Anda di halaman 1dari 979

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 33 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG


TAHUN 2018
DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ....................................................................................................... (i)


DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………… (ii)
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………….. (iii)

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG


TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1


1.1. Latar Belakang ................................................................... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................ I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................ I-6
1.4. Maksud dan Tujuan ........................................................... I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .............................................. I-6
1.6. Kaidah Pelaksanaan ........................................................... I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.......................................... II - 1

2.1. Kondisi Umum Daerah ........................................................ II - 1


2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi................................... II - 1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.................. II - 1
2.1.1.2 Kondisi Topografi......................................... II - 2
2.1.1.3 Kondisi Geologi............................................ II - 3
2.1.1.4 Kondisi Hidrologi.......................................... II - 4
2.1.1.5 Kondisi Klimatologi...................................... II - 5
2.1.1.6 Penggunaan Lahan....................................... II - 6
2.1.1.7 Potensi Pengembangan wilayah.................... II - 7
2.1.1.8 Potensi Industri............................................ II - 10
2.1.1.9 Potensi Pertanian......................................... II - 11
2.1.1.10 Potensi Pariwisata...................................... II - 12
2.1.1.11 Wilayah Rawan Bencana............................ II - 14
2.1.1.12 Demografi................................................... II - 16
2.2. Aspek Kesejahteraan masyarakat.......................................... II - 20
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
II - 20
Ekonomi..................................................................
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ............................ II - 29
2.2.3 Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga……….. II - 34

2.3. Aspek Pelayanan Umum......................................................... II – 36


2.4 Aspek Daya Saing Daerah..................................................... II - 85
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi daerah.......................... II - 85
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur....................... II - 88
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi............................................ II - 91
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..................................... II - 93

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (i)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2019
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .................................. II - 94
2.5.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Prioritas dan Arah
Kebijkan Pembangunan Daerah .............................. II - 105
II – 129
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah ...................................
2.6.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan II - 129
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..........
2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan II - 129
Pemerintah Daerah .................................................
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN III - 1
KEUANGAN DAERAH ....................................................................
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.......................................... III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan perkiraan
III - 3
Tahun 2018................................................................
3.1.2 Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun
III - 4
2019...........................................................................
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah........................................ III - 7
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.......................... III - 7
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah................................. III - 10
3.2.3 Arah Kebijakan Pembinaan Daerah............................ III - 12
BAB IV SASARAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 …………. IV - 1
4.1. Visi dan Misi …………………………………………………............ IV - 1
4.1.1 Visi............................................................................ IV - 1
4.1.2 Misi............................................................................ IV - 2
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Darah........................... IV - 3
4.3 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019..... IV - 10
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................. V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN VI - 1
2019 .............................................................................................
BAB VII P E N U T U P ............................................................................... VII - 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (ii)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2019
DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan ............. II - 1


Tabel 2.2 Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun II - 6
2011-2016 ....................................................................................
Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2017 II - 6
Tabel 2.4 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya ................................. II - 7
Tabel 2.5 Kebijakan Ruang Kabupaten Semarang......................................... II - 9
Tabel 2.6 Perkembangan Industri di Kabupaten Semarang Tahun 2013- II - 10
2017..............................................................................................
Tabel 2.7 Sentra Tanaman Pertanian Kabupaten Semarang ......................... II - 11
Tabel 2.8 Obyek Wisata Kabupaten Semarang.............................................. II - 12
Tabel 2.9 Desa Wisata Kabupaten Semarang ................................................ II - 13
Tabel 2.10 Banyaknya Hotel dan Kamar Hotel Di Kabupaten Semarang II - 14
Tahun 2011 – 2015 .......................................................................
Tabel 2.11 Banyaknya Tamu yang menginap di Kabupaten Semarang Tahun II - 14
2011-2015 ....................................................................................
Tabel 2.12 Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang ................... II - 16
Tabel 2.13 Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015-2017 ...................... II - 17
Tabel 2.14 Sebaran Penduduk dan Kepadataannya menurut Jenis Kelamin
dan Kecamatan Kabupaten Semarang Tahun 2017 ...................... II - 17
Tabel 2.15 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan pekerjaan utama Di
Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 ...................................... II - 18
Tabel 2.16 Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang
Tahun 2011-2016 ......................................................................... II - 19
Tabel 2.17 Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Semarang
Tahun 2017 .................................................................................. II - 19
Tabel 2.18 Jumlah pemeluk agama Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017.. II - 20
Tabel 2.19 Nilai dan Pertumbuhan PDRB menurut Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013-2017 ......................................................................... II - 21
Tabel 2.20 Nilai dan Pertumbuhan PDRB menurut Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Tahun 2013-2017 .................................................. II - 22
Tabel 2.21 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang
dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2013-2017 ....................... II - 23
Tabel 2.22 Distribusi PDRB menurut Kategori Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 ....................................... II - 24
Tabel 2.23 Distribusi PDRB menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan
2010 Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 .............................. II - 24
Tabel 2.24 PDRB Perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2013-
2017.............................................................................................. II - 26
Tabel 2.25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Tahun 2012-
2017 ............................................................................................. II - 27
Tabel 2.26 Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu menurut status
kesejahteraan 40% terendah Kabupaten Semarang Tahun 2015 ... II - 28
Tabel 2.27 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode Baru
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 ....................................... II - 30
Tabel 2.28 Perkembangan APK Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 ........ II - 31
Tabel 2.29 Perkembangan APM Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 ……. II - 32

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (iii)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2019
Tabel 2.30 Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten
Semarang Tahun 2012-2016 ......................................................... II - 32
Tabel 2.31 Perkembangan aspek kesehatan Kabupaten Semarang Tahun
2013-2017 ……………………………………………………………………… II - 32
Tabel 2.32 Rasio Penduduk yang bekerja Kabupaten Semarang Tahun 2013-
2017.............................................................................................. II - 34
Tabel 2.33 Jumlah grup kesenian di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 II - 34
Tabel 2.34 Jumlah Bangunan cagar budaya di Kabupaten Semarang Tahun
2012-2017 .................................................................................... II - 35
Tabel 2.35 Capaian IKU Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017 ...... II - 35
Tabel 2.36 Capaian indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun
2016-2017 .................................................................................... II - 36
Tabel 2.37 Capaian kinerja urusan kesehatan Tahun 2016-2017 ................... II - 42
Tabel 2.38 Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2017 RSUD Ungaran dan
RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang ........................................ II - 44
Tabel 2.39 Status dan kewenangan Jalan di Kabupaten Semarang ............... II - 45
Tabel 2.40 Kondisi Jalan yang menjadi wewenang Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2017 ......................................................................... II - 45
Tabel 2.41 Capaian urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016
dan Tahun 2017 ........................................................................... II - 58
Tabel 2.42 Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun
2017.............................................................................................. II - 59
Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan
Kabupaten Semarang Tahun 2017 ................................................ II - 61
Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten
Semarang Tahun 2017 ................................................................. II - 62
Tabel 2.45 Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2013-
2017.............................................................................................. II - 65
Tabel 2.46 Jumlah nilai investasi PMDN/PMA Tahun 2013-2017 ................... II – 65
Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Urusan Persandian
Tahun 2016 dan Tahun 2017 ....................................................... II – 70
Tabel 2.48 Jumlah Perpustakaan Tahun 2013-2017 ...................................... II - 71
Tabel 2.49 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013-2017 .................. II - 71
Tabel 2.50 Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2013-
2017 ............................................................................................. II - 72
Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian ................................ II - 73
Tabel 2.52 Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2011-2017 ................. II - 75
Tabel 2.53 Capaian IKU Unsur Staf Tahun 2017 ............................................ II - 80
Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur staf Tahun
2017.............................................................................................. II - 81
Tabel 2.55 Capaian Kinerja Fasilitasi Kegiatan DPRD Tahun 2013-2017 ........ II - 81
Tabel 2.56 Capaian IKU urusan Pengawasan Tahun 2013-2017 .................... II - 83
Tabel 2.57 Capaian IKK bidang Kesbangpol Tahun 2017 ................................ II – 83
Tabel 2.58 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per kapita Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2016 ......................................................................... II - 85
Tabel 2.59 Pengeluaran rata-rata untuk makanan per kapita Kabupaten
Semarang Tahun 2013-2016 ......................................................... II - 86
Tabel 2.60 Pengeluaran rata-rata untuk non makanan perkapita Kabupaten
Semarang Tahun 2013-2016 ......................................................... II - 86
Tabel 2.61 Nilai Tukar petani Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 ......... II - 87
Tabel 2.62 Capaian kinerja fokus fasilitas perhubungan Tahun 2013-2017.... II - 88
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Penataan Ruang Tahun 2013-
2017.............................................................................................. II - 88

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (iv)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2019
Tabel 2.64 Penggunaan lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 ..... II - 89
Tabel 2.65 Jumlah lembaga keuangan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-
2017.............................................................................................. II - 90
Tabel 2.66 Jumlah Restoran dan Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2013-
2017 ............................................................................................. II - 90
Tabel 2.67 Angka kriminalitas Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 ......... II - 91
Tabel 2.68 Standar waktu pelayanan perijinan ............................................... II - 92
Tabel 2.69 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Semarang Tahun 2013-
2017.............................................................................................. II - 93
Tabel 2.70 Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 .... II - 94
Tabel 2.71 Rekapitulasi Capaian IKU menurut aspek dan fokus kinerja
pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 II - 95
terhadap RPJMD Tahun 2016-2021 ..............................................
Tabel 2.72 Capaian IKU Kabupaten Semarang Tahun 2017 terhadap RPJMD
Tahun 2016-2021 ......................................................................... II – 96
Tabel 2.73 Rekapitulasi Capaian Target Indikator Menurut Prioritas dan Arah
Kebijakan Tahun 2017 .................................................................. II - 105
Tabel 2.74 Capaian target indikator menurut prioritas dan arah kebijakan
Tahun 2017 .................................................................................. II - 111
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2018 dan 2019 ............................................................................. III - 5
Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Investor dan Nilai Investasi Tahun 2018-2019 .... III - 6
Tabel 3.3 Proyeksi Pertumbuhan PDRB menurut katergori Atas Dasar
Harga Berlaku Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019 ............... III - 6
Tabel 3.4 Proyeksi Pertumbuhan PDRB menurut katergori Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019 ..... III - 7
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2016-2020 ......................................................................... III - 9
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2016-2020 ......................................................................... III - 11
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2016-2020 ........................................................................ III - 12
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD
Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 ....................................... IV - 7
Tabel 5.1 Prioritas Pembangunan, Program dan Pagu Indikatif Tahun 2019.. V-1
Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja
Tahun 2019 ................................................................................. VI - 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (v)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2019
DAFTAR GAMBAR
Halaman

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang ............................ II - 1


Gambar 2.2 Peta Pola Ruang ......................................................................... II - 8
Gambar 2.3 Peta rawan bencana Kabupaten Semarang .................................. II - 15
Gambar 2.4 Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015-
2017 ............................................................................................ II - 16
Gambar 2.5 Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Kabupaten Semarang Tahun 2017 ............................................. II - 18
Gambar 2.6 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2013- II - 23
2017.............................................................................................
Gambar 2.7 Laju Inflasi Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 ................... II - 25
Gambar 2.8 Perbandingan laju inflasi Kabupaten Semarang dengan Provinsi
Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2017 .............. II - 25
Gambar 2.9 Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten
Semarang dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa II - 27
Tengah Tahun 2011-2016 ...........................................................
Gambar 2.10 Angka kriminalitas di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 ... II - 28
Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Semarang Tahun 2013-2017 .................................................... II - 29
Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang dan
Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2017 ........................................ II - 29
Gambar 2.13 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Semarang
Tahun 2012-2017 .................................................................... II - 31
Gambar 2.14 Kasus pertanahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 .... II - 33
Gambar 2.15 Kasus pertanahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 .... II - 56
Gambar 2.16 Kejadian Demonstrasi Tahun 2013-2017 .................................... II - 91

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (vi)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2019
BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG


NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah


Kabupaten Semarang Tahun 2019 dapat berjalan efektif,
efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Jl. Diponegoro No. 14 UNGARAN 50511


Telp.(024) 6921014 Fax.(024) 6921922, Website www.semarangkab.go.id
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4963);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
3 Seri E Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 214 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN
2019.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerint han oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya
disingkat DPRD Kabupaten Semarang adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disingkat BARENLITBANGDA adalah Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan
Program Daerah Kabupaten Semarang untuk periode Tahun 2005-2025.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada setiap PD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah.
16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan.
17. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah
produk domestic bruto dari bagian wilayah yang merupakan agregasi dari
Nilai Tambah Bruto (NTB) dari semua unit produsen residen di suatu
region.

Pasal 2
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PELAKSANAAN RKPD

Pasal 3
(1) RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019, memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
yang terukur beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

(2) Rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya sebagaimana dimaksud


pada ayat (1) dapat bersumber dari :
a. APBD;
b. APBD Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e. masyarakat.

Pasal 4
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) menjadi pedoman bagi :
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD
Kabupaten Semarang Tahun 2019; dan
b. PD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2019.
Pasal 5
(1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan
dan indikator kinerja masing-masing program/kegiatan.
(2) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis
dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD
yang bersangkutan.
(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala BARENLITBANGDA paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan


Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-06-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN
Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29-06-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

WENNY MAYA KARTIKA


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019
atau dikenal dengan sebutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan
penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan visi
pembangunan “ Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan
Sejahtera (MATRA II)”.
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 merupakan Perencanaan Tahun Ketiga
RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, dengan Agenda Tahunan Tahun 2019
adalah Pemantapan bangunan MAJU MATRA dan Pilar-pilar Bangunan MAJU MATRA
dengan prioritas:
a. Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi;
b. Optimalisasi kelestarian lingkungan hidup;
c. Optimalisasi pembangunan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
d. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan perwujudan kepastian hukum.
Didukung dengan:
1) Optimalisasi dan peningkatan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;
2) Penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;
3) Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4) Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial yang komprehensif;
5) Perluasan akses dan kualitas pelayanan publik;
6) Pemantapan struktur ekonomi dan pemantapan penghidupan yang berkelanjutan
melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem
pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan
permodalan; serta
7) Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan


pembangunan tahunan daerah yang disusun melalui 4 pendekatan, yaitu: (1)
Pendekatan Teknokratis merupakan penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan daerah; (2) Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan
untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki; (3) Pendekatan Politis
merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan Visi, Misi, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-1
Kabupaten Semarang Tahun 2019
Program yang ditawarkan calon Kepala Daerah terpilih selama kampanye; (4) Atas
Bawah dan Bawah Atas adalah perencanaan yang hasilnya diselaraskan melalui
musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi,
dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
Rencana pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2019 dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2019 yang
merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, sebagaimana
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, serta
arahan Presiden Republik Indonesia pada Musrenbang Nasional dan Hasil Musrenbang
Provinsi Jawa Tengah.
Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2018 berlandaskan pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang. Secara teknis, tahapan dan proses
penyusunan RKPD memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 dimulai dari tahap
pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat
Daerah (PD), penyusunan Rancangan RKPD (Rancangan RKPD menjadi pedoman PD
untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD), pelaksanaan Musrenbang
RKPD Tingkat Kabupaten, memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan
rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD
Kabupaten Semarang Tahun 2019 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
Tahun 2019, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Semarang Tahun
2019. Selain itu, RKPD juga akan digunakan sebagai instrument dalam melakukan
evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN


Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-2


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-3


Kabupaten Semarang Tahun 2019
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4963);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 122);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-4


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor
3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 20);
35. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-5


Kabupaten Semarang Tahun 2019
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan
dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:
1. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 memuat tujuan, sasaran dan prioritas
pembangunan Tahun 2019 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Semarang
Tahun 2005-2025 Tahap III (2015-2019) dan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun
2016-2021;
2. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019, memperhatikan Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
3. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019, adalah untuk :
1. Memberikan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019.
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang
holistik

Sedangkan tujuan disusunnya RKPD Tahun 2019 adalah untuk :


1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.
2. Memberi arah dan pedoman bagi penyusunan rencana kerja (RENJA) Perangkat
Daerah.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan
menetapkan program dan prioritas Tahun 2019.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan KUA PPA dan APBD Tahun 2019

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD


RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Gambaran Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-6


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah
Daerah
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII. P E N U T U P

1.6. KAIDAH PELAKSANAAN


1. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 merupakan rencana kerja pemerintah
selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang,
potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.
2. Mendasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 343, perubahan RKPD dapat
dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritaspembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam
RKPD akibat terdapat kebijakan Nasional atau Provinsi, keadaan darurat,
keadaan luar biasa; dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah I-7


Kabupaten Semarang Tahun 2019
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah


2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110°14’54,75’’ -
110°39’3’’ Bujur Timur dan 7°3’57” - 7°30’0" Lintang Selatan dengan luas
95.020,67 Hektar (Ha) atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.
Secara administratif, letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan dengan
Kota Semarang dan Kabupaten Demak di sebelah Utara; Kabupaten Boyolali dan
Kabupaten Grobogan di sebelah Timur; Kabupaten Kendal dan Kabupaten
Temanggung di sebelah Barat; dan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di
sebelah Selatan; serta dengan Kota Salatiga yang terletak di tengah-tengah
Kabupaten Semarang. Batas wilayah administrasi Kabupaten Semarang dapat
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Kabupaten Semarang terdiri 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27


Kelurahan.
Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Semarang
NO KECAMATAN LUAS (Ha) %
1 Getasan 6.579,55 6,92
2 Tengaran 4.729,55 4,98
3 Susukan 4.866,60 5,14
4 Kaliwungu 2.995,00 3,15
5 Suruh 6.401,52 6,74
6 Pabelan 4.797,60 5,05
7 Tuntang 5.624,20 5,92
8 Banyubiru 5.441,45 5,73

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 1


Kabupaten Semarang Tahun 2019
NO KECAMATAN LUAS (Ha) %
9 Jambu 5.163,00 5,43
10 Sumowono 5.563,20 5,85
11 Ambarawa 2.822,10 2,97
12 Bandungan 4.823,30 5,08
13 Bawen 4.657,00 4,90
14 Bringin 6.189,10 6,51
15 Bancak 4.384,55 4,61
16 Pringapus 7.834,70 8,25
17 Bergas 4.733,10 4,98
18 Ungaran Barat 3.596,05 3,78
19 Ungaran Timur 3.799,10 4,00
JUMLAH 95.020,67 100
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

Posisi Kabupaten Semarang secara geografis sangat strategis karena terletak


antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah yaitu Yogyakarta,
Solo dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini membawa Kabupaten Semarang
menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada kawasan sekitar
outlet-inlet atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada Kota Ungaran, Kecamatan
Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan wilayah di sekitar Kota
Salatiga di Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan
Kecamatan Kaliwungu.
Distribusi barang/jasa antara ketiga kota besar (Yogyakarta, Solo dan
Semarang), juga memberi dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Semarang.
Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang juga berperan besar sebagai
hinterland (daerah penyangga) bagi Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa
Tengah, baik sebagai tempat permukiman, pertanian maupun aktivitas industri,
antara lain karena letak Kabupaten Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut
(±25km) dan pelabuhan udara (±23km). Kawasan perkotaan Ungaran juga
berperan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) metropolitan
Semarang atau kawasan strategis Kedungsepur.

2.1.1.2 Kondisi Topografi


Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief
daerah pegunungan vulkanik serta dataran di bagian tengahnya, secara topografi
dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
1. Daerah dataran, meliputi daerah yang berada di Rawa Pening dan sekitarnya,
meliputi sebagian Kecamatan Banyubiru dan sebagian Kecamatan Tuntang.
2. Daerah perbukitan–pegunungan, meliputi hampir seluruh wilayah
administratif Kabupaten Semarang, dengan penyebaran sampai ke lereng
Utara dan Timur Gunung Merbabu
Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat
diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar
(kemiringan 0-2%) sebesar 6.297 Ha; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%)
sebesar 57.640 Ha; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.706 Ha; dan
wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.438 Ha.
Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 2


Kabupaten Semarang Tahun 2019
318-1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada
di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur Kecamatan
Getasan.
Kabupaten Semarang merupakan bagian dari jajaran pegunungan yang
membentang dengan arah relatif Timur Barat, dikenal sebagai Pegunungan Serayu
Utara, terhampar dari sebelah Barat Gunung Slamet, Pemalang, Purbalingga,
Wonosobo, Temanggung hingga Ungaran. Rangkaian pegunungan ini memiliki
ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Puncak-puncak
pegunungan ini merupakan kerucut gunung api dan beberapa diantaranya masih
aktif. Deretan pegunungan ini merupakan daerah resapan yang potensial bagi
ketersediaan air bawah tanah. Bagian Timur dari Pegunungan Serayu Utara,
sebelah Timur dari Gunung Ungaran, terdapat deretan Pegunungan Kendeng
meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Bringin. Diantara
kedua pegunungan di atas terdapat daerah lembah yang meliputi Rawa Peningdan
sekitarnya, berfungsi sebagai daerah pelepasan air tanah dan mempunyai potensi
air tanah yang cukup besar.
Secara stratigrafi, daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya tersusun
secara dominan oleh endapan vulkanik beberapa gunung api yang ada di sekitar
daerah ini seperti Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu. Batuan lain penyusun
daerah ini adalah intrusi batuan beku berupa dasit di sekitar Ungaran dan sebelah
barat Ambarawa, napal bagian dari Formasi Kerek, yang merupakan bagian dari
Pegunungan Kendeng, serta endapan alluvium yang tersebar di sekitar Rawa
Pening.

2.1.1.3 Kondisi Geologi


Struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Semarang dan
sekitarnya cukup kompleks, terutama pensesaran yang cukup intensif. Perlapisan
batuan di daerah ini dijumpai pada daerah sebelah Utara mempunyai kemiringan
dengan arah bervariasi, dominan ke arah Selatan hingga Barat. Sesar yang
terdapat pada daerah ini adalah sesar-sesar geser dengan arah dominan Utara-
Selatan. Sesar-sesar tersebut diantaranya adalah Sesar G. Pobongan-Ungaran,
Sesar Ungaran, Sesar Ungaran-Ambarawa serta Sesar G. Tungku Jambu.
Namun demikian perlu dicatat bahwa Kabupaten Semarang memiliki daerah
rawan bencana, yaitu: (1) tanah longsor: Kecamatan Ungaran Barat, Sumowono,
Banyubiru, Getasan, Jambu, dan Bringin; (2) putting beliung: Kecamatan Pabelan,
Getasan, Bringin, dan Suruh; (3) daerah rawan banjir: Kecamatan Ungaran Timur,
Bergas, Pringapus, dan Ambarawa.
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang dan Semarang dan Peta Geologi
Lembar Salatiga, batuan yang terdapat di Kabupaten Semarang dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api, dan alluvial.
1. Batuan Sedimen, terdiri dari perselingan antara batu lanau, batu lempung,
batu pasir, dan napal dengan sisipam batu gamping yang penyebarannya
terdapat di bagian Utara sebelah Timur, breksi gunung api dan tuf di bagian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 3


Kabupaten Semarang Tahun 2019
tengah, dan perselingan antara batu pasir, breksi, tuf dan batu lempung di
bagian ujung Barat.
2. Batuan Gunung Api, terdiri dari lava, breksi gunung api, lahar, dan tuf yang
merupakan produk dari G. Ungaran di sebelah Utara serta G. Merbabu dan G.
Telomoyo di sebelah Selatan. Selain itu terdapat pula batuan intrusi
(terobosan) seperti di G. Mergi, G. Sewakul, G. Kendalisodo dan G. Gugon.
3. Aluvial, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, dan kerakal yang penyebarannya
terdapat di dalam alur-alur sungai serta dataran di sekitar Rawa Pening.

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi


Kondisi hidrologi Kabupaten Semarang tercermin dari sifat fisik batuannya
yang berpengaruh terhadap besaran kesarangan (porositas) dan kelulusan
(permeabilitas), serta terkait dengan sistem aliran air tanah yang terjadi. Kondisi
hidrogeologi Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu air
permukaan dan air tanah.
1. Air Permukaan
Air permukaan adalah air yang berada di atas muka tanah, seperti air sungai,
danau, waduk dan air yang menggenang lainnya. Beberapa sungai besar
antara lain: S. Tuntang, S. Garang, S. Senjoyo, S. Gobag dan S. Dersi. Selain
sungai terdapat waduk yang cukup luas, yaitu Rawa Peningyang menjadi
muara bagi beberapa sungai yang berhulu di G. Ungaran, G. Telomoyo dan G.
Merbabu serta limpasan beberapa mata air seperti mata air Muncul. Air
limpasan dari rawa ini adalah S. Tuntang yang merupakan sumber air
permukaan yang paling besar dan mengalir sepanjang tahun. Air S. Tuntang
telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok dan
Timo di Kecamatan Tuntang.
2. Air Tanah
Air tanah adalah air yang terdapat di bawah muka tanah. Adapun tanah atau
batuan yang mengandung air tanah disebut akuifer. Berdasarkan jenis batuan
yang ada, produktivitas akuifer yang terdapat di Kabupaten Semarang
dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
a. Daerah Air Tanah Berproduktivitas Tinggi
Daerah ini tersebar di dua tempat, yaitu di sekitar Ungaran dan sekitar
Rawa Pening. Pada air tanah bebas/dangkal di sekitar Rawa Pening,
kedalaman muka air tanah berkisar antara 0,5–5 m di bawah muka tanah
setempat, sedangkan di sekitar Ungaran kedalaman muka air tanah
sampai 17 m.
Debit sumur dangkal di daerah sekitar Rawa Peningdiperkirakan kurang
dari 5 liter/detik, sedangkan daerah lainnya kurang dari 1 liter/detik.
Kualitas air tanah umumnya cukup baik, kecuali di sebagian dataran
alluvial sekitar Rawa Peningyang terkadang agak keruh dan bau.
Untuk air tanah dalam, akuifernya berupa batuan gunung api yang
merupakan produk G. Ungaran Muda, yaitu breksi vulkanik dan lava.
Kedalaman akuifer sekitar 30 m sampai lebih dari 100 m dengan debit

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 4


Kabupaten Semarang Tahun 2019
mencapai lebih dari 25 liter/detik. Sumur bor yang airnya mengalir
sendiri dengan debit 100 liter/detik terdapat di daerah Langensari
(Kalidoh) dan telah dimanfaatkan sebagai sumber air bersih Kota
Semarang.
b. Daerah Air Tanah Berproduktivitas Sedang
Penyebarannya meliputi daerah di bawah kaki gunung api seperti
Sumowono, Bandungan, Bergas, Ungaran Timur, Lerep, Pringapus,
Jambu, Getasan, Suruh dan Tengaran. Air tanah dangkal terdapat pada
kedalaman antara 4 m dan 20 m dengan debit kurang dari 3 liter/detik.
Sedangkan debit air tanah dalam mencapai 10 liter/detik dan kualitasnya
baik untuk air minum.
c. Daerah Air Tanah Berproduktivitas Rendah
Penyebarannya meliputi daerah Ungaran Timur Laut sampai ke Leyangan,
Wringin Putih, Wonorejo, Jatirunggo, Bawen, Bringin dan daerah sekitar
Susukan. Kedalaman muka air tanah +15 m dengan debit kurang dari
1 liter/detik.
d. Daerah Air Tanah Langka
Penyebarannya meliputi daerah G. Ungaran, G. Merbabu, G. Telomoyo,
G. Butak, G. Puntang, G. Kendalisodo, G. Mergi, G. Payung, dan seluruh
daerah di bagian Timur wilayah Kabupaten Semarang mulai dari Kaligawe
di sebelah Timur Ungaran sampai ke Dadapayam dan Susukan.
Di Kabupaten Semarang terdapat beberapa mata air besar, antara lain
adalah mata air Muncul, Siwarak dan Nyatnyono. Di kompleks mata air Muncul
terdapat 2 tempat pemandian yang saling berdekatan dengan debit masing-masing
lebih dari 350 liter/detik. Mata air Siwarak terletak di lereng G. Ungaran, yaitu di
Desa Lerep, sebelah Barat Laut Kota Ungaran dengan debit lebih dari
200 liter/detik. Di Desa Nyatnyono muncul mata air Ngablak dengan debit lebih
dari 100 liter/detik. Di Kabupaten Semarang terdapat 125 buah mata air dengan
kapasitas air 7.331,2 liter/detik, tersebar di 15 Kecamatan. Selain itu terdapat
51 sungai, dengan panjang 350 km, debit air 2.668.480 liter/detik, terdapat
cekungan air tanah dengan produktivitas air sedang dan tinggi serta danau dengan
volume air 25-65 juta m³, luas genangan 1.760-2.770 Ha (Profil Tematik Perikanan
Tangkap Perairan Umum Darat di Pulau Jawa).

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi


Iklim di Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori iklim tropis basah.
Suhu udara berkisar antara 160C-330C kecepatan angin 2-20 knot dengan
kelembaban udara 39,4-97,5%. Rata-rata curah hujan di wilayah Kabupaten
Semarang selama Tahun 2016 cenderung meningkat dibanding Tahun 2015.
Tercatat rata-rata curah hujan sebesar 2.935 Mm sedangkan Tahun 2015 sebesar
1.683 Mm. Kecamatan bercurah hujan tertinggi adalah Kecamatan Bergas
(4.599 Mm) dan yang terendah adalah Kecamatan Bringin (1.387 Mm).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 5


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.2.
Curah Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2013 - 2016
TAHUN (Mm)
NO KECAMATAN
2013 2014 2015 2016
1 Getasan 3.193 3.554 2.519 4.067
2 Tengaran 2.879 2.213 1.791 2.924
3 Susukan 2.674 1.950 2.386 3.572
4 Kaliwungu 1.187 1.187 2.386 3.572
5 Suruh 1.791 1.939 2.271 2.741
6 Pabelan 2.638 1.955 1.014 2.158
7 Tuntang 2.280 2.036 1.405 3.082
8 Banyubiru 2.472 1.812 1.003 1.964
9 Jambu 2.794 2.172 1.771 2.801
10 Sumowono 2.464 598 3.279 3.279
11 Ambarawa 2.067 1.561 1.035 2.346
12 Bandungan 1.311 1.311 1.035 2.142
13 Bawen 1.311 348 394 2.142
14 Bringin 1.998 1.884 943 1.387
15 Bancak 742 742 1.619 2.586
16 Pringapus 2.436 1.982 1.855 3.486
17 Bergas 1.772 2.332 1.380 4.599
18 Ungaran Barat 2.906 2.906 1.945 3.454
19 Ungaran Timur 2.906 2.484 1.945 3.454
RATA-RATA 2.201 1.840 1.683 2.935
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017
2.1.1.6 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2015 terdiri dari lahan
pertanian: lahan sawah sebesar 23.918,65 Ha (25,17%) dan lahan bukan sawah
(tegal, perkebunan, hutan rakyat, kolam/empang, padang, lainnya) sebesar
36.358,45 Ha (38,26%); lahan bukan pertanian (rumah, hutan negara, rawa,
lainnya) sebesar 34.743,57 Ha (36,57%). Sedangkan pada Tahun 2016, lahan
pertanian: lahan sawah sebesar 23.896,71 Ha (25,15%) dan lahan bukan sawah
sebesar 35.975,78 Ha (37,86%); lahan bukan pertanian sebesar 35.148,18 Ha
(36,99%).
Penggunaan lahan untuk pertanian berkurang, hal ini terjadi karena adanya
alih fungsi lahan dari pertanian ke bukan pertanian, utamanya untuk lahan
permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi
dialihkan menjadi jalan (jalan tol dan jalan lingkar). Luas penggunaan lahan
selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut:
Tabel 2.3.
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
JENIS PENGGUNAAN LUAS (Ha)
LAHAN 2013 2014 2015 2016 2017
1. Pertanian 60.279,58 60.277,10 60.277,10 59.872,49 69.003,79
a. Sawah 23.919,51 23.918,65 23.918,65 23.896,71 23.745,96
b. Bukan Sawah 36.360,07 36.358,45 36.358,45 35.975,78 45.257,83
- Tegal 24.189,55 24.188,47 24.188,47 25.009,64 25.564,04
- Perkebunan 6.988,11 6.987,80 6.987,80 5.271,51 5.205,01
- Hutan Rakyat 4,997,72 4.997,49 4.997,49 5.294,67 6.032,77
- Kolam/empang 25,25 25,25 25,25 25,27 608,98
- Lainnya 159,44 159,43 159,43 374,69 -
2. Bukan Pertanian 34.741,09 34.743,57 34.743,57 35.148,18 26.016,88
Rumah 20.675,22 20.677,49 20.677,49 21.472,44 -
Hutan Negara 8.693,06 8.693,06 8.693,06 8.693,06 -
Rawa 2.467,09 2.467,09 2.467,09 2.467,09 -
Lainnya (jalan, 2.905,72 -
2.905,92 2.905,92 2.515,60
sungai, kuburan, dll)
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan dan BPS Kabupaten Semarang, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 6


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang, maka kebijakan utama
pembentukan struktur tata ruang di Kabupaten Semarang diwujudkan
berdasarkan:
1. Arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan meliputi: PKN
Kedungsepur (perkotaan PKL Ungaran), PKL perkotaan Ambarawa, PKLp
meliputi perkotaan Tengaran dan Suruh, PPK (perkotaan Bergas, Pringapus,
Bandungan, Sumowono, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Getasan, Pabelan,
Susukan, Kaliwungu, Bancak dan Bringin), Pusat Pelayanan Lingkungan pada
setiap pusat Desa; dan kawasan agropolitan (kawasan Sumowono,
Bandungan, Jambu, Getasan, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin
dan Bancak);
2. Sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi SWP-1 (kawasan yang ditetapkan
menjadi bagian dari Ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya dalam
jangkauan pelayanan yaitu Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur,
Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran),
SWP-2 (kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa yaitu
Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen, dan
Sumowono dengan pusat pengembangan perkotaan Ambarawa), dan SWP-3
(kawasan di daerah selatan yaitu Kecamatan Suruh, Tengaran, Getasan,
Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak, dan Bringin dengan pusat
pengembangan di perkotaan Suruh dan Tengaran.

Tabel 2.4.
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
RENCANA PENGEMBANGAN
NO URAIAN
KAWASAN
1 Kawasan peruntukan hutan Hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Sumowono,
produksi dan hutan rakyat Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran
Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pringapus, dan
Kecamatan Banyubiru
Hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan Bergas, Kecamatan
Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan
Pringapus, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Bancak
Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di seluruh
Kecamatan di Kabupaten Semarang
2 Kawasan peruntukan Kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh
pertanian Kecamatan di Kabupaten Semarang
Kawasan holtikultura tersebardi seluruh Kecamatan
Kawasan perkebunan tersebar di seluruh Kecamatan
Kawasan peternakan:
a. Kawasan peternakan skala besar berlokasi pada seluruh
Kecamatan di luar kawasan perkotaan dan kawasan
pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku
b. Kawasan peternakan skala kecil diarahkan dalam bentuk
sentra peternakan di kawasan perdesaan yang diarahkan di
seluruh Kecamatan yang dikelola secara terpadu dengan
kegiatan pertanian lainnya
3 Kawasan peruntukan Kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam dapat dilakukan
perikanan di seluruh Kecamatan
Kawasan peruntukan perikanan tangkap berbasis budidaya pada
perairan waduk dan sungai diarahkan di perairan Rawa
Peningdan sungai di Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa,
Kecamatan Banyubiru, dan Kecamatan Bawen
Kawasan minapolitan diarahkan pada Kecamatan Banyubiru,
Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Jambu
dan Kecamatan Tuntang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 7


Kabupaten Semarang Tahun 2019
RENCANA PENGEMBANGAN
NO URAIAN
KAWASAN
4 Kawasan peruntukan Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan
pertambangan batuan, terdapat: di kawasan Bakalrejo dan Karangsalam
(Kecamatan Susukan);
kawasan Gunung Mergi (Kecamatan Bergas dan Kecamatan
Ungaran Timur); kawasan Kandangan dan Polosiri (Kecamatan
Bawen); kawasan Delik (Kecamatan Tuntang); kawasan Pucung
(Kecamatan Bancak); kawasan sekitar Sungai Senjoyo
(Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak); kawasan sekitar
Sungai Gading (Kecamatan Suruh); kawasan Boto dan Plumutan
(Kecamatan Bancak); kawasan di seluruh Kecamatan khusus
untuk pengambilan material tanah urug dengan ketentuan tidak
pada kawasan lindung dan tidak merusak lingkungan; dan
kawasan Rawa Pening
Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di kawasan
Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo
Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di
Kecamatan Bringin dan Bancak
5 Kawasan peruntukan Kawasan peruntukan industri berlokasi di Kecamatan Ungaran
industri Barat, Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Bawen,
Kecamatan Tengaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan
Susukan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Bergas
Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku
dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat
didirikan di seluruh Kecamatan
Kawasan industri diarahkan di Kecamatan Pringapus, Kecamatan
Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan dan
Kecamatan Kaliwungu
Kawasan peruntukan industri kecil diarahkan di seluruh
Kecamatan terpadu dengan kawasan permukiman dengan syarat
melakukan pengelolaan lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan
Perundangan
6 Kawasan peruntukan Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada pembentukan
pariwisata Wilayah Pengembangan Pariwisata yang dapat memenuhi
kebutuhan wisatawan sesuai potensi dan daya tarik wisata wilayah
7 Kawasan peruntukan Permukiman perdesaan meliputi permukiman perdesaan yang
permukiman tersebar di seluruh Kecamatan, dikembangkan dengan berbasis
perkebunan, agrowisata, pertanian tanaman pangan, perikanan
darat dan peternakan disertai pengolahan hasil atau agroindustri
Permukiman perkotaan tersebar di seluruh kecamatan
Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Gambar 2.2.
Peta Pola Ruang

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 8


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Kebijakan ruang dalam RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031,
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Kebijakan Ruang Kabupaten Semarang
ASPEK PENJELASAN
Kebijakan struktur tata ruang - Membagi wilayah menjadi 3 SWP
Arahan pengembangan - Mendorong pengembangan ke wilayah Selatan
pemanfaatan ruang - Membatasi aktifitas industri di wilayah perkotaan
Ungaran
Kebijakan pendukung struktur - Meningkatkan pelayanan jaringan infrstaruktur di
tata ruang wilayah perbatasan
- Mengembangkan jalan alternatif dan/atau
pembangunan jalan lingkar
Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

Selain kebijakan di atas, Kabupaten Semarang juga mempunyai kawasan


strategis yang merupakan wilayah fungsional (fungsional region) ataupun wilayah
homogen (homogenous region) yang mempunyai nilai strategis bagi pembangunan
wilayah Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau bahkan pembangunan
nasional. RTRW Nasional telah menetapkan adanya beberapa Kawasan Strategis
Nasional di Jawa Tengah, dimana yang terkait dengan Kabupaten Semarang
adalah Kawasan Strategis Metropolitan Kedungsepur. Selain kawasan tersebut,
RTRW Kabupaten Semarang menetapkan beberapa lagi kawasan yang dipandang
strategis bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Semarang.
Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri dari:
1. KSK bidang pertumbuhan ekonomi, meliputi:
a. Kawasan industri di Kecamatan Pringapus, Bawen, Tengaran, Susukan
dan Kaliwungu;
b. Kawasan perkotaan strategis pada kawasan perkotaan Ungaran,
Ambarawa, Suruh dan Tengaran;
c. Kawasan cepat berkembang di sekitar jalan Tol Semarang–Solo dan
sekitar jalan Ungaran–Bawen;
d. Kawasan pusat pengembangan pariwisata pada kawasan Bandungan dan
kawasan pariwisata Kopeng.
2. KSK bidang sosial dan budaya, adalah kawasan Kota bersejarah Ambarawa.
3. KSK bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi,
meliputi:
a. Kawasan pembangkit listrik tenaga air Jelok dan Timo Kecamatan
Tuntang;
b. Kawasan pemanfaatan panas bumi di Gunung Telomoyo Kecamatan
Getasan.
4. KSK perlindungan dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
a. Kawasan lindung Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo;
b. Kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Bodri di Sumowono.
5. KSK bidang pertahanan dan keamanan, meliputi:
a. Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan
pertahanan Negara berdasarkan geostrategik nasional adalah kawasan
militer di Kecamatan Ambarawa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 9


Kabupaten Semarang Tahun 2019
b. Kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer dan daerah
uji coba sistem persenjataan adalah kawasan latihan militer di kecamatan
Sumowono, Kawasan Gunung Telomoyo dan Kawasan Gunung Ungaran.
Kabupaten Semarang memiliki potensi unggulan terutama di bidang industri
pengolahan, konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata. Hal ini
karena faktor-faktor antara lain secara geografis posisi Kabupaten Semarang
adalah sebagai Penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah, selain itu juga
merupakan bagian kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR dan dilalui jalur
lintas nasional Jogja-Solo-Semarang (JOGLOSEMAR) serta potensi sumberdaya
alam melimpah.
Potensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah
disumbangkan terhadap PDRB Kabupaten dari tahun ke tahun yaitu berturut-
turut kategori industri pengolahan, kategori konstruksi, kategori pertanian,
kehutanan, perikanan, dan kategori pariwisata.

2.1.1.8 Potensi Industri


Industri di Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun selalu mengalami
peningkatan, baik dari segi jumlah, tenaga kerja yang terserap maupun dari nilai
produksinya. Jumlah industri besar pada Tahun 2013 sebanyak 185 unit dengan
tenaga kerja sebanyak 72.135 dan nilai produksinya mencapai
Rp2.854.699.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2017 jumlah industri besar
mengalami kenaikan menjadi 230 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak
80.590 orang dan nilai produksinya mencapai Rp3.574.450.000.000,00. Sebaran
industri besar mengelompok di Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen,
Pringapus, Bergas dan Tengaran.
Industri kecil menengah pada Tahun 2013 berjumlah 1.462 unit mampu
menyerap tenaga kerja sejumlah 12.352 orang dengan nilai produksi mencapai
Rp492.160.000.000,00. Sementara pada Tahun 2017 industri kecil menengah
sebanyak 1.708 unit, mampu menyerap 13.834 orang tenaga kerja dan nilai
produksinya sebanyak Rp614.377.000.000,00. Sedangkan untuk industri tingkat
rumah tangga tercatat sebanyak 9.558 unit dengan tenaga kerja 17.016 orang
dengan nilai produksi sebanyak Rp162.812.900.000,00 tersebar di seluruh
kecamatan.

Tabel 2.6.
Perkembangan Industri di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
JENIS TAHUN
NO SAT
INDUSTRI 2013 2014 2015 2016 2017
Industri
1 Unit 9.558 9.558 9.558 9.558 9.558
Rumah Tangga
Tenaga Kerja Orang 17.016 17.016 17.016 17.016 17.016
Nilai Produksi Jutaan 162.812,9 162.812,9 162.812,9 162.812,9 162.812,9
Industri Kecil
2 Unit 1.462 1.531 1.660 1.692 1.708
Menengah
Tenaga Kerja Orang 12.352 12.049 13.483 13.747 13.834
Nilai Produksi Jutaan 492.160 449.658 601.999 610.640 614.377
3 Industri Besar Unit 185 189 193 202 230
Tenaga Kerja Orang 72.135 72.290 72.387 73.666 80.590
Nilai Produksi Jutaan 2.854.699 3.066.829 3.196.628 3.343.493 3.574.450
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 10


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.1.1.9 Potensi Pertanian
Kabupaten Semarang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah
didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian
sehingga terbentuklah sentra-sentra potensi komoditas pertanian dan perkebunan.
Sentra komoditas tersebut antara lain padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman
hias, dan tanaman perkebunan. Sentra tanaman pertanian dan perkebunan di
Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7.
Sentra Tanaman Pertanian Kabupaten Semarang
NO POTENSI KECAMATAN
1 Tanaman Padi Banyubiru, Suruh, Susukan, Ambarawa, Bringin,
Pangan Pabelan, Kaliwungu, Pringapus, Tuntang dan
Tengaran.
Jagung Tengaran, Getasan, Bringin, Kaliwungu, Pringapus,
Susukan dan Bancak
Kedelai Bringin, Bancak, Susukan, Kaliwungu, dan Ambarawa
Kacang Bancak, Kaliwungu, dan Bringin
Tanah
Ubi Kayu Tengaran
Ubi Jalar Sumowono, Bawen, Bergas, dan Bandungan
2 Tanaman Alpukat Sumowono, Getasan, Banyubiru, Kaliwungu dan
Buah- Bandungan
buahan Mangga Bringin, Kaliwungu, Pabelan dan Pringapus
Rambutan Kaliwungu, Ungaran Timur dan Suruh
Durian Jambu, Susukan, Ungaran Timur dan Kaliwungu
Pisang Getasan, Susukan, Bandungan, Tengaran, Bringin dan
Sumowono
Salak Jambu, Bandungan dan Ungaran Barat
Kelengkeng Bergas, Bandungan dan Sumowono
Manggis Ungaran Barat, Bergas dan Tengaran
3 Tanaman Gladiol Bandungan dan Ambarawa
Hias Krisan Bandungan dan Sumowono
Mawar Ambarawa, Sumowono dan Bandungan
Sedap Malam Ambarawa dan Bawen
4 Tanaman Bawang Ambarawa, Sumowono, Bandungan, Bergas, Bawen
Sayur- daun dan Getasan
sayuran Kentang Getasan dan Banyubiru
Kubis Getasan, Bandungan, Banyubiru, dan Sumowono
Petsai/Sawi Ambarawa, Tengaran, Sumowono, Bandungan,
Getasan dan Bringin
Wortel Getasan, Bandungan, dan Sumowono
Cabe Besar Getasan, Kaliwungu, Bandungan dan Sumowono
Cabe Rawit Getasan, Kaliwungu, Bandungan, Tengaran dan Suruh
Tomat Getasan, Sumowono, dan Bandungan
Buncis Getasan, Bandungan dan Sumowono
5 Tanaman Jahe Sumowono, Getasan, Susukan, Banyubiru, Tengaran,
Biofarmaka dan Ambarawa
Temu lawak Ambarawa, Jambu, Tengaran, Susukan dan
Banyubiru
Kencur Kaliwungu
Kunyit Tengaran, Susukan, Kaliwungu, Ungaran Timur,
Bringin dan Pringapus
Laos Bawen, Banyubiru, Kaliwungu, Tengaran dan
Susukan
Kapulaga Banyubiru, Sumowono, Suruh, Bringin, Ungaran
Barat dan Pabelan
6 Tanaman Kelapa Semua Kecamatan kecuali Sumowono, Ungaran Barat
Perkebunan Bandungan, Getasan, dan Pringapus
Kelapa Deres Suruh, Pabelan, dan Tengaran
Kopi Sumowono, Jambu dan Banyubiru

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 11


Kabupaten Semarang Tahun 2019
NO POTENSI KECAMATAN
Cengkeh Jambu, Susukan, Banyubiru, Ungaran Barat,
Kecamatan Bergas, Getasan, Suruh dan Tengaran
Aren Jambu, Banyubiru dan Sumowono
Tebu Suruh, Kaliwungu dan Tengaran
Kakao Tengaran, Kaliwungu, Suruh, dan Sumowono
Tembakau Getasan dan Bandungan
Karet Tuntang, Bawen, dan Sumowono
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, 2017

2.1.1.10 Potensi Pariwisata


Posisi strategis Kabupaten Semarang sebagai daerah penyangga ibukota
Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh kondisi alam dan udara yang sejuk
menunjang potensi wisata yang variatif yang terdiri dari wisata alam, wisata
budaya, wisata buatan, wisata industri dan wisata minat khusus. Potensi tersebut
telah menarik kunjungan wisata untuk Tahun 2017 sebanyak 2.822.421
wisatawan, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2016 sebanyak
2.175.244 wisatawan.
Peningkatan kunjungan wisata tersebut selain melalui program-program dan
kegiatan kepariwisataan, juga dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan
kerjasama antara pelaku, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum yang
didukung oleh promosi pariwisata dan budaya dan juga memanfaatkan teknologi
informasi baik melalui media cetak maupun elektronik.
Hal ini berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari retribusi tempat wisata pada Tahun 2016 menjadi sebesar
Rp3.926.919.033,00 meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar
Rp5.467.550.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 39,23%.
Obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Semarang sebagaimana Tabel
berikut:
Tabel 2.8.
Obyek Wisata di Kabupaten Semarang
NO NAMA OBYEK WISATA NO NAMA OBYEK WISATA
1 Candi Gedong songo 27 PT. Jamu Sido Muncul
2 Monumen Palagan Ambarawa 28 PT. Kanasritex
3 Taman Rekreasi Bukit Cinta 29 PT. BatamTex
4 Kolam Renang Muncul 30 Benteng Willem H/ Pendem
5 Museum Kereta Api Ambarawa 31 Makam Gatot Subroto
6 Taman Rekreasi Bandungan Indah 32 Benteng William I
7 Wana Wisata Penggaron 33 Makam Dr. Cipto Mangun Kusuma
8 Air Terjun Semirang 34 Cagar Suroloyo
9 Wana Wisata Umbul Songo 35 Candi Ngempon
10 Pemandian Tirto Agro 36 Candi/Situs Brawijaya
11 T.R Kartika Wisata Kopeng 37 Makam Candi Dukuh
12 TM. Rekreasi Langen Tirto 38 Makam Ki Ageng Alim
13 Taman Rekreasi Rawa Permai 39 Goa Palebur Gongso
14 Agro Wisata Tlogo 40 Air Terjun Curug
15 Air Terjun Kali Pancur 41 Air Terjun Curug Lawe
16 Goa Maria Kerep Ambarawa 42 Candi Klero
17 Pasar Kriya 43 YTC (Yoss Traditional Center)
18 Goa Maria Mustika 44 Kampoeng Kopi Banaran
19 Makam Nyatnyono 45 Fountain Water Resort
20 Sendang Senjoyo 46 Desa Wisata Bejalen
21 Umbul Sido Mukti 47 Batik Gemawang
22 SendangKanoman/ Kendalisodo 48 Curug 7 Bidadari
23 Kolam Renang Bu Sri 49 Fountain Water Park
24 Pemancingan Ikan Blater 50 Taman Kelinci
25 Sri Kukus Rejo Gunung Kalong 51 Bukit lerep Indah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 12


Kabupaten Semarang Tahun 2019
NO NAMA OBYEK WISATA NO NAMA OBYEK WISATA
26 PT. Coca Cola Amatil Unit Semarang 53 Kampung Cowboy Tengaran
27 PT. Jamu Sido Muncul 52 Balemong
Sumber: Dinas Pariwisata, 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0424/2015


tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang, telah terbentuk 35 desa
wisata. Diharapkan hal ini akan menambah daya tarik wisata serta meningkatkan
ekonomi kerakyatan di pedesaan. Data desa wisata Kabupaten Semarang sebagai
berikut:
Tabel 2.9.
Data Desa Wisata Kabupaten Semarang
NO NAMA DESA KRITERIA LOKASI
1 Desa Genting Andalan Kecamatan Jambu
2 Desa Gemawang Andalan Kecamatan Jambu
3 Desa Keseneng Andalan Kecamatan Sumowono
4 Desa Ngrawan (Tanon) Andalan Kecamatan Getasan
5 Desa Kemetul Unggulan Kecamatan Susukan
6 Desa Nogosaren Unggulan Kecamatan Getasan
7 Desa Kemawi Unggulan Kecamatan Sumowono
8 Kelurahan Bandungan Unggulan Kecamatan Bandungan
9 Desa Tegalwaton Unggulan Kecamatan Tengaran
10 Desa Candigaron Potensial Kecamatan Sumowono
11 Desa Bejalen Potensial Kecamatan Ambarawa
12 Desa Candi Potensial Kecamatan Bandungan
13 Desa Lerep Potensial Kecamatan Ungaran Barat
14 Desa Gogik Potensial Kecamatan Ungaran Barat
15 Desa Keji Potensial Kecamatan Ungaran Barat
16 Desa Kopeng Potensial Kecamatan Getasan
17 Desa Kebondowo Potensial Kecamatan Banyubiru
18 Kelurahan Ngempon Potensial Kecamatan Bergas
19 Desa Ujung-ujung Potensial Kecamatan Pabelan
20 Desa Brongkol Potensial Kecamatan Jambu
21 Desa Plumutan Potensial Kecamatan Bringin
22 Desa Diwak Potensial Kecamatan Bergas
23 Desa Nyemoh Potensial Kecamatan Bancak
24 Desa Gogodalem Potensial Kecamatan Bringin
25 Desa Duren Potensial Kecamatan Bandungan
26 Desa Asinan Potensial KecamatanBawen
27 Desa Bener Potensial Kecamatan Tengaran
28 Desa Rowoboni Potensial Kecamatan Banyubiru
29 Desa Sepakung Potensial Kecamatan Banyubiru
30 Desa Samban Potensial Kecamatan Bawen
31 Desa Nyatnyono Potensial Kecamatan Ungaran Barat
32 Desa Jembrak Potensial Kecamatan Pabelan
33 Desa Doplang Potensial Kecamatan Bawen
34 Kel. Kupang Tanjungsari Potensial Kecamatan Ambarawa
35 Desa Tawang Potensial Kecamatan Susukan
Sumber: Dinas Pariwisata, 2017

Potensi pariwisata di Kabupaten Semarang didukung dengan keberadaan


hotel yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Adapun
banyaknya Hotel, Kamar Hotel dan Tamu yang menginap dapat dilihat pada tabel
berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 13


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.10.
Banyaknya Hotel dan Kamar Hotel
di Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2015
2011 2012 2013 2014 2015
NO KECAMATAN
Hotel Kamar Hotel Kamar Hotel Kamar Hotel Kamar Hotel Kamar
1 Getasan 87 718 87 718 95 803 95 819 102 772
2 Tengaran 1 30 1 30 1 30 1 30 1 25
3 Tuntang 1 37 1 34 1 34 1 44 1 44
4 Jambu - - - - - - 1 3 1 3
5 Ambarawa 8 151 9 168 9 157 9 191 9 198
6 Bandungan 100 2.387 106 2.584 107 2.978 106 2.933 108 2.955
7 Bawen 2 113 2 43 2 48 2 48 2 48
8 Bergas 8 192 8 306 9 304 10 355 10 353
9 Ungaran Barat 5 107 7 152 8 178 9 226 9 233
10 Ungaran Timur 1 42 1 42 1 42 1 42 1 42
JUMLAH 213 3.777 222 4.077 233 4.574 235 4.691 244 4.673
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

Tabel 2.11.
Banyaknya Tamu yang Menginap
di Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2015
NO KECAMATAN 2011 2012 2013 2014 2015
1 Getasan 105.435 105.435 139.475 145.124 134.993
2 Tengaran 5.260 5.260 4.550 4.550 2.980
3 Tuntang 353 11.265 6.682 2.950 6.682
4 Jambu - - - 26 28
5 Ambarawa 65.218 65.794 65.098 69.783 70.863
6 Bandungan 472.551 511.533 578.888 459.460 527.528
7 Bawen 6.340 9.132 6.480 8.640 12.149
8 Bergas 27.561 116.271 57.920 69.534 86.963
9 Ungaran Barat 36.121 50.850 46.042 55.683 47.976
10 Ungaran Timur 1.619 1.619 4.118 4.118 4.600
JUMLAH 720.458 877.159 909.253 819.868 894.762
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

2.1.1.11 Wilayah Rawan Bencana


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, kawasan rawan bencana dijelaskan sebagai suatu
wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi yang untuk
jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu.
Potensi bencana suatu kawasan yang tinggi pada dasarnya tidak hanya
sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu
wilayah, namun memberikan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga
meningkatkan kerentanan. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana
dititik-beratkan pada keselamatan jiwa manusia dan menjamin kehidupan dalam
lingkungan yang lebih baik (better life and better living) serta tertata pada kondisi
yang terbebas dari ancaman bencana (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88
Tahun 2007 tentang RAD PRB Provinsi Jawa Tengah 2008-2013). Penetapan
kawasan rawan bencana memudahkan untuk pengaturan kegiatan di atas
kawasan tersebut dan mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan.
Terkait dengan wilayah rawan bencana, Kabupaten Semarang memiliki
kawasan rawan bencana. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi fisik alam yang ada
di Kabupaten Semarang. Gambar di bawah ini memperlihatkan bahaya bencana
yang rentan terjadi di Kabupaten Semarang. Sebagaimana yang disebutkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 14
Kabupaten Semarang Tahun 2019
RTRW 2011-2031, Kabupaten Semarang memiliki kawasan rawan bencana yang
terdiri dari kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan tanah
longsor/gerakan tanah, kawasan rawan banjir.
Gambar 2.3.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Semarang

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031

2.1.1.11.1 Kawasan Rawan Letusan Gunung Api


Kawasan rawan letusan gunung api, merupakan daerah yang diperkirakan
akan dilalui luncuran awan panas dan lahar maupun jatuhan material. Kawasan
rawan letusan gunung berapi meliputi kawasan sangat rawan yaitu daerah pada
jarak 0 hingga 5 kilometer dari puncak gunung dan kawasan agak rawan yaitu
daerah pada jarak lebih dari 5 kilometer dari puncak gunung.
Berdasarkan peta bencana gunung api yang dibuat oleh Direktorat
Vulkanologi Bandung, meskipun Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran sudah
lama tidak aktif namun bahaya gunung api masih berpotensi terjadi pada wilayah
ini sehingga daerah yang berada di sekitar puncak Gunung Ungaran sampai ke
Sumowono, Bandungan, Munding dan Gunung Tungku (sebelah atas Nyatnyono)
merupakan daerah yang diperkirakan luncuran awan panas dan lahar dan jatuhan
material. Sedang untuk Gunung Merbabu adalah mulai puncaknya gunung
sampai Desa Batur.
2.1.1.11.2 Kawasan Rawan Tanah Longsor atau Gerakan Tanah
Merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah
longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau
wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor/bergerak akibat adanya
patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Kabupaten
Semarang penyebaran kawasan ini tersebar di seluruh kecamatan dengan
konsentrasi terutama pada wilayah Kecamatan Sumowono, Ungaran Barat, Bergas,
Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Getasan, Bringin,
Suruh dan Susukan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 15


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.1.1.11.3 Kawasan Rawan Banjir
Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara
sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di
tempat tersebut. Kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam
berupa banjir atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan tergenang
lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan normal. Di Kabupaten
Semarang kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada sekitar daerah
Perumahan Cemara Kecamatan Ungaran Timur, Kawasan bantaran sungai
disekitar Kecamatan Banyubiru (Desa Bejalen dan Rowosari). Disamping itu di
beberapa wilayah kota juga berpotensi rawan banjir sebagai akibat dari
berkembangnya permukiman dan menurunnya kualitas lingkungan.
Tabel 2.12.
Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang
TAHUN
NO URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017
1 Banjir 5 3 26 27 54
2 Tanah Longsor 45 38 132 88 31
3 Angin Puting Beliung 12 13 8 29 175
4 Kebakaran 55 58 127 40 21
5 Gempa Bumi 0 1 0 0 14
6 Lainnya 7 0 12 15 15
JUMLAH 124 113 305 199 310
Sumber: BPBD Kabupaten Semarang, 2017

2.1.1.12 Demografi
Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang kurun waktu Tahun 2013–
2017 mengalami peningkatan. Namun, jika dilihat dari pertumbuhannya
mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2016 sebesar 0,93% dan Tahun 2017
menjadi 0,59%, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,74%.
Gambar 2.4.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
1.015.000 1
1.010.000 0,93 0,9
1.005.000 0,8
1.000.000 0,70 0,7
995.000 0,64 0,6
0,60 0,59
990.000 1.011.635 0,5
985.000 1.005.677 0,4
980.000 996.346 0,3
989.399
975.000 983.529 0,2
970.000 0,1
965.000 0
2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah penduduk (jiwa) Laju pertumbuhan penduduk (%)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2017

Penduduk Kabupaten Semarang pada akhir Tahun 2017 berjumlah


1.011.635 jiwa yang terdiri dari 506.754 laki-laki dan 504.881 perempuan dengan
jumlah KK sebanyak 322.603 KK. Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang
terlihat pada tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 16


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.13.
Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2013 – 2017
TAHUN
NO URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah penduduk 983.529 989.399 996.346 1.005.677 1.011.635
2 Kepala Keluarga 335.263 310.049 315.472 316.772 322.603
Penduduk berdasarkan jenis
3
kelamin:
- Laki-laki 497.227 495.791 499.066 503.539 506.754
- Perempuan 486.302 493.608 497.280 502.138 504.881
4 Penerbitan Akta Kematian 2.646 3.957 3.965 18.005 2.174
Kepemilikan Akta Kelahiran (usia
5 255.718 610.945 631.300 237.799 324.807
0-18 th)
6 Migrasi Keluar 12.046 17.718 13.360 9.710 1.040
7 Migrasi Masuk 10.980 18.165 12.287 10.472 119
8 Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 1.034 1.040 1.048 1.057,53 1.064,64
9 Laju pertumbuhan penduduk (%) 0,64 0,60 0,70 0,93 0,59
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2017

Komposisi jumlah penduduk per kecamatan, persentase dan kepadatan


penduduk Kabupaten Semarang dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikut:
Tabel 2.14.
Sebaran Penduduk dan Kepadatannya Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Kabupaten Semarang Tahun 2017
LUAS JUMLAH PENDUDUK
KEPADATAN
NO KECAMATAN WILAYAH LAKI-
WANITA JUMLAH % PENDUDUK
(KM²) LAKI
1 Getasan 65,80 25.539 25.622 51.161 5,06 777,52
2 Tengaran 47,30 34.308 33.601 67.909 6,71 1.435,71
3 Susukan 48,87 24.922 24.650 49.572 4,90 1.014,36
4 Suruh 64,02 35.089 34.455 69.544 6,87 1.086,29
5 Pabelan 47,97 21.421 21.273 42.694 4,22 890,01
6 Tuntang 56,24 32.861 33.135 65.996 6,52 1.173,47
7 Banyubiru 54,41 22.016 21.702 43.718 4,32 803,49
8 Jambu 51,63 20.367 20.251 40.618 4,02 786,71
9 Sumowono 55,63 16.748 16.361 33.109 3,27 595,16
10 Ambarawa 28,22 30.739 31.003 61.742 6,10 2.187,88
11 Bawen 46,57 27.934 27.923 55.857 5,52 1.199,42
12 Bringin 61,89 23.164 22.866 46.030 4,55 743,74
13 Bergas 47,33 33.589 33.624 67.213 6,64 1.420,09
14 Pringapus 78,35 25.917 25.814 51.731 5,11 660,26
15 Bancak 43,85 11.920 12.010 23.930 2,37 545,72
16 Kaliwungu 29,95 15.473 15.767 31.240 3,09 1.043,07
17 Ungaran Barat 35,96 38.968 39.473 78.441 7,75 2.181,34
Ungaran
18 37,99 36.539 36.684 73.223 7,24 1.927,43
Timur
19 Bandungan 48,23 29.240 28.667 57.907 5,72 1.200,64
JUMLAH 950,21 506.754 504.881 1.011.635 100 1.064,64
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2017

Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Ungaran Barat merupakan


kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 78.441 jiwa sedangkan yang
terendah adalah di Kecamatan Bancak yakni sebesar 12.010 jiwa. Kepadatan
penduduk Kabupaten Semarang pada Tahun 2017 sebesar 1.064,64 jiwa/km²
dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ambarawa yakni sebesar 2.187,88 jiwa/
km², kemudian Kecamatan Ungaran Barat sebesar 2.181,34 jiwa/ km² sedangkan
kepadatan penduduk yang terendah ada di Kecamatan Bancak sebesar 545,72

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 17


Kabupaten Semarang Tahun 2019
jiwa/ km². Sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki-laki (506.754
jiwa) lebih banyak dibanding penduduk perempuan (504.881 jiwa).
Gambar 2.5.
Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Semarang Tahun 2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2017

Komposisi penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2017 didominasi oleh


penduduk yang tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai
721.099 jiwa (71,28%), penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak
219.792 orang (21,73%), dan penduduk usia tidak produktif (65+ tahun) sebanyak
70.744 orang (6,99%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Semarang
memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend), yaitu suatu keadaan
kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang
terendah. Dengan kondisi bonus demografi tersebut, apabila penduduk yang
termasuk dalam usia produktif memiliki kualitas yang baik akan menjadi
potensi/aset bagi Kabupaten Semarang.
Mata pencaharian utama penduduk dari Tahun 2010 sampai dengan 2015
masih didominasi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan
perikanan. Selanjutnya berturut-turut yaitu di sektor industri pengolahan, sektor
perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sektor dan sektor Jasa
kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Penduduk yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan utama ditunjukkan pada Tabel berikut:
Tabel 2.15.
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015
LAPANGAN TAHUN
NO %
PEKERJAAN UTAMA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Penduduk Belum
A 434.629 436.931 439.457 442.018 444.661 447.434 46,5
/Tidak Bekerja
B Penduduk Bekerja 499.135 501.871 504.820 507.797 510.820 513.987 53,5
Pertanian,
Perkebunan,
1 179.145 180.140 181.203 182.275 183.357 184.492 35,89
Kehutanan, Perburuan
dan Perikanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 18


Kabupaten Semarang Tahun 2019
LAPANGAN TAHUN
NO %
PEKERJAAN UTAMA 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertambangan dan
2 1.398 1.407 1.416 1.425 1.433 1.442 0,28
Penggalian
3 Industri pengolahan 111.128 111.703 112.342 112.991 113.669 114.383 22,26
Listrik, Gas dan Air
4 1.446 1.454 1.463 1.472 1.481 1.490 0,29
Minum
5 Konstruksi 31.968 32.163 32.362 32.561 32.752 32.950 6,41
Perdagangan, Rumah
6 80.059 80.484 80.950 81.422 81.909 82.419 16,04
Makan dan Akomodasi
Angkutan,
7 pergudangan dan 18.121 18.231 18.344 18.457 18.565 18.677 3,63
komunikasi
Lembaga Keuangan,
8 Real Estate, Persewaan 4.299 4.324 4.350 4.376 4.402 4.429 0,86
dan Jasa Perusahaan
Jasa Kemasyarakat
9 an, Sosial dan 67.457 67.827 68.227 68.631 69.039 69.466 13,51
Peorangan
10 Lainnya 4.114 4.138 4.163 4.188 4.213 4.239 0,82
Jumlah 933.764 938.802 944.277 949.815 955.481 961.421 100,0
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

Persentase penduduk Kabupaten Semarang yang bekerja di tiap sektor


relatif sama dari Tahun 2010-2015, yaitu sebagian besar atau 35,89% bekerja
dengan lapangan kerja utama pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan
perikanan. Rata-rata 22,26% bekerja di industri dan yang bekerja di lapangan
usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 16,04%.
Sedangkan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dari Tahun
2011-2016 sebagian besar didominasi penduduk dengan pendidikan
SD/MI/sederajat kemudian penduduk dengan pendidikan SLPT/MTs/sederajat.
Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.16.
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang
Tahun 2011-2016
TINGKAT TAHUN
NO
PENDIDIKAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tidak/Belum pernah
1 142.352 143.182 144.011 144.871 145.774 26.607
sekolah
Tidak punya ijazah
2 161.311 162.252 163.203 164.177 165.198 204.299
SD
3 SD/MI/sederajat 278.126 279.748 281.391 283.069 284.827 307.663
4 SLTP/MTs/sederajat 167.160 168.135 169.123 170.132 171.190 165.420
5 SLTA/MA/sederajat 133.709 134.489 135.281 136.087 136.932 136.087
6 SMK 18.914 19.024 19.138 19.252 19.371 67.608
7 Program DI/DII 5.201 5.231 5.261 5.292 5.325 4.480
Program
8 9.833 9.891 9.948 10.008 10.071 13.370
DIII/Sarjana Muda
9 Program DIV/S1 20.792 20.913 21.037 21.163 21.294 39.655
10 S2/S3 1.404 1.412 1.422 1.430 1.439 2.120
Jumlah 938.802 944.277 949.815 955.481 961.421 967.308
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017
Sedangkan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten
Semarang Tahun 2017 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Semarang sebagai berikut:
Tabel 2.17.
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Semarang Tahun 2017
NO TINGKAT PENDIDIKAN 2017
1 Tidak/Belum Sekolah 223.287
2 tidak punya Ijazah SD -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 19


Kabupaten Semarang Tahun 2019
NO TINGKAT PENDIDIKAN 2017
3 Belum Tamat SD/Sederajat 69.011
4 Tamat SD/Sederajat 315.686
5 SLTP/Sederajat 174.485
6 SLTA/Sederajat 183.015
7 SMK -
8 Diploma I/II 1.841
9 Akademi/Diploma III 11.641
10 Diploma IV/Strata I 30.707
11 Strata S2/S3 1.962
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2017

Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang adalah pemeluk agama


Islam, menyusul Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu dan lainnya. Secara
terperinci dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.18.
Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
PEMELUK TAHUN
NO
AGAMA 2013 2014 2015 2016 2017
1 Islam 919.564 927.275 934.654 944.081 950.204
2 Kristen 33.628 32.840 32.854 32.926 32.895
3 Katholik 24.621 23.747 23.329 23.307 23.161
4 Hindu 219 200 203 209 205
5 Budha 4.957 4.801 4.774 4.637 4.577
6 Khonghucu 25 24 25 26 30
7 Kepercayaan 515 512 507 491 552
Jumlah 983.529 989.399 996.346 1.005.677 1.011.624
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto
seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu
negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu
tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-
residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu
pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar
harga berlaku dan harga konstan (riil).
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) disusun berdasarkan harga yang
berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur
perekonomian. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) disusun
berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi.
Nilai PDRB ADHB Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 mengalami
peningkatan dari Rp29789.069.000,00 pada tahun 2013 menjadi
Rp.44.222.573.800.000,00 pada tahun 2017. Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten
Semarang Tahun 2013-2017 juga mengalami peningkatan dari
Rp25.758.121.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp31.943.045.820.000,00 pada
tahun 2017. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten
Semarang Tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 20


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.19.
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013– 2017
2013 2014 2015 2016 2017 **)
NO URAIAN
(RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.718.156,44 9,25 4.075.032,76 9,60 4.519.307,83 10,90 4.914.061,84 8,73 5.366.213,30 9,20
B Pertambangan dan Penggalian 69.566,86 4,35 82.763,43 18,97 98.449,18 18,95 106.696,55 8,38 116.267,00 8,97
C Industri Pengolahan 11.753.829,42 10,82 13.168.031,64 12,03 14.494.701,40 10,07 15.912.151,99 9,78 17.650.895,97 10,93
D Pengadaan Listrik dan Gas 32.601,29 2,47 35.008,13 7,38 38.488,34 9,94 44.428,03 15,43 48.205,82 8,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 2,42
E 22.513,19 4,02 23.441,10 4,12 24.578,26 4,85 25.955,82 5,60 26.584,53
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 3.915.242,50 11,12 4.429.976,40 13,15 4.787.699,77 8,08 5.121.881,21 6,98 5.624.625,55 9,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 7,65
G 3.399.171,98 8,28 3.603.418,38 6,01 3.917.143,70 8,71 4.353.359,70 11,14 4.686.279,08
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 557.252,27 10,17 644.766,94 15,70 712.241,38 10,46 757.395,30 6,34 831.317,28 9,76

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 878.426,24 8,98 989.801,25 12,68 1.112.086,31 12,35 1.254.524,52 12,81 1.386.805,53 10,54
J Informasi dan Komunikasi 925.109,26 7,97 1.023.482,04 10,63 1.084.396,64 5,95 1.210.773,15 11,65 1.323.155,57 9,28
K Jasa Keuangan dan Asuransi 997.946,88 9,57 1.099.389,10 10,17 1.246.180,39 13,35 1.544.813,26 23,96 1.748.888,99 13,21
L Real Estate 864.710,62 7,80 983.791,07 13,77 1.101.950,45 12,01 1.219.405,62 10,66 1.339.871,49 9,88
M, N Jasa Perusahaan 132.087,84 19,31 148.607,13 12,51 168.621,00 13,47 188.317,81 11,68 211.950,10 12,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
O 882.494,36 5,58 944.833,94 7,06 1.034.826,13 9,52 1.141.002,27 10,26 1.237.959,70 8,50
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1.120.461,22 19,18 1.307.927,00 16,73 1.432.371,52 9,51 1.590.102,14 11,01 1.835.793,28 15,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 197.139,33 10,10 226.260,76 14,77 253.196,76 11,90 283.557,57 11,99 319.125,43 12,54
R, S,
Jasa lainnya 322.360,14 12,96 374.231,05 16,09 402.918,53 7,67 431.839,63 7,18 468.635,16 8,52
T, U
PDRB 29.789.069,83 10,23 33.160.762,12 11,32 36.429.157,58 9,86 40.100.266,41 10,08 44.222.573,80 10,28
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017
**) Angka sangat sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 21


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.20.
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2013–2017
2013 2014 2015 2016 2017**)
NO URAIAN
(RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.080.143,46 1,77 3.121.863,20 1,35 3.271.956,35 4,81 3.413.319,70 4,32 3.508.886,44 2,80
B Pertambangan dan Penggalian 62.938,70 1,88 64.231,96 2,05 65.774,74 2,40 68.644,12 4,36 69.448,44 1,17
C Industri Pengolahan 10.017.554,52 7,01 10.704.599,21 6,86 11.315.869,84 5,71 11.851.522,05 4,73 12.592.896,93 6,26
D Pengadaan Listrik dan Gas 34.779,23 8,25 36.295,98 4,36 37.156,53 2,37 39.177,24 5,44 41.360,35 5,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 21.908,16 0,81 22.319,48 1,88 22.765,87 2,00 23.527,39 3,35 23.716,27 0,80
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 3.435.216,41 7,46 3.633.966,20 5,79 3.773.720,96 3,85 3.922.258,01 3,94 4.120.389,54 5,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
G 3.087.824,22 4,95 3.182.060,68 3,05 3.346.965,55 5,18 3.538.465,19 5,72 3.678.140,02 3,95
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 543.766,37 7,98 590.697,48 8,63 627.641,35 6,25 661.785,48 5,44 704.302,37 6,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 777.140,79 3,21 824.383,95 6,08 879.115,43 6,64 944.976,35 7,49 995.774,40 5,38
Minum
J Informasi dan Komunikasi 911.006,98 8,25 1.046.301,11 14,85 1.123.116,90 7,34 1.214.599,01 8,15 1.316.834,20 8,42
K Jasa Keuangan dan Asuransi 847.740,07 5,79 893.719,72 5,42 963.902,77 7,85 1.040.508,63 7,95 1.103.335,68 6,04
L Real Estate 801.522,20 6,72 861.464,36 7,48 919.515,52 6,74 978.682,79 6,43 1.038.190,07 6,08
M, N Jasa Perusahaan 110.118,58 12,82 119.590,16 8,60 129.157,37 8,00 137.817,87 6,71 147.983,22 7,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
O 767.171,17 2,33 772.880,86 0,74 815.548,02 5,52 857.350,02 5,13 881.075,23 2,77
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 795.574,86 8,12 885.286,62 11,28 952.500,17 7,59 1.037.144,90 8,89 1.133.540,57 9,29
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 164.537,54 5,29 179.597,37 9,15 192.069,34 6,94 207.632,61 8,10 222.622,13 7,22
R, S,
Jasa lainnya 299.177,82 8,89 324.854,62 8,58 332.901,24 2,48 348.969,45 4,83 364.549,96 4,46
T, U
PDRB 25.758.121,08 5,97 27.264.112,96 5,85 28.769.677,95 5,52 30.286.380,79 5,27 31.943.045,82 5,47
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017
**) Angka sangat sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 22


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Apabila dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK 2010 selama
2013-2017 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan
bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Semarang dalam kondisi semakin baik.
Namun apabila dilihat dari pertumbuhannya, perekonomian Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2017 mengalami perlambatan.
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tertinggi dicapai kategori Jasa Pendidikan
sebesar 9,29%, Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,42% dan Kategori
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,22%.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2017 mencapai
5,47%, meningkat jika dibandingkan tahun 2016 dengan pertumbuhan 5,27%.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang berada di atas Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar berikut:
Gambar 2.6.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017


**) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang, apabila dibandingkan


dengan Kabupaten/Kota sekitar sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.21.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang dengan
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2013-2017
PERTUMBUHAN TAHUN
NO
EKONOMI 2013 2014 2015 2016 2017
1 Kota Salatiga 6,27 4,80 5,14 5,23 6,58
2 Kota Semarang 6,64 5,30 5,79 5,69 6,27
3 Kabupaten Kendal 5,93 5,10 5,17 5,60 6,57
4 Kabupaten Semarang 5,97 5,85 5,52 5,27 5,47
5 Kabupaten Demak 5,27 4,27 5,93 5,04 5,39
6 Kabupaten Grobogan 4,55 4,03 5,96 4,46 3,19
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari distribusi PDRB yang


merupakan sumbangan dari setiap satuan kategori/sub kategori terhadap total
agregat PDRB. Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Semarang
sampai dengan Tahun 2016 masih tetap dan didominasi oleh Kategori Industri
Pengolahan, Kategori Konstruksi dan Kategori Pertanian, Kehutanan, Perikanan.
Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing kategori terhadap total PDRB.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 23


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Perkembangan distribusi masing-masing kategori PDRB Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam Tabel berikut:
Tabel 2.22.
Distribusi PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017**)
Pertanian, Kehutanan dan
A 12,48 12,29 12,41 12,25 12,13
Perikanan
Pertambangan dan
B 0,23 0,25 0,27 0,27 0,27
Penggalian
C Industri Pengolahan 39,46 39,71 39,79 39,68 39,91
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06
Ulang
F Konstruksi 13,14 13,36 13,14 12,77 12,72
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 11,41 10,87 10,75 10,86 10,60
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 1,87 1,94 1,96 1,89 1,88
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
I 2,95 2,98 3,05 3,13 3,14
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 3,11 3,09 2,98 3,02 2,99
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,35 3,32 3,42 3,85 3,95
L Real estate 2,90 2,97 3,02 3,04 3,03
M, N Jasa Perusahaan 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
O Administrasi Pem-an,
Pertanahan dan Jaminan 2,96 2,85 2,84 2,85 2,80
Sosial
P Jasa Pendidikan 3,76 3,94 3,93 3,97 4,15
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
0,66 0,68 0,70 0,71 0,27
sosial
R, S, T, U Jasa Lainnya 1,08 1,13 1,11 1,08 1,06
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017
**) Angka sangat sementara

Tabel 2.23.
Distribusi PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Angka Konstan 2010
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017**)
Pertanian, Kehutanan dan
A 11,96 11,45 11,37 11,27 10,98
Perikanan
Pertambangan dan
B 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22
Penggalian
C Industri Pengolahan 38,89 39,26 39,33 39,13 39,42
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07
Ulang
F Konstruksi 13,34 13,33 13,12 12,95 12,90
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 11,99 11,67 11,63 11,68 11,51
Sepeda Motor
Transportasi dan
H 2,11 2,17 2,18 2,19 2,20
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
I 3,02 3,02 3,06 3,12 3,12
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 3,54 3,84 3,90 4,01 4,12
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,29 3,28 3,35 3,44 3,45
L Real estate 3,11 3,16 3,20 3,23 3,25
M, N Jasa Perusahaan 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46
O Administrasi Pem-an,
Pertanahan dan Jaminan 2,98 2,83 2,83 2,83 2,76
Sosial
P Jasa Pendidikan 3,09 3,25 3,31 3,42 3,55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 24
Kabupaten Semarang Tahun 2019
NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017**)
sosial
R, S, T, U Jasa Lainnya 1,16 1,19 1,16 1,15 1,14
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017
**) Angka sangat sementara

2.2.1.2 Laju Inflasi


Inflasi adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat
secara rata-rata (agregat), inflasi yang tinggi menunjukkan terjadi penurunan
kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa. Inflasi yang tinggi
menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi pula, yang
mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan
jasa tersebut.
Gambar 2.7.
Laju Inflasi Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017
10
9
8,63
8 8,11
7
6
5
4,56
4
3,67
3 2,85
2,39
2
1
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

Inflasi Kabupaten Semarang selama tahun 2012-2017 berfluktuasi. Angka


inflasi meningkat dari tahun 2012 sebesar 4,56% mencapai 8,63% pada tahun
2014. Tahun 2015 dan 2016 terus mengalami penurunan yaitu sebesar 2,85% dan
2,39%. Sedangkan pada Tahun 2017 mencapai 3,67%. Inflasi di Kabupaten
Semarang tergolong dalam inflasi ringan karena masih di bawah 10%.
Gambar 2.8.
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Semarang dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017

3,75 3,71
3,67
3,7 3,64
3,65 3,60
3,57
3,6
3,55 3,50
3,5
3,45
3,4
3,35
Jawa Kab. Kota Kab. Kab. Kota
Tengah Semarang Semarang Demak Kendal Salatiga

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 25


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Inflasi Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten Kendal lebih
rendah. Namun apabila dibandingkan dengan Kabupaten Demak dan Kota
Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, inflasi Kabupaten Semarang lebih tinggi. Hal
ini menunjukkan fluktuasi harga di Kabupaten Semarang lebih tinggi.

2.2.1.3 PDRB Perkapita


PDRB perkapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah
penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB
perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per
satu orang penduduk. Pada Tahun 2013 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku
mencapai Rp30.580.694, sedangkan pada Tahun 2017 naik mencapai
Rp43.031.176 Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2013 mencapai
Rp26.442.587 menjadi Rp43.030.000 pada Tahun 2017.
Perkembangan PDRB perkapita dari Tahun 2013-2017 dapat terlihat dalam
Tabel berikut:
Tabel 2.24.
PDRB Perkapita Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
TAHUN ADHB ADHK
2013 30.580.649 26.442.587
2014 33.577.220 27.606.516
2015 36.396.873 28.744.181
2016 39.538.893 39.543.761
2017**) 43.031.176 43.030.000
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017
**) Angka sangat sementara

2.2.1.4 Penduduk Miskin


Kondisi kemiskinan suatu daerah pada dasarnya dapat di kategori menjadi
dua kategori, pertama kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus
menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural - Fakir Miskin; dan yang
kedua kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan
menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai
akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, krisis ekonomi,
bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial, yang jumlahnya
relatif lebih besar dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian
masyarakat dan ekonomi global pada suatu daerah.
Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kabupaten Semarang digunakan
2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu melalui data Persentase Penduduk Miskin
dan Jumlah Rumah Tangga Miskin, dengan kriteria yang berbeda.

2.2.1.4.1 Persentase Penduduk Miskin


Persentase Penduduk Miskin dihitung berdasarkan pada hasil Susenas,
dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Penentuan penduduk miskin
berdasarkan garis kemiskinan dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan baik
pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan pemenuhan 2.100
kkal perkapita.
Berdasarkan kriteria tersebut, selama kurun waktu tahun 2012–2017
terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 11,66% menjadi 7,78%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 26


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Dibanding persentase penduduk miskin Nasional dan Provinsi Jawa Tengah,
persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang relatif lebih rendah, dimana
secara lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.25.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017
NO TINGKAT 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Nasional 11,66 11,47 11,25 11,25 10,70 10,12
Provinsi Jawa
2 14,98 14,44 13,58 13,58 13,27 12,23
Tengah
Kabupaten
3 9,40 8,51 8,05 8,15 7,99 7,78
Semarang
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

Gambar 2.9.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang dengan
Kabupaten/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah,


Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang berada di bawah rata-rata
penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.1.4.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin


Dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan data
kemiskinan secara jelas baik nama, alamat dan permasalahan yang dihadapi oleh
suatu kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut data
kemiskinan diperoleh dengan menggunakan variabel sebagai berikut:
1. Status kepemilikan bangunan 17. Jenis cacat
tempat tinggal 18. Penyakit kronis/menahun
2. Status kepemilikan lahan 19. Sumber penerangan utama
tempat tinggal 20. Daya listrik terpasang (PLN)
3. Jenis lantai terluas 21. Bahan bakar untuk memasak
4. Jenis dinding terluas 22. Kepemilikan tabung gas 5.5 kg
5. Jenis atap terluas atau lebih
6. Kualitas dinding terluas 23. Kepemilikan sambungan telepon
7. Kualitas atap terluas (PSTN)
8. Partisipasi sekolah 24. Status kehamilan (wanita 10-48
9. Kelas tertinggi Tahun)
10. Izasah tertinggi 25. Usia kawin pertama *
11. Lapangan usaha dari pekerjaan 26. Kepesertaan KB
utama 27. Jenis kontrasepsi yang digunakan
12. Status kedudukan dari *
pekerjaan utama 28. Lama menggunakan kontrasepsi*
13. Sumber air minum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 27
Kabupaten Semarang Tahun 2019
14. Penggunaan fasilitas buang air 29. Tempat pelayanan KB yang sering
besar digunakan *
15. Jenis kloset 30. Keinginan punya anak lagi *
16. Tempat pembuangan air tinja 31. Alasan tidak mengikuti KB *

Dari variabel tersebut, kondisi jumlah keluarga miskin Kabupaten


Semarang tahun 2015 berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu
(PBDT) Tahun 2015 dengan menggunakan data status kesejahteraan 40%
terendah secara nasional maka status kesejahteraan penduduk Kabupaten
Semarang untuk 40% terendah yang dirinci tiap kecamatan yakni dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.26.
Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status
Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Semarang Tahun 2015
NO. KECAMATAN RUMAH TANGGA INDIVIDU
1. Getasan 5.133 17.963
2. Tengaran 5.367 18.320
3. Susukan 4.928 15.493
4. Kaliwungu 2.936 8.781
5. Suruh 7.023 22.740
6. Pabelan 5.134 16.348
7. Tuntang 4.586 15.683
8. Banyubiru 3.576 11.922
9. Jambu 2.869 9.379
10. Sumowono 2.684 9.343
11. Ambarawa 2.318 7.658
12. Bandungan 3.129 10.995
13. Bawen 3.089 10.467
14. Bringin 5.205 16.304
15. Bancak 3.101 9.859
16. Pringapus 4.504 15.786
17. Bergas 2.838 9.990
18. Ungaran Barat 2.065 7.566
19. Ungaran Timur 3.110 9.597
Jumlah 73.595 244.194
Sumber: Basis Data Terpadu TNP2K, 2016

2.2.1.5 Angka Kriminalitas Yang Tertangani


Kabupaten Semarang merupakan daerah dengan masyarakat yang
heterogen, hal ini berdampak pada perubahan sosial di masyarakat yang dapat
memicu terjadinya berbagai kasus kriminal. Angka kriminalitas yang terjadi di
Kabupaten Semarang dan yang telah tertangani sebagaimana Tabel berikut:
Gambar 2.10.
Angka Kriminalitas di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017

Sumber: SIPD Kabupaten Semarang, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 28


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Angka kriminalitas tahun 2012-2013 mengalami penurunan, namun tahun
2014 meningkat. Pada tahun 2014-2016 angka kriminalitas yang terjadi
mengalami penurunan. Persentase rata-rata angka kriminalitas di Kabupaten
Semarang yang tertangani sebesar 61,77% dengan persentase kasus yang
tertangani tahun 2012-2016 adalah 77,06%, 70,02%, 51,36%, 38,91% dan
71,52%. Sedangkan pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 216 kasus.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat


2.2.2.1 Aspek Pendidikan
2.2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)
merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tingkat
kualitas hidup manusia. IPM mencakup 3 dimensi pokok pembangunan manusia
yang mencerminkan status kemampuan dasar manusia, yaitu (1) kesehatan yang
diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH); (2) pengetahuan yang diukur dengan
Harapan Lama Sekolah (HRS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan (3) standar
hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita (disesuaikan).
IPM Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari
71,29 menjadi 73,20. Perkembangan IPM Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
sebagai berikut:
Gambar 2.11.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2017
74
73,5 73,20

73
72,40
72,5
71,89
72 71,65
71,29
71,5
71
70,5
70
2013 2014 2015 2016 2017

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.12.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang
dan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2017
90 82,01 81,68
80 73,20 68,34 70,62 72,64 68,87 70,41
70 70,52
60
50
40
30
20
10
0

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 29


Kabupaten Semarang Tahun 2019
IPM Kabupaten Semarang Tahun 2017 sebesar 73,20 termasuk dalam
kategori tinggi dan di atas rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,52.
Namun bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah terjadi
penurunan peringkat, yaitu dari peringkat 10 pada Tahun 2013 menjadi
peringkat 11 Tahun 2017.
Indikator pembentuk IPM Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 secara
lengkap dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 2.27.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
TAHUN
NO URAIAN
2013 2014 2015 2016 2017
1 Angka Harapan Hidup (th) 75,48 75,50 75,52 75,54 75,57
2 Harapan Lama Sekolah/EYS (th) 12,55 12,81 12,82 12,83 12,84
3 Rata-rata lama sekolah/MYS (th) 7,28 7,31 7,33 7,48 7,87
4 Pengeluaran perkapita disesuaikan
10.562 10.586 10.778 11.102 11.389
(Ribu rupiah/orang/Tahun)
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

1. Angka Harapan Hidup (AHH)


Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan
banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, yang
mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Sejak Tahun 2013
sampai dengan 2017, AHH masyarakat Kabupaten Semarang cenderung
meningkat yaitu 75,48 tahun pada tahun 2013 menjadi 75,57 tahun pada
tahun 2017, hal ini menunjukkan meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat serta keberhasilan pembangunan kesehatan secara umum.
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.
Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem
pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya
pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan
HLS Kabupaten Semarang cenderung meningkat dari 12,55 pada Tahun 2013
menjadi 12,84 pada Tahun 2017.
3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan
penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia
25 tahun ke atas. RLS Kabupaten Semarang meningkat dari 7,28 tahun pada
Tahun 2013 menjadi 7,87 tahun pada Tahun 2017.
4. Pengeluaran Perkapita (disesuaikan)
Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Semarang meningkat dari
Rp10.562.000,00 pada Tahun 2013 menjadi Rp11.389.000,00 pada Tahun
2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 30


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.2.2.1.2 Angka Melek Huruf (AMH)
Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan Angka Melek
Huruf (AMH). AMH diukur melalui proporsi penduduk yang berusia 15 tahun ke
atas yang mampu membaca dan menulis. Untuk perhitungan indeks pendidikan,
batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk
angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minumum 0. Hal ini
menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca
dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.
Gambar 2.13.
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017

99,98 99,98 99,98 99,98


100
99,95
99,88
99,9 99,86
99,85
99,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2017

Menurut indeks perhitungan pendidikan, AMH di Kabupaten Semarang


hampir mencapai 100% yang artinya masyarakat di Kabupaten Semarang hampir
semua dapat membaca dan menulis. Terdapat penurunan angka buta aksara
mulai Tahun 2012 sampai Tahun 2017 sebesar 0,12%.

2.2.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK
disemua jejang pendidikan telah menunjukkan peningkatan sesuai dengan yang
ditargetkan, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan.
Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan
usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia
yang sama. APM juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.
Perkembangan APK dan APM Kabupaten Semarang selama kurun waktu
2013-2017 tersaji dalam Tabel berikut:
Tabel 2.28.
Perkembangan APK Kabupaten Semarang Tahun 2013–2017 (%)
JENJANG PENDIDIKAN 2013 2014 2015 2016 2017
PAUD (usia 4-6 tahun) 44,90 47,18 62,55 64,28 64,85
SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) 105,02 105,00 104,51 107,06 106,37
SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) 95,95 96,00 96,28 97,53 102,3
SMA/SMK/MA/Paket C (16-18 tahun) 57,32 58,64 69,09 71,41 -
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 31


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.29.
Perkembangan APM Kabupaten Semarang Tahun 2013–2017 (%)
JENJANG PENDIDIKAN 2013 2014 2015 2016 2017
SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) 95,09 95,15 95,16 95,18 93,02
SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) 81,75 81,80 81,81 81,83 75,02
SMA/SMK/MA/Paket C (16-18 tahun) 40,05 40,10 43,41 45,95 -
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2018

APK dan APM disemua jenjang pendidikan mengalami peningkatan setiap


tahun, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan sudah tinggi.

2.2.2.1.4 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)


Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah
penduduk baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut
pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT bermanfaat untuk menunjukkan
pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk
melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat
kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Perkembangan APT di
Kabupaten Semarang dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.30.
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Semarang Tahun 2012-2016 (%)
JENJANG PENDIDIKAN 2012 2013 2014 2015 2016
SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) 26,24 27,45 29,45 30,81 31,47
SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) 21,14 21,35 19,19 23,31 14,90
SMA/SMK/MA/Paket C (16-18 tahun) 20,49 21,55 20,76 16,10 20,14
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

2.2.2.2 Aspek Kesehatan


Aspek kesehatan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas
sumber daya manusia di Kabupaten Semarang, yang dapat dilihat melalui
indikator berikut:
Tabel 2.31.
Perkembangan Aspek Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
URAIAN SAT 2013 2014 2015 2016 2017
Angka Kematian Bayi
Per 1.000 KH 11,95 10,25 11,18 11,15 7,60
(AKB)
Angka Kematian Balita
Per 1.000 KH 13,44 10,90 12,46 12,41 8,80
(AKABA)
Per 100.000
Angka Kematian Ibu (AKI) 120,20 144,31 120,34 103,39 111,83
KH
Persentase Balita Gizi
% 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08
Buruk
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2017

2.2.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)


Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017
mengalami fluktuasi. Perkembangan AKB Kabupaten Semarang menunjukkan
hasil yang positif, yang ditunjukkan dengan penurunan AKB Tahun 2012 sebesar
13,19 per 1.000 KH menjadi 7,60 per 1.000 KH Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 32


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.2.2.2.2. Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita (AKABA) mencerminkan jumlah anak yang dilahirkan
pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.
Perkembangan AKABA di Kabupaten Semarang menunjukkan hasil yang positif,
terlihat dari penurunan AKABA Tahun 2012 sebesar 14,47 per 1.000 KH menjadi
8,80 per 1.000 KH Tahun 2017.

2.2.2.2.3. Angka Kematian Ibu (AKI)


Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Semarang secara umum masih perlu
dilakukan usaha yang lebih keras guna menurunkannya. Peningkatan AKI pada
Tahun 2012 dan 2014 disebabkan karena terjadinya peningkatan kasus
pendarahan dan eklampsi pada ibu hamil serta adanya risiko tinggi ibu hamil
seperti penyakit jantung dan hipertensi. Kurun waktu 2014-2016 menunjukkan
perkembangan yang baik, yang ditunjukkan dengan menurunnya AKI Tahun 2014
sebesar 144,31 per 100.000 KH menjadi 103,39 per 100.000 KH Tahun 2016.

Sedangkan Tahun 2017 naik sebesar 111,83 per 100.000 KH.


Kenaikan jumlah kasus kematian ibu dikarenakan adanya pergeseran pola
penyebab kematian ibu dari penyebab lain ke perdarahan.

2.2.2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk


Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2012-2017 cenderung fluktuatif, namun
menunjukkan perkembangan yang positif yang ditunjukkan dengan menurunnya
persentase balita gizi buruk tahun 2011 sebesar 0,06% menjadi 0,08 tahun 2017.
Penurunan tersebut terjadi karena berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya
melalui melakukan pemantauan secara berkala oleh petugas kesehatan,
pemberian PMT balita bizi buruk baru, meningkatkan peran aktif masyarakat
dalam hal penanganan gizi buruk.

2.2.2.3 Aspek Pertanahan


Dari tahun 2013-2017 terdapat 41 pengaduan kasus pertanahan dan yang
dapat diselesaikan sebanyak 32 kasus
Gambar 2.14.
Kasus Pertanahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017

Sumber: SIPD Kabupaten Semarang, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 33


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.2.2.4 Aspek Ketenagakerjaan
2.2.2.4.1 Rasio Penduduk yang Bekerja
Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini
menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan
penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga
kerja.
Tabel 2.32.
Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
JENJANG PENDIDIKAN 2013 2014 2015 2016 2017
Rasio penduduk yang bekerja 65,30 57,27 65,93 70,40 70,52
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2017

Sampai dengan akhir Tahun 2017 Rasio Penduduk yang bekerja di


Kabupaten Semarang kecenderungannya mengalami peningkatan terutama pada
Tahun 2013, kenaikannya cukup signifikan dibanding Tahun 2012, hal ini
dikarenakan banyaknya pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang baik
karena investasi baru maupun adanya relokasi perusahaan dari daerah lain yang
dapat menyerap tenaga kerja.

2.2.3 Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga


Kabupaten Semarang memiliki berbagai peninggalan budaya, yang menjadi
potensi wisata budaya di Kabupaten Semarang. Lokasi Kabupaten Semarang yang
dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dan mudahnya
aksestabilitas menjadi beberapa keuntungan bagi Kabupaten Semarang, termasuk
bagi pengembangan seni budaya, pemuda dan olahraga. Pembangunan seni
budaya, pemuda dan olahraga tentunya berpengaruh pada kualitas manusia di
Kabupaten Semarang.
2.2.3.1 Kebudayaan
Kabupaten Semarang mempunyai potensi yang cukup besar dibidang
kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang
berkembang di Kabupaten Semarang seperti upacara adat/merti deso, benda cagar
budaya dan kesenian tradisional. Keragaman seni dan budaya tersebut merupakan
kekayaan daerah yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan dimasa yang
akan datang. Selain sebagai upaya pelestarian, juga agar bisa menjadi daya tarik
wisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Jumlah grup kesenian di
Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017 sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.33.
Jumlah Grup Kesenian di Kab. Semarang Tahun 2012-2017
TAHUN
NO JENIS SENI SAT
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Tari Tradisional Grup 445 657 894 904 1.025 1.052
2 Tari Modern Grup - 61 64 64 76 77
3 Pertunjukan Rakyat Grup 216 146 194 194 207 207
4 Musik Religius Grup 566 386 498 501 584 616
5 Musik Modern Grup 266 227 461 462 502 510
6 Teater Grup 73 145 194 194 199 201
7 Pedalangan Grup 22 39 70 70 81 81
8 Seni Rupa Grup - 32 35 35 42 48
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 34


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Jumlah gedung kesenian sebagai sarana mengekspresikan diri bagi
seniman/seniwati maupun masyarakat pada Tahun 2016 ada 3 (tiga) yaitu gedung
kesenian dengan menggunakan bangunan eks Kecamatan Ambarawa yang telah
dilakukan revitalisasi meskipun belum lengkap sarana dan prasananya, Gedung
Pemuda dan Gedung Pandanaran.
Sedangkan jumlah Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Semarang dapat
dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.34.
Jumlah Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Semarang Tahun 2012-2017
TAHUN
NO JENIS SAT
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Museum Buah 2 2 2 3 3 3
2 Benteng Buah 2 2 2 2 2 2
3 Bangunan Kolonial Buah 31 35 35 39 35 35
4 Gereja/Masjid Buah 33 35 36 43 36 36
5 Makam dan Monumen Buah 10 10 10 10 10 10
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2017

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga


Capaian IKU RPJMD Urusan Kepemudaan dan Olahraga sejumlah 2 (dua)
IKU sebanyak 1 (satu) berhasil mencapai realisasi kinerja dengan predikat sangat
tinggi karena persentase realisasi capaiannya diatas 100% dan satu sisanya hanya
mencapai realisasi kerja dengan predikat sedang karena capaiannya dibawah 76%.
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian IKU
RPJMD urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2017 seluruhnya tidak
mengalami peningkatan dari capaian Tahun 2016. Bahkan satu IKU, yaitu
Persentase organisasi pemuda berprestasi meskipun telah memenuhi target
tahunan RPJMD namun capaiannya mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan hasil capaian Tahun 2016.
Tabel 2.35.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Urusan Kepemudaan dan Olahraga 2017
TARGET
TAHUN 2017
CAPAIAN AKHIR
INDIKATOR KINERJA SAT TAHUN RPJMD
2016 TARGET REALISASI % TAHUN
2021
Persentase organisasi
% 38,46 20 30,77 153,85 24
pemuda berprestasi
Indeks cabang olahraga
% 50 73 50 68,49 7
yang berprestasi
Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Semarang, Tahun 2017

1. Persentase Organisasi Pemuda Berprestasi


Pada Tahun 2017 capaian jumlah organisasi pemuda berprestasi sebesar
30,77% berhasil melebihi target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD
sebesar 20%. Namun demikian capaian tersebut mengalami penurunan dari
Tahun 2016 yang mencapai sebesar 38,46%, atau turun sebesar 7,69%.
Penurunan ini dapat terjadi dikarenakan adanya penurunan jumlah kejuaraan
kepemudaan ditingkat Provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 35


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2. Indeks cabang olahraga yang berprestasi
Pada Tahun 2017 capaian Indeks cabang olahraga yang berprestasi
sebesar 50% atau terealisasi sebesar 68,40% dari yang ditargetkan sebesar
73%. Capaian tersebut relatif tidak mengalami perubahan dari Tahun 2016
yang juga sebesar 50%. Belum optimalnya capaian indeks cabang olahraga
yang berprestasi tersebut karena masih belum optimalnya pembinaan prestasi
cabang olahraga di Kabupaten Semarang. Tercatat jumlah cabang olahraga
yang dibina di Kabupaten Semarang sebanyak 30 (tiga puluh) cabang, dari
jumlah tersebut yang berprestasi sejumlah 15 (lima belas) cabang, sehingga
presentase capaiannya hanya dapat terealisasi sebesar 50%.

2.3 Aspek Pelayanan Umum


2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.3.1.1 Urusan Pendidikan
Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya
meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan
capaian indikator kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Semarang yang secara
umum dapat dikatakan baik.
Tabel 2.36.
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2016 - 2017
REALISASI 2017
INDIKATOR 2017 SATUAN TAHUN
2016 TARGET REALISASI %
Angka Partisipasi Kasar usia % 64,28 64,8 64,85 100,08
4-6 tahun untuk usia PAUD
Angka Partisipasi Kasar (APK):
- SD/MI/Paket A (usia 7-12 % 107,06 100 106,37 106,37
tahun)
- SMP/MTs/Paket B (usia 13- % 97,53 96,3 102,3 106,23
15 tahun)
Angka Partisipasi Murni
(APM):
- SD/MI/Paket A (usia 7-12 % 95,18 95,19 93,02 97,72
tahun)
- SMP/MTs/Paket B (usia 13- % 81,83 81,85 75,02 91,66
15 tahun)
Guru berkualifikasi S-1/D-IV:
- PAUD, TK/RA % 66,80 63,97 76,13 119,00
- SD/MI % 88,00 85,01 91,36 107,47
- SMP/MTs % 92,02 94,1 93,55 99,41
Pendidik/Guru bersertifikat
pendidik:
- PAUD, TK % 39,83 40,53 37,37 92,20
- SD % 54,86 57,4 63,99 111,48
- SMP % 58,56 63,24 69,16 109,36
Ruang kelas kondisi baik
(sesuai Standar Nasional
Pendidikan):
- PAUD, TK % 86,66 86,6 93,19 107,61
- SD % 96,24 94,03 92,17 98,02
- SMP % 98,34 98,3 94,97 96,61
Angka Putus Sekolah (APS):
- SD/MI % 0,08 0,08 0,04 200,00
- SMP/MTs % 0,17 0,19 0,52 36,54
Angka Kelulusan:
- SD/MI % 100,00 100 100 100,00
- SMP/MTs % 100,00 99,99 100 100,01
Angka Melanjutkan (AM) dari % 93,66 94,18 92,88 98,62
SD/MI ke SMP/MTs

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 36


Kabupaten Semarang Tahun 2019
REALISASI 2017
INDIKATOR 2017 SATUAN TAHUN
2016 TARGET REALISASI %
Angka Melanjutkan (AM) dari % 84,08 82,63 85,05 102,93
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Angka melek huruf % 99,98 99,98 99,98 100,00
Siswa miskin yang
memperoleh beasiswa:
- SD/MI % 96,75 91,94 97,56 106,11
-SMP/MTs % 94,17 90,02 96,96 107,71
Komite SD berperan aktif % 100,00 100 100 100,00
Komite SMP berperan aktif % 100,00 100 100 100,00
Rata-rata Capaian SPM:
- SD % 95,38 94,4 95,83 101,52
- SMP % 92,15 94 93,02 98,96
Jumlah sekolah terakreditasi:
- PAUD, TK 6,20 3,65 6,08 166,58
- SD % 98,04 90,5 98,61 108,96
- SMP % 92,78 92,86 95,41 102,75
Jumlah satuan pendidikan Lembaga 234,00 237 237 100,00
non formal
(PKBM/LKP/Kelompok
Belajar)
Lulusan SMK bersertifikat % 10,06 11,79 117,20
keahlian
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang,
Tahun 2017 (diolah)

1. Rata-Rata Lama Sekolah


Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang
dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas disuatu wilayah untuk
menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Dengan
demikian indikator RLS dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata tingkat
pendidikan riil masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2017 RLS
penduduk di Kabupaten Semarang mencapai 7,48 tahun. Capaian ini
bermakna bahwa pada tahun 2017 secara rata-rata penduduk yang berusia
15 tahun ke atas di Kabupaten Semarang telah menempuh pendidikan selama
7,48 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.
Apabila dikaitkan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun capaian RLS Kabupaten Semarang sebesar 7,48 tahun dapat
dinilai cukup baik karena sudah semakin mendekati angka maksimal 9 tahun.
Namun demikian apabila dikaitkan dengan Program Wajib Belajar Dua Belas
Tahun capaian tersebut belum optimal karena masih cukup jauh dari angka
maksimal 12 tahun. Capaian RLS di Kabupaten Semarang pada tahun 2017
yang mencapai 7,48 tahun tidak mengalami peningkatan atau sama dengan
capaian tahun 2016. Meskipun demikian capaian RLS tersebut lebih tinggi
dari target tahun 2017 yang ditetapkan pada angka 7,34 tahun atau
terealisasi sebesar 101,91%. Adapun apabila diperbandingkan dengan target
akhir RPJMD, capaian RLS Kabupaten Semarang pada tahun 2017 sudah
berhasil melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021 pada angka 7,38
tahun atau telah terealisasi sebesar 101,35%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 37


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2. Angka Harapan Lama Sekolah
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Berbeda dengan RLS yang dihitung untuk penduduk berusia 15
tahun ke atas, Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.
Dalam hal ini diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap
bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang
bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.
Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, Angka HLS dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di
berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam
tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, Angka Harapan Lama Sekolah di
Kabupaten Semarang pada tahun 2017 sebesar 12,83 tahun. Capaian ini
bermakna bahwa pada tahun 2017 secara rata-rata anak usia 7 tahun di
Kabupaten Semarang yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017
memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,83 tahun yang berarti hampir
mendekati Diploma I atau kuliah sarjana (S1) hingga semester II.
Capaian Angka HLS di Kabupaten Semarang pada tahun 2017 yang
mencapai 12,83 tahun tidak mengalami peningkatan atau sama dengan
capaian tahun 2016. Meskipun demikian capaian Angka HLS tersebut agak
sedikit lebih rendah dari target tahun 2017 yang ditetapkan pada angka 12,84
tahun atau terealisasi sebesar 99,92%. Adapun apabila diperbandingkan
dengan target akhir RPJMD, capaian Angka HLS Kabupaten Semarang pada
tahun 2017 sudah mendekati target yang ditetapkan pada tahun 2021 pada
angka 12,88 tahun atau telah terealisasi sebesar 99,61%.

3. Peningkatan Penyaluran Beasiswa Miskin


Bea Siswa Miskin (BSM) adalah Program Nasional yang bertujuan
menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah
dengan membantu mereka dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan
yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali
bersekolah, membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan
pembelajaran guna mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu
kelancaran program sekolah.
Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-
tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di
masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat
ini dialami orangtuanya. Program BSM juga merupakan wujud komitmen
pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di
Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.
Meskipun Program BSM pada dasarnya merupakan program nasional
yang didanai lewat APBN namun Pemerintah Kabupaten Semarang juga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 38


Kabupaten Semarang Tahun 2019
mengalokasikan dana beasiswa miskin melalui APBD Kabupaten, meskipun
dari segi proporsi masih terbatas.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olah Raga Kabupaten Semarang pada tahun 2017 penyaluran BSM Tahun
2017 mengalami penurunan sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya. Capaian
ini menurun jauh dari tahun 2016 yang mengalami peningkatan sebesar
3,24%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 yang ditetapkan
meningkat sebesar 4,54 tahun, maka realisasi penyaluran BSM Kabupaten
Semarang pada tahun 2017 atau pencapaiannya jauh dibawah target karena
terealisasi sebesar -1,76%.
Adapun apabila diperbandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian
penyaluran BSM Kabupaten Semarang pada tahun 2017 masih cukup jauh
untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 pada angka 5,32
atau baru terealisasi sebesar -1,50%. Menurunnya capaian dan tidak
terealisasinya target penyaluran BSM di Kabupaten Semarang pada tahun
2017 lebih diakibatkan karena adanya penurunan kuota Program BSM dari
APBN jika dibandingkan tahun 2016 dan juga target tahun 2017 yang
sebelumnya diasumsikan meningkat dari tahun 2016. Pada tahun 2016 kuota
BSM dari APBN mencapai 46.524 siswa, sedangkan pada tahun 2017 kuota
tersebut menurun menjadi sebesar 44.038 siswa atau mengalami penurunan
sebesar 5,34% dengan perincian untuk tingkat SD/MI kuota beasiswa miskin
dari 29.559 pada tahun 2016 menurun menjadi 28.395 siswa pada tahun
2017, sedangkan SMP/MTs dari 16.965 siswa pada tahun 2016 menurun
menjadi 15.643 siswa pada tahun 2017.

4. Angka Partisipasi Sekolah


Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang
masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk
dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan
terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara
umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari
besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang
diperoleh data bahwa sampai dengan tahun 2017 APS penduduk usia 7-12
tahun di Kabupaten Semarang mencapai sebesar 100%. Sementara APS
penduduk usia 13-15 tahun sebesar 95,65%.

2.3.1.1.1 Pendidikan Dasar


Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan penduduk
usia 13-15 tahun sudah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran
masyarakat dalam hal pendidikan sudah baik, namun untuk penduduk usia 13-15
tahun perlu ditingkatkan untuk mencapai wajib belajar sembilan tahun.
Capaian APS penduduk usia 7-12 di Kabupaten Semarang pada tahun
2017 yang mencapai 100% bermakna bahwa pada tahun 2017 peluang penduduk
usia 7-12 di Kabupaten Semarang untuk dapat bersekolah adalah sebesar 100%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 39


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Sementara capaian APS penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Semarang yang
mencapai 95,65% bermakna bahwa pada tahun 2017 peluang penduduk usia 13-
15 tahun di Kabupaten Semarang untuk dapat bersekolah adalah sebesar 95,65%.
Kedua capaian APS tersebut tidak mengalami peningkatan atau sama dengan
capaian tahun 2016. Meskipun demikian capaian APS penduduk usia 13-15 tahun
agak sedikit lebih rendah dari target tahun 2017 yang ditetapkan pada angka 96,9
tahun atau terealisasi sebesar 98,71%.
Adapun apabila diperbandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian
APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Semarang pada tahun 2017 yang
mencapai 100% sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021
pada angka 100 % atau telah terealisasi sebesar 100%. Sementara capaian APS
penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Semarang pada tahun 2017 yang
mencapai 96,65% sudah mendekati target yang ditetapkan pada tahun 2021 pada
angka 96,93% atau telah terealisasi sebesar 99,71%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja program dan kegiatan
urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian Angka APS di Kabupaten
Semarang tahun 2017 sudah cukup efektif dalam mengawal perwujudan target
tahunan dan target akhir RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 untuk
APS penduduk usia 7-12 tahun namun demikian belum cukup efektif dalam
mengawal perwujudan target tahunan dan target akhir RPJMD Kabupaten
Semarang Tahun 2016-2021 untuk APS penduduk usia 13-15 tahun.

2.3.1.1.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk yang terlayani pada jenjang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Sampai dengan Tahun 2016 APK-PAUD tercapai sebesar 64,28%. Hal ini
menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia 4-6 tahun belum tertampung pada
lembaga PAUD atau TK/RA/BA. Sedangkan pada Tahun 2017 Angka Partisipasi
Kasar (APK)-PAUD tercapai sebesar 64,85%.

2.3.1.1.3 Angka Putus Sekolah


Sampai dengan Tahun 2016 jumlah Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI
tercapai sebesar 0,08. Hal ini dapat diartikan bahwa 0,08% dari jumlah siswa
SD/MI di Kabupaten Semarang mengalami putus sekolah. Capaian Angka Putus
Sekolah untuk jenjang SMP/MTS sampai dengan Tahun 2016 tercapai sebesar
0,17. Hal ini berarti bahwa sejumlah 0,17% siswa SMP/MTS di Kabupaten
Semarang masih mengalami putus sekolah. Untuk Angka Putus Sekolah jenjang
SMA/SMK/MA sampai dengan Tahun 2016 sebesar 0,66. Capaian ini dapat
diartikan bahwa 0,66% dari siswa SMA/SMK/MA mengalami putus sekolah.
Angka putus sekolah tahun 2017 menurun sebesar 0,04% untuk Jenjang
SD. Hal ini dikarenakan adanya program pemberian beasiswa untuk siswa
miskin/tidak mampu dari APBD Kabupaten dan APBN melalui program Kartu
Indonesia Pintar (KIP) serta program pemberian BOS untuk semua siswa. Akan
tetapi untuk jenjang SMP angka putus sekolah mengalami peningkatan. Pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 40


Kabupaten Semarang Tahun 2019
tahun 2017 tercatat Jumlah siswa putus sekolah di Kabupaten Semarang
sebanyak 221 anak. Penyebab putus sekolah tersebut bukan dikarenakan faktor
ekonomi, namun karena tingkat kenakalan remaja yang semakin meningkat akibat
kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Selain itu meningkatnya angka
putus sekolah pada jenjang SMP diakibatkan perilaku pergaulan bebas dikalangan
anak usia SMP yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

2.3.1.1.4 Angka Kelulusan


Capaian Angka Kelulusan dari semua jenjang pendidikan menunjukkan
peningkatan dibandingkan tahun awal RPJMD bahkan untuk jenjang SD/MI
mencapai 100% karena kriteria kelulusan ditentukan dengan nilai ujian sekolah.
Namun secara umum peningkatan angka kelulusan disebabkan meningkatnya
kesadaran masyarakat tinggi serta adanya koordinasi yang baik antara sekolah,
orang tua, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kantor
Kementerian Agama.
Terdapat kenaikan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari Tahun
2011 ke Tahun 2016 sebesar 3,33 dan angka melanjutkan SMP/MTs ke
SMA/SMA/MA sebesar 13,66, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan cukup tinggi. Angka melanjutkan tahun
2017 untuk SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun
2016 dan tidak memenuhi target RPJMD dikarenakan siswa terutama yang
berada didaerah perbatasan lebih memilih bersekolah di luar daerah Kabupaten
Semarang khususnya sekolah-sekolah berbasis keagamaan (pondok pesantren).
Sedangkan untuk angka melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/MA pada tahun
2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 dan memenuhi target. Hal ini
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Semarang akan
pentingnya pendidikan semakin meningkat.

Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV dari tahun ke tahun mengalami


peningkatan yang signifikan. Ketercapaian indikator ini didukung dengan adanya
beasiswa kualifikasi S1/D-IV dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Pusat. Namun demikian masih terdapat permasalaan yaitu masih
kurangnya jumlah dan kompetensi pendidik di satuan pendidikan. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa Tahun
2016 semua guru harus sudah berijazah S1/D-IV, namun sampai dengan akhir
Tahun 2016 belum semua guru memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Sampai dengan
tahun 2016 jumlah guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK yang telah memenuhi
kualifikasi S1/D-IV sebanyak 10.324 orang (88,57%) dari jumlah guru sebanyak
11.656 orang (88,57%) dan guru SD, SMP, SMA dan SMK yang telah sertifikasi
sebanyak 4.987 orang dari jumlah guru sebanyak 9.388 orang (53,12%).
Capaian guru berkualifikasi S1/D IV pada tahun 2017 masih belum secara
optimal dapat memenuhi amanat yang ketentuan UU 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen. Jumlah guru berkualifikasi S1/DIV untuk jenjang TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2017 mencapai 9.322
guru dari total sebanyak 10.479 guru, atau baru tercapai sebesar 88,96%. Masih

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 41


Kabupaten Semarang Tahun 2019
kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di satuan
pendidikan. Persentase guru bersertifikat pendidik di Kabupaten Semarang masih
rendah yaitu 54,86% untuk SD, 58,56% untuk SMP, dan 34,21% untuk
SMA/SMK.

Sementara jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sampai


dengan tahun 2017 mencapai 4.796 guru dari total sebanyak 7.938 guru atau
baru tercapai sebesar 60,42%.

2.3.1.2 Urusan Kesehatan


Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2017
CAPAIAN TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN
2016 TARGET REALISASI %
Prevalensi gizi kurang pada % 3,20 5,13 2,92 175,68
1
balita
Persalinan oleh tenaga yang % 99,85 95,00 99,92 105,18
2
berkompeten
Persentase pemenuhan % 26,06 16,50 29,39 178,13
3 pelayanan kesehatan
masyarakat pertahun
Per 1000 11,15 10,06 7,60 132,37
4 Angka Kematian Bayi (AKB)
KH
Angka Kematian Balita Per 1000 12,41 12,20 8,80 138,63
5 KH
(AKABA)
Per 100000 103,39 117,00 111,83 104,62
6 Angka Kematian Ibu (AKI)
KH
Persentase rumah tangga % 39,3 40 52,70 131,75
7 yang ber PHBS strata sehat
utama
Persentase pemenuhan % 19,82 11,52 12,90 111,98
8 sarana dan prasarana
kesehatan
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Semarang Tahun 2017

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kesehatan


yang telah dicapai pada Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prevalensi gizi kurang pada balita


Capaian Tahun 2017 lebih rendah dari target yang ditetapkan. Target
pada Tahun 2017 sebesar 5,13% terealisasi 2,92%. Capaian ini juga lebih
rendah dibanding capaian Tahun 2016 dimana prevalensi gizi kurang pada
balita sebesar 3,20%. Jumlah balita gizi kurang Tahun 2017 sebanyak 2.115
balita lebih rendah dibanding Tahun 2016 dimana jumlah balita gizi kurang
sebanyak 2.323 balita. Tercapainya target ini dikarenakan kegiatan
pemantauan pertumbuhan balita telah dilaksanakan dengan baik tiap
bulannya. Apabila hasil pemantauan ditemukan balita dengan gizi kurang
maka akan dilakukan pemberian PMT dan bila pada saat pemantauan
ditemukan balita yang mengalami tidak naik naik berat badan 2 kali berturut-
turut maka akan segera dilakukan rujukan (jika diperlukan).
2. Persalinan oleh tenaga yang berkompeten
Capaian Tahun 2017 lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni dari
target sebesar 95% terealisasi 99,92%. Capaian ini juga lebih tinggi dibanding
capaian Tahun 2016 dimana persalinan oleh tenaga yang berkompeten

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 42


Kabupaten Semarang Tahun 2019
sebesar 99,85%. Jumlah persalinan oleh tenaga yang berkompeten Tahun
2017 sebanyak 13.376 dari 13.387 orang sasaran ibu hamil. Tercapainya
target ini dikarenakan meningkatnya kesadaran ibu hamil akan pentingnya
melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pentingnya
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
3. Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat per tahun
Target pada Tahun 2017 sebesar 16,5% terealisasi sebesar 29,39%.
Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2016 dimana persentase
pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pertahun sebesar 26,06%.
Pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat ini dihitung berdasarkan
jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas per tahun.
Jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di puskesmas pada Tahun
2017 sebanyak 296.457 orang lebih tinggi dibanding Tahun 2016 dimana
capaiannya sebanyak 259.695 orang. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan
system Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana fasilitas pelayanan
kesehatan primer termasuk Puskesmas harus bisa menangani 155 jenis
penyakit yang sudah ditentukan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS).
4. Angka Kematian Bayi (AKB)
Capaian pada Tahun 2017 lebih rendah dari target yang ditetapkan.
Target AKB Tahun 2017 sebesar 10,06 per 1000 KH terealisasi 7,60 per 1000
KH. Capaian ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2016 dimana AKB sebesar
11,15 per 1000 KH. Jumlah kasus kematian bayi usia 0-11 bulan pada Tahun
2017 sebanyak 102 kasus lebih rendah dibandingkan Tahun 2016 dimana
jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan sebanyak 151 kasus.
5. Angka Kematian Balita (AKABA)
Capaian pada Tahun 2017 lebih rendah dari target yang ditetapkan
yakitu dari target sebesar 12,20 per 1000 KH terealisasi 8,80 per 1000 KH.
Capaian ini juga lebih rendah dibanding Tahun 2016 dimana AKABA sebesar
12,41 per 1000 KH. Jumlah kasus kematian balita usia 0-5 tahun pada Tahun
2017 sebanyak 118 balita lebih rendah dibandingkan Tahun 2016 dimana
jumlah kasus kematian balita usia 0-5 tahun sebanyak 168 balita. Sedangkan
jumlah kasus kematian balita usia 1-5 tahun pada Tahun 2017 sebanyak 16
kasus lebih rendah dibanding Tahun 2016 dimana jumlah kasus kematian
balita usia 1-5 tahun sebanyak 17 kasus.
6. Angka Kematian Ibu (AKI)
Capaian pada Tahun 2017 lebih rendah dari target yang ditetapkan,
yakni dari target sebesar 117 per 100.000 KH terealisasi 111,83 per 100.000
KH. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan Tahun 2016 dimana AKI sebesar
103,39 per 100.000 KH. Jumlah kematian ibu hamil/bersalin/nifas pada
Tahun 2017 sebanyak 15 kasus lebih tinggi dibandingkan Tahun 2016 dimana
jumlah kematian ibu hamil/bersalin/nifas sebanyak 14 kasus. Kenaikan
jumlah kasus kematian ibu dikarenakan adanya pergeseran pola penyebab
kematian ibu dari penyebab lain ke perdarahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 43


Kabupaten Semarang Tahun 2019
7. Persentase rumah tangga yang ber PHBS strata sehat utama
Pada Tahun 2017 dari target sebesar 40% terealisasi 52,70%. Capaian
ini meningkat dibanding Tahun 2016 dimana persentase rumah tangga yang
ber PHBS strata sehat utama sebesar 39,3%. Jumlah rumah tangga yang ber
PHBS strata sehat utama Tahun 2017 sebanyak 89.625 rumah tangga dari
170.061 rumah tangga yang didata.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian rumah tangga ber
PHBS antara lain melaksanakan kegiatan pendataan PHBS bersamaan dengan
pendataan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
8. Persentase pemenuhan sarana prasarana kesehatan
Capaian Tahun 2017 lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni dari
target sebesar 11,52% terealisasi 12,90%. Namun capaian ini lebih rendah
dibanding Tahun 2016 dimana persentase pemenuhan sarana prasarana
kesehatan sebesar 19,82%. Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan
yang diperbaiki (ditingkatkan) Tahun 2017 sebanyak 28 unit.

Capaian target indikator Urusan Kesehatan pada RSUD Ungaran dan RSUD
Ambarawa di Tahun 2017 adalah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.38.
Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2017
RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang
INDIKATOR KINERJA REALISASI 2017
NO SAT %
SESUAI 2016 TARGET REALISASI
Cakupan Pelayanan Rujukan
1
Masyarakat Miskin (RSUD Ungaran)
- BPJS pasien 50,395 51,462 57,413 111.56
PBI (Penerima Bantuan Iuran) 13,607 13,895 15,502 111.56
Non PBI 36,788 37,567 41,911 111.56
- Jamkesda pasien 753 600 482 80.33
Cakupan Pelayanan Rujukan
2
Masyarakat Miskin (RSUD Ambarawa)
- BPJS 76.535 116.976 117.664 100,59
* PBI Pasien 17.417 23.551 24.214 102,82
* NON PBI Pasien 59.118 93.425 93.450 100,03
- Jamkesda Pasien 6.165 12.119 6.051 49,93
Sumber: RSUD Ungaran dan RSUD Ambarawa Kab. Semarang Tahun 2017

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


2.3.1.3.1 Pekerjaan Umum
1. Prasarana Jalan
Berdasarkan atas status kewenangan pengeloloaan jalan di Kabupaten
Semarang mempunyai total panjang jalan 1.588,08 km, yang terbagi atas
Jalan Nasional sepanjang 54,75 km merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat, sepanjang 82,51 km merupakan jalan Provinsi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi, dan sepanjang 735,825 km merupakan
jalan Kabupaten. Serta sisanya merupakan jalan poros desa dan jalan
lingkungan sepanjang 715 km.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 44


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Jalan di Kabupaten Semarang berdasarkan atas status kewenangan
pengelolaannya sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.39.
Status dan Kewenangan Jalan di Kabupaten Semarang
TAHUN
STATUS JALAN SAT
2013 2014 2015 2016 2017
Jalan Nasional Km 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75
Jalan Provinsi Km 82,51 82,51 82,51 82,51 82,51
Jalan Kabupaten Km 733,62 735,82 735,82 733,62 735,82
Jalan Desa Km 715 715 715 715 715
Jumlah Km 1.585,88 1.588,08 1.588,08 1.585,88 1.588,08
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan pada Tahun 2013 sepanjang
1.585,88 km. Penambahan panjang jalan tersebut terjadi pada Jalan Nasional,
yaitu jalan Lingkar Ambarawa (JLA) sepanjang 7,2 km yang dioperasikan
Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2014 panjang jaringan jalan bertambah
menjadi 1.588,08 km, yang karena adanya pembangunan Jalan Lingkar
Ungaran (JLU) sepanjang 2,2 km Tahun 2014. Namun pada tahun 2016,
berdasarkan verifikasi teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang bahwa jalan yang menjadi kewenagan Kabupaten merupakan jalan
yang telah tercantum dalam SK Jalan. Sampai dengan Tahun 2016, Jalan
Lingkar Ungaran (JLU) belum diusulkan status jalan kabupaten, sehingga
belum tercantum dalam SK Jalan. Karena jalan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Semarang Nomor 620/0495/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan
Kabupaten di Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli 2014, dengan total
panjang jalan adalah 733,62 km, maka status Jalan Lingkar Ungaran (JLU)
merupakan Jalan Non Status, sehingga panjang jaringan jalan Tahun 2016
adalah 1.585,88 km serta status kewenangan jalan pada Tahun 2017 adaah
1.588,08 km.
Dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam hal
penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan adalah jalan Kabupaten.
Kondisi jalan Kabupaten dari Tahun 2013-2017 diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2.40.
Kondisi Jalan yang Menjadi Wewenang Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2017
TAHUN
KONDISI SAT
2013 2014 2015 2016 2017
Baik Km 388,51 485,64 515,07 532,38 532,38
Sedang Km 251,65 147,16 132,45 159,81 159,81
Rusak Km 93,46 103,02 88,30 41,43 41,43
Jumlah Km 733,62 735,82 735,82 733,62 733,62
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2017
2. Persentase panjang jalan yang terpasang PJU.
Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Semarang adalah sepanjang 735,825
km yang tersebar di 19 kecamatan. Sampai dengan tahun 2016, panjang jalan
yang sudah terpasang Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sepanjang
198,53 km (27%). Pada tahun 2017 ini telah dilaksanakan kegiatan
penambahan dan perluasan PJU sebanyak 510 titik di 35 ruas jalan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 45


Kabupaten Semarang Tahun 2019
kabupaten dengan panjang penanganan 25 km atau 3,41% terhadap total
panjang jalan kabupaten.
3. Luas Irigasi Pertanian dalam Kondisi Baik.
Jumlah Daerah irigasi (DI) Kabupaten Semarang pada tahun 2017 adalah 666
(DI) dengan panjang saluran 866.184 meter. Jaringan irigasi tersebut
mengairi areal sawah seluas 32.669 Ha. Pada tahun 2016 luas areal irigasi
dalam kondisi baik sebesar 51,43% atau 16.802 Ha. Kondisi pada tahun 2017
ini telah dilaksanakan kegiatan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi sebanyak 75 DI dengan cakupan luas irigasi pertanian
terlayani sebesar 58,40 % atau 19,079 Ha dari rencana 55,34% atau 18,079
Ha.
4. Persentase Luas Irigasi dalam Kondisi Baik.
Dengan dilaksanakan kegiatan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi berdampak pada peningkatan persentase luas irigasi dalam
kondisi baik pada akhir tahun 2017 menjadi 19.079 Ha atau 58,40%. Bila
dibandingan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan seluas 2.277 Ha. Selain
kegiatan penanganan jaringan irigasi oleh DPU kabupaten Semarang yang
terkait saluran primer dan Sekunder, sedangkan Dinas Pertanian, Perikanan
dan Pangan menangani saluran tersier.
5. Persentase penduduk berakses sanitasi sehat.
Akses penduduk terhadap sanitasi sehat pada tahun 2017 mencapai 92,72%
melampui target 88,31%, sehingga realisasi capaian sebsar 103,48%. Data
realisasi tersebut diperoleh dari aplikasi STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat). Untuk tahun 2017 ini pelaksanaan kegiatan dalam rangka
pemenuhan sarana dan prasarana sanitasi lebih diutamakan pada
pembangunan IPAL Komunal, dimana telah dilaksanakan sebanyak 8 IPAL
Komunal di 8 desa melalui dana DAK khusus Sanitasi. Dari 8 IPAL komunal
terbangun tersebut, cakupan pelayanan dapat melayani sebanyak 450
Sambungan Rumah. Selain program tersebut diatas, pemenuhan sarana dan
prasarana sanitasi juga di programkan oleh OPD lain, yaitu Dinas Kesehatan.
6. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 246
ruas jalan yang terdiri atas jalan kabupaten non perkotaan sebanyak 102 ruas
dan jalan perkotaan sebanyak 144 ruas dengan panjang total jalan kabupaten
735,825 km. Pada tahun 2016, capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik
telah mencapai 74,82% atau sepanjang 550,54 km. Pada tahun 2017 melalui
program pembangunan jalan dan jembatan, program pemeliharaan jalan dan
jembatan, telah dilaksanakan penanganan 17 ruas jalan dengan panjang
penanganan 16,8 .km. Untuk menjaga kondisi tetap baik di lokasi ruas jalan
dengan kondisi baik dan sedang di tangani dengan pemeliharaan rutin. Atas
pelaksanaan kegiatan tersebut kondisi jalan baik meningkat menjadi 75,56%
atau 555,59 km.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 46


Kabupaten Semarang Tahun 2019
7. Tersedianya ruang terbuka hijau
Ruang terbuka hijau sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW adalah 30%
dari luas perkotaan atau 2.100 Ha, yang tersebar di 6 wilayah perkotaan di
Kabupaten Semarang. Realisasi capaian ketersediaan ruang terbuka hijau
sampai dengan tahun 2016 adalah seluas 529,52 Ha. pada tahun 2017,
dengan target 530,05 Ha, telah dilaksanakan kegiatan penambahan areal
ruang terbuka hijau di 6 lokasi dengan luas penambahan 0,16.ha, sehingga
capaian realisasi ketersediaan ruang terbuka hijau seluas 530,21 Ha.
Penambahan terbanyak adalah pada pekerjaan pembangunan ruang terbuka
publik Rusunawa Gedanganak.

2.3.1.3.2 Penataan Ruang


Kegiatan penataan ruang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Pola ruang dan struktur ruang Kabupaten
Semarang memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu
mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Capaian kinerja Penataan
Ruang yang dicapai dalam kurun Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Pelanggaran tata ruang:
Dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW
Kabupaten Semarang, pelanggaran yang terjadi pada Tahun 2017 sebesar 38%
dari rencana yang diprediksikan sebesar 40%.
2. Terselenggaranya rakor pokja perencanaan tata ruang:
Kegiatan POKJA perencanaan tata ruang pada Tahun 2017 dalam
melaksanakan rapat-rapat koordinasi revisi rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Semarang bisa terlaksana sesuai rencana sebanyak 3 kali
3. Terselenggaranya rakor pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
tata ruang:
Dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten
Semarang pada Tahun 2017 kelompok kerja bisa melaksanakan rapat-rapat
koordinasi sebanyak 6 kali sesuai yang direncanakan.
4. Terselenggaranya rakor BKPRD:
Capaian kinerja rakor BKPRD 0% dari rencana 6 kali, disebabkan adanya
perubahan kebijakan pusat, yaitu dengan dibubarkannya BKPRN dan aturan
BKPRD belum terbit. Pada pertengahan 2017, muncul Surat Edaran Mendagri
terkait BKPRD dan setelah itu baru ditindaklanjuti dengan revisi SK BKPRD
dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 050/0460/2017 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten
Semarang yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2017. Namun demikian,
dengan belum adanya kebijakan dari pusat terkait kegiatan BKPRD, maka
rapat-rapat koordinasi BKPRD belum dapat dilaksanakan sampai dengan
akhir tahun anggaran 2017.
5. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang:
Dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Semarang dan
untuk meningkatkan sumber daya aparat maka diadakan pelatihan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 47


Kabupaten Semarang Tahun 2019
perencanaan tata ruang, untuk Tahun 2017 bisa terlaksana 2 kali pelatihan
dari yang direncanakan 1 kali.

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat


1. Luas Lingkungan Permukiman Kumuh
Kinerja pembangunan pada pelayanan Urusan Perumahan Rakyat di
Kabupaten Semarang pada Tahun 2017, pelaksanaan penanganan
permukiman kumuh didukung oleh program pemerintah pusat, pemerintah
kabupaten dan pemerintah desa, dengan rincian pengurangan kawasan
kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) seluas 6,39 Ha, dan
8,48 Ha merupakan pengurangan kawasan kumuh melalui kegiatan yang di
laksanakan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa.
a. Program Pemerintah Pusat KOTAKU
Pelaksanaan program KOTAKU pada Tahun 2017 terdapat di 3 Desa 2
kecamatan, yaitu lingkungan Kelurahan Tambakboyo Kecamatan
Ambarawa, Kelurahan Gedanganak dan Desa Kalikayen Kecamatan
Ungaran Timur. Dari ke tiga lokasi penanganan kumuh tersebut dapat
mengurangi kawasan kumuh seluas 6,39 Ha.
b. Program Pemerintah Kabupaten Semarang
Pemerintah Kabupaten Semarang, dalam rangka mengurangi kawasan
permukiman kumuh sebagaimana Keputusan Bupati Semarang Nomor
050/0522 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan
dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang, telah melaksanakan
kegiatan peenyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat
permukiman. Pada Tahun 2017 telah dialokasikan sebesar
Rp24.064.097.000,00 untuk menangani 121 lokasi sarana dan prasarana
lingkungan permukiman terutama di lingkungan kelurahan. Dari 121
lokasi tersebut, 17 lokasi merupakan daerah/kawasan kumuh, yaitu di
Kelurahan Gedanganak Ungaran Timur, Kelurahan Kupang dan
Tambakboyo Kecamatan Ambarawa, Kelurahan Karangjati Kecamatan
Bergas, dan Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan. Sedikitnya
lokasi perkotaan yang berada pada kawasan kumuh dikarenakan
sebagian besar lokasi kawasan kumuh berada di pedesaan.
c. Program Pemerintah Desa
Pemerintah Desa dengan Anggaran Desa yang bersumber dari APBN dapat
digunakan untuk penanganan infrastruktur sarana dan prasarana
pedesaan. Khusus untuk desa yang memiliki kawasan kumuh,
seyogyanya penanganan kawasan kumuh tersebut menjadi prioritas
pembangunan sehingga dapat mengurangi kawasan kumuh yang ada di
pedesaan sebagimana tertuang dalam Keputusan Bupati Semarang
tersebut.
Capaian kinerja untuk mengurangi luas lingkungan kumuh di Kabupaten
Semarang Tahun 2017 adalah 228,13 Ha dari target sebesar 187,65 Ha atau

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 48


Kabupaten Semarang Tahun 2019
sebesar 82,26%. Pelaksanaan pengurangan luas lingkungan permukiman
kumuh belum tercapai dikarenakan:
a. Beberapa kawasan kumuh yang ada dalam SK permukiman kumuh
berada dalam wilayah desa, sehingga secara langsung Pemerintah Daerah
tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut;
b. Pelaksanaan penanganan kawasan kumuh saat ini lebih banyak
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui bantuan kegiatan pada
penyehatan lingkungan permukiman terutama yang di perdesaan dan
Pemerintah Pusat melalui program KOTAKU.
2. Rasio Rumah Layak Huni
Sementara penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten
Semarang menjadi Rumah Layak Huni pada Tahun 2017 ditangani oleh
beberapa instansi, baik instansi pusat, instansi provinsi maupun instansi
perangkat daerah di Kabupaten Semarang. Pada Tahun 2016 telah
dilaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2.973 unit dan
pada Tahun 2017 dilaksanakan penanganan RTLH sebanyak 4.574 unit,
sehingga terjadi penigkatan RTLH sebanyak 1.601 menjadi Rumah Layak Huni
(RLH). Data rumah layak huni di Kabupaten Semarang pada Tahun 2016
adalah sebanyak 195.088 unit dari jumlah rumah sebanyak 258.220 unit.
Dengan adanya penanganan RTLH sebanyak 4.574 unit di Tahun 2017, maka
jumlah rumah layak huni hingga Tahun 2017 adalah sebanyak 199.662 unit.
3. Persentase penduduk berakses air minum aman
Target Persentase penduduk berakses air minum aman pada Tahun 2017
adalah sebesar 91,69% dan realisasi sebesar 89,8% dengan capaian realisasi
sebesar 97,94%. Pada Tahun 2017, program-program kegiatan pemenuhan
sarana dan prasarana air bersih antara lain Program pamsimas, program
Hibah Air minum Perdesaan dari Pusat kepada Desa, Program DAK khusus Air
minum, dan program yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten. Dari
program-program tersebut telah dibangun prasarana air bersih sebanyak 41
SAB di 40 desa dengan cakupan layanan 2050 Sambungan Rumah (SR).

