RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022
i
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan ................................. II-65
2.1.3.5 Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan ................................. II-68
2.1.3.6 Fungsi Pengawasan Urusan
Pemerintahan ................................. II-72
2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum ........... II-73
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................. II-75
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi
Daerah ........................................... II-75
2.1.4.2 Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastuktur ..................... II-77
2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi ..................... II-78
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ......... II-79
2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program RKPD
Kabupaten Blora Tahun 2020 terhadap Target
RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 ............. II-80
2.3 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Blora ...II-145
ii
4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi
Jawa Tengah tahun 2022 ............................. IV-12
4.2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ....... IV-11
4.2.4 Arah Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2022 ...................... IV-12
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .................... V-1
5.1 Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2022.................. V-1
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun
2022 ........................................................................... V-3
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VI-1
6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama ........................... VI-1
6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggraan
Pemerintah Daerah .................................................... VI-3
BAB VII PENUTUP ........................................................................... VII-1
iii
DAFTAR TABEL
iv
Tabel II-18 Persentase Perkembangan Indikator Pendidikan di
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......................... II-21
Tabel II-19 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-22
Tabel II-20 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 ................................................................ II-23
Tabel II-21 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ....... II-24
Tabel II-22 Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora
Tahun 2018-2020 ..................................................... II-25
Tabel II-23 Capaian Kinerja Pembangunan Kesehatan
Kabupaten Blora 2016-2020 ..................................... II-26
Tabel II-24 Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
2016-2020 ................................................................ II-29
Tabel II-25 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-32
Tabel II-26 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Satuan Polisi pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-33
Tabel II-27 Perkembangan Kegiatan Pelatihan dan Simulasi
Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-35
Tabel II-28 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Sosial Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ............... II-36
Tabel II-29 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-37
Tabel II-30 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ................ II-39
Tabel II-31 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-42
Tabel II-32 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-42
v
Tabel II-33 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......................... II-44
Tabel II-34 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-45
Tabel II-35 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......................... II-46
Tabel II-36 Persebaran Perlintasan Kereta APi di Kabupaten
Blora Tahun 2020..................................................... II-48
Tabel II-37 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ... II-49
Tabel II-38 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-52
Tabel II-39 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-53
Tabel II-40 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Penanaman Modal Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-53
Tabel II-41 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-54
Tabel II-42 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Statistik Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ........... II-55
Tabel II-43 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Persandian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ....... II-56
Tabel II-44 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Kebudayaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ..... II-56
Tabel II-45 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perpustakaan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ... II-57
Tabel II-46 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Kearsipan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ......... II-58
Tabel II-47 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 ................................................................ II-59
vi
Tabel II-48 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ........ II-60
Tabel II-49 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Pertanian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020.......... II-61
Tabel II-50 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perdagangan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 .... II-63
Tabel II-51 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perindustrian Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ... II-64
Tabel II-52 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Transmigrasi Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 .... II-65
Tabel II-53 Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang
Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun
2016-2020 ................................................................ II-66
Tabel II-54 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
pada SKPD Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ....... II-66
Tabel II-55 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-69
Tabel II-56 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang
Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-
2020 ......................................................................... II-70
Tabel II-57 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-71
Tabel II-58 Hasil Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020 ........................................... II-72
Tabel II-59 Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang
Pengawasan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel II-60 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020 ..................................................... II-73
Tabel II-61 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kabupaten Blora Tahun 2017-2019.......................... II-75
Tabel II-62 Perkembangan Kasus Kriminalitas dan
Demontrasi Kabupaten Blora Tahun 2016-2020....... II-78
Tabel II-63 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2016-2021 ..................................................... II-81
vii
Tabel II-64 Permasalahan Pembangunan dan Faktor
Penghambat di Kabupaten Blora Tahun 2020 .........II-147
Tabel II-65 Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
berdasarkan Perangkat Daerah dalam APBD
Tahun 2020 .............................................................II-149
viii
DAFTAR GAMBAR
ix
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar II-1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Blora
Wilayah Kabupaten Blora berbatasan dengan beberapa kabupaten di
Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur, antara lain :
Kondisi
Wilayah
Rawan
Bencana
Kabupaten
Blora
Gambar II-2
Peta Rawan Bencana Kabupaten Blora
2.1.1.4 Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada Tahun 2020 menurut Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebesar 938.814 jiwa,
mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 % atau bertambah 14.708 jiwa bila
dibandingkan dengan tahun 2019. Perkembangan Jumlah penduduk di
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel II-3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Jenis Kelamin
Jumlah Perubahan Pertumbuh
Tahun Laki – Laki Perempuan (Jiwa) (Jiwa) an (%)
(Jiwa) (Jiwa)
2016 495.267 495.884 991.151 6.303 0,639
2017 498.514 499.318 997.832 6.681 0,674
2018 453.433 452.947 906.380 -91.452 -9,165
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO 15.914.663,42 16.866.640,78 17.605.216,00 18.318.415,14 17.464.948,46
DENGAN MINYAK BUMI
2.1.2.1.2 Inflasi
Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat
disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan
kenaikan harga barang lainnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya
memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inflasi Tahun 2020 di Kabupaten Blora sebesar 1,37 % mengalami
penurunan 1,25 % dari angka 2,62 % pada Tahun 2019. Dibanding inflasi
Nasional dan Propinsi Jawa Tengah tingkat inflasi di Kabupaten Blora masih
berada di bawah rata-rata, hal ini membuktikan bahwa rendahnya tingkat
Gambar II-3
Perkembangan Inflasi Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2016-2020
Dibandingkan daerah sekitar, Inflasi Kabupaten Blora tahun
2020 lebih rendah dibandingkan Kabupaten sekitar, seperti terlihat
pada gambar berikut.
Gambar II-4
Inflasi Kabupaten Blora dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020
Nasional : 9,78 %
Gambar II-6
Persentase Kemiskinan Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2020
Jumlah penduduk miskin dan persentasenya dapat dilihat dalam grafik
dibawah ini :
Gambar II-8
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2020
Indeks Keparahan Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara
penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten
Blora dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami
perkembangan yang fluktuatif, indeks tertinggi pada Tahun 2016 sebesar
0,54, dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,31, sedangkan Tahun 2020
mengalami penurunan menjadi 0,21 di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar
0,34 dan Nasional sebesar 0,37.
Kab. Grobogan 74,61 74,75 6,86 6,91 12,29 12,3 10 350 10.221
Kab. Blora 74,23 74,41 6,58 6,83 12,19 12,2 9 795 9.571
Kab. Rembang 74,43 74,55 7,15 7,16 12,10 12,11 10 551 10.328
Kab. Pati 76,04 76,22 7,19 7,44 12,41 12,65 10 660 10.390
Kab. Kudus 76,50 76,60 8,63 8,75 13,22 13,23 11 318 11.160
Kab. Jepara 75,74 75,84 7,44 7,68 12,74 12,79 10 609 10.343
Tabel II-18
Persentase Perkembangan Indikator Pendidikan di
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Satu Tahun
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. APK SD/MI % 104 103,61 110,88 107,20 102,62
2. APM SD/MI % 94,20 94,26 95,73 94,47 95,20
3. APK SMP/MTs % 105,73 104,34 100,95 100,71 101,85
4. APM SMP/MTs % 84,10 85,38 76,16 74,46 80,01
5. Angka Melek Huruf % 95 99,9 95,79 96 96
6. Angka Putus Sekolah % 0,19 0,07 0,07 0,02 0,04
tingkat SD/MI/paket A
7. Angka Putus Sekolah % 0,55 0,3 0,61 0,11 0,09
tingkat
SMP/MTs/PAKET B
8. Rasio guru /1.000 % 90,05 72,8 66,46 61,11 61,11
murid
9. Rasio guru/murid per % 82,3 82,31 78,02 73,77 73,77
kelas rata – rata
10. Guru TK yang % 98,79 71 57,63 62,00 82
memenuhi kualifikasi D
IV/S1
11. Guru SD/MI yang % 90,36 94,79 96,10 95,5 92
memenuhi kualifikasi D
IV/S1
12. Guru SMP/MTs yang % 86,43 95,98 96,60 96,5 98
memenuhi kualifikasi D
IV/S1
13. Pemenuhan SPM % 28,9 29 29,31 56,24 56,24
Pendidikan pada
pendidikan anak usia
dini
14. Pemenuhan SPM % 88,9 89 89,07 91,72 91,71
Pendidikan pada
sekolah dasar
15. Pemenuhan SPM % 10,48 10,49 10,5 10,99 10,99
Pendidikan pada
pendidikan kesetaraan
3. Puskesmas
- Induk Unit 26 26 26 26 26
- Pembantu Unit 58 58 58 58 56
- Keliling Unit 36 37 38 39 32
4. Poliklinik Unit 21 22 22 22 22
5. RSU Daerah
- Tipe C Unit 2 2 2 2 2
- Tipe D Unit - - - - -
8. Laboratorium Kesehatan
- Pemerintah Unit 1 1 1 1 1
- Swasta Unit 6 6 6 6 6
Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan
kesehatan. Rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter gigi, perawat,
maupun bidan terhadap penduduk belum mencapai target Indonesia Sehat
(45 dokter umum per 100.000 penduduk, 11 dokter spesialis per 100.000
penduduk, 13 dokter gigi per 100.000 penduduk, 180 perawat per 100.000
penduduk, dan 120 bidan per 100.000 penduduk). Berdasar data Dinas
Kesehatan Kabupaten Blora rasio dokter umum pada tahun 2020 sebesar
16,9 per 100.000 penduduk, rasio dokter spesialis sebesar 7,2 per 100.000
(masih jauh dari target Indonesia sehat). Pemerintah Kabupaten Blora terus
berupaya menambah jumlah dokter spesialis melalui program beasiswa
pendidikan spesialis dan pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis
kontrak. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel II-20
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Tahun
No. Tenaga Kesehatan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Dokter Umum Orang 108 102 86 157 199
2. Dokter Spesialis Orang 54 52 42 67 77
3. Dokter Gigi Orang 23 21 22 26 32
4. Perawat Orang 694 560 792 966 966
5. Bidan Orang 241 183 676 741 748
6. Ahli Kes. Masy. Orang 10 15 37 42 35
Sumber: RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu 2020, data terolah
Cakupan Desa/kelurahan
9 Universal Child Immunization % 53,4 63,4 49,9 44,4 100
(UCI)
Kusta).
Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
11 % 100 100 100 100 100
penyelidikan epidemiologi < 24
jam
2.1.3.1.6 Sosial
Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan
membutuhkan penanganan secara optimal dan intensif. Meskipun ada
sebagian pandangan yang beranggapan bahwa persoalan sosial akan dapat
selesai dengan sendirinya tatkala masyarakat makin sejahtera dan diberi
keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi, agar program
pembangunan kesejahteraan sosial dapat memberikan hasil yang lebih
cepat dan tepat sasaran, maka dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan
berbagai lembaga dan potensi swakarsa masyarakat dengan melakukan
langkah-langkah koordinasi, bersikap proaktif, dan melakukan revitalisasi
terhadap berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang selama
ini sudah tidak lagi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.
Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat
tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan
sosial. Persentase PPKS Kabupaten yang mendapat bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2020 mengalami penurunan
dikarenakan data belum tervalidasi sehingga kenaikan jumlah PPPKS
terhadap bantuan yang diberikan mengalami penurunan, disamping itu
penerima Program PKH masuk data perhitungan sedangkan tahun 2020
penerima Program PKH tidak masuk perhitungan.
Capaian kinerja urusan bidang sosial selengkapnya sebagai berikut:
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Penanganan penyandang % 0,55 0,67 0,7 2,08 2
masalah kesejahteraan
sosial
2. Persentase (%) PMKS skala % 100 67 70 1 50
kab/kota yang memperoleh
bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar
3. Persentase (%) PMKS skala % 100 23 90 7 7
kab/kota yang menerima
program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
4. Persentase (%) korban % 75 100 100 100 100
bencana skala
kabupaten/kota yang
menerima bantuan sosial
selama masa tanggal darurat
5. Persentase (%) penyandang % 50 10 42,58 7 7
cacat fisik dan mental, serta
lanjut usia tidak potensial
yang telah menerima
jaminan sosial
6. Sarana sosial seperti panti % 26 25 21 22 22
asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi
7. Persentase (%) panti sosial % 90 90,1 90,2 100 100
skala kabupaten/kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
8. Jumlah Panti Sosial
i. Panti Sosial Asuhan Buah 26 25 21 21 21
ii. Panti Sosial Bina Pasca Buah 1 1 1 1 1
Lara Kronis
iii. Panti Sosial Bina Karya Buah 1 0 0 0 0
9. Persentase (%) wahana % 90 100 100 75 80
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
10. Persentase %
diterima kerja
4. Rasio penduduk % 95,4*) 82,24 96,74 95 95,11
(angkatan kerja) yang
bekerja (%)
5. Tingkat partisipasi % 71,0*) 70,21 72,81 68,35 71,9
angkatan kerja
6. Tingkat pengangguran % 4,0 2,85 3,26 3,89 4,89
terbuka
7. Persentase % 60 35,63 64,11 57,08 44,25
penempatan tenaga
kerja dibandingkan
penawaran tenaga
kerja (%)
8. Jumlah Penawaran Pena 1.300 3.724 3.724 5.238 4.518
Tenaga Kerja waran
9. Rasio UMK terhadap % 98,01 99 92,4 95 94
KHL (%)
10. Jumlah tenaga kerja Orang 7.500 6.688 6.676 9.116 9.266
yang memperoleh
Jamsostek/ BPJS
Ketenagakerjaan
11. UMK Kab. Blora Rp 1.328.000 1.438.100 1.564.000 1.690.000 1.834.000
Gambar II-11
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Kabupaten Blora Tahun 2019
Dilihat dari aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Blora yang dapat
dilihat dari produki pangan utama antara lain produksi padi, dan jagung di
Kabupaten Blora sudah cukup meningkat (produksi padi pada Tahun 2020
menurun sebesar 59.701 ton dari tahun 2019 dikarenakan kurangnya
curah hujan sehingga banyak petani yang gagal panen) produksi jagung
meningkat 84.404 ton dari tahun 2019. Produksi kedelai meningkat sebesar
1.211 ton dari tahun 2019.
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Pelayanan pencegahan % 100 100 100 100 100
pencemaran air
2.1.3.2.5 Kehutanan
Hutan di Kabupaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam
kawasan hutan negara yaitu hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani
seluas 90.426,81 hektar dan Hutan yang dikelola oleh rakyat seluas 1,005
hektar. Pengelolaan kehutanan merupakan kewenangan Propinsi Jawa
Tengah, sedangkan kewenangan Kabupaten adalah penghijauan kembali
kawasan kritis. Lahan kritis paling banyak berada di kecamatan Bogorejo
seluas 181,53 Ha dan lahan agak kritis paling banyak berada di Kecamatan
Jiken seluas 2.441,54 Ha.
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Kepemilikan KTP bagi wajib % 92,5 83,61 98,78 96,62 96,92
KTP
2. Rasio bayi berakte kelahiran % 97,85 99,2 99,41 99,72 99,5
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Posyandu aktif % 100 100 100 100 100
Jumlah usaha ekonomi produktif Kelom 6 70 75 80 85
2.
perempuan yang terlatih pok
3. Jumlah BUMDes Unit 6 90 159 175 233
4. Jumlah Posyantek Aktif Unit 2 4 5 7 7
Persentase aparatur desa/ % 2,01 98 100 100 100
kelurahan telah dilatih
5.
manajemen pengelolaan
desa/kelurahan
Persentase desa/kelurahan % 100 100 100 100 100
6.
memiliki profil desa/kelurahan
2.1.3.2.9 Perhubungan
Terminal menjadi prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat
dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud
simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35 / 2003).
Terminal tipe C
Terminal tipe B
Terminal tipe C
Terminal tipe C
Terminal tipe A
Terminal tipe C
Bandara Udara Ngloram
Stasiun KA
Stasiun KA
Stasiun KA
Stasiun KA
Gambar II-12
Peta Sarana Transportasi Kabupaten Blora Tahun 2020
Jumlah terminal di Kabupaten Blora tahun 2020 sebanyak 6 terminal,
terdiri dari 1 terminal Tipe A (dikelola Kemenhub RI) melayani angkutan
antar kota dan luar propinsi, 1 terminal tipe B (dikelola Provinsi Jawa
Tengah) yang melayani antar kota dalam propinsi, dan 4 terminal tipe C
(dikelola Kabupaten) yang melayani transportasi perdesaan. Terminal tipe C
yaitu Terminal Ngawen yang juga melayani transit antar kota antar propinsi,
sedang Terminal Kunduran, Terminal Wulung dan Terminal Todanan. Dari
keempat terminal tipe C tersebut yang berkondisi cukup baik adalah
Terminal Ngawen (60 % baik), sedangkan Terminal Wulung, Terminal
Tabel II-39
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Satu Capaian
No. Indikator
an
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah koperasi Unit 649 667 693 702 714
2. Persentase koperasi aktif % 79,96 82,5 37,52 38,89 39,92
3. Persentase koperasi sehat % 24 26 44,23 45,42 37,54
4. Jumlah Usaha Mikro Kecil Unit 5.924 6.500 6.760 6.950
13.224
dan Menengah (UMKM)
5. Persentase Usaha Mikro % 28,1 29 30,43 31,24
dan Kecil yang telah 32,54
berbadan hukum
6. Persentase UMKM yang % 1,65 2,04 2,7 3,01
telah mengikuti pameran 0
promosi produk
Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora, 2020
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2020
2.1.3.2.14 Statistik
Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan
masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah
yang objektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih
mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data
yang tepat, akurat dan up to date sangat dibutuhkan demi menunjang
proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Blora sedang mengembangkan sistem satu data
Blora yang dapat memberikan informasi up to date bagi pengguna.
Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu tahun
2016-2020 sebagai berikut:
Tabel II-42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah dokumen statistik Buah 5 5 2 2 2
dasar sesuai dengan kebutuhan
perencanaan pembangunan
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
Persentase informasi pemerintah
daerah melalui sarana sandi dan
1. % 100 100 100 100 100
telekomunikasi yang tersampaikan
kepada pihak terkait
2.1.3.2.16 Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan pada prinsipnya menyangkut nilai-nilai budaya,
dan pengelolaan kekayaan seni dan budaya daerah. Nilai-nilai budaya Jawa
masih melekat di masyarakat Kabupaten Blora, namun perlu terus
dilestarikan. Beberapa kesenian daerah juga masih lestari hingga saat ini.
Beberapa kesenian yang masih sangat populer dan menjadi salah satu ikon
Kabupaten Blora adalah seni barong dan seni tayub. Pencapaian kinerja
pada Tahun 2020 terkait pelaksanaan kegiatan seni maupun pengadaan
fasilitas seni ditiadakan karena adanya pandemi covid-19. Pencapaian
kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel II-44
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah kegiatan pelestarian Kali 2 4 3 3 1
dan aktualisasi adat budaya
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2020
2.1.3.2.17 Perpustakaan
Pembangunan dan pengembangan pendidikan harus didukung oleh sarana
maupun prasarana dari pendidikan tersebut. Salah satu yang harus
dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pendidikan adalah
pembangunan dan pengembangan perpustakaan. Pembentukan Kabupaten
Blora menjadi Kabupaten literasi merupakan alternatif dalam masyarakat
yang suka membaca sehingga kunjungan perpustakaan meningkat. Inovasi
perpustakaan digital perlu untuk segera di realisasikan di Kabupaten Blora
agar peran perpustakaan tidak ditinggalkan di era industri 4.0 yang serba
digital.
Jika melihat dari kinerja urusan perpustakan dapat diukur dengan
indikator jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan dalam
satu tahun, dan tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.
Jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 5 tahun 2016-2020 meningkat
setiap tahunnya, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara
rinci pencapaian kinerja urusan Perpustakaan di Kabupaten Blora dapat
dilihat sebagai berikut:
Tabel II-45
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 II-57
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Buah 450 515 600 611 661
perpustakaan
2. Jumlah Orang 118.098 97.568 134.778 123.913 92.935
pengunjung
perpustakaan
dalam satu tahun
3. Jumlah koleksi Buah 22.755 26.088 28.838 31.322 32.022
buku yang
tersedia di
perpustakaan
daerah
4. Jumlah Unit 173 210 263 310 320
Perpustakaan
sekolah dan desa
yang dibina
5. Pelestarian Karya Eksem 500 720 726 952 998
Cetak dan Karya plar
Rekam
2.1.3.2.18 Kearsipan
Di Kabupaten Blora, persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang
tersimpan dengan baik dan persentase arsip yang terolah dengan baik serta
indikator OPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku sudah cukup
memadai ini dilihat dari data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah
mencapai 100 %. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Kearsipan sebagai
berikut:
Tabel II-46
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kearsipan Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Persentase arsip tekstual yang % 100 100 100 100 100
terolah dengan baik
2. Persentase arsip (tekstual dan non % 80 80 90 95 100
tekstual) yang tersimpan dengan
baik
3. Persentase sarana dan prasarana % 70 70 80 85 95
kearsipan dalam kondisi baik
4. Persentase SKPD menerapkan % 100 100 100 100 100
pengelolaan arsip secara baku
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Produksi perikanan Kg 180.641 348.500 211.05 672.509 343.950
2.1.3.3.2 Pariwisata
Pada Tahun 2019 Kabupaten Blora melaunching ikon “Dolan Blora” yang
merupakan ikon untuk menarik wisatawan datang ke Blora. Kabupaten
Blora memiliki potensi destinasi pariwisata yang beragam, meliputi Makam,
Taman dan Pemandian Tirtonadi, Goa, Bumi Perkemahan, Wana Wisata
(loco tour), Bendungan, dan wisata Geologi. Secara umum daya saing obyek
wisata di Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan obyek wisata sejenis
di kabupaten sekitar, dikarenakan kurangnya promosi dan agenda kegiatan
yang mendukung pariwisata. Jenis obyek wisata lainnya yang cukup
potensial adalah obyek wisata geologi, lebih sering dikunjungi masyarakat
dari daerah Yogyakarta dan Bandung untuk keperluan penelitian atau
memperoleh pengetahuan. Obyek wisata yang dikembangkan adalah
Kedungpupur Desa Ledok Kecamatan Sambong, dan obyek wisata sayuran.
Daya dukung pariwisata di Kabupaten Blora meliputi hotel dan restoran.
Selama bencana non alam pandemi covid-19 tahun 2020 terjadi penurunan
jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Blora yang semula 226.990 orang
pada tahun 2019 menjadi 221.949 pengunjung tahun 2020, hal ini perlu
menjadi perhatian serius agar di tahun 2021 kunjungan wisata meningkat
kembali.
Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut:
Tabel II-48
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata Kabupaten
Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1. Kunjungan Orang 135.522 170.000 363.730 226.990 221.949
wisatawan
2. Persentase obyek % 42 80 100 87 100
wisata yang
dipromosikan
3. Jumlah obyek Obyek 12 13 22 16 22
wisata unggulan
4. Jumlah Kelompok 3 8 7 15 8
Pokdarwis Aktif
6. Jumlah Unit 33 34 33 33 40
penginapan /
hotel
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora, 2020
2.1.3.3.3 Pertanian
Produksi tanaman pangan di Kabupaten Blora cukup fluktuatif dari tahun
ke tahun, dipengaruhi oleh kondisi cuaca terutama curah hujan dan
lamanya musim penghujan terjadi. Jumlah produksi padi sawah menurun
dari tahun 2019 yang mencapai 556.438 ton sedangkan tahun 2020 hanya
menjadi 517.835 ton, produksi padi ladang menurun sekitar 21.098 ton
pada tahun 2020.
Komoditas perkebunan yang cukup menonjol peningkatan produksinya
pada tahun 2020 adalah tembakau (naik sekitar 21,6% atau 435,03 ton),
sedangkan produksi tebu turun sekitar 3.824,73 ton atau 18,9% dari tahun
2019.
Sedangkan perkembangan pada bidang peternakan yang merupakan bagian
dari bidang pertanian pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi sapi
potong, dan kambing dari tahun 2019 sedangkan jumlah kerbau dan domba
menurun. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora
dalam rangka meningkatkan produksi ternak yaitu dengan pendistribusian
bibit ternak kepada masyarakat, program SIWAB dari pemerintah pusat,
pelaksanaan inseminasi buatan, dan pencegahan penanggulangan penyakit
menular pada ternak.
Data kinerja pembangunan pada urusan pertanian selengkapnya sebagai
berikut berikut:
Tabel II-49
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanian
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
Sub Bidang Pertanian
1. Cakupan bina kelompok % 78 90 80 84 86
petani
2. Jumlah promosi produk Kali 3 3 6 6 0
unggulan
pertanian/perkebunan
3. Persentase kelompok % 73 95 78 81 83
tani menerapkan
teknologi
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Periakann Kabupaten
Blora 2020
2.1.3.3.4 Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah sektor pertanian yang
memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Blora.
Satu Tahun
No. Uraian
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Pasar Unit 160 160 160 160 16
Jumlah Pasar yang Unit 160 160 160 160
2. 16
Diawasi
Persentase Pasar yang % 100 100 100 100
3. 100
Diawasi
Persentase pasar % 26,67 43,75 56,25 65,25
tradisional yang
4. memenuhi syarat 80
kenyamanan dan
kesehatan
% 60%
Persentase Usaha
(dalam
Dagang Kecil Menengah
daerah),
5. (UDKM)yang telah 1,65 1,73 1,85 0,00
30%
mengikuti pameran/
(luar
promosi produk.
daerah)
6. Nilai Ekspor Bersih US$ 2.932.952,46 2.932.952,46 3.856.673 3.550.258 2.622.492
2.1.3.3.5 Perindustrian
Industri yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten Blora adalah
industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan penyumbang paling
besar pendapatan sektor industri. Pada Tahun 2020 akibat pandemi covid-
19 banyak berpengaruh terhadap industri yang ada. Industri mengalami
pertumbuhan yang stagnan bahkan turun karena produksi tidak bisa
terjual dan karena mahalnya bahan baku.
Satu Tahun
No. Uraian
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah Industri Unit 11.801 11.900 11.998 11.990 12.085
2. Jumlah IKM Unit 11.796 11.801 11.801 11.800 12.051
5. Nilai SAKIP CC CC B B B
Satu Capaian
No. Indikator
an 2016 2017 2018 2019 2020
1. Ketersediaan data untuk Doku 1 1 1 1 1
perencanaan pembangunan men
daerah
2. Ketersediaan hasil evaluasi Doku 1 1 1 1 1
RKPD men
3. Ketersediaan perencanaan Doku 2 1 1 2 2
wilayah strategis dan cepat men
tumbuh
4. Persentase perencana SKPD % 100 100 100 100 100
yang memahami penyusunan
dokumen perencanaan SKPD
5. Tersedianya dokumen Doku 1 1 1 1 1
perencanaan RPJPD yg telah men
ditetapkan dgn PERDA
6. Tersedianya Dokumen Doku 1 1 1 1 1
Perencanaan: RPJMD yg telah men
ditetapkan dgn PERDA /
PERKADA
7. Tersedianya Dokumen Doku 2 2 2 2 2
Perencanaan: RKPD yg telah men
ditetapkan dgn PERKADA
8. Persentase SKPD memiliki % 100 100 100 100 100
Renstra SKPD yang selaras
dengan RPJMD
9. Ketersediaan dokumen Doku 2 4 2 4 4
perencanaan ekonomi sesuai men
2.1.3.5.2 Keuangan
Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar
Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, pemerintah
Kabupaten Blora berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan
daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora mulai
tahun 2015 sampai tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini akan dipertahankan terus pada
tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk
meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan
auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik,
serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.
Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
Blora tahun 2016-2020 sebagai berikut:
Tabel II-56
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
Capaian
No. Indikator
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah 142.700.580.944 228.015.569.565 216.402.953.797 218.052.934.811 231.045.355.000
PAD
(Rupiah)
2. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah
3. Persentase 45,42 51,67 57,92 70 86
tanah milik
Pemkab
yang
bersertifikat
41,27
58,73
Gambar II-13
Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan terhadap Konsumsi
Rumah Tangga ADHB Tahun 2019
Pada tahun 2019, konsumsi non makanan menunjukan peran yang
dominan, yaitu sebesar 58,73 %, sedangkan konsumsi makanan perannya
tercatat sebesar 41,27 %.
2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani
Sektor pertanian sampai dengan tahun 2020 masih menjadi sektor
penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Blora, maka perhatian terhadap
kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur
kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani
(NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap
harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana
Gambar II-14
Perbandingan lt, lb dan NTP Kabupaten Blora Tahun 2016-2020
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
Ketersediaan fasilitas wilayah / infrastruktur di Kabupaten Blora meliputi
prasarana transportsi darat, transportasi udara, fasilitas pendidikan tinggi
migas, ketersediaan air bersih, ketersediaan kawasan peruntukan industri
dan fasilitas lainnya.
Kabupaten Blora dilalui oleh jalur jalan nasional yaitu ruas jalan Rembang-
Blora-Cepu sepanjang 38,48 km yang ditetapkan sejak tahun 2016. Dengan
adanya status jalan nasional ini membuat akses tranportasi semakin ramai
dan volume maupun jenis kendaraan yang lewat semakin banyak.
Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu saat ini sedang dalam proses
pengembangan menjadi bandara umum. Pembangunan bandara ini
diharapkan akan melayani kebutuhan transportasi udara dari 5 wilayah
yaitu Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang dan Grobogan. Ke
depannya Kabupaten Blora akan semakin berkembang dengan adanya
bandara. Sektor-sektor yang lain diharapkan juga mendapatkan multiplier
effect dari keberadaan bandara.
Beberapa pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung pengembangan
wilayah antara lain:
1. Pengembangan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu.
2. Pembangunan Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah.
3. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kecamatan Kradenan.
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PENDIDIKAN
Capaian
Program APK Pendidikan Anak % 57,48 51,58 55 95,7 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia
Usia Dini 0-6 Tahun
C APK Pendidikan Anak % 84,51 77,41 80 94,7 Dinas Pendidikan
Usia Dini (PAUD) Usia
3-6 Tahun
Persentase lembaga % 74,54 62,31 75 100,6 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) yang
Terakreditasi
Program % 109,5 109 102,62 93,7 Dinas Pendidikan
Pendidikan Dasar APK SD/MI
9 Tahun
APM SD/MI % 93 92,8 95,20 102,4 Dinas Pendidikan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/MI
Angka Kelulusan % 100 100 100 100 Dinas Pendidikan
CapaianSMP/MTs
Rata-rata Nilai UN % 6,85 6,85 6,8 99,3 Dinas Pendidikan
SD/MI
Rata – rata Nilai UN % 6,7 6,65 6,8 101,4 Dinas Pendidikan
C SMP/MTs
Persentase Ruang % 88,5 88 89 100,6 Dinas Pendidikan
Kelas SD/MI dalam
kondisi baik
Persentase Ruang % 83,5 83 85 101,8 Dinas Pendidikan
Kelas SMP/MTs
dalam kondisi baik
Program Persentase jumlah % 58,4 53,7 55 94,2 Dinas Pendidikan
Pendidikan Non anak lulus sekolah
Formal yang tidak
melanjutkan dan
terlayani Paket A,B,C
Persentase lembaga % 68,31 61,31 65 95,1 Dinas Pendidikan
pendidikan non
formal yang
terakreditasi.
1. Program % 83 82 82 98,7 Dinas Pendidikan
Guru TK yang
Peningkatan
memenuhi kualifikasi
Mutu Pendidikan
S1/D4
dan tenaga
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kependidikan
Guru SD/MI yang % 94 91,75 92 97,9 Dinas Pendidikan
Capaianmemenuhi kualifikasi
S1/D4
Guru SMP/MTs yang % 98,8 98,75 98 99,2 Dinas Pendidikan
memenuhi kualifikasi
C S1/D4
2 URUSAN KESEHATAN
Program Cakupan Pertolongan % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Peningkatan persalinan oleh
Keselamatan Ibu tenaga kesehatan
melahirkan dan yang memiliki
anak kompetensi
kebidanan
Cakupan Kunjungan % 100 99 99,81 99,8 Dinas Kesehatan
Bayi
Cakupan Kunjungan % 100 100 98,83 99,8 Dinas Kesehatan
ibu hamil K4
Cakupan pelayanan % 100 100 99,82 99,8 Dinas Kesehatan
Nifas
Program Jumlah Puskesmas Unit 26 26 26 100 Dinas Kesehatan
Pengadaan,
Peningkatan,
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puske
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
smas Pembantu
dan Jaringannya
CapaianPersentase % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Puskesmas,
Puskesmas Pembantu
dan pusling dengan
C kondisi sarana dan
prasarana memadai
Cakupan neonatus % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
dengan komplikasi
yang ditangani
Angka Kematian Bayi Per 10,9 11 8,55 127,5 Dinas Kesehatan
1000
KH
Angka kematian Per 11,7 12,5 10,11 115,7 Dinas Kesehatan
balita 1000
KH
Kasus kematian ibu Kasus 12 13 10 120 Dinas Kesehatan
1. Program Upaya Cakupan pelayanan % 10,5 10 10 95,2 Dinas Kesehatan
Kesehatan kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Cakupan pelayanan % 67 65 80 119,4 Dinas Kesehatan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Program Obat dan Persentase % 60 55 80 133,3 Dinas Kesehatan
Perbekalan ketersediaan obat dan
Capaianperbekalan kesehatan
sesuai dengan
kebutuhan
3. Program Proporsi terbinanya % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Pengawasan C Obat apotik dan toko obat
dan Makanan
Proporsi terbinanya % 75 70 80 106,7 Dinas Kesehatan
warung sekolah dan
penjaja makanan
4. Program Jumlah Puskesmas % 26 26 26 100 Dinas Kesehatan
Standarisasi yang terakreditasi
Pelayanan
Kesehatan
Proporsi terbinanya % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
sarana kesehatan
berijin
Rasio dokter umum Per 18 17 18 100 Dinas Kesehatan
per satuan penduduk 100.00
0 pddk
Rasio dokter gigi per Per 4 3 3 75 Dinas Kesehatan
satuan penduduk 100.00
0 pddk
Rasio perawat per Per 57 57 60 105,3 Dinas Kesehatan
satuan penduduk 100.00
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 pddk
5. Program Cakupan Masyarakat % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Pelayanan Capaianmiskin yang
Masyarakat mendapat pelayanan
Miskin kesehatan
6. Program Jumlah Masyarakat Orang 45.000 45.000 40.000 88,9 Dinas Kesehatan
Kemitraan C yang dijamin
Peningkatan kesehatannya melalui
Pelayanan BPJS
Kesehatan
7. Program Proporsi cakupan % 85 84,5 72,3 85,0 Dinas Kesehatan
Pelayanan Pemeriksaan pra usila
Kesehatan Lansia dan usila
Program Cakupan % 90 80 91,27 101,4 Dinas Kesehatan
Peningkatan pemerikasaan pada
Pelayanan anak usia dini
Kesehatan Anak
Balita
Cakupan penjaringan % 100 100 97,16 97,2 Dinas Kesehatan
kesehatan siswa SD
dan setingkat
Program Cakupan desa dengan % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
penanggulangan UCI
dan Pencegahan
Penyakit Menular
dan Tidak
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menular
Cakupan penemuan % 75 70 75 100 Dinas Kesehatan
CapaianTB
Cakupan penemuan % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
dan penanganan DBD
Angka kematian DBD Per 44 46 20 220 Dinas Kesehatan
C (incidence rate) 100.00
0 pddk
Angka kematian DBD % 1 1 0,05 2000 Dinas Kesehatan
(case fatality rate)
Cakupan penemuan % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
dan penanganan
diare
Prevalensi HIV/AIDS Per 0,009 0,009 0,0009 1000 Dinas Kesehatan
(%) dari total populasi 100.00
usia 15-49 tahun (per 0 pddk
100.000 penduduk)
Proporsi penduduk % 25 23 23 92 Dinas Kesehatan
usia 15-24 tahun
yang memiliki
pengetahuan
komprehensif tentang
HIV dan AIDS
Proporsi penduduk yg % 85 85 86 101,2 Dinas Kesehatan
terinfeksi HIV lanjut
yang memiliki akses
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pd obat antiretroviral
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 tahun deteksi dini
kanker servik dan
Capaianpayudara
Persentase kasus % 15 15 20 133,3 Dinas Kesehatan
hipertensi yang
mendapat pelayanan
C pengobatan
Persentase kasus DM % 15 15 20 133,3 Dinas Kesehatan
mendapatkan
pelayanan
Program Persentase balita gizi % 0,09 0,1 0.15 166 Dinas Kesehatan
Perbaikan Gizi buruk ( BB / TB )
Masyarakat
Persentase balita gizi % 2 2,2 5.5 275 Dinas Kesehatan
kurang ( BB / TB ) Wasting :
5.7
Persentase balita gizi % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
buruk yang mendapat
perawatan
Persentase bayi % 90 85 68.18 75,7 Dinas Kesehatan
ditimbang berat
badannya ( D / S )
Cakupan pelayanan % 95,5 95 98,09 102,7 Dinas Kesehatan
anak balita
Cakupan MP – ASI % 100 100 98,2 98,2 Dinas Kesehatan
anak usia 6 – 12
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bulan keluarga
miskin
CapaianPersentase bayi % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
mendapat kapsul
vitamin A
Persentase ibu hamil % 99 97 98.8 99,8 Dinas Kesehatan
C mendapat tablet Fe
(90)
Persentase ibu hamil % 5 5,5 8.02 623 Dinas Kesehatan
mengalami KEK
Persentase balita % 3,3 3,7 5.7 578 Dinas Kesehatan
dengan kekurangan (Gz brk +
energi protein (KEP) gz krg
BB/TB)
Persentase % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
kecamatan bebas
rawan gizi
Program Cakupan rumah % 76 75 80 105,3 Dinas Kesehatan
Pengembangan sehat
Kesehatan
lingkungan
Cakupan TTU yang % 90 93 95 105,5 Dinas Kesehatan
memenuhi syarat
kesehatan
Program Promosi Cakupan rumah % 90 88 89 98,8 Dinas Kesehatan
dan tangga yang ber-
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan PHBS
masyarakat
CapaianCakupan desa / % 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
kelurahan siaga aktif
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Persentase % 100 100 100 100 RS Dr, R.
pengadaan, pemenuhan Soetijono Blora
peningkatanCapaiankebutuhan sarana
sarana dan dan prasarana rumah
prasarana rumah sakit
sakit Blora
Program C Cakupan pengobatan % 100 100 100 100 RS Dr, R.
kemitraan pasien di rumah sakit Soetijono Blora
peningkatan dari keluarga kurang
pelayanan mampu
kesehatan RS
Blora
Program Bed Occupacy Rate % 74 73 62,76 71,2 RS Dr, R.
peningkatan (BOR ) Soeprapto Cepu
Pelayanan BLUD
RS Dr, R.
Soeprapto Cepu
Average length of Stay Hari 5,36 3 6,04 86,3 RS Dr, R.
(AVLOS) Soeprapto Cepu
Turn over interval Hari 2,63 2 3,59 155,9 RS Dr, R.
(TOI) Soeprapto Cepu
Bed Turn Over (BTO) Kali 45 75 37,91 92,2 RS Dr, R.
Soeprapto Cepu
Net Death rate (NDR) % 0,014 0,01 2,07 53,8 RS Dr, R.
Soeprapto Cepu
Jumlah kunjungan Orang 10.742 2.804 6.734 62,7 RS Dr, R.
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rawat inap Soeprapto Cepu
Jumlah kunjungan Orang 28.620 17.498 25.891 90,5 RS Dr, R.
Capaianrawat jalan Soeprapto Cepu
Tingkat kepuasan % 85,03 85 80,04 94,1 RS Dr, R.
pasien Soeprapto Cepu
Status Akreditasi RS Status Paripurna Paripurn Paripurna 100 RS Dr, R.
C versi KARS a Soeprapto Cepu
Program Persentase % 100 100 80 80 RS Dr, R.
Pengadaan, pemenuhan Soeprapto Cepu
Peningkatan kebutuhan sarana
Sarana dan dan prasarana rumah
Prasarana Rumah sakit
Sakit
Program Cakupan pengobatan % 100 100 100 100 RS Dr, R.
