Anda di halaman 1dari 1498

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2022


TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2023 ................................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................................. I.1


1.1. Latar Belakang ......................................................... ............................................................. I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................. ............................................ I.7
1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................................................. I.9
1.4. Maksud dan Tujuan ....................................................... ..................................................... I.10
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ...................................... ..................................................... I.10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .............................................................................. II.1


2.1. Kondisi Umum Daerah ................................................. ..................................................... II.1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .................. ..................................................... II.1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............. ..................................................... II.33
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ................. II.33
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................ ............................ II.41
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..................... ............................ II.53
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum................................ ..................................................... II.63
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ........................... ............................ II.63
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar........................... ............................................................................ II.86
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................ ............................ II.110
2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum ....................... II.123
2.1.3.5. Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan .......................................................... ............................ II.126
2.1.3.6. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan .......................................................... ............................ II.128
2.1.3.7. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan .......................................................... ............................ II.133
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................. ..................................................... II.134
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... ................................... II.134
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .. ................................... II.137
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ............................. ................................... II.139
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .................... ................................... II.146
2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ......... .................................... II.148
2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............................................................... II.233
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021
dan Realisasi RPJMD ...................................................... ..................................................... II.269
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ...................... ................................................... II.617

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH i


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas


dan Sasaran Pembangunan Daerah ................................... ............................ II.617
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah ............................................................. ............................ II.619

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN ....................... III.1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................. ..................................................... III.1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan
Ekonomi ................................................................................................................... III.1
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .. ............................ III.1
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ............................. ............................ III.5
3.1.1.3. PDRB Perkapita ....................................................... ............................ III.6
3.1.1.4. Struktur Perekonomian Daerah ...................... ............................ III.7
3.1.1.5. Struktur Pengeluaran dalam PDRB ................ ............................ III.9
3.1.1.6. Tingkat Inflasi ......................................................... ............................ III.9
3.1.1.7. Tingkat Investasi .................................................... ............................ III.10
3.1.1.8. Ekspor dan Impor................................................... ............................ III.11
3.1.2. Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan .................................... III.12
3.1.2.1. Pengangguran .......................................................... ............................ III.12
3.1.2.2. Kemiskinan................................................................ ............................ III.13
3.1.2.3. Ketimpangan Regional ......................................... ............................ III.14
3.1.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan ............. ............................ III.15
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan
2023 ........................................................................................................................... III.15
3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2022
dan 2023 ............................................................................................... III.15
3.1.3.2. Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022 dan 2023 .................................................................... III.17
3.1.3.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 ....................... III.19
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................................. III.20
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................... ..................................................... III.21
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ........................ III.23
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................ III.26
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.......................................... III.26
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................................... III.28
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................................ III.33

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. IV.1


4.1. Tema, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................... IV.1
4.1.1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023................... IV.1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................. IV.13
4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah....................................................................................................................... IV.16
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran pembangunan ........................... IV.21

ii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

4.2.1. Prioritas Pembangunan daerah tahun 2023............................................. IV.21


4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan
Prioritas Pembangunan Daerah ..................................................................... IV.70

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ....................................... V.1


5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan .......................................................... V.1
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang ............................ V.2
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka .............................. V.5
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat .................. V.12
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah .............. V.19
5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan .............. V.26
5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung ............................ V.32
5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur .............. V.35
5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ...................................................................... V.39
5.2.1. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan
Bangka Belitung .................................................................................................... V.40

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .............................................................. VI.1


6.1. Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Yang Mendukung Prioritas
Nasional ................................................................................................................................... VI.1
6.2. Dukungan Penanganan Covid-19 dan Dampaknya ............................................... VI.23
6.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.................................................................... VI.26
6.4. Pagu Indikatif Perangkat Daerah .................................................................................. VI.136

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .......................................... VII.1


7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ...................................................................................... VII.1
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ....................................................................................... VII.2

BAB VIII PENUTUP ......................................................................................................................................... VIII.1

LAMPIRAN
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH iii


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
DAFTAR TABEL
Halaman

Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka


Belitung Tahun 2021 .......................................................................................................... II.3
Tabel II.2 Luas Lahan menurut Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 ............................................................................................................ II.5
Tabel II.3 Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...................... II.8
Tabel II.4 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA ............... II.10
Tabel II.5 Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .................... II.12
Tabel II.6 Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.13
Tabel II.7 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030 ........... II.13
Tabel II.8 Luas Lahan (ha) menurut Penggunaan Lahan Per-Kabupaten di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ................................................................... II.19
Tabel II.9 Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
(ton)............................................................................................................................................ II.23
Tabel II.10 Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
(ton)............................................................................................................................................ II.23
Tabel II.11 Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ............ II.24
Tabel II.12 Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ................................................................... II.28
Tabel II.13 Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 II.30
Tabel II.14 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019 .......... II.30
Tabel II.15 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 .................................................................... II.31
Tabel II.16 Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .................................................................................... II.32
Tabel II.17 PDRB Tahun 2015 –2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas
Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar
Rupiah).................................................................................................................................... II.33
Tabel II.18 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 – 2019 ............................................................................................................ II.35
Tabel II.19 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015–
2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)............................. II.36
Tabel II.20 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan
Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–
2019 ......................................................................................................................................... II.37
Tabel II.21 Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–
2019 ......................................................................................................................................... II.38
Tabel II.22 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–
2019 ......................................................................................................................................... II.38

iv RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

Tabel II.23 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Provinsi Kepulauan


Bangka Belitung Tahun 2015-2019 ............................................................................ II.40
Tabel II.24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional.......... II.42
Tabel II.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung II.42
Tabel II.26 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung .................................................................................................................................. II.43
Tabel II.27 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2015-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ......................................................................... II.44
Tabel II.28 Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ........................................................................................... II.44
Tabel II.29 Data Tingkat Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung...................................... II.45
Tabel II.30 Data Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ......................................................................... II.45
Tabel II.31 Angka Harapan Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung ................................................................................................................................... II.46
Tabel II.32 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung .................................................................................................................. II.47
Tabel II.33 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2020 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung .................................................................................................................................. II.48
Tabel II.34 Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/KotaTahun 2014-2019 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ........................................................................................... II.49
Tabel II.35 Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ........................................................................ II.49
Tabel II.36 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran
Hidup Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..................... II.50
Tabel II.37 Perkembangan Persentase Balita Stunting Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ........................................................................................... II.51
Tabel II.38 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ........................................................................................... II.52
Tabel II.39 Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun
2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .......................................... II.52
Tabel II.40 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020................ II.53
Tabel II.41 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2019-2020 menurut
Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung ....................................... II.54
Tabel II.42 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola Tahun 2016
s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung...................................................... II.55
Tabel II.43 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis Tahun
2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .......................................... II.56
Tabel II.44 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ........................................................................ II.56
Tabel II.45 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ........................................................................ II.57
Tabel II.46 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH v


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ......................................................................... II.57


Tabel II.47 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung ................................................................................................................. II.110
Tabel II.48 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2015-2019 ........................................................................................... II.111
Tabel II.49 Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2019 menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019............ II.111
Tabel II.50 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015-2019 .............................................................................................................. II.112
Tabel II.51 Jumlah Penumpang Angkutan (Jiwa/Orang) ........................................................ II.113
Tabel II.52 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung .................................................................................................................................. II.113
Tabel II.53 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ........................................................................ II.114
Tabel II.54 Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung .................................................................................................................................. II.114
Tabel II.55 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung .......................................................................................... II.116
Tabel II.56 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung ................................................................................................................................... II.118
Tabel II.57 Pemetaan Capaian Indikator Pembangunan Terhadap Target/Indikator
TPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .............................................................. II.120
Tabel II.58 SPM Urusan Pendidikan................................................................................................... II.135
Tabel II.59 SPM Urusan Kesehatan ................................................................................................... II.136
Tabel II.60 SPM Urusan Pekerjaan Umum ..................................................................................... II.137
Tabel II.61 SPM Urusan Perumahan Rakyat ................................................................................. II.138
Tabel II.62 SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat ........................................................................................................................... II.139
Tabel II.63 SPM Urusan Sosial ............................................................................................................ II.140
Tabel II.64 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
2020 ........................................................................................................................................ II.142
Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 (Milyar rupiah) ................... III.2
Tabel III.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah) .................. III.4
Tabel III.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023 .................................................. III.6
Tabel III.4 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (milyar) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023 ........................................................................ III.7
Tabel III.5 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019–2023
(dalam persen) .................................................................................................................... III.8
Tabel III.6 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019–2023 (dalam persen) III.9

vi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

Tabel III.7 Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Tahun 2016–2023 ............................................................................................................. III.11
Tabel III.8 Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018- 2023
(dalam juta US$) ................................................................................................................. III.12
Tabel III.9 Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018- 2023
(dalam juta US$) ................................................................................................................. III.12
Tabel III.10 Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen) dan Jumlah Pengangguran
(jiwa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2023 ................... III.13
Tabel III.11 Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2021 ............ III.15
Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 s.d. Tahun 2023 ..................................................................... III.25
Tabel III.13 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 s.d. Tahun 2023 ...................................................................... III.31
Tabel III.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d. Tahun
2023 ......................................................................................................................................... III.34
Tabel IV.1 Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung............. IV.13
Tabel IV.2 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ................................................................ IV.15
Tabel IV.3 Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023 ....................................................... IV.15
Tabel IV.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023....................................................... IV.15
Tabel IV.5 Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ................................................................. IV.17
Tabel IV.6 Strategi dan Program Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan
RKPD 2023 ........................................................................................................................... IV.24
Tabel IV.7 Strategi dan Program Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan
RKPD 2023 ........................................................................................................................... IV.27
Tabel IV.8 Keselarasan Antara permasalahan, isu strategis dan Prioritas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ............................................... IV.70
Tabel V.1 Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang
Tahun 2023 ............................................................................................................................. V.3
Tabel V.2 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka
Tahun 2023 ............................................................................................................................ V.6
Tabel V.3 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2023 ............................................................................................... V.13
Tabel V.4 Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2023 ............................................................................................................ V.20
Tabel V.5 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2023 ............................................................................................................. V.27
Tabel V.6 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung
Tahun 2023 ............................................................................................................................ V.33
Tabel V.7 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2023 ............................................................................................................... V.36
Tabel V.8 Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-
2034 Tahapan 2021-2034 ................................................................................................ V.42

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH vii


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

Tabel V.9 Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah .......................................... V.69


Tabel VI.1 Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Yang Mendukung Prioritas
Nasional Tahun 2023 ........................................................................................................ VI. 2
Tabel VI.2 Dukungan Penanganan Covid-19 dan Dampaknya .............................................. VI. 23
Tabel VI.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .................................................................. VI. 27
Tabel VI.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023 ....................................................................................................... VI. 136
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..................................................................................... VII. 1
Tabel VII.2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2023-2026 ............................................................................................................................ VII. 4
Tabel VII.3 Sasaran Pokok Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 ................. VII. 13

viii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi ............................................. I.6
Gambar I.2 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah ............................................................ I.10
Gambar II.1 Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .................................... II.1
Gambar II.2 Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ...................................................... II.2
Gambar II.3 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .............................. II.2
Gambar II.4 Peta Penutupan Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2020 .................................................................................................................................. II.6
Gambar II.5 Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi pada Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung .................................................................................... II.7
Gambar II.6 Pengembangan Jalur Pelayaran Laut ................................................................... II.8
Gambar II.7 Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung ..................................................................... II.10
Gambar II.8 Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026
(RUPTL) ............................................................................................................................ II.11
Gambar II.9 Energi Baru dan Terbarukan ................................................................................... II.12
Gambar II.10 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.15
Gambar II.11 Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ................ II.18
Gambar II.12 Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam
RKTP Tahun 2014-2034 ............................................................................................ II.19
Gambar II.13 Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ................. II.22
Gambar II.14 Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung ............................................................................................................................. II.25
Gambar II.15 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .............. II.26
Gambar II.16 Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .................. II.27

Gambar II.18 Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ....................... II.29
Gambar IV.1 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024...................................................... IV.2
Gambar IV.2 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJPD dan Tahun
2016-2023 ....................................................................................................................... IV.3
Gambar IV.3 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2023 Terhadap RPD 2023-2026 .............. IV.3
Gambar IV.4 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 .............. IV6
Gambar IV.5 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ................................................... IV.22
Gambar IV.6 Prioritas Pembangunan Daerah II (Penunjang) Tahun 2022 .................... IV.75
Gambar V.1 Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .................................................................... V.1
Gambar V.2 Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ............................ V.3
Gambar V.3 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2023 ............................. V.6
Gambar V.4 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 .................. V.12
Gambar V.5 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 .............. V.19
Gambar V.6 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 ............. V.27
Gambar V.7 Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2023 ............................ V.32

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ix


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

Gambar V.8 Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 .............. V.35

x RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka


Belitung Tahun 2020................................................................................................... II.29
Grafik II.2 Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020 .................................................................. II.31
Grafik II.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017-2021 ..................................................................................... II.32
Grafik II.4 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021 ............................................... II.37
Grafik II.5 Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-
2021 .................................................................................................................................. II.38
Grafik II.6 Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Kepulauan
Bangka Belitung, dan Nasional 2017 – 2021 .................................................... II.40
Grafik II.7 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017-2021 ....................................................................................................................... II.40
Grafik II.8 Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-
2020 ................................................................................................................................... II.41
Grafik II.9 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021 ................... II.47
Grafik II.10 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dan Nasional (2016-2021).................................................... II.48
Grafik II.11 Pertumbuhan angka HLS 2017 s.d 2021 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung............................................................................................................................. II.49
Grafik II.12 Angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun
2021 ................................................................................................................................... II.50
Grafik II.13 Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Kep. Bangka Belitung &
Nasional ............................................................................................................................ II.51
Grafik II.14 Pertumbuhan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dan Nasional (2017-2021)..................................................... II.53
Grafik II.15 Persentase Bayi kurus dan Stunting Tahun 2021 menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .......................... II.56
Grafik II.16 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-
2021 ................................................................................................................................... II.63
Grafik II.17 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SM/SMK/MA/Paket C Kep. Bangka
Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021 ........................................................ II.64
Grafik II.18 APM SM/SMK/MA/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Nasional Tahun 2017-2021...................................................................................... II.64
Grafik II.19 SMA/SMK/SLB Terakreditasi Provisi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022 ..................................................................................................................... II.66
Grafik II.20 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya ...................... II.68
Grafik II.21 Akreditasi Rumah Sakit ............................................................................................ II.69
Grafik II.22 Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti ................................ II.66

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH xi


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

Grafik II.23 Indeks Pembangunan Sosial ................................................................................... II.67


Grafik II.24 Data PMKS dan PSKS 2015-2019 .......................................................................... II.68
Grafik II.25 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) .......................................................... II.69
Grafik II.26 Industri Rumah Tangga Bagi Perempuan ......................................................... II.69
Grafik II.27 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ............................................................ II.70
Grafik II.28 Persentase Tenaga KErja yang Ditempatkan ................................................... II.71
Grafik II.29 Skor PPH Ketersediaan dan PPh Konsumsi ...................................................... II.72
Grafik II.30 Prevalence of Undernourishment ........................................................................ II.72
Grafik II.31 Penyelesaian Kasus Tanah ....................................................................................... II.73
Grafik II.32 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ...................................................................... II.74
Grafik II.33 Pengaduan/Kasus Lingkungan Hidup ................................................................ II.75
Grafik II.34 Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan
Izin Perlindungan dan PPLH ................................................................................... II.75
Grafik II.35 Izin Lingkungan yang Dikeluarkan Provinsi .................................................... II.76
Grafik II.36 KampungKeluarga Berencana (KB) ..................................................................... II.77
Grafik II.37 Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................................................................... II.77
Grafik II.38 Badan Usaha Milik Desa ............................................................................................ II.78
Grafik II.39 Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan ......................................... II.79
Grafik II.40 Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ......... II.80
Grafik II.41 Nilai Investasi ................................................................................................................ II.80
Grafik II.42 Jumlah Perizinan .......................................................................................................... II.81
Grafik II.43 Indeks Pembangunan Pemuda .............................................................................. II.82
Grafik II.44 Indeks Pembangunan Olahraga ............................................................................. II.82
Grafik II.45 Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik
Pemerintah Berbasis e-Government ................................................................... II.83
Grafik II.46 Data dan Informasi Statistik yang Digunakan untuk Perencanaan dan
Pengambilan Kebijakan ............................................................................................. II.84
Grafik II.47 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKK) ............................................ II.85
Grafik II.48 Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola .................................... II.85
Grafik II.49 Persentase Perpustakaan Yang Dibina ............................................................... II.86
Grafik II.50 Koleksi Buku di Perpustakaan ................................................................................ II.87
Grafik II.51 Penyelenggaraan Kearsipak Sesuai Standar Baku ......................................... II.87
Grafik II.52 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ............ II.88
Grafik II.53 Jumlah UMKM yang Diberdayakan ....................................................................... II.89
Grafik II.54 Laju Perumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan .............................................. II.89
Grafik II.55 Pertumbuhan Produksi Perikanan ....................................................................... II.90
Grafik II.56 Perumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan ...................... II.91
Grafik II.57 Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ....................................................... II.91
Grafik II.58 SDM Pariwisata Tersertifikasi ................................................................................ II.92
Grafik II.59 Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian .................................. II.93
Grafik II.60 Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura ........... II.93
Grafik II.61 Produksi Lada dan Karet .......................................................................................... II.94
Grafik II.62 Populasi Ternak Sapi dan Ayam ............................................................................ II.95
Grafik II.63 Kawasan Perhutanan Sosial .................................................................................... II.96
Grafik II.64 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kritis ........................................................... II.97

xii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
Halaman

Grafik II.65 Rasio Elektrifikasi ....................................................................................................... II.97


Grafik II.66 Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2014 s.d. 2019 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (juta U$) ................................................................. II.98
Grafik II.67 Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah .......................................... II.99
Grafik II.68 Kawasan Transmigrasi .............................................................................................. II.100
Grafik II.69 Nilai Kebebasan Sipil .................................................................................................. II.101
Grafik II.70 Nilai Lembag Demokrasi .......................................................................................... II.101
Grafik II.71 Nilai Hak-Hak Politik .................................................................................................. II.102
Grafik II.72 Nilai Sakip ....................................................................................................................... II.103
Grafik II.73 Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan .......................................... II.103
Grafik II.74 Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan
Renstra dengan RPJMD ............................................................................................. II.104
Grafik II.75 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2016-2020 ...................................................................................................................... II.105
Grafik II.76 Indeks Profesionalitas ASN ..................................................................................... II.106
Grafik II.77 Opini BPK ........................................................................................................................ II.106
Grafik II.78 PERSENTASE KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD ..................................... II.107
Grafik II.79 Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang Terlaksana .................. II.108
Grafik II.80 Indeks Reformasi Birokrasi ..................................................................................... II.108
Grafik II.81 Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD ........................................ II.109
Grafik II.82 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2015-2019 ..................................................................... II.110
Grafik II.83 Angka Kriminalitas ..................................................................................................... II.115
Grafik II.84 Jumlah Demo ................................................................................................................. II.116
Grafik II.85 Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah ................................................................. II.118
Grafik II.86 Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ................... II.119
Grafik III.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2018-2020 III.5
Grafik III.2 Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ........................................................... III.7
Grafik III.3 Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2022 ..... III.9
Grafik III.4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 – 2022 ...................................................................................................... III.13
Grafik III.5 Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-
2022 .................................................................................................................................. III.145

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH xiii


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam
rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap,
mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan
secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pambangunan
daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.
Dalam menyusun RKPD Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up).
Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya
didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala
Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui
pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas
untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana pelibatan
para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuh kembangkan
rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam
perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah
dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat
nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.
Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2023,
Penyusunan RKPD 2023 dengan prinsip money follow program menggunakan pendekatan
Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi. Penguatan implementasi Money Follow Program dilakukan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I.1


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan
program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.
Penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan
memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan. Penguatan
perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing
wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan. Dengan penerapan
seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan
dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat menjadi dokumen
perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan
dan kesatuan Nasional.
Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai
kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai
berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh
mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah hingga tahun berkenaan;
Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki
Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023
dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang
akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan
APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026
menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023.
Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas
dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

I.2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari
tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan
acuan yang efektif bagi pembangunan.
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara
lain sebagai berikut:
1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
sebelumnya;
2. program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun terakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 serta untuk mengisi
kekosongan maka ditunjuk Penjabat Gubernur sehingga visi misi untuk RKPD 2023
fokus kepada kebijakan tahap akhir tahun keempat dalam RPJPD 2005-2025 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
3. program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan,
yang bersifat realistis dan terukur;
5. program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju.
Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD disusun melalui tahapan sebagai
berikut :
1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim
penyusun RKPD;
b. orientasi mengenai RKPD;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan
SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi:
a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai
berikut:
1) analisis gambaran umum kondisi daerah;
2) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
3) analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I.3


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
5) perumusan permasalahan pembangunan daerah;
6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis
nasional;
9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
b. Penyajian rancangan awal RKPD
Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
1) pendahuluan;
2) gambaran umum kondisi daerah;
3) kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
4) sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5) arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
6) rancangan kerja dan pendanaan daerah;
7) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
8) penutup.
3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)
Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD
provinsi berdasarkan:
a. rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah
diverifikasi; dan
b. hasil penelahaan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:
1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
2) menyepakati prioritas pembangunan daerah;
3) menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
4) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta
lokasi;
5) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan
prioritas pembangunan nasional; dan
6) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan
program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang

I.4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
kabupaten/kota.
5. Perumusan rancangan akhir RKPD
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD
menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang
RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah
diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Peraturan
Kepala daerah (Perkada) tentang RKPD.
6. Penetapan RKPD
1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat
Daerah;
b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota;
dan;
c. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.
2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai
landasan penyusunan rancangan APBD.
Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 memiliki makna
yang strategis karena merupakan penjabaran tahap keempat dari RPJPD 2005-2025 dan juga
merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Serta pelaksanaan tahun
kelima RPJMD 2017-2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan
penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I.5


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD MUSRENBANG PERUMUSAN RANCANGAN
PROVINSI RKPD PROVINSI AKHIR RKPD PROVINSI PENETAPAN RKPD PROVINSI

Hasil
Musrenbangnas
RKP / RKP

Penelaahan
Penelaahan Pokok - pokok
Terhadap RPJMN pikiran DPRD

Pengolahan provinsi
data dan
Evaluasi
informasi Rancangan Awal Persetujuan
Persiapan Evaluasi
RKP Nasional . rancangan akhir
Musrenbang Musrenbang Nas .
RKPD RKPD Provinsi oleh
RKP Gubernur

Analisis Penyelarasan
Gambaran Perumusan
Penyajian Ranc
Umum Kondisi permasalah an
RKPD
Pelaksanaan Penyelarasan
daerah provinsi Pembangunan Musrenbang Penyajian Ranc
Daerah provinsi RKPD Provinsi Akhir RKPD
Fasilitasi rancangan
Analisis Integrasi Renja
SKPD
Konsultasi rancangan
akhir RKPD Provinsi
Ekonomi dan akhir RKPD Provinsi
ke Mendagri
Keuangan ke Mendagri
Daerah Perumusan hasi l Sinkronisasi has Il
provinsi Perumusan Musrenbang Musrenbang
Persiapan Perumusan
Kerangka sesuai RKPD Provinsi RKPD Provinsi
Penyusunan Prioritas dan
Ekonomi dan Perumusan
Penetapan
RKPD Evaluasi
Sasaran
Kebijakan
program prioritas
Per KDH ttg RKPD
Provinsi kinerja tahun
Pembangunan
Daerah beserta
Keuangan
beserta pagu
indikatif
Provinsi

lalu pagu indikatif


Daerah Verifikasi
provinsi

RANCANGAN AWAL KPDR PROVINSI tidak


• pendahuluan ;
• evaluasiHasilpelaksanaan RKPD tahundan lalucapaian Rancangan Akhir RKPD
kinerja penyelenggaraan pemerintahan
;
• rancangan kerangka • Pendahuluan;
ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah
; Berita Acara Hasil
• prioritas dan sasaran Kesepakatan Musrenbang • Gambaran umum kondisi Daerah;
pembangunan daerah
; RKPD Provinsi
• rencana program dan kegiatan prioritas • Kerangka ekonomi dan keuangan
Daerah;
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian Per KDH ttg RKPD
Penyelarasan Rencana rancangan awal RKPD sebagai bahan Rancangan
• Sasaran dan prioritas Provinsi
Evaluasi dokumen Pelaksanaan
program dan prioritas penyusunan rancangan renja - SKPD ) Renja -SKPD provinsi pembangunan Daerah;
RPJMD dokumen RKPD Forum Konsultasi
daerah beserta Pagu • agenda penyusunan RKPD ,
• Arah kebijakan pembangunan
Rancangan Akhir RKPD

RKPD provinsi Publik Indikatif • agenda forum SKPD , Pendahuluan;
provinsi provinsi tahun • agenda musrenbang RKPD , kabupaten/kota; •

Gambaran umum kondisi Daerah;
• batas waktu penyampaian • Rencana kerja dan pendanaan Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
tahun lalu berjalan rancangan renja - SKPD kepada Bappeda
Daerah;
• Sasaran dan prioritas pembangunan
Daerah;
Rancangan RKPD Provinsi
• Kinerja penyelenggaraan • Arah kebijakan pembangunan
• Pendahuluan; pemerintahan Daerah; dan kabupaten/kota;
• Gambaran umum kondisi Daerah; • Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
• Kerangka ekonomi dan keuangan
• Penutup • Kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Daerah; Daerah; dan
• Sasaran dan prioritas pembangunan • Penutup
Daerah;
• Arah kebijakan pembangunan
Penyusunan kabupaten/kota;
Rancangan Renja • Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
SKPD Provinsi • Kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Daerah; dan
• Penutup

Penyusunan
KUA dan PPAS

Kesepakatan
KesepakatanKUA
KUAdan
dan Penyusunan
Penyusunan
PPAS
PPASantara
antaraKDH
KDHdan
dan RAPBD
RAPBD
DPRD
DPRD

I.6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I.7


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6333);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuhn
2020 Nomor 10);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam
Penyebaran Corona Virus Deseases 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (SK
Nomor 010750 A);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

I.8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor
4 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen


Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bagian dari penerapan sistem
perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan
penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun
dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2023
yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing
Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Dalam konteks
daerah, dokumen RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan
RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
Dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial
perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen
RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat
dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Dokumen RTRW
Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan
demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I.9


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang
sama-sama diacu oleh RKPD.
Berdasarkan kondisi di atas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial
dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.2 berikut:

Gambar I.2
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (diolah)

1.4 Maksud dan Tujuan


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/
Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2023.

I.10 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan
penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil
evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan, realisasi RPJMD serta
permasalahan pembangunan daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2021) dan
perkiraan tahun berjalan (tahun 2022), yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah
meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
Daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD
tahun lalu (tahun 2021) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD,
identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta pendanaan.
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang
ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah
kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegitan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
tahun perencanaan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I.11


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
BAB VIII PENUTUP
Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan
masyarakat.

I.12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah


2.1.2. Aspek Geografi Dan Demografi
A. Kondisi Geografi Daerah
1. Kondisi Astronomis dan Geografi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50’ sampai
109°30’ Bujur Timur dan 0°50’ sampai 4°10’ Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan
posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut
Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan.
Disamping itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat dan berada pada Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia
pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan
melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan
sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya
(Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau
Kalimantan, Pulau Jawa dengan Semanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat

II.H RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk saat ini dan
di masa yang akan datang.

Gambar II.2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Walaupun demikian, pada wilayah ALKI I terdapat beberapa potensi ancaman, terutama
apabila terdapat konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Digunakannya wilayah ALKI I
untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat konflik di Cina Selatan.
Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga mempunyai potensi kerawanan dalam
keamanan kawasan.

Gambar II.3
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.I


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Sebagaimana terlihat pada Gambar II.3 posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelilingi
oleh laut dan merupakan daerah kepulauan. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata,
sebelah Utara dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

2. Luas dan Daerah Administrasi


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka
dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten
Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6
(enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling besar adalah Kabupaten
Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 km2 dan Kabupaten/Kota yang paling kecil luas
wilayah Administrasi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 118,80 km2.
Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km². Terdiri atas
daratan seluas 16.424,06 km² atau 20,10 persen dari total wilayah, dan wilayah laut seluas
65.301,00 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
yang secara terperinci dapat dilihat pada data Tabel II.1.
Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
Nama Ibu Luas Wilayah Jumlah Jumlah Jumlah
No Nama Kab/Kota
Kota (Km2) Kecamatan Kelurahan Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Bangka Sungailiat 2.950,68 8 19 62
2 Bangka Barat Muntok 2.820,61 6 6 60
3 Bangka Tengah Koba 2.155,77 6 7 56
4 Bangka Selatan Toboali 3.607,08 8 3 50
5 Belitung Tanjung Pandan 2.293,61 5 7 42
6 Belitung Timur Manggar 2.506,91 7 0 39
7 Pangkalpinang Pangkalpinang 118,80 7 42 0
Provinsi Kep. Bangka Belitung 81.725,06 47 82 309
Luas Daratan 16.424,06
Luas Laut 65.301,00
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Total seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
sebanyak 47 kecamatan. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah
wilayah Administrasi Kecamatan yang paling banyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan, sedangkan Kabupaten Belitung merupakan
kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kecamatan yakni sebanyak 5
kecamatan. Sedangkan wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota
Pangkalpinang dengan jumlah 42 kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki
wilayah administrasi kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki
wilayah kelurahan. Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62

II.J RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi desa adalah
Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 39 desa. Adapun total seluruh desa yang ada
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 309 Desa.

3. Keadaan Topografi, Geologi, dan Hidrologi


Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif
datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang
bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.
Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian
699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di
atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen
merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa
umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian
kecil di Kabupaten Bangka Selatan.
Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari “Tin Mayor South East Asian Tin Belt”
dengan tipe granit main range yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama K-Feldspar)
dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas
granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang
diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: Survey dan Geology Department,
2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah
terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula
mineral-mineral ikutan timah seperti Zircon (ZrSiO4), Monazite ((Ce, La, Dy)PO4 (ThSi)O2),
Hematite (Fe2O3), Pyrite (FeS2), Ilmenite (FeTiO3), dan Xenotime (YPO4). Sedangkan secara
geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (granite belt) Asia
Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung
Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau
Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk
tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO2), material Kaolin, dan bilitonite (dikenal dengan
nama “satam”). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan
lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik,
deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan
pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk
pembuatan kaca.
Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan
oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka
Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya
merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30
meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan
perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di
sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat
di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung
umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah
Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai
Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.K


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai
Buding, dan Sungai Lenggang.
4. Klimatologi
Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang
mengalami bulan basah dan kering. Dari data BPS yang dirilis dari BMKG pada tahun 2012-
2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 26,7-27,3
°C dan curah hujan rata-rata bulanan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi

terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di
Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan
Desember dan Januari, biasanya musim penghujan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung,
disertai angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.
Pada tahun 2020, Pulau Bangka berdasarkan data Stasiun Metereologi Kelas I Depati Amir
memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 27,3°C dengan suhu maksimum 34,9°C dan suhu
minimum 22,5°C. Curah hujan tergolong tinggi mencapai 2.073.3 mm dengan 196 hari hujan.
Sedangkan Pulau Belitung, berdasarkan data Stasium Meteorologi H.AS Hanandjoedin
tercatat memiliki suhu rata-rata sebesar 27°C dengan suhu maksimum 35,8°C dan suhu
minimum 20,6°C. Pulau Belitung memiliki total curah hujan lebih tinggi yakni 2.650mm
dengan jumlah hari hujan lebih sedikit yakni 143 hari.

5. Kondisi Lahan
Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh pertanian lahan
kering dan pertanian lahan kering campur semak (35,97%), Belukar dan Belukar Rawa
(22,7%), Perkebunan (15,15%), Hutan (11,8%), pertambangan (9,28%) dan permukiman
(2,32%). Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Luas Lahan menurut Penggunaan Lahan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persen
1 Bandara/Pelabuhan 253.51 0.02%
2 Belukar 306,131.80 18.31%
3 Belukar Rawa 73,471.99 4.39%
4 Hutan Lahan Kering Primer 486.43 0.03%
5 Hutan Lahan Kering Sekunder 83,887.91 5.02%
6 Hutan Mangrove Primer 22,789.09 1.36%
7 Hutan Mangrove Sekunder 40,665.51 2.43%
8 Hutan Rawa Primer 0.15 0.00%
9 Hutan Rawa Primer 277.27 0.02%
10 Hutan Rawa Sekunder 49,148.81 2.94%
11 Lahan Terbuka 8,381.27 0.50%
12 Perkebunan 253,359.81 15.15%
13 Permukiman 38,845.94 2.32%
14 Pertambangan 155,168.33 9.28%
15 Pertanian Lahan Kering 56,855.22 3.40%
16 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 544,496.27 32.57%

II.L RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persen
17 Rawa 10,673.09 0.64%
18 Savana 7,423.64 0.44%
19 Sawah 4,705.22 0.28%
20 Tambak 522.24 0.03%
21 Transmigrasi 2,416.80 0.14%
22 Tubuh Air 11,945.68 0.71%
Total 1,671,905.99 100.00%
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Gambar II.4
Peta Penutupan Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

B. Potensi Pengembangan Wilayah


Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan,
perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada
rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada
RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan
rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.
Perencanaan dan pengembangan rencana struktur ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem
jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan
sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.M


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
a) Rencana Sistem Perkotaan
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014,
rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan
kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
a) Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
b) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjung Pandan, Manggar;
c) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
d) Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai
Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalan Baru,
Payung, dan Selat Nasik.
Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017, ada perubahan status sistem perkotaan di mana Kota Pangkalpinang
yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat
Kegiatan Nasional (PKN).
b) Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Sesuai dengan karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan
wilayah kepulauan, maka sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem
transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian
sebagai berikut:
1. Sistem Transportasi Darat
Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari jaringan lalu lintas dan
angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan
transportasi perkotaan. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan
dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan
lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Gambar II.5
Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi
pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

II.N RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan
Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi
sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan
jalur penyeberangan.

2. Sistem Transportasi Laut

Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran. Pengembangan sistem
transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan
penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun
internasional.

Gambar II.6
Pengembangan Jalur Pelayaran Laut

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau


pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta
dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan
kewenangan Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Klasifikasi & Nama Pelabuhan Kabupaten/Kota
No.
(1) (2) (3)
A Pelabuhan Utama
1 Pelabuhan Tanjung Batu Belitung
B Pelabuhan Pengumpul
1 Pelabuhan Belinyu Bangka
2 Pelabuhan Sadai Bangka Selatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.O


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Klasifikasi & Nama Pelabuhan Kabupaten/Kota
No.
(1) (2) (3)
3 Pelabuhan Muntok Bangka Barat
4 Pelabuhan Pangkal Balam Pangkalpinang
5 Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung
6 Pelabuhan Manggar Belitung Timur
C Pelabuhan Pengumpan
1 Pelabuhan Sungailiat Bangka
2 Pelabuhan Sungai Selan Bangka Tengah
3 Pelabuhan Toboali Bangka Selatan
4 Pelabuhan Tanjung Berikat Bangka Tengah
5 Pelabuhan Tanjung Kalian Bangka Barat
6 Pelabuhan Tanjung Tedung Bangka Tengah
7 Pelabuhan Teluk Asam Belitung Timur
8 Pelabuhan Dendang Belitung Timur
D Pelabuhan Khusus (Wisata)
1 Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung
2 Pelabuhan Tanjung Kelayang Belitung
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:


a) Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat)-Tanjung Api-
api (Provinsi Sumatera Selatan);
b) Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat)-Pelabuhan Belinyu
(Kabupaten Bangka);
c) Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkal Pinang)-Tanjung Pandan
(Kabupaten Belitung); dan
d) Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan)-Tanjung Pandan
(Kabupaten Belitung) dan Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).
3. Sistem Transportasi Udara
Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara.
Tatanan bandar udara terdiri dari: a) bandar udara pengumpul (hub); dan b) bandar udara
pengumpan (spoke). Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai
cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang
dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara
nasional atau berbagai provinsi.
Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri
atas Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.AS.
Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Dalam pembangunan dan pengembangan bandar
udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Rencana Jaringan Energi
Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100 persen. Dengan
kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 492.359 pelanggan, dengan

II.P RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
daya terpasang sebesar 357.143 KW dan jumlah produksi listrik sebesar 1.350.582.502 KWh
(Babel Dalam Angka, 2021).

Gambar II.7
Kondisi
KONDISI Kelistrikan Bangka
KELISTRIKAN BANGKABelitung
BELITUNG
PLTD Belinyu: 6 MW PLTD P. Selat Nasik : 1.2 MW BELITUNG UTARA PLTD Manggar : 3 MW
PLTD Pilang
PLTS Belinyu: 2 MWp PLTS P. Selat Nasik : 170 kWp PLN : 6 MW G PLTBm Belitung Energy : 4 MW

GI BELINYU ACSR 1x210 mm2 PLTD Manggar


1X30 MVA (2026) PLTD Selat Nasik : 1.1 MW 35 km (2019)
G PLN : 1.6 MW

AC 45
Dukong Sewa : 3 MW

SR km
2x ( 2
PLTBg GPL : 1.2 MW ACSR 1x210 mm2
Manggar

24 02
70 km (2018)

0 6
m )
ACSR 1x240 mm2 G

m
U 20,24 km

2
GI KELAPA PLTD Merawang SUGE
PLTMG Bangka Peaker : 100 MW 1X30 MVA
D PLN : 26.3 MW PLTBg Austindo : 1.8 MW
0 mm
2 GI BUKIT SEMUT
G PLTU Suge Unit 1 : 16.5 MW
2x24
ACSR (201
7) 1X30 MVA PLTU Suge Unit 2 : 16.5 MW
70 km AC
PLTD Merawang : 14 MW
SR
1 MPP Suge : 25 MW
PLTBm Listrindo : 4 MW 57 x240
,3
k m m m2
G
G PLTD P. Buku Limau : 468 kW
GI MUNTOK G U
GI PANGKAL
2X30 MVA (2017) G
PINANG 3
2X30 MVA (2021)
PLTS Tj. Batu Itam : 1.5 MWp PLTS P. Buku Limau : 20 kWp
PLTD Muntok PLTBm EKP : GI
6MWKAMPAK
2X30 MVA
PLTU, PLTD Sewa & PLTD P. Seliu: 560 kW
PLN : 5.2 MW MPP Air Anyir GI PANGKAL
Sewa : 4 MW PLTU Unit 1 : 15 MW PINANG 2
2X30 MVA (2026) PLTS P. Seliu: 40kWp
XLPE 2x300 mm2 PLTU Unit 2 : 14 MW
39 km
Landing MPP unit 1 : 25 MW ACSR 1x240 mm2
Point MPP unit 2 : 25 MW 73,1 km
Sistem Bangka
ACSR 2x240 mm2
16 km
Sewatama : 20 MW Koba
PLTS P. Sumedang: 10kWp
Kertabumi I : 10 MW PLTD Koba
DM Tanjung
: 167.8 MW Kertabumi II : 5 MW
G
PLN : 1.6 MW PLTD P. Sumedang : 300 kW
Sewa : 3 MW
BP :Api-api
133.5 MW PLTS Payung 2: 1.65 MWp
PLTD P. Nangka
Cadangan : 34.3 MW
ACSR 2x330 mm2
DM : 200 kW
ACSR 2x240 mm2
PLTS P. Lepar: 500 kWp PLTD P. Pongok : 1.2 MW
PLTS P. Pongok : 125 kWp
20 km 60 km (2018)
PLTBm Sadai : 10 MW PLTS P. Pongok : 45kWp
Kenten PLTD Toboali
Sistem Belitung DM PLN : 1.5 MW
DM Sewa : 7 MW G
DM : 74.4MW GI TOBOALI
1X30 MVA
(2018)
PLTS Toboali 1 : 2 MWp
BP : 38.6 MW
PLTD P. Gersik: 400 kW
Cadangan : 35.8 MW PLTD Toboali: 7 MW
PLTS P. Gersik : 40 kWp

PLTS Toboali 2 : 7OO kWp PLTD P. Celagen : 425 kW PLTS P. Gersik: 10 kWp
Ket:
PLTS P. Celagen : 30 kWp
• EKSISTING
• MASA KONSTRUKSI * s.d. Agustus 2017
• IPP

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi


listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana
pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer,
terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya
tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomassa, gelombang laut dan sumber energi
alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan
pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk
dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat,
proyeksi kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.4
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010-2030 – KVA
Wilayah 2010 2015 2020 2025 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Pulau Bangka
1 Bangka 138.036 147.013 160.571 175.380 190.182
2 Bangka Barat 73.556 78.340 85.564 93.456 101.344
3 Bangka Tengah 89.821 95.662 104.484 114.120 123.752
4 Bangka Selatan 86.245 91.854 100.325 109.578 118.826
5 Pangkal Pinang 89.501 94.440 102.543 111.341 120.738
Jumlah 477.159 507.309 553.487 603.875 654.842
B. Pulau Belitung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.Q


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Wilayah 2010 2015 2020 2025 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
6 Belitung 83.842 87.455 92.464 97.759 104.266
7 Belitung Timur 62.441 65.133 68.863 72.807 77.653
Jumlah 146.283 152.588 161.327 170.566 181.919
Jumlah Total 623.442 659.897 714.814 774.441 836.761
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Proyeksi kebutuhan Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA pada tahun 2010 sebanyak
623.442 KK. Dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 477.159 KK sedangkan
di Pulau Belitung sebanyak 146.283 KK. Pada tahun 2030 kebutuhan daya listrik semakin
meningkat dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 454.842 KK sedangkan
di Pulau Belitung sebanyak 836.761 KK. Artinya dari tahun 2010 kebutuhan daya listrik
2010-2030- KVA semakin meningkat sampai dengan tahun 2030 mendatang.
Gambar II.8
Rencana Pembangunan
Rencana Pembangunan Transmisi
Transmisi BangkaBabel 2017
Belitung – 2026 (RUPTL)
2017-2026 (RUPTL)
BELITUNG UTARA
GI BELITUNG UTARA G

GI BELINYU 1X30 MVA ACSR 1x210 mm2


1X30 MVA (2026)
GI BELINYU G
35 km (2019)
AC 45

1X30 MVA Dukong


SR km
2x ( 2

ACSR 1x210 mm2


Manggar
24 02

70 km (2018)
0 6
m )

ACSR 1x240 mm2 G


m

U 20,24 km
2

GI KELAPA SUGE
1X30 MVA
D

GI MUNTOK 2x24
0 mm
2 GI BUKIT SEMUT
G
GI MANGGAR
ACSR (201
7) 1X30 MVA
2X30 MVA 70 km AC 1X30 MVA
SR
1
57 x240
,3 G
G k m m m2
GI MUNTOK G U
GI PANGKAL
2X30 MVA (2017) G
PINANG 3
2X30 MVA (2021)
GI KAMPAK
2X30 MVA

GI PANGKALPINANG 3 GI PANGKAL
PINANG 2
XLPE 2x300 mm2 2X30 MVA 2X30 MVA (2026) GI PANGKALPINANG 2
39 km
ACSR 1x240 mm2
2X30 MVA
Landing
Point 73,1 km
ACSR 2x240 mm2
16 km
Koba
U
G
Tanjung
Api-api

ACSR 2x330 mm2


20 km
ACSR 2x240 mm2
60 km (2018)
GI TOBOALI
2X30 MVA
Kenten

GARDU INDUK KAPASITAS (MVA) KETERANGAN


G
GI MUNTOK 1X60 TARGET OPERASI JUNI 2018 PROGRESS : GROUND BREAKING GI TOBOALI
1X30 MVA
(2018)
GI TOBOALI 1X60 TARGET OPERASI DES 2018 PROGRESS : PEMBEBASAN LAHAN
GI PANGKALPINANG 2 1X60 TARGET OPERASI 2018 GARDU INDUK KAPASITAS (MVA) KETERANGAN
GI PANGKALPINANG 3 1X60 TARGET OPERASI 2019 GI MANGGAR 1X30 TARGET OPERASI 2018 PROGRES : KONSTRUKSI
GI BELINYU 1X30 TARGET OPERASI 2026 GI BELITUNG UTARA 1X30 TARGET OPERASI 2019
Ket:
Sudah Operasi
Belum Operasi

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

II.R RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Gambar II.9
Energi Baru
ENERGI BARU DANdanTERBARUKAN
Terbarukan
Eksisting Rencana
1) IPP - PLTBm Listrindo 4 MW (Bangka Barat) 1. IPP – PLTBm Energi Karya Persada 6 MW
2) IPP - PLTBm Belitung Energi 4 MW (Belitung (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Barat)
Timur) 2. IPP - PLTBm PT. Sentosa Jaya Purnama 10 MW
(Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Tengah)
BIOMASS
Eksisting Rencana
1) IPP - PLT Biogas Austindo 1,2 1) IPP – PLTBg PT. Bangka Biogas Synergi, 2 MW (sudah PPA,
MW, ekspansi 0,6 MW (total Konstruksi). (bangka)
1,8 MW) . (Belitung Timur) 2) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan
2) Excess Power - PLTBg Tuing Proposal). (Bangka Barat)
BIOGAS 1,2 MW (Bangka) 3) IPP - PLTBg PT. Gunung Maras Lestari, 3 MW (pengajuan Proposal).
(Bangka)
4) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan
Proposal). (Bangka Barat)
5) IPP - PLTBg PT. Asindo Tech, 4 MW (pengajuan Proposal).(Bangka)
6) IPP - PLTBg PT. Prima Gasifikasi Indonesia, 10 MW (Pengajuan
Proposal). (Bangka Selatan)
PLTS Eksisting Rencana
1) PLTS On Grid 1 MWp di Belinyu 1) IPP – PLTS Synergi Energy Baru, 4 MW
2) PLTS Off Grid 40 KWp P. Gersik (proposal) (Bangka)
3) PLTS Off Grid 80 KWp P. Celagen 2) IPP – PLTS Cakrawala Energi Nusantara, 1 MW
4) PLTS Off Grid 80 KWp P. Bukulimau (proposal) (Belitung)
5) PLTS Off Grid 125 KWp P. Pongok 3) IPP – PLTS Pulau Tersebar (8.860 kWp)

Rencana
PLTD CPO 1) PLTD CPO 5 MW oleh Kementrian ESDM (Belitung)

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan pengembangan energi listrik
di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit listrik berbahan bakar non minyak, salah
satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar
batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah
dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan
jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan
masyarakat dan lingkungan.
Tabel II.5
Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rasio Desa Berlistrik
No. Kabupaten/Kota *Jumlah Desa Desa Berlistrik PLN
PLN (%)
(1) (2) (3) (4) (%)
1 Bangka 71 71 100
2 Bangka Barat 66 66 100
3 Bangka Tengah 63 63 100
4 Pangkalpinang 42 42 100
5 Bangka Selatan 53 53 100
6 Belitung Timur 39 39 100
7 Belitung 49 49 100
Bangka Belitung 381 381 100
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam
pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Keberhasilan
pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan
budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam
pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta
harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi,
terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.S


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan
juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.
Tabel II.6
Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kep. Bangka Belitung

No Jenis Energi Baru Dan Terbarukan (Ebt) Potensi

(1) (2) (3)


1 Energi Surya 220 MW
2 Biomassa 72,45 MW
3 Energi Angin 1,67 MW
4 Energi Air -
5 Energi Biogas POME 9,4 MW
6 Energi Biodiesel 5 MW
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak PT.
PLN (Persero) telah melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x
16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2006. Saat ini kedua PLTU tersebut sudah beroperasi. Sementara itu, hingga tahun 2019 dari
6 (enam) potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak ada hanya jenis energi.
Sedangkan untuk jenis energi surya potensinya sampai dengan tahun 2050 sebesar 220 MW.
d) Rencana Jaringan Telekomunikasi
Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan
domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar
masing-masing sebagai berikut:
1. 4 (empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut:


1. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
2. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
3. Telepon umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan


akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan
telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel II.7
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030
Wilayah 2010 2015 2020 2025 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Pulau Bangka
1 Bangka 32.582 36.207 39.546 43.193 45.552

II.T RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Wilayah 2010 2015 2020 2025 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 Bangka Barat 17.363 19.294 21.073 23.017 24.258
3 Bangka Tengah 21.202 23.560 25.733 28.106 30.379
4 Bangka Selatan 20.358 22.622 24.708 26.987 29.170
5 Pangkal Pinang 21.179 23.259 25.255 27.421 29.502
Jumlah 112.683 124.942 136.315 148.724 158.861
B. Pulau Belitung
6 Belitung 19.173 19.963 21.106 22.315 23.491
7 Belitung Timur 14.278 14.867 15.719 16.619 17.495
Jumlah 33.451 34.830 36.825 38.934 40.986
Kep. Bangka Belitung 146.134 159.772 173.140 187.658 199.847
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai
penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok
wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi. Tersedianya fasilitas
telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka
permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin meningkat pada masa yang akan
datang. Kebutuhan sambungan telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun
2010 adalah sebanyak 146.134 sambungan telepon. Jika diasumsikan peningkatan
sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan sambungan telepon
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2030 adalah sebanyak 199.847
sambungan telelpon. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tiap
tahunnya.
e) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem
pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:
1. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah
Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung;
2. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah
irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
3. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan
peruntukan air baku;
4. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan,
pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempadan sungai,
pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur
distribusi air sungai serta normalisasi sungai;
5. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan
penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan
sempadan pantai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.U


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
f) Sistem Prasarana Lingkungan
Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat
pemrosesan akhir sampah (TPA Regional); tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah
domestik; sistem drainase; sistem pengelolaan air minum (SPAM); dan sarana prasarana
lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di
setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).
Gambar II.10
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

g) Rencana Pola Ruang


Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan
ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.
1) Kawasan Lindung
Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari
satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan
lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya
merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah
wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana
pengembangan kawasan lindung, meliputi:
a. Hutan lindung
Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan
kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 ha, di mana 32
persen diantaranya (atau 156.730 ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan
lindung yang dimaksud terdapat di Kabupaten Bangka Barat (28.589 ha), Kabupaten

II.V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Bangka (15.736 ha), Kabupaten Bangka Tengah (32.226 ha), Kabupaten Bangka
Selatan (28.234 ha), Kabupaten Belitung (37.583 ha) dan Kabupaten Belitung Timur
(45.874 ha).
2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut
ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter
atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini
hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat, tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai
Teritip, Kelapa dan Jebus.
3) Kawasan perlindungan setempat
a. Sempadan Pantai. Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri
dari 2 (dua) pulau besar: Bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau
lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau Penyu, Pulau Burung, Pulau Lepar,
Pulau Pongok, Pulau Gelasa, Pulau Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas,
Pulau Selindung, Pulau Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau Mendanau, Pulau
Batu Dinding, Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk
sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih
dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional
terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
b. Sempadan Sungai. Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka
Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin,
Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait
sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar 5
(lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian
sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 100
(seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian
anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima
puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.
c. Sempadan Kolong. Berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air
hujan atau sungai yang dalam hal ini dapat diperlakukan sebagai danau/waduk.
Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria: wilayah daratan dengan jarak
antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi;
atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk
dan kondisi fisik kolong.
4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya
a) Kawasan Cagar Alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam
sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang-Belitung, Gunung Menumbing, Gunung
Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung
Tajam Belitung.
b) Taman Wisata Alam Laut. Taman Wisata Alam Laut di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan
Perairan Bangka Selatan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.W


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
c) Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi
Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang,
Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.
Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala internasional yang
berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit
Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kalian dan Benteng Kuta
Seribu yang di bangun tahun 1812-1817, Masjid Jamik dan Kelenteng Kung Fuk Nio serta
Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-
an). Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi
hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang
dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja
berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang
tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut
sebagai kawasan cagar budaya.
5) Kawasan rawan bencana
Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka
Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu:
a) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus
(Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kabupaten
Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan), Kota
Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan
Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Tanjung Pandan
(Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
b) Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Tempilang
(Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan
Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan
Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk
(Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan
Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung
Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok,
Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali
(Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten
Bangka); dan
c) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten
Bangka Barat).

6) Kawasan Budidaya
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-
2034, yang dimaksud kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terdiri dari:

II.X RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
7) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan definisi
hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil
hutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27
Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan
Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar
dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas +3.210 Hektar di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan lampiran peta keputusan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan
Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha,
dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.
Rincian luas Hutan Produksi (HP dan HPK) di Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kabupaten
Bangka (HP 67.083,52ha; HPK 11,32 ha), Kota Pangkalpinang (HP 0,00 ha; HPK 0,00 ha)
Kabupaten Bangka Selatan (HP 106.451,10 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Tengah
(HP 85.497,75 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Barat (HP 78.368,92 ha; HPK 177,67
ha), Kabupaten Belitung (HP 43.595,77 ha; HPK 507,59 ha) dan Kabupaten Belitung Timur
(HP 55.650,83 ha; HPK 0,00 ha).

Gambar II.11
Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi
diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:
a. Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan
areal pertambangan.
b. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan Hutan yang
dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi, Hutan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.Y


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
c. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan Hutan yang
dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder,
Hutan Tanaman, Semak Belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.
d. Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan penutupan hutan
selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan
mekanisme izin pinjam pakai.
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan
Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2016,
Kawasan Hutan seluas 657.378,26 ha, terdiri dari 35.750,84 ha Hutan Konservasi,
184.276,95 ha Hutan Lindung, 436.647,89 ha Hutan Produksi dan 692,58 ha Hutan
Produksi Konversi.

Gambar II.12
Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
dalam RKTP Tahun 2014-2034

Sumber : RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2034

Potensi Hasil Hutan Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari jenis: meranti,
ramin, membalong, mendaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, manggeris, gelam,
bakau, rotan, sengon, dan beberapa jenis dari kelompok rimba campuran lainnya. Hasil
Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari: gaharu, madu alam, jamur, rotan, getah karet,
tanaman bahan obat (pasak bumi), tanaman penghasil buah, tanaman penghasil minyak
atsiri. Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan memiliki potensi
untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan jasa lingkungan untuk mendukung
pariwisata. Bahkan telah ditetapkan 2 (dua) kawasan hutan yang dikelola melalui skema
izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Juru Seberang dan HKm Bukit Peramun
di Kabupaten Belitung sebagai Geopark Nasional.

II.Z RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
8) Kawasan Peruntukan Pertanian
Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Bangka
Belitung karena terdapat sejumlah besar penduduk Bangka Belitung yang
menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Berdasarkan data luasan areal baik RTRW
maupun penggunaan lahan dapat ditelaah bahwa potensi pembangunan pertanian masih
sangat memungkinkan untuk dikembangkan baik sebagai kawasan pertanian sub sektor
tertentu maupun pertanian terpadu. Secara terperinci penggunaan lahan/land use di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.8
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan
di Prov. Kep. Bangka Belitung 2015-2018 (Ha)
Tahun
Jenis Penggunaan Lahan
2015 2016 2017 2018
-1 -2 -3 -4 -5
Lahan Pertanian 1,124,286 1,186,652 1,174,938 1,173,412
1. Lahan Sawah 15,719 22,771 2 4,858 25,093
a. Irigasi 3,090 4,602 4,234 4,966
b. Tadah Hujan 12,136 16,397 17,878 17,181
c. Rawa Pasang Surut 18 270 390 390
d. Rawa Lebak 475 1,502 2,556 2,556
2. Lahan Bukan Sawah 1,108,567 1,163,881 1,149,880 1,148,319
a. Tegalan 113,105 117,376 99,038 97,930
b. Ladang 30,348 28,147 27,435 30,416
c. Perkebunan 441,152 367,848 391,064 394,408
d. Hutan Rakyat 47,753 42,637 43,315 43,661
e. Padang Pengembalaan 1,815 2,263 3,232 3,232
f. Tanah kosong/
(sementara tidak 76,588 67,415 55,987 59,174
diusahakan)
g. Lain-Lain (Tambak,
Kolam, Empang, Hutan 397,806 538,195 529,810 519,497
Negara, dll)
Lahan Bukan Pertanian 517,741 455,762 489,080 490,607
a. Jalan, Permukiman,
517,741 455,762 489,080 490,607
Perkantoran, Sungai, dll
JUMLAH 1,642,027 1,642,414 1,664,019 1,664,018
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016-2019

Selanjutnya, merujuk ke Tabel II.2 untuk Penggunaan Lahan di tahun 2020, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan pertanian dengan rincian kawasan
Pertanian Lahan Kering (56.855.22 Ha), Pertanian Lahan Kering Campur Semak seluas
(544.496,27 Ha), perkebunan seluas (253.359,81 Ha) dan sawah (4.705,22 Ha).

Saat ini, fungsi strategis lahan pertanian secara sosial, ekonomi dan religius bagi
masyarakat agraris, terus berkurang dengan cepat karena kebutuhan terhadap lahan-
lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.AA


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
memerlukan lahan, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak
diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan
masyarakat.
9) Kawasan peruntukan perikanan
Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas: Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN); PPN Sungailiat; PPN Tanjung Pandan; Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
PPI Kurau; PPI Manggar; PPI Sungai Selan; PPI Sadai; PPI Selat Nasik; dan PPI Gantung.
Sebagai provinsi kepulauan pertama di Indonesia yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar
yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
kurang lebih 65,301.00 km2 atau 79,80 persen yang memiliki potensi produksi (ton), baik
perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Potensi perikanan tangkap sebesar
1.059.000 ton sedangkan perikanan budi daya memiliki potensi sebesar 1.316.000 ton.
Meskipun demikian potensi besar untuk perikanan tangkap maupun perikanan budi daya
masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Beberapa kendala yang dihadapi
diantaranya: masih banyak Nelayan yang menggunakan Kapal Trawl yang penggunaannya
sudah dilarang karena merusak lingkungan laut (terumbu karang) dan meresahkan
nelayan lainnya; masih kurangnya pengawasan di laut karena luasnya perairan Bangka
Belitung; kebutuhan benih untuk kegiatan budi daya sebagian besar masih didapatkan
dari luar Bangka Belitung; dan pemanfaatan teknologi baru dalam kegiatan budi daya
masih terbatas hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang terlatih dan kurangnya
permodalan untuk melakukan kegiatan usaha.
Selain dari pada itu terdapat potensi pada kawasan konservasi yang dikelola baru
mencapai 447.785,25 ha meliputi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagai berikut:
a. Tahun 2017; a). Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan
Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur. Nomor SK 52/KEPMEN-KP/2017
Tanggal 22 Desember 2017, dengan status penetapan. b). Kawasan Pulau Panjang,
Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur Kabupaten
Bangka Tengah. 188.45/268/DKP /2007 Tanggal 17 Juli 2017, dengan status
pencadangan.
b. Tahun 2018; Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka
188.44/739/DKP/2018 Tanggal 27 September 2018 dengan status pencadangan.
c. Tahun 2019; Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung
188.44/927/DKP/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 (Reviu Pencadangan). Status masih
dalam proses penetapan.

10)Kawasan peruntukan pertambangan


Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas +400.000 Ha di dalam
WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan kawasan peruntukan
pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan ekplorasi peningkatan status
WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan
mengawasi kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan

II.BB RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di
wilayah WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Gambar II.13
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama
perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu
sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar.
Potensi pertambangan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.9
Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)
Jenis Potensi Sumber Daya dan Cadangan
No Bahan Tipe Titan
Timah Bauksit Monasit Xenotim Diabas
Galian Plaser
Sumber
2.564.388,929 181.735,62 20.734,223 515.188,8
1 Logam daya
Cadangan 2.068.069,829 868.000 3.311 0,058 562
Sumber
9.970.982.968 6.384.384.512 970.843.849 6.869.184
daya
2 Biji
Cadangan 2.010.642.708,109 3.100.000 1.084 0,089
Titan Plaser Besi Primer Seng Timbal Perak
Sumber
515.188,8 18.524.967,611 1.679.138 1.027.076 1.531,67
1 Logam daya
Cadangan 562 14,781
Sumber
6.869.184 36.629.375,54 25.610.000 25.610.000 25.610.000
2 Biji daya
Cadangan 328.465,96
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.CC


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Potensi pertambangan lainnya terdapat di 6 (enam) wilayah kabupaten kecuali Kota
Pangkalpinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dari 10 (sepuluh) potensi sumber
daya alam, diketahui potensi sumber daya paling banyak adalah biji timah sebesar
9.970.982.967,54 ton, disusul biji monasit yaitu sebesar 6.384.384.512,00 ton. Sedangkan
untuk logam perak merupakan potensi yang paling sedikit sebesar 1.531,67 ton. Sumber
daya pasir kuarsa menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 690.424.868 ton, disusul
granit sebesar 528.553.883 ton. Untuk data potensi bahan galian non logam Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung baik potensi sumber daya maupun cadangan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.

Tabel II.10
Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)
Potensi Sumber Daya dan
No Jenis Bahan Galian Potensi
Cadangan
(1) (2) (3) (4)
Kaolin Sumber Daya 376.687.532
1
Cadangan 5.990.630
Pasir kuarsa Sumber Daya 690.424.868
2
Cadangan 18.389.856
Diabas Sumber Daya
3
Cadangan
4 Granit Sumber Daya 528.553.883
Cadangan
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

11)Kawasan Peruntukan Industri


Kawasan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7
(tujuh) kawasan dengan total luas kawasan sekitar 15.158 Ha yang tersebar di 7
kota/kabupaten. Ketujuh peruntukan kawasan tersebut adalah : (1) Ketapang Kota
Pangkalpinang (2) Tanjung Ular dan Tanjung Kelian di Kecamatan Muntok Kabupaten
Bangka Barat, (3) Sungailiat di Kabupaten Bangka, (4) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan,
(5) Suge di Kabupaten Belitung, (6) Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur, dan (7)
Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.11
Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Luas
Dasar Hukum Bidang
No Nama Kawasan Industri Kawasan
Pembentukan Kawasan Kewenangan
(Ha)
1 2 3 4 5
1 Kawasan Peruntukan Perda Kota Pangkalpinang ± 440 Pemkot
Industri Pangkalpinang No.1 Th 2012 ttg RTRW Pangkalpinang
(Ketapang) Kota Pangkalpinang 2011-
2030
2 Kawasan Peruntukan Perda Kab. Bangka Barat ± 1.414 Pemkab
Industri Kabupaten No.1 Tahun 2014 ttg RTRW Bangka Barat

II.DD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Luas
Dasar Hukum Bidang
No Nama Kawasan Industri Kawasan
Pembentukan Kawasan Kewenangan
(Ha)
Bangka Barat (Tanjung Kab. Bangka Barat 2014-
Ular dan sekitar Tanjung 2034
Kalian)
3 Kawasan Peruntukan Perda Kab. Bangka No. 15 ± 253 Pemkab
Industri Kabupaten Bangka Tahun 2014 ttg RDTR Bangka
(Jelitik, Sungailiat) Sungailiat 2014-2034
4 Kawasan peruntukan Perda Kab. Bangka Selatan ± 3.086 Pemkab
industri Kabupaten Bangka No.6 Tahun 2014 ttg RTRW Bangka Selatan
Selatan Kab. Bangka Selatan 2014-
(Sadai) 2034
5 Kawasan peruntukan Perda Kab. Belitung No.3 ± 1.414 Pemkab
industri Kabupaten Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitung
Belitung (Suge) Belitung 2014-2034
6 Kawasan industri Perda Kab. Belitung Timur ± 1.532 Pemkab Beltim
Kabupaten Belitung Timur No.13 Tahun 2014 ttg
(Air Kelik) RTRW Kab. Beltim 2014-
2034
7 Kawasan peruntukan Perda Kab. Bangka Tengah ± 7.019 Pemkab
industri Kabupaten Bangka No.48 Tahun 2011 ttg Bangka Tengah
Tengah (Tanjung Berikat- RTRW Kab. Bangka Tengah
Lubuk Besar) 2011-2031
Total Luas Kawasan ± 15.158
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

12) Kawasan peruntukan pariwisata


Dalam penataan ruang, kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya.
Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan pariwisata adalah:
memiliki daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan
alam, dan lingkungan. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan
dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada
sektor pertambangan. Daya Tarik Wisata (DTW) tersebar disemua Kabupaten/Kota di
Provinsi Bangka Belitung, dimana Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung memiliki
81 DTW, Kabupaten Belitung Timur 120 DTW, Kabupaten Bangka Barat 47 DTW,
Kabupaten Bangka Tengah 42 DTW, Kabupaten Bangka Selatan 66 DTW, dan Pangkal
Pinang 25 DTW. Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana gambar di bawah ini,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.EE


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Gambar II.14
Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengatur kawasan
peruntukan pariwisata di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
wisata, terdiri dari:
1) Wisata alam, meliputi:
a) Seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
b) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang
dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan
Pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka
Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung,
dan Kabupaten Belitung Timur;
c) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
d) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang
dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat,
Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
e) Taman wisata laut;
f) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; dan
g) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
2) Wisata budaya, meliputi:
a) Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
b) Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
c) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri
cagar budaya di Kabupaten/Kota;

II.FF RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
d) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun
intangible yang ada di Kabupaten/Kota;
3) Wisata buatan, meliputi: Kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata
khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang
meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta
fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.
13) Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas
kurang lebih 25.012,7 Ha. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan
perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat
kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba,
Toboali, Tanjung Pandan, dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan
dikembangkan pada wilayah belakang (hinterland dari pusat-pusat permukiman yang
disebut di atas).
14) Kawasan peruntukan lainnya
Kawasan peruntukan lainnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa
kawasan latihan militer di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Kelapa Kampit. Pada
kawasan ini selain terdapat instalasi militer juga merupakan kawasan latihan tempur yang
mempunyai radius tempur udara (air weapon range/AWR), Kawasan peluncuran Rudal
dan Kawasan Militer Angkatan Laut (LANAL). Kawasan ini menjadi sangat penting karena
menjadi salah satu basis militer TNI dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pada kawasan
perbatasan, terutama perbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan China.

Gambar II.15
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034


15) Kawasan Strategis Provinsi
Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah
sekitarnya; Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.GG


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian
wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.

Gambar II.16
Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:


1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
a) Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
b) Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk
Besar Kabupaten Bangka Tengah;
c) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung
Ular Kabupaten Bangka Barat;
d) Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru dan Bandar Udara HAS
Hanandjoeddin Tanjung Pandan;
e) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka
Selatan;
f) Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka
Selatan;
g) Kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
h) Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan
Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
i) Kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;

II.HH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
j) Kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
k) Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
l) Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
m) Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
n) Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung;
dan
o) Kawasan lintas timur Pulau Bangka.
2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: kawasan
Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan
Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.
3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,
meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di
Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka,
Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten
Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota
Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung
Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di
Kabupaten Belitung.

C. Wilayah Rawan Bencana


a) Demografi
Kondisi Demografi Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah
penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan sebaran penduduk
sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel II.12
Indikator Kependudukan Provinsi Kep. Bangka Belitung 2016-2020
TAHUN
INDIKATOR SATUAN
2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
p) Jumlah Penduduk jiwa 1.401.827 1.430.865 1.459.873 1.488.792 1.455,678
a) Laki-Laki jiwa 728.580 743.931 759.255 774.523 749.548
b) Perempuan jiwa 673.247 686.934 700.618 714.269 706.130
c) Kepadatan Penduduk jiwa/km² 86 87 89 91 89
d) Rasio Jenis Kelamin persen 108,22 108,30 108,37 108,40 106,10
2015-
2015-2016 2015-2018 2010-2019 2010-2020
2017
e) Laju Pertumbuhan
persen 2,11 4,23 6,34 2,21 1,7
Penduduk
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019-2021

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 mencapai 1.455.678
jiwa yang terdiri dari 749.548 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 706.130 penduduk
berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin 106,10. Indikator kependudukan ini
merupakan jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2020 sedangkan tahun 2016-
2019 merupakan hasil estimasi/proyeksi berdasarkan sensus 2010.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.II


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.1
Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020

Kab. Belitung Timur


127.018 Kab. Belitung
182.079 Kab. Bangka Selatan
Kab. Bangka Tengah
198.189 Kab. Bangka Barat
Kab/Kota

Kab. Bangka
198.946
Kota Pangkalpinang
204.612

326.265

218.569

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada tabel di bawah ini.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk terbanyak pada tahun 2020 berada di
Kabupaten Bangka yaitu sebesar 326,3 ribu jiwa dan yang paling sedikit di Kabupaten
Belitung Timur, sebanyak 127,0 ribu jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka
tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yakni sebanyak 1.840 orang/km², dan terendah di
Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 51 orang/km².
Tabel II.13
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Luas Wilayah Penduduk (ribu) Kepadatan


Kabupaten/Kota Penduduk
Km² % Jumlah % (org/km)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangka 2,950.68 17.97 326,265 22.41 111
Belitung 2,293.61 13.97 182,079 12.51 79
Pangkalpinang 118.80 0.72 218,569 15.01 1840
Bangka Barat 2,820.61 17.17 204,612 14.06 73
Bangka Tengah 2,155.77 12.95 198,946 13.67 92
Bangka Selatan 3,607.08 21.96 198,189 13.61 55
Belitung Timur 2,506.91 15.26 127,018 8.73 51
Luas Daratan 16,424.06
Luas Perairan 65,301.00
Kep. Bangka Belitung 81,725.23 1,455,678 100 89
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Kepadatan penduduk menunjukkan penurunan, dari 91 jiwa per km² pada tahun 2019
menjadi 89 jiwa per km². Pada tahun 2020 penduduk usia non produktif, usia 0-14 tahun
berjumlah 363.044 dan usia 65+ tahun berjumlah 72.643 sedangkan penduduk usia
produktif, usia 15-64 tahun berjumlah 1.019.991. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif
lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi

II.JJ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,
peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan
ekonomi.
Tabel II.14
Jumlah Penduduk Kep. Bangka Belitung menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Jenis Kelamin
NO Kelompok Umur Jumlah
Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 0-4 61,368 58,424 119,792
2 5-9 60,122 57,330 117,452
3 10-14 64,871 60,929 125,800
4 15-19 65,256 61,321 126,577
5 20-24 64,276 60,998 125,274
6 25-29 63,843 60,363 124,206
7 30-34 64,832 60,725 125,557
8 35-39 61,695 57,276 118,971
9 40-44 57,838 52,835 110,673
10 45-49 50,667 46,167 96,834
11 50-54 41,313 37,816 79,129
12 55-59 33,182 30,687 63,869
13 60-64 25,094 23,807 48,901
14 65-69 17,629 17,178 34,807
15 70-74 10,106 10,437 20,543
16 75+ 7,456 9,837 17,293
JUMLAH 749,548 706,130 1,455,678
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi parameter


kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup.
Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun oleh Bappenas bekerja
sama dengan BPS dan UNFPA (United Nations Population Fund), proyeksi penduduk menurut
kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020
menggambarkan Piramida Penduduk Muda (Expansive) sebagaimana grafik dibawah ini:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.KK


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.2
Piramida Penduduk Provinsi Kep. Bangka Belitung
Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020

Sumber: Bappenas, BPS & UNFPO, 2020

Berdasarkan grafik di atas bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur
muda. Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan terdapat
pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi pula. Pertumbuhan ini
disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi di mana
penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk
usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar
proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator
pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini,
pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan
regional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk diatas garis
kemiskinan.

II.LL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
A. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu.
Gambaran perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun
waktu Tahun 2017-2021 dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar
harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010. Sepanjang tahun
2017 hingga tahun 2019, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus
meningkat. Namun pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak besar
bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyebabkan penurunan nilai
PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel II.15
PDRB Tahun 2017 –2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Milyar Rupiah)

No. PDRB 2017 2018 2019 2020 2021


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 69.865,2 73.113,3 75.794.9 75.495,3 85.942,7

2. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 49.985,2 52.208 53.941,9 52.699,2 55.360,7
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 yang diukur


berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
(ADHB) mencapai Rp85,94 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK)
2010 mencapai Rp55,36 triliun. Capaian ini meningkat dari tahun 2019 sebelum terjadinya
pandemi Covid-19.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar
5,05 persen setelah sempat terkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar 2,30 persen sebagai
dampak adanya pandemi Covid-19. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menurun, bahkan adanya pandemi
Covid-19 yang melanda, menyebabkan kontraksi sebesar 2,3 pada tahun 2020. Pertumbuhan
ekonomi Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagaimana diperlihatkan
pada Grafik II…

Grafik II.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

5,07 5,17 5,02 5,05


4,47 3,69
4,45 3,32
2017 2018 2019 -2,3 2020-2,07 2021

Bangka Belitung Nasional

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.MM


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pada tahun 2021, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah kembali bangkit
yang terlihat dari pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh
sebesar 14,16 persen, diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
yang tumbuh sebesar 10,62 persen serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang
tumbuh sebesar 10,42 persen.
Struktur PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha atas dasar
harga berlaku pada tahun 2021 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni: Industri
Pengolahan sebesar 20,86 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,66
persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,74
persen; Konstruksi sebesar 9,67 persen serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,54
persen. Dari Gambar 1 terlihat bahwa penyumbang terbesar bagi penciptaan PDRB Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yakni lapangan usaha Industri Pengolahan mampu tumbuh di
tengah pandemi Covid-19. Hal ini didorong oleh kinerja subkategori Industri Logam Dasar
serta subkategori Industri Makanan dan Minuman sebagai penyumbang terbesar kategori ini.
Masih tingginya harga timah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang besar untuk
melakukan penambangan timah. Hal ini mendorong peningkatan produksi baik bijih maupun
logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian juga yang terjadi pada industri
makanan dan minuman yang ditopang oleh industri minyak kelapa sawit (CPO) mengalami
kenaikan kapasitas produksi akibat dibukanya beberapa pabrik baru.

Tabel II.16
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 – 2021

LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -0,30 5,43 2,85 8,24 1,02
B. Pertambangan dan Penggalian 2,22 -0,95 0,93 -9,02 6,78
C. Industri Pengolahan 6,15 3,97 1,20 -5,63 5,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas 4,85 7,43 6,57 5,26 10,42

E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbahdan Daur


9,79 -5,39 3,40 5,59 4,93
Ulang
F. Konstruksi 5,64 5,74 7,07 -2,38 4,31

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil


G. 7,81 2,64 1,81 -4,54 5,78
dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 7,99 6,79 2,23 -16,70 8,76
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,61 6,20 9,25 -2,95 10,62
J. Informasi dan Komunikasi 8,19 10,68 13,33 14,89 8,79
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,48 6,78 4,97 -6,72 5,57
L. Real Estat 5,19 8,29 1,44 4,64 6,73
M,N. Jasa Perusahaan 5,89 6,66 1,23 -13,76 5,75

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan


O. 5,06 9,20 8,05 -3,11 5,48
Jaminan Sosial Wajib

II.NN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
P. Jasa Pendidikan 3,86 8,95 7,08 -0,81 2,42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,18 4,55 10,18 1,09 14,16
R,S,T,U. Jasa Lainnya 6,14 7,37 10,55 -6,94 3,73
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 4,47 4,45 3,32 -2,30 5,05
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Semakin maraknya rapid tes/PCR yang dilakukan oleh klinik maupun rumah sakit dalam
masa pandemi Covid-19 mendorong pertumbuhan positif pada lapangan usaha Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selain itu jumlah pasien yang memerlukan perawatan
kesehatan juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 lalu. Peningkatan kinerja yang
terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha pada akhirnya juga ikut berdampak pada
peningkatan kinerja lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebagai lapangan usaha
pendukungnya. Sementara itu pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum juga mengalami pertumbuhan yang tinggi karena peningkatan jumlah konsumen.
Dibandingkan tahun 2020 saat awal pandemi, pada tahun 2021 masyarakat sudah lebih
berani untuk menginap di hotel maupun melakukan pembelian makan minum di restoran
atau rumah makan.
Struktur PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha atas dasar
harga berlaku pada tahun 2021 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni: Industri
Pengolahan sebesar Rp17.924,8 milyar (20,86%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
sebesar Rp16.896,1 milyar (19,66%); Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor sebesar Rp12.666,2 milyar (14,74%); Konstruksi sebesar Rp8.313,9 milya
(9,67%) serta Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp8.201,9 milyar (9,54%). Dari kelima
sektor tersebut, nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus meningkat
selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021. Sedangkan sektor lainnya mengalami
penurunan pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 melanda.
Tabel II.17
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017–2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13.143,2 13.143,2 13.589,9 15.444,1 16.896,1
B Pertambangan dan Penggalian 8.182,1 7.757,1 7.208,7 6.465,9 8.201,9
C Industri Pengolahan 14.229,6 15.062,5 14.847,5 14.153,9 17.924,8
D Pengadaan Listrik dan Gas 79,4 86,8 94,7 101,1 111,1
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
15,0 14,9 15,4 16,6 17,7
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 6.371,9 7.104,9 7.860,8 7.709,6 8.313,9
G Perdagangan Besar dan Eceran;
10.840,5 11.470,8 11.972,4 11.594,7 12.666,2
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 2.900,1 3.103,8 3.376,5 2.723,6 3.081,3
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 1.734,1 1.896,6 2.203,6 2.296,3 2.582,2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.OO


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Minum
J Informasi dan Komunikasi 1.135,4 1.254,4 1.426,2 1.630,6 1.788,0
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.280,6 1.415,1 1.509,6 1.407,8 1.560,2
L Real Estate 2.281,2 2.517,4 2.627,4 2.792,9 3.011,6
M,N Jasa Perusahaan 196,8 217,2 232,2 212,4 230,6
O Administrasi Pemerintahan, Perta
4.121,1 4.418,8 4.797,2 4.847,6 5.117,1
hanan dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1.960,4 2.127,7 2.320,6 2.386,1 2.520,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 845,3 905,7 1.022,9 1.049,1 1.222,1
R,S,T,U Jasa lainnya 548,5 600,3 689,3 662,8 607,2
PDRB 69.865,2 73.113,3 75.794,9 75.495,3 85.942,7
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 nilai PDRB
lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2017 sebesar Rp11.337,7 milyar dan pada
tahun 2021 meningkat menjadi Rp11.870,1 miliar. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp9.095,7 miliar dan meningkat menjadi
Rp10.783,8 miliar. Nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor Rp7.253,3 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp7.654,1 miliar.

Tabel II.18
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 – 2021

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan
9.095,7 9.589,7 9.862,8 10.675,2 10.783,8
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 6.634,7 6.571,5 6.632,7 6.034,6 6.443,6
C Industri Pengolahan 11.337,7 11.787,7 11.929,0 11.257,4 11.870,1
D Pengadaan Listrik dan Gas 45,9 49,3 52,5 55,3 61,1
E Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 9,4 8,9 9,2 9,7 10,2
Ulang
F Konstruksi 4.248,5 4.492,4 4.809,8 4.695,3 4.897,6
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 7.253,3 7.444,9 7.579,7 7.235,5 7.654,1
Motor
H Transportasi dan
1.892,2 2.020,7 2.065,7 1.720,8 1.871,5
Pergudangan
I Penyediaan Akomodasi dan
1.136,5 1.207,0 1.318,7 1.279,8 1.415,8
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 1.002,8 1.109,9 1.257,8 1.445,2 1.572,3
K Jasa Keuangan dan Asuransi 881,3 941,0 987,8 921,4 972,8
L Real Estate 1.572,2 1.702,4 1.726,9 1.807,0 1.928,7

II.PP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
M,N Jasa Perusahaan 127,5 135,9 137,7 118,7 125,5
O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 2.604,2 2.843,6 3.072,7 2.977,1 3.140,1
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1.183,2 1.289,2 1.380,5 1.369,4 1.402,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
605,2 632,8 697,1 704,8 804,5
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 354,9 381,1 421,3 392,0 406,6

PDRB 49.985,2 52.208,0 53.941,9 52.699,3 55.360,7


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan akumulasi dari
nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.21, sepanjang periode
tahun 2016–2020 nilai PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di
bawah capaian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tersebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan
kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan Kota
Pangkalpinang.

Tabel II.19
Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah)
Tahun 2016 – 2020

Kab/Kota/ Prov/Nasional 2016 2017 2018 2019 2020


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangka 11.771,7 12.807,9 13.310,6 13.770,5 13.944,3
Belitung 8.001,0 8.739,9 9.314,6 9.856,8 9.838,6
Bangka Barat 12.249,4 13.221,4 13.817,3 14.149,5 13.391,4
Bangka Tengah 7.469,0 7.972,2 8.213,3 8.567,6 8.448,9
Bangka Selatan 7.541,5 8.165,2 8.457,2 8.665,0 8.694,8
Belitung Timur 6.604,2 7.151,8 7.405,9 7.718,1 7.856,5
Pangkalpinang 11.116,5 12.108,6 12.955,3 13.653,8 13.463,8
Bangka Belitung 64.753,3 70.167,0 73.474,2 76.381,3 75.638,3
Nasional (Triliun) 12.401,7 13.587,2 14.837,4 15.832,7 15.438,0
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021

Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.22, juga
menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016–2020 besaran perekonomian daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian
nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tersebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi
terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkalpinang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.QQ


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.20
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2016–2020

Kab/Kota/
2016 2017 2018 2019 2020
Prov/Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangka 8.906,2 9.355,3 9.778,0 10.060,5 9.987,0
Belitung 5.669,1 5.969,7 6.290,9 6.502,0 6.352,0
Bangka Barat 9.190,2 9.673,7 10.117,2 10.897,4 10.306,0
Bangka Tengah 5.432,8 5.620,6 5.812,7 5.884,1 5.715,0
Bangka Selatan 5.511,8 5.763,9 6.024,2 6.177,5 6.054,3
Belitung Timur 4.873,9 5.110,3 5.326,1 5.501,5 5.465,2
Pangkalpinang 7.946,0 8.358,5 8.782,8 9.017,5 8.797,8
Bangka Belitung 47.530,0 49.852,0 52.191,9 54.094,5 52.677,3
Nasional (triliun) 9.434,6 9.912,7 10.425,3 10.949,2 10.723,1
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017–2021 terus
mengalami peningkatan, walaupun tahun 2020 menurun yang disebabkan adanya pandemi
Covid-19, namun meningkat signifikan pada tahun 2021. Pada tahun 2017, nilai PDRB per
kapita tercatat sebesar Rp49.038,2 ribu, hingga tahun 2019 terus meningkat menjadi
Rp52.232,8 ribu. Walaupun sempat meurun menjadi Rp52.006,5 pada tahun 2020 namun
pada tahun 2021 meningkat signifikan menjadi Rp58.338,8. Hal ini disebabkan karena cukup
tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun
waktu tersebut. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada tahun 2017–2021, sebagaimana disajikan pada Grafik II.4.

Grafik II.4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

PDRB Perkapita ADHB (Rp000)


58338,8

52232,8 52006,5
50329,2
49038,2

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2022

II.RR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
B. Inflasi
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang
berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat,
maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan
turunnya nilai uang. Sepanjang tahun 2017–2021 secara keseluruhan tingkat Inflasi di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi. Walaupun sempat naik dari 3,13
pada tahun 2017 menjadi 3,18 pada tahun 2018, hingga tahun 2020 menurun menjadi 1,08,
walaupun selanjutny apada tahun 2021 kembali meningkat cukup tinggi menjadi 3,75.
Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021, nilai inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2021.

Grafik II.5
Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

Inflasi Kepulauan Bangka Belitung


3,61
3,18 3,75
2,72
3,13 3,13
2,62 1,68 1,87

1,08

2017 2018 2019 2020 2021

Kepulauan Bangka Belitung Nasional

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Selama tahun 2017, beberapa komoditas yang memberikan sumbangan/andil inflasi


dominan diantaranya adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar;
Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; dan Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan
Tembakau.
Tabel II.21
Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019
C.

Kelompok Pengeluaran 2017 2018 2019


(1) (2) (3) (4)
Umum 3,13 3,18 2,62
1. Bahan Makanan 1,66 0,87 1,12
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 2,90 0,67 0,59
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar 5,63 0,62 0,19
4. Sandang 2,06 0,13 0,16
5. Kesehatan 3,61 0,11 0,07
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3,36 0,25 0,25
7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 2,09 0,53 0,24
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.SS


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pada tahun 2021 (Januari - Desember) telah terjadi inflasi sebesar 3,75 persen setelah tahun
sebelumnya (Januari - Desember 2020) mengalami inflasi yang lebih rendah sebesar 1,08
persen. Dilihat dari besarnya andil/sumbangan inflasi selama tahun 2021, dari 11 kelompok
komoditas, 9 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi dan 2 kelompok memberikan
andil/sumbangan deflasi. Kelompok yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu:
kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,5593 persen; kelompok pakaian dan
alas kaki sebesar 0,0419 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah
tangga sebesar 0,2863 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin
rumah tangga sebesar 0,0926 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0407 persen; kelompok
transportasi sebesar 0,2983 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,0629 persen; kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,2501 persen; serta kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,1524 persen. Sementara itu, kelompok yang
memberikan andil/sumbangan terhadap deflasi yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan
budaya sebesar 0,0182 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan
sebesar 0,0182 persen.

Tabel II.22
Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2021

Kelompok Pengeluaran 2020 2021


(1) (2) (3)
Umum 1,08 3,75
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau 1,4092 2,5593
2. Pakaian dan Alas Kaki 0,0274 0,0419
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,0169 0,2863
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,1269 0,0926
5. Kesehatan 0,0093 0,0407
6. Transportasi -0,9390 0,2983
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0,1079 -0,0182
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0,0072 -0,0182
9. Pendidikan 0,1270 0,0629
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,1739 0,2501
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,2334 0,1524
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kondisi inflasi Pangkalpinang dan Tanjungpandan selama kurun waktu 2017-2021 juga
mengalami fluktuasi. Inflasi di Tanjungpandan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 terus
mengalami penurunan namun tahun 2021 kembali meningkat. Sedangkan Pangkalpinang
mengalami fluktuasi namun kondisi inflasi tertinggi juga terjadi pada tahun 2021. Pada tahun
2021, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas nilai inflasi nasional. Angka inflasi
sebagaimana dimaksud dapat diamati pada Grafik II.6.

II.TT RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.6
Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan,
Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2017 – 2021

1,87
2021 3,75
4,01
3,6
1,68
2020 1,08
2,11
0,44
2,72
2019 2,62
3,19
2,31
3,13
2018 3,18
2,72
3,45
3,61
2017 3,13
3,97
2,66

0 1 2 3 4 5

Nasional Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

a) Indeks Gini dan Indeks Ketimpangan Williamson


1) Indeks Gini
Selama periode tahun 2017-2021 nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terus menurun, dari 0,288 pada tahun 2017 menjadi 0,247 pada tahun 2021. Kondisi ini
menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran
di Bangka Belitung. Adanya pandemi Covid-19, tidak berpengaruh terhadap ketimpangan
pengeluaran. Secara nasional, selama tiga tahun yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai Indeks Gini terendah di Indonesia.

Grafik II.7
Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2021

Gini Ratio

0,394 0,384 0,38 0,385 0,381

0,288 0,272 0,262 0,257 0,247

2017 2018 2019 2020 2021

Kepulauan Bangka Belitung Nasional

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.UU


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
2) Indeks Ketimpangan Williamson
Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 Indeks Ketimpangan Williamson
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai
indeks sebesar 0,193, tahun 2017 tetap namun meningkat menjadi 0,200 pada tahun
2019. Pada tahun 2020 nilai Indeks Williamson menurun menjadi 0,178, nilai ini berada
dibawah nilai indeks pada tahun 2016. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik
II.8 berikut:

Grafik II.8
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016-2020

Indeks Williamson

0,199 0,200

0,193 0,193

0,178

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021


Berdasarkan nilai indeks ini, maka ketimpangan pembangunan wilayah antar kabupaten
kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin rendah yang menggambarkan
pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik, atau
dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mendekati merata.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis
sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun
melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan,
dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena
terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup
(AHH) saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan
indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur
dimensi standar hidup layak digunakan indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita
atau PNB per kapita.
Pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 5 (lima) tahun terakhir
terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan
manusia (IPM). Di tahun 2017 pembangunan manusia Bangka Belitung menempati kriteria
sedang, sedangkan pada 2018 sampai dengan 2021 mengalami kemajuan dan perubahan
status yaitu dengan kriteria tinggi. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

II.VV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.23
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia 2017 2018 2019 2020 2021


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangka Belitung 69,99 70,67 71,30 71,47 71,69

Nasional 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan tabel diatas, peningkatan IPM Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun
terakhir tergambar sebagai berikut. Pada tahun 2017 capaian 69,99 dengan kriteria sedang.
Di tahun 2018 IPM Kepulauan Bangka Belitung mencapai 70,67 dimana angka ini mengalami
peningkatan sebesar 0,68 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019 IPM Kepulauan
Bangka Belitung mencapai 71,30, angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh 0,89
persen dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan IPM pada tahun 2020 sebesar 0,17
poin atau tumbuh 0,24 persen dengan angka 71,47. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai 71,69, meningkat 0,22 poin
atau 0,31 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnnya.
Peningkatan ini menunjukkan upaya serius pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam meningkatkan pembangunan manusia, meskipun pada tingkat nasional pembangunan
manusia Bangka Belitung masih berada dibawah rata-rata.
Tabel II.24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung

Indeks Pembangunan
2017 2018 2019 2020 2021
Manusia
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangka 71,09 71,80 72,39 72,40 72,46
Belitung 70,93 71,70 72,46 72,51 72,57
Bangka Barat 67,94 68,68 69,05 69,08 69,60
Bangka Tengah 68,99 69,52 70,33 70,45 70,89
Bangka Selatan 65,02 65,98 66,54 66,90 67,06
Belitung Timur 69,57 70,22 70,84 70,92 71,42
Pangkalpinang 76,86 77,43 77,97 78,22 78,57
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, IPM tertinggi tercatat di Kota Pangkalpinang dengan capaian tahun
2021 sebesar 78,57. Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten
Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah dengan IPM berkategori
“tinggi”. Kabupaten Bangka Tengah yang semula mempunyai IPM berkategori sedang mulai
tahun 2019 berpindah status ke kategori “tinggi”. Masih terdapat dua kabupaten dengan
kategori IPM “sedang” yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.WW


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
B. Kemiskinan
a) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu
2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin sebesar
5,22 persen, kemudian mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 menjadi
sebesar 5,20 persen. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5,25 persen
dan pada 2020 menurun kembali menjadi 4,53 persen. Penurunan ini menunjukan tingkat
ketahanan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung cukup baik.

Tabel II.25
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2016-2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Persentase Penduduk Miskin (%) 5,22 5,20 5,25 4,62 4,53


Jumlah Penduduk Miskin (ribu
2. 72,8 74.09 76,26 68,38 -
orang)
3. Garis Kemiskinan (Rp) 534.229 587.530 631.467 677,716 721,455

4. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) 0,67 0,49 0,69 0,51 0,60


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Memperhatikan tabel di bawah ini, sepanjang periode tahun 2015-2019 tingkat


kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif.
Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan kota sebesar 2,85 persen dan naik dibandingkan
dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 2,78 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan desa
mengalami penurunan dari 7,16 persen (2018) menjadi 6,79 persen (2019). Menurunnya
kemiskinan di perdesaan menunjukan bahwa ketersediaan pangan yang cukup
mempengaruhi menurunnya jumlah penduduk miskin hingga 0,26 persen.

Tabel II.26
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2015-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Tingkat Kemiskinan Kota (%) 2,77 2,67 3.00 2,78 2,85

2. Tingkat Kemiskinan Desa (%) 6,83 7,57 7.92 7,16 6,79


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sementara itu, berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui pada tahun 2018
persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung
sebesar 7,56 persen atau sebanyak 14,00 ribu jiwa. Di Kabupaten Belitung garis
kemiskinan tahun 2018 sebesar Rp704.855 per kapita per bulan dan merupakan yang

II.XX RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
tertinggi diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian
persentase jumlah penduduk miskin cukup tinggi yaitu Kabupaten Belitung Timur sebesar
7,06 persen atau sebanyak 8,93 ribu jiwa. Sementara itu, angka kemiskinan terendah
terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,05 persen atau sebanyak 6,35 ribu jiwa.
Garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat kondisi tahun 2019 sebesar Rp520.462 per
kapita perbulan, dimana indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,34. Angka ini
menunjukan rata-rata pengeluaran semakin baik di tahun 2018.

Tabel II.27
Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun
Kabupaten/Kota
2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bangka 5,52 5,10 5,47 4,92 4,51
Belitung 7.85 7,77 7,56 6,29 6,27
Bangka Barat 2,74 2,98 3,05 2,67 2,70
Bangka Tengah 5,64 6,07 5,81 5,02 4,85
Bangka Selatan 3,62 3,92 3,70 3,36 3,52
Belitung Timur 6,99 6,81 7,06 6,60 6,52
Kota Pangkalpinang 5,02 4,80 4,95 4,25 4,36
Provinsi Kep. Bangka Belitung 5,22 5,20 5,25 4,62 4,53
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

b) Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran


Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatnya penyerapan tenaga kerja
dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan
harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja,
peningkatan jumlah tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya
hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan
pengembangan Jamsostek, meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan
pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu
daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),
sebagai ukuran persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas
dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.28, tren TPAK dari tahun
2017-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan
setiap tahunnya dimana tahun 2017 sebesar 70,35 dan tahun 2018 turun menjadi 67,26
sedangkan tahun 2021 naik menjadi 65,88.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.YY


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.28
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (4) (4) (5) (6) (7)
1. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70.35 67.26 67.10 66.89 65.88

2. Tingkat Pengangguran 4.46 3.61 3.35 5.25 5.03


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

c) Rasio Penduduk Yang Bekerja


Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja
dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja
dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran
permintaan tenaga kerja. Selama tiga tahun terakhir (2017-2019) di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, rasio penduduk yang bekerja stagnan diangka 0,96 persen. Demikian
jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif flutuaktif
selama periode 4 (empat) tahun (2016-2019) diiringi dengan meningkatatnya jumlah
angkatan kerja. Di tahun 2020 terjadi Penurunan yang secara dramatis baik jumlah
angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja.
Berdasarkan Tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja,
angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 4
(empat) tahun terakhir relatif meningkat. Namun mengalami penurunan dari angkatan
kerja, serta penduduk yang bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan
bertambahnya penduduk usia kerja tidak mempengaruhi bertambahnya angkatan kerja
dan penduduk yang bekerja.

Tabel II.29
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

1. Penduduk Usia Kerja 1.022.955 1.047.683 1.073.861 1.097.261 1.121.080

2. Angkatan Kerja 705.173 699.017 727.918 742.798 738.620

3. Penduduk Yang Bekerja 686.830 672.618 701.366 715.927 701.440

4. Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,97 0,96 0,96 0,96 0.94


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode
tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan pola perubahan pada masing-
masing sektornya. Di sektor primer terjadi pergeseran, di mana untuk lapangan pekerjaan
di bidang pertanian tahun 2020 memberikan kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja

II.ZZ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
sebesar 32,49%, mengalami peningkatan dari tahun 2019. Sedangkan untuk lapangan
pekerjaan pertambangan dan penggalian memberikan mengalami penurunan terbesar
pertama pada tahun 2020 sebesar 10,19% yang mana setiap tahunnya mengalami
kenaikan. Hal ini menunjukan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian
meningkat dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih cenderung untuk
bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan dikarenakan harga biji timah
dipasaran menurun tajam. Di sektor tersier kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar
ada pada lapangan pekerjaan perdagangan sebesar 18,60% merupakan penyerapan
tenaga kerja kedua terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020. Sektor
sekunder mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2019, di mana
kontribusi terbesar ada pada lapangan pekerjaan industri pengolahan sebesar 8,18%.

Tabel II.30
Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama 2016 2017 2018 2019 2020


(1) (3) (4) (5) (6) (7)
Sektor Primer :
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 32,13 32,56 30,99 29,09 32,49
2. Pertambangan dan Penggalian 10,81 13,59 13,65 14,14 10,19
Sektor Sekunder:
3. Industri Pengolahan 8,17 6,56 7,05 7,6 8,18
4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan 0.91 0,46 0,53 0,54 0,42
Daur Ulang
5. Bangunan 3,21 5,28 5,08 5,26 4,64
Sektor Tersier:
6. Perdagangan 19,21 17,48 18,81 17,37 18,60
7. Transportasi dan Pergudangan 2,39 2,04 1,74 2,24 2,72
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan
4,07 3,54 3,9 4,62 4,89
Minum
9. Informasi dan Komunikasi, Jasa
1,32 1,7 1,65 1,61 0,32
Keuangan dan Asuransi, Real Estate
10. Jasa Perusahaan 1,04 0,75 0,97 1,1 0,83
11. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
5,28 6,37 6,33 6,11 5,63
dan Jaminan Sosial Wajib
12. Jasa Pendidikan 5,01 3,75 3,96 4,48 4,25
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,18 1,91 1,54 1,89 1,70
14. Jasa Lainnya 4,6 4,01 3,82 3,95 4,02
Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional -Sakernas, 2021

d) Pendidikan
a. Angka Melek Huruf
Melek huruf dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan
menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan,
mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Organisasi PBB untuk

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.AAA


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) mendefinisikan melek
aksara sebagai “kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan,
membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat
pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.
1) Angka Melek Huruf Penduduk Umur ≥15 tahun
Angka melek huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun dihitung dengan
perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan
menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap
jumlah penduduk umur ≥15 tahun. AMH merefleksikan out come pendidikan
dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran kefektifan sistem pendidikan dasar.
Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan
pembangunan sosial dan ekonomi.

Grafik II.9

Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional
Tahun 2017-2021

97,79 97,76 98,09 98,08 98,10

96 96,04 95,66
95,38 95,5

2017 2018 2019 2020 2021

Kep. Bangka Belitung Nasional

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

Pada tahun 2021, angka melek huruf penduduk umur ≥15 tahun ke atas mencapai
98,10. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin dibanding dengan tahun
2020 yang mencapai 98,08. Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun, angka
melek huruf ini terus meningkat, yaitu sebesar 0,31 poin, meskipun di tahun 2020,
terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan pada angka ini, yaitu sebesar 0,01
poin. Selama periode 2017-2021, angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terus menerus berada di atas rata-rata angka melek huruf di tingkat
nasional. Peningkatan angka melek huruf untuk penduduk umur ≥15 tahun ke atas
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 5 (lima) tahun
belakang ini, menunjukkan bahwa pemerataan akses pelayanan dan
mutu/kualitas pendidikan semakin meningkat. Peningkatan angka melek huruf ini
juga menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk umur ≥15 tahun ke atas
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kecakapan baca tulis.
2) Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun
Angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun menggambarkan proporsi
penduduk kelompok umur 15-24 yang dapat membaca dan menulis huruf Latin

II.BBB RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
atau huruf lainnya. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama periode 2016-
2021, angka melek huruf untuk penduduk usia 15-24 tahun bersifat fluktuaktif,
namun angka melek huruf untuk penduduk usia 15-24 tahun selalu berada di atas
capaian rata-rata angka melek huruf di tingkat nasional. Dalam periode waktu 6
(enam) tahun, angka melek huruf untuk penduduk usia 15-24 tahun mencapai
angka tertinggi di tahun 2018, yaitu mencapai 99,89. Meskipun angka ini menurun
di tahun 2019, penurunan angka ini hanya sebesar 0,03 poin. Angka ini kembali
meningkat sebesar 0,01 poin, menjadi 99,87 di tahun 2020, dan kemudian
menurun sebesar 0,02 poin, di tahun 2021, hingga menjadi 99,85.

Grafik II.10

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional
(2016-2021)
99,89
99,86 99,87
99,85
99,79 99,8

99,78
99,76 99,78
99,71
99,67 99,66

2016 2017 2018 2019 2020 2021

KEP. BANGKA BELITUNG INDONESIA

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

b. Angka Harapan Lama Sekolah


Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang digunakan untuk
memotret pemerataan pendidikan dan mengukur kesempatan pendidikan seorang
penduduk dari usia tujuh tahun untuk dalam menyelesaikan di masa mendatang.
Berdasarkan perhitungan terbaru yang dikeluarkan oleh The United Nations
Development Programme (UNDP), jumlah tahun pendidikan yang diharapkan seorang
siswa dapatkan adalah selama 18 tahun. Lamanya waktu 18 tahun ini mencerminkan
bahwa seorang siswa diharapkan dapat mengenyam pendidikan sampai dengan
tingkat universitas dan mendapatkan gelar master. Dan jika setiap siswa di suatu
negara mendaftar di gelar master, maka indeks (angka) harapan lama sekolah akan
menjadi 1,0.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.CCC


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.11
Pertumbuhan angka HLS 2017 s.d 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

12,85 12,91 12,95 12,98 13,08

11,87 11,94 12,05 12,17


11,83

1,01 0,34 0,59 0,91 0,99

2017 2018 2019 2020 2021

Angka HLS Kep. Bangka Belitung


Angka HLS Nasional
Persentase Pertumbuhan Angka HLS Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

Selama dalam periode 2017-2021, meskipun berada di bawah capaian angka HLS
nasional, angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat. Angka HLS
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi terjadi di tahun 2021, yaitu sebesar
12,17. Pada periode 2020-2021, pertumbuhan angka HLS mengalami peningkatan
sebesar 0,99 persen, yakni 12,05 di tahun 2020 menjadi 12,17 di tahun 2021. Dalam
kurun waktu lima tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017, yakni sebesar
1,01 persen, kemudian laju pertumbuhan ini mengalami penurunan di tahun 2018 dan
2019, yaitu sebesar 0,34 dan 0,59 persen. Di tahun 2020 dan 2021, persentase
pertumbuhan ini meningkat kembali, tumbuh sebesar 0,91 dan 0,99 persen.

Tabel II.31
Angka Harapan Sekolah Tahun 2017 s.d. 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Selisi
Kabupaten/Kot h Pertumbuha
No
a 2017 2018 2019 2020 2021 2020- n
2021 %
(1
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
)
1 Bangka 12,58 12,68 12,76 12,77 12,78 0,01 0,08
2 Belitung 11,51 11,83 11,84 11,85 11,86 0,01 0,08
3 Bangka Barat 11,50 11,51 11,52 11,53 11,70 0,17 1,45
4. Bangka Tengah 11,74 11,75 11,76 11,81 12,10 0,29 2,40
5. Bangka Selatan 11,34 11,35 11,36 11,37 11,38 0,01 0,09
6. Belitung Timur 11,48 11,49 11,51 11,52 11,63 0,11 0,95
7. Pangkalpinang 12,78 12,83 12,99 13,15 13,16 0,01 0,08
11,8 11,8 11,9 12,0 12,1
Bangka Belitung 0,12 0,99
3 7 4 5 7
12,8 12,9 12,9 12,9 13,0
Nasional 0,10 0,76
5 1 5 8 8
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah)

II.DDD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Di tahun 2021, dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota
Pangkalpinang mencapai angka HLS tertinggi, yaitu sebesar 13,66. Seperti pada tahun-
tahun sebelumnya, di tahun 2021, angka HLS di Kota Pangkalpinang tetap berada di
atas angka HLS se-nasional, yaitu sebesar 13,08. Pada tahun 2020, angka HLS Kota
Pangkalpinang, sebesar 13,15, juga berada di atas angka HLS tingkat nasional dengan
capaian 12,98 tahun. Selanjutnya, angka HLS tertinggi kedua dan ketiga dicapai oleh
Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah, yakni sebesar 12,78 dan 12,10.
Selanjutnya, laju pertumbuhan angka HLS tertinggi pertama dan kedua di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dicapai oleh Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Barat,
yaitu sebesar 2,40 dan 1,45 persen. Secara umum, dalam periode lima tahun terakhir
(2017-2021), angka HLS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat,
yaitu 11,83 di tahun 2017 menjadi 12,17 di tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa
anak-anak usia 7 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kesempatan
untuk bersekolah selama 12,17 tahun atau memiliki harapan untuk lulus
SMA/SMK/MA sederajat.

Grafik II.12

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

Dalam skala nasional, selama kurun waktu 3 (tahun) terakhir, angka HLS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah posisi kedua terendah, Di tahun
2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah Provinsi Sumatera Selatan
sebagai peringkat ketiga terendah dengan selisih poin sebesar 0,37 poin, dan berada di
atas Provinsi Papua sebagai peringkat pertama terendah, dengan selisih poin sebesar
1,076. Peringkat tertinggi pertama angka HLS dicapai oleh DIY Yogyakarta dengan
selisih poin sebesar 3,47 poin dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.EEE


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.13
Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah
Kep. Bangka Belitung & Nasional
13,40 13,90 13,36 13,02
14,50 13,13 13,70 12,81
2,50
14,00
13,50 13,13 2,01
12,91 1,68
13,19 12,61 2,00
13,00 1,44 12,68 12,89 12,1712,50 1,50
12,50
1,27 12,05
1,01 1,00
12,00
1,00 0,99
11,50 0,870,50
11,00 0,00

2020 2021 Pertumbuhan (%)

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

Meskipun capaian angka HLS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi
kedua terendah secara nasional, laju pertumbuhan angka HLS Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung relatif tinggi, yakni sebesar 0,99 persen. Laju pertumbuhan ini
menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat tertinggi
ketujuh, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebagai peringkat ke-8 dengan pertumbuhan
sebesar 0,87 persen dan Provinsi Bali sebagai tertinggi pertama dengan pertumbuhan
sebesar 2,01 persen. Tingginya laju pertumbuhan angka HLS di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dikarenakan adanya peningkatan akses pelayanan dan mutu
pengelolaan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah


Angka rata-rata lama sekolah dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan
pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata
sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia di
atas usia 25 tahun untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah
dijalani. Durasi rata-rata waktu 15 tahun menjadi proyeksi maksimum indikator angka
(indeks) rata-rata lama sekolah untuk tahun 2025. Dengan demikian, ketika sebuah
negara yang memiliki warganya dengan capaian pendidikan 15 tahun pada usia 25
tahun, akan memiliki indeks rata-rata lama sekolah sebesar 1,0.

II.FFF RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.32
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 s.d. 2021
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional

Rata - Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)


Kabupaten/
No Selisih Pertumbuhan
kota 2017 2018 2019 2020 2021
Poin (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Bangka 8,19 8,20 8,23 8,24 8,25 0,01 0,12
2 Belitung 8,11 8,15 8,41 8,46 8,47 0,01 0,12
3 Bangka Barat 7,06 7,18 7,21 7,22 7,44 0,22 2,96
4 Bangka Tengah 6,79 6,80 7,13 7,19 7,20 0,01 0,14
5 Bangka Selatan 6,12 6,36 6,42 6,67 6,71 0,04 0,60
6 Belitung Timur 8,00 8,14 8,15 8,22 8,47 0,25 2,95
7 Pangkalpinang 9,77 9,78 9,80 9,92 10,13 0,21 2,07
Bangka Belitung 7,78 7,84 7,98 8,06 8,08 0,02 0,25

Nasional 8,1 8,17 8,34 8,48 8,54 0,06 0,70


Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data diolah)

Dari tujuh (7) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2021,
angka rata-rata lama sekolah tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang, yaitu sebesar
10,13. Angka ini menunjukkan Kota Pangkalpinang berada di atas angka rata-rata lama
sekolah tingkat nasional, dimana capaian nasional sebesar 8,54. Capaian angka rata-
rata lama sekolah Kota Pangkalpinang juga berada di atas capaian angka rata-rata
angka lama sekolah di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana capaian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,08. Angka rata-rata lama sekolah
tertinggi kedua dan ketiga berada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung
Timur dengan capaian yang sama, yakni sebesar 8,47. Sementara itu, angka rata-rata
lama sekolah terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 6,71. Namun,
capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Selatan di tahun 2021 lebih
tinggi dibandingkan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah di tahun 2020, yakni
sebesar 6,67.
Ditinjau dari laju pertumbuhan, laju pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir sebesar 3,71 persen.
Di tahun 2021, Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu
sebesar 2,96 persen. Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur tumbuh sebesar 2,95
persen. Kota Panggkalpinang berada di urutan ketiga tertinggi dengan pertumbuhan
sebesar 2,07 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan terendah berada di Kabupaten
Bangka dan Kabupaten Belitung dengan laju pertumbuhan yang sama, yakni sebesar
0,12 persen.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.GGG


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.14
Pertumbuhan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional
(2017-2021)

8,6 8,54 2,50


8,48
8,34
8,4 2,06 2,04 2,00
1,85 8,17
8,2 8,06 1,65 8,08
7,98 1,75 1,50
8 8,1
7,78 7,840,86 0,99 1,00
7,8 0,77 0,70
7,6 0,50
0,25
7,4 0,00
2017 2018 2019 2020 2021

Angka RLS Bangka Belitung Angka RLS Nasional


Pertumbuhan Kep. Babel (%) Pertumbuhan Nasional (%)

Pada periode 2017-2021, angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah angka rata-rata lama
sekolah tingkat nasional. Namun dalam waktu lima tahun terakhir, angka ini terus
meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 3,71 persen, sementara itu laju
pertumbuhan nasional sebesar 5,15 persen, Meskipun laju pertumbuhan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah pertumbuhan tingkat nasional, selama
lima tahun terakhir angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terus meningkat, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar
2,06 persen. Di tahun 2021, angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,25 persen,
yakni 8,06 pada tahun 2020 menjadi 8,08 di tahun 2021, dan merupakan laju
pertumbuhan terendah selama kurun waktu lima tahun. Meskipun rata-rata lama
sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah rata-rata lama
sekolah di tingkat nasional, dimana waktu lama belajar siswa usia 15 tahun ke atas
pada tahun 2021 hanya mencapai kelas VIII, waktu lama belajar ini sudah meningkat
dibandingkan dengan tahun 2017-2019. Beberapa faktor pendukung peningkatan
capaian ini adalah adanya peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah,
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta adanya program beasiswa
bagi siswa dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu.

e) Kesehatan
1) Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar
70,73 tahun dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 70,64
tahun. Selama rentang waktu 2016-2021, UHH tertinggi berada di Kota Pangkalpinang
yaitu 73,41 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu
68,35 tahun. Dilihat dari perkembangannya, UHH di Provinsi Kepulauan Bangka

II.HHH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Belitung dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Namun peningkatan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi
prioritas karena angka tersebut masih dibawah target UHH nasional yaitu sebesar
71,57 tahun.
Tabel II.33
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten Usia Harapan Hidup (tahun)


/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bangka 70,52 70,58 70,73 70,99 71,06 71,14
Belitung 69,52 70,44 70,64 70,94 71,05 71,1
Bangka Barat 70,38 69,56 69,73 69,99 70,06 70,08
Bangka Tengah 66,99 70,49 70,78 71,16 71,36 71,52
Bangka Selatan 66,99 67,13 67,47 67,9 68,16 68,35
Belitung Timur 71,3 71,37 71,59 71,9 72,03 72,1
Pangkalpinang 72,57 72,64 72,86 73,17 73,3 73,41

Bangka Belitung 69,92 69,95 70,18 70,5 70,64 70,73

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

2) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup


Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu prioritas nasional dalam bidang
kesehatan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan dihitung menggunakan
rumusan jumlah kematian ibu selama 1 tahun dibagi dengan jumlah lahir hidup selama
1 tahun yang sama dikali dengan konstanta 100.000. Pada tahun 2021, AKI paling tinggi
di Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah sebesar 504,88 orang/100000 kelahiran
hidup dan jumlah kematian ibu sebesar 15 orang. Sedangkan yang paling rendah di
Kabupaten Belitung dengan AKI sebesar 128,78 orang/100.000 kelahiran hidup dan
jumlah kematian ibu sebesar 4 orang. Secara keseluruhan AKI di tingkat provinsi tahun
2021 sebanyak 253,49 dengan jumlah kematian ibu sebesar 62 orang dan mengalami
kenaikan dari tahun 2020 yaitu 99,96 dengan jumlah kematian ibu sebesar 26 orang .
Berikut perkembangan AKI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016-
2021.
Tabel II.34
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten Angka Kematian Ibu/100.000 kelahiran hidup


/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bangka 96,85 67,76 141,49 108,41 80,97 309,60
Belitung 147,55 207,76 196,85 136,71 93,84 128,78

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.III


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Provinsi/Kabupaten Angka Kematian Ibu/100.000 kelahiran hidup
/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bangka Barat 127,52 104,33 185,23 136,91 56,71 208,71


Bangka Tengah 58,69 0,00 172,46 168,35 114,88 179,21
Bangka Selatan 0,00 60,31 216,65 122,55 61,09 504,88
Belitung Timur 95,83 49,70 189,75 452,03 189,84 197,34
Pangkalpinang 121,65 95,72 116,20 22,93 141,24 216,34
Bangka Belitung 92,23 82,49 167,24 137,33 99,96 253,49
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

3) Angka Kematian Bayi dan Balita per 1000 kelahiran hidup


Angka Kematian Bayi dan Balita merupakan indikator yang termasuk dalam prioritas
nasional dalam bidang kesehatan yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024.
Perhitungan rumusan Angka Kematian Bayi dan Balita melalui pembagian antara
jumlah kematian bayi dan balita selama satu tahun dan jumlah lahir hidup selama 1
tahun yang sama dikali dengan konstanta sebesar 1000 kelahiran penduduk. Berikut
perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota.

Tabel II.35
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2017-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kabupaten/ 2017 2018 2019 2020 2021
No
Kota Bayi Balita Bayi Balita Bayi Balita Bayi Balita Bayi Balita
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Bangka 6,27 7,12 3,77 4,56 5,24 6,04 4,86 5,34 6,92 6,92
2 Belitung 10,04 12,12 12,14 13,45 17,77 20,85 14,39 15,95 14,17 15,78
3 Bangka Tengah 6,52 8,35 4,76 6,62 6,3 6,57 6,32 7,75 8,94 9,84
4 Bangka Barat 5,11 6,01 6,04 7,76 3,09 3,37 7,37 8,51 5,38 5,68
5 Bangka Selatan 6,03 6,63 7,43 7,74 9,19 9,8 8,86 9,47 5,05 6,06
6 Belitung Timur 8,95 10,44 13,28 14,71 11,55 13,56 11,39 14,24 12,33 13,32
7 Pangkalpinang 3,11 3,59 3,25 3,72 3,21 3,21 2,12 2,59 2,64 2,88
Bangka Belitung 6,25 7,35 6,31 7,37 7,17 7,97 7,15 8,19 7,40 8,01
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2017–2021 di
kabupaten/kota menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 angka kematian
bayi dan balita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun
2019 dan 2020 mengalami kenaikan. Dari 5 (lima) tahun terakhir terlihat kematian
bayi dan balita tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung dengan angka kematian bayi
pada tahun 2021 sebesar 14,17 dan angka kematian balita 15,78. Pada tingkat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi tahun 2021 sebesar 7,40 dan
mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2020 dengan 7,15/1000 kelahiran
hidup. Untuk angka kematian balita tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebesar 8,01 dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 dengan

II.JJJ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
8,19/1000 kelahiran hidup. Faktor terbesar penyebab kematian pada anak dan bayi ini
adalah DBD, kelainan bawaan, jantung, hidrocepalus, dehidrasi berat, pneumonia dan
sepsis.

4) Prevalensi Stunting dan Wasting


Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan
gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan
pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya. Menurut
hasil SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebesar 18,6 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 19,93.
Berikut prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada
hasil SSGI tahun 2021.

Grafik II.15
Persentase Bayi kurus dan Stunting Tahun 2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

23,5 22,6
20 19,4
17,5 18,6
16,7
13,8

Sumber: SSGI,2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan prevalensi stunting tertinggi pada tahun
2021 terdapat di Kabupaten Bangka Barat dengan 23,5 persen dan yang terendah
adalah Kota Pangkalpinang dengan prevalensi stunting sebesar 16,7. Kemudian, hasil
prevalensi stunting secara Provinsi berada pada angka 18,6 dan hasil secara nasional
dengan prevalensi stunting sebesar 24,4. Hasil pencapaian SSGI tahun 2021 ini senada
dengan hasil e-PPBGM tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil e-
PPBGM tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Bangka
Barat tertinggi dengan nilai sebesar 10,58 persen dan mengalami penurunan
dibandingkan pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 12,38 persen. Lalu, Kota
Pangkalpinang mempunyai prevalensi stunting yang terendah dengan nilai sebesar
0,69 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai 0,92.
Secara keseluruhan, tahun 2021 prevalensi stunting di Bangka Belitung mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 4,6 menjadi 4,07. Berikut
perkembangan prevalensi stunting 2016-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.KKK


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.36
Perkembangan Persentase Balita Stunting Tahun 2016 s.d. 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten Persentase Stunting Menurut Kabupaten/Kota


/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bangka 27,52 27,66 12,21 4,61 1,96 1,68
Belitung 18,87 27,66 13,82 10,76 6,99 7,73
Bangka Barat 23,21 25 18,37 16,96 12,38 10,58
Bangka Tengah 21,96 25,64 6,91 5,85 5,11 3,61
Bangka Selatan 25,48 30,03 16,2 9,47 3,74 3,87
Belitung Timur 14,72 29,3 2,59 8,02 5,34 3,84
Pangkalpinang 21,71 26,69 7,99 1,29 0,92 0,69
Bangka Belitung 21,91 27,3 12,05 8,61 4,6 4,07
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga


A. Kebudayaan
1) Jumlah Grup Kesenian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang
menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan
kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, yang tak
kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimiliki dan dikemas sebagai
bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata.

Tabel II.37
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pertum- Pertum-
buhan buhan
Selisih Selisih
No Uraian 2016 2017 2018 2019 (2016- 2020 (2019-
(poin) (poin)
2019) 2020)
(%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah grup kesenian per 10.000 -
1. 12,47 12,74 12,89 13,17 0,7 5,6 10,79 -2,38
penduduk. 18,07
- -
Jumlah gedung kesenian per 10.000
2. 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0 0 0,0066 0,0015 18,52
penduduk.
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021(diolah)

Berdasarkan data perkembangan grup kesenian di atas, dalam kurun waktu 2016-2019,
terjadi pertumbuhan kenaikan kesenian adalah sebesar 5,6 persen, di mana pada tahun
2016 jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk adalah 12,47 meningkat menjadi 13,17
pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, angka pertumbuhan ini menurun sebesar
18,07 persen, yakni dari 13,17 di tahun 2019 turun menjadi 10,79 di tahun 2020. Untuk
jumlah gedung kesenian dari periode 2016-2019, jumlah gdeung kesenian per 10.000

II.LLL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
penduduk masih sama. Pada tahun 2020, jumlah gedung kesenian ini mengalami
penurunan sebesar 18,52 persen, yaitu dari 0,0081 di tahun 2019 turun menjadi 0,0066
di tahun 2020.
Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain
adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dan
sebagainya. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya, peran sanggar-
sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik,
hal yang tergambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.38
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2019
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah gedung kesenian per 10.000


Jumlah kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten penduduk
No Pertum- Pertum-
Kota Selisih Selisih
2017 2018 2019 buhan 2017 2018 2019 buhan
(Poin) (Poin)
(%) (%)
1 Kab. Bangka 11,87 11,87 11,98 0,11 0,93 0 0 0 0 0
2 Kab. Belitung 13,85 13,85 13,98 0,13 0,94 0 0 0 0 0
Kab. Bangka
3 16,21 16,33 16,96 0,75 4,63 0 0 0 0 0
Barat
Kab. Bangka
4 11,10 11,54 12,16 1,06 9,55 0 0 0 0 0
Tengah
Kab. Bangka
5 10,49 10,72 10,84 0,35 3,34 0 0 0 0 0
Selatan
Kab. Belitung
6 18,32 18,50 18,60 0,28 1,53 0 0 0 0 0
Timur
Kota
7 10,81 11,04 11,39 0,58 5,37 0 0 0 0 0
Pangkalpinang
Jumlah 92,65 93,85 95,91 3,26 3,52 0 0 0 0 0
Sumber: SKPD yang menangani urusan, 2021(diolah).

Dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019), Kabupaten Bangka Tengah mengalami laju
pertumbuhan jumlah grup kesenian tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota
lainnya, yakni sebesar 9,55 persen, dimana di tahun 2017 sebesar 11,10 meningkat
menjadi 12,16 di tahun 2019. Berada pada posisi kedua tertinggi kedua dan ketiga adalah
Kota Pangkalpinang dengan pertumbuhan 5,37 persen dan Kabupaten Bangka Barat
sebesar 4,63 persen. Kabupaten dengan pertumbuhan terendah adalah Kabupaten
Bangka, yaitu sebesar 0,11 persen. Di tahun 2019, Kabupaten Belitung memiliki jumlah
grup kesenian tertinggi, sebesar 18,60, kemudian diikuti Kabupaten Bangka Barat sebesar
16,96 dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 12,16 grup kesenian. Berkenaan dengan
jumlah gedung kesenian di Kepulauan Bangka Belitung, dari tahun 2017 sampai dengan
tahun 2020 masih sama, yaitu sebesar 0 persen.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMM
Tabel II.39
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2019-2020
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah grup Jumlah Gedung Jumlah grup Jumlah Gedung


kesenian kesenian kesenian kesenian per
Per 10.000 penduduk per 10.000 penduduk
No Kabupaten/Kota
Pertum- Pertum-
Selisih Selisih
2019 2020 2019 2020 buhan buhan
(poin) (poin)
(%) (%)
1. Kab. Bangka 11,98 10,01 0 0 -1,97 -16,44 0 0
2. Kab. Belitung 13,98 11,42 0 0 -2,56 -18,31 0 0
3. Kab. Bangka Barat 16,96 13,16 0 0 -3,8 -22,41 0 0
4. Kab. Bangka Tengah 12,16 9,10 0 0 -3,06 -25,16 0 0
5. Kab. Bangka Selatan 10,84 8,55 0 0 -2,29 -21,13 0 0
6. Kab. Belitung Timur 18,60 15,52 0 0 -3,08 -16,56 0 0
7. Kota Pangkal Pinang 11,39 10,19 0 0 -1,2 -10,54 0 0
Jumlah 95,91 77,95 0 0 -17,96 -18,73 0 0

Pada tahun 2020, jumlah grup kesenian di Kepulauan Bangka Belitung mengalami
penurunan. Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan tertinggi di tahun 2020,
yaitu sebesar 25,16 persen, dimana dari periode 2017-2019, kabupaten ini memiliki
pertumbuhan jumlah grup kesenian tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar
9,55 persen. Kabupaten yang mengalami penurunan jumlah kesenian tertinggi selanjutnya
adalah Kabupaten Bangka Barat, sebesar 22,41 persen, dimana di tahun 2019 adalah 16,96
turun menjadi 13, 16 dan Kabupaten Bangka Selatan, sebesar 21,13 persen, dimana di
tahun 2019, jumlah grup kesenian sebesar 10,84 turun menjadi 8,55 di tahun 2020.
Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 16,56 di tahun 2020, Kabupaten
Belitung Timur masih memiliki jumlah grup kesenian tertinggi dibandingkan dengan
kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 15,52. Kabupaten Bangka
Barat memiliki jumlah grup kesenian tertinggi kedua, yaitu 13,16 dan Kabupaten Belitung
dengan grup kesenian tertinggi ketiga, yaitu 11,42. Jumlah grup kesenian terendah di
tahun 2020 berada di Kabupaten Bangka Selatan.

B. Kepemudaan dan Olahraga


1) Jumlah Klub Olahraga
Data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menangani pemuda dan olahraga, serta
Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, Sepak Bola, Bola Voli, Bola
Basket, Bulu Tangkis, dan Pencak Silat, sebanyak 1.361 perkumpulan, terdapat 183
perkumpulan di Kabupaten Bangka, 246 perkumpulan di Kabupaten Belitung, 256
perkumpulan Kabupaten Bangka Barat, 137 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah,
255 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 194 perkumpulan di Kabupaten Belitung
Timur, dan 132 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulanolahraga di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang Sepak Bola (654
perkumpulan), kemudian Bola Voli (452 perkumpulan), Bulu tangkis (118 perkumpulan),

II.NNN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pencak Silat (95 perkumpulan), Bola Basket (63 perkumpulan), dan Atletik (21
perkumpulan).
Tabel di dibawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik pada
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016
sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah
perkumpulan cabang olahraga Atletik terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebanyak 5 jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik. Jumlah perkumpulan cabang
olahraga Atletik Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah
perkumpulan cabang olahraga Atletik.
Tabel II.40
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola
Tahun 2016 s.d. 2020Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/ 2016 2017 2018 2019 2020


No
Kota Atl Spb Atl Spb Atl Spb Atl Spb Atl Spb
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Bangka 2 40 2 64 3 64 3 64 3 64
2. Belitung 2 110 2 120 3 123 3 123 3 123
3. Bangka Barat 2 120 2 120 3 120 3 125 3 130
4. Bangka Tengah 2 56 2 56 2 56 2 56 2 58
5. Bangka Selatan 2 135 2 135 3 135 3 139 3 142
6. Belitung Timur 2 75 2 75 2 75 2 80 2 90
7. Pangkal Pinang 3 32 3 40 5 40 5 45 5 47
Bangka Belitung 15 568 15 610 21 613 21 632 21 654
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola pada masing-masing


kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten
Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola terbanyak se-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 142 jumlah perkumpulan cabang olahraga
Sepak Bola mengalami kenaikan. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola Tahun
2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 654 jumlah perkumpulan cabang
olahraga Sepak Bola dan mengalami kenaikan.
Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli pada
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016
sampai dengan tahun 2020, bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Belitung memiliki jumlah
perkumpulan cabang olahraga Bola Voli terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebanyak 83 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Sedangkan Kota
Pangkalpinang memiliki jumlah terkecil yaitu 36 perkumpulan cabang olahraga Bola Voli.
Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2018 sebanyak 451 perkumpulan dan tahun 2020 sebanyak 452 jumlah
perkumpulan cabang olahraga Bola Voli (bertambah 1 perkumpulan di Kota
Pangkalpinang).

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOO
Tabel II.41
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis
Tahun 2016 s.d. 2020Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2016 2017 2018 2019 2020


No Kabupaten/Kota
Volly BB Volly BB Volly BB Volly BB Volly BB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Bangka 25 27 38 28 47 30 47 30 47 30
2. Belitung 70 4 76 7 83 7 83 7 83 7
3. Bangka Barat 64 4 75 4 80 4 80 4 80 4
4. Bangka Tengah 52 7 48 7 43 7 43 7 43 7
5. Bangka Selatan 76 3 78 3 82 3 82 3 82 3
6. Belitung Timur 65 5 78 5 81 5 81 5 81 5
7. Pangkal Pinang 47 10 40 9 35 7 36 7 36 7
Bangka Belitung 399 60 433 63 451 63 452 63 452 63
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket pada masing-
masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020,
Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basketterbanyak
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 jumlah perkumpulan cabang
olahraga Bola Basket. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket Tahun 2020 di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 63 jumlah perkumpulan cabang olahraga
Bola Basket.

Tabel II.42
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Kab. Bangka 13 16 16 16 16
2. Kab. Belitung 14 18 20 20 20
3. Kab. Bangka Barat 20 20 21 21 21
4. Kab. Bangka Tengah 8 16 18 18 18
5. Kab. Bangka Selatan 10 12 15 15 15
6. Kab. Belitung Timur 5 9 10 10 10
7. Kota Pangkal Pinang 15 17 18 18 18
Bangka Belitung 85 108 118 118 118
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulutangkis pada


masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016
sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020,
Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis
terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan
cabang olahraga Bulu Tangkis. Jumlah perkumpulan cabang olahraga BuluTangkis Tahun

II.PPP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 118 jumlah perkumpulan cabang
olahraga Bulutangkis.
Tabel II.43
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Kab. Bangka 19 23 23 23 23
2. Kab. Belitung 10 10 10 10 10
3. Kab. Bangka Barat 18 18 18 18 18
4. Kab. Bangka Tengah 7 7 9 9 9
5. Kab. Bangka Selatan 10 10 10 10 10
6. Kab. Belitung Timur 6 6 6 6 6
7. Kota Pangkal Pinang 19 19 19 19 19
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 89 93 95 95 95
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi KepulauanBangka Belitung, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat pada
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016
sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020,
Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat terbanyak
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 23 jumlah perkumpulan cabang
olahraga Pencak Silat. Jumlah perkumpulan cabang olah raga Pencak Silat Tahun 2020 di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 95 jumlah perkumpulan cabang olahraga
Pencak Silat.

2) Jumlah Gedung Olahrag


Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia
sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pada 2018 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas
yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan
program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang
keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan
seluas ±50 ha untuk pembangunan Sport Center, saat ini di kawasan tersebut telah
tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga
seluruh venue cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQ
Tabel II.44
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Jumlah Gedung Olahraga 10 12 14 14 14

2. Jumlah Lapangan Olahraga 1730 1731 1732 1733 1733


Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu
banyak, dimana pada tahun 2020, jumlah gedung olahraga sebanyak 14 buah dan
lapangan olahraga sebanyak 1.733 buah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum


2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Urusan Pendidikan
a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021), Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif. Di tahun 2021, APS penduduk usia 19-14
tahun mengalami pertumbuhan sebesar 3,05 persen, yakni pada angka 17,47 di tahun
2020 meningkat menjadi 18,02 di tahun 2021. Selanjutnya, APS penduduk usia 16-18
tahun atau jenjang SMA/SLB/SMK dan Paket C mengalami sebesar 0,59 persen, yakni pada
angka 67,75 di tahun 2020 meningkat menjadi 68,15 di tahun 2021. Sementara itu APS
penduduk usia 13-15 tahun atau pada jenjang SMP/MTS turun sebesar 0,18 persen, yakni
dari angka 93,34 di tahun 2020 turun menjadi 93,17. Dan APS penduduk usia 7-12 atau
jenjang SD, menurun sebesar 0,23 persen, yakni dari angka 99,70 menjadi 99,47 di tahun
2021.

Grafik II.16
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kep. Bangka Belitung
Tahun 2017-2021
99,47 99,70 93,34
92,87 93,17
68,15 67,75
99,70 99,76 99,47 93,17 93,34
67,75 67,79 68,15 18,02 17,47
17,47 17,01 18,02
2021

2018
2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020
2021
2017

2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021

7-12 13-15 16-18 19-24

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

II.RRR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
b) Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu
terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu atau dengan jumlah penduduk yang
memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK
yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan
ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Sejak tahun 2007, APK jenjang
SMA/SMK/MA juga mencakup APK pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Paket C.
Selama periode 2017-2021, APK SMA/SMK/MA/Paket C bersifat fluktuatif, namun APK
SMA/SMK/MA/Paket C yang dicapai oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu
berada di atas APK SMA/SMK/MA/Paket C tingkat nasional. Dalam periode 2017-2021,
APK SMA/SMK/MA/Paket C mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2020, yakni
sebesar 87,15 atau tumbuh sebesar 5,63 persen dari tahun 2019. Di tahun 2021, APK
SMA/SMK/MA/Paket C mengalami penurunan, dari 87,15 di tahun 2020 menjadi 86,49.
Penurunan pertumbuhan ini sebesar 0,76 persen dari capaian APK di jenjang yang sama
di tahun 2021.

Grafik II.17
Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C
Kep. Bangka Belitung dan Nasional
Tahun 2017-2021
87,15 86,49
87,11
82,88 82,21
83,98 84,53 85,23
82,84 80,68

2017 2018 2019 2020 2021

Kep. Bangka Belitung Nasional

Sumber: BPS, 2022 (Data diolah)

c) Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/SMA/SMK dan Paket C


Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu
pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam
presentase. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-
laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang
pendidikan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSS
Grafik II.18

APM SMA/SMK/MA/Paket C
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional
Tahun 2017-2021
61,65
61,25
60,67 60,84
60,37

58,82 58,79
58,41
57,69 57,86

2017 2018 2019 2020 2021


APM SM/SMK/MA/Paket C
Provinsi Kep. Bangka Belitung Nasional

Selama periode 2017-2021, APM SM/SMK/MA dan Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berada di bawah rata-rata nasional. Di tahun 2021, APM jenjang SM/SMK/MA
dan Paket C menurun 0,03 poin dari 58,82 di 2020, menjadi 58,79 di tahun 2021. Namun
secara umum selama periode 2017-2020, APM jenjang SM/SMK/MA dan Paket C di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat, meskipun peningkatan ini hanya
sebesar 1,13 poin, yakni dari 57,69 di tahun 2017 menjadi 58,82 di tahun 2020 dan
menjadi 58,79 di tahun 2021.
Secara umum, kenaikan APM jenjang SM/SMK/MA dan Paket C di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dipengaruhi antara lain oleh perluasan akses layanan pendidikan yang
semakin baik, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin
meningkat, ketersediaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, informasi pendidikan
yang mencukupi, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta
koordinasi antara lembaga pemerintahan yang semakin baik. Selain itu, meningkatnya
kesadaran masyarakat bahwa pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas
dan kesejahteraan hidup, serta faktor kondisi ekonomi masyarakat yang semakin baik,
turut menjadi pendorong kenaikan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d) Akreditasi Sekolah dan Mutu Pendidikan


Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat diukur melalui hasil akreditasi yang
dinilai berdasarkan standar. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi sarana
untuk melakukan upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kekuatan yang dimiliki
sekolah serta memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Pada tahun 2022, secara umum, dari
139 SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekolah dengan akreditasi
A berjumlah 65 sekolah (46,76 persen), akreditasi B sebanyak 57 sekolah (41,01 persen),
akreditasi C sebanyak 12 sekolah (8,63 persen) dan sebanyak 5 sekolah (3,6 persen) yang
belum terakreditasi.

II.TTT RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.19

SMA/SMK/SLB Terakreditasi
Provisi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022
61,79 55,56
52,54
46,76
41,01
29,58 30,51 33,33

10,17 11,11 8,63


7,04 6,78 3,60
1,41 0,00

SMA SMK SLB SMA/SMK/SLB

AKREDITASI A
AKREDITASI B
AKREDITASI C
AKREDITASI Tidak/Belum Terakreditasi

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah)

Pada jenjang SMA, dari 65 SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah SMA
dengan akreditasi A sebanyak 44 SMA atau 61,79 persen, akreditasi B sebanyak 21
sekolah atau 29,58 persen, akreditasi C sebanyak 5 SMA atau sebesar 7,04 persen dan
masih terdapat 1 SMA atau sebesar 1,41 persen yang belum terakreditasi. Untuk jenjang
SMK, dari 59 SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah SMK dengan akreditasi
A adalah sebanyak 18 SMK atau 30,51 persen, akreditasi B sebanyak 31 SMK atau sebesar
52,54 persen, akreditasi C sebanyak 6 SMK atau 10,17 persen dan masih terdapat 4 SMK
yang belum terakreditasi. Pada jenjang SLB, dari 9 (sembilan) SLB yang ada di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 3 (tiga) SLB atau 46,76 persen memiliki akreditasi
A, 5 (lima) SLB atau 41,01 persen dengan akreditasi B, dan masih ada 1 (satu) SLB dengan
akreditasi C. Ditinjau dari capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), beberapa faktor
penunjang peningkatan persentase ini adalah dikarenakan adanya peningkatan sarana
prasarana pendidikan, dan jumlah serta kualitas guru dan tenaga kependidikan.

e) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah


Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sampai dengan SMA/SMK di
tahun 2016 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif. Di tahun 2016, pada jenjang SD/MI,
rasio ketersediaan sekolah sebesar 54,63 menurun menjadi 48,36 di tahun 2020. Pada
jenjang SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah di tahun 2016 sebesar 33,1 menurun
menjadi 27,28 di tahun 2020. Pada jenjang sekolah menengah, rasio ketersediaan sekolah
sebesar 19,85 meningkat menjadi menjadi 20,65 di tahun 2019. Namun di tahun 2020,
rasio ketersediaan jenjang SMA/SMK ini kembali turun, yakni dari 20,65 di tahun 2019
menjadi 18,06 di tahun 2020.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 UUU
Tabel II.45
Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Tahun
Jenjang Pendidikan
2016 2017 2018 2019 2020
SD/MI
Jumlah SD/MI 825 832 848 845 824
Jumlah penduduk kelompok usia
7-12 tahun 149.549 150.252 161.477 159.800 170.385

Rasio 54,63 54,66 52,39 52,88 48,36


SMP/MTs
Jumlah SMP/MTs 248 255 259 257 219
jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun 74.754 75.115 78.522 75.700 80.269

Rasio 33,1 33,4 22,98 33,95 27,28


SMA/SMK
Jumlah SMA/SMK 140 140 158 153 127
Jumlah penduduk kelompok usia
73.885 74.530 78.192 74.100 70.306
16-18 tahun
Rasio 19,85 19,90 20,21 20,65 18,06
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021.

f) Rasio Guru terhadap Murid


Dalam masa waktu lima tahun (2016-2020), jumlah guru SMA/SMK/MA di Kepulauan
Bangka Belitung fluktuatif. Rasio guru terhadap murid di jenjang pendidikan SD/MI di
tahun 2016 meningkat dari 17,75 menjadi 19,27 di tahun 2020. Pada jenjang SMP/MTs,
rasio guru meningkat dari 17,13 di tahun 2016 menjadi 17,84. Dan pada jenjang
SMA/SMK, rasio guru di tahun 2016 sebesar 14,35 meningkat menkadi 16,76 di tahun
2020.

Tabel II.46
Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016-2020

Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Sekolah Dasar
Jumlah guru 9,283 8.544 8.665 9.655 8.564
Jumlah murid 164,727 166.610 168.877 172.678 165.071
Rasio 17,75 19,50 19,49 17,88 19,27
Sekolah Menengah Pertama
Jumlah guru 3.920 3.836 3.883 4.293 3.409
Jumlah murid 67,152 69,064 68,078 69.454 60.827
Rasio 17,13 18,00 17,53 16,18 17,84
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan
Jumlah guru 3.544 3,451 3.600 3.829 3.349
Jumlah murid 50.839 54.083 56.098 59.723 56.143

II.VVV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Rasio 14,35 15,67 15,58 15,6 16,76
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Di tahun 2020, rasio guru terhadap murid di jenjang SMA adalah 1 orang guru per 16
murid SMA, sedangkan di jenjang SMK, rasio guru terhadap murid adalah 1 orang guru per
15 orang murid SMK. Di jenjang SLB, rasio guru terhadap murid adalah 1 orang guru per
6 murid. Selanjutnya, rasio guru terhadap murid di jenjang SMP adalah 1 orang guru per
18 orang murid,, dan di jenjang SD adalah 1 orang guru per 19 murid. Angka ini masih
sesuai dengan standar nasional dimana rasio guru dan murid adalah 15-20 murid per 1
orang guru. Dengan demikian, sekolah jenjang SD. SMP dan SMA/SMK di Kepulauan
Bangka Belitung saat ini masih sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Urusan Kesehatan
a) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan sebagai salah satu sub sistem dari sistem
kesehatan memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan SDM
Kesehatan. Bahwa salah satu indikator sasaran meningkatnya kualitas kesehatan adalah
jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Berikut gambaran indikator
dimaksud sebagaimana tabel di bawah ini.

Grafik. II.20
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

2049 2079

1718

1395

1035

315

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2015-2017 pendataan SDM Kesehatan masih dilakukan secara manual
sehingga jumlah SDM Kesehatan cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 WWW
Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dukcapil untuk mendata SDM Kesehatan by
NIK dan menggunakan aplikasi SISDMK yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Pada
tahun 2019, SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya berjumlah 2049 dan
mengalami peningkatan sejumlah 30 orang menjadi 2079 orang pada tahun 2020.
Kemudian, pada tahun 2021, jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensi
berjumlah 315 orang dan peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui tugas belajar
serta pelatihan.

b) Akreditasi Rumah Sakit


Selama periode tahun 2015-2019 perkembangan Rumah Sakit (RS) di Povinsi Kepulauan
Bangka Belitung cukup pesat. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 18 RS, dan
pada tahun 2019 bertambah mencapai 28 RS, yaitu rumah sakit pemerintah 11 (sebelas)
RS, rumah sakit swasta 13 (tiga belas) RS dan rumah sakit khusus 4 (empat) RS, dengan
klasifikasi kelas B sebanyak 2 RS (pemerintah dan khusus), klasifikasi C berjumlah 15 RS
(7 pemerintah, 5 swasta, dan 1 khusus), klasifikasi D sebanyak 6 RS (2 pemerintah dan 4
swasta) dan klasifikasi kelas D Pratama 1 RS.

Grafik.II.21
Akreditasi Rumah Sakit

Provinsi
72% 72% 72%
70,83%

65%
61%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Terkait upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dari 28 Rumah Sakit
yang ada sampai dengan tahun 2021, jumlah Rumah Sakit (RS) yang terakreditasi
sebanyak 18 RS (72%), terdiri dari 10 RS Pemerintah dan 8 RS Swasta, capaiannya sama
seperti tahun 2019 dan 2020. Hasil pencapaian yang sama ini disebabkan oleh kebijakan
pembatasan skala sosial akibat pandemi COVID-19 sehingga kegiatan akreditasi tahun
2020 dan 2021 ditunda. Rumah Sakit terakreditasi Paripurna yaitu RS Jiwa, RS Depati
Bahrin, RS Bhakti Timah. Yang terakreditasi Madya yaitu RS Jiwa, RS Dr. (HC) Ir. Soekarno,
RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah, dan RS Dr. H. Marsidi Judono. Sedangkan yang
terakreditasi Utama yaitu RS Siloam, RS Bhakti Wara, RS Alma. Yang terakreditasi madya,
yaitu RS Depati Hamzah, Kabupaten Bangka Tengah, RS Medika Stania. Sedangkan yang
terakreditasi Perdana yaitu Sejiran Setason, RS Belitung Timur, RS Bangka Selatan, RS Eko
Maulana Ali, RS Arsani, RSBT Mentok, dan RSIA Muhaya.

II.XXX RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a) Persentse Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak
Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk
kebutuhan minum dan memasak. Untuk keperluan air minum dibutuhkan air rata-rata
sebanyak 5 liter/hari, sedangkan secara keseluruhan kebutuhan air suatu rumah tangga
diperkirakan sebesar 60 liter/hari. Air Minum Layak adalah air ledeng eceran/meteran,
air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat
penampungan kotoran/tinja >= 10 m.

Grafik II.22
Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Layak

77,50 76,82
75,06
72,57 73,21 73,45

2015 2016 2017 2018 2019 2020


Sumber : Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 77.50 persen dan menurun ditahun 2016
menjadi sebesar 72.57 persen. Kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 76.82
persen (2017), 73.21 persen (2018), 73,45 persen (2019) dan 75,06 persen (2020).
Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase rumah tangga pengguna air bersih
tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang sebesar 93,86 persen dan yang terendah yaitu
Kabupaten Bangka dengan capaian sebesar 63,33 persen.
b) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain
kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki
septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL/sistem terpusat).

Grafik II.23
Akses Sanitasi Layak

87,95 90,32 92,58


83,35 86,23

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Capaian akses sanitasi layak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2020
meningkat. Pada tahun 2015 rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
sebesar 80,80 persen dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar 90,32
persen dan 92,58 persen tahun 2020. Artinya masih ada 7,42 persen rumah tangga yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 YYY
belum memiliki akses sanitasi layak, diantaranya masih Buang Air Besar Sembarangan
(BABS). Peningkatan akses terhadap sanitasi layak tahun 2019-2020 mencapai 2,26
persen, artinya dengan asumsi laju yang sama, untuk menyelesaikan 7,42 persen tersisa,
diperlukan 3-4 tahun untuk menuntaskan yang belum memiliki akses layak.

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


a) Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap
Konektivitas merupakan suatu upaya untuk tercapainya mobilisasi penumpang/ barang/
jasa/ informasi yang lancar, aman, handal, dan efisien. Jalan merupakan salah satu
prasarana untuk mewujudkan konektivitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
terintegrasi secara local dan terkoneksi secara global.
Pembangunan konektivitas ini adalah strategi penyelenggaraan jalan melalui pendekatan
kewilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam kerangka sistem jaringan
jalan sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan
sumberdaya pembangunan melalui investasi yang lebih tepat sasaran.
Kendala yang dihadapi dalam pembangunan konektivitas ini adalah pemograman dan
penganggaran perlu penajaman dalam menentukan prioritas, baik untuk preservasi
terhadap jaringan jalan yang ada maupun peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan
jalan baru. Preservasi jalan merupakan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi,
dan pelebaran jalan, sesuai dengan standar yang berkelanjutan untuk mempertahankan
jalan dalam kondisi mantap.
Panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor: 188.44/79/PU/I/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan dalam
Jaringan Jalan Kolektor Primer menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi adalah 850,99
km. Kriteria jalan kondisi mantap dalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan
memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.
Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi
jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.
Berdasarkan hasil survey kondisi jalan pada tahun 2020, proporsi jalan provinsi dalam
kondisi mantap sebesar 94,64% yang terdiri dari jalan dengan kondisi baik 81,67% dan
kondisi sedang 12,97%. Hal ini terbukti dengan sudah banyak jalan aspal dari perkotaan
hingga pelosok pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, masih terdapat
jalan provinsi yang memiliki kondisi rusak ringan sebesar 5,36% yang butuh direhabilitasi
(perbaikan dan/atau perkuatan).

Tabel II.47
Hasil Survey Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2020

REKAPITULASI KONDISI JALAN KM %

Jalan Kondisi Baik 695.00 81.67


Jalan Kondisi Sedang 110.39 12.97
Jalan Kondisi Rusak Ringan 45.60 5.36
Jalan Kondisi Rusak Berat 0.00 0.00

II.ZZZ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
REKAPITULASI KONDISI JALAN KM %

Jalan Kondisi Mantap 805.39 94.64


Jalan Kondisi Tidak Mantap 45.60 5.36
Sumber: Dinas PUPR PRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dan memiliki banyak
sungai sehingga memerlukan pembangunan jembatan yang kokoh untuk menghubungkan
suatu daerah dengan daerah lain. Berdasarkan Data Dasar Jembatan Tahun 2021, terdapat
3.802,86 meter jembatan yang merupakan kewenangan provinsi dimana konstruksi
jembatan tersebut didominasi beton bertulang dan rangka baja karena lebih kokoh dan
tahan lama.

Grafik II.24
Proporsi Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)

95,87 94,64
92,20 92,51 93,03
83,66

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Dinas PUPR PRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bangka Belitung
mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021. Dimana pada tahun 2016 sebesar 92,20% dan
terus meningkat hingga 93,03% (2018), menurun tajam hampir 10% hingga 83,66% pada
Tahun 2019, kemudian meningkat 95,87% pada Tahun 2020, dan menurun sedikit
menjadi pada Tahun 2021 menjadi 94,64%. Fluktuasi ini dikarenakan refocusing anggaran
akibat pandemi Covid-19 yang juga berdampak berkurangnya penganggaran pada
Program Penanganan Jalan. Meskipun demikian, tingkat kemantapan jalan masih berada
di atas 90% yang menunjukan bahwa jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
kondisi relatif baik.
b) Rasio Jaringan Irigasi
Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan
satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan
dan pembuangan air irigasi. Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang
merupakan kewenangan provinsi pada daerah irigasi yang luasnya 1000-3000 ha dan
daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 AAAA
Grafik II.25
Rasio Irigasi (%)

24,18

10,28
6,50 7,00
1,00 1,40
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor


pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Terdapat 7 (tujuh) Daerah Irigasi
kewenangan provinsi di Provinsi Kepualuan Bangka Belitung yakni D.I Kimak, D.I Buleng,
D.I Jeriji, D.I.R Serdang Pergam, D.I Jeruk, D.I Gadung Bikang Kepoh, dan D.I Jelutung II -
Sukajaya.
Pada tahun 2016 rasio irigasi hanya sebesar 1% yang tertangani atau hanya seluas 28.49
Ha. Namun pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan hingga mencapai 7% (199.43 Ha)
dengan luas potensial jaringan irigasi yang ditangani provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.527 Ha. Pada Tahun 2021, terdapat peningkatan hingga mencapai 24,18%. Hal ini
dikarenakan terdapat penambahan luas potensial jaringan irigasi sebesar 7.974 ha dan
luas fungsional sebesar 2.909 ha.
Tabel II.48
Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (Ha)

Luas Luas
Luas
No Nama Daerah Irigasi Fungsional Fungsional
Potensial
2020 2021
1 D.I Kimak 311 125 125
2 D.I Buleng 829 829 829
3 D.I Jeriji 174 88 88
4 D.I.R Serdang Pergam 2100 946 1100
5 D.I Sungai Jeruk 1151 - -
6 D.I Gadung Bikang Kepoh 1707 493 767
7 D.I Jelutung II - Sukajaya 1702 - -
Total 7974 2481 2909
Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

II.BBBB RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.49
Data Kondisi Jaringan Irigasi D.I Kewenangan Provinsi (m)

Kondisi 2020 (m) Kondisi 2021 (m) Panjang


Nama Daerah
No Jaringan
Irigasi Baik Sedang Rusak Baik Sedang Rusak
Irigasi
1 D.I Kimak 754.17 463.00 1,741.67 754.17 463.00 1,741.67 2,958.84
2 D.I Buleng 3,536.11 4,942.59 49,144.35 6,036.11 4,342.59 47,244.35 57,623.05
3 D.I Jeriji - 3,300.00 4,350.00 - 3,300.00 4,350.00 7,650.00
D.I.R Serdang
4 3,581.07 18,515.48 43,214.80 13,581.07 18,515.48 33,214.77 65,311.32
Pergam
D.I Sungai
5 - - - -
Jeruk
D.I Gadung
6 38,434.06 459.14 - 38,434.06 459.14 38,893.20
Bikang Kepoh
D.I Jelutung II -
7 - - - -
Sukajaya
Total 46,305.41 27,680.21 98,450.83 58,805.41 27,080.21 86,550.79 172,436.41
Persentase
26.85 16.05 57.09 34.10 15.7 50.2 100
(%)
Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tahun 2021, total panjang jaringan irigasi mencapai 172.436,41 meter setelah dilakukan
pengambil alihan status daerah irigasi yang mulanya kewenangan kabupaten. Jaringan
irigasi dengan kondisi baik mencapai 58.805,41 meter (34,10%), kondisi sedang
27.080,21 meter (15,7%), dan kondisi rusak sepanjang 86,550,79 meter (50,2%).
Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak menunjukkan masih diperlukan
perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian lahan basah di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c) Persentase Penyediaan Air Baku Peningkatan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari
Daya Rusak Air
Air baku merupakan air yang didistribusikan dalam penyediaan air bersih/ konsumsi
yang harus memenuhi baku mutu tertentu sebagai bahan baku untuk air bersih/
konsumsi. Air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air seperti sumber air
permukaan, cekungan air tanah dan air hujan. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air
sangat penting dan perlu dijaga dari daya rusak air.
Pengendalian daya rusak air merupakan upaya pencegahan melalui perencanaan
pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola
pengelolaan sumber daya air. Salah satu daya rusak air adalah banjir.

Tabel II.50
Luas Kawasan Banjir Kewenangan Provinsi

Panjang Luas Banjir (ha)


Luas Nama
Nama Sungai
No DAS WS Sungai Daerah Rawan
DAS Utama Total
(Km2) Utama Banjir Banjir
(m)
1 Manggar 735.558 Beltim S. Lenggang 60.17 8,922.79 4,270.93 13,193.72
2 Cerucuk 553.573 Belitung S. Cerucuk 24.59 3,558.04 1,864.77 5,422.81
3 Kampit 274.404 Beltim S, Manggar 21.41 2,269.65 2,926.46 5,196.11
4 Buding 532.132 Beltim S. Buding 17.34 2,409.24 2,360.79 4,770.03

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 CCCC
Panjang Luas Banjir (ha)
Luas Nama
Nama Sungai
No DAS WS Sungai Daerah Rawan
DAS Utama Total
(Km2) Utama Banjir Banjir
(m)
5 Kembiri 182.237 Belitung S. Kembiri 9.58 1,401.98 1,845.73 3,247.71
6 Sagu 70.515 Beltim S. Gadung 7.63 1,022.33 608.70 1,631.03
Jumlah 140.71 19,584.03 13,877.37 33,461.41
Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan provinsi terletak Pulau Belitung seperti
yang tertera pada tabel di atas. Luas kawasan banjir di Wilayah Sungai kewenangan
provinsi mencapai 33.461.41 ha yang terdiri dari daerah banjir 19.584,03 Ha dan rawan
banjir 13.877.37 Ha dengan kedalaman rata-rata daerah banjir 0.5-4 meter.

Tabel II.51
Luas Kawasan Terlindungi Infrastruktur Banjir (ha)

Kabupaten/ Panjang
Kecamatan Desa 2020 2021
Kota (m)
Belitung Tj. Pandan Desa Air Raya, 177.90 112.00 1500
Siburik
Membalong Desa Kembiri
Belitung Gantung Lenggang 892.28 52.10 1400
Timur Manggar Kurnia jaya, Gg. 226.97
Semuntok,
Mempayak
Kelapa Desa Mayang 51.12 10.45 3000
Kampit Desa Buding
1348.26 174.55 5900
Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Luas kawasan banjir kewenangan provinsi yang tertangani selama tahun 2020-2021
seluas 1.522,82 Ha (4,55%) dari total kawasan banjir kewenangan provinsi sebesar
33.461,41 Ha dengan panjang infrastruktur banjir yang dibangun sepanjang 5900 meter.
Hal ini menunjukkan masih diperlukannya pembangunan infrastruktur untuk
penanganan banjir.

Grafik II.26
Penyediaan Air Baku dan Luas Kawasan Terlindungi dari Daya Rusak Air

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II.DDDD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun 2016-
2019. Dimana pada tahun 2016 hanya 5 persen sedangkan tahun 2019 mencapai 19
persen. Angka ini tidak berubah hingga tahun 2021 dikarenakan tidak adanya kegiatan
fisik penyediaan air baku. Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan memanfaatkan kolong bekas penambangan timah. Di Pulau Bangka terdapat 635
kolong dan di Pulau Belitung terdapat 66 kolong. Untuk menjaga mutu baku air maka
perlindungan terhadap daya rusak air selalu ditingkatkan.
d) Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 3 aspek dasar yakni perencanaan ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang didasarkan kepada
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Undang-undang
sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Umum dan Rencana Rinci
Tata Ruang baik berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang ini berfungsi sebagai acuan pemerintah dan
masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta
pedoman pemanfaatan ruang.
Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) berimplikasi
terhadap pelaksanaan UUPR yang salah satunya mengamanatkan diintegrasikannya
RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) agar
pengelolaan darat dan laut terpadu dan terintegrasi. Selain itu, UUCK juga
mengamanatkan percepatan penyusunan RDTR untuk kemudahan perizinan berusaha
berbasis resiko yang diselenggarakan melalui mekanisme One Single Submission (OSS).
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepualuan Bangka Belitung Tahun 2014-
2034 dan juga telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.
Integrasi rencana tata ruang darat dan laut ini akan dilakukan pada tahun 2022 dengan
tenggat waktu maksimal 18 Bulan.
Untuk mengukur peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta
pewujudan tertib tata ruang digunakan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang yang
dihitung dari Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang ditambah Indeks
Kepatuhan Ruang yang Optimal dibagi dua. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil kajian
Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034
didapatkan nilai capaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 0,6. Adapun
status dan progress RTRW dan RDTR Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Tabel II.52
Status dan Progress RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021

Revisi
Rekom Persub Evaluasi
No Kab/ Kota dan Perda Keterangan
Gub ATR Gub
PK
1 Bangka v PK RTRW dimulai pada
- - - - Tahun 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 EEEE
Revisi
Rekom Persub Evaluasi
No Kab/ Kota dan Perda Keterangan
Gub ATR Gub
PK
2 Belitung v - - - - Tahun 2022 Proses menuju
Persub dengan melengkapai
persyaratan berupa KLHS
tindak lanjut proses ta.2021
3 Bangka Barat - - - - - Tidak ada Revisi maupun PK
RTRW
(Perda Nomor 1 Tahun 2014
tentang RTRW Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2014-
2034)
4 Bangka v
Tengah Proses Revisi RTRW
5 Bangka v - - - -
Selatan Proses PK RTRW
6 Belitung v
Timur Proses Revisi RTRW
7 Pangkalpinang v - - - - PK Perda RTRW
Pangkalpinang 2022-2040.
Masih dalam proses
Rekomendasi Gubernur
8 Provinsi Kep. v - - - - Tahun 2022 akan dilakukan
Bangka pengintegrasian dengan
Belitung RZWP3K
Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel II.53
Status dan Progress RDTR Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kawasan Rekom Persub Evaluasi


No Matek Perbup Keterangan
Perkotaan Gub ATR Gub
Kab. Bangka
1 RDTR Kawasan v - - - - Revisi Perda Kabupaten
Perkotaan Bangka Nomor 5 Tahun
Sungailiat 2014 tentang RDTR dan
Tahun 2014- PZ Kawasan Perkotaan
2034 Sungailiat Tahun 2014-
2034. Proses Revisi mulai
Tahun 2020 sampai
dengan saat ini
2 RDTR Kawasan v v v v v Peraturan Bupati Nomor 4
Perkotaan Tahun 2022 tentang
Merawang Rencana Detail Tata Ruang
Tahun 2021- (RDTR) Kawasan
2041 Perkotaan Merawang
Tahun 2021-2041
Kab. Belitung

II.FFFF RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kawasan Rekom Persub Evaluasi
No Matek Perbup Keterangan
Perkotaan Gub ATR Gub
1 RDTR Kawasan v - - - - Tahun 2022 Proses
Perkotaan menuju Persub dengan
Tanjungpandan melengkapi persyaratan
berupa KLHS. Tindak
lanjut proses TA.2021
2 RDTR Kawasan v - - - -
Pariwisata Menuju Persub dengan
Tanjung melengkapi KLHS. tindak
Kelayang dan lanjut Bantek Kemen. ATR
Sekitarnya TA. 2019.
3 Penyusunan v - - - - Tahun 2022 Proses
RDTR Kawasan menuju Validasi KLHS di
Pariwisata DLHK Provinsi. Tindak
Geopark lanjut Bantek Kemen. ATR
Belitong TA. 2021)
Kab. Bangka Barat
1 RDTR Kawasan v - - - - Materi Teknis dalam
Perkotaan proses penyusunan pada
Muntok Tahun 2022
2 v - - - - Materi Teknis dalam
RDTR Kawasan
proses penyusunan pada
Perkotaan Jebus
Tahun 2022
Kab. Bangka Tengah
1 RDTR Kawasan v v v v v Peraturan Bupati Nomor 4
Perkotaan Tahun 2022 tentang
Sungaiselan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan
Sungaiselan Tahun 2022-
2042
2 RDTR dan v v v v v Perda Nomor 1 Tahun
Peraturan 2018 tentang RDTR dan
Zonasi Kawasan Peraturan Zonasi Kawasan
Perkotaan Perkotaan Pangkalanbaru
Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan
dan Kawasan Koba Tahun 2018-2038
Perkotaan Koba
Tahun 2018-
2038
Kab. Bangka Selatan
1 RDTR Kawasan Bantek Kemen. ATR TA.
Tukak Sadai 2021
v - - - -
Tahun 2021-
2041
Kab. Belitung Timur
1 RDTR Kawasan v v - - - Matek telah disusun pada
Perkotaan tahun 2021. Masih dalam
tahap KLHS Pra validasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 GGGG
Kawasan Rekom Persub Evaluasi
No Matek Perbup Keterangan
Perkotaan Gub ATR Gub
Manggar Tahun
2021-2041
Kota Pangkalpinang
Tidak ada penyusunan
- - - - - - - RDTR
Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dari 2 (dua) tabel di atas dapat terlihat bahwa masih banyak dokumen tata ruang baik
RTRW maupun RDTR yang perlu untuk direvisi/ disusun. Hingga akhir Februari 2022,
terdapat 7 (tujuh) RTRW Provinsi/Kab/Kota yang dalam proses revisi, termasuk di
dalamnya RTRW Provinsi yang sedang dalam proses integrasi dengan RZWP3K. Selain itu,
terdapat 8 (delapan) RDTR yang sedang dalam proses penyusunan, termasuk 1 (satu)
diantaranya RDTR yang direvisi yakni RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat. Hal ini
menunjukkan masih diperlukannya kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung
terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang.

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Perumahan dan permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar seperti
halnya pendidikan dan kesehatan yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945 pasal 28(h). Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga sejalan
dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development
Goals) atau yang dikenal dengan SDGs, terutama Goals 6.1.1 (akses air minum); Goals 6.2.1
(akses sanitasi); dan Goals 11.1.1 (akses rumah layak huni).
Sesuai dengan perkembangan global, Indonesia harus mengubah indikator yang digunakan
dalam Millenium Development Goals (MDGs) agar sesuai dengan misi SDGs termasuk dalam
bidang perumahan. SDGs dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor
pembangunan.
a) Persentase Capaian Rumah Layak Huni
Terdapat 4 (empat) komponen dalam perhitungan Rumah Layak Huni yakni ketahanan
bangunan, luas tempat tinggal, akses sanitasi layak dan akses air minum layak. Walaupun
SDGs dan MDGs menggunakan komponen yang sama untuk rumah layak huni, tetapi ada
dua perbedaan dalam melakukan perhitungan.
Pertama, dibandingkan MDGs, parameter dalam tiap komponen di SDGs didefinisikan
secara rinci. Kedua, adanya pembobotan dalam MDGs yang mendefiniskan satu komponen
lebih penting dari komponan lainnya. Sementara SDGs memandang bahwa semua
komponen adalah hal dasar yang mutlak dan wajib dipenuhi 100% kelayakannya. Hingga
tahun 2019, capaian rumah layak huni masih menggunakan metode perhitungan MDGs,
dan mulai tahun 2020 telah menggunakan metode baru yakni metode perhitungan SDGs.

II.HHHH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.27
Capaian Persentase Rumah Layak Huni (%)

28,08 28,56 27,81 30,64


26,26 26,16

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Capaian rumah layak huni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat cukup fluktuatif
pada rentang 26-28% tetapi cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari
capaian Tahun 2020 yang menggunakan metode SDGs dengan parameter yang lebih detail
menunjukkan peningkatan capaian sebesar 4,46% dari Tahun 2019 menjadi 30.64%.
Walaupun meningkat, angka ini menunjukkan hanya kurang dari 1/3 masyarakat yang
memiliki akses terhadap rumah layak huni yang berarti kemampuan mayoritas
masyarakat masih rendah untuk menempati atau memiliki rumah layak huni sehingga
masih diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan nilai capaian ini
kedepannya.
b) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak
Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk
kebutuhan minum dan memasak. Untuk keperluan air minum dibutuhkan air rata-rata
sebanyak 5 liter/hari, sedangkan secara keseluruhan kebutuhan air suatu rumah tangga
diperkirakan sebesar 60 liter/hari. Air Minum Layak adalah air ledeng eceran/meteran,
air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat
penampungan kotoran/tinja >= 10 m.

Grafik II.28
Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Layak (%)

77,50 76,82
75,06
72,57 73,21 73,45

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 77.50 persen dan menurun ditahun
2016 menjadi sebesar 72.57 persen. Kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 76.82
persen (2017), 73.21 persen (2018), 73,45 persen (2019).
Dalam SDGs, terdapat beberapa komponen yang menjadi penilaian akses air minum layak,
antara lain sumber air minum utama, jarak ke penampungan kotoran/limbah, dan waktu
tempuh pulang pergi mengambil air (termasuk waktu antri). Pada Tahun 2020, capaian
terhadap indikator ini sebesar 75,06 persen (2020). Kabupaten/kota yang memiliki nilai
persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tertinggi adalah Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 IIII
Pangkalpinang sebesar 93,86% dan yang terendah adalah Kabupaten Bangka sebesar
63,22%.
c) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain
kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki
septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL/sistem terpusat).
Grafik II .29
Akses Sanitasi Layak (%)

82,23 83,35 86,23 87,95 90,32 92,58

12,62 11,32 10,11 7,56 6,23


2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buang Air Besar Sembarangan Akses Sanitasi Layak

Sumber : Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Capaian akses sanitasi layak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2020 terus
mengalami trend positif dimana pada tahun 2015, rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sanitasi layak sebesar 82,23% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020
sebesar 92,58%. Artinya masih ada 7,42 persen rumah tangga yang belum memiliki akses
sanitasi layak, yang diantaranya masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang pada
tahun 2019 masih sebesar 6,23%. Angka BABS ini menurun hampir setengahnya
dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 12,62%. Peningkatan akses terhadap sanitasi
layak tahun 2019-2020 mencapai 2,26 persen, artinya dengan asumsi laju yang sama,
masih diperlukan 3-4 tahun untuk menuntaskan 7,42 persen tersisa yang belum memiliki
akses layak.
d) Penanganan Sampah Perkotaan
Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
merupakan target 11 dalam SDGs, di mana target tersebut juga mencakup penanganan
sampah kota yang tercantum dalam target 11.6. Capaian penanganan sampah perkotaan
merupakan jumlah rumah tangga di perkotaan yang sampahnya diangkut petugas dan
atau dibuang ke TPS. Diukur pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen
(%).

Grafik II.30
Penanganan Sampah Perkotaan (%)

65,10
57,92 58,64

2017 2018 2019

Sumber : Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

II.JJJJ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pada tahun 2017, penanganan sampah perkotaan sebesar 57,92%, meningkat manjadi
65,10% (2018), dan menurun menjadi 58,64% (2019). Hal ini berarti masih lebih dari 2/5
sampah perkotaan yang belum tertangani dengan baik, sehingga masih diperlukan
penanganan sampah perkotaan yang lebih untuk mendukung perwujudan lingkungan
perkotaan yang bersih dan sehat.

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


a) Indeks Risiko Bencana (IRBI)
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa,
kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan dampak
psikologis. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang
diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.
Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya
bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi
dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-
lain. Kemudian kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya,
ekonomi, fisik dan lingkungan. Selanjutnya kapasitas kemampuan dilakukan dengan
menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi,
kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem
kesiapsiagaan.
Grafik.II.31.

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 173,66, kemudian menurun menjadi 169,02
(2016), 163,75 (2017), 159,82 (2018), dan 151,7 (2019). Meskipun menunjukkan tren
penurunan namun IRBI Bangka Belitung masih dalam kategori “tinggi”. Masih tingginya
risiko bencana hidrometerologi seperti banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Risiko tertinggi berada di Bangka Tengah (214,8) dan Bangka Selatan (214), sedangkan
terendah pada Kabupaten Bangka Barat (95,2).

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 KKKK
b) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya
atau ancaman bencana dan kerentanan daerah tersebut kondisinya tetap dengan 3 hal,
yaitu : indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman yang merupakan komponen penyusun
IRBI. IKD dibagi dalam kedalam 3 (tiga) indeks, yaitu rendah (0 – 0,33), sedang (0,34 –
0,66) dan tinggi (0,67 – 1,00). Penghitungan IKD menggunakan aplikasi pusat dengan
penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator diantaranya
untuk mengetahui jenis bencana dominan dan jiwa terpapar, penyusunan peta risiko
bencana dan tren risiko bencana.
Grafik. II.32

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-
2019 sebesar 0,40 atau dalam kategori “sedang”. Meskipun setiap tahun terdapat
komponen yang berubah namun capaiannya hanya mencapai 0,40 (sedang). Artinya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tangguh dalam menghadapi bencana. Tingkat
kerentanan dari Potensi kerugian materiil dan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam
kategori sedang dan bencana yang ditimbulkan dominan dari gelombang ekstrim dan
abrasi.
c) Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang
Ditindaklanjuti
Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sebagaimana ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk menegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan undang-
undang tersebut jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi
yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah.
Sampai dengan tahun 2018 jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebanyak 1.449 orang meningkat dari tahun 2017 (1.305 orang) dengan
rasio jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk mencapai 9,93 (2018).

II.LLLL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik. II.33

Sumber : Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sementara capaian terkait penegakan peraturan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan
Kepala Daerah (Perkada) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan tren
penurunan pelanggaran selama periode tahun 2017-2019. Pada tahun 2016 ada 412
pelanggaran ditindaklanjuti. Sempat naik 417 pada 2017, lalu terus mengalami penurunan
pada 2019 menjadi 169 pelanggaraan, 115 pada 2020. Semua pelanggaran Perda dan
Perkada ditindaklanjuti atau dengan capaian 100 persen. Pelanggaran terhadap ketentuan
Perda dan Perkada tersebut dikenakan tindakan preventif non-yustisial atau tindakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sampai
proses pengadilan.

7. Urusan Sosial
a) Indeks Pembangunan Sosial (IPS)
Indeks Pembangunan Sosial merupakan suatu alat untuk menyediakan secara holistik,
tujuan dan ukuran yang berbasis hasil kesejahteraan yang bebas dari indikator ekonomi.
Pengukuran angka Indeks Pembangunan Sosial (IPS) Bangka Belitung tergabung dalam
nilai-nilai komponen dan dimensi. Dimensi tersebut merupakan indikator dari Laju
Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), Indeks
Pembangunan Olahraga (IPO), dan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan komponen
pengukuran bobot diukur dari jumlah bayi lahir, jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan, jumlah pemuda, jumlah anak, jumlah penduduk usia >10 tahun, dan jumlah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indeks Kesejahteraan Sosial Bangka
Belitung disajikan dalam grafik sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMMM
Grafik. II.34

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas pada tahun 2016 belum diukur Indeks Pembangunan Sosial
(IPS), namun pada tahun 2017 nilai IPS Bangka Belitung mencapai 39,01. Angka ini
meningkat ditahun 2018 menjadi 44,04, dan 44,12 (2019). Pada tahun 2020 target IPS
Bangka Belitung sebesar 44.20. Rentang nilai IPS : 0‐100. Semakin mendekati angka 100,
artinya tingkat pembangunan sosial semakin baik. Nilai IPS Bangka Belitung < 65 artinya
tingkat pembangunan sosial Bangka Belitung dalam kategori “rendah”.

b) Jumlah PMKS/PSKS Yang Terberdayakan


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan,
tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan
hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini
masalah PMKS seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial,
penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat
tindak kekerasan perlu ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
cenderung meningkat, hal tersebut di mana pada tahun 2017 jumlah PMKS sebesar 48.521
orang, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 391.124 orang, dan tahun 2019 menjadi
sebesar 398.970 orang.
Grafik. II.35

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II.NNNN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) setiap tahun selalu naik. Pada
tahun 2017 PMKS Provinsi Bangka Belitung berjumlah 394,681 orang menjadi 398.970
orang di tahun 2019. Bertambahnya jumlah PMKS dikarenakan beberapa komponen
PMKS seperti anak telantar, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, dan lain
sebagainya meningkat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengalami penurunan yaitu dari tahun 2017 berjumlah
1.017 orang menjadi 962 orang. Hal ini dikarenakan berkurangnya beberapa komponen
potensi dan sumber kesejahteraan sosial, seperti: pekerja sosial profesional, pekerja sosial
kemasyarakatan, dan lembaga kesejahteraan sosial.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM
Perempuan dan IPM Laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil
kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Gambaran terhadap
perkembangan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan
sebagaimana tabel dibawah ini:
Grafik. II.36
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Babel Nasional
90,82 90,96 90,99 91,07 91,06

88,37 88,93 89,15 89,00 88,92

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: BPS ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2020

Saat ini capaian angka IPG berfluktuatif dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun
2016 sebesar 88.37 persen meningkat menjadi 89.15 pada tahun 2018 dan menurun pada
tahun 2019 menjadi 89 persen menurun lagi tahun 2020 menjadi 88.92 persen. Jika
dibandingkan secara nasional, capaian Indeks Pembangunan Gender di Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOOO
Kepulauan Bangka Belitung Masih di bawah rata- rata nasiona, dimana rata-rata nasional
sebesar 91,06 persen pada tahun 2020.

b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


IndeksPemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat
IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan
dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang
dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen. Dari capaian lima tahun
terakhir, IDG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat terutama pada
3 (tiga) tahun terakhir, walaupun masih di bawah capaian Nasional.
Grafik. II.37
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Babel Nasional

71,39 71,74 72,1 75,24 75,57

51,69 54,91 52,57 52,96 53,03

2016 2017 2018 2019 2020


Sumber: BPS ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2020

Untuk capaian Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indeks


Pemberdayaan Gender tertinggi pada tahun 2020 adalah di Kabupaten Bangka sebesar
65.24 dan diikuti oleh Kabupaten Bangka Barat sebesar 64.48, sedangkan terendah di
Kabupaten Bangka Selatan sebesar 49.93.

c) Indeks Perlindungan Anak (IPA)


Indeks perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator pembangunan perlindungan anak
di Indonesia. Indikator itu menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA). Indeks ini
diharapkan bisa menjadi ukuran untuk memastikan program dan kebijakan sudah efektif
dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan, khususnya, terkait perlindungan
anak dan melahirkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi di lintas sektor.

II.PPPP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik. II.38
Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA)


67,67
66,97

65,82

2018 2019 2020


Sumber: BPS ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari tabel di atas terlihat capaian indeks perlindungan Anak (IPA) di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung kurang menggembirakan, karena capaian tahun 2020 sebesar 65.82
menurun di bandingkan tahun 2019 sebesar 67.67 walaupun tahun 2019 sempat
meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 66.97. Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah daerah perlu mendorong dan menentukan kebijakan yang tepat untuk
meningkatkan Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
d) Persentase Industri Rumah (IR) Yang Dibina
Industri Rumahan/IR (Home Industry) adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan
suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang
dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan
menggunakan alat-alat produksi yang sederhana. IR merupakan Kebijakan Peningkatan
Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dicanangkan oleh Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di
bidang ekonomi.

Grafik. II.39

Sumber: DP3ACSKBProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2020

Pengembangan Industri Rumahan (IR) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,


dimana pada tahun 2017 hanya 0,30 persen IR yang dibina, namun pada tahun 2018
meningkat menjadi 0,40 persen dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,66 persen.
Beberapa indicator atau ukuran keberhasilan pengembangan industri rumahan adalah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQQ
sebagai berikut: 1). Meningkatnya kesejahteraan dari masyarakat (khususnya keluarga
pelaku usaha mikro); 2). Adanya peningkatan pendapatan perempuan dan anggota
keluarga dari hasil usahanya; 3). Terjadi hubungan keluarga yang baik antara suami dan
istri, anak dan mungkin dengan keluarga dekat yang lain; 4). Meningkatnya kualitas gizi
dalam keluarga dan biaya sekolah; dan 5). Adanya perubahan kategori IR dari IR Pemula
ke IR Berkembang. IR Berkembang ke IR Maju.

2. Urusan Tenaga Kerja


a) Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
(IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di
setiap daerah provinsi. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai
yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara
komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan
yang sangat mendasar, yaitu: 1). perencanaan tenaga kerja; 2). penduduk dan tenaga
kerja; 3). kesempatan kerja; 4). pelatihan kerja dan kompetensi kerja; 5). produktivitas
tenaga kerja; 6). hubungan industrial; 7). kondisi lingkungan kerja; 8). pengupahan dan
kesejahteraan pekerja; dan 9). jaminan sosial tenaga kerja.

Grafik. II.40

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan


63,23 63,82 63,95
58,83
47,84

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kepulauan Bangka


Belitung pada tahun 2017 sebesar 58.83 dan meningkat sampai dengan tahun 2020
sebesar 63,82 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 47.84. Ini berarti IPK
Bangka Belitung masih kurang dari (<) 65,99 dengan kategori “menengah ke bawah”.
Sejak tahun 2017 pengukuran IPK sudah menggunakan perspektif baru, sehingga hasil
pencapaian “menengah kebawah” diartikan bahwa Provinsi Bangka Belitung masih jauh
dari target dan standar Sustainable Development Goals (SDGs).
b) Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster
kompetensi
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja setiap tahun
dilakukan berbagai jenis pelatihan kerja, baik yang berbasis kompetensi kerja, berbasis
masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan. Pelatihan berbasis kompetensi
merupakan pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja

II.RRRR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sesuai standar yang ditetapkan dan
persyaratan di tempat kerja. Adapun pelatihan yang diberikan antara lain: otomotif, las,
listrik, menjahit, teknologi informatika komputer (tik) elektro, bangunan, pariwisata,
elektronika/ HP dan tata rias.

Grafik. II.41

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Penempatan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi, berdasarkan data yang ada
memperlihatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan berfluktuatif. Pada tahun
2016 dari 15.593 orang pencari kerja, tenaga kerja yang ditempatkan hanya 2,7 persen.
Artinya dari seluruh pencari kerja hanya 424 orang yang ditempatkan sesuai kompetensi.
Tahun 2017 turun menjadi sebesar 2,5 persen, dan tahun 2018 turun cukup signifikan
hanya 1 persen. Diperkirakan hal ini sebagai dampak krisis moneter yang melanda dunia
sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK. Namun seiring dengan perbaikan ekonomi,
pada tahun 2019 kembali meningkat yaitu sebesar 3 persen dari 5.225 pencari kerja atau
155 tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kompetensinya. Pada tahun 2020 diharapkan
meningkat menjadi sebesar 4 persen.

3. Urusan Pangan
a) Capaian Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi
Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan
keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama
pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk
menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek
sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) mencerminkan ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman
ketersediaan pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.
Skor PPH Ketersediaan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 78,5 kemudian terus
meningkat hingga tahun 2020 sebesar 87,26. Begitupun dengan skor PHH Konsumsi juga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSSS
mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 79,7 dan 2020 mencapai 83,07
sebagaimana grafik di bawah ini,

Tabel II.54
Tabel Perkembangan Skor PPH Konsumsi dan Ketersediaan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2015-2020

Tahun
No Keterangan Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 PPH Konsumsi Skor 79,7 77,1 81,2 80,09 83,01 83,07

2 PPH Ketersediaan Skor 78,5 78,78 87,84 88,45 87,23 87,26

Grafik. II.42

Skor PPH Konsumsi Dan Ketersediaan


87,84 88,45
87,23 87,26

83,01 83,07
81,2
79,7 80,09
78,78

78,5
77,1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PPH Konsumsi PPH Ketersediaan

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan grafik di atas skor PPH Kesediaan dan PPH Konsumsi mengalami
peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan
mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat.
Namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi
pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui
sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk
percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH).
b) Persentase Penduduk Rawan Pangan
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah,
masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan
fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi

II.TTTT RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan
(kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun
bencana sosial (transien). Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dapat di lihat berdasarkan data Prevalence of Undernourishment (PoU)
atau yang dikenal dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu jumlah
penduduk yang konsumsi pangannya belum mencukupi standar kecukupan gizi.

Tabel II.55
Perkembangan Data Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016-2020

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

Prevalence of
10,44 9,66 10,13 7,9 8,17
Undernourishment (PoU)

Grafik. II.43

Prevalence of Undernourishment (PoU)


10,44
10,13
9,66

8,17
7,9

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Prevalence of Undernourishment (PoU) Bangka Belitung sangat berfluktuatif, di mana pada


tahun 2016 sebesar 10,44 persen, kemudian menurun sebesar 9,66 persen (2017), naik
menjadi 10,13 persen (2018), namun pada tahun 2019 turun menjadi 7,9 persen,
kemudian naik kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 8,17 persen. Kondisi fluktuatif ini
menunjukan prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan
atau penduduk rawan pangan. Dengan PoU sebesar 8,17 persen maka dari 1.517.590 jiwa
penduduk Bangka Belitung terdapat 124.442 jiwa yang mengalami rawan pangan.

4. Urusan Pertanahan
a) Persentase Penyelesaian Kasus Tanah
Dengan ditetapkannya urusan pertanahan kedalam tata ruang menjadi satu kesatuan,
maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan ruang
yang terjadi selama ini khususnya dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 UUUU
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
disebutkan, sengketa tanah ialah: “Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa
adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga
yang tidak berdampak luas.”
Grafik II.44
Penyelesaian Kasus Tanah

Sumber: BPN dan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Kasus sengketa tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2018
tercatat terbanyak pada tahun 2016 yaitu 39 kasus terdaftar dan hanya 15 kasus yang
terselesaikan atau sebesar 38 persen. Pada tahun 2017 tercatat jumlah kasus terdaftar
sebanyak 4 kasus yaitu 2 kasus di Kabupaten Bangka dan 2 Kasus di Kota Pangkalpinang
dan semua kasus terselesaikan atau sebesar 100 persen. Sedangkan tahun 2018 ada 8
kasus yang terdaftar yaitu 1 kasus di Kabupaten Bangka, 3 Kasus di Kabupaten Bangka
Tengah, 1 Kasus di Kabupaten Bangka Selatan, dan 3 Kasus di Kota Pangkalpinang.
Penyelesaian kasus pada tahun 2018 hanya sebesar 75 persen. Kasus ini di dominasi oleh
kasus sengketa tanah desa dan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan serta pemalsuan
sertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup


a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah instrumen yang digunakan untuk
mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara
(IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)/ Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Grafik.II.45
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

94,97 91,94 91,03


89,09 90,39
72,50 73,50 82,71
82,13 69,29 72,05
64,85 70,66
67,85 67,68 65,63
58,02 58,37
44,61 40,78 41,21 40,10
39,32
2017 2018 2019 2020 2021

IKA IKU IKTL/IKL IKAL IKLH

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

II.VVVV RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Berdasarkan data di atas, selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, IKLH
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017
hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020
meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
kembali menurun menjadi 72,05. Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan
Banngka Belitung.
Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk
meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks kualitas air dihitung
untuk 11 sungai dan menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10
parameter+debit, sedangkan udara hanya dihitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan
transportasi.
b) Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi
Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap
pengaduan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran,
potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan dapat
disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung
dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada petugas di
sekretariat pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui
media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat,
website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan
teknologi.

Grafik. II.46
Persentase Aduan Masyarakat yang Diverifikasi

100
94

85

16
17

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung
ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang izin
lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017
semua pengaduan/kasus yang masuk 100% diverifikasi. Sedangkan pada tahun 2018
pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 WWWW
kasus. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi
sebanyak 17 kasus atau sebesar 94 persen karena terdapat satu pengaduan yang sudah
ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
c) Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan
beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan), serta
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Grafik. II.47

Persentase Ketaatan Usaha


85
72 86
86
60

50 34 35 35
50

36
30 29 30 30

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Usaha Taat Jumlah Usaha %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan


Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami
fluktuasi, namun dari kondisi tahun 2017 sebesar 60% meningkat menjadi 86% pada
tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan izin lingkungan
juga menurun dari sebanyak 50 usaha/kegiatan pada tahun 2017 menjadi 35
usaha/kegiatan di tahun 2021.
d) Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan.

II.XXXX RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik. II.48
Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Provinsi

Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan

146
126 135

36
20

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan data di atas izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 126 usaha/kegiatan
(2017) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan. Namun kondisi ini menurun menjadi 36
usaha/kegiatan di tahun 2020 dan 20 usaha/kegiatan di tahun 2021. (penyebab?)

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


a) Persentase Kampung KB
Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui
program pembangunan sector terkait lainnyadalamrangka mewujudkan keluarga kecil
berkualitas. Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari
sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program
pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Grafik II.49

Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian kampung KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016-2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 YYYY
mengalami peningkatan cukup tinggi. Pada tahun awal pembentukan Kampung KB hanya
tercapai 5 persen atau hanya ada 7 Kampung KB yang terbentuk. Namun pada tahun 2017
mulai terjadi peningkatan pembentukan Kampung KB hingga mencapai 30 persen atau
sebanyak 47 Kampung KB yang terbentuk. Pada tahun 2018 capaian mencapai 63,63
persen atau 98 sebanyak Kampung KB dan selanjutnya tahun 2019 mencapai 76,62
persen atau sebanyak 118 Kampung KB. Artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat
Bangka Belitung tentang pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka
mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


a) Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta
pencatatan sipil
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
publik, pemerintahan dan pembangunan. Pendaftaran penduduk dapat melalui Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak, sedangkan
pencatatan sipil melalui Akta Lahir, Akta Mati, dan Akta Perkawinan.

Grafik. II.50
Kependudukan dan Catatan Sipil

Dokumen pendaftaran penduduk


Akta pencatatan sipil
79,26
71,1
63,32
55,54 88,41
60,41 74,41
46,41

2017 2018 2019 2020


Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil dari
tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya. Masyarakat yang memiliki dokumen
pendaftaran penduduk tercatat pada tahun 2018 sebesar 60,41 persen menjadi 74,41
persen (2019). Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah KK yang diterbitkan sebanyak
373.274 (2018) menjadi 396.352 (2019) atau terjadi peningkatan dari 85,54% menjadi
89% dari jumlah KK. Begitupun dengan KTP-Elektronik yang diterbitkan dari 922.235
(2018) menjadi 962.937 (2019) atau meningkat dari 95,69% menjadi 98,34% dari jumlah
KTP. Untuk jumlah KIA yang diterbitkan tahun 2019 sebanyak 151.553 dan jumlah anak
usia 0-17 tahun berjumlah 422.141. Begitupun dengan masyarakat yang memiliki akta
pencatatan sipil pada tahun 2018 sebesar 63,32 persen meningkat menjadi 71,10 persen
(2020), artinya kesadaran masyarakat dalam mengurusi administrasi kependudukan
semakin baik.

II.ZZZZ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk
atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang
pembangunan. Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya
terkait dengan jumlah BUMDes yang aktif.

Grafik. II.51

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung
meningkat, di mana jumlah BUMDes aktif tahun 2015 berjumlah 65 meningkat menjadi
289 di tahun 2019. Terdapat perbedaan status BUMDes tahun 2017 dengan tahun 2018
dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
57 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang petunjuk teknis operasional dan tata
cara pemberian bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
melalui program peningkatan dan pendampingan kelembagaan BUMDes di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan antara status BUMDes di tahun 2017 dengan
tahun 2018 untuk lebih mengetahui BUMDes mana yang benar-benar aktif dan perlu
didorong lebih aktif untuk dapat membantu BUMDes tersebut dalam segi keuangan,
harapan yang akan didapatkan dengan keaktifan BUMDes adanya bantuan keuangan baik
dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana CSR.

9. Urusan Perhubungan
a) Persentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan/Perhubungan Darat (pengelolaan terminal penumpang tipe B, penyediaan
perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan provinsi,
penyediaan angkutan umum (orang dan/atau barang) antar kota dalam satu provinsi);

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 AAAAA
Pelayaran/Perhubungan Laut (Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional) terdiri dari
Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran. Sedangkan untuk Perhubungan
Udara/Penerbangan dan Perkeretaapian, kewenangan Pemerintah Provinsi relatif sangat
terbatas (hanya operasional saja). Pengembangan pembangunan infrastruktur
perhubungan darat, laut dan udara serta modernisasi moda transportasi untuk membuka
akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan
aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan status Bandara Depati Amir
di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung
menjadi Bandara Internasional. Gambaran tentang ketersediaan infrastrukur
perhubungan di Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana di bawah ini:

Grafik II.52
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan (%)

44,12 62,25
8,00 10,83 21,89
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, 2022

Infrastruktur perhubungan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, dan Angkutan Pelayaran. Dari ketiga komponen tersebut,
capaian Infrastruktur perhubungan terealisasi pada tahun 2017 hanya sebesar 8 persen,
Tahun 2018 sebesar 10,83%, Tahun 2019 sebesar 21,89%, Tahun 2020 sebesar 44,12%
dan Tahun 2021 sebesar 62,25%. Dari grafik tersebut menunjukkan tren positif
penyediaan infrastruktur perhubungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini
diharapkan dapat terus ditingkatkan.

b) Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)


Perlengkapan jalan berperan penting untuk mendukung ketertiban dan kelancaran lalu
lintas. Perlengkapan jalan raya inilah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan
jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas
perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan
petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan
beroperasi dengan efisien.
Tabel II.56
Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2002 – 2021

No. Jenis Perlengkapan Jalan Satuan Jumlah Pemasangan

1 Paku Jalan Unit 2998

2 Rambu Petunjuk Pengarah Jurusan Unit 237

3 Rambu Jalan Unit 2227

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


BBBBB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
No. Jenis Perlengkapan Jalan Satuan Jumlah Pemasangan

4 Delineator Unit 3725

5 Pagar Pengaman Meter 920

6 Traffic Light (APILL) Set 10

7 Warning Light Set 12

8 Marka Jalan M2 57080

9 Penerangan Jalan Umum (PJU) Unit 592


Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Bangka Belitung sejak
tahun 2002-2021 sebesar 39,46% terdiri dari Paku Jalan sebanyak 2998 Unit, Rambu
Petunjuk Pengarah Jurusan sebanyak 237 Unit, Rambu Jalan sebanyak 2227 Unit,
Delineator sebanyak 3725 Unit, Pagar Pengaman 920 meter, Traffic Light(APILL)
sebanyak 10 set, Warning Light sebanyak 12 set, Marka Jalan sebanyak 57080 M2 , Lampu
Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 592 Unit.

10. Urusan Penanaman Modal


a) Nilai Investasi
Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan
tantangan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan
ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama
pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan
terus menambah stok modal (capital stock). Selanjutnya peningkatan stok modal akan
meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada akhirnya
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Perkembangan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun
waktu lima tahun terakhir ditunjukkan oleh tabel berikut:

Grafik. II.53

Nilai Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun


2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021


NILAI INVESTASI (Milyar). 3.781 3.733 4.246 2.561 4.330
JUMLAH INVESTOR 235 266 601 1.320 2.658

Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Capaian investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017-2021 relatif

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 CCCCC
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah investor. Namun mengalami penurunan di
tahun 2020 seiring merebaknya wabah virus Corona. Wabah COVID-19 telah memberikan
dampak serius pada hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun
hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah
investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu wilayah sudah tentu berimbas pada
aktivitas ekonomi.
Perkembangan nilai investasi dari sebesar 3.781 Milyar (2017) menjadi sebesar 4.330
Milyar (2021). Nilai investasi sebesar 4.330 Milyar dengan rincian 3.677 Milyar PMDN dan
652 Milyar PMA. Nilai investasi ini meliputi 2.371 proyek untuk PMDN dan 287 proyek
untuk PMA. Meskipun nilai investasi mengalami penurunan ditahun 2020, namun jumlah
investor tetap meningkat.

b) Jumlah Data Perizinan Yang Update


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah meluncurkan
sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single
Submission/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi. Ini merupakan
upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model
pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Grafik II.54
Jumlah Perizinan

2017 2018 2019 2020 2021


Jumlah Perijinan sektor lainnya 387 250 387 252 122
Jumlah Perijinan sektor
11 16 0 1 0
perdagangan
Jumlah Perijinan sektor
141 182 203 112 14
pertambangan
Jumlah Perijinan sektor
455 440 492 457 638
perikanan
Jumlah Perijinan sektor
20 18 9 15 27
pertanian

Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Data perizinan dari tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Perizinan


didominasi oleh sektor perikanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Capaian perizinan
sektor perikanan meningkat dari tahun 2017-2021, dimana pada tahun 2017 sebanyak
455 perizinan yang terbitkan hingga tahun 2021 mencapai 638 perizinan yang
diterbitkan. Perizinan sektor pertambangan mengalami penurunan dari 141 di tahun
2017 menjadi 14 ditahun 2021. Meskipun pada tahun 2019 mengalami peningkatan
tertinggi mencapai angka 203. Sedangkan perizinan sektor lainnya didominasi oleh
perizinan kesehatan, UMKM, dan lain sebagainya. Jumlah perizinan sektor lainnya

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


DDDDD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
mencapai 122 di tahun 2021, menurun sebanyak 130 dari tahun sebelumnya. Sejak tahun
2018, Semua perizinan telah terlayani menggunakan sistem perizinan tunggal oleh sistem
Online Single Submission (OSS). Dalam sistem OSS ini syarat pokok ada tiga yaitu izin
lokasi, izin IMB, dan izin lingkungan yang wajib bagi pelaku usaha. Dengan OSS perizinan
lebih mudah dan tanpa dipungut biaya.

11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga


a) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Rumusan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan formula
pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana
dari indeks setiap dimensi yang telah ditentukan dengan bobot tertentu pula untuk setiap
indeksnya. Dimensi tersebut meliputi domain Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan,
Ketenagakerjaan dan Kesempatan, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan
Diskriminasi.

Grafik II.55

Indeks Pembangunan Pemuda


67,67
50,83 49 53,67

2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat
kemajuan dalam dalam beberapa tahun dengan kenaikan 6,84 poin dari indeks 46,83 di
tahun 2015 menjadi 53,67 di tahun 2018. Ini merupakan hal yang positif dimana harapan
pemerintah daerah untuk mewujudkan pengembangan potensi intelektual dan
keterampilan pemuda dalam mengembangkan keberdayaan dan pembangunan
masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu
peningkatan kualitas pemuda harus tetap dilakukan dengan memberikan pengembangan
potensi diri untuk memperkaya hard skill dan soft skill guna menyiapkan mereka menjadi
generasi hebat penerus bangsa.

b) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)


Olahraga memiliki peran yang semakin penting dan strategis dalam kehidupan era global
yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Indeks Pembangunan Olahraga
diukur meliputi dimensi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan
masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 EEEEE
Grafik II.56

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
tahun 2018 menunjukkan bahwa (1) Indeks partisipasi 0,26, (2) Indeks ruang terbuka
0,23, (3) Indeks kebugaran 0,19 (4) Indeks SDM Keolahragaan 0,36 dan Indeks
Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,26.
Kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung masih berada pada kategori kurang karena Indeks total IPO yang meliputi
Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26 berada direntang 0,24-0,49. Artinya bahwa
pembangunan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diperhatikan
dan dibenahi oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat agar pembanguna
nolahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa lebih baik.

12. Urusan Komunikasi dan Informasi


a) Persentase Jumlah layanan infrastruktur teknologi dan Kapasitas layanan publik
pemerintah berbasis e-Government.
Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terdiri dari Layanan akses internet yang diperuntukan pada instansi Pemerintah dan
Instansi Pelayanan kepada Publik serta Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data yang
sudah terintegrasi pada Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penyediaan Jaringan internet untuk kebutuhan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam supporting Akses Layanan Aplikasi di
antaranya Aplikasi SiRUP, e-Monep, TEPRA, Website seluruh perangkat daerah, email
resmi Pemerintah Provinsi Kepualaun Bangka Belitung, dan layanan Interaksi tatap muka
berbasis video interaktif, serta Layanan Hotspot kepada Publik yang diprioritaskan pada
tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


FFFFF PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.57

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


pada tahun 2016 hanya sebesar 60%. Layanan ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2017 sudah mencapai 75% dan tahun 2018 sebesar 85%. Sedangkan pada
tahun 2019 sebesar 90%, dan pada tahun 2020 sebesar 97%. Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menyediakan Layanan infrastruktur jaringan data (Data
Center) yang fasilitas Ruang Server dengan kapasitas 6 unit rack dengan 60 kVA, Untuk
penempatan Server aplikasi Perangkat Daerah Provinsi maupun pemerintah
kabupaten/kota. Selain Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga
menyediakan Layanan IDC yang terletak pada Duren Tiga Jakarta yang berfungsi sebagai
Back Up Data pada Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13. Urusan Statistik


a) Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan
pengambilan kebijakan
Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah,
ketersediaan data serta up-dating data dan informasi yang akurat menjadi hal yang
penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem
informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data
dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber
daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum, aspek daya saing.

Grafik II.58

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 GGGGG
Pemanfaatan data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan
pengambilan kebijakan pada tahun 2016 hanya 25 persen. Namun pada tahun 2019
pemanfaatan data sudah mencapai 95 persen. Data sektoral sudah menjadi pusat data
dengan menyajikan data dasar dan informasi terbaru diberbagai bidang dan sektor
pembangunan Provinsi Bangka Belitung sehingga proses perencanaan dan pengendalian
pembangunan menjadi semakin baik. Data dan informasi ini meliputi data di sektor
ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana masyarakat dan peran serta
masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus mengingat data dasar
pembangunan merupakan data bergerak yang dapat berubah sewaktu waktu. Perubahan
ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya seperti perpindahan penduduk, investasi
yang terjadi, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

14. Urusan Persandian


a) Indeks Kematangan Keamanan Informasi
Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) merupakan agregate nilai pelaksanaan
kontrol pengamanan informasi terhadap fungsi tata kelola keamanan informasi,
pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi,
pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi. Secara umum Indeks
Kematangan Keamanan Informasi memiliki 5 (lima) level I-V. Level V merupakan level
kematangan paling tinggi sebagai level paling ideal.

