Anda di halaman 1dari 251

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN


2019
Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas


rahmat dan hidayah-Nya buku Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan
tahun 2020 dapat terselesaikan. Penyusunan RKPD
Kabupaten Kuningan tahun 2020 telah menyesuaikan
dengan RPJMD 2018 – 2023 yang telah ditetapkan
pada Mei 2019. RKPD Tahun 2020 juga menandai era
pengabdian kami pada tahap kedua, dari perencanaan
lima tahun kedepan. Tahapan kedua ditandai dengan
tema Peningkatan Keberdayaan Desa akan menjadi upaya bersama
untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kuningan, yaitu
“Kuningan Maju (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”.
Visi “Kuningan MAJU Berbasis Desa Tahun 2023”, lahir dari
kesadaran bahwa pembangunan sejatinya dilaksanakan untuk
mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh masyarakat
Kabupaten Kuningan.
Kemakmuran yang dimaksudkan dalam visi ini adalah terjaminnya
kebutuhan sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagi
seluruh lapisan masyarakat.
Agamis dicirikan dengan kehidupan beragama yang damai, toleran dan
harmonis dengan allah, manusia dan alam dalam bingkai negara kesatuan
republik indonesia.
Dan Pinunjul merupakan ciri keunggulan pembangunan berdasarkan
karakter masyarakat kabupaten kuningan yang dikenal ulet, pekerja keras
dan pantang menyerah. Sebagai kabupaten yang memiliki potensi utama
berbasis pertanian dan pariwisata, sendi utama penggerak
pembangunannya adalah desa. Kesadaran membangun kuningan dengan
membangun desa merupakan warna pembangunan kita lima tahun
kedepan.
Semoga cita-cita besar ini dapat terwujud dengan komitmen dan
dukungan semua pihak, baik jajaran eksekutif, legislatif dan seluruh mitra
kerja kami yang berada di Kabupaten Kuningan. Sinergi semua pihak akan
menjadi daya dorong yang besar bagi pencapaian visi Kuningan Maju.
Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah kita bersama.

Kuningan, Juni 2019


BUPATI KUNINGAN

H. ACEP PURNAMA

i
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................. i


Daftar Isi ...................................................................................................... ii
Daftar Tabel ................................................................................................. vi
Daftar Gambar ............................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...................................................................................... I-1
1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kuningan Tahun 2020 ......................................................... I-2
1.3 Dasar Hukum ....................................................................................... I-6
1.4 Hubungan Antar Dokumen ................................................................... I-8
1.5 Maksud dan Tujuan ............................................................................. I-12
1.6 Sistematika .......................................................................................... I-13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. Kondisi Umum Daerah .......................................................................... II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ...................................................... II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografis ........................................................... II-1
2.1.1.2 Gambaran Demografi .................................................... II-3
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................. II-6
2.1.2.1 Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat ....................... II-6
2.1.2.2 Kondisi Pemerataan Ekonomi .......................................... II-8
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .............................................................. II-10
2.1.3.1 Kondisi Pelayanan Bidang Pendidikan ............................. II-10
2.1.3.2 Kondisi Pelayanan Bidang Kesehatan .............................. II-11
2.1.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ............................ II-14
2.1.3.4 Ketentraman Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat ............................................... II-16
2.1.3.5 Sosial ............................................................................... II-17
2.1.4 Aspek Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar .................................. II-18
2.1.4.1 Tenaga Kerja ..................................................................... II-18
2.1.4.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ............................................................................... II-22
ii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

2.1.4.3 Pangan ............................................................................. II-23


2.1.4.4 Pertanahan ....................................................................... II-24
2.1.4.5 Lingkungan Hidup ............................................................ II-25
2.1.4.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil ................................ II-27
2.1.4.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................................ II-28
2.1.4.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana ....................................................................... II-29
2.1.4.9 Perhubungan .................................................................... II-30
2.1.4.10 Komunikasi dan Informatika........................................... II-32
2.1.4.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah............................... II-33
2.1.4.12 Penanaman Modal .......................................................... II-36
2.1.4.13 Kepemudaan dan Olahraga ............................................. II-38
2.1.4.14 Statistik .......................................................................... II-39
2.1.4.15 Persandian .................................................................... II-40
2.1.4.16 Kebudayaan ................................................................... II-40
2.1.4.17 Perpustakaan ................................................................ II-41
2.1.4.18 Kearsipan ...................................................................... II-42
2.1.4.19 Pariwisata ...................................................................... II-43
2.1.4.20 Pertanian ....................................................................... II-49
2.1.4.21 Energi dan Sumber Daya Mineral ................................... II-47
2.1.4.22 Perdagangan .................................................................. II-48
2.1.4.23 Perindustrian ................................................................. II-49
2.1.4.24 Transmigrasi ................................................................. II-50
2.1.4.25 Kelautan dan Perikanan ................................................ II-52
2.1.5 Penunjang Urusan ....................................................................... II-53
2.1.5.1 Perencanaan Pembangunan ........................................... II-53
2.1.5.2 Keuangan ....................................................................... II-54
2.1.5.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ................. II-59
2.1.5.4 Pengawasan ................................................................... II-61
2.1.5.5 Sekretariat Dewan .......................................................... II-63
2.2 Aspek Daya Saing Daerah dan Indikator Makro Daerah .......................... II-64

iii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun


berjalan dan Realisasi RPJMD ............................................................... II-75

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN


KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah ................................ III-
3.1.1 Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten
Kuningan Tahun 2017 dan 2018 ............................................... III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2019-2023 ......... III-17
3.1.2.1 Tantangan serta Prospek Perekonomian Global dan
Nasional ....................................................................... III-18
3.1.2.2 Tantangan serta Prospek Perekonomian Regional
Jawa Barat ................................................................... III-20
3.1.2.3 Tantangan serta Prospek Perekonomian Kabupaten
Kuningan ..................................................................... III-20
3.1.3 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah ........ III-21
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................................... III-26
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ................ III-26
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................................... III-27
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................................. III-30
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .......................................... III-32
3.3 Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ................... III-34

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan...................................................... IV-1
4.2 Isu Strategis Tahun 2020 .................................................................... IV-8
4.3. Prioritas Pembangunan ....................................................................... IV-8
4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional ............................................... IV-11
4.3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat .................. IV-12
4.3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan ................ IV-14

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

iv
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama .................................... VI-2


BAB VII PENUTUP

v
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR TABEL

No Tabel Hal.

Tabel 2.1 Informasi Demografi Kabupaten Kuningan Tahun 2013-


2017 ............................................................................................... II-3
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan Menurut
Kelompok Umur Tahun 2018 .......................................................... II-5
Tabel 2.3 Komponen-Komponen IPM Kabupaten Kuningan Tahun
2017-2018 ...................................................................................... II-7
Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2016-2017 .......................... II-8
Tabel 2.5 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan ......................... ..II-10
Tabel 2.6 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan ........................... II-11
Tabel 2.7 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek PU dan Penataan
Ruang ............................................................................................ II-14
Tabel 2.8 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Ketentraman
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masayarakat .......................... II-16
Tabel 2.9 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Sosial .................................. II-17
Tabel 2.10 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Tenaga
Kerja .............................................................................................. II-18
Tabel 2.11 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ......................... II-22
Tabel 2.12 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pangan ............. II-23
Tabel 2.13 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Pertanahan .................................................................................... II-24
Tabel 2.14 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Lingkungan Hidup ......................................................................... II-25
Tabel 2.15 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Kependudukan dan Pencatatan Sipil .............................................. II-27
Tabel 2.16 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .............................................. II-28
Tabel 2.17 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ........................... II-30
Tabel 2.18 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Perhubungan ................................................................................. II-31
Tabel 2.19 Kinerja Kemantapan Jalan Kabupaten ...................................... II-32
Tabel 2.20 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Komunikasi dan Informatika .......................................................... II-32
vi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.21 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah ............................................................ II-33
Tabel 2.22 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Penanaman Modal ......................................................................... II-37
Tabel 2.23 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Kepemudaan dan Olahraga ............................................................ II-38
Tabel 2.24 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Statistik ............ II-39
Tabel 2.25 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Kebudayaan ................................................................................... II-41
Tabel 2.26 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Perpustakaan ................................................................................ II-41
Tabel 2.27 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Kearsipan ...................................................................................... II-42
Tabel 2.28 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Pariwisata ...................................................................................... II-43
Tabel 2.29 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanian ........... II-44
Tabel 2.30 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Energi
dan Sumber Daya Alam ................................................................. II-48
Tabel 2.31 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Perdagangan .................................................................................. II-48
Tabel 2.32 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Perindustrian.................................................................................. II-49
Tabel 2.33 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Transmigrasi .................................................................................. II-50
Tabel 2.34 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kelautan
dan Perikanan ............................................................................... II-52
Tabel 2.35 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Perencanaan
Pembangunan ................................................................................ II-53
Tabel 2.36 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Keuangan .................. II-54
Tabel 2.37 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Keuangan
(BPKAD) ........................................................................................ II-57
Tabel 2.38 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Kepegawaian
serta Pendidikan dan Pelatihan ....................................................... II-60
Tabel 2.39 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Pengawasan ................ II-61
Tabel 2.40 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Sekretariat
Dewan ............................................................................................ II-63
Tabel 2.41 Kondisi Asfek Daya Saing Daerah .................................................. II-64
Tabel 2.42 Kondisi Capaian Indikator Makro Tahun 2016 – 2018 ................... II-68
Tabel 2.43 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2014-2018 ....................................... II-77
vii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 3.1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten


Kuningan Tahun 2014-2018 ......................................................... III-2
Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2013 – 2017
(Miliar Rupiah) .............................................................................. III-3
Tabel 3.3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku 2010 Kabupaten Kuningan Tahun 2013 – 2017
(dalam milyar rupiah) .................................................................... III-4
Tabel 3.4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten
Kuningan Tahun 2010 – 2016 ....................................................... III-6
Tabel 3.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten
Kuningan Tahun 2013-2017 ......................................................... III-7
Tabel 3.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan
Tahun 2012-2016 ......................................................................... III-9
Tabel 3.7 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja,
Bekerja, Mencari Kerja, TPAK, TPT, dan TKK menurut Jenis
Kelamin di Kabupaten Kuningan, Tahun 2015 – 2017 .................. III-10
Tabel 3.8 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan Tahun 2012-
2016 ............................................................................................. III-11
Tabel 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kuningan
Tahun 2012-2017 ......................................................................... III-13
Tabel 3.10 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun
2013-2017 .................................................................................... III-13
Tabel 3.11 Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2017 .......... III-15
Tabel 3.12 Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten
Kuningan Tahun 2014-2017 ........................................................ III-16
Tabel 3.13 Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2012 – 2016 ..................... III-17
Tabel 3.14 Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi ................ III-18
Tabel 3.15 Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan .............................. III-20
Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2018 dan
Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kuningan Tahun
2019-2021 .................................................................................... III-29
Tabel 3.17 Realisasi Belanja Tahun 2017-2018 dan Proyeksi/Target
Belanja Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2021 ........................... III-31
Tabel 3.18 Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2018 dan
Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Kuningan Tahun
2019-2021 .................................................................................... III-33
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan .............. IV-2
Tabel 5.1 Rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2020 .................................. V-2
viii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 5.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung


Urusan Dan Non Urusan Perangkat Daerah Tahun 2020 ............. V-3
Tabel 5.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung
Urusan dan Non Urusan SKPD Tahun 2020 ................................ V-6
Tabel 5.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu
Indikatif Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 ......................... V-32
Tabel 5.5 Rencana Proyek Strategis Provinsi dan Nasional Tahun
2018-2023 ................................................................................... V-48
Tabel 6.1 Indikator Makro Kabupaten Kuningan 2020 ............................... VI-2
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan
2020 .............................................................................................. VI-3
Tabel 6.3 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci 2020 ..................... VI-5

ix
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR GAMBAR

No Gambar Hal.

Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD


Kabupaten Kuningan ........................................................... I-5
Gambar 1.2 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tahun
2020 .................................................................................... I – 10
Gambar 1.3 Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang
Daerah ................................................................................ I - 11
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kuningan .............................. II - 3
Gambar 4.1 Sandingan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional,
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan Tahun
2020 .................................................................................... IV - 10

x
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali
dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus
perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan
20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan
tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk
periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah,
RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan.
Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting,
antara lain:
(1) Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Kuningan Tahun 2018–2023;
(2) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Bab I - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

(3) Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian


sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
(4) Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam
penyusunan RAPBD KAbupaten Kuningan 2020; dan
(5) Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman
pada RKPD.

RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 merupakan


penjabaran dari tahun kedua RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun
2018-2023. Dengan menjadi penjabaran tahun kedua RPJMD,
maka RKPD Tahun 2020 harus disusun oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Kuningan. Dokumen RKPD Kabupaten Kuningan
Tahun 2020 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2020 disusun dengan
berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten
Kuningan Tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-
2023, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan
Tahun 2009-2029 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2020 sebagai salah satu pedoman
penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


Kabupaten Kuningan Tahun 2020
Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020
dilaksanakan melalui pendekatan:
1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-
program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,
serta visi-misi daerah.
2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi
kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui

Bab I - 2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Pra


Musrenbang, dan Musrenbang Kabupaten. Proses ini
dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2019, dengan hasil
prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai
dengan Acara Puncak Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan
pada bulan Maret 2019.
3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan
pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh
diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi
pembangunan.
4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi
kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan
pembangunan, yang ditunjukan diakomodasinya pokok-pokok
pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kuningan.
5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir
hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap
kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur
khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan
kebijakan.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses


penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:

1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD dengan berpedoman


kepada sasaran-sasaran yamg tertuang dalam dokumen RPJPD
Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, Rancangan Awal RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, hasil evaluasi RPJMD 2013-2018,
evaluasi RKPD Tahun 2018 dan evaluasi RKPD tahun 2019.
2) Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui tahapan-tahapan
mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Pra Musyawarah Tingkat

Bab I - 3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Koordinasi Pembangunan untuk Kebijakan Pembangunan,


Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari hasil
Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, hasil pembahasan dalam
Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas
secara intensif melalui rangkaian Pra Musrenbang Kabupaten dan
Rakor Bidang, Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta
Musrenbang Kabupaten.
3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD, melalui tahapan pembahasan
Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh
Bappeda dan Perangkat Daerah Kabupatenpada rangkaian
Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari
DPRD Kabupaten Kuningan serta pendapat dari kalangan perguruan
tinggi, dunia usaha dan komunitas.
4) Penetapan RKPD, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten
Kuningan Tahun 2020 untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan
Bupati tentang RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020. Adapun alur
proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 disajikan
pada Gambar 1.1

Bab I - 4
Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan
KABUPATEN KUNINGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

Bab I - 5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan RKPD adalah sebagai


berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Bab I - 6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan


Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020;

Bab I - 7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun
2011 – 2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kuningan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2023;

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020


memperhatikan RKP Nasional Tahun 2020, Rancangan Awal RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, RPJMD Kabupaten Kuningan
Tahun 2018-2023 sebagai salah satu pedoman penyusunan RKPD
Kabupaten Kuningan Tahun 2020, serta masukan dan aspirasi
masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui
penjaringan aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kuningan. Mekanisme perencanaan partisipatif juga
diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD
sampai dengan Musrenbang Kabupaten.
Mengacu pada pendekatan perencanaan yang terintegrasi dari
tingkat pemerintah kabupaten/kota, provinsi sampai dengan
pemerintah pusat, maka sinergitas antar level perencanaan menjadi
keniscayaan. Untuk mendapat gambaran yang lebih utuh mengenai

Bab I - 8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

perpaduan pendekatan rencana kabupaten, provinsi dan pusat akan


disajikan dalam gambar berikut.

Bab I - 9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Gambar 1.2 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2020

Bab I - 10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Pendekatan strategi dan arah kebijakan pada RKPD 2020 ini


yaitu “Peningkatan Keberdayaan Desa” yang akan bermuara pada
“Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan
Nasional”. Jika dikaji secara umum, antara tema pembangunan
Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta
prioritas pembangunannya terdapat saling keterkaitan.
RKPD ini disusun berdasarkan hubungan antar dokumen yang
ada baik ditingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Barat, serta
memperhatikan daerah sekitar serta Rencana Tata Ruang Wilayah
yang ada. Hubungan antar dokumen yang membentuk sinergi
perencanaan dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 1.3. Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah


dan Rencana Tata Ruang Daerah

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa RPJMD Kabupaten


Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
perencanaan pembangunan nasional, provinsi serta harus selaras dan

Bab I - 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

sinergis antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi
pemerintah, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan berpedoman pada RPJP
Daerah Kabupaten Kuningan, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi
Jawa Barat dan mengacu pada RTRW Kabupaten Kuningan.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuningan ini diselaraskan pula dengan
RTRW Provinsi Jawa Barat, RPJMN dan RTRW Kabupaten/Kota sekitar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini
meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan yang mencakup wilayah
seluruh Kabupaten Kuningan. Dalam penyusunannya mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kuningan, memperhatikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
ini akan diimplementasikan pelaksanaannya dalam dokumen Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang
menjabarkan RPJMD dalam rencana program dan kegiatan dalam lima
tahunan.
Kemudian RPJMD ini menjadi acuan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dalam hal kaitannya
dengan sistem keuangan, maka RKPD Kabupaten Kuningan dijadikan
pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 adalah


menyusun rencana pembangunan sebagai acuan/pedoman
penganggaran tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023.
Adapun tujuannya adalah: 1) Mewujudkan pencapaian sasaran
pembangunan Kabupaten Kuningan; 2) Menetapkan strategi, arah
kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan

Bab I - 12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tahun 2020; 3) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi


pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan; 4) Mengoptimalkan
partisipasi masyarakat dan dunia usaha,perguruan tinggi dan
komunitas; dan 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.6 Sistematika

Dokumen RKPD ini tersusun menjadi 7 (tujuh) bab yang secara garis
besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
- BAB I. PENDAHULUAN
Bab I memberikan uraian singkat mengenai latar belakang dan
proses penyusunan RKPD, dasar-dasar hukum yang menjadi
acuan penyusunan dokumen RKPD, keterkaitan dengan berbagai
dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD dan maksud
serta tujuan penyusunan dokumen RKPD 2020.
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab II menyajikan gambaran umum kondisi daerah meliputi
aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum dan daya saing daerah. Evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan.
Identifikasi permasalahan pembangunan daerah, meliputi
permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan dan isu strategis.
- BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
Bab III memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi
daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab IV menjelaskan tentang perumusan prioritas pembangunan
daerah, sasaran pembangunan daerah serta prioritas program dan
pembangunan daerah.

Bab I - 13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

- BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


Bab V menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD
Tahun 2019 SKPD dan indikator masing-masing program dan
kegiatan serta pagu indikatifnya.
- BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian
kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
- BAB VII. PENUTUP
Bab VII menjelaskan ulasan akhir tentang pentahapan, proses
dan muatan RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2020.

Bab I - 14
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu


kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa
Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa
Tengah. Secara administratif, Kabupaten Kuningan memiliki
luas wilayah kurang lebih 119.571,12 hektar atau 1.195,71
km2 (Kuningan Satu Data, 2018) dan dibagi dalam 32
Kecamatan, 361 Desa, 15 Kelurahan, 33 lingkungan, 1.187
Dusun, 1.745 RW dan 5.675 RT. Secara astronomis,
Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108023’ –
108047’ Bujur Timur dan 6045’ -7013’ Lintang Selatan.
Batas wilayah Kabupaten Kuningan meliputi:
a) Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa
Barat;
b) Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa
Tengah;
c) Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa
Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
d) Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka Provinsi
Jawa Barat.

Kabupaten Kuningan memiliki posisi yang cukup


strategis apabila dilihat dari sudut pandang geografis, antara
lain disebabkan karena :

Bab II -1
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

• Berada pada hulu dari 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai


(DAS), yaitu DAS Cisanggarung, Ciberes-Bangkaderes dan
Cijolang, sehingga mempunyai keterkaitan erat dalam
pengaturan tata air dengan daerah di bawahnya seperti
Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan
Kabupaten Brebes Jawa Tengah;
• Berada diantara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon
dan PKN Promosi (PKNP) Pangandaran, terutama kaitan
dengan pergerakan orang/barang dari dan ke kedua PKN
tersebut; dan
• Berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Kertajati
yang saat ini dalam tahap penyelesaian, rencana
pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan
(Cisumdawu) dan jalan tol Cikampek-Cirebon, sehingga ke
depan dapat meningkatkan akses transportasi.

Kondisi topografi Kabupaten Kuningan bervariasi mulai


dari dataran sampai pegunungan dengan puncak tertinggi
berupa Gunung Ciremai (± 3.078 meter). Kabupaten
Kuningan sebagian besar berada pada ketinggian 150 – 1.500
meter di atas permukaan laut yaitu mencapai ± 76,35% dari
seluruh wilayah.

Bab II -2
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Sumber: Bappeda Kab. Kuningan, 2015

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kuningan

2.1.1.2 Gambaran Demografi


Penduduk Kuningan terus mengalami peningkatan
setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk
kurang dari 0,6 % setiap tahunnya. Bahkan tahun 2014-
2018 laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan hingga 0,59
%, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.
Tabel 2.1.
Informasi Demografi Kabupaten Kuningan
Tahun 2013-2017
TAHUN
INDIKATOR
2014 2015 2016 2017 2018
Demografi
1.074.49
1.049.084 1.055.417 1.061.886 1.068.201
1. Jumlah Penduduk (jiwa) 7
a. Laki-laki 527.473 530.575 533.873 537.106 540.181
b. Perempuan 521.611 524.842 528.013 531.095 534.316
c. Rasio 101,12 101,09 101,11 101,13 101.10
2. Kepadatan Penduduk
877,37 882,67 888.08 893,36 898.63
(jiwa per km2

Bab II -3
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN
INDIKATOR
2014 2015 2016 2017 2018
3. Laju Pertumbuhan
0,60 0,60 0,61 0,59 0.59
Penduduk (persen)
4. Jumlah Rumah Tangga 270.417 270.773 272.433 274.053 275.668
5. Jumlah Penduduk
1.074.49
menurut Kelompok Umur 1.049.084 1.055.417 1.061.886 1.068.201
7
(jiwa)
a. 0-14 274.110 271.971 269.797 267.566 265.446
b. 15-64 691.675 697.216 702.657 707.743 712.377
c. 65+ 83.299 86.230 89.432 92.892 96.674
6. Tingkat pendidikan penduduk usia 10 Tahun ke atas menurut jenis kelamin (%)
- Laki-laki
a. < SD 13,37 12,23 12,22 14,29 16.60
b. SD Sederajat 51,61 48,69 46,88 45,35 42.11
c. SLTP Sederajat 17,13 18,21 17,46 17,91 17.94
d. SLTA Sederajat 14,12 15,19 16,07 18,00 18.83
e. Akademi/Perguruan
5,68 7,37 4,45 4.51
Tinggi 3,77
- Perempuan
a. < SD 16,54 15,10 14,11 14,25 17.95
b. SD Sederajat 52,62 49,68 49,27 50,21 43.44
c. SLTP Sederajat 16,02 17,07 16,53 18,03 18.10
d. SLTA Sederajat 11,39 12,25 12,81 14,79 13.64
e. Akademi/Perguruan
5,89 7,28 2,70 6.86
Tinggi 3,40
7. Angka Beban
51,67 51,38 51,12 50.93 50.83
Tanggungan (ABT)
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2018
Keterangan:
*) Proyeksi Penduduk masih menggunakan tahun dasar sensus penduduk 2010 (SP2010)

Tabel 2.1 memperlihatkan jumlah dan komposisi


penduduk secara demografis di Kabupaten Kuningan. Data
penduduk yang disajikan pada kajian ini menggunakan data
proyeksi yang dihitung oleh BPS Pusat dengan dasar
penghitungan penduduk hasil Sensus Penduduk 2010
(SP2010). Penggunaan data hasil proyeksi ini dimaksudkan
agar dapat dibandingkan antar kabupaten/kota di Jawa
Barat.
Berdasarkan Tabel tersebut, sampai dengan tahun
2019 penduduk laki-laki di Kabupaten Kuningan relatif lebih
banyak dibanding penduduk perempuan, yang ditunjukkan
oleh angka rasio jenis kelamin di atas 100. Pertumbuhan
penduduk di kabupaten ini berdasarkan hasil penghitungan

Bab II -4
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

SP2010 relatif melambat setiap tahunnya, yang berarti


perkembangan penduduk di Kabupaten Kuningan mengalami
perlambatan, yang diakibatkan oleh rendahnya kelahiran,
tingginya migrasi keluar, sedangkan disisi lain peristiwa
kematian dan migrasi masuk relatif konstan.
Kemudian komposisi umur penduduk Kabupaten
Kuningan sampai dengan tahun 2018 sebagian besar masih
didominasi oleh kelompok umur produktif, sehingga
menghasilkan Angka Beban Tanggungan (ABT) atau
Dependency Ratio (DR) sebesar 50,83. Artinya, dari 100 orang
yang produktif secara ekonomis memiliki tanggungan
sebanyak 50 sampai dengan 51 orang yang belum produktif
dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tinggi angka
dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban
yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif lagi.
Komposisi penduduk menurut umur Tahun 2018 di
Kabupaten Kuningan tergolong kedalam piramida expansive
atau piramida penduduk muda, sesuai dengan tabel di
bawah ini.
Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan
Menurut Kelompok Umur Tahun 2018

Kelompok Umur Jumlah Penduduk (orang)

(Tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah


0–4 45.384 42.332 87.716
5–9 45.484 42.366 87.850
10 – 14 46.628 43.252 89.880
15 – 19 43.195 38.947 82.142
20 – 24 35.990 34.430 70.420
25 – 29 36.747 36.618 73.365

Bab II -5
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

30 – 34 37.194 37.072 74.266


35 – 39 38.058 39.039 77.097
40 – 44 40.589 40.487 81.076
45 – 49 37.641 37.956 75.597
50 – 54 34.486 34.354 68.840
55 – 59 28.976 30.632 59.608
60 – 64 25.054 24.912 49.966
65 – 69 18.067 18.731 36.798
70 – 74 12.546 14.550 27.096
≥ 75 14.142 18.638 32.780
Jumlah 540.181 534.316 1.074.497

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2019

Dari data diatas, komposisi penduduk menurut


kelompok umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda
(<15 tahun) berjumlah 24,70%; kelompok umur produktif
(15 – 64 tahun) berjumlah 66,30% dan kelompok umur lanjut
usia (>65 tahun) berjumlah 9,00%, dengan Angka Beban
Tanggungan (ABT) sebesar 50,83% yang artinya setiap
penduduk usia produktif secara potensial akan menanggung
sebanyak 50 sampai dengan 51 penduduk usia belum/tidak
produktif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.1.2.1 Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten


Kuningan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Berdasarkan perhitungan IPM metode baru,
selama kurun waktu tahun 2017-2018 komponen indeks
pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli mengalami
peningkatan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Bab II -6
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.3
Komponen-Komponen IPM Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2018

Indikator Satuan 2016 2017 2018)*

AHH Tahun 72,76 72,88 73,11


kasus per 100
Angka Kematian Ibu 26 24 22
ribu orang
Angka Kematian Bayi kasus per 1000 5,64 4,61 3,93
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,04 12,06 12,07
Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 7,34 7,35 7,36
Pengeluaran 000 rp 8,580 8.736 9.297
Indeks Kesehatan 81,17 81,35 81,71
Indeks HLS 66,89 67,00 67,06
Indeks RLS 48,93 49,00 49,07
Indeks Pendidikan 57,91 58,00 58,57
Indeks Pengeluaran 65,46 66,01 67,91
IPM 67,51 67,78 68,55
Pertumbuhan Persen 0,48 0,40 1,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat


*) Angka sementara, hasil penghitungan BPS Kabupaten Kuningan

Berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sampai


dengan tahun 2018, hal yang masih memerlukan prioritas
terutama yang menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat
adalah belum tercapainya angka rata-rata lama sekolah pada
angka 9 tahun yang mengacu pada program wajib belajar
sembilan tahun.
Angka kematian ibu mengalami penurunan pada satu
tahun terakhir. Peningkatan pemerataan fasilitas kesehatan
di seluruh wilayah sampai ke pelosok desa adalah tuntutan
masyarakat bagi pelayanan pemerintah. Kecenderungan
pemusatan fasilitas kesehatan di daerah perkotaan masih
menunjukkan ketimpangan yang memerlukan kebijakan
strategis dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Bab II -7
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2.1.2.2 Kondisi Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi di Kabupaten Kuningan tidak


terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi,
PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi
dalam kurun waktu 2014-2015 mengalami kenaikan, lebih
rinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2016-2017

Tahun
Indikator Satuan
2015 2016* 2017**
Produks Domestik
Regional Bruto
(PDRB)
a. Nilai PDRB
a.1. Atas Dasar
Juta
Harga Berlaku 16.986.674,71 18.563.286,16 20.447.238,20
Rupiah
(ADHB)
a.2. Atas Dasar
Juta
Harga Konstan 13.175.671,72 13.977.774,24 14.866.619,07
Rupiah
(ADHK)
b. PDRB Per Kapita Rupiah 12.483.335,,37 13.163.158,98 13.917.436,02
c. Laju Pertumbuhan
Persen 6,38 6,09 6,36
Ekonomi (LPE)
d. Inflasi Persen 2,73 3,98 3,61
e. Indeks Gini Persen 0,34 0,33 0,32
*) Data Sementara ; **) Data sangat sementara; ***)Inflasi Kota Cirebon

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum


menunjukkan percepatan yang memadai membutuhkan
kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan
potensi sektor-sektor unggulan. Kabupaten Kuningan dengan
basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata dan jasa
perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu
memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-sektor
tersebut, diantaranya adalah:

Bab II -8
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

1. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih


merupakan penyumbang terbesar perekonomian
Kabupaten Kuningan, namun setiap tahun distribusinya
terus menurun. Data lima tahun terakhir menunjukkan
produksi dan produktivitas pertanian berfluktuasi dan
cenderung menurun, hal tersebut dimungkinkan
disebabkan kondisi musim maupun terus berkurangnya
luas lahan yang dimiliki petani, sehingga perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut :

a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;


b) Optimalisasi lahan tadah hujan;
c) Optimalisasi pemanfaatan lahan;
d) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;
e) Perlindungan terhadap kegagalan panen;
f) Diversifikasi usaha pertanian.
2. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja
perempuan, perlu ada upaya terobosan untuk
pengembangan industri rumah tangga yang didukung
dengan penyediaan sarana prasarana maupun
pemasarannya serta peningkatan SDM.

3. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah.

4. Peningkatan promosi pariwisata.

Hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah


tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian.
Sejalan dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten
Kuningan yang mengacu pada implementasi kebupaten
konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada
kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

Bab II -9
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Kondisi Pelayanan Bidang Pendidikan

Kondisi pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan
Tahun
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah PAUD (unit) 786 836 838
Jumlah Siswa (orang) 26.374 25.925 31.765
RLS (poin) (Perhitungan baru) 7,34 7,44 7,51
APK SD (%) 100,19 100,11 100,25
APM SD (%) 99,84 99,85 99,87
Angka Putus Sekolah SD (%) 0,01 0,01 0,01
Angka Kelulusan SD (%) 100 100 100
APK SMP/MTs (%) 98,97 98,99 99,05
APM SMP/MTs (%) 90,60 91,17 91,19
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) 0,30 0,49 0,18
Angka Kelulusan SMP/MTS (%) 100 100 100
Akreditasi Sekolah (sekolah) 698 991 953
Sapras (kondisi baik):
- SD (%) 82,32 84,23 84,47
- SMP (%) 95,41 97,52 97,60
Guru yang Memenuhi Kualifikasi
87,14 90,42 93,54
S1 (%)
Guru Bersertifikasi Pendidik (%) 70,41 81,76 89.,03
Jumlah Peserta Kober Keaksaraan
600 631 500
Fungsional (org)
Jumlah Kober Paket B (kelompok) 42 17 25
Jumlah Kober Paket C (kelompok) 23 17 25
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2019

Indikator keberhasilan yang dicapai di dalam Pelayanan


Umum pada Aspek Pendidikan tahun 2018 diantaranya
adalah:
1. Kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun
pelajaran 2016/2017 ke tahun Pelajaran 2017/2018
mengalami peningkatan, SD sebesar 0,14% SMP sebesar
0,06%, hal tersebut menunjukkan peningkatan
partisipasi masyarakat.

Bab II -10
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2. Kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun


pelajaran 2016/2017 ke tahun pelajaran 2017/2018
mengalami peningkatan, tingkat SD sebesar 0,02%, SMP
sebesar 0,22%, hal tersebut menunjukkan peningkatan
partisipasi masyarakat.
3. Pencapaian kelulusan dari tahun pelajaran tahun
pelajaran 2017-2018 secara konsisten dapat
dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai angka
100% untuk semua jenjang pendidikan.
4. Penghitungan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan
Rata-rata Sekolah (RLS) mempergunakan metoda
penghitungan baru dengan pencapaian sebagaimana
terlihat dalam tabel di atas, jika dibandingkan antara
Tahun 2016 dan 2017 maka untuk HLS mengalami
peningkatan sebesar 0,01%, dan Rata-rata Lama Sekolah
mengalami kenaikan 0,16%. Angka Kelulusan baik
tingkat SD maupun SMP mencapai 100%.
5. Pelaksanaan UASBN SD dan Ujian Nasional SMP pada
2017-2018 mengalami kenaikan UASBN SD naik 0,15%
dan UN SMP naik sebesar 0,06%.

2.1.3.2 Kondisi Pelayanan Bidang Kesehatan

Kondisi pelayanan di bidang kesehatan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan
Tahun
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah Rumah Sakit 8 8 9
Jumlah Puskesmas, 61 61 37
Terdiri dari :
Jumlah Puskesmas tanpa perawatan 31 31 31
Jumlah Puskesmas dengan Perawatan 6 6 6

Bab II -11
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tahun
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah Puskesmas tanpa Perawatan + 18 18 18
PONED
Jumlah Puskesmas dengan Perawatan + 6 6 6
PONED
Jumlah Puskesmas Pembantu 69 69 69
Jumlah Puskesmas Keliling 37 37 37
Jumlah Posyandu 1.419 1.419 1.424
Jumlah Poskesdes 209 209 244
Jumlah Polindes 8 8 1
Jumlah Balai Pengobatan 15 26 25
Jumlah Apotek 56 70 100
Jumlah Toko Obat 43 23 32
Rasio Jumlah Penduduk Per Rumah Sakit 144.083 133.525 119.389
Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas 18.896 28.870 29.040
Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas
16.705 15.260 15.572
Pembantu
Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas
31.453 28.111 29.040
Keliling
Rasio Jumlah Penduduk Per Poskesdes 5.515 4.414 4.404
Rasio Jumlah Penduduk Per Posyandu 812 751 755
Rasio Jumlah Penduduk Per Polindes 144.083 356.067 1.074.497
Rasio Jumlah Penduduk Per Balai
76.844 41.085 42.980
Pengobatan
Rasio Jumlah Penduduk Per Toko Obat 26.806 46.443 33.578
Angka Harapan Hidup (AHH) 72,76 72,88 73,11
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan
100 100 100
perawatan (%)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
88,73 87,10 105,7
kesehatan (%)
Angka Kematia Ibu (kasus per 100 ribu) 26 24 22
Angka Kematian Bayi (Kasus per 1000) 5,64 4,61 3,93
Prevalensi Peserta KB Aktif (%) 73,13 74,43 69,81
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child
91,49 91,5 87
Imunisasion (UCI) (%)
Persentase cakupan penemuan penderita
60,58 24,30 42,47
pneumonia balita (%)
Cakupan gizi buruk yang mendapatkan
100 100 100
perawatan (%)
Persentase terpenuhinya dokumen dalam
100 100 100
layanan kesehatan (%)
Prosentase pelayanan sesuai standar (%) 100 100 100
Prosentase koordinasi program (%) - 100 100
Cakupan desa/kelurahan siaga aktif (%) - 100 100
Prosentase akses air minum berkualitas (%) 78 90 89,22
Prosentase jumlah penduduk yang
82 86 85,6
menggunakan jamban keluarga (%)
Prosentase SPAL (%) 71 71 75
Penemuan penderita baru TB BTA + (%) 76,70 80,51 74,1
Prosentase DB yang di tangani (%) 100 100 100
Jumlah dan untuk pengadaan obat
6M 4M 5,5 M
pelayanan (%)

Bab II -12
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tahun
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah apotik/sarana Farmasi yang di bina
88 88 88
(%)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
1. Adanya peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) pada
tahun 2017 (72,88) menjadi (73,11) di tahun 2018.
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
tahun 2017 (87,10) meningkat pada tahun 2018
(105,7%) peningkatan tersebut mencapai 13,07%
menunjukkan bahwa masyarakat sudah memanfaatkan
pelayanan persalinan kepada tenaga kesehatan dan di
Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 97
Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum
hamil, masa hamil, persalinan, dan masa, sesudah
melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi,
serta pelayanan kesehatan seksual.
3. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan
100%, bahwa setiap ada penemuan kasus dengan gizi
buruk yang harus mendapatkan perwatan sudah dapat
tertangani.
4. Angka Kematian Ibu (kasus per 100 ribu) tahun 2017 (24
kasus) dan tahun 2018 (22 kasus) menunjukkan adanya
penurunan jumlah AKI pada tahun tersebut dan upaya
dari sektor terkait untuk menurunkan.
5. Angka kematian Bayi (kasus per 1000) tahun 2017 (4,61)
menurun pada tahun 2018 (3,93) upaya dari berbagai
sektor terkait untuk menurunkan kematian bayi.
6. Prosentase cakupan Desa/kelurahan Universal Child
Imunisasion (UCI) yang belum tercapai, cakupan UCI

Bab II -13
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

yang pada tahun 2018 (87%) menurun dibanding tahun


2017 (91,5%). Disebabkan adanya perubahan indikator
UCI yang pada tahun sebelumnya UCI 4 indikator (HBo,
DPTHB1, DPTHB3,Campak) menjadi indikator IDL
(Imunisasi Dasar Lengkap) ada 6 indikator, sehingga
berpengaruh pada capaian cakupan UCI tahun berjalan.
7. Penemuan penderita baru TB BTA (+) pada tahun 2017
(80,51) menurun pada tahun 2018 (74,1) disebabkan
adanya perubahan indikator estimasi sasaran dengan
tahun berikutnya akan tetapi naik pada capaian SPM
yaitu (84%).