Kemitraan pasien di rumah sakit Soeprapto Cepu
Peningkatan dari keluarga kurang
Pelayanan mampu
Kesehatan RSUD
CEPU
3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Program Panjang jembatan Km 1 0,2 1 100 Dinas Pekerjaan
Pembangunan baru yang terbangun Umum dan
Jalan dan Penataan Ruang
Jembatan
Program Persentase jalan % 65 64 22,29 34,3 Dinas Pekerjaan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rehablitasi / dalam kondisi baik Umum dan
Pemeliharaan Penataan Ruang
Jalan dan Capaian
Jembatan
Persentase jembatan % 82 80 86,06 104,9 Dinas Pekerjaan
dalan kondisi baik Umum dan
C Penataan Ruang
Program Persentase % 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan
Peningkatan pemenuhan Umum dan
Sarana dan kebutuhan sarana Penataan Ruang
Prasarana dan prasarana
Kebinamargaan kebinamargaan
Program Persentase jaringan % 50,03 40,03 47,81 95,6 Dinas Pekerjaan
Pengembangan irigasi dalam kondisi Umum dan
dan Pengelolaan baik Penataan Ruang
Jaringan Irigasi
dan Rawa dan
Jaringan
Pengairan Lainnya
Tersedianya air irigasi % 55 50 55 100 Dinas Pekerjaan
untuk pertanian Umum dan
rakyat pada sistem Penataan Ruang
irigasi yang sudah
ada
Program Tersedianya air % 50 50 60 120 Dinas Pekerjaan
Pengembangan, embung untuk irigasi Umum dan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelolaan dan – pertanian Penataan Ruang
Konservasi
Sungai, Danau
Capaian
dan Sumberdaya
air lainnya
Program Perda RDTR yang Dok 1 1 1 100 Dinas Pekerjaan
PerencanaanCTata ditetapkan Umum dan
Ruang Penataan Ruang
Tersedianya informasi % 25 21 1 4 Dinas Pekerjaan
mengenai RDTR Umum dan
wilayah Penataan Ruang
kabupaten/kota
beserta rencana
rincinya melalui peta
analog dan peta
digital
Program Ruang publik yang % 0 0 0 100 Dinas Pekerjaan
Pengendalian berubah Umum dan
Pemanfaatan peruntukanya Penataan Ruang
Ruang
Program Cakupan pelayanan % 55 52,5 60 109 Dinas Pekerjaan
Penerangan Jalan penerangan jalan Umum dan
Umum umum Penataan Ruang
Program Persentase % 20 17,5 18 90 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan tersedianya luasan Umum dan
Ruang Terbuka RTH publik sebesar Penataan Ruang
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hijau (RTH) 20 % dari luas
wilayah kota /
Capaiankawasan perkotaan
4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Program Cakupan % 68,56 68,56 64,5 94,1 Dinas Perumahan,
PengembanganC ketersediaan rumah Permukiman, dan
Perumahan layak huni Perhubungan
Program Jumlah rumah tidak Unit 65.147 66.547 65.269 99,8 Dinas Perumahan,
lingkungan sehat layak huni Permukiman, dan
perumahan / Perhubungan
pemukiman
Luas kawasan kumuh Ha 38 45 18 211 Dinas Perumahan,
di perkotaan Permukiman, dan
Perhubungan
Persentase % 0,55 0,63 17 100 Dinas Perumahan,
berkurangnya Permukiman, dan
pemukiman kumuh Perhubungan
di perkotaan
Program Persentase penduduk % 73,55 70,05 86 116,9 Dinas Perumahan,
Pengembangan yang mendapatkan Permukiman, dan
Kinerja air minum aman Perhubungan
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
Cakupan pelayanan % 100 97,98 95 95 Dinas Perumahan,
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sanitasi Permukiman, dan
Perhubungan
Program CapaianPersentase luas % 0,20 0,20 0,20 100 Dinas Perumahan,
Pengembangan bangunan / gedung Permukiman, dan
Wilayah Strategis yang dibangun pada Perhubungan
dan Cepat wilayah strategis dan
Tumbuh C cepat tumbuh
Program Persentase realisis % 100 100 100 100 Dinas Perumahan,
Pembangunan fisik pembangunan Permukiman, dan
Infrastruktur infrastruktur Perhubungan
Pedesaan perdesaan per tahun
Program Kawasan pemakaman % 24 24 24 100 Dinas Perumahan,
pengembangan umum yang Permukiman, dan
areal pemakaman terpelihara Perhubungan
5 URUSAN BIDANG KETERTIBAN UMUM
Program Cakupan patroli % 56,25 56,25 56,25 100 Satuan Polisi
pemeliharaan Satpol PP Pamong Praja
kantrantibnas dan
pencegahan
tindak kriminal
Program Tingkat penyelesaian % 85 85 85 100 Satuan Polisi
Peningkatan pelanggaran K3 di Pamong Praja
keamanan dan kabupaten
kenyamanan
linkungan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cakupan penegakan % 82,8 80,65 80,65 97,4 Satuan Polisi
PERDA Pamong Praja
Program CapaianRasio petugas Rasio 1,3 1,3 1,3 100 Satuan Polisi
pemberdayaan perlindungan Pamong Praja
masyarakat untuk masyarakat di
menjaga Kabupaten
C
ketertiban dan
keamanan
Program Penyuluhan tentang Kec. 16 16 16 100 Satuan Polisi
peningkatan miras, narkoba, dan Pamong Praja
pemberantasan perjudian kepada
penyakit masyarakat di
masyarakat kabupaten
Program Jumlah anggota Orang 590 455 455 77,1 Satuan Polisi
pencegahan dini linmas yang Pamong Praja
dan ditingkatkan
penanggulangan pemahamannya
korban bencana dalam penanganan
alam bencana
6 URUSAN BIDANG SOSIAL
Program Penanganan % 0,30 0,3 2 666 Dinas Sosial, dan
pemberdayaan penyandang masalah PPPA
fakir miskin, kesejahteraan sosial
komunitas adat
terpencil dan
penyandang
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
masalah
kesejahteraan
sosial Capaian
Program Persentase % 4,79 4,79 7 146 Dinas Sosial, dan
pembinaan para penyandang cacat PPPA
penyandang cacat fisik dan mental,
dan trauma C serta lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial
Program Persentase korban % 80 80 100 125 Dinas Sosial, dan
pelayanan dan bencana skala PPPA
rehabilitasi kabupaten yang
kesejahteraan menerima bantuan
sosial sosial selama masa
bencana
Program Persentase panti % 100 100 100 100 Dinas Sosial, dan
pembinaan panti sosial skala PPPA
asuhan / panti kabupaten yang
jompo menyediakan sarana
dan prasrana
pelayanan
kesejahteraan sosial
Program Persentase wahana % 100 100 100 100 Dinas Sosial, dan
pemberdayaan kesejahteraan sosial PPPA
kelembagaan berbasis masyarakat
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kesejahteraan yang menyediakan
sosial sarana dan prasaran
Capaianpelayanan
kesejahteraan sosial
Program Cakupan pelayanan % 99 98 100 101 BPBD
pencegahan dini penanganan bencana
dan C di Kabupaten Blora
penanggulangan
korban bencana
alam
Tingkat waktu Menit 60 60 60 100 BPBD
tanggap (respon time
rate) daerah layanan
Persentase aparatur % 95 85 80 84,2 BPBD
petugas
penanggulangan
bencana yang
memenuhi standar
kualifikasi
Jumlah relawan Orang 310 307 300 100 BPBD
Program Cakupan pelayanan % 95 90 52,17 54,9 Satpol PP
peningkatan bencana kebakaran di
kesiagaan dan Kab Blora
pencegahan
bahaya kebakaran
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tingkat Waktu Menit 15 15 15 100 Satpol PP
Tanggap (Respon Time
CapaianRate) daerah layanan
WMK
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pelatihan berbasis
masyarakat
CapaianPersentase tenaga % 15 10 10,40 69,3 Dinas
kerja yang Perindustrian dan
mendapatkan Tenaga Kerja
pelatihan
C kewirausahaan
Program Tingkat % 3,4 3,5 4,89 69,5 Dinas
peningkatan pengangguran Perindustrian dan
kesempatan kerja terbuka Tenaga Kerja
Program Angka keselamatan % 95 91 93 97,9 Dinas
perlindungan dan dan perlindungan Perindustrian dan
pengebangan tenaga kerja Tenaga Kerja
lembaga
ketenagakerjaan
Persentase kasus % 50 50 75 150 Dinas
yang diselesaikan Perindustrian dan
dengan perjanjian Tenaga Kerja
bersama
Buruh / pekerja yang Orang 9.800 9.000 9.266 94,5 Dinas
menjadi peserta Perindustrian dan
program jamsostek / Tenaga Kerja
BPJS
ketenagakerjaan
2 URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Persentase focal point % 100 87,5 43 43 Dinas Sosial, dan
penguatan aktif PPPA
kelembagaanCapaian
pengarusutamaan
gender dan anak
Jumlah kelompok Kelom 9 8 16 177,8 Dinas Sosial, dan
C anak, termasuk pok PPPA
forum anak yang ada
di Kabupaten ,
kecamatan, dan desa
/ kelurahan
Program Persentase partisipasi % 10 9 5 50 Dinas Sosial, dan
keserasian perempuan di PPPA
kebijakan lembaga
peningkatan pemerintahan
kualitas anak dan
perempuan
Persentase SKPD / % 50 45 90 180 Dinas Sosial, dan
OPD menyusun PPPA
analisis gender dalam
dokumen
perencanaan dan
penganggaran SKPD
Program Kasus kekerasan Kasus 0 0 0 0 Dinas Sosial, dan
peningkatan terhadap perempuan PPPA
kualitas hidup
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan perlindungan
perempuan
CapaianCakupan perempuan % 100 100 100 100 Dinas Sosial, dan
dan anak korban PPPA
kekerasan yang
mendapatkan
C penanganan
pengaduan
3 URUSAN BIDANG PANGAN
Program Ketersediaan pangan Ton 292.431,9 289.536, 371.694 127 Dinas Pertanian
Peningkatan utama 7 62 dan Ketahanan
Ketahanan Pangan
Pangan
Ketersediaan energi Kkal/ 3.203 3.193 3,063 95,6 Dinas Pertanian
per kapita kap/ dan Ketahanan
hari Pangan
Ketersediaan protein Gram/ 78,52 78,29 122,45 155,9 Dinas Pertanian
per kapita kap/ dan Ketahanan
hari Pangan
Penguatan cadangan Ton 119.000 99.000 115.000 96,6 Dinas Pertanian
pangan dan Ketahanan
Pangan
Ketersediaan % 77,78 77,78 90 115,7 Dinas Pertanian
informasi pasokan, dan Ketahanan
harga dan akses Pangan
pangan daerah
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilitas harga dan % 93 92 95 102,1 Dinas Pertanian
pasokan pangan dan Ketahanan
Capaian Pangan
Skor pola pangan % 67,6 67,4 90,50 133,9 Dinas Pertanian
harapan (PPH) dan Ketahanan
Pangan
C Pengawasan dan % 95 90 93 97,9 Dinas Pertanian
pembinaan keamanan dan Ketahanan
pangan Pangan
Penaganan desa Desa 24 20 24 100 Dinas Pertanian
rentan pangan dan Ketahanan
Pangan
4 URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program Standar IKLH % 70,42 69,46 70,25 99,7 Dinas Lingkungan
pengendalian Kabupaten Blora Hidup
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
Persentase usaha % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
dan/atau kegiatan Hidup
yang mentaati
persyaratan
administrasi dan
teknis pengelolaan
lingkungan hidup
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rasio cakupan % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
pengawasan terhadap Hidup
Capaianpelaksanaan
dokumen lingkungan
Persentase % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
pengaduan Hidup
C masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran dan /
atau perusakan
linkungan hidup yang
ditindaklanjuti
Program Rasio cakupan % 1,6 1,4 87,50 5468 Dinas Lingkungan
perlindungan dan penghijauan di Hidup
konservasi SDA wilayah sumber mata
air
Persentase jumlah % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
sumur resapan dan Hidup
lubang resapan
biopori yang berhasil
dimanfaatkan
Persentase desa yang % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
menerapkan program Hidup
desa berwawasan
lingkungan
Program Institusi pendidikan Sekola 8 7 40 500 Dinas Lingkungan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
peningkatan yang menerapkan h Hidup
kualitas dan akses program sekolah
informasi sumber
Capaianberwawasan
daya alam dan lingkungan (sekolah
lingkungan adiwiyata)
Program Persentase instalasi % 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
peningkatanC pengolah limbah cair Hidup
pengendalian yang berhasil
polusi dimanfaatkan
Pemantauan uji Titik 50 30 47 94 Dinas Lingkungan
kualitas udara sampel Hidup
Pemantauan uji Titik 75 50 33 44 Dinas Lingkungan
kualitas limbah cair sampel Hidup
Program Kinerja Persentase sampah % 95,24 86,39 48,53 46,7 Dinas Lingkungan
Pengelolaan yang terangkut
Hidup
persampahan
Persentase % 30 25 20,47 68,2 Dinas Lingkungan
pengurangan sampah
Hidup
di perkotaan
5 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Program Penataan Kepemilikan KTP % 100 98 96,92 96,92 Dinas
Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rasio bayi berakte % 99 99 99,2 100 Dinas
kelahiran Kependudukan
Capaian dan Catatan Sipil
Kepemilikan akte % 98 97 97,57 99,5 Dinas
kelahiran anak usia Kependudukan
0-18 tahun dan Catatan Sipil
C Rasio pasangan % 100 100 100 100 Dinas
berakte nikah Kependudukan
dan Catatan Sipil
6 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
Program Posyandu aktif % 100 100 100 100 Dinas
Peningkatan Pemberdayaan
peran perempuan Masyarakat Desa
di perdesaan
Jumlah usaha Kelom 90 85 85 94,4 Dinas
ekonomi produktif pok Pemberdayaan
perempuan yang Masyarakat Desa
terlatih
Program Jumlah BUMDes Unit 45 45 233 517 Dinas
pengembangan Pemberdayaan
lembaga ekonomi Masyarakat Desa
perdesaan
Program Jumlah posyantek Unit 7 1 7 100 Dinas
peningkatan aktif Pemberdayaan
keberdayaan Masyarakat Desa
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
masyarakat di
perdesaan
Program CapaianPersentase aparatur % 100 100 100 100 Dinas
peningkatan desa/kelurahan telah Pemberdayaan
kapasitas aparatur dilatih managemen Masyarakat Desa
pemerintah desa / pengelolaan
kelurahan C desa/kelurahan
Program Persentase desa / % 100 100 100 100 Dinas
pemberdayaan kelurahan memiliki Pemberdayaan
masyarakat, adat, profil desa / Masyarakat Desa
dan sosial budaya kelurahan
7 URUSAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1. Program Keluarga Cakupan peserta KB % 62,5 65 74,33 118,9 Dinas
Berencana aktif Pengendalian
Penduduk dan KB
Cakupan pasangan % 5,2 6,2 11,89 43,7 Dinas
usia subur yang ingin Pengendalian
ber-KB tidak Penduduk dan KB
terpenuhi (Unmet
Need)
Angka pemakaian % 84 82,5 74,33 88,48 Dinas
kontarsepsi / CPR Pengendalian
bagi perempuan Penduduk dan KB
menikah usia 15-49
tahun (semua cara
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan cara modern)
2. Program Cakupan pasangan % 6,5 6,8 1,56 416 Dinas
Kesehatan Capaianusia subur yang Pengendalian
reproduksi istrinya dibawah usia Penduduk dan KB
Remaja 20 tahun
Program Jumlah masyarakat Kelom 6 6 6 100 Dinas
C
pembinaan peran peduli KB pok Pengendalian
serta masyarakat Penduduk dan KB
dalam pelayanan
KB / KR yang
mendiri
Cakupan PUS peserta % 82 80 80,38 98 Dinas
KB anggota usaha Pengendalian
peningkatan Penduduk dan KB
pendapatan keluarga
sejahtera (UPPKS)
yang ber-KB
Program Cakupan anggota % 75 75 82,24 109,6 Dinas
pengembangan bina keluarga balita Pengendalian
model operasional (BKB) ber-KB Penduduk dan KB
BKB-Posyandu
PADU
8 URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN
Program Tersedianya informasi Doku 4 4 4 100 Dinas Perumahan,
Pembangunan dan perhubungan men Permukiman, dan
Prasarana Perhubungan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fasilitas
Perhubungan
CapaianTersedianya halte Unit 16 15 16 100 Dinas Perumahan,
pada setiap Permukiman, dan
kecamatan yang telah Perhubungan
dilayani angkutan
C umum dalam trayek
Program Peningkatan % 93 91 90 96,7 Dinas Perumahan,
Peningkatan keselamatan lalu Permukiman, dan
Pelayanan lintas Perhubungan
Angkutan
Program Pembangunan halte Unit 5 4 1 20 Dinas Perumahan,
Pembangunan Permukiman, dan
Sarana dan Perhubungan
Prasarana
Perhubungan
Tersedianya terminal Unit 11 10 6 54,5 Dinas Perumahan,
angkutan penumpang Permukiman, dan
pada setiapkabupaten Perhubungan
yang telah dilayani
angkutan umum
dalam kabupaten /
trayek
Pembangunan Unit 1 1 0 0 Dinas Perumahan,
terminal barang Permukiman, dan
(pelataran tempat Perhubungan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
parkir truk)
Reaktifasi Bandara Unit 1 1 1 100 Dinas Perumahan,
CapaianNgloram Permukiman, dan
Perhubungan
1. Program Tersedianya fasilitas % 98 96 80 81,6 Dinas Perumahan,
Rehabilitasi dan perlengkapan jalan Permukiman, dan
Pemeliharaan C (rambu, marka, Perhubungan
Prasarana dan guardrail, APILL, dll)
Fasilitas LLAJ
Program Persentase prasarana % 98 95 90 91,8 Dinas Perumahan,
Pengendalian dan perhubungan dalam Permukiman, dan
Pengamanan Lalu kondisi baik Perhubungan
Lintas
Program Persentase kendaraan % 93 91 90 96,7 Dinas Perumahan,
Peningkatan yang lulus uji Permukiman, dan
Kelaikan Perhubungan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
9 URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Program Perangkat Daerah PD 46 44 44 95,6 Dinas Komunikasi
pengembangan yang telah memiliki dan Informatika
komunikasi, jaringan internet
informasi dan
media massa
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase Perangkat % 100 100 100 100 Dinas Komunikasi
Daerah telah memiliki dan Informatika
Capaianwebsite
Program Jumlah menara Unit 146 146 146 100 Dinas Komunikasi
pengkajian dan telekomunikasi dan Informatika
penelitian bidang
informasi danC
komunikasi
Program Informasi kebijakan Doku 14 13 12 85,71 Dinas Komunikasi
peningkatan tata daerah men dan Informatika
laksana
komunikasi dan
informatika
Program Keterbukaan Kali 30 25 23 76,67 Dinas Komunikasi
Peningkatan komunikasi publik dan Informatika
Kapasitas SDM
Aparatur pada
SKPD yang
Menangani Urusan
Bidang
Komunikasi dan
Informasi di
Daerah
Program Fasilitasi Persentase Perangkat % 36 34 35 97,2 Dinas Komunikasi
Peningkatan SDM Daerah yang memiliki dan Informatika
Bidang SDM berkeahlian
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komunikasi dan teknologi informasi
Informasi
Program CapaianFasilitasi pembinaan % 50 50 50 100 Dinas Komunikasi
Penguatan PPID SKPD dan Informatika
Kelembagaan
dalam
Pengelolaan C
Komunikasi dan
Informasi Daerah
Program Pelaksanaan Kali 15 15 15 100 Dinas Komunikasi
Kerjasama desiminasi dan dan Informatika
Informasi dan pendistribusian
Media Massa informasi nasional
10 URUSAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
Program Persentase koperasi % 81 80,7 39,92 49,28 Dinas
Peningkatan aktif Perdagangan,
Kualitas Koperasi, dan
Kelembagaan UKM
Koperasi
Persentase koperasi % 32 32 37,54 117,3 Dinas
sehat Perdagangan,
Koperasi, dan
UKM
Program Jumlah usaha mikro, Unit 6.825 6.800 13.224 193,7 Dinas
Pengembangan kecil dan menengah Perdagangan,
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kewirausahaan (UMKM) Koperasi, dan
dan Keunggulan UKM
Kompetitif Usaha
Capaian
Program Persentase UMKM % 0,8 0,7 0 0 Dinas Terjadi Bencana
Pengembangan yang telah mengikuti Perdagangan, non alam pandemi
Sistem pameran promosi Koperasi, dan covid-19 sehingga
C
Pendukung Bagi produk UKM kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah
11 URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program Tersedianya informasi Doku 8 7 7 100 Dinas Penanaman
Peningkatan peluang usaha sektor men Modal dan PTSP
Promosi dan / bidang usaha
Kerjasama unggulan
Investasi
Terselenggaranya Kali 20 16 17 85 Dinas Penanaman
fasilitasi pemerintah Modal dan PTSP
daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan
Terselenggaranya Kali 15 12 9 60 Dinas Penanaman Terjadi Bencana
promosi peluang Modal dan PTSP non alam pandemi
penanaman modal covid-19 sehingga
provinsi kegiatan Tahun
2020 dikurangi
Terselenggaranya Kali 5 4 5 100 Dinas Penanaman
promosi peluang Modal dan PTSP
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
penanaman modal
kabupaten
Program CapaianJumlah investor Unit 632 631 854 135,1 Dinas Penanaman
Peningkatan Iklim berskala nasional Modal dan PTSP
Investasi dan (PMDN / PMA)
Realisasi Investasi
C Nilai investasi Rp. 5T 4,7 T 6,9 T 138 Dinas Penanaman
berskala nasional Modal dan PTSP
(PMDN / PMA)
Terselenggaranya Hari 1 1 1 100 Dinas Penanaman
pelayanan perijinan Modal dan PTSP
dan non perijinan
bidang penanaman
modal melalui
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di
Bidang Penanaman
Modal: Pendaftaran
Penanamanan Modal
Dalam Negeri, Ijin
prinsip Penanamanan
Modal Dalam Negeri,
Ijin Usaha
Penanamanan Modal
Dalam Negeri, Tanda
Daftar Perusahaan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(TDP), Surat Ijin
Usaha Perdagangan
Capaian(SIUP), Perpanjangan
Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing
(IMTA) yang bekerja
C lebih di 1 (satu)
kabupaten / kota
sesuai kewenangan
pemerintah
Program Jenis pelayanan yang Ijin 17 17 17 100 Dinas Penanaman
Pelayanan terlayani melalui Modal dan PTSP
Perijinan sistem informasi
pelayanan perijinan
Terimplementasikann SPIPIS 8 8 0 0 Dinas Penanaman Terjadi Bencana
ya sistem pelayanan E Modal dan PTSP non alam pandemi
informasi dan covid-19 sehingga
perijinan investasi kegiatan ditiadakan
secara elektronik
(SPIPISE)
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kepemudaan organisasi dari 2020 ditiadakan
pemerintah
Capaiankabupaten
Jumlah pemuda Orang 105 101 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
berprestasi non alam pandemi
covid-19 sehingga
C kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program Jumlah pemuda yang Orang 180 180 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
peningkatan mampu berwirausaha non alam pandemi
upaya covid-19 sehingga
penumbuhan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
kewirausahaan
dan kecakapan
hidup pemuda
Program Jumlah medali Medali 97 94 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Pembinaan dan tingkat provinsi yang non alam pandemi
Pemasyarakatan diperoleh covid-19 sehingga
Olah Raga kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program Jumlah gelanggang Gedung 2 2 2 100 Dinas Porabudpar
Peningkatan olahraga
Sarana dan
Prasarana Olah
Raga
Jumlah lapangan Lapang 770 765 770 100 Dinas Porabudpar
olahraga an
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 URUSAN BIDANG STATISTIK
Program Persentase keterisian % 90 90 90 100 Dinas Komunikasi
Pengembangan Capaiandata SIPD dan Informatika
Data/Informasi/S
tatistik Daerah
Ketersediaan Dok 1 1 1 100 Dinas Komunikasi
C dokumen IKK dan Informatika
14 URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN
Program Jumlah Kegiatan Kali 3 3 1 33,3 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Pengembangan pelestarian dan non alam pandemi
Nilai Budaya aktualisasi adat covid-19 sehingga
budaya daerah kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program Cakupan kajian seni % 100 91 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Pengelolaan non alam pandemi
Keragaman covid-19 sehingga
Budaya kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Cakupan fasilitasi % 100 78 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
seni non alam pandemi
covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Cakupan gelar seni % 100 100 100 100 Dinas Porabudpar
Cakupan sumber % 100 90 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
daya manusia non alam pandemi
kesenian covid-19 sehingga
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program CapaianPersentase benda, % 40 35 35 100 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
Pengelolaan situs dan kawasan non alam pandemi
Kekayaan Budaya budaya yang covid-19 sehingga
dilestarikan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
15 C
URUSAN BIDANG PERPUSATAKAAN
Program Jumlah pengunjung Orang 75.000 72.000 92.935 123,9 Dinas
Pengembangan perpustakaan Perpustakaan dan
Budaya Baca dan Kearsipan
Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah perpustakaan Unit 250 235 320 128 Dinas
sekolah dan desa Perpustakaan dan
yang terbina Kearsipan
Jumlah koleksi buku Eks. 36.651 33.451 32.022 873 Dinas
yang tersedia di Perpustakaan dan
perpustakaan Kearsipan
Program Jumlah bahan Uks. 950 950 998 105 Dinas
Penyelematan dan pustaka yang sudah Perpustakaan dan
Pelestarian diselamatkan / Kearsipan
Koleksi Pustaka dilestarikan
16 URUSAN BIDANG KEARSIPAN
1. Program Persentase arsip % 100 100 100 100 Dinas
Penyelamatan dan tekstual yang terolah Perpustakaan dan
Pelestarian dengan baik Kearsipan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen Arsip
Daerah
CapaianJumlah arsip non Foto 750 600 2.216 295,4 Dinas
tekstual yang terolah Perpustakaan dan
dengan baik Kearsipan
Jumlah arsip / Berkas 30.000 24.000 28.987 966 Dinas
C dokumen yang telah Perpustakaan dan
di duplikat dalan Kearsipan
bentuk informatika
Program Jumlah dokumen /
Berkas 178.000 153.000 161.301 906 Dinas
Pemeliharaan arsip yang terpelihara Perpustakaan dan
Rutin/Berkala dengan baik Kearsipan
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
17 URUSAN BIDANG PERSANDIAN
Program Sandi Persentase informasi % 100 100 98 98 Dinas Komunikasi
dan pemerintah daerah dan Informatika
Telekomunikasi melalui sarana sandi
dan telekomunikasi
yang tersampaikan
kepada pihak terkait
C URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN PILIHAN
1 URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Program Produksi perikanan Kg 890.450 880.435 343.950 386,3 Dinas Peternakan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan budidaya dan Perikanan
Budidaya
Perikanan Capaian
Tingkat cakupan bina % 65 61 61 93,8 Dinas Peternakan
kelompok dan Perikanan
pembudidayaan ikan
Program C Produksi perikanan Ton 300 298 171,03 57 Dinas Peternakan
Pengembangan tangkap dan Perikanan
Perikanan
Tangkap
Program Tingkat konsumsi Kg/Kap 11 10,5 13,76 125 Dinas Peternakan
Optimalisasi dan ikan penduduk dan Perikanan
Pemasaran
Produksi
Perikanan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Jumlah obyek wisata Objek 22 22 22 100 Dinas Porabudpar
Pengembangan unggulan
Destinasi Wisata
Capaian
Jumlah pokdarwis Kelomp 6 6 6 100 Dinas Porabudpar
aktif ok
Jumlah restoran Buah 110 95 95 86,36 Dinas Porabudpar
C
Jumlah penginapan / Buah 45 40 40 88,9 Dinas Porabudpar
hotel
Program
Pengembangan
Kemitraan
Pemilihan duta wisata Peserta 14 14 0 0 Dinas Porabudpar Terjadi Bencana
non alam pandemi
covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
3 URUSAN BIDANG PERTANIAN
Program Padi sawah Ton 420.295 417.373 517.835 123,2 Dinas Pertanian
Peningkatan dan Ketahanan
Produksi Pangan
Pertanian /
Perkebunan
Produksi Padi ladang Ton 36.373 36.264 81.839 224,99 Dinas Pertanian
pertanian dan Ketahanan
Pangan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jagung Ton 276.705 273.966 430.269 155,5 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Capaian Pangan
Kedelai Ton 11.300 11.189 4.441 39,3 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
C Ubi kayu Ton 57.907 55.149 42.914 74,1 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Cabe merah Ton 5.654 5.598 9.901,3 175 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Cabe rawit Ton 1.376 1.418 1.516,9 110,2 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Bawang merah Ton 1.165 1.156 1.473,4 126,5 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Jeruk siam Ton 1.269 1.257 976,8 76,97 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Produksi Tembakau Ton 1.475 1.450 2.447,25 165,9 Dinas Pertanian
Perkebunan dan Ketahanan
Pangan
Tebu Ton 18.600 18.550 16.396,04 88,1 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pangan
Kelapa Ton 90 90 61,65 68,5 Dinas Pertanian
Capaian dan Ketahanan
Pangan
Mete Ton 220 219 367,823 167,2 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
C Pangan
Program Jumlah promosi Kali 30 27 0 0 Dinas Pertanian Terjadi Bencana
Peningkatan produk unggulan dan Ketahanan non alam pandemi
Pemasaran Hasil pertanian Pangan covid-19 sehingga
Produksi /perkebunan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Pertanian/Perkeb
unan
Program Persentase kelompok % 85 83 83 97,6 Dinas Pertanian
Peningkatan tani menerapkan dan Ketahanan
Penerapan teknologi pertanian / Pangan
Teknologi perkebunan
Pertanian (intensifikasi dan
mekanisme pertanian)
Program Persentase tenaga % 100 100 100 100 Dinas Pertanian
Pemberdayaan penyuluh pertanian dan Ketahanan
Penyuluh /perkebunan yang Pangan
Pertanian / telah mengikuti diklat
Perkebunan
Lapangan
Program Cakupan bina % 88 86 84 95,4 Dinas Pertanian
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan kelompok petani dan Ketahanan
Kesejahteraan Pangan
Petani Capaian
Program Jumlah Sapi potong Ekor 278.397 257.394 267.193 95,9 Dinas Peternakan
Peningkatan dan Perikanan
Produksi Hasil
Peternakan C
Populasi ternak Jumlah Kambing Ekor 149.113 143.323 143.622 96,3 Dinas Peternakan
dan Perikanan
Program Jumlah ternak yang Ekor 13.000 12.000 12.850 98,8 Dinas Peternakan
Pencegahan dan terlayani pengobatan dan Perikanan
Penanggulangan dan pencegahan
Penyakit Ternak penyakit
1. Program Jumlah promosi Kali 3 3 0 0 Dinas Peternakan Terjadi Bencana
Pemasaran Hasil pemasaran hasil dan Perikanan non alam pandemi
Produksi produksi peternakan covid-19 sehingga
Peternakan unggulan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Program Jumlah lokasi yang Lokasi 30 30 7 23,3 Dinas Peternakan
Peningkatan dilakukan dan Perikanan
Pelayanan pemeriksaan daging
Kesehatan
Masyarakat
Veteriter
Program Jumlah sarana dan Unit 44 34 0 0 Dinas Peternakan Terjadi Bencana
Peningkatan prasarana teknologi dan Perikanan non alam pandemi
Teknologi peternakan covid-19 sehingga
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peternakan kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
4 URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Capaian
Program Jumlah industri Unit 11.850 11.825 12.085 101,9 Dinas
Pengembangan Perindustrian,
sentra-sentra dan Tenaga Kerja
C
industri potensial
Program Cakupan pelaku IKM Pera jin 18 15 37 205,5 Dinas
Pengembangan yang mengikuti Perindustrian,
Industri Kecil dan promo produk dan Tenaga Kerja
Menengah
Nilai produksi Ribu 1.349.112 1.322.65 1.363.496 101,1 Dinas
industri Rupiah . 551 9.364 .923 Perindustrian,
dan Tenaga Kerja
Cakupan jumlah IKM 1.128 978 1.121 99,4 Dinas
kelompok pengrajin Perindustrian,
yang dibina dan Tenaga Kerja
Program Persentase industri % 50 40 47 94 Dinas
Peningkatan yang telah Perindustrian,
Kemampuan menerapkan dan Tenaga Kerja
Teknologi Industri teknologi
5 URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI
Program KK 20 20 23 115 Dinas
Jumlah transmigran
Transmigrasi Perindustrian,
diberangkatkan
Regional dan Tenaga Kerja
D UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN BIDANG SEKRETARIAT
DAERAH
Program CapaianTerlaksananya Rakor Kali 5 4 4 80 Sekretariat Daerah
Peningkatan Forkopimda
Pelayanan
Kedinasan Kepala
C
Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Terlaksananya Rakor Kali 360 280 380 105 Sekretariat Daerah
Pejabat SKPD
Presentase Kegiatan % 100 100 100 100 Sekretariat Daerah
Bupati / wakil yang
terlayani dengan baik
Program Persentase organisasi % 90 80 80 88,9 Sekretariat Daerah
Optimalisasi perangkat daerah
Pemanfaaatan dengan skor nilai
Teknologi pelayanan publik
Informasi “Baik“
Program Terselesainya kasus Kasus 36 30 36 100 Sekretariat
Mengintensifkan hukum di lembaga Daerah
Penanganan peradilan dan
Pengaduan memperoleh
Masyarakat kekuatan hukum
Program Terlaksananya Kerjasa 70 58 65 92,9 Sekretariat
Peningkatan kerjasama antar ma Daerah
Kerjasama Antar pemerintah daerah
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemerintah dengan pihak ketiga,
Daerah serta SKPD dengan
Capaianpihak ketiga
Terlaksananya Kerjasa 11 9 5 45,5 Sekretariat
kerjasama antar ma Daerah
pemerintah daerah di
C bidang ekonomi
Program Penataan Tersusunnya Ranper 35 28 28 80 Sekretariat
Peraturan Per-UU- Ranperda da Daerah
an
Jumlah Perda yang Perda 36 27 28 77,8 Sekretariat
ditetapkan Daerah
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 ditiadakan
Pengendalian dan Kecama 16 16 0 0 Sekretariat Terjadi Bencana
non alam pandemi
Capaianpembinaan peraturan tan Daerah
covid-19 sehingga
perundang-undangan
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Peningkatan sistem Paket 6 5 0 0 Sekretariat Terjadi Bencana
C non alam pandemi
jaringan Daerah
dokumentasi dan covid-19 sehingga
informasi hukum kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Penyuluhan hukum Kali 33 27 0 0 Sekretariat Terjadi Bencana
peraturan perundang- Daerah non alam pandemi
undangan covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 ditiadakan
Tersusunnya Ranc. 15 15 8 53,3 Sekretariat
Ranperda Perda Daerah
Tersusunnya Perbup 30 30 89 296 Sekretariat
Peraturan Bupati Daerah
Program Jumlah organisasi PD 24 24 24 100 Sekretariat
Kelembagaan perangkat daerah Daerah
Perangkat Daerah yang dievaluasi
struktur dan uraian
tugasnya
Program Persentase organisasi % 90 80 80 88,9 Sekretariat
Ketatalaksanaan perangkat daerah Daerah
Perangkat Daerah yang menyusun SOP,
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SPP dan IKM "baik"
Program Persentase aparat % 90 80 90 100 Sekretariat
Pendayagunaan
Capaiansipil negara yang Daerah
Aparatur Daerah mendapatkan
pelatihan
peningkatan kinerja
Program C Persentase jumlah % 100 100 100 100 Sekretariat
Koordinasi Bidang pengadaan barang / Daerah
Administrasi jasa pemerintah yang
Pembangunan dilaksanakan melalui
ULP
Persentase kegiatan % 65 65 80 123 Sekretariat
fisik yang dilakukan Daerah
monev pembangunan
Jumlah tenaga kerja Orang 300 240 194 64,7 Sekretariat Jumlah kumulatif
konstruksi yang Daerah dari tahun 2016-
mengikuti fasilitasi 2020
sertifikasi / lulus
sertifikasi
ketrampilan
Persentase jumlah % 95 90 95 100 Sekretariat
SKPD yang Daerah
mengumumkan
seluruh paket
Pengadaan Barang /
jasa pemerintah yang
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
diumumkan pada
SiRUP
CapaianPersentase Jumlah % 95 90 100 105,3 Sekretariat
SKPD yang Daerah
melaporkan TEPRA
melalui Sismontepra
C tepat waktu
Program Jumlah koordinasi Tahun 1 1 1 100 Sekretariat
Koordinasi bidang perekonomian Daerah
Terpadu Bidang
Perekonomian
Program Terlaksananya lelang Kali 120 120 24 16,7 Sekretariat Tidak banyak
Koordinasi Bidang Daerah kegiatan yang
Tata dilaksanakan
Pemerintahan Tahun 2020
Terlaksananya rakor Kali 4 2 2 50 Sekretariat Terjadi Bencana
dan monitoring Daerah non alam pandemi
covid-19 sehingga
kegiatan Tahun
2020 dikurangi
Tersusunnya Doku 1 1 0 0 Sekretariat Masa Jabatan
dokumen LKP- AMJ men Daerah Bupati tahun
2020 belum
berakhir
Terlaksananya PATEN Kecama 15 15 16 106 Sekretariat
di Kab. Blora dan tan Daerah
studi orientasi
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya Doku 10 10 1 10 Sekretariat
penegasan batas men Daerah
Capaiandaerah dan
inventarisasi pilar
batas
Tersusunnya Doku 150 150 70 46,7 Sekretariat
C dokumen LPPD men Daerah
Tersusunnya Doku 700 700 140 20 Sekretariat
dokumen LKPJ men Daerah
Program Terlaksananya Kali 10 9 10 100 Sekretariat Kegiatan
Koordinasi Bidang Sosialisasi Kepada Daerah dilakasanakan
Pemerintahan Aparatur Pemerintah Dinas PMD
Desa desa dan BPD
Terlaksananya Kali 10 9 10 100 Sekretariat Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah dilakasanakan
mengenai PEMDES Dinas PMD
Terlaksananya Monev Kali 80 80 80 100 Sekretariat Kegiatan
APBDesa Daerah dilakasanakan
Dinas PMD
Terselenggaranya Paket 5 5 5 100 Sekretariat Kegiatan
Pelatihan Aparatur Daerah dilakasanakan
Pemerintah Desa Dinas PMD
dalam Bidang
Manajemen
Pemerintah Desa
Program Koordinasi bidang Kali 250 250 49 19,6 Sekretariat Terjadi Bencana
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koordinasi Bidang kesehatan, tenaga Daerah non alam pandemi
Kesejahteraan kerja, transmigrasi covid-19 sehingga
Rakyat kegiatan Tahun
Capaianserta kesejahteraan 2020 dikurangi
sosial lainnya
Koordinasi & Kali 250 250 48 19,6 Sekretariat Terjadi Bencana
pemantauan di Daerah non alam pandemi
C bidang pemuda, covid-19 sehingga
olahraga, kegiatan Tahun
2020 dikurangi
pemberdayaan
perempuan dan
keluarga berencana
Koordinasi dan Kali 250 250 49 19,6 Sekretariat Terjadi Bencana
pemantaauan di Daerah non alam pandemi
bidang pendidikan covid-19 sehingga
perpustakaan, kegiatan Tahun
2020 dikurangi
kebudayaan urusan
agama serta
melaksanakan
pelayanan
administrasi
Jumlah survey Lokasi 550 550 68 12,36 Sekretariat Terjadi Bencana
monitoring dan Daerah non alam pandemi
evaluasi pelaporan covid-19 sehingga
bidang kesejahteraan kegiatan Tahun
2020 dikurangi
rakyat
Jumlah fasilitasi Keg. 1.230 984 24 1,95 Sekretariat Terjadi Bencana
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kegiatan keagamaan Daerah non alam pandemi
masyarakat se covid-19 sehingga
Kabupaten Blora kegiatan Tahun
Capaian 2020 dikurangi
Pembangunan tempat Unit 3 3 3 100 Sekretariat
ibadah Daerah
Program C Jumlah kegiatan Kali 420 420 540 128,6 Sekretariat
Koordinasi Bidang kepala daerah yang Daerah
Kehumasan dipublikasikan
melalui media massa
/ elektronik
Program Jumlah Plakat Buah 45 45 106 235,5 Sekretariat
Penyelenggaraan lambang daerah dan Daerah
Keprotokolan pelatihan
Daerah keprotokolan SKPD
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengelola Pemerintah (SAKIP)
Keuangan
Sekretariat Capaian
Daerah
Tersusunnya laporan Dokum 144 144 144 100 Sekretariat
penatausahaan en Daerah
C keuangan sekretariat
daerah
Tersusunya dokumen Doku- 5 5 5 100 Sekretariat
rencana kerja Setda men Daerah
Kab.Blora
2 URUSAN BIDANG SEKRETARIAT DEWAN
Program Jumlah ranperda Perda 18 15 15 83,3 SETWAN
peningkatan inisiatif yang
kapasitas lembaga disahkan menjadi
perwakilan rakyat perda inisiatif
E FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 URUSAN BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Program Tingkat ketersediaan % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan dokumen
Pengembangan perencanaan
Wilayah Strategis pengembangan
dan Cepat wilayah strategis dan
Tumbuh cepat tumbuh
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Tingkat ketersediaan % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan dokumen
PengembanganCapaianperencanaan
Kota-Kota pengembangan kota-
Menengah Dan kota menengah dan
Besar besar
Program C Persentase SKPD % 100 100 100 100 BAPPEDA
Peningkatan mampu menyusun
Kapasitas dokumen
Kelembagaan perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Kesesuaian Progran % 90 90 90 100 BAPPEDA
Perencanaan RKPD dengan
Pembangunan Program RPJMD
Daerah
Kesesuaian Program % 98,5 98,5 97 98,5 BAPPEDA
di KUA PPAS dengan
Program di RKPD
Kesesuaian Kegiatan % 85 85 84 98,8 BAPPEDA
di KUA PPAS dengan
Kegiatan di RKPD
Kesesuaian Program % 97 97 96 98,9 BAPPEDA
di APBD dengan
Program di RKPD
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kesesuaian Kegiatan % 80 80 79,5 99,3 BAPPEDA
di APBD dengan
CapaianProgram di RKPD
Realisasi Kinerja % 100 100 100 100 BAPPEDA
RKPD
Realisasi Indikator % 92 92 95 100 BAPPEDA
C Kinerja RPJMD
Program Tingkat Kesesuaian % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan Perencanaan Bidang
Pembangunan Ekonomi dengan
Ekonomi Pelaksanaan RPJMD
Program Tingkat Kesesuaian % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan Perencanaan Bidang
Sosial dan Budaya sosial budaya dengan
Pelaksanaan RPJMD
Program Tingkat Kesesuaian % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan Perencanaan
Prasarana Wilayah prasarana wilayah
Dan dan sumberdaya alam
Sumber Daya dengan Pelaksanaan
Alam RPJMD
Program Bidang Persentase % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan Ketersediaan
Pembangunan dokumen
Bersumber dari perencanaan
Pemerintah pembangunan daerah
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bersumber dari
pemerintah provinsi
Program Bidang
CapaianKetersediaan % 100 100 100 100 BAPPEDA
Perencanaan dokumen
Pembangunan perencanaan
Bersumber dari pembangunan daerah
C
Pemerintah Pusat bersumber dari
Beserta pemerintah pusat
Pendampingannya
2 URUSAN BIDANG KEUANGAN
Program Persentase % 3,74 2,92 5,96 159,3 BPPKAD
Peningkatan dan peningkatan PAD per
Pengembangan tahun
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Opini LKPD Status WTP WTP WTP 100 BPPKAD
Persentase tanah % 76,67 70,42 65 84,8 BPPKAD
milik Pemkab yang
bersertifikat
3 URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
Program Jumlah ASN yang Orang 1.135 1.465 900 79,29 Badan Terjadi Bencana
Peningkatan mengikuti Pendidikan Kepegawaian non alam pandemi
Kapasitas Sumber dan Pelatihan Daerah covid-19 sehingga
daya Fungsional kegiatan Tahun
2020 dikurangi
Aparatur
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase pejabat % 57,6 55,48 58 100,7 Badan
yang sesuai dengan Kepegawaian
Capaiankompetensi Daerah
Program Persentase % 100 100 100 100 Badan
Pembinaan dan penyelesaian kasus- Kepegawaian
Pengembangan kasus pelanggaran Daerah
Aparatur C disiplin dan proses
izin perkawinan dan
perceraian
Jumlah ASN yang Orang 2.850 2.850 4.053 142,2 Badan
Pindah Tugas dan Kepegawaian
Pensiun Daerah
4 URUSAN BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Program Tingkat Kesesuaian % 100 100 100 100 BAPPEDA
Penelitian dan Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Bidang Penelitian
IPTEK dengan Roadmap
SIDa
F URUSAN BIDANG PENGAWASAN PEMERINTAHAN
1 URUSAN BIDANG PENGAWASAN
Program Persentase % 100 100 96,5 96,5 Inspektorat
peningkatan rekomendasi hasil
sistem pemeriksaan internal
pengawasan yang telah
internal dan ditindaklanjuti
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDHCapaian
Persentase laporan % 100 100 100 100 Inspektorat
hasil tindak lanjut
dan ekspose temuan
C hasil pengawasan
yang telah disusun
Tingkat Maturitas Nilai Level 3 Level 3 Level 3 100 Inspektorat
SPIP
Program Tingkat kapabilitas Nilai Level 3 Level 3 Level 3 100 Inspektorat
peningkatan APIP
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
G UNSUR KEWILYAHAN
1 URUSAN BIDANG KECAMATAN
Program Terselenggaranya Kecama 16 16 16 100 Kecamatan
koordinasi dan koordinasi dan tan
pelayanan pada pelayanan pada
kecamataan kecamataan
Program Terselenggaranya Kecama 16 16 16 100 Kecamatan
pengembangan Penyediaan sarana tan
sarana dan dan prasarana umum
prasarana umum dan pembangunan
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan pembangunan masyarakat di
masyarakat di wilayah kecamatan
wilayah Capaian
kecamatan
Program Terselenggaranya Kecama 16 16 16 100 Kecamatan
pengembangan kegiatan tan
wilayah C pengembangan
kecamatan wilayah kecamatan
Program Terkoordinasikannya Kecama 16 16 16 100 Kecamatan
koordinasi dan peningkatan kualitas tan
Pelayanan Pada pelayanan pada
Kelurahan kelurahan
H FUNGSI PEMERINTAHAN UMUM
1 URUSAN BIDANG KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
Program Kegiatan pembinaan Kali 30 25 54 180 Kesatuan Bangsa
Peningkatan politik daerah dan Politik
Politik
Masyarakat
Tingkat partisipasi % 80 77 77,47 96,83 Kesatuan Bangsa
politik masyarakat dan Politik
Kabupaten Blora
Program Jumlah tokoh Orang 1.800 1.500 2.745 152,5 Kesatuan Bangsa
Pengembangan masyarakat yang dan Politik
Wawasan memahami
Kebangsaan peningkatan toleransi
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kerukunan antar
umat beragama, nilai
Capaiansosial dan solidaritas
di kalangan
masyarakat serta
pelestarian nilai-nilai
C luhur budaya bangsa
Program Jumlah pemuda / Orang 1.200 1.000 1.220 101,7 Kesatuan Bangsa
kemitraan pelajar yang dan Politik
wawasan mendapatkan
kebangsaan peningkatan wawasan
menjaga kebangsaan dan bela
ketertiban dan negara
keamanan
Program Pelatihan Orang 1.200 1.000 1.650 137,5 Kesatuan Bangsa
peningkatan dan pengendalian dan Politik
kenyamanan keamanan dan
lingkungan kenyamanan
lingkungan
(Pembekalan Kader
FKDM)
Program Terpeliharanya Kali 72 60 60 83,3 Kesatuan Bangsa Terjadi Bencana
pemeliharaan kondusifitas wilayah dan Politik non alam pandemi
kantrantibnas dan melalui kerjasama covid-19 sehingga
pencegahan KOMINDA kegiatan Tahun
2020 dikurangi
tindak kriminal
Tingkat
Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Target Realisasi Tahun Status Organisasi Keterangan
Bidang Urusan Program (outcome) Akhir 2020 2020 2020 Perangkat Daerah
RPJMD Terhadap
Pemerintahan dan
Target
/Program RPJMD
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Jumlah tokoh Orang 3.000 2.500 1.940 64,7 Kesatuan Bangsa Terjadi Bencana
Peningkatan masyarakat, pemuda dan Politik non alam pandemi
Pemberantasan covid-19 sehingga
Capaiandan pelajar yang kegiatan Tahun
Penyakit mendapatkan
2020 dikurangi
Masyarakat penyuluhan narkoba
C
Sumber : Bappeda Kabupaten Blora, 2020, Data Terolah
Realiassi Realisasi
Perangkat Total Anggaran Realisasi Anggaran
No. Keuangan Fisik
Daerah Tahun 2020 Tahun 2020
(%) (%)
1 KECAMATAN
3.742.931.200 3.727.035.500 99,58 100
RANDUBLATUNG
2 KECAMATAN
417.594.000 417.594.000 100 100
SAMBONG
3 KECAMATAN
485.000.000 483.801.245 99,75 100
BANJAREJO
4 DINAS
PERDAGANGAN, 12.344.112.200 12.265.383.933 99,36 100
KOPERASI & UMKM
5 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN 2.839.525.000 2.777.827.051 97,83 100
TERPADU SATU
PINTU
6 DINAS
PENGENDALIAN 10.525.407.000 10.285.749.288 97,72 100
PENDUDUK DAN KB
7 DINAS PETERNAKAN
4.584.133.000 4.328.113.605 94,42 100
DAN PERIKANAN
8 INSPEKTORAT
2.989.000.000 2.623.165.277 87,76 100
DAERAH
9 DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN 185.356.500.287 167.144.293.344 90,17 99,82
PENATAAN RUANG
10 DINAS
KEPENDUDUKAN 5.475.800.000 4.988.680.497 91,10 99,64
DAN CATATAN SIPIL
11 KECAMATAN
412.645.000 411.121.344 99,63 99,63
BOGOREJO
12 KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN 1.604.706.000 1.468.175.549 91,49 99,22
POLITIK
13 BADAN
PERENCANAAN
4.912.689.343 4.587.899.418 93,39 99,13
PEMBANGUNAN
DAERAH
14 DINAS
PERINDUSTRIAN 5.484.103.000 4.727.893.915 86,21 98,92
DAN TENAGA KERJA
15 KECAMATAN
448.026.000 427.056.697 95,32 98,75
TODANAN
16 SATUAN POLISI
4.613.131.287 4.547.305.923 98,57 98,57
PAMONG PRAJA
17 KECAMATAN
440.383.762 440.383.762 100 100
TUNJUNGAN
18 DINAS KOMUNIKASI
3.140.538.000 3.054.686.922 97,27 98,00
DAN INFORMATIKA
19
KECAMATAN BLORA 5.753.891.126 97,50 97,50
5.901.182.925
21 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN 33.388.629.150 32.342.966.666 96,87 97,00
PERHUBUNGAN
23 DINAS LINGKUNGAN
5.484.046.000 5.269.604.790 96,52 96,00
HIDUP
24 DINAS
PEMBERDAYAAN
4.033.412.000 3.852.898.391 95,52 95,51
MASYARAKAT DAN
DESA
25 DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN 14.030.467.500 13.528.915.056 96,43 95,00
PANGAN
26 DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 3.562.224.000 3.295.362.182 92,51 95,00
PERLINDUNGAN
ANAK
27 BADAN
KEPEGAWAIAN 4.424.294.000 3.625.480.010 81,94 94,92
DAERAH
28 KECAMATAN
548.314.000 518.075.000 94,49 94,49
KEDUNGTUBAN
29 BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN
7.511.380.450 6.837.868.024 91,03 94,00
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
31 DINAS
PERPUSTAKAAN DAN 1.754.150.650 1.623.385.616 92,55 93,00
ARSIP DAERAH
32 RSUD. Dr. R
57.805.228.759 48.272.184.895 83,51 92,84
SOEPRAPTO CEPU
33 BADAN
PENANGGULANGAN 6.106.032.000 5.590.555.336 91,56 92,00
BENCANA DAERAH
36 KECAMATAN
320.311.000 290.656.348 90,74 90,74
KRADENAN
37 DINAS
KEPEMUDAAN, OLAH
6.871.168.800 6.065.108.744 88,27 89,53
RAGA KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
38 SEKRETARIAT
22.417.776.650 20.305.088.884 85,69
DAERAH 89,21
39 KECAMATAN
1.492.520.000 1.443.860.000 96,74 88,22
KUNDURAN
43 RSUD. Dr. R
82.606.579.343 89,96 82,09
SOETIONO BLORA 91.829.247.148
44 KECAMATAN
1.368.223.623 1.337.931.624 97,79 80,92
NGAWEN
Target
Capaian perkiraan
Target
No. Indikator Tahun Tahun
2022
2020 2021
(outlock)
1 Pertumbuhan Ekonomi ( % ) -4,66 2 -4 2-4
2 Tingkat Pengangguran Terbuka ( % ) 4,89 5-6 5,5
3 Tingkat Kemiskinan ( % ) 11,96 12 - 14 11-12
4 Laju Inflasi ( % ) 1,37 2,5 - 6 2,5 - 6
Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Blora tahun 2022 secara garis besar
didasarkan pada kondisi makro pada tahun 2020 dan perkiraannya pada
tahun 2021. Kondisi tersebut, diantaranya:
1. Inflasi Blora pada akhir tahun 2020 ditutup dengan angka 1,37 %.
Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan yakni
terjadinya kenaikan pada bahan pokok dll, sedangkan prediksi
inflasi pada pada tahun 2021 akan berkisar antara 2,5 – 6 % pasca
pemulihan pandemi covid-19 dan program vaksinasi covid-19 secara
nasional.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2020
mengalami kontraksi yang cukup besar akibat pandemi covid-19
yakni terjadi penurunan sekitar -4,66 % yang mengakibatkan daya
beli masyarakat menurun, sedangkan diharapkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Blora tahun 2021 akan bergerak di angka 3,1-
3,4 % dikarenakan Pemerintah sudah mencanangkan vaksinasi
covid-19 dan semakin patuhnya masyarakat dalam menjalankan
protokol kesehatan sehingga sektor ekonomi juga diharapkan
bergerak.
3. Struktur ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2020 masih didominasi
oleh Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian,kemudian
disusul Pertanian Kehutanan Perikanan dan Perdagangan Besar dan
Eceran, disusul lapangan usaha industri Pengolahan.
4. Sektor unggulan Kabupaten Blora terdiri dari 2 sektor yaitu : 1.
Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan, hal ini berdasarkan nilai
Location Quotient pada sektor pertambangan tercatat 12,04,
sedangkan Location Quotient pada sektor Pertanian tercatat 1,62.
5. Berdasarkan lapangan usaha yang dianalisis berdasarkan Location
Qoutient dan Differential Shift tahun 2014-2018, Kabupaten Blora
memiliki 3 lapangan usaha unggulan yaitu : Pertanian, Perdagangan
dan pertambangan / penggalian.
Pendapatan lainnya - - -
PENDAPATAN ASLI
4 1 259.398.747.100 270.011.176.000
DAERAH
TRANSFER ANTAR
4 2 02 136.278.749.000 330.336.493.822
DAERAH
4 3 02 DANA DARURAT 0 0
LAIN-LAIN PENDAPATAN
SESUAI DENGAN
4 3 03 78.823.840.900 95.009.000.000
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah Pendapatan 2.134.712.000.000 2.762.873.242.322
Belanja Bunga - - -
Belanja Subsidi - - -
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-26 III-26
Penetapan Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020
No. Uraian Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019
(unaudited)
(Rp) (Rp)
(Rp)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-27 III-27
Penetapan Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020
No. Uraian Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019
(unaudited)
(Rp) (Rp)
(Rp)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 III-28 III-28
Penetapan APBD Proyeksi RAPBD 2022
Kode Uraian
2021
5 1 03 BELANJA BUNGA - -
5 1 04 BELANJA SUBSIDI - -
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 63.485.678.762 63.802.556.826 97.852.691.370 63.406.867.915 50.000.000.000
Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
Sumber: BPPKAD Kabupaten Blora, Proyeksi BAPPEDA Kab. Blora dan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021
Tabel 4-1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada
RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022
Target
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Satuan Tahun
Tujuan/Sasaran
2022
Misi : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan
berkarakter
Meningkatkan 1. Indeks Indeks 69,24
Kualitas Pembangunan
Sumberdaya Manusia
manusia 2. Indeks Indeks 83,99
Pembangunan
Gender
Meningkatnya 1. Rata-rata Lama Tahun 7,07
kualitas pelayanan Sekolah
pendidikan 2. Angka Harapan Tahun 12,3
Lama Sekolah
Meningkatnya usia Usia Harapan Hidup Tahun 74,63
harapan hidup
masyarakat
Meningkatnya Indeks Indeks 65,65
kualitas hidup Pemberdayaan
perempuan Gender (IPG)
Proyeksi Target
No. Sasaran Makro
Tahun 2021 Tahun 2022
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2-4% 2-4%
2. Tingkat Kemiskinan 12-14% 11,4%
3. Laju Inflasi 2,5-6 2,5-6
4. Indeks Pembangunan 69,04 69,24
Manusia
5. Tingkat Penangguran 6-7% 5,5%
Terbuka
6. Indeks Pembangunan 83,94 83,99
Gender
Sumber : Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021 - 2026
PN 4:
Revolusi Mental dan
pembangunan
Kebudayaan
PN 7:
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik
Gambar IV – 1
Keterkaitan Prioritas pada RPJMN, RKPD Propinsi Jawa Tengah
dan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022
105.000.000.000
4 2 02 PENDAPATAN BAGI HASIL
4 3 01 PENDAPATAN HIBAH 0
4 3 02 DANA DARURAT 0
LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN
95.009.000.000
4 3 03 KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
3.523.350.794
5 2 05 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN Persentase 30,5 % N-02 - Meningkatkan 25.000.000,00 31 % 500.000.000,00
05 PENDIDIKAN rekomendasi Ijin Sumber Daya Manusia
pendirian sekolah yang yang Berkualitas dan
diterbitkan Berdaya Saing
P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang jumlah rekomendasi 20 izin 25.000.000,00 50 izin 0,00
05.2.01 Diselenggarakan oleh Masyarakat izin pendidikan dasar
yang diselenggarakan
masyarakat yang
diterbitkan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Jumlah Penilaian 20 lembaga 25.000.000,00 50 lembaga 0,00 SD DAN SMP SE
05.2.01.01 Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Kelayakan Usul KAB. BLORA
Masyarakat Perizinan Pendidikan
Dasar yang
Diselenggarakan oleh
Masyarakat
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 0,00 0,00 SD DAN SMP SE
05.2.01.02 Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh KAB. BLORA
Masyarakat
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APS SD 93,05 % N-02 - Meningkatkan 241.160.606.920,00 93,1 2.000.000.000,00
02 Sumber Daya Manusia
APS SMP 74,05 % 74,1 0,00
yang Berkualitas dan
APS PAUD 78 % Berdaya Saing 80 0,00
P-0301 - Pemulihan dan
APS Kesetaraan 78 % 80 0,00
Peningkatan Kulaitas
Persentase Guru TK 56 % Hidup dan Kapasitas 59 0,00
yang bersertifikat Sumber Daya Manusia
pendidik Jawa Tengah menuju
Persentase Guru SD 51 % SDM Jawa Tengah 54 0,00
yang bersertifikat Yang Berdaya Saing
pendidik D-010101 - Membangun
Persentase Guru SMP 54 % Sumber Daya Manusia 55 0,00
yang bersertifikat yang Berkualitas,
pendidik Berdaya Saing dan
APM SMP/MTs 74 % Berkarakter 0,00
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Presentase SD yang 98,9 % 141.104.660.320,00 98,9 % 0,00
02.2.01 terakreditasi minimal B
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Ruang Guru/Kepala jumlah Ruang 10 unit 220.763.000,00 10 unit 0,00
02.2.01.03 Sekolah/TU Guru/Kepala
Sekolah/TU yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah jumlah Ruang Unit 12 unit 2.504.366.000,00 12 unit 0,00
02.2.01.04 Kesehatan Sekolah
yang direbalitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Perpustakaan Sekolah jumlah Perpustakaan 10 unit 3.571.600.000,00 10 unit 0,00
02.2.01.05 Sekolah yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Pemeliharaan Rutin 10 unit 18.515.048.000,00 10 unit 0,00
02.2.01.06 Sekolah Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas jumlah Ruang Kelas 10 unit 26.320.898.000,00 10 unit 0,00
02.2.01.08 yang direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala jumlah Ruang 12 unit 3.440.422.000,00 12 unit 0,00
02.2.01.09 Sekolah/TU Guru/Kepala
Sekolah/TU yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit jumlah Ruang Unit 12 unit 339.304.000,00 12 unit 0,00
02.2.01.10 Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah
yang direbalitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan jumlah Perpustakaan 14 unit 2.022.960.000,00 14 unit 0,00
02.2.01.11 Sekolah Sekolah yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana Rehabilitasi 8 unit 1.025.100.000,00 8 unit 0,00
02.2.01.12 dan Utilitas Sekolah Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Sekolah 400.000.000,00 0,00
02.2.01.14
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Alat 146 buah 11.930.000.000,00 200 buah 0,00
02.2.01.22 Praktik dan Peraga
Siswa
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian 0,00 0,00
02.2.01.23 bagi Peserta Didik
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Penyiapan dan Tindak 1 kegiatan 143.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.24 Pendidikan Dasar Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Minat, 1 kegiatan 200.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.25 Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pengembangan Karir 1 kegiatan 384.426.320,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.27 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidik dan Tenaga
Sekolah Dasar Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pembinaan 1 kegiatan 110.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.28 Sekolah Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pengelolaan Dana 1 tahun 67.938.773.000,00 1 tahun 0,00
02.2.01.29 BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Peningkatan Kapasitas 1 kegiatan 1.047.890.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.01.30 BOS Sekolah Dasar Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Presentase SMP yang 84,9 % 74.422.232.600,00 Dana Transfer 85 % 0,00
02.2.02 Menengah Pertama terakreditasi B Umum-Dana
Alokasi Umum
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Pembangunan Ruang 12 unit 948.342.000,00 12 unit 0,00
02.2.02.03 Sekolah/TU Guru/Kepala
Sekolah/TU
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Unit 10 unit 1.324.440.000,00 10 unit 0,00
02.2.02.04 Kesehatan Sekolah
yang dibangun
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Laboratorium Jumlah laboratorium 10 unit 3.622.689.000,00 10 unit 0,00
02.2.02.06 sekolah yang
terbangun
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas junlah Sarana, 8 unit 5.927.284.000,00 10 unit 0,00
02.2.02.12 Sekolah Prasarana dan Utilitas
Sekolah yang
terbangun
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas 3 unit 13.989.491.000,00 5 unit 0,00
02.2.02.14 Sekolah Sekolah yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru jumlah Ruang Guru 5 unit 7.017.045.000,00 5 unit 0,00
02.2.02.15 Sekolah Sekolah yang
direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Jumlah Ruang UKS 5 unit 197.160.000,00 5 unit 0,00
02.2.02.16 Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Jumlah perpustakaan 10 unit 1.656.126.000,00 10 unit 0,00
02.2.02.17 Sekolah yang direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah laboratorium 5 unit 4.537.112.000,00 5 unit 0,00
02.2.02.18 yang di rehabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana Jumlah sarpras yang 1 paket 862.743.000,00 1 paket 0,00
02.2.02.24 dan Utilitas Sekolah direhabilitasi
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Penyediaan Biaya 1 kegiatan 278.900.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.32 Sekolah Menengah Pertama Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah
Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa jumlah Pengadaan 4 paket 5.183.100.000,00 4 paket 0,00
02.2.02.35 Alat Praktik dan
Peraga Siswa
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian 0,00 0,00
02.2.02.36 bagi Peserta Didik
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Penyiapan dan Tindak 1 kegiatan 150.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.37 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Minat, 1 kegiatan 125.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.38 Bakat dan Kreativitas
Siswa
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pengembangan Karir 1 kegiatan 82.573.600,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.40 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidik dan Tenaga
Sekolah Menengah Pertama Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0,00 0,00
02.2.02.41 Sekolah
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pengelolaan Dana 12 bulan 27.070.227.000,00 12 bulan 0,00
02.2.02.42 Pertama BOS Sekolah
Menengah Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Peningkatan Kapasitas 1 kegiatan 150.000.000,00 1 kegiatan 0,00
02.2.02.43 BOS Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Menengah Pertama
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Presentase TK yang 27,4 % 21.798.714.000,00 DAK Fisik-Bidang 28 % 0,00
02.2.03 (PAUD) terakreditasi B Pendidikan-Regule
r-SKB
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pembangunan 2 unit 1.615.000.000,00 5 unit 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.01 Guru PAUD Gedung/Ruang Blora
Kelas/Ruang Guru
PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Jumlah Sarana, 5 unit 883.714.000,00 10 unit 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.02 PAUD Prasarana dan Utilitas Blora
PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 250.000.000,00 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.03 Kelas/Ruang Guru PAUD Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Pengadaan 8 unit 480.000.000,00 10 unit 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.12 PAUD Alat Praktik dan Blora
Peraga Siswa PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Penyelenggaraan 1 kegiatan 250.000.000,00 1 kegiatan 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.13 Proses Belajar PAUD Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pembinaan 1 kegiatan 100.000.000,00 1 kegiatan 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.17 PAUD Kelembagaan dan Blora
Manajemen PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengelolaan Dana 1 tahun 18.000.000.000,00 1 tahun 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.18 BOP PAUD Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Peningkatan Kapasitas 1 tahun 200.000.000,00 1 tahun 0,00 PAUD se Kab.
