Anda di halaman 1dari 747

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 18 TAHUN 2021


TENTANG :

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................ i


DAFTAR TABEL ................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ ix

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... I-1


1.1 Latar Belakang ............................................................ I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ......................................... I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.......................................... I-5
1.4 Maksud dan Tujuan .................................................... I-6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ....................................... I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................ II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................. II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis ..................... II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografis.............................. II-1
2.1.1.2 Kondisi Topografi .............................. II-3
2.1.1.3 Kondisi Klimatologi ........................... II-3
2.1.1.4 Kondisi Demografi ............................ II-4
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................... II-7
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi ........................................... II-7
2.1.2.2 Kesejahteraan Masyarakat ............. II-17
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................ II-20
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib
yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar ............................ II-20
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib
yang Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar ............................ II-37
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan......... II-59

i
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan ................................. II-65
2.1.3.5 Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan ................................. II-68
2.1.3.6 Fungsi Pengawasan Urusan
Pemerintahan ................................. II-72
2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum ........... II-73
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................. II-75
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi
Daerah ........................................... II-75
2.1.4.2 Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastuktur ..................... II-77
2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi ..................... II-78
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ......... II-79
2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program RKPD
Kabupaten Blora Tahun 2020 terhadap Target
RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 ............. II-80
2.3 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Blora ...II-145

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN


KEUANGAN DAERAH .......................................................... III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................... III-1
3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian
Daeah ............................................................. III-3
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian
Daerah Tahun 2022 ....................................... III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................. III-4
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ............... III-6
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................... III-14
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah............. III-29

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........ IV-1


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ........................... IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 ..... IV-5
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
Tahun 2022 .................................................... IV-5

ii
4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi
Jawa Tengah tahun 2022 ............................. IV-12
4.2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ....... IV-11
4.2.4 Arah Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2022 ...................... IV-12
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................... V-1
5.1 Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2022.................. V-1
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun
2022 ........................................................................... V-3
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VI-1
6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama ........................... VI-1
6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggraan
Pemerintah Daerah .................................................... VI-3
BAB VII PENUTUP ........................................................................... VII-1

iii
DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Batas Administrasi Kabupaten Blora .......................... II-2


Tabel II-2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 .................................................................. II-2
Tabel II-3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ............................................ II-4
Tabel II-4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten
Blora Per Kecamatan Tahun 2016-2020 ..................... II-5
Tabel II-5 Sebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Per
Kecamatan Tahun 2020.............................................. II-6
Tabel II-6 Angka Kegantungan Penduduk kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ....................................................... II-7
Tabel II-7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Jawa
Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2020 .................... II-7
Tabel II-8 Perkembangan PDRB menurut harga kontan dan
harga berlaku Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ..... II-8
Tabel II-9 Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 (persen) ..................................................... II-8
Tabel II-10 Nilai PDRB ADHK Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 (Rp) .................................................................... II-9
Tabel II-11 Besarnya Indek Gini Kabupaten Blora dan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 .................. II-12
Tabel II-12 Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ............................... II-13
Tabel II-13 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-15
Tabel II-14 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun
2018-2020 ................................................................ II-17
Tabel II-15 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM
Kabupaten Blora dengan Kabupaten/Kota
sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2019-2020 .......... II-18
Tabel II-16 TPT dan TPAK Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-19
Tabel II-17 Permasalahan Kesehatan Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 ................................................................ II-20

iv
Tabel II-18 Persentase Perkembangan Indikator Pendidikan di
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......................... II-21
Tabel II-19 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-22
Tabel II-20 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 ................................................................ II-23
Tabel II-21 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ....... II-24
Tabel II-22 Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora
Tahun 2018-2020 ..................................................... II-25
Tabel II-23 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan
Kabupaten Blora 2016-2020 ..................................... II-26
Tabel II-24 Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
2016-2020 ................................................................ II-29
Tabel II-25 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-32
Tabel II-26 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Satuan Polisi pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-33
Tabel II-27 Perkembangan Kegiatan Pelatihan dan Simulasi
Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-35
Tabel II-28 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Sosial Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ............... II-36
Tabel II-29 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-37
Tabel II-30 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ................ II-39
Tabel II-31 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-42
Tabel II-32 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-42

v
Tabel II-33 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......................... II-44
Tabel II-34 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-45
Tabel II-35 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......................... II-46
Tabel II-36 Persebaran Perlintasan Kereta APi di Kabupaten
Blora Tahun 2020..................................................... II-48
Tabel II-37 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ... II-49
Tabel II-38 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-52
Tabel II-39 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-53
Tabel II-40 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Penanaman Modal Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-53
Tabel II-41 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-54
Tabel II-42 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Statistik Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ........... II-55
Tabel II-43 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Persandian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ....... II-56
Tabel II-44 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Kebudayaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ..... II-56
Tabel II-45 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perpustakaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ... II-57
Tabel II-46 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Kearsipan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ......... II-58
Tabel II-47 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 ................................................................ II-59

vi
Tabel II-48 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ........ II-60
Tabel II-49 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pertanian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......... II-61
Tabel II-50 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perdagangan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 .... II-63
Tabel II-51 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perindustrian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ... II-64
Tabel II-52 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Transmigrasi Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 .... II-65
Tabel II-53 Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang
Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 ................................................................ II-66
Tabel II-54 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
pada SKPD Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ....... II-66
Tabel II-55 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-69
Tabel II-56 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-70
Tabel II-57 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-71
Tabel II-58 Hasil Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-72
Tabel II-59 Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang
Pengawasan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel II-60 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-73
Tabel II-61 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kabupaten Blora Tahun 2017-2019.......................... II-75
Tabel II-62 Perkembangan Kasus Kriminalitas dan
Demontrasi Kabupaten Blora Tahun 2016-2020....... II-78
Tabel II-63 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021 ..................................................... II-81

vii
Tabel II-64 Permasalahan Pembangunan dan Faktor
Penghambat di Kabupaten Blora Tahun 2020 .........II-147
Tabel II-65 Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
berdasarkan Perangkat Daerah dalam APBD
Tahun 2020 .............................................................II-149

Tabel III-1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tingkat Nasional


dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ............ III-1
Tabel III-2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Blora
Tahun 2018-2022 ...................................................... III-2
Tabel III-3 Realisasi, Penetapan dan Proyeksi Pendapatan
Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018-
2022 ........................................................................ III-11
Tabel III-4 Realisasi, Penetapan dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018-2022 ......... III-26
Tabel III-5 Realisasi, Penetapan dan Proyeksi Pembiayaan
Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018-2022 ......... III-31

Tabel IV-1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator


Kinerja pada RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 ..... IV-2
Tabel IV-2 Sasaran Makro Pembangunan Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2021 dan Tahun 2022 ......................... IV-20

Tabel V-1 Kerangka Pendanaan .................................................. V-1

Tabel VI-1 Penetapan Indikaator Kinerja Utama Kabupten


Blora Tahun 2022...................................................... VI-2
Tabel VI-2 Penentapan Indikator Kinerja Daerah Terahadap
Capaian Kinerja Penyelenggraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Blora Tahun 2022 ............ VI-3

viii
DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blora ............... II-1


Gambar II-2 Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora ....................... II-4
Gambar II-3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Blora, Propinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .......... II-11
Gambar II-4 Inflasi Kabupaten Blora, dan kabupaten Sekitar ...... II-11
Gambar II-5 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten
Blora dengan Nasional dan Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-14
Gambar II-6 Persentase Kemiskinan Kabupaten se Jawa
Tengah Tahun 2020.................................................. II-14
Gambar II-7 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase
Kemiskinan Kabupaten se Jawa Tengah Tahun
2020 ......................................................................... II-15
Gambar II-8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......................... II-16
Gambar II-9 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......................... II-17
Gambar II-10 Peta Jaringan Kabupaten Blora ................................ II-28
Gambar II-11 Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Kabupaten Blora Tahun 2019 ................................... II-41
Gambar II-12 Peta Sarana Transportasi Kabupaten Blora Tahun
2020 ......................................................................... II-47
Gambar II-13 Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan
terhadap Konsumsi Rumah Tangga ADHB Tahun
2019 ......................................................................... II-76
Gambar II-14 Perbandingan lt, lb, dan NTP Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-77

Gambar IV-1 Keterkaitan Prioritas pada RPJMN, RKPD Provinsi


Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Blora Tahun
2022 ........................................................................ IV-21

ix
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perencanaan pembangunan akan terlaksana dengan baik, sinergis dan
terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan
memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih
menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju
perkembangan dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera
dan makmur. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan
kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat
memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang
tersedia dan potensi yang ada.
Kebutuhan terhadap ketersediaan rencana pembangunan daerah yang
adaptif, aspiratif dan mampu menjadi rujukan pelaksanaan
pembangunan di daerah menjadi semakin penting. Rencana
pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi
unggulan, prioritas dan kemampuan yang dimiliki masing masing
daerah, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan rencana
pembangunan provinsi dan nasional.
Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (2)
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun
dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan
kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang wajib disusun adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa
RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora dalam RPJMD Tahun
2016-2021 telah berakhir dan sesuai pasal 147 ayat 2 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 I-1


Pemerintah Daerah, untuk itu penyusunan RKPD Tahun 2022
memperhatikan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih serta
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 dan
mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022.
Penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 dilakukan dengan
menerapkan pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif dan top-down/bottom up, serta dilakukan dengan
pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. RKPD merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan
pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari
desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Perumusan
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 mengakomodir program prioritas
bupati dan wakil bupati terpilih, perangkat daerah, lintas perangkat
daerah dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Secara umum tahapan dan proses penyusunan rancangan RKPD
Kabupaten Blora Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:
1. Persiapan penyusunan rancangan RKPD antara lain pembentukan
tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data
serta informasi;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain pengolahan data
dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis
kondisi perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun 2020, telaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,
telaah pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan
pembangunan daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi
dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta pagu indikatif, perumusan program
prioritas dan pagu indikatif, penyajian dan sosialisasi Rancangan
RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan Forum Perangkat
Daerah dan Musrenbang RKPD;
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan
Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
RKPD; dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 I-2


6. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan


Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 adalah
sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 I-3


14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2010-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun
2021-2041;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 I-4


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen


Rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 disusun selaras
dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih serta konsisten
dengan prioritas yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 dalam
RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun ke 4, RPJMN Tahun ke 3 Tahun 2022, serta program
strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta
mengacu sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan
arah kebijakan nasional. Dalam penyusunannya juga memperhatikan
RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031.
Dokumen rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 menjadi
acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program,
kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dan/atau lintas perangkat
daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD).
Hubungan antara dokumen RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022
dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar
I-1 sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 I-5


Gambar I-1
Hubungan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 dengan Dokumen
Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 adalah
untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora


Tahun 2022 dengan memperhatikan prioritas pembangunan
provinsi dan pembangunan nasional; dan

2. Mewujudkan sinergitas rencana program, kegiatan dan sub


kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memperoleh suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai


dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di
daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Sebagai dasar/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
3. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 I-6


Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD
Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022; dan
4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan
pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD


Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2022, adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan,
dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,
maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini memuat kondisi umum daerah meliputi aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai
tahun berjalan, serta permasalahan pembangunan daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi
daerah, yang mencangkup kondisi ekonomi daerah tahun
lalu, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun
2022; arah kebijakan keuangan daerah mencakup proyeksi
keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan
pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan
arah kebijakan pembiayaan daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini memuat perumusan sasaran pembangunan daerah
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan rencana target capaian
kinerja dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Blora Tahun
2021-2026 sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan
nasional, penelaahan pokok – pokok pikiran DPRD,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 I-7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini memuat Rincian Program, Kegiatan dan sub
kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 sesuai dengan
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan
pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur
penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan
urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur
pemerintahan umum.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Bab ini memuat penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 sebagai
panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 I-8


BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah


2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis
2.1.1.1 Kondisi Geografis
Kabupaten Blora terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang
berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar
1.955,8219 km2 atau 195.582.19 ha (6,01 % dari luas wilayah Provinsi Jawa
Tengah). Secara geografis, Kabupaten Blora berada di antara 111º16’ s.d.
111º338’ Bujur Timur dan 6º528’ s.d. 7º248’ Lintang Selatan.

Sumber: Peta Revisi RTRW Kabupaten Blora 2011-2031

Gambar II-1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blora
Wilayah Kabupaten Blora berbatasan dengan beberapa kabupaten di
Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur, antara lain :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-1


Tabel II-1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Blora

No Batas Wilayah Kabupaten Lain Kecamatan yang


Berbatasan

1 Sebelah Utara Kabupaten Rembang Blora, Japah, Tunjungan ,


dan Kabupaten Pati Bogorejo.
Propinsi Jawa Tengah

2 Sebelah Timur Kabupaten Bojonegoro Bogorejo, Jiken, Sambong,


dan Kabupaten Tuban Cepu, Kradenan,
Propinsi Jawa Timur Kedungtuban

3 Sebelah Selatan Kabupaten Ngawi Kradenan, Jati


Propinsi Jawa Timur

4 Sebelah Barat Kabupaten Grobogan Kunduran, Jati


Propinsi Jawa Tengah

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Blora, 2011-2031

Penggunaan lahan di Kabupaten Blora paling besar adalah kawasan hutan,


sebesar 90.426,81 hektar atau sekitar 46 % dari total wilayah. Luas sawah
sebesar 60.266,10 hektar atau sekitar 31 %. Sedangkan untuk bangunan
dan pekarangan hanya 25.363,04 hektar atau sekitar 13%. Secara lengkap
penggunaan lahan di Kabupaten Blora tersaji pada tabel berikut ini.
Tabel II-2
Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Luas (ha)
No. Jenis Penggunaan Lahan
2016 2017 2018 2019 2020

A. Lahan Sawah 45.948,191 45.948,191 60.266,10 60.266,10 60.266,10


1. Irigasi teknis 7.449,000 7.449,000

2. Irigasi setengah teknis 967,000 967,000


3. Irigasi sederhana 4.114,000 4.114,000

4. Irigasi desa/Non PU 1.640,000 1.640,000


5. Tadah hujan 29.522,191 29.522,191
6. P2AT 2.256,000 2.256,000

B. Lahan Bukan Sawah 136.110,604 136.110,604 135.316,09 135.316,09 135.316,09


1. Bangunan dan pekarangan 17.049,323 17.049,323 25.363,04 25.363,04 25.363,04

2. Tegal/kebun 26.188,372 26.188,372 15.708,30 15.708,30 15.708,30


3. Waduk 56,962 56,962 331,41 331,41 331,41

4. Hutan 90.416,521 90.416,521 90.426,81 90.426,81 90.426,81


5. Perkebunan 4,000 4,000 0 0 0

6. Lainnya 2.395,430 2.395,430 3.486,52 3.486,52 3.486,52

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-2


Luas (ha)
No. Jenis Penggunaan Lahan
2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah (A+B) 167.867,192 182.058,797 195.582,19 195.582,19 195.582,19


Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Blora 2021-2041

2.1.1.2 Kondisi Topografi


Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas dataran rendah dan perbukitan
dengan ketinggian antara 25-500 meter dpl, dengan ketinggian terendah
berada di Kecamatan Cepu dan tertinggi berada di Kecamatan Todanan.
Bentuk topografi wilayah berupa dataran, perbukitan, pegunungan, lembah,
dan gunung dengan kelerengan 0-2 % sebesar 35,06 %, 2-5 % sebesar 12,81
%, 5-15 % sebesar 43,64 %, 15-40 % sebesar 8,27 %, dan >40 % sebesar
0,22 %.
Susunan tanah di Kabupaten Blora terdiri atas 56 % tanah gromosol, 39 %
mediteran, dan 5 % alluvial. Kawasan Karst yang ada di Kabupaten Blora
meliputi Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo dengan luas kurang lebih
753 hektar yang berada di Kecamatan Kunduran dan Kecamatan Todanan.
Kabupaten Blora mempunyai potensi tambang yang tersebar di seluruh
wilayah kabupaten, antara lain: batu gamping, batu lempung / tanah liat,
pasir kuarsa, phospat, ball clay, dan gypsum.
Kabupaten Blora termasuk dalam wilayah aliran Daerah Aliran Sungai
(DAS) Jratun Seluna, sub DAS Lusi dan Sub DAS Juana serta DAS
Bengawan Solo. Sub DAS Lusi meliputi Kecamatan Blora, Tunjungan,
Banjarejo, Jepon, Jiken, Ngawen, Kunduran dan Todanan bagian selatan.
Sub DAS Juana meliputi Kecamatan Todanan bagian Utara. Sedangkan
DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Sambong, Cepu, Kedungtuban,
Kradenan, Randublatung dan Jati
2.1.1.3 Kondisi Klimatologi
Berdasar data Klimatologi, kondisi iklim Kabupaten Blora merupakan iklim
tropis dengan curah hujan berada di antara 1.182 mm pada tahun 2016
sampai dengan 1.877 mm pada tahun 2020 dengan jumlah rata-rata hari
hujan 113 hari, sedangkan kecepatan angin antara 10,52 km/jam sampai
dengan 77 km/jam.
Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis
Kabupaten Blora menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi
terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan
masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis sehingga dalam
proses pengembangan wilayah juga perlu diperhatikan daerah-daerah rawan
terjadinya bencana sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan
optimal. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Blora ditetapkan
berdasarkan kejadian dan potensi bencana di Kabupaten Blora. Kawasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-3


rawan bencana di Kabupaten Blora berdasarkan RTRW Kabupaten Blora
antara lain: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan
rawan kekeringan dan kawasan rawan angin topan sebagaimana tersaji
pada peta sebagai berikut :

Kondisi
Wilayah
Rawan
Bencana
Kabupaten
Blora

Sumber: Peta Revisi RTRW Kabupaten Blora 2021-2041

Gambar II-2
Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora
2.1.1.4 Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2020 menurut Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebesar 938.814 jiwa,
mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 % atau bertambah 14.708 jiwa bila
dibandingkan dengan tahun 2019. Perkembangan Jumlah penduduk di
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel II-3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Jenis Kelamin
Jumlah Perubahan Pertumbuh
Tahun Laki – Laki Perempuan (Jiwa) (Jiwa) an (%)
(Jiwa) (Jiwa)
2016 495.267 495.884 991.151 6.303 0,639
2017 498.514 499.318 997.832 6.681 0,674
2018 453.433 452.947 906.380 -91.452 -9,165

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-4


Jenis Kelamin
Jumlah Perubahan Pertumbuh
Tahun Laki – Laki Perempuan (Jiwa) (Jiwa) an (%)
(Jiwa) (Jiwa)
2019 462.252 461.854 924.106 17.726 1,96
2020 469.730 469.084 938.814 14.708 1,59
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Blora dapat


dilihat pada tabel berikut :
Tabel II-4
Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Blora
Per Kecamatan Tahun 2016-2020
Tahun
No. Kecamatan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jati 56.942 57.309 50.886 51.923 52,702
2. Randublatung 90.962 91.384 79.570 81.457 82,771
3. Kradenan 46.535 46.683 41.761 42.816 43,497
4. Kedungtuban 65.069 65.607 58.867 60.555 61,535
5. Cepu 85.884 86.184 76.587 78.175 79,142
6. Sambong 31.311 31.460 28.476 29.070 29,456
7. Jiken 41.980 42.332 39.235 39.793 40,428
8. Bogorejo 26.650 26.795 25.501 24.324 26,240
9. Jepon 68.882 69.510 63.925 65.252 66,193
10. Blora 103.666 104.113 94.606 96.522 98,155
11. Banjarejo 68.519 69.184 64.059 65.454 65,861
12. Tunjungan 52.418 52.921 49.033 50.043 50,706
13. Japah 38.905 39.208 36.369 37.224 37,759
14. Ngawen 68.640 69.219 63.137 64.416 65,212
15. Kunduran 73.940 74.472 68.994 70.245 71,233
16. Todanan 70.848 71.451 65.047 66.837 67,924
Jumlah 991.151 997.832 906.380 924.106 938,814
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Sebaran jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Blora Tahun 2020


sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-5


Tabel II-5
Sebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Tiap Kecamatan
Tahun 2020

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total Sebaran (%) Rasio


Jenis
Kelamin

1 Jati 26.514 26.188 52.702 5,61 101

2 Randublatung 41.341 41.430 82.771 8,82 100

3 Kradenan 21.848 21.649 43.497 4,63 101

4 Kedungtuban 30.994 30.541 61.535 6,55 101

5 Cepu 39.259 39.883 79.142 8,43 98

6 Sambong 14.703 14.753 29.456 3,14 100

7 Jiken 20.232 20.196 40.428 4,31 100

8 Bogorejo 13.108 13.132 26.240 2,80 100

9 Jepon 33.316 32.877 66.193 7,05 101

10 Blora 48.613 49.542 98.155 10,46 98

11 Banjarejo 33.252 32.609 65.861 7,02 102

12 Tunjungan 25.221 25.485 50.706 5,40 99

13 Japah 18.752 19.007 37.759 4,02 99

14 Ngawen 32.841 32.371 65.212 6,95 101

15 Kunduran 35.653 35.580 71.233 7,59 100

16 Todanan 34.083 33.841 67.924 7,24 101

Jumlah 469.730 469.084 938.814 100 100


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Dilihat dari angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora pada


Tahun 2020 sebesar 0,42 (42%) ini berarti bahwa dari 100 penduduk
produktif menanggung 42 penduduk non produktif. Perkembangan angka
ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-6
berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-6


Tabel II-6
Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Penduduk Penduduk Penduduk Rasio
Jumlah
Tahun Usia 0-14 th Usia > 65 th Usia 15 – 64 Ketergan-
(Jiwa)
(Jiwa) (Jiwa) th (Jiwa) tungan
2016 252.278 64.748 317.026 667.822 0,47
2017 264.261 63.050 327.331 663.890 0,49
2018 203.820 92.856 296.676 701.156 0,42
2019 177.014 81.419 258.433 647.947 0,40
2020 181.719 96.232 277.951 660.863 0,42
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian
kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap
periode waktu sebelumnya, guna mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Blora dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik
Regional Bruto) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi/
PDRB atas dasar konstan Kabupaten Blora dapat dilihat dalam tabel
berikut.:
Tabel II-7
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020
Pertumbuhan Ekonomi ( % )
Tahun
Blora Jawa Tengah Nasional
2016 23,53 5,25 5,03
2017 5,84 5,26 5,07
2018 4,4 5,31 5,17
2019 4,05 5,41 5,02
2020 - 4,66 - 2,65 - 2,07
Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2020

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 mengalami penurunan tajam baik


Nasional, Propinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Blora dikarenakan
adanya bencana non alam pandemi covid-19 yang mulai terjadi pada awal
Tahun 2020. Dampak bencana non alam pandemi covid-19 sangat
berpengaruh besar terhadap perekonomian terutama sektor pariwisata,
industri dan transportasi disamping sektor lainnya. Disamping itu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-7


banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan produksi sehingga
terjadi kenaikan jumlah pengangguran.
Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 mengalami
penurunan, hal ini dikarenakan produksi pertambangan dalam hal ini
produksi minyak yang merupakan penyumbang terbesar mengalami
penurunan harga jual sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Blora, Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 dapat dilihat pada Tabel II-8 berikut:
Tabel II-8
Perkembangan PDRB menurut harga kontan dan harga berlaku
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
PDRB adhb PDRB adhk
Tahun Nilai Pertumbuhan Nilai Pertumbuhan
(Rp. ) (%) (Rp) (%)

2016 19.993.647,30 22,25 15.913.432,03 23,53

2017 21.797.101,52 9,27 16.843.360,54 5,84

2018 24.137.910,00 12,65 17.607.940,00 4,40

2019 25.977.446,33 5,42 18.322.129,66 4,05

2020 23 986 747,20 -7,63 17 464 948,46 - 4,66

Sumber : BPS Kabupaten Blora 2020

Perkembangan distribusi PDRB ADHK di Kabupaten Blora dapat dilihat


pada tabel berikut ini:
Tabel II-9
Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Persen)
Tahun
Kategori Klasifikasi Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
A Pertanian, Kehutanan, dan 21,18 20,74 20,89 19,91 21,27
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 27,72 28,24 26,69 25,56 23,33

C Industri Pengolahan 8,58 8,55 8,79 9,09 9,36

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08

E Pengadaan Air, Pengelolaan 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04


Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 3,73 3,81 3,86 3,95 3,80

G Perdagangan Besar dan Eceran; 15,84 15,68 16,19 16,95 17,13


Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 2,80 2,77 2,85 2,98 2,44

I Penyediaan Akomodasi dan Makan 3,23 3,25 3,37 3,66 3,72


Minum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-8


Tahun
Kategori Klasifikasi Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
J Informasi dan Komunikasi 1,32 1,41 1,53 1,63 1,95
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,76 2,74 2,74 2,77 2,95
L Real Estate 1,36 1,35 1,37 1,40 1,46
M, N Jasa Perusahaan 0,27 0,28 0,29 0,31 0,31
O Administrasi Pemerintahan, 3,12 3,00 2,97 2,96 3,07
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 5,14 5,19 5,34 5,56 5,82
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,83 0,84 0,87 0,89 1,02
R,S,T,U Jasa lainnya 2,01 2,04 2,14 2,26 2,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
100 100 100 100 100
DENGAN MINYAK BUMI

Sumber : BPS Kabupaten Blora 2020

Adapun Perkembangan nilai PDRB ADHK di Kabupaten Blora dapat dilihat


pada tabel berikut ini
Tabel II-10
Nilai PDRB ADHK Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 (Rp)
Klasifikasi Tahun
Kategori Lapangan
2016 2017 2018 2019 2020
Usaha
A Pertanian, 3.370.510,28 3.498.677,82 3.678.040,05 3.647.233,40 3.715.465,36
Kehutanan,
dan Perikanan
B Pertambangan 4.412.034,84 4.762.307,15 4.699.700,50 4.681.810,94 4.075.073,66
dan
Penggalian
C Industri 1.365.568,11 1.442.206,18 1.547.113,38 1.665.269,21 13.534,05
Pengolahan
D Pengadaan 11.231,42 11.621,73 12.284,06 13.058,68 7.585,30
Listrik dan
Gas
E Pengadaan 6.553,96 6.969,93 6.750,21 7.408,50 7.585,30
Air,
Pengelolaan
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang
F Konstruksi 593.724,42 643.225,32 679.847,64 723.878,38 663.322,97

G Perdagangan 2.521.337,09 2.643.891,71 2.850.490,19 3.105.623,49 2.992.139,95


Besar dan
Eceran;
Reparasi
Mobil dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-9


Klasifikasi Tahun
Kategori Lapangan
2016 2017 2018 2019 2020
Usaha
Sepeda Motor

H Transportasi 445.804,82 467.442,07 502.169,86 546.105,18 425.276,38


dan
Pergudangan
I Penyediaan 514.642,62 547.458,50 592.765,18 670.333,79 650.199,45
Akomodasi
dan Makan
Minum
J Informasi dan 210.295,25 237.169,52 269.047,61 298.325,79 340.741,43
Komunikasi
K Jasa 439.201,25 461.498,34 481.827,57 506.974,68 515.847,81
Keuangan dan
Asuransi
L Real Estate 216.319,20 228.183,98 240.998,88 256.782,14 255.696,61
M, N Jasa 43.645,26 47.711,14 51.277,99 56.796,62 53.715,20
Perusahaan
O Administrasi 495.876,04 506.181,72 522.926,21 542.904,87 535.406,46
Pemerintahan,
Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib
P Jasa 817.308,18 876.094,90 940.058,74 1.018.902,62 1.016.457,25
Pendidikan
Q Jasa 131.331,73 141.658,69 153.270,91 163.717,25 177.505,32
Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 319.278,96 344.342,08 376.647,02 413.290,19 392.516,32

PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO 15.914.663,42 16.866.640,78 17.605.216,00 18.318.415,14 17.464.948,46
DENGAN MINYAK BUMI

Sumber : BPS Kabupaten Blora 2020

2.1.2.1.2 Inflasi
Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat
disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan
kenaikan harga barang lainnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya
memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inflasi Tahun 2020 di Kabupaten Blora sebesar 1,37 % mengalami
penurunan 1,25 % dari angka 2,62 % pada Tahun 2019. Dibanding inflasi
Nasional dan Propinsi Jawa Tengah tingkat inflasi di Kabupaten Blora masih
berada di bawah rata-rata, hal ini membuktikan bahwa rendahnya tingkat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-10


inflasi berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat,
penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat.

Gambar II-3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2016-2020
Dibandingkan daerah sekitar, Inflasi Kabupaten Blora tahun
2020 lebih rendah dibandingkan Kabupaten sekitar, seperti terlihat
pada gambar berikut.

Gambar II-4
Inflasi Kabupaten Blora dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020

2.1.2.1.3 Indeks Gini dan Indeks Williamson


Indeks gini merupakan kooefisien yang digunakan untuk mengukur
ketimpangan atau ketidakmerataan agregat yang bervariasi antara 0 sampai
1. Angka indeks gini di Kabupaten Blora menunjukkan ketidakmerataan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-11


pendapatan yang terus meningkat, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa
Tengah ketidakmerataan pendapatan Kabupaten Blora memiliki tren yang
sama. Hal ini menggambarkan gejolak perubahan pendapatan masyarakat
di Jawa Tengah berimbas juga pada perubahan pendapatan masyarakat
Kabupaten Blora atau sebaliknya. Dalam beberapa tahun ke depan,
diprediksi ketimpangan pendapatan akan naik seiring dengan pertumbuhan
ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat.
Peningkatan tingkat kemakmuran cenderung akan semakin meningkatkan
ketimpangan pendapatan antar masyarakat.
Secara rinci Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Blora dikemukakan
pada Tabel II-11 berikut:
Tabel II-11
Besarnya Indek Gini Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020
Tahun
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020

1 Kab. Blora 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39*)

2 Jawa Tengah 0,38 0,38 0,357 0,358 0,359


Sumber : BPS Kabupaten Blora 2020
*) Angka sementara
Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
pembangunan antar wilayah. Dari hasil pengolahan Indeks Williamson
PDRB, tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Blora cenderung
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nilai indeks Williamson pada
Tahun 2016 sebesar 0,420 terus mengalami penurunan pada tahun 2017
mencapai angka 0,415 . Jika melihat nilai indeks Williamson di Kabupaten
Blora, maka bisa dilihat bahwa tingkat disparitas di Kabupaten Blora masuk
dalam kategori sedang, dimana pada kategori ini terlihat daerah-daerah
yang perkembangannya cepat dan ada daerah yang cenderung stagnan.
Pemerintah Kabupaten Blora mulai Tahun 2016 berupaya meningkatkan
Pembangunan melalui Program Percepatan Pertunbuhan Wilayah Selatan
agar Ketimpangan wilayah dapat diminimalisir, sehingga hasil – hasil
pembangunan dapat dinikmati secara merata.
Indeks wiliamson Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan Jawa
Tengah, seperti terlihat pada Tabel II-12 berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-12


Tabel II-12
Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016-2020

Tahun Blora Jawa Tengah

2016 0,420 0,669

2017 0,415 0,669

2018 0,415 0,669


2019 0,415 0,600
2020*) 0,415 0,600
Sumber: BPS Kabupaten Blora 2020
*) Angka sementara
2.1.2.1.4 Kemiskinan
Kondisi kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 mengalami
penurunan rata-rata 0,78% pertahun dikarenakan intervensi pemerintah
baik pusat dan daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat guna penurunan kemiskinan cukup berhasil melalui program
keluarga harapan, bantuan langsung tunai, program padat karya, bedah
rumah layak huni dan program unggulan Kabupaten Blora yakni
pemberdayaan pihak swasta dalam membantu penanggulangan kemisknan
melalui BAZNAS dan CSR perusahaan serta program 1(satu) perangkat
daerah mendampingi 5(lima) warga miskin, akan tetapi periode Tahun 2020
persentase kemiskinan Kabupaten Blora mengalami kenaikan 0,64%
disebabkan oleh bencana non alam pandemi covid-19 yang melanda
Kabupaten Blora dan juga Indonesia. Kenaikan kemiskinan tersebut
disebabkan penurunan daya beli masyarakat dan penurunan pendapatan
masyarakat karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) oleh pemerintah baik skala makro maupun mikro. Data
selengkapnya seperti terlihat pada gambar berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-13


Gambar II-5
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blora dengan Nasional
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Tingkat kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2020 sebesar 11,96% lebih
tinggi dibanding angka kemiskinan Propinsi Jawa Tengah yang hanya
sebesar 11,41% dan lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional (sebesar
9,78%), Data tingkat kemiskinan Kabupaten Blora dibanding Kabupaten di
Jawa Tengah selengkapnya seperti terlihat pada gambar berikut :

Jawa Tengah :11,41%

Nasional : 9,78 %

Gambar II-6
Persentase Kemiskinan Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2020
Jumlah penduduk miskin dan persentasenya dapat dilihat dalam grafik
dibawah ini :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-14


Gambar II-7
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Garis kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan
penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan. Penunjukkan perkembangan garis kemiskinan
pada periode 2016 - 2020. Selama periode tersebut, garis kemiskinan selalu
menunjukkan peningkatan setiap tahun dengan peningkatan tertinggi pada
tahun 2020 (terhadap tahun sebelumnya).
Selanjutnya, pada Tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Blora
tercatat sebesar Rp 353,259 per kapita per bulan. Artinya, angka tersebut
merupakan batas minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk
mendapatkan kebutuhan dasarnya sebulan baik kebutuhan makanan
maupun non makanan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, garis
kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami peningkatan 8,85 persen,
sedangkan Tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Blora mengalami
penurunan sebesar Rp.17.423 atau sebesar 5,18 %
Tabel II-13
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

Tahun Garis Kemiskinan (Rp) Prosentase Perubahan


2016 279 972 8,69
2017 291 114 3,96
2018 308 520 5,98
2019 335 837 8,85
2020 353,259 5,18
Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-15


Indeks kedalaman kemiskinan atau sering disingkat P1, merupakan ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-
rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian P1 Kabupaten
Blora pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami
perkembangan yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2016 sebesar 2,17
kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 1,54 dan pada tahun
2018 meningkat kembali menjadi sebesar 1,62 dan menurun Kembali
menjadi 1,59 pada Tahun 2019, sedangkan Tahun 2020 mengalami
penurunan menjadi 1,39 dibawah Propinsi Jawa Tengah yang sebesar 1,72
dan Nasional sebesar 1,32.

Gambar II-8
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Indeks Keparahan Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara
penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten
Blora dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami
perkembangan yang fluktuatif, indeks tertinggi pada Tahun 2016 sebesar
0,54, dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,31, sedangkan Tahun 2020
mengalami penurunan menjadi 0,21 di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar
0,34 dan Nasional sebesar 0,37.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-16


Gambar II-9
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
2.1.2.2 Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk
mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan
status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup
(UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka
melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta
pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya
untuk mencapai standar hidup layak.
IPM Kabupaten Blora Tahun 2018 sampai Tahun 2020 masih menempati
peringkat ke-29, dan merupakan yang terendah nilainya di bandingkan
dengan Kabupaten lain se-Eks Karesidenan Pati (Grobogan, Rembang, Pati,
Kudus dan Jepara). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia
baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari
kabupaten/kota lainnya. Perbandingan IPM kabupaten Blora dengan
kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel II-14 berikut:
Tabel II-14
IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2020
2018 2019 2020
Kabupaten
Nilai IPM Peringkat Nilai IPM Peringkat Nilai IPM Peringkat
Kab. Kudus 74,58 8 74,94 8 75 9
Kab. Jepara 71,38 15 71,88 17 71,99 17
Kab. Pati 70,71 19 71,35 19 71,77 19
Kab. Rembang 69,42 21 70,15 20 70,02 21
Kab. Grobogan 69,32 23 69,86 24 69,87 23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-17


2018 2019 2020
Kabupaten
Nilai IPM Peringkat Nilai IPM Peringkat Nilai IPM Peringkat
Kab. Blora 67,95 29 68,65 29 68,84 29
Jawa Tengah 71,12 13 71,73 13 71,87 13
Nasional 71,39 71,92 71,94
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Blora kesemuanya meliputi


usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah,
pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun
waktu 2018-2020.
Indeks komponen IPM di masing-masing Kabupaten sekitar Kabupaten
Blora mengalami peningkatan kecuali pada komponen indeks pengeluaran
per kapita menurun hal ini disebabkan bencana non alam pandemi covid-19
yang menurunkan pendapatan sehingga daya beli masyarakat menurun,
data tersebut dapat dilihat pada Tabel II-15 berikut:
Tabel II-15
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan
Kabupaten/Kota sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2019-2020

Rata-Rata Lama Pengeluaran per


Harapan Lama
AHH Kapita
Sekolah Sekolah
Komponen (tahun) Disesuaikan
IPM/Tahun (tahun) (tahun)
(000 Rp PPP)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Kab. Grobogan 74,61 74,75 6,86 6,91 12,29 12,3 10 350 10.221

Kab. Blora 74,23 74,41 6,58 6,83 12,19 12,2 9 795 9.571

Kab. Rembang 74,43 74,55 7,15 7,16 12,10 12,11 10 551 10.328

Kab. Pati 76,04 76,22 7,19 7,44 12,41 12,65 10 660 10.390

Kab. Kudus 76,50 76,60 8,63 8,75 13,22 13,23 11 318 11.160

Kab. Jepara 75,74 75,84 7,44 7,68 12,74 12,79 10 609 10.343

Sumber: BPS Propinsi Jawa Tengah, 2020

2.1.2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi


Angkatan Kerja
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun
(2016-2020) cenderung fluktuatif. Secara lebih lengkap, perkembangan
TPAK dan TPT Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-16 berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-18


Tabel II-16
TPT dan TPAK Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Tahun
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1. TPT % 4,00 2,85 3,26 3,82 4,89

2. TPAK % 70,50 70,21 72,81 68,35 69,05*)


Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2020
*) Angka proyeksi
Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat
pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Hal ini karena banyak
sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga
pengangguran berkurang. Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara
pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran
yang signifikan terhadap pola produksi dan tehnologi yang digunakan.
Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat
modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan
lebih sedikit tenaga kerja dalam berproduksi. Pada tahun 2020 rupanya
pertumbuhan ekonomi terkontraksi akibat bencana non pandemi covid-19
mengakibatkan pengangguran bertambah sehingga TPT naik.
2.1.2.2.3 Angka kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Permasalahan Gizi Balita
Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan
indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan
masyarakat. Semakin tinggi AKI dan AKB serta adanya gizi buruk di suatu
wilayah menandakan masih rendahnya derajat kesehatan.
Angka kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus turun dari tahun
2019 sebanyak 11 kasus, hal ini disebabkan adanya program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam menurunkan angka
kematian ibu antara lain kegiatan pendampingan ibu hamil resiko tinggi,
pemeriksaaan ibu hamil sejak dini oleh petugas kesehatan, dan penanganan
kasus persalinan beresiko tinggi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Indikator kesehatan ibu dan anak merupakan tujuan ketiga dari indikator
SDGs (Sustainable Development Goals) yakni menjamin kehidupan yang
sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk seluruh usia.
Indikator gizi merupakan tujuan kedua dari indikator SDGs yakni
menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
Permasalahan gizi yang menjadi prioritas Kabupaten Blora adalah
permasalahan balita pendek (stunting) yang dapat menghambat
pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan balita. Pada Tahun 2020,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-19
jumlah kasus balita stunting anak usia dibawah 2 tahun sebanyak 855
kasus atau turun 23 % dari tahun 2019 yang berjumlah 1.124 kasus, hal
ini karena sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam penanganan
stunting cukup berhasil yakni melalui program rembug stunting tingkat
kabupaten, kecamatan maupun desa dalam koordinasi penanggulangan
stunting, peningkatan peran PKK dan kader desa dalam membantu
penanggulangan stunting, serta peningkatan peran posyandu dalam
surveilance kasus balita stunting. Permasalahan kesehatan di Kabupaten
Blora selama kurun waktu 2016-2020 sebagai berikut:
Tabel II-17
Permasalahan Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Tahun
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah kasus kematian Kasus 172 168 148 129 99
bayi
2. AKB (Angka Kematian Per 13,86 14,07 13,12 11,09 8,55
Bayi) 1.000
KH
3. Jumlah kasus kematian Kasus 22 15 13 11 10
ibu
4. Jumlah balita gizi buruk Kasus 60 47 52 51 70
5. Jumlah balita stunting Kasus 4.345 2.414 1.154 1.124 855
(bawah 2 tahun)
6. Kasus DBD Kasus 713 103 397 331 113
7. Kasus Penyakit Kanker Kasus 244 65 67 69 46
8. HIV/AIDS Kasus 81 40 142 232 176
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2020

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


Hasil pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Blora dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan publik dalam
rangka pencapaian prioritas dan sasaran melalui pelaksanaan RKPD Tahun
2020 yaitu:
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
2.1.3.1.1 Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) suatu
daerah menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan akses
pembangunan pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan banyaknya
anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu
wilayah, begitu juga dengan APM, semakin tinggi APM maka semakin

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-20


banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat
pendidikan tertentu.

Tabel II-18
Persentase Perkembangan Indikator Pendidikan di
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Satu Tahun
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. APK SD/MI % 104 103,61 110,88 107,20 102,62
2. APM SD/MI % 94,20 94,26 95,73 94,47 95,20
3. APK SMP/MTs % 105,73 104,34 100,95 100,71 101,85
4. APM SMP/MTs % 84,10 85,38 76,16 74,46 80,01
5. Angka Melek Huruf % 95 99,9 95,79 96 96
6. Angka Putus Sekolah % 0,19 0,07 0,07 0,02 0,04
tingkat SD/MI/paket A
7. Angka Putus Sekolah % 0,55 0,3 0,61 0,11 0,09
tingkat
SMP/MTs/PAKET B
8. Rasio guru /1.000 % 90,05 72,8 66,46 61,11 61,11
murid
9. Rasio guru/murid per % 82,3 82,31 78,02 73,77 73,77
kelas rata – rata
10. Guru TK yang % 98,79 71 57,63 62,00 82
memenuhi kualifikasi D
IV/S1
11. Guru SD/MI yang % 90,36 94,79 96,10 95,5 92
memenuhi kualifikasi D
IV/S1
12. Guru SMP/MTs yang % 86,43 95,98 96,60 96,5 98
memenuhi kualifikasi D
IV/S1
13. Pemenuhan SPM % 28,9 29 29,31 56,24 56,24
Pendidikan pada
pendidikan anak usia
dini
14. Pemenuhan SPM % 88,9 89 89,07 91,72 91,71
Pendidikan pada
sekolah dasar
15. Pemenuhan SPM % 10,48 10,49 10,5 10,99 10,99
Pendidikan pada
pendidikan kesetaraan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, 2020

Indikator APK maupun APM baik untuk tingkat SD maupun SMP di


Kabupaten Blora mengalami fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa
program pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Blora
di Kabupaten Blora masih perlu ditingkatkan guna tercapainya target 100 %
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-21
SDGs di bidang Pendidikan. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun
pada anak usia sekolah, bantuan operasional sekolah (BOS), program
bantuan siswa miskin yang dapat mendongkrak angka partisipasi sekolah,
disamping juga adanya program Kartu Indonesia Pintar yang dicanangkan
Pemerintah Pusat masih perlu dipertahankan. Dari kondisi sarana dan
prasarana pendidikan didapat bahwa 25,9 % ruang kelas dalam kondisi
baik dari semua jenjang ( PAUD, SD, SMP) untuk sekolah negeri dan 74,1 %
kondisi sekolah negeri mengalami kerusakan, sedangkan kondisi sekolah
swasta pada semua jenjang (PAUD,SD,SMP) baru 32,4 % dalam kondisi baik
dan 67,6 % sekoah swasta dalam kondisi rusak.
Dalam penanganan anak putus sekolah dalam jenjang SD ( sejumlah 19
anak atau 0,04% anak SD yang putus sekolah ) untuk jenjang SMP (
sejumlah 24 anak atau 0,09% anak SMP yang putus sekolah), Dinas
Pendidikan telah melakukan langkah melalui sekolah kesetaraan baik paket
A, Paket B maupun paket C.
2.1.3.1.2 Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan yang
bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat
untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
Bencana non alam pandemi covid-19 yang terjadi awal Tahun 2020 di
Indonesia menyebabkan permasalahan kesehatan disamping masalah sosial
dan ekonomi. Hingga akhir Tahun 2020 telah terjadi kasus covid 19 di
Kabupaten Blora sebanyak 3.174 kasus, dengan kasus kematian sebanyak
141 kematian dan tingkat kesembuhan sebesar 86,4 %. Diharapkan
peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui
kegiatan preventif dan promotif daripada kegiatan kuratif dan rehabilitatif
lebih di prioritaskan.
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi prioritas dalam
pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora. Jumlah sarana kesehatan
yang tersedia di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-19 berikut:
Tabel II-19
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Tahun
No. Sarana Kesehatan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1. Posyandu Unit 1.280 1289 1289 1289 1.303

2. Polindes/PKD Unit 207 207 207 207 214

3. Puskesmas

- Induk Unit 26 26 26 26 26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-22


Tahun
No. Sarana Kesehatan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

- Pembantu Unit 58 58 58 58 56

- Keliling Unit 36 37 38 39 32

4. Poliklinik Unit 21 22 22 22 22

5. RSU Daerah

- Tipe C Unit 2 2 2 2 2

- Tipe D Unit - - - - -

6. RSU Swasta (Tipe D) Unit 2 3 3 3 3

7. Klinik/Praktek Dokter Unit 410 415 417 418 418

8. Laboratorium Kesehatan

- Pemerintah Unit 1 1 1 1 1

- Swasta Unit 6 6 6 6 6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2020

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan
kesehatan. Rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter gigi, perawat,
maupun bidan terhadap penduduk belum mencapai target Indonesia Sehat
(45 dokter umum per 100.000 penduduk, 11 dokter spesialis per 100.000
penduduk, 13 dokter gigi per 100.000 penduduk, 180 perawat per 100.000
penduduk, dan 120 bidan per 100.000 penduduk). Berdasar data Dinas
Kesehatan Kabupaten Blora rasio dokter umum pada tahun 2020 sebesar
16,9 per 100.000 penduduk, rasio dokter spesialis sebesar 7,2 per 100.000
(masih jauh dari target Indonesia sehat). Pemerintah Kabupaten Blora terus
berupaya menambah jumlah dokter spesialis melalui program beasiswa
pendidikan spesialis dan pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis
kontrak. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel II-20
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Tahun
No. Tenaga Kesehatan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Dokter Umum Orang 108 102 86 157 199
2. Dokter Spesialis Orang 54 52 42 67 77
3. Dokter Gigi Orang 23 21 22 26 32
4. Perawat Orang 694 560 792 966 966
5. Bidan Orang 241 183 676 741 748
6. Ahli Kes. Masy. Orang 10 15 37 42 35

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-23


Tahun
No. Tenaga Kesehatan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
7. Ahli Penyeh. Lingk. Orang 19 23 20 42 52
8. Apoteker Orang 21 55 95 35 47
9. Ahli Gizi Orang 40 44 48 61 73
10. Analis Lab. Orang 52 53 79 80 94
11. Bidan Desa Orang 295 284 192 295 295

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2020

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar


Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti dengan turunnya Permendagri
Nomor 100 Tahun 2018, dan dilaksanakan melalui petunjuk teknis
Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu
pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan,
capaian indikator dalam SPM di Kabupaten Blora tersebut dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut:
Tabel II-21
Capaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Indikator SPM Bidang Satu Tahun


No.
Kesehatan an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Persentase ibu hamil % 96 96,3 96,80 99,05 98,83
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil
2. Persentase ibu bersalin % 93 93,1 90,69 100 100
mendapatkan pelayanan
persalinan
3. Presentase bayi baru lahir % 98 98,7 94,27 99,55 99,48
mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
4. Cakupan Pelayanan Kesehatan % 94 94,1 91,35 97,58 98,09
Balita sesuai Standar
5. Persentase anak usia % 100 100 100 100 100
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
6. Persentase orang usia 15–59 % 42,5 42,9 67,23 89.38 30,41
tahun mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
7. Persentase warga negara usia % 22,3 22,6 66,92 81,21 75,70
60 tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar
8. Persentase penderita % 78 78,8 97,53 71,606 33,54
Hipertensi yang mendapatkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-24


Indikator SPM Bidang Satu Tahun
No.
Kesehatan an 2016 2017 2018 2019 2020
pelayanan kesehatan sesuai
standar
9. Persentase penderita DM yang % 32 32,5 63,38 99,425 96,51
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
10. Persentase ODGJ berat yang % 80 100 100 87,101 98,18
mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar
11. Persentase Orang terduga TBC % 95 95,9 100 100 58,98
mendapatkan pelayanan TBC
sesuai standar
12. Persentase orang dengan risiko % 40 40,1 100 100 81,47
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan deteksi dini HIV
sesuai standar

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2020

Pemerintah Kabupaten Blora memiliki 2 (dua) rumah sakit rujukan yang


berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yaitu: RSUD Dr. R.
Soetijono Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu. Kinerja layanan kedua
RSUD tersebut dapat dilihat pada Tabel II-22 berikut:
Tabel II-22
Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora Tahun 2018-2020
Tahun
2018 2019 2020
Indikator
RSUD RSUD Rata- RSUD RSUD Rata- RSUD RSUD Rata-
Blora Cepu Rata Blora Cepu Rata Blora Cepu Rata
BOR (%) 75,83 66,23 71,54 65,87 76,49 71,18 53 62,76 57,88
LOS (hari) 5,5 3,62 4,56 4,26 4,66 4,46 4,63 6,04 5,3
TOI (hari) 1,75 1,85 1,88 2,78 1,43 2,105 4,1 3,59 3,8
BTO (kali) 50,33 66,88 41,28 52,24 59,90 56,07 41,2 37,91 39,6
NDR
(per 1.000
0,025 1,24 1,63 1,18 0,02 0,60 0,026 2,07 1,04
pasien
keluar)

Sumber: RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu 2020, data terolah

Kinerja pembangunan kesehatan yang lain adalah kondisi gizi masyarakat,


pelaksanaan imunisasi, antisipasi kejadian luar biasa dan kondisi
Puskesmas. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-25


Tabel II-23
Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun
2016-2020
Tahun
No Indikator Kesehatan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

Prevalensi kekurangan gizi


1
(underweight) pada anak balita.

Sangat Kurang % 1,43 1,42 1,52 1,57 1,6

Kurang % 7,4 8,1 7,9 8,1 9,3

Prevalensi stunting (pendek dan


sangat pendek) pada anak di
2 N.A 10,46 5,82 5,8 5,8
bawah lima tahun/balita (24 - %
59 bulan)

Prevalensi stunting (pendek dan


sangat pendek) pada anak di
3 % N.A 5,1 2,43 2,4 1,8
bawah dua tahun/baduta (0-23
bulan)

Prevalensi malnutrisi (berat


0 - 59
badan/tinggi badan) anak pada
4 bulan 0,12 0,1 0,11 0,17 0,15
usia kurang dari 5 tahun,
(%)
berdasarkan tipe

Persentase bayi usia kurang


5 dari 6 bulan yang mendapatkan % 69,7 67 68,7 70,3 71,9
ASI eksklusif (0-5 bulan)

Cakupan Balita Gizi Buruk


6 % 100 100 100 100 100
mendapat perawatan

Cakupan pemberian makanan


7 pendamping ASI pada anak % 100 100 100 100 98,2
usia 6 - 24 bulan

Prevalensi wasting (kurus dan


8 sangat kurus) pada balita % 3,75 3,96 4,2 5,2 5,7
(persen)

Cakupan Desa/kelurahan
9 Universal Child Immunization % 53,4 63,4 49,9 44,4 100
(UCI)

Jumlah orang yang % 84 81 98 82 79


10 memerlukan intervensi
terhadap penyakit tropis yang % 8,8 10,8 9,82 12 12
terabaikan (Filariasis dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-26


Tahun
No Indikator Kesehatan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

Kusta).

Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
11 % 100 100 100 100 100
penyelidikan epidemiologi < 24
jam

Non Polio AFP rate per 100.000


12 % 1,41 1,47 2,83 5,09 3,95
penduduk

Persentase pelayanan rujukan


14 kegawat daruratan di % 100 100 100 100 100
puskesmas

Persentase ketersediaan obat


15 % 100 100 100 100 100
dan vaksin di Puskesmas

Persentase puskesmas yang


16 melaksanakan pelayanan % 70 80 80 80 85
kefarmasian sesuai standar

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Kabupaten Blora dilalui jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten,
jalan desa dan jalan lingkungan baik di kelurahan maupun desa. Panjang
jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora berdasaran
Keputusan Bupati Nomor 620 / 293 / 2016 tentang Penetapan Status Ruas
Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Blora yakni 1.210,84
km. Status jalan kabupaten mengalami penambahan sebesar 416,15 km.
Panjang jalan kabupaten sebelumnya adalah 794,69 km. Penambahan
panjang ini sebagian besar berupa jalan di kawasan hutan dengan kondisi
hampir semuanya rusak berat. Hal ini menyebabkan kondisi jalan baik
secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun
2015 sebesar 65,7 % menjadi 33,59 % pada tahun 2016.
Sementara jalan provinsi di wilayah Kabupaten Blora memiliki panjang
115,1 km (sedang diusulkan penambahan jalan kabupaten menjadi jalan
provinsi sepanjang 46,16 km) dan jalan nasional dengan panjang 38,48 km.
Jaringan jalan penghubung antar Kabupaten dan Propinsi Jawa Tengah ke
Propinsi Jawa Timur yang melintasi Kabupaten Blora terlihat dalam gambar
berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-27


Gambar II-10
Peta Jaringan Kabupaten Blora
Pada tahun 2020, jalan kabupaten dengan kondisi baik sebesar 22,29 %
dan mengalami penurunan 25,83 % dari tahun 2019 (48,12%). Sedangkan
kondisi jalan rusak sedang dan rusak ringan/berat pada Tahun 2020
masing-masing sebesar 41,41%, dan sebesar 36,29%. Pembangunan jalan
kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan untuk tahun-tahun
mendatang diprioritaskan dengan metode betonisasi (rigid beton). Sampai
tahun 2020 panjang jalan kabupaten yang telah di rigid beton sepanjang
194,41 km atau 16,06%, sedangkan panjang jalan kontruksi aspal
sepanjang 791,915 km, panjang jalan kontruksi telford atau kerikil
sepanjang 209,65 km dan panjang jalan dengan kontruksi tanah sepanjang
14,87 km. Dengan metode rigid beton diharapkan umur jalan akan lebih
lama. Hal ini yang menyebabkan prosentase kondisi jalan baik
peningkatannya tidak terlalu banyak, mengingat kondisi anggaran yang
terbatas. Lebar jalan di Kabupaten Blora pada Tahun 2020 yang ≥ 6(enam)
meter sebagian besar berlokasi di jalan dalam kota (sepanjang 30,6 km)
sedangkan jalan Kabupaten luar kota rata-rata lebarnya masih 3-4 meter,
sedangkan jalan yang telah dilengkapi dengan saluran air atau drainase
belum terdata secara akurat sehingga belum bisa ditampilkan secara
update, menurut penelitian bahwa jalan yang tidak dilengkapi drainase
berpengaruh pada struktur jalan karena genangan air tidak mengalir dan
akan merusak kontruksi jalan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-28


Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Blora sebanyak 158 unit dengan
panjang 2.500,90 m. Kondisi jembatan baik di Kabupaten Blora tahun 2020
sebesar 86,06 % atau 2.152,3 m dari total panjang jembatan, sedangkan
jembatan dalam kondisi rusak sedang maupun ringan sebesar 13,94% atau
348,6 meter.
Kondisi drainase pada jalan lingkungan di perkotaan sudah 100% kondisi
baik, akan tetapi belum semua jalan lingkungan di perkotaan memiliki
drainase sehingga genangan air masih terjadi.
Sarana dan prasarana sumber daya air diantaranya embung dalam keadaan
baik di Kabupaten Blora sebanyak 63 %, sedangkan sisanya dalam kondisi
rusak sedang. Kondisi Waduk di Kabupaten Blora (sebanyak 2 unit) sebesar
95 % dalam kondisi yang baik. Kedua waduk tersebut adalah Waduk
Tempuran dan Waduk Greneng. Waduk ini merupakan kewenangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pada bidang tata ruang, Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain
tersediannya dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 dan
kemudian diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun
2021-2041 , dan sedang direvisi, juga dilihat dari tersusunnya rencana rinci
berupa RDTR kecamatan yang hingga tahun 2019 telah tersusun sebanyak
13 kecamatan. Yang belum disusun RDTR adalah Kecamatan Bogorejo,
Sambong, dan Jati. Namun demikian dari RDTR yang telah disusun belum
ada yang menjadi perda.
Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL / HGB
Kabupaten Blora sebesar 1,10 %. Sementara itu untuk kasus alih fungsi
lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam RTRW juga masih
terjadi di Kabupaten Blora.
Secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dalam kurun waktu tahun
2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II-24
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Sub bidang kebinamargaan
1. Panjang jembatan baru Km 0,394 0,162 0,148 0,018 1
yang terbangun
2. Persentase jalan kondisi % 33,59 35,56 43,55 48,12 22,29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-29


Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
baik
3. Persentase jembatan % 75 80,77 86,06 90 86,06
kondisi baik
4. Persentase sarana dan % 100 100 100 100 100
prasarana
kebinamargaan kondisi
baik
Sub bidang sumber daya air
5. Persentase saluran % 24 31,5 33,79 43,51 44,13
irigasi Kabupaten dalam
kondisi baik
6. Persentase embung % 53,6 55 57,75 63 51,67
kondisi baik
7. Persentase waduk % 90 90 90 90 90
kondisi baik
Sub bidang keciptakaryaan
8. Tingkat kualitas jalan % 50 60 70 80 82
lingkungan (jalan tanah
menjadi perkerasan
paving blok)
9. Panjang jalan Km 2.961 2.961 2.961 2.961 2.981
lingkungan /lokal
10. Panjang saluran Km 201,5 240 500 560 580
drainase dalam kondisi
baik ( drainase jalan
lingkungan)
11. Persentase jumlah % 80 81 89,68 88,03 (tanpa 89
rumah tangga yang poin
mendapatkan akses kontinuitas
terhadap air minum dan
melalui SPAM jaringan kemudahan
perpipaan dan bukan akses)
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota.
Sub bidang penataan ruang
12. Tersedianya informasi Doku 1 1 11 11 analog, 7 1
mengenai Rencana Tata men analog, digital
Ruang (RTR) wilayah 7
kabupaten/kota beserta digital
rencana rincinya melalui
peta analog dan serta
digital.
13. Terlayaninya % 100 100 100 100 100
masyarakat dalam
pengurusan izin
pemanfaatan ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-30


Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
sesuai dengan Peraturan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora,2020

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


Kawasan permukiman Kabupaten Blora tersebar di seluruh wilayah
Kabupaten Blora. Kabupaten Blora memiliki kawasan permukiman yang
terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman
perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Luas kawasan
permukiman di Kabupaten Blora seluas 15.523,12 ha, yang terdiri dari
permukiman perdesaan seluas 11.310,05 ha dan permukiman perkotaan
seluas 4.213,08 ha. Luas permukiman terluas berada di Kecamatan Blora,
yaitu seluas 1.704,02 ha sedangkan yang terkecil berada di Kecamatan
Bogorejo tercatat 454,88 ha.
Kabupaten Blora pada Tahun 2015 menetapkan luasan kawasan
permukiman kumuh sebesar 66,11 ha melalui SK Bupati No. 663 / 886 /
2014. Kawasan tersebut tersebar di lima kecamatan, yaitu: Kecamatan
Cepu, Blora, Randublatung, Kunduran, dan Ngawen. Masing-masing
Kecamatan berbeda-beda untuk luasan kumuhnya, dan yang paling besar
adalah Kecamatan Blora sebesar 37,61 ha. serta yang terkecil adalah
Kecamatan Kunduran sebesar 3,12 ha.
Sementara itu kawasan kumuh di Kecamatan Randublatung tepatnya di
Desa Pilang seluas 4,85 ha, Kecamatan Kunduran seluas 3,12 ha di
Kelurahan Kunduran, Kecamatan Ngawen di Kelurahan Ngawen seluas
10.04 ha belum mendapat sentuhan penanganan. Total sisa kawasan
kumuh yang belum tertangani dari keseluruhan luasan SK Bupati adalah
18,01 ha.
Kabupaten Blora terus melakukan pembenahan dan perbaikan lingkungan
permukiman kumuh melalui perbaikan sistem drainase lingkungan,
pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih, penanganan
persampahan dan peningkatan proteksi kebakaran.
Terkait dengan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni, pemerintah
Kabupaten Blora mengupayakan penanganan dari berbagai sektor
pendanaan. Baik dari Dana Desa, APBD, APBD Provinsi Jawa Tengah,
APBN, DAK, Baznas, CSR dan dana lainnya. Sampai dengan akhir 2020,
rumah tidak layak huni yang telah ditangani sebanyak 1.463 RTLH ( 244
RTLH dibangun dari Baznas) dari jumlah 89.006 unit RTLH.
Kinerja pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Blora
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-31


Tabel II-25
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1. Luas Kawasan Kumuh di Ha 66,11 65,86 29,44 18,01 18,01


Perkotaan
2. Pemakaman Umum yang Kawa 24 24 24 24 24
terpelihara san
3. Jumlah Peningkatan Unit N.A 85 822 1.770 1.278
Kualitas RTLH
4. Penyediaan dan % NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
rehabilitasi rumah yang
layak huni bagi korban
bencana kabupaten (SPM)
5. Fasilitasi penyediaan % NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
rumah yang layak huni
bagi masyarakat yang
terkena relokasi program
Pemerintah Daerah
kabupaten (SPM)

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan


Mayarakat
Dengan diterbitkannnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal maka urusan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan
dasar dari SKPD Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapana Standar Pelayanan Minimal maka urusan wajib pelayanan
dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah
diterbitkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum,
dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten / Kota. Untuk capaian kinerja indikator di tahun 2020 dapat
dilihat pada tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-32


Tabel II-26
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
No. Satuan Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
1. Tingkat penyelesaian % 80 80 85 85 85
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
2. Angka kriminalitas Kasus 62 22 64 151 135
3. Cakupan patroli petugas % 37,5 56,25 56,25 56,25 56,25
Satpol PP
4. Jumlah Polisi Pamong Praja Orang 167 198 222 189 181
5. Jumlah Linmas Orang 7.273 7.248 7.248 7.288 7.318
6. Jumlah Pos Siskamling Unit 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559
7. Kerusakan atas barang atau % NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
aset pribadi yang
diakibatkan dari penegakan
pelanggaran Perda dan
Perkada yang akan diganti
rugi
8. Tindakan pertolongan % NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
pertama bagi warga negara
yang terkena cidera fisik
ringan akibat penegakan
Perda dan Perkada
9. Persentase (%) penyelesaian % 0 0 0 0 0
dokumen Kajian Risiko
Bencana (KRB) sampai
dengan dinyatakan sah/legal
10. Persentase jumlah penduduk % 100 100 100 100 100
di kawasan rawan bencana
yang memperoleh informasi
rawan bencana sesuai jenis
ancaman bencana
11. Persentase (%) penyelesaian % 0 0 0 0 0
dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana
(RPB) sampai dinyatakan
sah/legal
12. Persentase (%) penyelesaian % 0 0 0 0 0
dokumen Rencana
Kontinjensi (Renkon) sampai
dinyatakan sah/legal
13. Persentase (%) jumlah % 100 100 100 100 100
aparatur dan Warga Negara
yang ikut pelatihan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-33


No. Satuan Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
pencegahan dan mitigasi
14. Persentase (%) jumlah Warga % 100 100 100 100 100
Negara yang ikut pelatihan
Gladi kesiapsiagaan
terhadap bencana
15. Persentase (%) jumlah Warga % 100 100 100 100 100
Negara yang mendapat
layanan pusdalops
penanggulangan bencana
dan sarana prasarana
penanggulangan bencana
16. Persentase kecepatan respon % 100 100 100 100 100
kurang dari 24 jam untuk
setiap status darurat
bencana (%)
17. Persentase (%) jumlah % 100 100 100 100 100
petugas yang aktif dalam
penanganan darurat
bencana
18. Persentase (%) jumlah % 100 100 100 100 100
korban berhasil dicari,
ditolong dan dievakuasi
terhadap kejadian bencana
19. Layanan Pemadaman, % 75 76,56 55,67 76,56 55,67
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamatan
20. Layanan Pemadaman yang % 1 1 1 1 1
dilakukan oleh relawan
kebakaran (Balakar,
Satlakar, dan atau
komunitas masyarakat
lainnya) yang dibentuk
dan/atau dibawah
pembinaan Dinas Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamatan/Perangkat
Daerah

Sumber:Satpol PP dan BPBD Kabuapten Blora, 2020

Untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana


Daerah telah melakukan kegiatan pelatihan dan simulasi Penanggulangan
Bencana dalam rangka menciptakan Kelurahan dan Desa tangguh bencana
dengan 66 desa/kelurahan atau 22,4 %. Adapun perkembangan datanya
dapat diihat sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-34


Tabel II-27
Perkembangan Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan
Bencana BPBD Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satu an
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Desa yang Desa 15 12 18 8 3
mendapat pelatihan simulasi
penanggulanan bencana
2. Jumlah Kelurahan yang Kelurah 7 0 3 0 0
mendapat pelatihan simulasi an
penanggulanan bencana
3. Jumlah Kecamatan yang Keca 4 3 7 7 16
mendapat pelatihan simulasi matan
penanggulanan bencana
4. Jumlah Orang yang Orang 160 160 320 440 445
mendapat pelatihan simulasi
penanggulanan bencana

Sumber:BPBD Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.1.6 Sosial
Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan
membutuhkan penanganan secara optimal dan intensif. Meskipun ada
sebagian pandangan yang beranggapan bahwa persoalan sosial akan dapat
selesai dengan sendirinya tatkala masyarakat makin sejahtera dan diberi
keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi, agar program
pembangunan kesejahteraan sosial dapat memberikan hasil yang lebih
cepat dan tepat sasaran, maka dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan
berbagai lembaga dan potensi swakarsa masyarakat dengan melakukan
langkah-langkah koordinasi, bersikap proaktif, dan melakukan revitalisasi
terhadap berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang selama
ini sudah tidak lagi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.
Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat
tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan
sosial. Persentase PPKS Kabupaten yang mendapat bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2020 mengalami penurunan
dikarenakan data belum tervalidasi sehingga kenaikan jumlah PPPKS
terhadap bantuan yang diberikan mengalami penurunan, disamping itu
penerima Program PKH masuk data perhitungan sedangkan tahun 2020
penerima Program PKH tidak masuk perhitungan.
Capaian kinerja urusan bidang sosial selengkapnya sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-35


Tabel II-28
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Sosial
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Penanganan penyandang % 0,55 0,67 0,7 2,08 2
masalah kesejahteraan
sosial
2. Persentase (%) PMKS skala % 100 67 70 1 50
kab/kota yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar
3. Persentase (%) PMKS skala % 100 23 90 7 7
kab/kota yang menerima
program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
4. Persentase (%) korban % 75 100 100 100 100
bencana skala
kabupaten/kota yang
menerima bantuan sosial
selama masa tanggal darurat
5. Persentase (%) penyandang % 50 10 42,58 7 7
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima
jaminan sosial
6. Sarana sosial seperti panti % 26 25 21 22 22
asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi
7. Persentase (%) panti sosial % 90 90,1 90,2 100 100
skala kabupaten/kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
8. Jumlah Panti Sosial
i. Panti Sosial Asuhan Buah 26 25 21 21 21
ii. Panti Sosial Bina Pasca Buah 1 1 1 1 1
Lara Kronis
iii. Panti Sosial Bina Karya Buah 1 0 0 0 0
9. Persentase (%) wahana % 90 100 100 75 80
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
10. Persentase %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-36


Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Penyandang disabilitas 2 2 3 6 3
terlantar
2. Anak terlantar 1 1 1 1 1
3. Lanjut usia terlantar 100 100 100 100 100
4. Gelandangan dan 8 8,1 8,3 11 8
pengemis
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti
11. Persentase korban bencana % 80,1 80,3 80,4 100 100
alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota

Sumber: Dinas Sosial P3A kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan


Pelayanan Dasar
2.1.3.2.1 Tenaga Kerja
Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Blora menghadapi
permasalahan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Permasalahan utamanya adalah adanya kesenjangan yang begitu besar
antara ketersediaan kesempatan atau lapangan pekerjaan dengan jumlah
angkatan kerja yang ada. Minimnya lapangan / kesempatan kerja di
Kabupaten Blora mengakibatkan pengangguran masih tinggi, disamping itu
banyak angkatan kerja yang mencari pekerjaan di luar wilayah.
Perkembangan capaian kinerja urusan ketenagakerjaan sebagai berikut:
Tabel II-29
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
Satu
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020

1. Persentase peserta % 53 60 64,11 65 30,35


pelatihan
keterampilan bagi
pencari kerja yang
diterima kerja (%)
2. Jumlah peserta Orang 400 520 520 747 537
pelatihan
3. Jumlah peserta Orang 212 312 333 333 163
pelatihan yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-37


Capaian
Satu
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020

diterima kerja
4. Rasio penduduk % 95,4*) 82,24 96,74 95 95,11
(angkatan kerja) yang
bekerja (%)
5. Tingkat partisipasi % 71,0*) 70,21 72,81 68,35 71,9
angkatan kerja
6. Tingkat pengangguran % 4,0 2,85 3,26 3,89 4,89
terbuka
7. Persentase % 60 35,63 64,11 57,08 44,25
penempatan tenaga
kerja dibandingkan
penawaran tenaga
kerja (%)
8. Jumlah Penawaran Pena 1.300 3.724 3.724 5.238 4.518
Tenaga Kerja waran
9. Rasio UMK terhadap % 98,01 99 92,4 95 94
KHL (%)
10. Jumlah tenaga kerja Orang 7.500 6.688 6.676 9.116 9.266
yang memperoleh
Jamsostek/ BPJS
Ketenagakerjaan
11. UMK Kab. Blora Rp 1.328.000 1.438.100 1.564.000 1.690.000 1.834.000

12. Kebutuhan Hidup Rp 1.301.573 1.420.000 1.445.136 1.450.000 1.723.960


Layak

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Permasalahan paling mendasar dalam pembangunan pemberdayaan
perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi
perempuan dan anak dalam pembangunan (ini dapat dilihat dari rendahnya
indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender), IPG dan
IDG di Kabupaten Blora mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
walaupun tidak signifikan akan tetapi masih dibawah Nasional maupun
Provinsi Jawa Tengah. Indikator IPG yang masih perlu mendapat perhatian
adalah pengeluaran perkapita perempuan masih sangat rendah dibanding
laki-laki. Pencapaian kesetaraan gender merupakan tujuan ke 5 (lima) dari
SDGs (Sustainable Development Goals) yakni pencapaian kesetaraan gender
dan pemberdayaan kaum perempuan, yang target indikator-indikator dalam
pencapaiannya tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora.
Masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan
dan anak, untuk itu sangat diperlukan kemauan yang kuat agar semua
kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan
keadilan gender, serta peduli anak.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-38
Pemerintah Kabupaten Blora telah berupaya dalam meningkatkan kualitas
kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan
anak di Kabupaten Blora dengan melaksanakan berbagai program dan
kegiatan salah satunya dengan pembentukan unit pelaksana pusat
kesejahteran anak integratif dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Guna menjaring aspirasi dari kaum
perempuan dan anak dalam rangka pembangunan daerah di Kabupaten
Blora maka perlu adanya musyawarah rencana pembangunan khusus
perempuan dan anak sehingga dapat mengakomodir pemecahan
permasalahan perempuan dan anak di Kabuapten Blora.
Keberhasilan Kabupaten Blora dalam pemenuhan hak anak adalah dengan
memperolehnya penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama
Tahun 2019 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI, hal tersebut akan terus ditingkatkan statusnya menjadi Utama
melalui rencana pembentukan desa layak anak di semua desa. Secara rinci
perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel II-30
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Capaian
No. Program/Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Focal point aktif Unit 8 40 41 43 43
2. Indeks Pembangunan % 83 83,55 83,79 83,96 83,88
Gender
3. Indeks Pemberdayaan % 70 70,52 70,72 65,59 66,05*)
Gender
4. Jumlah pusat Pelayanan Unit 1 4 7 2 2
terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak
(P2TP2A) di tingkat
kecamatan dan kabupaten
5. Persentase partisipasi % 4,69 4,9 5,0 5,0 5
perempuan di lembaga
pemerintah
6. Persentase SKPD menyusun % 20 90 90 90 90
analisis gender dalam
dokumen perencanaan dan
penganggaran SKPD
7. Kasus kekerasan terhadap Kasus 5 12 38 14 0
perempuan dan anak
8. Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100
anak korban kekerasan
yang mendapatkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-39


Capaian
No. Program/Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
penanganan pengaduan
9. Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KTP/A dan
PPT/PKT di RS
10. Cakupan layanan % 100 100 100 100 100
bimbingan rohani yang
diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu
11. Cakupan penegakan hukum % 100 100 100 100 100
dari tingkat penyidikan
sampai dengan putusan
engadilan atas kasus-kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
12. Cakupan perempuan dan % 100 100 100 100 100
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
bantuan hukum
13. Cakupan layanan % 100 100 100 100 100
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
14. Cakupan layanan % 100 100 100 100 100
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
15. Cakupan layanan % 100 100 100 100 100
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu
16. Persentase jumlah tenaga % 0 0 0 0 0
kerja dibawah umur
17. Jumlah Kelompok anak Kelom 1 4 8 5 16
termasuk forum anak yang pok
ada di Kabupaten,
Kecamatan dan
desa/kelurahan

Sumber: Dinas Sosial P3A kabupaten Blora, 2020


*) angka prediksi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-40


2.1.3.2.3 Pangan
Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, diantara kebutuhan
yang lain, pangan harus terpenuhi agar kelangsungan hidup seseorang
dapat terjamin. Ketersediaan pangan di suatu wilayah dipengaruhi oleh
produksi, distribusi, akses, stabilitas harga dan konsumsi.
Berdasar hasil analisis FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas) atau
peta ketahanan dan kerentanan pangan yang merupakan hitungan dari
komposit antara lain akses ketersediaan pangan, akses pangan dan
pemanfaatan pangan di Kabupaten Blora tahun 2019 di dapat bahwa ada
beberapa desa yang masih menjadi prioritas dalam penanganan pangan
antara lain Desa Gempol dan Desa Tobo Kecamatan Jati, Desa Ngliron dan
Desa Bodeh Kecamatan Randublatung.

Gambar II-11
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Kabupaten Blora Tahun 2019
Dilihat dari aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Blora yang dapat
dilihat dari produki pangan utama antara lain produksi padi, dan jagung di
Kabupaten Blora sudah cukup meningkat (produksi padi pada Tahun 2020
menurun sebesar 59.701 ton dari tahun 2019 dikarenakan kurangnya
curah hujan sehingga banyak petani yang gagal panen) produksi jagung
meningkat 84.404 ton dari tahun 2019. Produksi kedelai meningkat sebesar
1.211 ton dari tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-41


Tingkat konsumsi pangan dapat dilihat dari pencapaian indikator Skor Pola
Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Blora tahun 2020 meningkat
sebesar 5,4% dari tahun 2019, hal ini karena konsumsi masyarakat atas
sumber pangan yang cukup beragam.
Pencapaian produksi pertanian dan ketahanan pangan merupakan tujuan
pembangunan berkelanjutan ke 2 (dua) yakni menghilangkan kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan
pertanian berkelanjutan.
Secara rinci perkembangan pembangunan bidang pangan di Kabupaten
Blora dapat dilihat pada:
Tabel II-31
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketahanan Pangan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah desa Desa 3 3 4 8 4
rawan pangan
2. Jumlah desa Desa 4 3 4 4 0
rentan pangan
yang tertangani
3. Skor Pola Pangan % 62,0 70,5 84,6 85,1 90,5
Harapan
4. Tingkat Konsumsi gram/ 54,39 45 56,73 61,23 16,4
protein hewani kapita/
hari
5. Tingkat konsumsi kkal/ 2.890 1.842,2 1.898,79 2.225,178 2.178,2
energi kap/hari

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Ppangan Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.4 Lingkungan Hidup


Kualitas Lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan yang terdiri dari informasi status mutu air,
informasi status mutu udara, persampahan, kerentanan perubahan iklim.
Secara umum perkembangan kinerja bidang lingkungan hidup secara rinci
dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel II-32
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Pelayanan pencegahan % 100 100 100 100 100
pencemaran air

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-42


Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
2. Pelayanan tindak lanjut % 100 100 100 100 100
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup
3. Pelayanan pencegahan % 100 100 100 100 100
pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak

4. Persentase luas RTH % 2,5 2,5 2,5 5 4


(taman dan makam)
terhadap luas wilayah
5. Luas lahan kritis (ha) Ha 621,90 621,90 621,90 600 600

6. Pelayanan informasi % 100 100 100 100 100


status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk
produksi biomassa (%)
7. Pelayanan tindak lanjut % 100 100 100 100 100
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan
hidup (%)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.5 Kehutanan
Hutan di Kabupaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam
kawasan hutan negara yaitu hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani
seluas 90.426,81 hektar dan Hutan yang dikelola oleh rakyat seluas 1,005
hektar. Pengelolaan kehutanan merupakan kewenangan Propinsi Jawa
Tengah, sedangkan kewenangan Kabupaten adalah penghijauan kembali
kawasan kritis. Lahan kritis paling banyak berada di kecamatan Bogorejo
seluas 181,53 Ha dan lahan agak kritis paling banyak berada di Kecamatan
Jiken seluas 2.441,54 Ha.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Administrasi Kependudukan mempunyai peran yang sangat penting karena
selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Di
antaranya adalah saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala
Daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah,dll.
Begitu pula jika kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus
memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
(KTP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-43


Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP sampai dengan Tahun 2020
mencapai 96,92 % meningkat dari tahun 2019 yang baru mencapai 96,62
%, peningkatan pelayanan yang lebih optimal, melalui kegiatan jemput bola
dalam pelayanan administrasi kependudukan di pedesaan merupakan
terobosan dalam peningkatan pelayanan.
Begitu juga dengan pencatatan sipil, dimana Pencatatan Sipil merupakan
hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari
pejabat negara, baik itu akta kelahiran maupun akta perkawinan yang
dicatat oleh catatan sipil. Akta kelahiran merupakan kewajiban yang harus
disediakan oleh pemerintah terhadap bayi yang lahir, pemenuhannya harus
dilakukan oleh orangtua bayi yang bersangkutan. Persentase kepemilikan
akta kelahiran seluruh penduduk Kabupaten Blora sampai dengan Tahun
2020 sebesar 97,57 %. Program Kartu Identitas Anak (KIA) meningkat dari
Tahun 2019 sebesar 29,99 % menjadi 48,84 % pada Tahun 2020.
Capaian kinerja pembangunan urusan bidang administrasi kependudukan
dan catatan sipil Kabupaten Blora tahun 2016-2020 dapat dilihat tabel
sebagai berikut:
Tabel II-33
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Kepemilikan KTP bagi wajib % 92,5 83,61 98,78 96,62 96,92
KTP
2. Rasio bayi berakte kelahiran % 97,85 99,2 99,41 99,72 99,5

3. Kepemilikan akta kelahiran % 47 94,49 98,17 96,95 97,57

4. Rasio pasangan berakte nikah % 100 100 100 100 100

5. Ketersediaan database Keca 16 16 16 16 16


kependudukan matan
6. Persentase Kepemilikan KK % 100 100 100 100 100
bagi setiap keluarga di
Kabupaten Blora
7 Kepemilikan KIA (Kartu % - 15,14 18,68 29,99 48,84
Identitas Anak)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat teknis
dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Pembangunan di desa yang telah
dilaksanakan melalui dana desa dan alokasi dana desa dapat mendongkrak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-44


capaian kinerja urusan pemberdayan masyarakat dan desa. Peningkatan
kapasitas aparatur di desa merupakan hal yang penting guna peningkatan
aksebilitas manajemen dan pengelolaan anggaran di desa. Peningkatan
jumlah BUMDes dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cukup signifikan karena
merupakan prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan pembiayaan
pembangunan di desa. Hasil dari pembangunan desa adalah tercapainya
kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa dalam pembangunan
desa. Kemandirian desa dapat dilihat dari capaian indeks desa membangun
pada strata desa mandiri. Dari hasil perhitungan yang dilakukan
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI capaian indeks desa
membangun (IDM) Tahun 2020 sebagai berikut 1 (satu) Desa mandiri, 21
(dua puluh satu) desa maju, 219 (dua ratus sembilan belas) desa
berkembang dan 30 (tiga puluh desa) desa tertinggal.
Secara rinci, capaian kinerja pembangunan urusan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa sebagai berikut:
Tabel II-34
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Posyandu aktif % 100 100 100 100 100
Jumlah usaha ekonomi produktif Kelom 6 70 75 80 85
2.
perempuan yang terlatih pok
3. Jumlah BUMDes Unit 6 90 159 175 233
4. Jumlah Posyantek Aktif Unit 2 4 5 7 7
Persentase aparatur desa/ % 2,01 98 100 100 100
kelurahan telah dilatih
5.
manajemen pengelolaan
desa/kelurahan
Persentase desa/kelurahan % 100 100 100 100 100
6.
memiliki profil desa/kelurahan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Program KB merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk
mengendalikan jumlah penduduk. Target pengendalian penduduk dalam
program KB adalah total fertility rate yakni jumlah kelahiran dalam satu
keluarga sekitar 1,2 artinya bahwa dalam satu keluarga diharapkan
memiliki anak 1 atau 2 anak. Pada akhir tahun 2020 TFR di Kabupaten
Blora adalah 2,2 % dari target 2,28 % yang ditetapkan, sehingga hal ini
tercapai karena dibawah target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-45


Cakupan kepesertaan KB di Kabupaten Blora pada Tahun 2020 sebesar
74,33% meningkat dari Tahun 2019 yang hanya sebesar 73,28 %,
sedangkan untuk cakupan PUS yang ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed)
di tahun 2020 ini belum tercapai karena diatas target dengan capaian
sebesar 11,89% dari target sebesar 9,7%. Hal ini karena terjadinya pandemi
covid-19 yang menyebabkan masyarakat tidak aktif untuk melalukan
program KB, khususnya peserta KB MKJP (Metode kontrasepsi jangka
panjang) yang menurun, hal ini disebabkan adanya biaya rapid test, biaya
perlengkapan APD, serta masyarakat cenderung takut tindakan operasi
masa pandemi covid-19.
Disamping pengendalian penduduk diharapkan pula program KB juga
mengatasi permasalahan lain seperti kemiskinan dalam Program KKBPK
(Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga),
Program Kampung KB merupakan program integrasi dalam pelaksanaan
tersebut. Di Kabupaten Blora sampai Tahun 2020 telah terbentuk 185
kampung KB.
Secara rinci, capaian kinerja pembangunan urusan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:
Tabel II-35
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Cakupan Pasangan Usia % 1,2 1,2 6,9 1,56 1,56
Subur yang isterinya dibawah
usia 20 tahun
2. Cakupan peserta KB aktif % 81,16 83,19 78,92 73,28 74,33
3. Total Fertiity Rate (TFR) % 2,25 2,3 2,24 2,21 2,20
4. Cakupan PUS yang ingin ber- % 7,9 7,01 9,8 9,79 11,89
KB tidak terpenuhi
(unmetneed)
5. Cakupan PUS peserta KB % 65,8 65 79,52 78 80,38
anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB
6. Angka pemakaian % 78,83 96,96 78,92 73,28 74,33
kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah usia 15-
49 (semua cara dan cara
modern)

7. Cakupan anggota Bina % 68,1 67,35 78,47 79 82,24


Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-46


Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
8. Jumlah Kelompok Masyarakat Kelom 6 6 6 6 6
Peduli KB pok

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.9 Perhubungan
Terminal menjadi prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat
dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud
simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35 / 2003).