2.1.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.7
Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek PU dan Penataan Ruang
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah jalan yang dibangun (km) 10,53 41,92 9,83
Jalan kabupaten dalam kondisi baik (km) 50,03 18,61 321,43
Rehabilitasi jalan dan jembatan
89,51 387,98 242,10
kabupaten (km)
Jumlah peralatan kebinamargaan yang
2 2 2
dipelihara (paket)
Jumlah DI yang dipelihara (DI) 36 29 18
Jumlah embung yang dibangun (lokasi) - 1 4
Rehab Situ (buah) 4 2 3
Cakupan desa dalam pengembangan dan
12 45 51
penyediaan air baku (desa)
Pembuatan TPT 26 31 9
Jumlah dokumen tata ruang (dokumen) 12 6 -
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
Dilihat dari tabel diatas, capaian kinerja tahun 2018

Bab II -14
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 terjadi


penurunan yang sangat signifikan hal ini di sebabkan
karena biaya investasi untuk urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang tahun 2018 sangat minim dibandingkan
dengan beban kerja urusan pekerjaan umum yang harus
ditangani sehingga berdampak kepada kurang optimalnya
pelayanan, hal ini dapat dilihat dari capai pembangunan
jalan pada tahun 2017 Jumlah Jalan yang dibangun
mencapai 41,92 km namun pada tahun 2018 hanya
mencapai 9,83 km, kemudian untuk panjang jalan yang di
rehabilitasi tahun 2017 mencapai 387,98 km tahun 2018
hanya mencapai 242,10 km, hal ini sangat berpengaruh
untuk mempertahankan kondisi jalan yang mantap, selain
faktor pendanaan untuk mempertahankan kondisi jalan
mantap, juga meningkatnya volume lalu lintas dengan
beban melebihi kapasitas (overloading) pada ruas jalan ini
juga sangat berpengaruh terhadap kemantapan jalan.
Selanjutnya untuk bidang irigasi sama halnya dengan
bidang jalan dan jembatan perbandingan tahun 2017
dengan tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan baik
dari jumlah Daerah irigasi yang terpelihara maupun
penyediaan air baku melalui pembangunan dan
pemeliharaan Situ dan embung, hal ini di sebabkan
karena alokasi dana rehabilitasi maupun dana operasional
dan pemeliharaan jaringan irigasi situ dan embung yang
tidak sesuai dengan areal yang ada. Kemudian untuk
urusan tata ruang tidak ada satu pun dokumen yang
dihasilkan hal ini karena dalam pembahasan RAPERDA
Tata ruang sampai akir tahun belum selesai dalam
pebahasannya sehingga belum bisa ditetapkan.

Bab II -15
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2.1.3.4 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan


Masayarakat
Kondisi pelayanan di bidang Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masayarakat di Kabupaten Kuningan, dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.8
Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Ketentraman
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masayarakat
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah PKL yang dibina (lokasi) 6 6 16
Tingkat Pengendalian Katrantibmas (wilayah) 5 5 5
Jumlah Pembinaan terhadap gangguan
5 5 5
penyakit masyarakat (wilayah)
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
1. Adanya peningkatan capaian kinerja dari 6 lokasi
menjadi 16 lokasi disebabkan adanya perluasan cakupan
peningkatan pembinaan dan penertiban PKL oleh
perangkat daerah, agar keamanan dan kenyamanan
lingkungan yang tertib PKL di Kabupaten Kuningan
senantiasa terpelihara.
2. Tingkat pengendalian Kantramtibmas, Satpol PP
Kabupaten Kuningan Tahun 2018 melaksanakan upaya
peningkatan cakupan penegakan Perda dan Perkada
pada wilayah 5 eks kewedanaan, sepanjang Tahun 2018
sebanyak 144 kasus pelanggaran Perda dan Perkada
pada 5 eks kewedanaan berhasil diselesaikan
seluruhnya, baik secara non yustisi maupun yustisi dan
berkontribusi pada peningkatan PAD Kabupaten
Kuningan dari pengenaan denda administrasi, biaya
proses perizinan dan pengenaan retribusi IMB.

Bab II -16
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

3. Tahun 2018 Satpol PP Kabupaten Kuningan telah


melaksanakan pembinaan terhadap gangguan Penyakit
Masyarakat (PEKAT) di 5 wilayah eks kewedanan dan
berhasil menjaring 76 orang, terdiri dari: 10 Orang PSK,
66 Orang PGOT serta 18 botol miras dari 45 kali
pelaksanaan kegiatan.

2.1.3.5 Sosial

Kondisi pelayanan di bidang Sosial di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Sosial

Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah PMKS yang dibina (orang) 919 1.150 2,107
Jumlah penyandang cacat/inklusi yang dibantu
75 75 135
(orang)
Jumlah Rutilahu yang ditangani (Rumah) - 50 50
Jumlah Kube FM yang dibina (Kelompok) 15 34 72
Jumlah lembaga sosial yang di fasilitasi
3 10 30
(organisasi)
Jumlah bimbingan sosial dan UEP Karang
1 1 2
Taruna (kali)
Jumlah Panti Asuhan yang di fasilitasi (Panti) 10 5 30
Jumlah Panti Jompo yang di fasilitasi (panti) 10 5 1
Tingkat Pemahaman nilai-nilai kepahlawanan (%) 70 80 50
Jumlah Anggota TAGANA yang dibina (orang) 65 40 60
Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kabupaten Kuningan, 2019

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan


sosial baik menyangkut kualitas, kemandirian dan
ketahanan sosial masyarakat, terus dilakukan upaya-
upaya koordinasi baik dengan pemerintah provinsi Jabar
maupun Pemerintah Pusat, karena masalah sosial sangat
komplek dan menyangkut berbagai aspek kehidupan
masyarakat.

Bab II -17
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Capaian kinerja bidang sosial sebagian besar telah


mencapai target, kecuali pada indikator kinerja dalam
penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dibawah
target yang direncanakan, hal ini disebabkan karena
keterbatasan dana yang tersedia.

2.1.4 Aspek Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.4.1 Tenaga Kerja

Kondisi pelayanan di bidang Tenaga Kerja di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Tenaga Kerja

Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
2016 2017 2018
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 8,89 7,94 8.99
Pelayanan kepada pencari kerja/tahun
7.328 8.068 13.290
(orang)
Pencari kerja yang berpartisipasi dalam
pemeran bursa kerja/Job fair per tahun 5.000 5.500 3.073
(orang)
Tingkat keterserapan cakupan
20 20 20
penganggur musiman (%)
Wirausahawan baru yang sesuai dengan
628 470 168
keahliannya per tahun (orang)
Peningkatan kompetensi dan sertifikasi
68 59 68
tenaga kerja melalui pelatihan (paket)
Tenaga kerja yang terserp sesuai dengan
pasar kerja dan keahliannya per tahun 2.106 4.372 9.287
(orang)
Peningkatan kapasitas pendidikan
tenaga kerja produktif :
- Terampil SLTP- SLTA (orang) 7.145 7.866 10.759
- Ahli S1 - S2 (orang) 183 202 2.531
Tingkat kenaikan upah minimun
Kabupaten 11,50 8,25 8.03
Kuningan (%)
Pembinaan pengusaha dalam
pemahaman 50 100 100
ketenagakerjaan/tahun (orang)
pembinaan pengusaha dan pekerja
mengenai - 50 100
SMK 3/tahun (orang)

Bab II -18
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
2016 2017 2018
Pembinaan dan perlidungan dalam
hubungan 20 20 20
Industrial (%)
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
1. Jumlah penempatan tenaga kerja selama tahun 2018
sebesar 10.111 orang. Namun ada ketimpangan
pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebesar 2,78%
dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja yang
hanya 1,61%, sehingga tingkat pengangguran terbuka
naik menjadi 8,99%. Upaya yang telah dilakukan dalam
penanggulangan pengangguran dapat dilihat dari
penempatan Tenaga Kerja, baik melalui Kegiatan Antar
Kerja baik sekala lokal, antar daerah maupun antar
negara atau melalui penyelenggaraan program dan
kegiatan, pada tahun 2017 Jumlah penempatan Tenaga
Kerja Mencapai 8.016 orang naik menjadi 10.111 orang
pada tahun 2018.
2. Pelayanan kepada pencari kerja/tahun diambil dari
jumlah pencari kerja yang terdaftar (membuat Kartu AK
I) dimana mengalami peningkatan dari 8.068 orang
pada tahun 2017 menjadi 13.290 orang pada tahun
2018.
3. Pencari kerja yang berpartisipasi dalam pemeran bursa
kerja/Job fair mengalami penurunan dari 5.500 orang
pada tahun 2017 menjadi 3.073 orang pada tahun
2018, hal ini disebabkan oleh berkurangnya kegiatan
Job Fair yang dibiayai oleh APBN, target capaian tahun
2018 sebanyak 2.500 orang terealiasi menjadi 3.073
orang (121,48%).

Bab II -19
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

4. Tingkat prosentase keterserapan cakupan penganggur


musiman berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan
padat karya yang dilaksanakan di Desa-desa, dengan
asumsi jumlah penganggur musiman di desa ± 400
orang, terserap melalui kegiatan padat karya sebanyak
88 orang/desa/paket. Pada tahun 2018 Kegiatan padat
karya yang dilaksanakan sebanyak 7 paket/ lokasi
yaitu 3 Paket dibiayai APBD Kabupaten Kuningan dan 4
Paket melalui Anggaran Tugas Pembantuan (TP)
Kemenakertrans RI.
5. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja
melalui pelatihan (paket), Berdasarkan data jumlah
peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat
pelatihan dan mengalami peningkatan jumlah dari
semula 59 paket (944 Orang) tahun 2017 menjadi 68
Paket (1.088 Orang). Pada tahun 2018 jumlah kegiatan
yang dibiayai dari APBD sebanyak 21 Paket meliputi 17
Paket PBK dan 4 Paket PBM dan sisanya sebanyak 47
Paket berasal dari dana luncuran Balai Besar
Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi di mana
Kabupaten Kuningan hanya sebagai lokasi kegiatan dan
panitia daerah.
6. Tenaga kerja yang terserap sesuai dengan pasar kerja
dan keahliannya per tahun (orang), diambil
berdasarkan data penempatan tenaga kerja yang
dilaksanakan melalui kegiatan antar kerja pada tahun
2018 sebanyak 9.287 orang, sebagai berikut :
- Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD) sebanyak 5.672 orang.

Bab II -20
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

- Penempatan Antar Kerja Antara Negara (AKAN)


sebanyak 295 orang.
- Penempatan melalui BKK sebanyak 1.175 orang.
- Penempatan melalui Pameran Bursa Kerja Job Fair
sebanyak 997 orang.
- Penempatan melalui UPTD BLK sebanyak 1.148 orang.
7. Peningkatan kapasitas pendidikan tenaga kerja
produktif, berasal dari data pendaftaran pencari kerja
berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2018:
- Terampil SLTP- SLTA 10.597 orang
- Ahli S1 – S2 2.531 orang
8. Tingkat kenaikan upah minimun Kabupaten Kuningan,
ditetapkan berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup
Layak (KHL), kemudian ditetapkan melalui Surat
Keputusan tentang peningkatan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) dari Rp1.477.352,70 pada tahun
2017 menjadi Rp 1.606.030,12 (2018), naik sebesar
8,71%, dan tahun 2019 menjadi sebesar
Rp.1.739.944,34, naik 8,03.
9. Pembinaan pengusaha dalam pemahaman
ketenagakerjaan/tahun capaian berdasarkan jumlah
peserta pembinaan peraturan ketenagakerjaan yaitu
sebanyak 100 orang.
10. pembinaan pengusaha dan pekerja mengenai SMK
3/tahun capaian berdasarkan jumlah peserta
pembinaan Keselaman dan Kesehatan Kerja yaitu
sebanyak 100 orang.
11. Pembinaan dan perlidungan dalam hubungan
Industrial, data berasal jumlah perusahaan sekitar 476
Perusahaan dengan Jumlah peserta pembinaan

Bab II -21
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

perlindungan hubungan industrial yaitu sebanyak 100


orang.

2.1.4.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kondisi pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan


dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuningan, dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(Outcome) 2016 2017 2018
Partisipasi perempuan dalam jabatan 23.79 24.02 30.20
Pemerintah
Prosentase anggaran responsive 5.27 8.22 11.48
gender (%)
Jumlah desa lokasi P2WKSS (desa) 64 67 68
Jumlah kelompok perempuan yang 4 1 24
dibina
Partisipasi angkatan kerja perempuan 31.27 43.89 48.00
(%)
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak merupakan Komitmen pemerintah
Kabupaten Kuningan sebagai bagian integral dari
pembangunan sumber daya manusia, untuk meningkatkan
status,posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai
kemajuan yang setara. Beberapa prestasi dan penghargaan
yang diraih diantaranya :
- Penghargaaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Award
tingkat Provinsi dari Gubernur Jabar Tahun 2017.
- Penghargaan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (PPPA) Repubik Indonesia

Bab II -22
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

sebagai KabupatenLayak Anak (KLA) Pratama tingkat


Nasional.
- Penghargaan dari Gubernur Jabar, sebagai juara I
tingkat Provinsi dalam kegiatan peningkatan peran
wanita dan keluarga sehat sejahtera (P2WKSS), dalam
kategori peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.
Adapun beberapa permasalahan dalam pelayanan
urusan ini adalah masih rendahnya partisipasi perempuan
dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk
praktek diskriminasi terhadap perempuan, serta masih
terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum
perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur
sosio-kultural masyarakat merupakan permasalahan yang
masih dihadapi dalam pembangunan.

2.1.4.3 Pangan

Kondisi pelayanan di bidang Pangan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pangan
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Skor pola pangan harapan (%) 82,50 82,80 84,00
Ketersediaan energi per kapita (%) 100 98 100
Ketersediaan protein per kapita (%) 100 154 100
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2019

Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator


keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat. Kondisi
masyarakat yang rawan pangan secara langsung akan
menggambarkan perlambatan kemajuan ekonomi. Bahwa
dalam rangka menjamin pasokan pangan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, khususnya pangan utama seperti

Bab II -23
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

beras, daging, telur dan ikan terus di tingkatkan sebagai


upaya menjamin pasokan pangan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dari segi kuantitas, kualitas,
keragaman dan keamanannya.
Prestasi dan penghargaan yang dicapai dan diterima
pada Urusan Pangan adalah sebagai berikut :
- Juara II Tingkat Provinsi lomba pengembangan Kawasan
Rumah Pangan Lestari (KRPL) (2015)
- Juara Harapan II Tingkat Provinsi lomba cipta menu
Beragam, Bergizi, Sehat Aman dan Halal (B2SAH) (2015)
Adapun kendala dalam urusan ini adalah belum
adanya dukungan sumber pembiayaan dari APBD Provinsi
maupun APBN dalam rangka peningkatan dan
produktivitas pangan

2.1.4.4 Pertanahan

Kondisi pelayanan di bidang Pertanahan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
Aspek Pertanahan
Indikator Kinerja Program
Capaian Kinerja
(Outcome)
2016 2017 2018
Jumlah Asset Pemerintah
n/a 30.007 40.405
Daerah berupa Tanah (m2)
Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, 2019

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di


Kabupaten Kuningan dari tahun ke tahun membutuhkan
penambahan lahan baru berupa sejumlah areal tanah.
Capaian knerja yaitu meningkatnya jumlah asset
Pemerintah Daerah berupa tanah. Tanah tersebut
merupakan lahan tempat berdirinya hasil pembangunan
baik berupa bangunan pemerintah maupun infrastruktur

Bab II -24
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

jalan dan lainnya. Penambahannya pada tahun 2014


sebesar 116.646 m2, 2017 sebesar 30.007 m2, tahun 2018
data sementara sampai bulan Mei bertambah asset tanah
607 m2.

2.1.4.5 Lingkungan Hidup

Kondisi pelayanan di bidang Lingkungan Hidup di


Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
2016 2017 2018
Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas
31,92 32,29 32,29
Wilayah (%)
Rasio Kawasan Lindung (%) 31,10 31,61 31,61
Persentase Tingkat Pencemaran:
- Zat Tersuspensi (TSS) (Mg/l) 9,45 9,40 10
- BOD (Mg/l) 2,10 2,05 7,28
- COD (Mg/l) 9,45 9,40 22,60
Volume Penanganan Sampah (%) pada
78,82 81,71 86,21
daerah layanan
Jumlah Lokasi Ekowisata (Lokasi) 1 2 2
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
1. Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah pada
tahun 2018 tidak terdapat penambahan Ruang Terbuka
Hijau sehingga tutupan lahannya masih sama dengan
tahun 2017.
2. Kawasan berfungsi lindung kategori kawasan rawan
gerakan tanah merupakan tanah milik masyarakat
setempat, menyebabkan sulitnya pengendalian
perubahan fungsi ruangnya, kawasan tersebut telah
banyak berubah menjadi fungsi ruang pemukiman dan
atau fungsi ruang lainnya sebesar 8,02 % atau 3,812 Ha.

Bab II -25
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Hal itu akan terus berkembang sepanjang belum ada


ketetapan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung.
3.Persentase Tingkat Pencemaran tidak sesuai dengan
target capaian dalam RPJMD. Hal karena hasil uji
kualitas air, yaitu parameter TSS, BOD dan COD
sifatnya fluktuatif yang banyak dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu musim hujan atau kemarau, beban
pencemar yang masuk ke dalam badan air serta daya
dukung dan daya tampung badan air mereduksi beban
pencemaran.
Hasil dari capaian selama 2014-2018 secara
keseluruhan masih berada di bawah baku mutu
sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air. Meskipun untuk tahun 2018 terdapat
perbedaan yang cukup signifikan dimana tingkat BOD
dan COD sudah di atas ambang baku mutu.
Apabila diformulasikan dalam perhitungan Indeks
Kualitas Air maka Indeks Kualitas Air di Kabupaten
Kuningan masih cukup baik. Kedepan harus lebih
mendapat perhatian dalam rangka penanganan dan
pengendalian pencemaran lingkungan khususnya
kualitas air sungai mengingat dengan pertumbuhan
penduduk yang semakin meningkat. Peran dari para
stakeholder dalam penanganan dan pengendalian
Daerah Aliran Sungai (DAS) dari masing-masing wilayah,
siapa harus berbuat apa dari masing-masing pemangku
kepentingan sehingga wilayah Daerah Analisa Sungai
tetap terjaga.

Bab II -26
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

4. Volume Penanganan Sampah pada tahun 2018


mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan
sarana dan prasarana kebersihan berupa armroll, dump
truck, gerobak dan container sampah serta penambahan
jalur layanan dengan menempatkan container-container
sampah di lokasi baru. Persentase tersebut untuk 13
kecamatan yang terlayani saja sehingga untuk cakupan
se-Kabupaten angkanya relatif kecil.
5. Jumlah Lokasi Ekowisata tidak ada perubahan, masih
tetap di 2 (dua) lokasi yaitu Taman Kehati di Desa
Dukuh Dalem Kec. Japara dan Kebun Raya Kuningan
(KRK) di Desa Padabenghar Kec. Pasawahan.

2.1.4.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kondisi pelayanan di bidang Kependudukan dan


Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.15
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
32 Kec 32 Kec 32 Kec
Jumlah layanan kependudukan / 376 / 376 / 376
dan catatan sipil (Kec. Dan Desa) desa/ desa/ desa/
Kel Kel Kel
Kepemilikan KTP (%) 93,23 94,18
Cakupan Pengembangan
100 100 100
Pelayanan SIAK (Unit)
Prosentase Pembinaan
Administrasi Kependudukan 100 100 100
Catatan Sipil (%)
Kepemilikan Akta Kelahiran per
74,62 75,72 77,52
1000 penduduk (%)
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:

Bab II -27
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

1. Untuk capaian kepemilikan KTP dilakukan :


- Pelayanan jemput bola ke desa-desa yang jauh dari
tempat pelayanan/ Kecamatan.
- Melakukan perekaman ke Sekolah- sekolah SMA/SMK
bagi siswa/siswi yang sudah wajib KTP.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus
dokumen kependudukan dalam hal ini KTP.
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan
KTP elektronik
2. Untuk capaian kepemilikan akte kelahiran dilakukan :
- Pelayanan ke desa-desa
- Pelayanan pembuatan Akte online
- Pelayanan 3 in 1
- Sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan akte
kelahiran

2.1.4.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat


dan Desa di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.16
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Prosentase desa Berkembang/IDM
40 50 80
(%)
Prosentase Swadaya Masyarakat
42 45 75
dalam Membangun Desa (%)
Jumlah lembaga ekonomi perdesaan
65 124 200
yang aktif (Bumdes)
Tingkat partisipasi
perempuan/organisasi dalam 5 5 50
pembangunan desa (Lembaga)
Jumlah aparat desa yang dilatih
361 361 361
(Orang)
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, 2019

Bab II -28
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat


dan Desa dilaksanakan melalui fasilitasi berupa pemberian
bantuan, pembinaan, bimbingan, arahan, evaluasi dan
monitoring pelaksanaan pembangunan dalam konteks
pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan Desa agar
tepat sasaran dan tepat pengelolaan.

Prestasi dan pengahargaan yang dicapai dan diterima


pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah
sebagai berikut:
- Juara I Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi
Pada Tahun 2015
- Desa Subang Kecamatan Subang, Juara ke-IV Lomba
Desa Tingkat Provinsi pada Tahun 2016
- Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya, Juara
Harapan IV Lomba Posyandu Tingkat Provinsi pada
Tahun 2016
- Juara III Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan Tingkat
Provinsi Pada Tahun 2016

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan ini adalah


masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
terutama untuk pengelolaan dan pemateri pelaksanaan
bimbingan teknis kemasyarakatan pedesaan dan
pengelolaan dana bergulir.

2.1.4.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk


dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kuningan, dapat
dilihat pada tabel berikut:

Bab II -29
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.17
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Cakupan Peserta KB (%) 71,85 70.91 71,31
Jumlah Alat kontrasepsi 100 100 100
terdistribusi (%)
Jumlah Remaja yang dibina 1700 2100
tentang kesehatan reproduksi
(org)
Cakupan Kelompok Institusi 379 379 380
Masyarakat (lembaga) dalam
bidang KB dan KS
Prosentase Keluarga prasejahtera 28,91 29.4 4,99
(%)
LPP (%) 0,61 0,59 0,59
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator sebagai


berikut:
a. Tingkat kesertaan ber-KB masyarakat semakin
meningkat mencapai 71,31% dari PUS yang ada.
b. Adanya dukungan sarana alat dan obat secara lancar.
c. Institusi Mayarakat Pedesaan sebagai jejaring dan mitra
kerja cukup mendukung dalam penggerakan/
pelayanan.
d. Terus meningkatnya pemahaman kelompok remaja
dalam Kesehatan Reproduksi, sehingga pada gilirannya
berdampak kepada tingkat kesejahteraan keluarga yang
semakin meningkat dan laju pertumbuhanpun semakin
terkendali.

2.1.4.9 Perhubungan

Kondisi pelayanan di bidang Perhubungan di


Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Bab II -30
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.18
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Perhubungan
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Cakupan Pelayanan Angkutan (bulan) 12 12 12
Jumlah Fasilitas lalu lintas/Rambu-
rambu (unit)
Terdiri dari : Rambu-rambu, traffic light,
619 694 2.482
warning light, paku jalan, marka zoss.
- 42.372
Selain itu juga meliputi marka jalan,
guardrail (M”)
Jumlah lampu penerangan jalan umum
946 1.546 1.380
(titik)
Jumlah Sarana Penunjang Keamanan
946 1.546 1.380
(titik)
Jumlah Petugas Parkir yang di bina (org) 1.060 1.340 400
Jumlah pemiklik kendaraan bermotor
16 28 -
yang dibina (org)
Jumlah Terminal Tipe A 1 1 1
Jumlah Sub Terminal 10 9 9
Jumlah Rambu Lalin 2.239 2.308 2.132
Jumlah Traffic light 9 9 9
Jumlah Warning light 236 361 35
Jumlah Lampu PJU 4.093 4.093 5.321
Panjang Pagar Pengaman Jalan (m) 448 1.736
Shelter (buah) 13 13 13
Jumlah trayek layanan 64 80 73
Tempat Uji Kendaraan Bermotor 1 1 1
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, 2019

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan


masyarakat bidang perhubungan, Pemerintah Daerah
melalui Dinas Perhubungan terus berupaya
memaksimalkan kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan
(regulator), penyedia fasilitas (fasilitator) angkutan dan
sebagai pengawas (evaluator) dalam pelaksanaan pelayanan
di bidang perhubungan terutama kualitas pelayanan
lalulintas.
Prestasi dan Penghargaan yang dicapai diantaranya:
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2015, Tingkat
Nasional untuk kategori Kota Sedang, dan Penghargaan

Bab II -31
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Wahana Tata Nugraha Tahun 2016, Tingkat Nasional


untuk kategori Kota Sedang
Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur
transportasi melalui peningkatan kinerja pengelolaan jalan
Kabupaten di Kabupaten Kuningan sebagaimana dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.19
Kinerja Kemantapan Jalan Kabu paten
2015 2016 2017 2018
No Kondisi
(Km) (Km) (Km) (Km)
1 Baik 632,21 518,451 321,431 320,704
2 Sedang 269,115 192,551 326,594 335,606
3 Rusak 87,150 67,973 99,417 95,767
4 Rusak Berat 61,983 40,473 53,548 48,365
Total 1.050,25 819,452 800,990 800,990
Sumber : Dinas PUPR Kab. Kuningan, 2019

Berdasarkan hasil evaluasi ketersediaan sarana dan


prasarana dasar secara umum kualitas dan ketersediaan
infrastruktur di Kabupaten Kuningan sudah cukup memadai,
baik kualitas jalan, jembatan maupun irigasi teknis.
Tantangan yang masih cukup besar adalah peningkatan
ketersediaan infrastruktur di daerah pedesaan dan
perbatasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi produktif.

2.1.4.10 Komunikasi dan Informatika

Kondisi pelayanan di bidang Komunikasi dan


Informatika di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.20
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Komunikasi
dan Informatika
Indikator Kinerja Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Cakupan Layanan 32 32 32

Bab II -32
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Informasi (Kec.)
Jumlah Kerjasama media
58 59 58
massa (Media)
Jumlah SDM yang dilatih
350 403 330
(orang)
Jumlah Publikasi LPPD
1 1 1
(Paket)
Jumlah Pameran (Paket) 1 1 1
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, 2019

Target kinerja urusan bidang Komunikasi dan Informatika


secara umum telah tercapai, yaitu dengan terselenggaranya
layanan informasi di seluruh wilayah Kecamatan di
Kabupaten Kuningan, pelaksanaan publikasi LPPD dan
penyelenggaraan pameran. Namun, untuk pelaksanaan
kerjasama media massa dan peningkatan kapasitas SDM
melalaui pelatihan sedikit mengalami penurunan yang
dipengaruhi adanya penurunan dalam realisasi
penganggarannya.

2.1.4.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kondisi pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil


Menengah di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.21
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah Wirausahawan (org) 10 30 37
Jumlah UMKM yang dibina (buah) 250 410 462
Jumlah UMKM yang produktif dan
- - 37
berdaya saing (buah)
Jumlah Koperasi Aktif (buah) 440 444 547
Jumlah Koperasi Sehat (buah) 80 80 150
Jumlah Koperasi yang dibina (buah) 445 455 547
Jumlah Koperasi yang memberikan
pelayanan terhadap usaha UMKM 6 6 10
(Buah)
Jumlah Produk UMKM yang - - 50

Bab II -33
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
memiliki legalitas produk PIRT
(produk)
Jumlah Produk UMKM yang
memiliki legalitas produk Halal - 60 85
(produk)
Jumlah UMKM yang memiliki akses
45 50 71
pasar di luar daerah (buah)
Jumlah Produk Unggulan KUMKM
yang dipromosikan melalui 12 17 40
berbagai media (produk)
Jumlah Pameran Produk Unggulan
5 5 6
(kali)
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
1.Jumlah wirausaha baru terus bertambah seiring
gencarnya pembinaan dan arus informasi, baik dari
media sosial antar para pelaku usaha maupun media
online.
2. Jumlah UMKM yang dibina, hal tersebut berpengaruh
pada peningkatan jumlah usaha mikro yang dibina juga
berbagai penambahan kegiatan aspirasi dari DPRD
menambah jumlah pelaku usaha yang memerlukan
pembinaan, atas kelanjutan dari pemberian bantuan
sarana dan prasarana.
3. Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2018 mengalami
peningkatan seiring dilaksanakannya beberapa kegiatan
sebagai berikut:
- Fasilitasi Legalitas perizinan koperasi dan UKM (25
Koperasi dan 75 UKM)
- Klasifikasi dan Pemeringkatan Koperasi.
- Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP
- Penilaian Koperasi Berprestasi dan Tokoh Koperasi (15
Koperasi dan 5 Tokoh).

Bab II -34
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang


atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas
kekelurgaan. Untuk mengukur tingkat kesehatan
KSP/USP, maka kegiatan penilaian kesehatan usaha
simpan pinjam yang dilaksanakan oleh KSP/USP
koperasi mengacu kepada Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Republik Indonesia
Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 yakni tentang Pedoman
Penilaian Kesehatan KSP/USP.
Adapun sasaran penilaian kesehatan usaha KSP/USP
koperasi adalah :
- Terwujudnya pengelolaan KSP/USP koperasi yang sehat
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- Terwujudnya pelayanan yang prima kepada pengguna
jasa koperasi.
- Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha
simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan
yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam
sesuai dengan pearturan perundang-undangan yang
berlaku.
- Terjaminnya asset kegiatan usaha simpan pinjam oleh
koperasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
5. Jumlah koperasi yang dibina mengalami peningkatan
pada tahun 2018, beberapa kegiatan yang dilaksanakan
mencakup :

Bab II -35
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

- Pelatihan Perkoperasian bagi koperasi siswa dan


koperasi Mahasiswa (20 SLTA dan 10 Perguruan
Tinggi).
- Pelatihan Manajemen bagi pengelola koperasi.
- Pelatihan kesadaran koperasi.
6. Jumlah Koperasi yang memberikan pelayanan terhadap
usaha UMKM mengalami peningkatan dengan adanya
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Sarana dan prasarana Koperasi Produksi.
- Bantuan permodalan KOWAPI Kabupaten Kuningan.
- Bantuan pengadaan sarana dan prasara/ peralatan
koperasi.
7. Jumlah Produk UMKM yang memiliki Legalitas Produk
PIRT dan Legalitas Produk Halal semakin bertambah (50
produk UMKM mendapat legalitas PIRT dan 85 produk
mendapat legalitas produk halal) pada tahun 2018,
melalui kegiatan Fasilitasi Legalitas perizinan koperasi
dan UKM (25 koperasi dan 75 UKM).
8. Jumlah UMKM yang memiliki akses pasar di luar daerah
semakin bertambah melalui kegiatan promosi dan
keikutsertaan dalam pameran-pameran.
9. Produk Unggulan KUMKM yang dipromosikan melalui
berbagai media dan pameran-pameran lokal sehingga
meningkatkan komunikasi antar pelaku usaha, baik
informasi hal-hal baru maupun komunikasi untuk saling
memasarkan produk mereka.

2.1.4.12 Penanaman Modal

Kondisi pelayanan di bidang Penanaman Modal di


Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Bab II -36
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.22
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
Aspek Penanaman Modal
Indikator Kinerja Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Jumlah nilai investasi
576.411.621 499.440.686 1.719.593.858.571
(Rp. 000)
Jumlah kerjasama
3 2 1
investasi
Jumlah potensi investasi
6 5 6
(lokasi)
Cakupan pelayanan
32 32 32
perijinan (lokasi)
Persentasi perizinan (%) 114,5 105,5 74.96
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
1. Jumlah nilai investasi dalam kondisi awal sampai
dengan tahun 2013 sebesar Rp.359.967.762.200,00
dengan capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar
Rp.499.440.686,00 dan tahun 2018 sebesar
Rp.1.719.593.858.571,00.
2. Jumlah kerjasama investasi dalam kondisi awal sampai
dengan tahun 2013 sebanyak 3 kerjasama dengan
capaian kinerja pada tahun 2017 sebanyak 2 kerjasama
dan pada tahun 2018 sebanyak 1 kerjasama dengan
analisa bahwa partner kerjasama investasi yang berbeda.
Sebelum tahun 2017 kerjasama investasi diarahkan
kepada Toko Modern sedangkan pada tahun 2017 dan
2018 kerjasama investasi diarahkan kepada Lembaga.
Dalam hal ini, 1 lembaga terdiri dari beberapa UKM yang
ikut serta dalam kerjasama investasi.
3. Jumlah potensi investasi dengan kondisi awal sampai
dengan tahun 2013 sebanyak 5 lokasi, adapun capaian
kinerja pada tahun 2017 sebanyak 5 lokasi dan pada
tahun 2018 sebanyak 6 lokasi dengan analisa pada

Bab II -37
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

tahun 2018 adanya penambahan 1 lokasi potensi


investasi sesuai dengan kajian peluang investasi.
4. Cakupan pelayanan perizinan dengan kondisi awal
sampai dengan tahun 2013 sebanyak 32 Kec. dengan
capaian kinerja pada tahun 2017 sebanyak 32 Kec. dan
dan tahun 2018 sebanyak 32 Kec. dengan Analisa
cakupan pelayanan perizinan harus terlaksana di 32
Kec..
5. Persentasi perizinan dengan kondisi awal sampai dengan
tahun 2013 sebesar 100%, untuk capaian kinerja tahun
2017 sebesar 105,5% dan tahun 2018 sebesar 74,96%
dengan analisa, dengan diadakannya Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Melalui OSS (Online Single Submission), sehingga para
pelaku usaha belum memahami sistem OSS karena
belum tersosialisasikannya sistem OSS.

2.1.4.13 Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi pelayanan di bidang Kepemudaan dan Olahraga


di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Kepemudaan dan Olahraga
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (Outcome)
2016 2017 2018
Cakupan Pembinaan Kepada 32 32 32
Organisasi Kepemudaan (Kec.)
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga 839 1.092 1.112
(Buah)
Jumlah Kegiatan Keolahragaan yang 12 14 9
Difasilitasi (Jenis)
Cakupan Pembinaan Kepada 32 32 32
Organisasi Kepemudaan (Kec.)
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, 2019

Bab II -38
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Capaian kinerja tahun 2018 terlaksana sesuai dengan


rencana, dalam pencapaian tersebut didukung oleh
pendanaan yang memadai. Mendorong pertumbuhan dan
perkembangan organisasi-organisasi kepemudaan sebagai
wadah untuk menghimpun, menampung bakat dan minat
para pemuda/generasi muda. Memotivasi/mengarahkan
kegiatan pemuda/generasi muda untuk
memiliki/menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga dapat berperan aktif dan diharapkan
menciptakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kuningan.
Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan sebagai
wadah penyaluran kreativitas bakat dan minat pemuda.
Melaksanakan pemeliharaan, penataan dan
pengadaan sarana olahraga sehingga dapat meningkatkan
minat masyarakat untuk berolahraga. Mengadakan event -
event keolahragaan yang melibatkan masyarakat dalam
rangka membudayakan olahraga sehingga masyarakat
hidup sehat. Melakukan pembibitan Pencarian Bakat
melalui Invitasi Pelajar dan pembinaan terhadap semua
cabang olahraga yang ada didaerah Kabupaten Kuningan
bekerja sama dengan pengurus cabang olahraga serta KONI
Kabupaten Kuningan.

2.1.4.14 Statistik

Kondisi pelayanan di bidang Statistik di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
Aspek Statistik
Tahun
No Uraian
2016 2017 2018
1. Buku kabupaten dalam angka ada ada ada

Bab II -39
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tahun
No Uraian
2016 2017 2018
2. Buku PDRB ada ada n/a
Tersediaanya sistem data dan
3. - - -
statistik yang terintegrasi

Penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten


Kuningan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan
Informatika yang bersinergi dengan Badan Pusat Statistik
(BPS) sebagai pelaksana tugas pemerintahan secara
Nasional di bidang kegiatan statistik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Capaian kinerja urusan statistik adalah tersedianya
data-data statistik daerah, yang dimanfaatkan sebagai
bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi
pembangunan Kabupaten Kuningan.

2.1.4.15 Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian Kabupaten


Kuningan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan
Informatika yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi
dan Pusat dalam pelaksanaannya. Urusan persandian lebih
di titik beratkan kepada pengamanan dan pengelolaan
informasi Pemerintahan Daerah. Adapun permasalahan
dalam urusan ini adalah masih rendahnya sumberdaya
manusia di bidang persandian daerah dan masih
terbatasnya sarana pasarana persandian daerah.

2.1.4.16 Kebudayaan

Kondisi pelayanan di bidang Kebudayaan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Bab II -40
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.25
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
Aspek Kebudayaan
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah Benda,Situs dan Kawasan
128 128 143
Cagar Budaya yang Dilestarikan (unit)
Frekuensi Festival Seni dan Budaya
23 25 25
(kali)
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni
13 15 17
dan Budaya (unit)
Jumlah Kerjasama yang terbangun
2 2 2
(MoU)
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
1. Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan mengalami penambahan sebanyak 15
buah jika dari tahun 2017 ke tahun 2018.
2. Frekwensi festival seni dan budaya pada tahun 2017
dan 2018 secara simultan dapat dilaksanakan
sebanyak 25 kegiatan.
3. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
bertambah anatara tahun 2017 ke tahun 2018.
4. Kerja sama dalam bidang kebudayaan selama tahun
2018 terjalin melalui 2 (dua) MoU dengan pihak ketiga.

2.1.4.17 Perpustakaan

Kondisi pelayanan di bidang Penanaman Modal di


Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek
Perpustakaan
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah sarana dan prasarana
20 5 50
perpustakaan desa (Desa)

Bab II -41
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Jumlah kunjungan perpustakaan


691.161 701.492 817.982
daerah (Orang)
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan, 2019

Capaian sasaran jumlah sarana prasarana perpustakaan


Desa dan jumlah kunjungan ke perpustakaan untuk
peningkatan minat baca masyarakat diukur melalui
indikator capaian pelayanan perpustakaan. Adapun hasil
pengukuran hasil kinerja capaian indikator menunjukkan
hasil yang positif.

2.1.4.18 Kearsipan

Kondisi pelayanan di bidang Kearsipan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kearsipan
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Cakupan penerapan standar
100 100 100
pengelolaan arsip (%)
Volume arsip yang tersimpan 1. 1094 Box
1395 1094
(buah) 2. 299 Odner
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan, 2019

Arsip merupakan dokumen yang sangat penting dalam


tata kelola pemerintahan, sehingga perlu dikelola secara
terorganisir dan sistematis. Pengertian Arsip itu sendiri
adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan terima oleh
lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan dan
perseorangan. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses
mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan,
pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan

Bab II -42
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu


Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan
informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan,
sehingga diperlukan sistem pengelolaan dan pengendalian
arsip yang sistematis dan efektif. Dalam perkembangan dan
kemajuan manajemen administrasi pemerintah sekarang
ini hampir dapat dipastikan bahwa segala sesuatu sangat
tergantung kepada dokumen karena merupakan sumber
informasi bagi penyelenggaraan pemerintah. Dalam RKPD
ini, pembangunan urusan kearsipan ditujukan untuk
meningkatkan kualitas sistem kearsipan.