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:
1. Prosentase Penurunan Pelanggaran Tramtibum
Jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2016
yaitu dari 87, pelanggaran pada tahun 2017 meningkat menjadi 170
pelanggaran. Hal ini mengakibatkan Prosentase penurunan pelanggaran
Tramtibum mengalami kenaikan sebesar 8,81%, tidak dapat memenuhi target
capaian yang telah ditetapkan yaitu 8,4 % karena realisasinya adalah sebesar
95,4 %.
Target tidak tercapai karena kuantitas dan jangkauan patroli dan penertiban
ditingkatkan terutama pada semester kedua tahun 2017 sehingga ada
kenaikan pelanggaran tramtibum yang terdata pada tahun 2017. Secara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 49


Kabupaten Semarang Tahun 2019
kuantitas pada semester kedua tahun 2017 dilakukan peningkatan frekuensi
patroli hingga 3 kali sehari (sebelumnya 1 kali sehari). Jangkauan patroli
intensif yang sebelumnya hanya di wilayah kota Ungaran saja ditambah
sehingga menjangkau beberapa wilayah lain yaitu Bergas, Pringapus, Bawen,
Ambarawa dan Bandungan. Namun demikian peningkatan prosentase
pelanggaran Tramtibum ini diimbangi dengan penindakan pada pelaku
pelanggaran.
2. Prosentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah
Pelanggaran Peraturan Daerah mengalami penurunan yaitu dari 522
pelanggaran pada tahun 2016 menjadi 508 pelanggaran pada tahun 2017.
Sehingga prosentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah adalah
sebesar 5,5 %. Pencapaian target ini didorong oleh tindakan yang intensif
melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penindakan terhadap pelanggar
peraturan daerah. Sosialisasi yang dilaksanakan antara lain dengan
memberikan edukasi pada masyarakat untuk mentaati peraturan yang telah
diundangkan, dan tindakan represif berupa penindakan agar memberikan efek
jera pada pelaku pelanggaran serta sebagai shock theraphy pada pelanggar
lain yang belum ditindak.
3. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk belum mencapai
target dikarenakan adanya moratorium CPNS yang menutup peluang
penambahan personil PNS baru pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang sedangkan pengurangan pegawai
karena mutasi dan pensiun terus bertambah. Selain itu alternatif penambahan
personil melalui Kontrak Kerja belum dapat dilakukan karena belum
mendapatkan persetujuan anggaran pada tahun 2017.
4. Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Merupakan perbandingan jumlah anggota Linmas umtuk setiap 10.000
penduduk di Kabupaten Semarang. Rasio jumlah anggota Linmas belum
memenuhi target karena baru tercapai 95,6%. Artinya bahwa target
kebutuhan akan tersedianya anggota Linmas per 10.000 penduduk masih
belum terpenuhi, karena capaian rasio pada tahun 2017 adalah 69,7
sedangkan target yang ditetapkan adalah 72,9.
Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :
a. Menurunnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas.
b. Tuntutan profesi tetap warga yang tidak bisa ditinggalkan.
5. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
Target petugas Linmas Kabupaten yang harus tersedia pada tahun 2017 baru
tercapai sebesar 85,4% yaitu dari realisasi sebesar 7% dari target yang
ditetapkan sebesar 0,82%.
Tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
a. Anggota Linmas berkurang karena pensiun, pindah tempat tinggal dan
meninggal dunia.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 50


Kabupaten Semarang Tahun 2019
b. Regenerasi anggota Linmas sangat lambat karena minat masyarakat
untuk menjadi anggota Linmas rendah.
6. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan
Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan baru tercapai 90,6 % dari
target yaitu realisasi sebesar 13,19 dari rasio yang telah ditetapkan pada
tahun 2017 sebesar 14,56, . Hal ini disebabkan antara lain karena :
a. Terjadinya pergeseran nilai perilaku masyarakat dari perilaku gotong
royong menjadi individualis.
b. Berkembangnya perumahan modern yang biasanya hanya membuat 1 pos
jaga (Satpam) di gerbang perumahan.
7. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan umum yang merupakan tugas
pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Semarang untuk tahun 2017 ini sudah melebihi target yang telah
ditetapkan yaitu sebanyak 3 kelompok patroli dalam sehari, sedangkan target
adalah 2 kelompok patroli dalam sehari. Hal ini dilaksanakan dengan adanya
kebijakan pimpinan untuk untuk mengoptimalkan kinerja personil dengan
melakukan rotasi piket patroli dalam 3 kelompok.
8. Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di
Kabupaten
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
sudah memenuhi target yaitu 100,49 %. Peningkatan intensitas patroli dan
jangkauan patroli yang meningkat bukan berarti menghambat capaian
penyelesaian pelanggaran K3. Namun sebaliknya hal itu menjadi momentum
untuk melakukan stressing dan shock theraphy bagi pelanggar K3 lainnya
(PKL, Anak Jalanan, PGOT/Pengamen, Gelandangan, Orang Terlantar, dsb).
Pelanggaran meningkat namun tingkat penyelesaian juga naik sehingga target
terpenuhi.
9. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Keberhasilan dalam pencapaian target penegakan peraturan daerah di
Kabupaten Semarang pada tahun 2017 yaitu sebesar 100,4% adalah
merupakan hasil dari komitmen dan koordinasi dengan instansi terkait untuk
melakukan penertiban dan penutupan pada sejumlah usaha yang melanggar
perijinan dan RTRW Kabupaten Semarang. Selain itu tindakan represif
dilakukan jika setelah dilakukan peringatan namun tidak diindahkan oleh
pemilik usaha.
10. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Cakupan pelayanan bencana kebakaran merupakan salah satu indikator
kinerja untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Semarang dalam menangani dan menanggulangi
kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Semarang. Adapun angka cakupan
dimaksud didapat dari prosentase jumlah mobil pemadam kebakaran yang
dimiliki oleh Kabupaten Semarang dibandingkan dengan jumlah penduduk
Kabupaten Semarang sampai dengan akhir tahun 2017. Capaian untuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 51


Kabupaten Semarang Tahun 2019
indikator ini pada tahun 2017 adalah 0,0005 sesuai dengan target, sehingga
capaiannya adalah 100 %.
Pencapaian target ini didukung oleh pendirian Posko Pemadam Kebakaran di 3
wilayah antara lain :
a. Posko Ungaran melayani Kecamatan Ungaran Timur, Ungaran Barat,
Bergas, Pringapus, Bringin dan Bancak
b. Posko Ambarawa melayani Sumowono, Bandungan, Jambu, Ambarawa,
Banyubiru, Bawen, Tuntang
c. Posko Tengaran melayani Getasan, Tengaran, Susukan, Kaliwungu,
Suruh, Pabelan
d. Untuk meningkatkan pelayanan di akhir tahun 2017 disiapkan kembali 1
posko Pemadam Kebakaran di Kecamatan Bringin.
11. Tingkat Waktu Tanggap (Respone Time Rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
Indikator untuk mengukur kinerja bidang pemadam kebakaran adalah tingkat
waktu tanggap (Respone Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK). Indikator tersebut merupakan prosentase dari jumlah
kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 1 jam
dibandingkan dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.
Capaian untuk tahun 2017 adalah sebesar 122.2%. Hal ini menunjukkan
bahwa capaian indikator sebesar 94,1% sudah melebihi target yang ditetapkan
pada tahun 2017 yaitu sebesar 77%.
Keberhasilan capaian WMK tidak lepas dari kesigapan para petugas pemadam
kebakaran dan kesiapan perlengkapan/peralatan yang ada serta pendirian
posko-posko pemadam kebakaran. Keberhasilan ini harus bisa dipertahankan
dan ditingkatkan dengan peremajaan peralatan dan pendirian posko yang
lebih banyak lagi.

2.3.1.6 Urusan Sosial


capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Semarang pada Aspek
Pelayanan Umum terkait Urusan Sosial tahun 2017 sebagai berikut :
1. Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan bantuan, jika
dilihat dari realisasi tahun 2017 sebesar 82,52% telah melebihi target yang
ditetapkan yaitu sebesar 20% dari jumlah keseluruhan permohonan bantuan
Lembaga Pendidikan Keagamaan yang masuk. Jumlah Lembaga Pendidikan
Keagamaan yang mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah
Kabupaten Semarang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Semarang pada tahun 2017 sebanyak 103 lembaga dan telah
mendapatkan bantuan sebanyak 85 lembaga, dimana sebanyak 18 lembaga
tidak mendapatkan bantuan karena belum memenuhi persyaratan.
2. Prosentase penurunan tingkat penyandang masalah sosial, jika dilihat dari
angka capaiannya pada Tahun 2017 telah melebihi target yang ditetapkan dan
juga meningkat dibandingkan realisasi tahun 2016 yang sebesar 3,05%. Target
yang ditetapkan pada Tahun 2017 sebesar 1,09% telah terealisasi sebesar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 52


Kabupaten Semarang Tahun 2019
4,94%, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2021
sebesar 1,60% maka capaian tahun 2017 telah melebihi target yang
ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang melalui Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berhasil menurunkan tingkat
penyandang masalah sosial.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


2.3.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Semarang pada


Aspek Pelayanan Umum terkait Urusan Tenaga Kerja tahun 2017 sebagai berikut:
1. Calon tenaga kerja yang terampil, jika dilihat dari angka capaiannya pada
Tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan
pada Tahun 2017 sebesar 3,15% telah terealisasi sebesar 3,65%, angka ini
meningkat 0,06% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang mencapai
3,59%. Pada tahun 2017, calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
sebanyak 536 orang. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten
Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga
kerja yang terampil seiring dengan banyaknya pertumbuhan industri.
2. Pencari kerja yang ditempatkan, jika dilihat angka capaiannya pada Tahun
2017 telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan
sebesar 13% terealisasi 76,53%, angka ini meningkat 0,21% dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2016 yang mencapai 76,34%. Jumlah Pencari Kerja
yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Tahun 2017
sebanyak 14.687 orang dan pencari kerja yang telah ditempatkan sebanyak
11.240 orang. Capaiannya meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun
2016 sebesar 5.767 orang, hal ini membuktikan bahwa upaya yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas
Tenaga Kerja berupa pelatihan-pelatihan dalam rangka menyediakan tenaga
kerja yang kompeten dan produktif telah sesuai dengan pasar nasional dan
luar negeri.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka, jika dilihat angka capaiannya pada Tahun
2017, lebih kecil dibanding target yang telah ditetapkan. Target yang telah
ditetapkan Tahun 2017 sebesar 4,10% terealisasi sebesar 2.76%. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 1,93%, maka capaian pada
tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,83%. Hal ini dikarenakan adanya
ketidaksesuaian kualifikasi antara tenaga kerja yang dibutuhkan dengan
tenaga kerja yang ada (tenaga kerja yang dibutuhkan sebagian besar dengan
jenis kelamin perempuan).
4. Keselamatan dan perlindungan, jika dilihat angka capaiannya pada Tahun
2017 telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan Tahun
2017 sebesar 78% terealisasi 78,04%, angka ini meningkat 1,65%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang mencapai 76,39%.
Peningkatan ini dikarenakan jumlah perusahaan Tahun 2017 yang ada di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 53


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Kabupaten Semarang tercatat sebanyak 1020 Perusahaan dan yang telah
menerapkan K3 sebanyak 796 Perusahaan atau 78,04%.

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah sebagai berikut:
1. Persentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak
Pada Tahun 2016 presentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak sebesar
8,09% yang diperoleh dari 19 Desa yang tersebar di 235 desa (19/ 235 x
100%) untuk Tahun 2017 presentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak
mengalami peningkatan 1.63% yaitu sebesar 13.19 % dari 31 Desa yang
tersebar di 235 desa (31/235 x 100%).
2. Indeks pembangunan gender
Indeks pembangunan gender pada Tahun 2017 sebesar 35,87% diperoleh dari
1/3 dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah,
pengeluaran perkapita. Sehingga diperoleh angka sebesar 35,86%. Adapun
capaiannya sebesar 128,24%. Pada Tahun 2016 capaian IPG sebesar 95,43%
apabila dibandingkan dengan target capaiannya sebesar 375,27%.
3. Penurunan rasio KDRT
Rasio KDRT pada Tahun 2017 sebesar 0,02 yang diperoleh dari perhitungan
jumlah KDRT selama Tahun 2017 dibagi dengan jumlah KK yaitu 75 dibagi
322.060 dikali 100 sehingga didapat angka 0,02. Rasio KDRT pada Tahun
2017 terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar
0,013 sebesar 0,07. Hal ini dapat dimungkinkan karena meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk melapor ke pihak yang terkait.
4. Rasio penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap anak
Rasio penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap anak pada
Tahun 2017 sebesar 76,31 yang diperoleh dari perhitungan jumlah
penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap anak selama Tahun
2017 dibagi dengan jumlah jumlah kasus yang masuk yaitu 75 dibagi 38
dikali 100 sehingga didapat angka 76,31%. Rasio penyelesaian kasus
pengaduan tindak kekerasan terhadap anak pada Tahun 2016 sebesar 53,01%
sehingga terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2016
sebesar 23,3 %. Capian indikator pada Tahun 2017 sebesar 143,98%.
5. Rasio penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan
Rasio penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan
pada Tahun 2017 sebesar 89,76 yang diperoleh dari perhitungan jumlah
penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan selama
Tahun 2017 dibagi dengan jumlah-jumlah kasus yang masuk yaitu 114 dibagi
127 dikali 100 sehingga didapat angka 89,76%. Rasio penyelesaian kasus
pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan pada Tahun 2016 sebesar
20,78% sehingga terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun
2016 sebesar 68,98 %. Capian indikator pada Tahun 2017 sebesar 208,74%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 54


Kabupaten Semarang Tahun 2019
6. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada Tahun 2017 sebesar
0,87% yaitu berasal dari perhitungan jumlah pekerja perempuan di lembaga
pemerintah dibandingkan dengan angkatan pekerja perempuan di kalikan 100
sedangkan pada Tahun 2016 sebesar 0,99 %. Dalam hal ini terjadi penurunan
tingkat partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sebesar 0,12%
disebabkan naiknya angka pembanding yaitu angkatan pekerja perempuan
yang bekerja disektor swasta.
7. Peningkatan persentase partisipasi kerja perempuan
Partisipasi angkatan kerja perempuan pada Tahun 2017 sebesar 58,44% yang
berasal dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan
dengan angkatan kerja perempuan dikalikan 100 sedangkan pada Tahun 2016
sebesar 78,19% terjadi penurunan partisipasi kerja perempuan sebesar
19,75%.

2.3.2.3 Urusan Ketahanan Pangan


Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan Pangan Utama
Capaian ketersediaan pangan utama di Kabupaten Semarang Tahun 2017
sebesar 257,27 kg/kpt/th. Capaian ini telah melampaui target capaian
Tahun 2017 yang ditentukan yaitu 177,00 kg/kpt/th (145.35%). Jika
dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 sebesar 271,22 kg/kpt/th terjadi
penurunan yaitu sebesar 5,14%. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah
penduduk tidak diiringi dengan peningkatan produksi di Tahun 2017n untuk
komoditas jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
2. Pola Pangan Harapan (PPH)
realisasi skor PPH tahun 2017 adalah 85,00, mengalami kenaikan sebanyak
0,4 point dibanding Tahun 2016 yang realisasi skor PPH sebesar 84,6. Skor
PPH tahun 2017 belum memenuhi target sebesar 88, atau hanya mencapai
96,59%. Hal ini disebabkan oleh kurang adanya perhatian dari keluarga
tentang gizi, keanekaragaman pangan dan adanya gaya hidup yang tidak sehat
dengan kecenderungan memilih makanan instan yang murah dan praktis.
Kenaikan harga komoditi pangan juga mempengaruhi pencapaian PPH. Harga
pangan yang tinggi (daging, sayur, buah, cabai, dll.) tidak diimbangi dengan
kenaikan pendapatan, sehingga belanja rumah tangga untuk pangan
berkurang dan tidak memperhatikan kecukupan gizi. Hasil survei yang
dilaksanakan di 270 titik lokasi di 19 kecamatan se-Kabupaten Semarang
menunjukan konsumsi penduduk yang tidak seimbang.

2.3.2.4 Urusan Pertanahan


Capaian kinerja Urusan Pertanahan dalam kurun waktu Tahun 2013-2017
adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 55


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Gambar 2.15.
Kasus Pertanahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017

Sumber: SIPD Kabupaten Semarang, 2017

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2017 adalah


sebagai berikut:
1. Termonitornya penanganan tanah kosong sebanyak 8 laporan rapat
penanganan tanah kosong;
2. Termonitornya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di
Kabupaten Semarang yang terlaksana melalui 19 rapat fasilitasi rapat
monitoring pelaksanaan pengadaan tanah;
3. Terfasilitasinya penanganan permasalahan pertanahan yang terlaksana
melalui 16 laporan rapat penanganan permasalahan pertanahan;;
4. Penyuluhan Hukum Pertanahan dilakukan guna meningkatkan
pemahaman pejabat Perangkat Daerah (PD) terhadap aturan-aturan
pertanahan;
5. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kegiatan sertifikasi tanah bagi penduduk miskin dengan target 290
sertifikat tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2017, karena ada SKB 3 Menteri
terkait pensertifikatan masal yang menyatakan harus ada standarisasi biaya yang
ditertapkan dengan Perpres. Sampai saat ini Perpres dimaksud belum ada
sehingga kegiatan pensertifikatan Tanah Penduduk Miskin belum bisa
dilaksanakan.

2.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup


Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
1. Persentase Penangan Sampah dari target 2017 sebesar 20,49 % terealisasi
20,55 % atau lebih 0,06 %, adapun perbandingan dengan capaian Tahun 2016
terdapat peningkatan sebesar 5,91 % hal ini karena volume sampah yang
masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) meningkat dari 135.484 m 3 di
Tahun 2016 meningkat menjadi 150.885 m3 di Tahun 2017, bertambahnya
volume sampah yang masuk ke TPA menunjukkan kenaikan persentase
penanganan sampah dan diupayakan akan ditingkatkan penangannya di
tahun-tahun yang akan datang, antara lain dengan meningkatkan jumlah TPS

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 56


Kabupaten Semarang Tahun 2019
yang ada, melakukan revitalisasi TPS yang sudah ada dan sosialisasi
pengelolaan serta penanganan sampah;
2. Persentase Tempat Pembuangan Sampah ( TPS ) per satuan penduduk dari
target 2017 sebesar 0,79% terealisasi 0,87% atau lebih 0,08%, adapun
perbandingan dengan capaian Tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar
0,11%, hal ini karena bertambahnya jumlah TPS dari 128 TPS di Tahun 2015
menjadi 143 TPS pada Tahun 2016, adapun pembangunan TPS sejumlah 14
unit di T Tahun 2017 belum dimanfaatkan karena pembangunan dilakukan di
akhir tahun
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ( IKLH ) dari target 2017 sebesar 58,48 %
terealisasi 64,28 % atau lebih 5,8 %, adapun perbandingan dengan capaian
Tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar 10,03 % hal ini karena :
a. Adanya peningkatan luasan tutupan vegetasi, dimana pada Tahun 2017
dilakukan banyak sekali gerakan penanaman pohon + 10.800 pohon.
b. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) menetapkan
kesepakatan bahwa tutupan hutan dalam pengukuran IKLH diubah
menjadi tutupan vegetasi, yang artinya selain hutan, areal perkebunan
dan semak belukar yang memiliki tumbuhan 2m 2 sudah termasuk
kriteria sebagai tutupan vegatasi.
c. Terjadinya kenaikan pengukuran/perubahan kualitas udara maupun air.
Dari hasil pengukuran udara ambien Tahun 2017 di 15 titik lokasi,
menunjukkan adanya peningkatan kualitas udara, ini terlihat dari SO 2
(sulfur dioksida, yaitu senyawa gas atau cairan yang tidak berwarna
dengan bau yang menyengat dan mencekik leher, yang terbentuk sebagai
hasil dari pembakaran bahan bakar fossil ( batu bara dan minyak bumi)
yang terukur hanya 2 lokasi yang menunjukkan diatas standar
sedangkan 13 lokasi lainnya menunjukkan angka yang masih normal (
belum tercemar ), demikian pula NO2 ( Nitrogen Dioksida adalah senyawa
kimia dengan rumus NO2 , satu dari beberapa oksida nitrogen yang
digunakan sebagai bahan sintetis untuk pembuatan asam nitrit, gas ini
berwarna merah-kecoklatan dan merupakan gas beracun, baunya
menyengat dan merupakan salah satu polutan udara utama), hanya ada
3 tempat yang jelek, hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup ( IKLH ) mengalami peningkatan.
4. Untuk Indikator Persentase Peningkatan IKLH per tahun dari target Tahun
2017 sebesar 58,24 % terealisasi 63,80 % atau naik sebesar 5,56 %. Apabila
IKLH naik maka persentase peningkatan IKLH nya otomatis juga naik. Hal
tersebut berbanding lurus dengan capaian IKLH di atas, apabila IKLH tercapai
100 % maka prosentase peningkatan IKLH juga akan tercapai 100 % demikian
sebaliknya.
5. Jumlah penerapan teknologi tepat guna yang mendapat fasilitasi dari
pemerintah tercapai 100%. Hal tersebut ditandai dengan telah selesai
dibangunnya biogas kotoran ternak sapi sebanyak 10 unit di Desa Manggihan
Kec. Getasan 4 unit untuk 2 Kelompok Tani ), Desa Kebonagung Kec.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 57


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Sumowono ( 1 unit ), Desa Ngadikerso Kec. Sumowono ( 1 unit ), Desa Trayu
Kec. Sumowono ( 1 unit ), Desa Karangduren Kec. Tengaran ( 1 unit ), Desa
Kadirejo Kec. Pabelan ( 2 unit untuk 2 Kelompok ) atau sesuai target yang
telah ditentukan.

2.3.2.6 Kependudukan dan Catatan Sipil


Secara umum capaian Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:
Tabel 2.41.
Capaian Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016 dan Tahun 2017
INDIKATOR Capaian Tahun 2017
No SATUAN
KINERJA 2016 TARGET REALISASI %
1 Kepemilikan KK % 100 100 100 100
2 Kepemilikan KTP % 95,70 95 96,11 102,94
Kepemilikan Akta
3 % 63,10 65 84,02 127,75
Kelahiran (0-18 th)
Kepemilikan Akta
4 % 70,93 91 73,74 77,95
Kematian
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2017

1. Kepemilikan Kartu Keluarga


Capaian kinerja kepemilikan KK untuk Semester I Tahun 2017 mencapai
target 100%. Seluruh Penduduk Kabupaten Semarang sudah tercatat dalam
database kependudukan meskipun masih ada yang belum melaksanakan
perekaman data biometriknya.
2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Capaian kinerja Kepemilikan KTP-el dari tahun ketahun mengalami kenaikan.
Sampai dengan Semester I Tahun 2017 sudah 96,11% atau 721.185 orang
dari 750.340 wajib KTP. KTP-el dengan NIK tunggal menjadi dokumen wajib
yang dimiliki oleh penduduk Indonesia, dan dimanfaatkan sebagai dokumen
sumber untuk berbagai kepentingan baik pemerintahan maupun sektor
swasta.
3. Kepemilikan Akta Kelahiran
Capaian kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia ≤18 Tahun sampai
dengan Semester I Tahun 2017 adalah 241.813 orang penduduk atau 84,02%
penduduk Kabupaten Semarang. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2016
sebesar 83,04% mengalami peningkatan sebesar 1,02%. Pencapaian Tahun
2017 melebihi target yang ditetapkan baik target nasional sebesar 75%
maupun target daerah 65%. Oleh karena itu pada Semester I Tahun 2017 ini
Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang memperoleh penghargaan dari
Kementerian Dalam Negeri karena berhasil melampaui target nasional dalam
Kepemilikan Akta Kelahiran.
4. Kepemilikan Akta Kematian
Capaian kinerja Kepemilikan Akta Kematian untuk Semester I Tahun 2017
sebesar 73,74% atau sebesar 20.688 dari jumlah penduduk yang telah
meningggal yang sudah terdata database SIAK Kabupaten Semarang sebanyak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 58


Kabupaten Semarang Tahun 2019
28.054. Data tersebut ada kemungkinan berbeda dengan yang ada di lapangan
karena masih banyak penduduk yang meninggal tapi tidak melaporkan ke
Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan Akta Kematian.
Untuk itu diperlukan sosialisasi yang lebih lagi dari Pemerintah Kabupaten
Semarang sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian
dapat ditingkatkan lagi.

2.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya,
dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses
kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Capaian
kinerja dalam meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat
sebagai berikut:
Tabel 2.42.
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017
Capaian Tahun 2017
No Uraian Satuan
2016 Target Realisasi %
1 Indek pembangunan
% 100 36,8 37,8 102,46
desa
2 Prosentase lembaga
kemasyarakatan desa % 100 100 100 100
yang aktif
3 Swadaya masyarakat
terhadap program
% 100 6 67 1116
pemberdayaan
masyarakat
Rp
13.840.000 30.866.055
(ribu)
Sumber: Dispermasdes, Tahun 2017

Dari data dan tabel di atas terlihat bahwa semua target tercapai seratus
persen, indek pembangunan desa di tahun 2017 capaian ada kenaikan 2,46 %
dari tahun 2016. Kenaikan tersebut ada pada indikator persentase jalan desa
dalam kondisi baik. Di tahun 2017 untuk infrastruktur pembangunan jalan,
dengan anggaran Dana Desa dapat membangun infrastruktur jalan sepanjang 400
km di 19 kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mampu meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Swadaya masyarakat desa terhadap program pemberdayaan masyarakat
dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.
17.026.055.000,- (44,83 %). Swadaya masyarakat desa Tahun 2017 sebesar Rp.
30.866.055.000,-, berasal dari : swadaya dari TMMD Rp. 263.000.000,
Infrastruktur Rp. 687.095.000,-, RTLH Rp. 29.900.000.000,- dan swadaya dari
desa berdikari Rp. 15.960.000,-. Sebagai informasi, penghitungan target Swadaya
masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2016 – 2021
terlalu rendah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 59


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Secara umum capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagai berikut:
1. Persentase kesejahteraan dan ketahanan keluarga
pada Tahun 2017 ditargetkan 57.04 %, dapat direalisasikan sebesar 78,87%
dan apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 dari target 56,61 %,
realisasinya adalah 78,20%, sehingga apabila realisasi Tahun 2017
dibandingkan dengan capaian Tahun 2016, prosentase kesejahteraan dan
ketahanan keluarga mengalami kenaikan sebesar 0,67%, di Tahun 2017 ada
254.009 keluarga sementara di Tahun 2016 ada 244.493 keluarga sehingga
mengalami kenaikan sebesar 9.516 keluarga.
2. Cakupan peserta KB aktif
Pada Tahun 2017 realisasi cakupan KB aktif sudah melebihi target yang
ditentukan dari target sebesar 83,13% dengan capaian sebesar 83,14%.
Dalam hal ini rasio akseptor KB diperoleh dari peserta KB aktif Tahun 2017
sebesar 164.522 akseptor dibandingkan dengan pasangan usia subur (PUS)
Tahun 2017 sebesar 197.877. Sedangkan pada Tahun 2016 tercapai sebesar
83,16% yang berasal dari peserta KB aktif pada Tahun 2016 sebesar 160.670
akseptor dan PUS sebesar 193.214. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016
terjadi penurunan sebesar 0,02% dikarenakan adanya peningkatan PUS
sebesar 4.662 di Tahun 2017 yaitu dari 193.214 menjadi 197.877
3. Akseptor KB baru
Akseptor KB baru pada Tahun 2017 sebesar 22.669 sedangkan Tahun 2016
sebesar 22.561 mengalami kenaikan sebesar 108 Sedangkan capaian pada
Tahun 2017 sebesar 90,86%
4. Akseptor KB aktif
Akseptor KB aktif pada Tahun 2017 sebesar 164.522 sedangkan Tahun 2016
sebesar 160.670 mengalami kenaikan sebesar 3.852. Sedangkan capaian pada
Tahun 2017 sebesar 102,01%. Untuk capaian pada Tahun 2016 sebesar
103,94%. Capaian akseptor KB aktif terjadi penurunan dari tahun sebelumnya
sebesar 1,93%.
5. Persentase Keluarga Pra Sejahtera
Realisasi Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Tahun 2017 adalah sebesar
21,13%, Jumlah keluarga Pra Sejahtera di Tahun 2017 yakni sebanyak
68.051 Kepala Keluarga dengan jumlah Kepala Keluarga di Tahun 2017
sejumlah 322.060 sehingga capaian realisasi di Tahun 2017 adalah sebesar
109,47%. Dan apabila kita bandingkan dengan capaian realisasi jumlah dan
prosentase Keluarga Pra Sejahtera Tahun 2016 yakni sebesar 21,80%, maka
jumlah prosentase keluarga Pra-Sejahtera mengalami penurunan sebesar
0,67% dan apabila dilihat jumlahnya telah mengalami penurunan sebesar 88
keluarga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahapan keluarga
Sejahtera adalah Keluarga Pra Sejahtera, kemudian Keluarga Sejahtera I,
Keluarga Sejahtera II. Dengan semakin menurunnya jumlah dan prosentase
keluarga Pra Sejahtera, maka ini berarti bahwa kesejahteraan masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 60


Kabupaten Semarang Tahun 2019
semakin meningkat ke tahap Keluarga Sejahtera I, dan Sejahtera II.
Peningkatan Kesejahteraan masyarakat ini didukung dengan adanya berbagai
program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengurangan
pengeluaran masyarakat (Program JKN, Jamkesda/Jamkesmas, Raskin,
Rumah Layak Huni, Bea Siswa untuk siswa miskin dan siswa berprestasi,
Pasar Murah dan lain-lain), Program upaya Peningkatan Pendapatan
Masyarakat (Program SUKA BELA, pinjaman tanpa agunan untuk kelompok
usaha kecil, bantuan Pemberian alat Teknologi Tepat Guna kepada kelompok
usaha masyarakat, dan sebagainya), serta upaya pemberdayaan
Masyarakat/kelompok usaha di masyarakat dalam usaha peningkatan
pendapatan keluarga (berbagai pelatihan ketrampilan/keahlian,
pemberdayaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga/UPPKS)
dan lain sebagainya.

2.3.2.9 Urusan Perhubungan


Capaian Urusan Perhubungan dalam mendukung aspek pelayanan umum
adalah:
Tabel 2.43.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perhubungan Tahun 2017
CAPAIAN TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN
2016 TARGET REALISASI %
1 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus :
- Tipe C buah 7 7 7 100
- Tipe B buah 0 0 0 0
- Tipe A buah 1 0 0 0
2 Rasio panjang jalan
per jumlah Km/unit 0,18 0,147 0,363 246,94
kendaraan
3 Angkutan darat % 0,1 0,026 0,06 230,77
Sumber Dinas Perhubungan Kab. Semarang , 2018.

1. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal/bus


Target untuk Terminal Tipe C sudah dapat tercapai di Tahun 2017 yakni
sebanyak 7 buah atau terealisasi 100%. Sedangkan untuk Tipe A tidak bisa
mencapai target dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
Angkutan Jalan, mulai Bulan Januari 2017 terminal tipe B Bawen berubah
menjadi tipe A dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat
dalam hal ini Kementrian Perhubungan RI.
2. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Rasio Panjang jalan meningkat dari 0,18 menjadi 0,363 disebabkan oleh
meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor yang melintas di
Kabupaten Semarang.
3. Angkutan darat
Pada Tahun 2017, pergerakan angkutan darat meningkat menjadi 0,06 dari
target 0,026. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produk kendaraan bermotor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 61


Kabupaten Semarang Tahun 2019
baik roda dua maupun roda empat termasuk penambahan moda angkutan
umum (BRT).
Tabel 2.44.
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan
Kabupaten Semarang Tahun 2017
CAPAIAN TAHUN 2017
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN
2016 TARGET REALISASI %
Jumlah uji KIR
1 kendaraan 11.757 19.848 18.989 95,67
angkutan umum
Lama pengujian
2 kelayakan angkutan menit 30 30 30 100,00
umum (KIR)
Kepemilikan KIR
3 kendaraan 1,05% 6.574 18.939 288,09
angkutan umum
Jumlah arus
4 penumpang angkutan orang 7.857.687 7.469.203 3.419.234 45,78
umum
Jumlah orang/barang
5 orang 7.857.687 7.469.203 3.419.234 45,78
yang terangkut umum
Jumlah orang yang
melalui dermaga/
6 orang 7.857.687 4.705.598 3.419.234 72,66
bandara/ terminal
per tahun
7 Rasio ijin trayek % 0,00024 0,167 0,131 78,44
Pemasangan rambu-
8 buah 189 300 62 20,67
rambu
Sumber Dinas Perhubungan Kab. Semarang , 2018.

2.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika


Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika dalam mendukung aspek
pelayanan umum adalah:
1. Persentase infrastruktur jaringan yang terkoneksi dengan baik
Pada Tahun 2017 persentase infrastruktur jaringan yang terkoneksi dengan
baik telah tercapai 100% sesuai dengan target. Jaringan internet komputer
yang ada di perangkat daerah harus selalu terkoneksi setiap waktu sehingga
siap digunakan oleh pemakai jaringan komputer. Hal ini untuk menunjang
kelancaran proses komunikasi data dan informasi antar perangkat daerah.
2. Persentase sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal
Persentase sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal pada
Tahun 2017 tercapai 56,52%. Angka tersebut diatas target RPJMD sebersar
24,53%. Jumlah sistem informasi manajemen (SIM) pemerintah daerah saat
ini ada 69 SIM sedangkan yang aktif dan dapat diaplikasikan secara optimal
sebanyak 39 SIM.
3. Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan
daerah
Tahun 2017 Persentase masyarakat yang mengakses media informasi
pembangunan daerah tercapai 21,49% dengan target sebesar 25,82%.
Capaian tersebut tidak sesuai target dikarenakan ada pembatasan jangkuan
luas wilayah siaran radio suara serasi yang hanya diperbolehkan sampai di
empat wilayah kecamatan sehingga jumlah masyarakat yang mengakses
siaran radio menjadi berkurang.
4. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 62


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masih beredar/terbit pada Tahun
2017 di Kabupaten Semarang sebanyak 9 surat kabar meliputi 4 surat kabar
nasional dan 5 surat kabar lokal. Surat kabar nasional antara lain Kompas,
Jawa Pos, Koran Sindo dan Republika. Sedangkan surat kabar lokal antara
lain Suara Merdeka, Wawasan, Jateng Pos, Metro Jateng dan Tribun Jateng.
Surat kabar yang sudah tidak beredar yaitu Meteor, Harian Semarang dan
Kedaulatan Rakyat.
5. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Tahun 2017 jumlah penyiaran radio nasional dan lokal yang beroperasi atau
bisa diterima di wilayah Kabupaten Semarang sebanyak 11 radio : sebanyak
3 radio nasional : RRI, Elsinta dan Cakra TV, dan sebanyak 8 radio lokal :
Rasika, SPS, Suara Serasi, Imelda, Pop FM, Suara Semarang, Palapa, RRI
Semarang.
6. Sistem informasi manajemen pemda
Pada Tahun 2017 sistem informasi manajemen pemda mengalami
penambahan sebanyak 4 SIM yaitu SIM Miskin (BARENLITBANGDA), E-
SAKIP (Bagian Organisasi SETDA), E-Absensi (BKD) dan E-SKP (BKD).
7. Website milik pemerintah daerah
Pada Tahun 2017 Website milik pemerintah daerah sebanyak 48 sub domain
diatas target sebesar 37 sub domain. Sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak
30 sub domain hal ini dikarenakan ada penambahan website sebanyak 18
sub domain yang berasal dari 18 kecamatan.
8. Jumlah jaringan komunikasi
Jumlah jaringan komunikasi sudah terpenuhi sesuai target sebanyak 145
jaringan. Pada Tahun 2017 tidak ada pembangunan jaringan baru tetapi
hanya penguatan jaringan dan pemeliharaan.
9. Jumlah penyiaran TV nasional
Jumlah penyiaran kegiatan pemerintah daerah yang ditayangkan televisi
nasional dan lokal pada Tahun 2017 sebanyak 2 kali yaitu di TVRI dan
Cakra TV. Hal ini dibawah target yang seharusnya sebanyak 3 kali. Tidak
tercapainya target dikarenakan masing-masing televisi hanya memberikan
satu kali kesempatan, sedangkan jika atas permintaan sendiri biayanya lebih
tinggi. Program televisi tersebut mengundang pemerintah daerah untuk
mengisi acara terkait kegiatan pembangunan daerah (ideologi, politik,
ekonomi dan sosial budaya), isu strategis terkait Pilkada dan lain sebagainya.
10. Jumlah Desa On Line
Pada Tahun 2017 jumlah Desa On Line hanya tercapai 68 desa dari target 96
desa. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan Desa On Line berupa
pembuatan website desa tergantung oleh Desa dengan biaya masing-masing.
Dinas Komunikasi dan Informatika hanya melakukan pembinaan dan
monitoring agar Desa On Line tetap aktif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 63


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.3.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Capaian indikator kerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada
Tahun 2017 adalah seperti dalam tabel berikut:
1) Jumlah Koperasi yang berkualitas. Tahun 2017 telah dilakukan penilaian
kualitas terhadap 85 koperasi dari 165 total koperasi yang aktif dan
melakukan RAT, sesuai dengan target sebanyak 85 koperasi. Sehingga
persentase capaian indicator kinerjanya 100%. Ada kenaikan sebesar 60%
jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2016 yang hanya 50 koperasi.
Sertifikat koperasi berkualitas berlaku selama 2 tahun, dalam penilaian
dilakukan secara bertahap dan koperasi yang dinilai adalah koperasi yang
aktif melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut.
2) Persentase peningkatan jumlah unit UMKM yang berijin
Dasar hukum pemberian ijin usaha bagi UMKM adalah Perbup Nomor 4
Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Mikro (IUM). Dengan diberlakukannya
Perbup tersebut, perijinan untuk pelaku UMKM semakin dipermudah karena
dapat diperoleh di Kecamatan. Tahun 2017 terdapat peningkatan sejumlah
233 unit usaha UMKM yang memiliki Ijin Usaha Mikro, sehingga pada akhir
tahun 2017 jumlah UMKM yang sudah berijin sebesar 10.529 unit usaha.
Peningkatan yang terjadi sebesar 2,26 %.
3) Jumlah usaha mikro binaan. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Kabupaten Semarang pada tahun 2017 adalah 63.429 orang berdasar data
dari BPS. Dari jumlah tersebut yang berhasil dibina selama tahun 2017
sejumlah 10.516 orang lebih besar dari target sejumlah 10.406 orang.
4) Nilai Volume usaha koperasi. Volume usaha koperasi merupakan
kemampuan koperasi untuk melakukan usahanya. Usaha yang dapat
dilakukan koperasi diantaranya adalah simpan pinjam, konsumsi, produksi,
jasa dan pemasaran. Volume usaha tahun 2017 mengalami peningkatan
sebesar Rp 8.586.000.000,- dibandingkan tahun 2016
5) Persentase koperasi aktif
Koperasi aktif dalam hal ini adalah koperasi yang rutin melakukan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun yaitu sejumlah 165 koperasi.
Persentase koperasi aktif didapat dari koperasi yang RAT dibagi dengan
seluruh koperasi yang ada yaitu 355 koperasi. Jadi persentase koperasi aktif
adalah sebesar 46,47 %. Peningkatan persentase koperasi aktif ini
dikarenakan meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan
adanya pembubaran koperasi sebanyak 100 unit sehingga mengurangi
jumlah total koperasi di Kabupaten Semarang.
6) Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
Tahun 2017 ada 85 koperasi yang telah dilakukan penilaian dari segi
kualitasnya dari total koperasi yang aktif dan melakukan RAT sebanyak 165
koperasi. Sehingga pada tahun 2017 ini kita dapat persentase peningkatan
koperasi yang berkualitas sebesar 51,51%.

7) Jumlah usaha kecil dan mikro

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 64


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Jumlah Usaha Kecil dan Mikro di Kabupaten Semarang pada tahun 2017
adalah 63.429 orang berdasar data dari BPS, lebih besar dari target tahun
2017 sejumlah 63.196 sehingga capaian menjadi 100,36 %.
8) Jumlah IKM yang dibina
IKM yang terfasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya ditargetkan 100 IKM
dan mampu tercapai sebesar 100 IKM atau sebesar 100 %.

2.3.2.12 Urusan Penanaman Modal


1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2017 fluktuatif, namun secara umum cenderung meningkat.
Adapun faktor yang berpengaruh terhadap minat investor di Kabupaten
Semarang, antara lain adanya penyederhanaan prosedur dan persyaratan
perizinan investasi, sehingga keluhan utama para investor akan rumitnya
perizinan dan regulasi yang tumpang tindih tereliminasi.
Tabel 2.45.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2013-2017
TAHUN PMDN PMA TOTAL
2013 446 6 452
2014 537 0 537
2015 628 5 633
2016 575 4 579
2017 391 14 405
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Semarang, 2017

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)


Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah
realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA
yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Banyaknya investasi PMDN dengan modal menengah-besar dengan banyaknya
investasi PMA dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu
periode tahun pengamatan.
Tabel 2.46.
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2013- 2017
PERSETUJUAN REALISASI
TAHUN JUMLAH NILAI JUMLAH
NILAI INVESTASI
PROYEK INVESTASI PROYEK
2013 452 371,048 milyar 452 371,048 milyar
2014 537 1.735,125 milyar 537 1.735,125 milyar
2015 633 404,612 milyar 633 404,612 milyar
2016 579 295,601 milyar 579 295,601 milyar
2017 405 1.003,81 milyar 405 1.003,81 milyar
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Semarang, 2017

3. Prosentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA) di Kabupaten Semarang Tahun 2017


sebesar Rp.1.003,81 Milyard dan capaian Tahun 2016 sebesar Rp.295,60
Milyard, terdapat peningkatan nilai investasi daerah sebesar 339.58%,
sedangkan target peningkatan Tahun 2017 sebesar 9,60% atau meningkat
3.537,29%. Melihat peningkatan nilai Investasi yang cukup besar ini perlu
selalu menjaga iklim investasi di Kabupaten Semarang supaya tetap menjadi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 65


Kabupaten Semarang Tahun 2019
trend positif di tahun-tahun mendatang dan didukung dengan kesadaran
investor untuk melaporkan nilai investasinya secara sistem online LKPM
(Laporan Kemajuan Penanaman Modal).

4. Prosentase Bangunan ber-IMB


Pada Tahun 2017, terdapat 149.249 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan
jumlah bangunan sebanyak 259.720 bangunan di Kabupaten Semarang,
sehingga pada Tahun 2017 prosentase bangunan yang memiliki Ijin
Mendidikan Bangunan (IMB) adalah sebanyak 57,46%. Dengan target pada
Tahun 2017 , sebanyak 70% dari bangunan yang ada sudah memiliki IMB,
realisasi yang memiliki IMB adalah 57,46% maka persentase capaian pada
Tahun 2017 adalah 82,09%, atau kategori capaian indikator kinerja ini tinggi.

5. Ijin Pemanfaatan Ruang/Izin Lokasi


Realisasi Ijin Pemanfaatan Ruang/Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang
pada Tahun 2017 sebanyak 52 buah dari target 60 buah, capaian tersebut
hanya 86,67%, meskipun pencapaian Tahun 2017 mengalami peningkatan
dibanding pencapaian Tahun 2016 sebanyak 44 buah.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah Perijinan

Target Indeks kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah Perijinan Tahun


2017 adalah 88,53%, dengan realisasi 81,38%, sehingga Indeks kepuasan
masyarakat pada Perangkat Daerah Perijinan tercapai 91,92%. Terjadi
penurunan, jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2016 sebesar
84,75%.

7. Lama Proses Perijinan


Pemerintah Kabupaten Semarang saat ini memfokuskan peningkatan-
peningkatan kualitas pelayanan (Public service) melalui Penyerderhanaan SOP
khususnya lama proses perijinan. Masyarakat akan dapat memperoleh
pelayanan yang lebih baik dengan 3 PASTI, yaitu: Kepastian Persyaratan,
Kepastian Biaya dan Kepastian Waktu Penyelesaian, karena semua proses
pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat. Guna menjamin kepastian
tersebut maka diperlukan standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh
komponen yang terkait dalam pelayanan di Kabupaten Semarang yaitu lama
proses perijinan 3 s/d 14 hari. Pada Tahun 2017, semua capaian lama proses
perijinan dapat memenuhi target 3 sampai dengan 14 hari.

8. Prosentase Jumlah Ijin Yang Dikeluarkan

Target Prosentase jumlah ijin yang dikeluarkan Tahun 2017 adalah 3.500 izin,
dengan realisasi ijin yang dikeluarkan 3.697 Izin, sehingga Prosentase jumlah
ijin yang dikeluarkan tercapai 105,63%. Pencapaian prosentase jumlah ijin
yang dikeluarkan merupakan jumlah keseluruhan ijin yang didelegasikan
Bupati Semarang kepada DPMPTSP dan Kecamatan.

9. Jumlah Perijinan Dasar


Realisasi jumlah Perijinan Dasar yang meliputi Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB), Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Perubahan Tanah Pertanian ke Non

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 66


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Pertanian (IPPT) Tahun 2017 mencapai 1.571 buah dari target yang
ditentukan sebesar 1.060 buah atau mencapai 148,21%. Kenaikan ini
disebabkan selain kemudahan perijinan juga meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya mengurus perijinan.

10. Jumlah Perijinan Tertentu


Realisasi jumlah Perijinan Tertentu yang meliputi 13 jenis Tahun 2017
mencapai 313 buah dari target yang ditentukan sebasar 190 buah ijin atau
164,74%. Jika dibandingkan Tahun 2016 diterbitkan sejumlah 219 ijin,
sehingga juga terjadi peningkatan jumlah ijin.

11. Jumlah Perijinan Usaha

Realisasi jumlah Perijinan Usaha pada Tahun 2017 sejumlah 863 buah
dengan Target 762 buah atau pencapaian 113,25%, realisasi ini juga lebih
besar jika dibanding Tahun 2016 sejumlah 779 buah. Kenaikan tiap jumlah
perijinan usaha disebabkan keinginan untuk dapat memiliki ijin usaha yang
legal.

12. Jumlah Non Perijinan Dasar dan Perijinan Usaha

Realisasi Jumlah Non Perijinan Dasar dan Perijinan Usaha pada Tahun 2017
sejumlah 950 buah (terdiri dari DPMPTSP: 717 buah dan Kecamatan: 233
buah) dengan target 1.455 buah, sehingga pencaian jumlah ijin 65,29%,
meskipun capaian Tahun 2017 lebih besar dibanding Tahun 2016 sejumlah
906 buah. Kurangnya pencapaian dari target disebabkan usaha industri kecil
yang ingin mengurus Tanda Daftar Industri (TDI) sering terkendala karena
harus terlebih dahulu memiliki: Ijin Gangguan, IMB dan Dokumen
Lingkungan (UKL/UPL/SPPL).

2.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah raga


1) Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Semarang pada Tahun 2017 sebanyak 12 (dua belas) kegiatan.
Capaian ini telah berhasil melebihi target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD
sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau terealisasi sebesar 171%. Banyaknya kegiatan
kepemudaan pada Tahun 2017 yang terealisir sebanyak 12 kegiatan jumlahnya
sama dengan capaian Tahun 2016.
2) Jumlah Organisasi Pemuda
Jumlah Organisasi Pemuda pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 26 (dua puluh
enam) kelompok. Capaian ini telah berhasil melebihi target tahunan yang
ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 23 kelompok atau terealisasi sebesar 113%.
Jumlah ini sama dengan capaian Tahun 2016.
3) Jumlah Organisasi Olahraga
Jumlah organisasi olahraga sampai dengan Tahun 2017 tercatat sebanyak 156
(seratus lima puluh enam) organisasi. Capaian ini telah berhasil memenuhi target
tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD sejumlah 156 organisasi. Namun jumlah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 67


Kabupaten Semarang Tahun 2019
ini menurun apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yang mencapai
200 organisasi.
4) Jumlah Kegiatan Olahraga
Jumlah kegiatan olahraga yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Semarang pada Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kegiatan. Capaian sesuai dengan
target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
5) Jumlah Penghargaan Bidang Kepemudaan yang Diterima
Jumlah penghargaan bidang kepemudaan yang diterima pada Tahun 2017
terealisasi sebanyak 2 (dua) buah. Capaian ini belum dapat memenuhi target
yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 6 (enam) buah. Jumlah ini juga
menurun jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yang terealisir sebanyak
10 (sepuluh) buah.
Penurunan capaian tersebut lebih diakibatkan karena berkurangnya jumlah even
seleksi/lomba kepemudaan di tingkat Propinsi serta singkatnya jangka waktu
pendaftaran seleksi/lomba ditingkat provinsi mengakibatkan berkurangnya
minat pemuda Kabupaten Semarang untuk mengikuti even/lomba kepemudaan
yang diselenggarakan oleh Propinsi.
6) Jumlah Pemuda/OKP/KWP yang telah mengikuti kegiatan/pelatihan lingkup
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Jumlah pemuda/Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP)/ Kelompok
Wirausaha Pemuda (KWP) yang telah mengikuti kegiatan/ pelatihan lingkup
Kabupaten, Provinsi dan Nasional terealisasi sebanyak 547 orang. Capaian ini
berhasil melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 325 orang,
meskipun demikian capaian pada Tahun 2017 tersebut mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yang mencapai sebanyak 665 orang.
Kondisi penurunan jumlah pemuda/Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
(OKP)/Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) yang telah mengikuti kegiatan/
pelatihan lingkup Kabupaten, Provinsi dan Nasional lebih disebabkan karena
terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2017 seperti
kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan pertukaran pemuda antar
negara, serta penurunan jumlah peserta kegiatan lomba Tata Upacara Bendera-
Baris Berbaris (TUB-BB) yang semula berjumlah 19 kontingen pada Tahun 2016
menjadi sejumlah 15 kontingen pada Tahun 2017.
7) Jumlah Cabang Olahraga yang Mempunyai Sarana Olahraga
Dalam rangka meningkatkan prestasi insan olahraga di Kabupaten Semarang,
selain dilaksanakan pembinaan dan pelatihan, perlu didukung dengan sarana dan
prasarana olahraga yang baik. Sampai dengan Tahun 2017 jumlah cabang
olahraga yang telah mempunyai sarana olahraga di Kabupaten Semarang
mencakup sebanyak 15 (lima belas) cabang olahraga. Capaian ini telah berhasil
memenuhi target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 15 (lima belas)
cabang olahraga atau terealisasi sebesar 100%. Namun demikian capaian tersebut
tidak mengalami perubahan atau sama dengan capaian Tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 68


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.3.2.14 Urusan Statistik
Dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 bahwa Kabupaten Semarang
melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Semarang bekerja sama dengan BPS Kabupaten Semarang telah menyusun Buku
Kabupaten Semarang Dalam Angka yang pada Tahun 2014 berganti judul menjadi
Data Strategis Kabupaten Semarang. Selain Buku Kabupaten Semarang Dalam
Angka, telah disusun juga publikasi statistik daerah lainnya, yaitu: Buku Data
Strategis Kecamatan, Buku Indikator Ekonomi, Buku Indikator Kesejahteraan
Rakyat, Buku Nilai Tukar Petani dan Buku Indeks Harga Konsumen dan laju
Inflasi, dan Buku PDRB Kabupaten.
Tahun 2017 untuk urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika dengan capaian indikator urusan statistik sebagai berikut :
a. Untuk penyusunan statistik daerah dengan target 6 Dokumen terealisasi 6
dokumen sebesar 100%, capaian tersebut termasuk kategori tinggi. Capaian ini
sama dengan capaian pada Tahun 2016. Adapun 6 Dokumen statistik daerah
yang telah disusun pada Tahun 2017 adalah Data Strategis Kabupaten, Data
Strategis Kecamatan, Data Potret Ketenagakerjaan, Data Potret Kesejahteraan
Rakyat, Data Profil Kesejahteraan Petani dan Data Perkembangan Harga
Konsumen.
b. Untuk penyusunan PDRB dengan target 3 dokumen yaitu Tinjauan PDRB
menurut Lapangan Usaha, Tinjauan PDRB menurut Indeks Gini Ratio dan
Tinjaun PDRB menurut Pengeluaran, hanya tercapai 2 dokumen yaitu Tinjauan
PDRB menurut Lapangan Usaha dan Tinjauan PDRB menurut pengeluaran
atau tercapai sebesar 66,67% termasuk kategori sedang.

2.3.2.15 Urusan Persandian


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan
persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi
seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam
RPJMD periode sebelumnya sebagaimana pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, persandian
bukan menjadi urusan tersendiri melainkan menjadi bagian dari urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian. Urusan Persandian baru dilaksanakan pada Tahun
2017, sehingga belum ada capaian untuk Tahun 2011-2016.
Adapun Capaian target indikator Urusan Persandian Tahun 2017 yang
dilaksanakan sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 69


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.47.
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)
Urusan Persandian Tahun 2016 dan Tahun 2017

Capaian 2017
No URAIAN Satuan
2016 Target Realisasi %
1 Persentase jenis informasi
% 100,00 100,00 100,00 100,00
sandi yang wajib diamankan

Sumber: Diskominfo Kabupaten Semarang, 2018

Persentase jenis informasi persandian yang wajib diamankan ditargetkan 100%


dan realisasi 100% masuk dalam kategori tinggi dikarenakan setiap informasi
penting dan wajib diamankan di Pemerintah Daerah sudah dilakukan
pengamanan oleh petugas pengamanan informasi persandian. Pada dasarnya
setiap informasi yang sifatnya rahasia tidak dapat disebarluaskan, hanya
petugas sandi yang boleh mengetahui.

2.3.2.16 Urusan Kebudayaan


1) Jumlah Grup Kesenian
Jumlah grup kesenian pada Tahun 2017 mencapai 2.792 grup. Capaian ini
telah berhasil melebihi target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak
2.610 grup atau terealisasi sebesar 106,97%. Jumlah grup kesenian pada
Tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 76 grup dibandingkan dengan
Tahun 2016 yang berjumlah 2.716 Grup kesenian.
2) Jumlah Gedung dan Sanggar Budaya yang Dapat Digunakan untuk
Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Jumlah Gedung Kesenian pada Tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) unit; yaitu
gedung kesenian dengan menggunakan bangunan eks Kecamatan Ambarawa,
Gedung Pemuda dan Gedung Pandanaran. Sarana gedung untuk
penyelenggaraan seni dan budaya pada Tahun 2017 masih sama dengan tahun
2016 dikarenakan belum adanya tempat yang lebih memadai untuk
pelaksanaan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Semarang, sehingga untuk
menyikapi permasalahan sarana penyelenggaraan pentas seni dan budaya
dilakukan dengan menggunakan lapangan dan gedung–gedung serba guna
yang ada di Kabupaten Semarang.
3) Jumlah Penyelenggaraan Festival, Seni dan Budaya
Pada Tahun 2017 telah diselenggarakan sebanyak 265 kegiatan Festival dan
pentas–pentas kesenian dan upacara tradisional baik di masyarakat maupun di
sekolah.
4) Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Cagar Budaya sebagai wujud warisan budaya yang bersifat benda (tangible)
mencakup 2 (dua) kategori, yaitu cagar budaya tidak bergerak dan cagar
budaya bergerak.
Jumlah cagar budaya tidak bergerak di Kabupaten Semarang pada Tahun 2017
mencapai 87 objek, yaitu meliputi cagar budaya yang tidak dapat dipindahkan
seperti Benteng, Candi, Gereja, Masjid, Petirtaan, Klenteng, Bangunan Rumah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 70


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tinggal dan lain sebagainya. Jumlah cagar budaya yang bergerak di Kabupaten
Semarang pada Tahun 2017 mencapai 998 objek, yaitu meliputi cagar budaya
yang dapat dipindahkan seperti Pusaka, Truk, Al’quran, artefac, patung, piring,
Lingga, Yoni, dan lain-lain. Jumlah cagar budaya bergerak di Kabupaten
Semarang mengalami peningkatan dari Tahun 2016 yang hanya sejumlah 914
buah.
5) Museum Daerah
Pada Tahun 2017 telah dibangun Museum daerah Kabupaten Semarang
sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyimpan, merawat dan
memamerkan warisan budaya Kabupaten Semarang agar tidak hilang karena
merupakan benang merah yang menghubungkan antar generasi sehingga
generasi.
2.3.2.17 Urusan Perpustakaan
1. Jumlah Perpustakaan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 selalu
meningkat, yaitu dari 1.082 unit Tahun 2013 meningkat menjadi 1.120 unit
Tahun 2016 sedangkan pada Tahun 2017 sebanyak 1.125 unit.
Tabel 2.48.
Jumlah Perpustakaan Tahun 2013-2017
NO URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017
1 SD Sekolah 475 475 475 475 475
2 MI Sekolah 129 129 129 129 129
3 SMP Sekolah 94 94 94 94 94
4 MTs Sekolah 37 37 37 37 37
5 SMA Sekolah 25 25 25 25 25
6 MA Sekolah 7 7 7 7 7
7 SMK Sekolah 28 28 28 28 28
8 Perpustakaan Keliling Pos 130 130 130 130 135
9 Instansi Pemerintah Unit 25 25 25 25 25
10 Perguruan Tinggi PT 2 2 2 2 2
11 Umum Desa 130 141 163 168 168
Jumlah 1.082 1.093 1.115 1.120 1.125
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, 2017

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Semarang selama kurun


waktu 2013-2016 terus meningkat. Sedangkan pada Tahun 2017 sebanyak
149.136 orang yang berkunjung di Perpustakaan Kabupaten Semarang.
Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
sebagai berikut:
Tabel 2.49.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013-2017
NO URAIAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017
1 SD Orang 24.218 24.682 25.899 25.976 26.886
2 SMP Orang 16.848 19.797 21.203 21.521 22.431
3 SMA Orang 16.422 20.644 22.227 22.845 23.780
4 Mahasiswa Orang 13.536 14.061 15.467 15.685 15.814
5 Pegawai Orang 6.046 13.013 13.345 13.445 13.720
6 Umum Orang 41.098 45.476 45.204 46.088 46.505
Jumlah 118.168 137.673 143.345 145.560 149.136
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 71


Kabupaten Semarang Tahun 2019
3. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2016 terus meningkat sedangkan pada Tahun 2017 koleksi
bukunya ada 41.458 judul buku, selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut:
Tabel 2.50.
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2013-2017
BUKU NON BUKU
TAHUN SATUAN JUMLAH BUKU BUKU FIKSI
FIKSI REFERENSI
2013 Judul 32.091 21.879 1.840 10.190
Eksp 60.167 35.264 4.065 20.838
2014 Judul 35.773 20.829 1.849 13.095
Eksp 67.417 37.482 4.075 25.860
2015 Judul 38.786 22.553 1.892 14.341
Eksp 73.870 43.227 4.140 26.503
2016 Judul 40.690 23.905 1.900 14.885
Eksp 77.653 45.931 4.156 27.566
Judul 41.458 24.357 1.910 15.191
2017
Eksp 79.257 46.932 4.176 28.149
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, 2017

2.3.2.18 Urusan Kearsipan


Penerapan pengelolaan arsip secara baku dari 50% pada Tahun 2011 meningkat
menjadi 85% pada Tahun 2017, karena adanya penyuluhan dan bimtek kearsipan
bagi SKPD dan pemerintah desa dan kegiatan peningkatan SDM pengelola
kearsipan yaitu bimtek pengelola kearsipan desa, sosialisasi kearsipan SKPD dan
pendataan-penataan arsip.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan


2.3.3.1 Urusan Pariwisata
1. Prosentase Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata
Target Prosentase Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata
pada Tahun 2017 pada angka 5,91% tercapai dengan realisasi 39,23%,
sehingga terdapat kenaikan prosentase jumlah pendapatan yang cukup besar
yaitu 663,79% dibanding Tahun 2016 sebesar 7,02%, hal ini disebabkan
terutama karena adanya perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017.
2. Kunjungan Wisata, Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Pada Tahun 2017, Kunjungan Wisata menuju Kabupaten Semarang mencapai
2.822.421 orang atau melebihi target yang ditetapkan sebanyak 2.205.255
orang (127,99%), jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan
pencapaian pada Tahun 2016. Untuk Kunjungan Wisata terbagi menjadi
Wisatawan Domestik dan Mancanegara, Wisatawan Domestik berjumlah
2.812.554 orang atau melebihi dari target sejumlah 2.040.864 orang
(137,81%) dan Wisatawan Mancanegara berjumlah 9.867 orang atau melebihi
dari target sejumlah 3.652 orang (270,18%).
Peningkatan kunjungan wisata ini karena adanya pertambahan daya tarik
wisata, terutama adanya pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Gedongsongo, juga didukung oleh program-program dan kegiatan untuk
mewujudkan pengembangan DTW di Kabupaten Semarang. Selain itu juga
melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pelaku wisata, asosiasi,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 72
Kabupaten Semarang Tahun 2019
pemerhati dan masyarakat umum, serta didukung pula oleh promosi
pariwisata dengan menggunakan teknologi informasi melalui media cetak,
media elektronik dan media sosial.
3. Jumlah Fasilitas Penunjang Pariwisata
Jumlah fasilitas penunjang pariwisata pada Tahun 2017 sesuai target adalah
1 (satu) buah untuk pengembangan atau pembangunan, namun di Tahun
2017 terdapat 7 paket pengembangan pada alokasi anggaran dari APBD
Kabupaten Semarang, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan
dari Provinsi Jawa Tengah, maka pada Tahun 2017 melaksanakan
pengembangan 7 buah fasilitas penunjang pariwisata atau meningkat 700%
dari yang ditargetkan.
4. Jumlah SDM Pariwisata Terbina
Target Jumlah SDM Pariwisata Terbina pada Tahun 2017 berjumlah 60 (enam
puluh) buah yang mendapat anggaran untuk pembinaan, namun di Tahun
2017 sesuai anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membina 65
(enam puluh lima) SDM Pariwisata, atau tercapai 108,33 % dari yang
ditargetkan.
5. Jumlah Kamar Hotel Terisi
Target Jumlah Kamar Hotel Terisi pada Tahun 2017 berjumlah 450.000 buah,
namun realisasi jumlah kamar hotel yang terisi berjumlah 406.468 buah atau
90,33%
6. Jumlah Desa Wisata Binaan
Target Jumlah Desa Wisata Binaan pada Tahun 2017 berjumlah 4 (empat)
buah yang mendapat anggaran untuk pembinaan, namun di Tahun 2017
sesuai anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membina 8 (delapan)
Desa Wisata Binaan, atau tercapai 200,% dari yang ditargetkan.
2.3.3.2 Urusan Pertanian
Capaian Indikator kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.51.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Tahun 2017
Urusan, Indikator Capaian
No Satuan %
Kinerja 2016 Target Realisasi
Capaian
1 Luas areal sawah yang Ha
teraliri irigasi 17.110 23.936 23.918,65 99,93

2 Kondisi Jaringan
Irigasi Tingkat Usaha
Tani (JITUT)
- Kondisi Baik Unit - 1.034 1.044 101
- Kondisi Rusak Unit - 297 293 99
- Direhab/Dibangun Unit - 735 709 96
4 Populasi peternakan :
- Sapi Potong Ekor 46.238 51.058 48.444 95
- Sapi Perah Ekor 25.690 26.769 25.577 96
- Kambing Ekor 117.001 82.765 117.372 142
- Ayam Petelur Ekor 1.331.518 1.507.720 1.572.463 104
- Ayam Broiler Ekor 10.754.603 10.534.012 11.812.310 112
- Ayam Buras Ekor 861.989 849.969 823.226 97
5 Produksi Peternakan:
- Daging Sapi Kg 1.490.695 2.384.400 2.573.823 108
- Daging Kambing Kg 260.423 220.889 269.121 122

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 73


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tahun 2017
Urusan, Indikator Capaian
No Satuan %
Kinerja 2016 Target Realisasi
Capaian
- Daging Domba Kg 199.161 172.180 193.618 112
- Daging Ayam Petelur Kg 1.490.695 1.634.732 1.613.225 99
- Daging Ayam Broiler Kg 4.162.350 4.049.099 6.145.805 152
- Daging Ayam Buras Kg 325.083 335.847 357.994 107
- Telur Ayam Ras Kg 12.868.334 13.909.006 13.090.553 94
- Telur Ayam Buras Kg 1.341.121 1.385.528 1.362.780 98
- Telur Itik Kg 229.086 232.200 276.154 119
- Telur Puyuh Kg 218.251 339.771 227.631 67
- Produksi Susu Liter 25.342.815 26.914.793 26.057.079 97
6 Tersedianya Cadangan
Pangan Pemerintah Ton 100 100 100 100

7 Luas Penanaman Padi


Ha 25 25 25 100
Organik
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, Tahun 2017

Kabupaten Semarang memiliki luas areal sawah yang teraliri irigasi


tahun 2017 tercapai seluas 23.918,65 ha yang dimanfaatkan untuk komoditas
pertanian dari target 23.936 ha atau (99,93%), hal ini disebabkan belum
seluruhnya areal sawah bisa teraliri air irigasi teknis, sebagaian masih tadah
hujan. Bila dibanding tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 39,79%.
Diharapkan untuk tahun mendatang bisa mencapai target, dengan
dibangunnya irigasi , baik tertier, sekunder, maupun primer.
Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu
program yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi jaringan irigasi yang merupakan
faktor penting dalam proses usaha tani yang berdampak langsung terhadap
kualitas dan kuantitas tanaman padi. Kondisi jitut terdiri dari tiga konidisi
yaitu kondisi baik, rusak dan direhab/dibangun. Tahun 2017 telah
dilaksanakan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani
(jitut) sejumlah 26 unit yang tersebar di berbagai kecamatan yaitu Pringapus 7
unit, Jambu 2 unit, Kaliwungu 2 unit, Pabelan 3 unit, Suruh 6 unit, dan satu
unit masing masing di Kecamatan Ambarawa, Bandungan, Banyubiru Bawen,
Bergas dan Bringin.
Dengan adanya kegiatan rehabilitasi/ pembangunan jitut tersebut
maka kondisi jitut di Kabupaten Semarang dalam kondisi baik telah tercapai
1.044 unit dari target 1.034 unit atau tercapai 101% dari target, sedangkan
jitut dalam kondisi rusak dari target 297 unit telah diperbaiki menjadi 293
unit. Untuk Jitut yang direhab/ dibangun tercapai 96% dari target.
Populasi sapi potong tahun 2017 mengalami kenaikan bila
dibandingkan dengan jumlah populasi pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena
keberhasilan dari program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib
Bunting) sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.
48/Permentan/PK.210/10/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan
Peningkatan Populasi Sapi Dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri
Pertanian pada tanggal 3 Oktober 2016. Terdapat dua program utama dalam
program UPSUS SIWAB ini yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi
Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka). Kabupaten Semarang dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 74


Kabupaten Semarang Tahun 2019
melaksanakan program tersebut berjalan cukup baik. Namun bila
dibandingkan dengan target populasi sapi potong memang belum tercapai.
Sedangkan populasi sapi perah mengalami penurunan karena ada peternak
besar yang beralih pemeliharaan ternaknya sehingga sapi perahnya dijual.
Sedangkan populasi unggas seperti ayam buras berkurang cukup
banyak karena adanya permintaan pasar yang cukup tinggi pada hari raya
dan hari libur. Untuk burung puyuh mengalami penurunan karena beberapa
peternak mengosongkan kandangnya akibat adanya cuaca ekstrim sepanjang
tahun 2017. Begitu juga dengan produksi daging ayam petelur, telur ayam
ras, telur ayam buras dan produksi tidak mencapai target, namun bila
dibandingkan dengan tahun 2016 maka produksi tersebut cukup meningkat.
Tersedianya cadangan pangan pemerintah pada tahun 2017 sebanyak
100 ton atau tercapai 100% dari target, masih sama besarnya bila
dibandingkan pada tahun 2016. Begitu pula luas penanaman padi organik,
sebesar 25 ha, tercapai 100%
2.3.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan
1. Produksi Perikanan
Produksi perikanan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 secara umum
meningkat, yaitu dari 4.433 ton Tahun 2013 menjadi 6.182,12 ton Tahun
2017. Perkembangan Produksi perikanan sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.52.
Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2011-2016
NO URAIAN SAT 2013 2014 2015 2016 2017
Produksi
1 Ton 4.433,00 5.647,56 5.172,16 5.770,57 6.182,12
Perikanan
Produksi
a perikanan Ton 3.189,00 4.319,27 3.921,86 4.320,00 4.880,47
budidaya
Produksi
b perikanan Ton 1.244,00 1.328,29 1.250,30 1.450,57 1.301,65
tangkap
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, 2017

a. Produksi Perikanan Budidaya


Produksi perikanan budidaya mengalami peningatan dari Tahun 2013-
2017. Secara umum perikanan budidaya banyak mengalami kendala
antara lain keterbatasan sarana prasarana produksi, belum memiliki
manajemen usaha yang baik, kualitas produk masih rendah, serta
pengetahuan SDM masih rendah sehingga daya saing produk kurang.
Selain itu persoalan utama pada perikanan budidaya adalah tingginya
harga pakan ikan sehingga menurunkan keuntungan pembudidaya.
untuk produksi perikanan budidaya sudah melampauai target tahun
2017 sebesar 110,17%, bila dibanding dengan capaian 2016, mengalami
kenaikan sebesar 560,47 ton atau 12,97%. Hal ini disebabkan adanya
pembinaan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh pemerintah
dengan pemberian bantuan benih dan bimbingan teknis tentang cara
melakukan usaha pembesaran atau pembenihan ikan yang baik dan
benar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 75


Kabupaten Semarang Tahun 2019
b. Produksi Perikanan Tangkap
Secara umum produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari
Tahun 2013-2017. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2017
sebesar 1.301,65 ton dari target 1.275 ton (102,89%). Hal ini disebabkan
adanya pendayagunaan pelestarian sumber daya air di Perairan Umum
Daratan (PUD), yaitu dengan dilakukannya penebaran benih yang
berkelanjutan. Namun bila dibandingkan tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar 148,92 ton atau 10,27%. Penurunan produksi
perikanan tangkap disebabkan berkurangnya fungsi sumber daya air di
Perairan Umum Daratan (PUD).
2. Konsumsi Ikan
Konsumsi ikan juga sudah mengalami peningkatan dari Tahun 2012-2015
cenderung meningkat, namun pada Tahun 2016 mengalami penurunan
dibandingkan Tahun 2015. Penurunan tersebut karena adanya perubahan
metode perhitungan, dimana pada Tahun 2012-2015 menggunakan metode
neraca bahan makanan sedangkan Tahun 2016 menggunakan data Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Meskipun konsumsi ikan menurun, namun
telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan Kabupaten Semarang.
Konsumsi ikan tahun 2017 tercapai sebesar 22,71 kg/kapita atau melampaui
target 100,58%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 13,56
kg/perkapita, di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,15%. Hal ini
menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi ikan dari produksi lokal sudah
terpenuhi dengan didukung adanya gerakan makan ikan (gemarikan) dan
lomba-lomba aneka menu masakan ikan yang dilaksanakan.
2.3.3.4 Urusan Perdagangan
1. Ekspor Bersih Perdagangan
Kegiatan ekspor-impor di Kabupaten Semarang didominasi tekstil dan produk
turunannya, yaitu konveksi dan garmen. Tahun 2011-2016, ekspor bersih di
Kabupaten Semarang menunjukkan angka yang fluktuatif. Target nilai ekspor
bersih tahun 2017 adalah US$ 288.480,73 , dan realisasinya mencapai
US$ 312.688,08 atau sebesar 108 %. Nilai ekspor di Kabupaten Semarang
pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar US$ 31.000,52 dibandingkan
nilai ekspor pada tahun 2016. Ekspor Kabupaten Semarang tahun 2017
masih didominasi produk tekstil dan produk turunannya. Negara tujuan
ekspor diantaranya : USA, Amerika Latin, Eropa, Arab dan sekitarnya, ASEAN,
Tiongkok, Jepang, Australia. Sementara untuk impor masih berupa barang
modal, bahan baku dan bahan penolong untuk produksi. Sedangkan negara
asal impor antara lain : USA, Europe, India, ASEAN, Tiongkok, Taiwan,
Jerman, dan lainnya.
2. Fasilitas pasar dalam kondisi baik
Pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Semarang saat ini berjumlah 33
buah, terdiri dari pasar yang didirikan di atas tanah milik Pemerintah
Kabupaten sendiri berjumlah 12 buah, pasar yang didirikan di atas tanah
desa berjumlah 20 buah dan pasar yang didirikan diatas tanah pribadi 1 buah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 76


Kabupaten Semarang Tahun 2019
yakni pasar kesongo. Berdasarkan 18 indikator penilaian kondisi pasar,
terdapat hasil sebagai berikut :
 Pasar dalam kondisi baik sekali : 0 pasar
 Pasar dalam kondisi baik : 18 pasar
 Pasar dalam kondisi cukup baik : 11 pasar
 Pasar dalam kondisi kurang baik – buruk : 4 pasar
Pada tahun 2017 persentase fasilitas pasar dalam kondisi baik ditarget
sebesar 54,54 % dimana ada 18 pasar dalam kondisi baik dari total pasar di
Kabupaten Semarang sebanyak 33 pasar. Sehingga indikator kinerja fasilitas
pasar dalam kondisi baik tercapai 100 %.
3. Pembangunan pasar
Pada tahun 2017, pemeliharaan pasar tradisional ditargetkan 7 buah pasar
yaitu Pasar Getasan, Pasar Kembangsari, Pasar Bandarjo, Babadan, Projo,
Bedono dan Kebondowo. Sedangkan untuk revitalisasi pasar yang ditargetkan
2 pasar dan terealisasi sebanyak 2 buah pasar yaitu pasar Pringapus dan
Pasar Bandongan. Sehingga capaian pembangunan pasar 100% sesuai
dengan target yang telah ditetapkan .
4. Penataan dan fasilitasi penataan PKL
Penataan dan fasilitasi PKL pada tahun 2017 hanya terfokus pada PKL yang
ada di pasar kuliner suroboyo di Ambarawa meliputi terpenuhinya sarana dan
prasarana yang antara lain tersedianya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, tersedianya mesin hitung, tersedianya genset, tersedianya kipas
angin dan cermin, tersedianya meja dan kursi, tersedianya lampu sorot dan
instalasi air bersih dan tersedianya exhause fan dan papan petunjuk Pasar
Kuliner Suroboyo. Dengan demikian capaian indikator kinerjanya 100 %.
5. Pemantauan ketersediaan barang pokok penting masyarakat
Pemantauan ketersediaan barang pokok penting masyarakat dilaksanakan
setiap minggu 2 (dua) kali pada hari senin dan kamis di pasar–pasar besar
diantaranya Pasar Bandarjo, Pasar Karangjati dan Pasar Projo . Barang
kebutuhan yang dimaksud adalah barang– barang yang menyangkut hajat
hidup orang banyak seperti beras, gula, minyak goreng, telur dan tepung
terigu. Selain itu pemantauan juga dilakukan terhadap bawang merah,
bawang putih, cabai, ikan segar dan LPG 3 kg. Monitoring harga dan
ketersediaan bahan pokok penting dan umum lainnya dilaksanakan juga
pada saat menghadapi Hari Besar Nasional ( Hari Raya Idul Fitri, Natal dan
Tahun Baru) volume monitoring meningkat agar arus distribusi kebutuhan
pokok masyarakat berjalan lancar.
2.3.3.5 Urusan Perindustrian
1. Pertumbuhan industri
Di tahun 2017 capaian pertumbuhan industri hanya sebesar 1,18 %, dari
target 2 %, sedangkan bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami
penurunan sebesar 0,92 %. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 77


Kabupaten Semarang Tahun 2019
keengganan para pelaku usaha untuk mengurus ijin TDI dikarenakan adanya
tambahan persyaratan untuk usaha industri kecil yang ingin mengurus TDI
yaitu harus memiliki Ijin Gangguan, IMB, Dokumen UKL/UPL dan SPPL.
2. Jumlah IKM yang dibina
IKM yang terfasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya tahun 2017
ditargetkan 100 IKM dan mampu tercapai sebesar 100 IKM atau sebesar 100 %.
Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya meliputi :
terselenggaranya pelatihan sablon (20 IKM), pelatihan manajemen usaha (20
IKM), pelatihan diversifikasi makanan dan minuman (20 IKM), pelatihan keset
(20 IKM) dan pelatihan dan fasilitasi kemasan produk IKM makanan dan
minuman (20 IKM) .
3. Pembuatan alat rekayasa untuk industri kecil/mikro
Pada tahun 2017 ini target Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Semarang membuat 3 alat rekayasa sebagai alat
percontohan untuk industri kecil / mikro yakni alat peniris minyak, alat
perajang kerupuk dan alat pembuat gula semut dan telah tercapai 100 %.
4. Jumlah home industri
Home Industri atau industri rumah tangga merupakan unit usaha industri
pengolahan yang proses produksinya masih menyatu dengan kegiatan rumah
tangga pemilik usaha. Industri rumah tangga merupakan salah satu dari 9 sektor
ekonomi yang bergerak di sektor industri pengolahan. Jumlah home industri di
Kabupaten Semarang pada tahun 2016 sebanyak 9.558. Sedangkan tahun 2017
mengalami peningkatan sebanyak 971 unit usaha menjadi 10.529 atau 10.16% ,
walau ini kurang dari target sebesar 12.180, sehingga realisasi hanya 86,44 %.
2.3.3.6 Urusan Ketransmigrasian
Capaian Urusan Transmigrasi pada Tahun 2017 bahwa Transmigrasi
umum, jika dilihat angka capaiannya pada Tahun 2017 masih dibawah target yang
ditetapkan. Target pada Tahun 2017 sebesar 10 KK terealisasi 6 KK atau 60 %
angka ini menurun dibanding Tahun 2016 yang mencapai 333,3%. Hal ini
disebabkan karena menurunnya penetapan jumlah kuota bagi calon transmigran
umum di Kabupaten Semarang dari Pemerintah Pusat.
Tahun 2017 Kabupaten Semarang telah mengirimkan 6 KK (22 Jiwa) untuk
mengikuti Transmigrasi Umum di 1 (satu) Lokasi yaitu di Unit Pemukiman
Transmigrasi (UPT) Sepunggur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
Hal ini tidak sesuai dengan jumlah animo dan jumlah pendaftar transmigrasi di
Kabupaten Semarang yaitu jumlah animo sebanyak 247 orang dan jumlah
pendaftar pada Tahun 2017 sebanyak 63 KK. Jumlah animo calon transmigran
pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibanding Tahun 2016 sebanyak 388
orang. Bila dilihat dari jumlah pendaftar Tahun 2017 juga mengalami penurunan
dibanding Tahun 2016 yang hanya 63 KK.

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan


Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten
Semarang sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 78


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.3.4.1. Urusan Penelitian dan Pengembangan
Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Semarang termasuk di dalam
tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
21 Tahn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Penelitian dan Pengembangan baru
dilaksanakan pada Tahun 2017, sehingga belum ada capaian untuk Tahun 2011-
2016.
2.3.4.2. Urusan Perencanaan Pembangunan
1. Capaian kinerja IKU “Persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang
tertuang dalam RKPD” Tahun 2017 sebesar 38,75% dari target 70,00% atau
sebesar 55,36%. Capaian tersebut termasuk dalam kategori Rendah dan
menurun dibandingkan capaian Tahun 2016 sebesar 55,42%.
2. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
Indikator kinerja ini telah tercapai 100% sesuai dengan target yang telah
ditetapkan atau termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pada Tahun 2017,
Barenlitbangda Kabupaten Semarang melaksanakan penyusunan 2 (dua)
dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD yaitu:
(1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018;
(2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017.
3. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Indikator kinerja ini tercapai sebesar 84,82% dari target sebesar 100%.
Capaian tersebut menurun dibandingkan capaian Tahun 2016 sebesar 96,80%
dan termasuk dalam kategori Tinggi. Pada tahun 2017, dari 224 program
RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 terdapat 190 program RKPD
yang sesuai. Jumlah Program RKPD sebanyak 212 program.
2.3.4.3. Urusan Keuangan
1. Opini BPK
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria
yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Pada Tahun 2011, hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah
opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan
keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item
tertentu yang menjadi pengecualian.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 79


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Pada Tahun 2012-2016, LKPD Kabupaten Semarang mendapat opini tertinggi
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan
diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas
dari salah saji material.
2. Persentase peningkatan PAD terhadap APBD/Kontribusi PAD terhadap Total
APBD pada Tahun 2017 tercapai 20,30%, dibanding Tahun 2016 yang tercapai
16,10%.
2.3.4.4. Kepegawaian
1. Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan struktural, realisasi
melebihi target karena adanya pengisian jabatan untuk eselon II dan III
melalui uji kompetensi dan pengisian jabatan eselon IV yang kosong karena
pensiun (sebagaimana ketentuan PP11/2017 tentang Manajemen PNS).
2. Persentase pemenuhan kebutuhan diklat PNS, Realisasi pemenuhan diklat
melebihi target karena waktu penyelenggaraan diklat (hari) lebih
pendek/singkat dari yang direncanakan, sehingga bisa dipergunakan untuk
mengirimkan peserta diklat lagi.
3. Persentase peningkatan disiplin pegawai, realisasinya dibawah target karena
masih ada pegawai yang belum memahami dan mematuhi aturan disiplin PNS,
sehingga masih terjadi pelanggaran perturan kepegawaian.

2.3.5 Fokus Layanan Fungsi Lainnya


2.3.5.1. Unsur Staf
Unsur Staf dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dengan
capaian indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.53.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Unsur Staf Tahun 2017
Capaian Tahun 2017 Target Akhir
No Indikator Kinerja Sat Tahun Reali RPJMD Ket
Target %
2016 sasi Tahun 2021
Aspek Pelayanan Umum
Fokus Layanan urusan Penunjang Pemerintahan
Persentase
1. peningkatan kualitas % 100 100 100 100 100 tercapai
penyusunan LPPD
2 Skor Evaluasi SAKIP huruf C CC CC 100 B tercapai
Realisasi Indikator
3 Kinerja yang tercapai % 100 100
sesuai target
Jumlah lembaga
pendidikan Tidak
4 % 0 20 10 50 100
keagamaan yang tercapai
mendapatkan bantuan
Sumber : Setda Kabupaten Semarang, Tahun 2017.

1. Persentase peningkatan kualitas penyusunan LPPD


Pada Tahun 2017 target yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar 100%,
sama seperti tahun sebelumnya.
2. Skor Evaluasi SAKIP
Target Skor evaluasi SAKIP yang ditetapkan dengan nilai CC pada Tahun 2017
telah dapat tercapai atau capaiannya 100%. Capaian ini mengalami

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 80


Kabupaten Semarang Tahun 2019
peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2016 yang hanya memiliki nilai
C.
3. Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target (dapat diketahui setelah
proses pengumpulan semua Indikator kinerja di PPD selesai)
4. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan bantuan.
Target jumlah lembaga keagamaan yang mendapat bantuan sebanyak 20
lembaga, namun teralisasi hanya 10 lembaga atau 50%. Hal ini disebabkan
antara lain karena adanya perbedaan nama atau alamat lembaga yang ada di
proposal usulan dengan DPA Tahun 2017 sehingga anggaran tidak dapat
dicairkan.
Tabel 2.54.
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Unsur Staf Tahun 2017
Capaian 2017
Indikator Kinerja Satuan Tahun Ket
2016 Target Realisasi %

Indek Kepuasan
- 88,97 88,90 88,97 100,08 tercapai
Masyarakat

Sumber : Setda Kabupaten Semarang, Tahun 2017.

Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan


pelayanan birokrasi yang profesional melalui fasilitasi penyiapan kemampuan SDM
dan system pelayanan birokrasi yang memenuhi standarisasi mutu pelayanan.
Pembenahan insfrastruktur pelayanan yang memadai, organisasi satuan kerja,
tupoksi dan SDM aparatur sampai pada penciptaan sistem pelayanan. Indeks
Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 88,90 terealisasi
88,97 atau tercapai sebesar 100,08%, capaian ini masih sama dengan capaian
pada Tahun 2016.
2.3.5.2. Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan
Fungsi DPRD
Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan
Fungsi DPRD dilaksanakna oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Semarang. Kinerja
dalam rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD Tahun 2013-2017 sebagai berikut:
Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Fasilitasi Kegiatan DPRD Tahun 2013-2017
CAPAIAN KINERJA
NO URAIAN SAT
2013 2014 2015 2016 2017
Pembahasan rancangan
1
Peraturan Daerah
Raperda 17 6 21 20 13
Hearing/ dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
2
daerah dan tokoh
Kali 9 6 8 10 11
masyarakat/tokoh agama
Rapat-rapat alat kelengkapan
3
DPRD
a. Rapat Pimpinan Kali 2 2 8 2 1
b. Rapat Badan Musyawarah Kali 7 10 12 9 11
c. Rapat Konsultasi Kali 0 2 2 2 -
d. Rapat KomisiInternal Kali 12 6 13 8 6
e. Rapat Komisi Eksternal Kali 96 71 72 61 72
f. Rapat Badan Anggaran
Internal
Kali 2 0 2 1 2
g. Rapat Badan Anggaran
Eksternal
Kali 8 9 9 9 15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 81


Kabupaten Semarang Tahun 2019
CAPAIAN KINERJA
NO URAIAN SAT
2013 2014 2015 2016 2017
h. Rapat Pansus Raperda Kali 6 6 0 0
i. Rapat Pansus Non Raperda Kali 3 1 2 2 2
j. Rapat Badan Kehormatan Kali 3 1 6 0 1
k. Rapat Kerja/Dengar Pendapat Kali 2 4 4 2 -
l. Rapat Badan Legislasi Kali 2 3 - - -
4 Rapat-rapat Paripurna
a. Rapat Paripurna Kali 13 14 18 21 18
b. Rapat Paripurna istimewa Kali 3 5 4 4 4
c. Rapat Paripurna internal Kali 3 3 2 2 2
Penjaringan aspirasi masyarakat
5
pada masa Reses
0K 42 41 41 38 134
Kunker pimpinan dan anggota
6
DPRD dalam daerah
a. Pimpinan DPRD OH 6 1 0 14 3
b. AnggotaDPRD OH 4 11 6 3 4
c. Komisi-komisi OH 23 8 22 16 15
d. Badan Kehormatan OH 0 0 0 0 -
Peningkatan kapasi tas pimpinan
7 Kali
dan anggota DPRD
a. Ketua Ok 9 3 0 0 8
b. Wakil Ketua 3 orang Ok 27 1 0 0 8
c. Anggota 41orang Ok 359 1 6 7 8
Penyediaan Jaminan
8 Pemeliharaan Kesehatan org 163 157 0 3 20
pimpinan dan anggota DPRD
Kunjungan kerja pimpinan dan
9
anggota DPRD luar daerah
ok 0 0 0 166 357
Kunker ke Luar Jawa
a. Pimpinan Ok 10 11 4 6 41
b. Anggota Ok 0 1 0 10 41
c. Komisi-komisi Ok 4 8 4 12 16
d. Badan Musyawarah Ok 1 1 1 3 3
e. Badan Anggaran Ok 1 1 1 3 3
f. Badan Legislasi Ok 1 1 1 0 0
g. Badan Kehormatan Ok 1 1 1 3 2
Kunjungan ke DKI/Jabar/Jatim
a. Pimpinan Ok 6 14 5 15 47
b. Anggota Ok 5 10 1 25 63
c. Komisi-komisi Ok 24 12 11 20 16
d. Badan Musyawarah Ok 3 3 2 5 4
e. Badan Anggaran Ok 4 3 2 5 4
f. Badan Legislasi Ok 3 3 2 0 0
g. Pansus non Raperda Ok 1 1 1 1 4
h. Badan Kehormatan Ok 3 2 2 5 3
Kunjungan kerja ke Jateng/DIY
a. Pimpinan Ok 13 1 7 4 43
b. Anggota Ok 21 4 5 2 41
c. Komisi-komisi Ok 12 8 8 16 16
d. Badan Musyawarah Ok 0 0 2 4 0
e. Badan Anggaran Ok 1 0 2 4 0
f. Badan Legislasi Ok 1 1 0 0 0
g. Badan Kehormatan Ok 1 1 2 4 0
KotaSemarang/Kota salatiga
a. Pimpinan Ok 4 6 11 7 1
b. Anggota Ok 1 7 5 7 9
c. Badan Kehormatan Ok 0 0 0 1 0
d. Komisi Ok - - 0 4 0
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 82


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.3.5.3. Pengawasan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019,
menyebutkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata nasional kapabilitas APIP harus
berada pada level 3 (terintegrasi) dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) berada pada level 3 (terdefinisi). Sebagai upaya pencapaian
target RPJMN tersebut, Inspektorat Kabupaten Semarang berupaya menguatkan
peran pengawasannya dalam pemerintahan daerah. Peran pengawasan pada
periode Renstra tahun 2011-2015 dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Pada perkembangannya, peran tersebut dikuatkan dengan
Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai
pengganti Undnag-Undang Nomor 32 tahun 2004. Sebagi urusan yang berdiri
sendiri, maka pengawsan berperan cukup penting dalam pengawalan pencapaian
visi dan misi daerah agar tetap fokus mencapai target yang telah ditentukan di
awal periode perencanaan.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pengawasan sebagaimana Tabel
berikut:
Tabel 2.56.
Capaian IKU Urusan Pengawasan Tahun 2013-2017
IKU 2016-
IKU 2011-2015 2013 2014 2015 2016 2017
2021
SKPD yang dinilai AKIP baik 6 6 8 Kapasitas 1 2
Persentase Peningkatan Jumlah 18 18 20 APIP dilihat
SKPD yang kinerja dari skor
Keuangannya baik IACM
persentase jumlah temuan 65 70 75
eksternal
yang internal yang
ditindaklanjuti
Persentase jumlah kasus 100 100 100
pengaduan
yang ditindaklanjuti
Jumlah SKPD yang menerapkan - - 20 Skor Hasil 0 2
SPIP Evaluasi
secara memadai SPIP
Sumber: Inspektorat Kabupaten Semarang, 2017

2.3.6 Fokus Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik


Fokus Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten
Semarang digambarkan dalam Tabel berikut:
Tabel 2.57.
CAPAIAN IKK BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2017
No Satuan Capaian
2017 2016 Target Realisasi %
1 Jumlah Demo Kali 8 20 19 105
2 Kegiatan Pembinaan Politik Kegiatan 10 8 8 100
Daerah
3 Kegiatan Pembinaan Kegiatan 1 2 2 100
terhadap Ormas
4 Jumlah Ormas Kegiatan 140 112 112 100
Sumber Data : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang Tahun 2017

Capaian indikator Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten


Semarang dapat diuraikan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 83
Kabupaten Semarang Tahun 2019
a. Jumlah Demo
Jumlah Pengamanan/Pemantauan Demo bidang Ipoleksosbud Hankam
adalah sebagai berikut
1) Demo bidang Ipoleksosbud dari tahun 2017 sebanyak 19 kejadian dari
target demo yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu 20 kali demo. Tahun
2017 diprediksi demo akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan
antara lain karena adanya beberapa proyek nasional di Kabupaten
Semarang yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat
(pembangunan jalan tol, rusunawa, jalan lingkar Bawen-Bandungan ).
Demo tersebut yaitu :
a) Menolak kebijakan (harga pembebasan tanah, dampak dari proyek itu
sendiri)
b) Serikat Pekerja/Buruh melakukan empat (4) kali demo yang menuntut
kenaikan Upah Minimin Kabupaten ( UMK ) .
c) Ormas Islam demo dengan menyampaikan pernyataan bahwa tidak
semua Ormas Islam adalah teroris.
d) Aksi Bela Islam , di Kabupaten Semarang kelompok radikal kanan
keberadaannya ada di Kabupaten Semarang ( FPI, HTI )
2) Dari hasil pemantauan bidang Ipoleksosbud Hankam terdapat beberepa
kelompok yang dapat diidentifikasikan sebagai kelompok radikal. Yaitu
Radikal Kanan (kegiatan keagamaan) sebanyak 4 kelompok dan Radikal
Kiri (idiologi, PKI, dsb) sebanyak 6 kelompok serta radikal lainnya
sebanyak 5 kelompok (segala kelompok, keagamaan , politik, ideologi,
Ormas, dsb).
b. Pembinaan Politik Daerah
1) Pada tahun 2017 telah dilaksanakan dua (2) kegiatan pembinaan politik
yaitu penyuluhan kepada masyarakat (telah terlaksana 6 kali penyuluhan
dengan jumlah peserta sebanyak 900 orang yang terdiri dari Toma, Toga,
Toda, Mahasiswa, Pelajar), dan dua (2) kali kegiatan Forum Diskusi Politik
2) Telah tersusun Data Base Parpol Kabupaten Semarang dari parpol yang
mendapatkan kursi di DPRD sebanyak 10 Partai Politik.
3) Telah dilaksanakan Bintek tentang Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Parpol bagi Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD.
c. Pelaksaan Kegiatan Ormas yang dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Semarang sebagai berikut :
1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan, wajib memberikan pelayanan Pemberian Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) dan verifikasi kepada masyarakat yang akan
mendirikan Ormas sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah ormas yang
tercatat pada Kantor Kesbangpol sebanyak 112 Ormas.
2) Pembinaan/penyuluhan Undang-Undang Ormas kepada Ormas di
Kabupaten Semarang pada tahun 2017 telah dilaksanakan 2 (dua) kali
dengan jumlah peserta 110 orang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 84


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.3.7 Fokus Layanan Kewilayahan
Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, yang
memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik
serta untuk mengoptimalisasikan peran kecamatan maka ditetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Penerapan PATEN di Kabupaten
Semarang telah dilaksanakan di 19 kecamatan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah


2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan
dan konsumsi bukan makanan. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2016 sebagai berikut:
Tabel 2.58.
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Kabupaten Semarang Tahun 2013-2016
JENIS 2013 2014 2015 2016
NO
PENGELUARAN
Rp % Rp % Rp % Rp %
1 Makanan 377.758 49,60 437.661 53,59 411.917 50,43 431.811 45,95
2 Bukan Makanan 383.839 50,40 424.237 51,91 404.828 49,57 507.957 54,05
JUMLAH 761.597 100 861.898 100 816.745 100 939.768 100
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

Rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita Kabupaten Semarang cenderung


meningkat selama Tahun 2013-2016. Namun pada Tahun 2015 mengalami
penurunan dibandingkan Tahun 2014. Pada Tahun 2016 rata-rata pengeluaran
konsumsi per kapita sebesar Rp939.768,00 per bulan dengan komposisi sebesar
Rp431.811,00 (45,95%) untuk pengeluaran makanan dan Rp507.957,00 (54,05%)
untuk pengeluaran bukan makanan.
1. Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita
Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga
kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat.
Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat
pendapatan yang lebih tinggi maka pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan
lain. Oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat
dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya
konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih
mementingkan kebutuhan pokok. Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan
per kapita penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2016 mencapai
Rp431.811,00 atau 45,95% dari total pengeluaran sebesar Rp939.768,00.
Komposisi terbesar adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi
(29,43%), tembakau dan sirih (12,42%), padi-padian (11,07%), dan kelompok
barang makanan lainnya persentasenya di bawah 6%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 85


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Semarang
Tahun 2013-2016 sebagai berikut:
Tabel 2.59.
Pengeluaran Rata-Rata Untuk Makanan Per Kapita
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2016
TAHUN
NO KELOMPOK BARANG
2013 2014 2015 2016
A Rata-Rata Pengeluaran
377.758 437.661 411.917 431.811
Konsumsi Makanan (Rp)
B Distribusi Pengeluaran
Konsumsi (%)
1 Padi-padian 12,89 12,18 13,80 11,70
2 Umbi-umbian 0,98 1,01 1,37 0,67
3 Ikan/udang/cumi/kerang 4,01 4,32 4,65 3,80
4 Daging 6,52 6,71 7,07 4,13
5 Telur dan susu 6,48 7,56 6,49 7,97
6 Sayur-sayuran 8,23 6,98 6,52 8,39
7 Kacang-kacangan 4,42 4,24 3,70 3,51
8 Buah-buahan 5,44 5,45 5,99 5,98
9 Minyak dan lemak 3,42 3,19 3,21 2,97
10 Bahan Minuman 3,78 3,52 4,02 4,61
11 Bumbu-bumbuan 2,20 2,00 2,34 2,25
12 Konsumsi lainnya 2,39 2,40 2,68 2,16
13 Makanan dan minuman jadi 26,58 26,97 23,64 29,43
14 Tembakau dan sirih 12,65 13,45 14,52 12,42
Jumlah 100 100 100 100
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita


Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka relatif tinggi pengeluaran
masyarakat untuk kebutuhan non makanan. Hal ini terlihat dalam pengeluaran
konsumsi non makanan per kapita penduduk Kabupaten Semarang Tahun
2013-2016 yang semakin meningkat, yaitu dari Rp383.839,00 Tahun 2013
menjadi Rp507.957,00 Tahun 2016. Konsumsi non makanan penduduk
Kabupaten Semarang Tahun 2016 mencapai Rp507.957,00 atau 54,05% dari
total pengeluaran sebesar Rp939.768,00, dengan komposisi terbesar adalah
pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (45,14%), aneka
barang dan jasa (28,03%), barang tahan lama (14,48%), kelompok barang
bukan makanan lainnya persentasenya di bawah 7%. Rata-rata pengeluaran
konsumsi non makanan per kapita Kabupaten Semarang Tahun 2011-2016
sebagai berikut:
Tabel 2.60.
Pengeluaran Rata-Rata Untuk Non Makanan Per Kapita
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2016
TAHUN
NO KELOMPOK BARANG
2013 2014 2015 2016
A Rata-Rata Pengeluaran
383.839 424.237 404.828 507.957
Konsumsi Non Makanan (Rp)
B Distribusi Pengeluaran
Konsumsi (%)
1 Perumahan dan Fasilitas
27,88 27,40 42,06 45,14
Rumah Tangga
2 Aneka barang dan jasa 34,57 35,70 25,08 28,03
3 Pakaian, alas kaki dan tutup
7,37 7,56 6,18 6,13
kepala
4 Barang tahan lama 25,03 20,79 18,66 14,48

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 86


Kabupaten Semarang Tahun 2019
TAHUN
NO KELOMPOK BARANG
2013 2014 2015 2016
5 Pajak, pungutan dan asuransi 2,82 3,03 3,07 3,36
6 Keperluan pesta dan upacara 2,32 5,53 4,94 2,86
Jumlah 100 100 100 100
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2017

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani


Sektor pertanian memiliki peranan penting terhadap perekonomian baik
secara langsung mapun tidak langsung. Secara langsung yaitu sumbangannya
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan sumber devisa, bahan baku
industri, sumber bioenergi, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan secara tidak langsung berupa
keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi.
Pembangunan di segala bidang merupakan arah dan tujuan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Semarang. Adapun hakikat sosial dari pembangunan itu
sendiri adalah upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk.
Mengingat 60% penduduk Kabupaten Semarang masih tinggal di pedesaan dan
sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat
diharapkan sektor pertanian merupakan motor penggerak pertumbuhan yang
mampu meningkatkan pendapatan para petani dan sekaligus mengentaskan
kemiskinan.
Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk
khususnya petani adalah Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai tingkat
hubungan antara hasil pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa
yang dikonsumsi dan dibeli petani. Pengukuran NTP dilakukan dengan
membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang
dibayar petani (Ib) dalam persen pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Semakin tinggi nilai NTP maka
relatif semakin mampu untuk mempunyai kebutuhan daya beli petani guna
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya. Adapun
perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu
2013-2017 terlihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.61.
Nilai Tukar Petani Kabupaten Semarang Tahun 2013 – 2017
URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
Indeks yang Diterima Petani (It) 101,36 102,48 120,48 124,78 130,99
Indeks yang Dibayar Petani (Ib) 100,86 101,45 119,41 123,81 129,01
Nilai Tukar Petani (NTP) (%) 100,49 100,98 100,89 100,78 101,54
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, 2017

Dengan melihat perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten


Semarang dari Tahun 2013-2017 dapat disimpulkan bahwa rata-rata petani di
Kabupaten Semarang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan
biaya produksi pertaniannya.
Peningkatan nilai tukar petani dapat dilakukan dengan menghilangkan
kendala penerapan teknologi, kontrol harga input produksi dan harga jual
komoditas pertanian, sehingga pertanian masih menguntungkan bagi petani.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 87


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Kendala teknologi seperti ketersediaan benih/kualitas benih , pupuk , obat-obatan,
sampai teknologi budidaya pasca panen yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas pertanian. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah harga
input produksi harus tetap terjangkau oleh petani dan harga jual komoditas ini
masih memberikan keuntungan bagi petani. Peningkatan produktivitas kurang
berarti bagi petani jika harga kurang menguntungkan, pendapatan pertanian akan
lebih rendah daripada rumah tangga pengeluaran. Pembangunan infrastruktur,
pendidikan dan pelatihan keterampilan petani sangat penting bagi petani untuk
bekerja secara mandiri dan meningkatkan nilai tukar petani. Perbaikan
infrastruktur sangat diperlukan sehingga daya beli petani dan Nilai Tukar Petani
dapat ditingkatkan.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


2.4.2.1 Perhubungan
Tabel 2.62.
Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Perhubungan Tahun 2013-2017
CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN DAN INDIKATOR SAT
2013 2014 2015 2016 2017
1 Rasio panjang jalan per
km/unit 1,54 1,54 1,54 0,182 0,363
jumlah kendaraan
2 Jumlah orang/barang yang orang 5.237.613 5.431.180 7.469.203 7.857.687 3.419.234
terangkut angkutan umum Ton - - - - -
3 Jumlah orang/barang orang 5.237.613 5.431.180 7.469.203 7.857.687 3.419.234
melalui dermaga/bandara/
terminal per tahun ton - - - - -
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, 2017

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2017 sebesar 0,363
dengan panjang jalan 1.585,88 km dan jumlah kendaraan sebanyak 436.988
kendaraan. Kondisi ini menunjukkan bertambahnya kepadatan dimana panjang
jalan Kabupaten Semarang tetap dibandingkan dengan penambahan jumlah
kendaraan di wilayah Kabupaten Semarang
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum cenderung mengalami
peningkatan dalam kurun waktu 2013 sampai 2016. Untuk Tahun 2017 terjadi
penurunan sebesar 43% dibandingkan Tahun 2016. Hal ini dikarenakan bus AKAP
sudah tidak wajib masuk terminal dan penumpang angkutan umum banyak
beralih menggunakan kendaraan pribadi atau sewa.
2.4.2.2 Penataan Ruang
Tabel 2.63.
Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Penataan Ruang Tahun 2013-2017
URUSAN DAN CAPAIAN KINERJA
NO SAT
INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017
1 Luas wilayah produktif Ha 43,485 40,492 40,380 40,080 40,000
2 Luas Wilayah industri Ha 1.705,00 1.721,10 1.736,10 1.836,10 1.866
Luas wilayah kebanjiran
3 Ha 0,6 0,55 0,53 0,52 0,51
(perkotaan)
4 Luas wilayah kekeringan Ha 4.029,00 4.029,00 3.998,00 3.790,00 3.750,00
5 Luas wilayah perkotaan Ha 8.624,00 8.667,00 8.702,00 8.752,00 8.785,00
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2017

1. Luas wilayah produktif mengalami penurunan dari Tahun 2013 sebesar 43,485
Ha menjadi 40,000 Ha di Tahun 2017. Hal ini karena adanya alih fungsi lahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 88


Kabupaten Semarang Tahun 2019
produktif menjadi permukiman, jalan tol dan industri sehingga perlu upaya
keras agar luasan lahan produktif tidak terus berkurang.
2. Luas wilayah industri mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013-2017,
yaitu 1.705 Ha Tahun 2013 menjadi 1.866 Ha Tahun 2017. Hal ini karena
naiknya kebutuhan lahan untuk industri dengan adanya perpindahan pabrik
dari luar Kabupaten Semarang.
3. Luas wilayah kebanjiran di wilayah perkotaan selalu mengalami penurunan
selama kurun waktu 2013-2017. Namun penurunan tersebut belum
menunjukkan angka yang signifikan. Untuk itu masih diperlukan upaya keras
dalam penanganannya.
4. Luas wilayah kekeringan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami
penurunan, dari 4.029 Ha di Tahun 2013 menjadi 3.750 Ha di Tahun 2017.
Kondisi ini dapat dicapai antara lain karena adanya program reboisasi dan
penanganan lahan kritis di Kabupaten Semarang.
5. Luas wilayah perkotaan mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sebesar 8.624
Ha menjadi 8.785 Ha di Tahun 2017. Peningkatan ini antara lain disebabkan
meningkatnya kebutuhan lahan untuk perumahan, perdagangan dan
pariwisata (perhotelan dan fasilitas rekreasi) di seluruh wilayah perkotaan
Kabupaten Semarang.

2.4.2.3 Penggunaan Lahan


Luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu
2013-2017 selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi
lahan dari pertanian ke non pertanian untuk pembangunan perumahan, kawasan
industri, jalan, pertokoan, fasilitas umum dan lain sebagainya. Melihat keadaan ini
tentunya diperlukan adanya penataan ruang yang terkelola dengan baik agar ada
keseimbangan antara lahan sawah, lahan bukan sawah dan lahan bukan
pertanian sesuai dengan peruntukannya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
berikut:
Tabel 2.64.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
PENGGUNAAN LUAS PER TAHUN (Ha)
LAHAN 2013 2014 2015 2016 2017
Pertanian sawah 23.919,51 23.918,65 23.918,65 23.896,71 23.745,96
Pertanian bukan
36.360,07 36.358,45 36.358,45 35.975,78 45.257,83
sawah
Bukan pertanian 34.741,09 34.743,57 34.743,57 35.148,18 26.016,88
Total 95.020,67 95.020,67 95.020,67 95.020,67 95.020,67
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan dan BPS Kabupaten Semarang, 2017

2.4.2.4 Perbankan, Restoran dan Penginapan/Hotel


Dukungan fasilitas lembaga perbankan, restoran dan penginapan/hotel
merupakan salah satu faktor yang menarik bagi investor untuk berinvestasi dan
wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 89


Kabupaten Semarang Tahun 2019
1. Jumlah lembaga keuangan
Tabel 2.65.
Jumlah Lembaga Keuangan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
TAHUN
URAIAN SAT
2013 2014 2015 2016 2017
PERBANKAN
1. Milik Pemerintah
a. BRI Unit 1 1 1 1 1
b. BNI Unit 1 1 1 1 1
c. BANK MANDIRI Unit 1 1 1 1 1
d. BTN Unit 1 1 1 1 1
e. BTPN Unit 1 1 1 1 1
f. Bank Syari'ah Mandiri Unit 1 1 1 1 1
g. BNI SYARI'AH Unit 1 1 1 1 1
h. BRI SYARI'AH Unit 1 1 1 1 1
2. Swasta Nasional
a. BCA Unit 1 1 1 1 1
b. CIMB NIAGA Unit 1
c. Panin Bank Unit 1 1 1 1 1
d. NISP Unit 1 1 1 1 1
e. Danamon Unit 1 1 1 1 1
f. Mu'amalat Unit 1 1 1 1 1
g. Maybank Unit 1
h. BII Unit 1 1 1 1 -
i. Lippo Bank Unit 1 1 1 1 -
3. Swasta Asing - - - - -
4. Milik Pemerintah Daerah - - - -
a. BPD Jateng Cab. Ungaran Unit 1 1 1 1 1
b. PD BPR BKK Ungaran Unit 1 1 1 1 1
c. PD BKK Susukan Unit 1
LEMBAGA NON PERBANKAN
1. Modal Ventura - - - - -
2. Lembaga Keu. Mikro
a. LKD Unit 208 208 208 208 208
b. LKK Unit 27 27 27 27 27
c. PD BPR BKK Unit 1 1 1 1
d. PD BKK Unit 1 1 1 1
e. BPR Unit 19 19 19 19 19
f. BKPD Unit 1 1 1 1 1
g. BKD Unit 15 15 15 15 15
h. LPED Unit 1 1 1 1 1
i. PNPM Perkotaan Unit 3 3 3 3 3
j. PNPM Pedesaan Unit 16 16 16 16 16
k. UEDSP Unit 1 1 1 1 1
l. KUBE Unit 15 15 15 15 15
m. PUAP Unit 187 187 187 187 187
Sumber: Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Semarang, 2011-2016

2. Jumlah Restoran dan Penginapan/Hotel


Tabel 2.66.
Jumlah Restoran dan Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
TAHUN
JUMLAH
2013 2014 2015 2016 2017
Restoran/Rumah Makan (unit) 160 168 167 173 173
Hotel/Penginapan (hotel) 230 230 233 233 233
Sumber: Dinas Pariwisata, 2017

Perkembangan restoran dan rumah makan selama lima tahun cenderung


meningkat, namun belum signifikan. Hal ini disebabkan karena perkembangan
Usaha Jasa Pariwisata tergantung pada permintaan pasar. Pada Tahun 2017
terdapat 18 restoran dan 155 rumah makan.
Jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Semarang berkembang sedikit hal
ini disebabkan karena adanya kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan
Bupati Semarang Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pembatasan
Pendirian Hotel Non Bintang (Melati), Karaoke dan Panti Uap di Kawasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 90


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Kecamatan Bandungan dan sekitarnya. Pada Tahun 2017 terdapat 1 hotel
bintang tiga, 4 hotel bintang dua, 4 hotel bintang satu dan 224 hotel non
bintang.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi


2.4.3.1 Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin
rendah tingkat kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat
yang secara tidak langsung dapat mendukung iklim investasi. Angka kriminalitas
Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017 semakin menurun, sebagaimana Tabel
berikut:
Tabel 2.67.
Angka Kriminalitas Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
Kasus kriminal 497 625 604 446 436
Jumlah penduduk 983.529 989.399 996.346 1.005.677 1.011.635
Angka kriminalitas 5,05 6,32 6,06 4,43 4,31
Sumber: Polres Semarang, 2017

Jumlah gangguan kriminalitas di Kabupaten Semarang selama Tahun 2013-


2017 relatif tinggi. Pada Tahun 2016 kejahatan yang terjadi di Kabupaten
Semarang dari yang dilaporkan sebanyak 446 kasus dan telah diselesaikan
sebanyak 319 kasus. Kasus penipuan merupakan jenis kriminalitas yang paling
banyak terjadi di Kabupaten Semarang. Sedangkan untuk Tahun 2017 sebanyak
436 kasus dan telah tertangani sebanayak 319 kasus, dengan kasus kriminalitas
pencurian yang banyak terjadi.
Respon warga terhadap kriminalitas ini diantisipasi dengan penjagaan
keamanan mandiri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan
permukiman, selain itu digalakkan siskamling sebagai wujud penjagaan keamanan
kepada masyarakat.
2.4.3.2 Jumlah Demo
Keamanan, ketertiban dan penangulangan demo merupakan salah satu
aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim
investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban
yang ada.
Gambar 2.16.
Kejadian Demonstrasi Tahun 2013-2017

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 91


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.4.3.3 Lama Proses Perizinan
Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim
investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan. Sesuai dengan Peraturan
Daerah maka telah diatur standar waktu pelayanan perizinan yang dikelola oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang
ditentukan sebagai berikut:
Tabel 2.68.
Standar Waktu Pelayanan Perizinan
PENGURUSAN PERIZINAN SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 KET
Lama Pengurusan Perizinan
1. SIUP: Surat Izin Usaha
hari 3 7 3 3 3
Perdagangan
2. TDP: Tanda Daftar 7
hari 3 3 3 3
Perusahaan
3. IUI: Izin Usaha Industri hari 14 7 14 14 14
4. TDI: Tanda Daftar 14 7 14 14 14
hari
Industri
5. IMB: Izin Mendirikan 5 7 5 5 5 Setelah
hari
Bangunan kunjungan
6. HO: Izin Gangguan 14 7 14 14 14 Setelah
hari
kunjungan
Jumlah Persyaratan Dokumen Perizinan
1. SIUP: Surat Izin Usaha
dok - - - - -
Perdagangan
2. TDP: Tanda Daftar
Perusahaan
a. PO dok 8 8 8 8 8
b. CV dok 11 11 11 11 11
c. PT dok 13 13 13 13 13
d. Kop dok 13 13 13 13 13
3. IUI: Izin Usaha Industri dok 9 10 10 10 10
4. TDI: Tanda Daftar dok 12 9
9 9 9
Industri
5. IMB: Izin Mendirikan dok 12
13 12 12 12
Bangunan
6. HO: Izin Gangguan dok - 14 13 13 13
Biaya Resmi Perizinan
1. SIUP: Surat Izin Usaha Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rp
Perdagangan
2. TDP: Tanda Daftar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rp
Perusahaan
3. IUI: Izin Usaha Industri Rp Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4. TDI: Tanda Daftar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Rp
Industri
5. IMB: Izin Mendirikan Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Rp
Bangunan Perda Perda Perda Perda Perda
6. HO: Izin Gangguan Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Rp
Perda Perda Perda Perda Perda
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Semarang, 2017
Keterangan: Sesuai Surat Bupati Nomor 180/000240, Retribusi untuk SIUP diberhentikan mulai tanggal 1
Januari 2011

Bahwa semua izin yang dikelola oleh DPMPTSP sangat terkait dengan iklim
investasi namun demikian kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui
DPMPTSP senantiasa selalu diperbaiki secara berkelanjutan melalui
penyederhanaan prosedur dan pelayanan secara cepat dan on-line guna
meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berkaitan dengan tersebut
diatas, maka Pemerintah Kabupaten Semarang saat ini memfokuskan peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 92
Kabupaten Semarang Tahun 2019
kualitas pelayanan (public service) melalui Penyerderhanaan SOP khususnya lama
proses perijinan. Masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik
dengan 3 PASTI yaitu Kepastian Persyaratan, Kepastian Biaya dan Kepastian
Waktu Penyelesaian, karena semua proses pelayanan dilaksanakan dalam satu
tempat. Guna menjamin kepastian tersebut maka diperlukan standar pelayanan
sebagai acuan bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan di Kabupaten
Semarang yaitu lama proses perijinan 3 s/d 14 hari.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia


2.4.4.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3
Rasio Lulusan S1/S2/S3 dapat digunakan untuk menilai apakah suatu
daerah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Semakin
tinggi rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap total penduduk, semakin maju derah yang
bersangkutan. Negara-negara maju memiliki Rasio 0,4. Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Semarang sebesar 0,03 termasuk dalam kategori daerah yang sedang
berkembang.
Tabel 2.69.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah lulusan S1 30.180 28.012 27.846 29.567 30.707
2 Jumlah lulusan S2 2.006 1.709 1.701 1.813 1.899
3 Jumlah lulusan S3 33 35 37 54 63
4 Julah lulusan S1/S2/S3 32.219 29.756 29.584 31.434 32.669
5 Jumlah penduduk 983.529 989.399 990.101 1.005.677 1.011.635
Rasio lulusan S1/S2/S3
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
(4/5)
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2017

2.4.4.2. Rasio Ketergantungan


Rasio ketergantungan digunakan untuk menunjukkan apakah suatu daerah
tergolong daerah yang maju atau daerah yang berkembang. Semakin rendah
persentase rasio ketergantungan, semakin rendah biaya yang ditanggung oleh
penduduk berusia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif
dan sudah tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Semarang pada
periode 2013-2017 masih lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata rasio
ketergantungan negara-negara maju (OECD) yang diperkirakan mencapai 0,59
pada Tahun 2025 dan dari rata-rata rasio ketergantungan dunia yang diperkirakan
mencapai 0,52 pada tahun yang sama. Dengan demikian, perekonomian
Kabupaten Semarang tergolong perekonomian yang cukup maju dari sisi Rasio
Ketergantungan.
Rasio ketergantungan Kabupaten Semarang terus mengalami penurunan, hal
ini menunjukkan setiap tahun biaya yang ditanggung penduduk usia produktif
untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan dusah tidak produktif
semakin menurun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 93


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.70.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2017
NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Penduduk Usia <15
173.556 115.276 225.433 225.776 219.792
tahun
2 Jumlah Penduduk usia >64
76.614 33.317 68.231 67.649 70.744
tahun
3 Jumlah Penduduk Usia
250.170 148.593 293.664 293.425 290.536
Tidak Produktif ((1) + (2))
4 Jumlah Penduduk Usia 15-
733.359 347.198 696.437 712.252 721.099
64 tahun
Rasio ketergantungan
0,34 0,43 0,42 0,41 0,40
((3)/(4))
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2017

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD
Kinerja pembangunan Kabupaten Semarang dapat tercermin dari pencapaian
indikator kinerja daerah Kabupaten Semarang yang tertuang dalam RKPD Tahun
2017 dan RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk menggambarkan keberhasilan dalam
pencapaian indikator digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

SKALA STATUS CAPAIAN INDIKATOR KET


≥ 100% Telah Tercapai

50,01% - 99,99% Akan Tercapai

≤ 50,00% Perlu Perhatian/Upaya Keras

Dalam rangka memberikan gambaran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi


Kabupaten Semarang dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja
pembangunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang
Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja IKU RPJMD Kabupaten Semarang Tahun
2016-2021 juga menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan Kabupaten
Semarang.
IKU Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Semarang Tahun 2016-2021 sebanyak 93 indikator, namun dengan ditetapkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
terdapat 2 IKU yang dihilangkan karena merupakan kewenangan Pemerintah
Provinsi, yaitu: Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun dan
Produktivitas hasil hutan per tahun. Sehingga IKU Kabupaten Semarang menjadi
sebanyak 91 indikator.
Pengukuran pencapaian IKU Kabupaten Semarang Tahun 2017 terhadap
target akhir RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 94


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.71.
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Aspek dan
Fokus Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 terhadap
RPJMD Tahun 2016-2021
STATUS CAPAIAN
TERCAPAI AKAN PERLU
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TERCAPAI PERHATIAN/ %
URUSAN/INDIKATOR JUMLAH
NO UPAYA INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN INDIKATOR
KERAS TERCAPAI
DAERAH

ASPEK
I KESEJAHTERAAN 12 7 4 1 58,33
MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan
1 7 4 3 0 57,14
Pemerataan Ekonomi
Fokus Kesejahteraan
2 4 2 1 1 50,00
Masyarakat
Fokus Seni Budaya dan
3 1 1 0 0 100,00
Olahraga
ASPEK PELAYANAN
II 68 30 30 8 44,12
UMUM
Fokus Layanan Urusan
1 52 26 21 5 50,00
Wajib
Fokus Layanan Urusan
2 5 2 3 0 40,00
Pilihan
Fokus Layanan
3 Penunjang Urusan 11 2 6 3 18,18
Pemerintahan
ASPEK DAYA SAING
III 11 2 8 1 18,18
DAERAH
Fokus Kemampuan
1 1 0 1 0 0,00
Ekonomi Daerah
Fokus Fasilitas
2 6 1 4 1 16,67
Wilayah/Infrastuktur
3 Fokus Iklim Berinvestasi 2 0 2 0 0,00
Fokus Sumber Daya
4 2 1 1 0 50,00
Manusia
JUMLAH 91 39 42 10 42,86

Berdasarkan Tabel di atas, Capaian Indikatr Kinerja Utama (IKU) Tahun


2017 sebanyak 39 indikator (42,86%) berstatus telah tercapai, 42 indikator
(46,15%) berstatus akan tercapai, dan 10 indiktor (10,99%) berstatus perlu
perhatian/upaya keras. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator kinerja
yang belum tersedia datanya dimana capaian indikator dihitung tahunan.
Pengukuran kinerja IKU Kabupaten Semarang Tahun 2017 dapat dijabarkan
secara rinci sebagaimana Tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 95


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.72.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Semarang Tahun 2017 terhadap RPJMD 2016-2021
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1.1. Tingkat Pertumbuhan % 6,5 5,81 5,47 84,15 PD terkait
Ekonomi
1.2. Angka harapan hidup Tahun 72,78 72,9 75,55 103,81 Barenlitbangda/ Dinas
Kesehatan/BPS
1.3. Pendapatan per kapita Juta Rp. 37,77 45,70 43,03 113,93 PD terkait Tahun 2017
menggunakan
pendekatan PDRB
Tahun Dasar 2010
(17 kategori)
1.4. Nilai PDRB Juta Rp. 67.401.438,43 44.737.281,88 44.222.573,80 65,61 PD terkait Angka sangat
sementara
1.5. Laju Inflasi % 4,5 3,4 3,67 122,62 PD terkait

1.6. Kontribusi PAD terhadap Total % 17 15,15 19,55 115,00 BKuD


APBD
1.7. Persentase penduduk miskin % 6,5 7,5 7,78 83,55 Barenlitbangda/Dinsos

Fokus Kesejahteraan Masyarakat


1. Pendidikan
1.1. Rata-rata lama sekolah Tahun 7,38 7,34 7,48 101,36 Disdikbudpora

1.2. Angka harapan lama sekolah Tahun 12,88 12,84 12,84 99,69 Disdikbudpora

1.3. Peningkatan penyaluran % 5,32 4,54 0,03 0,56 Disdikbudpora


beasiswa miskin
2. Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 96


Kabupaten Semarang Tahun 2019
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
2.1. Prevalensi Gizi kurang pada % 4,95 5,13 2,92 169,52 Dinkes
balita
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1. Jumlah peningkatan grup Grup 24 5 76 316,67 Disdikbudpora
kesenian

ASPEK PELAYANAN UMUM


Fokus Layanan Urusan Wajib
Urusan Wajib Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar:
1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah :
Usia 7 - 12 Tahun % 100 100,00 100,00 100,00 Disdikbudpora

Usia 13 - 15 Tahun % 96,93 96,90 95,65 98,68 Disdikbudpora

2. Kesehatan
2.1. Persalinan oleh tenaga yang % 95 95 99,92 105,18 Dinkes
berkompeten
2.2. Persentase pemenuhan % 16,5 16,5 29,39 178,12 Dinkes
pelayanan kesehatan
masyarakat pertahun
2.3. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 9,8 10,06 7,6 128,95 Dinkes
KH
2.4. Angka Kematian Balita Per 1000 11,6 12,2 8,8 131,82 Dinkes
(AKABA) KH
2.5. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100000 115 117 111,83 102,83 Dinkes
KH
2.6. Persentase rumah tangga yang % 60 40 52,7 87,83 Dinkes
ber PHBS strata sehat utama
2.7. Persentase Pemenuhan sarana % 7,83 11,52 12,9 164,75 Dinkes
dan prasarana kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 97


Kabupaten Semarang Tahun 2019
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
3. PekerjaanUmum dan
Penataan Ruang
3.1. Pekerjaan Umum
3.1.1. Persentase panjang jalan yang % 32,88 26 30,8 93,67 DPU
terpasang PJU
3.1.2. Luas Irigasi Pertanian dalam % 63,12 55,34 58,4 92,52 DPU
kondisi baik
3.1.3. Persentase Luas Irigasi dalam % 76 57 58,4 76,84 DPU
kondisi baik
3.1.4. Persentase penduduk berakses % 100 92,72 95,95 95,95 DPU
sanitasi sehat
3.1.5. Panjang jalan kabupaten % 85 75 75,56 88,89 DPU
dengan kondisi baik
3.2. Penataan Ruang
3.2.1. Tersedianya Ruang Terbuka Ha 533,75 530,05 530,21 99,34 DPU
Hijau
3.2.2. Persentase bangunan ber-IMB % 90 70 57,46 63,84 DPMPTSP

4. Perumahan Rakyat dan


Kawasan Permukiman
4.1. Luas lingkungan permukiman Ha 0 187,65 228,13 6,36 DPU
kumuh
4.2. Rasio Rumah Layak Huni % 0,757 0,756 0,76 100,40 DPU

5. Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
5.1. Persentase penurunan % 32 49 50 156,25 Satpol PP dan Damkar
pelanggaran perda
5.2. Persentase penurunan % 1 8,4 9,20 920,00 Satpol PP dan Damkar
pelanggaran trantibum
6. Sosial
6.1. Jumlah Lembaga pendidikan % 100 20 82,52 82,52 Sekretariat Daerah
keagamaan yang mendapatkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 98
Kabupaten Semarang Tahun 2019
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
bantuan
6.2. Persentase penurunan tingkat % 1,6 1,09 4,94 308,75 Dinsos
penyandang masalah sosial

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


1. Tenaga Kerja
1.1. Calon tenaga kerja yang % 4,61 3,15 3,65 79,18 Disnaker
Terampil
1.2. Pencari kerja yang % 22 13 76,53 347,86 Disnaker
ditempatkan
1.3. Tingkat pengangguran terbuka % 3,5 4,1 1,93 181,35 Disnaker

1.4. Keselamatan dan % 84 78 78,04 92,90 Disnaker


Perlindungan tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
2.1. Persentase pemenuhan % 14,07 9,61 13,19 93,75 Dinas PP, PA dan KB
fasilitas umum untuk anak
3. Pangan
3.1. Ketersediaan Pangan Utama Kg/Kap/Th 182 177 257,27 141,36 Dispertanikap
n
3.2. Pola pangan harapan % 92 88 85 92,39 Dispertanikap

4. Lingkungan Hidup
4.1. Persentase penanganan % 21,49 20,49 20,55 95,63 DLH
sampah
4.2. Persentase penduduk berakses % 100 91,69 89,8 89,80 DPU
air minum aman
4.3. Persentase TPS persatuan % 0,83 0,79 0,87 104,82 DLH
penduduk
4.4. Jumlah penerapan teknologi Unit 38 10 10 26,32 Dinkop,UM, Perindag
tepat guna yang mendapat
fasilitasi dari pemerintah
5. Pemberdayaan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 99


Kabupaten Semarang Tahun 2019
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
dan Desa
5.1. Swadaya masyarakat terhadap % 8 6 67 837,50 Dispermasdes
program pemberdayaan
masyarakat
5.2. Persentase Lembaga % 100 100 100 100,00 Dispermasdes
kemasyarakatan desa yang
Aktif
6. Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
6.1. Persentase kesejahteraan dan % 58,77 57,04 78,87 134,20 Dinas PP, PA dan KB
ketahanan keluarga
7. Perhubungan
7.1. Jumlah pelabuhan
laut/udara/ terminal bus
Tipe C Buah 9 7 7 77,78 Dishub

Tipe B Buah 0 1 0 0,00 Dishub

Tipe A Buah 0 0 0 0,00 Dishub

7.2. Angkutan darat % 0,021 0,026 0,06 285,71 Dishub

8. Komunikasi dan Informatika


8.1. Persentase Infrastruktur % 100 100 100 100,00 Diskominfo
Jaringan yang terkoneksi
dengan baik
8.2. Persentase Sistem Informasi % 51,22 24,53 56,52 110,35 Diskominfo
Yang Dapat Diaplikasikan
Secara Optimal
9. Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
9.1. Persentase Peningkatan % 2 2 2,26 113,00 Dinkop,UM, Perindag
jumlah unit UMKM yang
Berijin

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 100


Kabupaten Semarang Tahun 2019
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
9.2. Jumlah Koperasi yang Unit 228 85 85 37,28 Dinkop,UM, Perindag
berkualitas
9.3. Nilai volume usaha koperasi Juta Rp. 741.008 694.860 705.692 95,23 Dinkop,UM, Perindag

9.4. Jumlah Usaha Mikro Binaan Unit 10.816 10.406 10.529 97,35 Dinkop,UM, Perindag

10. Penanaman Modal


10.1. Jumlah investor (PMDN/PMA) Buah 370 262 405 109,46 DPMPTSP

10.2. Jumlah nilai investasi Milyar Rp. 522,83 361,81 1.003,81 192,00 DPMPTSP
(PMDN/PMA)
10.3. Persentase Peningkatan Nilai % 9,6 9,6 339,58 3537,29 DPMPTSP
investasi Daerah
11. Kepemudaan dan Olahraga
11.1. Persentase organisasi Pemuda % 40 20 30,77 76,93 Disdikbudpora
berprestasi
11.2. Indeks cabang olahraga yang % 93 73 50 53,76 Disdikbudpora
berprestasi
12. Kebudayaan
12.1. Peningkatan jumlah Museum Buah 7 4 14 200,00 Disdikbudpora
dan Kepurbakalaan
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pariwisata
1.1. Persentase peningkatan % 7,18 5,91 39,23 546,38 Dinas Pariwisata
pendapatan daerah dari sektor
pariwisata
2. Pertanian
2.1. Persentase kebijakan usaha % 100 100 100 100,00 Dispertanikap
tani yang terlaksana
2.2. Produktivitas hasil pertanian Ton/Hektar 61,36 58,96 57,16 93,16 Dispertanikap
pertahun
3. Perindustrian
3.1. Persentase pembinaan % 20 18 18 90,00 Dinkop,UM, Perindag
kelompok industri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 101


Kabupaten Semarang Tahun 2019
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
3.2. Persentase peningkatan % 2 2,00 1,18 59,00 Dinkop,UM, Perindag
jumlah industri kecil yang
Berijin
Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
1.1. Persentase usulan kegiatan % 70 70 38,75 55,36 Barenlitbangda
berbasis musrenbang yang
tertuang dalam RKPD
2. Keuangan
2.1. Opini BPK WTP WTP - 0,00 BKuD Capaian pada
April 2018
3. Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
3.1. Persentase Kesesuaian % 100 92 97,35 97,35 BKD
penempatan PNS dalam
jabatan struktural
3.2. Persentase peningkatan % 99,97 99,96 99,94 99,97 BKD
disiplin pegawai
3.3. Persentase pemenuhan % 94 90,88 97,79 104,03 BKD
kebutuhan diklat PNS
4. Fungsi Lain Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
4.1. Sekretariat Daerah
4.1.1. Realisasi Indikator Kinerja % 100 100 73,23 73,23 Sekretariat Daerah
yang tercapai sesuai target
4.1.2. Persentase masyarakat yang % 32,72 25,82 21,49 65,68 Diskominfo
mengakses media informasi
pembangunan daerah
4.1.3. Skor evaluasi SAKIP B CC CC 85,31 Sekretariat Daerah

4.1.4. Persentase peningkatan % 100 100 100 100,00 Sekretariat Daerah


kualitas penyusunan LPPD
4.1.5. Skor hasil evaluasi SPIP level 4 1 2 50,00 Inspektorat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 102


Kabupaten Semarang Tahun 2019
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
4.1.6. Kapasitas APIP dilihat dari Level 4 2 2 50,00 Inspektorat
skor IACM
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Pertanian
1.1. Indeks Nilai Tukar Petani % 103,39 101,39 101,54 98,21 Dispertanikap

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur


1. Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1.1. Tersedianya dokumen tata Jumlah 4 4 0 0,00 DPU
ruang yang disahkan
1.2. Rasio elektrifikasi % 100 99 99 99,00 DPU

1.3. Persentase Kondisi % 89,8 73,9 71,32 79,42 DPU


infrastruktur dalam kondisi
baik
2. Lingkungan Hidup
2.1. Indeks Kualitas Lingkungan % 68,7 58,48 64,28 93,57 DLH
Hidup
2.3. Persentase Peningkatan Indeks % 68,61 58,24 63,8 92,99 DLH
Kualitas Lingkungan Hidup
pertahun
3. Perhubungan
3.1. Rasio panjang jalan per % 0,14 0,147 0,363 259,29 Dishub
jumlah kendaraan
Fokus Iklim Berinvestasi
1. Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
1.1. Indeks pembangunan Desa % 60 36,8 37,8 63,00 Dispermasdes

2. Penanaman Modal
2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat % 92,12 88,53 81,38 88,34 DPMPTSP
pada Perangkat Daerah
Perijinan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 103


Kabupaten Semarang Tahun 2019
% CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG
TARGET 2017
URUSAN/ INDIKATOR TARGET REALISASI PD PENANGGUNG STATUS
NO SATUAN RPJMD 2016- TERHADAP KETERANGAN
KINERJA PEMBANGUNAN 2017 2017 JAWAB CAPAIAN
2021 RPJMD
DAERAH
2016-2021
Fokus Sumber Daya Manusia
1. Indeks Pembangunan Gender % 34 27,97 35,87 105,50 Dinas PP, PA dan KB

2. Indeks Kepuasan Masyarakat 92,51 88,90 88,97 96,17 Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 104


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.5.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah
Dalam rangka memberikan dorongan serta optimalisasi pembangunan
daerah, pengukuran kinerja pembangunan dilakukan terhadap prioritas dan arah
kebijakan pembangunan Tahun 2017. Masing-masing prioritas pembangunan
daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 dijabarkan ke dalam arah kebijakan
pembangunan daerah beserta indikator dan target kinerja yang harus dicapai pada
Tahun 2017. Secara keseluruhan terdapat 452 indikator kinerja sebagai
penjabaran prioritas dan arah kebijakan RKPD Tahun 2017. Prestasi yang
dihasilkan Tahun 2017, sebanyak 337 indikator (74,56%) berstatus telah tercapai,
86 indikator (19,03%) berstatus akan tercapai, dan 29 indikator (6,42%) berstatus
perlu perhatian/upaya keras. Rekapitulasi capaian indikator menurut prioritas
dan arah kebijakan Tahun 2017, sebagai berikut:
Tabel 2.73.
Rekapitulasi Capaian Target Indikator menurut Prioritas dan Arah Kebijakan Tahun 2017
STATUS CAPAIAN
PERLU %
JUMLAH AKAN
NO PRIORITAS/ARAH KEBIJAKAN TERCAPAI PERHATIAN/ INDIKATOR
INDIKATOR TERCAPAI
UPAYA TERCAPAI
KERAS
1 Peningkatan akses dan 123 102 15 6 82,93
kualitas pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan
a. Peningkatan 6 4 2 0 66,67
kualitas/kompetensi
tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan pada
PAUD dan semua jenjang
pendidikan
b. Perluasan dan pemerataan 9 6 3 0 66,67
akses penyelenggaraan
pendidikan pada PAUD
dan semua jenjang
pendidikan
c. Peningkatan sarana 7 4 3 0 57,14
prasarana pendidikan yang
berkualitas pada jenjang
PAUD dan semua jenjang
pendidikan
d. Peningkatan 17 13 3 1 76,47
mutu/kualitas pelayanan
pendidikan formal dan
non formal pada PAUD
dan semua jenjang
pendidikan
e. Pengembangan kualitas 2 2 0 0 100,00
SDM pada usia produktif
melalui pendidikan formal
dan non formal
f. Pengembangan dan 4 4 0 0 100,00
Pembinaan Kebudayaan
g. Peningkatan sarana dan 3 3 0 0 100,00
prasarana dalam rangka
pelestarian kebudayaan
h. Perumusan Kebijakan 1 1 0 0 100,00
Daerah dalam rangka
Pengembangan dan
perlindungan serta
pelestarian cagar budaya,
karya seni dalam rangka
memperkuat jati diri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 105


Kabupaten Semarang Tahun 2019
STATUS CAPAIAN
PERLU %
JUMLAH AKAN
NO PRIORITAS/ARAH KEBIJAKAN TERCAPAI PERHATIAN/ INDIKATOR
INDIKATOR TERCAPAI
UPAYA TERCAPAI
KERAS
i. Peningkatan pelayanan 1 1 0 0 100,00
kesehatan dengan
penerapan BLUD pada
PUSKESMAS di Kabupaten
Semarang
j. Peningkatan sarana 3 2 0 1 66,67
prasarana dan
pengembangan
pelayananan kesehatan
k. Peningkatan pemerataan 6 5 0 1 83,33
dan perluasan akses
penyelenggaraan
kesehatan
l. Peningkatan pelayanan 15 10 4 1 66,67
jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin
Kabupaten Semarang
m. Peningkatan Sumber Daya 10 10 0 0 100,00
Manusia dan sarana
prasarana pelayanan
kesehatan.
n. Peningkatan kesehatan 9 8 0 1 88,89
keluarga khususnya ibu
dan anak.
o. Peningkatan gizi 22 21 0 1 95,45
masyarakat dan upaya
preventif dalam
penanggulangan penyakit
p. Peningkatan keselamatan 1 1 0 0 100,00
dan kesehatan kerja
q. Tersedianya tenaga kerja 7 7 0 0 100,00
yang berkualitas dan
memiliki perilaku
kewirausahaan melalui
pelatihan/kursus
ketrampilan
2 Pembangunan dan 51 34 11 6 66,67
peningkatan infrastruktur
a. Pembangunan peningkatan 4 3 1 0 75,00
dan pemeliharaan jalan
dan jembatan yang
meliputi kawasan industri,
obyek wisata, daerah
tertinggal dan perbatasan,
kawasan strategis
b. Peningkatan sarana dan 4 3 0 1 75,00
prasarana aparatur
c. Peningkatan pembangunan 8 5 3 0 62,50
dan pemeliharaan sarana
prasarana irigasi
d. Peningkatan sarana 13 5 3 5 38,46
prasarana perhubungan
e. Peningkatan sarana 3 2 1 0 66,67
prasarana air bersih/air
minum
f. Peningkatan pengelolaan 1 1 0 0 100,00
air limbah domestik
g. Peningkatan dan 5 5 0 0 100,00
pengelolaan sarana
prasarana persampahan
h. Peningkatan ketersediaan 4 3 1 0 75,00
rumah layak huni
i. Peningkatan kualitas 1 0 1 0 0,00
lingkungan permukiman
j. Peningkatan pembangunan 2 2 0 0 100,00
dan pemeliharaan saluran
drainase perkotaan dan
permukiman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 106


Kabupaten Semarang Tahun 2019
STATUS CAPAIAN
PERLU %
JUMLAH AKAN
NO PRIORITAS/ARAH KEBIJAKAN TERCAPAI PERHATIAN/ INDIKATOR
INDIKATOR TERCAPAI
UPAYA TERCAPAI
KERAS
k. Peningkatan cakupan dan 3 3 0 0 100,00
akses ketenagalistrikan
l. Revitalisasi pasar 3 2 1 0 66,67
tradisional, pasar desa,
pasar kabupaten dan
pembangunan pasar
komoditas produk
unggulan serta penataan
dan fasilitasi Pedagang
Kaki Lima (PKL)
3 Peningkatan pemenuhan hak 34 24 10 0 70,59
dasar dan kesejahteraan
masyarakat dalam rangka
Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
a. Peningkatan pemenuhan 13 9 4 0 69,23
hak dasar dan
kesejahteraan masyarakat
b. Peningkatan Strategi 8 4 4 0 50,00
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan/
kesejahteraan masyarakat
c. Peningkatan norma 13 11 2 0 84,62
keluarga kecil yang
berkualitas dan sejahtera
4 Peningkatan produktivitas dan 30 19 11 0 63,33
diversifikasi usaha pertanian
dalam rangka percepatan
kedaulatan pangan
a. Peningkatan produktivitas 2 1 1 0 50,00
dan konservasi lahan
pertanian dan Sumber
Daya Air
b. Peningkatan produksi, 23 14 9 0 60,87
mutu dan pemasaran
produk pertanian
c. Peningkatan SDM, 3 2 1 0 66,67
kelembagaan dan akses
permodalan
d. Peningkatan sarana dan 1 1 0 0 100,00
prasarana dalam rangka
ketersediaan pangan
e. Peningkatan diversifikasi 1 1 0 0 100,00
usaha pertanian dan
pangan lokal
5 Pengembangan potensi 27 24 3 0 88,89
ekonomi masyarakat dan
inovasi daerah
a. Peningkatan sarana 9 8 1 0 88,89
prasarana destinasi wisata,
desa wisata dan ekowisata
b. Peningkatan SDM dan 9 8 1 0 88,89
kelembagaan koperasi dan
UMKM
c. Peningkatan teknologi 2 2 0 0 100,00
tepat guna dan inovasi
daerah sesuai kearifan
lokal
d. Peningkatan investasi 6 5 1 0 83,33
daerah
e. Pengembangan sistem 1 1 0 0 100,00
logistik daerah
6 Peningkatan penataan ruang 8 5 1 2 62,50
a. Peningkatan perencanaan 1 0 0 1 0,00
tata ruang
b. Peningkatan pengendalian 3 2 1 0 66,67
pemanfaatan ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 107