Terminal tipe C

Terminal tipe B

Terminal tipe C

Terminal tipe C

Terminal tipe A

Terminal tipe C
Bandara Udara Ngloram
Stasiun KA

Stasiun KA
Stasiun KA
Stasiun KA

Gambar II-12
Peta Sarana Transportasi Kabupaten Blora Tahun 2020
Jumlah terminal di Kabupaten Blora tahun 2020 sebanyak 6 terminal,
terdiri dari 1 terminal Tipe A (dikelola Kemenhub RI) melayani angkutan
antar kota dan luar propinsi, 1 terminal tipe B (dikelola Provinsi Jawa
Tengah) yang melayani antar kota dalam propinsi, dan 4 terminal tipe C
(dikelola Kabupaten) yang melayani transportasi perdesaan. Terminal tipe C
yaitu Terminal Ngawen yang juga melayani transit antar kota antar propinsi,
sedang Terminal Kunduran, Terminal Wulung dan Terminal Todanan. Dari
keempat terminal tipe C tersebut yang berkondisi cukup baik adalah
Terminal Ngawen (60 % baik), sedangkan Terminal Wulung, Terminal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-47


Todanan dan Terminal Kunduran dalam kondisi rusak ringan sampai rusak
berat karena kurang mendapat perawatan.
Walaupun demikian hingga saat ini semua terminal masih beroperasi
melayani angkutan umum. Untuk Terminal Ngawen melayani angkutan
sekelas terminal tipe A, karena terminal ini menjadi pangkalan bus antar
kota jurusan Blora-Jakarta. Sedangkan 3 terminal yang lain melayani
angkutan perdesaan. Persentase ketersediaan terminal angkutan
penumpang dibandingkan jumlah kebutuhan tahun 2020 mencapai 68 %.
Jalur Kereta Api yang melintas di Kabupaten Blora merupakan jalur
lintasan Jakarta – Surabaya dengan 4(empat) stasiun yaitu stasiun Cepu,
Stasiun Wadu di Kecamatan Kedungtuban, Stasiun Randublatung dan
Stasiun Doplang di Kecamatan Jati.
Kewenangan Kabupaten terkait transportasi Perkeretaapian adalah
menjamin keselamatan masyarakat Blora. Terutama pada perlintasan
sebidang antara pengguna jalan darat (kendaraan, motor, manusia) dengan
kereta api. Masih banyak perlintasan yang butuh penertiban/tanpa
penjagaan. Ada 7(tujuh) perlintasan yang memang difasilitasi/menjadi
kewenangan PT. KAI. Selainnya itu, dikelola oleh swadaya masyarakat/desa
dan bahkan ada yang tanpa pengelolaan. Secara total jumlah perlintasan
sebidang sebanyak 30 buah, dengan persebaran sebagai berikut :
Tabel II-36
Persebaran Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Blora
Tahun 2020
Perlintasan Sebidang
No Lebar Kontruk PT KAI Pihak Lain Resmi
No KM/HM Nama Jalan
JPL Jalan si Jalan Tidak Liar
OP JJ Pemda Swasta diJaga

Perlintasan Sebidang Wilayah Doplang

1 49+267 79 4,00 Aspal Gabusan - - - - Tidak dijaga -

2 50+582 80 4,00 Aspal Mekuwon - - - - Tidak dijaga -

3 50+786 81 1,50 Tanah Doplang - - - - Tidak dijaga -

4 51+058 82 4,0 Tanah Doplang - - - - Tidak dijaga -

5 52+525 83A 1,5 Tanah Doplang - - - - Tidak dijaga -

6 53+064 85 4,0 Aspal Doplang v - - - - -

7 54+006 87 1,5 Tanah Klatak - - - - Tidak dijaga -

8 54+386 88 5,0 Aspal Klatak - v - - -

9 55+446 89 1,5 Tanah Ngasem - - - - Tidak dijaga -

10 56+644 90 2,0 Tanah Ngrowo - - - - Tidak dijaga -

11 57+080 90 1,5 Tanah pengkoljagong - - - - Tidak dijaga -

12 58+051 91 1,5 Tanah Plosorejo - - - - Tidak dijaga -

13 60+474 92 1,5 Tanah Ngrawut - - - - Tidak dijaga -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-48


Perlintasan Sebidang
No Lebar Kontruk PT KAI Pihak Lain Resmi
No KM/HM Nama Jalan
JPL Jalan si Jalan Tidak Liar
OP JJ Pemda Swasta diJaga

14 60+838 93 1,5 Tanah Plosorejo - - - - Tidak dijaga -

15 61+804 94 1,5 Tanah Bekutuk - - - - Tidak dijaga -

16 61+550 95 1,5 Tanah Bekutuk - - - - Tidak dijaga -

Perlintasan Sebidang Wilayah Randublatung

1 65+202 99 4,5 Aspal Wulung v - - - - -

2 66+281 100 3,3 Tanah Wulung - - - - Tidak dijaga -

3 66+803 101 2,8 Tanah Kediren - - - - Tidak dijaga -

4 67+329 102 2,8 Tanah Kediren - - - - Tidak dijaga -

5 66+538 103 2,3 Tanah Sumberejo - - - - Tidak dijaga -

6 69+127 104 3,5 Aspal Sumberejo - - - - Tidak dijaga -

7 69+511 105 2,3 tanah Sumberejo - - - - Tidak dijaga -

8 69+965 106 2,3 Aspal Sumberejo - - - - Tidak dijaga -

9 72+134 107 4,8 Aspal Sumberejo - v - - - -

10 74+367 108 1,0 tanah Sudung wadu - - - - - Liar

11 76+421 109 5,8 Aspal Pulo - - - - Tidak dijaga -

12 77+145 110 4,0 aspal Wadu v - - - - -

Perlintasan Sebidang Wilayah Cepu

1 83+298 114 7,2 Aspal Kapuan V - - - - -

2 88+942 118 8,4 Aspal Balun V - - - - -


Sumber : PT Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang, 2020

Pembangunan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu sudah selesai


dilaksanakan. Bandara ini sebelumnya milik Kementerian ESDM dan sudah
diserahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dikembangkan dari
bandara khusus menjadi bandara umum. Kondisi lahan eksisting saat ini
21,743 hektar dan memerlukan tambahan lahan sebesar 76,819 hektar
sehingga menjadi seluas 98,562 hektar, dan diharapkan Tahun 2021 bisa
dioperasionalkan dengan penerbangan domestik Blora–Jakarta–Surabaya.
Secara umum, Capaian kinerja urusan bidang perhubungan selengkapnya
sebagai berikut ini:
Tabel II-37
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Sub bidang terminal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-49


Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Terminal
* Tipe A Unit 1 1 1 1 1
* Tipe B Unit 1 1 1 1 1
* Tipe C Unit 4 4 4 4 4
Jumlah terminal Tipe C Unit 4 4 4 4 4
2.
yang beroperasi
Tersedianya terminal % 71,42 71,42 68 70 70
angkutan penumpang
pada setiap
3. Kabupaten/Kota yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek

Tersedianya halte pada Unit 9 9 14 14 16


setiap Kabupaten/Kota
4. yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
Tersedianya terminal % 70 70 70 70 70
angkutan penumpang
pada setiap
5.
Kabupaten/Kota yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
Sub bidang fasilitas keselamatan jalan
Jumlah pemasangan Unit 710 820 856 856 860
6.
rambu-rambu
Jumlah kasus Kasus 508 386 421 500
7.
Kecelakaan lintas
Persentase Sarana dan % 85 87 75 85 87
8. Prasarana Perhubungan
dalam Kondisi Baik
Ketersediaan rambu- % 85 87 61 75 80
9.
rambu lalu lintas
Tersedianya fasilitas % 80 84,5 75 75 85
perlengkapan jalan
10. (rambu, marka, dan
guardrill)
Kabupaten/Kota
Sub bidang uji laik kendaraan

Tersedianya unit Jumlah 1 1 1 1 1


pengujian kendaraan unit
bermotor bagi pengujian
11. Kabupaten/Kota yang kendaraan
memiliki populasi bermotor
kendaraan wajib uji Jumlah 11 11 11 11 11
Perhubungan Bermotor Alat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-50


Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
minimal 4000 (empat Pengujian
ribu) kendaraan wajib Kendaraan
uji. Bermotor
Jumlah uji KIR % 90,84 91 90 85 90
angkutan umum
12
(Persentase kendaraan
yang lolos uji)
Kepemilikan KIR Unit 4.072 4.134 4.017 4.200 6.273
angkutan umum
13 (Jumlah kendaraan
yang mengajukan uji
KIR)
Biaya uji kelayakan JBB: 0 – 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
angkutan umum 5000
JBB: 5001- 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
14
8000
JBB: 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
>8000
Persentase kendaraan % 100 100 100 100 100
umum yang memenuhi
15
ambang batas emisi gas
buang (Lulus uji emisi)
Sub bidang angkutan umum
16 Jumlah angkutan kota Unit 16 16 16 16 16
Tersedianya angkutan % 8 8 8 8 8
umum yang melayani
wilayah yang telah
17.
tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota
Jumlah orang melalui Orang 5.736.056 5.920.654 322.462 325.500 162.750
18.
terminal per tahun
19. Rasio ijin trayek % 29 29 55 55 55

Sumber: Dinas Perumahan, pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika


Dalam mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi melalui radio,
sampai pada tahun 2020, terdapat 32 radio yang melayani masyarakat
dilingkup Kabupaten Blora. Dalam rangka mempercepat komunikasi dan
penyebaran informasi pada pemerintahan Kabupaten Blora, Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) telah memanfaatkan internet dengan membangun
jaringan pada masing-masing OPD, serta pembuatan web di masing-masing
OPD dapat meningkatkan transparansi pembangunan untuk masyarakat.
Kondisi kinerja bidang komunikasi dan infromasi di Kabupaten Blora dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-51


Tabel II-38
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah jaringan Unit 146 146 168 183 187
komunikasi
2. Jumlah SKPD telah SKPD 28 42 42 43 44
memiliki website
3. Website milik pemerintah Unit 1 1 1 1 1
daerah
4. Jumlah surat kabar Buah 9 9 11 32 38
nasional/lokal
5. Jumlah penyiaran Buah 9 9 12 13 10
radio/TV
Pelaksanaan Diseminasi
dan Pendistribusian
Informasi Nasional Melalui:
6. Media massa seperti Kali 9 9 9 13 12
majalah, radio, dan televisi
7. Media baru seperti website Kali - - - 16 365
(media online)
8. Media tradisional seperti Kali 1 1 9 13 0
pertunjukan rakyat
9. Media interpersonal seperti Kali 1 1 1 1 1
sarasehan,
ceramah/diskusi dan
lokakarya
10. Media luar ruang seperti Kali 12 12 47 48 53
media buletin, leaflet,
booklet, brosur, spanduk,
dan baliho

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, 2020

Sejumlah 44 OPD telah memiliki website, akan tetapi beberapa website


pada OPD masih belum masuk portal Kabupaten Blora dan beberapa
website OPD masih belum terupdate sehingga masih belum efisien dalam
penggunaan.
2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase koperasi aktif di Kabupaten Blora pada tahun 2020 mencapai
39,92 % meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang
sebesar 38,89 %. Persentase koperasi sehat pada tahun 2020 menurun
menjadi 37,54 % dibanding tahun 2019 sebesar 45,42 %, artinya dari
jumlah 714 koperasi di Kabupaten Blora hanya 285 koperasi yang aktif dan
hanya 107 koperasi yang sehat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-52


Sedangkan jumlah UMKM sampai dengan tahun 2020 telah mencapai
13.224 unit dan meningkat dari 6.950 unit pada tahun 2019, sedangkan
presentase UMKM yang berbadan hukum masih relatif rendah yaitu baru
mencapai angka 32,54 %. Perkembangan capaian pembangunan Koperasi
dan UMKM Kabupaten Blora secara rinci sebagai berikut :

Tabel II-39
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah koperasi Unit 649 667 693 702 714
2. Persentase koperasi aktif % 79,96 82,5 37,52 38,89 39,92
3. Persentase koperasi sehat % 24 26 44,23 45,42 37,54
4. Jumlah Usaha Mikro Kecil Unit 5.924 6.500 6.760 6.950
13.224
dan Menengah (UMKM)
5. Persentase Usaha Mikro % 28,1 29 30,43 31,24
dan Kecil yang telah 32,54
berbadan hukum
6. Persentase UMKM yang % 1,65 2,04 2,7 3,01
telah mengikuti pameran 0
promosi produk

Sumber:Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.12 Penanaman Modal


Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan utama dalam
pembangunan penanaman modal di Kabupaten Blora. Nilai investasi PMDN
sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp 6,9 Trilyun rupiah. Peningkatan
investasi di Kabupaten Blora masih mengalami beberapa kendala, antara
lain ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya dari sarana
transportasi yang kurang mendukung, penyediaan sumber air, dan
pelayanan perijinan yang kurang optimal. Sedangkan dalam hal perijinan,
sampai dengan tahun 2020 ada 89 jenis pelayanan yang bisa dilakukan
secara online.
Perkembangan kinerja urusan penanaman modal sebagai berikut:
Tabel II-40
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Penanaman Modal
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-53


Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah investor berskala PMA 9 9 9 9 0
nasional (PMDN/PMA)
PMDN 120 125 349 589 854
2. Jumlah nilai realisasi Trilyun 1,6 3,2 4,7 5,3 6,9
investasi berskala Rp
nasional(PMDN/PMA)
3. Terselenggaranya bimbingan Kali 1 2 4 4 3
pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal kepada
masyarakat dunia usaha
4. Jumlah jenis pelayanan Jenis 4 4 36 89 89
secara online
5. Sistem informasi Pelayanan Ada Ada Ada Ada Ada
Perijinan
6. Terimplementasikannya % 8 8 8 0 0
Sistem Pelayanan Informasi
dan
Perijinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga


Dalam rangka peningkatkan kualitas sumber daya manusia maka
diperlukan pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan daya saing
pemuda serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan berprestasi di
bidang olahraga dan berwirausaha. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten
Blora telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program di bidang
pemuda dan olahraga. Tahun 2020 tidak terdapat pemuda berprestasi di
Kabupaten Blora menurut catatan Dinporabudpar dikarenakan adanya
pandemi covid-19 yang berdampak banyak pemuda yang tidak
mengembangkan kemampuannya. Di bidang Olah Raga juga demikian tidak
adanya medali yang diperoleh karena banyak event olah raga yang
ditiadakan karena bencana non alam pandemi covid-19.
Perkembangan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:
Tabel II-41
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah pemuda Orang 60 120 99 95 0
berprestasi
2. Presentase % 53 43 54 64 64
organisasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-54


Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
kepemudaan yang
telah dibina
3. Jumlah Organisasi Organi 53 53 54 35 35
pemuda yang
memiliki legalitas sasi
organisasi dari
Pemerintah
Kabupaten
4. Jumlah pemuda Orang 350.105 420.116 170 195 0
yang mampu
berwirausaha
5. Jumlah Kelompok Kelompok 70 90 90 35 0
Pemuda produktif
(KUPP)
6. Jumlah medali Orang 12 164 129 45 0
tingkat provinsi
yang diperoleh
7. Gelanggang/ balai Gelanggang 2 2 2 2 2
Remaja (selain milik
swasta)

8. Lapangan olahraga Unit 600 750 755 760 760

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.14 Statistik
Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan
masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah
yang objektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih
mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data
yang tepat, akurat dan up to date sangat dibutuhkan demi menunjang
proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Blora sedang mengembangkan sistem satu data
Blora yang dapat memberikan informasi up to date bagi pengguna.
Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu tahun
2016-2020 sebagai berikut:
Tabel II-42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah dokumen statistik Buah 5 5 2 2 2
dasar sesuai dengan kebutuhan
perencanaan pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-55


Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
2. Persentase SKPD yang memiliki % 100 100 100 100 100
buku profil/statistik SKPD

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, 2020

Ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date belum maksimal


dikarenakan ketergantungan pada instansi vertikal penyedia data.
2.1.3.2.15 Persandian
Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Blora telah berjalan secara baik.
Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan
telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait.
Capaian kinerja pembangunan urusan bidang persandian Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel II-43
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Persandian Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase informasi pemerintah
daerah melalui sarana sandi dan
1. % 100 100 100 100 100
telekomunikasi yang tersampaikan
kepada pihak terkait

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.16 Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan pada prinsipnya menyangkut nilai-nilai budaya,
dan pengelolaan kekayaan seni dan budaya daerah. Nilai-nilai budaya Jawa
masih melekat di masyarakat Kabupaten Blora, namun perlu terus
dilestarikan. Beberapa kesenian daerah juga masih lestari hingga saat ini.
Beberapa kesenian yang masih sangat populer dan menjadi salah satu ikon
Kabupaten Blora adalah seni barong dan seni tayub. Pencapaian kinerja
pada Tahun 2020 terkait pelaksanaan kegiatan seni maupun pengadaan
fasilitas seni ditiadakan karena adanya pandemi covid-19. Pencapaian
kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel II-44
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah kegiatan pelestarian Kali 2 4 3 3 1
dan aktualisasi adat budaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-56


Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
daerah
2. Jumlah pengiriman Kali 10 10 12 4 -
pementasan seni daerah di
luar daerah
3. Jumlah mitra dalam % 8 8 9 10 10
pengelolaan kekayaan
budaya
4. Jumlah Sarana Unit 9 9 9 10 7
penyelenggaraan seni dan
budaya
5. Jumlah grup kesenian Grup 1.700 1.710 1.720 1.720 105

6. Cakupan Kajian Seni % 90 90 90 91 0


7. Cakupan Fasilitasi Seni % 75 75 78 78 0
8. Cakupan Sumber Daya % 100 100 100 100 0
Manusia Kesenian
9. Cakupan Organisasi seni % 75 74 88 85 87

10. Cakupan Gelar Seni % 100 100 100 100 100

11. Benda, Situs dan Kawasan % 78 78 30 32,5 35


Cagar Budaya yang
dilestarikan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.17 Perpustakaan
Pembangunan dan pengembangan pendidikan harus didukung oleh sarana
maupun prasarana dari pendidikan tersebut. Salah satu yang harus
dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pendidikan adalah
pembangunan dan pengembangan perpustakaan. Pembentukan Kabupaten
Blora menjadi Kabupaten literasi merupakan alternatif dalam masyarakat
yang suka membaca sehingga kunjungan perpustakaan meningkat. Inovasi
perpustakaan digital perlu untuk segera di realisasikan di Kabupaten Blora
agar peran perpustakaan tidak ditinggalkan di era industri 4.0 yang serba
digital.
Jika melihat dari kinerja urusan perpustakan dapat diukur dengan
indikator jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan dalam
satu tahun, dan tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.
Jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 5 tahun 2016-2020 meningkat
setiap tahunnya, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara
rinci pencapaian kinerja urusan Perpustakaan di Kabupaten Blora dapat
dilihat sebagai berikut:
Tabel II-45
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-57
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Buah 450 515 600 611 661
perpustakaan
2. Jumlah Orang 118.098 97.568 134.778 123.913 92.935
pengunjung
perpustakaan
dalam satu tahun
3. Jumlah koleksi Buah 22.755 26.088 28.838 31.322 32.022
buku yang
tersedia di
perpustakaan
daerah
4. Jumlah Unit 173 210 263 310 320
Perpustakaan
sekolah dan desa
yang dibina
5. Pelestarian Karya Eksem 500 720 726 952 998
Cetak dan Karya plar
Rekam

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.2.18 Kearsipan
Di Kabupaten Blora, persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang
tersimpan dengan baik dan persentase arsip yang terolah dengan baik serta
indikator OPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku sudah cukup
memadai ini dilihat dari data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah
mencapai 100 %. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Kearsipan sebagai
berikut:
Tabel II-46
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kearsipan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Persentase arsip tekstual yang % 100 100 100 100 100
terolah dengan baik
2. Persentase arsip (tekstual dan non % 80 80 90 95 100
tekstual) yang tersimpan dengan
baik
3. Persentase sarana dan prasarana % 70 70 80 85 95
kearsipan dalam kondisi baik
4. Persentase SKPD menerapkan % 100 100 100 100 100
pengelolaan arsip secara baku

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora, 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-58


2.1.3.2.19 Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan
(sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Blora, bahan galian tersebut
pada umumnya termasuk dalam galian golongan C, yang merupakan
kewenangan Provinsi. Selain hal itu ada kegiatan fasilitasi terkait bidang
energi dan sumber daya mineral yakni pembuatan biogas yang dilakukan
Dinas Lingkungan Hidup.
2.1.3.2.20 Pertanahan
Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada
urusan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tahun 2020
telah menerbitkan 4.066 sertifikat dari 5.636 pemohon (72,1%). Adapun
kewenangan Kabupaten Blora dalam bidang pertanahan adalah program
sertifikasi tanah pemerintah, dari data pada Tahun 2020 tanah pemerintah
yang sudah bersertifikat sebesar 86 % meningkat 16% dari tahun 2020
yang sebesar 70%.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan


2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan
Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Blora tahun 2020
mengalami penurunan produksi sebesar 328.559 kg dari tahun 2019, hal
ini dikarenakan banyak masyarakat yang menghentikan produksinya akibat
pandemi covid-19. Ikan lele produksinya paling besar karena
pemeliharaannya mudah dan memiliki daya tahan yang baik. Dari produksi
tersebut ternyata masih belum mencukupi konsumsi masyarakat sehingga
perlu intensifikasi benih dan perluasan kolam.
Perkembangan kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan
sebagai berikut:
Tabel II-47
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Produksi perikanan Kg 180.641 348.500 211.05 672.509 343.950

2. Tingkat cakupan % 37 33 92,85 96,08 100


bina kelompok ikan
3. Tingkat konsumsi Kg/ 8,7 15,62 17,64 20,14 13,67
ikan penduduk kapita
4. Jumlah produksi Kg 27.001 612,183 785,23 790,52 554.510
hasil olahan ikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-59


Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
5. Jumlah industri Unit 25 25 25 25 25
pengolahan ikan
6. Kontribusi sektor % 24,51 23,33 23,33 23,33 21,27
perikanan terhadap
PDRB

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.3.2 Pariwisata
Pada Tahun 2019 Kabupaten Blora melaunching ikon “Dolan Blora” yang
merupakan ikon untuk menarik wisatawan datang ke Blora. Kabupaten
Blora memiliki potensi destinasi pariwisata yang beragam, meliputi Makam,
Taman dan Pemandian Tirtonadi, Goa, Bumi Perkemahan, Wana Wisata
(loco tour), Bendungan, dan wisata Geologi. Secara umum daya saing obyek
wisata di Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan obyek wisata sejenis
di kabupaten sekitar, dikarenakan kurangnya promosi dan agenda kegiatan
yang mendukung pariwisata. Jenis obyek wisata lainnya yang cukup
potensial adalah obyek wisata geologi, lebih sering dikunjungi masyarakat
dari daerah Yogyakarta dan Bandung untuk keperluan penelitian atau
memperoleh pengetahuan. Obyek wisata yang dikembangkan adalah
Kedungpupur Desa Ledok Kecamatan Sambong, dan obyek wisata sayuran.
Daya dukung pariwisata di Kabupaten Blora meliputi hotel dan restoran.
Selama bencana non alam pandemi covid-19 tahun 2020 terjadi penurunan
jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Blora yang semula 226.990 orang
pada tahun 2019 menjadi 221.949 pengunjung tahun 2020, hal ini perlu
menjadi perhatian serius agar di tahun 2021 kunjungan wisata meningkat
kembali.
Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut:
Tabel II-48
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Kunjungan Orang 135.522 170.000 363.730 226.990 221.949
wisatawan
2. Persentase obyek % 42 80 100 87 100
wisata yang
dipromosikan
3. Jumlah obyek Obyek 12 13 22 16 22
wisata unggulan
4. Jumlah Kelompok 3 8 7 15 8
Pokdarwis Aktif

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-60


Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
5. Jumlah restoran Unit 55 75 75 85 95

6. Jumlah Unit 33 34 33 33 40
penginapan /
hotel

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.3.3 Pertanian
Produksi tanaman pangan di Kabupaten Blora cukup fluktuatif dari tahun
ke tahun, dipengaruhi oleh kondisi cuaca terutama curah hujan dan
lamanya musim penghujan terjadi. Jumlah produksi padi sawah menurun
dari tahun 2019 yang mencapai 556.438 ton sedangkan tahun 2020 hanya
menjadi 517.835 ton, produksi padi ladang menurun sekitar 21.098 ton
pada tahun 2020.
Komoditas perkebunan yang cukup menonjol peningkatan produksinya
pada tahun 2020 adalah tembakau (naik sekitar 21,6% atau 435,03 ton),
sedangkan produksi tebu turun sekitar 3.824,73 ton atau 18,9% dari tahun
2019.
Sedangkan perkembangan pada bidang peternakan yang merupakan bagian
dari bidang pertanian pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi sapi
potong, dan kambing dari tahun 2019 sedangkan jumlah kerbau dan domba
menurun. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora
dalam rangka meningkatkan produksi ternak yaitu dengan pendistribusian
bibit ternak kepada masyarakat, program SIWAB dari pemerintah pusat,
pelaksanaan inseminasi buatan, dan pencegahan penanggulangan penyakit
menular pada ternak.
Data kinerja pembangunan pada urusan pertanian selengkapnya sebagai
berikut berikut:
Tabel II-49
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanian
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
Sub Bidang Pertanian
1. Cakupan bina kelompok % 78 90 80 84 86
petani
2. Jumlah promosi produk Kali 3 3 6 6 0
unggulan
pertanian/perkebunan
3. Persentase kelompok % 73 95 78 81 83
tani menerapkan
teknologi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-61


Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
pertanian/perkebunan
4. Kontribusi sektor % 24,51 23,30 22,91 21,82 21,27
pertanian terhadap
PDRB
5. Produksi pertanian:
Padi sawah Ton 444.069 525.670 542.076 556.438 517.835
Padi ladang Ton 55.155 95.104 92.858 102.937 81.839
Jagung Ton 349.201 348.370 392.057 345.865 430.269
Kedelai Ton 11.012 10.418 7.423 3.230 4.441
Ubi kayu Ton 45.151 57.179 21.608 20.745 42.914
Cabe Merah Ton 64,174 107.245 11.340 33.097 9.601,3
Cabe Rawit Ton 18,076 25.517 2.843,7 8.952 1.516,9
Bawang merah Ton 16,359 17.287 19.664 15.404 1.473,4
Jeruk siam Ton 6,582 15.161 13.483 63.363 976,8
6. Produksi perkebunan:
Tembakau Ton 193,68 432,6 1.123,49 2.012,22 2.447,25
Tebu Ton 16.740,76 16.522 19.369,81 20.220,77 16.396,04
Kelapa Ton 66,19 71,45 92,47 65,14 61,65
Mete Ton 167.87 172,26 185,79 431,88 367,823
7. Persentase tenaga % 100 100 100 100 100
penyuluh
pertanian/perkebunan
yang telah mengikuti
pelatihan
Sub Bidang Peternakan
1. Angka prevalensi % 38 37 37 38 39
Helminthiosis pada sapi
2. Angka prevalensi BEF % 25 24 24 26 25
pada sapi
3. Populasi Ternak
Sapi Potong Ekor 222.718 231.045 247.429 255.688 267.193
Kerbau Ekor 1.528 1.528 1.678 1.860 1.701
Kambing Ekor 130.473 133.582 141.259 142.250 143.622
Domba Ekor 17.118 17.696 18.218 19.765 18.121
4. Jumlah promosi Kali 2 2 2 2 0
pemasaran hasil
produksi peternakan
unggulan

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Periakann Kabupaten
Blora 2020

2.1.3.3.4 Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah sektor pertanian yang
memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Blora.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-62


Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Blora dari tahun
ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, baik dari sisi nominalnya
maupun dari sisi persentasenya.
Jumlah pameran produk pada Tahun 2020 mengalami penurunan
dikarenakan pandemi covid-19 yang melarang aktifikas kerumunan massa,
sehingga banyak produk yang tidak bisa dipamerkan dalam even regional
maupun nasional. Capaian kinerja urusan bidang perdagangan tahun 2016-
2020 sebagai berikut:
Tabel II-50
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perdagangan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Satu Tahun
No. Uraian
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Pasar Unit 160 160 160 160 16
Jumlah Pasar yang Unit 160 160 160 160
2. 16
Diawasi
Persentase Pasar yang % 100 100 100 100
3. 100
Diawasi
Persentase pasar % 26,67 43,75 56,25 65,25
tradisional yang
4. memenuhi syarat 80
kenyamanan dan
kesehatan
% 60%
Persentase Usaha
(dalam
Dagang Kecil Menengah
daerah),
5. (UDKM)yang telah 1,65 1,73 1,85 0,00
30%
mengikuti pameran/
(luar
promosi produk.
daerah)
6. Nilai Ekspor Bersih US$ 2.932.952,46 2.932.952,46 3.856.673 3.550.258 2.622.492

Jumlah Produk yang Produk 5 5 5 5


7. Diterima Pasar 7
Internasional
Persentase PDRB Sektor % 16,7 14,96 15,16 15,39
8. 17,13
Perdagangan
Persentase lokasi PKL % 8 14,06 15,63 27,77
9. 36,84
yang tertata

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.3.5 Perindustrian
Industri yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten Blora adalah
industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan penyumbang paling
besar pendapatan sektor industri. Pada Tahun 2020 akibat pandemi covid-
19 banyak berpengaruh terhadap industri yang ada. Industri mengalami
pertumbuhan yang stagnan bahkan turun karena produksi tidak bisa
terjual dan karena mahalnya bahan baku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-63


Kabupaten Blora saat ini memiliki 5 kluster industri. Dari jumlah tersebut
yang berkembang sudah mencapai 3 klaster. Upaya yang telah dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas
para pelaku IKM khususnya pengrajin adalah melakukan pembinaan rutin
terhadap para pengrajin. Secara rinci kinerja urusan bidang perindustrian
di Kabupaten Blora dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel II-51
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perindustrian Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020

Satu Tahun
No. Uraian
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Industri Unit 11.801 11.900 11.998 11.990 12.085
2. Jumlah IKM Unit 11.796 11.801 11.801 11.800 12.051

3. Persentase % 0,51 4,67 9,74 3,39 0,79


Pertumbuhan Industri

4. Kontribusi Sektor % 10,83 9,67 9,74 9,93 9,36


Industri Terhadap
PDRB
5. Sumbangan IKM % 14 15,6 15,6 15 15,2
Terhadap PDRB
Sektor Industri
6. Persentase IKM % 40 41,5 42 50 56
memiliki Izin Usaha
Industri Kecil Melalui
P-IRT dan Halal
7. Persentase IKM yang % 0,25 0,51 0,51 0,60 0,60
telah mengikuti
pameran promosi
produk
8. Persentase % 0,66 0,87 0,89 0,90 1,42
peningkatan omset
penjualan produk IKM
9. Persentase klaster % 87,5 89,5 90,1 91 82
industri yang
berkembang
10. Cakupan bina % 30,01 40,1 50 53 43
kelompok pengrajin
11. Persentase industri % 30 32 34 36 37,5
yang telah memenuhi
standar kelayakan
produksi

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-64


2.1.3.3.6 Transmigrasi
Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Blora salah satunya dengan transmigrasi penduduk.
Tahun 2020 Kabupaten Blora tidak memberangkatkan transmigran
dikarenakan pandemi covid-19 yang melarang masyarakat untuk
melakukan aktifitas luar daerah. Capaian kinerja pembangunan urusan
bidang transmigrasi Kabupaten Blora dapat dilihat tabel sebagai berikut:
Tabel II-52
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Transmigran
1. KK 10 1 7 5 0
diberangkatkan

Sumber: : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan


2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Blora yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam
pelayanan administrasi pemerintahan. Guna mendukung pelayanan maka
perlunya adminsitrasi berbasis teknologi informasi (TI) melalui website
Kabupaten Blora yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat. Di
samping itu, untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas
dan responsibilitas kinerja SKPD serta mendukung program “ Smart City “ di
Kabupaten Blora, telah dibangun sebanyak 5 Sistem Informasi Manajemen
yang di koordinasikan oleh sekretariat daerah.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik, perlu adanya
reformasi atau perubahan dalam pelayanan, salah satunya melalui
reformasi birokarsi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk
melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi,
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola
pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha, diselenggarakan
melalui: Penataan SKPD di Kabupaten Blora; Pelayanan perijinan terpadu
satu pintu; Keberadaan LPSE telah dimulai tahun 2012; Pelayanan KTP
elektronik tahun 2012; Pelayanan unit pengaduan masyarakat di semua
SKPD; dan Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui
website Kabupaten Blora dimulai sejak 2010 dan sampai dengan tahun
2015 sebagian besar SKPD telah memiliki website yang mudah diakses

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-65


masyarakat dan dunia usaha, serta pelayanan kepada masyarakat berbasis
android. Capaian kinerja dibidang Reformasi Birokrasi diperoleh melalui
ketepatan waktu penyampaian LAKIP dan LPPD dan penilaian SAKIP
Kabupaten Blora mencapai nilai B.
Tabel II-53
Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Reformasi Birokrasi
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020

1. Penataan SKPD (unit) 44 44 44 44 44


Urusan yang sudah diterapkan SPM 6 6 6 6 6
2. nya berdasarkan pedoman yang
diterbitkan oleh Pemerintah (urusan)
3. Ketepatan waktu penyampaian LAKIP Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
4. Ketepatan waktu penyampaian LPPD

5. Nilai SAKIP CC CC B B B

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Blora , 2020

Pencapaian kinerja dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun


2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Blora belum optimal.
Kualitas pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat berupa pelayanan
yang murah, cepat, dan transparan belum sepenuhnya terwujud. Penerapan
Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disertai Maklumat Pelayanan belum
terlaksana di semua unit pelayanan publik di Kabupaten Blora. SPP ini
diamanatkan dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No.
96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, PermenPAN-RB No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, serta
PermenPAN-RB No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik dan yang terbaru mengenai SPM adalah terbitnya PP No. 2
tahun 2018 tentang SPM. Belum adanya standar pelayanan publik pada
unit-unit pelayanan publik menjadikan tidak adanya patokan bagi
masyarakat dalam menilai apakah suatu unit pelayanan telah memberikan
pelayanan sesuai dengan standar.
Beberapa unit telah dilakukan pengukuran capaian indeks kepuasan
masyarakat dengan hasil sebagai berikut:
Tabel II-54
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD Kabupaten
Blora Tahun 2015-2020
No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-66


No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Dinas BMPTSP 76 74,25 43,61 83,48 89,64 89,7


4. Dindukcapil - - - 78,56 88,78 89
Dinas Perpustakaan dan 78,75 78,75 84,07
5. - - -
Kearsipan
6. Kecamatan Tunjungan - - - 64,33 77,41 77,4
7. Kecamatan Cepu - - - 74,51 81,08 82,07
8. Kecamatan Jati - - - 74,70 80,28 80,2
9. Kecamatan Kunduran - - - 77,29 77,29 77,3
10. Kecamatan Sambong - - - 78,56 78,56 78,6
11. Kecamatan Jepon - - - 78,70 78,72 81,54
12. Kecamatan Banjarejo - - - 79,85 81,008 81,75
13. Kecamatan Kradenan - - - 79,66 79,66 80
14. Kecamatan Japah - - - 80,79 80,79 80,8
15. Kecamatan Ngawen - - - 80,95 80,95 80,97
16. Kecamatan Blora - - - 81,47 81,47 98,10
17. Kecamatan Randublatung - - - 81,75 81,75 83,242
18. Kecamatan Jiken - - - 82,60 86,26 82,36
19. Kecamatan Bogorejo - - - 84,17 78,44 80,45
20. Kecamatan Todanan - - - 87,45 81,47 82
21. Kecamatan Kedungtuban - - - 89,05 82,72 89,5
22. Kelurahan Ngawen - - - 71,32 80,95 80,97
23. Kelurahan Tambakromo - - - 72,35 77,42 77,44
24. Kelurahan Punggursugih - - - 74,84 76,69 80,97
25. Kelurahan Ngroto - - - 74,98 76,94 76,98
26. Kelurahan Wulung - - - 79,82 79,82 79,9
27. Kelurahan Cepu - - - 79,85 79,85 80
28. Kelurahan Balun - - - 80,54 80,54 80,8
29. Kelurahan Tempelan - - - 80,98 80,98 83,14
30. Kelurahan Sonorejo - - - 81,64 81,64 82
31. Kelurahan Karangjati - - - 81,83 79,31 80
32. Kelurahan Bangkle - - - 81,89 80,03 80,5
33. Kelurahan Randublatung - - - 81,94 81,94 82
34. Kelurahan Kedungjenar - - - 82,54 82,54 82,81
35. Kelurahan Jetis - - - 82,85 82,85 83,33
36. Kelurahan Jepon - - - 82,91 82,91 83,34
37. Kelurahan Beran - - - 82,96 76,78 83,42
38. Kelurahan Karangboyo - - - 82,96 77,81 77,9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-67


No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020

39. Kelurahan Kunden - - - 83,48 79,47 80


40. Kelurahan Kunduran - - - 83,56 90,38 91
41. Kelurahan Kauman - - - 83,87 79,42 83,44
42. Kelurahan Ngelo - - - 84,15 79,33 80
43. Kelurahan Mlangsen - - - 84,56 78,89 79
44. Kelurahan Tegalgunung - - - 90,15 79,86 79.90
45. Kelurahan Tambahrejo - - - 93,29 80,44 81,2

Sumber: Bagian Organisasi Setda Blora, 2020

Disamping reformasi birokrasi, dalam rangka meningkatkan kerjasama


pembangunan maka perlu adanya Kerjasama antara pemerintah daerah
guna mengatasi berbagai masalah lintas wilayah administratif sehingga
dapat diselesaikan bersama dan disamping itu untuk menggali berbagai
potensi yang dimiliki masing-masing Kabupaten / Kota yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Agar berhasil melaksanakan
kerjasama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum antara lain prinsip
“Good Governance”. Kerjasama tersebut antara lain RATUBANGNEGORO
(Blora, Tuban, Rembang, Bojonegoro) dan PAKUJEMBARA (Pati, Kudus,
Jepara, Rembang dan Blora). Kerjasama antar daerah terbaru yang sudah
penandatanganan MOU adalah WIRANEGARA (Ngawi, Blora dan
Bojonegoro). Disamping kerjasama antar daerah juga dilaksanakan
kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah dalam
dan luar negeri.
2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD
Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah perlu adanya harmonisasi
maupun sinergi antara eksekutif dan legislatif. Peran legislatif sebagai
kontrol dalam pembangunan menjadi hal yang penting, sehingga perlu
adanya pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sekretariat
DPRD memberikan pelayanan berupa pelayanan administrasi dewan baik
dalam melaksanakan kunjungan kerja, persidangan maupun pembentukan
peraturan daerah. Jumlah perda yang ditetapkan melalui persetujuan DPRD
sampai tahun 2020 sejumlah 6 (enam) Perda yakni 4(empat) Perda bersifat
umum dan 2(dua) Perda bersifat komulasi terbuka.

2.1.3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan


2.1.3.5.1 Perencanaan
Perencanaan pembangunan menyangkut perencanaan pembangunan pada
skala daerah, dan perencanaan di tingkat SKPD (sektoral). Secara umum
perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, Kabupaten Blora
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-68
telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu
RPJPD tahun 2005-2025, rencana pembangunan jangka menengah
(RPJMD) 2016-2021 dan dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD dan
telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
serta perencanaan tingkat SKPD yakni rencana strategis SKPD. Pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah juga sudah
dilaksanakan, hanya saja pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari
adanya beberapa kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD.
Perlu upaya peningkatan peran Kepala Bappeda dan kepala SKPD lainnya
dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
(RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS) maupun perencanaan dan penganggaran
pada level OPD (Renstra, Renja dan RKA), sehingga ada keselarasan antar
dokumen perencanaan.
Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:
Tabel II-55
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Ketersediaan data untuk Doku 1 1 1 1 1
perencanaan pembangunan men
daerah
2. Ketersediaan hasil evaluasi Doku 1 1 1 1 1
RKPD men
3. Ketersediaan perencanaan Doku 2 1 1 2 2
wilayah strategis dan cepat men
tumbuh
4. Persentase perencana SKPD % 100 100 100 100 100
yang memahami penyusunan
dokumen perencanaan SKPD
5. Tersedianya dokumen Doku 1 1 1 1 1
perencanaan RPJPD yg telah men
ditetapkan dgn PERDA
6. Tersedianya Dokumen Doku 1 1 1 1 1
Perencanaan: RPJMD yg telah men
ditetapkan dgn PERDA /
PERKADA
7. Tersedianya Dokumen Doku 2 2 2 2 2
Perencanaan: RKPD yg telah men
ditetapkan dgn PERKADA
8. Persentase SKPD memiliki % 100 100 100 100 100
Renstra SKPD yang selaras
dengan RPJMD
9. Ketersediaan dokumen Doku 2 4 2 4 4
perencanaan ekonomi sesuai men

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-69


Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
amanat pemerintah
10. Ketersediaan dokumen Doku 2 3 2 5 3
perencanaan sosial budaya men
sesuai amanat pemerintah
11. Ketersediaan dokumen Doku 1 2 2 1 1
perencanaan prasarana wilayah men
dan SDA sesuai amanat
pemerintah

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.5.2 Keuangan
Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar
Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, pemerintah
Kabupaten Blora berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan
daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora mulai
tahun 2015 sampai tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini akan dipertahankan terus pada
tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk
meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan
auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik,
serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.
Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Blora tahun 2016-2020 sebagai berikut:
Tabel II-56
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah 142.700.580.944 228.015.569.565 216.402.953.797 218.052.934.811 231.045.355.000
PAD
(Rupiah)
2. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah
3. Persentase 45,42 51,67 57,92 70 86
tanah milik
Pemkab
yang
bersertifikat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-70


Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.5.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


Peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten guna
pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai standar
kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional
maupun pegawai non jabatan. Jumlah Aparatur pemerintah Kabupaten
Blora pada tahun 2020 sebanyak 7.688 orang. Rincian Jumlah ASN sebagai
berikut:
Tabel II-57
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020

Kriteria Satuan Tahun


No.
Pegawai 2016 2017 2018 2019 2020
Berdasarkan
A.
Golongan
1. Golongan I orang 284 246 190 182 179
2. Golongan II orang 1.297 1.288 1.131 1.095 1.179
3. Golongan III orang 3.915 3.475 3.467 3.807 4.053
4. Golongan IV orang 3.706 3.144 2.941 2.575 2.277
Jumlah orang 9.202 8.153 7.729 7.659 7.688
Pejabat
B.
Struktural
1. Eselon I orang 0 0 0 0 0
2. Eselon II orang 26 29 24 25 20
3. Eselon III orang 147 148 149 148 132
4. Eselon IV orang 664 685 609 604 564
5. Eselon V orang 48 0 0 0 0
Pejabat orang 4.767 4.583
5.038 5.038 4.800
Fungsional
Pensiunan orang 474 433 483 481 568

Sumber: BKD Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan


Kebijakan pembangunan dalam rangka mengembangkan daya saing wilayah
perlu diarahkan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal
dan efektif. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah
satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara
komponen penguatan sistem inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36
Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah
ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-71


Tengah merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah.
Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Blora berpedoman pada
Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Blora Tahun
2016-2021 yang telah tersusun pada tahun 2016. Pengembangan SIDa di
Kabupaten Blora diarahkan mempunyai tema tertentu sehingga mampu
meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.
Jumlah inovasi umum yang difasilitasi untuk diperkenakan kepada publik
pada Tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan keterbatasan sumber
daya akan tetapi diharapkan inovasi yang ada bisa dikembangkan sendiri
oleh masyarakat.
Kabupaten Blora pada Tahun 2020 memperoleh penghargaan sebagai
kabupaten sangat inovatif dari Kementerian Dalam Negeri karena berhasil
meningkatkan peran masyarakat dalam ber inovasi.
Tabel II-58
Hasil Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1. Jumlah penelitian daerah Penelitian 6 7 10 12 0


yang difasilitasi (RUD)
2. Jumlah inovasi umum Inovasi 29 36 24 67 6
yang difasilitasi untuk
diperkenalkan ke publik
3. Jumlah Inovasi OPD yang Inovasi - - 9 8 7
dikembangkan
4. Jumlah kekayaan 1 - 1 - 1
intelektual yang difasilitasi
(Paket sederhana)
5. Jumlah Tenant yang Tenant - 1 4 2 0
difasilitasi
6. Jumlah penelitian di Penelitian - 3 3 3 9
Bappeda lintas bidang
7. Teknologi tepat guna dari Unit TTG - 1 1 1 3
masyarakat yang
difasilitasi

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.6 Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan


2.1.3.6.1 Inspektorat Daerah
Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar
kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-72


penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. Capaian kinerja sub
bidang pengawasan dapat dikemukakan pada Tabel berikut:
Tabel II-59
Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Pengawasan
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1. Persentase rekomendasi hasil % 100 90 94 95 96


pemeriksaan internal &
eksternal yang telah
ditindaklanjuti
2. Persentase laporan hasil % 100 100 100 100 100
pemeriksaan dan ekspose
temuan hasil pengawasan
yang telah disusun
3. Tingkat Maturitas SPIP Level 2 3,2 3 3 3
4. Tingkat Kapabilitas SPIP Level 2 2,9 3 3 3

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Blora, 2020

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum


2.1.3.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kerjasama antara partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam
menciptakan suasana persaudaraan dan persatuan menunjukkan kondisi
yang baik terlihat dari kondusivitas daerah dalam pelaksanaan pemilihan
umum, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Kondisi Organisasi
Kemasyarakatan khususnya keagamaan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat, perkembangannya mengalami penurunan di Kabupaten Blora,
hal ini disebabkan karena tidak diperpanjang lagi Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) yang sudah habis masa berlakunya.
Sedangkan, pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara di tahun
2020 sudah dilaksanakan melalui pemahaman, pembinaan serta
penyuluhan terhadap para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,
pemuda dan / pelajar, ormas, LSM dan masyarakat. Untuk perkembangan
capaian kinerja indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel II-60
Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Tahun
No. Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Anggota DPRD Orang 45 45 45 45 45

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-73


Tahun
No. Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
a. Pria Orang 37 37 37 39 40
b. Perempuan Orang 8 8 8 6 5
2. Jumlah Fraksi DPRD Fraksi 7 7 7 7 7
3. Partai Politik
a. Jumlah Parpol Daerah Partai 12 12 14 12 13
b. Jumlah Parpol Peserta Partai 12 12 14 13 13
Pemilu
4. Organisasi
Kemasyarakatan
a. Jumlah Orkesmas Buah 17 5 10 10 10
Berdasarkan Profesi
b. Jumlah Orkesmas Buah 17 15 9 11 11
Berdasarkan Agama
5. Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)
a. Jumlah LSM Lokal Buah 60 60 42 49 52
b. Jumlah LSM Nasional Buah 10 3 1 1 1
c. Jumlah LSM Asing/ Buah 0 0 0 0 0
Internasional yang
Beroperasi di Daerah
6. Jumlah kader Forum Orang 220 180 180 180 160
Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
7. Jumlah tokoh agama, Orang 300 450 475 1.770 650
tokoh masyarakat dan
tokoh adat yang
mendapatkan pemahaman
wawasan kebangsaan
8. Peningkatan kesadaran Kali 2 4 6 8 6
wawasan kebangsaan pada
Ormas dan LSM
9. Jumlah masyarakat yang Orang 135 300 180 300 75
memperoleh pendidikan
bela negara.
10. Jumlah masyarakat yang Orang 400 500 100 540 400
mendapat penyuluhan
Program Penanggulangan
pencegahan peredaran
gelap narkoba
11. Kegiatan pembinaan politik Kali 2 9 9 19 15
daerah pada ormas dan
LSM
12. Tingkat partisipasi pemilih % 85 71,6 71,6 80,37 77,47
dalam Pemilu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-74


Tahun
No. Uraian Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
13. Jumlah pemuda/pelajar Orang 135 300 185 300 300
yang memdapatkan
peningkatan wawasan
kebangsaan dan bela
negara
14. Terpeliharaanya Kali 12 12 12 12 12
konduktivitas wilayah
melalui kerjasama
Kominda

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Blora, 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah


Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi
lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing
daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.1.4.1.1 Konsumsi Rumah Tangga perkapita
Konsumsi Rumah Tangga seringkali dijadikan barometer kesejahteraan
masyarakat suatu wilayah. Secara teori peningkatan konsumsi rumah
tangga dipacu oleh adanya pertambahan penduduk, peningkatan
pendapatan masyarakat mapun perubahan pola konsumsi masyarakat.
Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang
dapat menggerakan roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan
menggerakan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi permintaan
tersebut. Namun perlu diwaspadai bahwa tingginya tingkat konsumsi
biasanya akan dibarengi dengan permintaan barang dan jasa dari luar
daerah, terutama barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah
lokal. Akibat tingginya barang dari luar daerah maka secara teori akan
menurunkan angka PDRB.
Tabel II-61
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Blora
Tahun 2017-2019
No. Uraian 2017 2018 2019
Total Pengeluaran RT ADHB 12.229.797,14 15.775.120 16 .894. 337
1.
(Rupiah)
2. Jumlah RT 245.080 245.080 246 955

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-75


No. Uraian 2017 2018 2019
3. Rasio 0,020 0,016 0,015

Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2020

Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku di


Kabupaten Blora pada tahun 2019 sebesar 2,61 mengalami kenaikan dari
tahun 2018 sebesar 1,86. Fluktuasi pengeluaran konsumsi rumah tangga
ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat harga (inflasi) dan pendapatan rumah
tangga.
Bila dilihat dari pembentuknya komponen pengeluaran konsumsi rumah
tangga dapat dikelompokan menjadi dua, konsumsi makanan dan konsumsi
non makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan total
penjumlahan dari seluruh konsumsi masyarakat di suatu wilayah, jika
dibagi dengan jumlah penduduk akan merupakan konsumsi rata-rata
perkapita.

41,27

58,73

Makanan Non makanan

Gambar II-13
Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan terhadap Konsumsi
Rumah Tangga ADHB Tahun 2019
Pada tahun 2019, konsumsi non makanan menunjukan peran yang
dominan, yaitu sebesar 58,73 %, sedangkan konsumsi makanan perannya
tercatat sebesar 41,27 %.
2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani
Sektor pertanian sampai dengan tahun 2020 masih menjadi sektor
penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Blora, maka perhatian terhadap
kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur
kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani
(NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap
harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-76


menggambarkan daya beli pendapatan petani. Perkembangan NTP
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah
ini:

Gambar II-14
Perbandingan lt, lb dan NTP Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
Ketersediaan fasilitas wilayah / infrastruktur di Kabupaten Blora meliputi
prasarana transportsi darat, transportasi udara, fasilitas pendidikan tinggi
migas, ketersediaan air bersih, ketersediaan kawasan peruntukan industri
dan fasilitas lainnya.
Kabupaten Blora dilalui oleh jalur jalan nasional yaitu ruas jalan Rembang-
Blora-Cepu sepanjang 38,48 km yang ditetapkan sejak tahun 2016. Dengan
adanya status jalan nasional ini membuat akses tranportasi semakin ramai
dan volume maupun jenis kendaraan yang lewat semakin banyak.
Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu saat ini sedang dalam proses
pengembangan menjadi bandara umum. Pembangunan bandara ini
diharapkan akan melayani kebutuhan transportasi udara dari 5 wilayah
yaitu Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang dan Grobogan. Ke
depannya Kabupaten Blora akan semakin berkembang dengan adanya
bandara. Sektor-sektor yang lain diharapkan juga mendapatkan multiplier
effect dari keberadaan bandara.
Beberapa pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung pengembangan
wilayah antara lain:
1. Pengembangan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu.
2. Pembangunan Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah.
3. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-77


4. Program Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UGM
Yogyakarta di Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Randublatung.
5. Peningkatan status jalan Randublatung – Getas – Perbatasan Kab Ngawi
dari jalan kabupaten menjadi jalan propinsi sesuai Perpres No 79 Tahun
2019.
Kabupaten Blora juga mempunyai pusat pendidikan migas yaitu
PUSDIKLAT MIGAS dan PEM AKAMIGAS di Kecamatan Cepu yang
merupakan satu-satunya di Indonesia. Banyaknya warga Indonesia maupun
ekspatriat yang mengikuti pendidikan juga mendorong pertumbuhan sektor
lain diantaranya sektor perdagangan dan jasa.
Pada tahun 2016-2017 telah dibangun jaringan air bersih atau Proyek
SPAM Strategis dari Bengawan Solo ke Blora Kota melewati 5 kecamatan.
Diharapkan sebanyak 8.000 SR baru akan tersambung dengan
pembangunan fasilitas ini.
Dalam rangka menyongsong era industrialisasi, disediakan sebanyak 13
lokasi kawasan peruntukan industri di Kabupaten Blora baik yang sudah
ada kegiatan industri maupun yang belum ada kegiatan industri. Hal ini
juga untuk menampung melonjaknya kebutuhan pembangunan industri
menyusul ditetapkannya Kabupaten Rembang sebagai zona industri di Jawa
Tengah.
Ketersediaan sarana prasarana wilayah lainnya, diantaranya bank,
perusahaan asuransi, hotel dan penginapan, restoran, ketersediaan listrik,
sarana telekomunikasi dan destinasi wisata. Keberadaan infrastruktur
tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dalam bentuk
investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi
Penanaman modal dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan
kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi
oleh kondisi politik dan kebijakan dalam penanaman modal. Masyarakat
yang memandang positif arti pentingnya sebuah investasi serta didukung
kemudahan dalam perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi
daya tarik investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu
wilayah. Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah juga
menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya
investasi. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi
yang terjadi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II-62
Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
No. Indikator Satuan Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-78


2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah kasus Kasus 278 278 172 155 135
1.
kriminalitas
Jumlah demonstrasi Kasus 6 6 2 2 2
2.
dalam 1 tahun

Sumber: POLRES Blora, 2020

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia


Pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang paling penting dalam
perkembangan dan keberlanjutan suatu negara, sumber daya yang
berkualitas dan berdaya saing tinggi serta memiliki kemampuan intelektual
yang mumpuni dapat menjadi andalan dalam pembangunan, akan tetapi
hal tersebut harus diimbangi dengan pembangunan mental spiritual.
Sumber daya manusia dapat diukur melalui pengukuran indeks sumber
daya manusia yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan
tingkat pendapatan. Indeks SDM ini akan mengukur kesehatan anak-anak,
remaja, dan orang dewasa, serta kuantitas dan kualitas pendidikan yang
bisa diharapkan oleh anak yang lahir kini pada usia 18 tahun kelak. Indeks
ini ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan untuk menciptakan
layanan yang lebih baik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-79


2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program RKPD Kabupaten Blora Tahun
2020 terhadap Target RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021
Untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah
yang telah ditetapkan, maka digunakan indikator kinerja pemerintah
daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang terbagi dalam
beberapa aspek. Fokus dan urusan bidang serta program pembangunan.
Evaluasi capaian kinerja indikator program Kabupaten Blora Tahun 2020
terhadap target RPJMD Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada
Tabel.sebagai.berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-80


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PENDIDIKAN
Capaian
Program APK Pendidikan Anak % 57,48 51,58 55 95,7 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia
Usia Dini 0-6 Tahun
C APK Pendidikan Anak % 84,51 77,41 80 94,7 Dinas Pendidikan
Usia Dini (PAUD) Usia
3-6 Tahun
Persentase lembaga % 74,54 62,31 75 100,6 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) yang
Terakreditasi
Program % 109,5 109 102,62 93,7 Dinas Pendidikan
Pendidikan Dasar APK SD/MI
9 Tahun
APM SD/MI % 93 92,8 95,20 102,4 Dinas Pendidikan

APK SMP/MTs % 105 104,85 101,85 97 Dinas Pendidikan

APM SMP/MTs % 74 73,5 80,01 108,1 Dinas Pendidikan


Angka Putus Sekolah % 0,2 0,25 0,04 500 Dinas Pendidikan
SD/MI
Angka Putus Sekolah % 0,1 0,15 0,09 111 Dinas Pendidikan
SMP/MTs
Angka Kelulusan SD % 100 100 100 100 Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-81


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/MI
Angka Kelulusan % 100 100 100 100 Dinas Pendidikan
CapaianSMP/MTs
Rata-rata Nilai UN % 6,85 6,85 6,8 99,3 Dinas Pendidikan
SD/MI
Rata – rata Nilai UN % 6,7 6,65 6,8 101,4 Dinas Pendidikan
C SMP/MTs
Persentase Ruang % 88,5 88 89 100,6 Dinas Pendidikan
Kelas SD/MI dalam
kondisi baik
Persentase Ruang % 83,5 83 85 101,8 Dinas Pendidikan
Kelas SMP/MTs
dalam kondisi baik
Program Persentase jumlah % 58,4 53,7 55 94,2 Dinas Pendidikan
Pendidikan Non anak lulus sekolah
Formal yang tidak
melanjutkan dan
terlayani Paket A,B,C
Persentase lembaga % 68,31 61,31 65 95,1 Dinas Pendidikan
pendidikan non
formal yang
terakreditasi.
1. Program % 83 82 82 98,7 Dinas Pendidikan
Guru TK yang
Peningkatan
memenuhi kualifikasi
Mutu Pendidikan
S1/D4
dan tenaga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-82


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kependidikan
Guru SD/MI yang % 94 91,75 92 97,9 Dinas Pendidikan
Capaianmemenuhi kualifikasi
S1/D4
Guru SMP/MTs yang % 98,8 98,75 98 99,2 Dinas Pendidikan
memenuhi kualifikasi
C S1/D4
2 URUSAN KESEHATAN
Program Cakupan Pertolongan % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Peningkatan persalinan oleh
Keselamatan Ibu tenaga kesehatan
melahirkan dan yang memiliki
anak kompetensi
kebidanan
Cakupan Kunjungan % 100 99 99,81 99,8 Dinas Kesehatan
Bayi
Cakupan Kunjungan % 100 100 98,83 99,8 Dinas Kesehatan
ibu hamil K4
Cakupan pelayanan % 100 100 99,82 99,8 Dinas Kesehatan
Nifas
Program Jumlah Puskesmas Unit 26 26 26 100 Dinas Kesehatan
Pengadaan,
Peningkatan,
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puske

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-83


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
smas Pembantu
dan Jaringannya
CapaianPersentase % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Puskesmas,
Puskesmas Pembantu
dan pusling dengan
C kondisi sarana dan
prasarana memadai
Cakupan neonatus % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
dengan komplikasi
yang ditangani
Angka Kematian Bayi Per 10,9 11 8,55 127,5 Dinas Kesehatan
1000
KH
Angka kematian Per 11,7 12,5 10,11 115,7 Dinas Kesehatan
balita 1000
KH
Kasus kematian ibu Kasus 12 13 10 120 Dinas Kesehatan
1. Program Upaya Cakupan pelayanan % 10,5 10 10 95,2 Dinas Kesehatan
Kesehatan kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Cakupan pelayanan % 67 65 80 119,4 Dinas Kesehatan
kesehatan dasar
masyarakat miskin

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-84


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Program Obat dan Persentase % 60 55 80 133,3 Dinas Kesehatan
Perbekalan ketersediaan obat dan
Capaianperbekalan kesehatan
sesuai dengan
kebutuhan
3. Program Proporsi terbinanya % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Pengawasan C Obat apotik dan toko obat
dan Makanan
Proporsi terbinanya % 75 70 80 106,7 Dinas Kesehatan
warung sekolah dan
penjaja makanan
4. Program Jumlah Puskesmas % 26 26 26 100 Dinas Kesehatan
Standarisasi yang terakreditasi
Pelayanan
Kesehatan
Proporsi terbinanya % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
sarana kesehatan
berijin
Rasio dokter umum Per 18 17 18 100 Dinas Kesehatan
per satuan penduduk 100.00
0 pddk
Rasio dokter gigi per Per 4 3 3 75 Dinas Kesehatan
satuan penduduk 100.00
0 pddk
Rasio perawat per Per 57 57 60 105,3 Dinas Kesehatan
satuan penduduk 100.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-85


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 pddk
5. Program Cakupan Masyarakat % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Pelayanan Capaianmiskin yang
Masyarakat mendapat pelayanan
Miskin kesehatan
6. Program Jumlah Masyarakat Orang 45.000 45.000 40.000 88,9 Dinas Kesehatan
Kemitraan C yang dijamin
Peningkatan kesehatannya melalui
Pelayanan BPJS
Kesehatan
7. Program Proporsi cakupan % 85 84,5 72,3 85,0 Dinas Kesehatan
Pelayanan Pemeriksaan pra usila
Kesehatan Lansia dan usila
Program Cakupan % 90 80 91,27 101,4 Dinas Kesehatan
Peningkatan pemerikasaan pada
Pelayanan anak usia dini
Kesehatan Anak
Balita
Cakupan penjaringan % 100 100 97,16 97,2 Dinas Kesehatan
kesehatan siswa SD
dan setingkat
Program Cakupan desa dengan % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
penanggulangan UCI
dan Pencegahan
Penyakit Menular
dan Tidak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-86


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menular
Cakupan penemuan % 75 70 75 100 Dinas Kesehatan
CapaianTB
Cakupan penemuan % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
dan penanganan DBD
Angka kematian DBD Per 44 46 20 220 Dinas Kesehatan
C (incidence rate) 100.00
0 pddk
Angka kematian DBD % 1 1 0,05 2000 Dinas Kesehatan
(case fatality rate)
Cakupan penemuan % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
dan penanganan
diare
Prevalensi HIV/AIDS Per 0,009 0,009 0,0009 1000 Dinas Kesehatan
(%) dari total populasi 100.00
usia 15-49 tahun (per 0 pddk
100.000 penduduk)
Proporsi penduduk % 25 23 23 92 Dinas Kesehatan
usia 15-24 tahun
yang memiliki
pengetahuan
komprehensif tentang
HIV dan AIDS
Proporsi penduduk yg % 85 85 86 101,2 Dinas Kesehatan
terinfeksi HIV lanjut
yang memiliki akses

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-87


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pd obat antiretroviral

CapaianAngka kesakitan Kasus 320 330 330 100 Dinas Kesehatan


Demam Berdarah
Dengue (DBD)
Persentase KLB dapat % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
C ditangani < 24 jam
Penyakit Filariasis % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
yang ditangani
Persentase kelurahan % 20 20 30 100 Dinas Kesehatan
yang melaksanakan
Posbindu
Persentase penduduk % 10 15 20 200 Dinas Kesehatan
15 tahun mendapat
pelayanan tekanan
darah
Persentase penduduk % 15 15 20 133,3 Dinas Kesehatan
yang mendapatkan
pemeriksaan obesitas
15 tahun
Persentase penduduk % 15 15 20 133,3 Dinas Kesehatan
>5 tahun
pemeriksaan gula
darah
Persentase % 15 15 20 133,3 Dinas Kesehatan
perempuan usia 15 –

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-88


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 tahun deteksi dini
kanker servik dan
Capaianpayudara
Persentase kasus % 15 15 20 133,3 Dinas Kesehatan
hipertensi yang
mendapat pelayanan
C pengobatan
Persentase kasus DM % 15 15 20 133,3 Dinas Kesehatan
mendapatkan
pelayanan
Program Persentase balita gizi % 0,09 0,1 0.15 166 Dinas Kesehatan
Perbaikan Gizi buruk ( BB / TB )
Masyarakat
Persentase balita gizi % 2 2,2 5.5 275 Dinas Kesehatan
kurang ( BB / TB ) Wasting :
5.7
Persentase balita gizi % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
buruk yang mendapat
perawatan
Persentase bayi % 90 85 68.18 75,7 Dinas Kesehatan
ditimbang berat
badannya ( D / S )
Cakupan pelayanan % 95,5 95 98,09 102,7 Dinas Kesehatan
anak balita
Cakupan MP – ASI % 100 100 98,2 98,2 Dinas Kesehatan
anak usia 6 – 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-89


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bulan keluarga
miskin
CapaianPersentase bayi % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
mendapat kapsul
vitamin A
Persentase ibu hamil % 99 97 98.8 99,8 Dinas Kesehatan
C mendapat tablet Fe
(90)
Persentase ibu hamil % 5 5,5 8.02 623 Dinas Kesehatan
mengalami KEK
Persentase balita % 3,3 3,7 5.7 578 Dinas Kesehatan
dengan kekurangan (Gz brk +
energi protein (KEP) gz krg
BB/TB)
Persentase % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
kecamatan bebas
rawan gizi
Program Cakupan rumah % 76 75 80 105,3 Dinas Kesehatan
Pengembangan sehat
Kesehatan
lingkungan
Cakupan TTU yang % 90 93 95 105,5 Dinas Kesehatan
memenuhi syarat
kesehatan
Program Promosi Cakupan rumah % 90 88 89 98,8 Dinas Kesehatan
dan tangga yang ber-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-90


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan PHBS
masyarakat
CapaianCakupan desa / % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
kelurahan siaga aktif

Program Bed Occupacy Rate % 74 73,5 53 71,6 RS Dr, R.


peningkatanC (BOR) Soetijono Blora
Pelayanan BLUD
RS Dr, R.
Soetijono Blora
Average length of Stay Hari 3 3 4,63 154,3 RS Dr, R.
(AVLOS) Soetijono Blora
Turn over interval Hari 2 2 4,1 205 RS Dr, R.
(TOI) Soetijono Blora
Bed Turn Over (BTO) Kali 75 75 41,2 54,9 RS Dr, R.
Soetijono Blora
Net Death rate (NDR) Orang 10/0,01 10/0,01 0,026 38,46 RS Dr, R.
Soetijono Blora
Jumlah kunjungan Orang 18.500 18.250 6.734 36,4 RS Dr, R.
rawat inap Soetijono Blora
Jumlah kunjungan Orang 48.500 48.000 41.931 86,4 RS Dr, R.
rawat jalan Soetijono Blora
Tingkat kepuasan % 85 85 100 117,6 RS Dr, R.
pasien Soetijono Blora
Status Akreditasi RS Status Paripurna Paripurn paripurna 100 RS Dr, R.
versi KARS a Soetijono Blora

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-91


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Persentase % 100 100 100 100 RS Dr, R.
pengadaan, pemenuhan Soetijono Blora
peningkatanCapaiankebutuhan sarana
sarana dan dan prasarana rumah
prasarana rumah sakit
sakit Blora
Program C Cakupan pengobatan % 100 100 100 100 RS Dr, R.
kemitraan pasien di rumah sakit Soetijono Blora
peningkatan dari keluarga kurang
pelayanan mampu
kesehatan RS
Blora
Program Bed Occupacy Rate % 74 73 62,76 71,2 RS Dr, R.
peningkatan (BOR ) Soeprapto Cepu
Pelayanan BLUD
RS Dr, R.
Soeprapto Cepu
Average length of Stay Hari 5,36 3 6,04 86,3 RS Dr, R.
(AVLOS) Soeprapto Cepu
Turn over interval Hari 2,63 2 3,59 155,9 RS Dr, R.
(TOI) Soeprapto Cepu
Bed Turn Over (BTO) Kali 45 75 37,91 92,2 RS Dr, R.
Soeprapto Cepu
Net Death rate (NDR) % 0,014 0,01 2,07 53,8 RS Dr, R.
Soeprapto Cepu
Jumlah kunjungan Orang 10.742 2.804 6.734 62,7 RS Dr, R.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-92


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rawat inap Soeprapto Cepu
Jumlah kunjungan Orang 28.620 17.498 25.891 90,5 RS Dr, R.
Capaianrawat jalan Soeprapto Cepu
Tingkat kepuasan % 85,03 85 80,04 94,1 RS Dr, R.
pasien Soeprapto Cepu
Status Akreditasi RS Status Paripurna Paripurn Paripurna 100 RS Dr, R.
C versi KARS a Soeprapto Cepu
Program Persentase % 100 100 80 80 RS Dr, R.
Pengadaan, pemenuhan Soeprapto Cepu
Peningkatan kebutuhan sarana
Sarana dan dan prasarana rumah
Prasarana Rumah sakit
Sakit
Program Cakupan pengobatan % 100 100 100 100 RS Dr, R.
Kemitraan pasien di rumah sakit Soeprapto Cepu
Peningkatan dari keluarga kurang
Pelayanan mampu
Kesehatan RSUD
CEPU
3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program Panjang jembatan Km 1 0,2 1 100 Dinas Pekerjaan
Pembangunan baru yang terbangun Umum dan
Jalan dan Penataan Ruang
Jembatan
Program Persentase jalan % 65 64 22,29 34,3 Dinas Pekerjaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-93


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehablitasi / dalam kondisi baik Umum dan
Pemeliharaan Penataan Ruang
Jalan dan Capaian
Jembatan
Persentase jembatan % 82 80 86,06 104,9 Dinas Pekerjaan
dalan kondisi baik Umum dan
C Penataan Ruang
Program Persentase % 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan
Peningkatan pemenuhan Umum dan
Sarana dan kebutuhan sarana Penataan Ruang
Prasarana dan prasarana
Kebinamargaan kebinamargaan
Program Persentase jaringan % 50,03 40,03 47,81 95,6 Dinas Pekerjaan
Pengembangan irigasi dalam kondisi Umum dan
dan Pengelolaan baik Penataan Ruang
Jaringan Irigasi
dan Rawa dan
Jaringan
Pengairan Lainnya
Tersedianya air irigasi % 55 50 55 100 Dinas Pekerjaan
untuk pertanian Umum dan
rakyat pada sistem Penataan Ruang
irigasi yang sudah
ada
Program Tersedianya air % 50 50 60 120 Dinas Pekerjaan
Pengembangan, embung untuk irigasi Umum dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-94


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelolaan dan – pertanian Penataan Ruang
Konservasi
Sungai, Danau
Capaian
dan Sumberdaya
air lainnya
Program Perda RDTR yang Dok 1 1 1 100 Dinas Pekerjaan
PerencanaanCTata ditetapkan Umum dan
Ruang Penataan Ruang
Tersedianya informasi % 25 21 1 4 Dinas Pekerjaan
mengenai RDTR Umum dan
wilayah Penataan Ruang
kabupaten/kota
beserta rencana
rincinya melalui peta
analog dan peta
digital
Program Ruang publik yang % 0 0 0 100 Dinas Pekerjaan
Pengendalian berubah Umum dan
Pemanfaatan peruntukanya Penataan Ruang
Ruang
Program Cakupan pelayanan % 55 52,5 60 109 Dinas Pekerjaan
Penerangan Jalan penerangan jalan Umum dan
Umum umum Penataan Ruang
Program Persentase % 20 17,5 18 90 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan tersedianya luasan Umum dan
Ruang Terbuka RTH publik sebesar Penataan Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-95


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hijau (RTH) 20 % dari luas
wilayah kota /
Capaiankawasan perkotaan
4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Program Cakupan % 68,56 68,56 64,5 94,1 Dinas Perumahan,
PengembanganC ketersediaan rumah Permukiman, dan
Perumahan layak huni Perhubungan
Program Jumlah rumah tidak Unit 65.147 66.547 65.269 99,8 Dinas Perumahan,
lingkungan sehat layak huni Permukiman, dan
perumahan / Perhubungan
pemukiman
Luas kawasan kumuh Ha 38 45 18 211 Dinas Perumahan,
di perkotaan Permukiman, dan
Perhubungan
Persentase % 0,55 0,63 17 100 Dinas Perumahan,
berkurangnya Permukiman, dan
pemukiman kumuh Perhubungan
di perkotaan
Program Persentase penduduk % 73,55 70,05 86 116,9 Dinas Perumahan,
Pengembangan yang mendapatkan Permukiman, dan
Kinerja air minum aman Perhubungan
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
Cakupan pelayanan % 100 97,98 95 95 Dinas Perumahan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-96


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sanitasi Permukiman, dan
Perhubungan
Program CapaianPersentase luas % 0,20 0,20 0,20 100 Dinas Perumahan,
Pengembangan bangunan / gedung Permukiman, dan
Wilayah Strategis yang dibangun pada Perhubungan
dan Cepat wilayah strategis dan
Tumbuh C cepat tumbuh
Program Persentase realisis % 100 100 100 100 Dinas Perumahan,
Pembangunan fisik pembangunan Permukiman, dan
Infrastruktur infrastruktur Perhubungan
Pedesaan perdesaan per tahun
Program Kawasan pemakaman % 24 24 24 100 Dinas Perumahan,
pengembangan umum yang Permukiman, dan
areal pemakaman terpelihara Perhubungan
5 URUSAN BIDANG KETERTIBAN UMUM
Program Cakupan patroli % 56,25 56,25 56,25 100 Satuan Polisi
pemeliharaan Satpol PP Pamong Praja
kantrantibnas dan
pencegahan
tindak kriminal
Program Tingkat penyelesaian % 85 85 85 100 Satuan Polisi
Peningkatan pelanggaran K3 di Pamong Praja
keamanan dan kabupaten
kenyamanan
linkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-97


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cakupan penegakan % 82,8 80,65 80,65 97,4 Satuan Polisi
PERDA Pamong Praja
Program CapaianRasio petugas Rasio 1,3 1,3 1,3 100 Satuan Polisi
pemberdayaan perlindungan Pamong Praja
masyarakat untuk masyarakat di
menjaga Kabupaten
C
ketertiban dan
keamanan
Program Penyuluhan tentang Kec. 16 16 16 100 Satuan Polisi
peningkatan miras, narkoba, dan Pamong Praja
pemberantasan perjudian kepada
penyakit masyarakat di
masyarakat kabupaten
Program Jumlah anggota Orang 590 455 455 77,1 Satuan Polisi
pencegahan dini linmas yang Pamong Praja
dan ditingkatkan
penanggulangan pemahamannya
korban bencana dalam penanganan
alam bencana
6 URUSAN BIDANG SOSIAL
Program Penanganan % 0,30 0,3 2 666 Dinas Sosial, dan
pemberdayaan penyandang masalah PPPA
fakir miskin, kesejahteraan sosial
komunitas adat
terpencil dan
penyandang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-98


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
masalah
kesejahteraan
sosial Capaian
Program Persentase % 4,79 4,79 7 146 Dinas Sosial, dan
pembinaan para penyandang cacat PPPA
penyandang cacat fisik dan mental,
dan trauma C serta lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial
Program Persentase korban % 80 80 100 125 Dinas Sosial, dan
pelayanan dan bencana skala PPPA
rehabilitasi kabupaten yang
kesejahteraan menerima bantuan
sosial sosial selama masa
bencana
Program Persentase panti % 100 100 100 100 Dinas Sosial, dan
pembinaan panti sosial skala PPPA
asuhan / panti kabupaten yang
jompo menyediakan sarana
dan prasrana
pelayanan
kesejahteraan sosial
Program Persentase wahana % 100 100 100 100 Dinas Sosial, dan
pemberdayaan kesejahteraan sosial PPPA
kelembagaan berbasis masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-99


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kesejahteraan yang menyediakan
sosial sarana dan prasaran
Capaianpelayanan
kesejahteraan sosial
Program Cakupan pelayanan % 99 98 100 101 BPBD
pencegahan dini penanganan bencana
dan C di Kabupaten Blora
penanggulangan
korban bencana
alam
Tingkat waktu Menit 60 60 60 100 BPBD
tanggap (respon time
rate) daerah layanan
Persentase aparatur % 95 85 80 84,2 BPBD
petugas
penanggulangan
bencana yang
memenuhi standar
kualifikasi
Jumlah relawan Orang 310 307 300 100 BPBD
Program Cakupan pelayanan % 95 90 52,17 54,9 Satpol PP
peningkatan bencana kebakaran di
kesiagaan dan Kab Blora
pencegahan
bahaya kebakaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-100


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat Waktu Menit 15 15 15 100 Satpol PP
Tanggap (Respon Time
CapaianRate) daerah layanan
WMK

Persentase aparatur % 98 92 14,28 14,57 Satpol PP Diklat sertifikasi


C damkar yang Kemendagri
memenuhi standar
kualifikasi
Jumlah damkar Unit 9 1 4 44,4 Satpol PP

Jumlah alat Unit 20 19 19 95 Satpol PP


pemadam ringan
(APAR)
B URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 URUSAN BIDANG TENAGA KERJA
Program Persentase pencari % 80 78 44,25 55,3 Dinas
peningkatan kerja yang Perindustrian dan
kualitas dan ditempatkan Tenaga Kerja
produktivitas
tenaga kerja
Persentase tenaga % 10 9 11,32 113,2 Dinas
kerja yang Perindustrian dan
mendapatkan Tenaga Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-101


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pelatihan berbasis
masyarakat
CapaianPersentase tenaga % 15 10 10,40 69,3 Dinas
kerja yang Perindustrian dan
mendapatkan Tenaga Kerja
pelatihan
C kewirausahaan
Program Tingkat % 3,4 3,5 4,89 69,5 Dinas
peningkatan pengangguran Perindustrian dan
kesempatan kerja terbuka Tenaga Kerja
Program Angka keselamatan % 95 91 93 97,9 Dinas
perlindungan dan dan perlindungan Perindustrian dan
pengebangan tenaga kerja Tenaga Kerja
lembaga
ketenagakerjaan
Persentase kasus % 50 50 75 150 Dinas
yang diselesaikan Perindustrian dan
dengan perjanjian Tenaga Kerja
bersama
Buruh / pekerja yang Orang 9.800 9.000 9.266 94,5 Dinas
menjadi peserta Perindustrian dan
program jamsostek / Tenaga Kerja
BPJS
ketenagakerjaan
2 URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-102


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Persentase focal point % 100 87,5 43 43 Dinas Sosial, dan
penguatan aktif PPPA
kelembagaanCapaian
pengarusutamaan
gender dan anak
Jumlah kelompok Kelom 9 8 16 177,8 Dinas Sosial, dan
C anak, termasuk pok PPPA
forum anak yang ada
di Kabupaten ,
kecamatan, dan desa
/ kelurahan
Program Persentase partisipasi % 10 9 5 50 Dinas Sosial, dan
keserasian perempuan di PPPA
kebijakan lembaga
peningkatan pemerintahan
kualitas anak dan
perempuan
Persentase SKPD / % 50 45 90 180 Dinas Sosial, dan
OPD menyusun PPPA
analisis gender dalam
dokumen
perencanaan dan
penganggaran SKPD
Program Kasus kekerasan Kasus 0 0 0 0 Dinas Sosial, dan
peningkatan terhadap perempuan PPPA
kualitas hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-103


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan perlindungan
perempuan
CapaianCakupan perempuan % 100 100 100 100 Dinas Sosial, dan
dan anak korban PPPA
kekerasan yang
mendapatkan
C penanganan
pengaduan
3 URUSAN BIDANG PANGAN
Program Ketersediaan pangan Ton 292.431,9 289.536, 371.694 127 Dinas Pertanian
Peningkatan utama 7 62 dan Ketahanan
Ketahanan Pangan
Pangan
Ketersediaan energi Kkal/ 3.203 3.193 3,063 95,6 Dinas Pertanian
per kapita kap/ dan Ketahanan
hari Pangan
Ketersediaan protein Gram/ 78,52 78,29 122,45 155,9 Dinas Pertanian
per kapita kap/ dan Ketahanan
hari Pangan
Penguatan cadangan Ton 119.000 99.000 115.000 96,6 Dinas Pertanian
pangan dan Ketahanan
Pangan
Ketersediaan % 77,78 77,78 90 115,7 Dinas Pertanian
informasi pasokan, dan Ketahanan
harga dan akses Pangan
pangan daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-104


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilitas harga dan % 93 92 95 102,1 Dinas Pertanian
pasokan pangan dan Ketahanan
Capaian Pangan
Skor pola pangan % 67,6 67,4 90,50 133,9 Dinas Pertanian
harapan (PPH) dan Ketahanan
Pangan
C Pengawasan dan % 95 90 93 97,9 Dinas Pertanian
pembinaan keamanan dan Ketahanan
pangan Pangan
Penaganan desa Desa 24 20 24 100 Dinas Pertanian
rentan pangan dan Ketahanan
Pangan
4 URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program Standar IKLH % 70,42 69,46 70,25 99,7 Dinas Lingkungan
pengendalian Kabupaten Blora Hidup
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
Persentase usaha % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
dan/atau kegiatan Hidup
yang mentaati
persyaratan
administrasi dan
teknis pengelolaan
lingkungan hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-105


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rasio cakupan % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
pengawasan terhadap Hidup
Capaianpelaksanaan
dokumen lingkungan
Persentase % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
pengaduan Hidup
C masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran dan /
atau perusakan
linkungan hidup yang
ditindaklanjuti
Program Rasio cakupan % 1,6 1,4 87,50 5468 Dinas Lingkungan
perlindungan dan penghijauan di Hidup
konservasi SDA wilayah sumber mata
air
Persentase jumlah % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
sumur resapan dan Hidup
lubang resapan
biopori yang berhasil
dimanfaatkan
Persentase desa yang % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
menerapkan program Hidup
desa berwawasan
lingkungan
Program Institusi pendidikan Sekola 8 7 40 500 Dinas Lingkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-106


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
peningkatan yang menerapkan h Hidup
kualitas dan akses program sekolah
informasi sumber
Capaianberwawasan
daya alam dan lingkungan (sekolah
lingkungan adiwiyata)
Program Persentase instalasi % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
peningkatanC pengolah limbah cair Hidup
pengendalian yang berhasil
polusi dimanfaatkan
Pemantauan uji Titik 50 30 47 94 Dinas Lingkungan
kualitas udara sampel Hidup
Pemantauan uji Titik 75 50 33 44 Dinas Lingkungan
kualitas limbah cair sampel Hidup

Program Kinerja Persentase sampah % 95,24 86,39 48,53 46,7 Dinas Lingkungan
Pengelolaan yang terangkut
Hidup
persampahan
Persentase % 30 25 20,47 68,2 Dinas Lingkungan
pengurangan sampah
Hidup
di perkotaan
5 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Program Penataan Kepemilikan KTP % 100 98 96,92 96,92 Dinas
Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Catatan Sipil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-107


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rasio bayi berakte % 99 99 99,2 100 Dinas
kelahiran Kependudukan
Capaian dan Catatan Sipil
Kepemilikan akte % 98 97 97,57 99,5 Dinas
kelahiran anak usia Kependudukan
0-18 tahun dan Catatan Sipil
C Rasio pasangan % 100 100 100 100 Dinas
berakte nikah Kependudukan
dan Catatan Sipil
6 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
Program Posyandu aktif % 100 100 100 100 Dinas
Peningkatan Pemberdayaan
peran perempuan Masyarakat Desa
di perdesaan
Jumlah usaha Kelom 90 85 85 94,4 Dinas
ekonomi produktif pok Pemberdayaan
perempuan yang Masyarakat Desa
terlatih
Program Jumlah BUMDes Unit 45 45 233 517 Dinas
pengembangan Pemberdayaan
lembaga ekonomi Masyarakat Desa
perdesaan
Program Jumlah posyantek Unit 7 1 7 100 Dinas
peningkatan aktif Pemberdayaan
keberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-108


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
masyarakat di
perdesaan
Program CapaianPersentase aparatur % 100 100 100 100 Dinas
peningkatan desa/kelurahan telah Pemberdayaan
kapasitas aparatur dilatih managemen Masyarakat Desa
pemerintah desa / pengelolaan
kelurahan C desa/kelurahan
Program Persentase desa / % 100 100 100 100 Dinas
pemberdayaan kelurahan memiliki Pemberdayaan
masyarakat, adat, profil desa / Masyarakat Desa
dan sosial budaya kelurahan
7 URUSAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1. Program Keluarga Cakupan peserta KB % 62,5 65 74,33 118,9 Dinas
Berencana aktif Pengendalian
Penduduk dan KB
Cakupan pasangan % 5,2 6,2 11,89 43,7 Dinas
usia subur yang ingin Pengendalian
ber-KB tidak Penduduk dan KB
terpenuhi (Unmet
Need)
Angka pemakaian % 84 82,5 74,33 88,48 Dinas
kontarsepsi / CPR Pengendalian
bagi perempuan Penduduk dan KB
menikah usia 15-49
tahun (semua cara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-109


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan cara modern)
2. Program Cakupan pasangan % 6,5 6,8 1,56 416 Dinas
Kesehatan Capaianusia subur yang Pengendalian
reproduksi istrinya dibawah usia Penduduk dan KB
Remaja 20 tahun
Program Jumlah masyarakat Kelom 6 6 6 100 Dinas
C
pembinaan peran peduli KB pok Pengendalian
serta masyarakat Penduduk dan KB
dalam pelayanan
KB / KR yang
mendiri
Cakupan PUS peserta % 82 80 80,38 98 Dinas
KB anggota usaha Pengendalian
peningkatan Penduduk dan KB
pendapatan keluarga
sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB
Program Cakupan anggota % 75 75 82,24 109,6 Dinas
pengembangan bina keluarga balita Pengendalian
model operasional (BKB) ber-KB Penduduk dan KB
BKB-Posyandu
PADU
8 URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program Tersedianya informasi Doku 4 4 4 100 Dinas Perumahan,
Pembangunan dan perhubungan men Permukiman, dan
Prasarana Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-110


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fasilitas
Perhubungan
CapaianTersedianya halte Unit 16 15 16 100 Dinas Perumahan,
pada setiap Permukiman, dan
kecamatan yang telah Perhubungan
dilayani angkutan
C umum dalam trayek
Program Peningkatan % 93 91 90 96,7 Dinas Perumahan,
Peningkatan keselamatan lalu Permukiman, dan
Pelayanan lintas Perhubungan
Angkutan
Program Pembangunan halte Unit 5 4 1 20 Dinas Perumahan,
Pembangunan Permukiman, dan
Sarana dan Perhubungan
Prasarana
Perhubungan
Tersedianya terminal Unit 11 10 6 54,5 Dinas Perumahan,
angkutan penumpang Permukiman, dan
pada setiapkabupaten Perhubungan
yang telah dilayani
angkutan umum
dalam kabupaten /
trayek
Pembangunan Unit 1 1 0 0 Dinas Perumahan,
terminal barang Permukiman, dan
(pelataran tempat Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-111


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
parkir truk)
Reaktifasi Bandara Unit 1 1 1 100 Dinas Perumahan,
CapaianNgloram Permukiman, dan
Perhubungan
1. Program Tersedianya fasilitas % 98 96 80 81,6 Dinas Perumahan,
Rehabilitasi dan perlengkapan jalan Permukiman, dan
Pemeliharaan C (rambu, marka, Perhubungan
Prasarana dan guardrail, APILL, dll)
Fasilitas LLAJ
Program Persentase prasarana % 98 95 90 91,8 Dinas Perumahan,
Pengendalian dan perhubungan dalam Permukiman, dan
Pengamanan Lalu kondisi baik Perhubungan
Lintas
Program Persentase kendaraan % 93 91 90 96,7 Dinas Perumahan,
Peningkatan yang lulus uji Permukiman, dan
Kelaikan Perhubungan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
9 URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Program Perangkat Daerah PD 46 44 44 95,6 Dinas Komunikasi
pengembangan yang telah memiliki dan Informatika
komunikasi, jaringan internet
informasi dan
media massa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-112


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase Perangkat % 100 100 100 100 Dinas Komunikasi
Daerah telah memiliki dan Informatika
Capaianwebsite
Program Jumlah menara Unit 146 146 146 100 Dinas Komunikasi
pengkajian dan telekomunikasi dan Informatika
penelitian bidang
informasi danC
komunikasi
Program Informasi kebijakan Doku 14 13 12 85,71 Dinas Komunikasi
peningkatan tata daerah men dan Informatika
laksana
komunikasi dan
informatika
Program Keterbukaan Kali 30 25 23 76,67 Dinas Komunikasi
Peningkatan komunikasi publik dan Informatika
Kapasitas SDM
Aparatur pada
SKPD yang
Menangani Urusan
Bidang
Komunikasi dan
Informasi di
Daerah
Program Fasilitasi Persentase Perangkat % 36 34 35 97,2 Dinas Komunikasi
Peningkatan SDM Daerah yang memiliki dan Informatika
Bidang SDM berkeahlian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-113


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komunikasi dan teknologi informasi
Informasi
Program CapaianFasilitasi pembinaan % 50 50 50 100 Dinas Komunikasi
Penguatan PPID SKPD dan Informatika
Kelembagaan
dalam
Pengelolaan C
Komunikasi dan
Informasi Daerah
Program Pelaksanaan Kali 15 15 15 100 Dinas Komunikasi
Kerjasama desiminasi dan dan Informatika
Informasi dan pendistribusian
Media Massa informasi nasional
10 URUSAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
Program Persentase koperasi % 81 80,7 39,92 49,28 Dinas
Peningkatan aktif Perdagangan,
Kualitas Koperasi, dan
Kelembagaan UKM
Koperasi
Persentase koperasi % 32 32 37,54 117,3 Dinas
sehat Perdagangan,
Koperasi, dan
UKM
Program Jumlah usaha mikro, Unit 6.825 6.800 13.224 193,7 Dinas
Pengembangan kecil dan menengah Perdagangan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-114


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kewirausahaan (UMKM) Koperasi, dan
dan Keunggulan UKM
Kompetitif Usaha
Capaian
Program Persentase UMKM % 0,8 0,7 0 0 Dinas Terjadi Bencana
Pengembangan yang telah mengikuti Perdagangan, non alam pandemi
Sistem pameran promosi Koperasi, dan covid-19 sehingga
C
Pendukung Bagi produk UKM kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah
11 URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program Tersedianya informasi Doku 8 7 7 100 Dinas Penanaman
Peningkatan peluang usaha sektor men Modal dan PTSP
Promosi dan / bidang usaha
Kerjasama unggulan
Investasi
Terselenggaranya Kali 20 16 17 85 Dinas Penanaman
fasilitasi pemerintah Modal dan PTSP
daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan
Terselenggaranya Kali 15 12 9 60 Dinas Penanaman Terjadi Bencana
promosi peluang Modal dan PTSP non alam pandemi
penanaman modal covid-19 sehingga
provinsi kegiatan Tahun
2020 dikurangi
Terselenggaranya Kali 5 4 5 100 Dinas Penanaman
promosi peluang Modal dan PTSP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-115


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
penanaman modal
kabupaten
Program CapaianJumlah investor Unit 632 631 854 135,1 Dinas Penanaman
Peningkatan Iklim berskala nasional Modal dan PTSP
Investasi dan (PMDN / PMA)
Realisasi Investasi
C Nilai investasi Rp. 5T 4,7 T 6,9 T 138 Dinas Penanaman
berskala nasional Modal dan PTSP
(PMDN / PMA)
Terselenggaranya Hari 1 1 1 100 Dinas Penanaman
pelayanan perijinan Modal dan PTSP
dan non perijinan
bidang penanaman
modal melalui
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di
Bidang Penanaman
Modal: Pendaftaran
Penanamanan Modal
Dalam Negeri, Ijin
prinsip Penanamanan
Modal Dalam Negeri,
Ijin Usaha
Penanamanan Modal
Dalam Negeri, Tanda
Daftar Perusahaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-116


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(TDP), Surat Ijin
Usaha Perdagangan
Capaian(SIUP), Perpanjangan
Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing
(IMTA) yang bekerja
C lebih di 1 (satu)
kabupaten / kota
sesuai kewenangan
pemerintah
Program Jenis pelayanan yang Ijin 17 17 17 100 Dinas Penanaman
Pelayanan terlayani melalui Modal dan PTSP
Perijinan sistem informasi
pelayanan perijinan
Terimplementasikann SPIPIS 8 8 0 0 Dinas Penanaman Terjadi Bencana
ya sistem pelayanan E Modal dan PTSP non alam pandemi
informasi dan covid-19 sehingga
perijinan investasi kegiatan ditiadakan
secara elektronik
(SPIPISE)

12 URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN


OLAHRAGA
Program Jumlah organisasi Organis 57 56 35 61,4 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Peningkatan pemuda yang asi non alam pandemi
Peran Serta memiliki legalitas covid-19 sehingga
kegiatan Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-117


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepemudaan organisasi dari 2020 ditiadakan
pemerintah
Capaiankabupaten
Jumlah pemuda Orang 105 101 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
berprestasi non alam pandemi
covid-19 sehingga
C kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program Jumlah pemuda yang Orang 180 180 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
peningkatan mampu berwirausaha non alam pandemi
upaya covid-19 sehingga
penumbuhan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
kewirausahaan
dan kecakapan
hidup pemuda
Program Jumlah medali Medali 97 94 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Pembinaan dan tingkat provinsi yang non alam pandemi
Pemasyarakatan diperoleh covid-19 sehingga
Olah Raga kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program Jumlah gelanggang Gedung 2 2 2 100 Dinas Porabudpar
Peningkatan olahraga
Sarana dan
Prasarana Olah
Raga
Jumlah lapangan Lapang 770 765 770 100 Dinas Porabudpar
olahraga an

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-118


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 URUSAN BIDANG STATISTIK
Program Persentase keterisian % 90 90 90 100 Dinas Komunikasi
Pengembangan Capaiandata SIPD dan Informatika
Data/Informasi/S
tatistik Daerah
Ketersediaan Dok 1 1 1 100 Dinas Komunikasi
C dokumen IKK dan Informatika
14 URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN
Program Jumlah Kegiatan Kali 3 3 1 33,3 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Pengembangan pelestarian dan non alam pandemi
Nilai Budaya aktualisasi adat covid-19 sehingga
budaya daerah kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program Cakupan kajian seni % 100 91 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Pengelolaan non alam pandemi
Keragaman covid-19 sehingga
Budaya kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Cakupan fasilitasi % 100 78 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
seni non alam pandemi
covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Cakupan gelar seni % 100 100 100 100 Dinas Porabudpar
Cakupan sumber % 100 90 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
daya manusia non alam pandemi
kesenian covid-19 sehingga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-119


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program CapaianPersentase benda, % 40 35 35 100 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Pengelolaan situs dan kawasan non alam pandemi
Kekayaan Budaya budaya yang covid-19 sehingga
dilestarikan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
15 C
URUSAN BIDANG PERPUSATAKAAN
Program Jumlah pengunjung Orang 75.000 72.000 92.935 123,9 Dinas
Pengembangan perpustakaan Perpustakaan dan
Budaya Baca dan Kearsipan
Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah perpustakaan Unit 250 235 320 128 Dinas
sekolah dan desa Perpustakaan dan
yang terbina Kearsipan
Jumlah koleksi buku Eks. 36.651 33.451 32.022 873 Dinas
yang tersedia di Perpustakaan dan
perpustakaan Kearsipan
Program Jumlah bahan Uks. 950 950 998 105 Dinas
Penyelematan dan pustaka yang sudah Perpustakaan dan
Pelestarian diselamatkan / Kearsipan
Koleksi Pustaka dilestarikan
16 URUSAN BIDANG KEARSIPAN
1. Program Persentase arsip % 100 100 100 100 Dinas
Penyelamatan dan tekstual yang terolah Perpustakaan dan
Pelestarian dengan baik Kearsipan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-120


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen Arsip
Daerah
CapaianJumlah arsip non Foto 750 600 2.216 295,4 Dinas
tekstual yang terolah Perpustakaan dan
dengan baik Kearsipan
Jumlah arsip / Berkas 30.000 24.000 28.987 966 Dinas
C dokumen yang telah Perpustakaan dan
di duplikat dalan Kearsipan
bentuk informatika
Program Jumlah dokumen /
Berkas 178.000 153.000 161.301 906 Dinas
Pemeliharaan arsip yang terpelihara Perpustakaan dan
Rutin/Berkala dengan baik Kearsipan
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
17 URUSAN BIDANG PERSANDIAN
Program Sandi Persentase informasi % 100 100 98 98 Dinas Komunikasi
dan pemerintah daerah dan Informatika
Telekomunikasi melalui sarana sandi
dan telekomunikasi
yang tersampaikan
kepada pihak terkait
C URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN PILIHAN
1 URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Program Produksi perikanan Kg 890.450 880.435 343.950 386,3 Dinas Peternakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-121


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan budidaya dan Perikanan
Budidaya
Perikanan Capaian
Tingkat cakupan bina % 65 61 61 93,8 Dinas Peternakan
kelompok dan Perikanan
pembudidayaan ikan
Program C Produksi perikanan Ton 300 298 171,03 57 Dinas Peternakan
Pengembangan tangkap dan Perikanan
Perikanan
Tangkap
Program Tingkat konsumsi Kg/Kap 11 10,5 13,76 125 Dinas Peternakan
Optimalisasi dan ikan penduduk dan Perikanan
Pemasaran
Produksi
Perikanan

Jumlah produksi Ton 962 960 554,510 57,6 Dinas Peternakan


hasil olahan ikan dan Perikanan
2 URUSAN BIDANG PARIWISATA
Program Jumlah kunjungan Orang 300.000 250.000 221.949 73 Dinas Porabudpar
Pengembangan wisata
Pemasaran
Pariwisata
Persentase obyek % 100 100 100 100 Dinas Porabudpar
wisata yang
dipromosikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-122


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Jumlah obyek wisata Objek 22 22 22 100 Dinas Porabudpar
Pengembangan unggulan
Destinasi Wisata
Capaian
Jumlah pokdarwis Kelomp 6 6 6 100 Dinas Porabudpar
aktif ok
Jumlah restoran Buah 110 95 95 86,36 Dinas Porabudpar
C
Jumlah penginapan / Buah 45 40 40 88,9 Dinas Porabudpar
hotel
Program
Pengembangan
Kemitraan
Pemilihan duta wisata Peserta 14 14 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
non alam pandemi
covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
3 URUSAN BIDANG PERTANIAN
Program Padi sawah Ton 420.295 417.373 517.835 123,2 Dinas Pertanian
Peningkatan dan Ketahanan
Produksi Pangan
Pertanian /
Perkebunan
Produksi Padi ladang Ton 36.373 36.264 81.839 224,99 Dinas Pertanian
pertanian dan Ketahanan
Pangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-123


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jagung Ton 276.705 273.966 430.269 155,5 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Capaian Pangan
Kedelai Ton 11.300 11.189 4.441 39,3 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
C Ubi kayu Ton 57.907 55.149 42.914 74,1 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Cabe merah Ton 5.654 5.598 9.901,3 175 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Cabe rawit Ton 1.376 1.418 1.516,9 110,2 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Bawang merah Ton 1.165 1.156 1.473,4 126,5 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Jeruk siam Ton 1.269 1.257 976,8 76,97 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Produksi Tembakau Ton 1.475 1.450 2.447,25 165,9 Dinas Pertanian
Perkebunan dan Ketahanan
Pangan
Tebu Ton 18.600 18.550 16.396,04 88,1 Dinas Pertanian
dan Ketahanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-124


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pangan
Kelapa Ton 90 90 61,65 68,5 Dinas Pertanian
Capaian dan Ketahanan
Pangan
Mete Ton 220 219 367,823 167,2 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
C Pangan
Program Jumlah promosi Kali 30 27 0 0 Dinas Pertanian Terjadi Bencana
Peningkatan produk unggulan dan Ketahanan non alam pandemi
Pemasaran Hasil pertanian Pangan covid-19 sehingga
Produksi /perkebunan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Pertanian/Perkeb
unan
Program Persentase kelompok % 85 83 83 97,6 Dinas Pertanian
Peningkatan tani menerapkan dan Ketahanan
Penerapan teknologi pertanian / Pangan
Teknologi perkebunan
Pertanian (intensifikasi dan
mekanisme pertanian)
Program Persentase tenaga % 100 100 100 100 Dinas Pertanian
Pemberdayaan penyuluh pertanian dan Ketahanan
Penyuluh /perkebunan yang Pangan
Pertanian / telah mengikuti diklat
Perkebunan
Lapangan
Program Cakupan bina % 88 86 84 95,4 Dinas Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-125


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan kelompok petani dan Ketahanan
Kesejahteraan Pangan
Petani Capaian
Program Jumlah Sapi potong Ekor 278.397 257.394 267.193 95,9 Dinas Peternakan
Peningkatan dan Perikanan
Produksi Hasil
Peternakan C
Populasi ternak Jumlah Kambing Ekor 149.113 143.323 143.622 96,3 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Jumlah ternak yang Ekor 13.000 12.000 12.850 98,8 Dinas Peternakan
Pencegahan dan terlayani pengobatan dan Perikanan
Penanggulangan dan pencegahan
Penyakit Ternak penyakit
1. Program Jumlah promosi Kali 3 3 0 0 Dinas Peternakan Terjadi Bencana
Pemasaran Hasil pemasaran hasil dan Perikanan non alam pandemi
Produksi produksi peternakan covid-19 sehingga
Peternakan unggulan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program Jumlah lokasi yang Lokasi 30 30 7 23,3 Dinas Peternakan
Peningkatan dilakukan dan Perikanan
Pelayanan pemeriksaan daging
Kesehatan
Masyarakat
Veteriter
Program Jumlah sarana dan Unit 44 34 0 0 Dinas Peternakan Terjadi Bencana
Peningkatan prasarana teknologi dan Perikanan non alam pandemi
Teknologi peternakan covid-19 sehingga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-126


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peternakan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
4 URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Capaian
Program Jumlah industri Unit 11.850 11.825 12.085 101,9 Dinas
Pengembangan Perindustrian,
sentra-sentra dan Tenaga Kerja
C
industri potensial
Program Cakupan pelaku IKM Pera jin 18 15 37 205,5 Dinas
Pengembangan yang mengikuti Perindustrian,
Industri Kecil dan promo produk dan Tenaga Kerja
Menengah
Nilai produksi Ribu 1.349.112 1.322.65 1.363.496 101,1 Dinas
industri Rupiah . 551 9.364 .923 Perindustrian,
dan Tenaga Kerja
Cakupan jumlah IKM 1.128 978 1.121 99,4 Dinas
kelompok pengrajin Perindustrian,
yang dibina dan Tenaga Kerja
Program Persentase industri % 50 40 47 94 Dinas
Peningkatan yang telah Perindustrian,
Kemampuan menerapkan dan Tenaga Kerja
Teknologi Industri teknologi
5 URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI
Program KK 20 20 23 115 Dinas
Jumlah transmigran
Transmigrasi Perindustrian,
diberangkatkan
Regional dan Tenaga Kerja
D UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-127


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN BIDANG SEKRETARIAT
DAERAH
Program CapaianTerlaksananya Rakor Kali 5 4 4 80 Sekretariat Daerah
Peningkatan Forkopimda
Pelayanan
Kedinasan Kepala
C
Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Terlaksananya Rakor Kali 360 280 380 105 Sekretariat Daerah
Pejabat SKPD
Presentase Kegiatan % 100 100 100 100 Sekretariat Daerah
Bupati / wakil yang
terlayani dengan baik
Program Persentase organisasi % 90 80 80 88,9 Sekretariat Daerah
Optimalisasi perangkat daerah
Pemanfaaatan dengan skor nilai
Teknologi pelayanan publik
Informasi “Baik“
Program Terselesainya kasus Kasus 36 30 36 100 Sekretariat
Mengintensifkan hukum di lembaga Daerah
Penanganan peradilan dan
Pengaduan memperoleh
Masyarakat kekuatan hukum
Program Terlaksananya Kerjasa 70 58 65 92,9 Sekretariat
Peningkatan kerjasama antar ma Daerah
Kerjasama Antar pemerintah daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-128


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemerintah dengan pihak ketiga,
Daerah serta SKPD dengan
Capaianpihak ketiga
Terlaksananya Kerjasa 11 9 5 45,5 Sekretariat
kerjasama antar ma Daerah
pemerintah daerah di
C bidang ekonomi
Program Penataan Tersusunnya Ranper 35 28 28 80 Sekretariat
Peraturan Per-UU- Ranperda da Daerah
an
Jumlah Perda yang Perda 36 27 28 77,8 Sekretariat
ditetapkan Daerah

Tersusununnya dan Buku 570 480 270 47,3 Sekretariat


Beredarnya Daerah
Himpunan Perda,
Perbup, Keputusan
Bupati & WPU
Terselenggaranya Produk 2.300 1.800 0 0 Sekretariat Terjadi Bencana
Bintek, Produk hukum Daerah non alam pandemi
Hukum covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Terselenggaranya Kali 18 15 0 0 Sekretariat Terjadi Bencana
kadarkum tk Kab / Daerah non alam pandemi
Bakorwil / Provinsi covid-19 sehingga
kegiatan Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-129


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 ditiadakan
Pengendalian dan Kecama 16 16 0 0 Sekretariat Terjadi Bencana
non alam pandemi
Capaianpembinaan peraturan tan Daerah
covid-19 sehingga
perundang-undangan
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Peningkatan sistem Paket 6 5 0 0 Sekretariat Terjadi Bencana
C non alam pandemi
jaringan Daerah
dokumentasi dan covid-19 sehingga
informasi hukum kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Penyuluhan hukum Kali 33 27 0 0 Sekretariat Terjadi Bencana
peraturan perundang- Daerah non alam pandemi
undangan covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Tersusunnya Ranc. 15 15 8 53,3 Sekretariat
Ranperda Perda Daerah
Tersusunnya Perbup 30 30 89 296 Sekretariat
Peraturan Bupati Daerah
Program Jumlah organisasi PD 24 24 24 100 Sekretariat
Kelembagaan perangkat daerah Daerah
Perangkat Daerah yang dievaluasi
struktur dan uraian
tugasnya
Program Persentase organisasi % 90 80 80 88,9 Sekretariat
Ketatalaksanaan perangkat daerah Daerah
Perangkat Daerah yang menyusun SOP,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-130


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SPP dan IKM "baik"
Program Persentase aparat % 90 80 90 100 Sekretariat
Pendayagunaan
Capaiansipil negara yang Daerah
Aparatur Daerah mendapatkan
pelatihan
peningkatan kinerja
Program C Persentase jumlah % 100 100 100 100 Sekretariat
Koordinasi Bidang pengadaan barang / Daerah
Administrasi jasa pemerintah yang
Pembangunan dilaksanakan melalui
ULP
Persentase kegiatan % 65 65 80 123 Sekretariat
fisik yang dilakukan Daerah
monev pembangunan
Jumlah tenaga kerja Orang 300 240 194 64,7 Sekretariat Jumlah kumulatif
konstruksi yang Daerah dari tahun 2016-
mengikuti fasilitasi 2020
sertifikasi / lulus
sertifikasi
ketrampilan
Persentase jumlah % 95 90 95 100 Sekretariat
SKPD yang Daerah
mengumumkan
seluruh paket
Pengadaan Barang /
jasa pemerintah yang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-131


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
diumumkan pada
SiRUP
CapaianPersentase Jumlah % 95 90 100 105,3 Sekretariat
SKPD yang Daerah
melaporkan TEPRA
melalui Sismontepra
C tepat waktu
Program Jumlah koordinasi Tahun 1 1 1 100 Sekretariat
Koordinasi bidang perekonomian Daerah
Terpadu Bidang
Perekonomian
Program Terlaksananya lelang Kali 120 120 24 16,7 Sekretariat Tidak banyak
Koordinasi Bidang Daerah kegiatan yang
Tata dilaksanakan
Pemerintahan Tahun 2020
Terlaksananya rakor Kali 4 2 2 50 Sekretariat Terjadi Bencana
dan monitoring Daerah non alam pandemi
covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 dikurangi
Tersusunnya Doku 1 1 0 0 Sekretariat Masa Jabatan
dokumen LKP- AMJ men Daerah Bupati tahun
2020 belum
berakhir
Terlaksananya PATEN Kecama 15 15 16 106 Sekretariat
di Kab. Blora dan tan Daerah
studi orientasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-132


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya Doku 10 10 1 10 Sekretariat
penegasan batas men Daerah
Capaiandaerah dan
inventarisasi pilar
batas
Tersusunnya Doku 150 150 70 46,7 Sekretariat
C dokumen LPPD men Daerah
Tersusunnya Doku 700 700 140 20 Sekretariat
dokumen LKPJ men Daerah
Program Terlaksananya Kali 10 9 10 100 Sekretariat Kegiatan
Koordinasi Bidang Sosialisasi Kepada Daerah dilakasanakan
Pemerintahan Aparatur Pemerintah Dinas PMD
Desa desa dan BPD
Terlaksananya Kali 10 9 10 100 Sekretariat Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah dilakasanakan
mengenai PEMDES Dinas PMD
Terlaksananya Monev Kali 80 80 80 100 Sekretariat Kegiatan
APBDesa Daerah dilakasanakan
Dinas PMD
Terselenggaranya Paket 5 5 5 100 Sekretariat Kegiatan
Pelatihan Aparatur Daerah dilakasanakan
Pemerintah Desa Dinas PMD
dalam Bidang
Manajemen
Pemerintah Desa
Program Koordinasi bidang Kali 250 250 49 19,6 Sekretariat Terjadi Bencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-133


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi Bidang kesehatan, tenaga Daerah non alam pandemi
Kesejahteraan kerja, transmigrasi covid-19 sehingga
Rakyat kegiatan Tahun
Capaianserta kesejahteraan 2020 dikurangi
sosial lainnya
Koordinasi & Kali 250 250 48 19,6 Sekretariat Terjadi Bencana
pemantauan di Daerah non alam pandemi
C bidang pemuda, covid-19 sehingga
olahraga, kegiatan Tahun
2020 dikurangi
pemberdayaan
perempuan dan
keluarga berencana
Koordinasi dan Kali 250 250 49 19,6 Sekretariat Terjadi Bencana
pemantaauan di Daerah non alam pandemi
bidang pendidikan covid-19 sehingga
perpustakaan, kegiatan Tahun
2020 dikurangi
kebudayaan urusan
agama serta
melaksanakan
pelayanan
administrasi
Jumlah survey Lokasi 550 550 68 12,36 Sekretariat Terjadi Bencana
monitoring dan Daerah non alam pandemi
evaluasi pelaporan covid-19 sehingga
bidang kesejahteraan kegiatan Tahun
2020 dikurangi
rakyat
Jumlah fasilitasi Keg. 1.230 984 24 1,95 Sekretariat Terjadi Bencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-134