Grafik II.59

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Provinsi


Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2017 belum terhitung atau masih nol.
Sedangkan pada tahun 2018 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) yaitu 1 atau
berada pada level I (sangat kurang/nonexistent/kondisi awal) serta tahun 2018 dan 2019
meningkat yaitu 2 atau berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi
awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar
penerapan keamanan informasi.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


HHHHH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
15. Urusan Kebudayaan
a) Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola
Aspek kebudayaan antara lain meliputi pelayanan berkaitan dengan kesenian dan
kepurbakalaan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian seni budaya
tradisional, dan memberdayakan kebudayaan tradisional melalui regulasi kegiatan secara
berkala. Provinsi Bangka Belitung kaya dengan potensi cagar budaya yang tersebar di
seluruh kabupaten dan kota. Terdata pada tahun 2019 sebanyak 309 potensi objek cagar
budaya, diantaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 33 objek dengan
rincian dua objek merupakan cagar budaya peringkat Nasional, dan 31 objek merupakan
cagar budaya peringkat Kabupaten.
Grafik II.60

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas cagar budaya Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017 hanya
sebesar 5 persen yang dikelola dan dilestarikan. Namun pada tahun 2018 meningkat
sebesar 10 persen dan di tahun 2019 sebesar 35 persen. Keseriusan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola cagar budaya dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya sehingga diharapkan pada
tahun 2020 terdapat peningkatan dalam pengelolaan cagar budaya menjadi sebesar 45
persen.

16. Urusan Perpustakaan


a) Persentase Perpustakaan Yang Dibina
Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
nasional. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan
merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Pentingnya keberadaan
lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan
pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 IIIII
Grafik II.61
Persentase Perpustakaan Yang Dibina

Sumber : Badan Perpustakaan dan ArsipProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2015-2019 persentase
perpustakaan yang dibina meningkat dari 0.44 persen (2015) menjadi 9,50 persen (2019)
dari 1.560 perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan
pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam
peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat
kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan
kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta
sarana dan prasarana perpustakaanyang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka
dari itu pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.

b) Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan


Salah satu bentuk pelayanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi
pemustakanya tercermin dalam koleksi bahan pustaka lengkap yang sesuai dengan visi,
misi, tujuan, dan kebutuhan pemustaka. Jika kebutuhan informasi tinggi, maka tingkat
ketersediaan koleksi pun harus tinggi dan selaras dengan kebutuhan informasi tersebut.
Kelengkapan koleksi itulah yang menjadi daya tarik pemustaka untuk kemudian kembali
berkunjung dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara terus menerus.

Grafik II.62

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


JJJJJ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2016 berjumlah 21.137,
di tahun 2017 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat menjadi
23.055 dan pada tahun 2018 terjadi penyusutan koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah sehingga berjumlah 22.379. Pada tahun 2019 koleksi buku kembali
meningkat berjumlah 24.429 dan 2020 juga meningkat dengan jumlah 26.600.

17. Urusan Kearsipan


a) Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku
Kearsipan
Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) adalah laporan yang disusun berdasarkan
laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga
kearsipan daerah. Untuk meningkatkan nilai LAKE banyak aspek/sub aspek yang menjadi
penilaian di antaranya:
a) Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan (tata naskah dinas; klasifikasi arsip; sistem
klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; jadwal retensi arsip; pedoman
pengolahan arsip inaktif; pedoman penyusutan arsip);
b) Pedoman pengelolaan arsip vital (Program Kearsipan, Pengolahan Arsip Inaktif
dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 tahun, Penyusutan Arsip, Pengelolaan Arsip
Statis, SDM Kearsipan, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Kearsipan).

Grafik II.63

Sumber : Dinas Kearsipan dan PerpustakaanProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas dapat menjelaskan nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 belum ada penilaian LAKE. Namun mulai
tahun 2016 LAKE (Laporan Kearsipan Ekternal) sudah dinilai dengan angka 35. Pada
tahun 2017 nilai LAKE meningkat sebesar 38 dan terus meningkat menjadi sebesar 45,82
(2018). Sampai dengan tahun 2019 nilai LAKE Bangka Belitung sebesar 47,76
(berpredikat“buruk”).

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 KKKKK
18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a) Persentase Koperasi Aktif
Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian
target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian
masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini
antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, rendahnya kapasitas
SDM Koperasi, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan
yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar
tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal,
serta pengambangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnan.
Grafik II.64
Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2021

1250 80

1000
60

750
40
500

20
250

0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar
71.45% dan meningkat sampai dengan 72,86% di tahun 2017, selanjutnya (2018-2020)
terjadi penurunan persentase koperasi aktif, yaitu sebesar 69,42%, 62,35% dan 62,28%
dengan total jumlah koperasi sebanyak 981 Koperasi, 1.049 koperasi dan 1.087 koperasi.
Sedangkan pada satu tahun terakhir, yaitu di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali
persentase koperasi aktif sebesar 63,44% dengan total jumlah koperasi sebesar 1.116
koperasi, ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan eksistensi serta produktifitas
koperasi pada satu tahun terakhir (Grafik II.52).

b) Jumlah UMKM Yang Diberdayakan


Di samping perannya bagi perekonomian daerah, UMKM juga terbukti merupakan pelaku
usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis
berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya
ekonomi kerakyatan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah UMKM meningkat
setiap tahunnya, sebagaimana dibawah ini:

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


LLLLL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II. 65
Jumlah UMKM Yang Diberdayakan

Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Jumlah UMKM

2016 257.763 35.387 835 293.985

2017 114.648 35.387 835 150.870

2018 114.573 35.514 861 150.948

2019 124.601 35.724 861 161.186

2020 146.662 36.228 841 183.731

2021 177.198 2.900 86 180.184

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

c) Dari tabel di atas, jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016
sebesar 293.985 UMKM, pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 150.870 UMKM.
Selanjutnya terjadi peningkatan kembali jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada kurun waktu 2018-2020, yakni masing-masing sebesar 150.948 (2018),
161.186 (2019) dan 183.731 (2020). Sedangkan pada tahun terakhir, yaitu tahun 2021
terjadi penurunan kembali jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu
sebesar 180.184 UMKM, pada tahun tersebut juga terjadi penurunan jumlah usaha kecil dan
menengah, beralih menjadi usaha mikro disebabkan karena sesuai dengan peraturan no 7
tahun 2021, yang menjelaskan bahwa kreteria modal usaha mikro harus memiliki modal
usaha sampai dan paling banyak satu milyar rupiah dan kreteria penjualan usaha mikro
memiliki hasil penjualan tahunan sampai dan paling banyak dua milyar rupiah (Tabel II.53).
Persentase Koperasi Aktif

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan


1. Urusan Kelautan dan Perikanan
a) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
Sebagai wilayah kepulauan dengan luas laut kurang lebih 65,301.00 km2 atau 79.90% dari
total wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan garis pantai sepanjang 1.295.83
km, sektor perikanan merupakan salah satu basis ekonomi pembangunan daerah di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberhasilan capaian pembangunan sektor
perikanan dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena
pertumbuhan PDRB menggambarkan besarnya pertumbuhan perekonomian daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMMMM
Kontribusi subsektor perikanan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
menjadi bagian dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama lima (5) tahun
terakhir menyumbang rata-rata 7,19% dari total kontribusi lapangan usaha pertanian,
kehutanan, dan perikanan yang mencapai rata-rata 19.08% selama kurun waktu 2016
sampai dengan 2020.

Grafik II.66

Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB Provinsi


Kepulauan Bangka Belitung
8,5
7,15 7,53
6,65 6,73 6,56

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Laju Pertumbuhan

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Laju pertumbuhan PDRB dari sub sektor perikanan dari tahun 2016 sampai 2020
mengalami fluktuasi. Pertumbuhan yang fluktuatif disebabkan beberapa hal diantaranya
peralihan mata pencaharian nelayan menjadi penambang, pemanfaatan sumber daya
wilayah pesisir dan lautan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang multi-sektor
terutama dari sektor pertambangan dan pariwisata, sehingga memberikan tekanan
terhadap produksi sektor perikanan. Pada tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan memberikan kontribusi sebesar 20,47%, di mana sub sektor perikanan
memberikan andil sebesar 8.5%. Terjadi peningkatan kontribusi selama kurun waktu tiga
tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2020 rata-rata sebesar 8,23%. Hal ini dikarenakan
selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan budidaya perikanan khususnya udang vanname
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkembang pesat sehingga menambah kontribusi
pada produksi perikanan total secara signifikan.

b) Pertumbuhan Produksi Perikanan


Perkembangan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2018-2021 bersifat fluktuatif. Produksi perikanan tangkap
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 222.789
ton menjadi 223.680,33 ton pada tahun 2019 dan 228.980,33 ton pada tahun 2018
kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 225.292 ton. Demikian pula
dengan produksi perikanan budidaya, pada tahun 2018 tercatat sebesar 9.340,93 ton
turun menjadi 7.150,663 ton pada tahun 2019 dan naik pada tahun 2020 menjadi 8.164,26
dan pada tahun 2021 sebesar 9.512,118 ton.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


NNNNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.67

Pertumbuhan Produksi Perikanan

2017 2018 2019 2020 2021


Budidaya -28,44 182,6 -23,44 14,17 16,5
Tangkap 15,56 4,87 -4,5 2,09 1,12

Tangkap Budidaya

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Prov.Kep. Babel Tahun 2021

Selama periode 2017-2021 Laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya mengalami


fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi produksi perikanan budidaya terjadi di tahun 2018,
dengan capaian 182,6 persen. Pada Tahun 2017 dan 2019 terjadi penurunan laju
pertumbuhan sebesar minus 28, 44 persen dan minus 23,44 persen. Kemudian pada tahun
2020 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 14,17 persen dan di tahun 2021
meningkat menjadi 16,5 persen. Hal ini disebabkan rendahnya minat masyarakat untuk
melakukan budidaya perikanan khususnya budidaya perairan tawar; adopsi teknologi
yang minim; serta suplai pakan dan benih masih didatangkan dari luar Pulau Bangka
Belitung. Disisi lain, perkembangan budidaya air payau, terutama budidaya tambak udang
vannamei yang bekembang pesat belum disertai dengan adanya peraturan terkait
budidaya vanamei di tingkat provinsi.
Dalam sektor perikanan tangkap selama periode 2017-2021, laju pertumbuhan tertinggi
pertama terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 15,56 persen. Pertumbuhan tertinggi
kedua terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,87 persen. Sementara itu, pertumbuhan
terendah terjadi di tahun 2019 dengan capaian sebesar minus 4,5 persen. Kemudian
terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,09 persen dan kembali menurun menjadi
1,12 persen di tahun 2021. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelabuhan perikanan
sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan pendapatan
daerah; rendahnya teknologi perikanan tangkap; dominasi perikanan tangkap skala kecil;
berkurangnya daerah penangkapan ikan (DPI) akibat pemanfaatan ruang perairan pesisir
yang multi-sektor; masih terjadinya konflik kepentingan antar sektor yang memanfaatkan
wilayah pesisir dan laut terutama sektor kelautan dan perikanan dengan sektor
pertambangan; serta masih maraknya kegiatan illegal unregulated and unreported fishing
di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung.

c) Pertumbuhan Produksi Usaha Hasil Pengolahan


Produksi pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan
bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah
atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai output. Sarana dan prasarana pengolahan dan
pemasaran tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota baik yang berupa Unit Pengolah Ikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOOOO
(UPI), coldstorage, pabrik es dan rumah kemasan yang secara umum dikelola langsung
oleh masyarak atataupun koperasi.

Grafik II.68

Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan


Hasil Perikanan (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Pertumbuhan 0 -67,22 276,43 -0,07 26,77 11,88

Pertumbuhan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, 2021

Selama periode 2016-2021 pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan


cukup mengalami fluktuatif. pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai
276,43 persen.Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar minus 67,22 persen dan tahun
2016 sebesar 0 persen. Kemudian pada tahun 2019 menurun mencapai minus 0,07
persen, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 26,77 persen dan di tahun 2021
kembali turun menjadi 11, 88 persen. Penurunan produksi pengolahan hasil ikan ini
disebabkan produk perikanan masih didominasi produk beku dan segar sehingga kurang
memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha serta masih banyaknya alternatif pekerjaan
di Provinsi Kepuluan Bangka Belitung menyebabkan usaha pengolahan ikan merupakan
usaha sampingan. Disisi lain, adopsi inovasi dan teknologi pada pengolahan ikan sangat
minim, sehingga kualitas produksi usaha pengolahan hasil perikanan masih belum dapat
ditingkatkan untuk pangsa ekspor.

2. Urusan Pariwisata
d) Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Wisatawan adalah orang yang melakukan kunjungan wisata ke suatu tempat. Definisi
wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism
Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara
di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan
utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan
penduduk negara yang dikunjungi. Sedangkan wisatawan domestik yaitu pengunjung
yang berasal dari dalam negeri, namun bukan berasal dari daerah yang dikunjungi.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PPPPP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik. II.69

Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

39,76
22,07
16,03
2,84

2017 2018 2019 2020 2021

-48,87
Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dari tahun 2017-2021 cukup berfluktuatif. Pada
tahun 2017 laju pertumbuhan sebesar 22,07 persen (369.422 wisatawan), ditahun 2018
menurun sebesar 16,03 persen (425.942 wisatawan), tahun 2019 kembali menurun 2,84
persen (438.373 wisatawan) hingga tahun 2020 turun menjadi minus 48,87 persen
(223.951 wisatawan). Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan hampir terjadi disetiap
kabupaten kota di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pariwisata menjadi sektor
yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah
kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan sangat tajam sepanjang tahun 2020.
Namun pada tahun 2021 kembali meningkat di angka 39,76 persen (313.040 wisatawan).
Meskipun jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat namun
peningkatan tersebut tidak signifikan sehingga pertumbuhan kunjungan wisatawan pun
menjadi kecil.

e) Persentase Tenaga Pariwisata yang Tersertifikasi


Peningkatan SDM tenaga kerja pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan merupakan
bagian penting, baik melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah tinggi vokasi maupun
jalur pelatihan seperti kursus‐kursus, lembaga pelatihan kerja (BLK) dan pemagangan di
tempat kerja. Jenis usaha kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 meliputi 13 jenis usaha yaitu : 1) daya tarik wisata, 2) kawasan pariwisata, 3) jasa
transportasi wisata, 4) jasa perjalanan wisata, 5) jasa makanan dan minuman, 6)
penyediaan akomodasi, 7) penyelenggaraan pertemuan, 8) penyediaan akomodasi, 9)
penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, 10) perjalanan insentif, konferensi dan pameran,
11) jasa informasi pariwisata, 12) jasa konsultan pariwisata,dan 13) jasa pramuwisata,
Wisata Tirta, dan SPA.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQQQ
Grafik. II.70

Sumber Daya Manusia Pariwisata Tersertifikasi


Sumber Daya Manusia Pariwisata Tersertifikasi
337

125 120
154
0 0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi di Provinsi Kepulauan


Bangka Belitung dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga tahun 2019 seiring
dengan meningkatnya jumlah tenaga pariwisata. Tenaga kerja sektor pariwisata yang
tersertifikasi pada tahun 2016 sebesar 125 orang, ditahun 2017 menurun sebesar 4,00
persen menjadi 120 orang. Pada tahun 2018 tenaga pariwisata terserifikasi meningkat
sebesar 154 orang dan ditahun 2019 merupakan puncak tertinggi periode 2016 - 2021
sebanyak 337 orang SDM Pariwisata. Namun untuk dua tahun terakhir kegiatan
Pendidikan dan palatihan SDM Pariwisata tersertifikasi tidak dapat diselenggarakan.

3. Urusan Pertanian
a) Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian
Sarana dan prasarana pertanian berdampak pada peningkatan produksi pertanian.
Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan Indeks
Pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas
lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.
Grafik II.71

Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

12% 13% 14% 14,25%


10%

2016 2017 2018 2019 2020

Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, rasio ketersediaan sarana dan prasarana dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sarana dan prasarana
sebesar 10 persen dan terus meningkat rata-rata 1% per tahun menjadi 14 persen di
tahun 2019. Namun pada tahun 2020 rata-rata peningkatannya mengalami perlambatan
hanya meningkat tipis menjadi 14,25%. Hal ini terjadi karena adanya refocusing dan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


RRRRR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
realokasi anggaran pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi dampak pandemic
Covid19 yang terjadi. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan
Saprodi berupa benih unggul dan pupuk kepada setiap Kelompok Tani (Poktan) dan
Gapoktan CPCL serta penambahan luas panen. Meningkatnya rasio ketersediaan sarana
dan prasarana menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan produksi pangan
khususnya padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka Tetap Produksi padi Tahun
2018 mencapai 45.725 Ton, Tahun 2019 sebesar 48.806 Ton dan pada tahun 2020
produksi padi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 68.290.
b) Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tanaman pangan merupakan jumlah produksi padi, sedangkan hortikultura merupakan
produksi bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Ketersediaan benih sumber padi,
benih pertanian mampu memproduksi sebesar 2 ton pada tahun 2018, 4 ton pada tahun
2019 dan 6 ton pada tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah benih tanaman perkebunan
yang bersertifikat dan berlabel sebanyak 1.050.000 polibag, tahun 2019 sebanyak
1.310.000 polibag dan tahun 2020 sebanyak 1.570.000 polibag. Jumlah benih tanaman
pangan yang bersertifikat dan berlabel pada tahun 2018 sebesar 125 ton, tahun 2019
sebanyak 150 ton dan tahun 2020 sebanyak 175 ton.

Grafik. II.72

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Untuk jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel, balai
pengawasan dan sertifikasi mutu benih mampu mensertifikasi dan melabeli sebanyak
1.250 polibag pada Tahun 2018, 1.500 polibag pada Tahun 2019 dan 1.750 polibag pada
Tahun 2020. Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Tanaman Pangan mencapai
101,36 (2019) dan meningkat sebesar 100.21 (2020), sedangkan NTP subsektor
Hortikultura menurun dari 104.30 (2019) menjadi 102,05 (2020).
Pada tanaman pangan berdasarkan angka tetap, produksi padi Bangka Belitung tahun
2018 mencapai 45.725 ton, tahun 2019 sebesar 48.806 ton dan di tahun 2020 mencapai
sebesar 68.290. Sedangkan pada tanaman hortikultura penurunan produksi cabai besar
dan cabai rawit pada tahun 2018 dan 2019 disebabkan adanya gagal panen dikarenakan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSSSS
bencana banjir dan serangan hama penyakit. Kenaikan produksi kembali meningkat di
tahun 2019-2020.
Angka produksi cabai merah meningkat dari 2.468 ton (2018) menjadi sebesar 5.393 ton
(2020). Begitupun dengan Produksi cabai rawit sebesar 3.520 (2019) meningkat menjadi
sebesar 367,6 ton (2020). Angka produksi pada bawang merah tahun 2018 mencapai 87
ton, tahun 2019 sebesar 170 ton dan tahun 2020 produksi bawang merah sebesar 157.4
ton. Bawang merah merupakan kegiatan bantuan pemerintah berupa benih dan pupuk,
masyarakat sama sekali tidak mengeluarkan biaya, sehingga tinggi atau rendahnya
produksi sangat tergantung dengan banyaknya bantuan dari pemerintah.
c) Produksi Lada dan Karet
Pada sektor perkebunan, ketersediaan bibit lada pada tahun 2018 di balai benih pertanian
sebesar 25.000 polibag, tahun 2019 sebesar 50.000 polibag dan tahun 2020 sebesar
75.000 polibag. ketersediaan bibit karet di balai benih pertanian pada tahun 2018 sebesar
40.000 polibag, tahun 2019 sebesar 40.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 40.000
polibag. Kawasan lada dan karet rata-rata mencapai 1 ton. Nilai Tukar Petani (NTP) sub
sektor Perkebunan sebesar 102,32 (2019) dan meningkat di tahun 2020 menjadi 104.24
(2020). Hal ini tidak terlepas dari terjadinya kenaikan komoditas harga pertanian
khususnya komoditas lada dan kelapa sawit.
Grafik. II.73
Produksi Lada Dan Karet

59141
55626 56529 54683
51285

33180 34271 32810 33457,64


29441

2016 2017 2018 2019 2020

Lada karet

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka


Belitung, 2021

Produksi lada dan karet Bangka Belitung cukup fluktuatif dimana pada tahun 2016
produksi lada sebesar 33.180 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai
sebesar 34.271 ton. Kemudian sedikit menurun di tahun 2018 menjadi sebesar 32.810 ton
dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 33.457 ton serta kembali mengalami
penurunan menjadi 29.441 ton pada tahun 2020. Tidak tercapainya target pada
komoditas lada disebabkan karena banyak tanaman baru ditanam atau masa panen
pertama sehingga produktivitas belum maksimal walaupun pada dasarnya produksi naik
namun produktivitas memang sedikit turun. Harga lada yang cenderung turun serta

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


TTTTT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
maraknya Kembali aktivitas pertambangan timah mengakibatkan ketertarikan
masyarakat untuk berkebun lada menurun jauh.
Begitupun dengan produksi karet tahun 2018 mencapai 55.626 ton, tahun 2019 sebesar
56.529 ton dan mengalami penurunan produksi di tahun 2020 menjadi sebesar 29.441
Ton. Tidak tercapainya target pada komoditas karet selain karena adanya serangan hama
penyakit yang mengakibatkan tanaman mengalami penyakit gugur daun juga karena
rendahnya harga komoditas tersebut yang rata-rata masih dibawah ongkos produksi yang
dikeluarkan petani.
d) Produksi Sapi dan Ayam
Pada tahun 2018 ketersediaan bibit ayam sebanyak 5.000 ekor, tahun 2019 sebanyak
6.000 ekor dan tahun 2020 sebanyak 8.000 ekor. untuk ketersediaan anakan sapi tahun
2018 tersedia anakan sapi sebanyak 15 ekor, tahun 2019 sebanyak 20 ekor dan tahun
2020 sebanyak 25 ekor.

Grafik. II. 74

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas angka populasi Sapi meningkat periode 2017-2019, dimana pada
tahun 2017 berjumlah 10.000 ekor dan tahun 2019 mencapai 12.832 ekor sapi. Namun
populasi ternak sapi mengalami penurunan ditahun 2020 berjumlah 11.614 ekor sapi.
Meningkatnya capaian populasi ternak sapi dikarenakan ada peningkatan kelahiran dan
banyak pemasukan sapi dari luar provinsi, sehingga populasi kian meningkat. Ditambah
dengan kegiatan Sapi Wajib Bunting (Siwab), petani yang berhasil membuat sapinya
bunting dan melahirkan dibayar, serta jika mengalami kematian dibayar ganti rugi oleh
dinas.
Sementara itu jumlah populasi ayam meningkat dari tahun ke tahun. Angka tetap populasi
ayam tahun 2018 mencapai 13.760 ekor, tahun 2019 sebesar 14.743 ekor dan tahun 2020
populasi ayam sebesar 15.742 ekor. Populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sangat dipengaruhi dari data pemasukan ayam ke provinsi. Oleh karena itu, faktor harga
ayam menjadi faktor penentu banyak tidaknya permintaan konsumen untuk kebutuhan
ayam setiap tahunnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi ayam di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 UUUUU
4. Urusan Kehutanan
a) Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam
Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat
setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam
bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan
Kemitraan Kehutanan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial
dengan memberikan legalitas dan akses masyarakat sekitar hutan guna pemanfaatan
kawasan hutan. Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui skema hutan desa, hutan
kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan sistem kemitraan yang
pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja
Perum Perhutani.
Grafik. II.75

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Luas kawasan perhutanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 143.503.
32 ha. Pada tahun 2018-2019 persentase luas kawasan perhutanan sosial menurun dari
52,02 persen menjadi 50,49 persen. Realisasi Perhutanan Sosial (PS) yang aksesnya
diberikan kepada masyarakat sudah mencapai luas 38.051 ha dan jumlah 102 KK dengan
total unit 348 Surat Keputusan (SK) izin/hak yang telah diserahkan ke masyarakat.
b) Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
terdapat 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS
belum bernama. Kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS)
Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


VVVVV PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik. II.76

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian daerah aliran sungai kritis yang dikelola pada tahun 2018 sebesar 9,24 persen
atau capaian pengelolaan DAS kritis seluas 202,70 ha. Sedangkan tahun 2019 daerah
aliran sungai kritis yang dikelola meningkat menjadi sebesar 32,58 persen atau mencapai
715,11 ha. Data sementara pada tahun 2020 target capaian sebesar 59,19 persen atau
dengan capaian seluas 1.299,11 ha. Pada tahun 2019 DAS kritis berjumlah 159 DAS.
Maraknya aktivitas pertambangan pasir timah menyebabkan sungai tidak mampu
manahan debit air sehingga terjadi pendangkalan karena sedimentasi tambang.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral


a) Rasio Elektrifikasi
Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan
kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan,
pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktivitas ekonomi di rumah
tangga yang mengusahakan aktivitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai
malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui
melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara
jumlah rumah tangga yang sudah terlistrik dengan total rumah tangga.

Grafik. II.77
Rasio Elektrifikasi

100 99,99 100 100

98,04

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 WWWWW
Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, rasio elektrifikasi terus meningkat.
Walaupun pada tahun 2019 sempat menurun sebesar 0,01%. Menurunnya rasio
elektrifikasi ini dikarenakan adanya pelanggan yang baru mendaftar. Tahun 2020 dan
2021 rasio elektrifikasi sudah mencapai 100%. Tingginya rasio elektrifikasi artinya
seluruh masyarakat di berbagai daerah bisa menikmati pasokan listrik untuk kehidupan
sehari-hari dan kebutuhan usaha.

b) Urusan Perdagangan
Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka
Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Neraca perdagangan luar
negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu enam tahun terakhir
(2016-2021) bergerak flutuatif dan cendrung mengalami peningkatan, semula pada tahun
2016 sebesar 1.159 Juta US$ menjadi 2.638 Juta US$. Dalam kurun waktu tersebut, ekspor
lebih besar daripada pada impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai ekspor pada
tahun 2016 sebesar 1.291 Juta US$ bergerak flutuatif dan cendrung mengalami
peningkatan sampai dengan 2.672 Juta US$ di tahun 2021, sedangkan nilai impor semula
sebesar 132 Juta US$ (2016) bergerak fluktuatif dan cendrung mangalami penurunan
sampai dengan 34 Juta US$ di tahun 2021.
Tabel II.57
Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2014 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta US$)

Tahun
INDIKATOR
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ekspor 1.290.658,40 1.784.138,50 1.774.900,50 1.373.981,80 1.291.160,00 2.672.050,00
Impor 132.013,40 74.359,50 144.740,70 16.039,10 14.610,00 34.230,00
Neraca
1.158.645,00 1.709.779,00 1.630.159,80 1.357.942,70 1.276.550,00 2.637.820,00
Perdagangan
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Komoditas ekspor Kepulauan Bangka Belitung dikirim melalui pelabuhan laut dan bandar
udara. Untuk daerah Bangka di ekspor melalui pelabuhan laut Muntok, dan Pangkalbalam,
serta Bandara Depati Amir. Sementara untuk wilayah Pulau Belitung diekspor melalui
pelabuhan laut Tanjung Pandan dan Manggar. Jika dilihat dari sisi ekspor dalam kurun waktu
2016-2021, kontribusi terbesar masih didominasi oleh ekspor timah dengan rata-rata
kontribusi sebesar 80,95 persen, sedangkan ekspor non timah sebesar 19,05 persen.
Selanjutnya jika dilihat dari sisi impor, dalam kurun waktu 2016-2021, kontribusi terbesar
berada pada impor non migas dengan rata-rata kontribusi sebesar 57,57 persen dan impor
migas berkontribusi sebesar 42,43 persen (Grafik II.66).

6. Urusan Perindustrian
a) Persentase Laju Pertumbuhan Industri
Rencana pembangunan industri nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-
2035 yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional dengan penetapan Peraturan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


XXXXX PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019,
yang keduanya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan industri
provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
Rencana pembangunan industri provinsi atau rencana pembangunan industri
kabupaten/kota berdasarkan delegasi Undang-Undang tersebut diatur dengan Peraturan
Daerah (Perda) masing-masing. Jadi untuk menjadi sebuah acuan daerah masing-masing
baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menetapkan peraturan daerah pada
wilayahnya.
Tabel II.58
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021
Tahun
INDIKATOR
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Laju Pertumbuhan
0,05 0,19 0,13 0,09 8,90 6,64
Industri Kecil (%)
Industri kecil (Unit 12.737,0 15.108,0 17.024,0 18.607,0 20.263,0 21.609,0
Usaha) 0 0 0 0 0 0
Laju Pertumbuhan
industri menengah -0,05 0,05 -0,11 0,01 40,00 -9,29
(%)
Industri menengah
106,00 111,00 99,00 100,00 140,00 127,00
(Unit Usaha)
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan industri kecil selama tahun 2020 dan 2021
cenderung meningkat. Laju pertumbuhan Industri kecil ditahun 2020 sebesar 8,90% dan
kembali mengalami pertumbuhan sebesar 6,64% di tahun 2021. Seperti di ketahui bahwa
pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa pelaku industri kecil
harus struggle untuk bertahan di masa pandemi. Pelaku industri kecil yang existing tetap
berusaha bertahan dan penambahan pelaku industri kecil terjadi karena shifting-nya
pekerja formal yang kemudian dirumahkan lalu membuka usaha sendiri dirumah
ditambah dengan pelaku usaha baru yang mendapat fasilitasi pelatihan dan kemudahan
biaya dari pemerintah melalui program-program pemulihan ekonomi nasional serta
ditopang dengan maraknya insentif dari pemerintah untuk pelaku industri kecil melalui
kebijakan restrukturisasi pinjaman serta dukungan pembiayaan lainnya bagi para pelaku
IKM Bangka Belitung pada masa pandemi.
Sementara itu pada industri menengah selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2021,
laju pertumbuhan industri menengah tercatat cenderung berfluktuasi. Tahun 2020
tercatat pertumbuhan sebesar 40% atau naik sebanyak 40 unit usaha industri menengah
sehingga menjadi 140 unit usaha, sedangkan di tahun 2021 terjadi penurunan unit usaha
industri menengah sebesar -9,29% atau menjadi 127 unit usaha, penurunan tersebut
diakibatkan karena tekanan pandemi covid-19 yang memaksa industri menengah Bangka
Belitung untuk shut down (Grafik II. 67).

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 YYYYY
7. Urusan Transmigrasi
a) Jumlah Satuan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan Transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di
daerah tertinggal dan pemerataan penduduk. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan
transmigrasi, Provinsi Bangka Belitung mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
di kawasan-kawasan transmigrasi salah satunya kawasan Batu Betumpang. Kawasan
terpadu mandiri Batu Betumpang yang juga merupakan salah satu Kawasan Strategi
Provinsi dengan luas 41.100,3 ha.
Kawasan Kota Terpadu Mandiri harus memperhatikan ketentuan/kriteria yakni
kawasan tersebut tidak berada di kawasan hutan. Berdasarkan SK Penunjukkan
Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Selatan (SK Menhut Nomor 357/Menhut-II Tahun
2004) dapat dilihat bahwa di dalam kawasan tidak memiliki status kawasan hutan.
Berdasarkan SK tersebut pada kawasan ini berada dalam area penggunaan lain (APL).
Perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dibawah ini,

Grafik II.78

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terdapat 2 kawasan


atau sebesar 0,20%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016
Luas kawasan Batu Betumpang yaitu 180.278.28 ha dengan jumlah KK sebanyak 8.323
KK. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018
menetapkan kawasan Jebus sebagai kawasan transmigrasi seluas 74.015.27 dengan
jumlah KK sebanyak 3.600 KK.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum


IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di
Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek
demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-
Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 2018 mencapai angka 73,43. Angka ini mengalami penurunan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


ZZZZZ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 80,11. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2018 turun dari kategori “baik” menjadi kategori “sedang”. Klasifikasi
tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks >80), “sedang”
(indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
a. Nilai Kebebasan Sipil
Nilai kebebasan sipil dihitung melalui 4 aspek yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat,
kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. hal ini
mengindikasi adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang
menghambat kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat,
kebebasan menjalankan ibadah/ajaran agama, serta kebebasan dari diskriminatif dalam hal
gender, etnis, dan kelompok.
Grafik II.79

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai kebebasan sipil Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 81,25. Kemudian
pada tahun 2016-2017 Kebebasan Sipil turun 4,58 poin (dari 87,65 menjadi 83,07).
Sedangkan pada tahun 2018-2019 kebebasan sipil naik 3,17 poin (dari 80,95 menjadi 84,12)
dan masuk dalam kategori “sedang”. Artinya meningkatnya nilai kebebasan berkumpul dan
berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari
diskriminasi atau berkurangnya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat
pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat dan
ancaman atau penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

b. Nilai Kelembagaan Demokrasi


Nilai Kelembagaan Demokrasi dilihat dari 2 aspek yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil
(Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, Kecurangan dalam penghitungan
suara), dan Peran DPRD (Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, Perda yang
merupakan inisiatif DPRD, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif).

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 AAAAAA
Grafik II.80

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai kelembagaan demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sebesar 69,6
persen. pada tahun 2016-2017 turun 7,31 poin (dari 80,20 menjadi 72,89). Sedangkan pada
tahun 2018-2019 lembaga-lembaga demokrasi naik 11,72 poin (dari 63,76 menjadi 75,48)
atau dalam kategori “buruk”. Artinya menurunnya netralitas penyelenggaraan Pemilu,
menurunkan rekomendasi DPRD kepada eksekutif, meningkatnya kecurangan dalam
perhitungan suara dan menurunkan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta
pemilu.

c. Nilai Hak-Hak Politik


Nilai hak-hak politik dihitung melalui 2 aspek yaitu: pertama, Hak Memilih dan Dipilih (hak
memilih atau dipilih terhambat, kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat
menggunakan hak pilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), Vaters Turnout, dan persentase
perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi. Sedangkan yang kedua adalah
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan
(demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, pengaduan masyarakat mengenai
penyelenggaraan pemerintah).

Grafik II.81

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


BBBBBB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Nilai hak-hak politik Provinsi Bangka Belitung di tahun 2015 hanya sebesar 66,95. Pada tahun
2016-2017 hak-hak politik naik 1,21 poin (dari 81,09 menjadi 82,30), dan pada tahun 2018-
2019 turun 1,85 poin (dari 73,56 menjadi 71,71) dan masuk dalam kategori “buruk”. Artinya
rendahnya terhambatnya hak pilih masyarakat dan rendahnya perempuan terpilih dalam
anggota DPRD. Pada tahun 2019 perempuan terpilih dalam DPRD Provinsi hanya berjumlah
2 orang.

2.1.3.5. Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan


A. Urusan Pemerintahan Umum, Pengawasan Urusan Pemerintahan
1. Nilai SAKIP
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana system ini
merupakan integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system
pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan.
Dalam hal ini , setiap organisasi diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan setiap
penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan penerapan
manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan
Reformasi Birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk
mendpatkan hasil yang lebih baik. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7
kategori. yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. kemudian kategori C untuk
nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk
nilai 80-90. adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Grafik. II.82

NILAI SAKIP
66,84 67,16 70,26 70,96
58,55

2016 2017 2018 2019 2020

NILAI SAKIP

Sumber : BIRO ORGANISASI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 CCCCCC
Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2020
menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2016 nilai Sakip Bangka
Belitung sebesar 58,55 atau CC. Namun pada tahun 2020 nilai Sakip Bangka Belitung
mencapai 70,96 atau dengan kategori BB sedangkan untuk di tahun 2021 datanya belum
di rilis dan diperkirakan dibulan maret atau april tahun berikutnya. Penilaian tersebut
menunjukkan tinggkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan
dengan capaian kinerjanya. Peningkatan Nilai selama lima tahun terakhir menunjukkan
serta membuktikan bahwa kinerja Instansi Pemerintah dalam menuangkan program dan
arah keuangannya sudah akurat dan program-program yang direncanakan punya
manfaat bagi masyarakat.
2. Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan
Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan
audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika
pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan
keuangan.Dalam menerapkan definisi ini, digunakan tiga tingkatan materialitas dalam
mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat:
1) Jumlahnya tidak material.
Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak
mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak
material. Dalam hal ini pendapat tidak wajar dapat diberikan.
2) Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan.
Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat
mempengaruhi keputusan pemakai, tetap bpi keseluruhan laporan keuangan
tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Jika auditor menyimpulkan
bahwa salah saji tersebut cukup materialtetapi tidak mengganggu laporan keuangan
secara keseluruhan, pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan
pengecualian (menggunakan “kecuali untuk”)
3) Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran lapora
keuangan secara keseluruhan diragukan.
Tingkat materialitas dikatakan tertinggi terjadi apabila para pengguna informasi
laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan
laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh salah saji,
kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada
pendapat wajar dengan pengecualian.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


DDDDDD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.83
Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan

0,88 0,86 Persentase Tingkat


0,06 0,03 0,02 Materialitas Temuan
2017 2018 2019 2020 2021 Hasil Pemeriksaan
Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan data diatas tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan Provinsi


Kepulauan Bangka Belitung semakin menurun. Selama lima tahun terakhir tingkat
materialitas temuan hasil pemeriksaan mengalami penurunan yang cukup baik dimana
pada tahun 2017 persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan mencapai
0,88 % dan ditahun 2021 di angka 0,02 %. Capaian kinerja pada indikator ini sangat
tinggi yaitu dibawah satu persen (<1%). Artinya laporan keuangan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan secara wajar dalam semua material
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.3.6. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan


1. Unsur Perencanaan
a) Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra
dengan RPJMD
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang
terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kesesuaian antara dokumen RPJMD
dengan RKPD dan Renstra sangat penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan
penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan
publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 EEEEEE
Grafik. II. 84

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan
RPJMD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 tingkat konsistensi
hanya mencapai 75 persen, kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 78% dan 2018
sebesar 80 persen. Pada tahun 2019 tingkat konsistensi mencapai 85 persen dan
diharapkan pada tahun 2020 tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan
RPJMD dan Renstra dengan RPJMD mencapai 100 persen sehingga semua program dalam
Renstra dan RKPD konsisten dengan program yang tertuang dalam RPJMD.

2. Unsur Penelitian dan Pengembangan


a) Indeks Inovasi Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mengikuti Innovative
Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan memasukan 13 (tiga belas) inovasi yang telah dikembangkan oleh
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.85
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


FFFFFF PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pada Tahun 2020 hasil Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik dalam
jumlah skor dan kategori inovasi. Indeks Inovasi Daerah dari 280 (2019) menjadi 1.555
(2020). Hal tersebut sangat dipengaruhi jumlah inovasi yang dikembangkan oleh
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang
Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Masuk dalam kategori “Provinsi Sangat Inovatif”.

3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


a) Nilai Indeks Profesionalitas ASN
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk
mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat
digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan
profesionalisme ASN. Beberapa indikator dalam mengukur profesional ASN antara lain
kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai. Adapun premis indikator dari
profesional ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila
kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik dan pegawainya semakin bersih.
Umumnya problem profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas,
rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. Oleh
karena itu, peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu di
dorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan
publik secara optimal.

Grafik. II.86

Sumber : BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun
menunjukan peningkatan, dimana pada tahun 2016 hanya sebesar 58. Namun pada tahun
2019 sudah mencapai sebesar 80,6. Artinya semakin meningkatnya pegawai ASN yang
sesuai kompetensi baik dari segi penempatan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan
yang sudah sesuai dengan jabatan. Selain dari pada itu kompensasi sudah mengarah ke
kinerja, tingkat disiplin yang meningkat, serta kinerja yang juga semakin meningkat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 GGGGGG
4. Unsur Keuangan
a) Opini BPK
Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan
kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4
(empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (Unqualified Opinion), Opini Wajar
Dengan Pengecualian/WDP (Qualified Opinion), Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion),
dan Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion).

Grafik II. 87

WDP WTP WTP WTP WTP WTP

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Pada tahun 2016, capaian opini BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih Wajar
Dengan Pengecualian (WDP), namun selama periode 2017-2021 capaian opini BPK atas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten mencapai Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah
menyajikan laporan keuangannya secara wajar, semua informasi keuangan sudah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau dapat disimpulkan tata kelola keuangan
Pemerintah secara umum telah baik.
b) Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD
Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam upaya peningkatan potensi
dari sumber-sumber PAD meskipun perfoma terus ditingkatkan kemajuan pertumbuhan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif.
Hal ini terlihat pada Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2017 hingga 2021 dimana angka
kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata-rata capaian 31.57%.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


HHHHHH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik II.88
Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD

2500 40
2017 35,97 2019 2020 2021
2018
2000
30,09 29,78 29,91 30
1500 24,62
20
1000
10
500
0
0 0
1 2 3 4 5

Series1 Series2 Series3

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Dalam kurun 2017-2021 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD
performa tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35.97 %, sementara
capaian terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 24.62%. Pada tahun 2020 ini
pertumbuhan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami penurunan
drastis sebesar -17.33% atau dari hasil audited PAD tercatat sebesar 683.43 milyar.
Performa kinerja terus ditingkatkan, dan hasilnya terlihat dari pertumbuhan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) tahun 2021 naik sebesar 24.55% tercatat sebesar 851.23 milyar.

5. Unsur Penghubung
a) Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang terlaksana
Pelayanan Penghubung adalah melayani penyiapan hal-hal yang diperlukan dalam
membantu untuk mempermudah komunikasi serta administrasi antara daerah dan pusat,
baik penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat daerah
di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Daerah di TMII, serta pelayanan kepada
pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi di Jakarta.

Grafik II.89

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020


Capaian kinerja pelayanan penghubung yang terlaksana meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2016 pelayanan penghubung sebesar 80 persen, kemudian tahun 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 IIIIII
sebesar 85%, 2018 sebesar 90 persen, serta 2019 sebesar 95 persen. Pada tahun 2020
diharapkan pelayanan penghubung sudah paripurna mencapai 100 persen. Salah satu
komponen yang paling penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah pelayanan yang
salah satunya meliputi pelayanan dan fasilitasi pejabat daerah di Jakarta. Kegiatan
pelayanan dilakukan dalam satu kesatuan. Pelayanan Instansi pemerintah adalah
pemerintah daerah/pejabat, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,
sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga non
struktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.3.7. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan


1. Urusan Kesekretariatan Daerah
a) Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi (Rb) secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan
profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good
governance). Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: Mental Aparatur,
Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia
Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Dan Pelayanan Publik.

Grafik II.90

Sumber : Biro Organisasi SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2015-2019
secara umum meningkat. Pada tahun 2015 nilai Rb hanya sebesar 28,59, namun pada
tahun 2019 mencapai 66,84. Nilai pengungkit/proses dari 8 area perubahan sebesar
34,96, sedangkan nilai hasil implementasi (kapasitas dan akuntabilitas kinerja,
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kualitas pelayanan publik) sebesar 31,88,
sehingga nilai Rb tahun 2019 mencapai 66,84 dengan predikat “B” (Baik). Artinya
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan birokrasi
yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mempu
memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


JJJJJJ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
2. Urusan Kesekretariatan DPRD
a) Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD
Lembaga DPRD biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Fungsi DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan
wewenang, membentuk Peraturan Daerah bersama-sama kepala daerah, membahas dan
memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Grafik II.91

Sumber Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase meningkatnya fungsi Lembaga DPRD dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Pada tahun 2018 peningkatan fungsi Lembaga DPRD hanya sebesar 78 persen dan
meningkat di tahun 2017 sebesar 79 persen. Hal ini semakin terjadi peningkatan di tahun
2018 menjadi sebesar 80 persen dan 2019 sebesar 81 persen. Artinya semakin
meningkatnya inisiasi terhadap rancangan peraturan daerah dan semakin meningkatnya
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Wilayah


2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
A. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah
tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat
mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga
melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya,
maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019, nilai pengeluaran konsumsi rumah
tangga perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat, dari Rp12.066 ribu
pada tahun 2017 menjadi Rp12.959 ribu pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 seiring
terjadinya pandemic Covid-19, nilai ini menurun menjadi Rp12.794 ribu.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 KKKKKK
Grafik II.92
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021
PDRB Perkapita ADHB (Rp000)

12959
12794 12819
12666

12066

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada tahun 2021, pengeluaran rumah tangga per kapita yang disesuaikan masyarakat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp12.819 ribu per tahun. Angka ini meningkat
0,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih
dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pengeluaran rumah tangga per kapita
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020
mengalami penurunan.

B. Nilai Tukar Petani


Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola
penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan
tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai
tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan
Rasionilasi tukar petani ditampilkan pada Tabel….

Tabel II.59
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Indeks Yang Diterima Petani
1 120,77 116,43 106,13 107,15 114,89 117,43
(lt)
Indeks Yang Dibayar Petani
2 119,09 122,09 125,73 129,08 110,53 112,23
(lb)
3 Rasio 1,01 0,96 0,84 0,83 1,04 1,05
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan tabel II….. menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2016-2021 bersifat fluktuatif. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2016-
2019 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Adanya
penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berpengaruh
terhadap tingkat kesejahteraan petani.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


LLLLLL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
C. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi Rumah Tangga
untuk Non Pangan
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)
menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun.
Sebagaimana diperlihatkan pada tabel …. dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga
non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan
dalam kurun waktu 2015 s.d. 2020 yaitu sebesar Rp. 539.290 pada tahun 2015 menjadi
sebesar Rp.730.723 pada tahun 2020.

Tabel II.60
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2015 s.d 2020
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1 -2 -5 -6 -7 -8 -9 -10
Total Pengeluaran
1 539.290 615.498 639.949 709.094 758.333 730.723
Konsumsi RT Non-Pangan
2 Total pengeluaran 1.118.101 1.211.879 1.360.994 1.419.495 1.509.974 1.501.844
3 Rasio 0,482 0,508 0,47 0,5 0,502 0,49
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel….. menunjukkan bahwa besaran total


pengeluaran non-pangan pada setiap Kabupaten/kota secara relatif sangat bervariasi.
Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat
terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah
nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka
daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi
apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka
daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju. Secara keseluruhan total pengeluaran
tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.501.844. Total
pengeluaran paling tinggi adalah Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 1.845.502, sedangkan
total pengeluran paling kecil adalah Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 1.362.167.

Tabel II.61
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2020
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Total
Pengeluaran Total
No Kabupaten/Kota Rasio
Konsumsi RT pengeluaran
Non-Pangan
-1 -2 -3 -4 -5

1 Kabupaten Bangka 696.823 1.465.540 0,48


2 Kabupaten Bangka Barat 585.056 1.256.163 0,47
3 Kabupaten Bangka Selatan 525.228 1.257.371 0,42
4 Kabupaten Bangka Tengah 631.310 1.362.167 0,46
5 Kabupaten Belitung 917.281 1.752.785 0,52
6 Kabupaten Belitung Timur 805.002 1.676.259 0,48
7 Kota Pangkalpinang 1.013.183 1.845.502 0,55

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMMMMM
Total
Pengeluaran Total
No Kabupaten/Kota Rasio
Konsumsi RT pengeluaran
Non-Pangan
-1 -2 -3 -4 -5

Provinsi 730.723 1.501.844 0,49


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja


Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan
penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran
serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya
serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2017-2021
kecenderungan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 merupakan jumlah tenaga kerja yang
paling banyak bekerja sebanyak 10.559 dan jumlah PMA/PMDN sebanyak 1.320. Sementara
itu, berbeda dengan potret tahun 2021 jumlah PMA/PMDN mengalami penurunan yang
signifikan, tenaga kerja yang diserap hanya sebanyak 4.604 dengan rasio sebesar 1,73 yang
mana kita ketahui bersama karena dampak Covid-19. sebagaimana disajikan pada tabel
berikut:

Tabel II.62
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021


(1) (2) (7) (8) (9) (9) (9)
Jumlah tenaga kerja yang
1 berkerja pada perusahaan 3.543 4.512 5.499 10.559 4.604
PMA/ PMDN
2 Jumlah seluruh PMA/ PMDN 235 411 633 1.320 2.658
3 Rasio daya serap tenaga kerja 15,07 10,97 8,68 8,68 1,73
Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur


Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam
hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah
di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang
yang terangkut angkutan umum baik laut maupun udara, Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan, penataan wilayah, fasilitas Perbankan, Hotel berbintang/non bintang, terminal,
bandara, dan pelabuhan.
a. Jumlah Penumpang Angkutan

Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan
orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain baik darat, laut dan udara. Penggunaan
moda tersebut dapat dilihat dari jumlah penumpang terangkut dalam angkutan sebagaimana
tabel di bawah ini.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


NNNNNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.63
Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2014-2018

Jumlah Penumpang (Orang)


Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1. Angkutan Udara
Bandara Depati Amir
a. Kedatangan 696.430 767.707 948.634 994.269 1.070.188
b. Keberangkatan 705.483 792.297 955 274 993.859 1.019.615
Bandara H.A.S
Hanandjoeddin
a. Kedatangan 307.960 350.010 434.361 475.899 523.196
b. Keberangkatan 305.524 354.514 434.433 489.150 522.727
2. Angkutan Laut
a. Embarkasi 77.783 54.183 32.729 33.167 34.343
b. Debarkasi 64.383 48.030 32.293 29.183 31.823
Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Berdasarkan data di atas baik keberangkatan maupun kedatangan angkutan udara selalu
meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya kenaikan jumlah permintaan jasa
penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang udara melalui indikasi jumlah
penumpang yang terus mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Sebaliknya, angkutan
laut terlihat cukup fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan yang signifikan jika
dibandingkan dengan tahun 2014-2015, dalam hal embarkasi maupun debarkasi, hal ini
semakin diperlukannya penyediaan sarana angkutan laut yang handal dan memadai.
b. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan
sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
adalah perbandingan panjang jalan (km) terhadap jumlah kendaraan (unit). Nilai ini berarti
1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan.
Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda
motor.
Tabel II.64
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kep. Bangka Belitung
No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Panjang Jalan Provinsi (km) 899,33 899,33 850,99 850,99 850,99
2 Jumlah Kendaraan 875.527 934.354 998.080 1.039.803 1.048.188
3 Rasio* 0,00103 0,00096 0,00085 0,00082 0,00081
Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021
*) dihitung

Berdasarkan data diatas dari tahun 2016-2020 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan
mengalami penurunan. Pada tahun 2019 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar
0,00082 dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,00081. Hal ini disebabkan meningkatnya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOOOOO
jumlah kendaraan pada tahun 2020 sebanyak 8.385 unit dari 1.039.803 unit pada Tahun
2019 menjadi 1.048.188 unit pada Tahun 2020.

c. Luas Wilayah Produktif


Penataan Wilayah dilihat dari Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam
rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah
produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.65
Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Luas Wilayah Luas Seluruh Wilayah
No Kabupaten/Kota Rasio
Produktif Budidaya
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kabupaten Bangka 233.977 ha 295.068 ha 0,79
2 Kabupaten Bangka Barat 218.878 ha 282.061 ha 0,78
3 Kabupaten Bangka Selatan 231.828 ha 360.707 ha 0,64
4 Kabupaten Bangka Tengah 164.227 ha 212.677 ha 0,77
5 Kabupaten Belitung 195.776 ha 229.369 ha 0,85
6 Kabupaten Belitung Timur 139.850 ha 250.691 ha 0,56
7 Kota Pangkalpinang 2.203 ha 11.840 ha 0,19
Jumlah 1.186.652 ha 1.542.414 ha 0,73
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan data diatas Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun
2016 tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung dengan
rasio sebesar 0,85. Tingginya nilai rasio menunjukan bahwa sebagian besar wilayah
produktif dikelola dan dikembangkan dalam upaya mendukung aktivitas ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi


a Angka Kriminalitas
Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara
ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan
agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas
yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindakan criminal umumnya berkaitan
dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang
berlaku di masyarakat. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatarbelakangi seseorang
melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu: pertentangan dan persaingan kebudayaan,
perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi
kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar
seperti faktor biologis, psikologis dan emosional.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PPPPPP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Grafik.II.93

Angka Kriminalitas

10,41
9,91 9,81 9,91

9,06

2017 2018 2019 2020 2021

Angka Kriminalitas

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2017-2021
menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019 dari 9,81 persen menurun menjadi 9,06
persen pada 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,85 persen dihitung
berdasarkan Jumlah penduduk tahun 2020.

b Jumlah Demo
Demonstrasi merupakan salah satu kegiatan menyampaikan aspirasi atau menentang
kebijakan suatu pihak, baik itu organisasi atau pemerintah, dimana kegiatan tersebut
merupakan upaya penekanan secara politik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki
kepentingan.
Kebebasan dalam menyampaikan pendapat ini juga merupakan implementasi dari demokrasi
Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Selain itu, gerakan menyampaikan pendapat
atau demonstrasi ini juga diatur di dalam Undang-Undang negara.
Demonstrasi merupakan salah satu cara kelompok tertentu menyuarakan idenya dan tidak
heran aksi ini kerap menimbulkan kerugian meskipun tujuannya bisa dibilang cukup baik,
“agar suara didengar”. Faktor penyebab demonstrasi kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi
begitu saja, ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Mengacu pada pengertian
demonstrasi, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi adalah Ketidakadilan
sosial, ketidaksesuaian pendapat, dan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Dampak
Demostrasi adalah kerusuhan, Penangkapan “Otak” Demonstrasi, dan menghambat laju
Pembangunan Daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQQQQ
Grafik II.94

Jumlah Demo
33
28
19 21

0
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Demo

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit
daripada provinsi lain. Demonstrasi di Bangka Belitung di dominasi oleh isu lingkungan dan
pertambangan. Jumlah demonstrasi dari tahun 2017-2018 mengalami Peningkatan yang
cukup signifikan dari 0 kasus menjadi 28 kasus. Dan pada tahun 2018 sampai dengan 2020
jumlah demo cukup stabil dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebesar 33
Kasus. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat di
Bangka Belitung relatif lebih rendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)


Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi
demokrasi provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan
perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik
(Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019 mencapai angka 76,75.
Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 73,43.
Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 masuk dalam kategori “
Sedang”. Dan pada tahun 2020 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mencapai angka 77,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan
dibandingkan dengan angka IDI 2019 yang sebesar 76,75. Capaian kinerja demokrasi
Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori “Sedang”. Klasifikasi tingkat
demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks
60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

d Nilai Kebebasan Sipil


Peningkatan nilai aspek Kebebasan Sipil didukung oleh berkurangnya kejadian ancaman
kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terkait kebebasan berkumpul
dan berserikat serta berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
Nilai kebebasan sipil dihitung melalui 4 aspek yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat,
kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. hal ini
mengindikasi adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang
menghambat kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat,

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


RRRRRR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
kebebasan menjalankan ibadah/ajaran agama, serta kebebasan dari diskriminatif dalam hal
gender, etnis, dan kelompok.
Grafik II.95

Nilai Kebebasan Sipil


87,65
83,07 84,12
80,95
79,12

2016 2017 2018 2019 2020

NILAI KEBEBASAN SIPIL


Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Nilai kebebasan sipil Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2016 sebesar 87,65. Kemudian
pada tahun 2017-2018 Kebebasan Sipil turun 2,12 poin (dari 83,07 menjadi 80,95). Dan pada
tahun 2019-2020 kebebasan sipil mengalami trend penurunan kembali sebesar 5 poin (dari
84,12 menjadi 79,12) dan masuk dalam kategori “sedang”. Penurunan Aspek Kebebasan Sipil
disebabkan oleh berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan
oleh aparat pemerintah terkait kebebasan berkumpul dan berserikat serta berkurangnya
kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah dan masyarakat
yang menghambat kebebasan berpendapat.

e Nilai Kelembagaan Demokrasi


Peningkatan nilai aspek Kelembagaan Demokrasi didukung oleh kinerja pemerintah yang
semakin baik, seperti meningkatnya persentase perda inisiatif dan rekomendasi DPRD,
penyediaan informasi APBD dalam rangka transparansi anggaran, serta berkurangnya
keputusan hakim yang konroversial. Adapun aspek Lembaga demokrasi antara lain Pemilu
yang bebas dan adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
dan Peran Peradilan yang Independen.

Grafik II.96

Nilai Lembaga Demokrasi


92,97
80,2 75,48
72,89
63,76

2016 2017 2018 2019 2020


Nilai Lembaga Demokrasi

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSSSSS
Nilai kelembagaan demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 sebesar 80,2
persen. pada tahun 2017-2018 turun 9,13 poin (dari 72,89 menjadi 63,76). Sedangkan pada
tahun 2019-2020 lembaga-lembaga demokrasi naik 17,49 poin (dari 75,48 menjadi 92,97)
atau dalam kategori “buruk”. Artinya Peningkatan Aspek Lembaga Demokrasi tidak lepas dari
kinerja pemerintah daerah, seperti meningkatnya persentase alokasi anggaran pendidikan
dan kesehatan, menurunnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah
oleh keputusan PTUN, menurunnya keputusan hukum yang kontroversial dan berkurangnya
penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

f Nilai Hak-Hak Politik


Penurunan nilai aspek Hak-Hak Politik terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah
demonstrasi yang bersifat kekerasan, diantaranya terkait pengusiran KIP dan PIP oleh
nelayan serta persoalan lahan perkebunan.
Aspek hak-hak politik antara lain: Hak memilih atau dipilih terhambat,
Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak
pilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), Voters turnout, persentase anggota perempuan
DPRD Provinsi, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dan pengaduan masyarakat
mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Grafik II.97
Nilai Hak-Hak Politik

81,09 82,3
73,56 71,71
66,2

2016 2017 2018 2019 2020


Nilai Hak-Hak Politik

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Nilai hak-hak politik Provinsi Bangka Belitung di tahun 2016 sebesar 81,09. Pada tahun 2017-
2018 hak-hak politik turun 8,74 poin (dari 82,30 menjadi 73,56), dan pada tahun 2019-2020
cenderung mengalami penurunan kembali sebesar 5,51 poin (dari 71,71 menjadi 66,20) dan
masuk dalam kategori “sedang”. Artinya Penurunan Aspek Hak-Hak Politik terutama
disebabkan oleh menurunnya persentase anggota perempuan di DPRD, meningkatnya julah
demonstrasi yang bersifat kekerasan, dan menurunnya jumlah pengaduan masyarakat
mengenai penyelenggaraan pemerintah.

g Kemudahan Perizinan
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang
harus segera diwujudkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan
kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan
prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


TTTTTT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Perpres RI
Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kini para pelaku usaha
PMA-PMDN, baik mikro-kecil, perseorangan maupun non perorangan (Badan Usaha – PT, CV,
Firma, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain) kini bisa langsung
mendaftarkan usahanya secara online melalui OSS (Online Single Submission).
Seiring dengan perkembangan kondisi saat ini, Pemerintah melalui UU Cipta Kerja,
mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko
(risk based). Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya berdasarkan tingkat
potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan
dan akibat bahaya.
OSS telah melakukan pengembangan sistem melalui Penyelenggaraan perizinan berusaha
berbasis risiko. sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan
Berbasis Risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha
tersebut. Tingkat risiko pada sistem tersebut dibagi menjadi 4 kategori yaitu rendah,
menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.
Tahun 2021 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan atau yang diterbitkan
DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 801 (delapan ratus satu) sudah
termasuk yang diterbitkan oleh UPT Wilayah Belitung.

h Pengenaan Pajak Daerah


Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini
perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu 2017-2021 pajak
kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti
oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani
masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang Dasar
hukum pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
c. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 UUUUUU
Grafik II.98
Realisasi Pajak Dan Retribusi Daerah

787.235 760.997 797.970


629.983 613.615

5.435 7.613 8.731 6.513 5.940


1 2 3 4 5
Series1 2017 2018 2019 2020 2021
Series2 629.983 787.235 760.997 613.615 797.970
Series3 5.435 7.613 8.731 6.513 5.940
Series1 Series2 Series3

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas
menunjukan penurunan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2019 jumlah
Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp760.997 (dalam juta) menurun
signifikan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp613.615 (dalam juta) atau mengalami penurunan
pertumbuhan PAD sebesar (-)17.33% meskipun demikian terjadi kenaikan penerimaan pajak
daerah pada tahun 2021 sebesar Rp797.970 (dalam juta) berarti adanya kenaikan
pertumbuhan PAD sebesar 24.55%, sedangkan untuk Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, di tahun 2019 jumlah yang diperoleh sebesar Rp8.731 (dalam juta)
menurun signifikan di tahun 2020 sebesar menjadi Rp6.513 (dalam juta) dan mengalami
penurunan Retribusi Daerah lagi di tahun 2021 sebesar Rp5.940 (dalam juta).

i Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung Iklim Usaha


Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda
dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap
aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu Perda terkait
dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan
ketenagakerjaan.

Tabel II.66
Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Nomor Peraturan Daerah


Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi
1 18 Tahun 2008
Bangka Belitung Sejahtera
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
2 11 Tahun 2008
Belitung pada PT. Bank Perkreditan
Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
3 12 Tahun 2008
Belitung pada Bank Sumsel
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan
4 1 Tahun 2010
Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung
Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi
5 3 Tahun 2010
Kepulauan Bangka Belitung

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


VVVVVV PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
No Nomor Peraturan Daerah
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
6 7 Tahun 2011
Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
7 7 Tahun 2013 Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit
Daerah Kepulauan Bangka Belitung
3 Tahun 2014 Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
8
Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal
9 15 Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangk Belitung pada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung.
10 5 Tahun 2017 Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi
11 7 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
12 2 Tahun 2019 Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.
Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun
waktu 2008-2019 jumlah Perda yang disahkan untuk mendukung iklim investasi
sebanyak 12 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda
penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah serta pemberian insentif dan
kemudahan berinvestasi.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia


A. Kualitas Tenaga kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)
Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya
semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin
baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara
banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan
S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.67
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016 s.d 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Jumlah lulusan S1/S2/S3 60.655 50.603 54.999 83.328 74.394

2. Jumlah penduduk 1.401.827 1.430.865 1.459.873 1.488.792 1.517.590

3. Rasio lulusan S1/S2/S3 434.70 358.12 384.07 574.27 511.06

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 WWWWWW
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan
S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung
berfluktuasi dimana tahun 2016 sebesar 434,70 per 10.000 penduduk. Namun mengalami
penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 358,12 per 10.000 penduduk.
Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan
sarjana/perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun
sempat pada tahun 2018 dan 2019 rasio ini meningkat sebesar 384,07 dan 574,27 per 10.000
penduduk dan kembali menurun menjadi 511,06 per 10.000 penduduk pada tahun 2020.
Oleh karena itu diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan
keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan
secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

B. Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan
> 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (dependency
ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap
penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia
produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai
penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara
ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan
penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Grafik. II.99
Rasio Ketergantungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

45,74 46,05 45,23 49,7 44,88

2016 2017 2018 2020


2019

1 2 3 4 5

Series1 Series2

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2016, angka dependency ratio untuk Bangka Belitung sebesar 45,74 yang artinya
bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia
non produktif. Dari tahun ke tahun, angka dependency ratio cukup fluktuatif, namun
mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 44,88 yang berarti bahwa

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


XXXXXX PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk
yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan indikator dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan di pusat maupun daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah
melakukan pemetaan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Berikut pemetaan pencapaian indikator TPB 2014-2018 dengan
RPJMD.

1. TUJUAN 1 - TANPA KEMISKINAN

Salah satu tujuan yang masih menjadi masalah hampir seluruh negara di
dunia yaitu mengentaskan kemiskinan, dan merupakan tujuan SDGs
urutan pertama. Kemiskinan masih dan akan selalu dipandang sebagai
masalah yang serius bagi negara-negara di dunia, khususnya negara
berkembang. Penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan
untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. Pemecahan masalah
kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu
hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Namun untuk kepentingan program, Indonesia
melalui Badan Pusat Statitstik (BPS) mendefinisikan kemiskinan menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam mengentaskan
kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pendekatan
kebijakan, yaitu (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan (2)
meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring
pencapaian RAD SDGs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, sasaran capaian
indikator Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan, yaitu :

A. Target Global 1.2


Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin
dan kelompok umur pada tahun berjalan dapat tercapai. Terhitung sampai dengan tahun
2020 angka ini terus mengalami penurunan, yaitu dari 5,3% pada tahun 2017 menjadi
sebesar 4,53% pada tahun 2020 dan sudah melampaui target sebesar 5,10%. Angka ini jauh
di bawah capaian nasional sebesar 9,22 % dan Bangka Belitung memiliki prosentase
penduduk miskin terendah di wilayah Sumatera.

B. Target Global 1.3


Pemerintah Provsinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan secara nasional sistem
dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling
miskin. Target sasaran capaian indikator ini secara umum dalam tahun berjalan dapat
tercapai, yaitu untuk proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
sebanyak 120.394 jiwa dari target sebesar 907.997 jiwa dan Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan sebanyak 21.947 jiwa
dari target 43.000 jiwa. Sementara itu untuk Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan, meskipun target tahun berjalan tidak tercapai namun tren capaian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 YYYYYY
naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.158.663 jiwa tahun 2020 dari target sebanyak
1,275,000 jiwa. Sedangkan capaian tahun 2019 sebanyak 1.110.000 jiwa.

C. Target Global 1.4


Target sasaran Capaian indikator ini yaitu menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan,
khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan
bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber
daya alam, teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk keuangan
mikro. Hampir seluruh indikator dalam
tahun berjalan tercapai sesuai target yang
telah ditetapkan. Sasaran capaian indikator
tersebut adalah Prevalensi penggunaan
metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada
Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49
tahun yang berstatus kawin sebesar 70%
dari target 60,85%. Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/MI/sederajat mencapai
100,11% dari target 96,72%. Angka
Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/sederajat mencapai 101,05%
dari target 70,96%. Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/MA/sederajat mencapai
92,59% dari target 53,87%. Persentase
rumah tangga yang memiliki akses
terhadap layanan sumber air minum layak
dan berkelanjutan sebesar 75,06% dari target 65,12%. Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 92,58% dari target
77,10%. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 3,13% dari target 3,07%.
Sementara itu persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
sebesar 93,93% dari target 85,25%. Sedangkan untuk indikator Persentase perempuan
pernah kawin umur 15-49 tahun
yang proses melahirkan terakhirnya
di fasilitas kesehatan dengan
capaian sebesar 86,30 dan
Persentase rumah tangga miskin
dan rentan yang sumber penerangan
utamanya listrik baik dari PLN dan
bukan PLN yang capaiannya sebesar
99,86%, meskipun dalam tahun
berjalan tidak mencapai target yang
telah telah ditetapkan, tetapi tren
capaiannya naik dari tahun sebelum.

D. Target Global 1.5

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


ZZZZZZ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Target sasaran capaian indikator ini yaitu, membangun ketahanan masyarakat miskin dan
mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap
kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Dari
2 (dua) indikator yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran ini, bahwa kedua-duanya
mencapai target dalam tahun berjalan, yaitu Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena
dampak bencana per 100.000 orang dapat diminimalisir, yaitu sebanyak 240 orang korban
dari target sebanyak 22.170 orang. Sedangkan Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko
bencana daerah mencapai target sebanyak 1 lokasi.
Secara keseluruhan untuk tujuan I tanpa kemiskinan capaian Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sudah sangat baik, namun perlu kerja keras dalam mencapai sasaran indikator pada
tahun 2030, karena terdapat beberapa permasalahan seperti masih rendahnya pemahaman
pengelola program terkait dengan dukungan data dalam proses perencanaan, masih
kurangnya kapasitas tenaga pendamping kegiatan, khususnya yang berhubungan dengan
pengelolaan program (seperti : TKSK, TRC, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Kader
Kesehatan, TPD, Penyuluh KB, Kader BKB BKR dan BKL). Terkait kelembagaan, peran dan
kinerja lembaga pengelolaan dan pengawasan program belum optimal (seperti : KOMDA
Lanjut Usia Kabupaten/Kota, Dewan Ketahanan Pangan, BKM, Kelompok Tani). Disamping
itu, anggaran yang dialokasikan tidak berdasarkan skala prioritas untuk pencapaian target
indikator SDGs. Sedangkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program masih
terkendala dengan beberapa regulasi yang belum disusun (seperti : Penyusunan Regulasi Air
Permukaan, Penyusunan Indikator Kemiskinan Daearah). Sedangkan terkait sarana
prasarana khususnya di bidang pendidikan dan penanggulangan bencana, masih belum
terpenuhi dengan baik. Kendala dan permasalahan lain yang masih dihadapi yaitu koordinasi
dengan pemerintah pusat dan DPRD maupun media massa belum maksimal, sehingga
jangkauan program belum begitu massif.
Adapun rencana tindak lanjut dalam mengatasi masalah tersebut dapat didukung dari
beberapa aspek sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia, yaitu :


a. Meningkatkan Koordinasi dan memperkuat Forum Satu Data Indonesia Tingkat
Daerah
b. Kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas para pendamping lebih diutamakan
untuk menjamin keberlangsungan program.
2. Kelembagaan, yaitu meningkatan Capacity Building yang ditekankan pada dimensi
pengembangan SDM, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan di tujukan untuk
meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsif dari kinerja kelembagaan.
3. Keuangan, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pembiayaan bantuan
modal usaha.
4. Regulasi, yaitu membuat Perda Air Permukaan dan Perda Indikator Kemiskinan
Daearah.
5. Operasional, yaitu Memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal.
6. Politik, yaitu meningkatkan rapat-rapat koordinasi serta melakukan MOU dengan Media
Massa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 AAAAAAA
Tabel II.68
MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kondisi Target Capaian


Kode Target/Indikator Sumber
Satuan Awal Status
Indikator SDG'S Data 2020 2020
(2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
Target Global 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki,
perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi,
sesuai dengan definisi nasional
Persentase
penduduk yang
1.2.1. hidup di bawah garis Susenas BPS % 5,3 5,1 4,53
kemiskinan nasional,
menurut jenis
kelamin dan
kelompok
umur.
Target Global 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang
tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai
cakupan substansial bagi kelompok
miskin dan rentan
Proporsi peserta
1.3.1.(a) jaminan kesehatan Dinkes jiwa 907,997 1.275.000 1.158.663
melalui SJSN Bidang Provinsi
Kesehatan.
Proporsi peserta Disnaker
1.3.1.(b) Program Jaminan Provinsi, Jiwa - 2.110 120,394
Sosial Bidang BPJS
Ketenagakerjaan
Jumlah rumah
tangga yang Dinsos
1.3.1.(d) mendapatkan Provinsi Orang 42.942 43.000 21.947
bantuan tunai
bersyarat/ Program
Keluarga Harapan
Target Global 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan,
khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
ekonomi, serta akses terhadap
pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan,
sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro
Persentase
perempuan pernah
1.4.1.(a) kawin umur 15-49 Susenas BPS % 87,78 88,30 86,3
tahun yang proses
melahirkan
terakhirnya di
fasilitas
kesehatan
Persentase anak
1.4.1.(b) umur 12-23 bulan Susenas BPS % 58,33 60,85 55,57
yang
menerima imunisasi
dasar lengkap

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


BBBBBBB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikator Sumber
Satuan Awal Status
Indikator SDG'S Data 2020 2020
(2017)
Prevalensi
penggunaan metode
1.4.1.(c) kontrasepsi (CPR) Susenas BPS % 60,17 64,05 70
semua cara pada
Pasangan Usia Subur
(PUS) usia
15-49 tahun yang
berstatus kawin
Persentase rumah
tangga yang
1.4.1.(d) memiliki akses Susenas BPS % 61,42 65,12 75,06
terhadap layanan
sumber air minum
layak dan
berkelanjutan
Persentase rumah
tangga yang
1.4.1.(e) memiliki akses Susenas BPS % 75,39 77,10 92,58
terhadap layanan
sanitasi layak dan
berkelanjutan
Persentase rumah
1.4.1.(f) tangga kumuh Susenas BPS % 3,41 3,07 3,13
perkotaan
Angka Partisipasi
1.4.1.(g) Murni (APM) Susenas BPS % 96,07 96,72 100,11
SD/MI/sederajat
Angka Partisipasi
1.4.1.(h) Murni (APM) Susenas BPS % 70,3 70,96 101,05
SMP/MTs/sederajat.
Angka Partisipasi
1.4.1.(i) Murni (APM) Susenas BPS % 53,47 53,87 92,59
SMA/MA/sederajat
Persentase
1.4.1.(j) penduduk umur 0- Susenas BPS % 82,18 85,25 93,93
17 tahun
dengan kepemilikan
akta kelahiran
Persentase rumah
tangga miskin dan
1.4.1.(k) rentan yang sumber Susenas BPS % 98,87 100 99,86
penerangan
utamanya listrik
baik dari PLN
dan bukan PLN
Target Global 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka
yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian
ekstrim terkait iklim dan
guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
1.5.1* Jumlah korban BPBD Orang Korban Korban Korban
meninggal, hilang, Provinsi total= total= total= 240,
dan
terkena dampak 22.230, 22.170, Meninggal
bencana per Meninggal Meninggal = 63
100.000 = 29 = 23

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 CCCCCCC
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikator Sumber
Satuan Awal Status
Indikator SDG'S Data 2020 2020
(2017)
orang.

Jumlah lokasi
1.5.1.(a) penguatan BPBD Lokasi 5 1 1
pengurangan Provinsi
risiko
bencana daerah

2. TUJUAN 2 - TANPA KELAPARAN

Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Kelaparan didefinisikan
sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam
jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan
masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk
kesehatan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030,
ditetapkan target yang diukur melalui indikator. Target tersebut adalah
menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang (Target Global 2.1). Secara
umum target tersebut dalam tahun berjalan dapat tercapai, ditandai dengan Prevalensi
ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dengan capaian 7,57%
dari target 13%, Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dengan capaian
3,88% dari target 15,78%, Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah
1400 kkal/kapita/hari dengan capaian 6,22% dari target 6,17%.
Terkait target Global 2.2 dengan indikator menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi,
bahwa untuk 3 (tiga) sub indikator penyusun
dalam tahun berjalan dapat tercapai, yaitu,
Prevalensi stunting (pendek dan sangat
pendek) pada anak di bawah lima
tahun/balita terjadi penurunan sebesar
4,29% dari target 17,10%, Prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek) pada
anak di bawah dua tahun/baduta terjadi
penurunan sebesar 4,26% dari target 9,0%,
Prevalensi anemia pada ibu hamil jua terjadi
penurunan yaitu sebesar 7,89% dari target
11,5%. Sementara itu untuk 1 (satu) sub
indikator lainnya, yaitu Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI
eksklusif, meskipun tidak mencapai target
dalam tahun berjalan tetapi capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar
55,47% dari target 59,45% dan pada tahun 2019 sebesar 39,64%. Sedangkan untuk sub
indikator Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5
tahun, capaian kinerjanya tidak dapat dilaporkan karena tidak ada data dukungnya. Terkait
indikator menggandakan produktivitas pertanian dengan sub indikator Nilai Tambah
Pertanian (Target global 2.3), dalam tahun berjalan tercapai yang ditandai dengan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


DDDDDDD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
peningkatan sebesar Rp. 67.966,03 per tenaga kerja dari target Rp. 61.85,12 per tenaga kerja.
Berkenaan dengan indikator mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas
produktif pertanian (Target Global2.5), capaian kinerjanya dalam tahun berjalan tercapai
untuk 2 (dua) sub indikator, yaitu Produksi Unggas sebanyak 21.380,86 ekor dari target
14.758,475 ekor, dan Produksi Perikanan tangkap 223.680 ton per tahun dari target 219.300
ton per tahun. Sedangkan untuk 2 (dua) sub indikator lainnya tidak mencapai target, yaitu
Produksi Ternak Besar dan Kecil sebanyak 15.310 ekor dari target 51.124 ekor.
Sama halnya dengan tujuan pertama, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan juga mengalami masalah dan
kendala dalam pencapaiannya, yaitu :
1. Masih kurangnya kapasitas tenaga lapangan unit dan Pokmas, khususnya yang
berhubungan langsung dengan transformasi program kepada masyarakat (seperti :
Penyuluh Pertanian, Kader Kesehatan, TPD, Penyuluh KB, Kader BKB BKR dan BKL).
2. Peran dan kinerja lembaga pengelolaan dan pengawasan program belum optimal
(seperti : Dewan Ketahanan Pangan, BKM, Kelompok Tani, SLPHT).
3. Sebagai konsekuensi dampak covid-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing
anggaran, sehingga terjadinya pengurangan atau ditiadakannya bebarapa kegiatan yang
berkaitan dengan dukungan pecapaian indikator SDGs.
4. Beberapa Regulasi di bidang ketahanan pangan tidak dapat disusun.
5. Beberapa Evan Daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan tidak dapat
dilaksanakan
6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD belum maksimal serta masih
kurangnyanya kerjasama dengan media massa, sehingga jangkauan program belum
begitu massif.
Sekaitan permasalahan dimaksud, dalam rangka mewujudkan pencapaian target yang
maksimal tahun 2030, tentunya diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah
dan kendala yang dihadapi, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia maupun penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan serta perlunya dukungan
kerjasama dengan pihak swasta untuk pembiayaan bantuan modal usaha. Disamping itu,
diperlukan regulasi dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Perekonomian dan
Teknologi Pangan serta serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD.

Tabel II.69
MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Tanpa Kelaparan

Kondisi Target Capaian


Kode
Target/Indikator Sumber Awal
Indikator Satuan 2020 2020 Status
SDG’S Data (2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
Target Global 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua
orang,
khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi,
terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 EEEEEEE
Kondisi Target Capaian
Kode
Target/Indikator Sumber Awal
Indikator Satuan 2020 2020 Status
SDG’S Data (2017)
Prevalensi
ketidakcukupan
2.1.1* Konsumsi Pangan BPS % 13 13 7,57
(Prevalence of
Undernourishment).
Prevalensi kekurangan
2.1.1.(a) gizi (underweight) BPS % 16,7 15,78 3,88
pada anak balita
Proporsi penduduk
2.1.2.(a) dengan asupan kalori BPS % 6,6 6,17 6,22
minimum di bawah
1400
kkal/kapita/hari
Target Global 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk
pada tahun 2025
mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah
usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta
manula
Prevalensi stunting
2.2.1* (pendek dan sangat BPS % 18 17,10 4,29
pendek) pada anak di
bawah lima
tahun/balita
Prevalensi stunting
2.2.1.(a) (pendek dan sangat BPS % 9,3 9,0 4,26
pendek) pada anak di
bawah dua
tahun/baduta
Prevalensi malnutrisi
2.2.2* (berat badan/tinggi
badan) anak pada usia BPS % 7,98 7,54 - -
kurang
dari 5 tahun,
berdasarkan tipe
2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada BPS % N.A 11,5 7,89
ibu hamil
Persentase bayi usia
2.2.2.(b) kurang dari 6 bulan BPS % 42,2 59,45 55,47
yang
mendapatkan ASI
eksklusif

Target Global 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan
produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga
petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap
lahan, sumber daya produktif, dan input
lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan
nonpertanian.
Nilai Tambah Pertanian Rupiah
2.3.1* dibagi jumlah tenaga BPS per N.A 61.85,12 67,966. 03
kerja di 16eneti Tenaga
pertanian Kerja
(rupiah per tenaga
kerja).

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


FFFFFFF PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi Target Capaian
Kode
Target/Indikator Sumber Awal
Indikator Satuan 2020 2020 Status
SDG’S Data (2017)
Target Global 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman 16enetic benih, tanaman budidaya
dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan
tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan
internasional, serta meningkatkan akses
terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya
16enetic dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara
internasional.
2.5.3 Produksi Ternak Besar BPS ekor 49.657 51.124 15.310
dan Kecil
2.5.4 Produksi Unggas BPS ekor 14.362.17 14.758.47 21.381
4 5
2.5.5 Produksi Perikanan BPS Ton/th 208 219.300 223,680
tangkap 019,70
2.5.5 Produksi Perikanan BPS Ton/th 3.844 11.200 7,150
Budidaya

3. TUJUAN 3 - KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Tujuan ketiga, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, memiliki 7 target dan 36


Indikator. Dari ketujuh target dan 36 (tiga puluh enam) indicator tersebut,
sebanyak 12 indikator yang mencapai target SDG’s, 5 (lima Indikator) tidak
atau sulit untuk tercapai dan 4 (empat) indicator yang akan tercapai
sedangkan sebanyak 15 (lima belas) indicator tidak dapat dilaporkan
karena ketidaktersedianya data pada tahun 2019 dan 2020.
A. Target Global 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga
kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

a) Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI).


Upaya pemerintah mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan
di fasilitas kesehatan dan ditangani tenaga kesehatan. Menurut Survei Demografi
Kesehatan Indonesia (SDKI), persalinan di fasilitas kesehatan meningkat setiap
tahunnya. Persentasenya adalah 88,04
% (2018), 91 % (2019) dan 99,67 %
(2020). Data Susenas menunjukkan
peningkatan dibandingkan dengan capaia
n Nasional dimana tahun 2018 sebesar
82,74 %, tahun 2019 menjadi 85,94 %
dan tahun 2020 meningkat menjadi
95,16 %. Sedangkan Angka Kematian Ibu
(AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berfluktuatif dalam 5 (lima)
tahun terakhir, dimana pada tahun 2016
sebesar 92,23, tahun 2017 menurun menjadi 82,49 dan meningkat menjadi 137,33
per 100.000 kelahiran pada tahun 2019. Secara nasional AKI telah menurun dari
346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 GGGGGGG
2015). Artinya terjadi penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (Annual
ReductionRate/ARR). Untuk capaian SDG’s dengan indicator
Angka Kematian Ibu (AKI) sulit tercapai dan perlu kerja keras Pemerintah daerah
dalam menurunkan angka kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sampai dengan tahun 2030.

Sedangkan untuk Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir dimana pada
tahun 2018 sebesar 97,06 meningkat menjadi 98,08 pada tahun 2019 dan pada
tahun 2020 menjadi 99,67 persen.
b) Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita.
Kematian bayi dan Balita merupakan salah satu
indikator kesejahteraan masyarakat dan menjadi
ukuran capaian pembangunan di Indonesia.
Jumlah kematian bayi di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung cenderung berfluktuasi dalam
lima tahun terakhir, tahun 2017 sebesar 107
kasus, menurun menjadi 45 kasus pada tahun
2019 dan meningkat kembali menjadi 186 kasus
pada tahun 2020. Sedangkan jumlah kematian
balita relatif stabil, yang mana pada tahun 2017
sebanyak 28 kasus menurun pada tahun 2019 menjadi 21
kasus dan meningkat kembali menjadi 27 kasus pada tahun 2020. Sedangkan untuk
kematian neonatal cenderung berfluktuatif, pada tahun 2017 jumlah kematian
neonatal atau neonatus sebanyak 118 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi
143 kasus kematian, namun kembali turun menjadi 135 kasus pada tahun 2020.
Secara keseluruhan untuk capaian SDG dengan indicator angka kematian bayi (AKB)
dan Angka Kematian Neonatal/Neonatus sulit tercapai dan perlu kerja keras dari
segenap perangkat daerah. Sedangkan untuk Angka Kematian Balita (AKABA) akan
tercapai pada tahun 2030. Hal ini terlihat dari tren capaian 5 (lima) tahun terakhir.
Untuk menyelesaikan persoalan masih tingginya Angka Kematian Bayi (ABI) dan
Angka Kematian Neonatus ke depan antara lain : peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal, Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


HHHHHHH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Komprehensif (PONEK); pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di
fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; peningkatan surveilans gizi; peningkatan
kompetensi petugas gizi dan KIA; 5) pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan
anak;dan 6) peningkatan pencapaian imunisasi dasar lengkap.

Sedangkan untuk capaian Kabupaten/Kota, jumlah Kematian Bayi (AKB) tertinggi


di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sebesar 10 anak pada tahun 2019 dan
diikuti oleh Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 8
anak, sedangkan terendah di Kota Pangkalpinang sebanyak 2 anak.

B. Target Global 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis,
malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit
bersumber air, serta penyakit menular lainnya
a) Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular

Pengendalian penyakit terdiri dari 2 (dua) Jenis yaitu pengendalian penyakit menular
dan penyakit tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insidens,
prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting
untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.Indikator yang digunakan dalam
menilai derajat kesehatan suatu masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian
penyakit.Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat
dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 IIIIIII
binatang.Penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit
tidak menular tertentu.
1) HIV dan AIDS
Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel darah
putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut
menyebabkan penderita mengalami
penurunan kekebalan sehingga sangat
mudah untuk terinfeksi berbagai
macam penyakit lain. Sedangkan
Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan
gejala yang timbul karena turunnya
kekebalan tubuh yang disebabkan
infeksi oleh HIV.Orang
yang terinfeksi HIV memerlukan
pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh.
Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan
orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada
stadium awal dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang
tidak jatuh pada HIV stadium lanjut (AIDS).Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi
potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi
oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: 1)
Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan
kematian terkait AIDS; dan 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-9 sebagaiprovinsi
dengan penderita HIV-AIDS terbanyak. Kasus HIV/AIDS menunjukkan
kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir, namun prevalensi masih
dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung berfluktuasi dari 135 orang tahun
2016 menjadi 270 orang pada 2017, namun menurun pada tahun 2018 menjadi
173 orang dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 250 orang.
Sedangkan untuk Kabupaten
Kota, kasus HIV dan AIDS
pada tahun 2019
terbanyak di Kota
Pangkalpinang sebanyak
106 orang atau kasus
dan terendah di
Kabupaten Belitung
Timur sebanyak 6 orang
atau kasus. Hal ini
disebabkan karena Kota
Gambar 2.6. Jumlah Kasus HIV di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 Pangkalpinang
merupakan pintu masuk
provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga banyaknya kunjungan wisatawan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


JJJJJJJ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
yang masuk melalui Kota Pangkalpinang. Sedangkan untuk target capaian SDG
untuk kasus dan prevalensi HIV sampai dengan tahun 2019 sulit tercapai.

Tabel II.70
Jumlah kasus HIV dan AIDS 2016-2019

No Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019


(1) (2) (4) (5) (7) (8)
1 Bangka 33 70 58 58
2 Belitung 22 31 23 32
3 Bangka Tengah 5 13 12 13
4 Bangka Barat 15 34 21 26
5 Bangka Selatan 6 8 7 9
6 Belitung Timur 1 3 7 6
7 Kota Pangkalpinang 63 111 45 106
Kepulauan Bangka Belitung 111 270 173 250
Sumber : BBDA Provinsi Kep. Bangka Belitung
2) Tuberkulosis (TB)
Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik
di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan
pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).Tuberkulosis adalah penyakit
menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan
merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh
dunia.Indonesia berada pada peringkat ke-2 dengan penderita TB tertinggi di
Dunia setelah India.Secara global, diperkirakan 10 juta orang menderita TB pada
tahun 2019.Meskipun terjadi penurunan kasus baru TB, tetapi tidak cukup cepat
untuk mencapai target Strategi END TB tahun 2020, yaitu pengurangan kasus TB
sebesar 20% antara tahun 2015 – 2020.Pada tahun 2015 – 2019 penurunan
kumulatif kasus TB hanya sebesar 9% (WHO, Global Tuberculosis Report, 2020).
Begitu juga dengan kematian akibat TB, jumlah kematian pada tahun 2019 sebesar
1,4 juta. Secara global kematian akibat TB per tahun menurun secara global, tetapi
tidak mencapai target Strategi END TB tahun 2020 sebesar 35% antara tahun 2015
– 2020. Jumlah kematian kumulatif antara tahun 2015 – 2019 sebesar 14%, yaitu
kurang dari setengah dari target yang ditentukan (WHO, Global Tuberculosis
Report, 2020).
42,9 41,6
37
33,17 33,53

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Kasus TB

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 KKKKKKK
Gambar 2.6. Persentase kasus TB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2015-2019
Persentase kasus TB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019
cenderung berfluktuatif dimana pada tahun 2015 kasus Tb sebesar 42,9 % turun
menjadi 33,17 % pada tahun 2017 namun meningkat lagi menjadi 37 % pada
tahun 2019. Sedangkan untuk Kabupaten Kota kasus TB terbanyak di Kabupaten
Bangka sebanyak 508 kasus dan diikuti Kota pangkalpinang sebanyak 480 kasus
dan terendah sebanyak 173 kasus di Kabupaten Belitung Timur. Untuk capaian
SDG’s dengan indicator kasus Tuberkulosis pada tahun 2019 sulit tercapai dan
perlu kerja keras Pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penderita kasus
TB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Garafik II.
Jumlah kasus TB Tahun 2016-2019

508

324
251 232
202

Bangka Belitung Timur Bangka Tengah Bangka Barat Bangka Selatan

Jumlah Kasus TB

3) Penyakit Malaria
Penyakit Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang ditularkanoleh
nyamuk Anopheles sampai saat ini semakin dapat dikendalikan.Strategiutama dalam
mengendalikan penyakit malaria yaitu menemukan dan treatment segera terhadap
setiap penduduk yang terindikasi atau menderita malaria, mengendalikan
penyebaran/ perkembangan nyamuk Anopheles melalui KIE pada keluarga dan
masyarakat agar melindungi diri dari gigitan nyamuk dan penatalaksanaa n
lingkungan yang baik. Indikator utama keberhasilan pengendalian malaria disuatu
daerah antara lain ditentukan oleh jumlah kasus malaria per-1000 penduduk atau
Annual Parasit Rate (API) <1000 serta % jumlah sediaan darah yang positif atau
Slide Positivity Rate (SPR). Indikator lainnya dapat dilihat dari derajat kesehatan ibu
anak, hilangnya waktu belajar anak dan waktu kerja produktif masyarakat bahkan
perkembangan pariwisata di suatu daerah. Perkembangan Kejadian malaria di
tahun 2020 sebesar 0.12, ini menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang terkena malaria, angka ini meningkat
dibandingkan tahun 2019 yang hanya 0.09 atau sebanyak 9 orang, namun lebih
rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 0.16 kejadian.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


LLLLLLL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kejadian Malaria per 1000 orang

0,07 0,16 0,09 0,12

2017 2018 2019 2020

Gambar 2.6. Angka Kejadian Malaria per 1.000 Orang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Sedangkan untuk sertifikat eliminasi malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pada tahun 2020 sebanyak 6 sertifikat eliminasi malaria yaitu Kota Pangkalpinang,
Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten
Belitung Timur serta Kabupaten Bangka Tengah. Keberhasilan dalam pengendalian
malaria tersebut merupakan suatu prestasi dan prestise serta investasi
dalamrangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa.Oleh
karena itu, upaya pengendalian penyakit malaria yang efektif di setiap wilayah dan
tingkat pelayanan kesehatan dan di setiap tingkat administrasi pemerintahan harus
dipelihara kesinambungannya dan harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam
upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan program dan sector lainnya.
4) Penyakit Hepatitis
Hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis,
sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi
virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah
infeksi Virus Hepatitis A, B, C, D dan E. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran
masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun
mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene
dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih
dan sehat yang belum optimal, maka
masyarakat Indonesia merupakan kelompok
berisiko untuk tertular Hepatitis A dan
Hepatitis E. Laporan yang diterima oleh
Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa
setiap tahun selalu terjadi KLB Hepatitis A,
sedangkan untuk Hepatitis E jarang dilaporkan
di Indonesia. Hasil RISKESDAS tahun 2018 memperlihatkan prevalensi hepatitis
berdasarkan riwayat diagnosis dokter sebesar 0,39% dengan disparitas antar
provinsi sebesar 0,18% (Kep. Bangka Belitung) dan 0,66% (Papua). Berdasarkan
kelompok umur, hepatitis menyebar hampir merata pada seluruh kelompok umur,
jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.
Perkembangan kasus Hepatitis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima
tahun terkhir cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2017 sebanyak 172 kasus,
tapi pada tahun 2018 meningkat cukup tinggi menjadi 3.308 kasus dan menurun
kembali di tahun 2019 menjadi 493 kasus. Sedangkan untuk Kabupaten Kota, kasus

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMMMMMM
hepatitis tertinggi di Kabupaten Bangka sebesar 151 kasus dan diikuti oleh
Kabupaten Bangka tengah sebesar 109 kasus, sedangkan terendah di Kabupaten
Belitung Timur sebanyak 33 kasus. Untuk capaian SDG’s dengan indikator jumlah
kasus hepatitis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian tahun 2019
sebanyak 493 kasus, termasuk tinggi dan perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk
menurunkan jumlah kasus hepatitis sampai tahun 2030 nanti.

5) Penyakit Filariasis
Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan
ditularkan melalui nyamuk. Di Indonesia, cacing
filaria terdiri dari tiga spesies yaitu Wuchereria
bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timori.
Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah
bening). Filariasis menular melalui gigitan
nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam
tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut
tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di
jaringan limfe sehingga menyebabkan
pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital. WHO
menetapkan kesepakatan global sebagai upaya untuk mengeliminasi filariasis pada
tahun 2020 (The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health
problem by The Year 2020). Saat ini di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang
berisiko tertular penyakit filariasis atau yang dikenal juga dengan penyakit kaki
gajah yang berada pada lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia
Tenggara.
Di Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 9.906 kasus filariasis yang tersebar di 34
Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan
beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah
dilakukan validasi data/konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun
sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan kondisi kasus filariasis di Indonesia
selama sepuluh tahun terakhir.
Provinsi dengan kasus tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia yaitu Provinsi
Papua sebanyak 3.615 kasus, Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.534 kasus,
sedangkan kasus kronis Filiriasis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


NNNNNNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
2020 sebesar 93 kasus. Untuk capaian SDG’s dengan indikator kasus kronis Filiriasis
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus kerja keras karena target yang
ditentukan sampai dengan tahun 2030 adalah sebesar < 1%.

Gambar 2.6. Jumlah Kasus kronis Filariasis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022
6) Penyakit Kusta
Penyakit kusta adalah penyakit menular, menahun yang disebabkan oleh kuman
kusta (mycobacterium leprae) yang hingga saat ini masih dapat ditemukan di
Indonesia. Penyakit ini merupakan penyakit yang dapat menyebabkan
kecacatanapabila tidak ditemukan secara dini dan tidak ditangani secara tepat.
Kecacatan yang ditimbulkan tentunya dapat merugikan penderita dan keluarganya,
bahkan masyarakat dan negara.
pembangunan kesehatan, dalam hal ini
program nasional pengendalian kusta terus
melakukan berbagai upaya untuk
kesinambungan kegiatan pengendalian kusta
dalam menurunkan beban penyakit kusta di
Indonesia. Penyakit kusta pada umumnya
terdapat di negara – negara yang sedang
berkembang sebagai akibat keterbatasan
kemampuan negara tersebut dalam memberikan pelayanan yang memadai dalam
bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial ekonomi pada masyarakat.
Tahun 2018 jumlah pasien kusta di Indonesia yang terdaftar adalah 18.529 kasus
sedangkan angka kasus kusta baru dilaporkan 17.017 kasus dengan angka
prevalensi 0,699 per 10.000 penduduk, dan menjadikan Indonesia berada di
peringkat ke-3 di Dunia setelah India dan Brazil. Persentase kasus baru tanpa cacat
85,19 %, proporsi kasus baru anak sebesar 10,94%. Penderita cacat dan anak di
Indonesia menunjukkan masih berlangsungnya penularan dan masih tingginya
angka keterlambatan dalam penemuan kasus baru. Indonesia sudah mencapai
eliminasi kusta pada tahun 2000, namun demikian berdasarkan data yang
dilaporkan jumlah penderita baru sampai saat ini tidak menunjukkan adanya
penurunan yang bermakna.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOOOOOO
Provinsi yang dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per
10.000 penduduk. Berikut perubahan peta eliminasi tahun 2019 dan 2020. Pada
tahun 2020 sebanyak dua puluh delapan provinsi telah mencapai eliminasi kusta,
bertambah dua provinsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Sulawesi Selatan
dan Gorontalo. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mendapatkan
sertifikat eliminasi kusta yang telah diberikan oleh kementrian kesehatan, dan 7
(tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah
mencapaieliminasi kusta pada tahun 2019. Untuk capaian SDG’s dengan indicator
jumlah kasus kusta akan tercapai sampai dengan tahun 2030, hal ini terlihat dari
kasus yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sudah melebihi target
nasional sebesar < 5 % kasus per 10.000 penduduk.

C. Target Global 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini
akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta
meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
a) Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)
Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi
mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Penyakit jenis ini
bertanggungjawab terhadap sedikitnya 70% kematian di dunia. Meskipun tidak dapat
ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, lemahnya pengendalian
faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan
dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang
menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi,
stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatnya urbanisasi, terjadinya
perubahan iklim dan transisi pekerjaaan serta kemajuan teknologi menyebabkan
terjadinya pola hidup sedentary di masyarakat dan berdampak pada timbulnya beban
ganda akibat PTM dan penyakit infeksi emerging. Gambaran beban ganda semakin
terlihat nyata saat masa pandemi Covid-19 ini dan menurut WHO meningkatnya
penyakit tidak menular terutama didorong oleh empat factor risiko utama yaitu pola
makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, penggunaan tembakau, dan penggunaan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PPPPPPP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
alkohol yang berbahaya. Penyakit tidak menular menimbulkan konsekuensi kesehatan
yang berdampak bagi individu, keluarga dan komunitas, dan mengancam sistem
kesehatan. Besarnya biaya sosial ekonomi yang disebabkan oleh PTM membuat
pencegahan dan pengendalian penyakit ini menjadi hal yang penting pada saat ini.
a. Pengendalian konsumsi hasil tembakau
Salah satu upaya melindungi masyarakat dari
paparan asap rokok yaitu melalui
pengembangan kawasan tanpa rokok dengan
mendorong terbentuknya peraturan dan
kebijakan daerah serta implementasinya.
Dengan indikator ini diharapkan dapat
mendorong terciptanya manusia Indonesia
yang sehat, berkualitas, dan produktif. Pada
tahun 2020 terdapat sebanyak 285 dari 324 kabupaten/kota yang ditargetkan dapat
menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR). Dengan demikian target tahun 2020 tidak
tercapai. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan belum semua pemerintah
daerah kabupaten/kota memprioritaskan penerapan KTR dan masih rendahnya
dukungan dari pemerintah daerah dalam membuat regulasi KTR. Namun pencapaian
indikator kinerja secara kuantitas dan kualitas dalam implementasi kawasan tanpa
rokok tetap didorong dengan melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan
dibentuknya satuan tugas dalam implementasi kawasan tanpa rokok di daerah.
Sebanyak 54,3% provinsi di Indonesia telah menerapkan KTR, bahkan seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Bali telah menerapkan peraturan tersebut. Kalimantan
Selatan dan Bengkulu juga hampir seluruh kabupaten/kotanya menerapkan KTR
dengan masing-masing capaian 92,3% dan 90%. Namun terjadi kesenjangan antar
provinsi, capaian terendah yaitu Papua hanya sebanyak 3,4% kabupaten/kota yang
menerapkan KTR. Sedangkan Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak
85.7% Kabupaten/Kota yang menerapkan KTR pada tahun 2020.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQQQQQ
Grafik II.6. Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut
Provinsi Tahun 2020
Sedangkan jumlah penduduk provinsi kepulauan bangka Belitung yang merokok dalam
5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun, yang mana pada tahun 2018 sebesar 32,32
persen menurun menjadi 29,18 persen pada tahun 2019 dan menurun kembali pada
tahun 2020 menjadi 28,23 dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 28,69 persen.
Tren penurunan ini menunjukkan perbaikan yang positif dalam hal kesadaran
masyarakat akan buruknya kebiasan merokok terutama bagi kalangan remaja di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk capaian SDG’s dengan indicator persentase
merokok pada penduduk umur > 15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
tahun 2020 sebesar 28,23 persen masih sangat tinggi dan perlu kerja keras untuk
mencapai target sampai dengan tahun 2030.

28,69
2020
28,23

29,03
2019 29,18

32,2
2018
32,32

Nasional Babel

Grafik II.6. Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut
Provinsi Tahun 2020

b. Hipertensi
Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat
mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa
sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan
kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh
sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang
berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh
darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa
oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan
semakin tinggi.
Hipertensi dapat diketahui dengan rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah.
Setidaknya, orang dewasa dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah,
termasuk tekanan darah setiap lima tahun sekali. Seseorang bisa dikatakan
mengalami hipertensi bila pembacaan tekanan darah sistolik pada pengukuran
selama dua hari berturut-turut menunjukkan hasil yang lebih besar dari 140 mmHg,
dan/atau pembacaan tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar
dari 90 mmHg.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


RRRRRRR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pada tahun 2019, dari jumlah estimasi penderita hipertensi berusia>15Tahun
sebanyak 299.371 orang, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak
218.712 orang atau sekitar 73,1%. Tertinggi di Kabupaten Bangka (86,8%).
Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengendalian hipertensi antaralain:
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam deteksi factor resiko hipertensi
2. Gaya hidup yang tidak sehat:
a. Konsumsi garam yang berlebih
b. Merokok
c. Kurang aktivitas fisik

c. Upaya Kesehatan Jiwa


Deteksi merupakan langkah awal yang penting untuk membawa orang yang sakit
mendapatkan pertolongan medis. Semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, dalam
hal ini gangguan/penyakit jiwa, akan semakin cepat proses diagnosis dan semakin
cepat pula pengobatan dapat dilakukan sehingga diharapkan akan memotong
perjalanan penyakit dan mencegah hendaya (abnormalitas fungsi seseorang yang
dikaitkan dengan perilaku) dan disabilitas. Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan
penyalahguna NAPZA di lakukan terhadap seluruh kelompok usia dengan
menggunakan instrumen SDQ (untuk anak usia 4-18 tahun) dan/atau SRQ 20 (usia
diatas 18 tahun), serta ASSIST yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau guru
terlatih. Dari 330 kabupaten/kota yang ditargetkan pada tahun 2020 terdapat 205
yang memiliki 25% puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan
penyalahgunaan napza.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSSSSSS
Grafik II.6. Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut
Provinsi Tahun 2020
Menurut provinsi, terdapat 6 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki 25%
puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza yaitu
Aceh, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Gorontalo.
Namun masih terdapat 15 dari 34 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum
memiliki 25% puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan
penyalahgunaan napza.
Untuk capaian SDG’s dengan indicator puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan
jiwa dan penyalahgunaan napza di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tercapai
100% tahun 2020.
D. Target Global 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan
risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses
terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan
terjangkau bagi semua

a) Mencapai Cakupan Kesehatan Universal.


Sesuai dengan amanat yang tercakup dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009,
bahwa alokasi belanja di bidang Kesehatan merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi
(mandatory spending). Pasal 171 dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa
pemerintah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN diluar
gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran
Kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD diluar gaji. Penggunaan anggaran di bidang
Kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
pembangunan bidang Kesehatan.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


TTTTTTT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Persentase Kab/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Provinsi Tahun
2020

Dasar hukum yang paling utama adanya Jaminan Kesehatan adalah Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 yaitu: (1)
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan (3)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak. Atas dasar itulah, maka diterbitkan Undang-Undang No.
40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya
adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 UUUUUUU
Grafik II.6. Persentase Universal Health Coverage (UHC) menurut Provinsi Tahun 2020

Pada Tahun 2020, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN)
sebesar 49,10%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta paling signifikan dari tahun ke tahun
terjadi pada segmen non-PBI. Sampai dengan akhir
tahun 2020, jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS
mencapai 222,4 juta jiwa, dimana terjadi penurunan
jumlah kepesertaan dibandingkan dengan jumlah
kepesertaan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya
penyesuaian kontribusi iuran pada segmen Penduduk
yang didaftarkan oleh Pemda sehingga adanya
keterbatasan kapasitas fiscal daerah dalam
membayarkan iuran. Pada tahun 2020 juga diketahui bersama dengan adanya pandemi
Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang berdampak juga pada kemampuan membayar
iuran oleh peserta segmen PBPU/BP.
Pada tahun 2020 sebanyak 82,0% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan
Kesehatan nasional (JKN) dimana terdapat 4 (empat) provinsi yang telah mencapai
kepesertaan semesta/Universal Health Coverage (UHC), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua
Barat, Aceh, dan Sulawesi Utara. Cakupan kepesertaan JKN terbanyak yaitu pada
penduduk Provinsi DKI Jakarta (162,9%), sedangkan cakupan kepesertaan JKN terendah
yaitu pada penduduk Provinsi Riau (67,2%). Jumlah kepesertaan yang melebihi 100%
dikarenakan pencatatan dalam cakupan kepesertaan didasarkan pada kinerja Kantor
Cabang, tidak semua berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau alamat
peserta.
Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baru 2 (dua) Kabupaten yang
mencapai UHC yaitu Kabupaten Belitung sebesar 97,16
% dan Kabupaten Belitung Timur sebesar 95,25 %.
Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten
Bangka Barat yang masih rendah yaitu 50,22 % dan
61,61 %. Strategi ke depan untuk pencapaian
Universal Health Coverage (UHC) perlu diarahkan
pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antar
wilayah. Upaya yang perlu dilakukan adalah: 1)
menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2)
mendorong Pemda untuk dapat mendorong integrasi jamkesda ke dalam JKN;

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


VVVVVVV PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) swasta/mandiri; dan 4) mengurangi ketimpangan jumlah fasilitas dan tenaga
kesehatan. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan
kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri dan
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Grafik II.12. Capaian Universal Healt Coverage (UHC) Kabupaten Kota tahun 2020
Sumber : BPJS Provinsi Kep. Bangka Belitung

b) Peningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin.


Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan yang
dimaksud dengan Tenaga Kesehatan
adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di
bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan.
Menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 11 ; Tenaga Kesehatan dikelompokkan
menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun, yaitu (1). Medis, (2). Tenaga Psikologi Klinis,
(3). Tenaga Keperawatan, (4). Tenaga Kebidanan, (5). Tenaga Kefarmasian, (6). Tenaga
Kesehatan Masyarakat,(7). Tenaga Kesehatan Lingkungan, (8). Tenaga Gizi, (9). Tenaga
Keterapian Fisik, (10). Tenaga Keteknisian Medis, (11). Tenaga Teknik Biomedika, (12).
Tenaga Kesehatan Tradisional, dan (13). Tenaga Kesehatan Lain.
Pada tahun 2019 total SDMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 11.800
orang yang terdiri dari 7.184 orang Tenaga Kesehatan (60,88%),861 orang Asisten
Tenaga Kesehatan (7,30%), dan 3.755 orang Tenaga Penunjang Kesehatan (31,82%).
Tenaga kesehatan dengan jumlah terbanyakpada tahun 2019 yaitu Keperawatan
sebanyak 3.114 orang atau 43,35% dari total Tenaga Kesehatan, sedangkan Tenaga
Kesehatan dengan jumlah paling sedikit yaitu Tenaga Psikologi Klinis sebanyak 9 orang
atau 0,13% dari total Tenaga Kesehatan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 WWWWWWW
Tenaga kesehatan (Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan) di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 berjumlah 8.045 orang terdiri dari tenaga medis
(dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis), tenaga perawat (perawat,
perawat gigi), tenaga bidan (DI bidan, DIII bidan, DIV/S1 bidan dan S2 bidan), tenaga
farmasi (apoteker, sarjana farmasi, diploma farmasi, SMF/SAA), tenaga ahli gizi (DIV/S1
gizi, DIII gizi, DI gizi), tenaga sanitarian (Sarjana Sanitasi, DIII Sanitasi, DI Sanitasi),
tenaga kesehatan masyarakat (Sarjana Kesehatan Masyarakat (S2/S1), DIII Kesehatan
Masyarakat), tenaga keteknisian medis (analis laboratorium (DIV analis kesehatan, DIII
analis kesehatan, SMAK), radiologi, penata rontgen, teknisi elektro medik, radiographer,
perekam medik, perawat anesthesi, teknisi gigi, refraksi optisen, transfusi darah) dan
tenaga keterapian fisik (fisioterapis, terapi wicara, terapi okupasi)

Tabel II.71.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Wilayah 2016 2017 2018 2019 2020


U G Sp U G Sp U G Sp U G Sp U G Sp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Prov. Kep. Babel 10 0 1 10 0 1 25 7 23 24 1 9 27 7 24
Bangka 61 9 16 61 9 16 82 17 47 68 25 40 107 21 27
Belitung 40 10 6 40 10 6 45 14 18 67 14 39 39 11 25
Bangka Tengah 44 7 5 44 7 5 47 11 6 39 9 7 46 10 20
Bangka Barat 36 7 3 36 7 3 42 5 7 48 9 7 65 10 8
Bangka Selatan 23 7 3 23 7 3 32 7 6 28 5 11 36 6 9
Belitung Timur 32 10 4 32 10 4 41 9 10 37 8 11 53 8 9
Pangkalpinang 56 19 42 56 19 42 69 25 44 75 24 46 80 22 28
Jumlah 292 69 83 292 69 83 383 95 161 386 95 179 453 95 150
Keterangan :
U : Dokter Umum; G : Dokter Gigi; sp :
Dokter Spesialis Sumber : BBDA
Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tabel II.72
MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Kondisi Target Capaian


Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satuan Status
Indikator Awal (2017) 2020 2020
Tujuan SDGs : Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Target Global 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000
kelahiran hidup.
3.1.1* Angka kematian Ibu Dinkes Prov. /100.000 82.46 72,50 137.33

Proporsi perempuan pernah


kawin umur 15-49 tahun yang
3.1.2* proses melahirkan BPS Persen 98.76 99.10 99.67
terakhirnya ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih
Persentase perempuan pernah
3.1.2,(a) kawin umur 15-49 tahun yang
* proses BPS Persen 90.26 91.75 99.67
melahirkan terakhirnya di
fasilitas kesehatan
Target Global 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah,
dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


XXXXXXX PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kode Kondisi Target Capaian
Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satuan Status
Indikator Awal (2017) 2020 2020
(Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000

Angka Kematian Balita Dinkes


3.2.1* (AKBa) per 1.000 kelahiran Provinsi Persen 7.35 7,20 7.97
hidup
Angka Kematian Neonatal Dinkes
3.2.2,* (AKN) per 1.000 kelahiran Provinsi Persen 24/26.021 21/KH 5.5/KH
hidup
Angka Kematian Bayi Dinkes
3.2.2.(a) (AKB) per 1.000 kelahiran Provinsi Persen 6.25 7.16 7.17
hidup
Persentase kabupaten/kota
3.2.2.(b) yang mencapai 80% imunisasi BPS, DINKES Persen 100 100 57.1
dasar lengkap
pada bayi.
Target Global 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang
terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi DINKES % 0.03 < 0.5%
dewasa
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per DINKES /100.000 99.96 91.45 105
100.000 penduduk
3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 DINKES /1.000 0.07 0.1 0.12
orang

Jumlah kabupaten/kota yang Kab/Kot a


3.3.3.(a) mencapai eliminasi DINKES 5 6 6
malaria
Persentase kabupaten/kota
3.3.4.(a) yang melakukan deteksi dini DINKES Persen 28.57 100 100
untuk infeksi Hepatitis
B.
Jumlah orang yang memerlukan
intervensi terhadap penyakit
3.3.5. tropis DINKES Orang 119 119 93
yang terabaikan (Filariasis dan
Kusta)
Jumlah orang yang memerlukan
intervensi terhadap penyakit DINKES Orang 49 49 55
tropis
yang terabaikan (Kusta)
3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan DINKES Kab./Kot a 7 7 7
eliminasi Kusta
Jumlah kabupaten/kota dengan Kab./Kot a
3.3.5.(b) eliminasi filariasis DINKES 7 5 6
(berhasil lolos dalam survei
penilaian transmisi tahap I).

Target Global 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular,
melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
3.4.1.(a) Persentase merokok pada BPS, DINKES Persen 30,25 28,23
penduduk umur ≤18 tahun

3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi BPS, DINKES Persen 29.9 29,1 29,9

3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada BPS, DINKES Persen 3.5 3.5


penduduk umur ≥18 tahun
Jumlah kabupaten/kota yang
3.4.2.(a) memiliki puskesmas yang BPS, DINKES Kab./Kot a 6 7 7
menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa
Target Global 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan
narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
Jumlah penyalahgunaan
narkotika dan pengguna alkohol
3.5.1(a) yang merugikan, yang BNN Orang 435
mengakses layanan
rehabilitasi medis

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 YYYYYYY
Kode Kondisi Target Capaian
Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satuan Status
Indikator Awal (2017) 2020 2020
3.5.1(b) Jumlah yang mengakses BNN Orang 72 84
layanan pasca rehabilitasi
Jumlah korban penyalahgunaan
NAPZA yang mendapatkan
3.5.1(c) rehabilitasi sosial di dalam BNN Orang 10 10
panti sesuai standar pelayanan
Jumlah lembaga rehabilitasi
sosial korban penyalahgunaan Lembag a
3.5.1(d) NAPZA yang telah BNN 3 3
dikembangkan/dibantu
3.5.1(e) Prevalensi penyalahgunaan BNN Persen 1,49 1,37
narkoba
Target Global 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi,
termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke
dalam strategi dan program nasional.
Angka prevalensi penggunaan
metode kontrasepsi (CPR)
3.7.1(a) semua cara pada Pasangan Usia BPS % 71.1
Subur (PUS) usia 15-49
tahun yang berstatus kawin
Angka penggunaan metode
3.7.1(b) kontrasepsi jangka panjang BPS % 11.9 68,5
(MKJP) cara modern
Angka kelahiran pada
3.7.2. perempuan umur 15-19 tahun BPS % 50 34
(Age Specific
Fertility Rate/ASFR).
3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR). BPS 2.3 2,25

Target Global 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses
terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif,
berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
3.8.1.(a) Unmet need pelayanan BPS 3.57 6.28 4.31
kesehatan

Jumlah penduduk yang dicakup


asuransi kesehatan atau sistem Jiwa/100 0
3.8.2. kesehatan masyarakat per BPS 687 950
1.000
penduduk
3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan BPS % 68.7 95 75
Nasional (JKN).
Target Global 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara
sebagai langkah yang tepat
3.a.1* Persentase merokok pada BPS % 29.67 29.18 28.23
penduduk umur ≥15 tahun
Target Global 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular
yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang
terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara
berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari
Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi
kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua
Persentase ketersediaan
3.b.1.(a) obat dan vaksin di Puskesmas DINKES % 85% 96% 100%
Target Global 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan,
pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara
berkembang pulau kecil.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


ZZZZZZZ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kode Kondisi Target Capaian
Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satuan Status
Indikator Awal (2017) 2020 2020
Dokter Dokter
Umum 26; Umum 26;
Dokter Dokter Gigi Dokter Gigi
Umum 26; 6; Perawat 6; Perawat
Dokter Gigi 186; 186;
6; Perawat Bidan 81; Bidan 81;
186; Farmasi Farmasi 21;
Bidan 81; 21; Kesehata n
3.c.1* Kepadatan dan distribusi DINKES Farmasi 21; Kesehat an Masyara kat
tenaga kesehatan Kesehatan Masyara 12;
Masyarak at kat 12; Kesehata n
12; Kesehat an Lingkun gan
Kesehatan Lingkun 8;
Lingkunga n gan 8; Gizi 14
8; Gizi Gizi 13
10

4. TUJUAN 4 - PENDIDIKAN BERKUALITAS


Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang
berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut.
Pendidikan adalah penentu utama dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempengaruhi pendapatan
dari suatu negara. Mengabaikan dimensi ekonomi dalam dunia
pendidikan akan membahayakan kesejahteraan generasi di masa
mendatang, dengan menimbulkan angka kemiskinan, pengucilan sosial
dari interaksi sosial dan mempengaruhi dan memperburuk stabilitas dan
keberlanjutan system jaminan sosial. Jika 75% lebih banyak anak berusia 15 tahun dalam
empat puluh enam dari negara termiskin di dunia mencapai tolok ukur OECD terendah untuk
matematika, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sebesar 2,1% dari baseline dan
104 juta orang dapat terangkat keluar dari kemiskinan ekstrim (UNESCO 2012). Oleh karena
itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka
kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan
dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat
partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk
mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM),
Angka Melek Aksara, proporsi remaja dan dewasa yang menguasai keterampilan TIK,
proporsi tenaga pendidikan bersertifikat kompetensi, dan lain sebagainya.

A. Target Global 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-
laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan
berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif
a) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 AAAAAAAA
di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar digunakan
untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu
tingkat pendidikan, serta menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat
menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator
pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat menunjukkan
besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang, namun usianya belum
mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. APK diukur dengan
perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan
tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang
memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.
Pada tahun 2020, APK SMA/SMK dan sederajat di Provinsi mencapai 87,15. Peningkatan
APK di tahun 2020 jika
dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya
terjadi dikarenakan
adanya peningkatan
akses layanan
pendidikan bagi
masyarakat.
Peningkatan AKM juga
terjadi dikarenakan
adanya koordinasi,
perencanaan,
pengawasan evaluasi
dan monitoring dalam kebijakan dan manajemen pendidikan. Peningkatan kualitas GTK
yang berbasis kompetensi, profesionalisme dan komitmen/integritas yang semakin baik
turut juga mendukung peningkatan ketercapaian APK SMA/SMK dan pendidikan
sederajat. Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam
perencanaan, pengawasan dan evaluasi sangat mendukung satuan pendidikan untuk
menjalankan tugas dan layanan pendidikan yang merata dan inklusif bagi masyarakat di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b) Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk
berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.
Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP
diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah
selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-
rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan
bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang
pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena
dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


BBBBBBBBPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Rata-rata Lama sekolah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
meningkat dari tahun 2017, yakni
sebesar 8,13 menjadi 8,49 di tahun
2020. Ini berarti bahwa masyarakat
di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menyelesaikan pendidikan
formal mereka selama kurang lebih
8 tahun, yakni berada di kelas tujuh
(VII). Hal ini menjadi tantangan bagi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.
Berbagai upaya yang melibatkan koordinasi dengan semua pihak dan dinas pemerintah
lainnya di dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang tidak
hanya menjadi tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu
ditingkatkan. Perluasan akses layanan pendidikan bagi masyarakat perlu mendapatkan
perhatian agar semua lapisan masyarakat bisa mengenyam dan menyelesaikan
pendidikan mereka, minimal pendidikan 12 tahun mereka, yakni sampai dengan jenjang
SMA/SMK.
B. Target Global 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua
perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan
tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah
di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk
menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat
pendidikan, serta menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat
menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator
pelengkap dari indikator Angka
Partisipasi Murni (APM),
sehingga dapat menunjukkan
besarnya penduduk yang
bersekolah pada suatu jenjang,
namun usianya belum
mencukupi atau bahkan melebihi
dari usia sekolah yang
seharusnya. APK diukur dengan
perbandingan antara jumlah
penduduk yang masih bersekolah
di jenjang pendidikan tertentu
(tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi
syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.
Pada tahun 2020, APK SMA/SMK dan sederajat di Provinsi mencapai 87,15. Peningkatan
APK di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 CCCCCCCC
dikarenakan adanya peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan
AKM juga terjadi dikarenakan adanya koordinasi, perencanaan, pengawasan evaluasi dan
monitoring dalam kebijakan dan manajemen pendidikan.
Peningkatan kualitas GTK yang berbasis kompetensi, profesionalisme dan
komitmen/integritas yang semakin baik turut juga mendukung peningkatan ketercapaian
APK SMA/SMK dan pendidikan sederajat. Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi sangat mendukung satuan
pendidikan untuk menjalankan tugas dan layanan pendidikan yang merata dan inklusif
bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
C. Target Global 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda
dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan
teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
a) Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)

Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) adalah proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang
telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu
periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer
desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk
peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat
telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone.
Informasi tentang proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan yang
ditargetkan untuk meningkatkan keterampilan TIK, dan dengan demikian berkontribusi
pada terwujudnya masyarakat dengan informasi yang inklusif. Indikator ini akan
membantu membuat kaitan antara penggunaan TIK dan dampak, serta membantu
mengukur dan melacak
Proporsi Remaja dan Dewasa dengan tingkat kemahiran
Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi pengguna TIK. Tingkat
(TIK) Usia 15-59 Tahun
keterampilan teknologi
80 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016-2020) informasi dan
54,93
60,37 komunikasi (TIK) yang
45,45 rendah menjadi salah
35,31
satu hambatan utama
40 28,7
yang membuat orang
tidak dapat sepenuhnya
20 memanfaatkan TIK.
Pada tahun 2020,
proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang menguasai TIK mencapai 60,37. Pada tahun 2016 dan 2017, persentase proporsi
ini baru mencapai 28,7 dan 35,31. Dan pada tahun 2018 dan 2019, capaian proporsi ini
mencapai 45,45 dan 54,93. Peningkatan dari proporsi remaja usia 15-59 tahun denga
keterampilan TIK ini dipengaruhi oleh peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga
peningkatan kesadaran dari remaja dan dewasa kegunaan keterampilan TIK di dalam

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


DDDDDDDDPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
mengakses pengetahuan dan informasi, dan juga mendukung pekerjaan mereka di dunia
kerja dan usaha.
D. Target Global 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam
pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan
pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat
penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan
a) Rasio angka partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;
(2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi
Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu
pada jenjang pendidikan dengan
penduduk usia yang sesuai dan
dinyatakan dalam presentase.
Indikator kesempatan
memperoleh pendidikan antara
perempuan dan laki-laki diukur
dari rasio APM yang
menunjukkan kesetaraan dan
keadilan gender di bidang
pendidikan. Pendidikan adalah
salah satu aspek penting dari
pembangunan manusia.
Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan
status dan kemampuan perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk perempuan adalah
separuh dari seluruh jumlah penduduk, kesetaraan pendidikan perempuan akan
memberikan peran aktif perempuan dalam pembangunan dan merupakan determinan
yang penting dalam pembangunan ekonomi.
Pada tahun 2020, APM SMA/SMK dan pendidikan sederajat di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mencapai 58,82. Selama 4 tahun, angka ini meningkat secara terus menerus,
meskipun peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar 1,13 poin. Kenaikan
APM ini dipengaruhi oleh perluasan akses layanan pendidikan yang semakin baik, seperti
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin meningkat, ketersediaan
tenaga guru dan kependidikan dan informasi pendidikan yang mencukupi, beasiswa bagi
siswa dari keluarga tidak mampu, dan koordinasi antara lembaga pemerintahan yang
semakin baik. Selanjutnya, tingkat kesadaran masyarakat akan peranan pendidikan di
dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup juga meningkat, serta faktor kondisi
ekonomi masyarakat yang makin baik menjadi pendorong kenaikan APM di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
E. Target Global 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi
kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki
kemampuan literasi dan numerasi.
a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
Melek aksara juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan
menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 EEEEEEEE
mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Organisasi PBB untuk
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan danKebudayaan (UNESCO) mendefinisikan melek aksara
sebagai “kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat,
mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-
bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.
Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun adalah
perbandingan jumlah penduduk
berumur ≥15 tahun yang dapat
membaca dan menulis kalimat
sederhana dengan huruf latin dan atau
huruf lainnya, terhadap jumlah
penduduk umur ≥15 tahun. AMH
merefleksikan out come pendidikan
dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai
ukuran efektifnya sistem pendidikan
dasar. Indikator ini kerap dilihat
sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.
Pada tahun 2020, angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun ke atas mencapai 98,08.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibanding dengan tahun 2019 yang
mencapai 98,09. Namun dibandingkan dengan tahun 2017 atau dalam kurun waktu empat
tahun, angka ini naik sebesar 0,29 poin. Dan angka melek aksara untuk penduduk umur
≥15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkatkan
menunjukkan bahwa akses dan mutu dan kualitas pendidikan semakin meningkat dan
semakin banyaknya penduduk umur ≥15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang memiliki
kecakapan baca tulis yang
baik.
b) Persentase angka melek
aksara penduduk umur
15-24 tahun dan umur
15-59 tahun

Persentase angka melek


aksara penduduk umur
15-24 tahun dan umur 15-
59 tahun adalah proporsi
penduduk kelompok
umur 15-24 dan umur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau
huruf lainnya. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka melek aksara untuk
penduduk usia 15-24 tahun mencapai 99,87 persen.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


FFFFFFFF PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Sementara itu, angka melek aksara
penduduk usia 15-24 tahun di tahun
2020, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mencapai 99,87. Angka ini
hanya meningkat sebesar 0,01 poin
dibanding dengan tahun 2019.
Namun jika dibandingkan dengan
tahun 2016 sampai dengan tahun
2018 angka ini terus meningkat dan
peningkatan yang signifikan terjadi
di tahun 2019, dimana capaian angka
ini naik menjadi 99,16.
F. Target Global 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang
berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di
negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang
kepulauan kecil
a) Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik
Persentase guru SMA yang memenuhi kualifikasi sebagai guru yang memiliki sertifikat
pendidik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi
guru dalam jabatan. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru yang sudah
memenuhi standar profesional atau kelayakan sebagai pendidikan dan sesuai dengan
kompetensi yang diajarkan di sekolah. Sertifikasi pendidikan yang diberikan kepada guru
menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik (guru)
di dalam mekanisme teknis dan diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan. Guru yang memperoleh sertifikat pendidik dinilai profesional dalam
membuat praktek dan sistem pendidikan yang berkualitas dalam mengajar.
Pada tahun 2020, jumlah guru SMA yang bersertifikat pendidik mencapai 80%. Guru yang
sudah menerima sertifikat pendidik menunjukkan bahwa para guru tersebut sudah layak
menjadi agen pembelajaran sehingga proses dan mutu pendidikan meningkat.
Berdasarkan data dari
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPALA Kemendikbud, perkembangan
SEKOLAH DAN GURU LAYAK PROVINSI KEP.
BANGKA BELITUNG persentase kepala sekolah dan
guru layak provinsi Kepulauan
96,44 97,32 97,74 Bangka Belitung mengalami
peningkatan pada tahun 2020,
88,87
yakni mencapai 97,74 %.
Persentase ini meningkat
2017 2018 2019 2020 dibandingkan dengan capaian
pada tahun 2019, yakni sebesar
88,87 %, dan di tahun 2017 dan 2018, yaitu masing-masing dengan capaian sebesar 96,44
% dan 97,32 %. Peningkatan ini tentunya dipengaruhi oleh semakin banyak dan
meningkatnya jumlah guru yang mengikuti kegiatan-kegiatan profesionalisme yang
mendukung penegmbangan sertifikat keahlian masing-masing guru. Selanjutnya, hal ini
juga terjadi dikarenakan adanya program beasiswa S1, S2 dan juga beasiswa bagi para

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 GGGGGGGG
guru yang akan mengikuti kegiatan pengembangan sertifikasi kompetensi mereka yang
didanai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mendukung
mutu dan kualitas para guru.

Tabel II.73
MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 1 Pendidikan Berkualitas

Kondisi Target Capaian


Kode
Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satuan Awal Status
Indikator 2020 2020
(2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
Target Global 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki
menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang
mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif
Angka Partisipasi Kasar
4.1.1.(f) (APK) SMA/SMK/MA/ BPS % 82,88 82,82 87,15
sederajat
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah BPS Tahun 8,13 8,34 8,49
penduduk umur≥15 tahun
Target Global 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki,
terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau
dan berkualitas.
Angka Partisipasi Kasar
4.3.1.(a) (APK) SMA/SMK/MA/ BPS % 82,88 82,82 87,15
sederajat
Target Global 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa
yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk
pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan
Proporsi remaja dan dewasa
4.4.1. dengan keterampilan BPS Persen 64,4 65,8 60,37
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)
Target Global 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin
akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan
termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan
Rasio angka partisipasi
Murni (APM) perempuan/
laki-laki di (1) SD/MI/
4.5.1* sederajat; (2) SMP/MTs/ BPS % 57,69 58,15 58,82
sederajat; (3) SMA/SMK/
MA/sederajat; dan Rasio
Angka Partisipasi Kasar
(APK) perempuan/laki-laki
di (4) Perguruan Tinggi.
Target Global 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa
tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
Persentase angka melek
4.6.1(a) aksara penduduk umur ≥15 BPS % 97,79 97,85 98,08
tahun.
Persentase angka melek
4.6.1(b) aksara penduduk umur BPS % 98,77 100 99,07
15-24 tahun dan umur 15-
59 tahun
Target Global 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas,
termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama
negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


HHHHHHHH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi Target Capaian
Kode
Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satuan Awal Status
Indikator 2020 2020
(2017)
4.c.1* Persentase guru SMA yang DIKNAS Persen 42,22 45,35 80
bersertifikat pendidik

5. TUJUAN 5 - KESETARAAN GENDER


Tujuan kelima, Kesetaraan Gender, memiliki 6 target. Dari enam target
tersebut, sebagian besar indikator yang terdapat di dalamnya berhasil
mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Ada juga indikator
yang berhasil melebihi target. Tidak seperti tujuan-tujuan sebelumnya,
seluruh capaian dalam tujuan kelima ini bisa dilaporkan secara lengkap.

A. Target Global 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan
dimanapun
a) Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Indikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan


perundangundangan yang responsif gender, yang disusun berdasarkan asesmen yang
dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
menggunakan kuesioner standard yang dikembangkan oleh PBB. Sumber data dari
peraturan dan rencana aksi dinilai dari kebijakan yang ada. Survei standard terdiri
pertanyaan-pertanyaan yang mencakup 4 bidang yaitu: 1. Kebijakan yang menyangkut
kehidupan pada umumnya; 2. Kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan; 3.
Lapangan kerja dan ekonomi; dan 4. Perkawinan dan keluarga.

Kebijakan Responsif Gender Pada masing-masing bidang


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari(i) kebijakan yang
mendorong atau memajukan
2,
5 2 kesetaraan gender; dan (ii)
2 penegakan hukum dan
1,5 pemantauan hasil
pelaksanaannya. Nilai dari
1
masing-masing bidang menjadi
0,5 ukuran pada indikator ini. Pada
0 tahun 2020, jumlah kebijakan
2017 Provinsi Kepulauan Bangka
202
Belitung yang responsif gender
dalam mendukung pemberdayaan perempuan di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2
(dua) kebijakan. dan capaian ini sama dengan capaian tahun 2017, yakni mencapai 2 (dua)
kebijakan responsive gender.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 IIIIIIII
B. Target Global 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan
di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual,
serta berbagai jenis eksploitasi lainnya
a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan
komprehensif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan


terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Kekerasan terhadap perempuan bisa juga diartikan sebagai setiap tindakan berdasarkan
perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau
penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman
tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
Pada tahun 2016, di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung tercatat ada 123 kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, di tahun 2017 menurun ke angka
90 kasus. Jumlah pelaporan kasus ini kembali terjadi penurunan yakni, 80 kasus
kemudian menjadi 60 kasus di tahun 2018 dan 2019. Namun di tahun 2020, jumlah kasus
meningkat menjadi 81 kasus. Dan semua korban kekerasan terhadap perempuan dn
anak ini ditangani dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beitung.
Di Provinsi
Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Kepulauan Bangka
Belitung, persentase
Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
korban kekerasan
250 2016-2020 terhadap
perempuan yang
200
90 mendapat layanan
80 81
150 60 komprehensif
100 sebesar 100 %. Hal
ini tercapai
2016 2017 2018 2019 2020
Tahun
dikarenakan adanya
sosialisasi dan
advokasi tentang
gender di masyarakat, penataan fungsi kelembagaan perempuan Yang terarah dan
berkesinambungan dan penegakan terhadap pelanggaran regulasi di daerah semakin
meningkat. Tercapai dipengaruhi oleh sosialisasi dan advokasi tentang gender di
masyarakat, penataan fungsi kelembagaan perempuan yang terarah dan
berkesinambungan dan penegakan terhadap pelanggaran regulasi daerah semakin
meningkat. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,
meliputi layanan: a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d.
Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan e.
Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


JJJJJJJJ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
C. Target Global 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia
anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan
a) Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup
bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-
24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai
sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka
absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menempati peringkat kesatu sebagai provinsi dengan pernikahan dengan usia anak pada
tahun 2020.
Meskipun terjadi peningkatan dalam sosialisasi dan advokasi tentang gender di
masyarakat Kepulauan Bangka Belitung serta terwujudnya kondisi lingkungan sosial yang
lebih kondusif bagi
Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus
kaum perempuan kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15
untuk dapat tahun dan sebelum umur 18 tahun Prov Kepulauan Bangka
mengembangkan Belitung (2016-2020)
segenap potensi dan
kemampuan diri 20 18,16 18,76
15,98
mereka dikarenakan 14,22
15,48
pemerintah 15

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 10
menjamin kesamaan
hak bagi setiap gender
untuk berpartisipasi 5 2016 2017 2018 2019 2020
dalam pembangunan
ekonomi melalui strategi gerakan penyadaran akan adanya kesamaan hak antara gender
bahwa kaum perempuan memilki kemampuan dapat bersaing, secara sehat dengan kaum
laki-laki, pada tahun 2020, persentase
Median usia kawin pertama perempuan
perempuan umur 20 pernah kawin umur 25-49 tahun
hingga 24 tahun yang berstatus kawin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
atau hidup bersama pasangan sebelum 22 21,8
umur 15 tahun dan sebelum 18 tahun
mengalami peningkatan. Angka 21,5
persentase ini terus meningkat dari 21
tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.
Pada tahun 2016, persentase ini sebesar 20,5
20,01
15,98 persen, dan pada tahun 2020, 20
meningkat menjadi 18,76 %. Artinya,
terdapat sekitar 19 dari setiap 100 orang 19,5
perempuan berumur 20 hingga 24 tahun 19
yang melangsungkan perkawinan 2017 2020
sebelum umur 15 tahun dan sebelum
umur 18 tahun.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 KKKKKKKK
b) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur
sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata
sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka
median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari
perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Usia perkawinan pertama
digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Usia kawin pertama juga
merupakan indikator sosial dan demografi yang penting.
Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya
kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Dengan
demikian, mengetahui tren usia kawin pertama adalah sangat penting dalam mempelajari
perubahan pola fertilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pada tahun 2017, median usia kawin pertama perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang pernah kawin umur 25-49 tahun adalah sebesar 21,8 %, sedangkan pada
tahun 2020, target yang ingin dicapai adalah sebesar 21,8%, namun capaian yang dicapai
baru sebesar 20,01. Capaian ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun
2017, yakni dengan selisih poin sebesar 1,7%.
c) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility
Rate/ASFR)
Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dihitung
berdasarkan banyaknya kelahiran selama setahun per 1000, 100.000, atau 1.000.000
wanita padkelompok umur tertentu. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun
(ASFR) (per 1.000perempuan umur 15-19 tahun) menurut provinsi merujuk pada
banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada suatu periode
per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.
Pada tahun 2017, ASFR 15-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 50, yang
berarti berarti bahwa dalam
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19
tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Provinsi satu juta wanita usia 15-
Kepulauan Bangka Belitung 19 tahun secara
rata-rata mempunyai 50
70 61 50 anak selama masa usia
60 suburnya. Pada tahun 2020,
50
target ASFR di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
40
yang ingin dicapai adalah
30 sebesar 50,6, yang berarti
20
bahwa dalam satu juta
2012 2017
wanita usia 15-19 tahun
secara rata-rata mempunyai 50 atau 51 anak selama masa usia suburnya. Penyebab
menurunnya ASFR 15-19 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan
semakin meningkatnya jumlah Wanita usia 15-19 tahun yang bersekolah, baik di jenjang
SMA/SMK/MA dan juga di perguruan tinggi. Selain itu, meningkatnya kesadaran para
Wanita usia 15-19 tahun yang didukung oleh peran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung di dalam mengoptimalkan peran perempuan 15-19 tahun melalui dunia

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


LLLLLLLL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
pendidikan dan kesehatan, seperti sosialisasi kesehatan reproduksi dan penundaan usia
perkawinan untuk mencegah meningkatnya angka dan resiko stunting juga
mempengaruhi turunnya ASFR usia 15-19 tahun.
d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah
di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk
menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat
pendidikan, menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung
siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator pelengkap dari
indikator Angka Partisipasi
Murni (APM), sehingga dapat
menunjukkan besarnya
penduduk yang bersekolah
pada suatu jenjang, namun
usianya belum mencukupi atau
bahkan melebihi dari usia
sekolah yang seharusnya.
APK diukur dengan
perbandingan antara jumlah
penduduk yang masih
bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut)
dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang
pendidikan yang sama.
Pada tahun 2020, APK SMA/SMK dan sederajat di Provinsi mencapai 87,15. Peningkatan
APK di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi
dikarenakan adanya peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan
AKM juga terjadi dikarenakan adanya koordinasi, perencanaan, pengawasan evaluasi dan
monitoring dalam kebijakan dan manajemen pendidikan. Peningkatan kualitas GTK yang
berbasis kompetensi, profesionalisme dan komitmen/integritas yang semakin baik turut
juga mendukung peningkatan ketercapaian APK SMA/SMK dan pendidikan sederajat.
Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam perencanaan,
pengawasan dan evaluasi sangat mendukung satuan pendidikan untuk menjalankan tugas
dan layanan pendidikan yang merata dan inklusif bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
D. Target Global 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan yang sama bagi
perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam
kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat
a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen
daerah dan pemerintah daerah.

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah persentase
keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI
dan DPD RI. Proporsi ini juga mencakup kursi yang diduduki perempuan di pemerintah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMMMMMMM
daerah, yakni persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah
(anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dan perempuan pada jabatan
pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilihan umum
(Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, dan Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di
Walikota/Wakil Walikota). Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah
dan Pemerintah Daerah
Pada tahun 2017, capaian
proporsi kursi yang diduduki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
perempuan di parlemen
sebesar 6,6 persen. Dan di 6,6 6,6
tahun 2020, target
persentase proporsi kursi
yang diduduki perempuan di
2017 2020
parlemen pada adalah
sebesar 2,23 dan capaian pada tahun 2020 mencapai sebesar 6,6 %. Target ini tercapai
dikarenakan dipengaruhi oleh peningkatan sosialisasi dan advokasi tentang gender di
masyarakat, kondisi lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi kaum perempuan untuk
dapat mengembangkan segenap potensi dan kemampuan diri mereka serta menjamin
kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui strategi
gerakan penyadaran akan adanya kesamaan hak antara gender bahwa kaum perempuan
memilki kemampuan dapat bersaing, secara sehat dengan kaum laki-laki.
E. Target Global 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan
reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan
Programme of Action of the International Conference on Population and Development
and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-
konferensi tersebut.
a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Persentase Unmet Need KB
(Kebutuhan Keluarga Berencana/KB
Yang Tidak Terpenuhi) merupakan
proporsi pasangan usia subur (PUS)
dalam status kawin yang tidak
menggunakan alat kontrasepsi
meskipun mereka menyatakan ingin
menunda atau menjarangkan anak.
Data ini digunakan untuk mengetahui
sejauh mana program KB telah
memenuhi kebutuhan masyarakat.
Semakin rendah angka unmeet need,
menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pada tahun 2012, persentase kebutihan keluarga berencana (KB) mencapai 9,8 persen. Di
tahun 2017, persentase ini menurun menjadi 5,6 persen. Dan pada tahun 2020, persentase
ini meningkat kembali menjadi 9,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020,
semakin banyak Pasangan Usia Subur yang sudah kawin tidak menggunakan alat
kontrasepsi.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


NNNNNNNNPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode
kontrasepsi modern.
Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang saat ini hidup bersama, baik
bertempat tinggal resmi ataupun tidak, dimana usia istri antara 20 tahun sampai 45 tahun.
Akseptor merujuk pada pasangan usia subur (PUS), yakni salah seorang dari PUS tersebut,
menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan.
Secara umum, sasaran program KB dibagi menjadi 2, yaitu sasaran langsung dan sasaran
tidak langsung. Sasaran langsung program KB adalah pasangan Usia Subur (PUS), dengan
tujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara
berkelanjutan. Adapun sasaran tidak langsung program KB ditujukan pada pelaksana dan
pengelola KB sehingga penurunan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan
kependudukan terpadu
dalam rangka mencapai Persentase Pengetahuan Dan Pemahaman
keluarga yang Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Metode
berkualitas dan sejahtera Kontrasepsi Modern Provinsi Kepulauan
dapat terwujud. Dengan Bangka Belitung
melaksanakan program
KB, yakni pengaturan
kelahiran anak, 99,2
diharapkan pasangan
usia subur (PUS) dapat
membentuk keluarga
kecil bahagia dan 2012 2017
sejahtera sesuai dengan
kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga
Pada tahun 2012, persentase pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang metode kontrasepsi modern mencapai 99,2
persen. Persentase ini selanjutnya meningkat menjadi 99,8 persen. Di tahun 2020,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki target sasaran dengan persentase di tahun
2017, yakni 99,8 persen. Dan diperkirakan capaian angka ini akan juga meningkat
99,8 di tahun
2020.
F. Target Global 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan,
khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan
perempuan
a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
Proporsi individu yang memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah
individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada
periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Data ini dapat digunakan
untuk mengetahui atau menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap
komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan
seluler.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOOOOOOO
Pada tahun 2020, proporsi penduduk yang memiliki telepon gemgam di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mencapai 66,61 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2016
dan 2017, jumlah orang yang menggunakan telepon gemgam di Provinsi Kepulauan
Proporsi Individu yang Menggunakan Telepon Gemgam Bangka Belitung
Provinsi Kepuluan Bangka Belitung (2016-2020) meningkat di tahun
2020. Namun,
68,41 67,77 persentase ini
66,61 menurun jika
63,43 dibandingkan
dengan tahun 2018
62,12 dan 2019, yakni
mencapai 68,41 dan
67,77 persen.
2016 2017 2018 2019 2020
Dalam kurun waktu
lima tahun, persentase kenaikan jumlah individu yang menggunakan telepon gemgam
meningkat secara signifikan terjadi di tahun 2018, dimana kenaikan dari tahun 2017 ke
tahun 2018 naik sebesar 4,98 persen. Kenaikan jumlah pengguna teleopn gemgam di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan semakin meningkatknya kesadaran
masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan fungsi telepon gemgam di dalam
interaksi komunikasi, dan tuntutan dalam dunia kerja. Selanjutnya, peningkatan jumlah
individu di dalam penggunaan teleopn gemgam juga dipengaruhi oleh kesadaran akan
pentingnya pendidikan, dimana telepon gemgam menjadi salah satu alat bagi para guru
dan orang tua untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Selanjutnya, kenaikan ini juga
dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, termasuk para pekerja dan pelajar, akan
pentingnya telepon gemgam di dalam mengakses informasi dan pengetahuan, serta
peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke arah
yang lebih baik.

Tabel II.73
MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 5 Keseteraan Gender

Kondisi Target Capaian


Kode
Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satuan Awal Status
Indikator 2020 2020
(2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 5 Kesetaraan Gender
Target Global 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun

Jumlah kebijakan yang


5.1.1* responsif gender 2 2 2
mendukung pemberdayaan
perempuan.
Target Global 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik
dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi
lainnya
Persentase korban
5.2.2.(a) kekerasan terhadap BPS % 100 100 100
perempuan yang mendapat
layanan
komprehensif
Target Global 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan
dini dan paksa, serta sunat perempuan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PPPPPPPP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi Target Capaian
Kode
Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satuan Awal Status
Indikator 2020 2020
(2017)
Proporsi Perempuan umur
20-24 tahun yang berstatus
5.3.1* kawin atau berstatus hidup BPS % 2,22 2,22 18,76
bersama sebelum umur 15
tahun dan sebelum umur 18
tahun.
Median usia kawin pertama
5.3.1.(a) perempuan pernah kawin BPS 21,8 21,8 20.1
umur 25-49 tahun
Angka kelahiran pada
5.3.1.(b) perempuan umur 15-19 BPS % 50 50,6 NA
tahun (Age Specific Fertility
)Rate/ASFR
Angka Partisipasi Kasar
5.3.1.(c) (APK) SMA/SMK/MA/ BPS % 82,88 82,82 87,15
sederajat
Target Global 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan
untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan
masyarakat
Proporsi kursi yang
diduduki perempuan di
5.5.1* parlemen tingkat pusat, BPS 6,6 2.23 6,6
parlemen daerah dan
pemerintah daerah.
Target Global 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak
reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International
Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil
reviu dari
konferensi-konferensi tersebut.
Unmet need KB (Kebutuhan
5.6.1(a) Keluarga Berencana/KB BPS % 10.40 9.65 9,04
yang tidak terpenuhi).
Pengetahuan dan
5.6.1(b) pemahaman Pasangan Usia BPS % 99,8 99,8 NA
Subur (PUS) tentang metode
kontrasepsi modern.
Target Global 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
Proporsi individu yang
5.b.1* menguasai/memiliki BPS % 63,43 64,75 66,61
telepon
genggam.

6. TUJUAN 6 - AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK


Tujuan keenam, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan
sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Secara nasional, tujuan tersebut
memiliki 8 (delapan) target dengan 16 (enam belas) indikator, sedangkan
untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan pada 6
(enam) target dengan 13 (tiga belas) indikator. Target yang menjadi fokus
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya adalah: (1)
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan
terjangkau bagi semua; (2) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan
kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar
sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQQQQQQ
perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; (3) Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas
air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan
material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak
diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang
daur ulang yang aman secara global; (4) Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan
efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar
yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi
jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air; (5) Pada tahun 2030, menerapkan
pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas
batas sesuai kepantasan; dan (6) Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem
terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan
danau.
A. Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum
yang aman dan terjangkau bagi semua.
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak
(improved basic drinking water source), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman
rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air
minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pencatatan
indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (ladder) akses, yaitu:
1. Akses tidak tersedia, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan
(sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan.
2. Akses tidak layak, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal
dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung.
3. Akses layak terbatas, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak
dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit.
4. Akses layak dasar, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan
waktu pengambilan 30 menit atau kurang.
5. Akses aman, adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber
berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber
air memenuhi syarat kualitas air minum.
Berikut adalah data untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari Survei
Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik untuk rentang waktu Tahun 2015 sampai
dengan Tahun 2020.

Tabel II.74
MATRIKS 1 - SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Akses Air Minum Layak (Persentase) --> METODE BARU

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


RRRRRRRRPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bangka 73.64 74.48 78.17 64.93 65.83 63.22
Belitung 72.65 57.81 67.82 63.38 61.29 76.03
Bangka Barat 67.69 69.12 81.66 79.23 80.20 83.02
Bangka Tengah 83.12 78.95 75.76 77.76 81.43 80.20
Bangka Selatan 82.97 63.19 70.03 73.27 73.24 68.82
Belitung Timur 70.52 64.89 65.83 57.16 53.58 63.41
Pangkalpinang 92.22 94.74 92.81 94.74 95.58 93.86
BABEL 77.50 72.57 76.82 73.21 73.45 75.06
Akses Air Minum Aman (Persentase) --> METODE BARU
Bangka - - - 20.49 17.62 18.52
Belitung - - - 13.18 13.72 12.90
Bangka Barat - - - 27.92 34.43 29.60
Bangka Tengah - - - 26.78 26.71 23.21
Bangka Selatan - - - 14.62 18.69 19.32
Belitung Timur - - - 5.81 5.28 5.65
Pangkalpinang - - - 19.99 27.46 20.82
BABEL - - - 19.18 21.06 19.21
Sumber Air Minum (Persentase) --> Sumber Air Minum Terlindungi
Bangka 76.40 75.33 81.71 79.85 84.80 83.03
Belitung 85.16 85.49 82.92 83.70 87.58 91.12
Bangka Barat 72.30 73.61 77.59 76.07 75.25 76.89
Bangka Tengah 79.20 79.81 79.21 79.53 86.35 83.24
Bangka Selatan 75.52 69.28 71.98 74.54 77.39 74.95
Belitung Timur 85.41 80.14 83.63 82.25 86.74 87.88
Pangkalpinang 91.59 93.20 89.86 93.04 90.86 87.19
BABEL 80.22 79.17 80.98 81.17 84.09 83.19
Lokasi Air Minum (Persentase) --> DI RUMAH/KAWASAN DALAM PAGAR RUMAH
Bangka - - 50.32 30.41 26.39 29.52
Belitung - - 82.65 20.00 20.32 18.05
Bangka Barat - - 50.46 36.57 39.70 38.04
Bangka Tengah - - 51.84 31.15 29.72 27.46
Bangka Selatan - - 37.35 22.87 22.59 23.41
Belitung Timur - - 37.84 11.08 11.75 10.93
Pangkalpinang - - 67.18 20.84 30.45 22.42
BABEL - - 52.35 25.84 26.59 25.40
Kecukupan Air Minum (Persentase) --> TIDAK MENGALAMI KEKURANGAN AIR 24 JAM
TERAKHIR
Bangka - - - 96.49 96.85 95.41
Belitung - - - 98.88 99.14 95.76
Bangka Barat - - - 97.34 96.93 95.14
Bangka Tengah - - - 99.65 98.12 99.04
Bangka Selatan - - - 96.80 97.54 94.88
Belitung Timur - - - 99.94 98.23 97.01
Pangkalpinang - - - 100.00 96.70 98.96

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSSSSSSS
Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019 2020
BABEL - - - 98.19 97.53 96.46
Akses Sanitasi Layak (Persentase) --> METODE BARU
Bangka 87.62 84.38 91.12 93.88 93.61 95.18
Belitung 80.96 80.88 84.53 86.81 87.59 91.16
Bangka Barat 79.60 79.54 81.90 83.80 89.12 93.64
Bangka Tengah 85.17 85.63 86.93 90.69 94.61 94.45
Bangka Selatan 72.49 75.63 74.03 81.12 82.02 85.27
Belitung Timur 66.29 79.49 82.07 76.21 83.63 87.35
Pangkalpinang 94.18 95.57 97.61 95.46 97.06 97.26
BABEL 82.23 83.35 86.23 87.95 90.32 92.58
Akses Sanitasi Aman (Persentase) --> METODE BARU
Bangka - - 5.54 4.32 5.93 7.27
Belitung - - 12.54 9.70 13.91 16.51
Bangka Barat - - 2.49 2.27 3.99 4.37
Bangka Tengah - - 1.55 3.05 0.94 3.14
Bangka Selatan - - 0.08 0.98 0.43 1.68
Belitung Timur - - 5.49 5.92 9.24 6.75
Pangkalpinang - - 8.82 9.75 10.84 7.32
BABEL - - 5.24 5.04 6.34 6.74

B. Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang
memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar
sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan
kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman,
termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun, diukur melalui 5 (lima) indikator, namun
untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan kepada 4 (empat)
indikator yang di antaranya: Indikator 6.2.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki
fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap sanitasi layak; Indikator 6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang
masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; dan
Indikator 6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan
bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan
tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam
instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah
domestik terpusat (SPALD-T).
Akses Layak Sendiri adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan)
menggunakan fasilitas sendiri, di mana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa
dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; (ii) untuk di perdesaan, apabila rumah
tangga menggunakan fasilitas sendiri, di mana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher
angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


TTTTTTTT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Akses Layak Bersama adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan)
menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, di mana bangunan atas
dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik
atau IPALD; (ii) khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama
rumah tangga lain tertentu, di mana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan
bangunan bawahnya lubang tanah.
Akses Belum Layak adalah (i) apabila rumah tangga di perkotaan menggunakan fasilitas
sanitasi sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, dengan jenis kloset leher angsa
dan bangunan bawah lubang tanah; (ii) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di
perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri atau bersama, di mana bangunan atas
menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup, dan cubluk/cemplung, dengan
bangunan bawahnya tangki septik/ IPALD/ lubang tanah; serta (iii) apabila rumah tangga (di
perkotaan atau perdesaan) menggunakan fasilitas sanitasi di fasilitas umum (toilet pasar,
terminal, masjid, dll).
BABS tertutup adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dengan pembuangan
akhir tinja berupa kolam/sawah/sungai/danau/laut dan/atau pantai/tanah lapang/kebun
dan lainnya. Sedangkan Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka adalah
apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi
tidak menggunakannya. Pilar pertama yang terdapat pada lima Pilar Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau yang
dikenal juga dengan Open Defecation Free (ODF). Kondisi Stop BABS adalah kondisi ketika
setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar
sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan
pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan
dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Data yang
diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan
sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang
diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci
tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat
sasaran. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan fluida yang diambil dari sub-sistem
pengolahan setempat (tangki septik). Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah
instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke perairan.
Berikut adalah data untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari Survei
Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik untuk Tahun 2019.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 UUUUUUUU
Tabel II.75
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
Apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar?
Ada,
Ada,
digunakan
digunakan Ada, di MCK
bersama Ada, di Ada, ART
hanya Umum/
rumah MCK tidak
ART siapapun Tidak ada
tangga komunal
sendiri menggunakan menggunakan fasilitas (%)
tertentu (%) (%)
(%) (%)
(%)
1901. BANGKA 91.75 2.87 0.00 1.63 0.00 3.75
1902. BELITUNG 87.13 1.38 0.29 1.21 0.26 9.73

1903. BANGKA BARAT 86.42 4.16 1.00 0.74 0.00 7.68

1904. BANGKA TENGAH 92.25 3.79 0.00 2.39 0.00 1.56

1905. BANGKA SELATAN 80.04 5.68 0.69 0.35 0.00 13.25

1906. BELITUNG TIMUR 81.02 3.36 0.00 5.17 0.47 9.98

1971. PANGKAL PINANG 98.38 0.88 0.00 0.56 0.00 0.18


TOTAL 88.84 3.11 0.27 1.55 0.08 6.15

Tabel II.76
Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
Dimanakah tempat pembuangan akhir tinja?
Kolam/sawah Pantai/ta
Lubang
Tangki /sungai/ nah Lainn
IPAL tanah
septik (%) danau/laut lapang/k ya
(%) (%)
(%) ebun (%) (%)
1901. BANGKA 87,95 1,57 0,77 9,70 0,01 0,00
1902. BELITUNG 98,30 0,14 0,69 0,68 0,18 0,01
1903. BANGKA BARAT 95,90 0,53 1,42 2,15 0,00 0,00

1904. BANGKA TENGAH 98,36 0,00 0,34 1,30 0,00 0,00

1905. BANGKA SELATAN 90,26 0,00 0,37 8,94 0,43 0,00

1906. BELITUNG TIMUR 99,11 0,00 0,85 0,04 0,00 0,00

1971. PANGKAL PINANG 97,79 0,00 1,35 0,00 0,00 0,86


PROVINSI 94,57 0,45 0,84 3,93 0,08 0,13

C. Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi,
menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan
kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan
secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur
ulang yang aman secara global.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus pada Indikator 6.3.2.(b) yaitu kualitas
air sungai sebagai sumber air baku, yang merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas
air ambien yang baik pada badan air.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


VVVVVVVV PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang
diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi
alamiahnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalaian Pencemaran Air. Air permukaan (air sungai,
danau, dan waduk/bendungan) dan air tanah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan
manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan pembangkit
listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.
Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang
dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau
zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical
oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand
atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Kualitas air
tanah dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air
(IKA) pada air tanah pada daerah terpilih yang diukur.
D. Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air
di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang
berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi
jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan pada Indikator 6.4.1.(a)
yaitu pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah, dimulai dengan upaya
rencana pembuatan DED dan pembangunan fasilitas pemakaian air tanah, serta melakukan
survey geolistrik untuk pendugaan lapisan akuifer bawah permukaan yang terdapat dalam
Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah.

E. Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di
semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.
Derajat indikator pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu atau Integrated Water
Resources Management (IMWR) dihitung dalam persen (%) dari 0 (pelaksanaan belum
dimulai) sampai 100 (dilaksanakan penuh).
Ada empat dimensi yang melandasi pelaksanaan IWRM di Indonesia, yaitu (i) lingkungan
pendukung, (ii) kelembagaan dan peran serta, (iii) pendanaan dan (iv) instrument
pengelolaan. Data Indikator 6.5.1 dikumpulkan melalui kuesioner dan tanggapan, dan
dikonsolidasikan melalui konsultasi antara pemangku kepentingan yang relevan, seperti
Kementerian dan Lembaga yangterkait dalam manajemen sumber daya air serta pemangku
kepentingan seperti LSM, akademisi dan bisnis.
Kebijakan, peraturan perundangan-undangan dan perencanaan merupakan faktor
lingkungan yang mendukung pelaksanaan IWRM. Peran serta kelembagaan politis, sosial,
ekonomi dan administrasi/birokrasi memiliki peran yang cukup besar dan dapat
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan IWRM, termasuk juga dalam mendorong
instrumen pengelolaan. Berbagai sumber pendanaan perlu dimobilisasi dan disediakan
dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (diluar pendanaan untuk air minum
dan sanitasi).

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 WWWWWWWW
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus pada beberapa indikator di antaranya
Indikator 6.5.1.(e) yaitu luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. Indikator tersebut didukung melalui Program
Peningkatan Tata Kelola Hutan dengan kegiatan berupa peningkatan usaha hasil hutan kayu,
pengembangan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan hutan, dan expo
pengembangan dan promosi hasil hutan. Sementara indikator lainnya yaitu; Indikator
6.5.1.(h) jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi
sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan; Indikator 6.5.1.(i) jumlah DAS
prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali,
dam penahan skala kecil dan menengah.
F. Target 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber
daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air.
Ekosistem perairan adalah lahan vegetasi, sungai, danau, waduk dan air tanah, serta mata air
yang ada di pegunungan dan hutan, yang memainkan peran khusus dalam menyimpan air
tawar dan menjaga kualitas air.
Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari
waktu ke waktu diindikasikan terhadap perubahan beberapa sub-indikator berikut: (1)
ekosistem yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air; (2) kualitas air danau dan
waduk/bendungan; (3) kuantitas air sungai; (4) kualitas badan air (permukaan dan tanah);
dan (5) kuantitas akuifer air tanah. Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan
ekosistem terkait ketersediaan sumber daya air dari waktu ke waktu.
Dalam mendukung Target 6.6 ini, Pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung
menitikberatkan pada Indikator 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitas, dan
Indikator 6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan
kesehatannya, yang di dalam penerapan peran serta dukungan melalui Program Peningkatan
Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Pelayanan Teknis
Tata Kelola Dinas Kehutanan, serta Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan
Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan dalam program tersebut di antaranya: Pembinaan dan
pegelolaan daerah aliran sungai; Pemenuhan kewajiban rehabilitasi DAS bagi Pemegang Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan;
Identifikasi kualitas air sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung; Penyusunan dokumen
rencana aksi daerah dalam peningkatan kualitas sungai di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung; Pemantauan dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi pelaksanaan rencana aksi
peningkatan kualitas sungai berbasis kinerja Tim Pokja; Perhitungan daya tampung beban
pencemaran sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta Pengendalian Beban
Pencemaran Air. Dari kegiatan-kegiatan tersebut juga mendukung indikator target
sebelumnya yaitu Indikator 6.5.1.(h) jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata
airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan, dan
Indikator 6.5.1.(i) jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan
embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


XXXXXXXX PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.77
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta
pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Target Capaian
Kode Kondi
Target/Indikator Sumber
Indikat Satuan si Awal Status
SDG'S Data 2020 2020
or (2017)

Tujuan SDGs : Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua
Target Global 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman
dan terjangkau bagi semua
Jaringan distribusi air Dalev Renja 2019 = 150
6.1.1.(a) minum yang terpasang Perangkat SR 400 SR SR; 2020 = 0
Daerah (refocusing)
Jaringan distribusi air Dalev Renja 0
minum yang terpasang Perangkat Lokasi 2 Lokasi (refocusing)
di Kawasan kumuh Daerah
Jumlah dokumen yang Dalev Renja 0
6.1.1.(b) tersusun di kawasan Perangkat Dok 1 Dok (refocusing)
KTM batu betumpang Daerah
Jumlah kapasitas Dalev Renja
tampungan air baku di Perangkat m³ 10.000 m³ 0
kawasan KTM batu Daerah (refocusing)
betumpang
Jumlah kapasitas Dalev Renja 0
tampungan air baku di Perangkat m³ 10.000 m³ (refocusing)
KSP Sadai Daerah
Jumlah dokumen yang
tersusun di kawasan Dalev Renja 0
Strategis Industri Perangkat Dok 1 Dok (refocusing)
Perikanan Tanjung Daerah
Binga
Jumlah kapasitas
tampungan air baku di Dalev Renja 0
kawasan Strategis Perangkat m³ 10.000 m³ (refocusing)
Industri Perikanan Daerah
Tanjung Binga
Jumlah kapasitas
tampungan air baku di Dalev Renja 0
kawasan konektifitas Perangkat m³ 10.000 m3 (refocusing)
Pulau Bangka dengan Daerah
Pulau Sumatera
Jumlah kapasitas
tampungan air baku di Dalev Renja
kawasan konektivitas Perangkat m³ 10.000 m³ 0
Pulau Bangka dengan Daerah (refocusing)
Pulau Belitung serta
pulau-pulau kecil
Jumlah kapasitas Dalev Renja 0
tampungan air baku di Perangkat m³ 10.000 m³ (refocusing)
kawasan strategis Daerah
industri terpadu air
kelik
Jumlah kapasitas
Dalev Renja 0
tampungan air baku Perangkat m³ 16.700 m³ (refocusing)
Daerah
Target Global 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan
merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka,
memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 YYYYYYYY
Target Capaian
Kode Kondi
Target/Indikator Sumber
Indikat Satuan si Awal Status
SDG'S Data 2020 2020
or (2017)
Jumlah laporan Dalev Renja
6.2.1.(a) kegiatan rakor Perangkat dok 7 dokumen 1 dokumen
GMDM Daerah
Jumlah masyarakat Dalev Renja
yang berpartisivasi Perangkat orang 1200 orang 208 orang
pada germas Daerah
Jumlah informasi Dalev Renja 10 paket 0
promosi kesehatan Perangkat paket informasi (refocusing)
melalui Media KIE Daerah
jumlah kasus Dalev Renja 2000 kasus
hypotiroid kongenital Perangkat kasus hypotiroid 0
yang terdeteksi pada Daerah kongenital (refocusing)
bayi baru lahir
jumlah sarana air Dalev Renja
6.2.1.(b) limbah yang terbangun Perangkat unit 11 unit 0
di Kawasan Daerah (refocusing)
Strategis Provinsi
Jumlah sarana air Dalev Renja
limbah yang terbangun Perangkat unit 2 unit 0
di Kawasan Daerah (refocusing)
kumuh
6.2.1.(c) Persentase Dalev Renja
dan desa/kelurahan yang Perangkat % 94% 89,19%
6.2.1.(e) melaksanakan STBM Daerah
Persentase Dalev Renja 0
desa/kelurahan yang Perangkat % 37% (refocusing)
ODF Daerah
Target Global 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi,
menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya,
mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur
ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Panjang saluran / Dalev Renja 0


6.3.2.(b) sungai Perangkat m 43.000 m (refocusing)
Daerah
Panjang talud yang Dalev Renja
direhab Perangkat m 2.200 m 6.500 m
Daerah
Jumlah dokumen Dalev Renja 0
Inspeksi kondisi Perangkat dok 1 Dok (refocusing)
saluran/sungai Daerah
Jumlah dokumen Dalev Renja
Perencanaan Perangkat dok 1 Dok 0
Normalisasi Saluran Daerah (refocusing)
Sungai yang tersusun
Luas DAS kritis yang Dalev Renja
terehabilitasi Perangkat Ha 200 Ha 0,19%
Daerah
Jumlah IPPKH yang Dalev Renja 0
melaksanakan Perangkat Unit 6 (refocusing)
rehabilitasi DAS Daerah
Luas tegakan benih Dalev Renja 0
yang teridentifikasi Perangkat Ha 20 Ha (refocusing)
dan terseleksi Daerah
Luas rehabilitasi hutan Dalev Renja Ha 80 Ha 0,71%
dan lahan Perangkat
Daerah

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


ZZZZZZZZ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Target Capaian
Kode Kondi
Target/Indikator Sumber
Indikat Satuan si Awal Status
SDG'S Data 2020 2020
or (2017)
Jumlah titik pantau Dalev Renja Titik pantau 0
Kualitas Air Sungai Perangkat 81 Titik Pantau (refocusing)
yang teridentifikasi Daerah
Dokumen Daya Dalev Renja
Tampung Beban Perangkat Dok 1 Dokumen 0
Pencemaran Sungai Daerah (refocusing)
yang terhitung
Persentase
rekomendasi Dalev Renja 0
Peningkatan Kualitas Perangkat % 50% (refocusing)
Sungai yang ditindak Daerah
lanjuti
Rekomendasi Dalev Renja Rekomend
pengendalian Beban Perangkat asi 1 Rekomendasi 0,92%
pencemaran air Daerah

Target Global 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua
sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi
kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

Jumlah survey Dalev Renja


cadangan air tanah Perangkat Kali 4 0
6.4.1.(a) pada Cekungan Air Daerah
Tanah yang potensial

Jumlah DED Dalev Renja


pembangunan fasilitas Perangkat DED 1 0
air tanah Daerah
Target Global 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua
tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.

6.5.1.(e) Jumlah izin usaha hasil izin 12 0


hutan kayu (Izin) (refocusing)
Jumlah hasil hutan 0
bukan kayu yang jenis 2 (refocusing)
dikembangkan
Jumlah izin izin 14 0
pemanfaatan kawasan (refocusing)

Jumlah expo/promosi 0
hasil hutan yang kali 1 (refocusing)
diikuti

Target Global 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air,
termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

6.5.1.(h)
, 6.5.1.(i),
6.6.1.(d) Luas DAS kritis yang Ha 200 Ha 0
, dan terehabilitasi (refocusing)
6.6.1.(e)
Jumlah IPPKH yang 0
melaksanakan Unit 6 (refocusing)
rehabilitasi DAS
Jumlah dokumen 0
pengelolaan kawasan dok 6 (refocusing)
hutan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 AAAAAAAAA
Target Capaian
Kode Kondi
Target/Indikator Sumber
Indikat Satuan si Awal Status
SDG'S Data 2020 2020
or (2017)
Jumlah titik pantau 0
Kualitas Air Sungai Titik 81 Titik (refocusing)
yang teridentifikasii
Dokumen Rencana
Aksi Daerah dalam
Peningkatan Kualitas dok 2 dok 0
Sungai di Provinsi (refocusing)
Kepulauan Bangka
Belitung
Persentase
rekomendasi 0
Peningkatan Kualitas % 0,5 (refocusing)
Sungai yang ditindak
lanjuti

Dokumen Daya
Tampung Beban Dok 1 Dokumen 0
Pencemaran Sungai (refocusing)
yang terhitung
Rekomendasi Rekomend 0
pengendalian Beban asi 1 Rekomendasi (refocusing)
pencemaran air

7. TUJUAN 7 - ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU


Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor strategis dan menjadi andalan
dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah. Seluruh
kegiatan perekonomian maupun kegiatan-kegiatan yang lain memerlukan
energi untuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menjamin akses
energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua sangat
penting dalam mendukung pembangunan, baik pada pilar pembangunan
ekonomi maupun pilar pembangunan lainnya.

A. Indikator 7.1.1* Rasio Elektrifikasi


Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan
akses listrik. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui
nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan
rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara
(PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Ketersediaan energi listrik
menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena
dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah
bisa lebih lama dan aktifitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi
di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


BBBBBBBBBPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2019 rasio elektrifikasi sebesar 99,99 persen namun pada 2020 rasio elektrifikasi
Bangka Belitung sebesar 99,9 persen. Tingginya rasio elektrifikasi menunjukkan bahwa
seluruh masyarakat di wilayah Bangka Belitung bisa menikmati pasokan listrik untuk
kehidupan sehari-hari dan kebutuhan usaha.

B. Indikator 7.1.2.(b) Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga


Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator yang digunakan untuk melihat
proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak
dibanding total rumah tangga secara keseluruhan.
Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Rasio penggunaan gas rumah tangga baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu
mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019, rasio penggunaan gas rumah tangga
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 4,26 persen dibandingkan tahun
sebelumnya, dan dalam periode dua tahun meningkat sebesar 6,11 persen.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 CCCCCCCCC
Tabel II.78
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : : Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Kondis i
Indikato Target/Indikator SDG'S Sumber Data Satua n Awal Target 2020 Capaian 2020 Status
r (2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
7.1.1* Rasio elektrifikasi. ESDM/PLN % 97,62 100 99,9

7.1.1.(a) Konsumsi listrik per ESDM 631,79 735,55 735,55


kapita.
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas ESDM % 79,57 79,65 85,68
rumah tangga

8. TUJUAN 8 - PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI


Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi
salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Tujuan 8 meliputi target-target seperti mempertahankan pertumbuhan
ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang
lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung
kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang semakin layak,
mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau
pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan
memperkuat lembaga keuangan.
Adanya pandemi COVID-19 berimplikasi kepada menurunnya pencapaian pada sebagian
besar indikator yang termasuk ke dalam tujuan ini dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Sehingga kebijakan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan
pembangunan nasional yang bersifat inklusif, merata dan berkelanjutan pada masa
pemulihan pasca pandemi COVID-19 menjadi sangat krusial.

C. Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita

Laju pertumbuhan PDB atau PDRB per kapita mengukur perubahan standar
kehidupan rata-rata penduduk. PDB atau PDRB per kapita diperoleh dengan cara
membagi PDB atau PDRB atas harga dasar konstan dengan jumlah penduduk. Pada
tahun 2017-2020, laju pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terus mengalami perlambatan.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


DDDDDDDDDPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Laju PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2020 sebesar -4,47 persen, menurun 6,1 poin dari
tahun 2019. Perlambatan ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang
mempengaruhi perekonomian di berbagai sektor.
D. Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita (ribu rupiah)
Semenjak tahun 2016 hingga 2019, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten mengalami pertumbuhan dari
Rp33.905,70 ribu di tahun 2016 menjadi Rp36.334,50 ribu di tahun 2019, selanjutnya
mengalami perlambatan pada tahun 2020 menjadi Rp34.711,10 ribu.
Adanya Pandemi COVID-19 turut memperparah pencapaian pertumbuhan PDRB Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


E. Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal
Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama
sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
Presentase tenaga kerja formal dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk yang
bekerja di sektor formal dengan penduduk yang bekerja dikalikan dengan 100 persen.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 EEEEEEEEE
Persentase Tenaga Kerja Formal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2021, penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerja di kegiatan
formal sebanyak 344,22 ribu orang atau 49,07 persen. Kondisi ini meningkat jika
dibandingkan tahun 2020 sebesar 47,07 persen.

F. Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian


Sektor pertanian merupakan sektor/lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga
kerja, khususnya di daerah perdesaan. Sebagian besar pekerja dari sektor pertanian
merupakan pekerja informal. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif.
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bila dibandingkan dengan total tenaga kerja, pekerja informal sektor pertanian di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 74,1 persen persen atau mengalami
kenaikan dari tahun 2019 yaitu sebesar 71,75 persen.
G. Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja
Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Upah rata-
rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam
baik berupa uang maupun barang.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


FFFFFFFFF PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, upah rata-rata per jam kerja di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 upah rata-rata per jam
kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar Rp15.763,00 lebih kecil dari
tahun sebelumnya yang mencapai Rp17.373,00. Kondisi upah rata-rata per jam kerja di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 lebih rendah dibandingkan rata-rata
nasional yaitu Rp17.969,00
H. Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan
kelompok umur
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah
angkatan kerja. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja
yang tidak termanfaatkan. Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mengalami sedikit penurunan
dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021, TPT laki-laki hanya sebesar 4,58 persen menurun
0,32 persen dari tahun 2020 yaitu 4,9 persen, dan TPT perempuan mencapai 5,89 persen
menurun 0,01 persen dari tahun 2020 yaitu 5,9 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hal ini mungkin terjadi karena preferensi pemberi kerja yang lebih menginginkan
pekerja laki-laki dibanding pekerja perempuan karena dianggap lebih mampu
melakukan pekerjaan yang berat sekalipun.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 GGGGGGGGG
Tabel II.79
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi
Kode Target/Indikator Target
Sumber Data Awal Capaian 2020 Status
Indikator SDG'S Satuan 2020
(2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan,
khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang
berkembangasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program
rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB BPS % 4,11 4,5 -0,22
per kapita
8.1.1.(a) PDB per kapita (ribu BPS Rp 46.457 55.401 49,77
rupiah)
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan
lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan
pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan
Proporsi lapangan kerja
8.3.1* informal sektor BPS % 36,13 36,01 42,74
nonpertanian,
berdasarkan jenis
kelamin
8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja BPS % 51,62 51,75 47,07
formal
Persentase tenaga kerja
8.3.1.(b) Informal sektor BPS % 73,76 73,62 74,1
pertanian
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi
semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama
untuk pekerjaan yang sama nilainya.
8.5.1* Upah rata-rata per jam BPS persen 14,777 16.865,15 15.763,00
pekerja
Tingkat pengangguran
8.5.2* terbuka berdasarkan BPS 3,78 5,5 5,25
jenis kelamin dan
kelompok umur
8.5.2.(a) Persentase setengah BPS 5,9 5,6 9,11
pengangguran
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak
menempuh pendidikan atau pelatihan
Persentase usia muda
8.6.1* (15-24) yang tidak BPS Persen 21,15 22,53 27,34
sekolah, bekerja atau
mengikuti pelatihan
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan
terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan
mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang DISNAKER Persentas e 7,13 2,73 7,13
menerapkan norma K3
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata
berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan BPS/Dinas Orang 7.183 7.615 2,476
mancanegara Pariwisata
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan BPS/Dinas Orang 362.99 405.175 223,951
wisatawan nusantara. Pariwisata 2

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


HHHHHHHHHPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
9. TUJUAN 9 - INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR
Tujuan kesembilan, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif
dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Secara nasional, tujuan
tersebut memiliki 8 (delapan) target dengan 23 (dua puluh tiga) indikator,
sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan
pada 4 (empat) target dengan 13 (tiga belas) indikator.
Target yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di antaranya adalah: (1) Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas,
andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk
mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses
yang terjangkau dan merata bagi semua.; (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan
berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam
lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan
meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang; (3) Pada tahun 2030,
meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan
peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan
proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai
kemampuan masing-masing; (4) Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi
informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau
internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.
A. Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan
tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang
terjangkau dan merata bagi semua.
Kondisi mantap jalan nasional merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang
memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori
kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang
memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan
nyaman, dengan di mana angka Roughness Indeks (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di
bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer
dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik
turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).
Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan
serta mengikuti suatu standar tertentu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri PU
Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
Cara perhitungan kondisi mantap jalan nasional diperoleh dari panjang jalan nasional yang
memenuhi kategori kondisi baik dan sedang dibagi dengan total panjang jalan nasional dan
dikalikan 100 persen. Tujuan perhitungan ini adalah untuk mengetahui proporsi kondisi
jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan
nasional.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung Target 9.1 ini
menitikberatkan pada 4 (empat) indikator yang di antaranya: Indikator 9.1.1.(a) Kondisi
mantap jalan nasional; Indikator 9.1.2.(a) Jumlah bandara; Indikator 9.1.2.(b) Jumlah
dermaga penyeberangan; Indikator 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. Dalam

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 IIIIIIIII
pelaksanaanya, perangkat daerah yang menjadi leading sector adalah Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) bersama
dengan Dinas Perhubungan melakui beberapa program yaitu: (1) Program Kebinamargaan
berupa kegiatan perencanaan pembangunan jalan, pembangunan jalan, perencanaan
pembangunan jembatan, pembangunan jembatan, rehabilitasi pemeliharaan operasional
Jembatan Baturusa II, inspeksi kondisi jalan, inspeksi kondisi jembatan, pemeliharaan rutin
jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan pemeliharaan rutin jembatan; (2) Program
Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut berupa kegiatan pengawasan atas
rekomendasi pelabuhan khusus/terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri,
SID dan DED pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, penyusunan study kelayakan
pembangunan pelabuhan/dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau
Belitung serta pulau-pulau kecil, penyusunan DED dan SID pembangunan
pelabuhan/dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta
pulau-pulau kecil, pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, pemeliharaan sarana
bantu navigasi pelayaran, studi kelayakan pengganti Pelabuhan Pangkal Balam, studi
kelayakan dermaga/pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung, dan pembangunan
pelabuhan/dermaga pulau -pulau destinasi wisata; (3) Program Peningkatan Pengendalian,
Oprasional dan Kebandarudaraan berupa kegiatan DED dan pembangunan gedung VIP di
Bandara Hananjoedin Belitung, pengadaan dan pemasangan gardu dan jaringan listrik ke
gedung VIP Bandara Depati Amir, pengadaan pagar panel /BRC gedung VIP Bandara Depati
Amir, pemasangan saluran air PDAM gedung VIP Bandara Depati Amir, pekerjaan
pembangunan jalan akses gedung VIP Bandara Depati Amir, serta pengadaan dan
pemasangan X-Ray dan perlengkapannya.
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada
tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja
dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua
kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia
menjadi produk baru”, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi
(pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau ceran).
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit
usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merefleksikan total pendapatan yang diterima
oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu
periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB atas dasar harga konstan
dengan cara perhitungan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dapat diperoleh
dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur pada tahun ke - t terhadap nilai tambah
industri manufaktur pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah
industri manufaktur pada tahun ke t-1, dikalikan dengan 100 persen. Dalam hal tersebut,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi leading
sector untuk memenuhi target tersebut dengan fokus pada: Indikator 9.2.1. Proporsi nilai
tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita; Indikator 9.2.1.(a) Laju
pertumbuhan PDB industri manufaktur; Indikator 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil
terhadap total nilai tambah industri; serta Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor
industri manufaktur. Indikator-indikator tersebut disasar melalui Program Pengembangan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


JJJJJJJJJ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri, serta Program Pengembangan Wilayah dan
Pengawasan Industri.
B. Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat
berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih
baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan
semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
Indikator yang disasar oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
Indikator 9.4.1* Rasio Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri
manufaktur, serta Indikator 9.4.1(a) Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca.
Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun
antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Tingkat emisi
gas rumah kaca (tonCO2e/tahun) adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam
jangka waktu tertentu. Penghitungan tingkat emisi sektor industri mencakup emisi dari
sektor IPPU (Industrial Processing and Product Use).
Cara menghitung Rasio Emisi CO₂/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri
diperoleh dengan cara membagi tingkat emisi CO₂ dengan nilai tambah sektor industri.
Nilai tambah sektor industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir
(pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur.
Nilai tambah sektoral bisa diukur dengan PDB sektor tersebut pada periode tertentu.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup yang
menjadi leading sector dalam menyasar target tersebut berupaya melalui beberapa program
yaitu:
(1) Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup melalui kegiatan penyusunan
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), penyusunan kajian daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (2) Program Peningkatan Pengendalian dan
Penataan Lingkungan Hidup melalui kegiatan evaluasi kinerja penilaian AMDAL dan
pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan yang dilakukan kabupaten/kota;
serta (3) Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup melalui kegiatan persiapan rencana pra pembangunan tempat
pembuangan akhir sampah terpadu regional, studi manajemen dan produksi persampahan,
dan operasional TPA regional.
C. Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan
komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet
di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.
Akses bergerak pitalebar (mobile broadband) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk
akses bergerak (mobile). Jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar
generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler.
Cara menghitung proporsi penduduk terlayani mobile broadband diperoleh dengan cara
membagi jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar
(mobile broadband) dibagi dengan jumlah total luas pemukiman Indonesia dikalikan dengan
100 persen. Hal ini bertujuan untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang
mendapatkan akses atau terlayani fasilitas mobile broadband serta sebagai sarana untuk

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 KKKKKKKKK
mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK).
Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan bangka
Belitung menjadi leading sector dalam menyasar target tersebut yang fokus dalam beberapa
indikator di antaranya Indikator 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband,
Indikator 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, serta
Indikator 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet, melalui Program
Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian, serta Program Penyelenggaraan
Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi.

Tabel II.80
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 9 Kota dan Pemukiman Yang
Berkelanjutan

Kondisi Target Capaian


Kode Target/Indikat Sumber
Satuan Awal Status
Indikator or SDG'S Data 2020 2020
(2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 9 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
Target Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan
tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata
bagi semua.
Tersedianya Dalev Renja
dokumen Perangkat dok 4 dok 1 dok
perencanaan Daerah
Indikator jalan (dokumen)
9.1.1.(a) Dalev Renja
Kondisi Panjang Jalan Perangkat km 11,36 15
mantap jalan yang terbangun Daerah
nasional; (km)
Indikator Jumlah dokumen Dalev Renja
9.1.2.(a) perencanaan Perangkat dok 3 dok 0
Jumlah jembatan Daerah (refocusi
bandara; (Dokumen) ng)
Indikator Jumlah jembatan Dalev Renja
9.1.2.(b) yang Perangkat 0
Jumlah ditingkatkan / Daerah km 2 (refocusi
dermaga dibangun dalam ng)
penyeberang kondisi baik
an; Indikator (unit/km) (unit)
9.1.2.(c) Terpeliharanya Dalev Renja
Jumlah jembatan Perangkat unit 1 1
pelabuhan Baturusa II Daerah
strategis. (Unit)
Jumlah dokumen Dalev Renja
pelaksanaan Perangkat dok 1 Dok 1
inspeksi kondisi Daerah
jalan (dokumen)
Jumlah dokumen Dalev Renja
pelaksanaan Perangkat
inspeksi kondisi Daerah dok 1 Dok 1
jembatan
(dokumen)

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


LLLLLLLLL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikat Sumber
Satuan Awal Status
Indikator or SDG'S Data 2020 2020
(2017)
Panjang jalan Dalev Renja
yang terpelihara Perangkat Km 1690 0,77
(km) (Km) Daerah

Panjang jalan Dalev Renja


yang terpelihara Perangkat Km 1135 9,90
dalam kondisi Daerah
mantap (Km)
Panjang Dalev Renja
Jembatan yang Perangkat Meter 432 2612,81
terpelihara Daerah
(meter)
Jumlah 40 Terminal
Pelabuhan Dalev Renja Khusus dan
Khusus / Perangkat Termina Terminal 40%
Terminal Khusus Daerah l Untuk
dan Terminal Kepentingan
Untuk Sendiri
Kepentingan
Sendiri (TUKS)
diawasi.
Jumlah Dokumen
SID dan DED
Pembangunan Dalev Renja
Sarana Bantu Perangkat Dok 0 0 -
Navigasi Daerah (refocusi
Pelayaran ng)
(SBNP) di
Kawasan
Strategis
Minapolitan
Lepar Pongok
Jumlah Dokumen
Study Kelayakan
Pembangunan Dalev Renja
Pelabuhan/Derm Perangkat 0
ag a di Kawasan Daerah Dok 0 (refocusi -
Konektivitas ng)
Pulau Bangka
dengan Pulau
Belitung serta
Pulau-Pulau
Kecil
Jumlah Dokumen
SID dan DED
Pembangunan Dalev Renja
Sarana Bantu Perangkat Dok 0 0 -
Navigasi Daerah (refocusi
Pelayaran ng)
(SBNP) di
Kawasan
Strategis
Minapolitan
Lepar Pongok

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMMMMMMMM
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikat Sumber
Satuan Awal Status
Indikator or SDG'S Data 2020 2020
(2017)
Jumlah unit
Pembangunan Dalev Renja
Sarana Bantu Perangkat Unit 4 Unit 0
Navigasi Daerah (refocusi
Pelayaran ng)
(SBNP) di KSP
Tanjung Kalian
Jumlah unit
Pembangunan Dalev Renja
Sarana Bantu Perangkat Unit 3 Unit 0
Navigasi Daerah (refocusi
Pelayaran ng)
(SBNP) di KSP
Teluk klabat
Jumlah unit
Pembangunan Dalev Renja
Sarana Bantu Perangkat Unit 4 Unit 0
Navigasi Daerah (refocusi
Pelayaran ng)
(SBNP) di KSP
Sadai
Jumlah unit Dalev Renja
pemeliharaan Perangkat
Sarana Bantu Daerah Unit 4 Unit 1
Navigasi
Pelayaran
(SBNP)
Jumlah Dokumen Dalev Renja
studi kelayakan Perangkat 0
pengganti Daerah Dok 0 (refocusi -
pelabuhan ng)
pangkal balam
Jumlah Dokumen Dalev Renja
studi kelayakan Perangkat 0
pelabuhan pulau Daerah Dok 0 (refocusi -
gresik abupaten ng)
belitung
Jumlah Dalev Renja
Pelabuhan/Derm Perangkat Pelabuh 2 0
aga yang Daerah an (refocusi
terbangun ng)
Jumlah Dokumen Dalev Renja
DED gedung VIP Perangkat 0
di Bandara Daerah Dok 1 Dok (refocusi
hananjoedin ng)
Belitung
Jumlah unit
Pembangunan Dalev Renja
gedung VIP di Perangkat unit 1 unit 0
bandara Daerah (refocusi
hanandjoedin ng)
Belitung

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


NNNNNNNNNPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikat Sumber
Satuan Awal Status
Indikator or SDG'S Data 2020 2020
(2017)
Jumlah unit Dalev Renja
gardu dan Perangkat 0
jaringan listrik di Daerah unit 0 (refocusi -
gedung VIP di ng)
Bandara Depati
Amir
Jumlah unit Dalev Renja
Pagar Panel / Perangkat 0
BRC di gedung Daerah unit 0 (refocusi -
VIP di Bandara ng)
Depati Amir
Panjang Saluran Dalev Renja
Air PDAM Perangkat 0
Gedung VIP Daerah M 0 (refocusi -
BAndara Depati ng)
Amir
Jumlah unit Dalev Renja
Gedung VIP di Perangkat unit 0 0 -
Bandara Depati Daerah (refocusi
Amir ng)
Panjang jalan Dalev Renja
aksesmenuju Perangkat 0
Gedung VIP di Daerah M 0 (refocusi -
Bandara Depati ng)
Amir
Jumlah unit Dalev Renja
peralatan X-Ray Perangkat 0
dan Daerah unit 0 (refocusi -
perlengkapanny ng)
a
di Gedung VIP di
Bandara Depati
Amir
Jumlah unit
peralatan dan Dalev Renja
perlengkapan di Perangkat unit 0 0 -
gedung VIP di Daerah (refocusi
Bandara Depati ng)
Amir
Dalev Renja
Panjang Jalan Perangkat km 145 4,80
yang terbangun Daerah
(km)
Dalev Renja
Panjang Jalan Perangkat km 150 11,20
yang terbangun Daerah
(km)
Target 9.2: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030,
secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik
bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara
kurang berkembang.
Indikator jumlah SDM Dalev Renja
9.2.1. Pertambangan Perangkat Org 15 0
Proporsi nilai yang terlatih Daerah (refocusi
tambah sektor ng)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOOOOOOOO
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikat Sumber
Satuan Awal Status
Indikator or SDG'S Data 2020 2020
(2017)
industri jumlah SDM Dalev Renja
manufaktur Sumber Daya Perangkat Org 0 0
terhadap PDB Mineral yang Daerah (refocusi
dan per terlatih ng)
kapita; jumlah SDM Dalev Renja
Indikator sektor Kelautan Perangkat Org 20 0
9.2.1.(a) Laju yang terlatih Daerah (refocusi
pertumbuhan ng)
PDB industri jumlah SDM Dalev Renja
manufaktur; Pariwisata yang Perangkat Org 15 0
Indikator terlatih Daerah (refocusi
9.3.1* ng)
Proporsi nilai Jumlah Dokumen Dalev Renja
tambah SDA industri Perangkat Dokume 0 0 -
industri kecil Pertambangan Daerah n (refocusi
terhadap total Timah ng)
nilai tambah Jumlah peserta Dalev Renja
industri; yang memahami Perangkat Org 85 10
Indikator standar produk Daerah
9.2.2* industri
Proporsi (peserta)
tenaga kerja Jumlah industri Dalev Renja
pada sektor besar dan SIKIM Perangkat Unit 1 0
industri yang terintegrasi Daerah (refocusi
manufaktur. (unit) ng)
Jumlah industri Dalev Renja
yang diawasi Perangkat Industri 50 20
(industri) Daerah

Target 9.4: Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat
berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih
baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan
semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
Indikator Jumlah Dokumen
9.4.1* Rasio Rencana Dalev Renja
Emisi perlindungan Perangkat dok 1 dok 0
CO2/Emisi dan pengelolaan Daerah (refocusi
Gas Rumah lingkungan ng)
Kaca dengan hidup (RPPLH)
nilai tambah Jumlah Dokumen Dalev Renja
sektor Kajian Daya Perangkat dok 1 dok 0
industri Dukung dan Daerah (refocusi
manufaktur; Daya Tampung ng)
Lingkungan
Hidup
Indikator Jumlah Dalev Renja
9.4.1(a) Rekomendasi Perangkat Rekome 7 0
Persentase Hasil Evaluasi Daerah ndasi (refocusi
Perubahan ng)
Emisi Jumlah Laporan
CO2/Emisi Rencana Pra Dalev Renja
Gas Rumah Pembangunan Perangkat Laporan 0 0 -
Kaca. Kawasan Tempat Daerah (refocusi
Pembuangan ng)
Akhir Sampah
Terpadu

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PPPPPPPPPPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikat Sumber
Satuan Awal Status
Indikator or SDG'S Data 2020 2020
(2017)
Regional

Jumlah Dokumen Dalev Renja


Studi Manajemen Perangkat Dok 0 0 -
dan Produksi Daerah (refocusi
Persampahan ng)
Dalev Renja
Volume Sampah Perangkat Ton 54000 Ton 1%
yang dikelola Daerah
Dalev Renja
Volume Sampah Perangkat Ton 54000 Ton 1%
yang dikelola Daerah
Target 9.c: Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan
komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di
negaranegara kurang berkembang
pada tahun 2020.
Persentase Dalev Renja
layanan Perangkat % 40% 0
interaktif Daerah (refocusi
pemerintah dan ng)
masyarakat

6
interkoneksi, 6
Indikator Dalev Renja 1 server, 2 interkon
9.c.1* Kapasitas Perangkat lisensi eksi, 1
Proporsi jaringan Daerah aplikasi server,
penduduk komunikasi data pendukung, 10
yang terlayani pemeliharaan peralata
mobile jaringan n
broadband; OPD penduku
Indikator ng,
9.c.1.(a) pemeliha
Proporsi raan
individu yang jaringan
menguasai/m OPD
emiliki Kapasitas Dalev Renja
telepon layanan publik Perangkat
genggam; dan pemerintah Daerah % 60% 100%
9.c.1.(b) berbasis
Proporsi e-government
individu yang 3 paket
menggunakn internet, 2
internet. Kapasitas Dalev Renja paket licensi, 1 paket
layanan Perangkat 1 paket rak1 data
infrastruktur dan Daerah paket data center
teknologi center1 paket jangka
command waktu 12
center, 1 bulan
paket hotspot

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQQQQQQQ
10. TUJUAN 10 - BERKURANGNYA KESENJANGAN

Tujuan kesepuluh, Berkurangnya Kesenjangan, memiliki 4 target.


Berdasarkan data yang masuk, hampir semua indikator mempunyai tren
negatif. Ada dua indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus
yaitu :
1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
2. Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia.
Berdasarkan target 2020, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah 5,10 dan Aspek Kebebasan
Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia adalah 81,75. Sedangkan menurut data rilis BPS,
target capaian indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur tahun 2020 adalah 0,262 dan
Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia adalah 79,12.
Sementara itu ada satu indikator yang tidak terdapat data capaiannya, yaitu Proporsi
peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Tabel II.81
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Sumb Kondisi Target Capaian


Kode Target/Indi Statu
e r Satuan Awal
Indikator kator SDG'S 2020 2020 s
Data (2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan
pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada
tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
10.1.1* Koefisien Gini. BPS 0,281 0,259 0,262

Persentase
penduduk yang
hidup di bawah
garis
kemiskinan
10.1.1.(a) nasional, BPS 5,20 5,10 4,53
menurut jenis
kelamin dan
kelompok
umur
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil,
termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan
mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan
kebijakan tersebut.
Aspek
Kebebasan
10.3.1.(a) Sipil dalam BPS 83,07 81,75 79,12
Indeks

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


RRRRRRRRRPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Sumb Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indi Statu
e r Satuan Awal
Indikator kator SDG'S 2020 2020 s
Data (2017)
Demokrasi
Indonesia

Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan
sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar
Proporsi Tida
peserta k
Program BPS, diket
10.4.1.(b) Jaminan Sosial BPJS Jiwa 2.110 ahui
Bidang statu
Ketenagaker s
jaan. (data
tidak
terse
d ia)

11. TUJUAN 11 - KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan


Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai
rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan
minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11
Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk
permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (durabel housing), kecukupan luas tempat
tinggal (sufficient living space), akses air minum (access to improved water), akses sanitasi
layak (access to adequate sanitation) dan keamanan bermukim (security of tenure).
Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang
diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah
sebagai berikut:
1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai
rumah memenuhi syarat
a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran
anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik,
parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2
m2.

3. Memiliki akses air minum (access to improved water) yaitu sumber air yang berasal dari
leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran
umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSSSSSSSS
air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan
dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum dikategorikan sebagai rumah tangga
yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan
sumber air minum terlindung.
4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang
memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi
yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya
menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL),
dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama
dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat
pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.
Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan
proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga
dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan
berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat
selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih
dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau
apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%.
Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan
kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka
diasumsikan terjangkau.
Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga
yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau
baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan
jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Tabel II.82
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang
Berkelanjutan

Kondisi Target Capaian


Kode Target/Indikator Sumber
Satuan Awal Status
Indikator SDG'S Data
(2017) 2020 2020
Tujuan SDGs : Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak,
aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh
11.1.1.(a) Jumlah rumah tidak BPS, PUPR Unit - 23.250
layak huni.
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman,
terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu
lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi
perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan,
anak, penyandang difabilitas dan orang tua
Persentase pengguna
11.2.1.(a). moda DISHUB % - 2,12
transportasi umum di
perkotaan.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


TTTTTTTTTPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikator Sumber
Satuan Awal Status
Indikator SDG'S Data
(2017) 2020 2020
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta
kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan
terintegrasi di semua negara
Rata-rata institusi yang
berperan secara aktif
11.3.2.(a). dalam Forum Dialog PERKIM Institusi - 42
Perencanaan
Pembangunan Kota
Berkelanjutan.
11.3.2.(b). Jumlah lembaga PERKIM lembaga - 1
pembiayaan
infrastruktur.
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
Jumlah kota pusaka di
11.4.1.(a). kawasan perkotaan PERKIM, kota 2 2
metropolitan, kota DISBUDPAR
besar,
kota sedang dan kota
kecil.
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah
orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap
PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan
orang-orang dalam situasi rentan.
11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana BPBD Nilai 162 140
Indonesia (IRBI).
11.5.1.(b). Jumlah kota tangguh BPBD 0 29 29
bencana yang terbentuk.
Jumlah sistem
11.5.1.(c). peringatan dini cuaca BPBD titik 0 0 1
dan iklim serta
kebencanaan.
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang
merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk
penanganan sampah kota
11.6.1.(a). Persentase sampah DLH % 83 86 66,26
perkotaan yang
tertangani.