Kabupaten Semarang Tahun 2019
STATUS CAPAIAN
PERLU %
JUMLAH AKAN
NO PRIORITAS/ARAH KEBIJAKAN TERCAPAI PERHATIAN/ INDIKATOR
INDIKATOR TERCAPAI
UPAYA TERCAPAI
KERAS
c. Peningkatan koordinasi 4 3 0 1 75,00
penataan ruang
7 Pengelolaan sumber daya 24 22 1 1 91,67
alam, lingkungan hidup dan
bencana
a. Peningkatan pengendalian 10 10 0 0 100,00
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
b. Peningkatan sarana 6 5 1 0 83,33
prasarana dan
kemampuan dalam
penanggulangan bencana
c. Peningkatan pembangunan 3 2 0 1 66,67
Ruang Terbuka Hijau(RTH)
d. Peningkatan pengelolaan 5 5 0 0 100,00
Sumber Daya Alam dan
Mineral
8 Peningkatan kualitas tata 94 63 28 3 67,02
kelola pemerintahan yang
meliputi penataan dan
pengembangan SDM Aparatur,
kelembagaan dan sistem
manajemen pemerintahan
a. Peningkatan kapasitas 18 11 6 1 61,11
SDM Aparatur, sistem
Manajemen dan
kelembagaan dalam
mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik
dan pelayanan publik yang
prima dan merata serta
melaksanakan reformasi
birokrasi
b. Penerapan electronic 17 12 5 0 70,59
government dalam rangka
peningkatan kualitas tata
kelola pemerintahan dan
pemerataan pelayanan
publik
c. Peningkatan Kualitas 6 3 3 0 50,00
pelayanan perijinan
terpadu
d. Perwujudan aparatur 13 9 4 0 69,23
pemerintahan yang
tanggap terhadap
perubahan paradigma
pemerintahan melalui
kompetensi, displin dan
profesionalisme
e. Peningkatan pengelolaan 27 16 10 1 59,26
pembangunan melalui
perencanaan dan
penganggaran yang
berbasis kinerja didukung
pengendalian dan
pengawasan yang optimal
f. Perwujudan kesadaran 10 9 0 1 90,00
masyarakat yang tanggap
terhadap pengaruh
perubahan
politik,ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan
keamanan
g. Peningkatan Kualitas SDM 2 2 0 0 100,00
Aparatur Desa dalam
rangka pelaksanaan
ketentuan Peraturan
perundang-undangan yang
mengatur tentang Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 108


Kabupaten Semarang Tahun 2019
STATUS CAPAIAN
PERLU %
JUMLAH AKAN
NO PRIORITAS/ARAH KEBIJAKAN TERCAPAI PERHATIAN/ INDIKATOR
INDIKATOR TERCAPAI
UPAYA TERCAPAI
KERAS
h. Peningaktan Peran 1 1 0 0 100,00
Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Ketahanan
Semesta
9 Peningkatan kapasitas 12 10 1 1 83,33
lembaga kemasyarakatan dan
pemerintahan desa serta
keterpaduan pembangunan
antar desa
a. Peningkatan kualitas 2 2 0 0 100,00
Perangkat Desa
b. Peningkatan kemandirian 2 2 0 0 100,00
kelembagaan desa dan
pemerintahan desa
c. Optimalisasi pemanfaatan 2 2 0 0 100,00
dan pengelolaan kekayaan
dan potensi desa
d. Peningkatan 3 3 0 0 100,00
pemberdayaan
kelembagaan masyarakat
dan pemerintah desa
e. Peningkatan fasilitasi 1 0 0 1 0,00
Pembangunan Kawasan
Perdesaan
f. Pengembangan produk 1 0 1 0 0,00
unggulan berbasis desa
g. Membangun Desa 1 1 0 0 100,00
Berdikari
10 Peningkatan partisipasi dan 6 6 0 0 100,00
pemberdayaan masyarakat
dalam pembangunan
a. Peningkatan peran serta 3 3 0 0 100,00
masyarakat termasuk
perempuan dan anak
dalam proses
pembangunan
b. Peningkatan keswadayaan 2 2 0 0 100,00
masyarakat dalam
pembangunan
c. Peningkatan 1 1 0 0 100,00
pemberdayaan masyarakat
dalam pemanfaatan dan
pengelolaan potensi lokal
11 Perlindungan perempuan dan 30 17 4 9 56,67
pengarusutamaan gender serta
pemenuhan hak anak dalam
rangka Perwujudan menuju
Kabupaten Layak Anak Dan
Kabupaten Sehat
a. Peningkatan sinergisitas 4 2 0 2 50,00
peran Pemerintah,
Masyarakat dan Lembaga
Masyarakat dalam
Mewujudkan Kabupaten
Semarang menuju
Kabupaten Layak Anak
dan Kabupaten Sehat
b. Perlindungan dan 7 4 0 3 57,14
Peningkatan peran
perempuan serta
pemenuhan hak anak
c. Peningkatan partisipasi 6 2 3 1 33,33
Masyarakat dalam proses
perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan tanpa
membedakan gender

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 109


Kabupaten Semarang Tahun 2019
STATUS CAPAIAN
PERLU %
JUMLAH AKAN
NO PRIORITAS/ARAH KEBIJAKAN TERCAPAI PERHATIAN/ INDIKATOR
INDIKATOR TERCAPAI
UPAYA TERCAPAI
KERAS
d. Peningkatan 5 5 0 0 100,00
Pemberdayaan perempuan
dan penyandang masalah
sosial dalam proses
pembangunan di segala
bidang guna peningkatan
kualitas hidup
e. Peningkatan pemenuhan 1 1 0 0 100,00
kebutuhan terhadap hak -
hak anak anak melalui
kerjasama antara
pemerintah, masyarakat
dan swasta
f. Peningkatan sarana dan 1 1 0 0 100,00
prasarana untuk
penyandang disabilitas
g. Penguatan peran 6 2 1 3 33,33
kelembagaan Gugus Tugas
KLA, Gugus Tugas
Kabupaten Sehat,
Pengaursutamaan Gender
(PUG) dan forum
Komunikasi Anak
Kabupaten Semarang
(FAKAS)
12 Pembangunan Kepemudaan, 13 11 1 1 84,62
Olahraga, Budaya dan
Pariwisata
a. Penyelenggaraan event - 7 5 1 1 71,43
event olah raga, budaya
dan wisata di Daerah dari
Desa Kecamatan Dan
Kabupaten
b. Pengembangan Pusat - 2 2 0 0 100,00
Pusat Kegiatan
Kepemudaan, Olahraga
dan Budaya
c. Peningkatan Kewaspadaan 4 4 0 0 100,00
Gerakan Anti Narkoba,
HIV/AIDS dan Kenakalan
Remaja
JUMLAH 452 337 86 29 74,56

Berdasarkan Tabel di atas, secara keseluruhan masih perlu upaya


mendorong capaian kinerja untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten
Semarang Tahun 2017. Pengukuran kinerja prioritas dan arah kebijakan
pembangunan daerah Tahun 2017 dapat dijabarkan secara rinci sebagaimana
Tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 110


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 2.74
Capaian Target Indikator menurut Prioritas dan Arah Kebijakan Tahun 2017

PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG


NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
1 Peningkatan akses dan kualitas a Peningkatan kualitas/kompetensi tenaga Guru berkualifikasi S-1/D-IV: IKK/IKP Disdikbudpora
pelayanan dasar pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan pada - PAUD, TK/RA % 63,97 76,13 119,01
dan kesehatan PAUD dan semua jenjang pendidikan - SD/MI % 85,01 91,06 107,12
- SMP/MTs % 94,10 93,50 99,36
Pendidik/Guru bersertifikat pendidik: IKP Disdikbudpora
- PAUD, TK % 40,53 37,37 92,20
- SD % 57,40 63,60 110,80
- SMP % 63,24 69,84 110,44
b Perluasan dan pemerataan akses Rata-rata Lama Sekolah tahun 7,34 7,48 101,91 IKU/IKK Disdikbudpora
penyelenggaraan pendidikan pada PAUD Angka Harapan Lama Sekolah tahun 12,84 12,84 100,00 IKU Disdikbudpora
dan semua jenjang pendidikan Angka Partisipasi Sekolah: IKU/IKK Disdikbudpora
- SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) % 100,00 100,00 100,00
- SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) % 96,90 95,65 98,71
Angka Partisipasi Kasar usia 4-6 tahun % 64,80 64,85 100,08 IKK/IKP Disdikbudpora
untuk usia PAUD
Angka Partisipasi Kasar (APK):
- SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) % 100,00 106,37 106,37
- SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) % 96,30 102,30 106,23
Angka Partisipasi Murni (APM): IKK/IKP Disdikbudpora
- SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) % 95,19 93,02 97,72
- SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) % 81,85 75,02 91,66
c Peningkatan sarana prasarana pendidikan Ruang kelas kondisi baik (sesuai Standar IKK/IKP Disdikbudpora
yang berkualitas pada jenjang PAUD dan Nasional Pendidikan):
semua jenjang pendidikan - PAUD, TK % 86,60 93,19 107,61
- SD % 94,03 92,37 98,23
- SMP % 98,30 94,05 95,68
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 103.850 137.142 132,06 IKK/IKPD Disarpus

Jumlah perpustakaan buah 1.125 1.125 100,00 IKK/IKP Disarpus


Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Judul 42.786 42.070 98,33 IKK/IKPD Disarpus
daerah
Persentase jumlah perpustakaan yang % 7,63 9,95 130,41 IKPD Disarpus
terbina
d Peningkatan mutu/kualitas pelayanan Peningkatan penyaluran beasiswa miskin % 4,54 0,03 0,66 IKU Disdikbudpora
pendidikan formal dan non formal pada
PAUD dan semua jenjang pendidikan Angka Putus Sekolah (APS): IKK/IKP Disdikbudpora
- SD/MI % 0,08 0,03 266,67
- SMP/MTs % 0,19 0,34 55,88
Angka Kelulusan: IKK/IKP Disdikbudpora
- SD/MI % 100,00 100,00 100,00
- SMP/MTs % 99,99 100,00 100,01
Angka melek huruf % 99,98 99,98 100,00 IKK/IKP Disdikbudpora

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 111
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke % 94,18 92,88 98,62 IKK/IKP Disdikbudpora
SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke % 82,63 86,05 104,14
SMA/SMK/MA
Siswa miskin yang memperoleh beasiswa: IKP Disdikbudpora

- SD/MI % 91,94 97,56 106,11


- SMP/MTs % 90,02 96,96 107,71
Komite SD berperan aktif % 100,00 100,00 100,00 IKP Disdikbudpora
Komite SMP berperan aktif % 100,00 100,00 100,00 IKP Disdikbudpora
Rata-rata Capaian SPM: IKP Disdikbudpora
- SD % 94,40 95,83 101,51
- SMP % 94,00 93,02 98,96
Jumlah sekolah terakreditasi: IKPD Disdikbudpora
- PAUD, TK % 3,65 6,08 166,58
- SD % 90,50 98,61 108,96
- SMP % 92,86 95,41 102,75
e Pengembangan kualitas SDM pada usia Jumlah satuan pendidikan non formal lembaga 237 237 100,00 IKP Disdikbudpora
produktif melalui pendidikan formal dan (PKBM/LKP/Kelompok Belajar)
non formal Lulusan SMK bersertifikat keahlian % 10,06 11,79 117,20 IKP Disdikbudpora
f Pengembangan dan Pembinaan Jumlah peningkatan grup kesenian grup 5 76 1520,00 IKU Disdikbudpora
Kebudayaan
Jumlah grup kesenian aktif grup 2.610 2.792 106,97 IKK/IKP Disdikbudpora
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan: buah 1075 1085 100,93 IKK/IKP Disdikbudpora
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan kegiatan 260 265 101,92 IKK/IKPD Disdikbudpora
budaya di masyarakat dan sekolah
g Peningkatan sarana dan prasarana dalam Peningkatan jumlah museum dan buah 4 14 350,00 IKU Disdikbudpora
rangka pelestarian kebudayaan kepurbakalaan
Jumlah sarana gedung dan sanggar budaya Unit 3 3 100,00 IKP Disdikbudpora

Jumlah Museum yang sesuai standar Unit 1 1 100,00 IKP Disdikbudpora


h Perumusan Kebijakan Daerah dalam Jumlah Peraturan Bupati tentang Perbup 1 1 100,00 IKPD Disdikbudpora
rangka Pengembangan dan perlindungan Pengembangan dan Perlindungan cagar
serta pelestarian cagar budaya, karya seni budaya, karya seni dalam rangka
dalam rangka memperkuat jati diri memperkuat jati diri
i Peningkatan pelayanan kesehatan dengan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD unit 3 6 200,00 IKP Dinkes
penerapan BLUD pada PUSKESMAS di
Kabupaten Semarang
j Peningkatan sarana prasarana dan Pelayanan Rumah Sakit Terakreditasi % 100,00 0,00 0,00 IKP Dinkes
pengembangan pelayananan kesehatan Persentase pemenuhan sarana dan % 11,52 12,90 111,98 IKU Dinkes
prasarana kesehatan
Persentase sarana dan prasarana pelayanan % 5,86 12,44 212,29 IKPD Dinkes
kesehatan yang diperbaiki (ditingkatkan)

k Peningkatan pemerataan dan perluasan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 72,9 75,55 103,64 IKU/IKK Barenlitbangda/
akses penyelenggaraan kesehatan Dinas
Kesehatan/BPS
Cakupan kunjungan rawat jalan % 15,00 28,74 191,60 IKPD Dinkes
Cakupan kunjungan rawat inap % 1,50 0,65 43,33 IKPD Dinkes

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 112
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan bulan 12 12 100,00 IKP Dinkes
di UPTD Puskesmas dan Labkesda

Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di bulan 12 12 100,00 IKP Dinkes


UPTD Puskesmas dan Labkesda
Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar bulan 12 12 100,00 IKP Dinkes
BPJS di UPTD Puskesmas (Kapitasi JKN)

l Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Orang 290.054 289.383 99,77 IKP Dinkes
bagi masyarakat miskin Kabupaten (PBI) drAPBN
Semarang Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Orang 40.000 40.466 101,17 IKP Dinkes
(PBI) dari APBD I dan APBD II
Jumlah peserta SKTM Jamkesda Orang 7.000 7.055 100,79 IKP Dinkes
Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan:
A. RSUD Ungaran IKK/IKP RSUD Ungaran
a. BPJS Pasien 51.462 57.413 111,56
- PBI/Penerima Bantuan Iuran (Masy. Pasien 13.895 15.502 111,57
Miskin)
- Non PBI Pasien 37.567 41.911 111,56
b. Jamkesda Pasien 600 484 80,67
c. Pasien Rujukan pasien 57.739 51.999 90,06
B. RSUD Ambarawa IKK/IKP RSUD Ambarawa
a. BPJS Pasien 116.976 117.664 100,59
- PBI/Penerima Bantuan Iuran (Masy. Pasien 23.551 24.214 102,82
Miskin)
- Non PBI Pasien 93.425 93.450 100,03
b. Jamkesda Pasien 12.119 6.051 49,93
c. Persentase rujukan pasien kurang dari % 1,20 0,95 79,17
1,3% (372/31.000) pasien
Persentase balita gizi buruk dari keluarga % 80,00 100,00 125,00 IKK/IKP Dinkes
kurang mampu yang mendapat makanan
tambahan
Persentase ibu hamil KEK dari keluarga % 22,00 100,00 454,55 IKP Dinkes
kurang mampu yang mendapat makanan
tambahan
m Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan % 16,50 29,39 178,12 IKU Dinkes
sarana prasarana pelayanan kesehatan. masyarakat per tahun
Rasio dokter per 100.000 penduduk Per 100.000 34,36 58,30 169,67 IKK/IKP Dinkes
Penduduk
Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk Per 100.000 51,54 67,62 131,20 IKK/IKP Dinkes
Penduduk
Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk Per 100.000 0,4 0,50 125,00 IKK/IKP Dinkes
Penduduk
Cakupan puskesmas % 136,84 136,84 100,00 IKK/IKP Dinkes
Cakupan puskesmas pembantu % 28,51 28,51 100,00 IKK/IKP Dinkes
Cakupan puskesmas, poliklinik, pustu per Per 1.000 0,14 0,16 114,29 IKK/IKP Dinkes
1.000 penduduk Penduduk

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 113
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Rasio posyandu per 1.000 balita Per 1.000 22 22,90 104,09 IKK/IKP Dinkes
Balita
Jumlah Puskesmas yang telah puskesmas 8 22 275,00 IKP Dinkes
melaksanakan akreditasi
Pengawasan obat dan makanan bulan 12 12 100,00 IKP Dinkes
n Peningkatan kesehatan keluarga Persalinan oleh tenaga yang berkompeten % 95,00 99,92 105,18 IKU/IKK/IKP Dinkes
khususnya ibu dan anak.
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH 10,06 7,60 132,37 IKU/IKP Dinkes

Angka Kematian Balita (AKABA) Per 1.000 KH 12,20 8,80 138,64 IKU/IKP Dinkes

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 117,00 111,83 104,62 IKU/IKP Dinkes
KH
Prevalensi gizi kurang pada balita % 5,13 2,92 175,68 IKU Dinkes
Cakupan komplikasi kebidanan yang % 100,00 100,00 100,00 IKK/IKP Dinkes
ditangani
Persentase kunjungan neonatal pertama (KN % 95,00 99,58 104,82 IKP Dinkes
1)
Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet % 87,00 87,27 100,31 IKP Dinkes
Tambah Darah
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 95,00 95,03 100,03 IKPD Dinkes
o Peningkatan gizi masyarakat dan upaya Persentase rumah tangga yang ber-PHBS % 40,00 52,70 131,75 IKU Dinkes
preventif dalam penanggulangan penyakit strata sehat utama

Persentase balita gizi buruk mendapat % 100,00 100,00 100,00 IKK/IKP Dinkes
perawatan
Cakupan desa/kelurahan Universal Child % 100,00 100,00 100,00 IKK/IKP Dinkes
Immunization (UCI)
Angka Kesakitan DBD ( incidence rate ) Per 100.000 48,00 24,09 199,25 IKK/IKP Dinkes
Penduduk
Persentase bayi (0-6 bulan) yang mendapat % 45,00 51,40 114,22 IKP Dinkes
ASI eksklusif
Angka keberhasilan pengobatan (Succes % 80,00 90,39 112,99 IKP Dinkes
Rate /SR) penderita TB
Persentase klien HIV/AIDS yang dilayani % 100,00 100,00 100,00 IKP Dinkes

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 Per 100.000 ≥2 2,21 0,04 IKP Dinkes
penduduk usia <15 tahun Penduduk
Peningkatan kesehatan lansia bulan 12 12 100,00 IKP Dinkes
Peningkatan pengetahuan tentang keamanan bulan 12 12 100,00 IKP Dinkes
pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP)
Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) % 86,00 86,73 100,85 IKP Dinkes
memenuhi syarat
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan % 86,00 86,15 100,17 IKP Dinkes
(TPM) memenuhi syarat
Persentase balita yang datang ditimbang % 86,00 86,50 100,58 IKPD Dinkes
(D/S)

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 114
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Persentase balita yang naik berat badannya % 84,00 84,34 100,40 IKPD Dinkes
(N/D)
Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul % 99,90 100,00 100,10 IKPD Dinkes
Vit. A satu kali per tahun
Cakupan balita (12-59 bulan) mendapat % 99,90 100,00 100,10 IKPD Dinkes
kapsul Vit. A dua kali per tahun
Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit. A % 95,00 98,39 103,57 IKPD Dinkes

Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe % 87,00 87,27 100,31 IKPD Dinkes

Persentase desa dengan garam beryodium % 94,00 100,00 106,38 IKPD Dinkes
baik
Persentase keluarga sadar gizi % 45,00 52,69 117,09 IKPD Dinkes
Persentase kecamatan bebas rawan gizi % 100,00 100,00 100,00 IKPD Dinkes
Cakupan KLB desa/kelurahan yang % 100,00 110,00 110,00 IKPD Dinkes
ditangani < 24 jam
p Peningkatan keselamatan dan kesehatan Persentase puskesmas yang % 100,00 100,00 100,00 IKPD Dinkes
kerja menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

q Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas Pencari kerja yang ditempatkan % 13,00 76,53 588,69 IKU/IKK Disnaker
dan memiliki perilaku kewirausahaan Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja % 78,00 78,04 100,05 IKU/IKK Disnaker
melalui pelatihan/kursus ketrampilan
Calon tenaga kerja yang terampil % 3,15 3,65 115,87 IKU Disnaker
Rasio penduduk yang bekerja % 53,20 70,52 132,56 IKK/IKPD Disnaker
Tingkat partisipasi angkatan kerja % 76,10 79,47 104,43 IKK/IKPD Disnaker
Perkiraan angka perselisihan pengusaha % 5,10 3,43 148,69 IKK/IKPD Disnaker
dengan pekerja per tahun
Jumlah orang yang mendapatkan Orang 200 268 134,00 IKPD Disnaker
pelatihan/ketrampilan
2 Pembangunan dan peningkatan a Pembangunan peningkatan dan Persentase kondisi infrastruktur dalam % 73,90 71,32 96,51 IKU DPU
infrastruktur pemeliharaan jalan dan jembatan yang kondisi baik
meliputi kawasan industri, obyek wisata, Persentase panjang jalan kabupaten dalam % 75,00 75,56 100,75 IKU/IKK DPU
daerah tertinggal dan perbatasan, kondisi baik
kawasan strategis Peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi % 77,00 77,00 100,00 IKK DPU
baik (>40 km/jam)
Persentase pelayanan panjang jalan % 87,00 87,99 101,14 IKP/SPM Jalan DPU
kabupaten dengan kondisi mantap
b Peningkatan sarana dan prasarana Kapasitas ruang kantor % 90,00 90,00 100,00 IKPD DPU
aparatur Kelayakan bangunan gedung kantor (PD, % 80,00 80,00 100,00 IKPD DPU
Kec, Kel)
Kebutuhan ruang publik (perkotaan, ODTW, % 80,00 0,00 0,00 IKPD DPU
kecamatan)
Tersedianya PJT/PJB per tahun buah 100 168 168,00 IKPD DPU

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 115
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
c Peningkatan pembangunan dan Persentase luas irigasi dalam kondisi baik % 57,00 58,40 102,46 IKU/IKK DPU
pemeliharaan sarana prasarana irigasi
Luas irigasi pertanian dalam kondisi baik % 55,34 58,40 105,53 IKU DPU

Persentase saluran pengairan yang berfungsi % 64,00 65,20 101,88 SPM Pengairan DPU
secara optimal
Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik % 57,82 58,70 101,52 IKPD DPU

Luas areal sawah yang teraliri irigasi Ha 23.936 23.918,65 99,93 IKPD Dispertanikap
Kondisi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani IKPD Dispertanikap
(JITUT)
- Kondisi Baik Unit 1.034 1.044 100,97
- Kondisi Rusak Unit 297 293 98,65
- Direhab/Dibangun Unit 735 709 96,46
d Peningkatan sarana prasarana Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus: IKU/IKK Dishub
perhubungan
- Tipe C Buah 7 7 100,00
- Tipe B Buah 1 0 0,00
- Tipe A Buah 0 0 0,00
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan km/unit 0,147 0,363 246,94 IKU Dishub

Angkutan darat % 0,026 0,060 230,77 IKU/IKK Dishub


Jumlah uji KIR angkutan umum kendaraan 19.848 18.989 95,67 IKK/IKPD Dishub
Lama pengujian kelayakan angkutan umum menit 30 30 100,00 IKK/IKPD Dishub
(KIR)
Kepemilikan KIR angkutan umum kendaraan 6.574 18939,000 288,09 IKK/IKPD Dishub
Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 7.469.203 3.419.234 45,78 IKK/IKPD Dishub

Jumlah orang /barang yang terangkut orang 7.469.203 3.419.234 45,78 IKK/IKPD Dishub
angkutan umum
Jumlah orang yang melalui orang 4.705.598 3.419.234 72,66 IKK/IKPD Dishub
dermaga/bandara/terminal per tahun
Rasio ijin trayek % 0,167 0,131 78,44 IKK/IKPD Dishub
Pemasangan rambu - rambu buah 300 62 20,67 IKK/IKPD Dishub
e Peningkatan sarana prasarana air Persentase penduduk berakses air minum % 91,69 89,80 97,94 IKU/IKK DPU
bersih/air minum aman
Persentase rumah tangga pengguna air % 86,83 89,30 102,84 IKK/IKPD DPU
bersih
Persentase jumlah penduduk terakses air % 86,00 89,30 103,84 IKPD DPU
bersih
f Peningkatan pengelolaan air limbah Pembangunan IPAL Komunal unit 2 8 400,00 DLH
domestik
g Peningkatan dan pengelolaan sarana Persentase Tempat Pembuangan Sampah % 0,79 0,87 110,13 IKU/IKK DLH
prasarana persampahan (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah % 20,49 20,55 100,29 IKU/IKK/IKP DLH
Pembangunan TPS unit 15 15 100,00 IKPD DLH
Revitalisasi TPS unit 30 30 100,00 IKPD DLH

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 116
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Tertanganinya sampah terangkut, terpilah m³ 357,93 414,38 115,77 IKPD DLH
dan terolah dengan baik per hari

h Peningkatan ketersediaan rumah layak Persentase penduduk berakses sanitasi % 92,72 95,95 103,48 IKU DPU
huni sehat/layak
Rasio rumah layak huni 0,756 0,76 100,53 IKU/IKK DPU
Persentase rumah sehat % 80,00 75,55 94,44 IKP DPU
Persentase rumah tangga bersanitasi % 88,00 95,95 109,03 IKPD DPU
i Peningkatan kualitas lingkungan Luas lingkungan permukiman kumuh Ha 187,65 228,13 82,26 IKU/IKK DPU
permukiman
j Peningkatan pembangunan dan Panjang jalan yang memiliki trotoar dan % 30,00 32,00 106,67 IKK/IKPD DPU
pemeliharaan saluran drainase perkotaan drainase/saluran pembuangan air (min 1,5
dan permukiman m)
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan % 70,00 72,00 102,86 IKK/IKPD DPU
aliran air tidak tersumbat

k Peningkatan cakupan dan akses Rasio elektrifikasi % 99,00 99,00 100,00 IKU DPU
ketenagalistrikan Persentase panjang jalan yang terpasang PJU % 26,00 30,80 118,46 IKU/IKP DPU

Rasio ketersediaan daya listrik % 100,00 100,00 100,00 IKK/IKPD DPU


l Revitalisasi pasar tradisional, pasar desa, Fasilitas pasar dalam kondisi baik % 100,00 54,54 54,54 IKPD Dinkop, UM,
pasar kabupaten dan pembangunan pasar Perindag
komoditas produk unggulan serta Pembangunan pasar Pasar 2,00 2 100,00 IKPD Dinkop, UM,
penataan dan fasilitasi Pedagang Kaki Perindag
Lima (PKL) Penataan dan fasilitasi penataan PKL Lokasi 1 1 100,00 IKPD Dinkop, UM,
Perindag
3 Peningkatan pemenuhan hak a Peningkatan pemenuhan hak dasar dan Angka Partisipasi Kasar usia 4-6 tahun % 64,80 64,85 100,08 IKK/IKP Disdikbudpora
dasar dan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat untuk usia PAUD
masyarakat dalam rangka Angka Partisipasi Kasar (APK):
Percepatan Penanggulangan - SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) % 100,00 106,37 106,37
Kemiskinan - SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) % 96,30 102,30 106,23
Angka Partisipasi Murni (APM): IKK/IKP Disdikbudpora
- SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) % 95,19 93,02 97,72
- SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) % 81,85 75,02 91,66
Angka Putus Sekolah (APS): IKK/IKP Disdikbudpora
- SD/MI % 0,08 0,03 266,67
- SMP/MTs % 0,19 0,34 55,88
Jumlah peserta penerima bantuan iuran Orang 290.054 289.383 99,77 IKP Dinkes
(PBI) dari APBN
Jumlah peserta penerima bantuan iuran Orang 40.000 40.466 101,17 IKP Dinkes
(PBI) dari APBD
Jumlah peserta jamkesda Orang 7.000 7.055 100,79 IKP Dinkes
Persentase gizi buruk % 0,1 0,08 125,00 IKPD Dinkes
Persentase rumah tidak layak huni % 24,36 0,76 3217,97 IKPD Dispermasdes
Jumlah rumah tidak layak huni direhab unit 2.000 2.557 127,85 IKPD Dispermasdes

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 117
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
b Peningkatan Strategi Percepatan Pendapatan/PDRB per kapita Rp. (Juta) 45,70 43,03 94,15 IKU/IKK/IME Tahun 2017 PD terkait
Penanggulangan Kemiskinan/ menggunakan
kesejahteraan masyarakat pendekatan
PDRB Tahun
Dasar 2010 (17
kategori)
Persentase penduduk miskin % 7,50 7,78 96,40 IKU/IKK/IKP/ Barenlitbangda/Di
IME nsos
Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,10 1,93 212,44 IKU/IKK/IME Disnaker
Persentase penduduk diatas garis % 93,78 92,01 98,11 IKK/IKPD Barenlitbangda/
kemiskinan Dinsos
Pembinaan sarana sosial seperti panti 53 58,00 109,43 IKK/IKPD Dinsos
asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
dan organisasi sosial lainnya

Database kemiskinan paket 1 1,00 100,00 IKPD Barenlitbangda


Transmigrasi umum KK/Jiwa 10/40 6/22 60,00 IKPD Disnaker
Persentase peningkatan bantuan bagi % 4,53 11,76 259,60 IKPD Dinsos
pengembangan ekonomi masyarakat
c Peningkatan norma keluarga kecil yang Persentase kesejahteraan dan ketahanan % 57,04 78,87 138,27 IKU Dinas PP, PA dan
berkualitas dan sejahtera keluarga KB
Cakupan peserta KB aktif % 83,13 83,14 100,01 IKK/IKPD Dinas PP, PA dan
KB
Akseptor KB baru Orang 24.950 22669,00 90,86 IKK/IKPD Dinas PP, PA dan
KB
Akseptor KB aktif orang 161.249 164522 102,03 IKK/IKPD Dinas PP, PA dan
KB
Persentase Keluarga Pra Sejahtera % 23,13 21,13 109,47 IKK/IKP Dinas PP, PA dan
KB
Rata-rata jumlah jiwa per keluarga jiwa 3,39 3,13 108,31 IKP Dinas PP, PA dan
KB
Pengkonsistenan Angka Total Fertility Rate % 2,00 1,96 102,04 IKP Dinas PP, PA dan
(TFR) KB
Persentase Usia kawin perempuan PUS usia % 1,85 0,92 201,09 IKP Dinas PP, PA dan
di bawah 20 tahun KB
Unmetneed (PUS yang tidak ikut KB) % 7,00 11,35 162,14 IKP Dinas PP, PA dan
KB
Rasio PUS ber-KB yang ikut kelompok BKB, % 25,00 83,81 335,24 IKP Dinas PP, PA dan
BKR, BKL dan UPPKS KB
Contraceptive Prevalancy Rate (CPR) % 83,13 83,14 100,01 IKP Dinas PP, PA dan
KB
Persentase Kesertaan KB Pria % 2,50 1,84 73,60 IKP Dinas PP, PA dan
KB
Persentase kesertaan KB MKJP % 35,00 36,75 105,00 IKP Dinas PP, PA dan
KB

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 118
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
4 Peningkatan produktivitas dan a Peningkatan produktivitas dan konservasi Produktivitas hasil pertanian per tahun ku/Ha 58,96 57,16 96,95 IKU Dispertanikap
diversifikasi usaha pertanian lahan pertanian dan Sumber Daya Air Cakupan Bina Kelompok Tani % 17,39 30,00 172,51 IKK/IKP Dispertanikap
b Peningkatan produksi, mutu dan Ketersediaan Pangan Utama kg/kap/th 177,00 257,27 145,35 IKU/IKK Dispertanikap
pemasaran produk pertanian Pola Pangan Harapan % 88,00 85,00 96,59 IKU Dispertanikap
Produksi ikan ton 5.705 6.182,12 108,36 IKK/IKP Dispertanikap
- Perikanan Budidaya 4.430 4.880,47 110,17
- Perikanan Tangkap 1.275 1.301,65 102,09
Konsumsi ikan kg/kapita 12,19 22,71 186,30 IKK/IKPD Dispertanikap
Populasi peternakan: IKPD
- Sapi Potong ekor 51.058 48.444 94,88
- Sapi Perah ekor 26.769 25.577 95,55
- Kambing ekor 82.765 117.372 141,81
- Ayam petelur ekor 1.507.720 1.572.463 104,29
- Ayam broiler ekor 10.534.012 11.812.310 112,13
- Ayam buras ekor 849.969 823.226 96,85
Produksi peternakan: IKPD
- Daging sapi kg 2.384.400 2.573.823 107,94
- Daging kambing kg 220.889 269.121 121,84
- Daging domba kg 172.180 193.618 112,45
- Daging ayam petelur kg 1.634.732 1.613.225 98,68
- Daging ayam broiler kg 4.049.099 6.145.805 151,78
- Daging ayam buras kg 335.847 357.994 106,59
- Telur ayam ras kg 13.909.006 13.090.553 94,12
- Telur ayam buras kg 1.385.528 1.362.780 98,36
- Telur itik kg 232.200 276.157 118,93
- Telur puyuh kg 339.771 227.631 67,00
- Produksi susu Liter 26.914.793 26.057.079 96,81
c Peningkatan SDM, kelembagaan dan akses Nilai Tukar Petani (NTP) % 101,39 101,54 100,15 IKU/IKK Dispertanikap
permodalan Laju Inflasi % 3,40 3,67 92,64 IKU/IKK PD terkait
Persentase kebijakan usaha tani yang % 100,00 100,00 100,00 IKU Dispertanikap
terlaksana
d Peningkatan sarana dan prasarana dalam Tersedianya cadangan pangan pemerintah ton 100,00 100,00 100,00 IKPD Dispertanikap
rangka ketersediaan pangan
e Peningkatan diversifikasi usaha pertanian Luas penanaman padi organik Ha 25,00 25,00 100,00 IKPD Dispertanikap
dan pangan lokal
5 Pengembangan potensi ekonomi a Peningkatan sarana prasarana destinasi Persentase peningkatan pendapatan daerah % 5,91 39,23 663,79 IKU Dinas Pariwisata
masyarakat dan inovasi daerah wisata, desa wisata dan ekowisata dari sektor pariwisata
Kunjungan wisata orang 2.205.255 2.822.421 127,99 IKK/IKP Dinas Pariwisata
Jumlah PAD (Disporapar) tahun 2017 rupiah 4.042.717.350 5.467.549.250 135,24 IKPD Dinas Pariwisata
Jumlah wisatawan domestik orang 2.040.864 2.812.554 137,81 IKPD Dinas Pariwisata
Jumlah wisatawan manca negara orang 3.652 9.867 270,18 IKPD Dinas Pariwisata
Jumlah fasilitas penunjang pariwisata buah 1 7 700,00 IKPD Dinas Pariwisata
Jumlah SDM Pariwisawa terbina orang 60 65 108,33 IKPD Dinas Pariwisata
Jumlah kamar hotel terisi buah 450.000 406.468 90,33 IKPD Dinas Pariwisata
Jumlah desa wisata desa 4 8 200,00 IKPD Dinas Pariwisata

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 119
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
b Peningkatan SDM dan kelembagaan Jumlah koperasi yang berkualitas unit 85 85 100,00 IKU Dinkop, UM,
koperasi dan UMKM Perindag
Persentase peningkatan jumlah unit UMKM % 2,00 2,26 113,00 IKU Dinkop, UM,
yang berijin Perindag
Persentase peningkatan jumlah industri kecil % 2,00 1,18 59,00 IKU Dinkop, UM,
yang berijin Perindag
Jumlah usaha mikro binaan unit 10.406 10.529 101,18 IKU/IKK Dinkop, UM,
Perindag
Nilai volume usaha koperasi Rp. (juta) 694.860 705.692 101,56 IKU Dinkop, UM,
Perindag
Persentase koperasi aktif % 45,45 46,47 102,24 IKK/IKPD Dinkop, UM,
Perindag
Persentase peningkatan koperasi yang % 37,18 51,51 138,54 IKPD Dinkop, UM,
berkualitas Perindag
Jumlah usaha kecil dan mikro buah 63.196 63.429 100,37 IKPD Dinkop, UM,
Perindag
Jumlah IKM yang dibina unit 100 100 100,00 IKPD Dinkop, UM,
Perindag
c Peningkatan teknologi tepat guna dan Jumlah penerapan teknologi tepat guna unit 10 10 100,00 IKU Dinkop, UM,
inovasi daerah sesuai kearifan lokal (TTG) yang mendapat fasilitasi pemerintah Perindag

Pembuatan alat rekayasa untuk Industri jenis 3 3 100,00 IKPD Dinkop, UM,
Kecil/mikro Perindag
d Peningkatan investasi daerah Jumlah investor (PMDN/PMA) Buah 262 405 154,58 IKU/IKK DPMPTSP
Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Rp. Milyar 361,81 1.003,81 277,44 IKU/IKK DPMPTSP
Persentase peningkatan nilai investasi % 9,60 339,58 3537,29 IKU DPMPTSP
daerah
Persentase pembinaan kelompok industri % 18,00 18,00 100,00 IKU Dinkop, UM,
Perindag
Ekspor bersih perdagangan US$ 000 288.480,73 312.688,08 108,39 IKK/IKP Dinkop, UM,
Perindag
Pertumbuhan industri % 2,00 1,18 59,00 IKK/IKPD Dinkop, UM,
Perindag
e Pengembangan sistem logistik daerah Pemantauan ketersediaan barang pokok komoditas 5 5 100,00 IKPD Dinkop, UM,
penting masyarakat (beras,gula pasir, LPG, Perindag
pupuk bersubsidi, dan BBM)
6 Peningkatan penataan ruang a Peningkatan perencanaan tata ruang Dokumen Tata Ruang yang disahkan dok 4 0 0,00 IKU DPU

b Peningkatan pengendalian pemanfaatan Persentase bangunan ber-IMB per satuan % 70,00 57,46 82,09 IKU/IKK DPMPTSP
ruang bangunan
Pelanggaran tata ruang % 40,00 38,00 105,26 IKPD DPU
Ijin Pemanfaatan ruang buah 10 52 520,00 IKPD DPMPTSP
c Peningkatan koordinasi penataan ruang Terselenggaranya rakor pokja perencanaan kali 3 3 100,00 IKPD DPU
tata ruang
Terselenggaranya rakor pokja pemanfaatan kali 6 6 100,00 IKPD DPU
dan pengendalian pemanfaatan tata ruang

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 120
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Terselenggaranya rakor BKPRD kali 6 0 0,00 IKPD DPU
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata kali 1 2 200,00 IKPD DPU
ruang
7 Pengelolaan sumber daya alam, a Peningkatan pengendalian pencemaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 58,48 64,28 109,92 IKU DLH
lingkungan hidup dan bencana dan kerusakan lingkungan Persentase Peningkatan Indeks Kualitas % 58,24 63,80 109,55 IKU DLH
Lingkungan Hidup Pertahun
Cakupan pantauan pencemaran status air, titik 30 60 200,00 IKPD DLH
udara dan tanah
Penanganan sengketa lingkungan hidup kasus 12 18 150,00 IKPD DLH
Fasilitasi Penyusunan Perdes tentang buah 57 57 100,00 IKPD DLH
pengelolaan LH
Dokumen lingkungan hidup yang dinilai: IKPD DLH
- AMDAL dok 2 2,00 100,00
- UKL/UPL dok 75 79,00 105,33
Akreditasi laboratorium lingkungan unit 1 1,00 100,00 IKPD DLH
Industri yang memiliki ijin TPS limbah B3 buah 30 60,00 200,00 IKPD DLH

Program kali bersih titik 3 3,00 100,00 IKPD DLH


b Peningkatan sarana prasarana dan Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 0,0005 0,0005 100,00 IKK/IKPD Satpol PP dan
kemampuan dalam penanggulangan kabupaten Damkar
bencana Tingkat waktu tanggap (response time rate ) % 77,00 94,1 122,21 IKK/IKPD Satpol PP dan
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Damkar
(WMK)
Jumlah cakupan wilayah layanan wil / kec 19 19 100,00 IKPD BPBD
kebencanaan
Terbentuknya desa tangguh bencana desa/kec 16/8 8/4 99,70 IKPD BPBD
Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi % 100,00 100,00 100,00 IKPD BPBD
fasilitas umum dampak bencana tahun 2016

Tersusunnya regulasi penanggulangan dok 1 2,00 200,00 IKPD BPBD


bencana
c Peningkatan pembangunan Ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ha 530,05 530,21 100,03 IKU/IKK/IKP DPU
Terbuka Hijau (RTH) Rasio RTH per satuan luas wilayah ber- 0,7076 0,708 100,00 IKK/IKPD DPU
HPL/HGB
Ketersediaan RTH perkotaan (min. 30 % % 60,00 25,65 42,75 IKPD DPU
luas)
d Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Cakupan pengendalian dampak perubahan lokasi 5 5 100,00 IKPD DLH
Alam dan Mineral iklim
Cakupan pemulihan kerusakan ekosistem lokasi 4 4 100,00 IKPD DLH
SDA dan keanekaragaman hayati (bibit
tanaman)
Cakupan pemulihan kerusakan ekosistem titik 1 1 100,00 IKPD DLH
rawa pening (gully plug )
Pembangunan konservasi sumber daya air: IKPD DLH

- sumur resapan unit 200 200 100,00


- biopori manual unit 400 400 100,00

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 121
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
8 Peningkatan kualitas tata kelola a Peningkatan kapasitas SDM Aparatur, Persentase peningkatan kualitas penyusunan % 100,00 100,00 100,00 IKU Sekretariat Daerah
pemerintahan yang meliputi sistem Manajemen dan kelembagaan LPPD
penataan dan pengembangan dalam mewujudkan tata kelola Persentase penurunan pelanggaran % 8,40 9,20 109,52 IKU Satpol PP dan
SDM Aparatur, kelembagaan pemerintahan yang baik dan pelayanan trantibum Damkar
dan sistem manajemen publik yang prima dan merata serta Indeks Kepuasan Masyarakat 88,90 88,97 100,08 IKT/IKK Sekretariat Daerah
pemerintahan melaksanakan reformasi birokrasi
Kegiatan peningkatan SDM pengelola Kegiatan 2 2 100,00 IKK/IKP Disarpus
kearsipan
Persentase penerapan pengelolaan arsip % 61,64 96,96 157,30 IKK/IKP Disarpus
secara baku
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 Per 10.000 1,09 0,89 81,65 IKK/IKPD Satpol PP dan
penduduk penduduk Damkar
Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk Per 10.000 72,90 69,70 95,61 IKK/IKPD Satpol PP dan
penduduk Damkar
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 0,82 0,72 87,80 IKK/IKPD Satpol PP dan
Damkar
Rasio Pos Kamling per jumlah % 14,56 13,15 90,32 IKK/IKPD Satpol PP dan
desa/kelurahan Damkar
Cakupan patroli petugas satpol PP Keg 2 3 150,00 IKK/IKPD Satpol PP dan
Damkar
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 % 96,00 96,47 100,49 IKK/IKPD Satpol PP dan
(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Damkar

Cakupan Penegakan Perda % 97,00 97,44 100,45 IKK/IKPD Satpol PP dan


Damkar
Cakupan Rasio LINMAS per RT % 1,34 1,09 81,34 IKPD Satpol PP dan
Damkar
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan % 1,30 2,25 173,08 IKPD Satpol PP dan
ketentraman masyarakat Damkar
Tersertifikasinya tanah penduduk miskin Sertifikat 290 0 0,00 IKPD Sekretariat Daerah

Pendampingan dan Monev Pelayanan Kab/ 1/19 1/19 100,00 IKPD Sekretariat Daerah
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan

Fasilitasi Kerjasama dengan Pemerintah Dokumen 16 35 218,75 IKPD Sekretariat Daerah


Daerah lain, Pihak Ketiga, Pemerintah Desa,
Perguruan Tinggi, Dunia Usaha/Pihak Ketiga

Jumlah PNS Kabupaten Semarang Orang 10.000 8.697 86,97 IKPD BKD
b Penerapan electronic government dalam Persentase sistem informasi yang dapat % 24,53 56,52 230,41 IKU Diskominfo
rangka peningkatan kualitas tata kelola diaplikasikan secara optimal
pemerintahan dan pemerataan pelayanan Persentase infrastruktur jaringan yang % 100,00 100,00 100,00 IKU Diskominfo
publik terkoneksi dengan baik
Persentase masyarakat yang mengakses % 25,82 21,49 83,23 IKU Diskominfo
media informasi pembangunan daerah
Angka pertumbuhan penduduk % 0,90 0,90 100,00 IME/IKPD Disdukcapil
Kepemilikan KTP elektronik % 97,00 97,00 100,00 IKK/IKP Disdukcapil

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 122
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (0 -18 th) % 80,00 84,02 105,03 IKK/IKP Disdukcapil

Jumlah surat kabar nasional/lokal Buah 12 9 75,00 IKK/IKP Diskominfo


Jumlah penyiaran radio/TV lokal Buah 11 11 100,00 IKK/IKP Diskominfo
Sistem informasi manajemen pemda Buah 61 69 113,11 IKK/IKP Diskominfo
Buku Statistik Daerah Dok 6 6 100,00 IKK/IKP Diskominfo
Buku PDRB Kabupaten Dok 3 2 66,67 IKK/IKP Diskominfo
Website milik pemerintah daerah Sub Domain 37 48 129,73 IKK/IKPD Diskominfo
Jumlah jaringan komunikasi Titik 145 145 100,00 IKK/IKPD Diskominfo
Kepemilikan KK % 100,00 100,00 100,00 IKP Disdukcapil
Kepemilikan Akta Kematian % 44,00 73,23 166,43 IKP/IKPD Disdukcapil
Jumlah penyiaran TV Nasional Buah 3 2 66,67 IKPD Diskominfo
Jumlah Desa On Line Desa 96 68 70,83 IKPD Diskominfo
c Peningkatan Kualitas pelayanan perijinan Indeks kepuasan masyarakat pada % 88,53 81,38 91,92 IKU DPMPTSP
terpadu Perangkat Daerah perijinan
Lama proses perizinan Hari 3 s/d 14 3 s/d 14 100,00 IKK/IKP DPMPTSP
Persentase Jumlah izin yang dikeluarkan Izin 3.500 2.571 73,46 IKPD DPMPTSP

Jumlah perizinan dasar Buah 1.060 1571 148,21 IKPD DPMPTSP


Jumlah perizinan usaha Buah 762 863 113,25 IKPD DPMPTSP
Jumlah non perizinan dasar dan perizinan Buah 1.645 950 57,75 IKPD DPMPTSP
non usaha
d Perwujudan aparatur pemerintahan yang Persentase kesesuaian penempatan PNS % 92,00 97,35 105,82 IKU BKD
tanggap terhadap perubahan paradigma dalam jabatan struktural
pemerintahan melalui kompetensi, displin Persentase pemenuhan kebutuhan diklat % 90,88 97,79 107,60 IKU BKD
dan profesionalisme PNS
Persentase peningkatan disiplin pegawai % 99,96 99,94 99,98 IKU BKD

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM orang 3 3 100,00 IKP BKD
Tk. II
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM orang 5 5 100,00 IKP BKD
Tk. III
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PIM orang 14 14 100,00 IKP BKD
Tk. IV
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas orang 25 29 116,00 IKP BKD
Jumlah PNS yang mengikuti ujian orang 210 176 83,81 IKP BKD
penyesuaian ijasah
Jumlah fungsional tertentu orang 6.240 5.692 91,22 IKPD BKD
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat orang 100 115 115,00 IKPD BKD
teknis tugas
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan orang 150 157 104,67 IKPD BKD

Jumlah kasus pelanggaran displin PNS orang 6 5 83,33 IKPD BKD


Jumlah Pejabat yang Mengikuti Tes Potensi orang 18 40 222,22 IKPD BKD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 123
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
e Peningkatan pengelolaan pembangunan Pertumbuhan ekonomi % 5,81 5,47 94,15 IKU/IKK/IME PD terkait
melalui perencanaan dan penganggaran Opini BPK WTP 0 0,00 IKU Capaian pada BKuD
yang berbasis kinerja didukung April 2018
pengendalian dan pengawasan yang Persentase peningkatan PAD terhadap % 15,15 19,55 129,04 IKU BKuD
optimal APBD/Kontribusi PAD terhadap Total APBD

Kapasitas APIP dilihat dari skor IACM Level 2 2 100,00 IKS Inspektorat

Skor hasil evaluasi SPIP Level 1 2 200,00 IKS Inspektorat

Skor Evaluasi SAKIP CC CC 110,90 IKU Sekretariat Daerah

Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai % 100,00 73,23 73,23 IKU Sekretariat Daerah
sesuai target
Persentase usulan kegiatan berbasis % 70,00 38,75 55,36 IKU Barenlitbangda
musrenbang yang tertuang dalam RKPD
PDRB ADHB Rp. (Juta) 46.971.298,00 44.222.574,00 94,15 IKU/IME Angka sangat PD terkait
sementara
PDRB ADHK Rp. (Juta) 32.122.525,76 31.943.045,82 99,44 IME PD terkait
PDRB ADHB Per Kapita Rp. (Juta) 48,40 43,03 88,91 IME/IKK PD terkait
PDRB ADHK Per Kapita Rp. (Juta) 33,82 31,08 91,89 IME/IKK PD terkait
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan Dokumen 2 2 100,00 IKK/IKPD Barenlitbangda
yang telah ditetapkan dengan PERATURAN
BUPATI (RKPD Penetapan 2017 dan RKPD
Perubahan 2016)
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD % 100,00 84,82 84,82 IKK/IKPD Barenlitbangda

Jumlah Pengaduan Kasus LHP 10 20 200,00 IKPD Inspektorat


Persentase Pengaduan Kasus yang tertangani % 100,00 90,00 90,00 IKPD Inspektorat

Persentase Hasil temuan pengawasan yang % 70,00 85,80 122,57 IKPD Inspektorat
ditindaklanjuti (Pemeriksaan Internal dan
Eksternal)
Jumlah PD yang melaksanakan Sistem Keg 10 10 100,00 IKPD Inspektorat
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Jumlah pelaksanaan pemeriksaan khusus LHP 56 52 92,86 IKPD Inspektorat


(LHP)
Jumlah Pelaksanaan pemeriksaan Internal LHP 96 96 100,00 IKPD Inspektorat
secara berkala
Jumlah pelaksanaaan pembinaan Laporan 96 96 100,00 IKPD Inspektorat
pengawasan/pemantauan (Sosialisasi
pengawasan/pemantauan)
Jumlah laporan keuangan PD yang direview Laporan 20 20 100,00 IKPD Inspektorat

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 124
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Persentase hasil review laporan Keuangan % 100,00 100,00 100,00 IKPD Inspektorat
yang ditindaklanjuti oleh PD
Jumlah LKjIP PD yang direview Laporan 35 35 100,00 IKPD Inspektorat
Persentase hasil temuan pengawasan yang % 80,00 90,69 113,36 IKPD Inspektorat
ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat yang % 100,00 100,00 100,00 IKPD Inspektorat
ditindaklanjuti
Persentase jumlah pengendalian obyek % 100,00 100,00 100,00 IKPD Inspektorat
pembinaan manajemen pelaksanaan KDH

f Perwujudan kesadaran masyarakat yang Jumlah Lembaga pendidikan keagamaan % 20,00 82,52 412,60 IKU Sekretariat Daerah
tanggap terhadap pengaruh perubahan yang mendapatkan bantuan
politik,ekonomi, sosial, budaya, Persentase penurunan jumlah pelanggaran % 49,00 2,70 5,51 IKU Satpol PP dan
pertahanan dan keamanan Perda Damkar
Jumlah demo Kali 20 19 95,00 IKK/IKPD Kesbangpol
Pembinaan politik daerah Kegiatan 8 8 100,00 IKK/IKPD Kesbangpol
Pembinaan terhadap ormas Kegiatan 2 2 100,00 IKK/IKPD Kesbangpol
Jumlah Ormas organisasi 112 112 100,00 IKK/IKPD Kesbangpol
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kegiatan 2 2 100,00 IKPD Kesbangpol
(FKDM)
Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Kegiatan 3 3 100,00 IKPD Kesbangpol
(FPBI)
Persentase fasilitasi lembaga pendidikan % 100,00 100,00 100,00 IKPD Kesbangpol
keagamaan, kebudayaan serta wawasan
kebangsaan
Persentase jenis informasi sandi yang wajib % 100,00 100,00 100,00 IKPD Diskominfo
diamankan
g Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Desa Jumlah kegiatan dalam rangka kegiatan 4 5 125,00 IKPD Dispermasdes
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peningkatan Aparatur Desa
Peraturan perundang-undangan yang Peningkatan SDM Aparatur pemerintah desa orang 208 804 386,54 IKPD Dispermasdes
mengatur tentang Desa
h Peningaktan Peran Pemerintah Daerah Jumlah laporan konflik sosial yang bisa laporan 1 1 100,00 IKPD Kesbangpol
dalam mewujudkan Ketahanan Semesta ditangani oleh SKPD
9 Peningkatan kapasitas lembaga a Peningkatan kualitas Perangkat Desa Indeks Pembangunan Desa 36,80 37,80 102,72 IKU Dispermasdes
kemasyarakatan dan Jumlah aparatur desa yang telah mengikuti orang 449 804 179,06 IKPD Dispermasdes
pemerintahan desa serta diklat
keterpaduan pembangunan b Peningkatan kemandirian kelembagaan Cakupan sarana prasarana perkantoran % 70,00 75,00 107,14 IKK/IKPD Dispermasdes
antar desa desa dan pemerintahan desa pemerintahan desa yang baik
Peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi Kelompok 208 208 100,00 IKPD Dispermasdes
masyarakat dan pemerintah desa
c Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Jumlah BUMDes yang BUMDes 65 94 144,62 IKP Dispermasdes
kekayaan dan potensi desa terbentuk/Pembentukan BUMDes bersama

Tertib administrasi pengelolaan kekayaan % 75,00 75,00 100,00 IKPD Dispermasdes


desa

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 125
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
d Peningkatan pemberdayaan kelembagaan Persentase lembaga kemasyarakatan desa % 100,00 100,00 100,00 IKU Dispermasdes
masyarakat dan pemerintah desa yang aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga kelompok 235 235 100,00 IKK/IKPD Dispermasdes
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga % 10,00 10,00 100,00 IKPD Dispermasdes
oleh Pemerintah Desa
e Peningkatan fasilitasi Pembangunan Jumlah Fasilitasi dalam rangka kegiatan 3 0 0,00 IKPD Dispermasdes
Kawasan Perdesaan pembangunan kawasan perdesaan
f Pengembangan produk unggulan berbasis Jumlah home industri kk 12.180 10529 86,44 IKPD Dinkop, UM,
desa Perindag
g Membangun Desa Berdikari Jumlah desa yang ditetapkan sebagai Desa Desa 2 2 100,00 IKPD Dispermasdes
Berdikari
10 Peningkatan partisipasi dan a Peningkatan peran serta masyarakat Terfasilitasinya kerjasama dengan daerah Dokumen 5 6 120,00 IKPD Sekretariat Daerah
pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan dan anak dalam lain, pemerintah desa, dunia usaha/pihak
dalam pembangunan proses pembangunan ketiga/Perguruan Tinggi
Jumlah peran serta masyarakat yang terlibat % 70,00 70,00 100,00 IKPD Dispermasdes
dalam proses pembangunan
Persentase tingkat gotong royong masyarakat % 45,00 45,00 100,00 IKPD Dispermasdes
dalam pembangunan desa
b Peningkatan keswadayaan masyarakat Swadaya masyarakat terhadap program % 6,00 67,00 1116,67 IKU/IKK Dispermasdes
dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat
Jumlah swadaya masyarakat yang masuk % 40,00 50,00 125,00 IKPD Dispermasdes
dalam APBDes untuk pembangunan (dari
Pendapatan Asli Desa)

c Peningkatan pemberdayaan masyarakat Jumlah desa yang sudah dapat % 65,00 65,00 100,00 IKPD Dispermasdes
dalam pemanfaatan dan pengelolaan memanfaatkan potensi lokal
potensi lokal
11 Perlindungan perempuan dan a Peningkatan sinergisitas peran Persentase pemenuhan fasilitas umum % 9,61 13,19 137,25 IKU Dinas PP, PA dan
pengarusutamaan gender serta Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga untuk anak KB
pemenuhan hak anak dalam Masyarakat dalam Mewujudkan Jumlah Desa menuju Desa Layak Anak Desa 5 10 200,00 IKPD Dinas PP, PA dan
rangka Perwujudan menuju Kabupaten Semarang menuju Kabupaten KB
Kabupaten Layak Anak Dan Layak Anak dan Kabupaten Sehat Jumlah Kelurahan menuju Kelurahan Layak Kelurahan 5 0 0,00 IKPD Dinas PP, PA dan
Kabupaten Sehat Anak KB
Jumlah Kecamatan menuju Kecamatan Kecamatan 5 0 0,00 IKPD Dinas PP, PA dan
Layak Anak KB
b Perlindungan dan Peningkatan peran Penurunan Rasio KDRT % 0,02 0,0200 100,00 IKK/IKP Dinas PP, PA dan
perempuan serta pemenuhan hak anak KB
Rasio Penyelesaian kasus pengaduan tindak % 53,00 76,31 143,98 IKK/IKP Dinas PP, PA dan
kekerasan terhadap anak KB
Rasio Penyelesaian kasus pengaduan tindak % 43,00 89,76 208,74 IKK/IKP Dinas PP, PA dan
kekerasan terhadap perempuan KB
Rasio Kekerasan terhadap anak % 0,03 0,0100 33,33 IKP Dinas PP, PA dan
KB
Rasio kekerasan terhadap perempuan % 0,03 0,030 100,00 IKP Dinas PP, PA dan
KB
Angka perceraian dalam keluarga % 42,00 0,72 1,71 IKP Dinas PP, PA dan
KB

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 126
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Penurunan persentase pernikahan di bawah % 7,50 0,03 0,40 IKP Dinas PP, PA dan
umur KB
c Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) 27,97 35,87 128,24 IKU Dinas PP, PA dan
proses perencanaan dan pelaksanaan KB
pembangunan tanpa membedakan gender Persentase partisipasi perempuan di lembaga % 7,60 0,87 11,45 IKK/IKP Dinas PP, PA dan
pemerintah KB
Peningkatan persentase partisipasi angkatan % 66,75 58,44 87,55 IKK/IKP Dinas PP, PA dan
kerja perempuan KB
Persentase partisipasi dalam lembaga % 75,20 66,0000 87,77 IKP Dinas PP, PA dan
legislatif (dari kuota) KB
Persentase perempuan dalam jabatan eselon % 6,00 5,44 90,67 IKP Dinas PP, PA dan
KB
Jumlah kelompok kadarkum binaan kelompok 19 19,00 100,00 IKPD Sekretariat Daerah

d Peningkatan Pemberdayaan perempuan Persentase penurunan tingkat penyandang % 1,09 4,94 453,21 IKU Dinsos
dan penyandang masalah sosial dalam masalah sosial
proses pembangunan di segala bidang Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kelompok 8.903 9.376 105,31 IKK/IKPD Dispermasdes
guna peningkatan kualitas hidup PKK aktif % 100,00 100,00 100,00 IKK/IKPD Dispermasdes
Posyandu Aktif % 100,00 100,00 100,00 IKK/IKPD Dispermasdes
Penanganan Penyandang Masalah % 45,00 46,34 102,98 IKK/IKPD Dinsos
Kesejahteraan Sosial
e Peningkatan pemenuhan kebutuhan Jumlah perusahaaan yang tergabung dalam Perusahaan 21 21 100,00 IKPD Dinas PP, PA dan
terhadap hak - hak anak anak melalui Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak KB
kerjasama antara pemerintah, masyarakat Indonesia (APSAI) yang berperan dalam
dan swasta pemenuhan Hak Anak
f Peningkatan sarana dan prasarana untuk Jumlah bantuan peralatan untuk Buah 55 80 145,45 IKPD Dinsos
penyandang disabilitas penyandang Disabilitas
g Penguatan peran kelembagaan Gugus Jumlah Forum anak tingkat desa Kelompok 208 10 4,81 IKPD Dinas PP, PA dan
Tugas KLA, Gugus Tugas Kabupaten KB
Sehat, Pengaursutamaan Gender (PUG) Jumlah Forum anak tingkat kelurahan Kelompok 27 0 0,00 IKPD Dinas PP, PA dan
dan forum Komunikasi Anak Kabupaten KB
Semarang (FAKAS) Jumlah Forum Anak tingkat Kecamatan Kelompok 19 0 0,00 IKPD Dinas PP, PA dan
KB
Jumlah kegiatan yang melibatkan peran kegiatan 6 7 116,67 IKP Dinas PP, PA dan
FAKAS KB
Jumlah organisasi wanita organisasi 30 28 93,33 IKPD Dinas PP, PA dan
KB
Jumlah SDM yang dilatih konvensi hak anak orang 50 100 200,00 IKPD Dinas PP, PA dan
KB
12 Pembangunan Kepemudaan, a Penyelenggaraan event - event olah raga, Persentase organisasi pemuda berprestasi % 20,00 30,77 153,85 IKU Disdikbudpora
Olahraga, Budaya dan budaya dan wisata di Daerah dari Desa
Pariwisata Kecamatan Dan Kabupaten Indeks cabang olahraga yang berprestasi % 73,00 50,00 68,49 IKU Disdikbudpora

Jumlah kegiatan kepemudaan kegiatan 7 12 171,43 IKK/IKP Disdikbudpora


Jumlah organisasi pemuda organisasi 23 26 113,04 IKK/IKPD Disdikbudpora
Jumlah organisasi olahraga organisasi 156 156 100,00 IKK/IKPD Disdikbudpora

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 127
PERSENTASE STATUS PD PENANGGUNG
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDIKATOR 2017 SATUAN TARGET 2017 REALISASI 2017 KET
CAPAIAN (%) INDIKATOR JAWAB
Jumlah kegiatan olahraga cabang 5 6 120,00 IKK/IKPD Disdikbudpora
Jumlah penghargaan bidang kepemudaan buah 6 2 33,33 IKPD Disdikbudpora
yang diterima
b Pengembangan Pusat - Pusat Kegiatan Jumlah pemuda/OKP/KWP yang telah orang 325 547 168,31 IKPD Disdikbudpora
Kepemudaan, Olahraga dan Budaya mengikuti kegiatan/ pelatihan lingkup
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Jumlah cabang olahraga yang mempunyai cabang OR 15 15 100,00 IKPD Disdikbudpora
sarana olahraga
c Peningkatan Kewaspadaan Gerakan Anti Jumlah Penyuluhan Gerakan Anti Narkoba kegiatan 1 1 100,00 IKPD Sekretariat Daerah
Narkoba, HIV/AIDS dan Kenakalan
Remaja Jumlah pembentukan masyarakat peduli kecamatan 19 19 100,00 IKPD Sekretariat Daerah
AIDS Tingkat Kecamatan
Jumlah pembentukan masyarakat peduli desa 208 208 100,00 IKPD Sekretariat Daerah
AIDS tingkat Desa
Jumlah pembentukan masyarakat peduli Kelurahan 27 27 100,00 IKPD Sekretariat Daerah
AIDS tingkat Kelurahan

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 II - 128
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2019,
teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi
kinerja pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2017, meliputi :
1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan
serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan
pariwisata;
2. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry barang maupun jasa
termasuk ekonomi kreatif;
3. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok
masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur
dsb)
5. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam
rangka peningkatan pendapatan.
6. Mengembangkan ketenagakerjaan inklusi.
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Gouvernance)
8. Antisipasi Cuaca Ekstreme.

2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah


2.5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
a. Penuntasan wajib belajar 9 tahun masih belum terwujud;
b. Masih belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di semua jenjang
pendidikan;
c. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Kesehatan
a. Masih adanya kasus kematian bayi, balita dan ibu
b. Adanya beban penyakit ganda Pola penyakit yg diderita masy adl penyakit
infeksi menular & pada waktu yg bersamaan terjadi peningkatan penyakit
tidak menular
c. Belum maksimalnya penerapan pola hidup bersih dan sehat dimasyarakat
d. Masih rendahnya kondisi kesehatan lingkungan
e. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum optimal.
f. Ketersediaan sarana prasarana belum sesuai kebutuhan
g. SOTK serta penetapan tugas pokok dan fungsi belum dapat mengakomodir
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi
3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
a. Kurang memadainya pengembangan sarana prasarana yang mendukung
sektor unggulan yaitu industri, pertanian, dan pariwisata (INTANPARI),
misal jaringan jalan, jaringan irigasi;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 129


Kabupaten Semarang Tahun 2019
b. Kurang memadainya infrastruktur daerah perbatasan, daerah tertinggal ,
wilayah cepat tumbuh dan terisolasi dalam usaha peningkatan pemerataan
pembangunan ekonomi .
c. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebabkan pemerintah kabupaten tidak
dapat melaksanakan penanganan infrastruktur diluar aset pemerintah
daerah.
d. Belum seluruhnya jalan kabupaten dalam kondisi baik
e. Sejak 2014 tidak tertanganinya jalan poros desa
f. Menurunnya suplesi air irigasi di daerah hulu sampai hilir
g. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW (alih fungsi lahan )
h. Kurang optimalnya penangan PJU
4. Perumahan Rakyat
a. Meningkatnya kebutuhan rumah layak huni
b. Belum optimalnya infrastruktur dasar permukiman ( air bersih,
drainase/sanitasi, jalan lingkungan) baik di permukiman perkotaan
maupun perdesaan.
c. Masih adanya lingkungan kawasan permukiman kumuh
d. Semakin meningkatnya harga jual tanah/bangunan di lokasi yang layak
huni.
e. Sulitnya menyediakan rumah layak huni utk MBR
f. Belum sepenuhnya masyarakat memperoleh akses air minum/bersih yang
layak
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Jumlah sarana mobilitas yang ada masih kurang dari memadai seperti
kendaraan operasional yang sebagian masih menggunakan kendaraan usia
tua mengingat intensitas mobilitas patroli yang tinggi dan topografi daerah
maka diperlukan kendaraan baru yang dapat menjangkau disegala medan.
b. Jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) setiap tahun
mengalami penurunan dikarenakan banyak anggota Linmas yang
mengundurkan diri karena sudah mendapat pekerjaan lain, ada yang
sudah tua dan ada yang meninggal. Tidak banyak masyarakat yang mau
menjadi anggota Linmas karena kurangnya kesejahteraan untuk mereka.
c. Tingkat pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) masih
tinggi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan ketertiban,
dikarenakan bertambahnya jumlah PKL terutama pada jalan utama dan
kawasan tertib, sedangkan pemerintah masih mencari tempat
penampungan pedagang sebab dukungan pemerintah daerah atas
pemberdayaan sektor informal belum diimbangi dengan penyediaan lahan
dan kemampuan APBD Kabupaten Semarang untuk mewujudkan
pembuatan shelter pada suatu titik.
d. Tingkat pelanggaran peraturan daerah pada masyarakat masih tinggi sebab
kurang pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah terutama
pelanggaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Reklame mengingat
jumlah personil aparat pengawas peraturan daerah yang sangat terbatas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 130


Kabupaten Semarang Tahun 2019
(Satpol PP dan Damkar) juga belum optimalnya pengawasan melekat pada
aparatur tingkat bawah desa/kelurahan.
e. Kurang kooperatifnya masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah
karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan
informasi kepada petugas.
f. Biaya pengurusan ijin yang dianggap beberapa masyarakat masih terlalu
berat.
6. Urusan Sosial
a. bantuan anggaran kepada Panti Sosial PGOT belum mencukupi dan
memadai
b. belum ada rumah singgah atau panti sosial PGOT;
c. Kurang optimalnya peran Tim Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan
Perusahaan (TJLSP) atau CSR (Corporate Social Responsibility) dalam
penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
d. kurangnya kesadaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
untuk hidup mandiri, masih senang menggantungkan bantuan dari
Pemerintah;
e. masih ditemukan beberapa penerima hibah dan bantuan sosial yang
kesulitan dalam penyusunan pertanggungjawaban;
2.5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
a. Kebutuhan pasar kerja tidak sesuai dengan pencari kerja yang ada
(perusahaan garmen mayoritas membutuhkan tenaga kerja perempuan).
b. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja muda yang
memasuki dunia kerja, serta masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) di daerah untuk mengantisipasi MEA.
c. Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
bidang ketenagakerjaan yang berlaku sehingga banyak pelanggaran baik
oleh tenaga kerja maupun pelaku-pelaku usaha (pemberi kerja).
d. Kurang optimalnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karena sejak 1 januari 2017 fungsi
pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan provinsi (UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).
e. Kurang optimalnya pembinaan hubungan industrial perusahaan di
Kabupaten Semarang dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia
(SDM) mediator.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Masih tingginya angka perkawinan anak (usia dibawah 19 laki-laki, usia
dibawah 16 perempuan);
b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Gender;
c. Belum seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Semarang berkomitmen
untuk membentuk Forum Anak sehingga pembinaan belum bisa dilakukan
secara optimal diseluruh Desa/Kelurahan;
d. Penyelesain kasus kekerasan tidak bisa ditarget 100% selesai dikarenakan
proses hukum, pemulihan fisik dan psikologis setiap korban berbeda-beda;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 131


Kabupaten Semarang Tahun 2019
e. Belum semua anggaran Desa/Kelurahan dioptimalkan untuk memenuhi
pengadaan fasilitas umum anak.
3. Ketahanan Pangan
a. Belum meratanya distribusi pangan
b. Belum optimalnya sarana dan prasarana distribusi pangan dan gudang
pangan
c. Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan
d. Belum optimalnya jaringan informasi dalam pelayanan pangan
e. Adanya peredaran produk pangan yang tidak aman konsumsi
f. Masih adanya kondisi rawan pangan di wilayah tertentu
4. Pertanahan
a. Terbatasnya SDM dalam mendukung optimalisasi kegiatan validasi data
rupabumi unsur alam (asal-usul nama Rupabumi), dan fasilitasi
pengesahan nama jalan.
b. Proses musyawarah penjaringan nama jalan yang melibatkan perangkat
wilayah dan tokoh masyarakat setempat terkadang cukup panjang,
sehingga implementasi kegiatan terkadang menjadi terhambat.
c. Masih kurangnya SDM pengelola pertanahan di segala lini, baik kuantitas
maupun kualitas serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
aturan pertanahan sehingga kerap disalahgunakan oleh pihak–pihak yang
tidak bertanggungjawab;
d. Masih banyak tanah–tanah yang belum bersertifikat;
e. Belum terbitnya Peraturan Bupati Semarang sebagai penjelasan atas
Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah;
f. Lemahnya pemahaman hukum pertanahan oleh lembaga pemerintahan
terbawah (Desa dan Kelurahan) sehingga mempersulit penyelesaian
sengketa pertanahan.
g. Belum adanya Peraturan Bupati Semarang yang mengatur terkait
pelaksanaan PTSL
5. Lingkungan Hidup
a. Meningkatnya kerusakan lahan dan lingkungan akibat kegiatan Usaha dan
perubahan Tata Guna lahan
b. Pembuangan sampah dan limbah rumah tangga maupun industri yang
menimbulkan pencemaran air dan udara
c. Menurunnya kualitas udara dampak dari kegiatan industri dan
transportasi
d. Penurunan kualitas air sungai akibat kegiatan pertanian, industri dan
rumahtangga
e. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat eksploitasi sumberdaya yang
kurang memperhatikan aspek kelestariannya
6. Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Masih banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan
terutama akta pencatatan sipil;
b. Data kepemilikan akta kematian kemungkinan berbeda dengan kondisi
sebenarnya karena masih banyak penduduk yang meninggal tapi tidak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 132


Kabupaten Semarang Tahun 2019
dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan
Akta Kematian;
c. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelayanan kepedudukan
secara kualitas dan kuantitas belum optimal.
d. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sampai saat ini belum terkoneksi secara online dengan
desa/kelurahan dalam rangka mengelola Register Kependudukan;
e. Belum optimalnya pemanfatan data kependudukan untuk berbagai
kepentingan;
f. Kurangnya sarana dan prasarana mobilitas dalam bentuk mobil keliling
untuk pelayanan dokumen kependudukan jemput bola hingga ke tingkat
desa/kelurahan.
g. Masih banyaknya dokumen Pencatatan Sipil (Akta kelahiran, Akta
Kematian, Akta Perawinan, Akta Perceraian) yang belum masuk dalam
database SIAK.
h. Ketergantungan koneksi database SIAK pada jaringan pusat yang
menyebabkan sering terganggunya pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan.
i. Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen
kependudukan yang terus bertambah setiap tahun sehingga perlu
penyediaan bangunan yang lebih representatif.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Masih terdapatnya kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa sampai
saat sekarang, baik dalam perencanaan,pelaksanaan dan pertanggung
jawaban.Dan adanya keterlambatan dalam menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, utamanya dana transfer
( DD,ADD,BHPDRD )
b. Masih kurang aktifnya lembaga-lembaga perekonomian dipedesaan, kurang
optimalnya fungsi lembaga perekonomian pedesaan.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Belum Optimalnya Pemahaman Program Kependudukan Keluarga
Berencana Dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) 0leh Pemangku
Kepentingan , Stakeholder Dan Masyarakat;
b. Rasio jumlah PLKB dengan jumlah desa/kelurahan yang harus dilayani
belum ideal;
c. Masih rendahnya kepesertaan KB pria, KB dengan metode kontrasepsi
jangka panjang;
d. Belum optimalnya dukungan politis dari tokoh-tokoh informal terhadap
program KKBPK;
e. Belum maksimalnya akses pelayanan KB di daerah terpencil/ pinggiran
9. Perhubungan
a. Belum tercukupinya pelayanan transportasi di wilayah pedesaan dan
perbatasan Kabupaten Semarang seperti Tempuran.
b. Kesadaran masyarakat untuk wajib uji kendaraan masih rendah.
c. Masih banyak pelanggaran lalu lintas di sepanjang Jalan Bawen-Ungaran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 133


Kabupaten Semarang Tahun 2019
d. Kekurangan tenaga penguji.
10. Komunikasi dan Informatika
a. Pembangunan infrastruktur jaringan yang belum merata (digital divide)
b. Sarana prasarana infrastruktur jaringan yang belum memadai dalam
menunjang penyelenggaraan e-Government menuju terwujudnya Smart City
c. Kapasitas Kelembagaan dan kualitas SDM aparatur perangkat daerah di
bidang TI masih harus terus ditingkatkan
d. Masalah peningkatan layanan informasi publik seperti yang diatur dalam
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17
tentang Informasi yang dikecualikan
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Koperasi belum memahami pentingnya pelatihan sertifikasi kompetensi bagi
pengurus/pengelola koperasi;
b. Terbatasnya akses permodalan ke lembaga perbankan dikarenakan tidak
ada agunan pinjaman;
c. Koperasi yang berasal dari luar Kabupaten Semarang membuka kantor
cabang dan sudah operasional melayani anggota sebelum ada persetujuan
dari Dinas:
d. Kinerja kantor cabang yang sudah berijin, tidak tertib dalam melaporkan
keuangan per-triwulan;
e. Adanya koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Semarang;
f. Kurangnya personil bidang koperasi yang memiliki kompetensi penilaian
kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperas;
g. Rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi;
h. Kinerja koperasi belum optimal dalam memajukan ekonomi kerakyatan;
i. Rendahnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan
pemangku kepentingan kepada koperasi;
j. Kurang termonitornya kinerja koperasi mengenai kelembagaan, usaha ,
permodalan dan keuangannya.
k. Beberapa toko modern dan pengusaha swasta nasional menerapkan
standar yang cukup ketat bagi produk yang ingin masuk dalam jaringan
usahanya;
l. Beberapa toko modern menerapkan sistem konsinyasi yang menjadikan
pengusaha mikro yang ingin bermitra harus mempunyai modal yang cukup
kuat;
m. Sebagian besar pengusaha mikro belum mempunyai keberanian untuk
memperluas pasarnya melalui jaringan usaha toko modern;
n. Belum memiliki Ijin Usaha Mikro (IUM) bagi pelaku usaha sebagai salah
satu syarat pengajuan KUR .
o. Masih adanya keengganan pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman ke
lembaga perbankan.
12. Penanaman Modal
a. Keterbatasan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan/mengikuti
forum bisnis internasional dan memfollow up kepeminatan calon investor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 134


Kabupaten Semarang Tahun 2019
b. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di FO (Forn Office)
yang berbasis IT
c. Masih kurangnya sarpas dengan spesifikasi yang memadai untuk
melakukan olah data, editing, gambar dan video gambar, dan pelayanan
online
d. Belum adanya SDM dibidang promosi dan pengembangan yang mempunyai
kompetensi design komunikasi visual untuk melakukan branding
Kabupaten Semarang serta mempunyai kompetensi penguasaan bahan
asing (bahasa inggris)
13. Kepemudaan dan Olahraga
a. Masih kurangnya prestasi pemuda, atlet dan pelatih olahraga
b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan prestasi,
kepemudaan dan olahraga
c. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan kepemudaan dan
keolahragaan
14. Statistik
a. Masalah keterbatasan SDM dibidang Statistik dalam menunjang
penyusunan data sektoral daerah.
15. Persandian
a. Keterbatasan SDM dan peralatan Persandian (belum memiliki Sandiman
dan peralatan persandian utama/APU) dalam menunjang penyelenggaraan
pengamanan informasi milik PEMDA.
16. Kebudayaan
a. Belum optimalnya pelestarian nilai–nilai budaya dan tradisi yang tumbuh
dan berkembang di Kabupaten Semarang untuk menghadapi masuknya
arus globalisasi
b. Belum adanya gedung kesenian yang reseprentatif;
c. Masih lemahnya penegakan hukum dalam rangka pelestarian aset budaya;
17. Perpustakaan
a. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Semarang hingga saat ini mencapai
1.125 perpustakaan, keterbatasan pelaksanaan monev;
b. Keterbatasan sarana prasarana utamanya ruang baca anak dan dewasa,
ruang sirkulasi bahan pustaka, ruang serbaguna;
c. Kurangnya tenaga fungsional pustakawan ( hanya memiliki 1 tenaga );
d. Belum semua desa / kelurahan dan sekolah memiliki perpustakaan karena
keterbatasan SDM maupun anggaran;
e. perkembangan perpustakaan desa / kelurahan banyak tergantung pada
pengampu kebijakan setempat
18. Kearsipan
a. Belum adanya regulasi berupa perda yang mengatur tentang
penyelenggaraan arsip di Kabupaten Semarang.
b. Belum adanya layanan informasi arsip.
c. Belum tersedianya database system informasi kearsipan
d. Masih kekurangan tenaga arsiparis.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 135


Kabupaten Semarang Tahun 2019
2.5.2.3 Urusan Pilihan
1. Urusan Pariwisata
a. Belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan usaha jasa dan usaha
sarana pariwisata;
b. Belum optimalnya kemitraan antara pemerintah, industri dan sektor
wisata;
c. Belum dikemasnya produk wisata Kab. Semarang secara baik;
d. Belum adanya agenda/jadwal event kepariwisataan di Kab. Semarang;
e. Belum tersedianya regulasi yang mengnatur urusan kepariwisataan.
2. Urusan Pertanian
a. Belum Optimalnya penggunaan benih / bibit bersertifikat
b. Cepatnya laju alih fungsi lahan
c. Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM
d. Perubahan iklim yang tidak menentu dan serangan hama dan penyakit
e. Penanganan pasca panen yang belum optimal
f. Belum optimalnya jejaring usaha, permodalan dan pemasaran
g. Tidak imbangnya biaya produksi dan harga produk
h. Rendahnya produktivitas ternak
i. Terbatasnya sarana dan prasarana
3. Urusan Kelautan Dan Perikanan
a. Tingginya harga pakan ikan sehingga menurunkan keuntungan
pembudidaya
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya ikan di
perairan
c. Kurangnya fasilitas permodalan dari perbankan untuk sektor usaha
perikanan
4. Urusan Perdagangan
a. Tidak semua pelaku usaha ekspor dan impor rutin melaporkan hasil
kegiatan usahanya, baik bulanan/triwulanan/semesteran.
b. Pelaku usaha kurang/belum dapat memanfaatkan fasilitasi kegiatan
promosi/ pameran dan juga kegiatan pasar lelang untuk mengembangkan
pemasaran produk dan jaringan usahanya;
c. Belum adanya pemeriksaan rutin oleh pelaku usaha terhadap barang–
barang yang tidak sesuai ketentuan, sehingga ada barang yang kadaluarsa
masih beredar di pasaran dan masih ada pelaku usaha yang menggunakan
bahan pengawet/pewarna/pemanis buatan dari jenis bahan berbahaya
untuk mencampur makanan yang dijualnya;
d. Untuk memenuhi kriteria penilaian baik, antara lain diperlukan tersedianya
luas lahan yang cukup, untuk penyediaan berbagai fasilitas. Beberapa
pasar lahanya sangat terbatas dan sudah tidak bisa dikembangkan;
e. Kurangnya kepedulian pengelola pasar dan pedagang dalam menjaga
kebersihan pasar.
5. Urusan Perindustrian
a. Belum adanya kawasan industri di Kabupaten Semarang;
b. Tidak adanya pelaporan tentang perkembangan industri ke Dinas;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 136


Kabupaten Semarang Tahun 2019
c. Kondisi mesin dan peralatan UPT Logam yang dipergunakan untuk sarana
praktek perlu perbaikan;
d. Ketrampilan dasar peserta dalam mengoperasikan mesin perkakas masih
kurang;
e. Terbatasnya kemampuan dasar pelaku usaha dalam mengoperasikan
perangkat e-commerce;
f. Belum banyaknya contoh pelaku usaha e-commerce yang sukses di
Kabupaten Semarang.
g. Luas stand yang dialokasikan untuk pameran tidak dapat menampung
seluruh produk unggulan Kabupaten Semarang;
h. Pola pikir pelaku usaha yang memandang pameran sebagai ‘aji mumpung”
dan menaikkan harga produk di luar kebiasaan.
6. Urusan Transmigrasi
a. Masih rendahnya keterampilan dan keahlian calon transmigran.
b. Perbandingan antara animo / pendaftar calon transmigran dengan kuota
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak sebanding.
c. Mengembangkan pola transmigrasi swakarsa.
2.5.2.4 Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan
2.5.2.4.1 Penunjang
1. Urusan Penelitian Dan Pengembangan
a. Belum adanya arah pengembangan branded/ciri khas/ikon untuk
Kabupaten Semarang
b. Belum adanya system inovasi daerah guna mendukung perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
c. Belum adanya suatu system yang mensinergikan hasil-hasil penelitan dan
inovasi dari masyarakat dan swasta.
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang
semuanya harus ditampung dan diperhatikan yang mengakibatkan belum
optimalnya pelaksanaan tahapan-tahapan sesuai dengan alur perencanaan;
b. Lemahnya koordinasi, pemahaman dan komitmen dari para pemangku
kepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan maupun
pelaksanaannya dan kerjasama;
c. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan
daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi
perencanaan pembangunan di daerah.
3. Urusan Keuangan
a. Kurangnya pemahaman dan minat personil PD/BKUD untuk lebih
memahami pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran,
penatausahaan dan akuntansi/pelaporan/pertanggungjawaban;
b. Banyak Wajib Pajak yang tidak melapor
c. Kesulitan penyampaian SPPT PBB-P2 utnuk wajib pajak dengan alamat
luar daerah
d. Penetapan target pendapatan belum sepenuhnya berdasarkan potensi riil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 137


Kabupaten Semarang Tahun 2019
e. Sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah belum efektif dan efisien
sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah
4. Urusan Kepegawaian
a. Belum tersedianya talent pool/talent scouting . Dan belum terbentuknya
tim penilaian kinerja.
b. Kurangnya kesadaran akan pengetahuan peraturan perundang-undangan
tentang kedisiplinan pegawai
c. Masih banyak pejabat Ess. II, III dan IV yang belum mengikuti Diklat
Kepemimpinan (Diklat PIM)
2.5.2.5 Fungsi Lainnya Yang Dilaksanakan
1. Unsur Staf
a. Kurangnya keterpaduan, keselarasan dan kesesuaian program dan kegiatan
yang dilaksanakan sehingga kurang optimal dalam mewujudkan 8 tujuan
dan 53 sasaran daerah
b. Fungsi Kecamatan belum optimal dalam kapasitas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah (karena keterbatasan SDM,
sarpras dan dana).
c. Penanganan permasalahan pertanahan belum dapat terwujud secara
optimal (SOP, belum berfungsi optimalnya lembaga yang telah dibentuk)
d. Masih rendahnya informasi perkembangan kegiatan fisik dari Perangkat
Daerah
2. Unsur Pelayanan Administrasi Dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas
Dan Fungsi DPRD
Perencanaan kegiatan di Setwan sangat tergantung pada jadwal kegiatan
DPRD, sehingga jadwal yang sudah disusun seringkali mengalami perubahan,
sehingga berakibat:
a. Rencana untuk pembiayaan kegiatan sering berubah-ubah tidak sesuai
dengan Rencana Kerja, padahal harus dilaksanakan segera.
b. Target kinerja sulit terukur sehingga hasilnya kurang maksimal
3. Pengawasan
a. Masih lambannya sebagian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di
obyek pemeriksaan (obrik) karena ada beberapa obrik yang masih belum
bisa menganggap tindak lanjut sebagai kewajiban. Masalah tersebut selama
ini diatasi dengan cara jemput bola yaitu ada petugas yang mendatangi
obrik yang belum selesai tindak lanjutnya.
b. Masih adanya kesalahan/ temuan berulang dalam pemeriksaan karena
belum optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat atau pengendalian
internal di lingkungan perangkat daerah. Masalah tersebut selama ini
diatasi dengan diadakan pemantauan hasil pemeriksaan sesuai
rekomendasi dalam LHP (Laporan Hasil Pengawasan).

2.5.2.6 Kesatuan Bangsa Dan Politik Yang Dilaksanakan


1. Kesatuan Bangsa Dan Politik
a. Ketidak jelasan Kelembagaan sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana penyelenggaraan pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 138


Kabupaten Semarang Tahun 2019
umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi kewenangan
pemerintah pusat namun PP yang mengaturnya hingga saat ini belum
terbit.
b. Bertambah luas cakupan kerja disebabkan dengan tuntutan dan
dinamika yang cukup berkembang di masyarakat. ( karena pengaruh kuat
atas kemajuan dibidang ekonomi, budaya , teknologi , politik ) hal ini
menyebabkan berkembangnya kelompok-kelompok sosial masyarakat
( kelompok Ormas ) . yang sering menimbulkan keresahan dimasyarakat
karena tidak sesuasi dengan program kerjanya .
c. Kurangnya sinkronisasi/sosialisasi atas regulasi/ Undang-undang yang ada
oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam Penanganan Ormas/LSM ,
sehingga menimbulkan keraguan didaerah dalam menerbitkan surat
keterangan terdaftar ataupun saat Ormas tersebut akan melakukan
kegiatan didaerah .
d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas-tugas di
lapangan berupa kendaraan roda empat dan roda dua , sementara saat ini
koondisi kendaraan roda dua kurang laik jalan.
e. Volume kegiatan yang cukup tinggi baik di Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi namun kurang didukung anggaran yang memadai.
2.5.2.7 Kewilayahan Yang Dilaksanakan
1. Kewilayahan
a. Perlu anggaran rehab kantor
b. Bendahara agar tidak dimutasi kecuali promosi
c. Penambahan tenaga non asn
d. Perlu anggaran pemeliharaan
e. Juknis sering terlambat
f. Petugas pendamping desa agar mendampingi di desa sejak perencanaan
sampai dengan pelaporan.
g. Jumlah anggaran agar ditambah
h. Tenaga teknis agar mendapatkan ganti
i. Agar ada penyamaan persepsi antara kantor pajak, inspektorat, tp4d.
j. Penambahan sumber daya manusia tenaga teknis.
k. Bagi tenaga teknis yang kesulitan naik pangkat agar dibantu solusinya.
l. Penambahan tenaga kerja non asn karena masih moratorium

Rencana Kerja Pemerintah Daerah II - 139


Kabupaten Semarang Tahun 2019
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH


Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi
daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Keberhasilan
pembangunan ekonomi daerah ditentukan oleh keselarasan kebijakan Pemerintah
Pusat, Regional serta Daerah dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi
dan potensi serta permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah.
Sepanjang Tahun 2016, kondisi perekonomian global berada pada kondisi
ketidakpastian, yang ditunjukkan dengan menurunnya perdagangan dan pertumbuhan
ekonomi yang cenderung melambat. Hal ini dipengaruhi beberapa hal antara lain
pemulihan ekonomi Amerika Serikat dan normalisasi ekonomi Tiongkok yang masih
berlangsung serta konflik Internasional Israel. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus
berlanjut di Tahun 2019.
Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan mempertimbangkan kondisi
ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2019 diproyeksikan
sebesar 5,4 – 5,8 persen, dengan asumsi : (1) perekonomian dunia terus mengalami
pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai
kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana. Untuk
mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi direncanakan pada besaran
2,5 – 4,5 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga
yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai upaya-upaya perluasan dan
keterpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu akan mengurangi
tingkat kemiskinan menjadi 7,0 – 8,0 persen dengan tingkat pengangguran terbuka
sebesar 4 -5 persen.
Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019,
mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang
politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, dengan
sasaran pokok, meliputi:
1. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai angka 5,4% dengan rentang nilai
antara 5,2 – 5,6%. Kebijakan ekonomi di Jawa Tengah difokuskan pada upaya
menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan dapat memberikan pemerataan
antar golongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 1


Kabupaten Semarang Tahun 2019
pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal di daerah melalui :
Peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian, kelautan dan perikanan;
Optimalisasi pengelolaan Sub Terminal Agribisnus (STA); Pengembangan dan
revitalisasi pasar desa dan kab/kota; Pengembangan berbagai kawasan industri
yang didukung realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja; Pengembangan
destinasi pariwisata potensial Kab/Kota
2. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 12,01%, yang akan diupayakan
melalui sinergitas dan keperantaraan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat dengan prioritas
dan focus penanganan pada wilayah kabupaten dan desa dengan tingkat
kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dengan
didukung Basis Data Terpadu dan Data Sektoral yang komprehensif.
3. Tingkat pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sebesar 4,52%, dengan
tantangan yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi yang harus diimbangi
dengan kualitas SDM utamanya usia produktif dan belum optimalnya serapan
tenaga kerja.
4. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai sebesar 71,60 melalui
peningkatan kualitas kesehatan, Pendidikan dan pendapatan masyarakat.
Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi di tingkat Pusat dan
Provinsi serta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang
berkembang, pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 Kabupaten Semarang mengambil
tema:
"Sinergi Program Stakeholder untuk Peningkatan Ekonomi Didukung Pelayanan
Dasar yang Berkualitas”
Dengan tema tersebut disusun kebijakan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun
2019 yang diarahkan pada:
a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 diprediksi sebesar
5,47%-5,87%, yang diupayakan melalui:
1) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan
serta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan
pariwisata
2) Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun jasa,
termasuk ekonomi kreatif.
b. Inflasi di Kabupaten Semarang Tahun 2019 diprediksi sebesar 3,00%+1%, yang
diupayakan melalui:
1) Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok
masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
c. Kemiskinan diprediksikan pada kisaran 7,78%-7,50%, diupayakan melalui:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur
dsb)
2) Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat miskin agar
memiliki akses pendapatan.
d. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksikan pada angka 1,93%-3,00%, dengan
upaya melalui:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 2


Kabupaten Semarang Tahun 2019
1) Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan pengangguran;
2) Meningkatkan investasi industri padat karya;
3) Mengembangkan ketenagakerjaan inklusi.
Dengan tersusunnya arah kebijakan ekonomi yang sinergi antara Pemerintah
Pusat, Pemeritah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan akan dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah, yang
berarti semakin sejahteranya tingkat kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan
pembangunan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Prakiraan Tahun 2018
Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2017 akan mencapai 5,01%, angka
tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016
sebesar 5,02 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2017
tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut serta sejalan
dengan meningkatnya ketahanan fundamental perekonomian. Ini tercermin dari
angka inflasi yang terjaga pada level 3,61 persen (yoy), surplus neraca
pembayaran yang berlanjut menjadi 11 miliar dollar AS dan stabilitas nilai tukar
rupiah yang terjaga. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2017
adalah industri pengolahan yakni 0,91 persen. Selain itu, disusul sektor
konstruksi sebesar 0,67 persen, perdagangan 0,59 persen dan pertanian 0,49
persen.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2018 ditargetkan
tumbuh 5,4 persen dengan inflasi sebesar 3,5 persen. Pada Tahun 2018 optimis
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong pada faktor :
1. Sisi konsumsi masyarakat, yang mana daya beli masyarakat akan meningkat
dengan upaya : aktivitas ekonomi lebih baik, inflasi terjaga rendah, kebijakan
BBM satu harga, suku bunga kredit konsumsi yang lebih rendah,
peningkatan lapangan kerja yang baik, pengembangan UMKM dan subsidi
yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin.
2. Harapan investasi dan ekspor, yang mana iklim investasi yang lebih baik bila
investasi tumbuh tinggi dengan upaya :
a. Peranan investasi swasta semakin meningkat (private-led), dengan
dorongan upaya pemerintah :
- Deregulasi peraturan;
- Perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di
daerah;
- Percepatan fasilitas masalah investasi;
- Pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi;
- Perbaikan iklim tenaga kerja;
- Peningkatan pertumbuhan kredit dan retsrukturisasi NPL.
b. Optimalisasi investasi pemerintah : peningkatan belanja modal
c. Investasi melalui KPS dan PINA semakin besar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 3


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2017 tumbuh sebesar 5,4 persen, lebih
baik dibandingkan Tahun 2016 sebesar 5,18 persen dan perekonomian nasional
sebesar 5,19 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
komponen impor sebesar 24,11 persen, diikuti komponen ekspor sebesar 23,55
persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,48 persen.
Adapun inflasi sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai 3,71 persen
meningkat dibanding Tahun 2016 sebesar 2,36 persen. Hal ini antara lain
disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai kebutuhan bahan pokok
masyarakat dan kelompok administered price. Sedangkan pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah Tahun 2018 ditargetkan pada kisaran 5,9 – 6,2 persen dengan
inflasi sebesar 4+5 – 1 persen.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang Tahun 2017 tumbuh sebesar
5,47 persen dengan inflasi sebesar 3,67 persen. Peningkatan pertumbuhan
ekonomi ini didorong oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan
beberapa pasar tradisional. Sedangkan perekonomian Kabupaten Semarang pada
Tahun 2018 diproyeksikan tumbuh pada 5,67 persen dengan inflasi pada kisaran
sebesar 3+1 persen.

3.1.2. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2019


Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia Pada Tahun 2019 ditargetkan
pada titik 5,6 persen dengan kisaran 5,4 – 5,8 persen serta inflasi sebesar 2,5 –
4,5 persen. Akselerasi peetumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi,
keberlanjutan investasi dan revitalisasi industri pengolahan. Yang mana
kebutuhan invetasi Tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp5.570,1 – Rp5.705,2
triliun atau mingkat lebih 20% dibandingkan Tahun 2017.
Sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2019 adalah perlu
dukungan dan dorongan untuk :
1. Menciptakan sumber pertumbuhan baru;
2. Memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi sisi pengeluaran, terutama
meningkatkan investasi dan mendorong daya beli masyarakat;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi sisi produksi, terutama sektor
manufaktur, pertanian dan perdagangan
Harapannya stabilitas di tahun politik harus terus dijaga, untuk tetap
menjaga kepercayaan investor dan kepercayaan masyarakat sehingga
permintaan domestic (Domestic Demand) tetap terjaga sepanjang Tahun 2019.
Sedangkan perekonomian Jawa Tengah Tahun 2019 diproyeksikan tumbuh
pada kisaran 5,2 – 5,6 persen dengan inflasi sebesar 4+1 persen. Kondisi ini
akan tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :
1. ICOR tetap terjaga pada kisaran 5 – 5,95.
2. Stabilitas lingkungan global/nasional dan daerah tetap kondusif
3. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan perundang-
undangan.
4. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah mulai bertahap
operasionalnya sejak Tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 4


Kabupaten Semarang Tahun 2019
5. Permintaan domestik yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah terus meningkat.
6. Investasi yang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan perbaikan
kebijakan kemudahan berusaha.
7. Kebijakan rencana tata ruang Jawa Tengah yang memberikan peluang
ruang investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
8. Ekspor Jawa Tengah yang diperkirakan semakin meningkat, sejalan dengan
semakin terbukanya pasar ekspor utamanya pada jasa pariwisata,
meningkatnya harga komoditas dunia dan pemanfaatan teknologi informasi
sebagai media pemasaran produk ekspor.
9. Stabilnya pertumbuhan lapangan usaha utama Jawa Tengah yaitu industri
pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
Berdasarkan Tema Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2019,
maka Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2019 dititikberatkan pada
peningkatan ekonomi didukung pelayanan dasar yang berkualitas. Kondisi ini
akan tercapai dengan upaya sebagai berikut :
1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani,
nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian
dan pariwisata;
2. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry barang maupun
jasa termasuk ekonomi kreatif;
3. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok
masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan,
infrastruktur dsb)
5. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam
rangka peningkatan pendapatan.
6. Mengembangkan ketenagakerjaan inklusi.
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Gouvernance)
8. Antisipasi Cuaca Ekstreme.
Secara umum proyeksi perekonomian Kabupaten Semarang Tahun 2019
dapat digambarkan sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2018 dan 2019

REALISASI PROYEKSI **)


NO INDIKATOR MAKRO EKONOMI
2016 2017 2018 2019
1 40.100.266,
PDRB Harga Berlaku (juta Rp.) 44.222.573,80 48.879.210,82 54.109.286,38
41
PDRB Harga Konstan 2010 (juta 30.286.380,
31.943.045,82 33.853.239,96 35.935.214,22
Rp.) 79
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
5,27 5,47 5,67 5,87
(%)
3 Tingkat Inflasi (%) 2,39 3,67 3% ± 1% 3% ± 1%
4 Jumlah penduduk (jiwa) 1.005.677 1.011.635 1.017.437 1.023.239

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 5


Kabupaten Semarang Tahun 2019
REALISASI PROYEKSI **)
NO INDIKATOR MAKRO EKONOMI
2016 2017 2018 2019
5 Laju pertumbuhan penduduk (%) 0,93 0,59 0,60 0,60
6 Persentase penduduk miskin 7,99 7,78 7,30 – 7,10 7,78 – 7,50
7 Tingkat Pengangguran Terbuka
2,57 1,93 4,1 – 3,95 1,93 – 3,00
(%)
8 PDRB/kapita harga berlaku (Rp) 39.538.893 43.031.176 46.916.850 51.245.997
PDRB/kapita harga konstan 2010
39.543.761 43.030.000 32.531.517 34.101.055
(Rp)
Sumber: LKPJ Kabupaten Semarang Tahun 2017 (yang dikoreksi)
**) Target 2018 dan 2019 mempertimbangkan capaian pada Tahun 2016 dan 2017

Untuk tercapainya target Pembangunan Kabupaten Semarang pada Tahun


2019 yang dititikberatkan pada peningkatan ekonomi didukung pelayanan
dasar yang berkualitas maka salah satu kebijakan yaitu dengan Peningkatan
Iklim Investasi (Pro Investasi) di segala bidang dalam rangka mengembangkan
investasi dengan menciptkan iklim investasi yang kondusif dan kebijakan
rencana Tata Ruang Kabupaten Semarang yang memberikan peluang ruang
investasi lebih besar.
Tabel 3.2
Proyeksi Jumlah Investor dan Nilai Investasi Tahun 2018-2019

Jumlah Investor Nilai Investasi


TAHUN
(PMDN/PMA) (Milyar)
2018 277 396,69
2019 305 434,93
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Semarang, 2017

Sedangkan untuk Peningkatan produksi/produktivitas di setiap kategori


(bidang) yaitu dengan meningkatkan PDRB. Proyeksi pertumbuhan yang
diharapkan dapat tercapai di Tahun 2019, berdasarkan lapangan usaha adalah
sebagai berikut :

Tabel 3.3
Proyeksi Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019

NO URAIAN 2018 2019


Pertanian, Kehutanan dan 9,39 9,58
A
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 9,15 9,33
C Industri Pengolahan 11,12 11,32
D Pengadaan Listrik dan Gas 8,67 8,84
Pengadaan Air, Pengelolaan 2,00 1,48
E
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 10,01 10,21
Perdagangan Besar dan Eceran; 7,78 7,91
G
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 9,96 10,15
Penyediaan Akomodasi dan 10,74 10,94
I
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 9,47 9,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi 13,34 13,47
L Real estate 10,08 10,27
M, N Jasa Perusahaan 12,71 12,87
O Administrasi Pem-an, Pertanahan 8,66 8,83
dan Jaminan Sosial
P Jasa Pendidikan 15,43 15,43

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 6


Kabupaten Semarang Tahun 2019
NO URAIAN 2018 2019
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 12,70 12,86
sosial
R, S, T, U Jasa Lainnya 8,69 8,86
PDRB 10,48 10,68
Sumber: Barenlitbangda Kabupate Semarang
Target 2018 dan 2019 mempertimbangkan capaian pada Tahun 2016 dan 2017

Tabel 3.4
Proyeksi Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Angka Konstan 2010
Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019

NO URAIAN 2018 2019


Pertanian, Kehutanan dan 2,93 3,05
A
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 1,18 1,17
C Industri Pengolahan 6,45 6,65
D Pengadaan Listrik dan Gas 5,77 5,97
Pengadaan Air, Pengelolaan 0,78 0,73
E
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 5,25 5,45
Perdagangan Besar dan Eceran; 4,12 4,30
G
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 6,62 6,81
Penyediaan Akomodasi dan 5,58 5,78
I
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 8,54 8,67
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,24 6,43
L Real estate 6,28 6,48
M, N Jasa Perusahaan 7,55 7,72
O Administrasi Pem-an, Pertanahan 2,89 3,01
dan Jaminan Sosial
P Jasa Pendidikan 9,37 9,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 7,39 7,57
sosial
R, S, T, U Jasa Lainnya 4,65 4,84
PDRB 5,67 5,87
Sumber: Barenlitbangda Kabupate Semarang
Target 2018 dan 2019 mempertimbangkan capaian pada Tahun 2016 dan 2017

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Kebijakan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Semarang adalah kebijakan dalam kerangka APBD Kabupaten Semarang, yang
meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah menjadi sangat penting karena akan menjadi salah satu
modal utama untuk menggerakkan roda pembangunan daerah dan penyelenggaran
pemerintahan.
Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari
berbagai sumber , meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Dilihat dari sumbernya, pendapatan yang dihasilkan
dari kegiatan atau hasil usaha di dalam daerah dikelompokkan dalam Pendapatan Asli
Daerah (PAD), sedangkan pendapatan yang diperoleh karena adanya transfer dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 7


Kabupaten Semarang Tahun 2019
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta perolehan dari hibah akan
dikelompokkan dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dana Perimbangan Kabupaten Semarang bersumber dari Dana Transfer Umum
terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Sumber Daya Alam,
serta Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Semarang terdiri dari: (1)
Dana Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi; ((3) Bantuan Keuangan dari pemerintah
Provinsi; (4) Dana Desa; (5) Dana Insentif Daerah.
Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1) Optimalisasi, penyusunan dan evaluasi terhadap regulasi tentang pengelolaan
pajak dan retribusi daerah.
2) Perbaikan data potensi untuk setiap jenis obyek pajak daerah dan retribusi daerah
dengan perhitungan yang rasional dan terukur serta proyeksi yang bisa dicapai.
3) Sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah melalui media
elektronik maupun media cetak, dan media lainnya.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
5) Pemberian penghargaan kepada SKPD pengelola PAD maupun wajib pajak.
6) Meningkatkan pengawasan melalui tim pengawas pajak daerah dan retribusi
daerah dengan melibatkan pihak terkait.
7) Memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan fasilitas
pendukung lainnya.
8) Penggalian obyek retribusi daerah.
9) Melakukan kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga (perbankan, swasta,
badan hukum/ masyarakat).
10) Optimalisasi pengelolaan BUMD yang dimiliki pemerintah Kabupaten Semarang.
11) Sosialisasi sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Sebagai gambaran kemampuan keuangan yang diproyeksikan dari pendapatan


daerah, tergambar pada tabel 3.5. di bawah ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 8


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2016-2020

Realisasi APBD Tahun Realisasi APBD Tahun Proyeksi APBD Tahun Proyeksi APBD Tahun Proyeksi APBD Tahun
NO URAIAN
Anggaran 2016 Anggaran 2017*) Anggaran 2018 Anggaran 2019 Anggaran 2020

PENDAPATAN DAERAH 2,135,227,865,430.80


1,978,138,017,128,00 2,097,220,557,000,00 2,105,709,514,000,00 2,139,925,955,000
1 Pendapatan Asli Daerah 417,417,848,830.80
318,536,051,176,00 357,902,997,000,00 370,221,427,000,00 390,550,596,000
1.1. Pajak Daerah 168,523,226,446.00
105,768,321,555,00 132,531,858,000,00 136,367,700,000,00 151,316,625,000
1.2. Retribusi Daerah 30,911,872,936.00 30,108,644,000
26,867,595,080,00 27,563,770,000,00 28,051,281,000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
1.3. 23,016,450,973.00 14,060,563,000
Yang Dipisahkan 10,524,861,428,00 12,334,714,000,00 14,383,443,000,00

1.4. Lain-lain PAD yang sah 175,375,273,113,00 194,966,298,475.80


185,472,655,000,00 191,419,003,000,00 195,064,764,000
2 Dana Perimbangan 1,283,938,368,800.00
1,325,779,762,120,00 1,327,053,015,000,00 1,327,053,015,000,00 1,328,772,293,000

2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 45,488,012,291.00 48,485,160,000


46,151,509,596,00 46,765,464,000,00 46,765,464,000,00

2.2. Dana Alokasi Umum 951,828,487,000.00


968,848,031,000,00 952,362,147,000,00 952,362,147,000,00 952,362,147,000
2.3. Dana Alokasi Khusus 286,621,869,509.00
310,780,221,524,00 327,924,404,000,00 327,924,404,000,00 327,924,986,000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
3 433,871,647,800.00
Sah 333,822,203,832,00 412,264,545,000,00 408,435,072,000,00 420,603,066,000

3.1 Hibah 87,083,580,000.00 80,346,400,000


40,408,464,999,00 78,941,800,000 83,746,400,000,00
3.2 Dana Darurat

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 152,963,851,800.00


128,217,064,833,00 143,630,787,000,00 143,630,784,000,00 150,578,968,000
3.4. Bantuan Keuangan Provinsi 20,635,643,000.00 23,727,000,000
30,398,700,000,00 15,107,190,000,00 15,107,190,000,00
3.5. Dana Insentif Daerah 7,500,000,000.00 7,500,000,000
5,000,000,000,00 17,500,000,000,00 7,500,000,000
3.6. Dana Desa 165,688,573,000.00
129,797,974,000,00 157,084,768,000,00 158,450,698,000 158,450,698,000
Sumber: Bkud Kabupaten Semarang
*)Un Audited

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 9


Kabupaten Semarang Tahun 2019
1.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selanjutnya dalam mengalokasikan belanja sesuai dengan kapasitas


kemampuan pendanaan akan memperhatikan kebijakan belanja sebagai berikut:
1) Alokasi belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja
daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
2) Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD
diluar gaji.
3) Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan
yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja
yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan
pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10 persen dari total
penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai
program pembangunan prioritas lainnya.
4) Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan
yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun
non fisik, belanja untuk pengeloaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil
kepada desa minimal sebesar 10 persen dari total penerimaan retribusi daerah.
Selanjutnnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas
lainnya.
5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Puskesmas, dialokasikan sebesar proyeksi penerimaan untuk
belanja pelayanan kesehatan.
6) Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk
pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah.
7) Penerimaan dari Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk belanja pegawai,
minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD sebesar 10 persen
dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastuktur publik, belanja
pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, belanja
hibah dan belanja bantuan sosial.
8) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana
dana tersebut dialokasikan.
9) Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan sesuai dengan
pedoman yang berlaku.
10) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok minimal 50 persen dialokasikan untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
11) Penerimaan dari Bantuan Keuangan Provinsi dialokasikan untuk belanja
berpedoman pada Peraturan Gubernur.
12) Penerimaan dari Dana Desa dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada
desa sebesar proyeksi penerimaan.

Proyeksi belanja daerah ditampilkan pada tabel 3.6 di bawah ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 10


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2016-2020

Realisasi APBD Realisasi APBD


Proyeksi APBD Tahun Proyeksi APBD Tahun Proyeksi APBD Tahun
NO URAIAN Tahun .Anggaran Tahun .Anggaran
Anggaran 2018 Anggaran 2019**) Anggaran 2020
2016 2017*)
BELANJA DAERAH 1,974,199,171,108.65 2,034,326,528,672.36 2,132,848,624,000.00 2,138,636,478,000.00 2,133,261,955,000.00
1 Belanja Tidak Langsung 1,176,358,436,378.00 1,162,094,515,467.72 1,214,230,560,000.00 1,263,871,845,000.00 978,092,024,432.00
1.1. Belanja Pegawai 905,034,105,420.00 822,474,964,598.00 870,822,715,000.00 877.425.571.000.00 811,291,273,832.00
1.2. Belanja Bunga 518,482.00 - - 324,000,000.00
1.4. Belanja Hibah 16,115,710,000.00 36,909,125,000.00 38,616,635,000.00 48,644,850,000.00 25,000,000,000.00
1.5 Belanja Bantuan Sosial 3,511,329,000.00 7,048,750,000.00 10,378,000,000.00 38,175,000,000.00 10,000,000,000.00
1.6 Belanja Bagi Hasil 12,968,772,000.00 15,540,148,000.00 18,193,950,000.00 18,125,494,000.00 19,392,019,900.00
1.7 Belanja Bantuan Keuangan 237,040,198,203.00 277,398,764,469.72 274,219,260,000.00 278,500,930,000.00 110,084,730,700.00
1.8 Belanja Tidak Terduga 1,687,803,273.00 2,722,763,400.00 2,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
2 Belanja Langsung 797,840,734,730.65 872,232,013,204.64 918,618,064,000.00 874,764,633,000.00 1,155,169,930,568.00
2.1 Belanja Pegawai 36,309,159,286.00 51,666,157,833.00 62,777,710,000.00 59.780.797.484.00 75,945,541,100.00
2.2 Belanja Barang dan Jasa 380,066,985,992.00 474,145,098,918.20 512,901,703,000.00 488.416.554.793.00 512,894,503,000.00
346,420,756,453.44
2.3 Belanja Modal 381,464.589.452,65 342,938,651,000.00 326.567.280.723.00 566,329,886,468.00
Sumber: Bkud Kabupaten Semarang
*) Un Audited

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 11


Kabupaten Semarang Tahun 2019
1.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019, diarahkan sebagai berikut:


1. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan:
Pada tahun 2019 tidak merencanakan pembiayaan penerimaan, khususnya
penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, karena
penyerapan anggaran harus dioptimalkan.
2. Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran:
Pembiayaan pengeluaran tahun 2019 adalah penyertaan modal kepada BUMD
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah serta untuk
pembayaran pokok utang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang
dilaksanakan pada tahun 2018.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2016-2020

Realisasi APBD Realisasi APBD Proyeksi APBD Proyeksi APBD Proyeksi APBD
NO URAIAN Tahun Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2016 2017*) 2018 2019 2020
Pembiayaan
148,299,401,189.44 134,077,713,845 41,346,206,000 (22,664,000,000)
Netto (22,664,000,000)
I. Pembiayaan
187,736,481,189.44 152,229,713,845 61,346,206,000 - -
penerimaan
Silpa Tahun
187,736,481,189.44 152,229,713,845 53,346,206,000 - -
sebelumnya
Penerimaan
pinjaman BLUD 8,000,000,000

II. Pembiayaan
39,437,080,000.00 18,152,000,000 20,000,000,000 22,664,000,000
pengeluaran 22,664,000,000
Penyertaan
Modal BUMD: 39,437,080,000.00 18,152,000,000 20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000
Pembayaran
-
pokok utang 2,664,000,000 2,664,000,000
Sumber: Bkud Kabupaten Semarang
*) Un Audited

Rencana Kerja Pemerintah Daerah III - 12


Kabupaten Semarang Tahun 2019
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

4.1 VISI DAN MISI


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2019
memuat sasaran pembangunan daerah tahun 2019 yang ditetapkan dalam upaya
pencapaian visi-misi Bupati Semarang periode 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021.
4.1.1 Visi
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Semarang Tahun 2016-2021. Perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang
tahun 2018 dituangkan dalam RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 yang
disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-
2021. Visi pembangunan Kabupaten Semarang adalah “Peneguhan Kabupaten
Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera (Matra II)”, yang
ditandai dengan kondisi daerah sebagai berikut:
Maju: artinya memiliki warga yang kreatif, dinamis dan berpikiran positif. Maju
juga dimaknai dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal dari
daerah lain serta mampu berprestasi, berkompetisi dan unggul diberbagai
bidang.
Mandiri: artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta
saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan
dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan
melalui kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam
kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kemandirian
juga dimaknai dengan kemampuan untuk mengambil prakarsa dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi, disertai dengan kemampuan memanfaatkan
potensi yang dimiliki secara optimal. Kemandirian tercermin pula pada
kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita
bersamanya. Dengan kebersamaan tercapai kesamaan harapan, yang berat
menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, yang ruwet menjadi sederhana dan
yang gelap akan menjadi terang.
Tertib: artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan
masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma - norma yang berlaku
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat
ditunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum oleh aparat
pemerintah maupun masyarakat.
Sejahtera: artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak
-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai
dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung
dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai
dengan keyakinan dan kepercayaan masing - masing, hidup secara harmonis dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 1


Kabupaten Semarang Tahun 2019
saling toleransi. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan
penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan
kebutuhan pokok masyarakat, pangan, sandang dan papan serta terwujudnya
kondisi lingkungan yang tetap asri dan lestari sebagai dampak positif dari
meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin sejahtera.
4.1.2 Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 6 (enam) misi
pembangunan daerah untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian
tujuan, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat
yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk
bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu
didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan,
kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.
2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI)
yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk
menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian
dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan
kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga
dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka
meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara
sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga
akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan
sumber daya daerah terutama yang rentan terhadap kelestarian/kerusakan
lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu
sehingga dapat dijaga kelestariannya.
3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan
mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang
efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi
informasi.
Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat
menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu
berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga
proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan
efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem
kelembagaan dan ketatalaksanaan pemrintah daerah yang bersih, efisien,
efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem
pengawasan yang efektif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 2


Kabupaten Semarang Tahun 2019
4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
Infrastruktur yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dibutuhkan
dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan
memperkuat pembangunan daerah.Terpenihunya kebutuhan infrastruktur
dapat meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi.
Tersedianya infrastruktur sumber daya air akan mendorong upaya
peningkatan produktivitas pertanian sedangkan sarana dan prasarana
transportasi yang memadahi, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan
barang, serta mendorong investasi di daerah.
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat,
kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang
pembangunan.
Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat
bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua palaku
pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh
karena itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian
masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan
memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak.
6. Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat
dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan
lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan
memperbaiki kualitas lingkungan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


Sesuai dengan misi pembangunan RPJMD 2016-2021, dirumuskan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran:
1. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; semua warga miskin
mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah daerah
dan swasta yang berkualitas dan berizin;
3. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan
preventif kesehatan di masyarakat);
4. Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;
5. Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak
sekolah dasar;
6. Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 3


Kabupaten Semarang Tahun 2019
7. Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas,
khusus Puskesmas Tengaran akan dibangun setara Rumah Sakit tipe D. Serta
terlaksananya E-kesehatan termasuk diantaranya MATRA STAT dan SMS
GATEWAY.
Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sasaran:
1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada
semua jenjang pendidikan;
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal
maupun non formal dan pendidikan tinggi;
3. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar
kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual
Quotient;
4. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha
dan dunia industri;
5. Tersediannya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan, memiliki
daya saing, dan bersertifikat;
6. Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu
menciptakan lapangan kerja;
7. Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan
keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olah raga dan
revolusi mental;
8. Pembenahan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran beasiswa.
Misi 2 : Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI)
yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk
menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
Tujuan 3 : Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya
lokal.
Sasaran:
1. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang
memiliki daya saing dan dipatenkan;
2. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
3. Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran, e-
pertanian;
4. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri, dan
agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha
sektor pertanian;
5. Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka
pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;
6. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal,
serta dipatenkan;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 4


Kabupaten Semarang Tahun 2019
7. Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan
lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan
program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility);
8. Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro terhadap
UMKM.
Misi 3 : Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan
mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang
efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan
teknologi informasi.
Tujuan 4 : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan
pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Sasaran:
1. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information Communication
and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan
kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (database);
2. Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme dan integritas aparatur
pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian
pemindahan pusat pemerintahan;
4. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk
pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,
dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan
pengawasan secara optimal.
Misi 4 : Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
Tujuan 5 : Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan
investasi.
Sasaran:
1. Tersediannya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;
2. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan, dan
akuntabel;
3. Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta
supremasi hukum;
4. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi;
5. Meningkatnya peran BPR dan BKK dalam membantu masyarakat;
6. Adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal.
Tujuan 6 : Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di
seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa.
Sasaran:
1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;
2. Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 5


Kabupaten Semarang Tahun 2019
3. Tersedianya prasarana olah raga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di
perkotaan;
4. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;
5. Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;
6. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah;
7. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan;
9. Terpenuhinya RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat bangun dan
pembagian wewenang daerah-desa.
Misi 5 : Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat,
kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua
bidang pembangunan.
Tujuan 7 : Mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam
pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak
anak.
Sasaran:
1. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
daerah;
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam
proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup;
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas
pemerintah, masyarakat, dan swasta;
4. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.
Misi 6 : Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
Tujuan 8 : Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
Sasaran:
1. Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam;
2. Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;
3. Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan;
4. Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat;
5. Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian;
6. Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi
daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 6


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD
Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021

Visi: Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera (Matra II)

NO MISI TUJUAN SASARAN


1. Meningkatkan kualitas SDM yang 1. Meningkatkan derajat kesehatan 1. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; semua warga
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan masyarakat. miskin mendapatkan layanan secara gratis tanpa terkecuali;
YME, berbudaya serta menguasai ilmu 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
pengetahuan dan teknologi. pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berizin;
3. Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya
promotif dan preventif kesehatan di masyarakat);
4. Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air
bersih;
5. Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta
anak sekolah dasar;
6. Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan
Puskesmas, khusus Puskesmas Tengaran akan dibangun setara Rumah
Sakit tipe D. Serta terlaksananya E-kesehatan termasuk diantaranya
MATRA STAT dan SMS GATEWAY.
2. Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, 1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya
berbudaya, berkarakter dan menguasai saing pada semua jenjang pendidikan;
ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
baik formal maupun non formal dan pendidikan tinggi;
3. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi
standar kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional
Quotient, dan Spiritual Quotient;
4. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri;
5. Tersediannya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan,
memiliki daya saing, dan bersertifikat;
6. Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga
mampu menciptakan lapangan kerja;
7. Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial
kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya,
agama, pemuda olah raga dan revolusi mental;
8. Pembenahan peran komite sekolah dan meningkatkan penyaluran
beasiswa.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 7


Kabupaten Semarang Tahun 2019
NO MISI TUJUAN SASARAN
2. Mengembangkan produk unggulan 3. Meningkatkan usaha ekonomi daerah 1. Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas
berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang dengan memanfaatkan sumber daya lokal. daerah yang memiliki daya saing dan dipatenkan;
sinergi dan berdaya saing serta 2. Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
berwawasan lingkungan untuk 3. Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan
menciptakan lapangan kerja dan pemasaran, e-pertanian;
peningkatan pendapatan. 4. Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis,
agroindustri, dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah
produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;
5. Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam
rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;
6. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan
budaya lokal, serta dipatenkan;
7. Tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik
petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis
dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate Social Responsibility);
8. Diwajibkannya perusahaan, perkantoran, rumah makan, PNS untuk pro
terhadap UMKM.
3. Menciptakan pemerintahan yang 4. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, 1. Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan Information
katalistik dan dinamis dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam
mengedepankan prinsip good yang efektif, efisien, dan akuntabel. rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan
governance didukung kelembagaan yang pembangunan sistem data (database);
efektif dan kinerja aparatur yang 2. Meningkatnya disiplin, kompetensi, profesionalisme dan integritas
kompeten, serta pemanfaatan teknologi aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma
informasi. pemerintahan;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,
termasuk melakukan kajian pemindahan pusat pemerintahan;
4. Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan
termasuk pemerintahan desa melalui perencanaan dan penganggaran
yang responsif gender, dan berbasis data serta arah kebijakan prioritas
yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.
4. Menyediakan infrastruktur daerah yang 5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi 1. Tersediannya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;
merata guna mendukung peningkatan pelaksanaan pembangunan dan investasi. 2. Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan,
kualitas pelayanan dasar dan dan akuntabel;
percepatan pembangunan. 3. Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan
keadilan serta supremasi hukum;
4. Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi;
5. Meningkatnya peran BPR dan BKK dalam membantu masyarakat;
6. Adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 8


Kabupaten Semarang Tahun 2019
NO MISI TUJUAN SASARAN
6. Mewujudkan infrastruktur pembangunan 1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan
yang berkualitas dan merata di seluruh merata;
wilayah dengan menekankan pada 2. Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;
pembangunan desa. 3. Tersedianya prasarana olah raga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau
di perkotaan;
4. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;
5. Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;
6. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah;
7. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan;
9. Terpenuhinya RUAS TUNTAS dengan perencanaan matang, tepat bangun
dan pembagian wewenang daerah-desa.
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan 7. Mewujudkan peran serta dan kemandirian 1. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses
kemandirian masyarakat, kesetaraan masyarakat dalam pembangunan tanpa pembangunan daerah;
dan keadilan gender serta perlindungan membedakan gender dengan 2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah
anak disemua bidang pembangunan. memperhatikan hak-hak anak. sosial dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan
kualitas hidup;
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui
sinergitas pemerintah, masyarakat, dan swasta;
4. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.
6. Mendorong terciptanya pengelolaan 8. Memanfaatkan sumber daya alam secara 1. Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber
sumber daya alam dan lingkungan optimal dan berkelanjutan. daya alam;
hidup dengan tetap menjaga 2. Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam
kelestariannya. dan lingkungan yang berkelanjutan;
3. Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan
lingkungan;
4. Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat;
5. Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha
pertanian;
6. Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan
investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 9


Kabupaten Semarang Tahun 2019
4.3 PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Penyusunan prioritas pembangunan Tahun 2019 memperhatikan arah kebijakan


pembangunan nasional, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi
dan analisa capaian kinerja tahun - tahun sebelumnya, target sebagaimana tercantum
dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, serta mempertimbangkan faktor
internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan.
Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, kondisi
dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, maka pelaksanaan
pembangunan Tahun 2019 Kabupaten Semarang mengambil tema :

“ Sinergi Program Stakeholder Untuk Peningkatan Ekonomi Didukung Pelayanan


Dasar yang berkualitas”

Dengan tema tersebut selanjutnya disampaikan Prioritas dan Arah Kebijakan


Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2019 untuk dilaksanakan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas
dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor,
menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome,
benefit dan impact yang terukur, berdasarkan IKU dan IKK serta 27 Program
Unggulan sebagaimana RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021
2. Memperhatikan target capaian indikator makro daerah (pertumbuhan
ekonomi/PDRB), inflasi, kemiskinan, pengangguran) termasuk penanganan kelompok
Rentan.
3. Tidak sekedar melaksanakan tugas pokok dan fungsi tetapi disesuaikan dengan
prioritas program ( money follow programme priority) dalam rangka pencapaian
sasaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, untuk peningkatan
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan.
4. Mengupayakan terobosan melalui inovasi dan penggunaan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance)
Serta mempertimbangkan Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah,
sebagai berikut:
1. Mempedomani Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang RPJMD
Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 10


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Dukungan terhadap upaya perwujudan tujuan pembangunan nasional yaitu menuju
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan sebagaimana dirumuskan dalam 9 (sembilan)
agenda prioritas “NAWA CITA” yang diejawantahkan dalam 3 (tiga) dimensi
pembangunan yaitu :
a. Dimensi Pembangunan Manusia, meliputi pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan
Mental/Karakter;
b. Dimensi pembangunan Sektor Unggulan, meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan
energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan
industri;
c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan.
4. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang focus pada prioritas
dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sector,
menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome,
benefit dan impact yang terukur.
5. Meningkatkan kualitas belanja bernasisi kinerja/ money follow programme priority
yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip
pembangunan berkelanjutan.
6. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis yang meliputi kemiskinan,
pengangguran, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, daya saing
perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, infrastuktur,
kesenjangan wilayah dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
7. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program/kegiatan dengan
mendasarkan hasil penelitian dan pengembangam sebagai upaya terobosan dalam
penanagan isu strategis pembangunan daerah.
8. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan
daerah, serta memperhatikan kondisi social, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
9. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber Non
Pemerintah (diantaranya kerjasama/ kemitraan/ keperantaraan dengan pihak
swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi atau Lembaga pendanaan lainnya) untuk
percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatkan pendapatan daerah melalui itensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan asset daerah.
11. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan
komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholder termasuk partai politik,
gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan
mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam
pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
12. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembanguanan Jawa Tengah Tahun 2019,
mendasarkan RPJPD Tahun 2005-2025 dan isu strategis pembangunan, maka
pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian daya saing

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 11


Kabupaten Semarang Tahun 2019
wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang
semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah
yang makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dengan
prioritas:
a. Penanggulangan Kemiskinan;
b. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah;
c. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM;
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
e. Ketahanan Pangan dan Energi;
f. Kesenjangan Wilayah;
g. Tata Kelola Pemerintahan.
13. Dalam mewujudkan pencapaian sasaran pokok pembangunan Kabupaten Semarang
Tahun 2019 meliputi :
a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 diprediksi sebesar
5,47%-5,87%, yang diupayakan melalui:
1) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan
serta Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan
pariwisata
2) Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun jasa,
termasuk ekonomi kreatif.
b. Inflasi di Kabupaten Semarang Tahun 2019 diprediksi sebesar 3,00%+1%, yang
diupayakan melalui:
1) Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok
masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
c. Kemiskinan diprediksikan pada kisaran 7,78%-7,50%, diupayakan melalui:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur
dsb)
2) Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat miskin agar
memiliki akses pendapatan.
d. Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksikan pada angka 1,93%-3,00%, dengan
upaya melalui:
1) Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan pengangguran;
2) Meningkatkan investasi industri padat karya;
3) Mengembangkan ketenagakerjaan inklusi.
14. Percepatan pencapaian IKU/IKK sebagaimana RPJMD Kabupaten Semarang Tahun
2016-2021

Dengan pertimbangan tersebut di atas maka dirumuskan Prioritas dan Arah


Kebijakan Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2019, sebagai berikut :
1. Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Ekonomi dengan Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan:
a. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun jasa
termasuk ekonomi kreatif;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 12


Kabupaten Semarang Tahun 2019
b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan
serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan
pariwisata;
c. Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah
berbasis industri, termasuk industri kreatif serta memberikan dukungan
pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi wirausaha kreatif baru;
d. Pengembangan destinasi dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dalam rangka
peningkatan kunjungan wisata;
e. Fasilitasi kemudahan akses pasar dan permodalan masyarakat;
f. Fasilitasi pengembangan intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
g. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dalam rangka kemandirian pangan;
h. Peningkatan produksi dan produktivitas koperasi dan usaha mikro dan kecil;
i. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi perikanan dalam rangka peningkatan
PDRB;
j. Peningkatan konservasi lahan dan sumber daya air, pengendalian dan
pencemaran lingkungan hidup;
k. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok
masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi
2. Optimalisasi pembangunan partisipatif dan berbasis pemberdayaan masyarakat,
dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan kemandirian kelembagaan desa dan pemerintahan desa dalam
pembangunan;
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
dan layak/ramah anak;
c. Peningkatan aktivitas dan pembinaan dalam bidang kepemudaan dan olahraga
melalui prestasi;
d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pelestarian seni dan budaya
melalui pengembangan dan pembinaan seni dan budaya;
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan tanpa membedakan gender;
f. Bersama-sama Pemerintahan Desa memberdayakan masyarakat miskin agar
memiliki akses pendapatan.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan, dengan arah kebijakan:
a. Inovasi pelayanan publik kepada masyarakat;
b. Melaksanakan penataan serta optimalisasi pelaksanaan kebijakan pertanahan;
c. Optimalisasi penerapan dan pengembangan e-government;
d. Pengembangan sistem data dan statistik yang terintegrasi;
e. Penerapan dan penataan bagi Perangkat Daerah menggunakan sandi dalam
setiap komunikasi;
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
g. Penerapan dan peningkatan tertib arsip baku bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa;
h. Pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 13


Kabupaten Semarang Tahun 2019
i. Peningkatan kapasitas penatausahaan keuangan daerah dengan mensinergikan
perencanaan dan pengganggaran keuangan Perangkat Daerah;
j. Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang kompeten dan profesional;
k. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah;
l. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada
Perangkat Daerah melalui optimalisasi layanan perijinan dan non perijinan di
Kecamatan.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan karakter baik untuk
pendidikan formal dan non formal;
b. Perluasan dan pemerataan akses penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta
peningkatan kualitas sarana prasarana dan kapasitas penyelenggaraan
pelayanan kesehatan;
c. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar, optimalisasi
pengawasan dan pengendalian tata ruang, termasuk infrastruktur ke
kawasan/zona industri dan wilayah perbatasan;
d. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan
prasarana, sarana dan utilitas serta kepastian bermukim bagi masyarakat;
e. Menyediakan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi di wilayah
perbatasan dan terpencil.
5. Pelayanan perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Termasuk
Kelompok Rentan, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
b. Peningkatan kualitas tenaga kerja formal dan non formal;
c. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan mengurangi tingkat pernikahan dini
melalui pengembangan Kampung KB;
d. Pengembangan kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja;
e. Pemberdayaan kelompok rentan;
f. Mengembangkan ketenagakerjaan inklusi.
6. Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
dengan arah kebijakan:
a. Optimalisasi penegakan hukum dalam penyelesaian pelanggaran Ketertiban,
Ketentraman dan Keindahan (K3);
b. Antisipasi cuaca ekstrem;
c. Optimalisasi dialog interaktif tentang pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan
dan ketahanan nasional;
d. Bersama-sama instansi terkait menjaga kondusifitas dan ketentraman
masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah IV - 14


Kabupaten Semarang Tahun 2019
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan pada Tahun 2019, ditetapkan


rencana kerja program dan kegiatan beserta pagu indikatif pendanaannya. Program dan
kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan baik melalui belanja tidak langsung
maupun belanja langsung yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah (PD).
Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya
(prakiraan maju 1 (satu) tahun) dan tahun yang direncanakan, pendanaan bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 juga ditempuh melalui
sumber-sumber yang lain yaitu dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat
baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2019 Kabupaten Semarang secara
lebih rinci dalam Tabel Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Pagu Indikatif dan
MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah V- 1


Kabupaten Semarang Tahun 2019
Tabel 5.1
PRIORITAS PEMBANGUNAN , PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019
KABUPATEN SEMARANG

PRIORITAS URUSAN YANG


PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

1 Optimalisasi Urusan Wajib Non Program Peningkatan Promosi dan 532.000 DPMPPTSP
Pendayagunaan Potensi Pelayanan Dasar Kerjasama Investasi
Ekonomi dengan Penanaman Modal
Memperhatikan Program Peningkatan Iklim 531.440 DPMPPTSP
Kelestarian Lingkungan Investasi dan Realisasi Investasi
Hidup

Program Penyiapan Potensi Sumber 1.120.000 DPMPPTSP


Daya, Sarana dan Prasarana
Daerah
Urusan Pilihan Program peningkatan Kapasitas 75.000 Dinkop,UM, Perindag
Perindustrian Iptek Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri 655.000


Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kemampuan 2.100.000


Teknologi Industri

Program Pengembangan sentra- 190.000


sentra industri potensial

Program Pengembangan Industri 120.000


Kecil dan Menengah Sekretariat Daerah

Urusan Pilihan Program Pengembangan Pemasaran 1.723.000 Dinas Pariwisata


Pariwisata Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi 35.981.375 Dinas Pariwisata


Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan 650.000 Dinas Pariwisata

Program Penataan Industri 535.000 Dinas Pariwisata


Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi 25.000 Sekretariat Daerah
Pariwisata
Urusan Pilihan Program Perlindungan Konsumen 14.576.376 Dinkop,UM, Perindag
Perdagangan dan pengamanan perdagangan

Program Peningkatan dan 74.000


Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi 38.319.984


Perdagangan Dalam Negri

Program Pembinaan pedagang kaki 435.000


lima dan asongan

Program Perlindungan Konsumen 100.000 Sekretariat Daerah


dan pengamanan perdagangan

Urusan Pilihan Program Peningkatan Kesejahteraan 290.000 Dipertanikap


Pertanian Petani

Program Peningkatan Produksi 26.507.500 Dipertanikap


Pangan

Program peningkatan pemasaran 690.000 Dipertanikap


hasil produksi
pertanian/perkebunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V-2


Pertanian

Dipertanikap
PRIORITAS URUSAN YANG
PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

Program peningkatan penerapan 5.257.500


teknologi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi 7.875.529


pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh 639.772


pertanian/perkebunan lapangan

Program pencegahan dan 1.311.000 Dipertanikap


penanggulangan penyakit ternak

Program peningkatan produksi hasil 895.000


peternakan

Program peningkatan pemasaran 4.372.000


hasil produksi peternakan

Program Peningkatan Kesehatan 295.000


Masyarakat Veteriner

Program Peningkatan Produksi 60.000 Sekretariat Daerah


Pangan
Urusan Wajib Non Program Peningkatan Ketahanan 2.309.400 Dipertanikap
Pelayanan Dasar Pangan
Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan 50.000 Sekretariat Daerah
Pangan
Urusan Wajib Non Program Penciptaan Iklim Usaha 200.000 Dinkop,UM, Perindag
Pelayanan Dasar Kecil Menengah yang Kondusif
Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Program Pengembangan 345.000 Dinkop,UM, Perindag
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem 2.192.000 Dinkop,UM, Perindag


Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas 146.500 Dinkop,UM, Perindag


Kelembagaan Koperasi

Urusan Pilihan Program pengembangan budidaya 2.540.650 Dipertanikap


Kelautan dan perikanan
Perikanan
Program pengembangan perikanan 1.147.250 Dipertanikap
tangkap

Program optimalisasi pengelolaan 385.000 Dipertanikap


dan pemasaran produksi perikanan

Urusan Wajib Non Program Pengembangan Kinerja 14.548.072 DLH


Pelayanan Dasar Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran 2.015.000 DLH
dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan 2.758.579 DLH


Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan 175.000 DLH


Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian 1.095.000 DLH


Polusi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V-3


PRIORITAS URUSAN YANG
PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

Program Pengelolaan Ruang 16.800.000 DPU


Terbuka Hijau (RTH)

Program Perlindungan dan 55.000 Sekretariat Daerah


Konservasi Sumber Daya Alam

2 Optimalisasi Urusan Wajib Non Program Peningkatan Keberdayaan 301.000 Dispermasdes


Pembangunan Partisipatif Pelayanan Dasar Masyarakat Pedesaan
dan Berbasis Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Lembaga 24.000 Dispermasdes
Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi 1.531.900 Dispermasdes


Masyarakat dalam Membangun
Desa

Program Peningkatan Kapasitas 738.000 Dispermasdes


Aparatur Pemerintah Desa

Program Pembinaan dan Fasilitasi 74.000 Dispermasdes


Pengelolaan Keuangan Desa

Urusan Wajib Non Program Penguatan Kelembagaan 366.000 Dinas PP, PA dan KB
Pelayanan Dasar Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas 160.356 Dinas PP, PA dan KB
Hidup dan Perlindungan
Perempuan

Program Peningkatan Peran Serta 7.000 Dinas PP, PA dan KB


dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta 400.000 Dispermasdes


dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Program Penguatan Kelembagaan 66.000 Sekretariat Daerah
Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas 225.000 Sekretariat Daerah


Hidup dan Perlindungan
Perempuan
UrusanWajib Non Program Pengembangan dan 25.000 Disdikbudpora
Pelayanan Dasar Keserasian Kebijakan Pemuda
Kepemudaan dan
Olahraga
Program peningkatan peran serta 670.000 Disdikbudpora
kepemudaan

Program Pembinaan dan 1.015.000 Disdikbudpora


Pemasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan 400.000 Disdikbudpora


Prasarana Olahraga
Program peningkatan peran serta 26.000 Sekretariat Daerah
kepemudaan
Urusan Wajib Non Program Pengembangan Nilai 1.303.000 Disdikbudpora
Pelayanan Dasar Budaya
Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan 735.000 Disdikbudpora
Budaya

Program Pengelolaan Keragaman 861.000 Disdikbudpora


Budaya

Urusan Penunjang Program Perencanaan Prasarana 800.000 DPU


Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
Pembangunan
Program Pengembangan Data/ 116.000 Barenlitbangda
Informasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V-4


Urusan Penunjang
Perencanaan
PRIORITAS Pembangunan
URUSAN YANG
PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

Program Kerjasama Pembangunan 140.000 Barenlitbangda

Program Perencanaan 830.000 Barenlitbangda


Pembangunan Daerah
Program Perencanaan 465.000 Barenlitbangda
Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembagunan 470.000 Barenlitbangda


Sosial Budaya
Program Perencanaan Prasarana 100.000 Barenlitbangda
Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Kerjasama Pembangunan 160.000 Sekretariat Daerah

Program Perencanaan 60.000 Sekretariat Daerah


Pembangunan Daerah

3 Peningkatan Tata Kelola Urusan Wajib Non Program Penataan Administrasi 6.142.347 Disdukcapil
Pemerintahan Pelayanan Dasar Kependudukan
Kependudukan dan
Catatan Sipil

Urusan Wajib Non Program Penataan Penguasaan, 281.500 BKUD


Pelayanan Dasar Pemilikan, Penggunaan dan
Pertanahan Pemanfaatan Tanah

Program Penataan Penguasaan, 260.000 Sekretariat Daerah


Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

Urusan Wajib Non Program Pengembangan 1.437.000 Diskominfo


Pelayanan Dasar Komunikasi, Informasi dan Media
Komunikasi dan Massa
Informatika
Program fasilitasi Peningkatan SDM 180.000 Diskominfo
bidang komunikasi dan informasi

Program kerjasama informasi dan 1.361.000 Diskominfo


media massa

Program Optimalisasi Pemanfaatan 165.000 Diskominfo


Teknologi Informasi

Program kerjasama informasi dan 180.000 Sekretariat Daerah


media massa
Program kerjasama informasi dan 851.802 Sekretariat DPRD
media massa
Urusan Wajib Non Program pengembangan 425.000 Diskominfo
Pelayanan Dasar data/informasi/statistik daerah
Statistik
Urusan Wajib Non Program Persandian 75.000 Diskominfo
Pelayanan Dasar
Persandian

Urusan Wajib Non Program Pengembangan Budaya 695.000 Disarpus


Pelayanan Dasar Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan

Urusan Wajib Non Program perbaikan sistem 85.000 Disarpus


Pelayanan Dasar administrasi kearsipan
Kearsipan
Program penyelamatan dan 300.000 Disarpus
pelestarian dokumen/arsip daerah

Program pemeliharaan rutin/ 301.000 Disarpus


berkala sarana dan prasarana
kearsipan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V-5