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kegiatan keagamaan Daerah non alam pandemi
masyarakat se covid-19 sehingga
Kabupaten Blora kegiatan Tahun
Capaian 2020 dikurangi
Pembangunan tempat Unit 3 3 3 100 Sekretariat
ibadah Daerah
Program C Jumlah kegiatan Kali 420 420 540 128,6 Sekretariat
Koordinasi Bidang kepala daerah yang Daerah
Kehumasan dipublikasikan
melalui media massa
/ elektronik
Program Jumlah Plakat Buah 45 45 106 235,5 Sekretariat
Penyelenggaraan lambang daerah dan Daerah
Keprotokolan pelatihan
Daerah keprotokolan SKPD

Jumlah upacara rutin Kali 7 7 4 57,1 Sekretariat Terjadi Bencana


berkala dan hari Daerah non alam pandemi
besar nasional yang covid-19 sehingga
diselenggarakan kegiatan Tahun
2020 dikurangi
Bagian Humas dan
Protokol selama 1
tahun
Program Nilai Hasil Evaluasi Nilai B B B 100 Sekretariat
Peningkatan dan (LHE) Sistem Daerah
Pengembangan Akuntabilitas Kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-135


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelola Pemerintah (SAKIP)
Keuangan
Sekretariat Capaian
Daerah
Tersusunnya laporan Dokum 144 144 144 100 Sekretariat
penatausahaan en Daerah
C keuangan sekretariat
daerah
Tersusunya dokumen Doku- 5 5 5 100 Sekretariat
rencana kerja Setda men Daerah
Kab.Blora
2 URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DEWAN
Program Jumlah ranperda Perda 18 15 15 83,3 SETWAN
peningkatan inisiatif yang
kapasitas lembaga disahkan menjadi
perwakilan rakyat perda inisiatif
E FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 URUSAN BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Program Tingkat ketersediaan % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan dokumen
Pengembangan perencanaan
Wilayah Strategis pengembangan
dan Cepat wilayah strategis dan
Tumbuh cepat tumbuh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-136


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Tingkat ketersediaan % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan dokumen
PengembanganCapaianperencanaan
Kota-Kota pengembangan kota-
Menengah Dan kota menengah dan
Besar besar
Program C Persentase SKPD % 100 100 100 100 BAPPEDA
Peningkatan mampu menyusun
Kapasitas dokumen
Kelembagaan perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Kesesuaian Progran % 90 90 90 100 BAPPEDA
Perencanaan RKPD dengan
Pembangunan Program RPJMD
Daerah
Kesesuaian Program % 98,5 98,5 97 98,5 BAPPEDA
di KUA PPAS dengan
Program di RKPD
Kesesuaian Kegiatan % 85 85 84 98,8 BAPPEDA
di KUA PPAS dengan
Kegiatan di RKPD
Kesesuaian Program % 97 97 96 98,9 BAPPEDA
di APBD dengan
Program di RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-137


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kesesuaian Kegiatan % 80 80 79,5 99,3 BAPPEDA
di APBD dengan
CapaianProgram di RKPD
Realisasi Kinerja % 100 100 100 100 BAPPEDA
RKPD
Realisasi Indikator % 92 92 95 100 BAPPEDA
C Kinerja RPJMD
Program Tingkat Kesesuaian % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan Perencanaan Bidang
Pembangunan Ekonomi dengan
Ekonomi Pelaksanaan RPJMD
Program Tingkat Kesesuaian % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan Perencanaan Bidang
Sosial dan Budaya sosial budaya dengan
Pelaksanaan RPJMD
Program Tingkat Kesesuaian % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan Perencanaan
Prasarana Wilayah prasarana wilayah
Dan dan sumberdaya alam
Sumber Daya dengan Pelaksanaan
Alam RPJMD
Program Bidang Persentase % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan Ketersediaan
Pembangunan dokumen
Bersumber dari perencanaan
Pemerintah pembangunan daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-138


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bersumber dari
pemerintah provinsi
Program Bidang
CapaianKetersediaan % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan dokumen
Pembangunan perencanaan
Bersumber dari pembangunan daerah
C
Pemerintah Pusat bersumber dari
Beserta pemerintah pusat
Pendampingannya
2 URUSAN BIDANG KEUANGAN
Program Persentase % 3,74 2,92 5,96 159,3 BPPKAD
Peningkatan dan peningkatan PAD per
Pengembangan tahun
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Opini LKPD Status WTP WTP WTP 100 BPPKAD
Persentase tanah % 76,67 70,42 65 84,8 BPPKAD
milik Pemkab yang
bersertifikat
3 URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
Program Jumlah ASN yang Orang 1.135 1.465 900 79,29 Badan Terjadi Bencana
Peningkatan mengikuti Pendidikan Kepegawaian non alam pandemi
Kapasitas Sumber dan Pelatihan Daerah covid-19 sehingga
daya Fungsional kegiatan Tahun
2020 dikurangi
Aparatur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-139


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase pejabat % 57,6 55,48 58 100,7 Badan
yang sesuai dengan Kepegawaian
Capaiankompetensi Daerah
Program Persentase % 100 100 100 100 Badan
Pembinaan dan penyelesaian kasus- Kepegawaian
Pengembangan kasus pelanggaran Daerah
Aparatur C disiplin dan proses
izin perkawinan dan
perceraian
Jumlah ASN yang Orang 2.850 2.850 4.053 142,2 Badan
Pindah Tugas dan Kepegawaian
Pensiun Daerah
4 URUSAN BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Program Tingkat Kesesuaian % 100 100 100 100 BAPPEDA
Penelitian dan Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Bidang Penelitian
IPTEK dengan Roadmap
SIDa
F URUSAN BIDANG PENGAWASAN PEMERINTAHAN
1 URUSAN BIDANG PENGAWASAN
Program Persentase % 100 100 96,5 96,5 Inspektorat
peningkatan rekomendasi hasil
sistem pemeriksaan internal
pengawasan yang telah
internal dan ditindaklanjuti

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-140


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDHCapaian
Persentase laporan % 100 100 100 100 Inspektorat
hasil tindak lanjut
dan ekspose temuan
C hasil pengawasan
yang telah disusun
Tingkat Maturitas Nilai Level 3 Level 3 Level 3 100 Inspektorat
SPIP
Program Tingkat kapabilitas Nilai Level 3 Level 3 Level 3 100 Inspektorat
peningkatan APIP
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
G UNSUR KEWILYAHAN
1 URUSAN BIDANG KECAMATAN
Program Terselenggaranya Kecama 16 16 16 100 Kecamatan
koordinasi dan koordinasi dan tan
pelayanan pada pelayanan pada
kecamataan kecamataan
Program Terselenggaranya Kecama 16 16 16 100 Kecamatan
pengembangan Penyediaan sarana tan
sarana dan dan prasarana umum
prasarana umum dan pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-141


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan pembangunan masyarakat di
masyarakat di wilayah kecamatan
wilayah Capaian
kecamatan
Program Terselenggaranya Kecama 16 16 16 100 Kecamatan
pengembangan kegiatan tan
wilayah C pengembangan
kecamatan wilayah kecamatan
Program Terkoordinasikannya Kecama 16 16 16 100 Kecamatan
koordinasi dan peningkatan kualitas tan
Pelayanan Pada pelayanan pada
Kelurahan kelurahan
H FUNGSI PEMERINTAHAN UMUM
1 URUSAN BIDANG KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
Program Kegiatan pembinaan Kali 30 25 54 180 Kesatuan Bangsa
Peningkatan politik daerah dan Politik
Politik
Masyarakat
Tingkat partisipasi % 80 77 77,47 96,83 Kesatuan Bangsa
politik masyarakat dan Politik
Kabupaten Blora
Program Jumlah tokoh Orang 1.800 1.500 2.745 152,5 Kesatuan Bangsa
Pengembangan masyarakat yang dan Politik
Wawasan memahami
Kebangsaan peningkatan toleransi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-142


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kerukunan antar
umat beragama, nilai
Capaiansosial dan solidaritas
di kalangan
masyarakat serta
pelestarian nilai-nilai
C luhur budaya bangsa
Program Jumlah pemuda / Orang 1.200 1.000 1.220 101,7 Kesatuan Bangsa
kemitraan pelajar yang dan Politik
wawasan mendapatkan
kebangsaan peningkatan wawasan
menjaga kebangsaan dan bela
ketertiban dan negara
keamanan
Program Pelatihan Orang 1.200 1.000 1.650 137,5 Kesatuan Bangsa
peningkatan dan pengendalian dan Politik
kenyamanan keamanan dan
lingkungan kenyamanan
lingkungan
(Pembekalan Kader
FKDM)
Program Terpeliharanya Kali 72 60 60 83,3 Kesatuan Bangsa Terjadi Bencana
pemeliharaan kondusifitas wilayah dan Politik non alam pandemi
kantrantibnas dan melalui kerjasama covid-19 sehingga
pencegahan KOMINDA kegiatan Tahun
2020 dikurangi
tindak kriminal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-143


Tabel II-63
Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021

Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Jumlah tokoh Orang 3.000 2.500 1.940 64,7 Kesatuan Bangsa Terjadi Bencana
Peningkatan masyarakat, pemuda dan Politik non alam pandemi
Pemberantasan covid-19 sehingga
Capaiandan pelajar yang kegiatan Tahun
Penyakit mendapatkan
2020 dikurangi
Masyarakat penyuluhan narkoba

C
Sumber : Bappeda Kabupaten Blora, 2020, Data Terolah

Keterangan : : Tercapai ( > 90 % dari Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021)


: Tidak tercapai ( < 90 % dari Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021)
Berdasar hasil evaluasi capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2016 – 2021 didapat hasil bahwa jumlah
indicator kinerja program sebanyak 377 Indikator, yang sudah tercapai 273 Indikator (72,4%) sedangkan yang belum tercapai 104
indikator ( 27,6%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-144


2.3 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Blora
Permasalahan pembangunan di Kabupaten Blora yang menjadi isu strategis
pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2022 sesuai Dokumen RPJPD
Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Isu kualitas SDM Kabupaten Blora dapat dilihat dari segi kesehatan dan
pendidikan. Urusan permasalahan kesehatan dapat dilihat dari masih
adanya kasus stunting tahun 2020 terjadi 855 kasus, gizi buruk tahun
2020 terjadi 70 kasus, angka kematian ibu tahun 2020 terjadi 10
kasus), dan angka kematian bayi tahun 2020 terjadi 99 kasus atau 8,55
per 1.000 KH sedangkan isu strategis urusan pendidikan masih adanya
angka putus sekolah dan masih kurangnya penataan managemen
pendidikan.
2. Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat
Akibat pandemi covid-19 yang terjadi di awal Tahun 2020 berdampak
pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi di Indonesia tak terkecuali di
Kabupaten Blora. Pandemi covid-19 berakibat cukup signifikan dalam
pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada
Triwulan ke III tahun 2020 terkontraksi minus 3,49% sehingga
berpengaruh dengan meningkatnya tingkat kemiskinan, dan
meningkatnya pengangguran serta menurunnya nilai investasi
diperkirakan juga turun akibat dampak pandemi covid-19 sebesar 45%-
75%. Nilai investasi di Kabupaten Blora Tahun 2020 sebesar Rp. 6,9 T,
tingkat pengangguran terbuka meningkat 1,07 % dari tahun 2019, serta
angka kemiskinan juga meningkat menjadi 11,9 % tahun 2020.
3. Pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek daya saing
daerah yang perlu mendapat perhatian serius. Ketersediaan fasilitas
wilayah / infrastruktur di Kabupaten Blora meliputi prasarana
transportsi darat, transportasi udara, fasilitas pendidikan tinggi,
ketersediaan air bersih, ketersediaan kawasan peruntukan industri dan
fasilitas lainnya. Infrastruktur jalan kabupaten pada Tahun 2019 dalam
kondisi baik masih 48,12 % (582,68 km dari total panjang jalan
1.210,84 km) aka tetapi tahun 2020 kondisi jalan baik tinggal kondisi
baik sebesar 22,29 % dan mengalami penurunan 25,83 % tahun 2019
sebesar 48,12 %,jalan yang belum tertangani terutama daerah pinggiran,
daerah tertinggal dan desa–desa di wilayah hutan, sedangkan
pembangunan jalan yang terselesaikan pada Tahun 2020 sepanjang
40,43 Km. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-145


dan sosial di wilayah perbatasan dan desa tertinggal merupakan
prioritas penanganan pemenuhan infrastruktur.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
Pemerataan pembangunan di suatu wilayah dilihat dari indeks gini (
kesenjangan antar individu) dan indeks wiliamsons (kesenjangan antar
wilayah). Indeks gini di Kabupaten Blora pada Tahun 2019 sebesar 0,39
artinya ketimpangan pendapatan masyarakat masih cukup tinggi.
Dalam beberapa tahun ke depan, diprediksi ketimpangan pendapatan
akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat
kemakmuran masyarakat yang meningkat. Peningkatan tingkat
kemakmuran cenderung akan semakin meningkatkan ketimpangan
pendapatan antar masyarakat. Sedangkan Indeks Wiliamsons di
kabupaten Blora pada tahun 2019 sebesar 0,415 artinya bahwa tingkat
disparitas di Kabupaten Blora masuk dalam kategori sedang, dimana
pada kategori ini terlihat daerah-daerah yang perkembangannya cepat
dan ada daerah yang cenderung stagnan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis
Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik menuju reformasi
birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja
aparatur dengan penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Pada Tahun 2020 tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baru 80,21% dari
45(empat puluh lima SKPD) sehingga perlu adanya peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat. Transparan dan efisien dalam
pengelolaan anggaran dan pelayanan publik bagi masyarakat, penataan
kelembagaan sesuai kewenangan, serta pemanfaatan teknologi informasi
dalam peningkatan pelayanan publik terutama melalui inovasi
peningkatan pelayanan harus terus dilakukan.
6. Menciptakan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang
tentram, tertib dan aman
Kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman Kerukunan
menyangkut keseimbangan sosial dalam masyarakat, dimana
masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian, oleh
karena itu nilai-nilai dan norma-norma dalam beretika harus diterapkan
sejak dini, indikator tersebut meliputi tidak adanya konflik di
masyarakat, meningkatnya partisipasi politik masyarakat, dan
menurunnya angka kriminalitas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-146


Adapun permasalahan pembangunan dan faktor penghambat di Kabupaten
Blora sesuai capaian indikator Pembangunan Tahun 2020 terhadap target
akhir indikator pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021 dan adalah sebagai
berikut:
Tabel II-64
Permasalahan Pembangunan dan Faktor Penghambat
di Kabupaten Blora Tahun 2020

No Permasalahan Pembangunan Faktor Penghambat


1 Masih adanya anak putus sekolah Masalah kemiskinan
pada jenjang sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama
2 Jumlah dokter gigi di Puskesmas yang Kurangnya dokter gigi
belum merata
3 Belum meratanya masyarakat yang Data penduduk miskin yang
dijamin kesehatannya melalui BPJS belum memiliki jaminan
ksehatan belum ter update
4 Masih tingginya angka kesakitan Kurangnya pemahaman
penyakit demam berdarah masyarakat terhadap
kebersihan lingkungan
5 Masih adanya kasus gizi buruk dan Kurangnya pola asuh yang
stunting pada balita benar terhadap balita
6 Masih adanya ibu hamil yang Kurangnya pemahaman ibu
mengalami kurang energi protein hamil terhadap gizi
7 Masih belum tercapaian cakupan Kurangnya sarana dan
pelayanan RSU Dr. R. Soetijono Blora prasarana dalam menunjang
dan RSU Dr. R. Soeprapto Cepu pelayanan rumah sakit
8 Masih tingginya kasus kematian di Kurangnya sarana dan
RSU Blora maupun Cepu prasarana dalam menunjang
pelayanan rumah sakit
9 Masih adanya jalan kabupaten dalam Belum semua jalan kabupaten
kondisi rusak di bangun dengan metode rigid
beton
10 Masih rendahnya cakupan pelayanan Kurangnya sarana dan
sanitasi prasarana sanitasi
11 Masih adanya rumah tidak layak huni Masalah Kemiskinan
bagi masyarakat miskin
12 Masih adanya kawasan kumuh di Masalah Kemiskinan
perkotaan
13 Kurangnya SDM Linmas dan Kurangnya kemauan
kurangnya pelayanan dalam masyarakat untuk menjadi
penanganan bencana kebakaran linmas
14 Kurangnya kualifikasi SDM Pemadam Kurangnya pendidikan dan
kebakaran pelatihan pemadam kebakaran
yang diselenggarakan
15 Kurangnya sarana dan prasarana Keterbatasan anggaran
Pemadam kebakaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-147


No Permasalahan Pembangunan Faktor Penghambat
16 Masih rendahnya tenaga kerja yang Kurangnya kemauan tenaga
terampil kerja dalam mengikuti latihan
kerja
17 Masih rendahnya penyerapan tenaga Kurangnya ketrampilan tenaga
kerja di dunia usaha kerja yang dibutuhkan dunia
usaha
18 Masih adanya sampah yang belum Kurangnya sarana dan
terangkut prasarana pengelolaan sampah
19 Masih rendahnya SDM perangkat desa SDM perangkat desa memiliki
dalam pengelolaan managemen desa Pendidikan yang kurang
memadai
20 Masih tingginya angka unmeetneed Masih kurangnya kesadaran
dalam pelayanan KB masyarakat untuk ber KB
21 Masih adanya perkawinan dibawah Masalaha Kemiskinan dan
usia kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang kesehatan
reproduksi
22 Angka pemakaian kontarsepsi / CPR Kurangnya pemahaman WUS
bagi perempuan menikah usia 15-49 tentang KB dan dampak
tahun (semua cara modern) pandemik covid-19
23 Masih kurangnya sarana dan Kurangnya pengelolaan
prasarana terminal kewenangan terminal oleh instansi terkait
kabupaten
24 Masih kurangnya sarana dan Panjang jalan kabupaten
prasarana perlengkapan jalan bertambah
25 Masih rendahnya informasi Kurangnya kesadaran instansi
keterbukaan public pemerintah dalam
menyampaikan informasi
pelayanan melalui media
kepada masyarakat
26 Masih adanya koperasi yang belum Kurangnya pemahaman
sehat managemen koperasi dalam
pelayanan perkoperasian
27 Kurangnya promosi produk UMKM Kurangnya tenaga pemasaran
dalam promosi proguk UMKM
28 Teknologi sistem pelayanan informasi Kurangnya SDM yang memiliki
dan perijinan investasi secara kemampuan IT
elektronik (SPIPISE) belum memadai
29 Pembinaan dan pelatihan bagi atlet Kurangnya sarana dan
belum maksimal prasarana olah raga dan SDM
pelatih
30 Dukungan dan pelatihan bagi pemuda Kurangnya motivasi pemuda
untuk berwirausaha masih belum untuk berwirausaha
optimal
31 Kurangnya organisasi pemuda yang Tidak semua organisasi
memiliki legalitas organisasi dari pemuda terdata
Pemerintahan Kabupaten

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-148


No Permasalahan Pembangunan Faktor Penghambat
32 Kurangnya kegiatan pelestarian dan Pada Tahun 2020 terjadi
aktualisasi seni dan adat budaya pandemi covid-19 sehingga
daerah aktifitas seni ditiadakan
33 Kurangnya kegiatan seni di daerah Pada Tahun 2020 terjadi
pandemi covid-19 sehingga
aktifitas seni ditiadakan
34 Kurangnya benda budaya, situs dan Kurangnya SDM
Kawasan budaya yang dilestarikan
35 Kurangnya sarana dan prasarana Kurangnya anggaran
perpustakaan terutama media literasi
36 Penurunan jumlah wisatawan Pada Tahun 2020 terjadi
pandemi covid-19 sehingga
banyak obyek wisata
membatasi jumlah pengunjung
37 Masih rendahnya produksi perikanan Masih rendahnya SDM
budidaya dan perikanan air tangkap peternakan
38 Kurangnya produksi hasil panen Tidak semua petani memiliki
Kedelai, jeruk, kelapa, tebu, ubi kayu, keinginan untuk menanam
tidak terpenuhi tanaman yang kurang
menjanjikan
39 Kurangnya promosi pemasaran hasil Masih rendahnya SDM
produksi peternakan unggulan peternakan
40 Masih rendahnya nilai ekpor produk Belum maksimalnya jejaring
dari Blora ekspor
41 Pengurusan dan inventaris atas tanah Banyaknya asset daerah yang
milik Pemkab belum dilaksanakan belum dikelola
maksimal
42 Banyaknya ASN yang belum sesuai Belum adanya standarisasi
kompetensi jabatan jabatan di lingkungan ASN

Selanjutnya penyerapan anggaran dan realisasi fisik atas program-program


dan kegiatan sesuai dengan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan
di Kabupaten Blora Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel II-65
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Berdasarkan Perangkat
Daerah dalam APBD Tahun 2020

Realiassi Realisasi
Perangkat Total Anggaran Realisasi Anggaran
No. Keuangan Fisik
Daerah Tahun 2020 Tahun 2020
(%) (%)

1 KECAMATAN
3.742.931.200 3.727.035.500 99,58 100
RANDUBLATUNG

2 KECAMATAN
417.594.000 417.594.000 100 100
SAMBONG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-149


Realiassi Realisasi
Perangkat Total Anggaran Realisasi Anggaran
No. Keuangan Fisik
Daerah Tahun 2020 Tahun 2020
(%) (%)

3 KECAMATAN
485.000.000 483.801.245 99,75 100
BANJAREJO

4 DINAS
PERDAGANGAN, 12.344.112.200 12.265.383.933 99,36 100
KOPERASI & UMKM

5 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN 2.839.525.000 2.777.827.051 97,83 100
TERPADU SATU
PINTU

6 DINAS
PENGENDALIAN 10.525.407.000 10.285.749.288 97,72 100
PENDUDUK DAN KB

7 DINAS PETERNAKAN
4.584.133.000 4.328.113.605 94,42 100
DAN PERIKANAN

8 INSPEKTORAT
2.989.000.000 2.623.165.277 87,76 100
DAERAH

9 DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN 185.356.500.287 167.144.293.344 90,17 99,82
PENATAAN RUANG

10 DINAS
KEPENDUDUKAN 5.475.800.000 4.988.680.497 91,10 99,64
DAN CATATAN SIPIL

11 KECAMATAN
412.645.000 411.121.344 99,63 99,63
BOGOREJO

12 KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN 1.604.706.000 1.468.175.549 91,49 99,22
POLITIK

13 BADAN
PERENCANAAN
4.912.689.343 4.587.899.418 93,39 99,13
PEMBANGUNAN
DAERAH

14 DINAS
PERINDUSTRIAN 5.484.103.000 4.727.893.915 86,21 98,92
DAN TENAGA KERJA

15 KECAMATAN
448.026.000 427.056.697 95,32 98,75
TODANAN

16 SATUAN POLISI
4.613.131.287 4.547.305.923 98,57 98,57
PAMONG PRAJA

17 KECAMATAN
440.383.762 440.383.762 100 100
TUNJUNGAN

18 DINAS KOMUNIKASI
3.140.538.000 3.054.686.922 97,27 98,00
DAN INFORMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-150


Realiassi Realisasi
Perangkat Total Anggaran Realisasi Anggaran
No. Keuangan Fisik
Daerah Tahun 2020 Tahun 2020
(%) (%)

19
KECAMATAN BLORA 5.753.891.126 97,50 97,50
5.901.182.925

20 KECAMATAN JATI 364.271.000 364.271.000 100 100

21 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN 33.388.629.150 32.342.966.666 96,87 97,00
PERHUBUNGAN

22 KECAMATAN CEPU 9.911.181.757 9.530.189.919 96,16 96,00

23 DINAS LINGKUNGAN
5.484.046.000 5.269.604.790 96,52 96,00
HIDUP

24 DINAS
PEMBERDAYAAN
4.033.412.000 3.852.898.391 95,52 95,51
MASYARAKAT DAN
DESA

25 DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN 14.030.467.500 13.528.915.056 96,43 95,00
PANGAN

26 DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 3.562.224.000 3.295.362.182 92,51 95,00
PERLINDUNGAN
ANAK

27 BADAN
KEPEGAWAIAN 4.424.294.000 3.625.480.010 81,94 94,92
DAERAH

28 KECAMATAN
548.314.000 518.075.000 94,49 94,49
KEDUNGTUBAN

29 BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN
7.511.380.450 6.837.868.024 91,03 94,00
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

30 SEKRETARIAT DPRD 34.490.868.000 31.947.586.352 92,63 93,00

31 DINAS
PERPUSTAKAAN DAN 1.754.150.650 1.623.385.616 92,55 93,00
ARSIP DAERAH

32 RSUD. Dr. R
57.805.228.759 48.272.184.895 83,51 92,84
SOEPRAPTO CEPU

33 BADAN
PENANGGULANGAN 6.106.032.000 5.590.555.336 91,56 92,00
BENCANA DAERAH

34 KECAMATAN JIKEN 379.000.000 347.181.336 91,60 91,60

35 DINAS PENDIDIKAN 154.569.092.108 152.449.135.182 98,63 90,97

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-151


Realiassi Realisasi
Perangkat Total Anggaran Realisasi Anggaran
No. Keuangan Fisik
Daerah Tahun 2020 Tahun 2020
(%) (%)

36 KECAMATAN
320.311.000 290.656.348 90,74 90,74
KRADENAN

37 DINAS
KEPEMUDAAN, OLAH
6.871.168.800 6.065.108.744 88,27 89,53
RAGA KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

38 SEKRETARIAT
22.417.776.650 20.305.088.884 85,69
DAERAH 89,21

39 KECAMATAN
1.492.520.000 1.443.860.000 96,74 88,22
KUNDURAN

40 KECAMATAN JEPON 2.485.416.000 2.171.824.946 87,38 88,05

41 DINAS KESEHATAN 155.954.971.879 145.945.187.177 93,40 87,60

42 KECAMATAN JAPAH 428.609.000 400.336.898 93,40 87,00

43 RSUD. Dr. R
82.606.579.343 89,96 82,09
SOETIONO BLORA 91.829.247.148

44 KECAMATAN
1.368.223.623 1.337.931.624 97,79 80,92
NGAWEN

TOTAL 877.248.243.478 814.422.292.115 93,91 94,37

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Blora, 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-152


BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun
2021-2026. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Blora Tahun
2022 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Blora
Tahun 2021-2026 dengan menitikberatkan pada peningkatan fiskal
daerah untuk pembangunan infrastruktur.
Aspek pembangunan ekonomi nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024
adalah pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan diarahkan untuk
meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan
dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam
memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi
pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong
pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan
keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan
kesejahteraan secara adil dan merata. Tema Pembangunan Nasional
tahun 2022 adalah “Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural” dengan
menitik beratkan akselerasi poses pemulihan ekonomi masyarakat dan
dunia usaha pasca pandemi covid-19 serta melakukan reformasi
struktural untuk meningkatkan daya saing.
Sedangkan arah kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Jawa Tengah
yang tercantum dalam Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa
Tengah Tahun 2022, yaitu “Peningkatan perekonomian daerah dan
kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi
daerah dan sumber daya manusia” dengan prioritas pembangunan
ekonomi pada penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat
dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko
bencana.
Target Indikator makro ekonomi Nasional dan Propinsi Jawa Tengah
dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel III-1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tingkat Nasional dan Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2022

No Indikator Nasional Jawa Tengah Ket

1 Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) 5,4 - 6 3,93 – 5,2

2 Inflasi (%, yoy) 2-4 3,0 + 1

3 Tingkat Kemiskinan ( % ) 8,5 - 9 11,42 -10,27

4 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5 – 6,2 5,96 – 5,88

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-1


Akibat adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 di
Kabupaten Blora yang kemungknan juga akan mempengaruhi
perekonomian pada Tahun 2021 serta pertumbuhan ekonomi Tahun
2022 pasca pandemi covid-19, target asumsi dasar ekonomi makro Tahun
2022 di Kabupaten Blora sebagai berikut :
Tabel III-2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Blora Tahun 2022

Target
Capaian perkiraan
Target
No. Indikator Tahun Tahun
2022
2020 2021
(outlock)
1 Pertumbuhan Ekonomi ( % ) -4,66 2 -4 2-4
2 Tingkat Pengangguran Terbuka ( % ) 4,89 5-6 5,5
3 Tingkat Kemiskinan ( % ) 11,96 12 - 14 11-12
4 Laju Inflasi ( % ) 1,37 2,5 - 6 2,5 - 6
Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2022 secara garis besar
didasarkan pada kondisi makro pada tahun 2020 dan perkiraannya pada
tahun 2021. Kondisi tersebut, diantaranya:
1. Inflasi Blora pada akhir tahun 2020 ditutup dengan angka 1,37 %.
Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yakni
terjadinya kenaikan pada bahan pokok dll, sedangkan prediksi
inflasi pada pada tahun 2021 akan berkisar antara 2,5 – 6 % pasca
pemulihan pandemi covid-19 dan program vaksinasi covid-19 secara
nasional.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2020
mengalami kontraksi yang cukup besar akibat pandemi covid-19
yakni terjadi penurunan sekitar -4,66 % yang mengakibatkan daya
beli masyarakat menurun, sedangkan diharapkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Blora tahun 2021 akan bergerak di angka 3,1-
3,4 % dikarenakan Pemerintah sudah mencanangkan vaksinasi
covid-19 dan semakin patuhnya masyarakat dalam menjalankan
protokol kesehatan sehingga sektor ekonomi juga diharapkan
bergerak.
3. Struktur ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2020 masih didominasi
oleh Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian,kemudian
disusul Pertanian Kehutanan Perikanan dan Perdagangan Besar dan
Eceran, disusul lapangan usaha industri Pengolahan.
4. Sektor unggulan Kabupaten Blora terdiri dari 2 sektor yaitu : 1.
Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan, hal ini berdasarkan nilai
Location Quotient pada sektor pertambangan tercatat 12,04,
sedangkan Location Quotient pada sektor Pertanian tercatat 1,62.
5. Berdasarkan lapangan usaha yang dianalisis berdasarkan Location
Qoutient dan Differential Shift tahun 2014-2018, Kabupaten Blora
memiliki 3 lapangan usaha unggulan yaitu : Pertanian, Perdagangan
dan pertambangan / penggalian.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-2


6. Di bidang peternakan khusunya sapi Tahun 2022 diasumsikan akan
mengalami kenaikan, dilihat dari trend populasi ternak sapi potong
di Kabupaten Blora dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan
255.688 ekor pada tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat menjadi
267.193 ekor.
7. Jumlah investor di Kabupaten Blora pada tahun 2020 sebanyak 854
PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 6,9 Trilyun mengalami
kenaikan mencapai 30 % dari sebelumnya Rp 5,3 Trilyun Pada
Tahun 2019 dengan jumlah investor sebanyak 589 PMDN. Berkaitan
dengan masih terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi di
masyarakat walaupun telah dilaksanakan vaksinasi pada Tahun
2021 kemungkinan investasi di kabupaten Blora tahun berkenaan
masih mengalami stagnanisasi sekitar 30-40%.
8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2020 tercatat
sebesar 69,05% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun
2020 sebesar 4,89 %.
3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Pada tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora mengalami
menurun menjadi -4,65 %. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan
yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2019 yang sebesar 4,05 %.
Sektor ekonomi tertinggi sekaligus konstributor terbesar tahun 2020
terhadap pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Blora adalah sektor
Pertanian, kehutanan dan perikananan, sebesar Rp 5.840.315,29 juta
meningkat dari tahun 2019 yang semula Rp 5.621.617.,73 juta di tahun
2019, terjadi kenaikan 2,7 % dengan nilai kontribusi sebesar 24,4 % dari
total PDRB Kabupaten pada tahun 2020. Sedangkan sektor yang
memberikan konstribusi sangat sedikit terhadap pembentukan PDRB
adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
serta Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya berkonstribusi sebesar
0,039 % dan 0,1 % dari total PDRB.
Berdasarkan fluktuasi harga-harga selama tahun 2020, kondisi inflasi di
Kabupaten Blora terjadi penurunan menjadi 1,37 %, semula 2,62 % pada
tahun 2019 akibat pandemi covid-19 dikarenakan daya beli masyarakat
menurun dan adanya pembatasan sosial sehingga interaksi ekonomi
terganngu.
Dalam sektor investasi, jumlah investor yang menanamkan modalnya di
Kabupaten Blora mengalami peningkatan, dari 589 Investor pada tahun
2019 menjadi 854 investor pada tahun 2020. Hal ini secara otomatis
berdampak pada nilai investasi, dimana investasi pada tahun 2020
sebesar 6,9 Trilyun rupiah dibandingkan dengan nilai investasi pada
tahun 2019 yang hanya sebesar 5,3 Trilyun rupiah.
Dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya usaha
menengah, kecil dan mikro yang terkena dampak langsung (penurunan
produksi, sulitnya bahan baku serta sulitnya penjualan) sehingga akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, penurunan
investasi dan tingginya pengangguran di Kabupaten Blora.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-3


3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022
Pandemi covid-19 yang terjadi di awal Tahun 2020 sangat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Blora terkontraksi hingga -4,66 %. Akan tetapi proyeksi perekonomian
Blora pada tahun 2021 diharapkan tumbuh dikisaran 2-4 % (target
RPJMD tahun 2016-2021) dengan inflasi sebesar 2,5-6 % dan angka
pengangguran terbuka sebesar 5-6%, apabila pandemi covid-19 ini
berakhir hingga akhir tahun 2021 karena adanya program vaksinasi
covid-19 dan semakin patuhnya masyarakat dalam menjalankan protokol
kesehatan maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan
penganguran menurun pada Tahun 2022.
Pertumbuhan ekonomi Blora diperkirakan masih didominasi oleh peranan
lapangan usaha sektor Pertanian, kehutanan dan periakanan disusul
pertambangan dan Penggalian, industri pengolahan serta perdagangan.
Kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora yaitu
dengan peningkatan peran usaha mikro kecil dan menengah dan
masifnya pembangunan infrastruktur.
Strategi untuk mencapai proyeksi kondisi ekonomi seperti tersebut di atas
diantaranya:
1. Perbaikan iklim investasi melalui pemberian kredit tanpa bunga
pada sektor komersil dan korporasi serta pengembangan investasi
padat karya yang dapat memberikan pengaruh besar kepada
masyarakat, efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan investasi
daerah, diformulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat
investasi Daerah, dan memanfaatan asset daerah untuk
pengembangan iklim investasi di daerah.
2. Subsidi bahan baku dan barang modal untuk UMKM, akses pasar
melalui pembelian produk pertanian, peternakan, perikanan dan
barang kerajinan, peningkatan ketrampilan dan kompetensi usaha
untuk Wirausaha baru, serta subsidi bunga kredit bagi pelaku usaha
terutama UMKM.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pendorong
perekonomian daerah;
4. Penguatan pengeluaran pemerintah melalui kapasitas fiskal daerah;
5. Meningkatkan hasil perdagangan dan industri berbasis teknologi
informasi melalui e-commerce;
6. Mengintensifkan pendataan penduduk miskin dan kasus stunting
sehingga didapat kebijakan yang tepat sasaran dalam
pengentasannya.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peranan
keuangan daerah sangatlah penting karena dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada
kemampuan pembiayaan keuangan daerah. Untuk itu, perumusan arah
kebijakan keuangan harus dilakukan dengan terukur, terarah dan cermat
agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-4


dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah
meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian,
yaitu Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja
Daerah dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah melalui pelaksanaan
pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi daerah (Sesuai PMK
No105/PMK.07/2020 ). Penyajian proyeksi keuangan daerah (Struktur
Pendapatan Daerah, Struktur Belanja Daerah, dan Struktur Pembiayaan
Daerah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah. Pada RKPD Tahun 2022 ini, struktur keuangan daerah terdiri
atas :
1. Pendapatan Daerah, adalah semua penerimaan uang melalui
rekening Kas Umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan
perundang undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1(satu) tahun anggaran. Pendapatan
daerah meliputi :
a. Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah);
b. Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat, dana
perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana
keistimewaan, dan dana desa, Transfer antar-daerah);
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (hasil penjualan BMD
yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak
dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan
dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan
ganti kerugian Keuangan Daerah, penerimaan komisi, potongan,
atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, penerimaan
keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda
retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan
pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.
2. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran
berkenan. Belanja Daerah meliputi :
a. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari untuk Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
jangka pendek, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja
bantuan sosial.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-5


b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat
lebih dari 1 periode akuntansi.
c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
beban APBD untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya.
d. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan / atau
pemerintah desa meliupti belanja bagi hasil, dan belanja bantuan
keuangan.
3. Pembiayaan Daerah adalah penerimaan daerah yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik
pada tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayan terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari SiLPA, pencairan
dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan
kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan pembeiayaan
penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari pembayaran cicilan
pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah,
pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah,
dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan terbesar dari Pemerintah daerah berasal dari dana
perimbangan, namun dana perimbangan tersebut berada diluar kendali
Pemerintah Daerah, karena pengalokasian dana perimbangan ditentukan
oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan.
Penerimaan dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan
negara dan formula DAU. Maka untuk mengoptimalkan pendapatan
daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus berfokus pada upaya
pengembangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Memperhatikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada Tahun
2020 yang berada dibawah pertumbuhan ekonomi regional dan nasional
dan adanya kasus pandemi covid-19 serta realisasi penerimaan PAD pada
tahun-tahun sebelumnya dari potensi pajak daerah serta retribusi
daerah, maka pendapatan daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 sesuai
dengan Tabel III-3 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sekitar 3,1%
walaupun tidak terlalu besar, hal ini dikarenakan juga adanya
pembebasan beberapa pajak daerah yang dilakukan pemerintah untuk
mengurangi beban masyarakat saat pandemi covid-19 masih
berlangsung. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta hasil
pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah akan
juga mengalami koreksi. Dana perimbangan untuk sementera
diproyeksikan sama dengan tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-6


Besar kecilnya Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak ini sangat
bergantung pada perolehan pajak dan harga minyak dunia.
Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2022 ini meliputi :
1. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dengan tidak
memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :
a. Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan restribusi
daerah berbasis Online system.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada
masyarakat.
2. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan
dan daya saing daerah.
3. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang
berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-
sumber pendapatan daerah.
4. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Blora untuk
membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang
didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan
restribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah
ditetapkan;
6. Revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk
untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
Secara rinci, arah kebijakan pendapatan daerah diuraikan sebagai
berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang
mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada
data potensi pajak dan retribusi daerah, serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pada RKPD Tahun 2022
diproyeksikan akan mengalami peningkatan walaupun tidak
terlalu besar dari Tahun Anggaran 2021.
b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun
Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan / atau
manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan pada RKPD Tahun 2022
diproyeksikan turun dari pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-7


c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah terdiri atas
hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan
BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro,
hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan
atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan
komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan,
tukar-menukar, hibah, asuransi, dan / atau pengadaan barang
dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan
denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan
denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah,
pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari
pengembalian, dan pendapatan dari BLUD. Lain-lain PAD yang
sah pada RKPD Tahun 2022 diproyeksikan naik dibanding
alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Pendapatan Transfer
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat meliputi :
1. Dana Perimbangan yang meliputi DAU bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. DAU pada RKPD Tahun 2022
diproyeksikan sama dengan alokasinya pada APBD Tahun
Anggaran 2021 .
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak yang pada tahun
2022 diproyeksikan mengalami stagnansi atau sama dengan
tahun 2021, adapun DBH Pajak / Bukan Pajak terdiri atas
DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, dan DBH Sumber
Daya Alam. Pendapatan dari DBH-Pajak terdiri atas DBH-
Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan
dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang
terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.
Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau bagian dari
Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil
cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Pendapatan
Dana Bagi Hasil bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-
SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan
Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi,
DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas
Bumi dan DBH-Perikanan. DBH Pajak/Bukan Pajak pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-8


RKPD Tahun 2022 diproyeksi sama dengan alokasinya pada
APBD Tahun Anggaran 2021.
Dana Transfer Khusus meliputi Dana Alokasi Khusus baik
fisik maupun non fisik yang dialokasikan untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pemerintah Daerah
yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik
dan DAK Non Fisik. DAK Fisik disesuaikan dengan usulan
perangkat daerah dalam aplikasi KRISNA untuk usulan
tahun 2022 sedangkan DAK Non Fisik disesuikan dengan
alokasi Tahun 2021.
2. Dana Insentif Daerah (DID)
DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk
memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi,
kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam
kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah,
pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat. DID pada RKPD
Tahun 2022 tidak diproyeksikan.
3. Dana Desa
Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten / kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dana Desa pada RKPD
Tahun 2022 diproyeksikan sama dengan alokasinya pada
APBD Tahun Anggaran 2021.
b. Transfer Antar Daerah
Pendapatan transfer antar daerah meliputi :
1. Pendapatan Bagi hasil merupakan dana yang bersumber
dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah
lain berdasar angka persentase tertentu dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil
pada RKPD Tahun 2022 diproyeksikan turun dari
alokasinya pada APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Bantuan Keuangan Propinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya merupakan dana yang diterima daerah lainnya
baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan
tertentu. Bantuan Keuangan pada RKPD Tahun 2022 di
proyeksikan sesuai usulan perangkat daerah yang di
masukan dalam aplikasi SIMBANKEU Propinsi Jawa
Tengah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-9


3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi :
a. Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Dana Darurat
Merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
daerah pada tahap pasca untuk mendanai keperluan mendesak
yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi
oleh daerah dari dana APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.
c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Dalam lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan adalah Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) pada Tahun 2022 yang diproyeksikan meningkat
dari realisasi Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya, proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021
dan 2022 disandingkan dengan realisasi APBD 2018 dan 2019 dan
penetapan APBD 2020 disajikan pada Tabel III-3 berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-10


Tabel III-3
Realisasi, Penetapan, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018-2022

Penetapan Penetapan Pendapatan


Realisasi Pendapatan
Pendapatan APBD APBD Tahun Anggaran
APBD Tahun
No. Uraian Tahun Anggaran 2020 ( unaudited)
Anggaran 2018
2019
(Rp) (Rp)
(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

PENDAPATAN DAERAH 2.120.671.434.967 2.240.970.020.181 2.128.096.502.114

1 Pendapatan Asli Daerah 203.182.795.054 246.863.066.484 299.837.200.880

Hasil Pajak Daerah 53.816.734.848 61.863.066.484 56.120.881.472

Hasil Retribusi Daerah 8.638.971.957 9.265.329.919 9.158.755.406

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.112.978.480 13.805.331.392 79.651.157.568

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 132.614.109.769 162.471.593.537 154.906.406.434

2 Pendapatan Transfer 1.607.847.575.930 1.631.536.944.197 1.466.178.491.234

Dana Perimbangan 1.375.550.409.408 1.441.716.460.262 1.259.239.750.269

Dana Bagi Hasil Pajak 98.847.733.591 81.955.082.770 83.713.200.002

Dana Bagi Hasil SDA 17.015.980.402 37.893.211.206 19.929.386.773

Dana Alokasi Umum 926.682.649.031 966.559.787.000 871.294.279.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-11


III-11
Penetapan Penetapan Pendapatan
Realisasi Pendapatan
Pendapatan APBD APBD Tahun Anggaran
APBD Tahun
No. Uraian Tahun Anggaran 2020 ( unaudited)
Anggaran 2018
2019
(Rp) (Rp)
(Rp)

Dana Alokasi Khusus 333.004.046.384 355.308.379.286 284.302.884.494

Transfer Pemerintah Pusat lainnya 26.250.000.000 34.200.765.000 47.710.729.000

Dana Otonomi Khusus - - -

Daina Insentif Daerah 26.250.000.000 34.200.765.000 47.710.729.000

Transfer Pemerintah Propinsi 206.047.166.522 155.619.718.935 159.228.011.965

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 102.733.000.522 111.276.869.935 104.884.482.965

Pendapatan Bagi Hasil lainnya 103.314.166.000 44.342.849.000 54.343.529.000

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 309.641.063.983 362.570.009.500 362.080.810.000

Pendapatan Hibah 79.907.226.983 94.316.163.500 95.009.470.000

Pendapatan Dana Desa 229.733.837.000 268.253.846.000 267.071.340.000

Pendapatan Dana Darurat - - -

Pendapatan lainnya - - -

Jumlah Pendapatan 2.120.671.434.967 2.240.970.020.181 2.128.096.502.114

Sumber::BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-12


III-12
Proyeksi
Pendapatan Proyeksi Pendapatan
Kode Uraian
Tahun 2021 Tahun 2022

(1) (2) (6)


4 PENDAPATAN DAERAH 2.134.712.000.000 2. 762.873.242.322

PENDAPATAN ASLI
4 1 259.398.747.100 270.011.176.000
DAERAH

4 1 01 HASIL PAJAK DAERAH 54.086.714.000 57.680.000.000

4 1 02 HASIL RETRIBUSI DAERAH 14.958.884.000 12.675.112.000


HASIL PENGELOLAAN
4 1 03 KEKAYAAN DAERAH YANG 52.000.000.000 55.255.214.000
DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN
4 1 04 138.353.149.100 144.400.850.000
ASLI DAERAH YANG SAH
4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.796.489.412.000 2.397.853.066.322
TRANSFER PEMERINTAH
4 2 01 1.660.210.663.000 2.067.516.572.500
PUSAT
4 2 01 DANA PERIMBANGAN 1.393.139.323.000 1.800.445.232.500

DANA TRANSFER UMUM 990.728.848.000 990.728.848.000

DANA TRANSFER KHUSUS 402.410.475.000 809.716.384.500

DAK FISIK 174.942.654.000 582.248.563.500


DAK NON FISIK 227.467.821.000 227.467.821.000

4 2 01 DANA INSENTIF DAERAH 0 0

4 2 01 DANA DESA 267.071.340.000 267.071.340.000

TRANSFER ANTAR
4 2 02 136.278.749.000 330.336.493.822
DAERAH

4 2 02 PENDAPATAN BAGI HASIL 119.305.749.000 105.000.000.000


BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI DAN
4 2 02 16.973.000.000 225.336.493.822
PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
LAIN-LAIN PENDAPATAN
4 3 78.823.840.900 95.009.000.000
DAERAH YANG SAH
4 3 01 PENDAPATAN HIBAH 0 0

4 3 02 DANA DARURAT 0 0
LAIN-LAIN PENDAPATAN
SESUAI DENGAN
4 3 03 78.823.840.900 95.009.000.000
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah Pendapatan 2.134.712.000.000 2.762.873.242.322

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah tersebut di atas,


strategi pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Blora Tahun 2022
ini meliputi:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-13


1. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui
perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi
daerah melalui sistem daring (online system);
2. Penetapan objek/subjek pajak/retribusi daerah baru sesuai
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
3. Perbaikan tarif pajak dan retribusi daerah dengan
mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi
dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan
investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
5. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia
aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
6. Pemberian insentif bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di
Desa;
7. Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang
berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan
sumber-sumber pendapatan daerah;
8. Melakukan pendekatan kepada badan usaha milik negara (BUMN)
yang mengelola sumber daya alam di Kabapaten Blora untuk
membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang telah
didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
9. Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan
pihak ketiga sehingga dapat diketahui potensi riil dalam
penggalian PAD;
10. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
11. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD;
12. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana
perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan
provinsi; dan
13. Peningkatan dan percepatan penyerapan anggaran pada belanja
daerah yang bersumber dari APBN mengingat penyaluran dana
APBN didasarkan atas prosedur dan jadwal tertentu.
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomomr 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-14


untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki
dasar hukum yang melandasinya.
Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib terkait
pelayanan dasar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta berpedoman
pada standar teknis dan harga satuan regional. Urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. Sosial.
Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang
tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan
regional. Urusan yang dilaksanakan sesuai kewenangan antara lain :
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-15


15. Kebudayaan;
16. Perpustakaan; dan
17. Kearsipan.
- Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian; dan
6. Transmigrasi
- Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi:
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
- unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi :
1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Penelitian dan pengembangan; dan
- unsur pengawasan urusan pemerintahan yakni inspektorat;
- unsur kewilayahan meliputi 16 Kecamatan;
- unsur pemerintahan umum yakni kesatuan bangsa dan politik.
Belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal
tersebut, perencanaan belanja program dan kegiatan dalam RKPD
Tahun 2022 ini harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi
produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, pelayanan publik, serta dalam rangka pemulihan
ekonomi pasca bencana non alam pandemi covid-19.
Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Blora
sebagai berikut:
1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang
bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya
belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk
pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-16


dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan
mengikat serta prioritas utama.
2. Belanja operasional dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja
gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan
tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan
daerah), belanja modal, belanja, dan, belanja hibah, dan belanja
bantuan sosial.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No
77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah
dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar
hukum yang melandasinya.
4. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal serta
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional, Propinsi jawa Tengah dan visi dan misi
Bupati Blora Tahun 2022. Pada RKPD tahun 2022, Belanja Daerah
diarahkan lebih fokus peningkatan infrastruktur wilayah terutama
jalan, serta berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,
serta pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi covid-19.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menetapkan target capaian
kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja
perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan,
yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung
dengan keluaran yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub
kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan
target kinerjanya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-17


7. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil
Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta
pemberian gaji pada PPPK yang sudah dialokasikan
anggarannya;
b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 %
dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
c. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/
wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN
Daerah;
d. Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD, serta ASN;
e. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Blora masih
mengalokasikan juga Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP)
bagi PNS kepada seluruh PNS sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 60 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 58
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bahwa Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur
Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
f. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi
Pejabat / PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai
salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
g. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan
Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah
Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-18


h. Honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
8. Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang dan
jasa nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah dan bantuan sosial. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan / atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
c. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-19


berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
e. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
10. Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada
pemerintah desa paling sedikit 10 % dari rencana pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun
Anggaran 2022. Dalam RKPD Tahun 2022, belanja bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan
dengan mempertimbangkan pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah.
11. Belanja Bantuan Keuangan
a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/
atau penerima bantuan keuangan.
b. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada
tahun 2022 sesuai hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten
Blora Tahun 2019.
12. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
13. Belanja Operasional selain gaji
a. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-20


Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna
terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk,
di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari
APBN; dan
b. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik
serta pertumbuhan ekonomi daerah, meliputi belanja modal
jalan yang merupakan prioritas Tahun 2022 serta belanja
modal gedung dan bangunan yang diprioritaskan untuk
peningkatan pelayanan dasar.
14. Belanja Daerah yang Bersifat Earmarked
Belanja daerah yang bersifat earmarked adalah belanja daerah
yang bersumber dari pendapatan yang sudah ditentukan
penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja
daerah yang bersifat earmarked antara lain:
a. Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional dari Dana Transfer
Umum APBN
Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling
sedikit 25 % untuk belanja pemulihan ekonomi nasional yang
langsung terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi
dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi
kemiskinan. Belanja dilakukan pada Belanja Langsung,
Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan.
b. Belanja dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi
Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10
%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,
dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Pada RKPD Tahun 2022, belanja jenis ini diarahkan pada
urusan perhubungan untuk peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.
c. Belanja dari Pendapatan Pajak Rokok Provinsi
Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan
pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-21


/kota, dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang. Pada RKPD Tahun 2022, belanja
jenis ini direncanakan pada urusan kesehatan untuk jaminan
kesehatan masyarakat.
d. Belanja Penyediaan Penerangan Jalan dari Pajak Penerangan
Jalan
Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian
dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Pada
RKPD Tahun 2022, penyediaan penerangan jalan
direncanakan didanai dari Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Dana Desa
Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten / kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dana Desa pada RKPD
Tahun 2022 diproyeksikan sama dengan alokasinya pada
APBD Tahun Anggaran 2021.
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dari Alokasi Dana
Desa
Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi dana Desa paling
sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten
/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
g. Belanja Pendidikan Dasar dari Pendapatan DBH-Migas
Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan, DBH yang berasal dari
Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat
(3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) wajib
dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar
dengan alokasi minimal 0,5 %. Dalam RKPD Tahun 2022,
belanja jenis ini direncanakan untuk urusan pendidikan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-22


h. Belanja dari Pendapatan DBH-CHT
Berdasarkan Pasal 66 C Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai, Menteri Keuangan melakukan
pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran
peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,
pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang
cukai, dan / atau pemberantasan barang kena cukai ilegal
yang berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang
dibuat di Indonesia. Pada RKPD Tahun 2022, kegiatan yang
bersumber dari DBH-CHT direncanakan untuk bidang
kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum, pada
urusan kesehatan, urusan pertanian, urusan perindustrian,
serta di sekretariat daerah (sesuai PMK no.
206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).
i. Belanja dari Pendapatan DAK Fisik
DAK Fisik pada RKPD Tahun 2022 diusulkan/direncanakan
melalui aplikasi KRISNA dan usulan disesuaikan dengan
Surat Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor S-
26/MK.7/2021 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah ,
Pada Tahun 2022 usulan DAK antara lain:
1) Bidang Pendidikan, dengan sub bidang: Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB), Perpustakaan;
2) Bidang Kesehatan, dengan sub bidang: Pelayanan Dasar,
Pelayanan Rujukan, Pelayanan Kefarmasian dan habis
pakai, Peningkatan kesiapan sistem kesehatan, Keluarga
Berencana, Penguatan Penurunan AKI-AKB, Penguatan
Intervensi Stunting.
3) Bidang Jalan, dengan sub bidang: Jalan ;
4) Bidang Air Minum, dengan sub bidang: air minum;
5) Bidang Sanitasi, dengan sub bidang: Sanitasi;
6) Bidang Perumahan dan Permukiman, dengan sub
bidang: perumahan dan permukiman;
7) Bidang Irigasi, dengan sub bidang: irigasi;
8) Bidang Pertanian, dengan sub bidang: pertanian;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-23


9) Bidang Industri Kecil dan Menengah, dengan sub bidang
industri kecil dan menengah;
j. Belanja dari Pendapatan DAK Non Fisik
Belanja DAK Non Fisik direncanakan untuk:
1) BOP PAUD Negeri
2) BOP PAUD Swasta
3) BOP Pendidikan Kesetaraan Negeri
4) BOP Pendidikan Kesetaraan Swasta
5) Tunjangan Profesi Guru
6) Tambahan Penghasilan Guru
7) Tunjangan Khusus Guru
8) BOK
9) Akreditasi Puskesmas
10) Jaminan Persalinan
11) BOKB
12) Peningkatan Kapasitas UKM dan Koperasi
13) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
14) Pengawasan Obat dan Makanan
k. Belanja dari Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi
Belanja dari pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi pada
RKPD Tahun 2022 didasarkan atas usulan Pemerintah
Kabupaten Blora Tahun 2021 kepada Provinsi Jawa Tengah
meliputi:
1) Bantuan Keuangan untuk Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SPPD) dan TMMD;
2) Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana;
3) Bantuan Keuangan Pendidikan.
4) Bantuan Keuangan RTLH.
15. Kewajiban Anggaran Belanja Berdasarkan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
a. Anggaran Kesehatan
Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah
Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 % dari total

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-24


belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2)
Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009
menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih
dari 10 % agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi
daerah yang belum mempunyai kemampuan agar
dilaksanakan secara bertahap.
b. Anggaran Pendidikan
Dalam RKPD Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten
Blora secara konsisten dan berkesinambungan
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-
kurangnya 20 % dari belanja daerah dalam rangka
peningkatan pelayanan bidang pendidikan. Hal ini sesuai
amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan.
c. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan
Dalam RKPD Tahun 2022, pagu indikatif untuk pendidikan
dan pelatihan (peningkatan kompetensi) aparatur sipil negara
sekurang-kurangnya 0,16 % dari total belanja daerah.
d. Alokasi Anggaran untuk Penguatan Pembinaan dan
Pengawasan Inspektorat Daerah
Dalam RKPD Tahun 2022, pagu indikatif unutk penguatan
pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sekurang-
kurangnya sebesar 0,50 % dari total belanja daerah.
Selanjutnya, proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021
dan 2022 (sesuai PP no 12 Tahun 2019) disandingkan dengan
realisasinya pada APBD 2018 dan 2019 dan penetapan APBD 2020
disajikan sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-25


Tabel III-4
Realisasi, Penetapan, dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018-2022

Penetapan Belanja APBD


Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020
No. Uraian Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019
(unaudited)
(Rp) (Rp)
(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Belanja Operasi 1.250.536.779.326 1.315.350.841.895 1.309.660.390.007

Belanja Pegawai 907.414.544.888 924.532.293.909 869.645.016.510

Belanja Barang dan Jasa 306.144.209.238 357.028.347.986 367.349.929.497

Belanja Bunga - - -

Belanja Subsidi - - -

Belanja Hibah 35.541.525.200 29.535.200.000 68.879.944.000

Belanja Bansos 1.436.500.000 4.255.000.000 3.785.500.000

Belanja Bantuan Keuangan - - -

2 Belanja Modal 499.439.779.133 466.887.346.008 349.000.751.409

Belanja Modal Tanah 1.291.794.500 13.969.177.820

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.619.034.319 89.508.670.291

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-26 III-26
Penetapan Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020
No. Uraian Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019
(unaudited)
(Rp) (Rp)
(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 136.540.415.855 134.689.914.700

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi 273.758.728.009 225.917.880.879

Belanja modal aset tetap lainnya 4.033.333.450 2.664.601.954

Belanja aset lainnya 196.473.000 137.100.364

3 Belanja Tidak Terduga - - 53.941.665.170

Belanja Tidak Terduga - - 53.941.665.170

4 Belanja Transfer / Bagi hasil ke Desa 5.788.000.000 5.941.900.000 7.469.600.000

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi 5.788.000.000 5.941.900.000 7.469.600.000

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

5 Belanja Transfer / Bantuan Keuangan 360.711.003.000 413.359.848.000 389.083.476.500

Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 360.711.003.000 413.359.848.000 389.083.476.500

Bantuan Keuangan Keuangan ke Desa -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-27 III-27
Penetapan Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020
No. Uraian Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019
(unaudited)
(Rp) (Rp)
(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAL BELANJA 2.116.475.561.459 2.201.539.935.903 2.109.155.883.086

SURPLUS / DEFISIT 4.195.873.508 39.430.084.278 18.940.619.028

Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora,

*) belanja setelah refocusing

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-28 III-28
Penetapan APBD Proyeksi RAPBD 2022
Kode Uraian
2021

(1) (2) (3) (4)


5 BELANJA DAERAH 2.198.118.867.915 3.110.373.242.322

5 1 BELANJA OPERASIONAL 1.375.424.564.768 1.285.409.981.795

5 1 01 BELANJA PEGAWAI 870.547.761.073 800.348.950.393

5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 422.807.253.695 409.234.771.802

5 1 03 BELANJA BUNGA - -

5 1 04 BELANJA SUBSIDI - -

5 1 05 BELANJA HIBAH 77.044.250.000 73.494.189.600

5 1 06 BELANJA BANTUAN SOSIAL 5.025.300.000 2.332.070.000

5 2 BELANJA MODAL 373.016.963.147 1.410.767.260.527

5 2 01 BELANJA MODAL TANAH 21.004.850 3.310.000.000

BELANJA MODAL PERALATAN 93.417.507.800


5 2 02 42.585.600.700
DAN MESIN

BELANJA MODAL GEDUNG 189.173.947.050


5 2 03 117.859.089.697
DAN BANGUNAN

BELANJA MODAL JALAN, 1.121.342.454.883


5 2 04 182.215.502.000
JARINGAN DAN IRIGASI

BELANJA MODAL ASET TETAP 3.523.350.794


5 2 05 30.335.765.900
LAINNYA

5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000 2.500.000.000

5 4 BELANJA TRANSFER 419.677.340.000 411.696.000.000

5 4 01 BELANJA BAGI HASIL 6.300.000.000 6.900.000.000


BANTUAN KEUANGAN
5 4 02 PROVINSI DAN PEMERINTAH 413.377.340.000
404.796.000.000
DAERAH LAINNYA
Jumlah Belanja 2.198.118.867.915 3.110.373.242.322

Surplus / Defisit (63.406.867.915) (347.500.000.000)

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-29


belanja daerah. Sumber penerimaan pembiyaan daerah Kabupaten
Blora terutama dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya. Tahun 2020 mengalami peningkatan defisit karena
adanya refocusing anggaran karena banyak kegiatan yang tidak
terlaksana, akan tetapi direlokasi untuk penanganan pandemi covid-19
sedangkan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan. Jika perkiraan
belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka akan
menyebabkan terjadinya transaksi keuangan yang defisit dan jika
sebaliknya maka akan terjadi surplus.
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam RKPD Tahun 2022
berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA). SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan
rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan
adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat
didanai akibat tidak tercapainya SiLPA, serta kemungkinan akan
mengajukan pinjaman daerah untuk menutup defisit
pembangunan.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan daerah diarahkan pada penguatan kondisi fiskcal
melalui optimalisasi peran BUMD dengan memberikan penyertaan
modal yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential)
mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, serta pembentukan dana cadangan untuk kesiapan
Pilkada serentak yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
Selanjutnya, proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun
2020 dan 2021 disandingkan dengan realisasi APBD 2018 dan 2019
dan penetapan APBD 2020 disajikan pada tabelTabel III-5 berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-30


Tabel III-5
Realisasi, Penetapan, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018-2022

Realisasi Realisasi Proyeksi Proyeksi


Penetapan
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan
Pembiayan APBD
APBD Tahun APBD Tahun APBD Tahun RAPBD Tahun
No. Uraian Tahun Anggaran
Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran 2022
2020
2018 2019 2021
(Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 63.608.030.710 63.922.107.092 97.896.191.370 63.406.867.915 350.000.000.000

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 63.485.678.762 63.802.556.826 97.852.691.370 63.406.867.915 50.000.000.000
Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Penerimaan kembali dana bergulir 122.351.948 119.550.266 43.500.000 - -

Pencairan dana cadaangan - - - - -

Penerimaan Pinjaman daerah 300.000.000.000

2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.000.000.000 5.499.500.000 4.515.000.000 - 2.500.000.000

Pembentukan dana cadangan - - - - 1.500.000.000

Penyertaan Modal/Investasi Daerah 4.000.000.000 5.499.500.000 4.515.000.000 - 1.000.000.000

3 Pembiayaan Netto 59.608.030.710 58.422.607.092 54.602.894.000 - 347.500.000.000

SILPA 63.803.904.218 97.852.691.370 73.543.513.028 - -

Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora, Proyeksi BAPPEDA Kab. Blora dan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-31


III-31
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN


DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN


Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Kabupaten Blora
berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blora yang telah
dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, hasil analisis evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, identifikasi
isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah serta nasional,
serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
Tahun 2022.
Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati Blora periode tahun 2021-2026 yakni
“Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing “ yang
memiliki arti :
1. Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa
pembangunan di Kabupaten Blora 5 (lima) tahun kedepan
diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama dan bergotong
royong antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan
mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimiliki.
2. Unggul mengandung makna bahwa potensi di Kabupaten Blora
lebih baik dari daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi
lokal baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi.
3. Berdaya saing memiliki makna sebagai kemampuan dan kekuatan
untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan
keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten
Blora.
Dalam melaksanakan visi tersebut perlu dijabarkan dalam misi guna
tercapai tercapai pembangunan antara lain :
1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, bedaya saing
dan berkarakter.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-1


2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang
berkelanjutan.
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan
akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan
membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan
kemiskinan.
Misi yang telah ditetapkan kemudian diturunkan dalam tujuan dan
sasaran pembangunan Kabupaten Blora yang tercantum dalam
Rancangan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, pencapaiannya
ditetapkan target tahunan di setiap indikator kinerjanya. Keterkaitan
antara Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022
sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Blora Tahun
2021-2026 tabel berikut :

Tabel 4-1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022

Target
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Satuan Tahun
Tujuan/Sasaran
2022
Misi : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan
berkarakter
Meningkatkan 1. Indeks Indeks 69,24
Kualitas Pembangunan
Sumberdaya Manusia
manusia 2. Indeks Indeks 83,99
Pembangunan
Gender
Meningkatnya 1. Rata-rata Lama Tahun 7,07
kualitas pelayanan Sekolah
pendidikan 2. Angka Harapan Tahun 12,3
Lama Sekolah
Meningkatnya usia Usia Harapan Hidup Tahun 74,63
harapan hidup
masyarakat
Meningkatnya Indeks Indeks 65,65
kualitas hidup Pemberdayaan
perempuan Gender (IPG)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-2


Target
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Satuan Tahun
Tujuan/Sasaran
2022
Misi : Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang
berkelanjutan
Mewujudkan Indeks Kualitas Indeks 67,73
infrastruktur Lingkungan Hidup
yang baik dan Tingkat % 84,40
tata lingkungan pembangunan
yang infrastruktur daerah
berkelanjutan Meningkatnya Persentase rumah % 67,5
Kualitas Infrastruktur layak huni
Persentase Kawasan % 99,71
perkotaan non
kumuh
Persentase Penduduk % 91
mengakses Air
Minum layak dan
aman
Persentase Penduduk % 98
mengakses Sanitasi
layak dan aman
Persentase jalan % 77
mantap
Persentase daerah % 52
irigasi terlayani
jaringan irigasi
Persentase % 100
kesesuaian
pemanfaatan ruang
terhadap rencana
tata ruang
Persentase sarana % 90
perhubungan kondisi
baik
Meningkatnya Kualitas Indeks Kualitas Air Indeks 50,21
lingkungan hidup
Indeks Kualitas Indeks 77,46
Udara
Indeks Kualitas Indeks 80,87
Tutupan Lahan
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatkan Indeks Reformasi Indeks 62 (B)
kualitas Tata Birokrasi
Kelola Terwujudnya birokrasi Nilai SAKIP Skor 70,2 (BB)
Pemerintahan yang bersih dan
akuntabel Opini BPK terhadap Opini WTP
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Indeks Penerapan Indeks 1,93
Managemen Resiko (
MRI)
Terwujudnya birokrasi Tingkat Kematangan Level 2
yang kapabel Organisasi Perangkat (Rendah)
Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-3


Target
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Satuan Tahun
Tujuan/Sasaran
2022

Indeks Sistem Indeks 2,96


Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)
Indeks Indeks 76,4
Profesionalitas ASN
Meningkatnya kualitas Rata-rata Indeks Indeks 73
Pelayanan publik Kepuasan
Masyarakat
Misi : Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif
Terciptanya Indeks Indeks 0,64
kohesi sosial Pembangunan
dalam Masyarakat ( IPMas)
kehidupan
masyarakat
Meningkatnya Persentase konflik % 100
penanganan konflik sosial tertangani
dan pelanggaran
peraturan daerah
Persentase % 83
Pelanggaran
Perda/perkada
tertangani
Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka
peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan
Meningkatkan Pertumbuhan % 2-4
pertumbuhan Ekonomi
dan daya saing Laju Inflasi % 2,5 - 6
Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan PDRB % 1,79
pertumbuhan sektor- Sektor Pertanian dan
sektor unggulan daerah Perikanan
Pertumbuhan PDRB % 10,02
Sektor industri
pengolahan
Pertumbuhan PDRB % 10,82
Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PAD % 3
sektor pariwisata
Meningkatnya Pertumbuhan % 2
investasi daerah Investasi
Menurunkan Persentase penduduk % 11,4
penduduk Miskin
miskin Meningkatnya Tingkat % 5,5
penyerapan tenaga Pengangguran
kerja Terbuka
Meningkatnya Persentase Pemerlu % 0,73
penanganan masalah Pelayanan
kesejahteraan sosial Kesejahteraan Sosial
(PPKS) tertangani

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-4


Target
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Satuan Tahun
Tujuan/Sasaran
2022
Meningkatnya Indeks Desa Indeks 0,6510
kemandirian desa. Membangun
Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022


Penyusunan RKPD Kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang
berada di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.
Kesinambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional
diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana sasaran
pembangunan jangka menengah pada Tahun 2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung
oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Memperhatikan ahan Presiden RI sebagaimana dijabarkan dalam
Rancangan Akhir RPJMN 2020-2024, pembangunan nasional diarahkan
pada 5 (lima) fokus yaitu : Pembangunan Sumber Daya Manusia,
Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan
Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Fokus pembangunan tersebut
diarahkan pada pencapaian Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.
Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 juga telah sejalan dengan
Sustainable Development Goals (SDGs), dimana target-target dari 17
tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta
indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan yang juga
merupakan arah kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2022
antara lain :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-5


1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan Pengembangan Wilayah
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik
Pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 akan menjadi kunci bagi
pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk
mencapai sasaran pembangunan jangka menengah – panjang.
Pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk pemulihan daya beli masyarakat
dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya
pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk
mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar
dari Covid-19, adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan
ekonomi sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha
serta diversifikasi ekonomi, sedangkan reformasi struktural dilakukan
untuk mendukung ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung
proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi,
kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah
1). Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator :
a) pertumbuhan ekonomi ( target : 5,4-6,0 );
b) tingkat pengangguran terbuka ( target : 5,5 – 6,2 % );
c) rasio Gini ( target : 0,376-0,378 );
d) penurunan emisi gas rumah kaca ( target : 26,8 – 27,1 % ).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-6


2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan
indikator :
a) Indeks pembangunan manusia ( target : 73,44 – 73,48 );
b) tingkat kemiskinan ( target : 8,5-9,0%).
Beberapa Major Project yang mendukung prioritas pembangunan
sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:
1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.
2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu)
smelter.
3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.
Telaah Perpes 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi
Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan
Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes –
Tegal – Pemalang. Kabupaten Blora dalam Perpres ini ditempatkan
sebagai ‘kawasan pendukung’ sebagai bagian dari Kawasan Rembang-
Blora. Perpres ini utamanya mempercepat dan mengembangkan 3
kawasan utama di Jawa Tengah sesuai judul perpres (karena
keberadaaan Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional
di 3 kawasan tersebut). Rencana Induk Tahun 2020-2024 dalam
Lampiran Perpres ini disiapkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah
beserta Pemerintah Kabupaten/Kota. Usulan proyek dalam Rencana
Induk ini yang berlokasi di Kabupaten Blora:
1. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko;
2. Pembangunan Embung Karangjati;
3. Peningkatan Jalan Rembang-Blora-Cepu;
4. Peningkatan Jalan Randublatung-Getas;
5. Pengembangan Bandara Ngloram.

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun


2022
RKPD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 merupakan tahun ke 4
(empat) pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-7


dengan visi pembangunan daerah:"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan
Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi", dimana kebijakan
pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan untuk
“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM “, dengan prioritas:
1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan
ketahanan bencana, difokuskan pada :
a. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan
dan peternakan serta kualitas produk pertanian dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan petani;
b. Perwujudan korporasi petani;
c. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
e. Peningkatan produksi dan produktifitas usaha dan industri kecil
dan menengah;
f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat ( local based
community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan
potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
g. Pengembangan daya Tarik wisata untuk mendukung koridor
pariwisata Jawa Tengah, khsusnya pada Kawasan yang memiliki
tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi;
h. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
i. Peningkatan aksebilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa
dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah
pengembangan;
j. Rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi
sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap
memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan
keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
k. Konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai,
peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah
serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai
lingkungan;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-8


l. Peningkatan kapasitas tampungan air baku melalui
pembangunan embung dan longstorage yang didukung
perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;
m. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob dan
tanah longsor;
n. Integrasi dokumen perencanan kebencanaan dengan
perencanaan pembangunan;
o. Sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam
penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan;
p. Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan;
q. Kemitraan kolaboratif serta peningkatan pembiayaan bersumber
dari non Pemerintah.
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
dengan fokus pada :
a. penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan
dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh,
pelaku UKM dan kelompok rentan lainya;
b. Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonoml
masyarakat);
c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan
kemiskinan antara lain melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan
Kabupaten/Kota, sinergitas kebijakan penanggulangan
kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta
penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Soslal (DTKS);
d. Pengurangan pengangguran melalui startup wirausaha,
peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan
atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja,
dan pengawasan tenaga kerja
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan
kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing; yang difokuskan pada:
a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara
luas;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-9


b. Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan
daerah, meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan
kesehatan, penguatan Puskesmas dan pelayanan Rumah Sakit,
pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan
kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat
kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan
pemberdayaan masyarakat;
c. Peningkatan akses layanan dasar serta pencegahan dan
penanganan berbagai tindak kekerasan perempuan dan anak.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiscal daerah,
difokuskan pada :
a. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat
(direct seruices), dan membangun pemerintahan yang terbuka
(open government);
b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen
pemerintahan;
c. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan
akuntabel;
d. Mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen
sumber daya manusia aparatur Yang baik;
e. Meningkatkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan mendorong tumbuh kembang iklim inovasi
kondusif di masyarakat;
f. Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan
kemandirian fiskal;
g. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi,
spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik
kepada seluruh lapisan masyarakat;
h. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak
dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-10


Melihat arah kebijakan tersebut maka target sasaran makro
pembangunan tahun 2022 yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, antara lain meliputi :
a. Angka Kemiskinan turun menjadi 11,42-10,27% ;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96-5,88%;
c. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,93-5,2% ;
d. Inflasi pada angka 3,0 + 1% ;
e. Nilai Tukar Petani 103,56;
f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,43

4.2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota
pasal 54 ayat (1) Badan anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang
untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD
kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum
peraturan Kepala Daerah tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan. Saran dan pendapat berupa rumusan permasalahan
pembangunan daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan masyarakat.
Dalam perumusan Pokir DPRD harus di selaraskan dengan prioritas
pembagunan daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022
disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam upaya kesejahteraan
masyarakat melalui sesarengan mbangun Blora yang maju dan berdaya
saing , sebagai berikut :
1. Pelayanan kesehatan esensial masih menjadi prioritas di masa
pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Kesehatan esensial yang
dimaksud adalah pelayan rutin dasar yang terus ada di masyarakat
dan terus ditingkatkan pelayanan bagi masyarakat, ketersedian
Vaksin untuk memutuskan pandemi covid-19 harus terus disediakan.
2. Perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya pengentasan
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu
ditingkatkan. Infrstruktur terutama jalan yang buruk merupakan
salah satu penyebab kemiskinan, dan berefek pada ekonomi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-11


Pengadaan penerangan jalan umum baik di area perumahan maupun
jalan poros perlu dilakukan peningkatan.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk mengurangi angka
pengangguran, merupakan hal penting di Kabupaten Blora, di tengah
dampak covid-19. Di sektor ekonomi pihak DPRD mendorong untuk
peningktan tenaga kerja lokal perlu dilakukan, pemkab melalui dinas
terkait diharapkan dapat mencukupi kebutuhan tenaga kerja lokal
yang terampil dan siap pakai untuk menunjuang ketersediannya
kesempatan kerja di Kab Blora;
4. Kab Blora masuk katogori Wilayah rawan bencana kekeringan,
sehingga penyediaan air bersih masih mnjadi pekerjaan rumah masih
jauh dari kata Ideal, baik dari segi akses, serta kualitas, dan masih
harus diperbaiki;
5. Mata pencarian masyarakat kabupaten masih di dominasi pertanian,
peningktan hasil produk pertanian perlu dukungan dari pemerintah,
baik peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
pertanian, dan terdapat keluhan dari petani atas keterlambatan
pupuk untuk itu mohon perhatian dan tindak lanjut pemerintah;
6. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersinergi dalam
peningkatan pelayanan publik yang merupakan cermin dari kualitas
pemerintah daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, DPRD
mendukung terintegrasinya mall pelayanan publik, dalam program 99
hari kerja, integrasi pelayanan yang memanfaatkan teknologi dirasa
lebih efektif dan efisien.

4.2.4 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten


Blora Tahun 2022
Pandemi Covid-19 merupakan isu strategis yang terjadi pada awal tahun
2020 telah mengubah arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun
2020 dan 2021, dimana dampaknya telah menimbulkan kerugian secara
sosial ekonomi di Kabupaten Blora. Kerugian ini antara lain:
1. Aktivitas kunjungan wisatawan menurun;
2. Kelesuan di sektor industri dan perdagangan;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-12


3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami
penurunan tingkat kunjungan;
4. Sektor Manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan
baku impor mengalami kekurangan bahan baku;
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan;
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan dan barang konsumsi.
7. Naiknya harga-harga bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat;
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan
pengangguran terbuka;
9. Kebijakan belajar dari rumah dengan sistem daring menimbulkan
beberapa kesulitan baru bagi kalangan tertentu terutama pelajar dan
orang tua;
10. Rawannya resiko terkena COVID-19 bagi masyarakat khususnya
tenaga Kesehatan;
Kerugian-kerugian di atas membawa dampak negatif di Kabupaten Blora,
diantaranya adalah:
1. Pengangguran meningkat;
2. Kemiskinan meningkat;
3. Kesejahteraan masyarakat turun;
4. Kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan menurun.
Upaya Pemerintah Kabupaten Blora dalam pencegahan dan penanganan
Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pada tahun 2020 dan
pelaksanaan tahun anggaran tahun 2021 melalui tiga hal yaitu
Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Penanganan Dampak Ekonomi
dan Penanganan Kesehatan.
Berdasarkan analisa isu-isu strategis permasalahan pembangunan
daerah dan pencapaian pembangunan daerah yang ada, maka
pembangunan daerah tahun 2022 diarahkan pada tema/agenda
pembangunan “Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar”.
Penekanan “Pemulihan Ekonomi” mengandung makna bahwa
kemampuan daerah dalam mengembalikan perekonomian daerah yang
terkontraksi akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Tahun 2020 dan
Tahun 2021. Pemulihan ekonomi di tahun 2022 diarahkan melalui

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-13


peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung sentra
industri, pertanian, perkebunan dan pariwisata serta akses pelayanan
masyarakat di wilayah yang terdapat kurangnya pelayanan Kesehatan
dan Pendidikan. Dalam penjabarannya, dirumuskan 6 (enam) prioritas
pembangunan daerah, yaitu:
1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan
fokus pada :
a. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui
pemenuhan dan penguatan tenaga medis yang profesional
terutama dokter spesialis, tenaga gizi, tenaga kesehatan
masyarakat, dan tenaga laboratorium, penerapan SPM
kesehatan, mewujudkan Jaminan Pemeliharaan Masyarakat
terutama untuk masyarakat miskin dan rentan, melalui Kartu
Blora Sehat, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
serta inisiasi rumah sakit rujukan wilayah selatan dan barat,
peningkatan fungsi puskesmas dalam pelayanan kesehatan
dasar (essential health care), pemberdayaan masyarakat dalam
bidang kesehatan (community involvement and empowerment),
dan pelibatan multi stakeholder dalam rangka aksi bersama,
serta memerankan puskesmas sebagai focal point koordinator
sistem PHC dalam wilayah kerja, pemantapan kualitas kesehatan
masyarakat yang tercermin dari semakin membaik dan
mantapnya indikator-indikator kesehatan masyarakat terutama
angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita,
penanganan gizi buruk dan stunting melalui inisiasi program
mandeng sedulur meteng serta peningkatan upaya promotif dan
preventif dengan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat
(GERMAS) , mortalitas dan morbiditas penyakit menular dan tidak
menular, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan
PTM , HIV dan TBC melalui peningkatan peran Posbindu.
b. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan inklusi dengan
penanaman karakter akhlak yang mulia di Lembaga PAUD
Holistik Integratif (PAUD HI) serta memberikan dukungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-14


operasional dan insentif bagi pengelola PAUD, bekerja sama
dengan posyandu, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Bina
Keluarga Balita (BKB), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
dan Puskesmas agar pelayanan kepada anak usia dini memenuhi
kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan,
kesehatan, dan gizi.
c. Pemantapan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama
dalam peningkatan mental dan spiritual bagi masyarakat
Kabupaten Blora melalui aktifitas Blora mengaji serta dukungan
operasional dan insentif bagi guru MADIN, Taman Pendidikan Al
Qur’an, pondok pesantren dan sekolah minggu serta sekolah
keagamaan lainnya.
d. Peningkatan Lembaga Pendidikan Dasar dengan dukungan
tenaga pendidik yang profesional melalui peningkatan
kompetensi guru, peningkatan kesejahteraan guru melalui
pemberian insentif dan fasilitas GTT, PTT dan honorer,
kurikulum yang sesuai perkembangan, ketersediaan sarana dan
prasarana yang memadai, dan meratanya kesempatan
pendidikan melalui pemberian beasiswa bagi pelajar/mahasiswa
dan santri berprestasi, fasilitasi biaya pendidikan siswa miskin
melalui Kartu Blora Pintar dan inisiasi program 1(satu) desa
minimal 2(dua) sarjana.
e. Pemantapan mutu pelayanan perpustakaan berbasis teknologi
informasi untuk dan koleksi digital guna meningkatkan
kecerdasan masyarakat serta meningkatan minat baca
masyarakat.
f. Pemantapan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta
sistem kependudukan yang handal untuk mencapai
kesejahtaraan masyarakat dengan fokus pada pengendalian
penduduk melalui peningkatan akseptor KB metode alat
kontrasepsi jangka panjang.
g. Pemantapan pembentukan karakter masyarakat dan
terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal dengan fokus pada
peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai budaya lokal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-15


melalui fasilitasi kelompok kesenian dan kebudayaan,
pengembangan kegiatan seni dan budaya dalam rangka
mendorong ekonomi kreatif.
h. Pemantapan toleransi antar umat beragama dan kerjasama antar
komponen masyarakat dalam kehidupan dengan inisiasi program
Ngopi Bareng dengan semua stakeholder dan pemangku
kepentingan.
2. Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, dengan
fokus pada :
a. Peningkatan ketrampilan pencari kerja melalui inisiasi program
Golek Gawean Gampang, Pemantapan daya saing UMKM melalui
pendampingan akses pemasaran yang berbasis teknologi
informasi dengan fokus pada digitalisasi pemasaran produk serta
membentuk inkubasi bisnis dan start up ekonomi kreatif.
b. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
melalui penguatan pasar rakyat dan pasar pertanian.
c. Peningkatan managemen dan permodalan badan usaha milik
daerah dan pendampingan penguatan badan usaha milik desa
dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
d. Peningkatan hasil peternakan dan menciptakan SDM peternakan
yang handal melalui kemitraan usaha peternakan sapi potong
dan peningkatan mutu genetik sapi melalui penyediaan bibit
unggul.
e. Pemantapan daya saing produk pertanian yang berorientasi
bisnis pertanian yang mampu menjamin ketahanan pangan serta
pemanfaatan pekarangan guna mencukupi kebutuhan pangan,
penyediaan pupuk dan mempermudah akses pendistribusiannya
melalui inisiasi program gubuk pupuk, penyediaan sarana dan
prasarana pertanian melalui modernissasi pertanian guna
menopang penguatan ketahanan pangan.
f. Penguatan investasi daerah yang mampu membuka peluang
kerja melalui kerjasama dan kemitraan dengan swasta dalam
mendirikan industri sehingga menyerap tenaga kerja lokal guna
menurunkan jumlah penduduk miskin.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-16


g. Penguatan produk-produk sektor industri, perdagangan dan
pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan
kompetitif.
h. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui penguatan
industri pengolahan hasil pertanian yang mampu menyerap
tenaga kerja dan mendorong perkuatan ekonomi masyarakat.
i. Kualitas ekonomi semakin maju yang tercermin dari
pertumbuhan ekonomi, menurunnya jumlah penduduk miskin,
penurunan jumlah pengangguran terbuka, dan pendapatan
perkapita penduduk mengalami kenaikan serta terkendalinya
laju inflasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana,
dengan fokus pada :
a. Terpeliharanya kualitas jalan dan jembatan di seluruh wilayah
Kabupaten Blora dengan kualitas yang baik dan difokuskan pada
pembangunan jalan penghubung kabupaten-kecamatan-desa
dan penghubung antar desa serta terpeliharanya fasilitas
terminal angkutan untuk memperlancar perekonomian daerah;
b. Pemantapan sistem pengamanan jalan dengan penyediaan
sarana prasarana perhubungan terutama penerangan jalan;
c. Moda transportasi untuk mendukung Bandara Ngloram melalui
peningkatan akses dari dan menuju bandara;
d. Pelestarian sumber daya air melalui restorasi lahan kritis dengan
pengelolaan yang handal dan kuatnya kelembagaan pengelola
sumber daya air;
e. Pemantapan pelayanan jaringan listrik di seluruh pelosok dan
terpeliharanya pelestarian lingkungan dalam pemanfaatan
energi;
f. Pemantapan sistem telekomunikasi dengan memperhatikan
kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban lingkungan,
estetika dan kebutuhan komunikasi.
g. Pemantapan pemanfaatan air bersih permukaan dan air tanah
dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan sumber daya
air melalui pembangunan embung dan bangunan air serta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-17


peningkatan jaringan irigasi untuk peningkatan ketahanan
pangan;
h. Pemantapan kualitas perumahan dan permukiman yang
menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat,
perekonomian daerah dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dengan
fokus pada :
a. Mewujudkan konektivitas wilayah melalui penuntasan jalan
strategis kewenangan kabupaten yang memberi daya ungkit
pertumbuhan ekonomi pemantapan serta keterkaitan kegiatan
ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan melalui
perluasan dan diversifikasi kegiatan ekonomi dan perdagangan
serta membuka sentra - sentra ekonomi baru;
b. Pemantapan perekonomian daerah dengan pembangunan
berkelanjutan untuk memberikan kesempatan lapangan kerja
yang seluas-luasnya dan pengentasan kemiskinan;
c. Pemantapan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang
dengan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak
dan remaja.
5. Reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan
yang baik, dengan fokus pada :
a. Pemantapan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik mulai dari
pemerintah desa melalui peningkatan SDM aparatur dan
memfasilitasi pengisian perangkat desa yang transparan,
akuntabel dan berkualitas;
b. Pemantapan kualitas pelayanan publik (pelayanan prima) yang
cepat, transparan dan akuntabel yang didukung oleh aparatur
yang professional, bersih dan bertanggungjawab melalui program
mall pelayanan publik guna memberikan kemudahan masyarakat
dalam pengurusan perijinan;
c. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur,
demokratis dan berkesadaran hukum dalam mewujudkan
kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-18


hukum, memberikan insentif bagi RT, RW dan linmas;
d. Peningkatan penegakan hukum secara adil, tidak diskriminatif
dan menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan bermasyarakat
melalui pendampingan dan konsultasi hukum;
e. Penyelenggaraan kegiatan berbasis data terpadu perencanaan
pembangunan melalui Blora Satu Data, mendukung dan
memfasilitasi insan media dalam menyampaikan informasi
pembangunan daerah.
6. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada :
a. Penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu melalui
system aplikasi;
b. Peningkatan peran pemerintah dalam keberlanjutan
pendampingan warga miskin melalui program 1 perangkat
daerah mendampingi 5 warga miskin;
c. Peningkatan ketrampilan dan keahlian pemuda guna
menciptakan lapangan kerja baru;
d. Program perlindungan sosial berbasis keluarga berupa bantuan
siswa miskin, jaminan kesehatan masyarakat miskin,
pemberian bantuan sosial, dengan mengoptimalkan sumber
daya dan sumber dana bukan dari pemerintah (non government);
e. Program-program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas
berpartisipasi, kesempatan kerja dan berusaha terutama
masyarakat yang berpenghasilan rendah;
f. Program pemberdayaan UMKM berupa pemberian bantuan
teknis terkait pemasaran dan peningkatan produk nilai jual;
g. Pengelolaan data penduduk miskin hasil pendataan mandiri
Pemerintah Derah, memberikan pelayanan untuk peningkatan
taraf kesejahteraan sosial, dan memberikan intervensi program
penanggulangan kemiskinan meliputi perlindungan dan
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial,
penanganan fakir miskin yang sumber dananya dari APBN,
APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Baznas, CSR dan
Filantropi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-19


Rumusan prioritas tersebut diharapkan mampu mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022, dan
juga menjawab isu strategis permasalahan daerah, serta proyeksi dan
target pencapaian indikator sasaran makro pembangunan daerah
Kabupaten Blora Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah.
Tabel IV-2
Sasaran Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun
2021 dan Tahun 2022

Proyeksi Target
No. Sasaran Makro
Tahun 2021 Tahun 2022
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2-4% 2-4%
2. Tingkat Kemiskinan 12-14% 11,4%
3. Laju Inflasi 2,5-6 2,5-6
4. Indeks Pembangunan 69,04 69,24
Manusia
5. Tingkat Penangguran 6-7% 5,5%
Terbuka
6. Indeks Pembangunan 83,94 83,99
Gender
Sumber : Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021 - 2026

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 merupakan


upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2022, juga untuk
mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022. Keterkaitan antara prioritas nasional, Prioritas
Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2022 dengan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2022 dapat dilihat dalam Gambar
IV-1 berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-20


PN 3: Prioritas Daerah 1: Prioritas Prov. 3:
Meningkatkan Sumber Peningkatan SDM yang Percepatan pemulihan
Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan kualitas
Berkualitas dan Berdaya hidup dan kapasitas SDM
Saing menuju SDM berdaya
Prioritas Daerah 2: saing
Peningkatan kualitas
PN 1: kehidupan ekonomi
Memperkuat Ketahanan Prioritas Prov. 1:
masyarakat
Ekonomi untuk Penguatan
Pertumbuhan Yang pertumbuhan dan
Berkualitas dan Prioritas Daerah 3: ketahanan ekonomi
Berkeadilan Peningkatan kualitas dan dengan memperhatikan
kuantitas sarana dan keberlanjutan
prasarana lingkungan hidup dan
PN 5: pemantapan ketahanan
Memperkuat
bencana
Infrastruktur untuk
Mendukung
Prioritas Daerah 4:
Pengembangan Ekonomi
Peningkatan pemerataan Prioritas Prov. 2:
dan Pelayanan Dasar
Pembangunan yang Penguatan percepatan
berkeadilan pengurangan kemiskinan
PN 6 :
Membangun Lingkungan dan pengangguran
Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim Prioritas Daerah 5:
Prioritas Prov. 4:
Reformasi Birokrasi
Pemantapan tata kelola
dalam perwujudan tata
PN 2: pemerintahan dan
kelola pemerintahan
Mengembangkan kondusivitas wilayah
yang baik
Wilayah untuk serta peningkatan
Mengurangi kesenjangan kapasitas dan ketahanan
dan Menajamin Prioritas Daerah 6 fiskal daerah
Pemerataan Pengurangan Kemiskinan
Pengembangan Wilayah dan penganngguran

PN 4:
Revolusi Mental dan
pembangunan
Kebudayaan

PN 7:
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
Gambar IV – 1
Keterkaitan Prioritas pada RPJMN, RKPD Propinsi Jawa Tengah
dan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 IV-21


BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2022


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora berisi program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pada
penuntasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebagai
dampak pandemi Covid-19 melalui peningkatan kualitas infrastruktur.
Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan
daerah Kabupaten Blora Tahun 2022, rencana kerja pembangunan
dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta
kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standar belanja
program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal
daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2022. Indikasi
rencana program dan kegiatan tahun 2022 juga mempertimbangkan
prioritas nasional dalam RPJMN 2019 –2024, RPJMD Provinsi Jawa
Tengah 2018-2023 yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam)
urusan wajib pelayanan dasar, 18 (Delapan belas) urusan wajib non
pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, 8 (Delapan) Penunjang
Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan,
1(satu) Unsur kewilayahan serta 1(satu) Unsur Pemerintahan Umum.
Berdasarkan analisis keuangan pada Bab III maka kerangka
pendanaan untuk tahun 2022 adalah sebagaimana berikut:
Tabel V.1
Kerangka Pendanaan

Uraian Proyeksi RAPBD 2022

(1) (2) (3)


2.762.873.242.322
4 PENDAPATAN DAERAH

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 270.011.176.000


4 1 01 HASIL PAJAK DAERAH 57.680.000.000
4 1 02 HASIL RETRIBUSI DAERAH 12.675.112.000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
4 1 03 55.255.214.000
YANG DIPISAHKAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-1


Uraian Proyeksi RAPBD 2022

(1) (2) (3)


LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
4 1 04 144.400.850.000
SAH
4 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.397.853.066.322
4 2 01 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.067.516.572.500
4 2 01 DANA PERIMBANGAN 1.800.445.232.500
DANA TRANSFER UMUM 990.728.848.000
DANA TRANSFER KHUSUS 809.716.384.500
DAK FISIK 582.248.563.500
DAK NON FISIK 227.467.821.000
4 2 01 DANA INSENTIF DAERAH 0
4 2 01 DANA DESA 267.071.340.000

4 2 02 TRANSFER ANTAR DAERAH 330.336.493.822

105.000.000.000
4 2 02 PENDAPATAN BAGI HASIL

BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DAN


4 2 02 225.336.493.822
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
95.009.000.000
4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4 3 01 PENDAPATAN HIBAH 0
4 3 02 DANA DARURAT 0
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN
95.009.000.000
4 3 03 KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Jumlah Pendapatan 2.762.873.242.322

5 BELANJA DAERAH 3.110.373.242.322

5 1 BELANJA OPERASIONAL 1.285.409.981.795

5 1 01 BELANJA PEGAWAI 800.348.950.393


5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 409.234.771.802
5 1 03 BELANJA BUNGA -
5 1 04 BELANJA SUBSIDI -

5 1 05 BELANJA HIBAH 73.494.189.600


5 1 06 BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.332.070.000

5 2 BELANJA MODAL 1.410.767.260.527

5 2 01 BELANJA MODAL TANAH 3.310.000.000


5 2 02 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 93.417.507.800
5 2 03 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 189.173.947.050

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-2


Uraian Proyeksi RAPBD 2022

(1) (2) (3)

BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN 1.121.342.454.883,00


5 2 04
IRIGASI

3.523.350.794
5 2 05 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.000.000


5 4 BELANJA TRANSFER 411.696.000.000
5 4 01 BELANJA BAGI HASIL 6.900.000.000
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DAN 404.796.000.000
5 4 02
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Jumlah Belanja 3.110.373.242.322
Surplus / Defisit (347.500.000.000)
6 PEMBIAYAAN DAERAH 347.500.000.000
6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 350.000.000.000
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
6 1 01 50.000.000.000
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA)

6 1 02 PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH 300.000.000.000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 350.000.000.000


6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.500.000.000
PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
6 2 01 1.000.000.000
PEMERINTAH DAERAH
6 2 02 PEMBIAYAAN POKOK HUTANG 1.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 2.500.000.000
Pembiayaan Netto 347.500.000.000

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN


6 3 0
TAHUN BERKENAAN (SILPA)

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022


Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun
2022 dijabarkan antara lain :
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Urusan pendidikan diarahkan dalam rangka pemenuhan
indikator Angka Partisipasi Kasar PAUD sebesar 78%; Angka
Partisipasi Sekolah SD sebesar 93,05%; Angka Partisipasi
Sekolah SMP sebesar 74,05%; Persentase Guru SD
Bersertifikat Pendidik sebesar 51%; Persentase Guru SMP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-3


Bersertifikat Pendidik sebesar 54%; Persentase Guru PAUD
Bersertifikat Pendidik sebesar 56%; Angka Partisipasi Sekolah
Kesetaraan sebesar 78%; Presentase Sekolah Dengan
Kurikulum Muatan Lokal sebesar 51%; Rasio Guru per Jumlah
Penduduk sebesar 53%; dan Presentase Pengendalian Izin
Sekolah sebesar 30,5%.
Adapun program-program yang mendukung pencapaian target
tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Program Pengelolaan Pendidikan;
b. Program Pengembangan Kurikulum;
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
d. Program pengendalian perijinan pendidikan.
2. Kesehatan
Indikasi program pada urusan kesehatan diharapkan
mendukung target indikator Persentase tercapainya Indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebesar
90%; Persentase Puskesmas yang memenuhi sarana dan
prasarana, alat kesehatan sesuai standar sebesar 100%;
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat essensial
sebesar 100%; Cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) sebesar 100%; Status Akreditasi
Puskesmas dengan Nilai Minimal Utama sebesar 13%;
Cakupan puskesmas dengan 9 tenaga kesehatan strategis
sebesar 75%; Cakupan tenaga kesehatan yang mengikuti uji
kompetensi sebesar 95%; Cakupan tenaga kesehatan tertentu
yang memenuhi standart kompetensi sebesar 90%; Cakupan
tenaga kesehatan tertentu yang memiliki Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota sebesar 90%;
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar sebesar 80%; Persentase
penggunaan obat rasional di puskesmas sebesar 76%;
Persentase desa siaga telah melaksanakan PHBS tatanan
rumah tangga. Sebesar 96%; Persentase Informasi pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-4


fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam SIK sebesar
100%; Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
sebesar 100%; Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
sebesar 75%; sedangkan untuk mendukung pelayanan RS
indikatornya antara lain Persentase pemenuhan upaya
kesehatan sebesar 100%; Status akreditasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Minimal Utama; dan Persentase Jenis
Pengembangan Pelayanan sebesar 100% Adapun program-
program yang mendukung pencapaian target tersebut di atas
adalah sebagai berikut:
a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat;
b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan;
c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
minuman;
d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten
terkait pelayanan BLUD
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
diprioritaskan dalam rangka meningkatkan pemenuhan
infrastruktur publik dan sarana dan prasana dasar
masyarakat, Target yang diharapkan di tahun 2022 yaitu
Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi sebesar
45,5%; Persentase SPAM dalam kondisi baik sebesar 55%;
Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang
memadai sebesar 98%; Persentase luas kawasan strategis
dalam kondisi baik sebesar 70%; Pesersentase drainase
perkotaan dalam kondisi baik sepanjang 236 km; Prosentase
Bangunan Gedung yang memenuhi sardart dan terevitalisasi
sebesar 81%; Prosentase Bangunan Gedung dalam kondisi
baik dan terpelihara sebesar 81%; Persentase jalan kondisi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-5