12. TUJUAN 12 - KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGWAJAWAB


Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi
dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh
negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat
dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi
dan konsumsi berkelanjutan.
Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan bersama dengan berbagai pihak, telah menyusun dan mengembangkan dokumen
Kerangka Kerja 10 tahun Program Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (10YFP SCP).
Adapun program SCP yang disusun secara tematik, yaitu : (1) ecolabel dan pengadaan publik
hijau (ecolabel and green public procurement, (2) industry hijau (green industry), (3)
bangunan ramah lingkungan (green building) dan konstruksi berkelanjutan (sustainable

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 UUUUUUUUU
construction), (4) pariwisata ramah lingkungan (sustainable tourism dan sustainable
tourism awards /ISTA), (5) pengelolaan limbah dan sampah (waste management), (6). energi
baru terbarukan, efisiensi energi, (7). pelabuhan berkelanjutan (sustainable port / green
port), (8). komunikasi dan informasi berwawasan lingkungan (green ICT), (9). inovasi dan
teknologi hijau (green technology), (10). keuangan berwawasan lingkungan (sustainability
finance), (11). pertanian dan ISPO, (12). Perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), dan
(13). kehutanan dengan jasa lingkungan, SVLK, SILIN, HHK, HHBK, hutan tanaman energi.
Kolaborasi tematik tersebut adalah dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung
keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku
ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan
memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain adanya dokumen program, telah disusun pula
dasar hukum berupa keputusan kementerian terkait. Selain program-program di atas, telah
banyak kementerian / Lembaga menyusun kegiatannya dan juga menjadi salah satu indikator
di target pembangunan berkelanjutan lainnya. Oleh karena itu, indikator ini pun akan sangat
terkait dengan indikator di tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, dan perlu
dikumpulkan sehingga dapat dikoordinasikan dan disinergikan di dalam kerangka kerja
program SCP setiap sepuluh (10) tahun.

Tabel II.83
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang
Bertanggung Jawab

Kode Kondisi Target Capaian


Target/Indikator Sumber
Indikato Satuan Awal Status
SDG'S Data
r (2017) 2020 2020
Tujuan SDGs : Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang
ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang
disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut
ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia
dan lingkungan
Jumlah peserta Proper
12.4.1.(a) yang mencapai minimal DLH Perusahaa 37 48 49
ranking BIRU n
Jumlah limbah B3 yang
terkelola dan proporsi
12.4.2.(a) limbah B3 yang diolah DLH Ton 2.852,4 7.000
sesuai peraturan
perundangan (sektor
industri).
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui
pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
12.5.1.(a) Jumlah timbulan DLH Ton 5.254 8.375 13.532,3
sampah yang didaur 4
ulang
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk
mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan
dalam siklus pelaporan mereka
Jumlah perusahaan
12.6.1.(a) yang DLH Perusahaa 5.254 8.375 -
menerapkan sertifikasi n
SNI ISO 14001.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


VVVVVVVVVPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
13. TUJUAN 13 - PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
A. Indikator 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun
antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi
inframerah. Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca adalah
pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara
langsung dan
tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan
target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.
Penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca, serta monitoring, pelaporan dan
verifikasi emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
dilaporkan dalam dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca Tahun 2022 dan Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021.

Tabel II.84
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kondi
Kode
Target/Indikator Sumber Satua si Target Capaian Statu
Indikato
SDG'S Data n Awal 2020 2020 s
r
(2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan
bencana alam di semua negara
13.2.1.(a Dokumen pelaporan
) penurunan emisi gas BAPPEDA Dok 2 2 2
rumah kaca (GRK).

14. TUJUAN 14 - EKOSISTEM LAUTAN


Berdasarkan matriks capaian indikator untuk tujuan ekosistem laut
melalui status diketahui ada yang perlu mendapat perhatian dan data tidak
tersedia. Sementara itu, indikator lainnya telah tercapai bahkan melebihi
target seperti persentase kepatuhan pelaku usaha. Kondisi ini dapat
dijadikan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sub sektor perikanan sebagai
transformasi ekonomi.
Diketahui bahwa ekonomi Bangka Belitung selama ini sebagian besar kotribusinya berasal
dari sektor pertambangan. Khusus untuk indikator jumlah luas kawasan konservasi perairan
perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut segera terutama oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan stakeholder lainnya. Dalam rangka memanfaatkan secara
berkelanjutan sumber daya laut untuk pembangunan yang berkelanjutan Target tahun 2020
sebesar 832.458 Ha dan realisasi sebesar 516.371 Ha. Artinya masih dibutuhkan sebesar
316.087 Ha agar dapat memenuhi target tahun 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 WWWWWWWWW
Tabel II.85
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Kondisi Target Capaian


Indikato Target/Indikator Sumber Satuan Awal 2020 2020 Status
r SDG'S Data (2017)
Tujuan SDGs : Tujuan 14 Ekosistem Lautan
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara
berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan
memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat
dan produktif.
Tersedianya kerangka
14.2.1 (a) kebijakan dan DKP Perda - 1 1
instrumen terkait
penataan ruang laut
nasional
Terkelolanya 11
14.2.1 (b) wilayah pengelolaan DKP WPP - 1 1
perikanan (WPP)
secara
berkelanjutan
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan
penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan
yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk
memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang
memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang
berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
Tidak
Proporsi tangkapan diketahu
14.4.1* jenis ikan yang berada DKP ekor 767.126 767.126 - i status
dalam batasan biologis (data
yang aman tidak
tersedia)
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan
laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah
terbaik yang tersedia
14.5.1* Jumlah luas kawasan DKP Ha 800.571 832.458 516.371
konservasi perairan
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang
berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan,
menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak
dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa
perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara
kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the
World Trade Organization.
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan DKP UMKM 37 60 68,96%
pelaku usaha.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


XXXXXXXXXPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
15. TUJUAN 15 - EKOSISTEM DARAT

Manusia dan hewan bergantung pada bentuk kehidupan lain di daratan


untuk makanan, udara bersih, air bersih, dan untuk melawan perubahan
iklim. Tanaman menyumbang 80% makanan manusia, sedangkan hutan
yang menghuni 30% permukaan bumi, membantu menjaga udara dan air
tetap bersih serta iklim bumi seimbang. Hutan pula merupakan rumah
dari jutaan spesies hewan. Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi
dan
meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara
lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan
kehinglangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem
daratan pada tahun 2030, maka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung metapkan 3 target
yang diukur melalui 4 indikator. Berdasarkan matriks 1 pada tabel 1 diketahui bahwa:
▪ Target 15.2 tahun 2020 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan
secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi
dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global sebesar 3.332
Ha. Dengan indikator luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi
ekosistemnya sebesar 0 Ha. Artinya belum mencapai target (perlu mendapat perhatian).
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus
menangani HP dan HL. Sedangkan rehabilitasi khusus diluar Kawasan hutan.
▪ Untuk target proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan
keseluruhan tahun 2020 sebesar 6.945 Ha dengan capaian sebesar 4205, 25 dengan
status tercapai. Berbagai jenis tanaman, tanaman hutan kayu dan bukan kayu, ditanam
oleh berbagai sektor/instansi salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Dearah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.86
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 15 Ekosistem Darat

Kondisi Target Capaian


Kode Target/Indikator
Sumber Data Satuan Awal Status
Indikator SDG'S
(2017) 2020 2020
Tujuan SDGs : Tujuan 15 Ekosistem Darat
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan
berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya,
khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan
kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
Proporsi tutupan hutan
15.1.1.(a) terhadap luas lahan DISHUT, DLH % 13,8 11,24 12,01
keseluruhan
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan
secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan
meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.
Luas kawasan konservasi
15.2.1.(a) terdegradasi yang BKSDA Ha 3.092 3.332 0
dipulihkan kondisi
ekosistemnya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 YYYYYYYYY
Kondisi Target Capaian
Kode Target/Indikator
Sumber Data Satuan Awal Status
Indikator SDG'S
(2017) 2020 2020
15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan DISHUT Unit 8 8 8
Pengelolaan Hutan
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah
kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha
mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi
Proporsi luas lahan kritis
15.3.1.(a). yang direhabilitasi DISHUT, DLH Ha 1.574 6.945 4205,25
terhadap
luas lahan keseluruhan

16. TUJUAN 16 - PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH


Tujuan keenam belas - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang
Tangguh, merupakan upaya untuk menguatkan masyarakat yang inklusif
dan damai, mewujudkan penegakan keadilan dengan menyediakan akses
keadilan untuk semua serta membangun institusi yang tangguh. Terkait
dengan Tujuan 16 nasional ditetapkan 12 target dengan 34 indikator
sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus dengan 4 target
sasaran yaitu (1)
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian
dimanapun, (2) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua
tingkat dan (3) Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan
representatif di setiap tingkatan, (4) Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi
semua, termasuk pencatatan kelahiran, untuk indikator SDG’s yang digunakan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 10 indikator.
A. Target Global 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan
terkait angka kematian dimanapun.
1) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Posisi kedua kebutuhan pada hierarki Maslow merupakan kebutuhan akan rasa aman.
Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya
fisik dan emosi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan
kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Dalam Universal Declaration of
Human Rights mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan
hak akan kemerdekaan dan keamanan badan.

2017: 47,8
2020: 65,91

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


ZZZZZZZZZ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) salah satu indikator dalam penyusunan
perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh adalah Proporsi rumah tangga yang merasa aman
berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan target 16.1.4*.
Setiap 3 (tiga) tahun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) Modul Ketahanan Sosial melakukan pengukuran rasa aman. Pada tahun 2020
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, persentase rumah tangga yang merasa aman
berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 65,91 persen. Sehingga bisa
dikatakan, lebih dari separuh masyarakat merasa tidak khawatir ketika berjalan
sendirian di area tempat tinggalnya. Persentase ini meningkat dari 47,8 persen di tahun
2017 menjadi 65,91 persen di tahun 2020. Dengan peningkatan tersebut, untuk
pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban tetap perlu dilakukan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarkat secara menyeluruh.
B. Target Global 16.4 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan
transparan di semua tingkat.
1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan
adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu indikator yang menjadi target di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel,
dan transparan di semua tingkat adalah Opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini
WTP ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas
entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah 4 (empat) tahun berturut-turut
mendapatkan opini BPK WTP.
2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini
merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem
pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap
penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu indikator yang menjadi target SDG’s Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
adalah Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Dalam 4
(empat) tahun terakhir SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tren meningkat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 AAAAAAAAAA
3) Penggunaan E-procurement
Proses pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini pelaksanaannya dilakukan secara
elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik (e-
Procurement) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE). Penggunaan e-Procurement ini menjadi salah satu target indikator SDG’s
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk persentase penggunaan e-procurement
terhadap belanja pengadaan barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai
100 % setiap tahunnya.

C. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan


representatif di setiap tingkatan.
1) Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).
Tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi salah satu target indikator SDG’s Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan
partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik. Untuk capaian
tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, persentase keterwakilan
perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sebesar 4,44 % dari target tahun 2020 sebesar 2,23 %.
2) Keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon
I dan II).
Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat
eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga
eksekutif setara eselon I dan II menjadi salah satu target indikator SDG’s Provinsi

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


BBBBBBBBBB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kepulauan Bangka Belitung yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan
partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif. Capaian
realisasi target indikator tersebut tahun 2017 sebesar 6,5% dan pada tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan target sebesar 10,8 % dengan
tingkat capaian target sebesar 8,69 %. Kondisi ini menunjukkan tren capaian naik dari
tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
3) Indeks Lembaga Demokrasi

Tidak semua warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan akses dalam
berpartisipasi dan memastikan dirinya terwakili dalam pemerintahan. Peran lembaga
negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan diperlukan untuk menjamin agar
kebebasan warga tidak dicederai dan kesetaraan akses warga terjamin baik ketika
mereka melakukan partisipasi politik maupun saat menjalani kehidupan keseharian.
Untuk itu, diperlukannya indeks kapasitas lembaga demokrasi yang merupakan aspek
ketiga yang membentuk indeks demokrasi indonesia (IDI). Indeks ini mengukur
kapasitas lembaga negara untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi.
Capaian indikator indeks kapasitas lembaga demokrasi pada Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren peningkatan dari
tahun 2019 sebesar 75,48 ditahun 2020 sebesar 92,97.

4) Indeks Kebebasan Sipil

Indeks aspek kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk indeks


demokrasi indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai
warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap warga negara harus dijamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan
mengekspresikan sikap dan gagasannya serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman
kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
Indeks aspek kebebasan menjadi salah satu target indikator SDG’s Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren fluktuatif, untuk
tahun 2019 sebesar 84,12 sedangkan ditahun 2020 sebesar 79,12. Kondisi ini
menunjukkan tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan
tidak tercapai.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 CCCCCCCCCC
5) Indeks Hak-hak Politik

Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat
diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi
sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Untuk itu, diperlukannya
indeks hak-hak politik yang merupakan aspek kedua yang membentuk indeks
demokrasi indonesia (IDI). Capaian indikator indeks hak-hak politik pada Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren menurun
dari tahun 2019 sebesar 71,71 ditahun 2020 sebesar 66,2. Kondisi ini menunjukkan
tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

D. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk
pencatatan kelahiran.
1) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
Akta kelahiran merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari
rumah sakit/dokter/bidan/ kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi
yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran menjadi salah
satu target indikator SDG’s Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk capaian tahun
2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Persentase anak yang memiliki akta
kelahiran menjadi salah satu target indikator SDG’s Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebesar 96,07 % melampaui target tahun 2020 sebesar 87,5 %.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


DDDDDDDDDD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel II.87
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan
Kelembagaan yang tangguh

Kode Kondis Target Capaian


Target/Indikator
Indikato Sumber Data Satuan i Awal Status
SDG'S
r (2017) 2020 2020
Tujuan SDGs : Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka
kematian dimanapun.
Proporsi penduduk yang
16.1.4* merasa aman berjalan BPS, POLDA Persen 47,8 47,8 65,91
sendirian di area tempat
tinggalnya
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua
tingkat.
Persentase peningkatan
Opini Wajar Tanpa
16.6.1.(a) Pengecualian (WTP) atas BPK Opini WTP WTP WTP
Laporan Keuangan
Kementerian/ Lembaga
dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/K
ota)
Persentase peningkatan
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
16.6.1.(b) (SAKIP) KEMENPANRB % 76,2 73 70,96
Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/K
ota).
Persentase penggunaan Biro Layanan
16.6.1.(c) E-procurement Pengadaan % 100 100 100
terhadap belanja
pengadaan barang.
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan
representatif di setiap tingkatan
Persentase
keterwakilan
16.7.1.(a) perempuan di Dewan BPS, SETWAN % 6,6 2.23 4,44
Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).
Persentase keterwakilan
perempuan sebagai BPS, BIRO
16.7.1.(b) pengambilan keputusan PEMERINTAHAN % 6,5 10,8 8,69
di lembaga eksekutif
(Eselon I dan II).
16.7.2.(a) Indeks Lembaga BPS % 72,89 75,7 92,97
Demokrasi
16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil BPS % 82,3 81,75 79,12

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 EEEEEEEEEE
Kode Kondis Target Capaian
Target/Indikator
Indikato Sumber Data Satuan i Awal Status
SDG'S
r (2017) 2020 2020
16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik BPS % 83,07 75 66,2

Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk
pencatatan kelahiran
16.9.1.(b) Persentase anak yang BPS % 82,18 87,5 96,07
memiliki akta kelahiran.

17. TUJUAN 17 - KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN


Tujuan ketujuh belas, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, memiliki satu
target yang meningkatkan ekonomi pada saat pandemic covid 19 secara
meningkat, yaitu Proporsi individu yang menggunakan internet dengan
capaian mencapai 45,85, berdasarkan data rilis BPS. Sedangkan untuk dua
indikator lainnya menurun dan membutuhkan perhatian khusus guna
mencapai tujuan ketujuh belas kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tabel II.88
MATRIKS I SASARAN CAPAIAN INDIKATOR : Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai
Tujuan

Kondisi Target Capaian


Kode Target/Indikator
Sumber Data Satuan Awal Status
Indikator SDG'S
(2017) 2020 2020
Tujuan SDGs : Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan
internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi
pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
17.1.1* Total Pendapatan
pemerintah sebagai BPS % 3,37 3,52 -4,15
proporsi terhadap PDB
menurut sumbernya
17.1.1.(a) Prosentase penerimaan BPS, BAKUDA 0,09 32,96 28,51
pajak terhadap PDB
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme
pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada
tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya
teknologi informasi dan komunikasi
17.8.1* Proporsi individu yang persen 28,86 31,45 45,85
menggunakan internet.

2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)


Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya ketentuan lebih
lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


FFFFFFFFFFPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan
Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut,
diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal
sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga
harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah
sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang
diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya
menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan Sosial. Penerapan dan pencapaian SPM dari tahun 2018 sampai dengan tahun
2020 secara rinci sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan
SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1. Jenis Pelayanan Dasar
Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:
a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia
16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18
tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam
pendidikan khusus.

2. Target Pencapaian SPM


Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.89
Target Pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021

Target
Indikator (Jumlah Persentase
No. Jenis Pelayanan Dasar
Pencapaian Yang Harus Target
Dilayani)
Jumlah Warga
Negara Usia
16 - 18 Tahun
I. Pendidikan Menengah Atas Yang 30.435 100
Berpartisipasi
Dalam Pendidikan
Menengah Atas
1. buku teks pelajaran 1.400 100
2. perlengkapan belajar 1.400 100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 GGGGGGGGGG
Target
Indikator (Jumlah Persentase
No. Jenis Pelayanan Dasar
Pencapaian Yang Harus Target
Dilayani)
3. jumlah rombongan belajar di satuan
941 100
pendidikan
4. satuan pendidikan yang
68 100
berakreditasi minimal c
5. Penyediaan Biaya Personil Peserta
1.400 100
Didik
6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi
1.618 100
S1/D-IV
7. Kualitas tenaga kependidikan
(kepala sekolah) yang berkualifikasi 69 100
S1/D-IV
8. Kualitas tenaga kependidikan
(tenaga admin/tenaga lab/admin) 217 100
yang berkualifikasi SMA/ sederajat
II. Pendidikan Menengah Kejuruan Jumlah Warga
Negara Usia 7-15
20.243 100
Tahun yang
Berpartisipasi
1. buku teks pelajaran 8.617 100
2. perlengkapan belajar 8.617 100
3. jumlah rombongan belajar di satuan
869 100
pendidikan
4. satuan pendidikan yang
58 100
berakreditasi minimal c
5. Penyediaan Biaya Personil Peserta
8.617 100
Didik
6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi
1.564 100
S1/D-IV
7. Kualitas tenaga kependidikan
(kepala sekolah) yang berkualifikasi 59 100
S1/D-IV
8. Kualitas tenaga kependidikan
(tenaga admin/tenaga lab/admin) 176 100
yang berkualifikasi SMA/ sederajat
III. Pendidikan Khusus Jumlah Warga
Negara Usia 4-18
Tahun yang
Termasuk Dalam
Penduduk 1.188 100
Disabilitas yang
Berpartisipasi
Dalam Pendidikan
Khusus
1. materi ajar sesuai dengan ragam
1.188 100
disabilitas
2. perlengkapan belajar 1.188 100
3. satuan pendidikan yang
9 100
berakreditasi minimal c
4. jumlah rombongan belajar di satuan
309 100
pendidikan
5. Penyediaan Biaya Personil Peserta
942 100
Didik
6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi
139 100
S1/D-IV

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


HHHHHHHHHH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Target
Indikator (Jumlah Persentase
No. Jenis Pelayanan Dasar
Pencapaian Yang Harus Target
Dilayani)
7. Kualitas tenaga kependidikan
(kepala sekolah) yang berkualifikasi 9 100
S1/D-IV
8. Kualitas tenaga kependidikan
(tenaga admin/tenaga lab/admin) 8 100
yang berkualifikasi SMA/ sederajat

3. Realisasi
Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.89
Realisasi Pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021

Total
Pencapaian
No. Indikator Kinerja/Jenis Layanan Indikator Pencapaian/Output
(Persentase)
%
I. Urusan Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun
1. Pendidikan Menengah Atas Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan 100
Menengah
Jumlah
Jumlah Total Jumlah Total
Total yang
yang Harus yang
Belum
Dilayani Terlayani
Terlayani
Jumlah yang Harus Dilayani 30.435 30.435 0 100
Jumlah
Jumlah Mutu
Jumlah Mutu Mutu
Barang/Jasa
Mutu Barabg/Jasa Barang/Jasa 100
yang
yang Tersedia yang Belum
Dibutuhkan
Tersedia
1. buku teks pelajaran 1.400 1.400 0 100
2. perlengkapan belajar 1.400 1.400 0 100
3. jumlah rombongan belajar di
941 941 0 100
satuan pendidikan
4. satuan pendidikan yang
68 68 0 100
berakreditasi minimal c
5. Penyediaan Biaya Personil
1.400 1.400 0 100
Peserta Didik
6. Kualitas pendidik yang
1.618 1.618 0 100
berkualifikasi S1/D-IV
7. Kualitas tenaga kependidikan
(kepala sekolah) yang 69 69 0 100
berkualifikasi S1/D-IV
8. Kualitas tenaga kependidikan
(tenaga admin/tenaga
217 217 0 100
lab/admin) yang berkualifikasi
SMA/ sederajat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 IIIIIIIIII
Total
Pencapaian
No. Indikator Kinerja/Jenis Layanan Indikator Pencapaian/Output
(Persentase)
%
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun
2. Pendidikan Menengah Kejuruan 100
yang Berpartisipasi
Jumlah
Jumlah Total Jumlah Total
Total yang
yang Harus yang
Belum
Dilayani Terlayani
Terlayani
Jumlah yang Harus Dilayani 20243 20243 0 100
Jumlah
Jumlah Mutu
Jumlah Mutu Mutu
Barang/Jasa
Mutu Barabg/Jasa Barang/Jasa 100
yang
yang Tersedia yang Belum
Dibutuhkan
Tersedia
1. buku teks pelajaran 8617 8617 0 100
2. perlengkapan belajar 8617 8617 0 100
3. jumlah rombongan belajar di
869 869 0 100
satuan pendidikan
4. satuan pendidikan yang
58 58 0 100
berakreditasi minimal c
5. penyediaan Biaya Personil
8617 8617 0 100
Peserta Didik
6. kualitas pendidik yang
1564 1564 0 100
berkualifikasi S1/D-IV
7. kualitas tenaga kependidikan
(kepala sekolah) yang 59 59 0 100
berkualifikasi S1/D-IV
8. kualitas tenaga kependidikan
(tenaga admin/tenaga
176 176 0 100
lab/admin) yang berkualifikasi
SMA/ sederajat
Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun
yang Termasuk Dalam Penduduk
3. Pendidikan Khusus 100
Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam
Pendidikan Khusus
Jumlah
Jumlah Total Jumlah Total
Total yang
yang Harus yang
Belum
Dilayani Terlayani
Terlayani
Jumlah yang Harus Dilayani 1188 1188 0 100
Jumlah
Jumlah Mutu
Jumlah Mutu Mutu
Barang/Jasa
Mutu Barabg/Jasa Barang/Jasa 100
yang
yang Tersedia yang Belum
Dibutuhkan
Tersedia
1. materi ajar sesuai dengan ragam
1188 1188 0 100
disabilitas
2. perlengkapan belajar 1188 1188 0 100
3. satuan pendidikan yang
9 9 0 100
berakreditasi minimal c
4. jumlah rombongan belajar di
309 309 0 100
satuan pendidikan

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


JJJJJJJJJJ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Total
Pencapaian
No. Indikator Kinerja/Jenis Layanan Indikator Pencapaian/Output
(Persentase)
%
5. penyediaan Biaya Personil
942 942 0 100
Peserta Didik
6. kualitas pendidik yang
139 139 0 100
berkualifikasi S1/D-IV
7. kualitas tenaga kependidikan
(kepala sekolah) yang 9 9 0 100
berkualifikasi S1/D-IV
8. kualitas tenaga kependidikan
(tenaga admin/tenaga
8 8 0 100
lab/admin) yang berkualifikasi
SMA/ sederajat

Berdasarkan tabel di atas dari 3 (tiga) indikator Standar Pelayanan Minimal


urusan pendidikan tersebut, semuanya telah mencapai target (100 %) dalam
pemenuhan SPM bidang pendidikan, yaitu jenis pelayanan Pendidikan Menengah Atas,
Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus

4. Alokasi Anggaran
Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran
2021:

Tabel II.90
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

Indikator Kinerja/Jenis Perencanaan dan Pelaksanaan Total Serapan


No.
Layanan SPM Pendidikan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
a. Penyediaan Biaya Personil Peserta
10.742.880.616 10.511.858.129 97,85
Didik
b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 9.002.965.000 5.973.133.000 66,35
c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Pendidik bagi Satuan Pendidikan
30.732.800.000 30.732.800.000 100,00
Sekolah Menengah Atas/ Sekolah
Kejuruan
d. Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pada Satuan
2.488.351.602 1.918.613.233 77,10
Pendiddikan Sekolah Menengah
Atas/sekolah kejuruan
e. Penambahan Ruang Kelas Baru 4.861.819.991 3.395.935.991 69,85
f. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
7.762.445.752 7.482.235.752 96,39
Kelas Sekolah
2. Pengelolaan Pendidikan Kejuruan
a. Penyediaan Biaya Personil Peserta
1.087.000.000 1.087.000.000 100,00
Didik

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 KKKKKKKKKK
Indikator Kinerja/Jenis Perencanaan dan Pelaksanaan Total Serapan
No.
Layanan SPM Pendidikan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Pendidik bagi Satuan Pendidikan
31.541.600.000 31.541.600.000 100,00
Sekolah Menengah Atas/ Sekolah
Kejuruan
c. Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pada
1.951.995.481 1.535.461.600 78,66
Satuan Pendiddikan Sekolah
Menengah Atas/sekolah kejuruan
d. Penambahan Ruang Kelas Baru 1.399.511.000 1.255.913.200 89,74
e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
2.505.000.000 2.153.968.200 85,99
Kelas Sekolah
3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Pendidik bagi Satuan Pendidikan 4.184.700.000 4.184.700.000 100,00
Khusus
b. Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pada 249.999.792 148.604.250 59,44
Satuan Pendiddikan Khusus
c. Pembinaan Kelembagaan dan
1.923.072.275 1.649.987.190 85,80
Manajemen Sekolah Khusus
d. Penambahan Ruang Kelas Baru 489.730.000 425.656.000 86,92

5. Dukungan Personil
Dalam penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2021, personil yang terlibat dalam
proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.91
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

Jumlah Dukungan
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian
Personil
1. Pendidikan Menengah Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun
yang berpartisipasi dalam pendidikan 5013
menengah
2. Pendidikan Khusus Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun
yang termasuk dalam penduduk
235
dissabilitas yang berpartisipasi dalam
pendidikan Khusus.

6. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM
urusan pendidikan pada tahun 2021 adalah pengumpulan data anak tidak sekolah sulit
dilakukan.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


LLLLLLLLLLPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung akan meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan
dalam rangka pendataan anak tidak sekolah.

B. Urusan Kesehatan
SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:


a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga
negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi
bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
yang mendapatkan layanan kesehatan

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
tahun 2021 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel II.92
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada
tahun 2021

Target
Persentase
Indikator (Jumlah Yang
No. Jenis Pelayanan Dasar Target
Pencapaian Harus
(%)
Dilayani)
I. Pelayanan kesehatan bagi Jumlah Warga
penduduk terdampak krisis Negara yang
kesehatan akibat bencana terdampak krisis
dan/atau berpotensi bencana kesehatan akibat
provinsi bencana dan/atau 112.935 100
berpotensi bencana
provinsi yang
mendapatkan
layanan kesehatan
1. Obat-obatan dan Bahan Medis
276 100
Habis Pakai
2. Makanan Tambahan/
Pendamping untuk Kelompok
Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, 276 100
Pemberian Makanan untuk
Bayi dan Anak (PMBA) dll)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMMMMMMMMM
Target
Persentase
Indikator (Jumlah Yang
No. Jenis Pelayanan Dasar Target
Pencapaian Harus
(%)
Dilayani)
3. Kelengkapan Pendukung
Kesehatan Perorangan 0 0
(Hyegiene Kit dan Family Kit)
II. Pelayanan kesehatan bagi Jumlah orang yang
penduduk pada kondisi terdampak dan
kejadian luar biasa provinsi berisiko pada situasi
52 100
KLB yang mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
1. Alat Perlindungan Diri (APD)
52 100
sesuai dengan Jenis Penyakit
2. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/
52 100
Vaksin
3. Alat Pemeriksaan Fisik
(Stestoskop, Termometer
52 100
Badan, Tensimeter,Senter, Test
Diagnosis Cepat, dll)
4. Alat dan Bahan Pengambilan
Spesimen (Tabung, Pot, Media
Amies, dll) untuk Specimen
52 100
yang berasal dari manusia &
Lingkungan sesuai jenis
Penyakit
5. Wadah Pengiriman Spesimen
52 100
(Specimen Carrier)
6. Tempat Sampah Biologis 52 100
7. Formulir: Form Penyelidikan
Epidemologi Form/Lembar KIE 52 100
Alat Tulis yang Diperlukan

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka


Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.93
Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada tahun 2021

Total
Indikator Kinerja/Jenis Layanan Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
SPM (Persentase)
%

II. Urusan Kesehatan 91,67

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


NNNNNNNNNN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Total
Indikator Kinerja/Jenis Layanan Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
SPM (Persentase)
%
Pelayanan kesehatan bagi penduduk Jumlah Warga Negara yang terdampak
terdampak krisis kesehatan akibat krisis kesehatan akibat bencana
1. 83,33
bencana dan/atau berpotensi bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan
Jumlah Total Jumlah Jumlah Total
yang Harus Total yang yang Belum
Dilayani Terlayani Terlayani
Jumlah yang Harus Dilayani 112.935 112.935 0 100
Jumlah yang Jumlah Jumlah yang
Mutu Harus Total Belum 66,67
Dilayani Terlayani Terlayani
1. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 276 276 0 100
2. Makanan Tambahan/ Pendamping untuk
Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil,
276 276 0 100
Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak
(PMBA) dll)
3. Kelengkapan Pendukung Kesehatan
0 0 0 0
Perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)
Jumlah orang yang terdampak dan
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada
2. berisiko pada situasi KLB yang mendapat 100
kondisi kejadian luar biasa provinsi
pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah Total Jumlah Jumlah Total


yang Harus Total yang yang Belum
Dilayani Terlayani Terlayani

Jumlah yang Harus Dilayani 52 52 0 100


Jumlah yang Jumlah Jumlah yang
Mutu Harus Total Belum 100
Dilayani Terlayani Terlayani
1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai
52 52 0 100
dengan Jenis Penyakit
2. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin 52 52 0 100
3. Alat Pemeriksaan Fisik (Stestoskop,
Termometer Badan, Tensimeter,Senter, 52 52 0 100
Test Diagnosis Cepat, dll)
4. Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen
(Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk
52 52 0 100
Specimen yang berasal dari manusia &
Lingkungan sesuai jenis Penyakit
5. Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen
52 52 0 100
Carrier)
6. Tempat Sampah Biologis 52 52 0 100
7. Formulir : Form Penyelidikan Epidemologi
Form/Lembar KIE Alat Tulis yang 52 52 0 100
Diperlukan

Berdasarkan tabel di atas dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal


urusan kesehatan tersebut, 1 (satu) diantaranya telah mencapai target (100 %) dalam
pemenuhan SPM bidang kesehatan, yaitu jenis pelayanan Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.
Sedangkan untuk jenis pelayanan Pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
realisasi capaian sebesar 83,33 %, hal ini dikarenakan untuk tahun 2021 tidak adanya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOOOOOOOOO
penetapan target capaian (0 %) untuk mutu layanan Kelengkapan Pendukung Kesehatan
Perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)

4. Alokasi Anggaran
Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel II.94
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

Perencanaan dan Pelaksanaan


Total Serapan
Indikator Kinerja/Jenis
No. Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Persentase
Layanan SPM Kesehatan
(%)
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
1.
Tingkat Daerah Provinsi
a. Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan 1.918.520 486 743.404.150 38,74
Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana
b. Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk pada
210.526.000 125.478.700 59,60
Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)

5. Dukungan Personil
Dalam penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2021, personil yang terlibat dalam
proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.95
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

Jumlah Dukungan
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian
Personil
1. Pelayanan kesehatan bagi Jumlah Warga Negara yang
penduduk terdampak krisis terdampak krisis kesehatan
kesehatan akibat bencana akibat bencana dan/atau
44 orang
dan/atau berpotensi bencana berpotensi bencana provinsi
provinsi yang mendapatkan layanan
kesehatan
2. Pelayanan kesehatan bagi Jumlah Warga Negara pada
penduduk pada kondisi kejadian kondisi kejadian luar biasa
34 orang
luar biasa provinsi. provinsi yang mendapatkan
layanan kesehatan

6. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan
kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PPPPPPPPPP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
a. Tidak ada unit kerja khusus yang menangani krisis Kesehatan;
b. Kurang optimalnya kinerja sub-sub Klaster Kesehatan;
c. Belum disusunnya rencana kontijensi penanggulangan krisis kesehatan akibat
bencana;
d. Belum lancarnya sinergi seluruh Klaster Kebencanaan;
e. Klaster Kesehatan belum ada SDM yang fokus menangani SPM;
f. Sarana prasarana yang tidak memadai;
g. Pencapaian SPM provinsi bukan prioritas kabupaten/kota yang memiliki target
pencapaian yang berbeda;
h. Belum terbentuknya struktur sekretariat yang mendukung SPM Kesehatan provinsi;
Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:
a. Membentuk unit kerja khusus yang menangani krisis Kesehatan;
b. Melakukan koordinasi peningkatan kinerja Klaster Kesehatan;
c. Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan krisis Kesehatan akibat bencana;
d. Melakukan koordinasi peningkatan sinergi angar klister-klaster kebencanaan;
e. Pembentukan sekretariat SPM Kesehatan Provinsi.;
f. Pembentukan unit yang menangani pelaksanaan krisis Kesehatan dan KLB, bukan
sebatas pengelola/pelaksana yang dapat disinergikan dengan PSC 119;
g. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
h. Advokasi pimpinan terhadap kabupaten/kota.
i. Pembentukan unit yang menangani pelaksanaan krisis kesehatan dan KLB, bukan
sebatas pengelola/pelaksana yang dapat di sinergikan dengan PSC 119;

j. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;


k. Advokasi pimpinan terhadap kabupaten/Kota.

C. Urusan Pekerjaan Umum


SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh
Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1. Jenis Pelayanan Dasar
Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:
a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator
pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah
lintas kabupaten/kota;
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas
kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQQQQQQQQ
memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas
kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM


Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.96
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021

Target
Indikator (Jumlah Yang Persentase
No. Jenis Pelayanan Dasar
Pencapaian Harus Target
Dilayani)
I. Pemenuhan kebutuhan air Jumlah Warga
minum curah lintas Negara Yang
kabupaten/kota Memperoleh
Kebutuhan Air 0 100
Minum Curah
Lintas
Kabupaten/Kota
Pelayanan SPAM lintas Kabupaten
0 100
Kota
II. Penyediaan pelayanan Jumlah Warga
pengolahan air limbah domestik Negara Yang
regional lintas kabupaten/ kota Memperoleh
Layanan
0 100
Pengolahan Air
Limbah Domestik
Regional Lintas
Kabupaen/Kota
1. Pelayanan SPAL-S dengan
kualitas pelayanan akses aman
bagi masyarakat yang bermukim
di wilayah pengembangan SPAL-
S dengan kondisi wilayah 0 100
perdesaaan yang memiliki
kepadatan penduduk yang lebih
besar dari 25 jiwa/Ha dan
seluruh wilayah perkotaan .
2. Pelayanan Penyediaan Prasarana
dan / atau Jasa melalui SPAL-T
0 100
dengan kualitas pelayanan akses
aman

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


RRRRRRRRRR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3. Realisasi
Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.97
Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021

Total
Indikator Kinerja/Jenis Layanan Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
SPM (Persentase)
%
III. Urusan Pekerjaan Umum
I. Pemenuhan kebutuhan air Jumlah Warga Negara Yang
minum curah lintas Memperoleh Kebutuhan Air Minum 0
kabupaten/kota Curah Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah
Jumlah Total Jumlah Total
Total yang
yang Harus yang
Belum
Dilayani Terlayani
Terlayani
Jumlah yang Harus Terlayani 0 0 0 0
Jumlah
Jumlah yang Jumlah Total
Total yang
Mutu Harus yang 0
Belum
Dilayani Terlayani
Terlayani
Pelayanan SPAM lintas Kabupaten
0 0 0 0
Kota
II. Penyediaan pelayanan Jumlah Warga Negara Yang
pengolahan air limbah domestik Memperoleh Layanan Pengolahan Air
0
regional lintas kabupaten/ kota Limbah Domestik Regional Lintas
Kabupaen/Kota
Jumlah
Jumlah Total Jumlah Total
Total yang
yang Harus yang
Belum
Dilayani Terlayani
Terlayani
Jumlah yang Harus Terlayani 0 0 0 0
Jumlah
Jumlah yang Jumlah Total
Total yang
Mutu Harus yang 0
Belum
Dilayani Terlayani
Terlayani
1. Pelayanan SPAL-S dengan
kualitas pelayanan akses aman
bagi masyarakat yang bermukim
di wilayah pengembangan SPAL-
S dengan kondisi wilayah 0 0 0 0
perdesaaan yang memiliki
kepadatan penduduk yang lebih
besar dari 25 jiwa/Ha dan
seluruh wilayah perkotaan .
2. Pelayanan Penyediaan
Prasarana dan / atau Jasa
0 0 0 0
melalui SPAL-T dengan kualitas
pelayanan akses aman

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSSSSSSSSS
Berdasarkan tabel di atas 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal urusan
pekerjaan umum, realisasi capaian target 0%, hal ini dikarenakan untuk tahun 2021
tidak adanya penetapan target capaian baik untuk Pemenuhan kebutuhan air minum
curah lintas kabupaten/kota maupun jenis pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan
air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota dikarenakan adanya permasalahan
dan kendala tertentu.
Hal ini disebabkan terkendala belum adanya data pendukung terkait
pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, belum adanya data
pendukung terkait Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi
masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah
perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan
seluruh wilayah perkotaan, belum adanya data pendukung terkait Pelayanan
Penyediaan Prasarana dan/atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses
aman. Begitu pula terkait alokasi anggaran untuk pemenuhan akses SPAM Regional,
SPAL-T dan SPALD-R belum dilakukan secara spesifik di lokasi lintas Kabupaten/ Kota.
Anggaran diperuntukkan bersifat kebijakan untuk pemenuhan akses pelayanan dasar.
Mulai tahun 2022 sampai dengan 2026, akan difokuskan pada penyediaan data
dan kebijakan pemenuhan akses pelayanan dasar

4. Alokasi Anggaran
Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran
2021.
Tabel II.98
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Total
Indikator Kinerja/Jenis Layanan Perencanaan dan Pelaksanaan
No. Serapan
SPM Pekerjaan Umum
Pagu Realisasi Persentase
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
1.
Kabupaten/Kota
a. Pembangunan Baru SPAM
- - -
Jaringan Perpipaan
b. Peningkatan SPAM Jaringan
- - -
Perpipaan
c. Perluasan SPAM Jaringan
- - -
Perpipaan
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
a. Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah - - -
Domestik Terpusat
b. Peningkatan Sisten
Pengelolaan Air Limbah - - -
Domestik Regional

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


TTTTTTTTTT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
5. Dukungan Personil
Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2021, personil yang terlibat dalam
proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.99
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

Jumlah
No. Indikator SPM Indikator Pencapaian Dukungan
Personil
1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Jumlah Warga Negara yang
Curah lintas kabupaten/kota; memperoleh kebutuhan air
2 orang
minum curah lintas
kabupaten/kota
2. Penyediaan pelayanan Jumlah Warga Negara yang
pengolahan Air Limbah memperoleh layanan
2 orang
Domestik regional lintas pengolahan air limbah domestik
kabupaten/kota. regional lintas kabupaten/kota

6. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian SPM
Urusan Pekerjaan Umum antara lain:
a. Belum adanya data pendukung terkait Pemenuhan kebutuhan air minum curah
lintas kabupaten/kota
b. Belum adanya data pendukung terkait Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan
akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S
dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih
besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.
c. Belum adanya data pendukung terkait Pelayanan Penyediaan Prasarana dan/atau
Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman
d. Alokasi anggaran belum dilakukan secara spesifik di lokasi Lintas
e. Alokasi anggaran yang tersedia belum difokuskan pada pemenuhan akses SPAM
Regional, SPAL-T dan SPALD-R. Anggaran yang terserap bersifat kebijakan untuk
pemenuhan akses pelayanan dasar.
f. Belum adanya lokasi yang disepakati untuk pembangunan baik Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik Terpusat maupun Peningkatan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Regional
Mulai tahun 2022 sampai dengan 2026, akan difokuskan pada penyediaan data dan
kebijakan pemenuhan akses pelayanan dasar

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 UUUUUUUUUU
D. Urusan Perumahan Rakyat
SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh
Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1. Jenis Pelayanan Dasar
Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:
a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan
indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh
rumah layak huni;
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga
negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang
memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.
2. Target Pencapaian SPM
Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.100
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021

Target
Indikator (Jumlah Yang Persentase
No. Jenis Pelayanan Dasar
Pencapaian Harus Target
Dilayani)
I. Penyediaan dan rehabilitasi Jumlah Rumah
rumah yang layak huni bagi Korban Bencana
korban bencana provinsi Yang Berhak n/a 100
Memperoleh Rumah
Layak Huni
1. Rehabilitasi Rumah Bagi
n/a 100
Korban Bencana
2. Pembangunan Kembali Rumah
n/a 100
Bagi Korban Bencana
3. Pembangunan Baru Di Lokasi
Baru/ Relokasi Bagi Korban n/a 100
Bencana
4. Bantuan Akses Rumah Sewa
Layak Huni Bagi Korban n/a 100
Bencana
II. Fasilitasi penyediaan rumah Jumlah Rumah yang
yang layak huni bagi Layak Huni Bagi
masyarakat yang terkena masyarakat yang
n/a 100
relokasi program Pemerintah terkena relokasi
Daerah provinsi program Pemerintah
Daerah provinsi
1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas
Penguasaan Tanah dan/Atau n/a 100
Bangunan
2. Penyediaan Rumah Layak Huni n/a 100

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


VVVVVVVVVV
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3. Realisasi
Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.101
Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021

Total
Indikator Kinerja/Jenis Layanan Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
SPM (Persentase)
%
IV. Urusan Perumahan Rakyat 100
I. Penyediaan dan rehabilitasi rumah Jumlah Rumah Korban Bencana Yang
yang layak huni bagi korban bencana Berhak Memperoleh Rumah Layak 100
provinsi Huni
Jumlah
Jumlah Total Jumlah Total
yang Harus Total yang yang
Dilayani Terlayani Belum
Terlayani
Jumlah yang Harus Dilayani n/a n/a n/a 100
Jumlah
Jumlah
Jumlah yang yang
Mutu yang 100
Harus Dilayani Belum
Terlayani
Terlayani
1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban
n/a n/a n/a 100
Bencana
2. Pembangunan Kembali Rumah Bagi
n/a n/a n/a 100
Korban Bencana
3. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru /
n/a n/a n/a 100
Relokasi Bagi Korban Bencana
4. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak
n/a n/a n/a 100
Huni Bagi Korban Bencana
II. Fasilitasi penyediaan rumah yang Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi
layak huni bagi masyarakat yang masyarakat yang terkena relokasi
n/a
terkena relokasi program program Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah provinsi provinsi
Jumlah
Jumlah
Jumlah Total Total
Total
yang Harus yang
yang
Dilayani Belum
Terlayani
Terlayani
Jumlah yang Harus Dilayani n/a n/a n/a 100
Jumlah
Jumlah
Jumlah yang yang
Mutu yang 100
Harus Dilayani Belum
Terlayani
Terlayani
1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas
Penguasaan Tanah dan/Atau n/a n/a n/a 100
Bangunan
2. Penyediaan Rumah Layak Huni n/a n/a n/a 100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 WWWWWWWWWW
Berdasarkan tabel di atas 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal urusan
perumahan rakyat, realisasi capaian target 100%, hal ini dikarenakan untuk tahun 2020
tidak adanya bencana provinsi yang terjadi yang menyebabkan pemberian layanan
penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana provinsi. Begitu pula
untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah provinsi, dikarenakan pada tahun 2020 tidak adanya
program pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya relokasi masyarakat.

4. Alokasi Anggaran
Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat Tahun Anggaran 2021.

Tabel II.102
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

Indikator Kinerja/Jenis Perencanaan dan Pelaksanaan Total Serapan


No. Layanan SPM Perumahan Persentase
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Rakyat (%)
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program
1.
Provinsi
a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban
- - -
Bencana
b. Pembangunan Kembali Rumah
- - -
Bagi Korban Bencana
c. Pembangunan Baru Di Lokasi
Baru / Relokasi Bagi Korban - - -
Bencana
d. Bantuan Akses Rumah Sewa
- - -
Layak Huni Bagi Korban Bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas
Penguasaan Tanah dan/Atau - - -
Bangunan
b. Penyediaan Rumah Layak Huni - - -

5. Dukungan Personil
Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2021, personil yang terlibat
dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.103
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Dukungan Personil

1. Penyediaan dan rehabilitasi Jumlah Warga Negara korban bencana


rumah yang layak huni yang memperoleh rumah layak huni - 4 orang PNS
bagi korban bencana 1 orang PHL
provinsi

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


XXXXXXXXXX
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
2. Fasilitasi penyediaan Jumlah Warga Negara yang terkena
rumah yang layak huni bagi relokasi akibat program Pemerintah
masyarakat yang terkena Daerah provinsi yang memperoleh - 4 orang PNS
relokasi program fasilitasi penyediaan rumah yang layak 1 orang PHL
Pemerintah Daerah huni
provinsi

6. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM ini khususnya untuk fasilitasi
penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena realokasi program
pemerintah daerah provinsi adalah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan
pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sangat terbatas yaitu 4 orang PNS
dan 1 orang PHL, yang apabila pelayanan dasar ini berjalan maka diperlukan
penambahan personil yang sesuai untuk bisa ikut dalam proses penerapan dan
pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
1. Jenis Pelayanan Dasar
Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban
umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh
layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah


Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.104
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021

Target
Indikator (Jumlah Yang Persentase
No. Jenis Pelayanan Dasar
Pencapaian Harus Target
Dilayani)
I. Pelayanan Ketentraman dan Capaian Penegakan
Ketertiban Umum Provinsi Perda sesuai Mutu
Terhadap Penegakan Perda dan pelayanan ganti 0 0
sesuai Mutu dan pelayanan rugi
ganti rugi
1. warga negara yang
memperoleh pelayanan 0 0
kerugian materil

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 YYYYYYYYYY
Target
Indikator (Jumlah Yang Persentase
No. Jenis Pelayanan Dasar
Pencapaian Harus Target
Dilayani)
2. warga negara yang
memperoleh pelayanan
0 0
kerugian pelayanan
pengobatan
II. Pelayanan Ketentraman dan Jumlah Penegakan
Ketertiban Umum Provinsi Perda sesuai Mutu
50 100 %
Terhadap Jumlah Penegakan
Perda sesuai Mutu
1. Penegakan Perda sesuai SOP 50 100 %
2. Pelaksanaan penegakan Perda
sesuai dengan standar jumlah
50 100 %
SDM Pol PP dan Linmas yang
sesuai standar
3. Pelaksanaan penegakan perda
menggunakan Sarpras sesuai 50 100 %
standar

3. Realisasi
Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada
tabel berikut:

Tabel II.105
Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021

Total
Indikator Kinerja/Jenis Layanan Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
SPM (Persentase)
%
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
V. 50
Masyarakat
1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban
Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu
Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda 0
dan pelayanan ganti rugi
sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi
Jumlah Jumlah
Jumlah
Total yang Total yang
Total yang
Harus Belum
Terlayani
Dilayani Terlayani

Jumlah yang harus dilayani 0 0 0 0

Jumlah yang Jumlah yang


Jumlah yang
Mutu Harus Belum 0
Terlayani
Dilayani Terlayani
1. warga negara yang memperoleh pelayanan
0 0 0 0
kerugian materil
2. warga negara yang memperoleh pelayanan
0 0 0 0
kerugian pelayanan pengobatan
2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu 100
Perda sesuai Mutu

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


ZZZZZZZZZZPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Total
Indikator Kinerja/Jenis Layanan Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
SPM (Persentase)
%
Jumlah Jumlah
Jumlah
Total yang Total yang
Total yang
Harus Belum
Terlayani
Dilayani Terlayani
Jumlah yang harus dilayani 50 50 0 100
Jumlah yang Jumlah yang
Jumlah yang
Mutu Harus Belum 100
Terlayani
Dilayani Terlayani
1. Penegakan Perda sesuai SOP 50 50 0 100
2. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai
dengan standar jumlah SDM Pol PP dan 50 50 0 100
Linmas yang sesuai standar
3. Pelaksanaan penegakan perda
50 50 0 100
menggunakan Sarpras sesuai standar

Berdasarkan tabel di atas dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal


urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 1 (satu)
indikator jenis pelayanan tercapai 100 % yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu.
Sedangkan untuk jenis pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi
Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, pada tahun 2021
Satpol PP Provinsi belum menetapkan target dan anggaran untuk mutu layanan kerugian
materiil dan pelayanan kerugian pengobatan (0 %), dikarenakan perangkat daerah
terkait pada tahun 2020 kemarin masih belum memahami teknis penghitungan biaya
dalam penganggaran kegiatan pemenuhan pelayanan kerugian materiil dan kerugian
pengobatan

4. Alokasi Anggaran
Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat.

Tabel II.106
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Total
Perencanaan dan Pelaksanaan
Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Serapan
No.
Trantibum Persentase
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
(%)
1. Kegiatan Lainnya
a. Penanganan gangguan ketentraman
dan ketertiban umum lintas daerah
6.908.695.750 6.536.007.304 94,61
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 AAAAAAAAAAA
Total
Perencanaan dan Pelaksanaan
Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM Serapan
No.
Trantibum Persentase
Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
(%)
b. Penegakan peraturan daerah dan
347.510.972 112.754.900 32,45
peraturan gubernur

5. Dukungan Personil
Dalam penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat tahun 2021, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian
ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.107
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Jumlah Dukungan Personil


1. Pelayanan ketentraman Jumlah Warga Negara yang
Satpol PP PNS = 78 orang
dan ketertiban umum memperoleh layanan akibat
Satpol PP Non PNS = 151
provinsi dari penegakan hukum perda
orang
dan perkada di Provinsi

6. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Satpol PP diminta menyiapkan
anggaran untuk pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan kepada
warga Negara yang terkena dampak dari tindakan penegakan perda dan perkada
oleh Satpol PP. Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung belum mendapatkan contoh
konkret atas penerapan SPM ini dengan indikator jumlah warga negara yang
memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. Jika Satpol
PP harus menyiapkan pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan,
apakah kode rekening belanja tersedia dan bagaimana standar belanja nya.
b. Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki program dan kegiatan dalam
menunjang mutu layanan SPM ini yaitu kegiatan Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Povinsi
dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
c. Berdasarkan Permendagri diatas dan memperhatikan masalah-masalah diatas,
maka solusi saat ini yang dilakukan adalah menindak pelanggar perda dan perkada
yang benar-benar diyakini kebenarannya, dan menghindari bentrok fisik dengan
tujuan mengurangi resiko tuntutan masyarakat atas pelayanan kerugian materil dan
pengobatan.

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


BBBBBBBBBBB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
F. Urusan Sosial
SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1. Jenis Pelayanan Dasar
Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:
a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial
dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar
yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di
dalam panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator
pencapaian jumlah warga wegara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator
pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam
Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan
pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
e. Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap
Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator
pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan
perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana provinsi.

2. Target Pencapaian SPM


Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun
2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.108
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021

Target
Persentase
Indikator (Jumlah
No. Jenis Pelayanan Dasar Target
Pencapaian Yang Harus
(%)
Dilayani)
Jumlah Anak
Terlantar di Dalam
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Panti yang
I. 14 100
Terlantar di dalam Panti Sosial Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya
1. Pengasuhan 10 100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 CCCCCCCCCCC
Target
Persentase
Indikator (Jumlah
No. Jenis Pelayanan Dasar Target
Pencapaian Yang Harus
(%)
Dilayani)
2. Penyediaan Permakanan bagi
Daerah yang Memiliki Panti 10 0
Anak
3. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki 0 0
Panti Anak
4. Penyediaan Sandang 10 100
5. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah 2 100
Yang Memiliki Panti Anak
6. Penyediaan Perbekalan
1 100
Kesehatan didalam Panti
7. Pemberian Bimbingan Fisik,
4 100
Mental Spiritual & Sosial
8. Pemberian Bimbingan
3 100
Aktivitas Hidup Sehari-hari
9. Pemberian Pelayanan
3 100
Penelusuran keluarga
10. Pemberian Pelayanan
3 100
Reunifikasi Keluarga
11. Akses Layanan Pengasuhan
0 100
kepada Keluarga Pengganti
12. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah
Yang Belum Memiliki Panti 0 100
Anakdan Merujuk Ke Panti
Masyarakat
13. Akses ke Layanan Pendidikan
4 100
& Kesehatan Dasar
14. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah
0 100
Yang Belum Memiliki Panti
Anak
15. Fasilitas Pembuatan Akte
Kelahiran, Nomor Induk
14 100
Kependudukan, dan Kartu
Identitas Anak
16. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki
0 0
Panti Anak dan Merujuk Ke
Panti Masyarakat
II. Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Jumlah Lanjut Usia
Usia Terlantar di Dalam Panti Terlantar di Dalam 20 100
Sosial Panti Sosial
1. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki 0 100
Panti Lanjut Usia
2. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki
0 100
Panti Lanjut Usia dan Merujuk
Ke Panti Masyarakat
3. Penyediaan Sandang 10 100
4. Penyediaan Asrama yang
2 100
mudah diakses Bagi Daerah

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


DDDDDDDDDDD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Target
Persentase
Indikator (Jumlah
No. Jenis Pelayanan Dasar Target
Pencapaian Yang Harus
(%)
Dilayani)
Yang Memiliki Panti Lanjut
Usia
5. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah
0 0
Yang Belum Memiliki Panti
Lanjut Usia
6. Penyediaan Alat bantu 10 100
7. Penyediaan Perbekalan
1 100
Kesehatan didalam Panti Sosial
8. Pemberian Bimbingan Fisik,
4 100
Mental Spiritual & Sosial
9. Pemberian Bimbingan
3 100
Aktivitas Hidup Sehari-hari
10. Fasilitas Pembuatan Nomor
0 0
Induk Penduduk
11. Akses ke Layanan Kesehatan
10 100
Dasar
12. Pemberian Pelayanan
10 100
Penelusuran keluarga
13. Pemberian Pelayanan
10 100
Reunifikasi Keluarga
14. Pemulasaraan 0 0
15. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Memiliki Panti 10 100
Lanjut Usia
16. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah
Yang Belum Memiliki Panti 0 0
Lanjut Usia dan Merujuk Ke
Panti Masyarakat
III. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Jumlah Tuna Sosial
Sosial Khususnya Gelandangan Khususnya
dan Pengemis di Dalam Panti Gelandangan dan
Sosial Pengemis di Dalam
0 0
Panti yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya
1. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki
0 0
Panti Gelandangan dan
Pengemis
2. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki
Panti Gelandangan dan 0 0
Pengemis Merujuk Ke Panti
Masyarakat
3. Penyediaan Sandang 0 0
4. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah
10 100
Yang Memiliki Panti
Gelandangan dan Pengemis
5. Penyediaan Asrama yang
0 0
mudah diakses Bagi Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 EEEEEEEEEEE
Target
Persentase
Indikator (Jumlah
No. Jenis Pelayanan Dasar Target
Pencapaian Yang Harus
(%)
Dilayani)
Yang Belum Memiliki Panti
Gelandangan dan Pengemis
6. Penyediaan Perbekalan
0 0
Kesehatan didalam Panti
7. Pemberian Bimbingan Fisik,
0 0
Mental Spiritual & Sosial
8. Pemberian Bimbingan
Keterampilan Hidup Sehari- 0 0
hari
9. Pemberian Bimbingan
0 0
Keterampilan Dasar
10. Fasilitas Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Kartu
Tanda Kependudukan, Akta 0 0
Kelahiran, Surat Nikah,
dan/atau Kartu Identitas Anak
11. Akses ke Layanan Pendidikan
0 0
& Kesehatan Dasar
12. Pemulangan ke Daerah Asal 0 0
13. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Memiliki Panti 0 0
Gelandangan dan Pengemis
14. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah
Yang Belum Memiliki Panti
0 0
Gelandangan dan Pengemis
dan Merujuk Ke Panti
Masyarakat
IV. Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Penyandang
Penyandang Disabilitas Disabilitas
Terlantar di dalam Panti Sosial Terlantar di Dalam
Panti yang 30 100
Terpenuhi
Kebutuhan
Dasarnya
1. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki 0 0
Panti Disabilitas
2. Penyediaan Sandang 20 100
3. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah 2 100
Yang Memiliki Panti Disabilitas
4. Penyediaan Alat bantu 8 100
5. Penyediaan Perbekalan
1 100
Kesehatan didalam Panti
6. Pemberian Bimbingan Fisik,
16 100
Mental Spiritual
7. Pemberian Bimbingan
3 100
Aktivitas Hidup Sehari-hari
8. Fasilitas Pembuatan Nomor
3 100
Induk Penduduk
9. Pemberian Pelayanan
14 100
Penelusuran keluarga

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


FFFFFFFFFFF
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Target
Persentase
Indikator (Jumlah
No. Jenis Pelayanan Dasar Target
Pencapaian Yang Harus
(%)
Dilayani)
10. Pemberian Pelayanan
0 0
Reunifikasi Keluarga
11. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki
0 0
Panti Disabilitas dan Merujuk
Ke Panti Masyarakat
12. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Memiliki Panti 20 100
Disabilitas
13. Akses ke Layanan Pendidikan
20 100
dan Kesehatan Dasar
14. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah
Yang Belum Memiliki Panti 0 0
Disabilitas dan Merujuk Ke
Panti Masyarakat
15. Penyediaan Asrama yang
mudah diakses Bagi Daerah
Yang Belum Memiliki Panti 0 0
Disabilitas

V. Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah korban


pada Saat dan Setelah Tanggap bencana alam dan
Darurat Bencana bagi Korban sosial provinsi yang
3.749 100
Bencana Daerah Provinsi terpenuhi
kebutuhan
dasarnya
1. Penyediaan Sandang 1.582 100
2. Peyediaan Tempat
5 100
Penampungan Pengungsi
3. Penanganan Khusus Bagi
9 100
Kelompok Rentan
4. Pelayanan Dukungan
0 0
Psikososial
5. Penyediaan Permakanan 2.167 100

3. Realisasi
Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.109
Realisasi Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021

Total
Indikator Kinerja/Jenis Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
Layanan SPM (Persentase)
%
VI. Urusan Sosial 66,92

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 GGGGGGGGGGG
Total
Indikator Kinerja/Jenis Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
Layanan SPM (Persentase)
%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Terlantar di dalam Panti yang
1. 80
Terlantar di dalam Panti Sosial Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Jumlah
Jumlah Jumlah Total
Total yang
Total yang yang Belum
Harus
Terlayani Terlayani
Dilayani
Jumlah yang Harus Dilayani 14 14 0 100
Jumlah yang
Jumlah yang Jumlah yang
Mutu Harus 60
Terlayani Belum Terlayani
Dilayani
1. Pengasuhan 10 10 0 100
2. Penyediaan Permakanan bagi
10 3 7 30
Daerah yang Memiliki Panti Anak
3. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki Panti 0 0 0 0
Anak
4. Penyediaan Sandang 10 3 7 30
5. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Memiliki 2 2 0 100
Panti Anak
6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
1 1 0 100
didalam Panti
7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental
4 4 0 100
Spiritual & Sosial
8. Pemberian Bimbingan Aktivitas
3 3 0 100
Hidup Sehari-hari
9. Pemberian Pelayanan Penelusuran
3 3 0 100
keluarga
10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi
3 3 0 100
Keluarga
11. Akses Layanan Pengasuhan kepada
0 0 0 0
Keluarga Pengganti
12. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Belum
0 0 0 0
Memiliki Panti Anakdan Merujuk Ke
Panti Masyarakat
13. Akses ke Layanan Pendidikan &
4 4 0 100
Kesehatan Dasar
14. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Belum 0 0 0 0
Memiliki Panti Anak
15. Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran,
Nomor Induk Kependudukan, dan 14 14 0 100
Kartu Identitas Anak
16. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki Panti
0 0 0 0
Anak dan Merujuk Ke Panti
Masyarakat
2. Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
Terlantar di Dalam Panti Sosial 81,25
yang Terpentuhi Kebutuhan Dasarnya
Jumlah
Jumlah Jumlah Total
Total yang
Total yang yang Belum
Harus
Terlayani Terlayani
Dilayani
Jumlah yang Harus Dilayani 20 20 0 100
Jumlah yang
Jumlah yang Jumlah yang
Mutu Harus 62,50
Terlayani Belum Terlayani
Dilayani
1. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki Panti 0 0 0 0
Lanjut Usia
2. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki Panti
0 0 0 0
Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti
Masyarakat
3. Penyediaan Sandang 10 10 0 100

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


HHHHHHHHHHH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Total
Indikator Kinerja/Jenis Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
Layanan SPM (Persentase)
%
4. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Memiliki 2 2 0 100
Panti Lanjut Usia
5. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Belum 0 0 0 0
Memiliki Panti Lanjut Usia
6. Penyediaan Alat bantu 10 10 0 100
7. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
1 1 0 100
didalam Panti Sosial
8. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental
4 4 0 100
Spiritual & Sosial
9. Pemberian Bimbingan Aktivitas
3 3 0 100
Hidup Sehari-hari
10. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk
0 0 0 0
Penduduk
11. Akses ke Layanan Kesehatan Dasar 10 10 0 100
12. Pemberian Pelayanan Penelusuran
10 10 0 100
keluarga
13. Pemberian Pelayanan Reunifikasi
10 10 0 100
Keluarga
14. Pemulasaraan 0 0 0 0
15. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut 10 10 0 100
Usia
16. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Belum
0 0 0 0
Memiliki Panti Lanjut Usia dan
Merujuk Ke Panti Masyarakat
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan
Khususnya Gelandangan dan dan Pengemis di Dalam Panti yang 0
Pengemis di Dalam Panti Sosial Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Jumlah
Jumlah Jumlah Total
Total yang
Total yang yang Belum
Harus
Terlayani Terlayani
Dilayani
Jumlah yang Harus Dilayani 0 0 0 0
Jumlah yang
Jumlah yang Jumlah yang
Mutu Harus 0
Terlayani Belum Terlayani
Dilayani
1. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki Panti 0 0 0 0
Gelandangan dan Pengemis
2. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki Panti
0 0 0 0
Gelandangan dan Pengemis
Merujuk Ke Panti Masyarakat
3. Penyediaan Sandang 0 0 0 0
4. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Memiliki 0 0 0 0
Panti Gelandangan dan Pengemis
5. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Belum
0 0 0 0
Memiliki Panti Gelandangan dan
Pengemis
6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
0 0 0 0
didalam Panti
7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental
0 0 0 0
Spiritual & Sosial
8. Pemberian Bimbingan
0 0 0 0
Keterampilan Hidup Sehari-hari
9. Pemberian Bimbingan
0 0 0 0
Keterampilan Dasar
10. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda
Kependudukan, Akta Kelahiran, 0 0 0 0
Surat Nikah, dan/atau Kartu
Identitas Anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 IIIIIIIIIII
Total
Indikator Kinerja/Jenis Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
Layanan SPM (Persentase)
%
11. Akses ke Layanan Pendidikan &
0 0 0 0
Kesehatan Dasar
12. Pemulangan ke Daerah Asal 0 0 0 0
13. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Memiliki Panti 0 0 0 0
Gelandangan dan Pengemis
14. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Belum
Memiliki Panti Gelandangan dan 0 0 0 0
Pengemis dan Merujuk Ke Panti
Masyarakat
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di
Disabilitas Terlantar di dalam Panti dalam panti yang terpenuhi kebutuhan 83,33
Sosial dasarnya
Jumlah
Jumlah Jumlah Total
Total yang
Total yang yang Belum
Harus
Terlayani Terlayani
Dilayani
Jumlah yang Harus Dilayani 30 30 0 100
Jumlah yang
Jumlah yang Jumlah yang
Mutu Harus 66,67
Terlayani Belum Terlayani
Dilayani
1. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki Panti 0 0 0 0
Disabilitas
2. Penyediaan Sandang 20 20 0 100
3. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Memiliki 2 2 0 100
Panti Disabilitas
4. Penyediaan Alat bantu 8 8 0 100
5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
1 1 0 100
didalam Panti
6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental
16 16 0 100
Spiritual
7. Pemberian Bimbingan Aktivitas
3 3 0 100
Hidup Sehari-hari
8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk
3 33 0 100
Penduduk
9. Pemberian Pelayanan Penelusuran
14 14 0 100
keluarga
10. Pemberian Pelayanan Reunifikasi
0 0 0 0
Keluarga
11. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Belum Memiliki Panti
0 0 0 0
Disabilitas dan Merujuk Ke Panti
Masyarakat
12. Penyediaan Permakanan Bagi
Daerah Yang Memiliki Panti 20 20 0 100
Disabilitas
13. Akses ke Layanan Pendidikan dan
20 20 0 100
Kesehatan Dasar
14. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Belum
0 0 0 0
Memiliki Panti Disabilitas dan
Merujuk Ke Panti Masyarakat
15. Penyediaan Asrama yang mudah
diakses Bagi Daerah Yang Belum 0 0 0 0
Memiliki Panti Disabilitas
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial
pada Saat dan Setelah Tanggap
Provinsi yang Terpenuhi Kebutuhan 90
Darurat Bencana bagi Korban
Dasarnya
Bencana Daerah Provinsi
Jumlah
Jumlah Jumlah Total
Total yang
Total yang yang Belum 1
Harus
Terlayani Terlayani
Dilayani
Jumlah yang Harus Dilayani 3749 3749 0 100

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


JJJJJJJJJJJ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Total
Indikator Kinerja/Jenis Pencapaian
No. Indikator Pencapaian/Output
Layanan SPM (Persentase)
%
Jumlah yang
Jumlah yang Jumlah yang
Mutu Harus 80
Terlayani Belum Terlayani
Dilayani
1. Penyediaan Sandang 1582 1582 0 100
2. Peyediaan Tempat Penampungan
5 5 0 100
Pengungsi
3. Penanganan Khusus Bagi Kelompok
9 9 0 100
Rentan
4. Pelayanan Dukungan Psikososial 0 0 0 0
5. Penyediaan Permakanan 2167 2167 0 100

Berdasarkan tabel di atas dari 5 (lima) indikator Standar Pelayanan Minimal


urusan sosial tersebut, 1 (satu) diantaranya telah mencapai target (100 %) dalam
pemenuhan SPM bidang sosial, yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan
Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.
Untuk layanan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial
realisasi capaian pada Tahun 2021 sebesar 66,92 %. Capaian ini dikarenakan untuk
mutu layanan bagi daerah yang belum memiliki panti anak baik target maupun
realisasinya 0 %. Hal ini dikarenakan Provinsi Kep. Bangka Belitung telah memiliki panti
anak.
Begitu pula dengan layanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di
dalam Panti Sosial realisasi capaian pada Tahun 2021 sebesar 81,25 %. Capaian ini
dikarenakan untuk mutu layanan bagi daerah yang belum memiliki panti lanjut usia baik
target maupun realisasinya 0 %. Hal ini dikarenakan Provinsi Kep. Bangka Belitung telah
memiliki panti lanjut usia.
Untuk layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di
dalam Panti Sosial realisasi capaian pada Tahun 2021 sebesar 83,33 %. Capaian ini
dikarenakan untuk mutu layanan bagi daerah yang belum memiliki panti penyandang
disabilitas terlantar baik target maupun realisasinya 0 %. Hal ini dikarenakan Provinsi
Kep. Bangka Belitung telah memiliki panti penyandang disabilitas terlantar.
Sedangkan 1 (satu) indikator lainnya belum memenuhi target maupun capaian
SPM (0 %) yaitu: Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan
Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara/
gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di
dalam panti, hal ini dikarenakan sampai Tahun 2021 belum adanya panti sosial yang
membidang gelandangan dan pengemis baik milik pemerintah daerah maupun milik
masyarakat/ swasta.
Namun untuk indikator yang belum tercapai tersebut yaitu Rehabilitasi Sosial
dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial pada
tahun 2022 nanti direncanakan akan direvisi Peraturan Gubernur tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada SPM di Dalam UPTD, menjadi jenis Pelayanan Dasar multi
layanan, termasuk juga layanan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya
Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial, sehingga target layanan dapat tercapai.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 KKKKKKKKKKK
4. Alokasi Anggaran
Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial Tahun Anggaran 2021.

Tabel II.110
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2021

Perencanaan dan Pelaksanaan Total Serapan


Indikator Kinerja/Jenis
No. Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
Layanan SPM Pendidikan
(%)
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti
a. Pengasuhan 15.980.000 12.280.000 76,85
b. Penyediaan Sandang 8.636.992 8.636.990 100,00
c. Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual dan 37.700.000 11.600.000 30,77
Sosial
d. Pemberian Bimbingan
Keterampilan Hidup 11.098.744 7.370.917 66,41
Sehari-hari
e. Fasilitasi Pembuatan Akta
Kelahiran, Nomor Induk
8.110.000 7.194.840 88,72
Kependudukan dan Kartu
Identitas
f. Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan 6.630.000 6.110.000 92,16
Dasar
g. Pemberian Pelayanan
10.945.000 8.610.000 78,67
Penelusuran Keluarga
h. Akses Layanan
Pengasuhan Kepada 3.235.000 2.975.100 91,97
Keluarga Pengganti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
a. Penyediaan Sandang 10.040.000 10.000.000 99,60
b. Penyediaan Alat Bantu 18.980.000 14.398.000 75,85
Penyediaan Perbekalan
c. Kesehatan di Dalam Panti 30.306.239 27.483.995 90,68
Sosial
Pemberian Bimbingan
d. Fisik, Mental, Spiritual dan 71.287.000 48.036.200 67,38
Sosial
Pemberian Pelayanan
e. 18.027.692 17.717.692 98,28
Penelusuran Keluarga
f. Pemulasaran 3.000.000 - -
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di
Dalam Panti Sosial
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
a. Penyediaan Permakanan 167.965.800 139.520.000 83,06
b. Penyediaan Sandang 33.528.439 17.129.550 51,09
c. Penyediaan Alat Bantu 19.030.000 16.280.000 85,55
Penyediaan Perbekalan
d. 29.995.128 17.277.183 57,60
Kesehatan di Dalam Panti
Pemberiaan Bimbingan
e. Fisik, Mental, Spiritual dan 91.913.706 74.720.188 81,29
Sosial

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


LLLLLLLLLLL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Perencanaan dan Pelaksanaan Total Serapan
Indikator Kinerja/Jenis
No. Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase
Layanan SPM Pendidikan
(%)
Akses ke Layanan
f. Pendidikan dan Kesehatan 185.340.000 185.340.000 100,00
Dasar
Pemberian Pelayanan
g. 17.158.000 15.190.600 88,53
Penelusuran Keluarga
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana bagi bagi Korban Bencana Daerah Provinsi
a. Pemberian Makanan 349.630.000 324.800.000 92,90
Penyediaan Tempat
b. 90.862.000 35.184.292 38,72
Penampungan Pengungsi
Penanganan Khusus bagi
c. 31.974.000 26.258.600 82,12
Kelompok Rentan

5. Dukungan Personil
Dalam penerapan SPM urusan sosial tahun 2021, personil yang terlibat dalam proses
penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II.111
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2021

Jumlah
No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Dukungan
Personil
1. Rehabilitasi Sosial dasar Jumlah Warga Negara anak telantar yang
Anak Telantar di dalam mendapatkan rehabilitasi sosial dasar
Panti Sosial; anak terlantar di dalam panti
34 orang
2. Rehabilitasi Sosial dasar Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar
Lanjut Usia Telantar di yang mendapatkan rehabilitasi sosial
dalam Panti Sosial dasar lanjut usia di dalam panti
3. Rehabilitasi Sosial dasar Jumlah Warga Negara/gelandangan dan
tuna sosial khususnya pengemis yang mendapatkan rehabilitasi
Gelandangan dan sosial dasar tuna sosial di dalam panti -
Pengemis di dalam Panti
Sosial; dan
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Warga Negara penyandang
Penyandang Disabilitas disabilitas telantar yang mendapatkan
30 orang
Telantar di dalam Panti rehabilitasi sosial dasar penyandang
Sosial disabilitas telantar di dalam panti
5. Perlindungan dan Jumlah Warga Negara korban bencana
Jaminan Sosial pada Saat provinsi yang mendapatkan
dan Setelah Tanggap perlindungan dan jaminan sosial pada
500 orang
Darurat Bencana bagi saat dan setelah tanggap darurat bencana
Korban Bencana daerah bagi korban bencana provinsi
provinsi

6. Permasalahan dan Solusi


Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan sosial antara lain:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 MMMMMMMMMMM
a. Permasalahan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dan
rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial adalah petunjuk
operasional dari Panti Sosial Bina Serumpun (PSBS) adalah berdasarkan Peraturan
Gubernur No. 15 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM di
Dalam UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, bahwa Jenis Pelayanan Dasar didalam
PSBS meliputi rehabilitasi sosial dasar anak terlantar, rehabilitasi sosial ABH dam
rehabilitasi sosial dasar orang terlantar. Peraturan Gubernur ini akan direvisi
sehingga multi layanan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan SPM.
b. Permasalahan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan
Pengemis di dalam Panti Sosial adalah belum adanya pelayanan di panti sosial yang
membidang gelandangan dan pengemis.
c. Permasalahan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam
panti sosial adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di panti.
d. Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap
Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi adalah ada beberapa korban
bencana yang tidak termasuk dalam kriteria penerima yaitu terkena dampak tetapi
tidak termasuk kategori ringan, sedang ataupun berat, masuk dalam wilayah lokasi
bencana namun tidak terdampak bencana, terdampak bencana kondisi rusak ringan
dan mampu secara ekonomi dan material serta korban yang terdampak bencana
baik berat, sedang maupun ringan namun mampu dan tidak mau menerima bantuan
dan merasa tidak layak untuk dibantu.

G. Urusan Pendidikan
Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam program
Pengelolaan Pendidikan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara
lain sebagai berikut:
1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik;
b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Atas;
d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Atas;
e. Penambahan Ruang Kelas Baru;
f. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

2. Pengelolaan Pendidikan Kejuruan dengan Sub Kegiatan dengan Sub Kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik;

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


NNNNNNNNNNN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Sekolah
Kejuruan;
c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Sekolah Kejuran;
d. Penambahan Ruang Kelas Baru;
e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.

3. Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:


a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Khusus;
b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan
Khusus;
c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus;
d. Penambahan Ruang Kelas Baru.

H. Urusan Kesehatan
Penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan dilaksanakan dalam Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB).

I. Urusan Pekerjaan Umum


Tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait pemenuhan SPM pada urusan
pekerjaan umum. Hal ini karena belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang
terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

J. Urusan Perumahan Rakyat


Tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait pemenuhan SPM pada urusan
perumahan rakyat. Hal ini karena tidak terjadi bencana dan belum adanya program
pemerintah yang menyebabkan terjadinya realokasi.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 OOOOOOOOOOO
K. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam program
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dukungan mutu layanan penerapan dan
pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:
1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur.

L. Urusan Sosial
Penerapan dan pencapaian SPM urusan Sosial dilaksanakan dalam program:
1. Rehabilitasi sosial;
2. Perlindungan sosial;
3. Penanganan bencana.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara
lain sebagai berikut:
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (milik
pemerintah/UPTD PSBL di Belitung Timur);
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (Non
Pemerintah)
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (milik Pemerintah/UPTD PSBS
di Pangkalpinang);
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (milik pemerintah/UPTD
PSBS di Pangkalpinang);
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (Non Pemerintah);
6. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (Non Pemerintah);
7. Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana;
8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

Tabel II.112
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Tahun 2021

Urusan/Program/Kegiatan/ Pagu Realisasi Persentase


No.
Sub Kegiatan (Rp.) (Rp.) (%)
1. Urusan Pendidikan 110.923.871.509 103.997.466.545 93,75
Pengelolaan Pendidikan 110.923.871.509 103.997.466.545 93,75
a. Pengelolaan Pendidikan
65.591.262.691 60.014.576.105 91,49
Sekolah Menengah Atas
Penyediaan Biaya Peserta Didik 10.742.880.616 10.511.858.129 97,85

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PPPPPPPPPPP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Urusan/Program/Kegiatan/ Pagu Realisasi Persentase
No.
Sub Kegiatan (Rp.) (Rp.) (%)
Pengadaan Perlengkapan
9.002.965.000 5.973.133.000 66,35
Sekolah
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Pendidik bagi Satuan
30.732.800.000 30.732.800.000 100,00
Pendidikan Sekolah Menengah
Atas/ Sekolah Kejuruan
Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pada
Satuan Pendiddikan Sekolah 2.488.351.602 1.918.613.233 77,10
Menengah Atas/sekolah
kejuruan
Penambahan Ruang Kelas Baru 4.861.819.991 3.395.935.991 69,85
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
7.762.445.752 7.482.235.752 96,39
Kelas Sekolah
b. Pengelolaan Pendidikan
38.485.106.481 37.573.943.000 97,63
Kejuruan
Penyediaan Biaya Personil
1.087.000.000 1.087.000.000 100,00
Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Pendidik bagi Satuan
31.541.600.000 31.541.600.000 100,00
Pendidikan Sekolah Menengah
Atas/ Sekolah Kejuruan
Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pada
Satuan Pendiddikan Sekolah 1.951.995.481 1.535.461.600 78,66
Menengah Atas/sekolah
kejuruan
Penambahan Ruang Kelas Baru 1.399.511.000 1.255.913.200 89,74
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
2.505.000.000 2.153.968.200 85,99
Kelas Sekolah
c. Pengelolaan Pendidikan
6.847.502.067 6.408.947.440 93,59
Khusus
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Pendidik bagi Satuan 4.184.700.000 4.184.700.000 100,00
Pendidikan Khusus
Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pada 249.999.792 148.604.250 59,44
Satuan Pendiddikan Khusus
Pembinaan Kelembagaan dan
1.923.072.275 1.649.987.190 85,80
Manajemen Sekolah Khusus
Penambahan Ruang Kelas Baru 489.730.000 425.656.000 86,92
2. Urusan Kesehatan 2.129.046.486 868.882.850 40,81
Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan 2.129.046.486 868.882.850 40,81
Masyarakat
Penyediaan Fasilitas Pelayanan,
Sarana Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, 2.129.046.486 868.882.850 40,81
UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Terdampak Krisis
1.918.520 486 743.404.150 38,74
Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi Bencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 QQQQQQQQQQQ
Urusan/Program/Kegiatan/ Pagu Realisasi Persentase
No.
Sub Kegiatan (Rp.) (Rp.) (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada Kondisi 210.526.000 125.478.700 59,60
Kejadian Luar Biasa (KLB)
3. Urusan Pekerjaan Umum - - -
4. Urusan Perumahan Rakyat - - -
5. Urusan Ketertiban Umum 7.256.206.722 6.648.762.204 91,62
Peningkatan Ketentraman dan
7.256.206.722 6.648.762.204 91,62
Ketertiban Umum
Penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum lintas daerah 6.908.695.750 6.536.007.304 94,61
kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi
Penegakan peraturan daerah dan
347.510.972 112.754.900 32,45
peraturan gubernur
6. Urusan Sosial 1.271.373.740 1.034.114.147 81,33
1. Rehabilitasi Sosial 798.907.740 647.871.255 81,09
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
102.335.736 64.777.847 63,30
Terlantar di Dalam Panti
Pengasuhan 15.980.000 12.280.000 76,85
Penyediaan Sandang 8.636.992 8.636.990 100,00
Pemberian Bimbingan Fisik,
37.700.000 11.600.000 30,77
Mental, Spiritual dan Sosial
Pemberian Bimbingan
11.098.744 7.370.917 66,41
Keterampilan Hidup Sehari-hari
Fasilitasi Pembuatan Akta
Kelahiran, Nomor Induk
8.110.000 7.194.840 88,72
Kependudukan dan Kartu
Identitas
Akses ke Layanan Pendidikan dan
6.630.000 6.110.000 92,16
Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan
10.945.000 8.610.000 78,67
Penelusuran Keluarga
Akses Layanan Pengasuhan
3.235.000 2.975.100 91,97
Kepada Keluarga Pengganti
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut
151.640.931 117.635.887 77,57
Usia Terlantar di Dalam Panti
Penyediaan Sandang 10.040.000 10.000.000 99,60
Penyediaan Alat Bantu 18.980.000 14.398.000 75,85
Penyediaan Perbekalan
30.306.239 27.483.995 90,68
Kesehatan di Dalam Panti Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik,
71.287.000 48.036.200 67,38
Mental, Spiritual dan Sosial
Pemberian Pelayanan
18.027.692 17.717.692 98,28
Penelusuran Keluarga
Pemulasaran 3.000.000 - -
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna
Sosial Khususnya Gelandangan
- -
dan Pengemis di Dalam Panti
Sosial
d. Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas 544.931.073 465.457.521 85,41
Terlantar di dalam Panti
Penyediaan Permakanan 167.965.800 139.520.000 83,06
Penyediaan Sandang 33.528.439 17.129.550 51,09

II. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


RRRRRRRRRRR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Urusan/Program/Kegiatan/ Pagu Realisasi Persentase
No.
Sub Kegiatan (Rp.) (Rp.) (%)
Penyediaan Alat Bantu 19.030.000 16.280.000 85,55
Penyediaan Perbekalan
29.995.128 17.277.183 57,60
Kesehatan di Dalam Panti
Pemberiaan Bimbingan Fisik,
91.913.706 74.720.188 81,29
Mental, Spiritual dan Sosial
Akses ke Layanan Pendidikan dan
185.340.000 185.340.000 100,00
Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan
17.158.000 15.190.600 88,53
Penelusuran Keluarga
2. Perlindungan Sosial 472.466.000 386.242.892 81,75
Perlindungan dan Jaminan
Sosial pada Saat dan Setelah
Tanggap Darurat Bencana bagi 472.466.000 386.242.892 81,75
bagi Korban Bencana Daerah
Provinsi
Pemberian Makanan 349.630.000 324.800.000 92,90
Penyediaan Tempat
90.862.000 35.184.292 38,72
Penampungan Pengungsi
Penanganan Khusus bagi
31.974.000 26.258.600 82,12
Kelompok Rentan

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN


2020 DAN REALISASI RPJMD
Kondisi ideal terhadap pelaksanaan pembangunan adalah dilaksanakan secara sinergis baik
antar tingkatan maupun antar tahapan. Tahapan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan
kabupaten) direncanakan dalam RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima
tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan
dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak
memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Oleh karena itu,
diperlukan evaluasi program pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana
pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan
sebelumnya.
Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya
merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan
dalam RPJMD. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2020
sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini yang dilakukan mengetahui sejauhmana capaian
target program kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD 2017-2022.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 SSSSSSSSSSS
Tabel II.113
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Realisasi Tingkat Capaian


Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
URASAN PENDIDIKAN
Dinas
Pendidikan
URUSAN KESEHATAN
Program Penunjang Urusan 1. Nilai SAKIP perangkat
Pemerintah Daerah Provinsi daerah 66.480.
81 314.555.474 77,3 139.555.964 79,6 66.480.956 102,98 47,64 79,6 98,27 21,13 Dinkes
956

2. Survei kepuasan 23.741.


22.145.489.46 21.419.452.3 82,1
pelayanan internal 83% 48.456.811.714 81% 82,14% 101,41 96,72 311.13 98,96 48,99
6 10 4%
4
3. Survei kepuasan
pelayanan internal 2.321.858.82 232185
75% 5.541.333.000 70% 2.638.730.000 85% 121,43 87,99 85% 113,33 41,9
4 8824

Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen kegiatan


Penganggaran dan Evaluasi perencanaan,
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan evaluasi 30 28 66.480.
kinerja Perangkat Daerah dokumen 314.555.474 dokumen
139.555.964 28 66.480.956 100% 47,64 28
956
100% 21,13%

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 7


Perencanaan Perangkat perencanaan Perangkat dokumen 7 57.629.
252.437.997 102.438.265 6 57.629.857 86% 56,26 6 20% 22,83%
Daerah Daerah dokumen 857

Jumlah Renstra/ Renja 2


Organisasi yang sudah dokumen 2
2 100% 2 0 7%
disusun dan siap dokumen
digunakan

II.280 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah RKA/RKPA APBD 2
yang terinput di aplikasi dokumen 2
2 100% 2 0 7%
dokumen

Jumlah RKA/RKPA APBN 2


yang terinput di aplikasi dokumen
2
2 100% 2 0 7%
dokumen

Jumlah DPA/DPPA APBD 2


yang tersusun dokumen
2
2 100% 2 0 7%
dokumen

Jumlah DIPA APBN/APBNP 6


yang tersusun dokumen
2
2 100% 2 0 7%
dokumen

Jumlah kesepakatan 1
Koordinasi dan sinkronisasi dokumen
1
1 100% 1 0 3%
dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen evaluasi 4


Daerah kinerja perangkat daerah dokumen
4 8.851.0
62.117.477,00 37.117.699 0 8.851.099 0% 23,85 0 0% 14,25%
dokumen 99

Jumlah Dokumen Evaluasi 12


perangkat daerah APBD dokumen
12
12 100% 12 0 40%
dokumen

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 281
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Dokumen E- 3
MONEV dokumen 5
3 100% 3 0 10%
dokumen

Kegiatan Administrasi Jumlah laporan keuangan 12


Keuangan Perangkat Daerah PD tepat waktu laporan 18.408.
12 18.862.922.43 18.408.340.9
41.951.075.483 12 100% 97,59 12 340.98 100% 43,88%
laporan 2 89
9

Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang 139


18.389.
Tunjangan ASN menerima gaji dan orang 139 18.837.922.75 18.389.062.0
41.901.078.341 135 97% 97,62 135 062.08 97% 43,89%
tunjangan orang 4 89
9
1. Jumlah ASN yang 139
menerima gaji dan orang 139
tunjangan 135 97% 135 0 97%
orang

2. Jumlah daftar gaji dan 139


139
tunjangan yang disusun orang 135 97% 135 0 97%
orang
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah laporan keuangan 14
dan Pengujian/Verifikasi bulanan/triwulan/semeste laporan 14 19.278.
Keuangan SKPD ran 34.997.732 24.999.678 14 19.278.900 100% 77,12 14 100% 55,09%
laporan 900

Jumlah Dokumen 12
penatausahaan dan laporan
pengujian/verifikasi 12
12 100% 12 0 100%
keuangan SKPD laporan

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 1


Laporan Keuangan penyediaan administrasi dokumen
Bulanan/Triwulan/ pelaksanaan tugas ASN 1
14.999.410 0 0 0 0 0 0 0 0% 0,00%
Semeseteran SKPD dokumen

II.282 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Jumlah Laporan 16
keuangan bulanan laporan 16
danTriwulan yang disusun 14 88% 14 0 88%
laporan

2. Jumlah laporan 5 laporan


keuangan semesteran dan
Tahunan yang disusun 5 laporan 2 40% 2 0 40%

Kegiatan Administrasi Jumlah kegiatan 12


Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian laporan 12
Daerah PD (Dinkes) 0 0 12 0 100% 0 12 0 100% 0,00%
laporan

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang 6 orang


Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti pendidikan dan
dan Fungsi pelatihan 0 6 orang 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0,00%

Kegiatan Administrasi Umum Jumlah kegiatan 12


12 347.982.944,0 261.28
Perangkat Daerah administrasi umum PD laporan 647.346.750,00 12 261.288.571 100% 0 12 100% 40,36%
laporan 0 8.571
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 10 jenis
Instalasi Listrik/Penerangan listrik yang tersedia 10.818.
Bangunan Kantor (Dinkes) 21.996.506 10 jenis 11.997.650 10 10.818.500 100% 90,17 10 100% 49,18%
500

Jumlah komponen instalasi 10 jenis


listrik yang tersedia
(Labkes) 10 jenis 10 3% 10 0 3%

Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik 60 jenis


Kantor kantor yang tersedia 115.45
(Dinkes) 337.886.866 60 jenis 132.890.283 50 115.451.100 83% 86,88 50 83% 34,17%
1.100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 283
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah bahan logistik 40 jenis
kantor yang tersedia
(Labkes) 40 jenis 40 13% 40 0 13%

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis barang 5 jenis


dan Penggandaan cetakan dan penggandaan 40.586.
(DINKES) 98.753.030 5 jenis 48.754.711 2 40.586.300 40% 83,25 2 40% 41,10%
300

Jumlah jenis barang 20.000


cetakan dan penggandaan lembar 20.000 2000
(LABKES) 20.000 100% 0 100%
lembar 0

Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis penyediaan 2 jenis


10.841.
bahan/material (DINKES) 25.446.848 2 jenis 11.076.800 2 10.841.600 100% 97,88 2 100% 42,60%
600
Jumlah jenis penyediaan 2 jenis
bahan/material (Labkes) 2 jenis 2 100% 2 0 100%

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum 420 kotak


Tamu yang tersedia 6.250.0
36.796.500 420 kotak 16.796.500 120 6.250.000 29% 37,21 120 29% 16,99%
(DINKES) 00

Penyelenggaraan Rapat Jumlah dokumen rapat 142


Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi laporan 77.341.
126.467.000 126.467.000 10 77.341.071 71% 61,16 10 71% 61,16%
SKPD SKPD 071

Penyelenggaraan Rapat Jumlah dokumen rapat 143


Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi laporan 77.341.
SKPD SKPD 126.467.000 126.467.000 10 77.341.071 71% 61,16 10 71% 61,16%
072

Jumlah koordinasi dan 10


konsultasi dalam daerah dokumen 10
dan luar daerah (LABKES) dokumen

II.284 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah makan dan minum 300 kotak
Rapat (LABKES) 300 kotak

Jumlah makan dan minum 300 kotak


Rapat yang tersedia
300 kotak 300 100% 300 0 100%
(Dinkes)

Kegiatan Pengadaan Barang Jumlah jenis barang milik 2 jenis


Milik Daerah Penunjang daerah yang diadakan 28.820.
Urusan Pemerintah Daerah 29.951.598 2 jenis 29.951.598 2 28.820.000 100% 96,22 2 100% 96,22%
000

Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan 58 unit


meubelair 58 unit 0 0 0 0% 0
-
Pengadaan Sarana dan Jumlah pengadaan 24 unit
Prasarana Gedung Kantor peralatan kantor 28.820.
29.951.598 24 unit 29.951.598 24 28.820.000 100% 96,22 0 96,22%
atau Bangunan Lainnya 000

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa 4 jenis


Penunjang Urusan Penunjang Urusan 2.273.529.23 2.273.5
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 4.921.596.420 4 jenis 2.354.322.000 4 100% 96,57 4 100% 46,19%
3 29.233

Penyediaan Jasa Surat 1. Jumlah Penyediaan 200 200 3.082.0


Menyurat materai lembar 16.622.000,00 6.622.000 0 3.082.000 0% 46,54 0 0% 18,54%
lembar 00
2. Jumlah Penyediaan 250 buah
paket pengiriman Surat
250 buah 0 0 0% 0 0 0%
Menyurat

Jumlah Surat 250 buah


Menyurat/Barang yang
dikerjakan (Dinkes) 250 buah 130 0 52% 130 0 52%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 285
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Jumlah Surat Menyurat 70 Buah
/Barang yang dikerjakan
(LABKES) 70 Buah 70 0 100% 70 0 100%
-

2. Jumlah Materai 100


(LABKES) lembar 100
100 0 100% 100 0 100%
lembar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan jasa 12 bulan


Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya
455.04
Air dan Listrik 1.210.374.420 12 bulan 500.400.000 6 455.047.233 50% 90,94 6 50% 37,60%
7.233

Jumlah Penyediaan jasa 12 bulan


Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik (DINKES) 12 bulan 12 0 100% 0 12 0 100% 0,00%

Jumlah Penyediaan jasa 12 bulan


Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik (LABKES) 12 bulan 12 0 100% 0 12 0 100% 0,00%
-

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Jasa 45 orang


Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor
1.815.400.00 1.815.4
3.694.600.000 45 orang 1.847.300.000 45 100% 98,27 45 100% 49,14%
0 00.000

Jumlah Pegawai Harian 49 orang


Lepas yang diberdayakan
(DINKES)
49 orang 49 0 100% 0 49 0 100% 0,00%

II.286 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah tenaga pramubakti 2 orang
yang diberdayakan
(LABKES ) 2 orang 2 0 100% 0 2 0 100% 0,00%
-

Jumlah jenis bahan dan 12 jenis


Peralatan kebersihan
kantor yang tersedia
(LABKES) 12 jenis 12 0 100% 0 12 0 100% 0,00%

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah jenis BMD yang 4 jenis


Barang Milik Daerah dipelihara
Penunjang Urusan 447.47
Pemerintah Daerah 906.841.463 4 jenis 550.310.492 4 447.473.517 100% 81,31 4 100% 49,34%
3.517

Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 6 unit


Pemeliharaan, Biaya operasional yang
Pemeliharaan, Pajak dan Terpelihara (DINKES) 146.24
Perizinan Kendaraan Dinas 393.756.052 6 unit 186.835.900 6 146.248.403 100% 78,28 6 100% 37,14%
8.403
Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan 2 unit


operasional yang
Terpelihara (LABKES) 2 unit 2 0 17% 0 2 0 17% 0,00%

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan yang 168 unit


Mesin Lainnya dipelihara (DINKES)
69.818.
153.458.364 168 unit 78.698.364 40 69.818.773 24% 88,72 40 24% 45,50%
773

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 287
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah peralatan yang 15 unit
dipelihara (LABKES)
15 unit 15 0 100% 0 15 0 100% 0,00%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor 3 unit


Gedung Kantor dan yang dilakukan
Bangunan Lainnya pemeliharaan/perawatan
(DINKES) 203.04
269.427.000 3 unit 219.547.000 0 203.048.550 0% 92,49 0 0% 75,36%
8.550

Jumlah gedung kantor 1 unit


yang dilakukan
pemeliharaan/perawatan
(LABKES)
1 unit 1 0 100% 0 1 0 100% 0,00%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan 6 unit


Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang dilakukan 28.357.
pemeliharaan/perawatan 90.200.047 6 unit 65.229.228 2 28.357.791 33% 43,47 2 33% 31,44%
791
(DINKES)

II.288 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Sarana dan 3 unit
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang dilakukan 3 unit 3 0 100% 0 3 0 100% 0,00%
pemeliharaan/perawatan
(LABKES)

Kegiatan Peningkatan Jumlah Pelayanan Yang 2 Jenis


Pelayanan BLUD Dibiayai BLUD 2.321.858.82 2.321.8
5.541.333.000 3 Jenis 2.638.730.000 3 100% 87,99 3 100% 41,90%
4 58.824

Pelayanan dan Penunjang 1. Jumlah operasional BLK


Pelayanan BLUD PKAK 2.321.858.82 2.321.8
5.541.333.000 13 jenis 2.638.730.000 13 100% 13 100%
4 58.824

2. Jumlah pegawai yang


dibiayai BLUD 40 orang 40 100% 40 100%

3. Jumlah sarana dan


prasarana yang dibiayai
BLUD 3 jenis 3 100% 3 0 100%

Program Pemenuhan Upaya 1. Persentase peningkatan 85%


Kesehatan Perorangan dan pemeriksaan laboratorium
Upaya Kesehatan Masyarakat kesehatan 4.178.023.05 75,0 4.178.0
11.233.599.978 80% 8.600.726.150 75% 93,75 48,58 88,24 37,19% Dinkes
3 0% 23.053

2. Persentase fasilitas 85%


pelayanan kesehatan yang 37.943.
terakreditasi minimal 40.366.963.67 37.943.976.2 85,9
70.864.508.966 82% 85,94% 104,8 94 976.29 101,11 53,54%
madya 0 91 4%
1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 289
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3. Persentase pencegahan 94%
dan pengendalian penyakit
3.062.554.52 88,8 3.062.5
9.447.091.107 92,95% 8.106.172.690 88,82% 95,56 37,78 94,89 32,42%
8 2% 54.528

4. Persentase peningkatan 85,86%


kesehatan masyarakat
1.796.302.01 84,7 1.796.3
4.355.861.699 84,86% 2.734.168.904 84,74% 99,86 65,7 98,7 41,24%
4 4% 02.014

5. Persentase Puskesmas 85%


dengan ketersediaan obat
dan vaksin essensial 100, 187.00
540.297.208 82% 430.299.054 100% 187.002.850 121,95 43,46 117,65 34,61% Dinkes
00% 2.850

6. Persentase pelaksanaan 100%


sinkronisasi penerapan
standar pelayanan minimal
bidang kesehatan lintas
kabupaten/kota 100,
9.999.909 100% 100% 100 0 0 100 0,00%
- - 00%

7. Persentase fasilitas 100%


pelayanan kesehatan yang
menggunakan sistem 100, 194.34
informasi kesehatan (SIK) 357.651.294 100% 307.651.795 100% 194.345.166 100 63,17 100 54,34%
00% 5.166

II.290 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penyediaan Fasilitas 1. Persentase penyediaan 100%
Pelayanan, Sarana, Prasarana sarana dan prasarana
dan Alat Kesehatan Untuk laboratorium kesehatan
10.624.861.736, 8.228.732.579 4.104.393.05 65,0 4.104.3
UKP Rujukan, UKM dan UKM 100% 65% 65,00% 49,88 65 38,63%
00 ,00 3 0% 93.053
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

2. Persentase Fasilitas 68%


Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat 92,1
79.999.901,00 64% 79.999.901,00 92,19% 0 144,05% 0 0 135,57 0,00%
Kesehatan di Puskesmas 9%

3. Persentase 64%
Kabupaten/Kota yang
menyediakan fasilitas
pelayanan, sarana,
prasarana dan alat
kesehatan untuk UKP 48,0
0 57% 0 48% 0 84,21% 0 0 75 0,00%
rujukan, UKM dan UKM 0%
rujukan tingkat daerah
Provinsi

4. Jumlah Puskesmas 56
dengan ketersediaan obat puskesm 54 64
430.299.054,0 187.00
dan vaksin essensial as 540.297.208,00 puskesm puskes 187.002.850 118,52 43,46 64 114,29 34,61%
0 2.850
as mas

Sub kegiatan Pengembangan Jumlah gedung kantor 1 unit


1.877.612.763,0 1.716.390.27 1.716.3
Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dipelihara 1 unit 1.877.612.763 0 0% 91,41 0 0% 91,41%
0 8,08 90.278
Jumlah pengembangan 1 unit
fasilitas kesehatan lainnya 1 unit 1 0 100% 0 1 0 100% 0,00%

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 291
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub kegiatan Pengembangan Jumlah penduduk yang 10.300
Pendekatan Pelayanan dilayani pelayanan orang
Kesehatan di DTPK kesehatan bergerak
(Pelayanan Kesehatan 10.300
Bergerak, Gugus Pulau, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
orang
Pelayanan Kesehatan
Berbasis Telemedicine, dll)

Rehabilitasi dan Jumlah fasilitas kesehatan 0


pemeliharaan fasilitas yang dipelihara 50.000.000 1 unit 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
kesehatan lainnya
Sub kegiatan Pengadaan Alat Jumlah pengadaan Alat 90 unit
kesehatan/alat penunjang kesehatan/alat penunjang
medik fasilitas layanan medik fasilitas layanan 79.999.901,00 90 unit 79.999.901 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
kesehatan kesehatan

Sub kegiatan Pengadaan Jumlah pengadaan sarana 4 unit


Sarana di fasilitas pelayanan di fasilitas layanan
299.999.809,00 4 unit 299.999.809 0 0 0% 0 0 0 0% 0,00%
kesehatan kesehatan

Sub kegiatan Pengadaan dan Jumlah pengadaan alat 4 paket


Pemeliharaan Alat Kalibrasi kesehatan 49.985.
982.198.600,00 4 paket 782.198.600 1 49.985.000 25% 6,39 1 25% 5,09%
000

1. Jumlah pengadaan Alat 13 unit


kesehatan 13 unit

2. Jumlah jenis alat 10 unit


kesehatan yang dikalibrasi 10 unit

Pengadaan Bahan Habis Jumlah Pengadaan Bahan 5 paket


Pakai Lainnya (Sprei, Handuk Habis Pakai Lainnya (Sprei,
dan Habis Pakai Lainnya) Handuk dan Habis Pakai 7.416.050.564,0 2.307.517.12 2.307.5
5 paket 5.219.921.407 0 0% 44,21 0 0% 31,12%
Lainnya) 0 5 17.125

II.292 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Jenis Pengadaan 7 jenis
Bahan Habis Pakai Lainnya
(Sprei, Handuk dan Habis
Pakai Lainnya) 7 jenis 3 0 43% 0 3 0 43% 0

Sub kegiatan Pengadaan dan Jumlah Pemeliharaan Alat- 1 paket


Pemeliharaan Alat-alat alat Kesehatan/Peralatan
Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 30.500.
49.000.000,00 1 paket 49.000.000 0 30.500.650 0% 62,25 0 0% 62,25%
Laboratorium Kesehatan 650

Jumlah Pengadaan dan 10 unit


Pemeliharaan Alat-alat
Kesehatan/Peralatan 10 unit 10 0 167% 0 10 0 167% 0
Laboratorium Kesehatan

Penyediaan Telemedicine di 1. Jumlah fasilitas 8 Sub


Fasilitas Pelayanan pelayanan kesehatan yang fasyankes kegia
Kesehatan melaksanakan pelayanan 8 tan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
telemedecine fasyankes ini di
efisie
nsi
2. Peserta pertemuan 21 orang
evaluasi pelaksanaan
telemedecine 21 orang 0 0 0 0 0 0

Jumlah fasilitas pelayanan 10


kesehatan yang fasyankes
melaksanakan pelayanan 4
4 0 100% 4 0 0
telemedecine fasyankes

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 293
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Distribusi Alat Kesehatan, 1. Jumlah paket obat yang 20 paket
Obat, Vaksin, Makanan dan didistribusikan ke kab/kota
Minuman Serta Fasilitas bersumber APBD 156.48
212.407.854 20 paket 202.407.896 8 156.486.250 40 77,31 8 0 73,67%
Kesehatan Lainnya 6.250

2. Jumlah paket obat ynag 50 paket


didistribusikan ke kab/kota
bersumber APBN (daK) 50 paket 17 0 34 17 0 0

Jumlah paket obat yang 25 paket


didistribusikan ke kab/kota 20 paket 20 0 100 0 20 0 1

Pengadaan Obat, Vaksin, Jumlah paket pengadaan 2 paket


Makanan dan Minuman Serta obat essensial 30.516.
Fasilitas Kesehatan Lainnya 277.889.354,00 2 paket 177.891.158 0 30.516.600 0 17,15 0 0 10,98%
600

1. Jumlah pengadaan obat- 1 paket


obatan di intalasi farmasi 1 paket 1 0 100 0 1 0 100%

2. Jumlah pengadaan obat- 1 paket


obatan di klinik kesehatan 1 paket 1 0 100 0 1 0 100%

Kegiatan Penyediaan 1. Persentase Pemeriksaan 86%


Layanan Kesehatan Untuk Laboratorium Mendukung
UKP Rujukan, UKM dan UKM Pengendalian Penyakit 479,50 479, 73.630.
608.738.242 80% 371.993.571 73.630.000 599,38 19,79 557,56 12,10%
Rujukan Tingkat Daerah % 50% 000
Provinsi

II.294 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2. Persentase 100%
Kabupaten/Kota yang
menerapkan sistem
rujukan terintegrasi 100,00 1.502.703.22 100, 1.502.7
3.488.923.289 100% 1.971.544.709 100 0 100 43,07%
berbasis kompetensi % 5 00% 03.225

3. Persentase Kepesertaan 84% 34.013.


JKN 62.633.967.785, 35.633.967.83 34.013.446.7 86,6
81% 86,67% 107 95,45 446.75 103,18 54,31%
00 2,00 55 7%
5
4. Persentase Puskesmas 85%
yang Melakukan Pelayanan
Penyakit Menular dan 850.568.928,0 100, 291.63
950.568.928,00 80% 100% 291.638.717 125 34,29 117,65 30,68%
Tidak Menular 0 00% 8.717

5. Persentase Fasilitas 60%


Pelayanan Kesehatan yang
Melaksanakan Pelayanan
93,0
Kesehatan Jiwa dan Napza 0 65% 0 93,00% 0 143,08 0 0 155 0,00%
0%

6. Persentase pelayanan 100%


Kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan
2.805.228.818,0 2.004.228.818 100, 767.95
akibat bencana dan/ atau 80% 100% 767.952.666 125 38,32 100 27,38%
0 ,00 00% 2.666
berpotensi bencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 295
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7. Persentase Fasilitas 68%
Pelayanan Kesehatan yang
Melaksanakan Sistem
2.002.963.14 75,0 2.002.9
Kewaspadaan Dini dan 5.691.293.361 65% 5.251.374.944 0,75 115,38 38,14 110,29 35,19%
5 0% 63.145
Respon (SKDR)

8. Persentase pelayanan 86%


3.689.514.375,0 2.142.821.501 1.333.182.54 100, 1.333.1
kesehatan keluarga 71% 100% 140,85 62,22 116,28 36,13%
0 ,00 2 00% 82.542
9. Persentase Kab/Kota 85%
yang menjalankan
kesehatan lingkungan,
100,
kesehatan kerja dan 74.999.921,00 71% 0 100% 0 140,85 0 0 117,65 0,00%
00%
olahraga

10. Persentase kampanye 100%


germas dalam
pembudayaan Germas di 591.347.403,0 100, 463.11
591.347.403,00 85,71% 100% 463.119.472 116,67 78,32 100 78,32%
masyarakat 0 00% 9.472

11. Persentase layanan 68%


3.743.514.411,0 1.958.646.911 1.925.074.00 89,0 1.925.0
kesehatan di Puskesmas 64,00% 89,06% 139,16 98,29 130,97 51,42%
0 ,00 0,00 6% 74.000
12. Persentase puskemas 31,30%
yang dilakukan
pemantauan mutu internal 100, 30.618.
36.975.598 23,40% 36.975.598 100% 30.618.000 427,35 82,81 319,49 82,81%
(PPMI) 00% 000

13. Persentase pelayanan 82,50%


kesehatan tradisional 73,5
0 73,50% 0 73,50% 0 100 0 0 89,09 0,00%
0%

II.296 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
14. Jumlah kesepakatan 7
koordinasi dan sinkronisasi dokumen 7 700
penerapan SPM Kab/kota 9.999.909,00 0 7 0 100 0 0 100 0,00%
dokumen %

Pengelolaan Pelayanan Jumlah pelayanan 6 kali


Kesehatan bagi Penduduk kesehatan bagi penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan terdampak krisis kesehatan
2.719.526.486,0 743.40
Akibat Bencana dan/Atau akibat bencana dan/atau 6 kali 1.918.526.486 0 743.404.150 0 38,75 0 0 27,34%
0 4.150
Berpotensi Bencana berpotensi bencana

Jumlah kabupaten/kota 7
yang menyelenggarakan kab/kota
pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisis 5
kesehatan akibat bencana kabupate 7 100 7 0 140
dan/atau berpotensi n/kota
bencana

Pengelolaan Pelayanan Jumlah kejadian luar biasa 15


Kesehatan bagi Penduduk (KLB) yang dapat kejadian
pada Kondisi Kejadian Luar ditanggulangi 5.274.179.727,0 15 1.954.374.01 1.954.3
5.144.181.405 0 0 37,99 0 0 37,06%
Biasa (KLB) 0 kejadian 5 74.015

Jumlah kejadian luar biasa 100%


(KLB) yang dapat
ditanggulangi 100% 100 100 100 0 100

Sub kegiatan Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan Ibu dan
289.573.117,0 206.12
Anak 389.573.117,00 206.124.700 71,18 0 52,91%
0 4.700

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 297
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.Jumlah ibu hamil yang 3764
mengikuti Pengembangan orang
Kelas ibu dalam Penerapan
Penggunaan Buku KIA
yang telah memutuskan 3764
0 0 0 0 0 0
bersalin di fasyankes orang

2. Jumlah fasilitas 7
kesehatan yang dikuatkan puskesm
dalam Penyeliaan Fasilitatif as
kesehatan ibu dan bayi
baru lahir 7
puskesm 0 0 0 0 0 0
as

3.Jumlah petugas 40 orang


kesehatan yang
terorientasi dalam MTBS 40 orang 0 0 0 0 0 0

4. Jumlah Kasus Kematian 224 kasus


Ibu dan Bayi yg
teridentifikasi penyebab 224 kasus 0 0 0 0 0 0
kematian

5. Jumlah peserta 8 2645


pertemuan DAK orang 2645
0 0 0 0 0 0
orang

II.298 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Jumlah puskesmas yang 41
menyelenggarakan Puskesma 27
pelayanan kesehatan s Puskesma 27 0 100 27 0 66
maternal dan neonatal s

2. Jumlah puskesmas yang 31


menyelenggarakan Puskesma
pelayanan kesehatan balita s 27
dan anak prasekolah Puskesma 62 0 229,63 62 0 200
s

3. Jumlah puskesmas yang 37


menyelenggarakan Puskesma 32
pelayanan kesehatan usia s Puskesma 36 0 112,5 36 0 97
sekolah dan remaja s

Sub kegiatan Pengelolaan Jumlah usia reproduksi 240


Pelayanan Kesehatan Usia yang mendapatkan orang Sub
Produktif penguatan kesehatan kegia
reproduksi masa sebelum 240 tan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
hamil orang ini
diefis
iensi

1. Jumlah puskesmas yang 55


menyelenggarakan Puskesma
pelayanan kesehatan usia s 47
reproduksi dan keluarga Puskesma 64 0 136,17% 0 64 0 116
berencana s

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 299
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2. Jumlah puskesmas yang 4
menyelenggarakan Puskesma
pelayanan kesehatan s 1
program perlindungan Puskesma 1 0 100% 0 1 0 25
kesehatan keluarga s

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Kader dan petugas 70 orang


Kesehatan Usia Lanjut kesehatan yang
tersosialisasi dalam
Pemberdayaan Lansia
70 orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
dalam Meningkatkan -
Status Kesehatan Lansia

Jumlah puskesmas yang 64


menyelenggarakan Puskesms 62
pelayanan kesehatan Puskesma 30 0 48% 0 30 0 47
lanjut usia s

Sub kegiatan Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan Gizi 1.953.248.383,0 1.853.248.384 1.127.057.84 1.127.0
Masyarakat 0 60,82 0 57,70%
0 ,00 2 57.842

1. Jumlah balita gizi kurang 13.748


yang mendapat makanan balita 13.748
0 0 0 0 0 0
tambahan balita

2. Jumlah balita 525 balita


terkonformasi masalah gizi
yang mendapatkan 525 balita 0 0 0 0 0 0
makanan tambahan lokal

II.300 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3. Jumlah ibu hamil KEK 6.529 ibu
yang mendapatkan hamil 6.529 ibu
0 0 0 0 0 0
makanan tambahan hamil

4. Jumlah peserta 3 2658


pertemuan DAK orang 2658
0 0 0 0 0 0
orang

5. Jumlah Peserta yang 400


mengikuti Pencanangan orang 400
bulan Penimbangan 0 0 0 0 0 0
orang

6. Jumlah puskesmas yang 64


mendapatkan puskesm
pendampingan as 64
pelaksanaan surveilans gizi puskesm 0 0 0 0 0 0
melalui e-PPBGM as

1. Jumlah stunting (balita 4615


pendek dan sangat balita 4734
pendek) pada balita 3935 0 83,12 3935 0 85,27
balita

2. Jumlah wasting (kurus 1830


dan sangat kurus) pada balita
1877
balita 1336 0 71,18 1336 0 73,01
balita

3. Jumlah ibu hamil Kurang 2240 ibu


2270 ibu
Energi Kronis (KEK) hamil 2114 0 93,13 2114 0 94,38
hamil
4. Jumlah puskesmas yang 64
menyelenggarakan Puskesma 47
surveilans gizi s Puskesma 58 0 123,4 58 0 90,63
s

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 301
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5. Jumlah puskesmas 14
mampu tatalaksana gizi Puskesma 7
buruk pada balita s Puskesma 16 0 228,57 16 0 114,29
s

Sub kegiatan Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan Kerja
dan Olahraga 0 0 0 0 0 0 0,00%

1. Jumlah siswa dan ASN 690 siswa


yang dilakukan
pengukuran kebugaran 690 siswa 0 0 0 0 0 0

2. Jumlah peserta 50 orang


pertemuan lintas sektor
dan koordinasi lintas
50 orang 0 0 0 0 0 0
program dan lintas sektor

3. Jumlah perusahaan yang 4


dilakukan penilaian perusaha
gerakan pekerja an 4
perempuan sehat perusaha 0 0 0 0 0 0
produktif (GP2SP) an

Sub kegiatan Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan 74.999.921,00 0 0 0 0 0 0,00%
Lingkungan
1. Jumah sampel makanan, 510
510
sampel limbah dan sampel sampel 0 0 0 0 0 0
sampel
air yang diperiksa
2. Jumlah peserta seminar 300 300
0 0 0 0 0 0
kesehatan lingkungan orang orang

II.302 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Persentase Tempat- 79%
tempat Umum (TTU) yang
76% 76 0 100 76 0 96,2
memenuhi syarat
kesehatan
2. Jumlah Fasyankes yang 35
melakukan pengolahan Fasyanke 30
limbah medis yang sesuai s Fasyanke 59 0 196,67 59 0 196,67
standar s

3. Persentase tempat 50% 64,5


44% 64,54 0 146,68 0 129,08
pengelolaan makanan 4
4. Persentase Desa/ 71%
67,4
Kelurahan STOP Buang Air 65% 67,43 0 103,74 0 94,97
3
Besar Sembarangan (BABS)
5. Persentase Jumlah 79%
88,7
Sarana Air Minum Yang 76% 88,71 0 116,72 0 112,29
1
Memenuhi Syarat
6. Persentase Rumah Sehat 85,75% 86,6
85,50% 86,66 0 101,36 0 101,06
6
7. Persentase KK (Kepala 95,50%
Keluarga) Dengan Akses 97,5
95,25% 97,55 0 102,41 0 102,15
terhadap fasilitas sanitasi 5
yang layak (jamban sehat)
Sub kegiatan Pengelolaan Jumlah peserta PETA 31 orang
591.347.403,0 463.11
Pelayanan Promosi SIDORA untuk SIANIL 591.347.403,00 31 orang 0 463.119.472 0 78,32 0 78,32%
0 9.472 -
Kesehatan
Jumlah informasi 4 media
kesehatan melalui media 4 media 4 0 100 4 0 100
KIE
Sub kegiatan Pengelolaan Jumlah kelompok asuhan 7
Pelayanan Kesehatan mandiri taman obat kelompok
Tradisonal, Akupuntur, keluarga (ASMAN TOGA) 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Asuhan Mandiri dan yang dibentuk dan dibina kelompok
Tradisional Lainnya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 303
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Penyehat 140 hatra
Tradisional (Hatra) yang dan
125 hatra
punya STPT dan kelompok asman
dan
asuhan mandiri taman toga 125 0 100 125 0 89,29
asman
obat keluarga (ASMAN
toga
TOGA) yang mempunyai SK
dan dibina
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penyakit Menular 365.37
dan Tidak Menular 1.559.307.170 1.222.562.499 365.376.717 29,89 0 23,43%
6.717

1. Jumlah parameter 13
13
layanan laboratorium yang paramete
paramete 0 0 0 0 0 0
terakreditasi r
r
2. Jumlah pelayanan 2600
pemeriksaan laboratorium sampel 2600
5200 0 200 5200 0 2
sampel

1. Jumlah pelayanan 2900


pemeriksaan laboratorium sampel 2600 1726
kesehatan yang terlayani 17261 0 663,88 0 664
sampel 1

2. Jumlah parameter 2900


layanan laboratorium yang sampel 2600
terakreditasi 535 0 20,58 535 0 20,58
sampel

1. Jumlah bahan habis 2 jenis


pakai penyakit menular
dan menyakit tidak 2 jenis 0 0 0 0 0
menular

II.304 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2. Jumlah kabupaten /kota 64
dan puskesmas yang dibina puskesm 64
penyakit menular dan as puskesm 0 0 0 0 0
tidak menular as

3. Jumlah peserta deteksi 80 orang


dini faktor risiko penyakit
tidak menular 80 orang 0 0 0 0 0

4. Jumlah peserta 100


pertemuan lintas sektor orang
100
malaria 0 0 0 0 0
orang

5. Jumlah peserta 225


workshop orang 225
0 0 0 0 0
orang

6. Jumlah tenaga 1 orang


kesehatan 1 orang 1 1 1 0 1

1. Jumlah bahan habis 2 jenis


pakai penyakit menular
dan menyakit tidak 2 jenis 0 0 0 0 0
menular
2. Jumlah fasilitas 77 fakes
pelayanan kesehatan yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan penyakit 72 faskes 89 123,61 89 0 116
tuberkulosis

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 305
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3. Jumlah Fasilitas 77 fakes
Pelayanan Kesehatan yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan penyakit
menular HIV AIDS &PIMS 72 faskes 73 101,39 73 0 95

4. Jumlah Fasilitas 77 fakes


Pelayanan Kesehatan yang
melaksanakan pelayanan
72 faskes 72 100 72 0 94
kesehatan penyakit
menular penyakit malaria
dan tular vektor
5. Jumlah Fasilitas 77 fakes
Pelayanan Kesehatan yang
melaksanakan pelayanan 72 faskes 72 100 72 0 94
kesehatan penyakit
menular Kusta
6. Jumlah Fasilitas 77 fakes
Pelayanan Kesehatan yang
melaksanakan pelayanan
72 faskes 72 100 72 0 94
kesehatan penyakit
menular Hepatitis, Ispa,
diare
7. Jumlah Fasilitas 77 fakes
Pelayanan Kesehatan yang
melaksanakan pelayanan
72 faskes 72 100 72 0 94
kesehatan penyakit
menular DBD FILARIASIS
dan Kecacingan
8. Jumlah Fasilitas 77 fakes
Pelayanan Kesehatan yang
melaksanakan pelayanan 72 faskes 72 100 72 0 94
kesehatan penyakit
menular Zoonosis

II.306 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9. Jumlah Fasilitas 77 fakes
Pelayanan Kesehatan yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan penyakit tidak
72 faskes 72 100 72 0 94
menular Kanker dan
kelainan darah, Gangguan
Indra Fungsional, penyakit
paru, obstruktif kronik
10. Jumlah Fasilitas 77 fakes
Pelayanan Kesehatan yang
melaksanakan pelayanan
kesehatan penyakit tidak
72 faskes 72 100 72 0 94
menular penyakit jantung
dan pembuluh darah,
penyakit debitus melitus
dan ganguan metabolik
Pengelolaan Pelayanan Jumlah jemaah haji yang 500
kesehatan haji mendapatkan pemeriksaan orang 500
139.999.438,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
dan pembinaan kesehatan orang
haji
Jumlah jemaah haji yang 1062
mendapatkan pemeriksaan orang 1062
1062 100 1062 0 100
dan pembinaan kesehatan orang
haji
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa 0 0 0 0 0 0 0,00%
(ODMK)
1. Jumlah peserta 32 orang
pertemuan pemantapan 32 orang 0 0 0 0 0
program kesehatan jiwa
2. Jumlah siswa yang 210
dilakukan skrining orang
210
kesehatan jiwa (mobile 0 0 0 0 0
orang
keswa) dengan 30 orang
per kabupaten/kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 307
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah fasilitas pelayanan 35
31
kesehatan yang puskesm
puskesm 32 103,23 32 0 91
melaksanakan pelayanan as
as
kesehatan jiwa
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan 0 0 0 0 0 0,00%
-
Kecanduan NAPZA
1. Jumlah fasilitas 10
pelayanan kesehatan yang fasiltas
10
melakukan upaya yankes
fasiltas 0 0 0 0
pencegahan dan
yankes
pengendalian masalah
NAPZA
2. Jumlah masyarakat yang 100
mendapatkan edukasi orang
100
bahaya narkotika, 0 0 0 0
orang
psikotropika dan zat adiktif
lainnya (NAPZA)
Jumlah Failitas Pelayanan 50
45
Kesehatan yang puskesm
puskesm 64 142,22 64 0 128
melaksanakan pelayanan as
as
kesehatan NAPZA
Sub kegiatan Pengelolaan Jumlah puskesmas, unit 64
Pelayanan Kesehatan Khusus transfusi darah rumah puskesm 64
30.358.
sakit (UTDRS) dan kab/kota as 54.000.036,00 puskesm 54.000.036,00 64 30.358.000 100 56,22 64 100 56,22%
000
yang melakukan kerjasama as
program pelayanan darah
Pengelolaan jaminan Jumlah masyarakat yang 1.130.000
kesehatan masyarakat mempunyai jaminan jiwa 34.013.
62.633.967.785, 1.130.000 35.633.967.83 120671 34.013.446.7 1206
kesehatan baik mandiri 106,79 95,45 446.75 1 54,31%
00 jiwa 2 5 55 715
maupun yang dibiayai 5
pemerintah
Jumlah masyarakat yang 1.190.000
1.26
mempunyai JKN KIS baik jiwa 1.130.000 1.261.4
0 111,63 0 1.46 0 106 0,00%
mandiri, Swasta maupun jiwa 68
8
yang dibiayai pemerintah

II.308 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub kegiatan Pengelolaan 44.684.
Surveilans Kesehatan 203.526.570,00 93.544.064 44.684.130 47,77 0 21,95%
130
1. Jumlah puskesmas yang 39
39
melaksanakan sistem Puskesma
puskesm 0 0 0 0 0
kewaspadaan dini dan s
as
respon diatas 80 persen
2. Jumlah puskesmas yang 64 64
melaksanakan surveilans Puskesma puskesm 0 0 0 0 0
kesehatan s as
Sub kegiatan Koordinasi dan Jumlah dokumen kegiatan 1 Sub
sinkronisasi penerapan SPM pelaksanaan koordinasi dokumen kegia
bidang kesehatan lintas dan sinkronisasi penerapan 1 tan
9.999.909,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
kabupaten/kota standar pelayanan minimal dokumen ini
(SPM) kabupaten/kota diefis
iensi
Sub kegiatan Pembinaan Jumlah puskesmas yang 64
Pelaksanaan Upaya melakukan upaya puskesm
Pelayanan Kesehatan perubahan indeks keluarga as
64
sehat (IKS) pada program 3.661.867.500,0 1.877.000.000 1.877.000.00 1.877.0
puskesm 64 100 100 64 100 51,26%
Indonesia sehat dengan 0 ,00 0 00.000
as
pendekatan keluarga (PIS-
PK), puskesmas ramah
anak
Verifikasi dan Penilaian Jumlah puskesmas yang 64 55
17.716.
Kelayakan Puskesmas untuk teregistrasi secara nasional puskesm 27.646.875,00 puskesm 27.646.875,00 64 17.716.000 100 64,08 64 100 64,08%
000
Registrasi Puskesmas as as
Sub kegiatan Investigasi Jumlah investigasi kasus 7 kali
Lanjutan Kejadian Ikutan KIPI yang dilakukan
Pasca Imunisasi dan 49.999.913,00 7 kali 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Pemberian Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota
Jumlah kab/kota yang 7
7
melaksanakan investigasi kab/kota 7 100 7 0 100
kab/kota
dan penanganan kasus KIPI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 309
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan dan Pengelolaan
3.488.923.289,0 1.971.544.709 1.502.703.22 1.502.7
Sistem Penanganan Gawat 76,22 0 43,07%
0 ,00 5 03.225
Darurat Terpadu (SPGDT)
1. Jumlah pasien yang 1200
1200
dilayani di klinik kesehatan orang 0 0 0 0 0 0
orang
dan SPGDT
2. Jumlah tenaga 16 orang
kesehatan pengelola klinik 16 orang 16 0 100 16 0 1

3. Jumlah tenaga 12 orang


kesehatan pengelola 12 orang 12 0 100 12 0 1
SPGDT
Jumlah Kab/Kota yang 6
5
membentuk SPGDT/PSC kabupate 5 0 100 0 5 0 83 0,00%
kab/kota
119 n/kota
Pengelolaan Rujukan dan Sub
Rujuk Balik kegia
tan
0 0 0 0 0 0 0,00%
di
efisie
nsi
1. Jumlah fasilitas 6 Rumah
pelayanan kesehatan yang sakit
melaksanakan pengelolaan 6 Rumah
0 0 0 0 0 0
rujukdan rujuk balik sakit
melalui sisrute yang
berbasis kompetensi
2. Jumlah petugas yang 43 orang
ditingkatkan pengetahuan
43 orang 0 0 0 0 0 0
tentang rujukan dan rujuk
balik
Jumlah fasilitas pelayanan 27
27
kesehatan yang Rumah
Rumah 27 0 100 27 0 100
melaksanakan pengelolaan sakit
sakit
rujuk balik

II.310 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub kegiatan Pengambilan Jumlah pengiriman 20
dan Pengiriman Spesimen spesimen penyakit spesimen
Penyakit Potensial KLB ke Lab potensial kejadian luar
20 3.905.0
Rujukan/Nasional biasa (KLB) ke 23.587.713,00 13.649.475 0 3.905.000 0 28,61 0 0 16,56%
spesimen 00
laboratorium
rujukan/nasional untuk
konfirmasi laboratorium
Persentase pengiriman 100%
spesimen penyakit
potensial kejadian luar
biasa (KLB) ke 100% 100 100 100 0 100
laboratorium
rujukan/nasional untuk
konfirmasi laboratorium
Sub kegiatan Upaya Jumlah peserta 245
Pengurangan Risiko Krisis pemberdayaan masyarakat orang 245 21.420.
53.043.529,00 53.043.529 0 21.420.516 0 40,38 0 0 40,38%
Kesehatan daerah bencana dan atau orang 516
berpotensi bencana
Jumlah Kabupaten/kota 7
yang Menyelenggarakan kab/kota
Kesiapsiagaan
7
Penanggulangan Krisis 7 100 7 0 100
kab/kota
Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi
Bencana
Pendampingan fasilitas Jumlah peserta penguatan 24 orang
pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan kab/kota
sebagai Tim PPMI 30.618.
(pengawasan pemantauan 36.975.598,00 24 orang 36.975.598,00 0 30.618.000 0 82,81 0 0 82,81%
000
mutu internal)

Jumlah puskesmas yang 20


dilakukan Pemantauan puskesm 15
Mutu Internal (PPMI) oleh as puskesm 15 0 100 15 0 75
Tim PPMI as

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 311
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub kegiatan Jumlah penilaian terhadap 5 kali
Penilaian/Appraisal Sarana fasilitas pelayanan
Prasarana dan Alat kesehatan yang terdampak 3.128.0
32.658.803,00 5 kali 32.658.803 0 3.128.000 0 9,58 0 0 9,58%
Kesehatan Pasca Bencana krisis kesehatan 00

Jumlah Kabupaten/kota 7
yang melakukan penilaian kab/kota
Terhadap Fasilitas
Pelayanan KEsehatan Yang 5
7 100 7 0 100
Terdampak Krisis kab/kota
Kesehatan

Kegiatan Penyelenggaraan 1. Persentase 71%


Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/kota yang
Secara Terintegrasi melaksanakan sistem 100, 194.34
357.651.294,00 57% 307.651.795 100% 194.345.166 175,44 63,17 140,85 54,34%
informasi kesehatan (SIK) 00% 5.166

Sub kegiatan Pengelolaan Jumlah laporan data dari 3 dok


3 54.338.
Data dan Informasi kab/kota yang dihasilkan 109.835.316,00 84.835.598 3 54.338.106 100% 64,05 3 100% 49,47%
dokumen 106
Kesehatan
Sub kegiatan Pengelolaan Jumlah puskesmas 5
Sistem Informasi Kesehatan kabupaten/kota yang kab/kota
fasilitas pelayanan
kesehatannya 3
melaksanakan sistem 140.00
247.815.978,00 kabupate 222.816.197 3 140.007.060 100% 62,84 3 100% 56,50%
informasi kesehatan yang 7.060
n/kota
sesuai standar

II.312 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penerbitan Izin 1. Jumlah penerbitan 12
Rumah Sakit Kelas B dan rekomendasi perijinan rekomen
Fasilitas Pelayanan rumah sakit dan fasilitas dasi
10 212.95
Kesehatan Tingkat Daerah pelayanan kesehatan 570.299.570,00 295.000.406 10 212.958.284 100 72,19 10 100 37,34%
dokumen 8.284
Provinsi tingkat daerah provinsi

Sub kegiatan Pengendalian Jumlah rumah sakit yang 12 RS


dan Pengawasan serta Tindak dilakukan pengendalian
lanjut Perizinan Rumah Sakit dan pengawasan serta
Kelas B dan Fasilitas tindak lanjut perizinan 10 22.563.
54.099.583,00 24.999.901 0 22.563.284 0 90,25 0 0 41,71%
Pelayanan Kesehatan rumah sakit dan fasilitas fasyankes 284
pelayanan kesehatan

Sub kegiatan Peningkatan


190.39
Tata Kelola Rumah Sakit 516.199.987,00 270.000.505 190.395.000 70,52 0 36,88%
5.000
1. Jumlah peserta 40 orang
pertemuan penguatan
peran BPRS dalam 40 orang 0 0 0 0 0 0
pengawasan RS

2. Jumlah rumah sakit yang 27 RS


mengimplementasikan
tata kelola rumah sakit 19 RS 0 0 0 0 0 0
sesuai standar akreditasi

Kegiatan Penerbitan Izin 2. Persentase Fasilitas 70,00%


Rumah Sakit Kelas B dan Pelayanan Kesehatan yang
Fasilitas Pelayanan Meningkat Status Mutunya 70,0 259.17
390.828.313,00 70,00% 390.828.313 70% 259.176.027 100 66,31 100 66,31%
Kesehatan Tingkat Daerah 0% 6.027
Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 313
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah puskesmas yang 7
Fasilitas Kesehatan melakukan simulasi survei puskesm 7
259.17
akreditasi as 390.828.313,00 puskesm 390.828.313 0 259.176.027 0 66,31 0 0 66,31%
6.027
as

1. Jumlah Fasilitas 27 RS
Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjut (FKRTL) yang
dilakukan Pembinaan
27 RS 27 0 100 27 0 100
tentang mutu akreditasi
Rumah Sakit

2. Jumlah Fasilitas 55
Kesehatan Rujukan Tingkat puskesm
Lanjut Pratama (FKTP) as
yang dilakukan Pembinaan 51
tentang mutu akreditasi puskesm 51 0 100 51 0 92,73
Puskesmas as

3. Jumlah Laboratorium 29,40%


Kesehatan yang dilakukan
Pembinaan tentang mutu
29,40% 29,40% 0 100,00% 29% 0 100%
akreditasi Labkes

4. Jumlah Unit Tranfusi 50%


Darah yang dilakukan
Pembinaan tentang mutu 50% 50% 0 100% 50% 0 100%

II.314 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Peningkatan Persentase tenaga 85%
Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang
Manusia Kesehatan mendapatkan peningkatan
Rp4.508.505.06 1.103.835.39 81,0 1.103.8
kompetensi 81% 1.336.461.059 81,00% 100 82,59 95,29 24,48% Dinkes
6 2 0% 35.392

Kegiatan Perencanaan Persentase tenaga 87%


Kebutuhan Sumber Daya kesehatan di fasilitas
Manusia Kesehatan untuk pelayanan kesehatan 85,0 57.785.
420.000.000,00 85% 120.000.000 85,00% 57.785.715 100 48,15 97,7 13,76%
UKM dan UKP Provinsi sesuai standar 0% 715

Sub kegiatan Pemenuhan Jumlah SDMK di fasyankes 22


Kebutuhan Sumber Daya baik di Puskesmas maupun fasyankes
Manusia Kesehatan Rumah Sakit yang 22 57.785.
420.000.000,00 120.000.000 10 57.785.715 0,45 48,15 10 0 13,76%
terpenuhi SDMKnya fasyankes 715

Jumlah Sumber Daya 7


Manusia (SDMK) di Kab/kota
fasyankes yang sesuai 7
7 0 100 7 0 100
Standar Kab/kota

Sub kegiatan Distribusi dan Jumlah sumber daya 30 orang


Pemerataan Sumber Daya manusia kesehatan yang
Manusia Kesehatan mengikuti bimtek
kebutuhan sumber daya 0 30 orang 0 0 0 0 0 0
-
manusia kesehatan

Jumlah Kab/kota data 7


Sumber Daya Manusia Kab/kota
(SDMK)nya di tiap-tiap 7
fasyankes terdata di Sistem 7 0 100 7 0 100
Kab/kota
Informasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 315
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengembangan Jumlah SDM Kesehatan 420
Mutu dan Peningkatan yang ditingkatkan orang
Kompetensi Teknis Sumber kompetensinya
258 1.046.049.67 1.046.0
Daya Manusia Kesehatan 4.088.505.066 1.216.461.059 315 122,09 85,99 315 75 25,59%
orang 7 49.677
Tingkat Daerah Provinsi

Peningkatan Kompetensi dan


Kualifikasi Sumber Daya 4.088.505.066,0 1.216.461.059 1.046.049.67 1.046.0
Manusia Kesehatan 85,99 0 25,59%
0 ,00 7 49.677

1. Jumlah sumber daya 8 orang


manusia kesehatan yang
ditingkatkan
kompetensinya melalui 8 orang 8 0 100 8 0 1
pendidikan tugas belajar

2. Jumlah sumber daya 250


manusia kesehatan yang orang
ditingkatkan 250
kompetensinya melalui uji 400 0 160 400 0 2
orang
kompetensi

Jumlah Sumber Daya 8 Orang


Manusia Kesehatan
(SDMK) yang ditingkatkan
kompetensinya melalui 8 Orang 8 0 100 8 0 100
pendidikan tugas belajar

II.316 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Sumber Daya 50 Orang
Manusia (SDM) yang
Mengikuti Ujian 50 Orang 50 0 100 50 0 100
Kompetensi

Jumlah Sumber Daya 420


Manusia Kesehatan Orang
(SDMK) yang ditingkatkan
kompetensinya melalui 255
315 0 123,53 315 0 75
pendidikan dan pelatihan Orang

Program Sediaan Farmasi, Persentase sarana sediaan 87%


Alat Kesehatan dan Makanan farmasi, alat kesehatan
dan makanan minuman
87,3 54.375.
yang memenuhi syarat Rp120.074.137 82% Rp80.074.571 87,34% 54.375.939 106,51 67,91 100,39 45,29% Dinkes
4% 939

Kegiatan Penerbitan Persentase fasilitas 87%


Pengakuan Pedagang Besar pelayanan kesehatan dan
Farmasi (PBF) Cabang dan penyalur alat kesehatan
Cabang Penyalur Alat yang dapat diawasi serta
Kesehatan (PAK) memenuhi syarat dan
memiliki izin edar
100, 33.915.
75.574.539,00 85% 55.574.756,00 100% 33.915.500 117,65 61,03 114,94 44,88%
00% 500

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 317
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub kegiatan. Pengendalian Jumlah pedagang besar 16 sarana
dan pengawasan serta tindak farmasi (PBF) cabang dan Sub
lanjut penerbitan pengajuan cabang penyalur alat
kegia
PBF dan cabang PAK kesehatan (PAK) yang
tan
dilakukan pengendalian 19.999.783,00 14 sarana 14 0 100 0 14 0 88 0,00%
- ini di
dan pengawasan efisie
nsi

Sub kegiatan. Penyediaan Jumlah data perizinan PBF 16 sarana


dan pengelolaan data cabang dan cabang PAK
perizinan pengakuan PBF berbasis elektronik 33.915.
55.574.756,00 14 sarana 55.574.756 14 33.915.500 100 61,03 14 88 61,03%
cabang dan cabang PAK 500
berbasis elektronik
Kegiatan Penerbitan izin Persentase usaha kecil 85%
Usaha Kecil Obat Tradisional obat tradisional yang dapat
(UKOT) diawasi serta memenuhi 100, 20.460.
syarat dan memiliki izin 44.499.598,00 80% 24.499.815,00 100% 20.460.439 125 83,51 117,65 45,98%
00% 439
edar

Sub kegiatan Pengendalian Jumalh usaha kecil 100 UKM


dan Pengawasan serta Tindak menengah (UKM) yang di 2 Sub
Lanjut Penerbitan Izin Usaha dilakukan sosialisasi kab/kota kegia
100 UKM
Kecil Obat Tradisional tentang usaha kecil obat tan
19.999.783,00 di 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
tradisional (UKOT) - ini di
kab/kota
efisie
nsi

Jumlah usaha kecil 5 sarana


menengah (UKM) yang
dilakukan sosialisasi
tentang usaha kecil obat 6 sarana 6 0 200 6 0 120
tradisional (UKOT)

II.318 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub kegiatan Penyediaan dan Jumlah data di kab/kota 3 data
Pengelolaan Data Perizinan yang bergerak dibidang
dan Tindak Lanjut obat tradisional 20.460.
24.499.815,00 3 data 24.499.815 0 20.460.439 0 83,51 0 0 83,51%
Pengawasan Izin UKOT 439
Berbasis Elektronik

Jumlah UKOT dengan Data 5 sarana


Perizinan Berbasis
Elektronik 3 sarana 3 0 100 3 0 60

Program Pemberdayaan Persentase 100%


Masyarakat Bidang kabupaten/kota yang
Kesehatan memiliki kebijakan
Rp139.228.00 Rp111.241.00 100 111.24
Gerakan Masyarakat Hidup Rp239.228.000 85% 100% 117,65 79,9 100 46,50%
0 0 % 1.000
Sehat (Germas)

Kegiatan Advokasi, Jumlah kebijakan baru 7


Pemberdayaan, Kemitraan, yang mendukung gerakan kebijakan
Peningkatan Peran Serta masyarakat hidup sehat di
Masyarakat dan Lintas Sektor Kabupaten/Kota 5
0 0 5 0 100 0 5 0 71 0,00%
Tingkat Daerah Provinsi kebijakan

Sub kegiatan Peningkatan 300


Upaya Advokasi Kesehatan, orang
Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, 300
Peran Serta Masyarakat dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
orang
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 319
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah kampanye gerakan 7
masyarakat hidup sehat kampany 5
(GERMAS) e kampany 5 0 100 5 0 71
e

2.Kegiatan Pelaksanaan Jumlah pelaksanaan KIE 8 tema


Komunikasi Informasi dan PHBS di masyarakat
Edukasi (KIE) perilaku Hidup
Bersih dan Sehat dalam 139.228.000,0 111.24
239.228.000,00 6 tema 47 111.241.000 783,33 79,9 47 588 46,50%
Rangka Promotif Preventif 0 1.000
Tingkat Daerah Provinsi

Sub kegiatan
Penyelenggaraan Promosi 111.24
Kesehatan dan Perilaku 239.228.000,00 139.228.000 111.241.000 79,9 0 46,50%
1.000
Hidup Bersih dan Sehat

1. Jumlah informasi 4 media


kesehatan melalui media infokes
4 media
KIE 0 0 0 0 0 0
infokes

2. Jumlah masyarakat yang 1000


berpartisipasi dalam orang
penggerakan masyarakat 1000
0 0 0 0 0 0
di tatanan orang

3. Jumlah pelaksanaan 3 tatanan


edukasi adaptasi
kebiasaaan baru 3 tatanan 0 0 0 0 0 0

II.320 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4. Jumlah peserta audiensi 35 orang
penguatan gerakan
masyarakat pada LP/LS 35 orang 0 0 0 0 0 0

5. Jumlah 40 orang
pesertakoordinasi forum
germas dalam penguatan
40 orang 0 0 0 0 0 0
inovasi germas

6. Pendampingan 40 orang
pembudayaan germas
kab/kota 40 orang 0 0 0 0 0 0

1. Jumlah puskesmas yang 64


melakukan promotif dan puskesm 45
preventif dalam upaya as puskesm 49 0 108,89 49 0 77
PHBS as

2. Jumlah 20
stakeholder/instansi yang stakehold
berpartisipasi dalam er 15
penggerakan masyarakat stakehold 18 0 120 18 0 90
di tatanan er

3. Jumlah pelaksanaan 3 tatanan


edukasi adaptasi kebiasaan
baru 3 tatanan 3 0 100 3 0 100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 321
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4. Jumlah instansi 20
/stakeholder yang stakehold
diadvokasi dalam er 15
penguatan germas stakehold 18 0 120 18 0 90
er

Kegiatan Pengembangan dan Persentase 80%


Pelaksanaan Upaya kabupaten/kota yang
Kesehatan Bersumber Daya melaksanakan pembinaan 85,7
0 70% 0 85,71% 0 122% 0 0 107,14 0,00%
Masyarakat (UKBM) Tingkat posyandu aktif 1%
Daerah Provinsi

Bimbingan Teknis dan


Supervisi UKBM 0 0 0 0 0 0 0,00%

1. Jumlah partisipasi 25 orang


intensifikasi penemuan
kasus tuberkulosis dengan
LP/LS dalam percepatan 25 orang 0 0 0 0 0 0
eliminasi TB

2. Jumlah peserta asistensi 25 orang


pengintegrasian posyandu 25 orang 0 0 0 0 0 0

3. Jumlah peserta 25 orang


peningkatan kapasitas
kader posyandu 25 orang 0 0 0 0 0 0

II.322 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4. Jumlah peserta rakor 25 orang
pengelola promosi
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat 25 orang 0 0 0 0 0 0

1. Jumlah posyandu aktif 889 778


posyandu 721 0 92,67 721 0 81,1
posyandu
2. Jumlah pembinaan tim 4 kali
pokjanal posyandu 2 kali 2 0 100 2 0 50

3. Jumlah UKBM aktif 1.488 1.395


1437 0 103,01 1437 0 96,57
UKBM UKBM
Program Penunjang Urusan Nilai SAKIP PD (Rumah
Pemerintah Daerah Provinsi Sakit Umum Propinsi)
RSUP

Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen 6


Penganggaran dan Evaluasi Perencanaan, Dokumen 3 Rp
6 Rp42.4 102,98
Kinerja PD Penganggaran dan Evaluasi Rp41.246.607 dokum 15,135,00 Rp41.246.607 Rp27.344.500 66,29%
dokumen 79.500 %
en 0

Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen 3


Dokumen Perencanaan PD Perencanaan Dokumen 3 Rp
3 Rp33.2 153,28
Renstra/Renja PD Rp21.689.785 dokum 15,135,00 Rp21.689.785 Rp18.112.500 83,50%
Dokumen 47.500 %
en 0

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi 3


PD Kinerja PD Dokumen 3 Rp9.23
(LKPJ,LAKIP,LPPD) Rp19.556.822 - Rp19.556.822 Rp9.232.000 47,20% 47,20%
- Dokumen 2.000

Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 3 Rp Rp Rp94.2


Rp42.451.699.0 Rp40.125.054 234,80
Keuangan PD PD tepat waktu Lapora 33,707,07 1 Laporan 60,507,147,1 150,80% 14.223.
33 .002 %
n 6,017 82 199

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 323
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Jumlah ASN yang 351 3 Rp Rp Rp94.2
Rp42.451.699.0 351 Rp40.125.054 234,80
dan Tunjangan ASN menerima Gaji dan orang Lapora 33,707,07 60,507,147,1 150,80% 14.223.
33 orang .002 %
Tunjangan n 6,017 82 199
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa 5 jasa
Penunjang Urusan penunjang urusan Rp Rp
Rp7.534.200.00 Rp7.534.200. 128,48
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 0 - 5 jasa 9,680,543,37 128,48% 9,680,5
0 000 %
5 43,375

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bulanan tagihan 12 bulan


Jasa Komunikasi, SDA dan rekening
Listrik listrik,air,telepon/fax,tv Rp Rp
Rp3.074.000.00 Rp2.670.350. 134,89
kabel,virtual meeting yang 0 12 bulan 3,602,143,37 134,89% 3,602,1
0 - 000 %
dibayarkan 5 43,375

Sub Kegiatan Penyediaan 1. Jumlah Pramubakti 2. 57


Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga orang,26 57 orang,
Rp Rp
Keamanan/satpam kantor orang,15 Rp4.460.200.00 0 26 Rp3.694.600.
6,078,400,00 164,52% 6,078,4
164,52
3. Jumlah tenaga sopir orang 0 - orang,15 000 %
0 00,000
orang

Program Pemenuhan Upaya


Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat RSUP

Kegiatan Penyelengaaran Jumlah Sistem Informasi 1 1


sistem Informasi Kesehatan Keperawatan Terintegrasi Aplikasi Rp1.011.591.86 Aplikasi Rp54.6 110,38
secara Terintegrasi Keperawa 1 0 Rp49.500.000 Rp54.640.000 110,38%
- Keperawa 40.000 %
tan tan
Sub Kegiatan pengadaan Jumlah Aplikasi Asuhan 1 Aplikasi
Alat/Perangkat sistem Keperawatan Terintegrasi Rp1.011.591.86 Rp54.6 110,38
Informasi Kesehatan dan 0 1 Aplikasi Rp49.500.000 Rp54.640.001 110,38%
1 - 40.000 %
jaringan Internet

II.324 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penerbitan Izin RS Jumlah Pelayanan 4
Kelas B dan Fasilitas Kesehatan RS Dokumen Rp148.
4 Rp470.262.96 Rp148.506.00
Pelayanan Kesehatan Tingkat Rp470.262.824 0 31,57% 506.00 31,57%
- Dokumen 7 2
daerah Provinsi 2

Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah dokumen SOP 4


mutu Pelayanan Fasilitas Keperawatan, Jumlah dokumen
Kesehatan Dokumen Standar Asuhan
Keperawatan, Jumlah
Dokumen Evaluasi Standar
Pelayanan Teknis 4 Rp158.
Rp 4 Rp470.262.96 Rp148.506.00
Keperawatan, Jumlah Rp470.262.824 dokum 31,57% 406.00 33,68%
9,900,000 dokumen 7 2
Dokumen perencanaan en 2
perbaikan strategis(PPS)

Kegiatan Penyediaan fasilitas Jumlah Pelayanan Sarpras Persentas


pelayanan,sarana,prasarana dan Alkes untuk RS e
dan alat kesehatan untuk pemenuh
UKP Rujukan,UKM dan UKP an Rp37.4
Rp131.111.647. Rp129.827.12 Rp37.485.344
Rujukan Tingkat Daerah kesehata 85% 0 85% 28,87% 85.344. 28,87%
156 6.365 .587
Provinsi n RS 587
Terakredi
tasi
Paripurna
Sub Kegiatan Pembangunan Jumlah bangunan fasilitas 2 Gedung Rp1.49
Fasilitas Kesehatan Lainnya kesehatan Rp27.821.760.7 Rp29.400.000 Rp1.499.937.
85% 0 2 Gedung 5,10% 9.937.0 5,10%
78 .000 000
00
Sub Kegiatan Pengembangan Jumlah kemitraan - 2
RS pelayanan RS Rp Rp 3,
kemitra - -
- 478,308 - - - -
an

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 325
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Alat Kesehatan 1 jenis Rp
Alat/Penunjang Medik (DAK), Jumlah Alat Rp85.513.183.5 Rp65.555 Rp80.607.363 Rp19.344.059 84,899, 105,32
Fasilitas Layanan Kesehatan Kesehatan (APBD) 1 paket 1 jenis 24%
84 .924.110 .150 .261 983,37 %
1
Sub Kegiatan pengadaan Jumlah sarana 2 jenis Rp2.20
Rp2.200.000.00 Rp2.200.000. Rp2.200.000.
sarana di fasilitas Layanan 0 0 2 jenis 100% 0.000.0 100%
0 000 000
Kesehatan 00
Sub Kegiatan pengadaan Jumlah Prasarana 1 jenis Rp7.07
Rp7.777.429.07 Rp10.021.114 Rp7.072.127.
Prasarana di fasilitas Layanan Keperawatan - 1 jenis 70,57% 2.127.5 70,57%
9 - .500 540
Kesehatan 40
Sub Kegiatan Pengadaan dan Jumlah Pemeliharaan Alat 1 unit
Rp158.996.00 Rp33.8
Pemeliharaan Alat Kalibrasi Kalibrasi Rp158.996.000 - - 1 unit Rp33.829.750 21,27% 21,27%
0 29.750
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Obat dan 3 jenis Rp Rp15.8
Rp5.990.182.33 Rp5.990.182. Rp5.983.518. 265,22
Barang Penunjang Perbekalan Kesehatan 3 paket 9,903,754 3 jenis 99,88% 87.273.
5 335 784 %
Operasional RS ,658 442
Sub Kegiatan Pemeliharaan Persentase pemeliharaan 80%
Alat Kesehatan/Penunjang alat kesehatan/penunjang Rp426.
Rp694.988.00 Rp426.576.61
Medik medik Rp694.988.000 0 80% 61,37% 576.61 61,37%
- 0 5
5

Sub Kegiatan Pemeliharaan persentase pemeliharaan 80% Rp274.


Rp300.900.00 Rp274.066.53
sarana Fasilitas Layanan sarana RS Rp300.900.000 0 80% 91,08% 066.53 91,08%
- 0 5
Kesehatan 5
Sub Kegiatan Pemeliharaan persentase pemeliharaan 80%
Prasarana Fasilitas Layanan Prasarana RS Rp Rp6.79
Rp453.582.38 Rp651.229.10 1498,2
Kesehatan Rp654.207.380 80 6,144,431 80% 143,57% 5.660.8
0 2 1%
,746 48

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya dan
Manusia Kesehatan RSUP

Kegiatan Perencanaan Jumlah SDM Kesehatan RS 213


Kebutuhan SDM Kesehatan orang Rp Rp36.6
Rp20.357.978.8 213 Rp20.357.978 Rp24.977.184 180,14
untuk UKM dan UKP Provinsi 85 11,695,98 122,68% 73.173.
54 orang .854 .687 %
9,000 687

II.326 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pemenuhan Jumlah SDM Kesehatan 213 Rp Rp Rp36.6
Kebutuhan SDM Kesehatan UKM dan UKP Provinsi orang Rp20.357.978.8 213 Rp24.977.184 209,31
85 11,695,98 17,520,208,43 122,68% 73.173.
54 orang .687 %
9,000 9,33 687
Kegiatan Pengembangan Jumlah Mutu dan 3
Mutu dan Peningkatan Kompetisi SDM dokumen Rp Rp1.37
Kompetensi teknis sdm Keperawatan 3
Rp29.264.944 80 1,350,600 Rp29.264.944 Rp27.752.710 94,83% 8.352.7 47,09%
Kesehatan Tingkat Daerah dokumen
,000 10
Provinsi

Sub Kegiatan Pembinaan dan Jumlah Dokumen 3


Pengawasan SDM Kesehatan Pembinaan Etika dokumen
Keperawatan, Jumlah
dokumen Pelaksanaan
Audit Keperawatan, 3 Rp27.7
Jumlah Dokumen Rp29.264.944 0 Rp29.264.944 Rp27.752.710 94,83% 94,83%
- dokumen 52.710
Penilaiaan Perawat dan
Bidan Teladan

PROGRAM PENUNJANG RSJD


URUSAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI

Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen NILAI SAKIP PD (Rumah


59.847.55 65.652.
Perencanaan Perangkat Sakit Jiwa) 14 359.858.540 6 4 21.368.650 4 5.805.000,00 100 27,17 10 71,43 18,24
0 550,00
Daerah
10 6 2 2 100 8 80
Evaluasi Kinerja Perangkat NILAI SAKIP PD (Rumah 74.569.37 25.267.267,0 99.836.
Daerah Sakit Jiwa) 5 1.060.000.000 3 1 29.767.000 1 100 84,88 4 80 9,42
5 0 642,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 327
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 9 3 3 100 12 80
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Survey Kepuasan 28.504.


115.546.908.67 30.543.534.76 28.504.507.7
Tunjangan ASN Pelayanan Internal (rumah 24 0 12 12 100 93,32 12 507.72 50 24,67
0 - 6 25,00
sakit jiwa) 5,00

Koordinasi dan Penyusunan Survey Kepuasan


Laporan Keuangan Pelayanan Internal (rumah
Bulanan/Triwulanan/Semest sakit jiwa) 2.250.0
28 50.000.000 0 14 19.108.901 12 2.250.000,00 85,71 11,77 12 42,86 4,5
eran SKPD - 00,00

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Survey Kepuasan


Instalasi Listrik/Penerangan Pelayanan Internal (rumah 38.156.800,0 38.156.
Bangunan Kantor sakit jiwa) 40 160.000.000 0 20 38.406.040 10 50 99,35 10 25 23,85
- 0 800,00

Penyediaan Peralatan Rumah Survey Kepuasan


39.672.750,0 39.672.
Tangga Pelayanan Internal (rumah 60 180.000.000 0 30 40.391.750 15 50 98,22 15 25 22,04
- 0 750,00
sakit jiwa)
Penyediaan Bahan Logistik Survey Kepuasan
Kantor Pelayanan Internal (rumah 61.630.000,0 61.630.
sakit jiwa) 1.200 160.000.000 0 600 79.780.000 600 100 77,25 600 50 38,52
- 0 000,00

Penyediaan Barang Cetakan Survey Kepuasan


dan Penggandaan Pelayanan Internal (rumah 122.28
122.286.462,
sakit jiwa) 3.000 460.000.000 0 1.500 199.756.913 895 59,67 61,22 895 6.462,0 29,83 26,58
- 00
0

II.328 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

105.81 105.
458.000 0 229.000 46,21 23,1
- 0 810

Penyediaan Bahan Bacaan Survey Kepuasan


dan Peraturan Perundang- Pelayanan Internal (rumah 7.929.0
24 60.000.000 0 12 12.000.000 12 7.929.000,00 100 66,08 12 50 13,22
undangan sakit jiwa) - 00,00

-
Fasilitasi Kunjungan Tamu Survey Kepuasan
Pelayanan Internal (rumah 27,93333 4.190.0
sakit jiwa) 5.200 110.000.000 0 2.600 15.000.000 75 4.190.000,00 2,88 75 1,44 3,81
- 3 00,00

400 0 200 50 25 50 12,5


-

Penyelenggaraan Rapat Survey Kepuasan


Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Internal (rumah 214.050.984, 1.40
SKPD sakit jiwa) 5.332 820.000.000 2.666 231.237.000 1.407 52,78 26,39 0
00 7

214.05
0 92,57 0.984,0
-
0

352 0 176 93 52,84 93 26,42


-
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 329
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Meubelair Survey Kepuasan
Pelayanan Internal (rumah
sakit jiwa) 44 130.000.000 0 44 0 0 0 0 0 0
- - - -

Pengadaan Sarana dan Survey Kepuasan


Prasarana Gedung Kantor Pelayanan Internal (rumah 14 150.000.000 0 14 49.263.611 0 0 0 0 0 0
- - -
atau Bangunan Lainnya sakit jiwa)
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Survey Kepuasan
7.065.0
Menyurat Pelayanan Internal (rumah 3.492 21.076.000 0 1.746 9.976.500 842 7.065.000,00 48,22 70,82 842 24,11 33,52
- 00,00
sakit jiwa)

125 0 48 23 47,92 23 18,4


-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Survey Kepuasan 488.01
Sumber Daya Air dan Listrik Pelayanan Internal (rumah 24 488.014.840,
1.200.000.000 0 12 551.600.000 12 100 88,47 12 4.840,0 50 40,67
sakit jiwa) - 00
0
Penyediaan Jasa Peralatan Survey Kepuasan
dan Perlengkapan Kantor Pelayanan Internal (rumah 16.956.000,0 16.956.
24 60.000.000 0 12 23.080.000 12 100 73,47 12 50 28,26
sakit jiwa) - 0 000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Survey Kepuasan


2.464.7
Umum Kantor Pelayanan Internal (rumah 2.464.725.38
24 5.740.600.000 0 12 2.561.300.000 9 75 96,23 9 25.385, 37,5 42,93
sakit jiwa) - 5,30
30

Pemeliharaan Barang Milik


Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Survey Kepuasan


Pemeliharaan, Biaya Pelayanan Internal (rumah
92.033.812,0 92.033.
Pemeliharaan, Pajak dan sakit jiwa) 36 460.000.000 0 18 179.080.000 18 100 51,39 18 50 20,01
- 0 812,00
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

II.330 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Peralatan dan Survey Kepuasan
28.529.403,0 28.529.
Mesin Lainnya Pelayanan Internal (rumah 24 180.000.000 0 12 35.500.000 12 100 80,36 12 50 15,85
- 0 403,00
sakit jiwa)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Survey Kepuasan
Gedung Kantor dan Pelayanan Internal (rumah 2 300.000.000 0 1 0 0 0 0 0 0
- - - -
Bangunan Lainnya sakit jiwa)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Survey Kepuasan
Sarana dan Prasarana Pelayanan Internal (rumah 31.229.200,0 31.229.
Gedung Kantor atau sakit jiwa) 24 360.000.000 0 12 73.800.030 12 100 42,32 12 50 8,67
- 0 200,00
Bangunan Lainnya

0
-
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Survey Kepuasan 9.757.6
Pelayanan BLUD Pelayanan Internal (rumah 24 10.000.000.00 9.757.615.76
20.000.000.000 0 12 12 100 97,58 12 15.760, 50 48,79
sakit jiwa) - 0 0,86
86
PROGRAM PEMENUHAN RSJD
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan, Sarana, Prasarana
dan Alat Kesehatan Untuk
UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
Pengembangan Rumah Sakit Persentase Masyarakat/
4.116.5
Perorangan yang 4.116.571.70
1 5.000.000.000 0 1 4.200.000.000 0 0 98,01 0 71.702, 0 82,33
mendapat upaya - 2,58
58
kesehatan
1 0 1 1 100 1 100
-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 331
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rehabilitasi dan Persentase Masyarakat/
136.40
Pemeliharaan Rumah Sakit Perorangan yang 136.406.000,
16 300.000.000 0 8 138.294.000 8 100 98,63 8 6.000,0 50 45,47
mendapat upaya - 00
0
kesehatan
Pengadaan Alat Persentase Masyarakat/
932.38
Kesehatan/Alat Penunjang Perorangan yang 932.380.000,
12 2.500.000.000 0 6 1.025.260.690 6 100 90,94 6 0.000,0 50 37,3
Medik Fasilitas Layanan mendapat upaya - 00
0
Kesehatan kesehatan
Pengadaan dan Persentase Masyarakat/
Pemeliharaan Alat Kalibrasi Perorangan yang 98.895.377,0 98.895.
20 200.000.000 0 10 100.000.000 10 100 98,9 10 50 49,45
mendapat upaya - 0 377,00
kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Persentase Masyarakat/
143.54
Pakai Lainnya (Sprei, Handuk Perorangan yang 143.544.720,
10 300.000.000 0 5 144.858.000 5 100 99,09 5 4.720,0 50 47,85
dan Habis Pakai Lainnya) mendapat upaya - 00
0
kesehatan
Pengadaan dan Persentase Masyarakat/
Pemeliharaan Alat-alat Perorangan yang 78.925.000,0 78.925.
20 160.000.000 0 10 80.000.000 10 100 98,66 10 50 49,33
Kesehatan/Peralatan mendapat upaya - 0 000,00
Laboratorium Kesehatan kesehatan
Pemeliharaan Alat Persentase Masyarakat/
Kesehatan/Alat Penunjang Perorangan yang 82.698.000,0 82.698.
28 150.000.000 0 14 84.367.500 14 100 98,02 14 50 55,13
Medik Fasilitas Layanan mendapat upaya - 0 000,00
Kesehatan kesehatan
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Persentase Masyarakat/
123.63
Kesehatan Lingkungan Perorangan yang 123.639.021,
24 260.000.000 0 12 131.945.000 12 100 93,7 12 9.021,0 50 47,55
mendapat upaya - 00
0
kesehatan

II.332 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Pelayanan Persentase Masyarakat/
Promosi Kesehatan Perorangan yang 35.750.000,0 35.750.
mendapat upaya 120 300.000.000 0 60 58.940.000 60 100 60,65 60 50 11,92
- 0 000,00
kesehatan

80 0 40 40 100 40 50
-
Pengelolaan Pelayanan Persentase Masyarakat/
280.15
Kesehatan Orang dengan Perorangan yang 36.870.000,0
40 1.250.000.000 0 20 52.623.020 20 100 70,06 20 6.974,0 50 22,41
Masalah Kesehatan Jiwa mendapat upaya - 0
0
(ODMK) kesehatan
149.542.6
40 3 20 20 100 23 57,5
57
93.744.31
30 22 15 8 53,33 30 100
7
80 0 40 40 100 40 50
-
Pengelolaan Pelayanan Persentase Masyarakat/
Kesehatan Orang dengan Perorangan yang 59.359.100,0 2.48 59.359.
9.600 400.000.000 0 4.800 80.074.398 2.484 51,75 74,13 25,88 14,84 RSJD
Kecanduan NAPZA mendapat upaya - 0 4 100,00
kesehatan
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
Peningkatan Mutu Pelayanan Persentase Masyarakat/
Fasilitas Kesehatan Perorangan yang 31.475.000,0 31.475.
2 824.000.000 0 1 73.900.000 1 100 42,59 1 50 3,82
mendapat upaya - 0 000,00
kesehatan
2 0 1 1 100 1 50
-
2 0 1 1 100 1 50
-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 333
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

6 0 3 3 100 3 50
-
2 0 1 1 100 1 50
-
2 0 1 1 100 1 50
-
1 0 1 1 100 1 100
-
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA RSJD
MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Provinsi
Pemenuhan Kebutuhan Persentase Peningkatan 6.840.3
6.840.371.46
Sumber Daya Manusia Kapasitas Sumber Daya 320 16.000.000.000 0 160 7.505.100.000 160 100 91,14 160 71.464, 50 42,75
- 4,00
Kesehatan Manusia Kesehatan 00
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Provinsi
Peningkatan Kompetensi dan Persentase Peningkatan 290.94
290.946.278,
Kualifikasi Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya 200 1.050.000.000 0 100 510.141.994 100 100 57,03 100 6.278,0 50 27,71
- 00
Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan 0
340 0 170 170 100 170 50
-
50 0 25 25 100 25 50
-
72 0 36 36 100 36 50
-
Pembinaan dan Pengawasan Persentase Peningkatan
10.530.000,0 10.530.
Sumber Daya Manusia Kapasitas Sumber Daya 2 40.000.000 0 1 19.994.901 1 100 52,66 1 50 26,33
- 0 000,00
Kesehatan Manusia Kesehatan

II.334 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip 17.514.
23.596.194.98 17.514.787.3 77,5 DPUPRPERK
URUSAN PEMERINTAHAN 80 64.478.645.128 77 77,55 100,71 74,23 787.30 96,94 27,16
0 06 5 IM
DAERAH 6
Survey Kepuasan
Payananan Internal 85 80

Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen


Penganggaran dan Evaluasi Perencanaan,
238.75
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan 28 401.480.881 9 666.295.148 10 238.756.204 111,11 35,83 10 35,71 59,47
6.204
Evaluasi Perangkat Daerah
yang tersedia
Penyusunan Dokumen Jumlah Renja, Jumlah
Perencanaan Perangkat Renstra, Jumlah RKA, 75.629.
10 1.537.500.000 5 400.560.142 5 75.629.744 100 18,88 5 50 4,92
Daerah Jumlah DPA, Jumlah 744
Dokren Lainnya
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Dalev,
Daerah Jumlah LPPD, Jumlah 163.12
8 401.480.880,60 4 265.735.006 4 163.126.460 100 61,39 4 50 40,63
LAKIP, Jumlah LKPJ 6.460
(dokumen)
Kegiatan Administrasi Jumlah layanan Keuangan 12.521.
16.400.856.53 12.521.421.1
Keuangan yang diselenggarakan 8 49.777.715.047 4 4 100 76,35 4 421.19 50 25,15
3 96
6
Penyediaan Gaji dan Jumlah Pelayanan
12.521.
Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan 16.336.083.02 12.521.421.1
24 49.731.631.625 12 12 100 76,65 12 421.19 50 25,18
Tunjangan ASN 9 96
6
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah layanan yang
Laporan Keuangan diselenggarakan
Bulanan/Triwulan dan 8 46.083.422 4 64.773.504 4 0 100 - 4 0 50 0
semesteran
Kegiatan Administrasi Tingkat layanan
51.197.
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian 100 314.183.000 100 137.523.000 100 51.197.775 100 37,23 100 100 16,3
775
Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 335
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Ketersediaan
Pegawai Berdasarkan Tugas Bimbingan Teknis 41.500.
100 184.500.000 100 82.408.000 100 41.500.975 100 50,36 100 100 22,49
dan Fungsi Implementasi Peraturan 975
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Tingkat Ketersediaan
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis 9.696.8
100 129.683.000 100 55.115.000 100 9.696.800 100 17,59 100 100 7,48
Perundang-undangan Implementasi Peraturan 00
Perundang-Undangan
Kegiatan Administrasi Umum Tingkat ketersediaan
250.27
Perangkat Daerah layanan administrasi 100 1.397.162.307 100 575.773.648 100 250.270.957 100 43,47 100 100 17,91
0.957
umum
Penyediaan Komponen Tingkat ketersediaan
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalasi 13.129.
100 174.235.416 100 112.188.847 100 13.129.000 100 11,7 100 100 7,54
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan 000
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Tingkat Ketersediaan
16.694. #VALUE
Perlengkapan Kantor Peralatan dan 100 100 39.681.172 100 16.694.900 100 42,07 100 100
- 900 !
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Tingkat Ketersediaan 5.729.5
Kantor Bahan Logistik Kantor 100 47.867.500 100 17.689.000 100 5.729.500 100 32,39 100 100 11,97
00
Pengadaan Barang Cetakan Tingkat Ketersediaan
24.295.
dan Penggandaan Barang Cetakan dan 100 118.899.391,00 100 41.994.985 100 24.295.600 100 57,85 100 100 20,43
600
Penggandaan
Penyediaan bahan Bacaan Tingkat Ketersediaan
dan Peraturan Perundang- bahan bacaan dan 9.978.5
100 51.250.000,00 100 15.200.000 100 9.978.500 100 65,65 100 100 19,47
undangan peraturan perundang- 00
undangan
Penyediaan bahan/Material Tingkat Ketersediaan 11.058. #VALUE
Bahan/Material 100 100 36.224.644 100 11.058.500 100 30,53 100 100
500 !
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tingkat Ketersediaan 32.310.
Fasilitasi Kunjungan 100 126.075.000 100 61.500.000 100 32.310.000 100 52,54 100 100 25,63
000
Penyelenggaraan Rapat Tingkat ketersediaan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat 137.07
100 878.835.000 100 251.295.000 100 137.074.957 100 54,55 100 100 15,6
SKPD Koordinasi dan Konsultasi 4.957
SKPD

II.336 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengadaan Barang Jumlah barang daerah
2.722.824.00 2.722.8
Milik Daerah Penunjang yang memadai 20 6.495.422.305 10 3.212.951.991 10 100 84,75 10 50 41,92
0 24.000
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel Tingkat ketersediaan
Mebel 100 70.838.066 100 234.555.154 0 0 - - 0 0 0 0

Pengadaan Peralatan dan Tingkat ketersediaan


708.76
Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin 100 1.407.506.622 100 865.978.702 100 708.761.800 100 81,85 100 100 50,36
1.800
Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor jumlah gedung kantor yang 2.014.062.20 2.014.0
atau Bangunan Lainnya terlaksana 2 5.017.077.617 2 2.112.418.135 2 100 95,34 2 100 40,14
0 62.200
Kegiatan Penyediaan Jasa Tingkat ketersediaan
Penunjang Urusan layanan jasa penunjang 1.554.380.41 1.554.3
200 4.083.910.015 100 1.852.734.772 100 100 83,9 100 50 38,06
Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah 6 80.416

Penyediaan Jasa Surat Tingkat ketersediaan


47.523.
Menyurat layanan administrasi surat 100 275.905.015 100 104.434.772 100 47.523.000 100 45,5 100 100 17,22
000
menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, tingkat ketersediaan Jasa
175.75
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya 100 188.805.000 100 359.200.000 100 175.757.416 100 48,93 100 100 93,09
7.416
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat ketersediaan 1.331.100.00 1.331.1
Umum Kantor pelayanan umum kantor 100 3.619.200.000 100 1.389.100.000 100 100 95,82 100 100 36,78
0 00.000
Kegiatan Pemeliharaan Tingkat ketersediaan
Barang Milik Daerah layanan Pemeliharaan
Penunjang Urusan Barang Milik Daerah 175.93
100 2.008.771.573 100 750.059.888 100 175.936.758 100 23,46 100 100 8,76
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 6.758
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Tingkat ketersediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Pajak dan 88.706.
100 774.674.500 100 390.523.756 100 88.706.258 100 22,71 100 100 11,45
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas 258
Dinas Operasional atau
Lapangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 337
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Peralatan dan Tingkat ketersediaan
Mesin Lainnya pemeliharaan peralatan 78.855.
100 256.249.861 100 102.515.682 100 78.855.500 100 76,92 100 100 30,77
dan mesin yang terpelihara 500

Pemeliharaan/Rehabilitasi Tingkat Ketersediaan


Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi
100 922.498.565 100 201.379.750 100 0 100 - 100 0 100 0
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tingkat ketersediaan
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana 8.375.0
100 55.348.647 100 55.640.700 100 8.375.000 100 15,05 100 100 15,13
Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau 00
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENUNJANG SURVEY KEPUASAN UPTD
386.51
URUSAN PEMERINTAHAN PELAYANAN UPTD 85 1.590.913.570 80 551.502.143 80 386.519.910 100 70,08 80 94,12 24,3 DPUPRPERK
9.910
DAERAH IM
Kegiatan Aministrasi Umum Tingkat ketersediaan
21.501.
Perangkat Daerah (UPTD) layanan administrasi 100 152.372.238 100 62.651.921 100 21.501.622 100 34,32 100 100 14,11
622
umum
Penyediaan Komponen Tingkat ketersediaan
Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 3.744.3
100 7.681.217 100 3.746.935 100 3.744.300 100 99,93 100 100 48,75
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (%) 00
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Tingkat Ketersediaan 1.000.0
Kantor Bahan Logistik Kantor (%) 100 6.375.500 100 1.740.000 100 1.000.000 100 57,47 100 100 15,69
00
Penyediaan Barang Cetakan Tingkat Ketersediaan
1.960.0
dan Penggandaan Barang Cetakan dan 100 6.252.471 100 3.049.986 100 1.960.000 100 64,26 100 100 31,35
00
Penggandaan (%)
Penyediaan Bahan Bacaan Tingkat Ketersediaan
dan Peraturan Perundang- Bahan Bacaan dan 1.200.0
100 4.100.000 100 1.200.000 100 1.200.000 100 100 100 100 29,27
undangan Peraturan Perundang- 00
Undangan (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tingkat Ketersediaan
Fasilitasi Kunjungan (%) 100 35.875.000 100 14.030.000 0 0 - - 0 0 0 0

II.338 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Rapat Tingkat ketersediaan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat 13.597.
100 92.088.050 100 38.885.000 100 13.597.322 100 34,97 100 100 14,77
SKPD Koordinasi dan Konsultasi 322
SKPD (%)
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa
267.66
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 20 1.032.830.016 10 303.777.643 10 267.668.945 100 88,11 10 50 25,92
- 8.945
Pemerintahan Daerah (UPTD) Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Tingkat ketersediaan
Menyurat layanan administrasi surat 28.341.
100 71.175.016 100 32.877.643 100 28.341.050 100 86,2 100 100 39,82
menyurat (%) 050

Penyediaan Jasa Komunikasi tingkat ketersediaan Jasa


36.327.
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya 100 188.805.000 100 38.900.000 100 36.327.895 100 93,39 100 100 19,24
895
Air dan Listrik (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Tingkat ketersediaan
203.00
Umum kantor pelayanan umum kantor 100 772.850.000 100 232.000.000 100 203.000.000 100 87,5 100 100 26,27
0.000
(%)
Kegiatan Pemeliharaan Tingkat ketersediaan
Barang Milik Daerah layanan Pemeliharaan
Penunjang Urusan Barang Milik Daerah 97.349.
100 405.711.316 100 185.072.579 100 97.349.343 100 52,6 100 100 23,99
Pemerintahan Daerah (UPTD) Penunjang Urusan 343
Pemerintahan Daerah (%)
Penyediaan Jasa Tingkat ketersediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Pajak dan 35.888.
100 251.965.500 100 115.400.250 100 35.888.374 100 31,1 100 100 14,24
Perizinan Kendaraan Dinas, Perizinan Kendaraan Dinas 374
Dinas Operasional atau (%)
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Tingkat ketersediaan
Mesin lainnya pemeliharaan peralatan 11.734.
100 51.245.816 100 19.672.329 100 11.734.969 100 59,65 100 100 22,9
dan mesin yang terpelihara 969
(%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tingkat Ketersediaan
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi 49.726.
100 102.500.000 100 50.000.000 100 49.726.000 100 99,45 100 100 48,51
Gedung Kantor atau Gedung Kantor dan 000
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya (%)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 339
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase peningkatan
21.604.
SUMBER DAYA AIR (SDA) luas kawasan yang 104.609.972.75 32.519.078.15 21.604.371.6 DPUPRPERK
6,25 5 3,93 78,6 66,44 3,93 371.68 62,88 20,65
terlindungi dari daya rusak 0 5 83 IM
3
air (%)
Persentase Penyediaan Air
Baku 0,12 0,11 0 0 0 0 0 0

Rasio Layanan Irigasi (%) 22,9


38,81 22,97 22,97 0 100 0 59,19
7
Kegiatan Pengelolaan SDA Luas kawasan yang
dan Bangunan Pengaman terlindungi dari daya rusak
Pantai pada Wilayah Sungai air (Ha) 13.709.390.98 5.219.712.94 5.219.7
3000 55.524.475.500 2400 0 - 38,07 0 0 9,4
Lintas Daerah 6 8 12.948
Kabupaten/Kota
Volume Ketersediaan Air
Baku (M3) 27000 24000

Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis


dan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Konstruksi Hidup untuk Konstruksi
92.198.
Bendungan, Embung, dan Bendungan, Embung, dan 3 937.321.500 1 169.336.567 0 92.198.000 - 54,45 0 0 9,84
000
Bangunan Penampung Bangunan Penampung Air
Lainnya Lainnya yang disusun
(Dokumen)

II.340 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Rencana Teknis Penyusunan Rencana
dan Dokumen Lingkungan Teknis dan
Hidup untuk Konstruksi DokumenLingkungan
Pengendali Banjir, Lahar, Hidup untuk Konstruksi
Drainase Utama Perkotaan PengendaliBanjir, Lahar,
dan Pengaman Pantai Drainase Utama Perkotaan
danPengaman
PantaiPenyusunan 75.670.
5 1.588.196.500 1 173.680.399 0 75.670.000 - 43,57 0 0 4,76
Rencana Teknis 000
danDokumen Lingkungan
Hidup untuk
KonstruksiPengendali
Banjir, Lahar, Drainase
UtamaPerkotaan dan
Pengaman Pantai
(dokumen)
Pembangunan Polder/Kolam Luas tampungan kolam
3.760.743.94 3.760.7
Retensi retensi/Kapasitas Polder 3,9 25.626.394.000 3 9.999.311.948 1,7 56,67 37,61 1,7 43,59 14,68
8 43.948
(Ha)
Pembangunan Seawall dan Panjang bangunan seawall
Bangunan Pengaman Pantai dan bangunan 365.39
170 1.874.274.000 70 390.034.237 30 365.398.000 42,86 93,68 30 17,65 19,5
Lainnya pengamanan pantai 8.000
lainnya yang dibangun (M')
Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang normalisasi
/restorasi/pemeliharaan 17,7 925.70
157 7.978.682.000 70 2.852.548.942 17,71 925.703.000 25,3 32,45 11,28 11,6
sungai (Km) 1 3.000

Pembinaan Pemberdayaan Jumlah Kelembagaan


Kelembagaan Pengelolaan Pengelola SDA yang dibina
2 297.250.000 1 124.478.893 0 0 - - 0 0 0 0
SDA Kewenangan Provinsi dan diberdayakan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 341
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengembangan dan Luas daerah irigasi
Pengelolaan Sistem Irigasi kewenangan provinsi
Primer dan Sekunder pada dengan sistem irigasi 16.384.
18.809.687.16 1.686,0 16.384.658.7 1.68
Daerah Irigasi yang Luasnya primer dan sekunder yang 2849 49.085.497.250 1686 100 87,11 658.73 59,18 33,38
9 0 35 6,00
1000 Ha - 3000 Ha dan dikembangkan dan dikelola 5
Daerah Irigasi Lintas Daerah (Ha)
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Dokumen Rencana
dan Dokumen Lingkungan Teknis dan Lingkungan
Hidup untuk Konstruksi untuk Konstruksi Irigasi 2.193.346.90 2.193.3
5 5.137.991.875 4 2.345.683.502 4 100 93,51 4 80 42,69
Irigasi dan Rawa dan Rawa yang disusun 0 46.900
(Dokumen)
Peningkatan Jaringan Irigasi Luas jaringan irigasi
Permukaan permukaan yang 6.510.032.07 6.510.0
866 20.261.874.050 366 8.040.282.586 479 130,87 80,97 479 55,31 32,13
ditingkatkan (Ha) 7 32.077

Peningkatan Jaringan Irigasi luas jaringan irigasi rawa 7.374.243.70 7.374.2


Rawa yang ditingkatkan (Ha) 1163 21.588.824.700 500 7.589.692.227 500 100 97,16 500 42,99 34,16
0 43.700
Operasi dan Pemeliharaan Luasan daerah irigasi
Jaringan Irigasi Permukaan permukaan yang 116.85
1006 937.311.250 320 341.420.778 96 116.855.000 30 34,23 96 9,54 12,47
opersional dan dipelihara 5.000
(Ha)
Operasi dan Pemeliharaan Luas Daerah jaringan
Jaringan Irigasi Rawa irigasi rawa yang 53.315.
1500 512.730.625 500 215.633.819 100 53.315.058 20 24,72 100 6,67 10,4
Operasional dan di 058
pelihara (Ha)
Operasional Unit Pengelola Jumlah lembaga pengelola
Irigasi irigasi yang beoperasional 136.86
2 646.764.750 1 276.974.257 1 136.866.000 100 49,41 1 50 21,16
(lembaga) 6.000

PROGRAM Proporsi panjang jaringan


223.48
PENYELENGGARAAN JALAN jalan dalam kondisimantap 827.812.582.64 250.583.765.1 223.480.686. 94,6
92 91 94,64 104 89,18 0.686.6 102,87 27
(%) 4 54 644 4
44

II.342 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penyelenggaraan Panjang jalan dalam
223.48
Jalan Provinsi kondisi mantap hasil 827.812.582.64 250.583.765.1 223.480.686.
38 18 30,4 168,89 89,18 30,4 0.686.6 80 27
pembangunan dan 4 54 644
44
peningkatan jalan (Km)
Panjang Jalan Dalam
Kondisi Mantap Hasil 804,
761 753 804,88 0 106,89 0 105,77
Pemeliharaan dan 88
Rehabilitasi Jalan (Km)
Panjang jalan dalam
kondisi mantap hasil
pembangunan,
7,09 3,54 3,81 0 107,57 3,81 0 53,71
peningkatan,
pemeliharaan jembatan
(Km)
Penyusunan Rencana , Jumlah Dokumen Rencana
Kebijakan, Strategi Kebijakan, Strategis
Pembangunan Jaringan Jalan Pengembangan Jaringan 939.36
5 1.100.506.625 5 1.256.489.486 4 939.366.000 80 74,76 4 80 85,36
serta Perencanaan Teknis Jalan yang disusun 6.000
Penyelenggaraan Jalan dan (Dokumen)
Jembatan
Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang 51.851.
193.725.000.00 59.705.594.64 51.851.537.5
terbangun (km) 20 11,9 11,9 100 86,85 11,9 537.51 59,5 26,77
0 6 12
2
Pelebaran Jalan Menuju Panjang Jalan yang 99.617.
416.690.087.92 103.789.914.3 99.617.241.5
Standar dilebarkan menuju standar 38 19,5 19,5 100 95,98 19,5 241.59 51,32 23,91
4 43 98
(Km) 8
Rehabilitasi Jalan Panjang jalan yang 30.351.
31.937.101.23 30.351.123.0
direhabilitasi (km) 18 98.400.000.000 7,65 7,65 100 95,03 7,65 123.08 42,5 30,84
1 85
5
Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang 30.695.
32.507.106.76 30.695.596.1 14,8
Dipelihara secara Berkala 20 41.910.795.320 14,88 14,88 100 94,43 596.10 74,4 73,24
6 01 8
(Km) 1
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang 15.371.379.04 5.999.516.55 695, 5.999.5
Dipelihara Secara Rutin 761 52.272.930.525 695,79 695,79 100 39,03 91,43 11,48
5 2 79 16.552

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 343
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penggantian Jembatan Panjang jembatan yang 2.863.624.05 2.863.6
diganti (M) 45 16.749.033.000 15 3.532.702.674 15 100 81,06 15 33,33 17,1
2 24.052
Pemeliharaan Rutin Panjang Jembatan Provinsi
3,5087 1.162.681.74 1.162.6
Jembatan di Pulau Bangka yang 3,50875 6.964.229.250 3,50875 2.483.476.963 100 46,82 3,51 100 16,7
5 4 81.744
dipelihara (km)
PROGRAM PENGEMBANGAN Rasio ketersediaan
JASA KONSTRUKSI penyelenggaraan jasa 51,9 219.40
65 819.969.250 50 305.666.494 51,99 219.402.272 103,98 71,78 79,98 26,76
konstruksi 9 2.272

Kegiatan Penyelenggaraan Persentase sertifikasi


42,1 175.93
Pelatihan Tenaga ahli tenaga ahli 50,13 592.726.750 42,13 227.761.691 42,13 175.935.788 100 77,25 84,04 29,68
3 5.788
Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Jumlah tenaga ahli
175.93
Tenaga Ahli Konstruksi konstruksi yang dilatih 60 592.726.750 30 227.761.691 30 175.935.788 100 77,25 30 50 29,68
5.788
(ORANG)
Kegiatan Penyelenggaraan Persentase layanan dalam
Sistem Informasi Jasa Sistem Informasi Jasa
Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Konstruksi (SIPJAKI) 43.466.
100 227.242.500 75 77.904.803 75 43.466.484 100 55,79 75 75 19,13
Daerah Provinsi Cakupan Daerah Provinsi 484
(%)
Penyediaan Data dan Jumlaha Layanan data dan
Informasi Jasa Konstruksi informasi jasa konstruksi 43.466.
6 227.242.500 3 77.904.803 3 43.466.484 100 55,79 3 50 19,13
untuk SIPJAKI 484

PROGRAM Persentase kesesuaian


PENYELENGGARAAN pengembangan
437.08
PENATAAN RUANG infrastruktur wilayah 100 3.239.000.000 83 776.586.640 83 437.085.852 100 56,28 83 83 13,49
5.852
dengan rencana tata ruang
(%)
Kegiatan Penetapan Rencana Jumlah dokumen rencana
Tata Ruang Wilayah dan tata ruang Procinsi yang 134.55
1 1.947.500.000 1 311.444.213 1 134.550.244 100 43,2 1 100 6,91
Rencana Rinci Tata Ruang ditetapkan 0.244
Provinsi

II.344 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Persetujuan Jumlah dokumen
Substansi, Evaluasi dan persetujuan substansi, 131.75
1 1.742.500.000 1 245.636.844 1 131.754.744 100 53,64 1 100 7,56
Penetapan RTRW Provinsi evaluasi, dan penetapan 4.744
RTRW Provinsi
Pelaksanaan Persetujuan Jumlah dokumen
Substansi, Evaluasi dan persetujuan substansi,
1 102.500.000 0 15.807.658 0 0 0 - 0 0 0 0
Penetapan RRTR Provinsi evaluasi, dan penetapan
RRTR Provinsi
Sosialisai Kebijakan dan Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang- kebijakan dan peraturan 2.795.5
2 102.500.000 1 49.999.711 1 2.795.500 100 5,59 1 50 2,73
Undangan Bidang Penataan perundang-undangan 00
Ruang bidang penataan ruang
Kegiatan Koordinasi dan Jumlah penyelenggaraan
Sinkronisasi Pengendalian dan sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Daerah pengendalian dan 302.53
20 1.291.500.000 10 465.142.427 23 302.535.608 230 65,04 23 115 23,43
Provinsi pemanfaatan ruang daerah 5.608
provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Penyelesaian
Penertiban dan Penegakan Pelanggaran pemanfaatan 141.20
10 563.750.000 6 160.105.000 4 141.203.081 66,67 88,19 4 40 25,05
Hukum Bidang Penataan ruang dalam RTRW 3.081
Ruang Provinsi
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Rekomendasi
Penataan Ruang Kesesuaian Rencana Tata
Ruang hasil koordinasi 161.33
10 727.750.000 4 305.037.427 2 161.332.527 50 52,89 2 20 22,17
pelaksanaan penataan 2.527
ruang

URAN PERUMAHAN DAN


PERMUKIMAN RAKYAT
PROGRAM PENATAAN Persentase jumlah
3.067.516.15 3.067.5 DPUPRPERK
BANGUNAN GEDUNG bangunan gedung yang 100 14.615.697.266 33 6.714.178.706 16,5 50 45,69 16,5 16,5 20,99
0 16.150 IM
terselenggara (%)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 345
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penetapan dan Jumlah komulatif
Penyelenggaraan Bangunan penetapan dan
Gedung untuk Kepentingan penyelenggaraan 3.067.516.15 3.067.5
1 14.615.697.266 1 6.714.178.706 1 100 45,69 1 100 20,99
Strategis Daerah Provinsi Bangunan Gedung Strategi - 0 16.150
Provinsi yang ditetapkan
(unit)
Perencanaan, Pembangunan, Jumlah Perencanaan,
Pengawasan dan pembangunan,
Pemanfaatan Bangunan pengawasan dan
3.067.516.15 3.067.5
Gedung untuk Kepentingan pemanfaatan bangunan 3 14.615.697.266 1 6.714.178.706 1 100 45,69 1 33,33 20,99
0 16.150
Strategis Daerah Provinsi gedung untuk kepentingan
strategis daerah Provinsi
yang dilaksanakan (unit)
PROGRAM PENATAAN Persentase Luas Kawasan
358.48 DPUPRPERK
BANGUNAN GEDUNG DAN yang Tertata (%) 3,8 389.446.133 0 389.446.133 0 358.483.676 - 92,05 0 0 92,05
- 3.676 IM
LINGKUNGAN
Penyelenggaraan Penataan Jumlah Dokumen
Bangunan dan Lingkungan di penyelenggaraan
Kawasan Strategis Daerah bangunan dan lingkungan 1 358.48
389.446.133 1 389.446.133 1 358.483.676 100 92,05 1 100 92,05
Provinsi dan Lintas Daerah (dokumen) - 3.676
Kabupaten/Kota
Penataan Bangunan dan Jumlah Dokumen penataan
358.48
Lingkungan bangunan dan lingkungan 2 389.446.133 1 389.446.133 1 358.483.676 100 92,05 1 50 92,05
3.676
(dokumen)
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pemukiman
PRASARANA, SARANA DAN yang terfasilitasi oleh PSU 1.422.315.97 1.422.3 DPUPRPERK
100 2.662.339.933 50 2.654.672.652 50 100 53,58 50 50 53,424
UTILITAS UMUM (PSU) 9 15.979 IM

Urusan Penyelenggaraan PSU Jumlah Penyelenggaraan 1.422.315.97 1.422.3


Permukiman PSU Permukiman 4 2.662.339.933 2 2.654.672.652 2 100 53,58 2 50 53,424
- 9 15.979
Penyediaan Prasarana, Jumlah PSU Permukiman
Sarana dan Utilitas Umum di yang difasilitasi
1.422.315.97 1.422.3
Permukiman untuk 4 2.662.339.933 2 2.654.672.652 2 100 53,58 2 50 53,424
9 15.979
Menunjang Fungsi
Permukiman

II.346 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Program penunjang urusan Nilai SAKIP Perangkat SATPOLPP
pemerintahan daerah Daerah 191.918.5 79,1 212.54
80 33.367.076.213 79,17 79 52.180.200 79,34 20.628.700 100,43 39,53 98,96 0,64
provinsi 00 7 7.200

Survei kepuasan pelayanan 11.668.


12.652.103.09 11.668.921.0
internal 95 27.114.130.000 90 0 90 73,5 81,67 92,23 90 921.09 94,74 43,04
2 99
9
Jumlah dokumen 191.918.5 212.54
31 33.367.076.213 19 7 52.180.200 7 20.628.700 100 39,53 26 83,87 0,64
perencanaan dan evaluasi 00 7.200
Penyusunan dokumen Jumlah dokumen
perencanaan perangkat perencanaan 79.473.80 83.337.
11 384.124.508 7 2 14.993.450 2 3.863.700 100 25,77 9 81,82 21,7
daerah Renstra/Renja PD 0 500

Evaluasi kinerja perangkat Jumlah dokumen evaluasi


daerah kinerja PD (Dalev, LKPJ, 112.444.7 129.20
26 259.799.300 17 5 37.186.750 5 16.765.000 100 45,08 22 84,62 49,73
LAKIP, LPPD dan Data 00 9.700
Sektoral)
Survei kepuasan pelayanan 10.743.
11.319.481.50 10.743.076.0 79,3
keuangan 92 23.957.124.000 0 0 80 79,34 99,18 94,91 076.06 86,24 44,84
3 60 4
0
Penyediaan gaji dan Jumlah ASN yang 10.743.
11.319.481.50 10.743.076.0
tunjangan menerima gaji dan 156 23.957.124.000 0 0 78 78 100 94,91 78 076.06 50 44,84
3 60
tunjangan 0
Survei kepuasan pelayanan 282.44
umum 90 1.293.496.000 0 0 90 449.747.089 69,94 282.444.150 77,71 62,8 90 100 21,84
4.150
Penyediaan komponen Jumlah komponen instalasi
7.385.3
instalasi listrik/penerangan listrik yang tersedia (jenis) 20 20.000.000 0 0 10 9.999.986 9 7.385.350 90 73,85 9 45 36,93
50
bangunan kantor
Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik 1.49 13.543.
kantor kantor yang tersedia (unit) 2896 38.880.000 0 0 1448 19.434.000 1496 13.543.000 103,31 69,69
6 000
51,66 34,83

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 347
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetak dan 1.872.0
dan penggandaan dokumen (eksemplar) 20 10.000.000 0 0 10 4.999.725 2 1.872.050 20 37,44 2 10 18,72
50
Jumlah cetak spanduk 860.00
24 1.056.000 0 0 12 526.423 12 860.000 100 163,37 12 50 81,44
(meter) 0
Jumlah cetak umbul-umbul
(buah) 60 2.640.000 0 0 30 1.316.057 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah penggandaan 28.0 11.003.


72000 21.600.000 0 0 36000 10.805.550 28039 11.003.950 77,89 101,84 38,94 50,94
(lembar) 39 950
Penyediaan bahan bacaan Jumlah bahan bacaan dan
dan peraturan perundang- perundang-undangan yang 4.90 15.225.
7920 33.120.000 0 0 3960 15.600.000 4900 15.225.000 123,74 97,6 61,87 45,97
undangan tersedia (eksemplar) 0 000

Penyediaan bahan/material Jumlah alat tulis kantor 89.489.