2.1.4.19 Pariwisata

Kondisi pelayanan di bidang Pariwisata di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pariwisata
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Jumlah Promosi Pariwisata
3 3 3
(kegiatan)
Jumlah Kunjungan Wisatawan 2.627.36 4.002.12
2.752.852
(org) 9 4
Jumlah Destinasi Pariwisata 50 58 65
Cakupan Sarana Prasarana
2 2 12
Pariwisata
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, 2019

Pariwisata merupakan sektor penggerak ekonomi


pembangunan kabupaten kuningan. Pengembangan dan
promosi sektor ini terus di lakukan. Pendekatan
pembangunan pariwisata dititikberatkan pada
pembangunan konsep wisata alam dan budaya berbasis
desa. hal ini seiring kebijakan untuk merevitalisasi

Bab II -43
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

pembangunan desa melalui alokasi dana desaberbasis


komunitas dengan skala lokal yang diharapkan menjadi
penggerak sektor ekonomi lain dan sekaligus dapat
menyerap tenaga kerja setempat.

Capaian Kinerja tahun 2018 dapat dilaksanakan


sesuai dengan perencanaan, melalui upaya menggali dan
meningkatkan potensi pariwisata, meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana objek wisata, meningkatkan promosi
pariwisata daerah, serta menjalin kemitraan/ jejaring
kepariwisataan.
Ditunjang dengan potensi daya tarik wisata seni dan
budaya serta usaha hotel, rumah makan, angkutan wisata
dan usaha jasa/ hiburan umum lainnya secara terus
menerus diupayakan agar dapat digunakan sebagai salah
satu andalan kegiatan perekonomian daerah yang
diharapkan mendorong/ meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pendapatan daerah.

2.1.4.20 Pertanian

Kondisi pelayanan di bidang Pertanian di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanian
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Peningkatan pengetahuan,
sikap dan keterampilan tenaga 90 95 95
penyuluh (%)
Alsintan produksi prod pangan
36 22 24
(traktor, unit)
Alsin pengolahan hasil
32 18 9
pertanian (power treser, unit)
Tingkat penerapan teknologi
7 8 8
pertanian, perikanan dan

Bab II -44
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja


(outcome) 2016 2017 2018
kehutanan (paket)
Peningkatan Kesejahteraan Pemula = Pemula =
Petani:- Kelas kemampuan 999 999
kelompok Lanjut = Lanjut =
880 880
Madya = Madya =
59 59
Utama = Utama = 0
0
- Jumlah Kelompok Tani yang
38 38 54
dapat difasilitasi (jml kelompok)
Peningkatan Produksi
Pertanian dan Perkebunan:
- Padi (kwintal/ha) 62,6 62,71 62,41
- ubijalar (kwintal/ha) 233,9 228,3 224,4
- Bawang merah (kwintal/ha) 103 102,29 91,68
129.19 32.479 34.784
- Mangga (kwintal/ha)
5 ton
60.080 13.235 10.684
- Salak (kwintal/ha)
ton
597.9 1.149 1.307
- kopi (kwintal/ha)
ton
332.8 403 615
- Cengkeh (kwintal/ha)
ton
2.097.6 285.083 241.203
- Tebu (kwintal/ha)
ton
1.217.9 52 65
- Pala (kwintal/ha)
ton
Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
- Produksi daging (ton) 15.971 26.081 27.182
- Produksi komoditas telur (ton) 6.732 6.339 7.146
- Produksi komoditas susu
11.995 15.760 21.317
(ton)
Tersedianya data Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit 100 100 100
Tanaman, Ternak dan Ikan (%)
Tingkat penerapan
100 100 100
pengendalian hama terpadu (%)
Pameran produk pertanian
2 2 2
(kali)
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, 2019

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:

Bab II -45
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan


tenaga penyuluh tahun 2018 masih pada posisi 95% sama
dengan tahun sebelumnya, sedangkan pada indikator
kinerja program alsintan produksi/ produktivitas pangan,
capaian kinerja mengalami penaikan yaitu dari 22 unit
traktor (2017) menjadi 24 unit (2018), Alsin pengolahan
hasil pertanian (power threser) pada tahun 2018 capaian
kinerjanya 9 unit.
Tingkat penerapan teknologi pertanian dan
peningkatan kesejahteraan petani kelas kemampuan
kelompok tahun 2017 dan tahun 2018 masih tetap tidak
ada perubahan atau peningkatan, karena pada tahun 2018
tidak dilaksanakan penilaian kelas kemampuan kelompok
tani untuk jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi
meningkat dari 38 kelompok (2017) menjadi 54 kelompok
(2018), produktivitas padi tahun 2018 mengalami sedikit
penurunan sebesar 0,48 % bila dibandingkan dengan
produktivitas padi pada tahun 2017, dimana produktivitas
pada tahun 2018 sebesar 62,41 kw/ha dan pada tahun
2017 produktivitasnya adalah 62,71 kw/ha, komoditi
lainnya yang mengalami penurunan yaitu ubi jalar, bawang
merah, salak dan tebu. Sedangkan komoditi lainnya yang
mengalami kenaikan produktivitasnya adalah manga, kopi,
cengkeh dan pala. Produksi daging tahun 2018 secara
keseluruhan mengalami penaikan sebesar 4,22 % apabila
dibandingkan dengan produksi daging pada tahun 2017.
Produksi Daging Domba dan Ayam Ras melampaui target
yang telah ditetapkan sedangkan untuk produksi daging
lainnya belum mencapai target 2018.

Bab II -46
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Produksi telur rata rata mengalami penaikan sebesar


12,73 % jika dibanding dengan tahun sebelumnya, adapun
target dari sasaran tahun 2018 untuk produksi telur ayam
Buras yaitu mencapai 93,73 %. Untuk capaian produksi
susu pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar
35,26 % jika dibanding dengan tahun 2017, capaian
produksi susu tersebut cukup bagus dikarenakan stabilnya
harga jual susu yang ditetapkan oleh Industri Pengolah
susu (IPS), menyebabkan naiknya pendapatan peternak,
sehingga berakibat tingginya kemampuan petani dalam
menyediakan pakan berkualitas.
Ada 3 (tiga) faktor yang memacu peningkatan produksi
susu di Kabupaten Kuningan yaitu Peningkatan Populasi
Induk produktif (peremajaan) melalui Program Pinjaman
Lunak Perbankan, adanya perbaikan harga jual susu dan
berkembangnya industri kecil pengolahan susu, perbaikan
pelayanan penyediaan pakan oleh Koperasi melalui
pembangunan industri kecil untuk pembuatan pakan.
Ketersediaan data Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman dan Ternak serta Tingkat penerapan
pengendalian hama terpadu 100%, telah mengikuti
pameran produk pertanian sebanyak 2 kali.

2.1.4.21 Energi dan Sumber daya Mineral

Kondisi pelayanan di bidang Energi dan Sumber Daya


Mineral di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel
berikut:

Bab II -47
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.30
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Energi
dan Sumber Daya Alam
Tahun
Uraian
2016 2017 2018
Pembinaan dan Pengawasan
100 100 100
Bidang Pertambangan
Persentase rumah tangga 100 100 100
pengguna listrik
Sumber: Dokumen Kajian IPM Kabupaten Kuningan, 2019

Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


dapat dilaksanakan cukup maksimal dalam rangka
menghindari perilaku pengelolaan lahan galian C yang
kurang memperhatikan teknik konservasi serta
perambahan hutan yang tidak terkendali yang
mengakibatkan penurunan fungsi daerah tangkapan air.
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan
sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan
pengertian masalah eksplorasi pertambangan yang
konservatif dan berkelanjutan.
2.1.4.22 Perdagangan

Kondisi pelayanan di bidang Perdagangan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perdagangan
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Jumlah UDKM yang dibina
100 110 140
(unit)
Jumlah Pasar Desa yang
- 6 6
Direvitalisasi (unit)
Nilai Ekspor Bersih
7.643.898,07 6.740.407,06 4.958.557,88
Perdagangan (US$)
Jumlah Pelaku Usaha yang
10 10 80
dibina (org)
Sarana Prasarana SRG (paket) 24 2 -
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, 2019

Bab II -48
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Sektor perdagangan merupakan komponen utama


penggerak ekonomi daerah. Perdagangan di Kabupaten
Kuningan merupakan penyumbang PDRB utama. Sektor
ini meliputi kegiatan perdagangan tradisional melalui
revitalisasi pasar dan perdagangan retail. Sektor ini juga
termasuk yang mempunyai potensi pengembangan yang
baik terutama di era pemanfaatan teknologi informasi
melalui perdagangan daring yang dikembangkan baik oleh
pemerintah maupun swasta. Potensi produk unggulan yang
melimpah membutuhkan ekspansi pangsa pasar yang
besar. Sehingga diperlukan penyediaan infrastruktur dan
dukungan peningkatan kemampuan pengelola
perdagangan untuk memanfaatkan keunggulan teknologi.

Target Indikator kinerja urusan perdagangan secara


umum tercapai, namun nilai ekspor bersih perdagangan
mengalami penurunan dikarenakan pengaruh global
perdagangan dari Negara yang dituju dan perubahan pola
ekspor yang asalnya langsung menjadi pemasok ke
eksportir lain. Selain itu sarana prasarana SRG tahun 2018
nihil disebabkan tidak ada alokasi untuk kegiatan tersebut.

2.1.4.23 Perindustrian

Kondisi pelayanan di bidang Perindustrian di


Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
Aspek Perindustrian
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
2016 2017 2018
Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah (IKM)
Jumlah IKM yang di Bina 35 25 76
Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Jumlah Produk Unggulan Daerah yang 7 7 7

Bab II -49
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dibina (jenis)
Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Sistem Produksi
Jumlah TTG/ Jumlah IKM Penerima
3 5 47
Bantuan Mesin dan Peralatan (IKM)
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, 2019

Pengembangan industri diarahkan pada penguatan


pengolahan hasil pangan, industri kreatif yang bersipat
padat karya. Industri yang dikembangkan memiliki
kekhususan yaitu jenis-jenis industri yang ramah
lingkungan. Industri ramah lingkungan memerlukan
dukungan kebijakan pemerintah baik dalam kemudahan
perijinan, permodalan dan insentif. Keberadaan industri di
Kabupaten Kuningan diharapkan dapat mendorong sektor-
sektor lain karena sifat industri yang dinamis dan
ekspansif.

2.1.4.24 Transmigrasi

Kondisi pelayanan di bidang Transmigrasi di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
Aspek Transmigrasi
Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja
(outcome) 2016 2017 2018
Target peningkatan kesejahteraan
masyarakat 60 40 80
Translok (KK)
Target penjajagan calon lokasi di
Sumatra Selatan dan Bengkulu 2 2 1
(lokasi)
Target sosialiasasi
100 50 50
ProgramTransmigrasi (orang)
Target pemberangkatan transmigran
10 12
(KK) 2
Target pemenuhan kebutuhan alat
pengolah 10 12 2
pertanian melalui stimultant (KK)
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, 2019

Bab II -50
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Berdasarkan tabel diatas terdapat capaian indikator


sebagai berikut:
1. Target peningkatan kesejahteraan masyarakat Translok
(KK) diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan
Monitoring Kube di Lokasi Transmigrasi Lokal, sebanyak
4 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) / 40 orang dan
Kegiatan Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Warga Translok sebanyak 4 Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) / 40 orang
2. Target penjajagan calon lokasi diSumatra Selatan dan
Bengkulu (lokasi) untuk tahun 2018 kegiatan Kegiatan
Penjajagan ke Calon Lokasi Transmigrasi sebanyak 1
Lokasi yaitu UPT. Batu Ampar Kabupaten Bengkulu
Selatan Provinsi Bengkulu
3. Target sosialiasasi Program Transmigrasi dilaksanakan
melalui Kegiatan Penyuluhan/ sosialisasi
ketransmigrasian dalam upaya menjaring animo
masyarakat dengan target capaian 50 orang Aparatur
Pemerintah.
4. Target pemberangkatan transmigran pada tahun 2018
mengalami penurunan dari target 5 KK hanya terealisasi
sebanyak 2 KK hal ini terjadi karena adanya penetapan
kuota penempatan transmigrasi oleh Provinsi dan
Penyesuaian anggaran
5. Target pemenuhan kebutuhan alat pengolah pertanian
melalui stimultant, sama hal nya dengan target
pemberangkatan transmigrasi, mengalami penurunan
dari target 5 KK hanya terealisasi sebanyak 2 KK hal ini
terjadi karena adanya penetapan kuota penempatan
transmigrasi oleh Provinsi dan penyesuaian anggaran.

Bab II -51
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2.1.4.25 Kelautan dan Perikanan

Kondisi pelayanan di bidang Kelautan dan Perikanan di


Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kelautan dan
Perikanan
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Program (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah sarana prasarana Perikanan 25
30 35
(Unit)
Jumlah produksi ikan (Ton) 16.577 17.072 17.266
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Jumlah Benih (Ekor 000) 4.500 5.000 49.800
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
Terpenuhinya kawasan PUD yang
Produktif dan konservatif (Klmpk/ 10 10 -
Situ)
Jumlah ikan yang disebar di Perairan
50 60 52
umum (Situ)
Jumlah Pasar ikan yang dibangun
2 2 -
(Pasar)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2019

Sektor perikanan yang dikembangkan yaitu jenis perikanan


darat atau air tawar. Meski sektor perikanan bukan menjadi
unggulan daerah, akan tetapi sektor ini menjadi penyangga
pangan daerah. Produksi perikanan menunjukkan trend yang
positif setiap tahunnya. menjadi usaha ekonomi produktif
tradisional masyarakat baik yang dilaksanakan di perairan lahan
milik maupun diperairan umum.
Pengembangan sektor perikanan melalui pembinaan,
penyediaan bibit unggul, re-stocking benih ikan di perairan
umum dan pelarangan ekspoitasi berlebihan terhadap sumber
daya ikan.

Bab II -52
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2.1.5 Penunjang Urusan

2.1.5.1 Perencanaan pembangunan

Kondisi pelayanan di bidang Perencanaan


Pembangunan di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.35
Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Perencanaan
Pembangunan

Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan
(dokumen) 5 15 22
Program Perencanaan Sosbud dan
Pemerintahan
Jumlah SKPD yang dikoordinasi
(SKPD) 17 17 31
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah SKPD yang dikoordinasi
(SKPD) 4 3 4
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Jumlah SKPD yang dikoordinasi
(SKPD) 9 8 8
Program Perencanaan Daerah Rawan
Bencana
Jumlah Dokumen Perencanaan
(dokumen) 1 - -
Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah Dokumen Perencanaan (MOU) 1 2 -
Program Fasilitasi Pemerataan
Pembangunan Wilayah
Cakupan Wilayah Pengembangan (PKL) 5 5 5
Cakupan Wilayah Pengembangan
(PKLP) 2 2 2
Program Peningkatan Kerjasama dan
Koordinasi Perekonomian Daerah
Prosentase koordinasi (%) 100 100 100
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kuningan, 2019

Bab II -53
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Pelaksanaan fungsi perencanaan Penelitian, dan


Pengembangan secara umum dilaksanakan oleh seluruh
SKPD yang di koordinasikan melalui musyawarah
pembangunan di semua tingkatan dari mulai desa,
kecamatan dan kabupaten. Dalam perencanaan
pembangunan daerah dititikberatkan kepada penyusunan
program dan kegiatan tahunan melalui Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyediaan data dan
informasi serta kajian permasalahan pembangunan yang
terdiri dari bidang ekonomi, infrastruktur lingkungan
hidup dan lingkungan, sosial budaya dan pemerintahan.

Secara umum indikator kinerja yang diemban


Penunjang Urusan Fungsi Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan dapat tercapai, untuk kenaikan dan
penurunan jumlah SKPD yang dikordinasikan per bidang
hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan SOTK di
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan, selanjutnya
untuk jumlah dokumen perencanaan dan MoU sifatnya
tentatif sesuai kebutuhan yang ada, disamping hal tersebut
untuk kegiatan yang bersifat teknis yang dulu
dilaksanakan Bappeda telah dikembalikan ke Dinas Teknis.

2.1.5.2 Keuangan

Kondisi pelayanan di bidang Keuangan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Keuangan

Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Peningkatan PAD terhadap pendapatan
10,63 15,62 13,27
daerah melalui pengendalian objek dan

Bab II -54
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

wajib pajak daerah (%)


Cakupan sosialisasi pajak dan retribusi
100 100 100
(%)
Cakupan pembinaan PBB (desa) 376 376 376
Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, 2019

Dari data capaian indikator diatas dapat diuraikan hal-hal


sebagai berikut :
1. Persentase Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan
Daerah Melalui Pengendalian Objek dan Wajib Pajak
Daerah
Sasaran Persentase Peningkatan PAD Terhadap
Pendapatan Daerah Melalui Pengendalian Objek dan
Wajib Pajak Daerah diukur dengan menggunakan satu
indikator yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan
Pendapatan Daerah yang menggambarkan Kemandirian
Pendapatan Daerah dengan target 12,86% sedangkan
realisasinya 13,27% sehingga capaian kinerjanya
103,19%. Namun, capaian realisasi tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 0,18% dari realisasi
tahun 2017 sebesar 15,62%.
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuningan senantiasa terus melakukan inovasi dan
peningkatan pelayanan dalam hal pengelolaan
pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, dengan
melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dan
optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, antara
lain dengan kegiatan :
a. Pendataan ulang wajib pajak/wajib retribusi untuk
mendapatkan data potensi pajak/retribusi yang lebih
akurat.
b. Melaksanakan pungutan/tagihan pajak dan retribusi
Daerah yang lebih intensif.

Bab II -55
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

c. Melaksanakan sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah


kepada masyarakat.
d. Meminimalisasi tunggakan pajak/retribusi daerah.
e. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi
terhadap pajak dan retribusi.
f. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan yang lebih
transparan dan akuntabel.
g. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai, meningkatkan koordinasi dengan
Dinas/Instansi yang terkait dengan jenis pungutan
sesuai kewenangannya.
h. Peningkatan sistem pelayanan dengan adanya sistem
pembayaran dan pelaporan secara Online (SIMPAD,
SIMPBB, SIMBPHTB, iPAD, dan E SPTPD, WEB
Register) yang bertujuan untuk memudahkan para
wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan
daerahnya.
i. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi
maupun operasional yang meliputi :
- Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan
pajak;
- Penyesuaian tarif pajak;
- Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak.
- Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang
meliputi Pengawasan dan pengendalian yuridis,
teknis dan penatausahaan.
2. Sasaran Persentase Cakupan Sosialisasi Pajak dan
Retribusi diukur dengan menggunakan satu indikator
yaitu Rasio Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang

Bab II -56
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

tersosialisasikan dengan target 100% sedangkan


realisasinya 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
Pencapaian kinerja sasaran dianggap berhasil karena
sasaran ini mencapai target yang ditetapkan sebesar
100% akan tetapi masih perlu dilakukan perbaikan
terutama dalam hal pelaksanaan penyebaran informasi
maupun sosialisasi yang masih dirasakan kurang
menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Perlu
pembenahan metode sosialisasi dengan memperhatikan
cakupan yang lebih luas dan pelaksanaannya secara
berkesinambungan.
3. Sasaran Persentase Cakupan Pembinaan PBB (Desa)
diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu
Jumlah desa/kelurahan yang terbina dalam pengelolaan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan target 376
Desa/Kelurahan sedangkan realisasinya 100% sehingga
capaian kinerjanya 100%.
Pencapaian sasaran dianggap berhasil karena sasaran
ini mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% akan
tetapi kegiatan pembinaan ini masih perlu ditingkatkan
terutama pembinaan kepada para petugas yang
bersentuhan langsung dengan transaksi keuangan.

Tabel 2.37
Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan
Aspek Keuangan (BPKAD)
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Luas lahan bersertifikat (%) 100 95 85
Tingkat kualitas pengelola
100 100 100
keuangan daerah (%)
Capaian sistem informasi
100 100 100
manajemen keuangan daerah (%)
Sistem informasi manajemen
1 1 1
pemerintahan daerah (buah)
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan, 2019

Bab II -57
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Dari capaian indikator kinerja pada tabel diatas diuraikan


hal-hal sebagai berikut:
1. Sasaran Luas lahan bersertifikat (%) diukur dengan
menggunakan indikator jumlah lahan (aset tetap) milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang
bersertifikat dengan target 100% sedangkan realisasinya
mencapai 98,25% sehingga capaian kinerjanya 100% dan
masuk kategori Baik (B). Terdapat kenaikan persentase
capaian kinerja mengenai luas lahan bersertifikat pada
aset Pemerintah Kabupaten Kuningan dari Tahun 2017
sebanyak 91% menjadi 98.25%, hal ini dikarenakan :
- Adanya kerjasama yang baik antara BPN dan
Pemerintahan Kabupaten Kuningan dengan adanya
MOU;
- Adanya koreksi aset tanah di KIB A, dimana kita secara
bertahap mengumpulkan aset tanah Desa yang salah
catat;
- Beralihnya tanah-tanah yang diatasnya bangunan
SMA/SMK ke Aset Provinsi.
2. Tingkat kualitas pengelola keuangan daerah (%)
Sasaran Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(%) diukur dengan menggunakan indikator opini BPK RI
atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017
dengan target predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
dari BPK RI sedangkan realisasinya Pemerintah
Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2017 dari BPK RI Provinsi Jawa
Barat sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% dan
masuk kategori Baik (B). Pemerintah Kabupaten

Bab II -58
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Kuningan mampu mempertahankan kualitas capaian


kinerja pengelola keuangan daerah dengan memperoleh
predikat WTP dari BPK RI tahun 2017 dan tahun 2018.
3. Sasaran sistem informasi manajemen keuangan daerah
(%) diukur dari capaian sistem informasi manajemen
keuangan daerah yang mampu menyajikan tata kelola
keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
efisien, efektif, transparan, akuntabel dan
auditabel. Capaian sistem informasi manajemen
keuangan daerah mencapai 100% dan masuk kategori
Baik (B), hal ini dilihat dari dipertahankannya tingkat
opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Kuningan
dengan capaian target tahun 2018 yaitu predikat WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan bagian dari
perwujudan E-Government dan juga Good Government.
4. Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang
digunakan Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah
aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah), aplikasi ini merupakan alat bantu dalam
mempermudah pengelolaan keuangan, digunakan untuk
meningkatkan efektifitas implementasi dari
berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah
yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif,
transparan, akuntabel dan auditabel. Capaian sistem
informasi manajemen pemerintah daerah (buah)
mencapai 100% dan masuk kategori Baik (B).

2.1.5.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi pelayanan di bidang Kepegawaian serta


Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kuningan, dapat

Bab II -59
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Kepegawaian
serta Pendidikan dan Pelatihan
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah Pegawai yang difasilitasi
42 46 36
(Org)
Jumlah Aparatur yang terbina (%) 100 100 100
Tingkat Pelayanan Pemerintahan
13.160 12.422 11.190
dan Masyarakat (%)
Indeks Kepuasan Layanan
100 100 100
Masyarakat (%)
Prosentase Pegawai yang dilayani
100 100 100
(%)
Prosentase Layanan (%) 100 100 100
Peningkatan Sarana Prasarana
1 1 1
Aparatur (Kegiatan)
Jumlah Kegiatan Pemilihan
1 1 1
Pegawai Teladan (Kegiatan)
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kuningan, 2019

Dalam rangka implementasi manajemen kepegawaian


yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas
sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Kuningan
secara efektif dan efisien, dilaksanakan Peningkatan
Kompetensi Aparatur, Sinergitas Pengelolaan Kepegawaian
yang Partisipatif dan Akuntabel. Selain itu pembinaan
pegawai, pengelolaan dan Penataan Administratif
Kepegawaian, pengembangan Sistem Pengelolaan dan
Manajemen Kepegawaian analisis kebutuhan pegawai dan
formasi pegawai serta formasi jabatan, mengembangkan
Simpeg terus ditingkatkan aktifitasnya.
Pada Tahun 2018 PNS yang lulus Diklatpim III
sebanyak 19 orang dan yang lulus Diklatpim IV sebanyak
17 orang jadi jumlah pegawai yang difasilitasi sebanyak 36
orang. Aparatur yang terbina adalah 100% dikarenakan
tercapainya target dari kegiatan tersebut. Tingkat

Bab II -60
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

pelayanan pemerintahan masyarakat yaitu Data PNS yang


tersinkronisasi dalam SIMPEG sebanyak 11.190.

2.1.5.4 Pengawasan

Kondisi pelayanan di bidang Pengawasan di Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Pengawasan
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja (outcome)
2016 2017 2018
Jumlah pegawai yang dilatih(%) 100 100 100
Prosentase SKPD yang diawasi
100 100 100
(%)
Jumlah SKPD yang di bina dlm
100 100 100
administrasi keuangan (%)
Jumlah Objek Pengawasan (%) 100 100 100
Prosentase tindak lanjut hasil
96 74 91,5
pemeriksaan (%)
Cakupan LAKIP yang terevalusi
100 100 100
(%)
Prosentase SKPD yang
100 100 100
menyelenggarakan SPIP (%)
Sumber: Inspektorat Kabupaten Kuningan, 2019

Dari tabel capaian indikator kinerja diatas dapat diuraikan


hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Kuningan


menargetkan seluruh jumlah pegawai sebanyak 54 orang
untuk dilatih dan memahami tentang Peraturan
Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa pemerintah, sehingga pada bulan April
2018 Inspektorat telah melaksanakan Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi seluruh
pegawai Inspektorat sebanyak 54 orang melalui kegiatan
peningkatan kapasitas SDM APIP dan semuanya
dinyatakan lulus serta mendapat sertifikat sehingga
untuk capaian kinerja ini mencapai 100%.

Bab II -61
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2. Untuk Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Kuningan


menargetkan untuk melakukan pengawasan kepada
seluruh Kec. sebanyak 32 Kec. dan 30 SKPD yang
dtuangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Tahun 2018, sehingga sesuai dengan PKPT
tersebut Inspektorat telah melaksanakan pengawasan
tersebut selama tahun 2018 dari mulai bulan Februari
sampai dengan bulan Desember 2018 terhadap 32 Kec.
dan 30 SKPD melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan
kinerja dan terfokus sehingga untuk capaian kinerja ini
mencapai 100%.
3. Untuk Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Kuningan
menargetkan sebanyak 70 Auditi SKPD dan Kec. untuk
dibina tentang administrasi keuangan dan asset,
sehingga pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten
Kuningan mengadakan Bimibingan Teknis
Penatausahaan keuangan dan set ke 70 Auditi yaitu
SKPD dan Kec. melalui kegiatan Peningkatan Kinerja
Objek Pengawasan, sehingga untuk capaian kinerja ini
mencapai 100%.
4. Jumlah Objek Pengawasan, untuk Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Kuningan menargetkan sebanyak
62 objek pengawasan untuk dilakukan pengawasan, dan
pada tahun 2018 semuanya diawasi, sehingga untuk
capaian kinerja ini mencapai 100%.
5. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan, untuk
Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Kuningan
menargetkan 100% penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan BPK, dari 596 rekomendasi baru dapat
diselesaikan 545. Sehingga capaian kinerjanya baru

Bab II -62
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

mencapai 91,5 % hal ini dikarenakan kurangnya


kesadaran dan pengetahuan SKPD dalam proses
penyelesaian hasil pemeriksaan.
6. Cakupan LAKIP yang terevaluasi, untuk Tahun 2018
Inspektorat Kabupaten Kuningan menargetkan untuk
melaksanakan evaluasi LAKIP seluruh SKPD, sehingga
Inspektorat Kabupaten Kuningan melaksanakan evaluasi
terhadap seluruh SKPD melalui kegiatan evaluasi LAKIP
sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
7. Prosentase SKPD yang menyelenggarakan SPIP, untuk
Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Kuningan
menargetkan penyelenggaran SPIP di seluruh SKPD dan
Kec.. Sehingga pada tahun 2018 inspektorat Kabupaten
Kuningan terus mengawal dan membimbing SKPD untuk
membentuk Satgas SPIP serta menyusun dan
mengendalikan risiko dan terbentuk serta
terselenggaranya SPIP pada seluruh SKPD dan Kec.
melalui kegiatan monev SPIP. Sehingga capaian kinerja
untuk kegiatan ini mencapai 100%.

2.1.5.5 Sekretariat Dewan

Kondisi pelayanan di Sekretariat Dewan Kabupaten


Kuningan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Sekretariat
Dewan
Tahun
No Uraian
2016 2017 2018
1. Tersedianya rencana kerja tahunan
Ada Ada Ada
pada setiap alat-alat kelengkapan
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Tersusun dan terintegrasinya
Ada Ada Ada
program-program kerja DPRD
untuk melaksanakan fungsi

Bab II -63
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tahun
No Uraian
2016 2017 2018
pengawasan, fungsi pembentukan
perda, dan fung anggran dalam
dokumen rencana lima tahunan
(RPJM) maupun dokumen rencana
tahunan
3. Terintegrasi program-program
DPRD untuk melakasanakan fungsi
pengawasan, pembentukan Perda Ada Ada Ada
dan Anggaran kedalam dokumen
perencanaan dan dokumen
anggaran setwan DPRD
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan, 2019

Sekretariat DPRD adalah unsur Staf yang mendukung


pelaksanaan fungsi dan tugas pokok anggota DPRD dalam
rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi Pelayanan
Penunjang Urusan Aspek Sekretariat Dewan sampai saat
ini telah berjalan dengan cukup baik.

2.2 Aspek Daya Saing Daerah dan Indikator Makro Daerah

Tabel 2.41
Kondisi Asfek Daya Saing Daerah

Uraian 2017 2018 2019


Indeks 67,78 68,55 69,10*
Pembangunan
Manusia
Persentase 38,64 46,68 46,25
pengeluaran
konsumsi non
pangan per kapita
Indeks Desa - Tertinggal 13 - Tertinggal 13 - Tertinggal 13
Membangun (IDM) - Berkembang - Berkembang - Berkembang
206 206 206
- Maju 83 - Maju 83 - Maju 83
- Mandiri 3 - Mandiri 3 - Mandiri 3
Angka Beban 50,93 50,83 50,82
Tanggungan
Sumber: LKPJ Bupati 2018; Dinas BPMD; Dokumen Kajian IPM 2019
)* = angka sementara

Bab II -64
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tren capaian pembangunan manusia di Kabupaten


Kuningan selama 3 tahun terakhir terus mengalami
peningkatan seiring peningkatan dari masing-masing
komponen pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya
pergerakan pembangunan sosial ekonomi yang
mengakibatkan pembangunan manusia di Kabupaten
Kuningan terus meningkat. Pergerakan yang terjadi di tingkat
kabupaten/kota akan dirasakan pula terhadap capaian
pembangunan manusia pada tingkat provinsi dan nasional.
Meskipun dinamika pembangunan manusia di
Kabupaten Kuningan terus meningkat, yang diperlihatkan
oleh perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, namun
capaiannya yang berada pada angka 60 sampai dengan di
bawah 70 menunjukkan masih berstatus sedang. Artinya,
masih perlu ada peningkatan lebih keras lagi untuk mencapai
kategori tinggi dengan capaian minimal 70. Meskipun status
capaian IPM Kabupaten Kuningan masih kategori sedang,
namun dalam tataran wilayah III Cirebon khususnya, dan
antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih tergolong baik.
Hal ini ditunjukkan oleh capaian IPM di masing-masing
wilayah pada tahun 2018. Posisi Kabupaten Kuningan yang
mampu mengungguli 3 kabupaten lainnya di Wilayah III
Cirebon, menunjukkan dinamika pembangunan manusia di
Kabupaten Kuningan terus bergerak lebih maju.
Capaian IPM Kabupaten Kuningan masih di bawah
angka Jawa Barat, dan masih berada pada posisi ke-11
terbawah di Jawa Barat, atau berada pada posisi ke-17
teratas di Jawa Barat. Meskipun sudah meraih posisi lebih
baik dibanding kabupaten lainnya di Wilayah III Cirebon,

Bab II -65
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

namun pada tataran Provinsi Jawa Barat capaian ini masih


perlu ditingkatkan lagi.
Dari sisi konsumsi rumah tangga, penduduk
Kabupaten Kuningan masih cenderung lebih banyak untuk
keperluan makanan dibanding bukan makanan. Fenomena
ini mencerminkan masih rendahnya kemampuan
perekonomian rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan
hidup yang lebih maju, seperti biaya pendidikan, kesehatan,
rekreasi dan keperluan sekunder/tersier lainnya, sebagai ciri
dari masyarakat maju dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari.
Kondisi ini bahkan bisa menggambarkan suatu perilaku
konsumsi penduduk yang masih memprioritaskan kebutuhan
makanan, inilah yang dimungkinkan bisa menghambat
peningkatan capaian komponen pengetahuan dari sisi
harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Atau
relatif minimnya pendapatan rumah tangga memungkinkan
mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan primernya,
yaitu makanan dan minuman. Dengan demikian, akan
mempengaruhi pula capaian pengeluaran per kapita yang
disesuaikan dengan paritas daya beli. Masih rendahnya daya
beli penduduk juga tercermin dari pencapaian Indeks Desa
Membangun (IDM), yang mana dalam kurun 3 tahun terakhir
masih didominasi oleh desa berkembang dan hanya sebagian
kecil saja (3 desa) yang sudah berstatus desa mandiri.
Kabupaten Kuningan memiliki jumlah penduduk yang
relatif kecil dibanding kabupaten/kota lainnya, dan
menempatkan posisinya berada pada urutan kedelapan
terbawah kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk
paling sedikit. Artinya, secara kuantitas sumber daya

Bab II -66
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

manusia yang tersedia di Kabupaten Kuningan masih relatif


kecil dalam menopang laju pertumbuhan.
Komposisi umur penduduk Kabupaten Kuningan
sampai dengan tahun 2019 sebagian besar masih didominasi
oleh kelompok umur produktif, sehingga menghasilkan Angka
Beban Tanggungan (ABT) atau Dependency Ratio (DR) sebesar
50,82. Artinya, dari 100 orang yang produktif secara
ekonomis memiliki tanggungan sebanyak 50 sampai dengan
51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif
lagi. Semakin tinggi angka dependency ratio menunjukkan
semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi.
Bahkan angka ketergantungan yang diperoleh
Kabupaten Kuningan berada di atas angka Jawa Barat dan
Nasional (ABT2019=47,82). Ini suatu tantangan agar
penduduk yang tergolong non produktif (kelompok umur
muda dan tua) lebih diminimalisir jumlahnya, sehingga laju
pertumbuhan pembangunan manusia dan pembangunan
secara keseluruhan dapat berjalan lebih pesat.

Bab II -67
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.42
Kondisi Capaian Indikator Makro Tahun 2016 - 2018

Capaian Tahun Target Capaian


No Indikator RPJMD
2016 2017 2018 Jabar Nasional
1. Laju pertumbuhan 6,09 6,36 6,45 5,16 5,64 5,17
ekonomi
2. Inflasi (kota Cirebon) 1,56 4,36 2,80 - 3,54 3,13
3. Indeks gini 0,33 0,32 0,32 0,32 0,41 0,38
4. PDRB Per kapita 13.2 13,9 N/A 12,4 27,96 37,85
(juta)
5. Persentase 13,59 13,27 18,22 10,84 7,25 9,66
penduduk miskin
6. Tingkat 7,20 7,94 8,99 4,90 8,17 5,34
pengangguran
terbuka
7. Indeks 67,51 67,78 68,55 M 71,30 71,39
pembangunan e
manusia t
8. Harapan lama 12,04 12,06 12,07 o 12,45 12,91
sekolah d
e
9. Rata-rata lama 7,34 7,35 7,36 8,15 8,17
sekolah l
10. Umur harapan hidup 72,76 72,88 73,11 a 72,66 71,20
11. Pengeluaran 8.580 8.736 9.297 m 10.790 11.059
perkapita (000) a
Sumber: Dokumen Kajian IPM Tahun2019; PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017
Ket. : warna hijau = tercapai, merah = tidak tercapai

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator


makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu
wilayah. Laju perekonomian dihitung berdasarkan perubahan
PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan
terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB dapat
dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang
dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang
berada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.
Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kuningan
pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016.
Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi
di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh
inflasi. Nilai PDRB Kuningan tahun 2017 atas dasar harga
konstan 2010, mencapai 14.866,62 miliar rupiah. Angka
tersebut naik sebesar 888,85 miliar rupiah dari 13.977,77

Bab II -68
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

miliar rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukan


bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi
sebesar 6,36 persen, tumbuh positif jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,09
persen.
Percepatan pertumbuhan ekonomi Kuningan pada tahun
2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan karena
melambatnya beberapa lapangan usaha seperti pertanian,
kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian;
pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; real
estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan
kegiatan sosial; serta jasa lainnya.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan
usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 10,94 persen.
Dari 17 lapangan usaha yang ada, secara keseluruhan
lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Sebelas
lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima
hingga sepuluh persen. Sementara lima lapangan usaha
lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif
namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Sedangkan
satu lapangan usaha mengalami pertumbuhan kurang dari
satu persen yaitu pertambangan dan penggalian.
Sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
positif sebesar lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain:
lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,94
persen, lapangan usaha jasa pendidikan mengalami
pertumbuhan sebesar 10,67 persen, lapangan usaha jasa
lainnya tumbuh sebesar 9,97 persen, lapangan usaha jasa
kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 9,8 persen,

Bab II -69
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

lapangan usaha jasa perusahaan tumbuh sebesar 9,36 persen,


lapangan usaha real estate tumbuh sebesar 9,2 persen,
lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 8,75 persen,
lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum
tumbuh sebesar 8,53 persen, lapangan usaha pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh sebesar
7,3 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan
perikanan tumbuh sebesar 5,45 persen, seta lapangan usaha
transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 5,24 persen.
Sedangkan lima lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah
lapangan usaha industri pengolahan mengalami pertumbuhan
sebesar 4,97 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan
asuransi tumbuh sebesar 4,89 persen, lapangan usaha
pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 4,08 persen,
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil
dan sepeda motor tumbuh sebesar 3,72 persen, dan lapangan
usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan
sosial wajib tumbuh sebesar 1,71 persen. Pertumbuhan
minimal terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan
penggalian sebesar 0,16 persen.
Angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan sampai
dengan tahun 2018 sudah mencapai angka 12,22 persen yang
berkurang sekitar 1,05 poin dari tahun sebelumnya.
Berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan
merefleksikan adanya peningkatan pendapatan penduduk
(diproksi dengan pengeluaran), sehingga mereka yang berada di
bawah garis kemiskinan beranjak naik menjadi bukan
kelompok miskin lagi.
Perubahan ini bukan saja karena ketersediaan lapangan

Bab II -70
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

pekerjaan ataupun pendapatan yang meningkat, tetapi adanya


gairah kegiatan perekonomian yang dilakukan setiap individu,
yang mungkin saja sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan
ataupun tuntutan gaya hidup, sehingga mereka terpacu untuk
beraktivitas.
Pemerataan pendapatan di antara mereka sangat
membantu dalam dinamika pembangunan yang digarap oleh
pemerintah. Karena kecilnya ketimpangan yang terjadi dapat
memperkecil terjadinya konflik sosial di antara individu
masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas
perekonomian dan kehidupan sosial di suatu wilayah. Dengan
demikian pemerintahlah yang akan bertanggung jawab
terhadap kondisi tersebut.
Salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan
pendapatan penduduk adalah Gini Ratio (GR). GR dihitung dari
pengeluaran per kapita setiap kelompok pengeluaran sebagai
proksi pendapatan, dan banyaknya penduduk pada kelompok
pengeluaran tersebut. Kondisi ketimpangan pendapatan
penduduk di Kabupaten Kuningan saat ini masih terkategori
sedang, yaitu berada di sekitar 0,3 yang berarti terdapat
ketimpangan antar pendapatan penduduk, tetapi tidak
mengalami kesenjangan yang berarti. Gini Rasio Kabupaten
Kuningan tahun 2018 dapat ditekan di angka 0,32 telah
memenuhi target RPJMD dan capaian tersebut lebih baik dari
angka Jawa Barat dan Nasional.
Secara umum, PDRB per kapita dapat menjadi ukuran
kemakmuran penduduk disuatu wilayah. Nilai PDRB per
kapita, merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah
penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk

Bab II -71
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.


PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukan
nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai
PDRB per kapita Kabupaten Kuningan atas dasar harga
berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami
kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar
12,91 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2017 mencapai 19,14 juta rupiah. Kenaikan
angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup
tinggi ini belum mencerminkan kondisi ekonomi yang
sebenarnya, karena disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor
inflasi.
PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna
untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di
suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di
Kabupaten Kuningan juga mengalami kenaikan sejak tahun
2013 hingga 2017, masing-masing sebesar 11,17 juta rupiah
dan 13,92 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang
terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena
pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi disini.
Pada indikator persentase penduduk miskin dan tingkat
pengangguran, dengan segala upaya yang telah dilakukan
melalui program dan kegiatan dalam rangka pengentasan
kemiskinan dan pengangguran masih belum memberikan hasil
yang maksimal. Target dari kedua indikator tersebut masih
belum tercapai dan masih jauh dibawah capaian Jawa Barat
dan Nasional, sehingga perlu upaya lebih keras lagi untuk
mencapai target yang telah ditetapkan.
Dimensi pengetahuan yang meliputi indikator Harapan
Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Bab II -72
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

memberikan kontribusi pula terhadap capaian pembangunan


manusia di suatu wilayah. Kualitas manusia yang dimiliki oleh
suatu daerah dalam mengukur pembangunan manusianya,
tidak terlepas dari dinamika dan perkembangan kedua
indikator tadi.
Semula harapan lama sekolah penduduk Kabupaten
Kuningan hanya sampai kelas 1 atau 2 Sekolah Menengah Atas
(SMA) pada tahun 2010, tetapi harapan itu terus meningkat
hingga mencapai kelas 3 SMA atau Diploma 1sejak tahun 2014
sampai dengan tahun 2018. Peningkatan ini tidak terlepas dari
kontribusi penduduk berumur 7 tahun ke atas yang masih
bersekolah pada pendidikan formal maupun non
formal.Semakin besar mereka yang sedang mengikuti
pendidikan pada umur 7 tahun ke atas, maka akan semakin
tinggi harapan lama sekolah yang akan dicapai oleh penduduk
di kabupaten Kuningan.
Di samping harapan lama sekolah, rata-rata lama
sekolah yang dimiliki sebagai realisasi dari penduduk yang
sedang/pernah mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan
tertentu, menjadi pengukur kualitas pembangunan dari sisi
manusianya. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah
penduduk berumur 25 tahun ke atas Kabupaten Kuningan
hanya mampu sampai kelas 6 Sekolah Dasar (SD) atau kelas 1
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Capaian ini berlangsung
sampai dengan tahun 2013, dan sejak tahun 2014 sampai
dengan tahun 2018 sudah menginjak pada tingkatan kelas 1
SMP atau paling tinggi kelas 2 SMP.
Posisi harapan lama sekolah Kabupaten Kuningan
berada di bawah angka Jawa Barat serta berada pada posisi
keenam terbawah di Jawa Barat. Begitu pula angka rata-rata

Bab II -73
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

lama sekolah penduduk Kabupaten Kuningan masih di bawah


angka Jawa Barat, dan berada pada posisi kesembilan
terbawah di Jawa Barat.
Umur Harapan Hidup (UHH) yang dipergunakan dalam
penghitungan IPM adalah angka harapan hidup 0 tahun (e0),
yang didefinisikan sebagai rata-rata lamanya hidup yang
mungkin dicapai oleh penduduk sejak usia nol tahun. Angka
ini mempunyai hubungan terbalik dengan angka kematian
bayi, artinya apabila terjadi penurunan terhadap angka
kematian bayi, maka terjadi peningkatan terhadap umur
harapan hidup.
Peluang hidup penduduk Kabupaten Kuningan melalui
proksi UHH, mulai tahun 2011 sampai tahun 2018 berkisar di
antara 72,10 sampai dengan 73,11 tahun sejak dilahirkan,
atau sejak umur nol tahun penduduk di kabupaten ini
memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur 72 sampai
dengan 73 tahun. Perkembangan angka harapan hidup
penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan,
seiring perbaikan pola hidup dan peningkatan sarana
pendukung kesehatan bagi penduduk di kabupaten Kuningan.
Disparitas harapan hidup antar kabupaten/kota di Jawa
Barat menggambarkan bahwa harapan hidup penduduk
Kabupaten Kuningan masih berada di atas angka Jawa Barat,
dan berada pada posisi tertinggi kedelapan di Jawa Barat. Ini
mencerminkan pola hidup sehat, dan penanganan keluhan
kesehatan atau antisipasi kekebalan tubuh terhadap penyakit
cenderung baik. Dengan kata lain, harapan hidup di
Kabupaten Kuningan cenderung lebih baik dibanding
kabupaten/kota lainnya yang berada di bawah angka Jawa
Barat, dikarenakan gerakan kesehatan yang melibatkan

Bab II -74
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

berbagai komponen masyarakat dengan pelayanan kesehatan


yang terus membaik telah mampu ditingkatkan.
Kecenderungan pengeluaran per kapita setiap tahun
meningkat seiring kebutuhan hidup disertai perubahan harga
yang cenderung meningkat pula. Namun kecenderungan
peningkatan ini tidak berarti telah menunjukkan kesejahteraan
yang seutuhnya, karena sisi pengeluaran memberikan dampak
kepada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, terutama pada komoditi-komoditi yang sebagian
besar dikonsumsi oleh penduduk keseluruhan.
Pada tahun 2018 di tingkat Jawa Barat, pengeluaran per
kapita Kabupaten Kuningan masih berada di bawah angka
Jawa Barat, dan berada pada posisi kedelapan terbawah di
Jawa Barat. Bahkan berada di bawah angka Kabupaten
Majalengka, Indramayu dan Cirebon di wilayah III Cirebon.
Untuk mengejar angka Jawa Barat memang relatif berat
bagi Kabupaten Kuningan, karena harus melalui capaian
angka kabupaten-kabupaten diatasnya. Peningkatan angka
pengeluaran per kapita sebagai salah satu pendukung capaian
pembangunan manusia, bukan berarti pengeluaran individu
harus ditingkatkan namun bagaimana penghasilan/
pendapatan individu yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai


Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan,


Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan 5 (lima)
misi yang akan dicapai. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk
selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan

Bab II -75
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

pembangunan. Evaluasi misi pembangunan dilakukan melalui


evaluasi terhadap berbagai indikator RPJMD Tahun 2014-
2018, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun
2018 dan evaluasi terhadap data-data BPS. Berdasarkan pada
hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi
pembangunan Kabupaten Kuningan dapat diuraikan sebagai
berikut.

Bab II -76
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 2.43 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2014-2018

Aspek/Fokus/Bidang 2016 2017 2018


NO Urusan/Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pembangunan Daerah
1 PDRB per Kapita atas dasar Rp. Juta 12.120.505,64 17.481.430,36 12.410.729,10 19.141.751,60 12.707.901,92 -
harga berlaku
2 PDRB per Kapita atas dasar Rp. Juta 4.585.836,28 13.163.158,98 4.638.774,76 13.917.436,02 4.692.324,36 -
harga konstan
3 Indeks daya Beli % 59.29-59.51 65,46 59,52-59.74 65,94 59,75-59.96 -
Masyarakat
4 Indeks Gini (poin) Poin 0,31 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32
5 Laju Pertumbuhan % 5,08 6,09 5,12 6,36 5,16 6,45
Ekonomi
6 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8.90-8.92 7,34 8,94-8,96 7,35 9,02-9,95 7,51
(RLS)
7 Angka Partisipasi Murni % 99.84 99.83 99,86 99,85 99,88 99,87
(APM) SD/MI/Paket A
8 Angka Partisipasi Murni % 91.03 90.65 91,20 91,17 91,37 91,19
(APM) SMP/MTs/Paket B
9 Angka Harapan Hidup Tahun 71.10-71.14 72,76 71,16-71,20 72,88 71,22-71,26 73,01
10 Angka Kematian Bayi Kasus per seribu 4,69 5,64 4,37 4,61 4,07 3,93
11 Angka Kematian Ibu Kasus per 100 10 27 8 24 6 22
ribu
12 Jalan kabupaten dlm % 82,41 63,27 84,12 63,27 85,59 40,04
kondisi baik

Bab II -77
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Aspek/Fokus/Bidang 2016 2017 2018


NO Urusan/Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pembangunan Daerah
13 Rumah tangga pengguna % 45,53 - 46,44 88,94 48,37 -
air baku
14 Cakupan pengendalian Kecamatan 32 32 32 32 32 32
perencanaan pembangunan
(Kec.)
15 Rumah tidak layak huni Rumah 3.800 - 2.500 400 2.000 1.786
yang ditangani
16 Jumlah sarana dan Buah 839 839 839 1.092 839 1.112
prasarana olah raga
17 Cakupan pembinaan Kecamatan 32 32 32 32 32 32
kepada organisasi
kepemudaan
18 Nilai Investasi PMDN & Rp 479.117.091,488 576.411.621.949 527.028.800.637 499.440.686.000 579.731.680.701 1.719.593.858.571

PMA
19 Tingkat pengangguran % 5.1 8,89 5,0 7,94 4,9 8,99
terbuka
20 Jumlah kerjasama media % 55 55 55 - 55 -
massa
21 Cakupan layanan informasi Kecamatan 32 32 32 32 32 32
22 Jumlah Ormas,LSM dan % 58,04 93 59,12 - 60,2 -
Organisasi kemasyarakatan
yang terbina
23 Jumlah produk hukum Buah 12 9 18 12 16 9
24 Pencapaian target kawasan % 31,11 - 31,61 - 32,12 -
lindung

Bab II -78
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Aspek/Fokus/Bidang 2016 2017 2018


NO Urusan/Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pembangunan Daerah
25 Indeks pembangunan Poin 74,29-74,59 67,51 74,65-74,95 67,78 75,01-75,91 68,28
Manusia
26 Laju pertumbuhan % 0,411 0,61 0,394 0,59 0,377 0,59
penduduk/LPP
27 Pendapatan Asli Daerah Rp. milyar 180.82 253.44 207,52 384,72 242,16 300
Sumber : RPJMD, BPS, KSD

Bab II -79
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

2.4 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan hasil evaluasi indikator makro pembangunan


maupun Indikator Kinerja Utama pembangunan, terdapat
permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani
melalui intervensi kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya
spesifik. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuningan
sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial


Permasalahan:
1) Masih tingginya angka kemiskinan, di atas rata-rata angka
kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
2) Tingginya angka pengangguran;
3) Terbatasnya lapangan pekerjaan dari sektor industri;
4) Data penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
belum sepenuhnya valid dan belum terintegrasi antar SKPD;
5) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan
sosial (aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan lain-
lain).
b. Ketahanan Pangan
Permasalahan:
1) Semakin menurunnya produksi tanaman pangan;
2) Tingkat konsumsi yang semakin meningkat setiap
tahunnya;
3) Ketergantungan pangan dan minimnya diversifikasi pangan.
c. Pendidikan
Permasalahan:
1) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang
SMA/MA/SMK
2) Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni untuk jenjang
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;

Bab II -80
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

3) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih di bawah angka


RLS nasional (12,72 tahun).
Akar permasalahan dari rendahnya APK dan APM dimaksud,
antara lain:

1) Kuantitas, kualitas, dan sebaran guru belum maksimal;


2) Minat masyarakat terhadap pendidikan usia dini belum
maksimal;
3) Belum tercapainya akses pendidikan wajib belajar 12
tahun;
4) Jaring pengaman bagi keberlanjutan pendidikan bagi
penduduk miskin atau terancam miskin belum optimal;
5) Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan luar
sekolah;
6) Kurangnya dukungan para pihak dan akses bagi peserta
didik yang memiliki kompentensi baik bidang akademik
maupun non akademik;
7) Belum adanya kebijakan mengintegrasikan pengembangan
budaya lokal dengan sistem pendidikan di Kabupaten
Kuningan;
8) Belum adanya keterampilan penciri dari pendidikan yang
akan menjadi keunggulan lulusan pendidikan di
Kabupaten Kuningan dalam pasar tenaga kerja dan dunia
usaha;
9) Belum ada upaya link and match antara proses pendidikan
dasar dengan visi Kuningan MAS;
10) Belum ada kebijakan lembaga pendidikan dan pemerintah
yang menunjukkan keberpihakan untuk mendukung
target pembangunan daerah sebagai kabupaten yang
berbasis pariwisata dan agropolitan.

Bab II -81
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

d. Kesehatan
Permasalahan utama pada Bidang Kesehatan adalah
belum optimalnya Indeks Kesehatan dan masih perlu
ditingkatkan, Hasil identifikasi menunjukkan bahwa akar
permasalahan dari belum optimalnya Indeks Kesehatan, antara
lain:
1) Masih tingginya AKI dan AKB;
2) Jumlah kelahiran yang masih tinggi;
3) Jumlah kematian ibu dan bayi masih banyak;
4) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.

e. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan


Permasalahan utama:
1) Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja
yang berpengaruh pada posisi tawar perempuan;
2) Komposisi perempuan yang masih belum berimbang dalam
lembaga pemerintahan;
3) Masih banyak program SKPD yang belum mainstreaming
gender;
4) Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik.

f. Energi dan Sumberdaya Mineral


Kabupaten Kuningan memiliki beberapa potensi
sumberdaya mineral/tambang yang hampir semuanya telah
diusahakan/ditambang. Kegiatan pertambangan berpotensi
untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kuningan
tetapi juga berpotensi untuk terjadinya degradasi lahan dan
kerusakan lingkungan. Terlebih Kabupaten Kuningan
merupakan daerah konservasi. Permasalahan utama di bidang
energi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui

Bab II -82
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

intensifikasi sektor pertambangan energi dan mineral dengan


tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Permasalahan:
1) Masih kurangnya pengendalian pemanfaatan Sumber Daya
Alam dalam penetapan ambang batas pemanfaatannya baik
ruang, komoditas dan pemulihan kualitas lingkungan;
2) Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan
yang disebabkan oleh Galian C seperti di Kec Cidahu,
Luragung, Cigugur, Cibeureum dan Kecamatan Cilimus.

g. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja


Permasalahan utama dalam perekonomian Kabupaten
Kuningan adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi pada
periode 2015 – 2016. Tujuh belas kategori sektor ekonomi di
Kabupaten Kuningan pada tahun ini tumbuh dengan
kecepatan yang cenderung melambat, dalam hal ini apabila
pada tahun 2015 pertumbuhan perekonomian adalah sebesar
6,38 persen dan pada tahun 2016 pertumbuhan perekonomian
tumbuh sebesar 6,09 persen berarti terjadi pertumbuhan yang
cenderung melambat dari perekonomian di dua tahun tersebut
sebesar 0,29 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini
berdampak pada kesempatan kerja dan peningkatan jumlah
pengangguran.

Permasalahan:
1) Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dalam 3 tahun terakhir (2013 – 2015) yang mencapai angka
60,01% sehingga terjadi pelemahan kondisi sosial ekonomi
Kabupaten Kuningan;
2) Tingginya pengangguran karena tidak tertampungnya
tenaga profesional dengan keahlian khusus;

Bab II -83
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

3) Angka pengangguran terbuka meningkat cukup tajam dari


6,15 pada tahun 2016 menjadi 7,20 pada tahun 2016;
4) Tingginya angka migrasi penduduk usia produktif yang
mencari sumber penghidupan di luar daerah mengingat
sulitnya mencari pekerjaan di daerahnya sendiri;
5) Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait pogram dan
kegiatan sehingga adanya tumpang tindih pelaksanaan
kegiatan pengembangan ekonomi di lapangan;
6) Rendahnya aksesibilitas ekonomi di wilayah terisolir,
terpencil,tertinggal dan perbatasan untuk mendukung
pusat pertumbuhan ekonomi;
7) Pengendalian PKL sering berbenturan kepentingan antara
pihak penyelenggara pemerintah daerah dengan kebutuhan
ekonomi kelas bawah(PKL);
8) Kurangnya dukungan kebijakan dan program
kesejahteraan ekonomi rakyat pelaku pangan lokal (UMK);
9) Kesenjangan suplai (Produksi) dan Demand (konsumsi)
ikan suplay lebih kecil dari demand sehingga import
regional ikan terjadi, padahal potensi makin cukup besar;
10) Kurangnya upaya peningkatan keberdayaan usaha
ekonomi masyarakat perdesaan;
11) Unggulan produk dan potensi ekonomi perdesaan belum
terintegrasi dan dibuat mapping potensi dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan;
12) Belum optimalnya produk uggulan desa mendongkrak
pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan terutama
dalam pengemasan, promosi dan pemasaran;
13) Keberadaan BUMDes dan BUMDes bersama belum secara
signifikan memberikan dampak ekonomi baik makro
maupun untuk pendapatan asli desa;

Bab II -84
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

14) Akses masyarakat terhadap pusat perekonomian dan


lembaga layanan keuangan belum optimal.

h. Pembangunan Infrastruktur
Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur
adalah :

1) kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur,


2) kehandalan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan
hidup yang berimbang untuk pembangunan yang
berkelanjutan,
3) belum optimalnya keberlanjutan pemanfaatan
infrastruktur terbangun.
4) Kondisi struktur tanah yang labil (terutama Kuningan
bagian selatan) berdampak pada kekuatan konstruksi
utamanya konstruksi jalan;
5) Masih terbatasnya anggaran untuk
pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Jalan
dan Jembatan juga untuk biaya operasi dan pemeliharaan;
6) Masih kurangnya daya tampung untuk penyediaan air
baku untuk kebutuhan masyarakat;
7) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penataan
dan pemanfaatan ruang kawasan;
8) Masih banyaknya kawasan lingkungan
perumahan/pemukiman yang masih kurang layak;
9) Masih ada desa yang belum terpenuhi kebutuhan air bersih
dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki
sanitasi yang layak;
10) Masih banyaknya kawasan permukiman yang kurang layak
saluran drainasenya;

Bab II -85
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

11) Masih banyaknya bangunan dan fasilitas umum yang


belum dapat digunakan;
12) Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan
terhadap infrastruktur.

i. Peningkatan Industri dan Inovasi


Permasalahan utama adalah:
1) Masih belum optimalnya pengembangan industri kreatif
terutama di bidang pariwisata;
2) Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil dan
Menengah di mana masih terdapatnya produk pangan
industri rumah tangga yang belum mendapatkan
legalisasi/sertifikasi industri;
3) Masih rendahnya penerapan teknologi industri oleh IKM
dalam penerapan cara produksi yang baik;
4) Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam hal peningkatan
teknologi produksi, peningkatan inovasi produk, tampilan
kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar,
pendaftaran merek, penerapan manajemen mutu produk
dan manajemen usaha;
5) Ketersediaan bahan baku tidak berasal dari produk lokal;
6) Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi
permintaan pasar;
7) Masih belum banyak sentra industri yang terbentuk di
kabupaten kuningan;
8) Masih rendahnya perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan;
9) Kurangnya pembinaan dan pengembangan Pasar Daerah
dan Pasar Desa;
10) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Serta
peningkatan dan pengembangan ekspor;

Bab II -86
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

11) Kurangnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi;


12) Masih rendahnya kualitas pelayanan publik dalam
perijinan usaha di manamasih terjadi tumpangtindih
regulasi periziinan antara kementrian sektor dengan
lembaga penyelenggara PTSP;
13) Waktu kepengurusan izin usaha masih relatif panjang;
14) Persyaratan dan pelayanan jenis perizinan terlalu banyak;
15) Belum memadainya kwalitas dan kwantitas petugas
penyelenggara pelayanan;
16) Ketidakseimbangan antara beban kerja pelayanan dengan
insentif penghasilan petugas pelayanan PTSP;
17) Masih lamanya proses penerbitan rekomondasi dan kajian
teknis dari dinas teknis.

j. Penataan Ruang
Permasalahan Utama:
1) Area hutan yang luasnya mencapai 30% dari keseluruhan
lahan di Kabupaten Kuningan belum optimal dimanfaatkan
untuk kesejahteraan rakyat, meningat banyak desa di
wilayah hutan atau sekitarnya yang masih mengalami rawan
pangan;
2) Sebagai daerah konservasi, Kabupaten Kuningan belum
memiliki desain kebijakan tata ruang yang
mempertimbangkan aspek lingkungan.

k. Lingkungan Hidup
Permasalahan utama:
1) Volume sampah terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya dan berpotensi mengancam kesehatan
lingkungan;
2) Debit air dan sumber mata air yang sudah mulai
berkurang;

Bab II -87
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan


pengelolaan sampah.

j. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa di Kabupaten Kuningan terbilang banyak jumlahnya


mencapai 361 desa, dimana dengan jumlah yang besar ini,
turut berpengaruh pada sulitnya melakukan pembinaan dan
pengawasan secara optimal bagi desa. oleh karena itu, banyak
desa yang ada saat ini masih dihadapkan pada persoalan:
1) Rendahnya kapasitas Pemerintah Desa dan BPD dalam
menjalankan kewenangan desa;
2) Masih terdapat banyak desa yang masuk dalam kategori
desa tertinggal berdasakan Indeks Desa Membangun;
3) Desa belum mampu menjadi sumber penghidupan
masyarakat setempat karena belum optimalnya pengelolaan
aset desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
4) Belum seluruh desa memiliki BUMDesa, dan masih sedikit
BUM Desa yang tata kelolanya baik;
5) Belum terintegrasinya pembangunan di tingkat kabupaten
dengan desa.

k. Penanaman Modal
Permasalahan utama:
1) Masih kecilnya investasi yang masuk ke Kabupaten
Kuningan sehingga berpengaruh pada serapan tenaga
kerja;
2) Nilai realisasi investasi mengalami penurunan yang cukup
berarti.

Bab II -88
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

l. Pertanian
Pertanian merupakan sumber penghidupan sebagian
besar penduduk. Sebagai daerah agraris, idealnya pertanian
bisa diandalkan sebagai sektor yang mampu mendongkrak
kesejahteraan penduduk. Akan tetapi pertanian juga
dihadapkan pada permasalahan:
1) Penguasaan lahan yang sempit oleh petani;
2) Kebijakan pertanian yang di tingkat nasional belum mampu
mendukung produktifitas sektor pertanian;
3) Pengetahuan petani yang masih terbatas dalam proses
produksi;
4) Minimnya generasi penerus yang bergerak di isu pertanian.

m. Pariwisata
Permasalahan utama:
1) Belum terintegrasinya pariwisata Kabupaten dan pariwisata
desa;
2) Banyak potensi yang dimiliki oleh daerah, namun belum
terkelola dengan optimal, mengingat minimnya
pengetahuan;

Bab II -89
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan


Daerah pada Bab ini, akan memberikan gambaran tentang kondisi
ekonomi makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian
regional, nasional maupun perekonomian global terhadap perekonomian
daerah. Disertakan juga perkiraan sumber-sumber pendapatan dan
besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar
kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien
dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 tidak lepas


dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018, proyeksi
Tahun 2019 dan 2020 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan
pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat.

Selain itu Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 juga


mengacu pada strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 serta Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
Bagian akhir Sub Bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan
ekonomi Tahun 2020. Telah dirumuskan Arah Pembangunan Tahun
2020, yaitu “Peningkatan Keberdayaan Desa”. Yang diarahkan untuk
percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas Pendidikan, peningkatan
layanan kesehatan, percepatan pembangunan desa khususnya sektor
pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan/rehabilitasi
Infrastruktur, peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui
UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan
permodalan dan pengembangan usaha, pengembangan karakter

Bab III -1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama dan


peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan

Untuk melihat pencapaian pembangunan daerah dapat dilihat dari


indikator utama ekonomi makro daerah. Terdapat lima indikator ekonomi
makro Kabupaten Kuningan yang mewakilinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2018

REALISASI
INDIKATOR SATUAN
2014 2015 2016 2017 2018
Tingkat 8,99
Persen
Pengangguran 5,13 7,49 8,89 7,94 **
Tingkat 12,9
Persen
Kemiskinan 12,72 13,97 13,59 13,27 4**
0,32
Indeks Gini Poin
0,37 0,34 0,33 0,32 **
Laju
Pertumbuhan Persen 6,30
6,32 6,38 6,09 6,36
Ekonomi **
Inflasi (kota
Persen
Cirebon) 7,08 2,73 3,98 3,61 N/A

Sumber: RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

3.1.1. Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan


Tahun 2017 dan 2018

1) Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah


laju pertumbuhan PDRB. Indikator tersebut menggambarkan laju
pertumbuhan produk seluruh kegiatan ekonomi yang dapat digambarkan
dengan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Bab III -2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan Kabupaten


Kuningan dari Tahun 2010 sampai tahun 2017 terus menunjukkan
peningkatan di masing-masing sektor terutama di 11 sebelas sektor yaitu:
(1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (2)
Konstruksi; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Jasa Keuangan dan
Asuransi; (7) Real Estate; (8) Jasa Perusahaan; (9) Jasa Pendidikan; (10)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (11) Jasa lainnya.

Sedangkan sektor yang tumbuh melambat; yaitu : (1) Pertanian,


Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri
Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan (6) Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lebih rinci tentang
PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Kuningan Tahun 2013 – 2017 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017

Pertanian,
A Kehutanan, dan 2.825,58 2.868,83 2.900,32 3.031,84 3.196,98
Perikanan
Pertambangan dan
B 216,62 226,71 228,22 227,76 228,13
Penggalian
C Industri Pengolahan 283,23 299,12 318,14 340,89 357,83
Pengadaan Listrik
D 11,62 12,28 12,65 13,40 13,95
dan Gas
Pengadaan Air,
Pengelolaan sampah,
E 10,61 11,23 11,92 12,61 13,53
limbah dan daur
ulang
F Konstruksi 1.026,42 1.093,96 1.184,79 1.227,21 1.334,59
Perdagangan Besar
dan Eceran,
G 2.095,02 2.186,75 2.257,76 2.353,69 2.441,34
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 1.566,67 1.695,41 1.847,31 1.974,10 2.077,60
Pergudangan

I Penyediaan 202,33 214.09 232,46 251,11 272,53


akomodasi dan

Bab III -3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017


Makan Minum
Informasi dan
J 465,06 540,35 625,00 695,96 772,13
Komunikasi
Jasa Keuangan dan
K 604,92 628,61 682,81 746,64 783,18
Asuransi
L Real Estate 363.38 380,43 399,59 426,50 465,75
M.N Jasa Perusahaan 47,86 50,96 55,01 59,86 65,46
Administrasi
pemerintahan,
O 484,85 488,83 499,80 514,89 523,69
pertahanan dan
jaminan sosial wajib
P Jasa Pendidikan 906,46 1.084,79 1.240,75 1.364,00 1.509,51
Jasa kesehatan dan
Q 163,43 188,12 214,66 234,42 257,39
kegiatan sosial
R,S,T,
Jasa lainnya 374,49 414,93 464,48 502,90 553,05
U

PDRB 11.648,539 12.385,382 13.175,672 13.977.774 14.866,619

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018

Tabel 3.3
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010
Kabupaten Kuningan Tahun 2013 – 2017 (dalam milyar rupiah)

Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017

Pertanian, Kehutanan,
A 3.465,59 3.720,38 4.069,41 4.439,44 4.868,26
dan Perikanan
Pertambangan dan
B 256,64 285,35 306,42 307,91 370,20
Penggalian
C Industri Pengolahan 323,48 355,27 395,68 439,42 743,31
D Pengadaan Listrik dan Gas 9,33 10,93 13,36 15,86 1.154,28
Pengadaan Air,
E Pengelolaan sampah, 11,91 12,68 14,21 16,15 534,64
limbah dan daur ulang
F Konstruksi 1.156,12 1.318,98 1.524,86 1.612,94 81,75
Perdagangan Besar dan
G Eceran, Reparasi Mobil 2.335,52 2.488,29 2.640,93 2.800,77 837,60
dan Sepeda Motor
H Transportasi/Pergudangan 1.766,65 2.098,80 2.585,60 2.862,96 2.172,06
Penyediaan akomodasi
I 233,01 260,09 292,59 326,65 324,72
dan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 458,90 512,43 592,41 660,71 743,31
Jasa Keuangan dan
K 731,49 795,60 910,95 1.040,88 1.154,28
Asuransi

Bab III -4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

L Real Estate 398,31 419,40 445,47 482,82 534,64


M.N Jasa Perusahaan 53,96 59,55 66,31 73,01 81,75
Administrasi
O pemerintahan, pertahanan 614,14 672,08 760,26 799,50 837,60
dan jaminan sosial wajib
P Jasa Pendidikan 1.080,44 1.342,64 1.619,23 1.835,06 2.172,06
Jasa kesehatan dan
Q 174,19 208,47 252,87 287,54 324,72
kegiatan sosial
R,S,T,U Jasa lainnya 389,68 437,84 496,12 561,65 645,71

PDRB 13.459,36 14.998,96 16.986,67 18.563,29 20.447,24

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018

Bab III -5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 3.4
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kuningan Tahun 2010 – 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 *) 2016 ***)


No. Sektor Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % % % % % %
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 27,9 27,9 27,3 26,5 26,4 25,1 25,7 24,3 24,8 23,2 23,9 22,0 23,9 21,7
2. Pertambangan dan Penggalian 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6
3. Industri Pengolahan 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Konstruksi 8,1 8,1 8,3 8,4 8,6 8,6 8,6 8,8 8,8 8,8 9,0 9,0 8,7 8,8
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 17,7 17,7 17,9 17,9 17,7 18,2 17,4 18,0 16,6 17,7 15,6 17,1 15,1 16,8
8. Transportasi dan Pergudangan 13,1 13,1 12,9 13,3 12,6 13,5 13,1 13,4 14,0 13,7 15,2 14,0 15,4 14,1
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
10. Informasi dan Komunikasi 3,7 3,7 3,6 3,8 3,6 3,9 3,4 4,0 3,4 4,4 3,5 4,7 3,6 5,0
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 4,9 4,9 4,9 4,9 5,3 5,0 5,4 5,2 5,3 5,1 5,4 5,2 5,6 5,3
12. Real Estate 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 2,8 3,1 2,6 3,0 2,6 3,1
13. Jasa Perusahaan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan &
14. 4,8 4,8 4,8 4,5 4,8 4,4 4,6 4,2 4,5 3,9 4,5 3,8 4,3 3,7
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 5,9 5,9 6,3 6,3 7,1 6,9 8,0 7,8 9,0 8,8 9,5 9,4 9,9 9,8
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7
17. Jasa Lainya 2,8 2,8 2,9 3,1 2,9 3,2 2,9 3,2 2,9 3,4 2,9 3,5 3,0 3,6

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018

Bab III -6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan sektor-sektor telah


berimplikasi kepada pendapatan masyarakat walaupun di sisi lain
terdapat sektor yang turun yaitu sektor pertanian.

Sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk,


yaitu dilakukan melalui perhitungan PDRB Per Kapita. Semakin tinggi
PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian
daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor
kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk.

PDRB Per kapita juga digunakan sebagai ukuran “produktivitas”


suatu wilayah, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam
menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga)
pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pendekatan pengeluaran dan
pendekatan pendapatan.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kuningan atas dasar harga


berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan.
Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 12,91 juta rupiah.
Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai
19,14 juta rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan
harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi
diikuti oleh peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran.

Tabel 3.5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan
Tahun 2013-2017

Tahun
Uraian
2013 2014 2015 2016 2017*

PDRB Perkapita
13,46 15,00 16.99 18,56 20,45
ADHB
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan; *) : Data Sementara

Bab Iii - 7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

2) Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur


ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui ; a) Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka
Beban Ketergantungan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah perbandingan


antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK
ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam
kegiatan ekonomi. Pada tahun 2017 tercatat TPAK penduduk kabupaten
kuningan telah mencapai 57,69 persen.

Dilihat aspek gender di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2017


tampak keterlibatan penduduk perempuan dalam kegiatan ekonomi
dinilai masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan tpak penduduk
perempuan proporsinya kurang dari separuh penduduk laki-laki, yang
masing-masing, tpak perempuan sekitar 37,40 persen sedangkan TPAK
laki-laki sekitar 78,16 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran
tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari
merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap
penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan
kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin.

Bab Iii - 8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 3.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan
Tahun 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016


Uraian

L P L P L P L P L P
Tingkat
Partisipasi
64.99 35.01 65.29 34.71 67 33 71,72 27,28 82.32 37,88
Angkatan
Kerja
(persen)TPAK
63 63,04 60,21 60,23 63,04
(L+P) (persen)

Sumber: data 2012 – 2014 (Pusdatinaker), data 2015 – 2016 (Suseda Kab.
Kuningan)

Dari tabel di atas dapat digambarkan, bahwa ada persoalan yang


masih cukup besar terkait dengan partisipasi angkatan kerja. Tantangan
besar berikutnya adalah masih sangat rendahnya partisipasi angkatan
kerja perempuan, dan kondisi ini menjadi rentan terhadap posisi tawar
perempuan dalam rumah tangga, sehingga berpotensi terhadap KDRT.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah perbandingan


antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah
angkatan kerja. BPS mendefinisikan pengangguran yaitu orang yang
masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari
pekerjaan dan belum mendapatkannya. Di Kabupaten Kuningan, angka
pengangguran terbuka meningkat cukup tajam pada tahun 2016 dan
sedikit menurun pada tahun 2017.

Pada Tahun 2017 TPT penduduk Kabupaten Kuningan mencapai


7,94 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen bila dibandingkan
dengan kondisi Tahun 2016. Dilihat menurut aspek laki-laki dan
perempuan, tampaknya pengangguran terbuka perempuan proporsinya
2,57 persen lebih banyak dibandingkan dengan pengangguran terbuka
laki-laki, yaitu tpt perempuan sebesar 9,67 persen, sedangkan tpt laki-
laki hanya sebesar 7,10 persen.

Bab Iii - 9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 3.7
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja, Bekerja, Mencari Kerja,
TPAK, TPT, dan TKK menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kuningan, Tahun 2015 – 2017

2015 2016 2017


Indikator
L P Jumla L P Jumla L P Jumla
h h h
Penduduk
Usia 15 tahun 417.314 424.176 841.490 422.643 418.074 840.717 399.056 402.462 801.518
keatas
Angkatan
299.297 117.829 417.126 348.024 158.346 506.370 311.898 150.505 462.403
Kerja
Bekerja 288.760 102.728 391.488 323.656 146.239 469.895 289.748 135.952 425.700
Mencari
10.537 15.101 25.638 24.368 12.107 36.475 22.150 14.553 36.703
Kerja
TPAK 71,72 27,78 49,57 82,34 37,88 60,23 78,16 37,40 57,69
TPT 3,52 12,82 6,15 7,00 7,65 7,20 7,10 9,67 7,94
TKK 96,48 87,18 93,85 93,00 92,35 92,80 92,90 90,33 92,06

Sumber : Suseda Kabupaten Kuningan Tahun 2016 dan Susenas Tahun 2017
Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan

Meningkatnya tingkat pengangguran dari tahun ketahun berdampak


pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Kuningan. Di
bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat
pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pengangguran menyebabkan
daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-
barang hasil produksi akan berkurang. Dengan demikian tingkat
investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan
terpacu.

Selain itu pengangguran akan menyebabkan meningkatkan


kemiskinan, kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian
dan lain-lain. Selain dampaknya terhadap perekonomian, pengangguran
juga berdampak pada kehidupan sosial yaitu meningkatnya tingkat
kriminalitas.

Dari data BPS, dari 840.717 jiwa penduduk usia kerja 506.370 jiwa
adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan

Bab Iii - 10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

334.347 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah,
mengurus rumah tangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah
469.895 jiwa terdiri dari 323.656 jiwa laki-laki dan 146.239 jiwa
perempuan.