Mantap sebesar 67%; Panjang jalan drainase yang dibangun
sepanjang 5000 m; Pesentase kesesuaian pemanfaatan ruang
terhadap rencana tata ruang sebesar 100%. Sedangkan
jabaran program untuk mendukung prioritas tersebut antara
lain:
a. Program Penyelenggaraan Jalan;
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
d. Program Pengembangan Permukiman;
e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
h. Program Penataan Bangunan Gedung;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Sasaran untuk meningkatnya pemenuhan prasarana, sarana
dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman menjadi
fokus dari urusan perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, Target yang diharapkan di tahun 2022 yaitu
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani
sebesar1,5%’ Jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak
86.428 unit; Persentase Warga Negara korban bencana yang
memperoleh rumah layak huni sebesar 100%; Persentase Warga
Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah
Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni sebesar 100%; Persentase penanganan
Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 5%;
Persentase perumahan memiliki sarana utilitas umum (PSU)
sebesar 70%., dengan program-program yang mendukung
antara lain:
a. Program Pengembangan Perumahan;
b. ProgramKawasan Permukiman;
c. ProgramPerumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-6


d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU);
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat diarahkan pada sasaran untuk meningkatkan
indeks ketahanan daerah sebesar 0,43 dengan indikator yang
ingin dicapai Persentase gangguan trantibum yang dapat
diselesaikan sebesar 100%; Persentase Penegakan Perda sebesar
83%; Persentase Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran sebesar 55%; Persentase Warga
Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
sebesar 95%; Persentase Warga Negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
sebesar 5%; Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 95%,
Adapun program-program yang mendukung adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
c. Program Penanggulangan Bencana.
6. Sosial
Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial
diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan
dengan pemberian bantuan sosial, penyempurnaan sistem
perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar dan
pemberdayaan masyarakat serta percepatan pemulihan
ekonomi. Indikasi program pada urusan kesehatan diharapkan
mendukung pencapaian target Tahun 2022 Persentase PSKS
yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebesar 0,72%;
Persentase PMKS terlantar yang mendapatkan pelayanan
rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebesar 0,73%; Persentase
PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-7


sebesar 33%; Persentase Korban Bencana Alam dan bencana
Sosial yang mendapatkan penanganan sebesar 100%;
Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan
terpelihara sesuai standar sebesar 100%; Adapun program yang
akan dilaksanakan dalam mencapai target di atas antara lain:
a. ProgramPemberdayaan Sosial;
b. .Program Rehabilitasi Sosial;
c. .Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
d. . Program Penanganan Bencana;
e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


1. Tenaga Kerja
Urusan tenaga kerja diarahkan untuk mendukung penciptaan
kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta
menurunkan angka pengangguran. Capaian indikator yang
ingin dicapai Tahun 2022 yakni Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 51,35%;
Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
sebesar 43,95%; Besaran perusahaan yang memiliki
peraturan perusahaan sebesar 25%. Program yang akan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut
di atas antara lain:
a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
c. Program Hubungan Industrial.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
anak diarahkan untuk mendukung pemberdayaan
sumberdaya perempuan dan anak, peningkatan peran serta
perempuan dalam pembangunan. Target indikator yang ingin
dicapai Tahun 2022 yaitu Persentase OPD menyusun analisis
gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-8


sebesar 90%; sebesar 5%; Persentase peningkatan layanan
terhadap perempuan korban kekerasan sebesar 100%;
Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak Kecamatan
sebanyak 1 lembaga; Jumlah pusat Pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) tingkat
kecamatan sebanyak 1 lembaga; Persentase keluarga dan
anak yang terlayani sebesar 100%; Persentase ketersediaan
data profil anak sebesar 100%; Persentase peningkatan
layanan terhadap anak korban kekerasan sebesar 100%.
Program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung
pencapaian target di atas adalah sebagai berikut :
a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan;
b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;c
c. Program Perlindungan Perempuan;
d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
f. Program Perlindungan Khusus Anak
3. Pangan
Urusan Pangan mengarah pada peningkatan skor pola pangan
harapan yang pada Tahun 2022 sebesar 93,8% dengan
capaian desa pusat produksi padi yang memiliki lumbung
pangan sebesar 8,13%; Proporsi penduduk dengan asupan
kalori minimum di bawah 2.200 kkal/kapita/hari. 2.1.2.(a)
sebesar 9,67%; Persentase penanganan desa rawan pangan
sebesar 24,69%; dan Persentase pengawasan keamanan
pangan segar sebesar 87,5% maka target tersebut
diterjemahkan dengan program sebagai berikut :
a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat;
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-9


d. Program pengawasan keamanan pangan.
4. Pertanahan
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, urusan pertanahan yang menjadi kewenangan
kabupaten adalah pemberian izin lokasi di wilayah kabupaten,
penyelesaians engketa tanah garapan dalam daerah
kabupaten, dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah
Daerah. Pemberian izin lokasi di Kabupaten Blora telah
dilakukan oleh pelayanan perizinan secara terpadu 1 (satu)
pintu di bidang penanaman modal, demikian pula program
yang dilaksanakan jadi satu dengan penanaman modal.
Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah
kabupaten dilakukan oleh Kantor ATR Kabupaten Blora.
Sedangkan untuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah
Daerahd di Kabupaten Blora lebih diprioritaskan kepada
pengadaan lahan untuk pembangunan daerah. Urusan ini
lebih diprioritaskan untuk memanfaatkan tanah kas desa.
Target tahun 2022 untuk urusan pertanahan Persentase
penyediaan tanah untuk pembangunan daerah sebesar 100%.
Program terkait urusan pertanahan yakni program
pengelolaan ijin lokasi.
5. Lingkungan Hidup
Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga kualitas
lingkungan hidup, untuk target yang diharapkan di tahun
2022 yaitu Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan
Lingkungan Hidup sebesar 85%; Indeks Pencemaran Air
sebesar 1,21%; Indeks Pencemaran Udara sebesar 13,2%;
Persentase tutupan vegetasi sebesar 63,47%; Persentase RTH
yang tertangani sebesar 100%; Persentase fasilitasi
pemenuhan komitmen Persetujuan Lingkungan atau
Persetujuan Teknis terkait Pengelolaan Limbah B3 sebesar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-10


100%; Persentase ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan
di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebesar 65%; Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH sebesar 25%;
Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat sebanyak 3
pelatihan; Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan
hidup sebanyak 3 penghargaan; Persentase penanganan
penyelesaian pengaduan dan/ atau penaatan terkait Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan sebesar 100%; Persentase jumlah sampah yang
tertangani sebesar 73%; Persentase jumlah sampah yang
terkurangi melalui 3R sebesar 26%; Persentase fasilitas
sarana prasarana pengelolaan sampah dalam kondisi baik
sebesar 85%; Persentase penduduk mengakses Sanitasi layak
dan aman sebesar 85%. Indikasi program yang akan
dilaksanakan antara lain :
a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;
c. ProgramPengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH);
f. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat
(MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait PPLH
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-11


h. .Program Pengelolaan Persampahan.
i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
k. Program pengelolaan sistem dan pengelolaan sampah
regional.
l. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
6. Adiministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
diarahkan untuk menata administrasi kependudukan di
Kabupaten Blora, dengan target di tahun 2022 antara lain :
Cakupan kepemilikan KTP sebesar 98,5%; Cakupan
kepemilkan KK sebesar 100%; Cakupan kepemilikan KIA
sebesar 70,2%; Persentase kepemilikan akta kelahirananak
usia 0-18 tahun sebesar 99%; Persentase OPD dan lembaga
pengguna yang memanfaatkan data kependudukan sebesar
21%; Persentase OPD dan lembaga yang memanfaatkan Profil
kependudukan sebesar 40%; Program-program yang
mendukung pencapaian target tersebut antara lain:
a. Program Pendaftaran Penduduk;
b. Progran Pencatatan Sipil;
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
diarahkan untuk mencapai target di tahun 2022 yaitu:
Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara
dengan baik sebesar 100%; Prosentase Kerjasama antar desa
terfasilitasi sebesar 100%; Persentase desa memiliki sistem
perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik
sebesar 75%; Prosentase BUMDes berkembang dan Maju
sebesar 6,78%; Prosentase Desa meningkat Stratanya sebesar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-12


4,06%; Persentase produk hukum tentang desa yang
ditetapkan sebesar 100%; Persentase PKK desa aktif sebesar
100%; Persentase Posyandu aktif sebesar 100%; Prosentase
Posyantek yang menghasilkan produk TTG sebesar 41,18%.
Program-program pendukung Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa meliputi :
a. Program Penataan Desa;
b. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
c. .Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
d..Program Peningkatan Kerjasama Desa.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga
bencana diarahkan untuk mencapai target pencapaian Total
Fertility Rate (TFR) sebesar 2,2%; Angka kelahiran remaja
(perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19
tahun (ASFR15–19) sebesar 24%; Persentase akseptor
memakai MKJP sebesar 31%; Cakupan PUS yang ingin ber-KB
tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 11%; Cakupan Anggota
Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB sebesar 83,3%.
Program pendukung pencapaian target bidang urusan
pengendalian penduduk dan keluarga bencana adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengendalian Penduduk;
b. ProgramPembinaan Keluarga Berencana (KB);.
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
( KS).
9. Perhubungan
Pembangunan di bidang urusan perhubungan diarahkan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dan
meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalulintas dan
penyelenggaraan angkutan, dengan target yang akan dicapai
Tahun 2022 yakni Persentase sarana dan prasarana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-13


keselamatan dan keamananan transportasi darat (rambu,
marka, guardrail, APILL, dll) pada jalan kabupaten dalam
kondisi baik sebesar 87%; Persentase terminal Penumpang
Type C dalam kondisi baik sebesar 100%; Persentase
kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus
uji KIR sebesar 92%. Program pendukung bidang
perhubungan yang akan dilaksanakan yaitu Program
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
10. Komunikasi dan Informatika
Outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program pada urusan komunikasi dan informatika adalah
sebagai berikut : Persentase layanan publik yang
diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar 33%;
Persentase OPD yang terhubung akses internet yang
disediakan Dinas Kominfo sebesar 16^; guna mencapai indeks
sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan target
indeks Tahun 2022 sebesar 2,96 Program-program yang akan
dilaksanakan pada bidang komunikasi dan Informatika antara
lain:
a. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
b. Program Aplikasi Informatika.
11. Koperasi Usaha Kecil Menengah
Rencana program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
pada Tahun 2022 diarahkan pada Persentase penerbitan izin
pembukaan Cabang kantor cabang, cabang pembantu, dan
kantor kas simpan pinjam untuk USP dan KSP sebesar 100%;
Persentase Koperasi yang patuh sebesar 46,77%; Jumlah
Koperasi yang melaksanakan Audit Eksternal sebanyak 20
unit; Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya
sebesar 82,75%; Persentase Pengurus/Pengawas/Pengelola
Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan
sebesar 24%; Persentase peningkatan volume usaha koperasi
sebesar 10,2%; Jumlah wirausaha baru sebanyak 20 UMKM;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-14


Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan sebesar
0,14% dan Persentase usaha mikro yang terfasilitasi
pengambangan usahanya sebesar 0,62%. Dengan adanya
pandemi Covid-19 yang berdampak pada urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah yang mengakibatkan pelaku usaha
maupun lembaga koperasi mengalami kemunduran baik untuk
penyediaan bahan baku, modal, tenaga kerja maupun
produksinya, menurunnya omset penjualan. Untuk mengatasi
hal tersebut diperlukan adanya pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
c..Program Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi;
d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan
Usaha Mikro (Umkm);
f. Program Pemberdayaan dan Perlindunagn Koperasi;
g. .Program Pengembangan UMKM.
12. Penanaman Modal
Urusan ini diorientasikan untuk mencapai target antara lain:
Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan KemudahanPenanaman Modal
sebanyak 1 regulasi; Jumlah kegiatan promosi investasi yang
diikuti sebanyak 2 kali; Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar
89,2%; Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan,
pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan PM sebanyak 30
perusahaan; Jumlah dokumen data dan informasi perizinan
dan non perizinan yang dikelola sebanyak 1 dokumen. Dengan
adanya pandemi Covid-19 berdampak jugapada realisasi
investasi baik PMDN maupun PMA dan juga berpengaruh
pada pelaksanaan kerjasama di bidang investasi baik di
tingkat daerah maupun regional, untuk mengatasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-15


permasalahan tersebut perlu diimplementasikan program dan
kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. Program Promosi Penanaman Modal;
c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah raga
Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan
untuk mencapai target pada Tahun 2022 dengan indikator
Persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 63%;
Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader
sebanyak 3 pemuda pelopor; prosentase sarpras olahraga
yang layak sebesar 5%; Prosentase atlet berprestasi sebesar
20%; Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat
KMD sebesar 83% dan Persentase Bumi Perkemahan yang
layak sebesar 16,6%. Indikasi Program yang akan
dilaksanakan di bidang Kepemudaan dan Olahragadalam
rangka pencapaian target tersebut meliputi :
a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan;
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan;
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
14. Statistik
Urusan statistik lebih diprioritaskan untuk memperoleh
dokumen statistik dengan indikator persentase ketersediaan
data pada portal satu data daerah yang pada Tahun 2022
sebesar 40%; dan tersedianya sistem satu data yang
terintegrasi dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2022
sebesar 40%. Program yang dilaksanakan untuk mendukung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-16


target tersebut adalah Program Penyelengaraan Statistik
Sektoral.
15. Persandian
Urusan persandian lebih diprioritaskan untuk meningkatkan
keamanan informasi pemerintah daerah dengan target sebesar
23% dan pengamanan informasi pemerintah daerah sebesar 5
portal. Program yang dilaksanakan untuk mendukung target
tersebut adalah Program Penyelengaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
16. Kebudayaan
Urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan
dan pelestarian seni budaya daerah dengan pencapaian pada
Tahun 2022 yakni Jumlah penyelenggaraan festival dan
pertunjukan seni dan budaya sebanyak 50 event; Prosentase
OPK yang dilestarikan sebesar 16,5%; Jumlah
desa/kelurahan budaya ditargetkan 1 desa percontohan;
Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang kesenian
sebanyak 40 orang; Benda, Struktur, Bangunan, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan
dimanfaatkan sebanyak 486 buah; Jumlah pengunjung
rintisan museum / museum sebanyak 750 orang dan
Persentase Lembaga sejarah lokal daerah yang aktif sebesar
100%. Adapun program yang direncanakan antara lain
sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Kebudayaan;
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
c. .Program Pembinaan Sejarah;
d..Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
17. Perpustakaan
Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perpustakaan adalah Program Pembinan Perpustakaan
dengan indikator target Koleksi buku yang tersedia di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-17


perpustakaan daerah sebanyak 34.000 eksemplar dan
Persentase perpustakaan yang dibina sebesar sebesar 16%
pada Tahun 2022. Sedangkan Program Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno dengan target indikator pada
Tahun 2022 yakni Prosentase Koleksi bahan pustaka dan
Koleksi Perpustakaan yang dilestarikan sebesar 3,2%.
18. Kearsipan
Pelaksanaan urusan kearsipan diarahkan untuk mencapai
target Persentase pengawasan kearsipan internal sebesar 50%
dan Persentase arsip yang dialihmediakan sebesar 72% pada
Tahun 2022 Program yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target di bidang kearsipan yakni
Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip.
C. Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
Program Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk
peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak
292,41 ton, Cakupan bina kelompok nelayan sebesar 54,55%;
peningkatan jumlah Produksi perikanan budidaya sebanyak
305,4 ton; Cakupan bina kelompok budidaya sebesar 8,2%;
serta peningkatan jumlah Produksi olahan hasil perikanan
sebanyak 550.000 kg pada Tahun 2022. Dengan adanya
Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kelautan dan
perikanan, yang menyebabkan terjadinya penumpukan hasil
perikanan dan meningkatnya harga pakan ikan serta untuk
mensosialisasikan kepada masyarakat untuk
mengkonsumsiikan, diperlukan adanya pelaksanaan guna
mengatasi permasalahan tersebut melalui program dan
kegiatan :
a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
c. .Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-18


2. Pariwisata
Urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah
pengunjung wisata, dengan indikator keberhasilan Tahun
2022 antara lain Jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha
pariwisata sebanyak 736 orang; Persentase Revitalisasi
destinasi wisata sebesar 6,6%; Jumlah desa wisata/jumlah
DTW sebanyak 13 desa; Jumlah event pariwisata sebanyak 1
event besar; Persentase SDM pariwisata yang memiliki
kompetensi (terlatih) sebesar 7,5%; Persentase pelaku
ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih) sebanyak
10%; Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang
terfasilitasi sebanyak 1 unit. Guna mengatasi adanya dampak
pandemi Covid-19 serta untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, diperlukan adanya pelaksanaan melalui program :
a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
b. Program Pemasaran Pariwisata;
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;
d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui
Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
3. Pertanian
Hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan
program pada urusan pertanian adalah Tingkat adopsi
teknologi pertanian oleh petani sebesar 90%; Persentase
kelompok tani menggunakan benih unggul sebesra 98%;
Jumlah produksi keseluruhan (Padi dan jagung) di Kabupaten
Blora sebanyak 767.832 ton; Tingkat produksi tanaman
hortikultura (Bawang Merah) sebanyak 1.500 ton; Tingkat
produksi tanaman holtikultura (Cabai Merah/Keriting)
sebanyak 9.700 ton; Tingkat produksi tanaman holtikultura
(Cabai Rawit) sebanyak 1.520 ton; Tingkat produksi tanaman
holtikultura (Jeruk Siem) sebanyak 990 ton; Jumlah Produksi
Mete sebanyak 250 ton; Jumlah Produksi Tebu sebanyak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-19


8.650 ton; Persentase penanganan kasus bencana pertanian
sebesar 100%; Persentase jumlah SDM penyuluh yang
ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100%; Cakupan bina
kelompok petani sebesar 90%. Dengan adanya dampak
Pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunnya
permintaan pasar dan tidak stabilnya harga hasil pertanian
dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, menurunnya
hasil produksi pertanian, tidak stabilnya harga pupuk dan
pakan ternak dikarenakan suplay yang tidak normal,
kurangnya tenaga kerja serta kelembagaan petani. Untuk
mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian
target:
a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana
pertanian;
c. Program pengendalian dan pengembangan bencana
pertanian;
d. Program penyuluhan pertanian.
4. Kehutanan
Berdasarkan UUNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah
Daerah, terkait urusan kehutananyang menjadi kewenangan
daerah adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat
(TAHURA) kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Blora tidak ada
wilayah TAHURA, sehingga untuk urusan ini Kabupaten Blora
di tahun 2022 tidak memiliki kewenangan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral yang
merupakan kewenangan kabupaten adalah penerbitan izin
pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
Hingga saat ini di Kabupaten Blora belum ditemukan sumber

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-20


panas bumi, sehingga tidak ada program bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral.
6. Perdagangan
Urusan Perdagangan diorientasikan pada target capaian yaitu
Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang
memperoleh Rekomendasi sebesar 100%; Persentase sarana
distribusi perdagangan yang memenuhi syarat kenyamanan
sebesar 60%’ Persentase pasar yang diawasi sebesar 100%;
Persentase lonjakan komoditas harga kebutuhan pokok
masyarakat (11 bahan pokok) sebesar 5%; Persentase Kios
Pengecer Lengkap (pupuk bersubsidi) yang diawasi sebesar
100%; Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang
sebanyak 924 unit. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi
Covid-19 di sektor perdagangan menyebabkan omset
penjualan menurun, dikarenakan banyaknya UMKM yang
tutup dan tidak beroperasi, lemahnya tingkat perlindungan
konsumen, perlunya pembinaan pedagang kaki lima beserta
kelembagaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
perlu adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang
mendukung dalam pencapaian target tersebut yaitu :
a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan
Barang Penting;
d..Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen;
e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Luar Negeri.
7. Perindustrian
Urusan Perindustrian di orientasikan pada target capaian
yaitu Persentase pertumbuhan industri yang ditargetkan pada
Tahun 2022 sebesar 0,2%; Persentase IKM berijin sebesar
0,097%; Cakupan Industri kecil dan menengah yang terdaftar
di SIINAS sebesar 0,17%. Dengan terdampaknya Covid-19
berakibat pada keberlangsungan usaha dan produksi bagi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-21


Industri Kecil Menengah (IKM), berkurangnya alih transfer
teknologi secara umum, produktivitas sentra industri
menurun, terganggunya suplay bahan baku serta
berkurangnya permintaan pasar. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut perlu adanya implementasi program
dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
c. ProgramPengelolaan Sistem Industri Nasional.
8. Transmigrasi
Urusan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka pencapaian
salah satu tujuan Pemerintah Daerah dalam hal pemerataan
penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
target Persentase penempatan transmigran sebesar 40%. Hal
ini dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam program transmigrasi. Program yang mendukung
bidang transmigrasi adalah Program Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
1. Sekretariat Daerah
Urusan penunjang pada Sekretariat Daerah diarahkan untuk
pencapaian target Persentase capaian kinerja bagian
pemerintahan, hukum, dan kesra sebesar 95%; Persentase
tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunanan LPPD
sebesar 85%; Persentase fasilitasi kerjasama daerah sebesar
100%; Prosentase Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan
SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan
Jasa sebesar 93%; Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang
ekonomi sebesar 90%; Prosentase pemantauan kebijakan
sumber daya alam sebesar 90%; Prosentase OPD yang
realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target
sebesar 90%; Prosentase jumlah paket tander yang berhasil
dilaksanakan sebesar 100%; Persentase kegiatan keprotokolan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-22


dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan
terdokumentasi dengan baik sebesar 100%; Persentase Unit
pelayanan yang memiliki Nilai SKM minimal 76,61 / kategori
" Baik " sebesar 72%; Persentase Perangkat daerah dengan
nilai SAKIP minimal B sebesar 65%. Adapun Program yang
mendukung urusan Sekretariat Daerah antara lain:
a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Program Perekonomian dan Pembangunan;
c. Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten.
2. Sekretariat DPRD
Urusan penunjang pada Sekreatriat DPRD diarahkan untuk
pencapaian target Persentase pemenuhan kebutuhan layanan
dan administrasi keuangan Sekretariat DPRD sebesar 100%;
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan keuangan
terhadap Anggota DPRD sebesar 94%; Prosentase pemenuhan
pelayanan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam
pembentukan peraturan daerah sebesar 94%; Prosentase
pemenuhan pelayanan tugas dan fungsi penganggaran dan
pengawasan anggota DPRD sebesar 94%; Program pendukung
urusan bidang sekretariat daerah adalah program layanan
dan administrasi keuangan dan Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
Program prioritas pada urusan bidang perencanaan
diharapkan mampu mendukung Tersedianya dokumen
perencanaan yang berkualitas dengan indikator yakni
Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD
yang sesuai dengan RKPD sebesar 92% pada Tahun 2022;
Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang
tercapai sebesar 94%; Persentase indikator Program RPJMD
bidang sosial budaya yang tercapai sebesar 100%; Persentase

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-23


indikator Program RPJMD bidang infrastruktur yang tercapai
sebesar 100%. Program yang akan dilaksanakan untuk
mendukung urusan bidang perancanaan antara lain :
a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah.
2. Keuangan
Indikator urusan bidang keuangan yang ditetapkan target
pada Tahun 2022 yaitu Ketepatan waktu penyelesaian
laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 100%;
Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah
sebesar 95%; Persentase ketepatan waktu penetapan APBD
sebesar 100%; Tepat waktu ketika penyelesaian laporan
keuangan konsolidasi tidak melebihi batas waktu (Maret
tahun berikutnya) sebesar 100%; Persentase penyelesaiaan
pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah sebesar 100%;
Persentase realisasi pendapatan pajak daerah sebesar 100%.
Program yang dilaksanakan untuk mendukung target di atas
adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah. Sedangkan Program yang dilaksanakan
untuk mendukung urusan keuangan yaitu Program
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah serta Program Pengelolaan Pendapatan
Daerah.
3. Kepegawaian
Urusan Kepegawaian diarahkan untuk pencapaian target
Indeks Kepuasan ASN atas Pelayanan BKD sebesar 79% pada
Tahun 2022 dengan indikasi Program Kepegawaian Daerah.
4. Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan urusan bidang Pendidikan dan Pelatihan
diarahkan untuk pencapaian target Persentase Pengembangan
Sumber Daya Manusia sesuai prioritas Kebutuhan Organisasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-24


sebesar 72,01%. Program yang akan dilaksanakan pada
urusan bidang pendidikan dan pelatihan yaitu Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Penelitian dan Pengembangan
Bidang urusan Penelitian dan Pengembangan difokuskan
untuk pencapaian target Persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan yang difasilitasi Bappeda sebesar 100%. Program
yang dilaksanakan untuk mendukung urusan penelitian dan
pengembangan adalah Program Penelitian dan Pengembangan
Daerah.
F. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan ( Inspektorat )
Pelaksanaan urusan pengawasan diarahkan untuk mencapai
target Persentase pelaksanan pengawasan wilayah 1 s.d 5
terlaksana 100%; Persentase penyelanggaraan Pengawasan
Internal sebesar 100%; Persentase penanganan Pengawasan
dengan Tujuan tertentu sebesar 100%; Persentase temuan yang
selesai ditindaklanjuti sebesar 100%; Persentase OPD yang
berpredikat WBK dan WBBM sebesar 4,56%, dan target
pencapaian PMRB pada Tahun 2022 adalah B dengan nilai 64.
Guna mencapai target tersebut didukung dengan program
sebagai berikut :
a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
G. Unsur Kewilayahan ( Kecamatan )
Program yang dilaksanakan di wilayah kecamatan meliputi:
a. Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
d. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum;
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
H. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
Program yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik diarahkan pada sasaran untuk penanganan potensi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-25


konflik sosial yang dapat ditanganni sebesar 10% pada Tahun
2022 dengan penyelesaian konflik sebesar 80%; Prosentase
ormas yang terbina sebesar 60%; Prosentase potensi konflik
SARA yang tertangani sebesar 100%; Persentase Rencana Aksi
P4GN yang terimplementasikan sebesar 80%; dan Prosentase
partisipasi pemilih dalam 77,47%. Program yang dilaksanakan
pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:
a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan;
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik.
d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
kemasyarakatan;
e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya;

Perincian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah


Kabupaten Blora Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 V-26


PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 751.452.080.127,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 751.452.080.127,00


PENDIDIKAN

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN 751.452.080.127,00

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN Persentase 30,5 % N-02 - Meningkatkan 25.000.000,00 31 % 500.000.000,00
05 PENDIDIKAN rekomendasi Ijin Sumber Daya Manusia
pendirian sekolah yang yang Berkualitas dan
diterbitkan Berdaya Saing
P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang jumlah rekomendasi 20 izin 25.000.000,00 50 izin 0,00
05.2.01 Diselenggarakan oleh Masyarakat izin pendidikan dasar
yang diselenggarakan
masyarakat yang
diterbitkan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Jumlah Penilaian 20 lembaga 25.000.000,00 50 lembaga 0,00 SD DAN SMP SE
05.2.01.01 Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Kelayakan Usul KAB. BLORA
Masyarakat Perizinan Pendidikan
Dasar yang
Diselenggarakan oleh
Masyarakat
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 0,00 0,00 SD DAN SMP SE
05.2.01.02 Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh KAB. BLORA
Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APS SD 93,05 % N-02 - Meningkatkan 241.160.606.920,00 93,1 2.000.000.000,00
02 Sumber Daya Manusia
APS SMP 74,05 % 74,1 0,00
yang Berkualitas dan
APS PAUD 78 % Berdaya Saing 80 0,00
P-0301 - Pemulihan dan
APS Kesetaraan 78 % 80 0,00
Peningkatan Kulaitas
Persentase Guru TK 56 % Hidup dan Kapasitas 59 0,00
yang bersertifikat Sumber Daya Manusia
pendidik Jawa Tengah menuju
Persentase Guru SD 51 % SDM Jawa Tengah 54 0,00
yang bersertifikat Yang Berdaya Saing
pendidik D-010101 - Membangun
Persentase Guru SMP 54 % Sumber Daya Manusia 55 0,00
yang bersertifikat yang Berkualitas,
pendidik Berdaya Saing dan
APM SMP/MTs 74 % Berkarakter 0,00
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Presentase SD yang 98,9 % 141.104.660.320,00 98,9 % 0,00
02.2.01 terakreditasi minimal B

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penambahan Ruang Kelas Baru 1.100.000.000,00 0,00


02.2.01.02

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Ruang Guru/Kepala jumlah Ruang 10 unit 220.763.000,00 10 unit 0,00
02.2.01.03 Sekolah/TU Guru/Kepala
Sekolah/TU yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah jumlah Ruang Unit 12 unit 2.504.366.000,00 12 unit 0,00
02.2.01.04 Kesehatan Sekolah
yang direbalitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Perpustakaan Sekolah jumlah Perpustakaan 10 unit 3.571.600.000,00 10 unit 0,00
02.2.01.05 Sekolah yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Pemeliharaan Rutin 10 unit 18.515.048.000,00 10 unit 0,00
02.2.01.06 Sekolah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas jumlah Ruang Kelas 10 unit 26.320.898.000,00 10 unit 0,00
02.2.01.08 yang direhabilitasi

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala jumlah Ruang 12 unit 3.440.422.000,00 12 unit 0,00
02.2.01.09 Sekolah/TU Guru/Kepala
Sekolah/TU yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit jumlah Ruang Unit 12 unit 339.304.000,00 12 unit 0,00
02.2.01.10 Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah
yang direbalitasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan jumlah Perpustakaan 14 unit 2.022.960.000,00 14 unit 0,00
02.2.01.11 Sekolah Sekolah yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana Rehabilitasi 8 unit 1.025.100.000,00 8 unit 0,00
02.2.01.12 dan Utilitas Sekolah Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Sekolah 400.000.000,00 0,00
02.2.01.14

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Alat 146 buah 11.930.000.000,00 200 buah 0,00
02.2.01.22 Praktik dan Peraga
Siswa
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian 0,00 0,00
02.2.01.23 bagi Peserta Didik

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Penyiapan dan Tindak 1 kegiatan 143.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.24 Pendidikan Dasar Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Minat, 1 kegiatan 200.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.25 Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pengembangan Karir 1 kegiatan 384.426.320,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.27 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidik dan Tenaga
Sekolah Dasar Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pembinaan 1 kegiatan 110.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.28 Sekolah Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pengelolaan Dana 1 tahun 67.938.773.000,00 1 tahun 0,00
02.2.01.29 BOS Sekolah Dasar

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Peningkatan Kapasitas 1 kegiatan 1.047.890.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.30 BOS Sekolah Dasar Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Presentase SMP yang 84,9 % 74.422.232.600,00 Dana Transfer 85 % 0,00
02.2.02 Menengah Pertama terakreditasi B Umum-Dana
Alokasi Umum

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penambahan Ruang Kelas Baru 1.100.000.000,00 0,00


02.2.02.02

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Pembangunan Ruang 12 unit 948.342.000,00 12 unit 0,00
02.2.02.03 Sekolah/TU Guru/Kepala
Sekolah/TU
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Unit 10 unit 1.324.440.000,00 10 unit 0,00
02.2.02.04 Kesehatan Sekolah
yang dibangun
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Laboratorium Jumlah laboratorium 10 unit 3.622.689.000,00 10 unit 0,00
02.2.02.06 sekolah yang
terbangun
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas junlah Sarana, 8 unit 5.927.284.000,00 10 unit 0,00
02.2.02.12 Sekolah Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang
terbangun
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas 3 unit 13.989.491.000,00 5 unit 0,00
02.2.02.14 Sekolah Sekolah yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru jumlah Ruang Guru 5 unit 7.017.045.000,00 5 unit 0,00
02.2.02.15 Sekolah Sekolah yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Jumlah Ruang UKS 5 unit 197.160.000,00 5 unit 0,00
02.2.02.16 Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Jumlah perpustakaan 10 unit 1.656.126.000,00 10 unit 0,00
02.2.02.17 Sekolah yang direhabilitasi

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah laboratorium 5 unit 4.537.112.000,00 5 unit 0,00
02.2.02.18 yang di rehabilitasi

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana Jumlah sarpras yang 1 paket 862.743.000,00 1 paket 0,00
02.2.02.24 dan Utilitas Sekolah direhabilitasi

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Sekolah 200.000.000,00 0,00


02.2.02.25

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Penyediaan Biaya 1 kegiatan 278.900.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.32 Sekolah Menengah Pertama Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah
Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa jumlah Pengadaan 4 paket 5.183.100.000,00 4 paket 0,00
02.2.02.35 Alat Praktik dan
Peraga Siswa
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian 0,00 0,00
02.2.02.36 bagi Peserta Didik

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Penyiapan dan Tindak 1 kegiatan 150.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.37 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Minat, 1 kegiatan 125.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.38 Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pengembangan Karir 1 kegiatan 82.573.600,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.40 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidik dan Tenaga
Sekolah Menengah Pertama Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0,00 0,00
02.2.02.41 Sekolah

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pengelolaan Dana 12 bulan 27.070.227.000,00 12 bulan 0,00
02.2.02.42 Pertama BOS Sekolah
Menengah Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Peningkatan Kapasitas 1 kegiatan 150.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.43 BOS Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Menengah Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Presentase TK yang 27,4 % 21.798.714.000,00 DAK Fisik-Bidang 28 % 0,00
02.2.03 (PAUD) terakreditasi B Pendidikan-Regule
r-SKB

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pembangunan 2 unit 1.615.000.000,00 5 unit 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.01 Guru PAUD Gedung/Ruang Blora
Kelas/Ruang Guru
PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, 5 unit 883.714.000,00 10 unit 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.02 PAUD Prasarana dan Utilitas Blora
PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 250.000.000,00 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.03 Kelas/Ruang Guru PAUD Blora

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel PAUD 20.000.000,00 0,00 PAUD se Kab.


02.2.03.07 Blora

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Pengadaan 8 unit 480.000.000,00 10 unit 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.12 PAUD Alat Praktik dan Blora
Peraga Siswa PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Penyelenggaraan 1 kegiatan 250.000.000,00 1 kegiatan 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.13 Proses Belajar PAUD Blora

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pembinaan 1 kegiatan 100.000.000,00 1 kegiatan 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.17 PAUD Kelembagaan dan Blora
Manajemen PAUD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengelolaan Dana 1 tahun 18.000.000.000,00 1 tahun 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.18 BOP PAUD Blora

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Peningkatan Kapasitas 1 tahun 200.000.000,00 1 tahun 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.19 BOP Pengelolaan Dana Blora
BOP PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Presentase Lembaga 21,1 % 3.835.000.000,00 Dana Transfer 21,5 % 0.000000000000000,
02.2.04 Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Umum-Dana 200000000.0000000
Kesetaraan yang Alokasi Umum
terakreditasi B
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Penyediaan Biaya 12 bulan 150.000.000,00 12 bulan 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.10 Nonformal/Kesetaraan Personil Peserta Didik SKB , LKP
PNF Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Alat 12 unit 200.000.000,00 12 unit 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.11 Nonformal/Kesetaraan Praktik dan Peraga SKB , LKP
Siswa PNF Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Proses Belajar Penyelenggaraan 1 tahun 410.000.000,00 1 tahun 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.12 Nonformal/Kesetaraan Proses Belajar PNF SKB , LKP
Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Penyiapan dan Tindak 1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.13 Pendidikan di Pendidikan Lanjut Evaluasi Satuan SKB , LKP
Nonformal/Kesetaraan PNF Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Pengelolaan Dana 16 lembaga 3.000.000.000,00 16 lembaga 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.17 Nonformal/Kesetaraan BOP PNF SKB , LKP
Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana
Peningkatan Kapasitas 1 kegiatan 25.000.000,00 1 kegiatan 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.18 BOP Pengelolaan Dana SKB , LKP
BOP PNF Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah 51 % N-02 - Meningkatkan 375.000.000,00 52 % 2.000.000.000,00
03 mengembangkan Sumber Daya Manusia
kurikulum muatan lokal yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Persentase penetapan 20 % 375.000.000,00 30 % 0,00


03.2.01 Pendidikan Dasar kurikulum muatan lokal
Pendidikan dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal 0,00 0,00 SMP
03.2.01.01 Pendidikan Dasar Se-Kabupaten
Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Jumlah Peserta 50 orang 375.000.000,00 80 orang 0,00 SMP
03.2.01.04 Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Se-Kabupaten
Kurikulum Muatan Blora
Lokal Pendidikan
Dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 509.891.473.207,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 7.000.000,00 100 % 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan 5000000.000000000
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan tersusunnya dokumen 2 dokunen 5.000.000,00 2 dokumen 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan SKPD

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan 2 dokumen 2.000.000,00 2 dokumen 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD evulasi capaian kinerja

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase 100 % 480.525.397.000,00 100 % 0,00
01.2.02 pemenuhan
administrasi keuangan
PD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 1 tahun 480.525.397.000,00 1 tahun 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2 Sekolah Negeri 2 Sekolah Negeri 2.000.000,00 Dana Transfer 646 Sekolah 664.000.000,00
01.2.03 Perangkat Daerah Umum-Dana Negeri + 16
Alokasi Umum Korwill

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2 Sekolah Negeri 2 Sekolah Negeri 2.000.000,00 646 Sekolah 664.000.000,00 TK Negeri = 7, SD
01.2.03.03 SKPD Negeri + 16 Negeri = 584,
Korwill Korwil = 16, SMP
Negeri = 57
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 904.828.021,00 100 % 0.000000000000000,
01.2.06 pemenuhan 100000000.0000000
administrasi umum
pada PD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 unit 99.865.600,00 12 ubit 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 10 unit 0,00 10 unit 0,00
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor
yang diadakan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 325.000.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.04 Logistik Kantor

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 100.000.080,00 12 bulan 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 53.622.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 326.240.341,00 12 bulan 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pemneuhan Dukungan 12 bulan 100.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 28.109.248.186,00 100 % 0.000000000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa 50000000.00000000
penunjang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 23.585.750,00 12 bulan 0,00
01.2.08.01 menyurat

1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 625.600.476,00 12 bulan 700.000.000,00
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 27.410.061.960,00 12 bulan 0,00
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 343.000.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Daerah(PAD)
terpelihara
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 6 unit 243.000.000,00 7 unit 0,00 Dinas Pendidikan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Kabupaten Blora
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 13 unit 100.000.000,00 13 unit 0,00 Dinas Pendidikan
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Kabupaten Blora
yang terpelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
RENCANA INDIKATIF PEMBANGUNAN FISIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM Pengelolaan Pembangunan 1. Pembangunan Gedung PAUD Ceria kel. Tambakromo Cepu 1 paket 180.000.000,00
PENGELOLAAN Pendidikan Anak Gedung/Ruang
PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Kelas/Ruang Guru
PAUD
2. Pembangunan Gedung PAUD CENDANA Kel. Karangboyo 1 paket 180.000.000,00
3. Pembangunan Gedung Sekolah TK IT Permata Mulia Blora 1 paket 500.000.000,00
4. Pembangunan Gedung Sekolah TK IT Alam Quwwatul Ummah Kedungtuban 1 paket 150.000.000,00
5. Pembangunan Gedung Sekolah TK Desa Giyanti Sambong 1 paket 150.000.000,00
6. Pembangunan Gedung Sekolkah PAUD AL FATAH Desa Sempu Kec. Kunduran 1 paket 100.000.000,00
7. Pembangunan Gedung Kantor TK Amanah Bunda Desa Sambongrejo Kec. Ngawen 1 paket 30.000.000,00
8. Pembangunan RKB TK Aisiyah Bustanul Athfal Dologan Kec. Japah 1 paket 175.000.000,00
9. Pembangunan RKB TK Harapan Mulia Kel. Ngawen Kec. Ngawen 1 paket 150.000.000,00
1. PAUD Muslimat NU Desa Sonokidul Kec. Kunduran 1 paket 50.000.000,00
2. TK Pertiwi 2 Plosorejo Kec. Randublatung 1 paket 75.000.000,00
3. KB Cahaya Pemula Desa Rowobungkul Kec. Ngawen 1 paket 50.000.000,00
4. TK Bogorejo Kec. Japah 1 paket 50.000.000,00
PEMBENGUNAN RUANG UKS PAUD
1. TK PERTIWI MEDALEM KEC. KRADENAN 98.238.000,00
2. TK MUSLIMAT IV SONOREJO KEC. TUNJUNGAN 1 paket 98.238.000,00
3. TK DHARMA WANITA KEDUNGRINGIN KEC. TUNJUNGAN 1 paket 98.238.000,00
Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar
1. TK NEGERI Pembina Blora 1 paket 182.000.000,00
2. TK PERTIWI 2 JIKEN 1 paket 182.000.000,00
Pengelolaan Penambahan Hibah SDI Al Hikmah Blora 1 paket 400.000.000,00
Pendidikan Ruang Kelas Baru
Sekolah Dasar
Hibah MI Tarbiyatul Athfal Bogorejo 1 paket 150.000.000,00
Hibah MI Futuhul Islamiyah Desa Gotputuk Kec Ngawen 1 paket 200.000.000,00
Hibah MI ASSALAM Kel. Cepu Kec. Cepu 1 paket 150.000.000,00
Hibah MI AMINUDIN Kel. Tambakromo Kec. Cepu 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pembangunan Mushola SDN 2 Kedungrejo Kec. Tunjungan 2 paket 200.000.000,00
Sarana. Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Pemasangan Paving SDN Tlogowungu Kec. Japah 1 paket 110.000.000,00


Pemasangan Paving SDN 3 Jepon Kec. Jepon 1 paket 200.000.000,00
Pemasangan Paving SDN 2 Tempurejo Kec. Blora 1 paket 200.000.000,00
Pemasangan Paving SDN 2 Randublatung Kec. Randublatung 1 paket 100.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
Pemasangan Paving SDN 2 Purworejo Kec. Blora 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Indoor SDN 5 Mendenrejo Kec. Kradenan 1 paket 250.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Tanjung Kec. Kedungtuban 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Galuk Kec. Kedungtuban 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Padaan Kec. Japah 1 paket 100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 3 Tunjungan Kec. Tunjungan 1 paket 100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Jimbung Kec. Kedungtuban 1 paket 100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Ngumbul Kec. Todanan 1 paket 100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN Kedungringin Kec. Tunjungan 1 paket 100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 1 Tutup Kec. Tunjungan 1 paket 100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Kemiri Kec. Jepon 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Sembongin Kec. Banjarejo 1 paket 100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Sendangrejo Kec. Bogorejo 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 1 Pilang Kec. Randublatung 1 paket 150.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 1 Temuireng Kec. Jati 1 paket 150.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 4 Ketringan Kec. Jiken 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Bangoan Kec. Jiken 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 3 Plosorejo Kec. Randublatung 1 paket 190.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Bekutuk Kec. Randublatung 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Temurejo Kec. Blora 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 2 Tinapan Kec. Todanan 1 paket 50.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 3 Tinapan Kec. Todanan 1 paket 50.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN 3 Jepangrejo Kec. Blora 150.000.000,00
Rehabilitasi Hibah MI Assalam Desa Kemantren Kec. Kedungtuban 1 paket
Sedang/Berat 100.000.000,00
Ruang Kelas
Hibah Mi Mitakhul Islam Ds. Tinapan Kecamatan Todanan 1 paket 50.000.000,00
Hibah MI Al Ihsan Ds Sempu Kec. Kunduran 1 paket 50.000.000,00
Hibah MI Muhammadiyah Ds. Pilang Kec. Randublatung 1 paket 100.000.000,00
Hibah MI Hidayatussubban Ds. Dringo Kec. Todanan 1 paket 50.000.000,00
Hibah MI MI Muhammadiyah Pelemsengir Kec. Todanan 1 paket 10.000.000,00
Rehabiltasi Ruang Kelas SDN 1 Temurejo Kec. Blora 1 paket 150.000.000,00
Rehabiltasi Ruang Kelas SDN 2 Semampir Kec. Jepon 1 paket 200.000.000,00
Rehabiltasi Ruang Kelas SDN 2 Jepangrejo Kec. Blora 1 paket 200.000.000,00
Rehabiltasi Ruang Kelas SDN 3 Bangkle Kec. Blora 1 paket 150.000.000,00
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gagaan Kec. Kunduran 1 paket 100.000.000,00
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 4 Kutukan Kec. Randublatung 1 paket 100.000.000,00
Mebel SDN 3 Balun Kec. Cepu 1 paket 200.000.000,00
Mebel SDN 1 Galuk Kec. Kedungtuban 1 paket 100.000.000,00
Mebel SDN Wado Kec. Kedungtuban 1 paket 100.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
Pengelolaan Penambahan Ruang Hibah Pembangunan RKB MTS Maarif 2 Ngadipurwo Kec. Blora 1 paket
Pendidikan Kelas Baru
Sekolah 100.000.000,00
Menengah
Pertama
Hibah Pembangunan RKB SMPIT Mutiara Insan Cepu 1 paket 500.000.000,00
Hibah Pembangunan Ruang Kelas MTs Nglandeyan Kec. Kedungtuban 1 paket 200.000.000,00
Hibah Pembangunan RKB SMP AT-TAJDID Kel Tambakromo Kec. Cepu 1 paket 100.000.000,00
Hibah Pembangunan RKB MTs Sultan Agung Ngawen 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Hibah Pemasangan Paving SMP Islam Al Banjari Tunjungan 1 paket 200.000.000,00
Sarana. Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Hibah Pemasangan Paving MTs Muhammadiyah Randublatung 1 paket 100.000.000,00


Hibah Pembangunan Mushola MTs Songgo Buwono Desa Bedingin, Kec.Todanan 1 paket 25.000.000,00
Pembangunan toilet (jamban) SMP (DAK) 1 paket 4.547.284.000,00
Pembangunan Toko/Edu Mart SMPN 1 Todanan 1 paket 10.000.000,00
Pembangunan Gazebo SMPN 1 Todanan 1 paket 40.000.000,00
Pemasangan Paving SMPN 2 Kunduran 1 paket 200.000.000,00
Pemasangan Paving SMPN 1 Menden 1 paket 100.000.000,00
Pembangunan Gedung Indoor Lanjutan SMPN 4 Cepu 1 paket 150.000.000,00
Pembangunan Pagar SMPN 4 Cepu 1 paket 150.000.000,00
Pembangunan Pagar (Gapura) SMPN 2 Sambong 1 paket 80.000.000,00
Pembangunan Pagar SMPN 3 Kunduran 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pagar SMPN 2 Randublatung 1 paket 125.000.000,00
Rehabilitasi Hibah MTs Songgo Buwono Desa Bedingin, Kec.Todanan 1 paket 25.000.000,00
Sedang/Berat
Ruang Kelas
Hibah MTs Hidayatussubban Desa Dringo Kec. Todanan 1 paket 25.000.000,00
Hibah MTs Miftakhul Ulum Desa Karanganyar Kec. Todanan 1 paket 25.000.000,00
Rehab Ruang Kelas SMPN 3 Jepon 1 paket 100.000.000,00
Rehab Ruang Kelas SMPN 2 Cepu 1 paket 200.000.000,00
Rehab Ruang Kelas SMPN 2 Menden 1 paket 200.000.000,00
Rehabilitasi ruang kelas SMP (DAK) 1 paket 13.414.491.000,00
Rehabilitasi Rehabilitasi Ruang Aula SMPN 3 KUNDURAN 100.000.000,00
Sedang/Berat
Sarana. Prasarana
dan Utilitas Sekolah

Rehabiltasi Ruang Ketrampilan SMPN 3 Kunduran 1 Paket 100.000.000,00


NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
Rehabilitasi Ruang Ketrampilan SMPN 1 Menden 1 Paket 160.000.000,00
Rehabiltasi lapangan basket SMPN 6 Blora 1 Paket 100.000.000,00
Rehabilitasi Pagar SMPN 1 Menden 1 Paket 200.000.000,00
Pengadaan Mebel Hibah Pengadaan Mebel MTs An Nur Galuk Kec. Kedungtuban
1 Paket 200.000.000,00
Sekolah
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 205.765.521.229,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 205.765.521.229,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 205.765.521.229,00

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT Persentase 75 % N-02 - Meningkatkan 250.000.000,00 80 % 500.000.000,00
04 KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN puskesmas yang Sumber Daya Manusia
melaksanakan yang Berkualitas dan
pelayanan Berdaya Saing
kefarmasian sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 76 % Hidup dan Kapasitas 78 % 0,00
penggunaan obat Sumber Daya Manusia
rasional di puskesmas Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko 50.000.000,00 0,00
04.2.01 Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 25.000.000,00 0,00
04.2.01.01 Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko
Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan 25.000.000,00 0,00
04.2.01.02 dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek.
Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal.
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan 100.000.000,00 0,00
04.2.03 Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi. untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 100.000.000,00 0,00


04.2.03.01 Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
Sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
04.2.04 Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Umum-Dana
lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran Alokasi Umum
dan Depot Air Minum (DAM)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 50.000.000,00 0,00
04.2.04.01 Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 50.000.000,00 0,00


04.2.06 Pemeriksaan Post Market pada Produksi
dan Produk Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeriksaan Post Market pada Produk 50.000.000,00 0,00
04.2.06.01 Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase desa siaga 96 % N-02 - Meningkatkan 225.000.000,00 98 % 800.000.000,00
05 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN telah melaksanakan Sumber Daya Manusia
PHBS tatanan rumah yang Berkualitas dan
tangga. Berdaya Saing
P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. 75.000.000,00 0,00
05.2.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. 75.000.000,00 0,00
05.2.01.01 Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif 100.000.000,00 0,00


05.2.02 Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 100.000.000,00 0,00


05.2.02.01 Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 50.000.000,00 0,00


05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Bimbingan Teknis dan Supervisi 50.000.000,00 0,00
05.2.03.01 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 91.095.249.000,00 100 % 30.000.000.000,00
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 61.287.275.000,00 0,00
02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Puskesmas 49.000.000.000,00 0,00
02.2.01.02

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 700.000.000,00 0,00


02.2.01.09

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Prasarana dan Pendukung 10.487.275.000,00 0,00


02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Obat. Vaksin 670.000.000,00 0,00


02.2.01.16

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Bahan Habis Pakai 250.000.000,00 0,00


02.2.01.17

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, 180.000.000,00 0,00


02.2.01.21 Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan
dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Masyarakat dijamin 75% 29.557.974.000,00 Dana Transfer 75% 0,00
02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kesehatannya melalui Umum-Dana
Kabupaten/Kota BPJS Alokasi Umum

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.01 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.02 Bersalin Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.03 Lahir Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.04 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.05 Pendidikan Dasar Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 100.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.06 Produktif Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 25.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.07 Lanjut Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 70.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.08 Hipertensi Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 50.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.09 Diabetes Melitus Produktif di
Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia


02.2.02.10 dengan Gangguan Jiwa Berat Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.11 Terduga Tuberkulosis Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 150.000.000,00 Penduduk Usia
02.2.02.12 dengan Risiko Terinfeksi HIV Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 300.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Produktif di
(KLB) Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 350.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.15 Masyarakat Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 20.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.16 Olahraga Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.17 Lingkungan Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.18 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.19 Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Produktif di
Tradisional Lainnya Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 30.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.23 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 380.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.25 Tidak Menular Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat dijamin 75% 24.100.000.000,00 75% 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.26 kesehatannya melalui Produktif di
BPJS Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 100.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.29 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan 750.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.34 Lainnya Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 1.927.974.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.35 Kabupaten/Kota Produktif di
Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Produktif di
Pemberian Obat Massal) Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem 110.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Sistem Informasi 200.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.03 Kesehatan secara Terintegrasi Daerah(PAD)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 100.000.000,00 0,00


02.2.03.01

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 100.000.000,00 0,00


02.2.03.02

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D 50.000.000,00 0,00


02.2.04 serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 50.000.000,00 0,00
02.2.04.03 Kesehatan

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Kepadatan dan 75 % N-02 - Meningkatkan 200.000.000,00 76 % 20.000.000.000,00
03 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN distribusi tenaga Sumber Daya Manusia
kesehatan. yang Berkualitas dan
Persentase 100 % Berdaya Saing 100 % 0,00
pemenuhan kebutuhan P-0301 - Pemulihan dan
tenaga kesehatan Peningkatan Kulaitas
Cakupan tenaga 90 % Hidup dan Kapasitas 91 % 0,00
kesehatan tertentu Sumber Daya Manusia
yang memiliki Izin Jawa Tengah menuju
Praktik Tenaga SDM Jawa Tengah
Kesehatan Di Wilayah Yang Berdaya Saing
Kabupaten/Kota D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
Cakupan tenaga 90 % 92 % 0,00
yang Berkualitas,
kesehatan tertentu
Berdaya Saing dan
yang memenuhi
Berkarakter
standart kompetensi
Cakupan tenaga 95 % 95 % 0,00
kesehatan yang
mengikuti uji
kompetensi
Cakupan puskesmas 75 % 80 % 0,00
dengan 9 tenaga
kesehatan strategis

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Terbinanya pembinaan 60%, 90% 100.000.000,00 62%, 91% 0,00
03.2.01 di Wilayah Kabupaten/Kota dan pengawasan
tenaga kesehatan
yang melaksanakan
izin praktek, tenaga
kesehatan memiliki
Izin Praktik Tenaga
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga tenaga kesehatan 90% 50.000.000,00 91% 0,00
03.2.01.01 Kesehatan memiliki Izin Praktik
Tenaga Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Terbinanya pembinaan 60% 50.000.000,00 62% 0,00
03.2.01.02 Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan dan pengawasan
Praktik Tenaga Kesehatan tenaga kesehatan
yang melaksanakan
izin praktek
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Perencanaan Kebutuhan dan Tersusunnya 26 puskesmas 50.000.000,00 26 puskesmas 0,00
03.2.02 Pendayagunaan Sumberdaya Manusia perencanaan
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan dan
Kabupaten/Kota pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Tersusunnya 26 puskesmas 50.000.000,00 26 puskesmas 0,00
03.2.02.02 Manusia Kesehatan sesuai Standar perencanaan
kebutuhan dan
pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tenaga kesehatan 95% 50.000.000,00 95% 0,00
03.2.03 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti uji
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tenaga kesehatan 95% 50.000.000,00 95% 0,00
03.2.03.01 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti uji
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 113.995.272.229,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 7.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah(PAD)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.000.000,00 0,00


01.2.01.01 Perangkat Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00


01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 109.372.480.000,00 0,00


01.2.02

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 109.312.000.000,00 0,00


01.2.02.01

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 60.480.000,00 0,00


01.2.02.02 ASN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2.000.000,00 0,00


01.2.03 Perangkat Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 0,00 OPD Dinas
01.2.03.03 SKPD Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 573.021.500,00 0,00


01.2.06

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi 14.275.000,00 0,00 DINAS


01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 0,00 0,00 DINAS


01.2.06.02 Kantor KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000,00 0,00 DINAS


01.2.06.04 KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 70.000.000,00 0,00 DINAS


01.2.06.05 Penggandaan KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.157.500,00 0,00 DINAS


01.2.06.06 Perundang-undangan KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 241.589.000,00 0,00 DINAS


01.2.06.09 Konsultasi SKPD KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.674.670.729,00 0,00


01.2.08 Pemerintahan Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.957.500,00 0,00 DINAS


01.2.08.01 KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 393.513.229,00 0,00 DINAS


01.2.08.02 Air dan Listrik KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 50.000.000,00 0,00 DINAS


01.2.08.03 Kantor KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.214.200.000,00 0,00 DINAS


01.2.08.04 KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 366.100.000,00 0,00


01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 140.000.000,00 0,00


01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.100.000,00 0,00
01.2.09.06

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00


01.2.09.08

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 100.000.000,00 0,00


01.2.09.09 Bangunan Lainnya

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 80.000.000,00 0,00


01.2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.897.600.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.897.600.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS DOPLANG 2.897.600.000,00


1

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 447.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
1.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 447.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
1.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 447.600.000,00 0,00 UPTD
1.02.2.02.33 PUSKESMAS
DOPLANG

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.450.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
1.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 2.450.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
1.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Doplang
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 2.450.000.000,00 0,00 UPTD
1.01.2.10.01 pelayanan BLUD PUSKESMAS
UPTD Puskesmas DOPLANG
Doplang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.225.000.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.225.000.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS RANDULAWANG 1.225.000.000,00


2

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 430.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
2.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 430.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
2.02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah(PAD)
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pengadaan Prasarana dan Pendukung 430.000.000,00 0,00 MASYARAKAT
2.02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan DIWILAYAH
KERJA UPTD
PUSKESMAS
RANDULAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 795.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
2.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 795.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
2.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Randulawang
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 795.000.000,00 0,00 Masyarakat di
2.01.2.10.01 Pelayanan BLUD Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Randulawang Randulawang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 5.323.600.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.323.600.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS RANDUBLATUNG 5.323.600.000,00


3

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 523.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
3.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 523.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
3.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 523.600.000,00 0,00
3.02.2.02.33

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.800.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
3.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 4.800.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
3.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Randublatung
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 480.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 Masyarakat di
3.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Randublatung Randublatung

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.344.600.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.344.600.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS KUTUKAN 2.344.600.000,00


4

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 294.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
4.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 294.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
4.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 294.600.000,00 0,00 PUSKESMAS
4.02.2.02.33 KUTUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.050.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
4.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 2.050.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
4.01.2.10 BLUD di Puskesmas BLUD
Kutukan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 2.050.000.000,00 0,00 PUSKESMAS
4.01.2.10.01 pelayanan BLUD di KUTUKAN
Puskesmas Kutukan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.360.200.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.360.200.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS MENDEN 3.360.200.000,00


5

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 435.200.000,00 100 % 30.000.000.000,00
5.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 435.200.000,00 Pendapatan Asli 0,00
5.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 435.200.000,00 0,00 Masyarakat di
5.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Menden

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.925.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
5.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.925.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
5.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Menden
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.925.000.000,00 0,00 Masyarakat di
5.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Menden Menden

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.211.120.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.211.120.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS KEDUNGTUBAN 3.211.120.000,00


6

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 441.120.000,00 100 % 30.000.000.000,00
6.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Peningkatan 100% 441.120.000,00 Pendapatan Asli 0,00
6.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pelayanan Puskesmas Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota Kedungtuban
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas 100% 441.120.000,00 0,00 MASYARAKAT DI
6.02.2.02.33 Kedungtuban WILAYAH KERJA
UPTD
PUSKESMAS
KEDUNGTUBAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.770.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
6.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.770.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
6.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Kedungtuban
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.770.000.000,00 0,00 MASYARAKAT DI
6.01.2.10.01 Pelayanan BLUD WILAYAH KERJA
UPTD Puskesmas UPTD
Kedungtuban PUSKESMAS
KEDUNGTUBAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.518.800.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.518.800.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS KETUWAN 1.518.800.000,00


7

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 293.800.000,00 100 % 30.000.000.000,00
7.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 293.800.000,00 Pendapatan Asli 0,00
7.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 293.800.000,00 0,00 puskesmas
7.02.2.02.33 Ketuwan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.225.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
7.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 1.225.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
7.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Ketuwan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 1.225.000.000,00 0,00 Puskesmas
7.01.2.10.01 pelayanan BLUD Ketuwan
UPTD Puskesmas
Ketuwan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.710.360.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.710.360.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS CEPU 2.710.360.000,00


8

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 400.360.000,00 100 % 30.000.000.000,00
8.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Terlaksananya 400.360.000,00 Pendapatan Asli 0,00
8.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah pelayanan prima Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota Puskesmas Cepu
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya 400.360.000,00 0,00 Masyarakat di
8.02.2.02.33 operasional dan wilayah kerja
pemeliharaan UPTD Puskesmas
Puskesmas Cepu Cepu

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.310.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
8.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.310.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
8.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Cepu
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.310.000.000,00 0,00 Masyarakat di
8.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Cepu Cepu

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.712.600.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.712.600.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PUSKESMAS NGROTO 1.712.600.000,00


9

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 562.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
9.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Terlaksananya 562.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
9.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pelayanan BLUD Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota UPTD Puskesmas
Ngroto
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya 562.600.000,00 0,00 MASYARAKAT
9.02.2.02.33 Pelayanan BLUD DIWILAYAH
UPTD Puskesmas KERJA UPTD
Ngroto PUSKESMAS
NGROTO

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.150.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
9.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 1.150.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
9.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Ngroto
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 1.150.000.000,00 0,00 Masyarakat di
9.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Ngroto Ngroto

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.506.000.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.506.000.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PUSKESMAS KAPUAN 1.506.000.000,00


0

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 406.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
0.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Terlayaninya 406.000.000,00 406.000.000,00 Pendapatan Asli 450000000 450.000.000,00
0.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pelayanan UPTD Pusk Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota Kapua
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya 406.000.000,00 406.000.000,00 450000000 450.000.000,00 Masyarakat di
0.02.2.02.33 Pelayanan UPTD Pusk wilayah kerja
Kapua UPTD Puskesmas
Kapuan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.100.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
0.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pendapatan dari 1100000000 1.100.000.000,00
0.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Pusk Kapuan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1100000000 1.100.000.000,00 Masyarakat di
0.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Pusk Kapuan UPTD Puskesmas
Kapuan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.253.000.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.253.000.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PUSKESMAS SAMBONG 2.253.000.000,00


1

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 353.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
1.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 353.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
1.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 353.000.000,00 0,00 masyarakat di
1.02.2.02.33 wilayah
puskesmas
sambong

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.900.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
1.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 1.900.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
1.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Sambong
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 1.900.000.000,00 0,00 masyarakat
1.01.2.10.01 pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas puskesmas
Sambong sambong

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.689.400.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.689.400.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PUSKESMAS JIKEN 2.689.400.000,00


2

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 389.400.000,00 100 % 30.000.000.000,00
2.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 389.400.000,00 Pendapatan Asli 0,00
2.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 389.400.000,00 0,00 Masyarakat di
2.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Jiken

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.300.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
2.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.300.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
2.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Jiken
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.300.000.000,00 0,00 Masyarakat di
2.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Jiken Jiken

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.524.000.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.524.000.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PUSKESMAS PULEDAGEL 1.524.000.000,00


5

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 524.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
5.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 524.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
5.02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah(PAD)
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pengadaan Prasarana dan Pendukung 524.000.000,00 0,00
5.02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.000.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
5.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Tercapainya target 1 tahun 1.000.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
5.01.2.10 kegiatan BLUD BLUD

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 1 tahun 1.000.000.000,00 0,00 Masyarakat di
5.01.2.10.01 kegiatan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Puledagel

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 4.919.400.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4.919.400.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PUSKESMAS BLORA 4.919.400.000,00


6

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 619.400.000,00 100 % 30.000.000.000,00
6.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 619.400.000,00 Pendapatan Asli 0,00
6.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 619.400.000,00 0,00 Masyarakat di
6.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.300.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
6.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 4.300.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
6.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 4.300.000.000,00 0,00 Masyarakat di
6.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Blora Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.237.400.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.237.400.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PUSKESMAS MEDANG 3.237.400.000,00


7

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 487.400.000,00 100 % 30.000.000.000,00
7.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 487.400.000,00 Pendapatan Asli 0,00
7.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 487.400.000,00 0,00 Masyarakat di
7.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Medang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.750.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
7.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.750.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
7.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Medang
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.750.000.000,00 0,00 Masyarakat di
7.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Medang Medang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 4.618.520.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4.618.520.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PUSKESMAS BANJAREJO 4.618.520.000,00


8

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 548.520.000,00 100 % 30.000.000.000,00
8.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 548.520.000,00 Pendapatan Asli 0,00
8.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 548.520.000,00 0,00 Masyarakat di
8.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Banjarejo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.070.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
8.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 4.070.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
8.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Banjarejo
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 4.070.000.000,00 0,00 Masyarakat di
8.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Banjarejo Banjarejo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.614.240.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.614.240.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PUSKESMAS TUNJUNGAN 2.614.240.000,00


9

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 344.240.000,00 100 % 30.000.000.000,00
9.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Peningkatan 100 % 344.240.000,00 Dana Transfer 0,00
9.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pelayanan Puskesmas Umum-Dana
Kabupaten/Kota Tunjungan Alokasi Umum
Pendapatan Asli
Daerah(PAD)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas 100 % 344.240.000,00 0,00 Masyarakat di
9.02.2.02.33 Tunjungan wilayah Kerja
UPTD Puskesmas
Tunjungan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.270.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
9.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Peningkatan 100 % 2.270.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
9.01.2.10 Pelayanan BLUD di BLUD
Puskesmas Tunjungan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD di 100 % 2.270.000.000,00 0,00 Masyarakat di
9.01.2.10.01 Puskesmas Tunjungan Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas
Tunjungan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.102.600.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.102.600.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PUSKESMAS JAPAH 3.102.600.000,00


0

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 452.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
0.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 100 % 452.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
0.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 100 % 452.600.000,00 0,00 MASYARAKAT DI
0.02.2.02.33 WILAYAH KERJA
UPTD
PUSKESMAS
JAPAH

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.650.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
0.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD TERLAYANINYA 100 % 2.650.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
0.01.2.10 PELAYANAN BLUD BLUD
UPTD PUSKESMAS
JAPAH
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD TERLAKSANANYA 100 % 2.650.000.000,00 0,00 MASYARAKAT DI
0.01.2.10.01 PELAYANAN BLUD WILAYAH KERJA
UPTD PUSKESMAS UPTD
JAPAH PUSKESMAS
JAPAH

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.430.520.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.430.520.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PUSKESMAS NGAWEN 3.430.520.000,00


1

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 535.520.000,00 100 % 30.000.000.000,00
1.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 535.520.000,00 Pendapatan Asli 0,00
1.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 535.520.000,00 0,00 Operasional
1.02.2.02.33 Pelayanan
Puskesmas
Ngawen

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.895.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
1.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 2.895.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
1.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Ngawen
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 2.895.000.000,00 0,00 Pelayanan dan
1.01.2.10.01 pelayanan BLUD Penunjang
UPTD Puskesmas pelayanan BLUD
Ngawen Puskesmas
Ngawen

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 2.013.520.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.013.520.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PUSKESMAS ROWOBUNGKUL 2.013.520.000,00


2

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 443.520.000,00 100 % 30.000.000.000,00
2.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 443.520.000,00 Pendapatan Asli 0,00
2.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 443.520.000,00 0,00 Masyarakat di
2.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Rowobungkul

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.570.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
2.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 1.570.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
2.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Rowobungkul
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 15.700.000.000,00 1.570.000.000,00 0,00 Masyarakat di
2.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Rowobungkul Rowobungkul

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 4.606.000.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4.606.000.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PUSKESMAS KUNDURAN 4.606.000.000,00


3

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 606.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
3.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 606.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
3.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 606.000.000,00 0,00 Penyediaan


3.02.2.02.33 Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.000.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
3.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 4.000.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
3.01.2.10 BLUD di Puskesmas BLUD
Kunduran
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 4.000.000.000,00 0,00 Puskesmas
3.01.2.10.01 pelayanan BLUD Kunduran
UPTD Puskesmas
Kunduran

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.330.904.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.330.904.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PUSKESMAS GONDORIYO 1.330.904.000,00


4

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 511.904.000,00 100 % 30.000.000.000,00
4.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 511.904.000,00 Pendapatan Asli 0,00
4.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 511.904.000,00 0,00 UPTD Puskesmas
4.02.2.02.33 Gondoriyo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 819.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
4.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 819.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
4.01.2.10 BLUD di Puskesmas BLUD
Gondoriyo
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 819.000.000,00 0,00 UPTD Puskesmas
4.01.2.10.01 pelayanan BLUD di Gondoriyo
Puskesmas Gondoriyo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 5.529.560.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.529.560.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PUSKESMAS TODANAN 5.529.560.000,00


5

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 619.560.000,00 100 % 30.000.000.000,00
5.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 619.560.000,00 Pendapatan Asli 0,00
5.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 619.560.000,00 0,00 Penyediaan


5.02.2.02.33 Layanan
Kesehatan Untuk
UKM dan UKP
rujukan tingkat
Daerah Kabupaten
Blora Puskesmas
Todanan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.910.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
5.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 4.910.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
5.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Todanan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 4.910.000.000,00 0,00 PENINGKATAN
5.01.2.10.01 pelayanan BLUD PELAYANAN
UPTD Puskesmas BLUD Puskesmas
Todanan Todanan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.434.320.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.434.320.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PUSKESMAS SONOKIDUL 1.434.320.000,00


6

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 489.320.000,00 100 % 30.000.000.000,00
6.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 489.320.000,00 Pendapatan Asli 0,00
6.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 489.320.000,00 0,00 Operasional
6.02.2.02.33 Pelayanan
Puskesmas
Sonokidul

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 945.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
6.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 945.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
6.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Sonokidul
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 945.000.000,00 0,00 Pelayanan dan
6.01.2.10.01 Pelayanan BLUD Penunjang
UPTD Puskesmas Pelayanan BLUD
Sonokidul Puskesmas
Sonokidul

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 205.765.521.229,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 205.765.521.229,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 205.765.521.229,00

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT Persentase 75 % N-02 - Meningkatkan 250.000.000,00 80 % 500.000.000,00
04 KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN puskesmas yang Sumber Daya Manusia
melaksanakan yang Berkualitas dan
pelayanan Berdaya Saing
kefarmasian sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 76 % Hidup dan Kapasitas 78 % 0,00
penggunaan obat Sumber Daya Manusia
rasional di puskesmas Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko 50.000.000,00 0,00
04.2.01 Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 25.000.000,00 0,00
04.2.01.01 Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko
Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan 25.000.000,00 0,00
04.2.01.02 dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek.
Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal.
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan 100.000.000,00 0,00
04.2.03 Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi. untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 100.000.000,00 0,00


04.2.03.01 Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
Sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
04.2.04 Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Umum-Dana
lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran Alokasi Umum
dan Depot Air Minum (DAM)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 50.000.000,00 0,00
04.2.04.01 Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 50.000.000,00 0,00


04.2.06 Pemeriksaan Post Market pada Produksi
dan Produk Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeriksaan Post Market pada Produk 50.000.000,00 0,00
04.2.06.01 Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase desa siaga 96 % N-02 - Meningkatkan 225.000.000,00 98 % 800.000.000,00
05 MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN telah melaksanakan Sumber Daya Manusia
PHBS tatanan rumah yang Berkualitas dan
tangga. Berdaya Saing
P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. 75.000.000,00 0,00
05.2.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. 75.000.000,00 0,00
05.2.01.01 Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif 100.000.000,00 0,00


05.2.02 Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 100.000.000,00 0,00


05.2.02.01 Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 50.000.000,00 0,00


05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Bimbingan Teknis dan Supervisi 50.000.000,00 0,00
05.2.03.01 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 91.095.249.000,00 100 % 30.000.000.000,00
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 61.287.275.000,00 0,00
02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Puskesmas 49.000.000.000,00 0,00
02.2.01.02

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 700.000.000,00 0,00


02.2.01.09

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Prasarana dan Pendukung 10.487.275.000,00 0,00


02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Obat. Vaksin 670.000.000,00 0,00


02.2.01.16

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Bahan Habis Pakai 250.000.000,00 0,00


02.2.01.17

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, 180.000.000,00 0,00


02.2.01.21 Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan
dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Masyarakat dijamin 75% 29.557.974.000,00 Dana Transfer 75% 0,00
02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kesehatannya melalui Umum-Dana
Kabupaten/Kota BPJS Alokasi Umum

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.01 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.02 Bersalin Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.03 Lahir Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.04 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.05 Pendidikan Dasar Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 100.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.06 Produktif Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 25.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.07 Lanjut Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 70.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.08 Hipertensi Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 50.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.09 Diabetes Melitus Produktif di
Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia


02.2.02.10 dengan Gangguan Jiwa Berat Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.11 Terduga Tuberkulosis Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 150.000.000,00 Penduduk Usia
02.2.02.12 dengan Risiko Terinfeksi HIV Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 300.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Produktif di
(KLB) Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 350.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.15 Masyarakat Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 20.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.16 Olahraga Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 100.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.17 Lingkungan Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.18 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 20.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.19 Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Produktif di
Tradisional Lainnya Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 30.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.23 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 380.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.25 Tidak Menular Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Masyarakat dijamin 75% 24.100.000.000,00 75% 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.26 kesehatannya melalui Produktif di
BPJS Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 100.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.29 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan 750.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.34 Lainnya Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 1.927.974.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.35 Kabupaten/Kota Produktif di
Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Produktif di
Pemberian Obat Massal) Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem 110.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Sistem Informasi 200.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.03 Kesehatan secara Terintegrasi Daerah(PAD)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 100.000.000,00 0,00


02.2.03.01

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 100.000.000,00 0,00


02.2.03.02

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D 50.000.000,00 0,00


02.2.04 serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 50.000.000,00 0,00
02.2.04.03 Kesehatan

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Kepadatan dan 75 % N-02 - Meningkatkan 200.000.000,00 76 % 20.000.000.000,00
03 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN distribusi tenaga Sumber Daya Manusia
kesehatan. yang Berkualitas dan
Persentase 100 % Berdaya Saing 100 % 0,00
pemenuhan kebutuhan P-0301 - Pemulihan dan
tenaga kesehatan Peningkatan Kulaitas
Cakupan tenaga 90 % Hidup dan Kapasitas 91 % 0,00
kesehatan tertentu Sumber Daya Manusia
yang memiliki Izin Jawa Tengah menuju
Praktik Tenaga SDM Jawa Tengah
Kesehatan Di Wilayah Yang Berdaya Saing
Kabupaten/Kota D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
Cakupan tenaga 90 % 92 % 0,00
yang Berkualitas,
kesehatan tertentu
Berdaya Saing dan
yang memenuhi
Berkarakter
standart kompetensi
Cakupan tenaga 95 % 95 % 0,00
kesehatan yang
mengikuti uji
kompetensi
Cakupan puskesmas 75 % 80 % 0,00
dengan 9 tenaga
kesehatan strategis

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Terbinanya pembinaan 60%, 90% 100.000.000,00 62%, 91% 0,00
03.2.01 di Wilayah Kabupaten/Kota dan pengawasan
tenaga kesehatan
yang melaksanakan
izin praktek, tenaga
kesehatan memiliki
Izin Praktik Tenaga
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga tenaga kesehatan 90% 50.000.000,00 91% 0,00
03.2.01.01 Kesehatan memiliki Izin Praktik
Tenaga Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Terbinanya pembinaan 60% 50.000.000,00 62% 0,00
03.2.01.02 Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan dan pengawasan
Praktik Tenaga Kesehatan tenaga kesehatan
yang melaksanakan
izin praktek
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Perencanaan Kebutuhan dan Tersusunnya 26 puskesmas 50.000.000,00 26 puskesmas 0,00
03.2.02 Pendayagunaan Sumberdaya Manusia perencanaan
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan dan
Kabupaten/Kota pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Tersusunnya 26 puskesmas 50.000.000,00 26 puskesmas 0,00
03.2.02.02 Manusia Kesehatan sesuai Standar perencanaan
kebutuhan dan
pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tenaga kesehatan 95% 50.000.000,00 95% 0,00
03.2.03 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti uji
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tenaga kesehatan 95% 50.000.000,00 95% 0,00
03.2.03.01 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti uji
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 113.995.272.229,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 7.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah(PAD)

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan 5.000.000,00 0,00


01.2.01.01 Perangkat Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00


01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 109.372.480.000,00 0,00


01.2.02

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 109.312.000.000,00 0,00


01.2.02.01

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 60.480.000,00 0,00


01.2.02.02 ASN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2.000.000,00 0,00


01.2.03 Perangkat Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 0,00 OPD Dinas
01.2.03.03 SKPD Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 573.021.500,00 0,00


01.2.06

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi 14.275.000,00 0,00 DINAS


01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 0,00 0,00 DINAS


01.2.06.02 Kantor KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 240.000.000,00 0,00 DINAS


01.2.06.04 KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 70.000.000,00 0,00 DINAS


01.2.06.05 Penggandaan KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7.157.500,00 0,00 DINAS


01.2.06.06 Perundang-undangan KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 241.589.000,00 0,00 DINAS


01.2.06.09 Konsultasi SKPD KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.674.670.729,00 0,00


01.2.08 Pemerintahan Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.957.500,00 0,00 DINAS


01.2.08.01 KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 393.513.229,00 0,00 DINAS


01.2.08.02 Air dan Listrik KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 50.000.000,00 0,00 DINAS


01.2.08.03 Kantor KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.214.200.000,00 0,00 DINAS


01.2.08.04 KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 366.100.000,00 0,00


01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 140.000.000,00 0,00


01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.100.000,00 0,00
01.2.09.06

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00


01.2.09.08

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 100.000.000,00 0,00


01.2.09.09 Bangunan Lainnya

1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 80.000.000,00 0,00


01.2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 100.664.000.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 100.664.000.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. 100.664.000.000,00


SOETIJONO BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 44.664.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. BOR; 2. LOS; 3. 1. BOR: 50%; 2. 44.664.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 0,00
02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan NDR LOS: 4 Hari; 3. NDR: Kesehatan dan
Daerah Kabupaten/Kota 25 Permil KB-Penugasan
Penguatan RS
Rujukan
Nasional/Provinsi/
Regional/Pariwisat
a
DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)

1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana Terbangunnya Gedung 1 Unit 13.000.000.000,00 40000000000 40.000.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.01 dan Prasarana Pendukungnya Pelayanan RS R. Soetijono Blora

1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Terpeliharanya 1 Unit 2.000.000.000,00 400000000 400.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.08 Gedung Pelayanan RS R. Soetijono Blora

1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah Prasarana dan 2 Unit 2.270.000.000,00 1000000000 1.000.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pendukung Fasilitas R. Soetijono Blora
Kesehatan Tersedia
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Tersedianya Alat 30 Jenis 26.694.000.000,00 10000000000 10.000.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.14 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan R. Soetijono Blora

1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Obat. Vaksin Jumlah Ketersediaan 1 Jenis 700.000.000,00 1000000000 1.000.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.16 Obat Sesuai R. Soetijono Blora
Formularium
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 56.000.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Pelayanan BLUD 1. BOR; 2. LOS; 3. 1. BOR: 50%; 2. 56.000.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
01.2.10 NDR LOS: 4 Hari; 3. NDR: BLUD
25 Permil
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah Indikator Mutu 1 Indikator 56.000.000.000,00 49290000000 49.290.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
01.2.10.01 Pelayanan dan R. Soetijono Blora
Penunjang Pelayanan
yang Tercapai

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 69.716.000.000,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 69.716.000.000,00


KESEHATAN

1.02.1.02.0.00.0.00.03.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. 69.716.000.000,00


SOEPRAPTO CEPU

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 37.716.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlayaninya pasien, 100% 37.716.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 100% 0,00
02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan Terpenuhinya Kesehatan dan
Daerah Kabupaten/Kota bangunan kesehatan KB-Reguler
rumah sakit, Pelayanan
Terpenuhinya Kesehatan Rujukan
obat-obatan rumah DBH Cukai Hasil
sakit, Terpenuhinya Tembakau (CHT)
prasarana dan Pendapatan Asli
pendukung fasilitas Daerah(PAD)
kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Jumlah unit bangunan 6 paket 27.520.000.000,00 2 2,00 Masyarakat
02.2.01.12 Kesehatan kesehtan (pasien)

1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah paket Instalasi 1 item alat rumah 3.940.000.000,00 5000000000 0.000000000000000, Masyarakat
02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengolahan sampah, tangga lainnya, 1 5000000000.000000 (pasien)
Jumlah paket alat item meubelair, 1
rumah tangga item PC, 2 item
Komputer
Jaringan,dan 5 item
komputer lainnya., 1
paket
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 19 item alat kesehatan 2 item alked Penyakit 5.556.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.14 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam, 1 item Alked (pasien)
Anak, 3 item alked
Poliklinik,2 item
Alked
Radiodiagnostik,6
Alked IGD, 3 alked
ICU, 1 item Alked
lainnya, 1 alked lab
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Obat. Vaksin Jumlah paket 30 paket 700.000.000,00 40 paket 0,00 Masyarakat
02.2.01.16 obat-obatan dan BHP (pasien)
rumah sakit sesuai
dengan FORNAS

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 32.000.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Peningkatan Pelayanan BLUD 32.000.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
01.2.10 BLUD

1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 32.000.000.000,00 0,00 Pegawai dan
01.2.10.01 masyarakat
(pasien)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.126.006.804.776,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.126.006.804.776,00


PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 1.126.006.804.776,00
RUANG

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA Persentase daerah 45,5 % N-03 - Memperkuat 49.702.399.200,00 46 % 1.500.000.000,00
02 AIR (SDA) irigasi terlayani Infrastruktur untuk
jaringan irigasi Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman persentase daerah 45,50 % 21.450.000.000,00 Bantuan Keuangan 0,00
02.2.01 Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 irigasi terlayani Dana Transfer
(satu) Daerah Kabupaten/Kota jaringan irigasi Umum-Dana
Alokasi Umum

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen jumlah dokumen 4 dokumen 250.000.000,00 0,00
02.2.01.03 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi rencana teknis yang
Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama disusun
Perkotaan dan Pengaman Pantai
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Embung dan Penampung Air jumlah embung yang 6 buah 12.000.000.000,00 0,00
02.2.01.06 Lainnya dibangun

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Check Dam jumlah checkdam yang 1 buah 1.000.000.000,00 0,00
02.2.01.16 dibangun

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air jumlah embung yang 3 buah 6.000.000.000,00 0,00
02.2.01.21 Lainnya direhabilitasi

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Normalisasi/Restorasi Sungai panjang sungai yang di 50 m 200.000.000,00 0,00


02.2.01.46 normalisasi

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan jumlah embung yang 4 bh 1.000.000.000,00 0,00
02.2.01.49 Penampung Air Lainnya yang dilakukan OP

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Panjang kanal banjir 100 m 250.000.000,00 0,00
02.2.01.54 yang dilakukan OP

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Checkdam 2 bh 250.000.000,00 0,00
02.2.01.58 yang dilakukan OP

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan panjang saluran 1 km 500.000.000,00 0,00


02.2.01.61 Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem persentase jaringan 49,75 % 28.252.399.200,00 Bantuan Keuangan 0,00
02.2.02 Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah irigasi dalam kondisi DAK Fisik-Bidang
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha baik Irigasi-Penugasan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen jumlah dokumen 5 dokumen 500.000.000,00 0,00
02.2.02.01 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan rencana teknis yang
Rawa disusun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan panjang jaringan irigasi 11 km 20.002.399.200,00 0,00
02.2.02.08 yang ditingkatkan

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan panjang jaringan irigasi 2 km 4.750.000.000,00 0,00
02.2.02.14 yang direhabilitasi

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi panjang jaringan irigasi 2.5 km 2.500.000.000,00 0,00
02.2.02.21 Permukaan yang dilakukan OP

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi jumlah bendung yang 2 bh 500.000.000,00 0,00
02.2.02.22 dilakukan OP

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 11.956.248.500,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi prosentase 100 % 8.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah tersusunnya dokumen Umum-Dana
perencanaan,pengang Alokasi Umum
garan dan evaluasi
kinerja perangkat
daerah
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan jumlah dokumen 2 dokumen 4.000.000,00 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan OPD
yang tersusun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian jumlah laporan 1 laporan 4.000.000,00 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya 12 bulan 9.467.480.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pelayanan administrasi Umum-Dana
keuangan yang Alokasi Umum
berkualitas
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 bulan 9.281.000.000,00 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 100% 186.480.000,00 0,00


01.2.02.02 ASN penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah terpenuhinya 12 bulan 461.628.500,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 pelayanan administrasi Umum-Dana
umum perangkat Alokasi Umum
daerah
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi jumlah komponen 6 unit 15.000.000,00 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 200.000.000,00 0,00
01.2.06.04 logistik

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 26.628.500,00 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 20.000.000,00 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 200.000.000,00 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan terpenuhinya 12 bulan 1.505.140.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah pelayanan penunjang Umum-Dana
urusan pemerintahan Alokasi Umum
daerah
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.280.000,00 0,00
01.2.08.01 menyurat

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 bulan 210.000.000,00 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi,sumber
daya air dan listrik
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa 12 bulan 50.000.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 1.242.860.000,00 0,00
01.2.08.04 Pelayanan Umum
kantor
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah persentase 100 % 514.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpeliharanya barang Umum-Dana
milik daerah Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya jumlah kendaraan 69 unit 124.000.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah alat besar 8 unit 250.000.000,00 0,00
01.2.09.03 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang terpelihara dan
terbayarnya pajak alat
besar
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan 1 unit 140.000.000,00 0,00
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana gedung
Lainnya kantor dan bangunan
lainnya yang
terpelihara
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan 69 % N-03 - Memperkuat 1.062.648.157.076,00 72 % 300.000.000.000,00
10 kondisi Mantap Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota persentase jalan 67 % 1.062.648.157.076,00 Bantuan Keuangan 0,00
10.2.01 mantap DAK Fisik-Bidang
Jalan-Penugasan-J
alan
DAK Fisik-Bidang
Jalan-Reguler-Jala
n
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi jumlah rencana 20 dokumen 2.000.000.000,00 0,00
10.2.01.01 Pengembangan Jaringan Jalan Serta kebijakan,strategi,dan
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan teknik yang disusun
dan Jembatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Luas tanah yang 4500 m2 2.500.000.000,00 0,00
10.2.01.02 Penyelenggaraan Jalan dibebaskan

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Survei Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen yang 5 dokumen 500.000.000,00 0,00
10.2.01.04 tersusun

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Rekonstruksi Jalan panjang jalan yang 259172 m 1.014.388.157.076,00 0,00


10.2.01.08 direkonstruksi

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Jalan Panjang jalan yang di 1150 m 1.700.000.000,00 0,00


10.2.01.09 rehabilitasi

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Berkala Jalan 0,00 0,00


10.2.01.10

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan Yang di 100.000 m 15.000.000.000,00 0,00
10.2.01.11 pelihara

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan 122 m 19.000.000.000,00 0,00


10.2.01.12 yang dibangun

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penggantian Jembatan Panjang Jembatan 50 m 7.560.000.000,00 0,00


10.2.01.16 Yang diganti

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Pesentase kesesuaian 100 % N-03 - Memperkuat 1.700.000.000,00 100 % 5.000.000.000,00
12 PENATAAN RUANG pemanfaatan ruang Infrastruktur untuk
terhadap rencana tata Mendukung
ruang Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Jumlah kebijakan 1 dokumen 1.250.000.000,00 Dana Transfer 0,00
12.2.01 (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang penataan ruang yang Umum-Dana
(RRTR) Kabupaten/Kota ditetapkan Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. jumlah dokumen 1 dokumen 1.000.000.000,00 0,00
12.2.01.02 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR RTRW yang disusun
Kabupaten/Kota
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan jumlah peserta yang 200 peserta 250.000.000,00 0,00
12.2.01.04 Perundang- undangan Bidang Penataan mengikuti sosialisasi
Ruang
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan jumlah sistem 1 sistem 300.000.000,00 Dana Transfer 0,00
12.2.03 Ruang Daerah Kabupaten/Kota penataan ruang yang Umum-Dana
dibangun Alokasi Umum

1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Sistem Informasi Penataan Ruang jumlah sistem 1 sistem 300.000.000,00 0,00
12.2.03.02 penataan ruang yang
dibangun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi prosentase 100 % 150.000.000,00 Dana Transfer 0,00
12.2.04 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah pemenuhan Umum-Dana
Kabupaten/Kota pelaksanaan penataan Alokasi Umum
ruang yang disepakati
dan di tindaklanjuti
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang prosentase 100 % 150.000.000,00 0,00
12.2.04.04 pemenuhan
pelaksanaan penataan
ruang yang disepakati
dan di tindaklanjuti

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
RENCANA INDIKATIF PEMBANGUNAN FISIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM Penyelenggaraan Rekonstruksi Jalan peningkatan jalan buloh - sempu - cungkup kec.kunduran 1 paket 3.022.000.000,00
PENYELENGGARA Jalan
AN JALAN Kabupaten/Kota
peningkatan jalan todanan - karanganyar kec.todanan 1 paket 1.040.000.000,00
peningkatan jalan cabak- nglobo - payaman kec.jiken 1 paket 400.000.000,00
peningkatan jalan soko -karang kec.jepon/bogorejo 1 paket 1.200.000.000,00
peningkatan jalan sendangharjo-plantungan kec. blora 1 paket 2.233.000.000,00
peningkatan jalan banjarejo - mojowetan kec. banjarejo 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan sendangwungu - balongrejo kec. banjarejo 1 paket 343.000.000,00
peningkatan jalan tunjungan - keser kec. tunjungan 1 paket 950.000.000,00
peningkatan jalan ngroto - giyanti kec. cepu/sambong 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan galuk - nglangkrang - temengeng kec. kedungtuban/sambong 1 paket 3.500.000.000,00
peningkatan jalan galuk - nglangkrang - temengeng kec.kedungtuban/sambong 1 paket 700.000.000,00
peningkatan jalan galuk - nglangkrang - temengeng kec.kedungtuban/sambong 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan gondang - sendangrejo - karangtengah kec. ngawen 1 paket 802.000.000,00
peningkatan jalan ngawen - gotputuk kec. ngawen 1 paket 600.000.000,00
peningkatan jalan trembulrejo - plumbon kec. ngawen 1 paket 600.000.000,00
peningkatan jalan gondel - wado kec. kedungtuban 1 paket 200.000.000,00
peningkatan jalan gondel - wado kec.kedungtuban 1 paket 200.000.000,00
peningkatan jalan gabusan - perbatasan kab. grobogan 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan turirejo - sumurboto kec. jepon 1 paket 500.000.000,00
peningkatan jalan wuni - geneg- kemloko kec. jepon 1 paket 500.000.000,00
peningkatan jalan temulus - sumber kec. Randublatung 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan kamolan - klopoduwur - ngliron kec. blora/banjarejo/randublatung 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan ngliron - kalisari - wulung kec. randublatung 1 paket 21.750.000.000,00
peningkatan jalan doplang - kunduran kec. jati/kunduran 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan ngloram - sidorejo kec. cepu/kedungtuban 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan ngraho - ketuwan kec. kedungtuban 1 paket 4.000.000.000,00
peningkatan jalan kedungtuban - galuk kec. kedungtuban 1 paket 10.000.000.000,00
peningkatan jalan ngawenan - pasarsore - temengeng kec. sambong 1 paket 6.000.000.000,00
peningkatan jalan ngawen - karangtalun - banjarejo kec. ngawen/banjarejo 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan jepon - karang - bogorejo kec. jepon/bogorejo 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan bogorejo - jambetelu kec. bogorejo 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan wulung - klatak kec. randublatung/jati 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan seso - jatirejo - soka - bts. kab. rembang kec. jepon 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan bangkle - pakis - pelem - kamolan kec. blora 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan peting - sumber - balong - menden kec. randublatung/kradenan 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan pilang - menden - ketuwan kec. kradenan/kedungtuban 1 paket 18.000.000.000,00
peningkatan jalan keser - nglangitan - blora kec. tunjungan/blora 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan cabak - bleboh kec. jiken 1 paket 16.000.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
peningkatan jalan japah - tunjungan kec. japah/tunjungan 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan kadengan - tanggel kec. randublatung 1 paket 4.000.000.000,00
peningkatan jalan pakis - bangsri - turirejo - jepon kec. blora/jepon 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan bajo - bangsan - sugihwaras kec. kedungtuban/cepu 1 paket 6.000.000.000,00
peningkatan jalan bajo - bangsan - sugihwaras kec.kedungtuban/cepu 1 paket 200.000.000,00
peningkatan jalan nglobo - blungun kec. jiken/jepon 1 paket 5.000.000.000,00
peningkatan jalan bogorejo - ketringan - singonegoro - jiworejo - tempellemahbang kec. bogorejo/jiken 1 paket 6.000.000.000,00

peningkatan jalan bogorejo - ketringan - singonegoro kec bogorejo/jiken 1 paket 300.000.000,00


peningkatan jalan ngawen - semawur - srigading - karangjong - krcok kec. ngawen 1 paket 5.000.000.000,00
peningkatan jalan banjarejo - wonosemi - sambonganyar - rowobungkul kec. banjarejo/ngawen 1 paket 8.000.000.000,00
peningkatan jalan doglik - goa terawang kec. todanan 1 paket 5.000.000.000,00
peningkatan jalan todanan - karanganyar - sendang - bicak kec. todanan 1 paket 5.000.000.000,00
peningkatan jalan goa terawang - ketileng - ngumbul - pelemsengir kec. todanan 1 paket 3.000.000.000,00
peningkatan jalan muraharjo - jetak - karanggeneng kec. kunduran 1 paket 5.600.000.000,00
peningkatan jalan medang - jatirejo kec. blora/jepon 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan trembulrejo - plumbon - rowobungkul - kemiri - sonokidul kec. ngawen/kunduran 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan soko - karang kec. jepon/bogorejo 1 paket 2.000.000.000,00
peningkatan jalan padaan - ngiyono kec.japah 1 paket 500.000.000,00
peningkatan jalan dologan - banat - bedingin kec japah/todanan 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan nglawiyan - kalijalin kec.blora 1 paket 300.000.000,00
pendampingan kegiatan bantuan keuangan tahun 2022 1 paket 448.157.076,00
BANPROV 2022 1 paket
peningkatan jalan ngloram - sidorejo kec. cepu kab. blora 1 paket 15.000.000.000,00
peningkatan jalan menden - ketuwan kec. kradenan/kradenan kab. blora 1 paket 15.000.000.000,00
peningkatan jalan peting - sumber - balong - menden kec. kradenan kab. blora 1 paket 15.000.000.000,00
peningkatan jalan wulung - klatak kec. randublatung kab. blora 1 paket 15.000.000.000,00
peningkatan jalan trembulrejo - plumbon kec. ngawen kab. blora 1 paket 3.000.000.000,00
peningkatan jalan plumbon - rowobungkul kec. ngawen kab. blora 1 paket 7.000.000.000,00
peningkatan jalan rowobungkul - kemiri kec. ngawen/kunduran kab. blora 1 paket 3.000.000.000,00
peningkatan jalan kemiri - sonokidul kec. kunduran kab. blora 1 paket 7.000.000.000,00
peningkatan jalan kunduran - doplang kec. jati kab. blora 1 paket 10.000.000.000,00
peningkatan jalan kunduran - bakah kec. kunduran kab. blora 1 paket 7.000.000.000,00
peningkatan jalan medang - nglangitan kec. blora/tunjungan kab. blora 1 paket 7.500.000.000,00
peningkatan jalan mulyorejo - ngloram kec. cepu kab. blora 1 paket 12.000.000.000,00
peningkatan jalan rowobungkul - sambonganyar kec. ngawen/banjarejo kab. blora 1 paket 7.500.000.000,00
peningkatan jalan doglik - goaterawang kec. todanan kab. blora 1 paket 7.300.000.000,00
peningkatan jalan goaterawang - ketileng kab. todanan kab. blora 1 paket 5.500.000.000,00
peningkatan jalan ngumbul - pelemsengir kec. todanan kab. blora 1 paket 9.000.000.000,00
peningkatan jalan dologan - banat - bedingin kec. japah/todanan kab. blora 1 paket 11.000.000.000,00
peningkatan jalan balong - bangkerep - kedungwaru kec. kunduran kab. blora 1 paket 2.900.000.000,00
peningkatan jalan japah - tunjungan kec. japah/tunjungan kab. blora 1 paket 38.500.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
peningkatan jalan ngawen - karangtalun kec. ngawen/banjarejo kab. blora 1 paket 20.000.000.000,00
peningkatan jalan karangtalun - banjarejo kec. banjarejo kab. blora 1 paket 6.800.000.000,00
peningkatan jalan ngroto - giyanti kec. cepu/sambong kab. blora 1 paket 5.900.000.000,00
peningkatan jalan puledagel - karang kec. jepon/bogorejo kab. blora 1 paket 14.000.000.000,00
peningkatan jalan jiworejo - singonegoro kec. jiken kab. blora 1 paket 9.600.000.000,00
peningkatan jalan bogorejo - singonegoro kec. bogorejo/jiken kab. blora 1 paket 18.700.000.000,00
peningkatan jalan ngrongah - buloh kec. kunduran kab. blora 1 paket 9.800.000.000,00
peningkatan jalan bogorejo - ketringan kec. bogorejo/ketringan kab. blora 1 paket 26.000.000.000,00
peningkatan jalan nglobo - blungun kec. jiken/jepon kab. blora 1 paket 4.500.000.000,00
peningkatan jalan ngawen - gotputuk kec. ngawen kab. blora 1 paket 3.500.000.000,00
peningkatan jalan muraharjo - jetak kec. kunduran kab. blora 1 paket 2.300.000.000,00
peningkatan jalan cabak - bleboh kec. jiken kab. blora 1 paket 18.150.000.000,00
peningkatan jalan tawangrejo - karangtalun kec. tunjungan/banjarejo kab. blora 1 paket 11.500.000.000,00
peningkatan jalan pakis - bangsri kec. blora/jepon kab. blora 1 paket 14.000.000.000,00
peningkatan jalan kediren - sumber kec. randublatung/kradenan kab. blora 1 paket 10.000.000.000,00
peningkatan jalan sempu - cukup kec. kunduran kab. blora 1 paket 11.400.000.000,00
peningkatan jalan ngadipurwo - plantungan kec. blora kab. blora 1 paket 15.500.000.000,00
peningkatan jalan bradak - semawur kec. ngawen kab. blora 1 paket 2.800.000.000,00
peningkatan jalan todanan - karanganyar kec. todanan kab. blora 1 paket 8.300.000.000,00
peningkatan jalan karanganyar - sendang kec. todanan kab. blora 1 paket 5.900.000.000,00
peningkatan jalan becak - kacangan kec. todanan kab. blora 1 paket 5.500.000.000,00
peningkatan jalan singonegoro - ketringan kec. jiken kab. blora 1 paket 5.000.000.000,00
peningkatan jalan sambongrejo - bogowati kec. ngawen kab. blora 1 paket 1.000.000.000,00
DAK PENUGASAN 2022
peningkatan jalan mulyorejo - ngloram kec. cepu 1 paket 16.800.000.000,00
peningkatan jalan randublatung - getas kec. randublatung 1 paket 77.700.000.000,00
peningkatan jalan getas - perbatasan kab. ngawi kec. randublatung 1 paket 20.300.000.000,00
DAK REGULER 2022
peningkatan jalan ngloram - sidorejo kec. cepu/kedungtuban 1 paket 12.000.000.000,00
peningkatan jalan balong - menden kec. kradenan 1 paket 7.200.000.000,00
peningkatan jalan ngliron - kalisari kec. randublatung 1 paket 3.600.000.000,00
peningkatan jalan klopodhuwur - ngliron kec. banjarejo/randublatung 1 paket 6.000.000.000,00
peningkatan jalan wulung - klatak kec. randublatung/jati 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan doplang - kunduran kec. jati/kunduran 1 paket 20.000.000.000,00
peningkatan jalan menden - ketuwan kec. kradenan/kedungtuban 1 paket 13.300.000.000,00