(jenis) 40 210.400.000 0 0 36 90.395.160 36 89.489.800 100 99 36 90 42,53
800
Jumlah materai (buah) 3.500.0
1200 4.800.000 0 0 600 6.000.000 350 3.500.000 58,33 58,33 350 29,17 72,92
00
Jumlah peralatan
8.995.5
kebersihan dan bahan 20 18.000.000 0 0 10 9.003.188 11 8.995.500 110 99,91 11 55 49,98
00
pembersih (jenis)
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah makan dan
1.575.0
minuman tamu yang 960 54.000.000 0 0 240 12.000.000 45 1.575.000 18,75 13,13 45 4,69 2,92
00
tersedia (pax)
Penyelenggaraan rapat Jumlah koordinasi dan
koordinasi dan konsultasi konsultasi ke dalam daerah 74.576.
400 420.000.000 0 0 100 152.712.000 71 74.576.800 71 48,83 71 17,75 17,76
SKPD yang dilaksanakan (kali) 800

Jumlah koordinasi dan


39.842.
konsultasi ke luar daerah 60 400.000.000 0 0 16 97.820.000 9 39.842.700 56,25 40,73 9 15 9,96
700
yang dilaksanakan (kali)
Jumlah makan dan 14.575.
minuman rapat (pax) 960 59.000.000 0 0 400 19.135.000 595 14.575.000 148,75 76,17 595 61,98 24,7
000
Jumlah urusan penunjang
460.72
pemda yang disediakan 14 1.219.350.000 0 0 6 501.999.500 5 460.724.320 83,33 91,78 5 35,71 37,78
4.320
(jenis)

II.348 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan jasa surat Jumlah pengirim barang 129.00
menyurat (barang) 24 7.950.000 0 0 12 3.699.500 0 129.000 0 3,49 0 0 1,62
0
Jumlah pengirim surat
180 0 56 3 5,36 3 1,67
(surat)
Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah tagihan telpon,
11.095.
sumber daya air dan listrik listrik, kawat/fax/internet 62 198.600.000 0 0 36 45.900.000 24 11.095.320 66,67 24,17 24 38,71 5,59
320
(bulan)
Penyediaan jasa pelayanan Jumlah tenaga kebersihan 113.10
umum kantor yang dipekerjakan (orang) 3 226.200.000 0 0 3 113.100.000 3 113.100.000 100 100 3
0.000
100 50

449.50
1.012.800.000 0 452.400.000 449.500.000
0.000
Jumlah barang milik
182.67
daerah yang dipelihara 127 644.160.000 0 0 56 380.875.000 47 182.676.569 83,93 47,96 47 37,01 28,36
6.569
(unit)
Penyediaan jasa Jumlah kendaraan dinas
pemeliharaan, biaya operasional yang
pemeliharaan, pajak dan dipelihara (unit) 140.03
42 520.000.000 0 0 20 333.035.100 14 140.036.569 70 42,05 14 33,33 26,93
perizinan kendaraan dinas 6.569
operasional atau lapangan
Pemeliharaan peralatan dan Jumlah pemeliharaan AC 4.370.0
mesin lainnya (unit) 20 12.440.000 0 0 9 5.529.900 8 4.370.000 88,89 79,02 8 40 35,13
00
Jumlah pemeliharaan 5.855.0
komputer dan laptop (unit) 30 20.850.000 0 0 13 8.340.000 12 5.855.000 92,31 70,2 12
00
40 28,08

Jumlah pemeliharaan 7.535.0


printer (unit) 23 15.870.000 0 0 13 8.970.000 13 7.535.000 100 84 13 56,52 47,48
00
Pemeliharaan /rehabilitasi Jumlah gedung kantor
sarana dan prasarana gedung yang dipelihara (unit) 24.880.
1 75.000.000 0 0 1 25.000.000 1 24.880.000 100 99,52 1 100 33,17
kantor atau bangunan 000
lainnya
Program peningkatan Persentase pelanggaran 11.517.
5.029.087 6.488.266.80
ketentraman dan ketertiban tibumtranmas yang 100 16.509.123.500 100 100 6.831.590.750 100 100 94,97 100 354.74 100 69,76
.936 4
umum ditindak 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 349
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase penegakan 92.938.50 205.69
100 904.910.300 100 100 347.510.972 100 112.754.900 100 32,45 100 100 22,73
pelanggar perda 0 3.400
Persentase satlinmas yang
terlatih dalam
penyelenggaraan 392.284.7 44,7 392.28
44,78 890.965.220 44,78 44,78 0 44,78 0 100 0 100 44,03
kantrantibmas dan 77 8 4.777
membantu penanganan
bencana dan kebakaran
Persentase personil satpol 83,7 47.740. SATPOLPP
pp yang berkompeten 83,75 493.000.000 83,75 0 83,75 77.105.000 78,37 47.740.500 93,58 61,92 100 9,68
5 500
Penanganan gangguan Jumlah penyelenggaran
ketentraman dan ketertiban ketertiban umum dan 11.957.
5.421.372 6.536.007.30
umum lintas daerah ketentraman masyarakat 3096 17.893.088.720 19 851 6.908.695.750 689 80,96 94,61 708 380.01 22,87 66,83
.713 4
kabupaten/kota dalam 1 7
(satu) daerah provinsi
Pencegahan gangguan Jumlah deteksi dini
ketentraman dan ketertiban pelanggaran tibumtranmas
umum melalui deteksi dini (kali)
11.411.
dan cegah dini, pembinaan 5.029.087 6.382.624.57
48 5.618.216.500 18 12 6.653.115.750 25 208,33 95,93 43 712.51 89,58 203,12
dan penyuluhan, .936 6
2
pelaksanaan patroli,
pengamanan dan
pengawalan
Jumlah patroli (kali) 5400 3240 360 179 49,72 3419 63,31
Jumlah pengamanan
aset/piket (kali) 720 0 360 365 101,39 365 50,69

Jumlah pengawalan (kali) 60 0 95 93 97,89 93 155


Penindakan atas gangguan Jumlah penertiban
ketentraman dan ketertiban planggaran ketentraman
umum berdasarkan perda dan ketertiban umum (kali)
88.642.
dan perkada melalui 40 10.868.012.000 0 0 12 159.050.000 18 88.642.228 150 55,73 18 45 0,82
228
penertiban dan penanganan
unjuk rasa dan kerusuhan
massa

II.350 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah pengamanan demo
(kali) 48 0 12 9 75 9 18,75

Pemberdayaan perlindungan Jumlah peserta satlinmas


masyarakat dalam rangka dalam penyelenggaraan 392.284.7 392.28
270 890.965.220 170 50 0 0 0 0 #DIV/0! 170 62,96 44,03
kententraman dan ketertiban kantrantibmas (orang) 77 4.777
umum
Peningkatan kapasitas SDM Jumlah latihan fisik (kali)
Satuan Polisi Pamongpraja
dan Satuan perlindungan 47.740.
masyarakat termasuk dalam 44 493.000.000 0 0 12 77.105.000 6 47.740.500 50 61,92 6 13,64 9,68
500
pelaksanaan tugas yang
bernuasa HAM
Jumlah pembinaan pejabat
fungsional satpol pp (kali) 8 0 1 1 100 1 12,5

Jumlah peserta yang


ditingkatkan 20 0 6 4 66,67 4 20
kompetensinya (orang)
Pengadaan dan Jumlah HT (unit)
pemeliharaan sarana dan 7.000.0
4 12.000.000 0 0 4 7.425.000 4 7.000.000 100 94,28 4 100 58,33
prasarana ketentraman dan 00
ketertiban umum
Jumlah spy cam (unit) 10.000.
2 10.895.000 0 0 2 12.000.000 2 10.000.000 100 83,33 2 100 91,79
000
Jumlah aktivitas
92.938.50 205.69
penegakan perda dan 104 904.910.300 0 50 347.510.972 72 112.754.900 144 32,45 72 69,23 22,73
0 3.400
perkada
Pengawasan atas kepatuhan Jumlah penindakan
terhadap pelaksanaan pelanggar perda secara
peraturan daerah dan non yustisial 79.260.
24 260.000.000 0 0 102 248.491.372 327 79.260.900 320,59 31,9 327 1.362,50 30,48
peraturan gubernur (masyarakat/badan 900
hukum) (orang/badan
hukum)
Jumlah razia ASN (kali) 40 0 25 25 100 25 62,5

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 351
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penanganan atas Jumlah penyelidikan
pelanggaran peraturan pelanggar perda/perkada 92.938.50 126.43
50 644.910.300 25 10 99.019.600 8 33.494.000 80 33,83 33 66 19,6
daerah dan peraturan (kasus) 0 2.500
gubernur
Jumlah penyidikan
pelanggar perda/perkada 12 1 3 1 33,33 2 16,67
(kasus)
Program pencegahan, Persentase aparatur SATPOLPP
penanganan, penyelamatan pemadam kebakaran 28,7 517.97
28,92 455.000.000 0 0 28,92 521.910.790 28,75 517.976.417 99,41 99,25 99,41 113,84
kebakaran dan penyelamatan sesuai kualifikasi 5 6.417
non kebakaran
Jumlah petugas damkar
517.97
Non PNS yang 10 455.000.000 0 0 10 521.910.790 10 517.976.417 100 99,25 10 100 113,84
6.417
dipekerjakan
Pembinaan aparatur Jumlah petugas damkar
pemadam kebakaran dan Non PNS yang 517.97
10 455.000.000 0 0 10 521.910.790 10 517.976.417 100 99,25 10 100 113,84
penyelamatan provinsi dan dipekerjakan 6.417
kabupaten/kota
PROGRAMPENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Survey Kepuasan 78%
10.027.008.07 9.115.955.63 9.115.9
Pelayanan Internal 8.412.031.094 78% 78 100 90,91 78 100 108,37
- - 3 2,19 55.632
Perangkat Derah
Kegiatan: Perencanaan, Jumlah Dokumen 9
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, Dokumen 12 39.893.
96.839.666 58.668.689 9 39.893.800 100 68 9 100 41,2
Kinerja Perangkat Daerah penganggaran dan Evaluasi - - Dokumen 800
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Jumlah dokumen 2
Dokumen Perencanaan perencanaan Dokumen 2 9.006.2
51.820.606 19.232.113 2 9.006.200 100 46,83 2 100 17,38
Perangkat Daerah Renstra/Renja PD yang - - dokumen 00
terusun
Sub Kegiatan : Evaluasi Jumlah perencanaan 7
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen 7 30.887.
45.019.060 39.436.576 7 30.887.600 100 78,32 7 100 68,61
Daerah yang terusun - - Dokumen 600

II.352 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan : Survey kepuasan 78%
pelayanan keuangan 6.040.645.85 6.040.6
Administrasi Keuangan 5.899.416.342 78% 6.486.877.792 78 100 93,12 78 100 102,39
- - 5 45.855
Perangkat Daerah
Sub kegiatan : Jumlah ASN yang 46 orang
menerima gaji, tunjangan 46 6.002.574.92 6.002.5
dan pengelola adminitrasi 5.864.421.000 6.431.317.954 46 100 93,33 46 100 102,36
Penyediaan Gaji dan - - Orang 1 74.921
keuangan
Tunjangan ASN .
Sub kegiatan : Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan 7 Laporan
dan Penyusunan Laporan dan Bulanan / Semesteran 38.070.
34.995.342 7 Laporan 55.559.838 7 38.070.934 100 68,52 7 100 108,79
Keuangan Bulanan / Triwulan - - 934
/ Semesteran SKPD
Kegiatan: Jumlah kegiatan 80%
administrasi umum PD 863.62
Administrasi Umum 482.142.546 80% 932.650.280 80 863.627.453 87 92,6 80 100 179,12
- - 7.453
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Komponen Instalasi 15 Jenis
Komponen Instalasi Listrik / Listrik yang Tersedia 9.960.9
4.991.500 15 Jenis 9.999.656 15 9.960.981 100 99,61 15 100 199,56
Penerangan Bangunan - - 81
Kantor
Sub kegiatan : Jumlah Jenis ATK Yang 70 Jenis,
Tersedia , Jumlah 5 Unit, 6
Peralatan Gedung Kantor Jenis 70 Jenis,
490.628.444, 490.62
yang Tersedia , Jumlah 149.999.303 5 Unit, 6 505.450.933 81 100 97,07 81 100 327,09
- - 19 8.444
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Jenis
Perlengkapan Kantor Tersedia
Sub kegiatan : Jumlah Peralatan Rumah 10 Jenis
Tangga - Perabot Kantor 28.975.
Yang Tersedia 14.995.381 10 Jenis 28.995.546 6 28.975.546 60 99,93 6 7,69 193,23
Penyediaan Peralatan Rumah - - 546
Tangga
Sub kegiatan : Jumlah Bahan Logistik 10 Unit
Kantor Yang Tersedia 16.498.
Penyediaan Bahan Logistik 24.996.418 10 Unit 26.891.320 10 16.498.000 100 61,35 10 100 66
- - 000
Kantor
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Barang Cetak 20
20 21.198.
Barang Cetakan dan Exempler 19.999.944 23.499.825 20 21.198.105 100 90,21 20 25,64 105,99
- - Exempler 105
Penggandaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 353
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan bacaan dan 2000
Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang Exempler 7.180.000 2000 1.440.0
7.200.000 400 1.440.000 20 20 400 20 20,06
Perundang-undangan tersedia - - Exempler 00

Sub kegiatan : Jumlah Makan dan Minum 1 Tahun 30.935.


Rapat yang tersedia 59.990.000 1 Tahun 61.720.000 1 30.935.000 100 50,12 1 100 51,57
Fasilitasi Kunjungan Tamu - - 000
Jumlah Makan dan Minum 2500 2500
Tamu yang tersedia Kotak 450 18 450 18
- - Kotak -
Sub Kegiatan : Jumlah Koordinasi Dan 32 kali
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Keluar Daerah 263.99
199.990.000 32 kali 268.893.000 32 263.991.377 100 98,18 32 41,03 132
Koordinasi Dan Konsultasi Yang Di laksanakan - - 1.377
SKPD
Kegiatan: Jumlah Jenis Jasa 6 Jenis
Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan 797.088.620 6 Jenis 824.694.000 6 754.752.599 100 91,52 6
754.75
100 94,69
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang - - 2.599
tersedia
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Materai dan 2700
Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat / Barang yang lembar, 7 2700
di kirim, Jumlah orang 2.70 234.72
244.690.000 lembar, 7 244.694.000 2.707 234.725.000 100 95,93 100 95,93
Pramubakti yang di - - 7,00 5.000
orang
perkerjakan
Sub Kegiatan : Penyediaan Tagihan Rekening Listrik, 12 Bulan
Jasa Komunikasi , Sumber Air, Telepon/Fax, TV Kabel, 67.627.
99.998.620 12 Bulan 127.600.000 12 67.627.599 100 53 12 100 67,63
Daya Air dan Listrik Virtual Meeting yang di - - 599
Bayarkan
Sub kegiatan : Penyediaan Tenaga Keamanan / 7 Orang
263.90
Jasa Peralatan dan Satpam Kantor 263.900.000 7 Orang 263.900.000 7 263.900.000 100 100 7 100 100
- - 0.000
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Tenaga Kebersihan 5 orang 188.50
Pelayanan Umum Kantor Yang di perkerjakan 188.500.000 5 orang 188.500.000 5 188.500.000 100 100 5 100 100
- - 0.000
Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Barang Milik 4 Jenis
Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan 1.456.929.72 1.456.9
1.136.543.920 4 Jenis 1.724.117.312 4 100 84,5 4 100 128,19
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang - - 5 29.725
Pemerintah Daerah dipelihara

II.354 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah kegiatan 3 unit, 3
Jasa Pemeliharaan, Biaya perorangan, dinas atau unit
Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas jabatan
3 unit, 3 69.176.
Kendaraan Perorangan Dinas yang dipelihara, jumlah 48.456.920 86.095.000 6 69.176.800 100 80,35 6 100 142,76
- - unit 800
atau Kendaraan Dinas pajak perorangan atau
Jabatan kendaraan dinas jabatan
yang di bayar
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Kendaraan 21 unit,
Jasa Pemeliharaan, Biaya operasional atau lapangan 17 unit, 7
Pemeliharaan, Pajak dan yang di pelihara,jumlah orang 21 unit,
894.17
Perizinan Kendaraan Dinas pajak kendaraan dinas 859.015.500 17 unit, 7 1.022.487.200 45 894.175.769 100 87,45 45 100 104,09
- - 5.769
Operasional atau Lapangan operasional atau lapangan orang
yang di bayar, jumlah
tenaga sopir
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Peralatan Gedung 75 unit 76.538.
74.680.000 75 unit 197.054.112 75 76.538.100 100 38,84 75 100 102,49
Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor yang di pelihara - - 100
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor 2 gedung
/ Rehabilitasi Gedung Kantor yang di pelihara 417.03
154.391.500 2 gedung 418.481.000 2 417.039.056 100 99,66 2 100 270,12
dan Bangunan Lainnya - - 9.056

PROGRAM Persentase Pelayanan 42,86%, BPBD


PENANGGULANGAN Kebencanaan di 7 100%,
BENCANA Kabupaten/Kota yang di 57,14%
intervensi Dalam
Pencegahan Dan
Kesiapsiagaan
42,8
Penanggulangan Bencana ,
78%, 6%,
Persentase Pelayanan 42,86% 5.271.629.11 5.271.6
3.849.596.064 100%, 6.728.824.898 100 78,34 100 100 136,94
Kebencanaan di 7 - - , 100%, 3,68 29.114
57,14% %,
Kabupaten/Kota yang di 57,14%
57,1
intervensi Dalam
4%
Kedaruratan
Penangulangan Bencana
(PB) , Persentase
Pelayanan Kebencananaan
di 7

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 355
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kabupaten/Kota Yang di
Rehabilitasi Dan di
Rekonstruksi
Kegiatan : Pelayanan Dokumen Kajian Resiko 1
1
Informasi Rawan Bencana Bencana Provinsi ; Jumlah dokumen
dokumen 309.650.622, 309.65
Provinsi Kab/kota yang :7 81.997.199 364.527.518 2 100 84,95 2 100 377,64
- - :7 00 0.622
mendapatkan pelayanan Kab/Kota
Kab/Kota
informasi Rawan Bencana
Sub kegiatan : Penyusunan Jumlah Dokumen 1
Kajian Resiko Bencana Penyusunan Kajian dokumen
Kebencanaan di Daerah 1 244.88
282.188.466 282.188.466 1 244.880.998 100 86,78 1 100 86,78
Rawan Bencana di 7 - - dokumen 0.998
Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : Sosialisasi, Jumlah Media Edukasi 3 Jenis,
Komunikasi, Informasi, dan Yang Tersedia , Jumlah 100
Edukasi (KIE ) Rawan peserta Sosialisasi , orang
Bencana Provinsi (Per jenis Komunikasi , Informasi , 3 Jenis,
64.769.
Bencana) dan Edukasi (KIE ) Rawan 82.339.052 100 82.339.052 103 64.769.624 100 78,66 103 100 78,66
- - 624
Bencana Provinsi (Per jenis orang
Bencana ) Daerah Rawan
Bencana di 7 Kabupaten
/Kota
Kegiatan : Pelayanan Dokumen Rencana 1 1 1
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dokumen dokumen dokum
4.559.097.84 81,0 4.559.0
Kesiapsiagaan Terhadap yang tersedia; Jumlah ; 3 Kab; 2 3.267.609.865 ; 3 Kab; 2 5.627.422.145 en ; 3 100 81,02 0,81 139,52
- - 3 2 97.843
Bencana kabupaten/kota yang Kegiatan; Kegiatan; Kab; 2
menerapkan 3 jenis ; 2 3 jenis ; 2 Kegiata

II.356 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
upaya mitigasi bencana; kegiatan; kegiatan; n; 3
Jumlah kegiatan 1 1 jenis ; 2
pengendalian Operasi dan kegiatan kegiatan kegiata
Penyediaan Sarana dan n; 1
Prasarana kesiapsiagaan kegiata
terhadap Bencana; Jumlah n
Peralatan Perlindungan
dan Kesiapsiagaan
Bencana yang tersedia ;
Jumlah kegiatan
rekonstruksi pasca
bencana yang terlaksana;
jumlah kegiatan
rehabilitasi pasca bencana
yang terlaksana
Sub Kegiatan : Penyusunan Jumlah koordinasi yang 1 kali
820.00
Rencana Penanggulangan dilaksanakan 349.994.916 1 kali 820.000 1 820.000 100 100 1 100 0,23
- - 0
Bencana
Sub Kegiatan Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan 300
Pencegahan Dan Mitigasi Pencegahan Dan Mitigasi orang 300 159.60
178.433.548 178.433.548 300 159.609.500 100 89,45 300 384,62 89,45
Bencana Bencana - - orang 9.500

Sub Kegiatan : Pengendalian Jumlah laporan 16


Operasi Dan Penyediaan Pengendalian Operasi dan laporan/d 16
2.267.794.63 2.267.7
Sarana Prasarana laporan Penyediaan Sarana okumen 1.509.848.825 laporan/d 2.847.924.000 16 100 79,63 16 100 150,2
- - 0 94.630
Kesiapsiagaan Terhadap Prasarana Kesiapsiagaan okumen
Bencana Terhadap Bencana
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah dokumen 3
Peralatan Perlindungan Dan pengadaan peralatan dokumen 3 270.07
149.855.722 277.865.000 3 270.075.000 100 97,2 3 100 180,22
Kesiapsiagaan Bencana jumlah - - dokumen 5.000

Sub Kegiatan : Pengelolaan Jumlah laporan 5 laporan 47.311.


Risiko Bencana pengelolaan risiko bencana 72.991.386 5 laporan 108.580.133 5 47.311.473 100 43,57 5 100 64,82
- - 473
Sub Kegiatan : Penanganan Jumlah dokumen 2 laporan
114.414.639, 114.41
Pasca Bencana Provinsi penanganan pasca 299.923.499 2 laporan 152.555.984 2 100 75 2 100 38,15
- - 68 4.640
bencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 357
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan : Jumlah personil TRC dan 55 orang
Pengembangan Kapasitas pusdalops yang direkrut 1.699.072.60 1.699.0
749.999.940 55 orang 2.061.243.480 55 100 82,43 55 100 226,54
Tim Reaksi Cepat ( TRC ) - - 0 72.600
Bencana
Kegiatan : Pelayanan Jumlah Kab/Kota yang 7
Penyelamatan dan Evakuasi mendapatkan pelayanan Kab/Kota 7
7
Korban Bencana penyelamatan dan evaluasi ; 4 jenis Kab/Ko 402.88
499.989.000 Kab/Kota 736.875.235 402.880.649 100 54,99 11 100 80,58
korban bencana; - - ta ; 4 0.649
; 4 jenis
Jumlah logistik yang jenis
tersedia
Sub Kegiatan : Pencarian, Jumlah laporan Pencarian, 12
12 197.92
Pertolongan dan Evakuasi Pertolongan dan Evakuasi laporan 299.993.000 393.555.180 12 197.920.500 100 50,29 12 100 65,98
- - laporan 0.500
Korban Bencana Korban Bencana
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah dokumen 4
Logistik Penyelamatan dan peyediaan Logistik dokumen 4 204.96
199.996.000 343.320.055 4 204.960.149 100 59,7 4 100 102,48
Evakuasi Korban Bencana Penyelamatan dan - - dokumen 0.149
Evakuasi Korban Bencana
URUSAN SOSIAL
Program Penunjang Urusan Nilai SAKIP Perangkat DINSOS
336.494.070 311.065.926 10.568.000 3,4 PEMDES
Pemerintah Daerah Daerah
Perencanaan, Penganggaran Jumlah dokumen
dan Evaluasi Kinerja perencanaan, 7
7 336.494.070 311.065.926 10.568.000 3,4
Perangkat Daerah penganggaran dan evaluasi dokumen
kinerja perangkat daerah
Survey Kepuasan 23.870.489.33 16.204.440.0
Pelayanan Internal 30.046.898.086 67,88
6 81
Administrasi Keuangan Survey Kepuasan
19.539.634.93 14.184.730.2
Perangkat Daerah Pelayanan Keuangan 90 24.610.883.850 90,00% 72,59
6 44
Perangkat Daerah
Administrasi Umum Survey Kepuasan
Perangkat Daerah Pelayanan Umum 90 1.052.967.202 90,00% 727.223.663 257.660.690 35,43

II.358 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
6 55.819.864 3 unit 42.909.932 -
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang -
Diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang
1.636.303.13
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan 86 3.681.827.630 43 orang 3.081.401.035 53,1
2
Daerah yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
16 645.399.540 8 unit 479.319.770 125.746.015 26,23
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
Dipelihara
Program Perlindungan dan Prosentase PMKS yang DINSOS
Jaminan Sosial mendapatkan PEMDES
100 2.395.872.552 50 1.197.936.276 29.096.800 2,43
perlindungan dan jaminan
sosial
Pengangkatan Anak antar Jumlah anak yang
WNI dan Pengangkatan Anak mendapatkan
10 135.346.114 5 orang 67.673.057 4.300.000 6,35
oleh Orang Tua Tunggal perlindungan sosial

Pengelolaan Data Fakir Jumlah data Fakir Miskin


Miskin Cakupan Daerah yang dikelola dengan baik 80.000 2.260.526.438 80.000 KK 1.130.263.219 24.796.800 2,19
Provinsi
Program Rehabilitasi Sosial Prosentase PMKS yang di DINSOS
Rehabilitasi sosial di Dalam PEMDES
100 1.906.498.582 50 953.249.291 14.964.435 1,57
Panti Non Pemerintah

Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah penyandang


Penyandang Disabilitas disabilitasi yang direhab
40 457.043.374 20 orang 228.521.687 5.164.835 2,26
Terlantar di dalam Panti sosial di Dalam Panti Non
Pemerintah
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah anak terlantar yang
Terlantar di Dalam Panti direhab sosial di Dalam 20 817.322.406 10 orang 408.661.203 9.389.600 2,3
Panti Non Pemerintah
Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah lanjut usia terlantar
Lanjut Usia Terlantar di yang direhab sosial di
20 261.900.768 10 orang 130.950.384 410.000 0,31
Dalam Panti Dalam Panti Non
Pemerintah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 359
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah Gelandangan dan
Gelandangan dan Pengemis pengemis yang direhab 20 192.156.636 10 orang 96.078.318 -
-
di Dalam Panti sosial
Rehabilitasi Sosial bagi Jumlah Penyandang
Penyandang Masalah Masalah Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sosial (PMKS) Lainnya di 20 178.075.398 10 orang 89.037.699 -
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Luar HIV/AIDS dan NAPZA -
NAPZA di Dalam Panti yang di rehab sosial
Program Penanganan Warga Prosentase Warga Negara DINSOS
Negara Migran Korban Migran Korban Tindak PEMDES
Tindak Kekerasan Kekerasan yang di (UPTD.
ditangani PANTI
100 86.183.286 50 43.091.643 -
- SOSIAL
BINA
SERUMPUN
/PSBS)
Pemulangan Warga Negara Jumlah Warga Negara
Migran Korban Tindak Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah Provinsi Debarkasi di Daerah 14 86.183.286 7 orang 43.091.643 -
-
untuk dipulangkan Ke Daerah Provinsi yang dipulangkan
Kabupaten/Kota Asal Ke Daerah Kabupaten/Kota
Asal
Program Rehabilitasi Sosial Prosentase PMKS yang di DINSOS
Rehabilitasi sosial didalam PEMDES(UP
panti pemerintah TD. PANTI
100 347.729.072 50 173.864.536 39.993.745 23 SOSIAL
BINA LARAS
"HIJRAH"/P
SBL)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah anak terlantar yang
Terlantar di Dalam Panti direhab sosial didalam
60 142.292.554 30 klien 71.146.277 22.739.980 31,96
panti pemerintah

II.360 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah lanjut usia terlantar
Lanjut Usia Terlantar di yang direhab sosial
20 205.436.518 10 klien 102.718.259 17.253.765 16,8
Dalam Panti didalam panti pemerintah

Program Penunjang Urusan Survey kepuasan DINSOS


Pemerintah Daerah pelayanan internal di PSBS 100 2.153.866.104 50 1.076.933.052 630.644.169 58,56 PEMDES

Administrasi Umum Survey kepuasan


Perangkat Daerah pelayanan umum di PSBS 90 530.041.912 90,00% 265.020.956 69.469.110 26,21

Kegiatan Pengadaan Barang Jumlah Barang Milik


Milik Daerah Penunjang Daerah Penunjang Urusan
8 80.999.350 4 jenis 40.499.675 -
Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang -
Diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
28 1.134.115.000 14 orang 567.057.500 388.900.750 68,58
Daerah yang Disediakan

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik


Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
32 408.709.842 16 unit 204.354.921 172.274.309 84,3
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
Dipelihara
Program Rehabilitasi Sosial Prosentase PMKS yang di DINSOS
Rehabilitasi sosial di PSBL 100 1.411.405.246 50 705.702.623 347.260.550 49,21 PEMDES

Rehabilitasi Sosial Dasar Jumlah penyandang


Penyandang Disabilitas disabilitas yang direhab
40 1.411.405.246 20 orang 705.702.623 347.260.550 49,21
Terlantar di dalam Panti sosial dalam Panti
Pemerintah
Program Penunjang Urusan Survey kepuasan
Pemerintah Daerah pelayanan internal di PSBL

Nilai SAKIP Perangkat DINSOS


100 1.606.255.236 50 803.127.618 329.786.750 41,06
Daerah PEMDES
Administrasi Umum Survey kepuasan
Perangkat Daerah pelayanan umum di PSBL % 132.582.424 90,00% 66.291.212 24.778.600 37,38

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 361
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
Diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang
urusan Pemerintah Daerah urusan Pemerintah Daerah 24 1.106.974.452 12 orang 553.487.226 296.409.000 53,55
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
28 333.666.360 14 unit 166.833.180 8.599.150 5,15
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
dipelihara
Perencanaan, Penganggaran Jumlah dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perencanaan perangkat
20 33.032.000 10 orang 16.516.000 -
Perangkat Daerah daerah yang tersusun dan -
terevaluasi di PSBL
Program Pemberdayaan Prosentase PMKS/PSKS yg DINSOS
Sosial terberdayakan 100 4.478.501.116 50 2.239.250.558 730.476.001 32,62 PEMDES

Penerbitan Izin Pengumpulan Jumlah Penyelenggara


Sumbangan Lintas Daerah Dunia Usaha / lembaga /
Kabupaten/Kota dalam 1 masyarakat yang
(Satu) Daerah Provinsi diterbitkan Izin dan
berpartispasi
2
menyelenggarakan 3 169.296.054 84.648.027 2.710.000 3,2
lembaga
Pengumpulan
Uang/Barang dan Undian
Gratis berhadiah sesuai
dengan aturan yang
berlaku.
Pemberdayaan Potensi Jumlah PSKS yang DINSOS
203
Sumber Kesejahteraan diberdayakan 406 4.309.205.062 2.154.602.531 727.766.001 33,78 PEMDES
orang
Sosial Provinsi
Program Pengelolaan TMP Prosentase TMP yang
100 908.051.966 50 454.025.983 27.110.866 5,97
dikelola
Pengelolaan Taman Makam Jumlah TMP yang dikelola
Pahlawan Nasional Provinsi 1 908.051.966 1 TMP 454.025.983 27.110.866 5,97

II.362 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penanganan Prosentase korban DINSOS
Bencana bencana yg mendapatkan PEMDES
100 1.783.882.000 50 891.941.000 376.032.200 42,16
perlindungan dan jaminan
sosial
Perlindungan Sosial Korban Jumlah korban Bencana
Bencana Alam dan Sosial Alam dan Sosial yang
157
Provinsi mendapatkan 314 1.783.882.000 891.941.000 376.032.200 42,16
orang
perlindungan dan jaminan
sosial

URUSAN WAJIB YANG TIDAK


BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN KETENAGAKERJAAN
Program Program penunjang Nilai Sakip PD 16.560. DINAS
16.560.38 25.885.183.45
urusan pemerintah daerah 86 52.502.357.396 86 0 0 0 0 0 381.17 0 31,54 TENAGA
1.176 8
6 KERJA
Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen
103.488.6 103.48
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan PD 22 257.894.863 6 8 79.722.877 0 0 0 0 6 27,27 40,13
65 8.665
Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen
58.588.86 97.064.
Dokumen Perencanaan Perencanaan Dinas Tenaga 12 149.908.863 2 5 48.179.877 5 38.476.115 100 79,8593 7 58,33 64,75
5 980
Perangkat Daerah Kerja Prov. Kep. Babel
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen 44.899.80 73.245.
Perangkat Daerah Perencanaan Disnaker 10 107.986.000 4 3 31.543.000 3 28.345.620 100 89,86 7 70 67,83
0 420
Kegiatan Administrasi Survey kepuasan 13.540.
13.540.70 14.408.988.30
Keuangan pelayanan keuangan 100 40.622.107.533 100 100 0 0 0 0 100 702.51 100 33,33
2.511 8
1
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji jumlah pegawai asn dinas 27.381.
13.540.70 14.408.988.30 13.840.314.7
dan Tunjangan ASN tenaga kerja 100 40.622.107.533 100 99 99 100 96,05 199 017.21 199,18 67,4
2.511 8 04
5
Kegiatan Administrasi umum survey kepuasan 270.137.0 270.13
Perangkat Daerah pelayanan umum 3 3.324.965.000 100 100 458.874.333 0 0 0 0 100 3.333,33 8,12
00 7.000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 363
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah komponen instalasi
komponen instalasi listrik(Tahun) 29.238.
3 474.995.000 1 6.645.000 1 22.593.498 1 22.593.533 100 100 2 66,67 6,16
listrik/penerangan bangunan 533
kantor
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jasa peralatan dan
75.000.00 160.56
peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor 3 474.995.000 1 1 127.231.332 1 85.567.727 100 67,25 2 66,67 33,8
0 7.727
kantor (tahun)
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bahan logistik 25.999.
bahan logistik kantor kantor (tahun) 3 474.995.000 1 6.000.000 1 20.087.619 1 19.999.423 100 99,56 2 66,67 5,47
423
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah barang cetak
28.975.00 65.243.
barang cetak dan (tahun) 3 474.995.000 1 1 36.729.884 1 36.268.496 100 98,74 2 66,67 13,74
0 496
penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan bacaan dan
bahan bacaan dan peraturan perundang- 12.420.00 24.330.
3 474.995.000 1 1 13.200.000 1 11.910.000 100 90,23 2 66,67 5,12
perundang-undangan undangan(taun) 0 000

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah makan dan minum 10.485.


Kunjungan Tamu Tamu (taun) 3 474.995.000 1 1.000.000 1 16.000.000 1 9.485.000 100 59,28 2 66,67 2,21
000
Sub Kegiatan jumlah koordinasi dan
Penyelenggaraan Rapat konsultasi keluar daerah 140.097.0 209.51
3 474.995.000 1 1 223.032.000 1 69.417.853 100 31,12 2 66,67 44,11
Koordinasi dan Konsultasi (tahun) 00 4.853
SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa survey kepuasan
2.546.455 2.546.4
Penunjang Urusan pelayanan umum 72 7.799.400.000 100 100 3.138.197.940 0 0 0 0 100 138,89 32,65
.000 55.000
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Surat/Barang yang
7.381.2
Jasa Surat Menyurat dikirim Jumlah Materai 3 1.000.000 100 2.408.000 1 7.397.940 1 4.973.261 100 67,22 101 3.366,67 738,13
61
(tahun)
Sub Kegiatan Penyediaan umlah tagihan listrik,
Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah tagihan 134.147.0 776.31
3 560.000.000 100 1 718.000.000 1 642.164.349 100 89,44 101 3.366,67 138,63
Daya Air dan Listrik komunikasi, Jumlah 00 1.349
tagihan PUBLIKASI

II.364 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah tenaga
Jasa Pelayanan Umum Kantor keamanan/satpam kantor
Jumlah Pramubakti, 2.409.900 2.407.000.00 4.816.9
Jumlah tenaga 64 7.238.400.000 64 64 2.412.800.000 64 100 99,76 128 200 66,55
.000 0 00.000
kebersihan/pramubakti,
Jumlah tenaga sopir
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Kendaraan dinas
Barang Milik Daerah yang terpelihara dan 99.598.00 99.598.
10 497.990.000 100 5 7.799.400.000 0 0 0 0 100 1.000,00 20
Penunjang Urusan dibaryar pajaknya 0 000
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Kendaraan dinas
Jasa Pemeliharaan, Biaya Yang dibayar Pajaknya 11.000.00 14.146.
7 55.000.000 100 7 4.000.000 7 3.146.200 100 78,66 107 1.528,57 25,72
Pemeliharaan dan Pajak 0 200
Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Kendaraan dinas
Jasa Pemeliharaan, Biaya operasional yang
Pemeliharaan, Pajak dan terpelihara(tahun) 88.598.00 237.82
3 442.990.000 100 1 161.110.000 1 149.231.249 100 92,63 101 3.366,67 53,69
Perizinan Kendaraan Dinas 0 9.249
Operasional atau Lapangan
Program Penempatan Tenaga Persentase Tenaga Kerja DINAS
56.833.00 56.833.
Kerja Yang Ditempatkan 140 200.590.102 5 111.618.663 0 0 0 0 0 0 28,33 TENAGA
0 000
KERJA
Kegiatan Pelayanan Antar Jumlah SDM Pelayanan
kerja di Daerah Antar Kerja 140 35.328.102 70 17.738.802 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah SDM Pelayanan
Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 0 0 0 0 30 74.751 0 0 0 0 0 0 0 0
Antar Kerja
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Jumlah Pencari kerja Yang
13.491.
Bimbingan Jabatan bagi Mendapatkan Penyuluhan 140 35.328.102 0 0 70 17.664.051 70 13.491.285 100 76,3771 70 50 38,19
285
Pencari Kerja dan Binaan
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Laporan
Informasi Pasar Kerja 4.000 65.262.000 0 0 2.000 32.631.000 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 365
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pelayanan dan jumlah data pencari kerja
Penyediaan Informasi Pasar secara online 4.000 65.262.000 0 0 2.000 32.631.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerja Online
Kegiatan Pengesahan RPTKA Jumlah RPTKA ,Jumlah TKA
Perpanjangan yang tidak dan Lokasi kerja dalam 1
mengandung Perubahan (satu) daerah provinsi 56.833.00 56.833.
75 100.000.000 25 25 61.248.861 0 0 0 0 25 33,33 56,83
Jabatan, Jumlah TKA, dan 0 000
Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah RPTKA ,Jumlah TKA
Sinkronisasi Pengesahan dan Lokasi kerja dalam 1
RPTKA yang Tidak (satu) daerah provinsi
56.833.00 109.67
Mengandung Perubahan 75 100.000.000 25 25 61.248.861 25 52.837.691 102 86,2672 50 67,23 109,67
0 0.691
Jabatan, Jumlah TKA, dan
Lokasi Kerja dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Program Pelatihan Kerja dan Persentase Pencari Kerja DINAS
Produktivitas Tenaga Kerja yang mendapatkan TENAGA
828 3.974.560.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
pelatihan berdasarkan KERJA
klaster kompetensi
Meningkatnya Kompetensi
15
dan Produktivitas
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Pencari Kerja yang
Pelatihan Kerja Berdasarkan Mendapatkan Pelatihan 828 3.774.560.000 128 993.471.728 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaster Kompetensi Kerja
Sub Kegiatan Proses Jumlah Pedidikan dan
Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi pencari
Pelatihan Keterampilan bagi kerja berdasarkan klaster 768 1.764.136 2.031.3
3.750.000.000 320 128 871.596.926 128 267.229.725 100 30,6598 448 58,39 54,17
Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi .000 65.725
Klaster Kompetensi
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Kerjasama dengan
lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta
dengan sektor swasta untuk 24.560.00 59.774.
penyediaan insytruktur serta 15 24.560.000 5 5 121.874.802 5 35.214.964 99 28,8944 10 66,4 243,38
0 964
sarana dan prasarana
lembaga pelatihan kerja

II.366 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengukuran Pengukuran Kinerja
Produktivitas Tingkat Daerah Perusahaan dan 45 200.000.000 0 0 15 130.930.813 0 0 0 0 0 0 0 0
Provinsi Kompetensi SDM
Sub Kegiatan Pengukuran Pengukuran Kinerja
22.311.
Kompetensi dan Perusahaan dan 45 200.000.000 0 0 15 130.930.813 15 22.311.593 100 17,0408 15 33,33 11,16
593
Produktivitas Tenaga Kerja Kompetensi SDM
Program Hubungan Industrial Persentase perusahaan DINAS
425.569.0 425.56
yang telah memiliki sarana 57 745.000.000 41 805.722.712 0 0 0 0 0 0 57,12 TENAGA
00 9.000
hubungan industrial KERJA
Kegiatan Pengesahan Persentase Perusahaan
Peraturan Perusahaan dan yang membuat Peraturan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Perusahaan dan
1.580.0
Bersama untuk yang Pendaftaran Perjanjian 30 200.000.000 12 1.580.000 55 90.448.980 0 0 0 0 12 40 0,79
00
Mempunyai Wilayah Kerja Kerja Bersama
lebih dari 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Jumlah Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pendataan Pedataan dan Informasi
dan Informasi Sarana Sarana Hubungan 44.624.
30 200.000.000 12 1.580.000 12 90.448.980 12 43.044.980 100 47,5903 24 80 22,31
Hubungan Industrial dan Industrial dan Jaminan 980
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sosial Tenaga Kerja
Kegiatan Pencegahan dan Jumlah Permasalahan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
Hubungan Industrial, Mogok Terselesaikan
Kerja, dan Penutupan 210.051.0 210.05
24 270.000.000 8 8 188.607.782 0 0 0 0 8 33,33 77,8
Perusahaan yang 00 1.000
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Rekomendasi
Operasional Lembaga Terkait Permasalahan
Kerjasama Tripartit Daerah Ketenagakerjaan di 210.051.0 317.65
24 270.000.000 8 8 188.607.782 8 107.602.190 100 57,0508 16 66,67 117,65
Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka 00 3.190
Belitung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 367
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penetapan Upah persentase Pertumbuhan
Minimum Provinsi (UMP), kenaikan UMP dan
Upah Minimum Sektoral Pembahasan masalah upah
Provinsi (UMSP), Upah 213.938.0 213.93
3 275.000.000 1 1 526.665.950 0 0 0 0 1 33,33 77,8
Minimum Kabupaten/Kota 00 8.000
(UMK), dan Upah Minimum
Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK)
Sub Kegiatan Penetapan Jumlah Rekomendasi
213.938.0 461.37
Upah Minimum Provinsi Penetapan Upah Minimun 3 275.000.000 1 1 526.665.950 1 247.440.721 100 46,9825 2 66,67 167,77
00 8.721
Provinsi (UMP)
Program Pengawasan Persentase perusahaan DINAS
Ketenagakerjaan yang dilakukan 578.885.0 578.88 TENAGA
61 711.470.000 66 61 414.156.775 0 0 0 0 66 108,15 81,36
pengawasan 00 5.000 KERJA
ketenagakerjaan
Kegiatan Penyelenggaraan persentase pengawasan
578.885.0 578.88
Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di 61 711.470.000 66 61 414.156.775 0 0 0 0 66 108,15 81,36
00 5.000
Ketenagakerjaan Perusahaan
Sub Kegiatan Pengawasan Persentase kepatuhan
558.838.0 664.93
Pelaksana Norma Kerja di terhadap Norma Kerja di 19 444.000.000 19 19 137.464.514 19 106.095.114 102 77,18 38 201,56 149,76
00 3.114
Perusahaan Perusahaan
Sub Kegiatan Penegakan persentase penyidikan
Hukum Ketenagakerjaan tindak pidana 4.162.0
80 117.470.000 80 4.162.000 80 186.459.290 0 0 0 0 80 100 3,54
diperusahaan ketenagakerjaan yang 00
inkrah di pengadilan
Sub Kegiatan Pelayanan Persentase Pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Keselamatan dan 15.885.00 15.885.
85 150.000.000 100 85 90.232.971 0 0 0 0 100 117,65 10,59
kerja di perusahaan Kesehatan Kerja di UMKM 0 000

URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1. Predikat (Nilai) SAKIP 8.217.2 DP3CSKB
Perangkat Daerah 1. 74 9.651.686,28 0 1. 74 9.391.939,87 1. 74 8.217.201,43 1. 74 87,49 1. 74 1. 74 85,14
- 01,43

II.368 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2. Survey Kepuasan
2.
Pelayanan Internal 2. 100 2. 100 2. 100 2. 100 2. 100
100
PROGRAM PENUNJANG (DP3ACSKB)
URUSAN PEMERINTAHAN 3. Tingkat Kepuasan
DAERAH PROVINSI Aparatur Daerah Terhadap 3.
3. 100 3. 100 3. 100 3. 100 3. 100
Pelayanan Kesekretariatan 100
UPTD PPA
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dok perencanaan
131.42
Penganggaran, dan Evaluasi dan evaluasi 12 207.284,59 0 0 11 193.069,59 11 131.420,30 100 68,07 11 100 63,4
0,30
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen 1. Jumlah dok perencanaan
Perencanaan Perangkat Renstra/Renja PD; 1. 2; 1. 2; 1. 2; 1. 2;
Daerah
2. Jumlah dokumen
kesepakatan Koordinasi
2. 1; 14.215,00 0 0 2. 0; 2. 0; 0 100 - 2. 0; 100 -
dan sinkronisasi - -
perencanaan PD;
3. Jumlah RKA/DPA yang
tersusun 3. 2 3. 2 3. 2 3. 2

Evaluasi Kinerja Perangkat 1. Jumlah dok evaluasi PD


Daerah (DALEV); 1. 4; 1. 4; 1. 4; 1. 3;
31.267,
2. Jumlah dok Evalusi 43.179,59 0 0 43.179,59 31.267,20 100 72,41 100 72,41
20
kinerja PD (LKPJ, LAKIP, 2. 3 2. 3 2. 3 2. 3
LPPD)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan 25.500,
Dokumen RKA-SKPD (DAK) 1 41.369,00 0 0 1 41.369,00 1 25.500,00 100 61,64 1 100 61,64
00
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan 27.342,
1 41.069,00 0 0 1 41.069,00 1 27.342,50 100 66,58 1 100 66,58
Ikhtisar Realisasi Kinerja 50
SKPD (DAK)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan 47.310,
Daerah (DAK) 1 67.452,00 0 0 1 67.452,00 1 47.310,60 100 70,14 1 100 70,14
60

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 369
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
6.609.7
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tepat 14 7.581.958,53 0 0 8 7.220.912,89 8 6.609.786,93 100 91,54 8 100 87,18
86,93
Waktu
Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen Gaji dan 6.609.7
Tunjangan ASN Tunjangan ASN 12 7.581.958,53 0 0 12 7.220.912,89 12 6.609.786,93 100 91,54 12 100 87,18
86,93
Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen
279.78
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 6 277.042,50 0 0 6 448.052,00 6 279.781,00 100 62,44 6 100 100,99
1,00
yang tersedia
Sub Kegiatan Bimbingan Jumlah ASN yang
Teknis Implementasi mengikuti Bimtek 1. 189;
0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Peraturan Perundang- Implementasi Peraturan - - -
undangan perundang-undangan 2. 1
Sosialisasi Peraturan Jumlah Laporan 121.01
Perundang-Undangan (DAK) 1 193.412,10 0 0 1 184.202,00 1 121.010,00 100 65,69 1 100 62,57
0,00
Bimbingan Teknis Jumlah Laporan
158.77
Implementasi Peraturan 1 277.042,50 0 0 1 263.850,00 1 158.771,00 100 60,17 1 100 57,31
1,00
Perundang-Undangan (DAK)
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah Dokumen Kegiatan 305.05
Perangkat Daerah Administrasi Umum PD 10 497.299,22 0 0 10 473.618,31 10 305.058,85 100 64,41 10 100 61,34
8,85
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Berkas komponen
Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor 3.776,5
4 5.960,75 0 0 2 5.676,91 2 3.776,50 100 66,52 2 50 63,36
Listrik/Penerangan Bangunan 0
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Berkas Peralatan
Peralatan Rumah Tangga rumah tangga yang 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
tersedia
Penyediaan Barang Cetakan 1. Jumlah Berkas barang
dan Penggandaan cetakan yang tersedia; 1. 5; 1. 3; 1. 3; 1. 3;
18.419,
2. Jumlah berkas 23.766,57 0 0 22.634,83 18.419,50 100 81,38 100 77,5
50
penggandaan yang 2. 4 2. 2 2. 2 2. 2
tersedia
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Berkas Bahan
7.560,0
Bahan Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan 12 11.340,00 0 0 6 10.800,00 6 7.560,00 100 70 6 50 66,67
0
Perundang-undangan

II.370 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Berkas Penyediaan 65.713,
ATK 4 80.749,80 0 0 2 76.904,57 2 65.713,00 100 85,45 2 50 81,38
00
Fasiitasi Kunjungan Tamu 1. Jumlah Berkas
Pelaksanaan Fasilitasi 1.6; 1.3; 1.3; 1.3; 9.975,0
Kunjungan Tamu; 13.125,00 0 0 12.500,00 9.975,00 100 79,8 50 76
0
2. Jumlah Laporan 2. 0 2. 1 2. 1 2. 1
Fasiitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan 4.225,0
1 18.480,00 0 0 1 17.600,00 1 4.225,00 100 24,01 1 100 22,86
(DAK) 0
Sub Kegiatan 1. Jumlah berkas
1.
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi 1. 40; 1. 21; 1. 21;
21;
Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah;
SKPD 2. Jumlah berkas
koordinasi dan konsultasi 2. 8; 2. 8; 2. 8; 2. 8; 97.037,
159.227,25 0 0 151.645,00 97.037,76 100 63,99 50 60,94
keluar daerah; 76
3. Jumlah berkas Makan-
minum Rapat; 3. 8; 3. 4; 3. 4; 3. 4;

4. Jumlah Laporan 4. 0 4. 1 4. 1 4. 1
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat 98.352,
1 184.649,85 0 0 1 175.857,00 1 98.352,09 100 55,93 1 100 53,26
Koordinasi dan Konsultasi 09
SKPD (DAK)
Pengadaan Barang Milik Jumlah Dokumen
119.20
Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Barang 2 105.000,00 0 0 1 120.000,00 1 119200 100 99,33 1 50 113,52
0,00
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan 1. Jumlah jenis
Prasarana Gedung Kantor perlengkapan gedung 1. 1; 1. 1; 1. 1; 1. 1;
atau Bangunan Lainnya kantor yangdiadakan; 19.700,
21.000,00 0 0 20.000,00 19.700,00 100 98,5 100 93,81
2. Jumlah peralatan 00
gedung kantor yang 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1
diadakan (DAK)
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Laporan 99.500,
Mesin Lainnya (DAK) 1 105.000,00 0 0 1 100.000,00 1 99.500,00 100 99,5 1 100 94,76
00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 371
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Dokumen
717.24
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa 9 895.215,10 0 0 9 852.585,81 9 717.248,97 100 84,13 9 100 80,12
8,97
Penunjang
Sub Kegiatan Penyediaan 1. Jumlah Berkas
Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat 1. 3: 1. 2: 1. 2: 1. 2:
menyurat;
2. Jumlah Berkas Surat 2.097,38 0 0 1.997,50 840 100 42,05 2. 840 100 40,05
Menyurat yang dikelola; 2. 100; 2. 80; 2. 80;
80;
3. Jumlah Laporan 3. 0 3. 1 3. 1 3. 1
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan 25.762,
1 51.642,48 0 0 1 49.183,31 1 25.762,40 100 52,38 1 100 49,89
Menyurat (DAK) 40
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah berkas penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Tagihan rekening listrik,
Daya Air dan Listrik air, telepon/fax, tv kabel, 12 111.40
155.400,00 0 0 6 148.000,00 6 111.402,27 100 75,27 6 50 71,69
virtual meeting yang 2,27
dibayarkan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan
Jasa Peralatan dan Penyediaan Jasa Peralatan 5.730,0
4 7.875,00 0 0 2 7.500,00 2 5.730,00 100 76,4 2 50 72,76
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor 0

Penyediaan Jasa Pelayanan 1. Jumlah Dokumen Jasa


Umum Kantor Tenaga Honorer yang 1.
1. 12; 1. 12; 1. 12;
dipekerjakan; 12;
490.10
514.605,00 0 0 490.100,00 490.100,00 100 100 100 95,24
2. Jumlah Dokumen 2. 0,00
Pengelolaan Kehumasan; 2. 12; 2. 12; 2. 12;
12;
3. Jumlah Laporan 3. 0 3. 0 3. 0 3. 0
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan 83.414,
Umum Kantor (DAK) 1 163.595,25 0 0 1 155.805,00 1 83.414,30 100 53,54 1 100 50,99
30
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Dokumen
Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang 54.705,
4 87.886,34 0 0 4 83.701,27 4 54.705,39 100 65,36 4 100 62,25
39
Urusan Pemerintahan Daerah

II.372 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Jabatan yang
Pemeliharaan dan Pajak dipelihara 2.895,0
4 10.500,00 0 0 2 10.000,00 2 2.895,00 100 28,95 2 50 27,57
Kendaraan Perorangan Dinas 0
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan 4 29.668,
49.306,53 0 0 2 46.958,60 2 29.668,89 100 63,18 2 50 60,17
Perizinan Kendaraan Dinas yang dipelihara 89
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Laporan
Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan 18.750,
1 20.991,60 0 0 1 19.992,00 1 18.750,00 100 93,79 1 100 89,32
Bangunan Lainnya 00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Laporan


Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana 3.391,5
1 7.088,21 0 0 1 6.750,67 1 3.391,50 100 50,24 1 100 47,85
Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau 0
Bangunan Lainnya
PROGRAM Persentase Perangkat DP3CSKB
PENGARUSUTAMAAN Daerah yang responsif
92,5 75.870,
GENDER DAN Gender 91 96.007,22 0 84,37 91.435,45 92,59 75.870,00 109,74 82,98 101,75 79,03
- 9 00
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Kegiatan Pelembagaan Jumlah dokumen PUG
Pengarus Utamaan Gender
(PUG) pada Lembaga 31.128,
27 34.943,05 0 0 25 33.279,09 25 31.128,50 100 93,54 25 92,59 89,08
Pemerintah Kewenangan 50
Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan
31.128,
Sinkronisasi Pelaksanaan 1 34.943,05 0 0 1 33.279,09 1 31.128,50 100 93,54 1 100 89,08
50
PUG Kewenangan Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 373
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah Laporan Kebijakan
Kebijakan dan Pendampingan dan Pendampingan PUG
1 0 0 0 0 0 0 - - - -
Pelaksanaan PUG termasuk - - -
PPRG Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Sosialisasi Jumlah Laporan Sosialisai
kebijakan Pelaksanaan PUG Kebijakan PUG
1 0 0 0 0 0 0 - - - -
termasauk PPRG - - -
Kewenangan Provinsi
Kegiatan Pemberdayaan Jumlah dokumen Rencana
Perempuan Bidang Politik, Aksi Bidang Politik, Hukum,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi Sosial, dan Ekonomi
pada Organisasi 1 0 0 0 1 0 0 - - - -
- - -
Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah Laporan Advokasi
Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan
Peningkatan Partisipasi dalam Politik Hukum,
Perempuan dalam Politik, Sosial dan Ekonomi yang 1 0 0 0 1 0 0 - - - -
- - -
Hukum, Sosial dan Ekonomi tersusun
Kewenangan Provinsi
Kegiatan Penguatan dan Jumlah dokumen
Pengembangan Lembaga Penguatan dan
Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga 44.741,
1 61.064,17 0 0 1 58.156,35 1 44.741,50 100 76,93 1 100 73,27
Pemberdayaan Perempuan Penyedia Layanan 50
Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Laporan
Kapasitas Sumberdaya
Lembaga Penyedia Layanan 44.741,
2 61.064,17 0 0 2 58.156,35 2 44.741,50 100 76,93 2 100 73,27
Pemberdayaan Perempuan 50
Kewenangan Provinsi
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase peningkatan DP3CSKB
143.92
PEREMPUAN SDM Perlindungan 0,04 266.379,20 0 0,039 253.694,48 0,04 143.922,10 102,56 56,73 0,04 100 54,03
- 2,10
Perempuan

II.374 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pencegahan 1. Jumlah Dokumen hasil
Kekerasan Terhadap kegiatan Pencegahan
Perempuan yang melibatkan Kekerasan terhadap
para Pihak lingkup daerah perempuan yang
1. 1 1. 1 1. 1 1. 1
Provinsi dan Lintas melibatkan para pihak
kabupaten/kota daerah provinsi dan lintas
132.80
daerah kabupaten/kota 191.509,48 0 0 182.389,98 132.809,10 100 72,82 100 69,35
9,10
2. Jumlah dokumen/
kebijakan upaya
pencegahan dan 2. 3 2. 2 2. 2 2. 2
penanganan perlindungan
perempuan (UPTD
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah Laporan Advokasi
kebijakan dan pendampingan kebijakan dan
104.15
layanan perlindungan pendampingan 3 136.667,98 0 0 3 130.159,98 3 104.159,10 100 80,02 3 100 76,21
9,10
perempuan kewenangan
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan
Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan
Program dan Kebijakan terhadap perempuan yang 28.650,
1 54.841,50 0 0 1 52.230,00 1 28.650,00 100 54,85 1 100 52,24
Pencegahan Kekerasan tersusun 00
terhadap Perempuan (DAK
UPTD)
Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen Layanan
Layanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban
Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani
Kekerasan yang Memerlukan 11.113,
1 74.869,73 0 0 1 71.304,50 1 11.113,00 100 15,59 1 100 14,84
Koordinasi Tingkat Daerah 00
Provinsi dan Lintas Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 375
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan layanan
Layanan Pengaduan pengaduan masyarakat
Masyarakat bagi Perempuan yang ditangani
Korban Kekerasan Tingkat 4 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Layanan
Sinkronisasi Pelaksanaan Rujukan Lanjutan Korban
Layanan Rujukan Lanjutan Kekerasan 11.113,
Bagi Perempuan Korban 2 74.869,73 0 0 2 71.304,50 2 11.113,00 100 15,59 2 100 14,84
00
Kekerasan Kewenangan
Provinsi (DAK UPTD)
Kegiatan Penguatan dan Jumlah Dokumen
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan 1 0 0 0 1 0 0 - - - -
Perlindungan Perempuan - - -
Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah dokumen layanan
Kapasitas Sumber Daya pengaduan masyarakat
Lembaga Penyedia Layanan yang ditangani
Penanganan Bagi Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase IR yang di bina 274.87 DP3CSKB
KUALITAS KELUARGA 0,74 339.410,78 0 0,71 323.248,36 0,71 274.873,20 100 85,03 0,71 95,95 80,99
- 3,20
Kegiatan Peningkatan Jumlah Dokumen Advokasi
Kualitas Keluarga dalam dan Nilai-Nilai Kejuangan
Mewujudkan Kesetaraan 274.87
2 339.410,78 0 0 2 323.248,36 2 274.873,20 100 85,03 2 100 80,99
Gender (KG) dan Hak Anak 3,20
Kewenangan Provinsi

II.376 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah Laporan
Kebijakan dan Pendampingan
Keluarga untuk Mewujudkan 64.807,
KG dan Perlindungan Anak 1 78.435,86 0 0 1 74.700,82 1 64.807,00 100 86,76 1 100 82,62
00
Kewenangan Provinsi dan
Lintas Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengembangan Jumlah Laporan
Kegiatan Masyarakat untuk
210.06
Peningkatan Kualitas 1 260.974,92 0 0 1 248.547,54 1 210.066,20 100 84,52 1 100 80,49
6,20
Keluarga Kewenangan
Provinsi
Kegiatan Penguatan dan Jumlah Dokumen
Pengembangan Lembaga Penguatan dan
Penyedia Layanan Pengembangan Kualitas
Peningkatan Kualitas Keluarga 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
Keluarga dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak
Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah Laporan
Kebijakan dan Pendampingan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan
Provinsi
Sub Kegiatan Penguatan Jumlah Laporan
Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan
1 0 0 0 0 0 0 - - - -
Peningkatan Kualitas - - -
Keluarga Kewenangan
Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase capaian OPD DP3CSKB
SISTEM DATA GENDER DAN yang menyediakan data 90,62 - 0 84,37 87,5 103,71 - 87,5 96,56 -
- - - -
ANAK pilah gender dan anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 377
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengumpulan, Jumlah Dokumen data
Pengolahan Analisis dan Analisis dan Penyajian Data
Penyajian Data Gender dan Gender dan Anak (Profil 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
Anak dalam kelembagaan Gender dan Anak) - - -
Data ditingkat Provinsi
Sub Kegiatan Penyediaan 1. Jumlah instrumen data
Data Gender dan Anak yang dikumpulkan 1. 40;
Provinsi
2. Jumlah berkas Data Pilah
yang dikumpulkan dan
2. 7; 0 0 0 0 0 0 - - - -
dianalisis Tingkat - - -
Kabupaten/Kota
3. Jumlah berkas data Pilah
yang di kumpulkan dan 3. 12
analisis Tingkat Provinsi
Program Pemenuhan Hak Persentase peningkatan DP3CSKB
Anak SDM dalam Pemenuhan 89.440,
0,189 119.164,36 0 0,183 113.489,87 0,2 89.440,14 109,29 78,81 0,2 105,82 75,06
Partisipasi ANAK - 14

Kegiatan Pelembagaan PHA Jumlah Dokumen


pada lembaga Pemerintah, Pelembagaan PHA pada
Non Pemerintah dan Dunia Lembaga Pemerintah, 89.440,
1 119.164,36 0 0 1 113.489,87 1 89.440,14 100 78,81 1 100 75,06
Usaha Kewenangan Provinsi Nonpemerintah, dan Dunia 14
Usaha Kewenangan
Provinsi
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah Laporan (Advokasi
kebijakan dan pendampingan Kebijakan dan
pemenuhan hak anak pada Pendampingan
89.440,
lembaga pemerintah, Non Pemenuhan Hak Anak 2 119.164,36 0 0 2 113.489,87 2 89.440,14 100 78,81 2 100 75,06
14
Pemerintah, Media dan Kewenangan Provinsi
Dunia Usaha Kewenangan
Provinsi

II.378 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penguatan dan Jumlah dokumen
Pengembangan Lembaga Penguatan dan
Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga
1 0 0 0 0 0 0 - - - -
Peningkatan Kualitas Hidup Penyedia Layanan - - -
Anak Kewenangan Provinsi Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Pengembangan 1. Jumlah Laporan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak 1. 3;
Anak bagi Lembaga Penyedia 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan 2. Jumlah Berkas
Provinsi 2. 1
Program Perlindungan Persentase Peningkatan 69.869, DP3CSKB
0,3 156.372,83 0 0,2 148.926,50 0,2 69.869,80 100 46,92 0,2 66,67 44,68
Khusus Anak SDM Perlindungan Anak - 80
Kegiatan Pencegahan Jumlah Dokumen
Kekerasan Terhadap Anak pencegahan kekerasan
yang melibatkan para Pihak anak 1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
Lingkup Daerah Provinsi dan - -
Lintas Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Advokasi Jumlah Laporan Advokasi
kebijakan dan pendampingan Pencegahan Kekerasan
layanan pelaksanaan terhadap Anak
kebijakan, Program dan 3 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap anak
kewenangan Provinsi
Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen
Layanan bagi Anak yang Penyediaan Layanan Bagi
Memerlukan Perlindungan Anak yang Memerlukan 11.445,
1 74.771,03 0 0 1 71.210,50 1 11.445,00 100 16,07 1 100 15,31
Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang 00
Koordinasi Tingkat Daerah memerlukan koordinasi
Provinsi Tingkat Daerah Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 379
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan 1. Jumlah Laporan kegiatan
Layanan Anak yang Penyediaan Layanan Anak
Memerlukan Perlindungan yang memerlukan 1. 1;
Khusus Kewenangan Provinsi perlindungan khusus
kewenangan provinsi; 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
2. Jumlah laporan layanan
anak yang memerlukan
2. 2
perlindungan khusus
kewenangan provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah Laporan Layanan
Sinkronisasi Pelaksanaan dan Perlindungan Kekerasan
Pendampingan Anak yang Khusus Anak yang tersusun 11.445,
2 74.771,03 0 0 1 71.210,50 1 11.445,00 100 16,07 1 50 15,31
memerlukan Perlindungan 00
Khusus Kewenangan Provinsi
(DAK UPTD)
Sub Kegiatan Penguatan Jumlah Laporan Penguatan
Jejaring Antar Lembaga Jejaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan Anak yang Penyedia Layanan Anak 2 0 0 0 0 0 0 - - - -
Memerlukan Perlindungan yang tersusun - - -
Khusus Kewenangan Provinsi
Kegiatan Penguatan dan Jumlah Dokumen Layanan
Pengembangan Lembaga Anak yang memerlukan
Penyedia Layanan Bagi Anak Perlindungan Khusus
58.424,
yang Memerlukan 1 81.601,80 0 0 1 77.716,00 1 58.424,80 100 75,18 1 100 71,6
80
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah dokumen
Sinkronisasi Peningkatan peningkatan SDM
Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Anak
Lembaga Penyedia Layanan yang memerlukan 58.424,
1 81.601,80 0 0 1 77.716,00 1 58.424,80 100 75,18 1 100 71,6
Anak yang Memerlukan perlindungankhusus 80
Perlindungan Khusus kewenangan provinsi
Kewenangan Provinsi (DAK
UPTD)
URUSAN PANGAN

II.380 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSAN PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN Persentase Berkurang
7.600.0
SENGKETA TANAH GARAPAN Sengketa Tanah Garapan 100 61.500.000 67 65.427.119 67 7.600.000 100 11,62 67 67 12,36
00
untuk kepentingan umum
Kegiatan Penyelesaian Jumlah sengketa tanaha
Sengketa Tanah Garapan garapan lintas derah
7.600.0
Lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 3 61.500.000 2 65.427.119 2 7.600.000 100 11,62 2 66,67 12,36
00
Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi yang dapat
1(satu) Daerah Provinsi diselesaikan
Inventarisasi Sengketa Jumlah sengketa konflik
konflik, dan Perkara dan perkara pertanahan 4.100.0
3 41.000.000 2 35.442.638 2 4.100.000 100 11,57 2 66,67 10
Pertanahan dalam 1(satu) dalam satu daerah Provinsi 00
Daerah Provinsi yang diinventaris
Mediasi Penyelesaian Jumlah Mediasi
Sengketa Tanah Garapan penyelesaian sengketa
dalam 1 (satu) Daerah tanah garapan dalam satu 3.500.0
3 61.500.000 2 29.984.481 2 3.500.000 100 11,67 2 66,67 5,69
Provinsi daerah provinsi yang 00
dilaksanakan
PROGRAM PENATAGUNAAN Jumlah Dokumen 200.07
TANAH Penatagunaan Tanah 1 574.000.000 1 230.738.390 1 200.070.279 100 86,71 1 100 34,86
0.279
Kegiatan Perencanaan Jumlah laporan
Penggunaan Tanah yang perencanaan penggunaan
hamparannya lintas daerah tanah yang hamparannya 200.07
1 574.000.000 1 230.738.390 1 200.070.279 100 86,71 1 100 34,86
kabupaten/kota dalam 1 lintas daerah 0.279
daerah provinsi Kabupaten/Kota dalam 1
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi jumlah koordinasi dan
200.07
Perencanaan Penggunaan sinkronisasi perencanaan 6 574.000.000 6 230.738.390 6 200.070.279 100 86,71 6 100 34,86
0.279
tanah penggunaan tahan (kali)
URUSAN LINGKUNGAN
HIDUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 381
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai 17.735. DLHK
46.937.056.805, 21.426.085.94 17.735.999.8
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 46550 0 82,78 999.88 37,79
00 - 0,00 85,00 -
DAERAH PROVINSI 5,00
Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen
128.51
Penganggaran dan Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi 137.671.663,0 128.515.127,
13 385.332.934,00 0 0 13 13 100 93,35 13 5.127,0 100 33,35
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang 0 00
0
Tersusun
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
55.495.011,0 55.495.
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 6 245.034.780 0 0 6 58.783.429,00 6 100 94,41 6 100 22,65
0 011,00
Daerah Daerah yang Tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi
73.020.116,0 73.020.
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 7 140.298.154,00 0 0 7 78.888.234,00 7 57,1 92,56 7 57,14 52,05
0 116,00
yang Tersusun
Kegiatan Administrasi Jumlah PNS yang terima 15.488.
18.834.370.54 15.488.555.4
Keuangan Perangkat Daerah gaji dan tunjangan 200 37.542.221.078 0 0 200 183 91,5 82,24 183 555.43 91,5 41,26
9,00 34,00
4,00
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang 15.432.
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 37.510.711.078, 18.775.355.54 15.432.724.4
183 0 0 183 183 100 82,2 183 724.43 100 41,14
Tunjangan 00 9,00 34,00
4,00
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Perangkat Daerah 3.280.0
24 31.510.000,00 0 0 12 59.015.000,00 3 3.280.000,00 25 5,56 3 12,5 10,41
Bulanan/Triwulanan/ 00,00
Semesteran SKPD
Kegiatan Administrasi Umum Survey kepuasan 388.76
426.760.574,0 388.768.558, 2313
Perangkat Daerah pelayanan umum 46237 1.177.213.461 0 0 23195 23139 99,76 91,1 8.558,0 50 33,02
0 00 9
0
Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi
6.938.0
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik 20 12.820.000 0 0 10 8.440.363,00 10 6.938.000,00 100 82,2 10 50 54,12
00,00
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan 26.290.000,0 26.290.
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 5 289.912.152 0 0 5 26.339.243,00 5 100 99,81 5 100 9,07
0 000,00
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Penyediaan 8.677.5
Kantor Bahan Logistik Kantor 48 24.073.950 0 0 48 22.481.000,00 48 8.677.500,00 100 38,6 48 100 36,05
00,00

II.382 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan 31.431.700,0 31.431.
dan Penggandaan 40 57.077.359,00 0 0 20 31.440.639,00 20 100 99,97 20 50 55,07
0 700,00
Jumlah Penggandaan dan 22.8
Penjilidan 45714 0 0 22857 22857 100 57,0 50
- -
0
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah jenis Bahan Bacaan
3.450.0
dan Peraturan Perundangan dan Peraturan 10 13.100.000,00 0 0 5 6.537.500,00 5 3.450.000,00 100 52,8 5 50 26,3
00,00
Perundangan yang tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan/Material 35.071.709,0 35.071.
Kantor 100 71.600.000,00 0 0 50 35.313.829,00 48 96 99,3 48 48 49
0 709,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase Layanan 26.104.800,0 26.104.
Fasilitasi Tamu 100 79.500.000,00 0 0 100 39.825.000,00 42 42 65,5 42 42 32,8
0 800,00
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan 250.80
256.383.000,0 250.804.849,
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi ke Dalam 200 629.130.000,00 0 0 100 94 94 97,8 94 4.849,0 47 39,9
0 00
SKPD Daerah dan Keluar Daerah 0
Kegiatan Pengadaan Barang Persentase barang yang
15.972.000,0 15.972.
Milik Daerah Penunjang disediakan 8 16.199.325,00 0 0 8 16.199.325,00 8 100 98,6 8 100 98,6
0 000,00
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel Jumlah Penyediaan 8.470.0
Meubelair Kantor 3 8.660.019,00 0 0 3 8.660.019,00 3 8.470.000,00 100 97,8 3 100 97,8
00,00
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan
7.502.0
Mesin Lainnya Peralatan Kantor yang 5 7.539.306,00 0 0 5 7.539.306,00 5 7.502.000,00 100 99,5 5 100 99,5
00,00
tersedia
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase jasa penunjang 1.276.7
2.840.780.291,0 1.441.391.291 1.276.773.62
Penunjang Urusan yang tersedia 1636 886 863 97,4 88,58 863 73.629, 52,75 44,94
0 ,00 9,00
Pemerintahan Daerah 00
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang
Menyurat Dikirim di Dinas 77.897.060,0 77.897.
48 175.751.300,00 0 0 48 89.375.721,00 43 89,6 87,2 43 89,58 44,32
Lingkungan Hidup dan 0 060,00
Kehutanan
Jumlah Materai di Dinas
Lingkungan Hidup dan 1500 750 665 88,7 665 44,33
Kehutanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 383
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik dan
150.57
sumber daya air dan listrik Komunikasi Lingkup Dinas 303.709.470,0 150.571.669,
12 700.418.950,00 0 0 12 3 25 49,58 3 1.669,0 25 21,5
Lingkungan Hidup dan 0 00
0
Kehutanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Bahan dan 1.048.3
1.964.610.041,0 1.048.306.100 1.048.304.90
Umum Kantor Peralatan Kebersihan 25 0 0 25 25 100 100 25 04.900, 100 53,36
0 ,00 0,00
Kantor yang Tersedia 00
Jumlah Tenaga Harian
Lepas yang Dipekerjakan 51 0 0 51 51 100 51 100

Kegiatan Pemeliharaan Persentase BMD yang


437.41
Barang Milik Daerah dipelihara 4.975.309.716,0 569.692.538,0 437.415.137,
92 92 84 91,3 76,78 14 5.137,0 15,22 8,79
Penunjang Urusan 0 0 00
0
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 4 Eselon
Pemeliharaan dan Pajak II di Dinas Lingkungan 18.497.737,0 18.497.
1 70.750.000,00 0 0 1 35.872.000,00 1 100 51,57 1 100 26,15
Kendaraan Perorangan Dinas Hidup dan Kehutanan yang 0 737,00
atau Kendaraan Dinas Terpelihara
Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 2 dan 157.96
Pemeliharaan, Pajak dan Roda 4 Dinas Lingkungan 157.969.400,
31 475.300.000,00 0 0 31 259.076.250 23 74,19 60,97 23 9.400,0 74,19 33,24
Perizinan Kendaraan Dinas Hidup dan Kehutanan 00
0
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan
38.018.000,0 38.018.
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang 32 82.888.500,00 0 0 32 39.719.061 32 100 95,72 32 100 45,87
0 000,00
Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor 134.68
4.058.871.216,0 134.687.000,
Gedung Kantor dan yang Dipelihara 3 0 0 3 144.818.000 3 100 93 3 7.000,0 100 3,32
0 00
Bangunan Lainnya 0
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Peralatan Gedung
Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara 88.243.000,0 88.243.
Gedung Kantor atau 25 287.500.000,00 0 0 25 90.207.227 22 88 97,82 22 88 30,69
0 000,00
Bangunan Lainnya

II.384 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PERENCANAAN Persentase Dokumen DLHK
23.628.500,0 23.628.
LINGKUNGAN HIDUP Perencanaan Lingkungan 75 500.000.000,00 0 0 75 28.740.560,00 82,21 4,73
0 - 500,00 -
Hidup yang Tersusun
Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah kajian lingkungan
23.628.500,0 23.628.
Kajian Lingkungan Hidup hidup strategis yang 7 500.000.000,00 0 0 3 28.740.560,00 3 100 82,21 3 42,86 4,73
0 500,00
Strategis (KLHS) Provinsi terselenggara
Pembuatan dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen KLHS 23.628.500,0 23.628.
KLHS Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang 2 500.000.000,00 0 0 1 28.740.560,00 1 100 82,21 1 50 4,73
0 500,00
Jumlah Rekomendasi Hasil
Validasi KLHS Rencana Tata 5 0 0 2 2 0 100 - 2 2
- -
Ruang Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase titik pantau DLHK
2.123.2
PENCEMARAN DAN/ATAU kualitas air yang 2.879.801.626,0 2.287.504.010 6.446,0 2.123.269.48 6.44
100% 0 12218 52,76 92,82 69.485, 73,73
KERUSAKAN LINGKUNGAN memenuhi status mutu air 0 - ,00 0 5,00 6,00 -
00
HIDUP dengan kategori baik
Persentase titik pantau
kualitas air laut yang
80%
memenuhi baku mutu
dengan kriteria baik
Persentase titik pantau
kualitas udara yang
50%
memenuhi baku mutu
dengan kriteria baik
Persentase penurunan
emisi gas rumah kaca 80%
sektor limbah
Persentase parameter
kualitas lingkungan yang 50%
terakreditasi
Kegiatan Pencemaran 2.082.6
2.879.801.626,0 2.237.797.046 2.082.630.33
dan/atau Kerusakan 12225 0 0 12217 6445 52,75 93,07 6445 30.335, 52,72 72,32
0 ,00 5,00
Lingkungan Hidup 00
Koordinasi, Sinkronisasi dan 138.92
173.418.650,0 138.929.000,
Pelaksanaan Pencegahan 173.418.650,00 0 0 0 80,11 - 9.000,0 80,11
0 00 -
Pencemaran Lingkungan 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 385
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Hidup Dilaksanakan terhadap
Media Tanah, Air dan Udara

Jumlah Titik Pantau Air


Laut 25 25

Jumlah Titik Pantau


28 0 0 25 0 0 - -
Kualitas Udara - - - -
Jumlah Titik Pantau
81 0 0 81 12 0 14,81 - 12 14,81
Kualitas Air Sungai - -
Jumlah rekomendasi
pengendalian emisi gas 4 0 0 4 4 0 100 - 4 100
- -
rumah kaca
Jumlah dokumen
identifikasi sumber- 0 0 0 0
sumber pencemar
Jumlah dokumen
perhitungan beban 0 0 0 0
pencemaran air sungai
Jumlah usulan parameter
kualitas lingkungan untuk 38 0 0 38
diakreditasi
Pengelolaan Laboratorium 1.943.7
2.706.382.976,0 2.064.378.396 1.943.701.33
Lingkungan Hidup Provinsi 0 0 94,15 - 01.335, 71,82
0 ,00 5,00
00
Jumlah Dokumen
Persyaratan Akreditasi 4 0 0 4 4 100 4 100
- -
Laboratorium
Jumlah Sampel Parameter
Kualitas Lingkungan yang 12000 0 0 12000 6333 52,775 6333 52,78
- -
Terlayani
Jumlah Titik Sampling
Parameter Kualitas 45 0 0 40 40 100 40 88,89
- -
Lingkungan yang Terlayani

II.386 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penanggulangan Jumlah Dokumen Informasi
Pencemaran dan/atau Kinerja Pengelolaan 40.639.150,0 40.639.
0 - 0 1 49.706.964,00 1 100 81,76 1 0
Kerusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup - 0 150,00 -
(DIKPLHD)
Pemberian Informasi Jumlah Dokumen Informasi
Peringatan Pencemaran Kinerja Pengelolaan
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Daerah 0 40.639.150,0 40.639.
- - 1 49.706.964,00 1 100 81,76 1 -
Lingkungan Hidup pada yang Tersusun - 0 150,00
Masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Ketaatan DLHK
PENGAWASAN TERHADAP Usaha/ Kegiatan Terhadap
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN Izin Lingkungan dan Izin 6.970.0
67.000.000,00 0 60% 7.000.000,00 6.970.000,00 99,57 - 10,4
PERLINDUNGAN DAN PPLH - - 00,00 -
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Persentase Rekomendasi
dari Izin Lingkungan yang 85%
Diterbitkan
Kegiatan Pembinaan dan Jumlah permohonan
Pengawasan Izin Lingkungan pertimbangan teknis izin
dan Izin PPLH yang lingkungan yang 6.970.0
100 67.000.000 - 80 7.000.000 17 6.970.000,00 21,25 99,57 17 17 10,4
diterbitkan oleh Pemerintah terfasilitasi - 00,00
Daerah Provinsi
Jumlah Permohonan
Pertimbangan Teknis Izin
Lingkungan yang
Terfasilitasi
Pengawasan Usaha dan/atau Jumlah Usaha/Kegiatan
Kegiatan yang Izin yang Izin Lingkungan
6.970.0
Lingkungan Hidup, Izin PPLH Hidup, Izin PPLH yang 100 67.000.000 - 80 7.000.000 17 6.970.000,00 21,25 99,57 17 17 10,4
- 00,00
yang Diterbitkan oleh Diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 387
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENINGKATAN DLHK
PENDIDIKAN, PELATIHAN
41.292.200,0 41.292.
DAN PENYULUHAN 7 117.717.805,00 0 6 43.059.999,00 3 85,71 95,89 6 85,71 35,08
- 0 200,00
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Kegiatan Penyelenggaraan, Jumlah Kelompok Swadaya
Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat Peduli
41.292.200,0 41.292.
Lingkungan Hidup untuk Lingkungan yang Terbina 7 117.717.805 - 6 43.059.999,00 6 85,71 95,89 6 85,71 35,08
- 0 200,00
Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Provinsi
Pendampingan Gerakan Jumlah Kota yang
41.292.200,0 41.292.
Peduli Lingkungan Hidup Mendapat Penilaian 4 117.717.805 - 3 43.059.999,00 4 133 95,89 3 100 35,08
- 0 200,00
Adipura
Jumlah Lokus Sosialisasi
Bidang Lingkungan Hidup 3 - 3 0 1 0 33,33 - 1 33,33
- -
kepada Masyarakat
PROGRAM PENGHARGAAN Jumlah jenis penghargaan DLHK
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK lingkungan hidup tingkat 20.281.500,0 20.281.
24 20.498.200,00 0 24 20.498.200,00 1 4,17 98,94 1 33,33 98,94
MASYARAKAT daerah provinsi yang - 0 500,00
diberikan
Kegiatan Pemberian Jumlah Jenis Penghargaan
Penghargaan Lingkungan Lingkungan Hidup Tingkat 20.281.500,0 20.281.
24 20.498.200,00 0 24 20.498.200,00 1 33,33 98,94 1 33,33 98,94
Hidup Tingkat Daerah Daerah atau Nasional yang - 0 500,00
Provinsi Diberikan
Penilaian Kinerja Jumlah Bank Sampah yang
Masyarakat/Lembaga Mendapatkan
Masyarakat/Dunia Penghargaan Tingkat
20.281.500,0 20.281.
Pendidikan /Filantropi dalam Provinsi 3 20.498.200 - 3 20.498.200,00 1 33,33 98,94 1 33,33 98,94
- 0 500,00
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Jumlah Kota yang
Mendapat Penilaian 7 - 7 0 0 - - -
- - - - -
Adipura
Jumlah Sekolah yang
14 - 14 0 0 - -
Mendapatkan - - - - - -

II.388 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penghargaan Adiwiyata
Tingkat Provinsi
PROGRAM PENANGANAN DLHK
46.188.550,0 46.188.
PENGADUAN LINGKUNGAN 100% 115.494.400,00 0 100% 55.494.400,00 80% 100 83,23 80% 100 39,99
- 0 550,00
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan Penyelesaian Persentase Aduan
Pengaduan Masyarakat di Masyarakat yang
46.188.550,0 100 46.188.
Bidang Perlindungan dan Diverifikasi 100% 115.494.400 - 100% 55.494.400,00 100% 100 83,23 100 39,99
- 0 % 550,00
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) Provinsi
Pengelolaan Pengaduan Persentase Aduan
46.188.550,0 100 46.188.
Masyarakat terhadap PPLH Masyarakat yang 100% 115.494.400 - 100% 55.494.400,00 100% 100 83,23 100 39,99
- 0 % 550,00
Provinsi Diverifikasi
URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN Persentase cakupan DP3CSKB
PENDUDUK masyarakat yang memiliki
86,6 31.804,
dokumen pendaftaran 86,33 33.699,42 0 82,33 32.094,69 86,68 31.804,00 105,28 99,09 100,41 94,38
- 8 00
penduduk berupa Kartu
Keluarga, KTP dan KIA
Kegiatan Pelayanan Jumlah dokumen
Pendaftaran Penduduk pelaksaan pelayanan 1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
- -
pendaftaran penduduk
Sub Kegiatan Penataan Tata Jumlah laporan penataan
Kelola Pelaksanaan tata kelola pelaksanaan
7 0 0 0 7 7 0 100 0 7 100 -
Pendaftaran Penduduk Skala pendaftaran penduduk - -
Provinsi skala provinsi
Sub Kegiatan Pemanfaatan Jumlah laporan
Data Peristiwa pelaksanaan pemanfaatan
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
Kependudukan data peristiwa - -
kependudukan
Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah dokumen
Pendaftaran Penduduk pelaksanaan 5.355,0
1 5.622,75 0 0 1 5.355,00 1 5.355,00 100 100 1 100 95,24
penyelenggaraan 0
pendaftaran penduduk

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 389
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Jumlah laporan
Pendaftaran Penduduk pelaksanaan fasilitasi 5.355,0
1 5.622,75 0 0 1 5.355,00 1 5.355,00 100 100 1 100 95,24
terkait pendaftaran 0
penduduk
Kegiatan Pembinaan dan Jumlah dokumen
Pengawasan pelaksanaan pembinaan 26.449,
1 28.076,67 0 0 1 26.739,69 1 26.449,00 100 98,91 1 100 94,2
Penyelenggaraan dan pengawasan 00
Pendaftaran Penduduk pendaftaran penduduk
Sub Kegiatan Pembinaan dan Jumlah laporan
Pengawasan terkait pelaksanaan pembinaan 26.449,
1 28.076,67 0 0 1 26.739,69 1 26.449,00 100 98,91 1 100 94,2
Pendaftaran Penduduk dan pengawasan terkait 00
pendaftaran penduduk
Sub Kegiatan Bimbingan Jumlah laporan
Teknis terkait Pendaftaran pelaksanaan bimbingan
1 0 0 0 0 0 0 - - - -
Penduduk teknis terkait pendaftaran - - -
penduduk
PROGRAM PENCATATAN Persentase cakupan DP3CSKB
SIPIL kepemilikan dokumen
pencatatan sipil berupa
anak usia 0-18 tahun yang 116,9945 83,8 393.80
75,83 420.000,00 0 71,67 400.000,00 83,85 393.800,00 98,45 110,58 93,76
memiliki Akta Kelahiran, - 6 5 0,00
masyarakat yang memiliki
Akta Kematian, dan Akta
Perkawinan
Kegiatan Pelayanan Jumlah dokumen
Pencatatan Sipil pelaksaan pelayanan 1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
- -
pencatatan sipil
Penyusunan Tata Cara Jumlah laporan pelaksaan
Perencanaan, Pelaksanaan, Penyusunan Tata Cara
Pemantauan, Evaluasi, Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengendalian dan Pemantauan, Evaluasi,
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
Penyusunan Laporan Pengendalian dan - -
Adminduk terkait Pencatatan Penyusunan Laporan
Sipil Adminduk terkait
Pencatatan Sipil

II.390 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah dokumen
Pencatatan Sipil di Provinsi pelaksanaan 393.80
1 420.000,00 0 0 1 400.000,00 1 393.800,00 100 98,45 1 100 93,76
penyelenggaraan 0,00
pencatatan sipil
Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Jumlah laporan fasilitasi 393.80
Pencatatan Sipil pencatatan sipil 1 420.000,00 0 0 1 400.000,00 1 393.800,00 100 98,45 1 100 93,76
0,00
Sub Kegiatan Sosialisasi Jumlah laporan sosialisasi
terkait Pencatatan Sipil pencatatan sipil 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
- - -
Kegiatan Pemberian Jumlah dokumen
Konsultasi Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian
Pencatatan Sipil konsultasi 1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
penyelenggaraan - -
pencatatan sipil
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah laporan
terkait Pencatatan Sipil pelaksanaan pembinaan
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
dan pengawasan terkait - -
pencatatan sipil
Bimbingan Teknis terkait Jumlah laporan
Pencatatan Sipil pelaksanaan bimbingan
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
teknis terkait pencatatan - -
sipil
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Perangkat DP3CSKB
INFORMASI ADMINISTRASI Daerah dan Lembaga lain 79,1
54,84 - 25 45,16 54,16 119,93 - 144,35 -
KEPENDUDUKAN yang mengadakan - - - 6 -
Perjanjian kerjasama
Kegiatan Penataan Jumlah dokumen
Pengelolaan Informasi pelaksanaan penataan
Administrasi Kependudukan pengelolaan informasi 1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
- -
administrasi
kependudukan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 391
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Tata Cara Jumlah Dokumen
Perencanaan, Pelaksanaan, Penyusunan Tata Cara
Pemantauan, Evaluasi, Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengendalian dan Pemantauan, Evaluasi,
Penyusunan Laporan Pengendalian dan
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
Adminduk terkait Penyusunan Laporan - -
Pengelolaan Informasi Adminduk terkait
Administrasi Kependudukan Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah laporan
Tata Cara Pengelolaan Data penyusunan tata cara
Kependudukan yang Bersifat pengelolaan data
Data Perseorangan, Data kependudukan yang
Agregat dan Data Pribadi di bersifat data 1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
- -
Provinsi dan Kabupaten/Kota perseorangan, data
agregat dan data pribadi di
provinsi dan
kabupaten/kota
Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah dokumen
Pengelolaan Informasi pelaksanaan
Administrasi Kependudukan penyelenggaraan
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
Provinsi pengelolaan informasi - -
administrasi
kependudukan
Sub Kegiatan Komunikasi, Jumlah laporan
Informasi dan Edukasi pelaksanaan komunikasi,
kepada Pemangku informasi dan edukasi
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
Kepentingan dan Masyarakat kepada pemangku - -
kepentingan dan
masyarakat
Sub Kegiatan Jumlah laporan
Penyelenggaraan pelaksanaan
Pemanfaatan Data penyelenggaraan 1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
- -
Kependudukan pemanfaatan data
kependudukan

II.392 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pembinaan dan Jumlah dokumen
Pengawasan Pengelolaan pelaksanaan pembinaan
Informasi Administrasi dan pengawasan
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
Kependudukan Provinsi pengelolaan informasi - -
administrasi
kependudukan
Sub Kegiatan Bimbingan Jumlah laporan
Teknis terkait Pengelolaan pelaksanaan bimbingan
Informasi Administrasi teknis terkait pengelolaan
Kependudukan dan informasi administrasi 1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
- -
Pendayagunaan Data kependudukan dan
Kependudukan pendayagunaan data
kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Penyediaan DP3CSKB
PROFIL KEPENDUDUKAN Penyajian Data Base 45.714,
100 57.794,22 0 100 55.042,12 100 45.714,30 100 83,05 100 100 79,1
kependudukan tingkat - 30
provinsi yang Akurat
Kegiatan Penyediaan Profil Jumlah dokumem
45.714,
Kependudukan pelaksanaan penyediaan 2 57.794,22 0 0 2 55.042,12 2 45.714,30 100 83,05 2 100 79,1
30
profil kependudukan
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Buku profil
Profil Data Perkembangan 45.714,
100 57.794,22 0 0 100 55.042,12 100 45.714,30 100 83,05 100 100 79,1
dan Proyeksi Kependudukan 30
serta Kebutuhan yang lain
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN Persentase kerjasama desa DINSOS
406.817.490 203.408.745 8.216.780 4,04
KERJASAMA DESA yang dilaksanakan PEMDES
Fasilitasi Kerja Sama Jumlah kerjasama
antardesa yang Menjadi antardesa kewenangan 6 406.817.490 3 203.408.745 8.216.780 4,04
Kewenangan Provinsi provinsi yang terlaksana
PROGRAM ADMINISTRASI Persentase Adminitrasi DINSOS
PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa yang PEMDES
dibina
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah penyelenggaraan
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 393
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan
yang berlaku
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga DINSOS
LEMBAGA kemasyarakatan yang aktif PEMDES
KEMASYARAKATAN, 4.202.774.294 2.101.387.147 284.518.736 13,54
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang terbina
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta 618 4.202.774.294 309 2.101.387.147 284.518.736 13,54
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum dat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama Berada di Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PENGENDALAIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
Program Pengendalian persentase kab/kota yang DP3CSKB
27.502,
Penduduk memiliki Dokumen 100 45.709,23 0 71,42 43.532,60 100 27.502,20 140,02 63,18 100 100 60,17
- 20
pengendalian penduduk
Kegiata Pemetaan Perkiraan Jumlah dokumen laporan
27.502,
Pengendalian Penduduk pengendalian penduduk 1 45.709,23 0 0 1 43.532,60 1 27.502,20 100 63,18 1 100 60,17
20
Cakupan Daerah Provinsi dan KB
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Buku
Profil Kependudukan, 27.502,
1 45.709,23 0 0 1 43.532,60 1 27.502,20 100 63,18 1 100 60,17
Keluarga Berencana dan 20
Pembangunan Keluarga
Program Pembinaan Keluarga Persentase Kab/Kota yang 126.22 DP3CSKB
Berencana (KB) dibina 100 179.980,96 0 100 171.410,44 100 126.223,80 100 73,64 100 100 70,13
- 3,80

II.394 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengembangan Jumlah dokumen KIE
Desain Program, Pengelolaan Pengendalian Penduduk
dan Pelaksanaan Advokasi, dan KB
Komunikasi, Informasi dan 126.22
1 179.980,96 0 0 1 171.410,44 1 126.223,80 100 73,64 1 100 70,13
Edukasi (KIE) Pengendalian 3,80
Penduduk Keluarga
Berencana sesuai kearifan
budaya lokal
Sub kegiatan Penguatan Jumlah Laporan
Kerja Sama dengan
Stakeholders dan Mitra Kerja
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
dalam Pelaksanaan Advokasi - -
dan Promosi KIE Program
KKBPK
Sub Kegiatan Advokasi dan Jumlah Laporan
126.22
KIE Program KKBPK melalui 1 179.980,96 0 0 3 171.410,44 3 126.223,80 100 73,64 3 300 70,13
3,80
mitra kerja
Kegiatan Pemberdayaan dan Jumlah dokumen
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan dan
Organisasi kemasyarakatan peningkatan kesertaan
tingkat Daerah Provinsi berKB (KB) 1 0 0 0 1 1 0 100 0 1 100 -
- -
dalam Pengelolaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Sub Kegiatan Pengembangan Jumlah laporan
dan Penguatan Jejaring Pengembangan dan
1 0 0 0 2 0 0 - - - -
kemitraan dalam program penguatan KKBPK - - -
KKBPK
Program Pemberdayaan dan Persentase Kampung KB DP3CSKB
79,2 160.38
Peningkatan Keluarga yang terbentuk 85 221.312,70 0 79,28 210.774,00 79,28 160.387,00 100 76,09 93,27 72,47
- 8 7,00
Sejahtera (KS)
Kegiatan Pengelolaan Jumlah dokumen
Pelaksanaan Desain Program Pembinaan Ketahanan dan
Pembanguan Keluarga Kesejahteraan Keluarga
1 0 0 0 1 1 0 100 - 1 100 -
melalui Pembinaan - -
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 395
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Sosialisasi dan Jumlah laporan Sosialisasi
Pembinaan Remaja tentang dan Pembinaan Generasi
1 0 0 0 1 0 0 - - - -
Generasi Berencana Berencana - - -

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah laporan Fasilitasi


Pengembangan Kelompok PIK-R
7 0 0 0 1 0 0 - - - -
Pusat Informasi Konseling - - -
Remaja (PIK R)
Kegiatan Pemberdayaan dan Jumlah dokumen
Peningkatan Peran Serta Pemberdayaan dan
Organisasi kemasyarakatan peningkatan kesertaan
tingkat Daerah Provinsi berKB (KS) 160.38
1 221.312,70 0 0 1 210.774,00 0 160.387,00 - 76,09 - 72,47
dalam Pembanguanan - 7,00
Keluarga melalui pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah laporan Fasilitasi
Pengembangan Program pengembangan program 160.38
7 221.312,70 0 0 1 210.774,00 1 160.387,00 100 76,09 1 14,29 72,47
Ketahanan Keluarga di ketahanan keluarga 7,00
Kampung KB
URUSAN PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG Predikat (Nilai) SAKIP DISHUB
13.715.949.7
URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah (Nilai) A 31.394.670.544 BB - B
38
DAERAH PROVINSI
Meningkatnya Kepuasaan
Aparatur Perangkat Daerah
100 100 100
Terhadap Pelayanan
Kesekretariatan
Meningkatnya Kepuasaan
Masyarkat terhadap
100 100 70
pelayanan di sektor
transportasi
Perencanaan,Penganggaran, Tersedianya Dokumen
dan Evaluasi Kinerja Perencanaan,Penganggara 269.54
10 381.970.430 10 381.970.430 10 269.540.519 100,00% 70,57% 10 100% 70,57%
Perangkat Daerah n dan Evaluasi Kinerja 0.519
Perangkat Daerah

II.396 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
187.71
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 7 281.181.152 7 281.181.152 7 187.719.356 100,00% 66,76% 7 100% 66,76%
9.356
Daerah daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi 81.821.
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 3 100.789.278 3 100.789.278 3 81.821.163 100,00% 81,18% 3
163
100% 81,18%

Administrasi Keuangan Tersedianya Gaji dan 8.067.592.52 8.067.5


Perangkat Daerah Tunjangan ASN 12 8.839.707.322 12 8.839.707.322 12 100,00% 91,27% 12 100% 91,27%
3 92.523
Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen
8.067.592.52 8.067.5
Tunjangan ASN Penatausahaan dan 12 8.837.607.372 12 8.837.607.372 12 100,00% 91,29% 12 100% 91,29%
3 92.523
Verifikasi Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan bulanan semesteran
14 2.099.950 14 2.099.950 - 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semest - -
eran SKPD
Administrasi Kepegawaian tersedianya kegiatan 200.17
Perangkat Daerah administrasi kepegawaian 3 257.726.500 3 257.726.500 3 200.175.389 100,00% 77,67% 3
5.389
100% 77,67%

Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas


197.28
Beserta Atribut 87 198.632.500 87 198.632.500 87 197.287.189 100,00% 99,32% 87 100% 99,32%
7.189
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang
Pegawai Berdasarkan tugas mengikuti pendidikan dan 4 29.547.000 4 29.547.000 - 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
- -
dan Fungsi Pelatihan
Bimbingan Teknis Jumlah Pegawai yang
Implementasi Peraturan mengikuti pendidikan dan 2.888.2
4 29.547.000 4 29.547.000 1 2.888.200 25,00% 9,77% 1 25% 9,77%
Perundang-undangan Pelatihan 00

Administrasi Umum Tersedianya kegiatan


Perangkat Daerah pelaksanaan administrasi 848.69
8 1.175.323.109 8 1.125.929.352 8 848.690.967 100,00% 75,38% 8 100% 72,21%
umum perangkat daerah 0.967

Penyediaan Komponen Jumlah Jenis Komponen


22.047.
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik 9 64.782.312 9 64.782.312 9 22.047.000 100,00% 34,03% 9 100% 34,03%
000
Bangunan Kantor

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 397
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Peralatan dan Jumlah jenis Perlengkapan
Perlengkapan Kantor kantor 2 49.393.757 2 - 0,00% #DIV/0! 0 0% 0,00%
- - -
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah jenis Bahan logistik 109.64
Kantor kantor 17 266.410.317 12 266.410.317 12 109.642.783 100,00% 41,16% 12 71% 41,16%
2.783
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetak dan 12.714.
dan Penggandaan penggandaan' 12 34.199.771 12 34.199.771 12 12.714.250 100,00% 37,18% 12 100% 37,18%
250
Penyediaan Bahan/Material jumlah jenis atk yang dibeli 90.712.
35 110.998.952 12 110.998.952 12 90.712.100 100,00% 81,72% 12 34% 81,72%
100
Fasilitas Kunjungan Tamu jumlah makan dan minum 21.834.
1.000 49.980.000 1000 49.980.000 40 21.834.000 4,00% 43,69% 40 4% 43,69%
tamu 000
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Perjalanan dinas
591.74
Koordinasi dan Konsultasi biasa 12 599.558.000 12 599.558.000 12 591.740.834 100,00% 98,70% 12 100% 98,70%
0.834
SKPD
Pengadaan Barang Milik Tersedianya Barang Milik
2.452.737.90 2.452.7
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang urusan 2 2.542.863.910 2 2.700.209.670 2 100,00% 90,84% 2 100% 96,46%
3 37.903
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Jumlah Meubelair Gedung
1.339.844.11 1.339.8
Prasarana Gedung Kantor VIP Bandara Depati Amir 1 1.342.863.910 1 1.500.209.670 1 100,00% 89,31% 1 100% 99,78%
0 44.110
atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Jumlah meter persegi
Prasarana Pendukung partisi yang dibangun 1.112.893.79 1.112.8
1 1.200.000.000 1 1.200.000.000 1 100,00% 92,74% 1 100% 92,74%
Gedung Kantor atau 3 93.793
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya Jasa
1.206.662.79 1.206.6
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang urusan 4 1.365.400.000 4 1.365.400.000 4 100,00% 88,37% 4 100% 88,37%
2 62.792
pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Surat jumlah materai 6.250.0
750 7.500.000 750 7.500.000 625 6.250.000 83,33% 83,33% 625 83% 83,33%
Menyurat 00
Penyediaan Jasa Tagihan rekening listrik, air
559.91
Komunikasi,Sumber Daya Air ,telepom,virtual meeting 12 692.000.000 12 692.000.000 12 559.912.792 100,00% 80,91% 12 100% 80,91%
2.792
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan jasa peralatan dan
dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 1 25.000.000 1 25.000.000 - 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
- -

II.398 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga pelayanan 640.50
Umum Kantor jasa kantor yang bekerja 12 640.900.000 12 640.900.000 9 640.500.000 75,00% 99,94% 9 75% 99,94%
0.000
Pemeliharaan Barang Milik Tersedianya Pemeliharaan
670.54
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik daerah 4 1.134.344.001 4 1.134.344.001 4 670.549.645 100,00% 59,11% 4 100% 59,11%
9.645
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan,Biaya yang terpelihara
Pemeliharaan, Pajak dan 316.51
17 604.530.000 12 604.530.000 12 316.515.214 100,00% 52,36% 12 71% 52,36%
Perizinan Kendaraan Dinas 5.214
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan kerja 108.23
Mesin Lainnya yang diperbaiki 57 179.360.000 57 179.360.000 45 108.235.500 78,95% 60,35% 45 79% 60,35%
5.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor
Sarana dan Prasarana yang dipelihara 245.79
2 350.454.001 2 350.454.001 1 245.798.931 50,00% 70,14% 1 50% 70,14%
Gedung Kantor atau 8.931
Bangunan Lainnya
PROGRAM Meningkatnya pemenuhan DISHUB
PENYELENGGARAAN LALU sarana dan prasarana 6.161.215.88
LINTAS DAN ANGKUTAN perhubungan darat 7
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Tersedianya Jenis
Jalan di Jalan Provinsi Pengadaan dan 5.375.433.42 5.375.4
20 5.605.322.000 20 5.656.765.757 20 100,00% 95,03% 20 100% 95,90%
Pemasangan Perlengkapan 6 33.426
Jalan
Penyediaan Perlengkapan Jumlah jenis pengadaan
4.224.060.79
Jalan di Jalan Provinsi dan pemasangan 5 4.323.072.000 5 4.374.515.757 - 0,00% 96,56% 0 0% 0,00%
6 -
perlengkapan jalan
Rehabilitasi dan Jumlah Jenis perlengkapan
1.151.372.63
Pemeliharaan Prasarana jalan yang dipelihara 5 1.282.250.000 5 1.282.250.000 2 40,00% 89,79% 2 40% 0,00%
0 -
Jalan
Pengelolaan Terminal Tersedianya Jenis
Penumpang Tipe B Pengadaan dan 355.33
1 738.248.000 12 738.248.000 12 355.332.500 100,00% 48,13% 12 1200% 48,13%
Pemasangan Perlengkapan 2.500
Jalan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 399
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah jenis pengadaan
Pengelola Terminal Tipe B dan pemasangan 12 738.248.000 12 738.248.000 12 355.332.500 100,00% 48,13% 12 100% 0,00%
-
perlengkapan jalan
Pelaksanaan Manajemen dan Tersedianya Laporan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Pelaksanaan manajemen 87.354.
1 108.977.541 1 108.977.541 1 87.354.500 100,00% 80,16% 1 100% 80,16%
Jaringan Jalan Provinsi rekayasa lalu lintas untuk 500
jalan provinsi
Uji Coba dan Sosialisasi jumlah peserta yang
Pelaksanaan Manajemen dan mengikuti sosialisasi
15 108.977.541 15 108.977.541 1 87.354.500 6,67% 80,16% 1 7% 0,00%
Rekayasa Lalu Lintas Untuk pelajar pelopor -
Jaringan Jalan Provinsi keselamatan lalu lintas
Persetujuan Hasil Analisis Jumlah Rekomendasi
Dampak Lalu Lintas untuk Penyelenggaraan Penilaian 52.056.
3 71.536.661 3 71.536.661 3 52.056.861 100,00% 72,77% 3 100% 72,77%
jalan provinsi Analis Dampak Lalu Lintas 861
(Dokumen)
koordinasi dan sinkronisasi Jumlah dokumen
52.056.
penilaian hasil andalalin penyelenggaraan penilaian 3 71.536.661 3 71.536.661 3 52.056.861 100,00% 72,77% 3 100% 72,77%
861
analisis dampak lalu lintas
Audit dan Inspeksi terlaksananya audit dan
291.03
Keselamatan LLAJ di Jalan inpeksi terhadap 1.150 349.889.646 1.150 349.889.646 1.150 291.038.600 100,00% 83,18% 1150 100% 83,18%
8.600
kendaraan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit terlaksananya audit dan
dan Pemantauan Sistem inpeksi terhadap 291.03
1 349.889.646 100 349.889.646 210 291.038.600 210,00% 83,18% 210 21000% 83,18%
Manajemen Keselamatan kendaraan 8.600
Perusahaan Angkutan Umum
Program Pengelolaan Meningkatnya pemenuhan DISHUB
1.193.329.61
pelayaran sarana dan prasarana -
1
perhubungan Laut
Penetapan Rencana Induk Tersedianya Dokumen
dan Daerah Lingkungan Kerja Penetapan rencana induk
(DLKR)/Daerah Lingkungan dan daerah lingkungan
274.97
Kepentingan (DLKP) kerja (DLKR)/ Daerah 1 331.308.647 1 331.308.647 1 274.977.747 100,00% 83,00% 1 100% 83,00%
7.747
Pelabuhan Pengumpan Lingkungan Kepentingan
Regional (DLKP) pelabuhan
pengumpan regional

II.400 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Penyusunan Jumlah Dokumen
Rencana Induk dan Daerah Penyusunan rencana induk
Lingkungan Kerja dan daerah
274.97
(DLKR)/Daerah Lingkungan 1 331.308.647 1 331.308.647 1 274.977.747 100,00% 83,00% 1 100% 83,00%
7.747
Kepentingan (DLKP)
Pelabuhan Pengumpan
Regional
Pembangunan, Penerbitan Tersedianya
Izin Pembangunan dan Pembangunan, Penerbitan
Pengoperasian Pelabuhan Izin Pembangunan dan 243.88
2 374.190.000 2 374.190.000 2 243.889.950 100,00% 65,18% 2 100% 65,18%
Pengumpan Regional Pengoperasian Pelabuhan 9.950
Pengumpan Regional
Pembangunan Pelabuhan Jumlah SBNP yang 243.88 DISHUB
Pengumpan Regional dipelihara 2 374.190.000 2 374.190.000 2 243.889.950 100,00% 65,18% 2 100% 65,18%
9.950
Pembangunan dan Tersedianya Pembangunan
Penerbitan Izin Pelabuhan dan Penerbitan Izin
Sungai dan Danau yang Pelabuhan Sungai dan
Melayani Trayek Lintas Danau yang Melayani 582.59
6 1.095.728.759 6 1.095.728.759 4 582.594.115 66,67% 53,17% 4 67% 53,17%
Daerah Kabupaten/Kota Trayek Lintas Daerah 4.115
dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam
Provinsi 1(satu) Daerah Provinsi

Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen


Persyaratan Perizinan Konsultansi perencanaan
Pelabuhan Sungai dan Danau pembangunan pelabuhan
41.309.
yang Melayani Trayek Lintas 1 391.702.456 1 391.702.456 1 41.309.228 100,00% 10,55% 1 100% 10,55%
228
Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1(satu) Daerah
Provinsi
Pembangunan Pelabuhan Jumlah pembangunan DISHUB
Sungai dan Danau yang pelabuhan penyeberangan
Melayani Trayek Lintas 541.28
6 704.026.303 6 704.026.303 3 541.284.887 50,00% 76,88% 3 50% 76,88%
Daerah Kabupaten/Kota 4.887
dalam 1(satu) Daerah
Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 401
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penerbitan Izin Usaha untuk Terwujudnya badan usaha
Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan yang memiliki
Pelabuhan Pengumpan izin usaha dipelabuhan 91.867.
6 97.645.866 6 97.645.866 6 91.867.799 100,00% 94,08% 6 100% 94,08%
Regional pengumpan regional 799

Fasilitasi Pemenuhan Jumlah perusahaan


Persyaratan Perolehan Izin angkutan laut pelayaran
Usaha untuk Badan Usaha rakyat kewenangan
Pelabuhan di Pelabuhan provinsi dalam sistem 91.867.
60 97.645.866 60 97.645.866 2 91.867.799 3,33% 94,08% 2 3% 94,08%
Pengumpan Regional dalam pelayanan perizinan 799
Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi
Berusaha Terintegrasi Secara secara elektronik
Elektronik

URUSAN KOMUNIKASI DAN


INFORMATIKA
DISKOMINF
PROGRAM PENUNJANG Rp11.3
Rp12.247.533.5 Rp12.247.533 Rp11.320.876 O
URUSAN PEMERINTAHAN 100 100 100 100,00% 92,43% 100 20.876. 100
43 .543 .968
DAERAH PROVINSI 968
Nilai Sakip PD Rp91.0
78 Rp98.743.861 78 Rp98.743.861 78 Rp91.035.800 100,00% 92,19% 78 75,28
35.800
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen
Rp91.0
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan dan evaluasi 12 Rp98.743.861 12 Rp98.743.861 12 Rp91.035.800 100,00% 92,19% 12 100% 92%
35.800
Kinerja Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen
Rp48.4
Dokumen Perencanaan perencanaan 5 Rp53.927.695 5 Rp53.927.695 5 Rp48.436.000 100,00% 89,82% 5 100% 90%
36.000
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen Evalusi
Rp42.5
Perangkat Daerah kinerja PD 7 Rp44.816.166 7 Rp44.816.166 7 Rp42.599.800 100,00% 95,05% 7 100% 95%
99.800
Survey kepuasan Rp11.2
Rp12.148.789.6 Rp12.148.789 Rp11.229.841
pelayanan internal PD 100 100 100 100,00% 92,44% 100 29.841. 100% 92,44%
82 .682 .168
168

II.402 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan /Dokumen
Rp10.5
Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Gaji dan Rp7.760.441.85 Rp7.760.441. Rp7.101.737. 135,59
52 52 52 100,00% 91,51% 52 22.099. 100%
Tunjangan Keuangan PD 8 858 907 %
596

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji jumlah ASN yang Rp7.01


Rp7.642.413.47 Rp7.642.413. Rp7.016.231.
dan Tunjangan ASN menerima gaji dan 60 55 55 100,00% 91,81% 55 6.231.6 92% 92%
0 470 657
tunjangan 57
Sub Kegiatan Penyediaan Laporan
Rp54.7
Administrasi Pelaksanaan 2 Rp86.800.000 2 Rp86.800.000 2 Rp54.700.000 100,00% 63,02% 2 100% 63%
00.000
Tugas ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah pengelola
dan Penatausahaan administrasi keuangan Rp28.5
1 Rp28.850.000 1 Rp28.850.000 1 Rp28.546.250 100,00% 98,95% 1 100% 99%
Pengujian/Verifikasi yang bekerja 46.250
Keuangan SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan keuangan
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Rp2.26
Keuangan 1 Rp2.378.388 1 Rp2.378.388 1 Rp2.260.000 100,00% 95,02% 1 100% 98,95%
0.000
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
Jumlah laporan keuangan
bulanan/semesteran 13 12 12 100,00% 12 92%

Kegiatan Administrasi Jumlah berkas kegiatan


Rp Rp Rp Rp
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian 16 16 0 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
- - - -
Daerah PD
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah uploader mesin
Rp Rp Rp Rp
Sarana dan Prasarana Disiplin absensi yang diadakan - 0 0 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
- - - -
Pegawai
Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah pegawai ASN yang
Pelatihan Pegawai ikut pendidikan dan Rp Rp Rp Rp
Berdasarkan Tugas dan - 0 0 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
- - - -
Fungsi pelatihan formal
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah laporan kegiatan Rp496.
Rp310.930.72 Rp300.472.39 159,54
Perangkat Daerah administrasi Umum PD 12 Rp310.930.729 12 12 100,00% 96,64% 12 074.42 100%
9 7 %
1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 403
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah komponen instalasi
Komponen Instalasi listrik yang tersedia Rp9.15
25 Rp9.957.092 25 Rp9.957.092 25 Rp9.150.000 100,00% 91,89% 25 100% 91,89%
Listrik/Penerangan Bangunan 0.000
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jasa peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang Rp39.6
5 Rp39.803.780 5 Rp39.803.780 5 Rp39.674.547 100,00% 99,68% 5 100% 99,68%
Kantor tersedia 74.547

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan logistik Rp42.0


Bahan Logistik Kantor kantor yang tersedia 8 Rp43.599.427 8 Rp43.599.427 8 Rp42.026.000 100,00% 96,39% 8 100% 96,39%
26.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah barang cetak
Rp20.3
Barang Cetakan dan 1.000 Rp20.482.430 250 Rp20.482.430 246 Rp20.339.500 98,40% 99,30% 246 25% 99,30%
39.500
Penggandaan
Jumlah penggandaan 5.97
12.000 6.000 5.978 99,63% 50%
8
Jumlah penjilidan 50 25 25 100,00% 25 50%
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan bacaan dan
Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang 1.19 Rp35.1
3.600 Rp40.150.000 1.200 Rp40.150.000 1.190 Rp35.134.000 99,17% 87,51% 33% 87,51%
Perundang-undangan tersedia 0 34.000

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah makan dan minum Rp9.40


Kunjungan Tamu ramu yang tersedia 1.425 Rp10.015.000 1.000 Rp10.015.000 447 Rp9.405.000 44,70% 93,91% 447 31% 93,91%
5.000
Jumlah makan dan minum
rapat yang tersedia 2.210 Rp27.230.000 428 398 92,99% 398 18%

Sub Kegiatan Jumlah koordinasi dan


Rp144.
Penyelenggaraan Rapat konsultasi dalam daerah Rp146.923.00 Rp144.743.35 120,93
60 Rp119.693.000 60 60 100,00% 98,52% 60 743.35 100%
Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan 0 0 %
0
SKPD
Jumlah koordinasi dan
konsultasi Luar daerah
80 80 80 100,00% 80 100%
yang dilaksanakan

Kegiatan Pengadaan Barang Jumlah jenis Barang Milik Rp59.9


Milik Daerah Penunjang Daerah yang diadakan 1 Rp60.000.000 1 Rp60.000.000 1 Rp59.906.000 100,00% 99,84% 1 100% 99,84%
06.000

II.404 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah mebelair yang Rp Rp Rp Rp
0 0 0 0,00% 0,00% 0 #DIV/0! 0,00%
Mebel diadakan - - - -
Sub Kegiatan Pengadaan Laptop Rp59.9
Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Rp60.000.000 4 Rp60.000.000 1 Rp59.906.000 25,00% 99,84% 1 100% 99,84%
06.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Berkas Jenis Jasa
Rp3.60
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Rp3.763.158.00 Rp3.763.158. Rp3.607.282.
24 24 24 100,00% 95,86% 24 7.282.3 100% 95,86%
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah 0 000 310
10
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah laporan surat yang Rp6.00
Jasa Surat Menyurat dikirim 12 Rp10.858.000 12 Rp10.858.000 12 Rp6.004.000 100,00% 55,30% 12 100% 55,30%
4.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bulan Tagihan
Jasa Komunikasi, Sumber berkas laporan rekening Rp2.22
Rp2.357.400.00 Rp2.357.400. Rp2.220.878.
Daya Air dan Listrik listrik, air telepon/fax, tv 12 12 12 100,00% 94,21% 12 0.878.3 100% 94,21%
0 000 310
kabel, virtual meeting, 10
Bandwith yang dibayarkan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah berkas laporan Jasa Rp1.38
Rp1.394.900.00 Rp1.394.900. Rp1.380.400.
Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor 12 12 12 100,00% 98,96% 12 0.400.0 100% 98,96%
0 000 000
00
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Laporan BMD yang
Rp160.
Barang Milik Daerah dipelihara Rp254.259.09 Rp160.442.55
12 Rp254.259.095 12 12 100,00% 63,10% 12 442.55 100% 63,10%
Penunjang Urusan 5 4
4
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah laporan Kendaraan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Jabatan
Pemeliharaan, Pajak dan yang dipelihara Rp100.514.90 Rp56.8
12 Rp100.514.900 12 9 Rp56.845.714 75,00% 56,55% 9 75% 56,55%
Perizinan Kendaraan Dinas 0 45.714
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah laporan peralatan
Rp24.1
Peralatan dan mesin lainnya dan mesin Kantor yang 12 Rp32.146.845 12 Rp32.146.845 9 Rp24.111.000 75,00% 75,00% 9 75% 75,00%
11.000
terpelihara
Sub Kegiatan Jumlah laporan Gedung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor yang terpelihara Rp36.6
12 Rp56.550.000 12 Rp56.550.000 9 Rp36.668.840 75,00% 64,84% 9 75% 64,84%
Gedung Kantor atau 68.840
Bangunan Lainnya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 405
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jumlah BBM genset
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Rp42.8
5.000 Rp65.047.350 483 Rp65.047.350 480 Rp42.817.000 99,38% 65,82% 480 10% 64,84%
Gedung Kantor atau 17.000
Bangunan Lainnya
Jumlah Peralatan gedung
kantor yang dipelihara 15 15 15 100,00% 15 100%

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase kesesuaian DISKOMINF


INFORMASI DAN informasi publik terhadap Rp9.93 O
Rp10.307.950.0 Rp10.307.950 Rp9.937.988.
KOMUNIKASI PUBLIK kebijakan/program daerah 100% 95% 95% 100,00% 96,41% 95% 7.988.5 95,00% 96,41%
84 .084 589
yang dapat diakses 89
masyarakat
Kegiatan Pengelolaan Persentase Penyampaian
Rp9.93
Informasi dan Komunikasi Informasi Rp10.307.950.0 Rp10.307.950 Rp9.937.988.
80% 60% 60% 100,00% 96,41% 60% 7.988.5 75,00% 96,41%
Publik Program/kegiatan melalui 84 .084 589
89
Pemerintah Daerah Provinsi semua media komunikasi
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah konten yang Rp5.58
Rp5.805.138.29 Rp5.805.138. Rp5.583.637.
Konten dan Perencanaan dimutakhirkan dan 236 236 231 97,88% 96,18% 231 3.637.2 97,88% 75,00%
0 290 288
Media Komunikasi Publik dikembangkan. 88
2 2 2 100,00% 2 100,00%
4 4 4 100,00% 4 100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah saluran komunikasi
Rp458.
Media Komunikasi Publik non Pemda yang Rp529.165.56 Rp458.408.38
9 Rp529.165.568 9 9 100,00% 86,63% 9 408.38 100,00% 86,63%
8 8
difasilitasi 8
Jumlah saluran komunikasi
pemda yang dikelola 1 1 1 100,00% 1 100,00%

Sub Kegiatan Pelayanan Jumlah informasi dan Rp1.58


Rp1.628.466.99 Rp1.628.466. Rp1.585.045.
Informasi Publik Publikasi PD yang dikelola 34 34 34 100,00% 97,33% 34 5.045.0 100,00% 97,33%
1 991 067
67
Jumlah Lembaga Informasi
non struktural yang 2 2 2 100,00% 2 100,00%
dikelola

II.406 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jumlah Informasi/data
11.8 Rp2.31
Penyelenggaraan Hubungan publik Pemda yang Rp2.345.179.23 Rp2.345.179. Rp2.310.897.
12766 12766 11.840 92,75% 98,54% 40,0 0.897.8 92,75% 98,54%
Masyarakat, Media dan diupdate 5 235 846
0 46
Kemitraan Komunitas
Jumlah Mitra yang
terfasilitasi serta Jumlah
35 35 35 100,00% 35 100%
data/informasi publik
pemda yang update

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Jumlah layanan DISKOMINF


APLIKASI INFORMATIKA Infrastruktur teknologi dan Rp2.04 O
Rp2.078.149.62 Rp2.078.149. Rp2.041.869. 90,0
kapasitas layanan publik 100% 90% 90,00% 100,00% 98,25% 1.869.3 90% 98,25%
7 627 340 0%
pemerintah berbasis e- 40
Government
Kegiatan Pengelolaan Nama Persentase jumlah layanan
Domain yang Telah publik pemerintah berbasis
Rp408.
ditetapkan oleh Pemerintah e-Government yang Rp421.988.00 Rp408.992.53
80 Rp421.988.000 60% 60 100% 96,92% 60 992.53 75% 96,92%
Pusat dan Subdomain di terlayani 0 5
5
Lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi
Sub Kegiatan Pendaftaran Jumlah Pendaftaran Nama
Rp76.5
Nama Domain Pemerintah Domain yang terlayani 10 Rp76.778.000 10 Rp76.778.000 10 Rp76.522.035 100,00% 99,67% 10 100% 99,67%
22.035
Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Interkoneksi
Rp332.
Penyelenggaraan Sistem jaringan internet OPD Rp345.210.00 Rp332.470.50
34 Rp345.210.000 32 32 100,00% 96,31% 32 470.50 94% 96,31%
Jaringan Intra Pemerintah 0 0
0
Daerah
Kegiatan Pengelolaan e- persentase Jumlah layanan
Rp1.63
government di Lingkup Infrastruktur teknologi Rp1.656.161.62 Rp1.656.161. Rp1.632.876. 15,0
40% 20% 15,00% 75,00% 98,59% 2.876.8 38% 98,59%
Pemerintah Daerah Provinsi berbasis E-Government 7 627 805 0%
05
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah layanan Rp1.35
Rp1.381.660.53 Rp1.381.660. Rp1.359.264.
Pusat Data Pemerintahan Infrastruktur dan Teknologi 3 3 3 100,00% 98,38% 3 9.264.0 100% 98,38%
0 530 005
Daerah 05

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 407
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pengembangan Jumlah Aplikasi dan Proses
Rp224.
Aplikasi dan Proses Bisnis Bisnis Pemerintah Berbasis Rp224.500.00 Rp224.045.00
7 Rp224.500.000 4 4 100,00% 99,80% 4 045.00 57% 99,80%
Pemerintahan Berbasis Elektronik 0 0
0
Elektronik
Sub Kegiatan Pengembangan Jumlah layanan
dan Pengelolaan Sumber penyediaan data dan
Daya Teknologi informasi yang
Rp49.5
Teknologi Informasi dan berkualitas 10 Rp50.001.097 5 Rp50.001.097 5 Rp49.567.800 100,00% 99,13% 5 50% 99,13%
67.800
Komunikasi Pemerintah

Daerah

Program Penunjang Urusan Nilai SAKIP Perangkat ###### DISKOPUM


Rp11.245.348
Pemerintahan Daerah Daerah 80 80 92,03 ###### KM
.244
##
Survei Kepuasan Pelayanan
Internal 90% 90%

Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen


Kinerja Perangkat Daerah perencanaan dan evaluasi 13 Rp37.5
Rp58.174.730 Rp58.174.730 15 Rp37.561.900 64,57
perangkat daerah Dokumen 61.900

Penyusunan Dokumen
3 Rp30.4
Perencanaan Perangkat Rp31.531.552 Rp31.531.552 3 Rp30.469.000 96,63
Dokumen 69.000
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat 10 Rp7.09
Rp26.643.178 Rp26.643.178 12 Rp7.092.900 26,62
Daerah Dokumen 2.900
Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan Rp7.55
Rp8.366.889.73 Rp8.366.889. Rp7.552.749.
Perangkat Daerah PD tepat waktu 2 Laporan 2 90,27 2.749.7
8 738 744
44
Penyediaan Gaji dan Rp7.55
Rp8.366.889.73 Rp8.366.889. Rp7.552.749.
Tunjangan ASN 90,27 2.749.7
8 738 744
44
Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai yang
Rp53.0
Perangkat Daerah meningkat Rp55.060.000 4 orang Rp55.060.000 8 Rp53.038.700 96,33
38.700
Pengetahuannya

II.408 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendidikan dan Pelatihan
Rp53.0
Pegawai Berdasarkan Tugas Rp55.060.000 Rp55.060.000 Rp53.038.700 96,33
38.700
dan Fungsi
Administrasi Umum Jumlah kegiatan Rp917.
8 Rp923.191.53 Rp917.506.90
Perangkat Daerah administrasi umum PD Rp923.191.535 8 99,38 506.90
kegiatan 5 0
0
Penyediaan Komponen
Rp44.9
Instalasi Listrik/Penerangan Rp44.985.511 Rp44.985.511 Rp44.961.000 99,95
61.000
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Rp26.2
Rp26.422.000 Rp26.422.000 Rp26.264.000 99,4
Kantor 64.000
Penyediaan Barang Cetakan Rp124.
Rp128.917.79 Rp124.738.50
dan Penggandaan Rp128.917.794 96,76 738.50
4 0
0
Penyediaan Bahan Bacaan
Rp19.8
dan Peraturan Perundang- Rp20.400.000 Rp20.400.000 Rp19.800.000 97,06
00.000
undangan
Penyediaan Bahan/Material Rp177.
Rp177.859.23 Rp177.667.20
Rp177.859.230 99,89 667.20
0 0
0
Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp69.5
Rp69.625.000 Rp69.625.000 Rp69.530.000 99,86
30.000
Penyelenggaraan Rapat Rp454.
Rp454.982.00 Rp454.546.20
Koordinasi dan Konsultasi Rp454.982.000 99,9 546.20
0 0
SKPD 0
Pengadaan Barang Milik Jumlah Pengadaan Barang
Rp648.
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Rp716.952.98 Rp648.900.00
Rp716.952.980 8 buah 8 90,51 900.00
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah 0 0
0
Pengadaan Mebel Rp Rp
-
- -
Pengadaan Sarana dan Rp648.
Rp716.952.98 Rp648.900.00
Prasarana Gedung Kantor Rp716.952.980 90,51 900.00
0 0
atau Bangunan Lainnya 0
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jenis jasa Rp1.76
Rp1.816.594.50 Rp1.816.594. Rp1.761.628.
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan 4 jenis 4 96,97 1.628.8
0 500 800
pemerintahan daerah 00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 409
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Surat Rp22.2
Rp29.794.500 Rp29.794.500 Rp22.209.000 74,54
Menyurat 09.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Rp225.
Rp272.800.00 Rp225.682.80
Sumber Daya Air dan Listrik Rp272.800.000 82,73 682.80
0 0
0
Penyediaan Jasa Peralatan Rp5.73
dan Perlengkapan Kantor Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp5.737.000 95,62
7.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Rp1.50
Rp1.508.000.00 Rp1.508.000. Rp1.508.000.
Umum Kantor 100 8.000.0
0 000 000
00
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah jenis BMD yang Rp273.
Rp282.632.39 Rp273.962.20
Daerah Penunjang Urusan dipelihara Rp282.632.398 3 jenis 3 96,93 962.20
8 0
Pemerintahan Daerah 0
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Rp119.
Pemeliharaan, Pajak dan Rp127.740.00 Rp119.222.10
Rp127.740.000 93,33 222.10
Perizinan Kendaraan Dinas 0 0
0
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Rp100.000.00 Rp99.9
Gedung Kantor dan Rp100.000.000 Rp99.977.000 99,98
0 77.000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Rp54.7
Rp54.892.398 Rp54.892.398 Rp54.763.100 99,76
Gedung Kantor atau 63.100
Bangunan Lainnya
Program Pengawasan dan Persentase Koperasi yang Rp115. DISKOPUM
Rp135.698.69 Rp115.475.30
Pemeriksaan Koperasi diawasi 135.698.692 0,63% 1,71% 85,1 475.30 KM
2 0
0
Pemeriksaan dan Jumlah Koperasi yang
Pengawasan Koperasi yang diawasi
Wilayah Keanggotaannya Rp115.
7 Rp135.698.69 Rp115.475.30
Lintas Daerah 135.698.692 19 85,1 475.30
Koperasi 2 0
Kabupaten/Kota dalam 1 0
(Satu) Daerah Provinsi

II.410 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Kepatuhan
Koperasi terhadap Peraturan
Perundang-undangan dan Rp115.
Rp135.698.69 Rp115.475.30
terbentuknya Koperasi yang 85,1 475.30
2 0
kuat, Sehat, Mandiri, 0
Tangguh serta akuntabel
Program Penilaian Kesehatan Persentase Koperasi yang Rp135. DISKOPUM
Rp139.814.59 Rp135.877.60
KSP/USP Koperasi sehat 139.814.599 0,45% 0,63% 97,18 877.60 KM
9 0
0
Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah Koperasi yang
Simpan Pinjam/Unit Simpan dinilai Kesehatannya
Pinjam Koperasi yang Rp135.
5 Rp139.814.59 Rp135.877.60
Wilayah Keanggotaanya 139.814.599 7 97,18 877.60
Koperasi 9 0
Lintas Daerah 0
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Koperasi
3
Berprestasi Tingkat 3
Koperasi
Provinsi
Jumlah Tokoh Penggerak
Koperasi Tingkat Provinsi 2 Tokoh 1

Penilaian Permodalan,
Kualitas Aktiva Produktif,
Manajemen, Efisiensi, Rp32.3
Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Rp35.362.756 Rp32.331.500 91,43
31.500
Pertumbuhan dan
Kemandirian Koperasi
Mengukur Tingkat Kesehatan Rp103.
Rp104.451.84 Rp103.546.10
Koperasi 99,13 546.10
3 0
0
Program Pendidikan dan Persentase SDM KUKM Rp2.29 DISKOPUM
Rp2.422.470. Rp2.296.720.
Latihan Perkoperasian yang bersertifikat 2.422.470.126 90% 100% 9480,90% 6.720.3 KM
126 300
00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 411
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendidikan dan Latihan Jumlah Peserta
Perkoperasian Bagi Koperasi pendidikan dan pelatihan
yang Wilayah Lintas Daerah perkoperasian bagi Rp2.29
740 Rp2.422.470. Rp2.296.720.
Kabupaten/Kota dalam 1 koperasi yang wilayah 2.422.470.126 909 0,95 6.720.3
orang 126 300
(Satu) Daerah Provinsi lintas daerah kab/kota 00
dalam 1 provinsi
Jumlah sertifikasi
1
penerapan manajemen 1
sertifikat
mutu ISO
Peningkatan Pemahaman
dan Pengetahuan Rp2.29
Rp2.422.470. Rp2.296.720.
Perkoperasian serta 94,81 6.720.3
126 300
Kapasitas dan Kompetensi 00
SDM Koperasi
Pemberdayaan dan Jumlah PPKL yang
Perlindungan Koperasi yang diberdayakan
Rp259.
Keanggotaannya Lintas Rp397.427.23 Rp259.659.60
397.427.232 28 PPKL 28 65,34 659.60
Daerah Kabupaten/Kota 2 0
0
dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Jumlah Peserta Bimtek
20
Pengembangan Usaha 65
koperasi
Koperasi
Jumlah Koperasi yang
difasilitasi Akses 5
100
Pembiayaan/Kemitraan/sa koperasi
rana prasarana
Peningkatan Produktivitas,
Nilai Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan, Rp259.
Rp397.427.23 Rp259.659.60
Penguatan Kelembagaan, 65,34 659.60
2 0
Penataan Manajemen, 0
Standarisasi dan
Restrukturisasi Usaha

II.412 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 811 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pemberdayaan Persentase UMKM yang DISKOPUM
Rp757.
Usaha Menengah, Usaha diberdayakan Rp868.210.00 Rp757.319.80 KM
868.210.000 0,25% 0,31% 87,23 319.80
kecil dan Usaha Mikro 0 0
0
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Kecil Jumlah pemuktahiran
yang dilakukan Melalui Pendataan
Pendataan, Kemitraan, Rp757.
Rp868.210.00 Rp757.319.80
Kemudahan Perijinan, 868.210.000 1 laporan 1 87,23 319.80
0 0
Penguatan Kelembagaan dan 0
Koordinasi Dengan Para
Pemangku Kepentingan
Jumlah UMKM yang
bermitraan 5 UMKM 25

Jumlah IUMK yang diterbit 600 IUMK 17682


Jumlah UMKM yang
menguat Kelembagaan 90 Unit 127

Jumlah Koordinasi yang


dilaksanakan 11 Kali 42

Menumbuhkembangkan
UMKM untuk menjadi Usaha
yang Tangguh dan Mandiri
sehingga dapat Rp757.
Rp868.210.00 Rp757.319.80
Meningkatkan Penciptaan 87,23 319.80
0 0
Lapangan Kerja, Pemerataan 0
Pendapatan, Pertumbuhan
Ekonomi dan Pengentasan
Kemiskinan
Program Pengembangan Persentase Usaha Kecil Rp1.39 DISKOPUM
Rp1.454.459. Rp1.397.323.
UMKM yang dikembangkan 1.454.459.528 0,66% 0,66% 96,07 7.323.0 KM
528 000
usahanya 00
Pengembangan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang
Rp1.39
Dengan Orientasi difasilitasi pengembangan Rp1.454.459. Rp1.397.323.
1.454.459.528 30 unit 167 96,07 7.323.0
Peningkatan Skala Usaha produksi dan pengolahan 528 000
00
Menjadi Usaha Menengah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 413
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Usaha Mikro yang
difasilitasi pemasaran,
10 unit 30
SDM, serta Desain dan
Teknologi
Jumlah Usaha Mikro yang
difasilitasi akses 200 unit 210
pembiayaan
Jumlah UMKM yang
mendapatkan bantuan alat
247 unit 277
dan bahan pendukung
produksi dan pemasaran
Pengembangan Usaha Kecil
Rp1.39
Dengan Orientasi Rp1.454.459. Rp1.397.323.
96,07 7.323.0
Peningkatan Skala Usaha 528 000
00
Menjadi Usaha Menengah

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN


PELAYANAN DASAR

URUSAN PENANAMAN
MODAL
Program Penunjang Urusan
8.353.943.95 8.353.9
Pemerintahan Daerah 100 19.190.428.049 0 100 9.089.842.288 91,90% 91,90% 91,9 0,92 91,90% 43,53% DMPTSP
- 6 43.956
Provinsi

Program Administrasi 7.106.631.45 7.106.6


4 17.268.958.273 0 100 7.599.904.782 93,51% 0,94% 93,51 0,94 23,38% 41,15%
Keuangan Perangkat Daerah - 3 31.453

Penyediaan Gaji dan Jumlah Laporan Keuangan 17.268.958.273, 7.106.631.45 7.106.6


4 0 100 7.599.904.782 93,51% 93,51% 93,51 0,94 23,38% 41,15%
Tunjangan PD yang Tepat Waktu 00 - 3 31.453
Perencanaan, Penganggaran,
22.154.200,0 22.154.
dan Evaluasi Kinerja 28 269.928.000,00 0 100 36.509.841,00 60,68% 0,61% 60,68 0,61 2,17% 8,21%
- 0 200
Perangkat Daerah
Penhyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen (Renstra 106,22 19.009.900,0 19.009.
Perencanaan Perangkat 14 138.920.000,00 - 100 27.153.551,00 1,06% 70,01 1,06 7,59% 13,68%
PD dan Renja PD) - % 0 900
Daerah

II.414 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi 3.144.3
14 131.008.000,00 - 100 9.356.290,00 94,45% 3.144.300,00 0,94% 33,61 0,94 6,75% 2,40%
Daerah Kinerja PD - 00
Administrasi Umum 472.547.679,0 352.777.482, 352.77
648.681.244,00 100 74,65% 0,75% 74,65 0,75
Perangkat Daerah 0 00 7.482
Penyediaan Komponen
Jumlah Komponen Instalasi 10.850.200,0 10.850.
Instalasi Listrik/Penerangan 60 35.999.440,00 - 100 10.860.252,00 99,91% 1,00% 99,91% 1 1,67% 30,14%
Listrik yang Tersedia - 0 200
Bangunan Kantor
Jumlah Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan 11.000.000,0 11.000.
Perlengkapan Kantor yang 100 20.000.000,00 - 100 20.000.000,00 55,00% 0,55% 55,00% 0,55 0,55% 55,00%
Perlengkapan Kantor - 0 000
Tersedia
Penyediaan Bahaln Logistik Jumlah Bahan Logistik 6.506.0
2086 12.180.000,00 - 100 7.166.000,00 90,79% 6.506.000,00 0,91% 90,79% 0,91 0,04% 53,42%
Kantor Kantor Yang Tersedia - 00

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan 24.127.700,0 25.107.


20000 53.996.584,00 - 100 39.537.931,00 61,02% 0,61% 61,02% 0,61 0,00% 46,50%
dan Penggandaan dan Penggandaan - 0 700

Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan dan


21.880.000,0 21.880.
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- 8000 35.000.000,00 - 100 22.000.000,00 99,45% 0,99% 99,45% 0,99 0,01% 62,51%
- 0 000
Undangan Undangan yang Tersedia
Jumlah Jenis ATK yang 72.293.794,0 72.293.
Penyediaan Bahan/Material 160 90.748.220,00 - 100 76.187.496,00 94,89% 0,95% 94,89% 0,95 0,59% 79,66%
dibeli - 0 794
Jumlah Makan Minum
33.753.300,0 34.653.
Fasilitasi Kunjungan Tamu Rapat dan Makan Minum 5608 51.000.000,00 - 100 35.000.000,00 96,44% 0,96% 96,44% 0,96 0,02% 67,95%
- 0 300
Tamu yang Tersedia
Jumlah Koordinasi dan
Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi ke Dalam 261.796.000,0 172.366.488, 172.36
Koordinasi dan Konsultasi 280 349.757.000,00 - 100 65,84% 0,66% 65,84% 0,66 0,24% 49,28%
Daerah dan Luar Daerah - 0 00 6.488
SKPD
yang Dilaksanakan
Penyediaan Jasa Penunjang 876.585.626,0 797.697.023, 797.69
888.424.126,00 - 100 91,00% 0,91% 91 0,91 #DIV/0! 89,79%
Urusan Pemerintahan Daerah - 0 00 7.023
Jumlah Materai dan
Penyediaan Jasa Surat 100,00 100, 7.797.0
Jumlah Surat/Barang yang 1990 13.950.000,00 - 100 6.797.000,00 6.797.000,00 1,00% 100,00% 0,05% 55,89%
Menyurat - % 00% 00
Dikirim

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 415
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Bulan Tagihan
Rekening Listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, 162.200.000,0 90.820.023,0 55,9 108.71
Air,Telepon/Fax,TV Kabel, 24 162.200.000,00 - 100 55,99% 0,56% 55,99% 2,33% 67,02%
Sumber Daya Air dan Listrik - 0 0 9% 1.930
Virtual Meeting yang
dibayarkan
Jumlah Jenis Bahan dan
Peralatan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pelayanan 200 707.588.626,0 700.080.000, 98,9 804.48 112,95
Kantor Yang Tersedia dan 712.274.126,00 - 100 98,94% 0,99% 98,94% #VALUE!
Umum Kantor Jenis/36 - 0 00 4% 0.000 %
Jumlah Tenaga Kebersihan
yang Dipekerjakan
Pemeliharaan Barang Milik
104.294.360,0 74.683.798,0 74.683.
Daerah Penunjang Urusan 840 114.436.406,00 - 100 71,61% 0,72% 71,61 0,72 0,09% 65,26%
- 0 0 798
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
57.337.698,0 24,0 59.537.
Pemeliharaan, Pajak dan Operasional Yang 8 66.330.000,00 - 100 73.690.000,00 24,00% 0,24% 77,81% 3,00% 89,76%
- 0 0% 698
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Kerja 15.476.100,0 5,00 15.476.
30 34.907.906,00 - 100 27.405.300,00 5,00% 0,05% 56,47% 0,17% 44,33%
Mesin Lainnya Yang Diperbaiki - 0 % 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah Bangunan/Gedung 0,00
Gedung Kantor dan 2 9.999.440,00 - 100 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Yang Terpelihara - % -
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah BBM Genset dan
Sarana dan Prasarana #### 1.870.0
Jumlah Peralatan Gedung 800 3.199.060,00 - - 100 3.199.060,00 21,00% 1.870.000,00 0,21% 58,45% #VALUE! 58,45%
Gedung Kantor atau ## 00
Kantor yang Dipelihara
Bangunan Lainnya
Program Penunjang Urusan
395.75
Pemerintahan Daerah 486.215.562 100 434.685.216 91,04% 395.757.414 0,91% 91,04% 0,91 DMPTSP
7.414
Provinsi
Administrasi Umum 57.702.900,0 57.702.
117.084.859,00 100 79.962.467,00 72,16% 0,72% 72,16 8 #DIV/0! 49,28%
Perangkat Daerah 0 900
Penyediaan Komponen
Jumlah Komponen Instalasi 80,2 4.028.0
Instalasi Listrik/Penerangan 40 8.999.421,00 0 - 100 5.017.541,00 80,28% 4.028.000,00 0,80% 80,28% 2,01% 44,76%
Listrik yang Tersedia 8% 00
Bangunan Kantor

II.416 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahaln Logistik Jumlah Bahan Logistik 70,0 1.170.0
260 2.300.000,00 0 - 100 1.670.000,00 70,06% 1.170.000,00 0,70% 70,06% 0,27% 50,87%
Kantor Kantor Yang Tersedia 6% 00

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan 82,4 10.253.


20000 17.999.792,00 0 - 100 11.961.800,00 82,45% 9.863.000,00 0,82% 82,45% 0,00% 56,96%
dan Penggandaan dan Penggandaan 5% 550

Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan dan


73,3 1.540.0
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- 2080 3.000.000,00 0 - 100 2.100.000,00 73,33% 1.540.000,00 0,73% 73,33% 0,04% 51,33%
3% 00
Undangan Undangan yang Tersedia
Jumlah Jenis ATK yang 97,4 6.891.4
Penyediaan Bahan/Material 160 11.996.646,00 0 - 100 7.075.126,00 97,40% 6.891.400,00 0,97% 97,40% 0,61% 57,44%
dibeli 0% 00
Jumlah Makan Minum
48,8 1.955.0
Fasilitasi Kunjungan Tamu Rapat dan Makan Minum 800 8.000.000,00 0 - 100 4.000.000,00 48,88% 1.955.000,00 0,49% 48,88% 0,06% 24,44%
8% 00
Tamu yang Tersedia
Jumlah Koordinasi dan
Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi ke Dalam 32.255.500,0 6,00 32.255.
Koordinasi dan Konsultasi 120 64.789.000,00 0 - 100 48.138.000,00 6,00% 0,06% 67,01% 0,05% 49,79%
Daerah dan Luar Daerah 0 % 500
SKPD
yang Dilaksanakan
Penyediaan Jasa Penunjang 301.916.749,0 298.937.669, 298.93
100 310.792.703,00 100 99,01% 0,99% 99,01 8 8,00% 96,19%
Urusan Pemerintahan Daerah 0 00 7.669
Jumlah Materai dan
Penyediaan Jasa Surat 68,0 3.446.0
Jumlah Surat/Barang yang 550 7.192.000,00 0 - 100 4.436.000,00 68,03% 3.018.000,00 0,68% 68,03% 0,12% 47,91%
Menyurat 3% 00
Dikirim
Jumlah Bulan Tagihan
Rekening Listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, 24.320.669,0 96,5 28.949. 114,88
Air,Telepon/Fax,TV Kabel, 24 25.200.000,00 0 - 100 25.200.000,00 96,51% 0,97% 96,51% 4,02%
Sumber Daya Air dan Listrik 0 1% 115 %
Virtual Meeting yang
dibayarkan
Jumlah Jenis Bahan dan
Peralatan Kebersihan 50
Penyediaan Jasa Pelayanan 272.280.749,0 271.599.000, 99,7 312.19 112,14
Kantor Yang Tersedia dan Jenis/14 278.400.703,00 0 - 100 99,75% 1,00% 99,75% #VALUE!
Umum Kantor 0 00 5% 9.000 %
Jumlah Tenaga Kebersihan Orang
yang Dipekerjakan
Pemeliharaan Barang Milik
39.116.845,0 39.116.
Daerah Penunjang Urusan 100 58.338.000,00 100 52.806.000,00 74,08% 0,74% 74,08 8 8,00% 67,05%
0 845
Pemerintahan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 417
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
29.051.945,0 75,3 29.051.
Pemeliharaan, Pajak dan Operasional Yang 6 39.050.000,00 0 100 38.550.000,00 75,36% 0,75% 75,36% 12,56% 74,40%
- 0 6% 945
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Kerja 56,2 5.267.0
20 9.360.000,00 0 100 9.360.000,00 56,27% 5.267.000,00 0,56% 56,27% 2,81% 56,27%
Mesin Lainnya Yang Diperbaiki - 7% 00
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah Bangunan/Gedung 98,0 4.797.9
Gedung Kantor dan 2 9.928.000,00 0 100 4.896.000,00 98,00% 4.797.900,00 0,98% 98,00% 49,00% 48,33%
Yang Terpelihara - 0% 00
Bangunan Lainnya
Program Pengembangan 271.883.579,0 208.702.599, 208.70
16 378.191.579,00 100 76,76% 0,77% 76,76% 0,77 4,80% 55,18% DMPTSP
Iklim Penanaman Modal - 0 00 2.599
Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang
Jumlah UKM Yang 50.503.644,0 50.503.
Penanaman Modal yang 16 187.785.930,00 0 100 81.477.930,00 61,98% 0,62% 61,98% 0,62 3,87% 26,89%
Berrmitra Dengan Investor - 0 644
menjadi kewenangan Daerah
Provinsi
Evaluasi Pelaksanaan
Jumlah UKM yang
Pemberian Fasilitas/Insentif 50.503.644,0 50.503.
Memenuhi Syarat 16 187.785.930,00 0 100 81.477.930,00 61,98% 0,00% 61,98% 0,62 3,87% 26,89%
dan Kemudahan Penanaman - 0 644
Kemitraan
Modal
Pembuatan Peta Potensi 190.405.649,0 162,81 158.198.955, 158.19
4 190.405.649,00 100 1,63% 83,09% 1,63 40,70% 83,09%
Investasi Provinsi 0 % 00 8.955
Penyusunan Rencana Umum
Jumlah Dokumen Evaluasi 20.651.450,0 20.651.
Penanaman Modal Daerah 2 40.407.724,00 0 0 2 40.407.724,00 0,00% 0,00% 51,11% 0 0,00% 51,11%
RUPM 0 450,00
Provinsi
137.54
Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Peta Potensi 149.997.925,0 137.547.505, #DIV
2 149.997.925,00 0 0 100 0,00% 0,00% 91,70% 7.505,0 #DIV/0! 91,70%
Peluang Usaha Provinsi Investasi 0 00 /0!
0
Program Promosi 204.021.983,0 22.280.300,0 22.280.
65 346.234.792,00 0 0 100 10,92% 0,11% 10,92% 0,11 0,17% 6,44% DMPTSP
Penanaman Modal 0 0 300

II.418 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Jumlah Kegiatan promosi 204.021.983,0 22.280.300,0 22.280.
7 346.234.792,00 - 0 100 15,15% 0,15% 10,92% 0,15 2,16% 6,44%
Menjadi Kewenangan Daerah Yang Terlaksana 0 0 300
Provinsi
Penyusunan Strategi Promosi Jumlah Laporan Strategi
Penanaman Modal Promosi Penanaman 2 14.015.809,00 - 0 100 0 4,23% 0 0,00% #DIV/0! 0,04 0 2,11% 0,00%
Kewenangan Provinsi Modal

Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Promosi


204.021.983,0 22.280.300,0 22.280.
Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal yang 7 332.218.983,00 - 0 100 10,92% 0,00% 10,92% 0 1,56% 6,71%
0 0 300,00
Kewenangan Provinsi Terlaksana

Persentase Pelayanan
Program Pelayanan 248.613.781,0 239.395.263, 239.39
Perizinan dan Non 100 736.371.424,00 100 96,29% 0,96% 96,29% 0,96 0,96% 32,51% DMPTSP
Penanaman Modal 0 00 5.263
Perizinan Sesuai SOP

Jumlah Laporan
Penanaman Modal yang
Pelaksanaan Rapat Forum #DIV
Ruang Lingkupnya Lintas 2 82.550.000,00 1 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00%
PTSP se-Provinsi /0! -
Daerah Kabupaten/Kota
Kepulauan Bangka Belitung

Penyediaan Layanan
konsultasi dan Pengelolaan
Jumlah Peserta Rapat #DIV
Pengaduan Masyarakat 100 82.550.000,00 0 0 100 0 #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0 #DIV/0! 0,00%
Koordinasi /0!
terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan
jumlah Rapat Koordinasi
Forum PTSP se-Provinsi 2
Kepulauan Bangka Belitung
Penanaman Modal yang
Menurut Ketentuan
248.613.781,0 239.395.263, 239.39
Peraturan Perundang- 653.821.424,00 100 96,29% 0,96% 96,29% 0,96 #DIV/0! 36,61%
0 00 5.263
Undangan Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 419
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Jumlah Aplikasi Pendukung
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan 34.200.000,0 34.200.
1 73.299.456,00 0 0 100 36.649.728,00 93,32% 0,00% 93,32% 1 93,32% 46,66%
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 0 000,00
Berusaha Terintegrasi Secara secara Elektronik
Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Jumlah Perizinan dan Non 205.19
211.964.053,0 205.195.263,
Komitmen Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi 2400 564.021.980,00 0 0 100 96,81% 0,00% 96,81% 1 5.263,0 0,04% 36,38%
0 00
Perizinan Penanaman Modal OSS 0
Penyediaan Layanan Jumlah Laporan 24
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan yang Pengadua
Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti dan Jumlah n/4 16.499.988,00 0 0 100 0 0,00% 0 0,00% #DIV/0! 0 #VALUE! 0,00%
-
terhadap Pelayanan Terpadu Laporan Survei Kepuasan Laporan
Perizinan dan Non Perizinan Masyarakat (SKM) SKM
Program Pengendalian
507.260.040,0 322.680.400, 322.68
Pelaksanaan Penanaman 733.732.087,00 0 100 63,61% 0,64% 63,61% 0,64 #DIV/0! 43,98% DMPTSP
- 0 00 0.400
Modal
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang 507.260.040,0 110,49 322.680.400, 322.68
733.732.087,00 0 100 1,10% 63,61% 1,1 #DIV/0! 43,98%
Menjadi Kewenangan Daerah - 0 % 00 0.400
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Jumlah Perusahaan Yang 49.520.800,0 49.520.
Pemantauan Pelaksanaan 150 179.481.493,00 0 0 100 70.683.119,00 10,00% 0,00% 70,06% 0 0,07% 27,59%
Dipantau 0 800,00
Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi 152.00


Jumlah Peserta Yang 264.088.921,0 152.009.200,
Pembinaan Pelaksanaan 1014 343.181.851,00 0 0 100 25,00% 0,00% 57,56% 0 9.200,0 0,02% 44,29%
Mengikuti Workshop 0 00
Penanaman Modal 0
Jumlah
Koordinasi dan Sinkronisasi 121.15
Kasus/Permasalahan 172.488.000,0 121.150.400,
Pengawasan Pelaksanaan 4 211.068.743,00 0 0 100 40,00% 0,00% 70,24% 0 0.400,0 10,00% 57,40%
Perusahaan Yang 0 00
Penanaman Modal 0
Terselesaikan

II.420 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Pengelolaan Data


28.850.600,0 28.850.
dan Sistem Informasi 57.615.747,00 0 100 36.023.445,00 80,09% 0,80% 80,09% 0,8 #DIV/0! 50,07% DMPTSP
- 0 600
Penanaman Modal
Urusan Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Non
28.850.600,0 28.850.
Perizinan Penanaman Modal 57.615.747,00 0 100 36.023.445,00 80,09% 0,80% 80,09% 0,8 #DIV/0! 50,07%
- 0 600
yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Provinsi
Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
Jumlah Data dan Informasi
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan dan Non 28.850.600,0 28.850.
Perizinan Berbasis Sistem 2 57.615.747,00 0 0 100 36.023.445,00 40,00% 0,00% 80,09% 0 20,00% 50,07%
Perizinan Yang Terintegrasi 0 600,00
Pelayanan Perizinan
Secara Elektronik
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
URUSAN PEMERINTAH WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
DISP
8.761.8 ARB
UNSUR PENUNJANG URUSAN 10.828.064.551, 10.828.064.55 8.761.872.26
72.260, DPKKO UDK
PEMERINTAH 00 1,00 0,00
00 EPOR
A
Nilai Sakip PD ; Survey 8.761.8
Program Penunjang Urusan 10.828.064.551, 10.828.064.55 8.761.872.26 100
kepuasan pelayanan 76 ; 75 76 ; 75 76 ; 75 100% 81% 72.260, 100% 81%
Pemerintahan Daerah 00 1,00 0,00 %
internal 00
Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen
136.689.539,0 82.419.505,0 82.419.
Penganggaran Dan Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi 12 136.689.539,00 12 12 100% 60% 12 100% 60%
0 0 505,00
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 421
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen
41.965.305,0 41.965.
Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat 5 63.836.098,00 5 63.836.098,00 5 100% 66% 5 100% 66%
0 305,00
Perangkat Daerah Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi 40.454.200,0 40.454.
7 72.853.441,00 7 72.853.441,00 7 100% 56% 7 100% 56%
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0 200,00
6.446.7
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan 8.179.547.690,0 8.179.547.690 6.446.746.11
75 75 75 75 46.112,
Keuangan Perangkat Daerah Pelayanan Keuangan 0 ,00 2,00
00
Jumlah ASN yang 6.446.7
Sub Kegiatan Penyedian Gaji 8.179.547.690,0 8.179.547.690 6.446.746.11
menerima gaji dan 98 98 98 100% 79% 98 46.112, 100% 79%
dan Tunjangan ASN 0 ,00 2,00
tunjangan 00
Kegiatan Administrasi
Survey Kepuasan 38.986.125,0 38.986.
Kepegawaian Perangkat 75 47.425.000,00 75 47.425.000,00 75 75
Pelayanan Kepegawaian 0 125,00
Daerah
Sub Kegiatan Pendidikan dan
Jumlah Pegawai ASN yang
pelatihan Pegawai 38.986.125,0 38.986.
ikut Pendidikan dan 18 47.425.000,00 18 47.425.000,00 18 100% 82% 18 100% 82%
Berdasarkan Tugas dan 0 125,00
Pelatihan Formal
Fungsi
4670
382.32
Kegiatan Administrasi Umum Survey Kepuasan 480.664.211,0 382.327.115, ;
76 480.664.211,00 76 76 7.115,0
Perangkat Daerah Pelayanan Umum 0 00 5452
0
0
Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik / Jumlah komponen instalasi 6.763.3
35 8.007.115,00 35 8.007.115,00 35 6.763.350,00 100% 84% 35 100% 84%
Penerangan Bangunan listrik yang tersedia 50,00
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah peralatan dan
665.00
Peralatan dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang 5 2.850.318,00 5 2.850.318,00 5 665.000,00 100% 23% 5 100% 23%
0,00
Kantor tersedia

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan logistik yang 92.690.270,0 92.690.


9 93.627.200,00 9 93.627.200,00 9 100% 99% 9 100% 99%
Bahan Logistik Kantor tersedia 0 270,00
Sub Kegiatan Penyediaan 121 ;
Jumlah cetakan; jumlah 121 ; 121 ; 121 ; 41.632.900,0 121 ; 41.632. 121 ;
Barang Cetakan Dan 52.114.299,00 52.114.299,00 80% 5450 80%
penggandaan 54500 54500 54500 0 54500 900,00 54500
Penggandaan 0

II.422 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan dan


5.700.0
Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang- 2.000 8.500.000,00 2000 8.500.000,00 2000 5.700.000,00 100% 67% 2000 100% 67%
00,00
Perundang-Undangan Undangan yang tersedia

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis ATK yang 39.053.931,0 39.053.


100 42.003.279,00 100 42.003.279,00 100 100% 93% 100 100% 93%
Bahan / Material dibeli 0 931,00

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah makan dan minum 56.179.000,0 56.179.


2.300 80.790.000,00 2300 80.790.000,00 2300 100% 70% 2300 100% 70%
Kunjungan Tamu tamu yang tersedia 0 000,00
Sub Kegiatan
Jumlah koordinasi dan 139.64
Penyelenggaraan Rapat 192.772.000,0 100 ; 139.642.664, 100 ;
konsultasi kedalam dan 100 ; 20 192.772.000,00 100 ; 20 100 ; 20 72% 2.664,0 100 ; 20 72%
Koordinasi dan Konsultasi 0 20 00 20
keluar daerah 0
SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa 1054 1.465.7
Survey Kepuasan 1.576.575.261,0 1.576.575.261 1.465.767.29
Penunjang Urusan 76 75 75 ; 49; 67.294,
Pelayanan Umum 0 ,00 4,00
Pemerintah Daerah 45 00
Jumlah materai; Jumlah 950; 146.84
Sub Kegiatan Penyediaan 950; 49; 950; 49; 152.580.000,0 950; 146.842.500, 950; 49; 950; 49;
tenaga PHL; Jumlah 152.580.000,00 96% 49; 2.500,0 96%
Jasa Surat Menyurat 45 45 0 49; 45 00 45 45
surat/barang yang dikirim 45 0
Jumlah rekening listrik, air,
Sub Kegiatan Penyediaan 173.35
telepon/fax, TV kabel, 253.300.000,0 173.359.210,
Jasa Komunikasi Sumber 12 253.300.000,00 12 12 100% 68% 12 9.210,0 100% 68%
Virtual meeting yang 0 00
Daya Air Dan Listrik 0
dibayar
Sub Kegiatan Penyediaan
Jumlah tenaga 69.600.000,0 69.600.
Jasa Peralatan dan 20 81.200.000,00 20 81.200.000,00 20 100% 86% 20 100% 86%
keamanan/satpam kantor 0 000,00
Perlengkapan Kantor
1.075.9
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah tenaga PHL yang 1.089.495.261,0 1.089.495.261 1.075.965.58
72 72 72 100% 99% 72 65.584, 100% 99%
Jasa Pelayanan Umum Kantor dipekerjakan 0 ,00 4,00
00
Kegiatan Pemeliharaan
345.62
Barang Milik Daerah Survey Kepuasan 407.162.850,0 345.626.109,
75 407.162.850,00 75 75 75 6.109,0
Penunjang Urusan Pelayanan Umum 0 00
0
Pemerintahan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 423
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan 145.18
203.292.850,0 145.188.709,
Pemeliharaan, Pajak dan operasional yang 9 203.292.850,00 9 9 100% 71% 9 8.709,0 100% 71%
0 00
Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara 0
Operasional atau Lapangan
Jumlah peralatan dan
Sub Kegiatan Pemeliharaan 26.567.400,0 26.567.
mesin lainnya yang 24 29.110.000,00 24 29.110.000,00 24 100% 91% 24 100% 91%
Peralatan dan Mesin Lainnya 0 400,00
terpelihara
Sub Kegiatan
Jumlah gedung kantor dan 173.87
Pemeliharaan/Rehabilitasi 174.760.000,0 173.870.000,
bangunan lainnya yang 4 174.760.000,00 4 4 100% 99% 4 0.000,0 100% 99%
Gedung Kantor dan 0 00
dipelihara/direhabilitasi 0
Bangunan Lainnya
Program Pengembangan 1.221.6
Persentase Pemuda Yang 1.405.694.596,0 1.405.694.596 1.221.677.58 0.15 DISBUDPAR
Kapasitas Daya Saing 0.15% 0.15% 0.15% 100% 87% 77.586, 100% 87%
Berprestasi 0 ,00 6,00 % PORA
Kepemudaan 00

Persentase Pemuda yang 0.03


0.03% 10.236.750,00 0.03% 10.236.750,00 0.03% 0 100% 0% 0 100% 0%
Memiliki Keterampilan %
400.00
Persentase Organisasi 400.000.000,0 400.000.000,
48% 400.000.000,00 48% 48% 100% 100% 48% 0.000,0 100% 100%
Pemuda yang aktif 0 00
0
Kegiatan Penyadaran,
Pemberdayaan, dan 1.221.6
Jumlah Pemuda Yang 1.405.694.596,0 1.405.694.596 1.221.677.58
Pengembangan Pemuda dan 153 153 153 100% 87% 153 77.586, 100% 87%
Berprestasi 0 ,00 6,00
Kepemudaan Kewenangan 00
Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Jumlah peserta pemilihan 436.11
478.835.148,0 436.111.346,
Penyelenggaraan PPAN, PEPELINGASIH, 112 478.835.148,00 112 112 100% 91% 112 1.346,0 100% 91%
0 00
Peningkatan Kapasitas Daya KIPAN 0
Saing Pemuda Kader Provinsi
Sub Kegiatan
785.56
Penyelenggaraan Seleksi dan Jumlah peserta pemilihan 926.859.448,0 785.566.240,
76 926.859.448,00 76 76 100% 85% 76 6.240,0 100% 85%
Pelatihan Pasukan Pengibar dan pasukan paskibraka 0 00
0
Bendera

II.424 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Pemuda Yang


Kegiatan Pemberdayaan dan
Mengikuti Pelatihan 400.00
Pengembangan Organisasi 410.236.750,0 400.000.000,
Kewirausahaan; jumlah 21 ; 1 410.236.750,00 21 ; 1 0;1 100% 98% 0 ; 1 0.000,0 100% 98%
Kepemudaan Tingkat Daerah 0 00
organisasi kepemudaan 0
Provinsi
yang dibina

Sub Kegiatan Koordinasi,


Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Pemuda atau Jumlah peserta pelatihan
21 10.236.750,00 21 10.236.750,00 21 0 100% 0% 21 0 100% 0%
Organisasi Kepemudaan kewirausahaan
melalui Kemitraan dengan
Dunia Usaha
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan organisasi 400.00
400.000.000,0 400.000.000,
Kapasitas Organisasi yang menerima dana 1 400.000.000,00 1 1 100% 100% 1 0.000,0 100% 100%
0 00
Kepemudaan Provinsi bantuan 0
11.185.
Program Pengembangan Indeks Daya Saing 12.090.097.060, 12.090.097.06 11.185.360.8 15,7 DISBUDPAR
15,71% 15,71% 15,71% 100% 93% 360.83 100% 93%
Daya Saing Keolahragaan Olahraga 00 0,00 31,63 1% PORA
1,63
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga 2.391.5
Jumlah Cabang Olahraga 3.096.856.711,0 3.096.856.711 2.391.500.82
Pendidikan pada Jenjang 3 3 3 100% 77% 3 00.825, 100% 77%
Yang Dibina 0 ,00 5,63
Pendidikan yang Menjadi 63
Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pembentukan dan
Pengembangan Pusat
Jumlah peserta yang 3.690.0
Pembinaan dan Pelatihan 44 30.844.813,00 44 30.844.813,00 44 3.690.000,00 100% 12% 44 100% 12%
dikirim dalam kontingen 00,00
Olahraga serta Sekolah
Olahraga yang
Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha
2.387.8
Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah sarana dan 3.066.011.898,0 3.066.011.898 2.387.810.82
6 6 5 83% 78% 5 10.825, 83% 78%
Sinkronisasi dan Pelaksanaan prasarana yang disediakan 0 ,00 5,63
63

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 425
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga Provinsi

1.348.9
Kegiatan Penyelenggaraan Jumlah Atlet Pelajar Yang 1.413.240.865,0 1.413.240.865 1.348.930.88
550 550 550 100% 95% 550 30.889, 100% 95%
Kejuaraan Olahraga Dibina 0 ,00 9,00
00
Sub Kegiatan
633.32
Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah cabang olahraga 645.274.021,0 633.325.490,
4 645.274.021,00 4 4 100% 98% 4 5.490,0 100% 98%
Olahraga multi Event dan yang dipertandingkan 0 00
0
Single event Tingkat Provinsi

Sub Kegiatan Partisipasi dan


715.60
Keikutsertaan dalam Jumlah peserta yang 767.966.844,0 715.605.399,
50 767.966.844,00 50 50 100% 93% 50 5.399,0 100% 93%
Penyelenggaraan Kejuaraan dikirim dalam kontingen 0 00
0
multi Event dan Single event

Kegiatan Pembinaan dan 444.92


Jumlah Atlet Pelajar Yang 579.999.484,0 444.929.117,
Pengembangan Olahraga 125 579.999.484,00 125 100 80% 77% 100 9.117,0 80% 77%
Dibina 0 00
Prestasi 0

Sub Kegiatan Pemusatan


444.92
Latihan Daerah, Ilmu Jumlah peserta yang ikut 579.999.484,0 444.929.117,
100 579.999.484,00 100 100 100% 77% 100 9.117,0 100% 77%
Pengetahuan dan Teknologi dalam pelatihan 0 00
0
Keolahragaan (Sport Science)

Kegiatan Pembinaan dan 7.000.0


Jumlah Organisasi 7.000.000.000,0 7.000.000.000 7.000.000.00
Pengembangan Organisasi 1 1 0 0% 100% 0 00.000, 0% 100%
Keolahragaan Yang Dibina 0 ,00 0,00
Olahraga 00
Jumlah laporan organisasi 7.000.0
Sub Kegiatan Pengembangan 7.000.000.000,0 7.000.000.000 7.000.000.00
yang menerima dana 1 1 1 100% 100% 1 00.000, 100% 100%
Organisasi Keolahragaan 0 ,00 0,00
bantuan 00
Persentase Organisasi 1.083.6
Program Pengembangan 1.150.670.205,0 1.150.670.205 1.083.679.84 2,01 DISBUDPAR
Pramuka yang Memiliki 2,01% 2,01% 2,01% 100% 94% 79.843, 100% 94%
Kapasitas Kepramukaan 0 ,00 3,42 % PORA
Kapasitas 42

II.426 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah peserta yang


Kegiatan Pembinaan dan 1.083.6
mengikuti Pembinaan dan 1.150.670.205,0 1.150.670.205 1.083.679.84
Pengembangan Organisasi 4.370 4370 4370 100% 94% 4370 79.843, 100% 94%
Pengembangan Organisasi 0 ,00 3,42
Kepramukaan 42
Kepramukaan

Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan organisasi 749.03


749.038.000,0 749.038.000,
Kapasitas Organisasi yang menerima dana 1 749.038.000,00 1 1 100% 100% 1 8.000,0 100% 100%
0 00
Kepramukaan Provinsi bantuan 0
Sub Kegiatan Penyediaan 334.64
Jumlah sarana dan 401.632.205,0 334.641.843,
Prasarana dan Sarana 8 401.632.205,00 8 8 100% 83% 8 1.843,4 100% 83%
prasarana yang disediakan 0 42
Kepramukaan Provinsi 2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENUNJANG Rp11.3


Rp12.247.533.5 Rp12.247.533 Rp11.320.876 DISKOMINF
URUSAN PEMERINTAHAN 100 100 100 100,00% 92,43% 100 20.876. 100
43 .543 .968 O
DAERAH PROVINSI 968
Rp91.0
Nilai Sakip PD 78 Rp98.743.861 78 Rp98.743.861 78 Rp91.035.800 100,00% 92,19% 78 75,28
35.800
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen
Rp91.0
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan dan evaluasi 12 Rp98.743.861 12 Rp98.743.861 12 Rp91.035.800 100,00% 92,19% 12 100% 92%
35.800
Kinerja Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan Penyusunan
Jumlah dokumen Rp48.4
Dokumen Perencanaan 5 Rp53.927.695 5 Rp53.927.695 5 Rp48.436.000 100,00% 89,82% 5 100% 90%
perencanaan 36.000
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen Evalusi Rp42.5
7 Rp44.816.166 7 Rp44.816.166 7 Rp42.599.800 100,00% 95,05% 7 100% 95%
Perangkat Daerah kinerja PD 99.800
Rp11.2
Survey kepuasan Rp12.148.789.6 Rp12.148.789 Rp11.229.841
100 100 100 100,00% 92,44% 100 29.841. 100% 92,44%
pelayanan internal PD 82 .682 .168
168

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 427
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Laporan /Dokumen Rp10.5


Kegiatan Administrasi Rp7.760.441.85 Rp7.760.441. Rp7.101.737. 135,59
Dokumen Gaji dan 52 52 52 100,00% 91,51% 52 22.099. 100%
Keuangan Perangkat Daerah 8 858 907 %
Tunjangan Keuangan PD 596
jumlah ASN yang Rp7.01
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Rp7.642.413.47 Rp7.642.413. Rp7.016.231.
menerima gaji dan 60 55 55 100,00% 91,81% 55 6.231.6 92% 92%
dan Tunjangan ASN 0 470 657
tunjangan 57
Sub Kegiatan Penyediaan
Rp54.7
Administrasi Pelaksanaan Laporan 2 Rp86.800.000 2 Rp86.800.000 2 Rp54.700.000 100,00% 63,02% 2 100% 63%
00.000
Tugas ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Jumlah pengelola
dan Penatausahaan Rp28.5
administrasi keuangan 1 Rp28.850.000 1 Rp28.850.000 1 Rp28.546.250 100,00% 98,95% 1 100% 99%
Pengujian/Verifikasi 46.250
yang bekerja
Keuangan SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Jumlah laporan keuangan
Keuangan 1 1 1 100,00% 1 100%
Akhir Tahun Rp2.26
Bulanan/Triwulanan/Semest Rp2.378.388 Rp2.378.388 Rp2.260.000 95,02% 98,95%
eran SKPD 0.000

Jumlah laporan keuangan


13 12 12 100,00% 12 92%
bulanan/semesteran
Kegiatan Administrasi Jumlah berkas kegiatan
Rp Rp Rp Rp
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian 16 16 0 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
- - - -
Daerah PD
Sub Kegiatan Peningkatan
Jumlah uploader mesin Rp Rp Rp Rp
Sarana dan Prasarana Disiplin - 0 0 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
absensi yang diadakan - - - -
Pegawai
Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah pegawai ASN yang
Pelatihan Pegawai ikut pendidikan dan Rp Rp Rp Rp
- 0 0 0,00% 0,00% 0 0% 0,00%
Berdasarkan Tugas dan - - - -
Fungsi pelatihan formal
Rp496.
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah laporan kegiatan Rp310.930.72 Rp300.472.39 159,54
12 Rp310.930.729 12 12 100,00% 96,64% 12 074.42 100%
Perangkat Daerah administrasi Umum PD 9 7 %
1

II.428 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi Rp9.15
25 Rp9.957.092 25 Rp9.957.092 25 Rp9.150.000 100,00% 91,89% 25 100% 91,89%
Listrik/Penerangan Bangunan listrik yang tersedia 0.000
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jasa peralatan dan
Rp39.6
Peralatan dan Perlengkapan perlengkapan kantor yang 5 Rp39.803.780 5 Rp39.803.780 5 Rp39.674.547 100,00% 99,68% 5 100% 99,68%
74.547
Kantor tersedia

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan logistik Rp42.0


8 Rp43.599.427 8 Rp43.599.427 8 Rp42.026.000 100,00% 96,39% 8 100% 96,39%
Bahan Logistik Kantor kantor yang tersedia 26.000
Jumlah barang cetak 1.000 250 246 98,40% 246 25%
Sub Kegiatan Penyediaan
5.97 Rp20.3
Barang Cetakan dan Jumlah penggandaan 12.000 Rp20.482.430 6.000 Rp20.482.430 5.978 Rp20.339.500 99,63% 99,30% 50% 99,30%
8 39.500
Penggandaan
Jumlah penjilidan 50 25 25 100,00% 25 50%

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan bacaan dan


1.19 Rp35.1
Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang 3.600 Rp40.150.000 1.200 Rp40.150.000 1.190 Rp35.134.000 99,17% 87,51% 33% 87,51%
0 34.000
Perundang-undangan tersedia

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah makan dan minum


1.425 Rp10.015.000 1.000 447 44,70% 447 31%
Kunjungan Tamu ramu yang tersedia Rp9.40
Rp10.015.000 Rp9.405.000 93,91% 93,91%
Jumlah makan dan minum 5.000
2.210 Rp27.230.000 428 398 92,99% 398 18%
rapat yang tersedia
Sub Kegiatan
Jumlah koordinasi dan
Penyelenggaraan Rapat
konsultasi dalam daerah 60 60 60 100,00% 60 100%
Koordinasi dan Konsultasi
yang dilaksanakan Rp144.
SKPD Rp146.923.00 Rp144.743.35 120,93
Rp119.693.000 98,52% 743.35
0 0 %
Jumlah koordinasi dan 0
konsultasi Luar daerah 80 80 80 100,00% 80 100%
yang dilaksanakan

Kegiatan Pengadaan Barang


Milik Daerah Penunjang Jumlah jenis Barang Milik Rp59.9
1 Rp60.000.000 1 Rp60.000.000 1 Rp59.906.000 100,00% 99,84% 1 100% 99,84%
Daerah yang diadakan 06.000
Urusan Pemerintah Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 429
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah mebelair yang Rp Rp Rp Rp
0 0 0 0,00% 0,00% 0 #DIV/0! 0,00%
Mebel diadakan - - - -

Sub Kegiatan Pengadaan Rp59.9


Laptop 1 Rp60.000.000 4 Rp60.000.000 1 Rp59.906.000 25,00% 99,84% 1 100% 99,84%
Peralatan dan Mesin Lainnya 06.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Berkas Jenis Jasa Rp3.60


Rp3.763.158.00 Rp3.763.158. Rp3.607.282.
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 24 24 24 100,00% 95,86% 24 7.282.3 100% 95,86%
0 000 310
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah 10

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah laporan surat yang Rp6.00


12 Rp10.858.000 12 Rp10.858.000 12 Rp6.004.000 100,00% 55,30% 12 100% 55,30%
Jasa Surat Menyurat dikirim 4.000
Jumlah bulan Tagihan
Sub Kegiatan Penyediaan berkas laporan rekening Rp2.22
Rp2.357.400.00 Rp2.357.400. Rp2.220.878.
Jasa Komunikasi, Sumber listrik, air telepon/fax, tv 12 12 12 100,00% 94,21% 12 0.878.3 100% 94,21%
0 000 310
Daya Air dan Listrik kabel, virtual meeting, 10
Bandwith yang dibayarkan
Rp1.38
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah berkas laporan Jasa Rp1.394.900.00 Rp1.394.900. Rp1.380.400.
12 12 12 100,00% 98,96% 12 0.400.0 100% 98,96%
Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor 0 000 000
00
Kegiatan Pemeliharaan
Rp160.
Barang Milik Daerah Jumlah Laporan BMD yang Rp254.259.09 Rp160.442.55
12 Rp254.259.095 12 12 100,00% 63,10% 12 442.55 100% 63,10%
Penunjang Urusan dipelihara 5 4
4
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah laporan Kendaraan
Pemeliharaan, Pajak dan Rp100.514.90 Rp56.8
Dinas Operasional Jabatan 12 Rp100.514.900 12 9 Rp56.845.714 75,00% 56,55% 9 75% 56,55%
Perizinan Kendaraan Dinas 0 45.714
yang dipelihara
Operasional atau Lapangan
Jumlah laporan peralatan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rp24.1
dan mesin Kantor yang 12 Rp32.146.845 12 Rp32.146.845 9 Rp24.111.000 75,00% 75,00% 9 75% 75,00%
Peralatan dan mesin lainnya 11.000
terpelihara
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah laporan Gedung Rp36.6
12 Rp56.550.000 12 Rp56.550.000 9 Rp36.668.840 75,00% 64,84% 9 75% 64,84%
Gedung Kantor atau Kantor yang terpelihara 68.840
Bangunan Lainnya

II.430 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Jumlah BBM genset 5.000 483 480 99,38% 480 10%
Gedung Kantor atau Rp42.8
Rp65.047.350 Rp65.047.350 Rp42.817.000 65,82% 64,84%
Bangunan Lainnya 17.000

Jumlah Peralatan gedung


15 15 15 100,00% 15 100%
kantor yang dipelihara
Persentase kesesuaian
PROGRAM PENGELOLAAN informasi publik terhadap Rp9.93
Rp10.307.950.0 Rp10.307.950 Rp9.937.988. DISKOMINF
INFORMASI DAN kebijakan/program daerah 100% 95% 95% 100,00% 96,41% 95% 7.988.5 95,00% 96,41%
84 .084 589 O
KOMUNIKASI PUBLIK yang dapat diakses 89
masyarakat
Kegiatan Pengelolaan Persentase Penyampaian
Informasi dan Komunikasi Rp9.93
Informasi Rp10.307.950.0 Rp10.307.950 Rp9.937.988.
Publik 80% 60% 60% 100,00% 96,41% 60% 7.988.5 75,00% 96,41%
Program/kegiatan melalui 84 .084 589
89
Pemerintah Daerah Provinsi semua media komunikasi

Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah konten yang 236 236 231 97,88% 231 Rp5.58 97,88%
Rp5.805.138.29 Rp5.805.138. Rp5.583.637.
Konten dan Perencanaan dimutakhirkan dan 2 2 2 100,00% 96,18% 2 3.637.2 100,00% 75,00%
0 290 288
Media Komunikasi Publik dikembangkan. 4 4 4 100,00% 4 88 100,00%
Jumlah saluran komunikasi
non Pemda yang 9 9 9 100,00% 9 Rp458. 100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Rp529.165.56 Rp458.408.38
difasilitasi Rp529.165.568 86,63% 408.38 86,63%
Media Komunikasi Publik 8 8
8
Jumlah saluran komunikasi
1 1 1 100,00% 1 100,00%
pemda yang dikelola

Jumlah informasi dan Rp1.628.466.99


34 34 34 100,00% 34 100,00%
Publikasi PD yang dikelola 1 Rp1.58
Sub Kegiatan Pelayanan Rp1.628.466. Rp1.585.045.
Jumlah Lembaga Informasi 97,33% 5.045.0 97,33%
Informasi Publik 991 067
non struktural yang 2 2 2 100,00% 2 67 100,00%
dikelola
Jumlah Informasi/data 11.8 Rp2.31
Sub Kegiatan Rp2.345.179.23 Rp2.345.179. Rp2.310.897.
publik Pemda yang 12766 12766 11.840 92,75% 98,54% 40,0 0.897.8 92,75% 98,54%
Penyelenggaraan Hubungan 5 235 846
diupdate 0 46

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 431
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Masyarakat, Media dan Jumlah Mitra yang
Kemitraan Komunitas terfasilitasi serta Jumlah
35 35 35 100,00% 35 100%
data/informasi publik
pemda yang update

Persentase Jumlah layanan


Infrastruktur teknologi dan Rp2.04
PROGRAM PENGELOLAAN Rp2.078.149.62 Rp2.078.149. Rp2.041.869. 90,0 DISKOMINF
kapasitas layanan publik 100% 90% 90,00% 100,00% 98,25% 1.869.3 90% 98,25%
APLIKASI INFORMATIKA 7 627 340 0% O
pemerintah berbasis e- 40
Government

Kegiatan Pengelolaan Nama


Domain yang Telah Persentase jumlah layanan
Rp408.
ditetapkan oleh Pemerintah publik pemerintah berbasis Rp421.988.00 Rp408.992.53
80 Rp421.988.000 60% 60 100% 96,92% 60 992.53 75% 96,92%
Pusat dan Subdomain di e-Government yang 0 5
5
Lingkup Pemerintah Daerah terlayani
Provinsi
Sub Kegiatan Pendaftaran
Jumlah Pendaftaran Nama Rp76.5
Nama Domain Pemerintah 10 Rp76.778.000 10 Rp76.778.000 10 Rp76.522.035 100,00% 99,67% 10 100% 99,67%
Domain yang terlayani 22.035
Provinsi
Sub Kegiatan
Rp332.
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Interkoneksi Rp345.210.00 Rp332.470.50
34 Rp345.210.000 32 32 100,00% 96,31% 32 470.50 94% 96,31%
Jaringan Intra Pemerintah jaringan internet OPD 0 0
0
Daerah
Kegiatan Pengelolaan e- persentase Jumlah layanan Rp1.63
Rp1.656.161.62 Rp1.656.161. Rp1.632.876. 15,0
government di Lingkup Infrastruktur teknologi 40% 20% 15,00% 75,00% 98,59% 2.876.8 38% 98,59%
7 627 805 0%
Pemerintah Daerah Provinsi berbasis E-Government 05
Sub Kegiatan Pengelolaan Rp1.35
Jumlah layanan Rp1.381.660.53 Rp1.381.660. Rp1.359.264.
Pusat Data Pemerintahan 3 3 3 100,00% 98,38% 3 9.264.0 100% 98,38%
Infrastruktur dan Teknologi 0 530 005
Daerah 05
Sub Kegiatan Pengembangan
Jumlah Aplikasi dan Proses Rp224.
Aplikasi dan Proses Bisnis Rp224.500.00 Rp224.045.00
Bisnis Pemerintah Berbasis 7 Rp224.500.000 4 4 100,00% 99,80% 4 045.00 57% 99,80%
Pemerintahan Berbasis 0 0
Elektronik 0
Elektronik

II.432 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pengembangan
dan Pengelolaan Sumber
Jumlah layanan
Daya
penyediaan data dan Rp49.5
Teknologi Informasi dan 10 Rp50.001.097 5 Rp50.001.097 5 Rp49.567.800 100,00% 99,13% 5 50% 99,13%
Teknologi informasi yang 67.800
Komunikasi Pemerintah berkualitas
Daerah
Persentase Data dan
PROGRAM informasi statistik yang Rp231.
Rp240.774.98 Rp231.384.98 DISKOMINF
PENYELENGGARAAN digunakan untuk 85% Rp258.993.112 75% 75% 100,00% 96,10% 0,75 384.98 88,24% 89,34%
7 7 O
STATISTIK SEKTORAL perencanaan dan 7
pengambilan kebijakan
Persentase kebutuhan
Kegiatan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Rp231.
Rp240.774.98 Rp231.384.98 70,0
Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi dan 80% Rp258.993.112 70% 70% 100,00% 96,10% 384.98 87,50% 89,34%
7 7 0%
Daerah Provinsi Diskominfo 7
Kabupaten/Kota
SubKegiatan Koordinasi dan 1.Jumlah kebutuhan data
Sinkronisasi Pengumpulan, Statistik Sektoral Daerah 300 300 Rp156. 100,00%
Rp164.939.57 300 Rp156.428.95 100,00% 300
Pengolahan, Analisis dan (OPD); 176.542.112 94,84% 428.95 88,61%
4 0
Diseminasi Data Statistik 2.jumlah kompilasi statistik 0
Sektoral sektoral 1 1 1 100,00% 1 100,00%
Jumlah laporan Metadata
SubKegiatan Membangun Statistik Sektoral Daerah Rp74.9
20 Rp82.451.000 20 Rp75.835.413 13 Rp74.956.037 65,00% 98,84% 13 65,00% 90,91%
Metadata Statistik SektoralProvinsi Kep. Bangka 56.037
Belitung;
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM
Rp178.
PENYELENGGARAAN Indeks Kematangan Rp559.048.90 Rp178.736.83 DISKOMINF
3 Rp559.048.901 3 2 100,00% 31,97% 2 736.83 66,67% 31,97%
PERSANDIAN UNTUK Keamanan Informasi (IKKI) 1 5 O
5
PENGAMANAN INFORMASI
Kegiatan Penyelenggaraan Persentase Penerapan Rp146.
Persandian untuk Rp500.776.00 Rp146.008.25
Proteksi Keamanan 80% Rp500.776.000 70% 55% 100,00% 29,16% 55% 008.25 68,75% 29,16%
Pengamanan Informasi 0 3
3
Pemerintah Daerah Provinsi Informasi Pemerintah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 433
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sub Kegiatan Penetapan


Kebijakan Tata Kelola
Rp300.000.00 Rp Rp
Keamanan Informasi dan 3 Rp300.000.000 3 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
0 - -
Jaring Komunikasi Sandi Sertifikat ISO 27001 dan
Pemerintah Daerah Provinsi PERGUB
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Keamanan Informasi jumlah OPD yg telah
Pemerintahan Daerah mererapkan penilaian
Provinsi Berbasis Elektronik mandiri penerapan sistem 15 Rp116.004.00 Rp77.1
Rp116.004.000 10 10 Rp77.186.358 100,00% 66,54% 10 66,67% 66,54%
dan Non 0 86.358
manajemen pengaman
Elektronik
informasi

Sub Kegiatan Penyediaan Tersedianya layanan


Layanan Keamanan Informasi keamanan informasi untuk 4 4 4 100,00% 4 100,00%
Rp68.8
Pemerintah Daerah Provinsi Pemda Rp84.772.000 Rp84.772.000 Rp68.821.895 81,18% 66,54%
21.895
Tersedianya SDM
10 3 3 100,00% 3 30,00%
keamanan informasi
Kegiatan Penetapan Pola
Presentase Keterhubungan
Hubungan Komunikasi Sandi Rp32.7
Perangkat Daerah dalam 95% Rp58.272.901 85% Rp58.272.901 85% Rp32.728.582 100,00% 56,16% 85% 89,47% 56,16%
Antar Perangkat Daerah 28.582
Jaringan Komunikasi Sandi
Provinsi
Sub Kegiatan Jumlah Keterhubungan
Operasionalisasi Jaring Perangkat Daerah dalam
Rp32.7
Komunikasi Sandi Jaringan Komunikasi Sandi 34 Rp58.272.901 34 Rp58.272.901 34 Rp32.728.582 100,00% 56,16% 34 100,00% 56,16%
28.582
yang memanfaatkan
Pemerintah Daerah Provinsi
Webmail Sanapati
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN
185.08
Program Pengembangan Persentase Kebudayaan 272.305.301,0 185.083.790, DISBUDPAR
55% 272.305.301,00 55% 55% 100% 68% 55% 3.790,0 100% 68%
Kebudayaan Yang Dikelola 0 00 PORA
0

II.434 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pembinaan
Lembaga Adat yang 185.08
Jumlah Lembaga Adat Yang 272.305.301,0 185.083.790,
Penganutnya Lintas Daerah 1 272.305.301,00 1 1 100% 68% 1 3.790,0 100% 68%
Dibina 0 00
Kabupaten/Kota dalam 1 0
(satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Pembinaan 185.08
Jumlah Lembaga Adat Yang 272.305.301,0 185.083.790,
Sumber Daya Manusia, 1 272.305.301,00 1 1 100% 68% 1 3.790,0 100% 68%
Dibina 0 00
Lembaga dan Pranata Adat 0

Persentase Kesenian 225.37


Program Pengembangan 229.004.668,0 225.375.420, DISBUDPAR
Tradisional Yang 55% 229.004.668,00 55% 55% 100% 98% 55% 5.420,0 100% 98%
Kesenian Tradisional 0 00 PORA
Dikembangkan 0
Kegiatan Pembinaan
225.37
Kesenian yang Masyarakat Jumlah Kesenian 229.004.668,0 225.375.420,
5 229.004.668,00 5 5 100% 98% 5 5.420,0 100% 98%
Pelakunya Lintas Daerah Tradisional Yang Dibina 0 00
0
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan
Jumlah SDM Marching
Pendidikan dan Pelatihan 98.381.475,0 98.381.
Band dan Gita Bahana 134 99.489.670,00 134 99.489.670,00 134 100% 99% 134 100% 99%
Sumberdaya Manusia 0 475,00
yang dibina
Kesenian Tradisional
Sub Kegiatan Peningkatan
126.99
Kapasitas Tata Kelola Jumlah lembaga kesenian 129.514.998,0 126.993.945,
29 129.514.998,00 29 29 100% 98% 29 3.945,0 100% 98%
Lembaga Kesenian yang dibina 0 00
0
Tradisional
178.65
Program Pelestarian dan Persentase Cagar Budaya 304.144.133,0 178.654.700, DISBUDPAR
50% 304.144.133,00 50% 50% 100% 59% 0,5 4.700,0 100% 59%
Pengelolaan Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola 0 00 PORA
0
Jumlah Cagar Budaya yang 178.65
Kegiatan Penetapan Cagar 304.144.133,0 178.654.700,
Ditetapkan Sebagai 5 304.144.133,00 5 5 100% 59% 5 4.700,0 100% 59%
Budaya Peringkat Provinsi 0 00
Peringkat Provinsi 0

Sub Kegiatan Pendaftara Jumlah cagar budaya yang 41.760.000,0 41.760.


5 52.402.801,00 5 52.402.801,00 5 100% 80% 5 100% 80%
Objek Diduga Cagar Budaya diregistrasi 0 000,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 435
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Cagar Budaya yang 136.89
Sub Kegiatan Penetapan 251.741.332,0 136.894.700,
Ditetapkan Sebagai 5 251.741.332,00 5 5 100% 54% 5 4.700,0 100% 54%
Cagar Budaya 0 00
Peringkat Provinsi 0
155.84
Program Pengelolaan Persentase Museum 182.430.031,0 155.847.349, DISBUDPAR
100% 182.430.031,00 100% 100% 100% 85% 1 7.349,0 100% 85%
Permuseuman Provinsi Yang Dikelola 0 00 PORA
0
155.84
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Museum Provinsi 182.430.031,0 155.847.349,
1 182.430.031,00 1 1 100% 85% 1 7.349,0 100% 85%
Museum Provinsi Yang Dikelola 0 00
0
Sub Kegiatan Pelindungan,
155.84
Pengembangan dan Jumlah koleksi museum 182.430.031,0 155.847.349,
20 182.430.031,00 20 20 100% 85% 20 7.349,0 100% 85%
Pemanfaatan Koleksi secara wisma ranggam 0 00
0
Terpadu

URUSAN PERPUSTAKAAN

5.605.586.19 5.605.5
Program: Nilai Sakip PD 78% 24.999.657 77% 9.119.803 2768 359484 61.466 2768 354876 22.423 DKPUS
9 86.199
Penunjang Urusan Persentase survey
11.655.852.82 18.239.
Pemerintahan Daerah kepuasan pelayanan 100% 10.186.957.723 70% 0 18.239.588 12 0,156 12 1168 0,179
8 588
Provinsi internal
Kegiatan: Perencanaan, Jumlah Dok perencanaan
9.119.7
Penganggaran, dan Evaluasi dan evaluasi kinerja 2 24.999.657 9 9.119.803 9 9.119.794 100 100 9 450 36,48
94
Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah
Subkegiatan : Penyusunan
Jumlah Dokumen Renstra 9.119.7
Dokumen Perencanaan 2 24.999.657 9 9.119.803 9 9.119.794 100 100 9 450 36,48
PD dan Renja PD 94
Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daerah
Kegiatan : Jumlah kegiatan
Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 1 10.500.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perangkat Daerah PD

Subkegiatan : 20 10.500.000 10 0 3 227.630.235 30 2.276.302 3 15

II.436 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai ASN yang
227.63 2.167,9
Pegawai Berdasarkan Tugas ikut pendidikan dan
0.235 1
dan Fungsi pelatihan formal
Kegiatan:
Jumlah kegiatan 528.38
Administrasi Umum 7 657.658.795 7 597.764.942 6 528.382.241 86 88,393 6 86 80,34
administrasi umum PD 2.241
Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 38.124.
12 52.909.915 25 38.141.948 25 38.124.898 100 99,955 25 208 72,06
Instalasi Listrik/Penerangan listrik yang tersedia 898
Bangunan Kantor
Sub kegiatan :
Jumlah logistiik kantor 8.532.0
Penyediaan Bahan Logistik 5 24.944.675 5 25.195.000 44 8.532.000 880 33,864 44 880 34,2
yang tersedia 00
Kantor
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah alat kebersihan
10 55.059.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peralatan Rumah Tangga kantor
15.422.
Sub kegiatan : Jumlah barang cetak 50 50 45.355.734 50 15.422.500 100 34,003 50 100 14,98
500
102.955.891
Penyediaan Barang Cetakan 8571 86.845. 868.45
Jumlah Penggandaan 85715 85715 56.627.200 85715 86.845.450 100 191,476 100
dan Penggandaan 5 450 4,50
Sub kegiatan :
Jumlah bahan bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan 6.392.5
perundang-undangan yang 850 10.190.000 850 6.400.000 850 6.392.500 100 99,883 850 100 62,73
dan Peraturan Perundang- 00
tersedia
undangan
jumlah bahan pembersih 4.540.0
Sub kegiatan : 0 0 50 4.540.000 50 4.540.000 100 100 50 40 45.400
yang di beli 00
47.983.
Penyediaan bahan/Material jumlah BBM 7 6 47.983.000 6 47.983.000 100 100 6 5 34,38
000
139.564.933
Jumlah jenis ATK yang 133.67
50 50 133.678.060 50 133.678.060 100 100 50 100 95,78
dibeli 8.060
Sub kegiatan : Jumlah makan dan minum 28.805.
1.000 51.075.000 945 33.075.000 852 28.805.000 90 87,09 852 85 56,4
Fasilitasi Kunjungan Tamu tamu yang tersedia 000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 437
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Koordinasi Dan


106.41
Sub kegiatan : Konsultasi Ke dalam 33 38 37.062.000 34 106.417.750 89 287,134 34 103 67,81
7.750
Daerah Yang Di Laksanakan
156.924.000
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi Dan
44.587.
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Ke luar Daerah 40 23 118.467.000 14 44.587.270 61 120,305 14 35 28,41
270
SKPD Yang Di Laksanakan

jumlah makan dan minum 51.065.