Tabel 3.8
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan
Tahun 2012-2016

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan


Tahun
Indikator
2012 2013 2014 2015 2016
Ketenagakerjaan
Penduduk 10 Tahun ke Atas yang bekerja Seminggu yang lalu
1. Menurut Jenis Kegiatan
Utama dan Jenis Kelamin 945.118 949.578 954.092 959.084 840.717
(jiwa)
- Laki-laki 471.613 474.121 476.642 479.352 422.643
- Perempuan 473.505 475.457 477.450 479.732 418.074
a. Angkatan Kerja 492.248 502.367 505.304 476.132 506.370
- Laki-laki 341.576 344.039 346.734 343.249 348.024
- Perempuan 150.672 158.328 158.570 132.883 158.346
(1) Bekerja 471.905 474.633 479.395 450.093 469.895
- Laki-laki 330.917 332.598 336.039 332.495 323.656
- Perempuan 140.988 142.035 143.356 117.598 146.239
(2) Mencari Kerja 20.343 27.734 25.909 26.039 36.475
- Laki-laki 10.659 11.441 10.695 10.754 24.368
- Perempuan 9.684 16.293 15.214 15.285 12.107
b. Bukan Angkatan Kerja 452.870 447.211 448.788 482.952 334.347
- Laki-laki 130.037 130.082 129.908 136.103 74.619
- Perempuan 322.833 317.129 318.880 346.849 259.728
(1) Sekolah 167.735 180.495 180.911 181.830 58.017
- Laki-laki 88.608 96.237 95.882 96.411 24.605
- Perempuan 79.127 84.258 85.029 85.419 33.412
(2) Mengurus Rumah
236.513 232.302 233.293 232.612 204.067
Tangga
- Laki-laki 16.600 11.960 12.025 12.099 8.864
- Perempuan 219.913 220.342 221.268 220.513 195.203
(3) Lainnya 48.622 34.414 34.584 68.870 72.263
- Laki-laki 24.829 21.885 22.001 27.953 41.150
- Perempuan 23.793 12.529 12.583 40.917 31.113
2. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) 52,08 52,90 52,96 49,64 60,23
(persen)
3. Tingkat Pengangguran
4,13 5,52 5,13 6,15 7,20
Terbuka (TPT) (persen)
4. Tingkat Kesempatan Kerja
95,87 94,48 94,87 93,85 92,80
(TKK) (persen)
5. Menurut Lapangan Usaha
471.905 475.238 479.695 450.093 469.895
dan Jenis Kelamin (jiwa)
- Laki-laki 330.917 332.598 336.039 332.495 323.656

Bab Iii - 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan


Tahun
Indikator
2012 2013 2014 2015 2016
- Perempuan 140.988 142.640 143.656 117.598 146.239
a. Pertanian 154.145 152.413 153.751 142.543 152.505
- Laki-laki 102.533 96.222 95.285 94.665 89.975
- Perempuan 51.612 56.191 58.466 47.878 62.530
b. Pertambangan dan
3.179 2.028 2.457 2.382 2.394
Penggalian
- Laki-laki 2.714 1.690 2.127 2.106 2.011
- Perempuan 465 338 330 276 383
c. Industri Pengolahan 27.422 29.589 30.640 29.404 22.368
- Laki-laki 16.497 24.677 25.558 25.262 17.205
- Perempuan 10.925 4.912 5.082 4.142 5.163
d. Listrik, Gas dan Air 447 795 802 742 2.187
- Laki-laki 447 527 532 531 2.187
- Perempuan 0 268 270 211 0
e. Konstruksi/ Bangunan 54.010 49.690 50.293 49.608 62.206
- Laki-laki 53.851 49.690 50.293 49.608 60.171
- Perempuan 159 0 0 0 2.035
f. Perdagangan, Hotel dan
144.920 147.413 150.449 139.724 133.606
Rumah Makan
- Laki-laki 92.730 92.968 97.003 95.979 86.362
- Perempuan 52.190 54.445 53.446 43.745 47.244
g. Transportasi, Pergudangan,
17.095 605 8.619 8.535 13.709
Informasi dan Komunikasi
- Laki-laki 16.643 0 8.524 8.459 13.709
- Perempuan 452 605 95 76 0
h. Keuangan dan Asuransi 3.809 16.969 7.785 7.729 3.236
- Laki-laki 2.900 16.969 7.785 7.729 3.236
- Perempuan 909 0 0 0 0
i. Jasa 62.193 70.825 72.170 66.811 74.417
- Laki-laki 39.288 45.641 46.590 45.850 46.919
- Perempuan 22.905 25.184 25.580 20.961 27.498
j. Lainnya 4.685 4.911 2.729 2.615 3.266
- Laki-laki 3.314 4.214 2.342 2.306 1.880
- Perempuan 1.371 697 387 309 1.386
6. Menurut Status Pekerjaan
Utama dan Jenis Kelamin 471.905 474.898 479.395 450.093 469.895
(jiwa)
- Laki-laki 330.917 332.598 336.039 332.495 323.656
- Perempuan 140.988 142.300 143.356 117.598 146.239
a. Berusaha Sendiri 98.587 101.235 102.234 83.469 93.735
- Laki-laki 77.651 74.318 75.410 57.235 60.165
- Perempuan 20.936 26.917 26.824 26.234 33.570
b. Berusaha dibantu buruh
86.852 84.411 85.271 82.425 69.097
tidak tetap
- Laki-laki 71.903 68.237 68.955 70.621 54.614
- Perempuan 14.949 16.174 16.316 11.804 14.483
c. Berusaha dibantu buruh
19.465 14.030 14.055 23.032 19.141
tetap
- Laki-laki 15.357 11.237 11.246 18.994 15.508
- Perempuan 4.108 2.793 2.809 4.038 3.633

Bab Iii - 12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Kuningan


Tahun
Indikator
2012 2013 2014 2015 2016
d. Buruh/ Karyawan 103.798 102.708 104.657 109.400 130.211
- Laki-laki 71.682 71.895 73.276 83.438 94.607
- Perempuan 32.116 30.813 31.381 25.962 35.604
e. Pekerja Bebas 100.995 92.538 94.334 104.119 95.993
- Laki-laki 84.536 74.847 76.283 94.253 73.950
- Perempuan 16.459 17.691 18.051 9.866 22.043
f. Pekerja Tak Dibayar 62.208 79.976 78.844 47.648 61.718
- Laki-laki 9.788 32.064 30.869 7.954 24.812
- Perempuan 52.420 47.912 47.975 39.694 36.906
7. Menurut Status Pekerjaan
Utama Formal/ Informal dan 471.905 474.633 479.395 391.490 469.895
Jenis Kelamin (jiwa)
a. Formal 123.263 116.738 118.712 114.610 149.352
- Laki-laki 87.039 83.132 84.522 88.360 110.115
- Perempuan 36.224 33.606 34.190 26.250 39.237
b. Informal 348.642 357.895 360.683 276.880 320.543
- Laki-laki 243.878 249.466 251.517 200.399 213.541
- Perempuan 104.764 108.429 109.166 76.481 107.002
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2017

Tabel 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kuningan
Tahun 2012-2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)


2012 2013 2014 2015 2016 2017
6,81 8,22 6,88 7,49 8,89 7,94

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2018

Meski geliat sektor wisata sudah sangat tinggi, sayangnya hal ini
tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja di dalamnya. Tabel
di atas menggambarkan bahwa harus ada upaya dari Pemerintah Daerah
secara masif untuk membuka peluang-peluang sektor yang mampu
menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio). Masalah


ketenagakerjaan tidak hanya melihat dari TPT dan jumlah penduduk
bekerja, namun perlu diperhatikan pula aspek kualitas ketenagakerjaan.
Salah satunya adalah dengan memperhatikan rasio ketergantungan.

Bab Iii - 13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Angka Beban Ketergantungan (Dependency ratio) merupakan salah satu


indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban
ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk
yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase
angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan
semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif
untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif
lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat


dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti
tercermin angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan
yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan
kualitasnya.

Tabel 3.10
Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan
Tahun 2013-2017

No. Kelompok Umur (Tahun) 2013 2014 2015 2016 2017


1 0 – 14 26,50 26,13 25,77 25,41 25,05
2 15 – 64 65,09 65,93 66,46 66,17 66,26
3 65+ 8,41 7,94 7,77 8,42 8,70
4 Angka Beban Tanggungan 52,06 51,67 51,38 51,12 50,93
Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Selama periode 2013-2017 angka beban ketergantungan cenderung


mengalami penurunan. Angka beban ketergantungan di Kabupaten
Kuningan sebesar 52,06 di tahun 2013, terus mengalami penurunan
sampai tahun 2017 menjadi sebesar 50,93. Arti dari angka 50,93 pada
tahun 2017 adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif masih
menanggung beban sekitar 50 penduduk tidak produktif (di bawah umur
15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Bab Iii - 14
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

3) Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan


menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan
adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori
miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung
berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah
pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum
kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang
dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per


kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan
non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak.
Sedangkan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan
adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup
berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku
secara nasional.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih


terbilang tinggi, yaitu 13,59% pada tahun 2016. Angka ini masih jauh di
atas persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 8,77% dan
nasional sebesar 10,64%. Secara rinci, angka kemiskinan di Kabupaten
Kuningan tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2017

Angka Kemiskinan
No. Indikator
2014 2015 2016 2017
Jumlah Penduduk
1 133,57 147,21 144,07 141,55
Miskin (000 jiwa)
2 Garis Kemiskinan 271.015 276.154 289.901 302.061
Persentase
3 12,72 13,97 13,59 13,27
Penduduk Miskin

Sumber: Buku Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2012 – 2017, BPS


2018

Bab Iii - 15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan


oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat
lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan
tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga
dapat dikelompokan kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu: Keluaraga
Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II,
Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus.
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera di Kabupaten Kuningan Tahun
2014-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Kuningan
Tahun 2014-2017
Uraian 2014 2015 2016 2017
Jumlah Keluarga Pra
28,96 29,88 28,91 29,4
Sejahtera

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

4) Gini Rasio
Gini Ratio adalah salah satu alat untul mengukur derajat
ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini
berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan
adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini
yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang
tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.

Indeks Gini di Kabupaten Kuningan relatif rendah, tetapi trend


menunjukkan peningkatan nilai koefisien dari tahun ke tahun. Hal ini
diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang meningkat dari 0,284 pada
tahun 2012 menjadi 0,321 pada tahun 2014.

Walaupun pada tahun 2015 sempat menurun menjadi 0,226 tetapi


meningkat kembali menjadi 0,326 pada tahun 2016. Artinya, terdapat
peningkatan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar
penduduk dari tahun sebelumnya meskipun masih berada pada taraf

Bab Iii - 16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

tingkat ketimpangan rendah (karena GR < 0,4). Hal ini dapat dilihat
dalam Gambar 2.2 berikut ini.

Tabel 3.13
Gini Ratio Kabupaten Kuningan
Tahun 2012 – 2016

Indikator 2014 2015 2016 2017


Indeks Gini Ratio 0,37 0,34 0,33 0,32
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2017

5) Inflasi
Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung angka inflasinya
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tujuh kota besar tersebut yaitu Kota
Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota
Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Di wilayah III Cirebon, untuk melihat
gambaran inflasi Kabupaten sekitarnya biasanya menggunakan data
inflasi kota Cirebon, pada tahun 2017, inflasi kota Cirebon adalah 4,36
persen (BPS Kabupaten Cirebon). Angka inflasi tersebut berada diatas
inflasi Jawa Barat yaitu 3,63 % dan Nasional 3,61% pada tahun yang
sama (BPS)

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2019-2023

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Kuningan, akan


banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global,
nasional maupun perkembangan perekonomian regional Provinsi Jawa
Barat serta perekonomian regional Kabupaten Kuningan sendiri. Namun
demikian, untuk 5 tahun ke depan, Kabupaten Kuningan tetap
memproyeksikan target pencapaian pembangunan ekonomi daerah
sebagaimana table berikut :

Bab Iii - 17
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 3.14

Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi

Target
Indikator Satuan
2019 2020 2021 2022 2023
Laju pertumbuhan ≥6,00 ≥6,00 ≥6,00 ≥6,00 ≥6,00
Persen
Ekonomi
Tingkat
Pengangguran Persen 8,62 8,25 7,88 7,51 7,14
Terbuka
Angka kemiskinan Persen 11,72 11,22 10,72 10,22 9,72

Gini Ratio Poin 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31

Inflasi Persen ≥4,02 ≥4,02 ≥4,02 ≥4,02 ≥4,02

3.1.2.1 Tantangan serta Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Setelah mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang


mengesankan sebesar 3 persen sepanjang 2017, perekonomian dunia
diprediksi bakal stabil pada 2018 dan 2019 (Laporan PBB).

Laporan ini mencatat bahwa prospek ekonomi global tetap tunduk


pada ketidakpastian signifikan dan risiko-risiko yang berpeluang
mendorong penurunan yang berpotensi menghambat perkiraan
pertumbuhan moderat tahun 2018-2019. Untuk menjawab tantangan
tersebut dibutuhkan kerja sama internasional yang lebih kuat di berbagai
bidang, seperti percepatan transfer teknologi bersih, mendukung iklim
pembiayaan, memperkuat kerja sama pajak internasional dan
menanggulangi arus keuangan terlarang.

Namun, Indonesia juga masih perlu mewaspadai kondisi dalam


negeri dan global saat ini. Beberapa tantangan yang akan dihadapi
perekonomian Indonesia yang berasal dari dalam negeri dan juga dari
global yang sudah dapat diprediksi (dan dihitung dampaknya) dan juga
tantangan yang belum diketahui seberapa besar dampaknya terhadap
Indonesia adalah:

Bab Iii - 18
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

1) Sumber tantangan yang sudah diketahui dan dapat diprediksi


dampaknya adalah rencana pemerintah untuk menaikkan kembali
tarif listrik yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan inflasi
administered prices. Sementara tantangan yang belum diketahui
dampaknya diantaranya kenaikan harga pangan (inflasi volatile
foods) yang sangat tergantung hasil panen, manajemen distribusi
pangan dan juga impor pangan, tantangan kedua adalah pelemahan
nilai rupiah, diikuti shortfall pajak dan juga kondisi likuiditas
domestik.
2) Sumber tantangan global. Karena berada di luar kontrol pemerintah
dan Bank Indonesia maka tantangan global sebenarnya sudah dapat
diprediksi namun belum dapat diketahui seberapa besar dampaknya
terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya kenaikan suku bunga
acuan The Fed yang akan mendorong penguatan dollar Amerika dan
juga akan mempengaruhi likuiditas global.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengurangan produksi


minyak OPEC yang tentunya akan mendorong naik harga minyak
dunia. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya
resiko geopolitik (terutama di Timur Tengah) dan juga kecenderungan
berkembangannya proteksionisme perdagangan oleh negara-negara
maju.

Prediksi kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya


merupakan kabar baik bagi kondisi perekonomian nasional walaupun
kemungkinan akan dicapai dengan upaya yang cukup berat. Upaya-
upaya tersebut harus didukung oleh peningkatan kualitas
perekonomian dari daerah-daerahnya termasuk Kabupaten Kuningan
yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat sebagai daerah
penyangga Ibukota Negara.

Bab Iii - 19
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

3.1.2.2 Tantangan serta Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati


Majalengka, akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan
ekonomi di wilayah Ciayumajakuning. Pertumbuhan sektor industri,
perdagangan, jasa merupakan sektor yang paling utama memperoleh
keuntungan dengan hadirnya BIJB. Kabupaten Kuningan, yang
berfungsi sebagai penyangga Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,
Majalengka dan Indramayu harus bisa menangkap peluang ini dengan
fokus pada pembangunan sektor pariwisata dan infrastruktur
pendukungnya, termasuk didalamnya sektor perindustrian, perdagangan
dan jasa.

3.1.2.3 Tantangan serta Prospek Perekonomian Kabupaten Kuningan

Analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Kabupaten


Kuningan tersaji pada tabel berikut

Tabel 3.15. Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan

Strenghts Weakness Opportunities Threats


- Kepemilikan - Sektor Pertanian - Memiliki - Potensi bencana
potensi sebagai sektor topografi yang akibat aktivitas
sumberdaya dominan indah dan gunung berapi
pertanian sebagai mengalami tanah yang (Gunung
sektor dominan penurunan. subur sehingga Ciremai) yang
perekonomian. - Ketersediaan dapat bisa terjadi
- Kekayaan SDM yang mendukung kapan saja dapat
destinasi terbatas dan aktivitas di mengganggu
pariwisata alami kualitas SDM di sektor aktivitas
sebagai sektor bidang pertanian pertanian dan perekonomian.
unggulan yang dan pariwisata. - Daya saing
dikembangkan pariwisatayang - Peluang pasar ekonomi
untuk sumber masih rendah. dalam negeri Kabupaten
pendapatan - Terbatasnya dan luar negeri tetangga yang
daerah. sarana produk meningkat.
- Ketersediaan SDM prasarana pertanian - Persaingan
yang sebagian pertanian dan Kuningan terus produk serupa
besar pada usia pariwisata. berkembang. yang semakin
produktif. - Rendahnya - Stabilitas tinggi.
- Keberadaan IKM pengembangan ekonomi - Masuknya
berbahan baku produk, regional, global produk impor
produk pertanian. destinasi dan dan nasional. yang lebih

Bab Iii - 20
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Strenghts Weakness Opportunities Threats


- Stabilitas makro daya tarik - Infrastruktur bersaing dari
ekonomi wisata. (Tol Cipali dan produk lokal.
daerahyang - Inovasi dan BIJB) yang - Infrastruktur
terjaga kualitas produk telah dan sarana
masih rendah mempercepat prasarana
dan sebagian jarak tempuh ekonomi yang
bahan baku wisatawan lebih baik di
produksi masih dalam dan luar daerah tetangga
tergantung pada negeri masuk yang lebih
daerah lain ke wilayah menarik investor
- Pertumbuhan Kabupaten dari luar untuk
ekonomi disertai Kuningan. masuk.
meningkatnya - Adanya tematik
ketimpangan sektoral dan
pendapatan dan kewilayahan.
wilayah. - Adanya
- Pertumbuhan common goal
ekonomi belum dan janji
berdampak pada Gubernur yang
penurunan memperkuat
pengangguran arah
dan kemiskinan pembangunan
secara signifikan ekonomi.
- Keterbatasan - Adanya arah
wirausahawan pengelolaan
lokal sebagai metropolitan
penggerak Cirebon Raya
ekonomi daerah. dan Pusat
Pertumbuhan
Wilayah
Cirebon.

3.1.3. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah


Kebijakan pembangunan ekonomi tidak terpisah dari
permasalahan-permasalahan diluar kegiatan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Kuningan dirancang untuk tidak memberikan
dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan dapat dirasakan
manfaatnya oleh semua kalangan. Hal ini juga selaras dengan arah
kebijakan pembangunan nasional yang pro-poor, pro-job, pro-growth dan
pro-environment. Masalah-masalah kemiskinan, pengangguran,

Bab Iii - 21
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

pertumbuhan ekonomi serta kondisi lingkungan hidup tetap menjadi


dasar dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten
Kuningan kedepan.
Apabila dianalisis dari data capaian pembangunan di Kabupaten
Kuningan, masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi pada tahun
2019 yang perlu dipecahkan bersama, antara lain:

1. Masih rendahnya upaya penanggulangan kemiskinan.


Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih
terbilang tinggi, yaitu 13,59% pada tahun 2016. Angka ini masih
jauh di atas persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar
8,77% dan nasional sebesar 10,64%. Meskipun ada penurunan
angka, tetapi belum signifikan, sehingga masih dibutuhkan upaya
masif dari pemerintah daerah untuk dapat menanggulangi masalah
kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

2. Masih rendahnya Daya Beli/Pengeluaran


Berdasarkan pola perhitungan baru istilah yang digunakan
yaitu pengeluaran sebagai acuan untuk mengukur kemajuan
pembangunan manusia adalah konsumsi riil per kapita
berdasarkan paritas pengeluaran dalam rupiah. Kemampuan
pengeluaran penduduk Kabupaten Kuningan tahun 2015 berada
pada kisaran Rp 8.516.000,- ada kenaikan pada tahun 2016
menjadi Rp.8.580.000,00 sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi
Rp. 8.715.000,- (Kajian Dimensi Pembangunan Manusia
Kabupaten Kuningan 2017 – Data Susenas).
Berdasarkan data terlihat pengeluaran masyarakat
Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu tiga tahun trennya terus
naik, namun demikian masih tergolong rendah sehingga masih
dibutuhkan upaya yang lebih lagi dalam peningkatan indeks
pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang rendah merupakan salah
satu penyebab utama lingkaran setan kemiskinan yang saling
terkait. Pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya

Bab Iii - 22
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

kemiskinan, dengan kemiskinan tersebut menyebabkan seseorang


tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta
membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

3. Kenaikan angka pengangguran


Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan data
Susenas 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 7,20%
menjadi 7,94%. Dari masyarakat yang bekerja, status pekerjaan
didominasi sektor informal sebesar 65,05% dan hanya 34,95% saja
yang bekerja pada sektor formal. Berdasarkan data tersebut maka
kebijakan yang harus diambil untuk menekan angka pengangguran
dan meningkatkan pekerja sektor formal adalah peningkatan life
skill bagi angkatan kerja sehingga penduduk Kabupaten Kuningan
memiliki daya saing dan mampu berkompetisi dengan wilayah yang
lain.

4. Kerentanan Ketahanan Pangan Daerah

Kerentanan ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan


diantaranya adalah disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan
pertanian yang berkonsekuensi pada pengurangan produksi padi
dan juga dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, dengan
bertambahnya jumlah penduduk maka akan bertambah pula
kebutuhan pangan daerah.
Selain itu kerentanan pangan juga dipicu oleh belum
optmalnya distribusi dan akses pangan; penganekaragaman dan
keamanan pangan; penanganan kerawanan pangan. Dalam hal ini
diperlukan konsistensi kebijakan terhadap perlindungan lahan
pertanian produktif dan keberpihakan anggaran terhadap sektor
pertanian dari hulu sampai ke hilir.

5. Pembangunan antar wilayah dan sektor belum merata


Masyarakat kawasan perbatasan merupakan bagian masyarakat
Kabupaten Kuningan yang mempunyai hak dasar yang sama dalam

Bab Iii - 23
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

menikmati pembangunan. Fokus pembangunan pada kawasan


perbatasan dan kawasan terisolir yang selama ini dikembangkan
harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kawasan
perbatasan bukan lagi menjadi kawasan yang termarjinalkan
namun harus menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan
suatu wilayah.
6. Pembangunan corebussines ekowisata daerah yang belum
terintegrasi
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat, pengembangan Metropolitan Cirebon Raya diarahkan kepada
pengembangan metropolitan budaya dan sejarah dengan sektor
unggulan wisata, industri dan kerajinan. Untuk pengembangan
kawasan metropolitan Cirebon Raya tersebut, beberapa
pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan
Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, pembangunan tol
Cisumjati dan rencana pengembangan pelabuhan Cirebon.
Diharapkan dengan selesainya mega proyek pembangunan
infrastruktur tersebut akan lebih meningkatkan aksesibilitas baik
Jakarta - Cirebon – Kuningan dan sekitarnya (dalam negeri)
maupun mancanegara dengan waktu tempuh lebih cepat.
Menangkap beberapa peluang tersebut, Kabupaten Kuningan siap
menempatkan diri sebagai kawasan ekowisata dalam mendukung
pengembangan Metropolitan Cirebon Raya. Basis alam yang masih
asri dan alami diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi
wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kabupaten Kuningan.
Pembangunan kawasan ekowisata masih sektoral dan belum
mendapat perhatian serius, baik dari aspek keberpihakan
pendanaan maupun kebijakan pelaksanaan dokumen yang ada
(RIPPDA dan Masterplan Agropolitan). Namun saat ini sudah mulai
dirintis kawasan ekowisata yang terintegrasi dan menjadi program
bersama yang diintervensi oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah).

Bab Iii - 24
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

7. Pelayanan publik dan peningkatan SDM aparatur


Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah
beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka
menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil,
makmur dan sejahtera. Salah satu esensi dari pemerintahan yang
baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif,
efisien dan akuntabel dari pemerintah daerah yang diarahkan
kepada masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik banyak kendala
yang dihadapi pemerintah daerah, baik itu menyangkut aspek
sumberdaya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta
ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang
terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat.
Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk
mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih.
Penyelenggaraan pelayanan publik juga tidak semata-mata
ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan
pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan
dengan seoptimal mungkin untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik, yang memberikan pelayanan secara efektif, efiisien dan
akuntabel kepada masyarakat.
Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang
sebagian besar diperuntukkan membiayai Belanja Pegawai dari
total APBD perlu diimbangi dengan kinerja birokrasi yang lebih
baik, kinerja tersebut diawali dengan perbaikan manajemen
kepegawaian, peningkatan kapabilitas dan kompetensi pegawai,
tata laksana dan penerapan prosedur pelayanan publik.

Bab Iii - 25
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penhyelenggaraan pemerintahaan dan pelaksanaan pembangunan


sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga
kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat
perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya


tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah dengan
manajemen yang baik. Selain itu faktor pengelolaan aset daerah menjadi
sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah. Terbatasnya
sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset
daerah pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan
pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan


lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN,
PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui
Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan
yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang
beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keberlangsungan pembangunan daerah sangat tergantung dari


kemandirian keuangan daerah. Daerah yang kemampuan fiskalnya baik
akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan
melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari
penerimaan pendapatan daerah.

Apabila memperhatikan realisasi pendapatan daerah kurun waktu


2017-2018 dan target Tahun 2019 terlihat bahwa, pendapatan daerah

Bab Iii - 26
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

selalu mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Kondisi


ini turut didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan
keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam
meningkatkan pendapatan daerah yang cukup baik.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan


keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan
efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi
pembiayaan daerah.
Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan
melalui:
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
2) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) agar memberikan konstribusi pendapatan daerah;
3) Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk menunjang peningkatan
pendapatan daerah;
4) Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui
pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli
daerah;
5) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB,
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, serta
bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
6) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta
partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi
kewajibannya membayar pajak dan retribusi;

Untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah


Tahun 2020 dilakukan melalui strategi pencapaian target sebagai berikut;

Bab Iii - 27
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

1) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan


pendapatan daerah;

2) Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem


pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam
pemungutan pendapatan;

3) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya


peningkatan kesadaran masyarakat;

4) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak


penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam
pembayaran pajak;

5) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan


pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan
retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

6) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai


dengan kemampuan anggaran; dan

7) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang


diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah

Bab Iii - 28
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 3.16
Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2018 dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kuningan
Tahun 2019-2021

URAIAN REALISASI 2017 REALISASI 2018 APBD 2019 RENCANA 2020 RENCANA 2021

PENDAPATAN DAERAH 2,616,709,699,944 2,529,670,838,802 2,815,766,099,762 2,970,997,526,153 3,142,991,824,033

PENDAPATAN ASLI DAERAH 384,398,431,333 303,218,052,848 336,090,666,513 350,864,221,242 367,449,106,788

Pajak daerah 79,630,915,285 88,075,990,758 88,695,000,000 90,467,502,000 94,102,348,800


Retribusi Daerah 37,748,101,889 45,084,552,192 51,825,297,442 54,815,929,022 57,672,808,217
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 3,619,287,974 4,666,909,366 4,663,606,740 5,161,916,581 5,423,459,673
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 263,400,126,185 165,390,600,532 190,906,762,331 200,418,873,639 210,250,490,098

DANA PERIMBANGAN 1,721,906,216,207 1,662,033,402,705 1,779,353,986,450 1,868,321,685,773 1,961,737,770,062

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 74,480,198,732 65,003,429,164 74,205,522,450 77,915,798,573 81,811,588,501
Dana Alokasi Umum 1,197,194,996,000 1,197,194,996,000 1,239,431,047,000 1,301,402,599,350 1,366,472,729,318
Dana Alokasi Khusus 450,231,021,475 399,834,977,541 465,717,417,000 489,003,287,850 513,453,452,243

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 510,405,052,404 564,419,383,249 700,321,446,799 751,811,619,138 813,804,947,183

Pendapatan Hibah 6,436,000,000 126,038,840,000 135,433,216,000 142,204,876,800 149,315,120,640


Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 108,337,995,389 116,324,447,550 115,763,619,599 121,551,800,578 127,629,390,607
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 294,605,211,000 262,301,673,000 329,482,000,000 362,430,200,000 398,673,220,000
Bantuan Keuangan dari Provinsi 101,025,846,015 59,754,422,699 119,642,611,200 125,624,741,760 138,187,215,936

Bab Iii - 29
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran


kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam
program/kegiatan.

Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas


pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun
mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi
prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah money follow
programme.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola


pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut
antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1) Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang


bermanfaat jangka panjang;

2) Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten


Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan
kebutuhan masing-masing wilayah,dengan tetap memperhatilan
prioritas Pembangunan Daerah;

3) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan


program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program
Pembangunan Nasional;

4) Melaksanakan fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur


sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Tahun 2017-2018 dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Kuningan
Tahun 2019-2021

URAIAN REALISASI 2017 REALISASI 2018 APBD 2019 RENCANA 2020 RENCANA 2021

BELANJA DAERAH 2,629,543,133,050 2,508,505,986,044 2,767,932,626,300 2,986,403,672,200 3,155,829,859,876

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,607,067,746,797 1,607,923,705,493 1,811,312,165,045 1,905,046,890,062 2,004,972,722,869

Belanja Pegawai 1,122,732,992,436 1,141,047,682,112 1,276,258,453,156 1,340,071,375,813 1,407,074,944,603


Belanja Hibah 51,872,290,332 35,009,514,280 44,838,000,000 40,354,200,000 36,318,780,000
Belanja Bantuan Sosial 3,574,500,000 10,816,000,000 23,946,000,000 25,143,300,000 26,400,465,000
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 3,991,616,229 11,717,482,326 14,052,029,744 16,230,094,354 18,745,758,979
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan
423,677,407,800 396,891,957,500 439,717,682,145 470,497,919,895 503,432,774,287
Desa/Parpol
Belanja Tidak Terduga 1,218,940,000 12,441,069,275 12,500,000,000 12,750,000,000 13,000,000,000

BELANJA LANGSUNG 1,022,475,386,253 900,582,280,551 956,620,461,255 1,081,356,782,138 1,150,857,137,007

Belanja Pegawai 87,295,344,192 89,687,338,831 21,638,950,844 17,311,160,676 13,848,928,541


Belanja Barang dan Jasa 607,302,211,434 589,232,872,759 653,389,070,267 627,211,302,006 636,846,622,567
Belanja Modal 327,877,830,627 221,662,068,961 281,592,440,144 436,834,319,456 500,161,585,899

Bab Iii - 31
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan


pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakana penerimaan
pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh
lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang
diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya
kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sumber
penerimaan pembiayaan terdiri dari :
1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa);
2) Transper Dana Cadangan;
3) Penerimaan Pinjaman Daerah; maupun
4) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena


adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan
daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok
utang.

Melalui kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat


memberikan keuntungan berupa; adanya keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan; peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan
umum, serta mendapatkan bagi hasil dari penyertaan modal / investasi
daerah.

Bab Iii - 32
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

Tabel 3.18
Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2018 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Kuningan
Tahun 2019-2021

REALISASI REALISASI
URAIAN APBD 2019 RENCANA 2020 RENCANA 2021
2017 2018

PEMBIAYAAN DAERAH 51,481,132,686 13,258,843,543 (47,833,473,462) 15,406,146,048 12,838,035,845

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 70,265,990,365 49,247,699,580 35,138,503,958 23,338,035,845


25,906,146,048
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 60,265,990,365 38,647,699,580 35,138,503,958 25,906,146,048 23,338,035,845
Pencairan Dana Cadangan 10,000,000,000 10,000,000,000 0 0 0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0 0 0
Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0 0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 0 0 0
Penerimaan Piutang Daerah 0 600,000,000 0 0 0
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0 0 0 0 0

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8,784,857,679 36,039,775,037 82,971,977,420 10,500,000,000 10,500,000,000


Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah 7,000,000,000 10,500,000,000 10,500,000,000 10,500,000,000 10,500,000,000
Pembayaran Pokok Utang 1,784,857,679 25,539,775,037 72,471,977,420 0 0

Bab Iii - 33
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

3.3. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan


pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu diperhatikan fokus
pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian
fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal
tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek
infrastruktur yang akan dibangun yaitu penyelesaian Waduk Kuningan.

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi berupa


Investasi Pemerintah berupa investasi pada proyek-proyek yang dianggap
layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana DAU, DAK, dan Dana
Daerah; skema pendanaan dengan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).

Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)


dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak
secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan swasta
(KPS) menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan
transportasi.

Dan skema pendanaan melalui Kerjasama dengan pihak dunia


usaha melalui program TJSL dan PKBL untuk mendukung “CSR Jabar
untuk kemanusiaan dan lingkungan”. Program TJSL dan PKBL
Kabupaten Kuningan melibatkan beberapa perusahaan yang difokuskan
pada penanganan :

1) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan


sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman


pohon,pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan
kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan
polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan

Bab Iii - 34
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan


pemulihan lingkungan;

3) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat


menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha
kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan
farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan
masyarakat;

4) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang


sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan
prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;

5) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan


pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan
usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar
tradisional;

6) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk


meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan
perkotaan;

7) Sarana dan prasarana keagamaan; dan

8) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan


dengan Pemerintah Kabupaten.

Bab Iii - 35
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam menyusun RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten


Kuningan tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas dan
sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan
daerah dan nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023, Visi Kabupaten


Kuningan Tahun 2018-2023 adalah: “Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis,
Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”. RKPD Tahun 2020 merupakan
tahapan kedua dari RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023, yaitu
“Peningkatan Keberdayaan Desa”. Lebih rinci mengenai indikator kinerja
tujuan dan sasaran serta kondisi capaian tahun lalu dan targetnya untuk
Tahun 2020 disajikan pada Tabel 4.1.

Bab IV -1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

INDIKATOR TARGET KONDISI


INDIKATOR KINERJA KONDISI
TUJUAN KINERJA 2020 SASARAN SATUAN AWAL TARGET 2020
SASARAN AKHIR
TUJUAN (2018)

VISI : “KUNINGAN MAJU (MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”

.
Misi 1 : Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan Nu Sajati

1.1. Mewujudkan mutu Opini BPK WTP 1.1.1. Terwujudnya tata a. Nilai SAKIP Level B BB A
pelayanan, kelola pemerintah
akuntabilitas dan yang akuntabel
transparansi
pemerintahan; Indeks Kepuasan 85,58 b. Maturitas SPIP Poin 3,00 3,10 3,20
Layanan
Masyarakat
c. Skor LPPD Poin 3,4975 3,511 3,541

1.1.2. Meningkatnya mutu a.Persentase 90 >90 >90


pelayanan publik partisipasi Persen
yang baik dan masyarakat dalam
partisipasi publik perencanaan
1.1.3. Meningkatnya a. Penerapan e- Jenis 2 2 10
kecepatan dan planning, e-Report, Aplikasi
ketepatan pengelolaan e-budgeting, e-
data dan informasi procurement, e-
publik Sakip, e-monev,
Simpeg, perijinan
online, pajak online
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.
2.1. Mewujudkan Indeks Toleransi 2.1.1. Terwujudnya a. Persentase Persen N/A 20% 100%
kehidupan masyarakat Beragama masyarakat yang lembaga/ organisasi
yang agamis, toleran, agamis keagamaan yang
ramah, berkualitas dibina & difasilitasi
dengan melibatkan b. Persentase lembaga Persen N/A 20% 100%
seluruh potensi umat pendidikan
beragama. keagamaan yang
dibina & difasilitasi
2.2. Menegakkan Penurunan 2.2.1. Terwujudnya a. Persentase Persen 90 92 95
perundang-undangan Pelanggaran penegakan Pelaksanaan
daerah dan PERDA perundang-undangan Penegakan Perda
menciptakan daerah, ketentraman,

Bab IV -2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

INDIKATOR TARGET KONDISI


INDIKATOR KINERJA KONDISI
TUJUAN KINERJA 2020 SASARAN SATUAN AWAL TARGET 2020
SASARAN AKHIR
TUJUAN (2018)

kondusivitas ketertiban umum dan b. Persentase Persen 68,78 - 75,52


kehidupan berbangsa kondusivitas partisipasi
dan bermasyarakat kehidupan berbangsa masyarakat dalam
dan bermasyarakat Pemilu
2.2.2. Terwujudnya c.. Jumlah budaya dan buah 128 128 128
kehidupan seni lokal yang
masyarakat berbasis dilestarikan
kearifan lokal dan
seni budaya daerah

Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati
3.1. Mewujudkan layanan Indeks 63,11 3.1.1. Meningkatnya a. EYS/Harapan Lama Tahun
pendidikan yang adil Pendidikan aksesibilitas dan Sekolah 12,07* 12,34-12,57 12,62-13,03
dan berkualitas mutu pendidikan
b. MYS/Rata-rata Tahun
Lama Sekolah 7,51* 7,64-7,75 7,94-8,08

c. Indeks EYS / Poin 67,06* 69,85 72,36


Harapan Lama
Sekolah
d. Indeks MYS / Rata- Poin 50,08* 51,67 53,85
rata Lama Sekolah
e. Rehabilitasi ruang Ruang 110 162 1.000
kelas (1.000 RK)
f. Pembangunan Ruang 37 70 300
ruang kelas baru
(300 RKB)
g. Pembangunan Ruang 10 20 100
perpustakaan (100
ruang)
h. Pemberian beasiswa Orang 485 200 1.000
(1.000 orang)
3.2. Mewujudkan Indeks Kesehatan 82,67 3.2.1. Meningkatnya a. Umur Harapan Tahun
masyarakat yang sehat kualitas kesehatan Hidup 73,01 73,31-73,39 73,73-73,90
melalui aksesibilitas masyarakat dan
pelayanan kesehatan jangkauan pelayanan b. Persentase Balita Persen 29 27,5 26
yang terjangkau kesehatan Stunting

c. Ketersediaan Unit 40 8 72
ambulance gratis

Bab IV -3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

INDIKATOR TARGET KONDISI


INDIKATOR KINERJA KONDISI
TUJUAN KINERJA 2020 SASARAN SATUAN AWAL TARGET 2020
SASARAN AKHIR
TUJUAN (2018)

d. Revitalisasi 1.423 Unit N/A 287 1.423


posyandu

e. Angka Kematian Ibu Kasus 23 22 21

f. Angka Kematian Poin/1.000 4,06 4,05 4,02


Bayi kelahiran

3.3. Menciptakan IPM 70,73 3.3.1. Meningkatnya upaya a. Persentase Persen 12,22 11,22 9,72
sumberdaya manusia penanggulangan penduduk miskin
yang Santana, kemiskinan
Basajan, Santika dan
Unggul

Gini Ratio 0,30 3.3.2. Terkendalinya laju a. Laju Pertumbuhan Persen 0,59 0,59 0,59
pertumbuhan Penduduk (LPP)
penduduk
3.3.3. Meningkatnya PUG a. Indeks Poin 86,34 87,32 88,82
Pembangunan
Gender (IPG)
3.3.4. Meningkatnya a. Peringkat Prestasi Peringkat 9 - 8
prestasi pemuda dan Olahraga di tingkat
olahraga regional (PORDA)
b. Peringkat Prestasi Peringkat 15 12 10
Olahraga di tingkat
regional (POPDA)
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat

4.1. Terbangunnya desa Perencanaan Sistem 4.1.1. Terwujudnya a. Regulasi Desa Regulasi N/A 1 1
pinunjul/unggul Sektoral Perencana perencanaan Pinunjul
berdasarkan Terintegrasi an pembangunan b. Perencanaan Persen N/A 30 100
karakteristik lokal Berbasis Desa Ekonomi Ekonomi Tematik dan Ekonomi Desa
untuk meningkatkan Pinunjul Pinunjul Pinunjul berbasis
pertumbuhan ekonomi sistem
Pembangunan 42 desa 4.1.2. Terbangunnya sentra a. Sentra Unggulan Desa N/A 0 5
Desa Agro unggulan pertanian Padi
Pinunjul b. Sentra Tanaman Desa N/A 1 2
Kedelai
c. Sentra Unggulan Desa N/A 1 5
Sapi Potong
d. Sentra Unggulan Desa N/A 0 2
Sapi Perah
e. Sentra Domba dan Desa N/A 0 4
Kambing
f. Sentra Unggulan Desa N/A 0 1

Bab IV -4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

INDIKATOR TARGET KONDISI


INDIKATOR KINERJA KONDISI
TUJUAN KINERJA 2020 SASARAN SATUAN AWAL TARGET 2020
SASARAN AKHIR
TUJUAN (2018)

Itik
g. Sentra buah- Desa N/A 1 5
buahan
h. Sentra Tanaman Desa N/A 1 3
Perkebunan Kopi
i. Sentra Tanaman Desa N/A 0 2
Cengkeh
j. Sentra tanaman Desa N/A 0 1
tembakau
k. Sentra tanaman Desa N/A 0 2
rempah
l. Sentra unggulan Desa N/A 1 2
pupuk organik
m. Skor pangan Persen N/A 83,11 86,73
harapan
Pembangunan 25 Desa 4.1.3. Terbangunnya sentra a. Desa wisata Desa N/A 7 25
Desa Wisata dan Wisata unggulan wisata dan b. Kampung Budaya Desa N/A 1 1
Budaya Pinunjul dan 1 budaya
Desa
Budaya
Pinunjul
Pembangunan 33 Desa 4.1.4. Terbangunnya sentra a. Sentra Komoditas 4 4 4
Desa Pinunjul Pinunjul unggulan local Pengembangan ikan
lainnya lainnya (mas, nila, lele,
gurame)
b. Sentra Perdagangan Desa N.A 2 8
c. Desa Industri Desa N.A 3 19
d. Desa UKM Desa N.A 1 3
e. Desa Koperasi Desa N.A 1 3
f. Desa Kuliner Desa N.A 0 1
Tradisional
g. Desa Pendidikan Desa N.A 2 7
4.2. Terwujudnya daya Desa Pusat 15 Desa 4.2.1. Meningkatnya a. Jumlah Desa Desa N.A 3 15
dukung investasi bagi Investasi Sentra investasi skala desa dengan Nilai
pembangunan desa Investasi Investasi >200 M
yang mendorong
pertumbuhan
lapangan kerja LPE ≥6,00

Indeks 67,82 4.2.2 Meningkatnya a. Lumbung Pangan Buah 79 5 104


pengeluaran ketersedian dan
kualitas pangan desa
Tingkat 7,14 4.2.3 Meningkatnya a. Jumlah lapangan Paket N/A 5 30
Pengangguran lapangan kerja didesa kerja di desa

Bab IV -5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

INDIKATOR TARGET KONDISI


INDIKATOR KINERJA KONDISI
TUJUAN KINERJA 2020 SASARAN SATUAN AWAL TARGET 2020
SASARAN AKHIR
TUJUAN (2018)

Terbuka b. Jumlah Tenaga Orang N/A 100 600


Kerja yang terserap
di desa
4.2.4. Menurunnya tingkat a. Jumlah Orang 10.111 8.500-8.900 46.300 –
pengangguran Penempatan Tenaga 46.500
Kerja

4.2.5 Terciptanya a. Wirausaha baru Pesantren/ N.A 2/40 8/160


wirausaha baru dan berbasis pesantren Orang
usaha berbasis
pesantren
4.3. Mempercepat Indeks Desa 0,670 4.3.1. Meningkatnya a. Jumlah BUMDES Unit 180 14 250
pembangunan dan Membangun pembangunan dan
pemberdayaan pemberdayaan
masyarakat desa masyarakat desa

b. Status Desa : Desa


- Tertinggal
- Berkembang
- Maju
- Mandiri 3 2 13

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari

5.1. Meningkatkan Kemantapan 85,9 5.1.1. Meningkatnya a. Penanganan jalan & Km 99,55 72 1.000
pemerataan dan Jalan konektivitas antar jembatan (target
kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan 1.000 Km)
daerah
Kondisi Baik 70% b. Penanganan Hektar 15.000 600 18.000
Irigasi jaringan irigasi
(target 18.000
Hektar)
c. Cakupan Akses air % 56,34 66,44 81,25
minum aman
d. Persentase % 55 60 65
ketersediaan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
5.1.2. Meningkatnya a. Persentase % 80,9 82,9 85,9
kualitas infrastruktur kemantapan jalan
di seluruh wilayah dan jembatan
Kabupaten Kuningan b. Persentase jaringan % 59,01 62 70
Irigasi dengan

Bab IV -6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

INDIKATOR TARGET KONDISI


INDIKATOR KINERJA KONDISI
TUJUAN KINERJA 2020 SASARAN SATUAN AWAL TARGET 2020
SASARAN AKHIR
TUJUAN (2018)

kondisi baik
5.2. Mewujudkan Indeks Kualitas 68,40 5.2.1 Terwujudnya a. Jumlah dokumen Dokumen N/A 9 32
kelestarian fungsi Lingkungan penataan ruang yang perencanaan yang
sumberdaya alam dan Hidup (IKLH) berwawasan tersedia / tersusun
lingkungan hidup lingkungan
5.2.2 Terwujudnya a. Capaian RTH Unit 8 2 20
sumberdaya alam dan (Penataan RTH)
lingkungan yang
lestari

5.2.3 Meningkatnya upaya a. Persentase % 85 90 100


mitigasi bencana pencegahan dan
kesiapsiagaan
dalam rangka
pengurangan resiko
bencana
b. Respons time Hari/24 1 1 1
penanganan jam
kedaruratan dan
pemenuhan
kebutuhan dasar
c. Persentase % 85 90 100
penanganan
rehabilitasi dan
rekonstruksi Pasca
Bencana

Bab IV -7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

4.2. Isu Strategis Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan


internal serta perhatian khusus, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan
bersama para stakeholder pembangunan lainnya telah menentukan 11
(sebelas) isu strategis diantaranya :

a. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan;

b. Revitalisasi posyandu dan penanganan gizi buruk;

c. Peningkatan produktivitas, pengolahan dan pemasaran produk


pertanian;

d. Peningkatan paket regulasi, promosi desa dan peningkatan kualitas


pelayanan investasi;

e. Peningkatan kekuatan desa wisata, wisata desa dan event seni budaya
serta produk pendukung wisata;

f. Jaminan distribusi dan peningkatan produktivitas pangan lokal dan


peningkatan produktivitas perikanan;

g. Peningkatan kualitas angkatan kerja dan kesempatan kerja;

h. Peningkatan keunggulan koperasi, usaha mikro, perdagangan dan


industri berbasis potensi lokal/desa;

i. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan, jembatan dan jaringan


irigasi ;

j. Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar permukiman (air


bersih, sanitasi)

k. Penerapan IT (sistem aplikasi online) untuk peningkatan layanan


publik ;

4.3. Prioritas Pembangunan 2020

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan


tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25

Bab IV -8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas
pembangunan Nasional harus dijabarkan kesemua tingkatan dan fungsi
pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Sinergi prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2020


dengan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Jawa Barat sangat
terkait, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini :

Bab IV -9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Gambar 4.1. Sandingan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Kuningan Tahun 2020

Bab IV -10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020


Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan Nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional
sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di
Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang
selanjutkan didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun


2020, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema RKP 2020 adalah:
"Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan
Berkualitas”. Penjabaran dari tema pembangunan tersebut dalam
bentuk prioritas pembangunan. Pada dokumen RKP Tahun 2020, telah
ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.