Pembangunan pembangunan jembatan temuwoh ruas jalan trembulrejo - plumbon kec. ngawen 1 paket 9.000.000.000,00
Jembatan
BANPROV
pembangunan jembatan ruas jalan patalan - tempurejo kec. blora kab. blora 1 paket 10.000.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
2 PROGRAM Pengelolaan SDA Pembangunan Pembangunan Embung Sogo 1 paket 2.000.000.000,00
PENGELOLAAN dan Bangunan Embung dan
SUMBER DAYA AIR Pengaman Pantai Penampung Air
(SDA) pada Wilayah Lainnya
Sungai (WS) dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pembangunan Embung Cabean 1 paket 2.000.000.000,00


Pembangunan Embung Jambe 1 paket 2.000.000.000,00
Pembangunan Embung Sambong 1 paket 2.000.000.000,00
Pembangunan Embung Jati 1 paket 2.000.000.000,00
Pembangunan Embung Pengkoljagong 1 paket 2.000.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 39.906.382.607,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 12.686.000.000,00


PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN 12.686.000.000,00
PERHUBUNGAN

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase bangunan 100 % N-03 - Memperkuat 8.730.000.000,00 100 % 15.000.000.000,00
08 GEDUNG gedung perkantoran Infrastruktur untuk
dan gedung non Mendukung
perrkantoran selesai Pengembangan
dibangun dan Ekonomi dan
terevitalisasi Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di 8.730.000.000,00 0,00
08.2.01 Wilayah Daerah Kabupaten/Kota.
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan 190.000.000,00 0,00
08.2.01.01 Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG).
Pendataan Bangunan Gedung. serta
Implementasi SIMBG
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan 8.500.000.000,00 0,00
08.2.01.02 dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan 15.000.000,00 0,00


08.2.01.03 Gedung Kabupaten/Kota

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan 25.000.000,00 0,00


08.2.01.04 Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk 98 % N-04 - Membangun 100.000.000,00 98,5 % 10.000.000.000,00
05 PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH mengakses Sanitasi Lingkungan Hidup,
layak dan aman Meningkatkan
Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 100.000.000,00 0,00
05.2.01 Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan 50.000.000,00 0,00
05.2.01.01 Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Sistem 50.000.000,00 0,00
05.2.01.10 Pengelolaan Air Limbah Domestik

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase SPAM 55 % N-03 - Memperkuat 2.100.000.000,00 60 % 2.500.000.000,00
03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN dalam kondisi baik Infrastruktur untuk
AIR MINUM Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0401 - Penguatan
Ketahanan Bencana
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 2.100.000.000,00 0,00
03.2.01 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan 400.000.000,00 0,00


03.2.01.01 Teknis SPAM

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ 450.000.000,00 0,00


03.2.01.02 Perluasan/Perbaikan SPAM

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di 1.250.000.000,00 0,00


03.2.01.04 Kawasan Perdesaan

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA N-03 - Memperkuat 115.000.000,00


11 KONSTRUKSI Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 90.000.000,00 0,00
11.2.01 Terampil Konstruksi

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil 90.000.000,00 0,00


11.2.01.04 Konstruksi

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa 10.000.000,00 0,00


11.2.02 Konstruksi Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja 10.000.000,00 0,00
11.2.02.06 dan Badan Usaha

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi 15.000.000,00 0,00


11.2.03 Nasional (Non Kecil dan Kecil)

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan 15.000.000,00 0,00 Masyarakat Blora


11.2.03.02 Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK
Nasional

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase luas 70 % N-03 - Memperkuat 1.641.000.000,00 72 % 30.000.000.000,00


07 PERMUKIMAN kawasan strategis Infrastruktur untuk
dalam kondisi baik Mendukung
Pesersentase drainase 236 km Pengembangan 240 KM 0,00
perkotaan dalam Ekonomi dan
kondisi baik Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyelenggaraan Infrastruktur pada 1.641.000.000,00 Dana Transfer 0,00
07.2.01 Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum

1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Pembangunan dan Pengembangan 1.441.000.000,00 0,00 Masyarakat


07.2.01.01 Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kabupaten Blora
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur 200.000.000,00 0,00 Masyarakat
07.2.01.02 Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kabupaten Blora
Daerah Kabupaten/Kota
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 12.964.484.000,00
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN 12.964.484.000,00
PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase 90 % N-03 - Memperkuat 894.000.000,00 92 % 20.000.000.000,00


03 Permukiman Kumuh di Infrastruktur untuk
kawasan Perkotaan Mendukung
tertangani Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Peningkatan Kualitas Kawasan 894.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah Umum-Dana
10 (sepuluh) Ha Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 894.000.000,00 0,00


03.2.03.02

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Warga 100 % N-01 - Memperkuat 385.000.000,00 100 % 15.000.000.000,00
02 Negara korban Ketahanan Ekonomi
bencana yang untuk Pertumbuhan
memperoleh rumah yang Berkualitas dan
layak huni Berkeadilan
Persentase Warga 100 % P-0101 - Peningkatan 100 % 0,00
Negara yang terkena Pertumbuhan dan
relokasi akibat Ketahanan Ekonomi
program Pemerintah Daerah Dengan
Daerah Memperhatikan
kabupaten/kota yang Keberlanjutan
memperoleh fasilitasi Lingkungan Hidup
penyediaan rumah D-020101 - Mewujudkan
yang layak huni infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi 75.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Rumah Korban Bencana atau Relokasi Umum-Dana
Program Kabupaten/Kota Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 30.000.000,00 0,00 Masyarakat


02.2.01.01 Bencana atau Terkena Relokasi Program Se-Kab.Blora
Kabupaten/Kota
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai 20.000.000,00 0,00 Masyarakat


02.2.01.02 Lokasi Relokasi Perumahan Se-Kab.Blora

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat 25.000.000,00 0,00 Masyarakat


02.2.01.04 Bencana Se-Kab.Blora

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun 310.000.000,00 Dana Transfer 0,00


02.2.05 Umum dan/atau Rumah Khusus Umum-Dana
Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun 310.000.000,00 0,00 Masyarakat


02.2.05.02 Umum dan/atau Rumah Khusus Kabupaten Blora

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. Persentase 70 % N-03 - Memperkuat 1.530.000.000,00 75 % 15.000.000.000,00


05 SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) perumahan memiliki Infrastruktur untuk
sarana utilitas umum Mendukung
(PSU) Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.530.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.01 Umum-Dana
Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas 1.530.000.000,00 0,00 Masyarakat


05.2.01.02 Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Kabupaten Blora
Hunian

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 10.155.484.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 6.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.01.01 Perangkat Daerah

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.634.800.000,00 Dana Transfer 0,00


01.2.02 Umum-Dana
Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.508.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.02.01

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 126.800.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.02.02 ASN

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 0,00 Masyarakat
01.2.03.03 SKPD Kabupaten Blora

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Administrasi Kepegawaian Perangkat 0,00 Dana Transfer 0,00


01.2.05 Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 0,00 0,00 Pegawai


01.2.05.02 Dinrumkimhub

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 560.000.000,00 Dana Transfer 0,00


01.2.06 Umum-Dana
Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi 25.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 30.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.06.02 Kantor

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 260.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.06.04

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 60.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.06.05 Penggandaan

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 20.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.06.06 Perundang-undangan

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 165.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.06.09 Konsultasi SKPD

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.636.684.000,00 Dana Transfer 0,00


01.2.08 Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.08.01

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 325.500.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.08.02 Air dan Listrik

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 30.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.08.03 Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.274.184.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.08.04

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 316.000.000,00 Dana Transfer 0,00


01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 216.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 100.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
1.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 14.255.898.607,00
PERHUBUNGAN

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN 14.255.898.607,00


PERHUBUNGAN

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 100.000.000,00


03

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pembangunan dan Penerbitan Izin 100.000.000,00 Pajak Kendaraan 0,00


03.2.13 Pembangunan dan Pengoperasian Bermotor (PKB)
Pelabuhan Sungai dan Danau
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 80.000.000,00 0,00
03.2.13.02

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan 20.000.000,00 0,00


03.2.13.04 Sungai dan Danau

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN 20.000.000,00


05 PERKERETAAPIAN

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penerbitan Izin Operasi Sarana 20.000.000,00 0,00


05.2.05 Perkeretaapian Umum yang Jaringan
Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 20.000.000,00 0,00 Perlintasan
05.2.05.02 pelaksanaan Izin Operasi Sarana Sebidang
Perkeretaapian Umum yang Jaringan Perkeretaapian
Jalurnya Menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU Persentase sarana 87 % 14.135.898.607,00 88 % 500.000.000,00


02 LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) dan prasarana
keselamatan dan
keamananan
transportasi darat
(rambu, marka,
guardrail, APILL, dll)
pada jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Persentase kendaraan 92 % 95 % 0,00
(angkutan umum dan
angkutan barang) yang
lulus uji KIR
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 12.100.898.607,00 Dana Transfer 0,00
02.2.02 Kabupaten/Kota Umum-Dana
Alokasi Umum
Pajak Kendaraan
Bermotor untuk
Pembangunan
dan/atau
Pemeliharaan
Jalan serta
Peningkatan Moda
dan Sarana
Transportasi
Umum

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 11.350.898.607,00 0,00


02.2.02.02 Kabupaten/Kota

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Prosentase 100% 750.000.000,00 0,00


02.2.02.04 Jalan perlengkapan Jalan
dalam kondisi baik
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 550.000.000,00 Pendapatan Bagi 0,00
02.2.03 Hasil Pajak
Kendaraan
Bermotor untuk
Pembangunan
dan/atau
Pemeliharaan
Jalan Serta
Peningkatan Moda
dan Sarana
Transportasi
Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pembangunan Gedung Terminal 400.000.000,00 0,00 Terminal Type C


02.2.03.02 Kab. Blora

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengembangan Sarana dan Prasarana 24.500.000,00 0,00 Terminal Type C


02.2.03.03 Terminal Kab. Blora

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal 125.500.000,00 0,00 Terminal Type C


02.2.03.04 (Fasilitas Utama dan Pendukung) Kab. Blora

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 50.000.000,00 0,00


02.2.04 Pembangunan Fasilitas Parkir

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 50.000.000,00 0,00 Petugas Parkir


02.2.04.02 Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 900.000.000,00 0,00
02.2.05

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian 315.000.000,00 0,00


02.2.05.01 Berkala Kendaraan Bermotor

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 60.000.000,00 0,00


02.2.05.02 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala 10.000.000,00 0,00


02.2.05.03 Kendaraan Bermotor

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala 125.000.000,00 0,00


02.2.05.04 Kendaraan Bermotor

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah 30.000.000,00 0,00


02.2.05.06 Kendaraan Bermotor Wajib Uji

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 260.000.000,00 0,00


02.2.05.07 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian 30.000.000,00 0,00


02.2.05.08 Berkala Kendaraan Bermotor

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala 30.000.000,00 0,00


02.2.05.09 Kendaraan Bermotor

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 40.000.000,00 0,00


02.2.05.10 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 11
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa 50.000.000,00 0,00


02.2.06 Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu 25.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
02.2.06.01 Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
02.2.06.05 Kabupaten/Kota

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu 70.000.000,00 0,00


02.2.07 Lintas (Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil 50.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
02.2.07.03 Andalalin

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi 20.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


02.2.07.04 Andalalin

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di 80.000.000,00 0,00


02.2.08 Jalan

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan 50.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB


02.2.08.04 Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan 30.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
02.2.08.05 Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 100.000.000,00 0,00
02.2.09 Angkutan Orang dan/atau Barang antar
Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan 100.000.000,00 0,00 Angkutan Umum
02.2.09.02 Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek 105.000.000,00 0,00
02.2.11 Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum 105.000.000,00 0,00 Masterplain
02.2.11.01 Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Rencana Integrasi
Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan
Angkutan Stasiun
Cepu-Bandara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 12
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan 30.000.000,00 0,00


02.2.14 Orang dalam Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 30.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
02.2.14.02 Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk 100.000.000,00 0,00
02.2.16 Angkutan Orang yang Melayani Trayek
serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang 70.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
02.2.16.01 dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas 30.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
02.2.16.03 Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 13
RENCANA INDIKATIF KEGIATAN DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Pembangunan Shelter Taman Seribu Lampu 200.000.000,00
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
(LLAJ)
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Blora 3.920.898.607,00
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Cepu
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Jepon
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Jiken
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Sambong
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Bogorejo
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Kedungtuban
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Kradenan
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Randublatung
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Jati
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Banjarejo
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Tunjungan
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Ngawen
Penambahan Titik lampu PJU Wilayah Kec. Japah
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Kunduran
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Todanan
Pemasangan PJU Jalan Poros Desa Japah-Ngapus
Pemasangan PJU Dukuh Keruk, Ngemul, Pojok Kel.Randublatung
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dukuh Jenu Desa Gadu
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Murahharjo-Jetak
2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni RTLH Kelurahan Ngroto 12 Unit 12 Unit 12.500.000,00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Fisik RTLH Kel di Kab. Blora 23 Unit 12.000.000,00


Bedah Rumah 5 (lima unit), Kec. Tunjungan 5 Unit 10.000.000,00
Bantuan bedah rumah an Ahmad Khambyah RT 01/ RW 02 Ds Sendangwungu Kec. Banjarejo 1 Unit 15.000.000,00
Bantuan bedah rumah an Ahmad Khoirun Ngindaka RT 06/ RW 02 Ds Sendangwungu, Kec. Banjarejo 1 Unit 15.000.000,00
Bantuan bedah rumah an Basir RT 05/ RW 03 Ds Buluroto Kec. Banjarejo 1 Unit 10.000.000,00
Bantuan bedah rumah an Ahmad Toha RT 04/ RW 02 Ds Sendangwungu, Kec. Banjarejo 1 Unit 15.000.000,00
Bantuan bedah rumah an Khoirun Amudi RT 04/ RW 02 Ds Sendangwungu, Kec. Banjarejo 1 Unit 15.000.000,00
Rehab rumah Munasir RT 01/ RW 01 Ds Jetak Kec. Kunduran 1 Unit 15.000.000,00
Rehab rumah Giman RT 02/ RW 01 Ds Jetak Kec. Kunduran 1 Unit 15.000.000,00
Rehab rumah Triyono RT 06 / RW 01 Kel Kunduran Kec. Kunduran 1 Unit 15.000.000,00
Bedah Rumah Ds Karanganyar Kec Bogorejo 4 Unit 15.000.000,00
Bedah Rumah Sutrisno RT 08/RW 02 Kel. Karangjati, Kec.Blora 1 Unit 15.000.000,00
3 PROGRAM PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Pembangunan Trotoar Jalan Protokol Japah) 1 Unit 1.441.000.000,00
PERMUKIMAN di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Bantuan Sumur Bor Warga Dukuh Ngledok RT 02 RW 02 Desa Tawangrejo Kecamatan Tunjungan 1 Paket 100.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah di Kawasan Perdesaan
PENYEDIAAN AIR MINUM Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu 1 Paket 200.000.000,00
PembangunanSPAM Desa Muraharjo RT 01/RW 01 Kec. Kunduran 1 Paket 200.000.000,00
5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Perencanaan. Pembangunan. PEMBANGUNAN MASJID BAITUNNUR BLORA 1 Paket 7.300.000.000,00
GEDUNG Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Fungsi Bangunan Gedung
REHABILITASI GEDUNG KPU KAB. BLORA (LANJUTAN) 1 Paket 500.000.000,00
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KEC. JEPON (LANJUTAN) 1 Paket 500.000.000,00
PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN RW 07 MENGGUNG KEL. KARANGBOYO KEC. CEPU 1 Paket 200.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 10.153.896.785,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 10.153.896.785,00


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.153.896.785,00

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENCEGAHAN. Persentase 55 % N-04 - Membangun 2.374.170.000,00 60 % 0,00


04 PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN Pelayanan Lingkungan Hidup,
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON pemadaman, Meningkatkan
KEBAKARAN penyelamatan dan Ketahanan Bencana
evakuasi korban dan Perubahan Iklim
kebakaran P-0401 - Penguatan
Ketahanan Bencana
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Persentase warga 100 % 2.335.570.000,00 Dana Transfer 0, 100 % 0,00
04.2.01 Penyelamatan. dan Penanganan Bahan negara yang Umum-Dana
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam memperoleh layanan Alokasi Umum
Daerah Kabupaten/Kota pemadaman,
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Jumlah alat peraga 0 orang, 0 unit 0,00 220 orang, 6 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.01 Kabupaten/Kota sosialisasi unit masyarakat
pencegahan
kebakaran dalam
daerah kabupaten,
Jumlah masyarakat
yang mengikuti
Sosialisasi
Pencegahan
Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Jumlah Penyelamatan 55 kali 1.035.570.000,00 57 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.02 dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Evakuasi Korban masyarakat
Kebakaran dan Non
Kebakaran

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Jumlah Penyelamatan 10 kali 0,00 12 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.03 Kebakaran dan Non Kebakaran dan Evakuasi Korban masyarakat
Kebakaran dan Non
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Jumlah Penanganan 0 kali 0,00 5 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.04 Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Bahan Berbahaya dan masyarakat
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Standarisasi Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 0 unit 0,00 20 unit 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.05 Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan prasarana masyarakat
Alat Pelindung Diri pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan alat
pelindung diri yang
memenuhi
standarisasi
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 2 unit 1.300.000.000,00 20 unit 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.06 Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan prasarana masyarakat
Alat Pelindung Diri pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan alat
pelindung diri yang
diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah aparatur 0 orang 0,00 55 orang 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.07 pemadam kebakaran masyarakat
yang mengikuti
pembinaan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Persentase 0% 0,00 100% 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.08 Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) pengelolaan sistem masyarakat
komunikasi dan
informasi kebakaran
dan penyelamatan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Jumlah kerjasama dan 0 kali 0,00 4 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.09 antar Daerah Berbatasan. antar Lembaga. koordinasi antar masyarakat
dan Kemitraan dalam Pencegahan. daerah berbatasan,
Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran antar lembaga, dan
dan Penyelamatan Non Kebakaran kemitraan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Inspeksi 0 kali 0,00 0, 4 kali 0,00
04.2.02 Peralatan Proteksi
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Jumlah Sarana 0 kali 0,00 10 kali 0,00 Masyarakat dan
04.2.02.01 Kebakaran Prasarana Proteksi damkar
Kebakaran yang di
data

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Jumlah Sarana 0 kali 0,00 10 kali 0,00 Masyarakat dan
04.2.02.02 Kebakaran Prasarana Proteksi damkar
Kebakaran yang dinilai
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Investigasi Kejadian Kebakaran Jumlah Pelaksanaan 0 kali 0,00 10 kali 0,00
04.2.03 Investigasi Kejadian
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Investigasi Kejadian Kebakaran. meliputi Jumlah Pelaksanaan 0 kali 0,00 10 kali 0,00
04.2.03.01 Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Investigasi Kejadian
Kebakaran Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Masyarakat dalam Persentase 100% 38.600.000,00 Dana Transfer 0, 100% 0,00
04.2.04 Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Umum-Dana
Masyarakat dalam Alokasi Umum
Pencegahan
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Masyarakat 0 orang 0,00 100 orang 0,00 Masyarakat dan
04.2.04.01 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang mengikuti damkar
melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Sosialisasi dan
Edukasi Pencegahan
dan Penanggulangan
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Jumlah Relawan 40 orang 14.000.000,00 50 orang 0,00 Masyarakat dan
04.2.04.02 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran damkar

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Dukungan Pemberdayaan Jumlah Sarana dan 40 unit 24.600.000,00 40 unit 0,00 Masyarakat dan
04.2.04.03 Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Prasarana Untuk damkar
melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat/ Relawan
Pemadam Kebakaran
Yang disediakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Persentase 100 % 0,00 0, 100% 0,00
04.2.05 Pertolongan terhadap Kondisi Pemenuhan Operasi
Membahayakan Manusia Pencarian dan
Pertolongan terhadap
Kondisi
Membahayakan
Manusia
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Jumlah Operasi 150 kali 0,00 155 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.05.01 Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa. Pencarian dan masyarakat
Membahayakan. dan/atau Mengancam Pertolongan pada
Keselamatan Manusia Peristiwa yang
Menimpa,
Membahayakan,
dan/atau Mengancam
Keselamatan Manusia

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian


Jumlah Sarana dan 0 unit 0,00 20 unit 0,00 Petugas damkar,
04.2.05.02 dan Pertolongan terhadap Kondisi Prasarana Pencarian masyarakat
Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan dan Pertolongan
Evakuasi terhadap Kondisi
Membahayakan
Manusia/Penyelamata
n dan Evakuasi yang
memenuhi
standarisasi
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian Jumlah Sarana dan 0 unit 0,00 10 unit 0,00 Petugas damkar,
04.2.05.03 dan Pertolongan terhadap Kondisi Prasarana Pencarian masyarakat
Membahayakan dan Pertolongan
terhadap Kondisi
Membahayakan
Manusia/Penyelamata
n dan Evakuasi yang
diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Jumlah Aparatur 0 orang 0,00 50 orang 0,00 Petugas damkar,
04.2.05.04 Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Pencarian dan masyarakat
Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Pertolongan terhadap
Kondisi
Membahayakan
Manusia/Penyelamata
n dan Evakuasi yang
mengikuti pembinaan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN Persentase gangguan 100 % N-05 - Memperkuat 786.189.000,00 100 % 750.000.000,00
02 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM trantibum yang dapat Stabilitas Polhukam
diselesaikan dan Transformasi
Persentase 83 % Pelayanan Publik 84 % 0,00
Penegakan Perda P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penanganan Gangguan Ketenteraman Persentase Warga 100 % 571.189.000,00 Dana Transfer 0, 100 % 0,00
02.2.01 dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Negara yang Umum-Dana
Daerah Kabupaten/Kota memperoleh layanan Alokasi Umum
akibat penegakan Pajak
hukum terhadap Rokok-Penegakan
pelanggaran Perda Disiplin
dan Perkada

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Jumlah pelaksanaan 149 kali 382.325.000,00 155 kali 0,00 Masyarakat,
02.2.01.01 Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Deteksi Dini dan Anggota Satpol
Cegah Cegah Dini, PP, Anggota
Pembinaan dan Satlinmas
Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan dan
Pengawalan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Jumlah Penertiban 0 kali 0,00 10 kali 0,00 Masyarakat,
02.2.01.02 Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan dan Penanganan Anggota Satpol
Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rsa dan PP, Anggota
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kerusuhaan Massa Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Jumlah Rapat 0 kali 0,00 6 kali 0,00 Masyarakat,
02.2.01.03 Ketertiban Umum serta Perlindungan Koordinasi Anggota Satpol
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan PP, Anggota
Ketentraman dan Satlinmas
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Jumlah anggota 80 orang 25.000.000,00 80 orang 0,00 Masyarakat,
02.2.01.04 dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban satlinmas yang Anggota Satpol
Umum melaksanakan PP, Anggota
pengamanan Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Jumlah anggota Satpol 206 orang, 80 orang 153.885.000,00 206 orang, 0,00 Masyarakat,
02.2.01.05 Pamongpraja dan Satuan Perlindungan PP yang mengikuti 80orang Anggota Satpol
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan pelatihan , HUT Satpol PP, Anggota
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia PP, Jambore Satpol Satlinmas
PP, Jumlah
pengiriman anggota
satlinmas dalam
rangka HUT
Satlinmas, Jambore
Satlinmas, Apel Siaga
Satlinmas, Pelatihan
Tingkat Provinsi dan
anggota Satlinmas
yang mengikuti
pelatihan/ pembinaan
di Kabupaten
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Jumlah Penambahan 0 orang 0,00 100 orang 0,00 Masyarakat,
02.2.01.06 dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Anggota Kader Siaga Anggota Satpol
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantib yang mengikuti PP, Anggota
Pelatihan Satlinmas

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 0 unit 0,00 10 unit 0,00 Masyarakat,
02.2.01.07 Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Prasarana Anggota Satpol
Ketentraman dan PP, Anggota
Ketertiban Umum yang Satlinmas
diadakan dan
dipelihara
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Jumlah SOP 0 Dokumen 0,00 2 Dokumen 0,00 Masyarakat,
02.2.01.08 Ketenteraman Masyarakat Ketertiban Umum dan Anggota Satpol
Ketentraman PP, Anggota
Masyarakat Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Presentase Layanan 100% 9.979.000,00 100% 0,00 Masyarakat,
02.2.01.09 Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka Dampak Anggota Satpol
Penegakan Peraturan PP, Anggota
Daerah dan Perkada Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penegakan Peraturan Daerah Persentase Perda/ 100 % 215.000.000,00 Dana Transfer 0, 100 % 0,00
02.2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Perkada yang Umum-Dana
Kota ditegakkan Alokasi Umum

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Jumlah masyarakat 70 orang 15.000.000,00 70 orang 0,00 Masyarakat
02.2.02.01 Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengikuti
Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali
Kota
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Jumlah operasi atas 115 kali 150.000.000,00 60 kali 0,00 Masyarakat
02.2.02.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepatuhan terhadap
Bupati/Wali Kota Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Jumlah Penanganan 10 kali 50.000.000,00 5 kali 0,00 Masyarakat
02.2.02.03 Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yustisi atas
Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya Bimtek 0 orang 0,00 Dana Transfer 10 orang 0,00
02.2.03 (PPNS) Kabupaten/Kota Pengembangan Umum-Dana
kapasitas dan Karier Alokasi Umum
PPNS
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Pegawai 0 orang 0,00 10 orang 0,00 Penyidik Pegawai
02.2.03.01 Negeri Sipil Yang Negeri Sipil
Mengikuti Bimtek (PPNS)
Pengembangan
kapasitas dan Karier
PPNS

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 6.993.537.785,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 5.000.000,00 Dana Transfer 0, 100 % 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan Umum-Dana
perencanaan, Alokasi Umum
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 5 dok 5.000.000,00 5 dok 0,00 Anggota Satpol PP
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Kab.Blora
tersusun
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 % 3.526.400.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan gaji dan 12 bulan 3.500.000.000,00 12 bulan 0,00 Anggota Satpol PP
01.2.02.01 tunjangan ASN Kab.Blora

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Persentase 100 % 26.400.000,00 100 % 0,00 Anggota Satpol PP
01.2.02.02 ASN pemenuhan Kab.Blora
penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase 100 % 398.275.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.05 Daerah pemenuhan Umum-Dana
administrasi Alokasi Umum
kepegawaian pada
perangkat daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah pakaian dinas 232 stel 398.275.000,00 235 stel 0,00 Anggota Satpol PP
01.2.05.02 yang diadakan Kab. Blora

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 376.036.785,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana 30000000.00000000
administrasi umum Alokasi Umum
pada PD
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 190 unit 15.000.000,00 195 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Blora
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 15 unit 67.500.000,00 35 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Blora
yang diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan 0 unit 0,00 5 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.03 Rumah Tangga yang Blora
diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 113.534.500,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.04 Logistik Kantor Blora

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 31.000.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Blora
penggandaan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 9.000.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Blora
perundang-undangan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 140.002.285,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Blora
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 0% 1.700.000,00 Dana Transfer 0, 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pengadaan barang Umum-Dana
milik daerah pada Alokasi Umum
perangkat daerah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 0 unit 0,00 1 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional atau Blora
lapangan yang di
adakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang di 0 unit 0,00 7 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.07.05 adakan Blora

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 0 unit 0,00 5 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.07.06 Mesin Lainnya yang di Blora
adakan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan 2 unit 1.700.000,00 1 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Pendukung Blora
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang di adakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 2.448.376.000,00 Dana Transfer 0, 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah penyediaan jasa Umum-Dana
penunjang urusan Alokasi Umum
pemerintahan daerah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 4.000.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.08.01 menyurat Blora

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 62.400.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Blora
daya air dan listrik
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 15.000.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Blora
perlengkapan kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 bulan 2.366.976.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.08.04 Pelayanan Umum Blora
Kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 237.750.000,00 0, 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang
terpelihara
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 45 unit 201.000.000,00 46 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Blora
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeler yang 0 unit 0,00 10 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.05 terpelihara Blora

1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 45 unit 36.750.000,00 45 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.06 mesin lainnya yang Blora
terpelihara
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 0 unit 0,00 1 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Blora
yang terpelihara
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan 0 unit 0,00 1 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan prasarana gedung Blora
Lainnya kantor yang terpelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 7.055.487.150,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.505.487.150,00

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00 DINSOSP3A 6.505.487.150,00

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase Sarpras 100 % N-05 - Memperkuat 1.000.000,00 100 % 500.000.000,00
07 MAKAM PAHLAWAN Taman Makam Stabilitas Polhukam
Pahlawan yang dan Transformasi
tersedia dan Pelayanan Publik
terpelihara sesuai P-0101 - Peningkatan
standar Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Terwujudnya Jumlah 3 Lokasi 1.000.000,00 Dana Transfer 0,00
07.2.01 Nasional Kabupaten/Kota TMP yang terpelihara Umum-Dana
dengan baik Alokasi Umum

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Terpenuhinya Jumlah 3 Lokasi 1.000.000,00 0,00 Aset daerah
07.2.01.02 Nasional Kabupaten/Kota TMP yang terpelihara
dengan baik

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PMKS 100 % N-02 - Meningkatkan 1.500.000.000,00 100 % 1.000.000.000,00
05 JAMINAN SOSIAL yang mendapatkan Sumber Daya Manusia
Perlindungan dan yang Berkualitas dan
Jaminan Sosial Berdaya Saing
P-0201 - Percepatan
Pengurangan
Kemiskinan Dan
Pengangguran
D-050101 - Memperkuat
ekonomi kerakyatan
berbasis potensi
daerah dan membuka
peluang investasi
untuk mengurangi
pengangguran dan
kemiskinan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Terlaksananya rujukan 10 Orang 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.01 anak terlantar ke panti Umum-Dana
sosial Alokasi Umum

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah anak terlantar 10 Orang 50.000.000,00 0,00 Warga masyarakat
05.2.01.02 yang dirujuk ke panti Kabupaten Blora
sosial
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Terwujudnya jumlah 100 Orang, 70% 1.450.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.02 Daerah Kabupaten/Kota penerima bansos dan Umum-Dana
hibah, Terwujudnya Alokasi Umum
pengelolaan data fakir
miskin cakupan
daerah kabupaten/kota
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Terpenuhinya 70% 100.000.000,00 0,00
05.2.02.02 Daerah Kabupaten/Kota pengelolaan data fakir
miskin cakupan
daerah kabupaten/kota
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Terpenuhinya Jumlah 100 Orang 1.350.000.000,00 0,00
05.2.02.03 Keluarga penerima bansos dan
hibah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS 0,72 % N-01 - Memperkuat 400.000.000,00 0,73 % 2.000.000.000,00
02 yang mendapatkan Ketahanan Ekonomi
peningkatan kapasitas untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan
Berkeadilan
P-0201 - Percepatan
Pengurangan
Kemiskinan Dan
Pengangguran
D-050101 - Memperkuat
ekonomi kerakyatan
berbasis potensi
daerah dan membuka
peluang investasi
untuk mengurangi
pengangguran dan
kemiskinan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pengembangan Potensi Sumber Terwujudnya 40 Orang 400.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah pembinaan, pelatihan Umum-Dana
Kabupaten/Kota dan atau fasilitasi Alokasi Umum
PSKS
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumlah PSKS yang 40 Orang 400.000.000,00 0,00 Potensi Sumber
02.2.03.03 Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan mendapatkan Kesejahteraan
Kabupaten/Kota pembinaan, pelatihan Sosial di
dan atau fasilitasi Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban 100 % N-04 - Membangun 100.000.000,00 100 % 1.000.000.000,00
06 Bencana Alam dan Lingkungan Hidup,
bencana Sosial yang Meningkatkan
mendapatkan Ketahanan Bencana
penanganan dan Perubahan Iklim
P-0401 - Penguatan
Ketahanan Bencana
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Terwujudnya 100% 100.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 dan Sosial Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan Umum-Dana
makanan bagi korban Alokasi Umum
bencana alam dan
bencana sosial
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Makanan Terpenuhinya 100% 100.000.000,00 0,00
06.2.01.01 kebutuhan makanan
bagi korban bencana
alam dan bencana
sosial

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 3.575.188.150,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Terwujudnya Jumlah 2 Dokumen, 2 Kali 4.999.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan Umum-Dana
PD yang tersusun, Alokasi Umum
Terwujudnya Jumlah
koordinasi dalam
penyusunan laporan
capaian kinerja da
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 2 Dokumen 2.998.000,00 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang
tersusunJumlah
dokumen perencanaan
PD yang tersusun
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 2 Kali 2.001.000,00 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan
laporan capaian
kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya 12 Bulan 2.720.700.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Terpenuhinya Umum-Dana
penyediaan Alokasi Umum
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN, Terwujudnya
pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 Bulan 2.700.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.02.01 tunjangan ASN Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 Bulan 20.700.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.02.02 ASN penyediaan Pemberdayaan
administrasi Perempuan dan
pelaksanaan tugas Perlindungan Anak
ASN
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Terwujudnya 2 Kali 1.991.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah koordinasi dan Umum-Dana
penilaian BMD Alokasi Umum

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 2 Kali 1.991.000,00 0,00
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya 10 Unit, 12 Bulan 139.280.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Pemenuhan Bahan Umum-Dana
Logistik Kantor, Alokasi Umum
Terwujudnya Jumlah
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan,
Terwujudnya Jumlah
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang diadakan ,
Terwujudnya
Pemenuhan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD,
Terwujudnya
Pemenuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan,
Terwujudnya
Pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 10 Unit 5.315.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Pemberdayaan
Listrik/Penerangan Perempuan dan
Bangunan Kantor yang Perlindungan Anak
diadakan Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 10 Unit 5.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Pemberdayaan
yang diadakan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 90.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.04 Logistik Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 13.106.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Pemberdayaan
penggandaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 10.724.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Pemberdayaan
perundang-undangan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 15.135.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Pemberdayaan
Rapat Koordinasi dan Perempuan dan
Konsultasi SKPD Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terwujudnya 12 Bulan 617.244.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Pemenuhan jasa Umum-Dana
peralatan dan Alokasi Umum
perlengkapan kantor,
Terwujudnya jasa
pelayanan umum
kantor, Terwujudnya
jasa surat menyurat,
Terwujudnya
pemenuhan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 1.890.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.08.01 menyurat Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 72.694.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Pemberdayaan
daya air dan listrik Perempuan dan
Perlindungan Anak

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 Bulan 18.700.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Pemberdayaan
perlengkapan kantor Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 523.960.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.08.04 pelayanan umum Pemberdayaan
kantor Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terwujudnya Jumlah 1 Unit, 17 Unit 90.974.150,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah gedung kantor dan Umum-Dana
bangunan lainnya Alokasi Umum
yang terpelihara,
Terwujudnya Jumlah
peralatan dan mesin
lainnya yang
terpelihara,
Terwujudnya Jumlah
sarana dan prasarana
gedung kantor yang
terpelihara,
Terwujudnya Jumlah
kendaraan lapangan
yang terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 17 Unit 40.974.150,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Pemberdayaan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan Perempuan dan
terbayarnya pajak Perlindungan Anak
kendaraan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 0,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.09.06 mesin lainnya yang Pemberdayaan
terpelihara Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 50.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Pemberdayaan
yang terpelihara Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan 1 Unit 0,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan prasarana gedung Pemberdayaan
Lainnya kantor yang terpelihara Perempuan dan
Perlindungan Anak

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS 0,73 % N-02 - Meningkatkan 929.299.000,00 0,75 % 2.000.000.000,00
04 terlantar yang Sumber Daya Manusia
mendapatkan yang Berkualitas dan
pelayanan rehabilitasi Berdaya Saing
sosial dasar di luar P-0201 - Percepatan
panti Pengurangan
Kemiskinan Dan
Pengangguran
D-050101 - Memperkuat
ekonomi kerakyatan
berbasis potensi
daerah dan membuka
peluang investasi
untuk mengurangi
pengangguran dan
kemiskinan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Terwujudnya PMKS 10 Orang, 750 Orang 929.299.000,00 Dana Transfer 0,00
04.2.02 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan Umum-Dana
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar layanan data dan Alokasi Umum
Panti Sosial pengaduan,
Terwujudnya jumlah
alat bantu yang
diserahkan kepada
penyandang disabilitas
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah PMKS yang 750 Orang 800.000.000,00 0,00 Warga masyarakat
04.2.02.01 mendapatkan layanan Kabupaten Blora
data dan pengaduan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Alat Bantu Jumlah alat bantu 10 Orang 129.299.000,00 0,00 Warga masyarakat
04.2.02.05 yang diserahkan Kabupaten Blora
kepada penyandang
disabilitas
1.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 550.000.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00 DINSOSP3A 550.000.000,00

1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah Kelompok 1 lembaga 200.000.000,00 1 lembaga 100.000.000,00
06 anak termasuk forum
anak Kecamatan
Jumlah pusat 1 lembaga 1 lembaga 0,00
Pelayanan terpadu
pemberdayaan
perempuan dan anak
(P2TP2A) tingkat
kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Terwujudnya kegiatan 90% 200.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.02 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas forum anak kabupaten Umum-Dana
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi Umum

1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Terpenuhinya kegiatan 90% 200.000.000,00 0,00 Forum anak
06.2.02.01 Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota forum anak kabupaten kabupaten

1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER Persentase OPD 90 % 200.000.000,00 92 % 200.000.000,00


02 DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN menyusun analisis
gender dalam
dokumen perencanaan
dan penganggaran
OPD
Persentase partisipasi 5% 6% 0,00
perempuan di lembaga
pemerintah
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Terwujudnya Jumlah 40 Orang 200.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 (PUG) pada Lembaga Pemerintah peserta rakor Umum-Dana
Kewenangan Kabupaten/Kota POKJATAP GSIB Alokasi Umum

1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah peserta rakor 40 Orang 200.000.000,00 0,00 OPD di Kabupaten
02.2.01.03 Pelaksanaan PUG termasuk PPRG POKJATAP GSIB Blora

1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS Persentase 100 % 100.000.000,00 100 % 50.000.000,00


07 ANAK peningkatan layanan
terhadap anak korban
kekerasan
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Terwujudnya layanan 100% 100.000.000,00 Dana Transfer 0,00
07.2.02 Memerlukan Perlindungan Khusus yang pengaduan bagi anak Umum-Dana
Memerlukan korban kekerasan Alokasi Umum

1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Terpenuhinya layanan 100% 100.000.000,00 0,00 Anak yang
07.2.02.01 bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan pengaduan bagi anak memerlukan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota korban kekerasan perlindungan
khusus
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase 100 % 50.000.000,00 100 % 400.000.000,00
03 peningkatan layanan
terhadap perempuan
korban kekerasan
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Terwujudnya Layanan 100% 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.02 Perempuan Korban Kekerasan yang Pengaduan bagi Umum-Dana
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Perempuan Korban Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kekerasan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Terpenuhinya Layanan 100% 50.000.000,00 0,00 Warga masyarakat
03.2.02.01 bagi Perempuan Korban Kekerasan Pengaduan bagi Kabupaten Blora
Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan Korban
Kekerasan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 3.367.789.250,00


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.367.789.250,00


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 3.367.789.250,00
DAERAH

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga 95 % N-04 - Membangun 930.000.000,00 95 % 1.000.000.000,00
03 Negara yang Lingkungan Hidup,
memperoleh layanan Meningkatkan
informasi rawan Ketahanan Bencana
bencana dan Perubahan Iklim
Persentase Warga 5 % P-0401 - Penguatan 5% 0,00
Negara yang Ketahanan Bencana
memperoleh layanan D-020101 - Mewujudkan
pencegahan dan infrastruktur yang baik
kesiapsiagaan dan tata lingkungan
terhadap bencana yang berkelanjutan
Persentase Warga 95 % 95 % 0,00
Negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Warga 95 % 15.000.000,00 0,00
03.2.01 Kabupaten/Kota Negara yang
memperoleh layanan
informasi rawan
bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Jumlah warga dan 500 orang 15.000.000,00 0,00
03.2.01.02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana sekolah yang
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) mendapatkan
pendidikan
pengurangan risiko
bencana

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Pelayanan Pencegahan dan Persentase Warga 5 %, 5% 400.000.000,00 0,00


03.2.02 Kesiapsiagaan terhadap Bencana Negara yang
memperoleh layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Tersedianya peralatan 2 jenis 150.000.000,00 0,00
03.2.02.04 Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan perlengkapan
Penanggulangan
Bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Jumlah Desa tangguh 3 desa 90.000.000,00 0,00
03.2.02.06 Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terbentuk

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Terlaksananya 30 laporan 20.000.000,00 0,00


03.2.02.07 identifikasi dan
inventarisasi pasca
bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Jumlah SDM PB 50 orang 75.000.000,00 0,00
03.2.02.08 (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten yang
berkompeten
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Terlaksananya Gladi 1 kali 65.000.000,00 0,00
03.2.02.10 Kesiapsiagaan
Bencana di Kabupaten
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Persentase Warga 95 %, 95% 515.000.000,00 0,00
03.2.03 Korban Bencana Negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana , ntase
Warga Negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Respon Cepat Darurat Bencana Jumlah kejadian 165 kali 400.000.000,00 0,00
03.2.03.02 Kabupaten/Kota bencana yang
tertangani
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Jumlah operasi 10 kegiatan 15.000.000,00 0,00
03.2.03.03 Bencana Kabupaten/Kota pencarian dan
evakuasi korban
bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Jumlah pemberian 250 paket 100.000.000,00 0,00
03.2.03.04 Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota bantuan kebutuhan
dasar bagi korban
bencana

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.437.789.250,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tersedianya dokumen 5.000.000,00 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah LKJIP dan Laporan
Keuangan SKPD,
Tersedianya
koordinasi dokumen
perencanaan skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya 3.000.000,00 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah koordinasi dokumen
perencanaan skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya dokumen 2.000.000,00 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD evaluasi skpd

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersedianya gaji dan 12 Bulan 1.568.963.000,00 0,00
01.2.02 tunjangan ASN

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya gaji dan 12 Bulan 1.568.963.000,00 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada tersedianya koordinasi 2.000.000,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah dan penilaian BMD
SKPD
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah tersedianya koordinasi 2.000.000,00 0,00
01.2.03.03 SKPD dan penilaian BMD
SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersediannya Bahan 12 Bulan, 2 jenis, 20 439.579.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Bacaan Dan jenis, 3 jenis, 5 jenis Umum-Dana
Perundang-Undangan, Alokasi Umum
Tersediannya Bahan
Logistik Kantor,
Tersediannya Barang
Cetakan Dan
Penggandaan,
Tersediannya
Komponen Listrik Dan
Penerangan Kantor,
Terselenggarannya
Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Komponen Instalasi Tersediannya 20 jenis 17.312.000,00 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Listrik Dan
Penerangan Kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersediannya Bahan 5 jenis 275.000.000,00 0,00
01.2.06.04 Logistik Kantor

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Tersediannya Barang 3 jenis 19.388.000,00 0,00
01.2.06.05 Penggandaan Cetakan Dan
Penggandaan
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersediannya Bahan 2 jenis 4.740.000,00 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan Bacaan Dan
Perundang-Undangan
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terselenggarannya 12 Bulan 123.139.000,00 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peralatan kantor dan 12 Bulan, 12 bulan 356.113.250,00 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Evakuasi dalam
keadaan baik dan
prima, Tersedianya
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik, Tersedianya
Jasa Pelayanan
Umum Kantor,
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa 12 bulan 2.600.000,00 0,00
01.2.08.01 Surat Menyurat

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Tersedianya Jasa 12 Bulan 73.353.250,00 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Terpeliharanya 12 Bulan 20.000.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan kantor dan
peralatan evakuasi
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa 12 bulan 260.160.000,00 0,00
01.2.08.04 Pelayanan Umum
Kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa 1 unit, 19 unit 66.134.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Dan
Pajak Kendaraan
Dinas Operasional /
Lapangan,
Tersedianya
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Tersedianya Jasa 19 unit 66.134.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan, Biaya
Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Dan
Pajak Kendaraan
Dinas Operasional /
Lapangan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 19.470.058.620,00


TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 50.000.000,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
2.03.2.11.1.03.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000,00

2.03.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk 98 % N-04 - Membangun 50.000.000,00 98,5 % 10.000.000.000,00
05 PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH mengakses Sanitasi Lingkungan Hidup,
layak dan aman Meningkatkan
Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
2.03.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Terlayaninya 12 bulan 50.000.000,00 Dana Transfer 12 bulan 50.000.000,00
05.2.01 Limbah Domestik dalam Daerah penyedotan lumpur Umum-Dana
Kabupaten/Kota tinja Alokasi Umum

2.03.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah bulan layanan 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 50.000.000,00 Kabupaten Blora
05.2.01.14 operasional
penyedotan lumpur
tinja
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 19.420.058.620,00
LINGKUNGAN HIDUP

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 19.420.058.620,00

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN Persentase 100 % 25.000.000,00 100 % 200.000.000,00


10 LINGKUNGAN HIDUP penanganan
penyelesaian
pengaduan dan/ atau
penaatan terkait
Perizinan Berusaha
atau Persetujuan
Pemerintah terkait
Persetujuan
Lingkungan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Terlaksananya tindak 100% 25.000.000,00 Dana Transfer 100% 25.000.000,00
10.2.01 Bidang Perlindungan dan Pengelolaan lanjut pengaduan Umum-Dana
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota masyarakat Alokasi Umum

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Persentase 100% 25.000.000,00 100% 25.000.000,00 Semua
10.2.01.01 PPLH Kabupaten/Kota pengaduan Masyarakat Kab.
masyarakat yang Blora
ditindaklanjuti
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Persentase ketaatan 65 % 25.000.000,00 66 % 200.000.000,00
07 MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). penanggung jawab
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG usaha dan/atau
TERKAIT DENGAN PPLH kegiatan atas
ketentuan yang
ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha
atau Persetujuan
Pemerintah terkait
Persetujuan
Lingkungan dan
peraturan
perundang-undangan
di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Terlaksananya 1 lokasi 25.000.000,00 Dana Transfer 2 lokasi 50.000.000,00
07.2.02 Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak pembinaan MHA Umum-Dana
MHA yang terkait dengan PPLH Alokasi Umum

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemberdayaan. Kemitraan. Pendampingan Jumlah pembinaan 1 lokasi 25.000.000,00 2 lokasi 50.000.000,00 Warga MHA
07.2.02.01 dan Penguatan Kelembagaan MHA. Kearifan MHA Samin
Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN Indeks Pencemaran 1,21 % 3.699.993.450,00 1,5 % 3.000.000.000,00


03 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Air
LINGKUNGAN HIDUP Indeks Pencemaran 13,2 % 13,6 % 0,00
Udara
Persentase tutupan 63,47 % 63,5 % 0,00
vegetasi
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pencegahan Pencemaran dan/atau Terlaksananya 1 dokumen, 1 kali, 1 3.425.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 1 unit, 100 titik 25000000.00000000,
03.2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup pemantauan kualitas paket, 1 unit, 100%, Lingkungan Hidup sampling, 75000000.00000000,
Kabupaten/Kota lingkungan, 98 titik sampling dan 100% 100000000.0000000,
Terlaksananya Kehutanan-Penuga 150000000.0000000,
pembinaan adaptasi san-Lingkungan 300000000.0000000,
dan mitigasi Hidup 1300000000.000000,
perubahan iklim, Dana Transfer 1750000000.000000
Terlaksananya Umum-Dana
penerapan manajemen Alokasi Umum
mutu laboratorium ,
Terpeliharanya
peralatan pemantauan
kualitas lingkungan ,
Terpenuhinya bahan
kimia dan reagensia,
Terpenuhinya
peralatan laboratorium,
Terpenuhinya
peralatan pemantauan
kualitas lingkungan ,
Tersusunnya dokumen
inventarisasi dan
pengukuran GRK
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah pemantauan 1 unit, 100%, 98 titik 1.550.000.000,00 1 unit, 100 titik 100000000.0000000, Dinas Lingkungan
03.2.01.01 Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup kualitas lingkungan, sampling sampling, 300000000.0000000, Hidup
Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Jumlah peralatan 100% 1300000000.000000
Udara. dan Laut pemantauan kualitas
lingkungan yang
diadakan, Persentase
perawatan,
pemeliharaan dan
kalibrasi peralatan
pemantauan kualitas
lingkungan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah dokumen 1 dokumen, 1 kali 75.000.000,00 25000000.00000000, Dinas Lingkungan
03.2.01.02 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. inventarisasi dan 75000000.00000000 Hidup
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pengukuran GRK,
Jumlah pembinaan
adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Jumlah bahan kimia 1 paket, 100% 1.800.000.000,00 100000000.0000000, Dinas Lingkungan
03.2.01.03 Kabupaten/Kota dan reagensia, Jumlah 150000000.0000000, Hidup
peralatan laboratorium 1750000000.000000
yang diadakan ,
Persentase penerapan
manajemen mutu
laboratorium
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemulihan Pencemaran dan/atau Terlaksananya 100%, 3500 bibit 274.993.450,00 Dana Transfer 100%, 5000 0.000000000000000,
03.2.03 Kerusakan Lingkungan Hidup verifikasi administrasi Umum-Dana bibit 100000000.0000000,
Kabupaten/Kota dan teknis Alokasi Umum 200000000.0000000
pembuangan air
limbah, Terpenuhinya
bibit konservasi
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Persentase usaha 100% 75.000.000,00 100% 100.000.000,00 Kabupaten Blora
03.2.03.02 Unsur Pencemar dan/ atau kegiatan
yang dilakukan
verifikasi administrasi
dan teknis
pembuangan air
limbah
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah bibit 3500 bibit 199.993.450,00 5000 bibit 200.000.000,00 Kabupaten Blora
03.2.03.04 Rehabilitasi konservasi

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. Terfasilitasi 3% 25.000.000,00 4% 100.000.000,00


08 PELATIHAN DAN PENYULUHAN peningkatan
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK pendidikan, pelatihan
MASYARAKAT dan penyuluhan
lingkungan hidup untuk
masyarakat
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. Terlaksananya 1 paket 25.000.000,00 Dana Transfer 2 paket 50.000.000,00
08.2.01 dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk penyuluhan Umum-Dana
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah pengembangan Alokasi Umum
Kabupaten/Kota produksi ramah
lingkungan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Jumlah fasilitasi 1 paket 25.000.000,00 2 paket 50.000.000,00 Semua
08.2.01.03 Lingkungan Hidup penyuluhan Masyarakat Kab.
pengembangan Blora
produksi ramah
lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase ketaatan 65 %% 200.000.000,00 66 % 200.000.000,00


06 PENGAWASAN TERHADAP IZIN penanggung jawab
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN usaha dan/atau
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP kegiatan atas
(PPLH) ketentuan yang
ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha
atau Persetujuan
Pemerintah terkait
Persetujuan
Lingkungan dan
peraturan
perundang-undangan
di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Terlaksananya 100%, 30 usaha/ 200.000.000,00 Dana Transfer 100%, 30 50000000.00000000,
06.2.01 Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin fasilitasi pengawasan kegiatan Umum-Dana usaha/ 200000000.0000000
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh lingkungan hidup, Alokasi Umum kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya
penilaian dokumen
AMDAL maupun
dokumen lingkungan
lainnya serta
penerbitan
Persetujuan
Lingkungan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Persentase 100% 150.000.000,00 100% 200.000.000,00 Pengusaha dan
06.2.01.01 Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH pelaksanaan penilaian Pemilik Kegiatan
dokumen lingkungan di Kabupaten Blora
(AMDAL dan/atau
UKL-UPL) dan
penerbitan
Persetujuan
Lingkungan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Jumlah usaha 30 usaha/ kegiatan 50.000.000,00 30 usaha/ 50.000.000,00 Pengusaha dan
06.2.01.03 Izin Lingkungan Hidup. Izin PPLH yang dan/atau kegiatan kegiatan Pemilik Kegiatan
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan di Kabupaten Blora
Kabupaten/Kota pengawasan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN Persentase RTH yang 100 % 889.263.500,00 100 % 2.000.000.000,00
04 KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) tertangani

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terlaksannaya 100% 889.263.500,00 Dana Transfer 100% 2.000.000.000,00
04.2.01 Kabupaten/Kota pengelolaan RTH Umum-Dana
Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase 100% 889.263.500,00 100% 2.000.000.000,00 dinas lingkungan
04.2.01.04 pengelolaan RTH hidup

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN Persentase jumlah 73 % 3.725.000.000,00 74 % 3.000.000.000,00


11 PERSAMPAHAN sampah yang
tertangani
Persentase jumlah 26 % 27 % 0,00
sampah yang
terkurangi melalui 3R
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Sampah Terlaksananya 1 unit, 12 bulan, 2 3.725.000.000,00 Dana Transfer 12 bulan, 2 100000000.0000000,
11.2.01 pelayanan operasional lokasi, 20 kali Umum-Dana lokasi, 20 kali, 500000000.0000000,
persampahan, Alokasi Umum 4 unit 1500000000.000000,
Terlaksananya 2000000000.000000
pembinaan
pengelolaan
persampahan,
Terlaksananya
peningkatan
operasional
pengelolaan
persampahan TPA,
Tersedianya sarana
prasarana pengelolaan
persampahan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penanganan Sampah dengan melakukan Jumlah bulan layanan 12 bulan, 2 lokasi 3.500.000.000,00 12 bulan, 2 1500000000.000000, Dinas Lingkungan
11.2.01.03 Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. operasional lokasi 2000000000.000000 Hidup
Pengolahan. dan Pemrosesan Akhir Sampah persampahan, Jumlah
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota lokasi peningkatan
operasional
pengelolaan
persampahan TPA
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Jumlah pembinaan 20 kali 100.000.000,00 20 kali 100.000.000,00 Dinas Lingkungan
11.2.01.04 Pengelolaan Persampahan pengelolaan Hidup
persampahan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana 1 unit 125.000.000,00 4 unit 500.000.000,00 Dinas Lingkungan
11.2.01.07 Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA prasarana pengelolaan Hidup
Kabupaten/Kota persampahan yang
diadakan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN Persentase fasilitasi 100 % 300.000.000,00 100 % 1.000.000.000,00
05 BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN pemenuhan komitmen
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN Persetujuan
BERACUN (LIMBAH B3) Lingkungan atau
Persetujuan Teknis
terkait Pengelolaan
Limbah B3

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyimpanan Sementara Limbah B3 Terlaksananya 100% 50.000.000,00 Dana Transfer 50.000.000,00
05.2.01 verifikasi administrasi Umum-Dana
dan teknis Alokasi Umum
penyimpanan limbah
B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Persentase usaha 100% 50.000.000,00 50.000.000,00 Kabupaten Blora
05.2.01.02 Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan dan/atau kegiatan
Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilakukan
verifikasi administrasi
dan teknis
penyimpanan limbah
B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Terlaksananya 100% 250.000.000,00 Dana Transfer 100% 20000000.00000000,
05.2.02 Daerah Kabupaten/Kota koordinasi dan Umum-Dana 230000000.0000000
sinkronisasi Alokasi Umum
pengelolaan limbah
B3, Terlaksananya
verifikasi administrasi
dan teknis
pengumpulan limbah
B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Persentase usaha 100% 230.000.000,00 100% 230.000.000,00
05.2.02.01 Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan dan/atau kegiatan
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang dilakukan
Terintegrasi secara Elektronik verifikasi administrasi
dan teknis
pengumpulan limbah
B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Persentase 100% 20.000.000,00 100% 20.000.000,00
05.2.02.02 Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan
rangka Pengangkutan. Pemanfaatan. koordinasi dan
Pengolahan. dan/atau Penimbunan sinkronisasi
pengelolaan limbah B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN Terfasilitasi pemberian 3 penghargaan 100.000.000,00 3 penghargaan 200.000.000,00
09 HIDUP UNTUK MASYARAKAT penghargaan
lingkungan hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemberian Penghargaan Lingkungan Terlaksananya 5 paket 100.000.000,00 Dana Transfer 5 paket 200.000.000,00
09.2.01 Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pembinaan dan/ atau Umum-Dana
penilaian Adipura, Alokasi Umum
Adiwiyata, LBS, LKBH,
Kalpataru
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Jumlah fasilitasi 5 paket 100.000.000,00 5 paket 200.000.000,00 Kabupaten Blora,
09.2.01.01 Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ pembinaan dan/ atau semua
Filantropi dalam Perlindungan dan penilaian Adipura, Kecamatan,
Pengelolaan Lingkungan Hidup Adiwiyata, LBS, LKBH, semua Kelurahan
Kalpataru

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 10.080.801.670,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tersusunnya laporan 25 dokumen, 41 7.000.000,00 Dana Transfer 30 dokumen, 5000000.000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja Dokumen Umum-Dana 50 Dokumen 10000000.00000000
Alokasi Umum

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah laporan 41 Dokumen 5.000.000,00 50 Dokumen 10.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.01.01 Perangkat Daerah capaian kinerja Hidup

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan 25 dokumen 2.000.000,00 30 dokumen 5.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja Hidup

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.378.425.756,00 0,00


01.2.02

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.378.425.756,00 0,00


01.2.02.01

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya 100% 277.184.464,00 Dana Transfer 100% 0.000000000000000,
01.2.06 kebutuhan alat tulis Umum-Dana 6500000.000000000,
kantor, Terpenuhinya Alokasi Umum 10000000.00000000,
kebutuhan bahan 30000000.00000000,
bacaan dan peraturan 50000000.00000000,
perundang-undangan, 100000000.0000000,
Terpenuhinya 200000000.0000000
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Terpenuhinya
kebutuhan komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan makanan
dan minuman
pegawai,
Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan rapat
koordinasi dan
konsultasi luar daerah
dan dalam daerah
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Persentase 100% 7.325.000,00 100% 10.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pemenuhan kebutuhan Hidup
komponen instalasi
listrik dan penerangan
bangunan kantor
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase 100% 40.000.000,00 100% 50.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.02 Kantor pemenuhan kebutuhan Hidup
peralatan dan
perlengkapan kantor
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase 100% 100.000.000,00 100% 200.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.04 pemenuhan kebutuhan Hidup
alat tulis kantor,
Persentase
pemenuhan kebutuhan
makanan dan
minuman pegawai
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase 100% 27.470.164,00 100% 30.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan kebutuhan Hidup
barang cetakan dan
penggandaan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Persentase 100% 6.425.000,00 100% 6.500.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan kebutuhan Hidup
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Persentase 100% 95.964.300,00 100% 100.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan rapat Hidup
koordinasi dan
konsultasi luar daerah
dan dalam daerah
yang ditindaklanjuti
dan disepakati
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan a a 1.318.100.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat a a 9.700.000,00 0,00 Dinas Lingkungan


01.2.08.01 Hidup

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 175.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan
01.2.08.02 Air dan Listrik Hidup

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.133.400.000,00 0,00 Dinas Lingkungan
01.2.08.04 Hidup

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya 100% 100.091.450,00 Dana Transfer 100% 20000000.00000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kendaraan dinas/ Umum-Dana 100000000.0000000
operasional, Alokasi Umum
Terpeliharanya
peralatan kantor
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Persentase kendaraan 100% 90.091.450,00 100.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional Hidup
Dinas Operasional atau Lapangan dalam kondisi baik
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Persentase peralatan 100% 10.000.000,00 100% 20.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan kantor dalam kondisi Hidup
Lainnya baik
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN Persentase 85 % 350.000.000,00 86 % 200.000.000,00
02 HIDUP ketersediaan dokumen
Perencanaan
Lingkungan Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Tersusunnya dokumen 2 paket 140.000.000,00 Dana Transfer 2 paket 150.000.000,00
02.2.01 Lingkungan Hidup (RPPLH) pelaporan kinerja Umum-Dana
Kabupaten/Kota pengelolaan Alokasi Umum
lingkungan hidup

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Jumlah dokumen 2 paket 140.000.000,00 2 paket 150.000.000,00 Dinas Lingkungan
02.2.01.02 Kabupaten/Kota pelaporan kinerja Hidup
pengelolaan
lingkungan hidup yang
disusun
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Tersusunnya KLHS 2 paket 210.000.000,00 Dana Transfer 2 paket 210.000.000,00
02.2.02 Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota RTR Umum-Dana
Alokasi Umum

2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Jumlah KLHS yang 2 paket 210.000.000,00 2 paket 210.000.000,00 Dinas Lingkungan
02.2.02.01 Tata Ruang disusun Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 5.955.028.463,00


TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.955.028.463,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00 DISDUKCAPIL 5.955.028.463,00

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Persentase OPD dan 40 % 100.000.000,00 50 % 100.000.000,00


05 KEPENDUDUKAN lembaga yang
memanfaatkan Profil
kependudukan.
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Profil Kependudukan 100.000.000,00 Dana Transfer 2 0,00
05.2.01 Umum-Dana
Alokasi Umum

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Data Kependudukan 50.000.000,00 410 0,00 Dindukcapil Kab


05.2.01.01 Kabupaten/Kota Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan 50.000.000,00 350 0,00 Dindukcapil Kab
05.2.01.02 Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Blora
lain
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase OPD dan 21 % 76.401.000,00 23 % 100.000.000,00
04 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN lembaga pengguna
yang memanfaatkan
data kependudukan.
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 76.401.000,00 Dana Transfer 95 0,00
04.2.03 Administrasi Kependudukan Umum-Dana
Alokasi Umum

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan 26.400.000,00 0,00 aparatur dinas
04.2.03.01 Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota
dalam Penertiban Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi 500,00 100% 0,00 aparatur dinas
04.2.03.03 Administrasi Kependudukan

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data 500,00 1 0,00 aparatur dinas


04.2.03.04 Kependudukan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi 0,00 2 0,00 aparatur dinas


04.2.03.05 Administrasi Kependudukan

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat 50.000.000,00 1 0,00 aparatur dinas
04.2.03.08 dan dapat Dipertanggungjawabkan

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase 99 % 254.600.000,00 99,5 % 200.000.000,00


03 kepemilikan akta
kelahirananak usia
0-18 tahun
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pelayanan Pencatatan Sipil 244.600.000,00 99.6 0,00
03.2.01

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan 244.600.000,00 100% 0,00 Masyarakat


03.2.01.02 Sipil Kabupaten Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan 10.000.000,00 25 0,00


03.2.03 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan terkait 10.000.000,00 25 0,00 Dindukcapil Kab


03.2.03.02 Pencatatan Sipil Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan 98,5 % 495.000.000,00 99 % 2.000.000.000,00


02 KTP
Cakupan kepemilkan 100 % 100 % 0,00
KK
Cakupan kepemilikan 70,2 % 70,8 % 0,00
KIA
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 470.000.000,00 100% 0,00
02.2.01

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pendataan Penduduk Non Permanen dan 50.000.000,00 500 0,00 Dindukcapil Kab
02.2.01.01 Rentan Administrasi Kependudukan Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 20.000.000,00 32 0,00 Dindukcapil Kab


02.2.01.03 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran 100.000.000,00 125000 0,00 Dindukcapil Kab


02.2.01.04 Penduduk Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan 300.000.000,00 100% 0,00 Dindukcapil Kab
02.2.01.07 Peristiwa Kependudukan Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 25.000.000,00 116 0,00


02.2.03

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan 25.000.000,00 32 0,00 Lembaga/OPD


02.2.03.01 Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota
dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran
Penduduk
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data 0,00 0,00 Lembaga/OPD
02.2.03.04 Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 0,00 16 0,00 Lembaga/OPD


02.2.03.05

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat 0,00 0,00 Lembaga/OPD


02.2.03.08 dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait
Pendaftaran Penduduk
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.029.027.463,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 56.640.000,00 DAK Non 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Fisik-Dana
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.000.000,00 4 0,00 Dindukcapil Kab


01.2.01.01 Perangkat Daerah Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 0,00 16 0,00 Dindukcapil Kab


01.2.01.02 RKA-SKPD Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 52.640.000,00 20 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 4 0,00 Dindukcapil Kab


01.2.01.07 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.359.790.000,00 100% 0,00


01.2.02

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.333.500.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.02.01 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 26.290.000,00 100% 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.02.02 ASN Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2.000.000,00 100% 0,00


01.2.03 Perangkat Daerah

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 10 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.03.03 SKPD Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Administrasi Kepegawaian Perangkat 0,00 100% 0,00


01.2.05 Daerah

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 300 0,00 Dindukcapil Kab


01.2.05.10 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 0,00 40 0,00 Dindukcapil Kab


01.2.05.11 Perundang-Undangan Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.553.000,00 DAK Non 100% 0,00
01.2.06 Fisik-Dana
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi 5.000.000,00 3 0,00 Dindukcapil Kab.


01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 0,00 4 0,00 Dindukcapil Kab.


01.2.06.02 Kantor Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.853.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab.


01.2.06.04 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 10.000.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab.


01.2.06.05 Penggandaan Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 16.000.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab.
01.2.06.06 Perundang-undangan Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 12 0,00 Dindukcapil Kab.


01.2.06.08 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 31.700.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab.


01.2.06.09 Konsultasi SKPD Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 0,00 12 0,00 Dindukcapil Kab.


01.2.06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 0,00 100 0,00


01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel 0,00 6 0,00 Dindukcapil Kab


01.2.07.05 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.07.06 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.292.844.463,00 100% 0,00


01.2.08 Pemerintahan Daerah

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.400.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab


01.2.08.01 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 258.600.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.08.02 Air dan Listrik Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 15.000.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.08.03 Kantor Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.014.844.463,00 12 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.08.04 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 175.200.000,00 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah yang
Terpelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Kendaraan 73.200.000,00 40 0,00 Dindukcapil Kab.
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Blora
Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang
Terpelihara dan
Terbayarnya Pajak
Kendaraan
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel 0,00 4 0,00 Dindukcapil Kab.
01.2.09.05 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.000.000,00 14 0,00 Dindukcapil Kab.
01.2.09.06 Blora

2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 50.000.000,00 1 0,00 Dindukcapil Kab.


01.2.09.09 Bangunan Lainnya Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 417.343.488.850,00


TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 417.343.488.850,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 417.343.488.850,00
DAN DESA

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Persentase PKK desa 100 % 1.101.000.000,00 100 % 200.000.000,00
05 KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT aktif
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Posyandu 100 % 100 % 0,00
aktif
Prosentase Posyantek 41,18 % 42 % 0,00
yang menghasilkan
produk TTG
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 1. Prosentase PKK 100%, 41,2% 1.101.000.000,00 0,00
05.2.01 yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Aktif, 2.
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Prosentase Posyandu
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Aktif, 3. Prosentase
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Posyantek yang
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam menghasilkan Produk
Daerah Kabupaten/Kota TTG
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Jumlah Desa yang 3 Desa 25.000.000,00 3 Desa 50.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.01 Hukum Adat terfasilitasi dalam
pembentukan Satgas
Pelestarian Adat
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Jumlah peserta 165 Orang 40.000.000,00 174 Orang 75.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.02 Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga pelatihan penguatan
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. kelembagaan dan
PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). KPSPAM Desa
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Posyandu 3 Posyandu 120.000.000,00 5 Posyandu 150.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.03 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang terintegrasi
(RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang
Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Jumlah Usaha 5 Kelompok 65.000.000,00 5 Kelompok 70.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.05 Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Ekonomi Produktif
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perempuan yang
terlatih
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Jumlah terfasilitasinya 5 Desa 25.000.000,00 5 Desa 210.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.06 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pemasyarakatan TTG
dan pembentukan
Posyantek
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Desa yang 1 Desa 50.000.000,00 1 Desa 95.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.07 Masyarakat terfasilitasi
pelaksanaan BBGRM
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Prosentase Tim PKK 100% 776.000.000,00 100% 850.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.09 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sudah melaksanakan
Kegiatan Program
Pokok PKK
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Persentase desa 75 % 408.711.000.000,00 76 % 580.000.000,00
04 DESA memiliki sistem
perencanaan dan
pengelolaan keuangan
dan aset yang baik
Prosentase BUMDes 6,78 % 6,9 % 0,00
berkembang dan Maju
Prosentase Desa 4,06 % 4,2 % 0,00
meningkat Stratanya
Persentase produk 100 % 100 % 0,00
hukum tentang desa
yang ditetapkan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan 1. Prosentase Desa 100 %, 4,1 %, 6,5 %, 408.711.000.000,00 Dana Transfer 1 Dok, 3 Desa 0.000000000000000,
04.2.01 Penyelenggaraan Administrasi memiliki Sistem 80% Umum-Dana 100000000.0000000
Pemerintahan Desa Perencanaan dan Alokasi Umum
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
yang baik, 2.
Prosentase BUMDes
berkembang dan Maju,
3. Prosentase Desa
meningkat Stratanya,
4. Prosentase Produk
Hukum tentang Desa
yang ditetapkan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Jumlah Desa yang 271 Desa 3.350.000.000,00 271 Desa 3.600.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.01 Pemerintahan Desa mendapatkan
Pembinaan, Fasilitasi
dan Koordinasi dalam
penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Produk Hukum 10 dokumen 50.000.000,00 10 dokumen 250.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.02 Desa yang ditetapkan
dan terfasilitasi
kepada Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Jumlah Desa yang 271 Desa 50.000.000,00 271 Desa 65.650.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.03 Pembangunan Desa terfasilitasi dalam
penyusunan RPJMDes
dan RKPDes
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Desa yang 271 desa 404.961.000.000,00 271 desa 375.718.475.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.04 difasilitasi dan
dimonitoring yang
menerima Bankeu,
Dana Desa, Alokasi
Dana Desa, BHPR dan
Bankeu Desa (Bankeu
Kab)
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Peserta yang 271,00 50.000.000,00 271 orang 100.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.05 Pemerintah Desa mendapatkan
pelatihan aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
Manajemen
Pemerintah Desa dan
Pengelolaan
Keuangan Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa Jumlah BUMDes, 50 BUMDES, 6 50.000.000,00 247 75.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.08 dan Lembaga Kerja sama antar Desa BUMDesma dan BUMDESMA, 14 Bumdes,14
Lembaga atau UPK EKS. PNPM UPK
Organisasi Masyarakat MPD
yang mendapatkan
Pembinaan dan
Pelatihan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Prosentase Desa yang 100% 50.000.000,00 100% 150.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.10 Perangkat Desa terfasilitasi
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Perangkat Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Desa yang 50 Desa 50.000.000,00 50 Desa 80.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.11 telah menyusun Profil
Desa
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Prosentase 100% 50.000.000,00 100% 150.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.12 terpenuhinya informasi
yang akurat dan
mudah di Desa dalam
Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Prosentase 20% 50.000.000,00 20% 70.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.13 penyelesaian
penataan aset dan
kekayaan desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENATAAN DESA Prosentase Kegiatan 100 % 2.517.000.000,00 100 % 2.000.000.000,00
02 Pembangunan Desa
yang terselenggara
dengan baik
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Penataan Desa Prosentase Kegiatan 100% 2.517.000.000,00 0,00
02.2.01 Pembangunan Desa
yang terselenggara
dengan baik
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Prosentase Desa yang 100% 2.517.000.000,00 100% 3.000.000.000,00 Desa di Kab. Blora
02.2.01.06 di Fasilitasi dan di
Monitoring yang
menerima Bantuan
Keuangan Provinsi
dan Pembinaan
Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA Prosentase Kerjasama 100 % 200.000.000,00 100 % 200.000.000,00
03 DESA antar desa terfasilitasi

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Prosentase Kerjasama 20% 200.000.000,00 0,00
03.2.01 antar desa terfasilitasi

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Prosentase kerjasama 20% 25.000.000,00 20% 30.000.000,00 Desa di Kab. Blora
03.2.01.01 Kabupaten/Kota antar desa

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Prosentase Kerjasama 20% 25.000.000,00 30.000.000,00 Desa di Kab. Blora
03.2.01.02 Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota antar desa dengan
pihak ketiga
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Fasilitasi 1 Kawasan 150.000.000,00 1 Kawasan 200.000.000,00 Desa di Kab. Blora
03.2.01.03 Pembentukan
Kawasan Perdesaan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1. Pemenuhan 135.913.850,00 0,00


01 PEMERINTAHAN DAERAH kebutuhan
administrasi
perkantoran
2. tes dua capaian 0,00
3. tes tiga capaian 0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase barang 0, 100% 135.913.850,00 Dana Transfer 25 Buah 0.000000000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah milik daerah yang Umum-Dana 15000000.00000000
terpelihara Alokasi Umum

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan 30 Unit 105.913.850,00 30 Unit 185.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang BLORA
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dab
terbayarnya pajak
kendaraan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 20 Unit 10.000.000,00 10 Unit 15.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.09.06 mesin lainnya yang BLORA
terpelihara
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 20.000.000,00 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya BLORA
yang terpelihara
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.678.575.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Prosentase 100% 6.000.000,00 0,00


01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi kinerja PD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 4.000.000,00 3 Dokumen 95.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang BLORA
tersusun
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 7 Laporan 2.000.000,00 7 Laporan 15.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan BLORA
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase 100% 3.842.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji dan 12 Bulan 3.800.000.000,00 12 Bulan 4.000.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.02.01 Tunjangan ASN BLORA

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 Bulan 42.000.000,00 12 Bulan 55.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.02.02 ASN pelaksanaan BLORA
administrasi Tugas
ASN
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase 100% 393.290.000,00 0,00
01.2.06 pemenuhan
administrasi umum PD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 8 Unit 10.500.000,00 5 Unit 35.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi BLORA
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 2 Unit 15.000.000,00 5 Unit 80.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor BLORA
yang diadakan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan 5 Unit 12.000.000,00 5 Unit 40.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.03 Rumah Tangga yang BLORA
diadakan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 168.000.000,00 12 Bulan 185.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.04 Logiistik Kantor BLORA

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 15.706.000,00 12 Bulan 25.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan BLORA
penggandaan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan Barang 12 Bulan 15.000.000,00 12 Bulan 15.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.06 Perundang-undangan Cetakan dan BLORA
Penggandaan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 157.084.000,00 12 Bulan 185.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan BLORA
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Prosentase 0, 100% 61.000.000,00 1 Unit 0.000000000000000,
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pengadaan barang 350000000.0000000
milik daerah pada PD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang 2 Unit 35.000.000,00 3 Unit 40.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.07.05 diadakan BLORA

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 5 Unit 26.000.000,00 6 Unit 60.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.07.06 Mesin Lainnya yang BLORA
diadakan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase 100% 376.285.000,00 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah penyediaan jasa
penunjang
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 5.000.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.08.01 Surat Menyurat BLORA

2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 Bulan 133.800.000,00 12 Bulan 185.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber BLORA
Daya Air dan Listrik
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan Jasa 12 Bulan 21.485.000,00 12 Bulan 25.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan BLORA
Perlengkapan Kantor
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 Bulan 216.000.000,00 12 Bulan 300.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.08.04 Pelayanan Umum BLORA
Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 14,504,172,350.00


TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 14,504,172,350.00
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGABERENCANA
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 14,504,172,350.00
KELUARGA BERENCANA

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Cakupan Anggota Bina 83,3 % 964,160,000.00 84 % 100,000,000.00
4 PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Balita (BKB)
(KS) yang ber KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Cakupan PUS yang 2,55% 949,300,000.00 DAK Fisik-Bidang 2,55% 0.00
4.2.01 melalui Pembinaan Ketahanan dan istrinya dibawah 20 Kesehatan dan KB-
Kesejahteraan Keluarga tahun Reguler-KB
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Jumlah sarana dan 2 jenis 229,500,000.00 2 jenis 0.00 Kelompok
4.2.01.02 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. prasarana penurunan Kegiatan BKB,
BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan stunting yang BKL, BKR, PIK
Ekonomi Keluarga/UPPKS) disedaiakan Remaja, PPPKS,
UPPKS
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Jumlah wilayah dan 16 Kecamatan 594,800,000.00 16 Kecamatan 0.00 Kelompok
4.2.01.06 Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan poktan yang Kegiatan BKB,
Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan mendapatkan BKL, BKR, PIK
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pembinaan dalam Remaja, PPPKS,
pencegahan stunting UPPKS
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Jumlah peserta 100 Orang 30,000,000.00 200 Orang 0.00 Kelompok
4.2.01.07 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. pengembangan Kegiatan BKB,
BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan kapasitas poktan BKL, BKR, PIK
Ekonomi Keluarga/UPPKS) ketahanan dan Remaja, PPPKS,
kesejahteraan keluarga UPPKS

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Jumlah kegiatan 3 kegiatan 95,000,000.00 3 kegiatan 0.00 Kelompok
4.2.01.08 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pengembangan Kegiatan BKB,
(Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi ketahanan keluarga BKL, BKR, PIK
Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan yang meliputi Orang Remaja, PPPKS,
Keuangan Keluarga) tua hebat, GenRe dan UPPKS
Kelanjutusiaan
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Cakupan Anggota Bina 14,860,000.00 Dana Transfer 75,5% 0.00
4.2.02 Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Keluarga Remaja Umum-Dana
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan (BKR) ber KB Alokasi Umum
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan Jumlah peserta dari 100 Orang 14,860,000.00 200 Orang 0.00 Mitra Kerja,
4.2.02.04 dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja mitra kerja yang Kelompok
mendapatkan Kegiatan (BKR,
sosialisasi program BKL, BKB, PIK
ketahanan dan Remaja, UPPKS,
kesejahteraan keluarga PPPKS)

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Persentase Pemakaian 31 % 8,384,608,000.00 32 % 300,000,000.00


3 BERENCANA (KB) MKJP
Cakupan PUS yang 11 % 10 % 0.00
ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmet need)

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Persentase tingkat 3,06% 993,140,000.00 DAK Non Fisik- 3,06% 0.00
3.2.01 Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian keberlangsungan BOKKB-BOKB
Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya pemakaian kontrasepsi Dana Transfer
Lokal (DO/Drop Out) Umum-Dana
Alokasi Umum

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Advokasi Program KKBPK kepada Jumlah kegiatan 2 kali 30,000,000.00 2 kali 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.01 Stakeholders dan Mitra Kerja advokasi dengan mitra Agama, Tokoh
kerja dalam Masyarakat, Kader
mendukung program IMP, PUS,
KKBPK Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah peserta 100 Orang 15,000,000.00 100 Orang 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.02 Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal kegiatan KIE Program Agama, Tokoh
KKBPK sesuai Masyarakat, Kader
Kearifan Lokal IMP, PUS,
Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 2

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Jumlah media KIE 6 jenis 197,372,000.00 6 jenis 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.03 KKBPK yang tersedia Agama, Tokoh
Masyarakat, Kader
IMP, PUS,
Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Jumlah media KIE 3 jenis 30,000,000.00 3 jenis 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.04 Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media yang dilaksanakan Agama, Tokoh
Luar Ruang melalui media massa Masyarakat, Kader
cetak, elektronik dan IMP, PUS,
luar ruang Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Jumlah sarana dan 16 Balai 720,768,000.00 16 Balai 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.07 Penyuluhan KKBPK prasarana operasional Agama, Tokoh
Balai Penyuluhan Masyarakat, Kader
KKBPK IMP, PUS,
Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Rasio Petugas PPKBD 2,832,500,000.00 DAK Non Fisik- 125,42% 0.00
3.2.02 KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) BOKKB-BOKB
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Jumlah peserta yang 22,000,000.00 0.00 Penyuluh KB,
3.2.02.01 Lapangan oleh PKB/PLKB mengikuti/mendapatkan Kader IMP
pembinaan program (PPKBD/Sub
KKBPK di Lini PPKBD)
Lapangan
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Jumlah kader IMP 960 Orang 2,810,500,000.00 960 Orang 0.00 Penyuluh KB,
3.2.02.04 Pedesaan (IMP) PPKBD/Sub PPKBD Kader IMP
yang mendapatkan (PPKBD/Sub
honor setiap bulan PPKBD)
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pengendalian dan Pendistribusian Persentase 11% 3,746,440,000.00 DAK Fisik-Bidang 11% 0.00
3.2.03 Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi UnmeetNeed (PUS Kesehatan dan KB-
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah yang ingin ber KB Reguler-KB
Kabupaten/Kota belum terpenuhi) DAK Non Fisik-
Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Jumlah Faskes KB 43 Faskes 102,440,000.00 43 Faskes 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.01 Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan yang mendapatkan KB Kecamatan,
KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan distribusi alokon Akseptor KB dan
dan Jejaringnya Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Jumlah calon akseptor 2000 Akseptor 2,500,000,000.00 2500 Akseptor 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.03 Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KB MKJP yang KB Kecamatan,
terlayani Akseptor KB dan
Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah sarana 3 jenis 1,019,000,000.00 3 jenis 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.06 penunjang pelayanan KB Kecamatan,
KB yang diadakan Akseptor KB dan
Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah kader dan 80 Orang 25,000,000.00 200 Orang 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.07 akseptor KB yang KB Kecamatan,
mendapatkan Akseptor KB dan
pembinaan pasca Faskes KB
pelayanan
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Jumlah petugas RR 43 Orang 51,600,000.00 43 Orang 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.08 Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan yang menyusun KB Kecamatan,
termasuk Jaringan dan Jejaringnya laporan pelayanan KB Akseptor KB dan
di Faskes Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah PUS calon 15 Akseptor 48,400,000.00 1000 Akseptor 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.11 akseptor KB yang KB Kecamatan,
terlayani Akseptor KB dan
Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Cakupan kelompok 812,528,000.00 DAK Non Fisik- 100% 0.00
3.2.04 serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat kegiatan yang BOKKB-BOKB
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan melakukan pembinaan Dana Transfer
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- 8 Fungsi Keluarga Umum-Dana
KB Alokasi Umum
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penguatan Peran serta Organisasi Jumlah kegiatan 5 kali 22,000,000.00 5 kali 0.00 Organisasi
3.2.04.01 Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam
dengan mitra Masyarakat,
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kerja/organisasi Kampung KB,
Kesertaan Ber-KB masyarakat yang Kelompok Kegiatan
terlaksana dalam
mendukung pelayanan
dan penggerakan
program KKBPK
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Jumlah wilayah yang 16 Kecamatan 790,528,000.00 16 Kecamatan 0.00 Organisasi
3.2.04.03 di Kampung KB melaksanakan Masyarakat,
pengelolaan programn Kampung KB,
KKBPK di Kampung Kelompok Kegiatan
KB

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka kelahiran remaja 24 % 46,000,000.00 23 % 250,000,000.00


2 (perempuan usia
15–19) per 1.000
perempuan usia
15–19 tahun (ASFR
15–19)
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah kerjasama 0, 4 10,000,000.00 Dana Transfer 4 0.00
2.2.01 Pemerintah Daerah Provinsi dengan penyelenggaraan Umum-Dana
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pendidikan formal, non Alokasi Umum
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk formal, dan informal
yang melakukan
pendidikan
kependudukan
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Jumlah rapat - rapat 2 KALI 10,000,000.00 2 KALI 0.00 Pengelola Program
2.2.01.15 KKBPK pengendalian dan KKBPK, Mitra
pembinaan program Kerja dan Sekolah
KKBPK Siaga
Kependudukan
(SSK)
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Jumlah sektor yang 5 sektor 36,000,000.00 Dana Transfer 5 sektor 0.00
2.2.02 Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota menyepakati dan Umum-Dana
memanfaatkan data Alokasi Umum
profil (parameter dan
proyeksi penduduk)
untuk perencanaan
dan pelaksanaan
program pembangunan
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah kegiatan 3 kegiatan 26,000,000.00 3 kegiatan 0.00
2.2.02.05 dengan mitra kerja
kajian pengembangan
program kependudukan

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah kegiatan 3 kali 10,000,000.00 3 kali 0.00
2.2.02.09 Sistem Informasi Keluarga pembinaan dengan
mitra kerja dalam
penyusunan/pelaporan
Sistem Informasi
Keluarga

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5,109,404,350.00 100 % 10,000,000,000.00
1 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0.00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi dengan Kondusivitas Wilayah
baik ( Bag Prokompim serta Perbaikan
Setda ) Kapasitas Fiskal Daerah
Persentase Unit 72 % D-030101 - 75 % 0.00
pelayanan yang Mewujudkan birokrasi
memiliki Nilai SKM yang profesional,
minimal 76,61 / / progresif, bersih dan
kategori " Baik " ( Bag akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0.00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Pemenuhan 100% 12,240,000.00 Dana Transfer 100% 0.00
1.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Umum-Dana
Penganggaran, dan Alokasi Umum
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen 6 dokumen 7,120,000.00 6 dokumen 0.00 Dinas
1.2.01.01 Daerah perencanaan Pengendalian
perangkat daerah yang Penduduk dan
tersusun Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen 5,120,000.00 5 dokumen 0.00 Dinas
1.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan kinerja Pengendalian
perangkat daerah yang Penduduk dan
tersusun Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,609,120,000.00 Dana Transfer 0.00
1.2.02 Umum-Dana
Alokasi Umum

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan gaji dan 12 Bulan 3,600,000,000.00 12 Bulan 0.00 ASN Dinas Dalduk
1.2.02.01 tunjangan ASN dan KB Kab. Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya honor 9,120,000.00 12 Bulan 0.00 ASN Dinas Dalduk
1.2.02.02 ASN pengelola keuangan dan KB Kab. Blora
dan barang milik daerah

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 355,792,350.00 Dana Transfer 0.00


1.2.06 Umum-Dana
Alokasi Umum

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan 2 Jenis 48,000,000.00 2 Jenis 0.00 Dinas
1.2.06.02 perlengkapan yang Pengendalian
diadakan Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik 12 Bulan 93,360,500.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.06.04 Kantor Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemenuhan kebutuhan 15,100,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.06.05 barang cetakan dan Pengendalian
penggandaan Penduduk dan
Keluarga
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 177,431,850.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat Pengendalian
koordinasi dan Penduduk dan
konsultasi SKPD Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pemenuhan kebutuhan 10,000,000.00 2 Jenis 0.00 Dinas
1.2.06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD dukungan pelaksanaan Pengendalian
Sistem Pemerintahan Penduduk dan
Berbasis Elektronik Keluarga
pada SKPD Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 5 Jenis 5,000,000.00 5 Jenis 0.00 Dinas
1.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi Pengendalian
listrik/penerangan Penduduk dan
bangunan yang Keluarga
diadakan Berencana Kab.
Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan kebutuhan 12 Bulan 6,900,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.06.15 Perundang-Undangan bahan bacaan dan Pengendalian
peraturan perundang - Penduduk dan
undangan Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenuhan kebutuhan 100% 1,041,252,000.00 Dana Transfer 100% 0.00
1.2.08 Pemerintahan Daerah penyediaan jasa Umum-Dana
penunjang urusan Alokasi Umum
pemerintahan daerah
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 7,000,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.08.01 menyurat Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Pemenuhan jasa 12 Bulan 96,000,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.08.02 dan Listrik komunikasi, sumber Pengendalian
daya air, dan listrik Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan kebutuhan 25,000,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.08.03 Kantor jasa pemeliharaan Pengendalian
peralatan dan Penduduk dan
perlengkapan kantor Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 913,252,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.08.04 pelayanan umum kantor Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan kebutuhan 100% 91,000,000.00 Dana Transfer 100% 0.00
1.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemeliharaan barang Umum-Dana
milik daerah penunjang Alokasi Umum
urusan pemerintahan
daerah

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Bulan 12 Bulan 50,400,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan pemenuhan kebutuhan Pengendalian
Dinas Operasional atau Lapangan pembayaran pajak, Penduduk dan
pemeliharaan Keluarga
kendaraan Berencana Kab.
dinas/operasional Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8

Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah bulan 12 Bulan 6,000,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.09.06 pemenuhan kebutuhan Pengendalian
pemeliharaan peralatan Penduduk dan
dan mesin lainnya Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung 2 Unit 34,600,000.00 2 Unit 0.00 Dinas
1.2.09.09 Bangunan Lainnya bangunan kantor yang Pengendalian
terpelihara Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 8.549.390.750,00


TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 8.329.390.750,00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.329.390.750,00

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI Persentase OPD yang 16 % 1.545.000.000,00 20 % 200.000.000,00


03 INFORMATIKA terhubung akses
internet yang
disediakan Dinas
Kominfo
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Nama Domain yang telah Jumlah OPD yang 100% 1.000.000.000,00 Dana Transfer 100% 1.312.000.000,00
03.2.01 Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub terkoneksi dengan Umum-Dana
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah jaringan DINKOMINFO Alokasi Umum
Kabupaten/Kota dibagi jumlah OPD
dikali 100 persen
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Jumlah OPD yang 2 Titik lokasi, 3 OPD, 1.000.000.000,00 2 titik lokasi, 3 0.000000000000000, Dinas Komunikasi
03.2.01.03 Pemerintah Daerah sudah terhubung 500 Mbps OPD, 600 1312000000.000000 dan Informatika;
dengan jaringan Mbps OPD Kabupaten
DINKOMINFO, Jumlah Blora; Masyarakat
Titik Lokasi FreeWifi Kabupaten Blora
yang diadakan, jumlah
Alokasi Bandwith
Internet
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan e-government Di Lingkup Persentase 0, 100% 545.000.000,00 Dana Transfer 0, 100% 0,00
03.2.02 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Umum-Dana
e-government Di Alokasi Umum
Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penatalaksanaan dan Pengawasan Jumlah Produk Hukum 1 Dokumen 120.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.01 e-government dalam Penyelenggaraan di bidang TIK dan Informatika;
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah perangkat data 3 unit 100.000.000,00 3 unit 0.000000000000000, Dinas Komunikasi
03.2.02.03 center yang diadakan 200000000.0000000 dan Informatika;
atau diupgrade OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Jumlah aplikasi yang 4 Aplikasi 290.000.000,00 4 aplikasi 200.000.000,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.07 Pemerintahan Berbasis Elektronik adakan, dan Informatika;
diperbarui/diupgrade OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Jumlah rakor yang 6 kali 35.000.000,00 6 kali 100.000.000,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.09 Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dilaksanakan guna dan Informatika;
menunjang Smart City OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber 0,00 0,00 0 0,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.10 Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Informatika;
Pemerintah Daerah OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Government Chief Information 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.11 Officer (GCIO) dan Informatika;
OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase layanan 33 % 1.140.000.000,00 34 % 500.000.000,00
02 DAN KOMUNIKASI PUBLIK publik yang
diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Persentase 70 % 1.140.000.000,00 Dana Transfer 80 % 0,00
02.2.01 Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Umum-Dana
Desiminasi Informasi Alokasi Umum
Pemerintah Daerah
melalui berbagai
media dengan
penerapan teknologi
dan informatika

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Proporsi penduduk 30 % 20.000.000,00 50 % 70.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.01 dan Komunikasi Publik yang terlayani mobile dan Informatika;
broadband, yang Kelompok
menggunakan internet Informasi
dan tingkat penetrasi Masyarakat; OPD
akse pitalebar (fixed Kab Blora;
broadband) Masyarakat Kab
diperkotaan dan di Blora
pedesaan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Presentase aduan 100 % 20.000.000,00 100 % 30.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.02 Masyarakat yang dan Informatika;
ditindaklanjuti Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Jumlah Advetorial 6 kali 250.000.000,00 7 kali 130.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.03 Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah yang terpublikasikan dan Informatika;
lewat media cetak Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Jumlah konten berita 800 konten berita 20.000.000,00 900 konten 30.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.04 Komunikasi Publik yang terpublikasikan di berita dan Informatika;
website Pemkab Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.05 dan Informatika;
Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pelayanan Informasi Publik Jumlah Banner/Baliho 29 Buah 80.000.000,00 35 Buah 30.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.06 yang terpasang dan Informatika;
Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Layanan Hubungan Media Jumlah media yang 60 Media 110.000.000,00 60 Media 100.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.07 bersinergi dengan dan Informatika;
pemerintah Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.08 dan Informatika;
Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah konfrensi pers 4 kali 50.000.000,00 5 kali 70.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.09 yang dilaksanakan dan Informatika;
ditingkat kabupaten Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penguatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.10 Komunikasi Publik dan Informatika;
Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Tersedianya Badan 1 badan publik 40.000.000,00 2 badan publik 50.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.11 Daerah Publik yang dan Informatika;
menjalankan Kelompok
kewajiban sebagaiman Informasi
diatur dalam UU No. Masyarakat; OPD
14 Tahun 2008 Kab Blora;
tentang Keterbukaan Masyarakat Kab
Informasi Publik. Blora
16.10.2.(a)
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Jumlah Masyarakat 500 orang 100.000.000,00 700 orang 120.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.12 Media dan Kemitraan Komunitas yang memperoleh dan Informatika;
informasi Kelompok
pembangunan daerah Informasi
melalui media Masyarakat; OPD
tradisional Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan 1 unit 450.000.000,00 3 unit 150.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.13 Prasarana Pendukung Informasi dan prasarana pendukung dan Informatika;
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah informasi dan Kelompok
Kabupaten/Kota komunikasi publik Informasi
yang diadakan Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.644.390.750,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100% 9.400.000,00 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 6 dokumen 7.400.000,00 6 dokumen 45.000.000,00 DINAS
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang KOMUNIKASI
tersusun DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 20 kali 2.000.000,00 20 kali 11.000.000,00 DINAS
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan KOMUNIKASI
laporan capaian DAN
kinerja da ikhtisar INFORMATIKA
realisasi kinerja SKPD
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 3.876.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.02 Umum-Dana Bagi
Hasil

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 bulan 3.840.000.000,00 12 bulan 3.750.000.000,00 DINAS
01.2.02.01 tunjangan ASN KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 100% 36.000.000,00 100% 40.000.000,00 DINAS
01.2.02.02 ASN penyediaan KOMUNIKASI
administrasi DAN
pelaksanaan tugas INFORMATIKA
ASN
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase 500.000.000,00 DBH Cukai Hasil 0,00
01.2.05 Daerah pemenuhan Tembakau (CHT)
administrasi Dana Transfer
kepegawaian pada Umum-Dana
PD Alokasi Umum