800 63.985.000 1.300 51.240.000 1300 51.065.000 100 138 1300 163 79,81
rapat tersedia 000
Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik Jumlah jenis barang milik 114.56
3 86.006.167 4 115.933.020 9 114.560.000 225 98,816 9 300 133,2
Daerah Penunjang Urusan daerah yang diadakan 0.000
Pemerintah Daerah
Sub kegiatan : Jumlah jenis perlengkapan
114.56
Pengadaan Peralatan dan gedung kantor yang 5 86.006.167 3 115.933.020 9 114.560.000 300 98,816 9 180 133,2
0.000
Mesin Lainnya diadakan

Kegiatan : Jumlah jenis jasa


1.352.175.00 1.352.1
Penyediaan Jasa Penunjang penunjang urusan 3 1.378.321.000 3 1.352.175.000 0
0
0 100 0
75.000
0 98,1
Urusan Pemerintahan Daerah pemerintah daerah

Jumlah Surat/Barang yang 2.714.4


Sub kegiatan : 50 9.959.800 50 11.875.000 47 2.714.400 94 22,858 47 94 27,25
dikirim 00
Penyediaan Jasa Surat 2.000.0
jumlah materai 165 6.600.000 650 6.560.000 258 2.000.000 40 30,488 258 156 30,3
Menyurat 00
Tagihan rekening listrik,
air, telepon/fake, tv kabel, 85.275. 852753
Sub kegiatan : 0 12 96.200.000 12 85.275.327 100 88,644 12 0
virtual meeting yang 327 ,27
dibayarkan
Penyediaan Jasa Komunikasi , jumlah komponen intalasi
25 117.661.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber daya Air dan Listrik listrik yang tersedia

Jumlah tenaga pramubakti 678.60


Sub kegiatan : 18 678.600.000 33 678.600.000 132 678.600.000 400 100 132 733 100
yang diperkerjakan 0.000

II.438 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga kebersihan 188.50
4 188.500.000 188.500.000 66 188.500.000 200 28 66 1650 100
Umum Kantor yang di perkerjakan 0.000

Jumlah tenaga
266.20
keamanan/satpam kantor 6 226.200.000 226.200.000 66 266.200.000 200 39 66 1100 117,68
0.000
yang diperkerjakan

Jumlah tenaga supir yang 150.80


5 150.800.000 150.800.000 132 150.800.000 400 22 132 94 100
diperkerjakan 0.000

Kegiatan : Pemeliharaan
Jumlah jenis BMD yang 134.82
BMD Penunjang Urusan 4 210.230.000 4 134.828.744 3 134.828.744 75 100 3 75 64,13
dipelihara 8.744
Pemerintahan Daerah
Jumlah kendaraan
61.923.
Sub kegiatan : operasional yang 78.000.000 5 61.923.956 5 61.923.956 100 100 5 100 79,39
956
dipelihara
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Jumlah pajak kendaraan 5 5.018.0
12.000.000 6 12.900.000 6 5.018.000 100 39 6 120 41,82
Kendaraan Perorangan, Dinas dinas 00
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah suku cadang 24.226.
66.000.000 5 49.023.956 4 24.226.845 80 49 4 80 36,71
kendaraan bermotor 845
Sub kegiatan :
Jumlah peralatan dan 39.335.
Pemeliharaan Peralatan dan mesin yang dipelihara 15 43.830.000 50 41.352.788 12 39.335.000 24 95,121 12 80 89,74
000
Mesin Lainnya
Sub kegiatan :
Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah gedung kantor 63.018.
1 88.400.000 1 31.552.000 1 63.018.000 100 199,727 1 100 71,29
Gedung Kantor dan yang dipelihara 000
Bangunan Lainnya
Program:
persentase perpustakaan
Program Pembinaan 34% 46.999.865 29% 518.494.281 0 0 0 0 0 0 DKPUS
yang dibina - -
Perpustakaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 439
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
persentase perpustakaan
40% 0 36% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yang dikembangkan
Kegiatan:
Persentase peningkatan
kegiatan pengelolaan 507.78 1080,3
pengelolaan perpustakaan 60% 46.999.865 60% 518.494.281 60 507.782.500 10000 97,934 60 10000
perpustakaan tingkat daerah 2.500 9
tingkat daerah provinsi
provinsi
Jumlah pengadaan perabot
208.44 2.084.4
layanan perpustakaan 0 0 1 1 100 99,262 1 1
5.000 50,00
provinsi (DAK)
Subkegiatan Pengembangan
Jumlah pengadaan TIK
pemeliharaan Layanan 209.995.253 208.445.000
layanan perpustakaan 0 0 1 1 100 1 0 1
Perpustakaan Elektronik - -
provinsi (DAK)
Jumlah perpustakaan yang
memenuhi standart 7 0 7 7 100 99 7 0 100 0
nasional
Subkegiatan Pengembangan Jumlah perpustakaan yang
299.33
perpustakaan di tingkat memenuhi standart 7 46.999.865 7 308.499.028 7 299.337.500 100 97 7 100 636,89
7.500
daerah provinsi nasional
Kegiatan:
Pembudayaan gemar Jumlah pengunjung 71,66075 1374 245.09
10000 309.107.831 10000 342.024.937 13745 245.097.650 137 137 79,29
membaca tingkat daerah perpustakaan 437 5 7.650
provinsi
Subkegiatan
Sosialisasi budaya baca dan
literasi pada satuan 49,64527 70.450.
Jumlah peserta lomba 0 120 141.906.970 65 70.450.100 54 65 1 704501
pendidikan tingkat 112 100
menengah dan pendidikan
khusus serta masyarakat
Subkegiatan Pembangunan Jumlah pengunjung 94,69598 159.53
dan pemeliharaan sarana 4000 7.125 5423 159.539.050 76 5423 54 57,5
perpustakaan keliling 2 9.050
perpustakaan di tempat- 277.464.883 168.474.994
tempat umum yang menjadi Jumlah DED 1 0 0 0 0 0 0 0
kewenangan daerah provinsi -

II.440 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(4 kabupaten di prov.kep
babel)

Jumlah peserta pelatihan


Subkegiatan Pengembangan 47,74677 15.108.
pengembangan literasi 50 31.642.848 50 31.642.973 25 15.108.500 50 25 50 47,75
literasi berbasis inklusi sosial 778 500
berbasis inklusi sosial

Program :
Jumlah koleksi nasional
Program pelestarian koleksi 9 58.668.616 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DKPUS
dan naskah kuno (DKPUS)
nasional dan naskah kuno
Kegiatan : Jumlah katalog induk
Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi 2 2 0 2 0 100 0 2 0 100 0
daerah dan bibliografi daerah daerah
Subkegiatan :
Jumlah dokumen katalog 58.668.616
Penerbitan katalog induk 1 1 0 1 0 100 0 1 0 100 0
induk daerah yang dicetak
daerah
Subkegiatan : Jumlah dokumen
Penerbitan bibliografi induk bibliografi induk daerah 1 1 0 1 0 100 0 1 0 100 0
daerah yang dicetak
Kegiatan:
Pengembangan koleksi Jumlah koleksi nasional
budaya etnis nusantara yang 0 0 9 0 1 0 11 0 1 0 0 0
dan naskah kuno (DKPUS)
ditemukan oleh pemerintah
daerah provinsi
Subkegiatan :
Pengolahan dan penyiangan Jumlah dokumen koleksi
0 0 7 0 1 0 14 0 1 0 0 0
koleksi budaya etnis budaya etnis nusantara
nusantara
URUSAN KEARSIPAN
Program: Persentase Peningkatan
Penyelenggaraan 20% 0 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DKPUS
Program Pengelolaan Arsip Kearsipan sesuai dengan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 441
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
standard baku kearsipan
(DKPUS)

Persentase PD/UPTD, LKD,


SMA/SMK/MA, SLB dan
Kegiatan:
BUMD yang mengelola
40% 0 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
arsip dinamis yang sesuai
dengan standard baku
kearsipan dan berbasis TIK

Pengelolaan arsip dinamis


provinsi
Subkegiatan : Jumlah unit kearsipan
PD/UPTD, LKD,
SMA/SMK/MA, SLB dan
BUMD pencipta dan
penciptaan dan penggunaan 16 unit 49.698.806 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
penggunaan arsip dinamis
arsip dinamis
yang memenuhi standard
baku kearsipan dan
berbasis TIK
Kegiatan: Persentase layanan arsip
statis yang autentik dan
Pengelolaan arsip statis 5% 102.247.724 5% 96.815.475 0 0 0 0 0 0 0 0
dipecaya serbagai memori
daerah provinsi
kolektif dan jati diri bangsa
Subkegiatan :
Jumlah penambahan
Pengumpulan dan
salinan otentik naskah Asli 20
penyampaian salinan otentik 42.683.573 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
arsip terjaga yang diterima naskah
naskah asli arsip terjaga
dan disimpan LKD Provinsi
kepada ANRI
Jumlah Unit Depo Arsip
Subkegiatan : 1 unit 59.564.151 0 0 0 0 0 0 0
Provinsi yang dikelola -

II.442 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah peserta bimtek
Akuisisi, pengolahan,
akuisisi, pengolaan, 56,85952 55.048. 305826
preservasi dan akses arsip - - 30 96.815.475 30 55.048.817 100 30 17
preservasi dan akses arsip 272 817 76,11
statis
statis yang didata
Kegiatan 3 :
Persentase PD dan LKD
Pengeloaan simpul jaringan
yang mengelola Simpul
dalam sistem informasi 50% 101.041.950 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaringan dalam SIKN
kearsipan nasional tingkat
Daerah Provinsi
provinsi
Subkegiatan : Jumlah PD dan LKD yang
Penyediaan informasi, akses memanfaatkan Simpul
dan layanan kearsipan Jaringan dalam penyediaan 1 PD/LKD 26.972.472 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
tingkat daerah provinsi informasi, akses layanan
melalui JIKN kearsipan
Jumlah LKD Kabupaten
Subkegiatan : Pemberdayaan
/Kota yang memperoleh
kapasitas unit kearsipan dan 7 LKD
pengawasan kearsipan 74.069.478 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
lembaga kearsipan daerah Kab/Kota
dengan kategori B(baik)ke
provinsi
atas (LAKE)

Persentase berkas arsip


Program Perlindungan dan yang dilindungi dan
20% 107.537.980 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DKPUS
Penyelamatan Arsip diselamatkan sesuai
dengan ketentuan (DKPUS)

Kegiatan: Persentase peningkatan


Pemusnahan Arsip unit kearsipan PD dan LKD
dilingkungan Pemerintah yang melakukan
10% 44.699.182 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daerah Provinsi yang pemusnahan berkas arsip
memiliki retensi dibawah 10 yang memiliki retensi
tahun dibawah 10 tahun
Subkegiatan : Jumlah unit kearsipan PD
Penilaian, Penetapan dan dan LKD yang melakukan
Pelaksanaan Pemusnahan penilaian berkas arsip 8 44.699.182 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsip yang Memiliki Retensi retensi dibawah 10 tahun
di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun untuk dimusnahkan
Kegiatan 2 : 20% 41.592.630 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 443
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase berkas arsip
Autentifikasi arsip statis dan statis hasil autentifikasi
arsip hasil alih media yang arsip dan asrsip hasil alih
dikelola oleh lembaga media yang sesuai
kearsipan provinsi persyaratan penjaminan
keabsahan arsip
Kegiatan 3 : Penyelamatan
Arsip Perangkat Daerah
jumlah daftar arsip /
Provinsi yang digabung dan
Dokumen PD yang 3 21.246.168 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
/atau dibubarkan, dan
digabungkan
pemekaran Daerah
Kabupaten/Kota
Program : Persentase berkas layanan
perizinan penggunaan
15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DKPUS
Perizinan Penggunaan Arsip arsip yang digunakan
sesuai dengan ketentuan
Kegiatan 1 : Persentase berkas
Pelayanan izin penggunaan perizinan penggunaan
15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
arsip yang tertutup di daerah arsip yang bersifat tertutup
provinsi yang dilayani
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG 14.526. DKP


15.552.600.45 2.204,7 14.526.022.5 2.20
URUSAN PEMERINTAHAN 2.795 78,88 022.58 #DIV/0!
0 8 83 4,78
DAERAH 3
Kegiatan Perencanaan, DKP
Penganggaran, dan Evaluasi 109.90
10 131.074.271 8 109.909.116 #DIV/0!
Kinerja Perangkat Daerah 9.116

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen DKP


70.599.99 154.09
Perencanaan Perangkat perencanaan perangkat 4 75.000.000 4 6 100.083.512 6 83.499.579 100 83 10 250 205,47
0 9.569
Daerah daerah yang tersusun

II.444 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dok Evalusi kinerja 29.970.00 56.379. DKP
4 125.000.000 4 4 30.990.759 2 26.409.537 50 85 6 150 45,1
Daerah PD 0 537
Kegiatan Administrasi 12.839. DKP
13.458.179.78 12.839.208.8
Keuangan 95 82 208.80 #DIV/0!
5 03
3
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang 25.123. DKP
12.300.56 13.441.390.73 12.822.811.6
Tunjangan ASN menerima Gaji dan 93 12.557.659.654 93 93 100 107,53 95 193 372.01 207,53 200,06
0.407 1 03
Tunjangan 0
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan bulanan DKP
Laporan Keuangan Bulanan/ semesteran yang tersusun 16.397.
2 44.000.000 0 2 16.789.054 2 16.397.200 100 98 2 100 37,27
Triwulanan/Semesteran - 200
SKPD
Kegiatan Administrasi DKP
5.504.6
Kepegawaian Perangkat 8 21.384.000 3 5.504.600 #DIV/0!
00
Daerah
Peningkatan Sarana dan DKP
Prasarana Disiplin Pegawai -
-
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang DKP
11.929.20 20.933.
Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti Pendidikan dan 15 200.000.000 15 8 21.384.000 3 9.003.889 37,5 42 18 120 10,47
0 089
dan Fungsi peatihan Formal
Kegiatan Administrasi Umum 2.047,5 456.73 DKP
Perangkat Daerah 2.609 459.617.247 456.730.461 #DIV/0!
5 0.461
Penyediaan Komponen jumlah jenis komponen DKP
11.875.00 23.009.
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik yang 10 20.000.000 10 19 11.138.467 9 11.134.450 47,37 100 19 190 115,05
0 450
Bangunan Kantor tersedia
Penyediaan Peralatan dan jumlah jenis peralatan dan DKP
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 10 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- -
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah jenis bahan logistik 14.999.15 929, 25.475. DKP
Kantor kantor 500 10.000.000 500 3 11.000.000 429,09 10.476.000 14.303,03 95 185,82 254,75
0 09 150
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Spanduk /Baliho / DKP
dan Penggandaan Backdrop / Umbul-umbul
& Jumlah jenis barang 672, 37.786.
500 25.000.000 500 15486548 9 22.393.339 172,31 22.300.273 1.914,54 100 134,46 151,15
cetak yang dibeli 31 821

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 445
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah jenis bahan bacaan DKP
dan Peraturan Perundang- dan perundang-undangan 1.200,0 2.60 9.040.0
1400 5.400.000 1400 5.040.000 1275 4.000.000 4.000.000 94,12 100 185,71 167,41
undangan dibayarkan 0 0,00 00

Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis ATK yang 159.998.9 270.85 DKP


100 200.000.000 100 118 111.421.441 75 110.857.394 63,56 99 175 175 135,43
dibeli 25 6.319
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah penyediaan DKP
15.000.00 299, 32.790.
makanan dan minuman 200 25.000.000 200 1000 18.000.000 99,33 17.790.200 9,93 99 149,67 131,16
0 33 200
tamu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah koordinasi dan DKP
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi ke dalam daerah 406.358.6 212, 686.53
150 490.000.000 150 185 281.664.000 62,82 280.172.144 33,96 99 141,88 140,11
SKPD / bln & luar daerah 06 82 0.750

Kegiatan Pengadaan Barang DKP


Milik Daerah Penunjang 7.324.0
11 37.599.078 1 7.324.000 #DIV/0!
Urusan Pemerintah Daerah 00

Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarpras Gedung DKP


12.323.
Prasarana Gedung Kantor Kantor dan Bangunan 5 30.000.000 1 4.999.000 11 37.599.078 1 7.324.000 9,09 19 2 40 41,08
000
atau Bangunan Lainnya Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa DKP
Penunjang Urusan 896.96
24 960.125.492 40,22 896.965.503 #DIV/0!
Pemerintahan Daerah 5.503

Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai yang DKP


Menyurat dibeli, jumlah surat/barang 72,2 15.149.
50 3.000.000 50 8.936.500 1900/187 9.130.000 22,22 6.212.500 #VALUE! 68 144,44 504,97
yang dikirmkan 2 000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah tagihan listrik, air, DKP


Sumber Daya Air dan Listrik telepon/fax, TV kabel,
Vitrual meeting dan 131.035.5 235.21
12 167.300.000 12 12 147.300.000 9 104.175.623 75 71 21 175 140,59
internet yang dibayarkan 00 1.123

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa pelayanan DKP


791.700.0 1.578.2
Umum Kantor umum kantor yang 12 907.800.000 12 12 803.695.492 9 786.577.380 75 98 21 175 173,86
00 77.380
disediakan

II.446 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pemeliharaan DKP
Barang Milik Daerah 210.38
38 484.620.577 23 210.380.100 #DIV/0!
Penunjang Urusan 0.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Terpeliharanya Kendaraan DKP
Pemeliharaan, Biaya Dinas Jabatan
191.260.0 361.76
Pemeliharaan, Pajak dan 30 575.000.000 10 31 437.214.100 15 170.507.600 48,39 39 25 83,33 62,92
01 7.601
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Terpeliharanya Peralatan 21.589.75 43.087. DKP
Mesin Lainnya dan mesin lainnya 10 60.000.000 10 6 28.835.677 8 21.497.500 133,33 75 18 180 71,81
0 250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung kantor dan DKP
Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang 69.773.00 88.148.
1 25.000.000 1 1 18.570.800 0 18.375.000 0 99 1 100 352,59
Bangunan Lainnya terpelihara 0 000

Program Pengelolaan DKP


466.55
Kelautan, Pesisir dan Pulau- 27 920.423.000 42 466.554.085 155,56 42 #DIV/0! #DIV/0!
4.085
pulau Kecil
Kegiatan Pengelolaan Ruang DKP
Laut Sampai Dengan 12 Mil di 339.20
14 379.498.000 14 339.205.000 14 #DIV/0! #DIV/0!
Luar Minyak dan Gas Bumi 5.000

Penyusunan dan Penetapan Jumlah Kawasan Zonasi DKP


Rencana Zonasi Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau -
1 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kecil (Dokumen) - -

Pengelolaan Kawasan Jumlah Kawasan DKP


Konservasi di Wilayah Pesisir Konservasi yang terkelola
dan Pulau-Pulau Kecil (kawasan) 21.347.00 300.91
2 222.500.000 0 2 293.098.000 2 291.918.000 100 100 2 100 135,24
Berdasarkan Penetapan dari 0 3.000
Pemerintah Pusat
Mitigasi Bencana Wilayah Layanan Operasional DKP
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mitigasi Bencana Wilayah 100.159.0 175.55
12 100.000.000 12 12 86.400.000 12 75.400.000 100 87 24 200 175,56
Pesisir dan Pulau - Pulau 00 9.000
Kecil

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 447
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penerbitan Izin DKP
Pemanfaatan Ruang Laut di
Bawah 12 Mil di Luar Minyak 121.85
10 122.149.000 25 121.854.485 100 25 #DIV/0! #DIV/0!
dan Gas Bumi 4.485

Penerbitan Rekomendasi Izin Jumlah rekomendasi Izin DKP


Lokasi dan Izin Pengelolaan Lokasi dan Izin Pengelolaan
Ruang Laut di Bawah 12 Mil Ruang Laut di Bawah 12 121.85
10 200.000.000 10 122.149.000 25 121.854.485 250 100 25 250 60,93
di Luar Minyak dan Gas Bumi Mil 4.485

Kegiatan Pemberdayaan DKP


Masyarakat Pesisir dan Pulau 5.494.6
3 418.776.000 3 5.494.600 1 3 #DIV/0! #DIV/0!
- Pulau Kecil 00

Penguatan dan Jumlah Kelompok DKP


Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir Yang 422.53
3 500.000.000 0 8.995.000 3 418.776.000 3 413.537.200 100 99 3 100 84,51
Masyarakat Pesisir dan Dilakukan Pembinaan 2.200
Pulau-Pulau Kecil
Program Pengelolaan 29.258. DKP
48.083.878.52 29.258.472.2 15,0
Perikanan Tangkap 22 15,04 68,34 61 472.20 #DIV/0! #DIV/0!
6 07 4
7
Kegiatan Pengelolaan DKP
Penangkapan Ikan di Wilayah 28.824.
4 7.132.139.047 0 28.824.509 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
laut sampai dengan 12 mil 509

Penyediaan Prasarana Usaha 4. Jumlah Tambat Labuh 170.285.5 199.11 DKP


Perikanan Tangkap yang dibangun/direhab 4 20.000.000.000 4 7.132.139.047 0 28.824.509 0 0 0 0 1
60 0.069
Penjaminan Ketersediaan 3 Jumlah Kawat Bubu DKP
500 500.000.000 0 0 0
Sarana Usaha Perikanan -
Tangkap 4. Jumlah Jaring 750 1.000.000.000 0 0 DKP
Kegiatan Penerbitan Izin DKP
Usaha Perikanan Tangkap
Untuk Kapal Perikanan 44.981.
7 47.011.798 7 44.981.000 96 7 #DIV/0! #DIV/0!
Berukuran di atas 10 GT 000
Sampai dengan 30 GT

II.448 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penerbitan Rekomendasi Izin 2. Gerai Perizinan DKP
Usaha Perikanan Tangkap (Kegiatan)
untuk Kapal Perikanan 26.021.09 71.002.
7 350.000.000 7 7 47.011.798 7 44.981.000 100 96 14 200 20,29
Berukuran di Atas 10 GT 9 099
sampai dengan 30 GT
Kegiatan Penetapan Lokasi DKP
29.184.
Pembangunan serta 40.904.727.68 29.184.666.6
11 8,04 71 8,04 666.69 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaan Pelabuhan 1 98
8
Perikanan Provinsi
Penentuan Lokasi 1. Jumlah Rencana Induk DKP
Pembangunan Pelabuhan Pelabuhan Perikanan
1 750.000.000
Perikanan (dokumen)

Penyediaan Sarana dan 1. Jumlah Pelabuhan DKP


Prasarana Pelabuhan Perikanan yang
Perikanan dibangun/rehabilitasi 27.956.
262.558.2 39.042.027.71 27.693.692.3
berupa Fasilitas Pokok, 4 5.000.000.000 4 4 1,04 25,89 71 5,04 250.56 125,89 559,13
60 8 06
Fungsional dan Fasilitas 6
Penunjang (Pelabuhan
Perikanan)
Pelaksanaan Fungsi 1. Jumlah pelaku usaha DKP
Pemerintahan dan perikanan tangkap yang 1.512.771 1.490.974.39 3.003.7
7 2.500.000.000 7 7 1.862.699.963 7 100 80 14 200 120,15
Pengusahaan Pelabuhan dilayani .470 2 45.862
Perikanan
Program Pengelolaan DKP
Perikanan Budidaya 4 718.138.300 546.908.080

Kegiatan Penerbitan Izin DKP


Usaha Perikanan di Bidang
Pembudidayaan Ikan yang
Usahanya di Laut Sampai
-
Dengan 12 Mil Serta Tidak
Menggunakan Modal Asing
dan/atau Tenaga kerja Asing
Penerbitan Rekomendasi Izin DKP
Usaha Perikanan Bidang
Pembudidayaan Ikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 449
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengelolaan 546.90 DKP
Pembudidayaan Ikan Di Laut 4 718.138.300 4 546.908.080 4 #DIV/0! #DIV/0!
8.080
Penyediaan Data dan Tersedianya data dan DKP
Informasi Pembudidayaan Informasi Pembudidayaan
7 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Ikan di Laut dan Lintas Ikan di Laut dan Lintas - -
Daerah Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana 1. Jumlah Prasarana DKP
Pembudidayaan Ikan di Laut budidaya yang diserahkan 170.259.7 670.47
2 250.000.000 2 2 585.212.300 2 500.218.080 100 85 4 200 268,19
kepada masyarakat 98 7.878

2. Tersedianya benih ikan DKP


laut yang diserahkan ke
4 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
masyarakat - -

Penyediaan Prasarana 1.Jumlah benih yang DKP


Pembudidayaan Ikan di Air diserahkan ke masyarakat
Payau dan Air Tawar yang
Penggunaan Sumber
46.690.
Dayanya Lebih Efisien Apabila 2 300.000.000 2 132.926.000 2 46.690.000 100 35 2 100 15,56
000
Dilakukan oleh Daerah
Provinsi dan/atau Manfaat
atau Dampak Negatifnya
Lintas
Daerah Kabupaten/Kota 2. Jumlah Peralatan DKP
2 200.000.000 0 0
Budidaya
Program Pengawasan DKP
3.261.575.70 3.261.5
Sumber Daya Kelautan dan 160 3.556.037.711 115 115 #DIV/0! #DIV/0!
6 75.706
Perikanan
Kegiatan Pengawasan DKP
Sumber Daya Kelautan dan 3.240.120.80 3.240.1
110 3.534.371.711 80 80 #DIV/0! #DIV/0!
Perikanan Sampai Dengan 12 6 20.806
Mil
Pengawasan Pemanfaatan Jumlah pelaku usaha DKP
Ruang Laut sampai dengan Pemanfaatan Ruang Laut 21.475.
10 100.000.000 10 27.256.000 21 21.475.800 210 79 21 210 21,48
12 Mil sampai dengan 12 mil yang 800
diawasi

II.450 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengawasan Usaha Jumlah pelaku usaha DKP
Perikanan Tangkap sampai Perikanan Tangkap sampai 521.079.9 3.218.645.00 3.739.7
100 1.000.000.000 100 3.507.115.711 59 59 92 59 59 373,97
dengan 12 Mil dengan 12 mil yang 00 6 24.906
diawasi
Jumlah pelaku usaha DKP
Perikanan Tangkap sampai
14 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0
dengan 12 mil yang dibina -

Kegiatan Pengawasan DKP


Sumber Daya Perikanan di
Wilayah Sungai, danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan 21.454.
50 21.666.000 35 21.454.900 35 #DIV/0! #DIV/0!
Air Lainya yang dapat 900
diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu )Daerah Provinsi
Pengawasan Usaha Jumlah pelaku usaha DKP
Pemasaran dan Pengolahan Pemasaran dan
Hasil Perikanan Lintas Daerah Pengolahan Hasil
104.332.8 125.78
Kabupaten/Kota dalam 1 Perikanan Lintas Daerah 50 100.000.000 50 21.666.000 35 21.454.900 70 99 35 70 125,79
50 7.750
(satu) Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi
yang diawasi
Program Pengolahan dan DKP
Pemasaran Hasil Perikanan 14 246.324.498

Kegiatan Penerbitan Izin DKP


Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan 125.62
Lintas Daerah 3 149.989.631 3 125.626.100 100 3 #DIV/0! #DIV/0!
6.100
Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 451
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penerbitan Rekomendasi Izin Jumlah rekomendasi yang DKP
Usaha Pemasaran dan dikeluarkan untuk
Pengolahan Hasil Perikanan mendapatkan izin usaha
Lintas Daerah pemasaran dan
25 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten/Kota dalam 1 pengolahan hasil -
(satu) Daerah Provinsi perikanan lintas daerah
Kab/Kota dalam 1 daerah
Provinsi
Penyediaan Data dan 1. Jumlah Produk Hasil DKP
Informasi Usaha Pemasaran Kelautan dan Perikanan
dan Pengolahan Hasil serta pelaku usaha 125.62
Perikanan Lintas Daerah kelautan dan perikanan 3 300.000.000 3 149.989.631 3 125.626.100 100 84 3 100 41,88
6.100
Kabupaten/Kota dalam 1 yang di informasikan atau
(satu) Daerah Provinsi dipromosikan
2. Jumlah pasar hasil DKP
perikanan se-Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 7 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0
yang dilakukan pembinaan -
dan yang didata
4. Jumlah Promosi serta DKP
Kerjasama Pemasaran 1.310.0
5 700.000.000 0 1.310.000 0 0 0 0 0 0,19
Hasil Perikanan yang - 00
dilakukan
Kegiatan Pembinaan Mutu DKP
dan Keamanan Hasil
Perikanan Bagi Usaha 80.057.
11 96.334.867 11 80.057.098 0 83 11 #DIV/0! #DIV/0!
Pengolahan dan Pemasaran 098
Skala Menengah dan Besar
Pelaksanaan Bimbingan dan 1. Jumlah pelaku usaha DKP
Penerapan Persyaratan atau yang dibina dalam
Standar Pada Usaha penerapan
651.858.4 164.72
Pengolahan dan Pemasaran persyaratan/standar usaha 15 350.000.000 11 96.334.867 11 80.057.098 0 83 0 0 47,06
98 3.796
Skala Menengah dan Besar pengolahan hasil
perikanan skala menengah
dan besar

II.452 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2. Jumlah rekomendasi DKP
yang dikeluarkan untuk
mendapatkan SKP bagi
usaha pengolahan hasil
84.666.69
perikanan skala menengah 5 100.000.000 0 0 0 0 #REF! 0 #REF!
8 -
besar atau lintas daerah
Kab/Kota dalam 1 daerah
Provinsi

UPTD BALAI PEMULIAAN DKP


4.365.467.579 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
IKAN -
PROGRAM PENUNJANG DKP
582.21
URUSAN PEMERINTAHAN 8.786 821.287.444 706 582.217.292 706 #DIV/0! #DIV/0!
7.292
DAERAH
Administrasi Umum 187.20 DKP
Perangkat Daerah 8.286 229.015.890 423 187.209.073 423 #DIV/0! #DIV/0!
9.073
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi DKP
31.308.50 51.137.
Instalasi Listrik/Penerangan listrik 5 39.190.000 5 5 24.995.497 5 19.828.750 100 79 10 200 130,49
0 250
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan jumlah peralatan kantor 54.950.00 49.080. DKP
Perlengkapan Kantor 3 19.500.000 3 3 34.496.507 3 32.830.000 100 95 6 200 251,69
0 000
jumlah perlengkapan DKP
kantor 3 16.000.000 - 3 0 0 0 0 0 0 0
- - -
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah 16.250.00 16.250. DKP
10 51.100.000 10 10 29.997.977 0 0 0 10 100 31,8
Rumah Tangga tangga 0 - 000
Penyediaan Bahan Logistik jumlah bahan logistik 27.059.00 62.335. DKP
10 325.890.000 - 10 35.980.000 10 35.276.000 100 98 10 100 19,13
Kantor kantor 0 000
Penyediaan Barang Cetakan jumlah barang cetak 7.520.4 DKP
dan Penggandaan 15 3.000.000 15 4.179.600 15 5.708.365 15 3.340.800 100 59 30 200 250,68
00
Jumlah penggandaan DKP
7850 2.750.000 - 7850 0 0 0 0 0 0 0
- -
Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis ATK yang 14.142.00 27.118. DKP
230 17.500.000 230 230 12.997.544 230 12.976.000 100 100 460 200 154,96
dibeli 0 000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 453
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum 14.092. DKP
150 10.800.000 150 3.330.000 150 12.370.000 150 10.762.500 100 87 300 200 130,49
rapat 500
Penyelenggaraan Rapat jumlah koordinasi dan DKP
49.861.50 122.05
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi keluar daerah 10 76.755.000 10 10 72.470.000 10 72.195.023 100 100 20 200 159,02
0 6.523
SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang DKP
Milik Daerah Penunjang 31.911.
4 83.348.444 2 31.911.000 50 38 2 #DIV/0! #DIV/0!
Urusan Pemerintah Daerah 000

Pengadaan Sarana dan jumlah jenis perlengkapan DKP


31.911.
Prasarana Gedung Kantor gedung kantor 4 295.085.000 4 83.348.444 2 31.911.000 50 38 2 50 10,81
000
atau Bangunan Lainnya
Kegiatan Penyediaan Jasa DKP
Penunjang Urusan 289.23
494 311.284.560 280 289.237.357 56,68 280 #DIV/0! #DIV/0!
Pemerintahan Daerah 7.357

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat/Barang yang 3.529.0 DKP


Menyurat dikirim 50 4.000.000 50 3.529.000 50 0 0 #DIV/0! 50 100 88,23
00
Jumlah Materai 2.600.0 DKP
430 2.130.000 430 6.130.000 12 2.600.000 2,79 12 2,79 122,07
- 00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tagihan rekening listrik, DKP
Sumber Daya Air dan Listrik air, telepon/fax, tv kabel, 150.124.8 348.86
12 214.800.000 12 12 214.800.000 12 198.736.557 100 93 24 200 162,41
virtual meeting yang 06 1.363
dibayarkan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga pramubakti 528.70 DKP
Umum Kantor 2 113.100.000 2 90.354.560 8 87.900.800 400 97 8 400 467,46
0.800
Kegiatan Pemeliharaan DKP
Barang Milik Daerah 73.859.
2 197.638.550 1 73.859.862 50 1 #DIV/0! #DIV/0!
Penunjang Urusan 862
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah mobil oprasional DKP
Pemeliharaan, Biaya yang dipelihara
Pemeliharaan dan Pajak 64.976.00 164.70
1 190.000.000 1 1 139.200.000 1 99.733.062 100 72 2 200 86,69
Kendaraan Perorangan Dinas 0 9.062

II.454 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah mobil operasional 37.784.00 90.704. DKP


Mesin Lainnya yang dipelihara 1 1 1 58.438.550 0 52.920.700 0 91 1 100 #DIV/0!
- 0 700
Program Pengelolaan 3.260.191.93 3.260.1 DKP
Perikanan Budidaya 2 3.544.180.135 2 100 2 #DIV/0! #DIV/0!
1 91.931
Kegiatan Pengelolaan 3.260.191.93 3.260.1 DKP
Pembudidayaan Ikan Di Laut 2 3.544.180.135 2 100 2 #DIV/0! #DIV/0!
1 91.931
Penyediaan Prasarana 3. Jumlah Peralatan DKP
Pembudidayaan Ikan di Laut Budidaya yang diadakan 1 200.000.000 - - 0 0 0 0 0 0 0
- - -
(Paket/Tahun)
Penjaminan Ketersediaan 2. Jumlah Hatchery yang 522.813.5 1.537.700.93 2.060.5 1030,2 DKP
Sarana Pembudidayaan Ikan direhab 1 200.000.000 1 1 1.716.597.635 1 100 90 2 200
00 1 14.431 6
di Laut
5. Jumlah Sarana DKP
Prasarana Balai yang 1 250.000.000 - - 0 0 0 0 0 0 0
- - -
diadakan
6. Jumlah Tenaga Teknis 487.200.0 487.20 DKP
Pembenihan Ikan Air Laut 13 490.100.000 13 - 0 0 0 13 100 99,41
00 - - 0.000
Penyediaan Sarana 3. Jumlah Hatchery yang DKP
Pembudidayaan Ikan di Air direhab
Payau dan Air Tawar yang
Penggunaan Sumber
1.722.491.00 1.722.4 1722,4
Dayanya lebih Efisien apabila 1 100.000.000 - 1 1.827.582.500 1 100 94 1 100
- 0 91.000 9
dilakukan oleh Daerah
Provinsi dan/atau Manfaat
atau Dampak Negatifnya
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota 4. Jumlah Tambak DKP
Pembesaran yang 1 200.000.000 - - 0 0 0 0 0 0 0
- - -
dibangun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 455
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6. Jumlah Sarana DKP
384.150.0 384.15
Prasarana Balai yang 6 500.000.000 6 - 0 0 0 6 100 76,83
00 - - 0.000
diadakan
Jumlah Tenaga Teknis 440.800.0 440.80 DKP
Pembenihan Ikan Air Payau 12 452.400.000 12
00
-
-
0 0 0
-
12
0.000
100 97,44

UPTD LPPMHP 559.861.298 DKP


PROGRAM PENUNJANG DKP
416.08
URUSAN PEMERINTAHAN 158 502.552.471 158 416.085.441 158
5.441
DAERAH
Kegiatan Administrasi Umum 82.297. DKP
Perangkat Daerah 114 139.976.572 114 82.297.501 114
501
Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi DKP
4.280.0
Instalasi Listrik/Penerangan listrik 5 2.000.000 5 3.000.000 5 1.499.871 5 1.280.000 100 85 10 200 214
00
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan jumlah perlengkapan 6.534.1 DKP
Perlengkapan Kantor kantor 1 5.000.000 1 6.534.182 0 0 0 #DIV/0! 1 100 130,68
- 82
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah 10.867. DKP
4 3.700.000 4 7.822.200 4 4.511.442 4 3.045.000 100 67 8 200 293,71
Tangga tangga 200
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bahan logistik 29.812. DKP
Bahan Logistik Kantor kantor 10 18.235.000 10 4.972.000 10 40.848.150 10 24.840.600 100 61 20 200 163,49
600
Penyediaan Barang Cetakan jumlah barang cetak 4.304.1 DKP
25 5.000.000 25 3.927.327 25 627.927 25 376.800 100 60 50 200 86,08
dan Penggandaan 27
Jumlah penggandaan DKP
4000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0
(lembar) -
Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan dan DKP
Bacaan/Peraturan perundang-undangan 9 1.800.000 - 5 300.000 5 0 100 5 0 55,56 0
- -
Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/ Material jumlah bahanmaterial 8.467.7 DKP
10 325.890.000 10 9.711.182 10 8.467.701 100 87 10 100 2,6
01
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minum 6.407.4 DKP
Tamu 230 17.500.000 75 5.502.400 50 1.000.000 50 905.000 100 91 125 54,35 36,61
00

II.456 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah makan dan minum 5.502.4 DKP
rapat 150 10.800.000 - - 0 0 0 0 0 50,95
- - - 00
Penyelenggaraan Rapat jumlah koordinasi dan DKP
73.618.60 117.00
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi keluar daerah 5 100.000.000 5 5 81.478.000 5 43.382.400 100 53 10 200 117
0 1.000
SKPD
Jumlah koordinasi dan 2.916.8 DKP
konsultasi dalam daerah 30 100.000.000 2 2.916.897 - 0 0 0 2 6,67 2,92
- - 97
Kegiatan Penyediaan Jasa DKP
Penunjang Urusan 296.30
42 305.097.000 42 296.301.500 42
Pemerintahan Daerah 1.500

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat/Barang yang 2.743.5 DKP


Menyurat dikirim 10 500.000 30 1.680.000 25 1.397.000 25 1.063.500 100 76 55 550 548,7
00
Jumlah Materai DKP
300 1.680.000 0 0 0 0 0 0 0
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tagihan rekening listrik, DKP
Sumber Daya Air dan Listrik air, telepon/fax, tv kabel, 49.930.00 118.91
12 84.000.000 12 12 75.200.000 12 68.988.000 100 92 24 200 141,57
virtual meeting yang 0 8.000
dibayarkan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah tenaga pramubakti 226.25 DKP
Umum Kantor 5 188.500.000 5 5 228.500.000 5 226.250.000 100 99 10 200 120,03
0.000
Kegiatan Pemeliharaan DKP
Barang Milik Daerah 37.486.
2 57.478.899 2 37.486.440 2
Penunjang Urusan 440
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa jumlah kendaraan DKP
Pemeliharaan, Biaya operasional yang
13.582.
Pemeliharaan, Pajak dan dipelihara (Tahun) 1 2.500.000 1 4.994.640 1 17.500.000 1 8.588.000 100 49 2 200 543,31
640
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan dan Mesin Jumlah mobil operasional 20.457.63 49.356. DKP
Lainnya yang dipelihara 1 15.500.000 1 1 39.978.899 1 28.898.440 100 72 2 200 318,43
2 072

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 457
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pengelolaan DKP
Perikanan Budidaya - 0 0 0 0
-
Kegiatan Pengelolaan DKP
Pembudidayaan Ikan Di Laut - 0 0 0 0
-
Pengelolaan Kesehatan Ikan 1. Jumlah Pembudidaya DKP
dan Lingkungan Budidaya di yang dibantu Vaksinasi
100 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Laut dan Lintas Daerah Perikanan - -
Kabupaten/Kota
4. Jumlah verifikasi DKP
kesehatan dan lingkungan
10 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0
budidaya yang telah -
memenuhi INDOGAP
Program Pengolahan dan 56.618. DKP
Pemasaran Hasil Perikanan 750 57.308.827 750 56.618.162 99 750
162
Kegiatan Pembinaan Mutu DKP
dan Keamanan Hasil
Perikanan Bagi Usaha 56.618.
750 57.308.827 750 56.618.162 99 750
Pengolahan dan Pemasaran 162
Skala Menengah dan Besar
Pelaksanaan Bimbingan, Jumlah sampel di uji dlm DKP
Fasilitasi, Pemantauan, dan rangka pelaksanaan
Evaluasi terhadap Mutu dan bimbingan, fasilitasi,
Keamanan Hasil Perikanan pemantauan dan evaluasi 62.247.34 118.86
750 350.000.000 750 57.308.827 750 56.618.162 0 99 750 100 33,96
dalam rangka Menghasilkan thd mutu dan keamanan 5 5.507
Produk yang Aman untuk hasil perikanan (jml
dikonsumsi atau digunakan, sampel)
dan Berdaya Saing
Jumlah Bimbingan, DKP
Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi dan Verifikasi
dalam penerapan standar
12 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0
mutu dan keamanan -
pangan di pelaku usaha
hasil perikanan (kegiatan)

II.458 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PARIWISATA
Program Peningkatan Daya Persentase Destinasi 770.82 DISBUDPAR
1.528.159.873,0 1.528.159.873 770.821.369,
Tarik Destinasi Pariwisata Pariwisata Yang 50% 50% 50% 100% 50% 50% 1.369,0 100% 50% PORA
0 ,00 00
Ditingkatkan 0
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Kawasan Pariwisata 292.04 DISBUDPAR
354.791.484,0 292.049.752,
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Dikelola 3 354.791.484,00 3 3 100% 82% 3 9.752,0 100% 82% PORA
0 00
Provinsi 0
Sub Kegiatan Perencanaan Jumlah dokumen rencana DISBUDPAR
292.04
Kawasan Strategis Pariwisata kawasan strategis 354.791.484,0 292.049.752, PORA
1 354.791.484,00 1 1 100% 82% 1 9.752,0 100% 82%
Provinsi pariwisata provinsi yang 0 00
0
ditetapkan
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Destinasi 478.77 DISBUDPAR
1.173.368.389,0 1.173.368.389 478.771.617,
Destinasi Pariwisata Provinsi Pariwisata Yang Dikelola 1 1 1 100% 41% 1 1.617,0 100% 41% PORA
0 ,00 00
0
Sub Kegiatan Jumlah sarana dan DISBUDPAR
Pengadaan/Pemeliharaan/Re prasarana yang dipelihara PORA
399.850.968,0
habilitasi Sarana dan 1 399.850.968,00 1 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%
0
Prasarana dalam Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Provinsi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Jumlah masyarakat yang DISBUDPAR
478.77
Masyarakat Dalam ditingkatkan kapasitanya 773.517.421,0 478.771.617, PORA
120 773.517.421,00 120 120 100% 62% 120 1.617,0 100% 62%
Pengelolaan Destinasi 0 00
0
Pariwisata Provinsi
Program Pemasaran Persentase Kunjungan 1.121.9 DISBUDPAR
1.270.954.135,0 1.270.954.135 1.121.917.60 9,70
Pariwisata Wisatawan Mancanegara 9,70% 9,70% 9,70% 100% 88% 17.605, 100% 88% PORA
0 ,00 5,00 %
dan Nusantara 00
Kegiatan Pemasaran Jumlah Pusat Informasi DISBUDPAR
Pariwisata Dalam dan Luar Destinasi Pariwisata 1.121.9 PORA
Negeri Daya Tarik, Destinasi Bangka Belitung ; 1.270.954.135,0 1.270.954.135 1.121.917.60 #VAL
2 ; 16 2 ; 16 2 ; 16 100% 88% 17.605, 100% 88%
dan Kawasan Strategis Tersedianya Media 0 ,00 5,00 UE!
00
Pariwisata Provinsi Pemasaran Pariwisata
Sub Kegiatan Penguatan Jumlah media promosi DISBUDPAR
433.06
Promosi Melaui Media Cetak, pariwisata; jumlah peserta 495.740.264,0 433.061.055, 1; PORA
1 ; 80 495.740.264,00 1 ; 80 1 ; 80 100% 87% 1.055,0 100% 87%
Elektronik dan Media Lainnya terlatih 0 00 80
0
Baik Dalam dan Luar Negeri

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 459
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah promosi pariwisata DISBUDPAR
179.14
Kegiatan Pemasaran bagi industri pariwisata 201.490.206,0 179.144.583, PORA
8 201.490.206,00 8 8 100% 89% 8 4.583,0 100% 89%
Pariwisata Baik Dalam dan provinsi 0 00
0
Luar Negeri
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah bahan promosi ; DISBUDPAR
509.71
Data dan Penyebaran website video ; dokumen; 573.723.665,0 3; 4; 1; 509.711.967, 3; 4; PORA
3; 4; 1; 2 573.723.665,00 3; 4; 1; 2 100% 89% 1.967,0 100% 89%
Informasi Pariwisata Provinsi TIC 0 2 00 1; 2
0
Baik Dalam dan Luar Negeri
Program Pengembangan Persentase SDM pariwisata DISBUDPAR
584.74
Sumber Daya Pariwisata dan dan ekonomi kreatif 695.941.267,0 584.740.674, 6,75 PORA
6,75% 695.941.267,00 6,75% 6,75% 100% 84% 0.674,0 100% 84%
Ekonomi Kreatif terlatih dan tersertifikasi 0 00 %
0
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah SDM Pariwisata DISBUDPAR
Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Kreatif 584.74 PORA
Sumber Daya Manusia Terlatih dan Tersertifikasi 695.941.267,0 584.740.674,
80 695.941.267,00 80 80 100% 84% 80 0.674,0 100% 84%
Pariwisata dan Ekonomi 0 00
0
Kreatif Tingkat Lanjutan
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah peserta yang DISBUDPAR
225.56
Peran serta Masyarakat mengikuti peningkatan 297.732.706,0 225.566.016, PORA
50 297.732.706,00 50 50 100% 76% 50 6.016,0 100% 76%
Dalam Pengembangan pengembangan kemitraan 0 00
0
Kemitraan Pariwisata pariwisata
Sub Kegiatan Pelatihan Jumla SDM bidang DISBUDPAR
Berbasis Kompetensi Berbasi homestay yang terlatih 239.23 PORA
Homestay dan Pemandu 275.772.724,0 239.232.358,
40 275.772.724,00 40 40 100% 87% 40 2.358,0 100% 87%
Wisata (Tour Guide) Tingkat 0 00
0
Lanjutan
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah SDM ekonomi DISBUDPAR
119.94
Pengembangan Kompetensi kreatif yang terlatih 122.435.837,0 119.942.300, PORA
50 122.435.837,00 50 50 100% 98% 50 2.300,0 100% 98%
Sumber Daya Manusia 0 00
0
Ekonomi Kreatif
URUSAN PERTANIAN
Program Peningkatan DPKP
Pelayanan Pemerintah

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

II.460 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dst…..

URUSAN KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN 392.02 DLHK
1.802.750.881 392.026.200,
HUTAN 48 3.641.432.159 - 42 5 11,9 21,75 5 6.200,0 10,42 10,77
- ,00 00
0
Kegiatan Pemanfaatan Hutan Jumlah data dan informasi DLHK
di Kawasan Hutan Produksi wilayah usaha di kawasan 133.16
dan Hutan Lindung hutan produksi dan hutan 5 158.858.370,0 133.165.450,
1.022.517.978 - 5 5 100 83,83 5 5.450,0 100 13,02
lindung - 0 00
0

Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi DLHK


Informasi Wilayah Usaha di Wilayah Usaha di Kawasan 38.170.500,0 38.170.
1 783.951.480 - 1 39.575.740,00 1 100 96,45 1 100 4,87
Kawasan Hutan Produksi Hutan Produksi - 0 500,00

Penyediaan Data dan Jumlah Jenis Data dan DLHK


15.308.200,0 15.308.
Informasi Wilayah Usaha di Informasi Wilayah Usaha di 1 31.497.238 - 1 15.748.000,00 1 100 97,21 1 100 48,6
- 0 200,00
Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Lindung
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan DLHK
Pengendalian Izin Usaha atau Sinkronisasi Pengendalian
47.649.750,0 47.649.
Kerjasama Pemanfaatan di Izin Usaha atau Kerjasama 1 118.519.776 - 1 59.259.888,00 1 100 80,41 1 100 40,2
- 0 750
Kawasan Hutan Produksi Pemanfaatan di Kawasan
Hutan Produksi
Penilaian Rencana Jumlah Penilaian Dokumen DLHK
Pengelolaan di Kawasan Rencana Pengelolaan di 32.037.000,0 32.037.
2 88.549.484 - 2 44.274.742,00 1 50 72,36 1 50 36,18
Hutan Produksi Kawasan Hutan Produksi - 0 000

Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK


144.202.009,0 41.834.000,0 41.834.
Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar 2 150.104.832 - 1 1 100 29,01 1 50 27,87
- 0 0 000,00
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara
Pengembangan Teknologi DLHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan 72.483.613,00 0 -
- - - - - -

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 461
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan dan/atau Jumlah Pengawasan dalam DLHK
Pengawasan dalam rangka Rangka Pengembangan 41.834.000,0 41.834.
2 150.104.832 - 1 71.718.396,00 1 100 58,33 1 50 27,87
Pengembangan Rehabilitasi Rehabilitasi Lahan - 0 000,00
Lahan
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah hasil hutan bukan 826.65 DLHK
1.404.949.286 826.656.600,
Perlindungan Hutan di Hutan kayu yang dikembangkan 11 2.251.571.103 - 9 9 100 58,84 9 6.600,0 81,82 36,71
- ,00 00
Lindung dan Hutan Produksi 0
Pencegahan dan Pembatasan Jumlah Perkara yang 662.30 DLHK
1.200.491.431 662.302.500,
Kerusakan Hutan Ditindaklanjuti 3 1.500.857.862 - 2 1 50 55,17 1 2.500,0 33,33 44,13
- ,00 00
0
Pencegahan dan Pembatasan Jumlah Upaya Pencegahan DLHK
Kerusakan Kawasan Hutan dan Pembatasan 41.249.600,0 41.249.
5 54.124.873 - 5 54.124.873,00 4 80 76,21 4 80 76,21
Kerusakan Hasil Hutan - 0 600,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Koordinasi DLHK


48.663.300,0 48.663.
Pelaksanaan Perlindungan Perlindungan Hutan 2 142.357.752 - 1 56.717.025,00 1 100 85,8 1 50 34,18
- 0 300,00
Hutan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Penanggulangan DLHK
Pelaksanaan Kebakaran Hutan dan 74.441.200,0 74.441.
1 554.230.616 - 1 93.615.957,00 1 100 79,52 1 100 13,43
Pencegahan/Penanggulangan Lahan - 0 200,00
Kebakaran Hutan dan Lahan
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Izin Pengolahan DLHK
Pengolahan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Kayu Dengan 16.269.000,0 16.269.
2 82.159.228 - 2 40.479.948,00 1 50 40,19 1 50 19,8
dengan Kapasitas Produksi Kapasitas Produksi < 6000 - 0 000
<6000 m3/Tahun m3/tahun
Pembinaan dan Pelaksanaan Jumlah Izin Pengolahan DLHK
Pengolahan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Kayu yang 16.269.000,0 16.269.
1 40.829.874 - 1 19.819.177,00 1 100 82,09 1 100 39,85
dengan Kapasitas Produksi Terbina - 0 000,00
<6000 m3/Tahun
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Kajian Teknis atas DLHK
Komitmen Izin Usaha Industri Izin Usaha Industri Primer
Primer Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
(IUIPHHK) dengan Kapasitas
1 41.329.354 - 1 20.660.771,00 0 0 - 0
Produksi <6000 m3/Tahun - - - - -
melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

II.462 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Perbenihan Luas Sumber Benih yang 48.075.630,0 48.075. DLHK
28 135.079.018 - 25 54.261.268,00 25 100 88,6 25 89,29 35,59
Tanaman Hutan Dibangun - 0 630
Penetapan Pengadaan Benih Jumlah Pengadaan dan DLHK
dan Pengedar Benih Pengedar Benih dan/atau 15.027.650,0 15.027.
6 35.657.940 - 4 15.368.970,00 4 100 97,78 4 66,67 42,14
dan/atau Bibit Terdaftar Bibit Tanaman Hutan - 0 650
Terdaftar
Sertifikasi Sumber Benih Luas sumber Benih yang 13.620.000,0 13.620. DLHK
20 43.064.028 - 20 16.985.998,00 20 100 80,18 20 100 31,63
Disertifikasi - 0 000
Pengawasan Peredaran Benih Jumlah Pengadaan/ DLHK
19.427.980,0 19.427.
dan/atau Bibit Peredaran Benih yang 2 56.357.050 - 1 21.906.300,00 1 100 88,69 1 50 34,47
- 0 980
Terawasi
PROGRAM KONSERVASI 125.51 DLHK
160.477.514,0 125.514.500,
SUMBER DAYA ALAM HAYATI 6 340.143.424 - 5 4 80 78,21 4 4.500,0 66,67 36,9
- 0 00
DAN EKOSISTEMNYA 0
Kegiatan Perlindungan Jumlah tumbuhan dan DLHK
Tumbuhan dan Satwa Liar satwa liar tidak dilindungi
yang Tidak Dilindungi yang dikonservasi
dan/atau Tidak Masuk dalam
11.201.500,0 11.201.
Lampiran (Appendix) CITES 2 62.341.752 - 2 22.853.341,00 1 50 49,01 1 50 17,97
- 0 500
(Convension On International
Trade In Endangered Species)
untuk Kewenangan Daerah
Provinsi
Pengendalian dan Jumlah Tumbuhan dan DLHK
Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi
Satwa Liar yang tidak yang Dikendalikan dan 11.201.500,0 11.201.
2 62.341.752 - 2 22.853.341,00 1 50 49,01 1 50 17,97
Dilindungi dan/atau Tidak Diawasi - 0 500
Masuk dalam Lampiran CITES
Kegiatan Pengelolaan Jumlah Kawasan Esensial DLHK
Kawasan Bernilai Ekosistem
Penting, Daerah Penyangga 137.624.173,0 114.313.000, 114.31
4 277.801.672 - 3 3 100 83,06 3 75 41,15
Kawasan Suaka Alam dan - 0 00 3.000
Kawasan Pelestarian Alam

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 463
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penguatan Kapasitas dan Jumlah Kelompok DLHK
Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat yang
di Kawasan Bernilai Dikuatkan Kapasitas dan 38.568.000,0 38.568.
2 120.872.088 - 1 59.609.266,00 2 200 64,7 2 100 31,91
Ekosistem Penting Keberdayaannya - 0 000
Kewenangan Daerah Provinsi
Pengelolaan Daerah Jumlah Daerah Penyangga DLHK
Penyangga di Kawasan yang Dikelola 75.745.000,0 75.745.
2 156.929.584 - 2 78.014.907,00 1 50 97,09 1 50 48,27
Bernilai Ekosistem Penting - 0 000
Kewenangan Daerah Provinsi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK
PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 168.713.098,0 69.388.000,0 80.6 69.388.
91476 418.490.424 - 91476 80.678 88,2 41,13 88,2 16,58
MASYARAKAT DI BIDANG - 0 0 78 000,00
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah peningkatan DLHK
Penyuluhan Kehutanan kapasitas dan kompetensi 165.97 DLHK
168.713.098,0 165.975.500, 80.6
Provinsi dan Pemberdayaan penyuluh kehutanan dan 91476 418.490.424 - 91476 80.678 88,2 98,38 5.500,0 88,2 39,66
- 0 00 78
Masyarakat di Bidang SDM bidang kehutanan 0
Kehutanan
Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Penyuluh yang DLHK
Kompetensi Penyuluh Meningkat Kapasitasnya 65.857.500,0 65.857.
32 198.449.740 - 32 65.890.440,00 32 100 99,95 32 100 33,19
Kehutanan dan SDM Bidang - 0 500,00
Kehutanan
Penyiapan dan Jumlah Perhutanan Sosial 100.11 DLHK
102.822.658,0 100.118.000, 80.6
Pengembangan Perhutanan 91444 220.040.684 - 91444 80.646 88,19 97,37 8.000,0 88,19 45,5
- 0 00 46
Sosial 0
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Luas DAS yang 171.29 DLHK
248.442.143,0 171.292.220,
DAERAH ALIRAN SUNGAI Dikelola 27.011 498.600.490 - 27011 15.259 66,67 68,95 4 2.220,0 0,01 34,35
- 0 00
(DAS) 0
Kegiatan Pelaksanaan Luas DAS yang dikelola DLHK
Pengelolaan DAS Lintas
171.29
Daerah Kabupaten/ Kota dan 248.442.143,0 171.292.220,
27.011 498.600.490 - 27011 15.259 66,67 68,95 4 2.220,0 0,01 34,35
dalam Daerah Kabupaten/ - 0 00
0
Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

II.464 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Optimalisasi Fungsi dan Daya Luas DAS yang DLHK
15.2 9.054.0
Dukung Wilayah DAS Dioptimalisasi Daya 27.000 81.539.456 27000 40.770.000,00 15.250 9.054.000,00 56,48 22,21 56,48 11,1
50 00
Dukung Wilayah DAS
Penerapan Teknik Konservasi Jumlah pemegang izin DLHK
Tanah dan Air di Wilayah DAS penggunaan dan
24.605.000,0 24.605.
pemanfaatan kawasan 6 53.884.118 6 26.941.920,00 4 66,67 91,33 4 66,67 45,66
0 000,00
hutan yang menerapkan
teknik KTA
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kelompok 110.74 DLHK
114.182.164,0 110.742.020,
dalam Kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat 4 229.982.798 4 4 100 96,99 4 2.020,0 100 48,15
0 00
DAS dalam Pengelolaan DAS 0
Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelembagaan 26.891.200,0 26.891. DLHK
1 133.194.118 1 66.548.059,00 1 100 40,41 1 100 20,19
Pengelolaan DAS Pengelolaan DAS Provinsi 0 200,00
UPTD KPHP RAMBAT 188.993.544,0 DLHK
MENDUYUNG 0
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai DLHK
5.797,0 89.138.927,0 5.79 89.138.
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 11783 185.093.982,00 0 5899 97.409.866,00 98,271 91,51 49,198 48,16
- 0 0 7,00 927,00
DAERAH PROVINSI
Kegiatan Administrasi Umum Persentase Kepuasan ASN DLHK
33.091.451,0 33.091.
Perangkat Daerah atas layanan umum dan 11550 59.297.152 0 0 5775 34.511.451,00 5770 99,91 95,89 950 8,2 55,81
0 451,00
kepegawaian
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan di DLHK
1.499.7
dan Penggandaan UPTD KPHP Rambat 11428 3.449.750,00 0 0 5714 1.499.750,00 5714 1.499.750,00 100 100 5714 50 43,47
50,00
Menduyung
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan DLHK
4.235.7
bahan/material di UPTD 20 8.471.402,00 0 0 10 4.235.701,00 10 4.235.701,00 100 100 10 50 50
01,00
KPHP Rambat Menduyung
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan DLHK
27.356.000,0 27.356.
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi ke Dalam 102 47.376.000,00 0 0 51 28.776.000,00 46 90,2 95,07 46 45,1 57,74
0 000,00
SKPD Daerah dan Keluar Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan DLHK
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 12.833.600,0 12.833.
226 25.799.200,00 119 12.899.600,00 22 18,5 99,49 234 103,54 49,74
Pemerintahan Daerah Pemerintahan UPTD KPHP 0 600,00
Rambat Menduyung
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang DLHK
1.584.0
Menyurat Dikirim di UPTD KPHP 24 3.300.000,00 0 0 12 1.650.000,00 11 1.584.000,00 91,7 96 4 16,67 48
00,00
Rambat Menduyung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 465
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Materai di UPTD DLHK
KPHP Rambat Menduyung 180 90

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik dan DLHK


9.731.0
sumber daya air dan listrik Komunikasi Lingkup UPTD 12 19.462.000,00 0 0 12 9.731.000,00 6 9.731.000,00 25 100 6 50 50
00,00
KPHP Rambat Menduyung
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Bahan dan DLHK
Umum Kantor Peralatan Kebersihan 1.518.6
10 3.037.200,00 0 0 5 1.518.600,00 5 1.518.600,00 100 100 5 50 50
Kantor yang Tersedia 00,00

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Barang Milik DLHK


Barang Milik Daerah Daerah yang Dipelihara 43.213.876,0 43.213.
7 99.997.630,00 5 49.998.815,00 5 100 86,43 5 71,43 43,21
Penunjang Urusan 0 876,00
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DLHK
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 2 dan
Pemeliharaan, Pajak dan Roda 4 UPTD KPHP Rambat 6 41.232.499,0 41.232.
96.034.876,00 0 0 4 48.017.438 4 100 85,87 4 66,67 42,93
Perizinan Kendaraan Dinas Menduyung 0 499,00
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana dan DLHK
Sarana dan Prasarana prasarana pendukung
Gedung Kantor atau gedung kantor UPTD KPHP 1 1.981.3
3.962.754,00 0 0 1 1.981.377 1 1.981.377,00 100 100 1 100 50
Bangunan Lainnya Rambat Menduyung yang 77,00
terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN 41.100.000,0 41.100. DLHK
7 113.369.994 - 7 56.682.945,00 7 100 72,51 7 100 36,25
HUTAN - 0 000,00
Kegiatan Rencana Jumlah dokumen DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pengelolaan hutan 6.400.0
6 37.250.000 - 6 18.622.948,00 6 6.400.000,00 100 34,37 6 100 17,18
pada Kesatuan Pengelolaan - 00,00
Hutan Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan UPTD KPHP 6.400.0
1 37.250.000 - 1 18.622.948,00 1 6.400.000,00 100 34,37 1 100 17,18
Pengelolaan Hutan Rambat Menduyung - 00,00

II.466 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah tenaga teknis UPTD DLHK
KPHP Rambat Menduyung 5 5 5 5

Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK


Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar 34.700.000,0 34.700.
1 76.119.994 - 1 38.059.997,00 1 100 91,17 1 100 45,59
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara - 0 000,00

Pengembangan Perbenihan Jumlah persemaian DLHK


34.700.000,0
untuk Rehabilitasi Lahan sederhana di KPHP Rambat 1 76.119.994 - 1 38.059.997,00 0 - 0
- 0 - - - -
Menduyung
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK
PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 10.195.000,0 10.195.
1689 46.420.733 - 685 34.900.733,00 683 40,44 29,21 683 40,44 21,96
MASYARAKAT DI BIDANG - 0 000,00
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Penyuluh DLHK
Penyuluhan Kehutanan Kehutanan dan Jumlah DLHK
10.195.000,0 10.195.
Provinsi dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan 1689 46.420.733 - 685 34.900.733,00 683 40,44 29,21 683 40,44 21,96
- 0 000,00
Masyarakat di Bidang (KTH)
Kehutanan
Penguatan dan Jumlah KTH yang DLHK
Pendampingam terbentuk dan/atau
Kelembagaan Kelompok Tani meningkat kelasnya di 8.525.0
3 41.380.733 - 3 32.380.733,00 1 8.525.000,00 33,33 26,33 1 33,33 20,6
Hutan UPTD KPHP Rambat - 00,00
Menduyung
Jumlah KTH penerima DLHK
manfaat di UPTD KPHP
10 1
Rambat Menduyung

Penyiapan dan Luas perhutanan sosial di DLHK


1.670.0
Pengembangan Perhutanan UPTD KPHP Rambat 1676 5.040.000 - 682 2.520.000,00 682 1.670.000,00 100 66,27 682 100 66,27
- 00,00
Sosial Menduyung
UPTD KPHP JEBU BEMBANG 558.924.295,0 DLHK
ANTAN 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 467
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai DLHK
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 113.636.054,0 5.776,0 88.587.990,0 5.77 88.587.
11613 214.669.394,00 0 5807 99,466 77,96 49,737 41,27
DAERAH PROVINSI - 0 0 0 6,00 990,00

Kegiatan Administrasi Umum Persentase Kepuasan ASN DLHK


Perangkat Daerah atas layanan umum dan 38.605.238,0 38.605.
11548 91.898.190 0 0 5774 46.285.452,00 5762 99,79 83,41 5762 49,9 42,01
kepegawaian 0 238,00

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan di DLHK


2.672.7 57,198
dan Penggandaan UPTD KPHP Jebu Bembang 11428 4.672.714,00 0 0 5714 2.672.714,00 5714 2.672.700,00 100 100 5714 50
00,00 022
Antan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan DLHK
bahan/material di UPTD 3.480.7
20 6.961.476,00 0 0 10 3.480.738,00 10 3.480.738,00 100 100 10 50 50
KPHP Jebu Bembang Antan 38,00

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan DLHK


Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Dalam Daerah 32.451.800,0 32.451.
100 80.264.000,00 0 0 50 40.132.000,00 37 74 80,86 37 37 40,43
SKPD di UPTD KPHP Jebu 0 800,00
Bembang Antan
Jumlah Koordinasi dan DLHK
Konsultasi Dalam Daerah
4 2 1
di UPTD KPHP Jebu
Bembang Antan
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan DLHK
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan UPTD KPHP 58 12.727.202,0 12.727.
18.756.804,00 0 0 29 15.343.402,00 11 37,9 82,95 11 18,97 67,85
Jebu Bembang Antan 0 202,00

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang DLHK


Menyurat Dikirim di UPTD KPHP Jebu 850.00
24 2.932.400,00 0 0 12 1.466.200,00 3 850.000,00 25 57,97 3 12,5 28,99
Bembang Antan 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik dan DLHK


sumber daya air dan listrik Komunikasi Lingkup UPTD 10.000.000,0 10.000.
24 12.070.000,00 0 0 12 12.000.000,00 3 25 83,33 3 12,5 82,85
KPHP Jebu Bembang Antan 0 000,00

II.468 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Bahan dan DLHK
Umum Kantor Peralatan Kebersihan 1.877.2
10 3.754.404,00 0 0 5 1.877.202,00 5 1.877.202,00 100 100 5 50 50
Kantor yang Tersedia 02,00

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Barang Milik DLHK


Barang Milik Daerah Daerah yang Dipelihara 37.255.550,0 37.255.
7 104.014.400,00 0 0 4 52.007.200,00 3 75 71,64 3 42,86 35,82
Penunjang Urusan 0 550,00
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DLHK
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 2 dan
Pemeliharaan, Pajak dan Roda 4 UPTD KPHP Jebu 36.236.836,0 36.236.
6 101.976.972,00 0 0 3 50.988.486 2 66,7 71,07 2 33,33 35,53
Perizinan Kendaraan Dinas Bembang Antan 0 836,00
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana dan DLHK
Sarana dan Prasarana prasarana pendukung
Gedung Kantor atau gedung kantor UPTD KPHP 1 1.018.7
2.037.428,00 0 0 1 1.018.714 1 1.018.714,00 100 100 1 100 50
Bangunan Lainnya Jebu Bembang Antan yang 14,00
terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN 197.936.241,0 75.932.579,0 75.932. DLHK
7 416.761.692 - 7 6 85,71 38,36 6 85,71 18,22
HUTAN - 0 0 579,00
Kegiatan Rencana Jumlah dokumen DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pengelolaan hutan 33.289.079,0 33.289.
5 95.039.150 - 5 37.074.970,00 5 100 89,79 5 100 35,03
pada Kesatuan Pengelolaan - 0 079,00
Hutan Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan UPTD KPHP 33.289.079,0 33.289.
1 95.039.150 - 1 37.074.970,00 1 100 89,79 1 100 35,03
Pengelolaan Hutan Jebu Bembang Antan - 0 079,00

Jumlah tenaga teknis UPTD DLHK


KPHP Jebu Bembang Antan 4 4 4 100

Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK


Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar 160.861.271,0 42.643.500,0 42.643.
2 321.722.542 - 2 1 50 26,51 1 50 13,25
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara - 0 0 500,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 469
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penerapan Teknik Konservasi Jumlah sarana konservasi DLHK
Tanah dan Air Hutan dan tanah dan air di UPTD 116.457.000,0
1 232.914.000 - 1 0 -
Lahan KPHP Jebu Bembang Antan - 0 - - - - - -

Pengembangan Perbenihan Jumlah persemaian DLHK


untuk Rehabilitasi Lahan sederhana di UPTD KPHP 42.643.500,0 42.643.
1 88.808.542 - 1 44.404.271,00 1 100 96,03 1 100 48,02
Jebu Bembang Antan - 0 500,00

PROGRAM KONSERVASI Persentase jumlah sumber DLHK


SUMBER DAYA ALAM HAYATI daya alam dan ekosistem 208.758.000,0
11,5 417.516.000 - 11,5 0 -
DAN EKOSISTEMNYA yang dikonservasi - 0 - - - - - -

Kegiatan Pengelolaan Jumlah kawasan bernilai DLHK


Kawasan Bernilai Ekosistem ekosistem penting
Penting, Daerah Penyangga 208.758.000,0
11,5 417.516.000 - 11,5 0 -
Kawasan Suaka Alam dan - 0 - - - - - -
Kawasan Pelestarian Alam
Pengendalian Kerusakan dan Luas penanaman dan DLHK
Pemeliharaan Ekosistem pemeliharaan mangrove 208.758.000,0
11,5 417.516.000 - 11,5 0 0 0 - 0
Lahan Basah UPTD KPHP Jebu Bembang - 0 - - -
Antan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK
PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 38.594.000,0 1.14 38.594.
2755 52.594.000 - 1144 38.594.000,00 1.145 41,56 100 41,56 73,38
MASYARAKAT DI BIDANG - 0 5 000,00
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Penyuluh DLHK
Penyuluhan Kehutanan Kehutanan dan Jumlah DLHK
38.594.000,0 1.14 38.594.
Provinsi dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan 2755 52.594.000 - 1144 38.594.000,00 1.145 41,56 100 41,56 73,38
- 0 5 000,00
Masyarakat di Bidang (KTH)
Kehutanan
Penguatan dan Jumlah KTH yang DLHK
Pendampingam terbentuk dan/atau
Kelembagaan Kelompok Tani meningkat kelasnya di 35.214.000,0 35.214.
3 44.214.000 - 3 35.214.000,00 3 100 100 3 100 79,64
Hutan UPTD KPHP Jebu Bembang - 0 000,00
Antan

II.470 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah KTH penerima DLHK
manfaat di UPTD KPHP
1 1 1
Jebu Bembang Antan

Penyiapan dan Luas perhutanan sosial di DLHK


1.14 3.380.0
Pengembangan Perhutanan UPTD KPHP Jebu Bembang 2751 8.380.000 - 1141 3.380.000,00 1.141 3.380.000,00 100 100 100 40,33
- 1 00,00
Sosial Antan
UPTD KPHP BUBUS PANCA 352.099.869,0 DLHK
0
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai DLHK
102.58
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 112.725.251,0 5.872,0 102.588.405, 5.87
11800 210.284.220,00 0 5897 99,576 91,01 8.405,0 49,763 48,79
DAERAH PROVINSI - 0 0 00 2,00
0
Kegiatan Administrasi Umum Persentase Kepuasan ASN DLHK
Perangkat Daerah atas layanan umum dan 38.053.255,0 38.053.
11558 70.607.884 0 0 5774 42.367.103,00 5759 99,74 89,82 950 8,2 53,89
kepegawaian 0 255,00

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan di 2.384.2 49,740 DLHK


dan Penggandaan UPTD KPHP Bubus Panca 11428 4.793.320,00 0 0 5714 2.396.352,00 5714 2.384.200,00 100 99,49 5714 50
00,00 055
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan DLHK
bahan/material di UPTD 7.121.5
20 14.469.564,00 0 0 10 7.234.751,00 10 7.121.500,00 100 98,43 10 50 49,22
KPHP Bubus Panca 00,00

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan DLHK


Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Dalam Daerah 28.547.555,0 28.547.
100 51.345.000,00 0 0 50 32.736.000,00 48 96 87,21 48 48 55,6
SKPD di UPTD KPHP Bubus Panca 0 555,00

Jumlah Koordinasi dan DLHK


Konsultasi Keluar Daerah di
10 5 4 4 40
UPTD KPHP Bubus Panca

Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan DLHK


Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan UPTD KPHP 238 15.588.800,0 15.588.
30.229.112,00 119 15.634.556,00 110 92,4 99,71 110 46,22 51,57
Bubus Panca 0 800,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 471
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang DLHK
1.201.0
Menyurat Dikirim di UPTD KPHP 24 1.400.000,00 0 0 12 1.220.000,00 12 1.201.000,00 100 98,44 12 50 85,79
00,00
Bubus Panca
Jumlah materai di UPTD DLHK
KPHP Bubus Panca 180 90 90 100 90 50

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik, DLHK


sumber daya air dan listrik Telepon dan Internet di 11.998.800,0 11.998.
24 24.025.000,00 0 0 12 12.012.500,00 3 25 99,89 3 12,5 49,94
UPTD KPHP Bubus Panca 0 800,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Bahan dan DLHK


Umum Kantor Peralatan Kebersihan 2.389.0
10 4.804.112,00 0 0 5 2.402.056,00 5 2.389.000,00 100 99,46 5 50 49,73
Kantor yang Tersedia 00,00

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Barang Milik DLHK


Barang Milik Daerah Daerah yang Dipelihara 48.946.350,0 48.946.
4 109.447.224,00 4 54.723.592,00 3 75 89,44 3 75 44,72
Penunjang Urusan 0 350,00
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DLHK
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 4 UPTD
Pemeliharaan, Pajak dan KPHP Bubus Panca yang 47.046.350,0 47.046.
1 105.576.000,00 0 0 1 52.787.980 1 100 89,12 1 100 44,56
Perizinan Kendaraan Dinas terpelihara 0 350,00
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan DLHK
Operasional Roda 2 UPTD
2 2 1 50 1 50
KPHP Bubus Panca yang
terpelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana dan DLHK
Sarana dan Prasarana prasarana pendukung
Gedung Kantor atau gedung kantor UPTD KPHP 1 1.900.0
3.871.224,00 0 0 1 1.935.612 1 1.900.000,00 100 98,16 1 100 49,08
Bangunan Lainnya Bubus Panca yang 00,00
terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN 47.239.300,0 47.239. DLHK
7 218.649.426 - 7 99.320.818,00 6 85,71 47,56 6 85,71 21,61
HUTAN - 0 300,00

II.472 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Rencana Jumlah dokumen DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pengelolaan hutan 47.239.300,0 47.239.
6 122.399.426 - 6 51.195.818,00 6 100 92,27 6 100 38,59
pada Kesatuan Pengelolaan - 0 300,00
Hutan Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan UPTD KPHP 47.239.300,0 47.239.
1 122.399.426 - 1 51.195.818,00 1 100 92,27 1 100 38,59
Pengelolaan Hutan Bubus Panca - 0 300,00

Jumlah tenaga teknis UPTD DLHK


KPHP Bubus Panca 5 5

Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK


Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar 48.123.250,0 48.123.
1 96.250.000 - 1 48.125.000,00 1 100 100 1 100 50
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara - 0 250,00

Pengembangan Perbenihan Jumlah persemaian DLHK


48.123.250,0 48.123.
untuk Rehabilitasi Lahan sederhana di UPTD KPHP 1 96.250.000 - 1 48.125.000,00 1 100 100 1 100 50
- 0 250,00
Bubus Panca
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK
PELATIHAN, PENYULUHAN 139.69
DAN PEMBERDAYAAN 140.053.800,0 139.690.250, 1.50
1502 150.843.900 - 1501 1.501 99,93 99,74 0.250,0 99,93 92,61
MASYARAKAT DI BIDANG - 0 00 1
0
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Penyuluh DLHK
Penyuluhan Kehutanan Kehutanan dan Jumlah 139.69 DLHK
140.053.800,0 139.690.250, 1.50
Provinsi dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan 1502 150.843.900 - 1501 1.501 99,93 99,74 0.250,0 99,93 92,61
- 0 00 1
Masyarakat di Bidang (KTH) 0
Kehutanan
Penguatan dan Jumlah KTH yang DLHK
134.73
Pendampingam terbentuk dan/atau 135.093.800,0 134.730.250,
3 144.083.900 - 3 3 100 99,73 3 0.250,0 100 93,51
Kelembagaan Kelompok Tani meningkat kelasnya di - 0 00
0
Hutan UPTD KPHP Bubus Panca
Jumlah KTH penerima DLHK
manfaat di UPTD KPHP 1 1 1 100 1 100
Bubus Panca

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 473
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyiapan dan Luas perhutanan sosial di DLHK
1.49 4.960.0
Pengembangan Perhutanan UPTD KPHP Bubus Panca 1498 6.760.000 - 1498 4.960.000,00 1.498 4.960.000,00 100 100 100 73,37
- 8 00,00
Sosial
UPTD KPHP SUNGAI 331.231.341,0 DLHK
SEMBULAN 0
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai 104.58 DLHK
147.898.691,0 5.242,0 104.580.865, 5.24
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 11800 243.913.916,00 0 5357 97,853 70,71 0.865,0 44,424 42,88
- 0 0 00 2,00
DAERAH PROVINSI 0
Kegiatan Administrasi Umum Persentase Kepuasan ASN DLHK
Perangkat Daerah atas layanan umum dan 52.259.792,0 52.259.
11558 70.792.884 0 0 5234 65.438.942,00 5139 98,18 79,86 5139 44,5 73,82
kepegawaian 0 792,00

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan di DLHK


3.631.2
dan Penggandaan UPTD KPHP Sungai 11428 4.978.320,00 0 0 5174 3.724.060,00 5100 3.631.200,00 98,6 97,51 5100 44,63 72,94
00,00
Sembulan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan DLHK
12.354.700,0 12.354.
bahan/material di UPTD 20 14.469.564,00 0 0 10 13.620.882,00 5 50 90,7 5 25 85,38
0 700,00
KPHP Sungai Sembulan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan DLHK
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Dalam Daerah 36.273.892,0 36.273.
100 51.345.000,00 0 0 50 48.094.000,00 31 62 75,42 31 31 70,65
SKPD di UPTD KPHP Sungai 0 892,00
Sembulan
Jumlah Koordinasi dan DLHK
Konsultasi Keluar Daerah di
10 5 3 3 30
UPTD KPHP Sungai
Sembulan
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan DLHK
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 19.917.073,0 19.917.
238 35.609.808,00 119 22.809.749,00 101 84,9 87,32 101 42,44 55,93
Pemerintahan Daerah Pemerintahan UPTD KPHP 0 073,00
Sungai Sembulan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang DLHK
3.500.0
Menyurat Dikirim di UPTD KPHP 24 4.300.000,00 0 0 12 3.500.000,00 3 3.500.000,00 25 100 3 12,5 81,4
00,00
Sungai Sembulan
Jumlah materai di UPTD DLHK
KPHP Sungai Sembulan 180 90 90 100 90 50

II.474 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik, DLHK
sumber daya air dan listrik Telepon dan Internet di 11.479.573,0 11.479.
24 25.047.610,00 0 0 12 13.542.065,00 3 25 84,77 3 12,5 45,83
UPTD KPHP Sungai 0 573,00
Sembulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Bahan dan DLHK
Umum Kantor Peralatan Kebersihan 4.937.5
10 6.262.198,00 0 0 5 5.767.684,00 5 4.937.500,00 100 85,61 5 50 78,85
Kantor yang Tersedia 00,00

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Barang Milik DLHK


Barang Milik Daerah Daerah yang Dipelihara 32.404.000,0 32.404.
4 137.511.224,00 4 59.650.000,00 2 50 54,32 2 50 23,56
Penunjang Urusan 0 000,00
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DLHK
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 4 UPTD
Pemeliharaan, Pajak dan KPHP Sungai Sembulan 23.990.000,0 23.990.
1 123.640.000,00 0 0 1 47.380.000 1 100 50,63 1 100 19,4
Perizinan Kendaraan Dinas yang terpelihara 0 000,00
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan DLHK
Operasional Roda 2 UPTD
2 2 1 50 1 50
KPHP Sungai Sembulan
yang terpelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana dan DLHK
Sarana dan Prasarana prasarana pendukung
Gedung Kantor atau gedung kantor UPTD KPHP 1 8.414.0
13.871.224,00 0 0 1 12.270.000 1 8.414.000,00 100 68,57 1 100 60,66
Bangunan Lainnya Sungai Sembulan yang 00,00
terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN 134.49 DLHK
140.068.650,0 134.498.060,
HUTAN 1 410.938.984 - 1 96,02 8.060,0
- 0 - 00 - - - -
0
Kegiatan Rencana Jumlah dokumen DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pengelolaan hutan 88.091.060,0 88.091.
10 314.689.358 10 91.944.650,00 10 100 95,81 10 100 27,99
pada Kesatuan Pengelolaan 0 060,00
Hutan Konservasi (KPHK)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 475
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan UPTD KPHP 88.091.060,0 88.091.
1 314.689.358 1 91.944.650,00 1 100 95,81 1 100 27,99
Pengelolaan Hutan Sungai Sembulan 0 060,00

Jumlah tenaga teknis UPTD DLHK


KPHP Sungai Sembulan 9 9 9 100 9 100

Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK


Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar 46.407.000,0 46.407.
1 96.249.626 - 1 48.124.000,00 1 100 96,43 1 100 48,22
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara - 0 000,00

Pengembangan Perbenihan Jumlah persemaian DLHK


untuk Rehabilitasi Lahan sederhana di UPTD KPHP 46.407.000,0 46.407.
1 96.249.626 - 1 48.124.000,00 1 100 96,43 1 100 48,22
Sungai Sembulan - 0 000,00

PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK


PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 42.685.000,0 5.28 42.685.
5285 90.827.684 - 5284 43.264.000,00 5.284 99,98 98,66 99,98 47
MASYARAKAT DI BIDANG - 0 4 000,00
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Penyuluh DLHK
Penyuluhan Kehutanan Kehutanan dan Jumlah
Provinsi dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan 42.685.000,0 5.28 42.685.
5285 90.827.684 - 5284 43.264.000,00 5.284 99,98 98,66 99,98 47
Masyarakat di Bidang (KTH) - 0 4 000,00
Kehutanan
Penguatan dan Jumlah KTH yang DLHK
Pendampingan Kelembagaan terbentuk dan/atau
32.685.000,0 32.685.
Kelompok Tani Hutan meningkat kelasnya di 3 70.827.684 - 3 33.264.000,00 3 100 98,26 3 100 46,15
- 0 000,00
UPTD KPHP Sungai
Sembulan
Jumlah KTH penerima DLHK
manfaat di UPTD KPHP
1 1 1 100 1 100
Sungai Sembulan

Penyiapan dan Luas perhutanan sosial di DLHK


10.000.000,0 5.28 10.000.
Pengembangan Perhutanan UPTD KPHP Sungai 5281 20.000.000 - 5281 10.000.000,00 5.281 100 100 100 50
- 0 1 000,00
Sosial Sembulan

II.476 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
UPTD KPHP MUNTAI PALAS 282.355.401,0 DLHK
0
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai DLHK
100.52
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 114.225.496,0 5.870,0 100.521.350, 5.87
11800 264.182.494,00 0 5897 99,542 88 1.350,0 49,746 38,05
DAERAH PROVINSI - 0 0 00 0,00
0
Kegiatan Administrasi Umum Persentase Kepuasan ASN DLHK
50.320.700,0 50.320.
Perangkat Daerah atas layanan umum dan 11558 101.285.812 0 0 5774 54.472.155,00 5771 99,95 92,38 950 8,2 49,68
0 700,00
kepegawaian
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan di 1.998.0 49,943 DLHK
dan Penggandaan UPTD KPHP Muntai Palas 11428 4.000.500,00 0 0 5714 2.194.244,00 5714 1.998.000,00 100 91,06 5714
00,00
50
757
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan DLHK
4.601.7
bahan/material di UPTD 20 9.743.312,00 0 0 10 5.960.911,00 5 4.601.700,00 50 77,2 5 25 47,23
00,00
KPHP Muntai Palas
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan DLHK
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Dalam Daerah 43.721.000,0 43.721.
100 87.542.000,00 0 0 50 46.317.000,00 49 98 94,4 49 49 49,94
SKPD di UPTD KPHP Muntai 0 000,00
Palas
Jumlah Koordinasi dan DLHK
Konsultasi Keluar Daerah di
10 5 5 5 50
UPTD KPHP Muntai Palas

Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan DLHK


Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 13.442.650,0 13.442.
238 35.264.730,00 119 16.792.365,00 95 79,8 80,05 95 39,92 38,12
Pemerintahan Daerah Pemerintahan UPTD KPHP 0 650,00
Muntai Palas
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang DLHK
800.00
Menyurat Dikirim di UPTD KPHP 24 3.280.000,00 0 0 12 800.000,00 3 800.000,00 25 100 3 12,5 24,39
0,00
Muntai Palas
Jumlah materai di UPTD DLHK
KPHP Muntai Palas 180 90 90 100 90 50

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik, DLHK


sumber daya air dan listrik Telepon dan Internet di 9.646.5
24 26.000.000,00 0 0 12 13.000.000,00 3 9.646.500,00 25 74,2 3 12,5 37,1
UPTD KPHP Muntai Palas 00,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 477
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Bahan dan DLHK
Umum Kantor Peralatan Kebersihan 2.996.1
10 5.984.730,00 0 0 5 2.992.365,00 5 2.996.150,00 100 100,13 5 50 50,06
Kantor yang Tersedia 50,00

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Barang Milik DLHK


Barang Milik Daerah Daerah yang Dipelihara 36.758.000,0 36.758.
4 127.631.952,00 4 42.960.976,00 4 100 85,56 4 100 28,8
Penunjang Urusan 0 000,00
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DLHK
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 4 UPTD
Pemeliharaan, Pajak dan KPHP Muntai Palas yang 35.101.000,0 35.101.
1 123.640.000,00 0 0 1 40.965.000 1 100 85,69 1 100 28,39
Perizinan Kendaraan Dinas terpelihara 0 000,00
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan DLHK
Operasional Roda 2 UPTD
2 2 2 100 2 100
KPHP Muntai Palas yang
terpelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana dan DLHK
Sarana dan Prasarana prasarana pendukung
Gedung Kantor atau gedung kantor UPTD KPHP 1 1.657.0
3.991.952,00 0 0 1 1.995.976 1 1.657.000,00 100 83,02 1 100 41,51
Bangunan Lainnya Muntai Palas yang 00,00
terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN 112.32 DLHK
121.432.000,0 112.325.500,
HUTAN 12 96.249.626 - 12 92,5 5.500,0
- 0 - 00 - - - -
0
Kegiatan Rencana Jumlah dokumen DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pengelolaan hutan 17.803.000,0 17.803.
10 314.689.358 - 10 26.308.000,00 10 100 67,67 10 100 5,66
pada Kesatuan Pengelolaan - 0 000
Hutan Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan UPTD KPHP 17.803.000,0 17.803.
1 314.689.358 1 26.308.000,00 1 100 67,67 1 100 5,66
Pengelolaan Hutan Muntai Palas 0 000

Jumlah tenaga teknis UPTD DLHK


KPHP Muntai Palas 9 9 9 100
-

II.478 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK
Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar 94.522.500,0 94.522.
2 96.249.626 - 2 95.124.000,00 2 100 99,37 2 100 98,21
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara - 0 500,00

Pembangunan Hutan Rakyat Luas hutan kota yang DLHK


46.765.500,0 46.765.
di Luar Kawasan Hutan dibangun 1 96.249.626 - 1 47.000.000,00 1 100 99,5 1 100 48,59
- 0 500,00
Negara
Pengembangan Perbenihan Jumlah persemaian 47.757.000,0 47.757. DLHK
untuk Rehabilitasi Lahan sederhana di KPHP 1 96.248.000,00 0 0 1 48.124.000,00 1 100 99,24 1 100 49,62
0 000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK
PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 42.503.000,0 3.01 42.503.
6489 63.197.865 - 3011 46.697.905,00 3.012 46,42 91,02 46,42 67,25
MASYARAKAT DI BIDANG - 0 2 000,00
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Penyuluh DLHK
Penyuluhan Kehutanan Kehutanan dan Jumlah
Provinsi dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan 42.503.000,0 3.01 42.503.
6489 63.197.865 - 3011 46.697.905,00 3.012 46,42 91,02 46,42 67,25
Masyarakat di Bidang (KTH) - 0 2 000,00
Kehutanan
Penguatan dan Jumlah KTH yang DLHK
Pendampingan Kelembagaan terbentuk dan/atau 32.853.000,0 32.853.
3 45.698.115 - 3 36.698.155,00 3 100 89,52 3 100 71,89
Kelompok Tani Hutan meningkat kelasnya di - 0 000,00
UPTD KPHP Muntai Palas
Jumlah KTH penerima DLHK
manfaat di UPTD KPHP 1 1 1 100 1 100
Muntai Palas
Penyiapan dan Luas perhutanan sosial di DLHK
3.00 9.650.0
Pengembangan Perhutanan UPTD KPHP Muntai Palas 6485 17.499.750 - 3008 9.999.750,00 3.008 9.650.000,00 100 96,5 100 55,14
- 8 00,00
Sosial
UPTD KPHP SIGAMBIR KOTA 226.249.361,0 DLHK
WARINGIN 0
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai DLHK
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 5.777,0 86.088.650,0 5.77 86.088.
11800 171.521.040,00 0 5897 88.839.063,00 97,965 96,9 48,958 50,19
DAERAH PROVINSI - 0 0 7,00 650,00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 479
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Administrasi Umum Persentase Kepuasan ASN DLHK
Perangkat Daerah atas layanan umum dan 35.105.550,0 35.105.
11558 62.247.196 0 0 5774 35.274.263,00 5765 99,84 99,52 5765 49,9 56,4
kepegawaian 0 550,00

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan di DLHK


900.00
dan Penggandaan UPTD KPHPSigambir Kota 11428 4.672.714,00 0 0 5714 1.050.000,00 5714 900.000,00 100 85,71 5714 50 19,26
0,00
Waringin
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan DLHK
bahan/material di UPTD 8.520.5
20 13.709.482,00 0 0 10 8.534.263,00 10 8.520.550,00 100 99,84 10 50 62,15
KPHP Sigambir Kota 50,00
Waringin
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan DLHK
Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Dalam Daerah
SKPD di UPTD KPHP Sigambir 25.685.000,0 25.685.
100 43.865.000,00 0 0 50 25.690.000,00 37 74 99,98 37 37 58,55
Kota Waringin 0 000,00

Jumlah Koordinasi dan DLHK


Konsultasi Keluar Daerah di
UPTD KPHP Sigambir Kota 10 5 4 80 4 40
Waringin

Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan DLHK


Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan UPTD KPHP 238 7.400.0
18.576.684,00 119 8.725.842,00 8 7.400.000,00 6,72 84,81 8 3,36 39,83
Sigambir Kota Waringin 00,00

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang DLHK


Menyurat Dikirim di UPTD KPHP
24 1.400.000,00 0 0 12 137.500,00 0 0 -
Sigambir Kota Waringin - - - - -

Jumlah materai di UPTD DLHK


KPHP Sigambir Kota 180 90 0 0
- -
Waringin

II.480 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik, DLHK
sumber daya air dan listrik Telepon dan Internet di 6.015.0
24 14.160.000,00 0 0 12 7.080.000,00 3 6.015.000,00 25 84,96 3 12,5 42,48
UPTD KPHP sigambir Kota 00,00
Waringin
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Bahan dan DLHK
Umum Kantor Peralatan Kebersihan 1.385.0
10 3.016.684,00 0 0 5 1.508.342,00 5 1.385.000,00 100 91,82 5 50 45,91
Kantor yang Tersedia 00,00

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Barang Milik DLHK


Barang Milik Daerah Daerah yang Dipelihara 43.583.100,0 43.583.
4 90.697.160,00 4 44.838.958,00 4 100 97,2 4 100 48,05
Penunjang Urusan 0 100,00
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DLHK
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 4 UPTD
Pemeliharaan, Pajak dan KPHP Sigambir Kota 31.128.500,0 31.128.
1 88.960.000,00 0 0 1 32.040.000 1 100 97,16 1 100 34,99
Perizinan Kendaraan Dinas Waringin yang terpelihara 0 500,00
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan DLHK
Operasional Roda 2 UPTD
2 2 2 100 2 100
KPHP Sigambir Kota
Waringin yang terpelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana dan DLHK
Sarana dan Prasarana prasarana pendukung
Gedung Kantor atau gedung kantor UPTD KPHP 1 12.454.600,0 12.454.
1.737.160,00 0 0 1 12.798.958 1 100 97,31 1 100 716,95
Bangunan Lainnya Sigambir Kota Waringin 0 600,00
yang terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN 7.430.0 DLHK
5 171.429.237 - 5 98.024.694,00 4 7.430.000,00 80 7,58 4 80 4,33
HUTAN - 00,00
Kegiatan Rencana Jumlah dokumen DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pengelolaan hutan 7.430.0
4 99.809.086 - 4 49.904.543,00 4 7.430.000,00 100 14,89 4 100 7,44
pada Kesatuan Pengelolaan - 00
Hutan Konservasi (KPHK)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 481
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan UPTD KPHP 7.430.0
1 99.809.086 1 49.904.543,00 1 7.430.000,00 100 14,89 1 100 7,44
Pengelolaan Hutan Sigambir Kota Waringin 00

Jumlah tenaga teknis UPTD DLHK


KPHP Sigambir Kota 3 3 3 100 3 100
Waringin
Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK
Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar
1 71.620.151 - 1 48.120.151,00 0 -
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara - - - - - - -

Pengembangan Perbenihan Luas persemaian DLHK


untuk Rehabilitasi Lahan sederhana di KPHP 1 71.620.151 - 1 48.120.151,00 0 0 - - 0 - -
- -
Sigambir Kota Waringin
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK
PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 4 48.385.604 - 3 39.385.604,00 0 -
MASYARAKAT DI BIDANG - - - - - - -
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Penyuluh DLHK
Penyuluhan Kehutanan Kehutanan dan Jumlah
Provinsi dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan 4 48.385.604 - 3 39.385.604,00 0 -
Masyarakat di Bidang (KTH) - - - - - - -
Kehutanan
Penguatan dan Jumlah KTH yang DLHK
Pendampingan Kelembagaan terbentuk dan/atau
Kelompok Tani Hutan meningkat kelasnya di 3 48.385.604 - 3 39.385.604,00 0 -
UPTD KPHP Sigambir Kota - - - - - - -
Waringin
UPTD KPHP BELANTU 273.783.870,0 DLHK
MENDANAU 0
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai DLHK
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 136.053.539,0 5.864,0 94.029.023,0 5.86 94.029.
11800 249.516.661,00 0 5897 99,44 69,11 49,695 37,68
DAERAH PROVINSI - 0 0 0 4,00 023,00

II.482 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Administrasi Umum Persentase Kepuasan ASN DLHK
Perangkat Daerah atas layanan umum dan 53.133.423,0 53.133.
11558 84.913.237 0 0 5774 54.499.327,00 5761 99,77 97,49 5761 49,8 62,57
kepegawaian 0 423,00

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan di DLHK


1.652.0 45,235
dan Penggandaan UPTD KPHL Belantu 11428 3.652.000,00 0 0 5714 1.652.000,00 5714 1652000 100 100 5714 50
00,00 487
Mendanau
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan DLHK
bahan/material di UPTD 7.708.9
20 15.627.820,00 0 0 10 7.813.910,00 10 7.708.910,00 100 98,66 10 50 49,33
KPHL Belantu Mendanau 10,00

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan DLHK


Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Dalam Daerah 43.772.513,0 43.772.
100 65.633.417,00 0 0 50 45.033.417,00 32 64 97,2 32 32 66,69
SKPD di UPTD KPHL Belantu 0 513,00
Mendanau
Jumlah Koordinasi dan DLHK
Konsultasi Keluar Daerah di
10 5 5 100 5 50
UPTD KPHL Belantu
Mendanau
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan DLHK
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan UPTD KPHL 238 12.049.600,0 12.049.
24.197.800,00 119 14.351.400,00 101 84,9 83,96 101 42,44 49,8
Belantu Mendanau 0 600,00

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang DLHK


392.00
Menyurat Dikirim di UPTD KPHL 24 3.254.000,00 0 0 12 1.654.500,00 3 392.000,00 25 23,69 3 12,5 12,05
0,00
Belantu Mendanau
Jumlah materai di UPTD DLHK
KPHL Belantu Mendanau 180 90 90 100 90 50

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik, DLHK


sumber daya air dan listrik Telepon dan Internet di 9.657.6
24 14.943.800,00 0 0 12 9.696.900,00 3 9.657.600,00 25 99,59 3 12,5 64,63
UPTD KPHL Belantu 00,00
Mendanau

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 483
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Bahan dan DLHK
Umum Kantor Peralatan Kebersihan 2.000.0
10 6.000.000,00 0 0 5 3.000.000,00 5 2.000.000,00 100 66,67 5 50 33,33
Kantor yang Tersedia 00,00

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Barang Milik DLHK


Barang Milik Daerah Daerah yang Dipelihara 28.846.000,0 28.846.
4 140.405.624,00 4 67.202.812,00 2 50 42,92 2 50 20,54
Penunjang Urusan 0 000,00
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DLHK
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 4 UPTD
Pemeliharaan, Pajak dan KPHL Belantu Mendanau 26.866.000,0 26.866.
1 136.445.624,00 0 0 1 65.222.812 1 100 41,19 1 100 19,69
Perizinan Kendaraan Dinas yang terpelihara 0 000,00
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan DLHK
Operasional Roda 2 UPTD
2 2 1 50 1 50
KPHL Belantu Mendanau
yang terpelihara
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana dan DLHK
Sarana dan Prasarana prasarana pendukung
Gedung Kantor atau gedung kantor UPTD KPHL 1 1.980.0
3.960.000,00 0 0 1 1.980.000 0 1.980.000,00 100 50
Bangunan Lainnya Belantu Mendanau yang - - 00,00 -
terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN 65.696.800,0 65.696. DLHK
5 261.379.578 - 5 67.426.331,00 97,43
HUTAN - - 0 - - 800,00 - -
Kegiatan Rencana Jumlah dokumen DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan kesatuan
Pengelolaan Hutan kecuali pengelolaan hutan 17.571.800,0 17.571.
4 261.379.578 4 17.589.789,00 4 100 99,9 4 100 6,72
pada Kesatuan Pengelolaan 0 800
Hutan Konservasi (KPHK)
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DLHK
Pengelolaan Kesatuan pengelolaan UPTD KPHL 17.571.800,0 17.571.
1 261.379.578 1 17.589.789,00 1 100 100 1 100 6,72
Pengelolaan Hutan Belantu Mendanau 0 800

Jumlah tenaga teknis UPTD DLHK


KPHL Belantu Mendanau 3 3 3 100
-

II.484 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK
Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar 48.125.000,0 48.125.
1 0 - 1 49.836.542,00 1 100 96,57 1 100 100
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara - 0 000,00

Pembangunan Hutan Rakyat Luas hutan kota yang DLHK


di Luar Kawasan Hutan dibangun 1 3.423.084 - 1 1.711.542,00 0 0 - - 0 - -
- -
Negara
Jumlah dokumen DED DLHK
hutan kota yang tersusun 1 - 1 0 0 0 - - 0 - -
- -
Pengembangan Perbenihan Jumlah persemaian DLHK
48.125.000,0 481250
untuk Rehabilitasi Lahan sederhana di KPHL Belantu 1 96.250.000 - 1 48.125.000,00 1 100 100 1 100 50
- 0 00
Mendanau
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK
PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 20.1 67.212.
41839 86.624.000 - 20103 70.304.000,00 20.104 67.212.000 100 95,6 48,05 77,59
MASYARAKAT DI BIDANG - 04 000
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Penyuluh DLHK
Penyuluhan Kehutanan Kehutanan dan Jumlah DLHK
67.212.000,0 20.1 67.212.
Provinsi dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan 41839 86.624.000 - 20103 70.304.000,00 20.104 100 95,6 48,05 77,59
- 0 04 000,00
Masyarakat di Bidang (KTH)
Kehutanan
Penguatan dan Jumlah KTH yang DLHK
Pendampingan Kelembagaan terbentuk dan/atau
50.232.000,0 50.232.
Kelompok Tani Hutan meningkat kelasnya di 3 59.324.000 - 3 50.324.000,00 3 100 99,82 3 100 84,67
- 0 000,00
UPTD KPHL Belantu
Mendanau
Jumlah KTH penerima DLHK
manfaat di UPTD KPHL
1 1 1 100 1 100
Belantu Mendanau

Penyiapan dan Luas perhutanan sosial di DLHK


16.980.000,0 20.1 16.980.
Pengembangan Perhutanan UPTD KPHL Belantu 41835 27.300.000 - ####### 19.980.000,00 20.100 100 84,98 100 62,2
- 0 00 000,00
Sosial Mendanau
UPTD KPHP GUNUNG DUREN 480.099.195,0 DLHK
0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 485
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG Indikator Program : Nilai DLHK
URUSAN PEMERINTAHAN Sakip Perangkat Daerah 147.678.136,0 5.862,0 88.048.411,0 5.86 88.048.
11783 267.579.382,00 0 5884 99,626 59,62 49,75 32,91
DAERAH PROVINSI - 0 0 0 2,00 411,00

Kegiatan Administrasi Umum Persentase Kepuasan ASN DLHK


Perangkat Daerah atas layanan umum dan 40.804.400,0 40.804.
11548 74.532.896 0 0 5774 50.766.500,00 5763 99,81 80,38 5763 49,9 54,75
kepegawaian 0 400,00

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggandaan di 2.243.5 52,869 DLHK


dan Penggandaan UPTD KPHP Gunung Duren 11428 4.243.500,00 0 0 5714 2.243.500,00 5714 2.243.500,00 100 100 5714
00,00
50
094
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan DLHK
bahan/material di UPTD 528.00
20 1.056.000,00 0 0 10 528.000,00 10 528.000,00 100 100 10 50 50
KPHP Gunung Duren 0,00

Penyelenggaraan Rapat Jumlah Koordinasi dan DLHK


Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi Dalam Daerah 38.032.900,0 38.032.
100 69.233.396,00 0 0 50 47.995.000,00 35 70 79,24 35 35 54,93
SKPD di UPTD KPHP Gunung 0 900,00
Duren
Jumlah Koordinasi dan DLHK
Konsultasi Dalam Daerah
4 2 4 200 4
di UPTD KPHP Gunung
Duren
Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan DLHK
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan UPTD KPHP 228 7.455.8
26.554.678,00 105 12.489.601,00 96 7.455.871,00 91,4 59,7 96 42,11 28,08
Gunung duren 71,00

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Barang yang DLHK


897.00
Menyurat Dikirim di UPTD KPHP 24 1.600.000,00 0 0 12 912.262,00 3 897.000,00 25 98,33 3 12,5 56,06
0,00
Gunung Duren
Jumlah materai di UPTD DLHK
KPHP Gunung Duren 180 90 90 100 90

II.486 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Listrik dan DLHK
sumber daya air dan listrik Komunikasi Lingkup UPTD 6.558.8
24 24.954.678,00 0 0 3 11.577.339,00 3 6.558.871,00 100 56,65 3 12,5 26,28
KPHP Gunung Duren 71,00

Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Jenis Barang Milik DLHK


Barang Milik Daerah Daerah yang Dipelihara 39.788.140,0 39.788.
7 166.491.808,00 5 84.422.035,00 3 60 47,13 3 42,86 23,9
Penunjang Urusan 0 140,00
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan DLHK
Pemeliharaan, Biaya Operasional Roda 4 UPTD
Pemeliharaan, Pajak dan KPHP Gunung Duren yang 4 36.490.000,0 36.490.
162.613.904,00 0 0 2 81.056.952 2 100 45,02 2 50 22,44
Perizinan Kendaraan Dinas terpelihara 0 000,00
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan DLHK
Operasionaln Roda 2 UPTD
KPHP Gunung Duren yang 2 2
terpelihara

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana dan DLHK


Sarana dan Prasarana prasarana pendukung
Gedung Kantor atau gedung kantor UPTD KPHP 1 3.298.1
3.877.904,00 0 0 1 3.365.083 1 3.298.140,00 100 98,01 1 100 85,05
Bangunan Lainnya Gunung Duren yang 40,00
terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN 111.05 DLHK
114.863.059,0 111.055.330,
HUTAN 13 378.926.118 - 11 11 100 96,68 11 5.330,0 84,62 29,31
- 0 00
0
Kegiatan Rencana DLHK
Pengelolaan Hutan kecuali
pada Kesatuan Pengelolaan 36.912.030,0 36.912.
8 230.639.518 8 40.719.759,00 8 100 90,6 8 100 16
Hutan Konservasi (KPHK) 0 030

Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DLHK


Pengelolaan pengelolaan UPTD KPHP 36.912.030,0 36.912.
1 230.639.518 1 40.719.759,00 1 100 90,65 1 100 16
KesatuanPengelolaan Hutan Gunung Duren 0 030

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 487
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah tenaga teknis UPTD DLHK
KPHP Gunung Duren 7 7 7 100 7 100

Kegiatan Pelaksanaan Luas Pelaksanaan DLHK


Rehabilitasi di Luar Kawasan Rehabilitasi di Luar 74.143.300,0 74.143.
5 148.286.600 - 3 74.143.300,00 3 100 100 3 60 50
Hutan Negara Kawasan Hutan Negara - 0 300,00

Penerapan Teknik Konservasi Jumlah sarana konservasi DLHK


Tanah dan Air Hutan dan tanah dan air di UPTD 26.023.800,0 26.023.
4 52.047.600 - 2 26.023.800,00 2 100 100 2 50 50
Lahan KPHP Gunung Duren - 0 800,00

Pengembangan Perbenihan Jumlah persemaian DLHK


48.119.500,0 48.119.
untuk Rehabilitasi Lahansederhana di UPTD KPHP 1 96.239.000 - 1 48.119.500,00 1 100 100 1 100 50
- 0 500,00
Gunung Duren
PROGRAM KONSERVASI Persentase jumlah sumber DLHK
208.75
SUMBER DAYA ALAM HAYATI daya alam dan ekosistem 208.758.000,0 208.756.410,
10 417.516.000 - 10 10 100 100 10 6.410,0 100 50
DAN EKOSISTEMNYA yang dikonservasi - 0 00
0
Kegiatan Pengelolaan Jumlah kawasan bernilai DLHK
Kawasan Bernilai Ekosistem ekosistem penting 208.75
Penting, Daerah Penyangga 208.758.000,0 208.756.410,
10 417.516.000 - 10 10 100 100 10 6.410,0 100 50
Kawasan Suaka Alam dan - 0 00
0
Kawasan Pelestarian Alam
Pengendalian Kerusakan dan Luas penanaman dan DLHK
208.75
Pemeliharaan Ekosistem pemeliharaan mangrove 208.758.000,0 208.756.410,
10 417.516.000 - 10 10 100 100 10 6.410,0 50
Lahan Basah UPTD KPHP Gunung Duren - 0 00 -
0
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DLHK
PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN 8.38 8.800.0
17808 40.502.420 - 8384 8.800.000,00 8.384 8.800.000,00 47,08 100 47,08 21,73
MASYARAKAT DI BIDANG - 4 00,00
KEHUTANAN
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Penyuluh DLHK
Penyuluhan Kehutanan Kehutanan dan Jumlah DLHK
8.38 8.800.0
Provinsi dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan 17808 40.502.420 - 8384 8.800.000,00 8.384 8.800.000,00 47,08 100 47,08 21,73
- 4 00,00
Masyarakat di Bidang (KTH)
Kehutanan

II.488 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penguatan dan Jumlah KTH yang DLHK
Pendampingam terbentuk dan/atau 2.400.0
3 20.662.420 - 3 2.400.000,00 3 2.400.000,00 100 100 3 100 11,62
Kelembagaan Kelompok Tani meningkat kelasnya di - 00,00
Hutan UPTD KPHP Gunung Duren
Jumlah KTH penerima DLHK
manfaat di UPTD KPHP 1 1 1 100 1 100
Gunung Duren
Penyiapan dan Luas perhutanan sosial di DLHK
8.38 6.400.0
Pengembangan Perhutanan UPTD KPHP Gunung Duren 17804 19.840.000 - 8381 6.400.000,00 8.381 6.400.000,00 100 100 100 32,26
- 1 00,00
Sosial
URUSAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM PENUNJANG Predikat (Nilai) SAKIP DESDM


URUSAN PEMERINTAH Perangkat Daerah dan
DAERAH PROVINSI Tingkat kepuasan Aparatur 61.636.
44.302.15 19.335.345.97 17.792.659.5
Perangkat Daerah 90 92.966.987.413 79,05 85 5,48 6 92,02 85 902.82 94 66
0.053 5 28
terhadap pelayanan 9
Kesekretariatan
Kegiatan Perencanaan, Jumlah dokumen DESDM
Penganggaran, dan Evaluasi perencanaan dan 74.629.85 82.070.
49 1.222.366.000 29 11 7.719.783 10,6 7.440.710 96,38 96,38 39,6 80,82 6,71
Kinerja Perangkat Daerah pelaporan yang tersusun 0 560

Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen DESDM


Dokumen Perancanaan perencanaan perangkat 29.773.75 18,5 30.844.
25 658.720.000 15 4 1.219.783 3,51 1.070.710 87,78 87,78 74,04 4,68
Perangkat Daerah daerah yang tersusun 0 1 460

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Meningkatnya dan DESDM


Perangkat Daerah Terpeliharanya Sarana dan 44.856.10 20,8 51.226.
24 563.646.000 14 7 6.500.000 6,86 6.370.000 98 98 86,92 9,09
Prasarana Aparatur 0 6 100

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 489
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Administrasi Jumlah ASN yang DESDM
Keuangan Perangkat Daerah menerima Gaji dan
Tunjangan dan jumlah 60.554.
44.167.31 17.735.249.41 16.387.574.0 60,7
laporan keuangan bulanan 100 85.688.526.081 46
2.993
16
6
14,78
27
92,4 92,4
8
887.02 60,78 70,67
semesteran yang tersusun 0

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Jumlah ASN yang 60.554. DESDM


44.167.31 17.735.249.41 16.387.574.0 72,4
dan Tunjangan ASN menerima Gaji dan 70 85.659.291.168 42 14 30 217,66 92,4 887.02 103,53 70,69
2.993 6 27 7
Tunjangan 0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan bulanan DESDM
Penyusunan Laporan semesteran yang tersusun
Keuangan 2 29.234.913 4 0 2 0 0 0 0 0 4 0 200 0
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
Kegiatan Administrasi Jumlah pegawai yang DESDM
Kepegawaian Perangkat mengikuti pendidikan dan 60.207.21 60.207.
125 808.040.000 35 30 0 0 0 0 0 35 28 7,45
Daerah pelatihan 0 210

Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah ASN yang DESDM


Pelatihan Pegawai mengikuti Pendidikan dan 60.207.21 60.207.
125 808.040.000 35 30 0 0 0 0 0 35 28 7,45
Berdasarkan Tugas dan peatihan Formal 0 210
Fungsi
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah administrasi umum DESDM
Perangkat Daerah perangkat daerah yang 11,3 11.326.
24 1.465.912.709 0 0 12 498.056.153 11 469.233.252 94,21 94,21 63 21
tersedia 1 500

Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis komponen DESDM


Komponen Instalasi instalasi listrik yang 4.509.0
16 44.999.244 0 0 8 4.999.244 7,22 4.509.000 90,19 90,19 7,22 45,1 10,02
Listrik/Penerangan Bangunan tersedia 00
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan logistik 6.817.5 DESDM
Bahan Logistik Kantor kantor 6 62.499.750 0 0 3 19.099.700 1,07 6.817.500 35,69 35,69 1,07 17,85 10,91
00

II.490 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Spanduk DESDM
Barang Cetakan dan /Baliho/Backdrop/Umbul-
Penggandaan umbul & Jumlah jenis 173, 8.675.6
450 49.999.809 0 0 200 10.000.000 173,51 8.675.619 86,76 86,76 38,56 17,35
barang cetak yang dibeli 51 19

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan bacaan DESDM


Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan 19.200.
4 40.000.000 0 0 2 19.200.000 5,23 19.200.000 261,55 100 5,23 130,77 48
Perundang-undangan dibayarkan 000

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis ATK yang 134.41 DESDM


Bahan/Material dibeli 10 269.997.209 0 0 5 134.997.209 4,98 134.411.200 99,57 99,57 4,98 49,78 49,78
1.200
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah penyediaan DESDM
466, 8.745.0
Kunjungan Tamu makanan dan minuman 3.800 105.000.000 0 0 800 15.000.000 466,4 8.745.000 58,3 58,3 12,27 8,33
4 00
tamu
Sub Kegiatan Jumlah koordinasi dan DESDM
Penyelanggaraan Rapat konsultasi ke dalam daerah 11,6 286.87
24 893.416.697 0 0 12 294.760.000 11,68 286.874.933 97,32 97,32 48,66 32,11
Koordinasi dan Konsultasi / bln dan luar daerah 8 4.933
SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Jumlah pengadaan DESDM
Milik Daerah kendaraan dinas 4 1.475.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Kegiatan Pengadaan jumlah kendaraan dinas DESDM


Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli
4 1.475.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Kegiatan Jasa penunjang Tersedianya jasa DESDM
10,5 871.00
urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan 24 2.001.492.405 0 0 12 990.292.405 10,55 871.006.951 87,95 87,95 43,98 43,52
5 6.951
pemerintah daerah
Sub Kegiatan Jumlah materai yang DESDM
Penyediaan Jasa Surat dibeli, jumlah surat/barang 9.594.5
24 43.994.000 0 0 12 15.994.000 6,85 9.594.500 57,05 59,99 6,85 28,53 21,81
Menyurat yang dikirmkan 00

Sub Kegiatan Jumlah tagihan listrik, air, DESDM


Penyediaan Jasa Komunikasi, telepon/fax, TV kabel, 122.92
24 474.000.000 0 0 12 234.000.000 6,3 122.923.451 52,53 52,53 6,3 26,27 25,93
Sumber Daya Air dan Listrik Vitrual meeting dan 3.451
internet yang dibayarkan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 491
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 811 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jumlah jasa pelayanan DESDM
11,9 738.48
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang 24 1.483.498.405 0 0 12 740.298.405 11,97 738.489.000 99,76 99,76 49,88 49,78
7 9.000
Umum Kantor disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan DESDM
Barang Milik Daerah barang milik daerah 57.404.
24 305.650.218 0 0 12 104.028.218 6,62 57.404.588 55,18 55,18 6,62 27,59 18,78
Penunjang Urusan 588
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Terpeliharanya Kendaraan DESDM
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Jabatan
Pemeliharaan dan Pajak 23.052.
24 86.750.000 0 0 12 32.950.000 8,4 23.052.347 69,96 69,96 8,4 34,98 26,57
kendaraan Perorangan Dinas 347
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Terpeliharanya Kendaraan DESDM
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan 23.826.
24 89.190.000 0 0 12 35.590.000 8,03 23.826.741 66,95 66,95 8,03 33,47 26,71
Perizinan Kendaraan Dinas 741
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 10.525. DESDM
Peralatan dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya 24 79.798.218 0 0 12 35.488.218 3,56 10.525.500 29,66 29,66 3,56 14,83 13,19
500
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Jumlah Gedung kantor dan DESDM
Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan lainnya yang
1 49.912.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Bangunan Lainnya terpelihara

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase kepatuhan DESDM


ASPEK KEGEOLOGIAN penataan izin air tanah 75 265.274.458 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kegiatan Penatausahaan Izin Jumlah Rekomtek periinan DESDM


Pengeboran, Izin Penggalian, air tanah, jumlah laporan
Izin Pemakaian, dan Izin pengendalian dan
Pengusahaan Air Tanah pengawasan perizinan air 18 265.274.458 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dalam Daerah Provinsi tanah

II.492 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Rekomtek DESDM
Rekomendasai layanan Perizinan Air tanah
perizinan dan informasi izin
pengeboran, izin penggalian, 16 88.287.713 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
izin pemakaian, dan izin
pengusahaan air tanah
Sub Kegiatan Pengendalian Jumlah laporan DESDM
dan Pengawasan pengendalian dan
Pelaksanaan Perizinan pengawasan perizinan air
2 176.986.745 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengeboran, Penggalian, tanah
Pemakaian, dan
Pengusahaan Air Tanah
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Pertambangan DESDM
MINERAL DAN BATUBARA yang Good Mining 80 501.331.129 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practices
Kegiatan Penetapan Wilayah Jumlah WIUP aktif yang DESDM
Izin Usaha Pertambangan dibina dan diawasi
Mineral Bukan Logam dan
550 501.331.129 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batuan dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah
Laut sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan Pengumpulan Jumlah REKON PNBP DESDM
dan Pengolahan Data dan Minerba
Informasi Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral
8 188.453.861 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukan Logam dan Batuan
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 493
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pengendalian Jumlah WIUP yang DESDM
dan Pengawasan dikendalikan dan diawasi
Pemanfaatan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan
550 312.877.268 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineral Bukan Logam dan
Batuan dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi dan Wilayah
Laut sampai dengan 12 Mil
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Bauran Energi 10,6 7.380.0 DESDM
ENERGI TERBARUKAN Baru Terbarukan 10,94 354.697.501 0 0 10,68 7.380.000 10,68 7.380.000 100 100 97,62 2,08
8 00
Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen DESDM
Konservasi Energi di Wilayah Pelaksanaan Konservasi 7.380.0
3 354.697.501 0 0 2 7.380.000 2 7.380.000 100 100 2 66,67 2,08
Provinsi Energi 00

Sub Kegiatan Perumusan dan Jumlah RAPERGUB yang DESDM


Penetapan Kebijakan Strategi disusun
1 142.045.847 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Program Konservasi
Energi
Sub Kegiatan Pembinaan dan Jumlah Laporan DESDM
Pengawasan Konservasi pembinaan dan 7.380.0
2 212.651.654 0 0 1 7.380.000 1 7.380.000 0 100 1 50 3,47
Energi Kewenangan Provinsi pengawasan konservasi 00
Energi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Rasio 78,3 114.59 DESDM
KETENAGALISTRIKAN Elektrifikasi 99,9 280.305.175 0 0 99,99 146.307.000 78,32 114.596.436 0 78,33 0 40,88
2 6.436
Kegiatan Penatausahaan Izin Jumlah Badan Usaha yang DESDM
Operasi yang Fasilitasi diawasi 31,3 114.59
90 221.307.121 0 0 40 146.307.000 31,33 114.596.436 78,33 78,33 34,81 51,78
Insttalasinya dalam Daerah 3 6.436
Provinsi
Sub Kegiatan Pengendalian Jumlah Badan Usaha yang DESDM
dan Pengawasan dilaksanakan pengendalian
Pelaksanaan Perizinan dan pengawasan 31,3 114.59
90 221.307.121 0 0 40 146.307.000 31,33 114.596.436 78,33 78,33 34,81 51,78
Operasional yang fasilitasi 3 6.436
Instalasinya dalam Daerah
Provinsi

II.494 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Penganggaran Jumlah desa yang di data DESDM
untuk Kelompok Masyarakat
tidak mampu, pembangunan
Sarana Penyediaan Tenaga
25 58.998.054 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik Belum Berkembang,
Daerah Terpencil dan
Perdesaan

Sub Kegiatan Pengumpulan Jumlah laporan DESDM


dan Pengolahan Data dan pengumpulan dan
Informasi Sasaran pengolahan data
Pembangunan Sarana 1 58.998.054 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyediaan Tenaga Listrik
Belum Berkembang, Daerah
Terpencil dan Perdesaan
190.59 DESDM
1.049.021.696,0 282.678.118,0 190.596.343,
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA 2 0 0 1 4,01 4,72 67,43 4,01 6.343,0 92,29 18,17
0 0 00
0
PROGRAM PENUNJANG Predikat (Nilai) SAKIP DESDM
URUSAN PEMERINTAH Perangkat Daerah dan
DAERAH PROVINSI Tingkat kepuasan Aparatur 83,0 190.59
90 669.381.696 79,05 0 85 282.678.118 4,01 190.596.343 4,72 67,43 92,29 28,47
Perangkat Daerah 6 6.343
terhadap pelayanan
Kesekretariatan
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah administrasi umum DESDM
1.242.0
Perangkat Daerah perangkat daerah yang 24 211.679.245 0 0 12 96.314.863 0 36.065.089 0 37,44 0 31 25
00
tersedia
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis komponen DESDM
Komponen Instalasi instalasi listrik yang
16 6.322.291 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan tersedia
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan logistik 1.242.0 DESDM
Bahan Logistik Kantor kantor 6 4.983.000 0 0 3 2.000.000 1,86 1.242.000 62,1 62,1 1,86 31,05 24,92
00
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah fotocopy Jumlah DESDM
1.982.0
Barang Cetakan dan jenis barang cetak yang 24 13.191.194 0 0 12 4.178.335 5,69 1.982.000 47,44 47,44 5,69 23,72 15,03
00
Penggandaan dibeli

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 495
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan bacaan DESDM
Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan 3.000.0
4 12.000.000 0 0 2 3.600.000 1,67 3.000.000 83,33 83,33 1,67 41,67 25
Perundang-undangan dibayarkan 00

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis ATK yang 3.056.0 DESDM


Bahan/Material dibeli 10 29.968.760 0 0 5 9.322.528 1,64 3.056.000 32,78 32,78 1,64 16,39 10,2
00
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah penyediaan DESDM
Kunjungan Tamu makanan dan minuman 400 15.000.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tamu
Sub Kegiatan Jumlah koordinasi dan DESDM
Penyelanggaraan Rapat konsultasi ke dalam daerah 26.785.
24 130.214.000 0 0 12 77.214.000 4,16 26.785.089 34,69 34,69 4,16 17,34 20,57
Koordinasi dan Konsultasi / bln & luar daerah 089
SKPD
Kegiatan Jasa penunjang Tersedianya jasa DESDM
11,2 140.89
urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan 24 342.448.192 0 0 12 150.813.255 11,21 140.895.768 93,42 93,42 46,71 41,14
1 5.768
pemerintah daerah
Sub Kegiatan Jumlah materai yang DESDM
Penyediaan Jasa Surat dibeli, jumlah surat/barang 800.00
24 2.850.000 0 0 12 1.000.000 6 800.000 50 80 6 25 28,07
Menyurat yang dikirmkan 0

Sub Kegiatan Jumlah tagihan listrik, air, DESDM


Penyediaan Jasa Komunikasi, telepon/fax, TV kabel, 25.717.
24 101.400.000 0 0 12 32.400.000 9,53 25.717.768 79,38 79,38 9,53 39,69 25,36
Sumber Daya Air dan Listrik Vitrual meeting dan 768
internet yang dibayarkan
Sub Kegiatan Jumlah jasa pelayanan DESDM
11,6 114.37
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang 24 238.198.192 0 0 12 117.413.255 11,69 114.378.000 97,41 97,41 48,71 48,02
9 8.000
Umum Kantor disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan DESDM
Barang Milik Daerah barang milik daerah 13.635.
24 115.254.259 0 0 12 35.550.000 4,6 13.635.486 38,36 38,36 4,6 19,18 11,83
Penunjang Urusan 486
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Terpeliharanya Kendaraan DESDM
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan 13.635.
24 90.390.000 0 0 12 35.550.000 4,6 13.635.486 38,36 38,36 4,6 19,18 15,09
Perizinan Kendaraan Dinas 486
Operasional atau Lapangan

II.496 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan DESDM
Peralatan dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya 24 14.936.259 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Jumlah Gedung kantor dan DESDM


Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan lainnya yang
1 9.928.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Bangunan Lainnya terpelihara

356.37 DESDM
1.330.102.705,0 383.461.896,0
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA BARAT 2 0 0 1 5,53 356.373.083 6,51 92,94 5,53 3.083,0 93,98 26,79
0 0
0
PROGRAM PENUNJANG Predikat (Nilai) SAKIP DESDM
URUSAN PEMERINTAH Perangkat Daerah dan
DAERAH PROVINSI Tingkat kepuasan Aparatur 84,5 356.37
Perangkat Daerah 90 842.752.705 79,05 0 85 383.461.896 5,53 356.373.083 6,51 92,94 93,98 42,29
8 3.083
terhadap pelayanan
Kesekretariatan
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah administrasi umum DESDM
11,0
Perangkat Daerah perangkat daerah yang 24 199.160.437 0 0 12 82.633.316 11 75.834.000 91,77 91,77 0 0 0
1
tersedia
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis komponen DESDM
Komponen Instalasi instalasi listrik yang
16 5.428.407 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan tersedia
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan logistik DESDM
Bahan Logistik Kantor kantor 6 4.955.210 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah fotocopy Jumlah DESDM


951.50
Barang Cetakan dan jenis barang cetak yang 24 11.950.000 0 0 12 2.150.000 5,31 951.500 44,26 44,26 5,31 22,13 7,96
0
Penggandaan dibeli
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis ATK yang 9.062.5 DESDM
Bahan/Material dibeli 10 35.990.820 0 0 5 14.323.316 3,16 9.062.500 63,27 63,27 3,16 31,64 25,18
00
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah penyediaan DESDM
Kunjungan Tamu makanan dan minuman 400 18.250.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tamu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 497
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jumlah koordinasi dan DESDM
Penyelanggaraan Rapat konsultasi ke dalam daerah 11,9 65.820.
24 122.586.000 0 0 12 66.160.000 11,94 65.820.000 99,49 99,49 49,74 53,69
Koordinasi dan Konsultasi / bln & luar daerah 4 000
SKPD
Kegiatan Jasa penunjang Tersedianya jasa DESDM
11,4 245.36
urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan 24 538.392.268 0 0 12 256.818.580 11,46 245.364.282 95,54 95,54 47,77 45,57
6 4.282
pemerintah daerah
Sub Kegiatan Jumlah materai yang DESDM
850.00
Penyediaan Jasa Surat dibeli, jumlah surat/barang 24 4.350.000 0 0 12 1.750.000 5,83 850.000 48,57 48,57 5,83 24,29 19,54
0
Menyurat yang dikirmkan
Sub Kegiatan Jumlah tagihan listrik, air, DESDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, telepon/fax, TV kabel, 16.499.
24 68.600.000 0 0 12 25.200.000 7,86 16.499.282 65,47 65,47 7,86 32,74 24,05
Sumber Daya Air dan Listrik Vitrual meeting dan 282
internet yang dibayarkan
Sub Kegiatan Jumlah jasa pelayanan DESDM
228.01
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang 24 465.442.268 0 0 12 229.868.580 11,9 228.015.000 99,19 99,19 11,9 49,6 48,99
5.000
Umum Kantor disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan DESDM
Barang Milik Daerah barang milik daerah 35.174.
24 105.200.000 0 0 12 44.010.000 9,59 35.174.801 79,92 79,92 9,59 39,96 33,44
Penunjang Urusan 801
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Terpeliharanya Kendaraan DESDM
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan 33.734.
24 94.050.000 0 0 12 42.550.000 9,51 33.734.801 79,28 79,28 9,51 39,64 35,87
Perizinan Kendaraan Dinas 801
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 11,8 1.440.0 DESDM
Peralatan dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya 24 11.150.000 0 0 12 1.460.000 11,84 1.440.000 98,63 98,63 49,32 12,91
4 00
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN 1.239.598.912,0 357.771.465,0 272.59 DESDM
2 0 0 1 4,5 272.599.100 5,3 76,19 4,53 93 35
BANGKA SELATAN 0 0 9.100

II.498 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG Predikat (Nilai) SAKIP DESDM
URUSAN PEMERINTAH Perangkat Daerah dan
DAERAH PROVINSI Tingkat kepuasan Aparatur 357.771.465,0 83,5 272.59
Perangkat Daerah 90 786.898.912 79,05 0 85 4,53 272.599.100 5,33 76,19 92,87 34,64
0 8 9.100
terhadap pelayanan
Kesekretariatan
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah administrasi umum DESDM
Perangkat Daerah perangkat daerah yang 1.400.0
24 224.245.942 0 0 12 98.818.495 8 68.275.800 69,09 69,09 8,29 35 31
tersedia 00

Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis komponen DESDM


Komponen Instalasi instalasi listrik yang
16 5.995.447 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik/Penerangan Bangunan tersedia
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan logistik 1.400.0 DESDM
Bahan Logistik Kantor kantor 6 4.497.500 0 0 3 1.997.500 2,1 1.400.000 70,09 70,09 2,1 35,04 31,13
00
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah fotocopy Jumlah DESDM
2.280.8
Barang Cetakan dan jenis barang cetak yang 24 15.497.708 0 0 12 7.997.708 3,42 2.280.800 28,52 28,52 3,42 14,26 14,72
00
Penggandaan dibeli
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan bacaan DESDM
Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan 1.020.0
4 12.000.000 0 0 2 6.000.000 0,34 1.020.000 17 17 0,34 8,5 8,5
Perundang-undangan dibayarkan 00

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis ATK yang 5.695.0 DESDM


Bahan/Material dibeli 10 35.993.287 0 0 5 17.993.287 1,58 5.695.000 31,65 31,65 1,58 15,83 15,82
00
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah penyediaan DESDM
Kunjungan Tamu makanan dan minuman 400 17.500.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tamu
Sub Kegiatan Jumlah koordinasi dan DESDM
Penyelanggaraan Rapat konsultasi ke dalam daerah 10,7 57.880.
24 132.762.000 0 0 12 64.830.000 10,71 57.880.000 89,28 89,28 44,64 43,6
Koordinasi dan Konsultasi / bln & luar daerah 1 000
SKPD
Kegiatan Jasa penunjang Tersedianya jasa DESDM
10,4 145.17
urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan 24 372.644.414 0 0 12 166.444.414 10,47 145.179.750 87,22 87,22 43,61 38,96
7 9.750
pemerintah daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 499
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 811 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jumlah materai yang DESDM
300.00
Penyediaan Jasa Surat dibeli, jumlah surat/barang 24 4.350.000 0 0 12 3.750.000 0,96 300.000 8 8 0,96 4 6,9
0
Menyurat yang dikirmkan
Sub Kegiatan Jumlah tagihan listrik, air, DESDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, telepon/fax, TV kabel,
Sumber Daya Air dan Listrik Vitrual meeting dan 10.569.
24 53.400.000 0 0 12 14.600.000 8,69 10.569.750 72,4 72,4 8,69 36,2 19,79
internet yang dibayarkan 750

Sub Kegiatan Jumlah jasa pelayanan DESDM


10,8 134.31
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang 24 314.894.414 0 0 12 148.094.414 10,88 134.310.000 90,69 90,69 45,35 42,65
8 0.000
Umum Kantor disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan DESDM
Barang Milik Daerah barang milik daerah 59.143.
24 190.008.556 0 0 12 92.508.556 7,67 59.143.550 63,93 63,93 7,67 31,97 31,13
Penunjang Urusan 550
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Terpeliharanya Kendaraan DESDM
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan 20.900.
24 95.050.000 0 0 12 45.050.000 5,57 20.900.550 46,39 46,39 5,57 23,2 21,99
Perizinan Kendaraan Dinas 550
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 1.743.0 DESDM
Peralatan dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya 24 14.958.556 0 0 12 7.458.556 2,8 1.743.000 23,37 23,37 2,8 11,68 11,65
00
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Jumlah Gedung kantor dan DESDM
Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan lainnya yang 36.500.
2 80.000.000 0 0 1 40.000.000 0,91 36.500.000 91,25 91,25 0,91 45,63 45,63
dan Bangunan Lainnya terpelihara 000

302.440.876,0 240.51 DESDM


CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG 2 980.446.307,00 0 0 1 28,12 240.518.831 33,08 79,53 107 119 39
0 8.831
PROGRAM PENUNJANG Predikat (Nilai) SAKIP DESDM
URUSAN PEMERINTAH Perangkat Daerah dan
DAERAH PROVINSI Tingkat kepuasan Aparatur 302.440.876,0 107, 240.51
Perangkat Daerah 90 617.746.307 79,05 0 85 28,12 240.518.831 33,08 79,53 119,08 38,93
0 17 8.831
terhadap pelayanan
Kesekretariatan

II.500 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah administrasi umum DESDM
Perangkat Daerah perangkat daerah yang 13,3 2.567.0
24 234.868.564 0 0 12 119.843.133 13,38 84.107.236 111,53 70,18 57 49
tersedia 8 37

Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis komponen DESDM


Komponen Instalasi instalasi listrik yang 817.83
16 5.996.451 0 0 8 1.895.020 3,45 817.837 43,16 43,16 3,45 21,58 13,64
Listrik/Penerangan Bangunan tersedia 7
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan logistik 1.749.2 DESDM
Bahan Logistik Kantor kantor 6 4.989.200 0 0 3 2.489.200 2,11 1.749.200 70,27 70,27 2,11 35,14 35,06
00
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah fotocopy Jumlah DESDM
5.375.3
Barang Cetakan dan jenis barang cetak yang 24 15.454.176 0 0 12 7.954.176 8,11 5.375.300 67,58 67,58 8,11 33,79 34,78
00
Penggandaan dibeli
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis ATK yang 16.391. DESDM
Bahan/Material dibeli 10 37.999.737 0 0 5 17.999.737 4,55 16.391.410 91,06 91,06 4,55 45,53 43,14
410
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah penyediaan DESDM
Kunjungan Tamu makanan dan minuman 400 19.966.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tamu
Sub Kegiatan Jumlah koordinasi dan DESDM
Penyelanggaraan Rapat konsultasi ke dalam daerah 59.773.
24 150.463.000 0 0 12 89.505.000 8,01 59.773.489 66,78 66,78 8,01 33,39 39,73
Koordinasi dan Konsultasi / bln & luar daerah 489
SKPD
Kegiatan Jasa penunjang Tersedianya jasa DESDM
11,6 130.39
urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan 24 273.427.743 0 0 12 134.027.743 11,67 130.392.643 97,29 97,29 48,64 47,69
7 2.643
pemerintah daerah
Sub Kegiatan Jumlah materai yang DESDM
Penyediaan Jasa Surat dibeli, jumlah surat/barang 1.750.0
24 4.350.000 0 0 12 1.750.000 12 1.750.000 100 100 12 50 40,23
Menyurat yang dikirmkan 00

Sub Kegiatan Jumlah tagihan listrik, air, DESDM


Penyediaan Jasa Komunikasi, telepon/fax, TV kabel,
Sumber Daya Air dan Listrik Vitrual meeting dan 10,8 11.919.
24 29.400.000 0 0 12 13.200.000 10,84 11.919.085 90,3 90,3 45,15 40,54
internet yang dibayarkan 4 085

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 501
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 811 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jumlah jasa pelayanan DESDM
11,7 116.72
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang 24 239.677.743 0 0 12 119.077.743 11,76 116.723.558 98,02 98,02 49,01 48,7
6 3.558
Umum Kantor disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan DESDM
Barang Milik Daerah barang milik daerah 26.018.
24 109.450.000 0 0 12 48.570.000 6,43 26.018.952 53,57 53,57 6,43 26,79 23,77
Penunjang Urusan 952
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Terpeliharanya Kendaraan DESDM
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan 24.348.
24 95.050.000 0 0 12 43.050.000 6,79 24.348.952 56,56 56,56 6,79 28,28 25,62
Perizinan Kendaraan Dinas 952
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan 1.670.0 DESDM
Peralatan dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya 24 14.400.000 0 0 12 5.520.000 3,63 1.670.000 30,25 30,25 3,63 15,13 11,6
00
221.860.824,0 82,9 146.83 DESDM
CABANG DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR 2 904.946.683,00 0 0 1 3,94 146.837.109 4,63 66,18 4.149,40 16,23
0 9 7.109
PROGRAM PENUNJANG Predikat (Nilai) SAKIP DESDM
URUSAN PEMERINTAH Perangkat Daerah dan
DAERAH PROVINSI Tingkat kepuasan Aparatur 221.860.824,0 82,9 146.83
Perangkat Daerah 90 566.746.683 79,05 0 85 3,94 146.837.109 4,63 66,18 92,21 25,91
0 9 7.109
terhadap pelayanan
Kesekretariatan
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah administrasi umum DESDM
654.25
Perangkat Daerah perangkat daerah yang 24 231.377.943 0 0 12 94.572.838 7 56.812.843 60,07 60,07 7,21 33 11
0
tersedia
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis komponen DESDM
Komponen Instalasi instalasi listrik yang 654.25
16 5.994.722 0 0 8 999.559 5,24 654.250 65,45 65,45 5,24 32,73 10,91
Listrik/Penerangan Bangunan tersedia 0
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis bahan logistik DESDM
Bahan Logistik Kantor kantor 6 4.956.150 0 0 3 1.001.150 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah fotocopy Jumlah DESDM


285.00
Barang Cetakan dan jenis barang cetak yang 24 14.987.672 0 0 12 4.900.000 0,7 285.000 5,82 5,82 0,7 2,91 1,9
0
Penggandaan dibeli

II.502 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis ATK yang 3.729.0 DESDM
Bahan/Material dibeli 10 37.996.399 0 0 5 16.336.129 1,14 3.729.000 22,83 22,83 1,14 11,41 9,81
00
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah penyediaan DESDM
Kunjungan Tamu makanan dan minuman 400 17.500.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tamu
Sub Kegiatan Jumlah koordinasi dan DESDM
Penyelanggaraan Rapat konsultasi ke dalam daerah 52.144.
24 149.943.000 0 0 12 71.336.000 8,77 52.144.593 73,1 73,1 8,77 36,55 34,78
Koordinasi dan Konsultasi / bln & luar daerah 593
SKPD
Kegiatan Jasa penunjang Tersedianya jasa DESDM
53.698.
urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan 24 145.637.986 0 0 12 68.687.986 9,38 53.698.466 78,18 78,18 9,38 39,09 36,87
466
pemerintah daerah
Sub Kegiatan Jumlah materai yang DESDM
500.00
Penyediaan Jasa Surat dibeli, jumlah surat/barang 24 4.250.000 0 0 12 1.000.000 6 500.000 50 50 6 25 11,76
0
Menyurat yang dikirmkan
Sub Kegiatan Jumlah tagihan listrik, air, DESDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, telepon/fax, TV kabel, 12,2 12.709.
24 54.000.000 0 0 12 24.000.000 12,24 12.709.466 101,97 52,96 50,98 23,54
Sumber Daya Air dan Listrik Vitrual meeting dan 4 466
internet yang dibayarkan
Sub Kegiatan Jumlah jasa pelayanan DESDM
40.489.
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang 24 87.387.986 0 0 12 43.687.986 31,2 40.489.000 260,01 92,68 31,2 130,01 46,33
000
Umum Kantor disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan DESDM
Barang Milik Daerah barang milik daerah 36.325.
24 189.730.754 0 0 12 58.600.000 7,44 36.325.800 61,99 61,99 7,44 30,99 19,15
Penunjang Urusan 800
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Terpeliharanya Kendaraan DESDM
Jasa Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan 2.985.8
24 95.050.000 0 0 12 23.600.000 1,52 2.985.800 12,65 12,65 1,52 6,33 3,14
Perizinan Kendaraan Dinas 00
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Terpeliharanya Peralatan DESDM
Peralatan dan Mesin Lainnya dan mesin lainnya 24 14.680.754 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 503
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Jumlah Gedung kantor dan DESDM
Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan lainnya yang 33.340.
2 80.000.000 0 0 1 35.000.000 0,95 33.340.000 95,26 95,26 0,95 47,63 41,68
dan Bangunan Lainnya terpelihara 000

URUSAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENUNJANG Nilai Sakip Perangkat DISPERINDA
URUSAN PEMERINTAHAN Daerah (Nilai) 80 80 74,81 93 75 93,75 G
14.860.
DAERAH PROVINSI 15.597.803.57 14.860.879.3
Survey kepuasan 31.087.691.523 95,28 879.30 47,8 DISPERINDA
4 07 67,6 7
pelayanan internal 80 80 67,66 84,58 84,58 G
6
DISPERINDAG (%)
Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen DISPERINDA
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan dan 22 11 11 100 11 50 G
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran (Dokumen)
47.904.
Jumlah Laporan 156.472.667 77.072.956 47.904.630 62,15 30,62 DISPERINDA
630
Monitoring dan Evaluasi G
14 7 7 100 7 50
Perangkat Daerah
(Laporan)
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen DISPERINDA
45.732.
Dokumen Perencanaan (Dokumen) 22 147.660.697 11 72.360.778 11 45.732.185 100 11 50 30,97 G
185
Perangkat Daerah 63,2
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan (Laporan) DISPERINDA
14 8.811.970 7 4.712.178 7 100 7 50
Perangkat Daerah G
Kegiatan Administrasi Jumlah Dokumen DISPERINDA
Keuangan Perangkat Daerah Pengajuan Gaji dan 52 26 129 496,15 129 12.515. 248,08 G
Tunjangan (Dokumen) 13.142.684.01 12.515.168.3
26.460.811.176 95,23 168.37 47,3
Jumlah Laporan Keuangan 2 75 DISPERINDA
5
PD (Laporan) 52 26 26 100 26 50 G

Penyediaan Gaji dan Jumlah Dokumen SPP DISPERINDA


52 26 129 496,15 129 248,08
Tunjangan ASN (Dokumen) G
Jumlah Berkas Rekapitulasi 12.507. DISPERINDA
Gaji dan Tunjangan 156 78 13.131.760.56 129 12.507.145.1 165,38 129
26.449.887.726 95,24 145.17 82,69 47,29 G
(Berkas) 2 75
5
Jumlah Berkas DISPERINDA
Kelengkapan Gaji (Berkas) 156 78 129 165,38 129 82,69 G

II.504 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan Bulanan DISPERINDA
Laporan Keuangan dan Semesteran G
28 14 14 100 14 50
Bulanan/Triwulanan/Semest Penerimaan (Laporan)
eran SKPD
Jumlah laporan Bulanan DISPERINDA
8.023.2
dan Semesteran 28 10.923.450 14 10.923.450 14 8.023.200 100 73,45 14 50 73,45 G
00
Pengeluaran (Laporan)
CALK DISPERINDA
4 2 2 100 2 50
G
Data SIMDA (Data) 1.02 DISPERINDA
1.800 900 1.023 113,67 56,83
3 G
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah Laporan kegiatan DISPERINDA
152.90
Perangkat Daerah administrasi Umum PD 24 341.129.435 12 191.778.808 12 152.905.935 100 79,73 12 50 44,82 G
5.935
(Laporan)
Penyediaan Komponen Jumlah berkas laporan DISPERINDA
Instalasi Listrik/Penerangan penggunaan komponen 3.320.8 G
24 8.329.173 12 3.329.771 12 3.320.851 100 99,73 12 50 39,87
Bangunan Kantor instalasi listrik bulanan 51
(Berkas)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah berkas laporan DISPERINDA
21.969.
Perlengkapan Kantor penggunaan ATK bulanan 24 34.006.820 12 22.007.109 12 21.969.100 100 99,83 12 50 64,6 G
100
(Berkas)
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah berkas laporan DISPERINDA
Tangga penggunaan Peralatan 11.578. G
24 19.180.310 12 11.581.922 12 11.578.438 100 99,97 12 50
rumah tangga bulanan 438
(Berkas)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah berkas laporan DISPERINDA
2.349.5
Kantor penggunaan bahan logistik 24 12.197.496 12 7.200.000 12 2.349.500 100 32,63 12 50 60,37 G
00
kantor bulanan (Berkas)
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah berkas laporan DISPERINDA
dan Penggandaan penggunaan barang 11.860. G
24 23.860.636 12 11.861.006 12 11.860.775 100 100 12 50
cetakan dan penggandaan 775
bulanan (Berkas)
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah berkas penyediaan DISPERINDA
dan Peraturan Perundang- bahan bacaan dan 4.800.0 G
12 7.800.000 12 6.000.000 12 4.800.000 100 80 12 100 61,54
undangan peraturan perundang- 00
undangan (Berkas)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 505
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah berkas laporan DISPERINDA
penggunaan makan minum G
tamu dan makan minum 17.156.
24 23.240.000 12 17.250.000 12 17.156.000 100 99,46 12 50 73,82
rapat bulanan (Berkas) 000

Penyelenggaraan Rapat Jumlah berkas laporan DISPERINDA


Koordinasi dan Konsultasi penggunaan G
SKPD Penyelenggaraan Rapat 79.871.
24 212.515.000 12 112.549.000 12 79.871.271 100 70,97 12 50 37,58
Koordinasi dan Konsultasi 271
SKPD bulanan (Berkas)
Kegiatan Pengadaan Barang Jumlah Laporan DISPERINDA
Milik Daerah Penunjang Pengadaan Barang Milik G
15.500.
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan 4 15.500.000 2 15.500.000 2 15.500.000 100 100 2 50 100
000
Pemerintah Daerah
(Laporan)
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah berkas kontrak DISPERINDA
Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan 15.500. G
2 15.500.000 2 15.500.000 2 15.500.000 100 100 2 100 100
Pendukung Gedung Kantor Prasarana Pendukung 000
atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kegiatan DISPERINDA
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 1.950.974.32 1.950.9 G
12 3.959.369.303 12 1.987.070.000 12 100 98,18 12 100 49,27
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 6 74.326
(Laporan)
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah berkas administrasi 5.425.0 DISPERINDA
Jasa Surat Menyurat surat menyurat (Berkas) 24 10.428.000 12 5.428.000 12 5.425.000 100 99,94 12 50 52,02 G
00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah berkas Tagihan DISPERINDA
Sumber Daya Air dan Listrik rekening listrik, air, G
telepon/fax, tv kabel, 98.307.
24 254.399.303 12 134.400.000 12 98.307.326 100 73,15 12 50 38,64
virtual meeting yang 326
dibayarkan (Berkas)
Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah berkas DISPERINDA
dan Perlengkapan Kantor administrasi Penyediaan G
2.842.0
Jasa Peralatan dan 24 2.842.000 12 2.842.000 12 2.842.000 100 100 12 50 100
00
Perlengkapan Kantor
(Berkas)

II.506 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah berkas DISPERINDA
Umum Kantor administrasi tenaga sopir 12 12 12 100 12 100 G
yang dipekerjakan
Jumlah berkas DISPERINDA
administrasi tenaga G
12 12 12 100 12 100
pramubakti yang
dipekerjakan
Jumlah berkas DISPERINDA
administrasi tenaga G
12 12 12 1.844.400.00 100 12 1.844.4 100
keamanan yang 3.691.700.000 1.844.400.000 100 49,96
0 00.000
dipekerjakan
Jumlah berkas DISPERINDA
administrasi tenaga G
12 12 12 100 12 100
kebersihan yang
dipekerjakan
Jumlah berkas DISPERINDA
administrasi tenaga G
12 12 12 100 12 100
administrasi yang
dipekerjakan
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Laporan Kegiatan DISPERINDA
Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik G
178.42
Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
24 154.408.942 12 183.697.798 12 178.426.041 100 97,13 12 6.041,0 50 115,55
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
0
BMD yang dipelihara
(Laporan)
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah berkas DISPERINDA
Jasa Pemeliharaan, Biaya administrasi Jasa G
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan, Biaya
30.984.
Kendaraan Perorangan, Dinas Pemeliharaan dan Pajak 24 60.115.888 12 31.730.000 12 30.984.000 100 97,65 12 50 51,54
000,00
atau Kendaraan Dinas Kendaraan Perorangan,
Jabatan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan (Berkas)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 507
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jasa Jumlah berkas DISPERINDA
Pemeliharaan, Biaya administrasi Jasa G
Pemeliharaan, Pajak dan pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas pembayaran pajak 38.436.
24 77.685.690 12 40.875.004 12 38.436.042 100 94,03 12 50 49,48
Operasional atau Lapangan kendaraan dinas jabatan 042,00
dan kendaraan dinas
operasional atau lapangan
(Berkas)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah berkas DISPERINDA
Aset Tetap Lainnya administrasi Pemeliharaan 6.431.0 G
24 11.062.294 12 6.552.294 12 6.431.000 100 98,15 12 50 58,13
Aset Tetap kantor Lainnya 00,00
(Berkas)
Sub Kegiatan Jumlah berkas administrasi DISPERINDA
102.57
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi G
12 103.991.000 12 103.991.000 12 102.574.999 100 98,64 12 4.999,0 100 98,64
Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan
0
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya (Berkas)
Sub Kegiatan Jumlah berkas DISPERINDA
Pemeliharaan/Rehabilitasi administrasi G
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana 24 5.545.070 12 549.500 12 0 100 0 12 0 50 0
Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya (Berkas)
PROGRAM PENUNJANG Survey kepuasan DISPERINDA
67,6 135.30
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan Teknis Rumah 80 401.115.067 80 166.948.480 67,66 135.302.734 84,58 81,04 84,58 33,73 G
6 2.734
DAERAH PROVINSI Promosi dan Kemasan(%)
Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan Keuangan 6.051.8 DISPERINDA
Keuangan Perangkat Daerah UPTD RPK 18 38.005.380 6 6.067.525 6 6.051.862 100 99,74 6 33,33 15,92 G
62
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan DISPERINDA
Penyusunan Laporan pertanggung jawaban G
6.051.8
Keuangan keuangan (BKU dan SPJ 18 38.005.380 6 6.067.525 6 6.051.862 100 99,74 6 25 15,92
62
Bulanan/Triwulanan/Semest Fungsional)
eran SKPD
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah Laporan Kegiatan DISPERINDA
46.090.
Perangkat Daerah Administrasi Umum UPT 18 173.485.555 6 54.656.110 6 46.090.196 100 84,33 6 33,33 26,57 G
196
RPK

II.508 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Komponen Jumlah laporan DISPERINDA
Instalasi Listrik/Penerangan ketersediaan komponen 1.896.5 G
18 4.911.901 6 1.912.196 6 1.896.536 100 99,18 6 33,33 38,61
Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan 36
bangunan kantor (laporan)
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah laporan cetak dan DISPERINDA
6.621.0
dan Penggandaan penggandaan barang 18 19.567.763 6 6.667.914 6 6.621.060 100 99,3 6 33,33 33,84 G
60
(laporan)
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah laporan bahan DISPERINDA
150.00
dan Peraturan Perundang- bacaan perundang- 18 200.000 6 200.000 6 150.000 100 75 6 33,33 75 G
0
undangan undangan (laporan)
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi 3.000.0 DISPERINDA
Kunjungan Tamu (laporan) 18 10.800.000 6 3.000.000 6 3.000.000 100 100 6 33,33 27,78 G
00
Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan Koordinasi DISPERINDA
34.422.
Koordinasi dan Konsultasi dan Konsultasi di Dalam 18 138.005.891 6 42.876.000 6 34.422.600 100 80,28 6 33,33 24,94 G
600
SKPD dan Luar Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Berkas Jenis Jasa DISPERINDA
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 37.685. G
18 136.199.287 6 58.800.000 6 37.685.186 100 64,09 6 33,33 27,67
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 186
UPTD RPK (Berkas)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan DISPERINDA
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa 37.685. G
12 136.199.287 6 58.800.000 6 37.685.186 100 64,09 6 50 27,67
Komunikasi, Sumber Daya 186
Air dan Listrik (Laporan)
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Laporan DISPERINDA
Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik 45.475. G
18 53.424.845 6 47.424.845 6 45.475.490 100 95,89 6 33,33 85,12
Penunjang Urusan Daerah UPTD RPK 490
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Laporan DISPERINDA
Pemeliharaan/Rehabilitasi administrasi G
Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi 38.700.
18 40.635.000 6 40.635.000 6 38.700.000 100 95,24 6 33,33 95,24
Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan 000
Bangunan Lainnya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 509
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Jumlah DISPERINDA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi G
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 6.775.4
18 12.789.845 6 6.789.845 6 6.775.490 100 99,79 6 33,33 52,98
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau 90
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
PROGRAM PENUNJANG Survey kepuasan DISPERINDA
URUSAN PEMERINTAHAN pelayanan Teknis Balai 67,6 417.16 G
80 802.294.728 80 480.571.576 67,66 417.167.589 84,58 86,81 84,58 52
DAERAH PROVINSI Pengujian dan Sertifikasi 6 7.589
Mutu Barang (%)
Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan Keuangan 3.418.9 DISPERINDA
Keuangan Perangkat Daerah UPTD BPSMB (Laporan) 24 3.459.956 12 3.459.956 12 3.418.988 100 98,82 12 50 98,82 G
88
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan keuangan DISPERINDA
Penyusunan Laporan G
Keuangan 1 1 1 100 1 100
Bulanan/Triwulanan/Semest
3.418.9
eran SKPD 3.459.956 3.459.956 3.418.988 98,82 98,82
88
Jumlah laporan DISPERINDA
pertanggung jawaban G
18 6 12 200 12 66,67
keuangan (BKU dan SPJ
Fungsional)
Kegiatan Administrasi Jumlah berkas kegiatan DISPERINDA
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian 23.130. G
16 37.874.799 6 27.875.000 7 23.130.800 116,67 82,98 7 43,75 61,07
Daerah UPTD BPSMB (Berkas) 800

Sub Kegiatan Pendidikan dan Jumlah pegawai yang DISPERINDA


Pelatihan Pegawai mengikuti Pendidikan dan 23.130. G
18 37.874.799 6 27.875.000 7 23.130.800 116,67 82,98 7 38,89 61,07
Berdasarkan Tugas dan Pelatihan 800
Fungsi
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah Laporan Kegiatan DISPERINDA
Perangkat Daerah Administrasi Umum UPTD 67.859. G
24 217.449.687 12 85.556.578 12 67.859.286 100 79,32 12 50 31,21
BPSMB (Laporan) 286

II.510 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Komponen Jumlah Laporan DISPERINDA
Instalasi Listrik/Penerangan ketersediaan komponen G
Bangunan Kantor instalasi listrik/penerangan 18 999.20
2.007.368 6 1.008.211 6 999.200 100 99,11 6 33,33 49,78
bangunan kantor 0

Penyediaan Peralatan dan Jumlahlaporaan DISPERINDA


Perlengkapan Kantor ketersediaan peraltan dan 3.361.4 G
18 8.895.832 6 3.897.107 6 3.361.467 100 86,26 6 33,33 37,79
perlengkapan kantor 67

Penyediaan Barang Cetakan Jumlah laporan cetak dan 9.455.4 DISPERINDA


dan Penggandaan penggandaan barang 18 26.958.232 6 11.958.260 6 9.455.450 100 79,07 6 33,33 35,07 G
50
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah berkas bahan DISPERINDA
300.00
dan Peraturan Perundang- bacaan dan perundang- 18 1.200.000 6 300.000 6 300.000 100 100 6 33,33 25 G
0
undangan undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi 12.277. DISPERINDA
Kunjungan Tamu (laporan) 18 27.675.500 6 12.680.000 6 12.277.500 100 96,83 6
500
33,33 44,36 G

Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan koordinasi DISPERINDA


Koordinasi dan Konsultasi dan konsultasi di dalam 41.465. G
18 150.712.755 6 55.713.000 6 41.465.669 100 74,43 6 33,33 27,51
SKPD dan luar daearah 669

Kegiatan Pengadaan Barang Jumlah Berkas Jenis Barang DISPERINDA


Milik Daerah Penunjang Milik Daerah yang 84.667. G
2 88.163.170 1 88.163.170 1 84.667.599 100 96,04 1 50 96,04
Urusan Pemerintah Daerah diadakan UPTD BPSMB 599
(Berkas)
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah Laporan DISPERINDA
84.667.
Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan 18 88.163.170 6 88.163.170 6 84.667.599 100 96,04 6 33,33 96,04 G
599
Mesin Lainnya (Laporan)
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Berkas Jenis Jasa DISPERINDA
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 70.574. G
24 248.768.873 12 102.774.563 12 70.574.262 100 68,67 12 50 28,37
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 262
UPTD BPSMB (Berkas)
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah laporan DISPERINDA
17.784.
Jasa Surat Menyurat penyediaan jasa surat 6 38.774.548 6 18.774.563 6 17.784.881 100 94,73 6 100 45,87 G
881
menyurat (laporan)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 511
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah laporan DISPERINDA
Sumber Daya Air dan Listrik penyediaan jasa 52.789. G
6 209.994.325 6 84.000.000 6 52.789.381 100 62,84 6 100 25,14
komunikasi, sumber daya 381
air dan listrik (Laporan)
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Laporan DISPERINDA
Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik G
Penunjang Urusan Daerah UPTD BPSMB 167.51
12 206.578.243 12 172.742.309 12 167.516.654 100 96,97 12 100 81,09
Pemerintahan Daerah (Laporan) 6.654

Sub Kegiatan Jasa Jumlah laporan DISPERINDA


Pemeliharaan, Biaya administrasi Jasa G
Pemeliharaan, Pajak dan pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas pembayaran pajak 23.134.
6 57.708.215 6 27.672.031 6 23.134.631 100 83,6 6 100 40,09
Operasional atau Lapangan kendaraan dinas jabatan 631
dan kendaraan dinas
operasional atau lapangan
(laporan)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah laporan DISPERINDA
Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan 4.280.0 G
6 8.110.028 6 4.310.278 6 4.280.000 100 99,3 6 100 52,77
dan mesin Lainnya 00
(laporan)
Sub Kegiatan Jumlah Laporan DISPERINDA
Pemeliharaan/Rehabilitasi pemeliharaan gedung 140.10 G
6 140.760.000 6 140.760.000 6 140.102.023 100 99,53 6 100 99,53
Gedung Kantor dan kantor dan bangunan 2.023
Bangunan Lainnya lainnya (laporan)
PROGRAM PENINGKATAN Persentase barang DISPERINDA
197.20
SARANA DISTRIBUSI terdistribusi (%) 80 416.802.760 75 207.102.794 75 197.209.655 100 95,22 75 93,75 47,31 G
9.655
PERDAGANGAN
Kegiatan Pembangunan dan Persentase sarana DISPERINDA
Pengelolaan Pusat Distribusi distribusi yang terkelola G
197.20
Regional dan Pusat Distribusi (%) 45 416.802.760 35 207.102.794 35 197.209.655 100 95,22 35 77,78 47,31
9.655
Provinsi serta Pasar Lelang
Komoditas
Sub Kegiatan Pembinaan dan Jumlah laporan pembinaan DISPERINDA
Pengendalian Pusat Distribusi dan pengendalian sarana 197.20 G
22 416.802.760 10 207.102.794 10 197.209.655 100 95,22 10 45,45 47,31
9.655

II.512 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Regional dan Pusat Distribusi distribusi perdagangan
Provinsi (Laporan)

Jumlah laporan pembinaan DISPERINDA


dan pengendalian sarana G
14 6 6 100 6 42,86
distribusi perdagangan
(Laporan)
Jumlah laporan pembinaan DISPERINDA
dan pengendalian sarana G
6 2 2 100 2 33,33
distribusi perdagangan
(Laporan)
PROGRAM STABILISASI Persentase stabilitas dan DISPERINDA
HARGA BARANG jumlah ketersediaan harga 131.66 G
9 401.804.492 9,2 176.914.348 9,2 131.662.300 100 74,42 9,2 102,22 32,77
KEBUTUHAN POKOK DAN barang kebutuhan pokok 2.300
BARANG PENTING (%)
Kegiatan Menjamin Persentase jumlah DISPERINDA
Ketersediaan Barang ketersediaan barang G
Kebutuhan Pokok dan Barang kebutuhan pokok (%) 14.823.
75 51.951.447 70 18.953.316 70 14.823.000 100 78,21 70 93,33 28,53
Penting di Tingkat Daerah 000
Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan stok DISPERINDA
Sinkronisasi Ketersediaan ketersediaan barang G
Barang Kebutuhan Pokok di kebutuhan pokok di 8.371.5
96 44.003.447 48 11.005.316 48 8.371.500 100 76,07 48 50 19,02
Tingkat Distributor dan Sub tingkat distributor dan sub 00
Distributor distributor (Laporan)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan stok DISPERINDA
Ketersediaan Barang Penting ketersediaan barang G
di Tingkat Distributor dan penting di tingkat 6.451.5
96 7.948.000 48 7.948.000 48 6.451.500 100 81,17 48 50 81,17
Sub Distributor distributor dan sub 00
distributor (Laporan)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 513
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengendalian Persentase stabilitas harga DISPERINDA
Harga, Informasi barang kebutuhan pokok G
Ketersediaan Stok Barang (%)
Kebutuhan Pokok dan Barang
113.10
Penting pada Pelaku Usaha 65 304.244.212 70 151.944.441 70 113.106.500 100 74,44 70 107,69 37,18
6.500
Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota yang
Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan
Sub Kegiatan Pemantauan Jumlah laporan daftar DISPERINDA
Harga dan Stok Barang harga dan stok barang G
Kebutuhan Pokok dan Barang kebutuhan pokok dan 30.874.
Penting pada Pelaku Usaha barang penting pada 96 76.925.862 48 39.376.010 48 30.874.700 100 78,41 48 50 40,14
700
Distribusi Barang Lintas pelaku usaha (Laporan)
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Operasi Pasar Jumlah pelaksanaan DISPERINDA
dalam rangka Stabilisasi operasi pasar di G
Harga Pangan Pokok yang Kabupaten/Kota (Operasi
82.231.
Dampaknya Beberapa Pasar) 26 227.318.350 14 112.568.431 14 82.231.800 100 73,05 14 53,85 36,17
800
Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Kegiatan Pengawasan Pupuk Persentase kinerja realisasi DISPERINDA
dan Pestisida Tingkat Daerah pupuk (%) G
Provinsi dalam Melakukan
99,6 3.732.8
Pelaksanaan Pengadaan, 99,7 45.608.833 99,65 6.016.591 99,65 3.732.800 100 62,04 99,95 8,18
5 00
Penyaluran dan Penggunaan
Pupuk Bersubsidi di Wilayah
Kerjanya
Sub Kegiatan Pengawasan Jumlah laporan hasil DISPERINDA
Pengadaan Pupuk dan pengawasan pengadaan 3.732.8 G
8 26.211.137 4 5.212.301 4 3.732.800 100 71,62 4 50 14,24
Pestisida Tingkat Daerah pupuk subsidi dan 00
Provinsi pestisida (Laporan)
Sub Kegaiatan Pengawasan Jumlah laporan hasil DISPERINDA
Penyaluran dan Penggunaan pengawasan penyaluran 8 19.397.696 4 804.290 4 0 100 0 4 0 50 0 G
Pupuk Bersubsidi

II.514 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan penggunaan pupuk
subsidi (Laporan)
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Pertumbuhan 89,1 11.829. DISPERINDA
EKSPOR nilai ekspor (%) 5 127.049.618 2 12.049.754 89,16 11.829.754 4.458,00 98,17 1.783,20 9,31 G
6 754
Kegiatan Penyelenggaraan Nilai Ekspor (USD Juta) DISPERINDA
Promosi Dagang melalui G
Pameran Dagang dan Misi
Dagang bagi Produk Ekspor 2.547,2 2.54
1200 1100 231,57 98,17 212,27 9,31
Unggulan yang terdapat pada 6 7,26
lebih dari 1 (satu) Daerah 11.829.
127.049.618 12.049.754 11.829.754
Kabupaten/Kota dalam 754
Provinsi
Jumlah Laporan Data DISPERINDA
Informasi dan Statistik G
24 12 12 100 0 12
Ekspor (Laporan)

Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah pelaku usaha di DISPERINDA


Pelaku Usaha Ekspor kab/kota yang mendapat 11.829. G
54 127.049.618 24 12.049.754 24 11.829.754 100 98,17 24 44,44 9,31
pembinaan (Pelaku Usaha) 754

PROGRAM STANDARDISASI Nilai Indeks Keberdayaan DISPERINDA


90.812.
DAN PERLINDUNGAN Konsumen (Nilai) 42 280.394.993 40 109.899.753 42 90.812.400 105 82,63 42 100 32,39 G
400
KONSUMEN
Kegiatan Pelaksanaan Persentase penanganan DISPERINDA
Perlindungan Konsumen di pengaduan konsumen (%) 28.175. G
100 131.716.042 100 31.220.706 100 28.175.000 100 90,24 100 100 21,39
Seluruh Daerah 000
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Pelaku Usaha DISPERINDA
Konsumen dan Kelembagaan pemberdayaan konsumen G
Perlindungan Konsumen dan kelembagaan 2.600.0
24 42.652.470 12 2.653.071 12 2.600.000 100 98 12 50 6,1
perlindungan konsumen 00
(Laporan)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 515
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah berkas DISPERINDA
pemberdayaan konsumen G
dan kelembagaan 24 12 12 100 12 50
perlindungan konsumen
(Laporan)
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan koordinasi DISPERINDA
Hubungan Kerja dengan dengan lembaga 9.135.0 G
10 32.419.328 5 11.922.000 5 9.135.000 100 76,62 5 50 28,18
Lembaga Perlindungan perlindungan konsumen 00
Konsumen (Laporan)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Jumlah laporan DISPERINDA
Sinkronisasi Penanganan dan penanganan dan G
24 12 12 100 12 50
Penyelesaian Sengketa penyelesaian sengketa
Konsumen konsumen (Laporan)
Jumlah laporan DISPERINDA
Penanganan dan G
16.440.
Penyelesaian Sengketa 24 56.644.244 12 16.645.635 12 16.440.000 100 98,76 12 50 75
000
Konsumen dalam aplikasi
SIMPKTN (Laporan)
Jumlah berkas Penanganan DISPERINDA
dan Penyelesaian Sengketa G
24 12 12 100 12 50
Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Persentase barang beredar DISPERINDA


Pengawasan Barang Beredar yang diawasi yang sesuai G
dan/atau Jasa di Seluruh dengan ketentuan 62.637.
82 148.678.951 78 78.679.047 78 62.637.400 100 79,61 78 95,12 42,13
Daerah Kabupaten/Kota perundang-undangan 400

Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan DISPERINDA


Kapasitas dan Pelaksanaan pengawasan barang G
Pengawasan Barang Beredar beredar dan jasa (Laporan) 62.637.
dan/atau Jasa sesuai 12 148.678.951 12 78.679.047 12 62.637.400 100 79,61 12 100 42,13
400
Parameter Ketentuan
Perlindungan Konsumen

II.516 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah laporan DISPERINDA
Pengawasan barang G
12 12 12 100 12 100
beredar dan jasa dalam
aplikasi SIMPKTN (Laporan)
Jumlah berkas Pengawasan DISPERINDA
Barang Beredar dan jasa G
12 12 12 100 12 100
(Berkas)

PROGRAM STANDARDISASI Persentase komoditi DISPERINDA


DAN PERLINDUNGAN potensial yang sesuai G
KONSUMEN dengan ketentuan berlaku 75 135.17
390.189.981 70 160.217.891 70 135.177.065 100 84,37 70 93,33 34,64
(%) 7.065

Kegiatan Pelaksanaan Jumlah penambahan dan DISPERINDA


Pengujian dan Sertifikasi pengembangan G
Mutu Produk di Seluruh Ruanglingkup UPTD 4 3 2 66,67 2 50
Daerah Kabupaten/Kota BPSMB (Ruang Lingkup)

Jumlah Layanan Sertfikasi DISPERINDA


dan Jasa LS Pro (Layanan G
4 2 1 50 1 25
Sertifikasi) 135.17
390.189.981 160.217.891 135.177.065 84,37 34,64
7.065
Jumlah sampel yang diuji DISPERINDA
(sampel) 450 200 340 170 340 75,56 G

Jumlah peralatan yang DISPERINDA


dikalibrasi (Peralatan) 15 5 0 0 0 0 G

Jumlah Parameter DISPERINDA


Pengujian (Parameter) 1 1 0 0 0 0 G

Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Jumlah Ruang Lingkup DISPERINDA


Produk pengujian pada 19.479. G
2 115.653.769 1 25.662.385 1 19.479.964 100 75,91 1 50 16,84
Laboratorium Pengujian ( 964
Ruanglingkup )

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 517
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah penambahan dan DISPERINDA
pengembangan G
3 1 1 100 1 33,33
Ruanglingkup Pengujian (
Ruanglingkup )
Jumlah penambahan dan DISPERINDA
pengembangan G
2 1 1 100 1 50
Ruanglingkup Pengujian
(Ruanglingkup)
Jumlah penambahan dan DISPERINDA
pengembangan Parameter G
1 1 1 100 1 100
Pengujian (Parameter)

Sub Kegiatan Pengembangan Jumlah sampel Lada yang DISPERINDA


Layanan Pengujian diuji (Sampel) 85 40 72 180 72 84,71 G

Jumlah sampel Lada yang DISPERINDA


diuji (Sampel) 85 40 72 180 72 84,71 G

Jumlah sampel Lada yang DISPERINDA


diuji (Sampel) 85 40 76 190 76 89,41 G

Jumlah sampel Lada yang DISPERINDA


diuji (Sampel) 85 40 78 195 78 91,76 G

Jumlah sampel CPO yang 109.34 DISPERINDA


25 193.041.212 10 123.065.506 7 109.341.501 70 88,85 7 56,64
diuji (Sampel) 1.501 28 G

Jumlah sampel CPO yang DISPERINDA


25 10 7 70 7 28
diuji G
Jumlah sampel Pengujian DISPERINDA
Beras (Sampel) 25 10 7 70 7 28 G

Jumlah sampel Pengujian DISPERINDA


Beras (Sampel) 25 10 7 70 7 28 G

Jumlah sampel Pengujian DISPERINDA


Beras (Sampel) 25 10 7 70 7 28 G

II.518 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Contoh Lada, CPO DISPERINDA
dan Beras yang diambil 450 200 326 163 326 72,44 G
(contoh)
Sub Kegiatan Pengembangan Jumlah peralatan yang DISPERINDA
Layanan Kalibrasi dikalibrasi (Peralatan) 6 2 0 0 0 0 G

Jumlah peralatan yang DISPERINDA


dikalibrasi (Peralatan) 6 2 0 0 0 0 G
6.355.6
81.495.000 11.490.000 6.355.600 55,31 7,8
Jumlah peralatan yang 00 DISPERINDA
dikalibrasi (Peralatan) 3 1 0 0 0 0 G

Jumlah data alat kalibrasi ( DISPERINDA


Data) 15 5 0 0 0 0 G

PROGRAM PENGGUNAAN persentase produk IKM DISPERINDA


DAN PEMASARAN PRODUK yang dipasarkan (%) 44.196. G
80 237.962.027 70 48.742.049 100 44.196.041 142,86 90,67 100 125 18,57
DALAM NEGERI 041

Kegiatan Pelaksanaan Jumlah produk IKM yang DISPERINDA


Pemasaran Penggunaan terfasilitasi promosi dan 44.196. G
64 237.962.027 16 48.742.049 34 44.196.041 212,5 90,67 34 53,13 18,57
Produk Dalam Negeri pemasaran (Produk) 041

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah produk IKM yang DISPERINDA


Pemasaran Penggunaan terfasilitasi desain media G
39 15 32 213,33 32 82,05
Produk Dalam Negeri di promosi (Produk) 44.196.
Tingkat Provinsi 237.962.027 48.742.049 44.196.041 90,67 18,57
041
Jumlah produk IKM yang DISPERINDA
dipasarkan (Produk) 25 1 2 200 2 8 G

URUSAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN Persentase Pertumbuhan DISPERINDA
520.07
DAN PEMBANGUNAN Unit Usaha Industri (%) 2 1.560.732.265 1 660.733.563 1 520.076.368 100 78,71 1 50 33,32 G
6.368
INDUSTRI
Kegiatan Penyusunan, Nilai Investasi Industri DISPERINDA
Penerapan dan Evaluasi Pengolahan Non Migas 4.857,0 4.85 520.07 G
5.462 1.560.732.265 4.857 660.733.563 520.076.368 100 78,71 88,92 33,32
Rencana Pembangunan (Rp. Triliun) 0 7,00 6.368
Industri Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 519
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Sarana Prasarana DISPERINDA
Kawasan Industri 2 1 1 100 1 75 G
(Kawasan)
Jumlah Sebaran Wilayah DISPERINDA
Industri (Kawasan) 2 1 1 100 1 75 G

Jumlah Tenaga Kerja DISPERINDA


49.5
Industri Pengolahan G
55.000 49.500 49.500 100 00,0 90
(Tenaga Kerja)
0
Jumlah Sumberdaya DISPERINDA
Industri yang dibina 8 4 4 100 4 50 G
(Pelaku Industri)
Jumlah Pelaku Industri DISPERINDA
terbina dengan kategori G
48 24 24 100 24 50
baik (Pelaku Industri)

Jumlah dokumen DISPERINDA


perencanaan dan laporan G
penerapan dan evaluasi 6 2 2 100 2 33,33
RPIP (Dokumen)

Tersusunnya Risalah DISPERINDA


Naskah Penelitian G
4 1 1 100 1 25
Pertumbuhan Industri
(Naskah)
Sub Kegiatan Koordinasi, Laporan perkembangan DISPERINDA
Sinkronisasi, dan pembangunan kawasan G
4 2 2 100 2 50
Pelaksanaan Kebijakan industri (Laporan)
Percepatan Pengembangan,
Penyebaran dan Laporan perkembangan 11.320. DISPERINDA
132.827.252 12.828.000 11.320.000 88,24 8,52
Perwilayahan Industri Sentra Industri (Laporan) 4 2 2 100 2 000 50 G

Laporan perkembangan DISPERINDA


industri OVOP 4 2 2 100 2 50 G

II.520 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Laporan perkembangan DISPERINDA
penerapan standarisasi G
4 2 2 100 2 50
industri di dalam kawasan

Laporan perkembangan DISPERINDA


standarisasi industri OVOP 4 2 2 100 2 50 G

Laporan perkembangan DISPERINDA


standarisasi sentra industri 4 2 2 100 2 50 G

Sub Kegiatan Koordinasi, Laporan Pengembangan DISPERINDA


Sinkronisasi, dan Industri berbasis Sumber G
4 2 2 100 2 50
Pelaksanaan Pembangunan Daya Alam
Sumber Daya Industri
Laporan Peningkatan DISPERINDA
Kemampuan SDM Industri 4 2 2 100 2 13.875. 50 G
295.471.461 15.472.000 13.875.000 89,68 4,7
000
Laporan Standarisasi DISPERINDA
Produk Industri 4 2 2 100 2 50 G

Laporan Sumber Daya DISPERINDA


4 2 2 100 2 50
Industri G
Sub Kegiatan Koordinasi, Persentase industri DISPERINDA
Sinkronisasi, dan terfasilitasi teknologi tepat G
Pelaksanaan Pembangunan guna 4 2 2 100 2 50
Sarana dan Prasarana
Industri 70.180.
Laporan Perkembangan 111.180.000 111.180.000 70.180.000 63,12 63,12 DISPERINDA
000
Sarana dan Prasarana 1 1 1 100 1 100 G
Industri
Laporan Perkembangan DISPERINDA
Industri tersertifikasi 1 1 1 100 1 100 G

Sub Kegiatan Koordinasi, Laporan Tenaga Kerja DISPERINDA


Sinkronisasi, dan Kreatif G
424.70
Pelaksanaan Pemberdayaan 4 1.021.253.552 2 521.253.563 2 424.701.368 100 81,48 2 50 41,59
1.368
Industri dan Peran Serta
Masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 521
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Industri yang DISPERINDA
IZIN USAHA INDUSTRI sesuai Izin Usaha Industri 46.860. G
80 169.331.669 30 53.831.972 30 46.860.645 100 87,0498 30 37,5 27,67
(%) 645

Kegiatan Penerbitan Izin Jumlah Usaha Industri DISPERINDA


Usaha Industri (IUI), Izin dalam penerbitan IUI,IPUI, G
Perluasan Usaha Industri IUKI dan IPKI yg dipantau
(IPUI), Izin Usaha Kawasan (Usaha Industri) 40 20 22 110 22 55
Industri (IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan Industri
(IPKI) Kewenangan Povinsi

Jumlah IUI yang diawasi DISPERINDA


(Izin Usaha Industri) 2 1 1 100 1 50 G
46.860.
Jumlah Usaha Industri 169.331.669 53.831.972 46.860.645 87,05 27,67 DISPERINDA
645
yang dibina (Usaha 3 1 1 100 1 33,33 G
Industri)
Jumlah Usaha Industri DISPERINDA
yang diawasi (Usaha 22 10 10 100 10 45,45 G
Industri)
Laporan Pemantauan DISPERINDA
Usaha Industri (Laporan) 50 24 24 100 24 48 G

Laporan Analisa Usaha DISPERINDA


Industri (Laporan) 22 10 10 100 10 45,45 G

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah komitmen Usaha DISPERINDA


Pemenuhan Komitmen Industri dalam penerbitan G
perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IUI, IUPI, IUKI dan IPKI yang
IPKI Kewenangan provinsi dipantau (Komitmen)
dalam Sistem Informasi 2.870.0
2 35.369.849 1 2.870.000 2.870.000 100 100 1 50 8,11
Industri Nasional (SIINas) 00
yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

II.522 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Berita Acara DISPERINDA
Verifikasi Teknis G
Penerbitan Perizinan 2 1 1 100 1 50
Industri Besar (Berita
Acara)
Jumlah laporan Pembinaan DISPERINDA
dan Penyelamatan Industri 2 1 1 100 1 50 G
(Laporan)
Sub Kegiatan Koordinasi dan jumlah data kapasitas DISPERINDA
Sinkronisasi Pengawasan produksi dan produksi G
Perizinan di Bidang Industri perusahaan industri (Data)
dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI 2 1 1 100 1 50
dan IPKI Kewenangan 43.990.
133.961.820 50.961.972 43.990.645 86,32 32,84
Provinsi 645

Jumlah laporan DISPERINDA


#REF
pengawasan industri 2 1 1 100 #REF! G
!
(Laporan)
PROGRAM PERENCANAAN persentase Kemasan DISPERINDA
162.11
DAN PEMBANGUNAN produk IKM yang 80 4.246.628.281 70 169.048.821 100 162.117.243 142,86 95,9 100 125 3,82 G
7.243
INDUSTRI diproduksi (%)
Kegiatan Penyusunan, Jumlah Laporan produk DISPERINDA
Penerapan dan Evaluasi yang difasilitasi 162.11 G
18 4.246.628.281 6 169.048.821 6 162.117.243 100 95,9 6 33,33 3,82
Rencana Pembangunan 7.243
Industri Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Laporan desain DISPERINDA
Sinkronisasi, dan kemasan produk G
Pelaksanaan Pemberdayaan 18 6 6 100 6 33,33
Industri dan Peran Serta 162.11
4.246.628.281 169.048.821 162.117.243 95,9 3,82
Masyarakat 7.243
Jumlah laporan produksi DISPERINDA
kemasan produk 18 6 6 100 6 33,33 G

URUSAN TRANSMIGRASI
Program Pengembangan Berkembangnya Satuan DISNAKER
Kawasan Kawasan Transmigrasi 150 86.520.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 523
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Pengembangan jumlah SDM dalam rangka DISNAKER
Satuan Permukiman pada pemantapan satuan
150 86.520.000 0 0 30 75.349.980 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahap Pemantapan pemukiman

Sub Kegiatan Penguatan SDM terlaksananya Peningkatan DISNAKER


dalam Rangka Pemantapan SDM di kawasan
150 86.520.000 0 0 30 75.349.980 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuan Pemukiman transmigrasi

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAH
URUSAN SEKRETARIAT
DAERAH

PROGRAM PENUNJANG
NILAI SAKIP PERANGKAT 63.490.
URUSAN PEMERINTAHAN 78 388.500.000 76 92.785.492 77,5 63.490.928 101,97% 68,43% 77,5 99,36% 16,34%
DAERAH 928
DAERAH PROVINSI

77.283.
Survey Kepuasan 199.689.744.80 82.067.554.62 77.283.954.7 88,3
80 80 88,37 110,46% 94,17% 954.74 110,46% 38,70%
Pelayanan Internal SETDA 9 0 41 7
1

Persentase Dokumen
Kegiatan Perencanaan, Perencanaan, Pang
63.490.
Penganggaran, dan Evaluasi Penganggaran dan Evaluasi 90 388.500.000 90 92.785.492 91 63.490.928 101,11% 68,43% 91 101,11% 16,34% Biro Umum kalpi
928
Kinerja Perangkat Daerah PD Setda yang disusun nang
tepat waktu

Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen 39.408.


Dokumen Perencanaan 8 346.000.000 4 60.334.111 4 39.408.978 100,00% 65,32% 4 50,00% 11,39%
Perencanaan (DOKREN) 978
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi 24.081.
10 42.500.000 5 32.451.381 5 24.081.950 100,00% 74,21% 5 50,00% 56,66%
Perangkat Daerah PD 950

II.524 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Survey Kepuasan 40.866. Pang
Kegiatan Administrasi 103.477.071.24 41.945.298.78 40.866.869.9
Pelayanan Keuangan 80 80 90 112,50% 97,43% 90 869.96 112,50% 39,49% Biro Umum kalpi
Keuangan Perangkat Daerah 3 5 62
SETDA 2 nang

Jumlah Pelayanan Urusan


40.866.
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Gaji dan Tunjangan 103.477.071.24 41.945.298.78 40.866.869.9
44 20 20 100,00% 97,43% 20 869.96 45,45% 39,49%
dan Tunjangan ASN Internal SETDA yang 3 5 62
2
dilaksanakan

Kegiatan Administrasi Barang Survey Kepuasan Pang


146.10
Milik Daerah pada Perangkat Pelayanan Perlengkapan 80 400.000.000 80 199.849.000 87,7 146.107.512 109,63% 73,11% 87,7 109,63% 36,53% Biro Umum kalpi
7.512
Daerah SETDA nang

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Penatausahaan
Penatausahaan Barang 146.10
Barang Milik Daerah pada 26 400.000.000 14 199.849.000 14 146.107.512 100,00% 73,11% 14 53,85% 36,53%
Milik Daerah pada SKPD 7.512
SKPD
yang dilaksanakan

Kegiatan Administrasi Pang


Survey Kepuasan 90,4
Kepegawaian Perangkat 80 651.000.000 80 90,46 113,08% #DIV/0! 113,08% 0,00% Biro Umum kalpi
Pelayanan Internal SETDA - - 6 -
Daerah nang

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan Pakaian Dinas
Pakaian Dinas Beserta Atribut Beserta Atribut 18 336.000.000 6 6 100,00% #DIV/0! 6 33,33% 0,00%
- - -
Kelengkapannya Kelengkapannya yang
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Pendidikan dan
Bimbingan Teknis
Pelatihan Pegawai
Implementasi Peraturan
Berdasarkan Tugas dan
Perundang-Undangan yang
Fungsi
dilaksanakan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 525
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Sosialisasi
Sosialisasi Peraturan
Peraturan Perundang- 18 315.000.000 6 6 100,00% #DIV/0! 6 33,33% 0,00%
Perundang-Undangan yang - - -
Undangan
dilaksanakan

Survey Kepuasan Pang


Kegiatan Administrasi Umum 9.542.889.78 9.542.8
Pelayanan Rumah Tangga 80 25.237.057.863 80 9.818.635.040 87,7 109,63% 97,19% 87,7 109,63% 37,81% Biro Umum kalpi
Perangkat Daerah 9 89.789
SETDA nang

Survey Kepuasan
Pelayanan Keuangan 80 80 90 112,50% 90 112,50%
SETDA

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Komponen Instalasi 169.48
Listrik/Penerangan 20 1.655.874.438 8 169.592.720 8 169.487.500 100,00% 99,94% 8 40,00% 10,24%
Listrik/Penerangan Bangunan 7.500
Bangunan Kantor yang
Kantor
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan 19.825.
Peralatan dan Perlengkapan 15 157.500.000 3 22.165.000 3 19.825.000 100,00% 89,44% 3 20,00% 12,59%
Perlengkapan Kantor yang 000
Kantor
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga 15 157.500.000 3 3 100,00% #DIV/0! 3 20,00% 0,00%
Peralatan Rumah Tangga - - -
yang dilaksanakan

Jumlah Pelayanan Bahan


Sub Kegiatan Penyediaan 65.065.
Logistik Kantor yang 20 136.671.900 8 65.065.000 8 65.065.000 100,00% 100,00% 8 40,00% 47,61%
Bahan Logistik Kantor 000
dilaksanakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Pelayanan Barang
244.99
Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 20 750.495.860 8 335.378.320 8 244.992.300 100,00% 73,05% 8 40,00% 32,64%
2.300
Penggandaan yang dilaksanakan

II.526 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Pelayanan Bahan
Sub Kegiatan Penyediaan
Bacaan dan Peraturan 55.062.
Bahan Bacaan dan Peraturan 20 356.901.300 8 168.000.000 8 55.062.000 100,00% 32,78% 8 40,00% 15,43%
Perundang-Undangan yang 000
Perundang-Undangan
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan 334.12
20 810.000.000 8 400.000.000 8 334.121.300 100,00% 83,53% 8 40,00% 41,25%
Bahan/Material Bahan/Material yang 1.300
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Fasilitasi 5.733.560.37 5.733.5
Kunjungan Tamu yang 20 11.902.800.000 8 5.737.045.000 8 100,00% 99,94% 8 40,00% 48,17%
Kunjungan Tamu 0 60.370
dilaksanakan
Sub Kegiatan
Jumlah Pelayanan
Penyelenggaraan Rapat 2.920.776.31 2.920.7
Perjalanan Dinas Internal 25 9.309.314.365 13 2.921.389.000 13 100,00% 99,98% 13 52,00% 31,37%
Koordinasi dan Konsultasi 9 76.319
SETDA yang dilaksanakan
SKPD

Jumlah Pelayanan
Perjalanan Dinas Internal
25 13 13 100,00% 13 52,00%
Biro Umum yang
dilaksanakan

Kegiatan Pengadaan Barang Survey Kepuasan Pang


1.959.769.50 1.959.7
Milik Daerah Penunjang Pelayanan Perlengkapan 80 5.300.000.000 80 1.979.294.188 87,7 109,63% 99,01% 87,7 109,63% 36,98% Biro Umum kalpi
0 69.500
Urusan Pemerintah Daerah SETDA nang
Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Pengadaan
Pengadaan Kendaraan
Kendaraan Perorangan Dinas
Perorangan Dinas atau
atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan
yang dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas 1.344.816.00 1.344.8
Dinas Operasional atau 19 3.800.000.000 7 1.350.000.000 7 100,00% 99,62% 7 36,84% 35,39%
Operasional atau Lapangan 0 16.000
Lapangan yang
dilaksanakan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 527
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Pelayanan
Pengadaan Alat Besar Pengadaan Alat Besar yang
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Alat Angkutan Pengadaan Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor Darat Tak Bermotor yang
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel yang
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Peralatan dan 614.95
18 1.500.000.000 6 629.294.188 6 614.953.500 100,00% 97,72% 6 33,33% 41,00%
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang 3.500
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Aset Tetap
Pengadaan Aset Tetap
Lainnya
Lainnya yang dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Aset Tak Pengadaan Aset Tak
Berwujud Berwujud yang
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Gedung Kantor Pengadaan Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Pengadaan Sarana dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
dilaksanakan

II.528 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Kegiatan Penyediaan Jasa 11.787. Pang


Survey Kepuasan 13.125.492.38 11.787.586.1
Penunjang Urusan 80 27.807.391.190 80 87,7 109,63% 89,81% 87,7 586.12 109,63% 42,39% Biro Umum kalpi
Pelayanan Internal SETDA 1 22
Pemerintahan Daerah 2 nang
Jumlah Pelayanan Jasa
Sub Kegiatan Penyediaan 21.958.
Surat Menyurat yang 20 10.377.150.000 8 40.500.000 8 21.958.661 100,00% 54,22% 8 40,00% 0,21%
Jasa Surat Menyurat 661
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan Jasa


Penyediaan Jasa Komunikasi, Komunikasi, Sumber Daya 2.935.307.37 2.935.3
32 9.326.100.000 20 3.819.000.000 20 100,00% 76,86% 20 62,50% 31,47%
Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang 2 07.372
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan Jasa


Penyediaan Jasa Peralatan Peralatan dan 1.130.820.08 1.130.8
20 3.407.420.000 8 1.537.492.381 8 100,00% 73,55% 8 40,00% 33,19%
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 9 20.089
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan Jasa


Penyediaan Jasa Pelayanan 7.699.500.00 7.699.5 163,93
Pelayanan Umum Kantor 20 4.696.721.190 8 7.728.500.000 8 100,00% 99,62% 8 40,00%
Umum Kantor 0 00.000 %
yang dilaksanakan

Kegiatan Pemeliharaan
Survey Kepuasan Pang
Barang Milik Daerah 7.744.032.86 7.744.0
Pelayanan Perlengkapan 80 26.079.744.306 80 9.520.409.612 87,7 109,63% 81,34% 87,7 109,63% 29,69% Biro Umum kalpi
Penunjang Urusan 8 32.868
SETDA nang
Pemerintahan Daerah
Jumlah Pelayanan Jasa
Sub Kegiatan Penyediaan
Pemeliharaan, Biaya
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Pemeliharaan dan Pajak 683.41
Kendaraan Perorangan 20 6.888.363.615 8 1.504.245.500 8 683.412.084 100,00% 45,43% 8 40,00% 9,92%
Kendaraan Perorangan Dinas 2.084
Dinas atau Kendaraan
atau Kendaraan Dinas
Dinas Jabatan yang
Jabatan
dilaksanakan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Pelayanan Jasa 1.335.087.80 1.335.0
20 4.595.144.715 8 2.006.859.150 8 100,00% 66,53% 8 40,00% 29,05%
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya 0 87.800

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 529
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan
yang dilaksanakan
Jumlah Pelayanan Jasa
Sub Kegiatan Penyediaan
Pemeliharaan, Biaya
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pemeliharaan dan Perizinan
Perizinan Alat Besar yang
Alat Besar
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan Jasa


Sub Kegiatan Penyediaan
Pemeliharaan, Biaya
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pemeliharaan dan Perizinan
Perizinan Alat Angkutan
Alat Angkutan Darat Tak
Darat Tak Bermotor yang
Bermotor
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Pemeliharaan 42.922.
Pemeliharaan Mebel yang 17 315.000.000 5 43.000.000 5 42.922.000 100,00% 99,82% 5 29,41% 13,63%
Mebel 000
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan 338.30
18 3.955.980.000 6 409.338.300 6 338.301.800 100,00% 82,65% 6 33,33% 8,55%
Peralatan dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang 1.800
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Pemeliharaan
Pemeliharaan Aset Tetap
Aset Tetap Lainnya
Lainnya yang dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan Aset Tak
Aset Tak Berwujud Berwujud yang
dilaksanakan
Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi 4.417.272.58 4.417.2
Gedung Kantor dan 18 8.934.694.146 6 4.549.254.421 6 100,00% 97,10% 6 33,33% 49,44%
Gedung Kantor dan 4 72.584
Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya
dilaksanakan

II.530 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana 927.03
Sarana dan Prasarana 18 1.390.561.830 6 1.007.712.241 6 927.036.600 100,00% 91,99% 6 33,33% 66,67%
Gedung Kantor atau 6.600
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya
dilaksanakan

Jumlah Pelayanan
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
atau Bangunan Lainnya
yang dilaksanakan

Sub Kegiatan Jumlah Pelayanan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi
Tanah Tanah yang dilaksanakan

Kegiatan Administrasi
Survey Kepuasan Pang
Keuangan dan Operasional 1.554.161.96 85,6 1.554.1
Pelayanan Keuangan 80 3.422.246.217 80 1.582.046.217 85,68 107,10% 98,24% 107,10% 45,41% Biro Umum kalpi
Kepala Daerah dan Wakil 2 8 61.962
SETDA nang
Kepala Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Jumlah Pelayanan Gaji dan
dan Tunjangan Kepala Tunjangan Kepala Daerah 240.53
20 510.046.217 8 245.046.217 8 240.535.630 100,00% 98,16% 8 40,00% 47,16%
Daerah dan Wakil Kepala dan Wakil Kepala Daerah 5.630
Daerah yang dilaksanakan
Jumlah Pelayanan Pakaian
Sub Kegiatan Penyediaan
Dinas dan Atribut
Pakaian Dinas dan Atribut 22.000.
Kelengkapan Kepala 20 172.200.000 8 22.000.000 8 22.000.000 100,00% 100,00% 8 40,00% 12,78%
Kelengkapan Kepala Daerah 000
Daerah dan Wakil Kepala
dan Wakil Kepala Daerah
Daerah yang dilaksanakan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah Pelayanan Medical 41.626.
20 140.000.000 8 65.000.000 8 41.626.332 100,00% 64,04% 8 40,00% 29,73%
Medical Check Up Kepala Check Up Kepala Daerah 332

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 531
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Daerah dan Wakil Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Daerah yang dilaksanakan
Jumlah Pelayanan Dana
Sub Kegiatan Penyediaan
Penunjang Operasional
Dana Penunjang Operasional 1.250.000.00 1.250.0
Kepala Daerah dan Wakil 20 2.600.000.000 8 1.250.000.000 8 100,00% 100,00% 8 40,00% 48,08%
Kepala Daerah dan Wakil 0 00.000
Kepala Daerah yang
Kepala Daerah
dilaksanakan

Kegiatan Fasilitasi Survey Kepuasan Pang


1.657.233.00 85,6 1.657.2
Kerumahtanggaan Pelayanan 80 4.151.800.723 80 1.763.802.296 85,68 107,10% 93,96% 107,10% 39,92% Biro Umum kalpi
0 8 33.000
Sekretariat Daerah Kerumahtanggaan SETDA nang
Jumlah Capaian
Sub Kegiatan Penyediaan
Penyediaan Kebutuhan 825.31
Kebutuhan Rumah Tangga 20 1.183.709.644 8 879.008.000 8 825.310.000 100,00% 93,89% 8 40,00% 69,72%
Rumah Tangga Kepala 0.000
Kepala Daerah
Daerah yang dilaksanakan
Jumlah Capaian
Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Kebutuhan
569.44
Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Tangga Wakil 20 578.137.296 8 608.137.296 8 569.448.000 100,00% 93,64% 8 40,00% 98,50%
8.000
Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah yang
dilaksanakan
Jumlah Capaian
Sub Kegiatan Penyediaan
Penyediaan Kebutuhan 262.47
Kebutuhan Rumah Tangga 20 2.389.953.783 8 276.657.000 8 262.475.000 100,00% 94,87% 8 40,00% 10,98%
Rumah Tangga Sekretariat 5.000
Sekretariat Daerah
Daerah yang dilaksanakan

Pang
Kegiatan Fasilitasi Materi dan Survey Kepuasan 1.204.188.17 85,6 1.204.1 787,82
80 152.850.000 80 1.246.215.925 85,68 107,10% 96,63% 107,10% Biro Umum kalpi
Komunikasi Pimpinan Pelayanan Protokol SETDA 9 8 88.179 %
nang
Jumlah Koordinasi
Sub Kegiatan Penyiapan Pelayanan Materi 1.204.188.17 1.204.1 787,82
20 152.850.000 8 1.246.215.925 8 100,00% 96,63% 8 40,00%
Materi Pimpinan Pimpinan yang 9 88.179 %
dilaksanakan
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Koordinasi
Komunikasi Pimpinan Pelayanan Komunikasi

II.532 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pimpinan yang
dilaksanakan
Jumlah Koordinasi
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan
Dokumentasi Pimpinan Dokumentasi Pimpinan
yang dilaksanakan

Pang
Kegiatan Fasilitasi Survey Kepuasan 85,6 821.11
80 3.010.583.267 80 886.511.176 85,68 821.115.847 107,10% 92,62% 107,10% 27,27% Biro Umum kalpi
Keprotokolan Pelayanan Protokol SETDA 8 5.847
nang
Sub Kegiatan Fasilitasi dan Jumlah Koordinasi
23.453.
Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan 20 1.945.744.000 8 55.072.176 8 23.453.928 100,00% 42,59% 8 40,00% 1,21%
928
Acara Acara yang dilaksanakan
Jumlah Koordinasi
Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Kunjungan
Kunjungan Tamu Kepala
Tamu Kepala Daerah dan
Daerah dan Wakil Kepala
Wakil Kepala Daerah yang
Daerah
dilaksanakan
Jumlah Koordinasi
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Hubungan 797.66
20 1.064.839.267 8 831.439.000 8 797.661.919 100,00% 95,94% 8 40,00% 74,91%
Hubungan Keprotokolan Keprotokolan yang 1.919
dilaksanakan

Persentase Usulan
PROGRAM PENATAAN Kebijakan Daerah dibidang 377.13
80 1.805.705.855 80 473.288.000 80 377.137.423 100,00% 79,68% 80 100,00% 20,89%
ORGANISASI Penataan Organisasi 7.423
Daerah yang tersusun

Kegiatan Fasilitasi Persentase Usulan Pang


124.79 Biro
Kelembagaan dan Analisis Rekomendasi 80 610.000.000 80 157.773.000 80 124.798.167 100,00% 79,10% 80 100,00% 20,46% kalpi
8.167 Organisasi
Jabatan Kelembagaan nang
Persentase Usulan
Rekomendasi Analisis 80 80 80 100,00% 80 100,00%
Jabatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 533
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah pendampingan dan
Sub Kegiatan Fasilitasi
pembinaan evaluasi 32.540.
Penataan Kelembagaan 8 180.000.000 4 44.423.000 4 32.540.501 100,00% 73,25% 4 50,00% 18,08%
organisasi yang 501
Provinsi
dilaksanakan
Jumlah
UPT/Cabdin/Satuan
14 7 7 100,00% 7 50,00%
Pendidikan yang
terevaluasi
Jumlah Raperda
Kabupaten/Kota yang 8 4 4 100,00% 4 50,00%
terevaluasi
Jumlah
Laporan/rekomendasi hasil 8 4 4 100,00% 4 50,00%
evaluasi organisasi
Sub Kegiatan Fasilitasi
Jumlah Pembinaan dan 43.268.
Penataan Kelembagaan 8 210.000.000 4 53.858.000 3 43.268.585 75,00% 80,34% 3 37,50% 20,60%
pengendalian PD Kab/Kota 585
Kabupaten/Kota
Jumlah Evaluasi
kelembagaan Perangkat 14 7 7 100,00% 7 50,00%
Daerah Kab/Kota
Jumlah Rekomendasi
14 7 7 100,00% 7 50,00%
pembentukan PD Kab/Kota
Jumlah Pembinaan dan
pendampingan
Sub Kegiatan Penataan penyusunan Analisa 48.989.
8 220.000.000 4 59.492.000 1 48.989.081 25,00% 82,35% 1 12,50% 22,27%
Analisis Jabatan Jabatan, Analisa Beban 081
Kerja dan peta jabatan
sesuai dengan ketentuan
Jumlah Pembinaan dan
pendampingan
Penyusunan Standar 8 4 4 100,00% 4 50,00%
Kompetensi Jabatan sesuai
dengan ketentuan
Jumlah Pembinaan dan
pendampingan 8 4 4 100,00% 4 50,00%
penyusunan Evaluasi

II.534 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jabatan sesuai dengan
ketentuan
Jumlah PD yang menyusun
Kebutuhan pegawai sesuai 8 4 4 100,00% 4 50,00%
dengan ketentuan
Jumlah jabatan yang sesuai
dengan standar
8 4 1 25,00% 1 12,50%
kompetensi yang sudah
ditetapkan

Kegiatan Fasilitasi Reformasi Persentase Usulan Pang


252.33 Biro
Birokrasi dan Akuntabilitas Rekomendasi Reformasi 80 1.195.705.855 80 315.515.000 80 252.339.256 100,00% 79,98% 80 100,00% 21,10% kalpi
9.256 Organisasi
Kinerja Birokrasi nang

Persentase usulan
rekomendasi Akuntabilitas 80 80 80 100,00% 80 100,00%
Kinerja

Persentase Usulan
Rekomendasi Tata 80 80 80 100,00% 80 100,00%
Laksana Pemerintahan

Persentase usulan
rekomendasi Peningkatan 80 80 80 100,00% 80 100,00%
Pelayanan Publik
Sub Kegiatan Pembinaan
Jumlah Pertemuan Tim RBI 37.664.
Pelaksanaan Reformasi 4 220.000.000 2 49.373.000 2 37.664.000 100,00% 76,28% 2 50,00% 17,12%
yang dilaksanakan 000
Birokrasi
Jumlah PD yang
melaksanakan rencana aksi 54 27 27 100,00% 27 50,00%
RB

Jumlah monitoring rencana


4 2 1 50,00% 1 25,00%
Aksi RB yang dilaksanakan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 535
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Pembinaan
Pelaksanaan RB yang 36 18 18 100,00% 18 50,00%
dilaksanakan

Jumlah PD yang
Melaporkan pelaksanaan 54 27 27 100,00% 27 50,00%
RB

Jumlah rencana aksi RB


Unit Setda yang 16 8 8 100,00% 8 50,00%
dilaksanakan

Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Kinerja 35.736.