Pembangunan manusia dilakukan dengan upaya antara lain
pengurangan kemiskinan, yang kaitannya dengan akses terhadap
kesehatan dan pemenuhan gizi. Peningkatan akses terhadap
pendidikan, peningkatan akses masyarakat pada perumahan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 peningkatan pelayanan dasar. Pelayanan dasar
menjadi kewajiban pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota dalam pemenuhannya, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, serta peraturan menhteri terkait sebagai penjabaran
dari PP tersebut.
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan. Pengurangan
kesenjangan antarwilayah dilakukan melalui peningkatan
konektivitas dan kemaritiman, percepatan pembangunan Papua

Bab IV -11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

dan Papua Barat, percepatan pembangunan daerah tertinggal


dan desa, penangulangan bencana alam, dan peningkatan sistem
logistik.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja.
Peningkatan ekonomi diupayakan melalui peningkatan ekspor
dan nilai tambah dibidang pertanian, peningkatan ekspor dan
nilai tambah pengolahan, peningkatan ekspor dan nilai tambah
pada jasa produktif, peningkatan keahlian tenaga kerja juga serta
pengembangan inovasi dan Iptek untuk produktivitas.
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian
Lingkungan Hidup. Pemantapan energi pangan dan sumber daya
air, dalam hal ini perlu dilakukan peningkatan produksi dan
pemenuhan energi kemudian juga peningkatan akses kualitas
terhadap konsumsi pangan, peningkatan akses kualitas dan
kuantitas aksesibilitas air serta peningkatan daya dukung
terhadap sumber daya alam dan daya tampung terhadap
lingkungan.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Stabilitas keamanan
nasional meliputi upaya kamtibnas dan kaitannya dengan
pengamanan cyber, juga sukses terselenggarakannya Pemilu
Serentak Tahun 2019, kepastian pertahanan wilayah nasional,
kepastian hokum, dan reformasi birokras, serta efektifitas di
dalam pelaksanaan diplomasi.

4.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Adapun tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat


Tahun 2020, adalah: “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan
Pelayanan Publik” Tema tersebut mengandung makna bahwa
pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 diarahkan untuk memantapkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

Bab IV -12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,


keadilan, dan kekhasan Jawa Barat dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020,


merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan strategis untuk
dilaksanakan pada Tahun 2018–2023. Prioritas Pembangunan Daerah
ini salah satu pendukungan terhadap pencapaian visi dan misi.
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 sekaligus menjadi
prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua

2. Desentralisasi pelayanan kesehatan

3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi

4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara

6. Infrastruktur konektivitas wilayah

7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa)

8. Subsidi gratis golekmah

9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Prioritas Pembangunan Daerah diatas akan menghasilkan


transformasi pembangunan berupa pesantren juara, masjid juara,
ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara,
budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak juara, millennial
juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik
juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara,
energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola
sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh
juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM

Bab IV -13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, BUMD
juara

4.3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2020


pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun
rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan
daerah (RPJMD) tahun rencana. Pada tahun 2020 ini, prioritas
pembangunan diarahkan pada pemenuhan pencapaian 6 program
unggulan bupati yaitu :
- Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas Pendidikan
- Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan
pariwisata, melalui pembangunan/ rehabilitasi Infrastruktur
- Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui
UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan
bantuan permodalan dan pengembangan usaha
- Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta
keluhuran nilai-nilai agama
- Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak,
manula dan penyandang disabilitas
- Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan

Diharapkan program unggulan (prioritas) yang direncanakan


tahun 2020 ini akan mempercepat rehabilitasi dan aksesibilitas
pendidikan. Sehingga jika terealisasi akan terehabilitasi 162 Ruang
Kelas sisanya 838 Ruang Kelas lagi, Pembangunan Ruang Kelas Baru
70 RKB sisanya 130 RKB; Pembangunan Perpustakaan 20 Ruang
sisanya 80 Ruang; dan Pemberian Beasiswa 200 orang sisanya 800
orang, yang akan ditindaklanjuti secara bertahap pada pembangunan
tahun berikutnya.
Diharapkan program untuk mempercepat pembangunan desa
khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan

Bab IV -14
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

rehabilitasi Infrastruktur. Jika terealisasi akan bertambahnya jalan 1


km, jembatan 2 buah dan penanganan jalan 72 km, sisanya 928 km;
Jumlah Situ/Embung dalam Kondisi Baik dan Terpelihara 16 embung
yang mendukung prasarana irigasi, yang sisanya akan ditindaklanjuti
secara bertahap pada pembangunan tahun berikutnya.
Dalam meningkatkan produktifitas dan lapangan kerja melalui
UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, Ketersediaan bantuan
permodalan dan pengembangan usaha, jika teralisasi akan terbina 150
orang Wirausaha baru, sisanya 850 orang; Jumlah Pelaku Usaha yang
dibina 260 UKM dan Bantuan Modal Usaha Kecil 10 UKM, sisanya 990
UKM. Selain itu, akan dibentuk 25 Desa Wisata dan 100 Desa
Pinunjul, melalui tersedianya Regulasi Desa Pinunjul: Perbup dan
Kepbup. Untuk tahun ini akan disasar 7 desa wisata,1 kampung
budaya, 1 desa kuliner; 12 desa industri, 7 Desa pendidikan, dan 3
Desa koperasi ditunjang dengan tersedianya 25 % Perencanaan
Ekonomi Desa Pinunjul berbasis Sistem yang sisanya akan
ditindaklanjuti secara bertahap pada pembangunan tahun berikutnya.
Dalam meningkatkan Pengembangan karakter berbangsa dan
bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama, dilaksanakan melalui
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 21 Kegiatan; Sarana
Penyelenggaraan Seni dan Budaya 2 unit; Ketersediaan ruang-ruang
kreatifitas masyarakat Terbangunnya / Tertatanya Ruang Terbuka
Hijau (RTH) 19 H ; Pengembangan potensi desa wisata dan wisata desa
(Potensi)3 desa; Sebanyak 20% lembaga / organisasi keagamaan yang
dibina & difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan;
Bekerjasama dengan PD Majelis Ulama Indonesia, PD Dewan Mesjid
Indonesia dan Ormas / lembaga Islam melakukan kegiatan Menjadikan
mesjid sebagai pusat kegiatan masyarakat; Memenuhi kebutuhan
mesjid, salah satunya yaitu ketersediaan Alqur’an melalui wakaf 200
mushaf Al-Quran, sisanya 800 mushaf akan ditindaklanjuti secara
bertahap pada pembangunan tahun berikutnya.

Bab IV -15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Untuk meningkatkan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu


dan anak, manula dan penyandang disabilitas melalui penyediaan
Mobil Ambulance gratis di setiap kecamatan dan revitalisasi 287
posyandu, sisanya 1.136 posyandu akan ditindaklanjuti secara
bertahap pada pembangunan tahun berikutnya.

Sedangkan untuk meningkatkan layanan mutu pelayanan dan


transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu.
Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui
Sistem Informasi Terpadu, Diantaranya : Aplikasi Peningkatan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD; aplikasi yang
dibangun dalam pengelolaan pajak daerah di Bappenda; Sistem
Aplikasi E-Data Base dan Aplikasi E-planning di Bappeda.

Bab IV -16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang


menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (output)
kegiatan maupun hasil (outcome) program, sasaran dari kegiatan,
satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya.
Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam
Matrik Rencana Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Matrik
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020
Kabupaten Kuningan merupakan gambaran Rencana Prioritas
Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan evaluasi
capaian hasil pembangunan sampai dengan Tahun 2019 dan
evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2 0 1 8 d a n 2019. Evaluasi
dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan
yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya
sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini
tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun
demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan
diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan,
terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut
kebutuhan dasar masyarakat.
Estimasi rencana penganggaran pada Tahun 2020
direncanakan untuk belanja tidak langsung sebesar
Rp. 1,905,046,890,062,- dan belanja langsung Kabupaten

Bab v - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Kuningan sebesar Rp. 1.013.781.578.650,- untuk lebih jelasnya


dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2020

URAIAN RENCANA 2020

BELANJA DAERAH 2,918,828,468,712

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,905,046,890,062

Belanja Pegawai 1,340,071,375,813


Belanja Hibah 40,354,200,000
Belanja Bantuan Sosial 25,143,300,000
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa 16,230,094,354
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan
470,497,919,895
Desa/Parpol
Belanja Tidak Terduga 12,750,000,000

BELANJA LANGSUNG 1.013.781.578.650

Belanja Pegawai 17,311,160,676


Belanja Barang dan Jasa 627,211,302,006
Belanja Modal 436,834,319,456

Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung urusan


sebesar Rp. 862.560.005.900,- dan belanja langsung non urusan
sebesar Rp 151.221.572.750, -
Anggaran Program Prioritas Kabupaten Kuningan per
SKPD, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:

Bab v - 2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

Tabel 5.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan Dan Non Urusan Perangkat Daerah
Tahun 2020

Urusan Non Urusan Jumlah


No SKPD Urus Pro- Kegiat- Urus Pro- Kegiat- Uru- Pro- Kegiat-
Total Usulan (Rp) Total Usulan (Rp) Total Usulan (Rp)
an gram an -an gram an san gram an
SEKRETARIAT
1 1 21 140 29.290.000.000 1 6 39 21.970.000.000 1 27 179 51.260.000.000
DAERAH
2 SEKRETARIAT DPRD 1 1 10 12.762.912.000 1 4 23 7.467.186.750 1 5 33 20.230.098.750
3 INSPEKTORAT 1 3 31 4.425.000.000 1 4 14 1.058.300.000 1 7 45 5.483.300.000
DINAS PENDIDIKAN
4 2 8 157 49.208.000.000 1 4 21 18.592.435.000 2 12 178 67.800.435.000
DAN KEBUDAYAAN
5 DINAS KESEHATAN 1 13 62 65.244.314.900 1 4 13 4.760.000.100 1 17 75 70.004.315.000
DINAS PEKERJAAN
6 UMUM DAN 1 10 189 165.513.400.000 1 4 15 1.515.000.000 1 14 204 167.028.400.000
PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN,
7 PERMUKIMAN DAN 3 7 250 104.601.500.000 1 4 17 2.118.000.000 3 11 267 106.719.500.000
PERTANAHAN
SATUAN POLISI
8 1 5 23 2.680.000.000 1 5 19 4.503.000.000 1 10 42 7.183.000.000
PAMONG PRAJA
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN
9 2 10 67 8.157.000.000 2 4 15 1.489.000.000 2 14 82 9.646.000.000
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS TENAGA KERJA
10 2 5 24 5.700.000.000 2 4 15 1.391.600.000 2 9 39 7.091.600.000
DAN TRANSMIGRASI
DINAS KETAHANAN
11 PANGAN DAN 2 7 46 17.500.000.000 2 4 17 1.500.000.000 2 11 63 19.000.000.000
PERIKANAN
DINAS LINGKUNGAN
12 1 8 83 19.009.200.000 1 5 31 9.640.400.000 1 13 114 28.649.600.000
HIDUP

Bab v -3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

Urusan Non Urusan Jumlah


No SKPD Urus Pro- Kegiat- Urus Pro- Kegiat- Uru- Pro- Kegiat-
Total Usulan (Rp) Total Usulan (Rp) Total Usulan (Rp)
an gram an -an gram an san gram an
DINAS
13 KEPENDUDUKAN DAN 1 4 16 3.100.000.000 1 4 14 1.116.500.000 1 8 30 4.216.500.000
PENCATATAN SIPIL
DINAS
PEMBERDAYAAN
14 1 4 42 15.495.500.000 1 3 14 1.280.000.000 1 7 56 16.775.500.000
MASYARAKAT DAN
DESA
DINAS
PENGENDALIAN
15 PENDUDUK DAN 1 5 24 2.950.000.000 1 4 15 897.540.000 1 9 39 3.847.540.000
KELUARGA
BERENCANA
DINAS
16 0 7 75 6.395.000.000 1 6 23 11.698.200.000 1 13 98 18.093.200.000
PERHUBUNGAN
DINAS KOMUNIKASI
17 3 6 36 5.900.000.000 2 4 15 3.043.400.000 3 10 51 8.943.400.000
DAN INFORMATIKA
DINAS KOPERASI DAN
18 USAHA KECIL 1 4 27 7.198.200.000 1 4 16 865.800.000 1 8 43 8.064.000.000
MENENGAH
DINAS
19 PERINDUSTRIAN DAN 2 7 65 10.251.600.000 1 4 17 1.914.000.000 2 11 82 12.165.600.000
PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
20 1 6 21 3.145.000.000 1 4 15 1.669.500.000 1 10 36 4.814.500.000
PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
DINAS PEMUDA
21 OLAHRAGA DAN 2 5 132 23.200.400.000 1 6 18 1.550.000.000 2 11 150 24.750.400.000
PARAWISATA
DINAS KEARSIPAN
22 2 4 27 3.400.500.000 1 4 17 1.349.080.000 2 8 44 4.749.580.000
DAN PERPUSTAKAAN
23 DINAS PERTANIAN 1 7 97 84.350.000.000 1 4 16 3.219.300.000 1 11 113 87.569.300.000

Bab v -4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

Urusan Non Urusan Jumlah


No SKPD Urus Pro- Kegiat- Urus Pro- Kegiat- Uru- Pro- Kegiat-
Total Usulan (Rp) Total Usulan (Rp) Total Usulan (Rp)
an gram an -an gram an san gram an
24 BAPPEDA 2 6 41 10.059.700.000 1 4 15 1.229.000.000 2 10 56 11.288.700.000
BADAN
PENGELOLAAN
25 1 10 45 6.447.000.000 1 4 16 2.137.000.000 1 14 61 8.584.000.000
PENDAPATAN
DAERAH
BADAN
PENGELOLAAN
26 1 3 24 5.787.500.000 1 5 15 2.279.850.500 1 8 39 8.067.350.500
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
27 2 8 33 10.850.000.000 1 4 15 1.946.600.000 2 12 48 12.796.600.000
PENGEMBANGAN
SDM
RUMAH SAKIT UMUM
28 1 1 2 140.307.631.200 0 0 0 0 1 1 2 140.307.631.200
'45
RUMAH SAKIT UMUM
29 1 2 15 14.051.000.000 1 5 17 20.949.000.000 1 7 32 35.000.000.000
LINGGARJATI
BADAN KESATUAN
30 1 3 23 3.002.000.000 1 4 13 1.213.800.000 1 7 36 4.215.800.000
BANGSA DAN POLITIK
BADAN
31 PENANGGULANGAN 1 3 27 9.650.000.000 1 4 15 1.510.000.000 1 7 42 11.160.000.000
BENCANA DAERAH
32 32 KECAMATAN 1 73 273 12.927.647.800 1 4 487 15.348.080.400 1 77 760 28.275.728.200
JUMLAH 0 266 2.127 862.560.005.900 35 133 1012 151.221.572.750 45 399 3139 1.013.781.578.650

Bab v -5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 5.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan
Non Urusan SKPD Tahun 2020

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 SEKRETARIAT DPRD 20.230.098.750
Non Urusan 7.467.186.750
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.860.760.750
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.541.426.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 12.762.912.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 12.762.912.000
1
Daerah

2 SEKRETARIAT DAERAH 51.260.000.000


Non Urusan 21.970.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.285.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 7.720.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 215.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 450.000.000
4
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 1.715.000.000
6 Program Peringatan Hari-Hari Besar 450.000.000
Urusan 29.290.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 720.000.000
1 dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
2 Program Pelayanan Keprotokolan 150.000.000
3 Program Pelayanan Publikasi dan Kehumasan 1.450.000.000
4 Program Pelayanan Analisis Informasi 2.675.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 600.000.000
5
Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
Program Peningkatan Kesadaran Hukum 420.000.000
6
Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan 700.000.000
7
Hukum
Program Fasilitasi Penyandang masalah 450.000.000
8
kesejahteraan sosial
9 Program Fasilitasi Bantuan Sosial 250.000.000
Program Penguatan Kapasitas Kepemudaan dan 900.000.000
10
Olahraga
BAB V -6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Fasilitasi Penunjang Pendidikan dan 2.200.000.000
11
Kebudayaan
12 Program Pendidikan Bidang Keagamaan 3.200.000.000
13 Program Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.850.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 1.000.000.000
14
Keagamaan
15 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja 1.100.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala 3.775.000.000
16
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Pemerintah 1.700.000.000
17
Daerah
Program Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan 2.550.000.000
18
Barang/Jasa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 2.550.000.000
19 dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 250.000.000
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan dalam 800.000.000
21 Bidang Pertanahan, Penataan Perkotaan dan
Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan K3

3 INSPEKTORAT 5.483.300.000
Non Urusan 1.058.300.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 601.100.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 389.200.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 20.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
48.000.000
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan

Urusan 4.425.000.000
Program Penegakan Integritas dan Reformasi 1.270.000.000
1
Birokrasi
Program Pengawasan Penyelenggaraan 2.515.000.000
2
Pemerintahan
3 Program Peningkatan Kapabilitas APIP 640.000.000

4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 67.800.435.000


Non Urusan 18.592.435.000
1 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 125.000.000
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.617.435.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 50.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

BAB V -7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 800.000.000
4
Aparatur

Urusan 49.208.000.000
1 Program Keragaman Budaya 950.000.000
2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 900.000.000
3 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.050.000.000
Program Pendidikan Non Formal dan Informal 4.200.000.000
4
(PNFI)
5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.690.000.000
6 Program Pengembangan Nilai Budaya 250.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 2.265.000.000
7
Kependidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 34.903.000.000
8
Tahun

5 DINAS KESEHATAN 70.004.314.900


Non Urusan 4.760.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.040.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 625.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 70.000.000
Urusan 65.244.314.900
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta 225.000.000
1
KB
2 Program Perbaikan Gizi Mayarakat 245.000.000
3 Program Promosi dan Pemberdayaan masyarakat 506.000.000
4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.261.568.000
5 Program Pengawasan Obat dan Makanan 600.000.000
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Primer dan 100.000.000
6
Kestrad Serta Mutu Pelayanan
7 Program Pelayanan Perizinan Kesehatan 100.000.000
8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 905.593.825
9 Program Pengendalian Penyakit Menular 1.950.000.000
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 500.000.000
10
Tidak Menular
11 Program Surveilans dan Imunisasi 1.025.000.000
12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 56.426.153.075
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 1.400.000.000
13
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

BAB V -8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Pembantu dan Jaringannya

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 167.028.400.000


6
RUANG
Non Urusan 1.515.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.073.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 352.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 60.000.000
Urusan 165.513.400.000
Program Perencanaan Teknik Kebinamargaan dan 3.050.000.000
1
Sumberdaya Air
2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 18.950.000.000
3 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 55.858.000.000
4 Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 38.295.400.000
Program Peningkatan/Pemeliharaan Peralatan 3.000.000.000.
5
Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 35.280.000.000
6
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai, 8.080.000.000
7
Danau dan Konservasi Sumberdaya Air Lainnya
8 Program Pengembangan dan Penyediaan Air Baku 400.000.000
9 Program Pengendalian Banjir 1.200.000.000
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan 1.400.000.000
10
Ruang

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN 106.719.500.000


7
PERTANAHAN
Non Urusan 2.118.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.438.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 505.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 125.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000
Urusan 104.601.500.000
Program Pengembangan Perumahan dan 15.100.000.000
1
Peningkatan Kualitas Permukiman
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 41.200.000.000
2
Penggunan dan Pemanfaatan Tanah
3 Program Penanganan Kawasan Permukiman 1.700.000.000
BAB V -9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Kumuh
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Permukiman 3.500.000.000
4
Pasca Bencana
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 16.921.500.000
5
Minum dan Limbah
Program Pembangunan Saluran Drainase 2.400.000.000
6
Permukiman dan Sanitasi Lingkungan
Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum, 23.780.000.000
7
Sosial dan Pemerintahan

7.183.000.000,00
8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Non Urusan 4.503.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.483.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 805.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
4
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 2.680.000.000
Program Pembinaan, Pengawasan, Penegakan 500.000.000
1
Perundang-undangan Daerah
Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 980.000.000
2
Ketentraman Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Satuan 500.000.000
3
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 500.000.000
4 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 200.000.000
5
Kebakaran

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 9.646.000.000


9
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Non Urusan 1.489.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 881.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 530.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 48.000.000
Urusan 8.157.000.000

BAB V -10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan 1.450.000.000
1
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 600.000.000
2
Gender Dalam Pembangunan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 2.925.000.000
3
Sosial
4 Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 716.000.000
Program Program Kelestarian Nilai-nilai 250.000.000
5
Kepahlawanan
6 Program Pengembangan Data dan Informasi PUG 100.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan 1.000.000.000
7
Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Perempuan dan 466.000.000
8
Pengarusutamaan Gender
9 Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo 300.000.000
Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Logistik 350.000.000
10
Penanggulangan Bencana

10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.091.600.000


Non Urusan 1.391.600.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 801.600.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 510.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000
Urusan 5.700.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 2.200.000.000
1
Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan Masyarakat / Transmigrasi 150.000.000
2
Lokal
Program Pengembangan Wilayah Strategi Cepat 350.000.000
3
Tumbuh di Kawasan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 500.000.000
4
Ketenagakerjaan
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan 2.500.000.000
5
Kerja

11 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 19.000.000.000


Non Urusan 1.500.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.130.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 300.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30.000.000
BAB V -11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 17.500.000.000
1 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 6.850.000.000
2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2.800.000.000
3 Program Penguatan Cadangan Pangan 1.900.000.000
4 Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan 3.300.000.000
5 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.700.000.000
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil 950.000.000
6
Perikanan

12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 28.649.600.000


Non Urusan 9.640.400.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.677.400.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 4.611.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
4
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 402.000.000
Urusan 19.009.200.000
1 Program Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.350.000.000
2 Program Kemitraan Lingkungan Hidup 1.900.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 2.380.000.000
3
Lingkungan Hidup
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.225.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 3.788.000.000
5
Persampahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya 4.145.000.000
6
Alam
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan 150.000.000
7
Pertambangan
Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa 3.071.200.000
8
Lingkungan

13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.216.500.000


Non Urusan 1.116.500.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 203.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 17.500.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

BAB V -12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 3.100.000.000
Program Penataan dan Pelayanan Administrasi 1.575.000.000
1
Kependudukan
Program Implementasi Sistem Informasi 725.000.000
2
Administrasi Kependudukan
Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang 450.000.000
3
Administrasi Kependudukan
4 Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil 350.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 16.775.500.000


14
DESA
Non Urusan 1.280.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 900.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 340.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 15.495.500.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 3.832.500.000
1
Perdesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 2.523.000.000
2
Membangun Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi 8.175.000.000
3
Masyarakat Perdesaan
Program Peningkatan Teknologi dan Inovasi 965.000.000
4
Berbasis Sumber Daya Alam Perdesaan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 3.847.540.000


15
KELURAGA BERANCANA
Non Urusan 897.540.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 605.540.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 227.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 2.950.000.000
1 Program Keluarga Berencana 800.000.000
2 Program Pengendalian Penduduk 500.000.000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis 350.000.000
3
Sekolah dan Berbasis Masyarakat
Program Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan 400.000.000
4
Ekonomi Keluarga

BAB V -13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Penguatan Institusi Masyarakat dalam 900.000.000
5
Kemitraan

16 DINAS PERHUBUNGAN 18.093.200.000


Non Urusan 11.698.200.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.875.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 280.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 163.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 105.000.000
4
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 90.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 185.000.000
6
Aparatur
Urusan 6.395.000.000
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 345.000.000
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian 495.000.000
2
Kendaraan Bermotor
3 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas 2.540.000.000
Program Peningkatan Kerjasama Bidang 170.000.000
4
Transportasi Regional
Program Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana 925.000.000
5
dan Fasilitas LLAJ
6 Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.670.000.000
7 Program Peningkatan Pengelolaan Parkir 250.000.000

17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.393.400.000


Non Urusan 3.043.400.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.718.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 260.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 6.350.000.000
1 Program Pengelolaan Persandian 550.000.000
2 Program Pengembangan Data/Informasi 600.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, 3.850.000.000
3
dan Media Massa
Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan 695.000.000
4
Informasi
5 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 125.000.000

BAB V -14
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Penyebarluasan Informasi 530.000.000
6 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 8.064.000.000


18
MENENGAH
Non Urusan 865.800.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 570.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 230.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 7.198.200.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan 800.000.000
1
Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha 3.448.200.000
2
Koperasi dan Usaha Mikro
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.650.000.000
3
Koperasi dan Usaha Mikro
Program Penataan Sistem Informasi dan Pendukung 1.300.000.000
4
Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

19 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 12.165.600.000


Non Urusan 1.914.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.554.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 269.500.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 60.000.000
Urusan 10.251.600.000
Program Peningkatan Efisiensi Pedagang Dalam 1.826.600.000
1
Negeri
Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan 825.000.000
2
Teknologi Sistem Produksi
Program Pengembangan Industri Kecil dan 2.050.000.000
3
Menengah
Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar 3.225.000.000
4
Daerah dan Desa
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 1.850.000.000
5
Perdagangan
6 Program Penataan Struktur Industri 175.000.000
7 Program Peningkatan Pengembangan Ekspor 300.000.000

BAB V -15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 4.814.500.000


20
TERPADU SATU PINTU
Non Urusan 1.669.500.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.292.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 247.500.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 60.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 70.000.000
Urusan 3.145.000.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 770.000.000
1
Investasi
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana 200.000.000
2
dan Prasarana Daerah
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 1.025.000.000
3
Pelayanan Publik
Program Penataan Regulasi Penyelenggaraan 400.000.000
4 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Program Peningkatan Data dan Informasi Perizinan 300.000.000
5
dan Penanaman Modal
Program Penyiapan Tersedianya Potensi Sumber 450.000.000
6 Daya Sarana dan Prasarana Pengawasan dan
Pengendalian

21 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 24.750.400.000


Non Urusan 1.550.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 960.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 350.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 100.000.000
4
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 40.000.000
5
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000
Urusan 23.200.400.000
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.475.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam 1.855.400.000
2
Pembangunan
Program Peningkatan dan Pembinaan Olahraga 9.200.000.000
3 Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga
Rekreasi
BAB V -16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Pengembangan Kelembagaan dan 2.700.000.000
4
Kemitraan
5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5.970.000.000

22 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.749.580.000


Non Urusan 1.349.080.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 789.080.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 495.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 3.400.500.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan 825.500.000
1
Pengelolaan Perpustakaan
2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 650.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan 1.175.000.000
3
Pembinaan Perpustakaan
Program Penyelamatan dan Pelestarian 750.000.000
4
Dokumen/Arsip Daerah

23 DINAS PERTANIAN 87.569.300.000


Non Urusan 3.219.300.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.609.300.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 540.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 20.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000
Urusan 84.350.000.000
1 Program Peningkatan Informasi Pertanian 1.250.000.000
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian 37.943.750.000
3 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 6.667.500.000
4 Program Peningkatan Produksi Peternakan 25.887.750.000
5 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 3.050.000.000
6 Program Peningkatan Produksi Hortikultura 2.850.000.000
7 Program Pemberdayaan SDM Pertanian 6.701.000.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 11.288.700.000


24
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Non Urusan 1.229.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 969.000.000

BAB V -17
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 195.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 10.059.700.000
1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 900.000.000
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.950.000.000
Program Perencanaan Sosial Budaya dan 925.000.000
3
Pemerintahan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 1.734.700.000
4
Sumber Daya Alam
5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.800.000.000
Program Pengelolaan Data Informasi dan Evaluasi 1.750.000.000
6
Pembangunan

25 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 8.584.000.000


Non Urusan 2.137.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.327.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 725.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 45.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 6.447.000.000
1 Program Peningkatan Pajak PBB dan BPHTB 2.477.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan 600.000.000
2
Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 725.000.000
3
Keuangan Daerah
4 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 1.675.000.000
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 300.000.000
Program Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi 170.000.000
6
Informasi
Program Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi 100.000.000
7
Daerah
8 Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 100.000.000
9 Program Pendidikan dan Pelatihan 150.000.000
10 Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 150.000.000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 8.067.350.500


26
DAERAH
Non Urusan 2.279.850.500
BAB V -18
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.585.650.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 279.200.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 350.000.000
3
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
4
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 5.787.500.000
Program Peningkatan dan Pengembangan 2.950.000.000
1
Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Penataan, Pemanfaatan dan Peningkatan 1.837.500.000
2
Aset Daerah
Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan 1.000.000.000
3
Keuangan Daerah

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 12.796.600.000


27
SUMBERDAYA MANUSIA
Non Urusan 1.946.600.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.165.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 681.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 50.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000
Urusan 10.850.000.000
1 Program Pengembangan Karir Aparatur 700.000.000
2 Program Kesejahteraan Aparatur 900.000.000
3 Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian 650.000.000
4 Program Pemindahan Aparatur 1.150.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 4.450.000.000
5
Aparatur
Program Pengadaan ASN dan Fasilitasi 1.750.000.000
6
Pindah/Purna Tugas PNS
Program Pengelolaan Sistem Informasi dan Data 700.000.000
7
Kepegawaian
8 Program Pembinaan Aparatur 550.000.000

28 RUMAH SAKIT UMUM '45 140.307.631.200


Urusan 140.307.631.200
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD 140.307.631.200
1
RSUD 45 Kuningan
29 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI 35.000.000.000

BAB V -19
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Non Urusan 20.949.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.596.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 600.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 12.688.000.000
3
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
4
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 14.051.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 12.200.000.000
1
Prasarana Rumah Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1.851.000.000
2
Rumah Sakit

30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.215.800.000


Non Urusan 1.213.800.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 773.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 375.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 3.002.000.000
1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.025.000.000
2 Program Pendidikan Politik Masyarakat 850.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 1.127.000.000
3
Keamanan dan Ketertiban

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 11.160.000.000


31
(BPBD)
Non Urusan 1.510.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 600.000.000
2
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 25.000.000
3
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
Urusan 9.650.000.000
Program Peningkatan Pencegahan dan 2.100.000.000
1
Kesiapsiagaan Bencana
Program Peningkatan Fungsi Sumber Daya dan 3.850.000.000
2
Logistik

BAB V -20
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 3.700.000.000
3
Bencana

32 KECAMATAN CIAWIGEBANG 725.000.000


Non Urusan 497.500.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.953.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 194.547.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 37.500.000
4 Program Perencanaan Pembangunan 42.500.000
Urusan 227.500.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 152.500.000
1
Perdesaan di Kecamatan Ciawigebang
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 75.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Ciawigebang

33 KECAMATAN CILIMUS 550.000.000


Non Urusan 365.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.200.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 169.800.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 15.000.000
Urusan 185.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 150.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Cilimus
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 35.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Cilimus

34 KECAMATAN DARMA 750.000.000


Non Urusan 520.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 258.464.820
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 161.535.180
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 50.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 50.000.000
Urusan 230.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 160.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Darma
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 70.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Darma
35 KECAMATAN GARAWANGI 670.000.000

BAB V -21
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Non Urusan 470.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 274.521.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 135.479.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 200.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 116.748.000
1
Perdesaan di Kecamatan Garawangi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 83.252.000
2
Membangun Desa di Kecamatan. Garawangi

36 KECAMATAN CIGUGUR 3.425.000.000


Non Urusan 1.300.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.122.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 122.500.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 35.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 2.125.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 110.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Cigugur
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 15.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Cigugur
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana di 1.705.224.000
3
Kelurahan Kecamatan Cigugur
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di 294.776.000
4
Kecamatan Cigugur

37 KECAMATAN CIGANDAMEKAR 600.000.000


Non Urusan 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.404.800
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 109.595.200
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 250.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 100.000.000
1
Membangun Desa di Kecamatan Cigandamekar
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 150.000.000
2
Perdesaan di Kecamatan Cigandamekar
38 KECAMATAN CIWARU 700.000.000

BAB V -22
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Non Urusan 350.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.655.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 124.345.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 350.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 160.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Ciwaru
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 190.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Ciwaru

39 KECAMATAN CIBINGBIN 750.000.000


Non Urusan 390.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.750.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 208.250.000
2
Aparatur
3 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 360.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 250.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Cibingbin
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 110.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Cibingbin

40 KECAMATAN CIDAHU 568.000.000


Non Urusan 418.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.500.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 162.500.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 45.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 25.000.000
Urusan 150.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 115.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Cidahu
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 35.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Cidahu

41 KECAMATAN CINIRU 580.000.000


Non Urusan 430.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.600.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 240.400.000
2
Aparatur

BAB V -23
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 150.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 90.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Ciniru
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 60.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Ciniru

42 KECAMATAN CIMAHI 614.270.000


Non Urusan 454.270.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.270.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 280.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 160.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 110.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Cimahi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 50.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Cimahi

43 KECAMATAN CIPICUNG 565.000.000


Non Urusan 378.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.800.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 163.200.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 35.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 187.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 132.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Cipicung
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 55.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Cipicung

44 KECAMATAN CIBEUREUM 590.000.000


Non Urusan 375.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.769.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 198.231.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 30.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 215.000.000

BAB V -24
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 165.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Cibeureum
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 50.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Cibeureum

45 KECAMATAN HANTARA 450.000.000


Non Urusan 320.635.200
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.865.200
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 162.770.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 35.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 15.000.000
Urusan 129.364.800
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 82.408.000
1
Perdesaan di Kecamatan Hantara
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 46.956.800
2
Membangun Desa di Kecamatan Hantara

46 KECAMATAN CILEBAK 600.000.000


Non Urusan 330.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.955.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 89.045.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 270.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 95.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Cilebak
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 45.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Cilebak
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 130.000.000
3
Umum di Kecamatan Cilebak

47 KECAMATAN LURAGUNG 750.000.000


Non Urusan 555.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.016.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 309.984.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 195.000.000
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 120.000.000

BAB V -25
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Perdesaan di Kecamatan Luragung
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 75.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Luragung

48 KECAMATAN JALAKSANA 646.500.000


Non Urusan 351.500.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.095.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 115.905.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 1.500.000
Urusan 295.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 238.026.000
1
Perdesaan di Kecamatan Jalaksana
rogram Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 56.974.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Jalaksana

49 KECAMATAN KRAMATMULYA 646.030.200


Non Urusan 387.000.200
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243.315.200
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 106.200.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 25.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 12.485.000
Urusan 259.030.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 228.200.000
1
Perdesaan di Kecamatan Kramatmulya
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 15.830.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Kramatmulya
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 15.000.000
3
Terpadu Kecamatan Kramatmulya (PATEN)

50 KECAMATAN MANDIRANCAN 512.875.000


Non Urusan 262.875.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136.647.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 66.228.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 250.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 184.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Mandirancan

BAB V -26
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 66.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Mandirancan

51 KECAMATAN MALEBER 710.000.000


Non Urusan 321.832.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.132.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 171.700.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 30.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 388.168.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 170.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Maleber
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 80.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Maleber
Program Pembinaan dan Pengawasan 100.000.000
3
Pembangunan Desa di Kecamatan Maleber
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 38.168.000
4
Terpadu Kecamatan Maleber (PATEN)

52 KECAMATAN LEBAKWANGI 650.000.000


Non Urusan 400.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 176.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 25.000.000
Urusan 250.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 150.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Lebakwangi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 100.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Lebakwangi

53 KECAMATAN KADUGEDE 565.000.000


Non Urusan 425.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172.880.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 182.120.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
5 Program Peringatan Hari Hari Besar 10.000.000
Urusan 140.000.000

BAB V -27
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 90.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Kadugede
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 50.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Kadugede

54 KECAMATAN PANCALANG 550.000.000


Non Urusan 350.245.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.910.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 131.335.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 199.755.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 130.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Pancalang
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 69.755.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Pancalang

55 KECAMATAN SINDANGAGUNG 674.200.000


Non Urusan 454.200.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199.740.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 159.460.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 75.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 220.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 130.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Sindangagung
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 90.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Sindangagung

56 KECAMATAN SUBANG 562.000.000


Non Urusan 404.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.724.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 199.276.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 158.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 123.474.000
1
Perdesaan di Kecamatan Subang
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 34.526.000

BAB V -28
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Membangun Desa di Kecamatan Subang

57 KECAMATAN NUSAHERANG 486.340.000


Non Urusan 276.340.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.340.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 87.000.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 30.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 210.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 150.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Nusaherang
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 60.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Nusaherang

58 KECAMATAN PASAWAHAN 610.000.000


Non Urusan 410.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.491.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 160.509.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 48.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 28.000.000
Urusan 200.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 140.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Pasawahan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 60.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Pasawahan

59 KECAMATAN KALIMANGGIS 616.913.000


Non Urusan 325.703.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.254.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 117.449.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 291.210.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 158.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Kalimanggis
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 61.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Kalimanggis
Program Pembinaan dan Pengawasan 22.210.000
3
Pembangunan Desa di Kecamatan Kalimanggis

BAB V -29
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 30.000.000
4
Terpadu Kecamatan Kalimanggis (PATEN)
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 20.000.000
5
Umum di Kecamatan Kalimanggis

60 KECAMATAN SELAJAMBE 552.000.000


Non Urusan 352.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.650.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 127.350.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 25.000.000
Urusan 200.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 150.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Selajambe
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 50.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Selajambe

61 KECAMATAN KARANGKANCANA 635.000.000


Non Urusan 502.380.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 387.380.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 90.000.000
2
Aparatur
3 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 25.000.000
Urusan 132.620.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 102.620.000
1
Perdesaan di Kecamatan Karangkancana
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 30.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Karangkancana

62 KECAMATAN JAPARA 571.600.000


Non Urusan 371.600.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 168.899.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 142.701.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 20.000.000
Urusan 200.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 155.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Japara
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 45.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Japara

BAB V -30
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

JUMLAH
No. PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)

63 KECAMATAN KUNINGAN 6.400.000.000


Non Urusan 2.250.000.000
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.910.850.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana 179.150.000
2
Aparatur
3 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000
4 Program Perencanaan Pembangunan di Kecamatan 120.000.000
Urusan 4.150.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 125.000.000
1
Perdesaan di Kecamatan Kuningan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 4.025.000.000
2
Membangun Desa di Kecamatan Kuningan

Rincian kegiatan per SKPD untuk belanja urusan dan non urusan
disajikan lebih lengkap dalam lampiran.