Pelayanan Dasar
Kearsipan

PRIORITAS URUSAN YANG


PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

Program peningkatan kualitas 317.915 Disarpus


pelayanan informasi

Program peningkatan kualitas 37.142 Sekretariat DPRD


pelayanan informasi

Urusan Penunjang Program Penelitian dan 475.000 Barenlitbangda


Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan

Urusan Penunjang Program Peningkatan dan 160.000 Barenlitbangda


Keuangan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan 1.850.839 BKUD


Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi 81.128 BKUD


Pengelolaan Keuangan Kabupaten/
Kota

Program Pengembangan 2.245.095 BKUD


Peningkatan Pendapatan Daerah

Program Peningkatan dan 117.000 Sekretariat Daerah


Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Urusan Penunjang Program Pendidikan Kedinasan 824.800 BKD


Kepegawaian (Kepegawaian)

Program Peningkatan Kapasitas 4.050.000 BKD


Sumber Daya Aparatur
(Kepegawaian)

Program Pembinaan dan 1.134.000 BKD


Pengembangan Aparatur
(Kepegawaian)
Fungsi Lainnya Program Peningkatan Pelayanan 2.908.000 Sekretariat Daerah
Pendukung (DPRD, Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Daerah, Unsur Staf
(SETDA), Setwan dan Program Penataan Peraturan 834.547 Sekretariat Daerah
Pengawasan Perundang-undangan

Program Penataan Kelembagaan, 475.000 Sekretariat Daerah


Ketatalaksanaan dan
Pendayagunaan Aparatur Daerah

Fasilitasi Penyelesaian Perkara 25.000 Sekretariat Daerah


Peradilan

Program Peningkatan Kapasitas 28.942.730 Sekretariat DPRD


Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Sistem 3.693.800 Inspektorat


Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Kewilayahan Program Pelayanan Masyarakat 11.202.888 Kecamatan
dan Pelimpahan Kewenangan
Kepada Camat
Program Pelayanan Tata
Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat

Program Pelayanan
Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V-6


PRIORITAS URUSAN YANG
PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

4 Peningkatan Kualitas Urusan Wajib Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.357.600 Disdikbudpora
Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan 132.790.651 Disdikbudpora
Dasar Sembilan
Program Tahun
Pendidikan Non Formal 5.072.943 Disdikbudpora
Program Peningkatan Mutu 1.445.500 Disdikbudpora
Pendidik dan Tenaga Pelayanan
Program Manajemen Kependidikan 45.364.050 Disdikbudpora
Urusan Wajib Pendidikan
Program Obat dan Perbekalan 7.962.901 Dinkes
Pelayanan Dasar Kesehatan
Kesehatan Program Upaya Kesehatan 75.846.462 Dinkes
Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan 22.830 Dinkes
Makanan
Program Promosi Kesehatan dan 1.137.918 Dinkes
Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 313.658 Dinkes
Program Pengembangan 466.315 Dinkes
Lingkungan
Program Sehat
Pencegahan dan 3.033.806 Dinkes
Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan 1.050.400 Dinkes
Kesehatan
Program peningkatan pelayanan 37.250 Dinkes
kesehatan anak balita

Program peningkatan pelayanan 75.955 Dinkes


kesehatan lansia

Program peningkatan keselamatan 2.488.116 Dinkes


ibu melahirkan dan anak

Program Peningkatan Pelayanan 33.964.208 Dinkes


Kesehatan BLUD

Program Peningkatan pelayanan 15.132.178 Dinkes


Kesehatan UPT Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan 1.100.285 RSU Ambarawa


Masyarakat
Program pengadaan, peningkatan 83.071.606 RSU Ambarawa
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata

Program Peningkatan Pelayanan 79.705.933 RSU Ambarawa


Kesehatan BLUD

Program pengadaan, peningkatan 5.000.000 RSU Ungaran


sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata

Program Peningkatan Pelayanan 57.174.102 RSU Ungaran


Kesehatan BLUD

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 60.000 Barenlitbangda

Program Upaya Kesehatan 40.000 Sekretariat Daerah


Urusan Wajib Masyarakat
Program Pembangunan Jalan dan 353.037.500 DPU
Pelayanan Dasar jembatan
Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Program Pembangunan Saluran 2.500.000 DPU
Drainase/Gorong-gorong

Program Pembangunan Turap/ 12.000.000 DPU


Talud/ Bronjong

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan 11.400.000 DPU


Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan 1.000.000 DPU


Talud/ Bronjong

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V-7


PRIORITAS URUSAN YANG
PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan 30.000 DPU


Jembatan

Program Pembangunan Sistem 70.000 DPU


Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan 240.000 DPU
Prasarana Kebinamargaan

Program Pengembangan dan 44.850.000 DPU


Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya

Program Pengendalian Banjir 6.500.000 DPU


Program Pengembangan Wilayah 35.500.000 DPU
Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pengaturan Jasa 270.000 DPU


Konstruksi
Program Pengawasan Jasa 330.000 DPU
Konstruksi

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan 1.000.000 DPU


Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Program Perencanaan Tata Ruang 1.180.000 DPU

Program Pengendalian Pemanfaatan 180.000 DPU


Ruang

Program pembinaan dan 49.526.560 DPU


pengembangan bidang
ketenagalistrikan, Energi dan Migas

Program Pemberdayaan Jasa 45.000 Sekretariat Daerah


Konstruksi
Program Perencanaan Tata Ruang 200.000 Sekretariat Daerah

Urusan Wajib Program Pengembangan Perumahan 1.700.000 DPU


Pelayanan Dasar
Perumahan Rakyat Program Lingkungan Sehat 45.043.949 DPU
Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas 400.000 DPU
Perumahan
Program Pengelolaan Areal 150.000 DPU
Pemakaman

Program Peningkatan Kesiagaan 461.500 Satpol PP dan Damkar


dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Pemberdayaan Komunitas 60.000 Barenlitbangda


Perumahan

Urusan Wajib Non Program Pembangunan Prasarana 570.000 Dishub


Pelayanan Dasar dan Fasilitas Perhubungan
Perhubungan

Program Rehabilitasi dan 365.000 Dishub


Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan 2.612.540 Dishub


Angkutan

Program Peningkatan dan 1.450.000 Dishub


Pengamanan Lalu Lintas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V-8


PRIORITAS URUSAN YANG
PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

5 Pelayanan Perlindungan Urusan Wajib Program Pemberdayaan Fakir 950.000 Dinsos


dan Pemberdayaan Sosial Pelayanan Dasar Miskin, Komunitas Adat Terpencil
Masyarakat Termasuk Sosial (KAT) dan Penyandang Masalah
Kelompok Rentan Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.789.000 Dinsos
Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Para 435.000 Dinsos


Penyandang Cacat dan Trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan/ 40.000 Dinsos


Panti jompo

Program Pemberdayaan 75.000 Dinsos


Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pelestarian Nilai-nilai 50.000 Dinsos


Kepahlawanan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi 24.000 Sekretariat Daerah


Kesejahteraan Sosial

Program Pengembangan Lembaga 2.692.107 Sekretariat Daerah


Sosial Keagamaan

Urusan Wajib Non Program Peningkatan Kualitas dan 558.177 Disnaker


Pelayanan Dasar Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan 135.073 Disnaker
Kerja

Program Perlindungan 218.611 Disnaker


Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

Urusan Wajib Non Program Keluarga Berencana 3.981.500 Dinas PP, PA dan KB
Pelayanan Dasar
Pengendalian
Program Kesehatan Reproduksi 13.377 Dinas PP, PA dan KB
Penduduk dan
Remaja
Keluarga Berencana
Program Pelayanan Kontrasepsi 12.000 Dinas PP, PA dan KB

Program Pembinaan Peran Serta 62.000 Dinas PP, PA dan KB


Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri

Program Pengembangan Pusat 25.964 Dinas PP, PA dan KB


Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
Program Pengembangan Bahan 200.000 Dinas PP, PA dan KB
Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Urusan Pilihan Program Pengembangan Wilayah 145.000 Disnaker


Transmigrasi Transmigrasi

Program Transmigrasi Lokal 50.500 Disnaker


6 Pemantapan Ketentraman, Urusan Wajib Program peningkatan keamanan 1.896.000 Satpol PP dan Damkar
Ketertiban Umum dan Pelayanan Dasar dan kenyamanan lingkungan
Perlindungan Masyarakat Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Program pemeliharaan 534.000 Satpol PP dan Damkar
Perlindungan
kantrantibmas dan pencegahan
Masyarakat
tindak kriminal
Program Pencegahan Dini Dan 1.986.000 BPBD
Penanggulangan Korban Bencana
Alam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V-9


Perlindungan Masyarakat Ketentraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan
Masyarakat

PRIORITAS URUSAN YANG


PAGU INDIKATIF
NO PEMBANGUNAN TAHUN MENDUKUNG PROGRAM PERANGKAT DAERAH
(Rp RIBUAN)
2019 PRIORITAS

Program Penyelenggaraan 1.772.000 BPBD


Penanggulangan Bencana dan
Pasca Bencana

Program peningkatan keamanan 125.000 Kesbangpol


dan kenyamanan lingkungan

Program pemeliharaan 95.000 Kesbangpol


kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Program peningkatan 200.000 Kesbangpol
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)

Kesatuan Bangsa dan Program pengembangan wawasan 86.000 Sekretariat Daerah


Politik kebangsaan
Program pengembangan wawasan 453.067 Kesbangpol
kebangsaan
Program kemitraan pengembangan 135.000 Kesbangpol
wawasan kebangsaan

Program pendidikan politik 340.547 Kesbangpol


masyarakat

Program Pembinaan Organisasi 45.000 Kesbangpol


Kemasyarakatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 V - 10


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 67.266.708 73.990.854 6.918.450 120.268.640 201.177.944 216.817.061
1 01 1.01.01.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 10.138.200 - - 10.138.200 8.853.700
1 01 1.01.01.01 01 Program Pelayanan 1.263.983 1.295.200 - - 1.295.200 1.275.700
Administrasi Perkantoran

1 01 1.01.01.01 01 01 Pengelolaan surat menyurat 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 12 bln Tertib 100% 16.000 16.000 - - 16.000 17.000 DINAS
Kelola Pemerintahan kapasitas distribusi surat administrasi PENDIDIKAN,
kelembagaan dan masuk dan keluar ketatausahaan KEBUDAYAA
ketatalaksanaan Dinas N,
satuan kerja KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengelolaan surat menyurat Kab. Semarang 16.000 - - 16.000 17.000

1 01 1.01.01.01 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terbayarkannya jasa 12 bulan Terpenuhinya 100% 260.000 260.000 - - 260.000 237.500 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan kapasitas dan komponen jasa dan PENDIDIKAN,
komunikasi, sumber daya kelembagaan dan instalasi listrik, komponen KEBUDAYAA
air dan listrik ketatalaksanaan telepon, air untuk instalasi listrik, N,
satuan kerja Dinas, museum, telepon, air untuk KEPEMUDAA
Perangkat Daerah gedung kesenian, dinas, museum, N DAN
dalam rangka stadion dan GOR gedung kesenian, OLAHRAGA
pelayanan kepada Pandanaran stadion dan GOR
masyarakat,termas Pandanaran
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air


Kab.
danSemarang
listrik 260.000 - - 260.000 237.500

1 01 1.01.01.01 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya jasa 12 bulan Terpenuhinya 100% 60.000 60.000 - - 60.000 60.000 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan kapasitas perbaikan peralatan kebutuhan jasa PENDIDIKAN,
Perlengkapan Kantor kelembagaan dan kerja dan peralatan & KEBUDAYAA
ketatalaksanaan perlengkapan kantor perlengkapan N,
satuan kerja dinas kantor KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Kab. Semarang 60.000 - - 60.000 60.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 1 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.01.01 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya logistik 12 bulan Terpenuhinya 100% 200.000 200.000 - - 200.000 205.000 DINAS
Kelola Pemerintahan kapasitas kantor untuk dinas kebutuhan PENDIDIKAN,
kelembagaan dan logistik kantor KEBUDAYAA
ketatalaksanaan untuk dinas N,
satuan kerja KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Logistik kantor Kab. Semarang 200.000 - - 200.000 205.000

1 01 1.01.01.01 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 12 bulan Tertib 100& 140.000 147.000 - - 147.000 130.000 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan kapasitas pengelolaan administrasi PENDIDIKAN,
SKPD kelembagaan dan administrasi keuangan & KEBUDAYAA
ketatalaksanaan keuangan Dinas pelaporan N,
satuan kerja Pendidikan dan KEPEMUDAA
Perangkat Daerah Kebudayaan N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Kab. Semarang 147.000 - - 147.000 130.000

1 01 1.01.01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya 12 bulan Terciptanya 100% 25.000 26.000 - - 26.000 30.000 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan kapasitas peralatan dan bahan suasana yang PENDIDIKAN,
kelembagaan dan untuk kebersihan bersih dan KEBUDAYAA
ketatalaksanaan kantor dinas nyaman di kantor N,
satuan kerja Dinas KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Semarang 26.000 - - 26.000 30.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 2 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.01.01 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya biaya 12 bulan Kelancaran rapat 12 bulan 125.000 120.000 - - 120.000 130.000 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan kapasitas rapat koordinasi dan Koordinasi dan PENDIDIKAN,
daerah kelembagaan dan konsultasi ke luar Konsultasi ke KEBUDAYAA
ketatalaksanaan daerah luar daerah N,
satuan kerja KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Kab. Semarang 120.000 - - 120.000 130.000

1 01 1.01.01.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terbayarnya honor 18 penjaga Terbantunya 18 penjaga 437.983 466.200 - - 466.200 466.200 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan kapasitas tenaga pendukung keamanan kesejahteraan keamanan/t PENDIDIKAN,
Perkantoran kelembagaan dan teknis di dinas, SKB, /tenaga tenaga enaga KEBUDAYAA
ketatalaksanaan museum dan gedung kebersihan pendukung/tekni kebersihan/ N,
satuan kerja kesenian /sopir, 1 s perkantoran, sopir, 1 KEPEMUDAA
Perangkat Daerah instruktur terjaganya instruktur N DAN
dalam rangka senam keamanan kantor senam OLAHRAGA
pelayanan kepada & terlaksananya
masyarakat,termas senam bagi
uk melakukan pegawai dinas
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Kab. Semarang 466.200 - - 466.200 466.200

1 01 1.01.01.01 02 Program Peningkatan 5.830.000 3.475.000 - - 3.475.000 2.705.000


Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1.01.01.01 02 03 Pembangunan gedung 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Disdikbudpora Terdokumentasik 100% 500.000 - - - - - DINAS
kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Kab. Semarang annya arsip dinas PENDIDIKAN,
kelembagaan dan dan terciptanya KEBUDAYAA
ketatalaksanaan kenyamanan N,
satuan kerja aparat dalam KEPEMUDAA
Perangkat Daerah melaksanakan N DAN
dalam rangka pekerjaan OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 3 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.01.01 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 12 Kelancaran dan 100% 150.000 150.000 - - 150.000 500.000 DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan kapasitas pengadaan komputer. tertib PENDIDIKAN,
gedung kantor kelembagaan dan komputer, printer AC 6 printer, 2 administrasi KEBUDAYAA
ketatalaksanaan dan mebelair untuk AC, 12 set dinas dan UPTD N,
satuan kerja Laboraturium TIK meja kursi KEPEMUDAA
Perangkat Daerah serta pengadaan (lab), 10 N DAN
dalam rangka mebelair dan ac AC dan 10 OLAHRAGA
pelayanan kepada dinas set meja
masyarakat,termas kursi
uk melakukan pegawai
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Kab. Semarang 150.000 - - 150.000 500.000

1 01 1.01.01.01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 1 unit Terciptanya 100% 100.000 100.000 - - 100.000 105.000 DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan kapasitas pemeliharaan rutin kenyamanan PENDIDIKAN,
kelembagaan dan gedung dinas aparat dalam KEBUDAYAA
ketatalaksanaan melaksanakan N,
satuan kerja kerja KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Semarang 100.000 - - 100.000 105.000

1 01 1.01.01.01 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 9 roda 4, Terciptanya 100% 80.000 75.000 - - 75.000 100.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan kapasitas pemeliharaan rutin 22 roda 2 kelancaran PENDIDIKAN,
dinas/operasional kelembagaan dan kendaraan dinas mobilitas KEBUDAYAA
ketatalaksanaan kegiatan N,
satuan kerja KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Semarang 75.000 - - 75.000 100.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 4 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.01.01 02 16 Rehabilitasi sedang/berat 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Koordinator Terlaksananya 5 unit Terciptanya 100% 5.000.000 3.150.000 - - 3.150.000 2.000.000 DINAS
rumah gedung kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Pend Kec. rehabilitasi gedung kenyamanan PENDIDIKAN,
kelembagaan dan Bringin, Dinas yang ramah aparat dalam KEBUDAYAA
ketatalaksanaan Koordinator difabel, Koordinator melaksanakan N,
satuan kerja Pend. Kec Pendidikan wilayah kerja KEPEMUDAA
Perangkat Daerah Tuntang Kecamatan dan N DAN
dalam rangka Koordinator museum daerah OLAHRAGA
pelayanan kepada Pend. Kec.
masyarakat,termas Bancak,
uk melakukan Museum dan
kajian dan Dinas
pemindahan pusat Pendidikan,
pemerintahan; Kebudayaan,
Kepemudaan
dan Olahraga

1. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Koordinator 3.150.000 - - 3.150.000 2.000.000


Pend Kec.
Bringin,
Koordinator
Pend. Kec
Tuntang
Koordinator
Pend. Kec.
Bancak,
Museum dan
Dinas
Pendidikan,
Kebudayaan,
Kepemudaan
dan Olahraga

1 01 1.01.01.01 03 Program Peningkatan 18.000 1.093.000 - - 1.093.000 18.000


Disiplin Aparatur
1 01 1.01.01.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 5301 Terpenuhinya 5301 - 1.075.000 - - 1.075.000 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan kapasitas pengadaan pakaian pegawai kebutuhan pegawai PENDIDIKAN,
kelembagaan dan dinas beserta pakaian dinas KEBUDAYAA
ketatalaksanaan perlengkapannya beserta N,
satuan kerja perlengkapannya KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kab. Semarang 1.075.000 - - 1.075.000 -

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 5 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.01.01 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terbiayainya 120 Tertib 100% 18.000 18.000 - - 18.000 18.000 DINAS
Kepegawaian Kelola Pemerintahan kapasitas pengelolaan pegawai pengelolaan PENDIDIKAN,
kelembagaan dan administrasi administrasi KEBUDAYAA
ketatalaksanaan kepegawaian dan kepegawaian N,
satuan kerja pembinaan pegawai KEPEMUDAA
Perangkat Daerah di dinas N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Kab. Semarang 18.000 - - 18.000 18.000

1 01 1.01.01.01 05 Program Peningkatan 20.000 20.000 - - 20.000 30.000


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 01 1.01.01.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 8 orang Peningkatan 8 orang 20.000 20.000 - - 20.000 30.000 DINAS
formal Kelola Pemerintahan kapasitas pengiriman pegawai pegawai kapasitas Sumber pegawai PENDIDIKAN,
kelembagaan dan dinas untuk Daya Aparatur KEBUDAYAA
ketatalaksanaan mengikuti N,
satuan kerja pendidikan / KEPEMUDAA
Perangkat Daerah pelatihan N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Semarang 20.000 - - 20.000 30.000

1 01 1.01.01.01 06 Program Peningkatan 15.000 15.000 - - 15.000 15.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 01 1.01.01.01 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersusunnya laporan 5 dokumen Tersedianya 5 dokumen 15.000 15.000 - - 15.000 15.000 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan kapasitas capaian kinerja, Laporan capaian PENDIDIKAN,
keuangan SKPD kelembagaan dan LAKIP, LKPJ, LPPD kinerja bulanan, KEBUDAYAA
ketatalaksanaan dinas dan evaluasi LAKIP, LKPJ, N,
satuan kerja dokumen LPPD Dinas KEPEMUDAA
Perangkat Daerah perencanaan N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Kab. Semarang 15.000 - - 15.000 15.000

1 01 1.01.01.01 07 Program Perencanaan 125.000 110.000 - - 110.000 140.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 6 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.01.01 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersusunnya Renja, 7 dokumen Tersedianya 7 dokumen 125.000 110.000 - - 110.000 140.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan kapasitas RKA, dan DPA SKPD, dokumen PENDIDIKAN,
kelembagaan dan profil pendidikan dan Perencanaan KEBUDAYAA
ketatalaksanaan data pokok SKPD dan data N,
satuan kerja pendidikan pendidikan KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kab. Semarang 110.000 - - 110.000 140.000

1 01 1.01.01.01 09 Program Pendukung 4.250.000 4.130.000 - - 4.130.000 4.670.000


Pelayanan Pendidikan
UPTD Pendidikan
1 01 1.01.01.01 09 01 Pendukung Pelayanan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya 19 Terpenuhinya 19 2.500.000 2.480.000 - - 2.480.000 2.750.000 DINAS
Pendidikan, koordinator Kelola Pemerintahan kapasitas pendukung Koordinato kebutuhan Koordinator PENDIDIKAN,
Wilayah Kecamatan Bidang kelembagaan dan pelayanan r pelayanan pendidikan KEBUDAYAA
Pendidikan ketatalaksanaan pendidikan di tingkat pendidikan pendidikan di wilayah N,
satuan kerja pendidikan wilayah tingkat kecamatan KEPEMUDAA
Perangkat Daerah kecamatan dan kecamatan Kecamatan N DAN
dalam rangka lomba-lomba siswa OLAHRAGA
pelayanan kepada SD di tingkat
masyarakat,termas kecamatan melalui
uk melakukan koordinator
kajian dan pendidikan wilayah
pemindahan pusat kecamatan
pemerintahan;

1. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan Kab. Semarang 2.480.000 - - 2.480.000 2.750.000

1 01 1.01.01.01 09 02 Pendukung Pelayanan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya 51 UPTD Terpenuhinya 51 UPTD 1.600.000 1.500.000 - - 1.500.000 1.750.000 DINAS
Pendidikan UPTD Kelola Pemerintahan kapasitas pendukung kebutuhan PENDIDIKAN,
Pendidikan SMPN kelembagaan dan pelayanan pelayanan KEBUDAYAA
ketatalaksanaan pendidikan UPTD pendidikan di N,
satuan kerja SMPN UPTD SMPN KEPEMUDAA
Perangkat Daerah N DAN
dalam rangka OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN Kab. Semarang 1.500.000 - - 1.500.000 1.750.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 7 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.01.01 09 03 Pendukung Pelayanan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya 3 UPTD Terpenuhinya 3 UPTD 150.000 150.000 - - 150.000 170.000 DINAS
Pendidikan UPTD Kelola Pemerintahan kapasitas pendukung kebutuhan PENDIDIKAN,
Pendidikan SMAN, SMKN, kelembagaan dan pelayanan pelayanan KEBUDAYAA
TKN dan SKB ketatalaksanaan pendidikan di UPTD pendidikan di N,
satuan kerja TKN, SKB Ungaran, UPTD TKN, SKB KEPEMUDAA
Perangkat Daerah SKB Susukan Ungaran, SKB N DAN
dalam rangka Susukan OLAHRAGA
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN


Kab.
dan
Semarang
SKB 150.000 - - 150.000 170.000

1. 01 1.01.01.01 PENDIDIKAN - 58.843.654 6.918.450 120.268.640 186.030.744 200.550.361


0
1.0101 1.01.01.01 15 Program Pendidikan Anak 669.050 493.000 - 864.600 1.357.600 1.456.000
Usia Dini
1.01 01 1.01.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas 4. Peningkatan Meningkatnya TK N Pembina Terlaksananya 2 unit Meningkatnya 40 siswa - - - 370.000 370.000 370.000 DINAS
sekolah Kualitas Pelayanan jumlah dan Bergas pembangunan ruang daya tampung PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana kelas sekolah siswa KEBUDAYAA
dan prasarana N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Penambahan ruang kelas sekolah TK N Pembina - - 370.000 370.000 370.000


Bergas

1.01 01 1.01.01.01 15 15 Pengadaan buku-buku dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 8 paket Menngkatnya 181 siswa - - - 80.000 80.000 40.000 DINAS
alat tulis siswa Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan buku minat baca siswa PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana koleksi PAUD PAUD KEBUDAYAA
dan prasarana N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Kab. Semarang - - 80.000 80.000 40.000

1.01 01 1.01.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik dan 4. Peningkatan Meningkatnya TK Negeri Terlaksananya 4 paket Terpenuhinya 4 paket - - - 80.000 80.000 80.000 DINAS
peraga siswa Kualitas Pelayanan jumlah dan Pembina pengadaan alat kebutuhan alat PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana Bergas praktik dan peraga praktik dan KEBUDAYAA
dan prasarana siswa peraga siswa N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa TK Negeri - - 80.000 80.000 80.000
Pembina
Bergas
1.01 01 1.01.01.01 15 20 Pengadaan perlengkapan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 12350 Terpenuhinya 12350 buku 50.000 45.000 - - 45.000 50.000 DINAS
sekolah Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan buku buku kebutuhan buku PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana raport TK raport TK KEBUDAYAA
dan prasarana N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pengadaan perlengkapan sekolah Kab. Semarang 45.000 - - 45.000 50.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 8 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat 4. Peningkatan Meningkatnya TKN Pembina Terlaksananya rehab 2 unit Terpenuhinya 2 unit - - - 226.000 226.000 226.000 DINAS
bangunan sekolah Kualitas Pelayanan jumlah dan Bergas ruang kelas sarana PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana pembelajaran KEBUDAYAA
dan prasarana yang layak dan N,
pendidikan baik representatif KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah TKN Pembina - - 226.000 226.000 226.000


Bergas
1.01 01 1.01.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terselenggaranya 100 tendik Meningkatnya 100 tendik 70.000 67.000 - - 67.000 80.000 DINAS
tenaga pendidik Kualitas Pelayanan akses pelayanan pelatihan tenaga dan 100 kemampuan dan 100 PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang pendidik dan pengelola teknis tenaga pengelola KEBUDAYAA
berkualitas dan pengelola PAUD PAUD pendidik anak PAUD N,
berdaya saing usia dini dan KEPEMUDAA
pada semua pengelola PAUD N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kab. Semarang 67.000 - - 67.000 80.000

1.01 01 1.01.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya lomba 600 siswa, Meningkatnya 600 siswa, 160.000 165.000 - - 165.000 165.000 DINAS
anak usia dini (Lomba- Kualitas Pelayanan akses pelayanan minat, bakat dan 19 guru, prestasi siswa, 19 guru, 57 PENDIDIKAN,
lomba PAUD) Dasar pendidikan yang kreatifitas siswa 57 PAUD guru dan PAUD KEBUDAYAA
berkualitas dan PAUD, lomba gugus Lembaga PAUD N,
berdaya saing PAUD, lomba KEPEMUDAA
pada semua lembaga PAUD N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa PAUD Kab. Semarang 135.000 - - 135.000 135.000

2. Lomba Gugus PAUD Kab. Semarang 15.000 - - 15.000 15.000

3. Lomba Lembaga PAUD Berprestasi Kab. Semarang 15.000 - - 15.000 15.000

1.01 01 1.01.01.01 15 59 Penyelenggaraan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Tersalurkannya 1 lembaga Kelancaran PBM 1 lembaga 36.000 - - 108.600 108.600 155.000 DINAS
pendidikan anak usia dini Kualitas Pelayanan akses pelayanan bantuan operasional di lembaga PAUD PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang untuk lembaga PAUD KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kab. Semarang - - 108.600 108.600 155.000

1.01 01 1.01.01.01 15 62 Pengembangan kurikulum, 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Tersusunnya 1 dok Meningkatnya 19 kec 60.000 30.000 - - 30.000 60.000 DINAS
bahan ajar dan model Kualitas Pelayanan akses pelayanan kurikulum, bahan kualitas PENDIDIKAN,
pembelajaran pendidikan Dasar pendidikan yang ajar & model pembelajaran di KEBUDAYAA
anak usia dini berkualitas dan pembelajaran PAUD PAUD N,
berdaya saing serta KEPEMUDAA
pada semua tersosialisasikannya N DAN
jenjang pedoman PBM OLAHRAGA
pendidikan; Lembaga PAUD

1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan


Kab. Semarang
anak usia dini 30.000 - - 30.000 60.000

1.01 01 1.01.01.01 15 64 Perencanaan dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Tersusunnya data 1 dok Tersedianya 1 dok 34.050 20.000 - - 20.000 35.000 DINAS
penyusunan program anak Kualitas Pelayanan akses pelayanan dan program anak data/dokumen PENDIDIKAN,
usia dini Dasar pendidikan yang usia dini perencanaan & KEBUDAYAA
berkualitas dan program anak N,
berdaya saing usia dini KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Kab. Semarang 20.000 - - 20.000 35.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 9 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 15 65 Publikasi dan sosialisasi 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 3 kali keg Tersosialisasinya 3 kali keg 55.000 46.000 - - 46.000 55.000 DINAS
pendidikan anak usia dini Kualitas Pelayanan akses pelayanan program bunda 1 lembaga hak-hak anak 1 lembaga PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang PAUD di Kabupaten usia dini KEBUDAYAA
berkualitas dan Semarang N,
berdaya saing Terlaksananya PAUD KEPEMUDAA
pada semua holistik integratif N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Program Bunda PAUD Kab. Semarang 36.000 - - 36.000 45.000

2. PAUD Holistik Integratif Kab. Semarang 10.000 - - 10.000 10.000

1.01 01 1.01.01.01 15 66 Monitoring, evaluasi dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 19 Terlaksananya 19 124.000 10.000 - - 10.000 15.000 DINAS
pelaporan Kualitas Pelayanan akses pelayanan monev pengelolaan kecamatan monev kecamatan PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang PAUD pengelolaan KEBUDAYAA
berkualitas dan PAUD N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Semarang 10.000 - - 10.000 15.000

1.01 01 1.01.01.01 15 68 Pengadaan alat praktek dan 4. Peningkatan Meningkatnya SKB Susukan Terlaksananya 1 paket meningkatnya 1 paket 5.000 5.000 - - 5.000 5.000 DINAS
peraga siswa oleh SKB Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan alat daya kreativitas PENDIDIKAN,
Susukan Dasar kualitas sarana praktek/peraga siswa di SKB KEBUDAYAA
dan prasarana siswa/sarana Susukan N,
pendidikan baik bermain di SKB KEPEMUDAA
formal maupun Susukan N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Susukan SKB Susukan 5.000 - - 5.000 5.000

1.01 01 1.01.01.01 15 69 Pengadaan alat praktek dan 4. Peningkatan Meningkatnya SKB Ungaran Terlaksananya 1 paket meningkatnya 1 paket 5.000 5.000 - - 5.000 5.000 DINAS
peraga siswa oleh SKB Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan alat daya kreativitas PENDIDIKAN,
Ungaran Dasar kualitas sarana praktek/peraga siswa di SKB KEBUDAYAA
dan prasarana siswa/sarana Ungaran N,
pendidikan baik bermain di SKB KEPEMUDAA
formal maupun Ungaran N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa oleh SKB Ungaran SKB Ungaran 5.000 - - 5.000 5.000
1.01 01 1.01.01.01 15 71 Fasilitasi GOP TKI 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 1 Meningkatnya 1 organisasi 50.000 40.000 - - 40.000 50.000 DINAS
Kualitas Pelayanan akses pelayanan Fasilitasi GOP TKI organisasi pengelolaan GOP PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang TKI KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Fasilitasi GOP TKI Kab. Semarang 40.000 - - 40.000 50.000

1.01 01 1.01.01.01 15 72 Pengelolaan Bantuan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 19 Efektifitas 100% 15.000 10.000 - - 10.000 15.000 DINAS
Sarana Prasarana PAUD Kualitas Pelayanan jumlah dan pemyaluran dan kecamatan bantuan kepada PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana monitoring bantuan lembaga PAUD KEBUDAYAA
dan prasarana kepada lembaga N,
pendidikan baik PAUD KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana PAUD Kab. Semarang 10.000 - - 10.000 15.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 10 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 15 73 Penyelenggaraan akreditasi 4. Peningkatan Kab. Semarang Terlaksananya 50 Meningkatnya 50 lembaga - 50.000 - - 50.000 50.000 DINAS
PAUD Kualitas Pelayanan akreditasi lembaga lembaga mutu lembaga PAUD PENDIDIKAN,
Dasar PAUD PAUD PAUD yang KEBUDAYAA
terkreditasi N,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA

1. Penyelenggaraan akreditasi PAUD Kab. Semarang 50.000 - - 50.000 50.000

1.0101 1.01.01.01 16 Program Wajib Belajar 121.053.575 12.295.521 5.578.200 114.916.930 132.790.651 135.816.201
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01 01 1.01.01.01 16 04 Penambahan Ruang Kelas 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 25 unit SD Meningkatnya 19 SD dan 8 - - - 7.044.000 7.044.000 7.195.000 DINAS
Sekolah SD dan SMP DAK Kualitas Pelayanan jumlah dan penambahan ruang dan 11 daya tampung SD SMP PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana kelas baru SD dan unit SMP dan SMP KEBUDAYAA
dan prasarana SMP N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

Terlaksananya 12 unit di Diterapkannya 12 SD


pembangunan ruang SD program sekolah
pusat sumber inklusi di SD
pendidikan inklusif
beserta perabotnya

1. RKB SDN Padaan 02 Pabelan Pabelan - - 151.000 151.000 151.000


2. RKB SDN Koripan 01 Susukan Koripan, - - 151.000 151.000 151.000
Susukan
3. RKB SDN Sidomulyo 4 Ungaran Timur - - 151.000 151.000 151.000
4. RKB SDN Kradenan 1 Kaliwungu - - 151.000 151.000 151.000
5. RKB SDN Karangduren 1 Tengaran - - 302.000 302.000 302.000
6. RKB SDN Karangduren 2 Tengaran - - 302.000 302.000 302.000
7. RKB SDN Sugihan 1 Tengaran - - 151.000 151.000 151.000
8. RKB SDN Sumowono Sumowono - - 151.000 151.000 151.000
9. RKB SDN Sumogawe 01 Getasan - - 151.000 151.000 151.000
10. RKB SDN Batur 01 Getasan - - 151.000 151.000 151.000
11. RKB SDN Rejosari 01 Bancak - - 151.000 151.000 151.000
12. RKB SDN Langensari 04 Ungaran Barat - - 151.000 151.000 151.000
13. RKB SDN Ungaran 05 Ungaran Barat - - 151.000 151.000 151.000
14. RKB SDN Sambirejo 02 Bringin - - 151.000 151.000 151.000
15. RKB SDN Harjosari 1 Bawen - - 151.000 151.000 151.000
16. RKB SDN Panjang 03 Ambarawa - - 453.000 453.000 453.000
17. RKB SDN Kupang 01 Ambarawa - - 453.000 453.000 453.000
18. RKB SMPN 1 SUMOWONO - - 151.000 151.000 151.000
19. RKB SMPN 2 SUMOWONO - - 151.000 151.000 151.000
20. RKB SMPN 2 PABELAN - - 151.000 151.000 151.000
21. RKB SMPN 2 SURUH - - 302.000 302.000 302.000
22. RKB SMPN 3 SURUH - - 151.000 151.000 151.000
23. RKB SMPN 3 GETASAN - - 151.000 151.000 151.000
24. RKB SMPN 1 BAWEN - - 302.000 302.000 302.000
25. RKB SMPN 1 BANDUNGAN - - 302.000 302.000 302.000
26. RKB SDN Tempuran 02 Bringin SDN Tempuran - - 151.000 151.000 302.000
02
27. RKB SDN Derekan, Pringapus Derekan - - 151.000 151.000 151.000
28. RKB Pendidikan Inklusif SDN Asinan 01 Bawen - - 134.000 134.000 134.000
29. RKB Pendidikan Inklusif SDN Bonomerto - - 134.000 134.000 134.000
30. RKB Pendidikan Inklusif SDN Candi 02 Bandungan - - 134.000 134.000 134.000
31. RKB Pendidikan Inklusif SDN Jatijajar 01 - - 134.000 134.000 134.000
32. RKB Pendidikan Inklusif SDN Jatis 01 - - 134.000 134.000 134.000
33. RKB Pendidikan Inklusif Klepu 02 Pringapus - - 134.000 134.000 134.000
34. RKB Pendidikan Inklusif SDN Klero 02 Tengaran - - 134.000 134.000 134.000
35. RKB Pendidikan Inklusif SDN Langensari 01 Ungaran Barat - - 134.000 134.000 134.000
36. RKB Pendidikan Inklusif SDN Plumutan Bancak - - 134.000 134.000 134.000
37. RKB Pendidikan Inklusif SDN Pojoksari Ambarawa - - 134.000 134.000 134.000
38. RKB Pendidikan Inklusif SDN Susukan 04 Ungaran Timur - - 134.000 134.000 134.000
39. RKB Pendidikan Inklusif SDN Lodoyong 02 Ambarawa - - 134.000 134.000 134.000
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 11 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 16 06 Pembangunan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksanaya 3 unit Tersedianya 3 unit 980.000 510.000 - - 510.000 550.000 DINAS
Perpustakaan SD dan SMP Kualitas Pelayanan jumlah dan pembangunan perpustakaan PENDIDIKAN,
APBD II Dasar kualitas sarana perpustakaan yang representatif KEBUDAYAA
dan prasarana sekolah di sekolah N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pembangunan Perpustakaan SD dan SMP APBD II SDN Pringapus 510.000 - - 510.000 550.000
02, Kec.
Pringapus;
SDN Rejosari
02, Kec.
Bancak;
SDN
Nogosaren,
Kec. Getasan

1.01 01 1.01.01.01 16 07 Pembangunan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 20 unit Terpenuhinya 20 unit SD, 270.000 134.400 3.360.000 - 3.494.400 3.494.400 DINAS
Perpustakaan SD dan SMP Kualitas Pelayanan akses pelayanan pembangunan SD, 1 unit kebutuhan 1 unit SMP PENDIDIKAN,
APBD I Dasar pendidikan yang perpustakaan SD SMP perpustakaan KEBUDAYAA
berkualitas dan dan SMP sekolah SD dan N,
berdaya saing SMP KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pembangunan Perpustakaan SDN Panjang 04 Ambarawa Ambarawa - 160.000 - 160.000 160.000


2. Pembangunan Perpustakaan SDN Lemahireng 02 Bawen Bawen - 160.000 - 160.000 160.000
3. Pembangunan Perpustakaan SDN Sumogawe 04 Getasan Getasan - 160.000 - 160.000 160.000
4. Pembangunan Perpustakaan SDN Samirono Getasan Getasan - 160.000 - 160.000 160.000
5. Pembangunan Perpustakaan SDN Krandon Lor 3 Suruh Suruh - 160.000 - 160.000 160.000
6. Administrasi (pendampingan) Kab. Semarang 134.400 - - 134.400 134.400

7. Pembangunan Perpustakaan SDN Siwal 02 Kaliwungu - 160.000 - 160.000 160.000


8. Pembangunan Perpustakaan SDN Semowo 01 Pabelan - 160.000 - 160.000 160.000
9. Pembangunan Perpustakaan SDN Diwak Bergas - 160.000 - 160.000 160.000
10. Pembangunan Perpustakaan SDN Gogodalem 01 Bringin - 160.000 - 160.000 160.000
11. Pembangunan Perpustakaan SDN Beji 02 Ungaran Timur - 160.000 - 160.000 160.000
12. Pembangunan Perpustakaan SDN Ngadikerso 01 Sumowono - 160.000 - 160.000 160.000
13. Pembangunan Perpustakaan SDN Penawangan 01 Pringapus - 160.000 - 160.000 160.000
14. Pembangunan Perpustakaan SDN Kebowan 01 Suruh - 160.000 - 160.000 160.000
15. Pembangunan Perpustakaan SDN Lerep 01 Ungaran Barat - 160.000 - 160.000 160.000
16. Pembangunan Perpustakaan SDN Gedong 01 Banyubiru - 160.000 - 160.000 160.000
17. Pembangunan Perpustakaan SDN Plumutan Bancak - 160.000 - 160.000 160.000
18. Pembangunan Perpustakaan SDN Kranggan Ambarawa - 160.000 - 160.000 160.000
19. Pembangunan Perpustakaan SDN Reksosari Suruh - 160.000 - 160.000 160.000
20. Pembangunan Perpustakaan SMPN 3 Pabelan - 160.000 - 160.000 160.000
21. Pembangunan Perpustakaan SDN Kradenan 02 Kaliwungu - 160.000 - 160.000 160.000
22. Pembangunan Perpustakaan SDN Pakis Bringin - 160.000 - 160.000 160.000
1.01 01 1.01.01.01 16 10 Pembangunan Sarana Air 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 24 unit SD Terpenuhinya 24 SD 1.050.000 712.500 - - 712.500 803.000 DINAS
Bersih/Sanitary SD dan Kualitas Pelayanan akses pelayanan pembangunan kamar kebutuhan PENDIDIKAN,
SMP APBD II Dasar pendidikan yang mandi/WC sekolah KM/WC layak di KEBUDAYAA
berkualitas dan di SD SD N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pembangunan KM/WC SDN Genting 3 Jambu Kab. Semarang 27.500 - - 27.500 30.000

2. Pembangunan KM/WC SDN Jambu 1 Jambu 27.500 - - 27.500 30.000


3. Pembangunan KM/WC SDN Bergas Kidul 04 Bergas 27.500 - - 27.500 30.000
4. Pembangunan KM/WC SDN Jatijajar 1 Bergas 27.500 - - 27.500 30.000
5. Pembangunan KM/WC SDN Plumbon 01 Suruh 27.500 - - 27.500 30.000
6. Pembangunan KM/WC SDN Delik 02 Tuntang 27.500 - - 27.500 30.000
7. Pembangunan KM/WC SDN Kalibeji Tuntang 27.500 - - 27.500 30.000
8. Pembangunan KM/WC SDN Lopait 01 Tuntang 27.500 - - 27.500 30.000
9. Pembangunan KM/WC SDN Ngajaran 02 Tuntang 27.500 - - 27.500 30.000
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 12 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
10. Pembangunan KM/WC SDN Kebumen 03 Banyubiru 27.500 - - 27.500 30.000
11. Pembangunan KM/WC SDN Kemambang 2 Banyubiru 27.500 - - 27.500 30.000
12. Pembangunan KM/WC SDN Batur 03 Getasan 27.500 - - 27.500 30.000
13. Pembangunan KM/WC SDN Tajuk Getasan 27.500 - - 27.500 30.000
14. Pembangunan KM/WC SDN Branjang Ungaran Barat 27.500 - - 27.500 30.000
15. Pembangunan KM/WC SDN Lerep 05 Ungaran Barat 27.500 - - 27.500 30.000
16. Pembangunan KM/WC SDN Sidomulyo 01 Ungaran Timur 27.500 - - 27.500 30.000
17. Pembangunan KM/WC SDN Bringin 03 Bringin 27.500 - - 27.500 30.000
18. Pembangunan KM/WC SDN Gogodalem 01 Bringin 27.500 - - 27.500 30.000
19. Pembangunan KM/WC SDN Tempuran 01 Bringin 27.500 - - 27.500 30.000
20. Pembangunan KM/WC SDN Wiru 01 Bringin 27.500 - - 27.500 30.000
21. Pembangunan KM/WC SDN Lemahireng 1 Bawen 27.500 - - 27.500 30.000
22. Pembangunan Kamar Mandi / WC SDN Wiru 03 Bringin SDN Wiru 03 27.500 - - 27.500 30.000
23. Pembangunan Kamar Mandi / WC SDN Kalijambe Bringin SDN Kalijambe 27.500 - - 27.500 30.000

24. Pembangunan Kamar Mandi / WC SDN Tajuk Getasan SD N Tajuk 27.500 - - 27.500 60.000
25. Administrasi 52.500 - - 52.500 53.000
1.01 01 1.01.01.01 16 14 Pengadaan Buku-buku dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 2 paket Terpenuhinya 2 SD - 107.500 - - 107.500 107.500 DINAS
Alat tulis siswa Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan buku kebutuhan buku PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana perpustakaan SD perpustakaan di KEBUDAYAA
dan prasarana SD N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Perpustakaan dan Buku Desa Pasekan 52.500 - - 52.500 52.500

2. Bantuan Buku Perpustakaan SDN Rejosari 52.500 - - 52.500 52.500


03
3. Administrasi 2.500 - - 2.500 2.500
1.01 01 1.01.01.01 16 18 Pengadaan buku pelajaran 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 6 paket SD Trepenuhinya 6 paket SD 276.000 5.250 315.000 - 320.250 320.250 DINAS
dan buku perpustakaan SD Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan buku buku PENDIDIKAN,
dan SMP dsj APBD I Dasar kualitas sarana perpustakaan SD perpustakaan SD KEBUDAYAA
dan prasarana N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. SDN Rejosari Jambu Jambu - 52.500 - 52.500 52.500


2. SDN Semowo 2 Pabelan Pabelan - 52.500 - 52.500 52.500
3. SDN Jetis 3 Kaliwungu Kaliwungu - 52.500 - 52.500 52.500
4. SDN Trayu Sumowono Sumowono - 52.500 - 52.500 52.500
5. SDN Tegaron 01 Banyubiru Kab. Semarang - 52.500 - 52.500 52.500

6. SDN Sepakung 03 Banyubiru Banyubiru - 52.500 - 52.500 52.500


7. Administrasi (pendampingan) Kab. Semarang 5.250 - - 5.250 5.250

1.01 01 1.01.01.01 16 19 Pengadaan buku pelajaran 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 81 paket Terpenuhinya 81 SD - - - 4.050.000 4.050.000 4.050.000 DINAS
dan buku perpustakaan SD Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan buku SD buku PENDIDIKAN,
dan SMP dsj DAK Dasar kualitas sarana perpustakaan SD perpustakaan SD KEBUDAYAA
dan prasarana N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Brongkol 4 Jambu Kab. Semarang - - 50.000 50.000 50.000

2. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kebondalem 2 Jambu - - 50.000 50.000 50.000


3. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kuwarasan 1 Jambu - - 50.000 50.000 50.000
4. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kuwarasan 2 Jambu - - 50.000 50.000 50.000
5. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Glawan Pabelan - - 50.000 50.000 50.000
6. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kadirejo 2 Pabelan - - 50.000 50.000 50.000
7. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kauman Lor 1 Pabelan - - 50.000 50.000 50.000
8. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Segiri 1 Pabelan - - 50.000 50.000 50.000
9. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Semowo 1 Pabelan - - 50.000 50.000 50.000
10. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Tukang Pabelan - - 50.000 50.000 50.000
11. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Ketapang 1 Susukan - - 50.000 50.000 50.000
12. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Tawang 3 Susukan - - 50.000 50.000 50.000
13. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Beji 2 Ungaran Timur - - 50.000 50.000 50.000
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 13 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
14. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Gedanganak 2 Ungaran Timur - - 50.000 50.000 50.000
15. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Sidomulyo 4 Ungaran Timur - - 50.000 50.000 50.000
16. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Susukan 2 Ungaran Timur - - 50.000 50.000 50.000
17. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Jatirunggo 1 Pringapus - - 50.000 50.000 50.000
18. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Wonorejo 4 Pringapus - - 50.000 50.000 50.000
19. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kaliwungu 2 Kaliwungu - - 50.000 50.000 50.000
20. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kradenan 2 Kaliwungu - - 50.000 50.000 50.000
21. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Udanwuh 02 Kaliwungu - - 50.000 50.000 50.000
22. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Pager Kaliwungu - - 50.000 50.000 50.000
23. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Siwal 1 Kaliwungu - - 50.000 50.000 50.000
24. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Mukiran 3 Kaliwungu - - 50.000 50.000 50.000
25. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Barukan 2 Tengaran - - 50.000 50.000 50.000
26. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Cukil 01 Tengaran - - 50.000 50.000 50.000
27. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Karangduren 03 Tengaran - - 50.000 50.000 50.000
28. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Bergas kidul 03 Bergas - - 50.000 50.000 50.000
29. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Karangjati 01 Bergas - - 50.000 50.000 50.000
30. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Wringin putih 2 Bergas - - 50.000 50.000 50.000
31. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Wujil 1 Bergas - - 50.000 50.000 50.000
32. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Candi 2 Bandungan - - 50.000 50.000 50.000
33. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Jetis 1 Bandungan - - 50.000 50.000 50.000
34. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Mlilir 1 Bandungan - - 50.000 50.000 50.000
35. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Pakopen 02 Bandungan - - 50.000 50.000 50.000
36. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Candigaron 03 Sumowono - - 50.000 50.000 50.000
37. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Jubelan 01 Sumowono - - 50.000 50.000 50.000
38. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kemitir 02 Sumowono - - 50.000 50.000 50.000
39. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Lanjan 02 Sumowono - - 50.000 50.000 50.000
40. Pengadaan Buku PerpustakaanSDN Purworejo Suruh - - 50.000 50.000 50.000
41. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Ketanggi 01 Suruh - - 50.000 50.000 50.000
42. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Krandon lor 01 Suruh - - 50.000 50.000 50.000
43. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Delik 03 Tuntang - - 50.000 50.000 50.000
44. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Lopait 02 Tuntang - - 50.000 50.000 50.000
45. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Banyubiru 03 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
46. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Banyubiru 06 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
47. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Gedong 02 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
48. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Gedong 03 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
49. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kebondowo 01 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
50. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kebondowo 02 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
51. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kemambang 02 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
52. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Rapah 02 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
53. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Rapah 03 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
54. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Rowoboni 01 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
55. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Jetak 01 Getasan - - 50.000 50.000 50.000
56. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Rejosari 03 Bancak - - 50.000 50.000 50.000
57. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Bandarjo 01 Ungaran Barat - - 50.000 50.000 50.000
58. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Candirejo 01 Ungaran Barat - - 50.000 50.000 50.000
59. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Nyemoh Bringin - - 50.000 50.000 50.000
60. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Sambirejo 01 Bringin - - 50.000 50.000 50.000
61. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Sendang 01 Bringin - - 50.000 50.000 50.000
62. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Tanjung 01 Bringin - - 50.000 50.000 50.000
63. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Tanjung 02 Bringin - - 50.000 50.000 50.000
64. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Truko 02 Bringin - - 50.000 50.000 50.000
65. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Asinan 02 Bawen - - 50.000 50.000 50.000
66. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Doplang 02 Bawen - - 50.000 50.000 50.000
67. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Polosiri 01 Bawen - - 50.000 50.000 50.000
68. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Samban 01 Bawen - - 50.000 50.000 50.000
69. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kupang 04 Ambarawa - - 50.000 50.000 50.000
70. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Pasekan 01 Ambarawa - - 50.000 50.000 50.000
71. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Pasekan 02 Ambarawa - - 50.000 50.000 50.000
72. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Ngampin 02 Ambarawa - - 50.000 50.000 50.000
73. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Tambakboyo 01 Ambarawa - - 50.000 50.000 50.000
74. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Bantal Bancak SDN Bantal - - 50.000 50.000 50.000
75. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Jembrak Pabelan Desa Jembrak - - 50.000 50.000 50.000

76. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Sepakung 03 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
77. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Semowo 02 Pabelan - - 50.000 50.000 50.000
78. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Rejosari Jambu - - 50.000 50.000 50.000
79. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Tegaron 01 Banyubiru - - 50.000 50.000 50.000
80. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Jetis 03 Kaliwungu - - 50.000 50.000 50.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 14 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
81. Pengadaan Buku Perpustakaan SDN Kopeng 03 Getasan - - 50.000 50.000 50.000
1.01 01 1.01.01.01 16 23 Pengadaan alat praktik dan 4. Peningkatan Meningkatnya kabupaten Terlaksananya 11 paket Terpenuhinya 11 paket - - - 3.234.000 3.234.000 3.234.000 DINAS
peraga siswa SD dan SMP Kualitas Pelayanan jumlah dan semarang pengadaan alat SMP kebutuhan alat SMP PENDIDIKAN,
DAK Dasar kualitas sarana praktek dan peraga praktek dan KEBUDAYAA
dan prasarana siswa SMP peraga siswa SMP N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Pringapuskabupaten


Satap - - 294.000 294.000 294.000
semarang
2. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Bringin - - 294.000 294.000 294.000
3. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Tengaran - - 294.000 294.000 294.000
4. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Bringin - - 294.000 294.000 294.000
5. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Tuntang - - 294.000 294.000 294.000
6. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Bandungan - - 294.000 294.000 294.000
7. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 4 Ambarawa - - 294.000 294.000 294.000
8. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Getasan - - 294.000 294.000 294.000
9. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Ambarawa - - 294.000 294.000 294.000
10. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Getasan - - 294.000 294.000 294.000
11. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Negeri 4 Ungaran - - 294.000 294.000 294.000
1.01 01 1.01.01.01 16 25 Pengadaan Meubelair 4. Peningkatan Meningkatnya kabupaten Terlaksananya 31 paket Terpenuhinya 31 paket SD 650.000 720.000 - - 720.000 950.000 DINAS
Sekolah SD dan SMP APBD Kualitas Pelayanan jumlah dan semarang pengadaan mebelair SD kebutuhan PENDIDIKAN,
II Dasar kualitas sarana pengganti SD mebelair KEBUDAYAA
dan prasarana pengganti SD N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. pengadaan mebelair SDN Brongkol 2 kabupaten 23.000 - - 23.000 -


semarang
2. Pengadaan Mebelair SDN Genting 2 Jambu 23.000 - - 23.000 -
3. Pengadaan mebelair SDN Genting 3 Jambu 23.000 - - 23.000 -
4. Pengadaan mebelair SDN Jambu 2 Jambu - - - - -
5. Pengadaan mebelair SDN Kauman lor 3 Pabelan - - - - -
6. Pengadaan mebelair SDN Padaan Pabelan 23.000 - - 23.000 -
7. Pengadaan mebelair SDN Sidomulyo 3 Ungaran Timur 23.000 - - 23.000 -
8. Pengadaan mebelair SDN Susukan 4 Ungaran Timur 23.000 - - 23.000 -
9. Pengadaan mebelair SDN Candirejo 1 Pringapus - - - - -
10. Pengadaan mebelair SDN Jatirunggo 3 Pringapus 23.000 - - 23.000 -
11. Pengadaan mebelair SDN Wonoyoso Pringapus 23.000 - - 23.000 -
12. Pengadaan mebelair SDN Kradenan 2 Kaliwungu - - - - -
13. Pengadaan mebelair SDN Kener Kaliwungu 23.000 - - 23.000 -
14. Pengadaan mebelair SDN Siwal 2 Kaliwungu - - - - -
15. Pengadaan mebelair SDN Bener 2 Tengaran - - - - -
16. Pengadaan mebelair SDN Butuh 2 Tengaran - - - - -
17. Pengadaan mebelair SDN Klero 2 Tengaran 23.000 - - 23.000 -
18. Pengadaan mebelair SDN Patemon 1 Tengaran 23.000 - - 23.000 -
19. Pengadaan mebelair SDN Wujil 1 Bergas 23.000 - - 23.000 -
20. Pengadaan mebelair SDN Sidomukti 02 Bandungan 23.000 - - 23.000 -
21. Pengadaan mebelair SDN pakopen 01 Bandungan 23.000 - - 23.000 -
22. Pengadaan mebelair SDN Kemawi Sumowono 23.000 - - 23.000 -
23. Pengadaan mebelair SDN Krandon lor 01 Suruh 23.000 - - 23.000 -
24. Pengadaan mebelair SDN Karangtengah Tuntang 23.000 - - 23.000 -
25. Pengadaan mebelair SDN Ngajaran 03 Tuntang 23.000 - - 23.000 -
26. Pengadaan mebelair SDN Tlogo Tuntang 23.000 - - 23.000 -
27. Pengadaan mebelair SDN Banyubiru 05 Banyubiru 23.000 - - 23.000 -
28. Pengadaan mebelair SDN Kemambang 2 Banyubiru 23.000 - - 23.000 -
29. Pengadaan mebelair SDN Polobogo 02 Getasan 23.000 - - 23.000 -
30. Pengadaan mebelair SDN Wates 01 Getasan - - - - -
31. Pengadaan mebelair SDN Sumogawe 02 Getasan 23.000 - - 23.000 -
32. Pengadaan mebelair SDN Candirejo 01 Ungaran Barat 23.000 - - 23.000 -
33. Pengadaan mebelair SDN Keji Ungaran Barat - - - - -
34. Pengadaan mebelair SDN Lerep 02 Ungaran Barat 23.000 - - 23.000 -
35. Pengadaan mebelair SDN Nyatnyono 02 Ungaran Barat 23.000 - - 23.000 -
36. Pengadaan mebelair SDN Popongan Bringin 23.000 - - 23.000 -
37. Pengadaan mebelair SDN Polosiri 1 Bawen 23.000 - - 23.000 -
38. Pengadaan mebelair SDN Lemahireng 5 Bawen - - - - -
39. Pengadaan mebelair SDN Pasekan 03 Ambarawa 23.000 - - 23.000 -
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 15 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
40. Pengadaan Meubelair SDN Bejalen Desa Bejalen 23.000 - - 23.000 -
41. Pengadaan Meubelair SDN Krangjati 01 karangjati 23.000 - - 23.000 -
42. Administrasi Kab. Semarang 7.000 - - 7.000 950.000

1.01 01 1.01.01.01 16 26 Pengadaan Meubelair 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 6 paket SD Terpenuhinya 6 paket SD - 2.500 150.000 - 152.500 152.500 DINAS
Sekolah SD dan SMP APBD Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan mebelair kebutuhan PENDIDIKAN,
I Dasar kualitas sarana pengganti SD mebelair KEBUDAYAA
dan prasarana pengganti SD N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. SDN Sumberejo 1 Pabelan Pabelan - 25.000 - 25.000 25.000


2. SDN Wonorejo 2 Pringapus pringapus - 25.000 - 25.000 25.000
3. SDN Rogomulyo Kaliwungu Kaliwungu - 25.000 - 25.000 25.000
4. SDN Sugihan 4 Tengaran Tengaran - 25.000 - 25.000 25.000
5. SDN Jimbaran 01 Bandungan Bandungan - 25.000 - 25.000 25.000
6. SDN Dadapayam 01 Suruh Suruh - 25.000 - 25.000 25.000
7. Adminstrasi (Pendampingan) Kab. Semarang 2.500 - - 2.500 2.500

1.01 01 1.01.01.01 16 29 Pengadaan Perlengkapan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 5.608 bk Terpenuhinya 5.608 bk 295.000 729.521 - - 729.521 729.521 DINAS
Sekolah Kualitas Pelayanan jumlah dan pengadaan raport dan 9.010 kebutuhan raport dan 9.010 PENDIDIKAN,
Dasar kualitas sarana untuk siswa SD dokumen untuk siswa SD dokumen KEBUDAYAA
dan prasarana Terlaksananya keeper Terpenuhinya keeper rapor N,
pendidikan baik pengadaan raport rapor SD; kebutuhan raport SD; 1.590 bk KEPEMUDAA
formal maupun untuk siswa SMP 1.590 bk untuk siswa SMP dan 10.978 N DAN
non formal; dan 10.978 dokumeen OLAHRAGA
dokumeen keeper rapor
keeper SMP
rapor SMP

1. Raport SD dan SMP Kab. Semarang 726.021 - - 726.021 726.021

2. Administrasi 3.500 - - 3.500 3.500


1.01 01 1.01.01.01 16 31 Rehabilitasi Sedang/Berat 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya rehab 20 ruang Tersedianya 10 SD @ 2 500.000 1.475.000 - - 1.475.000 1.575.000 DINAS
Ruang Kelas Sekolah SD Kualitas Pelayanan akses pelayanan sedang/berat ruang ruang kelas yang ruang PENDIDIKAN,
dan SMP APBD II Dasar pendidikan yang kelas sekolah nyaman untuk KEBUDAYAA
berkualitas dan PBM N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Genuk 01 SDN Genuk 01 130.000 - - 130.000 150.000

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Karangjati 01 SDN Karangjati 120.000 - - 120.000 150.000
01
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Klepu 02 SDN Klepu 02 150.000 - - 150.000 150.000

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Bawen 04 SDN Bawen 04 140.000 - - 140.000 150.000

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Tuntang 03 SDN Tuntang 150.000 - - 150.000 150.000
03
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Sumowono SDN 130.000 - - 130.000 150.000
Sumowono
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Duren 01 SDN Duren 01 140.000 - - 140.000 150.000

8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Gentan SDN Gentan 150.000 - - 150.000 150.000
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kemetul SDN Kemetul 150.000 - - 150.000 150.000
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Kaliwungu 01 SDN 140.000 - - 140.000 150.000
Kaliwungu 01

11. Administrasi, DED dan Pengawasan Kab. Semarang 75.000 - - 75.000 75.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 16 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 16 32 Rehabilitasi Sedang/Berat 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya rehab 41 unit Tersedianya 41 unit 430.000 65.600 1.640.000 - 1.705.600 1.705.600 DINAS
Ruang Kelas Sekolah SD Kualitas Pelayanan jumlah dan ruang kelas Sekolah ruang kelas yang PENDIDIKAN,
dan SMP APBD I Dasar kualitas sarana representatif KEBUDAYAA
dan prasarana N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. SDN Sukoharjo 2 Pabelan Pabelan - 40.000 - 40.000 40.000


2. SDN Timpik 4 Susukan Susukan - 40.000 - 40.000 40.000
3. SDN Wonoyoso Pringapus Pringapus - 40.000 - 40.000 40.000
4. SDN Rogomulyo 2 Kaliwungu Kaliwungu - 160.000 - 160.000 160.000
5. SDN Tengaran Tengaran Tengaran - 160.000 - 160.000 160.000
6. SDN Randugunting Bergas Bergas - 40.000 - 40.000 40.000
7. SDN Banyubiru 05 Banyubiru Banyubiru - 40.000 - 40.000 40.000
8. SDN Langensari 02 Ungaran Barat Ungaran Barat - 40.000 - 40.000 40.000

9. Administrasi (pendampingan) Kab. Semarang 65.600 - - 65.600 65.600

10. SDN Regunung 01 Tengaran - 120.000 - 120.000 120.000


11. SDN Butuh 01 Tengaran - 120.000 - 120.000 120.000
12. SDN Kebondowo 03 Banyubiru - 80.000 - 80.000 80.000
13. SDN Candirejo 02 Ungaran Barat - 40.000 - 40.000 40.000
14. SDN Duren Sumowono - 80.000 - 80.000 80.000
15. SDN Genuk 01 Ungaran Barat - 40.000 - 40.000 40.000
16. SDN Kalisidi 03 Ungaran Barat - 40.000 - 40.000 40.000
17. SDN Kebumen 03 Banyubiru - 40.000 - 40.000 40.000
18. SDN Klepu 02 Pringapus - 40.000 - 40.000 40.000
19. SDN Pucung Bancak - 120.000 - 120.000 120.000
20. SDN Sepakung 01 Banyubiru - 40.000 - 40.000 40.000
21. SDN Tuntang 03 Tuntang - 120.000 - 120.000 120.000
22. SDN Kemetul Susukan - 120.000 - 120.000 120.000
23. SDN Bergas Lor 01 Bergas - 40.000 - 40.000 40.000
24. SDN Bergas Kidul 01 Bergas - 40.000 - 40.000 40.000
1.01 01 1.01.01.01 16 33 Rehabilitasi Sedang/Berat 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya Rehab 107 ruang Tersedianya 66 SD, 7 15.502.500 - - 9.300.000 9.300.000 9.300.000 DINAS
Ruang Kelas Sekolah SD Kualitas Pelayanan jumlah dan sedang/ Berat Ruang rehab Rehab sedang/ SMP PENDIDIKAN,
dan SMP DAK Dasar kualitas sarana Kelas SD dan SMP sedang SD, Berat Ruang KEBUDAYAA
dan prasarana 17 ruang Kelas SD dan N,
pendidikan baik rehab SMP SMP KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kaliwungu 04 Kab. Semarang - - 150.000 150.000 150.000

2. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Candirejo 02 Pringapus - - 150.000 150.000 150.000
3. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Patemon 02 Tengaran - - 225.000 225.000 225.000
4. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Wirogomo 01 Banyubiru - - 225.000 225.000 225.000
5. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Sidomukti 03 Bandungan - - 75.000 75.000 75.000
6. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Sugihan 04 Tengaran - - 225.000 225.000 225.000
7. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Samban 01 Bawen - - 75.000 75.000 75.000
8. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Rowosari Tuntang - - 75.000 75.000 75.000
9. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Klero 03 Tengaran - - 225.000 225.000 225.000
10. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Ketapang 01 Susukan - - 75.000 75.000 75.000
11. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kesongo 04 Tuntang - - 75.000 75.000 75.000
12. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kranggan 01 Ambarawa - - 75.000 75.000 75.000
13. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Krandon Lor 03 Suruh - - 75.000 75.000 75.000
14. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kradenan 02 Kaliwungu - - 150.000 150.000 150.000
15. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kedungringin 02 Suruh - - 75.000 75.000 75.000
16. Rehabilitsi Sedang Ruang Kelas SDN Kebondowo 02 Banyubiru - - 150.000 150.000 150.000
17. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kemitir 02 Sumowono - - 75.000 75.000 75.000
18. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kemawi Sumowono - - 75.000 75.000 75.000
19. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Keji Ungaran Barat - - 75.000 75.000 75.000
20. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kupang 03 Ambarawa - - 225.000 225.000 225.000
21. Rehabilitsi Sedang Ruang Kelas SDN Mukiran 04 Kaliwungu - - 75.000 75.000 75.000
22. Rehabilitasi Sedang Ruang KelasSDN Ngampin 01 Ambarawa - - 75.000 75.000 75.000
23. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Lodoyong 02 Ambarawa - - 150.000 150.000 150.000
24. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Tengaran - - 300.000 300.000 300.000
25. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Tegaron 01 Banyubiru - - 150.000 150.000 150.000
26. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Timpik 04 Susukan - - 75.000 75.000 75.000
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 17 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
27. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Truko 01 - - 150.000 150.000 150.000
28. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Tlompakan 03 Tuntang - - 225.000 225.000 225.000
29. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Tegalrejo 01 Tengaran - - 150.000 150.000 150.000
30. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Tambakboyo 02 Ambarawa - - 150.000 150.000 150.000
31. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Wates 02 Getasan - - 75.000 75.000 75.000
32. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Wonorejo 02 Pringapus - - 150.000 150.000 150.000
33. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Randugunting Bergas - - 75.000 75.000 75.000
34. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Harjosari 01 Bawen - - 75.000 75.000 75.000
35. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Jatirunggo 03 Pringapus - - 75.000 75.000 75.000
36. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Gedangan 01 Tuntang - - 75.000 75.000 75.000
37. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Jatijajar 01 Bergas - - 75.000 75.000 75.000
38. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Karangajti 04 Bergas - - 75.000 75.000 75.000
39. Rehabilitsi Sedang Ruang Kelas SDN Gentan 03 Susukan - - 75.000 75.000 75.000
40. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Gemawang 02 Jambu - - 75.000 75.000 75.000
41. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Karangtengah 01 Tuntang - - 225.000 225.000 225.000
42. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Karanggondang Pabelan - - 75.000 75.000 75.000
43. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Karanganyar 01 Tuntang - - 150.000 150.000 150.000
44. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kandangan 02 Bawen - - 225.000 225.000 225.000
45. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kauman Lor 03 Pabelan - - 75.000 75.000 75.000
46. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kadirejo 02 Pabelan - - 75.000 75.000 75.000
47. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN jubelan 01 Sumowono - - 75.000 75.000 75.000
48. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kaliwungu 01 Kaliwungu - - 75.000 75.000 75.000
49. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kalisidi 01 Ungaran Barat - - 75.000 75.000 75.000
50. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kalirejo 02 Ungaran Timur - - 75.000 75.000 75.000
51. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kalikurmo Bringin - - 225.000 225.000 225.000
52. Rehabilitasi Sedang Ruang KelasSDN Baran 01 Ambarawa - - 150.000 150.000 150.000
53. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Banyubiru 05 Banyubiru - - 75.000 75.000 75.000
54. Rehabilitasi Sedang Ruang KelasSDN Banyubiru 04 Banyubiru - - 150.000 150.000 150.000
55. Rehabilitasi Sedang Ruang KelasSDN Bawen 04 Bawen - - 75.000 75.000 75.000
56. Rehabilitasi Sedang Ruang KelasSDN Bakalrejo 01 Susukan - - 75.000 75.000 75.000
57. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Poncoruso Bawen - - 75.000 75.000 75.000
58. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Candigaron 02 Sumowono - - 75.000 75.000 75.000
59. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Bergas Lor 02 Bergas - - 75.000 75.000 75.000
60. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Boto 02 Bancak SDN Boto 02 - - 225.000 225.000 225.000
61. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Banding 02 Bringin SDN Banding - - 225.000 225.000 225.000
02
62. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Wiru 01 Bringin SDN Wiru 01 - - 225.000 225.000 225.000
63. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Kemambang 02 Banyubiru Desa - - 225.000 225.000 225.000
Kemambang
64. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SDN Klero 01 Tengaran Klero - - 75.000 75.000 75.000
65. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMPN 1 Ungaran - - 225.000 225.000 225.000
66. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMPN 2 Ungaran - - 225.000 225.000 225.000
67. Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMPN 2 Pringapus - - 225.000 225.000 225.000
68. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 1 Bergas - - 150.000 150.000 150.000
69. Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Pabelan - - 150.000 150.000 150.000
70. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 1 Susukan - - 150.000 150.000 150.000
71. Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 4 Ambarawa - - 150.000 150.000 150.000
72. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Langensari 02 Ungaran Barat - - 75.000 75.000 75.000
1.01 01 1.01.01.01 16 36 Pembangunan Paving, 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 6 paket Terciptanya 6 paket 2.275.000 3.200.000 - - 3.200.000 3.846.000 DINAS
Pagar, talud, mushola, uks, Kualitas Pelayanan jumlah dan Semarang pembangunan paving, 17 bangunan paving, 17 PENDIDIKAN,
kantin, ruang guru, ruang Dasar kualitas sarana paving,pagar,talud pagar/talu sekolah yang pagar/talud, KEBUDAYAA
TU dan bangunan dan prasarana SD dan SMP d, 2 kantin representatif 2 kantin N,
parasarana sekolah lainnya pendidikan baik Terlaksananya sekolah sekolah dan KEPEMUDAA
SD dan SMP formal maupun pembangunan kantin dan 1 1 ruang N DAN
non formal; dan ruang guru SD ruang guru guru OLAHRAGA

1. Administrasi kegiatan Kabupaten 138.000 - - 138.000 184.000


Semarang
2. Pembangunan Paving SDN Duren 1 Tengaran 92.000 - - 92.000 92.000
3. Pembangunan Paving SDN Tegalwaton 3 Tengaran 92.000 - - 92.000 92.000
4. Pembangunan Paving SDN Bejilor 02 Suruh 92.000 - - 92.000 92.000
5. Pembangunan Paving SDN Bancak 92.000 - - 92.000 92.000
6. Pembangunan Paving SDN Rejosari 01 Bancak 92.000 - - 92.000 92.000
7. Pembangunan Paving SDN Pakis Bringin 92.000 - - 92.000 92.000
8. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN Badran Susukan 120.000 - - 120.000 120.000
9. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN Papringan 3 Kaliwungu 120.000 - - 120.000 120.000
10. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN watuagung 02 Tuntang 120.000 - - 120.000 120.000
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 18 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
11. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN Sepakung 03 Banyubiru 120.000 - - 120.000 120.000
12. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN Wirogomo 01 Banyubiru 120.000 - - 120.000 120.000
13. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN Batur 01 Getasan 120.000 - - 120.000 120.000
14. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN Lerep 04 Ung. Barat 120.000 - - 120.000 120.000
15. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN Nyatnyono 01 Ung. Barat 120.000 - - 120.000 120.000
16. Pembangunan Pagar dan/atau Talud SDN Kandangan 2 Bawen 120.000 - - 120.000 120.000
17. Pembangunan Mushola Sekolah SDN Bedono 2 Jambu - - - - 150.000
18. Pembangunan Mushola Sekolah SDN Dersansari 02 Suruh - - - - 150.000
19. Pembangunan Mushola Sekolah SDN Dadapayam 03 Suruh - - - - 150.000
20. Pembangunan Kantin Sekolah SDN Mukiran 4 Kaliwungu 75.000 - - 75.000 75.000
21. Pembangunan Kantin Sekolah SDN Panjang 03 Ambarawa 75.000 - - 75.000 75.000
22. Pembagunan Ruang Guru SDN Penawangan 2 Pringapus 160.000 - - 160.000 160.000
23. Pembangunan Pagar/Talud SMPN 3 BANYUBIRU 160.000 - - 160.000 160.000
24. Pembangunan Pagar /atau talud SDN Jlumpang SDN Jlumpang 160.000 - - 160.000 160.000

25. Pembangunan Pagar dan/atau talud SDN Wonokerto SDN 160.000 - - 160.000 160.000
Wonokerto
26. Pembangunan Pagar dan /atau talud SDN Boto 02 SDN Boto 02 160.000 - - 160.000 160.000
27. Pembangunan Pagar dan /atau talud SDN Banding 01 SD N 01 120.000 - - 120.000 120.000
Banding
28. Pembangunan Pagar dan /atau talud SDN Bedono 03 SD N Bedono 120.000 - - 120.000 120.000
03
29. Pembangunan Pagar dan /atau talud SDN Wates 02 SD N 2 Wates 120.000 - - 120.000 120.000

30. Pembangunan Mushola SDN Dadapayam 03 Janglengan - - - - 150.000


31. Pembangunan Pagar dan /atau Talud SDN Wirogomo 01 Desa Wirogomo 120.000 - - 120.000 120.000

1.01 01 1.01.01.01 16 37 Rehabilitasi Paving, Pagar, 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terehabnya 4 paket Terciptanya 4 paket 3.950.000 650.000 - 10.276.600 10.926.600 11.194.900 DINAS
talud, mushola, uks, Kualitas Pelayanan jumlah dan Semarang pagar/talud, pagar/talu bangunan pagar/talud, PENDIDIKAN,
kantin, ruang guru, ruang Dasar kualitas sarana mushola dan uang d, 1 sekolah yang 1 mushola KEBUDAYAA
TU dan bangunan dan prasarana guru SD (APBD II) mushola representatif dan 2 ruang N,
parasarana sekolah lainnya pendidikan baik dan 2 (APBD II) guru SD KEPEMUDAA
SD dan SMP formal maupun ruang guru N DAN
non formal; SD OLAHRAGA

Terlaksananya rehab 48 ruang Tersedianya 48 ruang


ruang guru SD, SMP, guru SD, 8 ruang guru SD, guru SD, 8
terlaksananya rehab ruang guru SMP, Lab. IPA ruang guru
Lab. IPA SMP dan SMP, 3 SMP dan SMP, 3 Lab.
terlaksananya rehab Lab. IPA Perpustakaan IPA SMP dan
perpustakaan SMP SMP dan 3 SMP yang 3 Ruang
(DAK) Ruang representatif Perpustakaa
Perpustaka (DAK) n SMP
an SMP

1. Administrasi Kabupaten 48.000 - - 48.000 50.000


Semarang
2. Rehabilitasi Pagar dan/atau Talud SDN Glawan Pabelan - - - - 92.000
3. Rehabilitasi Mushola Sekolah SDN Bantal Bancak 50.000 - - 50.000 50.000
4. Rehab Ruang Guru SDN Kalijambe Bringin SDN Kalijambe 92.000 - - 92.000 92.000

5. Rehab Pagar/Talud SDN Gondoriyo Jambu SD N 92.000 - - 92.000 92.000


Gondoriyo
6. Rehab Pagar/Talud SDN Bendungan Pabelan Desa - - - - 92.000
Bendungan
7. Rehab Pagar/Talud SDN Wonorejo 03 Pringapus Wonorejo 92.000 - - 92.000 92.000
8. Rehab Pagar/Talud SDN Butuh 1 Tengaran Butuh - - - - 92.000
9. Rehab Pagar/Talud SDN Sugihan 4 Tengaran Sugihan 92.000 - - 92.000 92.000
10. Rehab Ruang Guru SDN Sukorejo Suruh Dsn Glagah 92.000 - - 92.000 92.000
ombo
11. Rehab Pagar/Talud SDN Plumbon 4 Suruh Plumbon - - - - 92.000
12. Rehab Pagar/Talud SDN Ketanggi Suruh Krajan 92.000 - - 92.000 92.000
13. Rehab Ruang Guru SDN Polobogo 02 Getasan - - 114.500 114.500 114.500
14. Rehabilitasi Ruang Guru SD N Polobogo 01 Getasan - - 114.500 114.500 114.500
15. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Plumbon 02 - - 114.500 114.500 114.500
16. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Pagersari 02 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
17. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Pagersari 01 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
18. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Patemon 01 Tengaran - - 114.500 114.500 114.500
19. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Randuguntung Bergas - - 114.500 114.500 114.500
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 19 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
20. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Rowoboni 02 Banyubiru - - 114.500 114.500 114.500
21. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Rowoboni 01 Banyubiru - - 114.500 114.500 114.500
22. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Rogomulyo 02 Kaliwungu - - 114.500 114.500 114.500
23. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Kradenan Kaliwungu - - 114.500 114.500 114.500
24. Rehabilitasi Ruang Guru SDN KEDUNGRINGIN 01Suruh - - 114.500 114.500 114.500
25. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Kebowan Suruh - - 114.500 114.500 114.500
26. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Kebondowo 01 Banyubiru - - 114.500 114.500 114.500
27. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Ngadikerso Sumowono - - 114.500 114.500 114.500
28. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Munding Bergas - - 114.500 114.500 114.500
29. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Muncar 02 Susukan - - 114.500 114.500 114.500
30. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Mukiran 03 Kaliwungu - - 114.500 114.500 114.500
31. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Mlilir 01 Bandungan - - 114.500 114.500 114.500
32. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Ngadikerso 02 Sumowono - - 114.500 114.500 114.500
33. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Nyamat Tengaran - - 114.500 114.500 114.500
34. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Ngempon 02 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
35. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Ngempon 01Bergas - - 114.500 114.500 114.500
36. Rehabilitasi Ruang Guru Ngampin 01 Ambarawa - - 114.500 114.500 114.500
37. Rehabilitasai Ruang Guru SDN Medayu 01 Suruh - - 114.500 114.500 114.500
38. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Lemahireng 02 Bawen - - 114.500 114.500 114.500
39. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Lemahireng01 Bawen - - 114.500 114.500 114.500
40. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Tajuk Getasan - - 114.500 114.500 114.500
41. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Wujil 01 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
42. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Wringinputih 01 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
43. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Jatirunggo 02 Pringapus - - 114.500 114.500 114.500
44. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Jatijajar 01 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
45. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Gebugan 03 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
46. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Gedong 02 Banyubiru - - 114.500 114.500 114.500
47. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Karangjati 03 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
48. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Karangjati 02 Bergas - - 114.500 114.500 114.500
49. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Kaliwungu 05 Kaliwungu - - 114.500 114.500 114.500
50. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Jombor Tuntang - - 114.500 114.500 114.500
51. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Jetis 03 Kaliwungu - - 114.500 114.500 114.500
52. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Kalirejo 01 Ungaran Timur - - 114.500 114.500 114.500
53. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Kalikayen 02 Ungaran Timur - - 114.500 114.500 114.500
54. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Banyukuning Bandungan - - 114.500 114.500 114.500
55. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Bawen 01 Bawen - - 114.500 114.500 114.500
56. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Bandarjo 03 Ungaran Barat - - 114.500 114.500 114.500
57. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Diwak Bergas - - 114.500 114.500 114.500
58. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Derekan Pringapus - - 114.500 114.500 114.500
59. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Delik 03 Tuntang - - 114.500 114.500 114.500
60. Rehabilitasi Ruang Guru SDN Cukilan 03 Suruh - - 114.500 114.500 114.500
61. Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 04 Tengaran - - 261.800 261.800 261.800
62. Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 02 Bringin - - 261.800 261.800 261.800
63. Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 02 Tengaran - - 261.800 261.800 261.800
64. Rehabilitasi RuangGuru SMPN 03 Suruh - - 261.800 261.800 261.800
65. Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 03 Tengaran - - 261.800 261.800 261.800
66. Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 02 Bawen - - 261.800 261.800 261.800
67. Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 04 Ungaran - - 261.800 261.800 261.800
68. Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 01 Ungaran - - 261.800 261.800 261.800
69. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Plumutan Bancak - - 113.000 113.000 113.000
70. RehabilitasiRuang Perpustakaan SDN Pager Kaliwungu - - 113.000 113.000 113.000
71. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Payungan Kaliwungu - - 113.000 113.000 113.000
72. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Sidomukti 04 Bandungan - - 113.000 113.000 113.000
73. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Kopeng 02 Getasan - - 113.000 113.000 113.000
74. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Kradenan 01 Kaliwungu - - 113.000 113.000 113.000
75. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Kebondowo 03 Banyubiru - - 113.000 113.000 11.300
76. Rehabilitasi Ruang Guru Perpustakaan SDN Kalongan 02 Ungaran Timur - - 113.000 113.000 113.000
77. Rehabilitasi Ruang Perpuustakaan SDN Banding 01 Bringin - - 113.000 113.000 113.000
78. Rehabilitasi Ruang Perputakaan SMPN 02 Pringapus - - 261.800 261.800 261.800
79. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 03 Getasan - - 261.800 261.800 261.800
80. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN 01 Bancak - - 261.800 261.800 261.800
81. Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 01 Bringin - - 294.600 294.600 294.600
82. Rehabilitasi Raung Laboratorium IPA SMPN 02 Kaliwungu - - 294.600 294.600 294.600
83. Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 03 Ungaran - - 294.600 294.600 294.600

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 20 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 16 38 Rehabilitasi Sarana Air 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 37 unit Terpenuhinya 37 SD, 2 - 500.000 - - 500.000 617.000 DINAS
Bersih/Sanitary SD dan Kualitas Pelayanan jumlah dan Semarang rehabilitasi kamar SD, 2 unit kebutuhan SMP PENDIDIKAN,
SMP APBD II Dasar kualitas sarana mandi/WC sekolah SMP KM/WC layak di KEBUDAYAA
dan prasarana di SD dan SMP SD dan SMP N,
pendidikan baik KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Rehab KM/WC SDN Jambu 01 Jambu Kabupaten 12.000 - - 12.000 15.000


Semarang
2. Rehab KM/WC SDN Segiri 01 Pabelan 12.000 - - 12.000 15.000
3. Rehab KM/WC SDN Tukang Pabelan 12.000 - - 12.000 15.000
4. Rehab KM/WC SDN Ujung - ujung 03 Pabelan 12.000 - - 12.000 15.000
5. Rehab KM/WC SDN Sidomulyo 03 Ungaran Timur 12.000 - - 12.000 15.000
6. Rehab KM/WC SDN Pringapus 04 Pringapus 12.000 - - 12.000 15.000
7. Rehab KM/WC SDN Wonoyoso Pringapus 12.000 - - 12.000 15.000
8. Rehab KM/WC SDN Kaliwungu 01 Kaliwungu 12.000 - - 12.000 15.000
9. Rehab KM/WC SDN Kradenan 02 Kaliwungu 12.000 - - 12.000 15.000
10. Rehab KM/WC SDN Mukiran 03 Kaliwungu 12.000 - - 12.000 15.000
11. Rehab KM/WC SDN Payungan Kaliwungu 12.000 - - 12.000 15.000
12. Rehab KM/WC SDN Jetis 02 Kaliwungu 12.000 - - 12.000 15.000
13. Rehab KM/WC SDN Rogomulyo 02 Kaliwungu 12.000 - - 12.000 15.000
14. Rehab KM/WC SDN Patemon 01 Tengaran 12.000 - - 12.000 15.000
15. Rehab KM/WC SDN Sruwen 02 Tengaran 12.000 - - 12.000 15.000
16. Rehab KM/WC SDN Gebugan 01 Bergas 12.000 - - 12.000 15.000
17. Rehab KM/WC SDN Gondoriyo 02 Bergas 12.000 - - 12.000 15.000
18. Rehab KM/WC SDN Wringinputih 03 Bergas 12.000 - - 12.000 15.000
19. Rehab KM/WC SDN Bandungan 02 Bandungan 12.000 - - 12.000 15.000
20. Rehab KM/WC SDN Mlilir 02 Bandungan 12.000 - - 12.000 15.000
21. Rehab KM/WC SDN Candigaron 01 Sumowono 12.000 - - 12.000 15.000
22. Rehab KM/WC SDN Candigaron 04 Sumowono 12.000 - - 12.000 15.000
23. Rehab KM/WC SDN Suruh 02 Suruh 12.000 - - 12.000 15.000
24. Rehab KM/WC SDN Jatirejo Suruh 12.000 - - 12.000 15.000
25. Rehab KM/WC SDN Medayu 01 Suruh 12.000 - - 12.000 15.000
26. Rehab KM/WC SDN Kedungringin 02 Suruh 12.000 - - 12.000 15.000
27. Rehab KM/WC SDN Dadapayam 02 Suruh 12.000 - - 12.000 15.000
28. Rehab KM/WC SDN Sraten 01 Tuntang 12.000 - - 12.000 15.000
29. Rehab KM/WC SDN Tlompakan 01 Tuntang 12.000 - - 12.000 15.000
30. Rehab KM/WC SDN Tlompakan 03 Tuntang 12.000 - - 12.000 15.000
31. Rehab KM/WC SDN Tuntang 02 Tuntang 12.000 - - 12.000 15.000
32. Rehab KM/WC SDN Gedong 02 Banyubiru 12.000 - - 12.000 15.000
33. Rehab KM/WC SDN rapah 02 Banyubiru 12.000 - - 12.000 15.000
34. Rehab KM/WC SDN rapah 03 Banyubiru 12.000 - - 12.000 15.000
35. Rehab KM/WC SDN Sepakung 03 Banyubiru 12.000 - - 12.000 15.000
36. Rehab KM/WC SDN Lodoyong 03 Ambarawa 12.000 - - 12.000 15.000
37. Rehab KM/WC SMPN 3 PRINGAPUS 12.000 - - 12.000 15.000
38. Rehab KM/WC SMPN 2 GETASAN 12.000 - - 12.000 15.000
39. Administrasi 32.000 - - 32.000 32.000
40. Pembangunan Kamar Mandi dan WC SD N Brongkol 01 SD N Brongkol 12.000 - - 12.000 15.000
01
1.01 01 1.01.01.01 16 40 Rehabilitasi Sarana Air 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya rehab 58 unit Tersedianya 38 SD, 2 - - - 665.930 665.930 665.930 DINAS
Bersih/Sanitary SD dan Kualitas Pelayanan jumlah dan sarana air SD, 2 unit sarana air SMP PENDIDIKAN,
SMP DAK Dasar kualitas sarana bersih/sanitary di SMP bersih/sanitary KEBUDAYAA
dan prasarana SD dan SMP yang representatif N,
pendidikan baik di SD dan SMP KEPEMUDAA
formal maupun N DAN
non formal; OLAHRAGA

1. Rehab KM/WC SDN Pringapus 03 Pringapus Kab. Semarang - - 8.585 8.585 8.585

2. Rehab KM/WC SDN Patemon 01 Tengaran - - 8.585 8.585 8.585


3. Rehab KM/WC SDN Sidomulyo 03 Ungaran Timur - - 8.585 8.585 8.585
4. Rehab KM /WC SDN Sepakung 03 Banyubiru - - 25.755 25.755 25.755
5. Rehab KM?WC SDN Siwal 01 - - 8.585 8.585 8.585
6. Rehab KM/WC SDN Sraten Tuntang - - 8.585 8.585 8.585
7. Rehab KM/WC SDN Rapah 02 Banyubiru - - 25.755 25.755 25.755
8. Rehab KM/WC SDN Rowoboni 02 Banyubiru - - 8.585 8.585 8.585
9. Rehab KM/WC SDN Rowoboni 01 Banyubiru - - 8.585 8.585 8.585
10. Rehab KM/WC SDN Rogomulyo 02 Kaliwungu - - 8.585 8.585 8.585
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 21 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
11. Rehab KM/WC SDN Kradenan 02 Kaliwungu - - 8.585 8.585 8.585
12. Rehab KM/WC SDN Kedungringin 02 Suruh - - 8.585 8.585 8.585
13. Rehab KM/WC SDN Muncar 01 Susukan - - 8.585 8.585 8.585
14. Rehab KM/WC SDN Mukiran 03 Kaliwungu - - 8.585 8.585 8.585
15. Rehab KM/WC Medayu 01 Suruh - - 8.585 8.585 8.585
16. REhab KM/WC SDN Lodoyong 03 Ambarawa - - 8.585 8.585 8.585
17. Rehab KM/WC SDN Tuntang 02 Tuntang - - 34.340 34.340 34.340
18. Rehab KM/WC SDN Tengaran - - 34.340 34.340 34.340
19. Rehab KM/WC SDN Tlompakan 03 Tuntang - - 25.755 25.755 25.755
20. Rehab KM/WC SDN Wringinputih 03 Bergas - - 8.585 8.585 8.585
21. Rehab KM/WC SDN Wonoyoso Pringapus - - 8.585 8.585 8.585
22. Rehab KM/WC SDN Jatirejo Suruh - - 8.585 8.585 8.585
23. Rehab KM/WC SDN Gebugan 02 Bergas - - 8.585 8.585 8.585
24. Rehab KM/WC SDN Gebugan 01 Bergas - - 8.585 8.585 8.585
25. Rehab KM/WC SDN Gedong 01 Banyubiru - - 8.585 8.585 8.585
26. Rehab KM/WC SDN Gedong 02 Banyubiru - - 8.585 8.585 8.585
27. Rehab KM/WC SDN Gedong 03 Banyubiru - - 25.755 25.755 25.755
28. Rehab KM/WC SDN Karangduren 03 Tengaran - - 8.585 8.585 8.585
29. Rehab KM/WC SDN Jetis 02 Kaliwungu - - 8.585 8.585 8.585
30. Rehab KM/WC SDN Kaliwungu 01 Kaliwungu - - 8.585 8.585 8.585
31. Rehab Km/WC SDN Baran 01 Ambarawa - - 25.755 25.755 25.755
32. Rehab KM/WC SDN Banyubiru 06 Banyubiru - - 25.755 25.755 25.755
33. Rehab KM/WC SDN Banyubiru 01 Banyubiru - - 17.170 17.170 17.170
34. Rehab KM/WC SDN Bandungan 02 - - 8.585 8.585 8.585
35. Rehab KM/WC SDN Candigaron 01 Sumowono - - 8.585 8.585 8.585
36. Rehab KM/WC SDN Dadapayam 02 Suruh - - 8.585 8.585 8.585
37. Rehab KM/WC SDN Cukilan 03 Suruh - - 8.585 8.585 8.585
38. Rehab KM/WC SDN Candigaron 04 Sumowono - - 17.170 17.170 17.170
39. Rehab KM/WC SMPN 1 Ambarawa - - 84.000 84.000 84.000
40. Rehab KM/WC SMPN 3 Pringapus Satu Atap - - 84.000 84.000 84.000
1.01 01 1.01.01.01 16 42 Pelatihan Kompetensi 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya 509 Ka SD, terselenggaranya 509 Ka SD, 68.400 20.000 - - 20.000 105.000 DINAS
Tenaga Pendidik Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang Pelatihan pendidikan 42 pendidikan 42 Pengawas PENDIDIKAN,
SD/Sederajat Dasar pendidikan yang karakter untuk Pengawas karakter yang TK/SD KEBUDAYAA
berkualitas dan pengawas TK/SD dan TK/SD terintegrasi dalam N,
berdaya saing kepala sekolah SD proses belajar KEPEMUDAA
pada semua mengajar N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD/Sederajat Kabupaten 20.000 - - 20.000 105.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 16 43 Pelatihan Kompetensi 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 100 org Meningkatnya 100 org 33.200 20.000 - - 20.000 40.000 DINAS
Tenaga Pendidik Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang pelatihan tutor paket kemampuan PENDIDIKAN,
SMP/Sederajat Dasar pendidikan yang B teknis tutor paket KEBUDAYAA
berkualitas dan B setara SMP N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pelatihan Pendidikan Kharakter Kabupaten - - - - 20.000


Semarang
2. Pelatihan tutor kejar paket Kab. Semarang 20.000 - - 20.000 20.000

1.01 01 1.01.01.01 16 44 Pelatihan Penyusunan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 509 Ka SD, Meningkatnya 509 Ka SD, 75.000 25.000 - - 25.000 75.000 DINAS
Kurikulum SD Kualitas Pelayanan akses pelayanan pelatihan 42 pengetahuan dan 42 pengawas PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang penyusunan pengawas pemahaman guru SD KEBUDAYAA
berkualitas dan kurikulum bagi SD tentang N,
berdaya saing Kepala sekolah dan kurikulum KEPEMUDAA
pada semua pengawas SD N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD Kab. Semarang 25.000 - - 25.000 75.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 22 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 16 45 Pelatihan Penyusunan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 96 ka SMP, Meningkatnya 96 ka SMP, 15.000 15.000 - - 15.000 20.000 DINAS
Kurikulum SMP Kualitas Pelayanan akses pelayanan pelatihan 11 pengetahuan dan 11 pengawas PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang penyusunan pengawas pemahaman guru SMP KEBUDAYAA
berkualitas dan kurikulum bagi SMP tentang N,
berdaya saing kepala sekolah dan kurikulum KEPEMUDAA
pada semua pengawas SMP N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP Kab. Semarang 15.000 - - 15.000 20.000

1.01 01 1.01.01.01 16 46 Pembinaan Komite SD 4. Peningkatan Pembenahan Kab. Semarang Terlaksananya 509 komite Meningkatnya 509 komite 50.000 - - - - - DINAS
Kualitas Pelayanan peraan komite pembinaan komite SD peran serta SD PENDIDIKAN,
Dasar sekolah dan SD masyarakat KEBUDAYAA
meningkatkan dalam pendidikan N,
penyaluran KEPEMUDAA
beasiswa. N DAN
OLAHRAGA

1.01 01 1.01.01.01 16 47 Pembinaan Komite SMP 4. Peningkatan Pembenahan Kab. Semarang Terlaksananya 96 Komite Meningkatnya 96 Komite 15.000 10.000 - - 10.000 15.000 DINAS
Kualitas Pelayanan peraan komite pembinaan komite SMP peran serta SMP PENDIDIKAN,
Dasar sekolah dan SMP masyarakat KEBUDAYAA
meningkatkan dalam pendidikan N,
penyaluran KEPEMUDAA
beasiswa. N DAN
OLAHRAGA

1. Pembinaan Komite SMP Kab. Semarang 10.000 - - 10.000 15.000

1.01 01 1.01.01.01 16 48 Penyediaan bantuan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Tersalurnya dana 67.283 Kelancaran PBM 509 SD 53.826.400 - - 53.826.400 53.826.400 53.826.400 DINAS
operasional sekolah (BOS) Kualitas Pelayanan akses pelayanan BOS SD siswa di sekolah PENDIDIKAN,
jenjang SD/Sederajat Dasar pendidikan yang KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/SederajatKab. Semarang - - 53.826.400 53.826.400 53.826.400

1.01 01 1.01.01.01 16 49 Penyediaan bantuan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Tersalurnya dana 26.520 Kelancaran PBM 96 SMP 26.520.000 - - 26.520.000 26.520.000 26.520.000 DINAS
operasional sekolah (BOS) Kualitas Pelayanan akses pelayanan BOS SMP siswa di sekolah PENDIDIKAN,
jenjang SMP/Sederajat Dasar pendidikan yang KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/Sederajat


Kab. Semarang - - 26.520.000 26.520.000 26.520.000

1.01 01 1.01.01.01 16 50 Pengembangan program 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 16 SD Meningkatnya 16 SD 95.000 50.000 - - 50.000 95.000 DINAS
sekolah inklusi SD Kualitas Pelayanan akses pelayanan program inklusi di ketrampilan siswa PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang SD dan guru sekolah KEBUDAYAA
berkualitas dan inklusi N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengembangan program sekolah inklusi SD Kab. Semarang 50.000 - - 50.000 95.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 23 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 16 51 Pengembangan program 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 11 SMP Meningkatnya 11 SMP 83.000 40.000 - - 40.000 100.000 DINAS
sekolah inklusi SMP Kualitas Pelayanan akses pelayanan program inkulsi di ketrampilan siswa PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang SMP dan guru sekolah KEBUDAYAA
berkualitas dan inklusi N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengembangan program sekolah inklusi SMP Kab. Semarang 40.000 - - 40.000 100.000

1.01 01 1.01.01.01 16 52 Penyelenggaraan paket A 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 2 lembaga Kelancaran 2 lembaga - - 20.000 - 20.000 20.000 DINAS
setara SD Kualitas Pelayanan akses pelayanan pemberian bantuan penyelenggaraan PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang operasional kejar paket A KEBUDAYAA
berkualitas dan penyelenggaraan N,
berdaya saing paket A (APBD I) KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyelenggaraan paket A setara SD Kab. Semarang - 20.000 - 20.000 20.000

1.01 01 1.01.01.01 16 53 Penyelenggaraan Paket B 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terekrutnya peserta 1100 WB Terbinanya wb 19 200.000 120.000 - - 120.000 200.000 DINAS
Setara SMP Oleh Dinas Kualitas Pelayanan akses pelayanan didik paket B kelas 1 Paket B paket B kecamatan PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang baru, terlaksananya KEBUDAYAA
berkualitas dan proses pembelajaran N,
berdaya saing kelas 1 lanjutan, KEPEMUDAA
pada semua terlaksananya UNPK N DAN
jenjang WB kelas III lanjutan OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Oleh Dinas Kab. Semarang 120.000 - - 120.000 200.000

1.01 01 1.01.01.01 16 54 Penyelenggaraan Paket B 4. Peningkatan Meningkatnya SKB Susukan Terselenggaranya 1 SKB Terbinanya wb 1 SKB 10.000 10.000 - - 10.000 15.000 DINAS
Setara SMP oleh SKB Kualitas Pelayanan akses pelayanan proses pembelajaran paket B PENDIDIKAN,
Susukan Dasar pendidikan yang paket B setara SMP KEBUDAYAA
berkualitas dan di SKB Susukan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP oleh SKB Susukan SKB Susukan 10.000 - - 10.000 15.000

1.01 01 1.01.01.01 16 55 Penyelenggaraan Paket B 4. Peningkatan Meningkatnya SKB Ungaran Terselenggaranya 1 SKB Terbinanya wb 1 SKB 10.000 6.000 - - 6.000 15.000 DINAS
Setara SMP di SKB Kualitas Pelayanan akses pelayanan proses pembelajaran paket B PENDIDIKAN,
Ungaran Dasar pendidikan yang paket B setara SMP KEBUDAYAA
berkualitas dan di SKB Ungaran N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP di SKB Ungaran SKB Ungaran 6.000 - - 6.000 15.000
1.01 01 1.01.01.01 16 57 Pembinaan minat bakat dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya lomba 1923 siswa Meningkatnya 1923 siswa 500.000 472.000 - - 472.000 560.000 DINAS
kreativitas siswa SD (Lomba- Kualitas Pelayanan akses pelayanan minat, bakat dan SD minat, bakat dan SD PENDIDIKAN,
lomba siswa, dsj) Dasar pendidikan yang kreatifitas siswa SD kreatifitas siswa KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD (Lomba-lomba siswa,


Kab.
dsj)Semarang 472.000 - - 472.000 560.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 24 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 16 58 Pembinaan minat bakat dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya lomba 2236 siswa Meningkatnya 2236 siswa 440.000 387.000 - - 387.000 460.000 DINAS
kreativitas siswa SMP Kualitas Pelayanan akses pelayanan minat, bakat dan SMP minat, bakat dan SMP PENDIDIKAN,
(Lomba-lomba siswa, dsj) Dasar pendidikan yang kreatifitas siswa SMP kreatifitas siswa KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP (Lomba-lomba siswa,


Kab.
dsj)
Semarang 387.000 - - 387.000 460.000

1.01 01 1.01.01.01 16 60 Pengembangan materi 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 16 paket Diterapkannya 16 paket - 1.605.000 - - 1.605.000 2.245.000 DINAS
belajar mengajar dan Kualitas Pelayanan akses pelayanan pengadaan TIK SMP SMP TIK pembelajaran SMP PENDIDIKAN,
metode pembelajaran Dasar pendidikan yang di SMP KEBUDAYAA
dengan menggunakan TIK berkualitas dan N,
SD dan SMP APBD II berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. TIK SMPN 4 UNGARAN Kab. Semarang 100.000 - - 100.000 140.000

2. TIK SMPN 5 UNGARAN 100.000 - - 100.000 140.000


3. TIK SMPN 3 PRINGAPUS 100.000 - - 100.000 140.000
4. TIK SMPN 1 BANDUNGAN 100.000 - - 100.000 140.000
5. TIK SMPN 2 BANDUNGAN 100.000 - - 100.000 140.000
6. TIK SMPN 3 AMBARAWA 100.000 - - 100.000 140.000
7. TIK SMPN 4 AMBARAWA 100.000 - - 100.000 140.000
8. TIK SMPN 1 JAMBU 100.000 - - 100.000 140.000
9. TIK SMPN 3 TUNTANG 100.000 - - 100.000 140.000
10. TIK SMPN 2 BRINGIN 100.000 - - 100.000 140.000
11. TIK SMPN 3 BRINGIN 100.000 - - 100.000 140.000
12. TIK SMPN 1 SURUH 100.000 - - 100.000 140.000
13. TIK SMPN 1 GETASAN 100.000 - - 100.000 140.000
14. TIK SMPN 2 GETASAN 100.000 - - 100.000 140.000
15. TIK SMPN 2 TENGARAN 100.000 - - 100.000 140.000
16. TIK SMPN 4 Tengaran Satap 100.000 - - 100.000 140.000
17. Administrasi 5.000 - - 5.000 5.000
1.01 01 1.01.01.01 16 66 Penyelenggaraan akreditasi 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 90 SD, 5 Terakreditasinya 90 SD, 5 160.000 160.000 - - 160.000 160.000 DINAS
SD dan SMP Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang akreditasi sekolah SMP SD/MI dan SMP PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang SMP/MTs KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP Kabupaten 160.000 - - 160.000 160.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 16 67 Penyediaan Bea siswa 4. Peningkatan Pembenahan Kab. Semarang Terlaksananya 2500 Berkurangnya 2500 siswa 10.000 10.000 - - 10.000 12.000 DINAS
Kurang Mampu SD Kualitas Pelayanan peraan komite penyaluran beasiswa siswa SD angka putus SD miskin, PENDIDIKAN,
Dasar sekolah dan miskin, sekolah 140 siswa KEBUDAYAA
meningkatkan 140 siswa berprestasi N,
penyaluran berprestasi SD KEPEMUDAA
beasiswa. SD N DAN
OLAHRAGA

1. Penyediaan Bea siswa Kurang Mampu SD Kab. Semarang 10.000 - - 10.000 12.000

1.01 01 1.01.01.01 16 68 Penyediaan Bea siswa 4. Peningkatan Pembenahan Kab. Semarang Terlaksananya 1000 siswa Berukurangnya 1000 siswa 9.250 9.250 - - 9.250 11.000 DINAS
Kurang Mampu SMP Kualitas Pelayanan peraan komite penyaluran beasiswa SMP angka putus SMP miskin, PENDIDIKAN,
Dasar sekolah dan miskin, sekolah 100 siswa KEBUDAYAA
meningkatkan 100 siswa berprestasi N,
penyaluran berprestasi SMP KEPEMUDAA
beasiswa. SMP N DAN
OLAHRAGA

1. Penyediaan Bea siswa Kurang Mampu SMP Kab. Semarang 9.250 - - 9.250 11.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 25 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 16 69 Penyediaan Bea siswa 4. Peningkatan Pembenahan Kab. Semarang Terlaksananya 140 siswa Meningkatnya 140 siswa 140.000 140.000 - - 140.000 140.000 DINAS
Prestasi SD Kualitas Pelayanan peraan komite pemberian beasiswa SD prestasi siswa SD SD PENDIDIKAN,
Dasar sekolah dan KEBUDAYAA
meningkatkan N,
penyaluran KEPEMUDAA
beasiswa. N DAN
OLAHRAGA

1. Penyediaan Bea siswa Prestasi SD Kab. Semarang 140.000 - - 140.000 140.000

1.01 01 1.01.01.01 16 70 Penyediaan Bea siswa 4. Peningkatan Pembenahan Kab. Semarang Terlaksananya 100 siswa Meningkatnya 100 siswa 125.000 125.000 - - 125.000 125.000 DINAS
Prestasi SMP Kualitas Pelayanan peraan komite pemberian beasiswa SMP prestasi siswa SMP PENDIDIKAN,
Dasar sekolah dan SMP KEBUDAYAA
meningkatkan N,
penyaluran KEPEMUDAA
beasiswa. N DAN
OLAHRAGA

1. Penyediaan Bea siswa Prestasi SMP Kab. Semarang 125.000 - - 125.000 125.000

1.01 01 1.01.01.01 16 75 Pelaksanaan Lomba-lomba 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya lomba 6 Kegiatan Meningkatnya 6 Kegiatan 243.000 209.000 - - 209.000 343.000 DINAS
Satuan Pendidikan SD Kualitas Pelayanan akses pelayanan sekolah sehat, kantin prestasi satuan PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang sehat, lomba pendidikan dan KEBUDAYAA
berkualitas dan Perpustakaan, lomba minat baca di N,
berdaya saing gugus, lomba dan sekolah KEPEMUDAA
pada semua pameran Kabupaten N DAN
jenjang Literasi OLAHRAGA
pendidikan;

1. Lomba sekolah sehat, kantin sehat, lomba perpus Kab. Semarang 20.000 - - 20.000 74.000

2. Lomba dan Pameran Literasi Kab. Semarang 150.000 - - 150.000 150.000

3. Lomba gugus SD Kab. Semarang 19.000 - - 19.000 19.000

4. Lomba budaya mutu Kab. Semarang 20.000 - - 20.000 100.000

1.01 01 1.01.01.01 16 76 Pelaksanaan Lomba-lomba 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya lomba 42 SMP Meningkatnya 42 SMP 55.000 20.000 - - 20.000 90.000 DINAS
Satuan Pendidikan SMP Kualitas Pelayanan akses masyarakat sekolah sehat, kantin pengelolaan PENDIDIKAN,
Dasar terhadap sehat dan lomba perpustakaan di KEBUDAYAA
pelayanan Perpustakaan SMP sekolah dan N,
kesehatan kesehatan di KEPEMUDAA
pemerintah daerah sekolah N DAN
dan swasta yang OLAHRAGA
berkualitas dan
berijin

1. Pelaksanaan Lomba-lomba Satuan Pendidikan SMP Kab. Semarang 20.000 - - 20.000 90.000

1.01 01 1.01.01.01 16 77 Pelaksanaan Regrouping 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 1 keg Meningkatnya 1 keg 20.000 10.000 - - 10.000 20.000 DINAS
Sekolah Dasar Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang regrouping SD efektifitas PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang pembelajaran di KEBUDAYAA
berkualitas dan SD N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pelaksanaan Regrouping Sekolah Dasar Kabupaten 10.000 - - 10.000 20.000


Semarang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 26 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 16 79 Penyelenggaraan wisata 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 1 keg Meningkatnya 1 keg - - 50.000 - 50.000 50.000 DINAS
edukasi, dsj. Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang kegiatan pengetahuan PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang pembelajaran wisata siswa KEBUDAYAA
berkualitas dan edukasi (APBD I) N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyelenggaraan wisata edukasi, dsj. Kabupaten - 50.000 - 50.000 50.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 16 80 Penyelenggaraan PMTAS, 4. Peningkatan Meningkatnya kabupaten Terlaksananya 1 keg Meningkatnya 1 keg - - 43.200 - 43.200 43.200 DINAS
dsj. Kualitas Pelayanan akses pelayanan semarang program PMT-AS kualitas gizi siswa PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang SD KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Penyelenggaraan PMTAS, dsj. kabupaten - 43.200 - 43.200 43.200


semarang
1.01 01 1.01.01.01 16 81 Monitoring, evaluasi dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 509 SD Pelaksanaan 509 SD 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 DINAS
pelaporan SD Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang monitoring PPDB SD dan PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang pelaksanaan PPDB pemberian KEBUDAYAA
berkualitas dan dan beasiswa di SD beasiswa sesuai N,
berdaya saing dengan regulasi KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD Kabupaten 10.000 - - 10.000 10.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 16 82 Monitoring, evaluasi dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 96 SMP Pelaksanaan 96 SMP 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 DINAS
pelaporan SMP Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang monitoring PPDB SMP sesuai PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang pelaksanaan PPDB dengan regulasi KEBUDAYAA
berkualitas dan tingkat SMP N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan SMP Kabupaten 10.000 - - 10.000 10.000


Semarang
1.0101 1.01.01.01 18 Program Pendidikan Non 935.000 585.833 - 4.487.110 5.072.943 5.630.610
Formal
1.01 01 1.01.01.01 18 02 Pemberian bantuan 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 8 Desa Meningkatnya 8 Desa 240.000 120.000 - - 120.000 350.000 DINAS
operasional pendidikan non Kualitas Pelayanan akses pelayanan fasilitasi Desa Vokasi Vokasi pengelolaan Vokasi PENDIDIKAN,
formal Dasar pendidikan yang lembaga KEBUDAYAA
berkualitas dan pendidikan non N,
berdaya saing formal KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Kab. Semarang 120.000 - - 120.000 350.000

1.01 01 1.01.01.01 18 03 Pembinaan pendidikan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 20 Meningkatnya 20 Lembaga 25.000 23.000 - - 23.000 85.000 DINAS
kursus dan kelembagaan Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang pembinaan lembaga Lembaga mutu pendidikan PNF PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang satuan pendidikan PNF kursus dan KEBUDAYAA
berkualitas dan non formal kelembagaan/sat N,
berdaya saing uan pendidikan KEPEMUDAA
pada semua non formal secara N DAN
jenjang profesional OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Kabupaten 23.000 - - 23.000 85.000


Semarang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 27 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 18 04 Pengembangan pendidikan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya ujian 2180 WB Berkurangnya WB KPC di 235.000 178.000 - - 178.000 326.000 DINAS
keaksaraan Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang paket C dan Paket C angka buta 19 Kec (UN PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang terlaksananya 20 aksara melalui Paket C), 47 KEBUDAYAA
berkualitas dan fasilitasi keaksaraan Kelompok Kelompok Belajar Kelompok N,
berdaya saing dasar dan lanjutan KF KF KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengembangan pendidikan keaksaraan Kabupaten 178.000 - - 178.000 326.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 18 08 Pengembangan kebijakan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya 1 program Tersusunnya 4 dokumen - 30.000 - - 30.000 60.000 DINAS
pendidikan non formal Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang kegiatan pengkajian pelayanan dokumen kajian di 2 SKB PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang program pendidikan pendidikan program KEBUDAYAA
berkualitas dan non formal SKB pendidikan non N,
berdaya saing formal di SKB KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal SKB Ungaran 30.000 - - 30.000 60.000
1.01 01 1.01.01.01 18 13 Monitoring, evaluasi dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya 12 bulan Terpantaunya 100% 10.000 9.833 - - 9.833 10.000 DINAS
pelaporan Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang Monitoring Evaluasi pelaksanaan PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang dan Pelaporan pendidikan non KEBUDAYAA
berkualitas dan Program Pendidikan formal N,
berdaya saing non formal KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten 9.833 - - 9.833 10.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 18 15 Pengembangan Pendidikan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 1 kegiatan Meningkatnya 1 kegiatan 150.000 - - - - - DINAS
Kecakapan Hidup Dinas Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang program Green ketrampilan WB PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang House PKH KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1.01 01 1.01.01.01 18 16 Pengembangan Pendidikan 4. Peningkatan Meningkatnya SKB Susukan Telaksananya 60 org Tersalurkannya 60 org 30.000 30.000 - - 30.000 40.000 DINAS
Kecakapan Hidup SKB Kualitas Pelayanan akses pelayanan pelatihan kecakapan warga belajar PENDIDIKAN,
Susukan Dasar pendidikan yang hidup di SKB PKH ke Dudi KEBUDAYAA
berkualitas dan Susukan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Susukan SKB Susukan 30.000 - - 30.000 40.000

1.01 01 1.01.01.01 18 17 Pengembangan Pendidikan 4. Peningkatan Meningkatnya SKB Ungaran Terlaksananya 60 org Tersalurkannya 60 org 30.000 30.000 - - 30.000 40.000 DINAS
Kecakapan Hidup SKB Kualitas Pelayanan akses pelayanan pelatihan kecakapan warga belajar PENDIDIKAN,
Ungaran Dasar pendidikan yang hidup di SKB PKH ke Dudi KEBUDAYAA
berkualitas dan Ungaran N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Ungaran SKB Ungaran 30.000 - - 30.000 40.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 28 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 18 18 Penyediaan sarana & 4. Peningkatan Kabupaten Terlaksananya 5 TBM Terpenuhinya 5 TBM 75.000 75.000 - - 75.000 75.000 DINAS
prasarana pendidikan non Kualitas Pelayanan Semarang pemberian bantuan kebutuhan buku PENDIDIKAN,
formal oleh Dinas Dasar buku bacaan untuk di TBM KEBUDAYAA
TBM N,
KEPEMUDAA
N DAN
OLAHRAGA

1. Penyediaan sarana & prasarana pendidikan non formal oleh Dinas Kabupaten 75.000 - - 75.000 75.000
Semarang
1.01 01 1.01.01.01 18 19 Penyediaan sarana & 4. Peningkatan Kabupaten Terlaksananya 1 paket Terpenuhinya 1 paket 10.000 10.000 - 2.296.880 2.306.880 2.306.880 DINAS
prasarana pendidikan non Kualitas Pelayanan Semarang pengadaan sarana kebutuhan PENDIDIKAN,
formal di SKB Susukan Dasar dan prasarana sarpras PNF di KEBUDAYAA
Pendidikan Non SKB Susukan N,
Formal di SKB KEPEMUDAA
Susukan (TBM) N DAN
(APBD II) OLAHRAGA

Terlaksananya 1 paket
pengadaan sarana
dan prasarana
Pendidikan Non
Formal di SKB
Susukan (DAK)
1. TBM (APBD II) Kab. Semarang 10.000 - - 10.000 10.000

2. Sarana dan Prasarana PNF (DAK) Susukan - - 2.296.880 2.296.880 2.296.880


1.01 01 1.01.01.01 18 20 Penyediaan sarana & 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 1 paket Terpenuhinya 1 paket 10.000 10.000 - 2.190.230 2.200.230 2.202.730 DINAS
prasarana pendidikan non Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang pengadaan sarana kebutuhan PENDIDIKAN,
formal di SKB Ungaran Dasar pendidikan yang dan prasarana sarpras PNF di KEBUDAYAA
berkualitas dan Pendidikan Non SKB Ungaran N,
berdaya saing Formal di SKB KEPEMUDAA
pada semua Ungaran (APBD II) N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

Terlaksananya 1 paket
pengadaan sarana
dan prasarana
Pendidikan Non
Formal di SKB
Ungaran (DAK)
1. Pengadaan sarana dan prasarana SKB (APBD II) Ungaran 10.000 - - 10.000 12.500
2. Pengadaan sarana dan prasarana SKB (DAK) Ungaran - - 2.190.230 2.190.230 2.190.230
1.01 01 1.01.01.01 18 21 Publikasi dan Sosialisasi 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 1 keg Tersosialisasikan 1 keg 100.000 50.000 - - 50.000 110.000 DINAS
Pendidikan Non Formal oleh Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang gebyar karya PNF, nya program PNF PENDIDIKAN,
Dinas Dasar pendidikan yang festival pendidikan & meningkatnya KEBUDAYAA
berkualitas dan non formal dan kualitas PTK PNF N,
berdaya saing Peringatan Hari KEPEMUDAA
pada semua Aksara Internasional N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal oleh Dinas Gedung 50.000 - - 50.000 110.000
Pemuda
Ambarawa
1.01 01 1.01.01.01 18 22 Publikasi dan Sosialisasi 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terkirimnya 1 tim Tersosialisasikan 1 tim 10.000 10.000 - - 10.000 12.500 DINAS
Pendidikan Non Formal di Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang perwakilan dalam nya program PNF PENDIDIKAN,
SKB Susukan Dasar pendidikan yang gebyar karya KEBUDAYAA
berkualitas dan keaksaraan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal di SKB Susukan SKB Susukan 10.000 - - 10.000 12.500

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 29 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 18 23 Publikasi dan Sosialisasi 4. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terkirimnya 1 tim Tersosialisasikan 1 tim 10.000 10.000 - - 10.000 12.500 DINAS
Pendidikan Non Formal di Kualitas Pelayanan akses pelayanan perwakilan dalam nya program PNF PENDIDIKAN,
SKB Ungaran Dasar pendidikan yang gebyar karya KEBUDAYAA
berkualitas dan keaksaraan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal di SKB Ungaran SKB Ungaran 10.000 - - 10.000 12.500
1.0101 1.01.01.01 20 Program Peningkatan 2.208.525 668.000 777.500 - 1.445.500 1.832.000
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01 01 1.01.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 400 guru Meningkatnya 400 guru 25.000 18.000 - - 18.000 25.000 DINAS
pendidik Kualitas Pelayanan tenaga pendidik Semarang sosialisasi sertifikasi kinerja guru PENDIDIKAN,
Dasar dan tenaga guru & KEBUDAYAA
kependidikan yang terlaksananya proses N,
memenuhi standar sertifikasi guru KEPEMUDAA
kompetensi, yang (APBD II) N DAN
memiliki OLAHRAGA
Intelligence
Quotient,
Emotional
Quotient dan
Spiritual Quotient;

1. Sertifikasi (APBD II) Kab. Semarang 18.000 - - 18.000 25.000

2. - - - - -
1.01 01 1.01.01.01 20 12 Monitoring, evaluasi dan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 19 Terpantaunya 19 20.000 10.000 - - 10.000 20.000 DINAS
pelaporan Kualitas Pelayanan tenaga pendidik Semarang monev oleh kecamatan kinerja pendidik kecamatan PENDIDIKAN,
Dasar dan tenaga pengawas SMP dan tenaga KEBUDAYAA
kependidikan yang pendidik serta N,
memenuhi standar PMB di sekolah KEPEMUDAA
kompetensi, yang N DAN
memiliki OLAHRAGA
Intelligence
Quotient,
Emotional
Quotient dan
Spiritual Quotient;

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten 10.000 - - 10.000 20.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 20 13 Pengembangan mutu dan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 3.064 org Meningkatnya 3.064 org 566.550 114.000 192.500 - 306.500 337.500 DINAS
kualitas program Kualitas Pelayanan tenaga pendidik Semarang administrasi kualitas pendidik PENDIDIKAN,
pendidikan dan pelatihan Dasar dan tenaga ketendikan PAUD dan tenaga KEBUDAYAA
bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dan PNF pendidik N,
kependidikan PAUD dan memenuhi standar KEPEMUDAA
PNF kompetensi, yang N DAN
memiliki OLAHRAGA
Intelligence
Quotient,
Emotional
Quotient dan
Spiritual Quotient;

Terlasananya 55 org
pemberian bantuan
S1/D4 (APBD I)

Terlaksananya guru 200 org


pembelajar PAUD

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 30 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya 285 org
PORSENI PTK TK dan
PNF
1. Administrasi ketendikan PAUD & PNF Kab. Semarang 69.000 - - 69.000 95.000

2. Kualifikasi S1/D4 (APBD I) Kab. Semarang - 192.500 - 192.500 192.500

3. PKB guru TK Kab. Semarang 25.000 - - 25.000 25.000

4. PORSENI TK dan PNF Kab. Semarang 20.000 - - 20.000 25.000

1.01 01 1.01.01.01 20 14 Pengembangan mutu dan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 3195 org Meningkatnya 3195 org 1.121.475 151.000 280.000 - 431.000 644.500 DINAS
kualitas program Kualitas Pelayanan tenaga pendidik Semarang administrasi mutu pendidik PENDIDIKAN,
pendidikan dan pelatihan Dasar dan tenaga ketendikan dan tenaga KEBUDAYAA
bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang kependidikan SD N,
kependidikan SD memenuhi standar KEPEMUDAA
kompetensi, yang N DAN
memiliki OLAHRAGA
Intelligence
Quotient,
Emotional
Quotient dan
Spiritual Quotient;

Terlaksananya 80 org
bantuan kualifikasi
S1/D4 guru SD
(APBD I)
Terlaksananya 1395 org
fasilitasi PKB guru
SD
Terlaksananya OGN 76 org
guru SD
1. Administrasi ketendikan SD Kab. Semarang 120.000 - - 120.000 185.000

2. Kualifikasi S1/D4 (APBD I) Kab. Semarang - 280.000 - 280.000 280.000

3. Fasilitasi PKB Guru SD Kab. Semarang 16.000 - - 16.000 139.500

4. Olimpaide guru Nasional Kab. Semarang 15.000 - - 15.000 40.000

1.01 01 1.01.01.01 20 15 Pengembangan mutu dan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 1043 org Meningkatnya 1043 org 450.500 315.000 280.000 - 595.000 660.000 DINAS
kualitas program Kualitas Pelayanan tenaga pendidik Semarang administrasi kualitas pendidik tendik SMP, PENDIDIKAN,
pendidikan dan pelatihan Dasar dan tenaga ketendikan SMP dan tenaga 783 org guru KEBUDAYAA
bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang pendidik SMP SMP N,
kependidikan SMP memenuhi standar KEPEMUDAA
kompetensi, yang N DAN
memiliki OLAHRAGA
Intelligence
Quotient,
Emotional
Quotient dan
Spiritual Quotient;

Terlaksananya 600 org


fasilitasi PKB guru
SMP
Terlaksananya OGN 500 org
guru SMP
Terlaksananya 20 org
kulaifikasi S1/D4
guru SMP
Terlaksananya 80 org
kulaifikasi S1/D4
guru SMP (APBD I)
Terlaksananya 80 org
Forum Imiah guru
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 31 dari 41
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Administrasi ketendikan SMP (seleksi kasek, guru & pengawas sekoah
Kab.
berprestasi,
Semarangadm ketendikan lainnya) 100.000 - - 100.000 100.000

2. Faslitasi PKB guru SMP Kab. Semarang 60.000 - - 60.000 60.000

3. Olimpiade Guru Nasional SMP Kab. Semarang 70.000 - - 70.000 100.000

4. Kualifikasi S1/D4 Kab. Semarang 70.000 - - 70.000 70.000

5. Kualifikasi S1/D4 (APBD I) Kab. Semarang - 280.000 - 280.000 280.000

6. Forum Ilmiah guru Kab. Semarang 15.000 - - 15.000 50.000

1.01 01 1.01.01.01 20 17 Lomba-lomba Pendidik dan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 57 org Meningkatnya 57 org 25.000 60.000 25.000 - 85.000 145.000 DINAS
Tenaga Kependidikan Kualitas Pelayanan tenaga pendidik Semarang penyelenggaraan kualitas pendidik PENDIDIKAN,
Dasar dan tenaga apresiasi pendidik dan tenaga KEBUDAYAA
kependidikan yang dan tenaga pendidik N,
memenuhi standar kependidikan KEPEMUDAA
kompetensi, yang PAUDNI berprestasi N DAN
memiliki (APBD I) OLAHRAGA
Intelligence
Quotient,
Emotional
Quotient dan
Spiritual Quotient;

Terlaksananya 57 org
penyelenggaraan
apresiasi pendidik
dan tenaga
kependidikan
PAUDNI & PNF
berprestasi (APBID II)

1. Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi (APBD I) SKB Ungaran - 25.000 - 25.000 25.000
2. Apresiasi PTK PAUDNI dan PNF berprestasi (APBD II) SKB Ungaran 60.000 - - 60.000 120.000
1.0101 1.01.01.01 22 Program Manajemen 30.876.550 44.801.300 562.750 - 45.364.050 55.815.550
Pelayanan Pendidikan
1.01 01 1.01.01.01 22 05 Pembinaan dewan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 1 Kelancaran 1 organisasi - 100.000 - - 100.000 100.000 DINAS
pendidikan Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang fasilitasi kegiatan organisasi pelayanan PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang dewan pendidikan pendidikan KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pembinaan dewan pendidikan Kabupaten 100.000 - - 100.000 100.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 22 07 Penerapan sistem dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya PPDB 309 SDN, Terciptanya 309 SDN, 51 508.800 500.000 134.750 - 634.750 634.750 DINAS
informasi manajemen Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang online dan 51 SMPN transparasi dalam SMPN PENDIDIKAN,
pendidikan Dasar pendidikan yang pendataan di kab. penerimaan 1 dokumen KEBUDAYAA
berkualitas dan semarang (APBD II) peserta didik data N,
berdaya saing Tersedianya data pendidikan KEPEMUDAA
pada semua pendidikan N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

Terlaksananya 1 kegiatan Diterapkannya 100%


pendataan melalui sistem &
SIM Pendidikan informasi
(APBD I) manajemen
pelayanan
pendidikan
1. PPDB Online (APBDII) &amp; Pendataan Kab. Semarang 500.000 - - 500.000 500.000

2. Pendataan (APBD I) Kab. Semarng - 134.750 - 134.750 134.750

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 32 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 22 11 Monitoring, Evaluasi dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 19 kec Terpantaunya 19 kec 10.000 15.000 - - 15.000 15.000 DINAS
Pelaporan Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang monev di sekolah pelaksanaan PBM PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang di sekolah KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten 15.000 - - 15.000 15.000


Semarang
1.01 01 1.01.01.01 22 13 Evaluasi Hasil Kinerja 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 16.000 Tercapainya 100% 1.081.000 1.081.000 - - 1.081.000 1.181.000 DINAS
Bidang Pendidikan SD Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang Tryout, Ujian siswa angka kelulusan PENDIDIKAN,
(Tryout, Ujian Sekolah, Dasar pendidikan yang Sekolah, UASBN dan KEBUDAYAA
Ujian Nasional, dsj) berkualitas dan Kejar Paket N,
berdaya saing SD/Sederajat KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan SD (Tryout, Ujian Sekolah, Ujian


Kabupaten
Nasional, dsj) 1.081.000 - - 1.081.000 1.181.000
Semarang
1.01 01 1.01.01.01 22 14 Evaluasi Hasil Kinerja 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 13.000 Tercapainya 100% 906.000 906.000 328.000 - 1.234.000 1.234.000 DINAS
Bidang Pendidikan SMP Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang Tryout, Ujian siswa angka kelulusan PENDIDIKAN,
(Tryout, Ujian Sekolah, Dasar pendidikan yang Sekolah, UASBN dan KEBUDAYAA
Ujian Nasional, dsj) berkualitas dan Kejar Paket N,
berdaya saing SMP/Sederajat KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Try out dan UN SMP (APBD II) Kab. Semarang 906.000 - - 906.000 906.000

2. UN dan UNPK (APBD I) Kab. Semarang - 328.000 - 328.000 328.000

1.01 01 1.01.01.01 22 15 Pelaksanaan Pendidikan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya 1 keg Meningkatnya 1 keg 200.000 75.000 100.000 - 175.000 200.000 DINAS
Kharakter (Nasionalisme, Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang program jiwa nasionalisme PENDIDIKAN,
Sosialisasi Bahaya Rokok, Dasar pendidikan yang pengembangan jiwa siswa/guru KEBUDAYAA
Kursus Mahir Dasar berkualitas dan nasionalisme N,
Pramuka, Pengarustamaan berdaya saing KEPEMUDAA
Gender, dsj) pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

Terlaksananya 1 keg Berkurangnya 1 keg


program pencegahan angka kekerasan
kekerasan pada anak pada anak

Terlaksananya 1 keg Meningkatnya 1 keg


pengembangan jiwa karakter dan budi
nasionalisme (APBD pekerti siswa dan
I) pendidik

Meningkatnya 509 SD, 96


kharakter dan SMP
budi pekerti
siswa
1. Program Pengembangan Jiwa Nasionalisme (APBD II) Kab. Semarang 50.000 - - 50.000 50.000

2. Program Pencegahan kekerasan (APBD II) Kab. Semarang 25.000 - - 25.000 50.000

3. Program Pengembangan Jiwa Nasionalisme (APBD I) Kab. Semarang - 100.000 - 100.000 100.000

4. Penerapan pendidikan kharakter di satuan pendidikan (APBN) - - - - -

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 33 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 22 16 Penyediaan Jasa Pendidik 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terbantunya 3295 GTT, Terpenuhinya 3295 GTT, 21.609.000 36.913.300 - - 36.913.300 36.913.300 DINAS
dan Tenaga Kependidikan Kualitas Pelayanan tenaga pendidik Semarang kesejahteraan tendik 656 PTT kebutuhan 656 PTT PENDIDIKAN,
Formal Dasar dan tenaga PTT/GTT negeri dan tenaga pendidik KEBUDAYAA
kependidikan yang GTT swasta dan tenaga N,
memenuhi standar kependidikan KEPEMUDAA
kompetensi, yang N DAN
memiliki OLAHRAGA
Intelligence
Quotient,
Emotional
Quotient dan
Spiritual Quotient;

1. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Kabupaten 36.913.300 - - 36.913.300 36.913.300
Semarang
1.01 01 1.01.01.01 22 17 Penyediaan Jasa Pendidik 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terbantunya 771 Guru Meningkatnya 771 Guru 5.771.750 4.407.000 - - 4.407.000 14.722.500 DINAS
dan Tenaga Kependidikan Kualitas Pelayanan tenaga pendidik Semarang kesejahteraan GTT PAUD Non kinerja tendik PAUD Non PENDIDIKAN,
non Formal Dasar dan tenaga PAUD dan Dikmas Formal, PAUD dan Formal, 656 KEBUDAYAA
kependidikan yang 656 PTK Dikmas PTK Dikmas N,
memenuhi standar Dikmas KEPEMUDAA
kompetensi, yang N DAN
memiliki OLAHRAGA
Intelligence
Quotient,
Emotional
Quotient dan
Spiritual Quotient;

1. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Formal Kabupaten 4.407.000 - - 4.407.000 14.722.500
Semarang
1.01 01 1.01.01.01 22 18 Pengelolaan dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 742 PAUD Meningkatnya 725 PAUD 50.000 50.000 - - 50.000 75.000 DINAS
Pengendalian Program Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang sosialisasi dan kualitas PENDIDIKAN,
pemerintah pusat/propinsi Dasar pendidikan yang monev program BOP pengelolaan dana KEBUDAYAA
PAUD berkualitas dan PAUD BOP PAUD N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengelolaan dan Pengendalian Program pemerintah pusat/propinsi PAUD


Kabupaten 50.000 - - 50.000 75.000
Semarang
1.01 01 1.01.01.01 22 19 Pengelolaan dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 509 SD Meningkatnya 509 SD 100.000 130.000 - - 130.000 100.000 DINAS
Pengendalian Program Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang sosialisasi dan 1 aplikasi kualitas PENDIDIKAN,
pemerintah pusat/propinsi Dasar pendidikan yang monev program BOS pengelolaan dana KEBUDAYAA
SD berkualitas dan SD BOS di SD N,
berdaya saing Tersedianya system KEPEMUDAA
pada semua aplikasi N DAN
jenjang penatausahaan BOS OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengelolaan dan Pengendalian Program pemerintah pusat/propinsi SD


Kabupaten 130.000 - - 130.000 100.000
Semarang
1.01 01 1.01.01.01 22 20 Pengelolaan dan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 96 SMP Meningkatnya 96 SMP 40.000 24.000 - - 24.000 40.000 DINAS
Pengendalian Program Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang sosialisasi dan kualitas PENDIDIKAN,
pemerintah pusat/propinsi Dasar pendidikan yang monev BOS SMP pengelolaan dana KEBUDAYAA
SMP berkualitas dan BOS di SMP N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Pengelolaan dan Pengendalian Program pemerintah pusat/propinsi SMP


Kabupaten 24.000 - - 24.000 40.000
Semarang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 34 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 01 1.01.01.01 22 21 Fasilitasi Sertifikasi 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 600 siswa Dimilikinya 600 siswa - 600.000 - - 600.000 600.000 DINAS
Keahlian/profesi untuk Kualitas Pelayanan sekolah-sekolah Semarang Fasilitasi sertifikasi sertifikat keahlian PENDIDIKAN,
pendidikan formal dan non Dasar kejuruan yang keahlian/profesi siswa SMA/SMK KEBUDAYAA
formal sinergi dengan untuk pendidikan N,
kebutuhan dunia formal dan non KEPEMUDAA
usaha dan dunia formal N DAN
industri; OLAHRAGA

1. Pelaksanaan sertifikasi keahlian siswa SMA/ SMK Kabupaten 600.000 - - 600.000 600.000
Semarang
1. 13 1.01.01.01 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 2.110.000 - - 2.110.000 2.685.000
0
1.0213 1.01.01.01 15 Program Pengembangan - 25.000 - - 25.000 25.000
dan Keserasian Kebijakan
Pemuda

1.02 13 1.01.01.01 15 01 Pendataan potensi 2. Meningkatnya Kabupaten Tersusunnya data 1 dok Tersedianya data 1 dok - 25.000 - - 25.000 25.000 DINAS
kepemudaan OptimalisasiPemba sinergitas antara Semarang potensial potensi PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, kepemudaan kepemudaan KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan KEPEMUDAA
dan keagamaan N DAN
dalam pendidikan OLAHRAGA
budi pekerti,
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Pendataan potensi kepemudaan Kabupaten 25.000 - - 25.000 25.000


Semarang
1.0213 1.01.01.01 16 Program peningkatan 660.000 670.000 - - 670.000 795.000
peran serta kepemudaan

1.02 13 1.01.01.01 16 01 Pembinaan Organisasi 2. Meningkatnya Kabupaten 1. Terselenggaranya 3 Meningkatnya 3 kompetisi, 575.000 535.000 - - 535.000 600.000 DINAS
kepemudaan OptimalisasiPemba sinergitas antara Semarang lomba TUB PBB SD, kompetisi, peran serta 75 org/2 PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, SMP, SMA/SMK Tk. 75 org/2 pemuda org. 2 KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial Kabupaten dan org. 2 kompetisi, 1 N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan fasilitasi kompetisi, kontigen (15 KEPEMUDAA
dan keagamaan penyelenggaraan 1 kontigen org), 4 org, N DAN
dalam pendidikan TUB PBB tingkat (15 org), 4 25 pemuda, OLAHRAGA
budi pekerti, Barkorwil org, 25 9 upacara
budaya dan 2. Seleksi Paskibraka pemuda, 9 hari besar,
agama,pemuda Kabupaten dan upacara 100
olah raga dan fasilitasi pengiriman hari besar, pemuda, 1
revolusi mental; calon Paskibraka Tk 100 kegiatan
Propinsi pemuda, 1
3. Pemilihan OKP kegiatan
terbaik Kabupaten
Semarang
4. Pemilihan KWP
terbaik Kabupaten
Semarang
5. Fasilitasi
pengiriman peserta
kemah bhakti
pemuda TK Propinsi
dan Nasional
6. Fasilitasi
pengiriman peserta
jambore pemuda
Indonesia dan
pertukaran pemuda
1. Pembinaan Organisasi kepemudaan Kabupaten 535.000 - - 535.000 600.000
Semarang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 35 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 13 1.01.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 138 siswa Meningkatnya 138 siswa 50.000 25.000 - - 25.000 60.000 DINAS
dasar kepemimpinan OptimalisasiPemba sinergitas antara Semarang pelatihan dasar SMA/SMK peran serta SMA/SMK PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, kepempinan bagi pemuda KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial siswa SMA/SMK N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan KEPEMUDAA
dan keagamaan N DAN
dalam pendidikan OLAHRAGA
budi pekerti,
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Kabupaten 25.000 - - 25.000 60.000


Semarang
1.02 13 1.01.01.01 16 04 Fasilitasi pekan temu 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Terwujudnya forum 26 OKP Meningkatnya 26 OKP 10.000 10.000 - - 10.000 25.000 DINAS
wicara organisasi pemuda Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang organisasi pemuda peran serta PENDIDIKAN,
Dasar pendidikan yang pemuda KEBUDAYAA
berkualitas dan N,
berdaya saing KEPEMUDAA
pada semua N DAN
jenjang OLAHRAGA
pendidikan;

1. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Kabupaten 10.000 - - 10.000 25.000
Semarang
1.02 13 1.01.01.01 16 07 Pembinaan pemuda pelopor 2. Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya 2 keg Meningkatnya 2 keg 25.000 100.000 - - 100.000 110.000 DINAS
keamanan lingkungan OptimalisasiPemba sinergitas antara Semarang seleksi pemuda peran serta PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, pelopor Kab. pemuda KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial Semarang dan N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan Fasilitasi pengiriman KEPEMUDAA
dan keagamaan kompetisi pemuda N DAN
dalam pendidikan pelopor, OLAHRAGA
budi pekerti, Terselenggaranya
budaya dan seleksi dan binlat
agama,pemuda calon anggota POLRI
olah raga dan
revolusi mental;

1. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Kabupaten 100.000 - - 100.000 110.000


Semarang
1.0213 1.01.01.01 17 Program peningkatan 43.000 - - - - -
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda

1.02 13 1.01.01.01 17 01 Pelatihan kewirausahaan 2. Kabupaten Terlaksananya 20 KWP 40 Meningkatnya 20 KWP 40 43.000 - - - - - DINAS
bagi pemuda OptimalisasiPemba Semarang pelatihan wirausaha orang jiwa kelompok PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemuda kewirausahaan KEBUDAYAA
danBerbasisPemb Pemberian bantuan pemuda N,
erdayaan Masyarakat sarana pada KEPEMUDAA
kelompok Wirausaha N DAN
Pemuda OLAHRAGA

1.0213 1.01.01.01 20 Program Pembinaan dan 990.000 1.015.000 - - 1.015.000 1.265.000


Pemasyarakatan Olahraga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 36 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 13 1.01.01.01 20 03 Pembibitan dan pembinaan 2. Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 28 pelatih Terbinanya atlet 28 pelatih 175.000 160.000 - - 160.000 200.000 DINAS
olahragawan berbakat OptimalisasiPemba sinergitas antara Semarang Training Camp pelajar secara PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, olahraga Pelajar intensif ditempat KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial latihan (training N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan camp olahraga KEPEMUDAA
dan keagamaan pelajar) N DAN
dalam pendidikan OLAHRAGA
budi pekerti,
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Kabupaten 160.000 - - 160.000 200.000


Semarang
1.02 13 1.01.01.01 20 04 Pembinaan cabang olahraga 2. Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 72 atlet, 8 Terbinanya atlet 72 atlet, 8 150.000 160.000 - - 160.000 175.000 DINAS
prestasi di tingkat daerah OptimalisasiPemba sinergitas antara Semarang pembinaan atlet cabang pelajar cabang PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, pelajar Kabupaten olahraga Kabupaten olahraga KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial Semarang secara Semarang secara N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan intensif dan intensif dan KEPEMUDAA
dan keagamaan terprogram di PPLPD terprogram di N DAN
dalam pendidikan dibawah bimbingan PPLPD dibawah OLAHRAGA
budi pekerti, pelatih bimbingan pelatih
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Kabupaten 160.000 - - 160.000 175.000
Semarang
1.02 13 1.01.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisi 2. Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya 224 atlet, Meningkatnya 224 atlet, 68 350.000 355.000 - - 355.000 450.000 DINAS
olahraga OptimalisasiPemba sinergitas antara Semarang kompetisi olah raga 68 pelatih prestasi olahraga pelatih PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, pelajar Kabupaten (kompetisi atlet pelajar (kompetisi KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial Semarang dan olahraga Kabupaten olahraga N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan mengikuti Kejurda pelajar), Semarang pelajar), 100 KEPEMUDAA
dan keagamaan tingkat Propinsi 100 atlet atlet dan 18 N DAN
dalam pendidikan dan 18 pelatih OLAHRAGA
budi pekerti, pelatih (kejurda)
budaya dan (kejurda)
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kabupaten 355.000 - - 355.000 450.000


Semarang
1.02 13 1.01.01.01 20 08 Pemberian penghargaan 2. Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 120 atlet, Meningkatnya 120 atlet, 60 175.000 200.000 - - 200.000 300.000 DINAS
bagi insan olahraga yang OptimalisasiPemba sinergitas antara Semarang pemberian 60 pelatih Motivasi dan pelatih PENDIDIKAN,
berdedikasi dan berprestasi ngunanPartisipatif pemerintah, penghargaan kepada Pelatih KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial insan olah raga Kabupaten N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan prestasi Kab. Semarang KEPEMUDAA
dan keagamaan Semarang N DAN
dalam pendidikan OLAHRAGA
budi pekerti,
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi


Kabupaten 200.000 - - 200.000 300.000
Semarang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 37 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 13 1.01.01.01 20 14 Pembinaan olahraga yang 2. Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 1 kontigen Peningkatan 1 kontigen 140.000 140.000 - - 140.000 140.000 DINAS
berkembang di masyarakat OptimalisasiPemba sinergitas antara pembetukan dan (11 atlet, 2 peran serta (11 atlet, 2 PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, pengiriman gerak pelatih, 1 masyarakat pelatih, 1 KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial jalan 28 KM dan official) dalam pembinaan official) N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan keikutsertaan dalam olahraga KEPEMUDAA
dan keagamaan lomba Tri Lomba kemasyarakatan N DAN
dalam pendidikan Juang Tk Propinsi OLAHRAGA
budi pekerti, Jateng
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

Terlaksananya 1 keg Terbinanya atlet 1 keg


pembinaan difabel
olahragawam difabel

1. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Kab. Semarang 140.000 - - 140.000 140.000

1.0213 1.01.01.01 21 Program Peningkatan 530.000 400.000 - - 400.000 600.000


Sarana dan Prasarana
Olahraga
1.02 13 1.01.01.01 21 07 Pemeliharaan rutin/ 2. Meningkatnya Kab. Semarang 1. Pemeliharaan 12 bulan Terpeliharanya 100% 530.000 400.000 - - 400.000 600.000 DINAS
berkala sarana dan OptimalisasiPemba sinergitas antara sarana dan (pemelihar sarana dan PENDIDIKAN,
prasarana olahraga ngunanPartisipatif pemerintah, prasarana olah raga aan), 20 prasarana KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial milik pemda meja, 40 olahraga di Kab. N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan 2. Penggantian kursi, 1 Semarang KEPEMUDAA
dan keagamaan sarana yang rusak sound N DAN
dalam pendidikan 3. Pemeliharaan system OLAHRAGA
budi pekerti, tribune dan lapangan outdoor, 2
budaya dan Pandanaran (Wujil), sound
agama,pemuda lapangan tenis system
olah raga dan BKUD, lapangan indoor
revolusi mental; tenis DPRD, (GOR
lapangan tenis Wujil)
Disdik, Plong
badminton Gedung
Pemuda dan GOR
Pandanaran
4. Terlaksananya
pengadaan mebelair
dan Sound System
GOR Wujil

1. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Kab. Semarang 400.000 - - 400.000 600.000

1. 16 1.01.01.01 KEBUDAYAAN - 2.899.000 - - 2.899.000 4.728.000


0
1.0216 1.01.01.01 15 Program Pengembangan 989.000 1.303.000 - - 1.303.000 1.303.000
Nilai Budaya

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 38 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 16 1.01.01.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi 2. Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 7 kegiatan Lestarinya 100% 989.000 1.303.000 - - 1.303.000 1.303.000 DINAS
adat budaya daerah OptimalisasiPemba sinergitas antara kegiatan : 1. upacara adat PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, wilujengan, jamasan, sebagai salah KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial kirab budaya, resepsi satu warisan N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan hut kab. semarang, budaya KEPEMUDAA
dan keagamaan parade merti bumi N DAN
dalam pendidikan serasi, 2. Fasilitasi OLAHRAGA
budi pekerti, kegiatan Organisasi
budaya dan Kesenian, 3. Kegiatan
agama,pemuda lomba dan festival
olah raga dan seni budaya, 4.
revolusi mental; pentas wayang kulit
di 19 titik, 5. pentas
wayang kulit dalang
nasional, 6.
terlaksananya
pelatihan
pranotocoro. 7.
Tersedianya dana
operasional pamong
budaya

1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Wilujengan, jamasanKab.


pusaka,
Semarang
kirab budaya, resepsi HUT, parade merti bumi serasi) 394.000 - - 394.000 394.000

2. Kegiatan Lomba dan festival Kab. Semarang 40.000 - - 40.000 40.000

3. Pentas wayang kulit di 19 titik Kab. Semarang 494.000 - - 494.000 494.000

4. Pentas wayang kulit dalang Nasional Kab. Semarang 140.000 - - 140.000 140.000

5. Pelatihan Pranotocoro Kab. Semarang 40.000 - - 40.000 40.000

6. Operasional Pamong Budaya Kab. Semarang 80.000 - - 80.000 80.000

7. Fasilitasi kegiatan organisasi kesenian Kab. Semarang 115.000 - - 115.000 115.000

1.0216 1.01.01.01 16 Program Pengelolaan 585.000 735.000 - - 735.000 320.000


Kekayaan Budaya
1.02 16 1.01.01.01 16 05 Pengelolaan dan 2. Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 5 kegiatan Termotivasinya 100% 85.000 135.000 - - 135.000 200.000 DINAS
pengembangan pelestarian OptimalisasiPemba sinergitas antara kegiatan : 1.Pelatihan masyarakat PENDIDIKAN,
peninggalan sejarah ngunanPartisipatif pemerintah, perawatan cagar untuk ikut serta KEBUDAYAA
purbakala,museum dan danBerbasisPemb lembaga sosial budaya, 2. Perawatan dalam N,
peninggalan bawah air erdayaan Masyarakat kemasyarakatan CB, 3.Kegiatan pemeliharaan, KEPEMUDAA
dan keagamaan kemah kebangsaan, perawatan dan N DAN
dalam pendidikan 4. lomba cerdas pengamanan OLAHRAGA
budi pekerti, cermat CB, 5. cagar budaya,
budaya dan Pemindahan cagar terjaga, lestari
agama,pemuda budaya dan
olah raga dan termanfaatkannya
revolusi mental; cagar budaya

1. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,museum


Kab. Semarang dan peninggalan bawah air 135.000 - - 135.000 200.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 39 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 16 1.01.01.01 16 09 Perumusan kebijakan 2. Meningkatnya Kab. Semarang Tersusunnya Perda 1 dokumen Terkelola dan 100% - 100.000 - - 100.000 - DINAS
sejarah dan purbakala OptimalisasiPemba sinergitas antara Pengelolaan dan lestarinya cagar PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, Pelestarian Cagar budaya di Kab. KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial Budaya Semarang N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan KEPEMUDAA
dan keagamaan N DAN
dalam pendidikan OLAHRAGA
budi pekerti,
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Kab. Semarang 100.000 - - 100.000 -

1.02 16 1.01.01.01 16 11 Pendukungan pengelolaan 2. Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 3 kegiatan meningkatnya 100 % 500.000 500.000 - - 500.000 120.000 DINAS
museum dan taman budaya OptimalisasiPemba sinergitas antara kegiatan : 1.Pameran motivasi PENDIDIKAN,
di daerah ngunanPartisipatif pemerintah, museum masyarakat serta KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial kepurbakalaan, 2. peserta didik N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan kegiatan jelajah terhadap upaya KEPEMUDAA
dan keagamaan kepurbakalaan, 3. pelestarian dan N DAN
dalam pendidikan Pengadaan ruang pengamanan OLAHRAGA
budi pekerti, dan perlengkapan cagar budaya
budaya dan audio visual museum dalam rangka
agama,pemuda daerah dan memajukan
olah raga dan meubelair museum kebudayaan
revolusi mental; daerah daerah

1. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Kab. Semarang 500.000 - - 500.000 120.000

1.0216 1.01.01.01 17 Program Pengelolaan 945.000 861.000 - - 861.000 3.105.000


Keragaman Budaya
1.02 16 1.01.01.01 17 01 Pengembangan kesenian 2. Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 1 gedung, Terpeliharanya 100% 175.000 150.000 - - 150.000 2.300.000 DINAS
dan kebudayaan daerah OptimalisasiPemba sinergitas antara pengadaan mebelair 5 cagar sarana gedung PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, gedung kesenian dan budaya kesenian dan KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial pemagaran cagar cagar budaya N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan budaya KEPEMUDAA
dan keagamaan N DAN
dalam pendidikan OLAHRAGA
budi pekerti,
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kab. Semarang 150.000 - - 150.000 2.300.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 40 dari 41


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 16 1.01.01.01 17 04 Fasilitasi perkembangan 2. Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya : 1, 6 kegiatan Lestarinya seni 100% 520.000 400.000 - - 400.000 450.000 DINAS
keragaman budaya daerah OptimalisasiPemba sinergitas antara pengiriman peserta dan budaya PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, parade seni tingkat daerah KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial Jawa Tengah, 2, N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan workshop dan pentas KEPEMUDAA
dan keagamaan tari tradiosional, 3. N DAN
dalam pendidikan pentas kolosal tari OLAHRAGA
budi pekerti, kuda lumping (1000)
budaya dan anak, 4. Gebyar
agama,pemuda budaya, 5. pentas
olah raga dan sendratari gedong
revolusi mental; songo, 6. workshop
MPMP kesenian dan
bahasa jawa

1. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Kab. Semarang 400.000 - - 400.000 450.000

1.02 16 1.01.01.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan 2. Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 36 pentas, Lestarinya seni 100% 160.000 225.000 - - 225.000 250.000 DINAS
festival budaya daerah OptimalisasiPemba sinergitas antara kegiatan 4 jenis dan budaya PENDIDIKAN,
ngunanPartisipatif pemerintah, pentas/atraksi seni lomba daerah KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial dan lomba kesenian kesenian N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan dan festival dalang dan 1 KEPEMUDAA
dan keagamaan muda tingkat festival N DAN
dalam pendidikan Propinsi dalang OLAHRAGA
budi pekerti, muda
budaya dan
agama,pemuda
olah raga dan
revolusi mental;

1. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kab. Semarang 225.000 - - 225.000 250.000

1.02 16 1.01.01.01 17 06 Seminar dalam rangka 2. Meningkatnya Kab. Semarang 1. Terlaksananya 4 paket Meningkatnya 220 org 90.000 86.000 - - 86.000 105.000 DINAS
revitalisasi dan OptimalisasiPemba sinergitas antara kegiatan Sarasehan keg kerukunan umat PENDIDIKAN,
reaktualisasi budaya lokal ngunanPartisipatif pemerintah, Penghayat Penghayat KEBUDAYAA
danBerbasisPemb lembaga sosial Kepercayaan Kepercayaan N,
erdayaan Masyarakat kemasyarakatan terhadap Tuhan terhadap Tuhan KEPEMUDAA
dan keagamaan YME, 2. Seminar dan YME, N DAN
dalam pendidikan napak tilas Meningkatnya OLAHRAGA
budi pekerti, kesejarahan 3. motivasi
budaya dan Terlaksananya work masyarakat thd
agama,pemuda shop MGMP Sejarah pemupukan
olah raga dan 4. Kemah Budaya semangat
revolusi mental; nasionalisme,
Meningkatnya
kompetensi guru
sejarah dalam
proses
pembelajaran,
Meningkatnya
kesadaran
peserta didik
terhadap
pelestarian seni
Budaya
Tradisional."

1. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal Kab. Semarang 86.000 - - 86.000 105.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 41 dari 41


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.02.01 DINAS KESEHATAN 91.069.147 112.921.261 - 31.102.831 144.024.092 157.252.569
1 01 1.01.02. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 2.492.095 - - 2.492.095 2.741.305
01
1 01 1.01.02. 01 Program Pelayanan 1.279.439 1.240.547 - - 1.240.547 1.364.602
01 Administrasi Perkantoran

1 01 1.01.02. 01 01 Pengelolaan surat 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 10500 Tertib 100 % 25.273 22.974 - - 22.974 25.271 DINAS
01 menyurat Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan kebutuhan Surat Administrasi KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten penunjang Surat Menyurat
pelayanan Semarang pengelolaan surat Dinas
kesehatan menyurat dinas
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengelolaan surat menyurat Dinas 22.974 - - 22.974 25.271


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 01 02 Penyediaan jasa dan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Tersedianya alat 12 bulan Pelayanan 100 % 242.032 194.895 - - 194.895 214.385 DINAS
01 komponen instalasi Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan listrik dan elektronik administrasi KESEHATAN
komunikasi, sumber daya Dasar terhadap Kabupaten serta tersedianya perkantoran
air dan listrik pelayanan Semarang kebutuhan jasa bejalan lancar
kesehatan komunikasi, sumber
pemerintah daya air dan listrik
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Dinas
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 194.895 - - 194.895 214.385
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya jasa 74 Unit Peralatan kerja 100 % 34.485 31.350 - - 31.350 34.485 DINAS
01 Peralatan Kerja dan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan perbaikan peralatan dan KESEHATAN
Perlengkapan Kantor Dasar terhadap Kabupaten kerja dan perlengkapan
pelayanan Semarang perlengkapan kantor kantor berfungsi
kesehatan dengan baik
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorDinas 31.350 - - 31.350 34.485
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 01 06 Penyediaan Logistik kantor 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Tersedianya Logistik 12 Bulan Meningkatnmya 100 % 175.499 164.000 - - 164.000 180.400 DINAS
01 Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan Kantor dan Jasa Kelancaran KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten Kantor Pelaksanaan
pelayanan semarang Tugas
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Penyediaan Logistik kantor Dinas 164.000 - - 164.000 180.400


Kesehatan
Kabupaten
semarang

DINAS KESEHATAN Halaman 1 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.02. 01 07 Penatausahaan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Tertibnya 100 % 180.000 153.796 - - 153.796 169.176 DINAS
01 administrasi keuangan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan kebutuhan penatausahaan KESEHATAN
SKPD Dasar terhadap Kabupaten penunjang administrasi
pelayanan Semarang penatausahaan keuangan di
kesehatan administrasi UPTD dan Dinas
pemerintah keuangan SKPD Kesehatan
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Dinas 153.796 - - 153.796 169.176


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Tersedianya alat 12 Bulan Terciptanya 100 % 20.000 10.335 - - 10.335 11.369 DINAS
01 kantor Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan kebersihan dan Kenyamanan dan KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten bahan pembersih Kebersihan
pelayanan semarang serta terpenuhinya Kantor
kesehatan jasa kebersihan
pemerintah kantor
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas 10.335 - - 10.335 11.369


Kesehatan
Kabupaten
semarang
1 01 1.01.02. 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Koordinasi dan 12 bulan 100.000 120.000 - - 120.000 132.000 DINAS
01 dan Konsultasi ke luar Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan kebutuhan konsultasi bidang KESEHATAN
daerah Dasar terhadap Kabupaten penunjang kesehatan
pelayanan Semarang rapatrapat berjalan lancar
kesehatan koordinasi dan
pemerintah konsultasi ke luar
daerah dan swasta daerah
yang berkualitas
dan berijin

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Dinas 120.000 - - 120.000 132.000
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 12 bulan Pelaksanaan 12 bulan 502.150 543.197 - - 543.197 597.517 DINAS
01 pendukung/ Teknis Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan kebutuhan tugas berjalan KESEHATAN
Perkantoran Dasar terhadap Kabupaten pembayaran lancar
pelayanan Semarang honorarium dan
kesehatan premi asuransi
pemerintah BPJS) tenaga teknis
daerah dan swasta perkantoran
yang berkualitas
dan berijin

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Dinas 543.197 - - 543.197 597.517
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 02 Program Peningkatan 222.941 438.583 - - 438.583 482.441
01 Sarana dan Prasarana
Aparatur

DINAS KESEHATAN Halaman 2 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.02. 02 07 Pengadaan perlengkapan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Tersedianya 2 LCD Pelaksanaan 12 bulan 80.000 150.000 - - 150.000 165.000 DINAS
01 dan peralatan kantor dan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan perlengkapan dan Projector; tugas berjalan KESEHATAN
gedung kantor Dasar terhadap Kabupaten peralatan 2 Layar lancar
pelayanan semarang LCD;
kesehatan 2 Almari;
pemerintah 2 Filling
daerah dan swasta Cabinet;
yang berkualitas 2
dan berijin Whiteboar
d;
1 Set
Soundsyst
em
Portable;
1 Set
Soundsyst
em Aula;
2 Buah
Laptop;
5 Buah
AC;
1 Unit AIO
PC

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Dinas 150.000 - - 150.000 165.000
Kesehatan
Kabupaten
semarang
1 01 1.01.02. 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpeliharanya 1 Paket Gedung kantor 12 bulan 55.000 195.000 - - 195.000 214.500 DINAS
01 gedung kantor Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan gedung kantor dalam kondisi KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten baik
pelayanan Semarang
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas 195.000 - - 195.000 214.500


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpeliharanya Roda 4 : Kendaraan 12 bulan 87.941 93.583 - - 93.583 102.941 DINAS
01 kendaraan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan kendaraan 17 Unit; dinas/ KESEHATAN
dinas/operasional Dasar terhadap Kabupaten dinas/operasional Roda 2 : operasional
pelayanan Semarang roda 4 dan roda 2 24 Unit dalam kondisi
kesehatan baik
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas 93.583 - - 93.583 102.941


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 03 Program Peningkatan 68.872 244.200 - - 244.200 268.620
01 Disiplin Aparatur
1 01 1.01.02. 03 02 Pengadaan pakaian dinas 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Jumlah Pakaian 876 Pcs Meningkatnya 100 % - 175.200 - - 175.200 192.720 DINAS
01 beserta perlengkapannya Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan Dinas Yang Tersedia Disiplin Aparatur KESEHATAN
Dasar terhadap
pelayanan
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 175.200 - - 175.200 192.720


Kesehatan

DINAS KESEHATAN Halaman 3 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.02. 03 05 Pengelolaan administrasi 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 97 Orang Tertibnya 12 bulan 68.872 69.000 - - 69.000 75.900 DINAS
01 Kepegawaian Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan kebutuhan Non PNS; administrasi KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten penunjang 871 PTT; kepegawaian
pelayanan Semarang pengelolaan 12 Bidan
kesehatan administrasi PTT;
pemerintah kepegawaian 2 PTTD
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas 69.000 - - 69.000 75.900


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.02. 05 Program Peningkatan 900.000 461.000 - - 461.000 507.100
01 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 01 1.01.02. 05 01 Pendidikan dan pelatihan 4. Peningkatan Dinas Terfasilitasinya 321 Orang Meningkatnya 100 % 900.000 461.000 - - 461.000 507.100 DINAS
01 formal Kualitas Pelayanan Kesehatan tenaga kesehatan Kapasitas KESEHATAN
Dasar Kabupaten mengikuti pelatihan/ Sumber Daya
Semarang seminar/ Workshop Aparatur

Terfasilitasinya 65 orang
tenaga kesehatan
puskesmas
mengikuti pelatihan

1. Pendidikan dan pelatihan formal Dinas 461.000 - - 461.000 507.100


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
2. Pelatihan tenaga kesehatan puskesmas - - - - -
1 01 1.01.02. 06 Program Peningkatan 17.765 17.765 - - 17.765 19.542
01 Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 01 1.01.02. 06 01 Penyusunan laporan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Tersusunnya laporan 4 Informasi atas 1 tahun 17.765 17.765 - - 17.765 19.542 DINAS
01 capaian kinerja dan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan capaian kinerja Dokumen : pencapaian KESEHATAN
keuangan SKPD Dasar terhadap Kabupaten Evaluasi kinerja
pelayanan semarang Renja; pelaksanaan
kesehatan LKjIP; program dan
pemerintah LKPJ; dan kegiatan
daerah dan swasta LPPD
yang berkualitas
dan berijin

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Dinas 17.765 - - 17.765 19.542
Kesehatan
Kabupaten
semarang
1 01 1.01.02. 07 Program Perencanaan 105.000 90.000 - - 90.000 99.000
01

DINAS KESEHATAN Halaman 4 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.02. 07 01 Penyusunan Dokumen 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Tersusunnya 7 Adanya pedoman 1 tahun 105.000 90.000 - - 90.000 99.000 DINAS
01 Perencanaan SKPD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan dokumen Dokumen : pelaksanaan KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten perencanaan Rancangan kegiatan sehingga
pelayanan semarang Awal Renja kegiatan berjalan
kesehatan PD; lebih terarah
pemerintah Renja PD;
daerah dan swasta Rancangan
yang berkualitas Awal Renja
dan berijin Perubahan
PD;
Renja
Perubahan
PD;
RKA PD;
Bahan
KUA-PPAS
PD; dan
DPA PD

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas 90.000 - - 90.000 99.000


Kesehatan
Kabupaten
semarang
1. 02 1.01.02. KESEHATAN - 110.429.166 - 31.102.831 141.531.997 154.511.264
0 01
1.0102 1.01.02. 15 Program Obat dan 5.822.384 3.047.535 - 4.915.366 7.962.901 8.759.191
01 Perbekalan Kesehatan
1.0102 1.01.02. 15 01 Pengadaaan obat dan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terlaksananya 1 Paket Ketersediaan obat 100 % 5.706.707 2.930.120 - 4.915.366 7.845.486 8.630.035 DINAS
01 perbekalan kesehatan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan dab belanja obat dan di puskesmas KESEHATAN
Dasar terhadap Jaringannya di perbekalan
pelayanan Kaupaten kesehatan untuk
kesehatan Semarang pelayanan kesehatan
pemerintah di Dinas Kesehatan
daerah dan swasta dan jaringannya
yang berkualitas
dan berijin

Tersedianya Obat 1 Paket


dan BMHP
Tersedianya Sarana 1 Paket
Pengelolaan Data

1. 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Instalasi 2.930.120 - - 2.930.120 3.223.132


Farmasi
Kabupaten
semarang
2. Pengadaan Obat Instalasi - - 2.057.271 2.057.271 2.262.998
Farmasi Dinas
Kesehatan
Kabupaten
semarang

3. Pengadaan BMHP Instalasi - - 722.758 722.758 795.034


Farmasi Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Semarang

4. Pengadaan Obat Gizi Instalasi - - 1.719.591 1.719.591 1.891.550


Farmasi Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Semarang

5. Pengadaa BHP Pemeriksaan HIV Instalasi - - 379.746 379.746 417.721


Farmasi Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Semarang

DINAS KESEHATAN Halaman 5 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
6. Pengadaan BHP Pemeriksaan CD4 Instalasi - - 36.000 36.000 39.600
Farmasi Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Semarang

1.0102 1.01.02. 15 04 Peningkatan mutu 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Komunikasi 95 Apotek Pelayanan 100 % 15.142 14.189 - - 14.189 15.608 DINAS
01 pelayanan farmasi Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan /koordinasi antara / RS / kefarmasian KESEHATAN
komunitas dan rumah sakit Dasar terhadap Kabupaten seksi Farmasi Klinik / menjadi lebih
pelayanan semarang dengan Apoteker tahun, baik dan sesuai
kesehatan Pengelola Apotek dan dengan standar
pemerintah Kepala Instalasi
daerah dan swasta Farmasi Rumah
yang berkualitas Sakit berkaitan
dan berijin dengan asuhan
kefarmasian

1. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Dinas 14.189 - - 14.189 15.608
Kesehatan
Kabupaten
semarang
1.0102 1.01.02. 15 05 Peningkatan mutu 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terlaksananya 1 lokasi Obat dan 100 % 91.976 95.000 - - 95.000 104.500 DINAS
01 penggunaan obat dan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan pengelolaan untuk gudang perbekalan KESEHATAN
perbekalan kesehatan Dasar terhadap Kabupaten menjaga mutu obat farmasi kesehatan di
pelayanan Semarang dan perbekalan Instalasi farmasi
kesehatan kesehatan digudang terjaga mutunya
pemerintah farmasi
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas 95.000 - - 95.000 104.500
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 15 06 Monitoring, evaluasi dan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Pemantauan 26 UPTD Obat dan 100 % 8.559 8.226 - - 8.226 9.049 DINAS
01 pelaporan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan pengelolaan obat dan perbekalan KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten perbekalan kesehatan di
pelayanan semarang kesehatan di rumah Puskesmas dan
kesehatan sakit, puskesmas jaringannya
pemerintah atau jaringannya terjamin
daerah dan swasta keamanan, mutu,
yang berkualitas khasiat dan
dan berijin ketersediannya

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas 8.226 - - 8.226 9.049


Kesehatan
Kabupaten
semarang
1.0102 1.01.02. 16 Program Upaya Kesehatan 69.488.470 52.818.471 - 23.027.991 75.846.462 83.156.058
01 Masyarakat
1.0102 1.01.02. 16 03 Pengadaan, peningkatan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Tersedianya sarana Puskesma Persentase 9,68% 25.443.000 25.142.443 - 6.271.097 31.413.540 34.279.844 DINAS
01 dan perbaikan sarana dan Kualitas Pelayanan sarana dan Kesehatan dan prasarana s dan pemenuhan KESEHATAN
prasarana puskesmas dan Dasar prasarana Rumah Kabupaten pelayanan kesehatan Jaringann sarana prasarana
jaringannya Sakit Umum Semarang ya kesehatan
Daerah dan
Puskesmas,khusu
s Puskesmas
Tengaran akan
dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta
terlaksananya E-
Kesehatan
termasuk
diantaranya
MATRA STAT dan
SMS GATEWAY

Tersedianya alat 1 Paket


kesehatan.

DINAS KESEHATAN Halaman 6 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan Dinas - - - - 25.841.687
Kesehatan
Kabupaten
semarang
2. Pembangunan PKD Kel. - - - - 770.000
Tambakboyo
dan Kel.
Pojoksari
3. Pembangunan / Pemeliharaan PKD Baran dan - - - - 770.000
Panjang
4. Pengadaan Perangkat Komputer Dinasuntukpendataan / pendekatan keluarga ( keluarga sehat) di Dinas Kesehatan Kabupaten - - 40.000 40.000 44.000
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
5. Pengadaan Pos Bindu Kit Kelurahan - - - - -
Bandarjo
Puskesmas/De
6. Pembangunan Ruang Penyimpanan TPS Limbah Puskesmas Lerep Kec Ungaran Barat - - - - -
sa Lerep
7. Penyediaan Ambulans Transport Bagi Puskesmas Puskesmas - - 570.000 570.000 627.000
Bawen
8. Penyediaan Ambulans Transport Bagi Puskesmas Puskesmas - - 570.000 570.000 627.000
Pringapus
9. Penyediaan Ambulans Transport Bagi Puskesmas Puskesmas - - 570.000 570.000 627.000
Bancak
10. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 70.000 70.000 77.000
Susukan
11. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 60.000 60.000 66.000
Suruh
12. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 90.000 90.000 99.000
Bringin
13. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 70.000 70.000 77.000
Bergas
14. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 80.000 80.000 88.000
Tengaran
15. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 60.000 60.000 66.000
Kaliwungu
16. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 90.000 90.000 99.000
Sumowono
17. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Ungaran
18. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Lerep
19. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 50.000 50.000 55.000
Semowo
20. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 60.000 60.000 66.000
Ambarawa
21. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 60.000 60.000 66.000
Banyubiru
22. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 60.000 60.000 66.000
Jambu
23. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 60.000 60.000 66.000
Tuntang
24. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 60.000 60.000 66.000
Pabelan
25. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 50.000 50.000 55.000
Bawen
26. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 50.000 50.000 55.000
Pringapus
27. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 50.000 50.000 55.000
Getasan
28. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 50.000 50.000 55.000
Bancak
29. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Gedangan
30. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Dadapayam
31. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Duren
32. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Jimbaran
33. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Jetak
34. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Leyangan
35. Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas Puskesmas - - 30.000 30.000 33.000
Kalongan
DINAS KESEHATAN Halaman 7 dari 34
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Puskesmas
36. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 29.250 29.250 32.175
Tengaran
Puskesmas
37. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 27.000 27.000 29.700
Getasan
Puskesmas
38. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 22.500 22.500 24.750
Kaliwungu
Puskesmas
39. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 22.500 22.500 24.750
Bringin
Puskesmas
40. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 22.500 22.500 24.750
Bergas
Puskesmas
41. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 20.250 20.250 22.275
Pabelan
Puskesmas
42. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 20.250 20.250 22.275
Banyubiru
Puskesmas
43. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Susukan
Puskesmas
44. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Suruh
Puskesmas
45. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Dadapayam
Puskesmas
46. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Semowo
Puskesmas
47. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Jambu
Puskesmas
48. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Ambarawa
Puskesmas
49. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 15.750 15.750 17.352
Bawen
Puskesmas
50. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Bancak
Puskesmas
51. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Pringapus
Puskesmas
52. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 18.000 18.000 19.800
Jimbaran
Puskesmas
53. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 13.500 13.500 14.850
Gedangan
Puskesmas
54. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 13.500 13.500 14.850
Sumowono
Puskesmas
55. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 13.500 13.500 14.850
Duren
Puskesmas
56. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 13.500 13.500 14.850
Leyangan
Puskesmas
57. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 11.250 11.250 12.375
Tuntang
Puskesmas
58. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 11.250 11.250 12.375
Ungaran
Puskesmas
59. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 11.250 11.250 12.375
Lerep
Puskesmas
60. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 11.250 11.250 12.375
Kalongan
Puskesmas
61. Pengadaan Peralatan pendukung imunisasi / vaccine carrier bagi puskesmas - - 9.000 9.000 9.900
Jetak
62. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 124.278 124.278 136.706
Bringin
63. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 106.524 106.524 117.176
Suruh
64. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 106.524 106.524 117.176
Pabelan
65. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 159.786 159.786 175.765
Bergas
66. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 106.524 106.524 117.176
Sumowono
67. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puiskesmas - - 106.524 106.524 117.176
Tuntang
68. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 106.524 106.524 117.176
Jambu
69. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 106.524 106.524 117.176
Banyubiru
70. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 35.508 35.508 39.059
Leyangan
71. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 71.016 71.016 78.118
Getasan
72. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 159.786 159.786 175.765
Susukan
73. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 71.016 71.016 78.118
Ambarawa
DINAS KESEHATAN Halaman 8 dari 34
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
74. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 35.508 35.508 39.059
Lerep
75. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 35.508 35.508 39.059
Jetak
76. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 53.262 53.262 58.588
Duren
77. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 35.508 35.508 39.059
Ungaran
78. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 142.032 142.032 156.235
Tengaran
79. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 71.016 71.016 78.118
Semowo
80. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 71.016 71.016 78.118
Bancak
81. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 35.508 35.508 39.059
Kalongan
82. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 53.262 53.262 58.588
Gedangan
83. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 71.016 71.016 78.118
Pringapus
84. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 35.508 35.508 39.059
Jimbaran
85. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 88.770 88.770 97.570
kaliwungu
86. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 35.508 35.508 39.059
Dadapayam
87. Penyediaan Posbindu Kit untuk Puskesmas Puskesmas - - 71.016 71.016 78.118
Bawen
88. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Bringin
89. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Suruh
90. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Pabelan
91. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Bergas
92. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Sumowono
93. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Tuntang
94. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Jambu
95. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Banyubiru
96. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Leyangan
97. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Getasan
98. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas PuskesmasSus - - 20.000 20.000 22.000
ukan
99. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Ambarawa
100. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Lerep
101. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Jetak
102. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Duren
103. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Ungaran
104. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Tengaran
105. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Semowo
106. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Bancak
107. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Kalongan
108. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Gedangan
109. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Pringapus
110. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Jimbaran
111. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Kaliwungu
DINAS KESEHATAN Halaman 9 dari 34
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
112. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Dadapayam
113. Penyediaan CO Analyzer bagi Puskesmas Puskesmas - - 20.000 20.000 22.000
Bawen
114. Penyediaan Cryotherapy Bagi Puskesmas Puskesmas - - 50.000 50.000 55.000
Bergas
115. Penyediaan Sarana Pengelolaan Data IFK Dinas - - 66.125 66.125 72.738
Kesehatn
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 16 09 Peningkatan kesehatan 4. Peningkatan Dinas Terpenuhinya 12 bulan Jumlah peserta 47000 20.318.197 27.152.032 - - 27.152.032 29.867.235 DINAS
01 masyarakat Kualitas Pelayanan Kesehatan dan kebutuhan Penerima KESEHATAN
Dasar Jaringannya di pembayaran premi Bantuan Iuran
Kab. Semarang asuransi bagi (PBI) dari APBD I
peserta PBI dari dan APBD II
APBD Kabupaten
dan terpenuhinya
pelayanan kesehatan
jamkesda bagi
keluarga miskin

Terpenuhinya 12 bulan Jumlah peserta 0


kebutuhan SKTM Jamkesda
pembayaran iuran
jaminan kesehatan
bagi penduduk yang
didaftarkan oleh
Pemda Kab.
Semarang

1. Peningkatan kesehatan masyarakat Dinas 18.905.152 - - 18.905.152 20.795.667


Kesehatan dan
Jaringannya di
Kab. Semarang

2. Pembayaran Premi BPJS Dinas - - - - 9.071.568


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 16 12 Peningkatan pelayanan dan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Pelayanan kesehatan Terlaksana Persentase 16.5% 277.096 496.307 - - 496.307 545.938 DINAS
01 penanggulangan masalah Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan bagi masyarakat nya pemenuhan KESEHATAN
kesehatan Dasar terhadap Kabupaten termasuk pelayanan panggilan pelayanan
pelayanan Semarang kegawatdaruratan kegawatda kesehatan
kesehatan ruratan masyarakat per
pemerintah PSC 119 tahun
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Pembinaan Terlaksana
pelayanan kesehatan nya
ke puskesmas, RS koordinasi
dan sarana dengan
kesehatan swasta fasilitas
pelayanan
kesehatan

Komunikasi/ Terlaksana
koordinasi dengan nya
Kepala Puskesmas/ operasiona
pemegang program/ l pusling
petugas rumah sebagai
sakit/ pengelola sarana
fasilitas sarana pelayanan
kesehatan swasta kesehatan
tentang pelayanan dan P3K
kesehatan

1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Dinas 496.307 - - 496.307 545.938
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
DINAS KESEHATAN Halaman 10 dari 34
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 16 14 Penyelenggaraan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Pengambilan sampel 239 Meningkatnya 100 % 27.689 27.689 - - 27.689 30.458 DINAS
01 penyehatan lingkungan Kualitas Pelayanan sanitasi Kesehatan air dari Pokmair (Non Sampel pengawasan KESEHATAN
Dasar lingkungan dan Kabupaten PDAM/Non kualitas air Non
terpenuhinya semarang dan Pamsimas) PDAM dan Non
kebutuhan air Jaringannya Pamsimas
bersih;
Koordinasi dengan 1 Kali
petugas sanitarian
tentang pengawasan
kualitas air

1. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Dinas 27.689 - - 27.689 30.458


Kesehatan
Kabupaten
semarang dan
Jaringannya

1.0102 1.01.02. 16 31 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Kesehata Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 1.682.017 - - 1.444.204 1.444.204 1.588.624 DINAS
01 Manajemen Kabupaten Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kabupaten kebutuhan peran Dinas KESEHATAN
Dasar terhadap Semarang penunjang Kesehatan
pelayanan operasional sebagai fasilitas
kesehatan kesehatan rujukan upaya
pemerintah manajemen kesehatan
daerah dan swasta kabupaten, UKM masyarakat
yang berkualitas Rujukan, Distribusi
dan berijin obat dan e-logistik di
Dinas Kesehatan
Kabupaten
Semarang

1. Operasional Kesehatan Manajemen Kabupaten Dinas Kesehata - - 1.444.204 1.444.204 1.588.624


Kabupaten
Semarang

1.0102 1.01.02. 16 32 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 405.150 - - 504.204 504.204 554.624 DINAS
01 Puskesmas Getasan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Getasan, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Getasan operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Getasan promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Getasan Puskesmas - - 504.204 504.204 554.624


Getasan,
Kecamatan
Getasan
1.0102 1.01.02. 16 33 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 293.187 - - 379.751 379.751 417.726 DINAS
01 Puskesmas Jetak Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jetak, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Getasan operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Jetak promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Jetak Puskesmas - - 379.751 379.751 417.726


Jetak,
Kecamatan
Getasan
1.0102 1.01.02. 16 34 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 851.496 - - 960.310 960.310 1.056.341 DINAS
01 Puskesmas Tengaran Kualitas Pelayanan akses masyarakat Tengaran, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Tengaran operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Tengaran promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

DINAS KESEHATAN Halaman 11 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Operasional Kesehatan Puskesmas Tengaran Puskesmas - - 960.310 960.310 1.056.341
Tengaran,
Kecamatan
Tengaran
1.0102 1.01.02. 16 35 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 659.252 - - 755.662 755.662 831.228 DINAS
01 Puskesmas Susukan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Susukan, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Susukan operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Susukan promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Susukan Puskesmas - - 755.662 755.662 831.228


Susukan,
Kecamatan
Susukan
1.0102 1.01.02. 16 36 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas TTerpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 577.065 - - 672.117 672.117 739.329 DINAS
01 Puskesmas Kaliwungu Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kaliwungu, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan kaliwungu operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Kaliwungu preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwungu Puskesmas - - 672.117 672.117 739.329


Kaliwungu,
Kecamatan
kaliwungu
1.0102 1.01.02. 16 37 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 587.444 - - 668.086 668.086 734.895 DINAS
01 Puskesmas Suruh Kualitas Pelayanan akses masyarakat Suruh, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Suruh operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Suruh promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh Puskesmas - - 668.086 668.086 734.895


Suruh,
Kecamatan
Suruh
1.0102 1.01.02. 16 38 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 378.040 - - 432.057 432.057 475.263 DINAS
01 Puskesmas Dadapayam Kualitas Pelayanan akses masyarakat Dadapayam, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Suruh operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Dadapayam preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Dadapayam Puskesmas - - 432.057 432.057 475.263


Dadapayam,
Kecamatan
Suruh
1.0102 1.01.02. 16 39 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 414.419 - - 484.642 484.642 533.106 DINAS
01 Puskesmas Pabelan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Pabelan, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Pabelan operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Pabelan promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

DINAS KESEHATAN Halaman 12 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Operasional Kesehatan Puskesmas Pabelan Puskesmas - - 484.642 484.642 533.106
Pabelan,
Kecamatan
Pabelan
1.0102 1.01.02. 16 40 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 315.152 - - 371.494 371.494 408.643 DINAS
01 Puskesmas Semowo Kualitas Pelayanan akses masyarakat Semowo, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Pabelan operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Semowo promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Semowo Puskesmas - - 371.494 371.494 408.643


Semowo,
Kecamatan
Pabelan
1.0102 1.01.02. 16 41 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 597.302 - - 640.446 640.446 704.491 DINAS
01 Puskesmas Tuntang Kualitas Pelayanan akses masyarakat Tuntang, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan tuntang operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Tuntang promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Tuntang Puskesmas - - 640.446 640.446 704.491


Tuntang,
Kecamatan
tuntang
1.0102 1.01.02. 16 42 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 337.530 - - 404.839 404.839 445.323 DINAS
01 Puskesmas Gedangan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Gedanngan, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Tuntang operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Gedangan preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan Puskesmas - - 404.839 404.839 445.323


Gedanngan,
Kecamatan
Tuntang
1.0102 1.01.02. 16 43 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 554.088 - - 665.577 665.577 732.135 DINAS
01 Puskesmas Banyubiru Kualitas Pelayanan akses masyarakat Banyubiru, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Banyubiru operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Banyubiru preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Banyubiru Puskesmas - - 665.577 665.577 732.135


Banyubiru,
Kecamatan
Banyubiru
1.0102 1.01.02. 16 44 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 522.695 - - 600.062 600.062 660.068 DINAS
01 Puskesmas Jambu Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jambu, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Jambu operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Jambu promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

DINAS KESEHATAN Halaman 13 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Oprasional Kesehatan Puskesmas Jambu Puskesmas - - 567.014 567.014 623.715
Jambu
2. Pelatihan Kader Posyandu Semua Dusun - - 33.048 33.048 36.353
se-Desa
Kuwarasan

1.0102 1.01.02. 16 45 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 553.853 - - 666.374 666.374 733.011 DINAS
01 Puskesmas Sumowono Kualitas Pelayanan akses masyarakat Sumowono , kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Sumowono operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Sumowono preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Sumowono Puskesmas - - 666.374 666.374 733.011


Sumowono ,
Kecamatan
Sumowono
1.0102 1.01.02. 16 46 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 689.597 - - 746.181 746.181 820.799 DINAS
01 Puskesmas Ambarawa Kualitas Pelayanan akses masyarakat Ambarawa, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Ambarawa operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Ambarawa preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Ambarawa Puskesmas - - 746.181 746.181 820.799


Ambarawa,
Kecamatan
Ambarawa
1.0102 1.01.02. 16 47 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 366.732 - - 438.392 438.392 482.231 DINAS
01 Puskesmas Duren Kualitas Pelayanan akses masyarakat Duren, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Bandungan operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Duren promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Duren Puskesmas - - 438.392 438.392 482.231


Duren,
Kecamatan
Bandungan
1.0102 1.01.02. 16 48 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 291.948 - - 345.204 345.204 379.724 DINAS
01 Puskesmas Jimbaran Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jimbaran, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Bandungan operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Jimbaran preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Jimbaran Puskesmas - - 345.204 345.204 379.724


Jimbaran,
Kecamatan
Bandungan

DINAS KESEHATAN Halaman 14 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 16 49 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 566.621 - - 654.872 654.872 720.359 DINAS
01 Puskesmas Bawen Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bawen, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Bawen operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Bawen promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Bawen Puskesmas - - 654.872 654.872 720.359


Bawen,
Kecamatan
Bawen
1.0102 1.01.02. 16 50 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 872.876 - - 924.052 924.052 1.016.457 DINAS
01 Puskesmas Bringin Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bringin, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Bringin operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Bringin promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Bringin Puskesmas - - 924.052 924.052 1.016.457


Bringin,
Kecamatan
Bringin
1.0102 1.01.02. 16 51 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 462.376 - - 547.295 547.295 602.025 DINAS
01 Puskesmas Bancak Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bancak, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Bancak operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Bancak promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Bancak Puskesmas - - 547.295 547.295 602.025


Bancak,
Kecamatan
Bancak
1.0102 1.01.02. 16 52 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 867.273 - - 926.998 926.998 1.019.698 DINAS
01 Puskesmas Bergas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bergas, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Bergas operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Bergas promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Bergas Puskesmas - - 926.998 926.998 1.019.698


Bergas,
Kecamatan
Bergas
1.0102 1.01.02. 16 53 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 585.545 - - 672.382 672.382 739.620 DINAS
01 Puskesmas Pringapus Kualitas Pelayanan akses masyarakat Pringapus, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Pringapus operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Pringapus preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Pringapus Puskesmas - - 672.382 672.382 739.620


Pringapus,
Kecamatan
Pringapus

DINAS KESEHATAN Halaman 15 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 16 54 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 339.646 - - 427.022 427.022 469.724 DINAS
01 Puskesmas Ungaran Kualitas Pelayanan akses masyarakat Ungaran, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Ungaran operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Ungaran promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Ungaran Puskesmas - - 427.022 427.022 469.724


Ungaran,
Kecamatan
Ungaran
1.0102 1.01.02. 16 55 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 424.419 - - 502.679 502.679 552.947 DINAS
01 Puskesmas Lerep Kualitas Pelayanan akses masyarakat Lerep, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatanm penunjang puskesmas
pelayanan Ungaran Barat operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Lerep promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Lerep Puskesmas - - 502.679 502.679 552.947


Lerep,
Kecamatanm
Ungaran Barat

1.0102 1.01.02. 16 56 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 358.593 - - 424.748 424.748 467.223 DINAS
01 Puskesmas Leyangan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Leyangan, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Ungaran Timur operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas promotif dan
daerah dan swasta Leyangan preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Leyangan Puskesmas - - 424.748 424.748 467.223


Leyangan,
Kecamatan
Ungaran Timur

1.0102 1.01.02. 16 57 Operasional Kesehatan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 445.684 - - 497.244 497.244 546.968 DINAS
01 Puskesmas Kalongan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kalongan, kebutuhan kinerja KESEHATAN
Dasar terhadap Kecamatan penunjang puskesmas
pelayanan Ungaran Timur operasional dalam upaya
kesehatan kesehatan di kesehatan
pemerintah Puskesmas Kalongan promotif dan
daerah dan swasta preventif
yang berkualitas
dan berijin

1. Operasional Kesehatan Puskesmas Kalongan Puskesmas - - 497.244 497.244 546.968


Kalongan,
Kecamatan
Ungaran Timur

1.0102 1.01.02. 17 Program Pengawasan Obat 21.970 22.830 - - 22.830 25.113


01 dan Makanan
1.0102 1.01.02. 17 02 Peningkatan pengawasan 4. Peningkatan Terwujudnya pola Dinas Penyuluhan dan 200 IRTP/ meningkatnya 100 % 21.970 22.830 - - 22.830 25.113 DINAS
01 keamanan pangan dan Kualitas Pelayanan hidup bersih dan Kesehatan, Pembinaan dibidang Tahun perlindungan KESEHATAN
bahan berbahaya Dasar sehat pada Kabupaten pengamanan produk masyarakat
masyarakat Semarang dan bahan terhadap
(upaya promotif berbahaya pada terhadap pangan
dan preventif Industri Rumah yang tidak
kesehatan di Tangga Pangan memenuhi
masyarakat); (IRTP) persyaratan
mutu dan
keamanan

DINAS KESEHATAN Halaman 16 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Monitoring ke sarana 6 Sarana
distribusi obat / obat
tradisional /
kosmetik

1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Dinas 22.830 - - 22.830 25.113
Kesehatan,
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 19 Program Promosi 320.753 1.137.918 - - 1.137.918 352.828
01 Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat
1.0102 1.01.02. 19 01 Pengembangan media 4. Peningkatan Terwujudnya pola Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Persentase 50% 278.253 1.095.418 - - 1.095.418 306.078 DINAS
01 promosi dan informasi Kualitas Pelayanan hidup bersih dan Kesehatan, kebutuhan rumah tangga KESEHATAN
sadar hidup sehat Dasar sehat pada Kabupaten penunjang kegiatan yang ber PHBS
masyarakat Semarang promosi dan strata sehat
(upaya promotif informasi kesehatan utama
dan preventif
kesehatan di
masyarakat);

Tersedianya media 3 Jenis


promosi kesehatan

Tersedianya raport 1615 Buah


kesehatan dan
catatan
Tersusunnya buku 1
profil kesehatan dan Dokumen
buku saku
kesehatan
1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Dinas 1.095.418 - - 1.095.418 306.078
Kesehatan,
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 19 02 Penyuluhan masyarakat 4. Peningkatan Terwujudnya pola Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Meningkatnya 100 % 42.500 42.500 - - 42.500 46.750 DINAS
01 pola hidup sehat Kualitas Pelayanan hidup bersih dan Kesehatan kebutuhan upaya KESEHATAN
Dasar sehat pada Kabupaten penunjang kegiatan pemberdayaan
masyarakat Semarang pemberdayaan masyarakat
(upaya promotif masyarakat bidang kesehatan
dan preventif
kesehatan di
masyarakat);

1. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Dinas 42.500 - - 42.500 46.750


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 20 Program Perbaikan Gizi 232.765 313.658 - - 313.658 345.024
01 Masyarakat
1.0102 1.01.02. 20 02 Pemberian tambahan 4. Peningkatan Terpenuhinya Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Prevalensi gizi 5,03% 232.765 313.658 - - 313.658 345.024 DINAS
01 makanan dan vitamin Kualitas Pelayanan kebutuhan gizi ibu Kesehatan kebutuhan kurang pada KESEHATAN
Dasar hamil dan Kabupaten penunjang dalam balita
menyusui, anak Semarang rangka kegiatan
balita, serta anak perbaikan gizi
sekolah dasar;

Tersedianya paket 250 Balita Cakupan balita 100%


makanan tambahan Gizi gizi buruk yang
untukbalita kurang Kurang ditangani
gizi

Tersedianya paket 25 Balita Persentase balita 100%


formula 100 untuk Gizi Buruk gizi buruk dari
balita gizi buruk Baru keluarga kurang
baru mampu yang
mendapat
makanan
tambahan

Tersedianya PMT 14 Balita


Susu Balita ODHA

DINAS KESEHATAN Halaman 17 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Dinas 313.658 - - 313.658 345.024
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 21 Program Pengembangan 122.536 466.315 - - 466.315 512.947
01 Lingkungan Sehat

1.0102 1.01.02. 21 02 Penyuluhan menciptakan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Persentase KK 100 % 97.015 397.916 - - 397.916 437.708 DINAS
01 lingkungan sehat Kualitas Pelayanan sanitasi Kesehatan kebutuhan memiliki akses KESEHATAN
Dasar lingkungan dan Kabupaten penunjang kegiatan sanitasi yang
terpenuhinya Semarang penyehatan layak
kebutuhan air lingkungan
bersih;
Kampanye CTPS 24 Dusun
untuk masyarakat tk / RW
Dusun/ Rw
Pertemuan pengelola 1 kali
POKMAIR dari desa

Tersedianya Jamban 75 Paket


Sehat
1. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan sehat Dinas 210.416 - - 210.416 231.458
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
2. Pembangunan Jamban sehat Kelurahan 100.000 - - 100.000 110.000
Kranggan
3. Pembangunan Jamban Sehat Kelurahan 87.500 - - 87.500 96.250
Kupang
1.0102 1.01.02. 21 03 Sosialisasi kebijakan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Pembinaan dan 12 Bulan Persentase 88% 25.521 68.399 - - 68.399 75.239 DINAS
01 lingkungan sehat Kualitas Pelayanan sanitasi Kesehatan pengawasan Tempat-tempau KESEHATAN
Dasar lingkungan dan Kabupaten TTUI/TPM, DAMIU Umum (TTU)
terpenuhinya Semarang dan pedagang memenuhi syarat
kebutuhan air makanan disekitar
bersih; sekolahan

Terpenuhinya 12 Bulan Persentase 100 %


kebutuhan puskesmas yang
penunjang kegiatan menyelenggaraka
upaya kesehatan n kesehatan kerja
kerja dasar

1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Dinas 68.399 - - 68.399 75.239


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 22 Program Pencegahan dan 3.155.755 3.033.806 - - 3.033.806 3.337.187
01 Penanggulangan Penyakit
Menular
1.0102 1.01.02. 22 01 Penyemprotan/fogging 4. Peningkatan Terwujudnya pola Dinas Fogging Fokus di 150 Fokus Angka kesakitan 47 per 798.403 794.903 - - 794.903 874.393 DINAS
01 sarang nyamuk Kualitas Pelayanan hidup bersih dan Kesehatan desa endemis, DBD (incidence 100000 KESEHATAN
Dasar sehat pada Kabupaten sporadis rate) pddk
masyarakat Semarang
(upaya promotif
dan preventif
kesehatan di
masyarakat);

Penyemprotan di TPA 20 Kali


- TPS
Tersedianya bahan 26100 liter
untuk penyemprotan
sarang nyamuk dan
lalat

Terlaksananya 1 Kali
pertemuan kader
jumantik
1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas 794.903 - - 794.903 874.393
Kesehatan
Kabupaten
Semarang

DINAS KESEHATAN Halaman 18 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 22 05 Pelayanan pencegahan dan 4. Peningkatan Terwujudnya pola Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Angka 88 % 2.219.232 2.150.000 - - 2.150.000 2.365.000 DINAS
01 penanggulangan penyakit Kualitas Pelayanan hidup bersih dan Kesehatan kebutuhan keberhasilan KESEHATAN
menular Dasar sehat pada Kabupaten penunjang kegiatan pengobatan
masyarakat Semarang pencegahan dan (Succes Rate/SR)
(upaya promotif penanggulangan penderita TB
dan preventif penyakit menular
kesehatan di
masyarakat);

Terpenuhinya 12 Bulan Persentase klien 100 %


kebutuhan HIV/AIDS yang
penunjang kegiatan dilayani
Bulan Eliminasi Kaki
Gajah (Belkaga)

1. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Dinas 2.150.000 - - 2.150.000 2.365.000
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 22 08 Peningkatan Imunisasi 4. Peningkatan Terwujudnya pola Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Tercapainya Desa 100 % 91.736 51.563 - - 51.563 56.719 DINAS
01 Kualitas Pelayanan hidup bersih dan Kesehatan kebutuhan UCI KESEHATAN
Dasar sehat pada Kabupaten penunjang kegiatan
masyarakat Semarang pelayanan imunisasi
(upaya promotif
dan preventif
kesehatan di
masyarakat);

Koordinasi, evaluasi 12 Bulan


dan penguatan
program imunisasi

1. Peningkatan Imunisasi Dinas 51.563 - - 51.563 56.719


Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 22 09 Peningkatan surveillance 4. Peningkatan Dinas Terlaksananya 10 Kasus Tertanganinya 100 % 13.309 14.514 - - 14.514 15.965 DINAS
01 epideminologi dan Kualitas Pelayanan Kesehatan penyelidikan KLB < 24 Jam KESEHATAN
penaggulangan wabah Dasar Kabupaten epidemiologi &
Semarang penanggulangan KLB

Terpenuhinya 12 Bulan Acute Flacid > 2 per


kebutuhan Paralysis (AFP) 100.000
penunjang kegiatan rate penduduk
surveilans usia < 15 th
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah

Pemeriksaan 20Kali
spesimen AFP dan
Campak
1. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Dinas - - - - 15.965
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 22 10 Peningkatan komunikasi, 4. Peningkatan Terwujudnya pola Dinas Terpenuhinya 2 Kali Meningkatnya 100 % 33.075 22.826 - - 22.826 25.109 DINAS
01 informasi dan edukasi (kie) Kualitas Pelayanan hidup bersih dan Kesehatan kebutuhan upaya deteksi KESEHATAN
pencegahan dan Dasar sehat pada Kabupaten penunjang kegiatan faktor resiko
pemberantasan penyakit masyarakat Semarang pencegahan penyakit penyakit tidak
(upaya promotif tidak menular menular di
dan preventif masyarakat
kesehatan di
masyarakat);

Pelayanan kesehatan 19
jiwa di masyarakat Kecamatan

Sosialisasi 1 Kali
penanggulangan
gangguan
pendengaran,ketulia
n dan penglihatan

DINAS KESEHATAN Halaman 19 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Dinas
1. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 22.826 - - 22.826 25.109
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 23 Program Standarisasi 962.875 275.775 - 774.625 1.050.400 1.155.440
01 Pelayanan Kesehatan
1.0102 1.01.02. 23 07 Pengembangan Sumber 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 12 Bulan Rasio dokter 0,43 per 47.577 75.775 - - 75.775 83.353 DINAS
01 Daya Manusia bidang Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan kebutuhan 1000 KESEHATAN
Kesehatan Dasar terhadap Kabupaten penunjang kegiatan penduduk
pelayanan Semarang standarisasi tenaga
kesehatan kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpenuhinya 1 kegiatan Rasio tenaga 0,53 per


kebutuhan SDM medis 1000
melalui perekrutan penduduk
tenaga BLUD
puskesmas
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan Dinas 75.775 - - 75.775 83.353
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 23 09 Peningkatan akreditasi 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 6 915.298 200.000 - 774.625 974.625 1.072.088 DINAS
01 pelayanan kesehatan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan, kebutuhan puskesma KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten penunjang kegiatan s
pelayanan Semarang bimbingan dan
kesehatan penilaian akreditasi
pemerintah puskesmas
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpenuhinya 1 labkesda
kebutuhan
penunjang kegiatan
bimbingan dan
penilaian akreditasi
labkesda

Dinas
1. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kegiatan bimbingan dan penilaian akreditasi puskesmas dan labkesda 200.000 - - 200.000 220.000
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
UPTD
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kegiatan bimbingan dan penilaian akreditasi puskesmas - - 774.625 774.625 852.088
Puskesmas di
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 29 Program peningkatan 38.739 37.250 - - 37.250 40.975
01 pelayanan kesehatan
anak balita
1.0102 1.01.02. 29 01 Penyuluhan kesehatan 4. Peningkatan Terpenuhinya Dinas Koordinasi kegiatan 26 Petugas Angka Kematian 12 per 1000 38.739 37.250 - - 37.250 40.975 DINAS
01 anak balita Kualitas Pelayanan kebutuhan gizi ibu Kesehatan pelayanan kesehatan Balita (AKABA) KH KESEHATAN
Dasar hamil dan Kabupaten balita
menyusui, anak Semarang
balita, serta anak
sekolah dasar;

Tersedianya media 8 Rasio posyandu 22 per 1000


penyuluhan Puskesma per satuan balita balita
kesehatan anak s
balita
1. Penyuluhan kesehatan anak balita Dinas 37.250 - - 37.250 40.975
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 30 Program peningkatan 79.455 75.955 - - 75.955 83.551
01 pelayanan kesehatan
lansia
DINAS KESEHATAN Halaman 20 dari 34
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 30 01 Pelayanan pemeliharaan 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Koordinasi kegiatan 12 Bulan Meningkatnya 100 % 79.455 75.955 - - 75.955 83.551 DINAS
01 kesehatan Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan pelayanan kesehatan Pelayanan KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten lansia Kesehatan Lansia
pelayanan Semarang
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Peringatan hari 1 Kegiatan


lansia nasional
Tersedianya buku 3300 buah
pemantauan
kesehatan pribadi
lansia
1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan Dinas 75.955 - - 75.955 83.551
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 32 Program peningkatan 1.985.142 527.397 - 1.960.719 2.488.116 2.736.928
01 keselamatan ibu
melahirkan dan anak
1.0102 1.01.02. 32 02 Perawatan berkala bagi ibu 4. Peningkatan Terpenuhinya Dinas Koordinasi dan 12 Bulan Angka Kematian 116 per 485.142 527.397 - - 527.397 580.137 DINAS
01 hamil dari keluarga kurang Kualitas Pelayanan kebutuhan gizi ibu Kesehatan evaluasi kegiatan Ibu ( AKI ) 100000 KH KESEHATAN
mampu Dasar hamil dan Kabupaten program ibu
menyusui, anak Semarang
balita, serta anak
sekolah dasar;

Konsultasi ahli 10 Angka Kematian 10,02 per


Puskesma Bayi (AKB) 1000 KH
s
Pembahasan medis 3 Kali
AMP
Tersedianya PMT Ibu 200 Ibu
hamil KEK Hamil
Tersedianya buku 6500
KIA dan form P4K Buku
1. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Dinas 527.397 - - 527.397 580.137
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 32 05 Jaminan persalinan bagi 4. Peningkatan Meningkatnya Dinas Tersedianya Rumah 2 RTK Angka kematian 116 per 1.500.000 - - 1.960.719 1.960.719 2.156.791 DINAS
01 ibu hamil dan keluarga Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kesehatan Tunggu Kelahiran Ibu (AKI) 100000 KH KESEHATAN
Dasar terhadap Kabupaten (RTK)
pelayanan Semarang
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpenuhinya 12 Bulan Angka Kematian 10,02 per


oprasional Bayi (AKB) 1000 KH
pelaksanaan RTK
Tersedianya Biaya 500 Kali Persalinan oleh 100 %
Transportasi tenaga yang
Rujukan berkompeten
Koordinasi, 12 Bulan Cakupan 100 %
monitoring dan komplikasi
evaluasi pelaksanaan kebidanan yang
RTK ditangani
1. Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga Dinas - - 1.960.719 1.960.719 2.156.791
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 33 Program Peningkatan 17.795.026 33.964.208 - - 33.964.208 37.360.628
01 Pelayanan Kesehatan
BLUD

DINAS KESEHATAN Halaman 21 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 33 02 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 1.024.483 1.256.704 - - 1.256.704 1.382.374 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Getasan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Getasan Dasar terhadap Kabupaten Penunjang Kesehatan
pelayanan Semarang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Getasan Puskesmas 1.256.704 - - 1.256.704 1.382.374
Getasan,
Kabupaten
Semarang
1.0102 1.01.02. 33 03 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 1.074.349 - - 1.074.349 1.181.784 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jetak, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Jetak Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Getasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jetak Puskesmas 1.074.349 - - 1.074.349 1.181.784
Jetak,
Kecamatan
Getasan
1.0102 1.01.02. 33 04 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan KegiatanPelayana 100 % 2.860.176 2.732.217 - - 2.732.217 3.005.439 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Tengaran, Kebutuhan nKesehatanMasy KESEHATAN
Puskesmas Tengaran Dasar terhadap Kecamatan Penunjang arakat di
pelayanan Tengaran Pelayanan Kesehatan Puskesmas BLUD
kesehatan di Puskesmas BLUD BerjalanLancar
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tengaran Puskesmas 2.732.217 - - 2.732.217 3.005.439
Tengaran,
Kecamatan
Tengaran
1.0102 1.01.02. 33 05 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan KegiatanPelayana 100 % 2.018.481 2.004.694 - - 2.004.694 2.205.163 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Susukan, Kebutuhan nKesehatanMasy KESEHATAN
Puskesmas Susukan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang arakat di
pelayanan Susukan Pelayanan Kesehatan Puskesmas BLUD
kesehatan di Puskesmas BLUD BerjalanLancar
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Susukan Puskesmas 2.004.694 - - 2.004.694 2.205.163
Susukan,
Kecamatan
Susukan
1.0102 1.01.02. 33 06 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan KegiatanPelayana 100 % 662.666 1.844.774 - - 1.844.774 2.029.251 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kaliwungu, Kebutuhan nKesehatanMasy KESEHATAN
Puskesmas Kaliwungu Dasar terhadap Kecamatan Penunjang arakat di
pelayanan Kaliwungu Pelayanan Kesehatan Puskesmas BLUD
kesehatan di Puskesmas BLUD BerjalanLancar
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaliwungu Puskesmas 1.844.774 - - 1.844.774 2.029.251
Kaliwungu,
Kecamatan
Kaliwungu

DINAS KESEHATAN Halaman 22 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 33 07 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 1.814.074 1.847.145 - - 1.847.145 2.031.860 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Suruh, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Suruh Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Suruh Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah BerjalanLancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Suruh Puskesmas 1.847.145 - - 1.847.145 2.031.860
Suruh,
Kecamatan
Suruh
1.0102 1.01.02. 33 08 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 1.445.029 - - 1.445.029 1.589.532 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Dadapayam, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Dadapayam Dasar terhadap Puskesmas Penunjang Kesehatan
pelayanan Suruh Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah BerjalanLancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dadapayam Puskesmas 1.445.029 - - 1.445.029 1.589.532
Dadapayam,
Puskesmas
Suruh
1.0102 1.01.02. 33 09 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 825.482 1.173.920 - - 1.173.920 1.291.312 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Pabelan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Pabelan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Pabelan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah BerjalanLancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pabelan Puskesmas 1.173.920 - - 1.173.920 1.291.312
Pabelan,
Kecamatan
Pabelan
1.0102 1.01.02. 33 10 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 779.986 - - 779.986 857.985 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat semowo Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Semowo Dasar terhadap Penunjang Kesehatan
pelayanan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Semowo Puskesmas 779.986 - - 779.986 857.985
semowo
1.0102 1.01.02. 33 11 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 1.396.413 - - 1.396.413 1.536.054 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Tuntang, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Tuntang Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Tuntang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tuntang Puskesmas 1.396.413 - - 1.396.413 1.536.054
Tuntang,
Kecamatan
Tuntang

DINAS KESEHATAN Halaman 23 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 33 12 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 720.887 - - 720.887 792.976 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Gedangan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Gedangan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Tuntang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gedangan Puskesmas 720.887 - - 720.887 792.976
Gedangan,
Kecamatan
Tuntang
1.0102 1.01.02. 33 13 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 1.343.670 - - 1.343.670 1.478.037 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat banyubiru, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Banyubiru Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan banyubiru Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Banyubiru Puskesmas 1.343.670 - - 1.343.670 1.478.037
banyubiru,
Kecamatan
banyubiru
1.0102 1.01.02. 33 14 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 1.160.752 1.155.505 - - 1.155.505 1.271.056 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jambu, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Jambu Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Jambu Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jambu Puskesmas 1.155.505 - - 1.155.505 1.271.056
Jambu,
Kecamatan
Jambu
1.0102 1.01.02. 33 15 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 859.907 1.148.401 - - 1.148.401 1.263.241 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Sumownono, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Sumowono Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Sumowono Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Sumowono Puskesmas 1.148.401 - - 1.148.401 1.263.241
Sumownono,
Kecamatan
Sumowono
1.0102 1.01.02. 33 16 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 1.258.775 - - 1.258.775 1.384.653 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Ambarawa, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Ambarawa Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ambarawa Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ambarawa Puskesmas 1.258.775 - - 1.258.775 1.384.653
Ambarawa,
Kecamatan
Ambarawa

DINAS KESEHATAN Halaman 24 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 33 17 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 620.192 - - 620.192 682.211 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Duren, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Duren Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bandungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Duren Puskesmas 620.192 - - 620.192 682.211
Duren,
Kecamatan
Bandungan
1.0102 1.01.02. 33 18 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 587.709 - - 587.709 646.479 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jimbaran, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Jimbaran Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bandungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jimbaran Puskesmas 587.709 - - 587.709 646.479
Jimbaran,
Kecamatan
Bandungan
1.0102 1.01.02. 33 19 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 1.205.714 - - 1.205.714 1.326.285 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bawen, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Bawen Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bawen Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bawen Puskesmas 1.205.714 - - 1.205.714 1.326.285
Bawen,
Kecamatan
Bawen
1.0102 1.01.02. 33 20 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Puskesmas Terpenuhinya 12 bulan Kegiatan 100 % 1.273.823 2.150.093 - - 2.150.093 2.365.102 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan Bringin, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Bringin Dasar Kecamatan Penunjang Kesehatan
Bringin Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
Berjalan Lancar

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bringin Puskesmas 2.150.093 - - 2.150.093 2.365.102
Bringin,
Kecamatan
Bringin
1.0102 1.01.02. 33 21 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 1.223.629 1.345.991 - - 1.345.991 1.480.590 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bancak, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Bancak Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bancak Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bancak Puskesmas 1.345.991 - - 1.345.991 1.480.590
Bancak,
Kecamatan
Bancak

DINAS KESEHATAN Halaman 25 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 33 22 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 1.945.395 1.782.435 - - 1.782.435 1.960.679 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bergas, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Bergas Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bergas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bergas Puskesmas 1.782.435 - - 1.782.435 1.960.679
Bergas,
Kecamatan
Bergas
1.0102 1.01.02. 33 23 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 1.579.899 2.182.097 - - 2.182.097 2.400.307 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Pringapus, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Pringapus Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Pringapus Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pringapus Puskesmas 2.182.097 - - 2.182.097 2.400.307
Pringapus,
Kecamatan
Pringapus
1.0102 1.01.02. 33 24 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 801.920 - - 801.920 882.112 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan Ungaran, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Ungaran Dasar Kecamatan Penunjang Kesehatan
Ungaran Barat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
Berjalan Lancar

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ungaran Puskesmas 801.920 - - 801.920 882.112
Ungaran,
Kecamatan
Ungaran Barat

1.0102 1.01.02. 33 25 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 546.259 802.153 - - 802.153 882.368 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Lerep, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Lerep Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ungaran Barat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Lerep Puskesmas 802.153 - - 802.153 882.368
Lerep,
Kecamatan
Ungaran Barat

1.0102 1.01.02. 33 26 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 304.486 - - 304.486 334.935 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Leyangan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Leyangan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ungaran Timur Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Leyangan Puskesmas 304.486 - - 304.486 334.935
Leyangan,
Kecamatan
Ungaran Timur

DINAS KESEHATAN Halaman 26 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 33 27 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % - 998.949 - - 998.949 1.098.844 DINAS
01 Kesehatan BLUD Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kalongan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Puskesmas Kalongan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ungaran Timur Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas BLUD Puskesmas BLUD
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kalongan Puskesmas 998.949 - - 998.949 1.098.844
Kalongan,
Kecamatan
Ungaran Timur

1.0102 1.01.02. 34 Program Peningkatan 6.945.165 14.708.048 - 424.130 15.132.178 16.645.396


01 pelayanan Kesehatan UPT
Dinas Kesehatan
1.0102 1.01.02. 34 01 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 bulan Kegiatan 12 bulan 254.580 684.584 - - 684.584 753.042 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Getasan, kebutuhan pelayanan KESEHATAN
Getasan Dasar terhadap kecamatan penunjang kesehatan di
pelayanan Getasan pelayanan kesehatan puskesmas
kesehatan di Puskesmas berjalan lancar
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 2 unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan Puskesmas 684.584 - - 684.584 753.042


Getasan,
kecamatan
Getasan
1.0102 1.01.02. 34 02 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 101.848 359.919 - - 359.919 395.911 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jetak, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Jetak Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Getasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 2 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak Puskesmas 359.919 - - 359.919 395.911


Jetak,
Kecamatan
Getasan
1.0102 1.01.02. 34 03 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 488.657 543.140 - - 543.140 597.454 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Tengaran, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Tengaran Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Tengaran Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

DINAS KESEHATAN Halaman 27 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tengaran Puskesmas 543.140 - - 543.140 597.454
Tengaran,
Kecamatan
Tengaran
1.0102 1.01.02. 34 04 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 508.177 598.982 - - 598.982 658.880 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Susukan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Susukan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Susukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan Puskesmas 598.982 - - 598.982 658.880


Susukan,
Kecamatan
Susukan
1.0102 1.01.02. 34 05 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 267.332 780.210 - - 780.210 858.231 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kaliwungu, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Kaliwungu Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Kaliwungu Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 1 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

Tersedianya 14 Unit
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu Puskesmas 780.210 - - 780.210 858.231
Kaliwungu,
Kecamatan
Kaliwungu
1.0102 1.01.02. 34 06 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 553.729 644.534 - - 644.534 708.987 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan Suruh, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Suruh Dasar Kecamatan Penunjang Kesehatan
Suruh Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
di Puskesmas Puskesmas
Berjalan Lancar

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh Puskesmas 644.534 - - 644.534 708.987


Suruh,
Kecamatan
Suruh
1.0102 1.01.02. 34 07 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 90.946 368.381 - - 368.381 405.219 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Dadapayan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Dadapayam Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Suruh Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 3 unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

DINAS KESEHATAN Halaman 28 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam Puskesmas 368.381 - - 368.381 405.219
Dadapayan,
Kecamatan
Suruh
1.0102 1.01.02. 34 08 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 274.136 797.858 - - 797.858 877.644 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Pabelan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Pabelan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Pabelan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan Puskesmas 797.858 - - 797.858 877.644


Pabelan,
Kecamatan
Pabelan
1.0102 1.01.02. 34 09 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 120.472 361.440 - - 361.440 397.584 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Semowo, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Semowo Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Pabelan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo Puskesmas 361.440 - - 361.440 397.584


Semowo,
Kecamatan
Pabelan
1.0102 1.01.02. 34 10 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 122.258 502.939 - - 502.939 553.233 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Tuntang, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Tuntang Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Tuntang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang Puskesmas 502.939 - - 502.939 553.233


Tuntang,
Kecamatan
Tuntang
1.0102 1.01.02. 34 11 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 195.372 488.106 - - 488.106 536.917 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Gedangan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Gedangan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Tuntang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 1 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan Puskesmas 488.106 - - 488.106 536.917


Gedangan,
Kecamatan
Tuntang

DINAS KESEHATAN Halaman 29 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 34 12 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 90.640 426.835 - - 426.835 469.519 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Banyubiru, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Banyubiru Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Banyubiru Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru Puskesmas 426.835 - - 426.835 469.519


Banyubiru,
Kecamatan
Banyubiru
1.0102 1.01.02. 34 13 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 336.736 373.058 - - 373.058 410.364 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jambu, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Jambu Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Jambu Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 1 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu Puskesmas 373.058 - - 373.058 410.364


Jambu,
Kecamatan
Jambu
1.0102 1.01.02. 34 14 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 444.805 1.106.617 - - 1.106.617 1.217.279 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Sumowono, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Sumowono Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Sumowono Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 1 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono Puskesmas 1.106.617 - - 1.106.617 1.217.279


Sumowono,
Kecamatan
Sumowono
1.0102 1.01.02. 34 15 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 146.279 585.770 - - 585.770 644.347 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Ambarawa, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Ambarawa Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ambarawa Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

DINAS KESEHATAN Halaman 30 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpeliharanya 2 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa Puskesmas 585.770 - - 585.770 644.347


Ambarawa,
Kecamatan
Ambarawa
1.0102 1.01.02. 34 16 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 101.605 395.396 - - 395.396 434.936 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Duren, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Duren Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bandungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 1 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren Puskesmas 395.396 - - 395.396 434.936


Duren,
Kecamatan
Bandungan
1.0102 1.01.02. 34 17 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 87.688 235.217 - - 235.217 258.739 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Jimbaran, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Jimbaran Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bandungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Tersedianya 3 Unit
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran Puskesmas 235.217 - - 235.217 258.739
Jimbaran,
Kecamatan
Bandungan
1.0102 1.01.02. 34 18 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 1 2Bulan Kegiatan 100 % 122.912 406.686 - - 406.686 447.355 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bawen, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Bawen Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bawen Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen Puskesmas 406.686 - - 406.686 447.355


Bawen,
Kecamatan
Bawen

DINAS KESEHATAN Halaman 31 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 34 19 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 251.166 936.531 - - 936.531 1.030.184 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bringin, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Bringin Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bringin Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin Puskesmas 936.531 - - 936.531 1.030.184


Bringin,
Kecamatan
Bringin
1.0102 1.01.02. 34 20 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 bulan Kegiatan 100 % 466.705 611.993 - - 611.993 673.192 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bancak, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Bancak Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bancak Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak Puskesmas 611.993 - - 611.993 673.192


Bancak,
Kecamatan
Bancak
1.0102 1.01.02. 34 21 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 456.704 529.348 - - 529.348 582.283 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Bergas, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Bergas Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Bergas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 1 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas Puskesmas 529.348 - - 529.348 582.283


Bergas,
Kecamatan
Bergas
1.0102 1.01.02. 34 22 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 306.753 501.566 - - 501.566 551.723 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Pringapus, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Pringapus Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Pringapus Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 3 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus Puskesmas 501.566 - - 501.566 551.723


Pringapus,
Kecamatan
Pringapus

DINAS KESEHATAN Halaman 32 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 34 23 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 113.465 552.142 - - 552.142 607.356 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Ungaran, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Ungaran Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ungaran Barat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran Puskesmas 552.142 - - 552.142 607.356


Ungaran,
Kecamatan
Ungaran Barat

1.0102 1.01.02. 34 24 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 283.245 603.335 - - 603.335 663.669 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Lerep, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Lerep Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ungaran Barat Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep Puskesmas 603.335 - - 603.335 663.669


Lerep,
Kecamatan
Ungaran Barat

1.0102 1.01.02. 34 25 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 240.360 472.350 - - 472.350 519.585 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Leyangan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Leyangan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ungaran Timur Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Tersedianya 8 Unit
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan Puskesmas 472.350 - - 472.350 519.585
Leyangan,
Kecamatan
Ungaran Timur

1.0102 1.01.02. 34 26 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya Puskesmas Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 113.641 387.996 - - 387.996 426.796 DINAS
01 Kesehatan Puskesmas Kualitas Pelayanan akses masyarakat Kalongan, Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Kalongan Dasar terhadap Kecamatan Penunjang Kesehatan
pelayanan Ungaran Timur Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
kesehatan di Puskesmas Puskesmas
pemerintah Berjalan Lancar
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

Terpeliharanya 1 Unit
gedung puskesmas
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan Puskesmas 387.996 - - 387.996 426.796


Kalongan,
Kecamatan
Ungaran Timur

DINAS KESEHATAN Halaman 33 dari 34


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02. 34 27 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Labkesda Terpenuhinya 12 Bulan Kegiatan 100 % 404.954 453.115 - 424.130 877.245 964.970 DINAS
01 Labkesda Kualitas Pelayanan Dinas Kebutuhan Pelayanan KESEHATAN
Dasar Kesehatan Penunjang Kesehatan
Kabupaten Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
Semarang di Labkeda Puskesmas
Berjalan Lancar

Terpeliharanya 1 Unit Terakreditasinya 1 labkesda


gedung puskesmas labkesda
dan jaringannya
sehingga tetap dalam
kondisi baik

1. Peningkatan Pelayanan Labkesda Labkesda 453.115 - - 453.115 498.427


Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Semarang
Dinas
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kegiatan bimbingan dan penilaian akreditasi labkesda - - 424.130 424.130 466.543
Kesehatan
Kabupaten
Semarang

DINAS KESEHATAN Halaman 34 dari 34


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.02.02 RUMAH SAKIT UMUM AMBARAWA 77.551.534 80.916.018 24.133.849 58.937.757 163.987.624 176.416.066
1 02 1.01.02.02 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 109.800 - - 109.800 -
1 02 1.01.02.02 03 Program Peningkatan - 109.800 - - 109.800 -
Disiplin Aparatur
1 02 1.01.02.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya RSUD Terlaksananya 372 PNS, Meningkatnya 100% - 109.800 - - 109.800 - RUMAH
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Ambarawa pengadaan pakaian 177 Non- disiplin pegawai SAKIT UMUM
kompetensi dan batik PNS AMBARAWA
profesionalisme (BLUD)
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya RSUD 109.800 - - 109.800 -


Ambarawa
1. 02 1.01.02.02 KESEHATAN - 80.806.218 24.133.849 58.937.757 163.877.824 176.416.066
0
1.0102 1.01.02.02 16 Program Upaya Kesehatan 2.310.000 1.100.285 - - 1.100.285 1.210.314
Masyarakat
1.0102 1.01.02.02 16 29 Penyediaan fasilitas 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Terlaksananya 1 paket Meningkatnya 100% 2.310.000 1.100.285 - - 1.100.285 1.210.314 RUMAH
perawatan kesehatan bagi Kualitas Pelayanan sarana dan Ambarawa pengadaan alat kualitas SAKIT UMUM
penderita akibat dampak Dasar prasarana Rumah kesehatan rumah pelayanan AMBARAWA
asap rokok Sakit Umum sakit kesehatan
Daerah dan
Puskesmas,khusu
s Puskesmas
Tengaran akan
dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta
terlaksananya E-
Kesehatan
termasuk
diantaranya
MATRA STAT dan
SMS GATEWAY

1. Pengadaan alat kesehatan RSUD - - - - 1.210.314


Ambarawa
1.0102 1.01.02.02 26 Program pengadaan, 84.000.000 - 24.133.849 58.937.757 83.071.606 88.880.929
peningkatan sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
1.0102 1.01.02.02 26 01 Pembangunan rumah sakit 4. Peningkatan RSUD Pembangunan 2 paket Meningkatnya 100% 45.000.000 - - 37.995.712 37.995.712 40.950.850 RUMAH
Kualitas Pelayanan Ambarawa lanjutan gedung kualitas SAKIT UMUM
Dasar PICU, NICU, HCU, pelayanan AMBARAWA
HD, Rawat Inap dan kesehatan
Pembangunan
Poliklinik Spesialis

RSUD
1. Pembangunan lanjutan gedung PICU, NICU, HCU, HD, Rawat Inap (DAK) - - 27.995.712 27.995.712 29.950.850
Ambarawa
2. Pembangunan gedung Poliklinik Spesialis (APBN) RSUD - - 10.000.000 10.000.000 11.000.000
Ambarawa

RUMAH SAKIT UMUM AMBARAWA Halaman 1 dari 2


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat rumah 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Terlaksananya 3 paket Meningkatnya 100% 39.000.000 - 24.133.849 20.942.045 45.075.894 47.930.079 RUMAH
sakit Kualitas Pelayanan sarana dan Ambarawa pengadaan alat kualitas SAKIT UMUM
Dasar prasarana Rumah kesehatan pelayanan AMBARAWA
Sakit Umum kesehatan RS
Daerah dan
Puskesmas,khusu
s Puskesmas
Tengaran akan
dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta
terlaksananya E-
Kesehatan
termasuk
diantaranya
MATRA STAT dan
SMS GATEWAY

1. Pengadaan alat rumah sakit (DAK) RSUD - - 20.942.045 20.942.045 23.036.250


Ambarawa
2. Pengadaan alat kesehatan (Bantuan Keuangan Gubernur) RSUD - 24.133.849 - 24.133.849 24.893.829
Ambarawa
1.0102 1.01.02.02 33 Program Peningkatan 75.241.534 79.705.933 - - 79.705.933 86.324.823
Pelayanan Kesehatan
BLUD
1.0102 1.01.02.02 33 01 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Meningkatnya instalasi Meningkatnya 100% 75.241.534 79.705.933 - - 79.705.933 86.324.823 RUMAH
Rumah Sakit Umum Kualitas Pelayanan sarana dan Ambarawa kualitas pelayanan pelayanan pelayanan rumah SAKIT UMUM
Daerah BLUD Dasar prasarana Rumah dan pencapaian dan sakit AMBARAWA
Sakit Umum kinerja rumah sakit pendukun
Daerah dan g
Puskesmas,khusu pelayanan
s Puskesmas
Tengaran akan
dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta
terlaksananya E-
Kesehatan
termasuk
diantaranya
MATRA STAT dan
SMS GATEWAY

1. Peningkatan Pelayanan RSUD BLUD RSUD 79.705.933 - - 79.705.933 86.324.823


Ambarawa

RUMAH SAKIT UMUM AMBARAWA Halaman 2 dari 2


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.02.03 RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN 124.968.739 59.771.102 - 5.000.000 64.771.102 67.582.807
1 03 1.01.02.03 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 2.597.000 - - 2.597.000 100.000
1 03 1.01.02.03 02 Program Peningkatan - 2.500.000 - - 2.500.000 -
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 03 1.01.02.03 02 07 Pengadaan perlengkapan 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Ungaran Terlaksananya 1 paket Meningkatnya 100 % - 2.500.000 - - 2.500.000 - RUMAH
dan peralatan kantor dan Kualitas Pelayanan akses masyarakat pengadaan sarana prasarana SAKIT UMUM
gedung kantor Dasar terhadap perlengkapan rs UNGARAN
pelayanan gedung kantor untuk
kesehatan pembelian 1 unit
pemerintah genset
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor RSUD Ungaran 2.500.000 - - 2.500.000 -

1 03 1.01.02.03 03 Program Peningkatan - 97.000 - - 97.000 100.000


Disiplin Aparatur
1 03 1.01.02.03 03 02 Pengadaan pakaian dinas 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Ungaran Terlaksananya 305 PNS, Meningkatnya 100% - 97.000 - - 97.000 100.000 RUMAH
beserta perlengkapannya Kualitas Pelayanan akses masyarakat pengadaan pakaian 180 Non disiplin aparatur SAKIT UMUM
Dasar terhadap dinas batik PNS pegawai UNGARAN
pelayanan karyawan (BLUD)
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya RSUD Ungaran 97.000 - - 97.000 100.000

1 03 1.01.02.03 03 04 Pengadaan pakaian khusus 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD UNgaran Terlaksananya Meningkatnya 100% - - - - - - RUMAH
hari-hari tertentu Kualitas Pelayanan akses masyarakat pengadaan pakaian disiplin aparatur SAKIT UMUM
Dasar terhadap khusus hari - hari pegawai UNGARAN
pelayanan tertentu
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu RSUD Ungaran - - - - -

1. 02 1.01.02.03 KESEHATAN - 57.174.102 - 5.000.000 62.174.102 67.482.807


0
1.0102 1.01.02.03 26 Program pengadaan, 63.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 4.450.000
peningkatan sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
1.0102 1.01.02.03 26 18 Pengadaan alat-alat rumah 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Ungaran Terlaksananya 1 paket Terpenuhinya 100% 3.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 4.450.000 RUMAH
sakit Kualitas Pelayanan akses masyarakat pengadaan alat - alat fasilitas layanan SAKIT UMUM
Dasar terhadap kesehatan kesehatan UNGARAN
pelayanan
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Ungaran - - 5.000.000 5.000.000 4.450.000

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 1 dari 2


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0102 1.01.02.03 26 20 Pengadaan 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Ungaran Terpenuhinya 100% - - - - - - RUMAH
ambulance/mobil jenazah Kualitas Pelayanan akses masyarakat fasilitas layanan SAKIT UMUM
Dasar terhadap kesehatan UNGARAN
pelayanan
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengadaan ambulance/mobil jenazah - - - - -


1.0102 1.01.02.03 26 21 Pengadaan mebeleur 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Ungaran Meningkatnya 100% - - - - - - RUMAH
rumah sakit Kualitas Pelayanan akses masyarakat dan lancarnya SAKIT UMUM
Dasar terhadap pelayanan UNGARAN
pelayanan kesehatan
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

1. Pengadaan mebeleur rumah sakit - - - - -


1.0102 1.01.02.03 27 Program pemeliharaan - - - - - 3.000.000
sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata

1.0102 1.01.02.03 27 04 Pemeliharaan rutin/berkala 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Ungaran Terpeliharanya Terpenuhinya 100% - - - - - 3.000.000 RUMAH
ruang rawat inap rumah Kualitas Pelayanan akses masyarakat gedung rumah sakit fasilitasnlayanan SAKIT UMUM
sakit (VVIP, VIP, Kelas Dasar terhadap kesehatan UNGARAN
I,II,III) pelayanan
kesehatan
pemerintah
daerah dan swasta
yang berkualitas
dan berijin

RSUD
1. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, KelasUngaran
I,II,III) - - - - 3.000.000

1.0102 1.01.02.03 33 Program Peningkatan 64.968.739 57.174.102 - - 57.174.102 60.032.807


Pelayanan Kesehatan
BLUD
1.0102 1.01.02.03 33 01 Peningkatan Pelayanan 4. Peningkatan Meningkatnya RSUD Ungaran "Terlaksananya 15 Meningkatnya 100% 64.968.739 57.174.102 - - 57.174.102 60.032.807 RUMAH
Rumah Sakit Umum Kualitas Pelayanan akses masyarakat belanja pegawai, instalasi/u pelayanan SAKIT UMUM
Daerah BLUD Dasar terhadap belanja barang dan nit kesehatan rumah UNGARAN
pelayanan jasa, belanja moedal pelayanan sakit
kesehatan meliputi : dan 5 unit
pemerintah - Administrasi umum pendukun
daerah dan swasta dan kepegawaian g
yang berkualitas - Adminstrasi pelayanan
dan berijin Keuangan dan dalam 1
perencanaan tahun
- Penyediaan logistik
medis dan non medis
- Penyediaan makan
minum ( makan
pasien dan pegawai )
- Pengadaan dan
pemeliharaan
sarpras, alkes dan
alat perkantoran
- Pembayaran
rekening listrik, air
dan telepon
- Peningkatan
kapasitas SDM dan
aparatur
- Pelayanan
kesehatan dan
pemulasaraan
jenazah
1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD RSUD Ungaran 57.174.102 - - 57.174.102 60.032.807

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 2 dari 2


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 278.093.682 158.937.330 189.450.000 251.143.949 599.531.279 408.273.851
1 01 1.01.03.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 15.023.270 - - 15.023.270 5.322.851
1 01 1.01.03.01 01 Program Pelayanan 3.719.007 3.363.215 - - 3.363.215 3.732.631
Administrasi Perkantoran

1 01 1.01.03.01 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terlaksananya surat 7500 24.500 24.500 - - 24.500 26.620 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan kemampuan Semarang menyurat PEKERJAAN
manajemen UMUM
Pemerintahan dan
pembangunan
termasuk
pemerintah Desa
melalui
perencanaan dan
penganggaran
yang responsive
gender, dan
berbasis data dan
arah kebijakan
prioritas yang
didukung
pengendalian dan
pengawasan
secara optimal.

1. Pengelolaan surat menyurat DPU Kab 24.500 - - 24.500 26.620


Semarang
1 01 1.01.03.01 01 02 Penyediaan jasa dan 4. Peningkatan Terpenuhinya DPU Kab Terbayarnya 10 Rek 400.000 278.250 - - 278.250 350.000 DINAS
komponen instalasi Kualitas Pelayanan kebutuhan energi Semarang Rekening Air, Listrik, Telpon PEKERJAAN
komunikasi, sumber daya Dasar listrik; Telepon, Internet 9 Rek Air UMUM
air dan listrik DPU Kab Semarang 6 Rek
Internet
12 Rek
Listrik
dan
Komponen
Listrik
DPU
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air Kab
dan listrik 278.250 - - 278.250 350.000
Semarang
1 01 1.01.03.01 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dpu Kab Terpenuhinya 28 bh Terpenuhinya 100 % 50.000 50.000 - - 50.000 55.000 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang peralatan spare Part Peralatan kantor PEKERJAAN
Perlengkapan Kantor pemerintahan kerja kantor yang Komputer yang memadai UMUM
dalam penerapan memadai 30 bh
Information spare part
Communication printer LJ
and Technology 12 bh
(ICT) melalui spare part
Electronic printer
Government multi
dalam rangka fungsi
peningkatan 3 bh spare
kualitas, part
pemerataan Laptop
pelayanan publik 3 bh spare
dan pembangunan part UPS
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorDpu Kab 50.000 - - 50.000 55.000
Semarang

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 1 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.03.01 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terpenuhinya 1 Dinas 8 Pengisian 100 % 400.000 400.000 - - 400.000 440.000 DINAS
Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang kebutuhan makan jenis galon,tabung gas, PEKERJAAN
kompetensi dan dan minum pegawai Logistik surat kabar, UMUM
profesionalisme dan tamu Kantor makan minum
aparatur harian pegawai
pemerintah, dan makan
sehingga responsif minum tamu
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Penyediaan Logistik kantor DPU Kab 400.000 - - 400.000 440.000


Semarang
1 01 1.01.03.01 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya 100% Dokumen SPJ 3 dokumen 175.000 170.000 - - 170.000 175.000 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang administrasi Kegiatan Dinas Administrasi PEKERJAAN
SKPD kelembagaan dan keuangan yang Dokumen SPP Keuangan UMUM
ketatalaksanaan teratur dan tepat dan SPM 100%
satuan kerja waktu
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Kabupaten 170.000 - - 170.000 175.000


Semarang
1 01 1.01.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terawat dan 1 tahun Gedung, taman 100 % 35.000 35.000 - - 35.000 38.500 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang terjaganya dan Lingkungan PEKERJAAN
kelembagaan dan kebersihan menjadi rapi UMUM
ketatalaksanaan lingkungan kantor indah dan
satuan kerja terawat
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor DPU Kab 35.000 - - 35.000 38.500


Semarang
1 01 1.01.03.01 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terfasilitasinya rapat 20 Kali Bertambahya 100 % 200.000 175.000 - - 175.000 192.500 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang rapat koordinasi dan Perjalanan wawasan PEKERJAAN
daerah kompetensi dan konsultasi ke luar Dinas kedinasan UMUM
profesionalisme daerah bagi pegawai
aparatur DPU KAb Semarang
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah DPU Kab 175.000 - - 175.000 192.500
Semarang

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 2 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.03.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Tersedianya Pegawai 83 orang Meningkatnya 100% 2.414.507 2.220.465 - - 2.220.465 2.442.511 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan kapasitas semarang Non PNS kinerja PEKERJAAN
Perkantoran kelembagaan dan administrasi UMUM
ketatalaksanaan perkantoran
satuan kerja
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran DPU Kab 2.220.465 - - 2.220.465 2.442.511
semarang
1 01 1.01.03.01 01 11 Pengelolaan aset/ barang 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Tersedianya data 4 Tercatatnya/terd 100 % 20.000 10.000 - - 10.000 12.500 DINAS
OPD Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang aset yang akuntabel dokumen atanya seluruh PEKERJAAN
kompetensi dan aset kantor UMUM
profesionalisme
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengelolaan aset/ barang OPD DPU Kab 10.000 - - 10.000 12.500


Semarang
1 01 1.01.03.01 02 Program Peningkatan 15.018.155 11.218.155 - - 11.218.155 1.169.970
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1.01.03.01 02 03 Pembangunan gedung 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Terbangunnya 5 unit meningkatnya 100 % 9.000.000 6.000.000 - - 6.000.000 - DINAS
kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang gedung Kantor baru sarana dan PEKERJAAN
kelembagaan dan dan penambahan prasana aparatur UMUM
ketatalaksanaan fasilitas pada gedung yang mendukung
satuan kerja guna mempermudah kelancaran tugas
Perangkat Daerah pelayanan publik. dan pelayanan
dalam rangka masyarakat.
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pembangunan Gedung Kecamatan Bringin Kecamatan 2.500.000 - - 2.500.000 -


Bringin
2. Pembangunan Technopark Langensari 2.000.000 - - 2.000.000 -
3. Relokasi Kantor Kel. Kranggan Kelurahan 1.500.000 - - 1.500.000 -
Kranggan

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 3 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.03.01 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya DPU Kab Tesedianya Pengadaaa Terselesaikannya 100% 150.000 50.000 - - 50.000 600.000 DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang perlengkapan dan n pekerjaan sesuai PEKERJAAN
gedung kantor pemerintahan peralatan kantor printer,ko waktu yang UMUM
dalam penerapan untuk menunjang mputer,LC ditentukan
Information kedinasan D,Meja
Communication kursi
and Technology pegawai,ra
(ICT) melalui k arsip
Electronic dan
Government meubeleur
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor DPU Kab 50.000 - - 50.000 600.000
Semarang
1 01 1.01.03.01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terawatnya Gedung 1 Gedung Gedung & kantor 100% 250.000 - - - - - DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang dan kantor DPU Kab Induk ranting DPU Kab PEKERJAAN
kompetensi dan Kantor Ranting Semarang 4 Kantor Semarang UMUM
profesionalisme ranting nyaman untuk di
aparatur gunakan
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1 01 1.01.03.01 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya DPU Kab Tersedianya 11 Jasa service dan 100 % 228.155 228.155 - - 228.155 250.970 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kendaraan dinas Kendaraan perawatan PEKERJAAN
dinas/operasional pemerintahan siap pakai / laik dinas roda kendaraan dinas UMUM
dalam penerapan jalan 4 dan 72
Information kendaraan
Communication dinas roda
and Technology 2
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DPU Kab 228.155 - - 228.155 250.970


Semarang
1 01 1.01.03.01 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Tersedianya 13 Jenis Perlengkapan 100 % 30.000 30.000 - - 30.000 33.000 DINAS
perlengkapan dan Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang perlengkapan dan Perlengkap kantor dan PEKERJAAN
peralatan gedung kantor kompetensi dan peralatan kantor an kantor peralatan gedung UMUM
profesionalisme yang siap pakai 48 jenis kantor dalam
aparatur peralatan kondisi baik
pemerintah, rumah
sehingga responsif tangga
terhadap 9
perubahan instalansi
paradigma air listrik
pemerintahan; telepon

DPU Kab
1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 30.000 - - 30.000 33.000
Semarang

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 4 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.03.01 02 16 Rehabilitasi sedang/berat 4. Peningkatan Terpenuhinya Kabupaten Terpeliharanya meningkatnya 100% 5.300.000 4.850.000 - - 4.850.000 220.000 DINAS
rumah gedung kantor Kualitas Pelayanan RUAS TUNTAS Semarang Gedung Kantor sarana dan PEKERJAAN
Dasar dengan Pemerintahan prasana aparatur UMUM
perencanaan yang mendukung
matang,tepat kelancaran tugas
bangun dan dan pelayanan
pembagian masyarakat
wewenang daerah-
desa.
Terpeliharanya 8 unit
gedung kantor
1. Rehab Gedung dan halaman kantor Kecamatan Kaliwungu Kantor 2.500.000 - - 2.500.000 -
Kecamatan
Kaliwungu
2. Rehabilitasi Gedung Kantor DPMPTSP Bandarjo, 800.000 - - 800.000 -
Ungaran Barat

3. Rehabilitasi gedung Kantor Kecamatan Getasan Kecamatan 300.000 - - 300.000 -


Getasan
Kalongan
4. Rehabilitasi gedung kantor gedung kamtor Kecamatan Ungaran Timur 300.000 - - 300.000 -
5. Rehabilitasi gedung kantor Kecamatan Suruh Suruh 300.000 - - 300.000 -
6. Rehab. Kantor Kelurahan Gondoriyo Kelurahan / 500.000 - - 500.000 220.000
Desa
Gondoriyo
7. Rehabilitasi Jembatan Penyeberangan Orang ( 2 JPO) Kec. Ungaran 150.000 - - 150.000 -
Barat

1 01 1.01.03.01 02 18 Rehabilitasi sedang/berat 3. Peningkatan Tata Mantapnya DPU Kab Tersedianya 3 mobil Rehabilitasi 100 % 60.000 60.000 - - 60.000 66.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi semarang kendaraan dinas dan 3 sedang / berat PEKERJAAN
dinas/operasional pemerintahan siap pakai motor kendaraan dinas UMUM
dalam penerapan operasional
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional DPU Kab 60.000 - - 60.000 66.000


semarang
1 01 1.01.03.01 03 Program Peningkatan 22.500 76.900 - - 76.900 24.750
Disiplin Aparatur
1 01 1.01.03.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Jumlah pakaian 272 buah Terwujudnya 100% - 54.400 - - 54.400 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, dinas disiplin aparatur PEKERJAAN
kompetensi dan pemerintah UMUM
profesionalisme
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya DPU Kab 54.400 - - 54.400 -


Semarang

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 5 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.03.01 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya DPU Kab Terlaksanya kegiatan 3 Dokumen 100 % 22.500 22.500 - - 22.500 24.750 DINAS
Kepegawaian Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kepegawaian dokumen administrasi PEKERJAAN
pemerintahan kepegawaian UMUM
dalam penerapan
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian DPU Kab 22.500 - - 22.500 24.750


Semarang
1 01 1.01.03.01 05 Program Peningkatan 155.000 155.000 - - 155.000 170.500
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 01 1.01.03.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terlaksananya 22 kali Meningkatnya 100 % 100.000 100.000 - - 100.000 110.000 DINAS
formal Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang pelatihan pendidikan SDM pegawai PEKERJAAN
kelembagaan dan dan pelatihan formal DPU Kab UMUM
ketatalaksanaan Semarang
satuan kerja
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal DPU Kab 100.000 - - 100.000 110.000


Semarang
1 01 1.01.03.01 05 02 Sosialisasi /Bintek 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terlaksananya 4 kegiatan Meningkatnya 100 % 55.000 55.000 - - 55.000 60.500 DINAS
peraturan perundang- Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang sosialisasi / bimtek Sosialisasi kapasitas SDM PEKERJAAN
undangan kompetensi dan peraturan untuk melayani UMUM
profesionalisme perundang masyarakat
aparatur undangan
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan DPU Kab 55.000 - - 55.000 60.500


Semarang
1 01 1.01.03.01 06 Program Peningkatan 100.000 90.000 - - 90.000 105.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 01 1.01.03.01 06 02 Penyusunan Laporan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Tersusunnya laporan 4 Jenis Tersedianya 100% 30.000 30.000 - - 30.000 40.000 DINAS
Capaian Kinerja OPD Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang capaian kinerja Dokumen laporan capaian PEKERJAAN
kompetensi dan Perangkat Daerah kinerja Perangkat UMUM
profesionalisme Daerah
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 6 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD DPU Kab 30.000 - - 30.000 40.000
Semarang
1 01 1.01.03.01 06 03 Penyusunan Laporan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Tersusunya laporan 100% Laporan 2 Laporan 70.000 60.000 - - 60.000 65.000 DINAS
Keuangan OPD Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang keuangan perangkat Keuangan OPD PEKERJAAN
kelembagaan dan Daerah Laporan UMUM
ketatalaksanaan keuangan yang
satuan kerja transparan dan
Perangkat Daerah akuntabel
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kabupaten 60.000 - - 60.000 65.000


Semarang
1 01 1.01.03.01 07 Program Perencanaan 120.000 120.000 - - 120.000 120.000
1 01 1.01.03.01 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Tersusunnya 7 Terlaksananya 100% 120.000 120.000 - - 120.000 120.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang dokumen RKA 2020, Dokumen program dan PEKERJAAN
kompetensi dan dokumen DPA 2019, kegiatan sesuai UMUM
profesionalisme Dokumen Renja dengan dokumen
aparatur 2020, Dokumen perencanaan
pemerintah, KUAPPAS 2020 dan
sehingga responsif KUPA PPAS 2019,
terhadap Dokumen RKPA
perubahan 2019, Dokumen
paradigma DPPA 2019, Proposal
pemerintahan; Pembangunan 2020

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD DPU Kab 120.000 - - 120.000 120.000


Semarang
1. 03 1.01.03.01 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - 106.064.060 177.450.000 236.100.000 519.614.060 373.731.000
0
1.0103 1.01.03.01 15 Program Pembangunan 189.576.000 13.687.500 119.300.000 220.050.000 353.037.500 253.110.000
Jalan dan jembatan
1.0103 1.01.03.01 15 03 Pembangunan jalan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terbangunnya Jalan Terwujudnya 80% 1.500.000 - - - - - DINAS
Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang Baru panjang jalan PEKERJAAN
Dasar prasarana kabupaten dalan UMUM
transportasi yang kondisi baik
berkualitas dan
merata;

1.0103 1.01.03.01 15 05 Pembangunan jembatan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 8 Terwujudnya 80 % 4.500.000 9.150.000 5.000.000 - 14.150.000 - DINAS
Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang Pembangunan/ Jembatan jalan kabupatyen PEKERJAAN
Dasar prasarana Penggantian/ dalam kondisi UMUM
transportasi yang Pelebaran Jembatan baik
berkualitas dan
merata;

1. peninggian dan pelebaran jembatan diwak - ngempon diwak 300.000 - - 300.000 -


2. Peninggian dan pelebaran jembatan diwak - jatijajar diwak 250.000 - - 250.000 -
3. Pembangunan Drainase dan Jembatan dan Jalan Antar Desa (DusunDusun
WawarWawar
Lor Desa Bedono - Dusun Kaligaleh Desa Kelurahan) 600.000 - - 600.000 -
Lor Desa
Bedono -
Dusun
Kaligaleh Desa
Kelurahan

4. Penggantian jembatan Kauman Lor Kauman Lor 8.000.000 - - 8.000.000 -


5. Perkuatan Jembatan Kali Jragung/Sunut Dusun Sapen - 5.000.000 - 5.000.000 -
Desa Candirejo

1.0103 1.01.03.01 15 06 Peningkatan Jalan 4. Peningkatan Kabupaten Terlaksananya 43 Ruas Terwujudnya 80% 157.476.000 3.500.000 113.000.000 220.050.000 336.550.000 171.460.000 DINAS
Kabupaten Kualitas Pelayanan Semarang peningkatan jalan jalan kabupaten PEKERJAAN
Dasar kabupaten dalam kondisi UMUM
baik

1. Peningkatan Jalan Kalirejo - Kalongan - Kawengen Kalirejo 1.500.000 - - 1.500.000 -


DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 7 dari 37
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2. Peningkatan Jalan Candirejo - Borangan, Kec. Pringapus Kec. Pringapus - - 33.950.000 33.950.000 16.500.000

3. Peningkatan Jalan Jambu - Candi, Kec. Jambu Kec. Jambu - - 27.500.000 27.500.000 18.150.000
4. Peningkatan Jalan Lanjan - Bedono, Kec. Jambu Kec. Jambu - - 28.750.000 28.750.000 13.200.000
5. Peningkatan Jalan Tambakboyo - Tuntang, Kec. Tuntang Kec. Tuntang - - 10.500.000 10.500.000 4.475.000
6. Peningkatan Jalan Banyubiru - Candran, Kec. Banyubiru Desa - - 28.750.000 28.750.000 18.925.000
Banyubiru,
Desa
Kebondowo -
Desa
Gedangan,
Kec. Tuntang
7. Peningkatan Jalan Butuh - Getasan, Kec. Getasan Desa Jetak, - - 18.000.000 18.000.000 11.550.000
Desa
Samirono,
Desa Getasan

8. Peningkatan Jalan Suruh - Bonomerto, Kec. Suruh Desa Medayu, - - 17.600.000 17.600.000 19.800.000
Desa
Bonomerto,
Desa Muncar

9. Peningkatan Jalan Suruh - Semagu, Kec. Suruh Desa Suruh, - - 14.350.000 14.350.000 7.150.000
Desa Jatirejo,
Desa Semagu

10. Peningkatan Jalan Tuntang Karanglo, Kec. Tuntang Kec Tuntang - - 7.000.000 7.000.000 8.800.000
11. Peningkatan Jalan Barukan - Suruh, Kec. Suruh Kec. Suruh - - 5.950.000 5.950.000 8.800.000
12. Peningkatan Jalan Delik - Pabelan, Kec. Pabelan Kec. Pabelan - - 14.700.000 14.700.000 7.150.000
13. Peningkatan Jalan Gamolan - Semowo, Kec. Pabelan Kec. Pabelan - - 7.000.000 7.000.000 3.300.000
14. Peningkatan Jalan Tolokan - Nogosaren, Kec. Getasan Kec. getasan - - 6.000.000 6.000.000 3.960.000
15. Peningkatan Jalan Karanglo - Ngajaran, Kec. Tuntang Kec. Tuntang - 10.000.000 - 10.000.000 5.500.000
16. Peningkatan Jalan Losari - Keseneng, Kec. Sumowono Kec. - 6.000.000 - 6.000.000 7.700.000
Sumowono
17. Peningkatan Jalan Jelok - Polosiri, Kec. Tuntang Kec. Tuntang - 5.000.000 - 5.000.000 5.500.000
18. Peningkatan Jalan Jambu - Banyubiru, Kec. Banyubiru Kec. - 7.000.000 - 7.000.000 7.700.000
Banyubiru
19. Peningkatan Jalan Kaibon - Kaliwungu, Kec. Kaliwungu Kec. - 3.000.000 - 3.000.000 3.300.000
KAliwungu
20. Peningkatan Jalan Tuntang-Karanglo kec Tuntang Kec. Tuntang - 10.000.000 - 10.000.000 -
21. Peningkatan Sumowono-Kemawi Kec. Sumowono Kec. - 6.000.000 - 6.000.000 -
Sumowono
22. Peningkatan jalan Suruh-Bonomerto Kec. Suruh Kec. Suruh - 20.000.000 - 20.000.000 -
23. Peningkatan Jalan Papringan-Pager Kec. Kaliwungu Kec. Kaliwungu - 2.000.000 - 2.000.000 -

24. Peningkatan Jalan Candirejo-Borangan Candirejo, - 6.000.000 - 6.000.000 -


Borangan
25. Peningkatan Jalan Kemitir-Duren Kec Sumowono Kec Sumowono - 5.000.000 - 5.000.000 -

26. Peningkatan Jalan Losari-Keseneng Kec. Sumowono Kec. - 6.000.000 - 6.000.000 -


Sumowono
27. Peningkatan jalan Kemasan-Candirejo Kec. Pringapus Kec. Pringapus - 5.000.000 - 5.000.000 -

28. Peningkatan jalan Kemasan-Mendiro Kec. Pringapus Kec. Pringapus - 2.000.000 - 2.000.000 -

29. Peningkatan Jalan Barukan - Suruh, Kec. Suruh Kec. Suruh - 10.000.000 - 10.000.000 -
30. Peningkatan Jalan Medayu - Kedungringin Medayu, 2.000.000 - - 2.000.000 -
Kedungringin
Ambarawa
31. PEningkatan jalan Kawasan DTW Rawa Pening (1) Tambakboyo-Tuntang (2) Jalan Kartini, Ambarawa (3) Jalan Jambu -Brongkol - 10.000.000 - 10.000.000 -
1.0103 1.01.03.01 15 07 Peningkatan Jalan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 2 Ruas Terwujudnya 80% 600.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.650.000 DINAS
Perkotaan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang peningkatan jalan jalan kabupaten PEKERJAAN
Dasar prasarana perkotaan dalam kondisi UMUM
transportasi yang baik
berkualitas dan
merata;

1. Peningkatan Jalan Ade Irma Suryani, Kec. Ungaran Barat 300.000 - - 300.000 550.000
2. Peningkatan Jalan Karimunjawa 700.000 - - 700.000 1.100.000
1.0103 1.01.03.01 15 08 Peningkatan Jalan Poros 4. Peningkatan Kabupaten Terlaksananya 75 ruas 25.000.000 37.500 1.300.000 - 1.337.500 80.000.000 DINAS
Desa Kualitas Pelayanan Semarang peningkatan jalan PEKERJAAN
Dasar poros desa UMUM
Desa Boto
1. Pembangunan Jalan Poros dusun Klumpit Desa Boto Kecamatan Bancak - Dusun Tunggul Desa Nyemoh Kecamatan Bringin - - - - 500.000
2. Pembangunan jalan antar desa (Dusun KArangwuni desa Plumutan Desa Plumutan
- Dusun Bantal Ds Bantal -Desa Repaking Wonosegoro - - - - -
- Desa Bantal

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 8 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Desa
3. Pembangunan Jalan Poros Truneng Desa Rejosari Kecamatan Bancak Rejosari
- Desa Truko Kecamatan Bringin - - - - -
Kecamatan
Bancak

Jimbaran
4. Pembangunan jalan antar desa (Dusun Krasak Desa Jimbaran - Dusun Tegalsari Desa Sidomukti) - - - - 300.000
5. Pembangunan Jalan Dusun Gentan Desa Truko - Dusun Bungas Desa Truko
Kadirejo (Kec. Pabelan) - - - - -
Dusun
6. Pembangunan jalan poros desa Desa Wonokerto - Boto - Jlumpang (Watu Lemper) - Bantal - - - - -
Gunung -
Dusun
Penggung Desa
Boto (TMMD)

Desa
7. Pembangunan jalan antar desa Dusun Daleman Desa Tuntang - Dusun Delik
Delik Desa Delik - - - - 500.000
8. Pembangunan jalan antar desa (Dusun Pancoruso Desa Poncoruso -Desa Pakopen
Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kec. Bandungan) - - - - 500.000

9. Pembangunan jalan antar desa (Dusun Karangduren Desa Karangduren Karangduren


- Dusun Patemon Desa Patemon (Lewat Depan SMA) - - - - 500.000
10. Pembangunan jalan poros desa Dusun Banjari Desa Cukil - Dusun Cukil
Kuncen Desa Karangduren - - - - -
Desa Desa Lemahireng (Kec. Bawen)
11. Peningkatan jalan antar desa Dusun Saren Desa Jatijajar - Dusun Krajan - - - - 400.000
Lemahireng
12. Pembangunan jalan antar desa (Dusun Geyongan Desa KandanganDesa - Dusun Jatirunggo Krajan Desa Jatirunggo (Kec. Pringapus) - - - - 300.000
Kandangan
13. Peningkatan ajlan antar desa Dusun Krajan Desa Doplang - DusunDesa Doplang
Prampelan Desa Mlilir Kec. Bandungan - - - - -

14. Peningkatan jalan antar desa Dusun Getasan (Makam Candimulyo)Desa


Desa Getasan - Dusun Gedad, Dusun Curug Desa Wates - Dusun Madu, Dusun Kaliduren Desa Batur - - - - -
Wates,Dsn
Gedad - Dsn.
Madu Desa
Batur
15. Pembangunan Jalan antar desa Dusun Truko Desa Truko - Dusun Desa Banding
Prangkokan - Banding - Dusun Cikalan Desa Padaan
Desa - - - - -
Desa Truko -
Desa Padaan

GetasPorop Desa Getas Kec. Kaloran Kab. Temanggung


16. Peningkatan jalan antar desa Dusun Jagoan Desa Kebonagung - Dusun - - - - -
17. Pembangunan Jalan antar desa Dusun Tempuran Desa TempuranDesa Nyemoh
-Dusun Nyemoh Barat Desa Nyemoh - - - - -

Desa Krajan
18. Pembangunan Jalan Poros Dusun Krajan Pejaten Desa Bejaten - Dusun Giling Giling Desa Giling - Dusun Slemet Desa Padaan - - - - 500.000
Desa Kalangan Desa Sukoharjo
19. Pembangunan jalan antar desa Dusun Baok Desa Ujung ujung - Dusun - - - - 500.000
Sukoharjo
PagerDesa
20. Pembangunan jalan antar desa Dusun Pager Desa Pager - Dusun Poten - Siwal - - Dusun Togaten Desa Mukiran
Siwal - - - - -
Mukiran
21. Pembangunan Jalan Antar Desa Dusun Wawar Kidul Desa Bedono Dusun
- DusunWawar
Ngasinan Desa Kebondalem - - - - -
Kidul Desa
Bedono -
Dusun
Ngasinan Desa
Kebondalem

Dusun
22. Pembangunan Jalan Antar Desa (Dusun Sadang Wadas Desa Rejosari Sadang
- Dusun Kalipucung Desa Genting) - - - - -
Wadas Desa
Rejosari -
Dusun
Kalipucung
Desa Genting

23. Pembangunan Jalan Antar Desa (Dusun Kaligaleh Desa Kelurahan Dusun
- Dusun Kalangan Desa Kuwarasan) - - - - -
Kaligaleh Desa
Kelurahan -
Dusun
Kalangan Desa
Kuwarasan

Dusun
24. Pembangunan Jalan Antar Desa (Dusun Kalibening, Desa Kebondalem - Dusun Genting Desa Genting) - - - - -
Kalibening,
Desa
Kebondalem -
Dusun Genting
Desa Genting

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 9 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
DusunPitoro, Desa Gemawang)
25. Pembangunan Jalan Antar Desa (Dusun Bulusari, Desa Rejosari - Dusun - - - - -
Bulusari, Desa
Rejosari -
Dusun Pitoro,
Desa
Gemawang

Dusun
26. Pembangunan Jalan Antar Desa (Dusun Pitoro, Desa Gemawang - Desa Pitoro, Kab. Temanggung)
Kemloko, - - - - 500.000
Desa
Gemawang
27. Pembangunan Jalan Antar Desa Dusun Jlegong Desa Ngadikerso - Sumowono
Dusun Sedono Desa Genting Kec. Jambu - - - - -
Desa - Dusun Tlogosari Desa Banyukuning (Kec. Bandungan)
28. Pembangunan jalan Dusun Kintelan Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa - - - - -
Banyukuning
Desa Dusun Krajan Desa Nyatnyono
29. Pembangunan jalan antar desa Dusun Lerep Desa Lerep -Dusun Gelap, - - - - -
Nyatnyono Kec
Ungaran Barat

Desa
30. Pembangunan Jalan antar desa Dusun Setoyo Desa Keji - Desa Lerep Keji Kalisidi
- Desa Kec - - - - -
Ungaran Barat

Desa
31. Pembangunan jalan Dusun Gogik Desa Gogik - Kelurahan Candirejo Gogik Kec Jl. Borobudur )
( Perempatan - - - - -
Ungaran Barat

32. Pembangunan jalan Dusun Soka Desa Lerep - Dusun Keji Desa KejiDesa Lerep Kec - - - - 300.000
Ungaran Barat

Desa Gogik Desa Gogik


33. Pembangunan jalan antar desa Dusun Krajan Desa Nyatnyono - Dusun - - - - -
Nyatnyono Kec
Ungaran Barat

Desa Branjang
34. PEmbangunan jalan Dusun Manikmoyo Desa Kalisidi - Dusun Cemanggah Lor Desa Branjang - Dusun Dersuni Desa Pasigitan Kab. Kendal - - - - -
Kec Ungaran
Barat

Desa
35. Pembangunan jalan antar desa Dusun Cemanggah Lor Desa Branjang Branjang
(Jalan Kastono) - Dusun Terwidi Kel. Plalangan (Kec. Gunungpati, Kota Semarang) - - - - -
Kec Ungaran
Barat

36. Desa (Kota


Pembangunan jalan antar desa Dusun Ngelosari Desa Jombor - Pulutan Jombor
Salatiga) - - - - -
37. Peningkatan jalan antar desa Dusun Karangduren Desa KarangdurenKarangduren
- Dusun Butuh Desa Butuh - - - - 300.000
38. PEmbangunan jalan antar desa Dusun Mendongan Desa Tegalwaton Karangduren
- Dusun Cabean Wetan Desa Karangduren - - - - -
39. Patemon Dusun Patemon Desa Patemon
Pembangunan jalan antar desa Dusun Weru Desa Jetak - Dusun Surodadi, - - - - -
40. Peningkatan jalan Dusun Klero Desa Klero - Dusun Krajan, Dusun Patemon
Pongge Desa Butuh - Dusun Manggung, Dusun Wates Desa Patemon - Desa Jlarem Kec. Ampel (Kab. Boyolali - - - - -
41. Regunung
Pembangunan jalan antar deasa Dusun Krajan Desa Regunung - Dusun Krajan Kidul Desa Cukil - - - - 500.000
42. Pembangunan Jalan Dusun Ngablak Desa Kadirejo - Dusun Krajankadirejo
Giling Desa Giling - - - - -
43. DesaKlego Desa Rembes
Pembangunan Jalan antar desa Dusun Krajan Desa Kalijambe - Dusun - - - - -
Kalikurmo
Desa Gading Desa Sumberejo
44. Peningkatan Jalan Dusun Karanggondang Desa Karanggondang - Dusun - - - - -
Karanggondan
g
Dusun
45. Peningkatan jalan Dusun Bulusari Desa Rejosari - Dusun Kebondalem, Dusun Jenganti, Dusun Ngasinan Desa Kebondalem - - - - -
Jenganti Ds.
Kebondalem
Dusun
Ngasinan Ds.
Kebondalem
Dusun
Bulusari Ds.
Rejosari
Desa
46. Pembangunan jalan Dusun Gintungan Desa Genting - Dusun Sadang Rejosari
Wadas Desa Rejosari - - - - -

Desa
47. Pembangunan Jalan Antar Desa (Dusun Sedono Desa Genting - Desa Genting- Kec. Pringsurat Kab. Temanggung)
Wonokerso - - - - -
Desa
Wonokerso

Ds. Candigaron
48. Penguatan Jalan Penghubung Dusun Candi Desa Candigaron - Dusun Jagoan Desa Kebonagung - - - - -

Ds.
49. Jalan Penghubung Dusun Jlegong Desa Ngadikerso - Dusun Jagoan Ngadikerso
Desa Kebonagung - - - - -

Ds. Sumowono
50. Pembangunan Jalan Dusun Sumowono Desa Sumowono - Dusun Trayu Desa Trayu - - - - -

Ds. Pledokan
51. Peningkatan jalanDusun Setro Desa Mendongan - Dusun Kalitumpang Desa Trayu - Dusun Pledokan Desa Pledokan - - - - -
52. Jalan Penghubung Dusun Lanjan Desa Lanjan - Dusun Trayu DesaDs. Lanjan
Trayu - - - - -
Ds.Kalimanggis (Kec. Kaloran Temanggung)
53. Peningkatan jalan Dusun Jagoan Desa Kebonagung - Dsn Klisat Desa - - - - -
Kebonagung

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 10 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Ds. DesaTrayu
54. Jalan penghubung Dusun Setro Desa Mendongan - Dusun Kalitumpang - - - - -
Mendongan
Desa Banaran
55. PEmbangunan jalan antar desa Dusun Wonorejo Desa Nyemoh - Dusun Nyemoh Desa Wonokerto (Kec. Bancak) - - - - -
dan Desa
Wonokerto

Piyanggang-
56. Peningkatan jalan antar desa Dusun Piyangang Desa Piyangang - Dusun Keseneng Desa Keseneng - - - - -
Keseneng
57. PEmbangunan jalan antar desa Dusun Legarang Desa Jatirunggo - Candirejo
Dusun Watugabajah Desa Candirejo - - - - -
(Watugajah)
58. Pembangunan jalan antar desa Dusun Bandungan Kel. BandunganDesa - DusunDuren
Legowo Desa Duren - Dusun Geblok Desa Sidomukti - - - - -
59. Peningkatan jalan Dusun Kayuwangi Desa Gedong - Dusun NogosarenDsn.Desa Nogosaren (Kec. Getasan) - - - - 1.000.000
Banyudono
jatijajar
60. Pembangunan jalan antar desa Dusun Kebonkliwon Desa Bergas Kidul - Dusun Secang Desa Samban (Kec. Bawen) - Dusun Jatijajar Desa Jatijajar - - - - -
61. Pembangunan jalan antar desa Dusun Kambangan Desa GondoriyoJalan- Dusun Gendurit Desa Kawengen (Kec. Ungaran Timur) - - - - -
Gondoriyo -
Kawengen
62. Peningkatan Jalan Lingkar Ambarawa - Dusun Bejalen Barat Desa Bejalen - - - - -
63. Pembangunan JalanDusun Krajan Desa Bringin - Dusun Pakis Desa Senggrong
Pakis - - - - - -
Pakis
64. Pembangunan Jalan Dusun Belo Desa Rembes - Dusun Krajan Desa Desa Rembes
Kalijambe - - - - -

65. Desa rembes


Peningkatan JalanDusun Klego Desa Rembes - Dusun Kroyo Desa Bringin - - - - -
66. Pembangunan JalanDusun Kembangkerep Desa Sendang - Dusun Desa Lebak Desa Lebak
Brangkulon - - - - -
67. Pembangunan Jalan Dusun Wonogaten Desa Glawan - Dusun Krajan Desa Glawan
Bejaten Desa Bejaten - - - - -
68. Pembangunan jalan Dusun Bawang Desa Tukang - Dusun Terban DesaDesa Terban
Terban - - - - -
69. Kertosari
Pembangunan jalan Dusun Kertosari Desa Pringsari - Dusun Seneng -
Desa Jatirunggo - - - - -
seneng
70. Pembangunan jalan Dusun Krajan Desa Wonoyoso - Dusun SambirotoJoho-
Desa Wonorejo - - - - -
Sambiroto
71. Pembangunan jalan Dusun Wonorejo Desa Wonorejo - Dusun Krajan Wonoyoso
Desa Wonoyoso - - - - -
72. Wonoyoso
Pembangunan jalan Dusun Tempelsari Desa Pringsari - Dusun Sambeng Desa Wonoyoso - - - - -
73. desa
PEmbangunan jalan antar desa Dusun Ledok Desa Sidoharjo - Dusun sidoharjo Desa Koripan
Krasaksari - - - - -

74. Pembangunan Jln. Dusun Watuagung Desa Watuagung - Dusun Lopait DesaDesa Lopait - - - - -
Watuagung
75. Peningkatan ruas jalan Sepakung wetan s.d Trowangi Desa TegaronDsn Sepakung - - - - -

Desa
76. Peningkatan Jalan Dusun Ngaglik Desa Pledokan - Dusun Keseneng Pledokan
Desa -
Keseneng - - - - -
Desa Keseneng

Dsn Mesu
77. Pembangunan Jalan Dusun Kaliloka Desa Kedungringin - Dusun Glagah Ombos/d
Desa Sukorejo - Dusun Jaten Desa Bonomerto - - - - -
Dsn Jaten

Dsn Gruneng
78. Peningkatan jalan Dusun Gruneng Desa Jatirejo - Dusun Kalegen Kidul Desa Dersansari - - - - -
Jatirejo , Dsn
Kalegen Lor
Dsn Kalegen
Kidul Desa
Jatirejo

79. Peningkatan Jalan Dusun Karang Gondang Desa Gunung TumpengDsn Jagir Kaliloka
- Dusun Ds Desa Kedungringin - - - - -
Kedung Ringin
s/d Dsn
Ngrapoh Ds
Gunung
Tumpeng
80. Peningkatan Jalan Poros DesaDusun Tegalombo Desa Krandon Lor n- Dusun
Ds Reksosari
Banjarsari Desa Reksosari - Dusun Krajan Desa Gunung Tumpeng - - - - -

Dsn Desa
81. Peningkatan Jalan Dusun Jengglong Desa Krandon Lor - Dusun Gundi GundiSuruh - - - - -
Desa Suruh
s/d Ds
Krandon Lor (
Trangkil )
Dsn Seban
82. Peningkatan Jalan Dusun Kebowan, Dusun Bambangan Desa Kebowan s/d
- Dusun Seban Desa Plumbon - - - - -
Dsn Wates Ds
Plumbon - Dsn
Bambangan Ds
Kebowan - Dsn
Dilobo Ds
Tegalwaton

Desa Rowosari
83. Pembangunan jalan Dusun Cebur Desa Kalibeji - Dusun Rowosari Desa Kalibeji - 500.000 - 500.000 -
DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 11 dari 37
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
84. Pembangunan jalan Dawung-Watugajah) Dawung - - - - -
85. Rabat beton jalan penghubung desa Pledokan - Trayu - Sumowono Ds. Pledokan - 500.000 - 500.000 -
86. Pembangunan Jalan Dusun Cebur Desa Kalibeji - Dusun Rowosari Desa
Desa Rowosari
Rowosari - 300.000 - 300.000 500.000

87. Pembangunan jalan Dusun Selelu Desa Kawengen - Dusun Watukebo Kawengen
Desa Kalikayen - - - - -
Desa Kopeng-
88. Peningkatan jalan antar desa Dusun Plalar Desa Kopeng - Dusun Sranti, Dusun Banaran Desa Wates - - - - -
Desa Wates
89. Peningkatan jalan antar desa Dusun Dukuh Desa Kopeng - Dusun Desa Kopeng
Tayeman Desa Kopeng - Dusun Cuntel Desa Kopeng - - - - -
DesaDusun
90. Peningkatan jalan antar desa Dusun Batur Kidul, Dusun Batur Wetan, Batur Gondang,
- Dusun Senden, Dusun Diwak Desa Batur - Dusun Kembang Desa Sumogawe - - - - -
Desa
sumogawe
Desa Batur-
91. Peningkatan jalan antar desa Dusun Ngringin Desa Batur - Dusun Getasan Desa Getasan - - - - -
Desa Getasan

Desa
92. Peningkatan jalan antar desa Dusun Krangkeng Desa Batur - Dusun BaturDesa
Kendal - Samirono - - - - -
Desa Samirono

93. Peningkatan jalan antar desa Dusun Pulihan, Dusun Tajuk, DusunDesa Tajuk
Ngroto, -
Dusun Banaran Desa Tajuk - Dusun Jetak Desa Jetak - - - - -
Desa Jetak
Desa Samirono
94. Peningkatan jalan antar desa, Dusun Pongangan Desa Samirono - Dusun Puyang, Dusun Pulihan Desa Tajuk - - - - 1.000.000
- Desa Tajuk

DesaWates
95. Peningkatan jalan antar desa,Dusun Samirono Desa Samirono - Dusun Samirono
Desa Sumogawe - - - - -
- Desa
Sumogawe

Desa Pongangan Desa Samirono


96. Peningkatan jalan antar desa, Dusun Magersari Desa Sumogawe - Dusun - - - - -
Sumogawe -
Desa Samirono

97. Peningkatan jalan Dusun Bumiayu, Dusun Ngroto Desa SumogaweDesa


- Dusun Manggihan Desa Manggihan - - - - -
Sumogawe -
Desa
MAnggihan
98. Peningkatan jalan Dusun Kenteng, Dusun Ngroto Desa Sumogawe -Desa Polobogo
Dusun - Dusun Blongorangan Desa Polobogo
Breyon, - - - - 1.000.000
Desa
Sumogawe

Desa
99. Peningkatan jalan Dusun Getasan Desa Getasan - Dusun Kalitengah, Getasan
Dusun -
Dukuh, Dusun Selongisor Desa Batur - - - - 1.000.000
Desa Batur

Desa Desa Manggihan - Dusun Krasak Desa, Dusun Polobogo Desa Polobogo
100. PEningkatan jalan Dusun Pandanan Desa Getasan - Dusun Manggihan - - - - 1.000.000
Manggihan -
Desa Polobogo

Wates -
101. Peningkatan jalan Dusun Kedayon Desa Wates - Dusun Tegalsari Desa Ngrawan - - - - -
Desa Ngrawan

DesaGetasan
102. Peningkatan jalan Dusun Wates Desa Wates - Dusun Pandanan Desa Wates - - - - - -
Desa Getasan

DesaDesa
103. Peningkatan jalan Dusun Bagongan, Dusun Kejalan, Dusun Kebonan Tolokan -
Tolokan - Dusun Banaran Desa Wates - - - - -
Desa Wates
Desa
104. Peningkatan jalan Dusun Tolokan Desa Tolokan - Dusun Mulungan Tolokan
Desa -
Nogosaren - - - - -
Desa
Nogosaren
DesaPandanan
105. Peningkatan jalan Dusun Padan, Dusun Ploso Desa Ngrawan - Dusun Ngrawan -Desa Getasan - - - - -
Desa Getasan

106. Peningkatan jalan Dusun Selongisor, Dusun Batur Kidul, Dusun Desa Batur
Sanggar - Batur - Dusun Ngaduman, Dusun Gedong, Dusun Cingklok, Dusun Pulihan Desa Tajuk
Desa - - - - 2.000.000
Desa Tajur
Desa Desa Sumogawe - Jalan Raya Salatiga Kopeng (Jalan Propinsi)
107. Peningkatan jalan Dusun Kembang Desa Sumogawe - Dusun Dalangan - - - - -
Sumogawe
Kec. Getasan
108. Peningkatan jalan Dusun Sidomukti, Dusun Tayeman - Dusun Krangean Desa Ngablak Kec. Ngablak Kab. Magelang - - - - -
Desa Getasan
109. Peningkatan jalan Dusun Ngelo Desa Getasan - Dusun Sanggar, Dusun -
Diwak, Dusun Krangkeng Desa Batur - - - - -
Desa Batur

Desa
110. Peningkatan jalan Dusun Pandanan Desa Getasan - Dusun Sengon, Getasan-
Dusun Gowong Desa Manggihan - - - - -
Desa
Manggihan

Desa
111. Peningkatan jalan Dusun Jetak, Dusun Tosoro Desa Jetak - Dusun Tajuk -Dusun Macanan, Dusun Ngroto, Dusun Sokowolu, Dusun Cingklok Desa Tajuk
Kaliajeng, - - - - -
Desa Jetak

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 12 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Desa Dusun Diwak Desa Batur
112. Peningkatan jalan Dusun Kembang Desa Sumogawe - Dusun Wonosari, - - - - -
Sumogawe -
Desa Batur
Desa
113. Peningkatan jalan Dusun Ngrawan Desa Ngrawan - Dusun Gejayan Ngrawan
Desa -
Nogosaren - - - - -
Desa
Nogosaren

DesaDesa
114. Peningkatan jalan Dusun Watulawang Desa Samirono - Dukuh Balon Samirono
Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga (Batas Kota Salatiga) - - - - -

Desa Polobogo
115. Peningkatan jalan Dusun Kebonpete Desa Polobogo - Dusun Pringapus, - Desa Sumogawe
Dusun Piji - - - - -
Desa
Sumogawe

Desa Gedangan
116. Peningkatan jalan Dusun Polobogo Desa Polobogo - Dusun Jaten Desa Polobogo -Kec. Tuntang - - - - -
Desa
Gedangan

Desa Polobogo
117. Peningkatan jalan Dusun Metes, Dusun Sodong Desa Polobogo - Dukuh Gamol Kelurahan Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga - - - - -

Kec. Getasan
118. Peningkatan jalan Dusun Jetak, Dusun Kendal - Dukuh Tetep Kelurahan Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga - - - - -
Desa Jetak
119. Peningkatan jalan Dusun Setugur, Dusun Kendal, Dusun Kendal Dusun Legok Desa Jetak - Dukuh Balon Desa Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga (Batas Kota Salatiga) - - - - -
Desa Klero
120. Peningkatan jalan Dusun Gumuk Desa Klero - Desa Ngadirojo Kecamatan -
Ampel Boyolali (Jalan Primayudha) - - - - -
Desa Ngadirejo

Desa
121. Peningkatan jalan Dusun Kalikendel Desa Sugihan - Dusun Muteran Sugihan
Desa -
Sruwen - - - - -
Desa Sruwen

Desa
122. Peningkatan jalan Dusun Ngepringan Desa Duren - Desa Candi Kec. Duren
Ampel (Kab. Boyolali) - - - - -
123. PEningkatan jalan Dusun Cabean Wetan Desa Karangduren - DusunDesaGompyong, Dusun Banjari Desa Cukil - - - - -
KArangduren -
Desa Cukil
Desa Desa Patemon
124. Peningkatan jalan Dusun Wedilelo Desa Karangduren - Dusun Patemon - - - - -
Karangduren -
Desa Patemon

Desa Bener
125. Peningkatan jalan Krajan, Dusun Cebongan Desa Bener - Dusun Cabean Kulon- Desa Karangduren - - - - -
Desa
Karangduren
Desa
126. Peningkatan jalan Dusun Mendongan Desa Tegalwaton - Dusun Cebongan Desa Bener - - - - -
Tegalwaton-
Desa Bener
127. Peningkatan jalan Dusun Barukan Desa Barukan - Dusun KrajanDesa
DesaBarukan
Nyamat - - - - - -
Desa Nyamat

Desa Tegalrejo
128. Peningkatan jalan Dusun Tegalrejo Desa Tegalrejo - Dusun Tarunomulyo Desa Sampetan Kec. Ampel Kab. Boyolali - - - - -

129. Peningkatan jalan Dusun Krajan, Dusun Kalijali, Dusun Kadilobo Desa Tegalwaton - Dusun Bambangan Desa Kebowan (Kec. Suruh) - - - - -
Tegalwaton -
Desa Kebowan

Desa Desa Bener


130. Peningkatan jalan Dusun Wedilelo Desa Karangduren - Dusun Krajan - - - - -
Karangduren -
Desa Bener
Desa
131. Peningkatan jalan Dusun Ngasinan Desa Timpik - Dusun Kwangsan Timpik
Desa -
Ketapang - - - - -
Desa
Ketapangf
Desa Desa
132. Peningkatan jalan Dusun Glagah Ombo Desan Tawang - Dusun Jetak Tawang -
Timpik - - - - -
Desa Timpik

Desa
133. Peningkatan jalan Dusun Tawang II Desa Tawang - Dusun Sarimulyo Tawang
Desa -
Ketapang - - - - -
Desa Ketapang

134. Peningkatan jalan Dusun Baran Desa Ketapang - Dusun NgasinanDesa


DesaKetapang
Timpik - - - - -
- Desa Timpik

DesaDesa
135. Peningkatan jalan Dusun Sarimulyo Desa Ketapang - Dusun Bakalan Ketapang
Bakalrejo - - - - -
- Desa
Bakalrejo

Desa
136. Peningkatan jalan Dusun Sarimulyo Desa Ketapang - Dusun Penoh Ketapang
Desa Gentan - - - - -
- Desa Gentan

DesaDesa
137. Peningkatan jalan Dusun Susukan Desa Susukan - Dusun Ketapang Susukan -
Ketapang - - - - -
Desa Ketapang

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 13 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Desa
138. Peningkatan jalan Dusun Rejoso Desa Sidoharjo - Dusun Grabagan Sidoharjo
Desa Sidoharjo - - - - -

139. Peningkatan jalan Dusun Rejoso Desa Sidoharjo - Dusun Semagu Desa
Desa Sidoharjo
Koripan - - - - -
- Desa Koripan

140. Peningkatan jalan Dusun Ngasinan Desa Ngasinan - Dusun MuncarDesa Muncar
Desa - - Dusun Ngaglik Desa Bonomerto (Kec. Suruh)
Muncar - - - - -
Desa
Bonomerto
Desa Bonomerto
141. Peningkatan jalan Dusun Muncar Desa Muncar - Dusun Gedong Desa Muncar - (Kec. Suruh) - - - - -
Desa
Bonomerto
Desa Koripan
142. Peningkatan jalan Dusun Margosari Desa Koripan - Dusun Krasaksari Ngasinan -
- Dusun Ngasinan Desa Ngasinan - Dusun Krajan Desa Bonomerto - - - - -
Desa
Bonomerto

Desa
143. Peningkatan jalan Dusun Pager Desa Pager - Desa Ngargosari Kec. PAger
Ampel Kab Boyolali - - - - -
144. Peningkatan jalan Dusun Papringan Desa Papringan - Batas Kab. Desa
Boyolali - - - - -
Papringan
Desa Desa Mukiran
145. Peningkatan jalan Dusun Ngemplak Desa Kaliwungu - Dusun Jolodriyan - - - - -
KAliwungu -
Desa Mukiran

146. Peningkatan jalan Dusun Pereng Desa Kaliwumgu - Dusun KemiriDesa


Desa Jetis - - - - -
Kaliwungu -
Desa Jetis
147. Peningkatan jalan Dusun Bayeman Desa Kaliwungu - Dusun GaratDesa
Kidul Kab. Boyolali - - - - -
Kaliwungu
Desa Desa Mukiran
148. Peningkatan jalan Dusun Canggal Desa Kaliwungu - Dusun Jolodriyan - - - - -
Kaliwungu -
Desa Mukiran

DesaDesa Papringan
149. Peningkatan jalan Dusun Canggal Desa Kaliwungu - Dusun Bestrikan - - - - -
Kaliwungu -
Desa
Papringan
Desa Pager
150. Peningkatan jalan Dusun Pager Desa Pager - Dusun Kener Desa Kener - Krancah Desa Udanwuh
- Dusun - - - - -
Desa Udanwuh

Desa Desa Mukiran


151. Peningkatan jalan Dusun Panggang Desa Kaliwungu - Dusun Ngrandon - - - - -
Kaliwungu -
Desa Mukiran

Desa
152. Peningkatan jalan Dusun Tulakan Desa Mukiran - Dusun Grenjeng Mukiran
Desa Siwal - - - - - -
Desa Siwal

Desa Mukiran
153. Peningkatan jalan Dusun Pregolan Desa Jetis - Dusun Mukiran I Desa Jetis - - - - - -
Desa Mukiran

154. Peningkatan jalan Dusun Genting Desa Rogomulyo - Desa Pentur Desa
Kec. Simo Kab. Boyolali - - - - -
Rogomulyo
155. Peningkatan jalan Dusun Pregolan Desa Jetis - Dusun RogomulyoDesa
DesaJetis -
Rogomulyo - - - - -
Desa
Rogomulyo
Desa Jetis
156. Peningkatan jalan Dusun Jetis Desa Jetis - Desa Ngampon Kec. Ampel Kab. Boyolali - - - - -
157. Peningkatan jalan Dusun Wonogiri Desa Papringan - Desa Krasak Desa
Kab. Boyolali - - - - -
Papringan
DesaDesa
158. Peningkatan jalan Dusun Randusari Desa Payungan - Dusun Penthur Payungan
Selondoko Kec. Ampel Kab. Boyolali - - - - -

Desa Payungan
159. Peningkatan jalan Dusun Prampogan Desa Payungan - Dusun Cengklik, Dusun Penthur Desa Selondoko (Kab. Boyolali) - - - - -