02.2.03.19 BOP Pengelolaan Dana Blora
BOP PAUD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Presentase Lembaga 21,1 % 3.835.000.000,00 Dana Transfer 21,5 % 0.000000000000000,
02.2.04 Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Umum-Dana 200000000.0000000
Kesetaraan yang Alokasi Umum
terakreditasi B
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Penyediaan Biaya 12 bulan 150.000.000,00 12 bulan 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.10 Nonformal/Kesetaraan Personil Peserta Didik SKB , LKP
PNF Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Alat 12 unit 200.000.000,00 12 unit 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.11 Nonformal/Kesetaraan Praktik dan Peraga SKB , LKP
Siswa PNF Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Proses Belajar Penyelenggaraan 1 tahun 410.000.000,00 1 tahun 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.12 Nonformal/Kesetaraan Proses Belajar PNF SKB , LKP
Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Penyiapan dan Tindak 1 tahun 50.000.000,00 1 tahun 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.13 Pendidikan di Pendidikan Lanjut Evaluasi Satuan SKB , LKP
Nonformal/Kesetaraan PNF Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Pengelolaan Dana 16 lembaga 3.000.000.000,00 16 lembaga 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.17 Nonformal/Kesetaraan BOP PNF SKB , LKP
Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana
Peningkatan Kapasitas 1 kegiatan 25.000.000,00 1 kegiatan 0,00 Lembaga PKBM,
02.2.04.18 BOP Pengelolaan Dana SKB , LKP
BOP PNF Kabupaten Blora
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah 51 % N-02 - Meningkatkan 375.000.000,00 52 % 2.000.000.000,00
03 mengembangkan Sumber Daya Manusia
kurikulum muatan lokal yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporan 2 dokumen 2.000.000,00 2 dokumen 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD evulasi capaian kinerja
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase 100 % 480.525.397.000,00 100 % 0,00
01.2.02 pemenuhan
administrasi keuangan
PD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 1 tahun 480.525.397.000,00 1 tahun 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2 Sekolah Negeri 2 Sekolah Negeri 2.000.000,00 Dana Transfer 646 Sekolah 664.000.000,00
01.2.03 Perangkat Daerah Umum-Dana Negeri + 16
Alokasi Umum Korwill
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2 Sekolah Negeri 2 Sekolah Negeri 2.000.000,00 646 Sekolah 664.000.000,00 TK Negeri = 7, SD
01.2.03.03 SKPD Negeri + 16 Negeri = 584,
Korwill Korwil = 16, SMP
Negeri = 57
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 904.828.021,00 100 % 0.000000000000000,
01.2.06 pemenuhan 100000000.0000000
administrasi umum
pada PD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 unit 99.865.600,00 12 ubit 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 10 unit 0,00 10 unit 0,00
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor
yang diadakan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 325.000.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.04 Logistik Kantor
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 100.000.080,00 12 bulan 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 53.622.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 326.240.341,00 12 bulan 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pemneuhan Dukungan 12 bulan 100.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 28.109.248.186,00 100 % 0.000000000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa 50000000.00000000
penunjang
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 23.585.750,00 12 bulan 0,00
01.2.08.01 menyurat
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 625.600.476,00 12 bulan 700.000.000,00
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 27.410.061.960,00 12 bulan 0,00
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 343.000.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Daerah(PAD)
terpelihara
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 6 unit 243.000.000,00 7 unit 0,00 Dinas Pendidikan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Kabupaten Blora
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 13 unit 100.000.000,00 13 unit 0,00 Dinas Pendidikan
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Kabupaten Blora
yang terpelihara
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM Pengelolaan Pembangunan 1. Pembangunan Gedung PAUD Ceria kel. Tambakromo Cepu 1 paket 180.000.000,00
PENGELOLAAN Pendidikan Anak Gedung/Ruang
PENDIDIKAN Usia Dini (PAUD) Kelas/Ruang Guru
PAUD
2. Pembangunan Gedung PAUD CENDANA Kel. Karangboyo 1 paket 180.000.000,00
3. Pembangunan Gedung Sekolah TK IT Permata Mulia Blora 1 paket 500.000.000,00
4. Pembangunan Gedung Sekolah TK IT Alam Quwwatul Ummah Kedungtuban 1 paket 150.000.000,00
5. Pembangunan Gedung Sekolah TK Desa Giyanti Sambong 1 paket 150.000.000,00
6. Pembangunan Gedung Sekolkah PAUD AL FATAH Desa Sempu Kec. Kunduran 1 paket 100.000.000,00
7. Pembangunan Gedung Kantor TK Amanah Bunda Desa Sambongrejo Kec. Ngawen 1 paket 30.000.000,00
8. Pembangunan RKB TK Aisiyah Bustanul Athfal Dologan Kec. Japah 1 paket 175.000.000,00
9. Pembangunan RKB TK Harapan Mulia Kel. Ngawen Kec. Ngawen 1 paket 150.000.000,00
1. PAUD Muslimat NU Desa Sonokidul Kec. Kunduran 1 paket 50.000.000,00
2. TK Pertiwi 2 Plosorejo Kec. Randublatung 1 paket 75.000.000,00
3. KB Cahaya Pemula Desa Rowobungkul Kec. Ngawen 1 paket 50.000.000,00
4. TK Bogorejo Kec. Japah 1 paket 50.000.000,00
PEMBENGUNAN RUANG UKS PAUD
1. TK PERTIWI MEDALEM KEC. KRADENAN 98.238.000,00
2. TK MUSLIMAT IV SONOREJO KEC. TUNJUNGAN 1 paket 98.238.000,00
3. TK DHARMA WANITA KEDUNGRINGIN KEC. TUNJUNGAN 1 paket 98.238.000,00
Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar
1. TK NEGERI Pembina Blora 1 paket 182.000.000,00
2. TK PERTIWI 2 JIKEN 1 paket 182.000.000,00
Pengelolaan Penambahan Hibah SDI Al Hikmah Blora 1 paket 400.000.000,00
Pendidikan Ruang Kelas Baru
Sekolah Dasar
Hibah MI Tarbiyatul Athfal Bogorejo 1 paket 150.000.000,00
Hibah MI Futuhul Islamiyah Desa Gotputuk Kec Ngawen 1 paket 200.000.000,00
Hibah MI ASSALAM Kel. Cepu Kec. Cepu 1 paket 150.000.000,00
Hibah MI AMINUDIN Kel. Tambakromo Kec. Cepu 1 paket 200.000.000,00
Pembangunan Pembangunan Mushola SDN 2 Kedungrejo Kec. Tunjungan 2 paket 200.000.000,00
Sarana. Prasarana
dan Utilitas Sekolah
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT Persentase 75 % N-02 - Meningkatkan 250.000.000,00 80 % 500.000.000,00
04 KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN puskesmas yang Sumber Daya Manusia
melaksanakan yang Berkualitas dan
pelayanan Berdaya Saing
kefarmasian sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 76 % Hidup dan Kapasitas 78 % 0,00
penggunaan obat Sumber Daya Manusia
rasional di puskesmas Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko 50.000.000,00 0,00
04.2.01 Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 25.000.000,00 0,00
04.2.01.01 Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko
Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan 25.000.000,00 0,00
04.2.01.02 dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek.
Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal.
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan 100.000.000,00 0,00
04.2.03 Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi. untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 91.095.249.000,00 100 % 30.000.000.000,00
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 61.287.275.000,00 0,00
02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Puskesmas 49.000.000.000,00 0,00
02.2.01.02
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.01 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.02 Bersalin Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.03 Lahir Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.04 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.05 Pendidikan Dasar Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 100.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.06 Produktif Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 25.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.07 Lanjut Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 70.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.08 Hipertensi Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 50.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.09 Diabetes Melitus Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Produktif di
Pemberian Obat Massal) Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem 110.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Sistem Informasi 200.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.03 Kesehatan secara Terintegrasi Daerah(PAD)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Kepadatan dan 75 % N-02 - Meningkatkan 200.000.000,00 76 % 20.000.000.000,00
03 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN distribusi tenaga Sumber Daya Manusia
kesehatan. yang Berkualitas dan
Persentase 100 % Berdaya Saing 100 % 0,00
pemenuhan kebutuhan P-0301 - Pemulihan dan
tenaga kesehatan Peningkatan Kulaitas
Cakupan tenaga 90 % Hidup dan Kapasitas 91 % 0,00
kesehatan tertentu Sumber Daya Manusia
yang memiliki Izin Jawa Tengah menuju
Praktik Tenaga SDM Jawa Tengah
Kesehatan Di Wilayah Yang Berdaya Saing
Kabupaten/Kota D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
Cakupan tenaga 90 % 92 % 0,00
yang Berkualitas,
kesehatan tertentu
Berdaya Saing dan
yang memenuhi
Berkarakter
standart kompetensi
Cakupan tenaga 95 % 95 % 0,00
kesehatan yang
mengikuti uji
kompetensi
Cakupan puskesmas 75 % 80 % 0,00
dengan 9 tenaga
kesehatan strategis
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Terbinanya pembinaan 60%, 90% 100.000.000,00 62%, 91% 0,00
03.2.01 di Wilayah Kabupaten/Kota dan pengawasan
tenaga kesehatan
yang melaksanakan
izin praktek, tenaga
kesehatan memiliki
Izin Praktik Tenaga
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga tenaga kesehatan 90% 50.000.000,00 91% 0,00
03.2.01.01 Kesehatan memiliki Izin Praktik
Tenaga Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Terbinanya pembinaan 60% 50.000.000,00 62% 0,00
03.2.01.02 Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan dan pengawasan
Praktik Tenaga Kesehatan tenaga kesehatan
yang melaksanakan
izin praktek
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Perencanaan Kebutuhan dan Tersusunnya 26 puskesmas 50.000.000,00 26 puskesmas 0,00
03.2.02 Pendayagunaan Sumberdaya Manusia perencanaan
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan dan
Kabupaten/Kota pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Tersusunnya 26 puskesmas 50.000.000,00 26 puskesmas 0,00
03.2.02.02 Manusia Kesehatan sesuai Standar perencanaan
kebutuhan dan
pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tenaga kesehatan 95% 50.000.000,00 95% 0,00
03.2.03 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti uji
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tenaga kesehatan 95% 50.000.000,00 95% 0,00
03.2.03.01 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti uji
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 113.995.272.229,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 7.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah(PAD)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 0,00 OPD Dinas
01.2.03.03 SKPD Kesehatan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 447.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
1.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 447.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
1.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 447.600.000,00 0,00 UPTD
1.02.2.02.33 PUSKESMAS
DOPLANG
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.450.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
1.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 2.450.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
1.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Doplang
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 2.450.000.000,00 0,00 UPTD
1.01.2.10.01 pelayanan BLUD PUSKESMAS
UPTD Puskesmas DOPLANG
Doplang
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 430.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
2.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 430.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
2.02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah(PAD)
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pengadaan Prasarana dan Pendukung 430.000.000,00 0,00 MASYARAKAT
2.02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan DIWILAYAH
KERJA UPTD
PUSKESMAS
RANDULAWANG
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 795.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
2.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 795.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
2.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Randulawang
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 795.000.000,00 0,00 Masyarakat di
2.01.2.10.01 Pelayanan BLUD Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Randulawang Randulawang
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 523.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
3.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 523.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
3.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 523.600.000,00 0,00
3.02.2.02.33
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.800.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
3.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 4.800.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
3.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Randublatung
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 480.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 Masyarakat di
3.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Randublatung Randublatung
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 294.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
4.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 294.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
4.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 294.600.000,00 0,00 PUSKESMAS
4.02.2.02.33 KUTUKAN
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.050.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
4.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 2.050.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
4.01.2.10 BLUD di Puskesmas BLUD
Kutukan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 2.050.000.000,00 0,00 PUSKESMAS
4.01.2.10.01 pelayanan BLUD di KUTUKAN
Puskesmas Kutukan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 435.200.000,00 100 % 30.000.000.000,00
5.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 435.200.000,00 Pendapatan Asli 0,00
5.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 435.200.000,00 0,00 Masyarakat di
5.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Menden
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.925.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
5.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.925.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
5.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Menden
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.925.000.000,00 0,00 Masyarakat di
5.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Menden Menden
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 441.120.000,00 100 % 30.000.000.000,00
6.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Peningkatan 100% 441.120.000,00 Pendapatan Asli 0,00
6.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pelayanan Puskesmas Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota Kedungtuban
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas 100% 441.120.000,00 0,00 MASYARAKAT DI
6.02.2.02.33 Kedungtuban WILAYAH KERJA
UPTD
PUSKESMAS
KEDUNGTUBAN
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.770.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
6.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.770.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
6.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Kedungtuban
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.770.000.000,00 0,00 MASYARAKAT DI
6.01.2.10.01 Pelayanan BLUD WILAYAH KERJA
UPTD Puskesmas UPTD
Kedungtuban PUSKESMAS
KEDUNGTUBAN
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 293.800.000,00 100 % 30.000.000.000,00
7.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 293.800.000,00 Pendapatan Asli 0,00
7.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas 293.800.000,00 0,00 puskesmas
7.02.2.02.33 Ketuwan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.225.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
7.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 1.225.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
7.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Ketuwan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 1.225.000.000,00 0,00 Puskesmas
7.01.2.10.01 pelayanan BLUD Ketuwan
UPTD Puskesmas
Ketuwan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 400.360.000,00 100 % 30.000.000.000,00
8.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Terlaksananya 400.360.000,00 Pendapatan Asli 0,00
8.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah pelayanan prima Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota Puskesmas Cepu
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya 400.360.000,00 0,00 Masyarakat di
8.02.2.02.33 operasional dan wilayah kerja
pemeliharaan UPTD Puskesmas
Puskesmas Cepu Cepu
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.310.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
8.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.310.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
8.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Cepu
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.310.000.000,00 0,00 Masyarakat di
8.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Cepu Cepu
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 562.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
9.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Terlaksananya 562.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
9.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pelayanan BLUD Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota UPTD Puskesmas
Ngroto
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya 562.600.000,00 0,00 MASYARAKAT
9.02.2.02.33 Pelayanan BLUD DIWILAYAH
UPTD Puskesmas KERJA UPTD
Ngroto PUSKESMAS
NGROTO
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.150.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
9.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 1.150.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
9.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Ngroto
1.02.1.02.0.00.0.00.01.000 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 1.150.000.000,00 0,00 Masyarakat di
9.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Ngroto Ngroto
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 406.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
0.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Terlayaninya 406.000.000,00 406.000.000,00 Pendapatan Asli 450000000 450.000.000,00
0.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pelayanan UPTD Pusk Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota Kapua
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas Terlaksananya 406.000.000,00 406.000.000,00 450000000 450.000.000,00 Masyarakat di
0.02.2.02.33 Pelayanan UPTD Pusk wilayah kerja
Kapua UPTD Puskesmas
Kapuan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.100.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
0.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pendapatan dari 1100000000 1.100.000.000,00
0.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Pusk Kapuan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1100000000 1.100.000.000,00 Masyarakat di
0.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Pusk Kapuan UPTD Puskesmas
Kapuan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 353.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
1.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 353.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
1.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 353.000.000,00 0,00 masyarakat di
1.02.2.02.33 wilayah
puskesmas
sambong
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.900.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
1.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 1.900.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
1.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Sambong
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 1.900.000.000,00 0,00 masyarakat
1.01.2.10.01 pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas puskesmas
Sambong sambong
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 389.400.000,00 100 % 30.000.000.000,00
2.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 389.400.000,00 Pendapatan Asli 0,00
2.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 389.400.000,00 0,00 Masyarakat di
2.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Jiken
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.300.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
2.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.300.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
2.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Jiken
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.300.000.000,00 0,00 Masyarakat di
2.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Jiken Jiken
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 524.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
5.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 524.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
5.02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah(PAD)
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pengadaan Prasarana dan Pendukung 524.000.000,00 0,00
5.02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.000.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
5.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Tercapainya target 1 tahun 1.000.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
5.01.2.10 kegiatan BLUD BLUD
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 1 tahun 1.000.000.000,00 0,00 Masyarakat di
5.01.2.10.01 kegiatan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Puledagel
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 619.400.000,00 100 % 30.000.000.000,00
6.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 619.400.000,00 Pendapatan Asli 0,00
6.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 619.400.000,00 0,00 Masyarakat di
6.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.300.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
6.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 4.300.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
6.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 4.300.000.000,00 0,00 Masyarakat di
6.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Blora Blora
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 487.400.000,00 100 % 30.000.000.000,00
7.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 487.400.000,00 Pendapatan Asli 0,00
7.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 487.400.000,00 0,00 Masyarakat di
7.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Medang
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.750.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
7.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 2.750.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
7.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Medang
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 2.750.000.000,00 0,00 Masyarakat di
7.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Medang Medang
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 548.520.000,00 100 % 30.000.000.000,00
8.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 548.520.000,00 Pendapatan Asli 0,00
8.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas 548.520.000,00 0,00 Masyarakat di
8.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Banjarejo
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.070.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
8.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 4.070.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
8.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Banjarejo
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 4.070.000.000,00 0,00 Masyarakat di
8.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Banjarejo Banjarejo
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 344.240.000,00 100 % 30.000.000.000,00
9.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM Peningkatan 100 % 344.240.000,00 Dana Transfer 0,00
9.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Pelayanan Puskesmas Umum-Dana
Kabupaten/Kota Tunjungan Alokasi Umum
Pendapatan Asli
Daerah(PAD)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas 100 % 344.240.000,00 0,00 Masyarakat di
9.02.2.02.33 Tunjungan wilayah Kerja
UPTD Puskesmas
Tunjungan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.270.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
9.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Peningkatan Pelayanan BLUD Peningkatan 100 % 2.270.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
9.01.2.10 Pelayanan BLUD di BLUD
Puskesmas Tunjungan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD di 100 % 2.270.000.000,00 0,00 Masyarakat di
9.01.2.10.01 Puskesmas Tunjungan Wilayah Kerja
UPTD Puskesmas
Tunjungan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 452.600.000,00 100 % 30.000.000.000,00
0.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 100 % 452.600.000,00 Pendapatan Asli 0,00
0.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 100 % 452.600.000,00 0,00 MASYARAKAT DI
0.02.2.02.33 WILAYAH KERJA
UPTD
PUSKESMAS
JAPAH
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.650.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
0.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD TERLAYANINYA 100 % 2.650.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
0.01.2.10 PELAYANAN BLUD BLUD
UPTD PUSKESMAS
JAPAH
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD TERLAKSANANYA 100 % 2.650.000.000,00 0,00 MASYARAKAT DI
0.01.2.10.01 PELAYANAN BLUD WILAYAH KERJA
UPTD PUSKESMAS UPTD
JAPAH PUSKESMAS
JAPAH
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 535.520.000,00 100 % 30.000.000.000,00
1.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 535.520.000,00 Pendapatan Asli 0,00
1.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 535.520.000,00 0,00 Operasional
1.02.2.02.33 Pelayanan
Puskesmas
Ngawen
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.895.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
1.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 2.895.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
1.01.2.10 BLUD UPTD BLUD
Puskesmas Ngawen
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 2.895.000.000,00 0,00 Pelayanan dan
1.01.2.10.01 pelayanan BLUD Penunjang
UPTD Puskesmas pelayanan BLUD
Ngawen Puskesmas
Ngawen
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 443.520.000,00 100 % 30.000.000.000,00
2.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 443.520.000,00 Pendapatan Asli 0,00
2.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 443.520.000,00 0,00 Masyarakat di
2.02.2.02.33 wilayah kerja
UPTD Puskesmas
Rowobungkul
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.570.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
2.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 1.570.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
2.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Rowobungkul
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 15.700.000.000,00 1.570.000.000,00 0,00 Masyarakat di
2.01.2.10.01 Pelayanan BLUD wilayah kerja
UPTD Puskesmas UPTD Puskesmas
Rowobungkul Rowobungkul
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 606.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
3.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 606.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
3.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 511.904.000,00 100 % 30.000.000.000,00
4.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 511.904.000,00 Pendapatan Asli 0,00
4.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 511.904.000,00 0,00 UPTD Puskesmas
4.02.2.02.33 Gondoriyo
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 819.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
4.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD terlayaninya pelayanan 819.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
4.01.2.10 BLUD di Puskesmas BLUD
Gondoriyo
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD terlaksananya 819.000.000,00 0,00 UPTD Puskesmas
4.01.2.10.01 pelayanan BLUD di Gondoriyo
Puskesmas Gondoriyo
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 619.560.000,00 100 % 30.000.000.000,00
5.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 619.560.000,00 Pendapatan Asli 0,00
5.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 489.320.000,00 100 % 30.000.000.000,00
6.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 489.320.000,00 Pendapatan Asli 0,00
6.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Daerah(PAD)
Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Operasional Pelayanan Puskesmas 489.320.000,00 0,00 Operasional
6.02.2.02.33 Pelayanan
Puskesmas
Sonokidul
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 945.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
6.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlayaninya 945.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
6.01.2.10 Pelayanan BLUD BLUD
UPTD Puskesmas
Sonokidul
1.02.1.02.0.00.0.00.01.002 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya 945.000.000,00 0,00 Pelayanan dan
6.01.2.10.01 Pelayanan BLUD Penunjang
UPTD Puskesmas Pelayanan BLUD
Sonokidul Puskesmas
Sonokidul
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT Persentase 75 % N-02 - Meningkatkan 250.000.000,00 80 % 500.000.000,00
04 KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN puskesmas yang Sumber Daya Manusia
melaksanakan yang Berkualitas dan
pelayanan Berdaya Saing
kefarmasian sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 76 % Hidup dan Kapasitas 78 % 0,00
penggunaan obat Sumber Daya Manusia
rasional di puskesmas Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko 50.000.000,00 0,00
04.2.01 Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak 25.000.000,00 0,00
04.2.01.01 Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko
Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan 25.000.000,00 0,00
04.2.01.02 dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek.
Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal.
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan 100.000.000,00 0,00
04.2.03 Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi. untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 91.095.249.000,00 100 % 30.000.000.000,00
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 61.287.275.000,00 0,00
02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Puskesmas 49.000.000.000,00 0,00
02.2.01.02
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.01 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.02 Bersalin Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.03 Lahir Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.04 Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 75.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.05 Pendidikan Dasar Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 100.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.06 Produktif Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 25.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.07 Lanjut Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 70.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.08 Hipertensi Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita 50.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.09 Diabetes Melitus Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 150.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Produktif di
Pemberian Obat Massal) Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem 110.000.000,00 0,00 Penduduk Usia
02.2.02.38 Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Produktif di
Kabupaten Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Sistem Informasi 200.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.03 Kesehatan secara Terintegrasi Daerah(PAD)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Kepadatan dan 75 % N-02 - Meningkatkan 200.000.000,00 76 % 20.000.000.000,00
03 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN distribusi tenaga Sumber Daya Manusia
kesehatan. yang Berkualitas dan
Persentase 100 % Berdaya Saing 100 % 0,00
pemenuhan kebutuhan P-0301 - Pemulihan dan
tenaga kesehatan Peningkatan Kulaitas
Cakupan tenaga 90 % Hidup dan Kapasitas 91 % 0,00
kesehatan tertentu Sumber Daya Manusia
yang memiliki Izin Jawa Tengah menuju
Praktik Tenaga SDM Jawa Tengah
Kesehatan Di Wilayah Yang Berdaya Saing
Kabupaten/Kota D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
Cakupan tenaga 90 % 92 % 0,00
yang Berkualitas,
kesehatan tertentu
Berdaya Saing dan
yang memenuhi
Berkarakter
standart kompetensi
Cakupan tenaga 95 % 95 % 0,00
kesehatan yang
mengikuti uji
kompetensi
Cakupan puskesmas 75 % 80 % 0,00
dengan 9 tenaga
kesehatan strategis
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Terbinanya pembinaan 60%, 90% 100.000.000,00 62%, 91% 0,00
03.2.01 di Wilayah Kabupaten/Kota dan pengawasan
tenaga kesehatan
yang melaksanakan
izin praktek, tenaga
kesehatan memiliki
Izin Praktik Tenaga
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga tenaga kesehatan 90% 50.000.000,00 91% 0,00
03.2.01.01 Kesehatan memiliki Izin Praktik
Tenaga Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Terbinanya pembinaan 60% 50.000.000,00 62% 0,00
03.2.01.02 Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan dan pengawasan
Praktik Tenaga Kesehatan tenaga kesehatan
yang melaksanakan
izin praktek
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Perencanaan Kebutuhan dan Tersusunnya 26 puskesmas 50.000.000,00 26 puskesmas 0,00
03.2.02 Pendayagunaan Sumberdaya Manusia perencanaan
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah kebutuhan dan
Kabupaten/Kota pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Tersusunnya 26 puskesmas 50.000.000,00 26 puskesmas 0,00
03.2.02.02 Manusia Kesehatan sesuai Standar perencanaan
kebutuhan dan
pendayagunaan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tenaga kesehatan 95% 50.000.000,00 95% 0,00
03.2.03 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti uji
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Tenaga kesehatan 95% 50.000.000,00 95% 0,00
03.2.03.01 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia mengikuti uji
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kompetensi
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 113.995.272.229,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 7.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Daerah(PAD)
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 0,00 OPD Dinas
01.2.03.03 SKPD Kesehatan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 44.664.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. BOR; 2. LOS; 3. 1. BOR: 50%; 2. 44.664.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 0,00
02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan NDR LOS: 4 Hari; 3. NDR: Kesehatan dan
Daerah Kabupaten/Kota 25 Permil KB-Penugasan
Penguatan RS
Rujukan
Nasional/Provinsi/
Regional/Pariwisat
a
DBH Cukai Hasil
Tembakau (CHT)
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana Terbangunnya Gedung 1 Unit 13.000.000.000,00 40000000000 40.000.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.01 dan Prasarana Pendukungnya Pelayanan RS R. Soetijono Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Terpeliharanya 1 Unit 2.000.000.000,00 400000000 400.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.08 Gedung Pelayanan RS R. Soetijono Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah Prasarana dan 2 Unit 2.270.000.000,00 1000000000 1.000.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pendukung Fasilitas R. Soetijono Blora
Kesehatan Tersedia
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Tersedianya Alat 30 Jenis 26.694.000.000,00 10000000000 10.000.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.14 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan R. Soetijono Blora
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Obat. Vaksin Jumlah Ketersediaan 1 Jenis 700.000.000,00 1000000000 1.000.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
02.2.01.16 Obat Sesuai R. Soetijono Blora
Formularium
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 56.000.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Pelayanan BLUD 1. BOR; 2. LOS; 3. 1. BOR: 50%; 2. 56.000.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
01.2.10 NDR LOS: 4 Hari; 3. NDR: BLUD
25 Permil
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah Indikator Mutu 1 Indikator 56.000.000.000,00 49290000000 49.290.000.000,00 Pasien RSUD Dr.
01.2.10.01 Pelayanan dan R. Soetijono Blora
Penunjang Pelayanan
yang Tercapai
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase 100 % N-02 - Meningkatkan 37.716.000.000,00 100 % 30.000.000.000,00
02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas yang Sumber Daya Manusia
KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi sarana dan yang Berkualitas dan
prasarana, alat Berdaya Saing
kesehatan sesuai P-0301 - Pemulihan dan
standar Peningkatan Kulaitas
Persentase 100 % Hidup dan Kapasitas 100 % 0,00
puskesmas dengan Sumber Daya Manusia
ketersediaan obat Jawa Tengah menuju
essensial SDM Jawa Tengah
Persentase 90 % Yang Berdaya Saing 90 % 0,00
tercapainya Indikator D-010101 - Membangun
Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia
Minimal (SPM) Bidang yang Berkualitas,
Kesehatan Berdaya Saing dan
Berkarakter
Cakupan 100 % 100 % 0,00
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Status Akreditasi 100 % 100 % 0,00
Puskesmas dengan
Nilai Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
pemenuhan upaya
kesehatan
Persentase Status 50 % 50 % 0,00
akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal Utama
Persentase 100 % 100 % 0,00
puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan jiwa
Persentase Informasi 100 % 100 % 0,00
pada fasilitas
pelayanan kesehatan
terintegrasi dalam SIK
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlayaninya pasien, 100% 37.716.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 100% 0,00
02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan Terpenuhinya Kesehatan dan
Daerah Kabupaten/Kota bangunan kesehatan KB-Reguler
rumah sakit, Pelayanan
Terpenuhinya Kesehatan Rujukan
obat-obatan rumah DBH Cukai Hasil
sakit, Terpenuhinya Tembakau (CHT)
prasarana dan Pendapatan Asli
pendukung fasilitas Daerah(PAD)
kesehatan
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Jumlah unit bangunan 6 paket 27.520.000.000,00 2 2,00 Masyarakat
02.2.01.12 Kesehatan kesehtan (pasien)
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Jumlah paket Instalasi 1 item alat rumah 3.940.000.000,00 5000000000 0.000000000000000, Masyarakat
02.2.01.13 Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengolahan sampah, tangga lainnya, 1 5000000000.000000 (pasien)
Jumlah paket alat item meubelair, 1
rumah tangga item PC, 2 item
Komputer
Jaringan,dan 5 item
komputer lainnya., 1
paket
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 19 item alat kesehatan 2 item alked Penyakit 5.556.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.14 Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam, 1 item Alked (pasien)
Anak, 3 item alked
Poliklinik,2 item
Alked
Radiodiagnostik,6
Alked IGD, 3 alked
ICU, 1 item Alked
lainnya, 1 alked lab
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Obat. Vaksin Jumlah paket 30 paket 700.000.000,00 40 paket 0,00 Masyarakat
02.2.01.16 obat-obatan dan BHP (pasien)
rumah sakit sesuai
dengan FORNAS
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 32.000.000.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Peningkatan Pelayanan BLUD 32.000.000.000,00 Pendapatan dari 0,00
01.2.10 BLUD
1.02.1.02.0.00.0.00.03.00. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 32.000.000.000,00 0,00 Pegawai dan
01.2.10.01 masyarakat
(pasien)
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA Persentase daerah 45,5 % N-03 - Memperkuat 49.702.399.200,00 46 % 1.500.000.000,00
02 AIR (SDA) irigasi terlayani Infrastruktur untuk
jaringan irigasi Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman persentase daerah 45,50 % 21.450.000.000,00 Bantuan Keuangan 0,00
02.2.01 Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 irigasi terlayani Dana Transfer
(satu) Daerah Kabupaten/Kota jaringan irigasi Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen jumlah dokumen 4 dokumen 250.000.000,00 0,00
02.2.01.03 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi rencana teknis yang
Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama disusun
Perkotaan dan Pengaman Pantai
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Embung dan Penampung Air jumlah embung yang 6 buah 12.000.000.000,00 0,00
02.2.01.06 Lainnya dibangun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Check Dam jumlah checkdam yang 1 buah 1.000.000.000,00 0,00
02.2.01.16 dibangun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air jumlah embung yang 3 buah 6.000.000.000,00 0,00
02.2.01.21 Lainnya direhabilitasi
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan jumlah embung yang 4 bh 1.000.000.000,00 0,00
02.2.01.49 Penampung Air Lainnya yang dilakukan OP
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Panjang kanal banjir 100 m 250.000.000,00 0,00
02.2.01.54 yang dilakukan OP
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Check Dam Jumlah Checkdam 2 bh 250.000.000,00 0,00
02.2.01.58 yang dilakukan OP
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen jumlah dokumen 5 dokumen 500.000.000,00 0,00
02.2.02.01 Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan rencana teknis yang
Rawa disusun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan panjang jaringan irigasi 11 km 20.002.399.200,00 0,00
02.2.02.08 yang ditingkatkan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan panjang jaringan irigasi 2 km 4.750.000.000,00 0,00
02.2.02.14 yang direhabilitasi
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi panjang jaringan irigasi 2.5 km 2.500.000.000,00 0,00
02.2.02.21 Permukaan yang dilakukan OP
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi jumlah bendung yang 2 bh 500.000.000,00 0,00
02.2.02.22 dilakukan OP
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 11.956.248.500,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi prosentase 100 % 8.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah tersusunnya dokumen Umum-Dana
perencanaan,pengang Alokasi Umum
garan dan evaluasi
kinerja perangkat
daerah
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan jumlah dokumen 2 dokumen 4.000.000,00 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan OPD
yang tersusun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian jumlah laporan 1 laporan 4.000.000,00 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksananya 12 bulan 9.467.480.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pelayanan administrasi Umum-Dana
keuangan yang Alokasi Umum
berkualitas
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 bulan 9.281.000.000,00 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah terpenuhinya 12 bulan 461.628.500,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 pelayanan administrasi Umum-Dana
umum perangkat Alokasi Umum
daerah
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi jumlah komponen 6 unit 15.000.000,00 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 200.000.000,00 0,00
01.2.06.04 logistik
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 26.628.500,00 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 20.000.000,00 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 200.000.000,00 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan terpenuhinya 12 bulan 1.505.140.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah pelayanan penunjang Umum-Dana
urusan pemerintahan Alokasi Umum
daerah
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.280.000,00 0,00
01.2.08.01 menyurat
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 bulan 210.000.000,00 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi,sumber
daya air dan listrik
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa 12 bulan 50.000.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 1.242.860.000,00 0,00
01.2.08.04 Pelayanan Umum
kantor
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah persentase 100 % 514.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpeliharanya barang Umum-Dana
milik daerah Alokasi Umum
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya jumlah kendaraan 69 unit 124.000.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah alat besar 8 unit 250.000.000,00 0,00
01.2.09.03 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar yang terpelihara dan
terbayarnya pajak alat
besar
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan 1 unit 140.000.000,00 0,00
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana gedung
Lainnya kantor dan bangunan
lainnya yang
terpelihara
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan 69 % N-03 - Memperkuat 1.062.648.157.076,00 72 % 300.000.000.000,00
10 kondisi Mantap Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota persentase jalan 67 % 1.062.648.157.076,00 Bantuan Keuangan 0,00
10.2.01 mantap DAK Fisik-Bidang
Jalan-Penugasan-J
alan
DAK Fisik-Bidang
Jalan-Reguler-Jala
n
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi jumlah rencana 20 dokumen 2.000.000.000,00 0,00
10.2.01.01 Pengembangan Jaringan Jalan Serta kebijakan,strategi,dan
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan teknik yang disusun
dan Jembatan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Luas tanah yang 4500 m2 2.500.000.000,00 0,00
10.2.01.02 Penyelenggaraan Jalan dibebaskan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Survei Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen yang 5 dokumen 500.000.000,00 0,00
10.2.01.04 tersusun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan Yang di 100.000 m 15.000.000.000,00 0,00
10.2.01.11 pelihara
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Pesentase kesesuaian 100 % N-03 - Memperkuat 1.700.000.000,00 100 % 5.000.000.000,00
12 PENATAAN RUANG pemanfaatan ruang Infrastruktur untuk
terhadap rencana tata Mendukung
ruang Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Jumlah kebijakan 1 dokumen 1.250.000.000,00 Dana Transfer 0,00
12.2.01 (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang penataan ruang yang Umum-Dana
(RRTR) Kabupaten/Kota ditetapkan Alokasi Umum
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. jumlah dokumen 1 dokumen 1.000.000.000,00 0,00
12.2.01.02 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR RTRW yang disusun
Kabupaten/Kota
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan jumlah peserta yang 200 peserta 250.000.000,00 0,00
12.2.01.04 Perundang- undangan Bidang Penataan mengikuti sosialisasi
Ruang
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan jumlah sistem 1 sistem 300.000.000,00 Dana Transfer 0,00
12.2.03 Ruang Daerah Kabupaten/Kota penataan ruang yang Umum-Dana
dibangun Alokasi Umum
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Sistem Informasi Penataan Ruang jumlah sistem 1 sistem 300.000.000,00 0,00
12.2.03.02 penataan ruang yang
dibangun
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi prosentase 100 % 150.000.000,00 Dana Transfer 0,00
12.2.04 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah pemenuhan Umum-Dana
Kabupaten/Kota pelaksanaan penataan Alokasi Umum
ruang yang disepakati
dan di tindaklanjuti
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang prosentase 100 % 150.000.000,00 0,00
12.2.04.04 pemenuhan
pelaksanaan penataan
ruang yang disepakati
dan di tindaklanjuti
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM Penyelenggaraan Rekonstruksi Jalan peningkatan jalan buloh - sempu - cungkup kec.kunduran 1 paket 3.022.000.000,00
PENYELENGGARA Jalan
AN JALAN Kabupaten/Kota
peningkatan jalan todanan - karanganyar kec.todanan 1 paket 1.040.000.000,00
peningkatan jalan cabak- nglobo - payaman kec.jiken 1 paket 400.000.000,00
peningkatan jalan soko -karang kec.jepon/bogorejo 1 paket 1.200.000.000,00
peningkatan jalan sendangharjo-plantungan kec. blora 1 paket 2.233.000.000,00
peningkatan jalan banjarejo - mojowetan kec. banjarejo 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan sendangwungu - balongrejo kec. banjarejo 1 paket 343.000.000,00
peningkatan jalan tunjungan - keser kec. tunjungan 1 paket 950.000.000,00
peningkatan jalan ngroto - giyanti kec. cepu/sambong 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan galuk - nglangkrang - temengeng kec. kedungtuban/sambong 1 paket 3.500.000.000,00
peningkatan jalan galuk - nglangkrang - temengeng kec.kedungtuban/sambong 1 paket 700.000.000,00
peningkatan jalan galuk - nglangkrang - temengeng kec.kedungtuban/sambong 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan gondang - sendangrejo - karangtengah kec. ngawen 1 paket 802.000.000,00
peningkatan jalan ngawen - gotputuk kec. ngawen 1 paket 600.000.000,00
peningkatan jalan trembulrejo - plumbon kec. ngawen 1 paket 600.000.000,00
peningkatan jalan gondel - wado kec. kedungtuban 1 paket 200.000.000,00
peningkatan jalan gondel - wado kec.kedungtuban 1 paket 200.000.000,00
peningkatan jalan gabusan - perbatasan kab. grobogan 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan turirejo - sumurboto kec. jepon 1 paket 500.000.000,00
peningkatan jalan wuni - geneg- kemloko kec. jepon 1 paket 500.000.000,00
peningkatan jalan temulus - sumber kec. Randublatung 1 paket 1.000.000.000,00
peningkatan jalan kamolan - klopoduwur - ngliron kec. blora/banjarejo/randublatung 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan ngliron - kalisari - wulung kec. randublatung 1 paket 21.750.000.000,00
peningkatan jalan doplang - kunduran kec. jati/kunduran 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan ngloram - sidorejo kec. cepu/kedungtuban 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan ngraho - ketuwan kec. kedungtuban 1 paket 4.000.000.000,00
peningkatan jalan kedungtuban - galuk kec. kedungtuban 1 paket 10.000.000.000,00
peningkatan jalan ngawenan - pasarsore - temengeng kec. sambong 1 paket 6.000.000.000,00
peningkatan jalan ngawen - karangtalun - banjarejo kec. ngawen/banjarejo 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan jepon - karang - bogorejo kec. jepon/bogorejo 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan bogorejo - jambetelu kec. bogorejo 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan wulung - klatak kec. randublatung/jati 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan seso - jatirejo - soka - bts. kab. rembang kec. jepon 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan bangkle - pakis - pelem - kamolan kec. blora 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan peting - sumber - balong - menden kec. randublatung/kradenan 1 paket 15.750.000.000,00
peningkatan jalan pilang - menden - ketuwan kec. kradenan/kedungtuban 1 paket 18.000.000.000,00
peningkatan jalan keser - nglangitan - blora kec. tunjungan/blora 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan cabak - bleboh kec. jiken 1 paket 16.000.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
peningkatan jalan japah - tunjungan kec. japah/tunjungan 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan kadengan - tanggel kec. randublatung 1 paket 4.000.000.000,00
peningkatan jalan pakis - bangsri - turirejo - jepon kec. blora/jepon 1 paket 16.000.000.000,00
peningkatan jalan bajo - bangsan - sugihwaras kec. kedungtuban/cepu 1 paket 6.000.000.000,00
peningkatan jalan bajo - bangsan - sugihwaras kec.kedungtuban/cepu 1 paket 200.000.000,00
peningkatan jalan nglobo - blungun kec. jiken/jepon 1 paket 5.000.000.000,00
peningkatan jalan bogorejo - ketringan - singonegoro - jiworejo - tempellemahbang kec. bogorejo/jiken 1 paket 6.000.000.000,00
Pembangunan pembangunan jembatan temuwoh ruas jalan trembulrejo - plumbon kec. ngawen 1 paket 9.000.000.000,00
Jembatan
BANPROV
pembangunan jembatan ruas jalan patalan - tempurejo kec. blora kab. blora 1 paket 10.000.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
2 PROGRAM Pengelolaan SDA Pembangunan Pembangunan Embung Sogo 1 paket 2.000.000.000,00
PENGELOLAAN dan Bangunan Embung dan
SUMBER DAYA AIR Pengaman Pantai Penampung Air
(SDA) pada Wilayah Lainnya
Sungai (WS) dalam
1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase bangunan 100 % N-03 - Memperkuat 8.730.000.000,00 100 % 15.000.000.000,00
08 GEDUNG gedung perkantoran Infrastruktur untuk
dan gedung non Mendukung
perrkantoran selesai Pengembangan
dibangun dan Ekonomi dan
terevitalisasi Pelayanan Dasar
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di 8.730.000.000,00 0,00
08.2.01 Wilayah Daerah Kabupaten/Kota.
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan 190.000.000,00 0,00
08.2.01.01 Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG).
Pendataan Bangunan Gedung. serta
Implementasi SIMBG
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan 8.500.000.000,00 0,00
08.2.01.02 dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk 98 % N-04 - Membangun 100.000.000,00 98,5 % 10.000.000.000,00
05 PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH mengakses Sanitasi Lingkungan Hidup,
layak dan aman Meningkatkan
Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 100.000.000,00 0,00
05.2.01 Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan 50.000.000,00 0,00
05.2.01.01 Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Operasi dan Pemeliharaan Sistem 50.000.000,00 0,00
05.2.01.10 Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase SPAM 55 % N-03 - Memperkuat 2.100.000.000,00 60 % 2.500.000.000,00
03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN dalam kondisi baik Infrastruktur untuk
AIR MINUM Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
P-0401 - Penguatan
Ketahanan Bencana
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.03.1.04.1-03.2.15.01.00. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 2.100.000.000,00 0,00
03.2.01 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Warga 100 % N-01 - Memperkuat 385.000.000,00 100 % 15.000.000.000,00
02 Negara korban Ketahanan Ekonomi
bencana yang untuk Pertumbuhan
memperoleh rumah yang Berkualitas dan
layak huni Berkeadilan
Persentase Warga 100 % P-0101 - Peningkatan 100 % 0,00
Negara yang terkena Pertumbuhan dan
relokasi akibat Ketahanan Ekonomi
program Pemerintah Daerah Dengan
Daerah Memperhatikan
kabupaten/kota yang Keberlanjutan
memperoleh fasilitasi Lingkungan Hidup
penyediaan rumah D-020101 - Mewujudkan
yang layak huni infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi 75.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Rumah Korban Bencana atau Relokasi Umum-Dana
Program Kabupaten/Kota Alokasi Umum
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 10.155.484.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 6.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum
1.04.1.04.1-03.2.15.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 0,00 Masyarakat
01.2.03.03 SKPD Kabupaten Blora
1.15.1.04.1-03.2.15.01.00. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 25.000.000,00 0,00 DINRUMKIMHUB
02.2.06.05 Kabupaten/Kota
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Pembangunan Shelter Taman Seribu Lampu 200.000.000,00
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
(LLAJ)
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Blora 3.920.898.607,00
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Cepu
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Jepon
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Jiken
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Sambong
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Bogorejo
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Kedungtuban
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Kradenan
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Randublatung
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Jati
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Banjarejo
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Tunjungan
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Ngawen
Penambahan Titik lampu PJU Wilayah Kec. Japah
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec. Kunduran
Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kec.Todanan
Pemasangan PJU Jalan Poros Desa Japah-Ngapus
Pemasangan PJU Dukuh Keruk, Ngemul, Pojok Kel.Randublatung
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dukuh Jenu Desa Gadu
Pemasangan Penerangan Jalan Umum Murahharjo-Jetak
2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni RTLH Kelurahan Ngroto 12 Unit 12 Unit 12.500.000,00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Jumlah Penyelamatan 10 kali 0,00 12 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.03 Kebakaran dan Non Kebakaran dan Evakuasi Korban masyarakat
Kebakaran dan Non
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Jumlah Penanganan 0 kali 0,00 5 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.04 Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Bahan Berbahaya dan masyarakat
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Standarisasi Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 0 unit 0,00 20 unit 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.05 Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan prasarana masyarakat
Alat Pelindung Diri pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan alat
pelindung diri yang
memenuhi
standarisasi
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 2 unit 1.300.000.000,00 20 unit 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.06 Pencegahan. Penanggulangan Kebakaran dan prasarana masyarakat
Alat Pelindung Diri pencegahan,
penanggulangan
kebakaran dan alat
pelindung diri yang
diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah aparatur 0 orang 0,00 55 orang 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.07 pemadam kebakaran masyarakat
yang mengikuti
pembinaan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Persentase 0% 0,00 100% 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.08 Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) pengelolaan sistem masyarakat
komunikasi dan
informasi kebakaran
dan penyelamatan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Jumlah kerjasama dan 0 kali 0,00 4 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.01.09 antar Daerah Berbatasan. antar Lembaga. koordinasi antar masyarakat
dan Kemitraan dalam Pencegahan. daerah berbatasan,
Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran antar lembaga, dan
dan Penyelamatan Non Kebakaran kemitraan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Inspeksi 0 kali 0,00 0, 4 kali 0,00
04.2.02 Peralatan Proteksi
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Jumlah Sarana 0 kali 0,00 10 kali 0,00 Masyarakat dan
04.2.02.01 Kebakaran Prasarana Proteksi damkar
Kebakaran yang di
data
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Jumlah Sarana 0 kali 0,00 10 kali 0,00 Masyarakat dan
04.2.02.02 Kebakaran Prasarana Proteksi damkar
Kebakaran yang dinilai
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Investigasi Kejadian Kebakaran Jumlah Pelaksanaan 0 kali 0,00 10 kali 0,00
04.2.03 Investigasi Kejadian
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Investigasi Kejadian Kebakaran. meliputi Jumlah Pelaksanaan 0 kali 0,00 10 kali 0,00
04.2.03.01 Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Investigasi Kejadian
Kebakaran Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Masyarakat dalam Persentase 100% 38.600.000,00 Dana Transfer 0, 100% 0,00
04.2.04 Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Umum-Dana
Masyarakat dalam Alokasi Umum
Pencegahan
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Masyarakat 0 orang 0,00 100 orang 0,00 Masyarakat dan
04.2.04.01 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang mengikuti damkar
melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Sosialisasi dan
Edukasi Pencegahan
dan Penanggulangan
Kebakaran
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Jumlah Relawan 40 orang 14.000.000,00 50 orang 0,00 Masyarakat dan
04.2.04.02 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran damkar
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Dukungan Pemberdayaan Jumlah Sarana dan 40 unit 24.600.000,00 40 unit 0,00 Masyarakat dan
04.2.04.03 Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Prasarana Untuk damkar
melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat/ Relawan
Pemadam Kebakaran
Yang disediakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Persentase 100 % 0,00 0, 100% 0,00
04.2.05 Pertolongan terhadap Kondisi Pemenuhan Operasi
Membahayakan Manusia Pencarian dan
Pertolongan terhadap
Kondisi
Membahayakan
Manusia
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Jumlah Operasi 150 kali 0,00 155 kali 0,00 Petugas damkar,
04.2.05.01 Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa. Pencarian dan masyarakat
Membahayakan. dan/atau Mengancam Pertolongan pada
Keselamatan Manusia Peristiwa yang
Menimpa,
Membahayakan,
dan/atau Mengancam
Keselamatan Manusia
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Jumlah pelaksanaan 149 kali 382.325.000,00 155 kali 0,00 Masyarakat,
02.2.01.01 Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Deteksi Dini dan Anggota Satpol
Cegah Cegah Dini, PP, Anggota
Pembinaan dan Satlinmas
Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan dan
Pengawalan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Jumlah Penertiban 0 kali 0,00 10 kali 0,00 Masyarakat,
02.2.01.02 Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan dan Penanganan Anggota Satpol
Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rsa dan PP, Anggota
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kerusuhaan Massa Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Jumlah Rapat 0 kali 0,00 6 kali 0,00 Masyarakat,
02.2.01.03 Ketertiban Umum serta Perlindungan Koordinasi Anggota Satpol
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan PP, Anggota
Ketentraman dan Satlinmas
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat Tingkat
Kabupaten
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Jumlah anggota 80 orang 25.000.000,00 80 orang 0,00 Masyarakat,
02.2.01.04 dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban satlinmas yang Anggota Satpol
Umum melaksanakan PP, Anggota
pengamanan Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Jumlah anggota Satpol 206 orang, 80 orang 153.885.000,00 206 orang, 0,00 Masyarakat,
02.2.01.05 Pamongpraja dan Satuan Perlindungan PP yang mengikuti 80orang Anggota Satpol
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan pelatihan , HUT Satpol PP, Anggota
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia PP, Jambore Satpol Satlinmas
PP, Jumlah
pengiriman anggota
satlinmas dalam
rangka HUT
Satlinmas, Jambore
Satlinmas, Apel Siaga
Satlinmas, Pelatihan
Tingkat Provinsi dan
anggota Satlinmas
yang mengikuti
pelatihan/ pembinaan
di Kabupaten
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Jumlah Penambahan 0 orang 0,00 100 orang 0,00 Masyarakat,
02.2.01.06 dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Anggota Kader Siaga Anggota Satpol
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantib yang mengikuti PP, Anggota
Pelatihan Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana dan 0 unit 0,00 10 unit 0,00 Masyarakat,
02.2.01.07 Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Prasarana Anggota Satpol
Ketentraman dan PP, Anggota
Ketertiban Umum yang Satlinmas
diadakan dan
dipelihara
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Jumlah SOP 0 Dokumen 0,00 2 Dokumen 0,00 Masyarakat,
02.2.01.08 Ketenteraman Masyarakat Ketertiban Umum dan Anggota Satpol
Ketentraman PP, Anggota
Masyarakat Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Presentase Layanan 100% 9.979.000,00 100% 0,00 Masyarakat,
02.2.01.09 Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka Dampak Anggota Satpol
Penegakan Peraturan PP, Anggota
Daerah dan Perkada Satlinmas
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penegakan Peraturan Daerah Persentase Perda/ 100 % 215.000.000,00 Dana Transfer 0, 100 % 0,00
02.2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Perkada yang Umum-Dana
Kota ditegakkan Alokasi Umum
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Jumlah masyarakat 70 orang 15.000.000,00 70 orang 0,00 Masyarakat
02.2.02.01 Peraturan Bupati/Wali Kota yang mengikuti
Sosialisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali
Kota
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Jumlah operasi atas 115 kali 150.000.000,00 60 kali 0,00 Masyarakat
02.2.02.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepatuhan terhadap
Bupati/Wali Kota Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Jumlah Penanganan 10 kali 50.000.000,00 5 kali 0,00 Masyarakat
02.2.02.03 Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yustisi atas
Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya Bimtek 0 orang 0,00 Dana Transfer 10 orang 0,00
02.2.03 (PPNS) Kabupaten/Kota Pengembangan Umum-Dana
kapasitas dan Karier Alokasi Umum
PPNS
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Pegawai 0 orang 0,00 10 orang 0,00 Penyidik Pegawai
02.2.03.01 Negeri Sipil Yang Negeri Sipil
Mengikuti Bimtek (PPNS)
Pengembangan
kapasitas dan Karier
PPNS
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 6.993.537.785,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 5.000.000,00 Dana Transfer 0, 100 % 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan Umum-Dana
perencanaan, Alokasi Umum
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 5 dok 5.000.000,00 5 dok 0,00 Anggota Satpol PP
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Kab.Blora
tersusun
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 % 3.526.400.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan gaji dan 12 bulan 3.500.000.000,00 12 bulan 0,00 Anggota Satpol PP
01.2.02.01 tunjangan ASN Kab.Blora
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Persentase 100 % 26.400.000,00 100 % 0,00 Anggota Satpol PP
01.2.02.02 ASN pemenuhan Kab.Blora
penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase 100 % 398.275.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.05 Daerah pemenuhan Umum-Dana
administrasi Alokasi Umum
kepegawaian pada
perangkat daerah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah pakaian dinas 232 stel 398.275.000,00 235 stel 0,00 Anggota Satpol PP
01.2.05.02 yang diadakan Kab. Blora
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 376.036.785,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana 30000000.00000000
administrasi umum Alokasi Umum
pada PD
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 190 unit 15.000.000,00 195 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Blora
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 15 unit 67.500.000,00 35 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Blora
yang diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan 0 unit 0,00 5 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.03 Rumah Tangga yang Blora
diadakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 113.534.500,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.04 Logistik Kantor Blora
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 31.000.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Blora
penggandaan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 9.000.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Blora
perundang-undangan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 140.002.285,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Blora
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 0% 1.700.000,00 Dana Transfer 0, 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pengadaan barang Umum-Dana
milik daerah pada Alokasi Umum
perangkat daerah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 0 unit 0,00 1 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional atau Blora
lapangan yang di
adakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang di 0 unit 0,00 7 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.07.05 adakan Blora
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 0 unit 0,00 5 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.07.06 Mesin Lainnya yang di Blora
adakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan 2 unit 1.700.000,00 1 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Pendukung Blora
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang di adakan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 2.448.376.000,00 Dana Transfer 0, 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah penyediaan jasa Umum-Dana
penunjang urusan Alokasi Umum
pemerintahan daerah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 4.000.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.08.01 menyurat Blora
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 62.400.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Blora
daya air dan listrik
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 15.000.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Blora
perlengkapan kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 bulan 2.366.976.000,00 12 bulan 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.08.04 Pelayanan Umum Blora
Kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 237.750.000,00 0, 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang
terpelihara
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 45 unit 201.000.000,00 46 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Blora
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeler yang 0 unit 0,00 10 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.05 terpelihara Blora
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 45 unit 36.750.000,00 45 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.06 mesin lainnya yang Blora
terpelihara
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 0 unit 0,00 1 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Blora
yang terpelihara
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan 0 unit 0,00 1 unit 0,00 Satpol PP Kab.