2 200.000.000 1 52.806.000 1 35.736.426 100,00% 67,67% 1 50,00% 17,87%
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 426

Jumlah dokumen SAKIP


54 27 27 100,00% 27 50,00%
yang di aplod tepat waktu

Jumlah pembinaan
akuntabilitas yang 16 8 8 100,00% 8 50,00%
dilaksanakan

Jumlah PD yang
mendapatkan reward and 12 6 6 100,00% 6 50,00%
punishment

Jumlah Laporan Capaian


8 4 4 100,00% 4 50,00%
Kinerja Triwulan
Jumlah agen perubahan
Evaluasi Pelaksanaan Budaya yang melaksanakan 31.566.
54 200.000.000 27 50.410.000 25 31.566.541 92,59% 62,62% 25 46,30% 15,78%
Kerja rencana aksi agen 541
perubahan
Jumlah Pembinaan Agen
Perubahan yang 68 34 34 100,00% 34 50,00%
dilaksanakan

II.536 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah monitoring rencana


Aksi Agen Perubahan yang 8 4 7 175,00% 7 87,50%
dilaksanakan
Jumlah Agen Perubahan
yang Melaporkan 54 27 0 0,00% 0 0,00%
pelaksanaan Rencana Aksi
Jumlah PD yang telah
Pengelolaan Tatalaksana 17.175.
menyederhanakan Proses 70 110.000.000 35 24.775.000 10,1 17.175.000 28,86% 69,32% 10,1 14,43% 15,61%
Pemerintahan 000
Bisnis dan SOP

Jumlah pembinaan
Tatalaksana Pemerintahan 86 43 23,1 53,72% 23,1 26,86%
yang dilaksanakan

Jumlah Monitoring
Tatalaksana Pemerintahan 86 43 23,1 53,72% 23,1 26,86%
yang dilaksanakan
Jumlah Unit layanan yang
Fasilitasi Peningkatan melaksanakan pelayanan 130.19
14 465.705.855 7 138.151.000 7 130.197.289 100,00% 94,24% 7 50,00% 27,96%
Pelayanan Publik publik dengan baik dan 7.289
berkualitas
Jumlah pembinaan dan
pendampingan
152 76 76 100,00% 76 50,00%
pelaksanaan pelayanan
pubik yang dilaksanakan
Jumlah Monitoring
Tatalaksana Pelayanan 24 12 12 100,00% 12 50,00%
Publik yang dilaksanakan

Persentase Kebijakan
PROGRAM PEMERINTAHAN Bidang Pemerintahan dan 3.591.698.04 3.591.6 104,78
90 3.428.001.066 90 4.166.868.010 90 100,00% 86,20% 90 100,00%
DAN OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah yang 6 98.046 %
tersusun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 537
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase Rekomendasi Biro Pang


Kegiatan Pelaksanaan Tugas 179.02
Bagian Administrasi 90 406.702.800 90 267.331.240 90 179.023.502 100,00% 66,97% 90 100,00% 44,02% Pemerintah kalpi
Pemerintahan 3.502
Kewilayahan yang dibuat an nang

Jumlah tanah pemerintah


Sub Kegiatan Pengelolaan
Provinsi Kep. Bangka 135.94
Administrasi Kebijakan 53 307.167.000 41 214.653.374 25 135.945.801 60,98% 63,33% 25 47,17% 44,26%
Belitung yang telah 5.801
Pemerintahan
bersertifikat
Jumlah Bahan Usulan
Fasilitasi Pelaksanaan Rekomendasi Pelaksanaan
2 99.535.800 1 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% 0,00%
Pemerintahan Umum Tugas Pemerintahan yang - - -
dibuat
Jumlah dokumen batas 43.077.
Fasilitasi Penataan Wilayah 14 7 52.677.866 7 43.077.701 100,00% 81,78% 7 50,00% #DIV/0!
wilayah yang terealisasi - 701

Persentase Peningkatan
Kinerja Penyelenggaraan Biro Pang
Kegiatan Pelaksanaan 1.321.956.24 1.321.9
Pemerintahan dan 90 2.185.066.800 90 1.611.981.122 90 100,00% 82,01% 90 100,00% 60,50% Pemerintah kalpi
Otonomi Daerah 0 56.240
Otonomi Daerah yang an nang
dilaksanakan
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Administrasi Kepala
218.02
Administrasi Kepala Daerah Daerah dan Anggota DPRD 4 801.057.600 2 314.715.401 2 218.025.190 100,00% 69,28% 2 50,00% 27,22%
5.190
dan DPRD yang difasilitasi
Jumlah Rakorgub yang
4 2 2 100,00% 2 50,00%
dilaksanakan

Jumlah admimistrasi izin


2 1 1 100,00% 1 50,00%
luar negeri yang diusulkan
Pengembangan Otonomi dan Jumlah dokumen penataan 838.40 248,87
7 336.877.800 5 968.528.244 5 838.402.824 100,00% 86,56% 5 71,43%
Penataan Urusan urusan yang terealisasi 2.824 %
Jumlah urusan yang
12 6 6 100,00% 6 50,00%
menerapkan SPM

II.538 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Terlaksananya rangkaian
acara peringatan HUT
2 1 1 100,00% 1 50,00%
Provinsi Kep. Bangka
Belitung
Penyusunan Dokumen
Evaluasi dan
Laporan Keterangan 265.52
Penyelenggaraan 2 1.047.131.400 1 328.737.477 1 265.528.226 100,00% 80,77% 1 50,00% 25,36%
Pertanggungjawaban 8.226
Pemerintahan
(LKPJ) Gubernur
Penyusunan Dokumen
Laporan Penyelenggaraan
2 1 1 100,00% 1 50,00%
Pemerintahan Daerah
(LPPD)
Penyusunan Dokumen
Informasi Laporan
Penyelenggaraan 2 1 1 100,00% 1 50,00%
Pemerintahan Daerah
(ILPPD)
Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan
14 7 7 100,00% 7 50,00%
Pemerintahan Daerah
(EPPD)

Persentase Rekomendasi Biro Pang


Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama 2.090.718.30 2.090.7 250,02
Bagian Kerjasama yang 90 836.231.466 90 2.287.555.648 90 100,00% 91,40% 90 100,00% Pemerintah kalpi
Daerah 4 18.304 %
dibuat an nang
Evaluasi Bantuan Hibah
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja kepada kepada 2.090.718.30 2.090.7 250,02
6 836.231.466 3 2.287.555.648 3 100,00% 91,40% 3 50,00%
Sama Antar Pemerintah Pemerintah/Pemerintah 4 18.304 %
Lainnya dan BUMD
Jumlah proposal Bantuan
Hibah kepada kepada
Pemerintah/Pemerintah 4 2 2 100,00% 2 50,00%
Lainnya dan BUMD yang
terealisasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 539
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Evaluasi kerjasama
Fasilitasi Kerja Sama Badan
pemerintah daerah yang 6 3 3 100,00% #DIV/0! 3 50,00% #DIV/0!
Usaha/Swasta - - - -
terselenggara
Jumlah proposal kerjasama
pemerintah daerah yang 4 2 2 100,00% 2 50,00%
terealisasi
Evaluasi kerjasama Badan
Evaluasi Pelaksanaan Kerja
Usaha/Swasta yang 6 3 3 100,00% #DIV/0! 3 50,00% #DIV/0!
Sama - - - -
terselenggara

Jumlah proposal kerjasama


Badan Usaha/Swasta yang 4 2 2 100,00% 2 50,00%
terealisasi

Persentase Usulan
27.646.
PROGRAM KESEJAHTERAAN Kebijakan Daerah dibidang 30.420.749.35 27.646.725.5 72,0
70 73.321.054.615 70 72,08 102,98% 90,88% 725.54 102,98% 37,71%
RAKYAT Kesejahteraan Rakyat yang 6 48 8
8
tersusun

Persentase Rekomendasi
Biro Pang
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Fasilitasi Pembinaan 75,3 835.35
75 25.511.934.000 75 1.642.007.953 75,36 835.350.848 100,48% 50,87% 100,48% 3,27% Kesejahtera kalpi
Mental Spiritual Mental Spiritual yang 6 0.848
an Rakyat nang
dikeluarkan
Jumlah Bahan Usulan
Sub Kegiatan Pengelolaan
Rekomendasi Pengelolaan
Sarana dan Prasarana 20 21.634.756.500 6 6 100,00% #DIV/0! 6 30,00% 0,00%
Sarana dan Prasarana - - -
Spiritual
Spiritual yang dibuat

Jumlah Bahan Usulan


Fasilitasi Kelembagaan Bina Rekomendasi Fasilitasi 835.35
22 3.877.177.500 10 1.642.007.953 10 835.350.848 100,00% 50,87% 10 45,45% 21,55%
Spiritual Kelembagaan Bina Spiritual 0.848
yang dibuat

II.540 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase Rekomendasi
Kegiatan Fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan 26.743. Biro Pang
Pengembangan 28.664.616.95 26.743.710.7 77,2
Kesejahteraan Rakyat 75 45.934.120.615 75 77,23 102,98% 93,30% 710.70 1,03 0,58 Kesejahtera kalpi
Kesejahteraan Rakyat 3 00 3
Pelayanan Dasar yang 0 an Rakyat nang
Pelayanan Dasar
dikeluarkan
Sub Kegiatan Fasilitasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Bahan Usulan
Evaluasi dan Capaian Kinerja Rekomendasi
234.67
Kebijakan Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat 20 622.453.125 8 463.682.163 8 234.679.000 100,00% 50,61% 8 40,00% 37,70%
9.000
Rakyat Bidang Pendidikan yang
dibuat
Bidang Pendidikan
Fasilitasi, Koordinasi dan Jumlah Bahan Usulan
Sinkronisasi, Evaluasi dan Rekomendasi
19.260.
Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 20 8.627.355.490 8 85.955.354 8 19.260.000 100,00% 22,41% 8 40,00% 0,22%
000
Kesejahteraan Rakyat Bidang Bidang Kesehatan yang
Kesehatan dibuat
Fasilitasi, Koordinasi dan
Jumlah Bahan Usulan
Sinkronisasi, Evaluasi dan 26.489.
Rekomendasi 28.114.979.43 26.489.771.7
Capaian Kinerja Kebijakan 20 36.684.312.000 8 8 100,00% 94,22% 8 771.70 40,00% 72,21%
Kesejahteraan Rakyat 6 00
Kesejahteraan Rakyat Bidang 0
Bidang Sosial yang dibuat
Sosial

Persentase Rekomendasi
Kegiatan Fasilitasi
Fasilitasi Pengembangan Biro Pang
Pengembangan 79,1 67.664.
Kesejahteraan Rakyat Non 75 1.875.000.000 75 114.124.450 79,17 67.664.000 105,56% 59,29% 1,06 0,04 Kesejahtera kalpi
Kesejahteraan Rakyat Non 7 000
Pelayanan Dasar yang an Rakyat nang
Pelayanan Dasar
dikeluarkan
Jumlah Bahan Usulan
Rekomendasi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat
Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kepemudaan,
27.661.
Kesejahteraan Rakyat Bidang Olahraga, Kebudayaan, 10 550.000.000 6 49.074.563 6 27.661.500 100,00% 56,37% 6 60,00% 5,03%
500
Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, Komunikasi,
Kebudayaan, dan Pariwisata Informatika, Statistik,
Persandian, dan
Perhubungan yang dibuat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 541
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Bahan Usulan
Rekomendasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kesejahteraan Rakyat
Kebijakan Kesejahteraan
Bidang Pemberdayaan
Rakyat Bidang
Perempuan dan
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak,
dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
Pengendalian Penduduk dan
dan Keluarga Berencana, 20 775.000.000 0 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% 0,00%
Keluarga Berencana, - - -
Administrasi
Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan
dan Pencatatan Sipil,
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Transmigrasi dan
dan Desa, Transmigrasi
Tenaga Kerja
dan Tenaga Kerja yang
dibuat
Jumlah Bahan Usulan
Rekomendasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kesejahteraan Rakyat
Kebijakan Kesejahteraan
Bidang Kepemudaan,
Rakyat Bidang Komunikasi, 40.002.
Olahraga, Kebudayaan, 10 550.000.000 6 65.049.887 6 40.002.500 100,00% 61,50% 6 60,00% 7,27%
Informatika, Statistik, 500
Pariwisata, Komunikasi,
Persandian, dan
Informatika, Statistik,
Perhubungan
Persandian, dan
Perhubungan yang dibuat

Persentase Usulan
PROGRAM FASILITASI DAN 921.78
Kebijakan Daerah dibidang 90 1.733.737.440 90 923.093.664 100 921.788.408 111,11% 99,86% 100 1,11 53,17%
KOORDINASI HUKUM 8.408
hukum yang tersusun

Kegiatan Fasilitasi Pang


Presentase Rekomendasu 746.43
Penyusunan Perundang- 90 1.218.000.000 90 748.079.813 64 746.434.564 71,11% 99,78% 64 0,71 61,28% Biro Hukum kalpi
PHD yang dikeluarkan 4.564
Undangan nang

II.542 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Presentase Rekomendasi
Pendokumentasian PHD 90 90 0 0,00% 0 0
yang dikeluarkan

Presentase rekomendasi
fasilitasi PHD Kabupaten 90 90 0 0,00% 0 0
Kota yang keluarkan
Sub Kegiatan Fasilitasi
Jumlah produk hukum 439.95
Penyusunan Produk Hukum 160 840.000.000 80 439.956.036 78 439.956.036 97,50% 100,00% 78 48,75% 52,38%
pengaturan yang disusun 6.036
Pengaturan
Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah produk hukum 210.33
1800 900 210.331.832 900 210.331.832 100,00% 100,00% 900 50,00% #DIV/0!
Hukum Penetapan penetapan yang disusun - 1.832
Jumlah produk hukum
Pendokumentasian Produk
yang didokumentasi dan 4.934.4
Hukum dan Naskah Hukum 600 126.000.000 300 5.329.678 300 4.934.429 100,00% 92,58% 300 50,00% 3,92%
dikelola informasi 29
Lainnya
hukumnya
Jumlah produk hukum
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Kabupaten/Kota wilayah 1 91.212.
14 252.000.000 7 92.462.267 7 91.212.267 100,00% 98,65% 7 50,00% 36,20%
Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan 267
dievaluasi
Jumlah produk hukum
Kabupaten/Kota wilayah 2
14 7 7 100,00% 7 50,00%
yang difasilitasi dan
dievaluasi
Jumlah produk hukum
Kabupaten/Kota wilayah 3
14 7 7 100,00% 7 50,00%
yang difasilitasi dan
dievaluasi

Presentase Rekomendasi
Pang
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pemberian Bantuan 175.35
90 515.737.440 90 175.013.851 0 175.353.844 0,00% 100,19% 0 0 34,00% Biro Hukum kalpi
Hukum Hukum Masyarakat miskin 3.844
nang
yang dikeluarkan
Presentase rekomendasi
90 90 0 0,00% 0 0
penyelesaian sengketa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 543
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
hukum pemda yang
dikeluarkan
Sub Kegiatan Fasilitasi
Jumlah masalah hukum 127.85
Penyelesaian Masalah 2 379.050.000 1 127.011.036 1 127.851.029 100,00% 100,66% 1 50,00% 33,73%
yang diselesaikan 1.029
Hukum
Fasilitasi Penyelesaian umlah Masalah Non
47.502.
Masalah Non Litigasi dan Litigasi dan HAM yang 90 136.687.440 45 48.002.815 46 47.502.815 102,22% 98,96% 46 51,11% 34,75%
815
HAM diselesaikan

Persentase Usulan
Kebijakan Daerah dibidang
PROGRAM PEREKONOMIAN 123.08
Perekonomian dan 65 733.403.576 65 151.335.827 100 123.080.860 153,85% 81,33% 100 153,85% 16,78%
DAN PEMBANGUNAN 0.860
Pembangunan yang
tersusun

Biro
Perekonomi
Persentase Rekomendasi
Kegiatan Pengelolaan an dan Pang
Pengelolaan Kebijakan dan 29.871.
Kebijakan dan Koordinasi 65 293.403.576 65 36.608.114 100 29.871.009 153,85% 81,60% 100 153,85% 10,18% Administras kalpi
Koordinasi Perekonomian 009
Perekonomian i nang
yang dikeluarkan
Pembangun
an
Jumlah Bahan Usulan
Sub Kegiatan Fasilitasi
Rekomendasi Pengelolaan 19.143.
Pengelolaan Kebijakan 12 203.403.576 6 22.682.478 6 19.143.005 100,00% 84,40% 6 50,00% 9,41%
Kebijakan Ekonomi Makro 005
Ekonomi Makro
dan Mikro yang dibuat
Jumlah Bahan Usulan
Sub Kegiatan Fasilitasi
Rekomendasi Pengelolaan 10.728.
Pengelolaan Kebijakan 8 90.000.000 2 13.925.636 2 10.728.004 100,00% 77,04% 2 25,00% 11,92%
Kebijakan Ekonomi Makro 004
Ekonomi MIkro
dan Mikro yang dibuat

II.544 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Biro
Perekonomi
Kegiatan Pengelolaan Persentase Rekomendasi an dan Pang
69.540.
Kebijakan dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya 65 270.000.000 65 84.601.209 100 69.540.161 153,85% 82,20% 100 153,85% 25,76% Administras kalpi
161
Sumber Daya Alam Alam yang dikeluarkan i nang
Pembangun
an
Sub Kegiatan Koordinasi,
Jumlah Bahan Usulan
Sinkronisasi dan Evaluasi
Rekomendasi Pertanian, 9.975.7
Kebijakan Pertanian, 20 70.000.000 8 11.655.186 8 9.975.700 100,00% 85,59% 8 40,00% 14,25%
Kehutanan, Kelautan, dan 00
Kehutanan, Kelautan, dan
Perikanan yang dibuat
Perikanan

Jumlah Bahan Usulan


Koordinasi, Sinkronisasi dan
Rekomendasi
Evaluasi Kebijakan 28.500.
Pertambangan, Lingkungan 10 70.000.000 4 28.855.418 4 28.500.000 100,00% 98,77% 4 40,00% 40,71%
Pertambangan dan 000
Hidup, Energi dan Air yang
Lingkungan Hidup
dibuat

Jumlah Bahan Usulan


Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekomendasi
31.064.
Evaluasi Kebijakan Energi dan Pertambangan, Lingkungan 10 130.000.000 4 44.090.605 4 31.064.461 100,00% 70,46% 4 40,00% 23,90%
461
Air Hidup, Energi dan Air yang
dibuat

Biro
Perekonomi
Kegiatan Pengelolaan Persentase Rekomendasi an dan Pang
23.669.
Kebijakan dan Koordinasi Pengelolaan BUMD dan 65 170.000.000 65 30.126.504 100 23.669.690 153,85% 78,57% 100 153,85% 13,92% Administras kalpi
690
BUMD dan BLUD BLUD yang dikeluarkan i nang
Pembangun
an

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 545
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring, dan Jumlah Bahan Usulan
Evaluasi Kebijakan Rekomendasi Pengelolaan 23.669.
10 120.000.000 6 30.126.504 6 23.669.690 100,00% 78,57% 6 60,00% 19,72%
Pengelolaan Badan Usaha Badan Usaha Milik Daerah 690
Milik Daerah Jasa Keuangan yang dibuat
dan Aneka Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah Air
Minum, Limbah dan Sanitasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan Pendirian
BUMD

Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Bahan Usulan


Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Pengelolaan
10 50.000.000 0 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% 0,00%
Kebijakan Pengelolaan Badan Badan Layanan Umum - - -
Layanan Umum Daerah Daerah yang dibuat

Koordinasi, Sinkronisasi dan


Evaluasi Kebijakan Pendirian
BLUD
Persentase Usulan
PROGRAM KEBIJAKAN DAN Kebijakan Daerah dibidang
1.172.170.08 1.172.1
PELAYANAN PENGADAAN Pelayanan Pengadaan 50 5.820.935.525 50 1.407.767.968 100 200,00% 83,26% 100 200,00% 20,14%
2 70.082
BARANG DAN JASA Barang dan Jasa yang
tersusun
Persentase Rekomendasi Biro
Pang
Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan 445.70 Pengadaan
50 3.275.440.000 50 559.840.461 100 445.709.330 200,00% 79,61% 100 200,00% 13,61% kalpi
Pengadaan Barang dan Jasa Barang dan Jasa yang 9.330 Barang dan
nang
dikeluarkan Jasa
Jumlah Bahan Usulan
Sub Kegiatan Pengelolaan
Rekomendasi Pengelolaan
Strategi Pengadaan Barang 20 220.000.000 8 8 100,00% #DIV/0! 8 40,00% 0,00%
Strategi Pengadaan Barang - - -
dan Jasa
dan Jasa yang dibuat

II.546 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Bahan Usulan
Pelaksanaan Pengadaan Rekomendasi Pelaksanaan 445.70
20 2.835.440.000 8 559.840.461 8 445.709.330 100,00% 79,61% 8 40,00% 15,72%
Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan 9.330
Jasa yang dibuat
Jumlah Bahan Usulan
Rekomendasi Pemantauan
Pemantauan dan Evaluasi
dan Evaluasi Pengadaan 20 220.000.000 8 8 100,00% #DIV/0! 8 40,00% 0,00%
Pengadaan Barang dan Jasa - - -
Barang dan Jasa yang
dibuat
Persentase Rekomendasi
Biro
Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Layanan Pang
691.17 Pengadaan
Layanan Pengadaan Secara Pengadaan Secara 50 2.177.960.846 50 799.566.507 100 691.171.532 200,00% 86,44% 100 200,00% 31,73% kalpi
1.532 Barang dan
Elektronik Elektronik yang nang
Jasa
dikeluarkan

Jumlah Bahan Usulan


Sub Kegiatan Pengelolaan
Rekomendasi Pengelolaan 691.17
Sistem Pengadaan Secara 20 1.937.960.846 8 799.566.507 8 691.171.532 100,00% 86,44% 8 40,00% 35,66%
Sistem Pengadaan Secara 1.532
Elektronik
Elektronik yang dibuat

Jumlah Bahan Usulan


Rekomendasi
Pengembangan Sistem
Pengembangan Sistem
Informasi Pengadaan Barang 20 120.000.000 8 8 100,00% #DIV/0! 8 40,00% 0,00%
Informasi Pengadaan - - -
dan Jasa
Barang dan Jasa yang
dibuat
Jumlah Bahan Usulan
Rekomendasi Pengelolaan
Pengelolaan Informasi
Informasi Pengadaan 20 120.000.000 8 8 100,00% #DIV/0! 8 40,00% 0,00%
Pengadaan Barang dan Jasa - - -
Barang dan Jasa yang
dibuat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 547
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase Rekomendasi Biro
Kegiatan Pembinaan dan Pang
Pembinaan dan Advokasi 35.289. Pengadaan
Advokasi Pengadaan Barang 50 367.534.679 50 48.361.000 100 35.289.220 200,00% 72,97% 100 200,00% 9,60% kalpi
Pengadaan Barang/Jasa 220 Barang dan
dan Jasa nang
yang dikeluarkan Jasa
Jumlah Bahan Usulan
Sub Kegiatan Pembinaan Rekomendasi Pembinaan
18.775.
Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia 20 135.534.679 8 25.143.000 8 18.775.680 100,00% 74,68% 8 40,00% 13,85%
680
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang/Jasa
yang dibuat
Jumlah Bahan Usulan
Sub Kegiatan Pembinaan
Rekomendasi Pembinaan 16.513.
Kelembagaan Pengadaan 20 116.000.000 8 23.218.000 8 16.513.540 100,00% 71,12% 8 40,00% 14,24%
kelembagaan Pengadaan 540
Barang dan Jasa
Barang/Jasa yang dibuat
Jumlah Bahan Usulan
Sub Kegiatan Pendampingan,
Rekomendasi
Konsultasi, dan/atau
Pendampingan, Konsultasi 20 116.000.000 8 8 100,00% #DIV/0! 8 40,00% 0,00%
Bimbingan Teknis Pengadaan - - -
dan Bintek Pengadaan
Barang dan Jasa
Barang/Jasa yang dibuat

Persentase Usulan
PROGRAM KEBIJAKAN Kebijakan Daerah dibidang
85.327.
ADMINISTRASI Administrasi 65 560.000.000 65 169.095.043 100 85.327.107 153,85% 50,46% 100 153,85% 15,24%
107
PEMBANGUNAN Pembangunan yang
tersusun

Biro
Persentase Rekomendasi Perekonomi
Kegiatan Pengendalian Pengendalian Administrasi an dan Pang
59.259.
Administrasi Pelaksanaan Pelaksanaan 65 310.000.000 65 108.736.160 100 59.259.474 153,85% 54,50% 100 153,85% 19,12% Administras kalpi
474
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah i nang
yang dikeluarkan Pembangun
an
Sub Kegiatan Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBD

II.548 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sub Kegiatan Pengendalian


Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBN
Jumlah Bahan Usulan
Rekomendasi
Sub Kegiatan Pengendalian
Pengendalian Administrasi 59.259.
Administrasi Pelaksanaan 18 310.000.000 6 108.736.160 6 59.259.474 100,00% 54,50% 6 33,33% 19,12%
Pelaksanaan 474
Pembangunan Wilayah
Pembangunan APBD dan
APBN yang dibuat

Biro
Perekonomi
Persentase Rekomendasi
Kegiatan Pelaporan an dan Pang
Pelaporan Pelaksanaan 26.067.
Pelaksanaan Pembangunan 65 250.000.000 65 60.358.883 100 26.067.633 153,85% 43,19% 100 153,85% 10,43% Administras kalpi
Pembangunan Daerah 633
Daerah i nang
yang dikeluarkan
Pembangun
an
Jumlah Bahan Usulan
Sub Kegiatan Analisis Capaian Rekomendasi Analisis
26.067.
Kinerja Pembangunan Capaian Kinerja 15 250.000.000 3 60.358.883 3 26.067.633 100,00% 43,19% 3 20,00% 10,43%
633
Daerah Pembangunan Daerah
yang dibuat
Jumlah Bahan Usulan
Rekomendasi Evaluasi dan
Pelaporan Capaian Kinerja 15 3 3 100,00% 3 20,00%
Pembangunan Daerah
yang dibuat
Sub Kegiatan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi


Perumusan Kebijakan Teknis
Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 549
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSAN SEKRETARIAT DPRD

Survey Kepuasan
Program Penunjang Urusan 71.143.970.36 61.103.709.1 Sekertariat
Pelayanan Internal 92 92 100,00% 85,89%
Pemerintah Daerah 4 34 DPRD
(SETWAN)

Nilai SAKIP PD (SETWAN) 79 79

Perencanaan, Penganggaran Jumlah dokumen


65.225.64 Tidak
dan Evaluasi Kinerja perencanaan dan evaluasi 11 128.855.327 10 11 224.051.327 11 93.611.673 100,00% 41,78%
3 Ada()
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

penyusunan Dokumen Jumlah dokumen


Tidak
Perencanaan Perangkat perencanaan dan evaluasi 11 128.855.327 11 224.051.327 11 93.611.673 100,00% 41,78%
Ada()
Daerah Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Survey Kepuasan 7.559.378 9.475.059.36 Tidak


92 11.055.026.738 80 92 9.969.169.360 92 100,00% 95,04%
Perangkat Daerah Pelayanan Keuangan .672 0 Ada()

Jumlah ASN yang


Penyediaan Gaji dan 9.475.059.36 Tidak
Menerima Gaji dan 80 11.055.026.738 80 9.969.169.360 76 95,00% 95,04%
Tunjangan ASN 0 Ada()
Tunjangan

Administrasi Kepegawaian Survey Kepuasan 502.913.1 Tidak


92 164.320.000 642 92 573.600.000 92 416.718.505 100,00% 72,65%
Perangkat Daerah Pelayanan Kepegawaian 31 Ada()

Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pegawai ASN yang


Beserta Atribut Menerima Pakaian Dinas 80 268.200.000 80 76 268.200.000 76 258.430.000 100,00% 96,36%
Kelengkapannya Beserta Atribut

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai ASN yang


Tidak
Pegawai Berdasarkan Tugas Ikut Pendidikan dan 20 82.160.000 20 205.400.000 7 58.288.505 35,00% 28,38%
Ada()
dan Fungsi Pelatihan Formal

II.550 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Pegawai ASN yang


Bimbingan Teknis
Ikut Bimbingan Teknis Tidak
Implementasi Peraturan 20 82.160.000 20 100.000.000 20 100.000.000 100,00% 100,00%
Implementasi Peraturan Ada()
Perundang-Undangan
Perundang-Undangan

Administrasi Umum Survey Kepuasan 6.957.948 2.418.225.62 Tidak


92 1.795.209.641 265 92 3.238.618.020 92 100,00% 74,67%
Perangkat Daerah Pelayanan Umum .720 3 Ada()

Penyediaan Komponen Jumlah jenis komponen


Tidak
Instalasi Listrik/Penerangan instalasi listrik yang 1 31.994.922 1 170.418.117 1 68.199.815 100,00% 40,02%
Ada()
Bangunan Kantor tersedia

Jumlah jenis peralatan dan


Penyediaan peralatan dan Tidak
perlengkapan kantor yang 1 21.510.000 1 191.775.000 1 189.875.000 100,00% 99,01%
perlengkapan kantor Ada()
tersedia

Jumlah jenis Peralatan


Penyediaan Peralatan Rumah Tidak
Rumah Tangga yang 2 7.395.568 2 66.988.920 2 64.380.000 100,00% 96,11%
Tangga Ada()
tersedia

Jumlah jenis Barang


Penyediaan Barang Cetakan Tidak
Cetakan dan Jumlah 3 317.251.151 3 411.411.480 3 274.883.000 33,33% 66,81%
dan Penggadaan Ada()
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan dan


Tidak
dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- 44.148 276.000.000 44.148 420.000.000 44.148 217.181.500 100,00% 51,71%
Ada()
Undangan Undangan yang tersedia

Jumlah jenis
Tidak
Penyedian Bahan/Material Bahan/Material yang 2 470.772.000 2 588.004.503 2 490.575.430 100,00% 83,43%
Ada()
tersedia

Jumlah Kunjungan Tamu Tidak


Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 230.000.000 100 786.000.000 98 603.505.545 98,00% 76,78%
yang Difasilitasi Ada()

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 551
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah koordinasi dan


Penyelenggaraan Rapat
konsultasi keluar daerah Tidak
Koordinasi dan Konsultasi 24 440.286.000 24 604.020.000 32 509.625.333 133,33% 84,37%
dan dalam daerah yang Ada()
SKPD
dilaksanakan

Pengadaan Barang Milik


Jumlah Barang Milik 642.000.0 1.025.100.00 Tidak
Daerah Penunjang Urusan 8 600.000.000 4 8 2.710.769.975 3 37,50% 37,82%
Daerah yang diadakan 00 0 Ada()
Pemerintah Daerah

Pengadaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas Tidak


3 3 27.554.000 - 0,00% 0,00%
operasional atau lapangan operasional diadakan - Ada()

pengadaan peratan dan jumlah jenis peratan dan 1.025.100.00 Tidak


4 600.000.000 4 2.173.215.975 3 75,00% 47,17%
mesin lainnya mesin diadakan 0 Ada()

jumlah gedung kantor atau


pengadaan gedung kantor Tidak
bangunan lainnya yang 1 1 510.000.000 - 0,00% 0,00%
dan bangunan lainnya - Ada()
diadakan

Penyediaan jasa penunjang Survey kepuasan 3.482.299 8.999.804.66 Tidak


92 8.828.607.913 192 92 9.700.958.963 92 100,00% 92,77%
urusan pemerintahan daerah pelayanan umum .874 3 Ada()

Penyediaan jasa surat jumlah materai jumlah Tidak


2 60.325.000 2 100.325.000 2 21.223.500 100,00% 21,15%
menyurat surat/barang yang dikirim Ada()

jumlah tagihan rekening


Penyediaan jasa komunikasi, listrik, air, telepon/fax, tv Tidak
12 723.600.000 12 807.600.000 12 584.987.884 100,00% 72,44%
sumber daya air dan listrik kabel, virtual meeting yang Ada()
dibayarkan

jumlah jenis jasa pelaratan


Penyediaan jasa peralatan Tidak
dan perlengkapan kantor 2 35.902.913 2 228.697.963 2 142.179.000 100,00% 62,17%
dan perlengkapan kantor Ada()
yang disediakan

II.552 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
jumlah jenis jasa
Penyediaan jasa pelayanan 8.251.414.27 Tidak
pelayanan umum kantor 9 8.008.780.000 9 8.564.336.000 9 100,00% 96,35%
umum kantor 9 Ada()
yang disediakan

jumlah jenis barang milik


Pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan 865.047.5 2.029.886.35 Tidak
daerah penunjang urusan 3 1.902.990.000 3 3 3.845.490.000 3 100,00% 52,79%
pemerintah daerah yang 00 8 Ada()
pemerintahan daerah
dipelihara
Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan dinas
Tidak
pemeliharaan dan pajak atau kendaraan dinas 17 555.990.000 17 603.990.000 15 472.174.100 88,24% 78,18%
Ada()
kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara
atau kendaraan dinas jabatan
Pemelliharaan peralatan dan jumlah peralatan dan Tidak
3 347.000.000 3 922.500.000 3 487.215.750 100,00% 52,81%
mesin lainnya mesin yang dipelihara Ada()

Pemeliharaan /Rehabilitasi
jumlah gedung kantor yang 1.070.496.50 Tidak
gedung kantor dan bangunan 1 1.000.000.000 1 2.319.000.000 1 100,00% 46,16%
dipelihara 8 Ada()
lainnya

Layanan keuangan dan Survey Kepuasan 30.520.44 40.881.312.71 36.645.302.9 Tidak


92 39.704.049.585 45 92 92 100,00% 89,64%
kesejahteraan DPRD Pelayanan Keuangan 7.391 9 52 Ada()

jumlah pimpinan dan


Penyelenggaraan 40.112.162.71 36.109.827.9 Tidak
anggota DPRD yang 45 38.756.349.585 45 45 100,00% 90,02%
administrasi keuangan DPRD 9 52 Ada()
dilayani

Jumlah atribut DPRD yang


Penyediaan pakaian dinas tersedia dan jumlah Tidak
270 497.700.000 270 544.150.000 270 503.325.000 100,00% 92,50%
dan atribut DPRD pakaian dinas DPRD yang Ada()
tersedia

Jumlah pimpinan dan


Pelaksanaan Medical Check anggota DPRD yang Tidak
45 450.000.000 45 225.000.000 9 32.150.000 20,00% 14,29%
Up DPRD difasilitasi Medical Check Ada()
Up

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 553
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Dukungan
Persentase Meningkatnya 56.580.477.78 36.382.928.4
Pelaksanaan Tugas dan 82 82 0,00% 64,30%
Fungsi Lembaga DPRD 5 33
Fungsi DPRD

Jumlah Produk Hukum


Pembentukan Perda dan Daerah dan Pendukung 11.983.04 4.103.689.90 Tidak
21 6.920.934.800 34 21 8.902.864.250 11 52,38% 46,09%
Peraturan DPRD Produk Hukum Daerah 6.752 0 Ada()
yang Ditetapkan

jumlah laporan kegiatan


Penyusunan dan
bapemperda
pembahasan program Tidak
jumlah program 7 814.579.600 7 1.386.446.700 3 100.191.800 42,86% 7,23%
pembentukan peraturan Ada()
pembentukan peraturan
daerah
daerah

jumlah rancangan
Pembahasan rancangan 3.970.186.60 Tidak
peraturan daerah yang 15 5.608.830.000 15 6.772.604.550 8 53,33% 58,62%
perda 7 Ada()
dibahas

Kare
na
pada
tnya
kegia
tan
Angg
Penyelenggaraan kajian jumlah produk hukum ota
5 119.174.000 5 297.935.000 - 0,00% 0,00%
perundang-undangan yang dikaji - DPR
D
Perio
de
2019
-
2024
serta

II.554 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
wakt
u
yang
singk
at di
peng
huju
ng
tahu
n
angg
aran,
maka
kegia
tan
reses
tidak
terla
ksan
a.
Fasilitasi penyusunan
jumlah penyusunan naskah Tidak
penjelasan/keterangan 7 378.351.200 7 445.878.000 33.311.493 0,00% 7,47%
akademik yang difasilitasi Ada()
dan/atau Naskah Akademik

Pembahasan kebijakan jumlah kebijakan anggaran 1.671.280 Tidak


6 933.865.195 6 6 1.254.443.728 5 387.284.148 83,33% 30,87%
anggaran yang dibahas .964 Ada()

Jumlah KUA dan PPAS yang Tidak


Pembahasan KUA dan PPAS 1 159.209.523 1 291.020.429 1 31.271.155 100,00% 10,75%
dibahas Ada()

jumlah perubahan KUA


Pembahasan perubahan KUA Tidak
dan perubahan PPAS yang 1 159.209.523 1 106.793.909 1 100,00% 0,00%
dan perubahan PPAS - Ada()
dibahas

Pembahasan APBD jumlah APBD yang dibahas 1 159.209.523 1 261.387.955 1 81.060.556 100,00% 31,01%
Pembahasan perubahan jumlah perubahan APBD Tidak
1 159.209.523 1 206.602.480 1 135.826.931 100,00% 65,74%
APBD yang dibahas Ada()

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 555
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembahasan laporan jumlah laporan semester Tidak
1 137.817.580 1 143.784.000 - 0,00% 0,00%
semester yang dibahas - Ada()

jumlah
Pembahasan Tidak
pertanggungjawaban APBD 1 159.209.523 1 244.854.955 1 139.125.506 100,00% 56,82%
pertanggungjawaban APBD Ada()
yang dibahas

jumlah laporan kegiatan


Pengawasan yang mendukung
37.341.81 27.574.665.67 20.016.903.8 Tidak
penyelenggaraan pengawasan 247 14.403.678.572 384 247 1.171 474,09% 72,59%
7.674 5 89 Ada()
pemerintahan penyelenggaraan
pemerintah

jumlah laporan
pengawasan urusan
pengawasan urusan 14.887.130.67 11.586.421.0 Tidak
pemerintah bidang 78 7.421.390.572 78 262 335,90% 77,83%
pemerintahan bidang 5 09 Ada()
pemerintahan dan hukum
pemerintahan dan hukum

jumlah laporan
Pengawasan urusan
Pengawasan urusan 2.884.443.69 Tidak
pemerintahan bidang 40 1.540.723.600 40 3.009.340.000 433 1082,50% 95,85%
pemerintahan bidang 2 Ada()
infrastruktur
infrastruktur
jumlah laporan
Pengawasan urusan
Pengawasan urusan 3.031.043.68 Tidak
pemerintahan bidang 60 2.173.022.400 60 3.954.052.000 229 381,67% 76,66%
pemerintahan bidang 1 Ada()
kesejahteraan rakyat
kesejahteraan rakyat

jumlah laporan
Pengawasan urusan
Pengawasan urusan 2.399.046.39 Tidak
pemerintahan bidang 60 2.280.066.400 60 4.280.201.000 246 410,00% 56,05%
pemerintahan bidang 6 Ada()
perekonomian
perekonomian

jumlah laporan
Pengawasan urusan
Pengawasan urusan Tidak
pemerintahan bidang sumber 20 633.412.800 20 998.251.000 - 0,00% 0,00%
pemerintah bidang sumber - Ada()
daya alam
daya alam

II.556 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
jumlah laporan
Pengawasan tindak lanjut
Pengawasan tindak lanjut
hasil pemeriksaan laporan Tidak
hasil pemeriksaan laporan 1 106.370.000 1 192.364.000 1 115.949.111 100,00% 60,28%
keuangan oleh badan Ada()
keuangan oleh badan
pemeriksa keuangan
pemeriksa keuangan
jumlah laporan
Pengawasan penggunaan Tidak
Pengawasan penggunaan 1 248.692.800 6 253.327.000 - 0,00% 0,00%
anggaran - Ada()
anggaran
persentase peningkatan
kapasitas, publikasi dan 2.268.003 4.448.972.81 Tidak
Peningkatan kapasitas DPRD 304 2.373.296.431 210 80 6.117.915.077 80 100,00% 72,72%
dokumentasi tugas dan .720 1 Ada()
fungsi DPRD

jumlah keikutsertaan
pimpinan dan anggota Tidak
Bimbingan Teknis 90 550.223.200 90 1.375.558.000 27 333.146.454 30,00% 24,22%
DPRD pada bimbingan Ada()
teknis

jumlah kegiatan dewan


Publikasi dan dokumentasi 3.365.326.35 Tidak
yang dipublikasikan dan 200 887.073.231 200 3.806.357.077 465 232,50% 88,41%
dewan 7 Ada()
didokumentasikan

Penyediaan kelompok pakar jumlah kelompok pakar Tidak


7 500.500.000 7 500.500.000 7 319.500.000 100,00% 63,84%
dan tim ahli dan tim ahli yang tersedia Ada()

jumlah tenaga ahli fraksi Tidak


Penyediaan tenaga ahli fraksi 7 435.500.000 7 435.500.000 7 431.000.000 100,00% 98,97%
yang tersedia Ada()

Penyerapan dan jumlah laporan


2.868.472 2.788.579.27 Tidak
penghimpunan aspirasi penghimpunan aspirasi 3 5.583.815.984 3 3 4.601.107.683 2 66,67% 60,61%
.336 9 Ada()
masyarakat masyarakat yang tersusun

jumlah reses yang 2.788.579.27 Tidak


Pelaksanaan Reses 3 5.583.815.984 3 4.601.107.683 2 66,67% 60,61%
dilaksanakan 9 Ada()

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 557
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah peraturan DPRD
tentang kode etik serta
peraturan DPRD tentang
Pelaksanaan dan tata beracara badan 429.430.1 Tidak
2 176.907.794 6 8 399.723.372 7 129.019.516 87,50% 32,28%
Pengawasan kode Etik DPRD kehormatan yang di 52 Ada()
tetapkan ; jumlah laporan
kinerja bidang pengawasan
DPRD yang dipublikasikan
jumlah peraturan DPRD
tentang kode etik dan
peraturan DPRD tentang Tidak
Penyusunan kode etik DPRD 2 128.907.794 2 280.893.372 1 129.019.516 50,00% 45,93%
tata beracara badan Ada()
kehormatan yang
ditetapkan
jumlah laporan kinerja
Tidak
Pengawasan kode etik DPRD bidang pengawsan DPRD 6 48.000.000 6 118.830.000 5 83,33% 0,00%
- Ada()
yang dipublikasikan
jumlah laporan tugas
badan musyarawah dan 1.140.539 4.508.478.89 Tidak
Fasilitasi tugas DPRD 246 5.929.536.000 96 72 7.729.758.000 900 1250,00% 58,33%
jumlah tugas pimpinan .839 0 Ada()
DPRD yang difasilitasi
Fasilitasi pelaksanaan tugas jumlah laporan tugas Tidak
6 413.740.800 6 1.034.269.000 4 135.273.251 66,67% 13,08%
badan musyarawah badan musyarawah Ada()

Fasilitasi tugas pimpinan jumlah tugas pimpinan 4.373.205.63 Tidak


240 5.515.795.200 240 6.695.489.000 886 369,17% 65,32%
DPRD DPRD yang difasilitasi 9 Ada()
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH

URUSAN PERNACANAAN
PROGRAM PENUNJANG
33.501.
URUSAN PEMERINTAHAN Nilai SAKIP PD (Bappeda) 83,24 50.861.000 83,24 81.019.743 42 33.501.000 0,5 0,41 42 0,5 0,66 BAPPEDA
000
DAERAH PROVINSI

II.558 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Survey kepuasan 14.559.931.52 3.810.149.61 3.810.1
75 13.937.878.277 75 19 25,33 0,26 19 0,25 0,27
pelayanan keuangan 6 7 49.617

Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen


33.501.
Penganggaran dan Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi 6 50.861.000 6 81.019.743 3 33.501.000 0,5 0,41 3 0,5 0,66
000
Kinerja Perangkat Daearah Kinerj PD

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen


25.434.
Perencanaan Perangkat perencanaan 2 36.234.800 2 63.841.459 2 25.434.800 1 0,4 2 1 0,7
800
Daerah Renja/Renstra PD

Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evalusi 8.066.2


3 14.626.200 3 17.178.284 3 8.066.200 1 0,47 3 1 0,55
Daerah kinerja PD 00

Kegiatan Administrasi survey kepuasan 10.665.504.41 2.547.143.09 2.547.1


75 10.618.453.712 75 20 0,27 0,24 20 0,27 0,24
Keuangan Perangkat Daerah pelayanan keuangan 4 0 43.090
Jumlah ASN yang menrima
10.617.
Penyediaan Gaji dan gaji dan tunjangan dan 10.663.240.81 10.617.458.2
78 10.617.458.212 78 78 1 1 78 458.21 1 1
Tunjangan ASN pengelola adminitrasi 8 12
2
keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan keuangan 995.50
2 995.500 2 2.263.596 2 995.500 1 0,44 2 1 1
Laporan Keuangan SKPD bulanan/semesteran 0

Kegiatan Administrasi
survey kepuasan
Kepegawaian Perangkat 75 2.964.800 75 3.149.000 45 0,6 45 0,6 0
pelayanan umum - -
Daerah
Jumlah Pegawai Fungsional
Monitoring, Evaluasi dan yang dimonitoring,
- 0 0
Penilaian Kinerja Pegawai dievaluasi, dan dinilai - - - - - - -
Kinerjanya
Pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai ASN yang
Pegawai Berdasarkan Tugas ikut pendidikkan dan 10 2.964.800 10 3.149.000 5 0,5 5 0,5 0
- - -
dan Fungsi pelatihan formal

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 559
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Kegiatan Administrasi Umum survey kepuasan 530.27


75 1.016.223.204 75 1.306.042.834 25 530.275.272 0,33 0,41 25 0,33 0,52
Perangkat Daerah pelayanan kepegawaian 5.272

Penyediaan Komponen
Jumlah komponen instalasi 5.175.0
Instalasi Listrik/Penerangan 7 15.886.500 7 18.978.743 2 5.175.000 0,29 0,27 2 0,29 0,33
listrik yang tersediia 00
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Jumlah jenis ATK yang 68.155.


31 146.390.500 31 151.388.343 14 68.155.500 0,45 0,45 14 0,45 0,47
Perlengkapan Kantor dibeli 500

Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah 10.245.


5 62.387.000 5 65.801.270 1 10.245.000 0,2 0,16 1 0,2 0,16
Rumah Tangga tangga yang tersedia 000
Jumlah bahan logistik
Penyediaan Bahan Logistik kantor yang tersedia 7.510.5
4 17.857.500 4 31.166.000 1 7.510.500 0,25 0,24 1 0,25 0,42
Kantor Jumlah makan dan minum 00
rapat yang tersedia
Penyediaan barang cetakan 32.587.
Jumlah barang cetak 1.300 79.532.500 1.300 122.745.110 480 32.587.300 0,37 0,27 480 0,37 0,41
dan penggandaan 300
Penyediaan bahan bacaan Jumlah bahan bacaan dan
12.900.
dan peraturan perundang- perundang-undangan yang 276 38.700.000 276 39.600.000 93 12.900.000 0,34 0,33 93 0,34 0,33
000
undangan tersedia
Jumlah Bahan/Material
Penyediaan Bahan/Material 120 10.615.000 120 12.064.368 5 0,04 5 0,04 0
yang disediakan - - -

Fasilitasi Kunjungan Tamu - 0 0


- - - - - - -
Penyelenggaraan Rapat
jumlah koordinasi dan 382.48
koordinasi dan Konsultasi 71 644.854.204 71 864.299.000 31 382.485.972 0,44 0,44 31 0,44 0,59
konsultasi keluar daerah 5.972
SKPD

jumlah barang milik daerah


Kegiatan Pengadaan Barang
penunjang urusan 230.15
Milik Daerah Penunjang 5 381.150.000 6 476.120.858 3 230.150.000 0,5 0,48 3 0,6 0,6
pemerintah daerah yang 0.000
Urusan Pemerintah Daerah
diadakan

II.560 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengadaan Sarana dan Jumlah jenis perlengkapan


381.15
Prasarana Gedung Kantor gedung kantor yang 6 381.150.000 6 476.120.858 6 381.150.000 1 0,8 6 1 1
0.000
atau Bangunan Lainnya diadakan

Kegiatan Penyediaan Jasa jumlah jasa penunjang


363.03
Penunjang Urusan urusan pemerintah daerah 12 1.210.741.461 12 1.266.488.000 2 363.039.155 0,17 0,29 2 0,17 0,3
9.155
Pemerintahan Daerah yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat/Barang yang 82.843.
40 93.784.100 40 123.210.000 17 82.843.100 0,43 0,67 17 0,43 0,88
Menyurat dikirim 100

Tagihan rekening listrik,


Penyediaan Jasan
air, telepon/fax, internet, 42.999.
Komunikasi, Sumber Daya Air 12 170.560.461 12 207.600.000 3 42.999.155 0,25 0,21 3 0,25 0,25
TV Kkabel, virtual meeting 155
dan Listrik
yang dibayarkan

Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah tenaga pramubakti 314.70


16 1.023.900.000 16 1.023.900.000 3 314.700.000 0,19 0,31 3 0,19 0,31
Umum Kantor yang dipekerjakan 0.000

Kegiatan Pemeliharaan jumlah barang milik daerah


Barang Milik Daerah penunjang urusan 139.54
22 708.345.100 22 842.626.420 8 139.542.100 0,36 0,17 8 0,36 0,2
Penunjang Urusan pemerintah daerah yang 2.100
Pemerintahan Daerah dipelihara
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya jumlah Kendaraan
53.056.
Pemeliharaan, Pajak dan dinas/operasional yang 5 93.784.100 5 123.210.000 2 53.056.100 0,4 0,43 2 0,4 0,57
100
Perizinan kendaraan Dinas terpelihara
Operasional atau lapangan
Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah aset Tetap Lainnya
10 10 9.600.000 0 0
Lainnya yang dipelihara - - - - -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
489.35
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di 1 489.354.000 1 512.000.000 1 489.354.000 1 0,96 1 1 1
4.000
Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 561
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Prasarana Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana 61.332.
atau Bangunan Lainnya 6 125.207.000 6 197.816.420 3 61.332.000 0,5 0,31 3 0,5 0,49
Gedung Kantor atau 000
yang di
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Persentase konsistensi
program
pembangunan di
RKPD dengan
RPJMD dan
Renstra dengan
PROGRAM PERENCANAAN, RPJMD
PENGENDALIAN, DAN Persentase konsistensi 376.34
100 431.104.508 100 830.373.708 25 376.344.508 0,25 25 0,25 0,87
EVALUASI PEMBANGUNAN program 4.508
DAERAH
pembangunan di
RKPD dengan
RPJMD dan
Renstra dengan
RPJMD
Persentase rumusan hasil
pengendalian dan evaluasi
124.39
dokumen perencanaan 70 130.748.603 70 809.326.719 18 124.398.603 0,25 17,5 0,25 0,95
8.603
pembangunan daerah yang
ditindaklanjuti
jumlah dokumen
Kegiatan Penyusunan perencanaan 350.21
2 404.154.508 2 723.197.708 350.214.508 0 0 0,87
Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang - - 4.508
tersusun
Jumlah Laporan
Koordinasi Penelaahan
pengintegrasian 133.83
Dokumen perencanaan 2 137.418.008 2 180.937.008 133.838.008 0 0 0,97
perencanaanpembanguna - - 8.008
Pembangunan Daerah
n daerah dengan

II.562 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dengan Dokumen Kebijakan rencanapembangunan
Lainnya lainnya
Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Dokumen Berita
1 1 0 0
Publik Acara Konsultasi Publik - - - - -

Jumlah Dokumen Berita


Koordinasi Pelaksanaan
Acara Forum 1 1 175.200.000 0 0
Forum SKPD/Lintas SKPD - - - - -
PD/ForumLintas PD
-
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Dokumen Berita
1 13.350.000 1 13.450.000 -100.000 -0,01 100.00 0 -0,01
Provinsi Acara Musrenbang -
0

Koordinasi penyusunan dan Jumlah laporan koordinasi


Penetapan Dokumen penyusunan 216.47
1 253.386.500 1 353.610.700 216.476.500 0,61 0 0,85
Perencanaan Pembangunan dokumenperencanaan - 6.500
Daerah Provinsi pembangunan daerah

Kegiatan Analisis Data dan jumlah laporan analisis


Informasi Pemerintahan data dan informasi
Daerah Bidang Perencanaan 26.130.
pemerintahan daerah 1 26.950.000 1 107.176.000 1 26.130.000 1 0,24 1 1 0,97
Pembangunan 000
bidang perencanaan
pembangunan
Daerah
Analisis Data dan Informasi
Jumlah data PD yang 4.550.0
Perencanaan Pembangunan 500 4.550.000 500 13.640.000 500 4.550.000 1 0,33 500 1 1
diverifikasi dan dianalisis 00
Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Jumlah Laporan data
21.580.
Pemerintahan Daerah Bidang update dalam Aplikasi yang 1 22.400.000 1 93.536.000 21.580.000 0,23 0 0,96
- - - 000
Perencanaan Pembangunan disusun
Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengendalian,
Jumlah laporan 124.39
Evaluasi dan Pelaporan 21 130.748.603 21 809.326.719 10 124.398.603 0,48 0,15 10 0,48 0,95
pengendalian, evaluasi dan 8.603
Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 563
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pelaporan pembangunan
daerah

Koordinasi Pengendalian
Jumlah laporan hasil
Perencanaan dan 33.755.
evaluasi capaian program 1 37.445.721 1 245.848.591 1 33.755.721 1 0,14 1 1 0,9
Pelaksanaan Pembangunan 721
Perangkat Daerah
Daerah di Provinsi
monitoring, evaluasi dan
Jumlah laporan evaluasi
penyusunan laporan berkala 90.642.
hasil RKPD Provinsi 8 93.302.882 8 495.930.058 4 90.642.882 0,5 0,18 4 0,5 0,97
pelaksanaan pembangunan 882
danKabupaten/Kota
daerah
Jumlah laporan hasil
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen
fasilitasi/evaluasi
Perencanaan Pembangunan 7 7 67.548.070 0 0
perencanaankabupaten/ko - - - - -
Daerah Kabupaten/Kota
ta yang dilaksanakan

PROGRAM KOORDINASI DAN


Persentase kesesuaian
SINKRONISASI 99.627.
dokumen perencanaan 100 213.847.200 100 698.081.644 55 99.627.200 0,55 0,14 55 0,55 0,47
PERENCANAAN 200
Pembangunan daerah
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase rumusan hasil
pengendalian dan evaluasi 76.562.
90 103.622.332 90 129.343.209 22 76.562.332 0,24 0,59 22 0,24 0,74
pada dokumen 332
perencanaan PD
Kegiatan Koordinasi jumlah laporan hasil
Perencanaan Bidang fasilitasi penyusunan
2 2 26.930.000 2 1 2 1 0
Pemerintahan dan dokumen perencanaan - - - -
Pembangunan Manusia bidang pemerintahan
Jumlah Laporan Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Sinergitas dan
Sinergitas dan Harmonisasi Harmonisasi Perencanaan 4.920.0
10 4.920.000 10 60.780.000 10 4.920.000 1 0,08 10 1 1
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah 00
Daerah Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan yang
disusun
Koordinasi Penyusunan jumlah laporan hasil 3.280.0 #VALUE
2 2 5.740.000 2 3.280.000 1 0,57 2 1
Dokumen Perencanaan fasilitasi penyusunan 00 !

II.564 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan Daerah Bidang dokumen perencanaan
Pembangunan Manusia bidang pembangunan
(RPJPD, RPJMD, RKPD) manusia
Jumlah Laporan hasil
Koordinasi Pelaksanaan koordinasi
Sinergitas dan Harmonisasi pelaksanaanSinergitas dan
18.860.
Perencanaan Pembangunan Harmonisasi Perencanaan 8 126.110.000 8 456.100.000 5 18.860.000 0,63 0,04 5 0,63 0,15
000
Daerah Bidang Pembangunan Pembangunan Daerah
Manusia Bidang Pembangunan
Manusia yang disusun
Pelaksanaan Monitoring dan jumlah Laporan hasil
Evaluasi Penyusunan monev penyusunan
1.640.0
Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan 4 8.200.000 4 22.360.000 2 1.640.000 0,5 0,07 2 0,5 0,2
00
Pembangunan Perangkat bidang perencanaan
Daerah Bidang Pemerintahan bidang pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan
jumlah laporan hasil
Evaluasi Penyusunan
monev penyusunan
Dokumen Perencanaan 16.810.
dokumen perencanaan 4 16.810.000 4 19.270.000 4 16.810.000 1 0,87 4 1 1
Pembangunan Perangkat 000
bidang pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan
manusia
Manusia

jumlah laporan hasil


Kegiatan Koordinasi
fasilitasi penyusunan
Perencanaan Bidang 2 2 10.541.993 2 1 2 1 0
dokumen perencanaan - -
Ekonomi dan SDA
bidang perekonomian
Jumlah Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Sinergitas dan
Sinergitas dan Harmonisasi Harmonisasi Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Pembangunan 1 1 16.933.797 1 1 1 1 0
- -
Daerah Bidang DaerahBidang
Perekonomian Perekonomian yang
tersusun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 565
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Koordinasi Penyusunan jumlah laporan hasil


Dokumen Perencanaan fasilitasi penyusunan 2.847.2
2 2.847.200 2 2.985.000 2 2.847.200 1 0,95 2 1 1
Pembangunan Daerah Bidang dokumen perencanaan 00
SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang SDA

Koordinasi Pelaksanaan
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi
Sinergitas dan Harmonisasi 26.260.
Perencanaan 2 26.260.000 2 51.103.741 2 26.260.000 1 0,51 2 1 1
Perencanaan Pembangunan 000
Pembangunan Daerah
Daerah Bidang SDA
Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan
jumlah Laporan hasil
Evaluasi Penyusunan
monev penyusunan
Dokumen Perencanaan 16.429.
dokumen perencanaan 4 21.349.032 4 23.526.000 2 16.429.032 0,5 0,7 2 0,5 0,77
Pembangunan Perangkat 032
bidang perencanaan
Daerah Bidang
bidang perekonomian
Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan
jumlah laporan hasil
Evaluasi Penyusunan
monev penyusunan 24.053.
Dokumen Perencanaan 4 29.793.300 4 32.305.996 2 24.053.300 0,5 0,74 2 0,5 0,81
dokumen perencanaan 300
Pembangunan Perangkat
bidang SDA
Daerah Bidang SDA

Kegiatan Koordinasi jumlah laporan hasil


Perencanaan Bidang fasilitasi penyusunan 22.140.
2 26.240.000 2 35.770.183 1 22.140.000 0,5 0,62 1 0,5 0,84
Infrastruktur dan dokumen perencanaan 000
Kewilayahan bidang Infrastruktur

Koordinasi Penyusunan
jumlah laporan hasil
Dokumen Perencanaan
fasilitasi penyusunan 21.320.
Pembangunan Daerah Bidang 2 24.190.000 2 31.196.930 1 21.320.000 0,5 0,68 1 0,5 0,88
dokumen perencanaan 000
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD,
bidang Kewilayahan
RKPD)
Pelaksanaan Monitoring dan Pertambahan Jumlah
7.380.0
Evaluasi Penyusunan pendapatan dari layanan 4 14.350.000 4 14.946.299 2 7.380.000 0,5 0,49 2 0,5 0,51
00
Dokumen Perencanaan fungsi produksi

II.566 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan Perangkat dan penanganan hama
Daerah Bidang Infrastruktur dan penyakit (Juta Rupiah)

Pelaksanaan Monitoring dan


jumlah laporan hasil
Evaluasi Penyusunan
monev penyusunan 10.250.
Dokumen Perencanaan 4 13.120.000 4 16.934.914 2 10.250.000 0,5 0,61 2 0,5 0,78
dokumen perencanaan 000
Pembangunan Perangkat
bidang Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan

URUSAN KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG 57.697.
Nilai Sakip Perangkat 57.697.270.0
URUSAN PEMERINTAHAN 82 64.924.768.593 77 93,66% 88,87% 76,8 270.03 93,66% 49,15% BAKEUDA
Daerah 36
DAERAH 6
Perencanaan, Penganggaran
Jumlah dok perencanaan 44.449.
dan Evaluasi Kinerja 13 106.380.000 13 44.449.600 100,00% 41,78% 13 50,00% 21,54%
dan evaluasi 600
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen
jumlah dokumen 29.884.
Perencanaan Perangkat 6 48.720.000 6 29.884.600 100,00% 61,34% 6 50,00% 30,27%
perencanaan PD 600
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah dokumen laporan 14.565.
7 57.660.000 7 14.565.000 100,00% 25,26% 7 50,00% 13,53%
Daerah dan Evaluasi PD 000

-
48.720.
Administrasi Keuangan Survey kepuasan 48.720.211.2
83 53.751.779.688 77 93,19% 90,64% 77 211.29 93,19% 47,93%
Perangkat Daerah pelayanan keuangan 95
5
Jumlah ASN yang 48.667.
Sub Kegiatan Penyediaan 48.667.713.9
menerima gaji dan 266 53.695.176.868 257 96,62% 90,64% 257 713.99 97,72% 47,93%
Gaji dan Tunjangan ASN 95
tunjangan 5
Jumlah dokumen
Pelaksanaan penata usahaan
penatausahaan 1.12 52.497.
dan pengujian/verifikasi 1.200,00 56.602.820 1.126 52.497.300 93,83% 92,75% 46,92% 49,25%
danpengujian/verifikasi 6 300
keuangan SKPD
SKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 567
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

-
Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan 97.527.
82 170.162.797 77 97.527.700 94,18% 57,31% 77 94,18% 44,30%
Perangkat Daerah pelayanan kepegawaian 700

Monitoring, Evaluasi, dan jumlah laporan monitoring 54.928.


12 70.163.000 12 54.928.200 100,00% 78,29% 12 50,00% 45,71%
Penilaian KinerjaPegawai kinerja pegawai 200
Pendidikan dan Pelatihan
jumlah pegawai yang 42.599.
Pegawai Berdasarkan Tugas 10 99.999.797 200 42.599.500 100,00% 42,60% 200 2000,00% 42,60%
mengikuti diklat/bimtek 500
dan Fungsi

Administrasi Umum Survey kepuasan 2.000.163.63 2.000.1


82 1.962.884.762 77 93,54% 101,90% 77 93,54% 58,96%
Perangkat Daerah pelayanan umum 1 63.631

Jumlah barang Komponen


Penyediaan Komponen
Instalasi 4.764.0
Instalasi Listrik/Penerangan 15 13.597.209 15 4.764.000 100,00% 35,04% 15 50,00% 18,61%
Listrik/PeneranganBangun 00
Bangunan Kantor
an Kantor

Penyediaan bahan logistik Jumlah jenis bahan logistik 10.269.


7 24.279.000 7 10.269.100 100,00% 42,30% 7 50,00% 24,29%
kantor kantor 100

Penyediaan barang cetakan Jumlah jenis barang 720.92


18 754.383.553 18 720.922.800 100,00% 95,56% 18 50,00% 53,21%
dan penggandaan cetakan dan penggandaa 2.800

Penyediaan Bahan Bacaan


22.540.
dan Peraturan Perundang- Jumlah jenis Bahan Bacaan 15 22.600.000 15 22.540.000 100,00% 99,73% 15 50,00% 42,85%
000
undangan

Jumlah tamu yang 15.300.


Fasilitasi kunjungan tamu 480 31.200.000 422 15.300.000 87,92% 49,04% 422 50,24% 24,52%
difasilitasi 000
Penyelenggaraan Rapat
Jumlah Rapat koordinasi 356.07
Koordinasi dan Konsultasi 68 357.825.000 70 356.070.494 102,94% 99,51% 70 102,94% 99,51%
dan konsultasi BAKUDA 0.494
SKPD

II.568 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah asistensi
Penatausahaan arsip dinamis
penatausahaan arsip 12 0 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0!
pada SKPD - - - -
BAKUDA
Dukungan Pelaksanaan
Jumlah SPBE yang
Sistem Pemerintahan 870.29
beropersional dengan baik 4 759.000.000 4 870.297.237 100,00% 114,66% 4 50,00% 58,14%
Berbasis Elektronik pada 7.237
padaBAKUDA
SKPD

Penyediaan jasa penunjang Jumlah tenaga honorer 6.593.658.99 6.593.6


153 6.718.151.122 160 104,58% 98,15% 160 104,58% 49,41%
urusan pemerintahan daerah berkontrak pada BAKUD 8 58.998
Penyediaan Jasa Surat 53.578.
jumlah materai yang dibel 350 70.488.000 350 53.578.912 100,00% 76,01% 350 46,67% 48,49%
Menyurat 912
jumlah pengiriman
556 548
surat/barang -
Penyediaan Jasa Komunikasi, 206.56
jumlah bulan rekening 24 259.000.000 18 206.567.629 75,00% 79,76% 18 37,50% 43,40%
Sumber Daya Air dan Listrik 7.629

Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah jenis ATK dan 6.333.512.45 6.333.5


64 6.388.663.122 52 81,25% 99,14% 52 43,33% 49,64%
Umum Kantor bahan pembersi 7 12.457

jumlah tenaga honorer


153 160 104,58%
berkontrak pada BAKUD

Pemeliharaan Barang Milik


Jumlah Barang Milik 241.25
Daerah Penunjang Urusan 176 394.848.491 170 241.258.812 96,59% 61,10% 170 65,89% 38,78%
Daerah yang dipelihara 8.812
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak jumlah kendaraan dinas 12.794.
1 40.497.200 1 12.794.539 100,00% 31,59% 1 100,00% 15,80%
Kendaraan Perorangan Dinas jabatan yang dipelihara 539
atau Kendaraan Dinas
Jabatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 569
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
jumlah kendaraan dinas 28.717.
Pemeliharaan, Pajak dan 4 81.809.600 4 28.717.673 100,00% 35,10% 4 100,00% 17,55%
operasional yang dipelihar 673
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Jumlah mebel yang
0 2 0,00% 0,00% 2 100,00% 0,00%
Mebel dipelihara - -
Pemeliharaan Peralatan dan jumlah BMD peralatan dan 95.003.
170 164.291.691 162 95.003.600 95,29% 57,83% 162 64,80% 44,33%
Mesin Lainnya mesin yang di pelihara 600
Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah gedung kantor
104.74
Gedung Kantor dan berserta halamannya 1 108.250.000 1 104.743.000 100,00% 96,76% 1 100,00% 66,19%
3.000
Bangunan Lainnya yangdipelihara

Keuangan

Persentase transaparansi
228.79
PROGRAM PENGELOLAAN dan 408.935.924.34 228.794.941.
100 0,00% 55,95% 0 4.941.0 0,00% 27,99%
KEUANGAN DAERAH akuntabiitaspengelolaan 6 000
00
keuangan daerah

Persentase pemenuhan
ketaatan pada peraturan
dalam penyusunan APBD
Koordinasi dan Penyusunan 816.16
Provinsi danProsentase 100 973.414.379 816.166.253 0,00% 83,85% 0,00% 46,12%
Rencana Anggaran Daerah - 6.253
ketepatan waktu
penetapan APBD dan APBD
Perubahan Provinsi
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen KUA dan 48.488.
2 52.135.632 2 48.488.675 100,00% 93,00% 2 50,00% 42,59%
KUA dan PPAS PPAS 675
Koordinasi dan Penyusunan
Jumlah dokumen KUPA 44.362.
Perubahan KUA dan 2 52.280.493 2 44.362.416 100,00% 84,85% 2 50,00% 38,92%
dan Perubahan PPAS 416
Perubahan PPAS

II.570 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
243.70
APBD dan Peraturan Kepala Jumlah peraturan tersusun 2 318.217.862 2 243.709.736 100,00% 76,59% 2 50,00% 40,12%
9.736
Daerah tentang Penjabaran
APBD
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan 390.03
Jumlah peraturan tersusun 2 411.156.097 2 390.032.426 100,00% 94,86% 2 50,00% 55,23%
Peraturan Kepala Daerah 2.426
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan
89.573.
Regulasi serta Kebijakan Jumlah peraturan tersusun 3 139.624.295 3 89.573.000 100,00% 64,15% 3 60,00% 39,23%
000
Bidang Anggaran

Persentase ketepatan
waktu penyampaian
rancangan APBD
Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan yangdievaluasi dan
222.53
Keuangan Daerah Persentase ketepatan 100 264.302.045 100 222.532.310 100,00% 84,20% 100 100,00% 46,81%
2.310
Kabupaten/Kota waktu penyampaian
rancanganpertanggungjaw
aban APBD
Kabupaten/Kota yang
dievaluasi
Jumlah Keputusan
Evaluasi Terhadap
Gubernur tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah 38.858.
Peraturan Daerah tentang 7 45.923.922 7 38.858.390 100,00% 84,61% 7 50,00% 47,75%
tentang Pajak dan Retribusi 390
Pajak dan Retribusi
Kabupaten/Kota
KAbupaten/Kota
Evaluasi Rancangan
Jumlah Keputusan
Peraturan Daerah tentang 46.010.
Gubernur tentang Evaluasi 7 48.122.895 7 46.010.840 100,00% 95,61% 7 50,00% 53,67%
APBD Kabupaten/Kota dan 840
APBD KAbupaten/Kota
Rancangan Peraturan Kepala

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 571
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Daerah tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Jumlah Keputusan
Kabupaten/Kota dan Gubernur tentang Evaluasi 36.315.
7 48.283.595 7 36.315.240 100,00% 75,21% 7 50,00% 42,42%
Rancangan Peraturan Kepala Perubahan APBD 240
Daerah tentang Penjabaran KAbupaten/Kota
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Jumlah Keputusan
39.866.
Kabupaten/Kota dan Gubernur tentang Evaluasi 7 39.866.500 100,00% 82,68% 7 50,00% 45,95%
500
Rancangan Peraturan Kepala Pertanggungjawaban 7 48.219.695
Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota
Pelaksanaan APBD
61.481.
Kabupaten/Kota 7 61.481.340 100,00% 83,36% 7 50,00% 45,25%
340
jumlah asistensi
Asistensi Pengelolaan pemecahan permasalahan
7 73.751.938
Keuangan Kabupaten/Kota penyusunan APBD
Kab/kota

prosentase kesesuaian
Koordinasi dan Pengelolaan 97.144.
waktu pelayanan terhadap 100 321.342.100 100 97.144.382 100,00% 30,23% 100 100,00% 16,80%
Perbendaharaan Daerah 382
pencairan dana keuangan
Jumlah dokumen register
SP2D, Buku Kas Umum B.IX
Koordinasi dan Pengelolaan 54.690.
BUD, Laporan posisi kas 12 80.711.250 12 54.690.572 100,00% 67,76% 12 50,00% 42,17%
Kas Daerah 572
harian dan laporan posisi
kas bulanan, dokumen SPD

II.572 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyiapan, Pelaksanaan
Jumlah dokumen
Pengendalian dan Penerbitan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
terverifikasi - - - - - -
Anggaran Kas dan SPD
jumlah dokumen
Penatausahaan Pembiayaan
penatausahaan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Daerah - - - - - -
pembiayaan
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi , Dokumen kesepakatan
Supervisi, Monitoring dan Pengelolaan Dana 24.503.
95 42.009.950 95 24.503.810 100,00% 58,33% 95 95,00% 36,30%
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana 810
Perimbangan dan Dana Transfer lainnya
Transfer lainnya
Koordinasi, pelaksanaan
kerjasama dan pemantauan
transaksi Non Tunai dengan jumlah dokumen
7 63.205.900 7 100,00% 0,00% 7 100,00% 0,00%
Lembaga Keuangan Bank dan rekonsiliasi dan laporan - -
Lembaga Keuangan Bukan
Bank
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran
Jumlah SP2D yang 17.950.
Kas Serta Pemungutan dan 12 135.415.000 12 17.950.000 100,00% 13,26% 12 50,00% 8,25%
dikeluarkan 000
Pemotongan Atas SP2D
Dengan Instansi Terkait

Koordinasi dan Pelaksanaan persentase laporan


214.96
Akuntansi dan Pelaporan keuangan PD yang sesuai 100 349.940.237 100 214.968.242 100,00% 61,43% 100 100,00% 34,15%
8.242
Keuangan Daerah dengan SAP
Jumlah dokumen
Koordinasi Pelaksanaan
rekonsiliasi penerimaan 10.001.
Akuntansi Penerimaan dan 12 35.823.232 12 10.001.100 100,00% 27,92% 12 50,00% 15,52%
dan pengeluaran kas 100
Pengeluaran Kas Daerah
daerah
Koordinasi Penyusunan
Laporan Jumlah asistensi
46.917.
Pertanggungjawaban penyusunan laporan 34 59.091.121 34 46.917.142 100,00% 79,40% 34 53,13% 44,15%
142
Pelaksanaan APBD Bulanan, keuangan kepada SKPD
Triwulanan dan Semesteran

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 573
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Jumlah Perda 158.05
dan Rancangan Peraturan 1 180.827.634 1 158.050.000 100,00% 87,40% 1 50,00% 48,59%
pertanggungjawaban APBD 0.000
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah penyelesaian
Penyelesaian Tuntutan tuntutan perbendaharaan
0 0,00%
Perbendaharaan dan dan tuntutan kerugian -
Tuntutan Kerugian Daerah daerah
Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Jumlah peraturan tersusun 1 35.934.750 1 100,00% 0,00% 1 50,00% 0,00%
Penyelenggaraan Akuntansi - -
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan Jumlah peraturan tentang
1 38.263.500 1 100,00% 0,00% 1 50,00% 0,00%
Pelaporan Keuangan sisdur - -
Pemerintah Daerah

persentase realisasi dana


Penunjang Urusan transfer ke 351.19
407.026.925.58 351.197.446.
Kewenangan Pengelolaan Kabupaten/Kota dan 95 86,28% 0,91% 86,28% 1 7.446.5 0,86% 43,14%
5 504
Keuangan Daerah bantuan sosial tak 04
terencana
Analisis Perencanaan dan 35.871.
persentase realisasi 35.871.503.0
Penyaluran Bantuan 95,00% 39.736.950.000 90,27% 95,02% 90,27% 1 503.00 95,02% 45,14%
bantuan keuangan 00
Keuangan 0
persentase realisasi
Pengelolaan Dana Darurat 1.277.355.00 1.277.3
belanja bantuan sosial 95,00% 20.303.624.601 6,29% 6,62% 6,29% 0 6,62% 3,15%
dan Mendesak 0 55.000
yang tidakdirencanakan

II.574 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

persentase realisasi 314.04


Pengelolaan Dana Bagi Hasil 346.986.350.98 314.048.588.
belanja dana bagi hasil 95,00% 90,51% 95,27% 90,51% 1 8.588.5 95,27% 45,25%
Provinsi 4 504
pajakdaerah 04

Persentase tindak lanjut


temuan BPK terhadap
PROGRAM PENGELOLAAN nilaiaset daerah yang 374.93
95,5 512.143.562 100 374.939.075 104,71% 73,21% 100 104,44% 34,10%
BARANG MILIK DAERAH dianggap belum 9.075
diyakinikewajarannya/tida
k memadai
persentase laporan BMD
Pengelolaan Barang Milik 374.93
PD yang sesuai dengan 100 512.143.562 100 374.939.075 100,00% 73,21% 100 100,00% 34,10%
Daerah 9.075
Peraturan
Jumlah Keputusan
94.951.
Penyusunan Standar Harga Gubernur tentang 1 103.034.017 1 94.951.915 100,00% 92,16% 1 50,00% 56,99%
915
penetapan Standar Harga
Penyusunan Rencana
Jumlah Keputusan Sekda 64.780.
Kebutuhan Barang Milik 1 72.732.342 1 64.780.500 100,00% 89,07% 1 50,00% 49,52%
tentang RKBMD 500
daerah
Tersajinya data BMD yang
Penatausahaan Barang Milik terupdate pada sistem 39.766.
34 61.277.789 34 39.766.000 100,00% 64,89% 34 53,13% 36,05%
Daerah Informasi Pengelolaan 000
BMD
Inventarisasi Barang Miilik Tersusunnya dokumen
0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Daerah inventarisasi BMD - - - - -
Jumlah laporan Koordinasi
Pelaksanaan Pengamanan
Pengamanan Barang Milik 29.411.
Fisik, Administrasi dan 1 65.421.156 1 29.411.960 100,00% 44,96% 1 50,00% 20,40%
Daerah 960
Hukum Barang Milik
Daerah
Jumlah Dokumen Penilaian
Penilaian barang Milik
Asset dalam rangka 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
daerah - - - - -
pemindahtanganan,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 575
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pemanfaatan dan
penyusunan neraca daerah

Jumlah laporan
pengawasan dan
pengendalian atas
Pengawasan dan
Penggunaan, 37.884.
Pengendalian Barang Milik 3 60.370.636 3 37.884.000 100,00% 62,75% 3 50,00% 35,66%
Pemanfaatan, 000
Daerah
Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
Optamilisasi Penggunaan,
Jumlah laporan
Pemanfaatan,
pengawasan dan
Pemindahtanganan, 27.002.
pengendalian atas 1 61.043.492 1 27.002.000 100,00% 44,23% 1 50,00% 24,59%
Pemusnahan dan 000
Pemindahtanganan Barang
Penghapusan Barang Milik
Milik Daerah
Daerah
Rekonsiliasi dalam Rangka Jumlah dokumen 41.118.
34 46.014.615 34 41.118.000 100,00% 89,36% 34 56,67% 49,30%
Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi BMD 000

Penyusunan Laporan Barang 40.024.


Jumlah Laporan BMD 2 42.249.515 2 40.024.700 100,00% 94,73% 2 50,00% 59,20%
Milik Daerah 700

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 563.80


7,55% 774.944.648 0 563.809.884 261,06% 72,75% 0,2 260,37% 35,16%
PENDAPATAN DAERAH pertumbuhan PAD 9.884
Perencanaan,
Pengembangan, Persentasse PAD terhadap
32,74% 774.944.648 33,13% 563.809.884 101,19% 72,75%
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah
Analisa dan Pengembangan jumlah dokumen kebijakan
Pajak Daerah, serta teknis perencanaan dan 43.885.
2 61.352.000 2 43.885.494 100,00% 71,53% 2 50,00% 34,39%
Penyusunan Kebijakan pajak pengembangan 494
Daerah pendapatan daerah
Penyuluhan dan
96.885.
Penyebarluasan Kebijakan jumlah dokumen 2 100.686.640 2 96.885.000 100,00% 96,22% 2 50,00% 43,79%
000
Pajak Daerah

II.576 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengolahan, Pemeliharaan, Jumlah dokumen data


362.41
dan Pelaporan Basis Data pajak daerah dan retribusi 2 467.897.000 2 362.416.278 100,00% 77,46% 2 50,00% 46,34%
6.278
Pajak Daerah daerah

Jumlah Razia yang


Penagihan Pajak Daerah 84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
dilaksanakan - - - - -
Pengendalian, Pemeriksaan
Jumlah UPT yang 35.304.
dan Pengawasan Pajak 7 84.766.000 7 35.304.512 100,00% 41,65% 7 50,00% 25,12%
dievaluasi 512
daerah
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah UPT yang 25.318.
25 60.243.008 25 25.318.600 100,00% 42,03% 25 50,00% 12,22%
Retribusi Daerah dievaluasi 600

Unit.001.UPTB
800.241.460
PANGKALPINANG
PROGRAM PENUNJANG
Nilai Sakip Perangkat 597.16
URUSAN PEMERINTAHAN 82 898.863.907 77 597.168.966 93,66% 66,44% 76,8 93,66% 36,65%
Daerah 8.966
DAERAH
Administrasi Umum Survey kepuasan 225.05
81 226.396.419 77 225.053.590 94,69% 99,41% 77 93,54% 53,69%
Perangkat Daerah pelayanan umum 3.590

Penyediaan Komponen
Jumlah komponen instalasi 6.063.4
Instalasi Listrik/Penerangan 15 6.064.405 15 6.063.450 100,00% 99,98% 15 50,00% 50,00%
listrik 50
Bangunan Kantor
Penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik 13.048.
3 13.055.920 3 13.048.000 100,00% 99,94% 3 21,43% 53,88%
kantor kantor 000
Penyediaan barang cetakan jumlah barang cetakan dan 13.743.
12 13.754.493 12 13.743.240 100,00% 99,92% 12 33,33% 43,84%
dan penggandaan penggandaan 240
Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah bahan bacaan dan 2.700.0
dan Peraturan Perundang- 15 3.984.000 15 2.700.000 100,00% 67,77% 15 50,00% 39,15%
perundang-undangan 00
undangan
Tersedianya jumlah 189.49
Penyediaan Bahan/Material 12 189.537.601,00 12 189.498.900 100,00% 99,98% 12 1,43% 59,09%
bahan/material 8.900

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 577
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Rapat
jumlah rapat koordinasi
Koordinasi dan Konsultasi 10 0 7 70,00% 0,00% 7 5,83% 0,00%
dan konsultasi yang diikuti - -
SKPD

Pengadaan Barang Milik


Jumlah Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 51 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Daerah yang diadakan - - -
Pemerintah Daerah
tersedianya peratan
Pengadaan Mebel 43 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
meubelair kantor - - - -

Pengadaan Peralatan dan tersedianya peralatan


8 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mesin Lainnya gedung kantor - - - -

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 207.44


12 277.980.000 207.444.326 74,63% 0,00% 46,26%
urusan pemerintahan daerah elektrik - 4.326
Penyediaan Jasa Surat 3.180.0
jumlah materai 625 3.180.000 318 3.180.000 50,88% 100,00% 318 31,80% 58,32%
Menyurat 00
Jumlah Surat/Barang yang
100 97 97,00% 0,00% 97 48,50% 0,00%
dikirim - -
Tagihan rekening listrik,
air, telepon/fax, internet,
Penyediaan Jasa Komunikasi, tv kabel, virtual meeting 204.26
12 274.800.000 12 204.264.326 100,00% 74,33% 12 50,00% 46,11%
Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan pada 4.326
UPTB Wilayah Kota
Pangkalpinang

-
Pemeliharaan Barang Milik
Jumlah Barang milik 164.67
Daerah Penunjang Urusan 18 394.487.488 18 164.671.050 100,00% 41,74% 18 14,40% 24,51%
daerah yang dipelihara 1.050
Pemerintahan Daerah

II.578 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah mobil operasional 67.441.
Pemeliharaan, Pajak dan 5 74.305.443 5 67.441.050 100,00% 90,76% 5 125,00% 54,84%
yang dipelihara 050
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan tersedianya pemeliharaan 51.206.
12 71.212.055 12 51.206.500 100,00% 71,91% 12 4,80% 43,46%
Mesin Lainnya peralatan dan mesin lainny 500

Pemeliharaan/Rehabilitasi
jumlah peralatan gedung 46.023.
Gedung Kantor dan 1 248.969.990 1 46.023.500 100,00% 18,49% 1 100,00% 10,68%
kantor yang dipelihara 500
Bangunan Lainnya
Tidak
Ada()
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 203.07
7,55% 232.129.500 19,71% 203.072.494 261,06% 87,48% 0,2 260,37% 47,54%
PENDAPATAN DAERAH pertumbuhan PAD 2.494
Perencanaan,
Pengembangan, Persentasse PAD terhadap
32,74% 232.129.500 33,13% 203.072.494 101,19% 87,48%
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan dan
Data kendaraan roda 2 dan
Pendaftaran Objek Pajak 4.000,00 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 0,00%
roda 4 - - - -
Daerah
Sub Kegiatan Pelayanan dan Tersedianya pelayanan dan 203.07
12 232.129.500 12 203.072.494 100,00% 87,48% 12 50,00% 49,88%
Konsultasi Pajak Daerah konsultasi pajak daerah 2.494

Unit.002.UPTB BANGKA

PROGRAM PENUNJANG
Nilai Sakip Perangkat 233.15
URUSAN PEMERINTAHAN 82 645.415.623 77 233.157.085 93,66% 36,13% 76,8 93,66% 18,65%
Daerah 7.085
DAERAH

Administrasi Umum Survey kepuasan 241.24


82 245.964.316 77 241.242.192 93,54% 98,08% 77 93,54% 46,26%
Perangkat Daerah pelayanan umum 2.192

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 579
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Komponen
Jumlah komponen instalasi 4.277.5
Instalasi Listrik/Penerangan 5 4.285.961 5 4.277.500 100,00% 99,80% 5 33,33% 41,59%
listrik 00
Bangunan Kantor

Jumlah jenis bahan dan


Penyediaan Peralatan dan 99.401.
Peralatan kebersihan 12 99.497.259,00 12 99.401.000 100,00% 99,90% 12 85,71% 48,65%
Perlengkapan Kantor 000
kantoryang tersedia

Penyediaan bahan logistik Tersedianya jumlah logistik 92.145.


12 96.243.680 12 92.145.492 100,00% 95,74% 12 33,33% 45,45%
kantor kantor 492

Penyediaan barang cetakan 13.636.


jumlah barang cetak 12 13.637.416 12 13.636.700 100,00% 99,99% 12 50,00% 37,22%
dan penggandaan 700
12.6
jumlah penggandaan 12.000,00 12.650 105,42% 0,00% 0,06% 0,00%
50 -
Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah bahan bacaan dan 5.520.0
dan Peraturan Perundang- 15 6.000.000 15 5.520.000 100,00% 92,00% 15 50,00% 49,29%
perundang-undanga 00
undangan

Penyelenggaraan Rapat Terselenggaranya rapat


26.261.
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi 12 26.300.000 12 26.261.500 100,00% 99,85% 12 50,00% 46,65%
500
SKPD SKPD

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 185.41


12 213.300.000 12 185.415.142 100,00% 86,93% 12 50,00% 43,58%
urusan pemerintahan daerah elektrik 5.142
Penyediaan Jasa Surat 1.999.0
Jumlah meterai 750 2.300.000 222 1.999.000 29,60% 86,91% 222 29,60% 37,48%
Menyurat 00
jumlah surat/ barang yang
88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
dikirim - -
Tagihan rekening listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, air, telepon/fax, internet,
12 210.000.000 12 182.816.142 100,00% 87,06%
Sumber Daya Air dan Listrik tvkabel, virtual meeting
yang dibayarkan

II.580 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan tersedianya jasa pelayanan 600.00
12 1.000.000 24 600.000 200,00% 60,00% 24 100,00% 37,31%
Umum Kantor umum kantor 0

-
Pemeliharaan Barang Milik
Jumlah Barang milik 179.55
Daerah Penunjang Urusan 20 186.151.307 21 179.559.800 105,00% 96,46% 21 65,63% 59,17%
daerah yang dipelihara 9.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
jumlah mobil operasional 41.795.
Pemeliharaan, Pajak dan 7 44.400.000 7 41.795.800 100,00% 94,13% 7 100,00% 54,49%
yang dipelihara 800
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Tersedianya pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan 51.614.
peralatan dan 12 55.307.307 13 51.614.000 108,33% 93,32% 13 54,17% 36,79%
Mesin Lainnya 000
mesinlainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah gedung kantor 86.150.
Gedung Kantor dan 1 86.444.000 1 86.150.000 100,00% 99,66% 1 100,00% 99,66%
yang dipelihar 000
Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 133.25


7,55% 133.250.000 0 133.250.000 261,06% 100,00% 0,2 260,37% 38,27%
PENDAPATAN DAERAH pertumbuhan PAD 0.000

Perencanaan,
Pengembangan, Persentasse PAD terhadap 133.25
32,74% 133.250.000 33,13% 133.250.000 101,19% 100,00% 0 1,01% 38,27%
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 0.000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan dan
Data kendaraan roda 2 dan 5.00 19.950.
Pendaftaran Objek Pajak 5.000,00 19.950.000 5.000 19.950.000 100,00% 100,00% 50,00% 33,33%
roda 4 0 000
Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 581
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pelayanan dan Tersedianya pelayanan dan 113.30
100 113.300.000 100 113.300.000 100,00% 100,00% 100 100,00% 39,30%
Konsultasi Pajak Daerah konsultasi pajak daerah 0.000

Unit.003.UPTB BELITUNG
PROGRAM PENUNJANG
Nilai Sakip Perangkat 547.95
URUSAN PEMERINTAHAN 82 642.204.941 77 547.953.812 93,66% 85,32% 76,8 93,66% 53,08%
Daerah 3.812
DAERAH

Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan


82 0 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0!
Perangkat Daerah pelayanan kepegawaian - - - -
Sub Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Jumlah pegawai 0 0 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0!
Berdasarkan Tugas dan - - - -
Fungsi
Sub Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Perundang- Jumlah pegawa 0 0 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0!
- - - -
Undangan
Sub Kegiatan Bimbingan
Teknis Implementasi
Jumlah pegawai 0 0 0,00% 0,00% 0,00% #DIV/0!
Peraturan Perundang- - - - -
Undangan

-
Administrasi Umum Survey kepuasan 228.34
82 295.694.941 77 228.344.250 93,54% 77,22% 77 93,54% 55,60%
Perangkat Daerah pelayanan umum 4.250
Penyediaan Komponen
Jumlah komponen instalasi 8.895.5
Instalasi Listrik/Penerangan 15 9.117.452 15 8.895.500 100,00% 97,57% 15 50,00% 54,26%
listrik 00
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan
Jumlah jenis ATK yang 150.10
Peralatan dan Perlengkapan 58 150.717.486 57 150.100.200 98,28% 99,59% 57 49,14% 53,09%
dibeli 0.200
Kantor

II.582 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah jenis BBM, bahan-
bahan lainnya dan
Penyediaan bahan logistik 34.535.
makananminuman 27 36.056.801 28 34.535.000 103,70% 95,78% 28 51,85% 51,41%
kantor 000
kegiatan kantor yang
tersedia
Penyediaan barang cetakan 17.164.
jumlah barang cetak 5 17.478.202 5 17.164.550 100,00% 98,21% 5 50,00% 55,55%
dan penggandaan 550
9.10
jumlah penggandaa 18.000,00 9.100 50,56% 0,00% 25,28% 0,00%
- 0 -
Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah bahan bacaan dan 5.940.0
dan Peraturan Perundang- 3 8.400.000 3 5.940.000 100,00% 70,71% 3 50,00% 44,01%
perundang-undangan 00
undangan
Jumlah makan dan minum 11.709.
Fasilitasi kunjungan tamu 300 11.965.000 304 11.709.000 101,33% 97,86% 304 50,67% 55,37%
Tamu dan peserta rapat 000
Penyelenggaraan Rapat
61.403.
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah pegawai 12 61.960.000 12 61.403.201 100,00% 99,10% 12 50,00% 55,87%
201
SKPD

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 170.23


12 195.650.000 12 170.230.962 100,00% 87,01% 12 50,00% 53,75%
urusan pemerintahan daerah elektrik 0.962
Penyediaan Jasa Surat 13.627.
Jumlah Materai 420 21.000.000 524 13.627.004 124,76% 64,89% 524 62,38% 39,54%
Menyurat 004
Jumlah Surat/Barang yang
500 360 72,00% 0,00% 360 36,00% 0,00%
dikirim - -
Tagihan rekening listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, air, telepon/fax, internet, 144.30
12 162.000.000 12 144.303.958 100,00% 89,08% 12 50,00% 55,44%
Sumber Daya Air dan Listrik tvkabel, virtual meeting 3.958
yang dibayarka
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah bulan jasa layanan 12.300.
12 12.650.000 12 12.300.000 100,00% 97,23% 12 50,00% 56,08%
Umum Kantor umum kantor 000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 583
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Barang Milik
Jumlah Barang milik 149.37
Daerah Penunjang Urusan 24 150.860.000 24 149.378.600 100,00% 99,02% 24 61,54% 48,99%
daerah yang dipelihara 8.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan dinas 52.650.
Pemeliharaan, Pajak dan 6 52.800.000 6 52.650.500 100,00% 99,72% 6 150,00% 48,57%
yang dipelihara 500
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan jumlah peralatan mesin 9.934.6
5 10.630.000 5 9.934.600 100,00% 93,46% 5 50,00% 58,17%
Mesin Lainnya kantor yang dipelihara 00
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Jumlah gedung kantor 86.793.
1 87.430.000 1 86.793.500 100,00% 99,27% 1 100,00% 48,37%
Gedung Kantor atau yang dipelihar 500
Bangunan Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan / Jumlah bulan jasa layanan
12 0 12 100,00% #DIV/0! 12 50,00% #DIV/0!
Rehabilitasi Tanah umum kantor - -

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 80.022.


7,55% 84.200.000 0 80.022.000 261,06% 95,04% 0,2 260,37% #DIV/0!
PENDAPATAN DAERAH pertumbuhan PAD 000

Perencanaan,
Pengembangan, Persentasse PAD terhadap 80.022.
32,74 84.200.000 33,13% 80.022.000 1,01% 95,04% 0 1,01% #DIV/0!
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan dan
Data kendaraan roda 2 dan 132.00
Pendaftaran Objek Pajak 700 4.200.000 132.000 0,00% 3,14% 0,00% 0,36%
roda 4 - - 0
Daerah

Sub Kegiatan Pelayanan dan Tersedianya pelayanan dan 79.890.


100 80.000.000 100 79.890.000 100,00% 99,86% 100 100,00% 39,95%
Konsultasi Pajak Daerah konsultasi pajak daerah 000

Unit.004.UPTB BANGKA
TENGAH

II.584 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG
Nilai Sakip Perangkat 366.80
URUSAN PEMERINTAHAN 82 413.823.436 4 366.800.209 4,88% 88,64% 4 4,88% 47,87%
Daerah 0.209
DAERAH

Administrasi Umum Survey kepuasan 60.294.


82 63.766.701 77 60.294.500 93,54% 94,55% 77 93,54% 53,18%
Perangkat Daerah pelayanan umum 500
Penyediaan Komponen
Jumlah komponen instalasi 4.518.8
Instalasi Listrik/Penerangan 15 5.051.766 15 4.518.800 100,00% 89,45% 15 50,00% 52,02%
listrik 00
Bangunan Kantor
Penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik 25.065.
3 25.884.631 4 25.065.700 133,33% 96,84% 4 66,67% 53,20%
kantor kantor 700
Jumlah jenis bahan dan
Peralatan kebersihan 12 9 75,00% 9
- -
kantoryang tersedia

Penyediaan barang cetakan 2.630.0


jumlah barang cetak 10 2.702.304 10 2.630.000 100,00% 97,32% 10 50,00% 54,69%
dan penggandaan 00
3.60
jumlah penggandaan 5.000,00 3.600 72,00% 0,00% 36,00% 0,00%
- 0 -
Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah bahan bacaan dan 4.010.0
dan Peraturan Perundang- 4 6.000.000 5 4.010.000 125,00% 66,83% 5 62,50% 41,60%
perundang-undangan 00
undangan
1.960.0
Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Kunjungan Tamu 12 1.988.000 12 1.960.000 100,00% 98,59% 12 50,00% 39,29%
00
Penyelenggaraan Rapat Terselenggaranya Rapat
22.110.
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan 12 22.140.000 12 22.110.000 100,00% 99,86% 12 50,00% 57,97%
000
SKPD KonsultasiSKPD

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 207.70


12 229.306.735 12 207.705.938 100,00% 90,58% 12 50,00% 50,06%
urusan pemerintahan daerah elektrik 5.938

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Dokumen Surat 1.590.0


12 1.720.000 12 1.590.000 100,00% 92,44% 12 50,00% 53,66%
Menyurat Menyurat 00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 585
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Tagihan rekening listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, air, telepon/fax, internet, 112.57
12 117.600.000 12 112.579.388 100,00% 95,73% 12 50,00% 47,87%
Sumber Daya Air dan Listrik tvkabel, virtual meeting 9.388
yang dibayarkan
Penyediaan Jasa peralatan jumlah jenis ATK yang 93.536.
38 109.986.735 38 93.536.550 100,00% 85,04% 38 50,00% 52,93%
dan perlengkapan kantor dibeli 550

-
Pemeliharaan Barang Milik
Jumlah Barang milik 98.799.
Daerah Penunjang Urusan 45 120.750.000 45 98.799.771 100,00% 81,82% 45 60,00% 41,52%
daerah yang dipelihara 771
Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Jasa
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Biaya
BiayaPemeliharaan, Pajak 62.031.
Pemeliharaan, Pajak dan 12 83.630.000 12 62.031.346 100,00% 74,17% 12 50,00% 46,17%
dan Perizinan Kendaraan 346
Perizinan Kendaraan Dinas
DinasOperasional Atau
Operasional atau Lapangan
Lapanga
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Jumlah gedung kantor 24.218.
Gedung Kantor atau 1 24.250.000 1 24.218.525 100,00% 99,87% 1 100,00% 32,62%
yang dipelihara 525
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana 12.549.
Belanja pemeliharaan AC 20 12.870.000 20 12.549.900 100,00% 97,51% 20 66,67% 42,76%
Gedung Kantor atau 900
Bangunan Lainnya
Belanja pemeliharaan
komputerPC/Laptop/Printe
rBelanja pemeliharaan 12 0 12 100,00%
-
komputerPC/Laptop/Printe
r

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 84.150.


7,55% 70.100.000 0 84.150.000 261,06% 120,04% 0,2 260,37% 42,69%
PENDAPATAN DAERAH pertumbuhan PAD 000

II.586 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan,
Pengembangan, Persentasse PAD terhadap 84.150.
32,74% 70.100.000 33,13% 84.150.000 101,19% 120,04% 0 1,01% 42,69%
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan dan
Data kendaraan roda 2 dan
Pendaftaran Objek Pajak 5.350,00 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 0,00%
roda 4 - - - -
Daerah
Sub Kegiatan Pelayanan dan Tersedianya pelayanan dan 84.150.
100 70.100.000 100 84.150.000 100,00% 120,04% 100 100,00% 49,47%
Konsultasi Pajak Daerah konsultasi pajak daerah 000

Unit.005.UPTB BANGKA
BARAT
PROGRAM PENUNJANG
Nilai Sakip Perangkat 365.14
URUSAN PEMERINTAHAN 82 437.442.219 77 365.148.510 93,66% 83,47% 76,8 93,66% 48,19%
Daerah 8.510
DAERAH
Administrasi Keuangan Survey kepuasan
83 0 6 7,23% #DIV/0! 6 7,23% #DIV/0!
Perangkat Daerah pelayanan keuangan - -
Koordinasi dan penyusunan
Jumlah dokumen laporan
Laporan Keuangan Akhir 12 0 9 75,00% #DIV/0! 9 75,00% #DIV/0!
keuangan SKPD - -
Tahun SKPD

Koordinasi dan penyusunan


Jumlah Dokumen Laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ 12 0 9 75,00% #DIV/0! 9 75,00% #DIV/0!
Keuangan SKPD - -
Triwulan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan 8.610.0


82 8.700.000 77 8.610.000 94,18% 98,97% 77 94,18% 98,97%
Perangkat Daerah pelayanan kepegawaian 00
Koordinasi dan pelaksanaan
Jumlah Informasi 8.610.0
Sistem Informasi 12 8.700.000 9 8.610.000 75,00% 98,97% 9 75,00% 98,97%
Kepegawaian 00
Kepegawaian

Administrasi Umum Survey kepuasan 134.15


82 148.695.519 77 134.158.150 93,54% 90,22% 77 93,54% 63,49%
Perangkat Daerah pelayanan umum 8.150

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 587
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah barang Komponen


Penyediaan Komponen
Instalasi 3.969.0
Instalasi Listrik/Penerangan 12 4.387.818 12 3.969.000 100,00% 90,45% 12 50,00% 56,26%
Listrik/PeneranganBangun 00
Bangunan Kantor
an Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan


Jumlah Peralatan dan 76.169.
Peralatan dan Perlengkapan 12 78.662.348 12 76.169.400 100,00% 96,83% 12 50,00% 60,14%
perlengkapan Kanto 400
Kantor
Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik 7.504.5
12 8.374.650 12 7.504.500 100,00% 12 50,00% 36,86%
kantor kantor 00
Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan dan 8.780.7
12 17.598.817 12 8.780.750 100,00% 49,89% 12 50,00% 37,21%
dan penggandaan penggandaan kantor 50

Penyediaan Bahan Bacaan jumlah Bahan Bacaan dan


dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- 12 4.800.000 12 100,00% 12 50,00% 0,00%
-
undangan undangan

14.832.
Penyediaan Bahan / material Jumlah bahan/ material 12 14.916.886 12 14.832.000 100,00% 99,43% 12 50,00% 61,76%
000
Jumlah fasilitasi kunjungan
tamu ke UPTB 4.990.0
Fasilitasi kunjungan tamu 12 5.000.000 12 4.990.000 100,00% 99,80% 12 50,00% 62,38%
WilayahKabupaten Bangka 00
Barat
Penyelenggaraan Rapat
Jumlah Rapat koordinasi 13.322.
Koordinasi dan Konsultasi 12 14.955.000 12 13.322.500 100,00% 89,08% 12 50,00% 60,20%
dan konsultasi UPTB 500
SKPD

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 103.41


12 135.065.500 12 103.412.432 100,00% 76,56% 12 50,00% 37,46%
urusan pemerintahan daerah elektrik 2.432

Penyediaan Jasa Surat jumlah Surat/Barang yang 2.104.5


12 5.465.500 9 2.104.500 75,00% 38,51% 9 37,50% 19,37%
Menyurat dikirim, Jumlah materai 00

II.588 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, 101.30
Jumlah bulan rekening 12 129.600.000 9 101.307.932 75,00% 78,17% 9 37,50% 38,20%
Sumber Daya Air dan Listrik 7.932

-
Pemeliharaan Barang Milik
Jumlah Barang milik 118.96
Daerah Penunjang Urusan 20 144.981.200 20 118.967.928 100,00% 82,06% 20 62,50% 45,48%
daerah yang dipelihara 7.928
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas
56.463.
Pemeliharaan, Pajak dan operasional yang 7 70.780.000 7 56.463.301 100,00% 79,77% 7 100,00% 37,57%
301
Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan 11.214.
12 22.610.000 12 11.214.000 100,00% 49,60% 12 50,00% 23,00%
Mesin Lainnya mesin yang dipelihara 000
Pemeliharaan / Rehabilitasi
jumlah gedung kantor yang 51.290.
Gedung Kantor atau 1 51.591.200 1 51.290.627 100,00% 99,42% 1 100,00% 81,97%
dipelihar 627
Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 51.370.


7,55% 73.250.000 0 51.370.000 261,06% 70,13% 0,2 260,37% 24,67%
PENDAPATAN DAERAH pertumbuhan PAD 000

Perencanaan,
Pengembangan, Persentasse PAD terhadap 51.370.
32,74% 73.250.000 33,13% 51.370.000 101,19% 70,13% 0 1,01% 24,67%
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 000
Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan Pendataan dan


Jumlah data Objek Pajak
Pendaftaran Objek Pajak 100 600.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Daerah - - - -
Daerah
Sub Kegiatan Pelayanan dan Jumlah Pelayanan dan 51.370.
12 72.650.000 12 51.370.000 100,00% 70,71% 12 50,00% 25,99%
Konsultasi Pajak Daerah Konsultasi Pajak Daerah 000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 589
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Unit.006.UPTB BANGKA
SELATAN

PROGRAM PENUNJANG
Nilai Sakip Perangkat 429.84
URUSAN PEMERINTAHAN 82 451.886.023 77 429.843.088 93,66% 95,12% 76,8 93,66% 52,42%
Daerah 3.088
DAERAH

Administrasi Umum Survey kepuasan 151.09


82 153.054.023 77 151.098.690 93,54% 98,72% 77 93,54% 63,05%
Perangkat Daerah pelayanan umum 8.690

Penyediaan Komponen
Jumlah jenis komponen 4.016.0
Instalasi Listrik/Penerangan 20 4.029.606 20 4.016.000 100,00% 99,66% 20 50,00% 44,48%
instalasi listrik 00
Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan


60.435.
Peralatan dan Perlengkapan jumlah jenis ATK yang dibel 35 60.617.562 35 60.435.690 100,00% 99,70% 35 50,00% 42,98%
690
Kantor
Penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik 28.342.
6 28.678.582 6 28.342.000 100,00% 98,83% 6 50,00% 48,30%
kantor kantor 000
Penyediaan barang cetakan 4.580.0
jumlah barang cetakan 15 5.413.273 15 4.580.000 100,00% 84,61% 15 50,00% 43,98%
dan penggandaan 00
11.9
jumlah penggandaa 10000 11.900 119,00% 0,00% 59,50% 0,00%
- 00 -
Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah bahan bacaan dan 1.320.0
dan Peraturan Perundang- 12 1.400.000 12 1.320.000 100,00% 94,29% 12 50,00% 38,82%
perundang-undangan 00
undangan
Jumlah tamu yang di 5.255.0
Fasilitasi kunjungan tamu 300 5.500.000 280 5.255.000 93,33% 95,55% 280 46,67% 30,03%
fasilitasi 00
Penyelenggaraan Rapat
jumlah orang mengikuti 47.150.
Koordinasi dan Konsultasi 12 47.415.000 12 47.150.000 100,00% 99,44% 12 50,00% 65,11%
rapat koordinasi 000
SKPD

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 94.346.


12 111.100.000 12 94.346.874 100,00% 84,92% 12 50,00% 47,73%
urusan pemerintahan daerah elektrik 874

II.590 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Surat jumlah surat/barang yang 2.320.0
700 3.100.000 695 2.320.000 99,29% 74,84% 695 49,64% 28,64%
Menyurat dikirim 00
Tagihan rekening listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, air, telepon/fax, internet, 92.026.
12 108.000.000 12 92.026.874 100,00% 85,21% 12 50,00% 48,55%
Sumber Daya Air dan Listrik tvkabel, virtual meeting 874
yang dibayarkan

-
Pemeliharaan Barang Milik
Jumlah Barang milik 184.39
Daerah Penunjang Urusan 53 187.732.000 53 184.397.524 100,00% 98,22% 53 53,54% 48,18%
daerah yang dipelihara 7.524
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
jumlah peralatan gedung 105.75
Pemeliharaan, Pajak dan 6 108.330.000 6 105.756.834 100,00% 97,62% 6 100,00% 54,70%
kantor yang dipelihara 6.834
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan jumlah peralatan gedung 27.982.
34 28.450.000 34 27.982.120 100,00% 98,36% 34 50,00% 40,88%
Mesin Lainnya kantor yang dipelihar 120

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah gedung kantor 50.658.
Gedung Kantor dan 1 50.952.000 1 50.658.570 100,00% 99,42% 1 100,00% 41,88%
yang dipelihara 570
Bangunan Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan / jumlah bulan


12 0 12 100,00% #DIV/0!
Rehabilitasi Tanah pem,eliharaan -

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 87.010.


7,55% 90.420.000 0 87.010.000 261,06% 96,23% 0,2 260,37% 34,22%
PENDAPATAN DAERAH pertumbuhan PAD 000
Perencanaan,
Pengembangan, Persentasse PAD terhadap 87.010.
32,74% 90.420.000 33,13% 87.010.000 101,19% 96,23% 0 1,01% 34,22%
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 000
Pendapatan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 591
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Pendataan dan
Data kendaraan roda 2 dan
Pendaftaran Objek Pajak 1000 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 0,00%
roda 4 - - - -
Daerah
Sub Kegiatan Pelayanan dan Tersedianya pelayanan dan 87.010.
100 90.420.000 100 87.010.000 100,00% 96,23% 100 100,00% 35,62%
Konsultasi Pajak Daerah konsultasi pajak daerah 000

Unit.007.UPTB BELITUNG
TIMUR
PROGRAM PENUNJANG
Nilai Sakip Perangkat 141.22
URUSAN PEMERINTAHAN 82 434.814.912 77 141.229.697 93,66% 32,48% 76,8 93,66% 16,39%
Daerah 9.697
DAERAH

Administrasi Kepegawaian Survey kepuasan


82 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Perangkat Daerah pelayanan kepegawaian - -
Sub Kegiatan Pendidikan dan
Jumlah pelatihan pegawai
Pelatihan Pegawai
berdasarkan tugas 3 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Berdasarkan Tugas dan - - - -
danfungs
Fungsi
Sub Kegiatan Bimbingan Jumlah Bimbingan Teknis
Teknis Implementasi Implementasi 0,00
3 0 - 0,00% 3 0,00% #DIV/0!
Peraturan Perundang- PeraturanPerundang- - % -
Undangan Undanga

Administrasi Umum Survey kepuasan 145.28


82 169.640.209 77 145.289.761 93,54% 85,65% 77 93,54% 48,77%
Perangkat Daerah pelayanan umum 9.761
Jumlah Ketersediaan
Penyediaan Komponen
Komponen 4.309.8
Instalasi Listrik/Penerangan 17 4.751.856 17 4.309.805 100,00% 90,70% 17 50,00% 33,80%
InstalasiListrik/Penerangan 05
Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Ketersediaan
88.735.
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan 12 92.159.286 12 88.735.942 100,00% 96,29% 12 50,00% 60,87%
942
Kantor PerlengkapanKantor

II.592 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan bahan logistik Jumlah Ketersediaan 18.032.
12 23.565.385 12 18.032.214 100,00% 76,52% 12 50,00% 37,13%
kantor Bahan Logistik Kanto 214

Penyediaan barang cetakan 1.500.0


jumlah barang cetak 15 7.297.182 12 1.500.000 80,00% 20,56% 12 40,00% 11,58%
dan penggandaan 00
100.000,0 71.0 960.00
jumlah penggandaan 71.000 960.000 71,00% 0,00% 35,50% 0,00%
0 00 0
Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah bahan bacaan dan 4.071.0
dan Peraturan Perundang- 5 4.300.000 5 4.071.000 100,00% 94,67% 5 50,00% 39,52%
perundang-undanga 00
undangan
Jumlah Ketersediaan 951.00
Fasilitasi kunjungan tamu 12 5.153.500 12 951.000 100,00% 18,45% 12 50,00% 9,37%
Fasilitas Tamu 0
Penyelenggaraan Rapat Terselenggaranya Rapat
27.680.
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan 8 32.413.000 8 27.680.800 100,00% 85,40% 8 50,00% 48,21%
800
SKPD KonsultasiSKPD

Penyediaan jasa penunjang Tersedianya sumber daya 101.31


12 119.918.000 12 101.310.910 100,00% 84,48% 12 50,00% 40,54%
urusan pemerintahan daerah elektrik 0.910
Penyediaan Jasa Surat 5.991.5
jumlah materai 625 8.848.000 600 5.991.500 96,00% 67,72% 600 48,00% 26,22%
Menyurat 00
Jumlah Surat/Barang yang
300 293 97,67% 0,00% 293 48,83% 0,00%
dikirim - -
Tagihan rekening listrik,
Penyediaan Jasa Komunikasi, air, telepon/fax, internet, 91.689. 461,45
12 103.200.000 12 91.689.410 100,00% 88,85% 12 50,00%
Sumber Daya Air dan Listrik tvkabel, virtual meeting 410 %
yang dibayarka
Jumlah Ketersediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan 3.630.0
Jasa Pelayanan Umum 12 7.870.000 12 3.630.000 100,00% 46,12% 12 50,00% #DIV/0!
Umum Kantor 00
Kantor

Pemeliharaan Barang Milik


Jumlah Barang milik 92.508.
Daerah Penunjang Urusan 99 145.256.703 15 92.508.917 15,15% 63,69% 15 7,58% 31,60%
daerah yang dipelihara 917
Pemerintahan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 593
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Jumlah kendaraan dinas 63.093.
Pemeliharaan, Pajak dan 7 92.230.000 5 63.093.835 71,43% 68,41% 5 35,71% 33,52%
operasional yang dipelihar 835
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan jumlah peralatan gedung
79 6.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mesin Lainnya kantor yang dipelihara - - - -
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Jumlah gedung kantor 29.415.
Gedung Kantor atau 1 33.048.000 1 29.415.082 100,00% 89,01% 1 50,00% 32,49%
yang dipelihara 082
Bangunan Lainnya

Tersedianya Pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi
/ Rehabilitasi Sarana
Sarana dan Prasarana 8.145.0
danPrasarana Gedung 12 13.978.703 9 8.145.000 75,00% 58,27% 9 37,50% 58,27%
Gedung Kantor atau 00
Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya
Lainny

Pemeliharaan /Rehabilitasi Tersedianya Pemeliharaan


800 0 0,00% #DIV/0! 0,00% #DIV/0!
Tanah / Rehabilitasi Tana - - - -

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Peningkatan 53.760.


7,55% 99.850.000 0 53.760.000 261,06% 53,84% 0,2 260,37% 23,34%
PENDAPATAN DAERAH pertumbuhan PAD 000
Perencanaan,
Pengembangan, Persentasse PAD terhadap 53.760.
32,74% 99.850.000 33,13% 53.760.000 101,19% 53,84% 0 1,01% 23,34%
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 000
Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan Pendataan dan
Data kendaraan roda 2 dan
Pendaftaran Objek Pajak 1.250,00 7.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
roda 4 - - - -
Daerah
Sub Kegiatan Pelayanan dan Tersedianya pelayanan dan 53.760.
100 92.350.000 75 53.760.000 75,00% 58,21% 75 37,50% 25,86%
Konsultasi Pajak Daerah konsultasi pajak daerah 000

URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

II.594 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG
10.985.06 20.059.814.30 19.713.066.2
URUSAN PEMERINTAH 32.170.390.662 98,27
2.754 1 63
DAERAH PROVINSI
44.419.50 81,7 44.419.
Nilai Sakip PD 86 125.000.000 85 81,75 0 96,18 95,06 35,54 BKPSDMD
0 - 5 500
Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi Perancanaan dan Evaluasi 10 125.000.000 10 9 9 0 100 0 19 0 190 0 BKPSDMD
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja PD (Dokumen)
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen
44.419.50 44.419.
Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat 2 65.000.000 2 2 2 0 100 0 4 200 68,34 BKPSDMD
0 500
Perangkat Daerah Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Evaluasi
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja
Kinerja PD (DALEV, LAKIP, 7 60.000.000 0 0 7 7 0 100 0 7 0 100 0 BKPSDMD
Perangkat Daerah
LPPD dan ATA) (Dokumen)
25.204.
Survei Kepuasan Pelayanan 5.491.356 20.059.814.30 19.713.066.2 92,6
98 32.045.390.662 92,69 95 0 98,27 422.84 94,58 78,65 BKPSDMD
Internal .577 1 63 9
0

Kegiatan Administrasi 15.464.


Jumlah Laporan Keuangan 42.069.90 15.575.732.39 15.422.378.8
Keuangan Perangkat Daerah 3 20.359.360.985 9 3 3 100 99,02 12 448.76 400 75,96 BKPSDMD
PD Tepat Waktu (Laporan) 0 4 60
Daerah 0

Jumlah ASN yang Terima 15.464.


Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 42.069.90 15.575.732.39 15.422.378.8 110,
Gaji dan Tunjangan 97 20.289.360.985 9 97 101,75 104,9 99,02 448.76 114,18 76,22 BKPSDMD
dan Tunjangan 0 4 60 75
(Orang) 0
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD 1 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
-
Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)

Sub Kegiatan Pengelolaan


Jumlah Laporan
dan Penyusunan Laporan
Pengelolaan dan
Keuangan 4 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Penyiapan Bahan -
Bulanan/Triwulan/Semestera
Tanggapan Hasil (Laporan)
n SKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 595
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan
Keuangan 2 34.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Bulanan/Semesteran -
Bulanan/Triwulan/Semestera
n SKPD
Jumlah Kegiatan
Kegiatan Administrasi Umum 4.509.376 5.022.0
Administrasi Umum PD 8 5.426.304.677 180 6 569.279.055 6 512.667.392 100 90,06 186 2.325,00 92,55 BKPSDMD
Perangkat Daerah .471 43.863
(Kegiatan)
Sub Kegiatan Penyediaan
Jumlah Komponen Instalasi
Komponen Instalasi 4.509.376 4.538.0 2269,0
Listrik yang Tersedia 35 200.000.000 180 20 28.757.840 20 28.685.000 100 99,75 200 571,43 BKPSDMD
Listrik/Penerangan Bangunan .471 61.471 3
(Komponen)
Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan


Jumlah Jenis Peralatan
Peralatan dan Perlengkapan 10 1.929.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Kantor Yang Dibeli (Jenis) -
Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan


4 1.003.040.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Kantor Yang Dibeli (Jenis) -

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 44.046.


7 94.380.000 6 44.150.406 6 44.046.738 100 99,77 6 85,71 46,67 BKPSDMD
Bahan Logistik Kantor Kantor Yang Tesedia (Jenis) 738

Sub Kegiatan Penyediaan


Jumlah Barang Cetak 37.624.
Barang Cetakan dan 20 100.000.000 20 37.646.283 20 37.624.250 100 99,94 20 100 37,62 BKPSDMD
(Barang Cetakan ) 250
Penggandaan

SubKegiatan Penyediaan Jumah Bahan Bacan dan


Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
-
Perundang-Undangan (Buku)

II.596 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Jumlah Bahan dan Perlatan


Sub Kegiatan Penyediaan Kebersihan Kantor Yang 187.54
2 360.000.000 2 187.963.526 2 187.540.100 100 99,77 2 100 52,09 BKPSDMD
Bahan/Material Tersedia (2 Jenis, Bahan 0.100
dan Alat)

Jumlah Jenis ATK Yang


5 140.000.000 5 5 100 5 0 100 0 BKPSDMD
Dibeli
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Makan dan Minum 15.882.
100 180.000.000 80 15.950.000 453 15.882.500 566,25 99,58 453 453 8,82 BKPSDMD
Kunjungan Tamu Tamu yang Tersedia (Pax) 500

Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi dan


198.88
Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Keluar Daerah 36 800.000.000 24 254.811.000 12 198.888.804 50 78,05 12 33,33 24,86 BKPSDMD
8.804
Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksankan (kali)

Jumlah Koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah 36 400.000.000 24 69 287,5 69 0 191,67 0 BKPSDMD
Yang Dilaksankan (Kali)

Jumlah Makan dan Minum 5.047,0 5.04


1500 189.884.677 1150 438,87 0 336,47 0 BKPSDMD
Rapat yang Tersedia (Pax) 0 7,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa


3.518.551.58 3.518.5
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 4 3.829.600.000 0 0 4 3.581.570.000 4 100 98,24 4 100 91,88 BKPSDMD
2 51.582
Pemerintah Daerah Pemerinath Daerah (Jenis)

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Surat/Barang yang 76,60762 2.811.5


2 9.500.000 0 0 2 3.670.000 2 2.811.500 100 2 100 29,59 BKPSDMD
Jasa Surat Menyurat Dikirim (Jenis) 943 00
5.500.0
Jumah Materai (Lembar) 3000 18.000.000 0 0 550 5.500.000 550 5.500.000 100 100 550 18,33 30,56 BKPSDMD
00

Tagihan Rekening Listrik,


Sub Kegiatan Penyediaan
Air, Telepon/Fax, TV Kabel, 459.44
Jasa Komunikasi, Sumber 12 748.400.000 0 0 12 518.700.000 12 459.440.082 100 88,58 12 100 61,39 BKPSDMD
Virtual Meeting Yang 0.082
Daya Air dan Listrik
Dibayarkan (Bulan)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 597
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sub Kegiatan Peneydiaan


Sub Kegiatan Penyediaan 3.050.800.00 3.050.8
Jasa Pelayanan Umum 81 3.053.700.000 0 0 81 3.053.700.000 81 100 99,91 81 100 99,91 BKPSDMD
Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 00.000
Kantor (Orang)
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Jumlah Jenis BMD yang 939.910.2 1.199.3
3 2.430.125.000 12 3 333.232.852 3 259.468.429 100 77,86 15 500 49,35 BKPSDMD
Penunjang Urusan Dipelihara (Jenis) 06 78.635
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
939.910.2 1.038.4
Pemeliharaan, Pajak dan Dinas/Operasional yang 7 210.125.000 12 7 161.056.704 7 98.510.929 100 61,17 19 271,43 494,19 BKPSDMD
06 21.135
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara (Unit)
Operasional atau lapangan
Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor 64.577.
3 980.000.000 3 65.000.000 3 64.577.500 100 99,35 3 100 6,59 BKPSDMD
Gedung Kantor dan Yang Dipelihara (Unit) 500
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan
Jumlah
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Peralatan/Pertengkapan 96.380.
Sarana dan Prasarana 2 1.240.000.000 2 107.176.148 2 96.380.000 100 89,93 2 100 7,77 BKPSDMD
Gedung Kantor Yang 000
Gedung Kantor atau
Dipelihara (Jenis)
bangunan Lainnya
KEPEGAWAIAN DAERAH
PROGRAM KEPEGAWAIAN 1.301.615 1.346.365.08
6.736.973.386 1.400.057.588 96,16
DAERAH .650 9
Persentase Pemenuhan
Pegawai ASN yang Sesuai 1.301.615 1.274.503.11 2.576.1
73% 5.724.771.897 73% 1.324.669.134 0,77 105,48 96,21 0,77 105,48 45 BKPSDMD
Dengan Kebutuhan dan .650 0 18.760
Formasi
Kegiatan Pengadaan, Jumlah Pegawai yang
611.00
Pemberhentian dan Terpenuhi Sesuai Formasi 139 3.722.861.400 146 647.394.327 113 611.007.135 77,4 94,38 113 81,29 16,41 BKPSDMD
7.135
Informasi Kepegawaian ASN (Orang)
Sub Kegiatan Penyusunan
Jumlah Dokumen Analisis
Rencana Kebutuhan, Jenis 72.303.31 75.783.
Kebutuhan dan Formasi 1 187.699.851 2 1 5.969.548 1 3.480.300 100 58,3 3 300 40,37 BKPSDMD
dan Jumlah Jabatan Untuk 5 615
ASN (Dokumen)
Pelaksanaan Pengadaan ASN

II.598 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sub Kegiatan Koordinai dan Jumlah CASN/IPDN yang


515.873.0 710.23
Fasilitasi Pengadaan PNS dan Lulus Seleksi (Orang) (121 139 668.232.786 18 146 197.709.734 113 194.364.670 77,4 98,31 131 94,24 106,29 BKPSDMD
85 7.755
PPPK CASN, 25 IPDN)
Jumlah PNS yang
Sub Kegiatan Koordinasi
Diterbitkan SK Pensiun,
Pelaksanaan Administrasi 97 187.699.851 102 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Pemberhentian dan -
Pemberhentian
Pemberian Pensiun (SK)
Sub Kegiatan Fasilitasi MTQ KORPRI Tk. Provinsi
28 938.499.254 3 0 0 0 3 0 10,71 0 BKPSDMD
Lembaga Profesi ASN dan TK. Nasional (Orang) -
Persemanyaman Bagi
Anggota KORPRI Prov. Kep. 30 187.699.851 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Bangka Belitung (Orang)
Jumlah Kelembagaan 254.61
1 125.133.234 1 277.090.579 1 254.611.721 100 91,89 1 100 203,47 BKPSDMD
Profesi ASN (LKBH) 1.721
Jumlah Pemberian
Bantuan Hukum/LKNH 10 896.843.254 5 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
KORPRI (Kasus)
Jumlah Peserta
Penyegaran Rohani 600 51.431.000 600 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
(Orang)
Jumlah Peraturan
Gubernur Tentang TTP ASN
di Lingkungan Pemprov 1 41.656.000 1 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Kep. Bangka Belitung
(Regulasi)
Sub Kegiatan Pengelolaan
Jumlah Sistem Informasi 110.97
Sistem Infomasi 1 187.699.851 0 1 113.839.897 1 110.978.864 100 97,49 1 100 59,13 BKPSDMD
yang Dikelola (Aplikasi) - 8.864
Kepegawaian
16.1
Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Pegawai yang 240.064.1 10.811, 287.63
1185 250.266.468 5385 1185 52.784.569 47.571.580 912,32 90,12 96,0 1.366,75 114,93 BKPSDMD
Data Kepegawaian Dikelola Datanya (Orang) 78 00 5.758
0
Jumlah ASN yang di
Kegiatan Mutasi dan Promosi 1.129,0 1.12 290.39
Promosi dan Mutasi 325 1.501.465.573 200 299.275.863 290.399.565 564,5 97,03 347,38 19,34 BKPSDMD
ASN 0 9,00 9.565
(Orang)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 599
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah ASN yang
Sub Kegiatan Pengelolaan 615.187.2 1.129,0 1.13 664.89
Ditempatkan Sesuai 200 988.765.722 7 200 50.937.654 49.703.640 564,5 97,58 568 67,24 BKPSDMD
Mutasi ASN 60 0 6,00 0.900
Kompetensi (Orang)
Jumlah PNS yang
Sub Kegiatan Pengelolaan 2.851,0 6.00 25.239.
Diterbitkan SK Kenaikan 2000 187.699.851 3154 2000 27.827.301 25.239.466 142,55 90,7 300,25 13,45 BKPSDMD
Kenaikan Pangkat ASN 0 5,00 466
Gaji Berkala (SK)
Jumlah PNS yang
Diterbitkan SK Kenaikan 25.477.20 1.191,0 2.43 25.477.
1175 1247 1151 103,48 207,49 14 BKPSDMD
Pangkat dan SK Kenaikan 0 0 8,00 200
Jabatan (SK)
Jumlah ASN yang
Sub Kegiatan Pengelolaan 97,70784 215.45
Dipetakan Kompetensinya 350 325.000.000 478 200 220.510.908 361 215.456.459 180,5 839 239,71 66,29 BKPSDMD
Promosi ASN 627 6.459
(Orang)
Jumlah Pegawai Tugas
Kegiatan Pengembangan 1.301.615 1.674.7
Belajar yang Menerima 1444 500.444.924 11 377.998.944 11 373.096.410 100 98,7 11 0,76 334,64 BKPSDMD
Kompetensi ASN .650 12.060
Beasiswa (Orang)
Kegiatan Pengelolaan Jumlah ASN yang Di
0 128.035.000 0 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Assessment Center Assessment (Orang) -

Jumlah ASN yang


Sub Kegiatan Pengelolaan 1.301.615 1.674.7
Menerima Beasiswa 11 352.409.924 30 11 377.998.944 11 373.096.410 100 98,7 41 372,73 475,22 BKPSDMD
Pendidikan Lanjutan ASN .650 12.060
(Orang)
Jumlah Jabatan Fungsional
Sub Kegiatan Pembinaan yang DibinaJumlah Jabatan
0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Jabatan Fungsional ASN Fungsional yang -
Dibina(Jabfung)
Persentase ASN yang
71.861.
Memiliki Kinerja dan 99,82% 1.012.201.489 99,79% 75.388.454 0 71.861.979 0 95,32 0 0 7,1 BKPSDMD
979
Disiplin Minimal Baik

Kegiatan Penilaian dan 5.469,0 5.46 71.861.


Jumlah ASN yang Terbina 4215 1.012.201.489 5469 75.388.454 71.861.979 100 95,32 129,75 7,1 BKPSDMD
Evaluasi Kinerja Aparatur 0 9,00 979

II.600 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah ASN yang Diukur 13.4


30.249.46 5.469,0 67.904.
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Nilai Indeks 5469 287.806.438 7958 5469 37.661.292 37.655.000 100 99,98 27,0 245,51 23,59 BKPSDMD
0 0 460
Aparatur Profesionalitasnya (Orang) 0

Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Satya Lencana Yang


13.967.
Pemberian Penghargaan Bagi Diterbitkan (Satya 500 125.133.234 257 500 17.290.192 522 13.967.979 104,4 80,79 779 155,8 11,16 BKPSDMD
979
Pegawai Lencana)

ASN Berprestai (Orang) 7 312.833.085 0 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD


-
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah ASN yang Dibina 2.079,0 2.07 15.430.
3700 198.835.468 0 2000 15.624.195 15.430.000 103,95 98,76 56,19 7,76 BKPSDMD
Disiplin Pegawai Disiplinnya (Orang) 0 9,00 000

Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Kasus Pelanggaran


4.809.0
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani 8 87.593.264 7 8 4.812.775 10 4.809.000 125 99,92 17 212,5 5,49 BKPSDMD
00
Disiplin ASN (Kasus)

URUSAN PENDIDIKAN DAN


PELATIHAN
Persentase ASN yang
PROGRAM PENGEMBANGAN
Meningkat Kompetensi 83% 9.453.468.279 17,18% 851.633.121 792.922.687 93,11
SUMBER DAYA MANUSIA
Teknis
Persentase ASN yang
Kegiatan Pengembangan 272.23
Meningkat Kompetensi 18% 3.289.800.000 18,47% 288.057.802 0 272.239.437 0 94,51 0 0 8,28 BKPSDMD
Kompetensi Teknis 9.437
Teknis
Sub Kegiatan Penyusunan
Kebijakan Teknis Dan
Rencana Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum,
Jumlah Kebijakan Teknis
Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan 6.830.0
dan Rencana Pengelolaan 16 200.500.000 6 9.174.000 6 6.830.000 100 74,45 6 37,5 3,41 BKPSDMD
Administrasi Penyelenggara 00
Kelembagaan (Dokumen)
Urusan Pemerintahan
Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Konkuren,
Pemerintahan Umum

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 601
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyusunan
Standar Perangkat
Pembelajaran Pemerintahan
Jumlah Dokumen Standar
Dalam Negeri Kompetensi
Perangkat Pembelajaran
Teknis umum, Inti, dan
Pemerintahan Dalam 22 246.000.000 16 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Pilihan Bagi Jabatan -
Negeri Kompetensi Teknis
Administrasi Penyelenggara
(Dokumen)
Urusan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum
Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
Jumlah ASN yang
Pilihan Bagi Jabatan 689.300.0 1.10 954.70
Mengikuti Pengembangan 1000 2.795.300.000 531 350 278.883.802 577 265.409.437 164,86 95,17 110,8 34,15 BKPSDMD
Administrasi Penyelenggara 65 8,00 9.502
Kompetensi Teknis (Orang)
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Sub Kegiatan Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pengembangan
Jumlah Laporan Monev
Kompetensi Teknis umum,
Pengembangan
Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan 10 48.000.000 1 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Kompetensi Teknis -
Administrasi Penyelenggara
(Laporan)
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi,
Persentase ASN yang
Kelembagaan, 520.68
meningkat kompetensi 17,37% 6.163.668.279 26,06% 563.575.319 0 520.683.250 0 92,39 0 0 8,45 BKPSDMD
Pengembangan Kompetensi 3.250
manajerial dan fungsional
Manajerial dan Fungsional

II.602 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyusunan
Kebijakan Teknis dan
Rencana Sertifikasi
Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga
Pengembang Kompetensi, Jumlah Kebijakan Teknis
Sumber Belajar, Kerjasama, dan Rencana Pengelolaan 4 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
-
Pengembangan Kompetensi Kelembagaan (Dokumen)
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan dan
Prajabatan, Serta jabatan
Fungsional
Sub Kegiatan Pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi di Jumlah ASN yang
140 751.000.000 0 40 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Lingkungan Pemerintah Tersertifikasi (Orang) - -
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan
Jumlah Dokumen Mutu
Kelembagaan, Tenaga 178.167.2 272.56
Pengembangan 6 770.000.000 3 8 106.154.004 8 94.400.100 100 88,93 11 183,33 35,4 BKPSDMD
Pengembang Kompetensi, 99 7.399
Kompetensi (Dokumen)
dan Sumber Belajar

Nilai Akreditasi Diklat 81 87 0 0 0 87 0 107,41 BKPSDMD


-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Laporan Hasil Kerjasama
1 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Kerjasama Antar Lembaga Antar Lembaga -
Sub Kegiatan Penyusunan
Standar Perangkat
Jumlah Dokumen Standar
Pembelajaran Pemerintahan
Perangkat Pembelajaran
Dalam Negeri Bagi Pimpnan 1 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Dalam Negeri Bagi -
Daerah, Jabatan Pimpinan
Pimpinan Daerah
Tinggi, dan Jabatan
Fungsional
Jumlah Dokumen Standar
2 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Perangkat Pembelajaran -

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 603
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Dalam Negeri Bagi Jabatan
Pimpinan Tinggi
Jumlah Dokumen Standar
Perangkat Pembelajaran
3 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Dalam Negeri Bagi jabatan -
Fungsional
Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Jumlah CASN yang
Bagi Pimpinan Daerah, 424.41
mengikuti Pengembangan 80 1.500.000.000 124 455.039.315 157 424.415.550 126,61 93,27 157 196,25 28,29 BKPSDMD
Jabatan Pimpinan Tinggi, 5.550
Kompetensi Prajabatan
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Jumlah Pimpinan Daerah
yang Mengikuti
80 265.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Pengembangan -
Kompetensi
Jumlah Pejabat Pimpinan
Tinggi yang Mengikuti
30 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Pengembangan -
Kompetensi
Jumlah ASN yang
178.900.8 178.90
mengikuti pengembangan 80 1.600.000.000 40 0 0 0 40 50 11,18 BKPSDMD
08 - 0.808
kompetensi kepemimpinan
Jumlah Pejabat Fungsional
yang mengikuti
160 677.668.279 124 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
pengembangan -
kompetensi
Sub Kegiatan Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi, Jumlah Laporan Monev
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan
1.867.6
Pelaporan Pelaksanaan Kompetensi Pimpinan 1 15.000.000 1 2.382.000 1 1.867.600 100 78,4 1 100 12,45 BKPSDMD
00
Sertifikasi, Pengelolaan Daerah dan Jabatan
Kelembagaan dan Tenaga Pimpinan Tinggi
Pengembang Kompetensi,

II.604 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Sumber Belajar,
dan Kerjasama, Serta
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Jumlah Laporan Monev
Pengembangan
Kompetensi 1 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
-
Kepemimpinan dan
Prajabatan
Jumlah Laporan Monev
Pengembangan
1 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 BKPSDMD
Kompetensi Jabatan -
Fungsional

URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Persentase hasil penelitian
PROGRAM PENELITIAN DAN dan pengembangan yang 258.30
40 292.261.473 80 394.514.251 20 258.302.173 0,25 0,65 20 0,5 0,88 BAPPEDA
PENGEMBANGAN DAERAH digunakan sebagai bahan 2.173
perumusan kebijakan
jumlah dokumen data
Kegiatan Penelitian dan
penelirian dan
Pengembangan Bidang 57.618.
pengembangan bidang 3 61.718.750 3 71.456.750 2 57.618.750 0,67 0,81 2 0,67 0,93
Penyelenggaraan Pemerintah 750
penyelenggaraan dan
dan Pengkajian Peraturan
pengkajian peraturan
Kegiatan Penelitian dan jumlah laporan penelitian
155.71
Pengembangan Bidang Sosial dan pengembangan bidang 1 174.504.335 1 242.035.400 1 155.715.035 1 0,64 1 1 0,89
5.035
dan Kependudukan sosial dan kependudukan
jumlah laporan penelitian
Kegiatan Penelitian dan
dan pengembangan bidang 20.370.
Pengembangan Bidang 2 24.470.000 2 40.410.000 1 20.370.000 0,5 0,5 1 0,5 0,83
ekonomi dan 000
Ekonomi dan Pembangunan
pembangunan
jumlah laproan
Kegiatan Pengembangan 24.598.
pengembangan inovasi 4 31.568.388 4 40.612.101 2 24.598.388 0,5 0,61 2 0,5 0,78
Inovasi dan Teknologi 388
dan teknologi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 605
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSAN PENGHUBUNG
Badan
Program Penunjang Urusan
10.432.424.21 8.367.483.85 77,6 9.509.6 Penghubun
Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP PD 77 12.246.862.350 80 68,32 85,4 80,21 100,84 77,65
1 6 5 58.122 g Provinsi
Provinsi
(Jakarta)
Badan
Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen
54,1 5.832.9 Penghubun
Penganggaran dan Evaluasi Perencanaan, 14 10.764.655 14 6.741.581 54,19 5.832.900 387,04 86,52 387,04 54,19
9 00 g Provinsi
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi
(Jakarta)
Sub Kegiatan Penyusun Jumlah Dokumen
85,8 2.781.6
Dokumen Perencanaan Perencanaan 4 5.234.844 4 3.239.539 85,86 2.781.600 2.146,60 85,86 2.146,60 53,14
6 00
Perangkat Daerah RENSTRA/RENJA PD

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi 87,1 3.051.3


4 5.529.811 4 3.502.042 87,13 3.051.300 2.178,23 87,13 2.178,23 55,18
Perangkat Daerah PD 3 00
Badan
Persentase Tingkat
Kegiatan Administrasi 3.319.304.84 91,1 4.018.8 Penghubun
Kepuasan Pelayanan 85 4.651.218.609 85 4.290.407.937 76,1 89,53 77,37 107,23 86,4
Keuangan Perangkat Daerah 0 4 02.315 g Provinsi
Keuangan
(Jakarta)
Jumlah ASN yang
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 3.319.304.84 93,6 4.018.8
menerima gaji dan 30 4.650.278.568 30 4.289.906.581 77,37 15 77,37 312,27 86,42
dan Tunjangan ASN 0 8 02.315
tunjangan
Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan
2 940.041 2 501.356
Keuangan Bulanan / Triwulan Akhir Tahun
/ Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Tingkat Kepuasan


85 40.000.000 85
Perangkat Daerah Pelayanan Kepegawaian

Sub Kegiatan Pendidikan dan


Jumlah Pegawai yang
Pelatihan Pegawai
mengikuti Pendidikan dan 10 40.000.000 10
Berdasarkan Tugas dan
Pelatihan
Fungsi

II.606 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 811 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Badan
Persentase Tingkat
Administrasi Umum 74,6 817.64 Penghubun
Kepuasan Pelayanan 85 1.046.813.046 85 1.097.266.389 72,98 800.005.128 85,86 72,91 87,84 78,11
Perangkat Daerah 6 1.998 g Provinsi
Administrasi Umum
(Jakarta)
Sub Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik / Jumlah Komponen Instalasi 94,6 3.525.5
12 7.582.733 12 3.726.223 94,61 3.525.500 788,44 94,61 788,44 46,49
Penerangan Bangunan Listrik yang tersedia 1 00
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Peralatan dan
86,2 147.68
Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang 12 203.529.829 12 171.246.920 86,24 147.685.500 718,68 86,24 718,68 72,56
4 5.500
Kantor tersedia

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Peralatan Rumah 61,3 31.821.


12 62.542.383 12 51.900.000 61,31 31.821.000 510,93 61,31 510,93 50,88
Peralatan Rumah Tangga Tangga yang tersedia 1 000

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Bahan Logistik 87,5 76.836.


12 79.745.000 12 87.775.000 87,54 76.836.000 729,48 87,54 729,48 96,35
Bahan Logistik Kantor Kantor yang tersedia 4 000

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Barang Cetakan


98,3 7.460.0
Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang 12 18.006.101 12 7.583.246 98,37 7.460.000 819,79 98,37 819,79 41,43
7 00
Penggandaan tersedia

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Bahan Bacaan dan


Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang 12 1.200.000 12
Perundang-undangan tersedia

Jumlah Makanan dan


Sub Kegiatan Fasilitasi 106, 183.65
Minuman Tamu yang 12 196.950.000 12 173.160.000 97,12 168.166.857 8 97,12 883,83 93,25
Kunjungan Tamu 06 3.227
tersedia
Sub Kegiatan
Jumlah Koordinasi dan
Penyelenggaraan Rapat 61,1 366.66
Konsultasi yang 12 477.257.000 12 601.875.000 60,66 364.510.271 0,4 60,56 509,21 76,83
Koordinasi dan Konsultasi 1 0.771
dilaksanakan
SKPD
Badan
Penyediaan Jasa Penunjang Pengadaan Barang Milik 2.501.696.75 93,9 2.818.9 Penghubun
100 3.085.177.014 100 2.978.121.415 83,63 83,63 84 93,91 91,37
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Terlaksana 5 1 95.726 g Provinsi
(Jakarta)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 607
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Surat / Barang yang 27,7 33.639.
1 167.998.000 1 121.034.000 26,89 32.551.700 1 26,89 2.779,36 20,02
Jasa Surat Menyurat dikirim 9 700
Tagihan Rekening Listrik,
Sub Kegiatan Penyediaan
Air, Telepon/Fax, Tv Kabel, 74,9 313.12
Jasa Komunikasi, Sumber 12 448.000.000 12 418.000.000 64,57 269.912.355 10 64,57 624,25 69,89
Virtual Meeting yang 1 3.326
Daya Air dan Listrik
dibayarkan
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Jasa Peralatan dan
83,1 16.625.
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 32.500.000 12 20.000.000 83,13 16.625.000 692,71 83,13 692,71 51,15
3 000
Perlengkapan tersedia

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2.182.607.70 101, 2.455.6


12 2.436.679.014 12 2.419.087.415 90,22 11 90,22 845,91 100,78
Jasa Pelayanan Umum Kantor Kantor yang tersedia 0 51 07.700

Barang Milik Daerah Badan


Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan 1.071.932.60 88,9 1.161.1 Penghubun
Daerah Penunjang Urusan 100 1.638.790.000 100 1.258.790.000 83,52 83,52 85,16 88,97 70,86
Pemerintahan Daerah 0 7 73.550 g Provinsi
Pemerintahan Daerah
Terpelihara (Jakarta)

Sub Kegiatan Penyediaan


Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas 83,7 262.68
12 317.700.000 12 313.700.000 70,66 221.646.130 13 70,66 697,82 82,68
Pemeliharaan dan Pajak Jabatan yang dipelihara 4 6.030
Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
93,2 570.74
Pemeliharaan Pajak dan Operasional yang 12 788.070.000 12 612.070.000 85,37 522.546.970 6 85,37 777,07 72,42
5 8.020
Perijinan Kendaraan Dinas Dipelihara
Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Jumlah Mesin Operasional 95,0 31.395.
12 33.020.000 12 33.020.000 95,08 31.395.000 792,32 95,08 792,32 95,08
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 000

Sub Kegiatan Pemeliharaan /


Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Gedung Kantor 98,7 296.34
12 500.000.000 12 300.000.000 98,78 296.344.500 823,18 98,78 823,18 59,27
Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara 8 4.500
atau Bangunan Lainnya

II.608 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Badan
Kegiatan Fasilitasi Materi dan 72,8 60.069. Penghubun
100 152.239.889 100 82.495.889 72,82 60.069.682 72,82 72,82 72,82 39,46
Komunikasi 2 682 g Provinsi
(Jakarta)
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Fasilitasi 72,8 60.069.
2 152.239.889 2 82.495.889 72,82 60.069.682 3.640,77 72,82 3.640,77 39,46
Komunikasi Pimpinan Komunikasi Pimpinan 2 682
Badan
Kegiatan Fasilitasi 627.14 Penghubun
100 1.621.859.137 100 718.601.000 83,26 608.641.951 165,39 84,7 84,4 84,4 38,67
Keprotokolan 1.951 g Provinsi
(Jakarta)
Sub Kegiatan Fasilitasi dan
Jumlah Pameran dan Seni 83,6 335.80
Koordinasi Pelaksanaan 10 1.206.013.137 10 401.431.000 83,65 335.802.401 836,51 83,65 836,51 27,84
Budaya yang diikuti 5 2.401
Acara
Jumlah Keprotokolan yang
dilaksanakan oleh Badan
Sub Kegiatan Hubungan Penghubung dan Jumlah 91,8 291.33
36 415.846.000 36 317.170.000 86,02 272.839.550 4 86,02 255,16 70,06
Keprotokolan Koordinasi yang 6 9.550
dilaksanakan oleh Badan
Penghubung
UNSUR PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH

Program Penunjang Urusan Nilai Sakip Perangkat INSPEKTOR


Pemerintahan Daerah AT DAERAH

Survey Kepuasan
Pelayanan Internal

Perencanaan Penganggaran Jumlah Dokumen


dan Evaluasi Kinerja Perencanaan dan Evaluasi 14 9.596.675 14 9.133.700 100,00% 95,18%
Perangkat Daerah (Dokumen)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 609
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase Tingkat
Administrasi Keuangan 15.065.078.55 14.273.723.7
Kepuasan Pelayanan 95 95 100,00% 94,75%
Perangkat Daerah 6 26
Keuangan (%)
Persentase Tingkat
Administrasi Kepegawaian
Kepuasan Pelayanan 95 161.760.000 95 86.479.323 100,00% 53,46%
Perangkat Daerah
Kepegawaian (%)
Persentase Tingkat
Administrasi Umum
Kepuasan Pelayanan 95 420.745.727 95 413.760.754 100,00% 98,34%
Perangkat Daerah
Umum (%)
Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barng Milik
Daerah Penunjang Urusan 100 22.336.734 100 22.330.000 100,00% 99,97%
Daerah Terlaksana (%)
Pemerintah Daerah
Jasa Penunjang Urusan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 100 967.386.864 100 916.956.892 100,00% 94,79%
Pemerintah Daerah
Tersedia (%)
Barang Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan
Daerah Penunjang Urusan 100 141.932.300 100 138.094.500 100,00% 97,30%
Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
Terpelihara (%)
Persentase Tingkat
Program Penyelenggaraan
Materialitas Temuan Hasil
Pengawasan
Pemeriksaan
Penyelenggaraan Persentase Pengawasan 2.001.535.63
100 2.039.704.161 100 100,00% 98,13%
Pengawasan Internal Internal Terselenggara 6

Penyelenggaraan Persentase Pengawasan


Pengaawasan Dengan Tujuan Dengan Tujuan Tertentu 100 331.760.000 100 315.280.400 100,00% 95,03%
Tertentu Terselengara
Program Perumusan
Nilai Hasil Evaluasi
Kebijakan Pendampingan dan
Maturitas SPIP Level 3
Asistensi
Nilai Hasil Kapabilitas APIP
Level 3

II.610 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase Kebijakan
Perumusan Kebijakan Teknis
Teknis di Bidang
diBidang Pengawasan dan 0 - 0,00% 0,00%
Pengawasan dan Fasilitas - -
Fasilitasi Pengawasan
Pengawasan (%)
Persentase Pendampingan
Pendampingan dan Asistensi dan Asistensi dilaksanakan 100 663.617.037 100 568.348.400 100,00% 85,64%
(%)
UNSUR PEMERINTAH UMUM

UNSUR BAKESBANGPOL
Nilai SAKIP Perangkat
BAKESBAN
Daerah Badan Kesatuan -
Program Penunjang Urusan - GPOL
Bangsa dan Politik Provinsi
Pemerintahan Daerah
Survey Kepuasan
-
Pelayanan Internal - -
Kegiatan Perencanaan,
Jumlah dokumen Tidak
Penganggaran, dan Evaluasi - 9 74.824.939 9 67.939.800 100,00% 90,80%
perencanaan dan evaluasi - Ada()
Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Jumlah Laporan 5.475.236.69 Tidak
1 5.776.951.021 1 100,00% 94,78%
Keuangan Administrasi Keuangan - - 9 Ada()
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah Laporan Tidak
- 1 423.725.971 1 412.391.123 100,00% 97,32%
Perangkat Daerah Administrasi Umum - Ada()
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jenis Jasa
Tidak
Penunjang Urusan Penunjang Urusan - 3 780.400.000 3 765.735.741 100,00% 98,12%
- Ada()
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Jumlah jenis Barang Milik Tidak
- 3 266.303.250 3 260.620.976 100,00% 97,87%
Penunjang Urusan Daerah yang dipelihara - Ada()
Pemerintahan Daerah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Program Penguatan Ideologi
Pancasila Dan Karakter 4 1.040.342.456 4 962.657.495 100 92,53%
-
Kebangsaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 611
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan Perumusan jumlah Dokumen
Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan
Tidak
Pemantapan Pelaksanaan Teknis dan pemantapan
- Ada()
Bidang Ideologi Pancasila pelaksanaan ideologidan
danKarakter Kebangsaan wawasan kebangsaan
4 1.040.342.456 4 962.657.495 100 92,53%
jumlah Dokumen
Perumusan Kebijakan
Tidak
Teknis danpemantapan
- Ada()
pelaksanaan bela negara
dan Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Peran
Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan 3.897.570.35
4 3.907.277.857 4 100% 99,75%
Melaluipendidikan Politik 0
Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Kegiatan Perumusan
Jumlah Dokumen
Kebijakan Teknis dan
Perumusan Kebijakan
Pemantapan Pelaksanaan
Teknis Dan Pemantapan
Bidang Pendidikan Politik,
Pelaksanaan
EtikaBudaya Politik,
BidangPendidikan Politik,
Peningkatan Demokrasi, Tidak
Etika Budaya Politik,
Fasilitasi Kelembagaan Ada()
Peningkatan Demokrasi,
Pemerintahan, Perwakilan,
PemilihanUmum/Pemiliha
dan PartaiPolitik, Pemilihan
n Umum Perwakilan dan 3.897.570.35
Umum/Pemilihan Umum 4 3.907.277.857 4 100,00% 99,75%
Kepala Daerah, Serta 0
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik,
Pemantauan Situasi Politik
Jumlah Dokumen
Perumusan Kebijakan
Teknis Dan Pemantapan
Tidak
PelaksanaanBidang
Ada()
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik.

II.612 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pemberdayaan Dan
Pengawasan Organisasi - 2 40.031.991 2 39.647.381 100,00% 99,04%
Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen
Kegiatan Perumusan
Perumusan Kebijakan
Kebijakan Teknis dan
Teknis dan Pemantapan
Pemantapan Pelaksanaan Tidak
Pelaksanaan - 2 40.031.991 2 39.647.381 100,00% 99,04%
Bidang Pemberdayaan Ada()
BidangPemberdayaan dan
danPengawasan Organisasi
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan - 2 250.311.000 2 236.021.750 100,00% 94,29%
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Jumlah Dokumen
Kegiatan Perumusan Perumusan Kebijakan
Kebijakan Teknis dan Teknis dan Pemantapan
Tidak
Pemantapan Pelaksanaan Pelaksanaan - 2 250.311.000 2 236.021.750 100,00% 94,29%
Ada()
Bidang Ketahanan BidangKetahanan
Ekonomi,Sosial dan Budaya Ekonomi, Sosial dan
Budaya
Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional Dan
Peningkatan Kualitas Dan 4 437.629.449 4 160.832.000 100,00% 36,75%
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial
Kegiatan Perumusan Jumlah Dokumen
Kebijakan Teknis dan Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan Pemantapan Teknis dan Pelaksanaan Tidak
Kewaspadaan Nasional Pemantapan Kewaspadaan Ada()
danPenanganan Konflik dini dan kerjasama
Sosial intelijen 4 437.629.449 3 160.832.000 67,00% 36,75%
Jumlah Dokumen
Perumusan
Tidak
KebijakanTeknis dan
Ada()
Pelaksanaan Pemantapan
Penanganan Konflik Sosial

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 613
Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
K Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Target Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat
No Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah dan (outcome)/ Kegiatan Tahun 2022 (Akhir Periode Kinerja RKPD s/d RKPD yang dievaluasi Daerah Ket
od berjalan yang dievaluasi Anggaran RKPD RKPD s/d RPJMD s/d Tahun
Program/ Kegiatan (output) RPJMD) Tahun 2020 (n-2) (tahun n-1) (Tahun Penanggun
e (tahun-1) (Tahun 2021) Tahun 2021 (%) Tahun (n-1) n-1 (Tahun 2021)
2021) g Jawab
(Tahun 2021) (%)
12 3 4 5 6 7 8 9 = 8/7 x 100% 10 = 6 + 8 11 = 10/5 x 100 %
12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Laporan
Tidak
Penanganan Konflik di
Ada()
Daerah

II.614 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dimana semula Program berjumlah
168 dengan 446 kegiatan. Namun dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 telah dilakukan pemutakhiran nomenklatur sehingga terdapat perubahan
beberapa program dan kegiatan pada APBD Tahun 2021 yang berjumlah 166 program dengan
434 kegiatan. Namun seiring dengan perkembangan keadaan akibat pandemi Covid-19 yang
semakin besar sehingga perlu dilakukan penyesuaian (refocusing) kegiatan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Penggunaan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Daerah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran
Dan Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Program yang dilaksanakan dalam Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021 sebanyak 166 program dan 434 kegiatan yang tersebar diseluruh Perangkat Daerah
lingkup Provinsi Kepulualauan Bangka Belitung dengan Jumlah Total Anggaran Perangkat Dearah
sebesar Rp.2.801.147.644.297,00. Sementara itu, APBD berdasarkan Keputusan Menteri Nomor
050-3708 Tahun 2020 dalam Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat
sebanyak 381 program dan 911 kegiatan dengan Jumlah Total Anggaran Perangkat Daerah
sebesar Rp.3.108.627.167.851,00.
Secara umum kendala yang dihadapi adalah pada pelaksanaan program/kegiatan triwulan
IV Tahun 2021 terutama pada Perangkat Daerah penanggungjawab program/kegiatan sebagai
berikut:

a. Refocusing anggaran sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun kegiatan tetap
dilaksanakan dengan menerapkan ptotokol kesehatan (prokes) melalui daring atau online;
b. Masih adanya kegiatan yang masih dalam proses dan gagal lelang/tender;
c. Adanya beberapa Perangkat Daerah dalam menyusun formulir evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tidak sesuai dengan Formulir E.55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017, sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran dan kinerja hasil
pelaksanaaan RKPD serta meyulitkan penyusunan laporannya;
d. Dalam penyusunan laporan masih ada Perangkat Daerah yang tidak mempedomani target
kinerja dan anggaran program yang terdapat dalam dokumen Renstra;
e. Belum normalnya operasional Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan yang
di fasilitas Kementerian Dalam Negeri RI dan masih terkendala pada SIMDA keuangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
e. Dalam Pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah, masih ditemui adanya Perangkat
Daerah yang tidak mencantumkan faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak
lanjut yang dilakukan dalam mencapai kinerja Renja Perangkat Daerah.

Total Anggaran Belanja Dearah Tahun Anggaran 2021 pada Perubahan APBD sebesar
Rp.2.846.155.154.540,00. Pada Triwulan IV Tahun 2021 telah terealisasi sebesar
Rp.2.454.645.046.131,62 dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 71,06% dan rata-rata
capaian kinerja sebesar 81,02% dengan predikat kinerja masing-masing Sedang (S) dan Tinggi
(ST) sebagaimana yang tersaji pada Tabel II.114.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 615
Tabel II.114
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2021

ANGGARAN BELANJA REALISASI RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN PREDIKAT KINERJA


NO PERANGKAT DAERAH
(%) (Rp) ANGGARAN (%) KINERJA (%) ANGGARAN KINERJA
1 Dinas Pendidikan 830.886.024.765,00 780.359.847.324,00 84 95 T ST
2 Dinas Kesehatan 87.025.521.323,02 67.153.883.507,08 68,26 140,64 S ST
3 Rumah Sakit Jiwa Daerah 58.919.450.664,00 53.531.042.046,74 93,23 - ST -

Rumah Sakit Umum


4 230.007.891.279,00 132.457.392.968,00 95,51 97,77 ST ST
Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum


Penataan Ruang dan
5 318.387.256.566,00 268.698.839.750,52 59,23 - R -
Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman
- Dinas Pekerjaan Umum
60.608.212.262,00 60.585.425.175,00 - - - -
dan Penataan Ruang
- Dinas Perumahan dan
3.052.267.784,00 3.035.583.709,00 - - - -
Kawasan Permukiman
Badan Kesatuan Bangsa dan
6 13.007.797.934,00 12.278.652.839,00 94,47 94,5 ST ST
Politik
7 Satuan Polisi Pamong Praja 20.482.400.804,00 18.856.288.420,00 70,06 95,85 S ST
Dinas Sosial dan
8 Pemberdayaan 22.753.378.321,00 18.272.642.728,00 80,27 - T -
Masyarakat Desa
- Dinas Sosial 7.974.908.275,00 7.919.735.631,00 - - - -
- Dinas Pemberdayaan
3.884.319.460,00 3.877.909.461,00 - - - -
Masyarakat Desa
Badan Penanggulangan
9 16.755.832.971,00 14.427.478.545,87 79,8 98,72 T ST
Bencana Daerah
10 Dinas Tenaga Kerja 19.139.115.646,99 18.264.161.793,00 31 31 SR SR

II.616 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
ANGGARAN BELANJA REALISASI RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN PREDIKAT KINERJA
NO PERANGKAT DAERAH
(%) (Rp) ANGGARAN (%) KINERJA (%) ANGGARAN KINERJA
Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak Administrasi
11 11.235.588.353,80 9.656.607.970,00 66,53 108,27 S ST
Kependudukan Pencatatan
Sipil dan Pengendalian
Keluarga Berencana
Dinas Pertanian dan
12 52.553.778.726,00 41.159.096.767,00 - - - -
Ketahahan Pangan
- Dinas Pertanian 1.356.188.241,00 1.356.188.241,00 - - - -
- Dinas Pangan 491.116.842,00 491.116.842,00 - - - -
Dinas Lingkungan Hidup
13 28.933.278.621,00 23.486.165.320,00 77,7 73,41 T S
dan Kehutanan
- Dinas Lingkungan
4.981.166.458,00 4.979.666.458,00 - - - -
Hidup
- Dinas Kehutanan 13.431.620.403,00 13.384.850.673,00 - - - -
14 Dinas Perhubungan 24.470.182.392,00 21.070.500.266,20 76,25 97,22 T ST
Dinas Komunikasi dan
15 25.433.457.142,00 23.709.161.119,00 93,23 94,96 ST ST
Informatika
Dinas Koperasi, Usaha
16 17.637.576.058,00 16.207.723.844,00 - - - -
Kecil, dan Menengah
Dinas Penanaman Modal
17 dan Pelayanan Terpadu 10.792.323.207,00 9.573.060.891,00 14,78 16,56 SR SR
Satu Pintu
Dinas Pariwisata
18 Kebudayaan dan 30.597.926.002,00 26.071.126.719,05 85 92 T ST
Kepemudaan Olahraga
- Dinas Kepemudaan dan
4.649.193.968,00 4.534.188.203,00 - - - -
Olahraga
- Dinas Kebudayaan dan
5.472.201.206,05 5.346.974.015,00 - - - -
Pariwisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.617


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
ANGGARAN BELANJA REALISASI RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN PREDIKAT KINERJA
NO PERANGKAT DAERAH
(%) (Rp) ANGGARAN (%) KINERJA (%) ANGGARAN KINERJA
Dinas Kearispan dan
19 12.622.307.324,00 12.360.205.952,00 96 211,65 ST ST
Perpustakaan
Dinas Kelautan dan
20 74.002.731.362,00 53.098.777.474,20 103,34 71,75 ST S
Perikanan
Dinas Energi dan Sumber
21 21.037.246.154,00 19.121.560.430,00 65,74 65,26 S S
Daya Mineral
Dinas Perindustrian dan
22 17.843.864.575,00 16.753.291.101,00 84,98 201,78 T ST
Perdagangan
Badan Perencanaan
Pembangunan dan
23 17.502.590.800,00 15.160.323.393,00 86,62 98,23 T ST
Penelitian Pengembangan
Daerah
24 Badan Keuangan Daerah 478.031.560.005,13 419.731.630.899,96 86,51 84,6 T T
Badan Kepegawaian dan
25 Pengembangan Sumber 22.311.505.009,01 21.852.354.039,00 132 97,94 ST ST
Daya Manusia
26 Sekretariat Daerah 119.873.243.422,00 111.200.035.562,00 - - - -
27 Sekretariat DPRD 127.724.448.149,00 97.486.637.567,00 61,5 197,09 R ST
28 Inspektorat Daerah 19.853.257.854,00 18.774.894.631,00 94,56 100 ST ST
29 Badan Penguhubung 10.432.424.211,00 8.360.023.856,00 80,21 85,4 T T
TOTAL 2.846.155.154.540,00 2.454.645.046.131,62 71,06 81,02 S T

Sumber: Laporan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2021 (diolah)

II.618 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bangka Belitung terdapat berbagai bidang
pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula
berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui
serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan
pembangunan daerah merupakan rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang
berhubungan dengan layanan dasar dan urusan Perangkat Daerah.
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan yang terkait
dengan prioritas dan sasaran pembangunan pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.
Beberapa permasalahan pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. Prioritas I : Pembangunan Agropolitan
Masih rendahnya PDRB Sub Sektor Pertanian;
Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian pada tahun 2017 sebesar 12,07% dan menurun pada
tahun 2018 sebesar 12,05%. Hal ini disebabkan pertumbuhan sub tanaman hortikultura
tumbuh sebesar -1,58 dimana terjadi penurunan produksi untuk tanaman komoditas
hortikultura tahun 2017 sebesar 22.546 ton sedangkan 2018 sebesar 22.325 ton.
2. Prioritas II : Pembangunan Bahari
Masih rendahnya PDRB Sub Sektor Perikanan;
Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan tahun 2017 sebesar 5,80% sedangkan tahun 2018
sebesar 6%. Sedangkan laju pertumbuhan produksi sektor perikanan mencapai 8,11%.
Produksi perikanan tangkap 2018 mencapai 228.980,328 ton, sedangkan tahun 2019
mencapai 237.796,07 ton. Meskipun mengalami kenaikan namun belum optimal. Sebagai
sektor unggulan, bidang kelautan dan perikanan harusnya mampu memberikan kontribusi
setidaknya 30% dalam PDRB Provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan, namun sektor
perikanan hanya memberikan kontribusi sebesar 6 % dari total PDRB Bangka Belitung.
3. Prioritas III : Pembangunan Pariwisata
Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan;
Rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan disebabkan oleh jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara dan domestik yang masih rendah sehingga mempengaruhi salah
satu kategori lapangan usaha PDRB yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum. Jumlah
kunjungan wisatawan tidak signifikan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8.124 wisatawan dan domestik sebanyak
417.818 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara sebanyak 9.183
dan domestik 429.190 wisatawan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan
kunjungan wisatawan. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2018 sebesar
15,30% sedangkan pada tahun 2019 sebesar hanya 2,92%. Kecilnya pertumbuhan ini
dikarena event-event pariwisata masih sangat terbatas, tempat-tempat wisata belum
dikelola dengan baik serta kurangnya promosi pariwisata dan pengemasan pariwisata yang
menarik bagi wisatawan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.619


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
4. Prioritas IV : Peningkatan Ekonomi Masyarakat
a) Masih adanya masyarakat yang menganggur;
Tingkat pengangguran Bangka Belitung per Agustus 2017 sebesar 3,78% sedikit lebih
rendah dibandingkan per Agustus 2018 sebesar 3,65% dan 2019 sebesar 3,62%.
Meskipun tingkat pengangguran menurun namun jumlah pengangguran di Bangka
Belitung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 sebanyak
26.399 orang dan naik di tahun 2018 sebanyak 26.552 orang dan 2019 sebanyak 26.871
orang. Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh
peningkatan angkatan kerja setiap tahun yang meningkat rata-rata 4% (2018) dan 2%
(2019).
b) Masih lambatnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 58,83
kemudian meningkat sebesar 63,23 (2017) dan 63,82 (2018). Capaian IPK Bangka
Belitung masuk dalam kategori menengah ke bawah<65,99. Hal ini menunjukkan
banyaknya kesempatan kerja yang masih bersifat informal sehingga menambah jumlah
setengah penganggur, belum sigap dan siapnya unit usaha baru dan lama dalam
menyiapkan sarana hubungan industrial di perusahaan serta mengikuti dan memenuhi
pelaksanaan norma ketenagakerjaan yang berlaku, dan tidak memadainya jumlah
tenaga kerja pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
c) Masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan;
Jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung data Maret 2019 sebesar sebanyak 68.380
orang (4,62%) sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 sebanyak 68.390 orang
(4,53). Naiknya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan dari garis
kemiskinan dimana pada Maret tahun 2019 garis kemiskinan sebesar Rp677.716
sedangkan Maret 2020 sebesar Rp721.455, terjadi kenaikan sebesar 6,45%. Penduduk
miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan cenderung sulit untuk diangkat dari
kemiskinan karena hampir tidak mempunyai keahlian dan sulit menjangkau sumber-
sumber ekonomi yang ada. Penduduk yang berada pada kerak kemiskinan sulit untuk
dilatih dan diberi pekerjaan.
d) Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat desa;
Tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara rata-rata mengalami penurunan. Hal ini
dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan dimana data
pada Maret 2019 sebesar 0,735 sedangkan Maret 2020 menjadi sebesar 0,790. Indeks
kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat
pedesaan jauh dibawah garis kemiskinan sebesar 0,735. Sedangkan indeks kedalaman
kemiskinan perkotaan pada Maret 2019 sebesar 0,335 meningkat menjadi 0,445 pada
Maret 2020. Rendahnya kesejahteraan masyarakat desa disebabkan oleh rendahnya
pendapatan perkapita masyarakat desa sebesar Rp671.054 kapita/orang dibandingkan
dengan pendapatan masyarakat perkotaan sebesar Rp685.433 kapita/orang.
5. Prioritas V : Pembangunan Pendidikan
a) Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat;

II.620 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Rendahnya kesempatan pendidikan masyarakat terlihat dari masih belum optimalnya
Angka Harapan Lama Sekolah Masyarakat (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki,
Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan). Pada Tahun 2018 angka harapan lama
sekolah baru mencapai 11,87 (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki 11.70, Angka
Harapan Lama Sekolah Perempuan 12.05) dan pada tahun 2019 menjadi 11,94 (Angka
Harapan Lama Sekolah Laki-Laki 11.78, Angka Harapan Lama Sekolah
Perempuan12.11). Meskipun angka harapan lama sekolah mengalami kenaikan akan
tetapi angka harapan lama sekolah ini belum mencapai angka 12,00. Hal ini berarti
bahwa masyarakat di Bangka Belitung belum seratus persen menyelesaikan wajib
belajar 12 tahun.
b) Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat;
Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat disebabkan masih banyak satuan
pendidikan yang belum terakreditasi A. Pada tahun 2018 persentase sekolah SMA, SMK,
dan SLB Negeri dan Swasta baru mencapai 40,15% dan pada tahun 2019 persentase
sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta beranjak naik mencapai 43.38% akan
tetapi persentase sekolah yang terakreditasi A masih dibawah 50%.
6. Prioritas VI : Pembangunan Kesehatan
Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan;
Masih lambatnya pencapaian angka kesehatan masyarakat menyebabkan belum
optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimana pada tahun 2018 angka
kesehatan masyarakat sebesar 88,35% dan pada tahun 2019 angka kesehatan masyarakat
88,48%, atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0, 13%. Hal ini salah satunya disebabkan
oleh masih tingginya angka kematian bayi dan Balita per 1000 kelahiran hidup, dimana
angka kematian bayi sebesar 4,21 (2017) dan Balita sebesar 5,03 (2018). Sedangkan angka
kematian Balita sebesar 5,44 (2017) dan 6,50 (2018).
7. Prioritas VI : Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
Belum optimalnya penatakelolaan pemerintah;
Penatakelolaan pemerintah dilihat dari belum optimalnya capaian indeks reformasi
birokrasi dimana pada tahun 2018 sebesar 65,39 dan tahun 2019 sebesar 66,84, dengan
kategori “B”. Terdapat beberapa komponen penilaian yang mengalami penurunan, yaitu
penataan sistem manajemen SDM dari 12,19 (2018) menjadi 11,32 (2019), penguatan
akuntabilitas dari 3,27 (2018) menjadi 3,56 (2019). Hal ini belum dinilai baik karena masih
harus diperbaiki terutama sistem pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini masih
dalam bentuk dokumentasi dan penugasan dan belum diikuti upaya nyata yang dapat
mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah


Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah merupakan permasalahan
pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap
Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu
dan masa mendatang. Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait
langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah, yaitu sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.621


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Urusan Bidang Pendidikan
Permasalahan di Bidang Pendidikan, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya pencapaian APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; Hal
ini dilihat dari pencapaian tahun 2019 APK Pendidikan Menengah baru mencapai
82,45. Sedangkan untuk APK Pendidikan Khusus pada tahun tahun 2019 baru
mencapai 85,34. Belum optimalnya pencapaian APK ini disebabkan masih banyak
siswa yang putus sekolah. Jumlah siswa SMA putus sekolah pada 2019 sebanyak 39
orang dan SMK sebanyak 86 orang. Masih banyak siswa yang putus sekolah disebabkan
karena motivasi siswa untuk bersekolah rendah, masyarakat kesulitan untuk
mengakses layanan pendidikan yang letaknya jauh dari pemukiman dan juga karena
faktor ekonomi. Selain daripada itu terbatasnya Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas
Baru (RKB) dan banyaknya siswa tidak mampu/siswa miskin untuk bersekolah,
sehingga pada tahun 2022 direncanakan untuk pembangunan RKB dan beasiswa bagi
anak didik tidak mampu.
b) Masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A; Hal ini dilihat dari
pencapaian 2019 sebesar 43,38 persen. Rendahnya mutu satuan pendidikan ini
terutama disebabkan oleh faktor kurangnya sarana prasarana pendidikan serta jumlah
dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, sehingga di tahun 2022 direncanakan akan
dibangun sarana dan prasana pendidikan dan peningkatan kompetensi guru dan
tenaga pendidikan.
2. Urusan Bidang Kesehatan
Permasalahan di Bidang Kesehatan, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan
kompetensi; Dimana pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan
peningkatan kompetensi sebanyak 2.049 orang dari 7.184 orang. Hal ini disebabkan
karena keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi SDMK baik melalui
pendidikan maupun pelatihan, sehingga pada tahun 2022 akan direncanakan pelatihan
secara Online untuk efesiensi anggaran;
b) Masih rendahnya persentase kualitas kesehatan masyarakat; Hal ini dapat dilihat dari
Jumlah kematian Ibu pada tahun 2019 sebanyak 36 orang, Angka tersebut masih diatas
target provinsi yaitu 22 orang. Hal ini disebabkan karena masih tingginya kasus pre-
eklamsi (perdarahan), dan hipertensi dalam kehamilan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, sehingga di tahun 2022 direncanakan untuk peningkatan kesehatan
masyarakat;
c) Masih rendahnya persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada
tahun 2019 sebesar 57,14%. Angka ini masih dibawah target provinsi tahun 2019 yaitu
sebesar 80%. Hal ini disebabkan masih kurangnya dukungan dari stakeholder terkait
di kabupaten/kota.
3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Permasalahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

II.622 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
a) Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan; Pada tahun 2019 tercapai 92,23% dari
target sebesar 94,21% atau menurun sebesar 9,77%. Hal ini disebabkan oleh berbagai
faktor, yaitu bencana banjir tahun 2017 hingga 2019 yang mempercepat penurunan
kualitas jalan dan jembatan, adanya beberapa ruas jalan yang umurnya lebih pendek
dari pada yang diperkirakan, sehingga terdapat penambahan jumlah jalan yang harus
dilakukan pemeliharaan. Selain daripada itu jembatan rusak pada jalur strategis yang
perlu segera ditangani dan membutuhkan dana yang cukup besar, serta terdapat
beberapa jalan yang belum memenuhi standar.
b) Masih banyaknya pelanggaran rencana tata ruang di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung; Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan
mengakibatkan berbagai masalah, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Tingkat
ketaatan terhadap tata ruang pada tahun 2019 sebesar 40%. Banyaknya kasus
penambangan liar menjadi salah satu rintangan utama dalam mencapai target pada
akhir periode Renstra Dinas PUPR sebesar 100%;
c) Kurangnya tenaga ahli konstruksi; Seiring dengan maraknya pembangunan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat di
provinsi ini menjadi salah satu masalah dalam kegiatan penyediaan infrastruktur
pekerjaan umum. Pengambilan tenaga ahli dari luar daerah menyebabkan
meningkatnya biaya yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun
2018 dan 2019, bidang jasa konstruksi telah berhasil menyelenggarakan pelatihan
tenaga ahli konstruksi sebanyak lebih dari 150 orang lebih setiap tahunnya, namun
tetap saja belum memenuhi kebutuhan tenaga ahli konstruksi bersertifikat yang sangat
tinggi;
d) Masih banyaknya daerah atau areal persawahan di daerah selatan yang belum dapat
dialiri air pada musim kering dikarenakan tidak adanya embung atau waduk sebagai
tempat untuk menampung air yang mampu dialirkan kesawah sawah.
e) Ketersediaan infrastruktur sumber daya air masih sangat rendah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019 persentase kawasan yang terlindungi
dari daya rusak air baru mencapai 6,06%. Masalah erosi pantai, penanganan banjir,
serta kekeringan menjadi fokus utama bidang sumber daya air. Capaian penyediaan air
baku pada tahun 2019 hanya 19%. Disamping itu, sektor irigasi juga memerlukan
perhatian untuk menghidupkan sektor pertanian. Rasio jaringan irigasi baru mencapai
7% atau baru 35% yang tertangani, sedangkan kondisi jaringan irigasi yang rusak
mencapai 73,7%. maka jaringan irigasi pun perlu dioptimalkan pemanfaatannya.
4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Permasalahan di Bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut:
a) Masih rendahnya akses terhadap tempat tinggal/hunian layak yang dilengkapi sarana
dan prasarana dan utilitas yang memadai bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
dan masyarakat miskin serta masyarakat korban bencana. Pada tahun 2019 capaian
kinerja 87,62 %. Sedangkan PSU perumahan capaian kinerja pada tahun 2019 baru
49,84%. Hal ini salah satunya disebabkan belum adanya Dokumen Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga belum adanya pedoman dalam sistem

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.623


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang daerah yang mengatur secara
khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman.
Permasalahan di Bidang Kawasan Permukiman, sebagai berikut:
a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar. Pembagian wewenang antara
provinsi dan kabupaten/kota masih belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak provinsi terkait pemenuhan
infrastruktur dasar hanya dilaksanakan pada kawasan kumuh kewenangan provinsi
yang memiliki luasan 10-15 ha, pada kawasan strategis provinsi serta pemenuhan
prasana sarana utilitas permukiman. Pada tahun 2019 persentase luasan kawasan
kumuh 10-15 Ha yang ditangani mencapai 15,44%. Belum optimalnya penataan
kawasan permukiman dikarenakan belum optimalnya tata kelola penataan kawasan
permukiman serta belum menyeluruhnya cakupan layanan akses pengolahan
persampahan serta belum adanya TPA regional. Hal ini dikarenakan belum adanya
kepastian lokasi lahan TPA regional;
b. Masyarakat di lintas kabupaten/kota belum mendapatkan akses air minum yang layak
dan berkelanjutan. Pada tahun 2018 pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mencapai 86,13% sedangkan nasional mencapai 88%.
Pada tahun 2019 pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung baru mencapai 88,33%.
5. Urusan Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
Permasalahan di Bidang Kebencanaan, sebagai berikut:
a) Rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan
rendahnya capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dimana capaian IKD dibagi
menjadi capaian rendah (0 s.d 0,40), sedang (0,41 s.d. 0,80) dan tinggi (lebih besar atau
sama dengan 0,81). Indeks kapasitas bencana Bangka Belitung 0,39 (rendah).
Rendahnya IKD yang menggambarkan rendahnya kapasitas daerah terhadap
penanggulangan bencana dikarenakan masih kurangnya penguatan kebijakan dan
kelembagaan, dengan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan
Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana,
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan
dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
Permasalahan di Bidang Satuan Pamong Praja, sebagai berikut:
a) Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang tahun 2017 sebanyak 3.584
orang/pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar dan tahun 2019
sebanyak 975 orang/pelanggar;
b) Meningkatnya tindak kriminal; Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada tahun 2016 sebanyak 1.828 kasus dan tahun 2017 sebanyak 1.490 kasus.
Sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.447 kasus dan tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus.
Meningkatnya jumlah tindak kriminal ini menggambarkan kurang amannya di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
c) Belum optimalnya pelatihan bagi Satinlinmas; Belum semua anggota Satlinmas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka membantu

II.624 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu
penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2019 jumlah anggota
Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3.997 orang, namun baru
1.030 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;
d) Tingginya kasus bencana kebakaran; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk
daerah yang yang sering mengalami bencana kebakaran khususnya kebakaran hutan
dibandingkan dengan bencana lainnya. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565
kasus kebakaran hutan. Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki
peta khusus daerah rawan kebakaran. Penyusunan peta rawan kebakaran sangat
diperlukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan kebakaran. Tidak hanya
itu, kecuali anggota Satuan Lindungan Masyarakat (Satinlinmas), masyarakat/relawan
pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran
melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga perlu dilaksanakan pendidikan dan
pelatihan untuk masyarakat/relawan pemadam kebakaran.
6. Urusan Bidang Sosial
Permasalahan di Bidang Sosial, sebagai berikut:
a) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dimana pada
tahun 2017 sebanyak 394,681 orang menjadi 391,124 orang ditahun 2018 serta
398,670 ditahun 2019. Meningkatnya PMKS di Bangka Belitung disebabkan naiknya
beberapa komponen PMKS diantaranya anak terlantar dari 54,357 orang (2018)
menjadi 63,168 orang (2019), lanjut usia terlantar sebanyak 38,728 orang (2018)
menjadi 42,964 orang (2019), pemulung dari 156 orang (2018) menjadi 225 (orang),
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) dari 240 orang (2018)
menjadi 551 orang;
b) Kecenderungan jumlah pekerja migran bermasalah dan yang harus dipulangkan ke
tempat asalnya semakin bertambah setiap tahunnya yang mengharuskan pemerintah
daerah untuk memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan sosial
mereka. Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) orang WNI asal Pangkalpinang yang
menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Timor Leste yang telah
dipulangkan melalui KBRI Dili. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah mencakup perlindungan dalam bentuk bantuan, pemulihan
psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.
c) Menurunnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dimana jumlah
PSKS sebanyak 752 lembaga dan 1.017 orang (2017), 689 lembaga dan 980 orang
(2018), dan 700 lembaga dan 962 orang (2019). Menurunnya jumlah PSKS disebabkan
oleh menurunnya pekerja sosial profesional dari 159 (2018) menjadi 143 (2019),
pekerja sosial masyarakat dari 415 orang (2018) menjadi 413 orang (2019), Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) dari 117 orang (2018) menjadi 109 orang (2019).

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar


1. Urusan Bidang Tenaga Kerja
Permasalahan di Bidang Tenaga Kerja, sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.625


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
a) Belum optimalnya penempatan tenaga kerja; Berdasarkan data tahun 2019 jumlah
pencari kerja di Bangka Belitung yang terdaftar sebesar 4 persen atau sebanyak 5.225
pencari kerja sebanyak 155 tenaga kerja yang ditempatkan. Hal ini disebabkan adanya
ketidaksesuaian antara tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja, juga
kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan kepada para pencari
kerja.
2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai
berikut:
a) Belum optimalnya pemberdayaan peningkatan kualitas keluarga; Salah satu faktor
meningkatnya kualitas keluarga adalah sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi salah satu yang
menjadi objek pembinaan adalah Industri Rumahan (IR) yang dikelola oleh
perempuan. Dari data tahun 2018 IR yang dikelola oleh perempuan hanya 1.941 atau
0,40 % dibandingkan dengan perempuan yang produktif. Pada tahun 2019 walaupun
ada peningkatan tetapi masih jauh perbandingan antara perempuan yang mandiri
melalui IR yaitu sebesar 3.129 dengan perempuan produktif 472.545 yaitu sebesar
0,66% tentu dirasakan masih sangat kurang.
b) Belum memadainya SDM perlindungan anak, perempuan dan pemenuhan hak anak;
Dari data 2019 SDM perlindungan perempuanyang terdata sebanyak 177 orang jika
dibandingkan dengan jumlah perempuan yang harus dilindungi sebanyak 471.329 atau
sebesar 0,037% sehingga dapat dikatakan angka tersebut sangat tidak proporsional.
Begitu juga SDM perlindungan anak yang terdata sebanyak 790 dengan jumlah anak
yang harus dilindungi sebanyak 436.486 atau sebesar 0,18% dan juga dalam
pemenuhan hak anak, jumlah SDM yang terdata sebanyak 800 dengan perbandingan
436.486 orang anak atau sebesar 0,183%.
3. Urusan Bidang Pangan
Permasalahan di Bidang Pangan, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya Nilai Skor PPH Ketersediaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 86,09 dan 87,84. Meskipun skor PPH Ketersediaan
meningkat namun Nilai Skor ini masih rendah dibawah nasional yaitu sebesar 96. Hal
ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan wilayah dari aspek
ketersediaan energi telah tercapai, namun masih diperlukan upaya peningkatan
keragaman pangan sumber energi.
b) Belum optimalnya Nilai Skor PPH Konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Nilai Skor PPH Konsumsi di Bangka Belitung sangat fluktuatif. Pada tahun 2018
kembali menurun sebesar 80,09 dan naik di tahun 2019 sebesar 83,01. Sedangkan
tahun 2018 dan 2019 sebesar 86,09 dan 87,84. Meskipun skor PPH Konsumsi
meningkat namun masih perlu keragaman konsumsi agar skor tetap bertahan.
c) Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dimana dalam rentang tahun 2015-2019, Prevalence of Undernourishment (PoU)
meskipun cukup fluktuatif namun secara keseluruhan angka PoU Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 PoU sebesar 12,55 persen,
kemudian menurun menjadi sebesar 7,90 persen (2019). Hal ini menunjukkan masih

II.626 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
adanya prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau
penduduk rawan pangan. Dengan jumlah penduduk saat penghitungan sebanyak
1.481.512 jiwa maka penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan
sebanyak 117.039 jiwa.
4. Urusan Bidang Pertanahan
Permasalahan di Bidang Pertanahan, sebagai berikut:
a) Masih banyaknya kasus sengketa tanah
Masih banyak lahan yang merupakan lahan sengketa, sehingga menjadi kendala dalam
pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Penyelesaian kasus sangat fluktuatif.
Pada tahun 2019 dari 8 kasus terdapat 2 kasus yang tidak terselesaikan. Kemudian
masih banyak juga lahan pemerintah yang belum terinventarisir maupun
teridentifikasi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat memanfaatkannya.
Hingga tahun 2019 anggaran untuk bidang pertanahan masih sangat sedikit. Akibatnya
masalah-masalah diatas sulit untuk diselesaikan. Bahkan kewajiban daerah untuk
menyelesaikan ganti rugi sengketa tanah pembangunan jalan provinsi pun menjadi
terhambat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal penyediaan lahan untuk
pembangunan infrastuktur pun masih cukup rendah, dampaknya antara lain adalah
biaya pembebasan lahan yang cukup tinggi untuk pelebaran jalan dikarenakan
masyarakat menginginkan ganti rugi yang cukup tinggi atas lahan mereka.
5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup
Permasalahan urusan Bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut:
a) Belum adanya dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup; Dokumen Perencanaan
Lingkungan Hidup adalah sebagai instrumen pengendalian, pencegahan kerusakan
lingkungan di awal sehingga perlu dokumen perencanaan lingkungan hidup yang
mengatur pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sehingga
meminimalkan kerusakan lingkungan. Jika dokumen perencanaan ini tidak tersusun
maka akan menyulitkan dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan
lingkungan.
b) Perlunya meningkatkan parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi; Sampling
merupakan bentuk pelayanan laboratorium dalam pengambilan parameter kualitas
lingkungan (air, udara & tanah). Sampling kualitas lingkungan udara merupakan salah
satu persyaratan laboratorium yang telah teregistrasi oleh KLHK selain K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja.). Tahun 2019, jumlah parameter yang terakreditasi
sebanyak 34 parameter dari target 32 parameter.
c) Masih rendahnya persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Pada tahun 2019
ketaatan usaha/kegiatan yang masuk katagori “taat” hanya 34,11% dari 85
usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan atau hanya sebanyak29 usaha/kegiatan.
Sementara dalam tahun 2018 dari target 50 usaha/kegiatan yang diawasi, yang masuk
kategori taat sebanyak 36 usaha/kegiatan atau 72%.
d) Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup; Hal
ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih belum dijalankan
sebagaimana mestinya. Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.627


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal
dari Media massa baik yang ijin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh
Kabupaten/Kota. Dalam tahun 2018, target pengaduan masyarakat adalah 14
pengaduan.Pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi
sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, target pengaduan masyarakat sebanyak 14
pengaduan, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus (94%) dan yang diverifikasi
sebanyak 17 kasus.
e) Perlunya menindaklanjuti kewenangan dari pemerintah provinsi dalam
menindaklanjuti usulan dari 7 kabupaten/Kota dalam penilaian pemberian
penghargaan tingkat provinsi; Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban
menjadi Tim Penilai berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan hasilnya dikirim
ke pusat untuk dilakukan verifikasi hasil final, seperti penerima penghargaan
Kalpataru, Adipura, Adiwiyata tingkat provinsi untuk diusulkan menjadi calon
penerima penghargaan. Pada tahun 2019 penerimaan adipura 5 kabupaten kota, 5
penghargaan bidang lingkungan, 1 Kalpataru dan Adiwiyata tingkat provinsi sebanyak
13 sekolah dari 14 yang ditargetkan (92,85%), dan 1 sekolah mendapatkan
penghargaan tingkat nasional.
f) Belum adanya TPA Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pada saat ini, TPA
Regional sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
untuk menampung sampah dari Kota Pangkalpinang dan sekitar Kabupaten Bangka
Tengah dan untuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018
tentang Kebijakan Strategi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA di 7 (tujuh)
kabupaten/kota. Verifikasi hasil calon lokasi TPA Regional berada di Pulau Bangka
(belum final verifikasi lokasi) dan 1 di Pulau Belitung (telah final verifikasi lokasi dan
perlu ditindaklanjuti).
6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan; Berdasarkan data pada tahun
2019 dinas/instansi atau sektor lain yang memanfaatkan data kependudukan hanya 8
dinas dari 34 dinas. Permasalahan lain masih rendahnya cakupan kepemilikan akta,
baik akta nikah, kelahiran dan kematian. Pada tahun 2018 mayarakat yang telah
memiliki akta pencatatan sipil sebanyak 63,32% sementara pada tahun 2019 yaitu
sebesar 71,10%. Begitu juga cakupan dokumen pendaftaran penduduk yaitu KK,KTP
dan KIA belum maksimal. Data tahun 2018 masyarakat Bangka Belitung yang sudah
mengurus dokumen kependudukan sebesar 60,41% dan 2019 sebesar 74,41%.
7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:
a) Belum maksimalnya pengelolaan lembaga kemasyarakatan; Jumlah Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) yang aktif di Bangka Belitung tahun 2015-2019 dari 65 BUMDes
menjadi 289 BUMDes yang tersebar di seluruh desa di Bangka Belitung. Meskipun
jumlah BUMDes aktif naik setiap tahunnya namun kenaikan ini belum maksimal.
Sebanyak 77 Desa dari 309 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum
memiliki BUMDes. Padahal unit usaha ini hal yang wajib dibentuk sesuai dengan
II.628 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan belum terbentuknya BUMDes, diantaranya faktor modal, belum adanya
kesiapan BPD dan Peraturan Desa.
8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai
berikut:
a) Meningkatnya Angka Kelahiran Total (TFR); Perbandingan antara tahun 2018 dan
2019 mengalami kenaikan sebesar 0,03 % yaitu dari 2,27 menjadi 2,30. Hal ini salah
satu penyebabnya adalah masih kurang optimalnya pembinaan kepada
kabupaten/kota tentang keluarga berencana. Data 2018 menyebutkan hanya 5 dari 7
kabupaten/kota yang intensif menjadi binaan provinsi. Kemudian untuk pembinaan
diperbaharui lagi di 2019 dengan mengupayakan pembinaan di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.
b) Masih belum seluruh kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendalian
penduduk; Data 2019 menyebutkan bahwa dari 7 kabupaten/kota di Bangka Belitung
hanya 4 kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen kependudukan (Grand Design
Kependudukan). Hal ini tentunya akan mempersulit untuk pelaksanaan pemetaan
dalam rangka pengendalian penduduk.
c) Belum optimalnya pembentukan Kampung KB; Meskipun dari tahun 2016-2019
pembentukan Kampung KB meningkat namun Data tahun 2019 Kampung KB yang
terbentuk 118 Kampung KB dari target 131 kampung KB yang terbentuk pada akhir
masa RPJMD.
9. Urusan Bidang Perhubungan
Permasalahan urusan Bidang Perhubungan, sebagai berikut:
a) Belum memadainya infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Meskipun
pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dari tahun 2016-2019 terus
meningkat namun peningkatan tersebut belum optimal. Pemenuhan infrastruktur lalu
lintas dan angkutan jalan baru mencapai38,12 persen di tahun 2019. Pemenuhan
infrastruktur lalu lintas baru terealisasi sebesar 15,25% (1 unit APILL, 1200 m Marka
jalan dan 36 unit rambu lalu lintas) atau capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar
15,25%. Sedangkan untuk pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk
jalan provinsi kawasan perkotaan, dimana kebutuhan perkotaan sebanyak 1.120 unit,
sampai dengan tahun 2019 baru dapat terealisasi sebanyak 80 unit.
10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi
Permasalahan urusan Bidang Komunikasi dan Informasi, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya layanan publik dan pemerintah berbasis e-government; meskipun
pada tahun 2019 capaian kinerja sudah mencapai 90 persen namun layanan publik dan
pemerintah berbasis e-government belum optimal dikarenakan belum terintegrasinya
data antar instansi dan terbatasnya belum adanya payung hukum yang mengatur
terkait dengan pemanfaatan satu data.
11. Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Permasalahan urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.629


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
a) Menurunnya jumlah koperasi di Bangka Belitung; Jumlah koperasi di Bangka Belitung
pada tahun 2016 berjumlah 1.149 dan menurun menjadi 1.049 koperasi di 2019. Hal
ini dikarenakan adanya pembubaran koperasi dan koperasi yang tidak aktif.
Setidaknya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat 100 pembubaran
koperasi. Sedangkan koperasi tidak aktif bertambah dari 328 menjadi 395 ditahun
2019.
b) Belum optimalnya pemberdayaan UMKM; Pada tahun 2018 sebanyak 150.948 UMKM
dan 2019 sebanyak 161.186 UMKM. Jumlah ini menurun dikarenakan terdapat
pembaharuan data UMKM di Bangka Belitung. Sedangkan jumlah UMKM yang
diberdayakan tercatat pada tahun 2018 sebanyak 3.500 UMKM dan 4.300 UMKM di
tahun 2019. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM dikarenakan beberapa faktor,
seperti : minimnya modal, kurang inovatif, belum maksimalnya pemasaran secara
online, dan sebagainya.
12. Urusan Bidang Penanaman Modal
Permasalahan urusan Bidang Penanaman Modal, sebagai berikut:
a) Masih rendahnya persentase capaian realisasi investasi. Pada tahun 2018 nilai sebesar
3,7 trilyun dengan realisasi 3,1 trilyun PMDN dan 620 milyar untuk PMA. Sedangkan
tahun 2019 realisasi investasi sebesar 4,2 trilyun dengan rincian 2,9 trilyun PMDN dan
1,3 trilyun PMA. Nilai ini jauh dari target nasional 6,85 trilyun (2019). Beberapa
hambatan dan kendala investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yakni, belum adanya pelabuhan yang respresentatif, masih banyak investor
yang belum memahami proses mendapatkan NIB pada sistem perizinan melalui OSS
(Online Single Submission) sehingga ada bebarapa pelaku usaha mengisi rencana
investasinya pada OSS tidak sesuai dengan nilai rencana investasi yang akan
diinvestasikan.
13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:
a) Masih rendahnya kualitas pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
dipengaruhi oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi sehingga menuntut kualitas
dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan dimana pada tahun 2019 jumlah
pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi sebanyak 184 orang dan tahun 2018
sebanyak 199 orang. Hal ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh
pemuda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b) Masih belum optimalnya pembinaan cabang olahraga dimana pada tahun 2019
terdapat 8 cabor yang diikutsertakan dalam 13 cabor pada pertandingan Pekan
Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan pada tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menempati urutan ke 6 dari 7 provinsi yang ikut serta dalam pertandingan
Pekan Olahraga Pelajar Wilayah I.
14. Urusan Bidang Statistik
Permasalahan urusan Bidang Statistik, sebagai berikut:
a) Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral; Meskipun pemanfaatan data
sudah mencapai 95 persen di tahun 2019, namun capaian ini belum optimal mengingat

II.630 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memanfaatan data statistik dalam
perencanaan dan belum adanya regulasi daerah didalam mengatur penggunaan data
tersebut dalam perencanaan dan pengambil kebijakan.
15. Urusan Bidang Persandian
Permasalahan urusan Bidang Persandian, sebagai berikut:
a) Rendahnya capaian indeks kematangan keamanan informasi; Indeks Kematangan
Keamanan Informasi (IKKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018
berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan
keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan
keamanan informasi. Hal ini menunjukkan tingkat sistem elektronik Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung belum dapat dikatakan matang dan sesuai dengan standar
ISO 27001:2013 karena belum mencapai level III+ dimana penerapan keamanan
informasi telah terdefinisi dan konsisten.
16. Urusan Bidang Perpustakaan
Permasalahan di urusan Bidang Perpustakaan, sebagai berikut:
a) Masih rendahnya tingkat pembinaan perpustakaan.
Sampai dengan tahun 2019 jumlah perpustakaan yang sudah dibina masih sangat
sedikit yaitu sebanyak 149 perpustakaan atau sebesar 9,50% dari 1560 perpustakaan
yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan
perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan
kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan
desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber
Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan
prasarana perpustakaan yang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka dari itu
pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.
b) Masih rendahnya koleksi buku dan naskah kuno di perpustakaan;
Sampai tahun 2020 koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah masih sangat
sedikit yaitu sebanyak 26.600 koleksi buku, sedangkan untuk naskah kuno sangat
minim sekali. Sesuai aturan koleksi buku yang harus di miliki perpustakaan sekurang-
kurangnya 0,015 per kapita masyarakat dan subjeknya harus sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, jumlah koleksi buku di perpustakaan sekurangnya mencapai minimal
50.000 judul. Keterbatasan koleksi buku ini sebagai salah satu implikasi menurunnya
jumlah pengunjung perpustakaan dari 6.253 menjadi 4.700 pengunjung.
17. Urusan Bidang Kebudayaan
Permasalahan di urusan Bidang Kebudayaan, sebagai berikut:
a) Kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga
tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan
pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti
program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum
provinsi, program pembinaan kesenian dan perfilman yaitu belum adanya taman
budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.631


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal
serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.
18. Urusan Bidang Kearsipan
Permasalahan di urusan Bidang Kearsipan, sebagai berikut:
a) Masih rendahnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku
kearsipan;
Tantangan terberat adalah penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar
baku kearsipan, di mana berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)
Tahun 2019 yang dilakukan oleh pihak ANRI, belum menunjukkan angka yang baik.
Penyebab kegagalan tersebut antara lain disebabkan adanya permasalahan
pengelolaan arsip yang belum maksimal dan belum adanya tempat penyimpanan yang
memadai terutama Depo Arsip Daerah Provinsi.
b) Masih rendahnya arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan
kearsipan yang berlaku;
Perlindungan dan penyelamatan arsip oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung belum menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaannya, karena belum
diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia kearsipan
yang memadai, disamping anggaran yang tersedia minim. Disamping itu, kendala yang
dihadapi adalah sebagian besar PD Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung belum pernah menyerahkan arsip inaktifnya ke Lembaga Kearsipan Daerah
Provinsi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi melalui Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelamatkan
dan mempromosikan pentingnya arsip untuk diselamatkan.
c) Belum adanya layanan perizinan penggunaan arsip yang digunakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; Program layanan perizinan penggunaan arsip di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan, hal ini disebabkan belum ada aturan
yang mengatur tentang pedoman keterbukaan arsip statis untuk penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelidikan dan penyidikan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berupa Peraturan Gubernur.

C. Urusan Pilihan
1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
Permasalahan urusan di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:
a) Masih belum optimalnya pemanfaatan luasan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
yang termanfaatkan; Sampai tahun 2019 luasan yang dicadangkan untuk kawasan
konservasi baru 595.182,01ha dengan 2 lokasi yakni kawasan konservasi perairan
gugusan pulau-pulau momparang dan perairan sekitarnya di Kabupaten Belitung
Timur dan kawasan konservasi perairan Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Akibat baru ditetapkannya Raperda
RZWP3K di awal tahun 2020 sehingga pelaksanaan rekomendasi pemanfaatan ruang
laut baru bisa dilakukan setelah Perda RZWP3K ditetapkan.