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta yang 200 orang 500.000.000,00 200 orang 200.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.05.10 mengikuti sosialisasi dan Informatika;
OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 308.840.750,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Umum-Dana
Alokasi Umum

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 Dinas Komunikasi


01.2.06.03 Dan Informatika
Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 105.721.000,00 12 bulan 130.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.04 Logistik Kantor Dan Informatika
Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 21.999.750,00 12 bulan 25.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Dan Informatika
penggandaan Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 24.120.000,00 12 bulan 40.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Dan Informatika
perundang-undangan Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 100.000.000,00 12 bulan 165.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelnggaraan rapat Dan Informatika
koordinasi dan Kabupaten Blora
konsultasi SKPD
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 5 unit 7.000.000,00 6 unit 12.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Dan Informatika
Listrik/Penerangan Kabupaten Blora
Bangunan Kantor yang
diadakan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 2 unit 50.000.000,00 2 unit 40.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.13 Kantor Perlengkapan Kantor Dan Informatika
yang diadakan Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Tersedianya mebel, 1 unit, 2 unit, 5 unit 0,00 Dana Transfer 2 unit, 3 unit, 5 23000000.00000000,
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan Umum-Dana unit 450000000.0000000
dan mesin lainnya, Alokasi Umum
Terwujudnya
kendaraan dinas
operasional atau
lapangan yang
diadakan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 1 unit 0,00 2 unit 450.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional atau Dan Informatika
lapangan yang Kabupaten Blora
diadakan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 5 unit 0,00 5 unit 23.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.07.05 diadakan Dan Informatika
Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 2 unit 0,00 3 unit 450.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.07.06 Mesin Lainnya yang di Dan Informatika
adakan Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 812.550.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 6.500.000,00 DINAS
01.2.08.01 menyurat KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 186.000.000,00 12 bulan 185.000.000,00 DINAS
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber KOMUNIKASI
daya air dan listrik DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 7.000.000,00 12 bulan 42.000.000,00 DINAS
01.2.08.03 Kantor peralatan dan KOMUNIKASI
perlengkapan kantor DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 616.550.000,00 12 bulan 700.000.000,00 DINAS
01.2.08.04 pelayanan umum KOMUNIKASI
kantor DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100% 137.600.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana
terpelihara Alokasi Umum

2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 27 unit 64.800.000,00 27 unit 70.000.000,00 DINAS
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang KOMUNIKASI
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan DAN
terbayarnya pajak INFORMATIKA
kendaraan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 10 unit 22.800.000,00 10 unit 25.000.000,00 DINAS
01.2.09.06 mesin lainnya yang KOMUNIKASI
terpelihara DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 50.000.000,00 1 unit 50.000.000,00 DINAS
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya KOMUNIKASI
yang terpelihara DAN
INFORMATIKA
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 120.000.000,00
STATISTIK

2.20.2.16.2-20.2.21.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 120.000.000,00

2.20.2.16.2-20.2.21.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Tersedianya sistem 40 % 120.000.000,00 50 % 50.000.000,00


02 STATISTIK SEKTORAL satu data yang
terintegrasi
2.20.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Persentase keterisaan 20% 120.000.000,00 Dana Transfer 30% 0,00
02.2.01 Lingkup Daerah Kabupaten/Kota open data dan satu Umum-Dana
data Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.20.2.16.2-20.2.21.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Jumlah data yang 4 dokumen 120.000.000,00 4 dokumen 200.000.000,00 Internal Kominfo
02.2.01.01 Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data teruploud / terupdate dan External OPD
Statistik Sektoral dalam open data dan Serta Masyarakat
satu data Luas
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 100.000.000,00
PERSANDIAN

2.21.2.16.2-20.2.21.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 100.000.000,00

2.21.2.16.2-20.2.21.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Pengamanan 5 portal 100.000.000,00 5 portal 50.000.000,00


02 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN Informasi Pemerintah
INFORMASI daerah
2.21.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyelenggaraan Persandian untuk Persentase Sistem 35% 100.000.000,00 Dana Transfer 40% 0,00
02.2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Informasi Pemerintah Umum-Dana
Kabupaten/Kota Daerah yang Alokasi Umum
diamankan dengan
sertifikat elektronik
2.21.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Jumlah sistem 3 aplikasi 100.000.000,00 3 aplikasi 150.000.000,00 DINKOMINFO
02.2.01.04 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota informasi Pemerintah KABUPATEN
Daerah yang BLORA; Pemkab
diamankan Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 5.931.814.571,00


TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.931.814.571,00
PENANAMAN MODAL

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 5.931.814.571,00


PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Indeks Kepuasan 89,2 % 225.000.000,00 89,8 % 100.000.000,00
04 MODAL Masyarakat

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase perizinan 100 % 225.000.000,00 100 % 0,00
04.2.01 secara Terpadu Satu Pintu dibidang PM yang diterbitkan
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Jumlah Pelayanan 47 jenis 200.000.000,00 52 jenis 300.000.000,00 Pemohon Ijin
04.2.01.01 Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Nonperizinan berbasis
Elektronik Sistem
PelayananPerizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Jumlah 1 paket 25.000.000,00 1 paket 0.000000000000000, Pemohon Ijin
04.2.01.04 pemberian Fasilitas/Insentif Daerah penyelenggaraan 50000000.00000000
koordinasi dan
snkronisasi penetapan
pemberian fasilitas /
insentif daerah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Jumlah dokumen data 1 Dokumen 100.000.000,00 1 dokumen 100.000.000,00
06 SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL dan informasi
perizinan dan non
perizinan yang dikelola
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Jumlah dokumen data 1 dokumen 100.000.000,00 1 dokumen 0,00
06.2.01 dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada dan informasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota perizinan dan non
perizinan yang dikelola
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data Jumlah dokumen data 1 dokumen 100.000.000,00 1 dokumen 100.000.000,00 Pelaku Usaha Di
06.2.01.01 dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan dan informasi kabupaten Blora
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan perizinan dan non
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perizinan yang dikelola

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Jumlah Penetapan 1 dokumen 75.000.000,00 1 dokumen 100.000.000,00
02 PENANAMAN MODAL Kebijakan Daerah
mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 75.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Umum-Dana
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Umum

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai 50.000.000,00 0,00


02.2.01.01 Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian 25.000.000,00 0,00
02.2.01.02 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN Jumlah perusahaan 30 Perusahaan 136.025.000,00 30 perusahaan 100.000.000,00
05 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL yang dilakukan
pemantauan,
pembinaan, dan
pengawasan
pelaksanaan PM
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Jumlah perusahaan 30 perusahaan 136.025.000,00 30 perusahaan 0.000000000000000,
05.2.01 Modal yang menjadi Kewenangan Daerah yang dilakukan 400000000.0000000
Kabupaten/Kota pemantauan,
pembinaan, dan
pengawasan
pelaksanaan PM
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Jumlah perusahaan 3 kali 71.150.000,00 5 kali 0.000000000000000, Pelaku Usaha Di
05.2.01.02 Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan 100000000.0000000 Kabupaten Blora
pemantauan,
pembinaan, dan
pengawasan
pelaksanaan PM
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah pengawasan 30 perusahaan 64.875.000,00 35 perusahaan 40.000.000,00 Pelaku Usaha Di
05.2.01.03 Pelaksanaan Penanaman Modal PM Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.295.789.571,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 6.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah akuntabilitas kinerja Daerah(PAD)

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 3 dokumen 4.000.000,00 0,00 Dokumen
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian JUmlah dokumen 3 dokumen 2.000.000,00 0,00 Dokumen
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan capaian PD Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 % 4.035.307.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.02 Pemenuhan Adm Daerah(PAD)
Keuangan PD,
Persentase
pemenuhan Adm
Keuangan PD,
Persentase
pemenuhan adm
keuangan PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji ASN 1 tahun 3.994.987.000,00 0,00 Gaji ASN
01.2.02.01

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Adm pelaksanaan 1 tahun 40.320.000,00 0,00 Gaji ASN
01.2.02.02 ASN tugas ASN

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase BMD yang 100 % 2.000.000,00 100 % 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah teradministrasi dengan
baik
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Laporan BMD 1 dokumen 2.000.000,00 1 dokumen 0,00 Administrasi BMD
01.2.03.03 SKPD

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 299.229.000,00 100 % 0,00
01.2.06 pemenuhan
administrasi umum
pada PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 3 jenis 25.240.000,00 3 jenis 0,00 Administrasi
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Umum PD
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 1 jenis 24.000.000,00 1 jenis 0,00 Administrasi
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Umum PD
yang diadakan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 80.004.000,00 12 bulan 0,00 Administrasi
01.2.06.04 Logistik Kantor Umum PD

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 87.000.000,00 12 bulan 0,00 Administrasi
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Umum PD
penggandaan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 10.845.000,00 12 bulan 0,00 Administrasi
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Umum PD
perundang-undangan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 72.140.000,00 12 bulan 0,00 Administrasi
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Umum PD
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 890.253.571,00 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa
penunjang
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 6.530.571,00 12 bulan 7.000.000,00 jASA
01.2.08.01 menyurat pENUNJANG
uRUSAN pd
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 325.900.000,00 12 bulan 90.000.000,00 jASA
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber pENUNJANG
daya air dan listrik uRUSAN pd
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 557.823.000,00 12 bulan 400.000.000,00 jASA
01.2.08.04 pelayanan umum pENUNJANG
kantor uRUSAN pd
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 63.000.000,00 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang
terpelihara
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 12 bulan 13.000.000,00 12 bulan 15.000.000,00 Pemeliharaan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang BMD
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 paket 50.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 Pemeliharaan
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya BMD
yang terpelihara
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan 2 kali 100.000.000,00 2 kali 150.000.000,00
03 promosi investasi yang
diikuti
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Promosi Penanaman 100.000.000,00 0,00
03.2.01 Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 100.000.000,00 0,00
03.2.01.02 Modal Daerah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 23.216.122.590,00


TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 18.857.122.590,00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, 18.857.122.590,00


KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS prosentase sarpras 5% 11.248.300.000,00 6% 200.000.000,00


03 DAYA SAING KEOLAHRAGAAN olahraga yang layak
Prosentase atlet 20 % 23 % 0,00
berprestasi
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 45.000.000,00 0,00
03.2.01 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan 45.000.000,00 0,00
03.2.01.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten/Kota
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 145.200.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.02 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Umum-Dana
Alokasi Umum

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan 95.200.000,00 0,00


03.2.02.02 Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 50.000.000,00 0,00


03.2.02.03 Penyelenggaraan Kejuaraan

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 374.800.000,00 Dana Transfer 0,00


03.2.03 Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Umum-Dana
Alokasi Umum

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Seleksi Atlet Daerah 374.800.000,00 0,00


03.2.03.01

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pembinaan dan Pengembangan 10.683.300.000,00 Dana Transfer 0,00


03.2.04 Organisasi Olahraga Umum-Dana
Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengembangan Organisasi Keolahragaan 10.683.300.000,00 0,00 Organisasi


03.2.04.02 Olahraga

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 0,00 0,00


03.2.05 Rekreasi

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyelenggaraan. Pengembangan dan 0,00 0,00


03.2.05.01 Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Persentase organisasi 63 % 1.200.000.000,00 64 % 150.000.000,00


02 DAYA SAING KEPEMUDAAN pemuda yang aktif
Jumlah pemuda 3 pemuda pelopor 3 pemuda 0,00
pelopor, wirausaha pelopor
muda, pemuda kader
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyadaran. Pemberdayaan. dan 500.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Umum-Dana
terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Alokasi Umum
Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 100.000.000,00 0,00
02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira
Usaha Pemula
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan 400.000.000,00 0,00
02.2.01.09 Pasukan Pengibar Bendera

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemberdayaan dan Pengembangan 700.000.000,00 Dana Transfer 0,00


02.2.02 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 700.000.000,00 0,00


02.2.02.02 Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 6.408.822.590,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Dokumen 1 laporan, 4 6.000.000,00 Dana Transfer 1 laporan, 4 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan OPD, dokumen Umum-Dana dokumen
jumlah laporan Alokasi Umum
capaian kinerja yang
disusun
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 4 dokumen 4.000.000,00 4 Dokumen 0,00 DINPORABUDPA
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang R
tersusun
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan 1 laporan 2.000.000,00 1 laporan 0,00 DINPORABUDPA
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja yang R
disusun
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah ASN yang 0, 44 ASN 5.041.760.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.02 dibayar gajinya, Tugas Umum-Dana
ASN yang optimal Alokasi Umum

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang 44 ASN 5.000.000.000,00 0,00 ASN
01.2.02.01 dibayar gajinya DINPORABUDPA
R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terlaksananya 0,00 41.760.000,00 100% 0,00 ASN
01.2.02.02 ASN administrasi tugas DINPORABUDPA
ASN yang optimal R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah koordinasi 2 kali 2.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah yang dilaksanakan Umum-Dana
Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi 2 kali 2.000.000,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.03.03 SKPD yang dilakukan R

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah koordinasi 100%, 80 kali 281.720.784,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.06 SKPD, Prosentase Umum-Dana
pemenuhna barang Alokasi Umum
cetakan, Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan perundang
undangan
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis 22 Jenis 20.000.000,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi R
listrik/penerangan
bangunan kantor
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Prosentase 100% 140.000.000,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.04 terpenuhinya R
kebutuhan logistik
kantor
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Prosentase 100% 9.080.000,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhna barang R
cetakan
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan 100% 7.500.000,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan R
perundang undangan
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi 80 kali 105.140.784,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.09 Konsultasi SKPD SKPD R

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah mebeler yang 0, 3 jenis 0,00 Dana Transfer 16 bh 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah diadakan, Jumlah Umum-Dana
peralatan mesin yang Alokasi Umum
diadakan, Jumlah
sarpras gedung yang
diadakan
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebeler yang 0,00 0,00 16 bh 0,00 DINPORABUDPA
01.2.07.05 diadakan R

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan 3 jenis 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.07.06 mesin yang diadakan R

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarpras 0,00 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya gedung yang diadakan R

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Lancarnya kegiatan 100%, 25 unit AC, 1 987.341.806,00 Dana Transfer 100%, 25 unit 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah surat menyurat kantor, unit kulkas, 1 mesin Umum-Dana AC, 1 unit
Pelayanan umum fax, 2 mesin potong Alokasi Umum kulkas, 1
Perkantoran yang rumput, 1 proyektor, mesin fax, 2
Prima, Terpeliharanya 1 mesin pompa air, mesin potong
Peratan kantor dan telpon dan TV rumput, 1
rumah tangga, proyektor, 1
Terpenuhinya mesin pompa
komunikasi, Jas listrik air, telpon dan
dan air kantor secara TV
lancar
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tepenuhinya Kegiatan 100% 5.234.450,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.08.01 surat menyurat R

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Terpenuhinya 100% 318.347.356,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, Jas listrik R
dan air kantor
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan 25 unit AC, 1 unit 25.000.000,00 25 unit AC, 1 0,00 DINPORABUDPA
01.2.08.03 Kantor Kantor/Rumah tangga kulkas, 1 mesin fax, unit kulkas, 1 R
yang dipelihara 2 mesin potong mesin fax, 2
rumput, 1 proyektor, mesin potong
1 mesin pompa air, rumput, 1
telpon dan TV proyektor, 1
mesin pompa
air, telpon dan
TV
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhinya jasa 100% 638.760.000,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.08.04 pelayanan umum R
perkantoran
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah 0, 20 laptop dan 20 90.000.000,00 Dana Transfer 40 unit 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah gedung/bangunan printer, 40 unit, 7 Umum-Dana
yang dipelihara, mobil dan 20 sepeda Alokasi Umum
Jumlah kendaraan motor
yang dipelihara dan
yang dibayar pajaknya,
Jumlah meja kursi
yang dipelihara,
Jumlah sarpras
bangunan yang
dipelihara,
Mesin/peralatan yang
dipelihara
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 7 mobil dan 20 90.000.000,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan yang dipelihara dan sepeda motor R
Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayar pajaknya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah meja dan kursi 40 unit 0,00 40 unit 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.05 yang dipelihara R

2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah 20 laptop dan 20 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.06 mesin/peralatan yang printer R
dipelihara
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah 0,00 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.09 Bangunan Lainnya gedung/bangunan R
yang dipelihara
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarpras 0,00 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan bangunan yang R
Lainnya dipelihara
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.736.000.000,00
KEBUDAYAAN

2.22.2.19.2-22.3.26.01.00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, 2.736.000.000,00


KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PELESTARIAN DAN Benda, Struktur, 486 buah 50.000.000,00 486 buah 200.000.000,00
05 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Bangunan, Situs dan
Kawasan Cagar
Budaya yang
dilindungi,
dikembangkan dan
dimanfaatkan
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Penetapan Cagar Budaya Peringkat 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.01 Kabupaten/Kota Umum-Dana
Alokasi Umum

2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Penetapan Cagar Budaya Jumlah Penetapan 5 buah 50.000.000,00 0,00 Masyarakat
05.2.01.02 Benda,Struktur,Bangu Kabupaten Blora
nan,Situs dan
Kawasan yang
ditetapkan
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah pengunjung 750 orang 25.000.000,00 800 orang 100.000.000,00
06 PERMUSEUMAN rintisan museum /
museum
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 25.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 Umum-Dana
Alokasi Umum

2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pelindungan. Pengembangan. dan Jumlah Benda Koleksi 316 buah 25.000.000,00 0,00 Masyarakat
06.2.01.01 Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu Museum yang Kabupaten Blora
dikonservasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah 50 event 2.661.000.000,00 50 event 200.000.000,00


02 KEBUDAYAAN penyelenggaraan
festival dan
pertunjukan seni dan
budaya
Prosentase OPK yang 16,5 % 17 % 0,00
dilestarikan
Jumlah 1 desa 1 desa 0,00
desa/kelurahan
budaya
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengelolaan Kebudayaan yang 2.536.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum

2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan - Jumlah Fasilitasi 16 Kegiatan, 24 2.316.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.01 Objek Pemajuan Kebudayaan Kelompok Seni, - Kelompok Kabupaten Blora
Jumlah
Penyelenggaraan
Pertunjukan Seni
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. - Jumlah 1 Desa/Kelurahan, 2 220.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.02 dan Pranata Kebudayaan Desa/Kelurahan yang Organisasi Kabupaten Blora
dibina menuju
Desa/Kelurahan
Budaya, - Jumlah
Lembaga Kebudayaan
yang dibina
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pelestarian Kesenian Tradisional yang 125.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum

2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Terselenggaranya 2 Kegiatan 125.000.000,00 0,00 Masyarakat


02.2.02.01 Objek Pemajuan Tradisi Budaya Kegiatan Kirab Pusaka Kabupaten Blora
dan Kirab Budaya
2.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.623.000.000,00
PARIWISATA

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, 1.623.000.000,00


KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Jumlah penyerapan 756 orang 583.000.000,00 771 orang 500.000.000,00
02 DESTINASI PARIWISATA tenaga kerja pada
usaha pariwisata
Persentase 6,6 % 13,3 % 0,00
Revitalisasi destinasi
wisata
Jumlah desa 13 desa 14 Desa 0,00
wisata/jumlah DTW
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengelolaan Daya Tarik Wisata 75.000.000,00 0,00
02.2.01 Kabupaten/Kota

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengembangan Daya Tarik Wisata 75.000.000,00 0,00 Daya Tarik Wisata
02.2.01.03 Kabupaten/Kota

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengelolaan Destinasi Pariwisata 475.000.000,00 0,00


02.2.03 Kabupaten/Kota

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Perencanaan Destinasi Pariwisata 325.000.000,00 0,00 Masyarakat Umum


02.2.03.02 Kabupaten/Kota

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 150.000.000,00 0,00 Masyarakat Umum


02.2.03.04 dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 33.000.000,00 0,00
02.2.04 Daerah Kabupaten/Kota

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pembinaan dan Pengawasan Usaha 33.000.000,00 0,00 Pengelola Usaha


02.2.04.04 Pariwisata Pariwisata

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event 1 event 670.000.000,00 1 event 100.000.000,00
03 pariwisata

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar 670.000.000,00 0,00


03.2.01 Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Penguatan Promosi melalui Media Cetak. 100.000.000,00 0,00 Daya Darik Wisata
03.2.01.01 Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan
Luar Negeri
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik 200.000.000,00 0,00 Daya Darik Wisata
03.2.01.02 dalam dan Luar Negeri Pariwisata
Kabupaten/Kota
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan 370.000.000,00 0,00 Daya Darik Wisata
03.2.01.04 Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI Jumlah sarana dan 0 buah 70.000.000,00 1 buah 20.000.000,00
04 KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN prasarana ekonomi
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN kreatif yang terfasilitasi
INTELEKTUAL
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Prasarana (Zona 50.000.000,00 0,00
04.2.01 Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai
Ruang Berekspresi. Berpromosi dan
Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana 50.000.000,00 0,00 Masyarakat Umum
04.2.01.01 Kota Kreatif

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 20.000.000,00 0,00


04.2.02

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengembangan Sistem Pemasaran 0,00 0,00 Masyarakat Umum


04.2.02.05

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan 20.000.000,00 0,00 Masyarakat Umum


04.2.02.09 Ekonomi Kreatif

2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase SDM 7,5 % 300.000.000,00 8% 100.000.000,00


05 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI pariwisata yang
KREATIF memiliki kompetensi
(terlatih)
Persentase pelaku 10 % 11 % 0,00
ekonomi kreatif yang
memiliki kompetensi
(terlatih)
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas 300.000.000,00 0,00
05.2.01 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata 300.000.000,00 0,00 Masyarakat dan
05.2.01.01 dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pelaku Usaha
Pariwisata

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 6.559.471.268,00


TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 6.236.806.268,00
PERPUSTAKAAN

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.236.806.268,00

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah pengunjung 75.000 pengunjung 333.009.000,00 76.000 300.000.000,00
02 perpustakaan pengunjung
Persentase 16 % 17 % 0,00
perpustakaan yang
dibina
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Jumlah Pengunjung 120.000,00 288.609.000,00 Dana Transfer 125000 0,00
02.2.01 Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan Umum-Dana
Alokasi Umum

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengembangan Kekhasan Koleksi 198 Jilid 23.120.000,00 0,00


02.2.01.03 Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengembangan Layanan Perpustakaan Jumlah lokasi pusling 60 lokasi 28.030.000,00 65 lokasi 0,00
02.2.01.07 Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota SD/SMP/SD

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Jumlah langganan 600 eks 237.459.000,00 620 eks 0,00
02.2.01.09 Pustaka koleksi bahan pustaka
(terbitan
berkala/majalah/koran
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Meningkatnya upaya 5 kegiatan 44.400.000,00 5 kegiatan 0,00
02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota pengembangan
perpustakaan dan
budaya gemar
membaca
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah peserta 25 orang 44.400.000,00 30 orang 0,00
02.2.02.04 pelaksanaan bintek
dan pelatihan inklusi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1. Pemenuhan 4.401.165.818,00 0,00


01 PEMERINTAHAN DAERAH kebutuhan
administrasi
perkantoran
2. tes dua capaian 0,00
3. tes tiga capaian 0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Persentase 100 % 4.401.165.818,00 Dana Transfer 100 %, 12 0,00
01.2.02 Pemenuhan Umum-Dana bulan
Administrasi Alokasi Umum
Keuangan Perangkat
Daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji dan 12 bulan 4.380.645.818,00 12 bulan 0,00
01.2.02.01 Tunjangan ASN

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 bulan 20.520.000,00 12 bulan 0,00
01.2.02.02 ASN Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.502.631.450,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 %, 100% 5.000.000,00 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Dareah ,
Persentase
terlaksananya
perancanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 3.000.000,00 6 dokumen 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.01.01 Perangkat Daerah Perencanaan
Perangkat Daerah
Yang Tersusun
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya 100 % 2.000.000,00 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD koordinasi dan
penyusunan laporan
capaian kinerja &
Ikhtiar Realisasi
Kinerja SKPD
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Prosentase 100% 1.007.600,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah Pemenuhan
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksananya 100 % 1.007.600,00 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.03.03 SKPD koordinasi dan
penilaian barang milik
dareah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 %, 100%, 2 unit 331.011.500,00 100 %, 100%, 0,00
01.2.06 Pemenuhan 3 unit
Administrasi Umum
Perangkat Daerah ,
Persentase
pemenuhan
administrasi umum
perangkat daerah ,
Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 14 unit 50.000.000,00 12 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan 2 unit 0,00 3 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.02 Kantor perlengkapan kantor

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 164.237.500,00 12 bulan 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.04 logistik kantor

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 20.000.000,00 12 bulan 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan Bahan 12 Bulan 18.100.000,00 12 Bulan 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.06 Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 78.674.000,00 12 Bulan 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koodinasi dan
Konsultasi SKPD
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100% 98.675.000,00 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Banrang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
, Persentase
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah ,
Persentase
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
, Persentase
pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 7 unit 76.675.000,00 30 Unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.05 diadakan

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 10 unit 0,00 10 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.06 mesin lainnya yang
diadakan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah gedung 1 unit 0,00 1 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.09 Lainnya kantor/bangunan
lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarana dan 25,00 22.000.000,00 50 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana gedung
kantor atau bangunan
lainnya
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan 4 unit 0,00 4 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana pendukung
gedung kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan 2 unit 0,00 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.20 dinas operasional atau
lapangan yang
diadakan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 968.270.000,00 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
, Persertase
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 4.900.000,00 12 Bulan 0,00
01.2.08.01 Surat Menyurat

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 bulan 252.900.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi
Sumberdaya Air dan
Listrik
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 4 unit 27.270.000,00 4 unit 0,00
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan
perlengkapan Kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 bulan 683.200.000,00 12 Bulan 0,00
01.2.08.04 Pelayanan Umum
Kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 1, 100% 98.667.350,00 1 unit , 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah Yang
Terpelihara,
Persentase Barang
Milik Daerah yang
Terpelihara, Persentse
Barang Milik Daerah
Yang Terpelihara ,
Terpeliharanya gedung
kantor dan bangunan
lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 20 unit 81.867.350,00 20 unit 0,00 Aset DPK Kab.
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Blora
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeler yang 18 unit 7.800.000,00 30 unit 0,00 Aset DPK Kab.
01.2.09.05 terpelihara Blora

2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 30 unit 9.000.000,00 30 unit 0,00 Aset DPK Kab.
01.2.09.06 mesin lainnya yang Blora
terpelihara
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 0,00 1 unit 0,00 Aset DPK Kab.
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Blora
yang terpelihara
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 322.665.000,00
KEARSIPAN

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 322.665.000,00

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase 50 % 317.665.200,00 60 % 90.000.000,00


02 pengawasan kearsipan
internal
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Persentase arsip 10 OPD, 12 jenis 256.273.600,00 Dana Transfer 150.000 0,00
02.2.01 Kabupaten/Kota dinamis yang dikelola Umum-Dana berkas, 27
dengan baik, Alokasi Umum OPD
Presentase arsip
dinamis yang dikelola
dengan baik
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah OPD yang 10 OPD 61.499.800,00 27 OPD 0,00
02.2.01.01 melaksanakan
pengelolaan arsip
sesuai aturan yang
berlaku
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah sarana dan 12 jenis 149.301.800,00 150.000 0,00
02.2.01.02 prasarana berkas
pengelolaaan arsip
yang tersedia
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Audit kearsipan 10 OPD 45.472.000,00 27 OPD 0,00
02.2.01.03 Kabupaten/Kota internal dan monev

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Terpeliharanya 25.000 berkas 19.677.000,00 Dana Transfer 25.000 berkas 0,00
02.2.02 Kabupaten/Kota dokumen/arsip statis di Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Jumlah Dokumen/arsip 25.000 berkas 19.677.000,00 25.000 berkas 0,00
02.2.02.02 Arsip Statis statis yang terpelihara

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Presentase 60 % 41.714.600,00 Dana Transfer 1 media 0,00
02.2.03 Kearsipan Nasional Tingkat Pembinaan Kearsipan Umum-Dana
Kabupaten/Kota pada Unit Kearsipan Alokasi Umum

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan 44 Unit Kearsipan 41.714.600,00 1 media 0,00
02.2.03.02 Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota pada Unit Kearsipan

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase arsip yang 72 % 4.999.800,00 74 % 56.000.000,00


03 PENYELAMATAN ARSIP dialihmediakan

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Persentase arsip yang 6000 berkas 4.999.800,00 Dana Transfer 5.000 berkas 0,00
03.2.04 Media Kabupaten/Kota terautentikasi Umum-Dana
Alokasi Umum

2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Jumlah arsip yang 6000 berkas 4.999.800,00 5.000 berkas 0,00
03.2.04.02 sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan diidentifikasi untuk
Arsip dialihmediakan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25.824.671.276,50

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 8.949.313.776,50


KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 8.949.313.776,50

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produksi 305,40 ton 385.000.000,00 306,5 ton 20.000.000,00
04 BUDIDAYA perikanan budidaya
Cakupan bina 8,2 % 8,5 % 0,00
kelompok budidaya
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya 10 Kelompok 210.000.000,00 10 kelompok 0,00
04.2.02 ikan yang
mendapatkan
pendampingan dan
fasilitas bantuan
pendanaan, bantuan
pembiayaan,
kemitraan usaha
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Benih ikan Gurame, 35000 ekor, 367000 160.000.000,00 35000 ekor, 0,00 Pembudi Daya
04.2.02.01 Kecil Benih ikan Lele, Benih ekor, 7000 ekor 385875 ekor, Ikan Kecil
ikan Nila 7000 ekor
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemberian Pendampingan. Kemudahanan Jumlah pokdakan 10 Kelompok 50.000.000,00 10 Kelompok 50.000.000,00 Pembudi Daya
04.2.02.04 Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan yang terdampingi Ikan Kecil
Informasi. Serta Penyelenggaraan Pendidikan dalam pembudidayaan
dan Pelatihan ikan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah kelompok 10 kelompok 175.000.000,00 10 kelompok 0,00
04.2.04 pembudidaya
ikan(Pokdakan) yang
mendapatkan sarpras
pembudidayaan ikan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penjaminan Ketersediaan Sarana Jumlah lokasi 10 Kelompok, 2 175.000.000,00 10 Kelompok, 0,00
04.2.04.03 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah pembenihan ikan yang lokasi 2 lokasi
Kabupaten/Kota terpenuhi sarpras
pembudidayaan ikan,
Jumlah pokdakan
yang menerima
bantuan sarpras
pembudidayaan ikan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produksi 292,41 ton 125.000.000,00 300,5 ton 800.000.000,00
03 TANGKAP perikanan tangkap
Cakupan bina 54,55 % 55 % 0,00
kelompok nelayan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Jumlah kelompok 0, 6 kelompok 125.000.000,00 0, 7 kelompok 0,00
03.2.01 Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan perikanan tangkap
Genangan Air Lainnya yang dapat yang difasilitasi
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Jumlah data dan 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 30.000.000,00 Kelompok
03.2.01.01 Ikan informasi Masyarakat
pembudidayaan ikan Nelayan Kecil
yang tersedia
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Jumlah bantuan benih 300000 benih 100.000.000,00 350000 benih 120.000.000,00 Kelompok
03.2.01.02 Tangkap ikan yang ditebarkan Masyarakat
Nelayan Kecil
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENGOLAHAN DAN Jumlah Produksi 550.000 kg 510.350.000,00 600.000 kg 200.000.000,00
06 PEMASARAN HASIL PERIKANAN olahan hasil perikanan

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Jumlah Pelaku Usaha 31 kkal/kap/th, 31 510.350.000,00 32 kkal/kap/th, 0.000000000000000,
06.2.02 Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pengolahan dan pelaku usaha 32 pelaku 400000000.0000000
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pemasaran Hasil usaha
Perikanan yang
mendapatkan
Bimbingan dan
Penerapan Standart
Usaha, Konsumsi ikan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Jumlah Pelaku Usaha 31 pelaku usaha 510.350.000,00 32 pelaku 0,00 Pelaku Usaha
06.2.02.01 Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan usaha Pengolahan dan
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Pemasaran Hasil Pemasaran Hasil
Kecil Perikanan yang Perikanan
mendapatkan
Bimbingan dan
Penerapan Standart
Usaha

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 7.928.963.776,50 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 0, 100% 6.000.000,00 Dana Transfer 0, 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan Umum-Dana
perencanaan, Alokasi Umum
penganggaran dan
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 8 dokumen 4.000.000,00 8 dokumen 0,00 Dinas Peternakan
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan dan Perikanan
Perangkat Daerah Kab. Blora
yang tersusun
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 2 kali 2.000.000,00 4 kali 0,00 Dinas Peternakan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan dan Perikanan
laporan capaian Kab. Blora
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100% 5.970.182.560,00 100% 0,00
01.2.02 pemenuhan
administrasi keuangan
Perangkat Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan 12 bulan 5.970.182.560,00 12 bulan 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Persentase 100% 0,00 100% 0,00
01.2.02.02 ASN pemenuhan
penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase barang 100% 2.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah milik daerah yang Umum-Dana
teradministrasi dengan Alokasi Umum
baik
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 32 kali 2.000.000,00 32 kali 0,00
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Administrasi Pendapatan Daerah Jumlah administrasi 100% 0,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.04 Kewenangan pendapatan yang Umum-Dana
diselesaikan dibagi Alokasi Umum
jumlah jumlah
administrasi
pendapatan yang
harus diselesaikan
dikali 100%,
Persentase dokumen
pendapatan yang
teradministrasi dengan
baik
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah perencanaan 12 kali 0,00 12 kali 0,00 UPTD
01.2.04.01 pengelolaan retribusi Pembenihan Ikan
daerah dan UPTD
Puskeswan dan
RPH
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 16 kali 0,00 16 kali 0,00 UPTD
01.2.04.03 Retribusi Daerah Pembenihan Ikan
dan UPTD
Puskeswan dan
RPH
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Persentase koordinasi 100% 0,00 100% 0,00 UPTD
01.2.04.07 dan penyusunan Pembenihan Ikan
laporan pengelolaan dan UPTD
retribusi daerah Puskeswan dan
RPH
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100% 261.816.216,50 100% 0,00
01.2.06 pemenuhan
administrasi umum
pada Perangkat
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 321 unit 14.997.500,00 400 unit 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan tahun n
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan 25 unit 0,00 50 unit 0,00
01.2.06.03 rumah tangga yang
diadakan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 65.021.500,00 12 bulan 0,00
01.2.06.04 logistik kantor

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 15.280.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan barang 12 bulan 4.500.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 162.017.216,50 12 bulan 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100% 0,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pengadaan barang Umum-Dana
milik daerah pada Alokasi Umum
Perangkat Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 1 unit 0,00 1 unit 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional atau dan Perikanan
lapangan yang Kab. Blora
diadakan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 41 unit 0,00 50 unit 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.05 diadakan dan Perikanan
Kab. Blora
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 21 unit 0,00 3 unit 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.06 mesin lainnya yang dan Perikanan
diadakan Kab. Blora
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah gedung kantor 2 unit 0,00 2 unit 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.09 Lainnya atau bangunan lainnya dan Perikanan
yang diadakan Kab. Blora
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarana dan 4 paket 0,00 4 paket 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana gedung dan Perikanan
kantor atau bangunan Kab. Blora
lainnya yang diadakan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan 3 paket 0,00 3 paket 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana pendukung dan Perikanan
gedung kantor atau Kab. Blora
bangunan lainnya
yang diadakan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 0, 100% 1.618.973.000,00 0, 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.625.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.01 menyurat

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 113.400.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 20.000.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 1.482.948.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 50% 69.992.000,00 Dana Transfer 25 unit, 50%, 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah yang Umum-Dana 60%
terpelihara Alokasi Umum

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 45 unit 69.992.000,00 50 unit 0,00 Dinakikan Kab.
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau Blora
Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang
terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang 1 paket 0,00 1 paket 0,00 Dinakikan Kab.
01.2.09.05 terpelihara Blora

3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 5 paket 0,00 5 paket 0,00 Dinakikan Kab.
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Blora
yang terpelihara
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan 23 unit 0,00 1 unit, 25 unit 0,00 Dinakikan Kab.
01.2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau prasarana pendukung Blora
Bangunan Lainnya gedung kantor yang
terpelihara
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 16.875.357.500,00
PERTANIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 16.875.357.500,00

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Persentase kasus 100 % 230.000.000,00 100 % 200.000.000,00
04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT kejadian penyakit
VETERINER hewan menular dan
zoonosis yang
terkendali (%)
Jumlah ternak yang 5.893 ekor 6.000 ekor 0,00
terlayani pengobatan
dan pencegahan
penyakit
Jumlah sampel produk 78 % 79 % 0,00
pangan asal hewan
yang layak dikonsumsi
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan Jumlah ternak yang 0, 7500 ekor 150.000.000,00 Dana Transfer 0, 11700 ekor 0,00
04.2.01 dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit terlayani pengobatan Umum-Dana
Hewan Menular Dalam Daerah dan pencegahan Alokasi Umum
Kabupaten/Kota penyakit serta
penanganan gangguan
reproduksi (Gangrep)
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jumlah ternak yang 1300 ekor 125.000.000,00 2100 ekor 0,00 masyarakat
04.2.01.01 Hewan dan Zoonosis tertangani gangguan kabupaten Blora
reprduksinya
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam Jumlah ternak yang 6200 ekor 25.000.000,00 9600 ekor 0,00 masyarakat
04.2.01.02 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlayani dalam kabupaten Blora
pengobatan dan
pencegahan penyakit
ternak
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Jumlah lokasi yang 0, 18 lokasi 80.000.000,00 Dana Transfer 0, 18 lokasi 0,00
04.2.02 Hewan dan Produk Hewan Daerah terpantau peredaran Umum-Dana
Kabupaten/Kota hewan dan produk Alokasi Umum
hewan
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Jumlah lokasi 16 lokasi, 78% 40.000.000,00 16 lokasi, 80% 0,00 perdagang produk
04.2.02.01 Keamanan Produk Hewan pemantauan pangan asal
penyembelihan hewan, hewan di
Persentase sampel kabupaten Blora
produk pangan asal
hewan yang diperiksa
layak konsumsi
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Jumlah lokasi yang 1150 ekor, 2 lokasi 40.000.000,00 1323 ekor, 2 0,00 perdagang produk
04.2.02.02 Teknis untuk Pemasukan dan/atau diawasi peredaran lokasi pangan asal
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan ternaknya, Jumlah hewan di
ternak yang diawasi kabupaten Blora
peredarannya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Jumlah pelaku usaha 12,00 0,00 Dana Transfer 16 0,00
04.2.05 Teknis Kesejahteraan Hewan yang memenuhi Umum-Dana
Kesmavet Alokasi Umum

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Jumlah pelaku usaha 12,00 0,00 16 0,00 pelaku usaha, unit
04.2.05.01 Hewan yang dimonitoring RPH, dan unit
RPHU
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tingkat produksi 767.832 ton 9.850.000.000,00 780.000 ton 2.000.000.000,00
03 PENGEMBANGAN PRASARANA tanaman pangan
PERTANIAN utama
Tingkat produksi 1500 ton 1580 ton 0,00
tanaman hortikultura
(Bawang Merah)
Tingkat produksi 9700 ton 9900 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Cabai Merah/Keriting)
Tingkat produksi 1520 ton 1600 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Cabai Rawit)
Tingkat produksi 990 ton 1.000 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Jeruk Siem)
Jumlah Produksi Mete 250 ton 280 ton 0,00
Jumlah Produksi Tebu 18.650 ton 19.000 ton 0,00
Jumlah prasarana 3 unit 4 unit 0,00
pertanian peternakan
yang
dibangun/dipelihara
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana 1 unit, 2 unit 9.850.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 1 unit 0,00
03.2.02 pertanian yang Pertanian-Penugas
dikembangkan an-Pembangunan/
Renovasi Sarana
dan Prasarana
Fisik Dasar
Pembangunan
Pertanian

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan 150.000.000,00 0,00 KELOMPOK TANI


03.2.02.03 Jalan Usaha Tani

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Rumah Potong 1 unit 6.900.000.000,00 1 unit 0,00 KELOMPOK TANI
03.2.02.07 Rumah Potong Hewan Hewan yang
terbangun/terehabilitas
i/terpelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah bangunan 2 unit 2.800.000.000,00 1 unit 0,00 KELOMPOK TANI
03.2.02.09 Prasarana Pertanian Lainnya prasarana peternakan
yang
terbangun/direhabilitas
i
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tingkat adopsi 49 % 6.325.221.500,00 50,5 % 500.000.000,00
02 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN teknologi pertanian
Persentase kelompok 98 % 99 % 0,00
tani menggunakan
benih unggul
Populasi ternak Sapi 272.533 ekor 280.000 ekor 0,00
Populasi ternak 149.112 ekor 150.000 ekor 0,00
Kambing
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.000.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 0,00
02.2.01 Pertanian-Penugas
an-Pembangunan/
Renovasi Sarana
dan Prasarana
Fisik Dasar
Pembangunan
Pertanian
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung 1.000.000.000,00 0,00


02.2.01.01 Pertanian sesuai dengan Komoditas.
Teknologi dan Spesifik Lokasi
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Jumlah peternak yang 0, 10 kelompok 477.756.500,00 Dana Transfer 0, 10 kelompok 0,00
02.2.02 Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme mendapatkan Umum-Dana
Kewenangan Kabupaten/Kota peningkatan kapasitas Alokasi Umum
pengelolaan SDG Bull
/ Pejantan Sapi unggul
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Bull /Pejantan 3 ekor 407.756.500,00 3 ekor 0,00 Kelompok SPR
02.2.02.02 Sapi Unggul yang Desa Pengkolrejo
disediakan Kec. Japah
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah kelompok yang 10 kelompok 70.000.000,00 10 kelompok 0,00 Kelompok SPR
02.2.02.03 mendapatkan Desa Pengkolrejo
peningkatan pelatihan Kec. Japah
ternak
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Peningkatan Mutu dan Peredaran 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.03 Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Umum-Dana
Ternak serta Pakan dalam Daerah Alokasi Umum
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan. 50.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora


02.2.03.02 Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Jumlah kelompok 0, 86 kelompok 4.797.465.000,00 Dana Transfer 0, 86 kelompok 0,00
02.2.05 dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan ternak yang Umum-Dana
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah mendapatkan Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Pengendalian dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit
Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah bantuan 1200 ekor 4.485.000.000,00 1200 ekor 0,00 Bantuan Sosial
02.2.05.01 hewan ternak

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Jumlah ternak yang 7 ekor 292.465.000,00 7 ekor 0,00 Bantuan Sosial
02.2.05.03 Benih/Bibit Ternak difasilitasi sertifikasi

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak 0,00 0,00 0 0,00 Bantuan Sosial
02.2.05.05 dan Hijauan Pakan Ternak

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Jumlah Monitoring dan 10 kali 20.000.000,00 10 kali 0,00 Bantuan Sosial
02.2.05.06 HPT. Bahan Pakan/Pakan evaluasi Produksi
Benih/Bibit Ternak dan
HPT, Bahan
Pakan/Pakan
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase jumlah 100 % 470.136.000,00 100 % 300.000.000,00
07 SDM penyuluh yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Cakupan bina 100 % 100 % 0,00
kelompok petani
Cakupan bina 43 % 45 % 0,00
kelompok ternak

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan bina 0, 12 dokumen, 3 470.136.000,00 Dana Transfer 0, 12 0,00
07.2.01 kelompok ternak, Kali, 44% Umum-Dana dokumen, 3
Jumah dokumen yang Alokasi Umum Kali, 45%
memuat informasi
permintaan pasar atas
hasil produksi
peternakan
masyarakat, Jumlah
promosi atas hasil
produksi peternakan
unggulan daerah
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Jumlah kelompok 10 kelompok 93.260.000,00 10 kelompok 0,00 KELOMPOK
07.2.01.02 Petani di Kecamatan dan Desa ternak/ pelaku usaha TANI/PELAKU
peternakan yang USAHA
mendapatkan
penyuluhan distribusi
pemasaran atas hasil
produksi peternakan
masyarakat
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Jumlah keikutsertaaan 3 event 376.876.000,00 3 event 0,00 KELOMPOK
07.2.01.03 Prasarana Penyuluhan Pertanian / penyelenggaraan TANI/PELAKU
dalam acara promosi USAHA
hasil produksi
peternakan unggulan
daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 11
RENCANA INDIKATIF KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM Pengendalian dan Pengawasan Penjaminan Peredaran 3.930.000.000,00
PENYEDIAAN DAN Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Benih/Bibit Ternak
PENGEMBANGAN Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam
SARANA PERTANIAN Daerah Kabupaten/Kota
Bantuan Sapi Kelompok Ternak Candi Makmur Ds. Candi Kec. Todanan, Operasional Rp.7.500.000 10 ekor 15.000.000,00
Bantuan Sapi Kelompok Ternak Letari 2 Desa Prigi Kec. Todanan 10 ekor 15.000.000,00
Bantuan Sapi Kelompok Tani Kedungringin dan Keser, Operasional Rp. 3.000.000 20 ekor 15.000.000,00
Pelatihan Pembuatan Pakan dan Mesin Pencacah Rumput, Desa Jetakwanger Kec. Ngawen 1 Kegiatan 50.000.000,00
Bantuan Ternak Bebek Desa Panolan Kec. Kedungtuban, Operasional Rp.5.000.000 1 paket 100.000.000,00
Bantuan Ternak Ayam Desa Jimbung Kec. Kedungtuban 1 paket 100.000.000,00
Peternakan jangkrik RT 02/ RW 01 Ds Tunjungan 1 paket 50.000.000,00
Bantuan kelompok ternak kambing Ds Tawangrejo 1 paket 200.000.000,00
Bantuan kelompok ternak Desa Beganjing 1 paket 140.000.000,00
Bantuan ternak sapi Kelompok Ternak DADI MULYO Desa Balong 1 paket 200.000.000,00
Bantuan ternak Kelompok Ternak Margo Mulyo 1 Dk Setro Ds Tamanrejo 1 paket 100.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak "Mekar Ngremboko Ds Sempu" 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Subur Lestari Ds Kedungwaru Kunduran 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Mekar Makmur Ds Jagong 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Guyub Rukun Ds Balong 1 paket 40.000.000,00
Budidaya sapi potong Klmpk ternak Mbah Beji Dua 1 paket 100.000.000,00
Budidaya kambing jawa Klmpk ternak Harjomakmur Ds Harjo Winangun 1 paket 50.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Sido Joyo Sampurno Sambiroto 1 paket 30.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Cipto Tirto Kamulyan Sambiroto 1 paket 30.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Rukun Jaya Dk Ngreco Ds Botoreco 1 paket 50.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Mulya Usaha Dk Pungkruk Ds Botoreco 1 paket 50.000.000,00
Budidaya sapi potong Klmpk ternak dalan pangan Dk Gapuk Ds Muraharjo 1 paket 170.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Tekad Subur Barokah Ds. Kalangrejo 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Sido Mulyo Jl Komplek Bendung RT 06/01 Ds Kedungwaru 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Kelompok ternak Matahari Terbit Tinapan 1 paket 35.000.000,00
Budidaya sapi potong Klmpk ternak Murakabi RT 05 RW 02 Kelurahan Kunduran 1 paket 80.000.000,00
Budidaya kambing Yayasan Bangkit Nusantara 1 Ds Tawangrejo 1 paket 50.000.000,00
Bantuan Indukan Sapi Kelompok Tani Manunggal Sejahtera Dk. Manggis 1 paket 100.000.000,00
Bantuan indukan kambing kelompok Ternak SIDO MAKMUR Ds Bicak 1 paket 50.000.000,00
Bantuan indukan sapi Kelompok Ternak SIDO MAKMUR Ds Prigi 1 paket 150.000.000,00
Bnatuan indukan kambing Kelompok Ternak PARIKESIT DEWI SRI JATI Ds Sendang 1 paket 40.000.000,00
Bantuan indukan sapi kelompok Ternak ADYATMA SANGKARA Ds Bedingin 1 paket 100.000.000,00
Bantuan indukan kambing Kelompok Ternak MITRA PANDAWA RT 02/ RW 01 Ds Dalangan 1 paket 20.000.000,00
Bantuan indukan kambing Kelompok Tani SIDO RUKUN 1 Desa Kedungwungu 1 paket 50.000.000,00
Pembangunan Gudang Pakan Ruminansia 1 paket 100.000.000,00
Bantuan sapi Kelompok Ternak NGUDI REJEKI RT 01/ RW 02 Desa Jatirejo 1 paket 100.000.000,00
Kel Tani Ternak Kambing " SRI MULYO " 1 paket 100.000.000,00
penggemukaan sapi desa sendangharjo 1 paket 115.000.000,00
Bantuan Sapi Kelompok Tani Mekar Bhakti dk. Karangtengah Ds. Singget 1 paket 100.000.000,00
Bantuan ternak sapi Kelompok Ternak BINA USAHA Dsn Guwaran RT 04/ RW 03 Desa Gabusan 1 paket 100.000.000,00
Bantuan ternak sapi Kelompok Ternak ROJO KOYO MAKMUR Desa Pilang 1 paket 100.000.000,00
Bantuan ternak sapi Kelompok ternak BAROKAH ADI JAYA Dk Ngrawut RT 01/ RW 02 Desa Plosorejo 1 paket 100.000.000,00
Bantuan ternak Kelompok Ternak RAHARJO Dukuh Ngrangkang RT 08/ RW 03 Desa Rowobungkul 1 paket 40.000.000,00
Bantuan ternak Kelompok Ternak BUDI MULYO Dukuh Tembang RT 06/ RW 02 Desa Rowobungkul 1 paket 40.000.000,00
Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Putra Zulfikar 1 paket 120.000.000,00
Bantuan Ternak Kambing Kelompok Ternak Putra Desa Jaya Ds Gotputhuk RT 01 RW 01 1 paket 50.000.000,00
Bantuan indukan sapi Kelompok Ternak MAKMUR JAYA Ds Gondoriyo 1 paket 10.000.000,00
Bantuan indukan sapi Kelompok Ternak BERKAH Ds Pelemsengir 1 paket 150.000.000,00
Pelatihan Pembuatan pakan ternak dan pengadaan alat Kelompok tani tani bangkit desa bicak Kec. Todanan Kab. Blora 1 paket 50.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
Pengadaan Kandang dan ayam Kelompok Tani Barokah Sejahtera Ds. Ketileng Kec. Todanan 1 paket 25.000.000,00
Pengadaan Sapi Kelompok Ternak Lembu Jaya, Desa Sambeng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 1 paket 25.000.000,00
Pengadaa Ternak Kambing Kelompok Tani Mugi Rahayu Dukuh Genengan Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 1 paket 50.000.000,00
Pengadaan Kambing Kelompok Ternak Sido Mulyo, Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. 1 paket 25.000.000,00
Pengadaan kambing Kelompok Tani Jaya Makmur, Dukuh Ngumbul Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 1 paket 25.000.000,00
Pengadaan Ternak Kambing Kelompok Tani Jaya Desa Dringo Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 1 paket 50.000.000,00
Pengadaan Ternak Kambing Kelompok Ternak mbah beji Desa Bejirejo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. 1 paket 50.000.000,00
Pengadaan Ternak Kambing Kelompok Tani Maju Jaya Dukuh Soronini Desa Sonokulon Kec Todanan 1 paket 25.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 39.000.278.835,00

3.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 580.000.000,00


PANGAN

3.09.3.27.2.09.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN 580.000.000,00


PANGAN

3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN Persentase 87,5 % 200.000.000,00 88 % 200.000.000,00


05 PANGAN pengawasan
keamanan pangan
segar
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Jumlah pelaku usaha 1 Pelaku Usaha 200.000.000,00 1 Pelaku 250.000.000,00
05.2.01 Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota pangan segar asal Usaha
tumbuhan yang
mendapatkan
pengawasan
keamanan pangan
segar
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Jumlah sarana dan 1 Paket 200.000.000,00 1 Paket 250.000.000,00 Kelompok tani di
05.2.01.05 Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal prasarana pengujian Kabupaten Blora
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota mutu dan keamanan
pangan segar yang
disediakan
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI Proporsi penduduk 9,67 % 380.000.000,00 10 % 500.000.000,00
03 DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT dengan asupan kalori
minimum di bawah
2.200 kkal/kapita/hari.
2.1.2.(a)
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Jumlah wilayah yang 16 Kecamatan 100.000.000,00 16 Kecamatan 150.000.000,00
03.2.01 atau Pangan Lainnya sesuai dengan terjaga stabilitas
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam pasokan dan harga
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan pokok
Pangan
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Jumlah informasi 12 Bulan 100.000.000,00 12 Bulan 150.000.000,00 Kelompok tani di
03.2.01.01 Neraca Bahan Makanan perkembangan harga Kabupaten Blora
pangan pokok
mingguan dan
kestabilan harga
pangan yang tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Jumlah gabah untuk 10 Ton 100.000.000,00 Dana Transfer 15 Ton 150.000.000,00
03.2.02 Pangan Kabupaten/Kota cadangan pangan Umum-Dana
daerah Alokasi Umum

3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah gabah untuk 10 Ton 100.000.000,00 15 Ton 150.000.000,00 Kelompok tani di
03.2.02.03 Kabupaten/Kota cadangan pangan Kabupaten Blora
daerah
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Jumlah masyarakat 3 Kelompok Tani 180.000.000,00 Dana Transfer 4 Kelompok 240.000.000,00
03.2.04 Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan yang mendapatkan Umum-Dana Tani
Angka Kecukupan Gizi perberdayaan dalam Alokasi Umum
penganekaragaman
konsumsi pangan
berbasis sumber daya
lokal
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah masyarakat 3 Kelompok Tani 180.000.000,00 4 Kelompok 240.000.000,00
03.2.04.02 Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang mendapatkan Tani
Berbasis Sumber Daya Lokal perberdayaan dalam
penganekaragaman
konsumsi pangan
berbasis sumber daya
lokal
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 38.420.278.835,00
PERTANIAN

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN 38.420.278.835,00


PANGAN

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN DAN Persentase 100 % 400.000.000,00 100 % 100.000.000,00


05 PENANGGULANGAN BENCANA penanganan kasus
PERTANIAN bencana pertanian
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengendalian dan Penanggulangan Jumlah kelompok tani 3 Kelompok Tani 400.000.000,00 Dana Transfer 6 Kelompok 0.000000000000000,
05.2.01 Bencana Pertanian Kabupaten/Kota yang mendapatkan Umum-Dana Tani 600000000.0000000
fasilitasi pengendalian Alokasi Umum
dan penanggulangan
bencana pertanian
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengendalian Organisme Pengganggu Jumlah pelaksanaan 1 Kali 150.000.000,00 2 Kali 300.000.000,00 Kelompok tani dan
05.2.01.01 Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Gerakan pengendalian lembaga
Hortikultura. dan Perkebunan OPT untuk tanaman kemasyarakatan
hortikultura yang
tersusun
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Jumlah pelaksanaan 2 Kali 250.000.000,00 4 Kali 300.000.000,00 Kelompok tani dan
05.2.01.02 Tanaman Pangan. Hortikultura. dan gerakan pengendalian lembaga
Perkebunan OPT Tanaman kemasyarakatan
Pangan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 19.154.278.835,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 7.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan Umum-Dana 10000000.00000000
perencanaan, Alokasi Umum
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5 Dokumen 7.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.01.01 Perangkat Daerah Perencanaan dan Ketahanan
Perangkat Daerah Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 3 Dokumen 2.000.000,00 3 Dokumen 5.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan dan Ketahanan
laporan capaian Pangan
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 % 16.933.365.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana 17500000000.00000
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 Bulan 16.933.365.000,00 12 Bulan 17.500.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.02.01 tunjangan ASN dan Ketahanan
Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase BMD yang 100 % 2.000.000,00 100 % 3.000.000,00
01.2.03 Perangkat Daerah teradministrasi dengan
baik
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 2 Kali 2.000.000,00 2 Kali 3.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD dan Ketahanan
Pangan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 328.811.513,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana 35000000.00000000
administrasi umum Alokasi Umum
pada PD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 168 Unit 18.175.000,00 150 Unit 15.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi dan Ketahanan
Listrik/Penerangan Pangan
Bangunan kantor yang
diadakan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 Bulan 100.000.000,00 12 Bulan 175.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.04 logistik kantor dan Ketahanan
Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 22.669.222,00 12 Bulan 35.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan dan Ketahanan
penggandaan Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 13.501.500,00 12 Bulan 20.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan dan Ketahanan
perundang-undangan Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 174.465.791,00 12 Bulan 250.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan dan Ketahanan
Rapat Koordinasi dan Pangan
Konsultasi SKPD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 1.633.102.322,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Umum-Dana 1705000000.000000
penunjang Alokasi Umum

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 11.750.000,00 12 Bulan 20.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.08.01 menyurat dan Ketahanan
Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 257.032.322,00 12 Bulan 300.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber dan Ketahanan
daya air dan listrik Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 Bulan 20.000.000,00 12 Bulan 35.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.08.03 Kantor peralatan dan dan Ketahanan
perlengkapan kantor Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 1.344.320.000,00 12 Bulan 1.350.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.08.04 pelayanan umum dan Ketahanan
kantor Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 250.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana 375000000.0000000
terpelihara Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 7 Unit 100.000.000,00 7 Unit 225.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang dan Ketahanan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan Pangan
terbayarnya pajak
kendaraan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 150.000.000,00 1 Unit 150.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya dan Ketahanan
yang terpelihara Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tingkat produksi 767.832 ton 11.297.384.000,00 780.000 ton 2.000.000.000,00
03 PENGEMBANGAN PRASARANA tanaman pangan
PERTANIAN utama
Tingkat produksi 1500 ton 1580 ton 0,00
tanaman hortikultura
(Bawang Merah)
Tingkat produksi 9700 ton 9900 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Cabai Merah/Keriting)
Tingkat produksi 1520 ton 1600 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Cabai Rawit)
Tingkat produksi 990 ton 1.000 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Jeruk Siem)
Jumlah Produksi Mete 250 ton 280 ton 0,00
Jumlah Produksi Tebu 18.650 ton 19.000 ton 0,00
Jumlah prasarana 3 unit 4 unit 0,00
pertanian peternakan
yang
dibangun/dipelihara
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah pelaksanaan 3 Kali 85.000.000,00 Dana Transfer 3 Kali 150.000.000,00
03.2.01 koordinasi Umum-Dana
perlindungan lahan Alokasi Umum
yang dilaksanakan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Jenis kegiatan dalam 2 Jenis 85.000.000,00 2 Jenis 150.000.000,00 Pembangunan
03.2.01.03 Pendukung Pertanian lainnya melindungi lahan irigasi pipanisasi di
pertanian pangan, Poktan Karya
hortikultura dan Jaya Dk Kaboh Ds
perkebunan Nglengkir Kec
Bogorejo
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana 1 Unit 11.212.384.000,00 Dana Transfer 1 Unit 0.000000000000000,
03.2.02 pertanian tanaman Umum-Dana Bagi 12000000000.00000
pangan, hortikultura Hasil
dan perkebunan yang
terbangun dan
terehabilitasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah jalan usaha 1 Paket 290.000.000,00 1 Paket 300.000.000,00 Kelompoktani di
03.2.02.01 Jaringan Irigasi Usaha Tani tani yang terbangun Kabupaten Blora
dan terrehabilitasi
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah jalan usaha 3 Unit 10.590.000.000,00 1 Paket 11.000.000.000,00 Kelompoktani di
03.2.02.03 Jalan Usaha Tani tani yang terbangun Kabupaten Blora
dan terrehabilitasi
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah prasarana 1 Paket 332.384.000,00 1 Paket 350.000.000,00 Kelompoktani di
03.2.02.09 Prasarana Pertanian Lainnya pertanian lainnya guna Kabupaten Blora
menunjang
pengembangan
tanaman perkebunan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tingkat adopsi 49 % 6.983.616.000,00 50,5 % 500.000.000,00
02 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN teknologi pertanian
Persentase kelompok 98 % 99 % 0,00
tani menggunakan
benih unggul
Populasi ternak Sapi 272.533 ekor 280.000 ekor 0,00
Populasi ternak 149.112 ekor 150.000 ekor 0,00
Kambing
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah kelompok tani 33 Paket 5.570.616.000,00 Dana Transfer 45 Paket 0.000000000000000,
02.2.01 komoditas pertanian Umum-Dana 5800000000.000000
yang mendapatkan Alokasi Umum
pendampingan
penggunaan sarana
pendukung pertanian
untuk tanaman
pangan, hortikultura
dan perkebunan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Jumlah sarana 21 Paket 667.616.000,00 25 Paket 750.000.000,00 Kelompoktani di
02.2.01.01 Pertanian sesuai dengan Komoditas. pendukung pertanian Kabupaten Blora
Teknologi dan Spesifik Lokasi untuk komoditas
tanaman perkebunan
yang diberikan kepada
masyarakat
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pendampingan Penggunaan Sarana Jumlah sarana 12 Paket 4.903.000.000,00 5.000.000.000,00 Kelompoktani di
02.2.01.02 Pendukung Pertanian pendukung pertanian Kabupaten Blora
untuk komoditas
tanaman pangan yang
diberikan kepada
masyarakat
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Jumlah desa yang 6 Desa 1.413.000.000,00 Dana Transfer 6 Desa 0.000000000000000,
02.2.02 Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme mendapatkan fasilitasi Umum-Dana 1450000000.000000
Kewenangan Kabupaten/Kota pengelolaan Sumber Alokasi Umum
Daya Genetik (SDG)
Tumbuhan dan Mikro
Organisme
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Jumlah kelompok tani 4 Kelompok Tani 578.000.000,00 4 Kelompok 600.000.000,00 Kelompoktani
02.2.02.01 Hewan/Tanaman yang mendapatkan Tani
sosialisasi dan
pelatihan budidaya
hingga pasca panen
komoditas perkebunan
unggulan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah demplot 7 Ha 250.000.000,00 7 Ha 300.000.000,00 Kelompoktani
02.2.02.02 perbenihan padi

3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah kawasan 5 Desa 585.000.000,00 5 Desa 350.000.000,00 Kelompoktani
02.2.02.03 kampung hortikultura
yang dibentuk
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase jumlah 100 % 585.000.000,00 100 % 300.000.000,00
07 SDM penyuluh yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Cakupan bina 100 % 100 % 0,00
kelompok petani
Cakupan bina 43 % 45 % 0,00
kelompok ternak
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan bina 100 % 585.000.000,00 100 % 0.000000000000000,
07.2.01 kelompok petani, 605000000.0000000
Persentase jumlah
SDM penyuluh yang
ditingkatkan
kapasitasnya
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah tenaga 115 Orang 150.000.000,00 125 Orang 165.000.000,00 kelompok Tani
07.2.01.01 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa penyuluh pertanian Kabupaten Blora
yang mendapatkan
peningkatan kapasitas
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Jumlah kelompok tani 100 Orang 385.000.000,00 400.000.000,00 kelompok Tani
07.2.01.02 Petani di Kecamatan dan Desa yang mendapatkan Kabupaten Blora
pengembangan
kapasitas
kelembagaan petani
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Jumlah kelompok tani 3 Kelompok Tani 50.000.000,00 3 Kelompok 40.000.000,00 kelompok Tani
07.2.01.05 Lapang Kelompok Tani Tingkat yang mendapatkan Tani Kabupaten Blora
Kabupaten/Kota sekolah lapang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
DAFTAR RENCANA PENERIMA HIBAH BIDANG PERTANIAN TAHUN 2022

NO NAMA KELOMPOK DESA KECAMATAN JENIS BANTUAN PAGU USULAN


1 Kelompok Tani SIDO MULYO Dk. Watuwalang, Ds. Pelemsengir KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 30.000.000
2 Kelompok Tani SUMBERJAYA Dk. Sumberrejo Ds Wukirsari KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 30.000.000
3 Kelompok Tani TANI MANDIRI Dk. Manggir Ds Ngumbul KECAMATAN TODANAN Sumur Bor 50.000.000
4 Kelompok Tani TANI MAKMUR Ds. Ngumbul KECAMATAN TODANAN Sumur Bor 100.000.000
5 Kelompok Tani Dk. Bandul Kidul Ds Tinapan KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 120.000.000
6 Kelompok Tani Sri Sadono Ds. Ngapus KECAMATAN JAPAH Jalan Usaha Tani (JUT) 120.000.000
7 Kelompok Tani Belikan Dukuh Belikan Desa Pengkoljagong KECAMATAN JATI Hand Traktor 30.000.000
8 Kelompok Tani Tani Jaya RT 05 RW 02 Dukuh Jeruk Desa Jeruk KECAMATAN RANDUBLATUNG Hand Traktor 30.000.000
9 Kelompok Tani Tani Makmur 1 Desa Bogem RT 03 RW 01 KECAMATAN JAPAH Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
10 Kelompok Tani Sidodadi RT 03 / RW 04 Nglawiyan KECAMATAN BLORA Hand Traktor 30.000.000
11 Kelompok Tani Desa Pelem KECAMATAN BLORA Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
12 Kelompok Tani Sido Muncul Desa Pelem KECAMATAN BLORA Sumur Bor 50.000.000
13 Kelompok Tani Syukur Ds. Ngampel KECAMATAN BLORA Budidaya Pohon Gaharu 200.000.000
14 Kelompok Tani Panca Usaha Ds.Wado KECAMATAN KEDUNGTUBAN Hand Traktor 30.000.000
15 Kelompok Tani Gempol ayu Ds.Bajo KECAMATAN KEDUNGTUBAN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
16 Kelompok Tani BANGUN TANI Ds.Nglandeyan KECAMATAN KEDUNGTUBAN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
17 Kelompok Tani Ds.Pulo KECAMATAN KEDUNGTUBAN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
18 Kelompok Tani MB SANTOSO Ds.Kedungtuban KECAMATAN KEDUNGTUBAN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
19 Kelompok Tani Sidodadi Ds.Gondel KECAMATAN KEDUNGTUBAN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
20 Kelompok Tani "TANI UNGGUL" Ds.Tanjung KECAMATAN KEDUNGTUBAN Hand Traktor 30.000.000
21 Kelompok Tani "SRI REJEKI " Ds.Ngraho KECAMATAN KEDUNGTUBAN Hand Traktor 30.000.000
22 Kelompok Tani " BANGUN TANI " Ds.Nglandeyan KECAMATAN KEDUNGTUBAN Hand Traktor 30.000.000
23 Kelompok Tani SUMBER MAKMUR Ds.WADO KECAMATAN KEDUNGTUBAN Hand Traktor 30.000.000
24 Kelompok Tani Sidimakmur II Ds.Gagakan KECAMATAN SAMBONG Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
25 Kelompok Tani TANI MAKMUR Ds.Mernung KECAMATAN CEPU Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
26 kelompok tani Sedulur Sebanyu Tani Dk. Patihan Ds. Ketileng KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 30.000.000
27 kelompok tani Sido makmur Ds. Padaan KECAMATAN JAPAH Hand Traktor 30.000.000
28 kelompok tani Sumur Tani Ds. Dalangan KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 30.000.000
29 kelompok tani Bina Raharja dk. Bedingin KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 30.000.000
30 kelompok tani Manunggal Karyo dk. ngapus KECAMATAN JAPAH Hand Traktor 30.000.000
31 kelompok tani Margo Rukun Ds. Tlogowungu KECAMATAN JAPAH Hand Traktor 30.000.000
32 Kelompok Tani dk. calangan Ds. Ngapus KECAMATAN JAPAH Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
33 Kelompok Tani Ds. Padaan KECAMATAN JAPAH Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
34 kelompok tani Tunas Jaya dk. Banat Ds. Bedingin KECAMATAN JAPAH Sumur Lapang 30.000.000
NO NAMA KELOMPOK DESA KECAMATAN JENIS BANTUAN PAGU USULAN
35 kelompok tani Sido Makmur dk. Banat Ds. Bedingin KECAMATAN TODANAN Sumur Lapang 30.000.000
36 kelompok tani Tani Mulyo dk. banat Ds. Bedingin KECAMATAN TODANAN Sumur Lapang 30.000.000
37 Kelompok Tani Dukuh Sidomulyo KECAMATAN BANJAREJO Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
38 Kelompok Tani Desa Sendangsari RT 01/ RW 03 KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
39 Kelompok Tani Sampung Semanggi Ds.Semanggi KECAMATAN JEPON Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
40 Kelompok Tani Makmur Sambong Ds.Sambong KECAMATAN SAMBONG Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
41 Kelompok Tani Sido Rukun Ds.Blora KECAMATAN BLORA Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
42 Kelompok Tani Barokah Tani I Ds.Kedungtuban KECAMATAN KEDUNGTUBAN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
43 Kelompok Tani Desa Sumberpitu KECAMATAN CEPU Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
44 Kelompok Tani Ds Getas Cepu KECAMATAN CEPU Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
45 Kelompok Tani Desa Jipang Kecamatan Cepu KECAMATAN CEPU Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
46 Kelompok Tani Sidomulyo Desa Brabowan KECAMATAN SAMBONG Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
47 Kelompok Tani Desa Mernung KECAMATAN CEPU Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
48 Kelompok Tani BUDIDAYA Ds Balong KECAMATAN KUNDURAN Traktor Roda 4 350.000.000
49 Kelompok Tani TEKAD III Ds Tawangrejo KECAMATAN KUNDURAN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
50 Kelompok Tani SUKA DAMAI V Ds Plosorejo KECAMATAN KUNDURAN Jalan Usaha Tani (JUT) 120.000.000
51 KELOMPOK TANI TEKAD III Ds.Tawangrejo KECAMATAN KUNDURAN Hand Traktor 80.000.000
52 kelompok Tani TANI SUBUR Desa Kemantren KECAMATAN KEDUNGTUBAN Hand Traktor 30.000.000
53 Kelompok Tani TANI RAHAYU III Desa Tanjung KECAMATAN KEDUNGTUBAN Hand Traktor 30.000.000
54 Kelompok Tani SRI MUKTI Ds.Sidorejo Desa Sidorejo KECAMATAN KEDUNGTUBAN Combine Harvester 485.000.000
55 Kelompok Tani SUBUR Ds Bogorejo Kec Bogorejo KECAMATAN BOGOREJO Hand Traktor 30.000.000
56 kelompok tani Respati Manis Ds. Bogorejo KECAMATAN BOGOREJO Hand Traktor 30.000.000
57 Kelompok Tani Rt. 04 Rw. 02 Ds. Bogorejo KECAMATAN BOGOREJO Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
58 kelompok tani WIDODO 1 Ds.Bogowanti KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
59 Kelompok Tani Desa Mendenrejo KECAMATAN KRADENAN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
60 Kelompok Tani Mugi Rahayu 2 Ds Jagong RT 04 RW 02 KECAMATAN KUNDURAN Hand Traktor 60.000.000
61 Kelompok Tani BANGKIT SANJAYA MULYA Dukuh Sumberejo Desa Sumberagung KECAMATAN BANJAREJO Hand Traktor 30.000.000
62 Kelompok Tani Ds.Jimbung KECAMATAN KEDUNGTUBAN Combine Harvester 485.000.000
63 Kelompok Tani Santoso II Ds Srigading KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
64 Kelompok Tani Ds Kendayaan KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
65 Kelompok Tani Ds Plumbon Ds Plumbon KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
66 Kelompok tani Sedulur Makmur RT 04/ RW 02 Ds. Bandungrojo KECAMATAN NGAWEN Combine Harvester 500.000.000
67 Kelompok Tani Dk Kadengan Desa Kamolan KECAMATAN BLORA Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
68 Kelompok Tani Desa Tempellemahbang KECAMATAN JEPON Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
69 Kelompok Tani Desa Tempellemahbang KECAMATAN JEPON Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
70 Kelompok Tani SIDO MAKMUR Desa Sumber KECAMATAN KRADENAN Bibit Brambang 130.000.000
NO NAMA KELOMPOK DESA KECAMATAN JENIS BANTUAN PAGU USULAN
71 Kelompok Tani TANI MUDA Desa Kemiri KECAMATAN JEPON Bibit Brambang 65.000.000
72 Kelompok Tani TANI MAKMUR Desa Kemiri KECAMATAN JEPON Bibit Brambang 60.000.000
73 Kelompok Tani Dukuh Serut Desa Dringo KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
74 Kelompok Tani Dk Padas Desa Todanan KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
75 Kelompok Tani Desa Japah KECAMATAN JAPAH Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
76 BantuKelompok Tani Subur Desa Ketileng KECAMATAN TODANAN Seleb jagung roda 3 50.000.000
77 Kelompok Tani Sentono Desa Bicak KECAMATAN TODANAN Seleb jagung roda 3 50.000.000
78 Kelompok Tani Sido dadi 1 Ds. Kajengan KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
79 Kelompok Tani Candi Mulyo Ds. Candi KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
80 Kelompok Tani Candi Sari Ds. Candi KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
81 Kelompok Tani Kemuning Blora Ds. Karanganyar KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
82 Kelompok Tani Karang Tani 3 Ds. Karanganyar KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
83 Kelompok Tani Sendangmulyo 2 Ds. Sendangmulyo KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
84 Kelompok Tani Sendangmulyo 1 Ds. Sendangmulyo KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
85 Kelompok Tani Sido Makmur Ds. Sambeng KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
86 Kelompok Tani Tani Makmur Ds. Sambeng KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 35.000.000
87 Kelompok Tani KEDUNG DOWO Ds. Gempol KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 130.000.000
88 Kelompok Tani MARSUDI MAKMUR Ds. Nglobo KECAMATAN JIKEN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
89 Kelompok Tani TANI JAYA Ds. Kauman KECAMATAN BLORA Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
90 Kelompok Tani SIDO MULYO Ds. Kawengan KECAMATAN JEPON Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
91 Kelompok Tani SIDO DADI Ds. Karangjati KECAMATAN BLORA Jalan Usaha Tani (JUT) 120.000.000
92 Kelompok Tani NUSANTARA Ds. Singonegoro KECAMATAN JIKEN P2L 60.000.000
93 Kelompok Tani USAHA JAYA Ds. Kunden KECAMATAN BLORA P2L 60.000.000
94 Kelompok Tani SENDANG MAKMUR Ds. Tempellemahabang KECAMATAN JEPON P2L 60.000.000
95 Kelompok Tani Ds. Gagaan KECAMATAN SAMBONG Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
96 Kelompok Tani Makmur Ds. Ds Gadu KECAMATAN SAMBONG Bantuan alat semprot 100.000.000
97 Kelompok NGUDI MULYO Ds. Sumurboto KECAMATAN JEPON Budidaya Brambang 65.000.000
98 Kelompok Tani MARSUDI MAKMUR Ds. Nglobo KECAMATAN JIKEN Hand Traktor 30.000.000
99 Kelompok Tani GIAT KARYA Ds. Jejeruk KECAMATAN BLORA Hand Traktor 30.000.000
100 Kelompok Tani Ds. Sendanggayam KECAMATAN BANJAREJO Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
101 Ds Nglangitan Ds. Nglangitan KECAMATAN TUNJUNGAN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
102 Kelompok Tani Sido Mukti Makmur Ds. Sukorejo KECAMATAN TUNJUNGAN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
103 Kelompok Tani Karya Mmakmur Ds. Sendangagung KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
104 Kelompok Tani Ds. Sendangrejo KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
105 Kelompok tani Projo Ds. Sambiroto KECAMATAN KUNDURAN Hand Traktor 40.000.000
106 Kelompok tani Margo Rahayu Ds. Klokah KECAMATAN KUNDURAN Hand Traktor 30.000.000
NO NAMA KELOMPOK DESA KECAMATAN JENIS BANTUAN PAGU USULAN
107 Kelompok Tani Ds. Jetak KECAMATAN KUNDURAN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
108 Kelompok Tani Ds. Bangoan KECAMATAN JIKEN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
109 Kelompok Tani SUMBER REJEKI III Ds. Buloh KECAMATAN KUNDURAN Hand Traktor 30.000.000
110 Kelompok Tani MARGO MULYO Ds. Sambonganyar KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
111 Kelompok Tani WIDODO II Ds. Bogowanti KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
112 Kelompok Tani WIDODO III Ds. Bogowanti KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
113 Kelompok Tani SUMBER MAKMUR Ds. Rowobungkul KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
114 Kelompok Tani SEJAHTERA VI Ds. Gedebeg KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
115 Kelompok Tani WELAS ASIH III Ds. Bergolo KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
116 Kelompok Tani SUMBER REJEKI Ds. Sambongrejo KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
117 Kelompok Tani MADU KISMO 4 Ds. Sempu KECAMATAN KUNDURAN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
118 Kelompok Tani NGUDI MAKARYO 1 Ds. Adirejo KECAMATAN TUNJUNGAN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
119 Kelompok Tani AGUNG II Ds. Wantilgung KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
120 Kelompok Tani MEKARSARI I Ds. Sumberejo KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
121 Kelompok Tani Sri Lestari Ds. Gabusan KECAMATAN JATI Hand Traktor 30.000.000
122 Kelompok Tani Sumber Makmur Ds. Tanggel KECAMATAN RANDUBLATUNG Hand Traktor 30.000.000
123 Kelompok Tani Puji Rahayu Ds. Tanggel KECAMATAN RANDUBLATUNG Hand Traktor 30.000.000
124 Kelompok Tani Sidomukti Ds. Plosorejo KECAMATAN RANDUBLATUNG Hand Traktor 30.000.000
125 Kelompok Tani Mulya Tani Ds. Plosorejo KECAMATAN RANDUBLATUNG Hand Traktor 30.000.000
126 Kelompok Tani Sido Makmur Ds. Ngliron KECAMATAN RANDUBLATUNG Hand Traktor 30.000.000
127 Kelompok Tani Suko Makmur Ds. Kadengan KECAMATAN RANDUBLATUNG Hand Traktor 30.000.000
128 Kelompok Tani Belikan Ds. Pengkoljagong KECAMATAN JATI Hand Traktor 30.000.000
129 Kelompok Tani Sido Makmur Ds. Kedungrejo KECAMATAN TUNJUNGAN Hand Traktor 30.000.000
130 Kelompok Tani DADI MAKMUR Ds. Tutup KECAMATAN TUNJUNGAN Hand Traktor 30.000.000
131 Kelompok Tani SUBUR JAYA Ds. Kalangan KECAMATAN TUNJUNGAN Hand Traktor 30.000.000
132 Kelompok Tani SIDO MUKTI III Ds. Bandungrojo KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
133 Kelompok Tani AGUNG III Ds. Wantilgung KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
134 Kelompok Tani TANI MAJU Ds. Plumbon KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
135 Kelompok Tani SRI REJEKI Ds. Rowobungkul KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
136 Kelompok Tani TANI MULYO Ds. Sri Gading KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 30.000.000
137 Kelompok Tani MARSUDI TANI Ds. Kembang KECAMATAN BANJAREJO Hand Traktor 30.000.000
138 Kelompok Tani SIDO DADI Ds. Sidomulyo KECAMATAN BANJAREJO Hand Traktor 30.000.000
139 Kelompok Tani TANI MAKMUR Ds. Semawur KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
140 Kelompok Tani SUMBER REJEKI Ds. Banjarejo KECAMATAN BANJAREJO Hand Traktor 30.000.000
141 Kelompok Tani AMRIN LOH JINAWI III Ds. Ngawen KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
142 Kelompok Tani SIDO DADI Ds. Sumberagung KECAMATAN BANJAREJO Hand Traktor 30.000.000
NO NAMA KELOMPOK DESA KECAMATAN JENIS BANTUAN PAGU USULAN
143 Kelompok Tani SRI REJEKI JAYA Ds. Gotputuk KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
144 Kwlompok Tani Sri Sadono Ds. Patalan KECAMATAN BLORA Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
145 Kelompok Tani Makmur Ds. Krocok KECAMATAN JAPAH Jalan Usaha Tani (JUT) 175.000.000
146 Kelompok Tani Ds. Kalangan KECAMATAN TUNJUNGAN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
147 Kelompok Tani Ds. Adirejo KECAMATAN TUNJUNGAN Jalan Usaha Tani (JUT) 150.000.000
148 Kelompok Tani Ds. Ngawen KECAMATAN NGAWEN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
149 Kelompok Tani Subur Makmur Ds. Ngumbul KECAMATAN NGAWEN Hand Traktor 50.000.000
150 Kelompok Petani Dulang Ketileng Ds. Ketileng KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 50.000.000
151 Kelompok Tani Sido Mukti Ds. Sendang KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 50.000.000
152 Kelompok Tani Sido Mukti Ds. Sendang KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 50.000.000
153 Kelompok Tani Subur Makmur Ds. Sambeng KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 50.000.000
154 Kelompok Tani Sido Rukun 1 Ds. Kedungwungu KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 25.000.000
155 Kelompok Tani Candi Indah Ds. Candi KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 25.000.000
156 Kelompok Tani Lestari 2 Ds. Prigi KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 25.000.000
157 Kelompok Tani Unggul Jaya Ds. Kembang KECAMATAN TODANAN Hand Traktor 50.000.000
158 Kelompok Tani Tunas Muda Ds. Cokrowati KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
159 Kelompok Tani Barokah Sejahtera Ds. Ketileng KECAMATAN TODANAN Combain Harvester 100.000.000
160 Kelompok Tani Mugi Lestari Ds. Cokrowati KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 200.000.000
161 Kelompok Tai tani Sentono Ds. Bicak KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 50.000.000
162 Kelompok Tani Maju Makmur Ds. Kembang KECAMATAN TODANAN Jalan Usaha Tani (JUT) 100.000.000
163 Poktan Karya Jaya Dkh kaboh, Ds. Nglengkir KECAMATAN BOGOREJO Irigasi Pipanisasi 79.400.000
164 Kelompok Tani Krida Tani Desa Kentong Kec. Cepu Bibit Kelapa 30.315.000
165 Kelompok Tani Enggal Makmur Desa Mojowetan Kec. Banjarejo Bibit Kelapa 30.315.000
166 Kelompok Tani Tani Makmur I Desa Blungun Kec. Jepon Bibit Kelapa 30.315.000
167 Kelompok Tani Kedawung Desa Tobo Kec. Jati Bibit Kelapa 30.315.000
168 Kelompok Tani Suko Makaryo Desa Singonegoro Kec. Jiken Bibit Kelapa 30.315.000
169 Kelompok Tani Punjaya Makmur Desa Sendangrejo Kec. Bogorejo Bibit Kelapa 30.315.000
170 Kelompok Tani Sumber Urip Lestari Jaya Mendenrejo Kradenan Cultivator 13.000.000
171 Kelompok Tani Mulyo Tani Kutukan Randublatung Cultivator 13.000.000
172 Kelompok Tani Makmur Kediren Randublatung Cultivator 13.000.000
173 Kelompok Tani Ngudi Makmur Gempol Bogorejo Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
174 Kelompok Tani Makmur Jaya Turirejo Jepon Cultivator 13.000.000
175 Kelompok Tani Bumi Tanjung Geneng Jepon Handtraktor 38.000.000
176 Kelompok Tani Sumber Rejeki I Purworejo Blora Cultivator 13.000.000
177 Kelompok Tani Margo Makmur Purworejo Blora Handtraktor 38.000.000
178 Kelompok Tani Sumber Makmur I Sumberagung Banjarejo Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
NO NAMA KELOMPOK DESA KECAMATAN JENIS BANTUAN PAGU USULAN
179 Kelompok Tani Ngudi Rejeki Mandiri Balongrejo Banjarejo Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
180 Kelompok Tani Tani Jaya Balongrejo Banjarejo Cultivator 13.000.000
181 Kelompok Tani Sido Dadi Bacem Banjarejo Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
182 Kelompok Tani Sumber Rejeki Mojowetan Banjarejo Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
183 Kelompok Tani Mekar sari Tunjungan Tunjungan Cultivator 13.000.000
184 Kelompok Tani Tani Maju Tunjungan Tunjungan Sumur Gali 30.000.000
185 Kelompok Tani Sri Sadono Nglangitan Tunjungan Pengembangan sumber Air 62.500.000
186 Kelompok Tani Balong Jaya Tlogowungu Japah Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
187 Kelompok Tani Margo Rukun Tlogowungu Japah Cultivator 13.000.000
188 Kelompok Tani Berkah Makmur Tlogowungu Japah Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
189 Kelompok Tani Tanjung Anom Ngapus Japah Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
190 Kelompok Tani Sri Rejeki 1 Krocok Japah Kendaraan roda 3 32.500.000
191 Kelompok Tani Sri Rejeki 3 Krocok Japah Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
192 Kelompok Tani Tani Makmur I Bogem Japah Cultivator 13.000.000
193 Kelompok Tani Sopo Nyono Dologan Japah Cultivator 13.000.000
194 Kelompok Tani Mekar Sari 2 Harjowinangun Japah Cultivator 13.000.000
195 Kelompok Tani Sido Urip Kalinanas Japah Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
196 Kelompok Tani Sido Asih XIII Pengkolrejo Japah Kendaraan roda 3 32.500.000
197 Kelompok Tani Sri Rejeki Bradag Ngawen Sumur Gali 30.000.000
198 Kelompok Tani Gemah Ripah Bradag Ngawen Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
199 Kelompok Tani Hasta Karya II Jetakwanger Ngawen Pupuk NPK rendah Chlor 15.309.000
200 Kelompok Tani Sri Katon Mulyo Sambonganyar Ngawen Kendaraan roda 3 32.500.000
201 Kelompok Tani Hasta Karya I Jetakwanger Ngawen Cultivator 13.000.000
202 Kelompok Tani Tani Sejahtera Klokah Kunduran Cultivator 13.000.000
203 Kelompok Tani Sido Dadi Klokah Kunduran Sumur Gali 30.000.000
204 Kelompok Tani Bejirejo 2 Bejirejo Kunduran Kendaraan roda 3 32.500.000
205 Kelompok Tani Mitra Buana Bedingin Todanan Kendaraan roda 3 32.500.000
206 Kelompok Tani Sido Makmur Kembang Todanan Cultivator 13.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 17.773.765.025,00

3.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.075.000.000,00


KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA 1.075.000.000,00
KECIL DAN MENENGAH

3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Persentase 24 % 101.000.000,00 25 % 100.000.000,00


05 PERKOPERASIAN Pengurus/Pengawas/P
engelola Koperasi
yang telah
mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi 51.000.000,00 0,00
05.2.01 Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 51.000.000,00 0,00 Pengurus/
05.2.01.01 Perkoperasian serta Kapasitas dan Pengawas/
Kompetensi SDM Koperasi Pengelola
Koperasi
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM Meningkatnya Usaha 407 UMKM, 60 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.02 dalam daerah, Kab/ Kota Mikro yang Naik Kelas, UMKM Umum-Dana
Tercapainya jumlah Alokasi Umum
UMKM terlatih
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Jumlah UMKM Terlatih 60 UMKM 50.000.000,00 0,00
05.2.02.01 UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
UKM
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA Persentase penerbitan 100 % 20.000.000,00 100 % 150.000.000,00
02 SIMPAN PINJAM izin pembukaan
Cabang kantor
cabang, cabang
pembantu, dan kantor
kas simpan pinjam
untuk USP dan KSP
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Rekom IUSP & Ijin 10.000.000,00 200 Ijin Kantor 0,00
02.2.01 Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Kantor Cabang200 Ijin Cabang
dalam Daerah Kabupaten/Kota Kantor Cabang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Penerbitan Izin Usaha 10.000.000,00 200 IUSP 0,00
02.2.01.01 Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang.
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Dibukanya Kantor 100 Kantor Cabang, 10.000.000,00 200 Kantor 0,00
02.2.02 Cabang Pembantu dan Kantor Kas Cabang, Cabang Cabang Pembantu & Cabang,
Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Pembantu & Kantor Kantor Kas Cabang
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kas Pembantu &
Daerah Kabupaten/Kota Kantor Kas
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Penerbitan Ijin Kantor 100 Ijin Kantor 10.000.000,00 200 Ijin Kantor 0,00
02.2.02.01 Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Cabang, Cabang Cabang, Cabang Cabang,
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Pembantu & Kantor Pembantu & Kantor Cabang
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kas Kas Pembantu &
Kabupaten/Kota Kantor Kas
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase 10,2 % 30.000.000,00 10,8 % 150.000.000,00
06 PERLINDUNGAN KOPERASI peningkatan volume
usaha koperasi
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 30.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 yang Keanggotaannya dalam Daerah Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum

3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. 30.000.000,00 0,00 Koperasi di


06.2.01.01 Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Kabupaten Blora
Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan.
Penataan Manajemen. Standarisasi. dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA Jumlah wirausaha 20 UKM 719.000.000,00 20 UKM 200.000.000,00
07 MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA baru
MIKRO (UMKM) Persentase usaha 0.14 % 0,18 % 0,00
mikro yang melakukan
kemitraan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Meningkatnya Jumlah 10, 11, 30, 40 719.000.000,00 Dana Transfer 0,00
07.2.01 melalui Pendataan. Kemitraan. usaha mikro yang Umum-Dana
Kemudahan Perizinan. Penguatan bermi, Meningkatnya Alokasi Umum
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para jumlah Usaha Mikro
Pemangku Kepentingan terlatih /terbina,
Meningkatnya jumlah
usaha mikro yang di
fasilitasi perizinan
usaha, Tercapainya
koordinasi dan
sinkronisasi dengan
para pemangku
kepentingan dalam
pemberdayaan usaha
mikro, Tersedianya
data usaha mikro
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Jumlah data Usaha 8.098,00 50.000.000,00 0,00
07.2.01.01 Mikro Mikro yang Akurat

3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Jumlah usaha Mikro 11,00 50.000.000,00 0,00
07.2.01.02 Mikro yang di fasilitasi
kemitraan
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro 10,00 50.000.000,00 0,00
07.2.01.03 yang difasilitasi
perizinan usaha
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Jumlah Usaha Mikro 30,00 535.000.000,00 0,00
07.2.01.04 Pengembangan Usaha Mikro yang terlatih/terbina

3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Jumlah Koordinasi 40,00 34.000.000,00 0,00
07.2.01.05 Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan dengan para
Usaha Mikro pemangku
kepentingan dalam
pemberdayaan Usaha
Mikro
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase Koperasi 46,77 % 75.000.000,00 47 % 200.000.000,00
03 PEMERIKSAAN KOPERASI yang patuh
Jumlah Koperasi yang 20 unit 20 unit 0,00
melaksanakan Audit
Eksternal
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Terwujudnya Koperas 47 koperasi 75.000.000,00 55 0,00
03.2.01 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan aktif & Sehat
Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/
Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Koperasi yang 47 koperasi 75.000.000,00 55 0,00


03.2.01.01 Kemandirian. Ketangguhan. serta melaksanakan audit
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan eksterna
Kabupaten/Kota
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap 0,00 0,00
03.2.01.02 Peraturan Perundang-Undangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha 0,62 % 50.000.000,00 0,00
08 mikro yang terfasilitasi
pengambangan
usahanya
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengembangan Usaha Mikro dengan Meningkatnya Jumlah 50,00 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
08.2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha mikro yang Umum-Dana
Usaha Kecil terfasilitasi dalam Alokasi Umum
pengembangan
produksi dan
pengolahan
pemasaran SDM serta
disain dan teknologi
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro 50,00 50.000.000,00 0,00 UMKM SE
08.2.01.01 dalam Pengembangan Produksi dan yang terfasilitasi dalam KABUPATEN
Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain pengembangan BLORA
dan Teknologi produksi dan
pengolahan
pemasaran SDM serta
desain dan teknologi
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN Persentase KSP/USP 82,75 % 80.000.000,00 83 % 200.000.000,00
04 KSP/USP KOPERASI yang ternilai kesehatan
koperasinya
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Jumlah KSP/USP 130 KSP /USP, 130 80.000.000,00 140 KSP / 0,00
04.2.01 Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang yang di nilai KSP/ USP USP, 140
Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Kesehatannya, Jumlah KSP/ USP
Daerah Kabupaten/Kota Sertifikat Penilaian
Kesehatan KSp/ USp
Koperasi
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sehat & 130 KSP/ USP 30.000.000,00 140 KSP/USP 0,00
04.2.01.01 Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Cukup Sehat

3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Penghargaan 130 KSP/USP 50.000.000,00 140 KSP / 0,00
04.2.01.02 Kewenangan Kabupaten/Kota Kesehatan KSP/ USP USP
Koperasi
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 16.698.765.025,00
PERDAGANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA 16.698.765.025,00


KECIL DAN MENENGAH

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENGGUNAAN DAN Jumlah event promosi 1 150.000.000,00 1 20.000.000,00


07 PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI produk dalam negeri

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Terlaksananya se-Kabupaten Blora 150.000.000,00 0,00
07.2.01 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam pameran Produk
Negeri dalam negeri,
Terlaksananya
promosi penggunaan
produk dalan negeri
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Jumlah pameran se-Kabupaten Blora, 150.000.000,00 0,00
07.2.01.02 Produk Dalam Negeri di Tingkat produk dalam negeri, se-kabupaten Blora
Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan
promosi penggunaan
produk dalam negeri di
tingkat Kabupaten
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase sarana 60 % 1.560.000.000,00 70 % 350.000.000,00
03 DISTRIBUSI PERDAGANGAN distribusi perdagangan
yang memenuhi syarat
kenyamanan.
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Terlaksananya 1 unit, 21 unit 1.510.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.01 Distribusi Perdagangan bangunan dan sarana Umum-Dana
distribusi Alokasi Umum
perdagangan,
Terpenuhinya fasilitasi
sarana dan prasarana
SRG
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.460.000.000,00 0,00
03.2.01.01

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Jumlah Sarana dan 1 unit, 21 unit 50.000.000,00 0,00
03.2.01.02 Perdagangan Prasarana SRG yang
terfasilitasi, Jumlah
bangunan dansarana
distribusi perdagangan
yang dikelola
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Pasar yang nyaman 12 pasar 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.02 Distribusi Perdagangan Masyarakat di dan bersih Umum-Dana
Wilayah Kerjanya Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Jumlah Pasar yang 12 pasar, 50 orang 50.000.000,00 0,00 Pasar Se-Kab.
03.2.02.01 Sarana Distribusi Perdagangan mendapatkan Blora
peralatan kebersihan
guna tercipta pasar
yang bersih dan sehat,
Jumlah pengelola
pasar yang dibina
tentang pengelolaan
pasar yang baik
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 14.593.765.025,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Terpenuhinya jumlah 30 kali, 8 dokumen 6.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan Umum-Dana
PD yang tersusun, Alokasi Umum
Terpenuhinya jumlah
koordinasi dalam
penyusunan laporan
capaian kinerja da
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 8 dokumen 4.000.000,00 0,00 Dindagkop UKM
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Blora
tersusun
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 30 kali 2.000.000,00 0,00 Dindagkop UKM
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Blora
laporan capaian
kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya 12 bulan 12.318.782.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan gaji dan Umum-Dana
tunjangan ASN Alokasi Umum

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 bulan 12.232.462.000,00 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 86.320.000,00 0,00


01.2.02.02 ASN

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Terpenuhinya jumlah 12 kali 2.000.000,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah koordinasi dan
penilaian BMD
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 12 kali 2.000.000,00 0,00 Dindagkop UKM
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD Blora

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Administrasi Pendapatan Daerah 250.000.000,00 0,00


01.2.04 Kewenangan

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 127.590.000,00 0,00 Pasar Se-Kab.


01.2.04.01 Blora

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. 5.855.000,00 0,00 Pasar Se-Kab.
01.2.04.02 serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Blora

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 26.228.900,00 0,00 Pasar Se-Kab.


01.2.04.03 Retribusi Daerah Blora

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi 10.220.500,00 0,00 Pasar Se-Kab.
01.2.04.04 Daerah Blora

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengolahan Data Retribusi Daerah 3.002.000,00 0,00 Pasar Se-Kab.


01.2.04.05 Blora

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penetapan Wajib Retribusi Daerah 3.840.000,00 0,00 Pasar Se-Kab.


01.2.04.06 Blora

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 73.263.600,00 0,00 Pasar Se-Kab.