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan prasarana gedung Blora
Lainnya kantor yang terpelihara
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase Sarpras 100 % N-05 - Memperkuat 1.000.000,00 100 % 500.000.000,00
07 MAKAM PAHLAWAN Taman Makam Stabilitas Polhukam
Pahlawan yang dan Transformasi
tersedia dan Pelayanan Publik
terpelihara sesuai P-0101 - Peningkatan
standar Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Terwujudnya Jumlah 3 Lokasi 1.000.000,00 Dana Transfer 0,00
07.2.01 Nasional Kabupaten/Kota TMP yang terpelihara Umum-Dana
dengan baik Alokasi Umum
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Terpenuhinya Jumlah 3 Lokasi 1.000.000,00 0,00 Aset daerah
07.2.01.02 Nasional Kabupaten/Kota TMP yang terpelihara
dengan baik
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PMKS 100 % N-02 - Meningkatkan 1.500.000.000,00 100 % 1.000.000.000,00
05 JAMINAN SOSIAL yang mendapatkan Sumber Daya Manusia
Perlindungan dan yang Berkualitas dan
Jaminan Sosial Berdaya Saing
P-0201 - Percepatan
Pengurangan
Kemiskinan Dan
Pengangguran
D-050101 - Memperkuat
ekonomi kerakyatan
berbasis potensi
daerah dan membuka
peluang investasi
untuk mengurangi
pengangguran dan
kemiskinan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Terlaksananya rujukan 10 Orang 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.01 anak terlantar ke panti Umum-Dana
sosial Alokasi Umum
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah anak terlantar 10 Orang 50.000.000,00 0,00 Warga masyarakat
05.2.01.02 yang dirujuk ke panti Kabupaten Blora
sosial
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Terwujudnya jumlah 100 Orang, 70% 1.450.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.02 Daerah Kabupaten/Kota penerima bansos dan Umum-Dana
hibah, Terwujudnya Alokasi Umum
pengelolaan data fakir
miskin cakupan
daerah kabupaten/kota
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Terpenuhinya 70% 100.000.000,00 0,00
05.2.02.02 Daerah Kabupaten/Kota pengelolaan data fakir
miskin cakupan
daerah kabupaten/kota
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Terpenuhinya Jumlah 100 Orang 1.350.000.000,00 0,00
05.2.02.03 Keluarga penerima bansos dan
hibah
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS 0,72 % N-01 - Memperkuat 400.000.000,00 0,73 % 2.000.000.000,00
02 yang mendapatkan Ketahanan Ekonomi
peningkatan kapasitas untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan
Berkeadilan
P-0201 - Percepatan
Pengurangan
Kemiskinan Dan
Pengangguran
D-050101 - Memperkuat
ekonomi kerakyatan
berbasis potensi
daerah dan membuka
peluang investasi
untuk mengurangi
pengangguran dan
kemiskinan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pengembangan Potensi Sumber Terwujudnya 40 Orang 400.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah pembinaan, pelatihan Umum-Dana
Kabupaten/Kota dan atau fasilitasi Alokasi Umum
PSKS
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumlah PSKS yang 40 Orang 400.000.000,00 0,00 Potensi Sumber
02.2.03.03 Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan mendapatkan Kesejahteraan
Kabupaten/Kota pembinaan, pelatihan Sosial di
dan atau fasilitasi Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban 100 % N-04 - Membangun 100.000.000,00 100 % 1.000.000.000,00
06 Bencana Alam dan Lingkungan Hidup,
bencana Sosial yang Meningkatkan
mendapatkan Ketahanan Bencana
penanganan dan Perubahan Iklim
P-0401 - Penguatan
Ketahanan Bencana
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Terwujudnya 100% 100.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 dan Sosial Kabupaten/Kota pemenuhan kebutuhan Umum-Dana
makanan bagi korban Alokasi Umum
bencana alam dan
bencana sosial
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Makanan Terpenuhinya 100% 100.000.000,00 0,00
06.2.01.01 kebutuhan makanan
bagi korban bencana
alam dan bencana
sosial
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 3.575.188.150,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Terwujudnya Jumlah 2 Dokumen, 2 Kali 4.999.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan Umum-Dana
PD yang tersusun, Alokasi Umum
Terwujudnya Jumlah
koordinasi dalam
penyusunan laporan
capaian kinerja da
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 2 Dokumen 2.998.000,00 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang
tersusunJumlah
dokumen perencanaan
PD yang tersusun
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 2 Kali 2.001.000,00 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan
laporan capaian
kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terwujudnya 12 Bulan 2.720.700.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Terpenuhinya Umum-Dana
penyediaan Alokasi Umum
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN, Terwujudnya
pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 Bulan 2.700.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.02.01 tunjangan ASN Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 Bulan 20.700.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.02.02 ASN penyediaan Pemberdayaan
administrasi Perempuan dan
pelaksanaan tugas Perlindungan Anak
ASN
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Terwujudnya 2 Kali 1.991.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah koordinasi dan Umum-Dana
penilaian BMD Alokasi Umum
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 2 Kali 1.991.000,00 0,00
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya 10 Unit, 12 Bulan 139.280.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Pemenuhan Bahan Umum-Dana
Logistik Kantor, Alokasi Umum
Terwujudnya Jumlah
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan,
Terwujudnya Jumlah
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang diadakan ,
Terwujudnya
Pemenuhan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD,
Terwujudnya
Pemenuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan,
Terwujudnya
Pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 10 Unit 5.315.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Pemberdayaan
Listrik/Penerangan Perempuan dan
Bangunan Kantor yang Perlindungan Anak
diadakan Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 10 Unit 5.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Pemberdayaan
yang diadakan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 90.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.04 Logistik Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 13.106.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Pemberdayaan
penggandaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 10.724.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Pemberdayaan
perundang-undangan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 15.135.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Pemberdayaan
Rapat Koordinasi dan Perempuan dan
Konsultasi SKPD Perlindungan Anak
Kabupaten Blora
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terwujudnya 12 Bulan 617.244.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Pemenuhan jasa Umum-Dana
peralatan dan Alokasi Umum
perlengkapan kantor,
Terwujudnya jasa
pelayanan umum
kantor, Terwujudnya
jasa surat menyurat,
Terwujudnya
pemenuhan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 1.890.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.08.01 menyurat Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 72.694.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Pemberdayaan
daya air dan listrik Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 Bulan 18.700.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Pemberdayaan
perlengkapan kantor Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 523.960.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.08.04 pelayanan umum Pemberdayaan
kantor Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terwujudnya Jumlah 1 Unit, 17 Unit 90.974.150,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah gedung kantor dan Umum-Dana
bangunan lainnya Alokasi Umum
yang terpelihara,
Terwujudnya Jumlah
peralatan dan mesin
lainnya yang
terpelihara,
Terwujudnya Jumlah
sarana dan prasarana
gedung kantor yang
terpelihara,
Terwujudnya Jumlah
kendaraan lapangan
yang terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 17 Unit 40.974.150,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Pemberdayaan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan Perempuan dan
terbayarnya pajak Perlindungan Anak
kendaraan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 0,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.09.06 mesin lainnya yang Pemberdayaan
terpelihara Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 50.000.000,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Pemberdayaan
yang terpelihara Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan 1 Unit 0,00 0,00 Dinas Sosial
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan prasarana gedung Pemberdayaan
Lainnya kantor yang terpelihara Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS 0,73 % N-02 - Meningkatkan 929.299.000,00 0,75 % 2.000.000.000,00
04 terlantar yang Sumber Daya Manusia
mendapatkan yang Berkualitas dan
pelayanan rehabilitasi Berdaya Saing
sosial dasar di luar P-0201 - Percepatan
panti Pengurangan
Kemiskinan Dan
Pengangguran
D-050101 - Memperkuat
ekonomi kerakyatan
berbasis potensi
daerah dan membuka
peluang investasi
untuk mengurangi
pengangguran dan
kemiskinan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Terwujudnya PMKS 10 Orang, 750 Orang 929.299.000,00 Dana Transfer 0,00
04.2.02 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan Umum-Dana
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar layanan data dan Alokasi Umum
Panti Sosial pengaduan,
Terwujudnya jumlah
alat bantu yang
diserahkan kepada
penyandang disabilitas
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah PMKS yang 750 Orang 800.000.000,00 0,00 Warga masyarakat
04.2.02.01 mendapatkan layanan Kabupaten Blora
data dan pengaduan
1.06.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Alat Bantu Jumlah alat bantu 10 Orang 129.299.000,00 0,00 Warga masyarakat
04.2.02.05 yang diserahkan Kabupaten Blora
kepada penyandang
disabilitas
1.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 550.000.000,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00 DINSOSP3A 550.000.000,00
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Jumlah Kelompok 1 lembaga 200.000.000,00 1 lembaga 100.000.000,00
06 anak termasuk forum
anak Kecamatan
Jumlah pusat 1 lembaga 1 lembaga 0,00
Pelayanan terpadu
pemberdayaan
perempuan dan anak
(P2TP2A) tingkat
kecamatan
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Terwujudnya kegiatan 90% 200.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.02 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas forum anak kabupaten Umum-Dana
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi Umum
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Terpenuhinya kegiatan 90% 200.000.000,00 0,00 Forum anak
06.2.02.01 Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota forum anak kabupaten kabupaten
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah peserta rakor 40 Orang 200.000.000,00 0,00 OPD di Kabupaten
02.2.01.03 Pelaksanaan PUG termasuk PPRG POKJATAP GSIB Blora
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Terpenuhinya layanan 100% 100.000.000,00 0,00 Anak yang
07.2.02.01 bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan pengaduan bagi anak memerlukan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota korban kekerasan perlindungan
khusus
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase 100 % 50.000.000,00 100 % 400.000.000,00
03 peningkatan layanan
terhadap perempuan
korban kekerasan
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Terwujudnya Layanan 100% 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.02 Perempuan Korban Kekerasan yang Pengaduan bagi Umum-Dana
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Perempuan Korban Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Kekerasan
1.08.1.06.2.08.0.00.01.00. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Terpenuhinya Layanan 100% 50.000.000,00 0,00 Warga masyarakat
03.2.02.01 bagi Perempuan Korban Kekerasan Pengaduan bagi Kabupaten Blora
Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan Korban
Kekerasan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga 95 % N-04 - Membangun 930.000.000,00 95 % 1.000.000.000,00
03 Negara yang Lingkungan Hidup,
memperoleh layanan Meningkatkan
informasi rawan Ketahanan Bencana
bencana dan Perubahan Iklim
Persentase Warga 5 % P-0401 - Penguatan 5% 0,00
Negara yang Ketahanan Bencana
memperoleh layanan D-020101 - Mewujudkan
pencegahan dan infrastruktur yang baik
kesiapsiagaan dan tata lingkungan
terhadap bencana yang berkelanjutan
Persentase Warga 95 % 95 % 0,00
Negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase Warga 95 % 15.000.000,00 0,00
03.2.01 Kabupaten/Kota Negara yang
memperoleh layanan
informasi rawan
bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Jumlah warga dan 500 orang 15.000.000,00 0,00
03.2.01.02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana sekolah yang
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) mendapatkan
pendidikan
pengurangan risiko
bencana
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.437.789.250,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tersedianya dokumen 5.000.000,00 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah LKJIP dan Laporan
Keuangan SKPD,
Tersedianya
koordinasi dokumen
perencanaan skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya 3.000.000,00 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah koordinasi dokumen
perencanaan skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Tersedianya dokumen 2.000.000,00 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD evaluasi skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersedianya gaji dan 12 Bulan 1.568.963.000,00 0,00
01.2.02 tunjangan ASN
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya gaji dan 12 Bulan 1.568.963.000,00 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada tersedianya koordinasi 2.000.000,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah dan penilaian BMD
SKPD
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah tersedianya koordinasi 2.000.000,00 0,00
01.2.03.03 SKPD dan penilaian BMD
SKPD
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersediannya Bahan 12 Bulan, 2 jenis, 20 439.579.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Bacaan Dan jenis, 3 jenis, 5 jenis Umum-Dana
Perundang-Undangan, Alokasi Umum
Tersediannya Bahan
Logistik Kantor,
Tersediannya Barang
Cetakan Dan
Penggandaan,
Tersediannya
Komponen Listrik Dan
Penerangan Kantor,
Terselenggarannya
Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Komponen Instalasi Tersediannya 20 jenis 17.312.000,00 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Listrik Dan
Penerangan Kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersediannya Bahan 5 jenis 275.000.000,00 0,00
01.2.06.04 Logistik Kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Tersediannya Barang 3 jenis 19.388.000,00 0,00
01.2.06.05 Penggandaan Cetakan Dan
Penggandaan
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersediannya Bahan 2 jenis 4.740.000,00 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan Bacaan Dan
Perundang-Undangan
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terselenggarannya 12 Bulan 123.139.000,00 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Skpd
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peralatan kantor dan 12 Bulan, 12 bulan 356.113.250,00 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Evakuasi dalam
keadaan baik dan
prima, Tersedianya
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik, Tersedianya
Jasa Pelayanan
Umum Kantor,
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa 12 bulan 2.600.000,00 0,00
01.2.08.01 Surat Menyurat
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Tersedianya Jasa 12 Bulan 73.353.250,00 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Terpeliharanya 12 Bulan 20.000.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan kantor dan
peralatan evakuasi
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa 12 bulan 260.160.000,00 0,00
01.2.08.04 Pelayanan Umum
Kantor
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa 1 unit, 19 unit 66.134.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Dan
Pajak Kendaraan
Dinas Operasional /
Lapangan,
Tersedianya
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Tersedianya Jasa 19 unit 66.134.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan, Biaya
Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Dan
Pajak Kendaraan
Dinas Operasional /
Lapangan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.03.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk 98 % N-04 - Membangun 50.000.000,00 98,5 % 10.000.000.000,00
05 PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH mengakses Sanitasi Lingkungan Hidup,
layak dan aman Meningkatkan
Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
P-0101 - Peningkatan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Daerah Dengan
Memperhatikan
Keberlanjutan
Lingkungan Hidup
D-020101 - Mewujudkan
infrastruktur yang baik
dan tata lingkungan
yang berkelanjutan
2.03.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Terlayaninya 12 bulan 50.000.000,00 Dana Transfer 12 bulan 50.000.000,00
05.2.01 Limbah Domestik dalam Daerah penyedotan lumpur Umum-Dana
Kabupaten/Kota tinja Alokasi Umum
2.03.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah bulan layanan 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 50.000.000,00 Kabupaten Blora
05.2.01.14 operasional
penyedotan lumpur
tinja
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 19.420.058.620,00
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Persentase 100% 25.000.000,00 100% 25.000.000,00 Semua
10.2.01.01 PPLH Kabupaten/Kota pengaduan Masyarakat Kab.
masyarakat yang Blora
ditindaklanjuti
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Persentase ketaatan 65 % 25.000.000,00 66 % 200.000.000,00
07 MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). penanggung jawab
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG usaha dan/atau
TERKAIT DENGAN PPLH kegiatan atas
ketentuan yang
ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha
atau Persetujuan
Pemerintah terkait
Persetujuan
Lingkungan dan
peraturan
perundang-undangan
di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Terlaksananya 1 lokasi 25.000.000,00 Dana Transfer 2 lokasi 50.000.000,00
07.2.02 Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak pembinaan MHA Umum-Dana
MHA yang terkait dengan PPLH Alokasi Umum
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemberdayaan. Kemitraan. Pendampingan Jumlah pembinaan 1 lokasi 25.000.000,00 2 lokasi 50.000.000,00 Warga MHA
07.2.02.01 dan Penguatan Kelembagaan MHA. Kearifan MHA Samin
Lokal. Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
terkait dengan PPLH
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Jumlah bahan kimia 1 paket, 100% 1.800.000.000,00 100000000.0000000, Dinas Lingkungan
03.2.01.03 Kabupaten/Kota dan reagensia, Jumlah 150000000.0000000, Hidup
peralatan laboratorium 1750000000.000000
yang diadakan ,
Persentase penerapan
manajemen mutu
laboratorium
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemulihan Pencemaran dan/atau Terlaksananya 100%, 3500 bibit 274.993.450,00 Dana Transfer 100%, 5000 0.000000000000000,
03.2.03 Kerusakan Lingkungan Hidup verifikasi administrasi Umum-Dana bibit 100000000.0000000,
Kabupaten/Kota dan teknis Alokasi Umum 200000000.0000000
pembuangan air
limbah, Terpenuhinya
bibit konservasi
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Persentase usaha 100% 75.000.000,00 100% 100.000.000,00 Kabupaten Blora
03.2.03.02 Unsur Pencemar dan/ atau kegiatan
yang dilakukan
verifikasi administrasi
dan teknis
pembuangan air
limbah
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah bibit 3500 bibit 199.993.450,00 5000 bibit 200.000.000,00 Kabupaten Blora
03.2.03.04 Rehabilitasi konservasi
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Terlaksannaya 100% 889.263.500,00 Dana Transfer 100% 2.000.000.000,00
04.2.01 Kabupaten/Kota pengelolaan RTH Umum-Dana
Alokasi Umum
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase 100% 889.263.500,00 100% 2.000.000.000,00 dinas lingkungan
04.2.01.04 pengelolaan RTH hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyimpanan Sementara Limbah B3 Terlaksananya 100% 50.000.000,00 Dana Transfer 50.000.000,00
05.2.01 verifikasi administrasi Umum-Dana
dan teknis Alokasi Umum
penyimpanan limbah
B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Persentase usaha 100% 50.000.000,00 50.000.000,00 Kabupaten Blora
05.2.01.02 Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan dan/atau kegiatan
Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilakukan
verifikasi administrasi
dan teknis
penyimpanan limbah
B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Terlaksananya 100% 250.000.000,00 Dana Transfer 100% 20000000.00000000,
05.2.02 Daerah Kabupaten/Kota koordinasi dan Umum-Dana 230000000.0000000
sinkronisasi Alokasi Umum
pengelolaan limbah
B3, Terlaksananya
verifikasi administrasi
dan teknis
pengumpulan limbah
B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Persentase usaha 100% 230.000.000,00 100% 230.000.000,00
05.2.02.01 Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan dan/atau kegiatan
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang dilakukan
Terintegrasi secara Elektronik verifikasi administrasi
dan teknis
pengumpulan limbah
B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Persentase 100% 20.000.000,00 100% 20.000.000,00
05.2.02.02 Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan
rangka Pengangkutan. Pemanfaatan. koordinasi dan
Pengolahan. dan/atau Penimbunan sinkronisasi
pengelolaan limbah B3
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN Terfasilitasi pemberian 3 penghargaan 100.000.000,00 3 penghargaan 200.000.000,00
09 HIDUP UNTUK MASYARAKAT penghargaan
lingkungan hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemberian Penghargaan Lingkungan Terlaksananya 5 paket 100.000.000,00 Dana Transfer 5 paket 200.000.000,00
09.2.01 Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pembinaan dan/ atau Umum-Dana
penilaian Adipura, Alokasi Umum
Adiwiyata, LBS, LKBH,
Kalpataru
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Jumlah fasilitasi 5 paket 100.000.000,00 5 paket 200.000.000,00 Kabupaten Blora,
09.2.01.01 Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ pembinaan dan/ atau semua
Filantropi dalam Perlindungan dan penilaian Adipura, Kecamatan,
Pengelolaan Lingkungan Hidup Adiwiyata, LBS, LKBH, semua Kelurahan
Kalpataru
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 10.080.801.670,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tersusunnya laporan 25 dokumen, 41 7.000.000,00 Dana Transfer 30 dokumen, 5000000.000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja Dokumen Umum-Dana 50 Dokumen 10000000.00000000
Alokasi Umum
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah laporan 41 Dokumen 5.000.000,00 50 Dokumen 10.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.01.01 Perangkat Daerah capaian kinerja Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan 25 dokumen 2.000.000,00 30 dokumen 5.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya 100% 277.184.464,00 Dana Transfer 100% 0.000000000000000,
01.2.06 kebutuhan alat tulis Umum-Dana 6500000.000000000,
kantor, Terpenuhinya Alokasi Umum 10000000.00000000,
kebutuhan bahan 30000000.00000000,
bacaan dan peraturan 50000000.00000000,
perundang-undangan, 100000000.0000000,
Terpenuhinya 200000000.0000000
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Terpenuhinya
kebutuhan komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan makanan
dan minuman
pegawai,
Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan rapat
koordinasi dan
konsultasi luar daerah
dan dalam daerah
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Persentase 100% 7.325.000,00 100% 10.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pemenuhan kebutuhan Hidup
komponen instalasi
listrik dan penerangan
bangunan kantor
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase 100% 40.000.000,00 100% 50.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.02 Kantor pemenuhan kebutuhan Hidup
peralatan dan
perlengkapan kantor
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase 100% 100.000.000,00 100% 200.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.04 pemenuhan kebutuhan Hidup
alat tulis kantor,
Persentase
pemenuhan kebutuhan
makanan dan
minuman pegawai
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase 100% 27.470.164,00 100% 30.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan kebutuhan Hidup
barang cetakan dan
penggandaan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Persentase 100% 6.425.000,00 100% 6.500.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan kebutuhan Hidup
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Persentase 100% 95.964.300,00 100% 100.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan rapat Hidup
koordinasi dan
konsultasi luar daerah
dan dalam daerah
yang ditindaklanjuti
dan disepakati
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan a a 1.318.100.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 175.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan
01.2.08.02 Air dan Listrik Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.133.400.000,00 0,00 Dinas Lingkungan
01.2.08.04 Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya 100% 100.091.450,00 Dana Transfer 100% 20000000.00000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kendaraan dinas/ Umum-Dana 100000000.0000000
operasional, Alokasi Umum
Terpeliharanya
peralatan kantor
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Persentase kendaraan 100% 90.091.450,00 100.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional Hidup
Dinas Operasional atau Lapangan dalam kondisi baik
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Persentase peralatan 100% 10.000.000,00 100% 20.000.000,00 Dinas Lingkungan
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan kantor dalam kondisi Hidup
Lainnya baik
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN Persentase 85 % 350.000.000,00 86 % 200.000.000,00
02 HIDUP ketersediaan dokumen
Perencanaan
Lingkungan Hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Tersusunnya dokumen 2 paket 140.000.000,00 Dana Transfer 2 paket 150.000.000,00
02.2.01 Lingkungan Hidup (RPPLH) pelaporan kinerja Umum-Dana
Kabupaten/Kota pengelolaan Alokasi Umum
lingkungan hidup
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Jumlah dokumen 2 paket 140.000.000,00 2 paket 150.000.000,00 Dinas Lingkungan
02.2.01.02 Kabupaten/Kota pelaporan kinerja Hidup
pengelolaan
lingkungan hidup yang
disusun
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Tersusunnya KLHS 2 paket 210.000.000,00 Dana Transfer 2 paket 210.000.000,00
02.2.02 Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota RTR Umum-Dana
Alokasi Umum
2.11.2.11.1.03.0.00.01.00. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Jumlah KLHS yang 2 paket 210.000.000,00 2 paket 210.000.000,00 Dinas Lingkungan
02.2.02.01 Tata Ruang disusun Hidup
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan 50.000.000,00 350 0,00 Dindukcapil Kab
05.2.01.02 Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Blora
lain
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase OPD dan 21 % 76.401.000,00 23 % 100.000.000,00
04 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN lembaga pengguna
yang memanfaatkan
data kependudukan.
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 76.401.000,00 Dana Transfer 95 0,00
04.2.03 Administrasi Kependudukan Umum-Dana
Alokasi Umum
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan 26.400.000,00 0,00 aparatur dinas
04.2.03.01 Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota
dalam Penertiban Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi 500,00 100% 0,00 aparatur dinas
04.2.03.03 Administrasi Kependudukan
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat 50.000.000,00 1 0,00 aparatur dinas
04.2.03.08 dan dapat Dipertanggungjawabkan
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pendataan Penduduk Non Permanen dan 50.000.000,00 500 0,00 Dindukcapil Kab
02.2.01.01 Rentan Administrasi Kependudukan Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan 300.000.000,00 100% 0,00 Dindukcapil Kab
02.2.01.07 Peristiwa Kependudukan Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 52.640.000,00 20 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.333.500.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.02.01 Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 26.290.000,00 100% 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.02.02 ASN Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 10 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.03.03 SKPD Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.553.000,00 DAK Non 100% 0,00
01.2.06 Fisik-Dana
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 16.000.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab.
01.2.06.06 Perundang-undangan Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.07.06 Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 258.600.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.08.02 Air dan Listrik Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 15.000.000,00 12 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.08.03 Kantor Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.014.844.463,00 12 0,00 Dindukcapil Kab
01.2.08.04 Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 175.200.000,00 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah yang
Terpelihara
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Kendaraan 73.200.000,00 40 0,00 Dindukcapil Kab.
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Blora
Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang
Terpelihara dan
Terbayarnya Pajak
Kendaraan
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel 0,00 4 0,00 Dindukcapil Kab.
01.2.09.05 Blora
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.000.000,00 14 0,00 Dindukcapil Kab.
01.2.09.06 Blora
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Persentase PKK desa 100 % 1.101.000.000,00 100 % 200.000.000,00
05 KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT aktif
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Posyandu 100 % 100 % 0,00
aktif
Prosentase Posyantek 41,18 % 42 % 0,00
yang menghasilkan
produk TTG
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 1. Prosentase PKK 100%, 41,2% 1.101.000.000,00 0,00
05.2.01 yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Aktif, 2.
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Prosentase Posyandu
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Aktif, 3. Prosentase
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Posyantek yang
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam menghasilkan Produk
Daerah Kabupaten/Kota TTG
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Jumlah Desa yang 3 Desa 25.000.000,00 3 Desa 50.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.01 Hukum Adat terfasilitasi dalam
pembentukan Satgas
Pelestarian Adat
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penataan. Pemberdayaan dan Jumlah peserta 165 Orang 40.000.000,00 174 Orang 75.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.02 Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga pelatihan penguatan
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. kelembagaan dan
PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). KPSPAM Desa
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Posyandu 3 Posyandu 120.000.000,00 5 Posyandu 150.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.03 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang terintegrasi
(RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang
Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Jumlah Usaha 5 Kelompok 65.000.000,00 5 Kelompok 70.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.05 Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Ekonomi Produktif
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perempuan yang
terlatih
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Jumlah terfasilitasinya 5 Desa 25.000.000,00 5 Desa 210.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.06 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pemasyarakatan TTG
dan pembentukan
Posyantek
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Desa yang 1 Desa 50.000.000,00 1 Desa 95.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.07 Masyarakat terfasilitasi
pelaksanaan BBGRM
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Prosentase Tim PKK 100% 776.000.000,00 100% 850.000.000,00 Desa di Kab. Blora
05.2.01.09 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sudah melaksanakan
Kegiatan Program
Pokok PKK
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Persentase desa 75 % 408.711.000.000,00 76 % 580.000.000,00
04 DESA memiliki sistem
perencanaan dan
pengelolaan keuangan
dan aset yang baik
Prosentase BUMDes 6,78 % 6,9 % 0,00
berkembang dan Maju
Prosentase Desa 4,06 % 4,2 % 0,00
meningkat Stratanya
Persentase produk 100 % 100 % 0,00
hukum tentang desa
yang ditetapkan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan 1. Prosentase Desa 100 %, 4,1 %, 6,5 %, 408.711.000.000,00 Dana Transfer 1 Dok, 3 Desa 0.000000000000000,
04.2.01 Penyelenggaraan Administrasi memiliki Sistem 80% Umum-Dana 100000000.0000000
Pemerintahan Desa Perencanaan dan Alokasi Umum
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
yang baik, 2.
Prosentase BUMDes
berkembang dan Maju,
3. Prosentase Desa
meningkat Stratanya,
4. Prosentase Produk
Hukum tentang Desa
yang ditetapkan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Jumlah Desa yang 271 Desa 3.350.000.000,00 271 Desa 3.600.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.01 Pemerintahan Desa mendapatkan
Pembinaan, Fasilitasi
dan Koordinasi dalam
penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Produk Hukum 10 dokumen 50.000.000,00 10 dokumen 250.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.02 Desa yang ditetapkan
dan terfasilitasi
kepada Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Jumlah Desa yang 271 Desa 50.000.000,00 271 Desa 65.650.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.03 Pembangunan Desa terfasilitasi dalam
penyusunan RPJMDes
dan RKPDes
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Desa yang 271 desa 404.961.000.000,00 271 desa 375.718.475.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.04 difasilitasi dan
dimonitoring yang
menerima Bankeu,
Dana Desa, Alokasi
Dana Desa, BHPR dan
Bankeu Desa (Bankeu
Kab)
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Peserta yang 271,00 50.000.000,00 271 orang 100.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.05 Pemerintah Desa mendapatkan
pelatihan aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
Manajemen
Pemerintah Desa dan
Pengelolaan
Keuangan Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa Jumlah BUMDes, 50 BUMDES, 6 50.000.000,00 247 75.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.08 dan Lembaga Kerja sama antar Desa BUMDesma dan BUMDESMA, 14 Bumdes,14
Lembaga atau UPK EKS. PNPM UPK
Organisasi Masyarakat MPD
yang mendapatkan
Pembinaan dan
Pelatihan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Prosentase Desa yang 100% 50.000.000,00 100% 150.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.10 Perangkat Desa terfasilitasi
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Perangkat Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Desa yang 50 Desa 50.000.000,00 50 Desa 80.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.11 telah menyusun Profil
Desa
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 3
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Prosentase 100% 50.000.000,00 100% 150.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.12 terpenuhinya informasi
yang akurat dan
mudah di Desa dalam
Bidang Manajemen
Pemerintahan Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Prosentase 20% 50.000.000,00 20% 70.000.000,00 Desa di Kab. Blora
04.2.01.13 penyelesaian
penataan aset dan
kekayaan desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENATAAN DESA Prosentase Kegiatan 100 % 2.517.000.000,00 100 % 2.000.000.000,00
02 Pembangunan Desa
yang terselenggara
dengan baik
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Penataan Desa Prosentase Kegiatan 100% 2.517.000.000,00 0,00
02.2.01 Pembangunan Desa
yang terselenggara
dengan baik
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Prosentase Desa yang 100% 2.517.000.000,00 100% 3.000.000.000,00 Desa di Kab. Blora
02.2.01.06 di Fasilitasi dan di
Monitoring yang
menerima Bantuan
Keuangan Provinsi
dan Pembinaan
Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA Prosentase Kerjasama 100 % 200.000.000,00 100 % 200.000.000,00
03 DESA antar desa terfasilitasi
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Prosentase Kerjasama 20% 200.000.000,00 0,00
03.2.01 antar desa terfasilitasi
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Prosentase kerjasama 20% 25.000.000,00 20% 30.000.000,00 Desa di Kab. Blora
03.2.01.01 Kabupaten/Kota antar desa
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Prosentase Kerjasama 20% 25.000.000,00 30.000.000,00 Desa di Kab. Blora
03.2.01.02 Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota antar desa dengan
pihak ketiga
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Fasilitasi 1 Kawasan 150.000.000,00 1 Kawasan 200.000.000,00 Desa di Kab. Blora
03.2.01.03 Pembentukan
Kawasan Perdesaan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan 30 Unit 105.913.850,00 30 Unit 185.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang BLORA
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dab
terbayarnya pajak
kendaraan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 20 Unit 10.000.000,00 10 Unit 15.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.09.06 mesin lainnya yang BLORA
terpelihara
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 20.000.000,00 1 Unit 150.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya BLORA
yang terpelihara
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 4.678.575.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 Bulan 42.000.000,00 12 Bulan 55.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.02.02 ASN pelaksanaan BLORA
administrasi Tugas
ASN
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase 100% 393.290.000,00 0,00
01.2.06 pemenuhan
administrasi umum PD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 8 Unit 10.500.000,00 5 Unit 35.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi BLORA
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 2 Unit 15.000.000,00 5 Unit 80.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor BLORA
yang diadakan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan 5 Unit 12.000.000,00 5 Unit 40.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.03 Rumah Tangga yang BLORA
diadakan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 168.000.000,00 12 Bulan 185.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.04 Logiistik Kantor BLORA
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 15.706.000,00 12 Bulan 25.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan BLORA
penggandaan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan Barang 12 Bulan 15.000.000,00 12 Bulan 15.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.06 Perundang-undangan Cetakan dan BLORA
Penggandaan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 157.084.000,00 12 Bulan 185.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan BLORA
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Prosentase 0, 100% 61.000.000,00 1 Unit 0.000000000000000,
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pengadaan barang 350000000.0000000
milik daerah pada PD
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang 2 Unit 35.000.000,00 3 Unit 40.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.07.05 diadakan BLORA
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 5 Unit 26.000.000,00 6 Unit 60.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.07.06 Mesin Lainnya yang BLORA
diadakan
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase 100% 376.285.000,00 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah penyediaan jasa
penunjang
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 5.000.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.08.01 Surat Menyurat BLORA
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 Bulan 133.800.000,00 12 Bulan 185.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber BLORA
Daya Air dan Listrik
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan Jasa 12 Bulan 21.485.000,00 12 Bulan 25.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan BLORA
Perlengkapan Kantor
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 Bulan 216.000.000,00 12 Bulan 300.000.000,00 DINAS PMD KAB.
01.2.08.04 Pelayanan Umum BLORA
Kantor
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Cakupan Anggota Bina 83,3 % 964,160,000.00 84 % 100,000,000.00
4 PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Balita (BKB)
(KS) yang ber KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Cakupan PUS yang 2,55% 949,300,000.00 DAK Fisik-Bidang 2,55% 0.00
4.2.01 melalui Pembinaan Ketahanan dan istrinya dibawah 20 Kesehatan dan KB-
Kesejahteraan Keluarga tahun Reguler-KB
DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Jumlah sarana dan 2 jenis 229,500,000.00 2 jenis 0.00 Kelompok
4.2.01.02 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. prasarana penurunan Kegiatan BKB,
BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan stunting yang BKL, BKR, PIK
Ekonomi Keluarga/UPPKS) disedaiakan Remaja, PPPKS,
UPPKS
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Jumlah wilayah dan 16 Kecamatan 594,800,000.00 16 Kecamatan 0.00 Kelompok
4.2.01.06 Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan poktan yang Kegiatan BKB,
Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan mendapatkan BKL, BKR, PIK
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pembinaan dalam Remaja, PPPKS,
pencegahan stunting UPPKS
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Jumlah peserta 100 Orang 30,000,000.00 200 Orang 0.00 Kelompok
4.2.01.07 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. pengembangan Kegiatan BKB,
BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan kapasitas poktan BKL, BKR, PIK
Ekonomi Keluarga/UPPKS) ketahanan dan Remaja, PPPKS,
kesejahteraan keluarga UPPKS
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Jumlah kegiatan 3 kegiatan 95,000,000.00 3 kegiatan 0.00 Kelompok
4.2.01.08 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pengembangan Kegiatan BKB,
(Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi ketahanan keluarga BKL, BKR, PIK
Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan yang meliputi Orang Remaja, PPPKS,
Keuangan Keluarga) tua hebat, GenRe dan UPPKS
Kelanjutusiaan
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Cakupan Anggota Bina 14,860,000.00 Dana Transfer 75,5% 0.00
4.2.02 Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Keluarga Remaja Umum-Dana
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan (BKR) ber KB Alokasi Umum
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan Jumlah peserta dari 100 Orang 14,860,000.00 200 Orang 0.00 Mitra Kerja,
4.2.02.04 dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja mitra kerja yang Kelompok
mendapatkan Kegiatan (BKR,
sosialisasi program BKL, BKB, PIK
ketahanan dan Remaja, UPPKS,
kesejahteraan keluarga PPPKS)
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Persentase tingkat 3,06% 993,140,000.00 DAK Non Fisik- 3,06% 0.00
3.2.01 Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian keberlangsungan BOKKB-BOKB
Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya pemakaian kontrasepsi Dana Transfer
Lokal (DO/Drop Out) Umum-Dana
Alokasi Umum
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Advokasi Program KKBPK kepada Jumlah kegiatan 2 kali 30,000,000.00 2 kali 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.01 Stakeholders dan Mitra Kerja advokasi dengan mitra Agama, Tokoh
kerja dalam Masyarakat, Kader
mendukung program IMP, PUS,
KKBPK Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah peserta 100 Orang 15,000,000.00 100 Orang 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.02 Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal kegiatan KIE Program Agama, Tokoh
KKBPK sesuai Masyarakat, Kader
Kearifan Lokal IMP, PUS,
Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Jumlah media KIE 6 jenis 197,372,000.00 6 jenis 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.03 KKBPK yang tersedia Agama, Tokoh
Masyarakat, Kader
IMP, PUS,
Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Jumlah media KIE 3 jenis 30,000,000.00 3 jenis 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.04 Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media yang dilaksanakan Agama, Tokoh
Luar Ruang melalui media massa Masyarakat, Kader
cetak, elektronik dan IMP, PUS,
luar ruang Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Jumlah sarana dan 16 Balai 720,768,000.00 16 Balai 0.00 Masyarakat, Tokoh
3.2.01.07 Penyuluhan KKBPK prasarana operasional Agama, Tokoh
Balai Penyuluhan Masyarakat, Kader
KKBPK IMP, PUS,
Dinas/Instansi/Org
anisasi lintas sektor
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Rasio Petugas PPKBD 2,832,500,000.00 DAK Non Fisik- 125,42% 0.00
3.2.02 KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) BOKKB-BOKB
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Jumlah peserta yang 22,000,000.00 0.00 Penyuluh KB,
3.2.02.01 Lapangan oleh PKB/PLKB mengikuti/mendapatkan Kader IMP
pembinaan program (PPKBD/Sub
KKBPK di Lini PPKBD)
Lapangan
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Jumlah kader IMP 960 Orang 2,810,500,000.00 960 Orang 0.00 Penyuluh KB,
3.2.02.04 Pedesaan (IMP) PPKBD/Sub PPKBD Kader IMP
yang mendapatkan (PPKBD/Sub
honor setiap bulan PPKBD)
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pengendalian dan Pendistribusian Persentase 11% 3,746,440,000.00 DAK Fisik-Bidang 11% 0.00
3.2.03 Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi UnmeetNeed (PUS Kesehatan dan KB-
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah yang ingin ber KB Reguler-KB
Kabupaten/Kota belum terpenuhi) DAK Non Fisik-
Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-
BOKKB-BOKB
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Jumlah Faskes KB 43 Faskes 102,440,000.00 43 Faskes 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.01 Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan yang mendapatkan KB Kecamatan,
KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan distribusi alokon Akseptor KB dan
dan Jejaringnya Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Jumlah calon akseptor 2000 Akseptor 2,500,000,000.00 2500 Akseptor 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.03 Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KB MKJP yang KB Kecamatan,
terlayani Akseptor KB dan
Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah sarana 3 jenis 1,019,000,000.00 3 jenis 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.06 penunjang pelayanan KB Kecamatan,
KB yang diadakan Akseptor KB dan
Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah kader dan 80 Orang 25,000,000.00 200 Orang 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.07 akseptor KB yang KB Kecamatan,
mendapatkan Akseptor KB dan
pembinaan pasca Faskes KB
pelayanan
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Jumlah petugas RR 43 Orang 51,600,000.00 43 Orang 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.08 Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan yang menyusun KB Kecamatan,
termasuk Jaringan dan Jejaringnya laporan pelayanan KB Akseptor KB dan
di Faskes Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah PUS calon 15 Akseptor 48,400,000.00 1000 Akseptor 0.00 Balai Penyuluhan
3.2.03.11 akseptor KB yang KB Kecamatan,
terlayani Akseptor KB dan
Faskes KB
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Cakupan kelompok 812,528,000.00 DAK Non Fisik- 100% 0.00
3.2.04 serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat kegiatan yang BOKKB-BOKB
Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan melakukan pembinaan Dana Transfer
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- 8 Fungsi Keluarga Umum-Dana
KB Alokasi Umum
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penguatan Peran serta Organisasi Jumlah kegiatan 5 kali 22,000,000.00 5 kali 0.00 Organisasi
3.2.04.01 Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam
dengan mitra Masyarakat,
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kerja/organisasi Kampung KB,
Kesertaan Ber-KB masyarakat yang Kelompok Kegiatan
terlaksana dalam
mendukung pelayanan
dan penggerakan
program KKBPK
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Jumlah wilayah yang 16 Kecamatan 790,528,000.00 16 Kecamatan 0.00 Organisasi
3.2.04.03 di Kampung KB melaksanakan Masyarakat,
pengelolaan programn Kampung KB,
KKBPK di Kampung Kelompok Kegiatan
KB
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah kegiatan 3 kali 10,000,000.00 3 kali 0.00
2.2.02.09 Sistem Informasi Keluarga pembinaan dengan
mitra kerja dalam
penyusunan/pelaporan
Sistem Informasi
Keluarga
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5,109,404,350.00 100 % 10,000,000,000.00
1 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0.00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi dengan Kondusivitas Wilayah
baik ( Bag Prokompim serta Perbaikan
Setda ) Kapasitas Fiskal Daerah
Persentase Unit 72 % D-030101 - 75 % 0.00
pelayanan yang Mewujudkan birokrasi
memiliki Nilai SKM yang profesional,
minimal 76,61 / / progresif, bersih dan
kategori " Baik " ( Bag akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0.00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Pemenuhan 100% 12,240,000.00 Dana Transfer 100% 0.00
1.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Umum-Dana
Penganggaran, dan Alokasi Umum
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen 6 dokumen 7,120,000.00 6 dokumen 0.00 Dinas
1.2.01.01 Daerah perencanaan Pengendalian
perangkat daerah yang Penduduk dan
tersusun Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen 5,120,000.00 5 dokumen 0.00 Dinas
1.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan kinerja Pengendalian
perangkat daerah yang Penduduk dan
tersusun Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,609,120,000.00 Dana Transfer 0.00
1.2.02 Umum-Dana
Alokasi Umum
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan gaji dan 12 Bulan 3,600,000,000.00 12 Bulan 0.00 ASN Dinas Dalduk
1.2.02.01 tunjangan ASN dan KB Kab. Blora
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya honor 9,120,000.00 12 Bulan 0.00 ASN Dinas Dalduk
1.2.02.02 ASN pengelola keuangan dan KB Kab. Blora
dan barang milik daerah
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan 2 Jenis 48,000,000.00 2 Jenis 0.00 Dinas
1.2.06.02 perlengkapan yang Pengendalian
diadakan Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik 12 Bulan 93,360,500.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.06.04 Kantor Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemenuhan kebutuhan 15,100,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.06.05 barang cetakan dan Pengendalian
penggandaan Penduduk dan
Keluarga
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 177,431,850.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat Pengendalian
koordinasi dan Penduduk dan
konsultasi SKPD Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pemenuhan kebutuhan 10,000,000.00 2 Jenis 0.00 Dinas
1.2.06.11 Berbasis Elektronik pada SKPD dukungan pelaksanaan Pengendalian
Sistem Pemerintahan Penduduk dan
Berbasis Elektronik Keluarga
pada SKPD Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 5 Jenis 5,000,000.00 5 Jenis 0.00 Dinas
1.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi Pengendalian
listrik/penerangan Penduduk dan
bangunan yang Keluarga
diadakan Berencana Kab.
Blora
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan kebutuhan 12 Bulan 6,900,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.06.15 Perundang-Undangan bahan bacaan dan Pengendalian
peraturan perundang - Penduduk dan
undangan Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenuhan kebutuhan 100% 1,041,252,000.00 Dana Transfer 100% 0.00
1.2.08 Pemerintahan Daerah penyediaan jasa Umum-Dana
penunjang urusan Alokasi Umum
pemerintahan daerah
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 7,000,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.08.01 menyurat Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Pemenuhan jasa 12 Bulan 96,000,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.08.02 dan Listrik komunikasi, sumber Pengendalian
daya air, dan listrik Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan kebutuhan 25,000,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.08.03 Kantor jasa pemeliharaan Pengendalian
peralatan dan Penduduk dan
perlengkapan kantor Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 913,252,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.08.04 pelayanan umum kantor Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan kebutuhan 100% 91,000,000.00 Dana Transfer 100% 0.00
1.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemeliharaan barang Umum-Dana
milik daerah penunjang Alokasi Umum
urusan pemerintahan
daerah
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Bulan 12 Bulan 50,400,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan pemenuhan kebutuhan Pengendalian
Dinas Operasional atau Lapangan pembayaran pajak, Penduduk dan
pemeliharaan Keluarga
kendaraan Berencana Kab.
dinas/operasional Blora
Prakiraan Maju
Prioritas
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Tahun 2023 Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah bulan 12 Bulan 6,000,000.00 12 Bulan 0.00 Dinas
1.2.09.06 pemenuhan kebutuhan Pengendalian
pemeliharaan peralatan Penduduk dan
dan mesin lainnya Keluarga
Berencana Kab.
Blora
2.14.2.14.0.00.0.00.01.00.0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung 2 Unit 34,600,000.00 2 Unit 0.00 Dinas
1.2.09.09 Bangunan Lainnya bangunan kantor yang Pengendalian
terpelihara Penduduk dan
Keluarga
Berencana Kab.