Desa Payungan
160. Peningkatan jalan Dusun Karangtengah Desa Payungan - Dusun Mukiran 2 Desa Mukiran - - - - -
- Desa
Mukiran

161. Peningkatan jalan Dusun Suruhan Desa Rogomulyo - Dusun BogaDesa Desa Ngampon Kec. Ampel Kab. Boyolali - - - - -
Rogomulyo
162. Peningkatan jalan Dusun Ngemplak Desa Kaliwungu - Dusun PerengDesaDesa Kaliwungu (Jalan Provinsi) - - - - -
Kaliwungu
Desa
163. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Jatirejo - Dusun Kalegen Lor Desa Dersansari - Dusun Krajan Desa Purworejo - - - - -
Dersansari -
Desa
Purworejo
DesaDesa
164. Peningkatan jalan Dusun Klewongan Desa Jatirejo - Dusun Gesangan Jatirejo -
Kebowan - - - - -
Desa Kebowan

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 14 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Desa Desa Purworejo
165. Peningkatan jalan Dusun Kalegen Lor Desa Dersansari - Dusun Krajan - - - - -
Dersansari -
Desa
Purworejo
166. Peningkatan jalan Dusun Medayu Desa Medayu - Dusun Kepundung Desa Medayu
Desa -
Reksosari - - - - -
Desa Reksosari

Desa
167. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Kedungringin - Dusun Randurancang Desa Sukorejo - - - - -
Kedungringin -
Desa Sukorejo

DesaCengklik Desa Cukilan


168. Peningkatan jalan Dusun Jagir Desa Kedungringin - Dusun Banjaran - - - - -
Kedungringin -
Desa Cukilan

Desa Reksosari
169. Peningkatan jalan Dusun Karang Salam Desa Reksosari - Dusun Dompon Desa Purworejo - - - - -
- Desa
Purworejo

Desa Plumbon
170. Peningkatan jalan Dusun Seban, Kemiri Desa Plumbon - Dusun Kauman -
Desa Jatirejo (Samping SMA N 1 Suruh) - - - - -
Desa Jatirejo

plumbon -
171. Peningkatan jalan Dusun Golo Desa Plumbon - Dusun Morangan Desa Suruh - - - - -
Desa Suruh

DesaMulyorejo
172. Peningkatan jalan Dusun Nalirejo Desa Plumbon - Bumi Perkemahan Krandon - Dusun Jengglong Dusun Miri Desa Krandon Lor - Dusun Patran Desa Cukilan - - - - -
Lor - Desa
Cukilan
173. Peningkatan jalan Dusun Janglengan Desa Dadap Ayam - Dusun Desa
Salak Desa Cukilan - - - - -
Dadapayam -
Desa Cukilan
174. Peningkatan jalan Dusun Sawur Desa Gunung Tumpeng - Dusun Desa Gunung
Bajaran Cenglik Desa Cukilan - - - - -
Tumpeng -
Desa Cukilan

DesaBoyolali
175. Peningkatan jalan Dusun Patran Desa Cukilan - Desa Kalinanas Kab. Cukilan - - - - -
176. Peningkatan jalan Dusun Gesangan, Dusun Kebowan Desa Kebowan Desa Kebowan
- Dusun -
Rekesan Ngelo Desa Tegalwaton - - - - -
Desa
Tegalwaton

Desa
177. Peningkatan jalan Dusun Baok Desa Ujung ujung - Dusun Tompak Ujung-
Desa Karanggondang - - - - -
Ujung - Desa
Karanggondan
g
178. Peningkatan jalan Dusun Baok Desa Ujung ujung - Dusun GadingDesa
DesaUjung-
Sumberejo - - - - -
ujung - Desa
Sumberejo
Desa Ujung-
179. Peningkatan jalan Dusun Baok Desa Ujung-ujung - Dusun Tembelangan Desa Sukoharjo - - - - -
ujung - Desa
Sukoharjo
180. Peningkatan jalan Dusun Kubang Desa Sumberejo - Dusun Ploso Desa Ujung ujung - - - - -
Sumberejo -
Desa Ujung-
Ujung
Desa
181. Peningkatan jalan Dusun Ngasinan Desa Sumberejo - Dusun Segiri Desa Segiri - - - - -
Sumberejo -
Desa Segiri
Desa Segiri
182. Peningkatan jalan Dusun Karangsalam Desa Segiri - Dusun Plantungan Desa -Krandon Lor (Kec. Suruh) - - - - -
Desa Kradon
Lor
Desa
183. Peningkatan jalan Dusun Karangsalam Desa Segiri - Dusun Cukilan Segiri
Desa -
Cukilan - - - - 1.000.000
Desa Cukilan
184. Peningkatan jalan Dusun Borangan Desa Semowo - Dusun Gunung Desa Semowo
Tengis Desa- Pucung (Kec. Bancak) - - - - -
Desa Pucung

Desa Desa Sukoharjo


185. Peningkatan jalan Dusun Bendungan Desa Bendungan - Dusun Setro - - - - -
Bendungan -
Desa
Sukoharjo
Desa Desa Bendungan
186. Peningkatan jalan Dusun Singkil Desa Karanggondang - Dusun Ngesrep - - - - -
Karanggondan
g - Desa
Bandungan
Desa Desa Sukoharjo - Dusun Krajan Desa Glawan
187. Peningkatan jalan Dusun Ngerangan Desa Jembrak - Dusun Susukan - - - - -
Sukoharjo -
Desa Glawan
DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 15 dari 37
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Desa
188. Peningkatan jalan Dusun Grompol Desa Jembrak - Dusun Ngesrep Jembrak
Desa -
Bendungan - - - - -
Desa
Bendungan

Desa Desa Sukoharjo


189. Peningkatan jalan Dusun Tegalsale Dusun Jembrak - Dusun Susukan - - - - -
Sukoharjo
190. Peningkatan jalan Dusun Mranggen Desa Bejaten - Dusun Krajan Desa
Desa Bejaten
Kauman- Lor - - - - -
Desa Kauman
Lor
Desa
191. Peningkatan jalan Dusun Pabelan Desa Pabelan - Desa Watuagung, Pabelan
Kota Salatiga - - - - -
Desa Pabelan
192. Peningkatan jalan Dusun Pabelan Desa Pabelan - Dusun Karangtengah -
Desa Karangtengah (Kec. Tuntang) - - - - -
Desa
Karangtengah

193. Peningkatan jalan Dusun Bandongan Desa Gedangan - KelurahanDesa


Kecandran Kota Salatiga - - - - -
Gedangan
194. Peningkatan jalan Dusun Sraten 1 Desa Sraten - Dusun RowosariDesa
DesaSraten -
Rowosari - - - - -
Desa Rowosari

DesaRowosari
195. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Sraten - Dusun Rowosari Desa Rowosari-
- Dusun Rowoganjar Desa Rowoboni- Dusun Sukodono Desa Kebumen - - - - 1.000.000
Desa Rowoboni
-Desa
Kebumen

196. Peningkatan jalan Dusun Ngelosari Desa Jombor - Dusun DempelDesa


DesaJombor - - Dusun Kesongo Lor Desa Kesongo
Candirejo - - - - 1.000.000
Desa Candirejo
- Desa
KEsongo

Desa
197. Peningkatan jalan Dusun Dempel Desa Candirejo - Dusun Ngablak Candirejo
Desa Pulutan (Kota Salatiga) - - - - -

Desa Candirejo
198. Peningkatan jalan Dusun Kintelan Lor Desa Candirejo - Dusun Bunggan Desa Blotongan (Kota Salatiga) - - - - -

Desa Kesongo
199. Peningkatan jalan Dusun Kesongo Lor Desa Kesongo - Dusun Calombo -
Desa Lopait - - - - -
Desa Lopait

200. Peningkatan jalan Dusun Nalen Desa Watuagung - Dusun KarangDesa


Tengah Desa Karang Tengah - - - - -
Watuagung -
Desa KArang
Tengah
DesaDesa Karangtengah
201. Peningkatan jalan Dusun Nalen Desa Watuagung - Dusun Kadimulyo - - - - -
Watuagung -
Desa
Karangtengah

202. Peningkatan jalan Dusun Lopait Desa Lopait - Dusun Watu AgungDesa
Desa Watuagung - Dusun Nglerak Desa Delik - - - - -
Watuagung -
Desa Delik
203. Peningkatan jalan Dusun Calombo Desa Lopait - Dusun KlurahanDesa
DesaLopait -
Tuntang - - - - -
Desa Tuntang

204. Peningkatan jalan Dusun Delik Desa Delik - Dusun Dompon DesaDesa Delik -
Tlompakan - - - - 1.000.000
Desa
Tlompakan
205. Peningkatan jalan Dusun Beran Desa Karangtengah - Dusun PlosoDesa
Desa Pabelan (Kec. Pabelan) - - - - -
Karangtengah -
Desa Pabelan

Desa Desa Karangtengah


206. Peningkatan jalan Dusun Plakaran Desa Karanganyar - Dusun Kadipiro - - - - 1.000.000
Karanganyar -
Desa
KArangtengah

Desa
207. Peningkatan jalan Dusun Demangan Desa Karanganyar - Dusun Sombron Desa Tlompakan - - - - -
Karanganyar -
Desa
Tlompakan
Desa
208. Peningkatan jalan Dusun Bantar Desa Popongan - Dusun Plakaran Popongan
Desa Karanganyar - - - - -
- Desa
KArangayar

209. Peningkatan jalan Dusun Sombron Desa Tlompakan - Dusun Tlogo Desa
Desa Tlogo - - - - -
Tlompakan -
Desa Tlogo
Desa
210. Peningkatan jalan Dusun Keji Desa Keji - Kelurahan Ungaran Batas KejiProvinsi
Jalan - - - - -
DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 16 dari 37
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
211. Peningkatan jalan Dusun Compok Desa Kalisidi - Dusun BranjangDesa
DesaKalisidi
Branjang- - - - - -
Desa Branjang

Desa
212. Peningkatan jalan Dusun Manikmoyo Desa Kalisidi - Dusun Terwidi Kalisidi
Desa Plalangan Kec. Gunungpati Kota Semarang - - - - -
213. Peningkatan jalan Dusun Blanten Desa Nyatnyono - Dusun Lerep Desa
Desa Lerep - - - - -
Nyatnyono -
Desa Lerep
Desa
214. Peningkatan jalan Dusun Sepakung Wetan, Dusun Jingkol Desa Sepakung - Dusun Kepil Desa Kebumen - - - - 1.000.000
Sepakung -
Desa Kebumen

Desa Kebumen
215. Peningkatan jalan Dusun Krajansari Desa Kebumen - Dusun Sepakung Wetan Desa Sepakung - - - - 1.000.000
- Desa
Sepakung

Desa
216. Peningkatan jalan Dusun Krajansari, Dusun Kayuwangi Lor, Dusun Kebumen
Kayumas Desa Kebumen - Dusun Kayuwangi Desa Gedong - - - - -
- Desa Gedog

DesaDesa
217. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Kebumen - Dusun Rowokasam Kebumen
Rowoboni - - - - 1.000.000
-Desa
Rowoboni

218. Peningkatan jalan Dusun Kaliglagah Desa Kalibeji (Kec. Tuntang) -Desa Kalibeji
Dusun -
Banyudono Desa Gedong - - - - 1.000.000
Desa Gedong

Desa
219. Peningkatan jalan Dusun Kayuwangi Desa Gedong - Dusun Gowong Gedong
Desa -
Manggihan (Kec. Getasan) - - - - -
Desa
Manggihan
DesaKebumen
220. Peningkatan jalan Dusun Gedong Desa Gedong - Dusun Gentan Desa Kebumen- Dusun Kaliglagah Desa Kalibeji (Kec. Tuntang) - - - - -
- Desa Kalibeji

DesaKebondowo
221. Peningkatan jalan Dusun Karang Desa Tegaron - Dusun Jrakah Desa Tegaron - - - - - 1.000.000
Desa
Kebondowo

Desa Desa Kemambang


222. Peningkatan jalan Dusun Watulawang Desa Sepakung - Dusun Puwono - - - - 1.000.000
Sepakung -
Desa
Kemambang
Desa
223. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Banyubiru - Dusun Jambon Desa Kebondowo - - - - -
Banyubiru -
Desa
Kebondowo
Desa
224. Peningkatan jalan Dusun Ngrapah Desa Ngrapah - Dusun Pancuran Ngrapah
Desa -
Banyubiru - - - - -
Desa
Banyubiru

Desa
225. Peningkatan jalan Dusun Tlumpak Desa Wirogomo - Desa Seloprojo wirogomo
Kec. Ngablak (Kab. Magelang) - - - - -

DesaDusun
226. Peningkatan jalan Dusun Demakan Desa Banyubiru - Dusun Ngendo, Ngrapah -
Jonggrangan, Dusun Gadingan, Dusun Setro Desa Ngrapah - Dusun Jambu Kidul Desa Jambu (Lewat SMK N 1 Jambu) - - - - 1.000.000
Desa Jambu

Desa
227. Peningkatan jalan Dusun Jlamprang Desa Gemawang - Desa Losari, Kec. Grabag, Kab. Magelang - - - - -
Gemawang
Desa
228. Peningkatan jalan Dusun Wawar Lor Desa Bedono - Dusun Kaligaleh Bedono
Desa -
Kelurahan - - - - -
Desa
Kelurahan
229. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Bedono - Dusun JlamprangDesa
DesaBedono -
Gemawang - - - - 1.000.000
Desa
GEmawang
DesaDesa Kebondalem
230. Peningkatan jalan Dusun Kaligaleh Desa Kelurahan - Dusun Jenganti - - - - -
Kelurahan -
Desa
Kebondalem
Desa
231. Peningkatan jalan Dusun Candisari Desa Kelurahan - Dusun Krajan Desa Brongkol - - - - -
Kelurahan -
Desa Brongkol

Desa
232. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Brongkol - Dusun Tempuran Brongkol
Desa -
Kelurahan - - - - 1.000.000
Desa
Kelurahan

Brongkol -
233. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Brongkol - Dusun Pengkol Desa Ngrapah - - - - -
Desa Ngrapah

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 17 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
234. Peningkatan jalan Dusun Jambu Lor Desa Jambu - Dusun KrajanDesa
DesaJambu -
Kuwarasan - - - - -
Desa
Kuwarasan
Desa Kuwarasan
235. Peningkatan jalan Dusun Jambu Lor Desa Jambu - Dusun Weru Desa Jambu - - Dusun Krajan Desa Kebondalem - - - - 1.000.000
Desa
Kebondalem
236. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Kuwarasan - Dusun JambuDesa
Lor Desa Jambu - - - - -
Kuwarasan -
Desa Jambu
Desa
237. Peningkatan jalan Dusun Tompak Desa Genting - Desa Kebonagung Genting
Kec. -
Sumowono - - - - 1.000.000
Desa
Kebonagung

DesiBanyukuning
238. Peningkatan jalan Dusun Tompak Desa Genting - Dusun Krajan Desa Genting - Kec. Bandungan - - - - 500.000
Desa
Banyukuning
Desa
239. Peningkatan jalan Dusun Wora Wari Desa Genting - Dusun Rejosari Genting
Desa -
Rejosari - - - - -
Desa Rejosari

Desa
240. Peningkatan jalan Dusun Catak Desa Kebonagung - Dusun Jleglong Desa Ngadikerso - - - - -
Kebonagung -
Desa
Ngadikerso
241. Peningkatan jalan Dusun Lanjan Desa Lanjan - Dusun KalidukuhDesa
DesaLanjan
Genting- Kec. Jambu - - - - -
Desa Genting

Desa
242. Peningkatan jalan Dusun Candi Desa Candigaron - Dusun Bulusari Desa Kemitir - - - - -
Candigaron -
Desa Kemitir
Desa
243. Peningkatan jalan Dusun Kemitir Desa Kemitir - Dusun Ngoho Desa Kemitir -
Duren - - - - 1.000.000
Desa Duren
Desa
244. Peningkatan jalan Dusun Balong Desa Kemitir - Dusun Tlogopucang Kemitir
Desa Tlogopucang Kec. Kandangan Kab. Temanggung - - - - -
Desa Desa Lanjan
245. Peningkatan jalan Dusun Karangwetan Desa Sumowono - Dusun Lanjan - - - - -
Sumowono -
Desa Lanjan
Desa
246. Peningkatan jalan Dusun Sumowono Desa Sumowono - Dusun Mendongan Desa Mendongan - - - - -
Sumowono -
Desa
Mendongan
Desa
247. Peningkatan jalan Dusun Logung Desa Jubelan - Dusun Kalibanger Jubelan
Desa Lanjan- - - - - 1.000.000
Desa Lanjan

248. Peningkatan jalan Dusun Bantir Desa Losari - Dusun Piyanggang Desa Losari -
Piyanggang - - - - -
Desa
Piyanggang
Desa Losari
249. Peningkatan jalan Dusun Kalidukuh Desa Losari - Dusun Gondangsari -
Desa Mendongan - - - - -
Desa
Mendongan
Desa
250. Peningkatan jalan Dusun Piyangang Desa Piyanggang - Dusun Mendongan Desa Mendongan - - - - -
Piyanggang -
Desa
Mendongan
Desa
251. Peningkatan jalan Dusun Pledokan Desa Pledokan - Dusun Kemitir Pledokan
Desa Kemitir - - - - - -
Desa Kemitir

Desa Kemawi
252. Peningkatan jalan Dusun Kemawi Desa Kemawi - Curug Plenting Kuning - - - - -

253. Peningkatan jalan Dusun Pragumen Desa Pasekan Kec. AmbarawaDesa Pasekan
- Desa -
Jetis Kec. Bandungan - - - - 1.000.000
Desa Jetis

Desa Pasekan
254. Peningkatan jalan Dusun Kintelan Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa - Dusun- Tlogomayong Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Jambu - - - - -
Kelurahan
Gondoriyo

DesaDesa
255. Peningkatan jalan Dusun Jurang Belik Desa Mlilir - Dusun Poncoruso MlilirPancoroso
- Kec.Bawen - - - - -
Desa
Poncoroso
Desa Duren -
256. Peningkatan jalan Dusun Gaton Desa Duren - Dusun Milir Desa Milir - - - - -
Desa Mlilir
Desa Kenteng
257. Peningkatan jalan Dusun Kenteng Desa Kenteng - Dusun Kedungwangan Dusun- Kaliwinong Desa Banyukuning - - - - 1.000.000
Desa
Banyukuning

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 18 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
258. Peningkatan jalan Dusun Kalibendo Desa Candi - Dusun BerokanDesa
DesaCandi -
Banyukuning - - - - 1.000.000
Desa
Banyukuning
Desa
259. Peningkatan jalan Dusun Berokan Desa Banyukuning - Dusun Kalibanger Desa Lanjan Kec. Sumowono - - - - -
Banyukuning -
Desa Lanjan
Desa Desa Genting (Kec. Jambu)
260. Peningkatan jalan Dusun Tlogosari Desa Banyukuning - Dusun Genting - - - - 1.000.000
Banyukuning -
Desa Genting

Desa
261. Peningkatan jalan Dusun Tegalsari Desa Sidomukti - Dusun Coblong Desa Pakopen - - - - -
Sidomukti -
Desa Pakopen

262. Peningkatan jalan Dusun Geblok Desa Sidomukti - Dusun Clapar Desa
Desa Duren - - - - 1.000.000
Sidomukti -
Desa Duren
263. Peningkatan jalan Dusun Talun Desa Candi - Dusun Ampel GadingDesa Candi
Desa -
Kenteng Kec. Bandungan - - - - -
Desa Kenteng

264. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Doplang - Dusun Berokan Desa Doplang
Kelurahan -
Bawen - - - - -
Kelurahan
Bawen

Desa
265. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Doplang - Kelurahan Kupang Doplang -Ambarawa
Kecamatan - - - - -
Kelurahan
Kupang

Desa Desa
266. Peningkatan jalan Dusun Jurangsari Desa Doplang - Dusun Pelemsari Doplang -
Doplang - Dusun Candi Desa Doplang - Dusun Gentan Desa Doplang - Dusun Sekuro Kelurahan Harjosari - - - - -
Kelurahan
Harjosari

267. Peningkatan jalan Dusun Prenggan Desa Polisiri - Dusun PancuranDesa Polosiri
Desa -
Kandangan - - - - -
Desa
Kandangan
DesaPolosiri
268. Peningkatan jalan Dusun Kaliputih Desa Polosiri - Dusun Tapen Desa Polosiri- -Dusun Salakan Desa Ngajaran - - - - 1.000.000
Desa Ngajaran

Polisiri -
269. Peningkatan jalan Dusun Wangon Desa Polisiri - Dusun Tugusari Desa Kandangn - - - - -
Desa
Kandangn
270. Peningkatan jalan Dusun Soko Desa Polosiri - Dusun Bendo Desa Desa Polosiri -
Kandangan - - - - 1.000.000
Desa
Kandangan
271. Peningkatan jalan Dusun Kenongo Desa Lemahireng - Dusun NgetukDesaKelurahan Pringapus - - - - 1.000.000
Lemahireng -
Kelurahan
Pringapus
DesaDesa
272. Peningkatan jalan Dusun Sorogeneng Desa Samban - Dusun Kebonan Samban -
Randugunting Kec. Bergas - - - - -
Desa
Randugunting

Desa Samban
273. Peningkatan jalan Dusun Sorogeneng Desa Samban - Dusun Pancoran - Harjosari
Kelurahan - - - - -
Kelurahan
Harjosari

Desa Samban
274. Peningkatan jalan Dusun Sorogeneng Desa Samban - Dusun Poncoruso -
Desa Poncoruso - - - - -
Desa
Poncoruso

Desa Samban
275. Peningkatan jalan Dusun Karangjoho Desa Samban - Dusun Prampelan - Kec. Bandungan
Desa Mlilir - - - - -
Desa Mlilir

Desa
276. Peningkatan jalan Dusun Poncoruso Desa Poncoruso - Dusun Prampelan Desa Mlilir Kec. Bandungan - - - - -
Poncoruso -
Desa Mlilir
277. Peningkatan jalan Dusun Blondo Kelurahan Bawen - Dusun DeresKelurahan
Desa Kandangan - - - - 1.000.000
Bawen - Desa
Kandangan

Desa
278. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Bringin - Dusun Bantar Desa Bringin -
Popongan - - - - -
Desa Popongan

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 19 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
279. Peningkatan jalan Dusun Popongan, Dusun Petet Desa PoponganDesa Popongan
- Dusun Dompon Desa Giling (Kec. Pabelan) - - - - -
- Desa Giling

280. Peningkatan jalan Dusun Tempuran Desa Tempuran - Batas Kab. Desa
Grobogan ( Jalan Provinsi ) - - - - -
Tempuran
281. Peningkatan jalan Dusun Wiru Desa Wiru - Dusun Sembung DesaDesa
BotoWiru
(Kec.-Bancak) - - - - -
Desa Boto
Desa Lebak -
282. Peningkatan jalan Dusun Bulusari Desa Lebak - Dusun Ngasinan Desa Sendang - - - - -
Desa Sendang

Desa
283. Peningkatan jalan Dusun Kropoh Desa Gogodalem - Dusun Pondok Desa Sendang - - - - -
Gogodalem -
Desa sendang

Desa Kalijambe
284. Peningkatan jalan Dusun Krandon Desa Kalijambe - Dusun Naligunung Desa Tanjung - - - - -
- Desa
Tanjung

Desa
285. Peningkatan jalan Dusun Sugihwaras Desa Kalijambe - Dusun Watugajah Desa Candirejo (Kec. Pringapus) - - - - -
KAlijambe -
Desa Candirejo

Desa
286. Peningkatan jalan Dusun Kuwang Desa Tanjung - Dusun Kalijambe TAnjung
Desa -
Kalijambe - - - - -
Desa Kalijambe

287. Peningkatan jalan Dusun Domas Desa Lebak - Dusun Wates DesaDesa
PakisLebak - - - - - -
Desa Pakis
Pucung -
288. Peningkatan jalan Dusun Krajan 1 Desa Pucung - Dusun Ngaglik Desa Rejosari - - - - 1.000.000
Desa Rejosari

DesaLembu
289. Peningkatan jalan Dusun Melikan Desa Rejosari - Dusun Kendel Desa Rejosari - - - - - 1.000.000
Desa Lembu

Desa
290. Peningkatan jalan Dusun Kromo Desa Rejosari - Dusun Krajan Desa Rejosari -
Bancak - - - - -
Desa Bancak

Desa
291. Peningkatan jalan Dusun Krempel Desa Lembu - Dusun Karet Desa Lembu -
Plumutan - - - - -
Desa Plumutan

292. Peningkatan jalan Dusun Kalisari Desa Plumutan - Dusun Melian Desa Plumutan
Galangan Dusun Rejosari - Dusun Kendel Desa Lembu - - - - -
- Desa Lembu

Desa
293. Peningkatan jalan Dusun Kalisari Desa Plumutan - Dusun Krempel Desa Lembu - - - - 1.000.000
Plumutan -
Desa Lembu
Desa Plumutan
294. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Plumutan - Batas Kab. Boyolali - - - - 1.400.000

Desa Desa Bantal


295. Peningkatan jalan Dusun Watulemper Desa Jlumpang - Dusun Gayam - - - - 1.000.000
Jlumpang -
Desa Bantal
Desa
296. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Bancak - Dusun Galeh Desa Bancak -
Wonokerto - - - - 1.000.000
Desa
Wonokerto

297. Peningkatan jalan Dusun Banaran Desa Bancak - Dusun TrunengDesa


DesaBancak
Rejosari- - - - - 1.000.000
Desa Rejosari

Desa
298. Peningkatan jalan Dusun Krasak Desa Bancak - Dusun Jlumpang DesaBancak -
Jlumpang - - - - 1.000.000
Desa
Jlumpang

299. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Wonokerto - Dusun Krajan Desa
Desa Bancak - - - - -
Wonokerto -
Desa Bancak
Desa Derekan
300. Peningkatan jalan Dusun Derekan Barat Desa Derekan - Dusun Kalisori -
Desa Diwak (Kec. Bergas) - - - - -
Desa Diwak
(Kec. Bergas)

Desa Derekan
301. Peningkatan jalan Dusun Derekan Barat Desa Derekan - Kel. Ngempon -
(Kec. Bergas) - - - - -
Kel. Ngempon
(Kec. Bergas)

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 20 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Dusun
302. Peningkatan jalan Dusun Derekan Desa Derekan - Dusun Macanmati Desa Klepu - - - - -
Derekan Desa
Derekan -
Dusun
Macanmati
Desa Klepu

Desa
303. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Klepu - Dusun Dendeng Desa Klepu -
Wringinputih (Kec. Bergas) - - - - -
Desa
Wringinputih
(Kec. Bergas)
DusunDesa Polisiri Kec. Bawen
304. Peningkatan jalan Dusun Kunciputih Desa Jatirunggo - Dusun Wangon - - - - -
Kunciputih
Desa
Jatirunggo -
Dusun Wangon
Desa Polisiri
Kec. Bawen

DesaDesa
305. Peningkatan jalan Dusun Durenan Desa Wonorejo - Dusun Kertosari Wonorejo
Pringsari - - - - 1.000.000
- Desa
Pringsari

DesaWonorejo
306. Peningkatan jalan Dusun Kaliulo Desa Klepu - Dusun Wonorejo Desa Klepu - - - - - -
Desa Wonorejo

307. Peningkatan jalan Dusun Bodean Desa Klepu - Dusun Balongsari Desa KlepuPringapus
Kelurahan - (Jalan Kabupaten) - - - - -
Kelurahan
Pringapus
308. Peningkatan jalan Dusun Siroto Desa Pagersari - Dusun Bergas lorDesa
DesaPagersari -
Bergas Lor - - - - -
Desa Bergas
Lor

309. Peningkatan jalan Dusun Pagersari Desa Pagersari - Dusun Tegal Dusun
Melik Desa Gebugan - - - - -
Pagersari Desa
Pagersari -
Dusun Tegal
Melik Desa
Gebugan

Desa
310. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Gebugan - Dusun Cemanggal Gebugan
Desa -
Munding - - - - 1.000.000
Desa Munding

Desa Bergas
311. Peningkatan jalan Dusun Kemloko Desa Bergas Kidul - Dusun Pagersari Desa Pagersari - - - - -
Kidul -Desa
Pagersari
Desa Bergas
312. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Bergas Kidul - Dusun Kalikembar Desa Pakopen (Kec. Bandungan) - - - - 1.000.000
Kidul - Desa
Pakopen (Kec.
Bandungan)

DesaDiwak
313. Peningkatan jalan Dusun Jatijajar Desa Jatijajar - Dusun Diwak Desa Jatijajar - - - - - -
Desa Diwak

314. Peningkatan jalan Dusun Jatijajar Desa Jatijajar - Dusun KebonanDesa Jatijajar
Kelurahan -
Randugunting Kec. Bawen - - - - -
Kelurahan
Randugunting
Kec. Bawen

315. Peningkatan jalan Dusun Jatijajar Desa Jatijajar - Dusun DerekanDesa


BaratJatijajar -
Desa Derekan Kec. Pringapus - - - - -
Desa Derekan
Kec. Pringapus

Kelurahan
316. Peningkatan jalan Kelurahan Ngempon - Dusun Kalisori Desa Diwak - - - - -
Ngempon -
Desa Diwak
Desa
317. Peningkatan jalan Dusun Ngobo Desa Wringinputih - Dusun Kaliulo Desa Klepu Kec. Pringapus - - - - -
Wringinputih -
Desa Klepu
Kec. Pringapus

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 21 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Desa Desa Leyangan - Kelurahan Beji (Kec. Ungaran Timur)
318. Peningkatan jalan Dusun Ngobo Desa Wringinputih - Dusun Kalikopeng - - - - -
Wringinputih -
Desa Leyangan
- Kelurahan
Beji (Kec.
Ungaran
Timur)

DesaWujil
319. Peningkatan jalan Dusun Pagersari Desa Pagersari - Batas Kelurahan Pagersari - - - - - -
Batas
Kelurahan
Wujil

Desa Leyangan
320. Peningkatan jalan Dusun Kalikopeng Desa Leyangan - Dusun Manggihan Kel. Beji - - - - -
- Kel. Beji

Desa
321. Peningkatan jalan Dusun Kalikopeng Desa Leyangan - Dusun Bulu Leyangan
Desa Kalongan - - - - -
- Desa
Kalongan

DesaDesa
322. Peningkatan jalan Dusun Kalikopen Desa Leyangan - Dusun Mendiro Leyangan
Kalongan - - - - -
- Desa
Kalongan

323. Peningkatan jalan Kel. Gedanganak - Dusun Jetis Desa Leyangan Kel. - - - - -
Gedanganak -
Desa Leyangan

Desa Kalikayen
324. Peningkatan jalan Dusun Lengkongsari Desa Kalikayen - Dusun Kebontaman Kel. Rowosari (Kec. Tembalang, Kota Semarang) - - - - -
- Dusun
Kebontaman
Kel. Rowosari
(Kec.
Tembalang,
Kota
Semarang)

Desa Kalikayen
325. Peningkatan jalan Dusun Lengkongsari Desa Kalikayen - Dusun Tegalsari Desa Mluweh - - - - -
- Desa Mluweh

Dusun Gedawang (Kec. Banyumanik, Kota Semarang)


326. Peningkatan jalan Dusun Karanggawang Desa Mluweh - Batas Kelurahan - - - - -
Karanggawang
Desa Mluweh -
Batas
Kelurahan
Gedawang
(Kec.
Banyumanik,
Kota
Semarang)

327. Peningkatan jalan Dusun Semowo Desa Semowo - Dusun NgesrepDesa


DesaSemowo -
Bendungan - Dusun Singkil Desa Karanggondang - - - - -
Desa
Bendungan -
Desa
Karanggondan
g

Desa Glawan
328. Peningkatan jalan Dusun Wonogaten Desa Glawan - Dusun Ngerangan, -
Dusun Tegalsale, Dusun Tegalsari Desa Jembrak - Dusun Susukan Desa Sukoharjo - - - - -
Desa Jembrak -
Desa
Sukoharjo

DesaKadirejo
329. Peningkatan jalan Dusun Barukan Desa Giling - Dusun Ngablak Desa Giling - - - - - -
Desa Kadirejo

Kelurahan
330. Peningkatan jalan Dusun Tlogomayong Kelurahan Gondoriyo - Dusun Kaliwinong Desa Banyukuning Kec. Bandungan - - - - -
Gondoriyo -
Desa
Banyukuning
Kec.
Bandungan

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 22 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Desa Desa Banyukuning Kec. Bandungan
331. Peningkatan jalan Dusun Krajan Desa Kebondalem - Dusun Kaliwinong - - - - 1.000.000
Kebondalem -
Desa
Banyukuning
Kec.
Bandungan
332. Peningkatan jalan Dusun Kebonagung Desa Kebonagung - DusunDesa
Ngadiroso Desa Wonokerso Kec. Pringsurat Kab. Temanggung - - - - -
Kebonagung -
Desa
Wonokerso
Kec. Pringsurat
Kab.
Temanggung

Desa Desa Kalimangis Kec. Kaloran Kab. Temanggung


333. Peningkatan jalanDusun Semanding Desa Candigaron - Dusun Kalisat - - - - 1.000.000
Candigaron
Desa
334. Peningkatan jalan Dusun Lengkong Desa Pasekan - Dusun Tlogosari Pasekan
Desa -
Banyukuning (Kec. Bandungan) - - - - 1.000.000
Desa
Banyukuning
(Kec.
Bandungan)

Desa
335. Peningkatan jalan Dusun Seneng Desa Jatirunggo - Kelurahan Pringapus - - - - -
Jatirunggo -
Kelurahan
Pringapus
Desa Desa Rowosari
336. Peningkatan jalan Dusun Bandongan Desa Gedangan - Dusun Rowopolo - - - - -
Gedangan -
Desa Rowosari

337. Peningkatan jalan antar desa (150 ruas @ 500 jt) 37.500 - - 37.500 25.000.000
1.0103 1.01.03.01 15 09 Peningkatan Jalan Non 4. Peningkatan Kabupaten Jumlah jalan non Menunjang akses 100% 500.000 - - - - - DINAS
Status Kualitas Pelayanan Semarang status terbangun masyarakat PEKERJAAN
Dasar UMUM
1.0103 1.01.03.01 16 Program Pembangunan 3.500.000 2.500.000 - - 2.500.000 -
Saluran Drainase/Gorong-
gorong

1.0103 1.01.03.01 16 03 Pembangunan saluran 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terbangunnya 10 Saluran 3.500.000 2.500.000 - - 2.500.000 - DINAS
drainase/gorong-gorong Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang saluran jalan jalan PEKERJAAN
Dasar prasarana UMUM
transportasi yang
berkualitas dan
merata;

1. Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kabupaten Kedayon - SalaranJalan 500.000 - - 500.000 -


Kabupaten
Bagongan
Tolokan -
Blancir Kopeng

2. Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kabupaten Butuh - Getasan Dsn. 200.000 - - 200.000 -
Bumiharjo &
Kembang Desa
Sumogawe

3. Pembangunan Saluran Jalan Papringan - Pager Desa pager 200.000 - - 200.000 -


4. Pembangunan Saluran Jalan Klero - Semagu Klero 200.000 - - 200.000 -
5. Pambangunan Saluran Drainase Jalan S. Parman JL S PARMAN 180.000 - - 180.000 -
RW 003

6. Pembangunan Saluran Jalan Kaliwungu - Kaibon 250.000 - - 250.000 -


7. Pembangunan Saluran Jalan Jetis - Papringan 250.000 - - 250.000 -
8. Pembangunan Saluran Jalan Tuntang - Karanglo 210.000 - - 210.000 -
9. Pembangunan Saluran Jalan Pakis - Sendang 210.000 - - 210.000 -
10. Pembangunan Saluran Jalan Candi - Gedongsongo 300.000 - - 300.000 -
1.0103 1.01.03.01 17 Program Pembangunan 2.600.000 12.000.000 - - 12.000.000 5.000.000
Turap/ Talud/ Bronjong

1.0103 1.01.03.01 17 03 Pembangunan Kabupaten Terbangunnya talud 120 Talud 2.600.000 12.000.000 - - 12.000.000 5.000.000 DINAS
turap/talud/bronjong Semarang pengaman bahu jalan PEKERJAAN
jalan UMUM
1. Pembangunan talud jalan antar desa (120 ruas @ 200 jt) Kabupaten 12.000.000 - - 12.000.000 5.000.000
Semarang

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 23 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0103 1.01.03.01 18 Program Rehabilitasi/ 50.800.000 11.000.000 400.000 - 11.400.000 25.000.000
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.0103 1.01.03.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terpeliharanya jalan 4 wilayah Memperlancar 100% 48.800.000 9.000.000 400.000 - 9.400.000 22.000.000 DINAS
jalan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang secara rutin perekonomian PEKERJAAN
Dasar prasarana dan UMUM
transportasi yang memperpanjang
berkualitas dan umur jalan
merata;

Terpeliharanya jalan 7 ruas


secara berkala

1. Pemeliharaan rutin jalan kabupaten di 4 wilayah Kab. Semarang 9.000.000 - - 9.000.000 22.000.000

2. Rehabilitasi jalan Candran - Banyubiru - Jambu Candran, - 400.000 - 400.000 -


Banyubiru,
Jambu
1.0103 1.01.03.01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terpeliharanya 4 wilayah Memperlancar 100% 2.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 3.000.000 DINAS
jembatan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang jembatan secara perekonomian PEKERJAAN
Dasar prasarana rutin dan UMUM
transportasi yang memperpanjang
berkualitas dan umur jembatan
merata;

'Terpeliharanya
jembatan secara
berkala
1. Pemeliharaan rutin jembatan di 4 wilayah Kab. Semarang 2.000.000 - - 2.000.000 3.000.000

1.0103 1.01.03.01 19 Program Rehabilitasi/ 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000


Pemeliharaan Talud/
Bronjong
1.0103 1.01.03.01 19 02 Rehabilitasi/pemeliharaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 4 wilayah Mendukung 100% 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 DINAS
talud/bronjong Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang pemeliharaan rutin stabilitas kondisi PEKERJAAN
Dasar prasarana talud pengaman jalan UMUM
transportasi yang badan jalan
berkualitas dan
merata;

1. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Kabupaten 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi 50.000 30.000 - - 30.000 75.000
Jalan dan Jembatan

1.0103 1.01.03.01 20 01 Inspeksi kondisi Jalan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Data kondisi jalan 1 Tersedia 100% 30.000 20.000 - - 20.000 50.000 DINAS
Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang dokumen informasi kondisi PEKERJAAN
Dasar prasarana jalan dan sebagai UMUM
transportasi yang dasar
berkualitas dan perencanaan
merata; penanganan jalan
kabupaten

1. Inspeksi kondisi Jalan Kabupaten 20.000 - - 20.000 50.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 20 02 Inspeksi kondisi Jembatan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Data kondisi 1 Tersedia 100% 20.000 10.000 - - 10.000 25.000 DINAS
Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang jembatan dokumen informasi kondisi PEKERJAAN
Dasar prasarana jembatan dan UMUM
transportasi yang sebagai dasar
berkualitas dan perencanaan
merata; penanganan
jembatan
kabupaten

1. Inspeksi kondisi Jembatan Kabupaten 10.000 - - 10.000 25.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 22 Program Pembangunan - 70.000 - - 70.000 200.000
Sistem Informasi/Data
Base Jalan dan Jembatan

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 24 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0103 1.01.03.01 22 01 Penyusunan sistem 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Penyusunan data 1 Mendukung 100% - 50.000 - - 50.000 125.000 DINAS
informasi/data base jalan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang base jalan dokumen informasi PEKERJAAN
Dasar prasarana pelayanan publik UMUM
transportasi yang
berkualitas dan
merata;

1. Penyusunan sistem informasi/data base jalan Kabupaten 50.000 - - 50.000 125.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 22 02 Penyusunan sistem 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Penyusunan data 1 Mendukung 100% - 20.000 - - 20.000 75.000 DINAS
informasi/data base Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang base jembatan dokumen informasi PEKERJAAN
jembatan Dasar prasarana pelayanan publik UMUM
transportasi yang
berkualitas dan
merata;

1. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan Kabupaten 20.000 - - 20.000 75.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 23 Program Peningkatan 780.000 240.000 - - 240.000 283.000
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.0103 1.01.03.01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terlayananinya 18 alat Terlaksananya 100 % 250.000 210.000 - - 210.000 250.000 DINAS
alat-alat berat Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang kebutuhan alat Berat 7 perbaikan alat PEKERJAAN
kelembagaan dan kebinamargaan truck berat UMUM
ketatalaksanaan
satuan kerja
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat DPU Kab 210.000 - - 210.000 250.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 23 12 Rehabilitasi/pemeliharaan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPU Kab Terpeliharanya 9 Jenis Membantu 100 % 30.000 30.000 - - 30.000 33.000 DINAS
alat-alat ukur dan bahan Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang peralatan alat pengawasan PEKERJAAN
labolatorium kelembagaan dan laboratorium laborat untuk UMUM
kebinamargaan ketatalaksanaan peningkatan
satuan kerja mutu
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

DPU Kab
1. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 30.000 - - 30.000 33.000
Semarang
1.0103 1.01.03.01 24 Program Pengembangan 47.550.000 13.500.000 15.300.000 16.050.000 44.850.000 27.858.000
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
lainnya

1.0103 1.01.03.01 24 10 Peningkatan, 4. Peningkatan Tersedianya Kab.Semarang Terlaksananya 87 DI Luas irigasi 67 % 41.550.000 10.000.000 15.300.000 16.050.000 41.350.000 21.858.000 DINAS
Rehabilitasi/pemeliharaan Kualitas Pelayanan jaringan irigasi Perbaikan bangunan kabupaten dalam PEKERJAAN
jaringan irigasi Dasar dan sumber- dan saluran irigasi kondisi baik UMUM
sumber air untuk
pertanian;

1. Daerah Irigasi Tanjung Kec. Bringin Tanjung - - 1.000.000 1.000.000 -


2. Daerah Irigasi Kedung Gareng Kec. Getasan Kec. Getasan 215.000 - - 215.000 -
3. Daerah Irigasi Si Getas Kec. Getasan Kec. Getasan 220.000 - - 220.000 200.000
DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 25 dari 37
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4. Daerah Irigasi Siraf Kec. Sumowono Kec.Sumowono 190.000 - - 190.000 -

5. Daerah Irigasi Dung Jurang Kec. Suruh Kec. Suruh 375.000 - - 375.000 -
6. Daerah Irigasi DI Winong Kec. Tuntang Kec. Tuntang 200.000 - - 200.000 -
7. Daerah Irigasi Kedung Endok Kec. Pabelan 190.000 - - 190.000 -
8. Daerah Irigasi Sijali Kec. Kaliwungu Kec. Kaliwungu 190.000 - - 190.000 250.000

9. Rehabilitasi Bendung DI Punung Sambirejo ( - - 650.000 650.000 700.000


Punung)
10. Daearh Irigasi.Dudan Kec. Sumowono Kec. 190.000 - - 190.000 400.000
Sumowono
11. Daerah Irigasi Simendut Kec. Ungaran Barat Kec. Ungaran 170.000 - - 170.000 200.000
Barat

12. Rehabilitasi DI Belon Rehabilitasi DI - - 1.000.000 1.000.000 400.000


Sibendo
13. Daerah Irigasi Sebalakan Kec. Ambarawa Kec. Ambarawa 180.000 - - 180.000 315.000

14. Daerah Irigasi Sileri Kec.Tengaran Kec.Tengaran 170.000 - - 170.000 215.000

15. Daerah Irigasi Jeruk Kec.Tengaran Kec.Tengaran 180.000 - - 180.000 225.000

16. Daerah Irigasi Sumbermas Kec.Tuntang Kec.Tuntang 200.000 - - 200.000 300.000


17. Daerah Irigasi Kauman Kec. Bringin Kec. Bringin 220.000 - - 220.000 225.000
18. Rehabilitasi DI. Randualas Kec. Bringin DI. Randualas - 800.000 - 800.000 800.000
Kec. Bringin

19. Rehabilitasi DI. Watugajah Kec. Pringapus DI. Watugajah - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000
Kec. Pringapus

20. Daerah Irigasi Kalongan Kec. Susukan Kec.Susukan 190.000 - - 190.000 250.000
21. Rehabilitasi DI. Petet DI. Petet - - 500.000 500.000 575.000
22. Daerah Irigasi. Sicekel Kec.Bawen 190.000 - - 190.000 225.000
23. Daerah Irigasi Wiyonggo Kec. Pringapus Kec. Pringapus - - 1.000.000 1.000.000 965.000

24. Daerah Irigasi Sigatot Kec. Bawen Kec. Bawen - - 600.000 600.000 615.000
25. Daerah Irigasi Bejalen Kec. Ambarawa DI. Bejalen - - 700.000 700.000 755.000
Kec. Ambarawa

26. Rehabilitasi DI. Ubalan Kec. Sumowono DI. Ubalan - - 400.000 400.000 425.000
Kec.
Sumowono
27. Daerah Irigasi. Kemambang Kec. Banyubiru Kec. 190.000 - - 190.000 335.000
Banyubiru
28. Daerah Irigasi. Segunung Kec. Ambarawa Kec. Ambarawa 190.000 - - 190.000 225.000

29. Daerah Irigasi Sidegluk Kec. Ungaran Barat Kec. Ungaran 180.000 - - 180.000 220.000
Barat

30. Daerah Irigasi Sigandu Kec.Suruh Kec.Suruh 200.000 - - 200.000 225.000


31. Daerah Irigasi Sikepyur Kec. Ungaran Barat Kec. Ungaran 180.000 - - 180.000 220.000
Barat

32. Daerah Irigasi Curug Upit Kec. Ungaran Timur Kec. Ungaran 180.000 - - 180.000 220.000
Timur

33. Daerah Irigasi Mudal Kener Kec.Kaliwungu Kec.Kaliwungu 160.000 - - 160.000 220.000

34. Daerah Irigasi Bingkat Kec.Jambu Kec.Jambu 215.000 - - 215.000 225.000


35. Rehabilitasi DI Pancuran DI Pancuran - - 1.200.000 1.200.000 800.000
36. Daerah Irigasi Sidadap Kec.Jambu Kec.Jambu 215.000 - - 215.000 220.000
37. Rehabilitasi DI Nyamat Karang DI Nyamat - - 400.000 400.000 330.000
Karang
38. Daerah Irigasi Kedung Menjangan Kec.Pabelan Kec.Pabelan 190.000 - - 190.000 280.000
39. Daerah Irigasi Gumul Kec. Suruh Kec. Suruh 190.000 - - 190.000 220.000
40. Daerah Irigasi Jeruk Gulung Kec. Bandungan Kec. 190.000 - - 190.000 230.000
Bandungan
41. Daerah Irigasi. Kedung Sajen Kec. Pabelan Kec. Pabelan 200.000 - - 200.000 230.000
42. Daerah Irigasi Sumber Wungu Kec.Susukan Kec.Susukan 190.000 - - 190.000 230.000
43. Daerah Irigasi Seguyangan Kec.Bandungan Kec.Bandunga 190.000 - - 190.000 230.000
n
44. Daerah Irigasi Wewe Kec.Suruh Kec.Suruh 200.000 - - 200.000 230.000
45. Daerah Irigasi Kunci Putih Kec.Pringapus Kec.Pringapus 350.000 - - 350.000 220.000

46. Daerah Irigasi Cepoko Kec. Pabelan Kec. Pabelan 180.000 - - 180.000 225.000
DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 26 dari 37
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
47. Daerah Irigasi Medut Kec. Susukan Kec. Susukan 200.000 - - 200.000 260.000

48. Daerah Irigasi Bongos Kec.Banyubiru Kec.Banyubiru 160.000 - - 160.000 233.000

49. Daerah Irigasi Sikuwon Kec. Ambawara Kec.Ambarawa 160.000 - - 160.000 225.000

50. Daerah Irigasi Keningar Kec.Banyubiru 190.000 - - 190.000 265.000

51. Daerah Irigasi Gintaran Kec. Banyubiru Kec. 195.000 - - 195.000 265.000
Banyubiru
52. Daerah Irigasi Siduwet Kec. Tengaran Kec. Tengaran 180.000 - - 180.000 250.000

53. Daerah Irigasi Gebang Kec.Ungaran Timur Kec.Ungaran 160.000 - - 160.000 315.000
Timur
54. Daearh Irigasi Kedung Jeruk Kec. Pringapus Kec. Pringapus 400.000 - - 400.000 1.300.000

55. Daerah Irigasi Klesem Kec. Bergas Kec. Bergas 180.000 - - 180.000 250.000
56. Daerah Irigasi Tegal Melik Kec. Bergas Kec. Bergas 180.000 - - 180.000 225.000
57. Daerah Irigasi Mendur Kec. Bergas Kec. Bergas 190.000 - - 190.000 225.000
58. Daerah Irigasi Bamban Kec. Bancak Kec. Bancak 170.000 - - 170.000 225.000
59. Daerah Irigasi Berokan Kec.Bandungan Kec.Bandunga 175.000 - - 175.000 215.000
n
60. Daerah Irigasi. Sibleder DI. Sibleder - - 600.000 600.000 -
Bandungan
61. Daerah Irigasi Brang wetan Kec. Suruh Kec. Suruh - - 1.200.000 1.200.000 1.200.000
62. Rehabilitasi DI Sibendo Rehabilitasi DI - - 500.000 500.000 600.000
Sibendo
63. Rehabilitasi DI Grenjeng kanan DI Grenjeng - 600.000 - 600.000 800.000
kanan
Wonokerto
64. Daerah Irigasi Sijoho Kec.Bawen Kec. Bawen 200.000 - - 200.000 200.000
65. Daerah Irigasi Daleman Kec. Bawen Kec.Bawen 200.000 - - 200.000 230.000
66. Rehabilitasi DI. Pancuran - 1.200.000 - 1.200.000 -
67. Rehabilitasi DI. Gendor - 1.200.000 - 1.200.000 -
68. Rehabilitasi DI. Tanjung - 1.000.000 - 1.000.000 -
69. Rehabilitasi DI. Randu alas - 800.000 - 800.000 -
70. Rehabilitasi DI. Sibleder - 600.000 - 600.000 -
71. Rehabilitasi DI. Brang wetan - 1.300.000 - 1.300.000 -
72. Rehabilitasi DI. Kedung Jeruk - 1.000.000 - 1.000.000 -
73. Rehabilitasi DI. Keji Panjang - 600.000 - 600.000 -
74. Rehabilitasi DI. Nyamat Karang - 600.000 - 600.000 -
75. Rehabilitasi DI. Petet - 500.000 - 500.000 -
76. Rehabilitasi DI. Punung - 1.200.000 - 1.200.000 -
77. Rehabilitasi DI. Wiyonggo - 800.000 - 800.000 -
78. Rehabilitasi DI. Bejalen - 700.000 - 700.000 -
79. Rehabilitasi DI. Ubalan - 600.000 - 600.000 -
80. Rehabilitasi DI. Sigatot - 600.000 - 600.000 -
81. Daerah Irigasi Randu Kreng Kec. Bancak Kec. Bancak 200.000 - - 200.000 -
82. Rehabilitasi DI Gendor Bringin - - 1.200.000 1.200.000 -
83. Rehabilitasi DI Karanglo Bringin - - 1.200.000 1.200.000 -
84. Rehabilitasi DI Sukomerto Susukan - - 500.000 500.000 -
85. Rehabilitasi DI Tinalun Pringapus - - 1.200.000 1.200.000 -
86. Rehabilitasi DI Watu Gajah Pringapus - - 1.200.000 1.200.000 -
87. Rehabilitasi DI Grenjeng (kanan) Bancak - - 1.000.000 1.000.000 -
1.0103 1.01.03.01 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Mewujudkan 100 Kelancaran Terpenuhiny 4.000.000 3.500.000 - - 3.500.000 6.000.000 DINAS
jaringan irigasi yang telah Kualitas Pelayanan jaringan irigasi Semarang jaringan irigasi tetap Daerah pembagian/peng a 50 Daerah PEKERJAAN
dibangun Dasar dan sumber- dalam kondisi baik Irigasi aturan air irigasi Irigasi UMUM
sumber air untuk ke petak sawah dalam
pertanian; pelayanan
pembagian/
pengaturan
air irigasi

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Kabupaten 3.500.000 - - 3.500.000 6.000.000
Semarang
1.0103 1.01.03.01 28 Program Pengendalian 2.700.000 1.500.000 5.000.000 - 6.500.000 1.550.000
Banjir
1.0103 1.01.03.01 28 03 Rehabilitasi/pemeliharaan 1. Optimalisasi Terkendalinya Terlaksananya 6 lokasi Jumlah wilayah 40 wilayah 2.700.000 1.500.000 5.000.000 - 6.500.000 1.550.000 DINAS
bantaran dan tanggul Pendayagunaan pengelolaan perbaikan bantaran terlindungi dari PEKERJAAN
sungai Potensi Ekonomi sumberdaya alam dan tanggul sungai erosi dan banjir UMUM
dengan dan kerusakan
Memperhatikan lingkungan;
Kelestarian
Lingkungan Hidup

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 27 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Talud Kali Panjang BAran - 275.000 - - 275.000 -
Kranggan-
Panjang -
Lodoyong
2. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Kali Gung RW.01 RW.03 300.000 - - 300.000 -
RW.04
3. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Kali Loko bantaran dan 300.000 - - 300.000 450.000
tanggul sungai
Loko
13.
4. 13. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Sejangkang 275.000 - - 275.000 550.000
Rehabilitasi/pe
meliharaan
bantaran dan
tanggul sungai
Sejangkang

5. Rehab./Pemel. Bantaran dan Tanggul Kali Garang Bantaran dan 350.000 - - 350.000 550.000
Tanggul Kali
Garang
6. Normalisasi sungai menuju Rawa Pening Rawa Pening - 5.000.000 - 5.000.000 -
Kab. Semarang

1.0103 1.01.03.01 29 Program Pengembangan 38.200.000 5.500.000 30.000.000 - 35.500.000 -


Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh

1.0103 1.01.03.01 29 02 Pembangunan/peningkata 4. Peningkatan Kabupaten terbangunnya 2 lokasi terbangunnya 100 % 38.200.000 5.500.000 30.000.000 - 35.500.000 - DINAS
n infrastruktur Kualitas Pelayanan Semarang faslitas serta infrastruktur PEKERJAAN
Dasar tertatanya pada sarana dan UMUM
infrastruktur prasrana umum
dikawasan stategis di kabupaten
semarang

1. Pembangunan pasar Bandungan - 30.000.000 - 30.000.000 -


2. Penataan Bandungan Bandungan 500.000 - - 500.000 -
3. Pembangunan pasar Bandungan 5.000.000 - - 5.000.000 -
1.0103 1.01.03.01 31 Program Pengaturan Jasa 210.000 270.000 - - 270.000 290.000
Konstruksi
1.0103 1.01.03.01 31 02 Pengaturan dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tercapainya 100 Sistem 100% 110.000 200.000 - - 200.000 220.000 DINAS
penyelenggaraan ijin usaha Kelola Pemerintahan administrasi Semarang PJT/PJB pertahun dokumen/ pendukung PEKERJAAN
jasa konstruksi pemerintahan sebanyak 100 sertifikat penyelenggaraan UMUM
dalam penerapan dokumen/ sertifikat 10 ijin usaha
Information Tercapainya sertifikat konstruksi
Communication sertifikat tenaga
and Technology terampil pertahun
(ICT) melalui sebanyak 10
Electronic sertifikat
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi Kabupaten 200.000 - - 200.000 220.000
Semarang

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 28 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0103 1.01.03.01 31 03 Penyusunan Daftar Analisa 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersusunnya buku 2 Terlaksananya 100% 100.000 70.000 - - 70.000 70.000 DINAS
Satuan Pekerjaan Sipil/ Kelola Pemerintahan administrasi Semarang AHSP semesteran dokumen perhitungan PEKERJAAN
Umum Semesteran pemerintahan bidangPekerjaan (60 buku) konstruksi sesuai UMUM
dalam penerapan Umum dengan pedoman
Information AHSP
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Kabupaten
1. Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran 70.000 - - 70.000 70.000
Semarang
1.0103 1.01.03.01 33 Program Pengawasan Jasa 150.000 330.000 - - 330.000 330.000
Konstruksi
1.0103 1.01.03.01 33 04 Pengawasan terhadap 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kabupaten Tercapainya jumlah 30 Pengendalian 100% 150.000 330.000 - - 330.000 330.000 DINAS
ketentuan keteknikan Kelola Pemerintahan transparansi Semarang penerbitan sertifikat dokumen penyelenggaraan PEKERJAAN
dalam laik fungsi sebanyak 5 bangunan UMUM
pelaksanaan 30 dokumen/ dokumen gedung dengan
pembangunan; sertifikat 10 penerbitan SLF
Laporan dokumen
Pendahuluan 5
dokumen
Laporan akhir 10
dokumen

1. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan Kabupaten 330.000 - - 330.000 330.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 34 Program Rehabilitasi/ 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000
Pemeliharaan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong

1.0103 1.01.03.01 34 02 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 4 wilayah Terwujudnya 100% 1.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 DINAS
saluran Drainase/ Gorong- Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang pemeliharaan rutin kelancaran PEKERJAAN
gorong Dasar prasarana saluran, drainase lalulintas, UMUM
transportasi yang dan gorong - gorong transportasi, dan
berkualitas dan pemeliharaan
merata; gorong-gorong
dan saluran
drainase

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong Kabupaten 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 35 Program Perencanaan 755.000 1.180.000 - - 1.180.000 1.030.000
Tata Ruang
1.0103 1.01.03.01 35 05 Penyusunan rencana detail 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Tersusunnya 2 Tersedianya 2 Dokumen - 700.000 - - 700.000 850.000 DINAS
tata ruang kawasan Kualitas Pelayanan dokumen tata Semarang Dokumen RDTR IKK Dokumen Dokumen RDTR PEKERJAAN
Dasar ruang sebagai yang disahkan untuk acuan UMUM
acuan perizinan
pemanfaatan pemanfaatan
ruang; ruang

1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Kabupaten 700.000 - - 700.000 850.000
Semarang
1.0103 1.01.03.01 35 12 Pelatihan aparat dalam 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Pelatihan 40 orang Meningkatnya 40 orang 80.000 80.000 - - 80.000 80.000 DINAS
perencanaan tata ruang Kualitas Pelayanan dokumen tata Semarang perencanaan tata kompetensi PEKERJAAN
Dasar ruang sebagai ruang tingkat aparat dalam UMUM
acuan menengah (lanjut) perencanaan tata
pemanfaatan ruang
ruang;
1. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Kabupaten 80.000 - - 80.000 80.000
Semarang

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 29 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0103 1.01.03.01 35 18 Sistem Informasi 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Tersusunnya sistem 1 paket Tersedianya 1 paket 500.000 400.000 - - 400.000 100.000 DINAS
Manajemen Penataan Kualitas Pelayanan dokumen tata Semarang informasi tata ruang aplikasi sistem PEKERJAAN
Ruang Dasar ruang sebagai dan tersedianya informasi tata UMUM
acuan peralatan ruang yang dapat
pemanfaatan pendukungnya diakses secara
ruang; online
1. Sistem Informasi Manajemen Penataan Ruang Kabupaten 400.000 - - 400.000 100.000
Semarang
1.0103 1.01.03.01 37 Program Pengendalian 445.000 180.000 - - 180.000 300.000
Pemanfaatan Ruang
1.0103 1.01.03.01 37 01 Penyusunan kebijakan 4. Peningkatan Terkendalinya Kabupaten Tersusunnya 1 paket Meningkatnya 100% 150.000 - - - - 200.000 DINAS
pengendalian pemanfaatan Kualitas Pelayanan pemanfaatan Semarang kebijakan Pengetahuan PEKERJAAN
ruang Dasar lahan untuk pengendalian Pemahaman UMUM
pembangunan pemanfaatan ruang Masyarakat
ekonomi dan Terhadap
investasi daerah Kebijakan
yang sesuai Pengendalian
dengan RTRW dan
RDTR.

1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten - - - - 200.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 37 05 Pengawasan pemanfaatan 4. Peningkatan Terkendalinya Kabupaten Terlaksananya 19 Terkendalinya 100% 95.000 100.000 - - 100.000 100.000 DINAS
ruang Kualitas Pelayanan pemanfaatan Semarang pengawasan Kecamatan pemanfaatan PEKERJAAN
Dasar lahan untuk pemanfaatan ruang ruang sesuai UMUM
pembangunan dengan RTRW
ekonomi dan Kab. Semarang
investasi daerah
yang sesuai
dengan RTRW dan
RDTR.

1. Pengawasan pemanfaatan ruang Kabupaten 100.000 - - 100.000 100.000


Semarang
1.0103 1.01.03.01 37 07 Sosialisasi kebijakan 4. Peningkatan Terkendalinya Kabupaten Terlaksananya 1 Meningkatnya 100% 200.000 80.000 - - 80.000 - DINAS
pengendalian pemanfaatan Kualitas Pelayanan pemanfaatan Semarang sosialisasi di 19 Dokumen Pengetahuan PEKERJAAN
ruang Dasar lahan untuk Kecamatan Pemahaman UMUM
pembangunan Masyarakat
ekonomi dan Terhadap
investasi daerah Kebijakan
yang sesuai Pengendalian
dengan RTRW dan
RDTR.

1. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten 80.000 - - 80.000 -


Semarang
1.0103 1.01.03.01 40 Program pembinaan dan - 42.076.560 7.450.000 - 49.526.560 56.705.000
pengembangan bidang
ketenagalistrikan, Energi
dan Migas

1.0103 1.01.03.01 40 02 Pemeliharaan, 4. Peningkatan Terpenuhinya PJU terpasang Pengadaan Panjang jalan 29,44% - 42.076.560 7.450.000 - 49.526.560 56.705.000 DINAS
Pengembangan dan Kualitas Pelayanan kebutuhan energi dan kabupaten PEKERJAAN
Efisiensi sarana dan Dasar listrik; pemasang terpasang PJU UMUM
Prasarana LPJU an LPJU di
14 lokasi;
Pembanya
ran
tagihan
rekening
PJU dan
Pemelihara
an rutin

1. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada Ruas Jalan Butuh - GetasanJalan 125.000 - - 125.000 495.000
Kabupaten
Getasan -
Butuh
Derekan
2. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Lemahireng -Pringapus 150.000 - - 150.000 495.000
3. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Cukil -Susukan Duren 125.000 - - 125.000 330.000
4. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Klero - Semagu ruas jalan - 600.000 - 600.000 660.000
Klero - Semagu

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 30 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
5. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Cukil - Susukan ruas jalan - 600.000 - 600.000 660.000
Cukil -
Susukan
6. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Suruh - Semagu ruas jalan - 500.000 - 500.000 550.000
Suruh -
Semagu
7. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Barukan-Klero ruas jalan - 750.000 - 750.000 825.000
Barukan-Klero

8. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Butuh - Getasan ruas jalan - 600.000 - 600.000 660.000
Butuh -
Getasan
ruas jalan
9. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Banyubiru - Candran - 600.000 - 600.000 660.000
Banyubiru -
Candran
10. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Kauman Kidul- ruas jalan
Semowo - 600.000 - 600.000 660.000
Kauman Kidul-
Semowo

11. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Bedono - Lanjanruas jalan - 1.200.000 - 1.200.000 1.320.000
Bedono -
Lanjan
ruas jalan
12. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Sumowono- Kemawi - 500.000 - 500.000 550.000
Sumowono-
Kemawi
ruas jalan
13. Pengadaan dan Pemasangan LPJU pada ruas jalan Lemahireng - Pringapus - 750.000 - 750.000 825.000
Lemahireng -
Pringapus
14. Pemeliharaan rutin LPJU 1.676.560 - - 1.676.560 1.815.000
15. Pembayaran tagihan rekening LPJU 40.000.000 - - 40.000.000 46.200.000
16. Pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan Susukan - SemaguSusukan,
Kec. Susukan - 750.000 - 750.000 -
Semagu
1. 04 1.01.03.01 PERUMAHAN RAKYAT - 32.250.000 - 15.043.949 47.293.949 25.200.000
0
1.0104 1.01.03.01 15 Program Pengembangan 1.200.000 1.700.000 - - 1.700.000 2.010.000
Perumahan

1.0104 1.01.03.01 15 01 Penetapan kebijakan, 4. Peningkatan Tersedianya kabupaten Kajian perumahan 3 Terpenuhinya 80% 200.000 200.000 - - 200.000 210.000 DINAS
strategi dan program Kualitas Pelayanan rumah layak huni semarang dokumen data perumahan PEKERJAAN
perumahan Dasar dan rumah UMUM
bersanitasi;
rapat koordinasi 8 kali terlaksananya 80%
penyelenggaraan
kegiatan
perumahan
1. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan kabupaten 200.000 - - 200.000 210.000
semarang
1.0104 1.01.03.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasi 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten terlaksananya 12 bulan terwujudnya 100% 1.000.000 1.500.000 - - 1.500.000 1.800.000 DINAS
pembangunan perumahan Kualitas Pelayanan rumah layak huni Semarang operasional pelayanan yang PEKERJAAN
masyarakat kurang mampu Dasar dan rumah rusunawa bagi baik bagi UMUM
bersanitasi; masyarakat kurang penghuni
mampu rusunawa
Kabupaten
1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.500.000 - - 1.500.000 1.800.000
Semarang
1.0104 1.01.03.01 16 Program Lingkungan 36.900.000 30.000.000 - 15.043.949 45.043.949 22.570.000
Sehat Perumahan
1.0104 1.01.03.01 16 02 Penyediaan sarana air 4. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Tersedianya sarana 46 lokasi Terpenuhinya 100% 11.900.000 5.000.000 - 15.043.949 20.043.949 22.570.000 DINAS
bersih dan sanitasi dasar Kualitas Pelayanan sanitasi Semarang dan prasarana air (29 dana penduduk PEKERJAAN
terutama bagi masyarakat Dasar lingkungan dan bersih dan sanitasi DAK, 17 terakses air UMUM
miskin terpenuhinya dana bersih dan
kebutuhan air APBD) sanitasi
bersih;
1. Pengadaan Air Bersih dan Instalasi / Sumur Artetis Kel. Ngampin Rw 3 400.000 - - 400.000 550.000
Kelurahan
Ngampin
2. Sarana Prasarana air bersih Ds. Lemahireng Dsn Klowoh 150.000 - - 150.000 165.000
RW. 4 Desa
Lemahireng
3. Pembangunan Sarana air bersih Ds. Jatijajar jatijajar - - 478.600 478.600 510.000
4. Pemb. Sarpras Air bersih Ds. Truko Truko - - 499.890 499.890 550.000
5. Pemb. Sarpras Air bersih Ds. Sambirejo Sambirejo - - 499.975 499.975 550.000
6. Pemb. Sarpras Air bersih Ds. Karangjati Karangjati 350.000 - - 350.000 550.000
7. Pemb. Sarpras Air bersih Ds. Kandangan Kandangan - - 500.000 500.000 545.000
8. Perpipaan Air Bersih Ds. Manggihan Desa 350.000 - - 350.000 600.000
Manggihan

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 31 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
9. Pengadaan Air Bersih Menggunakan Jetpump (Dusun Kalimalang daDusun
Dusun Sirap) 250.000 - - 250.000 275.000
Kalimalang
dan Dusun
Sirap
10. Pengadaan Air Bersih Ds. Payungan Desa Payungan 250.000 - - 250.000 275.000

Desa Kadirejo
11. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Ds. Kadirejo 400.000 - - 400.000 825.000

12. Pengadaan Air Bersih Dusun Mendoh Kidul Ds. Semowo Desa Semowo 275.000 - - 275.000 310.000

13. Pengadaan Air Bersih Dusun Getas Ds. Kauman Lor Desa Kauman 250.000 - - 250.000 275.000
Lor
14. Air bersih dukuhan Ds. Sugihan Sugihan 150.000 - - 150.000 165.000
15. Pembangunan Sarana Air Bersih Ds. kesongo Desa Kesongo 300.000 - - 300.000 330.000

16. Air Bersih Dusun Tegalsari Ds. Mluweh Mluweh 325.000 - - 325.000 440.000
17. Air Bersih Desa Kalongan Kalongan - - 499.970 499.970 660.000
18. Air Bersih Ds. Kawengen Kawengen 300.000 - - 300.000 330.000
19. pembangunan sarana air bersih Ds. Candirejo (DED 2017) Candirejo - - 667.512 667.512 710.000
20. pembangunan sarana air bersih Ds. Ringin Putih (DED 2017) Wringinputih - - 617.148 617.148 660.000
21. pembangunan sarana air bersih Ds. Gogodalem (DED 2017) Gogodalem - - 500.000 500.000 550.000
22. pembangunan sarana air bersih Ds. Lopait (DED 2017) Lopait - - 500.000 500.000 550.000
23. pembangunan sarana air bersih Ds. bancak (DED 2017) Bancak - - 548.596 548.596 550.000
24. pembangunan sarana air bersih Ds. Boto (DED 2017) Boto - - 500.000 500.000 550.000
25. Pembangunan sarana air bersih Ds. Samban (DED 2017) Samban - - 500.000 500.000 550.000
26. pembangunan sarana air bersih Ds. Doplang (DED 2017) Doplang - - 500.000 500.000 550.000
27. Pembangunan saran air bersih ds Petet Tuntang (DED 2017) Petet tuntang - - 500.000 500.000 550.000

28. pembangunan sarana air bersih Ds. Karangtengah (DED 2017) Karangtengah - - 500.000 500.000 550.000

29. pembangunan sarana air bersih Ds. Ngajaran (DED 2017) Ngajaran - - 500.000 500.000 550.000
30. pembangunan sarana air bersih Ds. Gedong (DED 2017) Gedong - - 500.000 500.000 550.000
31. pembangunan sarana air bersih Ds. Timpik (DED 2017) Timpik - - 499.950 499.950 550.000
32. pembangunan sarana air bersih Ds. Koripan (DED 2017) koripan - - 500.000 500.000 550.000
33. pembangunan sarana air bersih Ds. Kalikayen (DED 2017) Kalikayen - - 500.000 500.000 550.000
34. pembangunan sarana air bersih Ds. Bakalrejo (DED 2017) Bakalrejo - - 500.000 500.000 550.000
35. pembangunan sarana air bersih Ds. Kesongo (DED 2017) Kesongo - - 500.000 500.000 550.000
36. pembangunan sarana air bersih Ds. Kalisidi (DED 2017) Kalisidi - - 500.000 500.000 550.000
37. pembangunan sarana air bersih Ds. Branjang (DED 2017) Brajang - - 500.000 500.000 550.000
38. pembangunan sarana air bersih Ds. Dersansari (DED 2017) Dersansari - - 500.000 500.000 550.000
39. pembangunan sarana air bersih Ds. Padaan (DED 2017) Padaan - - 528.528 528.528 570.000
40. pembangunan sarana air bersih Ds. Kenteng (DED 2017) Kenteng - - 355.000 355.000 400.000
41. pembangunan sarana air bersih Ds. Nogosaren (DED 2017) Nogosaren - - 750.000 750.000 830.000
42. Sarana dan prasarana air bersih Wahyurejo RW 07 300.000 - - 300.000 330.000
43. Sarana Air Bersih Ds. Jatirunggo Kec. Pringapus Jatirunggo - - 598.780 598.780 660.000
44. Air Bersih dan Sanitasi Ds. Klepu Klepu 300.000 - - 300.000 330.000
45. Sarana Air Bersih Ds. Banyukuning Banyukuning 250.000 - - 250.000 275.000
46. Pembangunan saran air bersih Desa Petet Tuntang 400.000 - - 400.000 -
1.0104 1.01.03.01 16 07 Penyediaan sarana dan 4. Peningkatan Meningkatnya terlaksanya 109 lokasi Berkurangnya 0 25.000.000 25.000.000 - - 25.000.000 - DINAS
prasarana lingkungan Kualitas Pelayanan sanitasi pembangunan luas lingkungan PEKERJAAN
sehat permukiman Dasar lingkungan dan sarpras lingkungan kumuh UMUM
terpenuhinya permukiman permukiman
kebutuhan air
bersih;
Lingkungan Kecamatan Bandungan
1. Pembangunan Jalan Lingkungan Mejing, Kelurahan Gondoriyo ke Banyukuning 300.000 - - 300.000 -
Mejing
Kelurahan
Mejing
2. Penataan saluran air RT.05/RW.07 bergas lor RT.05/RW.07 200.000 - - 200.000 -
bergas lor
3. Saluran air blakang kantor pos Bergas Lor Bergas Lor 200.000 - - 200.000 -
4. Perbaikan jalan lingkungan Kelurahan Karangjati Karangjati 200.000 - - 200.000 -
5. pekerjaan talud dan drainase kel Ngempon Bergas RW.01 s.d 200.000 - - 200.000 -
RW.06
6. Pekerjan pengaspalan jalan RW.01,02,03,0 400.000 - - 400.000 -
5,06
7. pembuatan jalan baru RW.01,04, 06, 300.000 - - 300.000 -
09, 11
8. talud RW.01,02,06,0 400.000 - - 400.000 -
9
9. pengaspalan jalan lingkar RW.07,08 250.000 - - 250.000 -
10. saluran air RW.02,07 300.000 - - 300.000 -

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 32 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
11. Pembangunan Drainase Lingkungan 200.000 - - 200.000 -
Gandekan RW
VI Kelurahan
Harjosari

Kelurahan
12. Pengecoran Jl. penghubung RW III Glodogan dengan RW IV Kadipaten 300.000 - - 300.000 -
Harjosari
13. Pengaspalan Jalan Kupang-Baran-Mlilir Rw 5, 400.000 - - 400.000 -
Kelurahan
Baran
14. Betonisasi Jalan Rt 1 s/d Rt 6 300.000 - - 300.000 -
Rw 1 Ngampin

15. Pengaspalan Jalan Rt 5 Rw 3, Kel. 200.000 - - 200.000 -


Lodoyong

16. Drainase Jl. Sanggrahan 250.000 - - 250.000 -


Rw 1 Lodoyong

17. Pembangunan Talud Jalan Lingk Sumber Lingk. Sumber 200.000 - - 200.000 -
Rt 2 Rw 7
Panjang
18. Pengaspalan / Betonisasi Jalan Lingk. Panjang Rt 1, Rt 5 Rw 2 200.000 - - 200.000 -
Panjang
19. Pembuatan Talud Rt 1, Rt 2 dan Rt 3 Rw 1 Lingkungan 200.000 - - 200.000 -
RW 1
20. Pengaspalan Jalan Kampung Rw 4, 200.000 - - 200.000 -
Kelurahan
Pojoksari
21. Pembangunan Jalan dan Talud Jl Sutarno Rw 300.000 - - 300.000 -
3 Kupang
22. Sarpras Lingkungan Serasi Rw 7 200.000 - - 200.000 -
Kelurahan
Kupang
23. Lingk. Sumber
Pembangunan Jalan menuju lokasi TPS (panjang = 800 m, lebar 4 m)Jalan existing L = 1,5 mada sebagian tanah warga yang terkena pelebaran 200.000 - - 200.000 -
Kel. Panjang

24. Rabat Beton Rowo Bajul (p = 500 m, l = 3 m, t = 20 cm) Pojoksari 300.000 - - 300.000 -
25. Talud Busungan, p = 2 Km; t = 1,2 m RW. 02 300.000 - - 300.000 -
Busungan -
Tambakrejo
Tambakboyo
26. Pemb sarpras lingK RW2 Kel.Wujil kel.wujil 200.000 - - 200.000 -
Lingk. Jagalan
27. Pembangunan Jalan antara Kelurahan Kranggan dan Kelurahan Kupang 400.000 - - 400.000 -
Kel. Kranggan

28. Pasang Pondasi Talud Tebing Kel Ungaran 200.000 - - 200.000 -


Kec Ungaran
Barat
29. Pembangunan Talud Jalan di Makam Girilayu Kel Candirejo 200.000 - - 200.000 -
Kec Ungaran
Barat

30. Pengaspalan Jalan Kel Bandarjo Kel Bandarjo 200.000 - - 200.000 -


Kec Ungaran
Barat
31. Pengaspalan Jalan Perum Puri Asri Kel Bandarjo Kel Bandarjo 200.000 - - 200.000 -
Kec Ungaran
Barat
32. Pemb Sarpras lingk RW 1 Kel.Wujil Kel.Wujil 200.000 - - 200.000 -
33. Perbaikan Jalan Erlangga (depan SMP 4 Ungaran) Kel Langensari 300.000 - - 300.000 -
Kec Ungaran
Barat

34. Betonisasi Jalan dan Saluran Wil RT. 10 RW.VI Kel Bandarjo 200.000 - - 200.000 -
Kec Ungaran
Barat
35. Pelebaran Jalan ( Talud dan Beton ) Kel.Candirejo 200.000 - - 200.000 -
Kec Ungaran
Barat

36. Renovasi Jalan dan Betonisasi sepanjang 1.155 m Kel Genuk Kec 300.000 - - 300.000 -
Ungaran Barat

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 33 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
37. Pembuatan Jembatan Penghubung Karangwetan Kel Genuk Kec 200.000 - - 200.000 -
Ungaran Barat

38. Revitalisasi saluran Air di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan 200.000 - - 200.000 -
Ungaran
39. Perbaikan Drainase Saluran Air dan Gorong Gorong Kel Ungaran 200.000 - - 200.000 -
Kec Ungaran
Barat
40. Pemb Sarpras lingk RT 7 RW 3 Dliwang Kel.Ungaran Kel.Ungaran 200.000 - - 200.000 -
41. Pemb sarpras lingk Glodokan-Pancoran Kel.Harjosari Kel.Harjosari 300.000 - - 300.000 -
42. Pemb Sarpras lingk RW 1 Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo 200.000 - - 200.000 -
43. Talud Gunungsari Rt01 Rw02 kel Sidomulyo Gunungsari 200.000 - - 200.000 -
Rt01 Rw02
44. Pemb Sarpras lingk RW 5 Kel.Bandarjo Kel.Bandarjo 200.000 - - 200.000 -
45. Peningkatan Jalan Sekebrok-Manggihan, Beji Sekebrok- 200.000 - - 200.000 -
Manggihan
46. Pemb Sarpras lingk RW 3 Tambakrejo Kel.Tambakboyo Kel.Tambakboy 200.000 - - 200.000 -
o
47. Pemb sarpras lingk RW 2 Tambaksari Kel.Tambakboyo Kel.Tambakboy 200.000 - - 200.000 -
o
48. Peningkatan Jalan Rt 1,2,3,5 Rw 1 Beji Krajan Ungtim Rt 1,2,3,5 Rw 1 200.000 - - 200.000 -
Beji Krajan
49. Drainase Jl. Merdeka dari kali salak-SD Beji I, Beji Jl. Merdeka 200.000 - - 200.000 -
dari kali salak-
SD Beji I

50. Pemb Sarpras lingk RW 6 Kel.Ungaran Kel.Ungaran 200.000 - - 200.000 -


51. Pemb Sarpras lingk RW 5 Karanganyar Kel.Tambakboyo Kel.Tambakboy 200.000 - - 200.000 -
o
52. Drainase Jl. Beji-Gedang Anak, Beji Jl. Beji-Gedang 300.000 - - 300.000 -
Anak
53. Pemb Sarpras lingk Karangayar Kel.Tambakboyo Kel.Tambakboy 200.000 - - 200.000 -
o
54. Pengaspalan Jalan Lingkungan RW V Lewono ( Jalan Lingkungan )Pengaspalan 200.000 - - 200.000 -
Jalan
Lingkungan
RW V Lewono (
Jalan
Lingkungan )
55. JALAN TEMBUS GEDANGANAK-WATUBUBAN JL NIAS 200.000 - - 200.000 -
BARAT RW 001

56. PERBAIKAN JALAN ASPAL JL. SULAWESI RW 002 Gedanganak JL. SULAWESI 200.000 - - 200.000 -
RW 002

57. PERBAIKAN JALAN ASPALGedanganak JL. 200.000 - - 200.000 -


PURNAKARYA
RW 002
58. PEMBUATAN SALURAN LINGKUNGAN TPS 3 R SEPANJANG 300 M RW 04 200.000 - - 200.000 -
59. TALUD MAKAM + JEMBATAN RT 06 RW 006 Gedanganak RT 06 RW 006 300.000 - - 300.000 -

60. PENINGGIAN TALUD SALURAN AIR (KANAN DAN KIRI) RT 02 RW 007 300.000 - - 300.000 -

61. MEMBUAT TALUD RT 09 RW 09 Gedanganak RT 09 RW 09 200.000 - - 200.000 -


62. TALUD RT 05 RW 10 Kel. Gedanganak RT 05 RW 10 200.000 - - 200.000 -
63. SALURAN AIR RW 10 Kel Gedanganak RW 10 200.000 - - 200.000 -
64. PEMBUATAN SALURAN AIR JL MENTAWAI RW 11 Kel Gedanganak JL MENTAWAI 200.000 - - 200.000 -
RW 11

65. Pembuatan Saluran Air Depan Kelurahan dan Depan Samping SDNDepan
Kalirejo 01 400.000 - - 400.000 -
Kelurahan dan
Depan
Samping SDN
Kalirejo 01
66. Pembuatan Saluran Air RW.02 RW.03 Kel Kalirejo RW.02 RW.03 300.000 - - 300.000 -
67. TALUD RT 05 RW 10 kel. Gedanganak RT 05 RW 10 200.000 - - 200.000 -
68. Pengaspalan jalan RT 2 RW 6 Susukan Ungaran Timur RT 2 RW 6 200.000 - - 200.000 -
69. Pengaspalan jalan Pulosari/ Mojo RT 7 RW 7 Kel Susukan Pulosari/ Mojo 200.000 - - 200.000 -
RT 7 RW 7

70. Peningkatan jalan Ronggolawe kel Gedang Anak Gedang Anak 200.000 - - 200.000 -
71. Sarpras jalan non status jalan baru sico kel Gedanganak Gedang Anak 200.000 - - 200.000 -
72. Sarpras RW 2 kel Gedang Anak Gedang Anak 200.000 - - 200.000 -
73. Kel.Tambakboy
Pembangunan Jalan Rw. III Tambakrejo Kel. Tambakboyo Kec. Ambarawa 200.000 - - 200.000 -
o

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 34 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
74. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Rt.01 Rw.V TambakboyoKel.tambakboy
Kec.Ambarawa 200.000 - - 200.000 -
o
Kel.Susukan
75. Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.01 Rw.III Kel. Susukan Kec.Ungaran Timur 200.000 - - 200.000 -
76. Pembangunan Jalan Wilayah Rt.06 rw.08 Dsn. Suwakul Kel. Bandarjo Kel.Bandarjo
Kec. Ungaran Barat 200.000 - - 200.000 -
77. Perbaikan Jalan Lingk Rt.05 dan Rt. 11 Kel. Bandarjo Kec. UngaranKel.Bandarjo
Baarat 200.000 - - 200.000 -
78. Perbaikan Drainase Rt 01 Rw.XIII Kel.Beji Kec.Ungaran Timur Kel.Beji 200.000 - - 200.000 -
79. Sarpras RW 5 Jatisari (samping Nissin) Kel Gedanganak Gedang Anak 200.000 - - 200.000 -
80. Peningkatan Jalan Rw. I Lingk Karangjati Kec.Bergas Kel.Karangjati 200.000 - - 200.000 -

81. Sarpras RW 7 Gedang Anak Ungtim Gedang Anak 200.000 - - 200.000 -


82. Peningk. Jln. Merak Rw.I Lingk. Karangjati Kec. Bergas Kel.Karangjati 200.000 - - 200.000 -

83. Perbaikan Jalan dan Drainase Rt.01 Rw. III Kelurahan GedanganakKel.Gedang
Kec. Ungaran Timur 200.000 - - 200.000 -
Anak
Kel.Gedangana
84. pengaspalan Jln. Lingk Rt.07 Rw.III Pundungputih Kel. Gedanganak Kec.Ungaran Timur 200.000 - - 200.000 -
k
85. Pengaspalan Jln. Berokan Rw.06 Kel. Bawen Kec. Bawen Kel.Bawen 200.000 - - 200.000 -
Kel.Bawen
86. Pembangunan Rehab Jalan Aspal Rw.05 Lingk Ngrawan Lor Kel. Bawen Kec. Bawen 200.000 - - 200.000 -
Kel.Harjosari
87. Perbaikan Drainase dan Jalan Lingk. Bapang Rt.03 Rw.09 Kel. Harjosari Kec. Bawen 200.000 - - 200.000 -
88. Pembangunan Jalan Lingkungan Rt.05 Rw.V Kel. Bandarjo Kec. Ung.Kel.Bandarjo
Barat 200.000 - - 200.000 -
89. Pengaspalan Jalan Rt.05 Rw.II Kel. Gedanganak Kec. Ung Timur Kel.Gedangana 200.000 - - 200.000 -
k
Kel.Gedangana
90. Pengaspalan Jalan Lingkungan Rt. 05 / Rw. 03 Perumda Kel, Gedanganak Kec. Ungaran Timur 200.000 - - 200.000 -
k
91. Sarpras Rt.03,04,05 Rw.VII Gedanganak Kec.Ungaran Timur Kel.Gedangana 200.000 - - 200.000 -
k
Kel.Susukan
92. Pembangunan Peningkatan Jalan Rt.02 Rw.VI Kel. Susukan Kec. Ung. Timur 200.000 - - 200.000 -
Kel.Kalirejo
93. Pembangunan jalan Sarowo Rw. 03 dan Rw.02 Kel.Kalirejo Kec.Ungaran Timur 200.000 - - 200.000 -
94. Pemb. Saluran belakang Pengadilan Agama Kel. Ngampin Ambarawa ngampin 200.000 - - 200.000 -
95. Pemb. Saluran samping kantor BPN Kel Bandarjo bandarjo 300.000 - - 300.000 -
96. Pemb saluran jl. Jatiraya Rw1 Kalirejo RT 1,7,8 RW 1 200.000 - - 200.000 -

97. Sarpras di wiyonggo RW 1,2,3 300.000 - - 300.000 -


98. Betonisasi Jalan RT 03 RW 07 200.000 - - 200.000 -
99. Talud Pereng Gandul Krajan,Pringapus Krajan,Pringap 200.000 - - 200.000 -
us
100. Pembangunan Talud Jalan Utama Rt 03/05 200.000 - - 200.000 -
101. Pemb Sarpras RT 01 / RW 07 Kel Pringapus RT 01 / RW 07 200.000 - - 200.000 -

102. Talud dan Betonisasi RW 01 kel pringapus RW 01 200.000 - - 200.000 -


103. Sarpras Lingkungan Krajan Barat Rw 02 kel pringapus Rw 02 200.000 - - 200.000 -
104. Sarpras Balongsari - Ngabean Rw 03 Pringapus Rw 03 200.000 - - 200.000 -
105. Sarpras Lingkungan Ngetuk Rw 06 Pringapus Rw 06 200.000 - - 200.000 -
106. Talud Pengunci Bis U RW II Kel Candirejo Kec Ungaran Barat Kel Candirejo 250.000 - - 250.000 -
Kec Ungaran
Barat

107. lLanjutan Jalan Aspal Kel Candirejo Kel Candirejo 250.000 - - 250.000 -
Kec Ungaran
Barat

108. Pengaspalan Jalan Sapen -Bandarjo Desa Lerep Kec 500.000 - - 500.000 -
Ungaran Barat

109. Jalan Villa Asri RT 7 RW 8 RT 7 RW 8 200.000 - - 200.000 -


1.0104 1.01.03.01 17 Program Pemberdayaan 269.020 400.000 - - 400.000 400.000
Komunitas Perumahan

1.0104 1.01.03.01 17 02 Fasilitasi pembangunan 4. Peningkatan Meningkatnya kabupaten Fasilitasi 25 lokasi Terpenuhinya 25 lokasi 269.020 350.000 - - 350.000 350.000 DINAS
prasarana dan sarana Kualitas Pelayanan sanitasi semarang pembangunan kebutuhan air PEKERJAAN
dasar pemukiman berbasis Dasar lingkungan dan berbasis masyarakat bersih UMUM
masyarakat terpenuhinya (PAMSIMAS)
kebutuhan air
bersih;
Fasilitasi 30 lokasi Pengurangan 20 hektar
pembangunan kawasan kumuh
berbasis masyarakat
(KOTAKU)

Fasilitasi 10 lokasi Terpenuhinya 10 lokasi


pembangunan akses sanitasi
berbasis masyarakat
(SANIMAS)

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 35 dari 37


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Fasilitasi 3 lokasi Meningkatnya 3 lokasi
pembangunan kualitas
berbasis masyarakat lingkungan
(PISEW) permukiman

kabupaten
1. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 350.000 - - 350.000 350.000
semarang
1.0104 1.01.03.01 17 08 Fasilitasi bantuan 2. Meningkatnya Kabupaten fasilitasi rahab 300 Unit Terfasilitasinya 100% - 50.000 - - 50.000 50.000 DINAS
pembangunan/rehab OptimalisasiPemba pemberdayaan Semarang rumah tidak layak rehab rumah PEKERJAAN
perumahan keluarga ngunanPartisipatif perempuan dan huni tidak layak huni UMUM
miskin danBerbasisPemb penyandang
erdayaan masalah sosial
Masyarakat dalam proses
pembangunan
disegala bidang
guna peningkatan
kualitas hidup;

1. 50.000 - - 50.000 50.000


1.0104 1.01.03.01 20 Program Pengelolaan 300.000 150.000 - - 150.000 220.000
Areal Pemakaman
1.0104 1.01.03.01 20 07 Pemeliharaan sarana dan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terpeliharanya areal 1 lokasi Terpenuhinya 100% 200.000 150.000 - - 150.000 220.000 DINAS
prasarana pemakaman Kualitas Pelayanan prasarana Semarang pemakaman lahan untuk PEKERJAAN
Dasar olahraga, ruang pemakaman UMUM
publik, dan ruang warga
terbuka hijau di
perkotaan;

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Babadan 150.000 - - 150.000 220.000
1. 05 1.01.03.01 LINGKUNGAN HIDUP - 4.800.000 12.000.000 - 16.800.000 4.020.000
0
1.0205 1.01.03.01 24 Program Pengelolaan 6.100.000 4.800.000 12.000.000 - 16.800.000 4.020.000
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
1.0205 1.01.03.01 24 05 Penataan RTH 4. Peningkatan Terkendalinya KAbupaten Tertatanya RTH di 10 lokasi Tersedianya RTH 532,75 HA 4.950.000 2.800.000 12.000.000 - 14.800.000 1.870.000 DINAS
Kualitas Pelayanan pemanfaatan Semarang perkotaan Taman/RT PEKERJAAN
Dasar lahan untuk H/Trotoar UMUM
pembangunan
ekonomi dan
investasi daerah
yang sesuai
dengan RTRW dan
RDTR.

1. Pembangunan Trotoar Jalan Getasan-Batur-Kopeng Jalan 200.000 - - 200.000 -


Kabupaten
Getasan (Ngelo)
- Batur -
Kopeng

2. Pembangunan Saluran dan Trotoar Jl Kartini Bawen Jl,Kartini 600.000 - - 600.000 1.100.000
Bawen
3. Pembangunan Saluran dan Trotoar Jl. Merdeka Jl. Merdeka 500.000 - - 500.000 550.000
Ungaran
4. Pembangunan Taman dan Trotoar Jl. Candiasri - SMA 2 Ungaran Kel. Candirejo 200.000 - - 200.000 220.000

5. RTH Jalan lingkar Ungaran - 2.000.000 - 2.000.000 -


6. Pembangunan trotoar kawasan Bandungan - 10.000.000 - 10.000.000 -
7. Pembangunan RTH Jl Kutilang Susukan Kelurahan 200.000 - - 200.000 -
Susukan
8. Pembangunan RTH Simpang Lemah Abang 400.000 - - 400.000 -
9. Pembangunan RTH Genuk 200.000 - - 200.000 -
10. Penataan Simpang Sraten 500.000 - - 500.000 -
1.0205 1.01.03.01 24 06 Pemeliharaan RTH 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten terpeliharaanya RTH 19 Terpeliharanya 100 % 1.150.000 2.000.000 - - 2.000.000 2.150.000 DINAS
Pendayagunaan jejaring kerjasama Semarang dan Makam Kecamatan Sarana Prasarana PEKERJAAN
Potensi Ekonomi dalam pengelolaan Pahlawan di , 1 makam Taman dan UMUM
dengan sumberdaya alam Kabupaten Pahlawan Ruang Terbuka
Memperhatikan dan lingkungan Semarang Hijau serta
Kelestarian yang Makam pahlawan
Lingkungan Hidup berkelanjutan; Di kabupaten
Semarang

1. Pemeliharaan RTH Kabupaten 2.000.000 - - 2.000.000 2.150.000


Semarang
3. 02 1.01.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 800.000 - - 800.000 -
0
DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 36 dari 37
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.0102 1.01.03.01 24 Program Perencanaan - 800.000 - - 800.000 -
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
3.0102 1.01.03.01 24 08 Penyusunan Masterplan 4. Peningkatan Tersedianya Kab. Semarang jumlah dokumen 1 Tersedianya 100% - 800.000 - - 800.000 - DINAS
Sistem Drainase Kualitas Pelayanan jaringan irigasi mastreplan drainase dokumen masterplan PEKERJAAN
Dasar dan sumber- drainase UMUM
sumber air untuk perkotaan
pertanian;

Kab. Semarang
1. Penyusunan masterplan drainase perkotaan (Ungaran dan Ambarawa) 800.000 - - 800.000 -

DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 37 dari 37


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 4.081.744 7.794.790 - - 7.794.790 9.839.931
1 01 1.01.05.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 4.903.290 - - 4.903.290 6.098.770
1 01 1.01.05.01 01 Program Pelayanan 1.674.744 4.102.900 - - 4.102.900 4.973.140
Administrasi Perkantoran

1 01 1.01.05.01 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terlaksananya 2.200 Tertib 2.100 Surat 3.900 4.500 - - 4.500 5.500 SATUAN
menyurat Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Kegiatan Surat Administrasi Masuk dan POLISI
kelembagaan dan Kabupaten Penatausahaan Masuk dan Perkantoran Keluar PAMONG
ketatalaksanaan Semarang Surat Menyurat Keluar PRAJA DAN
satuan kerja PEMADAM
Perangkat Daerah KEBAKARAN
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengelolaan surat menyurat Satpol PP dan 4.500 - - 4.500 5.500


Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terbayarnya Jasa 12 Bulan Pemanfaatan 12 Bulan 58.000 63.800 - - 63.800 70.180 SATUAN
komponen instalasi Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Komunikasi, Sumber Kebutuhan Jasa POLISI
komunikasi, sumber daya kelembagaan dan Kabupaten Daya Air, Telpon, Komunikasi, PAMONG
air dan listrik ketatalaksanaan Semarang dan listrik Sumber Daya Air, PRAJA DAN
satuan kerja Listrik, Telpon, PEMADAM
Perangkat Daerah dan Tersedia Alat KEBAKARAN
dalam rangka Listrik
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

Satpol
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan PP dan
listrik 63.800 - - 63.800 70.180
Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terpeliharanya Pemelihara Terawatnya 12 Bulan 15.000 15.000 - - 15.000 18.150 SATUAN
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Peralatan Kerja dan an Peralatan dan POLISI
Perlengkapan Kantor kelembagaan dan Kabupaten Perlengkapan Kantor Komputer, Perlengkapan PAMONG
ketatalaksanaan Semarang AC, Mesin Kerja Kantor PRAJA DAN
satuan kerja Ketik, HT, PEMADAM
Perangkat Daerah Alat KEBAKARAN
dalam rangka Fitnes, dan
pelayanan kepada Perlengkap
masyarakat,terma an lain
suk melakukan Selama 12
kajian dan Bulan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorSatpol PP dan 15.000 - - 15.000 18.150
Damkar
Kabupaten
Semarang

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 1 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.05.01 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terbelinya Bahan Langganan Tersedianya 218 Org/Bln 110.000 200.000 - - 200.000 275.000 SATUAN
Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Bacaan Koran 2 Koran Surat Kabar dan dan 2 Surat POLISI
kelembagaan dan Kabupaten Nasional dan Selama 12 Makan Minum Kabar PAMONG
ketatalaksanaan Semarang Regional Serta Bulan, Air Harian Serta PRAJA DAN
satuan kerja Tersedianya Mineral, Makan Minum PEMADAM
Perangkat Daerah Makanan Minuman Galon Air, Rapat Anggota KEBAKARAN
dalam rangka Harian dan Rapat Snack Satpol PP dan
pelayanan kepada Staf Anggota Satpol Harian, Damkar Selama
masyarakat,terma PP dan Damkar dan 12 Bulan
suk melakukan Selama 12 Bulan Makan
kajian dan Minum
pemindahan pusat Rapat
pemerintahan;

1. Penyediaan Logistik kantor Satpol PP dan 200.000 - - 200.000 275.000


Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terbayarnya 5 Orang Terbayarnya 5 Orang 30.000 33.000 - - 33.000 36.300 SATUAN
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Honorarium Pengelola Honorarium Pengelola POLISI
SKPD kelembagaan dan Kabupaten Pengelola Keuangan dan Pengelola dan Lembur PAMONG
ketatalaksanaan Semarang dan Lembur Lembur Keuangan dan PRAJA DAN
satuan kerja Lembur PEMADAM
Perangkat Daerah KEBAKARAN
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Satpol PP dan 33.000 - - 33.000 36.300


Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terbelinya Alat-Alat 19 Jenis Terbelinya Semua 19 Jenis 6.000 6.600 - - 6.600 7.260 SATUAN
kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Kebersihan Kantor Alat Jenis Peralatan Alat POLISI
kelembagaan dan Kabupaten Kebersiha Kebersihan Kebersihan PAMONG
ketatalaksanaan Semarang n Kantor PRAJA DAN
satuan kerja PEMADAM
Perangkat Daerah KEBAKARAN
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Satpol PP dan 6.600 - - 6.600 7.260


Damkar
Kabupaten
Semarang

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 2 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.05.01 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terlaksananya 12 Bulan Terlaksananya 12 Bulan 70.000 80.000 - - 80.000 110.000 SATUAN
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Koordinasi, Koordinasi, POLISI
daerah kelembagaan dan Kabupaten Konsultasi dan Konsultasi dan PAMONG
ketatalaksanaan Semarang Kajian Lapangan dan Kajian Lapangan PRAJA DAN
satuan kerja Kegiatan Satpol PP dan Kegiatan PEMADAM
Perangkat Daerah dan Damkar Satpol PP dan KEBAKARAN
dalam rangka Damkar
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Satpol PP dan 80.000 - - 80.000 110.000
Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terbayarnya Gaji 101 Orang Terbayarnya Gaji 101 Orang 1.381.844 3.700.000 - - 3.700.000 4.450.750 SATUAN
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Pergawai Honorer / 13 kali Pergawai Honorer 13 kali POLISI
Perkantoran kelembagaan dan Kabupaten Tidak Tetap / Tidak Tetap PAMONG
ketatalaksanaan Semarang PRAJA DAN
satuan kerja PEMADAM
Perangkat Daerah KEBAKARAN
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Satpol PP dan 3.700.000 - - 3.700.000 4.450.750
Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 02 Program Peningkatan 214.000 350.000 - - 350.000 478.500
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1.01.05.01 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terbelinya Sarana 2 Almari Terbelinya 2 Almari 120.000 75.000 - - 75.000 121.000 SATUAN
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Prasarana Arsip Perlengkapan Arsip Kaca, POLISI
gedung kantor kelembagaan dan Kabupaten Perlengkapan dan Kaca, 4 dan Peralatan 4 Komputer PAMONG
ketatalaksanaan Semarang Peralatan Kantor Komputer Kantor Branded, 4 PRAJA DAN
satuan kerja Branded, 4 Printer, 7 PEMADAM
Perangkat Daerah Printer, 2 AC, 2 Kursi KEBAKARAN
dalam rangka Kursi Tunggu, 100
pelayanan kepada Tunggu, Kursi Lipat,
masyarakat,terma 80 Kursi 5 Loker
suk melakukan Lipat, 5
kajian dan Loker
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Satpol PP dan 75.000 - - 75.000 121.000
Damkar
Kabupaten
Semarang

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 3 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.05.01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terpeliharanya Pengecata Terjaganya Pengecatan 25.000 100.000 - - 100.000 165.000 SATUAN
gedung kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Gedung Satpol PP n Gedung, Gedung dan Gedung, POLISI
kelembagaan dan Kabupaten dan Damkar Pagar dan Lingkungan Pagar dan PAMONG
ketatalaksanaan Semarang Perbaikan Satpol PP dan Perbaikan PRAJA DAN
satuan kerja Bagian Damkar Bagian Yang PEMADAM
Perangkat Daerah Yang Rusak KEBAKARAN
dalam rangka Rusak Dalam 1
pelayanan kepada Dalam 1 Tahun
masyarakat,terma Tahun
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Satpol PP dan 100.000 - - 100.000 165.000


Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terpeliharanya Pemelihara Terbayarnya Jasa Pemeliharaa 69.000 175.000 - - 175.000 192.500 SATUAN
kendaraan Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Kendaraan dan an Service, KIR, Pajak, n Service, POLISI
dinas/operasional kelembagaan dan Kabupaten Terbayarnya Jasa Kir dan Service dan Suku dan PAMONG
ketatalaksanaan Semarang dan Pajak Terbayarn Cadang Terbayarnya PRAJA DAN
satuan kerja Kendaraan Selama ya Jasa Kendaraan Jasa KIR PEMADAM
Perangkat Daerah 12 Bulan KIR Mobil Selama 12 Bulan Mobil dan KEBAKARAN
dalam rangka dan Pajak Pajak
pelayanan kepada Kendaraan Kendaraan (
masyarakat,terma ( 7 Motor, 7 Motor, 6
suk melakukan 6 Mobil, 2 Mobil, 2
kajian dan Truk, 5 Truk, 5
pemindahan pusat Mobil Mobil
pemerintahan; Damkar, 1 Damkar, 1
Mobil Mobil Tanki )
Tanki ) = = 15 Unit
15 Unit Kendaraan
Kendaraan Selama 12
Selama 12 Bulan
Bulan

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Satpol PP dan 175.000 - - 175.000 192.500


Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 03 Program Peningkatan 115.000 200.000 - - 200.000 383.119
Disiplin Aparatur
1 01 1.01.05.01 03 03 Pengadaan pakaian kerja 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terbelinya Pakaian Pembelian Terbelinya Pembelian 115.000 190.000 - - 190.000 306.119 SATUAN
lapangan Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Kerja Lapangan 168 Stel Pakaian Kerja 168 Stel POLISI
kelembagaan dan Kabupaten Anggota Satpol PP Pakaian Lapangan Pakaian PAMONG
ketatalaksanaan Semarang dan Damkar Dinas Anggota Satpol Dinas PRAJA DAN
satuan kerja Lapangan PP dan Damkar Lapangan PEMADAM
Perangkat Daerah KEBAKARAN
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian kerja lapangan Satpol PP dan 190.000 - - 190.000 306.119


Damkar
Kabupaten
Semarang

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 4 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.05.01 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Tertibnya Pengelolaa Tertibnya Pengelolaan - 10.000 - - 10.000 77.000 SATUAN
Kepegawaian Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Administrasi n Administrasi Administrasi POLISI
kelembagaan dan Kabupaten Kepegawaian Administra Kepegawaian 168 Anggota PAMONG
ketatalaksanaan Semarang si 168 Satpol PP PRAJA DAN
satuan kerja Anggota dan Damkar PEMADAM
Perangkat Daerah Satpol PP Serta 4 KEBAKARAN
dalam rangka dan Pejabat
pelayanan kepada Damkar Fungsional
masyarakat,terma Serta 4
suk melakukan Pejabat
kajian dan Fungsional
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Satpol PP dan 10.000 - - 10.000 77.000


Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 05 Program Peningkatan 123.000 229.390 - - 229.390 241.516
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 01 1.01.05.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Bertambahnya Pelaksana Terdidik dan Pelaksanaan 102.000 191.390 - - 191.390 195.536 SATUAN
formal Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang Kualitas SDM an Bintek Terlatihnya Bintek Bagi POLISI
kelembagaan dan Anggota Satpol PP Bagi 168 Anggota Satpol 168 Anggota PAMONG
ketatalaksanaan dan Damkar Anggota PP dan Damkar Satpol PP PRAJA DAN
satuan kerja Satpol PP dan Damkar PEMADAM
Perangkat Daerah dan KEBAKARAN
dalam rangka Damkar
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten 191.390 - - 191.390 195.536


Semarang
1 01 1.01.05.01 05 03 Kesemaptaan Jasmani 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Terpeliharanya Keg. Terlaksananya Keg. Senam, 21.000 38.000 - - 38.000 45.980 SATUAN
anggota Satpol PP Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Kebugaran Senam, Kesemaptaan Bela Diri, POLISI
kelembagaan dan Kabupaten Fisik/Jasmani Bela Diri, Anggota Satpol PBB, PAMONG
ketatalaksanaan Semarang Anggota Satpol PP PBB, PP dan Damkar Renang dan PRAJA DAN
satuan kerja dan Damkar Renang Kesamaptaa PEMADAM
Perangkat Daerah dan n Untuk 116 KEBAKARAN
dalam rangka Kesamapta Anggota
pelayanan kepada an Untuk Satpol PP
masyarakat,terma 116 dan Damkar
suk melakukan Anggota Selama 12
kajian dan Satpol PP Bulan
pemindahan pusat dan
pemerintahan; Damkar
Selama 12
Bulan

1. Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP Satpol PP dan 38.000 - - 38.000 45.980


Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 06 Program Peningkatan 7.500 9.000 - - 9.000 9.075
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 5 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.01.05.01 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Tersajinya Laporan Laporan Terwujudnya Laporan 7.500 9.000 - - 9.000 9.075 SATUAN
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Kinerja dan Kinerja Sistem Pelaporan Kinerja dan POLISI
keuangan SKPD kelembagaan dan Kabupaten Keuangan SKPD dan Capaian Kinerja Keuangan PAMONG
ketatalaksanaan Semarang Keuangan dan Keuangan Lakip, LPPD, PRAJA DAN
satuan kerja Lakip, Yang Tertib dan LKPJ, CALK, PEMADAM
Perangkat Daerah LPPD, Akuntabel LRA, Neraca, KEBAKARAN
dalam rangka LKPJ, Laporan
pelayanan kepada CALK, Barang/Aset
masyarakat,terma LRA, PD, Evaluasi
suk melakukan Neraca, Renja PD,
kajian dan Laporan Evaluasi
pemindahan pusat Barang/As RPJMD,
pemerintahan; et PD, Basis Data,
Evaluasi SIPD/RTP,
Renja PD, SPM, SIPD,
Evaluasi LKJIP
RPJMD,
Basis
Data,
SIPD/RTP,
SPM,
SIPD,
LKJIP

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Satpol PP dan 9.000 - - 9.000 9.075
Damkar
Kabupaten
Semarang
1 01 1.01.05.01 07 Program Perencanaan 8.500 12.000 - - 12.000 13.420
1 01 1.01.05.01 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Satpol PP dan Tersajinya Dokumen RKA Tersusunnya RKA 8.500 12.000 - - 12.000 13.420 SATUAN
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan kapasitas Damkar Perencanaan Penetapan Dokumen Penetapan/ POLISI
kelembagaan dan Kabupaten Kegiatan dan /Perubaha Perencanaan Perubahan, PAMONG
ketatalaksanaan Semarang Anggaran SKPD n, DPA Program dan DPA PRAJA DAN
satuan kerja Penetapan Kegiatan SKPD Penetapan/ PEMADAM
Perangkat Daerah /Perubaha Perubahan, KEBAKARAN
dalam rangka n, Renja Renja PD,
pelayanan kepada PD, Revisi Revisi
masyarakat,terma Renstra Renstra PD,
suk melakukan PD, Revisi Revisi
kajian dan RPJMD RPJMD Kab.
pemindahan pusat Kab. Semarang
pemerintahan; Semarang

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Satpol PP dan 12.000 - - 12.000 13.420


Damkar
Kabupaten
Semarang
1. 04 1.01.05.01 PERUMAHAN RAKYAT - 461.500 - - 461.500 618.000
0
1.0104 1.01.05.01 19 Program Peningkatan 460.000 461.500 - - 461.500 618.000
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.0104 1.01.05.01 19 02 Sosialisasi norma, standar, 1. Optimalisasi Terwujudnya Kab. Semarang Terlaksananya 60 Orang Tumbuhnya 60 Orang 20.000 20.000 - - 20.000 25.000 SATUAN
pedoman, dan manual Pendayagunaan jejaring kerjasama Sosialisasi Norma, Pemahaman POLISI
pencegahan bahaya Potensi Ekonomi dalam pengelolaan Standar, dan Manual Masyarakat dan PAMONG
kebakaran dengan sumberdaya alam Penanggulangan Perusahaan PRAJA DAN
Memperhatikan dan lingkungan Bahaya Kebakaran Tentang Norma, PEMADAM
Kelestarian yang Standar dan KEBAKARAN
Lingkungan Hidup berkelanjutan; Pedoman
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran

Kab.
1. Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya Semarang
kebakaran 20.000 - - 20.000 25.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 6 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0104 1.01.05.01 19 05 Kegiatan pendidikan dan 1. Optimalisasi Kab. Semarang Terlaksananya 60 Orang Meningkatnya 60 Orang 20.000 60.000 - - 60.000 65.000 SATUAN
pelatihan pertolongan dan Pendayagunaan Pendidikan dan Kewaspadaan di POLISI
pencegahan kebakaran Potensi Ekonomi Pelatihan Tenaga Masyarakat dan PAMONG
dengan Sukarela Dunia Usaha PRAJA DAN
Memperhatikan Penanggulangan Dalam Hal PEMADAM
Kelestarian Bencana Kebakaran Pencegahan KEBAKARAN
Lingkungan Hidup Dalam
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran

1. Pendidikan dan pelatihan bahaya kebakaran Kecamatan 7.500 - - 7.500 65.000


Susukan
2. pelatihan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran se kecamatan 7.500 - - 7.500 -
Susukan

3. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Anggota Linmas Desa Kecamatan 7.500 - - 7.500 -
Sumowono
4. Pelatihan Damkar 17 Desa se 7.500 - - 7.500 -
Kecamatan
Pabelan
5. Bimbingan Teknis Deteksi Dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran 10 7.500 - - 7.500 -
Desa/Keluraha
n
6. Pelatihan Damkar dan Linmas Kecamatan 7.500 - - 7.500 -
Kaliwungu
7. bimtek kesatlinmasan, kebencanaan, kewaspadaan dini Kec. Bergas 7.500 - - 7.500 -
8. Pelatihan Linmas tentang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan8Bencana
Kelurahan
Alam 7.500 - - 7.500 -
1.0104 1.01.05.01 19 07 Kegiatan penyuluhan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kab. Semarang Terlaksananya 75 Orang x Meningkatnya 1.425 Orang 20.000 71.500 - - 71.500 171.000 SATUAN
pencegahan bahaya Pendayagunaan jejaring kerjasama Penyuluhan 19 Kewaspadaan POLISI
kebakaran Potensi Ekonomi dalam pengelolaan Penanggulangan kecamatan dan Pengetahuan PAMONG
dengan sumberdaya alam Bahaya Kebakaran Masyarakat PRAJA DAN
Memperhatikan dan lingkungan Dalam Upaya PEMADAM
Kelestarian yang Pencegahan KEBAKARAN
Lingkungan Hidup berkelanjutan; Bahaya
Kebakaran

1. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Kab. Semarang 71.500 - - 71.500 171.000

2. Pelatihan Pemadam Kebakaran Susukan - - - - -


1.0104 1.01.05.01 19 08 Pengadaan sarana dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kab. Semarang Tersedianya 5 Nozle Mempermudah 5 Nozle 150.000 160.000 - - 160.000 170.000 SATUAN
prasarana pencegahan Pendayagunaan jejaring kerjasama Kelengkapan Busa 1,5 , dan Busa 1,5 , 1 POLISI
bahaya kebakaran Potensi Ekonomi dalam pengelolaan Peralatan Pemadam 1 Unit Meningkatkan Unit RPU, 4 PAMONG
dengan sumberdaya alam Kebakaran RPU, 4 Kinerja Pemadam RIG, 12 PRAJA DAN
Memperhatikan dan lingkungan RIG, 12 Kebakaran Dalam Locker, 20 PEMADAM
Kelestarian yang Locker, 20 Upaya Bootg, 20 KEBAKARAN
Lingkungan Hidup berkelanjutan; Bootg, 20 Penanggulangan Jas Hujan
Jas Hujan Kejadian
Kebakaran

1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kab. Semarang 160.000 - - 160.000 170.000

1.0104 1.01.05.01 19 11 Kegiatan pencegahan dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kab. Semarang Terselenggaranya Anggota Terselenggaranya Anggota - 100.000 - - 100.000 132.000 SATUAN
pengendalian bahaya Pendayagunaan jejaring kerjasama dan Sekitarnya Kegiatan Pencegahan Damkar Kegiatan Damkar POLISI
kebakaran Potensi Ekonomi dalam pengelolaan dan Pemadaman Pencegahan dan PAMONG
dengan sumberdaya alam Kebakaran Pemadaman PRAJA DAN
Memperhatikan dan lingkungan Kebakaran PEMADAM
Kelestarian yang KEBAKARAN
Lingkungan Hidup berkelanjutan;

1. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kab. Semarang 100.000 - - 100.000 132.000
dan Sekitarnya

1.0104 1.01.05.01 19 12 Peningkatan pelayanan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kab. Semarang Tersedianya Pamflet 2.500 Meningkatnya 2.500 50.000 50.000 - - 50.000 55.000 SATUAN
penanggulangan bahaya Pendayagunaan jejaring kerjasama Pedoman Pamflet Kesadaran Pamflet dan POLISI
kebakaran Potensi Ekonomi dalam pengelolaan Pencegahan dan dan 7.500 Masyarakat dan 7.500 Stiker PAMONG
dengan sumberdaya alam Penanggulangan Stiker Dunia Usaha APAR PRAJA DAN
Memperhatikan dan lingkungan Bencana Kebakaran APAR Yang Tanggap PEMADAM
Kelestarian yang Bagi Masyarakat dan Terhadap KEBAKARAN
Lingkungan Hidup berkelanjutan; Stiker APAR Bagi Bencana
Pemilik APAR Kebakaran

1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kab. Semarang 50.000 - - 50.000 55.000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 7 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. 05 1.01.05.01 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - 2.430.000 - - 2.430.000 3.123.161
0
1.0105 1.01.05.01 35 Program peningkatan 1.295.000 1.896.000 - - 1.896.000 2.536.661
keamanan dan
kenyamanan lingkungan

1.0105 1.01.05.01 35 03 Pelatihan pengendalian 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Terlatih dan 1140 Terlatihnya 1140 Orang 100.000 225.000 - - 225.000 272.250 SATUAN
keamanan dan Ketentraman, keamanan dan Semarang Terdidiknya Anggota Orang Anggota Anggota POLISI
kenyamanan lingkungan Ketertiban Umum budaya tertib Satlinmas Anggota Satlinmas Satlinmas PAMONG
dan Perlindungan masyarakat, Satlinmas Desa/Kelurahan PRAJA DAN
Masyarakat penegakan di Kab. Semarang PEMADAM
keadilan serta KEBAKARAN
supremasi
hukum;
1. Terlatih dan Terdidiknya Anggota Satlinmas Kab. Semarang 225.000 - - 225.000 272.250

2. Pelatihan Satgas Linmas 9 desa/1 kel - - - - -


3. Pelatihan Anggota Linmas 10 Desa se - - - - -
Kec. banyubiru

4. Pelatihan anggota linmas 17 Desa se- - - - - -


Kecamatan
Pabelan
1.0105 1.01.05.01 35 05 Pengendalian keamanan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya 19 Terciptanya 19 1.180.000 1.310.000 - - 1.310.000 1.810.261 SATUAN
lingkungan Ketentraman, keamanan dan Semarang; Keamanan Pada Kecamatan Situasi dan Kecamatan POLISI
Ketertiban Umum budaya tertib Target Khusus Lingkungan Objek Selama 12 Kondisi Yang Selama 12 PAMONG
dan Perlindungan masyarakat, Pasar Vital, Hari-Hari Bulan ; Aman dan Bulan PRAJA DAN
Masyarakat penegakan Bandungan Besar Nasional, Target Kondusif di Kab. PEMADAM
keadilan serta Keagamaan dan Khusus Semarang KEBAKARAN
supremasi Pemeliharaan Pasar
hukum; Tramtibum Pileg dan Bandunga
Pilpres n Sampai
Dengan
Penempata
n Kembali
Pasar Yang
Baru

1. Pengendalian keamanan lingkungan Kabupaten 1.310.000 - - 1.310.000 1.810.261


Semarang;
Target Khusus
Pasar
Bandungan

1.0105 1.01.05.01 35 06 Pembinaan dan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya Terbinanya Terbinanya Kader Terbinanya 15.000 25.000 - - 25.000 18.150 SATUAN
penyuluhan tentang Ketentraman, keamanan dan Semarang Pembinaan dan 150 Orang Siaga Trantib 150 Orang POLISI
keamanan dan Ketertiban Umum budaya tertib Penyuluh PKL PKL, (KST), Tokoh PKL, PAMONG
kenyamanan lingkungan dan Perlindungan masyarakat, Pengusaha Masyarakat, Pengusaha, PRAJA DAN
Masyarakat penegakan , Tokoh Pengusaha, PKL Tokoh PEMADAM
keadilan serta Masyaraka di Kab. Semarang Masyarakat, KEBAKARAN
supremasi t, Pengusaha
hukum; Pengusaha Kos dalam
Kos dalam menciptaka
menciptak n Kondisi
an Kondisi Tertib dan
Tertib dan Nyaman
Nyaman Untuk
Untuk Mewujudka
Mewujudk n K 3 Sesuai
an K 3 Perda
Sesuai
Perda

Kabupaten
1. Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan 25.000 - - 25.000 18.150
Semarang

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 8 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0105 1.01.05.01 35 10 Pemberdayaan Satlinmas 6. Pemantapan Meningkatnya Kab Semarang Terselenggarnya 19 Terciptanya 19 - 336.000 - - 336.000 436.000 SATUAN
Ketentraman, keamanan dan Keamanan, Kecamatan Keamanan, Kecamatan POLISI
Ketertiban Umum budaya tertib Ketentraman Selama 12 Ketentraman Selama 12 PAMONG
dan Perlindungan masyarakat, Lingkungan, Hari- Bulan Lingkungan, Hari- Bulan PRAJA DAN
Masyarakat penegakan Hari Besar Nasional, Hari Besar PEMADAM
keadilan serta Keagamaan, Pileg Nasional, KEBAKARAN
supremasi dan Pilpres Oleh Keagamaan, Pileg
hukum; Pasukan Satlinmas dan Pilpres Oleh
Pasukan
Satlinmas

1. Pemberdayaan Satlinmas Kab Semarang 336.000 - - 336.000 436.000

2. Bantuan Personil Keamanan Lalin di Pertigaan Papringan Kecamatan - - - - -


Kaliwungu
1.0105 1.01.05.01 36 Program pemeliharaan 184.000 534.000 - - 534.000 586.500
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
1.0105 1.01.05.01 36 01 Pengawasan pengendalian 6. Pemantapan Meningkatnya Kab Semarang Terwujudnya Tingkat 12 Bulan Tugas dan 12 Bulan di 24.000 24.000 - - 24.000 29.500 SATUAN
dan evaluasi kegiatan polisi Ketentraman, keamanan dan Kedisiplinan Anggota di 19 Kegiatan Satpol 19 POLISI
pamong praja Ketertiban Umum budaya tertib Satpol PP, Satlinmas, Kecamatan PP Terlaksana Kecamatan PAMONG
dan Perlindungan masyarakat, dan Damkar Dalam Dengan Disiplin PRAJA DAN
Masyarakat penegakan Pelaksanaan Tugas dan Optimal PEMADAM
keadilan serta KEBAKARAN
supremasi
hukum;
1. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong prajaKab Semarang 24.000 - - 24.000 29.500

1.0105 1.01.05.01 36 05 Pengawasan umum 6. Pemantapan Meningkatnya Kab Semarang Terpantaunya 12 Perda Meningkatnya 12 Perda di 90.000 290.000 - - 290.000 351.000 SATUAN
pelaksanaan Perda dan Ketentraman, keamanan dan Pelaksanaan di 19 Kesadaran 19 POLISI
Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum budaya tertib Peraturan Daerah Kecamatan Masyarakat Kecamatan PAMONG
peraturan lain di Daerah dan Perlindungan masyarakat, dan Produk Hukum Untuk Tertib Ijin, PRAJA DAN
Masyarakat penegakan Daerah Yang Lain Kesadaran PEMADAM
keadilan serta Hukum KEBAKARAN
supremasi Masyarakat
hukum; Dalam Membayar
Pajak dan
Retribusi,
Terpantaunya
Penyakit Sosial
Masyarakat

19 kecamatan
1. Pengawasan umum pelaksanaan perda dan perbup serta peraturan daerah lain 290.000 - - 290.000 351.000

Bangunan
2. Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sepanjang jalan Banyubiru - Salatiga - - - - -
sepanjang
jalan
Banyubiru
1.0105 1.01.05.01 36 06 Operasi Yustisi terhadap 6. Pemantapan Meningkatnya Kab Semarang Terlaksananya 19 Berkurangnya 1 Tahun 60.000 210.000 - - 210.000 194.000 SATUAN
Pelanggaran Peraturan Ketentraman, keamanan dan Tindakan Represif Kecamatan Jumlah POLISI
Perundang-undangan Ketertiban Umum budaya tertib Pro Yustisia Pelanggaran PAMONG
dan Perlindungan masyarakat, Terhadap Perda, Perkada PRAJA DAN
Masyarakat penegakan Pelanggaran Perda dan Patologi PEMADAM
keadilan serta dan Keputusan Sosial di Kab KEBAKARAN
supremasi Kepala Daerah Semarang
hukum;
Pemberantasan Ilegal 1 Kegiatan Berkurangnya 100%
Cukai ilegal cukai
Kab Semarang
1. Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan 160.000 - - 160.000 194.000

2. Pemberantasan Ilegal Cukai SATPOL PP - - - - -


dan DAMAKR
1.0105 1.01.05.01 36 07 Monitoring, evaluasi dan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 12 Tercapainya 12 Bulan 10.000 10.000 - - 10.000 12.000 SATUAN
pelaporan Ketentraman, keamanan dan Semarang semua kegiatan kegiatan target dan POLISI
Ketertiban Umum budaya tertib SATPOL PP dan capaian kinerja PAMONG
dan Perlindungan masyarakat, DAMKAR agar kegiatan SATPOL PRAJA DAN
Masyarakat penegakan memenuhi target PP dan DAMKAR PEMADAM
keadilan serta maksimal serta sebagai KEBAKARAN
supremasi bahan
hukum; penyusunan
perencanaan
berikutnya
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten 10.000 - - 10.000 12.000
Semarang
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Halaman 9 dari 9
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.05.05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.071.250 4.597.000 - - 4.597.000 4.135.025
1 05 1.01.05.05 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 839.000 - - 839.000 1.159.000
1 05 1.01.05.05 01 Program Pelayanan 587.000 442.000 - - 442.000 624.000
Administrasi Perkantoran

1 05 1.01.05.05 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Pengelolaan Surat 1000 surat Terlaksananya 100% 13.000 10.000 - - 10.000 16.500 BADAN
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten Menyurat masuk Pengelolaan PENANGGUL
pemerintahan Semarang 1100 surat Surat Menyurat ANGAN
dalam penerapan keluar BENCANA
Information DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan surat menyurat BPBD 10.000 - - 10.000 16.500


Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD pembayaran jasa 12 Bulan Kegiatan kantor 100% 87.000 90.000 - - 90.000 95.000 BADAN
komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten telepon, air, listrik berjalan dengan PENANGGUL
komunikasi, sumber daya pemerintahan Semarang dan alat listriik lancar ANGAN
air dan listrik dalam penerapan BENCANA
Information DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

BPBD
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000 - - 90.000 95.000
Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Pemeliharaan 29 Unit Peralatan dan 100% 50.000 28.000 - - 28.000 98.500 BADAN
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten peralatan kantor Peralatan perlengkapan PENANGGUL
Perlengkapan Kantor pemerintahan Semarang berfunsi dengan ANGAN
dalam penerapan baik untuk BENCANA
Information kelancaran tugas DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 1 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorBPBD 28.000 - - 28.000 98.500
Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Meningkatnya BPBD Penyediaan makan, 11 bulan, Kinerja dan 100% 89.000 51.000 - - 51.000 100.000 BADAN
Kelola Pemerintahan kapasitas Kabupaten minum pegawai, 20 org PNS produktifitas PENANGGUL
kelembagaan dan Semarang bahan bacaan dan dan pegawai yang ANGAN
ketatalaksanaan lainnya Outsoursin meningkat BENCANA
satuan kerja g DAERAH
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Logistik kantor BPBD 51.000 - - 51.000 100.000


Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Pengadministrasian 12 bln Proses 100% 35.000 28.000 - - 28.000 38.000 BADAN
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten keuangan administrasi PENANGGUL
SKPD pemerintahan Semarang kantor,(SPP, berjalan dengan ANGAN
dalam penerapan SPM,SPJ, Lap. lancar BENCANA
Information smesteran dan akhir DAERAH
Communication tahun)
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD BPBD 28.000 - - 28.000 38.000


Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Penyediaan jasa 12bln Tersedianya jasa 100% 13.000 10.000 - - 10.000 21.000 BADAN
kantor Kelola Pemerintahan administrasi Kebesihan Kantor kebersihan PENANGGUL
pemerintahan kantor ANGAN
dalam penerapan BENCANA
Information DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor BPBD 10.000 - - 10.000 21.000


Kabupaten
Semarang

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 2 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 05 1.01.05.05 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Rapat-rapat 12 bln Terjalinnya 100% 116.000 110.000 - - 110.000 125.000 BADAN
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan administrasi koordinasi dn hubungan yang PENANGGUL
daerah pemerintahan konsultasi ke luar serasi dan ANGAN
dalam penerapan daerah harmonis dengan BENCANA
Information instansi vertikal DAERAH
Communication dan horisontal
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah BPBD 110.000 - - 110.000 125.000
Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Mantapnya Penyediaan peraga 1 penjaga Tersedianya 100% 184.000 115.000 - - 115.000 130.000 BADAN
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan administrasi senam, penjaga malam, 1 peraga senam, PENANGGUL
Perkantoran pemerintahan malam, petugas petugas penjaga malam, ANGAN
dalam penerapan kebersihan, sopir kebersihan petugas BENCANA
Information dan operator , 1 sopir, 1 kebersihan, sopir, DAERAH
Communication excavator operator operator
and Technology excavator, excavator
(ICT) melalui dan
Electronic instruktur
Government SKJ 11 bln
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran BPBD 115.000 - - 115.000 130.000
Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 02 Program Peningkatan 285.000 330.000 - - 330.000 423.500
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 05 1.01.05.05 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Pengadaan 2 Unit Terpenuhinya 100% 10.000 20.000 - - 20.000 95.500 BADAN
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi perlengkapan dan Komputer, Pengadaan PENANGGUL
gedung kantor pemerintahan peralatan kantor dan 2 Unit perlengkapan ANGAN
dalam penerapan gedung kantor Printer dan peralatan BENCANA
Information kantor dan DAERAH
Communication gedung kantor
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor BPBD 20.000 - - 20.000 95.500
Kabupaten
Semarang

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 3 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 05 1.01.05.05 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Pemeliharaan Penataan Terlaksananya 100% 75.000 100.000 - - 100.000 117.000 BADAN
gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten gedung kantor halaman pemeliharaan PENANGGUL
pemerintahan Semarang samping, gedung kantor ANGAN
dalam penerapan pengecata BENCANA
Information n pagar DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPBD 100.000 - - 100.000 117.000


Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Pemeliharaan 3 unit roda Terwujudnya 100% 200.000 200.000 - - 200.000 200.000 BADAN
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten kendaraan dinas, 4, 5 unit pemeliharaan PENANGGUL
dinas/operasional pemerintahan Semarang STNK roda 6, 7 kendaraan dinas, ANGAN
dalam penerapan unit roda STNK BENCANA
Information 2, 1 unit DAERAH
Communication excavator
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPBD 200.000 - - 200.000 200.000


Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Pemeliharaan 8 unit Terlaksananya 100% - 10.000 - - 10.000 11.000 BADAN
perlengkapan dan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten perlengkapan dan Peralatan pemeliharaan PENANGGUL
peralatan gedung kantor pemerintahan Semararang peralatan gedung gedung perlengkapan ANGAN
dalam penerapan kantor siap pakai dan peralatan BENCANA
Information untuk gedung kantor DAERAH
Communication kelancaran
and Technology tugas
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

BPBD
1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 10.000 - - 10.000 11.000
Kabupaten
Semararang
1 05 1.01.05.05 03 Program Peningkatan 15.000 21.000 - - 21.000 45.000
Disiplin Aparatur

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 4 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 05 1.01.05.05 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Pengadaan Pakaian 20 stel Terpenuhinya 100% - 4.000 - - 4.000 - BADAN
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten dinas beserta Pakaian dinas PENANGGUL
pemerintahan Semarang kelengkapannya beserta ANGAN
dalam penerapan kelengkapannya BENCANA
Information DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya BPBD 4.000 - - 4.000 -


Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 03 03 Pengadaan pakaian kerja 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Pengadaan Pakaian 20 stel Terpenuhinya 100% 15.000 17.000 - - 17.000 45.000 BADAN
lapangan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten Kerja Lapangan Pakaian Kerja PENANGGUL
pemerintahan Semarang Lapangan ANGAN
dalam penerapan BENCANA
Information DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan pakaian kerja lapangan BPBD 17.000 - - 17.000 45.000


Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 05 Program Peningkatan 35.000 25.000 - - 25.000 41.500
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 05 1.01.05.05 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Pengiriman Peserta 4 personil Meningkatnya 100% 35.000 25.000 - - 25.000 41.500 BADAN
formal Kelola Pemerintahan kapasitas Diklat Sumber Daya PENANGGUL
kelembagaan dan Manusia dan ANGAN
ketatalaksanaan Produktifitas BENCANA
satuan kerja kerja DAERAH
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal BPBD 25.000 - - 25.000 41.500


Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 06 Program Peningkatan 10.000 10.000 - - 10.000 13.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 5 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 05 1.01.05.05 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Penyusunan Laporan 7 Tersusunan 100% 10.000 10.000 - - 10.000 13.000 BADAN
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten capaian kinerja dan dokumen Laporan capaian PENANGGUL
keuangan SKPD pemerintahan Semarang keuangan SKPD laporan kinerja dan ANGAN
dalam penerapan keuangan SKPD BENCANA
Information DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD BPBD 10.000 - - 10.000 13.000
Kabupaten
Semarang
1 05 1.01.05.05 07 Program Perencanaan 56.250 11.000 - - 11.000 12.000
1 05 1.01.05.05 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Mantapnya BPBD Penyusunan 6 tersusunnya 100% 56.250 11.000 - - 11.000 12.000 BADAN
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten Dokumen Dokumen Dokumen PENANGGUL
pemerintahan Semarang Perencanaan BPBD Perencanaan ANGAN
dalam penerapan BPBD BENCANA
Information DAERAH
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD BPBD 11.000 - - 11.000 12.000


Kabupaten
Semarang
1. 05 1.01.05.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - 3.758.000 - - 3.758.000 2.976.025
0
1.0105 1.01.05.05 33 Program Pencegahan Dini 844.000 1.986.000 - - 1.986.000 1.221.375
Dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam

1.0105 1.01.05.05 33 01 Pemantauan, Penyusunan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Penyusunan dan 1 Tersusunnya 100% 69.000 955.000 - - 955.000 955.000 BADAN
dan Penyebarluasan Ketentraman, keamanan dan Semarang penyebaran Dokumen Dokumen RPB, PENANGGUL
Informasi Potensi Bencana Ketertiban Umum budaya tertib informasi ancaman RPB, 1 Dokumen ANGAN
Alam dan Perlindungan masyarakat, rawan bencana di Dokumen Rencana BENCANA
Masyarakat penegakan masyarakat Rencana Kontijensi, Peta DAERAH
keadilan serta kabupaten Semarang Kontijensi, Rawan Bencana
supremasi 1 dan Rambu
hukum; Dokumen Bencana,
Peta Exbanner dan
Rawan kalender
Bencana,
100 Buah
Rambu
Peringatan
, 40 Buah
Xbaner,
Kalender

Kabupaten
1. Penyusunan, Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 955.000 - - 955.000 955.000
Semarang

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 6 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0105 1.01.05.05 33 03 Pengadaan sarana dan 6. Pemantapan Meningkatnya BPBD Pengadaan Sarana 12 Jenis Terwujudnya 100% 275.000 - - - - - BADAN
prasarana evakuasi Ketentraman, keamanan dan Kabupaten dan Prasarana Peralatan Sarana dan PENANGGUL
penduduk dari ancaman / Ketertiban Umum budaya tertib Semarang Penanggulangan Prasarana ANGAN
korban bencana alam dan Perlindungan masyarakat, bencana alam Penanggulangan BENCANA
Masyarakat penegakan bencana alam DAERAH
keadilan serta
supremasi
hukum;
1.0105 1.01.05.05 33 04 Pengadaan Logistik dan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Pengadaan Logistik 235 desa/ Terwujudnya 100% 200.000 165.000 - - 165.000 175.000 BADAN
obat-obatan bagi penduduk Ketentraman, keamanan dan Semarang bencana kelurahan logistik bencana PENANGGUL
di tempat penampungan Ketertiban Umum budaya tertib ANGAN
sementara dan Perlindungan masyarakat, BENCANA
Masyarakat penegakan DAERAH
keadilan serta
supremasi
hukum;
Kabupaten
1. Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara 165.000 - - 165.000 175.000
Semarang
1.0105 1.01.05.05 33 05 Bintek dan Pelatihan SAR 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Bintek Pelatihan SAR 100 org terlaksananya 100% 50.000 86.000 - - 86.000 90.000 BADAN
Ketentraman, keamanan dan Semarang Bintek Pelatihan PENANGGUL
Ketertiban Umum budaya tertib SAR ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, BENCANA
Masyarakat penegakan DAERAH
keadilan serta
supremasi
hukum;
1. Bintek dan Pelatihan SAR Kabupaten 86.000 - - 86.000 90.000
Semarang
1.0105 1.01.05.05 33 07 Fasilitasi Program Darurat 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Pelatihan PRB bagi 11 Terlaksananya 100% 250.000 780.000 - - 780.000 1.375 BADAN
Bencana bagi masyarakat Ketentraman, keamanan dan Semarang masyarakat/ pelajar, kegiatan Pelatihan PRB PENANGGUL
dan pelajar Ketertiban Umum budaya tertib dan Desa/ bagi ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, Kelurahan Tangguh masyarakatdan BENCANA
Masyarakat penegakan bencana, dan pelajar, dan DAERAH
keadilan serta sekolah aman sekolah aman
supremasi bencana bencana
hukum;
Se- kabupaten
1. Pelatihan PRB bagi masyarakatdan pelajar, dan sekolah aman bencana, Desa /Kelurahan Tangguh bencana dan sekolah aman bencana 780.000 - - 780.000 1.375
Semarang

1.0105 1.01.05.05 34 Program Penyelenggaraan 1.239.000 1.772.000 - - 1.772.000 1.754.650


Penanggulangan Bencana
dan Pasca Bencana

1.0105 1.01.05.05 34 01 Pelatihan teknis penilaian 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Pelatihan Teknis 40 Peserta Masyarakat 100% 27.500 30.000 - - 30.000 33.275 BADAN
Damage and Losses Ketentraman, keamanan dan Semarang DaLA terlatih dalam PENANGGUL
Assesment (DALA) Ketertiban Umum budaya tertib penghitungan ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, kerusakan dan BENCANA
Masyarakat penegakan kerugian DAERAH
keadilan serta pascabencana
supremasi
hukum;
1. Pelatihan teknis penilaian Damage and Losses Assesment (DALA) Kabupaten 30.000 - - 30.000 33.275
Semarang
1.0105 1.01.05.05 34 02 Pelatihan teknis Post 6. Pemantapan Meningkatnya Kebupaten Pelatihan Teknis 40 peserta Masyarakat 100% 27.500 30.000 - - 30.000 33.275 BADAN
Disaster Need Assesment Ketentraman, keamanan dan Semarang PDNA terlatih dalam PENANGGUL
(PDNA) Ketertiban Umum budaya tertib menkaji dan ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, menghitung BENCANA
Masyarakat penegakan kebutuhan pada DAERAH
keadilan serta pascabencana
supremasi
hukum;
1. Pelatihan teknis Post Disaster Need Assesment (PDNA) Kebupaten 30.000 - - 30.000 33.275
Semarang

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 7 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0105 1.01.05.05 34 03 Fasilitasi dan koordinasi 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Penyelenggaraan 19 Kec dan Terlaksananya 100% 721.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.100.000 BADAN
penanganan rehabilitasi Ketentraman, keamanan dan Semarang Penanggulangan 10 fasum Penyelenggaraan PENANGGUL
dan rekontruksi pasca Ketertiban Umum budaya tertib bencana dan Penanggulangan ANGAN
bencana dan Perlindungan masyarakat, pascabencana bencana dan BENCANA
Masyarakat penegakan pascabencana DAERAH
keadilan serta dan
supremasi terpeliharanya
hukum; fasilitas umum
yang sebelumnya
rusak terdampak
bencana

Kabupaten
1. Fasilitasi dan koordinasi penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana 1.000.000 - - 1.000.000 1.100.000
Semarang
1.0105 1.01.05.05 34 04 Fasilitasi dan koordinasi 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Fasilitasi dan 19 Kec. Meningkatnya 100% 90.000 100.000 - - 100.000 133.100 BADAN
penanggulangan kerusakan Ketentraman, keamanan dan Semarang koordinasi dan 1 dan PENANGGUL
infrastruktur pasca Ketertiban Umum budaya tertib Penanggulangan dokumen terintegrasinya ANGAN
bencana dan Perlindungan masyarakat, kerusakan Fasilitasi dan BENCANA
Masyarakat penegakan Infrastruktur koordinasi DAERAH
keadilan serta pascabencana Penanggulangan
supremasi kerusakan
hukum; Infrastruktur
pascabencana
Kabupaten
1. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kerusakan infrastruktur pasca bencana 100.000 - - 100.000 133.100
Semarang
1.0105 1.01.05.05 34 05 Posko Siaga dan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Posko Siaga dan piket 2 Terlaksananya 100% 175.000 410.000 - - 410.000 205.000 BADAN
Penanganan Darurat Ketentraman, keamanan dan Semarang Penanganan Darurat posko 365 Posko Siaga dan PENANGGUL
Bencana Ketertiban Umum budaya tertib Bencana hr, 2 Penanganan ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, posko 4 Darurat Bencana BENCANA
Masyarakat penegakan bulan DAERAH
keadilan serta
supremasi
hukum;
1. Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten 410.000 - - 410.000 205.000
Semarang
1.0105 1.01.05.05 34 06 Fasilitasi dan Koordinasi 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Fasilitasi dan 50 org Meningkatnya 100% 55.000 75.000 - - 75.000 65.000 BADAN
Operasional Tim Reaksi Ketentraman, keamanan dan Semarang koordinasi kualitas TRC PENANGGUL
Cepat Penanganan Ketertiban Umum budaya tertib Operasional Tim yang ANGAN
Bencana dan Perlindungan masyarakat, Reaksi Cepat terkoordinasi dan BENCANA
Masyarakat penegakan terencana DAERAH
keadilan serta
supremasi
hukum;
1. Fasilitasi dan Koordinasi Operasional Tim Reaksi Cepat Penanganan Kabupaten
Bencana 75.000 - - 75.000 65.000
Semarang
1.0105 1.01.05.05 34 07 Fasilitasi dan Koordinasi 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Fasilitasi, Koordinasi 2 kali , 19 Terwujudnya 100% 15.000 17.000 - - 17.000 18.000 BADAN
Penyelamatan, Evakuasi Ketentraman, keamanan dan Semarang dan Evakuasi Kec koordinasi yang PENANGGUL
dan Penanganan Pengungsi Ketertiban Umum budaya tertib baik dalam ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, penanganan BENCANA
Masyarakat penegakan evakuasi dan DAERAH
keadilan serta pengungsi
supremasi
hukum;
Kabupaten
1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi 17.000 - - 17.000 18.000
Semarang
1.0105 1.01.05.05 34 08 Pemeliharaan dan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Pemeliharaan dan 19 Terlaksananya 100% 25.000 25.000 - - 25.000 25.000 BADAN
Perawatan Peralatan Ketentraman, keamanan dan Semarang perawatan peralatan peralatan Pemeliharaan PENANGGUL
Bencana Ketertiban Umum budaya tertib bencana dan perawatan ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, peralatan BENCANA
Masyarakat penegakan bencana DAERAH
keadilan serta
supremasi
hukum;
1. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana Kabupaten 25.000 - - 25.000 25.000
Semarang
1.0105 1.01.05.05 34 09 Fasilitasi dan Koordinasi 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Pemberian bantuan 234 tangki Terlaksananya 100% 60.000 60.000 - - 60.000 90.000 BADAN
Pemberian Bantuan Korban Ketentraman, keamanan dan Semarang air bersih di wilayah bantuan air PENANGGUL
Bencana Ketertiban Umum budaya tertib kekeringan bersih di wilayah ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, kekeringan BENCANA
Masyarakat penegakan DAERAH
keadilan serta
supremasi
hukum;

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 8 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian Bantuan Korban Bencana Kabupaten 60.000 - - 60.000 90.000
Semarang
1.0105 1.01.05.05 34 10 Monitoring, Evaluasi dan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten Monitoring, Evaluasi 19 Kec. Terlaksananya 100% 43.000 25.000 - - 25.000 52.000 BADAN
Pelaporan Ketentraman, keamanan dan Semarang dan Pelaporan dan 5 Monitoring, PENANGGUL
Ketertiban Umum budaya tertib buku Evaluasi dan ANGAN
dan Perlindungan masyarakat, Pelaporan BENCANA
Masyarakat penegakan DAERAH
keadilan serta
supremasi
hukum;
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten 25.000 - - 25.000 52.000
Semarang

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 9 dari 9


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.06.06 DINAS SOSIAL 1.650.000 1.664.178 - - 1.664.178 4.393.550
1 06 1.01.06. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 794.450 - - 794.450 1.392.050
06
1 06 1.01.06. 01 Program Pelayanan 485.000 642.850 - - 642.850 752.950
06 Administrasi Perkantoran

1 06 1.01.06. 01 01 Pengelolaan surat menyurat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 3000 surat Tertibnya 100 % 15.000 15.000 - - 15.000 16.500 DINAS
06 Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kegiatan surat , 39 item , pelayanan SOSIAL
pemerintahan menyurat Dinas 12 bulan adminstrasi surat
dalam penerapan masuk , surat
Information keluar , dan
Communication lancarnya
and Technology pengelolaan
(ICT) melalui administrasi
Electronic dinas
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan surat menyurat Dinsos 15.000 - - 15.000 16.500


Kabupaten
Semarang
1 06 1.01.06. 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersedianya alat 12 bulan , Tercukupinya 100 % 73.000 90.000 - - 90.000 99.000 DINAS
06 komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi Semarang listrik,terbayarnya 12 item kebtuhan telp, air SOSIAL
komunikasi, sumber daya pemerintahan rekening , lstrik , surat
air dan listrik dalam penerapan listrik,Pasang listrik kabar dan
Information baru 3500 internet
Communication Dayauntuk
and Technology PKH,telp,air,surat
(ICT) melalui kabar dan internet
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya airDinsos


dan listrik 90.000 - - 90.000 99.000
Kabupaten
Semarang;
TMP Bhakti
Pertiwi,
Langensari
1 06 1.01.06. 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 2. Meningkatkan Kabupaten Terpeliharanya 1 PABX , 1 Tersedianya 100 % 20.000 16.500 - - 16.500 18.150 DINAS
06 Peralatan Kerja dan OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang peralatan kantor Telp , 1 fax peralatan kantor SOSIAL
Perlengkapan Kantor ngunanPartisipatif partisipasi dinas , 2 mesin yang baik
danBerbasisPemb masyarakat dalam ketik , 9
erdayaan Masyarakat proses komputer ,
pemabangunan 2 AC , 6
daerah; Laptop , 9
printer ,

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Dinsos 16.500 - - 16.500 18.150
Kabupaten
Semarang

DINAS SOSIAL Halaman 1 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 06 1.01.06. 01 06 Penyediaan Logistik kantor 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Tersedianya 22 Tabung Terpenuhinya 100 % 45.000 65.000 - - 65.000 71.500 DINAS
06 Kualitas Pelayanan jaminan kesehatan Semarang kebutuhan gas , gas, 39 kebutuhan gas , SOSIAL
Dasar bagi masyarakat makan dan minum pegawai, makan dan
miskin,semua harian pegawai,rapat tamu minum harian
warga miskin dan tamu rapat/dina pegawai, rapat
mendapatkan s dan Tamu
layanan secara
gratis tanpa
terkecuali.