01.2.04.07 Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya 100%, 12 bulan, 225 536.114.929,00 0,00
01.2.06 pemenuhan bahan unit
bacaan dan peraturan
perundang-undangan,
Terlaksananya
pemenuhan bahan
logistik kantor,
Terlaksananya
pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Terlaksananya
pemenuhan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD,
Terpenuhinya jumlah
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan,
Terpenuhinya
kebutuhan penunjang
urusan pemerintah
daerah
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 225 unit 30.000.000,00 0,00 APARATUR
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi DINDAGKOP UKM
listrik/penerangan BLORA
bangunan kantor yang
diadakan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan 100% 0,00 0,00 APARATUR
01.2.06.02 Kantor perlengkapan kantor DINDAGKOP UKM
yang diadakan BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan 10 unit 0,00 0,00 APARATUR
01.2.06.03 rumah tangga yang DINDAGKOP UKM
diadakan BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 195.000.000,00 0,00 APARATUR
01.2.06.04 logistik kantor DINDAGKOP UKM
BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 152.506.800,00 0,00 APARATUR
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan DINDAGKOP UKM
penggandaan BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 21.160.000,00 0,00 APARATUR
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan DINDAGKOP UKM
perundang-undangan BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 137.448.129,00 0,00 APARATUR
01.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat DINDAGKOP UKM
koordinasi dan BLORA
konsultasi SKPD
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya 100% 1.390.418.096,00 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah kebutuhan penunjang
urusan pemerintah
daerah
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 100% 5.200.000,00 0,00 APARATUR
01.2.08.01 menyurat DINDAGKOP UKM
BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 100% 429.600.000,00 0,00 APARATUR
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber DINDAGKOP UKM
daya air dan listrik BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 100% 56.600.000,00 0,00 APARATUR
01.2.08.03 Kantor peralatan dan DINDAGKOP UKM
perlengkapan kantor BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 100% 899.018.096,00 0,00 APARATUR
01.2.08.04 pelayanan umum DINDAGKOP UKM
kantor BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya jumlah 100%, 70 unit, unit 90.450.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kendaraan lapangan
yang terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan ,
Terpenuhinya jumlah
peralatan dan mesin
lainnya yang
terpelihara,
Terpenuhinya
kebutuhan penunjang
urusan pemerintah
daerah
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 70 unit 90.450.000,00 0,00 APARATUR
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang DINDAGKOP UKM
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan BLORA
terbayarnya pajak
kendaraan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan unit 0,00 0,00 APARATUR
01.2.09.06 mesin lainnya yang DINDAGKOP UKM
terpelihara BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PERIZINAN DAN Persentase 100 % 45.000.000,00 100 % 200.000.000,00
02 PENDAFTARAN PERUSAHAAN permohonan ijin usaha
perdagangan yang
memperoleh
Rekomendasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat. Terpenuhinya 4 rekomendasi 20.000.000,00 0,00
02.2.01 Pusat Perbelanjaan. dan Izin Usaha Toko penerbitan perizina
Swalayan toko swalayan,
Terpenuhinya
rekomendasi perizinan
toko swalayan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Jumlah rekomendasi 4 rekomendasi 20.000.000,00 0,00
02.2.01.01 Perizinan Pasar Rakyat. Pusat Perbelanjaan. perizinan toko
dan Toko Swalayan melalui Sistem swalayan yang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi diterbitkan, jumlah
Secara Elektronik penerbitan perizinan
toko swalayan yang
dirterbitan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penerbitan Tanda Daftar Gudang Terlasanakannya 3 Rekomendasi 15.000.000,00 0,00
02.2.02 penerbitan Tanda
Daftar Gudang,
Terpenuhinya
rekomendasi teknis
Tanda Daftar Gudang
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah penerbitan 3 Rekomendasi 15.000.000,00 0,00
02.2.02.01 Tanda Daftar Gudang,
Jumlah rekomendasi
peneribitan Tanda
Daftar Gudang
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Terlaksananya 3 bahan berbahaya, 10.000.000,00 0,00
02.2.06 Bahan Berbahaya dan Pengawasan pemeriksaan jenis 4 jenis bahan
Distribusi. Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya, berbahaya
Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Terlaksananya
Kabupaten/ Kota pengawasan
pengelolaan bahan
berbahaya
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengawasan Distribusi. Pengemasan dan Jumlah jenis bahan 3 bahan berbahaya, 10.000.000,00 0,00
02.2.06.03 Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap berbahaya yang 4 jenis bahan
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) diperiksa, Jumlah berbahaya
maupun Produsen B2 (P-B2) pengawasan bahan
berbahaya yang
terkelola dengan baik

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Persentase pasar yang 100 % 175.000.000,00 100 % 200.000.000,00
04 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG diawasi
PENTING Persentase lonjakan 5% 6% 0,00
komoditas harga
kebutuhan pokok
masyarakat (11 bahan
pokok)
Persentase Kios 100 % 100 % 0,00
Pengecer Lengkap
(pupuk bersubsidi)
yang diawasi
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Terlaksananya 100%, 11 bahan 60.000.000,00 0,00
04.2.01 Pokok dan Barang Penting di Tingkat koordinasi dan pokok, 16
Daerah Kabupaten/ Kota Sinkronisasi Kecamatan
Peningkatan
Aksesibilitas Barang
kebutuhan Pokk dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat,
Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi
ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan
barang penting,
Tersedianya Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat yang
tersedia (11 bahan
pokok), Tersedianya
barang pokok dan
barang penting
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Jumlah koordinasi dan 100%, 16 Kecamatan 10.000.000,00 0,00
04.2.01.01 Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sinkronisasi
di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan
barang penting,
Persentase
ketersediaan barang
pokok dan barang
penting

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 11
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Jumlah koordinasi dan 16 Kecamatan 40.000.000,00 0,00
04.2.01.02 Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Sinkronisasi
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Peningkatan
Rakyat Aksesibilitas Barang
kebutuhan Pokk dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Jumlah Ketersediaan 11 bahan pokok 10.000.000,00 0,00
04.2.01.03 Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen Barang Kebutuhan
dan Pasar Rakyat Pokok dan Barang
Penting di Tingkat
Agen dan Pasar
Rakyat yang tersedia
(11 bahan pokok)
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengendalian Harga. dan Stok Barang Terlaksananya 16 kecamatan 20.000.000,00 0,00
04.2.02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di pemantauan atas
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota pengendalian harga
dan stok barang
kebutuha pokok dan
barang penting di
tingkat pasar
kabupaten / kota,
telaksananya
pengawasan /
pemantauan harga
dan stok sembako /
bapokting pada pelaku
usaha distribusi
barang di tingkat
Kabupaten / kota
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemantauan Harga dan Stok Barang Jumlah pemantauan 16 kecamatan 20.000.000,00 0,00
04.2.02.01 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada atas pengendalian
Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 harga dan stok barang
(Satu) Kabupaten/Kota kebutuhan pokok dan
barang penting di
tingkat pasar
kabupaten / kota,
jumlah pemantauan
hargadan stok barang
kebutuhan pokok dan
barang penting pada
pelaku usaha distribusi
barang dalam 1 (satu)
Kab/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 12
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemantauan Harga dan Stok Barang 0,00 0,00


04.2.02.02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam
Sistem Informasi Perdagangan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan 0,00 0,00
04.2.02.03 Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Terlaksana dan 16 Dokumen, 16 95.000.000,00 0,00
04.2.03 Bersubsidi di Tingkat Daerah terpenuhi dokumen Kecamatan, 372
Kabupaten/Kota perixzinan Distributor dan KPL
kelengakapan dan
legalitasnya,
Terlaksananya
pengawasan Pupuk
Bersubsidi dan
Pestisida di Distributor
dan KPL,
terlaksananya
pengawasan
pendistribusian pupuk
dan pestisida
bersubsidi,
terlasananya
pengawasan pupuk
dan pestisida
bersubsidi
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Jumlah Kecamatan 16 Dokumen, 16 5.000.000,00 0,00
04.2.03.01 Perizinan yang terdapat pupuk Kecamatan
dan pestisida
bersubsidi yang
diawasi, Jumlah
dokumen perizinan
yang diperiksa
kelengkapan dan
legalitasnya
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Jumlah Distribusi 16 Kecamatan 40.000.000,00 0,00
04.2.03.02 Bersubsidi pupuk bersubsidi dan
pestisida yang diawasi
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Jumlah Distributor, 372 Distributor dan 50.000.000,00 0,00
04.2.03.03 Pupuk dan Pestisida Bersubsidi KPL yang KPL
mendistribusikan
pupuk bersubsidi dan
pestisida yang diawasi
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM STANDARDISASI DAN Jumlah pelaku usaha 924 unit 175.000.000,00 950 unit 100.000.000,00
06 PERLINDUNGAN KONSUMEN yang telah melakukan
tera ulang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 13
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa. Tera. Terlaksananya 4100 UTTP, 924 175.000.000,00 0,00
06.2.01 Tera Ulang. dan Pengawasan Pengawasan dan UTTP
Penyuluhan UTTP,
Terlaksananya Tera /
Tera Ulang UTTP di
Kabupaten Blora
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa. Tera. Jumlah Tera, Tera 4100 UTTP 150.411.000,00 0,00
06.2.01.01 Tera Ulang Ulang yang dilayani

3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah UTTP yang 924 UTTP 24.589.000,00 0,00
06.2.01.02 diawasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 14
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.953.633.500,00

3.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.788.000.000,00


TENAGAKERJA

3.07.3.31.2-07.3.32.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA 1.788.000.000,00


KERJA

3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Besaran tenaga kerja 51,35 % N-01 - Memperkuat 1.413.000.000,00 52 % 1.000.000.000,00
03 PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA yang mendapatkan Ketahanan Ekonomi
pelatihan berbasis untuk Pertumbuhan
kompetensi yang Berkualitas dan
Berkeadilan
P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Persentase peserta 0, 100% 1.363.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.01 Kompetensi pelatihan yang Umum-Dana
memiliki kompetensi Alokasi Umum

3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah orang yang 280 orang 1.143.000.000,00 0,00
03.2.01.01 Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan mendapatkan
Klaster Kompetensi pelatihan keterampilan
pencari kerja
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Jumlah koordinasi 2 kali 200.000.000,00 0,00
03.2.01.02 dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan dengan Lembaga
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
Lembaga Pelatihan Kerja
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah paket 1 Paket 20.000.000,00 0,00
03.2.01.03 Kabupaten/Kota pengadaan sarana
pelatihan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Meningkatnya 65 LPK 50.000.000,00 0,00


03.2.02 Swasta wawasan pengelola
LPK
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah LPK yang 65 LPK 50.000.000,00 0,00
03.2.02.01 dibina

3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Besaran perusahaan 23 % 145.000.000,00 24 % 200.000.000,00


05 yang memiliki
peraturan perusahaan
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Meningkatnya 40 Perusahaan 70.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.01 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama pengetahuan Umum-Dana
untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi perusahaan tentang Alokasi Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jaminan sosial dan
fasilitas kerja
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Jumlah perusahaan 40 Perusahaan 70.000.000,00 0,00 Perusahaan
05.2.01.03 Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan yang mendapatkan
Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan pembinaan tentang
jaminan sosial dan
fasilitas kerja
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pencegahan dan Penyelesaian Meningkatnya 50 Perusahaan 75.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.02 Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok pengetahuan Umum-Dana
Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah perusahaan terhadap Alokasi Umum
Kabupaten/Kota peraturan
ketenagakerjaan
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Jumlah perusahaan 50 Perusahaan 75.000.000,00 0,00 Perusahaan
05.2.02.01 Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang memdapatkan
yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan pembinaan Hubungan
di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Industrial
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran Pencari kerja 43,05 % N-01 - Memperkuat 230.000.000,00 43,5 % 100.000.000,00
04 yang terdaftar yang Ketahanan Ekonomi
ditempatkan untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan
Berkeadilan
P-0201 - Percepatan
Pengurangan
Kemiskinan Dan
Pengangguran
D-050101 - Memperkuat
ekonomi kerakyatan
berbasis potensi
daerah dan membuka
peluang investasi
untuk mengurangi
pengangguran dan
kemiskinan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersebarnya informasi 0, 12 bulan 230.000.000,00 0,00
04.2.03 pasar kerja

3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Jumlah laporan 12 Bulan 30.000.000,00 0,00
04.2.03.02 Kerja Online bulanan
ketenagakerjaan
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Job Fair/Bursa Kerja Jumlah job fair 1 Kali 200.000.000,00 0,00
04.2.03.03

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7.060.633.500,00


PERINDUSTRIAN

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA 7.060.633.500,00


KERJA

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Cakupan Industri kecil 0,09 % 110.000.000,00 0,11 100.000.000,00
04 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL dan menengah yang
terdaftar di SIINAS
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Informasi Industri untuk Tersedianya data IUI, 0, 1 dokumen 110.000.000,00 0,00
04.2.01 Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPUI dan IPKI
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Fasilitasi Pengumpulan. Pengolahan dan Terlaksananya 3 Kecamatan 35.000.000,00 0,00
04.2.01.01 Analisis Data Industri. Data Kawasan Industri pendataan industri
serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota
melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Terlaksananya 2 Kali 75.000.000,00 0,00
04.2.01.02 Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui publikasi informasi
SIINas industri
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA Persentase IKM berijin 0,087 % 90.000.000,00 0,090 % 100.000.000,00
03 INDUSTRI

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Jumlah Penerbitan 0, 30 ijin 90.000.000,00 0,00
03.2.01 Perluasan Usaha Industri (IPUI). Izin Usaha Izin Usaha Industri
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan (IUI), Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Usaha Industri
Kabupaten/Kota Berbasis Sistem (IPUI), Izin Usaha
Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/KotaBerba
sis Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINAS)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Jumlah fasilitasi 12 Bulan 50.000.000,00 0,00
03.2.01.01 IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan perijinan di bidang
Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi industri
Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi
dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terlaksananya 12 Bulan 40.000.000,00 0,00
03.2.01.02 Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI. pengawasan perizinan
IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan di bidang industri
Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINAS)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.024.314.500,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 0, 100% 6.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Tercukupinya Umum-Dana
Dokumen Alokasi Umum
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 -
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan
perangkat daerah yang
tersusun

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 4 Dokumen 2.000.000,00 0,00 -
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 0, 100% 4.033.840.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Tercukupinya Umum-Dana
Administrasi Alokasi Umum
Keuangan Perangkat
Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 Bulan 4.000.000.000,00 0,00 -
01.2.02.01 tunjangan ASN

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 100% 33.840.000,00 0,00 -


01.2.02.02 ASN penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Meningkatnya 10 kali 2.000.000,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah ketertiban administrasi
aset
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksananya 10 kali 2.000.000,00 0,00
01.2.03.03 SKPD koordinasi dan
penilaian barang milik
daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 0, 100% 331.551.500,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Tercukupinya Umum-Dana
Administrasi Umum Alokasi Umum
Perangkat Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi 50 item 9.789.000,00 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penenrangan
Bangunan Kantor
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan 12 Bulan 150.000.000,00 0,00
01.2.06.04 logistik kantor

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Barang 12 Bulan 17.819.000,00 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 6.381.500,00 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 147.562.000,00 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
konsultasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 0, 100% 54.725.000,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya
Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 1 unit 20.575.000,00 0,00
01.2.07.02 atau Lapangan dinas
operasional/lapangan
yang diadakan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah aplikasi yang 1 paket 10.575.000,00 0,00
01.2.07.08 diadakan

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan 3 unit 23.575.000,00 0,00
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang diadakan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 0, 100% 494.198.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Tercukupinya Kegiatan Umum-Dana
Penyediaan Jasa Alokasi Umum
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 3.208.000,00 0,00
01.2.08.01 Surat Menyurat

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 Bulan 149.520.000,00 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi,
sumberdaya Air dan
Listrik
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan Jasa 12 Bulan 20.000.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan
perlengkapan kantor
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 Bulan 321.470.000,00 0,00
01.2.08.04 Pelayanan umum
kantor
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase 0, 100% 102.000.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya
Kegiatan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Terpeliharanya 8 Kendaraan 42.000.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan kendaraan lapangan
Dinas Operasional atau Lapangan dan terbayarnya pajak
kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Terpeliharanya/rehabili 100% 50.000.000,00 0,00


01.2.09.09 Bangunan Lainnya tasi gedung kantor dan
bangunan lainnya
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terpeliharanya sarana 40 unit 10.000.000,00 0,00
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan prasarana BLK yang
Lainnya dilakukan
pemeliharaan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PERENCANAAN DAN Persentase 0,07 % 1.836.319.000,00 0,09 % 100.000.000,00
02 PEMBANGUNAN INDUSTRI pertumbuhan industri

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyusunan. Penerapan dan Evaluasi Tersusunnya dokumen 0, 1 dokumen 1.836.319.000,00 0,00
02.2.01 Rencana Pembangunan Industri evaluasi RPIK
Kabupaten/Kota
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pelaksanaan 1 Kegiatan 175.000.000,00 0,00
02.2.01.02 Kebijakan Percepatan Pengembangan. Kebijakan Percepatan
Penyebaran dan Perwilayahan Industri Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Revitalisasi Sentra 1 Paket 831.319.000,00 0,00
02.2.01.04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri IKM

3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Jumlah pemberdayaan 1 Kali 830.000.000,00 0,00
02.2.01.05 Pemberdayaan Industri dan Peran Serta industri
Masyarakat
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 105.000.000,00
TRANSMIGRASI

3.32.3.31.2-07.3.32.01.00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA 105.000.000,00


KERJA

3.32.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN Persentase 40 % 105.000.000,00 45 % 200.000.000,00


03 TRANSMIGRASI penempatan
transmigran
3.32.3.31.2-07.3.32.01.00. Penataan Persebaran Penduduk yang Jumlah 0, 1 kali 105.000.000,00 0,00
03.2.01 Berasal dari 1 (satu) Daerah pemberangkatan
Kabupaten/Kota transmigran
3.32.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Jumlah MoU 1 MOU 30.000.000,00 0,00
03.2.01.01 Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari kerjasama dengan
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota daerah penempatan
transmigrasi
3.32.3.31.2-07.3.32.01.00. Pemindahan dan Penempatan Transmigran Jumlah transmigran 2 KK 40.000.000,00 0,00
03.2.01.04 yang berasal dari 1 (satu) Daerah yang diberangkatkan
Kabupaten/Kota
3.32.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyuluhan Transmigrasi Jumlah penyuluhan 4 Kali 35.000.000,00 0,00
03.2.01.05 transmigrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 50.128.560.591,00


PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 50.128.560.591,00

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00 SEKRETARIAT DAERAH 50.128.560.591,00

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Persentase capaian 95 % 13.820.880.000,00 96 % 2.000.000.000,00


02 KESEJAHTERAAN RAKYAT kinerja bagian
pemerintahan, hukum,
dan kesra
Persentase tingkat 85 % 86 % 0,00
pemenuhan data
indikator dalam
penyusunanan LPPD
Persentase 100 % 100 % 0,00
kesesuaian
penerimaan layanan
kesra.
Prosentase produk 100 % 100 % 0,00
hukum yang
ditetapkan
Persentase fasilitasi 100 % 100 % 0,00
kerjasama daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Tata Pemerintahan 690.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Umum-Dana
Alokasi Umum

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan 190.000.000,00 0,00 Bagian di


02.2.01.01 Pembinaan lingkungan Setda
Kecamatan dan Blora
Keluraha, Jumlah
Pelaksanaan Rakor di
bidang Pemerintahan,
Jumlah dokumen
Inventarisasi
Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Fasilitasi 100.000.000,00 0,00 Bagian di


02.2.01.02 Penyelesaian Tanah, lingkungan Setda
Jumlah Kegiatan Blora
Koordinasi Penegasan
Batas Daerah, Jumlah
Kelurahan dalam
Pelaksanaan lelang
eks bengkok /bondo
desa, Jumlah
Pelaksanaan kegiatan
Pembakuan Nama
rupa bumi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Buku Laporan 400.000.000,00 0,00 Bagian di
02.2.01.03 Standard Pelayanan lingkungan Setda
Minimal, Jumlah Buku Blora
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(LPPD), Jumlah Buku
Penyusunan Lporan
Keterangan
Penanggungjawaban
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Persentase 12.670.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.02 Rakyat Kesesuaian Umum-Dana
penerimaan layanan Alokasi Umum
kesra

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1. Jumlah keg 12.390.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.02.01 keagamaan yang
tefasilitasi.2. Jumlah
Jamaah haji
yangterlayani.3.Jumlah
survey dan monitoring
bid kesra, 4. Jumlah
tempat ibadah dan
sarana pendidikan
keagamaan yang
menerima hibah, 5.
Jumlah penerima
honor guru Madin,
TPQ danSekolah
Minggu ( penerima
kartu Blora Mengaji ),
6. Jumlah Koordinasi
dan pemantauan bid
pendidikan,
kebudayaan
,perputakaan ,urusan
agama, serta
administrasi lainya,
Jumlah Hafiz Qur'an
se kab Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan 1 Jumlah koordinasi 120.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.02.02 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan fasilitasi bidang
Sosial, 2. Jumlah Keg
fasilitasi
ketenagakerjaa
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan 1. Jumlah Fasilitasi 160.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.02.03 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan bidang Pemuda dan
Masyarakat Olah raga,2. Jumlah
fasilitasi bid
pemberdayaan
perempuan, 3. Jumlah
koordinasi bid
pendidikan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Prosentase produk 360.880.000,00 0,00
02.2.03 hukum yang
ditetapkan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah produk hukum 15 produk hukum 150.000.000,00 0,00 Dinas Instansi dan
02.2.03.01 yang ditetapkan masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah laporan aksi 5 lapora, 5 bantuan 130.000.000,00 0,00 Dinas Instansi dan
02.2.03.02 HAM/Peduli Ham, hukum masyarakat
jumlah layanan
bantuan hukum
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pendokumentasian Produk Hukum dan Jumlah produk hukum 300 buku, 1 kali 80.880.000,00 0,00 Dinas Instansi dan
02.2.03.03 Pengelolaan Informasi Hukum yang dipublikasikan, masyarakat
jumlah penyuluhan
hukum
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Kerjasama Daerah 100.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.04 Umum-Dana
Alokasi Umum

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen 100.000.000,00 0,00 Bagian di
02.2.04.01 Kerjasama di bidang lingkungan Setda
Pelayanan Publi Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 29.652.680.591,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase dokumen 1 dokumen 4.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan yang Umum-Dana
disusun tepat waktu Alokasi Umum

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 1 dokumen 4.000.000,00 0,00 Bagian di
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan lingkungan Setda
blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pemenuhan 12 Bulan 14.977.080.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Kebutuhan Umum-Dana
Administrasi Alokasi Umum
Keuangan Perangkat
Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 12 Bulan 14.850.000.000,00 0,00 Aparatur Sipil
01.2.02.01 kebutuhan jasa Negara
administrasi keuangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah bulan 12 Bulan 106.080.000,00 0,00 Aparatur Sipil
01.2.02.02 ASN kebutuhan jasa Negara
administrasi keuangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah bulan 5 Dokumen 10.000.000,00 0,00 Aparatur Sipil
01.2.02.05 Keuangan Akhir Tahun SKPD pemenuhan kebutuhan Negara
jasa administrasi
keuangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 5 Dokumen 11.000.000,00 0,00 Aparatur Sipil
01.2.02.07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran laporan keuangan Negara
SKPD
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Kepegawaian Perangkat Prosentase ASN yang 100% 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.05 Daerah mendapatkan Umum-Dana
pendidikan dan Alokasi Umum
pelatihan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang 10 Orang 50.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.05.09 Berdasarkan Tugas dan Fungsi mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan formal
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase 100% 2.167.480.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 pemenuhan pelayanan Umum-Dana
administrasi Umum Alokasi Umum
Perangkat Daerah
, Prosentase
pemenuhan pelayanan
administrasi Umum
Perangkat Daerah
, Prosentase
pemenuhan pelayanan
administrasi Umum
Perangkat Daerah
, Prosentase
pemenuhan pelayanan
administrasi Umum
Perangkat Daerah ,
Prosentase
pemenuhan pelayanan
administrasi Umum
Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Komponen Instalasi Porsentase 100% 90.000.000,00 0,00


01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pemenuhan kebutuhan
Komponen Instlasi
listrik//penerangan
bangunan kantor
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Prosentase 100% 414.500.000,00 0,00
01.2.06.02 Kantor pemenuhan kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan kantor
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase 100% 100.000.000,00 0,00
01.2.06.03 pemenuhan kebutuhan
peralatan rumah
tangga
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Prosentase 100% 806.070.000,00 0,00
01.2.06.04 pemenuhan kebutuhan
logistik kantor
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Prosentase 100% 87.950.000,00 0,00
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prosentase 100% 168.960.000,00 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Kunjungan Tamu Prosentase 100% 500.000.000,00 0,00
01.2.06.08 pemenuhan kebutuhan
fasilitasi kunjungan
tamu
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Presentase 100% 4.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Umum-Dana
Milik Daerah Alokasi Umum
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah,
Prosentase
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah kendaraan 1 Unit 1.000.000,00 0,00
01.2.07.01 Kendaraan Dinas Jabatan dinas jabatan

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 2 Unit 2.000.000,00 0,00
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Mebel Persentase 100% 1.000.000,00 0,00


01.2.07.05 pemenuhan mebeler

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase 100% 4.322.300.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Umum-Dana
Penunjang Urusan Alokasi Umum
Pemerintahan Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase 100% 23.500.000,00 0,00
01.2.08.01 pemenuhan kebutuhan
Jasa Surat Menyurat
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Jumlah bulan 12 Bulan 945.000.000,00 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik pemenuhan kebutuhan
Komunikasi. Sumber
Daya Air dan Listrik
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Prosentase 100% 250.000.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor pemenuhan kebutuhan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Prosentase 100% 3.103.800.000,00 0,00
01.2.08.04 pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Umum
Kantor
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase 100% 2.073.361.300,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Umum-Dana
Milik Daerah Alokasi Umum
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Prosentase 100% 470.000.000,00 0,00
01.2.09.01 Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan pemenuhan Jasa
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan , biaya
Jabatan pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Prosentase 100% 325.000.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan pemenuhan Jasa
Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan. Biaya
Pemeliharaan. Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Mebel Prosentase 100% 50.000.000,00 0,00
01.2.09.05 pemenuhan
pemeliharaan mebel

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase 100% 106.300.000,00 0,00
01.2.09.06 pemenuhan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung yang 3 Buah 922.061.300,00 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prosentase 100% 200.000.000,00 0,00


01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan pemenuhan
Lainnya pemeliharaan sarana
dan prasarana gedung
kantor
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan dan Operasional Prosentase Kebutuhan 100% 1.005.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.11 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Administrasi Umum-Dana
Keuangan dan Alokasi Umum
Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ,
Prosentase Kebutuhan
Administrasi
Keuangan dan
Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Jumlah penyediaan 12 Bulan 200.000.000,00 0,00 Kepala Daerah
01.2.11.01 Daerah dan Wakil Kepala Daerah gaji dan tunjangan dan Wakil Kepala
kepala daerah dan Daerah
wakil kepala daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Jumlah penerima 8 Orang 175.000.000,00 0,00 Kepala Daerah
01.2.11.02 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Pakaian Dinas dan dan Wakil Kepala
Daerah Atribut Kelengkapan Daerah
yang diadakan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Jumlah pelaksanaan 4 Kali 30.000.000,00 0,00 Kepala Daerah
01.2.11.03 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Medical Check Up dan Wakil Kepala
Kepala Daerah dan Daerah
Wakil Kepala Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Jumlah penyediaan 12 Bulan 600.000.000,00 0,00 Kepala Daerah
01.2.11.04 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dana Penunjang dan Wakil Kepala
Operasional Kepala Daerah
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Prosentase 100% 3.386.059.291,00 Dana Transfer 0,00
01.2.12 Daerah Penyediaan Umum-Dana
Kebutuhan Rumah Alokasi Umum
Tangga
kesekretariatan ,
Prosentase
Penyediaan
Kebutuhan Rumah
Tangga
kesekretariatan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah penyediaan 12 Bulan 1.794.845.291,00 0,00
01.2.12.01 Kepala Daerah Kebutuhan Rumah
Tangga Kepala
Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Jumlah bulan 12 Bulan 1.591.214.000,00 0,00
01.2.12.02 Kepala Daerah penyediaan kebutuhan
rumah tangga wakil
kepala daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penataan Organisasi Terselenggaranya 1 Dokumen, 1 457.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.13 rapat koordinasi PAN dokumen, 2 kali, 6 Umum-Dana
daerah, Tersusunnya Dokumen Alokasi Umum
Dokumen Kebujakan
PAN daerah yang
disusun, Tersusunnya
Dokumen survey
Kepuasan Masyarakat,
Tersusunnya Laporan
akuntabilitas kinerja
SKPD, Tersusunnya
jumlah Pedoman
Ketatalaksanaan dan
pelayanan pubik
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jumlah Keputusan 2 Perbup, 2 surat 120.000.000,00 0,00 Perangkat Daerah
01.2.13.01 Jabatan Bupati yang Keputusan Kabupaten Blora
ditetapkan, Jumlah
Perbup yang
ditetapkan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen 1 Dokumen 107.000.000,00 0,00 Perangkat Daerah
01.2.13.02 survey Kepuasan Kabupaten Blora
masyarakat, Jumlah
Pedoman
Ketatalaksanaan dan
pelayanan pubik yang
disusun

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen, 2 kali 150.000.000,00 0,00 Perangkat Daerah
01.2.13.03 Kebijakan PAN daerah Kabupaten Blora
yang disusun, Jumlah
Penyelenggaraan
rakor PAN daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Laporan 6 Dokumen 80.000.000,00 0,00 Perangkat Daerah
01.2.13.05 akuntabiitas SKPD Kabupaten Blora

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Prosentase kegiatan 100% 1.206.400.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.14 Pimpinan keprotokolan yang Umum-Dana
difasilitasi, Prosentase Alokasi Umum
kegiatan komunikasi
pimpinan yang
difasilitasi, Prosentase
kegiatan pimpinan
yang terdokumentasi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Keprotokolan Jumlah kegiatan 4 kali 180.600.000,00 0,00 Aparatur
01.2.14.01 keprotokolan yang
difasilitasi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah kegiatan 761 kali 859.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.14.02 komunikasi pimpinan
yang difasilitasi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah dokumentasi 130 dokumen 166.800.000,00 0,00 Aparatur
01.2.14.03 kegiatan pimpinan

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Prosentase Capaian 93 % 6.655.000.000,00 94 % 800.000.000,00


03 PEMBANGUNAN Kinerja Bagian
Perekonomian dan
SDA, Administrasi
Pembangunan dan
Pengadaan Barang
dan Jasa
Prosentase 90 % 92 % 0,00
pemenuhan fasilitasi
bidang ekonomi
Prosentase 90 % 92 % 0,00
pemantauan kebijakan
sumber daya alam
Prosentase OPD yang 90 % 92 % 0,00
realisasi fisik dan
penyerapan anggaran
sesuai target
Prosentase jumlah 100 % 100 % 0,00
paket tander yang
berhasil dilaksanakan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dokumen 1 Dokumen 1.226.100.000,00 Dana Transfer 0.000000000000000,
03.2.01 pembentukan BLUD Umum-Dana 50000000.00000000
Alokasi Umum

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan 75.000.000,00 0,00 Bag.


03.2.01.01 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Perekonomian
BLUD Setda Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1.001.100.000,00 0,00 Bag.
03.2.01.02 Perekonomian
Setda Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro 100.000.000,00 0,00 Bag.
03.2.01.03 kecil Perekonomian
Setda Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Jumlah dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 Bag.
03.2.01.04 Kebijakan Pembentukan BLUD pembentukan BLUD Perekonomian
Setda Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Prosentase OPD yang 90 % 349.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.02 realisasi fisik dan Umum-Dana
penyerapan anggaran Alokasi Umum
sesuai target
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Perpub 121.000.000,00 0,00 Bagian di
03.2.02.01 tentang pedoman lingkungan Setda
pelaksanaan kegiatan Blora
pembangunan kab.
Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengendalian dan Evaluasi Program Jumlah tenaga kerja 50 orang 76.000.000,00 0,00 Bagian di
03.2.02.02 Pembangunan konstruksi yang lingkungan Setda
mengikuti fasilitasi uji Blora
sertifikasi tenaga kerja
konstruksi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Monev 10 kali 152.000.000,00 0,00 Bagian di
03.2.02.03 Pelaksanaan Pembangunan kegiatan fisik lingkungan Setda
Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Prosentase jumlah 1.000.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.03 paket tander yang Umum-Dana
berhasil dilaksanakan Alokasi Umum

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Paket Tender 700.000.000,00 0,00 Pengelola
03.2.03.01 yang selesai Pengadaan
dilaksanakan melalui Barang dan Jasa
ULP
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara jumlah aplikasi yang 100.000.000,00 0,00 Pengelola
03.2.03.02 Elektronik dikembangkan, jumlah Pengadaan
orang yang memhami Barang dan Jasa
input RUP

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 11
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Banyaknya pelaku 200.000.000,00 0,00 Pengelola
03.2.03.03 dan Jasa pengadaan yang Pengadaan
memahami peraturan Barang dan Jasa
pengadaan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 4.079.900.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.04 Umum-Dana
Alokasi Umum

4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Jumlah keg. operasi 4.079.900.000,00 0,00 Bag.
03.2.04.01 Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. pasar, jumlah buruh Perekonomian
dan Perikanan tani/buruh pabrik rokok Setda Kab. Blora
yang memperoleh
BLT, Jumlah keg.
Sosialisasi PerUUan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 12
RENCANA HIBAH KEAGAMAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM Pelaksanaan Kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Bina
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Rakyat Mental Spiritual
DAN Hibah uang bid keagamaan 10.390.000.000,00
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
1.Mushola darul Muttaqin Ngawen 1 TAHUN 50.000.000,00
2.Yayasan Masjid Baitul Muntoha Tanggel 1 TAHUN 200.000.000,00
3.Masjid Al Husna Gedebeg 1 TAHUN 200.000.000,00
4. Yayasan Masjid Attaqwa ( Madin Bustanul Ulum) Jimbung 1 Tahun 50.000.000,00
5. Madrasah Nuroniyyatul Istikomah Trembulrejo, Ngawen 1 Tahun 200.000.000,00
6. Madin Miftahul huda, sasak, Buluroto, banjarejo 1 tahun 50.000.000,00
7. Mushola Al Huda, Ds Karangjong, Ngawen RT 03/01 1 Tahun 15.000.000,00
8. Mushola Al Hidayah Dk Plosorejo Ds Srigading, Ngawen 1 Tahun 15.000.000,00
9.Mushola darussalamDs Kedungpoh, Ngawen 1 Tahun 20.000.000,00
10.Masjid Baiturrohman Dsn Buloh Kunduran 1 Tahun 50.000.000,00
11.Madin Darul Ulum Ds Padaan, Japah 1 tahun 50.000.000,00
12.Masjid Al Anwar dk Ngawungan Ds Tunjungan Tunjungan 1 Tahun 100.000.000,00
13.LP2NU Blora 1 tahun 30.000.000,00
14.Ponpes Al Hadi Ds Ngadipurwo, Blora 1 tahun 15.000.000,00
15.Yayasan Cahaya Al BusroUsman Kel Mlangsen Blora 1 tahun 100.000.000,00
16.Masjid Al Hikmah Blora 1 tahun 200.000.000,00
17. Mushola Pule Nglambang Puledagel, Jepon 1 Tahun 15.000.000,00
18.Masjid Karanglegi, Pursari Ngadipurwo, blora 1 tahun 25.000.000,00
19 Baitul awwamil Muttaqin Ngilen Kunduran 1 Tahun 25.000.000,00
20.Madin Mattaul Anwar Buloh kunduran 1 tahun 50.000.000,00
21.Madin Hidayatul Mubtadin Muraharjo, Kunduran5 1 tahun 50.000.000,00
22. Madin Al Istiqomah RT 03/02 Beganjing japah 1 Tahun 40.000.000,00
23. Masjid Nurul fallah Jetak Kunduran 1 Tahun 50.000.000,00
24.Mushola An Nur RT 04/01 Muraharjo, Kunduran 1 tahun 40.000.000,00
25. Masjid Yayasan Subulul Huda Ds Tanjung Kedungtuban 1 Tahun 50.000.000,00
26.Masjid Baitul Muttaqin DK Blimbing Ds Gandu Bogorejo 1 tahun 100.000.000,00
27. Masjid Baitul Muttaqin RT 05/03 Dk Bapangan Ds Mendenrejo Kradenanjo 1 tahun 300.000.000,00
28. Masjid Al Barokah Dk Gelem Ds Kedungwungu RT 19/06Todanan 1 tahun 100.000.000,00
29. Masjid Nur Amin Ds Ngawenombo RT 02/02 Kunduran 1 Tahun 50.000.000,00
30. Mushola At Taqwa Ds Gagaan RT 08/01 Kunduran 1 tahun 20.000.000,00
31.Pagar Masjid Roudhotul Ulum Tapelan Ds Pelemsengir Todanan 1 Tahun 100.000.000,00
32. Mushola Al Husniyah Ds Wantigung Rt 05/02 Ngawen 1 tahun 25.000.000,00
33.Madin Al Amin RT 01/08 Ds Buluroto Dk Teleng 1 Tahun 50.000.000,00
34.TPQ Al Hikam Ds Sumber RT 01/02 Kradenan 1 TAHUn 50.000.000,00
35. Madin darul Ulum Ds Balongrejo banjarejo 1 tahun 50.000.000,00
36. PP Darul Ulum Dk Karang Kec Jati 1 Tahun 100.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
37. TPQ Ashabul Yamin Ds Bapangan RT 04/03 Mendenrejo Kradenan 1 Tahun 50.000.000,00
38. Masjid Attaqwa Dk Ketringan Rt 04/06 Ds Nglengkir Bogorejo 1 tahun 50.000.000,00
39.Kamar Ponpes Kampung 27 Kradenan 1 Tahun 100.000.000,00
40. Gedung Madin Kampung 27 Kradenan 1 tahun 50.000.000,00
41. Masjid Al Muhibbin Kampung 27 Kradenan 1 tahun 50.000.000,00
42. Masjid Al ansor Ds Plosorejo Srigading 1 tahun 50.000.000,00
43. Masjid Agung Randualas Dk Randualas RT 01/02 Ngawen 1 tahun 50.000.000,00
44. PP darul Mustofa Ds Talokeohmojo Ngawen 1 tahun 100.000.000,00
45. PP Nurul Huda Jl Lapangan no 2 Jiken 1 tahun 100.000.000,00
46. TPQ Al Mubarok Ds Sambongrejo Rt 07/02 Tunjungan 1 tahun 50.000.000,00
47. PP Khozinatul Ulum 3 Al Mubarok Ds Maguan Tunjungan 1 tahun 100.000.000,00
48.PP Assafii Dk Gede Ds Sendangrejo Ngawen 1 Tahun 100.000.000,00
49. Masjid Darul Ulum Ds Cabean RT 01/01 Cepu 1 Tahun 50.000.000,00
50. Yayasan Assalam Randublatung, Kalisari 1 tahun 100.000.000,00
51. Yayasan Ponpes Darussalam Al Mustari Mendenrej Kradenan 1 tahun 100.000.000,00
58.Yayasan PP Al Itihad Cepu Tambakromo 1 tahun 100.000.000,00
59. Yayasan PP Mansyaul Huda Bogorejo 1 tahun 100.000.000,00
60. Masjid jami darussalam Tempellemahabang Jepon 1 tahun 100.000.000,00
61. Yayasan Matholiul Huda Sonorejo Blora 1 tahun 100.000.000,00
62. Yayasan Mambaul Huda Talokwohmojo Ngawen 1 tahun 100.000.000,00
63. Yayasan Al Raudloh Ngumbul Todanan 1 tahun 100.000.000,00
64. Yayasan Al Alip Tunjungan Blora Tamanrejo 1 tahun 100.000.000,00
65. Yayasan Sabilur Rosyad Mojowetan Banjarejo 1 tahun 100.000.000,00
66. Yayasan PP Baitul Hikmah Cabak Jiken 1 tahun 100.000.000,00
67. Yayasan Al Fatah Sempu Kunduran 1 Tahun 100.000.000,00
68. Yayasan Pendidikan Islam Maarif NU Al HIdayah Panolan Kedungtuban 1 tahun 100.000.000,00
69. Yayasan Ponpes Daarus Sunniyah Jimbung Kedungtuban 1 tahun 100.000.000,00
71. yayasan Perkumpulan Masjid Baitul Makmur Ngrambitan japah 1 tahun 100.000.000,00
72. Yayasan Baiturrohman Singget Jati 1 tahun 100.000.000,00
73. Gedung Nu Alun alun Blora 1 tahun 150.000.000,00
74. Gedung Serba GUna NU Blora 1 tahun 150.000.000,00
75. Masjid Sabilul Muttaqin Kuwung Rt 03 Rw 05 Mendenrejo Kradenan 1 tahun 50.000.000,00
76.Madin Al Huda Kel Kunduran, Kunduran 1 tahun 50.000.000,00
77.Madin Nurul Huda DK Roworejo ds Plosorejo, Kunduran 1 tahun 50.000.000,00
78. Madin Miftahul Ulum Dk jambe Ds Gondoriyo Todanan 1 tahun 50.000.000,00
79. TPQ Assalam Ds Gunungan Todanan 1 tahun 100.000.000,00
80.Madin samudra jati Al Binawa Dk Ndawe Ds Sendang Todanan 1 tahun 50.000.000,00
81.Madin darussalam DSs Karanganyar Todanan 1 Tahun 50.000.000,00
82.Kelas Madin Nurul Ulum Dk Genengan Ds ketileng Todana 1 tahun 50.000.000,00
83. Kelas Madin saadatul Ulya, Dk Patihan ds Ketileng Todanan 1 tahun 50.000.000,00
84.Madin darul Ulum Dk Kedungdendeng Desa kembang Todanan 1 tahun 50.000.000,00
85. Ponpes Alfalah Ds Nglengkir Bogorejo 1 tahun 50.000.000,00
86. Mushola Nurul Iman Ds Bedingin Todanan 1 tahun 50.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
87. Mushola Nurul Iman Ds Bedingin Todanan 1 tahun 25.000.000,00
88. TPQ AN Nur Dk Kedungpeting Ds Kedungwaru Kunduran 1 tahun 50.000.000,00
89.TPQ Nurul Islam Wado Kedungtuban 1 tahun 200.000.000,00
90. musola alfirdaus dk ngembet rt 02/02 Dologan Japah 1 tahun 30.000.000,00
91.Masjid Sabilal Mutaqim Ds Tlogowungu Japah 1 tahun 100.000.000,00
92.Mushola Darussalam Dk banat bedingin 1 tahun 30.000.000,00
93.Mushola Attaqwa Dk Pucung Ds Bedingin Todanan 1 tahun 30.000.000,00
94.Mushola Al Amin Dk Tegalputih Ds Dologan Japah 1 Tahun 30.000.000,00
95. Masjid Dukuh Karangkembang Tunjungan 1 Tahun 100.000.000,00
96. Masjid Dukuh Greneng 1 tahun 100.000.000,00
97.TPQ/ Madin Sunan Kalijaga DS kapuan 1 tahun 100.000.000,00
98. Pagar dan Paving Halaman MI AAmin Ds Mulyorejo Cepu 1 tahun 100.000.000,00
100.Sarpras Olah raga Ponpes Al Hikmah Ngadipurwo 1 tahun 200.000.000,00
101. Mushola Jamiatul Mlangsen 1 tahun 50.000.000,00
102. Madin Nurul Ulum Rt 07/02 Desa Turirejo 1 tahun 100.000.000,00
103. Madin Hidayatus Solikhin Jasem Jepangrejo 1 tahun 50.000.000,00
104. Masjid Al Ikhlas Ds Sumurboto 1 tahun 50.000.000,00
105. Madin Roudhotul Toliban Ds Temurejo 1 tahun 50.000.000,00
106. Madin Nuruth Thulab Rt 04/02 Jepon 1 tahun 50.000.000,00
107. Yayasan Khozinatul Ulum An-Nada Jl Mr Iskandar No 42 Blora 1 tahun 200.000.000,00
108. Gedung SMK Khozinatul Ulum Cokrowati 1 tahun 200.000.000,00
109.Ponpes Tahtidzul Qur 1 tahun 200.000.000,00
110. Perkumpulan Takmir Masjid Al Mujahidin Dk Tembang Rowobungkul 1 tahun 50.000.000,00
111. Perkumpulan Takmir Mushola Al Iklas Dk Bungkul Ds Rowobungkul 1 tahun 50.000.000,00
112. Ruang Difabel Ds. wulung randublatung 1 tahun 100.000.000,00
113. Menara Masjid Baiturrohman Tengger 1 tahun 50.000.000,00
114. Masjid Nahdlatus Subban Dk Ngetrep Ds Kacangan 1 tahun 10.000.000,00
115. Masjid Sabilul Muttaqin Kuwung Rt 03/05 Mendenrejo 1 tahun 50.000.000,00
116. Madin Roudlotul Ulum Ds Prantaan 1 tahun 30.000.000,00
117. Kelas Madin Al ijtima Ds Gempolrejo 1 tahun 200.000.000,00
118 Mushola Madin Awaliyah Falahiyyah Ds Andongrejo 1 tahun 50.000.000,00
119. Mushola Baitul Hikmah Ds Balong 1 tahun 20.000.000,00
120. TPQ Annur Ds Janjang Rt 03/01 1 tahun 15.000.000,00
121. Madi Hidayatul Tolibin Ds Pengkok Nglebur 1 tahun 15.000.000,00
123.Masjid Nurul Hidayah Dk Ngronggah ds Sempu 1 tahun 20.000.000,00
124. Group Hadroh Ar ROUDLOH Ds wantilgung Rt 05/02 1 tahun 10.000.000,00
125.TPQ Matholiul Falah Dk temetes Ds Banjarejo 1 tahun 20.000.000,00
126.Mushola Nurul Imam Ds Bedingin kec Todanan 1 Tahun 50.000.000,00
127.Ponpes Alfatah Dk Ngronggah Sempu Kunduran 1 Tahun 100.000.000,00
128.TPQ Serambi Quran Darussalam Kunduran 1 Tahun 130.000.000,00
129. Madin Matholul Anwar Dk Wangil Desa Sambonganyar 1 Tahun 150.000.000,00
130. Madin Takmillyah Tarbiyatus Sibyan Dk Bringin RT 3/1 Ds Sumberagung 1 Tahun 120.000.000,00
131. MI Nurrul Fallah Dk Wonosemi RT 05/03 Desa Wonosemi 1 Tahun 100.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
132.Pembangunan dan pagar PP Al Firdaus Desa Banjarejo 1 Tahun 100.000.000,00
133. Sarpras TPQ Miftahul Sa'aadah Desa Kalinanas 1 Tahun 50.000.000,00
134. Pembangunan Madin Miftahul Huda Dk Sasak RT 03/02 Banjarejo 1 Tahun 50.000.000,00
135. Pembangunan Madin At Tarbiyah Dk Kalisari RT 03/02 Balongsari Banjarejo 1 Tahun 75.000.000,00
136. Pembangunan Madin Sunan Geseng dk Nglempung RT03/03 Desa Kebonrejo
1 Tahun 75.000.000,00
Banjarejo
137. Pembangunan Madin Al Amin Dk Teleng Ds Buluroto Banjarejo 1 Tahun 70.000.000,00
138. Rehab Madin Ula Raudlatul Fallah Dk Kalonan Desa Tinapan Todanan 1 Tahun 50.000.000,00
139. Rehab Madin Desa Krocok Japah 1 Tahun 200.000.000,00
140. Pembangunan Gedung Madin karangjong Ngawen 1 Tahun 150.000.000,00
141. Pengadaan Sarpras TPA Masjid At Taqwa Kel Randublatung Kec Randublatung 1 Tahun 100.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 51.942.569.450,00


PEMERINTAHAN

4.02 SEKRETARIAT DPRD 51.942.569.450,00

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00 SEKRETARIAT DPRD 51.942.569.450,00

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN Prosentase 94 % 15.689.916.000,00 95 % 16.000.000.000,00


02 TUGAS DAN FUNGSI DPRD pemenuhan pelayanan
administrasi dan
keuangan terhadap
Anggota DPRD
Prosentase 94 % 95 % 0,00
pemenuhan pelayanan
tugas dan fungsi
anggota DPRD dalam
pembentukan
peraturan daerah
Prosentase 94 % 95 % 0,00
pemenuhan pelayanan
tugas dan fungsi
penganggaran dan
pengawasan anggota
DPRD
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembentukan Peraturan Daerah dan 6.572.677.500,00 0,00
02.2.01 Peraturan DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyusunan dan Pembahasan Program 5.000.000.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.01.01 Pembentukan Peraturan Daerah Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembahasan Rancangan Perda 1.000.000.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.01.02 Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Kajian 148.097.500,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.01.03 Perundang-Undangan Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Penyusunan 424.580.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.01.04 Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Anggota DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembahasan Kebijakan Anggaran Nota kesepakatan 1 dokumen 1.114.508.500,00 1 dokumen 0,00
02.2.02 KUA PPAS

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembahasan KUA dan PPAS 400.000.000,00 0,00


02.2.02.01

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan Terlaksananya rapat 10 kali 414.508.500,00 10 kali 0.000000000000000,
02.2.02.02 PPAS koordinasi perubahan 500000000.0000000
KUA-PPAS / APBD
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembahasan APBD 300.000.000,00 0,00
02.2.02.03

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Kapasitas DPRD 2.932.500.000,00 0,00


02.2.04

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pendalaman Tugas DPRD 2.000.000.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.04.02 Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 100.000.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.04.03 Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 60.500.000,00 0,00 Pimpinan dan
02.2.04.04 Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 300.000.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.04.05 Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Program Kerja DPRD 472.000.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.04.07 Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 1.880.000.000,00 0,00


02.2.05 Masyarakat

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Kunjungan Kerja dalam Daerah 20.000.000,00 0,00 Anggota DPRD


02.2.05.01

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 60.000.000,00 0,00 Anggota DPRD


02.2.05.02

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Reses 1.800.000.000,00 0,00 Anggota DPRD


02.2.05.03

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Tugas DPRD 3.190.230.000,00 0,00


02.2.08

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 2.000.000.000,00 0,00 Pimpinan dan
02.2.08.01 DPRD Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 100.000.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.08.02 Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan 990.230.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.08.03 Musyawarah Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 100.000.000,00 0,00 Pimpinan dan


02.2.08.04 Anggota DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 6.604.464.450,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 6.000.000,00 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD


01.2.01.01 Perangkat Daerah

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase 100 % 3.850.000.000,00 100 % 0,00
01.2.02 pemenuhan
administrasi keuangan
PD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya 1 Tahun 3.850.000.000,00 1 Tahun 0,00
01.2.02.01 penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2.000.000,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.03.03 SKPD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya 100% 914.014.950,00 0,00


01.2.06 kebutuhan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan 100% 32.080.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kebutuhan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 350.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.06.04

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 87.256.450,00 0,00 Sekretariat DPRD


01.2.06.05 Penggandaan

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 66.470.500,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.06.06 Perundang-undangan

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 378.208.000,00 0,00 Sekretariat DPRD


01.2.06.09 Konsultasi SKPD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 0,00 0,00


01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 0,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.07.09 Lainnya

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya 100% 1.432.449.500,00 0,00


01.2.08 Pemerintahan Daerah kebutuhan jasa
pelayanan umum
kantor
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.406.500,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.08.01

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 196.393.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.08.02 Air dan Listrik

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 50.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.08.03 Kantor

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan 100% 1.140.650.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.08.04 kebutuhan jasa
pelayanan umum
kantor
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 400.000.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 300.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD


01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 100.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.09.09 Bangunan Lainnya

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 29.648.189.000,00


02 PEMERINTAHAN DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan 28.509.100.000,00 0,00


02.2.15 DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan 28.000.000.000,00 0,00


02.2.15.01 DPRD

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 250.000.000,00 0,00


02.2.15.02

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 259.100.000,00 0,00


02.2.15.03

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Layanan Administrasi DPRD 1.139.089.000,00 0,00


02.2.16

4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.139.089.000,00 0,00 Pimpinan dan
02.2.16.03 DPRD Anggota DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 13.710.180.000,00

7.01 KECAMATAN 13.710.180.000,00

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN BLORA 13.710.180.000,00

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 10.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah pelaksanaan 10.000.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pembinaan (bimtek,
sosialisasi, konsultasi)
wawasan kebangsaan
dan ketahanan
nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah pelaksanaan 28 Kali 5.000.000,00 28 Kali 0,00 Kecamatan Blora
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan pembinaan (bimtek,
dan Ketahanan Nasional sosialisasi, konsultasi)
wawasan kebangsaan
dan ketahanan
nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah pelaksanaan 28 Kali 5.000.000,00 28 Kali 0,00 Kecamatan Blora
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan pembinaan (bimtek,
sosialisasi, konsultasi)
wawasan kebangsaan
dan ketahanan
nasional
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 20.000.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 15.000.000,00 Dana Transfer 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah pelaksanaan 28 Kali 10.000.000,00 28 Kali 0,00 Kecamatan Blora
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan koordinasi sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI,
dan Instansi verikal di
wilayah kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah pelaksanaan 28 Kali 5.000.000,00 28 Kali 0,00 Kecamatan Blora
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat koordinasi dengan
tokoh agama dan
tokoh masyarakat
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Penerapan dan Penegakan 5.000.000,00 Dana Transfer 0,00
04.2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Umum-Dana
Daerah Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan 28 Desa/Kel 5.000.000,00 28 Desa/Kel 0,00 Kecamatan Blora
04.2.02.01 yang Tugas dan Fungsinya di Bidang koordinasi penegakan
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan peraturan
dan/atau Kepolisian Negara Republik perundang-undangan
Indonesia
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Terkoordinasikannya 3.302.450.000,00 0,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN peningkatan kualitas
pelayanan pada
kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100 % 65.600.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
03.2.01 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan desa Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang 16 Desa 5.600.000,00 16 Desa 0,00 Kecamatan Blora
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan melaksanakan
Pembangunan di Desa Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 56 Kali 25.000.000,00 56 Kali 0,00 Kecamatan Blora
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan kegiatan
Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja pemberdayaan
Kecamatan masyarakat yang
dilakukan oleh
pemerintah dan
swasta di wilayah
kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 56 Kali 35.000.000,00 56 Kali 0,00 Kecamatan Blora
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah koordinasi kegiatan
Kecamatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase 100 % 3.236.850.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
03.2.02 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan Alokasi Umum
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam jumlah Kelurahan yang 12 kelurahan 12.000.000,00 12 Kelurahan 0,00 Kecamatan Blora
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan melaksanakan
Pembangunan di Kelurahan musrenbang
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 10 paket 1.225.000.000,00 12 paket 0,00 Kecamatan Blora
03.2.02.02 Kelurahan prasarana yang
terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pelaksanaan 4 kali 1.999.850.000,00 4 kali 0,00 Kecamatan Blora
03.2.02.03 kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Terselenggaranya 10.000.000,00 0,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA koordinasi dan
pelayanan pada
kecamataan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 10.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum-Dana
Desa Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danJumlah Desa yang 16 Desa 10.000.000,00 16 Desa 0,00 Kecamatan Blora
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah melaksanakan
pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Dan aset
desa
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 10.323.130.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tersusunnya dokumen 4 dokumen 3.500.000,00 Dana Transfer 4 dokumen 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan PD yang Umum-Dana
tersusun Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen 100% 3.500.000,00 100% 0,00 Kecamatan Blora
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang
tersusunl
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.942.660.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan gaji dan 12 Bulan 9.850.000.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.02.01 tunjangan

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pemenuhan 12 Bulan 92.660.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.02.02 ASN administrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.000.000,00 Dana Transfer 0,00


01.2.06 Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi 12 bulan 5.500.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan peralatan 4 Unit 38.000.000,00 4 Unit 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.02 Kantor da perlengkapan

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 65.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.04 Logistik Kantor

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 3.500.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 2.000.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 96 kali 33.000.000,00 96 kali 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Terbangunnya gedung 1 paket, 250 unit, 3 0,00 3 unit 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah kantor, Terpenuhinya unit
bangunan fasum,
Tersedianyakursi rapat
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Pemenuhan kursi 100% 0,00 0,00 Kecamatan Blora
01.2.07.05 rapat

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Pemenuhan gedung 100% 0,00 100% 0,00 Kecamatan Blora
01.2.07.09 Lainnya kantor

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemenuhan bangunan 100% 0,00 0,00 Kecamatan Blora
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya fasum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 193.440.000,00 Dana Transfer 0,00


01.2.08 Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 3.100.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.08.01 Surat Menyurat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 54.000.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 1 Tahun 14.720.000,00 1 Tahun 0,00 Kecamatan Blora
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 121.620.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 36.530.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 1 Unit 21.530.000,00 1 Unit 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas jabatan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 1 Tahun 5.000.000,00 1 Tahun 0,00
01.2.09.06 mesin lainnya yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung Kantor 1 Unit 10.000.000,00 1 Unit 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya atau Bangunan
Lainnya yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Terselenggaranya 25.000.000,00 0,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK koordinasi dan
pelayanan pada
kecamataan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 19.600.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 19.600.000,00 Dana Transfer 0,00


02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 170 Orang 19.600.000,00 170 Orang 0,00 Kecamatan Blora
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Prosentase koordinasi 100 % 25.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat penyelenggaraan Umum-Dana
pemerintahan yg Alokasi Umum
dilimpahkan kepada
camat
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah pelayanan 150 Izin 10.000.000,00 150 Izin 0,00 Kecamatan Blora
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non perizinan non usaha
Usaha yang telah
dilaksanakan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 16 Kali 15.000.000,00 16 Kali 0,00 Kecamatan Blora
02.2.04.03 Terkait Dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB/P2 di
Dilimpahkan wilayah Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.904.760.500,00

7.01 KECAMATAN 3.904.760.500,00

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN JEPON 3.904.760.500,00

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 27.350.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah kegiatan 27.350.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah fasilitasi, koordinasi Umum-Dana
dan pembinaan Alokasi Umum
(bimtek, sosialisasi,
konsultasi) wawasan
kebangsaan dan
ketahanan nasional
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Julah kegiatan 27.350.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan fasilitasi, koordinasi
dan Ketahanan Nasional dan pembinaan
(bimtek,sosialisasi,
konsultasi) wawasan
kebangsaan dan
ketahanan nasional
terselenggara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 45.900.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 45.900.000,00 Dana Transfer 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi dengan Umum-Dana
Tokoh Agama dan Alokasi Umum
Tokoh Masyarakat
ditingkat Kecamatan,
Jumlah kegiatan
koordinasi sinergitas
antara POLRI, TNI dan
instansi vertikal
diwilayah kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah kegiatan 30.000.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan koordinasi sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan
instansi
vertikaldiwilayah
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah Kegiatan 15.900.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat Koordinasi dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
ditingkat Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 639.246.000,00 98 % 450.000.000,00


03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah desa yang 83.724.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.01 melaksanakan Umum-Dana
musyawarah Alokasi Umum
perencanaan
pembangunan desa,
Jumlah pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat ditingkat
kecamatan, Jumlah
pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan
masyarakatyang
dilakukan oleh
pemerintah dan
swasta diwilayah kerja
kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah desa yang 1.459.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan melaksanakan
Pembangunan di Desa musyawarah
perencanaan
pembangunan desa
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 34.110.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan kegiatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja pemeberdayaan
Kecamatan masyarakat yang
dilakukan oleh
pemerintah dan
swasta diwilayah kerja
kecamatan yang
tersinkronisasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 48.155.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan
Kecamatan pemeberdayaan
masyarakat di
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan JUmlah sarana dan 555.522.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.02 prasarana kelurahan Umum-Dana
yang terbangun, Alokasi Umum
Jumlah kelurahan
yang melaksanakan
musyaarah
perencanaan
pembangunan
kelurahan,
Pemenuhan
pemberdayaan
masyarakat di
kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kelurahan 1.334.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan yang melaksanakan
Pembangunan di Kelurahan musyawarah
perencanaan
pembangunan
kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 350.000.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.02.02 Kelurahan prasarana di kelurahan
yang terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah kelurahan 204.188.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.02.03 yang melaksanakan
pemberdayaan
masyarakat
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 15.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Jumlah desa yang 24 Desa 15.000.000,00 Dana Transfer 24 Desa 15.000.000,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan telah dilaksanakan Umum-Dana
Desa pembinaan dan Alokasi Umum
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 100 % 15.000.000,00 100 % 15.000.000,00 Kecamatan Jepon
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 3.148.264.500,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Jumlah dokumen 4 Dokumen 3.325.000,00 Dana Transfer 4 Dokumen 3.325.000,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan PD yang Umum-Dana
tersusun Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 100 % 3.325.000,00 100 % 3.325.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang
tersusun

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Gaji dan tunjangan 12 bulan, 21 orang 2.715.400.000,00 Dana Transfer 12 bulan, 21 15400000.00000000,
01.2.02 ASN yang Umum-Dana orang 2700000000.000000
terbayarkan, Alokasi Umum
Honorarium pengelola
keuangan yang
terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang 100 % 2.700.000.000,00 100 % 2.700.000.000,00
01.2.02.01 terbayarkan gaji dan
tunjangannya
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah bulan 100 % 15.400.000,00 100 % 15.400.000,00
01.2.02.02 ASN pemenuhan
honorarium pengelola
keuangan yang
terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah komponen 1 Tahun, 12 Bulan, 223.864.500,00 Dana Transfer 1 Tahun, 12 0.000000000000000,
01.2.06 instalasi 12 Bulan, 4 Unit, 52 Umum-Dana Bulan, 12 2000000.000000000,
listrik/penerangan Unit, <input Alokasi Umum bulan, 4 Unit, 10000000.00000000,
bangunan kantor yang type="text" 52 Unit 13000000.00000000,
diadakan, Jumlah id="new_7313642_ta 45000000.00000000,
peralatan dan rget_utama" 47546000.00000000,
perlengkapan kantor name="target_utama 103918500.0000000
yang diadakan, " style="width: 98%;"
Pemenuhan bahan role="textbox"
bacaan dan peraturan class="editable">
perundang undangan,
Pemenuhan bahan
logistik kantor,
Pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Pemenuhan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 100 % 13.000.000,00 100 % 0.000000000000000, Kecamatan Jepon
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi 13000000.00000000
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan 100 % 47.500.000,00 100 % 45.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.02 Kantor perlengkapan kantor
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.03

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor JUmlah terlaksananya 100 % 103.818.500,00 100 % 103.918.500,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.04 pemenuhan bahan
logistik kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah terlaksananya 100 % 10.000.000,00 100 % 10.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah terlaksananya 100 % 2.000.000,00 100 % 2.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan bahan
bacaan dan perundang
undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah terlaksananya 100 % 47.546.000,00 100 % 47.546.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 0,00 Dana Transfer 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Mebel 0,00 0,00 Kecamatan Jepon


01.2.07.05

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 0,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.07.09 Lainnya

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 0,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenuhan jasa 115.300.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah komunikasi, Umum-Dana
sumberdaya air dan Alokasi Umum
listrik, Pemenuhan
jasa pelayanan umum
kantor, Pemenuhan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor,
Pemenuhan jasa surat
menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan dalam 1.500.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.08.01 pemenuhan jasa surat
menyurat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Jumlah bulan dalam 52.400.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.08.02 Air dan Listrik pemenuhan jasa
komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah bulan dalam 5.000.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.08.03 Kantor pemenuhan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan dalam 56.400.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.08.04 pemenuhan jasa
pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah gedung kantor 1 jenis, 2 unit, 26 unit 90.375.000,00 Dana Transfer 1 jnis, 2 unit, 0.000000000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan bangunan lainnya Umum-Dana 26 unit 6000000.000000000,
yang terpelihara, Alokasi Umum 10000000.00000000,
Jumlah kendaraan 30000000.00000000,
lapangan yang 40000000.00000000
terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan, Jumlah
mebel yang
terpelihara, Jumlah
peralatan dan mesin
lainnya yang
terpelihara1, Jumlah
sarana dan prasana
pendukung gedung
kantor yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 100 % 30.000.000,00 100 % 30.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang 4.375.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.05 terpelihara

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 100 % 6.000.000,00 100 % 6.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.06 mesin yang terpelihara

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 100 % 40.000.000,00 100 % 40.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan yang
terpelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan


Jumlah sarana dan 100 % 10.000.000,00 100 % 10.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
prasarana pendukung
Bangunan Lainnya gedung kantor yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 29.000.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah partisipasi 200 orang 14.000.000,00 200 orang 0.000000000000000,
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan masyarakat dalam 14000000.00000000
forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 100 % 14.000.000,00 100 % 14.000.000,00 Kecamatan Jepon
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah izin non usaha 15.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat yang dikeluarkan, Umum-Dana
Jumlah koordinasi Alokasi Umum
penderasan PBB P2 di
wilayah kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah izin non usaha 5.000.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non yang dikeluarkan
Usaha
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 10.000.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB P2
Dilimpahkan diwilayah kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.968.835.922,00

7.01 KECAMATAN 2.968.835.922,00

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00 KECAMATAN BOGOREJO 2.968.835.922,00

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 40.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100% 40.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya Umum-Dana
penyelenggaraan Alokasi Umum
urusan pemerintahan
umum sesuai
penugasan Kepala
Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah kegiatan 2 kali 40.000.000,00 2 kali 0,00 kecamatan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan fasilitasi, koordinasi bogorejo
dan Ketahanan Nasional dan pembinaan
(bimtek, sosialisasi,
konsultasi) wawasan
kebangsaan dan
ketahanan nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 0,00 0,00 kecamatan
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan bogorejo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 20.000.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase 100% 20.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum pelaksanaan Umum-Dana
koordinasi upaya Alokasi Umum
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah kegiatan 2 kali 20.000.000,00 2 kali 0,00
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan koordinasi sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara Polri, TNI dan
instansi vertikal di
wilayah kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 72.000.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100% 72.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
03.2.01 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan desa, Alokasi Umum
terlaksananya kegiatan
pemberdayaan
masyarakat di wilayah
kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 10 kali 45.000.000,00 10 kali 0,00
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan kegiatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja pemberdayaan
Kecamatan masyarakat yang
dilakukan oleh
pemerintah dan
swasta di wilayah kerja
kecamatan yang
tersinkronisasi, Jumlah
pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat di tingkat
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan prosentase 100% 27.000.000,00 100% 0,00
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah pelaksanaan kegiatan
Kecamatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 10.360.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100% 10.360.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pelaksanaan Umum-Dana
Desa koordinasi pembinaan Alokasi Umum
dan pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 14 desa 10.360.000,00 14 desa 0,00 kecamatan
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan bogorejo
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.792.655.922,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100% 10.560.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya Umum-Dana
penyusunan Alokasi Umum
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 8 dokumen 8.560.000,00 8 dokumen 0,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Bogorejo
tersusun, jumlah
koordinasi dan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.510.800.000,00 Dana Transfer


01.2.02 Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 19 orang 2.500.000.000,00 19 orang 0,00 Kecamatan
01.2.02.01 ASN yang Bogorejo
terbayarkan,
Honorarium Pengelola
Keuangan yang
terbayarkan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 10.800.000,00 0,00 Kecamatan


01.2.02.02 ASN Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.315.000,00 Dana Transfer 0,00


01.2.06 Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 23.350.000,00 0,00 Kecamatan


01.2.06.02 Kantor Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.350.000,00 0,00 Kecamatan


01.2.06.03 Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 42.855.000,00 0,00 Kecamatan


01.2.06.09 Konsultasi SKPD Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 5.000.000,00 0,00 Kecamatan


01.2.06.11 Penggandaan Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Bogorejo
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan, Jumlah
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang diadakan,
Jumlah peralatan
rumah tangga yang
tersedia, Pemenuhan
Bahan Logistik Kantor,
Pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Pemenuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan,
Pemenuhan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.15 Perundang-Undangan Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.760.000,00 0,00 Kecamatan


01.2.06.16 Bogorejo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang terpenuhinya meja dan 100%, 98% 0,00 Dana Transfer 100%, 98% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah kursi rapat, Umum-Dana
terpenuhinya peralatan Alokasi Umum
dan mesin lainnya,
terpenuhinya sarana
dan prasarana
pendukung gedung
atau bangunan
lainnya,
terpenuhinyasarana
dan prasarana gedung
dan bangunan lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Mebel prosentase 100% 0,00 100% 0,00 Kecamatan
01.2.07.05 pemenuhan mebel Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya prosentase 100% 0,00 100% 0,00 Kecamatan
01.2.07.06 pemenuhan peralatan Bogorejo
dan mesin lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung prosentase 98% 0,00 98% 0,00 Kecamatan
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya pemenuhan sarana Bogorejo
dan prasarana gedung
kantor atau bangunan
lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung prosentase 98% 0,00 98% 0,00 Kecamatan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pemenuhan sarana Bogorejo
dan prasarana
pendukung gedung
atau bangunan lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 81.980.922,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Umum-Dana
penunjang Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.08.01 menyurat, Pemenuhan Bogorejo
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik, Pemenuhan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor,
Pemenuhan jasa
pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 21.980.922,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik Bogorejo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 4.000.000,00 0,00 Kecamatan


01.2.08.03 Kantor Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.000.000,00 0,00 Kecamatan


01.2.08.04 Bogorejo

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 39.000.000,00 Dana Transfer


01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan 100% 24.000.000,00 100% 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan, Jumlah
Mebel yang
terpelihara, Jumlah
peralatan dan mesin
lainnya yang
terpelihara, Jumlah
gedung kantor dan
bangunan lainnya
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00
01.2.09.05

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 0,00


01.2.09.06

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 10.000.000,00 0,00


01.2.09.09 Bangunan Lainnya

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 33.820.000,00 85 % 500.000.000,00


02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Presentase koordinasi 100% 15.400.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan penyelenggaraan Umum-Dana
kegiatan pemerintahan Alokasi Umum
di tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 150 orang 15.400.000,00 150 orang 0,00 kecamatan
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam bogorejo
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100% 18.420.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat pelaksanaan urusan Umum-Dana
pemerintahan yang Alokasi Umum
dilimpahkan kepada
Camat
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang prosentase 100% 7.720.000,00 100% 0,00 kecamatan
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non pelaksanaan urusan bogorejo
Usaha pemerintahan yang
terkait pelayanan dan
perizinan non usaha
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 10.700.000,00 0,00 kecamatan
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang bogorejo
Dilimpahkan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.346.438.752,00

7.01 KECAMATAN 2.346.438.752,00

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN TUNJUNGAN 2.346.438.752,00

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 50.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100 % 50.000.000,00 0.000000000000000,
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah penyelenggaraan 60000000.00000000
urusan pemerintahan
umum sesuai
penugasan kepala
daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah Kegiatan 3 Kali 50.000.000,00 50.000.000,00 Masyarakat dan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi Pemerintahan
dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan Kecamatan
(Bimtek, Sosialisasi, Tunjungan
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terselenggara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 30.000.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase 100 % 30.000.000,00 100% 0.000000000000000,
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum pelaksanaan 45000000.00000000
koordinasi upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 12 kali 30.000.000,00 12 kali 45.000.000,00 Masyarakat dan
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi sinergitas Pemerintahan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan Kecamatan
Instansi Vertikal di Tunjungan
wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 103.800.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100 % 103.800.000,00 100 % 0.000000000000000,
03.2.01 pelaksanaan kegiatan 125000000.0000000
pemberdayaan desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 12 bulan 40.000.000,00 12 Bulan 55.000.000,00 Masyarakat
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan Kecamatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan Tunjungan
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 5 kali 63.800.000,00 5 kali 70.000.000,00 Masyarakat
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan Kecamatan
Kecamatan Pemberdayaan Tunjungan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 10.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 10.000.000,00 15.000.000,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pelaksanaan
Desa koordinasi pembinaan
dan pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 10.000.000,00 0,00 Admininstrasi
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan Pemerintahan
pembinaan dan Desa
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.111.138.752,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 5.000.000,00 Dana Transfer 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya Umum-Dana 7000000.000000000
penyusunan Alokasi Umum
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 6 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Tunjungan
tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 12 Bulan 2.000.000,00 2.000.000,00 Kecamatan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Tunjungan
laporan capaian
kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.918.600.002,00 Dana Transfer
01.2.02 Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 1.900.000.002,00 2.000.000.000,00 Aparatur
01.2.02.01 ASN yang terbayarkan Kecamatan
Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Honorarium Pengelola 12 Bulan 18.600.000,00 20.000.000,00 Aparatur
01.2.02.02 ASN Keuangan yang Kecamatan
terbayarkan Tunjungan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.317.250,00 Dana Transfer 0,00


01.2.06 Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 40.000.000,00 45.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.04 Logistik Kantor Tunjungan

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 34.890.000,00 40.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Tunjungan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan bahan 5.000.000,00 5.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.11 Penggandaan bacaan dan peraturan Tunjungan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 bulan 5.427.250,00 6.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Tunjungan
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 2.000.000,00 6.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.15 Perundang-Undangan bacaan dan peraturan Tunjungan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 63.621.500,00 Dana Transfer 0.000000000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Umum-Dana 70000000.00000000
penunjang Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 2.000.000,00 3.000.000,00 Pemerintahan
01.2.08.01 menyurat Kecamtan
Tunjungan

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 27.621.500,00 35.000.000,00 Pemerintahan
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Kecamtan
daya air dan listrik Tunjungan

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 Bulan 4.000.000,00 5.000.000,00 Pemerintahan
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Kecamtan
perlengkapan kantor Tunjungan

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 30.000.000,00 35.000.000,00 Pemerintahan
01.2.08.04 pelayanan umum Kecamtan
kantor Tunjungan

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 36.600.000,00 0.000000000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang 40000000.00000000
terpelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan Kendaraan Roda 4, 2 21.600.000,00 25.000.000,00 Barang Milik
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Unit, Kendaraan Daerah yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan Roda 2, 12 UnitR dikelola
terbayarnya pajak Kecamatan
kendaraan Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 2 Unit 5.000.000,00 7.000.000,00 Barang Milik
01.2.09.06 mesin lainnya yang Daerah yang
terpelihara dikelola
Kecamatan
Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 10.000.000,00 15.000.000,00 Barang Milik
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Daerah yang
yang terpelihara dikelola
Kecamatan
Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 41.500.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase koordinasi 100% 16.500.000,00 100 % 0.000000000000000,
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan penyelenggaraan 20000000.00000000
kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 120 orang 16.500.000,00 120 orang 20.000.000,00 Pemerintah Desa
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam dan Pemerintah
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah Kecamatan
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100% 25.000.000,00 0.000000000000000,
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat pelaksanaan urusan 30000000.00000000
pemerintahan yang
dilimpahkan kepada
Camat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah izin non usaha 150 Ijin 10.000.000,00 12.000.000,00 Masyarakat
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non yang dikeluarkan Kecamatan
Usaha Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Koordinasi 24 Kali 15.000.000,00 18.000.000,00 Masyarakat
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Penderasan PBB P2 di Kecamatan
Dilimpahkan wilayah Kecamatan Tunjungan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.188.548.670,00

7.01 KECAMATAN 2.188.548.670,00

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00 KECAMATAN BANJAREJO 2.188.548.670,00

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 29.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100% 29.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah penyelenggaraan Umum-Dana
urusan pemerintahan Alokasi Umum
umum sesuai
penugasan kepala
daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah Kegiatan 3 kali 29.000.000,00 3 kali 0,00 20 Desa di
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi Kecamatan
dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan Banjarejo
(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terselenggara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 30.000.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase 100% 30.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelesaian Umum-Dana
Gangguan Alokasi Umum
Ketentraman dan
Ketertiban Umum di
Wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 2 kali 16.000.000,00 2 kali 0,00 20 Desa di
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi sinergitas Kecamatan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan Banjarejo
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah Kegiatan 4 kali 14.000.000,00 4 kali 0,00 20 Desa di
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat Koordinasi dengan Kecamatan
Tokoh Agama dan Banjarejo
Tokoh Masyarakat
ditingkat Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 108.300.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100% 108.300.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
03.2.01 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan desa Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah desa yang 20 desa 10.000.000,00 20 desa 0,00 20 Desa di
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan melaksanakan Kecamatan
Pembangunan di Desa Musyawarah Banjarejo
Perencanaan
Pembangunan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 2 kali 54.300.000,00 2 kali 0,00 20 Desa di
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan Kecamatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan Banjarejo
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 2 kali 44.000.000,00 2 kali 0,00 20 Desa di
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan Kecamatan
Kecamatan Pemberdayaan Banjarejo
Masyarakat ditingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 6.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100% 6.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pelaksanaan Umum-Dana
Desa koordinasi pembinaan Alokasi Umum
dan pengawasan
Pemerintahan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 20 desa 6.000.000,00 20 desa 0,00 20 Desa di
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan Kecamatan
pembinaan dan Banjarejo
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.958.248.670,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100% 3.800.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya Umum-Dana
penyusunan Alokasi Umum
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 2 dokumen 1.800.000,00 2 dokumen 0,00 Aparatur
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Kecamatan
tersusun Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 12 kali 2.000.000,00 12 kali 0,00 Aparatur
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Kecamatan
laporan capaian Banjarejo
kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100% 1.707.400.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 bulan 1.700.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.02.01 tunjangan ASN Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 100% 7.400.000,00 100% 0,00 Aparatur
01.2.02.02 ASN penyediaan Kecamatan
administrasi Banjarejo
pelaksanaan tugas
ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase BMD yang 100% 4.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah teradministrasi dengan Umum-Dana
baik Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 4 kali 4.000.000,00 4 kali 0,00 Aparatur
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100% 113.928.670,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana
administrasi umum Alokasi Umum
pada PD
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 7 buah 5.000.000,00 7 buah 0,00 Aparatur
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Kecamatan
Listrik/Penerangan Banjarejo
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 3 unit 0,00 7 unit 0,00 Aparatur
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Kecamatan
yang diadakan Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan 3 unit 2.000.000,00 3 unit 0,00 Aparatur
01.2.06.03 rumah tangga yang Kecamatan
tersedia Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 64.850.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.06.04 Logistik Kantor Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 6.078.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Kecamatan
penggandaan Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Kecamatan
perundang-undangan Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 33.000.670,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Kecamatan
Rapat Koordinasi dan Banjarejo
Konsultasi SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100% 0,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pengadaan barang Umum-Dana
milik daerah pada PD Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 1 unit 0,00 3 unit 0,00 Aparatur
01.2.07.05 diadakan Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 3 unit 0,00 3 unit 0,00 Aparatur
01.2.07.06 mesin lainya yang Kecamatan
memadai Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan 1 unit 0,00 1 unit 0,00 Aparatur
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana pendukung Kecamatan
gedung kantor atau Banjarejo
bangunan lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 105.400.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Umum-Dana
penunjang Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.08.01 menyurat Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 32.400.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Kecamatan
daya air dan listrik Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Kecamatan
perlengkapan kantor Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 68.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.08.04 pelayanan umum Kecamatan
kantor Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100% 23.720.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana
terpelihara Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 16 unit 20.720.000,00 25 unit 0,00 Aparatur
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Kecamatan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan Banjarejo
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 1 jenis 3.000.000,00 1 jenis 0,00 Aparatur
01.2.09.06 mesin lainnya yang Kecamatan
terpelihara Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 0,00 1 unit 0,00 Aparatur
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Kecamatan
yang terpelihara Banjarejo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 57.000.000,00 85 % 500.000.000,00


02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase koordinasi 100% 41.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan penyelenggaraan Umum-Dana
kegiatan pemerintahan Alokasi Umum
di tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 150 orang 25.000.000,00 150 orang 0,00 20 Desa di
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam Kecamatan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah Banjarejo
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah rapat 4 kali 16.000.000,00 4 kali 0,00 20 Desa di
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi kegiatan Kecamatan
pemerintahan di Banjarejo
tingkat kecamatan
yang terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100% 16.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat pelaksanaan urusan Umum-Dana
pemerintahan yang Alokasi Umum
dilimpahkan kepada
Camat
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Izin Non 5 izin 8.000.000,00 5 izin 0,00 20 Desa di
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Kecamatan
Usaha dikeluarkan Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 2 kali 8.000.000,00 2 kali 0,00 20 Desa di
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB P2 di Kecamatan
Dilimpahkan wilayah kecamatan Banjarejo

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 12.187.596.868,00

7.01 KECAMATAN 12.187.596.868,00

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00 KECAMATAN CEPU 12.187.596.868,00

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 4.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100 % 4.000.000,00 Pendapatan Asli 0, 100 % 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Daerah(PAD)
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah Kegiatan 4 Kali 4.000.000,00 4 Kali 0,00
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan Koordinasi
Forkompimcam

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 53.675.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase 100 % 28.140.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pelaksanaan Daerah(PAD)
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 4 Kali 22.235.000,00 4 Kali 0,00
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi Sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah Kegiatan 4 Kali 5.905.000,00 4 Kali 0,00
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat Koordinasi dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat di
Tingkat Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Persentase Penerapan 100 % 25.535.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
04.2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala dan Penegakan Daerah(PAD)
Daerah Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Jumlah Pelaksanaan 4 Kali 25.535.000,00 4 Kali 0,00
04.2.02.01 yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Koordinasi Penegakan
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan
dan/atau Kepolisian Negara Republik Perundang-Undangan
Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 5.137.745.000,00 98 % 450.000.000,00


03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 66.730.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
03.2.01 Pelaksanaan Kegiatan Daerah(PAD)
Pemberdayaan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah Desa yg 11 Desa 4.340.000,00 11 Desa 0,00
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan Melaksanakan
Pembangunan di Desa Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 11 Kali 55.525.000,00 11 Kali 0,00
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat yang
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
Tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 4 Kali 6.865.000,00 4 Kali 0,00
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kegiatan
Kecamatan Pemberdayaan
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase 100 % 5.071.015.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
03.2.02 Pelaksanaan Kegiatan Daerah(PAD)
Pemberdayaan
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah Kelurahan 6 Kelurahan 2.715.000,00 6 Kelurahan 0,00
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan yang Melaksanakan
Pembangunan di Kelurahan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Kelurahan
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 27 Unit 4.470.000.000,00 27 Unit 0,00
03.2.02.02 Kelurahan prasarana kelurahan
yang terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemenuhan 6 Kelurahan 598.300.000,00 6 Kelurahan 0,00
03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 7.255.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100 % 7.255.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Pelaksanaan Daerah(PAD)
Desa Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Desa yang 11 Desa 7.255.000,00 11 Desa 0,00
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa Telah Dilaksanakan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 6.953.727.868,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 4.550.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Daerah(PAD)
Penyusunan
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1.450.000,00 2 Dokumen 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah Perencanaan
Perangkat Daerah
yang Tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Koordinasi 12 Kali 1.650.000,00 12 Kali 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja da Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 8 Dokumen 1.450.000,00 8 Dokumen 0,00
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 % 6.056.800.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.02 Pemenuhan Daerah(PAD)
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 58 orang 6.046.480.000,00 60 orang 0,00
01.2.02.01 ASN yang
Terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Honorarium Pengelola 12 bulan 10.320.000,00 12 bulan 0,00
01.2.02.02 ASN Keuangan yang
Terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 138.897.868,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.06 Pemenuhan Daerah(PAD)
Administrasi Umum
pada Perangkat
Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 8 Jenis 4.515.000,00 8 Jenis 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 84.871.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.04 Logistik Kantor

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Barang 12 Bulan 9.746.868,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.05 Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan Bahan 12 Bulan 3.300.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.06 Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 36.465.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 668.600.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Daerah(PAD)
Penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 bulan 2.000.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.01 Surat Menyurat

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 bulan 49.150.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 bulan 617.450.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.04 Pelayanan Umum
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 100 % 84.880.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah yang Daerah(PAD)
Terpelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Kendaraan 9 Unit 63.880.000,00 9 Unit 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang
Memadai
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 3 Unit 11.000.000,00 3 Unit 0,00
01.2.09.06 Mesin Lainya yang
Memadai
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung 1 Unit 10.000.000,00 1 Unit 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lain yang Memadai
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 31.194.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase Koordinasi 100 % 20.819.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Daerah(PAD)
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Partisipasi 180 Orang 12.389.000,00 185 Orang 0,00
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Masyarakat dalam
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
Terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Rapat 4 Kali 8.430.000,00 4 Kali 0,00
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
yang Terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100 % 10.375.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Daerah(PAD)
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada
Camat
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Izin Non 11.000 Izin 4.140.000,00 12.000 Izin 0,00
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang
Usaha Dikeluarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Koordinasi 12 Kali 6.235.000,00 12 Kali 0,00
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Penderasan PBB-P2
Dilimpahkan di Wilayah Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
RENCANA INDIKATIF PEMBANGUNAN FISIK PADA KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
PROGRAM Kegiatan Pembangunan
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Sarana dan
MASYARAKAT Kelurahan Prasarana Pembangunan Perbaikan Pos Jaga Mentul Indah Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
DESA DAN Kelurahan
KELURAHAN
Pembangunan Perbaikan Pos Jaga Mentul Indah Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pembangunan Gedung Posyandu RW.16 Kel. Balun 1 Kegiatan 90.100.000,00
Pavingisasi Lorong 2 Ngareng Sawahan RW.01 Kel. Cepu 1 Kegiatan 181.500.000,00
Pavingisasi Jl. Ronggolawe RT.01 RW.08 Kel. Cepu 1 Kegiatan 181.500.000,00
Pavingisasi Jalan RT.02 RW.09 Kel. Cepu 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pavingisasi Jalan Dumai RT.04 RW.15 Kel. Balun 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pavingisasi Jaling RT.06 RW.15 Kel. Balun 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pavingisasi Jaling Balun Gendeng RW.07 Kel. Balun 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pavingisasi Jaling RT.02 RW.06 Kel. Balun 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pavingisasi Jalan RW.11 Kel. Balun 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pavingisasi Jalan RW.13 Kel. Balun 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.04 RW.01 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.06 RW.02 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.04 RW.05 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.03 RW.09 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.01 RW.04 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.04 RW.02 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 135.900.000,00
Pembangunan Paving Jalan RT.04 RW.06 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RW.02 Kel. Karangboyo 1 Kegatan 135.800.000,00
Pengaspalan Jl. Mutiara 2 RT.03 RW.03 Kel. Ngelo 1 Kegiatan 181.700.000,00
Perbaikan Jl. Orde Baru RT.02 RW.02 Kel. Ngelo 1 Kegiatan 90.900.000,00
Pavingisasi Jaling RT.03 RW.07 Kel. Ngelo 1 Kegiatan 109.300.000,00
Pavingisasi Jaling Trembesi RT.02 RW.04 Kel. Ngelo 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Dk. Pethak RT.03 RW.06 Kel. Tambakromo 1 Kegiatan 89.100.000,00
Pembangunan Parit dan Drainase RT.01 RW.04 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 90.900.000,00
Pembangunan Drainase RT.08 RW.02 Kel. Ngroto 1 Kegiatan 90.900.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.931.682.000,00

7.01 KECAMATAN 1.931.682.000,00

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00 KECAMATAN JIKEN 1.931.682.000,00

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 30.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase koordinasi 100 % 30.000.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. 30.000.000,00 0,00


05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 28.000.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase 100 % 28.000.000,00 100 % 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum pelaksanaan
koordinasi upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 5 kali 28.000.000,00 10 kali 30.000.000,00
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 178.808.400,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100 % 178.808.400,00 100 % 0.000000000000000,
03.2.01 pelaksanaan kegiatan 70000000.00000000
pemberdayaan desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah partisipasi 11 desa 60.000.000,00 11 desa 0,00
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan masyarakat dalam
Pembangunan di Desa forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di desa
yang terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 11 kali 40.000.000,00 12 kali 50.000.000,00
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 10 kali 78.808.400,00 12 kali 0.000000000000000,
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan 80000000.00000000
Kecamatan Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.681.873.600,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Terpenuhinya 100% 3.710.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan dokumen Umum-Dana
perencanaan Alokasi Umum
perangkat daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Prosentase 100% 3.710.000,00 0,00


01.2.01.01 Perangkat Daerah pemenuhan
kenutProsentase
jumlah dokumen
penyusunan
perencanaan dokumen
perangkat daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya 100% 1.512.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.02 kebutuhan Umum-Dana
administrasi Alokasi Umum
pelaksanaan tugas
ASN, persentase
pemenuhan
administrasi keuangan
PD
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 1 Tahun 1.506.000.000,00 1 Tahun 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Prosentase 100% 6.000.000,00 0,00


01.2.02.02 ASN pemenuhan kebutuhan
pelaksanaan
administrasi tugas
ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100% 69.582.500,00 Dana Transfer 100 0,00
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana
administrasi umum Alokasi Umum
pada PD,
Terpenuhinya rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD,
terpenuhinya
kebutuhan logistik
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Komponen Instalasi Prosentase 100% 4.180.000,00 0,00 Pelayanan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pemenuhan kebutuhan Perkantoran
komponen instalasi Kecamatan Jiken
listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Prosentase 100% 300,00 0,00 Pelayanan
01.2.06.02 Kantor pemenuhan peralatan Perkantoran
dan mesin kantor Kecamatan Jiken
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Prosentase 100% 200,00 0,00 Pelayanan
01.2.06.03 pemenuhan alat Perkantoran
rumah tangga Kecamatan Jiken
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Prosentase 100% 35.117.000,00 0,00 Pelayanan
01.2.06.04 pemenuhan kebutuhan Perkantoran
logistik kantor Kecamatan Jiken

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 4 buah 5.760.000,00 5 buah 0,00 Pelayanan
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Perkantoran
penggandaan Kecamatan Jiken
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 3 buah 1.925.000,00 3 buah 0,00 Pelayanan
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Perkantoran
perundang-undangan Kecamatan Jiken
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Prosentase 100% 22.600.000,00 0,00 Pelayanan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan kebutuhan Perkantoran
rapat koordinasi Kecamatan Jiken
dankonsultasi dan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase barang 100% 600,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah milik daerah yang
terpelihara,
Terpenuhinya
kebutuhan kendaraan
dinas lapangan,
Terpenuhinya
pengadaan sarana
prasarana gedung
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Prosentase jumlah 100% 0,00 0,00
01.2.07.02 atau Lapangan pemenuhan kebutuhan
kendaraan dinas
lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Mebel lJumlah kendaraan 1 kali 200,00 0,00
01.2.07.05 lapangan yang
terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase 100% 200,00 0,00
01.2.07.06 pemenuhan kebutuhan
peralatan dan mesin
lainnyar
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Prosentase 100% 100,00 0,00
01.2.07.09 Lainnya pemenuhan gedung
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Prosentase 100% 100,00 0,00
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya pemenuhan kebutuhan
pengadaan sarana dan
prasarana gedung
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 73.240.000,00 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa
penunjang

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 1 tahun 1.000.000,00 1 tahun 0,00
01.2.08.01 menyurat

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 28.800.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 3 unit 3.570.000,00 5 unit 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 2 orang 39.870.000,00 0,00
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100% 23.340.500,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang
terpelihara,
Terpenuhinya
pemeliharaan
/Rehabiliasi sarana
prasarana gedung
kantor laiinya,
Terpenuhinya
pemeliharaan
/rehabilitasi gedung
kantor dan bangunan
laiinya, Terpenuhinya
pemeliharaan
peralatan dan mesin
laiinya
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Prosentase 100% 4.300.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan pemenuhan
Dinas Operasional atau Lapangan penyediaan jasa
pemeliharaan pajak
dan perizinan
kendaraan dinas
operasional atau
lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan Mebel Prosentase 100% 100,00 0,00
01.2.09.05 pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan mebel
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase 100% 8.060.000,00 0,00
01.2.09.06 pemenuhan
pemeliharaan
peralatan dan mesin
laiinya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Prosentase 100% 100,00 0,00


01.2.09.07 pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan aset
laiinya
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Prosentase 100% 1.980.300,00 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan
/rehabilitasi gedung
kantor dan bangunan
laiinya
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prosentase 100% 9.000.000,00 0,00
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan pemenuhan kebutuhan
Lainnya rehabilitasi sarana
prasarana gedung
kantor laiinya
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 13.000.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Prosentase koordinasi 100 % 13.000.000,00 100 % 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan penyelenggaraan
pemerintahan di
tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 11 desa 13.000.000,00 11 desa 0,00
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.719.278.515,00

7.01 KECAMATAN 2.719.278.515,00

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00 KECAMATAN SAMBONG 2.719.278.515,00

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 28.000.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase 100 % 28.000.000,00 100 % 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum pelaksanaan
koordinasi upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 10 kali 28.000.000,00 10 kali 0,00
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 63.000.000,00 98 % 450.000.000,00


03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100 % 63.000.000,00 100 % 0,00
03.2.01 pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan desa
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah partisipasi 10 desa 16.000.000,00 10 desa 0,00
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan masyarakat dalam
Pembangunan di Desa forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
yang terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 12 kali 18.000.000,00 12 kali 0,00
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 12 kali 29.000.000,00 12 kali 0,00
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan
Kecamatan Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.614.278.515,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase dokumen 9.500.000,00 Dana Transfer dokumen 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya Umum-Dana 5.000000000000000
penyusunan Alokasi Umum
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 9.500.000,00 Dokumen 0.000000000000000,
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang 5.000000000000000
tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100, 100% 2.111.100.000,00 Dana Transfer 0 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 1 tahun 2.100.000.000,00 1 tahun 0,00 Kecamatan
01.2.02.01 tunjangan ASN Sambong

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah pemenuhan 1 tahun 11.100.000,00 1 tahun 0,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN honorarium pengelola Sambong
keuangan yang
terbayarkan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah terlaksananya 100, 100 %, 12, 12 80.684.000,00 Dana Transfer 100, 100 %, 12 0,00
01.2.06 pemenuhan bahan bulan Umum-Dana bulan
logistik kantor, Jumlah Alokasi Umum
terlaksananya
pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Persentase
pemenuhan
administrasi umum
pada PD
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 bulan 3.000.000,00 0 0,00 Kecamatan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Sambong
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12,00 35.384.000,00 0 0,00 Kecamatan
01.2.06.04 Logistik Kantor Sambong

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah terlaksananya 12 bulan 7.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan barang Sambong
cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah terlaksananya 1 tahun 3.000.000,00 1 tahun 0,00 Kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan bahan Sambong
bacaan dan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah terlaksananya 12 bulan 32.300.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan Sambong
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100, 100 %, 12 bulan 72.600.000,00 100 %, 12 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa bulan
penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pemenuhan 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.08.01 jasa surat menyurat Sambong

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Jumlah pemenuhan 12 bulan 36.600.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik jasa komunikasi, Sambong
sumber daya air dan
listrik, Pemenuhan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 1 tahun 6.000.000,00 1 tahun 0,00 Kecamatan
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Sambong
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah pemenuhan 12 bulan 27.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.08.04 jasa pelayanan umum Sambong
kantor, Pemenuhan
jasa pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 %, 1paket 340.394.515,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana
terpelihara, Alokasi Umum
Persentase barang
milik daerah yang
terpeliharaPersentase
barang milik daerah
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 1 tahun 35.000.000,00 1 tahun 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeler yang 2 jenis 5.000.000,00 4 jenis 0,00
01.2.09.05 terpelihara

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 1 buah 10.000.000,00 2 buah 0,00
01.2.09.06 mesin lainnya yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 paket 290.394.515,00 1 paket 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 14.000.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 14.000.000,00 0,00


02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 14.000.000,00 0,00


02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.893.298.850,00

7.01 KECAMATAN 2.893.298.850,00

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00 KECAMATAN KEDUNGTUBAN 2.893.298.850,00

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 36.197.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Preentase pemenuhan 100% 36.197.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek.
Sosialisasi. Konsultasi)
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah pelaksanaan 1 kali 36.197.000,00 0,00 Kecamatan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Koordinasi dan Kedungtuban
dan Ketahanan Nasional Pembinaan (Bimtek.
Sosialisasi. Konsultasi)
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 18.300.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Presentase 100% 18.300.000,00 0,00
04.2.03 Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) Pemenuhan Sinergitas
dengan Kepolisian
Negara Republik
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Pelaksanaan 2 kali 18.300.000,00 0,00 Kecamatan
04.2.03.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Sinergitas dengan Kedungtuban
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******) Kepolisian Negara
Republik
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 115.000.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Presentase 100% 115.000.000,00 0,00