Blora
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah perangkat data 3 unit 100.000.000,00 3 unit 0.000000000000000, Dinas Komunikasi
03.2.02.03 center yang diadakan 200000000.0000000 dan Informatika;
atau diupgrade OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Jumlah aplikasi yang 4 Aplikasi 290.000.000,00 4 aplikasi 200.000.000,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.07 Pemerintahan Berbasis Elektronik adakan, dan Informatika;
diperbarui/diupgrade OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Jumlah rakor yang 6 kali 35.000.000,00 6 kali 100.000.000,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.09 Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dilaksanakan guna dan Informatika;
menunjang Smart City OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber 0,00 0,00 0 0,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.10 Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Informatika;
Pemerintah Daerah OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Government Chief Information 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
03.2.02.11 Officer (GCIO) dan Informatika;
OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Persentase layanan 33 % 1.140.000.000,00 34 % 500.000.000,00
02 DAN KOMUNIKASI PUBLIK publik yang
diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Persentase 70 % 1.140.000.000,00 Dana Transfer 80 % 0,00
02.2.01 Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Umum-Dana
Desiminasi Informasi Alokasi Umum
Pemerintah Daerah
melalui berbagai
media dengan
penerapan teknologi
dan informatika
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Proporsi penduduk 30 % 20.000.000,00 50 % 70.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.01 dan Komunikasi Publik yang terlayani mobile dan Informatika;
broadband, yang Kelompok
menggunakan internet Informasi
dan tingkat penetrasi Masyarakat; OPD
akse pitalebar (fixed Kab Blora;
broadband) Masyarakat Kab
diperkotaan dan di Blora
pedesaan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Presentase aduan 100 % 20.000.000,00 100 % 30.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.02 Masyarakat yang dan Informatika;
ditindaklanjuti Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Jumlah Advetorial 6 kali 250.000.000,00 7 kali 130.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.03 Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah yang terpublikasikan dan Informatika;
lewat media cetak Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Jumlah konten berita 800 konten berita 20.000.000,00 900 konten 30.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.04 Komunikasi Publik yang terpublikasikan di berita dan Informatika;
website Pemkab Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.05 dan Informatika;
Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pelayanan Informasi Publik Jumlah Banner/Baliho 29 Buah 80.000.000,00 35 Buah 30.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.06 yang terpasang dan Informatika;
Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Layanan Hubungan Media Jumlah media yang 60 Media 110.000.000,00 60 Media 100.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.07 bersinergi dengan dan Informatika;
pemerintah Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.08 dan Informatika;
Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah konfrensi pers 4 kali 50.000.000,00 5 kali 70.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.09 yang dilaksanakan dan Informatika;
ditingkat kabupaten Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penguatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 0,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.10 Komunikasi Publik dan Informatika;
Kelompok
Informasi
Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Tersedianya Badan 1 badan publik 40.000.000,00 2 badan publik 50.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.11 Daerah Publik yang dan Informatika;
menjalankan Kelompok
kewajiban sebagaiman Informasi
diatur dalam UU No. Masyarakat; OPD
14 Tahun 2008 Kab Blora;
tentang Keterbukaan Masyarakat Kab
Informasi Publik. Blora
16.10.2.(a)
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Jumlah Masyarakat 500 orang 100.000.000,00 700 orang 120.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.12 Media dan Kemitraan Komunitas yang memperoleh dan Informatika;
informasi Kelompok
pembangunan daerah Informasi
melalui media Masyarakat; OPD
tradisional Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan 1 unit 450.000.000,00 3 unit 150.000.000,00 Dinas Komunikasi
02.2.01.13 Prasarana Pendukung Informasi dan prasarana pendukung dan Informatika;
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah informasi dan Kelompok
Kabupaten/Kota komunikasi publik Informasi
yang diadakan Masyarakat; OPD
Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.644.390.750,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100% 9.400.000,00 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 6 dokumen 7.400.000,00 6 dokumen 45.000.000,00 DINAS
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang KOMUNIKASI
tersusun DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 20 kali 2.000.000,00 20 kali 11.000.000,00 DINAS
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan KOMUNIKASI
laporan capaian DAN
kinerja da ikhtisar INFORMATIKA
realisasi kinerja SKPD
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 3.876.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.02 Umum-Dana Bagi
Hasil
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 bulan 3.840.000.000,00 12 bulan 3.750.000.000,00 DINAS
01.2.02.01 tunjangan ASN KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 100% 36.000.000,00 100% 40.000.000,00 DINAS
01.2.02.02 ASN penyediaan KOMUNIKASI
administrasi DAN
pelaksanaan tugas INFORMATIKA
ASN
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase 500.000.000,00 DBH Cukai Hasil 0,00
01.2.05 Daerah pemenuhan Tembakau (CHT)
administrasi Dana Transfer
kepegawaian pada Umum-Dana
PD Alokasi Umum
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta yang 200 orang 500.000.000,00 200 orang 200.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.05.10 mengikuti sosialisasi dan Informatika;
OPD Kab Blora;
Masyarakat Kab
Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 308.840.750,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Umum-Dana
Alokasi Umum
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 105.721.000,00 12 bulan 130.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.04 Logistik Kantor Dan Informatika
Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 21.999.750,00 12 bulan 25.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Dan Informatika
penggandaan Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 24.120.000,00 12 bulan 40.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Dan Informatika
perundang-undangan Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 100.000.000,00 12 bulan 165.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelnggaraan rapat Dan Informatika
koordinasi dan Kabupaten Blora
konsultasi SKPD
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 5 unit 7.000.000,00 6 unit 12.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Dan Informatika
Listrik/Penerangan Kabupaten Blora
Bangunan Kantor yang
diadakan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 2 unit 50.000.000,00 2 unit 40.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.06.13 Kantor Perlengkapan Kantor Dan Informatika
yang diadakan Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Tersedianya mebel, 1 unit, 2 unit, 5 unit 0,00 Dana Transfer 2 unit, 3 unit, 5 23000000.00000000,
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan Umum-Dana unit 450000000.0000000
dan mesin lainnya, Alokasi Umum
Terwujudnya
kendaraan dinas
operasional atau
lapangan yang
diadakan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 1 unit 0,00 2 unit 450.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional atau Dan Informatika
lapangan yang Kabupaten Blora
diadakan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 5 unit 0,00 5 unit 23.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.07.05 diadakan Dan Informatika
Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 2 unit 0,00 3 unit 450.000.000,00 Dinas Komunikasi
01.2.07.06 Mesin Lainnya yang di Dan Informatika
adakan Kabupaten Blora
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 812.550.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 6.500.000,00 DINAS
01.2.08.01 menyurat KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 186.000.000,00 12 bulan 185.000.000,00 DINAS
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber KOMUNIKASI
daya air dan listrik DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 7.000.000,00 12 bulan 42.000.000,00 DINAS
01.2.08.03 Kantor peralatan dan KOMUNIKASI
perlengkapan kantor DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 616.550.000,00 12 bulan 700.000.000,00 DINAS
01.2.08.04 pelayanan umum KOMUNIKASI
kantor DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100% 137.600.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana
terpelihara Alokasi Umum
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 27 unit 64.800.000,00 27 unit 70.000.000,00 DINAS
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang KOMUNIKASI
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan DAN
terbayarnya pajak INFORMATIKA
kendaraan
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 10 unit 22.800.000,00 10 unit 25.000.000,00 DINAS
01.2.09.06 mesin lainnya yang KOMUNIKASI
terpelihara DAN
INFORMATIKA
2.16.2.16.2-20.2.21.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 50.000.000,00 1 unit 50.000.000,00 DINAS
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya KOMUNIKASI
yang terpelihara DAN
INFORMATIKA
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 120.000.000,00
STATISTIK
2.20.2.16.2-20.2.21.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Jumlah data yang 4 dokumen 120.000.000,00 4 dokumen 200.000.000,00 Internal Kominfo
02.2.01.01 Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data teruploud / terupdate dan External OPD
Statistik Sektoral dalam open data dan Serta Masyarakat
satu data Luas
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 100.000.000,00
PERSANDIAN
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Indeks Kepuasan 89,2 % 225.000.000,00 89,8 % 100.000.000,00
04 MODAL Masyarakat
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase perizinan 100 % 225.000.000,00 100 % 0,00
04.2.01 secara Terpadu Satu Pintu dibidang PM yang diterbitkan
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Jumlah Pelayanan 47 jenis 200.000.000,00 52 jenis 300.000.000,00 Pemohon Ijin
04.2.01.01 Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Nonperizinan berbasis
Elektronik Sistem
PelayananPerizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Jumlah 1 paket 25.000.000,00 1 paket 0.000000000000000, Pemohon Ijin
04.2.01.04 pemberian Fasilitas/Insentif Daerah penyelenggaraan 50000000.00000000
koordinasi dan
snkronisasi penetapan
pemberian fasilitas /
insentif daerah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Jumlah dokumen data 1 Dokumen 100.000.000,00 1 dokumen 100.000.000,00
06 SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL dan informasi
perizinan dan non
perizinan yang dikelola
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Jumlah dokumen data 1 dokumen 100.000.000,00 1 dokumen 0,00
06.2.01 dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada dan informasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota perizinan dan non
perizinan yang dikelola
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pengolahan. Penyajian dan Pemanfaatan Data Jumlah dokumen data 1 dokumen 100.000.000,00 1 dokumen 100.000.000,00 Pelaku Usaha Di
06.2.01.01 dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan dan informasi kabupaten Blora
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan perizinan dan non
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perizinan yang dikelola
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Jumlah Penetapan 1 dokumen 75.000.000,00 1 dokumen 100.000.000,00
02 PENANAMAN MODAL Kebijakan Daerah
mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 75.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Umum-Dana
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Umum
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.295.789.571,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 6.000.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah akuntabilitas kinerja Daerah(PAD)
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 3 dokumen 4.000.000,00 0,00 Dokumen
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian JUmlah dokumen 3 dokumen 2.000.000,00 0,00 Dokumen
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan capaian PD Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 % 4.035.307.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.02 Pemenuhan Adm Daerah(PAD)
Keuangan PD,
Persentase
pemenuhan Adm
Keuangan PD,
Persentase
pemenuhan adm
keuangan PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji ASN 1 tahun 3.994.987.000,00 0,00 Gaji ASN
01.2.02.01
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Adm pelaksanaan 1 tahun 40.320.000,00 0,00 Gaji ASN
01.2.02.02 ASN tugas ASN
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase BMD yang 100 % 2.000.000,00 100 % 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah teradministrasi dengan
baik
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Laporan BMD 1 dokumen 2.000.000,00 1 dokumen 0,00 Administrasi BMD
01.2.03.03 SKPD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 299.229.000,00 100 % 0,00
01.2.06 pemenuhan
administrasi umum
pada PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 3 jenis 25.240.000,00 3 jenis 0,00 Administrasi
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Umum PD
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 1 jenis 24.000.000,00 1 jenis 0,00 Administrasi
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Umum PD
yang diadakan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 80.004.000,00 12 bulan 0,00 Administrasi
01.2.06.04 Logistik Kantor Umum PD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 87.000.000,00 12 bulan 0,00 Administrasi
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Umum PD
penggandaan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 10.845.000,00 12 bulan 0,00 Administrasi
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Umum PD
perundang-undangan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 72.140.000,00 12 bulan 0,00 Administrasi
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Umum PD
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 890.253.571,00 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa
penunjang
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 6.530.571,00 12 bulan 7.000.000,00 jASA
01.2.08.01 menyurat pENUNJANG
uRUSAN pd
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 325.900.000,00 12 bulan 90.000.000,00 jASA
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber pENUNJANG
daya air dan listrik uRUSAN pd
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 557.823.000,00 12 bulan 400.000.000,00 jASA
01.2.08.04 pelayanan umum pENUNJANG
kantor uRUSAN pd
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 63.000.000,00 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang
terpelihara
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 12 bulan 13.000.000,00 12 bulan 15.000.000,00 Pemeliharaan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang BMD
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 paket 50.000.000,00 1 paket 100.000.000,00 Pemeliharaan
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya BMD
yang terpelihara
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah kegiatan 2 kali 100.000.000,00 2 kali 150.000.000,00
03 promosi investasi yang
diikuti
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Promosi Penanaman 100.000.000,00 0,00
03.2.01 Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 100.000.000,00 0,00
03.2.01.02 Modal Daerah Kabupaten/Kota
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 6.408.822.590,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Dokumen 1 laporan, 4 6.000.000,00 Dana Transfer 1 laporan, 4 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan OPD, dokumen Umum-Dana dokumen
jumlah laporan Alokasi Umum
capaian kinerja yang
disusun
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 4 dokumen 4.000.000,00 4 Dokumen 0,00 DINPORABUDPA
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang R
tersusun
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan 1 laporan 2.000.000,00 1 laporan 0,00 DINPORABUDPA
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja yang R
disusun
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah ASN yang 0, 44 ASN 5.041.760.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.02 dibayar gajinya, Tugas Umum-Dana
ASN yang optimal Alokasi Umum
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang 44 ASN 5.000.000.000,00 0,00 ASN
01.2.02.01 dibayar gajinya DINPORABUDPA
R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terlaksananya 0,00 41.760.000,00 100% 0,00 ASN
01.2.02.02 ASN administrasi tugas DINPORABUDPA
ASN yang optimal R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah koordinasi 2 kali 2.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah yang dilaksanakan Umum-Dana
Alokasi Umum
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi 2 kali 2.000.000,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.03.03 SKPD yang dilakukan R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah koordinasi 100%, 80 kali 281.720.784,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.06 SKPD, Prosentase Umum-Dana
pemenuhna barang Alokasi Umum
cetakan, Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan perundang
undangan
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis 22 Jenis 20.000.000,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi R
listrik/penerangan
bangunan kantor
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Prosentase 100% 140.000.000,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.04 terpenuhinya R
kebutuhan logistik
kantor
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Prosentase 100% 9.080.000,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhna barang R
cetakan
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan 100% 7.500.000,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan R
perundang undangan
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi 80 kali 105.140.784,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.06.09 Konsultasi SKPD SKPD R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah mebeler yang 0, 3 jenis 0,00 Dana Transfer 16 bh 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah diadakan, Jumlah Umum-Dana
peralatan mesin yang Alokasi Umum
diadakan, Jumlah
sarpras gedung yang
diadakan
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebeler yang 0,00 0,00 16 bh 0,00 DINPORABUDPA
01.2.07.05 diadakan R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan 3 jenis 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.07.06 mesin yang diadakan R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarpras 0,00 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya gedung yang diadakan R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Lancarnya kegiatan 100%, 25 unit AC, 1 987.341.806,00 Dana Transfer 100%, 25 unit 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah surat menyurat kantor, unit kulkas, 1 mesin Umum-Dana AC, 1 unit
Pelayanan umum fax, 2 mesin potong Alokasi Umum kulkas, 1
Perkantoran yang rumput, 1 proyektor, mesin fax, 2
Prima, Terpeliharanya 1 mesin pompa air, mesin potong
Peratan kantor dan telpon dan TV rumput, 1
rumah tangga, proyektor, 1
Terpenuhinya mesin pompa
komunikasi, Jas listrik air, telpon dan
dan air kantor secara TV
lancar
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tepenuhinya Kegiatan 100% 5.234.450,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.08.01 surat menyurat R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Terpenuhinya 100% 318.347.356,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, Jas listrik R
dan air kantor
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan 25 unit AC, 1 unit 25.000.000,00 25 unit AC, 1 0,00 DINPORABUDPA
01.2.08.03 Kantor Kantor/Rumah tangga kulkas, 1 mesin fax, unit kulkas, 1 R
yang dipelihara 2 mesin potong mesin fax, 2
rumput, 1 proyektor, mesin potong
1 mesin pompa air, rumput, 1
telpon dan TV proyektor, 1
mesin pompa
air, telpon dan
TV
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpenuhinya jasa 100% 638.760.000,00 100% 0,00 DINPORABUDPA
01.2.08.04 pelayanan umum R
perkantoran
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah 0, 20 laptop dan 20 90.000.000,00 Dana Transfer 40 unit 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah gedung/bangunan printer, 40 unit, 7 Umum-Dana
yang dipelihara, mobil dan 20 sepeda Alokasi Umum
Jumlah kendaraan motor
yang dipelihara dan
yang dibayar pajaknya,
Jumlah meja kursi
yang dipelihara,
Jumlah sarpras
bangunan yang
dipelihara,
Mesin/peralatan yang
dipelihara
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 7 mobil dan 20 90.000.000,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan yang dipelihara dan sepeda motor R
Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayar pajaknya
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah meja dan kursi 40 unit 0,00 40 unit 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.05 yang dipelihara R
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah 20 laptop dan 20 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.06 mesin/peralatan yang printer R
dipelihara
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah 0,00 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.09 Bangunan Lainnya gedung/bangunan R
yang dipelihara
2.19.2.19.2-22.3.26.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarpras 0,00 0,00 0,00 DINPORABUDPA
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan bangunan yang R
Lainnya dipelihara
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.736.000.000,00
KEBUDAYAAN
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PELESTARIAN DAN Benda, Struktur, 486 buah 50.000.000,00 486 buah 200.000.000,00
05 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Bangunan, Situs dan
Kawasan Cagar
Budaya yang
dilindungi,
dikembangkan dan
dimanfaatkan
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Penetapan Cagar Budaya Peringkat 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.01 Kabupaten/Kota Umum-Dana
Alokasi Umum
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Penetapan Cagar Budaya Jumlah Penetapan 5 buah 50.000.000,00 0,00 Masyarakat
05.2.01.02 Benda,Struktur,Bangu Kabupaten Blora
nan,Situs dan
Kawasan yang
ditetapkan
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah pengunjung 750 orang 25.000.000,00 800 orang 100.000.000,00
06 PERMUSEUMAN rintisan museum /
museum
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 25.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 Umum-Dana
Alokasi Umum
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pelindungan. Pengembangan. dan Jumlah Benda Koleksi 316 buah 25.000.000,00 0,00 Masyarakat
06.2.01.01 Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu Museum yang Kabupaten Blora
dikonservasi
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan - Jumlah Fasilitasi 16 Kegiatan, 24 2.316.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.01 Objek Pemajuan Kebudayaan Kelompok Seni, - Kelompok Kabupaten Blora
Jumlah
Penyelenggaraan
Pertunjukan Seni
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. - Jumlah 1 Desa/Kelurahan, 2 220.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.02 dan Pranata Kebudayaan Desa/Kelurahan yang Organisasi Kabupaten Blora
dibina menuju
Desa/Kelurahan
Budaya, - Jumlah
Lembaga Kebudayaan
yang dibina
2.22.2.19.2-22.3.26.01.00. Pelestarian Kesenian Tradisional yang 125.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Jumlah penyerapan 756 orang 583.000.000,00 771 orang 500.000.000,00
02 DESTINASI PARIWISATA tenaga kerja pada
usaha pariwisata
Persentase 6,6 % 13,3 % 0,00
Revitalisasi destinasi
wisata
Jumlah desa 13 desa 14 Desa 0,00
wisata/jumlah DTW
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengelolaan Daya Tarik Wisata 75.000.000,00 0,00
02.2.01 Kabupaten/Kota
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengembangan Daya Tarik Wisata 75.000.000,00 0,00 Daya Tarik Wisata
02.2.01.03 Kabupaten/Kota
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah event 1 event 670.000.000,00 1 event 100.000.000,00
03 pariwisata
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI Jumlah sarana dan 0 buah 70.000.000,00 1 buah 20.000.000,00
04 KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN prasarana ekonomi
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN kreatif yang terfasilitasi
INTELEKTUAL
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Penyediaan Prasarana (Zona 50.000.000,00 0,00
04.2.01 Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai
Ruang Berekspresi. Berpromosi dan
Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah
Kabupaten/Kota
2.26.2.19.2-22.3.26.01.00. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana 50.000.000,00 0,00 Masyarakat Umum
04.2.01.01 Kota Kreatif
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah pengunjung 75.000 pengunjung 333.009.000,00 76.000 300.000.000,00
02 perpustakaan pengunjung
Persentase 16 % 17 % 0,00
perpustakaan yang
dibina
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Jumlah Pengunjung 120.000,00 288.609.000,00 Dana Transfer 125000 0,00
02.2.01 Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan Umum-Dana
Alokasi Umum
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Jumlah langganan 600 eks 237.459.000,00 620 eks 0,00
02.2.01.09 Pustaka koleksi bahan pustaka
(terbitan
berkala/majalah/koran
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Meningkatnya upaya 5 kegiatan 44.400.000,00 5 kegiatan 0,00
02.2.02 Daerah Kabupaten/Kota pengembangan
perpustakaan dan
budaya gemar
membaca
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah peserta 25 orang 44.400.000,00 30 orang 0,00
02.2.02.04 pelaksanaan bintek
dan pelatihan inklusi
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 bulan 20.520.000,00 12 bulan 0,00
01.2.02.02 ASN Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.502.631.450,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 %, 100% 5.000.000,00 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Dareah ,
Persentase
terlaksananya
perancanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 3.000.000,00 6 dokumen 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.01.01 Perangkat Daerah Perencanaan
Perangkat Daerah
Yang Tersusun
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya 100 % 2.000.000,00 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD koordinasi dan
penyusunan laporan
capaian kinerja &
Ikhtiar Realisasi
Kinerja SKPD
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Prosentase 100% 1.007.600,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah Pemenuhan
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksananya 100 % 1.007.600,00 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.03.03 SKPD koordinasi dan
penilaian barang milik
dareah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 %, 100%, 2 unit 331.011.500,00 100 %, 100%, 0,00
01.2.06 Pemenuhan 3 unit
Administrasi Umum
Perangkat Daerah ,
Persentase
pemenuhan
administrasi umum
perangkat daerah ,
Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 14 unit 50.000.000,00 12 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan 2 unit 0,00 3 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.02 Kantor perlengkapan kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 164.237.500,00 12 bulan 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.04 logistik kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 20.000.000,00 12 bulan 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan Bahan 12 Bulan 18.100.000,00 12 Bulan 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.06 Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 78.674.000,00 12 Bulan 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koodinasi dan
Konsultasi SKPD
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100% 98.675.000,00 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Banrang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
, Persentase
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah ,
Persentase
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
, Persentase
pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 7 unit 76.675.000,00 30 Unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.05 diadakan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 10 unit 0,00 10 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.06 mesin lainnya yang
diadakan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah gedung 1 unit 0,00 1 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.09 Lainnya kantor/bangunan
lainnya
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarana dan 25,00 22.000.000,00 50 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana gedung
kantor atau bangunan
lainnya
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan 4 unit 0,00 4 unit 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana pendukung
gedung kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan 2 unit 0,00 0,00 DPK Kab. Blora
01.2.07.20 dinas operasional atau
lapangan yang
diadakan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 968.270.000,00 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
, Persertase
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 4.900.000,00 12 Bulan 0,00
01.2.08.01 Surat Menyurat
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 bulan 252.900.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi
Sumberdaya Air dan
Listrik
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 4 unit 27.270.000,00 4 unit 0,00
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan
perlengkapan Kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 bulan 683.200.000,00 12 Bulan 0,00
01.2.08.04 Pelayanan Umum
Kantor
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 1, 100% 98.667.350,00 1 unit , 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah Yang
Terpelihara,
Persentase Barang
Milik Daerah yang
Terpelihara, Persentse
Barang Milik Daerah
Yang Terpelihara ,
Terpeliharanya gedung
kantor dan bangunan
lainnya
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 20 unit 81.867.350,00 20 unit 0,00 Aset DPK Kab.
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Blora
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeler yang 18 unit 7.800.000,00 30 unit 0,00 Aset DPK Kab.
01.2.09.05 terpelihara Blora
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 30 unit 9.000.000,00 30 unit 0,00 Aset DPK Kab.
01.2.09.06 mesin lainnya yang Blora
terpelihara
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 0,00 1 unit 0,00 Aset DPK Kab.
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Blora
yang terpelihara
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 322.665.000,00
KEARSIPAN
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Terpeliharanya 25.000 berkas 19.677.000,00 Dana Transfer 25.000 berkas 0,00
02.2.02 Kabupaten/Kota dokumen/arsip statis di Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Jumlah Dokumen/arsip 25.000 berkas 19.677.000,00 25.000 berkas 0,00
02.2.02.02 Arsip Statis statis yang terpelihara
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Presentase 60 % 41.714.600,00 Dana Transfer 1 media 0,00
02.2.03 Kearsipan Nasional Tingkat Pembinaan Kearsipan Umum-Dana
Kabupaten/Kota pada Unit Kearsipan Alokasi Umum
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan 44 Unit Kearsipan 41.714.600,00 1 media 0,00
02.2.03.02 Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota pada Unit Kearsipan
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Persentase arsip yang 6000 berkas 4.999.800,00 Dana Transfer 5.000 berkas 0,00
03.2.04 Media Kabupaten/Kota terautentikasi Umum-Dana
Alokasi Umum
2.24.2.23.2.24.0.00.01.00. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Jumlah arsip yang 6000 berkas 4.999.800,00 5.000 berkas 0,00
03.2.04.02 sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan diidentifikasi untuk
Arsip dialihmediakan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah Produksi 305,40 ton 385.000.000,00 306,5 ton 20.000.000,00
04 BUDIDAYA perikanan budidaya
Cakupan bina 8,2 % 8,5 % 0,00
kelompok budidaya
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya 10 Kelompok 210.000.000,00 10 kelompok 0,00
04.2.02 ikan yang
mendapatkan
pendampingan dan
fasilitas bantuan
pendanaan, bantuan
pembiayaan,
kemitraan usaha
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Benih ikan Gurame, 35000 ekor, 367000 160.000.000,00 35000 ekor, 0,00 Pembudi Daya
04.2.02.01 Kecil Benih ikan Lele, Benih ekor, 7000 ekor 385875 ekor, Ikan Kecil
ikan Nila 7000 ekor
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemberian Pendampingan. Kemudahanan Jumlah pokdakan 10 Kelompok 50.000.000,00 10 Kelompok 50.000.000,00 Pembudi Daya
04.2.02.04 Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan yang terdampingi Ikan Kecil
Informasi. Serta Penyelenggaraan Pendidikan dalam pembudidayaan
dan Pelatihan ikan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah kelompok 10 kelompok 175.000.000,00 10 kelompok 0,00
04.2.04 pembudidaya
ikan(Pokdakan) yang
mendapatkan sarpras
pembudidayaan ikan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penjaminan Ketersediaan Sarana Jumlah lokasi 10 Kelompok, 2 175.000.000,00 10 Kelompok, 0,00
04.2.04.03 Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah pembenihan ikan yang lokasi 2 lokasi
Kabupaten/Kota terpenuhi sarpras
pembudidayaan ikan,
Jumlah pokdakan
yang menerima
bantuan sarpras
pembudidayaan ikan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN Jumlah produksi 292,41 ton 125.000.000,00 300,5 ton 800.000.000,00
03 TANGKAP perikanan tangkap
Cakupan bina 54,55 % 55 % 0,00
kelompok nelayan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Jumlah kelompok 0, 6 kelompok 125.000.000,00 0, 7 kelompok 0,00
03.2.01 Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan perikanan tangkap
Genangan Air Lainnya yang dapat yang difasilitasi
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/ Kota
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Jumlah data dan 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 30.000.000,00 Kelompok
03.2.01.01 Ikan informasi Masyarakat
pembudidayaan ikan Nelayan Kecil
yang tersedia
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Jumlah bantuan benih 300000 benih 100.000.000,00 350000 benih 120.000.000,00 Kelompok
03.2.01.02 Tangkap ikan yang ditebarkan Masyarakat
Nelayan Kecil
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENGOLAHAN DAN Jumlah Produksi 550.000 kg 510.350.000,00 600.000 kg 200.000.000,00
06 PEMASARAN HASIL PERIKANAN olahan hasil perikanan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Jumlah Pelaku Usaha 31 kkal/kap/th, 31 510.350.000,00 32 kkal/kap/th, 0.000000000000000,
06.2.02 Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pengolahan dan pelaku usaha 32 pelaku 400000000.0000000
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pemasaran Hasil usaha
Perikanan yang
mendapatkan
Bimbingan dan
Penerapan Standart
Usaha, Konsumsi ikan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Jumlah Pelaku Usaha 31 pelaku usaha 510.350.000,00 32 pelaku 0,00 Pelaku Usaha
06.2.02.01 Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan usaha Pengolahan dan
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Pemasaran Hasil Pemasaran Hasil
Kecil Perikanan yang Perikanan
mendapatkan
Bimbingan dan
Penerapan Standart
Usaha
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 7.928.963.776,50 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 0, 100% 6.000.000,00 Dana Transfer 0, 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan Umum-Dana
perencanaan, Alokasi Umum
penganggaran dan
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 8 dokumen 4.000.000,00 8 dokumen 0,00 Dinas Peternakan
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan dan Perikanan
Perangkat Daerah Kab. Blora
yang tersusun
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 2 kali 2.000.000,00 4 kali 0,00 Dinas Peternakan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan dan Perikanan
laporan capaian Kab. Blora
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100% 5.970.182.560,00 100% 0,00
01.2.02 pemenuhan
administrasi keuangan
Perangkat Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan 12 bulan 5.970.182.560,00 12 bulan 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Persentase 100% 0,00 100% 0,00
01.2.02.02 ASN pemenuhan
penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase barang 100% 2.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah milik daerah yang Umum-Dana
teradministrasi dengan Alokasi Umum
baik
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 32 kali 2.000.000,00 32 kali 0,00
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Administrasi Pendapatan Daerah Jumlah administrasi 100% 0,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.04 Kewenangan pendapatan yang Umum-Dana
diselesaikan dibagi Alokasi Umum
jumlah jumlah
administrasi
pendapatan yang
harus diselesaikan
dikali 100%,
Persentase dokumen
pendapatan yang
teradministrasi dengan
baik
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah perencanaan 12 kali 0,00 12 kali 0,00 UPTD
01.2.04.01 pengelolaan retribusi Pembenihan Ikan
daerah dan UPTD
Puskeswan dan
RPH
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 16 kali 0,00 16 kali 0,00 UPTD
01.2.04.03 Retribusi Daerah Pembenihan Ikan
dan UPTD
Puskeswan dan
RPH
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Persentase koordinasi 100% 0,00 100% 0,00 UPTD
01.2.04.07 dan penyusunan Pembenihan Ikan
laporan pengelolaan dan UPTD
retribusi daerah Puskeswan dan
RPH
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100% 261.816.216,50 100% 0,00
01.2.06 pemenuhan
administrasi umum
pada Perangkat
Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 321 unit 14.997.500,00 400 unit 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan tahun n
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan 25 unit 0,00 50 unit 0,00
01.2.06.03 rumah tangga yang
diadakan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 65.021.500,00 12 bulan 0,00
01.2.06.04 logistik kantor
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 15.280.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan barang 12 bulan 4.500.000,00 12 bulan 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 162.017.216,50 12 bulan 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100% 0,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pengadaan barang Umum-Dana
milik daerah pada Alokasi Umum
Perangkat Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 1 unit 0,00 1 unit 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional atau dan Perikanan
lapangan yang Kab. Blora
diadakan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 41 unit 0,00 50 unit 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.05 diadakan dan Perikanan
Kab. Blora
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 21 unit 0,00 3 unit 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.06 mesin lainnya yang dan Perikanan
diadakan Kab. Blora
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah gedung kantor 2 unit 0,00 2 unit 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.09 Lainnya atau bangunan lainnya dan Perikanan
yang diadakan Kab. Blora
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah sarana dan 4 paket 0,00 4 paket 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana gedung dan Perikanan
kantor atau bangunan Kab. Blora
lainnya yang diadakan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan 3 paket 0,00 3 paket 0,00 Dinas Peternakan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana pendukung dan Perikanan
gedung kantor atau Kab. Blora
bangunan lainnya
yang diadakan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 0, 100% 1.618.973.000,00 0, 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.625.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.01 menyurat
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 113.400.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 20.000.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 1.482.948.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 50% 69.992.000,00 Dana Transfer 25 unit, 50%, 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah yang Umum-Dana 60%
terpelihara Alokasi Umum
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 45 unit 69.992.000,00 50 unit 0,00 Dinakikan Kab.
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau Blora
Dinas Operasional atau Lapangan lapangan yang
terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang 1 paket 0,00 1 paket 0,00 Dinakikan Kab.
01.2.09.05 terpelihara Blora
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 5 paket 0,00 5 paket 0,00 Dinakikan Kab.
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Blora
yang terpelihara
3.25.3.25.3.27.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan 23 unit 0,00 1 unit, 25 unit 0,00 Dinakikan Kab.
01.2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau prasarana pendukung Blora
Bangunan Lainnya gedung kantor yang
terpelihara
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 16.875.357.500,00
PERTANIAN
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Persentase kasus 100 % 230.000.000,00 100 % 200.000.000,00
04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT kejadian penyakit
VETERINER hewan menular dan
zoonosis yang
terkendali (%)
Jumlah ternak yang 5.893 ekor 6.000 ekor 0,00
terlayani pengobatan
dan pencegahan
penyakit
Jumlah sampel produk 78 % 79 % 0,00
pangan asal hewan
yang layak dikonsumsi
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan Jumlah ternak yang 0, 7500 ekor 150.000.000,00 Dana Transfer 0, 11700 ekor 0,00
04.2.01 dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit terlayani pengobatan Umum-Dana
Hewan Menular Dalam Daerah dan pencegahan Alokasi Umum
Kabupaten/Kota penyakit serta
penanganan gangguan
reproduksi (Gangrep)
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jumlah ternak yang 1300 ekor 125.000.000,00 2100 ekor 0,00 masyarakat
04.2.01.01 Hewan dan Zoonosis tertangani gangguan kabupaten Blora
reprduksinya
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam Jumlah ternak yang 6200 ekor 25.000.000,00 9600 ekor 0,00 masyarakat
04.2.01.02 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlayani dalam kabupaten Blora
pengobatan dan
pencegahan penyakit
ternak
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Jumlah lokasi yang 0, 18 lokasi 80.000.000,00 Dana Transfer 0, 18 lokasi 0,00
04.2.02 Hewan dan Produk Hewan Daerah terpantau peredaran Umum-Dana
Kabupaten/Kota hewan dan produk Alokasi Umum
hewan
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Jumlah lokasi 16 lokasi, 78% 40.000.000,00 16 lokasi, 80% 0,00 perdagang produk
04.2.02.01 Keamanan Produk Hewan pemantauan pangan asal
penyembelihan hewan, hewan di
Persentase sampel kabupaten Blora
produk pangan asal
hewan yang diperiksa
layak konsumsi
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Jumlah lokasi yang 1150 ekor, 2 lokasi 40.000.000,00 1323 ekor, 2 0,00 perdagang produk
04.2.02.02 Teknis untuk Pemasukan dan/atau diawasi peredaran lokasi pangan asal
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan ternaknya, Jumlah hewan di
ternak yang diawasi kabupaten Blora
peredarannya
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Jumlah pelaku usaha 12,00 0,00 Dana Transfer 16 0,00
04.2.05 Teknis Kesejahteraan Hewan yang memenuhi Umum-Dana
Kesmavet Alokasi Umum
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Jumlah pelaku usaha 12,00 0,00 16 0,00 pelaku usaha, unit
04.2.05.01 Hewan yang dimonitoring RPH, dan unit
RPHU
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tingkat produksi 767.832 ton 9.850.000.000,00 780.000 ton 2.000.000.000,00
03 PENGEMBANGAN PRASARANA tanaman pangan
PERTANIAN utama
Tingkat produksi 1500 ton 1580 ton 0,00
tanaman hortikultura
(Bawang Merah)
Tingkat produksi 9700 ton 9900 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Cabai Merah/Keriting)
Tingkat produksi 1520 ton 1600 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Cabai Rawit)
Tingkat produksi 990 ton 1.000 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Jeruk Siem)
Jumlah Produksi Mete 250 ton 280 ton 0,00
Jumlah Produksi Tebu 18.650 ton 19.000 ton 0,00
Jumlah prasarana 3 unit 4 unit 0,00
pertanian peternakan
yang
dibangun/dipelihara
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana 1 unit, 2 unit 9.850.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 1 unit 0,00
03.2.02 pertanian yang Pertanian-Penugas
dikembangkan an-Pembangunan/
Renovasi Sarana
dan Prasarana
Fisik Dasar
Pembangunan
Pertanian
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Rumah Potong 1 unit 6.900.000.000,00 1 unit 0,00 KELOMPOK TANI
03.2.02.07 Rumah Potong Hewan Hewan yang
terbangun/terehabilitas
i/terpelihara
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah bangunan 2 unit 2.800.000.000,00 1 unit 0,00 KELOMPOK TANI
03.2.02.09 Prasarana Pertanian Lainnya prasarana peternakan
yang
terbangun/direhabilitas
i
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tingkat adopsi 49 % 6.325.221.500,00 50,5 % 500.000.000,00
02 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN teknologi pertanian
Persentase kelompok 98 % 99 % 0,00
tani menggunakan
benih unggul
Populasi ternak Sapi 272.533 ekor 280.000 ekor 0,00
Populasi ternak 149.112 ekor 150.000 ekor 0,00
Kambing
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.000.000.000,00 DAK Fisik-Bidang 0,00
02.2.01 Pertanian-Penugas
an-Pembangunan/
Renovasi Sarana
dan Prasarana
Fisik Dasar
Pembangunan
Pertanian
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Jumlah kelompok 0, 86 kelompok 4.797.465.000,00 Dana Transfer 0, 86 kelompok 0,00
02.2.05 dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan ternak yang Umum-Dana
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah mendapatkan Alokasi Umum
Kabupaten/Kota Pengendalian dan
Pengawasan
Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit
Ternak, dan Hijauan
Pakan Ternak dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah bantuan 1200 ekor 4.485.000.000,00 1200 ekor 0,00 Bantuan Sosial
02.2.05.01 hewan ternak
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Jumlah ternak yang 7 ekor 292.465.000,00 7 ekor 0,00 Bantuan Sosial
02.2.05.03 Benih/Bibit Ternak difasilitasi sertifikasi
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak 0,00 0,00 0 0,00 Bantuan Sosial
02.2.05.05 dan Hijauan Pakan Ternak
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Jumlah Monitoring dan 10 kali 20.000.000,00 10 kali 0,00 Bantuan Sosial
02.2.05.06 HPT. Bahan Pakan/Pakan evaluasi Produksi
Benih/Bibit Ternak dan
HPT, Bahan
Pakan/Pakan
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase jumlah 100 % 470.136.000,00 100 % 300.000.000,00
07 SDM penyuluh yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Cakupan bina 100 % 100 % 0,00
kelompok petani
Cakupan bina 43 % 45 % 0,00
kelompok ternak
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan bina 0, 12 dokumen, 3 470.136.000,00 Dana Transfer 0, 12 0,00
07.2.01 kelompok ternak, Kali, 44% Umum-Dana dokumen, 3
Jumah dokumen yang Alokasi Umum Kali, 45%
memuat informasi
permintaan pasar atas
hasil produksi
peternakan
masyarakat, Jumlah
promosi atas hasil
produksi peternakan
unggulan daerah
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Jumlah kelompok 10 kelompok 93.260.000,00 10 kelompok 0,00 KELOMPOK
07.2.01.02 Petani di Kecamatan dan Desa ternak/ pelaku usaha TANI/PELAKU
peternakan yang USAHA
mendapatkan
penyuluhan distribusi
pemasaran atas hasil
produksi peternakan
masyarakat
3.27.3.25.3.27.0.00.01.00. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Jumlah keikutsertaaan 3 event 376.876.000,00 3 event 0,00 KELOMPOK
07.2.01.03 Prasarana Penyuluhan Pertanian / penyelenggaraan TANI/PELAKU
dalam acara promosi USAHA
hasil produksi
peternakan unggulan
daerah
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM Pengendalian dan Pengawasan Penjaminan Peredaran 3.930.000.000,00
PENYEDIAAN DAN Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Benih/Bibit Ternak
PENGEMBANGAN Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam
SARANA PERTANIAN Daerah Kabupaten/Kota
Bantuan Sapi Kelompok Ternak Candi Makmur Ds. Candi Kec. Todanan, Operasional Rp.7.500.000 10 ekor 15.000.000,00
Bantuan Sapi Kelompok Ternak Letari 2 Desa Prigi Kec. Todanan 10 ekor 15.000.000,00
Bantuan Sapi Kelompok Tani Kedungringin dan Keser, Operasional Rp. 3.000.000 20 ekor 15.000.000,00
Pelatihan Pembuatan Pakan dan Mesin Pencacah Rumput, Desa Jetakwanger Kec. Ngawen 1 Kegiatan 50.000.000,00
Bantuan Ternak Bebek Desa Panolan Kec. Kedungtuban, Operasional Rp.5.000.000 1 paket 100.000.000,00
Bantuan Ternak Ayam Desa Jimbung Kec. Kedungtuban 1 paket 100.000.000,00
Peternakan jangkrik RT 02/ RW 01 Ds Tunjungan 1 paket 50.000.000,00
Bantuan kelompok ternak kambing Ds Tawangrejo 1 paket 200.000.000,00
Bantuan kelompok ternak Desa Beganjing 1 paket 140.000.000,00
Bantuan ternak sapi Kelompok Ternak DADI MULYO Desa Balong 1 paket 200.000.000,00
Bantuan ternak Kelompok Ternak Margo Mulyo 1 Dk Setro Ds Tamanrejo 1 paket 100.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak "Mekar Ngremboko Ds Sempu" 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Subur Lestari Ds Kedungwaru Kunduran 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Mekar Makmur Ds Jagong 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Guyub Rukun Ds Balong 1 paket 40.000.000,00
Budidaya sapi potong Klmpk ternak Mbah Beji Dua 1 paket 100.000.000,00
Budidaya kambing jawa Klmpk ternak Harjomakmur Ds Harjo Winangun 1 paket 50.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Sido Joyo Sampurno Sambiroto 1 paket 30.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Cipto Tirto Kamulyan Sambiroto 1 paket 30.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Rukun Jaya Dk Ngreco Ds Botoreco 1 paket 50.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Mulya Usaha Dk Pungkruk Ds Botoreco 1 paket 50.000.000,00
Budidaya sapi potong Klmpk ternak dalan pangan Dk Gapuk Ds Muraharjo 1 paket 170.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Tekad Subur Barokah Ds. Kalangrejo 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Klmpk ternak Sido Mulyo Jl Komplek Bendung RT 06/01 Ds Kedungwaru 1 paket 40.000.000,00
Budidaya kambing Kelompok ternak Matahari Terbit Tinapan 1 paket 35.000.000,00
Budidaya sapi potong Klmpk ternak Murakabi RT 05 RW 02 Kelurahan Kunduran 1 paket 80.000.000,00
Budidaya kambing Yayasan Bangkit Nusantara 1 Ds Tawangrejo 1 paket 50.000.000,00
Bantuan Indukan Sapi Kelompok Tani Manunggal Sejahtera Dk. Manggis 1 paket 100.000.000,00
Bantuan indukan kambing kelompok Ternak SIDO MAKMUR Ds Bicak 1 paket 50.000.000,00
Bantuan indukan sapi Kelompok Ternak SIDO MAKMUR Ds Prigi 1 paket 150.000.000,00
Bnatuan indukan kambing Kelompok Ternak PARIKESIT DEWI SRI JATI Ds Sendang 1 paket 40.000.000,00
Bantuan indukan sapi kelompok Ternak ADYATMA SANGKARA Ds Bedingin 1 paket 100.000.000,00
Bantuan indukan kambing Kelompok Ternak MITRA PANDAWA RT 02/ RW 01 Ds Dalangan 1 paket 20.000.000,00
Bantuan indukan kambing Kelompok Tani SIDO RUKUN 1 Desa Kedungwungu 1 paket 50.000.000,00
Pembangunan Gudang Pakan Ruminansia 1 paket 100.000.000,00
Bantuan sapi Kelompok Ternak NGUDI REJEKI RT 01/ RW 02 Desa Jatirejo 1 paket 100.000.000,00
Kel Tani Ternak Kambing " SRI MULYO " 1 paket 100.000.000,00
penggemukaan sapi desa sendangharjo 1 paket 115.000.000,00
Bantuan Sapi Kelompok Tani Mekar Bhakti dk. Karangtengah Ds. Singget 1 paket 100.000.000,00
Bantuan ternak sapi Kelompok Ternak BINA USAHA Dsn Guwaran RT 04/ RW 03 Desa Gabusan 1 paket 100.000.000,00
Bantuan ternak sapi Kelompok Ternak ROJO KOYO MAKMUR Desa Pilang 1 paket 100.000.000,00
Bantuan ternak sapi Kelompok ternak BAROKAH ADI JAYA Dk Ngrawut RT 01/ RW 02 Desa Plosorejo 1 paket 100.000.000,00
Bantuan ternak Kelompok Ternak RAHARJO Dukuh Ngrangkang RT 08/ RW 03 Desa Rowobungkul 1 paket 40.000.000,00
Bantuan ternak Kelompok Ternak BUDI MULYO Dukuh Tembang RT 06/ RW 02 Desa Rowobungkul 1 paket 40.000.000,00
Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Putra Zulfikar 1 paket 120.000.000,00
Bantuan Ternak Kambing Kelompok Ternak Putra Desa Jaya Ds Gotputhuk RT 01 RW 01 1 paket 50.000.000,00
Bantuan indukan sapi Kelompok Ternak MAKMUR JAYA Ds Gondoriyo 1 paket 10.000.000,00
Bantuan indukan sapi Kelompok Ternak BERKAH Ds Pelemsengir 1 paket 150.000.000,00
Pelatihan Pembuatan pakan ternak dan pengadaan alat Kelompok tani tani bangkit desa bicak Kec. Todanan Kab. Blora 1 paket 50.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
Pengadaan Kandang dan ayam Kelompok Tani Barokah Sejahtera Ds. Ketileng Kec. Todanan 1 paket 25.000.000,00
Pengadaan Sapi Kelompok Ternak Lembu Jaya, Desa Sambeng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 1 paket 25.000.000,00
Pengadaa Ternak Kambing Kelompok Tani Mugi Rahayu Dukuh Genengan Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 1 paket 50.000.000,00
Pengadaan Kambing Kelompok Ternak Sido Mulyo, Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. 1 paket 25.000.000,00
Pengadaan kambing Kelompok Tani Jaya Makmur, Dukuh Ngumbul Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 1 paket 25.000.000,00
Pengadaan Ternak Kambing Kelompok Tani Jaya Desa Dringo Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 1 paket 50.000.000,00
Pengadaan Ternak Kambing Kelompok Ternak mbah beji Desa Bejirejo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. 1 paket 50.000.000,00
Pengadaan Ternak Kambing Kelompok Tani Maju Jaya Dukuh Soronini Desa Sonokulon Kec Todanan 1 paket 25.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Jumlah gabah untuk 10 Ton 100.000.000,00 Dana Transfer 15 Ton 150.000.000,00
03.2.02 Pangan Kabupaten/Kota cadangan pangan Umum-Dana
daerah Alokasi Umum
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah gabah untuk 10 Ton 100.000.000,00 15 Ton 150.000.000,00 Kelompok tani di
03.2.02.03 Kabupaten/Kota cadangan pangan Kabupaten Blora
daerah
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Jumlah masyarakat 3 Kelompok Tani 180.000.000,00 Dana Transfer 4 Kelompok 240.000.000,00
03.2.04 Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan yang mendapatkan Umum-Dana Tani
Angka Kecukupan Gizi perberdayaan dalam Alokasi Umum
penganekaragaman
konsumsi pangan
berbasis sumber daya
lokal
3.09.3.27.2.09.0.00.01.00. Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah masyarakat 3 Kelompok Tani 180.000.000,00 4 Kelompok 240.000.000,00
03.2.04.02 Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang mendapatkan Tani
Berbasis Sumber Daya Lokal perberdayaan dalam
penganekaragaman
konsumsi pangan
berbasis sumber daya
lokal
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 38.420.278.835,00
PERTANIAN
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 19.154.278.835,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 7.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan Umum-Dana 10000000.00000000
perencanaan, Alokasi Umum
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5 Dokumen 7.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.01.01 Perangkat Daerah Perencanaan dan Ketahanan
Perangkat Daerah Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 3 Dokumen 2.000.000,00 3 Dokumen 5.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan dan Ketahanan
laporan capaian Pangan
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 % 16.933.365.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana 17500000000.00000
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 Bulan 16.933.365.000,00 12 Bulan 17.500.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.02.01 tunjangan ASN dan Ketahanan
Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase BMD yang 100 % 2.000.000,00 100 % 3.000.000,00
01.2.03 Perangkat Daerah teradministrasi dengan
baik
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 2 Kali 2.000.000,00 2 Kali 3.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD dan Ketahanan
Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 328.811.513,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana 35000000.00000000
administrasi umum Alokasi Umum
pada PD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 168 Unit 18.175.000,00 150 Unit 15.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi dan Ketahanan
Listrik/Penerangan Pangan
Bangunan kantor yang
diadakan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 Bulan 100.000.000,00 12 Bulan 175.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.04 logistik kantor dan Ketahanan
Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 22.669.222,00 12 Bulan 35.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan dan Ketahanan
penggandaan Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 13.501.500,00 12 Bulan 20.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan dan Ketahanan
perundang-undangan Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 174.465.791,00 12 Bulan 250.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan dan Ketahanan
Rapat Koordinasi dan Pangan
Konsultasi SKPD
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 1.633.102.322,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Umum-Dana 1705000000.000000
penunjang Alokasi Umum
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 11.750.000,00 12 Bulan 20.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.08.01 menyurat dan Ketahanan
Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 257.032.322,00 12 Bulan 300.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber dan Ketahanan
daya air dan listrik Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 Bulan 20.000.000,00 12 Bulan 35.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.08.03 Kantor peralatan dan dan Ketahanan
perlengkapan kantor Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 1.344.320.000,00 12 Bulan 1.350.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.08.04 pelayanan umum dan Ketahanan
kantor Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 250.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana 375000000.0000000
terpelihara Alokasi Umum
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 7 Unit 100.000.000,00 7 Unit 225.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang dan Ketahanan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan Pangan
terbayarnya pajak
kendaraan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 150.000.000,00 1 Unit 150.000.000,00 Dinas Pertanian
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya dan Ketahanan
yang terpelihara Pangan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tingkat produksi 767.832 ton 11.297.384.000,00 780.000 ton 2.000.000.000,00
03 PENGEMBANGAN PRASARANA tanaman pangan
PERTANIAN utama
Tingkat produksi 1500 ton 1580 ton 0,00
tanaman hortikultura
(Bawang Merah)
Tingkat produksi 9700 ton 9900 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Cabai Merah/Keriting)
Tingkat produksi 1520 ton 1600 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Cabai Rawit)
Tingkat produksi 990 ton 1.000 ton 0,00
tanaman holtikultura
(Jeruk Siem)
Jumlah Produksi Mete 250 ton 280 ton 0,00
Jumlah Produksi Tebu 18.650 ton 19.000 ton 0,00
Jumlah prasarana 3 unit 4 unit 0,00
pertanian peternakan
yang
dibangun/dipelihara
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah pelaksanaan 3 Kali 85.000.000,00 Dana Transfer 3 Kali 150.000.000,00
03.2.01 koordinasi Umum-Dana
perlindungan lahan Alokasi Umum
yang dilaksanakan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Jenis kegiatan dalam 2 Jenis 85.000.000,00 2 Jenis 150.000.000,00 Pembangunan
03.2.01.03 Pendukung Pertanian lainnya melindungi lahan irigasi pipanisasi di
pertanian pangan, Poktan Karya
hortikultura dan Jaya Dk Kaboh Ds
perkebunan Nglengkir Kec
Bogorejo
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana 1 Unit 11.212.384.000,00 Dana Transfer 1 Unit 0.000000000000000,
03.2.02 pertanian tanaman Umum-Dana Bagi 12000000000.00000
pangan, hortikultura Hasil
dan perkebunan yang
terbangun dan
terehabilitasi
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah jalan usaha 1 Paket 290.000.000,00 1 Paket 300.000.000,00 Kelompoktani di
03.2.02.01 Jaringan Irigasi Usaha Tani tani yang terbangun Kabupaten Blora
dan terrehabilitasi
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah jalan usaha 3 Unit 10.590.000.000,00 1 Paket 11.000.000.000,00 Kelompoktani di
03.2.02.03 Jalan Usaha Tani tani yang terbangun Kabupaten Blora
dan terrehabilitasi
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah prasarana 1 Paket 332.384.000,00 1 Paket 350.000.000,00 Kelompoktani di
03.2.02.09 Prasarana Pertanian Lainnya pertanian lainnya guna Kabupaten Blora
menunjang
pengembangan
tanaman perkebunan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tingkat adopsi 49 % 6.983.616.000,00 50,5 % 500.000.000,00
02 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN teknologi pertanian
Persentase kelompok 98 % 99 % 0,00
tani menggunakan
benih unggul
Populasi ternak Sapi 272.533 ekor 280.000 ekor 0,00
Populasi ternak 149.112 ekor 150.000 ekor 0,00
Kambing
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah kelompok tani 33 Paket 5.570.616.000,00 Dana Transfer 45 Paket 0.000000000000000,
02.2.01 komoditas pertanian Umum-Dana 5800000000.000000
yang mendapatkan Alokasi Umum
pendampingan
penggunaan sarana
pendukung pertanian
untuk tanaman
pangan, hortikultura
dan perkebunan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Jumlah sarana 21 Paket 667.616.000,00 25 Paket 750.000.000,00 Kelompoktani di
02.2.01.01 Pertanian sesuai dengan Komoditas. pendukung pertanian Kabupaten Blora
Teknologi dan Spesifik Lokasi untuk komoditas
tanaman perkebunan
yang diberikan kepada
masyarakat
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pendampingan Penggunaan Sarana Jumlah sarana 12 Paket 4.903.000.000,00 5.000.000.000,00 Kelompoktani di
02.2.01.02 Pendukung Pertanian pendukung pertanian Kabupaten Blora
untuk komoditas
tanaman pangan yang
diberikan kepada
masyarakat
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Jumlah desa yang 6 Desa 1.413.000.000,00 Dana Transfer 6 Desa 0.000000000000000,
02.2.02 Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme mendapatkan fasilitasi Umum-Dana 1450000000.000000
Kewenangan Kabupaten/Kota pengelolaan Sumber Alokasi Umum
Daya Genetik (SDG)
Tumbuhan dan Mikro
Organisme
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Jumlah kelompok tani 4 Kelompok Tani 578.000.000,00 4 Kelompok 600.000.000,00 Kelompoktani
02.2.02.01 Hewan/Tanaman yang mendapatkan Tani
sosialisasi dan
pelatihan budidaya
hingga pasca panen
komoditas perkebunan
unggulan
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah demplot 7 Ha 250.000.000,00 7 Ha 300.000.000,00 Kelompoktani
02.2.02.02 perbenihan padi
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah kawasan 5 Desa 585.000.000,00 5 Desa 350.000.000,00 Kelompoktani
02.2.02.03 kampung hortikultura
yang dibentuk
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase jumlah 100 % 585.000.000,00 100 % 300.000.000,00
07 SDM penyuluh yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Cakupan bina 100 % 100 % 0,00
kelompok petani
Cakupan bina 43 % 45 % 0,00
kelompok ternak
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan bina 100 % 585.000.000,00 100 % 0.000000000000000,
07.2.01 kelompok petani, 605000000.0000000
Persentase jumlah
SDM penyuluh yang
ditingkatkan
kapasitasnya
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah tenaga 115 Orang 150.000.000,00 125 Orang 165.000.000,00 kelompok Tani
07.2.01.01 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa penyuluh pertanian Kabupaten Blora
yang mendapatkan
peningkatan kapasitas
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Jumlah kelompok tani 100 Orang 385.000.000,00 400.000.000,00 kelompok Tani
07.2.01.02 Petani di Kecamatan dan Desa yang mendapatkan Kabupaten Blora
pengembangan
kapasitas
kelembagaan petani
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Jumlah kelompok tani 3 Kelompok Tani 50.000.000,00 3 Kelompok 40.000.000,00 kelompok Tani
07.2.01.05 Lapang Kelompok Tani Tingkat yang mendapatkan Tani Kabupaten Blora
Kabupaten/Kota sekolah lapang
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Penerbitan Izin Usaha 10.000.000,00 200 IUSP 0,00
02.2.01.01 Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang.