1. Penyediaan Logistik kantor Dinsos 65.000 - - 65.000 71.500


Kabupaten
Semarang
1 06 1.01.06. 01 07 Penatausahaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten 1. Terbayarnya honor 1. 4 orang Lancanya 100 % 30.000 40.000 - - 40.000 44.000 DINAS
06 keuangan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Semarang tenaga pengelola / 12 bulan pelayanan SOSIAL
pemerintahan keuangan SKPD, , administrasi
dalam penerapan 1.Terlaksananya 2.SPP,SPM keuangan
Information penatauasahaan ,SPJ dan
Communication keuangan SKPD Jurnal 12
and Technology melalui penyusunan bulan, 3. 2
(ICT) melalui SIPKD,SPP,SPM,SPJ, Dokumen
Electronic Pengujian SPM Gaji laporan
Government dalam dan kegiatan,Jurnal semesteran
rangka kegiatan,gaji dan dan 1
peningkatan Neraca. laporan
kualitas, 3.Terlaksananya prognosis ,
pemerataan penyusunan laporan 4. 3
pelayanan publik keuangan semesteran Dokumen
dan pembangunan dan prognosis. 4. laporan
sistem data (data Terlaksananya akhir
base); laporan akhir tahun tahun

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Dinsos 40.000 - - 40.000 44.000


Kabupaten
Semarang
1 06 1.01.06. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 4. Peningkatan Kabupaten Terbayarnya jasa 1 tahun 35 Terpeliharanya 100 % 8.000 20.000 - - 20.000 22.000 DINAS
06 kantor Kualitas Pelayanan Semarang kebersihan kantor jenis kebersihan SOSIAL
Dasar dan terlaksananya lingkungan kerja
pengadaaan bahan pada dinas
pembersih

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinsos 20.000 - - 20.000 22.000


Kabupaten
Semarang
1 06 1.01.06. 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya rapat 2 orang 25 Meningkatnya 100 % 75.000 60.000 - - 60.000 66.000 DINAS
06 dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang koordinasi dan kali kordinasi SOSIAL
daerah kompetensi dan konsultasi perjalanan Aparatur
profesionalisme dinas
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Wilayah 60.000 - - 60.000 66.000
Kabupaten
Semarang dan
luar wilayah
Kabupaten
Semarang

DINAS SOSIAL Halaman 2 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 06 1.01.06. 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata KabupateNn 1. Tersedianya 1. 1 orang Tersedianya jasa 100 % 219.000 336.350 - - 336.350 415.800 DINAS
06 pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan Semarang pembayaran honor Outsourchi pendukung SOSIAL
Perkantoran jasa pendukung ng 13 perkantoran dinas
teknik perkantoran bulan dan
(PTTD). 6 orang
2.Terbayarnya honor PTTD 14
instruktur senam. bulan. 2.14
3.Terbayarnya tali kali senam.
asih TKSK 19 3. Tali asih
kecamatan 19 orang
TKSK 12
Bulan.

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Dinsos 336.350 - - 336.350 415.800
Kabupaten
Semarang
1 06 1.01.06. 02 Program Peningkatan 363.000 80.000 - - 80.000 577.500
06 Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 06 1.01.06. 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersedianya 3 AC,1 unit Terpenuhinya 100 % 150.000 25.000 - - 25.000 165.000 DINAS
06 dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang perlengkapan dan mesin FAX sarana dan SOSIAL
gedung kantor pemerintahan peralatan kerja , 2Unit prasaran kerja
dalam penerapan kantor komputer& kantor
Information printer, 1
Communication unit laptop
and Technology , 1 set
(ICT) melalui meja tamu,
Electronic 2 almari
Government dalam arsip,2
rangka meja
peningkatan kerja,2
kualitas, kursi
pemerataan kerja,1
pelayanan publik paket
dan pembangunan perlengkap
sistem data (data an makan
base); minum
pegawai,1
unit
wirelass,1
mein
potong
rumput,1
tangga
lipat

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Dinsos 25.000 - - 25.000 165.000
Kabupaten
Semarang
1 06 1.01.06. 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Kabupaten Terlaksananya Terlaksana Terpeliharanya 100% 163.000 - - - - 330.000 DINAS
06 gedung kantor Kelola Pemerintahan Semarang pemeliharaan / nya gedung dinas SOSIAL
pengecatan gedung pemelihara ,gedung bencana
kantor,pembuatan an / dan TMP
carport, rehab pengecatan
gedung dinas gedung
sosial,rehab gudang kantor,pem
bencana, pengecatan buatan
TMP, Pengadaan carport,
lampu taman rehab
gedung
dinas
sosial,reha
b gudang
bencana,
pengecatan
TMP,
Pengadaan
lampu
taman

DINAS SOSIAL Halaman 3 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terpeliharanya Terpelihara
pemeliharaan nya
/pengecatan gedung pemelihara
kantor dinas an
sosial,rehab gudang /pengecata
bencana dan rehab n gedung
gedung dinas sosial kantor
,pembuatan carport, dinas
pengecatan pagar sosial,reha
TMP Bhakti Pertiwi b gudang
dan dr. Cipto bencana
Mangunkusumo dan rehab
gedung
dinas
sosial
,pembuata
n
carport,pen
gecatan
TMP
Bhakti
Pertiwi dan
dr. Cipto
Mangunku
sumo

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinsos - - - - 330.000


Kabupaten
Semarang
1 06 1.01.06. 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terpeliharanya 5 unit Lancarnya 100 % 50.000 55.000 - - 55.000 82.500 DINAS
06 kendaraan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang kendaraan dinas roda 4 , 42 mobilitas pegawai SOSIAL
dinas/operasional Dasar prasarana operasional, unit roda 2 dalam kegiatan
transportasi yang terlaksananya kerja , Tersedanya
berkualitas dan perpanjangan STNK sarana dan
merata; Kendaraan Dinas prasarana yang
Operasional memadai

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten 55.000 - - 55.000 82.500


Semarang
1 06 1.01.06. 03 Program Peningkatan - 15.600 - - 15.600 -
06 Disiplin Aparatur
1 06 1.01.06. 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Sosial Pengadaan Pakaian 39 Stel Tersedianya 100% - 15.600 - - 15.600 - DINAS
06 beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Dinas Pakaian Dinas SOSIAL
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Sosial 15.600 - - 15.600 -


1 06 1.01.06. 05 Program Peningkatan 15.000 11.000 - - 11.000 12.100
06 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 06 1.01.06. 05 01 Pendidikan dan pelatihan 4. Peningkatan Meningkatnya Kabpaten Terlaksananya 5 orang Terwujudnya 100 % 15.000 11.000 - - 11.000 12.100 DINAS
06 formal Kualitas Pelayanan akses pelayanan Semarang pengiriman pegawai pengetahuan SOSIAL
Dasar pendidikan yang mengikuti pendidikan bidang pengadaan
berkualitas dan forma PNS (Diklat barang dan jasa
berdaya saing Pengadaan Barang untuk 5 orang
pada semua dan Jasa)
jenjang
pendidikan;

DINAS SOSIAL Halaman 4 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Pendidikan dan pelatihan formal Wilayah 11.000 - - 11.000 12.100
Kabupaten
Semarangdan
luar wilayah
Kabupaten
Semarang

1 06 1.01.06. 06 Program Peningkatan 20.000 15.000 - - 15.000 16.500


06 Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 06 1.01.06. 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 4 Tersedianya 100 % 20.000 15.000 - - 15.000 16.500 DINAS
06 capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang penyusunan Dokumen dokumen capaian SOSIAL
keuangan SKPD pemerintahan LAKIP,LKPJ,LPJ dan kinerja dan
dalam penerapan Laporan PK keuangan
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Dinsos 15.000 - - 15.000 16.500
Kabupaten
Semarang
1 06 1.01.06. 07 Program Perencanaan 30.000 30.000 - - 30.000 33.000
06
1 06 1.01.06. 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 4 kali , 4 Tersedianya Data 100 % 30.000 30.000 - - 30.000 33.000 DINAS
06 Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Koordinasi Dokumen dan Informasi , SOSIAL
pemerintahan Perencanaan Laporan Tersedianya
dalam penerapan Pembangunan Dinas Dokumen
Information Sosial , Tersusunya Perencanaan
Communication RENJA SKPD,RKPD Dinas
and Technology SKPD,RKA, DPA dan
(ICT) melalui DPA Perubahan
Electronic SKPD
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinsos 30.000 - - 30.000 33.000


Kabupaten
Semarang
1. 06 1.01.06. SOSIAL - 869.728 - - 869.728 3.001.500
0 06
1.0106 1.01.06. 15 Program Pemberdayaan 250.000 275.000 - - 275.000 975.000
06 Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

DINAS SOSIAL Halaman 5 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 06 1.01.06. 15 03 Fasilitasi Manajemen Usaha 5. Pelayanan Meningkatnya Kabupaten 1.Terselenggaranya 1 1.Terwujutnya 100 % 250.000 275.000 - - 275.000 975.000 DINAS
06 Bagi Keluarga Miskin Perlindungan dan pemberdayaan Semarang kegiatan Sekretariat Rakor SOSIAL
Pemberdayaan perempuan dan kesekretaiatan , Pelaksanaan
Sosial Masyarakat penyandang UPPKH (Unit 11 kali , Program Keluarga
Termasuk Kelompok masalah sosial Pelaksana Pogram 19 Harapan ,
Rentan (Lansia, dalam proses Kluarga Haapan) kecamatan 2.Terwujtnya
Difabel, Wanita pembangunan Kabupaten , Rakor Program
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang Semarang. 19 Percepatan dan
guna peningkatan 2.Terlaksananya kecamatan Perluasan
kualitas hidup; koordinasi pelaksana , Perlindungan
program Keluarga 19 Sosial (P4S) ,
Harapan(PKH), kecamatan 3.Terselenggarany
3.Terlaksananya , a Pelatihan Potong
monitoring 10 Rambut dan
pemutakhiran data kecamatan Pemberian
Keluarga Penerima lengkap bantuan
Manfaat(KPM), dengan peralatan bagi
4.Terlaksananya bantuan PMKS
monitoring Program perlengkap
Percepatan dan an
Perluasan peralatan
Perlindungan kerja
Sosial(P4S),
5. Monitoring
Rastra/BPNT,
6. Pelatihan warga
miskin

1. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Kabupaten 275.000 - - 275.000 975.000
Semarang
2. Program Sosial Keluarga Harapan - - - - -
1.0106 1.01.06. 16 Program Pelayanan dan 320.000 417.728 - - 417.728 1.295.000
06 Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.01 06 1.01.06. 16 07 Peningkatan kualitas 5. Pelayanan Kabupaten 1. Terlaksananya 1. 70 kursi 50.000 62.728 - - 62.728 250.000 DINAS
06 pelayanan, sarana dan Perlindungan dan Semarang seleksi,pengadaan roda, 30 SOSIAL
prasarana rehabilitasi Pemberdayaan alat bantu dan buah krek
kesejahteraan sosial bagi Sosial Masyarakat tersalurkanya alat ketiak , 30
PMKS Termasuk Kelompok bantu penyandang buah
Rentan (Lansia, disabilitas, walker , 30
Difabel, Wanita 2.Terselenggaranya buah alat
Hamil, Anak, dsb) fasilitas mobilitas bantu
pekerja informal / dengar, 30
mudik lebaran gratis buah tripot
tahun 2019 terutama , 30 buah
perempuan dan anak tongkat
anak, 3.Telaksananya putih.;
monitoring bantuan 2 bus 108
alat bantu orang ;
penyandang 3. 1 kali ;
disabilitas,4.Terlaksa 4. 1 kali;
nanya peringatan 5. 1 kali
hari disabilitas
tingkat
kabupaten.5.Mengiku
ti HDI tingkat
propinsi

Kabupaten sosial bagi PMKS; Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tingkat Provinsi
1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 62.728 - - 62.728 250.000
Semarang

DINAS SOSIAL Halaman 6 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 06 1.01.06. 16 08 Penyusunan kebijakan 5. Pelayanan Kabupaten 1.Terlaksananya razia 1. 12 kali , 1. Terujuknya 100 % 30.000 25.000 - - 25.000 55.000 DINAS
06 pelayanan dan rehabilitasi Perlindungan dan Semarang / penjaringan 120 orang , PGOT dan SOSIAL
sosial bagi penyandang Pemberdayaan pengemis,Gelandanga 2. 500 Psikotik hasil
masalah kesejahteraan Sosial Masyarakat n dan orang terlantar paket ,3. razia/penjaringan
sosial Termasuk Kelompok , 2. Tersalurnya 15 kali. 4. ke Balai
Rentan (Lansia, bantuan pemenuhan 10 surat / Rehabilitasi ,
Difabel, Wanita kebutuhan dasar laporan 2.Terpenuhinya
Hamil, Anak, dsb) bagi PGOT dan kebutuhan dasar
Psikotik di rumah PGOT dan
singgah , 3.Monev Psikotik di rumah
penanganan adopsi singgah , 3. 3.
dan anak Teradopsinya
terlantar.4..Dikeluark anak angkat
anya laporan pekerja secara legal
sosial dan usulan melalui
pengangkatan anak Pengadilan
kepada Tim TIPA
(Panitia
Pertimbangan Ijin
Pengangkatan anak)
Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten
1. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 25.000 - - 25.000 55.000
Semarang
1.01 06 1.01.06. 16 10 penanganan masalah- 5. Pelayanan Meningkatnya Kabupaten 1.Terlaksananya 1. 19 1. Terealisasinya 100 % 30.000 150.000 - - 150.000 55.000 DINAS
06 masalah strategis yang Perlindungan dan pemberdayaan Semarang verifikasi kejadian kecamatan rakor SOSIAL
menyangkut tanggap cepat Pemberdayaan perempuan dan bencana , , 2. 19 kesiapsiagaan
darurat dan kejadian luar Sosial Masyarakat penyandang 2.Pengadaan Logistik kecamatan bencana , 2.
biasa Termasuk Kelompok masalah sosial Untuk Korban 3. 19 Tersalurnya
Rentan (Lansia, dalam proses Bencana, kecamatan bantuan kepada
Difabel, Wanita pembangunan 3.Perekrutan 4. 19 korban bencana ,
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang Relawan Tagana Kecamatan 3. Tersedianya
guna peningkatan Muda data korban
kualitas hidup; 4. Terlaksananya bencana
Monev Korban
Bencana

Kabupaten
1. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 150.000 - - 150.000 55.000
Semarang
1.01 06 1.01.06. 16 11 Pelayanan KIE bagi para 5. Pelayanan Kabupaten 1. Terselenggaranya 1. 4 1. Meningkatnya 100 % 20.000 20.000 - - 20.000 660.000 DINAS
06 kelompok resiko tinggi Perlindungan dan Semarang Pelatihan Kecamatan ketrampilan boga SOSIAL
(Resti) HIV / AIDS Pemberdayaan Ketrampilan boga 80 orang , para WTS , 2.
Sosial Masyarakat dan salon untuk 2. 80 paket Diterimanya
Termasuk Kelompok RESTI dan HIV/AIDS bantuan stimulan
Rentan (Lansia, , 2.Tersalurnya untuk membuka
Difabel, Wanita bantuan Usaha /
Hamil, Anak, dsb) Ekonomi Produktif mengembangkan
(uep) untuk RESTI usaha kuliner
dan HIV/IADS

1. Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS Kabupaten 20.000 - - 20.000 660.000
Semarang

DINAS SOSIAL Halaman 7 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 06 1.01.06. 16 14 Peningkatan kualitas 5. Pelayanan Meningkatnya Kabupaten 1.Terlaksananya 1. 1.Tersedianya 100 % 190.000 160.000 - - 160.000 275.000 DINAS
06 pelayanan sarana dan Perlindungan dan pemberdayaan Semarang sinergitas Basis Data Basedata basedata SOSIAL
prasarana sosial Pemberdayaan perempuan dan Kesejahteraan Sosial 26 PMKS kesejahteraan
Sosial Masyarakat penyandang terpadu melalui SIM dan 12 sosial terpadu
Termasuk Kelompok masalah sosial MISKIN, SIKS DJ, PSKS; 2. Tersedianya
Rentan (Lansia, dalam proses SIKS NG dan SLRT , 2. SLRT
Difabel, Wanita pembangunan 2.Terlaksananya Sekretariat
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang kegiatan SLRT
guna peningkatan kesekretariatan Gema
kualitas hidup; SLRT, Matra;
3.Terlaksananya 3. Software
aplikasi pelayanan di dan
Sekretariat SLRT, hardware
4. Pemerataan Aplikasi
Fasilitator / pelayanan;
Pengumpul Data 4. 235
Desa, Puskesos / desa /
Pemeriksa Data Desa kelurahan
dan Supervisor / di 19
Pengolah Data kecamatan
Kecamatan di Kab ;
Semarang 5. 235
5.Terbentuknya 233 desa /
PUSKESOS kelurahan
di 19
kecamatan
.

1. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial Kabupaten 160.000 - - 160.000 275.000
Semarang
1.01 06 1.01.06. 16 15 Bimbingan Teknis 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksanaya 19 Meningkatnya 100 % - - - - - - DINAS
06 Kesiapsiagaan bencana OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang kegiatan sosialisasi Kecamatan kesiapsiagaan SOSIAL
berbasis Masyarakat ngunanPartisipatif partisipasi penanggulangan kader sosial
danBerbasisPemb masyarakat dalam bencana kepada terhadap bencana
erdayaan Masyarakat proses kader sosial di Kabpaten
pemabangunan Semarang
daerah;
1. Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana berbasis Masyarakat Kabupaten - - - - -
Semarang
1.0106 1.01.06. 18 Program Pembinaan Para 37.000 37.000 - - 37.000 330.000
06 Penyandang Cacat dan
Trauma
1.01 06 1.01.06. 18 03 Pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatnya Kabupaten 1.Terselenggaranya 4 angkatan 1. Meningkatnya 100 % 37.000 37.000 - - 37.000 330.000 DINAS
06 bagi penyandang cacat dan OptimalisasiPemba pemberdayaan Semarang diklat ketrampilan , 100 ketrampilan SOSIAL
eks trauma ngunanPartisipatif kelembagaan desa bagi penyandang orang , 4 menjahit para
danBerbasisPemb dan masyarakat. diabilitas; jenis penyandang
erdayaan Masyarakat 2.Tersedianya bahan kelompok cacat/disabilitas ,
percontohan ketrampila 2.Peserta dikllat
pelatihan; n , 5 kali, 4 dapat
3.Tersedianya paket mempraktekan
peralatan perlengkap materi yang
ketrampilan untuk an diperolehnya
penyandang peralatan ,3.Peserta diklat
disabilitas; kerja dapat
4.Terlaksananya menggunakan
Monev penyandang mesin jahit ,
cacat berat; 4.Termonitornya
5. Peralatan ketrampilan/peng
perlengkapan kerja embangan usaha
penyandang
disabilitas

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Kabupaten 37.000 - - 37.000 330.000
Semarang
1.0106 1.01.06. 19 Program Pembinaan Panti 30.000 30.000 - - 30.000 44.000
06 Asuhan/ Panti jompo

DINAS SOSIAL Halaman 8 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 06 1.01.06. 19 04 Pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatkan Kabupaten 1. Terlaksananya 1. 225 1. Semakin 100 % 30.000 30.000 - - 30.000 44.000 DINAS
06 bagi penghuni panti OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang pembinaan bagi pengurus / meningkatnya SOSIAL
asuhan/ jompo ngunanPartisipatif partisipasi pengurus LKS , 45 LKS , 2. kwalitas dan
danBerbasisPemb masyarakat dalam 2.Terverifikasinya 26 LKS , 3. kwantitas
erdayaan Masyarakat proses proposal usulan 1 pengurus LKS ,
pemabangunan Bansos melalui Dokumen 2.Tehmpunya
daerah; Lembaga data
Kesejahteraan Sosial , sasaran/calon
3. Tersusunya penerima
laporan Monev manfaat/bantuan
penerima manfaat. dan data
pendukung lainya
, 3.Terpantaunya
ketepatan sasaran
pemanfaatan
bantuan sosial
anak dalam
panti/non panti
serta bantuan
operasional
lembaga dan
pendampingan

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Kabupaten 30.000 - - 30.000 44.000
Semarang
1.0106 1.01.06. 21 Program Pemberdayaan 59.000 60.000 - - 60.000 302.500
06 Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

1.01 06 1.01.06. 21 02 Peningkatan Jejaring 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten 1.Terlaksananya 1. 25 Meningkatnya 100 % 39.000 40.000 - - 40.000 264.000 DINAS
06 Kerjasama Pelaku-pelaku Pendayagunaan jejaring kerjasama Semarang Rakor dan Konsultasi Pengurus jaringan kerjasma SOSIAL
Usaha Kesejahteraan Sosial Potensi Ekonomi dalam pengelolaan pengurus LKKS 1 kali , 175 LKKS , LK3 , dan
Masyarakat dengan sumberdaya alam Kabupaten , tokoh CFCD Kabupaten
Memperhatikan dan lingkungan Terlaksananya masyaraka Semarang
Kelestarian yang pelatihan konselor t5
Lingkungan Hidup berkelanjutan; pendampingan angkatan ,
permasalahan 3.60
keluarga di 5 Desa/5 Pengurus 2
Kecamatan , kali
3.Terfasilitasinya
rakor pengurus
forum pelaksana
TJSLP Kabupaten

Kabupaten
1. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 40.000 - - 40.000 264.000
Semarang
1.01 06 1.01.06. 21 03 Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 95 orang / Meningkatnya 100 % 20.000 20.000 - - 20.000 38.500 DINAS
06 kesejahteraan sosial OptimalisasiPemba pemberdayaan Semarang kegiatan pelatihan 19 pengetahuan, SOSIAL
masyarakat ngunanPartisipatif kelembagaan desa peningkatan Kecamatan ketrampilan dan
danBerbasisPemb dan masyarakat. manajemen kemampuan
erdayaan Masyarakat organisasi dan Karang Taruna
ketrampilan bagi
Karang Taruna di 19
Desa / Kelurahan ,
19 Kecamatan

1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten 20.000 - - 20.000 38.500
Semarang
1.0106 1.01.06. 23 Program Pelestarian Nilai- 15.000 50.000 - - 50.000 55.000
06 Nilai Kepahlawanan

DINAS SOSIAL Halaman 9 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01 06 1.01.06. 23 01 Pemeliharaan Makam 6. Pemantapan Kabupaten 1.Terlaksananya Apel 1. 1 kali, Terlestarinya nilai 100 % 15.000 50.000 - - 50.000 55.000 DINAS
06 Pahlawan & Pelestarian Nilai Ketentraman, Semarang Kehormatan dan 2. 1 kali, nilai SOSIAL
Kepahlawanan, Ketertiban Umum Renungan Suci 3. 1 kali kepahlawanan,
Keperintisan& dan Perlindungan tingkat Kab keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial Masyarakat Semarang dalam kesetiakawanan
rangka HUT RI di sosial
TMP Bhakti Pratiwi
Ungaran, 2.
Terlaksananya Ziarah
Nasional tingkat Kab
Semarang dalam
rangka hari Pahlawan
di TMP Bhakti
Pratiwi,
3.Terlaksananya
Sarasehan Nilai nilai
kepahlawanan
tingkat Kab
Semarang

Kabupaten Kesetiakawanan Sosial


1. Pemeliharaan Makam Pahlawan & Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan& 50.000 - - 50.000 55.000
Semarang

DINAS SOSIAL Halaman 10 dari 10


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA 3.233.026 2.072.569 - - 2.072.569 2.268.385
1 01 1.02.01. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 965.208 - - 965.208 1.043.689
01
1 01 1.02.01. 01 Program Pelayanan 448.385 521.305 - - 521.305 566.836
01 Administrasi Perkantoran

1 01 1.02.01. 01 01 Pengelolaan surat menyurat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 5000 Tertibnya 100 % 11.069 12.500 - - 12.500 13.750 DINAS
01 Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kegiatan surat surat, 33 pelayanan TENAGA
pemerintahan menyurat Dinas dan item, 12 administrasi surat KERJA
dalam penerapan BLK bulan masuk, surat
Information keluar dan
Communication lancarnya
and Technology pengelolaan
(ICT) melalui administrasi
Electronic dinas
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan surat menyurat Kabupaten 12.500 - - 12.500 13.750


Semarang
1 01 1.02.01. 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terbayarnya rekening 12 bulan Tercukupinya 100 % 67.655 83.760 - - 83.760 92.136 DINAS
01 komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi Semarang air, listrik, telepon kebutuhan TENAGA
komunikasi, sumber daya pemerintahan dan surat kabar telepon, air, listrik KERJA
air dan listrik dalam penerapan dan surat kabar
Information dinas dan BLK
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Tersedianya alat 24 item


listrik
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya airKabupaten
dan listrik 83.760 - - 83.760 92.136
Semarang

DINAS TENAGA KERJA Halaman 1 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.01. 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terpeliharanya 1 PABX, 2 Tersedianya 100 % 11.720 17.345 - - 17.345 19.080 DINAS
01 Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang peralatan kantor telepon, 1 peralatan kantor TENAGA
Perlengkapan Kantor pemerintahan Dinas dan BLK faks, 3 yang baik KERJA
dalam penerapan mesin
Information ketik, 5
Communication komputer,
and Technology 10 AC, 4
(ICT) melalui laptop, 8
Electronic printer, 1
Government dalam internet, 1
rangka genset, 1
peningkatan sound
kualitas, system
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Kabupaten 17.345 - - 17.345 19.080
Semarang
1 01 1.02.01. 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersedianya 17 tabung Terpenuhinya 100 % 61.884 68.000 - - 68.000 68.200 DINAS
01 Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kebutuhan gas kebutuhan gas TENAGA
pemerintahan KERJA
dalam penerapan
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Tersedianya 50 orang Terpenuhinya 100 %


makanan dan pegawai, makanan dan
minuman harian 12 bulan minuman harian
pegawai, rapat dan pegawai, rapat
tamu, BBM, rapat2 dan tamu
dalam daerah

1. Penyediaan Logistik kantor Kabupaten 68.000 - - 68.000 68.200


Semarang
1 01 1.02.01. 01 07 Penatausahaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terbayarnya honor 4 orang, 12 Lancarnya 100 % 29.518 32.000 - - 32.000 35.200 DINAS
01 keuangan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Semarang tenaga pengelola bulan pelayanan TENAGA
pemerintahan keuangan SKPD administrasi KERJA
dalam penerapan keuangan
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

DINAS TENAGA KERJA Halaman 2 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya SPP, SPM,
penatausahaan SPJ dan
keuangan SKPD jurnal 12
melalui penyusunan bulan
SIPKD, SPP, SPM,
SPJ, Pengujian SPM
Gaji dan Kegiatan,
Jurnal Kegiatan, Gaji
dan Neraca

Terlaksananya 2 dokumen
penyusunan Laporan Laporan
Keuangan Semestera
Semesteran dan n, 1
Prognosis dokumen
Laporan
Prognosis

Terlaksananya 3 dokumen
Laporan Akhir Tahun Laporan
Akhir
Tahun

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Kabupaten 32.000 - - 32.000 35.200


Semarang
1 01 1.02.01. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terbayarnya jasa 1 tahun Terpeliharanya 100 % 7.000 7.700 - - 7.700 8.470 DINAS
01 kantor Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kebersihan kantor kebersihan TENAGA
pemerintahan lingkungan kerja KERJA
dalam penerapan pada dinas dan
Information BLK
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terlaksananya 29 jenis
pengadaan bahan
pembersih
1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten 7.700 - - 7.700 8.470
Semarang
1 01 1.02.01. 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya rapat 1 orang, 30 Terlaksananya 100 % 62.057 90.000 - - 90.000 99.000 DINAS
01 dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan administrasi Semarang koordinasi dan kali koordinasi lintas TENAGA
daerah pemerintahan konsultasi perjalanan daerah KERJA
dalam penerapan dinas
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Kabupaten 90.000 - - 90.000 99.000
Semarang

DINAS TENAGA KERJA Halaman 3 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.01. 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 8 orang, 13 Terbayarnya jasa 100 % 197.482 210.000 - - 210.000 231.000 DINAS
01 pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pembayaran honor bulan pendukung TENAGA
Perkantoran pemerintahan jasa pendukung perkantoran dinas KERJA
dalam penerapan teknik perkantoran dan BLK
Information (outsourcing)
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terbayarnya honor 14 kali


instruktur senam kegiatan
senam
1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Kabupaten 210.000 - - 210.000 231.000
Semarang
1 01 1.02.01. 02 Program Peningkatan 521.736 406.503 - - 406.503 447.153
01 Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1.02.01. 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 2 paket Terpeliharanya 100 % - 30.000 - - 30.000 33.000 DINAS
01 gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pemeliharan gedung gedung kantor di TENAGA
pemerintahan Dinas Tenaga Kerja lingkungan Dinas KERJA
dalam penerapan Kabupaten Semarang Tenaga Kerja
Information Kabupaten
Communication Semarang
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten 30.000 - - 30.000 33.000


Semarang
1 01 1.02.01. 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terpeliharanya 4 unit roda Lancarnya 100 % 19.390 25.000 - - 25.000 27.500 DINAS
01 kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kendaraan dinas empat, 10 mobilitas pegawai TENAGA
dinas/operasional pemerintahan operasional, unit roda dalam kegiatan KERJA
dalam penerapan terlaksananya dua kerja
Information perpanjangan STNK
Communication kendaraan dinas
and Technology operasional
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Tersedianya 100 %
sarana dan
prasarana yang
memadai
DINAS TENAGA KERJA Halaman 4 dari 11
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten 25.000 - - 25.000 27.500
Semarang
1 01 1.02.01. 02 16 Rehabilitasi sedang/berat 3. Peningkatan Tata Mantapnya BLK Kabupaten Terlaksananya 1 paket Terpeliharanya 100 % 502.346 351.503 - - 351.503 386.653 DINAS
01 rumah gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Semarang rehabilitasi sedang / rehabilitasi TENAGA
pemerintahan berat rumah gedung sedang / berat KERJA
dalam penerapan kantor rumah gedung
Information kantor
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor BLK Kabupaten 351.503 - - 351.503 386.653
Semarang

1 01 1.02.01. 03 Program Peningkatan - 10.400 - - 10.400 -


01 Disiplin Aparatur
1 01 1.02.01. 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Tenaga Pengadaan pakaian 52 Stel Tersedianya 100% - 10.400 - - 10.400 - DINAS
01 beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan kapasitas Kerja Dinas pakaian Dinas TENAGA
kelembagaan dan KERJA
ketatalaksanaan
satuan kerja
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Tenaga 10.400 - - 10.400 -


Kerja
1 01 1.02.01. 06 Program Peningkatan 4.654 5.000 - - 5.000 5.500
01 Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 01 1.02.01. 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 4 dokumen Tersedianya 100 % 4.654 5.000 - - 5.000 5.500 DINAS
01 capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang penyusunan LAKIP, laporan dokumen capaian TENAGA
keuangan SKPD pemerintahan LKPJ, LPJ dan kinerja dan KERJA
dalam penerapan Laporan POK keuangan
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Kabupaten 5.000 - - 5.000 5.500
Semarang

DINAS TENAGA KERJA Halaman 5 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.01. 07 Program Perencanaan 21.809 22.000 - - 22.000 24.200
01
1 01 1.02.01. 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 4 kali Tersedianya data 100 % 21.809 22.000 - - 22.000 24.200 DINAS
01 Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Semarang koordinasi dan informasi TENAGA
pemerintahan perencanaan KERJA
dalam penerapan pembangunan Dinas
Information Tenaga Kerja
Communication Kabupaten Semarang
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Tersusunnya Renja 4 dokumen Tersedianya 100 %


SKPD, RKA, DPA laporan dokumen
Penetapan dan DPA perencanaan
Perubahan dinas

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kabupaten 22.000 - - 22.000 24.200


Semarang
1. 01 1.02.01. TENAGA KERJA - 911.861 - - 911.861 1.003.046
0 01
1.0201 1.02.01. 15 Program Peningkatan 1.453.203 558.177 - - 558.177 613.994
01 Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja

1.02 01 1.02.01. 15 06 Pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatkan BLK Kabupaten Terlaksananya 20 orang, 1 Meningkatnya 100 % 625.843 300.000 - - 300.000 330.000 DINAS
01 keterampilan bagi pencari OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang pelatihan operator angkatan, keterampilan TENAGA
kerja ngunanPartisipatif partisipasi garmen 30 hari pencari kerja KERJA
danBerbasisPemb masyarakat dalam
erdayaan Masyarakat proses
pemabangunan
daerah;
Terlaksananya 20 orang, 1
pelatihan mekanik angkatan,
sepeda motor 30 hari

Terlaksananya 20 orang, 1
pelatihan otomotif angkatan,
mobil 30 hari

Terlaksananya 20 orang, 1
pelatihan sulam angkatan,
benang pita dan 18 hari
payet
Terlaksananya 20 orang, 1
pelatihan salon, angkatan,
terlaksananya 30 hari;
pelatihan tata rias 20 orang 1
pengantin angkatan,
30 hari

1. Pelatihan operator garmen BLK Kabupaten 50.000 - - 50.000 55.000


Semarang

2. Pelatihan mekanik sepeda motor BLK Kabupaten 50.000 - - 50.000 55.000


Semarang

3. Pelatihan otomotif mobil BLK Kabupaten 50.000 - - 50.000 55.000


Semarang

4. Pelatihan sulam benang pita dan payet BLK Kabupaten 50.000 - - 50.000 55.000
Semarang

DINAS TENAGA KERJA Halaman 6 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
5. Pelatihan salon, pelatihan tata rias pengantin BLK Kabupaten 100.000 - - 100.000 110.000
Semarang

1.02 01 1.02.01. 15 09 Pendidikan dan ketrampilan 2. Meningkatkan Kecamatan Terlaksananya 20 orang, 1 Terwujudnya 200 100 % 827.360 258.177 - - 258.177 283.994 DINAS
01 bagi pencari kerja berbasis OptimalisasiPemba peran serta dan Tuntang, pelatihan mekanik angkatan orang tenaga TENAGA
Masyarakat ngunanPartisipatif partisipasi Sumowono, sepeda motor terampil dan KERJA
danBerbasisPemb masyarakat dalam Ungaran Barat, kompeten
erdayaan Masyarakat proses Susukan,
pemabangunan Bringin,
daerah; Bandungan,
Bergas

Terlaksananya 20 orang, 1 Meningkatnya 100 %


pelatihan menjahit angkatan kualitas
garmen keterampilan
pencari kerja
melalui
pendidikan dan
pelatihan
keterampilan
berbasis
masyarakat

Terlaksananya 20 orang, 1
pelatihan angkatan
keteramapilan bordir

1. Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat Kecamatan - - - - -


Tuntang,
Sumowono,
Ungaran Barat,
Susukan,
Bringin,
Bandungan,
Bergas

2. - - - - -
3. Pelatihan menjahit garmen (APBD) Kecamatan 86.059 - - 86.059 94.665
Sumowono
4. Pelatihan keterampilan bordir (APBD) Kecamatan 86.059 - - 86.059 94.665
Ungaran Barat

5. - - - - -
6. - - - - -
7. - - - - -
8. - - - - -
9. Pelatihan mekanik sepeda motor (APBD) Kecamatan 86.059 - - 86.059 94.664
Tuntang
10. - - - - -
1.0201 1.02.01. 16 Program Peningkatan 324.842 135.073 - - 135.073 148.580
01 Kesempatan Kerja
1.02 01 1.02.01. 16 02 Penyebarluasan informasi 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksananya Rakor 1 kali Terciptanya 100 % 324.842 135.073 - - 135.073 148.580 DINAS
01 bursa tenaga kerja OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang Ketenagakerjaan / kemitraan antara TENAGA
ngunanPartisipatif partisipasi TKA pemerintah dan KERJA
danBerbasisPemb masyarakat dalam perusahaan (TKA)
erdayaan Masyarakat proses
pemabangunan
daerah;
Terlaksananya 1 jenis, Tersedianya 100 %
pembuatan blangko- 15.750 blangko-blangko
blangko untuk lembar untuk pencari
pencari kerja kerja

Terlaksananya 15 Tersedianya 100 %


monitoring TKA perusahaa laporan-laporan
n monitoring TKA
untuk IMTA
Mempertemukan 30 Menempatkan 100 %
pengguna dengan perusahaa pencari kerja
pencari kerja n sesuai dengan
kompetensinya

DINAS TENAGA KERJA Halaman 7 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya 40 pencari Terciptanya jiwa 100 %
pemberdayaan kerja kewirausahaan
melalui wirausaha bagi pencari kerja
muda bagi pencari
kerja
1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kabupaten 135.073 - - 135.073 148.580
Semarang
1.0201 1.02.01. 17 Program Perlindungan 293.507 218.611 - - 218.611 240.472
01 Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

1.02 01 1.02.01. 17 01 Pengendalian dan 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksananya Rakor 1 kali Terciptanya 100 % 32.743 14.501 - - 14.501 15.951 DINAS
01 pembinaan lembaga OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang Ketenagakerjaan / kesepahaman TENAGA
penyalur tenaga kerja ngunanPartisipatif partisipasi TKI tentang KERJA
danBerbasisPemb masyarakat dalam perundang-
erdayaan Masyarakat proses undangan
pemabangunan ketenagakerjaan /
daerah; TKI
1. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Kabupaten 14.501 - - 14.501 15.951
Semarang
1.02 01 1.02.01. 17 02 Fasilitasi penyelesaian 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksananya 12 kasus Terwujudnya 100 % 41.252 40.000 - - 40.000 44.000 DINAS
01 prosedur penyelesaian OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang penyelesaian kasus perjanjian TENAGA
perselisihan hubungan ngunanPartisipatif partisipasi PHI / PHK secara bersama KERJA
industrial danBerbasisPemb masyarakat dalam cepat, murah dan
erdayaan Masyarakat proses adil
pemabangunan
daerah;
Terlaksananya 80 Terciptanya 100 %
pencegahan perusahaa hubungan
perselisihan PHI / n industrial yang
PHK / mogok di harmonis
perusahaan
Terlaksananya 100 Tersedianya data 100 %
pendataan perusahaa peta kerawanan
perusahaan n, 1 peta hubungan
kerawanan industrial
hubungan industrial

Kabupaten
1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 40.000 - - 40.000 44.000
Semarang
1.02 01 1.02.01. 17 08 Fasilitasi Penentuan dan 2. Meningkatkan Kabupaten Terbahasnya usulan 1 dokumen Terwujudnya 100 % 130.000 93.500 - - 93.500 102.850 DINAS
01 pelaksanaan upah OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang UMK sebagai dasar usulan SK TENAGA
minimum ngunanPartisipatif partisipasi SK Gubernur Jateng Gubernur Jateng KERJA
danBerbasisPemb masyarakat dalam tentang UMK tahun tentang UMK
erdayaan Masyarakat proses 2020 tahun 2020
pemabangunan
daerah;
Terlaksananya sidang 6 kali Terlaksananya 100 %
dewan pengupahan peran dan fungsi
dewan
pengupahan
sesuai PP 78
Tahun 2015
tentang
Pengupahan
Terlaksananya kajian 1 kali Terpantaunya 100 %
lapangan dewan pelaksanaan UMK
pengupahan tahun 2019

Terlaksananya sidang 2 kali, 48 Terlaksananya 100 %


komisi pemantauan perusahaa pendataan
UMK tahun 2019 n fasilitas
kesejahteraan
pekerja
Terlaksananya 20 Terwujudnya 100 %
pemantauan THR perusahaa sosialisasi UMK
tahun 2019 n tahun 2020

Terlaksananya 20 Terwujudnya 100 %


pendataan fasilitas perusahaa pemantauan THR
kesejahteraan n
pekerja

DINAS TENAGA KERJA Halaman 8 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya 40 Terwujudnya 100 %
pembinaan syarat perusahaa pembinaan syarat
kerja n kerja
Terlaksananya 100
sosialisasi upah perusahaa
minimum Kabupaten n
Semarang tahun
2020

1. Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum Kabupaten 93.500 - - 93.500 102.850
Semarang
1.02 01 1.02.01. 17 12 Fasilitasi penyelesaian 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksananya 4 kali Tercapainya 100 % 26.713 27.810 - - 27.810 30.591 DINAS
01 prosedur pemberian OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang koordinasi antara sidang kesepakatan dari TENAGA
perlindungan hukum dan ngunanPartisipatif partisipasi anggota LKS Tripartit pleno LKS seluruh anggota KERJA
jaminan sosial danBerbasisPemb masyarakat dalam di bidang Tripartit, 4 LKS Tripartit di
ketenagakerjaan dan erdayaan Masyarakat proses ketenagakerjaan kali sidang bidang
pemberdayaan kelembagaan pemabangunan badan ketenagakerjaan
hubungan industri daerah; pekerja

Terbitnya Warta 250 buku Tersedianya 100 %


Tripartit informasi
ketenagakerjaan
di bidang
hubungan
industrial
Terlaksananya 4 kali Terciptanya iklim 100 %
deteksi dini guna sidang, 24 kondusif di
mengetahui secara perusahaa wilayah
dini masalah n Kabupaten
ketenagkerjaan yang Semarang
dapat memicu
terjadinya
perselisihan
hubungan industrial,
unjuk rasa /
pemogokan

Terlaksananya 20 LKS Berfungsinya LKS 100 %


pembinaan LKS Bipartit Bipartit dari 20
Bipartit perusahaan

1. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Kabupaten


jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industri 27.810 - - 27.810 30.591
Semarang
1.02 01 1.02.01. 17 13 Sosialisasi peraturan 2. Meningkatkan Kabupaten Tersosialisasikannya 80 orang, 2 Meningkatnya 100 % 62.799 42.800 - - 42.800 47.080 DINAS
01 perundangan di bidang OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang UU No. 2 Tahun 2004 angkatan pemahaman baik TENAGA
perselisihan dan ngunanPartisipatif partisipasi tentang Penyelesaian bagi pekerja KERJA
kelembagaan hubungan danBerbasisPemb masyarakat dalam Perselisihan maupun
industri erdayaan Masyarakat proses Hubungan Industrial pengusaha
pemabangunan dan UU No. 13 Tahun tentang UU No. 2
daerah; 2003 tentang Tahun 2004 dan
Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun
2003

Tersosialisasikannya 80 orang, 2 Dipahaminya 100%


Kepmenakertrans No. angkatan Kepmenakertrans
31/MEN/2008 No.
tentang Pedoman 31/MEN/2008
Penyelesaian tentang Pedoman
Perselisihan Penyelesaian
Hubungan Industrial Perselisihan
melalui Perundingan Hubungan
Bipartit Industrial melalui
Perundingan
Bipartit

DINAS TENAGA KERJA Halaman 9 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersosialisasikannya 40 orang, 1 Dipahaminya UU 100%
UU No. 21 Tahun angkatan No. 21 Tahun
2000 tentang Serikat 2000 tentang
Pekerja / Serikat Serikat Pekerja /
Buruh Serikat Buruh

Tersosialisasikannya 40 orang, 1 Dipahaminya 100%


Permenakertrans No. angkatan Permenakertrans
Per No. Per
32/MEN/XII/2008 32/MEN/XII/200
tentang Tata Cara 8 tentang Tata
Pembentukan dan Cara
Susunan Lembaga Pembentukan dan
Kerjasama Bipartit Susunan
Lembaga
Kerjasama
Bipartit

Kabupaten
1. Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri 42.800 - - 42.800 47.080
Semarang
2. 09 1.02.01. TRANSMIGRASI - 195.500 - - 195.500 221.650
0 01
2.0109 1.02.01. 15 Program Pengembangan 133.619 145.000 - - 145.000 159.500
01 Wilayah Transmigrasi

2.01 09 1.02.01. 15 02 Peningkatan kerjasama 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksananya 2 Terwujudnya 100 % 86.612 90.000 - - 90.000 99.000 DINAS
01 antar wilayah, antar pelaku OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang penjajagan / Kabupaten, kerjasama yang TENAGA
dan antar sektor dalam ngunanPartisipatif partisipasi identifikasi daerah 2 Provinsi harmonis antara KERJA
rangkapengembangan danBerbasisPemb masyarakat dalam transmigrasi daerah pengirim
kawasan transmigrasi erdayaan Masyarakat proses dan daerah
pemabangunan penerima
daerah; penempatan
transmigran

Terwujudnya MoU / 2
kerjasama antar Kabupaten,
daerah bidang 2 Provinsi
transmigrasi
Terlaksananya 2
pembinaan / evaluasi Kabupaten,
pasca penempatan 2 Provinsi

Kabupaten
1. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangkapengembangan kawasan transmigrasi 90.000 - - 90.000 99.000
Semarang
2.01 09 1.02.01. 15 05 Pengerahan dan fasilitasi 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksananya cek 1 kali cek Meningkatnya 100 % 47.007 55.000 - - 55.000 60.500 DINAS
01 perpindahan serta OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang lokasi penempatan lokasi kesejahteraan TENAGA
penempatan transmigrasi ngunanPartisipatif partisipasi transmigran penempata warga KERJA
untukmemenuhi kebutuhan danBerbasisPemb masyarakat dalam n transmigran serta
SDM erdayaan Masyarakat proses terciptanya
pemabangunan kesempatan kerja
daerah; dan usaha bagi
transmigran di
lokasi

Terlaksananya 15 KK
penempatan
transmigran
1. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasiKabupaten
untukmemenuhi kebutuhan SDM 55.000 - - 55.000 60.500
Semarang
2.0109 1.02.01. 16 Program Transmigrasi 31.271 50.500 - - 50.500 62.150
01 Lokal
2.01 09 1.02.01. 16 01 Penyuluhan Transmigrasi 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksananya 18 Meningkatnya 100 % 5.010 23.500 - - 23.500 32.450 DINAS
01 Lokal OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang penyuluhan / kecamatan kesiapan calon TENAGA
ngunanPartisipatif partisipasi pembekalan bagi transmigran KERJA
danBerbasisPemb masyarakat dalam transmigran
erdayaan Masyarakat proses
pemabangunan
daerah;
1. Penyuluhan Transmigrasi Lokal Kabupaten 23.500 - - 23.500 32.450
Semarang

DINAS TENAGA KERJA Halaman 10 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01 09 1.02.01. 16 02 Pelatihan transmigrasi lokal 2. Meningkatkan Kabupaten Terlaksananya 20 KK Meningkatnya 100 % 26.261 27.000 - - 27.000 29.700 DINAS
01 OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang pelatihan bagi calon calon keterampilan bagi TENAGA
ngunanPartisipatif partisipasi transmigran transmigra calon transmigran KERJA
danBerbasisPemb masyarakat dalam n
erdayaan Masyarakat proses
pemabangunan
daerah;
1. Pelatihan transmigrasi lokal Kabupaten 27.000 - - 27.000 29.700
Semarang

DINAS TENAGA KERJA Halaman 11 dari 11


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.02.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.010.904 2.340.889 - 2.640.000 4.980.889 3.960.964
1 02 1.02.02.02 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 752.692 - - 752.692 928.946
1 02 1.02.02.02 01 Program Pelayanan 501.582 467.141 - - 467.141 596.434
Administrasi Perkantoran

1 02 1.02.02.02 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 12 bulan Lancarnya 100% 19.000 20.000 - - 20.000 29.841 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pengadaan ATK, pelayanan PEMBERDAY
pemerintahan pengadaan cetakan administrasi AAN
dalam penerapan kantor dan perkantoran PEREMPUAN
Information terlaksananya ,
Communication pengiriman surat PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan surat menyurat Kabupaten 20.000 - - 20.000 29.841


Semarang
1 02 1.02.02.02 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terbayarnya 12 bulan Lancarnya 100% 123.863 100.000 - - 100.000 149.875 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi Semarang rekening air, telepon, pelayanan PEMBERDAY
komunikasi, sumber daya pemerintahan dan listrik kantor administrasi AAN
air dan listrik dalam penerapan perkantoran PEREMPUAN
Information ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Kabupaten
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 100.000 - - 100.000 149.875
Semarang
1 02 1.02.02.02 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terciptanya 15 unit Lancarnya proses 100% 15.000 20.000 - - 20.000 24.448 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang peningkatan sarana pelayanan PEMBERDAY
Perlengkapan Kantor pemerintahan prasarana administrasi AAN
dalam penerapan perkantoran berupa PEREMPUAN
Information PC ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terlaksananya servis 5 unit


AC split

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 1 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya servis 20 unit
printer
Terlaksananya servis 1 unit
LCD
1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorKabupaten 20.000 - - 20.000 24.448
Semarang
1 02 1.02.02.02 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersedianya 10 buah Tersedianya 10 buah 126.445 75.000 - - 75.000 152.998 DINAS
Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kebutuhan MMT kebutuhan MMT PEMBERDAY
pemerintahan AAN
dalam penerapan PEREMPUAN
Information ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Pengisian tabung gas 12 kali Pengisian tabung 36 kali


gas
Pengisian galon 33 kali Pengisian galon 48 kali
Makanan dan 38 PNS Pengisian galon 48 kali
minuman pegawai
Jamuan makanan 20 orang Makanan dan 99 PNS
dan minuman tamu minuman
pegawai
Terlaksananya 100 kg Jamuan 20 orang
pembayaran laundry makanan dan
minuman tamu
Terlaksananya 12 bulan Terlaksananya 100 kg
pembayaran pembayaran
rekening koran laundry
Terlaksananya rapat 12 bulan Terlaksananya 12 bulan
internal dinas pembayaran
rekening koran
Persediaan BBM 12 Bulan Terlaksananya 12 bulan
rapat internal
dinas
Tersedianya BBM 100%

1. Penyediaan Logistik kantor Kabupaten 75.000 - - 75.000 152.998


Semarang
1 02 1.02.02.02 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terbayarnya honor 12 bulan Lancarnya 100% 37.600 45.000 - - 45.000 76.542 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang bendahara pengelolaan PEMBERDAY
SKPD pemerintahan pengeluaran, administrasi AAN
dalam penerapan bendahara keuangan PEREMPUAN
Information pembantu, ,
Communication bendahara PERLINDUNG
and Technology pembantu barang AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terlaksananya 19 Tersedianya data 100%


monitoring dan kecamatan hasil monitoring
evaluasi dan evaluasi
keuangan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 2 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Kabupaten 45.000 - - 45.000 76.542
Semarang
1 02 1.02.02.02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Pembelian peralatan 12 bulan Terpeliharanya 100% 3.936 4.329 - - 4.329 40.630 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kebersihan kantor kebersihan PEMBERDAY
pemerintahan kantor AAN
dalam penerapan PEREMPUAN
Information ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten 4.329 - - 4.329 40.630


Semarang
1 02 1.02.02.02 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terselenggaranya 12 bulan Lancarnya 100% 55.000 70.000 - - 70.000 55.288 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan administrasi Semarang koordinasi/konsulta pelayanan PEMBERDAY
daerah pemerintahan si dengan instansi administrasi AAN
dalam penerapan terkait perkantoran PEREMPUAN
Information ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Kabupaten 70.000 - - 70.000 55.288
Semarang
1 02 1.02.02.02 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terpenuhinya 13 bulan Lancarnya 100% 120.738 132.812 - - 132.812 66.812 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pembayaran honor 2 pelayanan PEMBERDAY
Perkantoran pemerintahan orang penjaga administrasi AAN
dalam penerapan malam, 2 orang perkantoran PEREMPUAN
Information kebersihan dan 1 ,
Communication orang supir PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terselenggaranya 11 bulan
senam
1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Kabupaten 132.812 - - 132.812 66.812
Semarang
1 02 1.02.02.02 02 Program Peningkatan 172.790 218.857 - - 218.857 247.833
Sarana dan Prasarana
Aparatur

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 3 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 02 1.02.02.02 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terealisasinya 4 paket Tersedianya 100% 20.000 63.275 - - 63.275 36.603 DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pengadaan tralis perlengkapan PEMBERDAY
gedung kantor pemerintahan dan peralatan AAN
dalam penerapan gedung kantor PEREMPUAN
Information ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terealisasinya 4 paket
pengadaan gordyn
Terealisasinya 2 paket
pengadaan AC
Terealisasinya 1 unit
pengadaan printer
Terealisasinya 1 unit
pengadaan laptop
Terealisasinya 2 unit
pengadaan lemari
Tersedianya layar 1 Unit
Proyektor (untuk
Sosialisasi Keliling)

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Kabupaten 63.275 - - 63.275 36.603
Semarang
1 02 1.02.02.02 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 1 gedung Terpeliharanya 100% 33.000 36.300 - - 36.300 39.930 DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pemeliharaan Dinas PP, gedung kabntor PEMBERDAY
pemerintahan rutin/berkala PA dan KB AAN
dalam penerapan gedung kantor PEREMPUAN
Information ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten 36.300 - - 36.300 39.930


Semarang

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 4 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 02 1.02.02.02 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 99 unit Terpeliharanya 100% 119.790 90.000 - - 90.000 139.090 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pemeliharaan kendaraan dinas PEMBERDAY
dinas/operasional pemerintahan rutin/berkala AAN
dalam penerapan kendaraan dinas PEREMPUAN
Information roda 2 ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terlaksananya 8 unit
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
roda 4
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten 90.000 - - 90.000 139.090
Semarang
1 02 1.02.02.02 02 18 Rehabilitasi sedang/berat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 2 unit Terpeliharanya 100% - 29.282 - - 29.282 32.210 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang rehabilitasi kendaraan dinas PEMBERDAY
dinas/operasional pemerintahan sedang/berat AAN
dalam penerapan kendaraan roda 4 PEREMPUAN
Information ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kabupaten 29.282 - - 29.282 32.210


Semarang
1 02 1.02.02.02 03 Program Peningkatan 10.000 18.600 - - 18.600 -
Disiplin Aparatur
1 02 1.02.02.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pengadaan Pakaian 38 Stel TErsedianya 100% - 7.600 - - 7.600 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Pemberdayaan Dinas Pakaian Dinas PEMBERDAY
kompetensi dan Perempuan, AAN
profesionalisme Perlindungan PEREMPUAN
aparatur Anak dan ,
pemerintah, Kelaurga PERLINDUNG
sehingga responsif Berencana AN ANAK
terhadap DAN
perubahan KELUARGA
paradigma BERENCANA
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 7.600 - - 7.600 -


Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Kelaurga
Berencana

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 5 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 02 1.02.02.02 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terkelolanya 99 PNS Terwujudnya 100% 10.000 11.000 - - 11.000 - DINAS
Kepegawaian Kelola Pemerintahan administrasi Semarang administrasi administrasi PEMBERDAY
pemerintahan kepegawaian kepegawaian AAN
dalam penerapan yang tertib dan PEREMPUAN
Information teratur ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Kabupaten 11.000 - - 11.000 -


Semarang
1 02 1.02.02.02 05 Program Peningkatan 6.708 7.379 - - 7.379 8.116
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 02 1.02.02.02 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 2 PNS Meningkatnya 100% 6.708 7.379 - - 7.379 8.116 DINAS
formal Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pengiriman SDM kualitas SDM PEMBERDAY
pemerintahan melalui diklat aparatur AAN
dalam penerapan PEREMPUAN
Information ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten 7.379 - - 7.379 8.116


Semarang
1 02 1.02.02.02 06 Program Peningkatan 5.195 5.715 - - 5.715 6.286
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 02 1.02.02.02 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersusunnya laporan 4 Tersedianya 100% 5.195 5.715 - - 5.715 6.286 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang SKPD LAKIP, LKD dokumen capaian kinerja PEMBERDAY
keuangan SKPD pemerintahan (CaLK, LRA dan SKPD AAN
dalam penerapan Neraca), LKPJ dan PEREMPUAN
Information LPPD ,
Communication PERLINDUNG
and Technology AN ANAK
(ICT) melalui DAN
Electronic KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Kabupaten 5.715 - - 5.715 6.286
Semarang
1 02 1.02.02.02 07 Program Perencanaan 30.000 35.000 - - 35.000 70.277

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 6 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 02 1.02.02.02 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersusunnya usulan 6 Tersedianya 100% 30.000 35.000 - - 35.000 70.277 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Semarang program kegiatan, dokumen dokumen PEMBERDAY
pemerintahan Renja. RKA, DPA, perencanaan AAN
dalam penerapan DPPA SKPD dan data sebagai pedoman PEREMPUAN
Information basis perencanaan pelaksanaan dan ,
Communication meningkatkan PERLINDUNG
and Technology kualitas AN ANAK
(ICT) melalui perencanaan DAN
Electronic dinas KELUARGA
Government BERENCANA
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terlaksananya 1 kali
konsultasi dengan
SKPD di luar Kab
Semarang yang
menangani urusan
PP, PA dan KB

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kabupaten 35.000 - - 35.000 70.277


Semarang
1. 02 1.02.02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 533.356 - - 533.356 960.882
0
1.0202 1.02.02.02 16 Program Penguatan 172.715 366.000 - - 366.000 770.647
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
1.0202 1.02.02.02 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG 5. Pelayanan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 75 orang Meningkatnya 100% 37.715 35.000 - - 35.000 48.700 DINAS
bagi perempuan Perlindungan dan pemberdayaan Semarang pelatihan bagi 29 wawasan tentang PEMBERDAY
Pemberdayaan perempuan dan perangkat daerah, ARG dan AAN
Sosial Masyarakat penyandang 19 kecamatan, 27 meningkatnya PEREMPUAN
Termasuk Kelompok masalah sosial kelurahan kinerja aparatur ,
Rentan (Lansia, dalam proses perangkat PERLINDUNG
Difabel, Wanita pembangunan daerah, AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang percontohan ARG DAN
guna peningkatan KELUARGA
kualitas hidup; BERENCANA

Terlaksananya 75 orang
advokasi bagi para dari
pimpinan perusahaa
perusahaan di sektor n
formal dan informal

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Kabupaten 35.000 - - 35.000 48.700
Semarang

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 7 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0202 1.02.02.02 16 02 Fasilitasi pengembangan 5. Pelayanan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya rakor 6 kali Meningkatnya 100% 105.000 300.000 - - 300.000 676.947 DINAS
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Semarang P2TP2A upaya PEMBERDAY
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan AAN
(P2TP2) Sosial Masyarakat penyandang perempuan dan PEREMPUAN
Termasuk Kelompok masalah sosial anak; mendorong ,
Rentan (Lansia, dalam proses pengembangan PERLINDUNG
Difabel, Wanita pembangunan desa layak anak; AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang meningkatnya DAN
guna peningkatan komitmen antar KELUARGA
kualitas hidup; SKPD dalam BERENCANA
mendukung KLA;
tersedianya
kesempatan anak
untuk
berekspresi
melalui lomba
kreatifitas anak;
terfasilitasinya
kegiatan fakas;
meningkatnya
pengetahuan bagi
fakas;
terpantaunya
pengembangan
desa layak anak;
meningkatnya
kepedulian
pemerintah
terhadap anak;
Terlaksananya rakor 2 kali
tim KLA
Terlaksananya lomba 2 macam
kreatifitas anak

Terfasilitasinya 5 desa/5
pengembangan desa kelurahan
layak anak
Terfasilitasinya rakor 6 kali
Fakas
Terlaksananya 100 orang
sosialisasi KHA
Terlaksananya desa 21 Desa
layak anak
Terlaksananya hari 1 kali
anak nasional

Terlaksananya 9
pembentukan Kecamatan
kecamatan layak :
anak Ungaran
Barat;
Ungaran
Timur;
Ambarawa
; Tengaran;
Suruh;
Bandunga
n; Bergas;
Jambu;
Banyubiru

Operasional forum 12 bulan


anak kabupaten

Kabupaten(P2TP2)
1. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 300.000 - - 300.000 676.947
Semarang

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 8 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0202 1.02.02.02 16 06 Peningkatan Kapasitas dan 5. Pelayanan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 100 orang Meningkatnya 100% 15.000 16.000 - - 16.000 25.000 DINAS
Jaringan Kelembagaan Perlindungan dan pemberdayaan Semarang koordinasi jejaring kapasitas PEMBERDAY
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan perempuan dan kelembagaan kelembagaan dan AAN
dan Anak Sosial Masyarakat penyandang pemberdayaan terwujudnya PEREMPUAN
Termasuk Kelompok masalah sosial perempuan dan jejaring ,
Rentan (Lansia, dalam proses anak bagi orwan, tim kelembagaan PERLINDUNG
Difabel, Wanita pembangunan penggerak PKK pemberdayaan AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang kecamatan, LSM perempuan dan DAN
guna peningkatan anak KELUARGA
kualitas hidup; BERENCANA

Kabupatendan Anak
1. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan 16.000 - - 16.000 25.000
Semarang
1.0202 1.02.02.02 16 08 Pengembangan sistem 5. Pelayanan Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 80 orang Meningkatanya 100% 15.000 15.000 - - 15.000 20.000 DINAS
informasi Gender dan Anak Perlindungan dan pemberdayaan Semarang pelatihan data pilah kompetensi PEMBERDAY
Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan dan petugas dalam AAN
Sosial Masyarakat penyandang keadilan gender bagi penyusunan data PEREMPUAN
Termasuk Kelompok masalah sosial petugas focal point pilah kesetaraan ,
Rentan (Lansia, dalam proses dari 29 SKPD, 19 dan keadilan PERLINDUNG
Difabel, Wanita pembangunan kecamatan, 27 gender (KKG) dan AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang kelurahan dan 5 tersedianya data DAN
guna peningkatan jajaran terkait pilah gender KELUARGA
kualitas hidup; BERENCANA

1. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak Kabupaten 15.000 - - 15.000 20.000
Semarang
1.0202 1.02.02.02 17 Program Peningkatan 149.000 160.356 - - 160.356 170.000
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan

1.0202 1.02.02.02 17 08 Fasilitasi upaya 5. Pelayanan Meningkatnya Kabupaten Terfasilitasinya 41 orang Terwujudnya 100% 149.000 160.356 - - 160.356 170.000 DINAS
perlindungan perempuan Perlindungan dan pemberdayaan Semarang bantuan operasional, upaya PEMBERDAY
terhadap tindak kekerasan Pemberdayaan perempuan dan pasca, perlindungan, perlindungan AAN
Sosial Masyarakat penyandang traffiking perempuan dan PEREMPUAN
Termasuk Kelompok masalah sosial anak; ,
Rentan (Lansia, dalam proses terfasilitasinya PERLINDUNG
Difabel, Wanita pembangunan korban AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang kekerasan DAN
guna peningkatan terhadap KELUARGA
kualitas hidup; perempuan dan BERENCANA
anak;
terfasilitasinya
sekretariat
P2TP2A;
terwujudnya
bantuan
pemulihan
kesehatan
kepada korban
kekerasan

Terbayarnya honor 3 13 bulan


petugas penanganan
korban kekerasan

Terfasilitasinya 21 orang
pemulihan
kesehatan bagi
korban
Terlaksananya 4
sosialisasi kecamatan
pencegahan KDRT; ;
Tersedianya 12 bulan
operasional
pendampingan
kekerasan

1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasanKabupaten 160.356 - - 160.356 170.000
Semarang
1.0202 1.02.02.02 18 Program Peningkatan 13.035 7.000 - - 7.000 20.235
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 9 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0202 1.02.02.02 18 07 Monitoring, evaluasi dan 5. Pelayanan Meningkatnya Kecamatan Terlaksananya 1 Tersedianya data 100% 13.035 7.000 - - 7.000 20.235 DINAS
pelaporan Perlindungan dan pemberdayaan monitoring, evaluasi kecamatan pelaporan PEMBERDAY
Pemberdayaan perempuan dan dan pelaporan implementasi AAN
Sosial Masyarakat penyandang implementasi pembangunan PEREMPUAN
Termasuk Kelompok masalah sosial pembangunan berperspektif ,
Rentan (Lansia, dalam proses berperspektif gender gender PERLINDUNG
Difabel, Wanita pembangunan AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang DAN
guna peningkatan KELUARGA
kualitas hidup; BERENCANA

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan 7.000 - - 7.000 20.235


1. 08 1.02.02.02 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 1.054.841 - 2.640.000 3.694.841 2.071.136
0
1.0208 1.02.02.02 15 Program Keluarga 2.790.000 741.500 - 2.640.000 3.381.500 1.366.500
Berencana
1.0208 1.02.02.02 15 01 Penyediaan Pelayanan KB 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 3 kegiatan Terwujudnyapese 100% 90.000 95.000 - - 95.000 98.000 DINAS
dan Alat Kontrasepsi bagi Perlindungan dan norma keluarga Semarang kegiatan lintas rta KB baru PEMBERDAY
Keluarga Miskin Pemberdayaan kecil yang sektoral melalui TNI melalui AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan manunggal KB-Kes, pelayanan ber KB PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; bhayangkara KB-Kes bagi keluarga ,
Rentan (Lansia, dan kesatuan gerak miskin melalui PERLINDUNG
Difabel, Wanita PKK dengan kegiatan kegiatan lintas AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) pencanangan di 3 sektor DAN
kegiatan KELUARGA
BERENCANA

Monitoring 19
pelayanan KB dan kecamatan
terbentuknya posko

1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga MiskinKabupaten 95.000 - - 95.000 98.000
Semarang
1.0208 1.02.02.02 15 02 Pelayanan KIE 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 6 KKB Peningkatan 100% 9.000 9.000 - - 9.000 10.000 DINAS
Perlindungan dan norma keluarga Semarang monitoring frekuensi PEMBERDAY
Pemberdayaan kecil yang pelayanan KB pelayanan dan AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan ayoman peserta PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; KB ,
Rentan (Lansia, PERLINDUNG
Difabel, Wanita AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) DAN
KELUARGA
BERENCANA

Operasional Muyan 4 kali


gerak
Ayoman peserta KB 10 kasus
yang mengalami
komplikasi

Ayoman bagi peserta 10 kasus


yang mengalami
kegagalan

1. Pelayanan KIE Kabupaten 9.000 - - 9.000 10.000


Semarang
1.0208 1.02.02.02 15 04 Promosi Pelayanan Khiba 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Tercapainya orientasi 40 kader Tercapainya 100% 7.000 7.500 - - 7.500 8.500 DINAS
Perlindungan dan norma keluarga Semarang promosi program GSI baru dukungan kader PEMBERDAY
Pemberdayaan kecil yang KHIBA bagi kader KHIBA terhadap AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan GSI yang belum penurunan angka PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; pernah dilatih di 19 kematian anak ,
Rentan (Lansia, kecamatan dan ibu PERLINDUNG
Difabel, Wanita melahirkan AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) DAN
KELUARGA
BERENCANA

1. Promosi Pelayanan Khiba Kabupaten 7.500 - - 7.500 8.500


Semarang

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 10 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0208 1.02.02.02 15 05 Pembinaan Keluarga 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten a.1 Terlaksananya 12 orang a. Terpilihnya 100% 425.000 600.000 - - 600.000 600.000 DINAS
Berencana Perlindungan dan norma keluarga Semarang pemilihan pengelola teladan pengelola KB PEMBERDAY
Pemberdayaan kecil yang KB unggulan bagi unggulan Tk. AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan PLKB, PPKBD dan Kabupaten PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; Sub PPKBD serta Semarang dan ,
Rentan (Lansia, akseptor lestari dan terbinanya PERLINDUNG
Difabel, Wanita orang tua hebat di kelembagaan AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) 19 kecamatan se pengelola KB DAN
Kabupaten b. Meningkatnya KELUARGA
Semarang kelompok KB, BERENCANA
tahapan
kelompok (BKB,
BKR, BKL,
UPPKS) serta
meningkatnya
wawsan
pengetahuan
masyarakat
tentang
pembangunan KB
dan keluarga
sejahtera
c. Meningkatnya
kualitas kader
pengelola UPPKS
dan
meningkatnya
jangkauan
pemasaran hasil
a.2 Terbayarnya 12 bulan i. Terlaksananya 100%
honor operasional pembinaan KB
PPKBD 12 bulan (tribina yaitu
BKB, BKR, BKL)

b. Terlaksananya 15 orang j. Terlaksananya 100%


pemilihan 5 Poktan pelatihan
yang terdiri dari 15 pendamping
orang pemenang Tribina
unggulan (3
pemenang BKB, 3
pemenang BKR, 3
pemenang BKL, 3
pemenang UPPKS
dan 3 pemenang
PPKS)

c. Terlaksananya 95 Kader
pelatihan dan di 19
pembinaan kader Kecamatan
kelompok UPPKS , 1 Kali
kegiatan
e. Terlaksananya 12 Kali
dan terbinanya kegiatan di
kegiatan masyarakat 12
terpadu pada 6 Kecamatan
kecamatan/ desa
dan pemutaran film
dengan MUPEN di 6
kecamatan/desa

f. Terbinanya 19 19
kampung KB di 19 kampung
Kecamatan KB di 19
Kecamatan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 11 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
g.Terlaksananya 171 kader
peningkatan tahapan di 19
kelompok kegiatan Kecamatan
kelembagaan
keluarga sejahtera,
kelompok
(BKB,BKR,BKL) serta
meningkatnya
wawasan
pengetahuan
masyarakat

1. Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten 600.000 - - 600.000 600.000


Semarang
1.0208 1.02.02.02 15 06 Pengadaan sarana 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 1 buah Terpenuhinya 100% 1.859.000 30.000 - 2.200.000 2.230.000 - DINAS
mobilitas tim KB keliling Perlindungan dan norma keluarga Semarang pengadaan sarana Mupen, 1 sarana dan PEMBERDAY
Pemberdayaan kecil yang dan prasarana buah prasarana AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan mobilitas pengelola Muyan, 10 pelaksanaan PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; program KB dan buah mobilitas ,
Rentan (Lansia, tersedianya sarana genre kit pelayanan KB PERLINDUNG
Difabel, Wanita dan prasarana bagi AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) penyuluh kecamatan DAN
KELUARGA
BERENCANA

1. Pengadaan Alat BKB Desa Polobogo 30.000 - - 30.000 -

2. 50 Unit IUD Kit Kecamatan Se - - 200.000 200.000 -


Kabupaten
Semarang

3. 10 Unit Tempat Penyimpanan KIT atau Alat dan Obat Kontrasepsi Kecamatan Se - - 150.000 150.000 -
Kabupaten
Semarang

4. 1 Unit Mobil Penerangan KB (Mupen) Dinas PPPAKB - - 650.000 650.000 -

5. I Unit Mobil Pelayanan KB (Muyan) PPPAKB - - 800.000 800.000 -


6. 40 Unit BKB Kit Kecamatan Se - - 200.000 200.000 -
Kabupaten
Semarang

7. 8 Unit Genre Kit Kecamatan Se - - 200.000 200.000 -


Kabupaten
Semarang

1.0208 1.02.02.02 15 07 Operasional Keluarga 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 19 Meningkatnya 100% 400.000 - - 440.000 440.000 650.000 DINAS
Berencana Perlindungan dan norma keluarga Semarang operasional KB dan kecamatan kinerja penyuluh PEMBERDAY
Pemberdayaan kecil yang pembinaan kampung KB dan AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan KB di 19 kecamatan tersedianya PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; dukungan dana ,
Rentan (Lansia, operasional PERLINDUNG
Difabel, Wanita kegiatan bagi AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) balai penyuluh DAN
dalam upaya KELUARGA
pencapaian BERENCANA
program KB,
tersedianya
dukungan dana
pendistibusian
alat dan obat
kontrasepsi ke
faskes,
tersedianya
dukungan
operasional
kampung KB

1. Operasional Keluarga Berencana Kabupaten - - 440.000 440.000 650.000


Semarang
1.0208 1.02.02.02 16 Program Kesehatan 12.395 13.377 - - 13.377 19.242
Reproduksi Remaja

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 12 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0208 1.02.02.02 16 01 Advokasi dan KIE tentang 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terselenggaranya 50 orang Meningkatnya 100% 6.395 7.300 - - 7.300 10.000 DINAS
Kesehatan Reproduksi Perlindungan dan norma keluarga Semarang advokasi dan KIE (10 guru pengetahuan PEMBERDAY
Remaja (KRR) Pemberdayaan kecil yang dengan ceramah dan OSIS) tentang KRR AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan tentang KRR bagi dilingkungan PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; guru SLTP/SLTA dan sekolah ,
Rentan (Lansia, pengurus OSIS PERLINDUNG
Difabel, Wanita SLTP/SLTA AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) DAN
KELUARGA
BERENCANA

1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Kabupaten 7.300 - - 7.300 10.000
Semarang
1.0208 1.02.02.02 16 02 Memperkuat dukungan 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 30 orang Meningkatkan 100% 6.000 6.077 - - 6.077 9.242 DINAS
dan partisipasi masyarakat Perlindungan dan norma keluarga Semarang ceramah dan FGD pada pengetahuan dan PEMBERDAY
Pemberdayaan kecil yang bagi organisasi organisasi dukungan untuk AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan wanita dalam bidang wanita memperkuat PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; kesehatan komitmen ,
Rentan (Lansia, reproduksi remaja tentang PERLINDUNG
Difabel, Wanita kesehatan AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) reproduksi DAN
remaja KELUARGA
BERENCANA

1. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Kabupaten 6.077 - - 6.077 9.242


Semarang
1.0208 1.02.02.02 17 Program Pelayanan 10.000 12.000 - - 12.000 2.468
Kontrasepsi
1.0208 1.02.02.02 17 01 Pelayanan konseling KB 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 6 Terwujudnya 100% 10.000 12.000 - - 12.000 2.468 DINAS
Perlindungan dan norma keluarga Semarang kegiatan pelayanan KKB/BPJS peningkatan PEMBERDAY
Pemberdayaan kecil yang konseling KB melalui kualitas AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan pembinaan pelayanan KB PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; pencatatan dan dan ,
Rentan (Lansia, pelaporan di klinik tersalurkannya PERLINDUNG
Difabel, Wanita KB alkon di KKB AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) DAN
KELUARGA
BERENCANA

1. Pelayanan konseling KB Kabupaten 12.000 - - 12.000 2.468


Semarang
1.0208 1.02.02.02 18 Program Pembinaan Peran 61.565 62.000 - - 62.000 95.577
Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang
Mandiri

1.0208 1.02.02.02 18 01 Fasilitasi pembentukan 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terselenggaranya 235 orang Meningkatnya 100% 61.565 62.000 - - 62.000 95.577 DINAS
kelompok masyarakat Perlindungan dan norma keluarga Semarang jambore institusi SKD, 71 peran serta PEMBERDAY
peduli KB Pemberdayaan kecil yang masyarakat dalam orang masyarakat AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan rangka peningkatan pendampi dalam program PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; kepedulian terhadap ng lpangan KB dan ,
Rentan (Lansia, program KB dan 5 kesehatan PERLINDUNG
Difabel, Wanita orang reproduksi AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) panitia remaja DAN
KELUARGA
BERENCANA

1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Kabupaten 62.000 - - 62.000 95.577


Semarang
1.0208 1.02.02.02 20 Program Pengembangan 24.058 25.964 - - 25.964 37.349
Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling
KRR
1.0208 1.02.02.02 20 01 Pendirian pusat pelayanan 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 19 Terbentuknya 100% 10.000 11.000 - - 11.000 18.000 DINAS
informasi dan konseling Perlindungan dan norma keluarga Semarang monitoring kegiatan kecamatan koordinasi PIK PEMBERDAY
KKR Pemberdayaan kecil yang PIK KRR KRR di AAN
Sosial Masyarakat berkualitas dan Kabupaten PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; Semarang; ,
Rentan (Lansia, meningkatnya PERLINDUNG
Difabel, Wanita pengetahuan AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) tentang KRR DAN
KELUARGA
BERENCANA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 13 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terlaksananya 38
orientasi konselor/ konselor
konselor sebaya sebaya

1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Kabupaten 11.000 - - 11.000 18.000
Semarang
1.0208 1.02.02.02 20 02 Fasilitasi forum pelayanan 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 19 Meningkatnya 100% 14.058 14.964 - - 14.964 19.349 DINAS
KKR bagi kelompok remaja Perlindungan dan norma keluarga Semarang pembinaan dan kecamatan kesadaran PEMBERDAY
dan kelompok sebaya Pemberdayaan kecil yang monitoring ke PIK masyarakat AAN
diluar sekolah Sosial Masyarakat berkualitas dan KRR di 19 tentang resiko PEREMPUAN
Termasuk Kelompok sejahtera; kecamatan PMS HIV/AIDS, ,
Rentan (Lansia, narkoba Napza PERLINDUNG
Difabel, Wanita dan masalah AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) seksualitas DAN
KELUARGA
BERENCANA

Terlaksananya 2 kali
rakor/sosialisasi rakor
Terfasilitasinya 57
kegiatan petugas PIK konselor
KRR ke Jateng/DIY
dan tingkat nasional

1. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompokKabupaten


sebaya diluar sekolah 14.964 - - 14.964 19.349
Semarang
1.0208 1.02.02.02 22 Program Pengembangan 141.861 200.000 - - 200.000 550.000
Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak

1.0208 1.02.02.02 22 01 Pengumpulan bahan 5. Pelayanan Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 235 kader Terlatihnya kader 100% 141.861 200.000 - - 200.000 550.000 DINAS
informasi tentang Perlindungan dan norma keluarga Semarang Pembekalan KKBPK PPKBD, tentang PEMBERDAY
pengasuhan dan Pemberdayaan kecil yang Bagi kader IMP 235 kader pendataan AAN
pembinaan tumbuh Sosial Masyarakat berkualitas dan (Institusi masyarakat Sekretaris keluarga; PEREMPUAN
kembang anak Termasuk Kelompok sejahtera; pedesaan) PPKBD, 70 Tersedianya data ,
Rentan (Lansia, Orang keluarga se PERLINDUNG
Difabel, Wanita Stakeholde Kabupaten AN ANAK
Hamil, Anak, dsb) r dan Semarang; DAN
petugas Terlaksananya KELUARGA
lini rakor BERENCANA
lapangan pengendalian
penduduk
(kuantitas,
kualitas,
penyebaran
penduduk)

Pembinaan 70 Orang
Pengelolaan pengelola
Pendataan keluarga pendataan
bagi pengelola Data keluarga,7
0 orang
petugas
entri data
hasil
pendataan
keluarga

Rakor Bersama 46 PLKB,


PLKB dan Institusi 70
masyarakat peduli Institusi
kependudukan masyaraka
t (tokoh
agama,
tokoh
masyaraka
t dan
perangkat
daerah
terbaik)

1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Kabupaten


tumbuh kembang anak 200.000 - - 200.000 550.000
Semarang

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 14 dari 14
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 18.348.500 18.463.777 2.000.000 4.840.500 25.304.277 44.037.258
1 01 1.02.05.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 4.712.626 - - 4.712.626 5.918.358
1 01 1.02.05.01 01 Program Pelayanan 3.692.000 4.347.526 - - 4.347.526 5.541.358
Administrasi Perkantoran

1 01 1.02.05.01 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terkelolanya Surat 6000 surat Lancarnya 100 % 17.000 17.000 - - 17.000 - DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi Lingkungan Menyurat Pelayanan LINGKUNGAN
pemerintahan Hidup Ketatausahaan Administrasi HIDUP
dalam penerapan Kabupaten Perkantoran
Information Semarang
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan surat menyurat Dinas 17.000 - - 17.000 -


Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang
1 01 1.02.05.01 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terbayarnya 12 bulan Lancarnya 100 % 90.000 90.000 - - 90.000 100.000 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi Lingkungan rekening listrik, Air, Administrasi LINGKUNGAN
komunikasi, sumber daya pemerintahan Hidup Telepon serta Perkantoran HIDUP
air dan listrik dalam penerapan Kabupaten Pengadaan
Information Semarang Komponen Listrik
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Dinas
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000 - - 90.000 100.000
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 1 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.05.01 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Service Printer, 82 unit Optimalnya 100% 25.000 25.000 - - 25.000 30.000 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Lingkungan Instal Pinter, Instal pemanfaatan LINGKUNGAN
Perlengkapan Kantor pemerintahan Hidup Komputer, Laptop, Peralatan Kantor HIDUP
dalam penerapan Kabupaten Scanner, Service AC, untuk
Information Semarang Printer Dot Matrik, Kelancaran
Communication Jaringan PABX, Pelayanan
and Technology mesin UPS, Sound Administrasi
(ICT) melalui System,, Mesin ketik, Kantor
Electronic Mesin Potong
Government Rumput, Isi Ulang
dalam rangka APAR, Penggganti
peningkatan Kunci Meja Kayu
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorDinas 25.000 - - 25.000 30.000
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang
1 01 1.02.05.01 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Mantapnya Pegawai Dinas -Langganan Surat 3 surat Tersedianya 100 % 250.000 250.000 - - 250.000 307.175 DINAS
Kelola Pemerintahan administrasi Lingkungan Kabar Harian kabar Logistik Kantor LINGKUNGAN
pemerintahan Hidup serta HIDUP
dalam penerapan Kabupaten Meningkatnya
Information Semarang Wawasan
Communication Aparatur Dinas
and Technology Lingkungan
(ICT) melalui Hidup Kabupaten
Electronic Semarang
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Pengisian Tabung 12 Tabung


Gas Gas

- Makan Minum 290 orang


Harian Pegawai,
PTTD, dan Tenaga
Outsourching
-Rapat Staf Dinas 11 kali
Lingkungan Hidup
Kabupaten
Semarang
Pengisian Galon 280 galon
1. Penyediaan Logistik kantor Pegawai Dinas 250.000 - - 250.000 307.175
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang

1 01 1.02.05.01 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Dinas Terkelolanya 12 bulan Lancarnya 100% 45.000 55.000 - - 55.000 55.000 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan Lingkungan Administrasi Dukungan LINGKUNGAN
SKPD Hidup Keuangan dan Honor Pembiayaan HIDUP
Kabupaten Pengelola Keuangan Kegiatan Kantor
Semarang pada Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten
Semarang
1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Dinas 55.000 - - 55.000 55.000
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 2 dari 12
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.05.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kantor Dinas Terlaksananya 35 unit Terwujudnya 100% 10.000 10.000 - - 10.000 12.000 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan administrasi Lingkungan Pembelian Peralatan Kebersihan di LINGKUNGAN
pemerintahan Hidup Kebersihan Kantor Lingkungan HIDUP
dalam penerapan Kabupaten Kantor Dinas
Information Semarang Lingkungan
Communication Hidup Kabupaten
and Technology Semarang
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas 10.000 - - 10.000 12.000


Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang
1 01 1.02.05.01 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terlaksananya Rapat- 12 bulan Terpadunya 100% 155.000 150.000 - - 150.000 150.000 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan administrasi Lingkungan rapat Koordinasi dan Kegiatan Dinas LINGKUNGAN
daerah pemerintahan Kabupaten Konsultasi Lingkungan HIDUP
dalam penerapan Semarang Hidup Kabupaten
Information Semarang dengan
Communication Instansi Vertikal
and Technology maupun
(ICT) melalui Horisontal
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Dinas 150.000 - - 150.000 150.000
Lingkungan
Kabupaten
Semarang
1 01 1.02.05.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten - Terbayarkannya 1 org/ 11 Terwujudnya 100% 3.100.000 3.750.526 - - 3.750.526 4.887.183 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Honor Instruktur kali Keamanan, LINGKUNGAN
Perkantoran pemerintahan Senam Kebersihan HIDUP
dalam penerapan Kantor,
Information Pengangkutan
Communication Sampah,pengelol
and Technology aan sampah dan
(ICT) melalui kebersihan
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

- Terbayarnya 26 orang
Tenaga PTTD PTTD/ 13
Pengangkutan bulan
Sampah, Pengelolaan
Sampah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 3 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
- Terbayarnya 162 orang
Tenaga Outsourching Outsourchi
Pengangkutan ng/12
Sampah, Pengelolaan bulan
Sampah, dan
Administrasi Kantor

- Terbayarnya 188
JKK/JKM untuk orang/tah
Tenaga Outsourching un
dan PTTD

- Terbayarnya THR 188 Orang


x 1 bln

- Terbayarnya BPJS 188


Kesehatan Tenaga orang/tah
Outsourching dan un
PTTD DLH Kab.Smg

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Kabupaten 3.750.526 - - 3.750.526 4.887.183
Semarang
1 01 1.02.05.01 02 Program Peningkatan 485.000 210.000 - - 210.000 220.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1.02.05.01 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Dinas Terlaksananya 15 unit 225.000 100.000 - - 100.000 100.000 DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan Lingkungan pengadaan CPU dan LINGKUNGAN
gedung kantor Hidup Monitor,printer, HIDUP
Kabupaten almari arsip, CCTV,
Semarang AC, Korden

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Dinas 100.000 - - 100.000 100.000
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang
1 01 1.02.05.01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kantor Dinas Optimalnya 100% 150.000 - - - - - DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Lingkungan pemnafaatan LINGKUNGAN
pemerintahan Hidup Gedung Kantor HIDUP
dalam penerapan Kabupaten Dinas
Information Semarang Lingkungan
Communication Hidup Kabupaten
and Technology Semarang
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - - - -

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 4 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.05.01 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Terpeliharanya Roda 4 : 5 Optimalnya 100% 110.000 110.000 - - 110.000 120.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan kapasitas Lingkungan Kendaraan buah, pemnafaatan LINGKUNGAN
dinas/operasional kelembagaan dan Hidup Dinas/Operasional Roda 3 : 1 Kendaraan HIDUP
ketatalaksanaan Kabupaten buah, Operasional/Dina
satuan kerja Semarang Roda 2 : s dan Berijin
Perangkat Daerah 11 buah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas 110.000 - - 110.000 120.000


Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang
1 01 1.02.05.01 02 16 Rehabilitasi sedang/berat 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DLH Kab. Smg 0 Lancarnya 100 % - - - - - - DINAS
rumah gedung kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Pelayanan LINGKUNGAN
kelembagaan dan Administrasi HIDUP
ketatalaksanaan Perkantoran
satuan kerja
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - - - - -


1 01 1.02.05.01 03 Program Peningkatan 12.500 30.600 - - 30.600 12.000
Disiplin Aparatur
1 01 1.02.05.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Terpenuhinya 103 Tertibnya 100% - 20.600 - - 20.600 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Lingkungan Pengadaan Pakaian pegawai Pegawai dalam LINGKUNGAN
kompetensi dan Hidup Kerja Pegawai Disiplin Pakaian HIDUP
profesionalisme Kabupaten Dinas
aparatur Semarang Lingkungan
pemerintah, Hidup Kabupaten
sehingga responsif Semarang
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 20.600 - - 20.600 -


Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Semarang
1 01 1.02.05.01 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DinasLingkung Terpenuhinya 102 Tertibnya 100% 12.500 10.000 - - 10.000 12.000 DINAS
Kepegawaian Kelola Pemerintahan disiplin, an Hidup Pengelolaan pegawai Pengelolaan LINGKUNGAN
kompetensi dan Kabupaten Administrasi Administrasi HIDUP
profesionalisme Semarang Kepegawaian Kepegawaian
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 5 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian DinasLingkung 10.000 - - 10.000 12.000
an Hidup
Kabupaten
Semarang
1 01 1.02.05.01 05 Program Peningkatan 82.500 82.500 - - 82.500 100.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 01 1.02.05.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Keikutsertaan 8 orang Meningkatnya 100% - 82.500 - - 82.500 100.000 DINAS
formal Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang Aparatur DLH dengan Ilmu LINGKUNGAN
kompetensi dan Kabupaten Kontribusi pengetahuan HIDUP
profesionalisme Semarang dalam dan 12 Aparatur DLH
aparatur kursus-kursus orang Kabupaten
pemerintah, singkat dan tanpa Semarang
sehingga responsif pelatihan serta kontribusi
terhadap Diklat Teknis Bidang
perubahan Lingkungan Hidup
paradigma
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten 82.500 - - 82.500 100.000


Semarang
1 01 1.02.05.01 06 Program Peningkatan 20.000 17.000 - - 17.000 20.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 01 1.02.05.01 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kabupaten Tersusunnya LKJIP, 5 Tercapainya 100% 20.000 17.000 - - 17.000 20.000 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan transparansi Semarang LPPD, LKPJ, Laporan Dokumen Transparansi LINGKUNGAN
keuangan SKPD dalam Keuangan , SPM LH dalam HIDUP
pelaksanaan pengelolaan
pembangunan; Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Kabupaten 17.000 - - 17.000 20.000
Semarang
1 01 1.02.05.01 07 Program Perencanaan 23.000 25.000 - - 25.000 25.000
1 01 1.02.05.01 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Tersusunnya Renja, 6 Terarahnya 100% 23.000 25.000 - - 25.000 25.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan kemampuan Semarang Renja Perubahan, Dokumen kegiatan DLH LINGKUNGAN
manajemen Kua/PPAS,Kua/PPA Kabupaten HIDUP
Pemerintahan dan S Perubahan , RKA, Semarang dalam
pembangunan DPA,DPA Perubahan, mendukung
termasuk RKA Perubahan pencapaian Visi
pemerintah Desa dan Misi Daerah
melalui
perencanaan dan
penganggaran
yang responsive
gender, dan
berbasis data dan
arah kebijakan
prioritas yang
didukung
pengendalian dan
pengawasan
secara optimal.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kabupaten 25.000 - - 25.000 25.000


Semarang
1. 05 1.02.05.01 LINGKUNGAN HIDUP - 13.751.151 2.000.000 4.840.500 20.591.651 38.118.900
0
1.0205 1.02.05.01 15 Program Pengembangan 10.433.500 10.232.572 - 4.315.500 14.548.072 25.896.450
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

1.0205 1.02.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan 1. Optimalisasi Tersedianya Kabupaten Studi Kualitas dan 1 Terwujudnya 100 % 4.883.500 1.045.000 - 1.890.000 2.935.000 10.522.000 DINAS
sarana pengelolaan Pendayagunaan sarana dan Semarang Kuantitas sampah Dokumen sarana prasarana LINGKUNGAN
persampahan Potensi Ekonomi prasarana kabupaten Semarang persampahan HIDUP
dengan pengelolaan yang memadai
Memperhatikan sampah;
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Pembangunan 2 unit
TPS3R

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 6 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Overhaul (perbaikan 2 Unit
berat) Alat berat TPA

Pemeliharaan TPA 1 Paket


Blondo & TPS3R
Pendamping 1 paket
Operasional TPS3R

Pembangunan 5 unit
Rumah Kompos

Kabupaten
1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Studi Kualitas 1.045.000
dan Kuantitas Sampah Kab. Semarang, Studi Lingkungan TPA Baru, Pemeliharaan Alat Berat di TPA, Pemeliharaan TPA, dan Pendampingan TPS 3R - - 1.045.000 1.650.000
Semarang
2. Pengadaan Alat Pengolah Sampah - - - - -
3. Pengadaan Mesin Pengolah Sampah - - - - -
4. Pengadaan Mesin Pengelolah Sampah - - - - -
5. pengadaan unit pengolahan sampah ngempon - - - - 450.000
6. Pembangunan TPS 3 R - - - - 3.000.000
7. Pembangunan TPS 3 R Kec. - - - - 2.250.000
Bergas,ambara
wa,
Banyubiru,ung
aran barat
8. Pembangunan TPS 3R dan Pendampingan Operasional TS 3R Banyubiru - - - - 400.000
9. Pembangunan Rumah Kompos Kabupaten - - - - 2.640.000
Semarang
10. pendamping DAK 5 % getasan - - - - 132.000
11. Rumah Kompos Desa Kesongo Desa Kesongo - - 262.500 262.500 -

12. Rumah Kompos Desa Boto Desa Boto - - 262.500 262.500 -


13. Rumah Kompos Desa Sumogawe Desa - - 262.500 262.500 -
Sumogawe
14. Rumah Kompos Desa Kebondowo Desa - - 262.500 262.500 -
Kebondowo
15. Rumah Kompos Desa Jetis Desa Jetis - - 262.500 262.500 -
16. Pembangunan TPS3R Kabupaten - - 577.500 577.500 -
Semarang
1.0205 1.02.05.01 15 04 Peningkatan operasi dan 1. Optimalisasi Kabupaten Operasional dan 4 Unit Terwujudnya 100 % 1.400.000 1.458.072 - - 1.458.072 2.100.000 DINAS
pemeliharaan prasarana Pendayagunaan Semarang pemeliharaan 1 Unit Pengelolaan LINGKUNGAN
dan sarana persampahan Potensi Ekonomi TPA, 2 unit TPS3R, 1 Sampah Di HIDUP
dengan unit mesin Granule TPS3R, dan TPA
Memperhatikan yang baik dan
Kelestarian pemeliharaan
Lingkungan Hidup sarana dan
prasarana

Kabupaten
1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.458.072 - - 1.458.072 2.100.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 15 06 Bimbingan teknis 1. Optimalisasi Kabupaten Terlaksananya 200 - Tumbuh 100 % 200.000 200.000 - - 200.000 379.950 DINAS
persampahan Pendayagunaan Semarang Bintek Persampahan Orang, kembangnya LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi dan Pengadaan 200 buah kesadaran HIDUP
dengan Komposter skala komposter, masyarakat
Memperhatikan Rumah Tangga, serta 40 dalam
Kelestarian fasilitasi lembaga pengelolaan
Lingkungan Hidup pembentukan Bank sampah organik
lembaga Bank sampah dan anorganik
Sampah - Tumbuh
kembangnya
kesadaran
masyarakat
dalam
pengelolaan
sampah melalui
bank sampah

1. Pelatihan Pengelolaan Sampah - - - - -


2. pelatihan pengolahan sampah - - - - 300.000
3. Pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
4. Pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
5. pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
6. pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
7. pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
8. pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
9. pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 7 dari 12
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
10. pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
11. pembinaan dan pengelolaan bank sampah - - - - -
12. Bintekpersampahan kab.semarang 200.000 - - 200.000 79.950

13. Pelatihan Pengolahan Sampah - - - - -


14. Pelatihan Pengolahan Sampah - - - - -
1.0205 1.02.05.01 15 11 Peningkatan peran serta 1. Optimalisasi Kabupaten Bangunan Bank 5 Unit - Peningkatan 100% 550.000 320.000 - 1.102.500 1.422.500 2.300.000 DINAS
masyarakat dalam Pendayagunaan Semarang Sampah Peran serta LINGKUNGAN
pengelolaan persampahan Potensi Ekonomi masyarakat HIDUP
dengan dalam
Memperhatikan pengelolaan
Kelestarian sampah
Lingkungan Hidup - Tersedianya
sarana dan
prasarana
persampahan
berbasis
masyarakat yang
memadai

1. Pembangunan Bank Sampah Desa Tolokan 320.000 - - 320.000 -


2. Pengadaan Tong Sampah - - - - -
3. Pembangunan Bank Sampah - - - - 2.000.000
4. Pembangunan Bank Sampah - - - - 100.000
5. Pembangunan Bank Sampah - - - - 200.000
6. Pembangunan Bank Sampah di Kelurahan Kupang Ambarawa Kelurahan - - 367.500 367.500 -
Kupang
Ambarawa
7. Pembangunan Bank Sampah di Kelurahan langensari Ungaran BaratLangensari - - 367.500 367.500 -
Ungaran Barat

8. Pembangunan Bank Sampah di Desa Kadirejo Pabelan Desa Kadirejo - - 367.500 367.500 -
Pabelan

1.0205 1.02.05.01 15 12 Peningkatan Operasi dan 1. Optimalisasi kab. semarang Terlaksananya 12 bulan Terpeliharanya 100% 3.400.000 7.209.500 - 1.323.000 8.532.500 10.594.500 DINAS
Pemeliharaan Sarana dan Pendayagunaan oprasionalisasi dan operasiona sarana dan LINGKUNGAN
Prasarana Kebersihan Potensi Ekonomi pemeliharaan sarana lisasi, 10 prasarana HIDUP
dengan kebersihan dan unit kebersihan dan
Memperhatikan penyapuan jalan dan kontainer pengangkutan
Kelestarian pengangkutan sampah, 5 sampah
Lingkungan Hidup sampah, pengadaan unit
kontainer sampah, revitalisai
Revitalisasi TPS, TPS, 1 kali
sosialisasi sosialisasi,
pendapatan 1 unit
retribusi, garasi
pembangunan garasi
truk sampah

1. Pembangunan TPS - - - - 200.000


2. Pembangunan TPS - - - - -
kab.smg
3. Operasionalisasi dan pemeliharaan sarana kebersihan dan penyapuan jalan dan pengangkutan sampah, pengadaan kontainer sampah, Revitalisasi TPS, sosialisasi pendapatan retribusi 7.209.500 - - 7.209.500 7.209.500
4. Pembangunan TPS - - - - -
5. Pembangunan TPS - - - - -
6. Pembangunan Bak Sampah/ TPS - - - - -
7. Pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) - - - - 200.000
8. TPS - - - - 200.000
9. TPS - - - - 200.000
10. Pembangunan TPS - - - - 200.000
11. Roda Tiga Pengangkut Sampah - - - - 200.000
12. Alat angkut sampah - - - - -
13. Pengadaan Kendaraan pengangkut sampah - - - - -
14. Kendaraan Tossa / Pengangkut Sampah - - - - -
15. Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah Limbah - - - - 70.000
16. Pengadaan Roda 3 Pengangkut Sampah, Pengadaan mobil pengangkut sampah untuk Bank Sampah Induk - - - - 2.000.000
17. pendamping dak 5% - - - - 100.000
18. Sosialisasi Pendapatan Retribusi - - - - 15.000
19. Pengadaan Alat Angkut Sampah Dumptruck Bank Sampah Induk Gedanganak - - 441.000 441.000 -
Ungaran Timur

20. Pengadaan Alat Angkut Sampah Dumptruck Operasional DLH DLH - - 882.000 882.000 -

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 8 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0205 1.02.05.01 16 Program Pengendalian 1.690.000 2.015.000 - - 2.015.000 4.465.000
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
1.0205 1.02.05.01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota 1. Optimalisasi Kabupaten Terlaksananya 1 kali Terwujudnya 100% 250.000 225.000 - - 225.000 250.000 DINAS
Sehat/Adipura Pendayagunaan Semarang Lomba K3 kebersihan dan LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi keindahan di HIDUP
dengan kota Ungaran
Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Terlaksananya 50 orang
sarasehan Adipura

Terlaksananya 2 kali
Pengecatan,
perbaikan dan
Pembersihan Titik
Pantau Adipura
Terlaksananya 2 kegiatan
Lomba Kelurahan
Bersih sehat
(LKBS)dan Lomba
Kelurahan Bersih
Hijau (LKBH)
1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kabupaten 225.000 - - 225.000 250.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 16 02 Koordinasi penilaian langit 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 8 peserta Tumbuh 100% 80.000 70.000 - - 70.000 85.000 DINAS
biru Pendayagunaan jejaring kerjasama Semarang Penilaian Adiwiyata lomba kembangnya LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi dalam pengelolaan dan Pembinaan Saka sekolah kesadaran HIDUP
dengan sumberdaya alam Kalpataru Adiwiyata, kalangan pelajar
Memperhatikan dan lingkungan saka terhadap upaya
Kelestarian yang kalpataru pelestarian
Lingkungan Hidup berkelanjutan; 1 kwarcab lingkungan

1. Koordinasi penilaian langit biru Kabupaten 70.000 - - 70.000 85.000


Semarang
1.0205 1.02.05.01 16 03 Pemantauan Kualitas 1. Optimalisasi Terkendalinya Kabupaten Pemantauan Kualitas 60 titik Terpantaunya 100% 400.000 1.120.000 - - 1.120.000 3.350.000 DINAS
Lingkungan Pendayagunaan pengelolaan Semarang Lingkungan Air pemantau kualitas LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi sumberdaya alam sungai, air limbah, an air lingkungan ( air HIDUP
dengan dan kerusakan udara ambien, sungai, air sungai, air
Memperhatikan lingkungan; Survallen akreditasi limbah limbah, udara
Kelestarian Laboratorium, dan udara ambien )
Lingkungan Hidup Penyesuaian ambien,Pe
ISO/IEC mantauan
17025/2017, Kualitas
Pemeliharaan Alat Lingkunga
Laboratorium, n Air
Belanja Uji Tera Alatsungai, air
Laboratorium, limbah,
Pengangkutan udara
Limbah B3 ambien, 1
Laboratorium DLH paket
Kab.Smg, Pengadaan Survallen
peralatan akreditasi
Laboratorium dan Laboratori
bahan kimia um, 1
laboratorium dan paket
Genset Penyesuai
an
ISO/IEC
17025/20
17,1 paket
Pemelihara
an Alat
Laboratori
Kabupaten
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Air sungai, air limbah, udara ambien, 450.000
Survallen akreditasi Laboratorium, Penyesuaian ISO/IEC 17025/2017, Pemeliharaan Alat Laboratorium, Belanja Uji Tera Alat Laboratorium, Pengangkutan Limbah- B3 Laboratorium- DLH Kab.Smg
450.000 450.000
Semarang
2. Pengadaan Alat Laboratorium serta sarana dan Prasarananya (Alat Laboratorium, Mobil Operasional Laboratorium , Generator set) - - - - 2.500.000
3. Pengadaan Alat Laboratorium, Reagen Laboratorium dan Genset ungaran Barat 670.000 - - 670.000 400.000

4. - - - - -

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 9 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0205 1.02.05.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan 1. Optimalisasi Terkendalinya Kabupaten Terfasilitasinya 15 Terselenggaranya 100% 120.000 120.000 - - 120.000 120.000 DINAS
kebijakan bidang Pendayagunaan pengelolaan Semarang Penyelesaian sengketa fasilitasi LINGKUNGAN
lingkungan hidup Potensi Ekonomi sumberdaya alam Sengketa lingkunga penyelesaian HIDUP
dengan dan kerusakan Lingkungan Hidup, n hidup, sengketa dan
Memperhatikan lingkungan; Terlaksananya 50 kali atau pengaduan
Kelestarian pengawasan pengawasa masyarakat
Lingkungan Hidup kebijakan LH di n, mengenai
usaha, industri dan peralatan permasalahan
atau pendukun lingkungan hidup
kegiatan,pengadaan g
peralatan pengawasa
Pendukung n 1 paket
pengawasan

1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Kabupaten 120.000 - - 120.000 120.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah 1. Optimalisasi Kabupaten Terlaksananya 30 orang Terkendalinya 100% 55.000 80.000 - - 80.000 100.000 DINAS
B3 Pendayagunaan Semarang Sosialisasi B3 dan peserta,1 pengelolaan LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi limbah B3 serta kali studi limbah B3 di HIDUP
dengan Studi Lapangan lapangan Kab.Semarang
Memperhatikan Limbah B3 Limbah B3
Kelestarian
Lingkungan Hidup
1. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten 80.000 - - 80.000 100.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 16 07 Pengkajian dampak 1. Optimalisasi Kabupaten Tersusunnya 2 Paket Tersedianya 100% 110.000 110.000 - - 110.000 120.000 DINAS
lingkungan Pendayagunaan Semarang Dokumen Database LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi Biomassa/Informasi Biomassa / HIDUP
dengan Status Kerusakan Informasi status
Memperhatikan Lahan kerusakan lahan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
1. Pengkajian dampak lingkungan Kabupaten 110.000 - - 110.000 120.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 16 10 Koordinasi pengelolaan 1. Optimalisasi Kabupaten Terlaksananya 2 Sungai, Terselenggaranya 100% 80.000 80.000 - - 80.000 110.000 DINAS
Prokasih/Superkasih Pendayagunaan Semarang Gerakan Bersih 2 kali, kegiatan bersih LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi Sungai dan pemantau sungai HIDUP
dengan Sosialisasi Program an kualitas
Memperhatikan Kali 2 sungai
Kelestarian Bersih,pemantauan
Lingkungan Hidup hasil air sungai
1. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Kabupaten 80.000 - - 80.000 110.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 16 12 Penyusunan kebijakan 1. Optimalisasi Kabupaten Tersusunnya 2 Tersedianya 100% 250.000 150.000 - - 150.000 250.000 DINAS
pengendalian pencemaran Pendayagunaan Semarang Dokumen KLHS Dokumen dokumen LINGKUNGAN
dan perusakan lingkungan Potensi Ekonomi RDTK Kecamatan kebijakan HIDUP
hidup dengan Bawen, KLHS RDTK pengendalian
Memperhatikan Kecamatan Ungaran pencemaran dan
Kelestarian perusakan
Lingkungan Hidup lingkungan hidup

Kabupaten
1. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 150.000 - - 150.000 250.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 16 13 Koordinasi penyusunan 1. Optimalisasi Terkendalinya Kabupaten Terfasilitasinya 50 Terselenggaranya 100% 75.000 60.000 - - 60.000 80.000 DINAS
AMDAL Pendayagunaan pengelolaan Semarang Penyusunan Dokumen fasilitasi LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi sumberdaya alam Dokumen UKL-UPL, penyusunan HIDUP
dengan dan kerusakan Lingkungan 2 dokumen UKL-
Memperhatikan lingkungan; Dokumen UPL, AMDAL
Kelestarian AMDAL
Lingkungan Hidup
1. Koordinasi penyusunan AMDAL Kabupaten 60.000 - - 60.000 80.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 17 Program Perlindungan 1.890.000 758.579 2.000.000 - 2.758.579 5.765.000
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
1.0205 1.02.05.01 17 05 Pengendalian Dampak 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pembinaan 10 Terselenggaranya 100% 40.000 140.000 - - 140.000 140.000 DINAS
Perubahan Iklim Pendayagunaan jejaring kerjasama Semarang Kampung Iklim, kampung pembinaan LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi dalam pengelolaan Terbentuknya Iklim, 2 kampung IKLIM HIDUP
dengan sumberdaya alam Kampung Iklim kampung
Memperhatikan dan lingkungan iklim
Kelestarian yang percontoha
Lingkungan Hidup berkelanjutan; n

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 10 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Dokumen Kajian 1
Inventarisasi GRK di Dokumen
Kab. Semarang,
1. Terbentuknya Kampung Iklim,Terlaksananya Fasilitasi Pembentukankab.semarang
Kelompok Peduli Lingkungan 140.000 - - 140.000 140.000

1.0205 1.02.05.01 17 08 Pengendalian dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Fasilitasi 32 Desa Terfasilitasinya 100% 50.000 50.000 - - 50.000 75.000 DINAS
Pengawasan pemanfaatan Pendayagunaan jejaring kerjasama Semarang Penyusunan penyusunan LINGKUNGAN
SDA Potensi Ekonomi dalam pengelolaan Peraturan Desa peraturan desa HIDUP
dengan sumberdaya alam Tentang mengenai
Memperhatikan dan lingkungan Perlindungan dan perlindungan dan
Kelestarian yang Pengelolaan pelestarian
Lingkungan Hidup berkelanjutan; Lingkungan Hidup lingkungan hidup

1. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA Kabupaten 50.000 - - 50.000 75.000


Semarang
1.0205 1.02.05.01 17 14 Peningkatan peran serta 1. Optimalisasi Terwujudnya kab.semarang Pengadaan Bibit 5.000 1.800.000 568.579 2.000.000 - 2.568.579 5.550.000 DINAS
masyarakat dalam Pendayagunaan konservasi lahan Tanaman Batang LINGKUNGAN
perlindungan dan Potensi Ekonomi melalui HIDUP
konservasi SDA dengan pengembangan
Memperhatikan hutan rakyat;
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Pembangunan 25 unit
Sumur Resapan
Pengadaan Biopori 550 unit
Manual
Terlaksananya 1 kali, 30
Pengadaan Rakor orang
Penanganan
Rawapening
Terlaksananya 1 kali
Lomba Kalpataru
1. penyelamatan mata air - - - - -
2. Pengkayaan Tanaman (PK) - - - - -
3. Pengkayaan Tanaman (PK) - - - - -
4. Pengkayaan Tanaman (PK) - - - - -
5. Pengkayaan Tanaman (PK) - - - - -
6. Pengkayaan Tanaman (PK) - - - - -
7. Pengkayaan Tanaman (PK) - - - - -
8. ungaran barat
pengadaan biopori manual, sumur resapan, rakor penanganan rawapening,penilaian kalpataru, bibit tanaman 568.579 - - 568.579 260.000

9. Pemanfaatan Bawah Tegakan - - - - 50.000


10. Pengadaan Tanaman Keras Sengon - - - - -
11. Pengadaan Tanaman Buah - - - - -
12. Bibit Tanaman Buah dan Sengon - - - - 150.000
13. Pembangunan Sumur Resapan Tengaran, - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000
Suruh,
Pabelan,
Bancak
14. Pembangunan Sumur Resapan Banyubiru, - - - - 2.000.000
Ungaran Barat,
Getasan,
Bandungan,
Tuntang

Bandungan
15. Pembangunan Sumur Resapan, pengadaa biopori manual, bibit tanaman - - - - 1.090.000
Banyubiru,
Getasan,
Tuntang,
Bandungan
1.0205 1.02.05.01 19 Program Peningkatan 150.000 175.000 - - 175.000 200.000
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 11 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0205 1.02.05.01 19 02 Pengembangan data dan 1. Optimalisasi Kabupaten Tersusunnya 1 Tersedianya Data 100% 150.000 175.000 - - 175.000 200.000 DINAS
informasi lingkungan Pendayagunaan Semarang Dokumen Status Dokumen Sektoral LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi Lingkungan Hidup SLHD, 1 Lingkungan HIDUP
dengan Daerah, Dokumen Hidup
Memperhatikan Tersusunnya IKLH, 1
Kelestarian Dokumen Tutupan Dokumen
Lingkungan Hidup Vegetatif, Tutupan
Tersusunnya Vegetatif, 1
Dokumen Indeks paket
Kualitas Lingkungan Aplikasi
Hidup, Komputer
Terlaksananya dan
pengadaan Aplikasi kelengkap
komputer Sistem annya
Lingkungan Hidup
dan kelengkapannya

1. Pengembangan data dan informasi lingkungan Kabupaten 175.000 - - 175.000 200.000


Semarang
1.0205 1.02.05.01 20 Program Peningkatan 870.000 570.000 - 525.000 1.095.000 1.792.450
Pengendalian Polusi
1.0205 1.02.05.01 20 02 Pengujian emisi udara 1. Optimalisasi Terkendalinya Kabupaten Pengujian emisi 25 titik Terpantaunya 100% 80.000 120.000 - - 120.000 120.000 DINAS
akibat aktivitas industri Pendayagunaan pengelolaan Semarang udara akibat polusi udara yang LINGKUNGAN
Potensi Ekonomi sumberdaya alam aktivitas industri diakibatkan dari HIDUP
dengan dan kerusakan aktivitas industri
Memperhatikan lingkungan;
Kelestarian
Lingkungan Hidup
1. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri Kabupaten 120.000 - - 120.000 120.000
Semarang
1.0205 1.02.05.01 20 05 Penyuluhan dan 1. Optimalisasi Pembangunan 7 unit 790.000 450.000 - 525.000 975.000 1.672.450 DINAS
pengendalian polusi dan Pendayagunaan Biogas Kotoran LINGKUNGAN
pencemaran Potensi Ekonomi Ternak HIDUP
dengan
Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Pembangunan 2 unit
Biodigester Ternak

Pembangunan 3 unit
Biodigester Limbah
Tahu Tempe

Penyuluhan 1 kali 100


Pengendalian polusi orang
dan pencemaran

1. Bantuan biogas - - - - -
2. Pembangunan Biogas - - - - -
3. Pengadaan Biogas dan Penyuluhan dan sosialisasi perlindungan danungaran baratLH
pengelolaan 450.000 - - 450.000 265.000

4. Pembangunan instalasi penegelolaan limbah tahu tempe menjadi biogas - - - - -


5. Pembuatan degister bio gas - - - - -
6. Biogas RW 6 Kandang Komunal - - - - -
7. Pembangunan Biogas - - - - 1.083.000
8. Pembangunan Biodigester Ternak - - - - 114.000
9. Pembangunan Biodigester Limbah Tahu Tempe - - - - 195.000
10. pendamping DAK 5 % - - - - 15.450
11. Pembangunan BIODIGESTER Ternak Desa Rembes Bringin Rembes - - 105.000 105.000 -
Bringin
12. Pembangunan BIODIGESTER Ternak Desa Mukiran Kaliwungu Mukiran - - 105.000 105.000 -
13. Pembangunan BIODIGESTER Limbah Tahu atau Tempe Desa Poncoruso Poncoruso
Bawen - - 105.000 105.000 -
14. Pembangunan BIODIGESTER Limbah Tahu atau Tempe Desa Kenteng Desa Kenteng
Bandungan - - 105.000 105.000 -

Desa
15. Pembangunan BIODIGESTER Limbah Tahu atau Tempe Desa Banyukuning Bandungan - - 105.000 105.000 -
Banyukuning
Bandungan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 12 dari 12


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.06.06 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.941.870 3.550.600 - 3.677.347 7.227.947 7.875.856
1 06 1.02.06.06 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 1.085.600 - - 1.085.600 1.473.556
1 06 1.02.06.06 01 Program Pelayanan 910.000 963.000 - - 963.000 1.343.556
Administrasi Perkantoran

1 06 1.02.06.06 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Jumlah surat dinas 37000 Tersampaikannya 100% 67.000 135.000 - - 135.000 160.000 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi Semarang yang terkirim selama surat; 12 informasi KEPENDUDU
pemerintahan 1 tahun, pelaporan laporan Adminduk, KAN DAN
dalam penerapan kepegawaian , kepegawai laporan PENCATATAN
Information laporan barang dan an; 2 kepegawaian dan SIPIL
Communication terpenuhinya laporan laporan barang
and Technology undangan rapat barang; 70
(ICT) melalui dinas dalam daerah kali rapat
Electronic serta pengiriman dalam
Government paket Adminduk daerah;
dalam rangka dan 8
peningkatan bulan
kualitas, pengirima
pemerataan n paket
pelayanan publik adminduk,
dan pembangunan Cetak
sistem data (data amplop
base); Folio
37000
lembar.

1. Pengelolaan surat menyurat Kabupaten 135.000 - - 135.000 160.000


Semarang
1 06 1.02.06.06 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Kabupaten Terbayarnya 12 bulan Terjaminnya 100% 153.000 151.500 - - 151.500 225.000 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan Semarang rekening telepon, air 15 jenis kelancaran kerja KEPENDUDU
komunikasi, sumber daya dan dan pelayanan KAN DAN
air dan listrik listrik/penerangan prima PENCATATAN
bangunan kantor SIPIL
selama 1 tahun
Tersedianya
Komponen instalasi
Listrik

Kabupaten
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 151.500 - - 151.500 225.000
Semarang
1 06 1.02.06.06 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersedianya 15 jenis Terciptanya 100% 60.000 36.000 - - 36.000 70.000 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang peralatan kantor dan 12 bulan lingkungan kerja KEPENDUDU
Perlengkapan Kantor pemerintahan perlengkapan kantor yang nyaman KAN DAN
dalam penerapan sesuai fungsi dan PENCATATAN
Information manfaat SIPIL
Communication Tersedianya BBM
and Technology pemeliharaan genset
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorKabupaten 36.000 - - 36.000 70.000
Semarang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 1 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 06 1.02.06.06 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersedianya makan manmin Terpenuhinyakeb 100% 55.000 54.000 - - 54.000 70.000 DINAS
Kelola Pemerintahan administrasi Semarang minum untuk staf harian 36 utuhan KEPENDUDU
pemerintahan Makan Minum Rapat PNS penunjang KAN DAN
dalam penerapan Makan Minum Tamu 11 kali kegiatan rapat, PENCATATAN
Information Tersedianya MMT rapat penerima tamu, SIPIL
Communication Peringatan Hari 200 orang makan minum
and Technology Besar Nasional 15 lembar harian kantor
(ICT) melalui Tersedianya Surat MMT dan surat kabar
Electronic Kabar dan majalah 12 bulan berlangganan
Government 12 bulan
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Logistik kantor Kabupaten 54.000 - - 54.000 70.000


Semarang
1 06 1.02.06.06 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersedianya laporan 12 bulan Terciptanya tertib 100% 60.000 54.000 - - 54.000 63.556 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang bulanan / SPJ administrasi KEPENDUDU
SKPD pemerintahan fungsional dan keuangan sesuai KAN DAN
dalam penerapan administratif 12 dengan peraturan PENCATATAN
Information bulan perundang- SIPIL
Communication undangan
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Kabupaten 54.000 - - 54.000 63.556


Semarang
1 06 1.02.06.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Kabupaten Terpenuhinya Alat 25 item Terpenuhinya 100% 20.000 17.500 - - 17.500 30.000 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan Semarang dan Bahan 12 bulan kebersihan KEPENDUDU
Kebersihan 2 kali lingkungan KAN DAN
Terbayarnya sedot WC kantor PENCATATAN
retribusi sampah SIPIL
dan Sedot WC
1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten 17.500 - - 17.500 30.000
Semarang
1 06 1.02.06.06 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya Rapat 45 kali Meningkatnya 100% 175.000 175.000 - - 175.000 350.000 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Koordinasi dan koordinasi dan KEPENDUDU
daerah pemerintahan Konsultasi ke luar Konsultasi KAN DAN
dalam penerapan daerah dengan instansi PENCATATAN
Information terkait selama 1 SIPIL
Communication tahun
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Kabupaten 175.000 - - 175.000 350.000
Semarang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 2 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 06 1.02.06.06 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terbayarnya 11 kali Meningkatnya 100% 320.000 340.000 - - 340.000 375.000 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan administrasi Semarang instruktur senam instruktur kualitas KEPENDUDU
Perkantoran pemerintahan Tenaga Keamanan, senam pelayanan pada KAN DAN
dalam penerapan Kebersihan dan 13 orang masyarakat PENCATATAN
Information tenaga Outsourcing tenaga SIPIL
Communication pendukun
and Technology g teknis
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Kabupaten 340.000 - - 340.000 375.000
Semarang
1 06 1.02.06.06 02 Program Peningkatan 290.000 75.000 - - 75.000 97.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 06 1.02.06.06 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terwujudnya sarana 14 jenis Terwujudnya 100% - - - - - - DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang prasarana sarana prasarana KEPENDUDU
gedung kantor pemerintahan penunjang Dinas KAN DAN
dalam penerapan pelayanan PENCATATAN
Information masyarakat SIPIL
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1 06 1.02.06.06 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terwujudnya 2 gedung Terwujudnya 100% 30.000 25.000 - - 25.000 22.000 DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pengecatan gedung kantor keindahan KEPENDUDU
pemerintahan dan kantor gedung dan KAN DAN
dalam penerapan kantor PENCATATAN
Information SIPIL
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten 25.000 - - 25.000 22.000


Semarang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 3 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 06 1.02.06.06 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten terwujudnya sarana 4 mobil terwujudnya 100% 60.000 50.000 - - 50.000 75.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang penunjang kegiatan operasiona operasional dinas KEPENDUDU
dinas/operasional pemerintahan kantor yang lebih l, 1 mobil KAN DAN
dalam penerapan baik, terwujudnya pelayanan, PENCATATAN
Information pemeliharaan mobil 6 buah SIPIL
Communication pelayanan kendaraan
and Technology roda 2
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kabupaten 50.000 - - 50.000 75.000


Semarang
1 06 1.02.06.06 02 16 Rehabilitasi sedang/berat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Rehab ruangan front 1 Kegiatan Terwujudnya 100% 200.000 - - - - - DINAS
rumah gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Semarang office ruangan front KEPENDUDU
pemerintahan Rehab atap office KAN DAN
dalam penerapan Dispendukcapil PENCATATAN
Information Kabupaten SIPIL
Communication Semarang
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1 06 1.02.06.06 03 Program Peningkatan - 16.600 - - 16.600 -


Disiplin Aparatur
1 06 1.02.06.06 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pengadaan Pakaian 83 Stel TErsedianya 100% - 16.600 - - 16.600 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan kapasitas kependudukan Dinas Pakaian Dians KEPENDUDU
kelembagaan dan dan KAN DAN
ketatalaksanaan Pencatatan PENCATATAN
satuan kerja Sipil SIPIL
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 16.600 - - 16.600 -


kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
1 06 1.02.06.06 06 Program Peningkatan 13.000 13.000 - - 13.000 14.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 4 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 06 1.02.06.06 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersusunnya 5 Terealisasinya 100% 13.000 13.000 - - 13.000 14.000 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang dokumen realisasi dokumen Indikator capaian KEPENDUDU
keuangan SKPD pemerintahan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD KAN DAN
dalam penerapan keuangan selama 1 (LK APBD, sesuai cengan PENCATATAN
Information tahun LK DAK, urusan SIPIL
Communication LKJiP, kependudukan
and Technology LPPD,LKPJ dan pencatatan
(ICT) melalui ) sipil
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Kabupaten 13.000 - - 13.000 14.000
Semarang
1 06 1.02.06.06 07 Program Perencanaan 20.000 18.000 - - 18.000 19.000
1 06 1.02.06.06 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersusunnya 6 Tercapainya 100% 20.000 18.000 - - 18.000 19.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Semarang dokumen dokumen realisasi KEPENDUDU
pemerintahan perencanaan dan (RKPD,RE pelaksanaan KAN DAN
dalam penerapan keuangan NJA, KUA program dan PENCATATAN
Information PPAS, kegiatan sesuai SIPIL
Communication RKA, DPA, dokumen
and Technology DPPA) perencanaan
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kabupaten 18.000 - - 18.000 19.000


Semarang
1. 06 1.02.06.06 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 2.465.000 - 3.677.347 6.142.347 6.402.300
0
1.0206 1.02.06.06 15 Program Penataan 4.212.772 2.465.000 - 3.677.347 6.142.347 6.402.300
Administrasi
Kependudukan
1.0206 1.02.06.06 15 01 Pembangunan dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersediaya Finger 1 unit, Tercapainya 100% 275.000 - - - - - DINAS
Pengoperasian SIAK secara Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Print, 1 unit, pelaynan prima KEPENDUDU
terpadu pemerintahan Iris Mata, 10 bh, administrasi KAN DAN
dalam penerapan Printer Evolis, 5 bh, kependudukan PENCATATAN
Information kamera, 20 bh, SIPIL
Communication SAM, 4 bh
and Technology Barcode
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 5 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0206 1.02.06.06 15 03 Implementasi Sistem 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Pemeliharaan 20 titik Meningkatnya 100% 190.000 170.000 - - 170.000 300.000 DINAS
Administrasi Kelola Pemerintahan administrasi Semarang peralatan SIAK kelancaran KEPENDUDU
Kependudukan pemerintahan sesuai fungsi dan operasional SIAK KAN DAN
dalam penerapan manfaat (19 set, sesuai fungsi dan PENCATATAN
Information komputer SIAK mempercepat SIPIL
Communication Kecamatan, 1 proses pelayanan
and Technology komputer SIAK Administrasi
(ICT) melalui Dinas, jaringan SIAK Kependudukan
Electronic Kec./Kab., sarpras bagi masyarakat
Government cetak KTP-El)
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Kabupaten 170.000 - - 170.000 300.000


Semarang
1.0206 1.02.06.06 15 06 Pengolahan dalam 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersusunnya Buku 100 buku Tersusunnya 100% 150.000 - - 70.000 70.000 85.000 DINAS
penyusunan laporan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Profil Kependudukan 200 buku Buku Proyeksi KEPENDUDU
informasi kependudukan pemerintahan Buku Data Agregat Kependudukan KAN DAN
dalam penerapan Kependudukan PENCATATAN
Information SIPIL
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengolahan dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan Kabupaten - - 70.000 70.000 85.000
Semarang
1.0206 1.02.06.06 15 07 Penyediaan informasi yang 3. Peningkatan Tata Kabupaten Tersedianya Sarana 1000 Terpenuhinya 100% 135.000 - - 143.000 143.000 157.300 DINAS
dapat diakses masyarakat Kelola Pemerintahan Semarang Informasi Layanan Lembar, cakupan KEPENDUDU
Administrasi 2000 kepemilikan KAN DAN
Kependudukan Lembar, Pendaftaran PENCATATAN
kepada Masyarakat 255 Buah, Penduduk dan SIPIL
melalui Media : 15 Meter, Akta Catatan
1. Brosur MMT 4 Sipil serta
2. Leaflet Buah (@ 4 peristiwa penting
3. X-Banner Meter), lainnya yang
4. Spanduk Pameran 2 kali dialami
Pembangunan Iklan penduduk
5. Spanduk / MMT Radio
untuk Baliho (Lokasi Swasta,
Ungaran Timur, 540
Dinas, Tayang/m
Bringin, Getasan) enit Iklan
6. Iklan Radio Radio
Swasta Suara
7. Iklan Radio Suara Serasi,
Serasi 1 keg
8. Pawai Pawai
Pembangunan Pembangu
nan,

1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Kabupaten - - 143.000 143.000 157.300
Semarang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 6 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0206 1.02.06.06 15 09 Pengembangan data base 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 235 Tesedianya 100% 60.000 87.000 - - 87.000 110.000 DINAS
kependudukan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Bimtek Petugas Petugas database KEPENDUDU
pemerintahan Registrasi 235 Registrsi, kependudukan KAN DAN
dalam penerapan Desa/Kel dan 1 Paket yang berkualitas PENCATATAN
Information Pengembangan SIPIL
Communication Simpenduk Online
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengembangan data base kependudukan Kabupaten 87.000 - - 87.000 110.000


Semarang
1.0206 1.02.06.06 15 11 Peningkatan Kapasitas 3. Peningkatan Tata Kabupaten Terlaksananya 1 1 Kegiatan, Meningkatnya 100% 130.000 40.000 - 150.000 190.000 300.000 DINAS
Aparat Kependudukan dan Kelola Pemerintahan Semarang kegiatan 8 kali pelayanan prima KEPENDUDU
Catatan Sipil pendampingan rakernas, sesuai standar KAN DAN
konsultasi dan 17 kali ISO 9001-2015 PENCATATAN
surveillance audit bimtek, SIPIL
ISO 9001:2015 dan 1 kali
peningkatan
Pengembangan SDM
Rakernas Adminduk
dan Bimtek
Adminduk

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 40.000 - - 40.000 150.000
Semarang
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil DAK - - 150.000 150.000 150.000
1.0206 1.02.06.06 15 12 Sosialisasi kebijakan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 19 Tersebarluasnya 100% 161.000 - - 165.000 165.000 165.000 DINAS
kependudukan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Sosialisasi GISA Kecamatan kebijakan KEPENDUDU
pemerintahan (Gerakan Indonesia kependudukan di KAN DAN
dalam penerapan Sadar Administrasi wilayah PENCATATAN
Information Kependudukan) di Kabupaten SIPIL
Communication 19 Kecamatan Semarang
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Sosialisasi kebijakan kependudukan Kabupaten - - 165.000 165.000 165.000


Semarang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 7 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0206 1.02.06.06 15 14 Pengelolaan dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tersedianya : 2 kali, Terpeliharanya 100% 249.808 200.000 - - 200.000 155.000 DINAS
Pemeliharaan Dokumen Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Fumigasi 300 buku, dokumen KEPENDUDU
Pencatatan Sipil pemerintahan Penjilidan register 100.000 pencatatan sipil KAN DAN
dalam penerapan Akta Capil lembar, penduduk PENCATATAN
Information Scanner 100.000 Kabupaten SIPIL
Communication Reentry Data lembar Semarang
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil DAK Kabupaten 200.000 - - 200.000 155.000
Semarang
1.0206 1.02.06.06 15 15 Peningkatan pelayanan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tecapainya: 100% KK, Seluruh 100% 2.200.000 1.500.000 - 2.821.000 4.321.000 4.150.000 DINAS
Publik pendaftaran Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Kepemilikan KK 100% penduduk KEPENDUDU
Penduduk pemerintahan Kepemilikan KTP KTP, Kabupaten KAN DAN
dalam penerapan Kepemilikan Kartu 30% KIA, Semarang PENCATATAN
Information Identitas Anak 19 mempunyai SIPIL
Communication Pelayanan Dok. Kecamatan identitas
and Technology Kependudukan di , kependudukan
(ICT) melalui Kecamatan 20 kali
Electronic Pelayanan Mobil Pelayanan
Government Keliling Mobling,
dalam rangka Pertemuan dengan 6 kali
peningkatan Operator Kecamatan Pertemuan
kualitas, Pertemuan dengan Operator
pemerataan Petugas Registrasi Kec.,
pelayanan publik 1 kali
dan pembangunan Pertemuan
sistem data (data Petugas
base); Reg.