BAB V -31
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 5.4
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.

VISI : “KUNINGAN MAJU (MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”

Misi 1 : Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa
kepemimpinan Nu Sajati
Tujuan :

1.1 Mewujudkan mutu pelayanan, a. Opini BPK Kategori WTP WTP


akuntabilitas dan transparansi
pemerintahan

b. Indeks Kepuasan Persen 83,48 85,58


Layanan Masyarakat

Sasaran :

1.1.1 Terwujudnya tata kelola a. Nilai SAKIP Level BB A


pemerintah yang akuntabel

b. Maturitas SPIP Poin 3,10 3,20

c. Skor LPPD Poin 3,511 3,541

Program :

Program Pengawasan
179 Inspektorat
Penyelenggaraan Pemerintah 1.617.000.000 8.974.497.000
Jumlah SKPD yang
1 memiliki Nilai LAKIP SKPD 10
75
diatas BB
Persentase
Pengaduan
2 Persen 75
Masyarakat yang 90
ditangani
Persentase
Penyelesaian Tindak
3 Persen 73
lanjut Pengawasan 82
BPK
Persentase
Penyelesaian Tindak
4 Lanjut Pengawasan Persen 55
75
Inspektorat
Kabupaten
Persentase
Penyelesaian Tindak
5 Persen 65
Lanjut Pengawasan 80
Inspektorat Provinsi
Persentase Review
6 RKPD dan RKA Persen 100
100
SKPD

Program Peningkatan Sistem


Sekretariat Daerah (Bag.
Pengawasan Internal dan
184 Tapem, Ekonomi dan
Pengendalian Pelaksanaan 1.982.750.000 11.004.442.750
Adbang)
Kebijakan Kepala Daerah

Jumlah Kemampuan
Sumberdaya
Aparatur Sipil
1 Negara dalam SKPD 31
155
Pelaksanaan
Pengendalian
Pembangunan
Program Pengembangan Sekretariat Daerah (Bag.
185
Sistem Pelaporan Kinerja 1.211.100.000 6.721.715.100 Tapem)

BAB V -32
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
Jumlah Kegiatan
Peningkatan
1 Kompetensi Aplikasi Buah 2
10
Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan
Sasaran :

1.1.2 Meningkatnya mutu a. Persentase Persen >90 >90


pelayanan publik yang baik partisipasi
dan partisipasi publik masyarakat dalam
perencanaan
b. Agregasi Persen 98,11 100
Kepemilikan
Dokumen KTP
Elektronik dan

87 94
Akte Kelahiran 0-18
Tahun

Program :

Program Peningkatan
203 Kapasitas Lembaga Sekretariat Dewan
8.747.000.000 64.257.750.000
Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase
1 Penyerapan Aspirasi Persen 50
50
Masyarakat
Program Penataan
Peraturan Perundang-
4.015.000.000
undangan

Jumlah Produk
1 Perda 10
Legislasi 50
Badan Perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan, Penelitian
152
Pembangunan Daerah 1.750.000.000 11.550.000.000 dan Pengembangan
Daerah
Tingkat partisipasi
publik dalam proses
1 perencanaan Persen 92
94
Pembangunan
Daerah
Program Penataan dan
Pelayanan Administrasi
4.099.639.500
Kependudukan
Persentase
Penataan dan
1 Pelayanan Persen 98
98
Administrasi
Kependudukan
Sasaran :

1.1.3 Meningkatnya kecepatan dan a. Penerapan e- Jenis 2 10


Bappeda, Bapenda,
ketepatan pengelolaan data planning, e-data, e- Aplikasi
BPKAD, BAgian PBJ, Bag
dan informasi publik Report, e-budgeting,
Administrasi
e-procurement, e-
Pembangunan, BAgian
Sakip, e-monev,
Organisasi & PA, BKPSDM,
Simpeg, perijinan
DPMPTSP
online, pajak online

Program :

Badan Perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan, Penelitian
152
Pembangunan Daerah 1.750.000.000 11.550.000.000 dan Pengembangan
Daerah

Tingkat partisipasi
publik dalam proses
1 perencanaan Persen 92
94
Pembangunan
Daerah

BAB V -33
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.

Program Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Dinas Komunikasi dan
109
Pemerintah Daerah kepada 192.500.000 1.068.392.500 Informatika
Masyarakat

Persentase
diseminasi informasi
1 dan kemitraan Persen 100
100
komunikasi yang
dilaksanakan

Program Peningkatan dan


Badan Pengelolaan
157 Pengembangan Pengelolaan
1.320.000.000 7.326.120.000 Keuangan dan Aset Daerah
Keuangan Daerah

Meningkatnya
Sistem Informasi Dokumen
1 1
Pengelolaan Laporan 5
Keuangan Daerah
Persentase Target
Penerimaan Pajak
2 Persen 100
Daerah yang 100
Terealisasi

Program Pengelolaan Sistem Badan Kepegawaian dan


173 Informasi dan Data Pengembangan Sumber
Kepegawaian Daya Manusia

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sajati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan
dan kebhinekaan.

Tujuan :

2.1 Mewujudkan kehidupan a. Indeks Toleransi Poin 68,7 – 69,9 –


masyarakat yang agamis, Beragama 69,0 70,2
toleran, ramah, berkualitas 69,9 – 70,2
dengan melibatkan seluruh
potensi umat beragama.
Sasaran :

2.1.1 Terwujudnya masyarakat a. Persentase lembaga Persen 20 100


yang agamis / organisasi
keagamaan yang
dibina & difasilitasi
b. Persentase lembaga Persen 20 100
pendidikan
keagamaan yang
dibina & difasilitasi

Program :

Program Pendidikan Bidang Sekretariat Daerah (Bag.


199
Keagamaan 3.200.000.000 15.180.000.000 Kesra)
Persentase bahan
kebijakan
pembinaan,
1 Persen 20
pemahaman dan 100
pengamalan
keagamaan

Program Peningkatan
Sekretariat Daerah (Bag.
201 Kapasitas Lembaga
1.000.000.000 4.300.000.000 Kesra)
Keagamaan

Tujuan :

2.2 Menegakkan perundang- a. Indeks Rasa Aman poin 70-71 73,6 - 76


undangan daerah dan
menciptakan kondusivitas
kehidupan berbangsa dan
bermasyarakat
Sasaran :

2.2.1 Terwujudnya penegakan a. Persentase Persen 92 95


perundang-undangan daerah, Pelaksanaan
ketentraman, ketertiban Penegakan Perda
umum dan kondusivitas
kehidupan berbangsa dan
bermasyarakat
b. Persentase Persen - 75,52
partisipasi
masyarakat dalam
Pemilu

BAB V -34
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
Terwujudnya kehidupan a. Jumlah budaya dan buah 128 128
masyarakat berbasis kearifan seni lokal yang
2.2.2. lokal dan seni budaya daerah dilestarikan

b. Indeks Gotong Poin 0,46 0,50


Royong (Aksi
Bersama)

Program :

Penyelenggaraan Ketertiban
48 Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja
330.000.000 1.831.530.000
Masyarakat

Persentase Tingkat
Penyelesaian
Pelanggaran K3
1 Persen 83
(Ketertiban, 85
Ketentraman,
Keindahan)
Program Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa
53
Masyarakat 440.000.000 2.442.040.000 dan Politik

Jumlah Peserta yang


1 Mengikuti Orang 600
3.050
Pendidikan Politik

Program Pengelolaan
Kekayaan dan Keragaman
1.419.000.000 7.875.579.000
Budaya
Penyelenggaraan
1 Festival Seni dan Kegiatan 21
107
Budaya
Program Pengembangan Nilai
Budaya 250.000.000 1.250.000.000
Sarana
1 Penyelenggaraan Unit 2
2
Seni dan Budaya

Program Keragaman Budaya


165.000.000 915.765.000
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar
1 Persentase 100
Budaya yang 100
dilestarikan
Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam
menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati
Tujuan :

3.1 Mewujudkan layanan a. Indeks Pendidikan Poin 60,76 63,11


pendidikan yang adil dan
berkualitas

Sasaran :

3.1.1 Meningkatnya aksesibilitas a. EYS/Harapan Lama Tahun 12,34- 12,62-


dan mutu pendidikan Sekolah 12,57 13,03

b. MYS/Rata-rata Lama Tahun 7,64-7,75 7,94-8,08


Sekolah

c. Indeks EYS / Poin 69,85 72,36


Harapan Lama
Sekolah

d. Indeks MYS / Rata- Poin 51,67 53,85


rata Lama Sekolah

e. Rehabilitasi ruang Ruang 162 200


kelas (1.000 RK)

f. Pembangunan ruang Ruang 70 71


kelas baru (300
RKB)

BAB V -35
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
g. Pembangunan Ruang 20 20
perpustakaan (100
ruang)

h. Pemberian beasiswa Orang 200 200


(1.000 orang)

Program :

Program Wajib Belajar Dinas Pendidikan dan


2
Pendidikan Dasar 9 Tahun 35.615.773.600 197.670.781.278 Kebudayaan

1 APK SD/MI Persen 100.13 100.16


2 APK SMP/MTs Persen 99.05 99.08
3 APM SD/MI Persen 99.91 99.94
4 APM SMP/MTs Persen 91.22 91.27
Angka Partisipasi
5
Sekolah :
- Sekolah Dasar
Persen 100.92 100.96
(SD)
- Sekolah Menengah
Persen 100.68 100.70
Pertama (SMP)
Angka Kelulusan :
- Sekolah Dasar
Persen 100
(SD) 100
- Sekolah Menengah
Persen 100
Pertama (SMP) 100
Angka Melanjutkan
Pendidikan :
- Sekolah Dasar
Persen 99.98 99.99
(SD)
- Sekolah Menengah
Persen 93.31 93.4
Pertama (SMP)
Rasio Guru
Terhadap Murid :
- Sekolah Dasar
Orang 1 : 0.08
(SD)
- Sekolah Menengah
Orang 1:0052
Pertama (SMP)

Tujuan :

3.2 Mewujudkan masyarakat yang a. Indeks Kesehatan Ruang 162 1000


sehat melalui aksesibilitas
pelayanan kesehatan yang
terjangkau
Sasaran :

3.2.1 Meningkatnya kualitas a. Umur Harapan Tahun 73,31- 73,73-


kesehatan masyarakat dan Hidup 73,39 73,90
jangkauan pelayanan
kesehatan
b. Persentase Balita Persen 27,5 26
Stunting

c. Ketersediaan Unit 8 72
ambulance gratis

d. Revitalisasi 1.423 Unit 287 1.423


posyandu

e. Angka Kematian Ibu Kasus 22 21

f. Angka Kematian Poin/1.000 4,05 4,02


Bayi kelahiran

Program :

Program Peningkatan
6 Kesehatan Ibu dan Anak serta Dinas Kesehatan
2.291.300.000 12.716.923.300
KB

BAB V -36
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.

Angka Kematian Poin/1000


1 4
Bayi kelahiran 20

Jumlah Kematian
2 Kasus 23
Ibu 111
Presentase Balita
3 Persen 25 19
Stunting
Program Upaya Kesehatan
19 Dinas Kesehatan
Masyarakat

89.915.039.500 499.036.643.320
Angka Harapan
1 Tahun 73
Hidup 367
Jumlah Penduduk
Yang Menjadi
2 Orang 293.840
Peserta PBI Melalui 1.630.638
JAMKESDA
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
20 Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan
6.600.000.000 35.841.776.220
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Persentase Sarana
Prasarana
Puskesmas, Pustu
1 Persen 67
dan Jaringannya 82
dalam kondisi yang
memenuhi standar

Tujuan :

3.3 Menciptakan sumberdaya a. IPM Poin 69,35 70,73


manusia yang Santana,
Basajan, Santika dan Unggul
b. Gini Ratio Poin 0,31 0,30

c Persentase Persen
penduduk miskin 11,22 9,72

Sasaran :

3.3.1 Meningkatnya upaya a. Persentase Persen


penanggulangan kemiskinan penduduk miskin 11,22 9,72

Program :

Program Pemberdayaan Fakir


Dinas Sosial,
Miskin dan Penyandang
55 Pemberdayaan Perempuan
Masalah Kesejahteraan Sosial 233.750.000 1.297.333.750
dan Perlindungan Anak
(PMKS)

Jumlah Desa yang


1 mendapat Bantuan Desa/Kel 376
1.880
BPNT
Jumlah Guru BP dan
Siswa SLTP dan
SLTA yang
2 dibimbing dalam Sekolah 30
150
Penanganan Anak
Berhadapan dengan
Hukum (ABH)
Jumlah Kecamatan
Kecamata
3 yang Melaksanakan 32
n 160
Pendataan
Jumlah Kelompok
Usaha Bersama
4 Kelompok 15
Fakir Miskin (KUBE- 75
FM)
Jumlah Keluarga
5 Fakir Miskin yang Kelompok 30
150
dibina
Jumlah
Pendampingan dan
6 Penanganan Anak Orang 40
160
Berhadapan dengan
Hukum (ABH)

BAB V -37
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
Jumlah Peningkatan
Kapasitas dalam
7 Penanganan Anak Orang 100
500
berhadapan dengan
Hukum (ABH)
Jumlah Rumah
8 Tidak Layak Huni Rumah 50
250
yang direhabilitasi

Dinas Perumahan,
Program Pengembangan
43 Permukiman dan
Perumahan/Permukiman 93.150.000.000 449.365.000.000
Pertanahan

Jumlah Peningkatan
Penataan
1 Lokasi 376
Lingkungan dan 1.715
Permukiman
Panjang Jalan
2 Lingkungan yang Km
40 192
ditangani
Jumlah Rutilahu
3 yang ditangani bagi Unit 2.100 10.078
MBR
Sasaran :

3.3.2 Terkendalinya laju a. Laju Pertumbuhan Persen


pertumbuhan penduduk Penduduk (LPP) 0,59 0,59

Program :

Dinas Pengendalian
94 Program Keluarga Berencana Pendudukk dan Keluarga
10.564.919.200 58.636.262.007
Berencana

Jumlah Angka
Kelahiran Remaja
(Perempuan Usia
1 Rata-rata 2.36
15-19) per 1000
(Perempuan Usia
15-19) (ASFR)
Jumlah Fasilitas
Kesehatan dan
Jejaringnya
2 118
diseluruh Tingkatan 596
Wilayah yang
melayani KB
Prevalensi
Pemakaian
3 Kontrasepsi/Contrac Persen 71.26 72.24
eptive Prevelence
Rate (CPR)
Persentase Angka
Pasangan Usia
Subur (PUS) ingin
4 Persen 14.39 13.73
ber-KB tidak
terpenuhi
(unmetneed)
Persentase Cakupan
Pengguna Metode
5 Persen 32.98 36.1
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
Sasaran :

3.3.3 Meningkatnya PUG a. Indeks Poin


Pembangunan 87,32 88,82
Gender (IPG)

Program :

Dinas Sosial,
Program Penguatan
68 Pemberdayaan Perempuan
Kelembagaan PUG dan Anak 638.000.000 3.540.958.000
dan Perlindungan Anak
Jumlah desa
Pengembangan
1 Kabupaten Layak Desa 4
25
Anak (KLA) yang
dibina

BAB V -38
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
Jumlah kasus
Pengembangan
Pusat Pelayanan
Terpadu
2 Kasus 26
Pemberdayaan 118
Perempuan dan
Anak (P2TP2A) yang
ditangani
Jumlah KDRT dan
3 Trafficking yang Kasus 11
43
ditangani
Jumlah
Forum
4 Kelembagaan Forum 5
Anak 30
Anak yang dibina
Jumlah
Kelembagaan PUG (
Driver PUG,
5 Kelompok Kerja PUG Orang 115
575
dan Focal Point
PUG) yang di
berikan penguatan
Jumlah
Penganggaran
6 Orang 30
Responsif Gender 150
yang dibimbing
Sasaran :

3.3.4 Meningkatnya prestasi a. Peringkat Prestasi Peringkat - 8


pemuda dan olahraga Olahraga di tingkat
regional (PORDA)

b. Peringkat Prestasi Peringkat 12 10


Olahraga di tingkat
regional (POPDA)

Program :

Program Peningkatan dan


Pembinaan Olahraga Dinas Pemuda Olah Raga
120
Pendidikan, Olahraga Prestasi 4.535.500.000 19.683.814.300 dan Pariwisata
dan Olahraga Rekreasi

Jumlah Masyarakat
1 yang Berpartisipasi Orang 600
3.550
dalam Olahraga
Jumlah event
olahraga
2 Event 2
Tradisional, dan 9
Rekreasi
Prestasi Olahraga
3 Peringkat
Tingat Regional

a. PORDA Peringkat -
8

b. POPDA Peringkat 12
22

a. POPWILDA Peringkat -
2

b.PORPEMDA Peringkat 4
20

c. PORSENITAS Peringkat 2
7

d.POSPEDA Peringkat 1
4

e. ORTAD Peringkat 5
21
Cakupan Pembinaan
4 Cabor 15
Olahraga 95
Jumlah Atlet
5 Atlet 20
Berprestasi 110

6 Sarana Olahraga Buah 40


200

7 Peralatan Olahraga Paket 11


89
Jumlah Pelatih dan
8 Wasit yang Orang 50
250
bersertifikat

BAB V -39
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
Jumlah Olahraga
9 Rekreasi yang Kegiatan 5
22
difasilitasi
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk
mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat

Tujuan :

4.1 Terbangunnya desa a. Perencanaan Buah 1 1


pinunjul/unggul berdasarkan Sektoral Terintegrasi
karakteristik lokal untuk Berbasis Desa
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi

b. Pembangunan Desa Desa 42


Agro Pinunjul

c. Pembangunan Desa Desa 8 26


Wisata dan Budaya
Pinunjul

d. Pembangunan Desa Desa 33


Pinunjul lainnya

4.1.1 Terwujudnya perencanaan a. Regulasi Desa Regulasi 1 1


pembangunan Ekonomi Pinunjul
Tematik dan Pinunjul

b. Perencanaan Persen 30 100


Ekonomi Desa
Pinunjul berbasis
sistem
Badan Perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan, Penelitian
155
Pembangunan Ekonomi 2.950.000.000 11.375.000.000 dan Pengembangan
Daerah
Persentase sasaran,
program dan
kegiatan RKPD yang
konsisten dengan
1 Persen 100
RPJMD dan Renstra 100
Perangkat Daerah
lingkup Bidang
Ekonomi
4.1.2 Terbangunnya sentra a. Sentra Unggulan Desa 1 1
unggulan pertanian Padi

b. Sentra Unggulan Desa 0 1


Jagung

c. Sentra Tanaman Desa 1 2


Kedelai

d. Sentra Unggulan Desa 1 6


Pertanian Organik

e. Sentra Unggulan Desa 2 6


Sapi Potong

f. Sentra Unggulan Desa 0 1


Sapi Perah

g. Sentra Domba Desa 0 3

h. Sentra Unggulan Itik Desa 0 1

i. Sentra buah-buahan Desa 1 7

BAB V -40
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
j. Sentra Tanaman Desa 1 3
Perkebunan Kopi

k. Sentra Tanaman Desa 0 2


Cengkeh

l. Sentra tanaman Desa 1 1


tembakau

m. Sentra tanaman Desa 1 2


rempah

Program Peningkatan
138 Dinas Pertanian
Produksi Tanaman Pangan 6.667.500.000 27.007.500.000
Produktivitas
1 Komoditas Tanaman
Pangan
Kw/Ha 62,77 63,25
- Padi

53,94 55,53
- Jagung Kw/Ha

11,90 12,26
- Kedelai Kw/Ha

15,01 15,46
- Kacang Tanah Kw/Ha

11,26 11,65
- Kacang Hijau Kw/Ha

163,90 168,73
- Ubi Kayu Kw/Ha

213,07 213,19
- Ubi Jalar Kw/Ha

Program Peningkatan
139 Dinas Pertanian
Produksi Peternakan 3.162.500.000 17.552.162.500

1 Produksi Daging
1312
- Sapi Ton
1392
- Domba Ton 805 854

- Ayam Buras Ton 495 526

- Ayam Ras Ton 25.543 27.107

- Itik Ton 53 56

Produksi Telur:

- Ayam Buras Ton 296 314


- Ayam Ras 6.698 7.108
Ton
Petelur
- Itik Ton 442 470

Produksi Susu Sapi Ton 23.279 26.948

Populasi Ternak:
Sapi Perah Ekor 5.432 5.670

Sapi Potong Ekor 30.037 31.349

Domba Ekor 124.342 129.774

Kambing Ekor 7.434 7.758

Ayam Ras Petelur Ekor 632.322 659.948

Ayam Ras Pedaging Ekor 3.245.541 3.411.925

Program Peningkatan
140 Dinas Pertanian
Produksi Perkebunan 3.050.000.000 16.050.000.000
Produktivitas
Komoditas
Perkebunan
- Pala Kg/Ha 350,10 367,89

- Cengkeh Kg/Ha 753,66 1.360,28

- Kopi Robusta Kg/Ha 1.272,39 1.310,82

- Kopi Arabika Kg/Ha 900 927,27

- Tembakau Kg/Ha 1.318,15 1.371,67

- Tebu Kg/Ha 3.796,91 3.911,96

- Nilam Kg/Ha 474,30 493,56

BAB V -41
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
1.115,49 1.255,49
- Kelapa Kg/Ha

Program Peningkatan
141 Dinas Pertanian
Produksi Holtikultura 2.250.000.000 10.950.000.000
Produktivitas
Komoditas
Holtikultura
Bawang Merah Kw/Ha 94,32 96,90

Tomat Kw/Ha 295,41 346,08

Cabe Besar Kw/Ha 96,16 114,71

Cabe Rawit Kw/Ha 205,38 226,89


Produksi Buah-
buahan:
Kw 421.668 556.602
Mangga

Kw 18.393 24.279
Rambutan

Kw 44.595 58.865
Durian

Program Diversifikasi dan Dinas Ketahanan Pangan


74
Keamanan Pangan 1.500.000.000 6.600.000.000 dan Perikanan

Ketersediaan
1 Kg/kap./th 271,84 280,08
Pangan Utama
Pangsa Pangan
2 Persen 35
Lokal 50
Skor Pola Pangan
3 Persen 86,73
Harapan 83,11
Ketersediaan Energi
4 Gr 2.140 2.185
PerKapita
Ketersediaan Protein
5 Gr 62,25
perKapita 59,27
6 Pengawasan Pangan Jenis 10 12
Pembinaan
7 Unit 225 250
Keamanan Pangan
4.1.3 Terbangunnya sentra a. Desa wisata Desa 7 25
unggulan wisata dan budaya

b. Kampung Budaya Desa 1 1

Program Pengembangan Dinas Pemuda Olah Raga


135
Destinasi Pariwisata 3.673.826.200 20.390.069.394 dan Pariwisata
Sarana dan
1 prasarana destinasi DTW 3
13
pariwisata
Pengembangan
2 Potensi Desa Wisata Desa/DTW 3
13
dan Wisata Desa
Dinas Pendidikan dan
125 Program Keragaman Budaya
165.000.000 915.765.000 Kebudayaan
Benda, Situs dan
Kawasan Cagar
1 Persentase 100
Budaya yang 100
dilestarikan
4.1.4 Terbangunnya sentra a. Sentra Komoditas 4 4
unggulan lokal lainnya Pengembangan ikan
(mas, nila, lele,
gurame)
b. Sentra Perdagangan Desa 2 8

c. Desa Industri Desa 3 19

d. Desa UKM Desa 1 3

e. Desa Koperasi Desa 1 3

BAB V -42
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
f. Desa Kuliner Desa 0 1
Tradisional

g. Desa Pendidikan Desa 2 7

Program Peningkatan Dinas Ketahanan Pangan


130
Produksi Perikanan Budidaya 1.648.410.500 9.148.828.131 dan Perikanan
Produksi Perikanan
1 Ton 21.451,85 28.875,67
Budidaya
Defisit Swasembada
2 Ton 5.700 0
Ikan

Program Peningkatan Efisiensi Dinas Perdagangan dan


143
Perdagangan dalam Negeri 1.826.600.000 6.026.600.000 Perindustrian

Jumlah Pelaku
1 UDKM 110 440
Usaha yang dibina
Pasar
2 Sentra Perdagangan 2 8
Desa

Jumlah Prosuk IKM


3 IKM 40 190
yang dipromoaikan

Jumlah Pameran
4 Event 5 24
yang dilaksanakan
Jumlah Pelaksanaan
Opeasi Pasar Murah
5 Kali 1 5
dan Bazar Pasar
Murah

Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
110 Dinas Koperasi dan UKM
Keunggulan Kompetitif 632.500.000 3.510.432.500
Koperasi dan Usaha Mikro

1 Jumlah UKM Binaan UKM 150


1.000
Jumlah Wira
2 Orang 100
Usahawan Baru 400
Jumlah Usaha Mikro
3 Orang 1.000 1.000
dan Kecil
Desa Kuliner
4 Desa 0 1
Tradisional

4.2 Terwujudnya daya dukung a. Desa Pusat Investasi Desa 1 4


investasi bagi pembangunan
desa yang mendorong
pertumbuhan lapangan kerja

b. LPE Persen ≥6,00 ≥6,00

c. Indeks pengeluaran Poin 66,93 67,82

d. Tingkat Persen 8,25 7,14


Pengangguran
Terbuka

e. Pemetaan paket 5 30
Kebutuhan
Keahlian/kualifikasi
tenaga kerja
berbasis desa

4.2.1 Meningkatnya investasi skala a. Jumlah Desa dengan desa 3 15


desa Nilai Investasi >200 M

b. TPT persen
8,25 7,14

BAB V -43
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
c. Jumlah Penempatan Orang 8.500-8.900 46.300 –
Tenaga Kerja 46.500

Dinas Penanaman Modal


Program Peningkatan Promosi
114 Pelayanan Terpadu Satu
dan Kerjasama Investasi 165.000.000 915.765.000
Pintu

Jumlah Data Potensi


Investasi dan Objek
Jumlah Investor Potensi
1 3/75 15/500
dalam Berinvestasi Investasi/I
di Kabupaten nvestor
Kuningan
4.2.2 Meningkatnya ketersedian a. Lumbung pangan Buah 5 104
dan kualitas pangan desa

Dinas Ketahanan Pangan


73 Penguatan Cadangan Pangan
1.900.000.000 8.189.237.500 dan Perikanan
Penguatan
1
Cadangan Pangan:
-Cadangan pangan
Ton 50 60
Pemerintah
-Cadangan Pangan
Ton 120 200
Masyarakat
4.2.3 Meningkatnya lapangan kerja a. Jumlah lapangan Paket 5 30
didesa kerja di desa

b. Jumlah Tenaga Orang 100 600


Kerja yang terserap
di desa

Program Peningkatan Kualitas


Dinas Tenaga Kerja dan
64 dan Produktivitas Tenaga
385.000.000 2.136.785.000 Transmigrasi
Kerja

Jumlah Pencari
Kerja yang
1 Orang 656 800
mengikuti pelatihan
Berbasis Kompetensi
Jumlah Pencari
Kerja yang
2 Orang 80 128
mengikuti pelatihan
Berbasis Masyarakat
4.2.4 Menurunnya tingkat a. Jumlah Penempatan Orang 8.500- 46.300-
pengangguran Tenaga Kerja 8.900 46.500

Program Perluasan dan


Dinas Tenaga Kerja dan
66 Pengembangan Kesempatan
577.500.000 3.205.177.500 Transmigrasi
Kerja

Jumlah Tenaga
1 Kerja yang terdaftar Orang 11.996 62.838
dan terlayani
Jumlah Pencari
Kerja yang
Berpartisipasi dalam
2 Orang 2.500
Pameran Bursa 13.500
Kerja / Job Fair per
tahun
Jumlah Penganggur
3 Musiman yang Orang 176
1.144
terserap
Jumlah Penempatan
4 Orang 8.884
Tenaga Kerja 10.095
Jumlah Tenaga
5 Kerja Mandiri / Orang 20 100
Wirausaha Baru
4.2.5 Terciptanya wirausaha baru a. Wirausaha baru Pesantren/Or 2/40 8/160
dan usaha berbasis pesantren berbasis pesantren ang

Program Pengembangan Dinas Perdagangan dan


148
Industri Kecil dan Menengah 2.050.000.000 5.875.000.000 Perindustrian
Jumlah
1 IKM 104 436
Pertumbuhan IKM
Jumlah Peningkatan
2 IKM 25 66
Produk IKM
3 Jumlah IKM IKM 30 116

BAB V -44
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
Penerima Bantuan
Mesin dan Peralatan
Fasilitasi Sertifikasi
4 IKM 100 420
S-PIRT
Fasilitasi
5 Pendaftaran Produk IKM 20 90
Halal
Fasilitasi
Pendaftaran
6 IKM 20 80
Kekayaan
Intelektual KAI
7 Wiraushawan Baru Orang 50 200
Wirausaha Baru Pesantren/
8 2/40 8/160
berbasis Pesantren Orang

4.3 Mempercepat pembangunan a. Indeks Desa Poin 0,655 0,670


dan pemberdayaan Membangun
masyarakat desa

4.3.1 Meningkatnya pembangunan a. Jumlah BUMDES Unit 14 250


dan pemberdayaan
masyarakat desa

b. Status Desa : Desa Mandiri 2 13


- Tertinggal
- Berkembang
- Maju
- Mandiri

Program Peningkatan
Dinas Pemberdayaan
92 Keberdayaan Usaha Ekonomi
1.540.000.000 8.547.140.000 Masyarakat dan Desa
Masyarakat Perdesaan

Jumlah BUMDesa
yang mendapat
pendampingan
1 Desa 14
Pembangunan 70
Ekonomi Desa yang
Mandiri
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam
lingkungan yang lestari

Tujuan :
5.1 Meningkatkan pemerataan a. Kemantapan Jalan Persen 82,9 85,9
dan kualitas infrastruktur
daerah

b. Kondisi Baik Irigasi Persen 62 70

5.1.1 Meningkatnya konektivitas a. Penanganan jalan & Km 72 1.000


antar wilayah dan kawasan jembatan (target
1.000 Km)

Penanganan Hektar 600 18.000


jaringan irigasi
(target 18.000
Hektar)

Cakupan pelayanan Persen 66,44 81,25


air minum

Jumlah pelayanan Ton 122.827,1 118.374,54


penanganan 7
sampah

Persentase Persen 60 65
ketersediaan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan

BAB V -45
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.

Program Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum


28
dan Jembatan 49.820.000.000 295.095.000.000 dan Penataan Ruang

Bertambahnya
1 Km 1 21,42
jaringan jalan

Bertambahnya
2 Buah 2 3
jumlah jembatan

Program Pengembangan dan


Pengelolaan Jaringan Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum
32
Rawa dan Jaringan Pengairan 35.000.000.000 205.000.000.000 dan Penataan Ruang
Lainnya

Persentase jaringan
1 irigasi dalam kondisi Persen 62% 70%
baik

Program Pengembangan Dinas Perumahan,


39 Kinerja Pengelolaan Air Permukiman dan
5.696.507.200 31.110.941.800
Minum dan Air Limbah Pertanahan

Jumlah Peningkatan
1 Lokasi 53
Kinerja Air Minum 260

Cakupan pelayanan
2 Persen
air minum 66,44 81 ,25

Akses Air Limbah


3 Persen 64,82 66,06
Domestik

Program Pengembangan
82 Kinerja Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup
275.000.000 1.526.275.000
Persampahan

Persentase wilayah
yang sampahnya
1 Persen 20
ditangani dengan 20
tuntas

Program Pembangunan
104 Prasarana dan Fasilitas Dinas Perhubungan
6.050.000.000 33.578.050.000
Perhubungan

Persentase
Ketersediaan
1 Praasarana dan Persen 60
65
Fasilitas
Perhubungan
5.1.2 Meningkatnya kualitas a. Persentase Persen 82,9 85,9
infrastruktur di seluruh kemantapan jalan
wilayah Kabupaten Kuningan dan jembatan

Persentase jaringan Persen 62 70


Irigasi dengan
kondisi baik

Program Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum


29
dan Jembatan 75.000.000.000 303.975.000.000 dan Penataan Ruang

Jalan dalam kondisi


1 Km 50
mantap 200

Jembatan dalam
2 M 75
kondisi baik

Program Rehabilitasi Jalan Dinas Pekerjaan Umum


30
dan Jembatan 78.471.500.000 307.420.300.000 dan Penataan Ruang

Jalan dalam kondisi


1 Km 30
mantap 180
Jembatan dalam
2 M 65,5 189
kondisi baik

Program Pengembangan dan


Pengelolaan Sungai, danau Dinas Pekerjaan Umum
33
dan Konservasi Sumberdaya 48.000.000.000 218.000.000.000 dan Penataan Ruang
Air Lainnya

Jumlah Situ/Embung
1 dalam Kondisi Baik Buah
16 80
dan Terpelihara

BAB V -46
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Capaian Kinerja Program dan


Misi/Tujuan/Sasaran/ Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kondisi Akhir 2023
No Program Pembangunan Satuan Penanggung Jawab
(tujuan/impact/outcome)
Daerah
Tahun 2020
Target Rp. Target Rp.
Penataan Kawasan
Sempadan Sungai
2 dan Buah 4
21
Pembangunan/Peme
liharaan TPT Sungai

5.2 Mewujudkan kelestarian a. Indeks Kualitas Poin 68,25 68,40


fungsi sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup
lingkungan hidup (IKLH)

5.2.1 Terwujudnya penataan ruang a. Jumlah dokumen Dokumen 9 32


yang berwawasan lingkungan perencanaan yang
tersedia / tersusun

Program Perencanaan dan Dinas Pekerjaan Umum


36
Pemanfaatan Tata Ruang 500.000.000 2.300.000.000 dan Penataan Ruang

Jumlah dokumen
1 perencanaan yang Dokumen 1
10
tersedia/tersusun
5.2.2 Terwujudnya sumberdaya a. Capaian RTH Unit 2 20
alam dan lingkungan yang (Penataan RTH)
lestari

Program Pengelolaan
78 Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup 1.000.000.000 2.050.000.000
Rasio LH yang
1 29
diintervensi 94
Program Pengelolaan Ruang
81 Dinas Lingkungan Hidup
Terbuka Hijau (RTH) 55.000.000 305.255.000
Persentase RTH
1 yang dikelola Persen 7
dengan baik/tuntas
5.2.3 Meningkatnya upaya mitigasi a. Persentase Persen 90 100
bencana pencegahan dan
kesiapsiagaan dalam
rangka pengurangan
resiko bencana
b Respons time Hari/24 1 1
penanganan jam
kedaruratan dan
pemenuhan
kebutuhan dasar
c. Persentase Persen 90 100
penanganan
rehabilitasi dan
rekonstruksi Pasca
Bencana

Program Peningkatan
Badan Penanggulangan
61 Pencegahan dan
440.000.000 2.442.040.000 Bencana Daerah
Kesiapsiagaan Bencana

Jumlah
1 Terbentuknya Desa Desa 2
10
Tangguh Bencana

BAB V -47
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Pada kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Kuningan juga


mendapat prioritas kegiatan yang menunjang program pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Beberapa rencana
proyek strategis dan nasional yang berlokasi di Kuningan dan
pemanfaatannya akan dirasakan masyarakat Kuningan, sebagimana
tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5.5
Rencana Proyek Strategis Provinsi dan Nasional
Tahun 2018-2023

Sumber Dana
No Proyek Strategis Keterangan
APBN APBD Prov Swasta
Bendungan dan Jaringan
Irigasi
1. Bendungan √ 2021
Kuningan
2. Bendungan √ 2023
Matenggeng
Sarana dan Prasarana
Perumahan dan
Permukiman
1. Pembangunan √ 2020
Alun-Alun
Pembangunan Pariwisata
Daerah
1. Pengembangan √ 2019
pariwisata Waduk
Darma
2. Pengembangan √ 2019
Kebun Raya
Kuningan
3. Pembangunan Desa √ 2020
Wisata Cibuntu
Perdagangan
1. Pembangunan √ 2020
Pasar Kepuh
Komunikasi dan
informatika
1. Pembangunan √ 2021
Command Centre

BAB V -48
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana


diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan.
Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan
juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM)
yang menjadi kewenangan kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD
dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program
dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari
program pembangunan daerah Kabupaten Kuningan.