II.632 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
b) Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang taat aturan; Sampai tahun 2019 baru
75% pelaku usaha yang taat aturan. Terkendala dengan minimnya hari operasi kapal
pengawas yang dalam setahun hanya memiliki 46 hari operasi pada tahun 2019, jumlah
hari operasi yang optimal minimal 100 hari operasi dalam setahun, dan harus memiliki
minimal 2 tim patroli, sedangkan saat ini hanya memiliki 1 tim patrol (1 kapten kapal
patroli PNS).
c) Menurunnya produksi perikanan tangkap; Pertumbuhan produksi perikanan tangkap
secara umum meningkat dilihat dari target yang hanya 215.300 ton dengan realisasi
sebesar 223.680,33 ton, tetapi jika dengan dibandingkan dengan produksi tahun 2018
sebesar 228.980,33 ton maka produksi 2019 mengalami penurunan. Berbagai faktor
yang menyebabkan penurun produksi perikanan antara lain belum optimalnya
pelayanan kepada pelaku usaha penangkapan ikan di pelabuhan perikanan yang ada,
serta kurang memadainya infrastruktur yang ada di sentra-sentra nelayan yakni sarana
bongkar muat berupa tambat labu/jetty.
d) Pertumbuhan produksi perikanan budidaya masih sangat rendah; Sampai tahun 2019,
produksi perikanan budidaya hanya 7.150,66 ton masih sangat jauh dari target
produksi tahun 2019 mencapai 12.120 ton, penurunan produksi ini bila dibandingkan
produksi 2018 yang mencapai 9.341,9 ton akibat menurunnya produksi udang di PT.
Merdeka sebagai penyumbang terbesar produksi budidaya. Diharapkan pada dua
tahun kedepan produksi perikanan budidaya dari jenis budidaya udang vaname akan
meningkat dengan maraknya investasi pembukaan tambak baru di wilayah Bangka
Belitung.
e) Jumlah produksi benih ikan yang unggul dari balai pemuliaan milik Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung belum optimal; Sarana dan prasarana yg harus dibenahi baik balai
benih air laut dimana kondisi bangsal benih dan pendederan harus segera di rehab
karena termakan usia Untuk balai benih air payau, karakteristik instalasinya untuk
udang windu sedangkan saat ini balai beralih ke jenis udang vaname sehingga perlu
dilakukan rehabilitasi guna pengoptimalan produksi benih di kedua balai benih. Pada
tahun 2019, produksi benih air laut hanya berproduksi sebanyak 0,023 juta ekor
sedangkan benih air payau hanya berproduksi sebanyak 437 ribu ekor.
f) Belum optimalnya pembudidaya yang dibantu vaksinasi dan dibina tentang
pengelolaan kesehatan lingkungan budidaya; Sampai dengan tahun 2019 baru 10%
pembudidaya yang memperoleh fasilitasi vaksinasi dan dan pembinaan kesehatan
lingkungan karena keterbatasan personil dan anggaran di bidang budidaya.
g) Pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan masih cukup rendah;
Sampai dengan tahun 2019 produksi baru mencapai 39.697,74 ton potensi industri
pengolahan masih cukup besar, apalagi produk yang diekspor masih berupa produk
beku dan segar, belum mengalami pengolahan berupa pengalengan maupun
pengasapan. Ini merupakan tantangan bagi industri pengolahan perikanan di Bangka
Belitung.
2. Urusan Bidang Pertanian
Permasalahan urusan di Bidang Pertanian, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya rasio sarana dan prasarana pertanian; Meskipun capaian rasio
sarana dan prasarana meningkat setiap tahun namun belum optimal. Meningkatnya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.633


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
rasio sarana dan prasarana pertanian tidak diikuti dengan peningkatan Nilai Tukar
Petani (NTP). NTP Sub Sektor Hortikultura menurun dari 99.98 (2017) menjadi 98.82
(2019). Begitupun dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan sebesar
93.82 (2017) dan menurun di tahun 2019 sebesar 69.58 (2019). Hal ini disebabkan
menurunnya harga lada dan karet yang menyebabkan menurunnya ketertarikan petani
untuk berkebun lada dan karet sehingga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke
pertambangan dan perkebunan sawit yang dianggap lebih menguntungkan.
3. Urusan Bidang Pariwisata
Permasalahan urusan di Bidang Pariwisata, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi. Hal ini
terlihat dari realisasi tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi sampai dengan
tahun 2019 hanya sebesar 9 persen atau sebanyak 337 dari 3.642 SDM Pariwisata.
Meningkatnya tenaga pariwisata belum diikuti dengan peningkatan kualitas sumber
daya pariwisata. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam memberikan
pelatihan bagi sumber daya pariwisata.
4. Urusan Bidang Kehutanan
Permasalahan urusan di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:
a) Masih rendahnya pengelolaan hutan yang disebabkan karena:
kelembagaan pengelola kawasan hutan tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, baru 8 (delapan) unit yang ditetapkan sebagai UPTD KPH
sebagai pelaksana kewenangan urusan kehutanan tingkat provinsi; perlunya
peningkatan kapasitas SDM di KPH;
luas lahan kritis berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Baturusa
Cerucuk tahun 2013, luas lahan kritis dan sangat kritis tahun 2013 mencapai 216.109
hektar; capaian penanaman tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluas 18.973
hektar (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019); masih tingginya kerusakan hutan dan
lahan, perlu peningkatan upaya penegakan hukum melalui koordinasi yang sinergis
dengan berbagai unsur; kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 kebakaran hutan
seluas 1.423 ha (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019).
b) Masih rendahnya penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya; Hal ini disebabkan oleh belum terbentuk dan ditetapkannya kawasan
ekosistem essensial/kawasan yang memiliki nilai ekosistem penting dan lembaga
pengelolanya termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; belum
dimiliki data tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang menjadi kewenangan
provinsi;
c) Masih rendahnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kehutanan; hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas
penyuluh kehutanan yang berdampak rendahnya kapasitas Kelompok Tani Hutan
(KTH). Jumlah KTH tahun 2020 dari 180 KTH, terdiri dari kelas pemula berjumlah 168
KTH, kelas madya berjumlah 15 KTH, kelas utama berjumlah 0 KTH;

II.634 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
d) Belum optimalnya program perhutanan sosial; Hingga tahun 2019 tercatat sebanyak
172 izin dengan luas 38.051 ha, namun baru 52 izin yang sudah menyusun rencana
kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai jenis usahanya. Rendahnya usulan masyarakat
untuk mengusulkan pengelolaan hutan sosial menjadi salah satu belum optimalnya
pemanfaatan perhutanan sosial. Untuk tahun 2020, terdapat 7 usulan (±334 ha) yang
sedang berproses untuk pengajuan usulan ke Kementerian.
e) Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); Dalam Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, terdapat 433 DAS yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum
bernama; sejumlah 162 DAS harus dipulihkan daya dukungnya dan 271 DAS yang
dipertahankan daya dukungnya; capaian hingga tahun 2019 sejumlah 4 DAS telah
diupayakan dipulihkan daya dukungnya dan 2 DAS yang dipertahankan daya
dukungnya; kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS)
Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.
5. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Permasalahan urusan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:
a) Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif berfluktuatif;
capaian rasio elektrifikasi tidak akan statis mengingat kebutuhan untuk memiliki
rumah dan berkembangnya dunia usaha semakin bertambah tentunya kebutuhan
akan listrik juga semakin meningkat.
6. Urusan Bidang Perdagangan
Permasalahan urusan di Bidang Perdagangan, sebagai berikut:
a) Menurunnya ekspor di Kepulauan Bangka Belitung; ekspor Bangka Belitung masih
sangat didominasi oleh ekspor logam timah. pada tahun 2019 ekspor mengalami
penurunan menjadi 1.294 juta USD atau 465,1 juta ton. Hal tersebut disebabkan karena
adanya syarat CPI (competent person of Indonesia) dalam pengajuan RKAB (Rencana
Kegiatan Anggaran Belanja) dan hanya ada empat perusahaan yang memenuhi
persyaratan tersebut.
b) Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen dikarenakan minimnya pengetahuan
masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang perlindungan
konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta
rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan di kalangan konsumen
agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.
7. Urusan Bidang Perindustrian
Permasalahan urusan di Bidang Perindustrian, sebagai berikut:
a) Rendahnya pertumbuhan jumlah industri; Sektor industri di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung cenderung mengalami tren penurunan baik industri besar, sedang,
dan kecil. Pertumbuhan jumlah industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat
18,36% (2018), 12,40% (2019), dan 9,20 (2020). Menurunnya pertumbuhan industri
di Bangka Belitung, salah satunya disebabkan oleh menurunnya jumlah industri sedang
dari 106 unit (2018) menjadi 100 unit (2020). Hal ini membuat persentase
pertumbuhan jumlah industri mengalami perlambatan kenaikan sebesar 2%.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.635


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
b) Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih
rendah; Industri yang sesuai Izin Usaha Industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah
satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 15 Tahun 2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih
dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang
memiliki akun SIINas sehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah
terhadap penyampaian data.
8. Urusan Bidang Transmigrasi
Permasalahan urusan di Bidang Transmigrasi, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi; Kawasan Transmigrasi Batu
Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi oleh
Kementerian Dalam Negeri yaitu pada tahun 2016 dengan luas 180.278.28 ha.
Kemudian pada tahun 2018 ditetapkan 1 kawasan lagi yaitu kawasan Jebus dengan
74.015.27. Meskipun sudah ada 2 kawasan transmigrasi yang ditetapkan akan tetapi
pelaksanaan dilapangan belum begitu optimal dalam pengembangan wilayah,
terutama menjadikan wilayah yang strategis secara ekonomi dan menjadi pusat
perkotaan baru. Pembangunan kota mandiri terpadu perlu mendapat dukungan dari
semua sektor agar dapat berkembang dengan baik.
D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah
1. Sekretariat Daerah
Permasalahan urusan Sekretariat Daerah, sebagai berikut.
a) Belum optimalnya Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan
kemampuan menyediakan data masih rendah. Data yang disajikan hanya mencapai 60%
atau 0-50% data IKK LPPD. Sekitar 30% lainnya sudah cukup baik, mampu
menyediakan 50-75% data IKK. Rendahnya nilai LPPD berimplikasi pada Hasil Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menjadi rendah, good governance
tidak berjalan. Bila hal ini terjadi tiga tahun berturut-turut, sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD), pemerintah akan melakukan Evaluasi Kemampuan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD).
2. Sekretariat DPRD
Permasalahan urusan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:
Pencapaian target jumlah produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan dalam 1 tahun masih
sulit dilakukan. Pada tahun 2019 target jumlah produk hukum yang dibahas adalah 23
produk hukum. Namun sampai dengan semester pertama tahun 2019, jumlah produk hukum
yang dibahas masih di bawah 10. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa rancangan
peraturan daerah yang pembahasannya cukup panjang hingga memakan waktu beberapa
bulan. Pembahasan rancangan perda yang berasal dari eksekutif baru bisa dibahas setelah
rancangan perdanya disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Bisa saja penyampaian
rancangan Peraturan Daerahnya mundur dari jadwal semula. Hal ini juga berpengaruh
terhadap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

II.636 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah
Permasalahan Urusan Penunjang Pemerintah antara lain:
1. Unsur Perencanaan
Permasalahan unsur Perencanaan, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya Program/indikator dalam RPJMD dengan Renstra PD. Hal ini
disebabkan belum terintegrasinya sistem pembangunan daerah satu data secara
elektronik, baik perencanaan data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada belum optimalnya
peningkatan nilai akuntabilitas kinerja provinsi untuk komponen perencanaan kinerja
dalam upaya peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan
pelaporan pada tahun 2018 sebesar 23,27 dan tahun 2019 sebesar 23,50 dari bobot
maksimal 30.
b) Belum optimalnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dilihat dari belum
optimalnya hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada komponen capaian kinerja
pada tahun 2018 dan tahun 2019 hanya sebesar 12,40 dari bobot maksimal 20.
2. Unsur Keuangan
Permasalahan unsur Keuangan, sebagai berikut:
a) Rendahnya rata-rata ratio kemandirian keuangan daerah; capaian rasio kemandirian
daerah yang mencapai 46,16% sejak tahun 2014, Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung masih rendah (> 50%), hanya pada tahun 2018 saja angka kemandirian
keuangan diatas 50% yaitu 50,20%. Hal ini disebabkan kontribusi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergerak
fluktuatif, sejak tahun 2014 angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun
dengan rata-rata capaian 31.57%. Dalam kurun waktu 2014-2019 kontribusi PAD
terhadap APBD mencapai performa tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai angka
35.97 %, sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 27.74%.
3. Unsur Kepegawaian
Permasalahan Unsur Kepegawaian, sebagai berikut:
a) Masih belum optimalnya Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan
formasi. Hal ini terlihat pada realisasi tahun 2018 sejumlah 94,10 % dari target 83%;
tahun 2019 realisasi 26,66 % dari target 87%, sehingga pencapaian target pemenuhan
pegawai ASN dari tahun 2018-2019 baru tercapai 314 orang dari target 480 orang.
b) Masih belum maksimalnya ASN yang memiliki disiplin dan kinerja minimal baik. Hal ini
terlihat pada realisasi tahun 2018 sejumlah 75,42% dari target 56%; tahun 2019
realisasi sejumlah 99,89% dari target 99,71%, sehingga pencapaian target penyelesaian
kasus disiplin dari tahun 2018-2019 hanya dapat diselesaikan 26 kasus dari total kasus
yang masuk sebanyak 53 kasus.

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan


Permasalahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II.637


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
a) Masih belum maksimalnya ASN yang meningkat kompetensinya. Hal ini terlihat pada
realisasi tahun 2018 sejumlah 88,61% dari target 52%; tahun 2019 realisasi sejumlah
84,90% dari target 59%, sehingga pencapaian target ASN yang meningkat
kompetensinya dari tahun 2018-2019 sebanyak 1.412 orang dari target 10.798 orang.
5. Unsur Penelitian dan Pengembangan
Permasalahan Unsur Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:
a) Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan
daerah masih rendah. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 hasil penelitian yang digunakan
sebagai bahan perumusan kebijakan hanya sebesar 75 %.
b) Hasil inovasi daerah yang dikembangkan belum optimal. Meskipun pada tahun 2020
Indeks Inovasi Daerah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1.555 dan
meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 280, namun
inovasi Bangka Belitung belum pernah masuk nominasi dibandingkan dengan provinsi
lain.
6. Unsur Penghubung
Permasalahan Unsur Penghubung, sebagai berikut:
a) Belum maksimalnya pelayanan Badan Penghubung, dimana Nilai Kepuasan Pelayanan
Badan Penghubung pada tahun 2019 sebesar 100 %. Selain itu dilihat dari capaian data
dan informasi Nilai Sakip Badan Penghubung sebesar 71,18 (2019). Walaupun
mengalami peningkatan namun masih terbatas pada kepuasan pelaksanaan program
dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan kepuasan hasil dari pelayanan Badan
Penghubung.
7. Unsur Pengawasan Pemerintahan
Permasalahan Unsur Pengawasan, sebagai berikut:
a) Belum optimalnya Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan. Tujuan yang akan
dicapai adalah nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar <5% dari total APBD
tahun anggaran berjalan. Data pada tahun anggaran 2018 menunjukkan nilai
materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar 0,86% dan pada tahun anggaran 2019
sebesar 0,06%.
b) Belum optimalnya nilai level capaian maturitas SPIP. Hal ini terlihat dari data tahun 2018
masih level 2+ dan tahun 2019 level 3 (dengan catatan).
c) Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan. Hal ini
terlihat pada realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan tahun
2018 memperoleh Nilai 5,66 dan tahun 2019 mendapatkan Nilai 5,74 dari total Nilai
Bobot sebesar 12. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya instrumen pengawasan
lainnya seperti benturan kepentingan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat upaya
pembangunan zona integritas yang lebih intensif di unit-unit kerja guna mendapatkan
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)
dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 serta mendorong
tumbuhnya inovasi-inovasi yang akan menjawab keluhan mengenai pelayanan publik
yang selama ini dirasakan masyarakat.

II.638 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 yang
akan datang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada tantangan
dan upaya untuk melakukan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial terhadap dampak
penyebaran pandemi Covid-19, meskipun saat ini diyakini sudah mereda dan masuk ke fase
endemi. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan
belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman
sosial (social safety net) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak
ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus kita lakukan.
Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menentukan tema RKPD Tahun 2023 yang telah dirumuskan yaitu “Penguatan
Perekonomian, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan melalui Pemerataan Sumberdaya
dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan”. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD
2023 memiliki Prioritas pembangunan utama akan difokuskan pada beberapa sektor, yaitu:
1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Demokrasi
4. Pembangunan Pemerintahan
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Lingkungan

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi


3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu.
PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain
itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat
kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan
suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya
PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
teknologi di daerah/wilayah tersebut. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.1


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber
daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada
hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya
manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam
melakukan kegiatan ekonomi.
Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2019-2021
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan tren yang bersifat fluktuatif. Secara
nominal PDRB pada tahun 2019 sebesar Rp 53.941,9 milyar dan tahun 2020 terjadi
perlambatan menjadi sebesar Rp 52.699,3 milyar. Selanjutnya tahun 2021 ekonomi Bangka
Belitung tumbuh positif dan terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp 55.360,7 milyar.
Tabel III.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 (Milyar rupiah)
Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 e 2023 e
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian, Kehutanan, dan
A 9.862,8 10.675,2 10.783,8 11.076.213 11.492.553
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 6.632,7 6.034,6 6.443,6 6.623.673 6.819.071
C Industri Pengolahan 11.929,0 11.257,4 11.870,1 11.578.468 11.793.617
D Pengadaan Listrik dan Gas 52,5 55,3 61,1 66.213 69.753
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 9,2 9,7 10,2 8.106 8.277
Ulang
F Konstruksi 4.809,8 4.695,3 4.897,6 5.121.545 5.448.043
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 7.579,7 7.235,5 7.654,1 8.092.642 8.618.664
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 2.065,7 1.720,8 1.871,5 2.025.000 2.197.125
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi &
I 1.318,7 1.279,8 1.415,8 1.627.021 1.702.255
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 1.257,8 1.445,2 1.572,3 1.709.660 1.801.915
K Jasa Keuangan dan Asuransi 987,8 921,4 972,8 993.957 1.035.489
L Real Estate 1.726,9 1.807,0 1.928,7 2.013.404 2.098.851
M,N Jasa Perusahaan 137,7 118,7 125,5 130.468 134.417
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan 3.072,7 2.977,1 3.140,1 3.773.191 3.954.298
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1.380,5 1.369,4 1.402,5 1.577.957 1.651.489
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q 697,1 704,8 804,5 828.319 867.230
Sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 421,3 392,0 406,6 469.511 491.128
PDRB 53.941,9 52.699,3 55.360,7 57.715.349 60.184.175
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2021)
*) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi

Dilihat dari perkembangan sektoral pada kurun waktu 2019-2021 Sektor Industri
Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan keempat sektor yang dianggap
sebagai penggerak PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

III.2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tahun 2021 sektor dengan kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari sektor industri
pengolahan sebesar Rp 11.870,1 Milyar, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
Rp 10.783,8 milyar, sektor perdagangan besar dan eceran Rp 7.654,1 milyar, dan sektor
pertambangan Rp 6.443,6 milyar. Kontribusi keempat sektor tersebut sebesar Rp 36.751,60
milyar dan sisanya dari sektor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan
kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,
sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga
sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya
sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.
Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada
masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2022 dan
2023 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, diperkirakan PDRB akan
meningkat menjadi sebesar Rp 57.715.349 milyar dan pada tahun 2022 diperkirakan akan
terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 60.184.175 milyar. Diperkirakan dalam
kurun waktu tersebut Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian
masih dianggap merupakan keempat sektor potensial yang memberikan kontribusi terbesar
terhadap PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan sektor-sektor
ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor
dominan tersebut.
Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau
penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau
dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk
memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2019-2021 juga menunjukkan tren
yang flutuatif. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen
pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga,
di mana pada tahun 2019 sebesar Rp 53.941.902 milyar, menurun menjadi sebesar Rp
28.745.246 milyar pada tahun 2020 dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi
sebesar Rp 29.521.432 milyar.
Diketahui bahwa setelah sempat terkontraksi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya
pandemi Covid-19, maka perekonomian Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021 sudah
bangkit kembali. Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB
adalah ekspor luar negeri. Hal ini terlihat dari naiknya komoditas strategis Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung seperti logam timah serta CPO sebagai dampak dari tingginya
harga komoditas tersebut. Potret ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun
2019 nilai ekspor mencapai sebesar Rp 21.185.859 milyar menurun menjadi sebesar Rp
19.288.069 milyar pada tahun 2020, dan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp
28.329.688 milyar pada tahun 2021. Sementara untuk komponen investasi (dilihat dari nilai
pembentukan modal tetap bruto) sama halnya dengan yang lainnya secara nominal tren juga
mengalami fluktuatif sepanjang periode tahun 2019-2021, yaitu masing-masing sebesar Rp
12.453.338 milyar pada tahun 2019, sempat mengalami penurunan sebesar Rp 11.634.328
milyar pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningktan investasi menjadi
sebesar Rp 12.021.540 milyar.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.3


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Sejalan dengan komponen investasi yang menunjukan tren yang fluktuatif, komponen
konsumsi pemerintah juga mengalami pergerakan yang fluktuatif sepanjang periode yang
sama, yaitu sebesar Rp 5.272.782 milyar pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar Rp
5.091.144 milyar pada tahun 2020 dan terjadi peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar
Rp 5.182.778 milyar. Pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan
investasi masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan
konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa
komoditi unggulan pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan
meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi
konsumsi rumah tangga.
Tabel III.2
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Pengeluaran 2019 2020 2021 2022e 2023 e


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pengeluaran Konsumsi
1 28.875.478 28.745.246 29.521.432 29.892.045,96 31.892.924,42
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi
2 373.425 373.369 376.885 350.121,77 396.191,64
LNPRT

Pengeluaran Konsumsi
3 5.272.782 5.091.144 5.182.778 5.704.094,76 5.916.457,57
Pemerintah

Pembentukan Modal Tetap


4 12.453.338 11.634.328 12.021.540 12.569.237,51 13.316.612,13
Bruto

5 Perubahan Inventori 481.995 63.611 386.745 887.103,68 529.809,57

6 Ekspor Luar Negeri 21.185.859 19.288.069 28.329.688 28.970.922,60 27.109.522,07

7 Impor Luar Negeri 491.848 411.396 523.680 1.473.519,85 1.383.102,67


8 Net Ekspor Antar Daerah - 14.209.127 - 12.085.162 - 19.934.651 -19.184.657,43 -17.594.239,74
PDRB 53.941.902 52.699.209 55.360.737 57.715.349,00 60.184.175,00
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019-2021)
*) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi

Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor row materials sumber
daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung.
Potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi,
sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan
memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan
investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya
perekonomian dunia.
Dengan adanya pemulihan pasca pandemi maka penjualan beberapa komoditas
unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan mulai
tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran
tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga
aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

III.4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan
ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan
ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan
jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2019-2023 sebagaimana
diperlihatkan pada gambar III.1 sempat mengalami perlambatan dalam pertumbuhan,
dimana pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 3,32 persen. Tahun
2020 terjadi perlambatan pertumbuhan sebesar -2,30 persen dan terjadi percepatan
ekonomi kembali sebesar 5,05 persen di tahun 2021.
Gambar III.I
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2023

5,0
5
4,25 4,28

3,32

2019 2020 2021 2022 2023

-2,30

Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)


2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

Terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan


Bangka Belitung tahun 2020 disebakan oleh penurunan kinerja perekonomian yang terjadi
pada beberapa lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian
Kepulauan Bangka Belitung seperti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang
mengalami kontraksi sebesar persen, lapangan usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, serta
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengalami
kontraksi. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan
tahun 2021 masing-masing sebesar 4,25 persen dan 4,28 persen.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.5


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 e 2023 e


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,85 8,24 1,02 2,71 3,76
B. Pertambangan dan Penggalian 0,93 -9,02 6,78 6,78 2,79
C. Industri Pengolahan 1,20 -5,63 5,44 -2,46 1,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas 6,57 5,26 10,42 8,50 5,35
Pengadaan Air, Pengelolaan
E. 3,40 5,59 4,93 -20,49 2,10
Sampah,Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 7,07 -2,38 4,31 4,57 6,37
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
G. 1,81 -4,54 5,78 6,50 4,94
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 2,23 -16,70 8,76 8,20 8,50
I. Penyedian Akomodasi dan Makan Minum 9,25 -2,95 10,62 14,92 4,62
J. Informasi dan Komunikasi 13,33 14,89 8,79 8,74 5,40
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 4,97 -6,72 5,57 2,18 4,18
L. Real Estate 1,44 4,64 6,73 4,39 4,24
M, N. Jasa Perusahaan 1,23 -13,76 5,75 3,95 3,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
0. 8,05 -3,11 5,48 20,16 4,80
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 7,08 -0,81 2,42 12,51 4,66
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,18 1,09 14,16 2,96 4,70
R,S.T.U Jasa Lainnya 10,55 -6,94 3,73 15,46 4,60
PDRB 3,32 -2,30 5,05 4,25 4,28
Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)
2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

3.1.1.3 PDRB Perkapita


PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh
setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan
salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu
wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut
sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku diperlihatkan dalam tabel III.4 yang
menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dan peningkatan kembali
di tahun 2021. Pada tahun 2019, PDRB perkapita sebesar Rp 52.232.797 milyar kemudian
menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 52.006.515 milyar dan pada tahun 2021
terjadi peningkatan pendapatan menjadi sebesar Rp 55,565,863 milyar. Penurunan
pendapatan yang sempat terjadi tersebut merupakan imbas dari dampak yang ditimbulkan
oleh pandemi Covid-19 yang menyerang kawasan-kawasan termasuk di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Namum sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh
pada masa pasca pandemi, PDRB perkapita pada tahun 2022-2023 diperkirakan akan terjadi
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 58.338.817 milyar dan sebesar
Rp 61,773,013 milyar.

III.6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel III.4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (milyar)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023
PDRB Per Kapita 2019 2021 2021 2022 e 2023 e
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Atas Dasar Harga Berlaku
52.232.797 52.006.515 55,565,863 58.338.817 61,773,013
(ADHB)
Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)
2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

3.1.1.4 Struktur Perekonomian Daerah


Untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa
jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat
dilihat dari perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan mengetahui struktur
perekonomian dapat diperoleh informasi terkait sektor-sektor mana saja yang paling
dominan dan potensial untuk dikembangkan.
Struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana
diperlihatkan pada gambar III.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 sektor industri
pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 20,86 persen yang
mengalami peningkatan jika dibandingkan pada sebelumnya tahun 2020 hanya sebesar
18,75 persen. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi setelah sektor industri
pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 19,66 persen,
diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,74 persen, sektor kontruksi
sebesar 9,67 persen, serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,54 persen.
Gambar III.2
Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Jasa lainnya 0,81


Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,42
Jasa Pendidikan 2,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan… 5,95
Jasa Perusahaan 0,27
Real Estat 3,50
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,82
Informasi dan Komunikasi 2,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,01
Transportasi dan Pergudangan 3,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan… 14,74
Konstruksi 9,67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur… 0,02
Pengadaan Listrik dan Gas 0,13
Industri Pengolahan 20,86
Pertambangan dan Penggalian 9,54
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 19,66

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 (diolah)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.7


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Selanjutnya, sepanjang tahun 2022 dan 2023, diperkirakan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan masih merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi
terbesar terhadap perekonomian daerah dengan rata-rata sebesar 19,19-19,09 persen.
Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor yang memberikan kontribusi
terbesar lainnya adalah sektor industri pengolahan sebesar 20,06-19,59 persen, sektor
perdagangan besar dan eceran sebesar 14,02-14,32 persen serta sektor pertambangan dan
penggalian dengan rata-rata kontibusi sebesar 11,48-11,33 persen. Diketahui bahwa
proyeksi atau estimasi distribusi persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
harga konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun2022-2023 lebih kecil
daripada tahun 2021. Hal ini disesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022-
2023 yang diproyeksikan lebih kecil daripada tahun sebelumnya.

Tabel III.5
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019–2023 (dalam persen)
Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022e 2023 e
(1) (2) (3) (4) (5) ((6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 17,93 20,46 19,66 19,19 19,09
B. Pertambangan dan Penggalian 9,51 8,56 9,54 11,48 11,33
C. Industri Pengolahan 19,59 18,75 20,86 20,06 19,59
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,12 0,13 0,13 0,11 0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
E. 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
dan Daur Ulang
F. Konstruksi 10,37 10,21 9,67 8,87 9,05
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
G. 15,80 15,36 14,74 14,02 14,32
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 4,45 3,61 3,59 3,51 3,65
I. Penyedian Akomodasi dan Makan Minum 2,91 3,04 3,01 2,82 2,82
J. Informasi dan Komunikasi 1,88 2,16 2,08 2,96 2,99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,99 1,87 1,82 1,72 1,72
L. Real Estate 3,47 3,70 3,50 3,49 3,48
M, N. Jasa Perusahaan 0,31 0,28 0,27 0,22 0,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
0. 6,33 6,42 5,95 6,54 6,57
Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 3,06 3,16 2,93 2,73 2,74
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,35 1,39 1,42 1,72 1,72
R,S.T.U Jasa Lainnya 0,91 0,88 0,81 0,81 0,81
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)
2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dari hasil estimasi pada tabel III.5 pada tahun 2022-2023, sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan masih dianggap merupakan sektor potensial utama yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian diikuti
sektor industri pengolahan, sektor pertambangan kemudian diikuti sektor perdagangan
besar dan eceran.

III.8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB
Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran sepanjang periode tahun 2019-2021 masih
didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDRB rata-
rata 58,42 persen, diikuti oleh komponen ekspor luar negeri dan pembentukan modal tetap
bruto yang masing-masing berkontribusi di atas 40 persen dan 25 persen terhadap PDRB.
Selain ketiga komponen tersebut, konsumsi pemerintah juga menjadi komponen pengeluaran
penentu bagi perkembangan perekonomian daerah dengan kontribusi terhadap PDRB rata-
rata sebesar 10,34 persen.
Sejalan dengan uraian di atas, diperkirakan motor penggerak perekonomian daerah
pada tahun 2022 dan 2023 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah
tangga yang didorong oleh kekuatan ekspor luar negeri dan pembentukan modal tetap bruto.
Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka
Belitung pada 2019-2023 diperlihatkan pada Tabel III.6 di bawah ini.
Tabel III.6
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019–2023 (dalam persen)
Pengeluaran 2019 2020 2021 2022e 2023 e
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 63,56 64,19 58,42 51,79 52,99
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,79 0,81 0,73 0,60 0,66
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,48 11,44 10,34 9,88 9,83
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 29,20 27,63 25,71 21,77 22,13
5 Perubahan Inventori 0,84 0,08 0,53 1,53 0,88
6 Ekspor Luar Negeri 27,44 24,72 43,6 50,19 45,04
7 Impor Luar Negeri 1,16 0,91 1,05 2,55 2,30
8 Net Ekspor Antar Daerah -32,15 -27,96 -38,36 -33,24 -29,23
PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)
2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung

3.1.1.6 Tingkat Inflasi


Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 1,27 persen dan
Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) mengalami inflasi sebesar 1,14 persen year on
year. Berdasarkan laju inflasi dua kota ini maka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2021 sebesar 3,75 persen. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang.
Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh
terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti
pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan
kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.9


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Gambar III.3
Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

3,75

3,00 3,00
2,62

1,08

2019 2020 2021 2022 2023


Sumber: 2019-2021 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)
2022-2023) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi, Proyeksi Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitun
Jika memperhatikan kondisi inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun
2020, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan
masih berada pada rentang target inflasi Nasional 3,0 ± 1% dengan tekanan yang cenderung
mengalami menurun dari 2021. Laju inflasi yang diproyeksikan menurun dibandingkan
tahun 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, dinilai akan memberikan
dampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat di tahun 2022-2023 dan masih dalam
kondisi ideal.
3.1.1.7 Tingkat Investasi
Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah
sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang
ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan
kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah
berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk
membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan
perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah
pemberdayaan investasi daerah.
Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara
sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.393,25
juta dibanding pada tahun 2020 sebesar Rp 697,34 juta, sama halnya dengan investasi PMA,
investasi PMDN pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.995,34 Juta
dibanding pada tahun 2020 sebesar Rp 1.863,75 juta.
Pada Tahun 2022 dan 2023 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus
mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan
penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau
sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri. Hal tersebut sebagaimana yang
tergambar pada Tabel III.9.

III.10 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel III.7
Perkembangan Realisasi Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016–2023

Investasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 e 2023 e


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah
93 141 105 183 332 233 244 254
Proyek
PMA
Nilai (Rp
726,66 2.046,28 620,12 1.330,93 697,34 1.334,65 1.393,25 1.451,86
juta)
Jumlah
63 94 161 418 988 496 518 540
Proyek
PMDN
Nilai (Rp
2.201,96 1.734,73 3.112,92 2.915,15 1.863,75 2.995,34 3.126,87 3.258,38
juta)

Total Investasi 2.928,62 3.781,01 3.733,04 4.246,08 2.561,09 4.330,00 4.520,13 4.710,25

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2021)
e ) 2022-2023 Data Estimasi

Investasi yang diperkirakan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua
tahun kedepan harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran
investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya
spesifik yang dimiliki daerah atau industri.
Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka
Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial
dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan sumber daya manusia
dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam
rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah
harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan,
pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

3.1.1.8 Ekspor dan Impor


Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan
ekspor logam timah. Pada Tahun 2021 ekspor timah mengalami peningkatan, dimana pada
Tahun 2020 nilai ekspor timah sebesar US$ 1.291,16 juta dan naik menjadi sebesar US$
2.672,05 juta. Selanjutnya, ekspor barang-barang non timah bergerak fluktuatif. Semula pada
tahun 2018 ekspor sebesar US$ 413,80 juta, menurun di tahun 2019 menjadi US$ 265,80 juta,
kemudian terus mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar US$ 261,50 juta. Berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 ekspor non timah mengalami kenaikan menjadi
US$ 351,29 juta.
Diperkirakan dalam kurun waktu dua tahun kedepan (2022-2023), espor timah akan
terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, sebesar US$ 2.340,30 juta di tahun 2022
dan US$ 2.530,45 juta di tahun 2023. Sedangkan pada komoditi non timah juga mengalami
kenaikan di tahun 2022 sebesar US$ 568,06 juta dan tahun 2022 diperkirakan menjadi
sebesar US$ 614,22 juta. Ringkasan mengenai perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2018 s.d. 2021 dan proyeksi ekspor pada Tahun 2022 dan 2023,
sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.11


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel III.8
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018- 2023 (dalam juta US$)
Nilai Value (US$)
Kelompok
Komoditi 2018 2019 2020 2021 2022 e 2023e
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Timah 1.361,10 1.108,20 1.029,66 2.320,76 2.340,30 2.530,45

Non Timah 413,80 265,80 261,50 351,29 568,06 614,22


Total
1.774,90 1.374,00 1.291,16 2.672,05 2.908,36 3.144,67
Ekspor
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)
e ) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebaliknya, untuk impor Provinsi Kepulauan Bangka sepanjang tahun 2018-2021


cenderung mengalami penurunan untuk komoditas migas, yaitu semula sebesar US$ 128,06
juta pada tahun 2018 terus mengalami penurunan sampai dengan US$ 2,77 juta pada tahun
2021. Sedangkan impor untuk komoditas non migas bergerak fluktuatif, semula pada tahun
2018 sebesar US$ 16,68 juta menurun darastis di tahun 2019 sebesar 11,18 juta dan
mengalami sedikit perubahan sebesar US$ 11,54 juta. Selanjutnya di tahun 2021 mengalami
peningkatan kembali secara signifikan sebesar US$ 31,45 juta. Secara rinci perkembangan
impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2021 dan proyeksi tahun 2022-2023
dapat dilihat pada gambar III.11 di bawah ini.
Tabel III.9
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018- 2023 (dalam juta US$)
Kelompok Nilai Value (US$)
Komoditi 2018 2019 2020 2021 2022 e 2023 e
128,06 4,86 3,08 2,77 19,67 23,80
Migas
16,68 11,18 11,54 31,45 23,64 28,60
Non Migas
144,74 16,04 14,62 34,22 43,31 52,40
Total Impor
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)
e ) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan


3.1.2.1 Pengangguran
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 sebesar 5,03 persen
atau 37.180 jiwa turun 0,21 persen jika dibandingkan tahun 2020 yaitu berada di angka 5,25
atau 38.756. Hal ini dapat diartikan ketika ekonomi tumbubh positif, maka diikuti dengan
penurunan TPT pasca pemulihan Covid-19.
Selanjutnya angka pengangguran sama halnya dengan tahun 2021 diperkirakan pada
tahun 2022-2023 akan mengalami penurunan seiring dengan perkiraan akan membaiknya
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berdampak pada
peningkatan lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja. Memperhatikan kondisi
tersebut dan kebijakan pasca pandemi Covid-19 maka tahun 2022-2023 diproyeksikan TPT
sebesar 4,45 persen atau 33.354 jiwa dan sebesar 3,85 persen atau 29.269 jiwa .

III.12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel III.10
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (persen) dan Jumlah Pengangguran (jiwa)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2023
Kegiatan Utama 2018 2019 2020 2021 2022 e 2023 e
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
Tingkat Pengangguran
3,61 3,58 5,25 5,03 4,45 3,85
Terbuka
Jumlah Pengangguran 25.940 26.063 38.756 37.180 33.354 29.269
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)
e ) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.1.2.2 Kemiskinan
Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan
dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan
yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini,
dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai
penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun
2018-2021 cenderung bersifat fluktuatif. Semula tahun 2018 sebesar 4,47 persen dan terus
meningkat di tahun 2019 sebesar 4,53 persen dan sebesar 4,89 persen tahun 2020. Kondisi
ini terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi banyak sektor
ekonomi yang mengalami kontraksi. Selanjutnya tahun 2021 dengan adanya pemulihan
ekonomi pasca Covid-19, maka membawa dampak terhadap penurunan pensetanse
penduduk kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,67 persen atau
67.700 jiwa.

Gambar III.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 – 2023

73.000 72.050 5,00


72.000 4,89
4,80
71.000
69.930 4,67
70.000 69.700 69.323
68.944 4,60
69.000 4,53 4,40
68.000 67.370 4,40
4,47
4,30
67.000
4,20
66.000
65.000 4,00
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase Penduduk Miskin (persen)

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)


e ) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.13


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang diperkirakan akan tumbuh
positif, dinilai akan memberikan dampak terhadap penurunan penduduk miskin tahun 2022-
2023 yaitu sebesar 4,40 persen atau 69.323 jiwa dan 4,30 persen atau 68.944 jiwa. Hal ini
didukung dengan upaya penguatan sektor-sektor ekonomi melalui program-program
pemerintah pasca pandemi dalam penanggulangan masalah kemiskinan dengan
memfokuskan pada daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kepulauan
Bangka Belitung terjadi di daerah perdesaan.

3.1.2.3 Ketimpangan Regional


Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan
indeks ketimpangan Williamson, dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti
ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan
Williamson adalah:
Besarnya IW adalah 0 < IW < 1
Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,
Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,
IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,
IW mendekati 1 berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.
Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sebesar
0,199 dan mengalami peningkatan seebsar 0,200 tahun 2019. Kemudian sejak tahun 2020-
2021 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,192 dan sebesar 0,190. Hal ini
mengindikasikan bahwa angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung cenderung mendekati 0, menunjukan bahwa pembangunan wilayah semakin
mendekati merata atau dengan kata lain menunjukkan bahwa adanya peningkatan
pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Selanjutnya berdasarkan proyeksi yang dilakukan diketahui bahwa ketimpangan
regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang dua tahun ke depan
kecenderungan menurun. Diperkirakan pada tahun 2022 angka indeks sebesar 0,187 dan
tahun 2023 sebesar 0,184 yang diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan
pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagimana tersaji pada Gambar III.7 berikut,
Gambar III.5
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2023

0,199 0,20

0,192
0,190
0,187
0,184

2018 2019 2020 2021 2022 2023


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2021)
e ) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

III.14 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Koefisien Gini/Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan
pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan yang sempurna). Apabila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya
ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan
yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan
distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-
daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
Diketahui Kemudian diproyeksikan sepanjang 2 (dua) tahun ke depan lebih rendah
dibandingkan sebelumnya
Tabel III.11
Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2021

Tahun Gini Ratio


(1) (2)
2015 0,275
2016 0,288
2017 0,276
2018 0,272
2019 0,262
2020 0,257
2021 0,247
2022 e 0,244
2023 e 0,239
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2021)
e) Tahun 2022-2023 (Proyeksi) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2021 Gini Ratio tercatat terendah se-Indonesia
adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,247. Artinya angka tersebut
menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung relatif rendah, bahkan terendah pada kawasan Sumatera. Selanjutnya Gini Ratio untuk 2
(dua) tahun ke depan diperkirakan akan cenderung terus mengalami penurunan masing-masing
sebesar 0,244 tahun 2022 dan sebesar 0,239 tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa
distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023
3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2022 dan 2023
Pemulihan perekonomian global yang mulai terlihat pada triwulan III 2021
diperkirakan berlanjut dan semakin baik pada 2022 dan 2023. Perkiraan tersebut sejalan
dengan implementasi vaksinasi Covid-19 dan booster di banyak negara untuk membangun
herd immunity dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan
moneter. Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi di negara maju ditopang terutama oleh
Amerika Serikat (AS), sedangkan di negara berkembang didorong oleh perbaikan ekonomi
Tiongkok dan India. Sementara itu, perekonomian di tahun 2023 masih sedikit akan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.15


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
dibayangi tantangan besar. Meskipun pandemi Covid-19 diyakini sudah mereda dan masuk
ke fase endemi, masalah lain yaitu perang antara Rusia dan Ukaraina masih akan
berkecamuk. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian baik di level
global maupun nasional.
Pertumbuhan ekonomi global pada 2022 diperkirakan tumbuh melambat
dibandingkan tahun 2021. Namun terdapat koreksi pertumbuhan ekonomi 2022 terutama
pada emerging markets and developing economics yang terkoneksi ke bawah akibat
perbedaan laju vaksinisasi di kawasan ini ditengah persebaran baru varian baru Covid-19
(Omicron). Bersadarkan World Economics Outlook (WEO) IMF pada Januari 2022, ekonomi
global pada 2022 diperkiran tumbuh sebesar 4,4 persen (yoy). Penurunan perkiraan tersebut
dipengaruhi oleh penyebaran Covid-19 varian Omicron yang meningkat di beberapa negara
dan berdampak pada pembatasan kembali mobilitas masyarakat, penutupan beberapa
perbatasan antar negara, dan meningkatnya permasalahan kesehatan. Dampak penyebaran
Omicron tersebut bervariasi di setiap negara tergatung pada pada kerentanan populasi,
tingkat keparahan pembatasan mobilitas. Seberapa banyak tenaga kerja yang terdampak
Omicron dan dampak terdampak antar sektor yang berhubungan (contact-intensive sector).
Dampak varian Omicron terhadap perekonomian diperkirakan akan terjadi pada twiwulan I
2022 dan mulai mereda pada triwulan II 2022, dengan asumsi bahwa lonjakan global infeksi
Omicron telah mereda dan virus tidak bermutasi menjadi varian baru yang memerlukan
pembatasan mobilitas lebih lanjut.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh beberapa negara maju.
Perkiraan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat direvisi 1,2 persen dikarenakan
menghapus kebijakan Build Back Better dari baseline perhitungan dan masih berlangsungnya
gangguan rantai pasokan. Di kawasan Eropa, kendala pasokan yang berkepanjangan dan
dampak Omicron membuat pertumbuhan ekonomi turun 0,4 persen dengan penurunan
tertinggi di Jerman sebesar 0,8 persen akibat ganguan rantai pasokan. Selain itu, dampak
Omicron di Inggris direvisi turun sebesar 0,3 persen. Penurunan pertumbuhan 2022 juga
diperkirakan terjadi di beberapa negara emerging markets, salah satunya China yang
mengalami gangguan pada sektor perumahan. Dengan strategi ketat zero-Covid yang
mengarah pada pembatasan mobilitas berulang dan memburuknya prospek pekerjaan
disektor kontruksi, konsumsi swasta kemungkinan akan lebih rendah dari yang diantisipasi.
Lebih lanjut lagi, dengan investasi yang lebih rendah di real estat, perkiraan pertumbuhan
untuk tahun 2022 direvisi turun sebesar 0,8 persen dengan implikasi negatif bagi prospek
mitra dagang. Volume perdagangan global diperkirakan akan melambat pada tahun 2022,
sejalan dengan laju ekspansi secara keseluruhan. Dengan asumsi bahwa pandemi mereda
selama tahun 2022, masalah rantai pasokan diperkirakan akan mereda di akhir tahun.
Normalisasi yang menyertai permintaan barang global juga akan membantu mengurangi
ketidakseimbangan. Perdagangan jasa lintas batas, khususnya pariwisata diperkirakan akan
tetap lemah. Hal ini akan berdampak ke Indoensia sebagai salah satu negara yang masih
berbasis pariwisata.
Selanjutnya pada tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan
forum multilateral yaitu Presidensi G20 untuk membahas permasalahan dunia, termasuk
apndemi, perubahan iklim, upaya perlindungan bagi negara miskin dan rentan dari dampak
ekonomi global, serta dampak rambatan dari konflik geopolitik. Berkaitan dengan
perekonomian global dan tensi geopolitik menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi
Indonesia dalam Presidensi G20. Mengingat Presidensi G20 ke 3 (tiga) yang diselenggarakan

III.16 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
pada masa pandemi Covid-19 melanda dunia, sehingga menjadi periode paling krusial dalam
proses pemulihan ekonomi global. Presidensi G20 merupakan kesempatan bagi Indonesia
untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global, guna menjawab berbagai
tantangan internasional. Kemudian Presidensi G20 Indonesia mengangkat tema “Recover
Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama”. Melalui tema ini, Indonesia mengajak
seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat, inklusif
dan berkelanjutan.
Kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 juga diperkirakan membaik sejalan
dengan berlanjutnya stimulus pemulihan ekonomi nasional serta membaiknya konsumsi
rumah tangga dan investasi. Selain itu, permintaan global terutama terutama negara mitra
utama seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih tinggi. Menurut Bank
Indonesia dalam Laporan Perekominan Indonesia 2021 menyatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 4,7- 5,5 persen. Hal ini
didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor
yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan
investasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global 2023 diperkirakan tetap positif
seiring semakin meredanya tekanan Covid-19 dan dampak stimulus kebijakan yang masih
berlanjut di beberapa negara. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global diprakirakan
meningkat pada kisaran 3,7 persen dan domestik diperkirakan meningkat pada kisaran 4,8-
5,6 persen. Perbaikan ekonomi nasional didukung oleh sinergi kebijakan ekonomi nasional,
yang mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii)
akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan
penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan
digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan 2023
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik pada tahun 2022 dan 2023,
sejalan dengan implementasi vaksinasi Covid-19 dan booster di banyak negara termasuk
Indonesia yang berjalan lancar serta mencapai herd immunity. Adanya Presidensi G20 di
Indonesia tahun 2022 berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi global dan nasional,
termasuk juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Daerah terus berupaya
menyukseskan program vaksinisasi dalam rangka menyambut Pertemuan Tingkat Menteri
negara-negara G20 yang akan dilaksanakan di Belitung pada September 2022. Momentum ini
diharapkan memberikan manfaat untuk mendukung perekonomian nasional dan daerah baik
secara langsung seperti menumbuhkan kembali sektor akomodasi, perhotelan, transporatsi,
UMKM, dan sektor-sektor lainnya. Sementara itu, secara tidak langsung dengan
meningkatnya kepercayaan para investor. Kinerja investasi juga diperkirakan membaik
seiring optimisme pelaku usaha dengan dukungan Undang-Undang Cipta Kerja dan
kemudaha perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Kemudian untuk Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dinilai akan menimbulkan perbaikan terhadap kinerja sektor
unggulan seperti industri pengolahan logam timah, CPO, perikanan tangkap, serta pariwisata.
Pada tahun 2022 dan 2023 perekonomian Bangka Belitung diperkirakan lebih baik dari
tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 4,25 persen dan 4,28 persen. Sejalan dengan optimisme
perekonomian tersebut, maka konsumsi rumah tangga diperkirakan juaga akan mengalami
peningkatan. Hal ini didorong seiring adanya pemulihan aktivitas ekonomi dan realisasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.17


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
proyek strategis pemerintah. Beberapa regulasi pemerintah diterbitkan untuk mendukung
proyek tersebut antara lain PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis
Nasional untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, penerapan adaptasi baru juga turut menjaga ekspetasi masyarakat dan
pelaku usaha juga diiringi dengan berlanjutnya kebijakan pemerintah dalam penerapan
tatanan kehidupan baru (new normal) di tengah stimulus fsikal maupun moneter dalam
rangka penanganan Covid-19. Pada anggaran pendapatan maupun belanja dari Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2022, sehingga
akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah di Bangka
Belitung. Adanya stimulus fiskal dalam betuk bantuan sosial, belanja barang dan modal dari
pemerintah juga diharapkan dapat lebih mendorong konsumsi masyarakat Bangka Belitung.
Kemudian dengan pertimbangan membaiknya daya beli masyarakat seiring dengan
membaiknya pendapatan masyarakat antara lain sebagai dampak hatga komoditas yang
masih tinggi.
Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan 2023, yaitu:
1. Masih belum meratanya pemulihan ekonomi sejumlah sektor daerah di Indonesia dari
pandemi Covid-19 dan masuk ke fase endemi;
2. Kondisi pengangguran Indonesia perlahan mengalami perbaikan, tercermin dari Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan yang mengalami penurunan seiring
dengan pemulihan ekonomi. Namun 2 (dua) indikator tersebut belum dapat kembali ke
masa sebelum pandemi Covid-19;
3. Adanya risiko-risiko global yang berimbas pada perekonomian Indonesai tahun 2022-
2023. Risiko pertama yaitu varian baru Covid-19, sedangkan yang lainnya adalah isu
perubahan kebijakan China terkait rencana beralih ke negeri terbarukan atau ramah
lingkungan yang menimbulkan dampak terhadap keuangan;
4. Adanya potensi risiko fator cuaca akibat fenomena La Nina yang berlanjut pada Februari
2022 sehingga dapat menggangu proses produksi perkebunan dan produktivitas
perikanan tangkap;
5. Harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan melambat
mendekati normal meskipun masih lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2021;
6. Adanya isu terkait dengan beberapa smelter swasta yang masih belum mendapatkan
persetujuan RKAB hingga Februari 2022 diperkirakan menahan volume ekspor timah
2022;
7. Implementasi Undang-Undang HHP per April 2022 terutama terkait dengan kenaikan
PPN dari 10 persen ke 11 persen diperkirakan mendorong inflasi pada tahun 2022;
8. Dari sisi kelompok makanan, minuman, dan tembakau Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung memiliki resiko karena sebagai besar komoditas pangan berasal dari luar
wilayah Bangka Belitung sehingga apabila terjadi gangguan pasokan dari sentra
komoditas pangan strategis utamanya akibat faktor cuaca mampu memberikan dampak
inflasi yang lebih tinggi;

III.18 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
9. Dari sisi kelompok administered prices Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki
risiko kenaikan harga tarif angkutan udara karena meningkatnya mobilitas masyarakat
seiring dengan distribusi vaksin dan booster Covid19 yang meningkat.

3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023


Mulai pulihnya perekonomian di tahun 2021 secara global diharapkan akan terus
mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer.
Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan
meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Momentum adanya Presidensi G20 di Indonesia serta terbukanya pasar regional dapat
memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung.
Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 antara lain adalah:
1. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Hal ini disebabkan kedua
sektor ini pada tahun 2021 mengalami peningkatan dan cukup stabil. Oleh karena itu,
diharapkan pada tahun 2023 kedua sektor ini dapat terus tumbuh stabil dalam rangka
perecepatan ekonomi dimasa endemi.
2. Dalam rangka peningkatan investasi daerah, maka perlunya tetap menciptakan kondisi
atau iklim yang kondusif. Hal ini terlihat adanya peningkatan jumlah investor baik dalam
luar negeri dalam menanamkan modalnya dalam nilai yang besar.
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum
Presidensi G20. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang
lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat;
4. Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk
pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan
produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan
produk dari daerah/negara lain.
Kinerja perekonomian daerah pada tahun 2021 tumbuh positif pada angka 5,50 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami percepatan jika dibandingkan pada tahun 2020
sebesar -2,30 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan kasus virus Covid-19 yang
menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada sisi harga dan ekspor
komoditas. Selain itu, kebijakan pemerintah dengan melalukan vaksinisasi sampai dengan
booster pada awal tahun 2022 sangat berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Selanjutnya peningkatan pada laju pertumbuhan ini diikuti oleh hampir seluruh sektor
pengeluaran PDRB ADHK. Tahun 2021 sektor konsumsi dan ekspor yang dinilai memberikan
kontribusi terbesar terhadap perekonomian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir,
diharapkan dapat tumbuh stabil dan meningkatkan roda perekonomian Bangka Belitung
secara signifikan. Hal ini untuk mengatasi penurunan dan mendukung tema pemerintah
pusat dalam pemulihan ekonomi di masa endemi.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.19


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta
memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2018-2021, kebijakan ekonomi
pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 akan difokuskan pada tujuan
meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan sasaran, antara lain :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu
laju pertumbuhan ekonomi yang diintervensi dengan sasaran:
a. meningkatkan PDRB sub sektor pertanian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur
dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
b. meningkatkan PDRB sub sektor perikanan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur
dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
c. meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan domestik, yang keberhasilan
pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan kunjungan wisatawan
asing dan domestik;
d. meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan penggalian, yang keberhasilan
pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor
pertambangan dan penggalian;
e. meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan, yang keberhasilan pencapaiannya
diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.
f. meningkatkan PDRB sub sektor perdagangan, yang keberhasilan pencapaiannya
diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan.
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat yang diukur dengan indikator
kinerja tujuan indeks gini yang diintervensi dengan sasaran:
a. menurunkan tingkat pengangguran, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan
indikator tingkat pengangguran terbuka;
b. menurunkan tingkat kemiskinan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan
indikator angka kemiskinan;
Untuk mencapai indikator tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui penguatan
pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan untuk
menekan penyebaran Covid-19. Upaya sosialisasi dan strategi komunikasi kepada
masyarakat untuk mendukung implementasi peraturan daerah terkait pencegahan dan
pengendalian Covid-19 menjadi hal yang prioritas.
2. Memastikan kelancaran distribusi vaksin dan booster kepada masyarakat sesuai prioritas
tahapan program vaksinisasi. Dalam alur distribusi vaksin perlu menjadi perhatian lebih
lanjut terutama terkait dengan mekanisme penyimpanan untuk meminimalisir
kerusakannya.
3. Percepatan transformasi ekonomi digital di berbagai sektor ekonomi sebagai bentuk
adaptasi terhadap perubahan model bisnis baru akibat pandemi Covid-19. Percepatan
trasnformasi digital bagi pelaku usaha dengan berbasis pada penguatan inovasi dan

III.20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
otomasi sitem. Transformasi digital juga diarahkan untuk digitalisasi produk dan layanan
publik.
4. Optimalisasi dan percepatan realisasi belanja pemerintah dalam penanganan Covid-19
dan pemulihan ekonomi untuk mendorong meningkatnya daya beli masyarakat dan
kembalinya aktivitas usaha. Belanja daerah difokuskan pada program yang memberikan
return dan dampak multiplier yang optimal.
5. Mendorong fungsi intermediasi perbankan mencakup perluasan akses
kredit/pembiayaan melalui pemanfaatan program PEN, optimalisasi restrukturisasi
kredit/pembiayaan dan melakukan business matching dengan pelaku usaha potensial.
6. Optimalisasi peluang ekspor non timah sebagai penopang menurunnya lebih lanjut
kinerja ekspor luar negeri Bangka Belitung karena menurunnya ekspor timah. Komoditas
ekspor yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang antara lain dari sektor pertanian
seperti ekspor CPO, karet, lada, cassava dan produk perikanan (udang vaname) yang
tercatat masih membaik. Penguatan ekspor juga ditunjukkan kepada produk-produk
UMKM potensial seperti produk makanan olahan ikan dan kerajinan (batik, tenun, dan
kerajinan kriya).
7. Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, perluasan akses pembiayaan
dan penguatan go digital. Hal ini penting karena UMKM memiliki peran signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Perluasan akses pasar ditujukan
baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor melalui kegiatan promosi dan
kerjasama perdagangan. Penguatan akses pembiyaan melalui pemannfaatan stimulus
kredit dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), optimalisasi kredit usaha rakyat
dan business matching antara pelaku usaha dengan perbankan. Penguatan UMKM go
digital melalui pemanfaatan pemasaran secara digital dan penggunaan sarana
pembayaran non tunai.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan
pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu
dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan
dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan
strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan
menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah
meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan
pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan
komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan
kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.21


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan
belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan
dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan
sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus
disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan
prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah,
sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di
lapangan.
Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam
mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen
penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi
utama yaitu:
1. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
2. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta
(berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat
distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan
fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada
gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat
distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan
pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan
orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari
kualitas anggaran dalam APBD.
Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah
hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi
keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai
salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang
transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan
penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam
paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus
memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1. berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRD
dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit
kerja Perangkat Daerah (PD); dan

III.22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
4. terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-
unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.
Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi
belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi
pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali
potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada.
Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka
menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan
Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah
sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga
dokumen perencanaan tersebut.
Dalam rangka upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen
perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan
daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
melakukan refocusing pembiayaan program dan kegiatan dalam mendukung kebijakan pusat
dalam penanganan penyebaran virus corona di Indonesia dan percepatan pemulihan
ekonomi, Sama halnya pada tahun 2022 masih difokuskan pada percepatan pemulihan
ekonomi dan kesehatan masyarakat. Saat ini pandemi Covid-19 sudah diyakini mereda
dengan adanya kebijakan vaksinisasi dan booster, namun penganggaran tetap pada
penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan priotas perbaikan ekonomi serta SDM.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan keuangan pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 diarahkan mendukung tema RKP nasional yaitu
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Tema RKP nasional ini memuat 7 (tujuh) agenda nasional yaitu memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM yang
berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun
lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta stabilitas
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema dan prioritas nasional ini
mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah yang terdampak oleh virus
corona pada tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2021.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan


Pendapatan daerah menurut Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13
merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun terkait.
Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.23


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. PAD pada
umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan serta lain‐lain PAD yang sah;
b) Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan
transfer antar daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan
daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah,
dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Untuk transfer antar daerah
terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;
c) lain‐lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain
pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah
pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Hal ini menunjukkan bahwa perlu segera
dilakukan upaya‐upaya terobosan untuk mencari sumber‐sumber alternatif pendapatan
lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan
daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang
bersifat “limitative”. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pendapatan transfer yang
menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya
potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta
prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diuraikan
pada subbab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber
pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam tabel realisasi dan proyeksi/target
pendapatan daerah pada Tabel III.14 berikut ini:

III.24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel III.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020 s.d. Tahun 2023
REALISASI PROYEKSI
No Uraian Proyeksi/Target 2022 (N)- Proyeksi Target 2023 (N+1)-
Realisasi tahun 2020 (N-2) Realisasi tahun 2021 (N-1)
APBD RKPD
1 2 3 4 5 6

1.1 Pendapatan Asli Daerah 683.432.674.809,81 896.982.419.466,98 749.455.044.038,00 813.834.247.213

1.1.1 Pajak Daerah 613.615.822.923,72 817.141.235.274,58 634.727.812.959,00 698.200.594.255

1.1.2 Retribusi Daerah 6.513.383.818,00 5.947.140.845,00 20.094.191.546,00 21.000.613.425


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5.500.000.000
1.1.3 5.471.185.541,79 5.714.380.624,89 5.500.000.000,00
Yang Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 89.133.039.533
1.1.4 57.832.282.526,3 68.179.662.722,51 89.133.039.533,00
Yang Sah
1.2 Pendapatan Transfer 1.604.813.796.610,00 1.712.417.278.263,00 1.724.311.215.000,00 1.135.587.523.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah
1.2.1 1.604.813.796.610,00 1.712.417.278.263,00 1.724.311.215.000,00 1.135.587.523.000,00
Pusat
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
1.3 117.013.835.678,00 140.299.774.103,00
140.299.774.103,00 94.500.000.000,00 -
Sah
1.3.1 Hibah 64.193.790.678,00 83.860.777.103,00 94.500.000.000,00
1.3.2 Dana Darurat - - - -
Dana Penyusunan dan Otonomi
1.3.3 - - - -
Khusus
1.3.4 Sumbangan Pihak Ketiga - - - -
Pendapatan Lainnya (Sumbangan
1.3.5 - - - -
Pihak Ketiga)
1.3.6 Dana Intensif Daerah 52.820.045.000,00 56.438.997.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah 2.405.260.307.097,81 2.749.699.471.832,98 2.568.266.259.038,00 1.949.421.770.212,90

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.25


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan
kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja
belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan berikut ini:
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan
pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 diarahkan
melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti
pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan
bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-
sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:
1. memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar
pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek,
memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-
peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya
manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi
secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan
berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak
pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat pembayar pajak;
6. meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan
memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak,
meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan
pelayanan dan pendapatan; dan
8. meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya
memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:
1. mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh
Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil
dalam dana perimbangan; dan

III.26 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
3. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut,
beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:
1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:
a. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi
penyesuaian tarif pungutan;
b. pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem
operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi
kewajibannya;
c. pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan anggaran;
d. melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat
pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak
melalui drivethru, gerai samsat dan samsat online/mobile, layanan SMS, dan
pengembangan samsat outlet;
e. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor
bersama;
f. penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah
dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
g. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi
terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar
BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
h. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada
peningkatan pendapatan asli daerah;
i. melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan
peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
j. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk
dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan
pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD
penghasil.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer:
a. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya
peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
b. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya
alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak
sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.27


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
c. peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan
perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang
sesuai dengan potensi;
d. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,
kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan
peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah


Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada money follow program priority yang
akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik,
air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama
(pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata, peningkatan
ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan) dan program/
kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pengembangan tata kelola pertambangan,
pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, pembangunan sosial, peningkatan tata
kelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan berdemokrasi, peningkatan
pembangunan bidang kebencanaan, pengendalian lingkungan hidup). Lebih lanjut belanja
pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas
kemampuan keuangan daerah mencukupi.
Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan
kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta
memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan
karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan
mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota
secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan
anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan
sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.
Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya
dikelompokkan menurut belanja tidak langsung dan belanja langsung (berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) berubah
menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan
daerah) dengan uraian sebagai berikut:
a. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:
1.) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2.) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang

III.28 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
3.) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang
dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4.) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh
badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh
masyarakat.
5.) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan
Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
6.) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa
uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
b. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan
untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap
dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:
1.) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.
2.) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin
mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3.) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai.
4.) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi,
dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai.
5.) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.29


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
6.) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset
tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
c. Belanja Tak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.
d. Belanja Transfer
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa,
yang terdiri dari jenis belanja:
1.) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber
dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah
desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah
lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
2.) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama
daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud
terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-
Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya,
Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah
provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota
kepada desa.
Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah
kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.15.

III.30 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel III.13
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 s.d. Tahun 2023

REALISASI PROYEKSI
No Uraian Proyeksi/Target 2022 (N)- Proyeksi Target 2023
Realisasi Tahun 2020 (N-2) Realisasi Tahun 2019 (N-1)
APBD (N+1)-RKPD
1 2 3 4 5 6
2.1 Belanja Operasi 1.741.021.626.249,62 1.680.438.759.428,43 2.060.350.605.594,00 1.441.532.657.901,00
2.1.1 Belanja Pegawai 943.695.426.476,3 798.499.106.162,01 870.356.489.672,00 854.274.650.074,00
Belanja Barang dan 514.698.080.327,00
2.1.2 478.541.675.862,32 589.983.440.899,42 795.483.568.015,00
Jasa
2.1.3 Belanja Bunga - - - -
2.1.4 Belanja Subsidi - - - -
2.1.5 Belanja Hibah 318.197.523.911,00 290.268.684.767,00 392.833.845.987,00 71.009.927.500,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 587.000.000,00 1.687.527.600,00 1.676.701.920,00 1.550.000.000,00
2.2 Belanja Modal 436.502.107.450,47 427.479.251.649,53 641.639.965.233,00 218.236.006.954,00
2.3 Belanja Tak Terduga 26.104.864.180,00 5.966.183.389,00 32.065.928.776,00 10.000.000.000,00
2.3.1 Belanja Tak Terduga 26.104.864.180,00 5.966.183.389,00 32.065.928.776,00 10.000.000.000,00
2.4 Belanja Transfer 374.570.668.246,00 440.106.969.200,30
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 335.400.268.246,00 392.141.169.200.30
Belanja Bantuan
2.4.2 39.170.400.000,00 47.965.800.000,00
Keuangan
Jumlah Belanja
3.108.627.167.849,00 2.091.542.268.333,90
Daerah
Defisit murni /
(540.360.908.811,00) (142.120.498.121,00)
(surplus)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.31


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan melalui sebagai berikut.
1. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Esensi utama penggunaan dana
APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial oleh karena
itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada
masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan
mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang
berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem
pelaporan yang makin akuntabel.
3. mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah
(APBD) tahun 2023 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek
Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945
Pasal 31 Ayat (4) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat (1) menyatakan “dana pendidikan selain gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
4. mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan: ”besar anggaran
kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10%
(sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna
peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5. mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara
terukur dan terarah, yaitu:
a. pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor
(biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan kendaraan);
b. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan
TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi,
sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi;
c. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program
pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
d. program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (committed budget).
6. meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

III.32 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
7. penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran
belanja dengan visi dan misi 2017-2022, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh
setiap pengguna anggaran tetap terukur.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari
penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima
kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih
perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran
pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding
dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran
pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.16, diarahkan pada:
1. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah;
2. meningkatkan pembentukan tak terduga untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian
luar biasa pada tahun 2022.
Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 merupakan pengeluaran pembiayaan untuk
pembayaran pokok utang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan
pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang
harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
Untuk besaran pembayaran pokok utang yang dibayarkan sebesar Rp81.739.252.592,00.
Uraian pembiayaan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dapat dilihat pada Tabel.
III.16.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III.33


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel III.14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d. Tahun 2023

REALISASI PROYEKSI
No Uraian Proyeksi/Target 2022 (N)- Proyeksi Target 2023
Realisasi tahun 2020 (N-2) Realisasi tahun 2021 (N-1)
APBD (N+1)-RKPD
1 2 3 4 5 6
3.1 Penerimaan Pembiayaan 219.446.867.864,11 335.032.102.725,62 540.360.908.811,00 223.859.751.713,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
3.1.1 219.446.867.864,11 49.536.738.602,62 295.064.908.811,00 223.859.751.713,00
Tahun Sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
- - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
3.1.3
Dipisahkan - - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 285.495.364.123,00 245.296.000.000,00
- -
Penerimaan Kembali Pemberian
3.1.5
Pinjaman - - - -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
- - - -
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 81.739.253.592,00
- 1.938.878.785,44 -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
- - - -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
- - - -
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 81.739.253.592,00
- - -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
- - - -
Jumlah Pembiayaan Netto 219.446.867.864,11 220.399.957.480,11 540.360.908.811,00 142.120.498.121,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran


212.290.089.357,66 88.597.233.488,13 00 0,0
Tahun Berkenaan (SILPA)

III.34 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah


4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
menjadi bagian perencanaan yang krusial dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun
pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Sebagaimana Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan
berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan
KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut
sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan
RKPD Provinsi Tahun 2023. Terkait hal tersebut, beberapa dasar yang menjadi bahan
pertimbangan dalam penyusunan tema perencanaan pembangunan tahun 2023 adalah
sebagai berikut:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden pada tanggal
17 April 2019, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong” yang dituangkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan
Nasional. Agenda Pembangunan Nasional tersebut telah sejalan dengan Sustainable
Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk
mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: Pilar
Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan
masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan
kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.1
tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Gambar IV.1
7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Sumber : RPJMN 2020-2024, 2022

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025


Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun terakhir
penyusunan perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2017-2022 dan Tahap III (Ketiga) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada tahap ke III ini adalah “Meningkatnya Ekonomi Daerah
Dan Terpenuhinya Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)”. Fokus
pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025
adalah pada upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya
pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM. Pada tahapan ini, peningkatan perekonomian
daerah, perlu diberikan perhatian pada upaya memberikan nilai tambah hasil produk
unggulan provinsi. Sementara itu, pengembangan kualitas SDM (dalam semua aspek) menjadi
perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi
daerah. Posisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dari target pembangunan
tahun terakhir pada Tahap ke III Periode RPJDP 2005-2025 dapat dilihat pada Gambar IV.2

IV.2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Gambar IV.2
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJPD dan Tahun 2016-2023

RKPD
III 2023
IV
II 2017-2022
2012-2017 (Perda (2023-2025)
5/2020)
I (Perda
6/2012)
2007-2012
(Perda
17/2008)
Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023 (diolah)

C. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026


Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala
daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi
pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka
Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-
2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-
2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi
pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026.
Gambar IV.3
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2023 Terhadap RPD 2023-2026

Tahun I Tahun II
2023 2024

Tahun IV Tahun III


2026 2025

Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.3
D. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RTRWP) Tahun
2014-2034 merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang,
pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan
ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi
Kepulauan Bangka Belitung adalah ”Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan Berbasis Agro-Bahari Untuk Menunjang
Pariwisata Serta Pengendalian Wilayah Pertambangan Untuk Menjamin Pembangunan Yang
Berkelanjutan”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan Daerah Tahun 2022 dilaksanakan
dalam rangka: (1) Penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam
suatu sistem perkotaan yang terpadu; (2) Pengembangan ekonomi wilayah melalui
perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari; (3)
Pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang di dukung infrastruktur
yang memadai; Pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya lokal, heritage dan
bahari serta ramah lingkungan; (4) Pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan
dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) Pembangunan
prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan
dan produktivitas lahan; dan (6) Penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan
antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan.
E. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2020-2040 ditetapkan pada tanggal 27 April 2020 dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020. RZWP3K
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perencanaan yang mengatur pengelolaan
dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung agar menjadi lebih terintegrasi dan terarah guna mencapai pelaksanaan
tujuan pembangunan daerah yang adil dan merata. RZWP3K selanjutnya menjadi bagian dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan bahan pertimbangan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Kebijakan RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi: (a) mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (b)
menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya di perairan laut Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (c) mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan
laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara efektif, tertib dan berkelanjutan. Di dalam
RZWP3K, diatur penggunaan rencana alokasi ruang laut, yang meliputi: (1) Kawasan
Pemanfaatan Umum; (2) Kawasan Konservasi; (3) Alur Laut; dan (4) Kawasan Strategis
Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 mengacu pada
RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 sebagai pedoman dalam
perencanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

IV.4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
F. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2023
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun IV
(keempat) dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat
sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan RKP Tahun 2023,
perencanaan pembangunan nasional mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural” dengan sepuluh fokus pembangunan, yakni Industri, Pariwisata, Ketahanan
Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon,
Reformasi Kesehatan, Reformasi Perlindungan Sosial, serta Reformasi Pendidikan dan
Pelatihan.
Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-
19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Disamping itu Tahun 2023
merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk keluar dari Middle Income Trap.
Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi untuk membawa
Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045 dengan mengusung 6 (enam) strategi
transformasi ekonomi Indonesia. Strategi Pertama: SDM berdaya saing yang meliputi sistem
kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset dan inovasi.
Strategi Kedua: Produktivitas sektor ekonomi mencakup industrialisasi, produktivitas
UMKM, dan modernisasi pertanian. Strategi Ketiga: Ekonomi hijau meliputi ekonomi rendah
karbon, blue economy, dan Transisi energi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
energi yang meningkat, membuka kesempatan kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan
mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Strategi Keempat: Transformasi Digital
terdiri atas, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi
Kelima: integrasi ekonomi domestik meliputi economic powerhouse dengan fokus pada
infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, serta domestic value chain. Strategi
Keenam: Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang
ekonomi antar wilayah.
G. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah
Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 menjadi dasar bagi
perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023. Dinamika pembangunan dan
perekonomian daerah memunculkan berbagai isu dan permasalahan yang masih mengemuka
selama pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 baik di tingkat nasional maupun regional
yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Tema RKPD Tahun 2023. Beberapa
isu dan permasalahan tersebut antara lain:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.5
Gambar IV.4
Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Belum Rendahnya
optimalnya PDRB sub sektor Rendahnya
pengendalian pertanian PDRB sub sektor
lingkungan perikanan
hidup Rendahnya
Rendahnya
PDRB sub sektor
kesempatan
pertambangan
kerja
dan penggalian

Rendahnya
Lambatnya
PDRB sub sektor
penurunan
industri
kemiskinan
pengolahan

Lambatnya
Rendahnya
penurunan laju
PDRB sub sektor
pertumbuhan
perdagangan
penduduk

Belum Isu Strategis Provinsi Kepulauan Rendahnya laju


optimalnya Bangka Belitung Tahun 2023 pertumbuhan
pembangunan kunjungan
kawasan wisatawan asing
pedesaan dan domestik

Tingginya resiko Rendahnya


bencana ekspor

Rendahnya
kualitas dan Belum
pemenuhan maksimalnya
rencana tata nilai investasi
ruang serta (PMA/PMDN)
perwujudan daerah
tertib tata ruang
Kurangnya Rendahnya
ketersediaan Menurunnya pembangunan
infrastruktur kebebasan, manusia
Rendahnya tata
kesetaraan dan
kelola
kapasitas
pemerintahan
lembaga dalam
demokrasi

Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Justifikasi Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :


a. Rendahnya PDRB sub sektor pertanian
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama
dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Konstribusi output sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik
regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak
penting dalam perekonomian daerah. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh
sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan
pekerjaan, sumber pendapatan penduduk pedesaan, pemasok pangan nasional,
penggerak ekspor non migas, pemasok bahan baku industri dan sektor-sektor
lainnya. Kegiatan perekonomian masyarakat Bangka Belitung dominan pada sektor
pertanian/ perkebunan dan merupakan penopang perekonomian terbesar.
b. Rendahnya PDRB sub sektor perikanan
Perikanan merupakan sub sektor yang penting sebagai sumber pendapatan dan
kesempatan kerja. Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan mempunyai peluang
besar pada sector ini. Kontribusi PDRB sub sektor perikanan tahun 2017 sebesar
5,80% sedangkan tahun 2018 sebesar 6%. Sedangkan laju pertumbuhan produksi
sektor perikanan mencapai 8,11%. Produksi perikanan tangkap 2018 mencapai
228.980,328 ton, sedangkan tahun 2019 mencapai 237.796,07 ton. Meskipun
mengalami kenaikan namun belum optimal. Sebagai sektor unggulan, bidang
kelautan dan perikanan harusnya mampu memberikan kontribusi setidaknya 30%

IV.6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
dalam PDRB Provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan, namun PDRB perikanan
hanya memberikan kontribusi sebesar 6 % dari total PDRB Bangka Belitung. Sektor
perikanan ini belum mengalami perkembangan sebagaimana mestinya, sehingga
campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan
nelayan atau petani ikan dalam peningkatan ekspor. Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi terjadi
peningkatan PDRB.
c. Rendahnya PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian
Sektor pertambangan telah mampu menyumbang cukup besar terhadap
perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung dengan komoditas utama timah. Pada
Desember 2021 , Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mencatat nilai ekspor timah dan nontimah mencapai 317,78 juta dolar Amerika
Serikat, sehingga sub sector pertambangan dan penggalian ini memberikan
sumbangan besar terhadap PDRB Bangka Belitung, yang disebabkan tingginya harga
dan permintaan pasar dunia.
Namun jika dilihat perkembangannya dari tahun 2018, laju pertumbuhan PDRB
sektor pertambangan dan penggalian berada di angka -1,08%, sedangkan ditahun
sebelumnya berada di angka 2,22% (menurun 3,3%). Penurunan ini dikarenakan
menurunnya pertumbuhan sub sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi
dari -1,23% (2017) menjadi -18,84% (2018). Selain daripada itu terjadi penurunan
pertumbuhan sub sektor pertambangan biji logam dari 2,90% (2017) menjadi -
0,10% (2018). Begitupun dengan laju pertumbuhan ekspor timah mengalami
penurunan dari 44,31% (2017) menjadi -2,14 (2018). Pada kwartal I tahun 2020,
PDRB sector pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kinerja sektor
lapangan usaha tersebut disebabkan oleh menurunnya harga timah sebagai dampak
menurunnya permintaan timah global.
d. Rendahnya PDRB sub sektor industri pengolahan
Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 22,70% (2017)
menjadi 22,61% (2018). Kontribusi ini menurun sebagai dampak dari penurunan
kontribusi sub sektor industri logam dasar dari 13,38% (2017) menjadi 12,78%
(2018). Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan 2017 sebesar 6,22 %
dan 4,04% ditahun 2018. Hal ini dikarenakan sub sektor industri logam dasar laju
pertumbuhan mengalami penurunan 7.82% (2017) menjadi -0,25% (2018).
Penurunan ini disebabkan sektor industri pengolahan Bangka Belitung didominasi
oleh industri pengolahan timah (smelter) dan perkebunan, dimana produksinya
menurun, akibat industri smelter banyak tidak beroperasi. Untuk sektor industri
perkebunan, komoditi Bangka Belitung juga mengalami tekanan yang berakibat pada
menurunnya nilai ekspor Bangka Belitung di sektor ini, sehingga secara agregate
terjadi penurunan yang semula 4.00 pada tahun 2018 menurun menjadi 1.17 pada
tahun 2019.
e. Rendahnya PDRB sub sektor perdagangan
Kontribusi sektor perdagangan mengalami penurunan dari 14,51% (2017) menjadi
14,26% (2018). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan kontribusi di sub sektor
perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dari 12,07% (2017)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.7
menjadi 11,80% (2018). Laju pertumbuhan sektor perdagangan mengalami
penurunan dari 7,81% (2017) menjadi 2,65% (2018). Hal ini dipengaruhi oleh
penurunan laju pertumbuhan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan
mobil, dan sepeda motor dari 8,44% (2017) menjadi 2,15% (2018). Masih
rendahnya peningkatan nilai tambah sektor perdagangan yang di bawah target
nasional disebabkan oleh imbas keluarnya Surat Edaran Bersama (SEB) antara
Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) dan Indonesia Clearing
House (ICH) pada tahun 2018 dan persyaratan competen persen Indonesia dalam
verifikasi rencana kegiatan anggaran belanja perusahaan timah terjadi penurunan
sehingga pada tahun 2019 hanya sebesar 1.76.
f. Rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik
Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang sangat menakjubkan sehingga
bisa diandalkan sebagai potensi unggulan. Dengan keindahan alam dan pantai
berpasir putih yang indah dan tersebar di hampir seluruh daerah, maka sektor ini
bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk
berkunjung ke Bangka Belitung. Namun berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu
2017-2021 tercatat jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi. Pada 2017,
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 7.143 wisatawan dan domestik
362.279 wisatawan, pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
sebanyak 8.124 wisatawan dan domestik sebanyak 417.818 wisatawan. Sedangkan
pada tahun 2019 wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 dan domestik 429.190
wisatawan. Di tahun 2020 dan 2021 wisatawan yang datang ke Bangka Belitung
mengalami penurunan signifikan yang disebabkan mewabahnya pandemi Covid-19.
Hal ini tentu sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan kunjungan wisatawan. Laju
pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2018 sebesar 15,30% sedangkan pada
tahun 2019 hanya 2,92%. Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
dan domestik menyebabkan rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan
yang berpengaruh terhadap akomodasi, makan minum dan UMKM yang bergerak di
bidang pariwisata sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi terhadap PDRB
sektor pariwisata.
g. Rendahnya ekspor
Dalam perdagangan internasional, Bangka Belitung terkenal dengan lada putih dan
timah. Sejak lama, kedua komoditas tersebut telah diperdagangkan secara
internasional. Selain komoditas logam timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
juga menghasilkan lada, minyak kelapa sawit (CPO), karet, dan hasil perikanan.
Pertumbuhan ekspor di Bangka Belitung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Pada Desember 2019 nilai ekspor bernilai US$118,7 juta, naik 6,81 persen dibanding
nilai ekspor Desember 2018. Sedangkan pada November 2020 bernilai US$79,5 juta.
Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Desember 2021 bernilai
US$317,78 juta di dominasi oleh timah yang mengalami kenaikan 152,38 persen
sedangkan ekspor non timah turun 41,88 persen (y-on-y). Mengingat semakin
terbatasnya cadangan timah yang dapat diakses oleh masayarkat dan timah
merupakan sumber yang tidak bisa di perbaharui, maka perlu kerja keras dari
seluruh elemen untuk meningkatkan nilai ekspor khususnya ekspor non timah.

IV.8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
h. Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah
Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu
komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Adanya aktivitas investasi akan
mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan statusnya,
investasi meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal
Asing (PMA). Dalam periode 2017 sampai dengan 2021, nilai PMDN dan PMA di
Bangka Belitung terus meningkat dengan Perkembangan nilai investasi dari sebesar
3.781 Milyar (2017) menjadi sebesar 4.330 Milyar (2021) dengan rincian 3.677
Milyar PMDN dan 652 Milyar PMA. Pada tahun 2020 nilai investasi ini meliputi 2.371
proyek untuk PMDN dan 287 proyek untuk PMA, hal ini mengalami penurunan yang
disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap seluruh sector.
Capaian investasi Bangka Belitung meskipun diatas target yang di tetapkan, namun
masih di di bawah target nasional yaitu sebesar 4,5 triliun.
i. Rendahnya pembangunan manusia
Pegukuran Indeks pembangunan manusia (IPM) suatu daerah menggunakan
indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan
hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf
dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau
wilayah menunjukkan seberapa jauh suatu wilayah mencapai sasaran yang
ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua
lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang
telah mencapai standar hidup layak. Adapun capaian IPM Bangka Belitung Pada
periode 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan, pada 2021
mencapai 71,69, meningkat 0,22 poin atau 0,31 persen dibandingkan capaian tahun
sebelumnya, Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan
standar hidup layak. Namun peningkatan ini belum signifikan. Jika di bandingkan
dengan capaian nasional, Bangka Belitung masih harus dengan usaha yang keras
untuk mengejar ketertinggalan.
j. Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi
Kebebasan Sipil (Civil Liberty), hak hak politik (Political Rights), dan lembaga-
lembaga demokrasi (Institution of Democracy) adalah tiga aspek demokrasi yang
merupakan aspek pembentukan IDI yaitu indikator komposit yang menunjukkan
tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019, kebebasan sipil
naik 3,17 poin (dari 80,95 menjadi 84,12), hak-hak politik turun 1,85 poin (dari
73,56 menjadi 71,71), dan lembaga-lembaga demokrasi naik 11,72 poin (dari 63,76
menjadi 75,48). Adapun capaian pada tahun 2020, kebebasan sipil sebesar 79,12,
hak hak politik sebesar 66,20 dan Lembaga demokrasi 92,97. Peningkatan nilai
aspek Kebebasan Sipil didukung oleh berkurangnya kejadian ancaman kekerasan
atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terkait kebebasan berkumpul
dan berserikat serta berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan
kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Pada aspek
lembaga demokrasi peningkatan nilai didukung oleh kinerja pemerintah yang
semakin baik, seperti meningkatnya persentase perda inisiatif dan rekomendasi
DPRD, penyediaan informasi APBD dalam rangka transparansi anggaran, serta

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.9
berkurangnya keputusan hakim yang kontroversial. Selain 2 aspek yang mengalami
peningkatan, pada aspek hak-hak politik mengalami penurunan yang disebabkan
meningkatnya jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan. Secara umum,
perkembangan demokrasi di Bangka Belitung menunjukkan tren ke arah positif. Nilai
IDI Bangka Belitung pada 2017-2020 berfluktuasi pada kisaran angka 70 hingga 80-
an. IDI Kepulauan Bangka Belitung pada 2020 mencapai 77,39, naik 0,64 poin
dibandingkan tahun 2019. Status demokrasi Bangka Belitung masih berada pada
kategori sedang.
k. Rendahnya tata kelola pemerintahan
Penatakelolaan pemerintah dilihat dari belum optimalnya capaian indeks reformasi
birokrasi dimana pada tahun 2018 capaian yang diperoleh sebesar 65,39 dan tahun
2019 sebesar 66,84, sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya yaitu dengan capaian sebesar 66,08. Capaian RB tersebut masuk
dalam kategori “B”. Hal ini perlu kerjasama dan upaya keras dari seluruh Perangkat
Daerah untuk perbaikan dimasa yang akan datang karena capaian sekarang belum
dinilai baik dan masih harus diperbaiki terutama sistem pelaksanaan Reformasi
Birokrasi yang saat ini masih dalam bentuk dokumentasi dan penugasan dan belum
diikuti upaya nyata yang dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.
l. Kurangnya ketersediaan infrastruktur
Keberadaan infrastruktur pada sebuah negara maupun daerah merupakan hal yang
mutlak diperlukan, namun dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur
pada sebuah daerah tidaklah mudah, ada beberapa masalah yang dapat
menghambat. Provinsi Bangka Belitung dalam pengembangan infrastruktur sudah
bisa di kategorikan baik, dengan sarana prasarana yang sudah dianggap memadai.
Namun untuk pelayanan dasar, pembagunan infrastruktur terkendala pada
kewenangan provinsi yaitu hanya sebatas pada wilayah regional atau perbatasan
antar kabupaten dan kota maupun antar kabupaten dan kabupaten. Pembagunan
dan penyediaan infrastruktur air bersih, sanitasi dan persampahan regional di
Bangka Belitung sampai saat ini belum terlaksana. Selain itu, dalam hal penanganan
Kawasan kumuh, pembagian kewenangan antara Provinsi dan kabupaten/kota
masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh provinsi terkait pemenuhan infrastruktur dasar hanya dilaksanakan
pada kawasan kumuh kewenangan provinsi yang memiliki luasan 10-15 ha pada
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta pemenuhan prasana sarana utilitas
permukiman.
m. Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata
ruang
Kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang
dapat dilihat dari evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang. Berdasarkan
evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya penilaian terhadap RTRW Provinsi
meliputi beberapa hal yaitu terdapatnya perubahan kebijakan dalam RTRW Provinsi,
terdapatnya dinamika pembangunan dan ditemukan adanya simpangan dalam
pelaksanaan RTRW Provinsi. Simpangan pemanfaatan ruang berdasarkan overlay
peta eksisting dan Rencana peruntukan ruang antara kawasan lindung dengan

IV.10 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
kawasan budidaya yaitu jumlah luas rencana kawasan lindung dengan kawasan
budidaya seluas 1754,479 Ha sementara berdasarkan kondisi eksisting penggunaan
lahan yang dimanfaatkan sebesar 1792,669Ha (sumber: data Kajian Peninjauan
Kembali RTRWP Tahun 2018). Adapun data terkait penyelenggaraan pemanfaatan
ruang dari awal historis tahun 2018 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 60% (0,6) yang
dihitung dari persentase realisasi pemanfaatan ruang dibagi dengan rencana
pemanfaatan ruang yang ada dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
2014-2034.
n. Tingginya resiko bencana
Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020,
Bangka Belitung memiliki kelas resiko tinggi dengan nilai 161,54. Menurut data dan
informasi bencana Indonesia (DIBI), kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dari tahun 2011-2020 ada 77 kejadian, yaitu banjir, tanah longsor, cuaca
ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan.
o. Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan
Optimalisasi pembangunan kawasan pedesaan diarahkan sebagai kebijakan dan
aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang harus
menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dengan memperkuat nilai-nilai
lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya
alam secara baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Desa
Membangun yang memotret perkembangan status dan kemandirian Desa. Dari 309
Jumlah desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kapasitasnya perlu
ditingkatkan statusnya, meskipun di Provinsi Bangka Belitung saat ini sudah tidak
ada lagi desa dengan status Desa Tertinggal. Tahun 2020, status Desa Mandiri
sebanyak 11 desa, Desa Maju berjumlah 102 desa, dan Desa Berkembang berjumlah
196 desa.
p. Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk
Kepadatan penduduk menunjukkan penurunan, dari 91 jiwa per km² pada tahun
2019 menjadi 89 jiwa per km². Pada tahun 2020 penduduk usia non produktif, usia
0-14 tahun berjumlah 363.044 dan usia 65+ tahun berjumlah 72.643 sedangkan
penduduk usia produktif, usia 15-64 tahun berjumlah 1.019.991. Dengan demikian,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, di mana jumlah
penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar
bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas
pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi. Adapun laju
pertumbuhan penduduk (LPP) Bangka Belitung dari tahun 2017 – 2020 terus
mengalami penurunan yaitu sebesar 2,07% (2017), 2,02% (2018), 1,98% (2019),
dan 1,93% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, laju pertumbuhan
penduduk Bangka Belitung 1,84%. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara
tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi di mana penurunan tingkat
kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut
dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya.
Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.11
q. Lambatnya penurunan kemiskinan
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat
perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah. Jumlah penduduk miskin
(penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di
Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai dengan 2021 megalami fluktuasi. Pada
September 2019 penduduk miskin diangka 67.37 ribu orang (4,50%) sedangkan
pada periode yang sama tahun 2020 sebanyak 72.50 ribu orang (4,89%). Jumlah
penduduk miskin pada September 2021 sebesar 69,70 ribu orang dengan persentase
sebesar 4,67%. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di
wilayah ini. Kemiskinan disebabkan karena struktur sosial dalam masyarakat, yaitu
kurang mampunya memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah.
r. Rendahnya kesempatan kerja
Tahun 2020 jumlah penduduk usia kerja di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak
1.104.219 orang. Dari total angkatan kerja sebesar 94,75 persen diantaranya bekerja
dan sisanya 5,25 persen merupakan pengangguran. Adapun capaian indeks
Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 58,83
kemudian meningkat sebesar 63,23 (2018) dan 63,82 (2020). Pada tahun 2021
mengalami penurunan yaitu dengan capaian 47,84. Capaian IPK Bangka Belitung
sampai saat ini masih masuk kategori menengah ke bawah yaitu < 65,99. Secara
umum permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung adalah tingginya laju angkatan kerja, rendahnya mutu tenaga kerja
dan rendahnya laju kesempatan kerja yang tersedia. Tingginya laju angkatan kerja
yang tidak diimbangi dengan laju penciptaan lapangan kerja akan mengakibatkan
timbulnya banyak pengangguran dan mutu tenaga kerja yang rendah akan
mempersulit penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya penghasilan.
yang akhirnya bermuara pada tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Berdasarkan data BPS pusat per Agustus 2021 Bangka Belitung menduduki
peringkat 18 (delapan belas) dengan tingkat pengangguran terbuka.
s. Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup
Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021 Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017
hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020
meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH kembali menurun menjadi 72,05.
Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan
andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terutama untuk menyelaraskan dan
menyesuaikan Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKP Tahun 2023 dan sasaran
pembangunan Daerah yang termuat dalam Perubahan RPD Tahun 2023-2026, serta
berdasarkan pertimbangan kondisi umum daerah yang terdampak Pandemi Covid-19, maka
ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023
adalah “Penguatan Perekonomian, SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui
Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan”, dengan
makna yang tertuang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

IV.12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
(1) Penguatan Perekonomian, SDM, dan Tata Kelola Pemerintahan dimaknai dengan
mengoptimalkan instrumen pembangunan secara efisien dan efektif untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang ideal melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat
guna dan tepat sasaran;
(2) Pemanfaatan Sumber Daya Cerdas dimaknai dengan memfokuskan strategi
transformasi ekonomi regional melalui serangkaian kegiatan yang untuk memperbaiki
kondisi perekonomian akibat Pandemi Covid-19; serta meningkatkan kuantitas dan
kualitas SDM Tenaga Kesehatan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, serta Pelayanan
Kesehatan guna memaksimalkan upaya pemulihan kesehatan masyarakat.
(3.) Berwawasan Lingkungan dimaknai dengan menghasilkan sumber daya manasia yang
mandiri dan kompetitif, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia, meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan
tenaga kerja serta terpenuhinya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan
dibidangnya masing-masing sesuai kebutuhan organisasi, berinovatif, bertanggung
jawab dan selalu berorientasi pada tujuan organisasi.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah


Pembangunan Daerah Tahun 2023 berdasarkan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026
difokuskan pada upaya penguatan terhadap sektor pertanian, penguatan SDM serta Tata
Kelola Pemerintahan dengan pemanfaatan sumber daya dengan cerdas dan memperhatikan
lingkungan. Disamping itu RKPD 2023 difokuskan untuk meningkatkan kualitas di bidang
pendidikan serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mendukung daya saing
daerah di tingkat nasional dan internasional. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023
adalah merealisasikan Fokus Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan “Penguatan
Perekonomian, Sdm Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya
Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan”. Hubungan antara tujuan-sasaran
pembangunan 2023-2026 disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1.
Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 2 3 4
Meningkatnya PDRB Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian
Meningkatnya PDRB Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan
Meningkatnya PDRB
Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor
Sub Sektor Pertambangan
Meningkatnya Pertambangan Dan
Pertumbuhan PDRB Dan Penggalian
Ekonomi Daerah Penggalian
Meningkatnya PDRB
Laju Pertumbuhan PDRB
Sektor Industri
Sektor Industri Pengolahan
Pengolahan
Meningkatnya PDRB
Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor
Sub Sektor Perdagangan
Perdagangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.13
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 2 3 4
Meningkatnya Laju Pertumbuhan
Kunjungan Wisatawan Kunjungan Wisatawan asing
asing dan domestik dan domestik
Meningkatnya Ekspor Laju Pertumbuhan Ekspor
Meningkatnya Nilai
Investasi (PMA/PMDN) Pertumbuhan Investasi
Daerah
Terpenuhinya
Indeks Pembangunan Meningkatnya Meningkatnya
kapasitas dan kualitas
Manusia (IPM) Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
SDM
Meningkatkan aspek
Meningkatnya Indeks
Indeks Demokrasi kebebasan , kesetaraan Indeks Demokrasi
Demokrasi Indonesia
Indonesia Provinsi , kapasitas lembaga Indonesia Provinsi
Provinsi.
dalam demokrasi
Meningkatnya Indeks Indeks Reformasi Meningkatkan Tata
Indeks Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi. Birokrasi Kelola Pemerintahan
Meningkatnya
Persentase Ketersediaan
ketersediaan
Infrastruktur
infrastruktur
Meningkatnya Kualitas
dan Pemenuhan
Indeks Penyelenggaraan
Rencana Tata
Penataan Ruang
Ruang serta Pewujudan
Tertib Tata Ruang
Menurunnya Indeks Williamson Meningkatnya
disparitas Kapasitas Daerah Indeks Kapasitas Daerah
pembangunan antar Terhadap Bencana
wilayah dan Percepatan
masyarakat pembangunan kawasan Indeks Desa Membangun
perdesaan
Terkendalinya Laju
Laju Pertumbuhan
Pertumbuhan
Penduduk (LPP)
Penduduk
Menurunkan Tingkat Persentase Angka
Kemiskinan Kemiskinan
Indeks Gini
Meningkatkan Tingkat Pengangguran
Kesempatan Kerja Terbuka
Meningkatnya kualitas
Indeks Kualitas Meningkatkan
lingkungan hidup dan Indeks Kualitas Lingkungan
Lingkungan Hidup Pengendalian
terkelolanya sumber Hidup (IKLH)
(IKLH) Lingkungan Hidup
daya alam
Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Bangka Belitung

Berdasarkan Tabel IV.1, untuk dapat mencapai 6 (tujuh) tujuan yang ditandai dengan
19 (Sembilan Belas) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan Tujuan dapat dilihat
dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro
pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional
yang akan dicapai pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

IV.14 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel IV.2
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
INDIKATOR MAKRO TARGET TAHUN 2023
1 2
Pertumbuhan Ekonomi 5,27
Kemiskinan 4,3
Pengangguran 4,47
Gini Ratio 0,239
IPM 71,91
Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran
sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Tahun
2017-2022. Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, terdapat 10 tujuan dan
indikator kinerja tujuan tahun 2022 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel
IV.3 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023
KONDISI AKHIR
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET TAHUN 2023
RPD 2023-2026
1 2 3 4
Meningkatnya ekonomi Daerah Pertumbuhan PDRB 5,27 5,78
Terpenuhinya kapasitas dan Indeks Pembangunan
71,91 72,58
kualitas SDM Manusia (IPM)
Meningkatnya Indeks Indeks Demokrasi
77,90 81,42
Demokrasi Indonesia Provinsi. Indonesia Provinsi
Meningkatnya Indeks Indeks Reformasi
68,25 70,51
Reformasi Birokrasi. Birokrasi
Menurunnya disparitas Indeks Williamson 0,184 0,177
pembangunan antar wilayah Indeks Gini
0,239 0,217
dan masyarakat
Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas
lingkungan hidup dan Lingkungan Hidup 75,43 77,50
terkelolanya sumber daya alam (IKLH)
Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas


daerah tahun 2023 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.4 sebagai
berikut:

Tabel IV.4
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023
TARGET TAHUN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
2023
1 2 3
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian 4,03
Pertanian
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor 3,85

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.15
TARGET TAHUN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
2023
1 2 3
Perikanan Perikanan
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor 2,95
Pertambangan Dan Penggalian Pertambangan Dan Penggalian
Meningkatnya PDRB Sektor Industri Laju Pertumbuhan PDRB Sektor 1,86
Pengolahan Industri Pengolahan
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor 6,50
Perdagangan Perdagangan
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Laju Pertumbuhan Kunjungan
2,70
asing dan domestik Wisatawan asing dan domestic
Meningkatnya Ekspor Laju Pertumbuhan Ekspor 8,13
Meningkatnya Nilai Investasi
Pertumbuhan Investasi 25,00
(PMA/PMDN) Daerah
Meningkatnya Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia 71,91
Meningkatkan Kebebasan,Kesetaraan, dan
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 77,90
Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi 68,25
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Persentase Ketersediaan Infrastruktur 25,50
Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan
Indeks Penyelenggaraan Penataan
Rencana Tata Ruang serta Pewujudan 0,65
Ruang
Tertib Tata Ruang
Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap
Indeks Kapasitas Daerah 0,36
Bencana
Percepatan pembangunan kawasan
Indeks desa membangun 0,721
perdesaan
Terkendalinya Laju Pertumbuhan
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,79
Penduduk
Menurunkan Tingkat Kemiskinan Persentase Angka Kemiskinan 4,30
Meningkatkan Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka 4,47
Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
75,43
Hidup (IKLH)
Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah


Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand
design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta menjadi rujukan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan
bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan
dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi
pembangunan daerah.
Strategi pembangunan dalam RPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas
kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah.
Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan
menggunakan analisis, akhirnya ditetapakan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai
setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur
keberhasilan pencapain sasaran. Disamping itu beberapa langkah yang dilakukan dalam
penentuan strategi dan arah kebijakan tahun 2023 antara lain :

IV.16 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan pada periode
sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada
periode sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi
3. Memperhatikan arah kebijakan dan saran pembangunan nasional.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan
berbagai kerangka kebijakandari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis
sebelumnya.
Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 maka Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2023 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
seperti yang disajikan pada Tabel IV.5 berikut ini:
Tabel IV.5
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN RPD


1 2 3 4
Meningkatan Peningkatan
Produkifitas, Kualitas Produkifitas, Kualitas
dan Daya Saing Produk dan Daya Saing Produk
Pertanian serta dan Pertanian
Meningkatnya
Laju Pertumbuhan PDRB Sub sarana dan prasarana Peningkatan sarana dan
PDRB Sub Sektor
Sektor Pertanian produksi , Nilai prasarana produksi ,
Pertanian
Tambah Produk serta Nilai Tambah Produk
Peningkatan Fungsi serta Peningkatan
Kelembagaan Fungsi Kelembagaan
Pertanian Pertanian
Meningkatan sarana Peningkatan sarana
prasarana, prasarana, produktifitas
produktifitas dan dan kualitas
kualitas pengelolaan pengelolaan hasil
hasil perikanan perikanan tangkap dan
Meningkatnya tangkap dan perikanan perikanan budidaya
Laju Pertumbuhan PDRB Sub
PDRB Sub Sektor budidaya serta
Sektor Perikanan
Perikanan Pengelolaan dan Pengelolaan dan
pemanfaatan tata pemanfaatan tata ruang
ruang laut serta laut serta penegakan
penegakan perundang- perundang-undangan
undangan kelautan kelautan dan perikanan
dan perikanan
Meningkatan tata
Meningkatnya Peningkatan tata kelola
Laju Pertumbuhan PDRB Sub kelola sumber daya
PDRB Sub Sektor sumber daya mineral
Sektor Pertambangan Dan mineral yang
Pertambangan yang berwawasan
Penggalian berwawasan
Dan Penggalian lingkungan.
lingkungan.
Meningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
Meningkatnya dan Produktifitas dan Produktifitas
PDRB Sektor Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Tenaga Kerja Serta Tenaga Kerja Serta
Industri Industri Pengolahan Pembinaan Hubungan Pembinaan Hubungan
Pengolahan Industri dan Industri dan Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Kerja

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.17
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN RPD
1 2 3 4
tata kelola industri dan Peningkatan tata kelola
nilai tambah produk industri dan nilai
tambah produk
Meningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
dan Daya Saing Produk dan Daya Saing Produk
Meningkatnya
Laju Pertumbuhan PDRB Sub dan Pengendalian Pengendalian
PDRB Sub Sektor
Sektor Perdagangan ketersediaan Barang ketersediaan Barang
Perdagangan
Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Pokok dan
atau Barang Penting atau Barang Penting
Meningkatan Kualitas
dan Kuantitas SDM
Eonomi Kreatif, Peningkatan Kualitas
Kebudayaan, Peran dan Kuantitas SDM
Meningkatnya
Serta Masyarakat dan Eonomi Kreatif,
Kunjungan Laju Pertumbuhan Kunjungan
Kelembagaan Industri Kebudayaan, Peran
Wisatawan asing Wisatawan asing dan domestik
Pariwisata dan Sarana Serta Masyarakat dan
dan domestik
dan Prasarana Kelembagaan Industri
Pengembangan Pariwisata
Promosi, Destinasi dan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatan Peningkatan
Meningkatnya produktifitas, kualitas produktifitas, kualitas
Laju Pertumbuhan Ekspor
Ekspor dan daya saing produk dan daya saing produk
unggulan daerah. unggulan daerah.
Mendorong
Mendorong
terwujudnya
terwujudnya
koordinasi,
koordinasi,
sinkronisasi,
sinkronisasi,
Meningkatnya keterpaduan dan
keterpaduan dan
Nilai Investasi kerjasama antarsektor,
Pertumbuhan Investasi kerjasama antarsektor,
(PMA/PMDN) antar pemerintah,
antar pemerintah, dunia
Daerah dunia usaha, dan
usaha, dan masyarakat
masyarakat dalam
dalam mendukung
mendukung peluang
peluang berusaha dan
berusaha dan investasi
investasi di daerah;
di daerah;
Meningkatkan Akses Meningkatkan Akses
pelayanan dan Mutu pelayanan dan Mutu
Pendidikan serta Pendidikan serta
meningkatkan meningkatkan relevansi
relevansi dan daya dan daya saing
saing serta kualitas Peningkatan kualitas
hidup, peran hidup, peran
perempuan dan anak perempuan dan anak
Meningkatnya
serta memenuhi serta memenuhi
Pembangunan Indeks Pembangunan Manusia
keadilan dan keadilan dan
Manusia
kesetaraan gender kesetaraan gender
(KKG) (KKG)
Meningkatkan akses
Meningkatkan akses
pelayanan dan kualitas
pelayanan dan kualitas
kesehatan dengan
kesehatan dengan
memperkuat
memperkuat pelayanan
pelayanan dan sistem
dan sistem kesehatan
kesehatan
Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia meningkatkan meningkatkan
aspek kebebasan Provinsi kebebasan demokrasi, kebebasan demokrasi

IV.18 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN RPD
1 2 3 4
, kesetaraan , penyelenggaraan Meningkatkan
kapasitas ketertiban umum dan penyelenggaraan
lembaga dalam ketentraman serta ketertiban umum dan
demokrasi perlindungan ketentraman serta
masyarakat, perlindungan
kesetaraan dalam masyarakat
berdemokrasi, dan meningkatkan
kapasitas lembaga kesetaraan dalam
demokrasi berdemokrasi
meningkatkan kapasitas
lembaga demokrasi
Peningkatan akses Peningkatan akses data
data dan informasi dan informasi serta
serta Kualitas Kualitas Pelayanaan
Pelayanaan Publik Publik dengan
dengan pelayanan pelayanan yang cepat,
yang cepat, efektif dan efektif dan efisien
efisien berbasis berbasis teknologi
teknologi informasi informasi bagi
bagi masyarakat masyarakat
Peningkatan
transparansi dan
layanan Pengadaan
barang dan jasa
Peningkatan Peningkatan Penguatan
transparansi dan Sistem Manajemen
layanan Pengadaan Pemerintahan
barang dan jasa, Peningkatan Penataan
Penguatan Sistem peraturan perundang-
Manajemen undangan
Pemerintahan,
Peningkatan Penguatan
Penataan peraturan
Sistem Manajemen SDM
Meningkatkan perundang-undangan,
Aparatur
Tata Kelola Indeks Reformasi Birokrasi Penguatan Sistem
Peningkatan
Pemerintahan Manajemen SDM
manajemen aset dan
Aparatur, manajemen
pencatatan pelaporan
aset dan pencatatan
aset serta laporan
pelaporan aset serta
realisasi anggaran
laporan realisasi
Peningkatan tata
anggaran, tata laksana
laksana dan kinerja
dan kinerja
pemerintah daerah
pemerintah daerah
serta pengawasan Peningkatan
penyelenggaraan pengawasan
pemerintahan daerah penyelenggaraan
secara transparan dan pemerintahan daerah
akuntabel dan secara transparan dan
kesesuaian antar akuntabel
dokumen Peningkatan Pelayan
perencanaan, Internal Perangkat
penganggaran dan Daerah
pelaporan kinerja Peningkatan kesesuaian
antar dokumen
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan kinerja
Meningkatnya Persentase Ketersediaan Memerataan Pemerataan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.19
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN RPD
1 2 3 4
ketersediaan Infrastruktur ketersediaan ketersediaan
infrastruktur infrastruktur infrastruktur
Meningkatnya
Kualitas dan
Pemenuhan
Rencana Tata Indeks Penyelenggaraan Meningkatan ketaatan Peningkatan ketaatan
Ruang serta Penataan Ruang tata ruang tata ruang
Pewujudan
Tertib Tata
Ruang
Meningkatnya
Meningkatan tata Peningkatan tata kelola
Kapasitas Daerah
Indeks Kapasitas Daerah kelola penanggulangan penanggulangan
Terhadap
bencana bencana
Bencana
Peningkatan Kapasitas
Meningkatan
Desa
Kapasitas Desa dan
Percepatan Peningkatan
penyediaan sarana dan
pembangunan penyediaan sarana dan
Indeks desa membangun prasarana serta
kawasan prasarana serta
pemberdayaan
perdesaan pemberdayaan
masyarakat pada
masyarakat pada
kawasan transmigrasi
kawasan transmigrasi
Meningkatkan
Pengendalian tingkat
Terkendalinya Pengendalian tingkat
kelahiran Penduduk
Laju Laju Pertumbuhan Penduduk kelahiran Penduduk
untuk mencapai
Pertumbuhan (LPP) untuk mencapai
penduduk tumbuh
Penduduk penduduk tumbuh
seimbang
seimbang
Meningkatan Peningkatan jangkauan
jangkauan pelayanan pelayanan dan
dan rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial yang
yang berkualitas, berkualitas
Pengembangan sistem Pengembangan sistem
Menurunkan pemberdayaan, pemberdayaan,
Tingkat Persentase Angka Kemiskinan perlindungan dan perlindungan dan
Kemiskinan jaminan sosial, serta jaminan sosial
Peningkatan Peningkatan
pendapatan dan pendapatan dan
mengurangi beban mengurangi beban
pengeluaran pengeluaran penduduk
penduduk miskin miskin
meningkatan akses Peningkatan akses
terhadap penciptaan terhadap penciptaan
lapangan kesempatan lapangan kesempatan
kerja, kualitas hidup, kerja
peran perempuan dan Peningkatan kualitas
anak serta memenuhi hidup, peran
Meningkatkan keadilan dan perempuan dan anak
Kesempatan Tingkat Pengangguran Terbuka kesetaraan gender serta memenuhi
Kerja (KKG), kualitas dan keadilan dan
partisipasi pemuda di kesetaraan gender
berbagai bidang (KKG)
pembangunan serta Peningkatan kualitas
peningkatan budaya dan partisipasi pemuda
dan Kesejahteraan di berbagai bidang
Tenaga Kerja pembangunan serta

IV.20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN RPD
1 2 3 4
peningkatan budaya
Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga
Kerja
Peningkatan upaya
Meningkatan upaya
Meningkatkan perlindungan dan
perlindungan dan
Pengendalian Indeks Kualitas Lingkungan pengelolaan lingkungan
pengelolaan
Lingkungan Hidup (IKLH) hidup
lingkungan hidup dan
Hidup Peningkatan tata kelola
tata kelola kehutanan
kehutanan
Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan


4.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
20223, disusun dengan memperhatikan RPD Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2023. Diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat
pemerintahan.
Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk
mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas
pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun
sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan
pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPD Tahun 2023-2025
pada Tahun 2023.
Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama
yang berkorelasi dengan upaya untuk:
1. pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG’s,
Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan
pekerjaan dan sasaran pembangunan nasional;
2. RPD Tahun 2023-2026;
3. pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif
daerah; dan
4. penyelesaian isu-isu strategis daerah.
Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.21
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026;
4. merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan
faktual yang dihadapi pada tahun 2023;
5. program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara
langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
6. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan
penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran
indikatif sementara.
Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023 yaitu:
1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Demokrasi
4. Pembangunan Pemerintah
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Lingkungan

Gambar IV.5
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pembagunan
Ekonomi

Pembagunan
Pembanguna Sumber Daya
n Lingkungan Manusia

PRIORITAS
PEMBANGUNAN
Pembagunan
Pembagunan Demokrasi
Pendapatan
Masyarakat

Pembagunan Peningkatan
Wilayah Pemerintahan

IV.22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
1. PEMBANGUNAN EKONOMI
Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan
sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian,
Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan,
seltor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna
meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada
sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA


Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan
kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hodup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh
dan mempunyai daya saing.

3. PEMBANGUNAN DEMOKRASI
Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat
demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan
meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan
demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan
masyarakat.

4. PEMBANGUNAN PEMERINTAH
Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang
memliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan
informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan
peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat
memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

5. PEMBANGUNAN WILAYAH
Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan
masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara
meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang,
Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan
dan mengendaliakn laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat
sasaran.

6. PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT


Fokus kegiatan membangunan pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak
terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan
kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi
masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.23
7. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar
terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang
memperhatikan perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola
kehutanan.

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah dengan Sasaran dan Strategi untuk
tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.6
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan RKPD 2023
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI
1 2 3
Meningkatan
Produkifitas, Kualitas
dan Daya Saing Produk
Pertanian serta dan
Laju Pertumbuhan PDRB Sub
Pembangunan Ekonomi sarana dan prasarana
Sektor Pertanian
produksi , Nilai Tambah
Produk serta
Peningkatan Fungsi
Kelembagaan Pertanian
Meningkatan sarana
prasarana, produktifitas
dan kualitas
pengelolaan hasil
perikanan tangkap dan
Laju Pertumbuhan PDRB Sub
perikanan budidaya
Sektor Perikanan
serta Pengelolaan dan
pemanfaatan tata ruang
laut serta penegakan
perundang-undangan
kelautan dan perikanan
Meningkatan tata kelola
Laju Pertumbuhan PDRB Sub
sumber daya mineral
Sektor Pertambangan Dan
yang berwawasan
Penggalian
lingkungan.
Meningkatan Kualitas
dan Produktifitas
Tenaga Kerja Serta
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pembinaan Hubungan
Industri Pengolahan Industri dan Kesehatan
Kerja dan tata kelola
industri dan nilai
tambah produk
Meningkatan Kualitas
dan Daya Saing Produk
Laju Pertumbuhan PDRB Sub dan Pengendalian
Sektor Perdagangan ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
atau Barang Penting

IV.24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI
1 2 3
Meningkatan Kualitas
dan Kuantitas SDM
Eonomi Kreatif,
Kebudayaan, Peran
Serta Masyarakat dan
Laju Pertumbuhan Kunjungan
Kelembagaan Industri
Wisatawan asing dan domestik
Pariwisata dan Sarana
dan Prasarana
Pengembangan
Promosi, Destinasi dan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatan
produktifitas, kualitas
Laju Pertumbuhan Ekspor
dan daya saing produk
unggulan daerah.
Mendorong
terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi,
keterpaduan dan
kerjasama antarsektor,
Pertumbuhan Investasi
antar pemerintah, dunia
usaha, dan masyarakat
dalam mendukung
peluang berusaha dan
investasi di daerah;
Meningkatkan Akses
pelayanan dan Mutu
Pendidikan serta
meningkatkan relevansi
dan daya saing serta
Pembangunan Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia
kualitas hidup, peran
perempuan dan anak
serta memenuhi
keadilan dan kesetaraan
gender (KKG)
Meningkatkan akses
pelayanan dan kualitas
kesehatan dengan
memperkuat pelayanan
dan sistem kesehatan
meningkatkan
kebebasan demokrasi,
penyelenggaraan
ketertiban umum dan
Indeks Demokrasi Indonesia ketentraman serta
Pembangunan Demokrasi
Provinsi perlindungan
masyarakat, kesetaraan
dalam berdemokrasi,
dan kapasitas lembaga
demokrasi
Peningkatan akses data
dan informasi serta
Kualitas Pelayanaan
Pembangunan Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi
Publik dengan
pelayanan yang cepat,
efektif dan efisien

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.25
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI
1 2 3
berbasis teknologi
informasi bagi
masyarakat
Peningkatan
transparansi dan
layanan Pengadaan
barang dan jasa,
Penguatan Sistem
Manajemen
Pemerintahan, Penataan
peraturan perundang-
undangan, Penguatan
Sistem Manajemen SDM
Aparatur, manajemen
aset dan pencatatan
pelaporan aset serta
laporan realisasi
anggaran, tata laksana
dan kinerja pemerintah
daerah serta
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
secara transparan dan
akuntabel dan
kesesuaian antar
dokumen perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan kinerja
Memerataan
Persentase Ketersediaan
Pembangunan Wilayah ketersediaan
Infrastruktur
infrastruktur
Indeks Penyelenggaraan Meningkatan ketaatan
Penataan Ruang tata ruang
Meningkatan tata kelola
Indeks Kapasitas Daerah penanggulangan
bencana
Meningkatan Kapasitas
Desa dan penyediaan
sarana dan prasarana
Indeks desa membangun
serta pemberdayaan
masyarakat pada
kawasan transmigrasi
Meningkatkan
Pengendalian tingkat
Laju Pertumbuhan Penduduk kelahiran Penduduk
(LPP) untuk mencapai
penduduk tumbuh
seimbang
Meningkatan jangkauan
pelayanan dan
rehabilitasi sosial yang
Pemerataan Pendapatan Masyarakat Persentase Angka Kemiskinan berkualitas,
Pengembangan sistem
pemberdayaan,
perlindungan dan

IV.26 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI
1 2 3
jaminan sosial, serta
Peningkatan
pendapatan dan
mengurangi beban
pengeluaran penduduk
miskin
meningkatan akses
terhadap penciptaan
lapangan kesempatan
kerja, kualitas hidup,
peran perempuan dan
anak serta memenuhi
keadilan dan kesetaraan
Tingkat Pengangguran Terbuka
gender (KKG), kualitas
dan partisipasi pemuda
di berbagai bidang
pembangunan serta
peningkatan budaya
dan Kesejahteraan
Tenaga Kerja
Meningkatan upaya
perlindungan dan
Indeks Kualitas Lingkungan
Pembangunan Lingkungan pengelolaan lingkungan
Hidup (IKLH)
hidup dan tata kelola
kehutanan

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah dengan Strategi serta dukungan


program Perangkat Daerah untuk tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.7
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan RKPD 2023

Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Prioritas Pembangunan : PEMBANGUNAN EKONOMI
Rp104.673.525.
Tujuan : Meningkatnya ekonomi Daerah 5,05 4,28
000
Rp104.673.525.
Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB 5,05 4,28
000
Rp22.180.000.0
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian 7,78 4,03
00
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Rp22.180.000.0
7,78 4,03
Sektor Pertanian 00
Strategi : Meningkatan Produkifitas, Kualitas dan
Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan Rp22.180.000.0
prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta 00
Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
Arah Kebijakan : Peningkatan Produkifitas, Kualitas Rp4.555.000.00
dan Daya Saing Produk Pertanian 0
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase
SUMBER DAYA meningkatnya
Bidang 2,85 Dinas Pertanian dam
37296 EKONOMI UNTUK ketersediaan 0 persen Rp250.000.000
Pangan persen Ketahanan Pangan
KEDAULATAN DAN pangan utama
KEMANDIRIAN (beras)
PANGAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.27
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PROGRAM
PENINGKATAN
Skor Pola Pangan Bidang Dinas Pertanian dam
37661 DIVERSIFIKASI DAN 0 83,1 Rp750.000.000
Harapan (PPH) Pangan Ketahanan Pangan
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
PROGRAM Menurunnya 1
Bidang 0 Dinas Pertanian dam
38026 PENANGANAN Daerah Rentan Dokume Rp250.000.000
Pangan Dokumen Ketahanan Pangan
KERAWANAN PANGAN Rawan Pangan n
PROGRAM Persentase
Bidang 86 Dinas Pertanian dam
38392 PENGAWASAN pangan yang 0 persen Rp230.000.000
Pangan persen Ketahanan Pangan
KEAMANAN PANGAN aman dikonsumsi
Dokumen
Laporan
PROGRAM
Pengendalian dan
PENGENDALIAN DAN Bidang Dinas Pertanian dam
38438 Penanggulangan 0 Dok 1 Dok Rp250.000.000
PENANGGULANGAN Pertanian Ketahanan Pangan
Dampak
BENCANA PERTANIAN
Perubahan Iklim
(DPI)
Terkendalinya
Bidang 3 Dinas Pertanian dam
0 0 Bencana 0 persen Rp275.000.000
Pertanian persen Ketahanan Pangan
Pertanian
Dokumen
PROGRAM PERIZINAN Bidang Dinas Pertanian dam
38803 Perizinan Usaha 0 Dok 1 Dok Rp50.000.000
USAHA PERTANIAN Pertanian Ketahanan Pangan
Pertanian
Persentase
peningkatan
PROGRAM metode, teknologi
Bidang 100 Rp1.250.000.00 Dinas Pertanian dam
39168 PENYULUHAN informasi dan 0 persen
Pertanian persen 0 Ketahanan Pangan
PERTANIAN kelembagaan
penyuluhan
pertanian
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase
KESEHATAN HEWAN penurunan kasus Bidang 2 Rp1.250.000.00 Dinas Pertanian dam
38073 0 persen
DAN KESEHATAN penyakit hewan Pertanian persen 0 Ketahanan Pangan
MASYARAKAT menular
VETERINER
Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana
Rp17.625.000.0
produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan
00
Fungsi Kelembagaan Pertanian
Peningkatan
benih/bibit
PROGRAM
tanaman
PENYEDIAAN DAN Bidang 5 Dinas Pertanian dam
37342 (pangan, horti, 0 persen Rp275.000.000
PENGEMBANGAN Pertanian persen Ketahanan Pangan
dan perkebunan)
SARANA PERTANIAN
berlabel dan
bersertifikat
Persentase
peningkatan luas Bidang 2,5 Rp4.000.000.00 Dinas Pertanian dam
0 0 0 persen
tanam Pertanian persen 0 Ketahanan Pangan
perkebunan
Persentase
peningkatan luas
Bidang 5 Rp3.250.000.00 Dinas Pertanian dam
0 0 tanam Tanaman 0 persen
Pertanian persen 0 Ketahanan Pangan
Pangan &
Hortikultura (%)
persentase
peningkatan Bidang 2,5 Dinas Pertanian dam
0 0 0 persen Rp700.000.000
produksi benih Pertanian persen Ketahanan Pangan
bermutu
Persentase
terawasinya
peredaran pupuk,
pestisida, alsintan Bidang 100 Dinas Pertanian dam
0 0 0 persen Rp250.000.000
dan sarana Pertanian persen Ketahanan Pangan
pendukung
peningkatan
produksi
PROGRAM Rasio
PENYEDIAAN DAN Ketersediaan
Bidang 15 Rp6.450.000.00 Dinas Pertanian dam
37707 PENGEMBANGAN Prasarana 0 persen
Pertanian persen 0 Ketahanan Pangan
PRASARANA Pertanian
PERTANIAN prapanen
Rasio ketersedian
prasarana Bidang 5 Dinas Pertanian dam
0 0 0 persen Rp200.000.000
pertanian pasca Pertanian persen Ketahanan Pangan
panen
37342 PROGRAM Persentase Bidang 0 persen 5 Rp2.500.000.00 Dinas Pertanian dam

IV.28 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PENYEDIAAN DAN Pertambahan Pertanian persen 0 Ketahanan Pangan
PENGEMBANGAN Angka Populasi
SARANA PERTANIAN Ternak
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Rp26.549.800.0
-9,76 3,85
Perikanan 00
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Rp26.549.800.0
-9,76 3,85
Sektor Perikanan 00
Strategi : Meningkatan sarana prasarana,
produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil
perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Rp26.549.800.0
Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta 00
penegakan perundang-undangan kelautan dan
perikanan
Arah Kebijakan : Peningkatan sarana prasarana,
Rp24.574.800.0
produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil
00
perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Bidang
PROGRAM Volume produksi
Kelautan 226300 Rp15.245.000.0 Dinas Kelautan dan
37705 PENGELOLAAN perikanan 0 Ton
dan Ton 00 Perikanan
PERIKANAN TANGKAP tangkap
Perikanan
PROGRAM Jumlah Produksi Bidang
10,5
PENGELOLAAN Benih Ikan yang Kelautan 0 Juta Rp2.879.800.00 Dinas Kelautan dan
38071 Juta
PERIKANAN unggul (Juta dan Ekor 0 Perikanan
Ekor
BUDIDAYA Ekor) Perikanan
Bidang
Volume produksi
Kelautan 13500 Rp2.450.000.00 Dinas Kelautan dan
0 0 perikanan 0 Ton
dan Ton 0 Perikanan
budidaya
Perikanan
PROGRAM Bidang
Jumlah produksi
PENGOLAHAN DAN Kelautan 22410 Rp1.300.000.00 Dinas Kelautan dan
38801 pengolahan hasil 0 ton
PEMASARAN HASIL dan ton 0 Perikanan
perikanan
PERIKANAN Perikanan
Persentase UPI
yang dibina
Bidang
memenuhi
Kelautan Dinas Kelautan dan
0 0 standar mutu dan 0 0,85 Rp100.000.000
dan Perikanan
keamanan
Perikanan
pangan
(persentase)
lokasi Jasa
Kelautan yang
PROGRAM
dimanfaatkan Bidang
PENGELOLAAN
untuk Kelautan 24 Rp2.600.000.00 Dinas Kelautan dan
37340 KELAUTAN, PESISIR 0 lokasi
peningkatan dan lokasi 0 Perikanan
DAN PULAU-PULAU
investasi di Perikanan
KECIL
perairan Bangka
Belitung
Arah Kebijakan : Pengelolaan dan pemanfaatan tata
Rp1.975.000.00
ruang laut serta penegakan perundang-undangan
0
kelautan dan perikanan
PROGRAM
Persentase Bidang
PENGAWASAN
Pelaku Usaha Kelautan Rp1.475.000.00 Dinas Kelautan dan
38436 SUMBER DAYA 0 0,7
yang Taat Aturan dan 0 Perikanan
KELAUTAN DAN
(%) Perikanan
PERIKANAN
PROGRAM
Persentase Bidang
PENGAWASAN
Pelaku Usaha Kelautan Dinas Kelautan dan
38436 SUMBER DAYA 0 0,7 Rp250.000.000
yang Taat Aturan dan Perikanan
KELAUTAN DAN
(%) Perikanan
PERIKANAN
PROGRAM
Persentase Bidang
PENGAWASAN
Pelaku Usaha Kelautan Dinas Kelautan dan
38436 SUMBER DAYA 0 0,7 Rp150.000.000
yang Taat Aturan dan Perikanan
KELAUTAN DAN
(%) Perikanan
PERIKANAN
PROGRAM
Persentase Bidang
PENGAWASAN
Pelaku Usaha Kelautan Dinas Kelautan dan
38436 SUMBER DAYA 0 0,7 Rp100.000.000
yang Taat Aturan dan Perikanan
KELAUTAN DAN
(%) Perikanan
PERIKANAN
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Rp4.985.000.00
-9,23 2,95
Pertambangan Dan Penggalian 0
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Rp4.985.000.00
-9,23 2,95
Sektor Pertambangan Dan Penggalian 0
Strategi : Meningkatan tata kelola sumber daya Rp4.985.000.00
mineral yang berwawasan lingkungan. 0
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber Rp4.985.000.00
daya mineral yang berwawasan lingkungan. 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.29
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Persentase
Bidang
Kepatuhan
PROGRAM Energi dan
penataan izin air DINAS ENERGI DAN
37344 PENGELOLAAN Sumber 0% 80 % Rp30.000.000
tanah (Cabdin SUMBER DAYA MINERAL
ASPEK KEGEOLOGIAN Daya
ESDM Wilayah
Mineral
Bangka)
Bidang
Persentase
Energi dan
Kepatuhan Rp1.435.000.00 DINAS ENERGI DAN
0 0 Sumber 0 0,8
penataan izin air 0 SUMBER DAYA MINERAL
Daya
tanah (DESDM)
Mineral
Persentase
Bidang
PROGRAM pertambangan
Energi dan
PENGELOLAAN yang "good DINAS ENERGI DAN
37709 Sumber 0% 85 % Rp30.000.000
MINERAL DAN mining practices" SUMBER DAYA MINERAL
Daya
BATUBARA (Cabdin ESDM
Mineral
Wilayah Bangka)
Persentase
pertambangan Bidang
yang "good Energi dan
DINAS ENERGI DAN
0 0 mining practices" Sumber 0 0,85 Rp70.000.000
SUMBER DAYA MINERAL
(Cabdin ESDM Daya
Wilayah Bangka Mineral
Barat)
Persentase
pertambangan
Bidang
yang "good
Energi dan
mining practices" DINAS ENERGI DAN
0 0 Sumber 0 0,85 Rp35.000.000
(Cabdin ESDM SUMBER DAYA MINERAL
Daya
Wilayah Bangka
Mineral
Tengah dan
Selatan)
Persentase
Bidang
pertambangan
Energi dan
yang "good DINAS ENERGI DAN
0 0 Sumber 0 0,85 Rp60.000.000
mining practices" SUMBER DAYA MINERAL
Daya
(Cabdin ESDM
Mineral
Wilayah Belitung)
Persentase
pertambangan Bidang
yang "good Energi dan
DINAS ENERGI DAN
0 0 mining practices" Sumber 0 0,85 Rp105.000.000
SUMBER DAYA MINERAL
(Cabdin ESDM Daya
Wilayah Belitung Mineral
Timur)
Persentase Bidang
pertambangan Energi dan
Rp1.555.000.00 DINAS ENERGI DAN
0 0 yang "good Sumber 0 0,85
0 SUMBER DAYA MINERAL
mining practices" Daya
(DESDM) Mineral
Bidang
Persentase
PROGRAM Energi dan
Bauran Energi DINAS ENERGI DAN
38440 PENGELOLAAN Sumber 0 0,1232 Rp560.000.000
Terbarukan SUMBER DAYA MINERAL
ENERGI TERBARUKAN Daya
(DESDM)
Mineral
Bidang
PROGRAM Rasio Elektrifikasi Energi dan
DINAS ENERGI DAN
38805 PENGELOLAAN (Cabdin ESDM Sumber 0% 99.99 % Rp60.000.000
SUMBER DAYA MINERAL
KETENAGALISTRIKAN Wilayah Bangka) Daya
Mineral
Bidang
Rasio Elektrifikasi
Energi dan
(Cabdin ESDM DINAS ENERGI DAN
0 0 Sumber 0 99.99 % Rp35.000.000
Wilayah Bangka SUMBER DAYA MINERAL
Daya
Barat)
Mineral
Rasio Elektrifikasi Bidang
(Cabdin ESDM Energi dan
DINAS ENERGI DAN
0 0 Wilayah Bangka Sumber 0 99.99 % Rp25.000.000
SUMBER DAYA MINERAL
Tengah dan Daya
Selatan) Mineral
Bidang
Rasio Elektrifikasi Energi dan
DINAS ENERGI DAN
0 0 (Cabdin ESDM Sumber 0 99.99 % Rp25.000.000
SUMBER DAYA MINERAL
Wilayah Belitung) Daya
Mineral
Rasio Elektrifikasi Bidang
DINAS ENERGI DAN
0 0 (Cabdin ESDM Energi dan 0 99.99 % Rp35.000.000
SUMBER DAYA MINERAL
Wilayah Belitung Sumber

IV.30 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Timur) Daya
Mineral
Bidang
Energi dan
Rasio Elektrifikasi DINAS ENERGI DAN
0 0 Sumber 0 99.99 % Rp925.000.000
(DESDM) SUMBER DAYA MINERAL
Daya
Mineral
Bidang
Terwujudnya Energi dan
DINAS ENERGI DAN
0 0 Reformasi Sumber 0 0,95 Rp0
SUMBER DAYA MINERAL
birokrasi Daya
Mineral
Bidang
Energi dan
Indeks Reformasi DINAS ENERGI DAN
0 0 Sumber 0,9 0,9 Rp0
Birokrasi SUMBER DAYA MINERAL
Daya
Mineral
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Industri Rp16.000.000.0
-5,64 1,86
Pengolahan 00
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Rp16.000.000.0
-5,64 1,86
Industri Pengolahan 00
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri Rp16.000.000.0
dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan 00
nilai tambah produk
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan
Rp5.750.000.00
Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan
0
Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
Persentase
PROGRAM perusahaan yang Bidang
38390 HUBUNGAN telah memiliki Tenaga 0 0,028 Rp750.000.000 Disnaker
INDUSTRIAL sarana hubungan Kerja
industrial
PROGRAM Persentase
Bidang
PELATIHAN KERJA Pencari kerja Rp5.000.000.00
37659 Tenaga 0 0,05 Disnaker
DAN PRODUKTIVITAS Yang 0
Kerja
TENAGA KERJA Berkompeten
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola industri Rp10.250.000.0
dan nilai tambah produk 00
Persentase
Fasilitasi Layanan
PROGRAM
Desain dan Bidang DINAS
Perencanaan DAN Rp3.500.000.00
37346 Kemasan Produk Perindustria 0% 60 % PERINDUSTRIAN DAN
PEMBANGUNAN 0
UMKM yang n PERDAGANGAN
INDUSTRI
Diproduksi (UPTD
RPK)
Persentase Bidang DINAS
Rp5.025.000.00
0 0 Pertumbuhan Unit Perindustria 0 0,025 PERINDUSTRIAN DAN
0
Usaha Industri n PERDAGANGAN
), Izin Perluasan
Usaha Industri
(IPUI), Izin
Kawasan Usaha
Industri (IUKI)
PROGRAM Bidang DINAS
dan Izin
37711 PENGENDALIAN IZIN Perindustria 0% 60 % Rp200.000.000 PERINDUSTRIAN DAN
Perluasan
USAHA INDUSTRI n PERDAGANGAN
Kawasan Industri
(IPKI)
Perusahaan
Industri dan
Kawasan Industri
Persentase
Pengawasan dan
Bidang DINAS
Pengendalian Rp1.055.000.00
0 0 Perindustria 0 0,5 PERINDUSTRIAN DAN
Perusahaan 0
n PERDAGANGAN
Industri dan
Kawasan Industri
Persentase
PROGRAM Kepatuhan
Bidang DINAS
PENGELOLAAN Perusahaan
38077 Perindustria 0 0,8 Rp470.000.000 PERINDUSTRIAN DAN
SISTEM INFORMASI Industri dan
n PERDAGANGAN
INDUSTRI NASIONAL Kawasan Industri
pada Akun SIINas
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Rp4.996.000.00
-4,62 6,50
Perdagangan 0
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Rp4.996.000.00
-4,62 6,50
Sektor Perdagangan 0
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Daya Saing Rp4.996.000.00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.31
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang 0
Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Daya Rp4.323.000.00
Saing Produk 0
PROGRAM PERIZINAN Bidang DINAS
Persentase Tertib
37345 DAN PENDAFTARAN Perdagang 0 1 Rp313.000.000 PERINDUSTRIAN DAN
Usaha
PERUSAHAAN an PERDAGANGAN
PROGRAM
Persentase Bidang DINAS
PENINGKATAN
37710 Barang Perdagang 0 0,82 Rp500.000.000 PERINDUSTRIAN DAN
SARANA DISTRIBUSI
terdistribusi an PERDAGANGAN
PERDAGANGAN
PROGRAM
Nilai Indeks Bidang DINAS
STANDARDISASI DAN Rp1.087.000.00
38806 Keberdayaan Perdagang 0% 42 % PERINDUSTRIAN DAN
PERLINDUNGAN 0
Konsumen an PERDAGANGAN
KONSUMEN
Persentase
Komoditi
Bidang DINAS
Potensial yang
0 0 Perdagang 0 1 Rp885.000.000 PERINDUSTRIAN DAN
sesuai dengan
an PERDAGANGAN
ketentuan berlaku
(UPTD BPSMB)
Persentase
PROGRAM
Fasilitasi Produk Bidang DINAS
PENGGUNAAN DAN
39171 UMKM yang Perdagang 0% 40 % Rp438.000.000 PERINDUSTRIAN DAN
PEMASARAN PRODUK
dipasarkan an PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
(UPTD RPK)
Persentase
Produk Lokal
yang digunakan, Bidang DINAS
Rp1.100.000.00
0 0 dipromosikan dan Perdagang 0 0,6 PERINDUSTRIAN DAN
0
dipasarkan an PERDAGANGAN
melalui Akses
Pasar
Persentase
Pertumbuhan DINAS
0 0 Lapangan Usaha 0 2,00 % 3,25 % Rp0 PERINDUSTRIAN DAN
Industri PERDAGANGAN
Pengolahan
Nilai Lapangan 14,500 15,250 DINAS
0 0 Usaha Industri 0 Triliyun Triliyun Rp0 PERINDUSTRIAN DAN
Pengolahan Rp Rp PERDAGANGAN
Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan Barang
Rp673.000.000
Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
PROGRAM Persentase
STABILISASI HARGA Stabilitas dan
Bidang DINAS
BARANG Jumlah
38076 Perdagang 0 8,50 % Rp673.000.000 PERINDUSTRIAN DAN
Kebutuhan POKOK Ketersediaan
an PERDAGANGAN
DAN BARANG Harga Barang
PENTING Kebutuhan Pokok
Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Rp23.912.725.0
43,00 2,70
asing dan domestik 00
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Kunjungan Rp23.912.725.0
43,00 2,70
Wisatawan asing dan domestik 00
Strategi : Meningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta
Rp23.912.725.0
Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata
00
dan Sarana dan Prasarana Pengembangan
Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Rp11.286.000.0
Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri 00
Pariwisata
Persentase
PROGRAM Bidang
kebudayaan lokal 21,69 Rp2.300.000.00
37309 PENGEMBANGAN Kebudayaa 0 persen DIPARBUDKEPORA
yang persen 0
KEBUDAYAAN n
dikembangkan
PROGRAM Persentase
Bidang
PENGEMBANGAN kesenian 100
37674 Kebudayaa 0 persen Rp706.000.000 DIPARBUDKEPORA
KESENIAN tradisional yang persen
n
TRADISIONAL dikembangkan
Persentase Bidang
PROGRAM 57
38039 Sejarah Lokal Kebudayaa 0 persen Rp330.000.000 DIPARBUDKEPORA
PEMBINAAN SEJARAH persen
yang Dibina n
PROGRAM Persentase Cagar
Bidang
PELESTARIAN DAN Budaya yang 41
38405 Kebudayaa 0 persen Rp650.000.000 DIPARBUDKEPORA
PENGELOLAAN dilestarikan dan persen
n
CAGAR BUDAYA dikelola
38770 PROGRAM Persentase Bidang 0 persen 100 Rp1.500.000.00 DIPARBUDKEPORA

IV.32 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PENGELOLAAN museum yang Kebudayaa persen 0
PERMUSEUMAN dikelola n
Persentase
Destinasi
Pariwisata
Provinsi yang
PROGRAM
Ditingkatkan
PENINGKATAN DAYA Bidang Rp5.800.000.00
37341 Kualitasnya di 0% 25 % DIPARBUDKEPORA
TARIK DESTINASI Pariwisata 0
Pulau Belitung,
PARIWISATA
Geopark Belitong
dan Kawasan
Ekonomi Khusus
Tanjung Kelayang
Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rp12.626.725.0
Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran
00
Pariwisata
PROGRAM Jumlah 0 1600
Bidang Rp4.226.725.00
37706 PEMASARAN Kunjungan kunjungan kunjung DIPARBUDKEPORA
Pariwisata 0
PARIWISATA Wisatawan 26 an
Jumlah
0 8261
Kunjungan Bidang Rp1.550.000.00
0 0 Kunjunga Kunjung DIPARBUDKEPORA
Wisatawan di Pariwisata 0
n18 an
Pulau Belitung
PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF Persentase
MELALUI Ekonomi Kreatif Bidang Rp2.550.000.00
38072 0 0,2353 DIPARBUDKEPORA
PEMANFAATAN DAN yang Pariwisata 0
PERLINDUNGAN HAK Dikembangkan
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PROGRAM Persentase SDM
PENGEMBANGAN Pariwisata dan
Bidang Rp4.300.000.00
38437 SUMBER DAYA Ekraf yang 0 0,095 DIPARBUDKEPORA
Pariwisata 0
PARIWISATA DAN Memiliki
EKONOMI KREATIF Kompetensi
Rp1.750.000.00
Sasaran : Meningkatnya Ekspor 106,95 8,13
0
Rp1.750.000.00
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Ekspor 106,95 8,13
0
Strategi : Meningkatan produktifitas, kualitas dan Rp1.750.000.00
daya saing produk unggulan daerah. 0
Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas, kualitas Rp1.750.000.00
dan daya saing produk unggulan daerah. 0
PROGRAM Persentase Bidang DINAS
Rp1.750.000.00
38441 PENGEMBANGAN Pertumbuhan Perdagang 0 0,04 PERINDUSTRIAN DAN
0
EKSPOR Nilai Ekspor an PERDAGANGAN
Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Rp4.300.000.00
-39,68 25,00
Daerah 0
Rp4.300.000.00
Indikator Sasaran : Pertumbuhan Investasi -39,68 25,00
0
Strategi : Mendorong terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama
Rp4.300.000.00
antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan
0
masyarakat dalam mendukung peluang berusaha
dan investasi di daerah;
Arah Kebijakan : Mendorong terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan
Rp4.300.000.00
kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia
0
usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang
berusaha dan investasi di daerah;
PROGRAM Banyaknya
Bidang
PENGEMBANGAN investor yang 23 Rp1.300.000.00
37305 Penanaman 0 Investor DPMPTSP
IKLIM PENANAMAN menanamkan Investor 0
Modal
MODAL modal
Peluang
Bidang
PROGRAM PROMOSI penanaman 2
37670 Penanaman 0 Peluang Rp850.000.000 DPMPTSP
PENANAMAN MODAL modal yang Peluang
Modal
dipromosikan
PROGRAM Bidang 950
Pelaku Usaha 0 Pelaku Rp1.300.000.00
38035 PELAYANAN Penanaman Pelaku DPMPTSP
yang terlayani Usaha 0
PENANAMAN MODAL Modal Usaha
Persentase
PROGRAM
Perusahaan Yang Bidang
PENGENDALIAN
38401 Patuh Terhadap Penanaman 0 0,01 Rp800.000.000 DPMPTSP
PELAKSANAAN
Perundang- Modal
PENANAMAN MODAL
Undangan
38766 PROGRAM Sistem Informasi Bidang 0 1 Rp50.000.000 DPMPTSP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.33
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PENGELOLAAN DATA Perizinan dan Penanaman Dokumen Dokume
DAN SISTEM Non Perizinan Modal n
INFORMASI Yang dikelola
PENANAMAN MODAL
Prioritas Pembangunan : PEMBANGUNAN MANUSIA
Rp388.123.529.
Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM 71,69 71,91
953
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia Rp388.123.529.
71,69 71,91
(IPM) 953
Rp388.123.529.
Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia 71,69 71,91
953
Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia Rp388.123.529.
71,69 71,91
(IPM) 953
Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu
Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya
Rp199.543.334.
saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan
498
anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan
gender (KKG)
Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan
Rp194.297.864.
dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi
998
dan daya saing
PROGRAM
50 Rp1.000.000.00
0 PENGELOLAAN 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 0
PENDIDIKAN
persentase guru
Rp3.942.464.99
0 0 yang bersertifikat Pendidikan 0 61,9 Dinas Pendidikan
8
pendidik
Persentase
Satuan
Pendidikan 100 Rp2.425.000.00
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
Khusus persen 0
terakreditasi A di
cabdin V
Persentase
Satuan
Pendidikan
100
0 0 Khusus Pendidikan 0 persen Rp650.000.000 Dinas Pendidikan
persen
terakreditasi A di
Cabdin WIlayah
III
Persentase
Satuan
Pendidikan
100 Rp2.300.000.00
0 0 Khusus Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 0
terakreditasi A di
Cabdin Wilayah
IV
Persentase
Satuan
Pendidikan 90 Rp12.378.000.0
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
Pendidikan persen 00
Khusus
terakreditasi A
Persentase
Satuan
Pendidikan
100
0 0 pendidikan Pendidikan 0 persen Rp150.000.000 Dinas Pendidikan
persen
khusus
terakreditasi A di
Cabdin Wilayah I
Persentase
Satuan
Pendidikan
100
0 0 pendidikan Pendidikan 0 persen Rp150.000.000 Dinas Pendidikan
persen
khusus
terakreditasi A di
Cabdin WIlayah II
Persentase
Satuan 43,48 Rp22.638.200.0
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
Pendidikan SMA persen 00
terakreditasi A
Persentase
Satuan
55 Rp20.250.000.0
0 0 Pendidikan SMA Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 00
terakreditasi A di
Cabdin I
Persentase 41,6 Rp18.590.000.0
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
Satuan persen 00

IV.34 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Pendidikan SMA
terakreditasi A di
Cabdin Wilayah II
Persentase
Satuan
Pendidikan SMA 75 Rp10.350.000.0
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen 00
Cabdin Wilayah
III
Persentase
Satuan
Pendidikan SMA 33,3 Rp16.300.000.0
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen 00
Cabdin WIlayah
IV
Persentase
Satuan
12,5 Rp10.350.000.0
0 0 Pendidikan SMA Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 00
terakreditasi A di
Cabdin Wilayah V
Persentase
Satuan 64,78 Rp15.775.200.0
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
Pendidikan SMK persen 00
terakreditasi A
Persentase
Satuan
73,3 Rp4.260.000.00
0 0 Pendidikan SMK Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 0
terakreditasi A di
Cabdin I
Persentase
Satuan
70,6 Rp13.150.000.0
0 0 Pendidikan SMK Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 00
terakreditasi A di
Cabdin WIlayah II
Persentase
Satuan
Pendidikan SMK 28,6 Rp2.650.000.00
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen 0
Cabdin WIlayah
III
Persentase
Satuan
Pendidikan SMK 80 Rp3.925.000.00
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
terakreditasi A di persen 0
Cabdin Wilayah
IV
Persentase
Satuan
71,4 Rp15.225.000.0
0 0 Pendidikan SMK Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 00
terakreditasi A di
Cabdin Wilayah V
Proporsi Guru
65 Rp3.600.000.00
0 0 dan Siswa yang Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 0
menguasai TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMA yang 70
37257 PENGELOLAAN Pendidikan 0 persen Rp500.000.000 Dinas Pendidikan
memiliki persen
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
lulusan SMA yang
55
0 0 memiliki Pendidikan 0 persen Rp500.000.000 Dinas Pendidikan
persen
kompetensi TIK di
Cabdin WIlayah I
Persentase
lulusan SMA yang
55
0 0 memiliki Pendidikan 0 persen Rp450.000.000 Dinas Pendidikan
persen
kompetensi TIK di
Cabdin Wilayah II
Persentase
lulusan SMA yang
memiliki 55
0 0 Pendidikan 0 persen Rp400.000.000 Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen
Cabdin Wilayah
III
Persentase
lulusan SMA yang 55
0 0 Pendidikan 0 persen Rp350.000.000 Dinas Pendidikan
memiliki persen
kompetensi TIK di

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.35
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Cabdin Wilayah
IV
Persentase
lulusan SMA yang
55
0 0 memiliki Pendidikan 0 persen Rp400.000.000 Dinas Pendidikan
persen
kompetensi TIK di
Cabdin Wilayah V
Persentase
lulusan SMK yang 70 Rp2.925.000.00
0 0 Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
memiliki persen 0
kompetensi TIK
Persentase
lulusan SMK yang
55
0 0 memiliki Pendidikan 0 persen Rp400.000.000 Dinas Pendidikan
persen
kompetensi TIK di
Cabdin Wilayah I
Persentase
lulusan SMK yang
55
0 0 memiliki Pendidikan 0 persen Rp350.000.000 Dinas Pendidikan
persen
kompetensi TIK di
Cabdin Wilayah II
Persentase
lulusan SMK yang
memiliki 55
0 0 Pendidikan 0 persen Rp300.000.000 Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen
Cabdin Wilayah
III
Persentase
lulusan SMK yang
memiliki 55
0 0 Pendidikan 0 persen Rp300.000.000 Dinas Pendidikan
kompetensi TIK di persen
Cabdin Wilayah
IV
Persentase
lulusan SMK yang
55
0 0 memiliki Pendidikan 0 persen Rp450.000.000 Dinas Pendidikan
persen
kompetensi TIK di
Cabdin Wilayah V
Persentase
lulusan SMK yang
65 Rp2.000.000.00
0 0 memiliki Pendidikan 0 persen Dinas Pendidikan
persen 0
sertifikast
kompetensi
Persentase
lulusan SMK yang 59
0 0 Pendidikan 0 persen Rp500.000.000 Dinas Pendidikan
terserap di persen
DUDIKA
Persentase siswa
PK yang
4
0 0 melanjutkan Pendidikan 0 persen Rp75.000.000 Dinas Pendidikan
persen
pendidikan di
PTN dan PTS
Persentase siswa
SMA yang
50
0 0 melanjutkan Pendidikan 0 persen Rp200.000.000 Dinas Pendidikan
persen
pendidikan di
PTN dan PTS
PROGRAM Persentasi Bidang
Rp1.664.000.00 DINAS KEARSIPAN DAN
37310 PEMBINAAN Perpustakaan Perpustaka 0 0,35
0 PERPUSTAKAAN
PERPUSTAKAAN Yang di Bina an
PROGRAM
Jumlah Koleksi Bidang 5
PELESTARIAN 0 Rp1.225.000.00 DINAS KEARSIPAN DAN
37675 Nasional Dan Perpustaka Dokume
KOLEKSI NASIONAL Dokumen 0 PERPUSTAKAAN
Naskah Kuno an n
DAN NASKAH KUNO
Persentase
Berkas Arsip
PROGRAM
Yang Di Lindungi
PERLINDUNGAN DAN Bidang DINAS KEARSIPAN DAN
37676 Dan Di 0 0,25 Rp680.000.000
PENYELAMATAN Kearsipan PERPUSTAKAAN
Selamatkan
ARSIP
Sesuai Dengan
Ketentuan
Persentase
Peningkatan
PROGRAM Penyelenggaraan Bidang DINAS KEARSIPAN DAN
37311 0 0,2 Rp525.000.000
PENGELOLAAN ARSIP Kearsipan Sesuai Kearsipan PERPUSTAKAAN
Dengan Standart
Baku Kearsipan
38041 PROGRAM PERIZINAN Persentase Bidang 0 12,50 % Rp45.000.000 DINAS KEARSIPAN DAN

IV.36 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PENGGUNAAN ARSIP Penggunaan Kearsipan PERPUSTAKAAN
Arsip Yang
Bersifat Tertutup
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran
Rp5.245.469.50
perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan
0
kesetaraan gender (KKG)
Bidang
PROGRAM Persentase ARG Pemberday
PENGARUSUTAMAAN pada Belanja aan
2.5
37295 GENDER DAN Operasi dan Perempuan 0 persen Rp450.000.000 DP3CASKB
persen
PEMBERDAYAAN belanja modal dan
PEREMPUAN APBD Perlindunga
n Anak
Bidang
Pemberday
Persentase
PROGRAM aan
kebijakan 100
37660 PERLINDUNGAN Perempuan 0 persen Rp200.000.000 DP3CASKB
perlindungan persen
PEREMPUAN dan
perempuan
Perlindunga
n Anak
Persentase
Bidang
Perempuan
Pemberday
Korban
aan
Kekerasan dan 100
0 0 Perempuan 0 persen Rp200.000.000 DP3CASKB
TPPO yang persen
dan
Mendapatkan
Perlindunga
Layanan
n Anak
Komprehensif
Bidang
Pemberday
PROGRAM Tingkat partisipasi aan
44.54
38025 PENINGKATAN angkatan kerja Perempuan 0 persen Rp530.000.000 DP3CASKB
persen
KUALITAS KELUARGA perempuan dan
Perlindunga
n Anak
Bidang
Persentase Pemberday
PROGRAM peningkatan SDM aan
19.40
38756 PEMENUHAN HAK dalam Perempuan 0 persen Rp273.069.500 DP3CASKB
persen
ANAK (PHA) Pemenuhan dan
Partisipasi ANAK Perlindunga
n Anak
Persentase anak Bidang
memerlukan Pemberday
PROGRAM perlindungan aan
100
39121 PERLINDUNGAN khusus yang Perempuan 0 persen Rp108.700.000 DP3CASKB
persen
KHUSUS ANAK mendapatkan dan
layanan Perlindunga
komprehensif n Anak
Bidang
Pemberday
Persentase
aan
Peningkatan SDM 31
0 0 Perempuan 0 persen Rp243.700.000 DP3CASKB
Perlindungan persen
dan
Anak
Perlindunga
n Anak
Bidang
Persentase
Pemberday
PROGRAM capaian OPD
aan
PENGELOLAAN yang 88.88
38391 Perempuan 0 persen Rp75.000.000 DP3CASKB
SISTEM DATA menyediakan persen
dan
GENDER DAN ANAK data pilah gender
Perlindunga
dan anak
n Anak
Bidang
Persentase
Administras
masyarakat yang
PROGRAM i
memiliki dokumen 86.57
37299 PENDAFTARAN Kependudu 0 persen Rp670.000.000 DP3CASKB
pendaftaran persen
PENDUDUK kan dan
penduduk (KK,
Pencatatan
KTP, KIA)
Sipil
Persentase Bidang
masyarakat yang Administras
memiliki akta i
PROGRAM 86
37664 pencatatan sipil Kependudu 0 persen Rp619.000.000 DP3CASKB
PENCATATAN SIPIL persen
(Akta Lahir, Akta kan dan
Mati, Akta Pencatatan
Perkawinan) Sipil
38029 PROGRAM Persentase Bidang 0 Persen 31.43 Rp520.000.000 DP3CASKB

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.37
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PENGELOLAAN perangkat daerah Administras Persen
INFORMASI dan sektor lain i
ADMINISTRASI yang Kependudu
KEPENDUDUKAN mengadakan kan dan
pejanjian Pencatatan
kerjasama Sipil
Bidang
Persentase Administras
PROGRAM
penyediaan i
PENGELOLAAN 100
38395 penyajian data Kependudu 0 persen Rp61.000.000 DP3CASKB
PROFIL persen
kependudukan kan dan
KEPENDUDUKAN
tingkat provinsi Pencatatan
Sipil
Persentase
pembinaan
Bidang
Penyediaan dan
Pengendali
pemanfaatan data
PROGRAM an
kependudukan, 57.14
37301 PENGENDALIAN Penduduk 0 persen Rp300.000.000 DP3CASKB
keluarga persen
PENDUDUK dan
berencana dan
Keluarga
pembangunan
Berencana
keluarga di
kabupaten/kota
persentase Bidang
pembinaan Pengendali
PROGRAM
keluarga an
PEMBINAAN 100
37666 berencana dan Penduduk 0 persen Rp445.000.000 DP3CASKB
KELUARGA persen
kesehatan dan
BERENCANA (KB)
reproduksi di Keluarga
kabupaten/kota Berencana
Bidang
PROGRAM Pengendali
PEMBERDAYAAN DAN persentase an
50
38031 PENINGKATAN pembinaan Penduduk 0 persen Rp550.000.000 DP3CASKB
persen
KELUARGA kampung KB dan
SEJAHTERA (KS) Keluarga
Berencana
Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan
Rp188.580.195.
kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan
455
dan sistem kesehatan
Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan
Rp188.580.195.
dan kualitas kesehatan dengan memperkuat
455
pelayanan dan sistem kesehatan
Persentase
PROGRAM
fasilitas
PEMENUHAN UPAYA
pelayanan
KESEHATAN 100
37258 kesehatan yang Kesehatan 0 persen Rp200.000.000 Dinas Kesehatan
PERORANGAN DAN persen
menggunakan
UPAYA KESEHATAN
Sistem Informasi
MASYARAKAT
Kesehatan (SIK)
Persentase
fasilitas
85
pelayanan 0 Rp3.390.555.00
0 0 Kesehatan fasyank Dinas Kesehatan
kesehatan yang fasyankes 0
es
terakreditasi
minimal madya
Persentase
pelaksanaan
sinkronisasi
penerapan
100
0 0 standar Kesehatan 0 persen Rp100.000.000 Dinas Kesehatan
persen
pelayanan
minimal (SPM)
bidang kesehatan
lintas kab/kota
Persentase
pencegahan dan 93 Rp1.784.050.00
0 0 Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
pengendalian persen 0
penyakit
Persentase
peningkatan 86
0 0 Kesehatan 0 persen Rp585.000.000 Dinas Kesehatan
kesehatan persen
masyarakat
Persentase
peningkatan
75 Rp2.800.936.45
0 0 pemeriksaan Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
persen 5
laboratorium
kesehatan

IV.38 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Persentase
puskesmas
dengan 87
0 0 Kesehatan 0 persen Rp115.500.000 Dinas Kesehatan
ketersediaan obat persen
dan vaksin
essensial
Persentase
PROGRAM
tenaga kesehatan
PENINGKATAN
yang 86 Rp2.015.000.00
37623 KAPASITAS SUMBER Kesehatan 0 persen Dinas Kesehatan
mendapatkan persen 0
DAYA MANUSIA
peningkatan
KESEHATAN
kompetensi
Persentase
sarana sediaan
PROGRAM SEDIAAN
farmasi, alat
FARMASI, ALAT 88
37988 kesehatan dan Kesehatan 0 persen Rp157.000.000 Dinas Kesehatan
KESEHATAN DAN persen
makanan
MAKANAN MINUMAN
minuman yang
memenuhi syarat
Persentase
kabupaten/kota
PROGRAM
yang memiliki
PEMBERDAYAAN 87
38354 kebijakan Kesehatan 0 persen Rp305.000.000 Dinas Kesehatan
MASYARAKAT BIDANG persen
Gerakan
KESEHATAN
Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAS)
Persentase
PROGRAM
Pemenuhan
PEMENUHAN UPAYA
Layanan
KESEHATAN 85 Rp126.272.555.
37258 Kesehatan Kesehatan 0 persen RSUP
PERORANGAN DAN persen 000
Rumah Sakit
UPAYA KESEHATAN
Terakreditasi
MASYARAKAT
Paripurna
Persentase
PROGRAM Kapasitas
PENINGKATAN Sumber Daya
85 Rp30.890.000.0
37623 KAPASITAS SUMBER Manusia Kesehatan 0 persen RSUP
persen 00
DAYA MANUSIA Kesehatan sesuai
KESEHATAN klasifikasi Rumah
Sakit tipe B
Persentase hasil
advokasi
PROGRAM
kesehatan,
PEMBERDAYAAN 100
38354 pemberdayaan, Kesehatan 0 persen Rp300.000.000 RSUP
MASYARAKAT BIDANG persen
penggalangan,
KESEHATAN
kemitraan bidang
kesehatan
Persentase
PROGRAM fasilitas
PEMENUHAN UPAYA pelayanan
KESEHATAN sarana, 80 Rp8.330.500.00
37258 Kesehatan 0 persen RUMAH SAKIT JIWA
PERORANGAN DAN prasarana dan persen 0
UPAYA KESEHATAN alat kesehatan
MASYARAKAT sesuai kelas
Rumah Sakit
Persentase
masyarakat
ataupun
perorangan yang 80 Rp3.205.145.50
0 0 Kesehatan 0 persen RUMAH SAKIT JIWA
mendapat persen 0
pelayanan
kesehatan jiwa
dan non jiwa
Persentase
masyarakat
ataupun
80
0 0 perorangan yang Kesehatan 0 persen Rp303.816.500 RUMAH SAKIT JIWA
persen
mendapat
pelayanan
penunjang
Persentase
masyarakat
ataupun
perseorangan 80
0 0 Kesehatan 0 persen Rp173.581.000 RUMAH SAKIT JIWA
yang mendapat persen
penanganan
penyalahgunaan
NAPZA
37623 PROGRAM Persentase SDM Kesehatan 0 persen 85 Rp6.338.100.00 RUMAH SAKIT JIWA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.39
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PENINGKATAN kesehatan sesuai persen 0
KAPASITAS SUMBER analisa beban
DAYA MANUSIA kerja RS Jiwa
KESEHATAN Daerah Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung
Persentase SDM
kesehatan yang
85 Rp1.313.456.00
0 0 mendapat Kesehatan 0 persen RUMAH SAKIT JIWA
persen 0
pendidikan dan
pelatihan
Prioritas Pembangunan : PEMBANGUNAN DEMOKRASI
Tujuan : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Rp166.897.047.
77,79 77,39
Provinsi. 465
Indikator Tujuan : Indeks Demokrasi Indonesia Rp166.897.047.
77,79 77,39
Provinsi 465
Sasaran : Meningkatkan aspek kebebasan , Rp166.897.047.
77,79 77,39
kesetaraan , kapasitas lembaga dalam demokrasi 465
Indikator Sasaran :Indeks Demokrasi Indonesia Rp166.897.047.
77,79 77,39
Provinsi 465
Strategi : meningkatkan kebebasan demokrasi,
penyelenggaraan ketertiban umum dan
Rp166.897.047.
ketentraman serta perlindungan masyarakat,
465
kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas
lembaga demokrasi
Arah Kebijakan : meningkatkan kebebasan Rp5.739.036.24
demokrasi 7
urusan
PROGRAM
Persentase pemerintah
PENGUATAN
Jumlah konflik an umum
IDEOLOGI PANCASILA Rp3.074.451.70 BADAN KESATUAN
37469 yang yaitu 0 0,75
DAN 0 BANGSA DAN POLITIK
berlatarbelakang kesatuan
KARAKTER
Ideologi bangsa dan
KEBANGSAAN
politik
PROGRAM
PENINGKATAN urusan
KEWASPADAAN pemerintah
NASIONAL DAN Persentase an umum
Rp2.664.584.54 BADAN KESATUAN
38930 PENINGKATAN Daerah terlibat yaitu 0 0,75
7 BANGSA DAN POLITIK
KUALITAS DAN Konflik Sosial kesatuan
FASILITASI bangsa dan
PENANGANAN politik
KONFLIK SOSIAL
Arah Kebijakan : Meningkatkan penyelenggaraan
Rp10.130.000.0
ketertiban umum dan ketentraman serta
00
perlindungan masyarakat
Urusan
Ketenteram
Persentase an dan
PROGRAM
anggota Ketertiban
PENINGKATAN
37261 satlinmas yang Umum 0% 26,34 % Rp170.000.000 Satpol PP
KETENTERAMAN DAN
terlatih dan serta
KETERTIBAN UMUM
dikukuhkan perlindunga
n
masyarakat
Urusan
Ketenteram
Persentase an dan
gangguan Ketertiban
Rp8.320.000.00
0 0 trantibum yang Umum 0 1 Satpol PP
0
dapat serta
diselesaikan perlindunga
n
masyarakat
Urusan
Ketenteram
an dan
Persentase perda Ketertiban
0 0 dan perkada yang Umum 0 0,357 Rp50.000.000 Satpol PP
ditegakkan serta
perlindunga
n
masyarakat
Urusan
Persentase
Ketenteram
personil Satpol
0 0 an dan 0 0,784 Rp170.000.000 Satpol PP
PP yang
Ketertiban
berkompeten
Umum

IV.40 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
serta
perlindunga
n
masyarakat
Urusan
PROGRAM Ketenteram
PENCEGAHAN, Persentase an dan
PENANGGULANGAN, respontime 15 Ketertiban
Rp1.420.000.00
37991 PENYELAMATAN menit kejadian Umum 0 0,64 Satpol PP
0
KEBAKARAN DAN kebakaran/pertolo serta
PENYELAMATAN NON ngan perlindunga
KEBAKARAN n
masyarakat
Arah Kebijakan : meningkatkan kesetaraan dalam Rp9.883.141.21
berdemokrasi 8
urusan
PROGRAM Persentase
pemerintah
PEMBINAAN DAN pembinaan
an umum
PENGEMBANGAN ketahanan Rp4.688.689.51 BADAN KESATUAN
38565 yaitu 0 0,3
KETAHANAN Ekonomi, Sosial 8 BANGSA DAN POLITIK
kesatuan
EKONOMI, SOSIAL, dan Budaya di
bangsa dan
DAN BUDAYA Daerah
politik
urusan
PROGRAM
pemerintah
PENGUATAN
an umum
IDEOLOGI PANCASILA Rp4.574.451.70 BADAN KESATUAN
37469 0 yaitu 0 0
DAN 0 BANGSA DAN POLITIK
kesatuan
KARAKTER
bangsa dan
KEBANGSAAN
politik
urusan
PROGRAM pemerintah
PEMBERDAYAAN DAN an umum 1
0 BADAN KESATUAN
38200 PENGAWASAN 0 yaitu Dokume Rp620.000.000
Dokumen BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI kesatuan n
KEMASYARAKATAN bangsa dan
politik
Arah Kebijakan : meningkatkan kapasitas lembaga Rp141.144.870.
demokrasi 000
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN urusan
PARTAI POLITIK DAN pemerintah
LEMBAGA Persentase an umum
Rp141.144.870. BADAN KESATUAN
37834 PENDIDIKAN MELALUI pembinaan politik yaitu 0 0,3
000 BANGSA DAN POLITIK
PENDIDIKAN POLITIK di daerah kesatuan
DAN PENGEMBANGAN bangsa dan
ETIKA SERTA BUDAYA politik
POLITIK
Prioritas Pembangunan : PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
Rp1.746.609.50
Tujuan : Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. 66,08 68,25
5.166
Rp1.746.609.50
Indikator Tujuan :Indeks Reformasi Birokrasi 66,08 68,25
5.166
Rp1.746.609.50
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan 66,08 68,25
5.166
Rp1.746.609.50
Indikator Sasaran :Indeks Reformasi Birokrasi 66,08 68,25
5.166
Strategi : Peningkatan akses data dan informasi
serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan pelayanan Rp73.664.219.9
yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi 44
informasi bagi masyarakat
Arah Kebijakan : Peningkatan akses data dan
informasi serta Kualitas Pelayanaan Publik dengan Rp73.664.219.9
pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis 44
teknologi informasi bagi masyarakat
Persentase
PROGRAM Bidang
masyarakat yang
PENGELOLAAN Komunikasi Rp8.900.000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN
37303 menjadi sasaran 0 1
INFORMASI DAN dan 0 INFORMATIKA
penyebarluasan
KOMUNIKASI PUBLIK Informatika
informasi publik
Persentase
PROGRAM Bidang
ketersediaan
PENGELOLAAN Komunikasi Rp4.295.000.00 DINAS KOMUNIKASI DAN
37668 infrastruktur, 0,8 0,8
APLIKASI dan 0 INFORMATIKA
teknologi dan
INFORMATIKA Informatika
sistem elektronik.
Presentase
PROGRAM
perangkat daerah Bidang DINAS KOMUNIKASI DAN
37307 PENYELENGGARAAN 0 0,6 Rp365.000.000
yang Statistik INFORMATIKA
STATISTIK SEKTORAL
menggunakan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.41
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
data statistik
sektoral dalam
menyusun
perencanaan dan
evaluasi
pembangunan
daerah
PROGRAM Presentase
PENYELENGGARAAN tingkat keamanan
Bidang DINAS KOMUNIKASI DAN
37308 PERSANDIAN UNTUK informasi 0 0,65 Rp721.000.000
Persandian INFORMATIKA
PENGAMANAN pemerintah
INFORMASI daerah
Persentase
Usulan Kebijakan
Penunjang
Program Kesejahteraan Daerah dibidang Rp57.823.095.5
Urusan 70% 70% Biro Kesejahteraan Rakyat
Rakyat Kesejahteraan 39
Pemerintah
Rakyat yang
tersusun
Persentase
PEMERINTAHAN DAN
Usulan Kebijakan
OTONOMI DAERAH
Daerah dibidang
(meningkatnya Usulan
Pemerintahan 90% 75% Rp738.497.148 Biro Pemerintahan
Kebijakan Daerah
dan Otonomi
dibidang Pemerintahan
Daerah yang
dan Otonomi Daerah )
tersusun
Persentase
PEMERINTAHAN DAN
Usulan Kebijakan
OTONOMI DAERAH
Daerah dibidang
(Meningkatnya Usulan
Pemerintahan 90% 75% Rp781.627.257 Biro Pemerintahan
Kebijakan Daerah
dan Otonomi
dibidang Pemerintahan
Daerah yang
dan Otonomi Daerah )
tersusun
Persentase
PEMERINTAHAN DAN
Usulan Kebijakan
OTONOMI DAERAH
Daerah dibidang
(meningkatnya Usulan
Pemerintahan 90% 75% Rp40.000.000 Biro Pemerintahan
Kebijakan Daerah
dan Otonomi
dibidang Pemerintahan
Daerah yang
dan Otonomi Daerah )
tersusun
Strategi : Peningkatan transparansi dan layanan
Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem
Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan
perundang-undangan, Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan
Rp1.672.945.28
pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi
5.222
anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah
daerah serta pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara transparan dan
akuntabel dan kesesuaian antar dokumen
perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
Arah Kebijakan : Peningkatan transparansi dan Rp2.951.904.71
layanan Pengadaan barang dan jasa 5
Persentase
Usulan Kebijakan
Program Kebijakan Penunjang
Daerah dibidang Rp2.951.904.71 Biro Pengadaan Barang
Pengelolaan Pengadaan Urusan 50% 80%
Pengadaan 5 Jasa
Barang Jasa Pemerintah
Barang dan Jasa
yang tersusun
Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Sistem Rp449.916.951.
Manajemen Pemerintahan 204
Jumlah
Urusan
PROGRAM kabupaten/Kota 7
Pemerintah 0 Rp1.676.300.00
37378 PENGELOLAAN yang Kab/Kot Bakuda
an Unsur Kab/Kota 0
KEUANGAN DAERAH mendapatkan a
Keuangan
pembinaan
Ketepatan waktu
Penyampaian Urusan
Laporan Pemerintah
0 0 0 Nilai 2 Nilai Rp506.550.000 Bakuda
Keuangan an Unsur
Pemerintah Keuangan
Provinsi,
Nilai ketepatan Urusan
waktu penetapan Pemerintah Rp1.100.431.20
0 0 0 Nilai 2 Nilai Bakuda
APBD dan an Unsur 4
Perubahan APBD Keuangan
persentase Urusan
Rp446.238.670.
0 0 pemenuhan Pemerintah 0 1 Bakuda
000
ketaatan pada an Unsur

IV.42 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
peraturan Keuangan
terhadap
penyaluran Dana
Transfer dan BTT
persentase Urusan
realisasi Pemerintah
0 0 0 92.5 % Rp395.000.000 Bakuda
penyediaan dana an Unsur
belanja APBD Keuangan
Arah Kebijakan : Peningkatan Penataan peraturan Rp88.750.283.4
perundang-undangan 98
37348 PROGRAM Persentase Urusan 0% 82 % Rp38.944.092.0 SEKRETARIAT DPRD
DUKUNGAN meningkatnya Pemerintah 77
PELAKSANAAN fungsi legislasi an Unsur
TUGAS DAN FUNGSI lembaga DPRD Sekretariat
DPRD Persentase DPRD
meningkatnya
fungsi
penganggaran
lembaga DPRD
dan
0 0 Persentase Urusan 0 0,82 Rp48.437.797.6 SEKRETARIAT DPRD
meningkatnya Pemerintah 47
fungsi an Unsur
pengawasan Sekretariat
lembaga DPRD DPRD
Program Fasilitasi dan Pendukung Biro Hukum
Rp1.208.154.11
Koordinasi Hukum Urusan 85
2
Pemerintah
Fasilitasi Bantuan Rp160.239.662 Biro Hukum
Hukum
Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Sistem Rp27.296.601.5
Manajemen SDM Aparatur 24
Urusan
BADAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM Persentase ASN Pemerintah
Rp3.221.250.00 DAN PENGEMBANGA N
37379 KEPEGAWAIAN yang ditingkatkan an Unsur 0% 24,42 %
0 SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH kapasitasnya Kepegawai
DAERAH
an
Urusan
Persentase ASN BADAN KEPEGAWAIAN
Pemerintah
yang memiliki DAN PENGEMBANGA N
0 0 an Unsur 0 99.85 % Rp460.000.000
kinerja minimal SUMBER DAYA MANUSIA
Kepegawai
baik DAERAH
an
Persentase Urusan
BADAN KEPEGAWAIAN
pemenuhan Pemerintah
DAN PENGEMBANGA N
0 0 pegawai ASN an Unsur 0 0,94 Rp800.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA
melalui mutasi, Kepegawai
DAERAH
promosi an
Persentase Urusan
BADAN KEPEGAWAIAN
pemenuhan Pemerintah
Rp2.115.351.52 DAN PENGEMBANGA N
0 0 pegawai ASN an Unsur 0 0,85
4 SUMBER DAYA MANUSIA
melalui Kepegawai
DAERAH
pengadaan an
BADAN KEPEGAWAIAN
Nilai Indeks
66.20 DAN PENGEMBANGA N
0 0 Profesionalitas 0 67 Nilai Rp0
Nilai SUMBER DAYA MANUSIA
ASN
DAERAH
Persentase ASN
BADAN KEPEGAWAIAN
yang Memenuhi
79.30 80 DAN PENGEMBANGA N
0 0 Kompetensi 0 Rp0
Persen Persen SUMBER DAYA MANUSIA
Sesuai dengan
DAERAH
Jabatan
Persentase ASN
Urusann
yang meningkat
PROGRAM Pemerintah BADAN KEPEGAWAIAN
pengembangan
PENGEMBANGAN an Unsur Rp20.700.000.0 DAN PENGEMBANGA N
37380 kompetensi 0 0,7
SUMBER DAYA Pendidikan 00 SUMBER DAYA MANUSIA
manajerial,
MANUSIA dan DAERAH
fungsional dan
Pelatihan
teknis
Arah Kebijakan : Peningkatan manajemen aset dan
pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi Rp756.250.000
anggaran
Nilai Kepatuhan
Penyampaian
PROGRAM Urusan
Laporan Barang
PENGELOLAAN Pemerintah
37743 Milik Daerah yang 0 Nilai 2 Nilai Rp756.250.000 Bakuda
BARANG MILIK an Unsur
sesuai dengan
DAERAH Keuangan
Peraturan
perundang-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.43
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
undangan
Arah Kebijakan : Peningkatan tata laksana dan Rp5.780.098.22
kinerja pemerintah daerah 1
Urusan
PROGRAM Survey kepuasan Pemerintah
Rp2.455.325.70
37383 PELAYANAN pelayanan Badan an Unsur 0 0,77 Badan Penghubung
0
PENGHUBUNG Penghubung Penghubun
g
Persentase
PEREKONOMIAN DAN
Usulan Kebijakan
PEMBANGUNAN
Daerah dibidang Rp450.000.00 Biro Pembangunan
(Meningkatnya Usulan
Perekonomian 65% 65%
Kebijakan Daerah
dan 0 Ekonomi
dibidang Perekonomian
Pembangunan
dan Pembangunan)
yang tersusun
Persentase
PEREKONOMIAN DAN
Usulan Kebijakan
PEMBANGUNAN
Daerah dibidang Rp275.000.00 Biro Pembangunan
(Meningkatnya Usulan
Perekonomian 65% 65%
Kebijakan Daerah
dan 0 Ekonomi
dibidang Perekonomian
Pembangunan
dan Pembangunan)
yang tersusun
Persentase
PEREKONOMIAN DAN
Usulan Kebijakan
PEMBANGUNAN
Daerah dibidang Rp250.000.00 Biro Pembangunan
(Meningkatnya Usulan
Perekonomian 65% 65%
Kebijakan Daerah
dan 0 Ekonomi
dibidang Perekonomian
Pembangunan
dan Pembangunan)
yang tersusun
PROGRAM KEBIJAKAN
Persentase
ADMINISTRASI
Usulan Kebijakan
PEMBANGUNAN Rp409.000.00 Biro Pembangunan
Daerah dibidang
(Meningkatnya Usulan 75% 75%
Kebijakan Daerah
Administrasi 0 Ekonomi
Pembangunan
dibidang Administrasi
yang tersusun
Pembangunan)
Persentase
Usulan Kebijakan
PROGRAM PENATAAN Rp1.940.772.52
Daerah dibidang 80% Biro Organisasi
ORGANISASI 1
Penataan
Organisasi
Arah Kebijakan : Peningkatan pengawasan
Rp4.118.110.08
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara
3
transparan dan akuntabel
Nilai Materialitas
Hasil Temuan
Hasil
Pengawasan
dibawah 5%,
Bidang
Urusan
Pemerintahan
PROGRAM Pemerintah
dan Aparatur; Rp3.319.787.12
37408 PENYELENGGARAAN an Unsur 0 >5 % Inspektorat Daerah
Bidang 2
PENGAWASAN pengawasa
Pengelolaan
n
Keuangan dan
Aset Daerah;
Bidang
Pembangunan,
Sosial, Ekonomi
dan Budaya.
Nilai Hasil
Kapabilitas APIP
dan Nilai Hasil
0 0 0 3 Level 3 Level Rp0 Inspektorat Daerah
Evaluasi
Maturitas SPIP
Level 3
Nilai Hasil
PROGRAM Kapabilitas APIP Urusan
PERUMUSAN dan Nilai Hasil Pemerintah
37773 KEBIJAKAN, Evaluasi an Unsur 0 Level 3 Level Rp798.322.961 Inspektorat Daerah
PENDAMPINGAN DAN Maturitas SPIP pengawasa
ASISTENSI Level 3 n
(INSPEKTORAT)
Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Internal Rp1.079.526.98
Perangkat Daerah 5.977
PROGRAM Indeks Kepuasan Urusan
Rp304.525.976.
X.XX.01 PENUNJANG URUSAN pelayanan Penunjang 0 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
449
PEMERINTAHAN internal pemerintah

IV.44 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
DAERAH PROVINSI an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp0 Dinas Pendidikan
internal (Cabdin pemerintah
Wilayah II) an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp0 Dinas Pendidikan
internal (Cabdin pemerintah
Wilayah III) an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp0 Dinas Pendidikan
internal (Cabdin pemerintah
Wilayah IV) an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp0 Dinas Pendidikan
internal (Cabdin pemerintah
Wilayah V) an
Indeks Kepuasan
pelayanan Urusan
internal SLB N 31 Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp394.500.000 Dinas Pendidikan
PKLK NEGERI pemerintah
PANGKALPINAN an
G
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp151.500.000 Dinas Pendidikan
internal SLB N pemerintah
KOBA an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp171.000.000 Dinas Pendidikan
internal SLBN pemerintah
Manggar an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp132.000.000 Dinas Pendidikan
internal SLBN pemerintah
MUNTOK an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp243.000.000 Dinas Pendidikan
internal SLB N pemerintah
SUNGAILIAT an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SLB N 0 Nilai 90 Nilai Rp235.500.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
TANJUNGPAND
an
AN
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp209.100.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
AIRGEGAS an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp174.000.000 Dinas Pendidikan
internal (SMAN 1 pemerintah
BELINYU) an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp214.500.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
GANTUNG an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp214.200.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
JEBUS an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp200.100.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
KELAPA an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp152.400.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
KELAPA KAMPIT an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp58.500.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
KEP. PONGOK an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp212.700.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
KOBA an
Indeks Kepuasan Urusan
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp97.200.000 Dinas Pendidikan
pelayanan Penunjang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.45
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
internal SMAN 1 pemerintah
LEPAR PONGOK an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp176.100.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
LUBUK BESAR an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp244.500.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
MANGGAR an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp158.100.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
MEMBALONG an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp151.200.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
MENDO BARAT an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp144.900.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
MERAWANG an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp224.100.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
MUNTOK an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp164.700.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
NAMANG an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMAN 1 0 Nilai 90 Nilai Rp172.500.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKALAN
an
BARU
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMAN 1 0 Nilai 90 Nilai Rp309.300.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKAL
an
PINANG
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp148.800.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
PARITTIGA an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp194.700.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
PAYUNG an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp265.200.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
PEMALI an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp118.800.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
PUDING BESAR an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp138.900.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
RIAU SILIP an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp138.600.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
SIJUK an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMAN 1 0 Nilai 90 Nilai Rp132.900.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
SIMPANG
an
PESAK
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp126.900.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
SIMPANG RIMBA an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp177.900.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
SP TERITIP an
0 0 Indeks Kepuasan Urusan 0 Nilai 90 Nilai Rp298.800.000 Dinas Pendidikan

IV.46 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
pelayanan Penunjang
internal SMAN 1 pemerintah
SUNGAI LIAT an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp108.600.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
SUNGAI SELAN an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMAN 1 0 Nilai 90 Nilai Rp240.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
TANJUNG
an
PANDAN
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp132.900.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
TEMPILANG an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp285.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 1 pemerintah
TOBOALI an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp90.300.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 2 pemerintah
MENDO BARAT an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMAN 2 0 Nilai 90 Nilai Rp270.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKAL
an
PINANG
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp180.600.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 2 pemerintah
SUNGAI SELAN an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMAN 2 0 Nilai 90 Nilai Rp213.900.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
TANJUNG
an
PANDAN
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp165.300.000 Dinas Pendidikan
internal SMAN 2 pemerintah
TOBOALI an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMAN 3 0 Nilai 90 Nilai Rp288.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKAL
an
PINANG
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMAN 4 0 Nilai 90 Nilai Rp208.500.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKAL
an
PINANG
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp118.800.000 Dinas Pendidikan
internal (SMA pemerintah
Negeri 1 Damar) an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMA 0 Nilai 90 Nilai Rp65.400.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
NEGERI 1
an
PULAU BESAR
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMA 0 Nilai 90 Nilai Rp118.800.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
NEGERI 2
an
PUDING BESAR
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMA 0 Nilai 90 Nilai Rp30.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
NEGERI 3
an
TOBOALI
Indeks Kepuasan
pelayanan Urusan
internal SMAN Penunjang Rp1.200.000.00
0 0 0 Nilai 90 Nilai Dinas Pendidikan
OLAHRAGA pemerintah 0
MUHAMMAD an
NOER
0 0 Indeks Kepuasan Urusan 0 Nilai 90 Nilai Rp121.800.000 Dinas Pendidikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.47
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
pelayanan Penunjang
internal SMKN 1 pemerintah
AIRGEGAS an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp134.400.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
BADAU an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp111.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMK N 1 pemerintah
BAKAM an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp129.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
BELINYU an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp463.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
KELAPA an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp105.600.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
KELAPA KAMPIT an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp539.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
KOBA an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp221.400.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
MANGGAR an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp78.600.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
MENDOBARAT an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp551.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
MUNTOK an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 1 0 Nilai 90 Nilai Rp989.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKALAN
an
BARU
Urusan
SMKN 1
Penunjang
0 0 PANGKALPINAN 0 Nilai 90 Nilai Rp882.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
G
an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp783.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
PARIT TIGA an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp399.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
PAYUNG an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp163.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
SELAT NASIK an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp292.800.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
SIMPANG KATIS an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 1 0 Nilai 90 Nilai Rp43.800.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
SIMPANG
an
RENGGIANG
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp306.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
SUNGAILIAT an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 1 0 Nilai 90 Nilai Rp281.400.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
TANJUNGPAND
an
AN

IV.48 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp110.100.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
TEMPILANG an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp216.600.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
TOBOALI an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp99.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 1 pemerintah
TUKAK SADAI an
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp228.000.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 2 pemerintah
KOBA an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 2 0 Nilai 90 Nilai Rp461.400.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKALPINAN
an
G
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp237.300.000 Dinas Pendidikan
internal SMKN 2 pemerintah
SUNGAILIAT an
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 2 0 Nilai 90 Nilai Rp825.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
TANJUNGPAND
an
AN
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 3 0 Nilai 90 Nilai Rp829.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKALPINAN
an
G
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 3 0 Nilai 90 Nilai Rp181.200.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
TANJUNGPAND
an
AN
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 4 0 Nilai 90 Nilai Rp225.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKALPINAN
an
G
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMKN 5 0 Nilai 90 Nilai Rp123.000.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
PANGKALPINAN
an
G
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMK 0 Nilai 90 Nilai Rp51.600.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
NEGERI 1
an
DENDANG
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal SMK 0 Nilai 90 Nilai Rp30.900.000 Dinas Pendidikan
pemerintah
NEGERI 1
an
PULAU BESAR
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp107.700.000 Dinas Pendidikan
internal SMK pemerintah
NEGERI 1 SIJUKan
Urusan
SMK NEGERI 1 Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp63.900.000 Dinas Pendidikan
SIMPANG RIMBA pemerintah
an
Indeks Kepuasan
pelayanan Urusan
internal SMK Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp52.500.000 Dinas Pendidikan
NEGERI 1 pemerintah
SIMPANG an
TERITIP
Indeks Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp64.800.000 Dinas Pendidikan
internal SMK pemerintah
NEGERI 1 an

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.49
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
SUNGAISELAN
Indeks Kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang
0 0 internal (UPT 0 Nilai 90 Nilai Rp0 Dinas Pendidikan
pemerintah
BALAI
an
TEKOMDIK)
Kepuasan Urusan
pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp0 Dinas Pendidikan
internal (Cabdin pemerintah
WIlayah I) an
Urusan
SLB Negeri Penunjang
0 0 0 Nilai 90 Nilai Rp150.000.000 Dinas Pendidikan
TOBOALI pemerintah
an
Indeks kepuasan
PROGRAM pelayanan Urusan
PENUNJANG URUSAN internal Penunjang Rp26.470.694.5
X.XX.01 0 nilai 82 nilai Dinas Kesehatan
PEMERINTAHAN Perangkat Pemerintah 72
DAERAH PROVINSI Daerah (Dinas an
Kesehatan)
Indeks kepuasanUrusan
pelayanan Penunjang Rp3.047.733.15
0 0 0 nilai 82 nilai Dinas Kesehatan
internal (UPTD Pemerintah 0
Labkes) an
Urusan
Nilai Sakip PD
Penunjang
0 0 (Dinas 0 nilai 80 nilai Rp152.500.000 Dinas Kesehatan
Pemerintah
Kesehatan)
an
PROGRAM Urusan
Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang
X.XX.01 Pelayanan 0 nilai 76 nilai 105832000000 RSUP
PEMERINTAHAN pemerintah
Internal (RSUP)
DAERAH PROVINSI an
Urusan
Nilai Sakip
Penunjang
0 0 Perangkat daerah 0 nilai 78 nilai Rp300.000.000 RSUP
pemerintah
(RSUP)
an
PROGRAM Urusan
Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Rp50.928.395.0
X.XX.01 Pelayanan 0 nilai 78 nilai RUMAH SAKIT JIWA
PEMERINTAHAN Pemerintah 00
Internal (RSJ)
DAERAH PROVINSI an
Urusan
Nilai SAKIP
Penunjang
0 0 Perangkat 0 nilai 81 nilai Rp40.000.000 RUMAH SAKIT JIWA
Pemerintah
Daerah (RSJ)
an
PROGRAM Urusan
Nilai Sakip PD
PENUNJANG URUSAN Penunjang Rp1.000.000.00
X.XX.01 (Dinas PUPR 0 Nilai 78 Nilai DPUPRPERKIM
PEMERINTAHAN Pemerintah 0
PRKP)
DAERAH PROVINSI an
Survey Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Rp31.000.000.0
0 0 0 Nilai 80 Nilai DPUPRPERKIM
Internal (Dinas Pemerintah 00
PUPR PRKP) an
PROGRAM Indeks kepuasan Urusan
PENUNJANG URUSAN pelayanan Penunjang
X.XX.01 0 Nilai 75 Nilai Rp55.000.000 Satpol PP
PEMERINTAHAN internal (Satpol Pemerintah
DAERAH PROVINSI PP) an
Nilai SAKIP Urusan
Perangkat Penunjang 79,5 Rp14.583.133.0
0 0 0 NIlai Satpol PP
Daerah (Satpol Pemerintah NIlai 00
PP) an
PROGRAM Urusan
Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang 82.84 Rp11.801.823.2
X.XX.01 Pelayanan 0 Nilai BPBD
PEMERINTAHAN Pemerintah Nilai 18
Internal (BPBD)
DAERAH PROVINSI an
Urusan
Nilai SAKIP
Penunjang 77,12
0 0 Perangkat 0 Nilai Rp302.500.000 BPBD
Pemerintah Nilai
Daerah (BPBD)
an
Indeks Kepuasan
PROGRAM Pelayanan Urusan
PENUNJANG URUSAN Internal Penunjang Rp29.054.527.3
X.XX.01 0% 90 % Dinsospemdes
PEMERINTAHAN Perangkat Pemerintah 16
DAERAH PROVINSI Daerah an
(DinsosPMD)
Indeks Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Rp6.025.797.12
0 0 0 0,9 Dinsospemdes
Internal Pemerintah 2
Perangkat an

IV.50 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Daerah (PSBLH)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Rp4.023.439.38
0 0 Internal 0 0,9 Dinsospemdes
Pemerintah 5
Perangkat
an
Daerah (PSBS)
Nilai SAKIP Urusan
Perangkat Penunjang
0 0 0 0,78 Rp191.396.944 Dinsospemdes
Daerah Pemerintah
(DinsosPMD) an
Urusan
Nilai SAKIP
Penunjang
0 0 Perangkat 0 0,78 Rp20.360.000 Dinsospemdes
Pemerintah
Daerah (PSBLH)
an
PROGRAM Indeks Kepuasan
Urusan
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Rp21.396.512.4
X.XX.01 Penunjang 0% 99 % Disnaker
PEMERINTAHAN Internal 06
Daerah
DAERAH PROVINSI (Disnaker)
Nilai sakip Urusan
0 0 perangkat daerah Penunjang 0 Nilai 86 Nilai Rp300.000.000 Disnaker
(DISNAKER) Daerah
PROGRAM Indeks Kepuasan Urusan
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang Rp9.334.698.02
X.XX.01 0 nilai 75 nilai DP3CASKB
PEMERINTAHAN Internal Pemerintah 0
DAERAH PROVINSI (DP3ACSKB) an
Indeks Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang
0 0 0 Nilai 75 Nilai Rp121.000.000 DP3CASKB
Internal (UPTD Pemerintah
PPA) an
Nilai SAKIP Urusan
Perangkat Penunjang
0 0 0 nilai 74 nilai Rp85.000.000 DP3CASKB
Daerah Pemerintah
(DP3ACSKB) an
PROGRAM Urusan
Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Rp36.577.057.0 Dinas Pertanian dam
X.XX.01 Pelayanan 0 nilai 80 nilai
PEMERINTAHAN Pemerintah 48 Ketahanan Pangan
Internal (DPKP)
DAERAH PROVINSI an
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Dinas Pertanian dam
0 0 internal (DPKP- 0 Nilai 80 Nilai Rp550.000.000
Pemerintah Ketahanan Pangan
UPTD Balai
an
Benih)
Indeks kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Dinas Pertanian dam
0 0 0 Nilai 80 Nilai Rp270.000.000
Internal (DPKP- Pemerintah Ketahanan Pangan
UPTD PMKP) an
Indeks Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Dinas Pertanian dam
0 0 0 Nilai 80 Nilai Rp350.000.000
Internal(DPKP- Pemerintah Ketahanan Pangan
UPTD Proteksi) an
Indeks kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Dinas Pertanian dam
0 0 0 nilai 80 nilai Rp350.000.000
Internal (DPKP- Pemerintah Ketahanan Pangan
UPTD - PSMB) an
Urusan
Nilai SAKIP PD Penunjang 80,88 Dinas Pertanian dam
0 0 0 nilai Rp275.000.000
(DPKP) Pemerintah nilai Ketahanan Pangan
an
PROGRAM Urusan
Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Rp36.706.003.2 Dinas Lingkungan Hidup
X.XX.01 Pelayanan 0 nilai 90 nilai
PEMERINTAHAN Pemerintah 31 dan Kehutanan
Internal (DLHK)
DAERAH PROVINSI an
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai Rp60.400.000
Pemerintah dan Kehutanan
KPH Belantu
an
Mendanau)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai Rp293.872.000
Pemerintah dan Kehutanan
KPH Bubus
an
Panca)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai Rp472.980.000
Pemerintah dan Kehutanan
KPH Gunung
an
Duren)
0 0 Indeks Kepuasan Urusan 0 nilai 90 nilai Rp293.872.000 Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.51
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Pelayanan Penunjang dan Kehutanan
Internal (UPTD Pemerintah
KPH Jebu an
Bembang Antan)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai Rp402.488.000
Pemerintah dan Kehutanan
KPH Muntai
an
Palas)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai Rp289.472.000
Pemerintah dan Kehutanan
KPH Rambat
an
Menduyung)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai Rp297.000.000
Pemerintah dan Kehutanan
KPH Sigambir
an
Kota Waringin)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Internal (UPTD 0 nilai 90 nilai Rp494.500.000
Pemerintah dan Kehutanan
KPH Sungai
an
Sembulan)
Urusan
Nilai SAKIP
Penunjang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Perangkat 0 nilai 79 nilai Rp163.135.848
Pemerintah dan Kehutanan
Daerah (DLHK)
an
PROGRAM Nilai SAKIP Urusan
PENUNJANG URUSAN Perangkat Penunjnag
X.XX.01 0% 51 % Rp297.000.000 Dinas Perhubungan
PEMERINTAHAN Daerah (Dinas Pemerintah
DAERAH PROVINSI Perhubungan) an
Survei Kepuasan Urusan
Internal Daerah Penunjnag Rp19.000.998.3
0 0 0 0,85 Dinas Perhubungan
(Dinas Pemerintah 07
Perhubungan) an
PROGRAM Urusan
PENUNJANG URUSAN Nilai SAKIP PD Penunjang DINAS KOMUNIKASI DAN
X.XX.01 82 82,5 Rp470.000.000
PEMERINTAHAN (DISKOMINFO) Pemerintah INFORMATIKA
DAERAH PROVINSI an
Survey Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Rp12.989.000.0 DINAS KOMUNIKASI DAN
0 0 83
Internal PD Pemerintah 00 INFORMATIKA
(DISKOMINFO) an
PROGRAM
Nilai SAKIP Urusan
PENUNJANG URUSAN Dinas Koperasi, Usaha
Perangat Daerah Penunjang 80 Rp85.000.000
PEMERINTAHAN Kecil dan Menengah
(DKUKM) Pemerintah
DAERAH PROVINSI
Indeks Kepuasan Urusan
Rp8.576.061.98 Dinas Koperasi, Usaha
Pelayanan Penunjang 83
1 Kecil dan Menengah
Internal (DKUKM) Pemerintah
Indeks kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang 80 Rp724.746.483 UPT Balkop
Internal (UPTD-
Pemerintah
Balkop)
PROGRAM Indeks Kepuasan Urusan
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang Rp11.560.329.8
X.XX.01 0 Nilai 69 Nilai DPMPTSP
PEMERINTAHAN Internal Pemerintah 72
DAERAH PROVINSI (DPMPTSP) an
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang Rp6.095.500.00
0 0 Internal (UPT 0 Nilai 68 Nilai DPMPTSP
Pemerintah 0
PPT WILAYAH
an
BELITUNG)
Urusan
Nilai Sakip PD Penunjang
0 0 0 Nilai 78 Nilai Rp395.000.000 DPMPTSP
(DPMPTSP) Pemerintah
an
Indeks kepuasan
PROGRAM Urusan
pelayanan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Rp23.774.621.8
X.XX.01 internal 0 Nilai 67 Nilai DIPARBUDKEPORA
PEMERINTAHAN Pemerintah 71
(PARBUDKEPOR
DAERAH PROVINSI an
A)
Indeks kepuasan
Urusan
pelayanan
Penunjang Rp1.320.200.00
0 0 internal UPTD 0 Nilai 67 Nilai DIPARBUDKEPORA
Pemerintah 0
Belitung
an
(PARBUDKEPOR