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Dibukanya Kantor 100 Kantor Cabang, 10.000.000,00 200 Kantor 0,00
02.2.02 Cabang Pembantu dan Kantor Kas Cabang, Cabang Cabang Pembantu & Cabang,
Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Pembantu & Kantor Kantor Kas Cabang
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Kas Pembantu &
Daerah Kabupaten/Kota Kantor Kas
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Penerbitan Ijin Kantor 100 Ijin Kantor 10.000.000,00 200 Ijin Kantor 0,00
02.2.02.01 Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Cabang, Cabang Cabang, Cabang Cabang,
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Pembantu & Kantor Pembantu & Kantor Cabang
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kas Kas Pembantu &
Kabupaten/Kota Kantor Kas
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase 10,2 % 30.000.000,00 10,8 % 150.000.000,00
06 PERLINDUNGAN KOPERASI peningkatan volume
usaha koperasi
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 30.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 yang Keanggotaannya dalam Daerah Umum-Dana
Kabupaten/Kota Alokasi Umum
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Meningkatnya Jumlah 10, 11, 30, 40 719.000.000,00 Dana Transfer 0,00
07.2.01 melalui Pendataan. Kemitraan. usaha mikro yang Umum-Dana
Kemudahan Perizinan. Penguatan bermi, Meningkatnya Alokasi Umum
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para jumlah Usaha Mikro
Pemangku Kepentingan terlatih /terbina,
Meningkatnya jumlah
usaha mikro yang di
fasilitasi perizinan
usaha, Tercapainya
koordinasi dan
sinkronisasi dengan
para pemangku
kepentingan dalam
pemberdayaan usaha
mikro, Tersedianya
data usaha mikro
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Jumlah data Usaha 8.098,00 50.000.000,00 0,00
07.2.01.01 Mikro Mikro yang Akurat
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Jumlah usaha Mikro 11,00 50.000.000,00 0,00
07.2.01.02 Mikro yang di fasilitasi
kemitraan
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro 10,00 50.000.000,00 0,00
07.2.01.03 yang difasilitasi
perizinan usaha
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Jumlah Usaha Mikro 30,00 535.000.000,00 0,00
07.2.01.04 Pengembangan Usaha Mikro yang terlatih/terbina
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Jumlah Koordinasi 40,00 34.000.000,00 0,00
07.2.01.05 Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan dengan para
Usaha Mikro pemangku
kepentingan dalam
pemberdayaan Usaha
Mikro
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase Koperasi 46,77 % 75.000.000,00 47 % 200.000.000,00
03 PEMERIKSAAN KOPERASI yang patuh
Jumlah Koperasi yang 20 unit 20 unit 0,00
melaksanakan Audit
Eksternal
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Terwujudnya Koperas 47 koperasi 75.000.000,00 55 0,00
03.2.01 Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan aktif & Sehat
Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/
Kota
3.17.3.30.2.17.0.00.01.00. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Penghargaan 130 KSP/USP 50.000.000,00 140 KSP / 0,00
04.2.01.02 Kewenangan Kabupaten/Kota Kesehatan KSP/ USP USP
Koperasi
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 16.698.765.025,00
PERDAGANGAN
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Terlaksananya se-Kabupaten Blora 150.000.000,00 0,00
07.2.01 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam pameran Produk
Negeri dalam negeri,
Terlaksananya
promosi penggunaan
produk dalan negeri
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Jumlah pameran se-Kabupaten Blora, 150.000.000,00 0,00
07.2.01.02 Produk Dalam Negeri di Tingkat produk dalam negeri, se-kabupaten Blora
Kabupaten/Kota Jumlah pelaksanaan
promosi penggunaan
produk dalam negeri di
tingkat Kabupaten
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase sarana 60 % 1.560.000.000,00 70 % 350.000.000,00
03 DISTRIBUSI PERDAGANGAN distribusi perdagangan
yang memenuhi syarat
kenyamanan.
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Terlaksananya 1 unit, 21 unit 1.510.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.01 Distribusi Perdagangan bangunan dan sarana Umum-Dana
distribusi Alokasi Umum
perdagangan,
Terpenuhinya fasilitasi
sarana dan prasarana
SRG
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.460.000.000,00 0,00
03.2.01.01
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Jumlah Sarana dan 1 unit, 21 unit 50.000.000,00 0,00
03.2.01.02 Perdagangan Prasarana SRG yang
terfasilitasi, Jumlah
bangunan dansarana
distribusi perdagangan
yang dikelola
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Pasar yang nyaman 12 pasar 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.02 Distribusi Perdagangan Masyarakat di dan bersih Umum-Dana
Wilayah Kerjanya Alokasi Umum
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Jumlah Pasar yang 12 pasar, 50 orang 50.000.000,00 0,00 Pasar Se-Kab.
03.2.02.01 Sarana Distribusi Perdagangan mendapatkan Blora
peralatan kebersihan
guna tercipta pasar
yang bersih dan sehat,
Jumlah pengelola
pasar yang dibina
tentang pengelolaan
pasar yang baik
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 14.593.765.025,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Terpenuhinya jumlah 30 kali, 8 dokumen 6.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah dokumen perencanaan Umum-Dana
PD yang tersusun, Alokasi Umum
Terpenuhinya jumlah
koordinasi dalam
penyusunan laporan
capaian kinerja da
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 8 dokumen 4.000.000,00 0,00 Dindagkop UKM
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Blora
tersusun
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 30 kali 2.000.000,00 0,00 Dindagkop UKM
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Blora
laporan capaian
kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya 12 bulan 12.318.782.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan gaji dan Umum-Dana
tunjangan ASN Alokasi Umum
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 bulan 12.232.462.000,00 0,00
01.2.02.01 tunjangan ASN
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Terpenuhinya jumlah 12 kali 2.000.000,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah koordinasi dan
penilaian BMD
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 12 kali 2.000.000,00 0,00 Dindagkop UKM
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD Blora
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. 5.855.000,00 0,00 Pasar Se-Kab.
01.2.04.02 serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Blora
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi 10.220.500,00 0,00 Pasar Se-Kab.
01.2.04.04 Daerah Blora
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya 100%, 12 bulan, 225 536.114.929,00 0,00
01.2.06 pemenuhan bahan unit
bacaan dan peraturan
perundang-undangan,
Terlaksananya
pemenuhan bahan
logistik kantor,
Terlaksananya
pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Terlaksananya
pemenuhan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD,
Terpenuhinya jumlah
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan,
Terpenuhinya
kebutuhan penunjang
urusan pemerintah
daerah
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 225 unit 30.000.000,00 0,00 APARATUR
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi DINDAGKOP UKM
listrik/penerangan BLORA
bangunan kantor yang
diadakan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan 100% 0,00 0,00 APARATUR
01.2.06.02 Kantor perlengkapan kantor DINDAGKOP UKM
yang diadakan BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan 10 unit 0,00 0,00 APARATUR
01.2.06.03 rumah tangga yang DINDAGKOP UKM
diadakan BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 195.000.000,00 0,00 APARATUR
01.2.06.04 logistik kantor DINDAGKOP UKM
BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 152.506.800,00 0,00 APARATUR
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan DINDAGKOP UKM
penggandaan BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 21.160.000,00 0,00 APARATUR
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan DINDAGKOP UKM
perundang-undangan BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 137.448.129,00 0,00 APARATUR
01.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat DINDAGKOP UKM
koordinasi dan BLORA
konsultasi SKPD
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya 100% 1.390.418.096,00 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah kebutuhan penunjang
urusan pemerintah
daerah
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 100% 5.200.000,00 0,00 APARATUR
01.2.08.01 menyurat DINDAGKOP UKM
BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 100% 429.600.000,00 0,00 APARATUR
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber DINDAGKOP UKM
daya air dan listrik BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 100% 56.600.000,00 0,00 APARATUR
01.2.08.03 Kantor peralatan dan DINDAGKOP UKM
perlengkapan kantor BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 100% 899.018.096,00 0,00 APARATUR
01.2.08.04 pelayanan umum DINDAGKOP UKM
kantor BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya jumlah 100%, 70 unit, unit 90.450.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kendaraan lapangan
yang terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan ,
Terpenuhinya jumlah
peralatan dan mesin
lainnya yang
terpelihara,
Terpenuhinya
kebutuhan penunjang
urusan pemerintah
daerah
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 70 unit 90.450.000,00 0,00 APARATUR
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang DINDAGKOP UKM
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan BLORA
terbayarnya pajak
kendaraan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan unit 0,00 0,00 APARATUR
01.2.09.06 mesin lainnya yang DINDAGKOP UKM
terpelihara BLORA
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM PERIZINAN DAN Persentase 100 % 45.000.000,00 100 % 200.000.000,00
02 PENDAFTARAN PERUSAHAAN permohonan ijin usaha
perdagangan yang
memperoleh
Rekomendasi
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat. Terpenuhinya 4 rekomendasi 20.000.000,00 0,00
02.2.01 Pusat Perbelanjaan. dan Izin Usaha Toko penerbitan perizina
Swalayan toko swalayan,
Terpenuhinya
rekomendasi perizinan
toko swalayan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Jumlah rekomendasi 4 rekomendasi 20.000.000,00 0,00
02.2.01.01 Perizinan Pasar Rakyat. Pusat Perbelanjaan. perizinan toko
dan Toko Swalayan melalui Sistem swalayan yang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi diterbitkan, jumlah
Secara Elektronik penerbitan perizinan
toko swalayan yang
dirterbitan
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Penerbitan Tanda Daftar Gudang Terlasanakannya 3 Rekomendasi 15.000.000,00 0,00
02.2.02 penerbitan Tanda
Daftar Gudang,
Terpenuhinya
rekomendasi teknis
Tanda Daftar Gudang
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah penerbitan 3 Rekomendasi 15.000.000,00 0,00
02.2.02.01 Tanda Daftar Gudang,
Jumlah rekomendasi
peneribitan Tanda
Daftar Gudang
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Terlaksananya 3 bahan berbahaya, 10.000.000,00 0,00
02.2.06 Bahan Berbahaya dan Pengawasan pemeriksaan jenis 4 jenis bahan
Distribusi. Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya, berbahaya
Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Terlaksananya
Kabupaten/ Kota pengawasan
pengelolaan bahan
berbahaya
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengawasan Distribusi. Pengemasan dan Jumlah jenis bahan 3 bahan berbahaya, 10.000.000,00 0,00
02.2.06.03 Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap berbahaya yang 4 jenis bahan
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) diperiksa, Jumlah berbahaya
maupun Produsen B2 (P-B2) pengawasan bahan
berbahaya yang
terkelola dengan baik
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Persentase pasar yang 100 % 175.000.000,00 100 % 200.000.000,00
04 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG diawasi
PENTING Persentase lonjakan 5% 6% 0,00
komoditas harga
kebutuhan pokok
masyarakat (11 bahan
pokok)
Persentase Kios 100 % 100 % 0,00
Pengecer Lengkap
(pupuk bersubsidi)
yang diawasi
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Terlaksananya 100%, 11 bahan 60.000.000,00 0,00
04.2.01 Pokok dan Barang Penting di Tingkat koordinasi dan pokok, 16
Daerah Kabupaten/ Kota Sinkronisasi Kecamatan
Peningkatan
Aksesibilitas Barang
kebutuhan Pokk dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat,
Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi
ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan
barang penting,
Tersedianya Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat yang
tersedia (11 bahan
pokok), Tersedianya
barang pokok dan
barang penting
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Jumlah koordinasi dan 100%, 16 Kecamatan 10.000.000,00 0,00
04.2.01.01 Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sinkronisasi
di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan
barang penting,
Persentase
ketersediaan barang
pokok dan barang
penting
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Jumlah koordinasi dan 16 Kecamatan 40.000.000,00 0,00
04.2.01.02 Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Sinkronisasi
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Peningkatan
Rakyat Aksesibilitas Barang
kebutuhan Pokk dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Jumlah Ketersediaan 11 bahan pokok 10.000.000,00 0,00
04.2.01.03 Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen Barang Kebutuhan
dan Pasar Rakyat Pokok dan Barang
Penting di Tingkat
Agen dan Pasar
Rakyat yang tersedia
(11 bahan pokok)
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengendalian Harga. dan Stok Barang Terlaksananya 16 kecamatan 20.000.000,00 0,00
04.2.02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di pemantauan atas
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota pengendalian harga
dan stok barang
kebutuha pokok dan
barang penting di
tingkat pasar
kabupaten / kota,
telaksananya
pengawasan /
pemantauan harga
dan stok sembako /
bapokting pada pelaku
usaha distribusi
barang di tingkat
Kabupaten / kota
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pemantauan Harga dan Stok Barang Jumlah pemantauan 16 kecamatan 20.000.000,00 0,00
04.2.02.01 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada atas pengendalian
Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 harga dan stok barang
(Satu) Kabupaten/Kota kebutuhan pokok dan
barang penting di
tingkat pasar
kabupaten / kota,
jumlah pemantauan
hargadan stok barang
kebutuhan pokok dan
barang penting pada
pelaku usaha distribusi
barang dalam 1 (satu)
Kab/Kota
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa. Tera. Terlaksananya 4100 UTTP, 924 175.000.000,00 0,00
06.2.01 Tera Ulang. dan Pengawasan Pengawasan dan UTTP
Penyuluhan UTTP,
Terlaksananya Tera /
Tera Ulang UTTP di
Kabupaten Blora
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa. Tera. Jumlah Tera, Tera 4100 UTTP 150.411.000,00 0,00
06.2.01.01 Tera Ulang Ulang yang dilayani
3.30.3.30.2.17.0.00.01.00. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah UTTP yang 924 UTTP 24.589.000,00 0,00
06.2.01.02 diawasi
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Besaran tenaga kerja 51,35 % N-01 - Memperkuat 1.413.000.000,00 52 % 1.000.000.000,00
03 PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA yang mendapatkan Ketahanan Ekonomi
pelatihan berbasis untuk Pertumbuhan
kompetensi yang Berkualitas dan
Berkeadilan
P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Persentase peserta 0, 100% 1.363.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.01 Kompetensi pelatihan yang Umum-Dana
memiliki kompetensi Alokasi Umum
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah orang yang 280 orang 1.143.000.000,00 0,00
03.2.01.01 Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan mendapatkan
Klaster Kompetensi pelatihan keterampilan
pencari kerja
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Jumlah koordinasi 2 kali 200.000.000,00 0,00
03.2.01.02 dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan dengan Lembaga
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
Lembaga Pelatihan Kerja
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah paket 1 Paket 20.000.000,00 0,00
03.2.01.03 Kabupaten/Kota pengadaan sarana
pelatihan
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersebarnya informasi 0, 12 bulan 230.000.000,00 0,00
04.2.03 pasar kerja
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Jumlah laporan 12 Bulan 30.000.000,00 0,00
04.2.03.02 Kerja Online bulanan
ketenagakerjaan
3.07.3.31.2-07.3.32.01.00. Job Fair/Bursa Kerja Jumlah job fair 1 Kali 200.000.000,00 0,00
04.2.03.03
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Cakupan Industri kecil 0,09 % 110.000.000,00 0,11 100.000.000,00
04 INFORMASI INDUSTRI NASIONAL dan menengah yang
terdaftar di SIINAS
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Informasi Industri untuk Tersedianya data IUI, 0, 1 dokumen 110.000.000,00 0,00
04.2.01 Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPUI dan IPKI
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Fasilitasi Pengumpulan. Pengolahan dan Terlaksananya 3 Kecamatan 35.000.000,00 0,00
04.2.01.01 Analisis Data Industri. Data Kawasan Industri pendataan industri
serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota
melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Terlaksananya 2 Kali 75.000.000,00 0,00
04.2.01.02 Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui publikasi informasi
SIINas industri
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA Persentase IKM berijin 0,087 % 90.000.000,00 0,090 % 100.000.000,00
03 INDUSTRI
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Jumlah Penerbitan 0, 30 ijin 90.000.000,00 0,00
03.2.01 Perluasan Usaha Industri (IPUI). Izin Usaha Izin Usaha Industri
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan (IUI), Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Usaha Industri
Kabupaten/Kota Berbasis Sistem (IPUI), Izin Usaha
Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kawasan Industri
(IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/KotaBerba
sis Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINAS)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Jumlah fasilitasi 12 Bulan 50.000.000,00 0,00
03.2.01.01 IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan perijinan di bidang
Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi industri
Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi
dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terlaksananya 12 Bulan 40.000.000,00 0,00
03.2.01.02 Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI. pengawasan perizinan
IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan di bidang industri
Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINAS)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.024.314.500,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 0, 100% 6.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Tercukupinya Umum-Dana
Dokumen Alokasi Umum
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 -
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan
perangkat daerah yang
tersusun
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 4 Dokumen 2.000.000,00 0,00 -
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 0, 100% 4.033.840.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Tercukupinya Umum-Dana
Administrasi Alokasi Umum
Keuangan Perangkat
Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 Bulan 4.000.000.000,00 0,00 -
01.2.02.01 tunjangan ASN
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Barang 12 Bulan 17.819.000,00 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 6.381.500,00 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 147.562.000,00 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
konsultasi
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 0, 100% 54.725.000,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya
Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 1 unit 20.575.000,00 0,00
01.2.07.02 atau Lapangan dinas
operasional/lapangan
yang diadakan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah aplikasi yang 1 paket 10.575.000,00 0,00
01.2.07.08 diadakan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan 3 unit 23.575.000,00 0,00
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang diadakan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 0, 100% 494.198.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Tercukupinya Kegiatan Umum-Dana
Penyediaan Jasa Alokasi Umum
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 3.208.000,00 0,00
01.2.08.01 Surat Menyurat
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 Bulan 149.520.000,00 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi,
sumberdaya Air dan
Listrik
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan Jasa 12 Bulan 20.000.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan
perlengkapan kantor
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 Bulan 321.470.000,00 0,00
01.2.08.04 Pelayanan umum
kantor
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase 0, 100% 102.000.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya
Kegiatan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Terpeliharanya 8 Kendaraan 42.000.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan kendaraan lapangan
Dinas Operasional atau Lapangan dan terbayarnya pajak
kendaraan
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Penyusunan. Penerapan dan Evaluasi Tersusunnya dokumen 0, 1 dokumen 1.836.319.000,00 0,00
02.2.01 Rencana Pembangunan Industri evaluasi RPIK
Kabupaten/Kota
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pelaksanaan 1 Kegiatan 175.000.000,00 0,00
02.2.01.02 Kebijakan Percepatan Pengembangan. Kebijakan Percepatan
Penyebaran dan Perwilayahan Industri Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Revitalisasi Sentra 1 Paket 831.319.000,00 0,00
02.2.01.04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri IKM
3.31.3.31.2-07.3.32.01.00. Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Jumlah pemberdayaan 1 Kali 830.000.000,00 0,00
02.2.01.05 Pemberdayaan Industri dan Peran Serta industri
Masyarakat
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 105.000.000,00
TRANSMIGRASI
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1. Jumlah keg 12.390.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.02.01 keagamaan yang
tefasilitasi.2. Jumlah
Jamaah haji
yangterlayani.3.Jumlah
survey dan monitoring
bid kesra, 4. Jumlah
tempat ibadah dan
sarana pendidikan
keagamaan yang
menerima hibah, 5.
Jumlah penerima
honor guru Madin,
TPQ danSekolah
Minggu ( penerima
kartu Blora Mengaji ),
6. Jumlah Koordinasi
dan pemantauan bid
pendidikan,
kebudayaan
,perputakaan ,urusan
agama, serta
administrasi lainya,
Jumlah Hafiz Qur'an
se kab Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan 1 Jumlah koordinasi 120.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.02.02 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan fasilitasi bidang
Sosial, 2. Jumlah Keg
fasilitasi
ketenagakerjaa
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan 1. Jumlah Fasilitasi 160.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.02.03 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan bidang Pemuda dan
Masyarakat Olah raga,2. Jumlah
fasilitasi bid
pemberdayaan
perempuan, 3. Jumlah
koordinasi bid
pendidikan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Prosentase produk 360.880.000,00 0,00
02.2.03 hukum yang
ditetapkan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah produk hukum 15 produk hukum 150.000.000,00 0,00 Dinas Instansi dan
02.2.03.01 yang ditetapkan masyarakat
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah laporan aksi 5 lapora, 5 bantuan 130.000.000,00 0,00 Dinas Instansi dan
02.2.03.02 HAM/Peduli Ham, hukum masyarakat
jumlah layanan
bantuan hukum
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pendokumentasian Produk Hukum dan Jumlah produk hukum 300 buku, 1 kali 80.880.000,00 0,00 Dinas Instansi dan
02.2.03.03 Pengelolaan Informasi Hukum yang dipublikasikan, masyarakat
jumlah penyuluhan
hukum
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Kerjasama Daerah 100.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.04 Umum-Dana
Alokasi Umum
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen 100.000.000,00 0,00 Bagian di
02.2.04.01 Kerjasama di bidang lingkungan Setda
Pelayanan Publi Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 29.652.680.591,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase dokumen 1 dokumen 4.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan yang Umum-Dana
disusun tepat waktu Alokasi Umum
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 1 dokumen 4.000.000,00 0,00 Bagian di
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan lingkungan Setda
blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pemenuhan 12 Bulan 14.977.080.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Kebutuhan Umum-Dana
Administrasi Alokasi Umum
Keuangan Perangkat
Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 12 Bulan 14.850.000.000,00 0,00 Aparatur Sipil
01.2.02.01 kebutuhan jasa Negara
administrasi keuangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah bulan 12 Bulan 106.080.000,00 0,00 Aparatur Sipil
01.2.02.02 ASN kebutuhan jasa Negara
administrasi keuangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah bulan 5 Dokumen 10.000.000,00 0,00 Aparatur Sipil
01.2.02.05 Keuangan Akhir Tahun SKPD pemenuhan kebutuhan Negara
jasa administrasi
keuangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen 5 Dokumen 11.000.000,00 0,00 Aparatur Sipil
01.2.02.07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran laporan keuangan Negara
SKPD
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Kepegawaian Perangkat Prosentase ASN yang 100% 50.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.05 Daerah mendapatkan Umum-Dana
pendidikan dan Alokasi Umum
pelatihan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang 10 Orang 50.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.05.09 Berdasarkan Tugas dan Fungsi mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan formal
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase 100% 2.167.480.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 pemenuhan pelayanan Umum-Dana
administrasi Umum Alokasi Umum
Perangkat Daerah
, Prosentase
pemenuhan pelayanan
administrasi Umum
Perangkat Daerah
, Prosentase
pemenuhan pelayanan
administrasi Umum
Perangkat Daerah
, Prosentase
pemenuhan pelayanan
administrasi Umum
Perangkat Daerah ,
Prosentase
pemenuhan pelayanan
administrasi Umum
Perangkat Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 2 Unit 2.000.000,00 0,00
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase 100% 4.322.300.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Umum-Dana
Penunjang Urusan Alokasi Umum
Pemerintahan Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase 100% 23.500.000,00 0,00
01.2.08.01 pemenuhan kebutuhan
Jasa Surat Menyurat
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Jumlah bulan 12 Bulan 945.000.000,00 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik pemenuhan kebutuhan
Komunikasi. Sumber
Daya Air dan Listrik
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Prosentase 100% 250.000.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor pemenuhan kebutuhan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Prosentase 100% 3.103.800.000,00 0,00
01.2.08.04 pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Umum
Kantor
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase 100% 2.073.361.300,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Umum-Dana
Milik Daerah Alokasi Umum
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Prosentase 100% 470.000.000,00 0,00
01.2.09.01 Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan pemenuhan Jasa
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan , biaya
Jabatan pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Prosentase 100% 325.000.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan pemenuhan Jasa
Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan. Biaya
Pemeliharaan. Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Mebel Prosentase 100% 50.000.000,00 0,00
01.2.09.05 pemenuhan
pemeliharaan mebel
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase 100% 106.300.000,00 0,00
01.2.09.06 pemenuhan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung yang 3 Buah 922.061.300,00 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Prosentase 100% 3.386.059.291,00 Dana Transfer 0,00
01.2.12 Daerah Penyediaan Umum-Dana
Kebutuhan Rumah Alokasi Umum
Tangga
kesekretariatan ,
Prosentase
Penyediaan
Kebutuhan Rumah
Tangga
kesekretariatan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah penyediaan 12 Bulan 1.794.845.291,00 0,00
01.2.12.01 Kepala Daerah Kebutuhan Rumah
Tangga Kepala
Daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Jumlah bulan 12 Bulan 1.591.214.000,00 0,00
01.2.12.02 Kepala Daerah penyediaan kebutuhan
rumah tangga wakil
kepala daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Penataan Organisasi Terselenggaranya 1 Dokumen, 1 457.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.13 rapat koordinasi PAN dokumen, 2 kali, 6 Umum-Dana
daerah, Tersusunnya Dokumen Alokasi Umum
Dokumen Kebujakan
PAN daerah yang
disusun, Tersusunnya
Dokumen survey
Kepuasan Masyarakat,
Tersusunnya Laporan
akuntabilitas kinerja
SKPD, Tersusunnya
jumlah Pedoman
Ketatalaksanaan dan
pelayanan pubik
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jumlah Keputusan 2 Perbup, 2 surat 120.000.000,00 0,00 Perangkat Daerah
01.2.13.01 Jabatan Bupati yang Keputusan Kabupaten Blora
ditetapkan, Jumlah
Perbup yang
ditetapkan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen 1 Dokumen 107.000.000,00 0,00 Perangkat Daerah
01.2.13.02 survey Kepuasan Kabupaten Blora
masyarakat, Jumlah
Pedoman
Ketatalaksanaan dan
pelayanan pubik yang
disusun
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen, 2 kali 150.000.000,00 0,00 Perangkat Daerah
01.2.13.03 Kebijakan PAN daerah Kabupaten Blora
yang disusun, Jumlah
Penyelenggaraan
rakor PAN daerah
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Laporan 6 Dokumen 80.000.000,00 0,00 Perangkat Daerah
01.2.13.05 akuntabiitas SKPD Kabupaten Blora
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Prosentase kegiatan 100% 1.206.400.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.14 Pimpinan keprotokolan yang Umum-Dana
difasilitasi, Prosentase Alokasi Umum
kegiatan komunikasi
pimpinan yang
difasilitasi, Prosentase
kegiatan pimpinan
yang terdokumentasi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Keprotokolan Jumlah kegiatan 4 kali 180.600.000,00 0,00 Aparatur
01.2.14.01 keprotokolan yang
difasilitasi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah kegiatan 761 kali 859.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.14.02 komunikasi pimpinan
yang difasilitasi
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah dokumentasi 130 dokumen 166.800.000,00 0,00 Aparatur
01.2.14.03 kegiatan pimpinan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dokumen 1 Dokumen 1.226.100.000,00 Dana Transfer 0.000000000000000,
03.2.01 pembentukan BLUD Umum-Dana 50000000.00000000
Alokasi Umum
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Paket Tender 700.000.000,00 0,00 Pengelola
03.2.03.01 yang selesai Pengadaan
dilaksanakan melalui Barang dan Jasa
ULP
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara jumlah aplikasi yang 100.000.000,00 0,00 Pengelola
03.2.03.02 Elektronik dikembangkan, jumlah Pengadaan
orang yang memhami Barang dan Jasa
input RUP
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Banyaknya pelaku 200.000.000,00 0,00 Pengelola
03.2.03.03 dan Jasa pengadaan yang Pengadaan
memahami peraturan Barang dan Jasa
pengadaan
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 4.079.900.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.04 Umum-Dana
Alokasi Umum
4.01.4.01.0.00.0.00.02.00. Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Jumlah keg. operasi 4.079.900.000,00 0,00 Bag.
03.2.04.01 Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. pasar, jumlah buruh Perekonomian
dan Perikanan tani/buruh pabrik rokok Setda Kab. Blora
yang memperoleh
BLT, Jumlah keg.
Sosialisasi PerUUan
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
1 PROGRAM Pelaksanaan Kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Bina
PEMERINTAHAN Kesejahteraan Rakyat Mental Spiritual
DAN Hibah uang bid keagamaan 10.390.000.000,00
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
1.Mushola darul Muttaqin Ngawen 1 TAHUN 50.000.000,00
2.Yayasan Masjid Baitul Muntoha Tanggel 1 TAHUN 200.000.000,00
3.Masjid Al Husna Gedebeg 1 TAHUN 200.000.000,00
4. Yayasan Masjid Attaqwa ( Madin Bustanul Ulum) Jimbung 1 Tahun 50.000.000,00
5. Madrasah Nuroniyyatul Istikomah Trembulrejo, Ngawen 1 Tahun 200.000.000,00
6. Madin Miftahul huda, sasak, Buluroto, banjarejo 1 tahun 50.000.000,00
7. Mushola Al Huda, Ds Karangjong, Ngawen RT 03/01 1 Tahun 15.000.000,00
8. Mushola Al Hidayah Dk Plosorejo Ds Srigading, Ngawen 1 Tahun 15.000.000,00
9.Mushola darussalamDs Kedungpoh, Ngawen 1 Tahun 20.000.000,00
10.Masjid Baiturrohman Dsn Buloh Kunduran 1 Tahun 50.000.000,00
11.Madin Darul Ulum Ds Padaan, Japah 1 tahun 50.000.000,00
12.Masjid Al Anwar dk Ngawungan Ds Tunjungan Tunjungan 1 Tahun 100.000.000,00
13.LP2NU Blora 1 tahun 30.000.000,00
14.Ponpes Al Hadi Ds Ngadipurwo, Blora 1 tahun 15.000.000,00
15.Yayasan Cahaya Al BusroUsman Kel Mlangsen Blora 1 tahun 100.000.000,00
16.Masjid Al Hikmah Blora 1 tahun 200.000.000,00
17. Mushola Pule Nglambang Puledagel, Jepon 1 Tahun 15.000.000,00
18.Masjid Karanglegi, Pursari Ngadipurwo, blora 1 tahun 25.000.000,00
19 Baitul awwamil Muttaqin Ngilen Kunduran 1 Tahun 25.000.000,00
20.Madin Mattaul Anwar Buloh kunduran 1 tahun 50.000.000,00
21.Madin Hidayatul Mubtadin Muraharjo, Kunduran5 1 tahun 50.000.000,00
22. Madin Al Istiqomah RT 03/02 Beganjing japah 1 Tahun 40.000.000,00
23. Masjid Nurul fallah Jetak Kunduran 1 Tahun 50.000.000,00
24.Mushola An Nur RT 04/01 Muraharjo, Kunduran 1 tahun 40.000.000,00
25. Masjid Yayasan Subulul Huda Ds Tanjung Kedungtuban 1 Tahun 50.000.000,00
26.Masjid Baitul Muttaqin DK Blimbing Ds Gandu Bogorejo 1 tahun 100.000.000,00
27. Masjid Baitul Muttaqin RT 05/03 Dk Bapangan Ds Mendenrejo Kradenanjo 1 tahun 300.000.000,00
28. Masjid Al Barokah Dk Gelem Ds Kedungwungu RT 19/06Todanan 1 tahun 100.000.000,00
29. Masjid Nur Amin Ds Ngawenombo RT 02/02 Kunduran 1 Tahun 50.000.000,00
30. Mushola At Taqwa Ds Gagaan RT 08/01 Kunduran 1 tahun 20.000.000,00
31.Pagar Masjid Roudhotul Ulum Tapelan Ds Pelemsengir Todanan 1 Tahun 100.000.000,00
32. Mushola Al Husniyah Ds Wantigung Rt 05/02 Ngawen 1 tahun 25.000.000,00
33.Madin Al Amin RT 01/08 Ds Buluroto Dk Teleng 1 Tahun 50.000.000,00
34.TPQ Al Hikam Ds Sumber RT 01/02 Kradenan 1 TAHUn 50.000.000,00
35. Madin darul Ulum Ds Balongrejo banjarejo 1 tahun 50.000.000,00
36. PP Darul Ulum Dk Karang Kec Jati 1 Tahun 100.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
37. TPQ Ashabul Yamin Ds Bapangan RT 04/03 Mendenrejo Kradenan 1 Tahun 50.000.000,00
38. Masjid Attaqwa Dk Ketringan Rt 04/06 Ds Nglengkir Bogorejo 1 tahun 50.000.000,00
39.Kamar Ponpes Kampung 27 Kradenan 1 Tahun 100.000.000,00
40. Gedung Madin Kampung 27 Kradenan 1 tahun 50.000.000,00
41. Masjid Al Muhibbin Kampung 27 Kradenan 1 tahun 50.000.000,00
42. Masjid Al ansor Ds Plosorejo Srigading 1 tahun 50.000.000,00
43. Masjid Agung Randualas Dk Randualas RT 01/02 Ngawen 1 tahun 50.000.000,00
44. PP darul Mustofa Ds Talokeohmojo Ngawen 1 tahun 100.000.000,00
45. PP Nurul Huda Jl Lapangan no 2 Jiken 1 tahun 100.000.000,00
46. TPQ Al Mubarok Ds Sambongrejo Rt 07/02 Tunjungan 1 tahun 50.000.000,00
47. PP Khozinatul Ulum 3 Al Mubarok Ds Maguan Tunjungan 1 tahun 100.000.000,00
48.PP Assafii Dk Gede Ds Sendangrejo Ngawen 1 Tahun 100.000.000,00
49. Masjid Darul Ulum Ds Cabean RT 01/01 Cepu 1 Tahun 50.000.000,00
50. Yayasan Assalam Randublatung, Kalisari 1 tahun 100.000.000,00
51. Yayasan Ponpes Darussalam Al Mustari Mendenrej Kradenan 1 tahun 100.000.000,00
58.Yayasan PP Al Itihad Cepu Tambakromo 1 tahun 100.000.000,00
59. Yayasan PP Mansyaul Huda Bogorejo 1 tahun 100.000.000,00
60. Masjid jami darussalam Tempellemahabang Jepon 1 tahun 100.000.000,00
61. Yayasan Matholiul Huda Sonorejo Blora 1 tahun 100.000.000,00
62. Yayasan Mambaul Huda Talokwohmojo Ngawen 1 tahun 100.000.000,00
63. Yayasan Al Raudloh Ngumbul Todanan 1 tahun 100.000.000,00
64. Yayasan Al Alip Tunjungan Blora Tamanrejo 1 tahun 100.000.000,00
65. Yayasan Sabilur Rosyad Mojowetan Banjarejo 1 tahun 100.000.000,00
66. Yayasan PP Baitul Hikmah Cabak Jiken 1 tahun 100.000.000,00
67. Yayasan Al Fatah Sempu Kunduran 1 Tahun 100.000.000,00
68. Yayasan Pendidikan Islam Maarif NU Al HIdayah Panolan Kedungtuban 1 tahun 100.000.000,00
69. Yayasan Ponpes Daarus Sunniyah Jimbung Kedungtuban 1 tahun 100.000.000,00
71. yayasan Perkumpulan Masjid Baitul Makmur Ngrambitan japah 1 tahun 100.000.000,00
72. Yayasan Baiturrohman Singget Jati 1 tahun 100.000.000,00
73. Gedung Nu Alun alun Blora 1 tahun 150.000.000,00
74. Gedung Serba GUna NU Blora 1 tahun 150.000.000,00
75. Masjid Sabilul Muttaqin Kuwung Rt 03 Rw 05 Mendenrejo Kradenan 1 tahun 50.000.000,00
76.Madin Al Huda Kel Kunduran, Kunduran 1 tahun 50.000.000,00
77.Madin Nurul Huda DK Roworejo ds Plosorejo, Kunduran 1 tahun 50.000.000,00
78. Madin Miftahul Ulum Dk jambe Ds Gondoriyo Todanan 1 tahun 50.000.000,00
79. TPQ Assalam Ds Gunungan Todanan 1 tahun 100.000.000,00
80.Madin samudra jati Al Binawa Dk Ndawe Ds Sendang Todanan 1 tahun 50.000.000,00
81.Madin darussalam DSs Karanganyar Todanan 1 Tahun 50.000.000,00
82.Kelas Madin Nurul Ulum Dk Genengan Ds ketileng Todana 1 tahun 50.000.000,00
83. Kelas Madin saadatul Ulya, Dk Patihan ds Ketileng Todanan 1 tahun 50.000.000,00
84.Madin darul Ulum Dk Kedungdendeng Desa kembang Todanan 1 tahun 50.000.000,00
85. Ponpes Alfalah Ds Nglengkir Bogorejo 1 tahun 50.000.000,00
86. Mushola Nurul Iman Ds Bedingin Todanan 1 tahun 50.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
87. Mushola Nurul Iman Ds Bedingin Todanan 1 tahun 25.000.000,00
88. TPQ AN Nur Dk Kedungpeting Ds Kedungwaru Kunduran 1 tahun 50.000.000,00
89.TPQ Nurul Islam Wado Kedungtuban 1 tahun 200.000.000,00
90. musola alfirdaus dk ngembet rt 02/02 Dologan Japah 1 tahun 30.000.000,00
91.Masjid Sabilal Mutaqim Ds Tlogowungu Japah 1 tahun 100.000.000,00
92.Mushola Darussalam Dk banat bedingin 1 tahun 30.000.000,00
93.Mushola Attaqwa Dk Pucung Ds Bedingin Todanan 1 tahun 30.000.000,00
94.Mushola Al Amin Dk Tegalputih Ds Dologan Japah 1 Tahun 30.000.000,00
95. Masjid Dukuh Karangkembang Tunjungan 1 Tahun 100.000.000,00
96. Masjid Dukuh Greneng 1 tahun 100.000.000,00
97.TPQ/ Madin Sunan Kalijaga DS kapuan 1 tahun 100.000.000,00
98. Pagar dan Paving Halaman MI AAmin Ds Mulyorejo Cepu 1 tahun 100.000.000,00
100.Sarpras Olah raga Ponpes Al Hikmah Ngadipurwo 1 tahun 200.000.000,00
101. Mushola Jamiatul Mlangsen 1 tahun 50.000.000,00
102. Madin Nurul Ulum Rt 07/02 Desa Turirejo 1 tahun 100.000.000,00
103. Madin Hidayatus Solikhin Jasem Jepangrejo 1 tahun 50.000.000,00
104. Masjid Al Ikhlas Ds Sumurboto 1 tahun 50.000.000,00
105. Madin Roudhotul Toliban Ds Temurejo 1 tahun 50.000.000,00
106. Madin Nuruth Thulab Rt 04/02 Jepon 1 tahun 50.000.000,00
107. Yayasan Khozinatul Ulum An-Nada Jl Mr Iskandar No 42 Blora 1 tahun 200.000.000,00
108. Gedung SMK Khozinatul Ulum Cokrowati 1 tahun 200.000.000,00
109.Ponpes Tahtidzul Qur 1 tahun 200.000.000,00
110. Perkumpulan Takmir Masjid Al Mujahidin Dk Tembang Rowobungkul 1 tahun 50.000.000,00
111. Perkumpulan Takmir Mushola Al Iklas Dk Bungkul Ds Rowobungkul 1 tahun 50.000.000,00
112. Ruang Difabel Ds. wulung randublatung 1 tahun 100.000.000,00
113. Menara Masjid Baiturrohman Tengger 1 tahun 50.000.000,00
114. Masjid Nahdlatus Subban Dk Ngetrep Ds Kacangan 1 tahun 10.000.000,00
115. Masjid Sabilul Muttaqin Kuwung Rt 03/05 Mendenrejo 1 tahun 50.000.000,00
116. Madin Roudlotul Ulum Ds Prantaan 1 tahun 30.000.000,00
117. Kelas Madin Al ijtima Ds Gempolrejo 1 tahun 200.000.000,00
118 Mushola Madin Awaliyah Falahiyyah Ds Andongrejo 1 tahun 50.000.000,00
119. Mushola Baitul Hikmah Ds Balong 1 tahun 20.000.000,00
120. TPQ Annur Ds Janjang Rt 03/01 1 tahun 15.000.000,00
121. Madi Hidayatul Tolibin Ds Pengkok Nglebur 1 tahun 15.000.000,00
123.Masjid Nurul Hidayah Dk Ngronggah ds Sempu 1 tahun 20.000.000,00
124. Group Hadroh Ar ROUDLOH Ds wantilgung Rt 05/02 1 tahun 10.000.000,00
125.TPQ Matholiul Falah Dk temetes Ds Banjarejo 1 tahun 20.000.000,00
126.Mushola Nurul Imam Ds Bedingin kec Todanan 1 Tahun 50.000.000,00
127.Ponpes Alfatah Dk Ngronggah Sempu Kunduran 1 Tahun 100.000.000,00
128.TPQ Serambi Quran Darussalam Kunduran 1 Tahun 130.000.000,00
129. Madin Matholul Anwar Dk Wangil Desa Sambonganyar 1 Tahun 150.000.000,00
130. Madin Takmillyah Tarbiyatus Sibyan Dk Bringin RT 3/1 Ds Sumberagung 1 Tahun 120.000.000,00
131. MI Nurrul Fallah Dk Wonosemi RT 05/03 Desa Wonosemi 1 Tahun 100.000.000,00
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
132.Pembangunan dan pagar PP Al Firdaus Desa Banjarejo 1 Tahun 100.000.000,00
133. Sarpras TPQ Miftahul Sa'aadah Desa Kalinanas 1 Tahun 50.000.000,00
134. Pembangunan Madin Miftahul Huda Dk Sasak RT 03/02 Banjarejo 1 Tahun 50.000.000,00
135. Pembangunan Madin At Tarbiyah Dk Kalisari RT 03/02 Balongsari Banjarejo 1 Tahun 75.000.000,00
136. Pembangunan Madin Sunan Geseng dk Nglempung RT03/03 Desa Kebonrejo
1 Tahun 75.000.000,00
Banjarejo
137. Pembangunan Madin Al Amin Dk Teleng Ds Buluroto Banjarejo 1 Tahun 70.000.000,00
138. Rehab Madin Ula Raudlatul Fallah Dk Kalonan Desa Tinapan Todanan 1 Tahun 50.000.000,00
139. Rehab Madin Desa Krocok Japah 1 Tahun 200.000.000,00
140. Pembangunan Gedung Madin karangjong Ngawen 1 Tahun 150.000.000,00
141. Pengadaan Sarpras TPA Masjid At Taqwa Kel Randublatung Kec Randublatung 1 Tahun 100.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembahasan Kebijakan Anggaran Nota kesepakatan 1 dokumen 1.114.508.500,00 1 dokumen 0,00
02.2.02 KUA PPAS
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan Terlaksananya rapat 10 kali 414.508.500,00 10 kali 0.000000000000000,
02.2.02.02 PPAS koordinasi perubahan 500000000.0000000
KUA-PPAS / APBD
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pembahasan APBD 300.000.000,00 0,00
02.2.02.03
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 60.500.000,00 0,00 Pimpinan dan
02.2.04.04 Anggota DPRD
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 2.000.000.000,00 0,00 Pimpinan dan
02.2.08.01 DPRD Anggota DPRD
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 6.604.464.450,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 6.000.000,00 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase 100 % 3.850.000.000,00 100 % 0,00
01.2.02 pemenuhan
administrasi keuangan
PD
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya 1 Tahun 3.850.000.000,00 1 Tahun 0,00
01.2.02.01 penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada 2.000.000,00 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 2.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.03.03 SKPD
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 66.470.500,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.06.06 Perundang-undangan
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 0,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.07.09 Lainnya
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 196.393.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.08.02 Air dan Listrik
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 50.000.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.08.03 Kantor
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan 100% 1.140.650.000,00 0,00 Sekretariat DPRD
01.2.08.04 kebutuhan jasa
pelayanan umum
kantor
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 400.000.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.4.02.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.139.089.000,00 0,00 Pimpinan dan
02.2.16.03 DPRD Anggota DPRD
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 10.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah pelaksanaan 10.000.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pembinaan (bimtek,
sosialisasi, konsultasi)
wawasan kebangsaan
dan ketahanan
nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah pelaksanaan 28 Kali 5.000.000,00 28 Kali 0,00 Kecamatan Blora
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan pembinaan (bimtek,
dan Ketahanan Nasional sosialisasi, konsultasi)
wawasan kebangsaan
dan ketahanan
nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah pelaksanaan 28 Kali 5.000.000,00 28 Kali 0,00 Kecamatan Blora
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan pembinaan (bimtek,
sosialisasi, konsultasi)
wawasan kebangsaan
dan ketahanan
nasional
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah pelaksanaan 28 Kali 10.000.000,00 28 Kali 0,00 Kecamatan Blora
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan koordinasi sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI,
dan Instansi verikal di
wilayah kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah pelaksanaan 28 Kali 5.000.000,00 28 Kali 0,00 Kecamatan Blora
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat koordinasi dengan
tokoh agama dan
tokoh masyarakat
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Penerapan dan Penegakan 5.000.000,00 Dana Transfer 0,00
04.2.02 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Umum-Dana
Daerah Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Jumlah pelaksanaan 28 Desa/Kel 5.000.000,00 28 Desa/Kel 0,00 Kecamatan Blora
04.2.02.01 yang Tugas dan Fungsinya di Bidang koordinasi penegakan
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan peraturan
dan/atau Kepolisian Negara Republik perundang-undangan
Indonesia
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Terkoordinasikannya 3.302.450.000,00 0,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN peningkatan kualitas
pelayanan pada
kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100 % 65.600.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
03.2.01 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan desa Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah desa yang 16 Desa 5.600.000,00 16 Desa 0,00 Kecamatan Blora
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan melaksanakan
Pembangunan di Desa Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 56 Kali 25.000.000,00 56 Kali 0,00 Kecamatan Blora
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan kegiatan
Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja pemberdayaan
Kecamatan masyarakat yang
dilakukan oleh
pemerintah dan
swasta di wilayah
kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 56 Kali 35.000.000,00 56 Kali 0,00 Kecamatan Blora
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah koordinasi kegiatan
Kecamatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase 100 % 3.236.850.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
03.2.02 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan Alokasi Umum
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam jumlah Kelurahan yang 12 kelurahan 12.000.000,00 12 Kelurahan 0,00 Kecamatan Blora
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan melaksanakan
Pembangunan di Kelurahan musrenbang
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 10 paket 1.225.000.000,00 12 paket 0,00 Kecamatan Blora
03.2.02.02 Kelurahan prasarana yang
terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pelaksanaan 4 kali 1.999.850.000,00 4 kali 0,00 Kecamatan Blora
03.2.02.03 kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Terselenggaranya 10.000.000,00 0,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA koordinasi dan
pelayanan pada
kecamataan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 10.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum-Dana
Desa Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danJumlah Desa yang 16 Desa 10.000.000,00 16 Desa 0,00 Kecamatan Blora
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah melaksanakan
pembinaan
Pengelolaan
Keuangan Dan aset
desa
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 10.323.130.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tersusunnya dokumen 4 dokumen 3.500.000,00 Dana Transfer 4 dokumen 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan PD yang Umum-Dana
tersusun Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen 100% 3.500.000,00 100% 0,00 Kecamatan Blora
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang
tersusunl
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.942.660.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Umum-Dana
Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pemenuhan gaji dan 12 Bulan 9.850.000.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.02.01 tunjangan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pemenuhan 12 Bulan 92.660.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.02.02 ASN administrasi
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi 12 bulan 5.500.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan peralatan 4 Unit 38.000.000,00 4 Unit 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.02 Kantor da perlengkapan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 65.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.04 Logistik Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 3.500.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 2.000.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 96 kali 33.000.000,00 96 kali 0,00 Kecamatan Blora
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Terbangunnya gedung 1 paket, 250 unit, 3 0,00 3 unit 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah kantor, Terpenuhinya unit
bangunan fasum,
Tersedianyakursi rapat
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Pemenuhan kursi 100% 0,00 0,00 Kecamatan Blora
01.2.07.05 rapat
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Pemenuhan gedung 100% 0,00 100% 0,00 Kecamatan Blora
01.2.07.09 Lainnya kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemenuhan bangunan 100% 0,00 0,00 Kecamatan Blora
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya fasum
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 3.100.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.08.01 Surat Menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 54.000.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 1 Tahun 14.720.000,00 1 Tahun 0,00 Kecamatan Blora
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 121.620.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Blora
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 36.530.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 1 Unit 21.530.000,00 1 Unit 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas jabatan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 1 Tahun 5.000.000,00 1 Tahun 0,00
01.2.09.06 mesin lainnya yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung Kantor 1 Unit 10.000.000,00 1 Unit 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya atau Bangunan
Lainnya yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Terselenggaranya 25.000.000,00 0,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK koordinasi dan
pelayanan pada
kecamataan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 19.600.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 170 Orang 19.600.000,00 170 Orang 0,00 Kecamatan Blora
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Prosentase koordinasi 100 % 25.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat penyelenggaraan Umum-Dana
pemerintahan yg Alokasi Umum
dilimpahkan kepada
camat
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah pelayanan 150 Izin 10.000.000,00 150 Izin 0,00 Kecamatan Blora
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non perizinan non usaha
Usaha yang telah
dilaksanakan
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 16 Kali 15.000.000,00 16 Kali 0,00 Kecamatan Blora
02.2.04.03 Terkait Dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB/P2 di
Dilimpahkan wilayah Kecamatan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 27.350.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah kegiatan 27.350.000,00 Dana Transfer 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah fasilitasi, koordinasi Umum-Dana
dan pembinaan Alokasi Umum
(bimtek, sosialisasi,
konsultasi) wawasan
kebangsaan dan
ketahanan nasional
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Julah kegiatan 27.350.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan fasilitasi, koordinasi
dan Ketahanan Nasional dan pembinaan
(bimtek,sosialisasi,
konsultasi) wawasan
kebangsaan dan
ketahanan nasional
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 48.155.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan
Kecamatan pemeberdayaan
masyarakat di
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan JUmlah sarana dan 555.522.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.02 prasarana kelurahan Umum-Dana
yang terbangun, Alokasi Umum
Jumlah kelurahan
yang melaksanakan
musyaarah
perencanaan
pembangunan
kelurahan,
Pemenuhan
pemberdayaan
masyarakat di
kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kelurahan 1.334.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan yang melaksanakan
Pembangunan di Kelurahan musyawarah
perencanaan
pembangunan
kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 350.000.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.02.02 Kelurahan prasarana di kelurahan
yang terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah kelurahan 204.188.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
03.2.02.03 yang melaksanakan
pemberdayaan
masyarakat
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 15.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Jumlah desa yang 24 Desa 15.000.000,00 Dana Transfer 24 Desa 15.000.000,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan telah dilaksanakan Umum-Dana
Desa pembinaan dan Alokasi Umum
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 100 % 15.000.000,00 100 % 15.000.000,00 Kecamatan Jepon
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 3.148.264.500,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Jumlah dokumen 4 Dokumen 3.325.000,00 Dana Transfer 4 Dokumen 3.325.000,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan PD yang Umum-Dana
tersusun Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 100 % 3.325.000,00 100 % 3.325.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang
tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Gaji dan tunjangan 12 bulan, 21 orang 2.715.400.000,00 Dana Transfer 12 bulan, 21 15400000.00000000,
01.2.02 ASN yang Umum-Dana orang 2700000000.000000
terbayarkan, Alokasi Umum
Honorarium pengelola
keuangan yang
terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang 100 % 2.700.000.000,00 100 % 2.700.000.000,00
01.2.02.01 terbayarkan gaji dan
tunjangannya
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah bulan 100 % 15.400.000,00 100 % 15.400.000,00
01.2.02.02 ASN pemenuhan
honorarium pengelola
keuangan yang
terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah komponen 1 Tahun, 12 Bulan, 223.864.500,00 Dana Transfer 1 Tahun, 12 0.000000000000000,
01.2.06 instalasi 12 Bulan, 4 Unit, 52 Umum-Dana Bulan, 12 2000000.000000000,
listrik/penerangan Unit, <input Alokasi Umum bulan, 4 Unit, 10000000.00000000,
bangunan kantor yang type="text" 52 Unit 13000000.00000000,
diadakan, Jumlah id="new_7313642_ta 45000000.00000000,
peralatan dan rget_utama" 47546000.00000000,
perlengkapan kantor name="target_utama 103918500.0000000
yang diadakan, " style="width: 98%;"
Pemenuhan bahan role="textbox"
bacaan dan peraturan class="editable">
perundang undangan,
Pemenuhan bahan
logistik kantor,
Pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Pemenuhan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen 100 % 13.000.000,00 100 % 0.000000000000000, Kecamatan Jepon
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi 13000000.00000000
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan 100 % 47.500.000,00 100 % 45.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.02 Kantor perlengkapan kantor
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.03
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor JUmlah terlaksananya 100 % 103.818.500,00 100 % 103.918.500,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.04 pemenuhan bahan
logistik kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah terlaksananya 100 % 10.000.000,00 100 % 10.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah terlaksananya 100 % 2.000.000,00 100 % 2.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan bahan
bacaan dan perundang
undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah terlaksananya 100 % 47.546.000,00 100 % 47.546.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 0,00 Dana Transfer 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 0,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.07.09 Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 0,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenuhan jasa 115.300.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah komunikasi, Umum-Dana
sumberdaya air dan Alokasi Umum
listrik, Pemenuhan
jasa pelayanan umum
kantor, Pemenuhan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor,
Pemenuhan jasa surat
menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan dalam 1.500.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.08.01 pemenuhan jasa surat
menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Jumlah bulan dalam 52.400.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.08.02 Air dan Listrik pemenuhan jasa
komunikasi,
sumberdaya air dan
listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah bulan dalam 5.000.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.08.03 Kantor pemenuhan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan dalam 56.400.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.08.04 pemenuhan jasa
pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah gedung kantor 1 jenis, 2 unit, 26 unit 90.375.000,00 Dana Transfer 1 jnis, 2 unit, 0.000000000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan bangunan lainnya Umum-Dana 26 unit 6000000.000000000,
yang terpelihara, Alokasi Umum 10000000.00000000,
Jumlah kendaraan 30000000.00000000,
lapangan yang 40000000.00000000
terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan, Jumlah
mebel yang
terpelihara, Jumlah
peralatan dan mesin
lainnya yang
terpelihara1, Jumlah
sarana dan prasana
pendukung gedung
kantor yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 100 % 30.000.000,00 100 % 30.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang 4.375.000,00 0,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.05 terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 100 % 6.000.000,00 100 % 6.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.06 mesin yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 100 % 40.000.000,00 100 % 40.000.000,00 Kecamatan Jepon
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan yang
terpelihara
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 40.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100% 40.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya Umum-Dana
penyelenggaraan Alokasi Umum
urusan pemerintahan
umum sesuai
penugasan Kepala
Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah kegiatan 2 kali 40.000.000,00 2 kali 0,00 kecamatan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan fasilitasi, koordinasi bogorejo
dan Ketahanan Nasional dan pembinaan
(bimtek, sosialisasi,
konsultasi) wawasan
kebangsaan dan
ketahanan nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi 0,00 0,00 kecamatan
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan bogorejo
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 10 kali 45.000.000,00 10 kali 0,00
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan kegiatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja pemberdayaan
Kecamatan masyarakat yang
dilakukan oleh
pemerintah dan
swasta di wilayah kerja
kecamatan yang
tersinkronisasi, Jumlah
pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat di tingkat