BAB V -49
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. dengan


adanya otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak serta
kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal tersebut maka
setiap kepala daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk
memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam
mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-
indikator yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minumum (SPM)
merupakan indikator yang harus dipenuhi terlebih dahulu, karena
SPM menjadi kewenangan masing - masing daerah.
Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek,
fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang–undangan.
Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di
olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten, merupakan informasi yang
menggambarkan keadaan senyatanya ada pada setiap kecamatan di
wilayah masing-masing. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat
mengembangkan dan/atau melakukan seleksi informasi yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi


gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja

BAB VI-1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi


Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja
dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir
pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas
pencapaian kinerja.

6. 1. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama


Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator
pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2016 – 2017, serta
mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan
eksternal) yang akan dihadapi Kabupaten Kuningan pada Tahun
2020, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan Indikator
Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dikawal dan
dicapai. yaitu :

Tabel 6.1.
Indikator Makro Kabupaten Kuningan 2020

KONDISI Target
2020 Penyedia
No INDIKATOR SATUAN AWAL
data
2018*

1 Indeks pembangunan Poin 68,28* 69,35 Bappeda


manusia (IPM)

2 Indeks Pendidikan Poin 58,57 60,76 Bappeda

3 EYS/Harapan lama 12,34-


Tahun 12,07* Bappeda
sekolah 12,57

4 MYS/Rata-rata lama 7,64-


Tahun 7,51* Bappeda
sekolah 7,75

5 Indeks EYS Poin 67,06* 69,85 Bappeda

6 Indeks MYS Poin 50,08* 51,67 Bappeda

7 Indeks gini Poin 0,32* 0,31 Bappeda

8 Indeks Kesehatan Ruang 110 162 Disdikbud

9 Angka harapan hidup Tahun 73,01* 73,31- Bappeda


(AHH) 73,39

10 Laju pertumbuhan Persen 6,45* ≥6,00 Bappeda

BAB VI-2
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

KONDISI Target
2020 Penyedia
No INDIKATOR SATUAN AWAL
data
2018*
ekonomi (LPE)

11 Indeks pengeluaran Poin 66,64* 66,93 Bappeda

12 Tingkat pengangguran Persen 8,99* 8,25 Bappeda


terbuka (TPT)

Persentase penduduk
13 Persen 12,22 11,22 Bappeda
miskin (PPM)

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Kuningan 2020

No INDIKATOR SATUAN 2020

MISI 1 :
1 Opini BPK
Kategori WTP
2 Skor LPPD
Poin 3,511
3 Indeks kepuasan layanan
Persen 83,48
masyarakat
MISI 2 :
4 Penurunan Pelanggaran PERDA
Persen
5 Indeks toleransi beragama
Persen

MISI 3 :
6
Indeks Pendidikan Poin 60,76
7
Indeks pembangunan manusia 69,35
poin
(IPM)
8
Indeks gini Poin 0,31
9
Indeks Kesehatan Persen 162
10 Persentase kemiskinan
Persen 11,22

MISI 4 :
11
Perencanaan Sektoral Terintegrasi buah 1
Berbasis Desa
12
Pembangunan Desa Agro Pinunjul Desa 5

BAB VI-3
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

No INDIKATOR SATUAN 2020

13
Pembangunan Desa Wisata dan Desa 8
Budaya Pinunjul
14
Pembangunan Desa Pinunjul Desa 7
lainnya
15
Desa Pusat Investasi Desa 1
16
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Persen ≥6,00
17
Indeks pengeluaran Poin 66,93
18
Tingkat pengangguran terbuka Persen 8,25
(TPT)
19
Indeks desa membangun poin 0,655

MISI 5 :
20
Kemantapan Jalan Persen 82,9

21
Kondisi Baik Irigasi Persen 62

22
Indeks Kualitas Lingkungan Poin 68,25
Hidup (IKLH)

BAB VI-4
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

Tabel 6.3
Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci 2020

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB
Jumlah Siswa pd jenjang TK/RA/Penitipan
1 Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Anak : 37.996
1 ----------------------------------------- x 100 % 74,05 % 74.20 %
(PAUD)
Jumlah anak usia 4 – 6 tahun : 51.312
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat
baca tulis
2 EYS/Harapan Lama Sekolah ---------------------------------------------- x 100 % 12.07 % 12.57 %
Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang
SD/MI/Paket A : 115.735
Angka Partisipasi Murni (APM)
3 --------------------------------------------- x 100 % 99,85 % 99,91 %
SD/MI/Paket A
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn :
115.909
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang
SMP/MTs/Paket B : 57.180
Angka Partisipasi Murni (APM)
4 ------------------------------------------- x 100 % 91,17 % 91.22 %
SMP/MTs/Paket B
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn :
62.581
jumlah penduduk yang pada tahun t dari
berbagai usia sedang sekolah pada jenjang
pendidikan SD
Angka Partisipasi Kasar (APK) ---------------------------------------------- x 100 %
5 100.11% 100.12%
SD/MI/Paket A jumlah penduduk yang pada tahun t berada
pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikan SD

BAB VI-5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
jumlah penduduk yang pada tahun t dari
berbagai usia sedang sekolah pada jenjang
pendidikan SMP
Angka Partisipasi Kasar (APK) ---------------------------------------------- x 100 %
6 98.99 % 99.05 %
SMP/MTs/Paket B jumlah penduduk yang pada tahun t berada
pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang
berkaitan dengan jenjang pendidikan SMP

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang


SD/MI : 15
Angka Putus Sekolah (APS) ---------------------------------------------- x 100 %
7 0,01 % 0,01 %
SD/MI Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang
SD/MI
pada tahun ajaran sebelumnya : 115.597
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang
SMP/MTs : 154
Angka Putus Sekolah (APS) ---------------------------------------------- x 100
8 0,26 % 0,17 %
SMP/MTs %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang
SMP/MTs : 59.067

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI : 19.212


---------------------------------------- x 100 %
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 % 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang
SD/MI
pada tahun ajaran sebelumnya : 19.212
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs :
18.684
Angka Kelulusan (AL) ------------------------------------------ x 100 %
10 100 % 100 %
SMP/MTs
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang
SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya :

BAB VI-6
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
18.684

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang


SMP/MTs : 18.388
Angka Melanjutkan (AM) dari ------------------------------------------ x 100 %
11 99,98 % 99.98 %
SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun
ajaran sebelumnya : 18.392
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV :
10.595
Guru yang memenuhi ----------------------------------------- x 100 %
12 95,23 % 96.00 %
kualifikasi S1/D-IV
Jmlh Guru SD/MI, SMP/MTs, MA/SMK/MA
: 11.126

Jumlah guru PAUD terlatih/bersertifikat : 514


Prosentase Guru PAUD
13 ---------------------------------------- x 100 % 0.05%* 0.25 %
terlatih/bersertifikat
Total jumlah guru PAUD: 10.931

Jumlah ruang Kelas SD kondisi baik: 3.930


Prosentase Ruang Kelas SD
14 ----------------------------------------- x 100 % 84.47 %* 84.97 %
dalam kondisi baik
Total jumlah ruang kelas SD: 4.652

Jumlah ruang Kelas SMP kondisi baik: 1.261


Prosentase Ruang Kelas SMP
15 ------------------------------------------ x 100 % 97.60 %* 97.80 %
dalam kondisi baik
Total jumlah ruang kelas SMP: 1.292

Jumlah lembaga Pendidikan Jumlah lembaga Pendidikan Non


16 1.023* 1.038
Non Formal/Kursus yang legal Formal/Kursus yang memiliki legalitas izin

BAB VI-7
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah guru SD
Rasio guru terhadap jumlah
17 --------------------- 1 : 0.06 1 : 0.08
murid pendidikan dasar
Jumlah Siswa SD

Rasio jumlah murid dan Guru Jumlah guru SMP


18 SMP negeri/swasta non --------------------- 1 : 0.055 1 : 0.052
tsanawiyah Jumlah Siswa SMP

2 Kesehatan Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat


penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd
kurun waktu tertentu : 4.674
Cakupan komplikasi
19 ------------------------------------------- x 100 % 100 % 100 %
kebidanan yang ditangani
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yg sama :
4.674

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga


kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun
Cakupan pertolongan waktu tertentu : 19.421
persalinan oleh tenaga -------------------------------------------- x 100 %
20 87,07 % 90 %
kesehatan yang memiliki Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu
kompetensi kebidanan wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama :
22.304

Cakupan Desa/kelurahan Jumlah Desa / Kelurahan UCI : 344


21 Universal Child Immunization ------------------------------------------ x 100 % 91,49 % 92 %
(UCI) Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan : 376

BAB VI-8
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan
di sarana Pelay. Kes. di satu wil. Kerja pd
kurun wkt tertentu : 35
Cakupan Balita Gizi Buruk ------------------------------------------- x 100 %
22 100 % 100 %
mendapat perawatan Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang
ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu
yang sama : 35

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang


Ditemukan dan diobati di 1 wil. kerja selama
Cakupan penemuan dan 1 thn : 860
23 penanganan penderita penyakit ------------------------------------------ x 100 % 69,52 % 70 %
TBC BTA Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA
(+) dalam Kurun wkt yang sama : 1.237

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai


SOP di satu wil. Kerja
Cakupan penemuan dan selama 1 thn : 728
24 penanganan penderita penyakit ------------------------------------------- x 100% 100 % 100 %
DBD Jumlah penderita DBD yang ditemukan di
satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama :
728
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana
Cakupan pelayanan kesehatan kesehatan Strata 1 = 740.725
25 rujukan pasien masyarakat -------------------------------------- x 100 % 100 % 100 %
miskin Jumlah seluruh masyarakat maskin =
740.725
Jumlah kunjungan bayi memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai standar di satu
wilayah kerja pada Kurun waktu tertentu :
26 Cakupan kunjungan bayi 19.709 92,78 % 94 %
----------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu

BAB VI-9
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama :
21.243

Prosentase desa bebas ODF


27 Prosentase desa bebas ODF ----------------------------------------- x 100 %
Jumlah desa dan kelurahan
Jumlah penderita stunting
28 Prosentase penderita stunting ------------------------------------------ x 100 %
Jumlah penduduk
Jumlah puskesmas kondisi baik
Prosentase Puskesmas dalam
29 -------------------------------------- x 100 %
kondisi baik
Jumlah seluruh puskesmas
Jumlah puskesmas dengan
30 Jumlah puskesmas dengan perawatan
perawatan
Jumlah penduduk yang mempunyai BPJS/KIS
Prosentase penduduk yang ---------------------------------------- x 100 %
31
mempunyai BPJS/KIS Jumlah penduduk

32 Jumlah PBI BPKJS/KIS Jumlah PBI BPKJS/KIS


Indeks Kualitas Lingkungan
33 68 Poin 68,25 Poin
3 Lingkungan Hidup (IKLH)
Hidup
34 Indeks Kualitas Air 65 Poin 65,25 Poin

35 Indeks Kualitas Udara 86,83 Poin 86,88 Poin

36 Indeks Tutupan Udara 56,48 Poin 56,50 Poin


130.845,5
37 Penanganan Sampah 52.270,27 Ton
Ton
36.029,30
Pengurangan Sampah 29.402,03 Ton
Ton

BAB VI-10
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penanganan Jalan dan
38 1.025 Km 200 Km
4 Pekerjaan Jembatan (1.000 Km)
Umum dan Tingkat kematangan jalan dan
Penataan 39 80,9 % 82,9 %
jembatan (%)
Ruang Penanganan jaringan irigasi
40
(1.000 Km) 9, 44 Km 200 Km
Tingkat kondisi baik jaringan
41 59,01 % 62,00 %
irigasi (%)
Rumah tangga pengguna air
42 90,85 % 91,01 %
bersih
Cakupan akses air minum
43 56,34 % 66,44 %
aman
Persentase rumah tinggal
44 87,77 % 88,03 %
bersanitase
Luas Ruang Terbuka Hijau
5 Ha 19 Ha
(RTH)
5 Perumahan
Rakyat dan Lingkungan pemukiman
45 2,67 % 2,52 %
Kawasan kumuh
Pemukiman
46 Rumah layak huni 94,92 % 96,03 %

47 Kawasan kumuh 0,05 % 0,03 %

6 Kepemudaan
dan Olahraga Gelanggang / balai remaja Jumlah gelanggang/balai remaja : 2 unit
48 ----------------------------------------- x 100 % 0% 0%
(selain milik swasta)
Jumlah penduduk : 1.132.610 jiwa

49 Lapangan olahraga Jumlah lapangan olahraga : 1.092 unit 0,10 % 0,10 %


----------------------------------------- x 100%

BAB VI-11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah penduduk : 1.132.610 jiwa

7 Penanaman
Modal Realisasi PMDN thn t – Realisasi PMDN t-1 RP.
Kenaikan / penurunan Nilai
50 -------------------------------------------- x 100 % 49.440.000.00 203 %
Realisasi PMDN (milyar rupiah)
0
Realisasi PMDN t-1
Rp.
Jumlah nilai investasi berskala
51 Jumlah nilai investasi berskala nasional 1.651.656.587 Rp. 879.750 M
nasional
.075
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan: 4.105
(Tahun 2018)
52 Rasio daya serap tenaga kerja 17,76%* 45,91%
----------------------------------- x 100%
Jumlah tenaga kerja total: 23.110
Total nilai investasi yang masuk di desa per Rp. Rp.
53 Nilai investasi yang ada di desa
tahun 5.950.300.000 7.882.496.750
8 Koperasi dan Jumlah Koperasi aktif : 546 Unit
UKM --------------------------------------------x 100 %
51 Koperasi aktif 96,81 %* 580
Jumlah seluruh koperasi : 564 Unit

Jumlah usaha mikro : 427


52 Jumlah Usaha Mikro ----------------------------------------- x 100 % 100 %* 150
Jumlah seluruh UKM : 427

9 Administrasi Jumlah Penduduk yang memiliki KTP :


Kependudukan 782.362 jiwa
dan Catatan ----------------------------------------- x 100 %
53 Kepemilikan KTP 94,18 % 97.77 %
Sipil Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau
Pernah/sudah menikah) : 830.679 jiwa

Kepemilikan akta kelahiran per Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran


54 75.72 % 79.45 %
1000 penduduk :857.602 jiwa

BAB VI-12
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
--------------------------------------- x 1000
Jumah penduduk : 1.132.610 jiwa

55 Kepemilikan Kartu Keluarga 65.39 % 80.55 %


Kepemilikan Kartu Identitas
12.48 % 32.48 %
Anak (KIA)
Kepemilikan Akta Perkawinan 0.03 % 0.09 %

Kepemilikan Akta Perceraian 29.69 % 30.69 %

Kepemilikan Akta Kematian 22.59 % 24.40 %

Penduduk Datang 0.53 % 1.53 %

Penduduk Pindah 1.21 % 1.75 %


Penerapan KTP Nasional
sudah/belum Ya Ya
berbasis NIK
10 Tenaga Kerja
Pelayanan kepesertaan Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek
56 Jaminan Sosial bagi aktif : 6.350 orang 45,36% 60,20 %
Pekerja/Buruh --------------------------------------------- x 100 %
Jumlah pekerja/buruh : 14.000 orang

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan :


8.016 orang
57 Pencari kerja yang ditempatkan --------------------------------------------- x 100 % 99,36 %* 100 %
Jumlah pencari kerja yang mendaftar : 8.068
orang

BAB VI-13
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
11 Pangan
SK Bupati Kuningan No.520/KPTS.153-
58 Regulasi ketahanan pangan DP3/2011 tentang Pembentukan Dewan Ada Ada
Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten
Kuningan
Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per
tahun(kg)
----------------------------------------------x 1000 269.14 271.84
59 Ketersediaan pangan utama
Jumlah penduduk kg/jiwa kg/jiwa

Penanganan daerah rawan Jumlah penduduk rawan pangan yang


60 50 Desa 39 Desa
pangan ditangani (desa)
Tingkat Konsumsi Pangan Jumlah penduduk yang mengkonsumsi pangan
25 % 35 %
Lokal lokal %
12 Pemberdayaan Pekerja perempuan di lembaga pemerintah :
Perempuan dan Partisipasi perempuan di 5.941
Perlindungan 61 -------------------------------------------- x 100 % 3.90 % 4%
lembaga pemerintah
Anak Jumlah pekerja perempuan : 152.371
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg
melek huruf : 411.549
Angka melek huruf perempuan
62 ------------------------------------------- x 100 % 97,85 % 98 %
usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun :
420.592

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan


Partisipasi angkatan kerja : 152.371
63 43,91 % 45 %
perempuan --------------------------------------- x 100 %
Jumlah angkatan kerja perempuan : 347.025
Jumlah KDRT
64 Rasio KDRT ------------------------- x 100 %
Jumlah rumah tangga

BAB VI-14
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

65 Jumlah PMKS yang ditangani Jumlah PMKS yang ditangani


Jumlah pengaduan perlindungan perempuan
Penyelesaian pengaduan dan anak yang terselesaikan
66 perlindungan perempuan dan ---------------------------------------------- x 100 %
anak dari tindakan kekerasan Jumlah pengaduan perlindungan perempuan
dan anak
13 Pengendalian
Penduduk dan Prevalensi Pemakaian Jumlah peserta KB aktif
Keluarga 67 Kontraserpsi/Contraceptive --------------------------------------------- x 100 % 70.68 % 71.26 %
Berencana Prevalance (CPR) Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS)

Prosentase Pasangan Usia Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tidak


68 Subur (PUS) ingin ber-KB tidak ber-KB (Unmetneed) 14.88 % 14.39 %
terpenuhi (Unmetneed) ---------------------------------------------x 100 %
Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS)
Jumlah Usia Kawin Pertama Wanita
Rata-Rata Usia Kawin Pertama
69 --------------------------------------- x 100 % 18.02 % 18.70 %
(UKP) Wanita
Jumlah Perkawinan
70 Jumlah Prasarana Jumlah Prasarana Perhubungan
14 Perhubungan Perhubungan:
- PJU 3.700 Titik 2.310 Titik
- Terminal 9 Unit 2 Unit
- Terminal Penumpang
Wisata Terpadu 0 Unit 0 Unit
- Kawasan/Area Parkir
Terpadu 0 Unit 1 Unit

71 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Jumlah Fasilitas dan Perlengkapan Jalan


dan Perlengkapan Jalan :
- Traffic light 35 Unit 1 Unit
- Warning Light 9 Unit 1 Unit

BAB VI-15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- RPPJ 114 unit 46 unit
- Rambu Lalulitas 2.132 Unit 168 Unit
- Marka Jalan 153.603,7 M 6.000 M
- Marka Zoss 1 Lokasi 1 Lokasi
- Guardrail 1.624 M 120 M
- Patok Pengaman Jalan 0 Unit 200 Unit
- Cermin Tikungan 0 Unit 0 Unit
- Velican Crossing 0 Unit 2 Unit
- Rambu Elektronik 0 Unit 2 unit
- ATCS 0 Unit 2 Unit

Jumlah Kendaraan Bermotor


72 Wajib Uji Yang melaksanakan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 11.000 Unit 10.000 Unit
Uji Berkala
Web site milik pemerintah
74 www.Kuningankab.go.id Ada Ada
15 Komunikasi & daerah
Informatika Pameran Expo :
Ada
1. Pameran Pembangunan Ada
75 Pameran/expo 1 x setahun
2. Pameran Food Festival 1 x setahun
3. Pameran UMKM Expo Tahun 2017
Jumlah SKPD yang tersambung jaringan
Prosentase jaringan
terintegrasi: 63
76 komunikasi dan informatika 100 % 100%
----------------------------------------------- x 100%
yang terintegrasi
Jumlah SKPD/Kecamatan : 63
Jumlah informasi publik yang Jumlah informasi publik daerah yang
77 - 15 buah
dipublikasikan dipublikasikan di media
Jumlah kelompok informasi
78 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) n/a 1.165 KIM
masyarakat
Prosentase informasi daerah Jumlah informasi yang diterima: 749
79 yang wajib diamankan dengan --------------------------------------- x 100 % n/a 2.99 %
persandian Jumlah informasi yang didistribusikan:

BAB VI-16
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
24.968

80 Jumlah BTS Jumlah Menara 260 272


Sistem Informasi Manajemen
81 Sistem Informasi Manajemen Pemda 8 9
Pemda

16 Pertanahan Persentase Luas lahan


82 98,25 % 99,15 %
bersertifikat

17 Pemberdayaan Jumlah PKK aktif : 376


Masyarakat & 85 PKK aktif -------------------------------------------- x 100 % 100 % 100 %
Desa Jumlah PKK : 376

Jumlah Posyandu Aktif : 1.405


86 Posyandu ---------------------------------------------- x 100 % 100 % 100 %
Total Posyandu : 1.405
Mandiri : 3
Maju : 61
Jumlah Desa Mandiri, Desa Jumlah masing-masing dari Desa Mandiri,
Berkembang :
87 Maju, Desa Berkembang, dan Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa
260
Desa Tertinggal Tertinggal
Tertinggal : 41

Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang


Jumlah usaha ekonomi berdaya
88
masyarakat yang berdaya ------------------------------------------- x 100 %
Jumlah usaha ekonomi masyarakat
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif
Prosentase lembaga
89 ------------------------------------------- x 100 %
kemasyarakatan yang aktif
Jumlah total lembaga kemasyarakatan

BAB VI-17
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

18 Sosial (Dinsos) Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti


Sarana sosial seperti panti
panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi,
90 asuhan, panti jompo dan panti 38 Panti 38 Panti
rumah singgah dll yang terdapat di suatu
rehabilitasi
daerah

Jumlah penyandang cacat baik fisik dan


91 Persentase penyandang cacat mental, serta lanjut usia yang tidak potensial
baik fisik dan mental, serta yang telah menerima jaminan sosial dalam satu
lanjut usiayang tidak potensial tahun : 281 orang
yang telah menerima jaminan ------------------------------------------------ x 100 % 8,8 % 9,2 %
sosial Jumlah penyandang cacat baik fisik dan
mental, serta lanjut usiayang tidak potensial
yang seharusnya menerima jaminan sosial
dalam satu tahun : 3.193 orang
Jumlah PMKS yg diberikan bantuan : 32.899
orang
PMKS yg memperoleh bantuan
92 ------------------------------------------------ x 100 % 29,08 % 30 %
sosial
Jumlah PMKS yg seharusnya menerima
bantuan : 113.127 orang
Sosial (BPBD) Jumlah Desa Tangguh yang
93 Jumlah Desa Tangguh Bencana 3 2
terbentuk
94 Jumlah Sekolah Aman bencana Jumlah Sekolah Aman Bencana - 1

95 Jumlah Dokumen Strategi PRB Jumlah Dokumen PRB 4 1


Jumlah pelatihan /Gladi
96 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah pelatihan /Gladi 6 1
terhadap bencana
Rata-rata waktu penanganan,
97 kedaruratan dan pemenuhan Hari 1 hari/24 jam 1 hari/24 jam
kebutuhan dasar

BAB VI-18
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah kajian kebutuhan pasca bencana : 234
Cakupan kajian kebutuhan -
98 -------------------------------------- X 100% 91 %
pasca bencana (Jitupasna)
Jumlah kejadian bencana : 257
Jumlah Penyintas yang mendapatkan
Cakupan pendampingan pendampingan psikososial : 2.812
99 61 % -
psikososial korban bencana -----------------------------------------X 100%
Jumlah Penyintas : 4.611
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan
19 Kebudayaan budaya :
1. Parade Seni
2. Pentas Seni
3. Binokjakrama Padalangan
4. Gelar Budaya
5. Sapton dan Panahan
6. Penyambutan Api PON
7. Babarit dan Sabumi
8. Peresmian Gedung Serbaguna Desa
Jamberama
9. Nyuguh
Penyelenggaraan festival seni
100 10. Lomba Pasanggiri Silat 18 kegiatan 21 kegiatan
dan budaya
11. Teater Luragung
12. Pertunjukan Sanggar DNR
13. Festival Film Jawa Barat
14. Kolaborasi Musik Lokananta dalam Acara
Festival Feret
15. Pentas Seni Calung Galeor
16. Helaran Ngarumat Jagat
17. Pentas Seni Pangbage dalam Rangka
Kongres Bahasa Sunda ke X
18. Pentas Seni Budaya Tradisional
Cingcowong

BAB VI-19
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan
budaya :
1. Gedung Gelanggang Pemuda Kuningan
2. ODTW Waduk Darma
3. Open Space Galery (OSG)
4. Pandapa Paramarta
Sarana penyelenggaraan seni 5. Auditorium Linggarjati
101 11 sarana 13 sarana
dan budaya 6. GOR Ewangga
7. Taman Kota
8. ODTW Linggarjati Indah
9. Lapangan olahraga ditiap kecamatan
10. Gedung Raksawacana (Kesenian
Kuningan)
11. ODTW Cibuntu

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar


Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang Dilestarikan : 128 buah
102 Cagar Budaya yang --------------------------------------------- x 100 % 100 % 100 %
dilestarikan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki :
128 buah

Ada
Buku ”kabupaten dalam
20 Statistik 103 Ada Ada
angka”

104 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada

Jumlah dokumen
105 data/informasi/statistik Jumlah dokumen statistik daerah n/a 50
daerah

21 Kearsipan Penerapan pengelolaan arsip


106 Jumlah SKPD yang telah menerapkan 100 % 100 %
secara baku
arsip secara baku : 62 SKPD

BAB VI-20
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah SKPD : 62 SKPD

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan


SDM pengelola kearsipan :
1. Bimbingan Teknis Para Pengelola Arsip
Kegiatan peningkatan SDM SKPD
107 3 kegiatan 3 kegiatan
pengelola kearsipan 2. Bimbingan Teknis Para Pengelola Arsip
Sekolah
3. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Desa /
Kelurahan

14 Perpustakaan
Jumlah Koleksi Buku : 37.567 judul
108 Koleksi Buku di Perpustakaan ------------------------------------------------- x 100 % 76,28 % 80.00 %
Jumlah koleksi buku yang tersedia : 49.248
Eksemplar
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1
tahun : 701.492 orang
109 Pengunjung perpustakaan -------------------------------------------------- x 100 % 86.00 % 90.00 %
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani :
817.892 jiwa
15 Ketentraman,
Ketertiban Tingkat penyelesaian Jumlah pelanggaran Perda yang tertangani
Umum dan 110 pelanggaran ketentraman dan ------------------------------------------------ x 100 % 80 %
Perlindungan ketertiban Jumlah pelanggaran Perda
Masyarakat

BAB VI-21
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Cakupan petugas perlindungan Jumlah anggota Limas / jumlah RT


111 1 org / 1 RT
masyarakat

Cakupan patroli siaga Kelompok patroli (x 3 patroli dalam sehari)


112 ketertiban umum dan ----------------------------------------------- x 100 % 80 %
ketentraman masyarakat Jumlah Kecamatan

Luas WMK (luas lingkaran)


Cakupan Pelayanan Bencana
113 ---------------------------------- x 100 % 0,30
Kebakaran kabupaten/kota
Luas potensi Kebakaran

Kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm


Tingkat Waktu tanggap waktu tanggap
114 1,00
(response time rate) ------------------------------------------x 100 %
Kasus kebakaran dalam jangka WMK

Satgas Damkar memiliki sertifikasi standar


Prosentase aparatur pemadam
kualifikasi
115 kebakaran yang memenuhi 0,52
---------------------------------------- x 100 %
standar kualifikasi
Jumlah satgas Damkar

Jumlah WMK memiliki mobol/mesin Damkar


Jumlah Mobil Pemadam yang laik pakai
116 Kebakaran di atas 3000 – 5000 -------------------------------------------- x 100 % 0.02
liter pada WMK Jumlah WMK/lingkungan dan kawasan potensi
kebakaran

BAB VI-22
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN
1 Produksi perikanan Jumlah Produksi Ikan (Ton) : 17.072 Ton-------- 86,03 %* 21.451,85
1 Kelautan dan ----------------------------------------- x 100%
Perikanan Target Daerah (Ton) : 21.692 Ton
2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) : 24,60 Kg---------- 94,62 % 95 %
--------------------------------------- x 100% Target
Daerah (Kg) : 26,00 Kg

Jumlah Produksi Ikan per tahun


Tingkat Defisit Produksi Ikan -------------------------------------------- X 100 % 8.000 5.700
Kebutuhan ikan per tahun
Produktivitas padi atau bahan Produksi (Ton)
2 Pertanian pangan utama lokal lainnya ----------------------X 100 %
per hektar Luas Areal (Ha)
- Padi
62,41 62,77
- Jagung 52,88 53,94
3 - Kedelai
11,66 11,90
- Kacang Tanah
14,71 15,01
- Kacang Hijau
11,00 11,26
- Ubi Kayu
160,68 163,90
- Ubi Jalar 212,99 213,07
Produksi Daging, Susu dan Jumlah Masing-masing Produksi (Ton)
Telur :
Meningkatnya Produksi Daging
(Ton)
4 - Sapi 2.291 1.312
- Domba 621 805
- Ayam Buras 474 495
- Ayam Ras 22.597 25.543
- Itik 49 53

BAB VI-23
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Meningkatnya Produksi Telur
(Ton)
- Ayam Buras 283 296
- Ayam Ras Petelur 5.643 6.698
- Itik 413 442
Produksi Susu (Ton) 15.760 23.279

Pertumbuhan Populasi Ternak Jumlah masing-masing populasi


- Sapi Perah
5.274 6.909
- Sapi Potong
29.162 30.067
- Domba
5 120.720 128.688
- Kambing 7.217 7.620
- Ayam Ras Petelur 613.905 713.810
- Ayam Ras Pedaging 1.692.974 3.245.541

Tingkat Kemampuan Kelompok Peningkatan kelas kelompok


(%):
- Kelompok Pemula 999 920
6 - Kelompok Lanjut 880 1.120
- Kelompok Madya 59 92
- Kelompok Utama - 3

10,32 % 12,65 %
Cakupan Binaan Kelompoktani Jumlah Kelompoktani yang mendapat bantuan
7 ------------------------------------- X 100%
Jumlah KelompokTani

Indeks yang diterima Petani


8 Nilai Tukar Petani (NTP) --------------------------------------- X 100% n/a 103,99
Indeks yang dibayar Petani

BAB VI-24
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Produktivitas Tanaman
Hortikultura (Kw/Ha) :
- Bawang Merah
- Tomat 91,68 94,32
- Cabe Besar Produksi (Ton) 283,14 295,41
9 ----------------------X 100 % 68,76 96,16
- Cabe rawit
Luas Areal (Ha) 135,69 205,38
- Mangga 63,97 66,91
- Rambutan 100,00 106,10
- Durian 53,78 85,30

Jumlah Wisatawan per-tahun yang berkunjung


3 Pariwisata 3.124.948 3.251.196
10 Kunjungan wisata ke Kabupaten Kuningan
Orang* orang
Jumlah Industri (t-1) – Jumlah Industri tahun t
6 Industri 11 Pertumbuhan Industri ------------------------------------------------- x100% 4,83 %* 4,97 %
Jumlah Industri tahun t
Penerapan Standar Industri
12 Hijau dan Penerapan Industri Jumlah industri terstandarisasi per tahun 1.276* 284
4.0
Jumlah produk terjual
Peningkatan daya saing untuk
13 ----------------------------- x 100 % 100 % 70 %
produk Home Industri
Jumlah total produk)

7 Perdagangan 14 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor Rp.
93.565.698.840*
Jumlah kelompok pedagang yang mendapat
Cakupan bina kelompok bantuan binaan pemda
15 N/A
pedagang/usaha informal ------------------------------------------ x 100%
Jumlah kelompok pedagang
16 Daerah Tertib Ukur Jumlah UTTP 14.000* 70%
17 Penerapan SNI pada Pasar Jumlah pasar rakyat yang ber-SNI 10 Pasar 2

BAB VI-25
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rakyat 75% SNI*
Jumlah Transmigran Swakarsa : 12 KK
8 Transmigrasi 18 Transmigran Swakarsa --------------------------------------------- x 100% 100 %* 100 %
Jumlah Transmigran : 12 KK

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1 Perencanaan Tersedianya dokumen Perda No.13 Tahun 2010 tentang Perubahan


1 perencanaan RPJPD yg telah Perda No. 5 Tahun 2009 tentang RPJPD 2005 Ada Ada
ditetapkan dgn PERDA – 2025

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yg telah Perda No.9 Tahun 2014 tentang RPJMD 2009
2 Ada Ada
ditetapkan dgn - 2013
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen
Perbub No.18 Tahun 2016 tentang RKPD
3 Perencanaan : RKPD yg telah Ada Ada
Kabupaten Kuningan Tahun 2017
ditetapkan dgn PERKADA
Jumlah program RKPD tahun berkenaan : 189
program
Penjabaran Program RPJMD
4 -------------------------------------------- x 100 % 98 % 100 %
kedalam RKPD
Jumlah program RPJMD yang harus
dilaksanakan tahun berkenaan : 191 program
5 Sistim Informasi Manajemen SIAK, SIMPEG, SIMKUDA, Sistem Informasi 8 9
Pemda dan Komunikasi, LPSE, SIRUP, SIMDA, RKPD
ONLINE
Indeks Kepuasan Layanan
6 Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Ada Ada
Masyarakat
2 Keuangan Opini BPK Terhadapa Lporan
1 Hasil Opini BPK WTP WTP
Keuangan
2 Perbandingan Belanja Jumlah Belanja Langsung 60 % 56 %

BAB VI-26
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Langsung dengan Belanja ------------------------------- x 100 %
Tidak Langsung Total APBD

Jumlah Belanja Tidak Langsung 40 % 44 %


------------------------------- x 100 %
Total APBD
Tidak Tepat
3 Penetapan APBD Tepat waktu/Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu
Waktu
Total SILPA
4 Prosentase SILPA --------------------------- X 100% 18 % 16 %
Total APBD

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1 (Kesbangpol) Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan


Kegiatan pembinaan politik politik daerah:
1 2 x kegiatan 1 x kegiatan
daerah - Verifikasi Dana Bantuan Parpol
- Pembinaan Politik Bagi Partai Politik
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan OKP :
Kegiatan pembinaan terhadap
2 1. Forum Komunikasi dan Koordinasi Parpol, 2 x kegiatan 1 x kegiatan
LSM, Ormas dan OKP
Ormas dan LSM
2. Pemutakhiran Data Parpol, Ormas dan LSM
2 Pengawasan Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti
Prosentase Tindak Lanjut
1 ---------------------------------------------- x 100 % n/a 73 %
Temuan
Jumlah Total Temuan
Jumlah ASN yang dikenakan Sanksi n/a
Prosentase Pelanggaran
2 ---------------------------------------------- x 100 % 0
Pegawai
Jumlah Total Jabatan
3 Jumlah Temuan BPK Jumlah Temuan BPK n/a 35
3 (Kecamatan) Jumlah Desa yang menetapkan
Jumlah Desa yang menetapkan RPJMDes dan
3 RPJMDes dan RKPDes tepat
RKPDes tepat waktu
waktu

BAB VI-27
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

CAPAIAN
TARGET
NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN KINERJA Ket
2020*)
2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah desa yang mendapat
Jumlah desa yang mendapat pembinaan
pembinaan administrasi
4 administrasi perencanaan pembangunan dan
perencanaan pembangunan
keuangan desa
dan keuangan desa
Prosentase partisipasi Jumlah masyarakat desa yang berpartisipasi
5 masyarakat dalam ------------------------------------------------ x 100 %
pembangunan di desa Jumlah penduduk desa
Prosentase desa yang mantap
pembangunan sarana Jumlah desa yang mantap pembangunan
prasarana infrastruktur sarana prasarana infrastruktur perdesaan
6
perdesaan (jalan lingkungan, ----------------------------------------------- x 100 %
air bersih, sanitasi, Jumlah desa
permukiman, persampahan)

BAB VI-28
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan


penjabaran arahan pembangunan tahap kedua sebagaimana yang
diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2018 -
2023. Proses penelaahan terhadap isu-isu strategis yang
berkembang dengan mempertimbangkan segenap masukan dan
aspirasi dari masyarakat proses penyusunan RKPD tahun 2020
telah menerapkan asas perencanaan partisipatif.
Proses perencanaan pembangunan daerah telah
melibatkan seluruh para pihak dan disusun berdasarkan azas
keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan
RKPD 2020 diharapkan dapat menjadi wujud pelaksanaan
pembangunan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat
menuju terbangunnya masyarakat yang mandiri, tangguh,
harmonis dan berdaya saing tinggi.
Berbagai pendekatan keilmuan diterapkan untuk
menetapkan program dan kegiatan strategis yang mempunyai
daya ungkit maksimum bagi percepatan pembangunan yang pada
akhirnya akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Beberapa hal
yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagai kaidah
pelaksanaan RKPD tahun 2020 oleh perangkat daerah, antara
lain:
(1) RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2020 menjadi acuan
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun
2020;

BAB VII -1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN KUNINGAN

(2) RKPD merupakan wujud keselarasan program dan


sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten
Kuningan Tahun 2018-2023;
(3) RKPD Kabupaten Kuningan TAhun 2020 Menjadi
landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan
Rancangan APBD Kabupaten Kuningan 2020; dan
(4) Bappeda melakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2020
dan melaporkannya kepada Bupati setiap triwulan,
berdasarkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2020

BAB VII -2

Anda mungkin juga menyukai