IV.52 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
A)
Urusan
Nilai SAKIP PD
Penunjang
0 0 (PARBUDKEPOR 0 Nilai 77 Nilai Rp469.700.000 DIPARBUDKEPORA
Pemerintah
A)
an
PROGRAM Indeks Kepuasan Urusan
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang 100 Rp38.377.237.6 DINAS KEARSIPAN DAN
X.XX.01 0 Nilai
PEMERINTAHAN Internal PD Pemerintah Nilai 38 PERPUSTAKAAN
DAERAH PROVINSI (DKPUS) an
Urusan
Nilai SAKIP
Penunjang DINAS KEARSIPAN DAN
0 0 Perangkat 0 Nilai 78 Nilai Rp170.000.000
Pemerintah PERPUSTAKAAN
Daerah (DKPUS)
an
PROGRAM Urusan
Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Rp13.240.079.1 Dinas Kelautan dan
X.XX.01 Pelayanan 0% 83 %
PEMERINTAHAN Pemerintah 16 Perikanan
Internal (DKP)
DAERAH PROVINSI an
Indeks kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Dinas Kelautan dan
0 0 0 0,83 Rp1.939.500
Internal (UPTD- Pemerintah Perikanan
BPI) an
Indeks kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Dinas Kelautan dan
0 0 0 0,83 Rp439.000.000
Internal (UPTD- Pemerintah Perikanan
LPPMHP) an
Urusan
Nilai SAKIP
Penunjang Dinas Kelautan dan
0 0 Perangat Daerah 0 Nilai 79 Nilai Rp450.000.000
Pemerintah Perikanan
(DKP)
an
Indeks Kepuasan
PROGRAM Urusan
Pelayanan
PENUNJANG URUSAN Penunjang DINAS ENERGI DAN
X.XX.01 Internal (Cabdin 0 nilai 90 nilai Rp382.140.000
PEMERINTAHAN Pemerintah SUMBER DAYA MINERAL
ESDM Wilayah
DAERAH PROVINSI an
Bangka)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang DINAS ENERGI DAN
0 0 Internal (Cabdin 0 nilai 90 nilai Rp799.600.000
Pemerintah SUMBER DAYA MINERAL
ESDM Wilayah
an
Bangka Barat)
Indeks Kepuasan
Pelayanan Urusan
Internal (Cabdin Penunjang DINAS ENERGI DAN
0 0 0 nilai 90 nilai Rp441.450.000
ESDM Wilayah Pemerintah SUMBER DAYA MINERAL
Bangka Tengah an
dan Selatan)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang DINAS ENERGI DAN
0 0 Internal (Cabdin 0 nilai 90 nilai Rp400.200.000
Pemerintah SUMBER DAYA MINERAL
ESDM Wilayah
an
Belitung)
Indeks Kepuasan
Urusan
Pelayanan
Penunjang DINAS ENERGI DAN
0 0 Internal (Cabdin 0 nilai 90 nilai Rp439.700.000
Pemerintah SUMBER DAYA MINERAL
ESDM Wilayah
an
Belitung Timur)
Urusan
Indeks Kepuasan
Penunjang Rp20.961.628.3 DINAS ENERGI DAN
0 0 Pelayanan 0 nilai 90 nilai
Pemerintah 50 SUMBER DAYA MINERAL
Internal (DESDM)
an
Urusan
Nilai SAKIP PD Penunjang DINAS ENERGI DAN
0 0 0 nilai 85 nilai Rp195.000.000
(DESDM) Pemerintah SUMBER DAYA MINERAL
an
PROGRAM Nilai Sakip
PENUNJANG URUSAN Perangkat DINAS PERINDUSTRIAN
1 80 80 Rp240.000.000
PEMERINTAHAN Daerah DAN PERDAGANGAN
DAERAH PROVINSI (Disperindag)
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Internal Rp17.811.906.8 DINAS PERINDUSTRIAN
80 60
Perangkat 03 DAN PERDAGANGAN
Daerah
(Disperindag)
PROGRAM Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Teknis DINAS PERINDUSTRIAN
2 PEMERINTAHAN Balai Pengujian 80 77 Rp633.500.000 DAN PERDAGANGAN
DAERAH PROVINSI dan Sertifikasi (UPTD BPSMB)
(BPSMB) Mutu Barang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.53
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PROGRAM
Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN
Pelayanan Teknis Rp4.218.800.00
3 PEMERINTAHAN 80 77 DAN PERDAGANGAN
Rumah Promosi 0
DAERAH PROVINSI (UPTD RPK)
dan Kemasan
(RPK)
PROGRAM Urusan
Indeks Kepuasan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Rp73.245.647.9
X.XX.01 Pelayanan 0 Nilai 92 Nilai SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAHAN Pemerintah 00
Internal (Setwan)
DAERAH PROVINSI an
Urusan
Nilai Sakip PD
Penunjang
0 0 (Sekretariat 0 nilai 79 nilai Rp700.000.000 SEKRETARIAT DPRD
Pemerintah
DPRD)
an
PROGRAM Urusan
PENUNJANG URUSAN Nilai Sakip PD Penunjang
X.XX.01 0 Nilai 83,33 Rp167.000.000 Bappeda
PEMERINTAHAN (Bappeda) Pemerintah
DAERAH PROVINSI an
Survey Kepuasan Urusan
Pelayanan Penunjang Rp15.504.000.0
0 0 0 Nilai 80 Bappeda
Internal Pemerintah 00
(BAPPEDA) an
Indek Kepuasan
PROGRAM Pelayanan Urusan
PENUNJANG URUSAN (Bakuda : UPTB Penunjang Rp1.641.500.00
X.XX.01 0 Nilai 80 Nilai Bakuda
PEMERINTAHAN WILAYAH Pemerintah 0
DAERAH PROVINSI KABUPATEN an
BANGKA )
Urusan
Indeks Kepuasan
Penunjang Rp71.415.684.1
0 0 Pelayanan 0 Nilai 78 Nilai Bakuda
Pemerintah 84
Internal (Bakuda)
an
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Urusan
Internal (Bakuda :
Penunjang 80.25 Rp1.029.532.50
0 0 UPTB WILAYAH 0 Nilai Bakuda
Pemerintah Nilai 9
KABUPATEN
an
BANGKA
BARAT)
indeks kepuasan
pelayanan
Urusan
internal ( Bakuda:
Penunjang Rp1.161.000.00
0 0 UPTB WILAYAH 0 Nilai 79 Nilai Bakuda
Pemerintah 0
KABUPATEN
an
BELITUNG
TIMUR)
Indeks kepuasan
Pelayanan
Urusan
internal (Bakuda :
Penunjang Rp1.454.000.00
0 0 UPTB WILAYAH 0 Nilai 81 Nilai Bakuda
Pemerintah 0
KOTA
an
PANGKALPINAN
G)
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Urusan
Internal ( UPTB
Penunjang 79.5 Rp1.098.500.00
0 0 WILAYAH 0 Nilai Bakuda
Pemerintah Nilai 0
KABUPATEN
an
BANGKA
SELATAN )
Indeks kepuasan
pelayanan
Urusan
internal ( UPTB
Penunjang 79.5 Rp2.294.450.00
0 0 WILAYAH 0 Nilai Bakuda
Pemerintah Nilai 0
KABUPATEN
an
BANGKA
TENGAH )
Indeks Kepuasan
Pelayanan Urusan
Internal ( UPTB Penunjang 80,5 Rp1.725.800.00
0 0 0 Nilai Bakuda
WILAYAH Pemerintah Nilai 0
KABUPATEN an
BELITUNG )
Urusan
Nilai Sakip
Penunjang
0 0 Perangkat 0 Nilai 80 Nilai Rp137.500.000 Bakuda
Pemerintah
Daerah (Bakuda)
an
PROGRAM Indeks Kepuasan Urusan Rp23.206.825.7 BADAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01 0 Nilai 70 Nilai
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang 02 DAN PENGEMBANGA N

IV.54 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PEMERINTAHAN Internal Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI (BKPSDM) an DAERAH
Urusan BADAN KEPEGAWAIAN
Nilai Sakip PD Penunjang DAN PENGEMBANGA N
0 0 0 Nilai 82 Nilai Rp130.000.000
(BKPSDM) Pemerintah SUMBER DAYA MANUSIA
an DAERAH
Nilai Indeks
Kepuasan
PROGRAM Urusan
Pelayanan
PENUNJANG URUSAN Penunjang Rp11.938.039.9
X.XX.01 Internal 0% 75 % Badan Penghubung
PEMERINTAHAN Pemerintah 46
Perangkat Derah
DAERAH PROVINSI an
(Badan
Penghubung)
Urusan
Nilai Sakip PD
Penunjang
0 0 (Badan 0 Nilai 70 Nilai Rp6.247.301 Badan Penghubung
Pemerintah
Penghubung)
an
PROGRAM Indeks Kepuasan Urusan
PENUNJANG URUSAN Pelayanan Penunjang Rp18.034.272.5
X.XX.01 0 Nilai 85 Nilai Inspektorat Daerah
PEMERINTAHAN Internal Pemerintah 31
DAERAH PROVINSI (INSPEKTORAT) an
Urusan
Nilai Sakip PD Penunjang
0 0 0 Nilai 79 Nilai Rp65.000.000 Inspektorat Daerah
(INSPEKTORAT) Pemerintah
an
Indeks kepuasan
PROGRAM Urusan
Pelayanan
PENUNJANG URUSAN Penunjang 76,61 Rp9.606.769.60 BADAN KESATUAN
X.XX.01 Internal 0 Nilai
PEMERINTAHAN Pemerintah Nilai 6 BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPO
DAERAH PROVINSI an
L)
Urusan
Nilai Sakip PD
Penunjang BADAN KESATUAN
0 0 (BAKESBANGPO 0 Nilai 79 Nilai Rp419.809.668
Pemerintah BANGSA DAN POLITIK
L)
an
PROGRAM Urusan
PENUNJANG URUSAN Nilai Sakip PD Penunjang
X.XX.01 0,76 0,76 Rp300.000.000 SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAHAN Setda Pemerintah
DAERAH PROVINSI an
Urusan
Meningkatkan
Penunjang Rp45.963.800.0
Pelayanan 50% 80% SEKRETARIAT DAERAH
Pemerintah 00
Internal PD Setda
an
Arah Kebijakan : Peningkatan kesesuaian antar
Rp13.848.100.0
dokumen perencanaan, penganggaran dan
00
pelaporan kinerja
PROGRAM Urusan
PENGELOLAAN pertumbuhan Pemerintah
38109 0% 8.5 % Rp935.000.000 Bakuda
PENDAPATAN PAD an Unsur
DAERAH Keuangan
pertumbuhan
Pajak Daerah Urusan
pada UPTB ( Pemerintah
0 0 0 0,0957 Rp510.000.000 Bakuda
UPTB WILAYAH an Unsur
KABUPATEN Keuangan
BANGKA )
pertumbuhan
Pajak Daerah
Urusan
pada UPTB
Pemerintah
0 0 (UPTB WILAYAH 0 0,0971 Rp136.600.000 Bakuda
an Unsur
KABUPATEN
Keuangan
BANGKA
BARAT)
pertumbuhan
Pajak Daerah
Urusan
pada UPTB (
Pemerintah
0 0 UPTB WILAYAH 0 11.26 % Rp370.500.000 Bakuda
an Unsur
KABUPATEN
Keuangan
BANGKA
SELATAN )
pertumbuhan
Pajak Daerah
Urusan
pada UPTB (
Pemerintah
0 0 UPTB WILAYAH 0 11.26 % Rp231.000.000 Bakuda
an Unsur
KABUPATEN
Keuangan
BANGKA
TENGAH )
pertumbuhan Urusan
0 0 0 11.26 % Rp230.000.000 Bakuda
Pajak Daerah Pemerintah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.55
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
pada UPTB ( an Unsur
UPTB WILAYAH Keuangan
KABUPATEN
BELITUNG)
pertumbuhan
Pajak Daerah
Urusan
pada UPTB (
Pemerintah
0 0 UPTB WILAYAH 0 11.26 % Rp345.000.000 Bakuda
an Unsur
KABUPATEN
Keuangan
BELITUNG
TIMUR)
pertumbuhan
Pajak Daerah
Urusan
pada UPTB
Pemerintah
0 0 (UPTB WILAYAH 0 0,0536 Rp240.000.000 Bakuda
an Unsur
KOTA
Keuangan
PANGKALPINAN
G)
Persentase
PROGRAM Konsistensi
Urusan
PERENCANAAN Program
Pemerintah
PENGENDALIAN, DAN Pembangunan di Rp2.650.000.00
37377 an Unsur 0 1 Bappeda
EVALUASI RKPD dengan 0
Perencanaa
PEMBANGUNAN RPJMD dan
n
DAERAH Renstra dengan
RPJMD
Persentase
Renstra PD yang
baik (memiliki
rencana kinerja
0 0 yang baik, tepat, 0 1 1 Rp0 Bappeda
dan jelas sasaran
dan tujuannya
dengan indikator
yang tepat)
Persentase
PROGRAM
Kesesuaian Urusan
KOORDINASI DAN
Dokumen Pemerintah
SINKRONISASI
37742 Perencanaan an Unsur 0% 1 Rp700.000.000 Bappeda
PERENCANAAN
Bidang Perencanaa
PEMBANGUNAN
Infrastruktur dan n
DAERAH
Kewilayahan
Persentase
Kesesuaian
Dokumen Urusan
Perencanaan Pemerintah
0 0 Bidang an Unsur 0 1 Rp850.000.000 Bappeda
Pemerintahan Perencanaa
dan n
Pembangunan
Manusia
Persentase
Kesesuaian
Urusan
Dokumen
Pemerintah
Perencanaan Rp1.100.000.00
0 0 an Unsur 0 1 Bappeda
Bidang 0
Perencanaa
Perekonomian
n
dan Sumber Daya
Alam
Predikat capaian
kinerja hasil
perencanaan Tinggi Tinggi
0 0 0 Rp0 Bappeda
pembangunan Predikat Predikat
dengan kategori
tinggi
Persentase
capaian sasaran
pembangunan
daerah pada
0 0 0 0,9259 0,93 Rp0 Bappeda
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
PROGRAM Persentase
Urusan
PERENCANAAN Rumusan Hasil
Pemerintah
PENGENDALIAN, DAN Pengendalian dan
37377 an Unsur 0 0,75 Rp550.000.000 Bappeda
EVALUASI Evaluasi
Perencanaa
PEMBANGUNAN Dokumen
n
DAERAH Perencanaan

IV.56 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Pembangunan
Daerah yang
ditindaklanjuti
Persentase
capaian program
dan kegiatan
pada dokumen
0 0 0 0,9099 0,92 Rp0 Bappeda
perencanaan
perangkat daerah
dengan predikat
kinerja tinggi
Persentase
Rumusan Hasil
PROGRAM
Pengendalian dan Urusan
KOORDINASI DAN
Evaluasi pada Pemerintah
SINKRONISASI
37742 Dokumen an Unsur 0% 0,9 Rp400.000.000 Bappeda
PERENCANAAN
Perencanaan PD Perencanaa
PEMBANGUNAN
Bidang n
DAERAH
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase
Rumusan Hasil
Pengendalian dan
Evaluasi pada
Dokumen
0 0 Perencanaan PD 0 0 0,9 Rp400.000.000 Bappeda
Bidang
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Manusia
Persentase
Rumusan Hasil
Pengendalian dan
Evaluasi pada
Dokumen
0 0 0 0 0,9 Rp400.000.000 Bappeda
Perencanaan PD
Bidang
Perekonomian
dan Sumber Daya
Alam
Nilai perencanaan
23.63 23.65
0 0 kinerja dalam 0 Rp0 Bappeda
Nilai Nilai
Lakip Provinsi
Persentase
Renstra PD yang
baik (memiliki
rencana kinerja
0 0 yang baik, tepat, 0 1 1 Rp0 Bappeda
dan jelas sasaran
dan tujuannya
dengan indikator
yang tepat)
Persentase Hasil
Penelitian dan Urusan
PROGRAM
Pengembangan Pemerintah
PENELITIAN DAN Rp3.250.000.00
37381 yang digunakan an Unsur 0% 0,8 Bappeda
PENGEMBANGAN 0
Sebagai Bahan Perencanaa
DAERAH
Perumusan n
Kebijakan
Urusan
Persentase
Pemerintah
Jumlah Inovasi
0 0 an Unsur 0 0,8 Rp550.000.000 Bappeda
Daerah yang
Perencanaa
dikembangkan
n
Prioritas Pembangunan : PEMBANGUNAN WILAYAH
Tujuan : Menurunnya disparitas pembangunan antar Rp386.481.649.
wilayah dan masyarakat 550
Rp313.171.937.
Indikator Tujuan : Indeks Williamson 0,190 0,184
937
Rp79.647.834.3
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
91
Indikator Sasaran :Persentase Ketersediaan Rp79.647.834.3
Infrastruktur 91
Rp79.647.834.3
Strategi : Memerataan ketersediaan infrastruktur
91
Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan Rp79.647.834.3
infrastruktur 91

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.57
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
BIDANG
PEKERJAA
N
PROGRAM UMUM
PENGELOLAAN - DAN
SUMBER DAYA AIR Rasio Jaringan PENATAAN Rp26.906.895.6
37259 (SDA) Irigasi RUANG 0% 0% 41 DPUPRPERKIM
BIDANG
PEKERJAA
N
UMUM
DAN
PENATAAN Rp23.037.938.7
0 0 0 RUANG 0 0,003 50 DPUPRPERKIM
Persentase BIDANG
Penyelenggaraan PEKERJAA
PROGRAM Pembinaan N
PENGELOLAAN DAN Teknis SDM dan UMUM
PENGEMBANGAN Kelembagaan DAN
SISTEM PENYEDIAAN Pengelolaan PENATAAN
37624 AIR MINUM SPAM Provinsi RUANG 0% 14 % 0 DPUPRPERKIM
Persentase
Readiness BIDANG
Criteria PEKERJAA
pengelolaan dan N
pengembangan UMUM
sistem DAN
penyediaan air PENATAAN Rp6.150.000.00
0 0 minum RUANG 0 0,25 0 DPUPRPERKIM
BIDANG
PEKERJAA
Persentase N
rumah tangga UMUM
yang memiliki DAN
akses terhadap PENATAAN
0 0 air minum layak RUANG 0 0 Rp0 DPUPRPERKIM
Persentase
Penyelenggaraan BIDANG
PROGRAM Pemberdayaan PEKERJAA
PENGEMBANGAN Masyarakat N
SISTEM DAN dalam UMUM
PENGELOLAAN Pengelolaan DAN
PERSAMPAHAN Infrastruktur PENATAAN
37989 REGIONAL Persampahan RUANG 0% 0% 0 DPUPRPERKIM
Persentase
Readiness
Criteria
pembangunan BIDANG
pengembangan PEKERJAA
sistem dan N
pengelolaan UMUM
persampahan DAN
regional yang PENATAAN
0 0 disiapkan RUANG 0 1 Rp800.000.000 DPUPRPERKIM
BIDANG
PEKERJAA
Persentase N
rumah tangga UMUM
yang terlayani DAN
pengelolaan PENATAAN
0 0 sampah RUANG 0 0 Rp0 DPUPRPERKIM
Persentase BIDANG
Readiness PEKERJAA
Criteria N
PROGRAM pengelolaan dan UMUM
PENGELOLAAN DAN pengembangan DAN
PENGEMBANGAN sistem air limbah PENATAAN Rp2.555.000.00
38355 SISTEM AIR LIMBAH yang disiapkan RUANG 0% 27 % 0 DPUPRPERKIM
BIDANG
PEKERJAA
N
UMUM
Persentase DAN
rumah tangga PENATAAN
0 0 yang besanitasi RUANG 0 0,06 Rp0 DPUPRPERKIM
PROGRAM Persentase BIDANG
PENGELOLAAN DAN Readiness PEKERJAA
PENGEMBANGAN Criteria N
38720 SISTEM DRAINASE pengelolaan dan UMUM 0 0 Rp0 DPUPRPERKIM

IV.58 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
pengembangan DAN
sistem drainase PENATAAN
yang disiapkan RUANG
Persentase
PROGRAM
Pemenuhan
PENYELENGGARAAN Bidang
Infrastruktur Lalu Rp17.000.000.0
37302 LALU LINTAS DAN Perhubung 0 0,1516 Dinas Perhubungan
Lintas dan 00
ANGKUTAN JALAN an
Angkutan Jalan
(LLAJ)
(LLAJ)
Persentase
PROGRAM Bidang
Pemenuhan Rp3.198.000.00
37667 PENGELOLAAN Perhubung 0% 6.90 % Dinas Perhubungan
Infrastruktur 0
PELAYARAN an
Pelabuhan
Predikat RB
Bidang
Perangkat
0 0 Perhubung -% 0,51 Rp0 Dinas Perhubungan
Daerah (Dinas
an
Perhubungan)
Nilai RB
Bidang
Perangkat
0 0 Perhubung -% 0,51 Rp0 Dinas Perhubungan
Daerah (Dinas
an
Perhubungan)
Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan
Rp214.126.687.
Rencana Tata 0,6 0,65
000
Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
Indikator Sasaran : Indeks Penyelenggaraan Rp214.126.687.
0,6 0,65
Penataan Ruang 000
Rp214.126.687.
Strategi : Meningkatan ketaatan tata ruang 0,6 0,65
000
Rp214.126.687.
Arah Kebijakan : Peningkatan ketaatan tata ruang 0,6 0,65
000
BIDANG
PEKERJAA
Persentase
N
PROGRAM PENATAAN jumlah bangunan Rp1.490.000.00
39450 UMUM 0% 24 % DPUPRPERKIM
BANGUNAN GEDUNG gedung yang 0
DAN
terselenggara
PENATAAN
RUANG
BIDANG
Persentase PEKERJAA
Readiness N
0 0 Criteria bangunan UMUM 0 0 Rp0 DPUPRPERKIM
gedung yang DAN
disiapkan PENATAAN
RUANG
BIDANG
PEKERJAA
PROGRAM PENATAAN Persentase Luas N
Rp6.210.000.00
39816 BANGUNAN DAN kawasan yang UMUM 0 0,07 DPUPRPERKIM
0
LINGKUNGANNYA tertata DAN
PENATAAN
RUANG
BIDANG
PEKERJAA
PROGRAM Persentase jalan N
Rp156.176.687.
40181 PENYELENGGARAAN dalam kondisi UMUM 0 0,9013 DPUPRPERKIM
000
JALAN mantap DAN
PENATAAN
RUANG
BIDANG
PEKERJAA
Rasio
PROGRAM N
ketersediaan
40546 PENGEMBANGAN UMUM 0 0,2741 Rp0 DPUPRPERKIM
penyelenggaraan
JASA KONSTRUKSI DAN
jasa konstruksi
PENATAAN
RUANG
BIDANG
Persentase
PEKERJAA
Kesesuaian
PROGRAM N
Rencana Tata Rp6.450.000.00
40911 PENYELENGGARAAN UMUM 0 0,85 DPUPRPERKIM
Ruang dengan 0
PENATAAN RUANG DAN
Pemanfaatan
PENATAAN
Ruang
RUANG
Persentase BIDANG
ketersediaan PERUMAH
PROGRAM
Dokumen AN DAN Rp22.425.000.0
37260 PENGEMBANGAN 0% 33 % DPUPRPERKIM
Pendataan KAWASAN 00
PERUMAHAN
Penyediaan dan PERMUKIM
Rehabilitasi AN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.59
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi Program
Provinsi
Persentase
penyelenggaraan
Sosialisasi dan BIDANG
Persiapan PERUMAH
Penyediaan dan AN DAN
0 0 0 0,25 Rp0 DPUPRPERKIM
Rehabilitasi KAWASAN
Rumah Korban PERMUKIM
Bencana atau AN
Relokasi Program
Provinsi
Persentasi BIDANG
Pengembangan PERUMAH
perumahan AN DAN
0 0 0 1 Rp0 DPUPRPERKIM
korban Bencana KAWASAN
atau relokasi PERMUKIM
program provinsi AN
BIDANG
Persentase PERUMAH
PROGRAM KAWASAN Kawasan Kumuh AN DAN Rp2.350.000.00
37625 0% 23 % DPUPRPERKIM
PERMUKIMAN yang sudah KAWASAN 0
direncanakan PERMUKIM
AN
BIDANG
Persentase PERUMAH
luasan kawasan AN DAN
0 0 0 0,06 Rp0 DPUPRPERKIM
kumuh yang KAWASAN
tertangani PERMUKIM
AN
BIDANG
PROGRAM
Persentase PERUMAH
PENINGKATAN
Pemukiman yang AN DAN Rp14.925.000.0
38356 PRASARANA, SARANA 0 0,25 DPUPRPERKIM
terfasilitasi oleh KAWASAN 00
DAN UTILITAS UMUM
PSU PERMUKIM
(PSU)
AN
Persentase
layanan
PROGRAM
sertifikasi,
PENINGKATAN
kualifikasi,
PELAYANAN BIDANG
klasifikasi dan
SERTIFIKASI, PERUMAH
registrasi bidang
KUALIFIKASI, AN DAN
38721 perumahan dan 0 0,25 Rp50.000.000 DPUPRPERKIM
KLASIFIKASI, DAN KAWASAN
kawasan
REGISTRASI BIDANG PERMUKIM
permukiman
PERUMAHAN DAN AN
tingkat
KAWASAN
kemampuan
PERMUKIMAN
menengah yang
ditingkatkan
Presentase
PROGRAM Program
BIDANG
PENGADAAN TANAH Pengadaan
37662 PERTANA 0 0,2 Rp500.000.000 DPUPRPERKIM
UNTUK KEPENTINGAN Tanah untuk
HAN
UMUM Kepentingan
Umum
PROGRAM Persentase
BIDANG
PENYELESAIAN Penyelesaian
38027 PERTANA 0 0,15 Rp400.000.000 DPUPRPERKIM
SENGKETA TANAH Sengketa Tanah
HAN
GARAPAN Garapan
PROGRAM Persentase
PENYELESAIAN GANTI Penyelesaian
BIDANG
KERUGIAN DAN Ganti Kerugian Rp3.150.000.00
38393 PERTANA 0 0,8 DPUPRPERKIM
SANTUNAN TANAH dan Santunan 0
HAN
UNTUK Tanah untuk
PEMBANGUNAN Pembangunan
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Rp8.812.917.32
0,34 0,36
Bencana 0
Rp8.812.917.32
Indikator Sasaran : Indeks Kapasitas Daerah 0,34 0,36
0
Strategi : Meningkatan tata kelola penanggulangan Rp8.812.917.32
0,34 0,36
bencana 0
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola Rp8.812.917.32
0,34 0,36
penanggulangan bencana 0
PROGRAM Persentase Urusan
37626 PENANGGULANGAN Penanganan Ketenteram 0% 71,5 % Rp620.000.000 BPBD
BENCANA Pasca Bencana an dan

IV.60 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Ketertiban
Umum
serta
perlindunga
n
masyarakat
Urusan
Ketenteram
an dan
Persentase Ketertiban
Rp1.730.000.00
0 0 Penanganan Pra Umum 0 1 BPBD
0
Bencana serta
perlindunga
n
masyarakat
Urusan
Ketenteram
an dan
Persentase
Ketertiban
Penanganan Rp4.449.300.00
0 0 Umum 0 1 BPBD
Tanggap Darurat 0
serta
Bencana
perlindunga
n
masyarakat
Persentase
korban bencana
PROGRAM
yang BIDANG Rp2.013.617.32
38723 PENANGANAN 0 24,56 % Dinsospemdes
mendapatkan SOSIAL 0
BENCANA
perlindungan dan
jaminan sosial
Sasaran : Percepatan pembangunan kawasan Rp7.419.499.22
0,704 0,721
perdesaan 6
Rp7.419.499.22
Indikator Sasaran : Indeks desa membangun 0,704 0,721
6
Strategi : Meningkatan Kapasitas Desa dan
penyediaan sarana dan prasarana serta Rp7.419.499.22
0,704 0,721
pemberdayaan masyarakat pada kawasan 6
transmigrasi
Rp4.635.738.97
Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Desa
1
bidang
Persentase pemberday
PROGRAM PENATAAN
37300 Penataan Desa aan 0 0,25 Rp319.927.000 Dinsospemdes
DESA
yang dibina masyarakat
dan desa
bidang
Persentase
PROGRAM pemberday
kerjasama desa
37665 PENINGKATAN KERJA aan 0 17,50 % Rp302.903.002 Dinsospemdes
yang
SAMA DESA masyarakat
dilaksanakan
dan desa
bidang
Persentase
PROGRAM pemberday
Administrasi Rp4.012.908.96
38030 ADMINISTRASI aan 0 0,25 Dinsospemdes
Pemerintahan 9
PEMERINTAHAN DESA masyarakat
Desa yang Dibina
dan desa
Arah Kebijakan : Peningkatan penyediaan sarana
Rp2.783.760.25
dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat
5
pada kawasan transmigrasi
Persentase
PROGRAM
Kawasan Bidang
PENGEMBANGAN
3.32.04 Transmigrasi Transmigra 0 Desa 1 Desa Rp240.000.000 Disnaker
KAWASAN
Yang si
TRANSMIGRASI
dikembangkan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN bidang
Persentase
LEMBAGA pemberday
lembaga Rp2.543.760.25
38396 KEMASYARAKATAN, aan 0 0,25 Dinsospemdes
kemasyarakatan 5
LEMBAGA ADAT DAN masyarakat
yang aktif
MASYARAKAT HUKUM dan desa
ADAT
Sasaran :Terkendalinya Laju Pertumbuhan Rp3.165.000.00
1,93 1,79
Penduduk 0
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Penduduk Rp3.165.000.00
1,93 1,79
(LPP) 0
Strategi : Meningkatkan Pengendalian tingkat
Rp3.165.000.00
kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk 1,93 1,79
0
tumbuh seimbang
Arah Kebijakan : Pengendalian tingkat kelahiran 1,93 1,79 Rp3.165.000.00

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.61
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh 0
seimbang
Bidang
Persentase
Administras
masyarakat yang
PROGRAM i
memiliki dokumen 86.57
37299 PENDAFTARAN Kependudu 0 persen Rp670.000.000 DP3CASKB
pendaftaran persen
PENDUDUK kan dan
penduduk (KK,
Pencatatan
KTP, KIA)
Sipil
Persentase Bidang
masyarakat yang Administras
memiliki akta i
PROGRAM 86
37664 pencatatan sipil Kependudu 0 persen Rp619.000.000 DP3CASKB
PENCATATAN SIPIL persen
(Akta Lahir, Akta kan dan
Mati, Akta Pencatatan
Perkawinan) Sipil
Persentase Bidang
PROGRAM perangkat daerah Administras
PENGELOLAAN dan sektor lain i
31.43
38029 INFORMASI yang Kependudu 0 Persen Rp520.000.000 DP3CASKB
Persen
ADMINISTRASI mengadakan kan dan
KEPENDUDUKAN pejanjian Pencatatan
kerjasama Sipil
Bidang
Persentase Administras
PROGRAM
penyediaan i
PENGELOLAAN 100
38395 penyajian data Kependudu 0 persen Rp61.000.000 DP3CASKB
PROFIL persen
kependudukan kan dan
KEPENDUDUKAN
tingkat provinsi Pencatatan
Sipil
Persentase
pembinaan
Bidang
Penyediaan dan
Pengendali
pemanfaatan data
PROGRAM an
kependudukan, 57.14
37301 PENGENDALIAN Penduduk 0 persen Rp300.000.000 DP3CASKB
keluarga persen
PENDUDUK dan
berencana dan
Keluarga
pembangunan
Berencana
keluarga di
kabupaten/kota
persentase
Bidang
pembinaanPengendali
PROGRAM
keluarga an
PEMBINAAN 100
37666 berencana dan
Penduduk 0 persen Rp445.000.000 DP3CASKB
KELUARGA persen
kesehatandan
BERENCANA (KB)
reproduksi di
Keluarga
kabupaten/kota
Berencana
Bidang
PROGRAM Pengendali
PEMBERDAYAAN DAN persentase an
50
38031 PENINGKATAN pembinaan Penduduk 0 persen Rp550.000.000 DP3CASKB
persen
KELUARGA kampung KB dan
SEJAHTERA (KS) Keluarga
Berencana
Prioritas Pembangunan : PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT
Rp73.309.711.6
Indikator Tujuan : Indeks Gini 0,247 0,239
13
Rp17.275.815.7
Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan 4,67 4,30
19
Rp17.275.815.7
Indikator Sasaran : Persentase Angka Kemiskinan 4,67 4,30
19
Strategi : Meningkatan jangkauan pelayanan dan
rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan
Rp17.275.815.7
sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan
19
sosial, serta Peningkatan pendapatan dan
mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan pelayanan Rp6.676.803.41
dan rehabilitasi sosial yang berkualitas 1
PROGRAM Persentase
PENANGANAN Warga Negara
BIDANG
37627 WARGA NEGARA Migran Korban 0 11,90 % Rp78.615.000 Dinsospemdes
SOSIAL
MIGRAN KORBAN Tindak Kekerasan
TINDAK KEKERASAN yang di ditangani
Persentase
PROGRAM PMKS yang di BIDANG Rp2.294.406.18
37992 0% 22,36 % Dinsospemdes
REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi sosial SOSIAL 5
di Dalam Panti
0 0 Persentase BIDANG 0 0,1 Rp1.095.480.72 Dinsospemdes

IV.62 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PMKS yang di SOSIAL 6
rehabilitasi sosial
di dalam Panti
Sosial Bina Laras
Hijrah
Persentase
PMKS yang di
Rehabilitasi BIDANG Rp3.208.301.50
0 0 0 0,2143 Dinsospemdes
Sosial di Dalam SOSIAL 0
Panti Sosial Bina
Serumpun
Arah Kebijakan : Pengembangan sistem Rp7.238.504.53
pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial 4
Persentase
PROGRAM PMKS yang
BIDANG Rp6.330.502.21
38358 PERLINDUNGAN DAN mendapatkan 0 28,11 % Dinsospemdes
SOSIAL 3
JAMINAN SOSIAL perlindungan dan
jaminan sosial
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase TMP BIDANG
39088 0 1 Rp908.002.321 Dinsospemdes
TAMAN MAKAM yang dikelola SOSIAL
PAHLAWAN
Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan dan Rp3.360.507.77
mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin 4
PROGRAM Persentase
BIDANG Rp3.360.507.77
37262 PEMBERDAYAAN PMKS/PSKS yg 0 1 Dinsospemdes
SOSIAL 4
SOSIAL terberdayakan
Rp56.033.895.8
Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja 5,03 4,47
94
Rp56.033.895.8
Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka 5,03 4,47
94
Strategi : meningkatan akses terhadap penciptaan
lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran
perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan
Rp56.033.895.8
kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi
94
pemuda di berbagai bidang pembangunan serta
peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga
Kerja
Arah Kebijakan : Peningkatan akses terhadap Rp13.505.000.0
penciptaan lapangan kesempatan kerja 00
Persentase
PROGRAM dokumen Bidang
37294 PERENCANAAN Perencanaan Tenaga 0 1 Rp200.000.000 Disnaker
TENAGA KERJA Ketenagakerjaan Kerja
kab/kota
PROGRAM Persentase
Bidang
PELATIHAN KERJA Pencari kerja Rp5.000.000.00
37659 Tenaga 0 0,05 Disnaker
DAN PRODUKTIVITAS Yang 0
Kerja
TENAGA KERJA Berkompeten
PROGRAM Persentase Bidang
38024 PENEMPATAN Tenga Kerja Yang Tenaga 0 0,05 Rp905.000.000 Disnaker
TENAGA KERJA Ditempatkan Kerja
Bidang
PROGRAM Persentase Izin
Koperasi,
PELAYANAN IZIN Usaha Simpan
37304 Usaha Kecil 0 0,02 Rp150.000.000 DKUKM
USAHA SIMPAN Pinjam yang
dan
PINJAM Difasilitasi
Menengah
Bidang
PROGRAM Persentase
Koperasi,
PENGAWASAN DAN Koperasi yang
37669 Usaha Kecil 0 0,23 Rp275.000.000 DKUKM
PEMERIKSAAN diawasi dan
dan
KOPERASI diperiksa
Menengah
Bidang
Persentase
PROGRAM PENILAIAN Koperasi,
Kesehatan
38034 KESEHATAN KSP/USP Usaha Kecil 0 0,67 Rp150.000.000 DKUKM
KSP/USP yang
KOPERASI dan
dinilai
Menengah
Persentase SDM Bidang
PROGRAM
Koperasi, UKM Koperasi,
PENDIDIKAN DAN
38400 yang Terlatih Usaha Kecil 0 0,00271 Rp775.000.000 DKUKM
LATIHAN
(BALATKOP dan
PERKOPERASIAN
KUKM) Menengah
Bidang
PROGRAM
Persentase Koperasi,
PEMBERDAYAAN DAN
38765 Koperasi yang Usaha Kecil 0 0,31 Rp750.000.000 DKUKM
PERLINDUNGAN
diberdayakan dan
KOPERASI
Menengah
39130 PROGRAM Persentase Bidang 0 0,47 % Rp3.000.000.00 DKUKM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.63
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Pemberdayaan USAHA UMKM yang Koperasi, 0
MENENGAH, USAHA Diberdayakan Usaha Kecil
KECIL, DAN USAHA dan
MIKRO (UMKM) Menengah
Persentase Bidang
PROGRAM Usaha Kecil Yang Koperasi,
Rp2.300.000.00
39495 PENGEMBANGAN Meningkat Usaha Kecil 0 0,10 % DKUKM
0
UMKM Menjadi Usaha dan
Menengah Menengah
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran
Rp2.005.469.50
perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan
0
kesetaraan gender (KKG)
Bidang
PROGRAM Persentase ARG Pemberday
PENGARUSUTAMAAN pada Belanja aan
2.5
37295 GENDER DAN Operasi dan Perempuan 0 persen Rp450.000.000 DP3CASKB
persen
PEMBERDAYAAN belanja modal dan
PEREMPUAN APBD Perlindunga
n Anak
Bidang
Pemberday
Persentase
PROGRAM aan
kebijakan 100
37660 PERLINDUNGAN Perempuan 0 persen Rp200.000.000 DP3CASKB
perlindungan persen
PEREMPUAN dan
perempuan
Perlindunga
n Anak
Persentase
Bidang
Perempuan
Pemberday
Korban
aan
Kekerasan dan 100
0 0 Perempuan 0 persen Rp200.000.000 DP3CASKB
TPPO yang persen
dan
Mendapatkan
Perlindunga
Layanan
n Anak
Komprehensif
Bidang
Pemberday
PROGRAM Tingkat partisipasi aan
44.54
38025 PENINGKATAN angkatan kerja Perempuan 0 persen Rp530.000.000 DP3CASKB
persen
KUALITAS KELUARGA perempuan dan
Perlindunga
n Anak
Bidang
Persentase Pemberday
PROGRAM peningkatan SDM aan
19.40
38756 PEMENUHAN HAK dalam Perempuan 0 persen Rp273.069.500 DP3CASKB
persen
ANAK (PHA) Pemenuhan dan
Partisipasi ANAK Perlindunga
n Anak
Persentase anak Bidang
memerlukan Pemberday
PROGRAM perlindungan aan
100
39121 PERLINDUNGAN khusus yang Perempuan 0 persen Rp108.700.000 DP3CASKB
persen
KHUSUS ANAK mendapatkan dan
layanan Perlindunga
komprehensif n Anak
Bidang
Pemberday
Persentase
aan
Peningkatan SDM 31
0 0 Perempuan 0 persen Rp243.700.000 DP3CASKB
Perlindungan persen
dan
Anak
Perlindunga
n Anak
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan
Rp40.073.426.3
partisipasi pemuda di berbagai bidang
94
pembangunan serta peningkatan budaya
PROGRAM Bidang
Persentase
PENGEMBANGAN Kepemudaa 55.56 Rp35.150.000.0
37671 Cabang Olahraga 0 persen DIPARBUDKEPORA
DAYA SAING n dan persen 00
yang dibina
KEOLAHRAGAAN Olahraga
PROGRAM Bidang
Jumlah organisasi 35
PENGEMBANGAN Kepemudaa 0
37306 kepemudaan organis Rp616.000.000 DIPARBUDKEPORA
KAPASITAS DAYA n dan organisasi
yang dibina asi
SAING KEPEMUDAAN Olahraga
PROGRAM Persentase Bidang
PENGEMBANGAN tingkat keaktifan Kepemudaa 19.51 Rp2.395.000.00
38036 0 persen DIPARBUDKEPORA
KAPASITAS Organisasi n dan persen 0
KEPRAMUKAAN Pramuka Olahraga
37306 PROGRAM Persentase Bidang 0 persen 0.36 Rp1.912.426.39 DIPARBUDKEPORA

IV.64 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
PENGEMBANGAN Pemuda Yang Kepemudaa persen 4
KAPASITAS DAYA dibina n dan
SAING KEPEMUDAAN Olahraga
Arah Kebijakan : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Rp450.000.000
Kerja
Persentase
perusahaan yang
PROGRAM Bidang
dilakukan
38755 PENGAWASAN Tenaga 0 0,15 Rp450.000.000 Disnaker
pengawasan
KETENAGAKERJAAN Kerja
Norma
Ketenagakerjaan
Prioritas Pembangunan : PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Rp26.550.429.6
dan terkelolanya sumber 72,05 75,43
16
daya alam
Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Rp26.550.429.6
72,05 75,43
(IKLH) 16
Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Rp26.550.429.6
72,05 75,43
Hidup 16
Indikator Sasaran :Indeks Kualitas Lingkungan Rp26.550.429.6
72,05 75,43
Hidup (IKLH) 16
Strategi :Meningkatan upaya perlindungan dan
Rp26.550.429.6
pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola
16
kehutanan
Arah Kebijakan : Peningkatan upaya perlindungan Rp15.659.204.0
dan pengelolaan lingkungan hidup 24
Persentase
PROGRAM dokumen Bidang
Rp1.200.000.00 Dinas Lingkungan Hidup
37298 Perencanaan perencanaan Lingkungan 0 1
0 dan Kehutanan
LINGKUNGAN HIDUP lingkungan hidup Hidup
yang tersusun
Persentase
Pengujian
PROGRAM
Sampel
PENGENDALIAN
Parameter Bidang
PENCEMARAN Rp4.334.204.02 Dinas Lingkungan Hidup
37663 Kualitas Lingkungan 0% 90 %
DAN/ATAU 4 dan Kehutanan
Lingkungan yang Hidup
KERUSAKAN
terlayani
LINGKUNGAN HIDUP
(Laboratorium
Lingkungan)
Persentase
Penurunan Emisi Bidang
Dinas Lingkungan Hidup
0 0 GRK dari Sektor Lingkungan 0 1 Rp425.000.000
dan Kehutanan
Limbah dan Hidup
Kehutanan
Persentase Titik
Bidang
Sampling Uji Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Lingkungan 0 0,62 Rp500.000.000
Kualitas dan Kehutanan
Hidup
Lingkungan
Persentase
PROGRAM
Pengelolaan Bidang
PENGELOLAAN Dinas Lingkungan Hidup
38028 Keanekaragaman Lingkungan 0 1 Rp450.000.000
KEANEKARAGAMAN dan Kehutanan
Hayati yang Hidup
HAYATI (KEHATI)
dilaksanakan
PROGRAM Persentase
PENGENDALIAN Pengendalian
BAHAN BERBAHAYA Bahan Berbahaya
Bidang
DAN BERACUN (B3) Dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup
38394 Lingkungan 0 1 Rp450.000.000
DAN LIMBAH BAHAN Dan Limbah dan Kehutanan
Hidup
BERBAHAYA DAN Bahan Berbahaya
BERACUN (LIMBAH Dan Beracun
B3) (Limbah B3)
PROGRAM Persentase
PEMBINAAN DAN Ketaatan Usaha/
PENGAWASAN Kegiatan
TERHADAP IZIN Terhadap Izin Bidang
Dinas Lingkungan Hidup
38759 LINGKUNGAN DAN Lingkungan Dan Lingkungan 0 0,6 Rp675.000.000
dan Kehutanan
IZIN PERLINDUNGAN Izin Perlindungan Hidup
DAN PENGELOLAAN dan Pengelolaan
LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup
(PPLH) (PPLH)
PROGRAM Persentase
PENGAKUAN penyusunan
KEBERADAAN Rekomendasi Bidang
Dinas Lingkungan Hidup
39124 Masyarakat HUKUM pengakuan MHA, Lingkungan 0 1 Rp225.000.000
dan Kehutanan
ADAT (MHA), Kearifan Lokal Hidup
KEARIFAN LOKAL DAN atau
HAK MHA YANG Pengetahuan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.65
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
TERKAIT DENGAN Tradisonal dan
PPLH Hak MHA terkait
dengan PPLH
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase
PENDIDIKAN, kelompok Bidang
Dinas Lingkungan Hidup
39489 PELATIHAN DAN swadaya Lingkungan 0 0,6 Rp800.000.000
dan Kehutanan
PENYULUHAN masyarakat yang Hidup
LINGKUNGAN HIDUP aktif dan mandiri
UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM Persentase
Bidang
PENGHARGAAN Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup
39855 Lingkungan 0 0,75 Rp200.000.000
LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hidup
UNTUK MASYARAKAT yang diberikan
Persentase
Penanganan
PROGRAM
Pengaduan Bidang
PENANGANAN Dinas Lingkungan Hidup
40220 Bidang Lingkungan 0 1 Rp200.000.000
PENGADUAN dan Kehutanan
Lingkungan Hidup Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
dan Kehutanan
yang diverifikasi
Persentase
PROGRAM Penanganan Bidang
Rp3.100.000.00 Dinas Lingkungan Hidup
40585 PENGELOLAAN Sampah di Lingkungan 0% 25 %
0 dan Kehutanan
PERSAMPAHAN TPA/TPST Hidup
Regional
Persentase
Bidang
Pengelolaan Rp3.100.000.00 Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Lingkungan 0 0
Persampahan di 0 dan Kehutanan
Hidup
TPA Regional
Rp10.891.225.5
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola kehutanan
92
Persentase
PROGRAM kerusakan hutan
Bidang Rp1.700.000.00 Dinas Lingkungan Hidup
37708 PENGELOLAAN pertahun 0% 20 %
Kehutanan 0 dan Kehutanan
HUTAN (deforestrasi)
(DLHK)
Persentase
kerusakan hutan
pertahun
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 (deforestrasi) 0 0,2 Rp50.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Belantu
Mendanau)
Persentase
kerusakan hutan
pertahun Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 0,2 Rp62.300.000
(deforestrasi) Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Bubus Panca)
Persentase
kerusakan hutan
pertahun Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 0,2 Rp50.000.000
(deforestrasi) Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Gunung Duren)
Persentase
kerusakan hutan
pertahun Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 0,2 Rp90.400.000
(deforestrasi) Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH Jebu
Bembang Antan)
Persentase
kerusakan hutan
pertahun Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 0,2 Rp50.000.000
(deforestrasi) Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Muntai Palas)
Persentase
kerusakan hutan
pertahun
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 (deforestrasi) 0 0,2 Rp90.400.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Rambat
Menduyung)
Persentase
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 kerusakan hutan 0 0,2 Rp53.760.000
Kehutanan dan Kehutanan
pertahun

IV.66 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
(deforestrasi)
(UPTD KPH
Sigambir
Kotawaringin)
Persentase
kerusakan hutan
pertahun
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 (deforestrasi) 0 0,2 Rp50.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Sungai
Sembulan)
Persentase luas
lahan kritis yang Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 13.17 % Rp250.000.000
direhabilitasi Kehutanan dan Kehutanan
(DLHK)
Persentase luas
lahan kritis yang
direhabilitasi Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 13.17 % Rp45.000.000
(UPTD KPH Kehutanan dan Kehutanan
Belantu
Mendanau)
Persentase luas
lahan kritis yang
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 direhabilitasi 0 13.17 % Rp133.500.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Bubus Panca)
Persentase luas
lahan kritis yang
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 direhabilitasi 0 13.17 % Rp50.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Gunung Duren)
Persentase luas
lahan kritis yang
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 direhabilitasi 0 13.17 % Rp133.500.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH Jebu
Bembang Antan)
Persentase luas
lahan kritis yang
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 direhabilitasi 0 13.17 % Rp50.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Muntai Palas)
Persentase luas
lahan kritis yang
direhabilitasi Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 13.17 % Rp133.500.000
(UPTD KPH Kehutanan dan Kehutanan
Rambat
Menduyung)
Persentase luas
lahan kritis yang
direhabilitasi Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 13.17 % Rp25.000.000
(UPTD KPH Kehutanan dan Kehutanan
Sigambir
KotaWaringin)
Persentase luas
lahan kritis yang
direhabilitasi Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 13.17 % Rp45.000.000
(UPTD KPH Kehutanan dan Kehutanan
Sungai
Sembulan)
Persentase
Pemanfaatan Bidang Rp2.750.000.00 Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 35.68 %
Kawasan Hutan Kehutanan 0 dan Kehutanan
(DLHK)
Persentase
Pemanfaatan
Kawasan Hutan Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 35.68 % Rp130.000.000
(UPTD KPH Kehutanan dan Kehutanan
Belantu
Mendanau)
Persentase
Pemanfaatan
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Kawasan Hutan 0 35.68 % Rp55.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Bubus Panca)
Persentase
Pemanfaatan Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 35.68 % Rp350.000.000
Kawasan Hutan Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.67
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
Gunung Duren)
Persentase
Pemanfaatan
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Kawasan Hutan 0 35.68 % Rp31.840.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH Jebu
Bembang Antan)
Persentase
Pemanfaatan
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 Kawasan Hutan 0 35.68 % Rp75.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
(UPTD KPH
Muntai Palas)
Persentase
Pemanfaatan
Kawasan Hutan Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 35.68 % Rp43.260.000
(UPTD KPH Kehutanan dan Kehutanan
Rambat
Menduyung)
Persentase
Pemanfaatan
Kawasan Hutan Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 35.68 % Rp115.000.000
(UPTD KPH Kehutanan dan Kehutanan
Sigambir
Kotawaringin)
Persentase
Pemanfaatan
Kawasan Hutan Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 35.68 % Rp330.000.000
(UPTD KPH Kehutanan dan Kehutanan
Sungai
Sembulan)
Persentase
PROGRAM
Konservasi
KONSERVASI
Sumber Daya Bidang Rp1.178.000.00 Dinas Lingkungan Hidup
38074 SUMBER DAYA ALAM 0 1
Alam Hayati dan Kehutanan 0 dan Kehutanan
HAYATI DAN
Ekosistemnya
EKOSISTEMNYA
(DLHK)
Peningkatan
PROGRAM akses legal
PENDIDIKAN DAN kepada
PELATIHAN, masyarakat
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
38439 PENYULUHAN DAN dalam 0% 30 % Rp430.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
PEMBERDAYAAN pengelolaan
MASYARAKAT DI hutan melalui
BIDANG KEHUTANAN Perhutanan
Sosial (DLHK)
Peningkatan
akses legal
kepada
masyarakat
dalam
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 pengelolaan 0 0,3 Rp330.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
hutan melalui
Perhutanan
Sosial (UPTD
KPH Belantu
Mendanau)
Peningkatan
akses legal
kepada
masyarakat
dalam
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 pengelolaan 0 0,3 Rp59.120.000
Kehutanan dan Kehutanan
hutan melalui
Perhutanan
Sosial (UPTD
KPH Bubus
Panca)
Peningkatan
akses legal
kepada
masyarakat
dalam
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 pengelolaan 0 0,3 Rp144.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
hutan melalui
Perhutanan
Sosial (UPTD
KPH Gunung
Duren)
Peningkatan Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 0 0,3 Rp256.205.592
akses legal Kehutanan dan Kehutanan

IV.68 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Kondisi
Kinerja Capian Kinerja Program
Tujuan/Indikator Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bidang Awal PD yang Bertanggung
Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ (Program/outco
Urusan RPD Jawab
Program Perangkat Daerah me) 2023
Tahun
2021 Target Rp
1 4 5 6 7 8 9
kepada
masyarakat
dalam
pengelolaan
hutan melalui
Perhutanan
Sosial (UPTD
KPH Muntai
Palas)
Peningkatan
akses legal
kepada
masyarakat
dalam
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 pengelolaan 0 0,3 Rp37.200.000
Kehutanan dan Kehutanan
hutan melalui
Perhutanan
Sosial (UPTD
KPH Sigambir
Kotawaringin)
Peningkatan
akses legal
kepada
masyarakat
dalam
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 pengelolaan 0 0,3 Rp44.000.000
Kehutanan dan Kehutanan
hutan melalui
Perhutanan
Sosial (UPTD
KPH Sungai
Sembulan)
Peningkatan
akses legal
kepada
masyarakat
dalam
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 pengelolaan 0 0,3 Rp59.120.000
Kehutanan dan Kehutanan
hutan melalui
Perhutanan
Sosial (UPT KPH
Jebu Bembang
Antan)
Peningkatan
akses legal
kepada
masyarakat
dalam
Bidang Dinas Lingkungan Hidup
0 0 pengelolaan 0 0,3 Rp161.120.000
Kehutanan dan Kehutanan
hutan melalui
Perhutanan
Sosial (UPT KPH
Rambat
Menduyung)
PROGRAM
Persentase luas
PENGELOLAAN Bidang Rp1.250.000.00 Dinas Lingkungan Hidup
38804 DAS yang 0 0,0913
DAERAH ALIRAN Kehutanan 0 dan Kehutanan
dikelola (DLHK)
SUNGAI (DAS)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.69
4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas
Pembangunan Daerah
Tabel IV.8
Keselarasan Antara permasalahan, isu strategis dan Prioritas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023
PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERMASALAHAN ISU STRATEGIS
DAERAH
1 2 3

Rendahnya PDRB sub sektor


pertanian

Rendahnya PDRB sub sektor


perikanan
Rendahnya PDRB sub sektor
pertambangan dan
penggalian

Rendahnya PDRB sub sektor


industri pengolahan
Pertumbuhan ekonomi
Rendahnya PDRB sub sektor melambat dan cenderung Pembangunan Ekonomi
perdagangan stagnan

Rendahnya laju pertumbuhan


kunjungan wisatawan asing
dan domestik

Rendahnya ekspor

Belum maksimalnya nilai


investasi (PMA/PMDN)
daerah
Kapasitas dan kualitas
Rendahnya pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sumber Daya Manusia
manusia (SDM) dan Daya Saing
masih rendah
Menurunnya Indeks
Menurunnya kebebasan,
Domokrasi Indonesia
kesetaraan dan kapasitas Pembangunan Demokrasi
Provinsi Kepulauan Bangka
lembaga dalam demokrasi
Belitung
Rendahnya tata kelola Masih Rendahnya Indeks
Pembangunan Pemerintahan
pemerintahan Reformasi Birokrasi

Kurangnya ketersediaan
infrastruktur

Rendahnya kualitas dan


pemenuhan rencana tata Disparitas pembangunan
ruang serta perwujudan antar wilayah dan Pembangunan Wilayah
tertib tata ruang masyarakat masih Tinggi
Tingginya resiko bencana
Belum optimalnya
pembangunan kawasan
pedesaan

IV.70 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERMASALAHAN ISU STRATEGIS
DAERAH
1 2 3
Lambatnya penurunan laju
pertumbuhan penduduk
Lambatnya penurunan
kemiskinan Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Rendahnya kesempatan kerja
Masih rendahnya kualitas
Belum optimalnya
lingkungan hidup dan
pengendalian lingkungan Pembangunan Lingkungan
tatakelola sumber daya
hidup
alam

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
IV.71
BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan


Pembangunan kewilayahan Kabupaten/Kota tahun 2023 bertujuan untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan kawasan terutama
untuk daerah yang terpencil dan jauh. Percepatan pertumbuhan ekonomi di fokuskan pada
pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan pariwisata yang
dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan, memperluas kesempatan kerja,
meningkatkan nilai perdagangan wilayah serta meningkatkan daya saing daerah. Fokus
percepatan pertumbuhan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan
dengan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung, Kawasan Industri (KI) Sadai di Kabupaten
Bangka Selatan dan Kawasan Industri (KI) Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat serta
Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung di Kaabupaten Bangka Tengah dan Lintas
Timur Pulau Bangka Di Kabupaten Bangka.

Gambar V.I
Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kab. Bangka
LPE: 7,48
TPT: 5,97
Kab. Bangka Barat Kemiskinan: 4,81
LPE: 0,21
TPT: 3,83
Kemiskinan: 2,75 Kota Pangkalpinang
LPE: 9,27
TPT: 6,81
Kemiskinan: 4,76
Kab. Belitung
LPE: 5,64
Kab. Bangka Tengah TPT: 3,51
LPE: 4,76 Kemiskinan: 7,15
TPT: 4,95
Kemiskinan: 5,13
Kab. Bangka Selatan
LPE: 3,61
TPT: 5,29 Kab. Belitung Timur
Kemiskinan: 3,69 LPE: 4,55
TPT: 6,81
Kemiskinan: 4,76

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021(diolah)

Pengembangan kewilayahan diharapkan mampu membangkitkan pertumbuhan


ekonomi masyarakat. Berdasarkan peta diatas dari hasil capaian indikator makro tahun
2021, pengangguran tertinggi di Kota Pangkalpinang sebesar 6,81%; untuk tingkat
kemiskinan tertinggi yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebesar 7,20%, Oleh karena itu perlu
adanya pengembangan wilayah agar perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dapat merata.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.1


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Prioritas pengembangan wilayah sesuai dengan Tema Pembangunan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yaitu “PENGUATAN PEREKONOMIAN, SDM DAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI PEMANFAATAN SUMBERDAYA DENGAN CERDAS
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN” yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dampak dari
penyebaran virus Covid-19 melalui pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-
masing Kabupaten/Kota dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti penyaluran
bantuan sosial dan jaringan pengaman nasional.
Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi
Kabupaten/Kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan
pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan
antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada :
1. Kota Pangkalpinang diarahkan sebagai pusat jasa, perdagangan dan industri.
2. Kabupaten Bangka diarahkan dalam pengembangan pertanian, pariwisata melalui KEK
Lintas Timur.
3. Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk pengembangan pariwisata dan industri melalui
Kawasan Industri Tanjung Ular.
4. Kabupaten Bangka Tengah diarahkan dalam pengembangan pertanian dan pariwisata
melalui KEK Tanjung Gunung.
5. Kabupaten Bangka Selatan diarahkan dalam pengembangan perikanan dan pertanian
terutama sebagai lumbung padi dan lada.
6. Kabupaten Belitung diarahkan dalam pengembangan pariwisata melalui KEK Tanjung
Kelayang dan pengembangan sektor perikanan.
7. Kabupaten Belitung Timur diarahkan dalam pengembangan perikanan dan pariwisata.
Berdasarkan gambar V.I maka uraian tentang prioritas dan fokus pembangunan
wilayah pada masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dijabarkan pada pembahasan di bawah ini.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang


Pembangunan Kota Pangkalpinang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat
pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka
kemiskinan. Untuk meningkatkan kesempatan kerja, strategi yang digunakan antara lain: (1)
Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, (2) Peningkatan kualitas
dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya, (3)
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Sedangkan untuk sasaran Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor Perdagangan, strategi yang digunakan antara lain (1) Peningkatan Kualitas dan
Daya Saing Produk, (2) Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang
Penting, Sedangkan untuk sasaran meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) Daerah
strategi yang digunakan (1) Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan
dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam
mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

V.2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Gambar V.2
Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Strategi Dan Arah Kebijakan Sasaran

o Peningkatan akses terhadap Meningkatkan Kesempatan


penciptaan lapangan kesempatan Kerja
kerja
o Peningkatan kualitas dan partisipasi
pemuda di berbagai bidang
pembangunan serta peningkatan
budaya 1
o Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja
o Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Laju Pertumbuhan PDRB
Produk Sub Sektor Perdagangan 2
o Pengendalian ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan atau Barang Kota
Penting Pangkal
Pinang

o Mendorong terwujudnya koordinasi, Meningkatnya Nilai


3
sinkronisasi, keterpaduan dan Investasi (PMA/PMDN)
kerjasama antarsektor, antar Daerah
pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat dalam mendukung
peluang berusaha dan investasi di
daerah

Tabel V.1
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2023
RKPD 2023
NO Sasaran Perangkat
Strategi Program Indikator Kinerja Target
Pembangunan Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan
akses terhadap Persentase dokumen
PROGRAM
Meningkatkan penciptaan Perencanaan
1 1 1 PERENCANAAN 100% Disnaker
Kesempatan Kerja lapangan Ketenagakerjaan
TENAGA KERJA
kesempatan kab/kota
kerja
PROGRAM
PELATIHAN KERJA Persentase Pencari
2 DAN kerja Yang 5 Disnaker
PRODUKTIVITAS Berkompeten
TENAGA KERJA
PROGRAM
Persentase Tenga Kerja
3 PENEMPATAN 5% Disnaker
Yang Ditempatkan
TENAGA KERJA
Dinas
Program Pelayanan Persentase Izin Usaha Koperasi,
4 Izin Usaha Simpan Simpan Pinjam yang 2 Usaha Kecil
Pinjam difasilitasi dan
Menengah
Dinas
Program Pengawasan Koperasi,
5 dan pemeriksaan 20 Usaha Kecil
koperasi dan
Menengah
Dinas
Program Penilaian Koperasi,
Persentase Kesehatan
6 Kesehatan KSP/USP 10 Usaha Kecil
KSP/USP yang dinilai
Koperasi dan
Menengah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.3


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran Perangkat
Strategi Program Indikator Kinerja Target
Pembangunan Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Dinas
Program
Koperasi,
Pemberdayaan dan Persentase Koperasi
7 5 Usaha Kecil
Perlindungan yang diberdayakan
dan
Koperasi
Menengah
Dinas
Pendidikan dan Persentase SDM Koperasi,
8 Latihan Koperasi, UKM yang 25% Usaha Kecil
Perkoperasian terlatih dan
Menengah
PROGRAM
Dinas
PEMBERDAYAAN
Koperasi,
USAHA MENENGAH, Persentase UMKM yang
9 0,47% Usaha Kecil
USAHA KECIL DAN Diberdayakan
dan
USAHA MIKRO
Menengah
(UMKM)
PROGRAM
Dinas
PENGEMBANGAN Persentase Usaha kecil
Koperasi,
USAHA MIKRO, yang meningkat
10 0,1 Usaha Kecil
USAHA KECIL DAN menjadi usaha
dan
USAHA MENENGAH menengah
Menengah
(UMKM)
Peningkatan
kualitas dan
partisipasi
pemuda di PROGRAM
berbagai PENGEMBANGAN Persentase Cabang DISPARBUDP
2 1 55,56
bidang DAYA SAING Olahraga yang dibina ORA
pembangunan KEOLAHRAGAAN
serta
peningkatan
budaya
PROGRAM
Jumlah organisasi
PENGEMBANGAN DISPARBUDP
2 kepemudaan yang 35
KAPASITAS DAYA ORA
dibina
SAING KEPEMUDAAN
PROGRAM
Persentase tingkat
PENGEMBANGAN DISPARBUDP
3 keaktifan Organisasi 19,51
KAPASITAS ORA
Pramuka
KEPRAMUKAAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase Pemuda DISPARBUDP
4 0,38
KAPASITAS DAYA Yang dibina ORA
SAING KEPEMUDAAN
Persentase perusahaan
Peningkatan PROGRAM
yang dilakukan
3 Kesejahteraan 1 PENGAWASAN 15 Disnaker
pengawasan Norma
Tenaga Kerja KETENAGAKERJAAN
Ketenagakerjaan
DINAS
Peningkatan PROGRAM Persentase komoditi PERINDUSTR
Laju Pertumbuhan
Kualitas dan STANDARDISASI DAN potensial yang sesuai IAN DAN
2 PDRB Sub Sektor 1 1 100%
Daya Saing PERLINDUNGAN dengan ketentuan PERDAGANG
Perdagangan
Produk KONSUMEN (BPSMB) berlaku (UPTD BPSMB) AN (UPTD
BPSMB)
DINAS
PROGRAM Persentase PERINDUSTR
2 PENGEMBANGAN Pertumbuhan nilai 4% IAN DAN
EKSPOR ekspor PERDAGANG
AN
PROGRAM Persentase Produk DINAS
PENGGUNAAN DAN Lokal yang digunakan, PERINDUSTR
3 PEMASARAN dipromosikan dan 60% IAN DAN
PRODUK DALAM dipasarkan melalui PERDAGANG
NEGERI Akses Pasar AN
PROGRAM Persentase Fasilitasi DINAS
PENGGUNAAN DAN Produk UMKM yang PERINDUSTR
4 40%
PEMASARAN dipasarkan (UPTD IAN DAN
PRODUK DALAM RPK) PERDAGANG

V.4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran Perangkat
Strategi Program Indikator Kinerja Target
Pembangunan Daerah
1 2 3 4 5 6 7
NEGERI (RPK) AN (UPTD
RPK)
Pengendalian
DINAS
ketersediaan PROGRAM
PERINDUSTR
Barang PERIZINAN DAN Persentase Tertib
2 1 100% IAN DAN
Kebutuhan PENDAFTARAN Usaha
PERDAGANG
Pokok dan atau PERUSAHAAN
AN
Barang Penting
DINAS
PROGRAM
PERINDUSTR
PENINGKATAN Prosentase Barang
2 82% IAN DAN
SARANA DISTRIBUSI terdistribusi
PERDAGANG
PERDAGANGAN
AN
PROGRAM
Persentase Stabilitas DINAS
STABILISASI HARGA
dan Jumlah PERINDUSTR
BARANG
3 Ketersediaan Harga 8,50% IAN DAN
KEBUTUHAN POKOK
Barang Kebutuhan PERDAGANG
DAN BARANG
Pokok AN
PENTING
DINAS
PROGRAM
Nilai Indeks PERINDUSTR
STANDARDISASI DAN
4 Keberdayaan 42 IAN DAN
PERLINDUNGAN
Konsumen PERDAGANG
KONSUMEN
AN
Mendorong
terwujudnya
koordinasi,
sinkronisasi,
keterpaduan
dan kerjasama
antarsektor, DINAS
Meningkatnya Nilai antar PENANAMAN
Program Banyaknya investor
Investasi pemerintah, MODAL &
3 1 1 Pengembangan Iklim yang menanamkan 23 Investor
(PMA/PMDN) dunia usaha, PELAYANAN
Penanaman Modal modal
Daerah dan TERPADU
masyarakat SATU PINTU
dalam
mendukung
peluang
berusaha dan
investasi di
daerah
DINAS
PENANAMAN
Peluang penanaman
Program Promosi MODAL &
2 modal yang 2
Penanaman Modal PELAYANAN
dipromosikan
TERPADU
SATU PINTU
DINAS
PENANAMAN
Program Pelayanan Pelaku Usaha yang 950 Pelaku MODAL &
3
Penanaman Modal terlayani Usaha PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
DINAS
Program PENANAMAN
Persentase Perusahaan
Pengendalian MODAL &
4 Yang Patuh Terhadap 1%
Pelaksanaan PELAYANAN
Perundang-Undangan
PenanamanModal TERPADU
SATU PINTU
DINAS
Program Pengelolaan PENANAMAN
Sistem Informasi
Data dan Sistem MODAL &
5 Perizinan dan Non 1
Informasi Penanaman PELAYANAN
Perizinan Yang dikelola
Modal TERPADU
SATU PINTU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.5


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka
Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada tiga sasaran utama yaitu:
(1) Meningkatkan Kesempatan Kerja melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan akses
terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja; Peningkatan kualitas dan partisipasi
pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya; dan Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja; (2) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian melalui
strategi dan arah kebijakan Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing; Peningkatan
Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub
sektor pertanian; (3) Meningkatnya pembangunan manusia melalui strategi dan arah
kebijakan Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan
relevansi dan daya saing; Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan
memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan.

Gambar V.3
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2023

Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran


o Peningkatan akses terhadap Meningkatkan
penciptaan lapangan kesempatan Kesempatan Kerja
kerja; 1
o Peningkatan kualitas dan
partisipasi pemuda di berbagai
bidang pembangunan serta
peningkatan budaya;
o Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Kerja.

o Peningkatan Produkifitas, Laju Pertumbuhan


Kualitas dan Daya Saing Produk PDRB Sub Sektor
Pertanian;
o Peningkatan Kualitas SDM,
Pertanian
2 Kab.
Bangka
Standarisasi Produk dan Jasa
KUKM dalam meningkatkan daya
saing sub sektor pertanian.

o Meningkatkan Akses pelayanan Meningkatnya


dan Mutu Pendidikan serta pembangunan Manusia
meningkatkan relevansi dan daya 3
saing;
o Meningkatkan akses pelayanan
dan kualitas kesehatan dengan
memperkuat pelayanan dan
sistem kesehatan .

Tabel V.2
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
Nan
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan
Persentase
akses terhadap
Meningkatkan dokumen
penciptaan PROGRAM PERENCANAAN
1 Kesempatan 1 1 Perencanaan 100% Disnaker
lapangan TENAGA KERJA
Kerja Ketenagakerjaan
kesempatan
kab/kota
kerja

V.6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
Nan
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PELATIHAN
Persentase Pencari
KERJA DAN
2 kerja Yang 5 Disnaker
PRODUKTIVITAS TENAGA
Berkompeten
KERJA
Persentase Tenga
PROGRAM PENEMPATAN
3 Kerja Yang 5% Disnaker
TENAGA KERJA
Ditempatkan
Persentase Izin
Dinas Koperasi,
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan
4 2 Usaha Kecil dan
Usaha Simpan Pinjam Pinjam yang
Menengah
difasilitasi
Dinas Koperasi,
Program Pengawasan dan
5 20 Usaha Kecil dan
pemeriksaan koperasi
Menengah
Persentase
Program Penilaian Dinas Koperasi,
Kesehatan
6 Kesehatan KSP/USP 10 Usaha Kecil dan
KSP/USP yang
Koperasi Menengah
dinilai
Persentase Dinas Koperasi,
Program Pemberdayaan
7 Koperasi yang 5 Usaha Kecil dan
dan Perlindungan Koperasi
diberdayakan Menengah
Persentase SDM Dinas Koperasi,
Pendidikan dan Latihan
8 Koperasi, UKM 25% Usaha Kecil dan
Perkoperasian
yang terlatih Menengah
PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA Dinas Koperasi,
Persentase UMKM
9 MENENGAH, USAHA KECIL 0,47% Usaha Kecil dan
yang Diberdayakan
DAN USAHA MIKRO Menengah
(UMKM)
PROGRAM
Persentase Usaha
PENGEMBANGAN USAHA Dinas Koperasi,
kecil yang
10 MIKRO, USAHA KECIL DAN 0,1 Usaha Kecil dan
meningkat menjadi
USAHA MENENGAH Menengah
usaha menengah
(UMKM)
Peningkatan
kualitas dan
partisipasi
pemuda di PROGRAM Persentase Cabang
2 berbagai bidang 1 PENGEMBANGAN DAYA Olahraga yang 55,56 DISPARBUDPORA
pembangunan SAING KEOLAHRAGAAN dibina
serta
peningkatan
budaya
PROGRAM
Jumlah organisasi
PENGEMBANGAN
2 kepemudaan yang 35 DISPARBUDPORA
KAPASITAS DAYA SAING
dibina
KEPEMUDAAN
PROGRAM Persentase tingkat
PENGEMBANGAN keaktifan
3 19,51 DISPARBUDPORA
KAPASITAS Organisasi
KEPRAMUKAAN Pramuka
PROGRAM
Persentase
PENGEMBANGAN
4 Pemuda Yang 0,38 DISPARBUDPORA
KAPASITAS DAYA SAING
dibina
KEPEMUDAAN
Persentase
perusahaan yang
Peningkatan
PROGRAM PENGAWASAN dilakukan
3 Kesejahteraan 1 15 Disnaker
KETENAGAKERJAAN pengawasan
Tenaga Kerja
Norma
Ketenagakerjaan
Peningkatan Dokumen Laporan
Laju
Produkifitas, PROGRAM Pengendalian dan
Pertumbuhan Dinas Pertanian
Kualitas dan PENGENDALIAN DAN Penanggulangan
2 PDRB Sub1 1 1 dan Ketahanan
Daya Saing PENANGGULANGAN Dampak
Sektor Pangan
Produk BENCANA PERTANIAN Perubahan Iklim
Pertanian
Pertanian (DPI) (Dok)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.7


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
Nan
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM
Terkendalinya
PENGENDALIAN DAN UPTD Balai
2 Bencana Pertanian 3%
PENANGGULANGAN Proteksi
(%)
BENCANA PERTANIAN
Dokumen Dinas Pertanian
PROGRAM PERIZINAN
3 Perizinan Usaha 1 dan Ketahanan
USAHA PERTANIAN
Pertanian (Dok) Pangan
Persentase
PROGRAM PENGELOLAAN
meningkatnya Dinas Pertanian
SUMBERDAYA EKONOMI
4 ketersediaan 2,85 dan Ketahanan
UNTUK KEDAULATAN DAN
pangan utama Pangan
KEMANDIRIAN PANGAN
(beras) (%)
Menurunnya Dinas Pertanian
PROGRAM PENANGANAN
5 Daerah Rentan 1 dan Ketahanan
KERAWANAN PANGAN
Rawan Pangan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN
Dinas Pertanian
DIVERSIFIKASI DAN Skor Pola Pangan
6 83,1 dan Ketahanan
KETAHANAN PANGAN Harapan (PPH)
Pangan
MASYARAKAT
Persentase
PROGRAM PENYEDIAAN Dinas Pertanian
Pertambahan
7 DAN PENGEMBANGAN 5% dan Ketahanan
Angka Populasi
SARANA PERTANIAN Pangan
Ternak
PROGRAM
Persentase
PENGENDALIAN Dinas Pertanian
penurunan kasus
8 KESEHATAN HEWAN DAN 2% dan Ketahanan
penyakit hewan
KESEHATAN Pangan
menular
MASYARAKAT VETERINER
Persentase pangan
PROGRAM PENGAWASAN
9 yang aman 86% UPTD PMKP
KEAMANAN PANGAN
dikonsumsi
Peningkatan
Kualitas SDM,
Standarisasi
Produk dan
Jasa KUKM
2
dalam
meningkatkan
daya saing sub
sektor
pertanian
Meningkatkan
Akses
pelayanan dan
Meningkatnya Mutu
PROGRAM PENGELOLAAN
3 pembangunan 1 Pendidikan 1 APK SMA 41,25 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
Manusia serta
meningkatkan
relevansi dan
daya saing
PROGRAM PENGELOLAAN
2 APK SMA Cabdin I 41,49 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN APK SMA Cabdin
3 38,79 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN II
PROGRAM PENGELOLAAN APK SMA Cabdin
4 48,31 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN III
PROGRAM PENGELOLAAN APK SMA Cabdin
5 36,96 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN IV
PROGRAM PENGELOLAAN APK SMA Cabdin
6 40,7 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN V
PROGRAM PENGELOLAAN
7 APK SMA 41,25 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN
APK PENDIDIKAN
8 77,25 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN KHUSUS
Persentase Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN
9 Pendidikan SMA 43,48 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A

V.8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
Nan
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN
10 Pendidikan SMK 64,78 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN Pendidikan
11 90 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN Pendidikan Khusus
terakreditasi A
persentase sekolah
yang
PROGRAM
mengintegrasi
12 PENGEMBANGAN 10 Dinas Pendidikan
kurikulum muatan
KURIKULUM
lokal dengan
kurikulum nasional
persentase guru
PROGRAM PENDIDIK DAN yang mengajar
13 82 Dinas Pendidikan
TENAGA sesuai dengan
kompetensi
PROGRAM Persentase
14 PENGEMBANGAN BAHASA pengembangan 100 Dinas Pendidikan
DAN SASTRA bahasa dan sastra
persentase guru
PROGRAM PENGELOLAAN
15 yang bersertifikat 61,9 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
pendidik
Persentase Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN
16 Pendidikan SMK 73,3 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN
17 Pendidikan SMK 70,6 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN
18 Pendidikan SMK 28,6 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase Satuan
PROGRAM PENGELOLAAN
19 Pendidikan SMK 80 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase Satuan
PRGRAM PENGELOLAAN
20 Pendidikan SMK 71,4 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Proporsi Guru dan
PROGRAM PENGELOLAAN
21 Siswa yang 65 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
menguasai TIK
Persentase Satuan
PRGRAM PENGELOLAAN
22 Pendidikan SMA 43,48 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN SMK yang memiliki
23 65 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN sertifikast
kompetensi
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
24 SMA yang memiliki 70 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
25 SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
26 SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
27 SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
28 SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
29 SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.9


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
Nan
1 2 3 4 5 6 7
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
30 SMK yang memiliki 70 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
31 SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
32 SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
33 SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
34 SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase lulusan
PROGRAM PENGELOLAAN
35 SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentasi DINAS
36 Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Yang 35% KEARSIPAN DAN
di Bina PERPUSTAKAAN
Jumlah koleksi DINAS
Pelestarian koleksi
37 nasional dan 5 KEARSIPAN DAN
nasional dan naskah kuno
naskah kuno PERPUSTAKAAN
Persentase Berkas
Arsip Yang Di DINAS
PERLINDUNGAN DAN
38 Lindungi Dan Di 25% KEARSIPAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP
Selamatkan Sesuai PERPUSTAKAAN
Dengan Ketentuan
Persentase
Peningkatan
DINAS
Penyelenggaraan
39 Pengelolaan Arsip 20 KEARSIPAN DAN
Kearsipan Sesuai
PERPUSTAKAAN
Dengan Standart
Baku Kearsipan
Persentase
DINAS
Program Perizinan dan Penggunaan Arsip
40 12,50% KEARSIPAN DAN
Penggunaan Arsip Yang Bersifat
PERPUSTAKAAN
Tertutup
Meningkatkan
akses
pelayanan dan
PEMENUHAN UPAYA 1) Persentase
kualitas
KESEHATAN Peningkatan
kesehatan
2 1 PERORANGAN DAN UPAYA Pemeriksaan 100 Dinas Kesehatan
dengan
KESEHATAN Laboratorium
memperkuat
MASYARAKAT Kesehatan
pelayanan dan
sistem
kesehatan
2) Persentase
fasilitas pelayanan
kesehatan yang 85 Dinas Kesehatan
terakreditasi
minimal madya
3) Persentase
pencegahan dan
93 Dinas Kesehatan
pengendalian
penyakit
4) Persentase
peningkatan
86 Dinas Kesehatan
kesehatan
masyarakat
5) Persentase
Puskesmas dengan
Ketersediaan Obat 90 Dinas Kesehatan
dan Vaksin
Essensial

V.10 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
Nan
1 2 3 4 5 6 7
6) Persentase
pelaksanaan
sinkronisasi
penerapan standar
100 Dinas Kesehatan
pelayanan minimal
(SPM) bidang
kesehatan lintas
kabupaten/kota
7) Persentase
fasilitas pelayanan
kesehatan yang
100 Dinas Kesehatan
menggunakan
sistem informasi
kesehatan (SIK)
8) Persentase
tenaga kesehatan
PENINGKATAN KAPASITAS
yang
2 SUMBER DAYA MANUSIA 86
mendapatkan
KESEHATAN
peningkatan
kompetensi
9) Persentase
sarana sediaan
SEDIAAN FARMASI, ALAT farmasi, alat
3 KESEHATAN DAN kesehatan dan 88 Dinas Kesehatan
MAKANAN MINUMAN makanan minuman
yang memenuhi
syarat
10) Persentase
kabupaten/kota
PEMBERDAYAAN
yang memiliki
4 MASYARAKAT BIDANG 87 Dinas Kesehatan
kebijakan Gerakan
KESEHATAN
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
Persentase
PROGRAM PEMENUHAN
Pemenuhan
UPAYA KESEHATAN
Layanan Kesehatan Rumah Sakit
A PERORANGAN DAN UPAYA 85
Rumah Sakit Umum Provinsi
KESEHATAN
Terakreditasi
MASYARAKAT
Paripurna
Persentase Hasil
Advokasi
PROGRAM Kesehatan,
Rumah Sakit
B PEMBERDAYAAN Pemberdayaan, 100
Umum Provinsi
MASYARAKAT Penggalangan
Kemitraan Bidang
Kesehatan

BIDANG KESEHATAN

Persentase
Kapasitas Sumber
PROGRAM PENINGKATAN
Daya Manusia Rumah Sakit
C KAPASITAS SUMBER DAYA 85
Kesehatan sesuai Umum Provinsi
MANUSIA KESEHATAN
klasifikasi rumah
sakit Kelas B
1. Persentase
masyarakat
Program Pemenuhan ataupun
Upaya Kesehatan perorangan yang Rumah Sakit Jiwa
80%
Perorangan Dan Upaya mendapat Daerah
Kesehatan Masyarakat pelayanan
kesehatan Jiwa dan
Non Jiwa
2. Persentase
Rumah Sakit Jiwa
masyarakat 80%
Daerah
ataupun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.11


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
Nan
1 2 3 4 5 6 7
perorangan yang
mendapat
penanganan
penyalahgunaan
NAPZA
3.Persentase
masyarakat
ataupun
Rumah Sakit Jiwa
perorangan yang 80%
Daerah
mendapat
pelayanan
penunjang
4.Persentase
Fasilitas
pelayanan, sarana Rumah Sakit Jiwa
80%
prasarana dan alat Daerah
kesehatan sesuai
kelas Rumah Sakit
1. Persentase SDM
III. Program Peningkatan kesehatan sesuai
Rumah Sakit Jiwa
Kapasitas Sumber Daya analisa beban kerja 85%
Daerah
Manusia Kesehatan RS.Jiwa Daerah
Prov.Kep.Babel
2. Persentase SDM
kesehatan yang
Rumah Sakit Jiwa
mendapat 85%
Daerah
pendidikan dan
pelatihan

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat


Pembangunan Kabupaten Bangka Barat difokuskan pada tiga sasaran utama yaitu:
(1) Meningkatnya pembangunan Manusia melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatkan
Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing;
Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan
sistem kesehatan. (2) Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik melalui
strategi dan arah kebijakan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif,
Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata; Peningkatan
Sarana dan Prasaranan Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata. (3)
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan melalui strategi dan arah kebijakan
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri
dan Kesehatan Kerja; Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk.

Gambar V.4
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Startegi dan arah Kebijakan Sasaran

o Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Meningkatnya


Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan pembangunan 1
daya saing; Manusia
o Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas
kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan
sistem kesehatan.

V.12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Kab.


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 Bangka
Barat
o Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Laju Pertumbuhan
Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kunjungan Wisatawan 2
Kelembagaan Industri Pariwisata; asing dan domestik
o Peningkatan Sarana dan Prasaranan
Pengembangan Promosi, Destinasi dan
Pemasaran Pariwisata.

o Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Laju Pertumbuhan


Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan PDRB Sektor Industri
Kesehatan Kerja Pengolahan 3
o Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah
produk

Tabel V.3
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan
Akses pelayanan
Meningkatnya dan Mutu PROGRAM
1 pembangunan 1 Pendidikan serta PENGELOLAAN APK SMA 41,25 Dinas Pendidikan
Manusia meningkatkan PENDIDIKAN
relevansi dan
daya saing
PROGRAM
PENGELOLAAN APK SMA Cabdin I 41,49 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Cabdin
PENGELOLAAN 38,79 Dinas Pendidikan
II
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Cabdin
PENGELOLAAN 48,31 Dinas Pendidikan
III
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Cabdin
PENGELOLAAN 36,96 Dinas Pendidikan
IV
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Cabdin
PENGELOLAAN 40,7 Dinas Pendidikan
V
PENDIDIKAN
PROGRAM
PENGELOLAAN APK SMA 41,25 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK PENDIDIKAN
PENGELOLAAN 77,25 Dinas Pendidikan
KHUSUS
PENDIDIKAN
PROGRAM Persentase Satuan
PENGELOLAAN Pendidikan SMA 43,48 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Persentase Satuan
PENGELOLAAN Pendidikan SMK 64,78 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
Persentase Satuan
PROGRAM
Pendidikan
PENGELOLAAN 90 Dinas Pendidikan
Pendidikan Khusus
PENDIDIKAN
terakreditasi A
persentase sekolah
yang
PROGRAM mengintegrasi
PENGEMBANGA kurikulum muatan 10 Dinas Pendidikan
N KURIKULUM lokal dengan
kurikulum
nasional
persentase guru
PROGRAM
yang mengajar
PENDIDIK DAN 82 Dinas Pendidikan
sesuai dengan
TENAGA
kompetensi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.13


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM
Persentase
PENGEMBANGA
1 pengembangan 100 Dinas Pendidikan
N BAHASA DAN
bahasa dan sastra
SASTRA
PROGRAM persentase guru
PENGELOLAAN yang bersertifikat 61,9 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN pendidik
PROGRAM Persentase Satuan
PENGELOLAAN Pendidikan SMK 73,3 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Persentase Satuan
PENGELOLAAN Pendidikan SMK 70,6 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Persentase Satuan
PENGELOLAAN Pendidikan SMK 28,6 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Persentase Satuan
PENGELOLAAN Pendidikan SMK 80 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PRGRAM Persentase Satuan
1 PENGELOLAAN Pendidikan SMK 71,4 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Proporsi Guru dan
1 PENGELOLAAN Siswa yang 65 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN menguasai TIK

PRGRAM Persentase Satuan


1 PENGELOLAAN Pendidikan SMA 43,48 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A

Persentase lulusan
PROGRAM
SMK yang memiliki
1 PENGELOLAAN 65 Dinas Pendidikan
sertifikast
PENDIDIKAN
kompetensi

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMA yang memiliki 70 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMK yang memiliki 70 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

V.14 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

PROGRAM Persentase lulusan


PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

Persentasi
Pembinaan DINAS KEARSIPAN
Perpustakaan Yang 35%
Perpustakaan DAN PERPUSTAKAAN
di Bina

Pelestarian Jumlah koleksi


DINAS KEARSIPAN
koleksi nasional nasional dan 5
DAN PERPUSTAKAAN
dan naskah kuno naskah kuno

Persentase Berkas
PERLINDUNGAN
Arsip Yang Di
DAN DINAS KEARSIPAN
Lindungi Dan Di 25%
PENYELAMATA DAN PERPUSTAKAAN
Selamatkan Sesuai
N ARSIP
Dengan Ketentuan
Persentase
Peningkatan
Pengelolaan Penyelenggaraan DINAS KEARSIPAN
20
Arsip Kearsipan Sesuai DAN PERPUSTAKAAN
Dengan Standart
Baku Kearsipan
Program Persentase
Perizinan dan Penggunaan Arsip DINAS KEARSIPAN
12,50%
Penggunaan Yang Bersifat DAN PERPUSTAKAAN
Arsip Tertutup
Meningkatkan
PEMENUHAN
akses pelayanan
UPAYA 1) Persentase
dan kualitas
KESEHATAN Peningkatan
kesehatan
2 1 PERORANGAN Pemeriksaan 100 Dinas Kesehatan
dengan
DAN UPAYA Laboratorium
memperkuat
KESEHATAN Kesehatan
pelayanan dan
MASYARAKAT
sistem kesehatan
2) Persentase
fasilitas pelayanan
kesehatan yang 85 Dinas Kesehatan
terakreditasi
minimal madya
3) Persentase
pencegahan dan
93 Dinas Kesehatan
pengendalian
penyakit
4) Persentase
peningkatan
86 Dinas Kesehatan
kesehatan
masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.15


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
5) Persentase
Puskesmas dengan
Ketersediaan Obat 90 Dinas Kesehatan
dan Vaksin
Essensial
6) Persentase
pelaksanaan
sinkronisasi
penerapan standar
100 Dinas Kesehatan
pelayanan minimal
(SPM) bidang
kesehatan lintas
kabupaten/kota
7) Persentase
fasilitas pelayanan
kesehatan yang
100 Dinas Kesehatan
menggunakan
sistem informasi
kesehatan (SIK)
8) Persentase
PENINGKATAN
tenaga kesehatan
KAPASITAS
yang
2 SUMBER DAYA 86
mendapatkan
MANUSIA
peningkatan
KESEHATAN
kompetensi
9) Persentase
SEDIAAN sarana sediaan
FARMASI, ALAT farmasi, alat
3 KESEHATAN kesehatan dan 88 Dinas Kesehatan
DAN MAKANAN makanan
MINUMAN minuman yang
memenuhi syarat
10) Persentase
PEMBERDAYAA kabupaten/kota
N MASYARAKAT yang memiliki
4 87 Dinas Kesehatan
BIDANG kebijakan Gerakan
KESEHATAN Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
PROGRAM
PEMENUHAN Persentase
UPAYA Pemenuhan
KESEHATAN Layanan Rumah Sakit Umum
A 85
PERORANGAN Kesehatan Rumah Provinsi
DAN UPAYA Sakit Terakreditasi
KESEHATAN Paripurna
MASYARAKAT
Persentase Hasil
Advokasi
PROGRAM Kesehatan,
Rumah Sakit Umum
B PEMBERDAYAA Pemberdayaan, 100
Provinsi
N MASYARAKAT Penggalangan
Kemitraan Bidang
Kesehatan

BIDANG
KESEHATAN

PROGRAM Persentase
PENINGKATAN Kapasitas Sumber
KAPASITAS Daya Manusia Rumah Sakit Umum
C 85
SUMBER DAYA Kesehatan sesuai Provinsi
MANUSIA klasifikasi rumah
KESEHATAN sakit Kelas B
Program 1. Persentase
Pemenuhan masyarakat
Upaya ataupun Rumah Sakit Jiwa
80%
Kesehatan perorangan yang Daerah
Perorangan Dan mendapat
Upaya pelayanan

V.16 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
Kesehatan kesehatan Jiwa dan
Masyarakat Non Jiwa

2. Persentase
masyarakat
ataupun
perorangan yang Rumah Sakit Jiwa
80%
mendapat Daerah
penanganan
penyalahgunaan
NAPZA
3.Persentase
masyarakat
ataupun
Rumah Sakit Jiwa
perorangan yang 80%
Daerah
mendapat
pelayanan
penunjang
4.Persentase
Fasilitas
pelayanan, sarana Rumah Sakit Jiwa
80%
prasarana dan alat Daerah
kesehatan sesuai
kelas Rumah Sakit
III. Program 1. Persentase SDM
Peningkatan kesehatan sesuai
Kapasitas analisa beban Rumah Sakit Jiwa
85%
Sumber Daya kerja RS.Jiwa Daerah
Manusia Daerah
Kesehatan Prov.Kep.Babel
2. Persentase SDM
kesehatan yang
Rumah Sakit Jiwa
mendapat 85%
Daerah
pendidikan dan
pelatihan
Peningkatan PROGRAM
Kualitas dan PENGEMBANGA
Kuantitas SDM N EKONOMI
Laju
Ekonomi Kreatif, KREATIF Persentase DINAS PARIWISATA
Pertumbuhan
Kebudayaan, MELALUI Ekonomi Kreatif KEBUDAYAAN DAN
2 Kunjungan 1 1 23,53
Peran Serta PEMANFAATAN yang KEPEMUDAAN
Wisatawan asing
Masyarakat dan DAN Dikembangkan OLAHRAGA
dan domestik
Kelembagaan PERLINDUNGAN
Industri HAK KEKAYAAN
Pariwisata INTELEKTUAL
PROGRAM
PENGEMBANGA Persentase SDM
DINAS PARIWISATA
N SUMBER Pariwisata dan
KEBUDAYAAN DAN
2 DAYA Ekraf yang 9,50%
KEPEMUDAAN
PARIWISATA Memiliki
OLAHRAGA
DAN EKONOMI Kompetensi
KREATIF
Persentase DINAS PARIWISATA
PROGRAM
kebudayaan lokal KEBUDAYAAN DAN
3 PENGEMBANGA 21,69
yang KEPEMUDAAN
N KEBUDAYAAN
dikembangkan OLAHRAGA
PROGRAM Persentase DINAS PARIWISATA
PENGEMBANGA kesenian KEBUDAYAAN DAN
4 100
N KESENIAN tradisional yang KEPEMUDAAN
TRADISIONAL dikembangkan OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA
PROGRAM
Persentase Sejarah KEBUDAYAAN DAN
5 PEMBINAAN 57
Lokal yang Dibina KEPEMUDAAN
SEJARAH
OLAHRAGA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.17


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM
Persentase Cagar DINAS PARIWISATA
PELESTARIAN
Budaya yang KEBUDAYAAN DAN
6 DAN 41
dilestarikan dan KEPEMUDAAN
PENGELOLAAN
dikelola OLAHRAGA
CAGAR BUDAYA
Peningkatan
Sarana dan
Prasaranan DINAS PARIWISATA
PROGRAM Persentase
Pengembangan KEBUDAYAAN DAN
2 1 PENGELOLAAN museum yang 100
Promosi, KEPEMUDAAN
PERMUSEUMAN dikelola
Destinasi dan OLAHRAGA
Pemasaran
Pariwisata
PROGRAM Persentase
DINAS PARIWISATA
PENINGKATAN Destinasi
KEBUDAYAAN DAN
2 DAYA TARIK Pariwisata yang 67%
KEPEMUDAAN
DESTINASI Ditingkatkan
OLAHRAGA
PARIWISATA Kualitasnya
DINAS PARIWISATA
PROGRAM
Jumlah Kunjungan KEBUDAYAAN DAN
3 PEMASARAN 261.600
Wisatawan KEPEMUDAAN
PARIWISATA
OLAHRAGA
Persentase
Destinasi
Pariwisata
PROGRAM Provinsi yang
DINAS PARIWISATA
PENINGKATAN Ditingkatkan
KEBUDAYAAN DAN
4 DAYA TARIK Kualitasnya di 109
KEPEMUDAAN
DESTINASI Pulau Belitung,
OLAHRAGA (UPT)
PARIWISATA Geopark Belitong
dan Kawasan
Ekonomi Khusus
Tanjung Kelayang
DINAS PARIWISATA
PROGRAM Jumlah Kunjungan
KEBUDAYAAN DAN
5 PEMASARAN Wisatawan di 9
KEPEMUDAAN
PARIWISATA Pulau Belitung
OLAHRAGA (UPT)
Peningkatan
Kualitas dan PROGRAM
Laju
Produktifitas PELATIHAN Persentase
Pertumbuhan
Tenaga Kerja KERJA DAN Perusahaan
3 PDRB Sektor 1 1 9 Disnaker
Serta Pembinaan PRODUKTIVITA Menengah yang
Industri
Hubungan S TENAGA dibina
Pengolahan
Industri dan KERJA
Kesehatan Kerja
Persentase
PROGRAM perusahaan yang
2 HUBUNGAN telah memiliki 2,80% Disnaker
INDUSTRIAL sarana hubungan
industrial
PROGRAM
Peningkatan tata
PERENCANAAN Persentase DINAS
kelola industri
2 1 DAN Pertumbuhan Unit 2% PERINDUSTRIAN DAN
dan nilai tambah
PEMBANGUNAN Usaha Industri PERDAGANGAN
produk
INDUSTRI
Tersusunnya
Risalah Naskah DINAS
Penelitian 2 PERINDUSTRIAN DAN
Pertumbuhan PERDAGANGAN
Industri
Persentase
PROGRAM Fasilitasi Layanan
DINAS
PERENCANAAN Desain dan
PERINDUSTRIAN DAN
2 DAN Kemasan Produk 60%
PERDAGANGAN (UPTD
PEMBANGUNAN UMKM yang
RPK)
INDUSTRI (RPK) diproduksi (UPTD
RPK)

V.18 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
Persentase
pemenuhan
Komitmen Izin
Usaha Industri
(IUI), Izin
Perluasan Usaha
PROGRAM
Industri (IPUI), DINAS
PENGENDALIAN
3 Izin Usaha 60% PERINDUSTRIAN DAN
IZIN USAHA
Kawasan Industri PERDAGANGAN
INDUSTRI
(IUKI), dan Izin
Perluasan
Kawasan Industri
(IPKI) Perusahaan
Industri dan
Kawasan Industri
Persentase
Pengawasan dan
DINAS
Pengendalian
50% PERINDUSTRIAN DAN
Perusahaan
PERDAGANGAN
Industri dan
Kawasan Industri
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN Kepatuhan
DINAS
SISTEM Perusahaan
4 80% PERINDUSTRIAN DAN
INFORMASI Industri dan
PERDAGANGAN
INDUSTRI Kawasan Industri
NASIONAL pada Akun SIINas

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah


Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah difokuskan pada tiga sasaran utama yaitu (1)
Meningkatnya pembangunan Manusia melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan Akses
pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing dan
peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan
sistem kesehatan. (2) Sasaran kedua Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan
domestik melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata;
dan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran
Pariwisata. (3) Sasaran ketiga Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian melalui strategi
dan arah kebijakan Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian;
Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya
saing sub sektor pertanian.

Gambar V.5
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran

o Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Meningkatnya


Pendidikan serta meningkatkan relevansi pembangunan Manusia
dan daya saing; 1
o Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas
kesehatan dengan memperkuat pelayanan
dan sistem kesehatan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.19


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
o Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Kunjungan Wisatawan
Masyarakat dan Kelembagaan Industri asing dan domestik
Pariwisata; 2 Kab.
Bangka
o Peningkatan Sarana dan Prasaranan Tengah
Pengembangan Promosi, Destinasi dan
Pemasaran Pariwisata.

o Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya


Saing Produk Pertanian; Laju Pertumbuhan PDRB
o Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Sub Sektor Pertanian
3
Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan
daya saing sub sektor pertanian.

Tabel V.4
Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
nan
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan Akses pelayanan
Meningkatnya PROGRAM
dan Mutu Pendidikan serta Dinas
1 pembangunan 1 1 PENGELOLAAN APK SMA 41,25
meningkatkan relevansi dan daya Pendidikan
Manusia PENDIDIKAN
saing
PROGRAM
APK SMA Dinas
2 PENGELOLAAN 41,49
Cabdin I Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Dinas
3 PENGELOLAAN 38,79
Cabdin II Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Dinas
4 PENGELOLAAN 48,31
Cabdin III Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Dinas
5 PENGELOLAAN 36,96
Cabdin IV Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Dinas
6 PENGELOLAAN 40,7
Cabdin V Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
Dinas
7 PENGELOLAAN APK SMA 41,25
Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM APK
Dinas
8 PENGELOLAAN PENDIDIKAN 77,25
Pendidikan
PENDIDIKAN KHUSUS
Persentase
PROGRAM
Satuan Dinas
9 PENGELOLAAN 43,48
Pendidikan SMA Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase
PROGRAM
Satuan Dinas
10 PENGELOLAAN 64,78
Pendidikan SMK Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase
Satuan
PROGRAM
Pendidikan Dinas
11 PENGELOLAAN 90
Pendidikan Pendidikan
PENDIDIKAN
Khusus
terakreditasi A
persentase
sekolah yang
PROGRAM mengintegrasi
Dinas
12 PENGEMBANGAN kurikulum 10
Pendidikan
KURIKULUM muatan lokal
dengan
kurikulum

V.20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
nan
1 2 3 4 5 6 7
nasional

persentase guru
PROGRAM PENDIDIK yang mengajar Dinas
13 82
DAN TENAGA sesuai dengan Pendidikan
kompetensi
Persentase
PROGRAM
pengembangan Dinas
14 PENGEMBANGAN 100
bahasa dan Pendidikan
BAHASA DAN SASTRA
sastra
persentase guru
PROGRAM
yang Dinas
15 PENGELOLAAN 61,9
bersertifikat Pendidikan
PENDIDIKAN
pendidik
Persentase
PROGRAM
Satuan Dinas
16 PENGELOLAAN 73,3
Pendidikan SMK Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase
PROGRAM
Satuan Dinas
17 PENGELOLAAN 70,6
Pendidikan SMK Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase
PROGRAM
Satuan Dinas
18 PENGELOLAAN 28,6
Pendidikan SMK Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase
PROGRAM
Satuan Dinas
19 PENGELOLAAN 80
Pendidikan SMK Pendidikan
PENDIDIKAN
terakreditasi A
Persentase
PRGRAM PENGELOLAAN Satuan Dinas
20 71,4
PENDIDIKAN Pendidikan SMK Pendidikan
terakreditasi A
PROGRAM Proporsi Guru
Dinas
21 PENGELOLAAN dan Siswa yang 65
Pendidikan
PENDIDIKAN menguasai TIK
Persentase
PRGRAM PENGELOLAAN Satuan Dinas
22 43,48
PENDIDIKAN Pendidikan SMA Pendidikan
terakreditasi A
Persentase
PROGRAM lulusan SMK
Dinas
23 PENGELOLAAN yang memiliki 65
Pendidikan
PENDIDIKAN sertifikast
kompetensi
Persentase
PROGRAM
lulusan SMA Dinas
24 PENGELOLAAN 70
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMA Dinas
25 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMA Dinas
26 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMA Dinas
27 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMA Dinas
28 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.21


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
nan
1 2 3 4 5 6 7
Persentase
PROGRAM
lulusan SMA Dinas
29 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMK Dinas
30 PENGELOLAAN 70
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMK Dinas
31 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMK Dinas
32 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMK Dinas
33 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMK Dinas
34 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
Persentase
PROGRAM
lulusan SMK Dinas
35 PENGELOLAAN 55
yang memiliki Pendidikan
PENDIDIKAN
kompetensi TIK
DINAS
Persentasi
KEARSIPAN
36 Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan 35%
DAN
Yang di Bina
PERPUSTAKAAN
DINAS
Jumlah koleksi
Pelestarian koleksi KEARSIPAN
37 nasional dan 5
nasional dan naskah kuno DAN
naskah kuno
PERPUSTAKAAN
Persentase
Berkas Arsip
DINAS
Yang Di Lindungi
PERLINDUNGAN DAN KEARSIPAN
38 Dan Di 25%
PENYELAMATAN ARSIP DAN
Selamatkan
PERPUSTAKAAN
Sesuai Dengan
Ketentuan
Persentase
Peningkatan DINAS
Penyelenggaraan KEARSIPAN
39 Pengelolaan Arsip 20
Kearsipan Sesuai DAN
Dengan Standart PERPUSTAKAAN
Baku Kearsipan
Persentase
DINAS
Penggunaan
Program Perizinan dan KEARSIPAN
40 Arsip Yang 12,50%
Penggunaan Arsip DAN
Bersifat
PERPUSTAKAAN
Tertutup
PEMENUHAN UPAYA 1) Persentase
Meningkatkan akses pelayanan
KESEHATAN Peningkatan
dan kualitas kesehatan dengan
2 1 PERORANGAN DAN Pemeriksaan 100 Dinas Kesehatan
memperkuat pelayanan dan
UPAYA KESEHATAN Laboratorium
sistem kesehatan
MASYARAKAT Kesehatan
2) Persentase
fasilitas
pelayanan
85 Dinas Kesehatan
kesehatan yang
terakreditasi
minimal madya
3) Persentase
93 Dinas Kesehatan
pencegahan dan

V.22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
nan
1 2 3 4 5 6 7
pengendalian
penyakit
4) Persentase
peningkatan
86 Dinas Kesehatan
kesehatan
masyarakat
5) Persentase
Puskesmas
dengan
90 Dinas Kesehatan
Ketersediaan
Obat dan Vaksin
Essensial
6) Persentase
pelaksanaan
sinkronisasi
penerapan
standar
100 Dinas Kesehatan
pelayanan
minimal (SPM)
bidang
kesehatan lintas
kabupaten/kota
7) Persentase
fasilitas
pelayanan
kesehatan yang 100 Dinas Kesehatan
menggunakan
sistem informasi
kesehatan (SIK)
8) Persentase
PENINGKATAN tenaga
KAPASITAS SUMBER kesehatan yang
2 86
DAYA MANUSIA mendapatkan
KESEHATAN peningkatan
kompetensi
9) Persentase
sarana sediaan
farmasi, alat
SEDIAAN FARMASI, ALAT
kesehatan dan
3 KESEHATAN DAN 88 Dinas Kesehatan
makanan
MAKANAN MINUMAN
minuman yang
memenuhi
syarat
10) Persentase
kabupaten/kota
yang memiliki
PEMBERDAYAAN
kebijakan
4 MASYARAKAT BIDANG 87 Dinas Kesehatan
Gerakan
KESEHATAN
Masyarakat
Hidup Sehat
(Germas)
Persentase
PROGRAM PEMENUHAN Pemenuhan
UPAYA KESEHATAN Layanan
Rumah Sakit
A PERORANGAN DAN Kesehatan 85
Umum Provinsi
UPAYA KESEHATAN Rumah Sakit
MASYARAKAT Terakreditasi
Paripurna
Persentase Hasil
Advokasi
Kesehatan,
PROGRAM
Pemberdayaan, Rumah Sakit
B PEMBERDAYAAN 100
Penggalangan Umum Provinsi
MASYARAKAT
Kemitraan
Bidang
Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.23


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
nan
1 2 3 4 5 6 7

BIDANG KESEHATAN

Persentase
Kapasitas
PROGRAM
Sumber Daya
PENINGKATAN
Manusia Rumah Sakit
C KAPASITAS SUMBER 85
Kesehatan sesuai Umum Provinsi
DAYA MANUSIA
klasifikasi
KESEHATAN
rumah sakit
Kelas B
1. Persentase
masyarakat
Program Pemenuhan ataupun
Upaya Kesehatan perorangan yang Rumah Sakit
80%
Perorangan Dan Upaya mendapat Jiwa Daerah
Kesehatan Masyarakat pelayanan
kesehatan Jiwa
dan Non Jiwa
2. Persentase
masyarakat
ataupun
perorangan yang Rumah Sakit
80%
mendapat Jiwa Daerah
penanganan
penyalahgunaan
NAPZA
3.Persentase
masyarakat
ataupun
Rumah Sakit
perorangan yang 80%
Jiwa Daerah
mendapat
pelayanan
penunjang
4.Persentase
Fasilitas
pelayanan,
sarana Rumah Sakit
80%
prasarana dan Jiwa Daerah
alat kesehatan
sesuai kelas
Rumah Sakit
1. Persentase
SDM kesehatan
III. Program Peningkatan
sesuai analisa Rumah Sakit
Kapasitas Sumber Daya 85%
beban kerja Jiwa Daerah
Manusia Kesehatan
RS.Jiwa Daerah
Prov.Kep.Babel
2. Persentase
SDM kesehatan
Rumah Sakit
yang mendapat 85%
Jiwa Daerah
pendidikan dan
pelatihan
PROGRAM
Laju PENGEMBANGAN DINAS
Peningkatan Kualitas dan
Pertumbuhan EKONOMI KREATIF Persentase PARIWISATA
Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif,
Kunjungan MELALUI Ekonomi Kreatif KEBUDAYAAN
2 1 Kebudayaan, Peran Serta 1 23,53
Wisatawan PEMANFAATAN DAN yang DAN
Masyarakat dan Kelembagaan
asing dan PERLINDUNGAN HAK Dikembangkan KEPEMUDAAN
Industri Pariwisata
domestik KEKAYAAN OLAHRAGA
INTELEKTUAL
DINAS
PROGRAM Persentase SDM
PARIWISATA
PENGEMBANGAN Pariwisata dan
KEBUDAYAAN
2 SUMBER DAYA Ekraf yang 9,50%
DAN
PARIWISATA DAN Memiliki
KEPEMUDAAN
EKONOMI KREATIF Kompetensi
OLAHRAGA

V.24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
nan
1 2 3 4 5 6 7
DINAS
Persentase PARIWISATA
PROGRAM
kebudayaan KEBUDAYAAN
3 PENGEMBANGAN 21,69
lokal yang DAN
KEBUDAYAAN
dikembangkan KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
Persentase PARIWISATA
PROGRAM
kesenian KEBUDAYAAN
4 PENGEMBANGAN 100
tradisional yang DAN
KESENIAN TRADISIONAL
dikembangkan KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISATA
Persentase
PROGRAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN
5 Sejarah Lokal 57
SEJARAH DAN
yang Dibina
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
Persentase
PARIWISATA
PROGRAM PELESTARIAN Cagar Budaya
KEBUDAYAAN
6 DAN PENGELOLAAN yang 41
DAN
CAGAR BUDAYA dilestarikan dan
KEPEMUDAAN
dikelola
OLAHRAGA
DINAS
Peningkatan Sarana dan PARIWISATA
PROGRAM Persentase
Prasaranan Pengembangan KEBUDAYAAN
2 1 PENGELOLAAN museum yang 100
Promosi, Destinasi dan DAN
PERMUSEUMAN dikelola
Pemasaran Pariwisata KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
Persentase
PROGRAM PARIWISATA
Destinasi
PENINGKATAN DAYA KEBUDAYAAN
2 Pariwisata yang 67%
TARIK DESTINASI DAN
Ditingkatkan
PARIWISATA KEPEMUDAAN
Kualitasnya
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISATA
Jumlah
PROGRAM PEMASARAN KEBUDAYAAN
3 Kunjungan 261.600
PARIWISATA DAN
Wisatawan
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
Persentase
Destinasi
Pariwisata
Provinsi yang DINAS
Ditingkatkan PARIWISATA
PROGRAM
Kualitasnya di KEBUDAYAAN
PENINGKATAN DAYA
4 Pulau Belitung, 109 DAN
TARIK DESTINASI
Geopark KEPEMUDAAN
PARIWISATA
Belitong dan OLAHRAGA
Kawasan (UPT)
Ekonomi Khusus
Tanjung
Kelayang
DINAS
PARIWISATA
Jumlah
KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMASARAN Kunjungan
5 9 DAN
PARIWISATA Wisatawan di
KEPEMUDAAN
Pulau Belitung
OLAHRAGA
(UPT)
Dokumen
Laju PROGRAM
Peningkatan Produkifitas, Laporan Dinas Pertanian
Pertumbuhan PENGENDALIAN DAN
3 1 Kualitas dan Daya Saing Produk 1 Pengendalian 1 dan Ketahanan
PDRB Sub Sektor PENANGGULANGAN
Pertanian dan Pangan
Pertanian BENCANA PERTANIAN
Penanggulangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.25


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Indikator Perangkat
Pembangu Strategi Program Target
Kinerja Daerah
nan
1 2 3 4 5 6 7
Dampak
Perubahan Iklim
(DPI) (Dok)
PROGRAM
Terkendalinya
PENGENDALIAN DAN UPTD Balai
2 Bencana 3%
PENANGGULANGAN Proteksi
Pertanian (%)
BENCANA PERTANIAN
Dokumen Dinas Pertanian
PROGRAM PERIZINAN
3 Perizinan Usaha 1 dan Ketahanan
USAHA PERTANIAN
Pertanian (Dok) Pangan
PROGRAM
Persentase
PENGELOLAAN
meningkatnya Dinas Pertanian
SUMBERDAYA EKONOMI
4 ketersediaan 2,85 dan Ketahanan
UNTUK KEDAULATAN
pangan utama Pangan
DAN KEMANDIRIAN
(beras) (%)
PANGAN
Menurunnya Dinas Pertanian
PROGRAM PENANGANAN
5 Daerah Rentan 1 dan Ketahanan
KERAWANAN PANGAN
Rawan Pangan Pangan
PROGRAM
PENINGKATAN Skor Pola Dinas Pertanian
6 DIVERSIFIKASI DAN Pangan Harapan 83,1 dan Ketahanan
KETAHANAN PANGAN (PPH) Pangan
MASYARAKAT
Persentase
PROGRAM PENYEDIAAN Dinas Pertanian
Pertambahan
7 DAN PENGEMBANGAN 5% dan Ketahanan
Angka Populasi
SARANA PERTANIAN Pangan
Ternak
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase
Dinas Pertanian
KESEHATAN HEWAN penurunan
8 2% dan Ketahanan
DAN KESEHATAN kasus penyakit
Pangan
MASYARAKAT hewan menular
VETERINER
Persentase
PROGRAM
pangan yang
9 PENGAWASAN 86% UPTD PMKP
aman
KEAMANAN PANGAN
dikonsumsi
Peningkatan Kualitas SDM,
Standarisasi Produk dan Jasa
2
KUKM dalam meningkatkan daya
saing sub sektor pertanian

5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan


Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada tiga sasaran utama yaitu (1)
Meningkatnya pembangunan Manusia, (2) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, (3)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan. Strategi yang digunakan untuk Meningkatnya
pembangunan Manusia antara lain: (a) Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan
serta meningkatkan relevansi dan daya saing; (b) Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas
kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan, sedangkan pencapaian
sasaran untuk Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, strategi yang digunakan antara
lain: (a) Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian; (b)
Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya
saing sub sektor pertanian, dan untuk sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
strategi yang digunakan antara lain: (a) Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan
kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan (b) Peningkatan
Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub
sektor Perikanan.

V.26 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Gambar V. 6
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023
Strategi dan Arah kebijakan Sasaran

o Meningkatkan Akses pelayanan dan Meningkatnya


Mutu Pendidikan serta meningkatkan pembangunan Manusia
relevansi dan daya saing; 1
o Meningkatkan akses pelayanan dan
kualitas kesehatan dengan memperkuat
pelayanan dan sistem kesehatan.
o Peningkatan Produkifitas, Kualitas dan
Daya Saing Produk Pertanian; Laju Pertumbuhan PDRB
o Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi
Produk dan Jasa KUKM dalam
Sub Sektor Pertanian 2 Kab.
Bangka
meningkatkan daya saing sub sektor Selatan
pertanian.
o Peningkatan sarana prasarana,
produktifitas dan kualitas pengelolaan
hasil perikanan tangkap dan perikanan Laju Pertumbuhan PDRB
3
budidaya Sub Sektor Perikanan
o Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi
Produk dan Jasa KUKM dalam
meningkatkan daya saing sub sektor
Perikanan

Tabel V.5
Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan
Akses pelayanan
Meningkatnya dan Mutu PROGRAM
1 pembangunan 1 Pendidikan serta 1 PENGELOLAAN APK SMA 41,25 Dinas Pendidikan
Manusia meningkatkan PENDIDIKAN
relevansi dan
daya saing
PROGRAM
2 PENGELOLAAN APK SMA Cabdin I 41,49 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Cabdin
3 PENGELOLAAN 38,79 Dinas Pendidikan
II
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Cabdin
4 PENGELOLAAN 48,31 Dinas Pendidikan
III
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Cabdin
5 PENGELOLAAN 36,96 Dinas Pendidikan
IV
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK SMA Cabdin
6 PENGELOLAAN 40,7 Dinas Pendidikan
V
PENDIDIKAN
PROGRAM
7 PENGELOLAAN APK SMA 41,25 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN
PROGRAM
APK PENDIDIKAN
8 PENGELOLAAN 77,25 Dinas Pendidikan
KHUSUS
PENDIDIKAN
PROGRAM Persentase Satuan
9 PENGELOLAAN Pendidikan SMA 43,48 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Persentase Satuan
10 PENGELOLAAN Pendidikan SMK 64,78 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.27


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Satuan
PROGRAM
Pendidikan
11 PENGELOLAAN 90 Dinas Pendidikan
Pendidikan Khusus
PENDIDIKAN
terakreditasi A
persentase sekolah
yang
PROGRAM mengintegrasi
12 PENGEMBANGA kurikulum muatan 10 Dinas Pendidikan
N KURIKULUM lokal dengan
kurikulum
nasional
persentase guru
PROGRAM
yang mengajar
13 PENDIDIK DAN 82 Dinas Pendidikan
sesuai dengan
TENAGA
kompetensi
PROGRAM
Persentase
PENGEMBANGA
14 pengembangan 100 Dinas Pendidikan
N BAHASA DAN
bahasa dan sastra
SASTRA
PROGRAM persentase guru
15 PENGELOLAAN yang bersertifikat 61,9 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN pendidik
PROGRAM Persentase Satuan
16 PENGELOLAAN Pendidikan SMK 73,3 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Persentase Satuan
17 PENGELOLAAN Pendidikan SMK 70,6 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Persentase Satuan
18 PENGELOLAAN Pendidikan SMK 28,6 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Persentase Satuan
19 PENGELOLAAN Pendidikan SMK 80 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PRGRAM Persentase Satuan
20 PENGELOLAAN Pendidikan SMK 71,4 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
PROGRAM Proporsi Guru dan
21 PENGELOLAAN Siswa yang 65 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN menguasai TIK
PRGRAM Persentase Satuan
22 PENGELOLAAN Pendidikan SMA 43,48 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN terakreditasi A
Persentase lulusan
PROGRAM
SMK yang memiliki
23 PENGELOLAAN 65 Dinas Pendidikan
sertifikast
PENDIDIKAN
kompetensi
PROGRAM Persentase lulusan
24 PENGELOLAAN SMA yang memiliki 70 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
25 PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
26 PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
27 PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
28 PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
29 PENGELOLAAN SMA yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
30 PENGELOLAAN SMK yang memiliki 70 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK

V.28 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM Persentase lulusan
31 PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
32 PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
33 PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
34 PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
PROGRAM Persentase lulusan
35 PENGELOLAAN SMK yang memiliki 55 Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN kompetensi TIK
Persentasi
Pembinaan DINAS KEARSIPAN
36 Perpustakaan Yang 35%
Perpustakaan DAN PERPUSTAKAAN
di Bina
Pelestarian Jumlah koleksi
DINAS KEARSIPAN
37 koleksi nasional nasional dan 5
DAN PERPUSTAKAAN
dan naskah kuno naskah kuno
Persentase Berkas
PERLINDUNGAN
Arsip Yang Di
DAN DINAS KEARSIPAN
38 Lindungi Dan Di 25%
PENYELAMATA DAN PERPUSTAKAAN
Selamatkan Sesuai
N ARSIP
Dengan Ketentuan
Persentase
Peningkatan
Pengelolaan Penyelenggaraan DINAS KEARSIPAN
39 20
Arsip Kearsipan Sesuai DAN PERPUSTAKAAN
Dengan Standart
Baku Kearsipan
Program Persentase
Perizinan dan Penggunaan Arsip DINAS KEARSIPAN
40 12,50%
Penggunaan Yang Bersifat DAN PERPUSTAKAAN
Arsip Tertutup
Meningkatkan
PEMENUHAN
akses pelayanan
UPAYA 1) Persentase
dan kualitas
KESEHATAN Peningkatan
kesehatan
2 1 PERORANGAN Pemeriksaan 100 Dinas Kesehatan
dengan
DAN UPAYA Laboratorium
memperkuat
KESEHATAN Kesehatan
pelayanan dan
MASYARAKAT
sistem kesehatan
2) Persentase
fasilitas pelayanan
kesehatan yang 85 Dinas Kesehatan
terakreditasi
minimal madya
3) Persentase
pencegahan dan
93 Dinas Kesehatan
pengendalian
penyakit
4) Persentase
peningkatan
86 Dinas Kesehatan
kesehatan
masyarakat
5) Persentase
Puskesmas dengan
Ketersediaan Obat 90 Dinas Kesehatan
dan Vaksin
Essensial
6) Persentase
pelaksanaan
sinkronisasi
100 Dinas Kesehatan
penerapan standar
pelayanan minimal
(SPM) bidang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.29


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
kesehatan lintas
kabupaten/kota

7) Persentase
fasilitas pelayanan
kesehatan yang
100 Dinas Kesehatan
menggunakan
sistem informasi
kesehatan (SIK)
8) Persentase
PENINGKATAN
tenaga kesehatan
KAPASITAS
yang
2 SUMBER DAYA 86
mendapatkan
MANUSIA
peningkatan
KESEHATAN
kompetensi
9) Persentase
SEDIAAN sarana sediaan
FARMASI, ALAT farmasi, alat
3 KESEHATAN kesehatan dan 88 Dinas Kesehatan
DAN MAKANAN makanan
MINUMAN minuman yang
memenuhi syarat
10) Persentase
PEMBERDAYAA kabupaten/kota
N MASYARAKAT yang memiliki
4 87 Dinas Kesehatan
BIDANG kebijakan Gerakan
KESEHATAN Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
PROGRAM
PEMENUHAN Persentase
UPAYA Pemenuhan
KESEHATAN Layanan Rumah Sakit Umum
A 85
PERORANGAN Kesehatan Rumah Provinsi
DAN UPAYA Sakit Terakreditasi
KESEHATAN Paripurna
MASYARAKAT
Persentase Hasil
Advokasi
PROGRAM Kesehatan,
Rumah Sakit Umum
B PEMBERDAYAA Pemberdayaan, 100
Provinsi
N MASYARAKAT Penggalangan
Kemitraan Bidang
Kesehatan
BIDANG
KESEHATAN
PROGRAM Persentase
PENINGKATAN Kapasitas Sumber
KAPASITAS Daya Manusia Rumah Sakit Umum
C 85
SUMBER DAYA Kesehatan sesuai Provinsi
MANUSIA klasifikasi rumah
KESEHATAN sakit Kelas B
PROGRAM Dokumen Laporan
Peningkatan
Laju PENGENDALIAN Pengendalian dan
Produkifitas,
Pertumbuhan DAN Penanggulangan Dinas Pertanian dan
2 1 Kualitas dan 1 1
PDRB Sub Sektor PENANGGULAN Dampak Ketahanan Pangan
Daya Saing
Pertanian GAN BENCANA Perubahan Iklim
Produk Pertanian
PERTANIAN (DPI) (Dok)
PROGRAM
PENGENDALIAN
Terkendalinya
DAN
2 Bencana Pertanian 3% UPTD Balai Proteksi
PENANGGULAN
(%)
GAN BENCANA
PERTANIAN
PROGRAM
Dokumen
PERIZINAN Dinas Pertanian dan
3 Perizinan Usaha 1
USAHA Ketahanan Pangan
Pertanian (Dok)
PERTANIAN

V.30 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA Persentase
EKONOMI meningkatnya
Dinas Pertanian dan
4 UNTUK ketersediaan 2,85
Ketahanan Pangan
KEDAULATAN pangan utama
DAN (beras) (%)
KEMANDIRIAN
PANGAN
PROGRAM
Menurunnya
PENANGANAN Dinas Pertanian dan
5 Daerah Rentan 1
KERAWANAN Ketahanan Pangan
Rawan Pangan
PANGAN
PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI
Skor Pola Pangan Dinas Pertanian dan
6 DAN 83,1
Harapan (PPH) Ketahanan Pangan
KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PENYEDIAAN Persentase
DAN Pertambahan Dinas Pertanian dan
7 5%
PENGEMBANGA Angka Populasi Ketahanan Pangan
N SARANA Ternak
PERTANIAN
PROGRAM
PENGENDALIAN
Persentase
KESEHATAN
penurunan kasus Dinas Pertanian dan
8 HEWAN DAN 2%
penyakit hewan Ketahanan Pangan
KESEHATAN
menular
MASYARAKAT
VETERINER
PROGRAM
Persentase pangan
PENGAWASAN
9 yang aman 86% UPTD PMKP
KEAMANAN
dikonsumsi
PANGAN
Peningkatan
Kualitas SDM,
Standarisasi
Produk dan Jasa
2
KUKM dalam
meningkatkan
daya saing sub
sektor pertanian
Peningkatan
sarana
prasarana,
Laju produktifitas dan Program
Volume produksi
Pertumbuhan kualitas Pengelolaan Dinas Kelautan Dan
3 1 perikanan tangkap 226.300
PDRB Sub Sektor pengelolaan hasil Perikanan Perikanan
(ton)
Perikanan perikanan Tangkap
tangkap dan
perikanan
budidaya
Program
Volume produksi
Pengelolaan Dinas Kelautan Dan
perikanan 13.500
Perikanan Perikanan
budidaya (ton)
Budidaya
PROGRAM
PENGOLAHAN
Jumlah produksi
DAN Dinas Kelautan Dan
pengolahan hasil 22.410,00
PEMASARAN Perikanan
perikanan (ton)
HASIL
PERIKANAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.31


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran
Strategi Program Indikator Kinerja Target Perangkat Daerah
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
Persentase UPI
yang dibina
memenuhi standar Dinas Kelautan Dan
85%
mutu dan Perikanan
keamanan pangan
(persentase)
Peningkatan
Kualitas SDM,
Standarisasi
Produk dan Jasa
2
KUKM dalam
meningkatkan
daya saing sub
sektor Perikanan

5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung


Pembangunan Kabupaten Belitung difokuskan pada tiga sasaran utama yaitu:
(1) Menurunkan Tingkat Kemiskinan melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan
jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, dan Peningkatan pendapatan
dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin; (2) Laju Pertumbuhan Kunjungan
Wisatawan asing dan domestic melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan
Industri Pariwisata, dan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Pengembangan Promosi,
Destinasi dan Pemasaran Pariwisata; (3) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas
pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta strategi dan arah
kebijakan berupa Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam
meningkatkan daya saing sub sektor Perikanan.

Gambar V.7
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2023

Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran

o Peningkatan jangkauan pelayanan dan


rehabilitasi sosial yang berkualitas; Menurunkan Tingkat
o Peningkatan pendapatan dan mengurangi Kemiskinan
beban pengeluaran penduduk miskin
o Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Laju Pertumbuhan 1
Masyarakat dan Kelembagaan Industri Kunjungan Wisatawan asing Kab
Pariwisata; dan domestik Belitung
o Peningkatan Sarana dan Prasaranan
Pengembangan Promosi, Destinasi dan
Pemasaran Pariwisata
2
o Peningkatan sarana prasarana,
produktifitas dan kualitas pengelolaan Laju Pertumbuhan PDRB
hasil perikanan tangkap dan perikanan Sub Sektor Perikanan
budidaya ; 3
o Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi
Produk dan Jasa KUKM dalam
meningkatkan daya saing sub sektor
Perikanan

V.32 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel V.6
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2023
RKPD 2023
NO Sasaran Pem Perangkat Dae
Strategi Program Indikator Kinerja Target
bangunan rah
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan
jangkauan
Menurunkan PROGRAM Persentase PMKS yang di
pelayanan dan
1 Tingkat 1 1 REHABILITASI Rehabilitasi sosial di Dalam 22,36 DINSOSPMD
rehabilitasi
Kemiskinan SOSIAL Panti
sosial yang
berkualitas
PROGRAM Persentase PMKS yang di
2 REHABILITASI Rehabilitasi Sosial di Dalam 21,43 PSBS
SOSIAL Panti Sosial Bina Serumpun
PROGRAM Persentase PMKS yang di
3 REHABILITASI rehabilitasi sosial di dalam 10 PSBLH
SOSIAL Panti Sosial Bina Laras Hijrah
Peningkatan
PROGRAM
pendapatan dan
PENANGANAN
mengurangi Persentase Warga Negara
WARGA NEGARA
2 beban 1 Migran Korban Tindak 11,9 DINSOSPMD
MIGRAN KORBAN
pengeluaran Kekerasan yang di ditangani
TINDAK
penduduk
KEKERASAN
miskin
PROGRAM
Persentase PMKS/PSKS yang
2 PEMBERDAYAAN 100 DINSOSPMD
terberdayakan
SOSIAL
PROGRAM
PENGELOLAAN
3 Persentase TMP yang dikelola 100 DINSOSPMD
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
Peningkatan
Kualitas dan PROGRAM
Kuantitas SDM PENGEMBANGAN
Laju DINAS
Ekonomi EKONOMI
Pertumbuhan PARIWISATA
Kreatif, KREATIF MELALUI
Kunjungan Persentase Ekonomi Kreatif KEBUDAYAAN
2 1 Kebudayaan, 1 PEMANFAATAN 23,53
Wisatawan yang Dikembangkan DAN
Peran Serta DAN
asing dan KEPEMUDAAN
Masyarakat dan PERLINDUNGAN
domestik OLAHRAGA
Kelembagaan HAK KEKAYAAN
Industri INTELEKTUAL
Pariwisata
PROGRAM DINAS
PENGEMBANGAN PARIWISATA
Persentase SDM Pariwisata
SUMBER DAYA KEBUDAYAAN
2 dan Ekraf yang Memiliki 9,50%
PARIWISATA DAN DAN
Kompetensi
EKONOMI KEPEMUDAAN
KREATIF OLAHRAGA
DINAS
PARIWISATA
PROGRAM
Persentase kebudayaan lokal KEBUDAYAAN
3 PENGEMBANGAN 21,69
yang dikembangkan DAN
KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
PROGRAM PARIWISATA
Persentase kesenian
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
3 tradisional yang 100
KESENIAN DAN
dikembangkan
TRADISIONAL KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISATA
PROGRAM
Persentase Sejarah Lokal yang KEBUDAYAAN
4 PEMBINAAN 57
Dibina DAN
SEJARAH
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
PROGRAM DINAS
PELESTARIAN Persentase Cagar Budaya PARIWISATA
5 41
DAN yang dilestarikan dan dikelola KEBUDAYAAN
PENGELOLAAN DAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.33


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran Pem Perangkat Dae
Strategi Program Indikator Kinerja Target
bangunan rah
1 2 3 4 5 6 7
CAGAR BUDAYA KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
Peningkatan
Sarana dan DINAS
Prasaranan PARIWISATA
PROGRAM
Pengembangan Persentase museum yang KEBUDAYAAN
2 1 PENGELOLAAN 100
Promosi, dikelola DAN
PERMUSEUMAN
Destinasi dan KEPEMUDAAN
Pemasaran OLAHRAGA
Pariwisata
DINAS
PROGRAM
PARIWISATA
PENINGKATAN Persentase Destinasi
KEBUDAYAAN
2 DAYA TARIK Pariwisata yang Ditingkatkan 67%
DAN
DESTINASI Kualitasnya
KEPEMUDAAN
PARIWISATA
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISATA
PROGRAM
KEBUDAYAAN
3 PEMASARAN Jumlah Kunjungan Wisatawan 261.600
DAN
PARIWISATA
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
Persentase Destinasi DINAS
PROGRAM Pariwisata Provinsi yang PARIWISATA
PENINGKATAN Ditingkatkan Kualitasnya di KEBUDAYAAN
4 DAYA TARIK Pulau Belitung, Geopark 109 DAN
DESTINASI Belitong dan Kawasan KEPEMUDAAN
PARIWISATA Ekonomi Khusus Tanjung OLAHRAGA
Kelayang (UPT)
DINAS
PARIWISATA
PROGRAM KEBUDAYAAN
Jumlah Kunjungan Wisatawan
5 PEMASARAN 9 DAN
di Pulau Belitung
PARIWISATA KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
(UPT)
Peningkatan
sarana
prasarana,
Laju
produktifitas
Pertumbuhan Program
dan kualitas Volume produksi perikanan Dinas Kelautan
3 PDRB Sub 1 1 Pengelolaan 226.300
pengelolaan tangkap (ton) Dan Perikanan
Sektor Perikanan Tangkap
hasil perikanan
Perikanan
tangkap dan
perikanan
budidaya
Program
Pengelolaan Volume produksi perikanan Dinas Kelautan
2 13.500
Perikanan budidaya (ton) Dan Perikanan
Budidaya
PROGRAM
PENGOLAHAN Jumlah produksi pengolahan Dinas Kelautan
3 22.410,00
DAN PEMASARAN hasil perikanan (ton) Dan Perikanan
HASIL PERIKANAN
Persentase UPI yang dibina
memenuhi standar mutu dan Dinas Kelautan
85%
keamanan pangan Dan Perikanan
(persentase)
Peningkatan
Kualitas SDM,
Standarisasi
Produk dan Jasa
2 KUKM dalam
meningkatkan
daya saing sub
sektor
Perikanan

V.34 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur
Pembangunan Kabupaten Belitung Timur difokuskan pada empat sasaran utama yaitu
(1) Menurunkan Tingkat Kemiskinan; (2) Meningkatnya pembangunan Manusia; (3) Laju
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik; dan (4) Laju Pertumbuhan PDRB
Sub Sektor Perikanan.
Strategi yang digunakan untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan antara lain: (a)
Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas; (b) Peningkatan
pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, Sedangkan pencapaian
sasaran Meningkatnya pembangunan Manusia, strategi yang digunakan antara lain:
(a) Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan
dan sistem kesehatan. Sedangkan untuk sasaran Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
asing dan domestik strategi yang digunakan antara lain: (a) Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan
Industri Pariwisata dan (b) Peningkatan Sarana dan Prasaranan Pengembangan Promosi,
Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, dan sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor
Perikanan strategi yang digunakan yaitu (a) Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan
kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (b) Peningkatan
Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub
sektor Perikanan.

Gambar V.8
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Strategi dan Arah Kebijakan Sasaran


o Peningkatan jangkauan pelayanan
dan rehabilitasi sosial yang
Menurunkan Tingkat
berkualitas;
Kemiskinan
o Peningkatan pendapatan dan
mengurangi beban pengeluaran 1
penduduk miskin
o Meningkatkan akses pelayanan dan
kualitas kesehatan dengan
Meningkatnya pembangunan
memperkuat pelayanan dan sistem
Manusia Kab.
kesehatan
2 Belitung
o Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Timur
SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan,
Laju Pertumbuhan Kunjungan
Peran Serta Masyarakat dan
Wisatawan asing dan domestik
Kelembagaan Industri Pariwisata ;
o Peningkatan Sarana dan
Prasaranan Pengembangan
3
Promosi, Destinasi dan Pemasaran
Pariwisata
o Peningkatan sarana prasarana,
produktifitas dan kualitas
Laju Pertumbuhan PDRB Sub
pengelolaan hasil perikanan
Sektor Perikanan
tangkap dan perikanan budidaya;
o Peningkatan Kualitas SDM,
Standarisasi Produk dan Jasa KUKM
4
dalam meningkatkan daya saing
sub sektor Perikanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.35


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel V.7
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

RKPD 2023
NO Sasaran Pem Perangkat Dae
Strategi Program Indikator Kinerja Target
bangunan rah
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan
jangkauan
Menurunkan PROGRAM Persentase PMKS yang di
pelayanan dan
1 Tingkat 1 1 REHABILITASI Rehabilitasi sosial di Dalam 22,36 DINSOSPMD
rehabilitasi
Kemiskinan SOSIAL Panti
sosial yang
berkualitas
PROGRAM Persentase PMKS yang di
2 REHABILITASI Rehabilitasi Sosial di Dalam 21,43 PSBS
SOSIAL Panti Sosial Bina Serumpun
PROGRAM Persentase PMKS yang di
3 REHABILITASI rehabilitasi sosial di dalam 10 PSBLH
SOSIAL Panti Sosial Bina Laras Hijrah
Peningkatan
PROGRAM
pendapatan dan
PENANGANAN
mengurangi Persentase Warga Negara
WARGA NEGARA
2 beban 1 Migran Korban Tindak 11,9 DINSOSPMD
MIGRAN KORBAN
pengeluaran Kekerasan yang di ditangani
TINDAK
penduduk
KEKERASAN
miskin
PROGRAM
Persentase PMKS/PSKS yang
2 PEMBERDAYAAN 100 DINSOSPMD
terberdayakan
SOSIAL
PROGRAM
PENGELOLAAN
3 Persentase TMP yang dikelola 100 DINSOSPMD
TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
Meningkatkan
akses pelayanan PEMENUHAN
dan kualitas UPAYA
Meningkatnya kesehatan KESEHATAN 1) Persentase Peningkatan
2 pembangunan 1 dengan 1 PERORANGAN Pemeriksaan Laboratorium 100 Dinas Kesehatan
Manusia memperkuat DAN UPAYA Kesehatan
pelayanan dan KESEHATAN
sistem MASYARAKAT
kesehatan
2) Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan yang 85 Dinas Kesehatan
terakreditasi minimal madya

3) Persentase pencegahan
93 Dinas Kesehatan
dan pengendalian penyakit

4) Persentase peningkatan
86 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat

5) Persentase Puskesmas
dengan Ketersediaan Obat 90 Dinas Kesehatan
dan Vaksin Essensial
6) Persentase pelaksanaan
sinkronisasi penerapan
standar pelayanan minimal 100 Dinas Kesehatan
(SPM) bidang kesehatan lintas
kabupaten/kota
7) Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan yang
100 Dinas Kesehatan
menggunakan sistem
informasi kesehatan (SIK)
PENINGKATAN
8) Persentase tenaga
KAPASITAS
kesehatan yang
2 SUMBER DAYA 86
mendapatkan peningkatan
MANUSIA
kompetensi
KESEHATAN

V.36 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran Pem Perangkat Dae
Strategi Program Indikator Kinerja Target
bangunan rah
1 2 3 4 5 6 7

SEDIAAN
9) Persentase sarana sediaan
FARMASI, ALAT
farmasi, alat kesehatan dan
3 KESEHATAN DAN 88 Dinas Kesehatan
makanan minuman yang
MAKANAN
memenuhi syarat
MINUMAN

10) Persentase
PEMBERDAYAAN
kabupaten/kota yang
MASYARAKAT
4 memiliki kebijakan Gerakan 87 Dinas Kesehatan
BIDANG
Masyarakat Hidup Sehat
KESEHATAN
(Germas)
PROGRAM
PEMENUHAN
UPAYA
Persentase Pemenuhan
KESEHATAN Rumah Sakit
A Layanan Kesehatan Rumah 85
PERORANGAN Umum Provinsi
Sakit Terakreditasi Paripurna
DAN UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Persentase Hasil Advokasi
PROGRAM
Kesehatan, Pemberdayaan, Rumah Sakit
B PEMBERDAYAAN 100
Penggalangan Kemitraan Umum Provinsi
MASYARAKAT
Bidang Kesehatan
BIDANG
KESEHATAN
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Kapasitas Sumber
KAPASITAS Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit
C 85
SUMBER DAYA sesuai klasifikasi rumah sakit Umum Provinsi
MANUSIA Kelas B
KESEHATAN
Program
Pemenuhan Upaya 1. Persentase masyarakat
Kesehatan ataupun perorangan yang Rumah Sakit
80%
Perorangan Dan mendapat pelayanan Jiwa Daerah
Upaya Kesehatan kesehatan Jiwa dan Non Jiwa
Masyarakat
2. Persentase masyarakat
ataupun perorangan yang Rumah Sakit
80%
mendapat penanganan Jiwa Daerah
penyalahgunaan NAPZA
3.Persentase masyarakat
ataupun perorangan yang Rumah Sakit
80%
mendapat pelayanan Jiwa Daerah
penunjang
4.Persentase Fasilitas
pelayanan, sarana prasarana Rumah Sakit
80%
dan alat kesehatan sesuai Jiwa Daerah
kelas Rumah Sakit
III. Program
1. Persentase SDM kesehatan
Peningkatan
sesuai analisa beban kerja Rumah Sakit
Kapasitas Sumber 85%
RS.Jiwa Daerah Jiwa Daerah
Daya Manusia
Prov.Kep.Babel
Kesehatan
2. Persentase SDM kesehatan
Rumah Sakit
yang mendapat pendidikan 85%
Jiwa Daerah
dan pelatihan
Peningkatan PROGRAM
Laju Kualitas dan PENGEMBANGAN DINAS
Pertumbuhan Kuantitas SDM EKONOMI PARIWISATA
Kunjungan Ekonomi KREATIF MELALUI Persentase Ekonomi Kreatif KEBUDAYAAN
3 1 1 23,53
Wisatawan Kreatif, PEMANFAATAN yang Dikembangkan DAN
asing dan Kebudayaan, DAN KEPEMUDAAN
domestik Peran Serta PERLINDUNGAN OLAHRAGA
Masyarakat dan HAK KEKAYAAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.37


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran Pem Perangkat Dae
Strategi Program Indikator Kinerja Target
bangunan rah
1 2 3 4 5 6 7
Kelembagaan INTELEKTUAL
Industri
Pariwisata
PROGRAM DINAS
PENGEMBANGAN PARIWISATA
Persentase SDM Pariwisata
SUMBER DAYA KEBUDAYAAN
2 dan Ekraf yang Memiliki 9,50%
PARIWISATA DAN DAN
Kompetensi
EKONOMI KEPEMUDAAN
KREATIF OLAHRAGA
DINAS
PARIWISATA
PROGRAM
Persentase kebudayaan lokal KEBUDAYAAN
3 PENGEMBANGAN 21,69
yang dikembangkan DAN
KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
PROGRAM PARIWISATA
Persentase kesenian
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
3 tradisional yang 100
KESENIAN DAN
dikembangkan
TRADISIONAL KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISATA
PROGRAM
Persentase Sejarah Lokal yang KEBUDAYAAN
4 PEMBINAAN 57
Dibina DAN
SEJARAH
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
DINAS
PROGRAM
PARIWISATA
PELESTARIAN
Persentase Cagar Budaya KEBUDAYAAN
5 DAN 41
yang dilestarikan dan dikelola DAN
PENGELOLAAN
KEPEMUDAAN
CAGAR BUDAYA
OLAHRAGA
Peningkatan
Sarana dan DINAS
Prasaranan PARIWISATA
PROGRAM
Pengembangan Persentase museum yang KEBUDAYAAN
2 1 PENGELOLAAN 100
Promosi, dikelola DAN
PERMUSEUMAN
Destinasi dan KEPEMUDAAN
Pemasaran OLAHRAGA
Pariwisata
DINAS
PROGRAM
PARIWISATA
PENINGKATAN Persentase Destinasi
KEBUDAYAAN
2 DAYA TARIK Pariwisata yang Ditingkatkan 67%
DAN
DESTINASI Kualitasnya
KEPEMUDAAN
PARIWISATA
OLAHRAGA
DINAS
PARIWISATA
PROGRAM
KEBUDAYAAN
3 PEMASARAN Jumlah Kunjungan Wisatawan 261.600
DAN
PARIWISATA
KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
Persentase Destinasi DINAS
PROGRAM Pariwisata Provinsi yang PARIWISATA
PENINGKATAN Ditingkatkan Kualitasnya di KEBUDAYAAN
4 DAYA TARIK Pulau Belitung, Geopark 109 DAN
DESTINASI Belitong dan Kawasan KEPEMUDAAN
PARIWISATA Ekonomi Khusus Tanjung OLAHRAGA
Kelayang (UPT)
DINAS
PARIWISATA
PROGRAM KEBUDAYAAN
Jumlah Kunjungan Wisatawan
5 PEMASARAN 9 DAN
di Pulau Belitung
PARIWISATA KEPEMUDAAN
OLAHRAGA
(UPT)
Laju Peningkatan Program Volume produksi perikanan Dinas Kelautan
4 1 1 226.300
Pertumbuhan sarana Pengelolaan tangkap (ton) Dan Perikanan

V.38 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RKPD 2023
NO Sasaran Pem Perangkat Dae
Strategi Program Indikator Kinerja Target
bangunan rah
1 2 3 4 5 6 7
PDRB Sub prasarana, Perikanan Tangkap
Sektor produktifitas
Perikanan dan kualitas
pengelolaan
hasil perikanan
tangkap dan
perikanan
budidaya
Program
Pengelolaan Volume produksi perikanan Dinas Kelautan
2 13.500
Perikanan budidaya (ton) Dan Perikanan
Budidaya
PROGRAM
PENGOLAHAN Jumlah produksi pengolahan Dinas Kelautan
3 22.410,00
DAN PEMASARAN hasil perikanan (ton) Dan Perikanan
HASIL PERIKANAN
Persentase UPI yang dibina
memenuhi standar mutu dan Dinas Kelautan
85%
keamanan pangan Dan Perikanan
(persentase)
Peningkatan
Kualitas SDM,
Standarisasi
Produk dan Jasa
2 KUKM dalam
meningkatkan
daya saing sub
sektor
Perikanan

5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus
diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW
telah ditetapkan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, serta Rencana Kawasan
Strategis.
1. Rencana Pola Ruang
a. Kawasan Lindung;
b. Kawasan Budidaya.
Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung
yang meliputi:
a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam;
e. pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya;
f. kawasan rawan bencana alam.
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah
a. Rencana Sistem Perkotaan;
b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
c. Rencana Sistem Jaringan Energi;
d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;
e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.39


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
f. Sistem Prasarana Lingkungan.
3. Rencana Kawasan Strategis
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

5.2.1 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung
Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah
provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun pada Tahun 2011 dan
pemberlakuannya sampai dengan Tahun 2034 sehingga saat ini tahapan tersebut telah
memasuki tahapan 5 (lima) tahun kedua yang berarti diperlukan kolaborasi atau
penyesuaian terhadap visi dan misi kepala daerah.
Tahapan RTRW yang kedua ini juga masih merujuk pada indikasi program utama yang
ditetapkan pada saat penyusunan dan penetapan terhadap Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034
dikarenakan belum ada peninjauan kembali maupun revisi terhadap RTRW tersebut.
Indikasi program utama pada tahun tahapan kedua (Tahun 2017-2022) dimaksud
mencakup :
A. Pemantapan Sistem Perkotaan
A.1 Perwujudan PKNp Pangkal Pinang
A.2 Perwujudan PKW Muntok
A.3 Perwujudan PKW Tanjung Pandan
A.4 Perwujudan PKW Manggar
A.5 Perwujudan PKL Kelapa
A.6 Perwujudan PKL Puding Besar
A.7 Perwujudan PKL Sungai Selan
A.8 Perwujudan PKL Payung
A.9 Perwujudan PKL Sungailiat
A.10 Perwujudan PKWp Koba
A.11 Perwujudan PKWp Toboali
B. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
B.1 Perwujudan Sistem Transportasi
B.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik
B.3 Perwujudan Sistem Telekomunikasi
B.4 Perwujudan Sistem Sumber Daya Air
B.5 Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman
C. Perwujudan Pola Ruang
C.1 Perwujudan Kawasan Lindung
C.2 Perwujudan Kawasan Budidaya
D. Perwujudan Kawasan Strategis
D.1 Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian
D.2 Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
D.3 Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
D.4 Perwujudan KTM Batu Betumpang
D.5 Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok

V.40 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
D.6 Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik
D.7 Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga
D.8 Perwujuduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri
D.9 Perwujuduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
D.10 Perwujuduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang
D.11 Perwujuduan Kota Tua Muntok
D.12 Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB)
D.13 Perwujudan PLTN (Bangka Barat & Bangka Selatan)
D.14 Pengelolaan Kawasan Gunung Lalang (Cagar Alam)
D.15 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Kemanan (Kawasan Latihan Tempur
Militer Buding)

Penjabaran terhadap beberapa indikator utama tersebut dituangkan dalam beberapa


kegiatan seperti yang terinci pada tabel berikut dibawah ini. Dalam perkembangannya
seperti yang telah dikemukakan di atas maka diperlukan penyesuain mulai dari visi dan misi
kepala daerah terbarukan (tahapan kedua RTRW), kemudian terhadap evaluasi dan (rencana
revisi RTRW) serta penyesuaian terhadap aturan terbarukan dari nama program, kegiatan
sampai dengan sub kegiatan sehingga pada sub bab ini bersifat mengulas Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 berdasarkan
tahapannya, yang berarti bahwa penyesuaian akan dijabarkan dalam bentuk program,
kegiatan dan sub kegiatan pada bab dan sub bab berikutnya yang telah terbarukan (sesuai
dengan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah). Indikator Program Utama Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034 sebagaimana Tabel V.8
dibawah ini :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.41


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel V.8
Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pemantapan Sistem
A
Perkotaan
Perwujudan PKNP Penyusunan RDTR Kota Pangkal Dinas Pekerjaan APBD Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai
A1 √
Pangkal Pinang Pinang Umum Kab/Kota Umum pada tahap I
Pengembangan kantor Provinsi dan Dinas Pekerjaan APBD Prov Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai

permukiman di Bukit Intan Umum Umum pada tahap I
Pembangunan Kawasan Industri di Dinas Perindag APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai

Pangkalbalam Kab/Kota pada tahap I
Pengembangan inner ringroad dan Dinas Pekerjaan APBD Prov Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai

outer ring road Umum Umum pada tahap I
Pengembangan taman kota Dinas Pekerjaan APBD Dinas Pekerjaan Merupakan lanjutan
Umum Kab/Kota Umum dari Tahap I

Pemanfaatan kolong dan lahan Badan APBD Badan Merupakan lanjutan


genangan secara lebih bermanfaat Lingkhungan Kab/Kota Lingkhungan dari Tahap I
Hidup Daerah Hidup Daerah
(DLHD) (DLHD)
Mengembangkan Pelabuhan Dinas APBD Prov Dinas Merupakan lanjutan
Pangkalbalam Perhubungan Perhubungan dari Tahap I
Pengembangan kawasan wisata kota Dinas Budpar APBD Dinas Budpar (seharusnya) selesai

di Pasirpadi Kab/Kota pada tahap I
Peningkatan terminal Dinas APBD Prov Dinas (seharusnya) selesai

Perhubungan Perhubungan pada tahap I
Perwujudan Pemantapan tata batas kawasan kota BPN BPN (seharusnya) selesai
A2 PKW Muntok tua √ pada tahap I

Penyusunan RDTR Kota tua Dinas Pekerjaan APBD Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai

Umum Kab/Kota Umum pada tahap I

V.42 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Melakukan restorasi dan revitalisasi Dinas Pekerjaan APBN/APBD Dinas Pekerjaan Merupakan lanjutan
bangunan bersejarah Umum Umum dari Tahap I
Perbaikan dan pembangunan jalan Dinas Pekerjaan APBD Dinas Pekerjaan Merupakan lanjutan
antar pusat kegiatan Umum Kab/Kota Umum dari Tahap I
Pembangunan sistem penyediaan air Dinas Pekerjaan APBD Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai

minum Umum Kab/Kota Umum pada tahap I
Pembangunan fasiltias kesehatan Dinas Kesehatan APBD Prov Dinas Kesehatan (seharusnya) selesai

rumah sakit tipe B pada tahap I
Pembangunan IPAL pada pusat Badan APBD Badan (seharusnya) selesai
perdagangan, fasilitas sosial/umum Lingkhungan √ Kab/Kota Lingkhungan pada tahap I
dan kawasan wisata Hidup Daerah Hidup Daerah
Perwujudan PKW Pembangunan kawasan ekonomi Disperindag APBD Prov Disperindag (seharusnya) selesai
A3 √
Tanjung Pandan khusus Tanjung Batu pada tahap I
Pengembangan kawasan wisata Disbudpar APBD Disbudpar (seharusnya) selesai

Kab/Kota pada tahap I
Pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan APBD Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai

pendukung wisata bahari Umum Kab/Kota Umum pada tahap I
Pembangunan fasilitas perdagangan Disperindag APBD Prov Disperindag (seharusnya) selesai

berskala regional (pulau) pada tahap I
Pembangunan museum bahari Disbudpar APBD Prov Disbudpar (seharusnya) selesai

pada tahap I
Pembangunan terminal tipe B Dinas Pekerjaan APBD Prov Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai

Umum Umum pada tahap I
Pembangunan sistem penyediaan air Dinas Pekerjaan APBD Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai
minum Umum √ Kab/Kota Umum pada tahap I

Pembangunan fasiltias kesehatan Dinas Kesehatan APBD Prov Dinas Kesehatan (seharusnya) selesai

rumah sakit tipe B pada tahap I
Pembangunan IPAL pada pusat DLHD APBD DLHD (seharusnya) selesai
perdagangan, fasilitas sosial/umum √ Kab/Kota pada tahap I
dan kawasan wisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.43


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perwujudan PKW Penyusunan RDTR kawasan Dinas Pekerjaan APBD Dinas Pekerjaan (seharusnya) selesai
A4 √
Manggar perkotaan Manggar Umum Kab/Kota Umum pada tahap I
Rehabilitasi dan Refungsionalisasi DLHD APBD Prov/ DLHD (seharusnya) selesai
Kolong √ APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan fasilitas pendukung Dinas APBN/ Dinas (seharusnya) selesai

pelabuhan Manggar Perhubungan APBD Prov Perhubungan pada tahap I
Pembangunan terminal tipe B Dinas APBD Prov Dinas (seharusnya) selesai
Pembangunan sistem penyediaan ari Perhubungan √ Perhubungan pada tahap I
minum
Pembangunan fasiltias kesehatan Dinas Kesehatan APBD Prov Dinas Kesehatan (seharusnya) selesai

rumah sakit tipe B pada tahap I
Pembangunan IPAL pada pusat Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
perdagangan, fasilitas sosial/umum √ Kab/Kota pada tahap I
dan kawasan wisata
Perwujudan PKL Penetapan kawasan permukiman dan Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
A5 √
Kelapa kelengkapan fasilitas pendukung Kab/Kota pada tahap I
Penyusunan masterplan kawasan Disperindag APBD Disperindag (seharusnya) selesai

perdagangan Kab/Kota pada tahap I
Pembangunan fasilitas wisata air Disbudpar APBD Disbudpar (seharusnya) selesai

panas Kab/Kota pada tahap I
Pembangunan industri pengolahan Diperindag APBD Prov/ Diperindag Merupakan lanjutan
sawit APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Perbaikan dan peningkatan jalan ke Dinas PU APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
pusat permukiman perdesaan Kab/Kota dari Tahap I
Pembangunan IPAL pada pusat DLHD APBD Prov/ DLHD (seharusnya) selesai
perdagangan, fasilitas sosial/umum √ APBD pada tahap I
dan kawasan wisata Kab/Kota
Perwujudan PKL Pembangunan fasilitas rest area Dinas APBD Dinas (seharusnya) selesai
A6 √
Puding Besar Perhubungan Kab/Kota Perhubungan pada tahap I

V.44 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Rehabilitasi dan Refungsionalisasi DLHD APBD DLHD Merupakan lanjutan
Kolong Kab/Kota dari Tahap I
Pembangunan fasilitas perdagangan Disperindag APBD Disperindag (seharusnya) selesai

Kab/Kota pada tahap I
Perbaikan dan peningkatan jalan ke Dinas PU APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
pusat permukiman perdesaan Kab/Kota dari Tahap I
Perbaikan lingkungan kawasan Dinas PU APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
permukiman Kab/Kota dari Tahap I
Peningkatan daya layan fasilitas Dinas Kesehatan APBD Dinas Kesehatan Merupakan lanjutan
kesehatan dan pendidikan Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas dari Tahap I
Pendidikan
Perwujudan PKL Sungai Perbaikan dan peningkatan jalan ke Dinas PU APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
A7
Selan pusat permukiman perdesaan Kab/Kota dari Tahap I
Perbaikan lingkungan kawasan Dinas PU Dinas PU Merupakan lanjutan
permukiman dari Tahap I
Peningkatan daya layan fasilitas Dinas Kesehatan APBD Dinas Kesehatan Merupakan lanjutan
kesehatan dan pendidikan Dinas Pendidikan Kab/Kota Dinas Pendidikan dari Tahap I
Perwujudan PKL Perbaikan dan peningkatan jalan ke Dinas PU APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
A8
Payung pusat permukiman perdesaan Kab/Kota dari Tahap I
Rehabilitasi dan Refungsionalisasi DLHD APBD DLHD Merupakan lanjutan
Kolong Kab/Kota dari Tahap I
Pembangunan fasilitas perdagangan Disperindag APBD Disperindag (seharusnya) selesai

Kab/Kota pada tahap I
Perbaikan dan peningkatan jalan ke Dinas PU APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
pusat permukiman perdesaan Kab/Kota dari Tahap I
Perbaikan lingkungan kawasan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
permukiman Prov/ APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Peningkatan daya layan fasilitas Dinas Kesehatan APBN/APBD Dinas Kesehatan Merupakan lanjutan
kesehatan dan pendidikan Dinas Pendidikan Prov/ APBD Dinas Pendidikan dari Tahap I
Kab/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.45


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perwujudan PKL Penyusunan RDTR kawasan Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
A9 √
Sungailiat perkotaan Sungailiat Kab/Kota pada tahap I
Rehabilitasi dan Refungsionalisasi DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
Kolong Prov/ APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Pembangunan terminal tipe C Dishub APBD Dishub (seharusnya) selesai

Kab/Kota pada tahap I
Pembangunan fasilitas pelayanan Dibudpar APBD Dibudpar Merupakan lanjutan
wisatawan Kab/Kota dari Tahap I
Peningkatan penyediaan sistem air Dinas PU Dinas PU Merupakan lanjutan
bersih dari Tahap I
Pembangunan IPAL pada pusat DLHD APBN/APBD DLHD (seharusnya) selesai
perdagangan, fasilitas sosial/umum √ Prov/ APBD pada tahap I
dan kawasan wisata Kab/Kota
Perwujudan PKWp Penyusunan RDTR kawasan Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
A10 √
Koba perkotaan Koba Kab/Kota pada tahap I
Rehabilitasi dan Refungsionalisasi DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
Kolong Prov/ APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Pembangunan Pembangunan Dishub APBD Dishub (seharusnya) selesai

terminal tipe C Kab/Kota pada tahap I
Pembangunan fasilitas pelayanan Disbudpar APBD Disbudpar Merupakan lanjutan
wisatawan Kab/Kota dari Tahap I
Peningkatan penyediaan sistem air Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
bersih Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Pembangunan IPAL pada pusat DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
perdagangan, fasilitas sosial/umum Prov/APBD dari Tahap I
dan kawasan wisata Kab/Kota
Perwujudan PKWp Penyusunan RDTR kawasan Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
A11 √
Toboali perkotaan Toboali Kab/Kota pada tahap I

V.46 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Rehabilitasi dan Refungsionalisasi DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
Kolong Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Pembangunan Pembangunan Dinas APBD Dinas (seharusnya) selesai
terminal tipe C Perhubungan √ Kab/Kota Perhubungan pada tahap I

Pembangunan fasilitas pelayanan Disbudpar APBD Disbudpar Merupakan lanjutan


wisatawan Kab/Kota dari Tahap I
Peningkatan penyediaan sistem air Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
bersih √ Kab/Kota pada tahap I

Pembangunan IPAL pada pusat DLHD APBD DLHD (seharusnya) selesai


perdagangan, fasilitas sosial/umum √ Kab/Kota pada tahap I
dan kawasan wisata
Perwujudan Sistem
B Prasarana Wilayah

Perwujudan Sistem
B1 Transportasi

Sistem Transportasi Peningkatan kondisi dan daya layan Dinas PU APBN Dinas PU Merupakan lanjutan
a Darat jalan kolektor primer dari Tahap I

Pembangunan jalan kolektor dan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan


lokal primer yang menghubungkan Prov/APBD dari Tahap I
PKL dengan PPK di seluruh wilayah Kab/Kota
kota/kabupaten

Peningkatan dan pembangunan Dinas PU APBD Prov Dinas PU (seharusnya) selesai


terminal B di Muntok, Sungailiat, √ pada tahap I
Tanjung Pandan dan Manggar.
Sistem Transportasi Percepatan penyelesaian Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
b Laut pembangunan fasilitas penunjang Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
pelabuhan utama Tanjung Batu Kab/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.47


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perbaikan dan peningkatan daya Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
layan pelabuhan Tanjung Gudang Perhubungan Prov/APBD Perhubungan dari Tahap I
(Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok), Kab/Kota
Pangkal Balam (Pangkal Pinang),
Tanjung Pandan (Tanjung Pandan),
Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali)
dan Pelabuhan Manggar (Manggar)
Pembangunan fasilitas dan Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
infrastruktur penunjang pelabuhan Perhubungan √ Prov/ APBD Perhubungan pada tahap I
laut Kab/Kota
Sistem Transportasi Peningkatan daya dan kualitas Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
c Udara layanan bandara Depati Amir Perhubungan √ Prov Perhubungan pada tahap I

Peningkatan daya dan kualitas Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai


layanan H. AS Hanandjoeddin Perhubungan √ Prov Perhubungan pada tahap I

Pengembangan fasilitas pendukung Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai


bandara Perhubungan √ Prov Perhubungan pada tahap I

Penetapan dan sosialisasi kawasan Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai


keamanan operasi penerbangan Perhubungan √ Prov Perhubungan pada tahap I
(KKOP) setiap bandara

Perwujudan Sistem Pengembangan jaringan sampai pada PLN APBN/APBD PLN Merupakan lanjutan
B2 Jaringan kawasan perdesaan yang belum Prov/Masya dari Tahap I
Energi/Listrik terlayani aliran listrik rakat

Pengembangan sumber pembangkit Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan


listrik tenaga batubara, mikrohidro Pertambangan Prov/Masya Pertambangan dari Tahap I
dan nuklir dan Energi rakat dan Energi
Peningkatan pelayanan dan Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
penyediaan gardu induk di seluruh Pertambangan Prov/Masya Pertambangan dari Tahap I
PKW dan PKL dan Energi rakat dan Energi

V.48 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Mendorong pengembangan energi Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
terbarukan dengan sumber tenaga Pertambangan Prov/Masya Pertambangan dari Tahap I
yang berasal dari angin, udara dan dan Energi rakat dan Energi
sinar matahari

Penyediaan sumber energi listrik Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan


secara memadai untuk kawasan Pertambangan Prov/Masya Pertambangan dari Tahap I
pariwisata, industri, bandara, dan Energi rakat dan Energi
pelabuhan laut dan rumah sakit
Perwujudan Sistem Pemanfaatan jaringan optik secara Dinas Kominfo APBN/APBD Dinas Kominfo Merupakan lanjutan
Telekomunikasi optimal, karena provinsi Kep. Bangka Prov/Swasta dari Tahap I
B3 Belitung dilintasi jaringan
telekomunikasi serat optik
internasional
pengaturan penempatan menara Dinas Kominfo Swasta Dinas Kominfo (seharusnya) selesai
telekomunikasi secara efektif dan pada tahap I
efisien dengan mendorong √
pengguanaan menara bersama
antara operator (join operation)
pengembangan jaringan dan Dinas Kominfo APBN/Swast Dinas Kominfo Merupakan lanjutan
pelayanan informasi dan a dari Tahap I
telekomunikasi sampai pada kawasan
perdesaan.
Pengembangan dan peningkatan Dinas Kominfo APBN/ Dinas Kominfo Merupakan lanjutan
pelayanan telekomunikasi dan Swasta dari Tahap I
informasi untuk pelayanan publik
dan usaha

Perwujudan Sistem Pemanfaatan sumber daya air untuk; Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
B4 Sumber Daya Air pembangkit tenaga listrik mikrohidro Prov dari Tahap I
Pemanfaatan sumber daya air untuk; Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
bahan baku air mimun Prov dari Tahap I

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.49


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pemanfaatan sumber daya air untuk; Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
bahan baku pengarian sawah (irigasi) Prov dari Tahap I
dan industri
Pemanfaatan sumber daya air untuk; Dinas PU Dinas PU Merupakan lanjutan
air baku pelabuhan laut dari Tahap I

Pemanfaatan sumber daya air untuk; Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
budidaya perikanan air tawar Prov dari Tahap I
Pembangunan sistem drainase pada
kawasan permukiman, areal rawan
banjir dan sepanjang sisi jalan
Pembangunan cekdam pada hulu Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
sungai √ Prov pada tahap I
Sistem pengamanan pantai dari Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
abrasi dilakukan melalui pendekatan Prov dari Tahap I
struktur dan non struktur
Perwujudan Sistem Penyusunan masterplan dan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
Prasarana pembangunan sistem drainase pada Prov pada tahap I
B5 Permukiman seluruh wilayah perkotaan (PKNp, √
PKW dan PKL)

Pembangunan tempat pengolahan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai


sampah terpadu (TPST) untuk Prov pada tahap I
kawasan perkotaan Pangkalpinang, √
Muntok, Tanjung Pandan dan
Manggar
Pembangunan IPAL pada kawasan DLHD APBN/APBD DLHD (seharusnya) selesai
perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Prov pada tahap I
Tanjung Pandan dan Manggar,
kawasan wisata, komersial dan √
kawasan industri (IPAL industri)
serta instalasi pengolah limbah
beracun dan berbahaya (B3)

V.50 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Penyediaan air bersih untuk setiap Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
pusat permukiman, kawasan wisata, √ Prov pada tahap I
industri dan pelabuhan.
Perwujudan Rencana
C
Pola Ruang
Perwujudan Kawasan
C1
Lindung
Perwujudan Kawasan Rehabilitasi dan konservasi lahan di Dinas Kerhutanan APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
Hutan Lindung kawasan lindung guna mengembali- √ Prov Kerhutanan pada tahap I
kan/ meningkatkan fungsi lindung;
Pengembangan partisipasi Dinas Kerhutanan APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
masyarakat dalam pengelolaan Prov/LSM Kerhutanan dari Tahap I
kawasan lindung;
Peningkatan pemanfaatan potensi Dinas Kerhutanan APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
sumberdaya hutan; Prov/LSM Kerhutanan dari Tahap I
Pengembangan pola insentif dan Dinas Kerhutanan APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
disinsentif pengelolaan kawasan Prov/LSM Kerhutanan dari Tahap I
lindung;
Pengawasan kawasan lindung. Dinas Kerhutanan APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
Prov/LSM Kerhutanan dari Tahap I
Pengamanan kawasan lindung Dinas Kerhutanan APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
Prov/LSM Kerhutanan dari Tahap I
Pengelolaan kawasan Mencegah timbulnya erosi, bencana Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
yang memberikan banjir, sedimentasi, dan menjaga Prov/LSM dari Tahap I
perlindungan kawasan fungsi hidrologis tanah di kawasan
bawahannya hutan lindung;
Memberikan ruang yang cukup bagi Dinas PU APBD Prov Dinas PU Merupakan lanjutan
resapan air hujan pada kawasan dari Tahap I
resapan air untuk keperluan
penyediaan kebutuhan air tanah dan
penanggulangan banjir.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.51


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pengelolaan kawasan Sosialisasi batas sempadan dan DLHD APBN/APBD DLHD (seharusnya) selesai
perlindungan setempat manfaat serta resiko kerusakan √ Prov/LSM pada tahap I
sempadan
Rehabilitasi dan penghijauan DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
sempadan Prov/LSM dari Tahap I
Pengembangan sempadan sebagai DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
jalur hijau produktif sehingga Prov/LSM dari Tahap I
mempunyai nilai tambah
Penguatan legalitas sempadan DLHD APBN/APBD DLHD (seharusnya) selesai

melalui peraturan daerah Prov/LSM pada tahap I
Pengembangan kerjasama penguatan DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
fungsi sempadan dengan lembaga Prov/LSM dari Tahap I
usaha dan atau lembaga masyarakat
Pemasangan batas fisik pemelihara DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
sempadan Prov/ dari Tahap I
Masyarakat
Pengelolaan kawasan (penjelasan pada kawasan strategis - - -
cagar budaya Kota Tua Muntok)

Pengelolaan kawasan Menginventarisir kawasan rawan DLHD APBN/APBD DLHD (seharusnya) selesai
rawan bencana alam bencana alam di Kepulauan Bangka √ Prov/LSM pada tahap I
Belitung secara lebih akurat
Pengaturan kegiatan manusia di DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
kawasan rawan bencana alam untuk dari Tahap I
melindungi manusia dari bencana
yang disebabkan oleh alam maupun
secara tidak langsung oleh perbuatan
manusia

V.52 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Melakukan upaya untuk mengurangi/ DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
meniadakan resiko bencana alam /LSM dari Tahap I
seperti melakukan penghijauan pada
lahan kritis
Melakukan sosialisasi bencana alam DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
pada masyarakat, terutama /LSM dari Tahap I
masyarakat yang berada pada/dekat
dengan daerah rawan bencana alam

Pengelolaan kawasan pengembangan dan pemeliharaan DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
lindung lainnya kawasan konservasi laut daerah /LSM dari Tahap I
(KKLD) yang berlokasi di Kabupaten
Bangka Tengah.

Perwujudan Kawasan
C2 Budidaya

Perwujudan Kawasan Pemantapan tata batas hutan Dinas Kehutanan APBN Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
Hutan Produksi produksi sehingga terdapat kepastian pada tahap I
a √
dalam pengelolaan dan investasi
jangka panjang
Penyusunan pemetakan (siteplan) Dinas Kehutanan APBN Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
hutan dan rencana usaha (business √ pada tahap I
plan)

Pembangunan jalan produksi Dinas Kehutanan APBN/APBD Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
√ Prov pada tahap I
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Dinas Kehutanan APBN Dinas Kehutanan Merupakan lanjutan
Kayu (seperti komoditi rotan, dari Tahap I
tanaman obat, atau sutera alam)
Pengembangan tanaman hutan atau Dinas Kehutanan APBN Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
tanaman obat-obatan pada lahan √ pada tahap I
hutan rakyat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.53


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perwujudan Kawasan Pemantapan tata batas hutan rakyat Dinas Kehutanan APBD Prov Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
Hutan Rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pada tahap I
b √
pengelolaan dan investasi jangka
panjang
Melakukan rehabilitasi hutan yang Dinas Kehutanan APBD Prov Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai

mengalami kerusakan pada tahap I
Penyusunan pemetakan (siteplan) Dinas Kehutanan APBD Prov Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
hutan dan rencana usaha (business √ pada tahap I
plan)
Pembangunan jalan produksi dean Dinas Kehutanan APBD Prov Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai

inspeksi pada tahap I
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Dinas Kehutanan APBD Prov Dinas Kehutanan Merupakan lanjutan
Kayu (seperti komoditi rotan, dari Tahap I
tanaman obat, atau sutera alam)

Pengembangan tanaman hutan atau Dinas Kehutanan APBD Prov Dinas Kehutanan Merupakan lanjutan
tanaman obat-obatan pada lahan dari Tahap I
hutan rakyat
Perwujudan Kawasan Menetapkan kawasan pertanian Dinas Pertanian, APBD Dinas Pertanian, (seharusnya) selesai
c Peruntukan Pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian Perkebunan & √ Kab/Kota Perkebunan & pada tahap I
dari pertahanan pangan nasional Peternakan Peternakan

Meningkatkan pemanfaatan lahan Dinas Pertanian, APBD Dinas Pertanian, (seharusnya) selesai
kering kurang produktif sebagai Perkebunan & Kab/Kota Perkebunan & pada tahap I
lahan pertanian pangan dan Peternakan √ Peternakan
pertanian hortikultur
Pengembangan pertanian dapat Dinas Pertanian, APBN/APBD Dinas Pertanian, (seharusnya) selesai
dilakukan dengan pendekatan Perkebunan & √ Prov/ APBD Perkebunan & pada tahap I
agropolitan Peternakan Kab/Kota Peternakan

V.54 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Menetapkan tata batas kawasan Dinas Pertanian, APBD Dinas Pertanian, (seharusnya) selesai
perkebunan komoditas unggulan Perkebunan & Kab/Kota Perkebunan & pada tahap I

dengan memperhatikan daya dukung Peternakan Peternakan
lingkungan
Mengembangkan bibit unggul Dinas Pertanian, APBN/APBD Dinas Pertanian, Merupakan lanjutan
komoditas unggulan pertanian dan Perkebunan & Prov/ APBD Perkebunan & dari Tahap I
atau perkebunan dan melakukan Peternakan Kab/Kota Peternakan
peremajaan secara berkala

Menetapkan kawasan sentra Dinas Pertanian, APBD Dinas Pertanian, (seharusnya) selesai
peternakan ternak besar, kecil dan Perkebunan & Kab/Kota Perkebunan & pada tahap I
unggas secara integratif dengan Peternakan √ Peternakan
kegaitan pertanian hortikultur dan
atau perkebunan
Membangun prasarana dan sarana Dinas Pertanian, APBD Dinas Pertanian, Merupakan lanjutan
pertanian/perkebunan guna Perkebunan & Kab/Kota Perkebunan & dari Tahap I
peningkatan produktivitas dan nilai Peternakan Peternakan
tambah produk
Perwujudan Sentra Menetapkan kawasan sentra Dinas Kelautan APBD Dinas Kelautan (seharusnya) selesai
Perikanan perikanan budidaya dan perikanan dan Perikanan Kab/Kota dan Perikanan pada tahap I
d √
tangkap dengan pendekatan
minapolitan
Menyusun masterplan minapolitan Dinas Kelautan APBD Dinas Kelautan (seharusnya) selesai
perikanan budidaya dan perikanan dan Perikanan √ Kab/Kota dan Perikanan pada tahap I
tangkap
Pengelolaan sumber daya air secara Dinas Kelautan APBN/APBD Dinas Kelautan Merupakan lanjutan
optimal bagi pengembangan dan Perikanan Prov/ APBD dan Perikanan dari Tahap I
perikanan budidaya Kab/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.55


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pembangunan sarana dan prasarana Dinas Kelautan APBN/APBD Dinas Kelautan (seharusnya) selesai
peningkatan produktivitas perikanan dan Perikanan √ Prov/ APBD dan Perikanan pada tahap I
budidaya Kab/Kota

Penyediaan perlengkapan dan Dinas Kelautan APBN/APBD Dinas Kelautan (seharusnya) selesai
prasarana penunjang untuk dan Perikanan Prov/ APBD dan Perikanan pada tahap I

pengingkatan produktivitas Kab/Kota
perikanan tangkap
Pengembangan kegiatan pengolahan Dinas Kelautan APBN/APBD Dinas Kelautan (seharusnya) selesai
(industri) perikanan terutama dan Perikanan √ Prov/ APBD dan Perikanan pada tahap I
perikanan tangkap Kab/Kota

Perwujudan Kawasan Pemantapan tata batas wilayah Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
e Peruntukan pertambangan (WP) dan wilayah Pertembangan √ Prov/ APBD Pertembangan pada tahap I
Pertambangan pertambangan rakyat (WPR) dan Energi Kab/Kota dan Energi
Menyusun dan menyepakati pola dan Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
teknik pertambangan timah yang Pertembangan √ Prov/ APBD Pertembangan pada tahap I
ramah lingkungan dan Energi Kab/Kota dan Energi
Mendorong bertumbuhnya industri Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
rakyat pengolahan timah yang ramah Pertembangan √ Prov/ APBD Pertembangan pada tahap I
lingkungan dan Energi Kab/Kota dan Energi
Pembangunan prasarana dan sarana Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
penunjang kegiatan pertambangan, Pertembangan √ Prov/ APBD Pertembangan pada tahap I
terutama pertambangan rakyat dan Energi Kab/Kota dan Energi
Mendorong pembangunan dan Dinas APBD Dinas Merupakan lanjutan
penyediaan peralatan pengolahan Pertembangan Kab/Kota Pertembangan dari Tahap I
limbah yang ramah lingkungan dan Energi dan Energi
Mengembangkan seluruh bentuk Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
kegiatan pertambangan dengan Pertembangan Prov/ APBD Pertembangan dari Tahap I
skenario hijau dan Energi Kab/Kota dan Energi

V.56 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pemanfaatan kolong sebagai wahana Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
budidaya perikanan dan wisata air Pertembangan Prov/ APBD Pertembangan dari Tahap I
dan Energi Kab/Kota dan Energi

Perwujudan Kawasan Menetapkan dan menyepakati Dinas Perindag APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
f Peruntukan Industri kawasan-kawasan industri di √ Kab/Kota pada tahap I
Kepulauan Bangka Belitung

Membangun sistem transportasi Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
terpadu antara darat dan laut untuk √ Prov/ APBD pada tahap I
mendukung kegiatan industri Kab/Kota
Membangun instalasi penyediaan air Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
bersih dan air baku untuk kebutuhan √ Prov/ APBD pada tahap I
industri Kab/Kota
Penyediaan sumber energi (listrik) Dinas Perindag APBN Dinas Perindag (seharusnya) selesai
dengan mengembangkan energi √ pada tahap I
terbarukan
Mendorong dan memastikan Dinas Perindag APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
pembangunan atau penyediaan Prov/APBD pada tahap I
instalasi pengolahan limbah industri √ Kab/Kota
secara aman dan ramah lingkungan.
Perwujudan Kawasan Identifikasi kawasan potensial dan Dinas Budaya dan APBD Dinas Budaya (seharusnya) selesai
g Peruntukan Pariwisata kawasan wisata yang sudah Pariwisata √ Kab/Kota dan Pariwisata pada tahap I
bertumbuh

Penyusunan masterplan (rencana Dinas Budaya dan APBD Dinas Budaya (seharusnya) selesai
induk pengembangan pariwisata Pariwisata √ Kab/Kota dan Pariwisata pada tahap I
daerah) Kepulauan Bangka Berlitung
Revitalisasi, restorasi dan perbaikan Dinas Budaya dan APBN/ Dinas Budaya (seharusnya) selesai
bangunan dan kawasan wisata yang Pariwisata APBD dan Pariwisata pada tahap I
ada √ Prov/APBD
Kab/Kota/
Masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.57


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pengembangan kawasan potensial Dinas Budaya dan APBD Dinas Budaya Merupakan lanjutan
menjadi kawasan wisata strategis Pariwisata Kab/Kota dan Pariwisata dari Tahap I
provinsi
Peningkatan aksesibilitas pada Dinas Budaya dan APBN/ Dinas Budaya (seharusnya) selesai
kawasan-kawasan pariwisata yang Pariwisata APBD dan Pariwisata pada tahap I
potensial dalam satu kesatuan sistem √ Prov/APBD
perjalanan wisata (trip) Kab/Kota/M
asyarakat
Perwujudan Kawasan Penetapan kawasan permukiman Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
h Peruntukan perkotaan maupun perdesaan √ Kab/Kota pada tahap I
Permukiman
Penyusunan rencana strategis dan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
pengembangan perumahan dan √ Prov pada tahap I
infrastruktur kota
Penyusunan masterpal perencanaa Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai

kota yang ditetapkan Kab/Kota pada tahap I
Identifikasi dan perbaikan Dinas PU APBD Dinas PU (seharusnya) selesai

perumahan yang tidak layak huni Kab/Kota pada tahap I
Peningaktan kualitas lingkungan Dinas PU APBN/ Dinas PU (seharusnya) selesai
permukiman (desa/kota) APBD pada tahap I
√ Prov/APBD
Kab/Kota/
Masyarakat
Perwujudan Kawasan
D
Strategis
Perwujudan Kawasan Penyusunan rencana rinci dan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
D1 Tanjung Kalian rencana teknis kawasan √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Penyusunan masterplan dan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
businnes plan setiap komponen √ Prov/APBD pada tahap I
kegiatan Kab/Kota

V.58 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pembangunan infrastruktur Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
pendukung √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan komponen utama Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, Pertambangan Prov/APBD Pertambangan dari Tahap I
terminal, kawasan wisata dan dan Energi; PU; Kab/Kota dan Energi; PU;
prasarana lainnya. Perhubungan; Perhubungan;
Perindag Perindag
Perwujudan Kawasan Penyusunan masterplan kawasan Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag
Industri Perikanan industri Prov/APBD
D2
Terpadu di Teluk Kab/Kota
Klabat Belinyu
Penyusunan masterplan pelabuhan Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
Belinyu Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
Kab/Kota
Penguasaan lahan untuk lahan Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
industri dan pelabuhan dan Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
pengembangannya Kab/Kota
Pembangunan prasarana dan sarana Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
penunjang Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan jalan akses dari Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
Belinyu ke pelabuhan Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan dermaga & terminal Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan pabrik pengolahan Dinas Kelautan APBN/APBD Dinas Kelautan Merupakan lanjutan
ikan dan Perikanan Prov/APBD dan Perikanan dari Tahap I
Kab/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.59


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perwujudan Penyusunan masterplan kawasan Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
Pelabuhan dan Prov/APBD pada tahap I
D3 Kawasan Ekonomi √ Kab/Kota
Khusus Tanjung
Berikat
Penyusunan proposal dan syarat Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
pembangunan kawasan ekonomi √ Prov/APBD pada tahap I
khusus Kab/Kota
Pengusulan kawasan ekonomi khusus Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
Tanjung Berikat √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Legalisasi kawasan ekonomi khusus Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
tanjung Berikat √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan jalan akses dari Koba – Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
Tanjung Berikat √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan kawasan wisata Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
√ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan pelabuhan (dermaga Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
dan terminal) √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembagunan sub kawasan industri Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag Merupakan lanjutan
(pabrik pengolahan) Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Perwujudan KTM Batu Penyusunan RDTR KTM Batu Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
D4 Betumpang Betumpang √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Penyusunan DED Infrastruktur dan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
permukiman kawasan √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota

V.60 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pembangunan infrastruktur Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
permukiman √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan sarana sosial budaya Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
√ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pengembangan kawasan pertanian Dinas Pertanian, APBN/APBD Dinas Pertanian, (seharusnya) selesai
Perkebunan & √ Prov/APBD Perkebunan & pada tahap I
Peternakan Kab/Kota Peternakan
Pengembangan kawasan lindung dan DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
RTH Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Perwujudan Kawasan Penyusunan masterplan Minapolitan Dinas Kelautan & APBN/APBD Dinas Kelautan & (seharusnya) selesai
D5 Minapolitan Lepar Lepar Pongok Perikanan √ Prov/APBD Perikanan pada tahap I
Pongok Kab/Kota
Penyiapan kelembagaan pengelola Dinas Kelautan & APBN/APBD Dinas Kelautan & (seharusnya) selesai
minapolitan Perikanan √ Prov/APBD Perikanan pada tahap I
Kab/Kota
Pengesahan kawasan minapolitan Dinas Kelautan & APBN/APBD Dinas Kelautan & (seharusnya) selesai
Perikanan √ Prov/APBD Perikanan pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan sarana penunjang Dinas Kelautan & APBN/APBD Dinas Kelautan & (seharusnya) selesai
utama kegaitan Minapolitan Perikanan Prov/APBD Perikanan pada tahap I

Kab/Kota

Pembangunan infrastruktur Dinas PU/ Dinas APBN/APBD Dinas PU/ Dinas Merupakan lanjutan
pendukung Kelautan & Prov/APBD Kelautan & dari Tahap I
Perikanan Kab/Kota Perikanan
Pembangunan kawasan industri Dinas Kelautan APBN/APBD Dinas Kelautan Merupakan lanjutan
pengolahan ikan &Perikanan Prov/APBD &Perikanan dari Tahap I
Kab/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.61


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perwujudan Kawasan Penyusunan masterplan kawasan Dinas Kelautan & APBN/APBD Dinas Kelautan & (seharusnya) selesai
D6 etalase Perikanan industri perikanan tangkap dan Perikanan √ Prov/APBD Perikanan pada tahap I
Selat Nasik budidaya Kab/Kota
Pembangunan pabrik pengolahan Dinas Kelautan & APBN/APBD Dinas Kelautan & (seharusnya) selesai
ikan Perikanan √ Prov/APBD Perikanan pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan kawasan habitat ikan DLHD/ Dinas APBN/APBD DLHD/ Dinas (seharusnya) selesai
alami dengan mangrove Kelautan & √ Prov/APBD Kelautan & pada tahap I
Perikanan Kab/Kota Perikanan
Pembangunan tambak ikan Dinas Kelautan & APBN/APBD Dinas Kelautan & Merupakan lanjutan
Perikanan Prov/APBD Perikanan dari Tahap I
Kab/Kota
Pembangunan rumah ikan Dinas Kelautan & APBN/APBD Dinas Kelautan & (seharusnya) selesai
(pengolahan, budidaya dan hias) Perikanan √ Prov/APBD Perikanan pada tahap I
Kab/Kota
Perwujudan Kawasan Penyusunan masterplan kawasan Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
D7 Industri Perikanan industri √ Prov/APBD pada tahap I
Tanjung Binga Kab/Kota
Penguasaan lahan untuk lahan Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
industri dan pelabuhan dan √ Prov/APBD pada tahap I
pengembangannya Kab/Kota
Pembangunan prasarana dan sarana Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
penunjang Perindag/PU √ Prov/APBD Perindag/PU pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan jalan akses ke Tanjung Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
Binga (pabrik) √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan dermaga & terminal Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota

V.62 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pembangunan pabrik pengolahan Dinas Kelautan APBN/APBD Dinas Kelautan Merupakan lanjutan
ikan dan Perikanan Prov/APBD dan Perikanan dari Tahap I
Kab/Kota
Perwujduan Kawasan Penyusunan RDTR KTM Gantung Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
D8 Kota Terpadu Mandiri √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Penyusunan DED Infrastruktur dan Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
permukiman kawasan √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan infrastruktur Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
permukiman Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Pembangunan kampung budaya Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar (seharusnya) selesai
Laskar Pelangi √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pengembangan kawasan pertanian Dinas Pertanian, APBN/APBD Dinas Pertanian, Merupakan lanjutan
Perkebunan dan Prov/APBD Perkebunan dan dari Tahap I
Peternakan Kab/Kota Peternakan
Pengembangan kawasan lindung dan DLHD APBN/APBD DLHD Merupakan lanjutan
RTH Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Perwujduan Kawasan Penyusunan masterplan kawasan Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
D9 Industri Terpadu Air √ Prov/APBD pada tahap I
Kelik (KIAK) Kab/Kota
Penyiapan lahan Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
√ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan jalan askes Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
Prov/APBD pada tahap I

Kab/Kota

Pembangunan infrastruktur Dinas PU √ APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.63


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
penunjang Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan sistem pengolahan Dinas Perindag APBN/APBD Dinas Perindag (seharusnya) selesai
ikan ekspor √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan dermaga dan terminal Dinas APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
(pelabuhan) Perhubungan Prov/APBD Perhubungan dari Tahap I
Kab/Kota
Pembangunan kawasan wisata Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar Merupakan lanjutan
Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Pembangunan prasarana penunjang Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
lainnya Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota
Perwujduan Penyusunan masterplan Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
D10 Pelabuhan ASDP pengembangan ASDP Manggar Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
Manggar – Kepang Kab/Kota
Penyediaan lahan Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
Kab/Kota
Pembangunan infrastruktur Dinas PU APBN/APBD Dinas PU Merupakan lanjutan
pendukung Perbaikan dan Prov/APBD dari Tahap I
peningkatan kapasitas dermaga dan Kab/Kota
terminal
Pengadaan kapal penumpang Dinas APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
Perhubungan √ Prov/APBD Perhubungan pada tahap I
Kab/Kota
Penyediaan sistem air baku dan air Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
minum √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota

V.64 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perwujduan Kota Tua Identifikasi dan klasifikasi lokasi dan Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar (seharusnya) selesai
D11 Muntok jenis bangunan heritage √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota

Penyusunan proposal pengajuan Kota Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar (seharusnya) selesai
Tua Muntok sebagai Kawasan Pusaka Prov/APBD pada tahap I
Nasional, Asian Herritage dan √ Kab/Kota
diupayakan menjadi World Heritage

Penataan kawasan dan restorasi Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar (seharusnya) selesai
bangunan √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar (seharusnya) selesai
kawasan heritage (nasional/dunia) √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Penyusunan heritage map dan Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar (seharusnya) selesai
promosi kawasan √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Penyusunan agenda tahunan Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar (seharusnya) selesai
√ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Penyelenggaraan atraksi budaya Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar Merupakan lanjutan
(reguler) Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota

Pengembangan kota Muntok dengan Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar Merupakan lanjutan
banchmark kota tua Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota

Pelestariaan dan pemeliharaan Dinas Budpar APBN/APBD Dinas Budpar Merupakan lanjutan
bangunan/kawasan tua Prov/APBD dari Tahap I
Kab/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.65


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perwujudan Kawasan Pengembangan kawasan pendidikan Dinas Pendidikan APBN/APBD Dinas
Universitas Bangka Prov/APBD Pendidikan
Belitung (UBB), STAIN, Kab/Kota
D12 √
Kota Tua Muntok &
Museum Nasional
Maritim
penetapan kawasan sekitar UUB dan Dinas Pendidikan APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
STAIN adalah kawasan (aglomerasi) √ Prov/APBD Pendidikan pada tahap I
pendidikan Kab/Kota
penyusunan masterplan kawasan Dinas Pendidikan APBN/APBD Dinas (seharusnya) selesai
pendidikan terpadu skala regional, Prov/APBD Pendidikan pada tahap I
masterplan kawasan Kota Tua √ Kab/Kota
Muntok, dan masterplan Museum
Nasional Maritim
pembangunan sarana penunjang Dinas PU APBN/APBD Dinas PU (seharusnya) selesai
pendidikan √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
pembangunan kawasan wisata APBN/APBD (seharusnya) selesai
pendidikan dan laboratorium alam √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
pengembangan kerjasama Dinas Pendidikan APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
pendidikan dengan universitas luar Prov/APBD Pendidikan dari Tahap I
negeri Kab/Kota
pembangunan infrastruktur Dinas Pendidikan APBN/APBD Dinas Merupakan lanjutan
pendukung kawasan pendidikan Prov/APBD Pendidikan dari Tahap I
terpadu skala regional, kawasan Kota Kab/Kota
Tua Muntok, dan Museum Nasional
Maritim

V.66 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
RENCANA PEMANFAATAN RUANG TAHUN PELAKSANAAN
PENANGGUNG Tahap Tahap Tahap Tahap SUMBER
NO PELAKSANA KETERANGAN
INDIKASI PROGRAM KEGIATAN JAWAB I II III IV DANA
15-19 20-24 25-29 30-34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pengelolaan Cagar Alam Pemantapan tata batas kawasan Dinas Kehutanan APBN/APBD Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
Gunung Lalang (Belitung), Cagar Alam & Hutan Konservasi Prov/APBD pada tahap I
Gunung Menumbing Kab/Kota
(Bangka Barat), Hutan
Konservasi Gunung Maras
(Bangka), Gunung
Mangkol (Bangka
Tengah), Gunung
Permisan (Bangka
D14 Selatan), Jering √
Menduyung (Bangka
Barat), Kota Kapur
(Bangka), Kawasan
Kepulauan Buku Limau
(Belitung Timur), Taman
Kehati (Belitung); dan
Karantina Hewan (Pulau
Nadu, Kabupaten
Belitung)
Identifikasi kawasan/areal kritis Dinas Kehutanan APBN/APBD Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
yang mengalami deforestasi dan √ Prov/APBD pada tahap I
kerusakan lingkungan Kab/Kota
Rehabilitasi kawasan melalui Dinas Kehutanan APBN/APBD Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
reboisasi dan perbaikan tanah √ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Perbaikan fasilitas penunjang Dinas Kehutanan APBN/APBD Dinas Kehutanan (seharusnya) selesai
√ Prov/APBD pada tahap I
Kab/Kota
Penguatan perlindungan cagar alam, Dinas Kehutanan APBN/APBD Dinas Kehutanan Merupakan lanjutan
baik yang bersifat fisik maupun non Prov/APBD dari Tahap I
fisik Kab/Kota
Peningkatan fasilitas karantina Merupakan lanjutan
hewan dari Tahap I
Sumber: Hasil Analisis Tim RTRW 2010 (dibarukan oleh Bappeda, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.67


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Berdasarkan indikasi program yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 tentunya korelasi
perencanaan kewilayahan yang tertuang pada periode 2014-2020 harus menjadi acuan
khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2021. Indikasi program kegiatan yang mendukung Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah, sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.9

V.68 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
Tabel V.9
Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA
NO STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PENANGGUNG
2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENDUKUNG
JAWAB
1 Menetapkan Kota Program a.Penyusunan dan penetapan PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang dan pembangunan rencana pengembangan pusat Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan,
Tanjungpandan perwilayahan pelayanan primer dan bidang bidang tata ruang, dan bidang hukum
sebagai pusat pariwisata sekunder pariwisata Provinsi kepariwisataan dan peraturan perundangan;
pelayanan primer Kepulauan Babel. o PD Kabupaten/Kota bidang
pariwisata Provinsi kepariwisataan
Kepulauan Bangka dan bidang perencanaan
Belitung, serta pembangunan
Muntok, Sungailiat, o Perguruan tinggi bidang perencanaan
Toboali, dan Pulau b.Sosialisasi dan sinkronisasi PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung
Mendanau sebagai rencana pengembangan pusat Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan
pusat pelayanan pelayanan primer dan bidang dan bidang tata ruang;
sekunder pariwisata sekunder pariwisata Provinsi kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang
Provinsi Kepulauan Kepulauan Babel. kepariwisataan
Bangka Belitung. dan bidang perencanaan
pembangunan
c. Fasilitasi pengembangan PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung
kemitraan dan kolaborasi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan
program dalam pe- bidang dan bidang tata ruang;
ngembangan pusat pela-yanan kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang
primer dan sekun-der kepariwisataan
pariwisata Provinsi Kepulauan dan bidang perencanaan
Babel. pembangunan
d.Pelaksanaan pemantau-an PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung
dan evaluasi pelaksanaan Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan
rencana pengem-bangan pusat bidang dan bidang tata ruang;
pelayanan primer dan kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang
sekunder pari-wisata Provinsi kepariwisataan
Kepulauan Babel. dan bidang perencanaan
pembangunan

2 Pembangun Program a.Penyusunan jalur wisata PD Provinsi Kep. o PD Kabupaten/Kota bidang


Destinasi Pariwisata pembangunan tematik lokal (dalam DPP), Bangka Belitung kepariwisataan;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.69


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA
NO STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PENANGGUNG
2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENDUKUNG
JAWAB
Provinsi (DPP) daya tarik provinsi, nasional, dan bidang o Asosiasi perjalanan wisata Provinsi
Wilayah Utara wisata internasional sesuai dengan kepariwisataan Kep. Bangka Belitung;
Kepulauan Bangka keunggulan daya tarik wisata o Perguruan tinggi bidang
Belitung dan DPP di wilayah DPP dan tema kepariwisataan
Wilayah Selatan pengembangan KSPP & KPPP.
Kepulauan Bangka
Belitung untuk
b.Sosialisasi dan sinkronisasi PD Provinsi Kep. o Kementerian bidang kepariwisataan;
mendorong
program dan kegiatan Bangka Belitung o Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan;
pertumbuhan
pengembangan jalur wisata bidang o Asosiasi perjalanan wisata Provinsi
pariwisata yang
tematik di DPP. kepariwisataan Babel;
seimbang dan
o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
terpadu antara
wilayah utara dan
c.Pendampingan pengem- PD Provinsi Kep. o Kementerian bidang kepariwisataan;
selatan Provinsi
bangan produk pariwisata dan Babel bidang o Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan;
Kepulauan Bangka
ujicoba jalur wisata tematik. kepariwisataan o Asosiasi perjalanan wisata Provinsi
Belitung.
Kep. Babel;

d.Pelaksanaan pemantau-an PD Provinsi Kep. o Kementerian bidang kepariwisataan;


dan evaluasi pelaksa-naan jalur Bangka Belitung oPD Kabupaten/ Kota bidang
wisata tematik lokal (dalam bidang kepariwisataan;
DPP), provinsi, nasional, dan kepariwisataan oAsosiasi perjalanan wisata Provinsi
internasional sesuai dengan Kep. Bangka Belitung;
keunggulan daya tarik wisata o Perguruan tinggi bidang
di wilayah DPP dan tema kepariwisataan
pengem-bangan KSPP dan
KPPP.

3 Membangun Program a.Penyusunan dan penetapan PD Provinsi Bangka o PD Provinsi Bangka Belitung bidang
Kawasan Strategis pembangunan Rencana Induk dan Rencana Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata
Pariwisata Provinsi perwilayahan Aksi Multipihak Pembangunan kepariwisataan ruang, dan hukum;
(KSPP) Muntok dan pariwisata KSPP Muntok dan sekitarnya.
sekitarnya, KSPP b.Penyusunan dan penetapan SKPD Provinsi Kep. o PD Provinsi Bangka Belitung bidang

V.70 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA
NO STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PENANGGUNG
2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENDUKUNG
JAWAB
Belinyu- Sungailiat Rencana Induk dan Rencana Bangka Belitung perencanaan pembangunan, tata
dan sekitarnya, KSPP Aksi Multipihak Pembangunan bidang ruang, dan hukum;
Pangkalpinang- KSPP Belinyu-Sungailiat dan kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang
Mendo Barat- Bangka sekitarnya. kepariwisataan dan perencanaan;
Tengah, serta KSPP o Perguruan tinggi bidang perencanaan
Pulau Belitung dan c. Penyusunan dan penetapan PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Bangka Belitung bidang
sekitarnya untuk Rencana Induk dan Rencana Bangka Belitung perencanaan pembangunan, tata
memberikan nilai Aksi Multipihak Pembangunan bidang ruang, dan hukum;
tambah yang positif KSPP Pangkalpinang-Mendo kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang
bagi identitas Barat Bangka Tengah. kepariwisataan;
provinsi sebagai o Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
wilayah d. Penyusunan dan penetapan PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Bangka Belitung bidang
pertambangan timah Rencana Induk dan Rencana Bangka Belitung perencanaan pembangunan, tata
dan penghasil lada di Aksi Multipihak Pembangunan bidang ruang, dan hukum;
Indonesia, KSPP Pulau Belitung dan kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang
memberikan sekitarnya. kepariwisataan;
perlindungan o Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
terhadap sumber e. Sinkronisasi dan kola-borasi PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Bangka Belitung bidang
daya alam dan program dan kegiatan dalam Bangka Belitung perencanaan dan bidang tata ruang;
budaya, peningkatan Rencana Induk dan Rencana bidang o PD Kabupaten/Kota bidang
kualitas ekosistem Aksi Multipihak KSPP kepariwisataan kepariwisataan.
alam, serta Kepulauan Bangka Belitung.
pemulihan kerusakan
f.Pelaksanaan pemantauan dan PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Bangka Belitung bidang
lingkungan.
evaluasi pelaksanaan Rencana Bangka Belitung perencanaan pembangunan, tata
Induk dan Rencana Aksi bidang ruang;
Multipihak Pembangunan KSPP kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang
Provinsi Kepulauan Bangka perencanaan dan kepariwisataan;
Belitung o Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
4 Membangun Kawa-san Program a. Penyusunan dan penetapan PD Provinsi Kep. o PD Provinsi bidang perencanaan
Pengembangan pembangunan Rencana Induk dan Rencana Bangka Belitung pembangunan, bidang tata ruang;
Pariwisata Provinsi perwilayahan Aksi Multipihak Pembangunan bidang o PD Kabupaten/Kota bidang
(KPPP) Toboali dan
pariwisata KPPP Toboali dan sekitarnya. kepariwisataan perencanaam dan kepariwisataan;
sekitarnya, KPPP
Gugusan Pulau di Selat b. Penyusunan dan penetapan PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Bangka Belitung bidang
Gaspar untuk Rencana Induk dan Rencana Bangka Belitung perencanaan, tata ruang, dan bidang
memperkuat citra Aksi Multipihak Pembangunan bidang hukum dan peraturan perundangan;
sebagai destinasi KPPP Gugusan Pulau di Selat kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V.71


PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
TAHUN PELAKSANAAN PELAKSANA
NO STRATEGI PROGRAM INDIKASI KEGIATAN PENANGGUNG
2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENDUKUNG
JAWAB
pariwisata bahari & Gaspar. perencanaan dan Kepariwisataan
budaya khas, me-
ningkatkan daya saing
produk pari-wisata
secara inter-nasional, c. Sinkronisasi dan kolaborasi PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung
mencipta-kan program dan kegiatan dalam Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan,
keterpaduan Rencana Induk dan Rencana bidang bidang tata ruang;
pembangunan & pe-
Aksi Multipihak KSPP Babel. kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bid. perencanaan;
nyebaran perkem-
bangan pariwisata yang d. Pelaksanaan pemantauan dan PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Bangka Belitung bidang
lebih luas. evaluasi pelaksanaan Rencana Bangka Belitung perencanaan dan idang tata ruang;
Induk dan Rencana Aksi Multipihak bidang o PD Kabupaten/Kota bidang
Pembangunan KPPP Prov. Kep.
kepariwisataan perencanaan;
Babel.
5 Memadukan pem- Program a.Sosialisasi dan sinkronisasi PD Provinsi Kep. o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung
bangunan perwi- pembangunan program dan kegiatan dalam Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan,
layahan DPP, KPPP, dan perwilayahan Rencana Induk dan Rencana Aksi bidang bidang tata ruang;
KSPP Kep. Babel Multipihak KSPP Pulau Belitung
pariwisata kepariwisataan o PD Kabupaten/Kota bidang
dengan DPN dengan Rencana Induk dan
Palembang- Bangka Rencana Detil KSPN perencanaam dan kepariwisataan;
Belitung, KSPN Tanjung TanjungKelayang & sekitarnya.

Anda mungkin juga menyukai