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan prosentase 100% 27.000.000,00 100% 0,00
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah pelaksanaan kegiatan
Kecamatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 10.360.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100% 10.360.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pelaksanaan Umum-Dana
Desa koordinasi pembinaan Alokasi Umum
dan pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 14 desa 10.360.000,00 14 desa 0,00 kecamatan
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan bogorejo
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.792.655.922,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100% 10.560.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya Umum-Dana
penyusunan Alokasi Umum
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 8 dokumen 8.560.000,00 8 dokumen 0,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Bogorejo
tersusun, jumlah
koordinasi dan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
iktisar realisasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 2.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bogorejo
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 19 orang 2.500.000.000,00 19 orang 0,00 Kecamatan
01.2.02.01 ASN yang Bogorejo
terbayarkan,
Honorarium Pengelola
Keuangan yang
terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Bogorejo
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan, Jumlah
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang diadakan,
Jumlah peralatan
rumah tangga yang
tersedia, Pemenuhan
Bahan Logistik Kantor,
Pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Pemenuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan,
Pemenuhan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.15 Perundang-Undangan Bogorejo
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang terpenuhinya meja dan 100%, 98% 0,00 Dana Transfer 100%, 98% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah kursi rapat, Umum-Dana
terpenuhinya peralatan Alokasi Umum
dan mesin lainnya,
terpenuhinya sarana
dan prasarana
pendukung gedung
atau bangunan
lainnya,
terpenuhinyasarana
dan prasarana gedung
dan bangunan lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Mebel prosentase 100% 0,00 100% 0,00 Kecamatan
01.2.07.05 pemenuhan mebel Bogorejo
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya prosentase 100% 0,00 100% 0,00 Kecamatan
01.2.07.06 pemenuhan peralatan Bogorejo
dan mesin lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung prosentase 98% 0,00 98% 0,00 Kecamatan
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya pemenuhan sarana Bogorejo
dan prasarana gedung
kantor atau bangunan
lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung prosentase 98% 0,00 98% 0,00 Kecamatan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pemenuhan sarana Bogorejo
dan prasarana
pendukung gedung
atau bangunan lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 81.980.922,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Umum-Dana
penunjang Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.08.01 menyurat, Pemenuhan Bogorejo
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik, Pemenuhan
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor,
Pemenuhan jasa
pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya 21.980.922,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik Bogorejo
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan 100% 24.000.000,00 100% 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan, Jumlah
Mebel yang
terpelihara, Jumlah
peralatan dan mesin
lainnya yang
terpelihara, Jumlah
gedung kantor dan
bangunan lainnya
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00
01.2.09.05
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Presentase koordinasi 100% 15.400.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan penyelenggaraan Umum-Dana
kegiatan pemerintahan Alokasi Umum
di tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 150 orang 15.400.000,00 150 orang 0,00 kecamatan
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam bogorejo
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100% 18.420.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat pelaksanaan urusan Umum-Dana
pemerintahan yang Alokasi Umum
dilimpahkan kepada
Camat
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang prosentase 100% 7.720.000,00 100% 0,00 kecamatan
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non pelaksanaan urusan bogorejo
Usaha pemerintahan yang
terkait pelayanan dan
perizinan non usaha
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 10.700.000,00 0,00 kecamatan
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang bogorejo
Dilimpahkan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 50.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100 % 50.000.000,00 0.000000000000000,
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah penyelenggaraan 60000000.00000000
urusan pemerintahan
umum sesuai
penugasan kepala
daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah Kegiatan 3 Kali 50.000.000,00 50.000.000,00 Masyarakat dan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi Pemerintahan
dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan Kecamatan
(Bimtek, Sosialisasi, Tunjungan
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 12 bulan 40.000.000,00 12 Bulan 55.000.000,00 Masyarakat
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan Kecamatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan Tunjungan
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 5 kali 63.800.000,00 5 kali 70.000.000,00 Masyarakat
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan Kecamatan
Kecamatan Pemberdayaan Tunjungan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 10.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 10.000.000,00 15.000.000,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pelaksanaan
Desa koordinasi pembinaan
dan pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 10.000.000,00 0,00 Admininstrasi
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan Pemerintahan
pembinaan dan Desa
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.111.138.752,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 5.000.000,00 Dana Transfer 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya Umum-Dana 7000000.000000000
penyusunan Alokasi Umum
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 6 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Tunjungan
tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 12 Bulan 2.000.000,00 2.000.000,00 Kecamatan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Tunjungan
laporan capaian
kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.918.600.002,00 Dana Transfer
01.2.02 Umum-Dana
Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 1.900.000.002,00 2.000.000.000,00 Aparatur
01.2.02.01 ASN yang terbayarkan Kecamatan
Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Honorarium Pengelola 12 Bulan 18.600.000,00 20.000.000,00 Aparatur
01.2.02.02 ASN Keuangan yang Kecamatan
terbayarkan Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 40.000.000,00 45.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.04 Logistik Kantor Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 34.890.000,00 40.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Tunjungan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan bahan 5.000.000,00 5.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.11 Penggandaan bacaan dan peraturan Tunjungan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 bulan 5.427.250,00 6.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Tunjungan
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 2.000.000,00 6.000.000,00 Kantor Kecamatan
01.2.06.15 Perundang-Undangan bacaan dan peraturan Tunjungan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 63.621.500,00 Dana Transfer 0.000000000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Umum-Dana 70000000.00000000
penunjang Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 2.000.000,00 3.000.000,00 Pemerintahan
01.2.08.01 menyurat Kecamtan
Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 27.621.500,00 35.000.000,00 Pemerintahan
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Kecamtan
daya air dan listrik Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 Bulan 4.000.000,00 5.000.000,00 Pemerintahan
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Kecamtan
perlengkapan kantor Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 30.000.000,00 35.000.000,00 Pemerintahan
01.2.08.04 pelayanan umum Kecamtan
kantor Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 % 36.600.000,00 0.000000000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang 40000000.00000000
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan Kendaraan Roda 4, 2 21.600.000,00 25.000.000,00 Barang Milik
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Unit, Kendaraan Daerah yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan Roda 2, 12 UnitR dikelola
terbayarnya pajak Kecamatan
kendaraan Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 2 Unit 5.000.000,00 7.000.000,00 Barang Milik
01.2.09.06 mesin lainnya yang Daerah yang
terpelihara dikelola
Kecamatan
Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 10.000.000,00 15.000.000,00 Barang Milik
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Daerah yang
yang terpelihara dikelola
Kecamatan
Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 41.500.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase koordinasi 100% 16.500.000,00 100 % 0.000000000000000,
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan penyelenggaraan 20000000.00000000
kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 120 orang 16.500.000,00 120 orang 20.000.000,00 Pemerintah Desa
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam dan Pemerintah
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah Kecamatan
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100% 25.000.000,00 0.000000000000000,
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat pelaksanaan urusan 30000000.00000000
pemerintahan yang
dilimpahkan kepada
Camat
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah izin non usaha 150 Ijin 10.000.000,00 12.000.000,00 Masyarakat
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non yang dikeluarkan Kecamatan
Usaha Tunjungan
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Koordinasi 24 Kali 15.000.000,00 18.000.000,00 Masyarakat
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Penderasan PBB P2 di Kecamatan
Dilimpahkan wilayah Kecamatan Tunjungan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 29.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100% 29.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah penyelenggaraan Umum-Dana
urusan pemerintahan Alokasi Umum
umum sesuai
penugasan kepala
daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah Kegiatan 3 kali 29.000.000,00 3 kali 0,00 20 Desa di
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi Kecamatan
dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan Banjarejo
(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase 100% 108.300.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
03.2.01 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan desa Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah desa yang 20 desa 10.000.000,00 20 desa 0,00 20 Desa di
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan melaksanakan Kecamatan
Pembangunan di Desa Musyawarah Banjarejo
Perencanaan
Pembangunan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 2 kali 54.300.000,00 2 kali 0,00 20 Desa di
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan Kecamatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan Banjarejo
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 2 kali 44.000.000,00 2 kali 0,00 20 Desa di
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan Kecamatan
Kecamatan Pemberdayaan Banjarejo
Masyarakat ditingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 6.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100% 6.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pelaksanaan Umum-Dana
Desa koordinasi pembinaan Alokasi Umum
dan pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 20 desa 6.000.000,00 20 desa 0,00 20 Desa di
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan Kecamatan
pembinaan dan Banjarejo
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.958.248.670,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100% 3.800.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya Umum-Dana
penyusunan Alokasi Umum
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 2 dokumen 1.800.000,00 2 dokumen 0,00 Aparatur
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang Kecamatan
tersusun Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 12 kali 2.000.000,00 12 kali 0,00 Aparatur
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Kecamatan
laporan capaian Banjarejo
kinerja da ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100% 1.707.400.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 bulan 1.700.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.02.01 tunjangan ASN Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 100% 7.400.000,00 100% 0,00 Aparatur
01.2.02.02 ASN penyediaan Kecamatan
administrasi Banjarejo
pelaksanaan tugas
ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase BMD yang 100% 4.000.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah teradministrasi dengan Umum-Dana
baik Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah koordinasi dan 4 kali 4.000.000,00 4 kali 0,00 Aparatur
01.2.03.03 SKPD penilaian BMD Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100% 113.928.670,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana
administrasi umum Alokasi Umum
pada PD
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 7 buah 5.000.000,00 7 buah 0,00 Aparatur
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Kecamatan
Listrik/Penerangan Banjarejo
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 3 unit 0,00 7 unit 0,00 Aparatur
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Kecamatan
yang diadakan Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan 3 unit 2.000.000,00 3 unit 0,00 Aparatur
01.2.06.03 rumah tangga yang Kecamatan
tersedia Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 64.850.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.06.04 Logistik Kantor Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 6.078.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Kecamatan
penggandaan Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Kecamatan
perundang-undangan Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 33.000.670,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Kecamatan
Rapat Koordinasi dan Banjarejo
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 100% 0,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pengadaan barang Umum-Dana
milik daerah pada PD Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 1 unit 0,00 3 unit 0,00 Aparatur
01.2.07.05 diadakan Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 3 unit 0,00 3 unit 0,00 Aparatur
01.2.07.06 mesin lainya yang Kecamatan
memadai Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan 1 unit 0,00 1 unit 0,00 Aparatur
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana pendukung Kecamatan
gedung kantor atau Banjarejo
bangunan lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 105.400.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Umum-Dana
penunjang Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.08.01 menyurat Kecamatan
Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 32.400.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Kecamatan
daya air dan listrik Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Kecamatan
perlengkapan kantor Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 68.000.000,00 12 bulan 0,00 Aparatur
01.2.08.04 pelayanan umum Kecamatan
kantor Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100% 23.720.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana
terpelihara Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 16 unit 20.720.000,00 25 unit 0,00 Aparatur
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Kecamatan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan Banjarejo
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 1 jenis 3.000.000,00 1 jenis 0,00 Aparatur
01.2.09.06 mesin lainnya yang Kecamatan
terpelihara Banjarejo
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 0,00 1 unit 0,00 Aparatur
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Kecamatan
yang terpelihara Banjarejo
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 4.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100 % 4.000.000,00 Pendapatan Asli 0, 100 % 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Daerah(PAD)
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum Sesuai
Penugasan Kepala
Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah Kegiatan 4 Kali 4.000.000,00 4 Kali 0,00
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan Koordinasi
Forkompimcam
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 27 Unit 4.470.000.000,00 27 Unit 0,00
03.2.02.02 Kelurahan prasarana kelurahan
yang terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemenuhan 6 Kelurahan 598.300.000,00 6 Kelurahan 0,00
03.2.02.03 Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 7.255.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100 % 7.255.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Pelaksanaan Daerah(PAD)
Desa Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Desa yang 11 Desa 7.255.000,00 11 Desa 0,00
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa Telah Dilaksanakan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 6.953.727.868,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100 % 4.550.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Daerah(PAD)
Penyusunan
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1.450.000,00 2 Dokumen 0,00
01.2.01.01 Perangkat Daerah Perencanaan
Perangkat Daerah
yang Tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Koordinasi 12 Kali 1.650.000,00 12 Kali 0,00
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja da Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 8 Dokumen 1.450.000,00 8 Dokumen 0,00
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100 % 6.056.800.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.02 Pemenuhan Daerah(PAD)
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 58 orang 6.046.480.000,00 60 orang 0,00
01.2.02.01 ASN yang
Terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Honorarium Pengelola 12 bulan 10.320.000,00 12 bulan 0,00
01.2.02.02 ASN Keuangan yang
Terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 138.897.868,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.06 Pemenuhan Daerah(PAD)
Administrasi Umum
pada Perangkat
Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 8 Jenis 4.515.000,00 8 Jenis 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 84.871.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.04 Logistik Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Barang 12 Bulan 9.746.868,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.05 Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan Bahan 12 Bulan 3.300.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.06 Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 36.465.000,00 12 Bulan 0,00 Kecamatan Cepu
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100 % 668.600.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Daerah(PAD)
Penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 bulan 2.000.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.01 Surat Menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 bulan 49.150.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 bulan 617.450.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.04 Pelayanan Umum
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 100 % 84.880.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah yang Daerah(PAD)
Terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Kendaraan 9 Unit 63.880.000,00 9 Unit 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang
Memadai
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 3 Unit 11.000.000,00 3 Unit 0,00
01.2.09.06 Mesin Lainya yang
Memadai
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedung 1 Unit 10.000.000,00 1 Unit 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan
Lain yang Memadai
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 31.194.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase Koordinasi 100 % 20.819.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Daerah(PAD)
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Partisipasi 180 Orang 12.389.000,00 185 Orang 0,00
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Masyarakat dalam
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
Terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Rapat 4 Kali 8.430.000,00 4 Kali 0,00
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
yang Terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100 % 10.375.000,00 Pendapatan Asli 100 % 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Daerah(PAD)
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada
Camat
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 7
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Izin Non 11.000 Izin 4.140.000,00 12.000 Izin 0,00
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang
Usaha Dikeluarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Koordinasi 12 Kali 6.235.000,00 12 Kali 0,00
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Penderasan PBB-P2
Dilimpahkan di Wilayah Kecamatan
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU INDIKATIF
PROGRAM Kegiatan Pembangunan
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Sarana dan
MASYARAKAT Kelurahan Prasarana Pembangunan Perbaikan Pos Jaga Mentul Indah Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
DESA DAN Kelurahan
KELURAHAN
Pembangunan Perbaikan Pos Jaga Mentul Indah Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pembangunan Gedung Posyandu RW.16 Kel. Balun 1 Kegiatan 90.100.000,00
Pavingisasi Lorong 2 Ngareng Sawahan RW.01 Kel. Cepu 1 Kegiatan 181.500.000,00
Pavingisasi Jl. Ronggolawe RT.01 RW.08 Kel. Cepu 1 Kegiatan 181.500.000,00
Pavingisasi Jalan RT.02 RW.09 Kel. Cepu 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pavingisasi Jalan Dumai RT.04 RW.15 Kel. Balun 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pavingisasi Jaling RT.06 RW.15 Kel. Balun 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pavingisasi Jaling Balun Gendeng RW.07 Kel. Balun 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pavingisasi Jaling RT.02 RW.06 Kel. Balun 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pavingisasi Jalan RW.11 Kel. Balun 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pavingisasi Jalan RW.13 Kel. Balun 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.04 RW.01 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.06 RW.02 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.04 RW.05 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.03 RW.09 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.01 RW.04 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.04 RW.02 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 135.900.000,00
Pembangunan Paving Jalan RT.04 RW.06 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 181.400.000,00
Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RW.02 Kel. Karangboyo 1 Kegatan 135.800.000,00
Pengaspalan Jl. Mutiara 2 RT.03 RW.03 Kel. Ngelo 1 Kegiatan 181.700.000,00
Perbaikan Jl. Orde Baru RT.02 RW.02 Kel. Ngelo 1 Kegiatan 90.900.000,00
Pavingisasi Jaling RT.03 RW.07 Kel. Ngelo 1 Kegiatan 109.300.000,00
Pavingisasi Jaling Trembesi RT.02 RW.04 Kel. Ngelo 1 Kegiatan 135.700.000,00
Pembangunan Jalan Lingkungan Dk. Pethak RT.03 RW.06 Kel. Tambakromo 1 Kegiatan 89.100.000,00
Pembangunan Parit dan Drainase RT.01 RW.04 Kel. Karangboyo 1 Kegiatan 90.900.000,00
Pembangunan Drainase RT.08 RW.02 Kel. Ngroto 1 Kegiatan 90.900.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
LAPORAN RENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 30.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase koordinasi 100 % 30.000.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah partisipasi 11 desa 60.000.000,00 11 desa 0,00
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan masyarakat dalam
Pembangunan di Desa forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di desa
yang terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 11 kali 40.000.000,00 12 kali 50.000.000,00
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 10 kali 78.808.400,00 12 kali 0.000000000000000,
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan 80000000.00000000
Kecamatan Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.681.873.600,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Terpenuhinya 100% 3.710.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah penyusunan dokumen Umum-Dana
perencanaan Alokasi Umum
perangkat daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 4 buah 5.760.000,00 5 buah 0,00 Pelayanan
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Perkantoran
penggandaan Kecamatan Jiken
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 3 buah 1.925.000,00 3 buah 0,00 Pelayanan
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Perkantoran
perundang-undangan Kecamatan Jiken
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Prosentase 100% 22.600.000,00 0,00 Pelayanan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan kebutuhan Perkantoran
rapat koordinasi Kecamatan Jiken
dankonsultasi dan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase barang 100% 600,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah milik daerah yang
terpelihara,
Terpenuhinya
kebutuhan kendaraan
dinas lapangan,
Terpenuhinya
pengadaan sarana
prasarana gedung
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Prosentase jumlah 100% 0,00 0,00
01.2.07.02 atau Lapangan pemenuhan kebutuhan
kendaraan dinas
lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Mebel lJumlah kendaraan 1 kali 200,00 0,00
01.2.07.05 lapangan yang
terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase 100% 200,00 0,00
01.2.07.06 pemenuhan kebutuhan
peralatan dan mesin
lainnyar
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Prosentase 100% 100,00 0,00
01.2.07.09 Lainnya pemenuhan gedung
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Prosentase 100% 100,00 0,00
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya pemenuhan kebutuhan
pengadaan sarana dan
prasarana gedung
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 73.240.000,00 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa
penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 1 tahun 1.000.000,00 1 tahun 0,00
01.2.08.01 menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 28.800.000,00 12 bulan 0,00
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 3 unit 3.570.000,00 5 unit 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 2 orang 39.870.000,00 0,00
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100% 23.340.500,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang
terpelihara,
Terpenuhinya
pemeliharaan
/Rehabiliasi sarana
prasarana gedung
kantor laiinya,
Terpenuhinya
pemeliharaan
/rehabilitasi gedung
kantor dan bangunan
laiinya, Terpenuhinya
pemeliharaan
peralatan dan mesin
laiinya
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Prosentase 100% 4.300.000,00 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan pemenuhan
Dinas Operasional atau Lapangan penyediaan jasa
pemeliharaan pajak
dan perizinan
kendaraan dinas
operasional atau
lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan Mebel Prosentase 100% 100,00 0,00
01.2.09.05 pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan mebel
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase 100% 8.060.000,00 0,00
01.2.09.06 pemenuhan
pemeliharaan
peralatan dan mesin
laiinya
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.614.278.515,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase dokumen 9.500.000,00 Dana Transfer dokumen 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah terlaksananya Umum-Dana 5.000000000000000
penyusunan Alokasi Umum
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 9.500.000,00 Dokumen 0.000000000000000,
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang 5.000000000000000
tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100, 100% 2.111.100.000,00 Dana Transfer 0 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 1 tahun 2.100.000.000,00 1 tahun 0,00 Kecamatan
01.2.02.01 tunjangan ASN Sambong
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah pemenuhan 1 tahun 11.100.000,00 1 tahun 0,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN honorarium pengelola Sambong
keuangan yang
terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah terlaksananya 100, 100 %, 12, 12 80.684.000,00 Dana Transfer 100, 100 %, 12 0,00
01.2.06 pemenuhan bahan bulan Umum-Dana bulan
logistik kantor, Jumlah Alokasi Umum
terlaksananya
pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Persentase
pemenuhan
administrasi umum
pada PD
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 bulan 3.000.000,00 0 0,00 Kecamatan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Sambong
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12,00 35.384.000,00 0 0,00 Kecamatan
01.2.06.04 Logistik Kantor Sambong
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah terlaksananya 12 bulan 7.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan barang Sambong
cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah terlaksananya 1 tahun 3.000.000,00 1 tahun 0,00 Kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan bahan Sambong
bacaan dan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah terlaksananya 12 bulan 32.300.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan Sambong
penyelenggaraan rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100, 100 %, 12 bulan 72.600.000,00 100 %, 12 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa bulan
penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pemenuhan 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.08.01 jasa surat menyurat Sambong
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Jumlah pemenuhan 12 bulan 36.600.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik jasa komunikasi, Sambong
sumber daya air dan
listrik, Pemenuhan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 1 tahun 6.000.000,00 1 tahun 0,00 Kecamatan
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Sambong
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah pemenuhan 12 bulan 27.000.000,00 12 bulan 0,00 Kecamatan
01.2.08.04 jasa pelayanan umum Sambong
kantor, Pemenuhan
jasa pelayanan umum
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 100 %, 1paket 340.394.515,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana
terpelihara, Alokasi Umum
Persentase barang
milik daerah yang
terpeliharaPersentase
barang milik daerah
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 1 tahun 35.000.000,00 1 tahun 0,00
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah mebeler yang 2 jenis 5.000.000,00 4 jenis 0,00
01.2.09.05 terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 1 buah 10.000.000,00 2 buah 0,00
01.2.09.06 mesin lainnya yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 paket 290.394.515,00 1 paket 0,00
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 14.000.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 36.197.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Preentase pemenuhan 100% 36.197.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek.
Sosialisasi. Konsultasi)
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah pelaksanaan 1 kali 36.197.000,00 0,00 Kecamatan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Koordinasi dan Kedungtuban
dan Ketahanan Nasional Pembinaan (Bimtek.
Sosialisasi. Konsultasi)
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 17.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Presentase 100% 17.000.000,00 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pemenuhan
Desa Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa , Presentasi
pemenuhan
Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah orang yang 40 Orang 12.000.000,00 0,00 Kecamatan
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa memahami Kedungtuban
tentangPengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Jumlah orang yg telah 200 orang 5.000.000,00 0,00 Kecamatan
06.2.01.09 Pembangunan Daerah dengan Pembangunan memahami Kedungtuban
Desa Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.679.589.850,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Jumlah Dukumen yang 1 Tahun, 8 Dukumen 6.500.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah tersusun, Umum-Dana
Terpenuhinya Alokasi Umum
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Presentase 100% 5.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah Pemenuhan Kedungtuban
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Presentase 100% 1.500.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemenuhan Kedungtuban
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase 1 Tahun, 100% 2.207.200.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
Penyediaan Alokasi Umum
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN , Presentase
pemenuhan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya 1 Tahun 2.200.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Kedungtuban
Tunjangan ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Tersedianya 100% 7.200.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN Penyediaan Kedungtuban
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya 1 Tahun, 12 Bulan, 2 74.330.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.06 Penyediaan Barang jenis, 7 jenis, 8 Jenis Umum-Dana
Cetakan dan Alokasi Umum
Penggandaan ,
Terpenuhinya
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD ,
Terpenuhinya
Pnyediaan Bahan
Logistik Kantor,
Terpenuhinya bahan
bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
, Terpenuhinya
kebutuhan Peralatan
dan perlengkapan
kantor, Terpenuhinya
peralatan Rumah
tangga, tersedianya
komponen Instalasi
Listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Komponen Instalasi Presentase 100% 4.700.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Pener
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Presentase 100% 26.500.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.02 Kantor pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Presentase 100% 10.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.03 Pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor presentase 100% 18.415.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.04 pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Presentase 100% 7.405.000,00 100% 0,00 Kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Presentase 100% 5.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan Pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Presentase 100% 2.310.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan Kedungtuban
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Presentase 100% 18.939.850,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah pemenuhan
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya , Presentase
pemenuhan
Pengadaan mebelair,
Presentase
pemenuhan
Pengadakan gedung
kantor atau bangunan
lainnya, Presentase
pemenuhan Peralatan
dan mesin lainnya,
Presentase
pemenuhan
pengadaan sarana dan
prasarana gedung
kantor lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Mebel Terpenuhinya 5 Unit 4.800.000,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.05 Kebutuhan Mebelai Kedungtuban
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 2 Unit 8.500.000,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.06 mesin lainya yang Kedungtuban
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah gedung kantor 1 Unit 1.000.000,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.09 Lainnya atau bangunan lainya Kedungtuban
yang di adakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Pengadaan 2 Unit 2.000.000,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.10 Kantor atau Bangunan Lainnya sarana prasarana Kedungtuban
gedung kantor lainnya
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Pengadaan 1 unit 2.639.850,00 0,00 Kantor Kecamatan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan Prasarana Kedungtuban
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya 1 tahun, 12 Bulan, 12 132.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa bulan Umum-Dana
Komunikasi. Sumber Alokasi Umum
Daya Air dan Listrik ,
Terpenuhinya
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor, Terpenuhinya
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
, Terpenuhinya
penyediaan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Presentase 100% 5.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.01 pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Terpenuhinya 100% 44.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kedungtuban
Komunikasi. Sumber
Daya Air dan Listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Presentase 100% 7.400.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.03 Kantor Penyediaan Jasa Kedungtuban
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase 100% 75.600.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.04 Pemenuhan Kedungtuban
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Presentase 3.000.000,00 0,00 kECAMATAN
01.2.09.06 Pemenuhan KEDUNGTUBAN
pemeliharaan
Peralatan dan mesin
lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Terpeliharanya 204.000.000,00 0,00 kECAMATAN
01.2.09.09 Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan KEDUNGTUBAN
Bangunan Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terpeliharanya Sarana 3.000.000,00 0,00 kECAMATAN
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan dan Prasarana KEDUNGTUBAN
Lainnya Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 24.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100 % 24.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah penyelenggaraan Umum-Dana
urusan pemerintahan Alokasi Umum
umum sesuai
penugasan kepala
daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah Kegiatan 4 kali 24.000.000,00 4 kali 0,00 KECAMATAN
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi NGAWEN
dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah partisipasi 11.300.000,00 0,00 KECAMATAN
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan masyarakat dalam NGAWEN
Pembangunan di Desa forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
yang terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah pelaksanaan 16.500.000,00 0,00 KECAMATAN
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan NGAWEN
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat Yang
dilakukan Oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan yang
tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 75.000.000,00 0,00 KECAMATAN
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan NGAWEN
Kecamatan Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase 100 % 306.188.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
03.2.02 pelaksanaan kegiatan Umum-Dana
pemberdayaan Alokasi Umum
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah partisipasi 12 kali 6.290.000,00 12 kali 0,00 KECAMATAN
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan masyarakat dalam NGAWEN
Pembangunan di Kelurahan forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 0,00 0,00 KECAMATAN
03.2.02.02 Kelurahan prasarana kelurahan NGAWEN
yang terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pelaksanaan 12 kali 299.898.000,00 12 kali 0,00 KECAMATAN
03.2.02.03 kegiatan NGAWEN
Pemberdayaan
Masyarakat ditingkat
Kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 15.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100 % 15.000.000,00 Dana Transfer 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pelaksanaan Umum-Dana
Desa koordinasi pembinaan Alokasi Umum
dan pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 2 desa 15.000.000,00 0,00 KECAMATAN
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan NGAWEN
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 3.621.012.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 4
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Pemenuhan Dokumen 3.900.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan dan Umum-Dana
Evaluasi Kinerja Alokasi Umum
Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 3.900.000,00 0,00 KECAMATAN
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan PD yang NGAWEN
tersusun
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 3.321.606.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan kebutuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 3.300.000.000,00 0,00 KECAMATAN
01.2.02.01 tunjangan ASN NGAWEN
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 6.220.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan NGAWEN
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 3.600.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan NGAWEN
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 31.130.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan NGAWEN
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemenuhan 100 % 65.600.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah kebutuhan sarana dan Umum-Dana
prasarana aparatur Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan 2 unit 45.600.000,00 2 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.07.02 atau Lapangan dinas operasional atau NNGAWEN
lapangan yang di
adakan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang 2 buah 20.000.000,00 2 buah 0,00 KECAMATAN
01.2.07.05 diadakan NNGAWEN
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenuhan 100 % 57.464.000,00 Dana Transfer 100 % 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Kebutuhan Jasa Umum-Dana
Penunjang Urusan Alokasi Umum
Pemerintahan Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 4.000.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.08.01 menyurat NGAWEN
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 27.000.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber NGAWEN
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 2 unit 2.200.000,00 2 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.08.03 Kantor peralatan dan NGAWEN
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 24.264.000,00 12 bulan 0,00 KECAMATAN
01.2.08.04 pelayanan umum NGAWEN
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase 100 % 33.500.000,00 100 % 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
dalam kondisi baik
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 12 unit 4.000.000,00 12 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang NGAWEN
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 2 unit 22.000.000,00 2 unit 0,00 KECAMATAN
01.2.09.06 Kendaraan dinas NGAWEN
operasional yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 paket 7.500.000,00 1 paket 0,00 KECAMATAN
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya NGAWEN
yang terpelihara
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 15.100.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 15.100.000,00 Pendapatan Asli 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Jumlah kegiatan 2 kali 10.600.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN
05.2.01.01 Ketahanan Nasional dalam rangka fasilitasi, koordinasi KUNDURAN
Memantapkan Pengamalan Pancasila. dan pembinaan
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara (Bimtek, sosialisasi
Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian konsultasi) wawasan
Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan kebangsaan dan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara ketahanan nasional
Kesatuan Republik Indonesia terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Jumlah kegiatan 2 kali 4.500.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan koordinasi KUNDURAN
forkompimcam
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah kegiatan 4 kali 28.000.000,00 30.000.000,00 kecamatan
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan koordinasi sinergitas Kunduran,
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI, Masyarakat Umum
dan instansi vertikal di
wilayah kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah kegiatan 3 kali 10.070.000,00 20.000.000,00 kecamatan
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat koordinasi dengan Kunduran,
tokoh agama dan Masyarakat Umum
tokoh masyarakat di
tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga 95 % N-05 - Memperkuat 473.332.000,00 98 % 450.000.000,00
03 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN masyarakat aktif Stabilitas Polhukam
dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 89.030.000,00 Pendapatan Asli 0,00
03.2.01 Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan 100% 8.700.000,00 10.000.000,00 KECAMATAN
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan peningkatan partisipasi KUNDURAN
Pembangunan di Desa masyarakat dalam
forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di desa
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan 25.080.000,00 0,00 KECAMATAN
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan KUNDURAN
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah pelaksanaan 12 dok 55.250.000,00 65.000.000,00 KECAMATAN
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kegiatan KUNDURAN
Kecamatan pemberdayaan
masyarakat di tingkat
kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 384.302.000,00 Pendapatan Asli 0,00
03.2.02 Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan 100% 3.002.000,00 4.000.000,00 KELURAHAN
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan peningkatan partisipasi KUNDURAN
Pembangunan di Kelurahan masyarakat dalam
forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kelurahan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana 100.000.000,00 0,00 KELURAHAN
03.2.02.02 Kelurahan KUNDURAN
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah sarana dan 1 kel 281.300.000,00 251.108.000,00 KELURAHAN
03.2.02.03 prasarana kelurahan KUNDURAN
yang terbangun
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 10.384.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen PD 4 dok 2.994.000,00 3.000.000,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah yang tersusun Kunduran
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 10 kali 2.000.000,00 2.000.000,00 Kecamatan
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Kunduran
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.991.866.700,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.02 Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12,00 1.979.026.700,00 2.880.181.800,00 KECAMATAN
01.2.02.01 tunjangan ASN KUNDURAN
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Honorarium pengelola 12,00 12.840.000,00 12.840.000,00 KECAMATAN
01.2.02.02 ASN keuangan yang KUNDURAN
terbayarkan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.770.794,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.06 Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan bahan 12 bulan 20.088.000,00 20.000.000,00 kecamatan
01.2.06.04 logistik kantor Kunduran
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 4.975.000,00 6.000.000,00 kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Kunduran
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 100% 2.000.000,00 2.500.000,00 kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Kunduran
perundang - undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 100% 62.612.000,00 70.000.000,00 kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat Kunduran
koordinasi dan
konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 0,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 2.000.000,00 3.000.000,00 KECAMATAN
01.2.08.01 menyurat KUNDURAN
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 38.400.000,00 38.000.000,00 KECAMATAN
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber KUNDURAN
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 5.600.000,00 5.000.000,00 KECAMATAN
01.2.08.03 Kantor peralatan dan KUNDURAN
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 48.000.000,00 56.000.000,00 KECAMATAN
01.2.08.04 pelayanan umum KUNDURAN
kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 36.800.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 4 jenis 6.000.000,00 3.000.000,00 KECAMATAN
01.2.09.06 mesin lainnya yang KUNDURAN
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 2 unit 7.000.000,00 14.000.000,00 KECAMATAN
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya KUNDURAN
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah sarana dan 1 unit 3.000.000,00 7.000.000,00 KECAMATAN
01.2.09.10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan prasarana gedung KUNDURAN
Lainnya kantor atau bangunan
lainnya yang memadai
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 77.590.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 50.260.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 26 desa/kel 10.810.000,00 12.000.000,00 KECAMATAN
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam KUNDURAN
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum musyawarah
perencanaan
pembangunan di
kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah rapat 26 desa/kel 39.450.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi kegiatan KUNDURAN
pemerintahan di
tingkat kecamatan
yang terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 27.330.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat Daerah(PAD)
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 12,00 16.020.000,00 26.125.000,00 KECAMATAN
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB-P2 di KUNDURAN
Dilimpahkan wilayah kecamatan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 30.300.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah Tugas Forum 2 Paket, 25 Desa 30.300.000,00 Dana Transfer 2 Paket, 25 27500000.00000000,
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi Pimpinan di Umum-Dana Desa 50300000.00000000
Kecamatan yang Alokasi Umum
terlaksana,
Terlaksananya
Kegiatan Hari
Kemerdekaan dan Hari
jadi
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Prosentase Kegiatan 100 % 30.300.000,00 100 % 50.300.000,00 Kecamatan
05.2.01.01 Ketahanan Nasional dalam rangka Hari Hari Besar Todanan
Memantapkan Pengamalan Pancasila.
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pelaksanaan Tugas 100 % 0,00 100 % 27.500.000,00 Kecamatan
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan Forum Koordinasi Todanan
Pimpinan di
Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 39.600.000,00 98 % 500.000.000,00
04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Jumlah Kegiatan 25 Desa, 5 Kali 39.600.000,00 Dana Transfer 25 Desa, 5 Kali 10800000.00000000,
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum sinergisitas dengan Umum-Dana 25000000.00000000
Kepolisian Negara Alokasi Umum
Republik Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
vertikal di wilayah
kecamatan yang
terselenggara, Jumlah
harmonisasi dengan
tokoh agama yang di
adakan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Prosentase Sinergitas 100 % 24.600.000,00 100% 25.000.000,00 Kecamatan
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan dengan Kepolisian Todanan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Negara Republik
Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Harmonisasi dengan 100 % 15.000.000,00 100 % 10.800.000,00 Kecamatan
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat tokoh agama yang di Todanan
adakan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Sinkronisasi Program 100 % 38.730.000,00 100 % 25.000.000,00 Kecamatan
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kerja dan Kegiatan Todanan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja
Pemberdayaan
Kecamatan Masyarakat yang
dilakukan oleh
Pemerintah dan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Kegiatan 25 Desa 35.000.000,00 25 Desa 42.500.000,00 Kecamatan
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan Todanan
Kecamatan Masyarakat
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.465.464.711,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Jumlah dokumen 6 Dokumen 2.940.000,00 Dana Transfer 6 Dokumen 0.000000000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan PD yang Umum-Dana 3500000.000000000
tersusun Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase 100 % 2.940.000,00 100 % 3.500.000,00 Kecamatan
01.2.01.01 Perangkat Daerah penyusunan Todanan
perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja PD
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuinya 12 Bulan 2.213.800.000,00 Dana Transfer 12 Bulan 12.000.000,00
01.2.02 Honorarium Pengelola Umum-Dana
Keuangan Alokasi Umum
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan 100 % 2.200.000.000,00 100 % 2.350.000.000,00 Kecamatan
01.2.02.01 Tunjangan ASN Todanan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pemenuahan 12 Bulan 13.800.000,00 12 Bulan 12.000.000,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN kebutuhan Todanan
administrasi
perkantoran
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Unit Peralatan 100 %, 12 Bulan, 3 80.495.000,00 Dana Transfer 10 Buah, 100 6000000.000000000,
01.2.06 Yang di adakan, Unit, 32500 Lembar, Umum-Dana %, 12 Bulan, 7500000.000000000,
Jumlah barang 8 Buah Alokasi Umum 32500 Lembar, 15000000.00000000,
peralatan rumah 4 Unit 35000000.00000000,
tangga yang di 75000000.00000000
adakan, Persentase
pemenuhan
rapat-rapat koordinasi
ke dalam daerah yang
ditindaklanjuti dan
disepakati,
Terpenuinya
Kebutuhan Logistik
Kantor, Terpenuinya
kebutuhan cetak dan
penggandaan,
Terpenuinya
langganan Majalah
dan Koran
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase 100 % 0,00 100 % 35.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.02 Kantor pemenuhan kebutuhan Todanan
peralatan dan
perlengkapan kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase 100 % 0,00 100 % 15.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.03 pemenuhan kebutuhan Todanan
peralatan rumah
tangga yang terpenui
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase 100 % 18.475.000,00 100 % 15.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.04 pemenuhan kebutuhan Todanan
bahan logistik kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase 100 % 4.000.000,00 100 % 7.500.000,00 Kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan kebutuhan Todanan
barang cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Persentase 100 % 2.000.000,00 100 % 6.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan kebutuhan Todanan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Persentase 100 % 52.545.000,00 100 % 75.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan Todanan
rapat-rapat koordinasi
ke dalam daerah yang
ditindaklanjuti dan
disepakati
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan 100% 3.475.000,00 100% 5.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponenInstalasi/Pe Todanan
nerangan Bangunan
Kanto
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Gedung 1 Unit, 2 Unit, 3 Unit, 75.000.000,00 Dana Transfer 1 Unit, 100 30000000.00000000,
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Kantor atau Bangunan 50 Buah Umum-Dana Buah, 2 Unit, 3 45000000.00000000,
Lainnya yang di Alokasi Umum Unit 75000000.00000000,
adakan, Jumlah Mebel 100000000.0000000
Yang di adakan,
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang di
adakan, Jumlah
peralatan mesin yang
di adakan, Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan 3 Unit 0,00 3 Unit 75.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.02 atau Lapangan Dinas Operasional Todanan
atau Lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Mebel Prosentase Mebel 100 % 15.000.000,00 100 % 30.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.05 yang di adakan Todanan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan 100 % 35.000.000,00 100 % 45.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.06 dan Mesin Lainnya Todanan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Pengadaan Gedung 1 Unit 15.000.000,00 1 Unit 100.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.09 Lainnya Kantor atau Bangunan Todanan
Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengadaan Sarana 1 Unit 10.000.000,00 1 Unit 100.000.000,00 Kecamatan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Prasarana Todanan
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Bulan layanan 12 Bulan 66.729.711,00 Dana Transfer 12 Bulan, 12 6500000.000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah surat menyurat Umum-Dana Bulan 24800000.00000000,
perangkat daerah, Alokasi Umum 70000000.00000000
Pemenuhan jasa
pelayanan umum
kantor, Terpenuinya
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik12
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 2.000.000,00 12 Bulan 6.500.000,00 Kecamatan
01.2.08.01 menyurat Todanan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 Bulan 21.649.711,00 12 Bulan 24.800.000,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Todanan
daya air dan listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa 12 Bulan 43.080.000,00 12 Bulan 70.000.000,00 Kecamatan
01.2.08.04 Pelayanan Umum Todanan
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan 1 Unit, 17 Buah 26.500.000,00 Dana Transfer 1 Unit, 17 70000000.00000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas yang terpelihara, Umum-Dana Buah 200000000.0000000
Jumlah gedung kantor Alokasi Umum
dan bangunan lainnya
yang terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Prosentase Kendaraan 100 % 16.500.000,00 100 % 70.000.000,00 Kecamatan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional yang Todanan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dengan
Baik
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabili 1 Unit 10.000.000,00 1 Unit 200.000.000,00 Kecamatan
01.2.09.09 Bangunan Lainnya tasi Gedung Kantor Todanan
dan Bangunan Lainnya
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 57.950.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Meningkatnya 100 %, 25 Desa 41.500.000,00 Dana Transfer 100 %, 25 25000000.00000000,
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan partisipasidan peran Umum-Dana Desa 35000000.00000000
serta masyarakat Alokasi Umum
dalam perencanaan
pembangunan,
Prosentase efektipitas
penyelenggaraan
pemerintahan di
tingkat kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi 100 % 25.250.000,00 100 % 25.000.000,00 Kecamatan
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perencanaan dan Todanan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektifitas 100 % 16.250.000,00 100% 35.000.000,00 Kecamatan
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Todanan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Urusan 25 Desa 16.450.000,00 Dana Transfer 25 Desa 15500000.00000000,
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat Pemerintahan yang Umum-Dana 16500000.00000000
Terkait Dengan Alokasi Umum
Pelayanan
NonPerizinan yang
terlaksana, Prosentase
hasil penerimaan
pajak bumi dan
bangunan
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Intensifikasi PBB 100 % 7.300.000,00 100 % 15.500.000,00 Kecamatan
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Todanan
Usaha
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Pelaksanaan Urusan 100 % 9.150.000,00 100 % 16.500.000,00 Kecamatan
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Pemerintahan yang Todanan
Dilimpahkan terkait dengan
Pelayanan Perizinan
Non Usaha
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 11.600.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah pelatihan 11.600.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah paskibraka yang
terlaksana
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Persentase pelatihan 11.600.000,00 0,00 Kecamatan Japah
05.2.01.01 Ketahanan Nasional dalam rangka Paskibraka
Memantapkan Pengamalan Pancasila.
Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Persentase kegiatan
Harmonisasi hubungan
dengan tokoh agama
dan tokoh masyarakat
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Persentase Laporan 1.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.06.06 Perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Persentase Perjalanan 100 % 33.150.000,00 100 % 55.000.000,00 Kecamatan Japah
01.2.06.09 Konsultasi SKPD dinas yang terlaksana
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Mebel yang 31.000.000,00 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah diadakan, Jumlah
pengadaan personal
computer yg diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pengadaan Mebel Persentase 10.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.07.05 Pengadaan Mebel
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase 21.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.07.06 pengadaan peralatan
personal Computer
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 5
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah peralatan yang 12 Bulan, 12 Unit 94.900.313,00 Dana Transfer 12 Bulan, 12 0.000000000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah terpelihara , Umum-Dana Unit 4000000.000000000,
Pemenuhan jasa Alokasi Umum 35000000.00000000,
pelayanan umum 43500000.00000000
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan listrik dan
internet
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase 2.000.000,00 0,00 Kecamatan japah
01.2.08.01 Pemenuhan
Kebutuhan surat
menyurat
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan 31.300.313,00 100 % 35.000.000,00 Kecamatan japah
01.2.08.02 Air dan Listrik kebutuhan listrik dan
internet
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Persentase barang 100 % 4.000.000,00 100 % 4.000.000,00 Kecamatan japah
01.2.08.03 Kantor milik daerah yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase 100 % 57.600.000,00 100 % 43.500.000,00 Kecamatan japah
01.2.08.04 Penyediaan jasa
penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah gedung yang 45.885.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara, Jumlah Umum-Dana
kendaraan dinas yang Alokasi Umum
layak pakai, Jumlah
peralatan dan mesin
yang dipelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Persentase kendaraan 29.885.000,00 0.000000000000000, Kecamatan Japah
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas yang terpelihara 23000000.00000000
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Prosentase peralatan 6.000.000,00 10.000.000,00 Kecamatan Japah
01.2.09.06 dan mesin yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Preasentase gedung 10.000.000,00 0,00 Kecamatan Japah
01.2.09.09 Bangunan Lainnya yang dipelihara
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 7.880.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan jumlah kegiatan 1 kali, 1 kegiatan 7.880.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah fasilitasi, koordinasi
dan pembinaan 9
bintek sosialisasi,
konsultasi ) wawasam
kebangsaan dan
ketahanan nasional
terselenggara, jumlah
koordinasi kegiatan
forkompincam,
terselenggaranya
kegiatan fasilitasi,
koordinasi dan
pembinaan 9 bintek
sosialisasi, konsultasi )
wawasam kebangsaan
dan ketahanan
nasional terselenggara
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 1
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. jumlah kegiatan 1 kegiatan 3.800.000,00 0,00 kecamatan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan fasilitasi, koordinasi randublatung
dan Ketahanan Nasional dan pembinaan 9
bintek sosialisasi,
konsultasi ) wawasam
kebangsaan dan
ketahanan nasional
terselenggar
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi jumlah koordinasi 1 kali 4.080.000,00 0,00 kecamatan
05.2.01.08 Pimpinan di Kecamatan kegiatan randublatung
forkompincam
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN Persentase 94 % N-05 - Memperkuat 13.660.000,00 98 % 500.000.000,00
04 DAN KETERTIBAN UMUM Penyelesaian Stabilitas Polhukam
Gangguan dan Transformasi
Ketentraman dan Pelayanan Publik
Ketertiban Umum di P-0501 - Pemantapan
Wilayah Kecamatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Terlaksananya 2 kali 13.660.000,00 0,00
04.2.01 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi
dengan Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakat
ditingkat Kecamatan ,
Terlaksananya
Kegiatan Koordinasi
sinergitas antara
POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Kegiatan 2 kali 9.420.000,00 0,00
04.2.01.01 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Koordinasi sinergitas
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan antara POLRI, TNI dan
Instansi Vertikal di
wilayah Kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Jumlah Kegiatan 2 kali 4.240.000,00 0,00
04.2.01.02 dan Tokoh Masyarakat Koordinasi dengan
Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
ditingkat Kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terbangunnya sarana 1 UNIT, 2 kel, 2 2.004.066.500,00 0,00
03.2.02 dan prasarana kelurahan
kelurahan,
Terlaksanakannya
musyawarah
perencanaan
pembangunan
kelurahan,
Terpenuhinya
pemberdayaan
masyarakat di
kelurahan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Jumlah kelurahan 2 kel 6.095.000,00 0,00 kecamatan
03.2.02.01 Forum Musyawarah Perencanaan yang melaksanakan randublatung
Pembangunan di Kelurahan musyawarah
perencanaan
pembangunan
kelurahan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan 1 UNIT 1.600.000.000,00 0,00 kecamatan
03.2.02.02 Kelurahan prasarana kelurahan randublatung
yang terbangun
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemenuhan 2 kelurahan 397.971.500,00 0,00 kecamatan
03.2.02.03 pemberdayaan randublatung
masyarakat di
kelurahan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 900.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Terlaksanakannya 16 desa 900.000,00 0,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan pembinaan dan
Desa pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah desa yang 16 desa 900.000,00 0,00 Kecamatan
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan Randublatung
pembinaan dan
pengawasan
pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1. Pemenuhan 201.922.868,00 0,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH kebutuhan
administrasi
perkantoran
2. tes dua capaian 0,00
3. tes tiga capaian 0,00
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Administrasi Umum 201.922.868,00 Pendapatan Asli
01.2.03 Daerah(PAD)
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 12 jenis 3.255.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Randublatung
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 2 unit 20.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.02 Kantor Perlengkapan Kantor Randublatung
yang diadakan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 33.843.500,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.04 Logistik Kantor Randublatung
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 8.864.368,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.05 Penggandaan cetakan dan Randublatung
penggandaan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 bulan 4.860.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Randublatung
perundang-undangan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 bulan 131.100.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.03.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Randublatung
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 3.606.440.000,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.310.008.000,00
01.2.02
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan 31 Orang 3.300.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.02.01 ASN terbayarkan Randublatung
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan 1 Unit 100.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.07.11 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya prasarana pendukung Randublatung
gedung kantor atau
bangunan lainya
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya jasa 12 bulan 128.632.000,00 Pendapatan Asli 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah komunikasi, sumber Daerah(PAD)
daya air dan listrik,
Terpenuhinya jasa
surat menyurat,
terpenuhinya jasa
pelayanan umum
kantor, terpenuhinya
jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 1.160.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.01 menyurat Randublatung
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 26.232.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi, sumber Randublatung
daya air dan listrik
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 4.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Randublatung
perlengkapan kantor
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 97.240.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.08.04 pelayanan umum Randublatung
kantor
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Memadainya Jumlah 1 unit, 14 unit 67.800.000,00 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sarana dan prasarana
gedung kantor atau
bangunan lainya,
Terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan lapangan,
Terpeliharanya Mebel,
Terpeliharanya
peralatan dan mesin
lainnya
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah kendaraan 14 unit 2.300.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan lapangan yang Randublatung
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayarnya pajak
kendaraan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 5.500.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.09.05 terpelihara Randublatung
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 1 unit 10.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.09.06 mesin lainnya yang Randublatung
terpelihara
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah sarana dan 1 unit 50.000.000,00 0,00 Kecamatan
01.2.09.09 Bangunan Lainnya prasarana gedung Randublatung
kantor atau bangunan
lainya yang memadai
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 32.212.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Terselenggaranya 2 kali 23.012.000,00 0,00
02.2.01 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan,
Terselenggaranya
rapat koordinasi
kegiatan pemerintahan
di tingkat Kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah partisipasi 15.410.000,00 0,00 Kecamatan
02.2.01.01 Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan masyarakat dalam Randublatung
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kecamatan yang
terselenggara
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah rapat 2 kali 7.602.000,00 0,00 Kecamatan
02.2.01.02 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan koordinasi kegiatan Randublatung
pemerintahan di
tingkat Kecamatan
yang terselenggara
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dikeluarkannya izin 2 Izin, 2 kali 9.200.000,00 Pendapatan Asli 0,00
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat non usaha, Daerah(PAD)
Terlaksananya
koordinasi penderasan
PBB-P2 di wilayah
kecamatan
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah izin non usaha 2 Izin 4.800.000,00 0,00 Kecamatan
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non yang dikeluarkan Randublatung
Usaha
7.01.7.01.7.01.0.00.14.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah koordinasi 2 kali 4.400.000,00 0,00 Kecamatan
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang penderasan PBB-P2 di Randublatung
Dilimpahkan wilayah kecamatan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 50.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 50.000.000,00 0,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.033.787.500,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 5.000.000,00 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100 % 98.860.500,00 100 % 0,00
01.2.06 pemenuhan
administrasi umum
pada PD
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 1.350.000,00 10 buah 0,00
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 1 unit 20.000.000,00 5 unit 0,00
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan 1 buah 0,00 1 buah 0,00
01.2.06.03 Rumah Tangga yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 20 buah 34.920.500,00 20 buah 0,00
01.2.06.04 Logistik Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 1 tahun 2.530.000,00 1 tahun 0,00
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 1 tahun 2.160.000,00 1 tahun 0,00
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemneuhan Dukungan 1 tahun 37.900.000,00 1 tahun 0,00
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase kelompok 95 % N-05 - Memperkuat 57.000.000,00 100 % 500.000.000,00
05 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM masyarakat (kades/ Stabilitas Polhukam
kalur/ perangkat, dan Transformasi
karang taruna, LPM, Pelayanan Publik
BPD, Ormas) yang P-0501 - Pemantapan
mendapatkan Tata Kelola
peningkatan wawasan Pemerintahan dan
kebangsaan ditingkat Kondusivitas Wilayah
kecamatan serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Persentase 100% 57.000.000,00 Dana Transfer 100% 62.700.000,00
05.2.01 Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Umum-Dana
Koordinasi Pembinaan Alokasi Umum
dan pengawasan
Pemerintah Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Jumlah Kegiatan 2 Kali 57.000.000,00 2 Kali 62.700.000,00 Kecamatan
05.2.01.02 Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi Kradenan
dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan (
Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi ) Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Terselenggara
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemenuhan 10 Desa 18.830.000,00 10 Desa 20.713.000,00 Organisai
03.2.01.01 Forum Musyawarah Perencanaan Peningkatan Kemasyarakatan
Pembangunan di Desa partisipasi Masyarakat dan Organisasi
dalam Forum Sosial ( TP - PKK )
Musyawarah di Wilayah
Perencanaan Kecamatan
Pembangunan di Desa Kradenan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 2 Kali 10.000.000,00 2 Kali 11.000.000,00 Organisai
03.2.01.02 Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Kegiatan Kemasyarakatan
oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Pemberdayaan dan Organisasi
Kecamatan Masyarakat yang Sosial ( TP - PKK )
dilakukan oleh di Wilayah
Pemerintah dan Kecamatan
Swasta diwilayah Kerja Kradenan
Kecamatan yang
Tersinkronisasi
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 4 Kali 51.200.000,00 4 Kali 56.320.000,00 Organisai
03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kegiatan Kemasyarakatan
Kecamatan Pemberdayaan dan Organisasi
Masyarakat di Tingkat Sosial ( TP - PKK )
Kecamatan di Wilayah
Kecamatan
Kradenan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yang N-05 - Memperkuat 11.000.000,00 100 % 500.000.000,00
06 PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA sudah menyusun Stabilitas Polhukam
dokumen dan Transformasi
perencanaan, Pelayanan Publik
penganggaran dan P-0501 - Pemantapan
pelaporan dengan Tata Kelola
benar dan tepat waktu Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Persentase 100% 11.000.000,00 Dana Transfer 100% 12.000.000,00
06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Pelaksanaan Umum-Dana
Desa Koordinasi Pembinaan Alokasi Umum
dan Pengawasan
Pemerintah Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Jumlah Desa yang 10 Desa 11.000.000,00 10 Desa 12.000.000,00 Desa se
06.2.01.03 Pendayagunaan Aset Desa telah dilaksanakan Kecamatan
Pembinaan dan Kradenan
Pengawasan
Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 2.081.343.339,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100% 1.811.160.000,00 Dana Transfer 100% 12276000.00000000,
01.2.02 Pemenuhan Umum-Dana 1980000000.000000
Administrasi Alokasi Umum
Keuangan Perangkat
Daerah, Persentase
Pemenuhan
Administrasi
Perangkat Daerah
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji dan 12 Bulan 1.800.000.000,00 12 Bulan 1.980.000.000,00 Kecamatan
01.2.02.01 Tunjangan ASN kradenan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 Bulan 11.160.000,00 12 Bulan 12.276.000,00 Kecamatan
01.2.02.02 ASN penyediaan kradenan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 100% 129.783.000,00 Dana Transfer 100% 5214000.000000000,
01.2.06 Pemenuhan Umum-Dana 10255300.00000000,
Administrasi Umum Alokasi Umum 11000000.00000000,
pada Perangkat 17600000.00000000,
Daerah, Persentase 30602000.00000000,
Pemenuhan 68090000.00000000
Administrasi Umum
pada Perangkat
daerah, Persentase
Pemenuhan
Dministrasi Umum
pada Perangkat
bDaerah
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 22 Unit 10.000.000,00 22 Unit 11.000.000,00 Kecamatan
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Kradenan
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 3 Unit 16.000.000,00 4 Unit 17.600.000,00 Kecamatan
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Kradenan
yang diadakan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 61.900.000,00 12 Bulan 68.090.000,00 Kecamatan
01.2.06.04 Logistik Kantor Kradenan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 Bulan 9.323.000,00 12 Bulan 10.255.300,00 Kecamatan
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Kradenan
penggandaan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 12 Bulan 4.740.000,00 12 Bulan 5.214.000,00 Kecamatan
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Kradenan
perundang-undangan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 27.820.000,00 12 Bulan 30.602.000,00 Kecamatan
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Kradenan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 116.000.000,00 Dana Transfer 100% 3300000.000000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Umum-Dana 5280000.000000000,
Pennjan, Persentase Alokasi Umum 35640000.00000000,
Penyediaan Jasa 84480000.00000000
Penunjang
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 Bulan 2.000.000,00 3.300.000,00 Kecamatan
01.2.08.01 menyurat Kradenan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 bulan 32.400.000,00 12 Bulan 35.640.000,00 Kecamatan
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Kradenan
Daya Air dan Listrik
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan Jasa 12 Bulan 4.800.000,00 12 Bulan 5.280.000,00 Kecamatan
01.2.08.03 Kantor Peralatan dan Kradenan
Perlengkapan Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan Jasa 12 Bulan 76.800.000,00 12 Bulan 84.480.000,00 Kecamatan
01.2.08.04 Pelayanan Umum Kradenan
Kantor
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang 100% 24.400.339,00 Dana Transfer 100% 6490000.000000000,
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah yang Umum-Dana 20350000.00000000
Terpelihara, Alokasi Umum
Persentase barang
Milik daerah yang
terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Kendaraan 13 Unit 18.500.339,00 13 Unit 20.350.000,00 Kecamatan
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Kradenan
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayaranya pajak
kendaraan
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 9 Unit 5.900.000,00 10 Unit 6.490.000,00 Kecamatan
01.2.09.06 Mesin lainnya yang Kradenan
Terpelihara
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan 85 % N-05 - Memperkuat 17.755.000,00 85 % 500.000.000,00
02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Masyarakat Pelayanan Stabilitas Polhukam
Kecamatan dan Transformasi
Pelayanan Publik
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Persentase 100% 17.755.000,00 Dana Transfer 100% 8530500.000000000,
02.2.04 Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan urusan Umum-Dana 11000000.00000000
Pemerintahan yang Alokasi Umum
diilimpahkan kepada
Camat, Persentase
pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang
dilimpahkan kepada
Camat
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah izin non usaha 10000 Kali 10.000.000,00 11000 Kali 11.000.000,00 Desa se
02.2.04.01 terkait dengan Pelayanan Perizinan Non yang dikeluarkan Kecamatan
Usaha Kradenan
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 6
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Jumlah Koordinasi 10 Kali 7.755.000,00 10 Kali 8.530.500,00 Desa se
02.2.04.03 terkait dengan Kewenangan Lain yang Penderasan PBB - P2 Kecamatan
Dilimpahkan di Wilayah Kecamatan Kradenan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENINGKATAN PERAN Prosentase partisipasi 77,47 % N-05 - Memperkuat 1.311.960.000,00 78 % 400.000.000,00
03 PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA pemilih dalam Pemilu Stabilitas Polhukam
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN dan Transformasi
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA Pelayanan Publik
SERTA BUDAYA POLITIK P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-040101 - Menciptakan
kondisi wilayah yang
kondusif
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemahaman 1 dokumen, 10 partai 1.311.960.000,00 Dana Transfer 500 orang 0,00
03.2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Berdemokrasi bagi politik, 400 orang Umum-Dana
Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. peserta, Alokasi Umum
Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Terlaksananya
Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan pencairan bantuan
dan Partai Politik. Pemilihan keuangan kepada
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. partai politik di Kab.
serta Pemantauan Situasi Politik Blora, Terpenuhinya
laporan hasil
monitoring kegiatan
partai politik di Kab.
Blora
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Terselenggaranya 4 kali/keg 85.960.000,00 5 kali/keg 0,00
03.2.01.04 Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Pendidikan politik
Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan masyarakat
Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik.
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Jumlah kegiatan politik 10 partai politik, 100 1.226.000.000,00 0,00
03.2.01.05 Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika yang dipantau, Jumlah %
Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. realisasi bantuan
Fasilitasi Kelembagaan keuangan bagi partai
politik
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.924.349.150,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi 2 dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Umum-Dana
Alokasi Umum
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kelancaran 12 bulan 1.514.040.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 Administrasi Kantor, Umum-Dana
Kelancaran Alokasi Umum
Administrasi
Perkantoran
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan 12 pegawai 1.500.000.000,00 0,00 Aparat
01.2.02.01 Tunjangan ASn
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terbayarnya 2 orang 14.040.000,00 0,00 Aparat
01.2.02.02 ASN honorarium bendahara
pengeluaran &
penatausahaan barang
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Dokumen 1,00 2.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.03 Perangkat Daerah Penghapusan Barang Umum-Dana
Alokasi Umum
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Pengahapusan Barang 2.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.03.03 SKPD
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercukupinya 140.859.150,00 Dana Transfer 0.000000000000000,
01.2.06 Penerangan Kantor, Umum-Dana 5000000.000000000,
Terpenuhinya Alokasi Umum 10000000.00000000,
Kebutuhan 20000000.00000000
Administrasi Kantor
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhunya 4.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kebutuhan kelancaran
Administrasi Kantor
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Minum 44.979.000,00 0,00 Aparatur
01.2.06.04 Pegawai
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya barang 9.400.000,00 0,00 Aparatur
01.2.06.05 Penggandaan cetakan
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Barang 6.180.000,00 0,00 Aparatur
01.2.06.06 Perundang-undangan Kebutuhan Kantor
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kelanacaran 12 bulan, 12 bulan 192.450.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah administrasi kantor, Umum-Dana
Kelancaran Alokasi Umum
administrasi Kantor,
Kelancaran
administrasi
Perkantoran, Peralatan
kondisi baik
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Meterai 12 bulan 2.300.000,00 0,00 Aparat
01.2.08.01
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pembayaran 12 Bulan 31.800.000,00 0,00 Aparat
01.2.08.02 Air dan Listrik Langganan Listrik, Air,
Telepon dan Internet
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Servis/perbaikan 12 bulan 16.330.000,00 0,00 Aparat
01.2.08.03 Kantor peralatan kantor
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayarnya honor 9 orang 142.020.000,00 0,00 Aparat
01.2.08.04 tenaga kontrak
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kelancaran 12 bulan 70.000.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum-Dana
perkantorsn, Alokasi Umum
Klancaran Mobilitas
kantoe
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Tersedianya 20.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan dinas
Dinas Operasional atau Lapangan dalam kondisi siap
pakai
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Renovasi bangunan 1 paket 50.000.000,00 0,00 Aparatur
01.2.09.09 Bangunan Lainnya Gedung/kamarmandi
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. Persentase temuan 64 ( B ) N-05 - Memperkuat 558.195.000,00 65 ( B ) 500.000.000,00
03 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI yang selesai Stabilitas Polhukam
ditindaklanjuti dan Transformasi
Persentase OPD yang 4,55 % Pelayanan Publik 4,8 % 0,00
berpredikat WBK dan P-0501 - Pemantapan
WBBM Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-030101 - Mewujudkan
birokrasi yang
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pendampingan dan Asistensi Meningkatnya 100% 558.195.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
03.2.02 pengelolaan reformasi Umum-Dana
birokrasi , SPIP, MCP, Alokasi Umum
Meningkatnya
pengelolaan reformasi
birokrasi, MCP, SPIP,
MRI
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Pemenuhan 12 bulan 17.780.000,00 12 bulan 0,00 Meningkatnya
03.2.02.02 Penilaian Reformasi Birokrasi pelaksanaan LHKPN pengelolaan
dan LHKASN reformasi
birokrasi, SPIP,
MCP, SAKIP
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Jumlah rakor 2 rakor 19.600.000,00 2 rakor 0,00 Meningkatnya
03.2.02.03 Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korsupgah (MCP), pengelolaan
Korupsi SPIP, MRI reformasi
birokrasi, SPIP,
MCP, SAKIP
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.000.000.000,00 0,00 Inspektorat Daerah
01.2.02.01 Kabupaten Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terbayarnya honor 1 Tahun 20.040.000,00 1 Tahun 0,00 Inspektorat Daerah
01.2.02.02 ASN petugas administrasi Kabupaten Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas 12 bulan 344.051.000,00 Dana Transfer 12 bulan 0,00
01.2.06 pelaksanaan Umum-Dana
administrasi kegiatan Alokasi Umum
kantor
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi 15.810.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan peralatan 4 unit 37.000.000,00 9 unit 0,00 Meningkatnya
01.2.06.02 Kantor kantor Laptop dan pelayanan
printer administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 130.000.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.04 pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan 25.965.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.05 Penggandaan pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 8.520.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.06 Perundang-undangan pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 126.756.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pelayanan
administrasi umum
pada Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Meningkatnya 100% 339.056.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah kelancaran pelayanan Umum-Dana
umum kantor, Alokasi Umum
Meningkatnya
kelancaran
pemenuhan biaya
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.08.01 kelancaran
administrasi
pelayanan dan
sarana komunikasi
kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan jasa 12 bulan 135.456.000,00 12 bulan 0,00 Meningkatnya
01.2.08.02 Air dan Listrik komunikasi sumber kelancaran
daya air dan listrik administrasi
pelayanan dan
sarana komunikasi
kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 25.000.000,00 0,00 Meningkatnya
01.2.08.03 Kantor kelancaran
administrasi
pelayanan dan
sarana komunikasi
kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan pelayanan 12 bulan 171.600.000,00 12 bulan 0,00 Meningkatnya
01.2.08.04 jasa umum kantor kelancaran
administrasi
pelayanan dan
sarana komunikasi
kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten
Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya 100% 139.280.000,00 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kualitas sarana dan
prasarana kantor
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 85.500.000,00 0,00 Terpeliharanya
01.2.09.04 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan sarana dan
Darat Tak Bermotor prasarana kantor
Inspektorat Daerah
Kabupaten Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 50 unit 25.780.000,00 50 unit 0,00 Terpeliharanya
01.2.09.06 mesin lainnya yang sarana dan
terpelihara prasarana kantor
Inspektorat Daerah
Kabupaten Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 28.000.000,00 2 unit 0,00 Terpeliharanya
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya sarana dan
yang terpelihara prasarana kantor
Inspektorat Daerah
Kabupaten Blora
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 1.158.746.000,00 100 % 800.000.000,00
02 PENGAWASAN penyelanggaraan Stabilitas Polhukam
Pengawasan Internal dan Transformasi
Persentase 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
penyelanggaraan P-0501 - Pemantapan
Pengawasan Internal Tata Kelola
Persentase 100 % Pemerintahan dan 100 % 0,00
penanganan Kondusivitas Wilayah
Pengawasan dengan serta Perbaikan
Tujuan tertentu Kapasitas Fiskal
Daerah
Persentase temuan 100 % 100 % 0,00
D-030101 - Mewujudkan
yang selesai
birokrasi yang
ditindaklanjuti
profesional, progresif,
bersih dan akuntabel
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Meningkatnya 100% 1.126.906.000,00 100% 0,00
02.2.01 pengawasan kinerja,
probity audit dan
evaluasi sakip,
Meningkatnya
pengelolaan keuangan
OPD, Meningkatnya
pengelolaan
keuangan, kinerja, tata
kelola pemerintahan
desa, monitoring
tindak lajut
pengawasan BPK
Itprov Itkab
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah laporan audit 3 jenis 92.460.000,00 3 jenis 0,00 Meningkatnya
02.2.01.01 kiner, probity dan pengelolaan
sakip keuangan, kinerja,
tata kelola
pemerintahan
desa, monitoring
tindak lanjut
temuan
pengawasan BPK,
Itprov, Inspektorat
Daerah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemutakhiran tindak 2 jenis 112.026.000,00 2 jenis 0,00 Meningkatnya
02.2.01.07 Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil lanjut, monitoring pengelolaan
Pemeriksaan APIP tindak lanjut keuangan, kinerja,
tata kelola
pemerintahan
desa, monitoring
tindak lanjut
temuan
pengawasan BPK,
Itprov, Inspektorat
Daerah
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Meningkatnya 100% 31.840.000,00 100% 0,00
02.2.02 Tujuan Tertentu penanganan
pengaduan
masyarakat
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah penganan 20 aduan 31.840.000,00 25 aduan 0,00 Meningkatnya
02.2.02.02 pengaduan penanganan
masyarakat pengaduan
masyarakat
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah koordinasi 4,00 100.000.000,00 0,00 Bappeda
03.2.01.05 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Pembangunan Kabupaten Blora
Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan Manusia untuk
RKPD) penyusunan dokumen
perencanaan (Renja,
RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Perencanaan Bidang Prosentase 100% 250.000.000,00 Dana Transfer 0 0,00
03.2.02 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya terpenuhinya Umum-Dana
Alam) Koordinasi Alokasi Umum
Perencanaan Bidang Pendapatan Asli
Perekonomian dan Daerah(PAD)
SDA (Sumber Daya
Alam) yang disepakati
dan ditindaklanjuti
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah koordinasi 4,00 200.000.000,00 0 0,00 Kabupaten Blora
03.2.02.04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
Daerah Bidang Perekonomian untuk penyusunan
dokumen perencanaan
(Renja, RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah koordinasi 4,00 50.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
03.2.02.08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA untuk
Daerah Bidang SDA penyusunan dokumen
perencanaan (Renja,
RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Perencanaan Bidang prosentase 100,00 300.000.000,00 Dana Transfer 0,00
03.2.03 Infrastruktur dan Kewilayahan terpenuhinya Umum-Dana
koordinasi Alokasi Umum
perencanaan bidang
infrastruktur dan
kewilayahan yang
disepakati dan
ditindaklanjuti
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah koordinasi 4,00 200.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
03.2.03.04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
Daerah Bidang Infrastruktur untuk penyusunan
dokumen perencanaan
(Renja, RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah koordinasi 4,00 100.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
03.2.03.08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan untuk penyusunan
dokumen perencanaan
(Renja, RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Hal : 2
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 7.188.523.421,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tersedianya dokumen 1 dokumen 4.998.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah perencanaan Umum-Dana
perangkat daerah Alokasi Umum
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen 1 dokumen 4.998.000,00 0,00 Bappeda
01.2.01.01 Perangkat Daerah perencanaan Kabupaten Blora
perangkat daerah yang
tersusun
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase 100,00 5.734.375.244,00 Dana Transfer 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
PD
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 1 tahun 5.694.655.244,00 0,00 Bappeda
01.2.02.01 tunjangan ASN Kabupaten Blora
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 1 tahun 39.720.000,00 0,00 Bappeda
01.2.02.02 ASN penyediaan Kabupaten Blora
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya bahan 10 paket, 12 bulan, 4 324.614.177,00 Dana Transfer 12 bulan 0.000000000000000,
01.2.06 bacaan dan peraturan jenis, 6 unit Umum-Dana 209000000.0000000
perunang-undangan, Alokasi Umum
Terpenuhinya
kebutuhan Bahan
Logistik Kantor ,
Terpenuhinya
kebutuhan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor,
Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan,
Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
rumah tangga
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 10 jenis 17.800.000,00 0,00 Bappeda
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Kabupaten Blora
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
diadakan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 6 unit 40.000.000,00 0,00 Bappeda
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Kabupaten Blora
yang diadakan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 bulan 106.228.000,00 12 bulan 209.000.000,00 Bappeda
01.2.06.04 Logistik Kantor Kabupaten Blora
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan barang 12 bulan 20.075.000,00 0,00 Bappeda
01.2.06.05 Penggandaan cetakan dan Kabupaten Blora
penggandaan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan bahan 4 jenis 6.300.000,00 0,00 Bappeda
01.2.06.06 Perundang-undangan bacaan dan peraturan Kabupaten Blora
perundang-undangan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 134.211.177,00 0,00 Bappeda
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Kabupaten Blora
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya 12 bulan 980.138.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah kebutuhan jasa Umum-Dana
pelayanan umum Alokasi Umum
kantor, Terpenuhinya
kebutuhan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor,
Terpenuhinya
kebutuhan jasa surat
menyurat
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan jasa surat 12 bulan 5.000.000,00 0,00
01.2.08.01 menyurat
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 bulan 19.350.000,00 0,00
01.2.08.03 Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 bulan 757.788.000,00 0,00
01.2.08.04 pelayanan umum
kantor
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya 1 unit, 9 jenis 144.398.000,00 Dana Transfer 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah peralatan dan mesin Umum-Dana
lainnya, Alokasi Umum
Terpeliharanya gedung
kantor dan bangunan
lainnya
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya 101.998.000,00 0,00 Bappeda
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Kabupaten Blora
Dinas Operasional atau Lapangan
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 0,00 Bappeda
01.2.09.05 Kabupaten Blora
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 9 jenis 32.400.000,00 0,00 Bappeda
01.2.09.06 mesin lainnya yang Kabupaten Blora
terpelihara
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 unit 0,00 0,00 Bappeda
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Kabupaten Blora
yang terpelihara
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. PROGRAM PERENCANAAN. Persentase program, 92 % 1.060.000.000,00 94 % 800.000.000,00
02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI kegiatan dan sub
PEMBANGUNAN DAERAH kegiatan dalam APBD
yang sesuai dengan
RKPD
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Tersusunnya dokumen 2 dokumen 35.000.000,00 0,00 Masyarakat
02.2.01.07 Dokumen Perencanaan Pembangunan perencanaan Kabupaten Blora
Daerah Kabupaten/Kota
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Dokumen monev 100.000.000,00 0,00
02.2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00. Monitoring. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya dokumen 100.000.000,00 0,00 Bappeda Blora
02.2.03.03 Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah monev
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase 100 % N-01 - Memperkuat 600.000.000,00 100 % 500.000.000,00
02 PENGEMBANGAN DAERAH pemanfaatan hasil Ketahanan Ekonomi
kelitbangan yang untuk Pertumbuhan
difasilitasi Bappeda yang Berkualitas dan
Berkeadilan
P-0501 - Pemantapan
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Kondusivitas Wilayah
serta Perbaikan
Kapasitas Fiskal
Daerah
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Bidang tersedia dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan penelitian dan Umum-Dana
Pengkajian Peraturan pengembangan terkait Alokasi Umum
Keuangan dan Aset
Daerah
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi dokumen penelitian 100.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.01.05 Penelitian dan Pengembangan Bidang dan pengembangan
Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi terkait Keuangan dan
Birokrasi Aset Daerah
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Bidang Tersedia dokumen 100.000.000,00 0,00
02.2.02 Sosial dan Kependudukan penelitian dan
pengembangan terkait
terkait Indeks
Pembangunan
Masyarakat
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- dokumen penelitian 100.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.02.01 Aspek Sosial dan pengembangan
terkait terkait Indeks
Pembangunan
Masyarakat
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Bidang Tersedia Dokumen 100.000.000,00 0,00
02.2.03 Ekonomi dan Pembangunan terkait BUMD
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Dokumen penelitian 100.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.03.03 Milik Daerah dan pengembangan
terkait terkait BUMD
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersedia desiminasi 300.000.000,00 Dana Transfer 0,00
02.2.04 kreatifitas dan inovasi, Umum-Dana
Terselenggaranya Alokasi Umum
penerapan rancang
Bangun/Model
Replikasi dan Invensi
di Bidang Difusi
Inovasi dan Penerapan
Teknologi
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Uji Coba dan Penerapan Rancang Ada penerapan 150.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.04.02 Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang rancang
Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Bangun/Model
Replikasi dan Invensi
di Bidang Difusi
Inovasi dan Penerapan
Teknologi
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Jumlah desiminasi 150.000.000,00 0,00 Kabupaten Blora
02.2.04.04 Kelitbangan kreatifitas dan inovasi
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN Persentase realisasi 100 % 2.513.600.000,00 100 % 800.000.000,00
04 DAERAH pendapatan pajak
daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Jumlah Tersusunnya 12, 6000 WP 2.513.600.000,00 Dana Transfer 100 %, 0.000000000000000,
04.2.01 Penyusunan Kebjakan Umum-Dana 160000000, 85000000.00000000,
Pajak Daerah, Jumlah Alokasi Umum 200000000, 160000000.0000000,
Wajib Pajak yng 85000000 200000000.0000000
Ditagih dan Diperiksa,
Kelancaran
pelaksanaan tugas,
Layanan Prima dalam
Pelayanan dan
Tersampaikan Surat
Ketetapan Pajak
Daerah Kepada Wajib
Pajak, Tercapainya
Pemeriksaan
Terhadap Wajib Oajak
Daerah, Tersusunnya
Target Perencanaan
Pajak Daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah wajib pajak 5.191,00 171.000.000,00 176000000 176.000.000,00 Aparatur
04.2.01.01 daerah selain PBB dan
BPHTB yang di data
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. Jumlah dokumen 10,00 80.000.000,00 100 % 85.000.000,00 Aparatur
04.2.01.02 serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. analisa dan
pengembangan pajak
daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah objek pajak 186.200.000,00 200000000 200.000.000,00 Aparatur
04.2.01.07 Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea yang di d
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Penetapan 12 bulan 32.000.000,00 37000000 37.000.000,00 Aparatur
04.2.01.08 Surat Ketetapan Pajak
Daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah data objek dan 1.700.000.000,00 0,00 Aparatur
04.2.01.09 subjek pajak PBB P2
pelayanan BHT
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak 114.400.000,00 0,00 Aparatur
04.2.01.11 yang ditagih
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah wajib pajak 75,00 150.000.000,00 160000000 160.000.000,00 Aparatur
04.2.01.13 Pajak Daerah yang dilakukan
pengendalian,
pemeriksaan dan
pengawasan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Jumlah bulan 12,00 80.000.000,00 85000000 85.000.000,00 Aparatur
04.2.01.14 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengelolaan pajak
daerah dan retribusi
daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN Ketepatan waktu 100 % 11.283.500.000,00 100 % 2.000.000.000,00
02 DAERAH penyelesaian laporan
keuangan pemerintah
daerah
Persentase 95 % 96 % 0,00
penyerapan anggaran
belanja Pemerintah
Daerah
Persentase ketepatan 100 % 100 % 0,00
waktu penetapan
APBD
Tepat waktu ketika 100 % 100 % 0,00
penyelesaian laporan
keuangan konsolidasi
tidak melebihi batas
waktu (Maret tahun
berikutnya)
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Jumlah dokumen KUA 2 Dokumen, 65 Buku 870.500.000,00 Dana Transfer 100 % 70000000.00000000,
02.2.01 Anggaran Daerah dan PPAS Perubahan Umum-Dana 200000000.0000000
yang disusun, Jumlah Alokasi Umum
dokumen Perubahan
KUA dan PPAS yang
disusun, Jumlah
dokumen Ranperda
APBD, Tersedianya
dasar hukum
pelaksanaan APBD
Tahun 2021
Perubahan dan Tahun
2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS KUA dan PPAS 65 Buku 213.500.000,00 100 % 200.000.000,00 BPPKAD
02.2.01.01 sebagai acuan
penyusunan APBD
Tahun 2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA Perubahan KUA dan 2 Dokumen 70.000.000,00 100 % 70.000.000,00 BPPKAD
02.2.01.02 dan Perubahan PPAS PPAS sebagai acuan
penyusunan
Perubahan APBD
Tahun 2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tersedianya dasar 2 Dokumen 405.500.000,00 100 % 200.000.000,00 BPPKAD
02.2.01.07 tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah hukum pelaksanaan
tentang Penjabaran APBD APBD tahun 2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tersedianya dasar 2 Dokumen 181.500.000,00 100 % 200.000.000,00 BPPKAD
02.2.01.08 tentang Perubahan APBD dan Peraturan hukum pelaksanaan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan perubahan APBD
APBD tahun 2022
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Pengelolaan Jumlah bulan layanan 12 Bulan, 44 orang 463.000.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
02.2.02 Perbendaharaan Daerah koordinasi dan Umum-Dana 65000000.00000000,
pengelolaan kas Alokasi Umum 200000000.0000000,
daerah, Jumlah bulan 250000000.0000000
layanan penerbitan
SP2D, Jumlah
penatausahaan
keuangan yang
mendapatkan
pembinaan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Jumlah bulan layanan 12 Bulan 63.000.000,00 100 % 0.000000000000000, aparatur
02.2.02.09 Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan koordinasi dan 65000000.00000000
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi pengelolaan kas
Terkait daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Jumlah bulan layanan 12 Bulan 200.000.000,00 100 % 0.000000000000000, aparatur
02.2.02.10 Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan koordinasi dan 250000000.0000000
dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan pengelolaan kas
dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Jumlah bulan layanan 12 Bulan 200.000.000,00 100 % 0.000000000000000, aparatur
02.2.02.11 Pemerintah Kabupaten/Kota koordinasi dan 200000000.0000000
pengelolaan kas
daerah
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Kelancaran Pelaporan 44 SKPD, 50 BUKU, 550.000.000,00 Dana Transfer 100 % 150000000.0000000,
02.2.03 Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Pemda, WTP Umum-Dana Bagi 160000000.0000000,
SKPD & BLUD, Opini Hasil 325000000.0000000
LKPD, Tersedia Buku
Ranperda, Perda,
Ranperkada &
Perkada
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD Penunjang tugas 44 SKPD 100.000.000,00 100 % 150.000.000,00 skpd
02.2.03.04 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aplikasi SIPKD
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Tercetaknya Buku 50 BUKU 300.000.000,00 100 % 325.000.000,00 skpd
02.2.03.05 Peraturan Daerah tentang Ranperda, Perda,
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ranperkada &
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Perkada
Kepala Daerah tentang Penjabaran
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Persentase 4,95 % 150.000.000,00 100 % 160.000.000,00 skpd
02.2.03.11 Pertanggungjawaban Pemerintah peningkatan PAD per
Kabupaten/Kota Tahun
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 18.927.914.999,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Tercapainya 7.000.000,00 Dana Transfer 4000000, 4000000.000000000,
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah kelancaran Umum-Dana 8000000 8000000.000000000
pelaksanaan tugas, Alokasi Umum
tercapainya
kelancaran
pelaksanaan tugas
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Persentase 5.000.000,00 8000000 8.000.000,00 Aparatur
01.2.01.01 Perangkat Daerah penyusunan dokumen
perencanaan
perangkat daerah
tercapai
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dokumen perencanaan 2.000.000,00 4000000 4.000.000,00 Aparatur
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terpenuhinya gaji ASN 100,00 17.264.116.000,00 Dana Transfer 100 % 0.000000000000000,
01.2.02 Umum-Dana 12500000000.00000
Alokasi Umum
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN prosentase 100,00 12.323.558.000,00 100 % 12.500.000.000,00 Aparatur
01.2.02.01 pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 4.940.558.000,00 0,00 Aparatur
01.2.02.02 ASN
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Administrasi Barang Milik Daerah pada Kelancaran 2.000.000,00 100 % 5.000.000,00
01.2.03 Perangkat Daerah pelaksanaan tugas
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tersedianya peralatan 2.000.000,00 100 % 5.000.000,00 aparatur
01.2.03.03 SKPD KIB koordinasi
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelancaran 100, 12 379.582.812,00 Dana Transfer 100, 100 % 27000000.00000000,
01.2.06 pelaksanaan tugas, Umum-Dana 47000000.00000000,
Meningkatnya Alokasi Umum 150000000.0000000,
pengetahuan aparatur, 160000000.0000000,
Tercapainya 180000000.0000000
kelancaran
pelaksanaan tugas
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Persentase 100,00 22.000.000,00 100% 27.000.000,00 Aparatur
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pemenuhan kebutuhan
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan logistik kantor 100,00 150.000.000,00 100% 160.000.000,00 Aparatur
01.2.06.04 terpenuhi
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Persentase 100,00 43.000.000,00 100 % 47.000.000,00 Aparatur
01.2.06.05 Penggandaan pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prosentase 17.220.000,00 100 % 180.000.000,00 Aparatur
01.2.06.06 Perundang-undangan pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Persentase 147.362.812,00 100 % 150.000.000,00 Aparatur
01.2.06.09 Konsultasi SKPD pemenuhan
rapat-rapat ng
disepakati dan
ditindaklanjuti
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jasa pelayanan kantor 1.175.216.187,00 Dana Transfer 100 % 15500000.00000000,
01.2.08 Pemerintahan Daerah terpenuhi, Terkirimnya Umum-Dana 290000000.0000000,
surat dinas, Alokasi Umum 878160000.0000000
Tersedianya sumber
daya listrik,
telepon,internet
bulanan
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase 14.100.750,00 100 % 15.500.000,00 Aparatur
01.2.08.01 pemenuhan kebutuhan
surat menyurat
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Persentase 287.955.437,00 100 % 290.000.000,00 Aparatur
01.2.08.02 Air dan Listrik pemenuhan kebutuhan
jasa komunikasi,
sumber daya air, dan
listrik
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase 873.160.000,00 100 % 878.160.000,00 Aparatur
01.2.08.04 pemenuhan dukungan
pelayanan perkantoran
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kelancaran 100.000.000,00 100 % 120.000.000,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pelaksanaan tugas
5.02.5.02.1.03.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Terpenuhinya pajak 100.000.000,00 100 % 120.000.000,00 aparatur
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas
Dinas Operasional atau Lapangan
Prakiraan Maju
Prioritas Tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan dan Indikator / Tolok Pagu Indikatif Kelompok Asal
Kode Target 2022 Nasional/Propinsi/ Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ukur Tahun 2022 Target Kebutuhan Sasaran Usulan
kabupaten
Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Persentase 90% 2.185.000.000,00 90% 0,00
02.2.01 Kepegawaian ASN Penyelesaian
Pengadaan,
Pemberhentian, dan
Informasi
Kepegawaian ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen, 400 2.000.000.000,00 1 Dokumen, 2.300.000.000,00 ASN pada
02.2.01.03 PPPK Usulan Kebutuhan Formasi 400 Formasi Pemerintah
Formasi ASN, Jumlah Kabupaten Blora
Pengadaan ASN
sesuai Penetapan
Formasi
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Jumlah ASN yang 400 orang 85.000.000,00 400 orang 100.000.000,00 ASN pada
02.2.01.06 Pemberhentian pensiun Pemerintah
Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Data 2 Aplikasi, 8088 Data 100.000.000,00 8037 Data 200.000.000,00 ASN pada
02.2.01.11 Kepegawaian yang Pemerintah
terupdate, Kabupaten Blora
Pemeliharaan Aplikasi
Layanan Administrasi
Kepegawaian
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Mutasi dan Promosi ASN Persentase 85% 665.000.000,00 88% 0,00
02.2.02 Penyelesaian
Pelaksanaan Promosi
ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Usulan 1000 orang 185.000.000,00 1000 orang 210.000.000,00 ASN pada
02.2.02.02 Kenaikan Pangkat Pemerintah
yang terselesaikan Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Promosi ASN Jumlah ASN yang 150 orang 480.000.000,00 150 orang 1.000.000.000,00 ASN pada
02.2.02.03 diangkat dalam Pemerintah
Jabatan Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengembangan Kompetensi ASN Persentase 0, 75% 250.000.000,00 75% 0,00
02.2.03 Peningkatan
Kompetensi ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah Peserta yang 0,00 50 Orang 25.000.000,00 PNS pada
02.2.03.01 mengikuti Kegiatan Pemerintah
Sosialisasi Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah PNS yang 5 Orang 250.000.000,00 3 Orang 150.000.000,00 PNS pada
02.2.03.04 mengikuti Tugas Pemerintah
Belajar Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase 75% 241.500.000,00 Dana Transfer 75% 0,00
02.2.04 Terselesaikannya Umum-Dana
Pemberian Alokasi Umum
Penghargaan dan
Pembinaan Disiplin
ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Terlaksananya 125 Orang, 40 Orang 116.500.000,00 125 Orang, 80 250.000.000,00 ASN Pemerintah
02.2.04.04 Pegawai Pembekalan Pra Orang Kab. Blora
Purna Bakti PNS,
Terpenuhinya jumlah
usulan Penghargaan
Satyalancana Karya
Satya
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang 400 ASN, 6 125.000.000,00 10 Kali, 10 250.000.000,00 ASN Pemerintah
02.2.04.07 dilakukan Pembinaan, OPD/Unit Kerja, 8 OPD/Unit Kab. Blora
Jumlah OPD/Unit kali Kerja, 300
Kerja yang disidak, ASN
Jumlah Sidang
Penyelesaian Izin
untuk Beristri lebih dari
seorang dan Izin
Perceraian, Jumlah
Sidang Penyelesaian
Kasus Kepegawaian
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100 % N-05 - Memperkuat 5.273.787.850,00 100 % 10.000.000.000,00
01 PEMERINTAHAN DAERAH pemenuhan urusan Stabilitas Polhukam
KABUPATEN/KOTA penunjang daerah dan Transformasi
Persentase kegiatan 100 % Pelayanan Publik 100 % 0,00
keprotokolan dan P-0501 - Pemantapan
komunikasi pimpinan Tata Kelola
yang terfasilitasi dan Pemerintahan dan
terdokumentasi Kondusivitas Wilayah
dengan baik ( Bag serta Perbaikan
Prokompim Setda ) Kapasitas Fiskal
Persentase Unit 72 % Daerah 75 % 0,00
pelayanan yang D-030101 - Mewujudkan
memiliki Nilai SKM birokrasi yang
minimal 76,61 / / profesional, progresif,
kategori " Baik " ( Bag bersih dan akuntabel
Organisasi Setda)
Persentase Perangkat 65 % 70 % 0,00
daerah dengan nilai
SAKIP minimal B (
Bag Organisasi Setda)
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Persentase 100% 2.410.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Umum-Dana
Perancanaan, Alokasi Umum
penganggaran dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 3 Dokumen 1.400.000,00 3 Dokumen 2.500.000,00 Kantor BKD
01.2.01.01 Perangkat Daerah Perencanaan Kabupaten Blora
Perangkat Daerah
yang tersusun
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah koordinasi 2 Kali 1.010.000,00 2 Kali 1.000.000,00 Kantor BKD
01.2.01.06 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyusunan Kabupaten Blora
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase 100% 4.444.280.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.02 pemenuhan Umum-Dana
administrasi keuangan Alokasi Umum
perangkat daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya gaji dan 12 Bulan 4.400.000.000,00 12 Bulan 4.800.000.000,00 PNS pada BKD
01.2.02.01 tunjangan ASN Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya 12 Bulan 44.280.000,00 12 Bulan 55.000.000,00 PNS pada BKD
01.2.02.02 ASN Penyediaan Kabupaten Blora
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase 0, 100% 211.777.850,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.06 pemenuhan Umum-Dana
administrasi umum Alokasi Umum
perangkat daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen 10 Unit 5.800.500,00 10 Unit 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/ Kabupaten Blora
Penerangan Bangunan
Kantor yang diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan 0,00 0,00 5 Unit 80.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.02 Kantor Perlengkapan Kantor Kabupaten Blora
yang diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan 0,00 0,00 6 Unit 8.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.03 Rumah Tangga Yang Kabupaten Blora
diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemenuhan Bahan 12 Bulan 104.800.000,00 12 Bulan 135.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.04 Logistik Kantor Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Barang 12 Bulan 17.197.250,00 12 Bulan 20.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.05 Penggandaan Cetakan dan Kabupaten Blora
Penggandaan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pemenuhan Bahan 12 Bulan 5.400.000,00 12 Bulan 7.500.000,00 Kantor BKD
01.2.06.06 Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Kabupaten Blora
Perundanga-Undanga
n
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemenuhan 12 Bulan 78.580.100,00 12 Bulan 155.000.000,00 Kantor BKD
01.2.06.09 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Kabupaten Blora
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase 0,00 0,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.07 Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Umum-Dana
Milik Daerah Alokasi Umum
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang 0,00 0,00 3 Unit 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.07.05 Diadakan Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan 0,00 0,00 6 Unit 40.000.000,00 Kantor BKD
01.2.07.06 Mesin Lainnya yang Kabupaten Blora
diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Gedung 0,00 0,00 1 Unit 200.000.000,00 Kantor BKD
01.2.07.09 Lainnya Kantor atau Bangunan Kabupaten Blora
lainnya yang diadakan
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase 100% 484.130.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.08 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Umum-Dana
Penunjang Urusan Alokasi Umum
Pemerintahan Daerah
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan Jasa 12 Bulan 5.260.000,00 12 Bulan 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.08.01 Surat Menyurat Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Pemenuhan Jasa 12 Bulan 123.750.000,00 12 Bulan 130.000.000,00 Kantor BKD
01.2.08.02 Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Kabupaten Blora
Daya Air dan Listrik
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Pemenuhan jasa 12 Bulan 17.120.000,00 12 Bulan 40.000.000,00 Kantor BKD
01.2.08.03 Kantor peralatan dan Kabupaten Blora
perlengkapan kantor
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemenuhan jasa 12 Bulan 338.000.000,00 12 Bulan 350.000.000,00 Kantor BKD
01.2.08.04 pelayanan umum Kabupaten Blora
kantor
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang 0, 100% 131.190.000,00 Dana Transfer 100% 0,00
01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah milik daerah yang Umum-Dana
terpelihara Alokasi Umum
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Jumlah Kendaraan 30 Unit 85.990.000,00 30 Unit 120.000.000,00 Kantor BKD
01.2.09.02 Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Lapangan yang Kabupaten Blora
Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan
terbayar pajaknya
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebeler yang 0,00 0,00 10 Buah 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.09.05 terpelihara Kabupaten Blora
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan 4 Unit 6.400.000,00 4 Unit 10.000.000,00 Kantor BKD
01.2.09.06 mesin lainnya yang Kabupaten Blora
terpelihara
5.03.5.03.5.04.0.00.01.00. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor 1 Unit 38.800.000,00 1 Unit 50.000.000,00 Kantor BKD
01.2.09.09 Bangunan Lainnya dan bangunan lainnya Kabupaten Blora
yang terpelihara
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.464.000.000,00
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Persentase 72,01 % N-02 - Meningkatkan 2.464.000.000,00 72,05 3.000.000.000,00
02 DAYA MANUSIA Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
sesuai prioritas Berdaya Saing
Kebutuhan Organisasi P-0301 - Pemulihan dan
Peningkatan Kulaitas
Hidup dan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Jawa Tengah menuju
SDM Jawa Tengah
Yang Berdaya Saing
D-010101 - Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas,
Berdaya Saing dan
Berkarakter
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase Jumlah 30% 835.000.000,00 56,5% 0,00
02.2.01 ASN yang mengikuti
Pelatihan Teknis
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang 165 Orang 835.000.000,00 113 Orang 400.000.000,00 ASN Kabupaten
02.2.01.03 Teknis Umum. Inti. dan Pilihan bagi Jabatan mengikuti Pelatihan Blora
Administrasi Penyelenggara Urusan Teknis
Pemerintahan Konkuren. Perangkat Daerah
Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Persentase 100% 1.629.000.000,00 100% 0,00
02.2.02 Kompetensi Manajerial dan Fungsional Peningkatan
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional ASN
5.04.5.03.5.04.0.00.01.00. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang 97 Orang 1.629.000.000,00 175 Orang 2.000.000.000,00 ASN pada
02.2.02.07 bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan mengikuti Pelatihan Pemerintah
Tinggi. Jabatan Fungsional. Kepemimpinan. Kepemimpinan, Kabupaten Blora
dan Prajabatan Prajabatan dan
Fungsional
No Perangkat
Indikator Kinerja Daerah Satuan Tahun 2022
Daerah
Pangan
Kebudayaan dan
Pariwisata
20) Urusan Statistik Dinas
38) Persentase ketersediaan data pada portal Komunikasi dan
% 40 Informatika
open data daerah
21) Urusan Persandian Dinas
39) Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Komunikasi dan
% 23 Informatika
daerah
22) Urusan Kebudayaan Dinas
40) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan buah 39 Kepemudaan
cagar budaya yang dilindungi, Olahraga,
dikembangkan dan dimanfaatkan Kebudayaan dan
Pariwisata
23) Urusan Perpustakaan Dinas
41) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap % 84,57 Perpustakaan
Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
BUPATI BLORA,
Cap ttd.
ARIEF ROHMAN