03.2.01 Pemenuhan
Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan ,
Presentase
Pemenuhan
Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Desa , Presentase
Pemenuhan
Sinkronisasi Program
Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
Dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah Partisipasi 17 Desa 25.000.000,00 0,00 Kecamatan
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan Masyarakat dalam Kedungtuban
Pembangunan di Desa forum
Musrebangcamdi desa
yg terselenggarakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 4 Kali 50.000.000,00 0,00 Kecamatan
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan masyarakat Kedungtuban
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja yg dilakukan oleh
Kecamatan Pemerintah dan
Swasta di wilayah
Kerja Kecamatan yg
tersingkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan jumlah pelaksanaan 12 kali 40.000.000,00 0,00 Kecamatan
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah rapat pemberdayaan Kedungtuban
Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 17.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Presentase 100% 17.000.000,00 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pemenuhan
Desa Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa , Presentasi
pemenuhan
Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah orang yang 40 Orang 12.000.000,00 0,00 Kecamatan
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa memahami Kedungtuban
tentangPengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Jumlah orang yg telah 200 orang 5.000.000,00 0,00 Kecamatan
06.2.01.09 Pembangunan Daerah dengan Pembangunan memahami Kedungtuban
Desa Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.679.589.850,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Jumlah Dukumen yang 1 Tahun, 8 Dukumen 6.500.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah tersusun, Umum-Dana
Terpenuhinya Alokasi Umum
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Presentase 100% 5.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah Pemenuhan Kedungtuban
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Presentase 100% 1.500.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemenuhan Kedungtuban
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase 1 Tahun, 100% 2.207.200.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
Penyediaan Alokasi Umum
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN , Presentase
pemenuhan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya 1 Tahun 2.200.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Kedungtuban
Tunjangan ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Tersedianya 100% 7.200.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN Penyediaan Kedungtuban
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya 1 Tahun, 12 Bulan, 2 74.330.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Penyediaan Barang jenis, 7 jenis, 8 Jenis Umum-Dana
Cetakan dan Alokasi Umum
Penggandaan ,
Terpenuhinya
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD ,
Terpenuhinya
Pnyediaan Bahan
Logistik Kantor,
Terpenuhinya bahan
bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
, Terpenuhinya
kebutuhan Peralatan
dan perlengkapan
kantor, Terpenuhinya
peralatan Rumah
tangga, tersedianya
komponen Instalasi
Listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Komponen Instalasi Presentase 100% 4.700.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Pener

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Presentase 100% 26.500.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.02 Kantor pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Presentase 100% 10.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.03 Pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor presentase 100% 18.415.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.04 pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Presentase 100% 7.405.000,00 100% 0,00 Kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Presentase 100% 5.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan Pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Presentase 100% 2.310.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan Kedungtuban
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Presentase 100% 18.939.850,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pemenuhan
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya , Presentase
pemenuhan
Pengadaan mebelair,
Presentase
pemenuhan
Pengadakan gedung
kantor atau bangunan
lainnya, Presentase
pemenuhan Peralatan
dan mesin lainnya,
Presentase
pemenuhan
pengadaan sarana dan
prasarana gedung
kantor lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Mebel Terpenuhinya 5 Unit 4.800.000,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.05 Kebutuhan Mebelai Kedungtuban
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 2 Unit 8.500.000,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.06 mesin lainya yang Kedungtuban
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah gedung kantor 1 Unit 1.000.000,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.09 Lainnya atau bangunan lainya Kedungtuban
yang di adakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Pengadaan 2 Unit 2.000.000,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya sarana prasarana Kedungtuban
gedung kantor lainnya
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Pengadaan 1 unit 2.639.850,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Kedungtuban
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
diadakan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya 1 tahun, 12 Bulan, 12 132.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa bulan Umum-Dana
Komunikasi. Sumber Alokasi Umum
Daya Air dan Listrik ,
Terpenuhinya
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor, Terpenuhinya
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
, Terpenuhinya
penyediaan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Presentase 100% 5.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.01 pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Terpenuhinya 100% 44.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kedungtuban
Komunikasi. Sumber
Daya Air dan Listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Presentase 100% 7.400.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.03 Kantor Penyediaan Jasa Kedungtuban
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase 100% 75.600.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.04 Pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan 1 Tahun 240.620.000,00 0,00


01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya , Presentase
Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya ,
Presentase
pemenuhan Jasa
Pemeliharaan. Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat
Angkutan Darat Tak
Bermotor ,
Terpeliharanya
peralatan dan mesin
lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya TerpeliharanyaJasa 15 Unit 27.620.000,00 0,00 kECAMATAN
01.2.09.04 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Pemeliharaan. Biaya KEDUNGTUBAN
Darat Tak Bermotor Pemeliharaan dan
Perizinan Alat
Angkutan Darat Tak
Bermotor
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pemeliharaan Mebel 3.000.000,00 0,00 kECAMATAN
01.2.09.05 KEDUNGTUBAN

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Presentase 3.000.000,00 0,00 kECAMATAN
01.2.09.06 Pemenuhan KEDUNGTUBAN
pemeliharaan
Peralatan dan mesin
lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Terpeliharanya 204.000.000,00 0,00 kECAMATAN
01.2.09.09 Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan KEDUNGTUBAN
Bangunan Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terpeliharanya Sarana 3.000.000,00 0,00 kECAMATAN
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan dan Prasarana KEDUNGTUBAN
Lainnya Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 10
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 27.212.000,00 85 % 500.000.000,00


02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Presentase 100% 27.212.000,00 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat pemenuhan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
terk, Presentase
pemenuhan
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
terkait dengan
Pelayanan Perizinan
Non Usaha
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terselenggaranya 17 Desa 14.212.000,00 0,00 KECAMATAN
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Pelaksanaan Urusan KEDUNGTUBAN
Usaha Pemerintahan yang
terkait dengan
Pelayanan Perizinan
Non Usaha
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terselenggaranya 17 Desa 13.000.000,00 0,00 KECAMATAN
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Pelaksanaan Urusan KEDUNGTUBAN
Dilimpahkan Pemerintahan yang
terk

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.134.440.000,00

7.01 KECAMATAN 4.134.440.000,00

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00 KECAMATAN NGAWEN 4.134.440.000,00

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 24.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100 % 24.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah penyelenggaraan Umum-Dana
urusan pemerintahan Alokasi Umum
umum sesuai
penugasan kepala
daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah Kegiatan 4 kali 24.000.000,00 4 kali 0,00 KECAMATAN
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi NGAWEN
dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terselenggara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 25.000.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase 100 % 25.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
04.2.03 Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) pelaksanaan Umum-Dana
koordinasi upaya Alokasi Umum
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 4 kali 25.000.000,00 4 kali 0,00 KECAMATAN
04.2.03.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi sinergitas NGAWEN
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******) antara POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 408.988.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 102.800.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.01 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan desa Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah partisipasi 11.300.000,00 0,00 KECAMATAN
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan masyarakat dalam NGAWEN
Pembangunan di Desa forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
yang terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 16.500.000,00 0,00 KECAMATAN
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan NGAWEN
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 75.000.000,00 0,00 KECAMATAN
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan NGAWEN
Kecamatan Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase 100 % 306.188.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
03.2.02 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan Alokasi Umum
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah partisipasi 12 kali 6.290.000,00 12 kali 0,00 KECAMATAN
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan masyarakat dalam NGAWEN
Pembangunan di Kelurahan forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 0,00 0,00 KECAMATAN
03.2.02.02 Kelurahan prasarana kelurahan NGAWEN
yang terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pelaksanaan 12 kali 299.898.000,00 12 kali 0,00 KECAMATAN
03.2.02.03 kegiatan NGAWEN
Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 15.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100 % 15.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pelaksanaan Umum-Dana
Desa koordinasi pembinaan Alokasi Umum
dan pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 2 desa 15.000.000,00 0,00 KECAMATAN
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan NGAWEN
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 3.621.012.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Pemenuhan Dokumen 3.900.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan dan Umum-Dana
Evaluasi Kinerja Alokasi Umum
Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 3.900.000,00 0,00 KECAMATAN
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang NGAWEN
tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 3.321.606.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan kebutuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 3.300.000.000,00 0,00 KECAMATAN
01.2.02.01 tunjangan ASN NGAWEN

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 21.606.000,00 0,00 KECAMATAN


01.2.02.02 ASN penyediaan NGAWEN
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan 100 % 138.942.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.06 kebutuhan Umum-Dana
administrasi umum Alokasi Umum
perangkat daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 4 unit 3.000.000,00 4 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi NGAWEN
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 5 unit 45.000.000,00 5 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor NGAWEN
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 49.992.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.06.04 Logistik Kantor NGAWEN

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 6.220.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan NGAWEN
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 3.600.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan NGAWEN
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 31.130.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan NGAWEN
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemenuhan 100 % 65.600.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah kebutuhan sarana dan Umum-Dana
prasarana aparatur Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 2 unit 45.600.000,00 2 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional atau NNGAWEN
lapangan yang di
adakan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang 2 buah 20.000.000,00 2 buah 0,00 KECAMATAN
01.2.07.05 diadakan NNGAWEN

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenuhan 100 % 57.464.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Kebutuhan Jasa Umum-Dana
Penunjang Urusan Alokasi Umum
Pemerintahan Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 4.000.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.08.01 menyurat NGAWEN

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 27.000.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber NGAWEN
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 2 unit 2.200.000,00 2 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.08.03 Kantor peralatan dan NGAWEN
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 24.264.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.08.04 pelayanan umum NGAWEN
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase 100 % 33.500.000,00 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
dalam kondisi baik
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 12 unit 4.000.000,00 12 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang NGAWEN
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 2 unit 22.000.000,00 2 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.09.06 Kendaraan dinas NGAWEN
operasional yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 paket 7.500.000,00 1 paket 0,00 KECAMATAN
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya NGAWEN
yang terpelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 0,00 0,00 KECAMATAN


01.2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau NGAWEN
Bangunan Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Terselenggaranya 10.000.000,00 0,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK koordinasi dan
pelayanan pada
kecamataan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 30.440.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 10.000.000,00 Dana Transfer
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Umum-Dana
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 10.000.000,00 0,00 KECAMATAN


02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam NGAWEN
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Prosentase 30.440.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pelayanan masyarakat Alokasi Umum
di kelurahan dan desa
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Izin Non 8.440.000,00 0,00 KECAMATAN
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang NGAWEN
Usaha dikeluarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 22.000.000,00 0,00 KECAMATAN
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB/P2 di NGAWEN
Dilimpahkan wilayah Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.872.907.494,00

7.01 KECAMATAN 2.872.907.494,00

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00 KECAMATAN KUNDURAN 2.872.907.494,00

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 15.100.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 15.100.000,00 Pendapatan Asli 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Jumlah kegiatan 2 kali 10.600.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN
05.2.01.01 Ketahanan Nasional dalam rangka fasilitasi, koordinasi KUNDURAN
Memantapkan Pengamalan Pancasila. dan pembinaan
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara (Bimtek, sosialisasi
Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian konsultasi) wawasan
Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan kebangsaan dan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara ketahanan nasional
Kesatuan Republik Indonesia terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah kegiatan 2 kali 4.500.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan koordinasi KUNDURAN
forkompimcam

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 38.070.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 38.070.000,00 Pendapatan Asli 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah kegiatan 4 kali 28.000.000,00 30.000.000,00 kecamatan
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan koordinasi sinergitas Kunduran,
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI, Masyarakat Umum
dan instansi vertikal di
wilayah kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah kegiatan 3 kali 10.070.000,00 20.000.000,00 kecamatan
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat koordinasi dengan Kunduran,
tokoh agama dan Masyarakat Umum
tokoh masyarakat di
tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 473.332.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 89.030.000,00 Pendapatan Asli 0,00
03.2.01 Daerah(PAD)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan 100% 8.700.000,00 10.000.000,00 KECAMATAN
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan peningkatan partisipasi KUNDURAN
Pembangunan di Desa masyarakat dalam
forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di desa
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan 25.080.000,00 0,00 KECAMATAN
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan KUNDURAN
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 12 dok 55.250.000,00 65.000.000,00 KECAMATAN
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan KUNDURAN
Kecamatan pemberdayaan
masyarakat di tingkat
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 384.302.000,00 Pendapatan Asli 0,00
03.2.02 Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan 100% 3.002.000,00 4.000.000,00 KELURAHAN
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan peningkatan partisipasi KUNDURAN
Pembangunan di Kelurahan masyarakat dalam
forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana 100.000.000,00 0,00 KELURAHAN
03.2.02.02 Kelurahan KUNDURAN

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah sarana dan 1 kel 281.300.000,00 251.108.000,00 KELURAHAN
03.2.02.03 prasarana kelurahan KUNDURAN
yang terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 10.384.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi 10.384.000,00 Pendapatan Asli 0,00


06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah(PAD)
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 0,00 0,00 desa /Kelurahan
06.2.01.02 Desa se Kecamatan
Kunduran
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang aktif 26 desa/kel 10.384.000,00 26 desa/kel 17.000.000,00 desa /Kelurahan
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa fasilitasi pengelolaan se Kecamatan
keuangan desa dan Kunduran
pendayagunaan aset
desa
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 0,00 0,00 desa /Kelurahan
06.2.01.05 dan Perangkat Desa se Kecamatan
Kunduran
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 desa /Kelurahan
06.2.01.17 se Kecamatan
Kunduran
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.258.431.494,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 4.994.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen PD 4 dok 2.994.000,00 3.000.000,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah yang tersusun Kunduran

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 10 kali 2.000.000,00 2.000.000,00 Kecamatan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Kunduran
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.991.866.700,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.02 Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12,00 1.979.026.700,00 2.880.181.800,00 KECAMATAN
01.2.02.01 tunjangan ASN KUNDURAN

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Honorarium pengelola 12,00 12.840.000,00 12.840.000,00 KECAMATAN
01.2.02.02 ASN keuangan yang KUNDURAN
terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.770.794,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.06 Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah/jenis 7 Jenis 3.400.000,00 5.000.000,00 kecamatan


01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi Kunduran
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah/jenis peralatan 4 jenis 37.695.794,00 50.000.000,00 kecamatan
01.2.06.02 Kantor dan perlengkapan Kunduran
kantor yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 kecamatan
01.2.06.03 Kunduran

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 20.088.000,00 20.000.000,00 kecamatan
01.2.06.04 logistik kantor Kunduran

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 4.975.000,00 6.000.000,00 kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Kunduran
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 100% 2.000.000,00 2.500.000,00 kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Kunduran
perundang - undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 100% 62.612.000,00 70.000.000,00 kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat Kunduran
koordinasi dan
konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 0,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Daerah(PAD)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 0,00 0,00 Kecamatan


01.2.07.02 atau Lapangan Kunduran

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pengadaan Mebel 0,00 0,00 Kecamatan


01.2.07.05 Kunduran

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 Kecamatan


01.2.07.06 Kunduran

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 0,00 0,00 Kecamatan


01.2.07.09 Lainnya Kunduran

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 0,00 0,00 Kecamatan


01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya Kunduran

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 94.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00


01.2.08 Pemerintahan Daerah Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.000.000,00 3.000.000,00 KECAMATAN
01.2.08.01 menyurat KUNDURAN

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 38.400.000,00 38.000.000,00 KECAMATAN
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber KUNDURAN
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 5.600.000,00 5.000.000,00 KECAMATAN
01.2.08.03 Kantor peralatan dan KUNDURAN
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 48.000.000,00 56.000.000,00 KECAMATAN
01.2.08.04 pelayanan umum KUNDURAN
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 36.800.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 0,00 0,00 KECAMATAN


01.2.09.01 Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan KUNDURAN
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 2 unit 20.800.000,00 4.000.000,00 KECAMATAN
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang KUNDURAN
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 KECAMATAN
01.2.09.05 KUNDURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 4 jenis 6.000.000,00 3.000.000,00 KECAMATAN
01.2.09.06 mesin lainnya yang KUNDURAN
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 2 unit 7.000.000,00 14.000.000,00 KECAMATAN
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya KUNDURAN
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan 1 unit 3.000.000,00 7.000.000,00 KECAMATAN
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan prasarana gedung KUNDURAN
Lainnya kantor atau bangunan
lainnya yang memadai
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 77.590.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 50.260.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 26 desa/kel 10.810.000,00 12.000.000,00 KECAMATAN
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam KUNDURAN
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah rapat 26 desa/kel 39.450.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi kegiatan KUNDURAN
pemerintahan di
tingkat kecamatan
yang terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 27.330.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat Daerah(PAD)

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 11.310.000,00 0,00 KECAMATAN


02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non KUNDURAN
Usaha

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 12,00 16.020.000,00 26.125.000,00 KECAMATAN
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB-P2 di KUNDURAN
Dilimpahkan wilayah kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.672.194.711,00

7.01 KECAMATAN 2.672.194.711,00

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00 KECAMATAN TODANAN 2.672.194.711,00

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 30.300.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah Tugas Forum 2 Paket, 25 Desa 30.300.000,00 Dana Transfer 2 Paket, 25 27500000.00000000,
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi Pimpinan di Umum-Dana Desa 50300000.00000000
Kecamatan yang Alokasi Umum
terlaksana,
Terlaksananya
Kegiatan Hari
Kemerdekaan dan Hari
jadi
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Prosentase Kegiatan 100 % 30.300.000,00 100 % 50.300.000,00 Kecamatan
05.2.01.01 Ketahanan Nasional dalam rangka Hari Hari Besar Todanan
Memantapkan Pengamalan Pancasila.
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pelaksanaan Tugas 100 % 0,00 100 % 27.500.000,00 Kecamatan
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan Forum Koordinasi Todanan
Pimpinan di
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 39.600.000,00 98 % 500.000.000,00
04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 25 Desa, 5 Kali 39.600.000,00 Dana Transfer 25 Desa, 5 Kali 10800000.00000000,
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum sinergisitas dengan Umum-Dana 25000000.00000000
Kepolisian Negara Alokasi Umum
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
vertikal di wilayah
kecamatan yang
terselenggara, Jumlah
harmonisasi dengan
tokoh agama yang di
adakan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Prosentase Sinergitas 100 % 24.600.000,00 100% 25.000.000,00 Kecamatan
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan dengan Kepolisian Todanan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Negara Republik
Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Harmonisasi dengan 100 % 15.000.000,00 100 % 10.800.000,00 Kecamatan
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat tokoh agama yang di Todanan
adakan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 78.880.000,00 98 % 450.000.000,00


03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah partisipasi 25 Desa 78.880.000,00 Dana Transfer 25 Desa 25000000.00000000,
03.2.01 masyarakat dalam Umum-Dana 42500000.00000000
forum Musyawarah Alokasi Umum
Perencanaan
Pembangunan di Desa
yang terselenggara,
Jumlah
penyelenggaraan
Program Kerja dan
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat Yang
Dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi, Jumlah
sosialisasi
Pemberdayaan
Masyarakat yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan 100 % 5.150.000,00 100 % 25.000.000,00 Kecamatan
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan Partisipasi Masyarakat Todanan
Pembangunan di Desa dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Sinkronisasi Program 100 % 38.730.000,00 100 % 25.000.000,00 Kecamatan
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kerja dan Kegiatan Todanan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Kegiatan 25 Desa 35.000.000,00 25 Desa 42.500.000,00 Kecamatan
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan Todanan
Kecamatan Masyarakat
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.465.464.711,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Jumlah dokumen 6 Dokumen 2.940.000,00 Dana Transfer 6 Dokumen 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan PD yang Umum-Dana 3500000.000000000
tersusun Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase 100 % 2.940.000,00 100 % 3.500.000,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah penyusunan Todanan
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuinya 12 Bulan 2.213.800.000,00 Dana Transfer 12 Bulan 12.000.000,00
01.2.02 Honorarium Pengelola Umum-Dana
Keuangan Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan 100 % 2.200.000.000,00 100 % 2.350.000.000,00 Kecamatan
01.2.02.01 Tunjangan ASN Todanan

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pemenuahan 12 Bulan 13.800.000,00 12 Bulan 12.000.000,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN kebutuhan Todanan
administrasi
perkantoran
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Unit Peralatan 100 %, 12 Bulan, 3 80.495.000,00 Dana Transfer 10 Buah, 100 6000000.000000000,
01.2.06 Yang di adakan, Unit, 32500 Lembar, Umum-Dana %, 12 Bulan, 7500000.000000000,
Jumlah barang 8 Buah Alokasi Umum 32500 Lembar, 15000000.00000000,
peralatan rumah 4 Unit 35000000.00000000,
tangga yang di 75000000.00000000
adakan, Persentase
pemenuhan
rapat-rapat koordinasi
ke dalam daerah yang
ditindaklanjuti dan
disepakati,
Terpenuinya
Kebutuhan Logistik
Kantor, Terpenuinya
kebutuhan cetak dan
penggandaan,
Terpenuinya
langganan Majalah
dan Koran
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase 100 % 0,00 100 % 35.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.02 Kantor pemenuhan kebutuhan Todanan
peralatan dan
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase 100 % 0,00 100 % 15.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.03 pemenuhan kebutuhan Todanan
peralatan rumah
tangga yang terpenui
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase 100 % 18.475.000,00 100 % 15.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.04 pemenuhan kebutuhan Todanan
bahan logistik kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase 100 % 4.000.000,00 100 % 7.500.000,00 Kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan kebutuhan Todanan
barang cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Persentase 100 % 2.000.000,00 100 % 6.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan kebutuhan Todanan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Persentase 100 % 52.545.000,00 100 % 75.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan Todanan
rapat-rapat koordinasi
ke dalam daerah yang
ditindaklanjuti dan
disepakati
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan 100% 3.475.000,00 100% 5.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponenInstalasi/Pe Todanan
nerangan Bangunan
Kanto
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Gedung 1 Unit, 2 Unit, 3 Unit, 75.000.000,00 Dana Transfer 1 Unit, 100 30000000.00000000,
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Kantor atau Bangunan 50 Buah Umum-Dana Buah, 2 Unit, 3 45000000.00000000,
Lainnya yang di Alokasi Umum Unit 75000000.00000000,
adakan, Jumlah Mebel 100000000.0000000
Yang di adakan,
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang di
adakan, Jumlah
peralatan mesin yang
di adakan, Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan 3 Unit 0,00 3 Unit 75.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.02 atau Lapangan Dinas Operasional Todanan
atau Lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Mebel Prosentase Mebel 100 % 15.000.000,00 100 % 30.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.05 yang di adakan Todanan

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan 100 % 35.000.000,00 100 % 45.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.06 dan Mesin Lainnya Todanan

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Pengadaan Gedung 1 Unit 15.000.000,00 1 Unit 100.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.09 Lainnya Kantor atau Bangunan Todanan
Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengadaan Sarana 1 Unit 10.000.000,00 1 Unit 100.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Prasarana Todanan
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Bulan layanan 12 Bulan 66.729.711,00 Dana Transfer 12 Bulan, 12 6500000.000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah surat menyurat Umum-Dana Bulan 24800000.00000000,
perangkat daerah, Alokasi Umum 70000000.00000000
Pemenuhan jasa
pelayanan umum
kantor, Terpenuinya
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik12
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 2.000.000,00 12 Bulan 6.500.000,00 Kecamatan
01.2.08.01 menyurat Todanan

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 21.649.711,00 12 Bulan 24.800.000,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Todanan
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa 12 Bulan 43.080.000,00 12 Bulan 70.000.000,00 Kecamatan
01.2.08.04 Pelayanan Umum Todanan
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan 1 Unit, 17 Buah 26.500.000,00 Dana Transfer 1 Unit, 17 70000000.00000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas yang terpelihara, Umum-Dana Buah 200000000.0000000
Jumlah gedung kantor Alokasi Umum
dan bangunan lainnya
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Prosentase Kendaraan 100 % 16.500.000,00 100 % 70.000.000,00 Kecamatan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional yang Todanan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dengan
Baik
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabili 1 Unit 10.000.000,00 1 Unit 200.000.000,00 Kecamatan
01.2.09.09 Bangunan Lainnya tasi Gedung Kantor Todanan
dan Bangunan Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 57.950.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Meningkatnya 100 %, 25 Desa 41.500.000,00 Dana Transfer 100 %, 25 25000000.00000000,
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan partisipasidan peran Umum-Dana Desa 35000000.00000000
serta masyarakat Alokasi Umum
dalam perencanaan
pembangunan,
Prosentase efektipitas
penyelenggaraan
pemerintahan di
tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi 100 % 25.250.000,00 100 % 25.000.000,00 Kecamatan
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perencanaan dan Todanan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektifitas 100 % 16.250.000,00 100% 35.000.000,00 Kecamatan
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Todanan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Urusan 25 Desa 16.450.000,00 Dana Transfer 25 Desa 15500000.00000000,
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat Pemerintahan yang Umum-Dana 16500000.00000000
Terkait Dengan Alokasi Umum
Pelayanan
NonPerizinan yang
terlaksana, Prosentase
hasil penerimaan
pajak bumi dan
bangunan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Intensifikasi PBB 100 % 7.300.000,00 100 % 15.500.000,00 Kecamatan
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Todanan
Usaha
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Pelaksanaan Urusan 100 % 9.150.000,00 100 % 16.500.000,00 Kecamatan
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Pemerintahan yang Todanan
Dilimpahkan terkait dengan
Pelayanan Perizinan
Non Usaha

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.358.934.313,00

7.01 KECAMATAN 2.358.934.313,00

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00 KECAMATAN JAPAH 2.358.934.313,00

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 11.600.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah pelatihan 11.600.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah paskibraka yang
terlaksana
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Persentase pelatihan 11.600.000,00 0,00 Kecamatan Japah
05.2.01.01 Ketahanan Nasional dalam rangka Paskibraka
Memantapkan Pengamalan Pancasila.
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 28.630.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 4 Kali 28.630.000,00 Dana Transfer 4 Kali 0.000000000000000,
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi sinergitas Umum-Dana 30000000.00000000
antara POLRI, TNI dan Alokasi Umum
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan ,
Jumlah Kegiatan yang
dilaksanakan, Jumlah
kegiatan harmonisasi
hubungan dengan
tokoh agama dan
tokoh masyarakat
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Persentase 100 % 22.880.000,00 100 % 0.000000000000000, Kecamatan Japah
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Penyelesaian G, 30000000.00000000
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase sinergitas
dengan kepolisian RI ,
tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
Vertikal
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Harmonisasi 100 % 5.750.000,00 100 % 0,00 Kecamatan Japah
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat Hubungan Dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

Persentase kegiatan
Harmonisasi hubungan
dengan tokoh agama
dan tokoh masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 67.470.000,00 98 % 450.000.000,00


03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah pelaksanaan 12 Bulan 67.470.000,00 Dana Transfer 12 Bulan, 18 0.000000000000000,
03.2.01 kegiatan Umum-Dana Desa 15000000.00000000,
Pemberdayaan Alokasi Umum 30000000.00000000
Masyarakat ditingkat
Kecamatan, Semua
desa yg telah
mengikuti Musrenbang
Desa dg baik
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah desa yg 9.950.000,00 18 Desa 15.000.000,00 Kecamatan Japah
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan mengikuti Musrenbang
Pembangunan di Desa Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Persentase 100 % 30.020.000,00 100 % 35.000.000,00 Kecamatan Japah
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan pelaksanaan kegiatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja pemberdayaan desa
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Persentase 100 % 27.500.000,00 100% 30.000.000,00 Kecamatan Japah
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah pelaksanaan kegiatan
Kecamatan pemberdayaan desa
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 4.230.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Jumlah kegiatan 4.230.000,00 0,00


06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pembinaan dan
Desa pengawasan
pemerintahan desa yg
terlaksana
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Persentase kegiatan 4.230.000,00 0,00 Kecamtan Japah
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa pembinaan dan
pengawasan
pemerintahan desa
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.201.571.313,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Jumlah Laporan 4.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Umum-Dana
Ikhtisar Realisasi Alokasi Umum
Kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.01.01 Perangkat Daerah

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Persentase Laporan 1.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya 1.910.800.000,00 0,00


01.2.02 honorarium
pengadaan barang
dan jasa ,
Terpenuhinya
kebutuhan gaji dan
tunjangan PNS
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase 1.900.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.02.01 pemenuhan kebutuhan
gaji dan tunjangan
PNS
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Persentase 10.800.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.02.02 ASN pemenuhan
honorarium
pengadaan barang
dan jasa
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah perjalanan 12 Bulan 114.986.000,00 Dana Transfer 12 Bulan 0.000000000000000,
01.2.06 dinas yang terlaksana Umum-Dana 55000000.00000000
Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Komponen Instalasi Persentase 7.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah


01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pemenuhan
kebutuhan konponen
listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.836.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.06.04

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 5.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah


01.2.06.05 Penggandaan

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.06.06 Perundang-undangan

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Persentase Perjalanan 100 % 33.150.000,00 100 % 55.000.000,00 Kecamatan Japah
01.2.06.09 Konsultasi SKPD dinas yang terlaksana

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Mebel yang 31.000.000,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah diadakan, Jumlah
pengadaan personal
computer yg diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pengadaan Mebel Persentase 10.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.07.05 Pengadaan Mebel

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase 21.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.07.06 pengadaan peralatan
personal Computer
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah peralatan yang 12 Bulan, 12 Unit 94.900.313,00 Dana Transfer 12 Bulan, 12 0.000000000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah terpelihara , Umum-Dana Unit 4000000.000000000,
Pemenuhan jasa Alokasi Umum 35000000.00000000,
pelayanan umum 43500000.00000000
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan listrik dan
internet
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase 2.000.000,00 0,00 Kecamatan japah
01.2.08.01 Pemenuhan
Kebutuhan surat
menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan 31.300.313,00 100 % 35.000.000,00 Kecamatan japah
01.2.08.02 Air dan Listrik kebutuhan listrik dan
internet
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Persentase barang 100 % 4.000.000,00 100 % 4.000.000,00 Kecamatan japah
01.2.08.03 Kantor milik daerah yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase 100 % 57.600.000,00 100 % 43.500.000,00 Kecamatan japah
01.2.08.04 Penyediaan jasa
penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah gedung yang 45.885.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara, Jumlah Umum-Dana
kendaraan dinas yang Alokasi Umum
layak pakai, Jumlah
peralatan dan mesin
yang dipelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Persentase kendaraan 29.885.000,00 0.000000000000000, Kecamatan Japah
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas yang terpelihara 23000000.00000000
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase peralatan 6.000.000,00 10.000.000,00 Kecamatan Japah
01.2.09.06 dan mesin yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Preasentase gedung 10.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.09.09 Bangunan Lainnya yang dipelihara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 45.433.000,00 85 % 500.000.000,00


02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah rakor 25.659.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kades/dinas instansi Umum-Dana
dan perangkat desa Alokasi Umum
yang terlaksana,
Terlaknanya
Musrenbang Desa se
Kecamatan Japah
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah desa yg 11.109.000,00 19.800.000,00 Kecamatan Japah
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan mengikuti
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait musrenbangdes
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Persentase kegiatan 14.550.000,00 0,00 Kecamatan Japah
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan rakor kades/dinas
instansi dan perangkat
desa yang terlaksana
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tercapainya 19.774.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat pembayaran pajak Umum-Dana
tepat waktu Alokasi Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 10.000.000,00 15.000.000,00 kecamatan Japah


02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non
Usaha
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah desa yg telah 9.774.000,00 0,00 kecamatan Japah
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang melunasi PBB
Dilimpahkan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.916.548.368,00

7.01 KECAMATAN 5.916.548.368,00

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00 KECAMATAN RANDUBLATUNG 5.916.548.368,00

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 7.880.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan jumlah kegiatan 1 kali, 1 kegiatan 7.880.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah fasilitasi, koordinasi
dan pembinaan 9
bintek sosialisasi,
konsultasi ) wawasam
kebangsaan dan
ketahanan nasional
terselenggara, jumlah
koordinasi kegiatan
forkompincam,
terselenggaranya
kegiatan fasilitasi,
koordinasi dan
pembinaan 9 bintek
sosialisasi, konsultasi )
wawasam kebangsaan
dan ketahanan
nasional terselenggara
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. jumlah kegiatan 1 kegiatan 3.800.000,00 0,00 kecamatan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan fasilitasi, koordinasi randublatung
dan Ketahanan Nasional dan pembinaan 9
bintek sosialisasi,
konsultasi ) wawasam
kebangsaan dan
ketahanan nasional
terselenggar
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi jumlah koordinasi 1 kali 4.080.000,00 0,00 kecamatan
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan kegiatan randublatung
forkompincam
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 13.660.000,00 98 % 500.000.000,00
04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Terlaksananya 2 kali 13.660.000,00 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi
dengan Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakat
ditingkat Kecamatan ,
Terlaksananya
Kegiatan Koordinasi
sinergitas antara
POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 2 kali 9.420.000,00 0,00
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah Kegiatan 2 kali 4.240.000,00 0,00
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat Koordinasi dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
ditingkat Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 2.053.533.500,00 98 % 450.000.000,00


03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksanakannya 49.467.000,00 0,00
03.2.01 kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan,
Tersinkronisasinya
pelaksanaan kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 32.867.000,00 0,00 Kecamatan
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan kegiatan Randublatung
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 16.600.000,00 0,00 Kecamatan
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan Randublatung
Kecamatan Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terbangunnya sarana 1 UNIT, 2 kel, 2 2.004.066.500,00 0,00
03.2.02 dan prasarana kelurahan
kelurahan,
Terlaksanakannya
musyawarah
perencanaan
pembangunan
kelurahan,
Terpenuhinya
pemberdayaan
masyarakat di
kelurahan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kelurahan 2 kel 6.095.000,00 0,00 kecamatan
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan yang melaksanakan randublatung
Pembangunan di Kelurahan musyawarah
perencanaan
pembangunan
kelurahan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 1 UNIT 1.600.000.000,00 0,00 kecamatan
03.2.02.02 Kelurahan prasarana kelurahan randublatung
yang terbangun
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemenuhan 2 kelurahan 397.971.500,00 0,00 kecamatan
03.2.02.03 pemberdayaan randublatung
masyarakat di
kelurahan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 900.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Terlaksanakannya 16 desa 900.000,00 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pembinaan dan
Desa pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 16 desa 900.000,00 0,00 Kecamatan
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan Randublatung
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1. Pemenuhan 201.922.868,00 0,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH kebutuhan
administrasi
perkantoran
2. tes dua capaian 0,00
3. tes tiga capaian 0,00
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Administrasi Umum 201.922.868,00 Pendapatan Asli
01.2.03 Daerah(PAD)

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 jenis 3.255.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Randublatung
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 2 unit 20.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.02 Kantor Perlengkapan Kantor Randublatung
yang diadakan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 33.843.500,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.04 Logistik Kantor Randublatung

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 8.864.368,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.05 Penggandaan cetakan dan Randublatung
penggandaan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 4.860.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Randublatung
perundang-undangan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 131.100.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Randublatung
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 3.606.440.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.310.008.000,00
01.2.02

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 31 Orang 3.300.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.02.01 ASN terbayarkan Randublatung

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas


Honorarium Pengelola 12 Bulan 10.008.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN Keuangan yang Randublatung
terbayarkan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Tersedianya 1 Unit, 1 unit 100.000.000,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah kendaraan dinas
operasional atau
lapangan yang
memadai, Tersedianya
mebel yang diadakan,
Tersedianya peralatan
dan mesin lainya yang
memadai, Tersedianya
sarana dan prasarana
gedung kantor atau
bangunan lainya,
Tersedianya sarana
dan prasarana
pendukung gedung
kantor atau bangunan
lainya

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan 1 Unit 100.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana pendukung Randublatung
gedung kantor atau
bangunan lainya
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya jasa 12 bulan 128.632.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah komunikasi, sumber Daerah(PAD)
daya air dan listrik,
Terpenuhinya jasa
surat menyurat,
terpenuhinya jasa
pelayanan umum
kantor, terpenuhinya
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 1.160.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.01 menyurat Randublatung

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 26.232.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Randublatung
daya air dan listrik
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 4.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Randublatung
perlengkapan kantor
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 97.240.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.04 pelayanan umum Randublatung
kantor
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Memadainya Jumlah 1 unit, 14 unit 67.800.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sarana dan prasarana
gedung kantor atau
bangunan lainya,
Terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan lapangan,
Terpeliharanya Mebel,
Terpeliharanya
peralatan dan mesin
lainnya
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 14 unit 2.300.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Randublatung
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 5.500.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.09.05 terpelihara Randublatung

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 1 unit 10.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.09.06 mesin lainnya yang Randublatung
terpelihara
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah sarana dan 1 unit 50.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.09.09 Bangunan Lainnya prasarana gedung Randublatung
kantor atau bangunan
lainya yang memadai
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 32.212.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Terselenggaranya 2 kali 23.012.000,00 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan,
Terselenggaranya
rapat koordinasi
kegiatan pemerintahan
di tingkat Kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 15.410.000,00 0,00 Kecamatan
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam Randublatung
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah rapat 2 kali 7.602.000,00 0,00 Kecamatan
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi kegiatan Randublatung
pemerintahan di
tingkat Kecamatan
yang terselenggara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 8
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dikeluarkannya izin 2 Izin, 2 kali 9.200.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat non usaha, Daerah(PAD)
Terlaksananya
koordinasi penderasan
PBB-P2 di wilayah
kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah izin non usaha 2 Izin 4.800.000,00 0,00 Kecamatan
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non yang dikeluarkan Randublatung
Usaha
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 2 kali 4.400.000,00 0,00 Kecamatan
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB-P2 di Randublatung
Dilimpahkan wilayah kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.263.377.500,00

7.01 KECAMATAN 2.263.377.500,00

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00 KECAMATAN JATI 2.263.377.500,00

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 50.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 50.000.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. 50.000.000,00 0,00


05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 28.280.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 28.280.000,00 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 28.280.000,00 0,00


04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 109.895.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 109.895.000,00 0,00
03.2.01

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 16.575.000,00 0,00


03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan 18.320.000,00 0,00
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan 75.000.000,00 0,00


03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 3.385.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi 3.385.000,00 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 3.385.000,00 0,00
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.033.787.500,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 5.000.000,00 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan 3.000.000,00 0,00


01.2.01.01 Perangkat Daerah

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00


01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.810.200.000,00 0,00


01.2.02

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.800.000.000,00 0,00


01.2.02.01

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 10.200.000,00 0,00


01.2.02.02 ASN

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 98.860.500,00 100 % 0,00
01.2.06 pemenuhan
administrasi umum
pada PD
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 1.350.000,00 10 buah 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 1 unit 20.000.000,00 5 unit 0,00
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan 1 buah 0,00 1 buah 0,00
01.2.06.03 Rumah Tangga yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 20 buah 34.920.500,00 20 buah 0,00
01.2.06.04 Logistik Kantor

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 1 tahun 2.530.000,00 1 tahun 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 1 tahun 2.160.000,00 1 tahun 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemneuhan Dukungan 1 tahun 37.900.000,00 1 tahun 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 87.869.000,00 0,00


01.2.08 Pemerintahan Daerah

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 0,00


01.2.08.01

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 37.800.000,00 0,00


01.2.08.02 Air dan Listrik

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 2.400.000,00 0,00


01.2.08.03 Kantor

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.669.000,00 0,00


01.2.08.04

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 31.858.000,00 0,00


01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 20.000.000,00 0,00


01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00
01.2.09.05

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 0,00


01.2.09.06

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 6.858.000,00 0,00


01.2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 38.030.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 13.030.000,00 0,00


02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 13.030.000,00 0,00


02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Koordinasi 25.000.000,00 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat penderasan PBB/P2
diwilayah Kcamatan,
Jumlah izin Non usaha
yang dikeluarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Prosentase 10.000.000,00 0,00
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non pelaksanaan kegiatan
Usaha pelayanan masyarakat
dikelurahan dan desa
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Prosentase 15.000.000,00 0,00
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang pelaksanaan kegiatan
Dilimpahkan pelayanan masyarakat
dikelurahan dan desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.261.128.339,00

7.01 KECAMATAN 2.261.128.339,00

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00 KECAMATAN KRADENAN 2.261.128.339,00

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 57.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100% 57.000.000,00 Dana Transfer 100% 62.700.000,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Umum-Dana
Koordinasi Pembinaan Alokasi Umum
dan pengawasan
Pemerintah Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah Kegiatan 2 Kali 57.000.000,00 2 Kali 62.700.000,00 Kecamatan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi Kradenan
dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan (
Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi ) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terselenggara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 14.000.000,00 98 % 500.000.000,00


04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Persentase 4 Kali 14.000.000,00 Dana Transfer 4 Kali 15.400.000,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pelaksanaan Umum-Dana
Koordinasi Upaya Alokasi Umum
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
ketertiban
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 4 Kali 14.000.000,00 4 Kali 15.400.000,00 Kecamatan
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi Sinergitas Kradenan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 80.030.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100% 80.030.000,00 Dana Transfer 100% 11000000.00000000,
03.2.01 Pelaksanaan Kegiatan Umum-Dana 20713000.00000000,
Pemberdayaan Desa, Alokasi Umum 56320000.00000000
Persentase
Pelaksanaan Kegiatan
Pemberdayaan desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan 10 Desa 18.830.000,00 10 Desa 20.713.000,00 Organisai
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan Peningkatan Kemasyarakatan
Pembangunan di Desa partisipasi Masyarakat dan Organisasi
dalam Forum Sosial ( TP - PKK )
Musyawarah di Wilayah
Perencanaan Kecamatan
Pembangunan di Desa Kradenan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 2 Kali 10.000.000,00 2 Kali 11.000.000,00 Organisai
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan Kemasyarakatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan dan Organisasi
Kecamatan Masyarakat yang Sosial ( TP - PKK )
dilakukan oleh di Wilayah
Pemerintah dan Kecamatan
Swasta diwilayah Kerja Kradenan
Kecamatan yang
Tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 4 Kali 51.200.000,00 4 Kali 56.320.000,00 Organisai
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kegiatan Kemasyarakatan
Kecamatan Pemberdayaan dan Organisasi
Masyarakat di Tingkat Sosial ( TP - PKK )
Kecamatan di Wilayah
Kecamatan
Kradenan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 11.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100% 11.000.000,00 Dana Transfer 100% 12.000.000,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Pelaksanaan Umum-Dana
Desa Koordinasi Pembinaan Alokasi Umum
dan Pengawasan
Pemerintah Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Desa yang 10 Desa 11.000.000,00 10 Desa 12.000.000,00 Desa se
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan Kecamatan
Pembinaan dan Kradenan
Pengawasan
Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.081.343.339,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100% 1.811.160.000,00 Dana Transfer 100% 12276000.00000000,
01.2.02 Pemenuhan Umum-Dana 1980000000.000000
Administrasi Alokasi Umum
Keuangan Perangkat
Daerah, Persentase
Pemenuhan
Administrasi
Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji dan 12 Bulan 1.800.000.000,00 12 Bulan 1.980.000.000,00 Kecamatan
01.2.02.01 Tunjangan ASN kradenan

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 Bulan 11.160.000,00 12 Bulan 12.276.000,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN penyediaan kradenan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100% 129.783.000,00 Dana Transfer 100% 5214000.000000000,
01.2.06 Pemenuhan Umum-Dana 10255300.00000000,
Administrasi Umum Alokasi Umum 11000000.00000000,
pada Perangkat 17600000.00000000,
Daerah, Persentase 30602000.00000000,
Pemenuhan 68090000.00000000
Administrasi Umum
pada Perangkat
daerah, Persentase
Pemenuhan
Dministrasi Umum
pada Perangkat
bDaerah
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 22 Unit 10.000.000,00 22 Unit 11.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Kradenan
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 3 Unit 16.000.000,00 4 Unit 17.600.000,00 Kecamatan
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Kradenan
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 61.900.000,00 12 Bulan 68.090.000,00 Kecamatan
01.2.06.04 Logistik Kantor Kradenan

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 9.323.000,00 12 Bulan 10.255.300,00 Kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Kradenan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 4.740.000,00 12 Bulan 5.214.000,00 Kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Kradenan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 27.820.000,00 12 Bulan 30.602.000,00 Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Kradenan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 116.000.000,00 Dana Transfer 100% 3300000.000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Umum-Dana 5280000.000000000,
Pennjan, Persentase Alokasi Umum 35640000.00000000,
Penyediaan Jasa 84480000.00000000
Penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 2.000.000,00 3.300.000,00 Kecamatan
01.2.08.01 menyurat Kradenan

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 bulan 32.400.000,00 12 Bulan 35.640.000,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Kradenan
Daya Air dan Listrik

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan Jasa 12 Bulan 4.800.000,00 12 Bulan 5.280.000,00 Kecamatan
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan Kradenan
Perlengkapan Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 Bulan 76.800.000,00 12 Bulan 84.480.000,00 Kecamatan
01.2.08.04 Pelayanan Umum Kradenan
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 100% 24.400.339,00 Dana Transfer 100% 6490000.000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah yang Umum-Dana 20350000.00000000
Terpelihara, Alokasi Umum
Persentase barang
Milik daerah yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Kendaraan 13 Unit 18.500.339,00 13 Unit 20.350.000,00 Kecamatan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Kradenan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayaranya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 9 Unit 5.900.000,00 10 Unit 6.490.000,00 Kecamatan
01.2.09.06 Mesin lainnya yang Kradenan
Terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 17.755.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100% 17.755.000,00 Dana Transfer 100% 8530500.000000000,
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan Umum-Dana 11000000.00000000
Pemerintahan yang Alokasi Umum
diilimpahkan kepada
Camat, Persentase
pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang
dilimpahkan kepada
Camat
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah izin non usaha 10000 Kali 10.000.000,00 11000 Kali 11.000.000,00 Desa se
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non yang dikeluarkan Kecamatan
Usaha Kradenan
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Koordinasi 10 Kali 7.755.000,00 10 Kali 8.530.500,00 Desa se
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Penderasan PBB - P2 Kecamatan
Dilimpahkan di Wilayah Kecamatan Kradenan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.456.309.150,00

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.456.309.150,00

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 4.456.309.150,00


POLITIK

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN Prosentase potensi 80 % N-05 - Memperkuat 760.000.000,00 90 % 200.000.000,00


06 KEWASPADAAN NASIONAL DAN konflik sosial yang Stabilitas Polhukam
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI tertangani dan Transformasi
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Perumusan Kebijakan Teknis dan Meningkatnya 10%, 80% 760.000.000,00 0,00
06.2.01 Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan prosentase
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial penanganan konflik,
Menurunnya
prosentase konflik
yang terjadi
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Laporan 12 kali, 17kali 186.529.100,00 0,00 Organisasi
06.2.01.04 Kewaspadaan Dini. Kerjasama Intelijen. Monev, Jumlah Rakor Perangkat Daerah,
Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing terkait Konflik atau Tokoh Agama,
dan Lembaga Asing. Kewaspadaan potensi konflik yang Tokoh Masyarakat,
Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi dapat terjadi Eks Kominda
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta
Penanganan Konflik di Daerah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan 573.470.900,00 0,00 Organisasi
06.2.01.06 Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah,
Tokoh Agama,
Tokoh Masyarakat,
Eks Kominda

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN PERAN Prosentase partisipasi 77,47 % N-05 - Memperkuat 1.311.960.000,00 78 % 400.000.000,00
03 PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA pemilih dalam Pemilu Stabilitas Polhukam
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN dan Transformasi
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA Pelayanan Publik
SERTA BUDAYA POLITIK P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemahaman 1 dokumen, 10 partai 1.311.960.000,00 Dana Transfer 500 orang 0,00
03.2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Berdemokrasi bagi politik, 400 orang Umum-Dana
Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. peserta, Alokasi Umum
Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Terlaksananya
Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan pencairan bantuan
dan Partai Politik. Pemilihan keuangan kepada
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. partai politik di Kab.
serta Pemantauan Situasi Politik Blora, Terpenuhinya
laporan hasil
monitoring kegiatan
partai politik di Kab.
Blora
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Terselenggaranya 4 kali/keg 85.960.000,00 5 kali/keg 0,00
03.2.01.04 Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Pendidikan politik
Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan masyarakat
Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik.
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Jumlah kegiatan politik 10 partai politik, 100 1.226.000.000,00 0,00
03.2.01.05 Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika yang dipantau, Jumlah %
Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. realisasi bantuan
Fasilitasi Kelembagaan keuangan bagi partai
politik

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN N-05 - Memperkuat 50.000.000,00


04 PENGAWASAN ORGANISASI Stabilitas Polhukam
KEMASYARAKATAN dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Perumusan Kebijakan Teknis dan Meningkatnya 60% 50.000.000,00 0,00
04.2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Prosentasi kinerja
Pemberdayaan dan Pengawasan ormas, Meningkatnya
Organisasi Kemasyarakatan prosentase ormas
yang terbina
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Jumlah Jumlah 120 orang, 60ormas 50.000.000,00 0,00 Organisasi
04.2.01.03 Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan evaluasi rnonitoring Kemasyarakatan
Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas /pembinaan ormas,
dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Peserta
Forkom Ormas LSM
dan Rakor terkait
Konflik yang terjadi di
Daerah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Rencana 80 % N-05 - Memperkuat 110.000.000,00 85 % 200.000.000,00
05 PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. Aksi P4GN yang Stabilitas Polhukam
SOSIAL. DAN BUDAYA terimplementasikan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Perumusan Kebijakan Teknis dan Meningkatnya 80% 110.000.000,00 0,00


05.2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemahaman Peserta
Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya terkait kerukunan umat
beragama,
Meningkatnya
Pemahaman peserta
penyuluhan terkait
bahaya narkoba
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Jumlah Peserta 120 orang, 150 orang 110.000.000,00 0,00 Anak Sekolah,
05.2.01.03 Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Penyuluhan Mahasiswa
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Penyalahgunaan Daerah, Tokoh
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Narkoba, Jumlah Agama
Penghayat Kepercayaan di Daerah Peserta Sarasehan
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Prosentase potensi 100 % N-05 - Memperkuat 300.000.000,00 100 % 400.000.000,00
02 PANCASILA DAN KARAKTER konflik SARA yang Stabilitas Polhukam
KEBANGSAAN tertangani dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Perumusan Kebijakan Teknis dan Optimalnya 2 kali, 600 orang 300.000.000,00 0,00
02.2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Masyarakat yang
Pancasila dan Karakter Kebangsaan memahami Ideologi
dan Wawasan
Kebangsaan ,
Terlaksananya
Upacara Hari Lahir
Pancasila dan Hari
Bela Negara
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Jumlah Peserta 2 kali, 600 orang 300.000.000,00 0,00 Anak Usia DIni,
02.2.01.04 Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Sosialisasi Ideologi Generasi Muda,
dan Wawasan Organisasi
Kebangsaaan, Masyarakat,
Pelaksanaan Upacara Organisasi Wanita
Hari Lahir Pancasila dan Masyarakat
dan Hari Bela Negarar

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.924.349.150,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 2 dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Renja 3.000.000,00 0,00 ASN


01.2.01.01 Perangkat Daerah Kankesbangpol

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00 ASN


01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kankesbangpol

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kelancaran 12 bulan 1.514.040.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Administrasi Kantor, Umum-Dana
Kelancaran Alokasi Umum
Administrasi
Perkantoran
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan 12 pegawai 1.500.000.000,00 0,00 Aparat
01.2.02.01 Tunjangan ASn

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terbayarnya 2 orang 14.040.000,00 0,00 Aparat
01.2.02.02 ASN honorarium bendahara
pengeluaran &
penatausahaan barang
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Dokumen 1,00 2.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah Penghapusan Barang Umum-Dana
Alokasi Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Pengahapusan Barang 2.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.03.03 SKPD

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercukupinya 140.859.150,00 Dana Transfer 0.000000000000000,
01.2.06 Penerangan Kantor, Umum-Dana 5000000.000000000,
Terpenuhinya Alokasi Umum 10000000.00000000,
Kebutuhan 20000000.00000000
Administrasi Kantor
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhunya 4.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kebutuhan kelancaran
Administrasi Kantor
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Minum 44.979.000,00 0,00 Aparatur
01.2.06.04 Pegawai

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya barang 9.400.000,00 0,00 Aparatur
01.2.06.05 Penggandaan cetakan

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Barang 6.180.000,00 0,00 Aparatur
01.2.06.06 Perundang-undangan Kebutuhan Kantor

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 76.300.150,00 0,00 Aparatur


01.2.06.09 Konsultasi SKPD

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelanacaran 12 bulan, 12 bulan 192.450.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah administrasi kantor, Umum-Dana
Kelancaran Alokasi Umum
administrasi Kantor,
Kelancaran
administrasi
Perkantoran, Peralatan
kondisi baik
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Meterai 12 bulan 2.300.000,00 0,00 Aparat
01.2.08.01

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pembayaran 12 Bulan 31.800.000,00 0,00 Aparat
01.2.08.02 Air dan Listrik Langganan Listrik, Air,
Telepon dan Internet
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Servis/perbaikan 12 bulan 16.330.000,00 0,00 Aparat
01.2.08.03 Kantor peralatan kantor

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayarnya honor 9 orang 142.020.000,00 0,00 Aparat
01.2.08.04 tenaga kontrak

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kelancaran 12 bulan 70.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum-Dana
perkantorsn, Alokasi Umum
Klancaran Mobilitas
kantoe
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Tersedianya 20.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan dinas
Dinas Operasional atau Lapangan dalam kondisi siap
pakai
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Renovasi bangunan 1 paket 50.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.09.09 Bangunan Lainnya Gedung/kamarmandi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN 11.559.368.000,00


PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 11.559.368.000,00

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH 11.559.368.000,00

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. Persentase temuan 64 ( B ) N-05 - Memperkuat 558.195.000,00 65 ( B ) 500.000.000,00
03 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI yang selesai Stabilitas Polhukam
ditindaklanjuti dan Transformasi
Persentase OPD yang 4,55 % Pelayanan Publik 4,8 % 0,00
berpredikat WBK dan P-0501 - Pemantapan
WBBM Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pendampingan dan Asistensi Meningkatnya 100% 558.195.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
03.2.02 pengelolaan reformasi Umum-Dana
birokrasi , SPIP, MCP, Alokasi Umum
Meningkatnya
pengelolaan reformasi
birokrasi, MCP, SPIP,
MRI
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Pemenuhan 12 bulan 17.780.000,00 12 bulan 0,00 Meningkatnya
03.2.02.02 Penilaian Reformasi Birokrasi pelaksanaan LHKPN pengelolaan
dan LHKASN reformasi
birokrasi, SPIP,
MCP, SAKIP
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Jumlah rakor 2 rakor 19.600.000,00 2 rakor 0,00 Meningkatnya
03.2.02.03 Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korsupgah (MCP), pengelolaan
Korupsi SPIP, MRI reformasi
birokrasi, SPIP,
MCP, SAKIP

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi 520.815.000,00 0,00 Meningkatnya


03.2.02.04 Penegakan Integritas pengelolaan
reformasi
birokrasi, SPIP,
MCP, SAKIP
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 9.842.427.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhi administrasi 1 Tahun 9.020.040.000,00 Dana Transfer 1 Tahun 0,00
01.2.02 pengelola keuangan Umum-Dana
Alokasi Umum

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.000.000.000,00 0,00 Inspektorat Daerah
01.2.02.01 Kabupaten Blora

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terbayarnya honor 1 Tahun 20.040.000,00 1 Tahun 0,00 Inspektorat Daerah
01.2.02.02 ASN petugas administrasi Kabupaten Blora

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas 12 bulan 344.051.000,00 Dana Transfer 12 bulan 0,00
01.2.06 pelaksanaan Umum-Dana
administrasi kegiatan Alokasi Umum
kantor
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi 15.810.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan peralatan 4 unit 37.000.000,00 9 unit 0,00 Meningkatnya
01.2.06.02 Kantor kantor Laptop dan pelayanan
printer administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 130.000.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.04 pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 25.965.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.05 Penggandaan pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.520.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.06 Perundang-undangan pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 126.756.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Meningkatnya 100% 339.056.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah kelancaran pelayanan Umum-Dana
umum kantor, Alokasi Umum
Meningkatnya
kelancaran
pemenuhan biaya
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.08.01 kelancaran
administrasi
pelayanan dan
sarana komunikasi
kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 135.456.000,00 12 bulan 0,00 Meningkatnya
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi sumber kelancaran
daya air dan listrik administrasi
pelayanan dan
sarana komunikasi
kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 25.000.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.08.03 Kantor kelancaran
administrasi
pelayanan dan
sarana komunikasi
kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan pelayanan 12 bulan 171.600.000,00 12 bulan 0,00 Meningkatnya
01.2.08.04 jasa umum kantor kelancaran
administrasi
pelayanan dan
sarana komunikasi
kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya 100% 139.280.000,00 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kualitas sarana dan
prasarana kantor
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 85.500.000,00 0,00 Terpeliharanya
01.2.09.04 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan sarana dan
Darat Tak Bermotor prasarana kantor
Inspektorat Daerah
Kabupaten Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 50 unit 25.780.000,00 50 unit 0,00 Terpeliharanya
01.2.09.06 mesin lainnya yang sarana dan
terpelihara prasarana kantor
Inspektorat Daerah
Kabupaten Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 28.000.000,00 2 unit 0,00 Terpeliharanya
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya sarana dan
yang terpelihara prasarana kantor
Inspektorat Daerah
Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.158.746.000,00 100 % 800.000.000,00
02 PENGAWASAN penyelanggaraan Stabilitas Polhukam
Pengawasan Internal dan Transformasi
Persentase 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
penyelanggaraan P-0501 - Pemantapan
Pengawasan Internal Tata Kelola
Persentase 100 % Pemerintahan dan 100 % 0,00
penanganan Kondusivitas Wilayah
Pengawasan dengan serta Perbaikan
Tujuan tertentu Kapasitas Fiskal
Daerah
Persentase temuan 100 % 100 % 0,00
D-030101 - Mewujudkan
yang selesai
birokrasi yang
ditindaklanjuti
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Meningkatnya 100% 1.126.906.000,00 100% 0,00
02.2.01 pengawasan kinerja,
probity audit dan
evaluasi sakip,
Meningkatnya
pengelolaan keuangan
OPD, Meningkatnya
pengelolaan
keuangan, kinerja, tata
kelola pemerintahan
desa, monitoring
tindak lajut
pengawasan BPK
Itprov Itkab
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah laporan audit 3 jenis 92.460.000,00 3 jenis 0,00 Meningkatnya
02.2.01.01 kiner, probity dan pengelolaan
sakip keuangan, kinerja,
tata kelola
pemerintahan
desa, monitoring
tindak lanjut
temuan
pengawasan BPK,
Itprov, Inspektorat
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 462.420.000,00 0,00 Meningkatnya


02.2.01.02 pengelolaan
keuangan, kinerja,
tata kelola
pemerintahan
desa, monitoring
tindak lanjut
temuan
pengawasan BPK,
Itprov, Inspektorat
Daerah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Reviu Laporan Kinerja 6.680.000,00 0,00 Meningkatnya
02.2.01.03 pengelolaan
keuangan, kinerja,
tata kelola
pemerintahan
desa, monitoring
tindak lanjut
temuan
pengawasan BPK,
Itprov, Inspektorat
Daerah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan reviu 11 LHR 82.160.000,00 11 LHR 0,00 Meningkatnya
02.2.01.04 keuangan pengelolaan
keuangan, kinerja,
tata kelola
pemerintahan
desa, monitoring
tindak lanjut
temuan
pengawasan BPK,
Itprov, Inspektorat
Daerah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pengawasan Desa 371.160.000,00 0,00 Meningkatnya
02.2.01.05 pengelolaan
keuangan, kinerja,
tata kelola
pemerintahan
desa, monitoring
tindak lanjut
temuan
pengawasan BPK,
Itprov, Inspektorat
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemutakhiran tindak 2 jenis 112.026.000,00 2 jenis 0,00 Meningkatnya
02.2.01.07 Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil lanjut, monitoring pengelolaan
Pemeriksaan APIP tindak lanjut keuangan, kinerja,
tata kelola
pemerintahan
desa, monitoring
tindak lanjut
temuan
pengawasan BPK,
Itprov, Inspektorat
Daerah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Meningkatnya 100% 31.840.000,00 100% 0,00
02.2.02 Tujuan Tertentu penanganan
pengaduan
masyarakat
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah penganan 20 aduan 31.840.000,00 25 aduan 0,00 Meningkatnya
02.2.02.02 pengaduan penanganan
masyarakat pengaduan
masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 9.598.523.421,00


PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 8.998.523.421,00

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8.998.523.421,00


DAERAH

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase indikator 92 % 750.000.000,00 94 % 200.000.000,00


03 SINKRONISASI PERENCANAAN Program RPJMD
PEMBANGUNAN DAERAH bidang ekonomi yang
tercapai
Persentase indikator 100 % 100 % 0,00
Program RPJMD
bidang sosial budaya
yang tercapai
Persentase indikator 100 % 100 % 0,00
Program RPJMD
bidang infrastruktur
yang tercapai
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Perencanaan Bidang Prosentase 100,00 200.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.01 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terpenuhinya Umum-Dana
Koordinasi Alokasi Umum
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia yang
disepakati dan
ditindaklanjuti
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah koordinasi 4,00 100.000.000,00 0,00 Bappeda
03.2.01.01 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Pemerintahan Kabupaten Blora
Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD) untuk penyusunan
dokumen perencanaan
(Renja, RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah koordinasi 4,00 100.000.000,00 0,00 Bappeda
03.2.01.05 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Pembangunan Kabupaten Blora
Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan Manusia untuk
RKPD) penyusunan dokumen
perencanaan (Renja,
RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Perencanaan Bidang Prosentase 100% 250.000.000,00 Dana Transfer 0 0,00
03.2.02 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya terpenuhinya Umum-Dana
Alam) Koordinasi Alokasi Umum
Perencanaan Bidang Pendapatan Asli
Perekonomian dan Daerah(PAD)
SDA (Sumber Daya
Alam) yang disepakati
dan ditindaklanjuti
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah koordinasi 4,00 200.000.000,00 0 0,00 Kabupaten Blora
03.2.02.04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
Daerah Bidang Perekonomian untuk penyusunan
dokumen perencanaan
(Renja, RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah koordinasi 4,00 50.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
03.2.02.08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA untuk
Daerah Bidang SDA penyusunan dokumen
perencanaan (Renja,
RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Perencanaan Bidang prosentase 100,00 300.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.03 Infrastruktur dan Kewilayahan terpenuhinya Umum-Dana
koordinasi Alokasi Umum
perencanaan bidang
infrastruktur dan
kewilayahan yang
disepakati dan
ditindaklanjuti
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah koordinasi 4,00 200.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
03.2.03.04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
Daerah Bidang Infrastruktur untuk penyusunan
dokumen perencanaan
(Renja, RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah koordinasi 4,00 100.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
03.2.03.08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan untuk penyusunan
dokumen perencanaan
(Renja, RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 7.188.523.421,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tersedianya dokumen 1 dokumen 4.998.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan Umum-Dana
perangkat daerah Alokasi Umum

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 1 dokumen 4.998.000,00 0,00 Bappeda
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan Kabupaten Blora
perangkat daerah yang
tersusun
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase 100,00 5.734.375.244,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 1 tahun 5.694.655.244,00 0,00 Bappeda
01.2.02.01 tunjangan ASN Kabupaten Blora

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 1 tahun 39.720.000,00 0,00 Bappeda
01.2.02.02 ASN penyediaan Kabupaten Blora
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya bahan 10 paket, 12 bulan, 4 324.614.177,00 Dana Transfer 12 bulan 0.000000000000000,
01.2.06 bacaan dan peraturan jenis, 6 unit Umum-Dana 209000000.0000000
perunang-undangan, Alokasi Umum
Terpenuhinya
kebutuhan Bahan
Logistik Kantor ,
Terpenuhinya
kebutuhan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor,
Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
rumah tangga
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 10 jenis 17.800.000,00 0,00 Bappeda
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Kabupaten Blora
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 6 unit 40.000.000,00 0,00 Bappeda
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Kabupaten Blora
yang diadakan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 106.228.000,00 12 bulan 209.000.000,00 Bappeda
01.2.06.04 Logistik Kantor Kabupaten Blora

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 20.075.000,00 0,00 Bappeda
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Kabupaten Blora
penggandaan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 4 jenis 6.300.000,00 0,00 Bappeda
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Kabupaten Blora
perundang-undangan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 134.211.177,00 0,00 Bappeda
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya 12 bulan 980.138.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah kebutuhan jasa Umum-Dana
pelayanan umum Alokasi Umum
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor,
Terpenuhinya
kebutuhan jasa surat
menyurat
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 5.000.000,00 0,00
01.2.08.01 menyurat

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 198.000.000,00 0,00


01.2.08.02 Air dan Listrik

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 19.350.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 757.788.000,00 0,00
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya 1 unit, 9 jenis 144.398.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah peralatan dan mesin Umum-Dana
lainnya, Alokasi Umum
Terpeliharanya gedung
kantor dan bangunan
lainnya
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 101.998.000,00 0,00 Bappeda
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Kabupaten Blora
Dinas Operasional atau Lapangan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 0,00 Bappeda
01.2.09.05 Kabupaten Blora

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 9 jenis 32.400.000,00 0,00 Bappeda
01.2.09.06 mesin lainnya yang Kabupaten Blora
terpelihara
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 0,00 0,00 Bappeda
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Kabupaten Blora
yang terpelihara
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. PROGRAM PERENCANAAN. Persentase program, 92 % 1.060.000.000,00 94 % 800.000.000,00
02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI kegiatan dan sub
PEMBANGUNAN DAERAH kegiatan dalam APBD
yang sesuai dengan
RKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Dokumen 2 dokumen 960.000.000,00 0,00


02.2.01 perencanaan yang
ditetapkan melalui
Perkada
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Terselenggaranya 2 kali 925.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.05 Musrenbang Kabupaten Blora

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Tersusunnya dokumen 2 dokumen 35.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.07 Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan Kabupaten Blora
Daerah Kabupaten/Kota
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Dokumen monev 100.000.000,00 0,00
02.2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Monitoring. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya dokumen 100.000.000,00 0,00 Bappeda Blora
02.2.03.03 Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah monev

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 600.000.000,00

5.05.5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 600.000.000,00


DAERAH

5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase 100 % N-01 - Memperkuat 600.000.000,00 100 % 500.000.000,00
02 PENGEMBANGAN DAERAH pemanfaatan hasil Ketahanan Ekonomi
kelitbangan yang untuk Pertumbuhan
difasilitasi Bappeda yang Berkualitas dan
Berkeadilan
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Bidang tersedia dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan penelitian dan Umum-Dana
Pengkajian Peraturan pengembangan terkait Alokasi Umum
Keuangan dan Aset
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi dokumen penelitian 100.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.01.05 Penelitian dan Pengembangan Bidang dan pengembangan
Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi terkait Keuangan dan
Birokrasi Aset Daerah
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Bidang Tersedia dokumen 100.000.000,00 0,00
02.2.02 Sosial dan Kependudukan penelitian dan
pengembangan terkait
terkait Indeks
Pembangunan
Masyarakat
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- dokumen penelitian 100.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.02.01 Aspek Sosial dan pengembangan
terkait terkait Indeks
Pembangunan
Masyarakat
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Bidang Tersedia Dokumen 100.000.000,00 0,00
02.2.03 Ekonomi dan Pembangunan terkait BUMD

5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Dokumen penelitian 100.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.03.03 Milik Daerah dan pengembangan
terkait terkait BUMD
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersedia desiminasi 300.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.04 kreatifitas dan inovasi, Umum-Dana
Terselenggaranya Alokasi Umum
penerapan rancang
Bangun/Model
Replikasi dan Invensi
di Bidang Difusi
Inovasi dan Penerapan
Teknologi
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Uji Coba dan Penerapan Rancang Ada penerapan 150.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.04.02 Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang rancang
Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Bangun/Model
Replikasi dan Invensi
di Bidang Difusi
Inovasi dan Penerapan
Teknologi
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Jumlah desiminasi 150.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.04.04 Kelitbangan kreatifitas dan inovasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 34.247.414.999,00


PEMERINTAHAN

5.02 KEUANGAN 34.247.414.999,00

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00 BPPKAD 34.247.414.999,00

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG Persentase 100 % 1.522.400.000,00 100 % 200.000.000,00


03 MILIK DAERAH penyelesaiaan
pensertifikatan tanah
milik Pemerintah
Daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD yang 1 Dokumen, 100%, 1.522.400.000,00 Dana Transfer 100 % 5000000.000000000,
03.2.01 terinventarisir dan 44 SKPD Umum-Dana 200000000.0000000,
tercatat sesuai kode Alokasi Umum 250000000.0000000
kelompok barang,
Prosentase
pengamanan barang
milik daerah,
Tersusunnya Perbup
standar harga,
terwujudnya kerjasama
pemanfaatan barang
milik daerah dan
pemindahtanganan
BMD
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyusunan Standar Harga Jumlah Perbup 1 Dokumen 200.000.000,00 100 % 200.000.000,00 Aparatur
03.2.01.01 standarisasi satuan
harga yang tersusun
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang 44 SKPD 70.000.000,00 100 % 5.000.000,00 Aparatur
03.2.01.05 melakukan penataan
aset
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pengamanan Barang Milik Daerah Prosentase 817.245.000,00 100 % 200.000.000,00 Aparatur
03.2.01.07 pengamanan barang
milik daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Jumlah pelaksanaan 2 kali 435.155.000,00 100 % 250.000.000,00 Aparatur
03.2.01.10 Pemindahtanganan. Pemusnahan. dan lelang
Penghapusan Barang Milik Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN Persentase realisasi 100 % 2.513.600.000,00 100 % 800.000.000,00
04 DAERAH pendapatan pajak
daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Jumlah Tersusunnya 12, 6000 WP 2.513.600.000,00 Dana Transfer 100 %, 0.000000000000000,
04.2.01 Penyusunan Kebjakan Umum-Dana 160000000, 85000000.00000000,
Pajak Daerah, Jumlah Alokasi Umum 200000000, 160000000.0000000,
Wajib Pajak yng 85000000 200000000.0000000
Ditagih dan Diperiksa,
Kelancaran
pelaksanaan tugas,
Layanan Prima dalam
Pelayanan dan
Tersampaikan Surat
Ketetapan Pajak
Daerah Kepada Wajib
Pajak, Tercapainya
Pemeriksaan
Terhadap Wajib Oajak
Daerah, Tersusunnya
Target Perencanaan
Pajak Daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah wajib pajak 5.191,00 171.000.000,00 176000000 176.000.000,00 Aparatur
04.2.01.01 daerah selain PBB dan
BPHTB yang di data
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. Jumlah dokumen 10,00 80.000.000,00 100 % 85.000.000,00 Aparatur
04.2.01.02 serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. analisa dan
pengembangan pajak
daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah objek pajak 186.200.000,00 200000000 200.000.000,00 Aparatur
04.2.01.07 Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea yang di d
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Penetapan 12 bulan 32.000.000,00 37000000 37.000.000,00 Aparatur
04.2.01.08 Surat Ketetapan Pajak
Daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah data objek dan 1.700.000.000,00 0,00 Aparatur
04.2.01.09 subjek pajak PBB P2
pelayanan BHT
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak 114.400.000,00 0,00 Aparatur
04.2.01.11 yang ditagih

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah wajib pajak 75,00 150.000.000,00 160000000 160.000.000,00 Aparatur
04.2.01.13 Pajak Daerah yang dilakukan
pengendalian,
pemeriksaan dan
pengawasan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Jumlah bulan 12,00 80.000.000,00 85000000 85.000.000,00 Aparatur
04.2.01.14 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengelolaan pajak
daerah dan retribusi
daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Ketepatan waktu 100 % 11.283.500.000,00 100 % 2.000.000.000,00
02 DAERAH penyelesaian laporan
keuangan pemerintah
daerah
Persentase 95 % 96 % 0,00
penyerapan anggaran
belanja Pemerintah
Daerah
Persentase ketepatan 100 % 100 % 0,00
waktu penetapan
APBD
Tepat waktu ketika 100 % 100 % 0,00
penyelesaian laporan
keuangan konsolidasi
tidak melebihi batas
waktu (Maret tahun
berikutnya)
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Jumlah dokumen KUA 2 Dokumen, 65 Buku 870.500.000,00 Dana Transfer 100 % 70000000.00000000,
02.2.01 Anggaran Daerah dan PPAS Perubahan Umum-Dana 200000000.0000000
yang disusun, Jumlah Alokasi Umum
dokumen Perubahan
KUA dan PPAS yang
disusun, Jumlah
dokumen Ranperda
APBD, Tersedianya
dasar hukum
pelaksanaan APBD
Tahun 2021
Perubahan dan Tahun
2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS KUA dan PPAS 65 Buku 213.500.000,00 100 % 200.000.000,00 BPPKAD
02.2.01.01 sebagai acuan
penyusunan APBD
Tahun 2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA Perubahan KUA dan 2 Dokumen 70.000.000,00 100 % 70.000.000,00 BPPKAD
02.2.01.02 dan Perubahan PPAS PPAS sebagai acuan
penyusunan
Perubahan APBD
Tahun 2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tersedianya dasar 2 Dokumen 405.500.000,00 100 % 200.000.000,00 BPPKAD
02.2.01.07 tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah hukum pelaksanaan
tentang Penjabaran APBD APBD tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tersedianya dasar 2 Dokumen 181.500.000,00 100 % 200.000.000,00 BPPKAD
02.2.01.08 tentang Perubahan APBD dan Peraturan hukum pelaksanaan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan perubahan APBD
APBD tahun 2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Pengelolaan Jumlah bulan layanan 12 Bulan, 44 orang 463.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
02.2.02 Perbendaharaan Daerah koordinasi dan Umum-Dana 65000000.00000000,
pengelolaan kas Alokasi Umum 200000000.0000000,
daerah, Jumlah bulan 250000000.0000000
layanan penerbitan
SP2D, Jumlah
penatausahaan
keuangan yang
mendapatkan
pembinaan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Jumlah bulan layanan 12 Bulan 63.000.000,00 100 % 0.000000000000000, aparatur
02.2.02.09 Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan koordinasi dan 65000000.00000000
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi pengelolaan kas
Terkait daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Jumlah bulan layanan 12 Bulan 200.000.000,00 100 % 0.000000000000000, aparatur
02.2.02.10 Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan koordinasi dan 250000000.0000000
dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan pengelolaan kas
dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Jumlah bulan layanan 12 Bulan 200.000.000,00 100 % 0.000000000000000, aparatur
02.2.02.11 Pemerintah Kabupaten/Kota koordinasi dan 200000000.0000000
pengelolaan kas
daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Kelancaran Pelaporan 44 SKPD, 50 BUKU, 550.000.000,00 Dana Transfer 100 % 150000000.0000000,
02.2.03 Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Pemda, WTP Umum-Dana Bagi 160000000.0000000,
SKPD & BLUD, Opini Hasil 325000000.0000000
LKPD, Tersedia Buku
Ranperda, Perda,
Ranperkada &
Perkada
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD Penunjang tugas 44 SKPD 100.000.000,00 100 % 150.000.000,00 skpd
02.2.03.04 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aplikasi SIPKD

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Tercetaknya Buku 50 BUKU 300.000.000,00 100 % 325.000.000,00 skpd
02.2.03.05 Peraturan Daerah tentang Ranperda, Perda,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ranperkada &
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Perkada
Kepala Daerah tentang Penjabaran
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Persentase 4,95 % 150.000.000,00 100 % 160.000.000,00 skpd
02.2.03.11 Pertanggungjawaban Pemerintah peningkatan PAD per
Kabupaten/Kota Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penunjang Urusan Kewenangan 9.400.000.000,00 0,00


02.2.04 Pengelolaan Keuangan Daerah

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Analisis Perencanaan dan Penyaluran 6.900.000.000,00 0,00


02.2.04.08 Bantuan Keuangan

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.500.000.000,00 0,00


02.2.04.09

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 18.927.914.999,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tercapainya 7.000.000,00 Dana Transfer 4000000, 4000000.000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah kelancaran Umum-Dana 8000000 8000000.000000000
pelaksanaan tugas, Alokasi Umum
tercapainya
kelancaran
pelaksanaan tugas
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase 5.000.000,00 8000000 8.000.000,00 Aparatur
01.2.01.01 Perangkat Daerah penyusunan dokumen
perencanaan
perangkat daerah
tercapai
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dokumen perencanaan 2.000.000,00 4000000 4.000.000,00 Aparatur
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terpenuhinya gaji ASN 100,00 17.264.116.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.02 Umum-Dana 12500000000.00000
Alokasi Umum

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN prosentase 100,00 12.323.558.000,00 100 % 12.500.000.000,00 Aparatur
01.2.02.01 pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 4.940.558.000,00 0,00 Aparatur
01.2.02.02 ASN

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Kelancaran 2.000.000,00 100 % 5.000.000,00
01.2.03 Perangkat Daerah pelaksanaan tugas

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tersedianya peralatan 2.000.000,00 100 % 5.000.000,00 aparatur
01.2.03.03 SKPD KIB koordinasi

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelancaran 100, 12 379.582.812,00 Dana Transfer 100, 100 % 27000000.00000000,
01.2.06 pelaksanaan tugas, Umum-Dana 47000000.00000000,
Meningkatnya Alokasi Umum 150000000.0000000,
pengetahuan aparatur, 160000000.0000000,
Tercapainya 180000000.0000000
kelancaran
pelaksanaan tugas
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Persentase 100,00 22.000.000,00 100% 27.000.000,00 Aparatur
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pemenuhan kebutuhan
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan logistik kantor 100,00 150.000.000,00 100% 160.000.000,00 Aparatur
01.2.06.04 terpenuhi

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase 100,00 43.000.000,00 100 % 47.000.000,00 Aparatur
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prosentase 17.220.000,00 100 % 180.000.000,00 Aparatur
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Persentase 147.362.812,00 100 % 150.000.000,00 Aparatur
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan
rapat-rapat ng
disepakati dan
ditindaklanjuti

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jasa pelayanan kantor 1.175.216.187,00 Dana Transfer 100 % 15500000.00000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah terpenuhi, Terkirimnya Umum-Dana 290000000.0000000,
surat dinas, Alokasi Umum 878160000.0000000
Tersedianya sumber
daya listrik,
telepon,internet
bulanan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase 14.100.750,00 100 % 15.500.000,00 Aparatur
01.2.08.01 pemenuhan kebutuhan
surat menyurat
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Persentase 287.955.437,00 100 % 290.000.000,00 Aparatur
01.2.08.02 Air dan Listrik pemenuhan kebutuhan
jasa komunikasi,
sumber daya air, dan
listrik
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase 873.160.000,00 100 % 878.160.000,00 Aparatur
01.2.08.04 pemenuhan dukungan
pelayanan perkantoran
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kelancaran 100.000.000,00 100 % 120.000.000,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pelaksanaan tugas

5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Terpenuhinya pajak 100.000.000,00 100 % 120.000.000,00 aparatur
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas
Dinas Operasional atau Lapangan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 11.079.287.850,00


PEMERINTAHAN

5.03 KEPEGAWAIAN 8.615.287.850,00

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 8.615.287.850,00

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Kepuasan ASN 77 % 3.341.500.000,00 79 % 3.500.000.000,00


02 atas Pelayanan BKD

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Persentase 90% 2.185.000.000,00 90% 0,00
02.2.01 Kepegawaian ASN Penyelesaian
Pengadaan,
Pemberhentian, dan
Informasi
Kepegawaian ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen, 400 2.000.000.000,00 1 Dokumen, 2.300.000.000,00 ASN pada
02.2.01.03 PPPK Usulan Kebutuhan Formasi 400 Formasi Pemerintah
Formasi ASN, Jumlah Kabupaten Blora
Pengadaan ASN
sesuai Penetapan
Formasi
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Jumlah ASN yang 400 orang 85.000.000,00 400 orang 100.000.000,00 ASN pada
02.2.01.06 Pemberhentian pensiun Pemerintah
Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Data 2 Aplikasi, 8088 Data 100.000.000,00 8037 Data 200.000.000,00 ASN pada
02.2.01.11 Kepegawaian yang Pemerintah
terupdate, Kabupaten Blora
Pemeliharaan Aplikasi
Layanan Administrasi
Kepegawaian
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Mutasi dan Promosi ASN Persentase 85% 665.000.000,00 88% 0,00
02.2.02 Penyelesaian
Pelaksanaan Promosi
ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Usulan 1000 orang 185.000.000,00 1000 orang 210.000.000,00 ASN pada
02.2.02.02 Kenaikan Pangkat Pemerintah
yang terselesaikan Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Promosi ASN Jumlah ASN yang 150 orang 480.000.000,00 150 orang 1.000.000.000,00 ASN pada
02.2.02.03 diangkat dalam Pemerintah
Jabatan Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengembangan Kompetensi ASN Persentase 0, 75% 250.000.000,00 75% 0,00
02.2.03 Peningkatan
Kompetensi ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah Peserta yang 0,00 50 Orang 25.000.000,00 PNS pada
02.2.03.01 mengikuti Kegiatan Pemerintah
Sosialisasi Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah PNS yang 5 Orang 250.000.000,00 3 Orang 150.000.000,00 PNS pada
02.2.03.04 mengikuti Tugas Pemerintah
Belajar Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase 75% 241.500.000,00 Dana Transfer 75% 0,00
02.2.04 Terselesaikannya Umum-Dana
Pemberian Alokasi Umum
Penghargaan dan
Pembinaan Disiplin
ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Terlaksananya 125 Orang, 40 Orang 116.500.000,00 125 Orang, 80 250.000.000,00 ASN Pemerintah
02.2.04.04 Pegawai Pembekalan Pra Orang Kab. Blora
Purna Bakti PNS,
Terpenuhinya jumlah
usulan Penghargaan
Satyalancana Karya
Satya
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang 400 ASN, 6 125.000.000,00 10 Kali, 10 250.000.000,00 ASN Pemerintah
02.2.04.07 dilakukan Pembinaan, OPD/Unit Kerja, 8 OPD/Unit Kab. Blora
Jumlah OPD/Unit kali Kerja, 300
Kerja yang disidak, ASN
Jumlah Sidang
Penyelesaian Izin
untuk Beristri lebih dari
seorang dan Izin
Perceraian, Jumlah
Sidang Penyelesaian
Kasus Kepegawaian

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.273.787.850,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100% 2.410.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Umum-Dana
Perancanaan, Alokasi Umum
penganggaran dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 1.400.000,00 3 Dokumen 2.500.000,00 Kantor BKD
01.2.01.01 Perangkat Daerah Perencanaan Kabupaten Blora
Perangkat Daerah
yang tersusun
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 2 Kali 1.010.000,00 2 Kali 1.000.000,00 Kantor BKD
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Kabupaten Blora
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100% 4.444.280.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
perangkat daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 Bulan 4.400.000.000,00 12 Bulan 4.800.000.000,00 PNS pada BKD
01.2.02.01 tunjangan ASN Kabupaten Blora

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 Bulan 44.280.000,00 12 Bulan 55.000.000,00 PNS pada BKD
01.2.02.02 ASN Penyediaan Kabupaten Blora
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 0, 100% 211.777.850,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana
administrasi umum Alokasi Umum
perangkat daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 10 Unit 5.800.500,00 10 Unit 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/ Kabupaten Blora
Penerangan Bangunan
Kantor yang diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 0,00 0,00 5 Unit 80.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Kabupaten Blora
yang diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan 0,00 0,00 6 Unit 8.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.03 Rumah Tangga Yang Kabupaten Blora
diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 104.800.000,00 12 Bulan 135.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.04 Logistik Kantor Kabupaten Blora

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Barang 12 Bulan 17.197.250,00 12 Bulan 20.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.05 Penggandaan Cetakan dan Kabupaten Blora
Penggandaan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan Bahan 12 Bulan 5.400.000,00 12 Bulan 7.500.000,00 Kantor BKD
01.2.06.06 Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Kabupaten Blora
Perundanga-Undanga
n
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 78.580.100,00 12 Bulan 155.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Kabupaten Blora
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 0,00 0,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Umum-Dana
Milik Daerah Alokasi Umum
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang 0,00 0,00 3 Unit 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.07.05 Diadakan Kabupaten Blora

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 0,00 0,00 6 Unit 40.000.000,00 Kantor BKD
01.2.07.06 Mesin Lainnya yang Kabupaten Blora
diadakan

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Gedung 0,00 0,00 1 Unit 200.000.000,00 Kantor BKD
01.2.07.09 Lainnya Kantor atau Bangunan Kabupaten Blora
lainnya yang diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 484.130.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Umum-Dana
Penunjang Urusan Alokasi Umum
Pemerintahan Daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 5.260.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.08.01 Surat Menyurat Kabupaten Blora

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 Bulan 123.750.000,00 12 Bulan 130.000.000,00 Kantor BKD
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Kabupaten Blora
Daya Air dan Listrik
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 Bulan 17.120.000,00 12 Bulan 40.000.000,00 Kantor BKD
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Kabupaten Blora
perlengkapan kantor
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 338.000.000,00 12 Bulan 350.000.000,00 Kantor BKD
01.2.08.04 pelayanan umum Kabupaten Blora
kantor
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 0, 100% 131.190.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana
terpelihara Alokasi Umum

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Kendaraan 30 Unit 85.990.000,00 30 Unit 120.000.000,00 Kantor BKD
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Kabupaten Blora
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayar pajaknya
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebeler yang 0,00 0,00 10 Buah 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.09.05 terpelihara Kabupaten Blora

5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 4 Unit 6.400.000,00 4 Unit 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.09.06 mesin lainnya yang Kabupaten Blora
terpelihara
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 38.800.000,00 1 Unit 50.000.000,00 Kantor BKD
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Kabupaten Blora
yang terpelihara
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.464.000.000,00

5.04.5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.464.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase 72,01 % N-02 - Meningkatkan 2.464.000.000,00 72,05 3.000.000.000,00
02 DAYA MANUSIA Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
sesuai prioritas Berdaya Saing
Kebutuhan Organisasi P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase Jumlah 30% 835.000.000,00 56,5% 0,00
02.2.01 ASN yang mengikuti
Pelatihan Teknis
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang 165 Orang 835.000.000,00 113 Orang 400.000.000,00 ASN Kabupaten
02.2.01.03 Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan mengikuti Pelatihan Blora
Administrasi Penyelenggara Urusan Teknis
Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah
Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Persentase 100% 1.629.000.000,00 100% 0,00
02.2.02 Kompetensi Manajerial dan Fungsional Peningkatan
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional ASN
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang 97 Orang 1.629.000.000,00 175 Orang 2.000.000.000,00 ASN pada
02.2.02.07 bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan mengikuti Pelatihan Pemerintah
Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. Kepemimpinan, Kabupaten Blora
dan Prajabatan Prajabatan dan
Fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA


Hal : 6
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen


perencanaan karena bisa memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pembangunan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan juga pencapaian keberhasilan urusan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja tahunan juga
menunjukkan ketepatan arah kebijakan yang digariskan dalam mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga
memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan sehingga kondisi
kinerja yang diharapkan pada akhir tahun 2022 dapat tercapai. Indikator
kinerja daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dilihat dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan.

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama


Sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan Daerah tahun 2022
ditetapkan target indikator kinerja utama tahun 2022 sebagai tolak ukur
keberhasilan pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2021-2026.
Kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil
indikator tujuan (impact) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD.
Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil
analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program
(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan
setelah program prioritas ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Blora Tahun 2022 disajikan pada Tabel VI.1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VI-1


Tabel VI.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Blora Tahun 2022

Indikator Kinerja Formulasi Indikator


No Satuan
Utama Tahun 2022
1. Indeks Indeks 69,24
Pembangunan
Manusia (IPM)
2. Indeks IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki Indeks 83,99
Pembangunan dikali 100
Gender
3. Tingkat Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur % 84,40
pembangunan (Persentase rumah layak huni;
infrastruktur Persentase kawasan perkotaan non
daerah kumuh; Persentase Penduduk
mengakses Air Minum layak dan aman;
Persentase Penduduk mengakses
Sanitasi layak dan aman; Persentase
jalan mantap; Persentase daerah irigasi
terlayani jaringan irigasi;
Persentase kesesuaian pemanfaatan
ruang terhadap rencana tata ruang,
Persentase sarana perhubungan
kondisi baik)
4. Indeks Kualitas (30% dikali IKA) ditambah (30% dikali Indeks 67,73
Lingkungan Hidup IKU) ditambah (40% dikali IKTL)
5. Indeks Reformasi Skor hasil evaluasi mandiri Reformasi Indeks 62 (B)
Birokrasi Birokrasi
6. Indeks Skor hasil survey pengukuran Indeks Indeks 0,64
Pembangunan Pembangunan Masyarakat
Masyarakat
(IPMas)
7. Pertumbuhan (PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB % 2-4
Ekonomi ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB
ADHK tahun sebelumnya dikali 100
8. Laju Inflasi Indeks Harga Konsumen Tahun n % 2,5-6
dikurangi Indeks Harga Konsumen
Tahun sebelumnya dibagi Indeks
Harga Konsumen Tahun sebelumnya
dikali 100
9. Persentase Jumlah Penduduk Miskin dibagi % 11,4
Penduduk Miskin Jumlah Penduduk dikali 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VI-2


6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga)
aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta
aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat
menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti
laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat
Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator
pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan
pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah
memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten Blora tertuang pada Tabel VI.2.
Tabel VI.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Blora
Tahun 2022

No Perangkat
Indikator Kinerja Daerah Satuan Tahun 2022
Daerah

A Aspek Kesejahteraan Masyarakat


1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 69,24 Kepala Daerah
2) Indeks Pembangunan Gender Indeks 83,99 dan Wakil Kepala
Daerah
3) Tingkat pembangunan infrastruktur % 84,40
daerah
4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 68,28
5) Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 62 (B)
6) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Indeks 0,64
7) Pertumbuhan Ekonomi % 2-4
8) Laju Inflasi % 2,5-6
9) Persentase Penduduk Miskin % 11,4
B Aspek Pelayanan umum
1) Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan
10) Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,07

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VI-3


No Perangkat
Indikator Kinerja Daerah Satuan Tahun 2022
Daerah

11) Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,3


2) Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan
12) Usia Harapan Hidup Tahun 74,63
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Dinas Pekerjaan
Ruang Umum
13) Persentase jalan mantap % 67
14) Persentase daerah irigasi terlayani % 45,5
jaringan irigasi
15) Persentase kesesuaian pemanfaatan % 100
ruang terhadap rencana tata ruang
16) Persentase Penduduk mengakses Air % 91
Minum layak dan aman
17) Persentase Penduduk mengakses % 98
Sanitasi layak dan aman

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan


Kawasan Permukiman dan Kawasan
18) Persentase rumah layak huni % 67,5 Permukiman

19) Persentase kawasan perkotaan non % 99,71


kumuh
5) Urusan Ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat;
20) Persentase Pelanggaran Perda/perkada % 83 Satuan Polisi
tertangani Pamong Praja
21) Indeks Ketahanan Daerah Indeks 0,43 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
6) Urusan Sosial Dinas Sosial,
22) Persentase Pemerlu Pelayanan % 0,73 Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) tertangani Perempuan dan
Perlindungan
Anak
7) Urusan Tenaga Kerja Dinas Tenaga
23) Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,5 Kerja dan
Perindustrian
8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial,
Pelindungan Anak Pemberdayaan
24) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indeks 65,65 Perempuan dan
Perlindungan
Anak
9) Urusan Pangan
25) Skor Pola Pangan Harapan skor 93,8 Dinas Pertanian
dan Ketahanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VI-4


No Perangkat
Indikator Kinerja Daerah Satuan Tahun 2022
Daerah

Pangan

10) Urusan Pertanahan


26) Persentase penyediaan tanah untuk % 100
pembangunan
11) Urusan Lingkungan Hidup Dinas
27) Indeks Kualitas Air Indeks 50,21 Lingkungan
Hidup
28) Indeks Kualitas Udara Indeks 76,89
29) Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 80,87
12) Urusan Administrasi Kependudukan Dinas
dan Pencatatan Sipil Kependudukan
30) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap % 89,2 dan Catatan Sipil
Pelayanan Kependudukan dan Catatan
Sipil
13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas
Desa Pemberdayaan
31) Indeks Desa Membangun Indeks 0,6510 Masyarakat dan
Desa
14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Dinas
Keluarga Berencana Pengendalian
32) Total Fertility Rate (TFR) % 2,2 Penduduk dan
Keluarga
Berencana
15) Urusan Perhubungan
33) Persentase sarana perhubungan kondisi % 90
baik
16) Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas
34) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Indeks 2,96 Komunikasi dan
Elektronik (SPBE) Informatika

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Dinas


Menengah Perdagangan
35) % Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
18) Urusan Penanaman Modal Dinas
36) Pertumbuhan Investasi % 2 Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Perijinan Terpadu
Satu Pintu
19) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dinas
37) Prestasi olahraga Medali/ Piala 70 Kepemudaan
Olahraga,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VI-5


No Perangkat
Indikator Kinerja Daerah Satuan Tahun 2022
Daerah

Kebudayaan dan
Pariwisata
20) Urusan Statistik Dinas
38) Persentase ketersediaan data pada portal Komunikasi dan
% 40 Informatika
open data daerah
21) Urusan Persandian Dinas
39) Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Komunikasi dan
% 23 Informatika
daerah
22) Urusan Kebudayaan Dinas
40) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan buah 39 Kepemudaan
cagar budaya yang dilindungi, Olahraga,
dikembangkan dan dimanfaatkan Kebudayaan dan
Pariwisata
23) Urusan Perpustakaan Dinas
41) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap % 84,57 Perpustakaan
Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

24) Urusan Kearsipan Dinas


42) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap % 84,57 Perpustakaan
Pelayanan Kearsipan dan Kearsipan

25) Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan


43) Pertumbuhan PDRB Sektor perikanan % 1,79 dan Perikanan

26) Urusan Pariwisata Dinas


44) Pertumbuhan PAD sektor pariwisata % 3,00 Kepemudaan
Olahraga,
Kebudayaan dan
Pariwisata
27) Urusan Pertanian Dinas Pertanian
45) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian % 1,79 dan Ketahanan
Pangan

28) Urusan Perdagangan Dinas


46) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan % 10,82 Perdagangan
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
29) Urusan Perindustrian Dinas Tenaga
47) Pertumbuhan PDRB Sektor industri % 10,02 Kerja dan
pengolahan Perindustrian

37) Sekretariat Daerah Sekretariat


48) Nilai SAKIP Skor 70 (BB) Daerah

49) Indeks Maturitas Kelembagaan level 3


50) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 73,0
38) Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VI-6


No Perangkat
Indikator Kinerja Daerah Satuan Tahun 2022
Daerah

51) Indeks Kepuasan DPRD terhadap Indeks 65


pelayanan Sekretariat DPRD
31) Unsur Penunjang Perencanaan Badan
52) Skor Capaian Aspek Perencanaan Skor 23 Perencanaan
strategis dalam SAKIP Pemerintah Pembangunan
Daerah Daerah

32) Unsur Penunjang Keuangan Badan


53) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Opini WTP Pengelolaan
Pemerintah Daerah Keuangan dan
Aset Daerah
33) Unsur Penunjang Kepegawaian serta Badan
Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian,
54) Indeks Profesionalitas ASN Indeks 72 Pendidikan Dan
Pelatihan
34) Unsur Penunjang Penelitian dan Badan
Pengembangan Perencanaan
55) Indeks Inovasi Daerah Indeks 1.820 Pembangunan
Daerah
39) Unsur Penunjang Pengawasan Inspektorat
56) Indeks Penerapan Manajemen Risiko Indeks 1,93
(MRI)
37) Unsur Penunjang Kewilayahan Kecamatan
57) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks 82,66
Pelayanan Kecamatan
38) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan
58) Persentase konflik sosial tertangani % 100 Bangsa dan
Politik

C Aspek Daya Saing Daerah


59) Pengeluaran konsumsi rumah tangga Rp 731.050 Seluruh
per kapita Perangkat Daerah

60) Nilai Tukar Petani % 101,2 Seluruh


Perangkat Daerah
61) Persentase pengeluaran konsumsi non % 45,17 Seluruh
pangan perkapita Perangkat Daerah

62) Rasio Ekspor + impor terhadap PDRB % 22,21 Seluruh


(Indikator Keterbukaan Ekonom Perangkat Daerah

63) Rasio pinjaman terhadap simpanan di % 87,5 Seluruh


BPR Perangkat Daerah

64) Angka Kriminalitas Kasus 278 Seluruh


Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VI-7


No Perangkat
Indikator Kinerja Daerah Satuan Tahun 2022
Daerah

65) Angka Ketergantungan % 44 Seluruh


Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VI-8


BAB VII
PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 merupakan tahun awal


pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang merupakan
pelaksanaan program dan kegiatan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilh
hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dengan fokus tema
“Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan didukung
Peningkatan Kualitas Infrastruktur pelayanan dasar ”. Penyusunan RKPD
dilakukan dengan mensinergikan pendekatan proses dan substansi, dengan
melibatkan pemangku kepentingan, yang diharapkan menjadi dokumen
yang lebih inklusif dan berkualitas.
Dokumen RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 nantinya menjadi pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Blora Tahun 2022.
Dalam pelaksanaannya, RKPD mempunyai beberapa kaidah pelaksanaan,
yaitu RKPD Tahun 2022 merupakan rencana kerja pemerintah daerah
selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas,
target dan capaian yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan
beberapa asumsi yang digunakan.
Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan.sub kegiatan dalam
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022 ini, diharapkan mampu mendukung
upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Blora

BUPATI BLORA,
Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 VII-1

Anda mungkin juga menyukai