1. Peningkatan Pelayanan Publik Pendaftaran Penduduk DAU Kabupaten 1.500.000 - - 1.500.000 3.000.000
Semarang
2. Peningkatan Pelayanan Publik Pendaftaran Penduduk DAK Kabupaten - - 2.821.000 2.821.000 1.150.000
Semarang
1.0206 1.02.06.06 15 16 Peningkatan pelayanan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tercapainya: 85% Akta Seluruh 100% 285.018 150.000 - 273.347 423.347 655.000 DINAS
Publik Pencatatan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Kepemilikan Akta Kelahiran, penduduk KEPENDUDU
Kelahiran dan Kematian pemerintahan Kelahiran 48% Akta Kabupaten KAN DAN
dalam penerapan Kepemilikan Akta Kematian, Semarang PENCATATAN
Information Kematian 19 mempunyai akta SIPIL
Communication Pelayanan Akte di kematan, kelahiran
and Technology Kecamatan dan 3 RSU,
(ICT) melalui tempat lain 40 kali
Electronic Pelayanan Jemput Pelayanan
Government Bola Jemput
dalam rangka Bola
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Peningkatan Pelayanan Publik Kelahiran Kematian DAU Kabupaten 150.000 - - 150.000 375.000
Semarang
2. Peningkatan Pelayanan Publik Kelahiran Kematian DAK - - 273.347 273.347 280.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 8 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0206 1.02.06.06 15 17 Peningkatan pelayanan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Tercapainya : 70% Akta Terwujudnya 100% 48.946 55.000 - 55.000 110.000 145.000 DINAS
Publik Pencatatan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Kepemilikan Akta Perkawina tertib akta KEPENDUDU
perkawinan Perceraian, pemerintahan Perkawinan n pencatatan sipil KAN DAN
Perubahan status anak dan dalam penerapan Kepemilikan Akta 87% Akta PENCATATAN
pewarganegaraan Information Perceraian Perceraian SIPIL
Communication Rakor Pemuka 6 kali
and Technology Agama dan Instansi Rakor
(ICT) melalui Terkait
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Kabupaten
1. Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Perkawinan Perceraian Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan DAU 55.000 - - 55.000 85.000
Semarang
Kabupaten
2. Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Perkawinan Perceraian Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan DAK - - 55.000 55.000 60.000
Semarang
1.0206 1.02.06.06 15 18 Pelayanan Pindah Datang 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten '0,53% Emigrasi '0,53% Terlaksananya 100% 150.000 110.000 - - 110.000 50.000 DINAS
dan Pendataan Penduduk Kelola Pemerintahan administrasi Semarang '0,53% Imigrasi Imigrasi, pelaporan KEPENDUDU
pemerintahan Penerbitan Surat '0,53% peristiewa KAN DAN
dalam penerapan Pindah Emigrasi, kependudukan, PENCATATAN
Information Penerbitan Surat 100% Terlaksananya SIPIL
Communication Keterangan Surat, Pembinaan
and Technology Pengolahan Data Petugas
(ICT) melalui Penduduk Non Keteranga Registrasi, dan
Electronic Permanen n Tertib
Government Pendataan 235 administrasi
dalam rangka Penduduk rentan Desa/Kel , kependudukan
peningkatan Pendataan orang
kualitas, asing Pengolaha
pemerataan Rapat Koordinasi n Data
pelayanan publik Pertemuan dengan Penduduk
dan pembangunan Operator Kecamatan Non
sistem data (data Permanen,
base); 2 kali
Pendataan
Penduduk
rentan,
2 kali
Pendataan
Orang
Asing,
3 kali
Rakor,
4 kali
Pertemuan
1. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk DAU Kabupaten 110.000 - - 110.000 50.000
Semarang
1.0206 1.02.06.06 15 19 Pelaksanaan Kerjasama 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 17 Terpenuhinya 100% 170.000 145.000 - - 145.000 110.000 DINAS
dan Inovasi Layanan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang perjanjian kerja Perjanjian target cakupan KEPENDUDU
pemerintahan sama pemanfaatan Kerjasama, kepemilikan KAN DAN
dalam penerapan data kependudukan Jaringan dokumen PENCATATAN
Information Internet, 1 administrasi SIPIL
Communication set kependudukan
and Technology Aplikasi
(ICT) melalui Pelaporan
Electronic Eksekutif
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pelaksanaan Kerjasama dan Inovasi Layanan Kabupaten 145.000 - - 145.000 110.000


Semarang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 9 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0206 1.02.06.06 15 20 Monitoring, Evaluasi dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Terlaksananya 19 Terlaksananya 100% 8.000 8.000 - - 8.000 20.000 DINAS
Pelaporan Kelola Pemerintahan administrasi Semarang monitoring dan Kecamatan tertib KEPENDUDU
pemerintahan evaluasi administrasi KAN DAN
dalam penerapan penyelenggaraan kependudukan PENCATATAN
Information Adminduk di 19 SIPIL
Communication Kecamatan
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten 8.000 - - 8.000 20.000


Semarang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 10 dari 10


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.214.939 3.127.288 494.400 - 3.621.688 3.992.249
1 01 1.02.07.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 552.788 - - 552.788 586.503
1 01 1.02.07.01 01 Program Pelayanan 404.539 452.988 - - 452.988 478.266
Administrasi Perkantoran

1 01 1.02.07.01 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kab. Semarang Terlaksananya 2000 surat Terpenuhinya 2000 surat 8.500 8.415 - - 8.415 8.415 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi Penatausahaan surat 12 bulan Penatausahaan 12 bulan PEMBERDAY
pemerintahan menyurat selama 1 surat menyurat AAN
dalam penerapan tahun selama 1 tahun MASYARAKAT
Information DAN DESA
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. pegelolaan surat menyurat DISPERMASDE 8.415 - - 8.415 8.415


S
1 01 1.02.07.01 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan 60.000 58.800 - - 58.800 58.800 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan kapasitas pembayaran pembayaran PEMBERDAY
komunikasi, sumber daya kelembagaan dan rekening listrik, air rekening listrik, AAN
air dan listrik ketatalaksanaan dan telepon selama air dan telepon MASYARAKAT
satuan kerja 12 bulan serta selama 12 bulan DAN DESA
Perangkat Daerah komponen listrik serta komponen
dalam rangka selama 12 bulan listrik selama 12
pelayanan kepada bulan
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

DISPERMASDE
1. penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.800 - - 58.800 58.800
S
1 01 1.02.07.01 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. semarang tersedianya komputer terpenuhinya komputer 8 22.000 20.000 - - 20.000 26.469 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan kapasitas peralatan kerja dan 8 buah, peralatan kerja buah, laptop PEMBERDAY
Perlengkapan Kantor kelembagaan dan perlengkapan kantor laptop 6 dan 6 buah, AAN
ketatalaksanaan yang memadai untuk buah, perlengkapan printer 8 MASYARAKAT
satuan kerja mendukung printer 8 kantor yang buah, LCD 3 DAN DESA
Perangkat Daerah kelancaran tugas buah, LCD memadai untuk unit, mesin
dalam rangka 3 unit, mendukung ketik 3
pelayanan kepada mesin kelancaran tugas buah,
masyarakat,terma ketik 3 faximile 1
suk melakukan buah, buah,
kajian dan faximile 1 telepon 6
pemindahan pusat buah, buah, 72
pemerintahan; telepon 6 pengharum
buah, 72 selama 12
pengharu bulan
m selama
12 bulan

1. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantorDISPERMASDE 20.000 - - 20.000 26.469
S

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 1 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.07.01 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang Terpenuhinya makan Terpenuhinya makan 65.000 65.000 - - 65.000 65.000 DINAS
Kelola Pemerintahan kapasitas kebutuhan manakn minum 38 kebutuhan minum 38 PEMBERDAY
kelembagaan dan minum pegawai pegawai 11 manakn minum pegawai 11 AAN
ketatalaksanaan rapat-rapat dinas bulan, 3 pegawai rapat- bulan, 3 kali MASYARAKAT
satuan kerja jamuan tamu kali rapat rapat dinas rapat staf, DAN DESA
Perangkat Daerah langganan koran staf, jamuan tamu mamin
dalam rangka serta bahan cetak mamin langganan koran rakor 3 kali,
pelayanan kepada selama 1 tahun rakor 3 serta bahan cetak mamin tamu
masyarakat,terma kali, selama 1 tahun 3 kali,
suk melakukan mamin langganan
kajian dan tamu 3 koran 12
pemindahan pusat kali, bulan. isi
pemerintahan; langganan tabung gas
koran 12 7 kali.
bulan. isi barang
tabung gas cetakan
7 kali. selama 1
barang tahun
cetakan
selama 1
tahun

1. penyediaan logistik kantor DISPERMASDE 65.000 - - 65.000 65.000


S
1 01 1.02.07.01 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Mantapnya keb. semarang Terlaksananya 7 macam Tersusunny 7 macam 19.000 17.000 - - 17.000 17.000 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan administrasi pengelolaan laporan pengelolaan laporan PEMBERDAY
SKPD pemerintahan administrasi kegiatan administrasi kegiatan AAN
dalam penerapan keuangan keuangan MASYARAKAT
Information Dispermasdes, Dispermasdes, DAN DESA
Communication tersusunya laporan tersusunya
and Technology keuangan laporan
(ICT) melalui semesteran dan akir keuangan
Electronic tahun semesteran dan
Government akir tahun
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. penatausahaan administrasi keuangan SKPD DISPERMASDE 17.000 - - 17.000 17.000


S
1 01 1.02.07.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang tersedianya 12 bulan terpenuhinya 12 bulan 9.075 9.000 - - 9.000 9.982 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan kapasitas peralatan kebersihan peralatan PEMBERDAY
kelembagaan dan dan bahan kebersihan dan AAN
ketatalaksanaan pembersih serta bahan pembersih MASYARAKAT
satuan kerja retribusi sampah serta retribusi DAN DESA
Perangkat Daerah sampah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. penyediaan jasa kebersihan kantor DISPERMASDE 9.000 - - 9.000 9.982


S

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 2 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.07.01 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang terlaksanaya rapat 12 bulan terlaksanaya 12 bulan 66.000 60.000 - - 60.000 72.600 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan kapasitas koordinasi dan rapat koordinasi PEMBERDAY
daerah kelembagaan dan konsultasi keluar dan konsultasi AAN
ketatalaksanaan daerah keluar daerah MASYARAKAT
satuan kerja DAN DESA
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah DISPEMASDES 60.000 - - 60.000 72.600

1 01 1.02.07.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang tersedianya honor 8 orang tersedianya honor 8 orang 154.964 214.773 - - 214.773 220.000 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan disiplin, istruktur senam, istruktur senam, PEMBERDAY
Perkantoran kompetensi dan tenaga kebersihan, tenaga AAN
profesionalisme tenaga pengemudi kebersihan, MASYARAKAT
aparatur dan tenaga tenaga DAN DESA
pemerintah, administrasi pkk, pengemudi dan
sehingga responsif Penjaga malam tenaga
terhadap administrasi pkk
perubahan
paradigma
pemerintahan;

DISPERMASDE
1. penyediaan jasa pendukung teknis perkantoran 2 orang tenaga kebersihan, 1 pengemudi, 1 orang administrasi sekretariat dan 4 orang tenaga administrasi PKK, 214.773 - - 214.773 220.000
S
1 01 1.02.07.01 02 Program Peningkatan 44.000 58.000 - - 58.000 67.500
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1.02.07.01 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang terpenuhinya 2 buah terpenuhinya 2 buah - - - - - - DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan disiplin, perlengkapan dan laptop, 2 perlengkapan laptop, 2 PEMBERDAY
gedung kantor kompetensi dan peralatan kantor dan buah dan peralatan buah printer AAN
profesionalisme gedung kantor printer kantor dan MASYARAKAT
aparatur gedung kantor DAN DESA
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1 01 1.02.07.01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang terpeliharanya 1 paket terpeliharanya 1 paket - 14.000 - - 14.000 16.500 DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan disiplin, kondisi gedung kondisi gedung PEMBERDAY
kompetensi dan secara rutin secara rutin AAN
profesionalisme MASYARAKAT
aparatur DAN DESA
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor DISPERMASDE 14.000 - - 14.000 16.500


S
1 01 1.02.07.01 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang terpeliharanya roda 2 terpeliharanya roda 2 30.000 30.000 - - 30.000 36.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan disiplin, kendaraan dinas dan sebanyak kendaraan dinas sebanyak 5 PEMBERDAY
dinas/operasional kompetensi dan terealisasinya pajak 5 unit, rda dan unit, rda 4 AAN
profesionalisme kendaraan dinas 4 terealisasinya sebanyak 5 MASYARAKAT
aparatur selama 1 tahun sebanyak pajak kendaraan unit DAN DESA
pemerintah, 5 unit dinas selama 1
sehingga responsif tahun
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 3 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DISPERMASDE 30.000 - - 30.000 36.000
S
1 01 1.02.07.01 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang terlaksananya 12 unit terlaksananya 12 unit AC, 14.000 14.000 - - 14.000 15.000 DINAS
perlengkapan dan Kelola Pemerintahan disiplin, pemeliharaan ac. AC, kursi pemeliharaan ac. kursi PEMBERDAY
peralatan gedung kantor kompetensi dan AAN
profesionalisme MASYARAKAT
aparatur DAN DESA
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

DISPERMASDE
1. pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan perralatan gedung kantor 14.000 - - 14.000 15.000
S
1 01 1.02.07.01 03 Program Peningkatan - 7.800 - - 7.800 -
Disiplin Aparatur
1 01 1.02.07.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab semarang terwujudnya 39 orang terpenuhinya 39 orang - 7.800 - - 7.800 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, kebutuhan pakaian kebutuhan PEMBERDAY
kompetensi dan dinas beserta pakaian dinas AAN
profesionalisme perlengkapannya beserta MASYARAKAT
aparatur perlengkapannya DAN DESA
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kab semarang 7.800 - - 7.800 -

1 01 1.02.07.01 05 Program Peningkatan 6.000 16.000 - - 16.000 18.150


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 01 1.02.07.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang terdidiknya dan 4 orang terdidiknya dan 4 orang 6.000 16.000 - - 16.000 18.150 DINAS
formal Kelola Pemerintahan disiplin, terlatihnya PNS terlatihnya PNS PEMBERDAY
kompetensi dan dinas PMD di bidang dinas PMD di AAN
profesionalisme perencanaan, bidang MASYARAKAT
aparatur keuangan, perencanaan, DAN DESA
pemerintah, kepegawaian, keuangan,
sehingga responsif ketatausahaan dan kepegawaian,
terhadap pemberdayaan ketatausahaan
perubahan masyarakat desa dan
paradigma pemberdayaan
pemerintahan; masyarakat desa

1. pendidikan dan pelatihan formal DISPERMASDE 16.000 - - 16.000 18.150


S
1 01 1.02.07.01 06 Program Peningkatan 6.000 6.000 - - 6.000 7.502
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 01 1.02.07.01 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab. semarang terlaksananya 18 buku terlselesaikanya 18 buku 6.000 6.000 - - 6.000 7.502 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi penyusunan laporan laporan penyusunan laporan PEMBERDAY
keuangan SKPD pemerintahan capaian kinerja laporan capaian AAN
dalam penerapan perangkat daerah kinerja perangkat MASYARAKAT
Information daerah DAN DESA
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD DISPERMASDE 6.000 - - 6.000 7.502
S
1 01 1.02.07.01 07 Program Perencanaan 12.000 12.000 - - 12.000 15.085
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 4 dari 9
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.07.01 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang terlaksananya 7 terlaksananya 7 dokumen 12.000 12.000 - - 12.000 15.085 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan disiplin, penyusunan dokumen penyusunan PEMBERDAY
kompetensi dan dokumen dokumen AAN
profesionalisme perencanaan perencanaan MASYARAKAT
aparatur perangkat daerah perangkat daerah DAN DESA
pemerintah, (RKS, DPA, Renja PD, (RKS, DPA, Renja
sehingga responsif RKPD, RKAP, DPAP) PD, RKPD, RKAP,
terhadap fasilitasi DPAP) fasilitasi
perubahan musrenbang musrenbang
paradigma kecamatan kecamatan
pemerintahan;

1. penyusunan dokumen perencanaan SKPD DISPERMASDE 12.000 - - 12.000 15.085


S
1. 02 1.02.07.01 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 400.000 - - 400.000 600.000
0
1.0202 1.02.07.01 18 Program Peningkatan 450.000 400.000 - - 400.000 600.000
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
1.0202 1.02.07.01 18 06 Pemberdayaan dan 5. Pelayanan Meningkatnya kab. semarang terlaksananya 235 TP PK terlaksananya 235 TP PK 450.000 400.000 - - 400.000 600.000 DINAS
Kesejahteraan Keluarga Perlindungan dan pemberdayaan fasilitasi desa / fasilitasi desa / PEMBERDAY
(PKK) Pemberdayaan perempuan dan kelembagaan pkk, Kelurahan kelembagaan Kelurahan AAN
Sosial Masyarakat penyandang terpilihnya 5 desa pkk, terpilihnya 5 MASYARAKAT
Termasuk Kelompok masalah sosial sebagai pelaksana desa sebagai DAN DESA
Rentan (Lansia, dalam proses terbaik pelaksanaan pelaksana terbaik
Difabel, Wanita pembangunan 10 program pokok pelaksanaan 10
Hamil, Anak, dsb) disegala bidang PKK dalam HKG PKK program pokok
guna peningkatan PKK dalam HKG
kualitas hidup; PKK

1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kab. semarang 400.000 - - 400.000 600.000

1. 07 1.02.07.01 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 2.174.500 494.400 - 2.668.900 2.805.746


0
1.0207 1.02.07.01 15 Program Peningkatan 252.000 301.000 - - 301.000 311.727
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1.0207 1.02.07.01 15 01 Pemberdayaan Lembaga 1. Optimalisasi Tumbuhkembang kab semarang terbinanya kader 19 terbinanya kader 19 110.000 155.000 - - 155.000 110.000 DINAS
dan Organisasi Masyarakat Pendayagunaan nya kelompok posyandu pratama kecamatan posyandu kecamatan PEMBERDAY
Pedesaan Potensi Ekonomi usaha produktif, terselenggaranya pratama AAN
dengan badan usaha milik pelaksanaan BBGRM terselenggaranya MASYARAKAT
Memperhatikan petani dan Tk. Kab semarang pelaksanaan DAN DESA
Kelestarian lembaga keuangan tepilihnyapelaksana BBGRM Tk. Kab
Lingkungan Hidup mikro antara lain BBGRM terbaik tk, semarang
melalui kemitraan kab semarang dan tepilihnyapelaksa
bisnis dan posyandu, sebagai na BBGRM
pengembangan tuan rumah BBGRM terbaik tk, kab
program tingkat Provinsi semarang dan
tanggungjawab posyandu,
sosial perusahaan terselenggaranya
(Corporate Social BBGRM di kab
Responsibility semarang sebagai
(CSR)). tuan rumah.

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan kab semarang 155.000 - - 155.000 110.000

1.0207 1.02.07.01 15 02 Penyelenggaraan 2. Meningkatnya kab. semarang terlaksananya 50 kader terlaksananya 50 kader 16.000 16.000 - - 16.000 20.227 DINAS
Pendidikan dan Pelatihan OptimalisasiPemba pemberdayaan kegiatan pelatihan kegiatan PEMBERDAY
Tenaga Teknis dan ngunanPartisipatif kelembagaan desa perencanaan pelatihan AAN
Masyarakat danBerbasisPemb dan masyarakat. partisipatif perencanaan MASYARAKAT
erdayaan pembangunan partisipatif DAN DESA
Masyarakat masyarakat desa pembangunan
(P3MD) dalam masyarakat desa
rangka (P3MD) dalam
pemasyarakatan rangka
methodologi pemasyarakatan
pemberdayaan methodologi
masyarakat pemberdayaan
masyarakat

kab. semarang
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 16.000 - - 16.000 20.227

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 5 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0207 1.02.07.01 15 05 Pendampingan/Pengemban 1. Optimalisasi Tumbuhkembang kab. semarang terlaksananya 16 terlaksananya 16 126.000 130.000 - - 130.000 181.500 DINAS
gan program Pendayagunaan nya kelompok pelatihan BUMDES kecamatan pelatihan kecamatan PEMBERDAY
pengembangan Potensi Ekonomi usaha produktif, bersama, workshop BUMDES AAN
kecamatan/Program dengan badan usaha milik penggunaan dana bersama, MASYARAKAT
Nasional Pemberdayaan Memperhatikan petani dan bergulir, BKAD, workshop DAN DESA
Masyarakat Kelestarian lembaga keuangan meningkatnya penggunaan dana
Lingkungan Hidup mikro antara lain akuntabilitas bergulir, BKAD,
melalui kemitraan pengelolaan dana meningkatnya
bisnis dan bergulir, akuntabilitas
pengembangan terlaksananya monev pengelolaan dana
program penggunaan dana bergulir,
tanggungjawab bergulir, terlaksananya
sosial perusahaan terselesaikannya monev
(Corporate Social penanganan masalah penggunaan dana
Responsibility dana bergulir. bergulir,
(CSR)). terselesaikannya
penanganan
masalah dana
bergulir.

kab. semarang
1. Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 130.000 - - 130.000 181.500

1.0207 1.02.07.01 16 Program Pengembangan 15.000 24.000 - - 24.000 27.292


Lembaga Ekonomi
Pedesaan

1.0207 1.02.07.01 16 02 Pelatihan ketrampilan 1. Optimalisasi Tumbuhkembang kab. semarang Sosialisasi Perda 97 jumlah BUMDES 208 15.000 24.000 - - 24.000 27.292 DINAS
manajemen badan usaha Pendayagunaan nya kelompok BUMDES dan Monev BUMDES yang BUMDES 14 PEMBERDAY
milik desa Potensi Ekonomi usaha produktif, BUMDES terbentuk/BUMD unit UP2K AAN
dengan badan usaha milik ES Bersama. MASYARAKAT
Memperhatikan petani dan pembinaan dan DAN DESA
Kelestarian lembaga keuangan evaluasi
Lingkungan Hidup mikro antara lain BUMDES jumlah
melalui kemitraan UP2K yang akif,
bisnis dan monev bumdes
pengembangan
program
tanggungjawab
sosial perusahaan
(Corporate Social
Responsibility
(CSR)).

1. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa kab. semarang 24.000 - - 24.000 27.292

1.0207 1.02.07.01 17 Program Peningkatan 2.188.800 1.037.500 494.400 - 1.531.900 1.631.570


Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa

1.0207 1.02.07.01 17 01 Pembinaan kelompok 2. Meningkatkan kab. semarang terlaksananya 2 kegiatan. terlaksananya 2 kegiatan. 247.500 247.500 - - 247.500 272.250 DINAS
masyarakat pembangunan OptimalisasiPemba peran serta dan partisipasi dalam PIN 30 partisipasi dalam 30 PEMBERDAY
desa ngunanPartisipatif partisipasi dan TTG Nasional BPSPAMS PIN dan TTG BPSPAMS AAN
danBerbasisPemb masyarakat dalam 2019 Bintek dan 30 Nasional 2019 dan 30 desa. MASYARAKAT
erdayaan proses pamsimas desa. Bintek pamsimas RTLH 2000 DAN DESA
Masyarakat pemabangunan berkelanjutan bagi RTLH 2000 berkelanjutan unit, 1
daerah; BPSPAMS dan Desa, unit, 1 bagi BPSPAMS tahun
terfasilitasinya tahun, 129 dan Desa,
pembinaan BPSPAMS, terfasilitasinya
BPSPAMS, 129 Desa pembinaan
terfasilitasinya BSPS, BPSPAMS,
bantuan RTLH, TTG, terfasilitasinya
dan sanitasi/air BSPS, bantuan
bersih kab. RTLH, TTG, dan
semarang. sanitasi/air
terfasilitasinya RTLH bersih kab.
di Kab semarang semarang.
terfasilitasinya
RTLH di Kab
semarang

1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa kab. semarang 247.500 - - 247.500 272.250

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 6 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0207 1.02.07.01 17 02 Pelaksanaan musyawarah 2. Meningkatkan kab semarang tersusunnya juknis 208 desa tersusunnya 208 desa 40.000 40.000 - - 40.000 60.500 DINAS
pembangunan desa OptimalisasiPemba peran serta dan perencanaan juknis PEMBERDAY
ngunanPartisipatif partisipasi pembangunan desa. perencanaan AAN
danBerbasisPemb masyarakat dalam terfasilitasinya pembangunan MASYARAKAT
erdayaan proses musyawarah desa. DAN DESA
Masyarakat pemabangunan pembangunan desa terfasilitasinya
daerah; dan penyusunan musyawarah
RPJMDesa, pembangunan
RKPDesa, APBDesa, desa dan
dan RAB kegiatan penyusunan
RPJMDesa,
RKPDesa,
APBDesa, dan
RAB kegiatan

1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa kab semarang 40.000 - - 40.000 60.500

1.0207 1.02.07.01 17 03 Pemberian stimulan 2. Meningkatkan kab semarang terlaksananya 19 terlaksananya 19 1.901.300 750.000 494.400 - 1.244.400 1.298.820 DINAS
pembangunan desa OptimalisasiPemba peran serta dan evaluasi kecamatan evaluasi kecamatan, PEMBERDAY
ngunanPartisipatif partisipasi pemberdayaan , pemberdayaan TMMD 3 AAN
danBerbasisPemb masyarakat dalam masyarakat desa dan TMMD 3 masyarakat desa lokasi, MASYARAKAT
erdayaan proses kelurahan, lokasi, dan kelurahan, 3 Desa. DAN DESA
Masyarakat pemabangunan terfasilitasinya desa 3 Desa. terfasilitasinya
daerah; usulan evaluasi desa usulan
pemberdayaan evaluasi
masyarakat tingkat pemberdayaan
nasional, Fasilitasi masyarakat
TMMD, Fasilitasi tingkat nasional
Sarpras dan
Ketahanan
masyarakat

1. Pemberian stimulan pembangunan desa kab semarang 750.000 - - 750.000 798.820

2. Pemberian stimulan pembangunan desa Kab. Semarang - 494.400 - 494.400 500.000

1.0207 1.02.07.01 18 Program Peningkatan 3.105.000 738.000 - - 738.000 721.460


Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1.0207 1.02.07.01 18 02 Pelatihan aparatur 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab. semarang -penandatanganan 208 desa, - 208 desa, 200.000 270.000 - - 270.000 300.000 DINAS
pemerintah desa dalam Kelola Pemerintahan disiplin, pakta integritas 208kades. penandatangana 208kades. PEMBERDAY
bidang pengelolaan kompetensi dan pengelolaan 38 kasi. n pakta integritas 38 kasi. AAN
keuangan desa profesionalisme keuangan desa bagi 416 ptpkd, pengelolaan 416 ptpkd, MASYARAKAT
aparatur kepala desa 50 orang, keuangan desa 50 orang, DAN DESA
pemerintah, -sosialisasi dan 208 orang bagi kepala desa 208 orang
sehingga responsif fasilitasi tentang 208 desa -sosialisasi dan 208 desa
terhadap pengelolaan fasilitasi tentang
perubahan keuangan desa bagi pengelolaan
paradigma kepala desa. keuangan desa
pemerintahan; -pelatihan bagi kepala desa.
pengelolaan -pelatihan
keuangan desa bagi pengelolaan
kasi kecamatan. keuangan desa
-pelatihan bagi kasi
pengelolaan kecamatan.
keuangan desa bagi -pelatihan
PTPKD. pengelolaan
-pelatihan teknis keuangan desa
APBDes bagi kasi bagi PTPKD.
kecamatan. -pelatihan teknis
-pelatihan APBDes bagi kasi
SISKEUDES bagi kecamatan.
satgas kecamatan -pelatihan
dan kabupaten. SISKEUDES bagi
-Peltihan Siskeudes satgas kecamatan
bagi petugas teknis dan kabupaten.
SISKEUDES desa. -Peltihan
-festival dana desa. Siskeudes bagi
kab. semarang
1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 270.000 - - 270.000 300.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 7 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0207 1.02.07.01 18 03 Pelatihan aparatur 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab semarang terlaksananya 144 kades, terlaksananya 144 kades, 120.000 120.000 - - 120.000 130.000 DINAS
pemerintah desa dalam Kelola Pemerintahan disiplin, pembekalan kepala 614 BPD pembekalan 100 BPD, PEMBERDAY
bidang manajemen kompetensi dan desa baru hasil kepala desa baru 100 orang AAN
pemerintahan desa profesionalisme pilkades serentak hasil pilkades MASYARAKAT
aparatur tahun 2018, serentak tahun DAN DESA
pemerintah, terlaksananya 2018,
sehingga responsif pelatihan terlaksananya
terhadap manajemen pelatihan
perubahan pemerintah desa manajemen
paradigma bagi perangkat desa pemerintah desa
pemerintahan; bagi BPD bagi perangkat
desa bagi BPD

kab semarang
1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 120.000 - - 120.000 130.000

1.0207 1.02.07.01 18 04 Fasilitasi Penyelenggaraan 2. Meningkatkan kab semarang terlaksananya 44 kades terlaksananya 44 kades 2.500.000 94.000 - - 94.000 - DINAS
Pemilihan Kepala Desa OptimalisasiPemba peran serta dan pilkades serentak pilkades serentak PEMBERDAY
ngunanPartisipatif partisipasi dan pelantikan dan pelantikan AAN
danBerbasisPemb masyarakat dalam kades kades MASYARAKAT
erdayaan proses DAN DESA
Masyarakat pemabangunan
daerah;
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kab semarang 94.000 - - 94.000 -

1.0207 1.02.07.01 18 05 Penataan Lembaga dan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Failitasi Pengisian 208 Desa Terpenuhinya 100% 260.000 230.000 - - 230.000 260.000 DINAS
Aparatur Pemerintahan Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang Perangkat Desa Pengisian PEMBERDAY
Desa kelembagaan dan Perangkat Desa AAN
ketatalaksanaan MASYARAKAT
satuan kerja DAN DESA
Perangkat Daerah
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

Pemeliharaan / 208 Desa Terpeliharanya 100%


Peningkatan Data Data SIPDES
SIPDES
Pembinaan 208 Desa Terbinanya 100%
Administrasi Desa Administrasi
dan BPD Desa dan BPD
Peningkatan Disiplin 208 Desa Meningkatnya 100%
Aparatur Pemerintah Disiplin
Desa Pemerintah Desa

Peningkatan Standar 208 Desa Meningkatnya 100%


Minimal Pelayanan Standar minimal
Desa Pelayanan Desa

Pembinaan Profil 208 Desa Terbinanya Profil 100%


Desa dan Monografis Desa dan
Desa Monografis Desa

1. Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten 230.000 - - 230.000 260.000
Semarang
1.0207 1.02.07.01 18 07 Monitoring, evaluasi dan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab semarang terlaksananya monev 50 desa terlaksananya 50 desa 25.000 24.000 - - 24.000 31.460 DINAS
pelaporan Kelola Pemerintahan disiplin, kinerja aparatur monev kinerja PEMBERDAY
kompetensi dan pemerintahan desa aparatur AAN
profesionalisme pemerintahan MASYARAKAT
aparatur desa DAN DESA
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 8 dari 9


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. monitoring, evaluasi dan pelaporan kab semarang 24.000 - - 24.000 31.460

1.0207 1.02.07.01 20 Program Pembinaan dan 66.000 74.000 - - 74.000 113.697


Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa

1.0207 1.02.07.01 20 03 Penyusunan pedoman 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab semarang buku pedum 445 buku pedum 445 20.000 20.000 - - 20.000 24.358 DINAS
pengelolaan keuangan desa Kelola Pemerintahan disiplin, pengelolaan extemplar pengelolaan extemplar PEMBERDAY
kompetensi dan keuangan desa( ADD keuangan desa( AAN
profesionalisme dan DD) ADD dan DD) MASYARAKAT
aparatur DAN DESA
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa kab semarang 20.000 - - 20.000 24.358

1.0207 1.02.07.01 20 05 Fasilitasi Pengelolaan 2. Meningkatkan kab semarang terfasilitasinya rapat- 208 desa terfasilitasinya 208 desa 26.000 34.000 - - 34.000 36.701 DINAS
Tanah Kas Desa OptimalisasiPemba peran serta dan rapat pengelolaan rapat-rapat PEMBERDAY
ngunanPartisipatif partisipasi tanah kas desa dan pengelolaan AAN
danBerbasisPemb masyarakat dalam monev tanah kas tanah kas desa MASYARAKAT
erdayaan proses desa dan monev tanah DAN DESA
Masyarakat pemabangunan kas desa
daerah;
1. fasilitasi pengelolaan tanah kas desa kab semarang 34.000 - - 34.000 36.701

1.0207 1.02.07.01 20 06 Monitoring, Evaluasi dan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya kab semarang tertib adminitrasi 19 tertib adminitrasi 19 20.000 20.000 - - 20.000 52.638 DINAS
Pelaporan Kelola Pemerintahan kemampuan dan akuntabilitas kecamatan dan akuntabilitas kecamatan PEMBERDAY
manajemen pengelolaan pengelolaan AAN
Pemerintahan dan keuangan desa keuangan desa MASYARAKAT
pembangunan DAN DESA
termasuk
pemerintah Desa
melalui
perencanaan dan
penganggaran
yang responsive
gender, dan
berbasis data dan
arah kebijakan
prioritas yang
didukung
pengendalian dan
pengawasan
secara optimal.

1. monev, evaluasi dan pelaporan kab. semarang 20.000 - - 20.000 52.638

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Halaman 9 dari 9


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 3.925.950 6.425.479 - - 6.425.479 6.082.000
1 01 1.02.09. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 1.427.939 - - 1.427.939 1.629.000
01
1 01 1.02.09. 01 Program Pelayanan 1.045.000 1.098.439 - - 1.098.439 1.264.000
01 Administrasi Perkantoran

1 01 1.02.09. 01 01 Pengelolaan surat menyurat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Tertatanya Buku Lancarnya 100% 20.000 20.000 - - 20.000 24.000 DINAS
01 Kelola Pemerintahan administrasi Perhubungan administrasi kendali kegiatan surat PERHUBUNG
pemerintahan perkantoran surat menyurat dinas AN
dalam penerapan masuk 50
Information buku,
Communication Buku surat
and Technology keluar 75
(ICT) melalui buku,
Electronic buku
Government dalam disposisi
rangka 40 buku,
peningkatan surat
kualitas, keluar
pemerataan 3750
pelayanan publik buah,
dan pembangunan surat
sistem data (data masuk
base); 2500 buah

1. Pengelolaan surat menyurat Dinas 20.000 - - 20.000 24.000


Perhubungan
1 01 1.02.09. 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Pembayaran air, Rekening Terwujudnya 100% 190.000 190.000 - - 190.000 200.000 DINAS
01 komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi Perhubungan listrik, telepon serta listrik : 12 kinerja pegawai PERHUBUNG
komunikasi, sumber daya pemerintahan penyediaan bulan, yang baik karena AN
air dan listrik dalam penerapan komponen instalasi Rekening ditunjang sarana
Information listrik/penerangan air : 12 prasrana yang
Communication bangunan kantor bulan, memadai
and Technology Rekening
(ICT) melalui Telepon :
Electronic 12 bulan, ,
Government dalam Instalasi
rangka listrik : 1
peningkatan paket,
kualitas, Komponen
pemerataan Listrik 16
pelayanan publik jenis.
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya airDinas


dan listrik 190.000 - - 190.000 200.000
Perhubungan
1 01 1.02.09. 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Terbayarnya Jasa Terlaksanya 100% 40.000 27.600 - - 27.600 50.000 DINAS
01 Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan kapasitas Perhubungan peralatan serta Service : perbaikan PERHUBUNG
Perlengkapan Kantor kelembagaan dan perlengkapan kerja 25 unit perlengkapan AN
ketatalaksanaan kantor dan
satuan kerja peralatan kerja
Perangkat Daerah yang memadai
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Dinas 27.600 - - 27.600 50.000
Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN Halaman 1 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.09. 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Tersedianya logistik Surat Terpenuhinya 100% 125.000 100.000 - - 100.000 130.000 DINAS
01 Kelola Pemerintahan kapasitas Perhubungan kantor kabar : 3 makanan dan PERHUBUNG
kelembagaan dan macam, minuman pegawai AN
ketatalaksanaan Manmin serta
satuan kerja harian meningkatnya
Perangkat Daerah pegawai : wawasan pegawai
dalam rangka 93
pelayanan kepada pegawai/b
masyarakat,termas ulan
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Logistik kantor Dinas 100.000 - - 100.000 130.000


Perhubungan
1 01 1.02.09. 01 07 Penatausahaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terlaksanya Honorariu Terwujudnya 100% 105.000 95.000 - - 95.000 125.000 DINAS
01 keuangan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Perhubungan pengelolaan m pengelolaan PERHUBUNG
pemerintahan administrasi pengelola administrasi AN
dalam penerapan keuangan, gaji dan keuangan keuangan yang
Information pendapatan dan barang lancar, tertib serta
Communication : 7 org/12 sesuai peraturan
and Technology bln, perundangan
(ICT) melalui laporan
Electronic SPJ
Government dalam Keuangan
rangka 12 bln/12
peningkatan bendel
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Dinas 95.000 - - 95.000 125.000


Perhubungan
1 01 1.02.09. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terlaksanya Terlaksany Terwujudnya 100% - 10.000 - - 10.000 25.000 DINAS
01 kantor Kelola Pemerintahan administrasi Perhubungan pembelian alat dan a kebersihan, PERHUBUNG
pemerintahan bahan kebersihan pembelian keindahan dan AN
dalam penerapan alat & kenyamanan
Information bahan dalam bekerja
Communication kebersihan
and Technology 25 jenis
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas 10.000 - - 10.000 25.000


Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN Halaman 2 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.09. 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Terlaksanya kegiatan Wilayah Terselesaikannya 100% 120.000 105.000 - - 105.000 130.000 DINAS
01 dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan kapasitas Perhubungan koordinasi dan Semarang urusan kedinasan PERHUBUNG
daerah kelembagaan dan konsultasi 5 x 10 kali, AN
ketatalaksanaan Wilayah
satuan kerja Jateng 2
Perangkat Daerah org/13
dalam rangka kali,
pelayanan kepada Wilayah
masyarakat,termas Luar Jawa
uk melakukan 2 org/5
kajian dan kali,
pemindahan pusat Wilayah
pemerintahan; DKI/Jabar
/Jatim 2
org/10
kali,
Wilayah
DIY 2
org/5 kali

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Dinas 105.000 - - 105.000 130.000
Perhubungan
1 01 1.02.09. 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terlaksananya PTT 2 Lancarnya 100% 445.000 550.839 - - 550.839 580.000 DINAS
01 pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan administrasi Perhubungan pembayaran gaji org/12 bln, pembayaran gaji PERHUBUNG
Perkantoran pemerintahan Honor PTT, Instruktur AN
dalam penerapan pelaksana senam serta
Information 18 org/12 honor tenaga
Communication bln, pengaman dan
and Technology instruktur kebersihan
(ICT) melalui 1 org/3
Electronic kali/11
Government dalam bln, THR
rangka 20 org/ 1
peningkatan bln
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Dinas 550.839 - - 550.839 580.000
Perhubungan
1 01 1.02.09. 02 Program Peningkatan 190.000 185.000 - - 185.000 185.000
01 Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1.02.09. 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Tersedianya Komputer Terlaksananya 100% 30.000 60.000 - - 60.000 40.000 DINAS
01 dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi Perhubungan perlengkapan dan 5 unit pengadaan PERHUBUNG
gedung kantor pemerintahan peralatan kantor Printer 5 peralatan dan AN
dalam penerapan unit, perlengkapan
Information Proyektor 1 kantor
Communication unit, AC 4
and Technology Unit
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Dinas 60.000 - - 60.000 40.000
Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN Halaman 3 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.09. 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Tersedianya dana Perbaikan Terwujudnya 100% 35.000 30.000 - - 30.000 40.000 DINAS
01 gedung kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Perhubungan untuk perbaikan Kamar keindahan dan PERHUBUNG
kelembagaan dan gedung kantor Mandi dan kerapian gudang AN
ketatalaksanaan Plafon kantor
satuan kerja Gedung
Perangkat Daerah Baru Atas
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas 30.000 - - 30.000 40.000


Perhubungan
1 01 1.02.09. 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 4. Peningkatan Tersedianya Dinas Terlaksananya Kendaraan Tersedianya 100% 95.000 95.000 - - 95.000 105.000 DINAS
01 kendaraan Kualitas Pelayanan sarana dan Perhubungan pemeliharaan dinas roda kendaraan dinas PERHUBUNG
dinas/operasional Dasar prasarana rutin/kendaraan 2 :12 unit, operasional yang AN
transportasi yang dinas operasional roda 4 : 8 siap pakai dan
berkualitas dan unit, roda mempunyai ijin
merata; 6 : 1 unit,
STNK 24
unit, KIR :
4 unit

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas 95.000 - - 95.000 105.000


Perhubungan
1 01 1.02.09. 03 Program Peningkatan 22.000 37.000 - - 37.000 45.000
01 Disiplin Aparatur
1 01 1.02.09. 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pengadaan Pakaian 75 Stel Tersedianya 100% - 15.000 - - 15.000 15.000 DINAS
01 beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Perhubungan Dinas Beserta Pakaian Dinas PERHUBUNG
kompetensi dan Perlengkapan dan AN
profesionalisme Perlengkapannya
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 15.000 - - 15.000 15.000


Perhubungan
1 01 1.02.09. 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terpenuhinya 93 pegawai Terwujudnya 100% 22.000 22.000 - - 22.000 30.000 DINAS
01 Kepegawaian Kelola Pemerintahan administrasi Perhubungan pengelolaan administrasi PERHUBUNG
pemerintahan administrasi pegawai kepegawaian yang AN
dalam penerapan dan kegiatan upacara tertib dan teratur
Information tingkat kabupaten
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas 22.000 - - 22.000 30.000


Perhubungan
1 01 1.02.09. 05 Program Peningkatan 60.000 60.000 - - 60.000 75.000
01 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
DINAS PERHUBUNGAN Halaman 4 dari 10
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.09. 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Peningkatan Diklat Terwujudnya SDM 100% 60.000 60.000 - - 60.000 75.000 DINAS
01 formal Kelola Pemerintahan disiplin, Perhubungan pendidikan dan barang Pegawai yang PERHUBUNG
kompetensi dan pelatihan pegawai jasa : 4 berkualitas dan AN
profesionalisme org/1 kali, berwawasan luas
aparatur Diklat
pemerintah, Teknis 3
sehingga responsif org/1 kali,
terhadap Pelatihan
perubahan 45 org/
paradigma kali
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal Dinas 60.000 - - 60.000 75.000


Perhubungan
1 01 1.02.09. 06 Program Peningkatan 17.500 17.500 - - 17.500 25.000
01 Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 01 1.02.09. 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Tersusunnya laporan Lakip 5 Tersedianya 100 % 17.500 17.500 - - 17.500 25.000 DINAS
01 capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Perhubungan capaian kinerja dan buku, laporan capaian PERHUBUNG
keuangan SKPD pemerintahan keuangan SKPD LKPJ 5 kinerja untuk AN
dalam penerapan buku, mengukur
Information LPPD 5 keberhasilan
Communication buku, kinerja selama 1
and Technology Laporan tahun
(ICT) melalui Keuangan
Electronic Akhir
Government dalam Tahun 5
rangka buku
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Dinas 17.500 - - 17.500 25.000
Perhubungan
1 01 1.02.09. 07 Program Perencanaan 30.000 30.000 - - 30.000 35.000
01
1 01 1.02.09. 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Tersusunnya RKA SKPD Tersedianya 100% 30.000 30.000 - - 30.000 35.000 DINAS
01 Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan disiplin, Perhubungan dokumen 5 buku, penyusunan PERHUBUNG
kompetensi dan perencanaan SKPD DPA 10 dokumen AN
profesionalisme buku, RKA perencanaan
aparatur Perubahan sebagai pedoman
pemerintah, 5 buku, untuk
sehingga responsif DPPA 10 melaksanakan
terhadap buku, kegiatan
perubahan Renja 5
paradigma buku,
pemerintahan; Renja
Perubahan
5 buku.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas 30.000 - - 30.000 35.000


Perhubungan
1. 09 1.02.09. PERHUBUNGAN - 4.997.540 - - 4.997.540 4.453.000
0 01
1.0209 1.02.09. 15 Program Pembangunan 530.450 570.000 - - 570.000 635.000
01 Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1.02 09 1.02.09. 15 01 Perencanaan pembanguna 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Tersusunya dokumen 1 Terencananya 100% 85.000 100.000 - - 100.000 105.000 DINAS
01 prasaranan dan fasilitas Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang perencanaan dokumen, prasarana dan PERHUBUNG
perhubungan Dasar prasarana MRLL fasilitas AN
transportasi yang Persimpan perhubungan
berkualitas dan gan dengan baik
merata;

1. Perencanaan pembanguna prasaranan dan fasilitas perhubungan Kabupaten 100.000 - - 100.000 105.000
Semarang

DINAS PERHUBUNGAN Halaman 5 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 09 1.02.09. 15 04 Sosialisasi kebijakan di 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 280 org/ 6 Meningkatnya 100% 55.000 60.000 - - 60.000 65.000 DINAS
01 bidang perhubungan Kelola Pemerintahan disiplin, Semarang kegiatan sosialisasi kali kesadaran PERHUBUNG
kompetensi dan keselamatan jalan masyarakat akan AN
profesionalisme pentingnya
aparatur keselamatan
pemerintah, berlalu lintas
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Kabupaten 60.000 - - 60.000 65.000


Semarang
1.02 09 1.02.09. 15 07 Peningkatan pengelolaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Operasional Sub 7 sub Kelancaran 100% 175.000 115.000 - - 115.000 120.000 DINAS
01 terminal angkutan darat Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang Terminal terminal operasional sub PERHUBUNG
Dasar prasarana terminal dan AN
transportasi yang tertib administrasi
berkualitas dan
merata;

1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Kabupaten 115.000 - - 115.000 120.000


Semarang
1.02 09 1.02.09. 15 08 Kegiatan Evaluasi kinerja 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Tersusunnya data Rekomend Tersedianya 100% 215.450 295.000 - - 295.000 345.000 DINAS
01 jaringan Jalan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang penunjang asi informasi PERHUBUNG
Dasar prasarana monitoring dan andalalin 9 mekanisme AN
transportasi yang evaluasi lalu lintas kali, andalalin yang
berkualitas dan Rekomend terlaksana sesuai
merata; asi Rapat SOP, rapat forum
Forum LLAJ yang
LLAJ 4 terjadwal, Volume
kali, Survai lalu lintas
lalu lintas angkutan lebaran
angkutan yang termonitor,
lebaran 1 dan perangkat
paket, infokom LLAJ
Peningkata yang terjaga
n jaringan fungsinya,
infokom
LLAJ 1
paket

1. Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan Kabupaten 295.000 - - 295.000 345.000


Semarang
1.02 09 1.02.09. 15 09 Kegiatan Penyusunan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Tersusunnya laporan 1 buku Tersedianya data 100% - - - - - - DINAS
01 Inventarisasi kebutuhan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang invent kebutuhan kebutuhan dan PERHUBUNG
dan ketersediaan Fasilitas Dasar prasarana dan ketersediaan ketersediaan AN
lalulintas transportasi yang fasilitas lalin sebagai fasilitas
berkualitas dan acuan untuk
merata; pemasangan fasilitas
perlengkapan jalan

1.0209 1.02.09. 16 Program Rehabilitasi dan 475.000 365.000 - - 365.000 410.000


01 Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ

1.02 09 1.02.09. 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan 4. Peningkatan Tersedianya Dinas Terlaksanannya 10 Berfungsinya alat 100% 100.000 100.000 - - 100.000 135.000 DINAS
01 sarana alat pengujian Kualitas Pelayanan sarana dan Perhubungan pemeliharaan dan alat/tahun uji dengan baik PERHUBUNG
kendaraan bermotor Dasar prasarana kalibrasi alat uji dan terkalibrasi AN
transportasi yang sesuai dengan
berkualitas dan peraturan yang
merata; berlaku

1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Dinas 100.000 - - 100.000 135.000
Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN Halaman 6 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 09 1.02.09. 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 1 sub Terpeliharanya 100% 150.000 - - - - - DINAS
01 terminal/pelabuhan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang pemeliharaan dan terminal insfrastruktur PERHUBUNG
Dasar prasarana pembangunan terminal sehingga AN
transportasi yang insfrastruktur kenyamanan dan
berkualitas dan kualitas
merata; pelayanan

1.02 09 1.02.09. 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Tersedianya 5 jenis Terciptanya 100% 225.000 265.000 - - 265.000 275.000 DINAS
01 Apiil, Rambu, Halte dan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang komponen ketertiban, PERHUBUNG
RPPJ Dasar prasarana pemelihaaran keamanan, AN
transportasi yang prasaranan LLAJ kenyamanan dan
berkualitas dan keselamatan lalu
merata; lintas

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ Kabupaten 265.000 - - 265.000 275.000
Semarang
1.0209 1.02.09. 17 Program Peningkatan 2.781.000 2.612.540 - - 2.612.540 1.378.000
01 Pelayanan Angkutan
1.02 09 1.02.09. 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya 350 org Meningkatnya 100% 30.000 30.000 - - 30.000 40.000 DINAS
01 para sopir/juru mudi untuk Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang penyuluhan bagi pengetahuan dan PERHUBUNG
peningkatan keselamatan Dasar prasarana supir para sopir kesadaran para AN
penumpang transportasi yang untuk meningkatkan sopir dalam
berkualitas dan keselamatan berlalu lintas
merata; penumpang

Kabupaten penumpang
1. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan 30.000 - - 30.000 40.000
Semarang
1.02 09 1.02.09. 17 04 Kegiatan uji kelayakan 4. Peningkatan Tersedianya Dinas Terlaksananya uji 21.884 Terwujudnya 100% 225.000 275.000 - - 275.000 300.000 DINAS
01 sarana transportasi guna Kualitas Pelayanan sarana dan Perhubungan kendaraan bermotor KBWU kondisi PERHUBUNG
keselamatan penumpang Dasar prasarana yang optimal di kendaraan yang AN
transportasi yang Kabupaten Semarang laik jalan
berkualitas dan
merata;

Dinas
1. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 275.000 - - 275.000 300.000
Perhubungan
1.02 09 1.02.09. 17 05 Kegiatan pengendalian 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terselenggaranya Kegiatan Terwujudnya 100% 120.000 120.000 - - 120.000 170.000 DINAS
01 disiplin pengoperasian Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang kegiatan Operasi kepatuhan dalam PERHUBUNG
angkutan umum di jalan Dasar prasarana pengendalian disiplin laik jalan berlalu lintas AN
raya transportasi yang angkutan umum gabungan :
berkualitas dan 18 kali,
merata; kegiatan
car free
day 22
kali,
kegiatan
pengawala
n pihak
ketiga
(Polri) : 6
kali

1. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalanKabupaten


raya 120.000 - - 120.000 170.000
Semarang
1.02 09 1.02.09. 17 17 Koordinasi dalam 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terselenggaranya 50 kali Meningkatnya 100% 2.075.000 1.190.440 - - 1.190.440 220.000 DINAS
01 Peningkatan Pelayanan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang koordinasi instansi koordinasi, pelayanan PERHUBUNG
Angkutan Orang Dasar prasarana terkait, 3 kali angkutan AN
transportasi yang Terlaksananya kegiatan penumpang
berkualitas dan sosialisasi kepada sosialisasi, umum,
merata; pengguna angkutan 2 kali meningkatnya
penumpang kegiatan kesadaran
umum,terlaksananya seluruh
pemilihan pengemudi pengusaha dan
angkutan pengemudi
penumpang umum angkutan dan
teladan, terlaksannya terpilihnya
pelayanan angkutan pengemudi
bus sekolah gratis angkutan umum
teladan,
tercapainya
pelayanan
angkutan bus
sekolah gratis.

1. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Kabupaten 260.440 - - 260.440 220.000
Semarang
DINAS PERHUBUNGAN Halaman 7 dari 10
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2. Bantuan Bus Sekolah Pringapus 465.000 - - 465.000 -
3. Bantuan Bus Sekolah Sumowono 465.000 - - 465.000 -
1.02 09 1.02.09. 17 18 Koordinasi dalam 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terselenggaranya 25 Meningkatkan 100% 27.000 100.000 - - 100.000 32.000 DINAS
01 Peningkatan Pelayanan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang koordinasi kepada kegiatan jasa pelayanan PERHUBUNG
Angkutan Barang Dasar prasarana instansi terkait dalam koordinasi, angkutan barang AN
transportasi yang peningkatan kinerja 4 kali yang tertib
berkualitas dan pelayanan angkutan pemelihara didukung dengan
merata; barang, an SIM kinerja SIM
Terpeliharanya Angkutan yang
sistem informasi baik guna
manajemen angkutan pelayanan
untuk proses perizinan
pelayanan perizinan angkutan
angkutan di
Kab.Semarang

1. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang Kabupaten 100.000 - - 100.000 32.000
Semarang
1.02 09 1.02.09. 17 19 Pelayanan Perijinan 4. Peningkatan Tersedianya Dinas Terlaksananya izin usaha Terselenggaranya 100% 80.000 175.000 - - 175.000 90.000 DINAS
01 Angkutan Orang Kualitas Pelayanan sarana dan Perhubungan pelayanan perizinan angkutan pelayanan PERHUBUNG
Dasar prasarana angkutan orang 36 izin angkutan orang AN
transportasi yang usaha yang sesuai
berkualitas dan angkutan, standar
merata; Izin pelayanan
penyelngga
raan
angkutan
orang dlm
trayek 488
izin, Kartu
Pengawasa
n 712
kartu
pengawasa
n/tahun,
Izin
Insidentil
90 izin,
Evaluasi
ISO : 1 kali
evaluasi
dan 3 keg
koordinasi,
Kajian
tentang
jaringan
trayek
1. Pelayanan Perijinan Angkutan Orang Dinas 175.000 - - 175.000 90.000
Perhubungan
1.02 09 1.02.09. 17 20 Pelayanan perijinan 4. Peningkatan Tersedianya Dinas Pelayanan perizinan Izin Meningkatkan 100% 22.000 25.000 - - 25.000 28.000 DINAS
01 angkutan barang Kualitas Pelayanan sarana dan Perhubungan angkutan penyelengg jasa pelayanan PERHUBUNG
Dasar prasarana araan angkutan barang AN
transportasi yang angkutan sesuai dengan
berkualitas dan barang 488 standart
merata; ijin pelayanan
penyelengg
araan
angkutan,
kartu
pengawasa
n 732
kartu
pengawasa
n, Izin
dispensasi
jalan 1204
ijin
dispensasi
jalan per
tahun

1. Pelayanan perijinan angkutan barang Dinas 25.000 - - 25.000 28.000


Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN Halaman 8 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 09 1.02.09. 17 21 Pelayanan pengelolaan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Pembinaan juru 150 Orang Peningkatan 100% 50.000 70.000 - - 70.000 70.000 DINAS
01 perparkiran Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang parkir di jukir, 150 pelayanan PERHUBUNG
Dasar prasarana Kab.Semarang titik parkir. perparkiran di AN
transportasi yang Kab.Semarang
berkualitas dan
merata;

1. Pelayanan pengelolaan perparkiran Kabupaten 70.000 - - 70.000 70.000


Semarang
1.02 09 1.02.09. 17 22 Kegiatan Posko Angkuntan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya posko 1064 Terwujudnya 100% 70.000 75.000 - - 75.000 80.000 DINAS
01 Lebaran Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang Lebaran, Idul Adha, org/14 keamanan, PERHUBUNG
Dasar prasarana dan Natal dan Tahun hari, 86 ketertiban dan AN
transportasi yang Baru org/3 hari, kelancaraan arus
berkualitas dan 98 org/4 lebaran 2019,
merata; hari Idul Adha 2019,
dan Natal 2019
dan tahun baru
2020

1. Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran Kabupaten 75.000 - - 75.000 80.000


Semarang
1.02 09 1.02.09. 17 23 Kegiatan pembangunan dan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terlaksananya rest area Terpeliharanya 100% - 452.100 - - 452.100 300.000 DINAS
01 rehabilitasi prasarana sub Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang pembangunan sub angkutan infrastruktur PERHUBUNG
terminal Dasar prasarana terminal barang dan terminal AN
transportasi yang 3 kali
berkualitas dan koordinasi
merata;

1. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sub terminal Kabupaten 452.100 - - 452.100 300.000
Semarang
1.02 09 1.02.09. 17 24 Kegiatan Inventarisasi dan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Tersajinya Data Data dan Terlaksananya 100% 52.000 40.000 - - 40.000 18.000 DINAS
01 Analisis Data Pelayanan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang Potensi Multimoda Potensi inventarisasi data PERHUBUNG
Multimoda Dasar prasarana Multimoda pelayanan AN
transportasi yang -informasi multimoda
berkualitas dan perahu
merata; nelayan
dan
perahu
pariwisata
-informasi
palang
pintu dan
angkutan
wisata
-informasi
angkutan
ekspor-
impor

1. Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Pelayanan Multimoda Kabupaten 40.000 - - 40.000 18.000
Semarang
1.02 09 1.02.09. 17 25 Kegiatan dalam pelayanan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terwujudnya 100 org Terlaksananya 100% 30.000 60.000 - - 60.000 30.000 DINAS
01 Multimoda Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang pembinaan dan koordinasi PERHUBUNG
Dasar prasarana peningkatan berkaitan dengan AN
transportasi yang pelayanan multimoda prasarana
berkualitas dan dan sosialisasi multimoda
merata; kepada pengusaha
perahu wisata dan
perayu nelayan

1. Kegiatan dalam pelayanan Multimoda Kabupaten 60.000 - - 60.000 30.000


Semarang
1.0209 1.02.09. 19 Program Peningkatan dan 775.000 1.450.000 - - 1.450.000 2.030.000
01 Pengamanan Lalu Lintas

DINAS PERHUBUNGAN Halaman 9 dari 10


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02 09 1.02.09. 19 01 Pengadaan rambu-rambu 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terpasangnya Rambu Terpenuhinya 100% 300.000 600.000 - - 600.000 725.000 DINAS
01 lalu lintas Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang perlengkapan jalan 260bh, fasilitas PERHUBUNG
Dasar prasarana RPPJ 20 perlengkapan AN
transportasi yang bh, jalan dengan
berkualitas dan Pengadaan tujuan memberi
merata; VMS rasa aman dan
nyaman kepada
pengguna jalan
serta
tertanganinya titik
lokasi kemacetan
dan rawan
kecelakaan

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kabupaten 600.000 - - 600.000 725.000


Semarang
1.02 09 1.02.09. 19 02 Pengadaan Marka Jalan 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terpasangnya Marka Terpenuhinya 100% 275.000 300.000 - - 300.000 325.000 DINAS
01 Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang fasilitas perlengkapan jalan 1700 fasilitas PERHUBUNG
Dasar prasarana jalan m2, ZOSS perlengkapan AN
transportasi yang 2 bh, jalan guna
berkualitas dan Ramblestri memberi rasa
merata; ps nyaman dan
tertibnya berlalu
lintas bagai
pengguna jalan

1. Pengadaan Marka Jalan Kabupaten 300.000 - - 300.000 325.000


Semarang
1.02 09 1.02.09. 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terpasngnya fasilitas Trafficcone Terpenuhinya 100% 200.000 350.000 - - 350.000 380.000 DINAS
01 Jalan Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang di lokasi rawan 100bh, kebutuhan PERHUBUNG
Dasar prasarana kecelakaan Guardrail pengadaan AN
transportasi yang 140 m, fasilitas jalan di
berkualitas dan Median lokasi rawan laka
merata; Besi 20bh lantas dan di
lokasi daerah
berbahaya

1. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Kabupaten 350.000 - - 350.000 380.000


Semarang
1.02 09 1.02.09. 19 04 Pengadaan Alat Pemberi 4. Peningkatan Tersedianya Kabupaten Terpasangnya Flashing, Terpenuhinya 100% - 200.000 - - 200.000 600.000 DINAS
01 Isyarat Lalulintas ( APILL ) Kualitas Pelayanan sarana dan Semarang perlengkapan jalan fasilitas PERHUBUNG
Dasar prasarana perlengkapan AN
transportasi yang jalan pada
berkualitas dan persimpangan
merata; jalan dan lokasi
rawan kecelakaan

1. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas ( APILL ) Kabupaten 200.000 - - 200.000 600.000
Semarang

DINAS PERHUBUNGAN Halaman 10 dari 10


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.10.10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.812.400 4.545.700 - - 4.545.700 5.815.920
1 10 1.02.10.10 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 902.700 - - 902.700 1.039.170
1 10 1.02.10.10 01 Program Pelayanan 488.400 607.100 - - 607.100 678.810
Administrasi Perkantoran

1 10 1.02.10.10 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terkelola dan 3500 surat Terwujudnya 100% 12.000 15.000 - - 15.000 16.500 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten teragendakannya tertib pengelolaan KOMUNIKASI
pemerintahan Semarang surat masuk dan administrasi DAN
dalam penerapan surat keluar surat menyurat INFORMATIK
Information A
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan surat menyurat Dinas Kominfo 15.000 - - 15.000 16.500


Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terpenuhinya 1 tahun Tersedianya 100% 98.000 110.000 - - 110.000 121.000 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten kebutuhan sumber daya KOMUNIKASI
komunikasi, sumber daya pemerintahan Semarang komunikasi/telepon, komunikasi, DAN
air dan listrik dalam penerapan listrik, air 12 bulan listrik dan air INFORMATIK
Information dan komponen bersih sebagai A
Communication instalasi penunjang
and Technology listrik/penerangan kegiatan dinas
(ICT) melalui bangunan kantor 20
Electronic unit
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Dinas
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air danKominfo
listrik 110.000 - - 110.000 121.000
Kabupaten
Semarang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 1 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 10 1.02.10.10 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terbayarnya jasa 32 unit Tersedianya 100% 22.000 24.200 - - 24.200 26.620 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten servis perbaikan alat- peralatan kerja KOMUNIKASI
Perlengkapan Kantor pemerintahan Semarang alat kerja dan dan DAN
dalam penerapan perlengkapan perlengkapan INFORMATIK
Information elektronik kantor 1 kantor yang baik A
Communication tahun untuk
and Technology menunjang
(ICT) melalui kelancaran tugas
Electronic kedinasan
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorDinas Kominfo 24.200 - - 24.200 26.620
Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Tersedianya surat 3 macam Tersedianya 100% 48.000 55.000 - - 55.000 66.000 DINAS
Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten kabar harian bahan bacaan KOMUNIKASI
pemerintahan Semarang serta manmin DAN
dalam penerapan harian pegawai INFORMATIK
Information A
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Tersedianya manmin 45
harian pegawai pegawai/b
ulan
1. Penyediaan Logistik kantor Dinas Kominfo 55.000 - - 55.000 66.000
Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terkelolanya 12 bulan Tercapainya 100% 81.400 81.400 - - 81.400 89.540 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten administrasi kegiatan KOMUNIKASI
SKPD pemerintahan Semarang keuangan, gaji dan pengelolaan DAN
dalam penerapan pendapatan administrasi INFORMATIK
Information keuangan SKPD A
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Dinas Kominfo 81.400 - - 81.400 89.540


Kabupaten
Semarang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 2 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 10 1.02.10.10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Tersedianya bahan 27 jenis Terwujudnya 100% 15.000 16.500 - - 16.500 18.150 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten pembersih dan alat- lingkungan kerja KOMUNIKASI
pemerintahan Semarang alat kebersihan kantor yang DAN
dalam penerapan kantor bersih, sehat, INFORMATIK
Information rapi dan indah A
Communication yang menunjang
and Technology kenyamanan
(ICT) melalui kerja
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kominfo 16.500 - - 16.500 18.150


Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terlaksananya 17 kali Terpenuhinya 100% 65.000 115.000 - - 115.000 132.000 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten kegiatan rapat kebutuhan dinas KOMUNIKASI
daerah pemerintahan Semarang koordinasi dan kegiatan rapat DAN
dalam penerapan konsultasi luar koordinasi dan INFORMATIK
Information daerah konsultasi dalam A
Communication daerah dan
and Technology keluar daerah
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Dinas Kominfo 115.000 - - 115.000 132.000
Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Tersedianya jasa 12 bulan Tercapainya 100% 147.000 190.000 - - 190.000 209.000 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten tenaga pelaksanaan dan KOMUNIKASI
Perkantoran pemerintahan Semarang pendukung/teknis penyelesaian DAN
dalam penerapan perkantoran tugas keteknisan INFORMATIK
Information yang menunjang A
Communication kelancaran tugas
and Technology kedinasan
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Dinas Kominfo 190.000 - - 190.000 209.000
Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 02 Program Peningkatan 187.000 170.000 - - 170.000 192.500


Sarana dan Prasarana
Aparatur

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 3 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 10 1.02.10.10 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Tersedianya 1.3 Unit Terpenuhinya 100% 130.000 80.000 - - 80.000 88.000 DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten perlengkapan dan 2.2 Set kebutuhan KOMUNIKASI
gedung kantor pemerintahan Semarang peralatan kantor dan 3.2 Unit perlengkapan DAN
dalam penerapan gedung kantor: 4.4 Unit dan peralatan INFORMATIK
Information 1. Laptop 5.1 Set kantor dan A
Communication 2. Komputer gedung kantor
and Technology 3. Printer untuk kelancaran
(ICT) melalui 4. Meja Kerja tugas kedinasan
Electronic 5. Meja Kursi tamu
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Dinas Kominfo 80.000 - - 80.000 88.000
Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terlaksananya 1 paket Terpenuhinya 100% 15.000 40.000 - - 40.000 49.500 DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten pengecatan dan gedung kantor KOMUNIKASI
pemerintahan Semarang perbaikan ringan yang baik dan DAN
dalam penerapan gedung kantor nyaman untuk INFORMATIK
Information menunjang A
Communication kelancaran tugas
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kominfo 40.000 - - 40.000 49.500


Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terlaksananya 15 unit Tersedianya 100% 42.000 50.000 - - 50.000 55.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten pembayaran pajak kendaraan dinas KOMUNIKASI
dinas/operasional pemerintahan Semarang kendaraan dinas yang siap DAN
dalam penerapan roda 4 dan roda 2 operasional INFORMATIK
Information untuk A
Communication menunjang
and Technology kelancaran tugas
(ICT) melalui kedinasan
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

terpeliharanya 1 tahun
kendaraan dinas
sebanyak 15 unit
melalui servis dan
perbaikan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 4 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kominfo 50.000 - - 50.000 55.000
Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 03 Program Peningkatan 5.000 18.600 - - 18.600 13.200


Disiplin Aparatur
1 10 1.02.10.10 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pengadaan Pakaian 43 Stel Tersedianya 100% - 8.600 - - 8.600 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Komunikasi Dinas Pakaian Dinas KOMUNIKASI
kompetensi dan dan Informasi DAN
profesionalisme INFORMATIK
aparatur A
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. 8.600 - - 8.600 -
1 10 1.02.10.10 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terlaksananya 36 pegawai Tercapainya 100% 5.000 10.000 - - 10.000 13.200 DINAS
Kepegawaian Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten pengelolaan pengelolaan KOMUNIKASI
pemerintahan Semarang administrasi administrasi DAN
dalam penerapan kepegawai bagi 36 kepegawaian INFORMATIK
Information orang pegawai yang tertib dan A
Communication lancar
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas Kominfo 10.000 - - 10.000 13.200


Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 05 Program Peningkatan 35.000 22.000 - - 22.000 55.660


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 10 1.02.10.10 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Kominfo Terpenuhinya diklat 1 kali Tercapainya 100% 35.000 22.000 - - 22.000 55.660 DINAS
formal Kelola Pemerintahan disiplin, Kabupaten teknis dan pelatihan peningkatan KOMUNIKASI
kompetensi dan Semarang bagi SDM aparatur 3 kapasitas dan DAN
profesionalisme orang kualitas SDM INFORMATIK
aparatur aparatur/pegawai A
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Kominfo 22.000 - - 22.000 55.660


Kabupaten
Semarang

1 10 1.02.10.10 06 Program Peningkatan 16.000 30.000 - - 30.000 33.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 10 1.02.10.10 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Dinas Kominfo Terlaksananya 3 Tercapainya 100% 16.000 30.000 - - 30.000 33.000 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan transparansi Kabupaten penyusunan 3 dokumen pelaporan KOMUNIKASI
keuangan SKPD dalam Semarang dokumen : LKPJ, capaian kinerja DAN
pelaksanaan LPPD, LAKIP dan keuangan INFORMATIK
pembangunan; SKPD sebanyak 3 A
dokumen
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Dinas Kominfo 30.000 - - 30.000 33.000
Kabupaten
Semarang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 5 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 10 1.02.10.10 07 Program Perencanaan 22.000 55.000 - - 55.000 66.000
1 10 1.02.10.10 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Terciptanya Dinas Kominfo Terlaksananya 7 Tercapainya 100% 22.000 55.000 - - 55.000 66.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan transparansi Kabupaten penyusunan 7 dokumen penyusunan KOMUNIKASI
dalam Semarang dokumen perencanaan DAN
pelaksanaan perencanaan : SKPD sebanyak 7 INFORMATIK
pembangunan; Renstra, Renja, dokumen A
Renja Perubahan,
RKA, RKA
Perubahan, DPA,
DPA Perubahan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas Kominfo 55.000 - - 55.000 66.000
Kabupaten
Semarang

1. 10 1.02.10.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 3.143.000 - - 3.143.000 4.105.750


0
1.0210 1.02.10.10 15 Program Pengembangan 1.070.000 1.437.000 - - 1.437.000 1.853.500
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa

1.0210 1.02.10.10 15 02 Pembinaan dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Monev 29 jaringan 29 Meningkatnya 100% 658.000 1.000.000 - - 1.000.000 1.320.000 DINAS
pengembangan jaringan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten FO dan 76 jaringan jaringan komunikasi antar KOMUNIKASI
komunikasi dan informasi pemerintahan Semarang wireless FO dan 76 SKPD menjadi DAN
dalam penerapan jaringan lebih baik INFORMATIK
Information Wireless A
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Pemeliharaan 1 paket
peralatan jaringan
Pemeliharaan 1 paket
Laboratorium
Komputer
Pemeliharaan 1 paket
Jaringan Komputer

Pemeliharaan Tower 1 paket


Jaringan Komputer

Perlengkapan Data 1 paket


Center
DED Pengembangan 1 paket
FO
Sewa VPN Fiber 1 paket
Optic Kecamatan
Pengembangan Fiber 1 paket
Optic Kecamatan

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Dinas Kominfo 1.000.000 - - 1.000.000 1.320.000
Kabupaten
Semarang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 6 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0210 1.02.10.10 15 05 Pengadaan alat studio dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Tersedianya alat 1 Paket Tersedianya alat 100% 80.000 60.000 - - 60.000 88.000 DINAS
komunikasi Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten komunikasi komunikasi yang KOMUNIKASI
pemerintahan Semarang memperlancar DAN
dalam penerapan komunikasi antar INFORMATIK
Information SKPD A
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan alat studio dan komunikasi Dinas Kominfo 60.000 - - 60.000 88.000
Kabupaten
Semarang

1.0210 1.02.10.10 15 06 Pengkajian dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Monev 29 PD dan Tercapainya 100% 190.000 227.000 - - 227.000 253.000 DINAS
pengembangan sistem Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten pengembangan 19 peningkatan KOMUNIKASI
informasi pemerintahan Semarang sistem informasi kecamatan kualitas serta DAN
dalam penerapan kelancaran INFORMATIK
Information komunikasi data A
Communication dan informasi
and Technology antar SKPD yang
(ICT) melalui lebih baik
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Perpanjangan Sewa 1 paket


AS Number (IP
Public)
Sewa Aplikasi Web 1 paket
Service
1. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Dinas Kominfo 227.000 - - 227.000 253.000
Kabupaten
Semarang

1.0210 1.02.10.10 15 07 Perencanaan dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terlaksananya rakor 50 orang Tercapainya 100% 142.000 150.000 - - 150.000 192.500 DINAS
pengembangan kebijakan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten e-Government penyelenggaraan KOMUNIKASI
komunikasi dan informasi pemerintahan Semarang dan DAN
dalam penerapan pengembangan e- INFORMATIK
Information Government di A
Communication Kabupaten
and Technology Semarang
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

rakor TIK 30 orang


fasilitasi kegiatan TIK 50 orang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 7 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Sistem Keamanan 1 paket
Informasi
pembangunan 1 paket
aplikasi statistik
penguatan sistem 1 paket
informasi layanan
publik
Dinas Kominfo
1. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 150.000 - - 150.000 192.500
Kabupaten
Semarang

1.0210 1.02.10.10 17 Program fasilitasi 170.000 180.000 - - 180.000 220.000


Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi

1.0210 1.02.10.10 17 01 Pelatihan SDM dalam 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Kominfo Pelatihan bagi Tim 27 orang Tercapainya 100 % 170.000 180.000 - - 180.000 220.000 DINAS
bidang komunikasi dan Kelola Pemerintahan disiplin, Kabupaten Web SKPD peningkatan KOMUNIKASI
informasi kompetensi dan Semarang kapasitas dan DAN
profesionalisme kualitas sumber INFORMATIK
aparatur daya aparatur A
pemerintah, SKPD, Desa dan
sehingga responsif unsur
terhadap masyarakat di
perubahan bidang teknologi
paradigma informasi dan
pemerintahan; komunikasi

pelatihan web 19 orang


kecamatan
pelatihan bagi KIM 30 orang
pelatihan relawan 19 orang
TIK
peningkatan SDM 80 orang
TIK PD dan Desa
peningkatan SDM 10 orang
auditor keamanan
informasi beserta
sistemnya
pelatihan aplikasi 27 orang
bagi SDM SKPD
pengiriman SDM 5 orang
aparatur mengikuti
pelatihan

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Dinas Kominfo 180.000 - - 180.000 220.000
Kabupaten
Semarang

1.0210 1.02.10.10 18 Program kerjasama 1.179.000 1.361.000 - - 1.361.000 1.839.750


informasi dan media
massa
1.0210 1.02.10.10 18 02 Penyebarluasan informasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Penyediaan layanan 1 paket Tersedianya 100% 510.000 500.000 - - 500.000 550.000 DINAS
penyelenggaraan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten akses internet sarana KOMUNIKASI
pemerintahan daerah pemerintahan Semarang (bandwidth) sharing penyebarluasan DAN
dalam penerapan informasi melalui INFORMATIK
Information penyediaan A
Communication layanan akses
and Technology internet
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 8 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyediaan layanan 1 paket
akses internet
(bandwidth)
dedicated

1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Kominfo 500.000 - - 500.000 550.000
Kabupaten
Semarang

1.0210 1.02.10.10 18 03 Penyebarluasan informasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terlaksananya 300 orang Terwujudnya 19 60.000 60.000 - - 60.000 71.500 DINAS
yang bersifat penyuluhan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten pembinaan dan masyarakat yang Kecamatan KOMUNIKASI
bagi masyarakat pemerintahan Semarang pemberdayaan informatif dan DAN
dalam penerapan anggota KIM di 19 komunikatif di INFORMATIK
Information Kecamatan Kabupaten A
Communication Semarang
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakatDinas Kominfo 60.000 - - 60.000 71.500
Kabupaten
Semarang

1.0210 1.02.10.10 18 05 Kegiatan penyebarluasan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terselenggaranya 6.935 jam Tercapainya 100 % 115.000 155.000 - - 155.000 176.000 DINAS
informasi Pembangunan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten siaran radio penyebarluasan KOMUNIKASI
Melalui Operasional Radio pemerintahan Semarang informasi DAN
Suara Serasi dalam penerapan pembangunan INFORMATIK
Information daerah dan A
Communication hiburan di
and Technology Kabupaten
(ICT) melalui Semarang melalui
Electronic siaran radio
Government suara serasi
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Sosialisasi Legal 12 Bulan Tersosialisasinya 100%


Cukai Rokok Legal Cukai
Rokok Kepada
Masyarakat
Dinas
1. Kegiatan penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Operasional Kominfo
Radio Suara Serasi 125.000 - - 125.000 176.000
Kabupaten
Semarang

2. Sosialisasi Legal Cukai Rokok Dinas Kominfo - - - - -


Kabupaten
Semarang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 9 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0210 1.02.10.10 18 06 Kegiatan Penyebarluasan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Dokumentasi 900 lbr Tercapainya 100% 384.000 520.000 - - 520.000 885.500 DINAS
Informasi Pembangunan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten informasi foto, 48 CD penyebarluasan KOMUNIKASI
Daerah melalui dokumen pemerintahan Semarang pembangunan informasi DAN
dan Advedtorial dalam penerapan daerah pembangunan INFORMATIK
Information daerah dan A
Communication penyelenggaraan
and Technology pemerintahan
(ICT) melalui daerah melalui
Electronic dokumen dan
Government advedtorial
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

pemberitaan media 46 kali


massa cetak dan
elektronik serta
baliho

Terinformasikannya 3 kali
neraca keuangan
daerah (APBD),
ILPPD dan LKPD

terlaksananya 4 kali
koordinasi
kehumasan dalam
rangka penyatuan
persepsi agenda
setting kehumasan

Terfasilitasinya 9 kali
penyebarluasan
informasi melalui
kegiatan FK Metra
dan media
tradisional (festival
pertunjukan rakyat)

Dinas Kominfo
1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advedtorial 520.000 - - 520.000 885.500
Kabupaten
Semarang

1.0210 1.02.10.10 18 07 Kegiatan penyebarluasan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Tersebarluaskannya 2700 Tercapainya 100% 56.000 60.000 - - 60.000 84.150 DINAS
Informasi Pembangunan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten informasi eksemplar penyebarluasan KOMUNIKASI
daerah melalui penerbitan pemerintahan Semarang pembangunan informasi DAN
Majalah Gema Serasi dalam penerapan daerah melalui pembangunan INFORMATIK
Information penerbitan majalah daerah melalui A
Communication gema serasi di 350 majalah gema
and Technology lembaga/organisasi serasi
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Dinas Kominfo
1. Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gema Serasi 60.000 - - 60.000 84.150
Kabupaten
Semarang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 10 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0210 1.02.10.10 18 08 Penyebarluasan Informasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Masyarakat yang 1115 Tercapainya 1 tahun 54.000 66.000 - - 66.000 72.600 DINAS
Penyelenggaraan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten mengakses media pengunjun penyebarluasan KOMUNIKASI
Pemerintah Daerah melalui pemerintahan Semarang informasi g informasi DAN
PPID dalam penerapan pembangunan penyelenggaraan INFORMATIK
Information daerah melalui PPID pemerintahan A
Communication daerah melalui
and Technology kegiatan PPID
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terlapornya 69 laporan
Informasi
pembangunan yang
sinergis antar SKPD
dengan sitem
informasi

Dinas
1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Kominfo
PPID 66.000 - - 66.000 72.600
Kabupaten
Semarang

1.0210 1.02.10.10 23 Program Optimalisasi 160.000 165.000 - - 165.000 192.500


Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1.0210 1.02.10.10 23 01 Penyusunan sistem 3. Peningkatan Tata Dinas Kominfo Terlaksananya 100% Tercapainya 100% 160.000 165.000 - - 165.000 192.500 DINAS
informasi terhadap layanan Kelola Pemerintahan Kabupaten fasilitasi pengadaan pengadaan KOMUNIKASI
publik Semarang barang dan jasa barang dan jasa DAN
secara elektronik secara elektronik INFORMATIK
A
rakor LPSE dan ULP 25 orang

pelatihan aplikasi 20 orang


untuk Pokja ULP
pengembangan 1 paket
aplikasi PPID
Pembantu/SKPD
pembangunan 1 paket
aplikasi aset digital

pengembangan 1 paket
integrasi dashboard
mobile
1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Dinas Kominfo 165.000 - - 165.000 192.500
Kabupaten
Semarang

1. 14 1.02.10.10 STATISTIK - 425.000 - - 425.000 550.000


0
1.0214 1.02.10.10 15 Program pengembangan 420.000 425.000 - - 425.000 550.000
data/informasi/statistik
daerah

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 11 dari 12


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0214 1.02.10.10 15 01 Penyusunan dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terlaksananya 6 jenis Tercapainya 100% 240.000 245.000 - - 245.000 330.000 DINAS
pengumpulan data dan Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten penyusunan data buku penyusunan data KOMUNIKASI
statistik daerah pemerintahan Semarang sektoral/statistik sektoral/statistik DAN
dalam penerapan daerah daerah INFORMATIK
Information A
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Dinas Kominfo 245.000 - - 245.000 330.000
Kabupaten
Semarang

1.0214 1.02.10.10 15 04 Pengolahan, updating dan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Dinas Kominfo Terlaksananya 3 jenis Tersusunnya 100% 180.000 180.000 - - 180.000 220.000 DINAS
analisis data PDRB Kelola Pemerintahan transparansi Kabupaten penyusunan buku buku, data capaian KOMUNIKASI
dalam Semarang tinjauan indikator bintek 2 kinerja ekonomi DAN
pelaksanaan ekonomi, Bintek Kali makro daerah INFORMATIK
pembangunan; dan A
terlaksananya
bintek
perhitungan
ekonomi makro
1. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Dinas Kominfo 180.000 - - 180.000 220.000
Kabupaten
Semarang

1. 15 1.02.10.10 PERSANDIAN - 75.000 - - 75.000 121.000


0
1.0215 1.02.10.10 01 Program Persandian 60.000 75.000 - - 75.000 121.000
1.0215 1.02.10.10 01 01 Pengelolaan Persandian 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Kominfo Terlaksananya berita 46 PD Tercapainya 1 tahun 60.000 75.000 - - 75.000 121.000 DINAS
Kelola Pemerintahan administrasi Kabupaten persandian pengamanan KOMUNIKASI
pemerintahan Semarang informasi internal DAN
dalam penerapan melalui layanan INFORMATIK
Information operasional dan A
Communication pengelolaan
and Technology persandian
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

pemeriksaaan dan 4 Palsan


pemeliharaan
peralatan sandi
Terselenggaranya 1 kali
Bintek Keamanan
informasi 52 orang

1. Pengelolaan Persandian Dinas Kominfo 75.000 - - 75.000 121.000


Kabupaten
Semarang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 12 dari 12


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9.303.186 21.977.485 - 41.786.775 63.764.260 38.468.217
1 01 1.02.11.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 4.455.400 - - 4.455.400 4.539.000
1 01 1.02.11.01 01 Program Pelayanan 3.805.000 4.046.000 - - 4.046.000 4.291.000
Administrasi Perkantoran

1 01 1.02.11.01 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Diskumperinda Terlaksananya 3000 surat Tertibnya 100% 20.000 20.000 - - 20.000 28.000 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi g pengagendaan dan pengelolaan surat KOPERASI,
pemerintahan pendistribusian menyurat pada USAHA
dalam penerapan surat masuk dan Dinas MIKRO,
Information surat keluar PERINDUSTRI
Communication AN DAN
and Technology PERDAGANG
(ICT) melalui AN
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan surat menyurat Diskumperinda 20.000 - - 20.000 28.000


g
1 01 1.02.11.01 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Diskumperinda Terbayarnya 12 bulan Tercukupinya 12 bulan 530.000 560.000 - - 560.000 620.000 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi g rekening telepon, kebutuhan KOPERASI,
komunikasi, sumber daya pemerintahan rekening listrik, telepon, air, USAHA
air dan listrik dalam penerapan rekening air dan listrik pada dinas MIKRO,
Information tersedianya dan pasar PERINDUSTRI
Communication peralatan / AN DAN
and Technology komponen PERDAGANG
(ICT) melalui penerangan pada AN
Electronic dinas
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Diskumperinda
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 560.000 - - 560.000 620.000
g
1 01 1.02.11.01 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Diskumperinda Terlaksananya 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan 481.000 570.000 - - 570.000 620.000 DINAS
Kelola Pemerintahan disiplin, g pengisian tabung kebutuhan KOPERASI,
kompetensi dan LPG, tersedianya logistik kantor USAHA
profesionalisme surat kabar dan MIKRO,
aparatur majalah, tersedianya PERINDUSTRI
pemerintah, makan minum AN DAN
sehingga responsif pegawai, tersedianya PERDAGANG
terhadap makan minum tamu, AN
perubahan tersedianya kaecis
paradigma retribusi
pemerintahan; sampah,pelayanan
pasar dan parkir,
tersedianya BBM
untuk dalam daerah

1. Penyediaan Logistik kantor Diskumperinda 570.000 - - 570.000 620.000


g

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 1 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.11.01 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Diskumperinda Terbayarnya honor 12 bulan Lancarnya 100 % 120.000 120.000 - - 120.000 130.000 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan disiplin, g pengelola keuangan, pelayanan KOPERASI,
SKPD kompetensi dan biaya lembur, dan administrasi USAHA
profesionalisme tersusunya laporan keuangan MIKRO,
aparatur keuangan dinas PERINDUSTRI
pemerintah, AN DAN
sehingga responsif PERDAGANG
terhadap AN
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Diskumperinda 120.000 - - 120.000 130.000


g
1 01 1.02.11.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Diskumperinda Tersedianya 33 jenis Terpeliharanya 100% 24.000 26.000 - - 26.000 28.000 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan disiplin, g peralatan kebersihan kantor dinas KOPERASI,
kompetensi dan dan bahan USAHA
profesionalisme pembersih MIKRO,
aparatur PERINDUSTRI
pemerintah, AN DAN
sehingga responsif PERDAGANG
terhadap AN
perubahan
paradigma
pemerintahan;

Tercukupinya 2 orang
lembur tenaga
kebersihan
1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Diskumperinda 26.000 - - 26.000 28.000
g
1 01 1.02.11.01 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Terciptanya Diskumperinda Terlaksananya 12 bulan Terpenuhinya 100% 130.000 150.000 - - 150.000 165.000 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan transparansi g kegiatan koordinasi undangan rapat KOPERASI,
daerah dalam dan konsultasi ke koordinasi dan USAHA
pelaksanaan luar daerah konsultasi ke MIKRO,
pembangunan; luar daerah PERINDUSTRI
AN DAN
PERDAGANG
AN
1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Diskumperinda 150.000 - - 150.000 165.000
g
1 01 1.02.11.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Diskumperinda Terbayarnya honor 11 bulan Terpeliharanya 100% 2.500.000 2.600.000 - - 2.600.000 2.700.000 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan disiplin, g instruktur senam kebugaran KOPERASI,
Perkantoran kompetensi dan pegawai dan USAHA
profesionalisme terpeliharanya MIKRO,
aparatur kebersihan PERINDUSTRI
pemerintah, keamanan kantor AN DAN
sehingga responsif dan pasar PERDAGANG
terhadap AN
perubahan
paradigma
pemerintahan;

Terbayarnya honor 12 bulan


penjaga malam pada
kantor dinas 3 orang

Terbayarnya honor 12 bulan


tenaga kebersihan
kantor, kebersihan
pasar, ketertiban
pasar 91 orang

Terbayarnya honor 13 bulan


PTTD 4 orang

Terbayarnya premi 12 bulan


asuransi kesehatan
dan ketenagakerjaan
bagi PTTD dan
Outsourching

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 2 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terbayarnya premi 12 bulan
asuransi kesehatan
dan ketenagakerjaan
bagi PTTD dan
Outsourching

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Diskumperinda 2.600.000 - - 2.600.000 2.700.000
g
1 01 1.02.11.01 02 Program Peningkatan 205.000 231.000 - - 231.000 93.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 01 1.02.11.01 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Diskumperinda Terpenuhinya 8 buah Optimalnya 100% 75.000 - - - - - DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi g kebutuhan laptop dan pelaksanaan KOPERASI,
gedung kantor pemerintahan perlengkapan dan 5 buah tugas- tugas USAHA
dalam penerapan peralatan gedung printer kantor MIKRO,
Information kantor PERINDUSTRI
Communication AN DAN
and Technology PERDAGANG
(ICT) melalui AN
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1 01 1.02.11.01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Diskumperinda Pemeliharaan Ringan 1 gedung Terpeliharanya 100% 50.000 150.000 - - 150.000 - DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan disiplin, g Gedung Kantor kantor gedung kantor KOPERASI,
kompetensi dan USAHA
profesionalisme MIKRO,
aparatur PERINDUSTRI
pemerintah, AN DAN
sehingga responsif PERDAGANG
terhadap AN
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Diskumperinda 150.000 - - 150.000 -


g
1 01 1.02.11.01 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 4. Peningkatan Tersedianya DISKUM terlaksananya 12 bulan terpeliharannya 100%`` 60.000 60.000 - - 60.000 70.000 DINAS
kendaraan Kualitas Pelayanan sarana dan PERINDAG pemeliharaan kendaraan dinas KOPERASI,
dinas/operasional Dasar prasarana kendaraan dinas / USAHA
transportasi yang operasional (7 MIKRO,
berkualitas dan kendaraan roda 4, PERINDUSTRI
merata; dan 14 kendaraan AN DAN
roda 2 PERDAGANG
AN
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Diskumperinda 60.000 - - 60.000 70.000
g
1 01 1.02.11.01 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Diskumperinda Terlaksananya 12 bulan Optimalnya 100% 20.000 21.000 - - 21.000 23.000 DINAS
perlengkapan dan Kelola Pemerintahan administrasi g pemeliharaan rutin pemanfaatan KOPERASI,
peralatan gedung kantor pemerintahan peralatan dan peralatan dan USAHA
dalam penerapan perlengkapan kerja : perlengkapan MIKRO,
Information 1 bh faximile kerja PERINDUSTRI
Communication 8 unit komputer AN DAN
and Technology 1 unit sound sistem PERDAGANG
(ICT) melalui 4 bh laptop AN
Electronic 1 bh pompa air
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 3 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Diskumperinda
1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 21.000 - - 21.000 23.000
g
1 01 1.02.11.01 03 Program Peningkatan 17.000 58.400 - - 58.400 20.000
Disiplin Aparatur
1 01 1.02.11.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pengadaan Pakaian 202 Stel Tersedianya 100% - 40.400 - - 40.400 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Koperasi, Dinas pakaian Dinas KOPERASI,
kompetensi dan Usaha Mikro, USAHA
profesionalisme Perindustrian MIKRO,
aparatur dan PERINDUSTRI
pemerintah, Perdagangan AN DAN
sehingga responsif PERDAGANG
terhadap AN
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 40.400 - - 40.400 -


Koperasi,
Usaha Mikro,
Perindustrian
dan
Perdagangan
1 01 1.02.11.01 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Diskumperinda Terlaksananya 207 Meningkatnya 100% 17.000 18.000 - - 18.000 20.000 DINAS
Kepegawaian Kelola Pemerintahan administrasi g monitoring dan pegawai kinerja dan KOPERASI,
pemerintahan evaluasi pegawai disiplin pegawai USAHA
dalam penerapan dinas dan pasar MIKRO,
Information PERINDUSTRI
Communication AN DAN
and Technology PERDAGANG
(ICT) melalui AN
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Diskumperinda 18.000 - - 18.000 20.000


g
1 01 1.02.11.01 05 Program Peningkatan 65.000 50.000 - - 50.000 65.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 01 1.02.11.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Diskumperinda Terlaksananya 15 orang Meningkatnya 100% 65.000 50.000 - - 50.000 65.000 DINAS
formal Kelola Pemerintahan administrasi g pelatihan di kantor pengetahuan KOPERASI,
pemerintahan sendiri dan danketrampilan USAHA
dalam penerapan pengiriman pegawai aparatur MIKRO,
Information untuk mengikuti PERINDUSTRI
Communication pelatihan / bintek AN DAN
and Technology PERDAGANG
(ICT) melalui AN
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pendidikan dan pelatihan formal Diskumperinda 50.000 - - 50.000 65.000


g
1 01 1.02.11.01 06 Program Peningkatan 25.000 35.000 - - 35.000 35.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 4 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.11.01 06 02 Penyusunan Laporan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Diskumperinda Tersusunya laporan 5 laporan Terwujudnya 100% - 25.000 - - 25.000 25.000 DINAS
Capaian Kinerja OPD Kelola Pemerintahan transparansi g kinerja kenerja OPD yang KOPERASI,
dalam efektif dan efisien USAHA
pelaksanaan MIKRO,
pembangunan; PERINDUSTRI
AN DAN
PERDAGANG
AN
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OPD Diskumperinda 25.000 - - 25.000 25.000
g
1 01 1.02.11.01 06 03 Penyusunan Laporan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Diskumperinda Tersusunya Laporan 1 laporan Terwujudnya 100% - 10.000 - - 10.000 10.000 DINAS
Keuangan OPD Kelola Pemerintahan transparansi g Keuangan tranparansi KOPERASI,
dalam dalam USAHA
pelaksanaan pengelolaan MIKRO,
pembangunan; keuangan OPD PERINDUSTRI
AN DAN
PERDAGANG
AN
1. Penyusunan Laporan Keuangan OPD Diskumperinda 10.000 - - 10.000 10.000
g
1 01 1.02.11.01 07 Program Perencanaan 39.000 35.000 - - 35.000 35.000
1 01 1.02.11.01 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Terciptanya Diskumperinda Tersusunya 5 Tersedianya 100% 39.000 35.000 - - 35.000 35.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan transparansi g dokumen dokumen dokumen KOPERASI,
dalam perencanaan dinas : perencanaan USAHA
pelaksanaan Renja, draft KUA, untuk acuan MIKRO,
pembangunan; RKA, DPA, RKA, DPA pelaksanaan PERINDUSTRI
program dan AN DAN
monev kegiatan PERDAGANG
bidang AN
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Diskumperinda 35.000 - - 35.000 35.000
g
1. 11 1.02.11.01 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - 2.883.500 - - 2.883.500 662.500
0
1.0211 1.02.11.01 15 Program Penciptaan Iklim - 200.000 - - 200.000 -
Usaha Kecil Menengah
yang Kondusif

1.0211 1.02.11.01 15 08 Fasilitasi pengembangan 1. Optimalisasi Terwujudnya meningkatnya 1. Terwujudnya 100 % - 200.000 - - 200.000 - DINAS
Usaha Kecil Menengah Pendayagunaan sentra/klaster pelaku usaha mikro Sosialisasi pelaku usaha KOPERASI,
Potensi Ekonomi usaha skala yang memiliki IUM E-IUM di mikro yang USAHA
dengan UMKM dengan 19 mandiri dan MIKRO,
Memperhatikan produk khas kecamatan berdaya saing PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang . AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya 2. PERDAGANG
saing dan pengadaan AN
dipatenkan; system
dan
perangkat
keras yang
terintegras
i dengan
kecamatan
3. 500 IUM
baru

1. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 200.000 - - 200.000 -


Semarang
1.0211 1.02.11.01 16 Program Pengembangan 374.000 345.000 - - 345.000 310.000
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah

1.0211 1.02.11.01 16 03 Memfasilitasi peningkatan 1. Optimalisasi Diwajibkannya Kabupaten 1. terfasilitasinya 50 Usaha Meningkatnya 100 % 25.000 35.000 - - 35.000 50.000 DINAS
kemitraan usaha bagi Pendayagunaan perusahaan,perka Semarang kemitraan usaha Mikro jaringan usaha KOPERASI,
Usaha Mikro Kecil Potensi Ekonomi ntoran,rumah mikro dengan dan USAHA
Menengah dengan makan,PNS untuk pengusaha pengembangan MIKRO,
Memperhatikan pro terhadap menengah besar pasar usaha PERINDUSTRI
Kelestarian UMKM. mikro AN DAN
Lingkungan Hidup PERDAGANG
AN
Kabupaten
1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 35.000 - - 35.000 50.000
Semarang

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 5 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0211 1.02.11.01 16 04 Peningkatan kerjasama di 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terfasilitasinya HKI 100 1. meningkatnya 100 % 140.000 120.000 - - 120.000 75.000 DINAS
bidang HAKI Pendayagunaan sentra/klaster Semarang /Merk produk usaha usaha nilai produksi KOPERASI,
Potensi Ekonomi usaha skala mikro mikro dan pemasaran USAHA
dengan UMKM dengan Usaha MIKRO,
Memperhatikan produk khas Mikro/IKM/UKM. PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang 2. terlindunginya AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya produk usaha PERDAGANG
saing dan mikro menjadi AN
dipatenkan; makanan khas
Kab. Semarang

1. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI Kabupaten 120.000 - - 120.000 75.000


Semarang
1.0211 1.02.11.01 16 05 Fasilitasi Pengembangan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten 1.terselenggaranya 1. 3 Peningkatan 100 % 80.000 50.000 - - 50.000 145.000 DINAS
sarana promosi hasil Pendayagunaan sentra/klaster Semarang pelatihan pemasaran pelatihan sarana KOPERASI,
produksi Potensi Ekonomi usaha skala produk secara on dan 1 pemasaran USAHA
dengan UMKM dengan line paket produk usaha MIKRO,
Memperhatikan produk khas sarana mirko PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang website E- AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya Commerce PERDAGANG
saing dan AN
dipatenkan;
1. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Kabupaten 50.000 - - 50.000 145.000
Semarang
1.0211 1.02.11.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terselenggaranya 120 orang Meningkatnya 100 % 60.000 60.000 - - 60.000 - DINAS
kewirausahaan Pendayagunaan sentra/klaster Semarang pelatihan di 3 lokasi motivasi KOPERASI,
Potensi Ekonomi usaha skala Kewirausahaan berwirausaha USAHA
dengan UMKM dengan dalam MIKRO,
Memperhatikan produk khas meningkatkan PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang produktifitas AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya PERDAGANG
saing dan AN
dipatenkan;
1. Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Desa 20.000 - - 20.000 -
Lemahireng
kecamatan
Bawen
2. Pelatihan UMKM pengolahan hasil pertanian Desa 10.000 - - 10.000 -
Regunung
3. Pelatihan pengolahan singkong Desa Klero 30.000 - - 30.000 -
1.0211 1.02.11.01 16 07 Pelatihan manajemen 1. Optimalisasi Adanya kewajiban Kabupaten 1 Sosialisasi prinsip- 1. 50 Terciptanya 100 % 69.000 80.000 - - 80.000 40.000 DINAS
pengelolaan koperasi/ KUD Pendayagunaan dunia usaha Semarang prinsip orang pengurus/pengel KOPERASI,
Potensi Ekonomi memberdayakan perkoperasian 2.50 ola koperasi yang USAHA
dengan sumber daya dan.Pelatihan koperasi profesional MIKRO,
Memperhatikan lokal. sertifikasi PERINDUSTRI
Kelestarian kompetensi bagi AN DAN
Lingkungan Hidup pengurus/pengelola PERDAGANG
koperasi AN
2. Pelatihan SOM,
SOP pengelola
koperasi dan
sosialisasi prinsip-
prinsip
perkoperasian
pengelolaan koperasi

1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Kabupaten 80.000 - - 80.000 40.000


Semarang
1.0211 1.02.11.01 17 Program Pengembangan 701.000 2.192.000 - - 2.192.000 189.000
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 6 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0211 1.02.11.01 17 01 Sosialisasi dukungan 1. Optimalisasi Tumbuhkembang Kabupaten Terlaksananya 100 usaha tersedianya 100 % 16.000 20.000 - - 20.000 30.000 DINAS
informasi penyediaan Pendayagunaan nya kelompok Semarang sosialisasi tentang mikro fasilitasi KOPERASI,
permodalan Potensi Ekonomi usaha produktif, informasi kredit permodalan dari USAHA
dengan badan usaha milik usaha mikro dan perbankan dan MIKRO,
Memperhatikan petani dan program kredit BUMN untuk PERINDUSTRI
Kelestarian lembaga keuangan usaha mikro AN DAN
Lingkungan Hidup mikro antara lain PERDAGANG
melalui kemitraan AN
bisnis dan
pengembangan
program
tanggungjawab
sosial perusahaan
(Corporate Social
Responsibility
(CSR)).

1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Kabupaten 20.000 - - 20.000 30.000


Semarang
1.0211 1.02.11.01 17 06 Pengembangan sarana 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 1 Bertambahnya 100 % 90.000 1.500.000 - - 1.500.000 - DINAS
pemasaran produk Usaha Pendayagunaan sentra/klaster Semarang Pengadaan Tanah pengadaan informasi tentang KOPERASI,
Mikro Kecil Menengah Potensi Ekonomi usaha skala untuk Pusat Oleh- Tanah adanya sentra USAHA
dengan UMKM dengan Oleh dan Sentra usaha MIKRO,
Memperhatikan produk khas Promosi Usaha PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang Mikro. AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya PERDAGANG
saing dan AN
dipatenkan;
1. Pengadaan Tanah untuk Pusat Oleh-oleh dan sarana Pusat Promosi Belakang PIKK
Usaha Mikro 1.500.000 - - 1.500.000 -

1.0211 1.02.11.01 17 07 Peningkatan jaringan 1. Optimalisasi Tumbuhkembang Kabupaten terlaksananya temu 60 terbukanya akses 100 % 20.000 22.000 - - 22.000 24.000 DINAS
kerjasama antar lembaga Pendayagunaan nya kelompok Semarang usaha antara koperasi permodalan bagi KOPERASI,
Potensi Ekonomi usaha produktif, koperasi dengan koperasi peserta USAHA
dengan badan usaha milik LPDB temu usaha MIKRO,
Memperhatikan petani dan PERINDUSTRI
Kelestarian lembaga keuangan AN DAN
Lingkungan Hidup mikro antara lain PERDAGANG
melalui kemitraan AN
bisnis dan
pengembangan
program
tanggungjawab
sosial perusahaan
(Corporate Social
Responsibility
(CSR)).

1. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Kabupaten 22.000 - - 22.000 24.000


Semarang
1.0211 1.02.11.01 17 09 Penyelenggaraan promosi 1. Optimalisasi Tersedianya Kab. Keikutsertaan pelaku 15 event 1. Terpromosinya 1. 100 % 575.000 650.000 - - 650.000 135.000 DINAS
produk Usaha Mikro Kecil Pendayagunaan regulasi dan Semarang, usaha mikro dalam pameran produk usaha 2. 100% KOPERASI,
Menengah Potensi Ekonomi promosi yang Tingkat berbagai kegiatan mikro Kab. 3. 100% USAHA
dengan mendukung Provinsi Jawa pameran/promosi Semarang MIKRO,
Memperhatikan investasi. Tengah, lokal ditingkat lokal, PERINDUSTRI
Kelestarian Jakarta regional dan AN DAN
Lingkungan Hidup nasional PERDAGANG
2. Meningkatnya AN
daya saing
kuliner khas Kab.
Semarang
3. Meningkatnya
pemasaran
produk usaha
mikro

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 7 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Kab. 650.000 - - 650.000 135.000
Semarang,
Tingkat
Provinsi Jawa
Tengah,
Jakarta

1.0211 1.02.11.01 18 Program Peningkatan 217.500 146.500 - - 146.500 163.500


Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1.0211 1.02.11.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip 2. Meningkatkan Kabupate Terlaksananya 100 Terwujudnya 100 % - - - - - - DINAS
pemahaman perkoperasian OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang sosialisasi tentang koperasi pengurus KOPERASI,
ngunanPartisipatif partisipasi prinsip-prinsip koperasi yang USAHA
danBerbasisPemb masyarakat dalam perkoperasian memahami MIKRO,
erdayaan proses prinsip-prinsip PERINDUSTRI
Masyarakat pemabangunan perkoperasian AN DAN
daerah; PERDAGANG
AN
1.0211 1.02.11.01 18 05 Permbinaan, pengawasan 2. Meningkatkan Kabupaten terlaksananya 1 terlaksananya 100 % 70.000 16.500 - - 16.500 18.000 DINAS
dan penghargaan koperasi OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang pemeringkatan dan dokumen pembinaan, KOPERASI,
berprestasi ngunanPartisipatif partisipasi penghargaan kepada pengawasan dan USAHA
danBerbasisPemb masyarakat dalam koperasi berprestasi penghargaan MIKRO,
erdayaan proses koperasi PERINDUSTRI
Masyarakat pemabangunan AN DAN
daerah; PERDAGANG
AN
1. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Kabupaten 16.500 - - 16.500 18.000
Semarang
1.0211 1.02.11.01 18 11 Penilaian kesehatan 2. Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya 50 Terwujudnya 100 % 15.000 15.000 - - 15.000 16.000 DINAS
koperasi OptimalisasiPemba pemberdayaan Semarang penilaian kesehatan KSP/USP/ pengelolaan KOPERASI,
ngunanPartisipatif kelembagaan desa KSP/USP dan koperasi KSP/USP dan USAHA
danBerbasisPemb dan masyarakat. KSPPS/USPPS di KSPPS/USPPS MIKRO,
erdayaan Kab. Semarang yang sehat sesuai PERINDUSTRI
Masyarakat dengan Peraturan AN DAN
Perundag - PERDAGANG
Undangan yang AN
berlaku

1. Penilaian kesehatan koperasi Kabupaten 15.000 - - 15.000 16.000


Semarang
1.0211 1.02.11.01 18 13 Pembinaan, pemeriksaan 2. Meningkatnya Kabupaten 1. Terlaksananya 1. 1 kali ( 1. meningkatnya 1. 100 % 60.000 40.000 - - 40.000 52.000 DINAS
dan pengawasan KUMKM OptimalisasiPemba pemberdayaan Semarang pembinaan, 50 akuntabilitas 2. 100 % KOPERASI,
ngunanPartisipatif kelembagaan desa pemeriksaan dan koperasi ) koperasi di 3. 100 % USAHA
danBerbasisPemb dan masyarakat. pengawasan 2.50 Surat Kabupaten MIKRO,
erdayaan koperasi di Kab. Ijin Semarang PERINDUSTRI
Masyarakat Semarang Simpan 2. Tertibnya AN DAN
2. Penertiban Surat Pinjam pengelolaan PERDAGANG
Ijin Usaha Simpan 3. 25 koperasi simpan AN
Pinjam bagi koperasi pinjam
Koperasi. 4. 1 kali 3. meningkatnya
3.Terlaksananya kualitas dan
pembinaan sistem kuantitas
pelaporan 25 buah pelaporan
KSP/USP di KSP/ISP di Kab.
Kabupaten Semarang
Semarang
4. Terlaksananya
rakor pengawasan
koperasi

1. Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM Kabupaten 40.000 - - 40.000 52.000


Semarang

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 8 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0211 1.02.11.01 18 15 Pembentukan dan Evaluasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten 1. Penyuluhan 1. 5 kali tertibnya 100 % 72.500 75.000 - - 75.000 77.500 DINAS
Kelembagaan Koperasi Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang pendirian koperasi 2. 5 kali administrasi KOPERASI,
kelembagaan dan yang berbadan 3. 50 koperasi sesuai USAHA
ketatalaksanaan hukum koperasi dengan MIKRO,
satuan kerja 2. identifikasi dan 4. 100 ketentuan yang PERINDUSTRI
Perangkat Daerah monef kantor pusat koperasi berlaku AN DAN
dalam rangka yang membuka 5. 1 kali PERDAGANG
pelayanan kepada kantor cabang AN
masyarakat,terma koperasi di
suk melakukan Kabupaten
kajian dan Semarang
pemindahan pusat 3. Monef koperasi
pemerintahan; yang melaksanakan
RAT
4. Terlaksananya
pembubaran
koperasi yang tidak
aktif
5. Keikutsertaan dari
Hari Koperasi
Nasional (
HARKOPNAS )
Tingkat Provinsi

1. Pembentukan dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi Kabupaten 75.000 - - 75.000 77.500


Semarang
2. 07 1.02.11.01 PERDAGANGAN - 13.618.585 - 39.786.775 53.405.360 32.791.717
0
2.0107 1.02.11.01 15 Program Perlindungan 1.440.686 7.789.601 - 6.786.775 14.576.376 4.136.717
Konsumen dan
pengamanan perdagangan

2.0107 1.02.11.01 15 03 Peningkatan pengawasan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten 1.terlaksananya 1. BDKT 1. terlindunginya 100 % 59.000 99.201 - - 99.201 67.000 DINAS
peredaran barang dan jasa Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang pengawasan 2. 3 konsumen dari KOPERASI,
kelembagaan dan terhadap BDKT distributor peredaran USAHA
ketatalaksanaan 2.terpantaunya pupuk barang/jasa yang MIKRO,
satuan kerja penyaluran pupuk 3.160 PKK tidak sesuai PERINDUSTRI
Perangkat Daerah bersubsidi, dan standart yang AN DAN
dalam rangka minuman beralkohol kelompok ditetapkan PERDAGANG
pelayanan kepada dan garam dasa 2. terwujudnya AN
masyarakat,terma beryodium wisma masyarakat yang
suk melakukan 3.Terselenggaranya menjadi
kajian dan sosialisai belanja konsumen yang
pemindahan pusat konsumen cerdas cerdas dan bijak
pemerintahan; dan bijaksana

1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Kabupaten 99.201 - - 99.201 67.000
Semarang
2.0107 1.02.11.01 15 04 Operasionalisasi dan 6. Pemantapan Meningkatnya Kabupaten 1. Terujinya UTTP 1. 11.000 Terlindunginya 100 % 40.000 1.825.000 - 6.786.775 8.611.775 150.000 DINAS
pengembangan UPT Ketentraman, keamanan dan Semarang yang dipergunakan UTTP ( 20 konsumen dari KOPERASI,
kemetrologian daerah Ketertiban Umum budaya tertib pelaku usaha di 19 pasar) penggunaan alat USAHA
dan Perlindungan masyarakat, Kecamatan dan 28 UTTP yang tidak MIKRO,
Masyarakat penegakan 2. Tersedianya alat SPBU sah PERINDUSTRI
keadilan serta penguji alat UTTP ( 2. 1 paket AN DAN
supremasi Ukuran Takaran dan pengadaan PERDAGANG
hukum; Perlengkapannya ) AN

Kabupaten Gedung Metrologi dan Perlengkapannya


1. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah, Pembangunan 1.825.000 - - 1.825.000 150.000
Semarang
Dinas Koperasi
2. Pembangunan Saranan dan Prasarana UPTD Metrologi Legal Kab Semarang - - 4.500.000 4.500.000 -
Usaha Mikro
perindag Kab
Semarang

3. Pembelian Kendaraan Kemetrologian Dinas Koperasi - - 1.015.350 1.015.350 -


Usaha Mikro
Perindag Kab.
Semarang

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 9 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4. Pembelian Peralatan Standar Kemetrologian Dinas Koperasi - - 1.271.425 1.271.425 -
Usaha Mikro
perindag Kab
Semarang

2.0107 1.02.11.01 15 05 Pemeliharaan Rutin/ 1. Optimalisasi Terpenuhinya Kabupaten 1.Terpeliharanya 1. 9 pasar Terwujudnya 1. 100 % 950.354 3.150.000 - - 3.150.000 3.600.000 DINAS
Berkala Gedung Pasar Pendayagunaan sarana dan Semarang bangunan pasar rakyat sarana dan 2. 100 % KOPERASI,
Potensi Ekonomi prasarana rakyat( Pasar 2. 1 pasar prasarana pasar 3. 100 % USAHA
dengan perdagangan; Bandarjo, Pasar rakyat rakyat yang layak MIKRO,
Memperhatikan Babadan, Pasar 3. 1 Unit dan higienis PERINDUSTRI
Kelestarian Bedono, Pasar Projo, di pasar AN DAN
Lingkungan Hidup Pasar Pringapus, rakyat PERDAGANG
pasar Kembang sari, AN
Pasar Bringin, Pasar
Gilang )
2. terpeliharanya
kebersihan
pasar(pihak ketiga)
3. Terbangunnya
Incenerator Pasar
Kradenan

1. Terpeliharanya kebersihan Pasar rakyat( Jasa Pihak Ketiga ) Pasar Bandarjo 600.000 - - 600.000 700.000

Dinas
2. Pemeliharaan Pasar rakyat ( Pasar Bandarjo,Plaza Bandarjo Psar Babadan,Pasar Karangjati, Psar Bedono, Pasar Projo, Pasar Pringapus, Pasar Kembangsari, Pasar Bringin, Pasar Gilang) 2.460.000 - - 2.460.000 2.700.000
Kumperindag
3. Pembangunan Incenerator Pasar Plumutan Pasar 90.000 - - 90.000 200.000
Kradenan
2.0107 1.02.11.01 15 06 Pengelolaan dan 1. Optimalisasi Terpenuhinya Kabupaten 1. tersedianya 1. 11 jenis Terwujudnya 100 % 391.332 2.715.400 - - 2.715.400 319.717 DINAS
Penyediaan Sarana Pendayagunaan sarana dan Semarang peralatan kebersihan alat Pasar yang layak, KOPERASI,
prasarana Pasar Potensi Ekonomi prasarana dan bahan kebersihan nyaman dan USAHA
dengan perdagangan; pembersih pasar 2. 5.068 Sehat MIKRO,
Memperhatikan rakyat. liter. PERINDUSTRI
Kelestarian 2. Tersedianya 3. 24 AN DAN
Lingkungan Hidup bahan bakar untuk kendaraan PERDAGANG
operasional pengangku AN
kendaraan t sampah
pengangkut sampah. 4. Pasar
3. Tersedianya Susukan
perawatan 5. 3000 bk
kendaraan 6. 77 bh
pengangkut sampah laker dan
4. Tersedianya 77 buah
tempat pembuangan roda
sampah 7. 7 unit
5. tersedianya 8. 77 buah
pengadaaan buku dan 16 bh
KBP Kios/Los 9. 15 unit.
6. Tersedianya 10. 11,11
pemeliharaan alat dan 6
angkutan tidak buah.
bermotor. 11. 29
7. Tersedianya motor Unit
untuk pengangkutan
sampah.
8. Tersedianya
pakaian kerja
1. Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar Kabupaten 2.715.400 - - 2.715.400 319.717
Semarang
2.0107 1.02.11.01 17 Program Peningkatan dan 89.000 74.000 - - 74.000 21.000
Pengembangan Ekspor

2.0107 1.02.11.01 17 04 Pengembangan data base 1. Optimalisasi Terpenuhinya Kabupaten 1. tersusunnya buku 1.20 buku tersedianya data 100 % 14.000 74.000 - - 74.000 21.000 DINAS
informasi potensi unggulan Pendayagunaan sarana dan Semarang profil perdagangan direktori perdagangan di KOPERASI,
Potensi Ekonomi prasarana 2.Tersediannya exim kabupaten USAHA
dengan perdagangan; jaringan system 2. 1 Semarang MIKRO,
Memperhatikan interkoneksi dengan Pengadaan PERINDUSTRI
Kelestarian dinas terkait ( sarana AN DAN
Lingkungan Hidup DPMPTSP dan dan sistem PERDAGANG
KEMENDAG ) AN

Kabupaten
1. 1. Pengembangan data base informasi potensi unggulan2. Tersediannya jaringan system interkoneksi dengan dinas terkait ( DPMPTSP dan KEMENDAG ) 74.000 - - 74.000 21.000
Semarang
2.0107 1.02.11.01 18 Program Peningkatan 1.770.000 5.319.984 - 33.000.000 38.319.984 28.384.000
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 10 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0107 1.02.11.01 18 01 Penyempurnaan perangkat 1. Optimalisasi Tersedianya Kabupaten Tersusunnya Raperbup Terwujudnya 100 % 200.000 18.000 - - 18.000 22.000 DINAS
peraturan, kebijakan dan Pendayagunaan regulasi dan Semarang Raperbup di bidang tentang legalitas usaha KOPERASI,
pelaksanaan operasional Potensi Ekonomi promosi yang perdagangan penataan USAHA
dengan mendukung dan MIKRO,
Memperhatikan investasi. pembinaan PERINDUSTRI
Kelestarian pasar AN DAN
Lingkungan Hidup rakyat, PERDAGANG
pusat AN
perbelanja
an dan
toko
swalayan

Kabupaten
1. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 18.000 - - 18.000 22.000
Semarang
2.0107 1.02.11.01 18 03 Pengembangan pasar dan 1. Optimalisasi Terpenuhinya Kabupaten 1.Terlaksananya 1. 7 Toko Peningkatan 100 % 275.000 150.000 - - 150.000 280.000 DINAS
distribusi barang / produk Pendayagunaan sarana dan Semarang pembentukan Toko 2. 2 unit pemasaran KOPERASI,
Potensi Ekonomi prasarana Milik Rakyat produk usaha USAHA
dengan perdagangan; 2. Terlaksananya mikro MIKRO,
Memperhatikan pembentukan Toko PERINDUSTRI
Kelestarian Gotong AN DAN
Lingkungan Hidup Royong(TOGORO) PERDAGANG
AN
1. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Kabupaten 150.000 - - 150.000 280.000
Semarang
2.0107 1.02.11.01 18 05 Pengembangan pasar lelang 1. Optimalisasi Meningkatnya Kabupaten Terselenggaranya terlaksana Meningkatnya 100 % 40.000 60.000 - - 60.000 100.000 DINAS
daerah Pendayagunaan akses petani Semarang fasilitasi nya pasar pangsa pasar KOPERASI,
Potensi Ekonomi terhadap sarana penyelenggaraan lelang 1 produk agro USAHA
dengan produksi, modal pasar lelang kali MIKRO,
Memperhatikan dan pemasaran,e- PERINDUSTRI
Kelestarian pertanian AN DAN
Lingkungan Hidup PERDAGANG
AN
1. Pengembangan pasar lelang daerah Kabupaten 60.000 - - 60.000 100.000
Semarang
2.0107 1.02.11.01 18 06 Peningkatan sistem dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten 1. Terlaksananya 1. 108 kali Terinformasinya 100 % 40.000 86.326 - - 86.326 42.000 DINAS
jaringan informasi Kelola Pemerintahan administrasi Semarang pemantauan harga ( selama sistem dan KOPERASI,
perdagangan pemerintahan mingguan dan stok 12 bulan ) jaringan USAHA
dalam penerapan barang kepokmas di 2. 1 kali informasi MIKRO,
Information pasaran( eceran, 3. 1 Kali perdagangan PERINDUSTRI
Communication grosir dan gudang yang terintegrasi AN DAN
and Technology sembako) PERDAGANG
(ICT) melalui 2. Terlaksananya AN
Electronic kordinasi dengan
Government dinas terkait
dalam rangka 3. Terlaksananya
peningkatan Rakor TPID
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Kabupaten 86.326 - - 86.326 42.000
Semarang
2.0107 1.02.11.01 18 07 Sosialisasi peningkatan 1. Optimalisasi Tersedianya Jakarta Keikutsertaan pelaku 1 even terpromosinya 100 % 110.000 125.000 - - 125.000 220.000 DINAS
penggunaan produk dalam Pendayagunaan regulasi dan usaha dalam produk untuk KOPERASI,
negri Potensi Ekonomi promosi yang berbagai kegiatan mendukung USAHA
dengan mendukung promosi/pameran investasi dan MIKRO,
Memperhatikan investasi. eksport pelaku PERINDUSTRI
Kelestarian usaha di AN DAN
Lingkungan Hidup kabupaten PERDAGANG
Semarang AN
1. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri Jakarta 125.000 - - 125.000 220.000

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 11 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0107 1.02.11.01 18 08 Pengembangan Sumber 2. Meningkatkan 33 Pasar di 1. Terlaksananya 1. 33 1. Terpenuhinya 1. 100% 120.000 529.957 - - 529.957 120.000 DINAS
Daya Pasar Tradisional OptimalisasiPemba peran serta dan Kabupaten pembinaan dan pasar sarana dan 2.100 % KOPERASI,
ngunanPartisipatif partisipasi Semarang pemantauan 2. 33 prasarana 3.100% USAHA
danBerbasisPemb masyarakat dalam pendapatan pasar pasar perdagangan 4.100% MIKRO,
erdayaan proses 2. Terlaksananya 3. 10 2. terpenuhinya PERINDUSTRI
Masyarakat pemabangunan pembinaan K3 pasar Pasar kebersihan pasar AN DAN
daerah; 3. Terlaksananya 4. 200 kali 3. Terpenuhinya PERDAGANG
Sosialisasi Penataan 5. 6 Pasar Sosialisasi AN
Pasar Penataan Pasar
4. Terlaksananya 4. Terpenuhinya
Operasi Pasar Operasi Pasar
5. Terlaksananya
Grebek pasar

1. Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional 33 Pasar di 529.957 - - 529.957 120.000


Kabupaten
Semarang
2.0107 1.02.11.01 18 09 Pengembangan Sarana Dan 1. Optimalisasi Tersedianya Pasar rakyat 1. Terevitalisasi 1. 3 Pasar Terwujudnya 1. 100 % 985.000 4.350.701 - 33.000.000 37.350.701 27.600.000 DINAS
Prasarana Distribusi Pendayagunaan sarana dan Kabupaten Pasar Rakyat Rakyat Pasar rakyat 2. 100 % KOPERASI,
Potensi Ekonomi prasarana Semarang 2. Tersedianya Pintu Pasar yang bersih, 3. 100 % USAHA
dengan pengelolaan Parkir Elektronik Plumutan,, nyaman dan 4. 100 % MIKRO,
Memperhatikan sampah; 3. Tersedianya Pasar aman 5. 100 % PERINDUSTRI
Kelestarian Genset Pasar Kradenan, 6. 100 % AN DAN
Lingkungan Hidup 4. Tersedianya Alat Pasar 7.100 % PERDAGANG
Pemadam Kebakaran Bancak AN
5. Tersedianya papan 2. 2 pintu
informasi harga elektronik
elektronik dan SDM
pengelola (
Pasar
Projo dan
Plaza
Bandarjo)
3. 1 unit
genset(Pas
ar
bandarjo)
4. 5 set
Alat
Pemadam
Api Berat (
APAB )
5.
Pengadaan
papan
informasi
1. Revitalisasi Kios Pasar Bandongan Pasar rakyat 2.625.000 - - 2.625.000 23.000.000
Kabupaten
Semarang
2. Sewa Palang pintu parkir Elektronik Pasar Projo Dinas 875.701 - - 875.701 3.300.000
Kumperindag
3. Pengadaan Genset Pasar ( Pasar Bandarjo) Pasar Bandarjo 500.000 - - 500.000 600.000

4. Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran portabel ( 5 set APAB ) Dinkumperind 200.000 - - 200.000 550.000
ag
Dinas
5. Tersedianya papan informasi harga elektronik ( Pasar Gilang, Pasar Pringapus, Diskumperindag ) 150.000 - - 150.000 150.000
Kumperindag
6. Revitalisasi pasar Tengaran Tengaran - - 8.000.000 8.000.000 -
7. Revitalisasi pasar Plumutan Desa Plumutan - - 12.000.000 12.000.000 -

8. Revitalisasi pasar Wates Wates - - 3.000.000 3.000.000 -


9. Revitalisasi pasar Padaan Desa Padaan - - 3.000.000 3.000.000 -
10. Revitalisasi pasar Kradenan Desa Kradenan - - 7.000.000 7.000.000 -

2.0107 1.02.11.01 19 Program Pembinaan 40.000 435.000 - - 435.000 250.000


pedagang kaki lima dan
asongan
2.0107 1.02.11.01 19 01 Kegiatan pembinaan 2. Meningkatkan Kabupaten 1. Pembinaan dan 4 Terwujudnya PKL 100 % 40.000 60.000 - - 60.000 100.000 DINAS
organisasi pedagang OptimalisasiPemba peran serta dan Semarang Penertiban PKL Kecamatan dan Asongan KOPERASI,
kakilima dan asongan ngunanPartisipatif partisipasi dengan dinas terkait yang berdaya USAHA
danBerbasisPemb masyarakat dalam saing dan tertib MIKRO,
erdayaan proses PERINDUSTRI
Masyarakat pemabangunan AN DAN
daerah; PERDAGANG
AN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 12 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan Kecamatan 60.000 - - 60.000 100.000
Ungaran Barat,
Kecamatan
Ungaran
Timur,
Ambarawa dan
Bandungan

2.0107 1.02.11.01 19 03 Kegiatan penataan tempat 2. Meningkatkan Kecamatan 1. Terpeliharanya 1. 1 Pasar Tersedianya 1. 100 % - 375.000 - - 375.000 150.000 DINAS
berusaha bagi pedagang OptimalisasiPemba peran serta dan Ambarawa bangunan Pasar Kuliner Pasar Kuliner 2. 100 % KOPERASI,
kakilima dan asongan ngunanPartisipatif partisipasi Kuliner Suroboyo Suroboyo Suroboyo USAHA
danBerbasisPemb masyarakat dalam Ambarawa. 2. Shalter Ambarawa dan MIKRO,
erdayaan proses 2. Terbangunnya PKL ( 35 Terbangunnya PERINDUSTRI
Masyarakat pemabangunan shalter PKL Kuliner PKL ) Shelter Pasar AN DAN
daerah; Karangjati Kuliner Kuliner PERDAGANG
Karangjati Karangjati yang AN
representatif

1. Pemeliharaan bangunan pasar Kuliner Suroboyo, Ambarawa Pasar Kuliner 25.000 - - 25.000 150.000
Suroboyo

2. Pembangunan shalter PKL Pasar Kuliner Karangjati Pasar 350.000 - - 350.000 -


Karangjati
2. 08 1.02.11.01 PERINDUSTRIAN - 1.020.000 - 2.000.000 3.020.000 475.000
0
2.0108 1.02.11.01 15 Program peningkatan 100.000 75.000 - - 75.000 75.000
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
2.0108 1.02.11.01 15 06 Penguatan kemampuan 1. Optimalisasi Diterapkannya Kabupaten Pelatihan teknis dan 3 buah Tersedianya alat 100 % 100.000 75.000 - - 75.000 75.000 DINAS
industri berbasis teknologi Pendayagunaan teknologi tepat Semarang pembuatan mesin alat rekayasa KOPERASI,
Potensi Ekonomi guna berwawasan rekayasan rekayasa teknologi tepat USAHA
dengan lingkungan dalam pendukung IKM guna untuk MIKRO,
Memperhatikan rangka Makanan Olahan industri makanan PERINDUSTRI
Kelestarian pengembangan olahan AN DAN
Lingkungan Hidup jenis dan kualitas PERDAGANG
produk industri AN
lokal;

1. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Kabupaten 75.000 - - 75.000 75.000


Semarang
2.0108 1.02.11.01 16 Program Pengembangan 275.000 655.000 - - 655.000 235.000
Industri Kecil dan
Menengah

2.0108 1.02.11.01 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 3 Pelatihan 1. Pelatihan 100 % 150.000 620.000 - - 620.000 200.000 DINAS
dan menengah terhadap Pendayagunaan sentra/klaster Semarang pelatihan teknis teknis Teknis Makanan KOPERASI,
pemanfaatan sumber daya Potensi Ekonomi usaha skala Olahan USAHA
dengan UMKM dengan 2. Pelatihan MIKRO,
Memperhatikan produk khas teknis kerajinan PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang 3.Pelatihan AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya Fasilitasi PERDAGANG
saing dan Kemasan AN
dipatenkan;

1. Pelatihan dan Fasilitasi kemasan Kabupaten 300.000 - - 300.000 200.000


Semarang (
Peserta dari
Desa Mluweha,
Kalirejo,
Sidomulyo,
Leyangan,
Kranggan,
Sepakung,
womoyoso,
Klepu,
Kenteng,
Sidomukti,
ngrapah,
Karangjati )

2. Pelatihan pengolahan kopi kemambang 40.000 - - 40.000 -


3. Pembinaan UKM, Jamu Rempah, dan Keripik Pisang Dsn. Toyogiri 50.000 - - 50.000 -
Desa Delik

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 13 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4. Pelatihan Pembuatan Keripik pisang dan alat Peserta dari 50.000 - - 50.000 -
Desa Candirejo
dan Ngrapah

5. Pelatihan olahan kue Barukan 50.000 - - 50.000 -


6. Pelatihan UMKM pengolahan susu sapi Sugihan 50.000 - - 50.000 -
7. pengembangan usaha tahu bakso RW.07, 08 40.000 - - 40.000 -
8. Pembinaan UKM ( Pelatihan desain konveksi ) Karangjati 40.000 - - 40.000 -
2.0108 1.02.11.01 16 02 Pembinaan industri kecil 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terlaksanya Forum 2 klaster Terciptanya 100 % 25.000 35.000 - - 35.000 35.000 DINAS
dan menengah dalam Pendayagunaan sentra/klaster Semarang Klaster jaringan klaster KOPERASI,
memperkuat jaringan Potensi Ekonomi usaha skala USAHA
klaster industri dengan UMKM dengan MIKRO,
Memperhatikan produk khas PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya PERDAGANG
saing dan AN
dipatenkan;
1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringanKabupaten
klaster industri 35.000 - - 35.000 35.000
Semarang
2.0108 1.02.11.01 17 Program Peningkatan 100.000 100.000 - 2.000.000 2.100.000 125.000
Kemampuan Teknologi
Industri
2.0108 1.02.11.01 17 01 Pembinaan kemampuan 1. Optimalisasi Terwujudnya Terlaksananya 1 paket Tersedianya 100 % - - - 2.000.000 2.000.000 25.000 DINAS
teknologi industri Pendayagunaan sentra/klaster pengadaan Peralatan pengadaan peralatan unit KOPERASI,
Potensi Ekonomi usaha skala Unit Pelayanan pelayanan logam USAHA
dengan UMKM dengan Logam MIKRO,
Memperhatikan produk khas PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya PERDAGANG
saing dan AN
dipatenkan;
1. Tersedianya sarana Unit Pelayanan Logam Unit Pelayanan - - - - 25.000
Logam Dinas
Kumperindag

2. Penambahan Sarana UPT Logam UPT Logam - - 2.000.000 2.000.000 -


Dinas
Kumperindag
2.0108 1.02.11.01 17 03 Perluasan penerapan SNI 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 20 pelaku Terciptanya daya 20 produk 100.000 100.000 - - 100.000 100.000 DINAS
untuk mendorong daya Pendayagunaan sentra/klaster Semarang Fasilitasi Sertifikasi usaha saing pelaku KOPERASI,
saing industri manufaktur Potensi Ekonomi usaha skala Industri (PIRT, Halal usaha USAHA
dengan UMKM dengan MUI) MIKRO,
Memperhatikan produk khas PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya PERDAGANG
saing dan AN
dipatenkan;
Kabupaten
1. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 100.000 - - 100.000 100.000
Semarang
2.0108 1.02.11.01 18 Program Penataan - - - - - -
Struktur Industri
2.0108 1.02.11.01 18 03 Pembinaan keterkaitan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terbangunnya 2 klaster Terwujudnya 2 klaster - - - - - - DINAS
produksi industri hulu Pendayagunaan sentra/klaster Semarang sarana dan sentra klaster KOPERASI,
hingga ke hilir Potensi Ekonomi usaha skala prasarana klaster USAHA
dengan UMKM dengan MIKRO,
Memperhatikan produk khas PERINDUSTRI
Kelestarian daerah yang AN DAN
Lingkungan Hidup memiliki daya PERDAGANG
saing dan AN
dipatenkan;
2.0108 1.02.11.01 19 Program Pengembangan 40.000 190.000 - - 190.000 40.000
sentra-sentra industri
potensial

2.0108 1.02.11.01 19 02 Penyediaan sarana 4. Peningkatan Terkendalinya Dinas 1. Sosialisasi dan 1. 1 kali 1. Tersedianya 1. 1 40.000 190.000 - - 190.000 40.000 DINAS
informasi yang dapat Kualitas Pelayanan pemanfaatan Koperasi, Monev SINAS. 2. 1 informasi tentang sosialisasi KOPERASI,
diakses masyarakat Dasar lahan untuk Usaha Mikro, 2. Raperda RPIK Raperda SINAS 2. 100 buku USAHA
pembangunan Perindustrian 3. Sosialisasi Perda 3. 5 kali 2. Tersedianya MIKRO,
ekonomi dan dan IUI 4.40 IUI profil industri PERINDUSTRI
investasi daerah Perdagangan 4. Pendampingan Kabupaten AN DAN
yang sesuai dan Fasilitasi IUI Semarang PERDAGANG
dengan RTRW dan AN
RDTR.

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 14 dari 15


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Dinas 190.000 - - 190.000 40.000
Koperasi,
Usaha Mikro,
Perindustrian
dan
Perdagangan

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 15 dari 15


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.697.621 3.633.000 - - 3.633.000 5.141.144
1 01 1.02.12.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 1.449.560 - - 1.449.560 1.745.860
1 01 1.02.12.01 01 Program Pelayanan 499.621 1.049.360 - - 1.049.360 1.133.160
Administrasi Perkantoran

1 01 1.02.12.01 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Pengelolaan surat 2500 surat Tertib adinistrasi 100 % 10.621 13.000 - - 13.000 14.300 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan kapasitas menyurat perkantoran PENANAMAN
kelembagaan dan MODAL DAN
ketatalaksanaan PELAYANAN
satuan kerja TERPADU
Perangkat Daerah SATU PINTU
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,terma
suk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengelolaan surat menyurat Kab. Semarang 13.000 - - 13.000 14.300

1 01 1.02.12.01 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya fasilitas 12 bln, 2 Kelancaran 100 % 100.000 135.000 - - 135.000 148.500 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan disiplin, listrik, telp, air dan bh operasional PENANAMAN
komunikasi, sumber daya kompetensi dan elektronik kantor, kantor melalui MODAL DAN
air dan listrik profesionalisme tambah daya listrik, keg. penyediaan PELAYANAN
aparatur genset jasa komponen TERPADU
pemerintah, instalasi SATU PINTU
sehingga responsif komunikasi, SDA
terhadap dan air
perubahan
paradigma
pemerintahan;

Kab.
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air Semarang
dan listrik 135.000 - - 135.000 148.500

1 01 1.02.12.01 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terpeliharanya 12 bln Kelancaran tugas 100 % 10.000 45.000 - - 45.000 60.500 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan disiplin, peralatam dan kantor melalui PENANAMAN
Perlengkapan Kantor kompetensi dan per;engkapan keg. penyediaan MODAL DAN
profesionalisme gedung kantor jasa perbaikan PELAYANAN
aparatur peralatan kerja TERPADU
pemerintah, dan SATU PINTU
sehingga responsif perlengkapan
terhadap kantor
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorKab. Semarang 45.000 - - 45.000 60.500

1 01 1.02.12.01 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya 12 bln, 40 Kelancaran tugas 100 % 65.000 65.000 - - 65.000 71.500 DINAS
Kelola Pemerintahan disiplin, peralatan rumah pegawai, kantor, PENANAMAN
kompetensi dan tangga kantor, 100 org tersedianya MODAL DAN
profesionalisme makanan dan makanan PELAYANAN
aparatur minuman pegawai, minuman TERPADU
pemerintah, tamu dan rapat, pegawai, tamu SATU PINTU
sehingga responsif surat kabar dan rapat,
terhadap penambahan
perubahan wawasan pegawai
paradigma
pemerintahan;

1. Penyediaan Logistik kantor Kab. Semarang 65.000 - - 65.000 71.500

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 1 dari 8
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.12.01 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terbayarnya 8 org Kelancaran 100 % 56.000 60.000 - - 60.000 66.000 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan disiplin, honorarium pelayanan dan PENANAMAN
SKPD kompetensi dan administrasi administrasi MODAL DAN
profesionalisme keuangan dan administrasi PELAYANAN
aparatur pengelola keuangan keuangan TERPADU
pemerintah, SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Kab. Semarang 60.000 - - 60.000 66.000

1 01 1.02.12.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terpeliharanya 12 bln, 1 Terpeliharanya 100 % 15.000 20.000 - - 20.000 22.000 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan disiplin, kebersihan, bh kebersihan, PENANAMAN
kompetensi dan kenyamanan dan kenyamanan dan MODAL DAN
profesionalisme keindahan kantor, keindahan kantor PELAYANAN
aparatur alat pemotong selama 12 bln TERPADU
pemerintah, rumput SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Semarang 20.000 - - 20.000 22.000

1 01 1.02.12.01 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terkoordinasinya 28 kl Terkoordinasinya 100 % 82.000 82.000 - - 82.000 121.000 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan disiplin, kegiatan - kegiatan kegiatan - PENANAMAN
daerah kompetensi dan kantor dengan lintas kegiatan kantor MODAL DAN
profesionalisme instansi dan daerah dengan lintas PELAYANAN
aparatur instansi dan TERPADU
pemerintah, daerah selama 12 SATU PINTU
sehingga responsif bln
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Kab. Semarang 82.000 - - 82.000 121.000

1 01 1.02.12.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terbayarnya jasa 20 org Terpenuhiya jasa 100 % 161.000 629.360 - - 629.360 629.360 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan disiplin, pendukung teknis tenaga PENANAMAN
Perkantoran kompetensi dan (instruktur senam, pendukung MODAL DAN
profesionalisme penjaga malam, teknis PELAYANAN
aparatur tenaga kebersihan, perkantoran TERPADU
pemerintah, tenaga keamanan, selama 12 bln SATU PINTU
sehingga responsif caraka, sopir)
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Kab. Semarang 629.360 - - 629.360 629.360

1 01 1.02.12.01 02 Program Peningkatan 220.000 230.000 - - 230.000 363.000


Sarana dan Prasarana
Aparatur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 2 dari 8
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.12.01 02 03 Pembangunan gedung 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Perluasan Gedung 1 Paket Terbngunnya 100% - - - - - - DINAS
kantor Kelola Pemerintahan administrasi Penanaman Dinas Penanaman Perluasan PENANAMAN
pemerintahan Modal dan Modal dan Pelayanan Gedung Dinas MODAL DAN
dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman PELAYANAN
Information Terpadu Satu (Pembebasan Lahan) Modal dan TERPADU
Communication Pintu Pelayanan SATU PINTU
and Technology Terpadu Satu
(ICT) melalui Pintu
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1 01 1.02.12.01 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya : 1 set, 4 Tekelancaran 100 % 100.000 60.000 - - 60.000 165.000 DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan disiplin, Komputer, printer, bh, 2 bh, 1 tugas melalui PENANAMAN
gedung kantor kompetensi dan external bh, 3 bh, 1 pengadaan MODAL DAN
profesionalisme hardisk,kursi bh, 1 bh, 1 peralatan kantor PELAYANAN
aparatur komputer, kursi es. bh, 1 bh dan TERPADU
pemerintah, IV, TV LCD 42 ", perlengkapan SATU PINTU
sehingga responsif DVD player, kamera gedung kantor
terhadap pocket, roll oxpack
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Kab. Semarang 60.000 - - 60.000 165.000

1 01 1.02.12.01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terpeliharanya 2 gedung Terciptanya 100 % 50.000 100.000 - - 100.000 110.000 DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan disiplin, gedung kantor kenyamanan PENANAMAN
kompetensi dan gedung tempat MODAL DAN
profesionalisme kerja PELAYANAN
aparatur TERPADU
pemerintah, SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Semarang 100.000 - - 100.000 110.000

1 01 1.02.12.01 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terpeliharanya 7 bh rpda Terpeliharanya 100 % 45.000 45.000 - - 45.000 55.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan disiplin, kendaraan dinas dan 4, 5 bh kendaraan dinas PENANAMAN
dinas/operasional kompetensi dan terbayarnya pajak roda 2 dan operasional MODAL DAN
profesionalisme kendaraan PELAYANAN
aparatur TERPADU
pemerintah, SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Semarang 45.000 - - 45.000 55.000

1 01 1.02.12.01 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terpeliharanya 12 bln, Teriptanya 100 % 25.000 25.000 - - 25.000 33.000 DINAS
perlengkapan dan Kelola Pemerintahan disiplin, perlengkapan dan 120 bh suasana nyaman PENANAMAN
peralatan gedung kantor kompetensi dan peralanan gedung dalam bekerja MODAL DAN
profesionalisme kantor PELAYANAN
aparatur TERPADU
pemerintah, SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

Kab. Semarang
1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 25.000 - - 25.000 33.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 3 dari 8
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.12.01 03 Program Peningkatan 8.000 15.200 - - 15.200 11.000
Disiplin Aparatur
1 01 1.02.12.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya DPMPTSP Pengadaaan Pakaian 36 Stel Tersedianya 100% - 7.200 - - 7.200 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Dinas Pakaian Dinas PENANAMAN
kompetensi dan MODAL DAN
profesionalisme PELAYANAN
aparatur TERPADU
pemerintah, SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DPMPTSP 7.200 - - 7.200 -


1 01 1.02.12.01 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tertib administrasi 12 bln Tertib dan 100 % 8.000 8.000 - - 8.000 11.000 DINAS
Kepegawaian Kelola Pemerintahan disiplin, kepegawaian terselesainya PENANAMAN
kompetensi dan administrasi MODAL DAN
profesionalisme kepegawaian PELAYANAN
aparatur TERPADU
pemerintah, SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Kab. Semarang 8.000 - - 8.000 11.000

1 01 1.02.12.01 05 Program Peningkatan 75.000 65.000 - - 65.000 115.500


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 01 1.02.12.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Peningkatan pegawai 25 org Terlaksananya 100 % 40.000 40.000 - - 40.000 77.000 DINAS
formal Kelola Pemerintahan disiplin, melalui bintek dan PENANAMAN
kompetensi dan bintek/pelatihan pelatihan MODAL DAN
profesionalisme PELAYANAN
aparatur TERPADU
pemerintah, SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Semarang 40.000 - - 40.000 77.000

1 01 1.02.12.01 05 02 Sosialisasi /Bintek 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Terselenggaranya 2 kl, 70 Meningkatkan 100 % 35.000 25.000 - - 25.000 38.500 DINAS
peraturan perundang- Kelola Pemerintahan disiplin, sosialisasi tentang org kesadaran PENANAMAN
undangan kompetensi dan pelayanan perizinan masyarakat MODAL DAN
profesionalisme tentang perizinan PELAYANAN
aparatur TERPADU
pemerintah, SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan Kab. Semarang 25.000 - - 25.000 38.500

2. Penyuluhan Perijinan dan Penanaman Modal Kecamatan - - - - -


Kaliwungu
1 01 1.02.12.01 06 Program Peningkatan 30.000 40.000 - - 40.000 46.200
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 4 dari 8
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 01 1.02.12.01 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersedianya laporan 8 laporan Tersedianya 100 % 30.000 40.000 - - 40.000 46.200 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan disiplin, LKD, LKJiP, LKPJ, laporan PENANAMAN
keuangan SKPD kompetensi dan Evaluasi Renja, keuangan dan MODAL DAN
profesionalisme LPPD, POK dan SPIP laporan laporan PELAYANAN
aparatur pertanggungjawa TERPADU
pemerintah, ban keuangan SATU PINTU
sehingga responsif dan kinerja
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Kab. Semarang 40.000 - - 40.000 46.200

1 01 1.02.12.01 07 Program Perencanaan 50.000 50.000 - - 50.000 77.000


1 01 1.02.12.01 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kab. Semarang Tersusunnya 8 Tersedianya 100 % 50.000 50.000 - - 50.000 77.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan disiplin, dokumen RKA, RKA dokumen dokumen PENANAMAN
kompetensi dan Perubahan, DPA, perencanaan MODAL DAN
profesionalisme DPPA, Renja, yang akuntabel PELAYANAN
aparatur Renstra, RKPD dan TERPADU
pemerintah, KUA SATU PINTU
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kab. Semarang 50.000 - - 50.000 77.000

1. 12 1.02.12.01 PENANAMAN MODAL - 2.183.440 - - 2.183.440 3.395.284


0
1.0212 1.02.12.01 15 Program Peningkatan 420.000 532.000 - - 532.000 623.700
Promosi dan Kerjasama
Investasi
1.0212 1.02.12.01 15 05 Koordinasi perencanaan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Terlaksananya 1 kl, 60 Meningkatnya 100 % 25.000 164.000 - - 164.000 180.400 DINAS
dan pengembangan Kelola Pemerintahan transparansi Semarang, silaturohmi org realisasi Investasi PENANAMAN
penanaman modal dalam Jateng, DIY, forkopimda dengan PMA/PMDN di MODAL DAN
pelaksanaan JKT, Jabar, investor dan calon Kab. Semarang PELAYANAN
pembangunan; Jatim, Luar investor di Kab sebesar Rp TERPADU
Jawa, Semarang 434,93 Milyar SATU PINTU
Internasional
Terlaksananya rakor 2 keg, 60
forum gerakan Pro org
investasi

Terfasiitasinya 4 kl
keikutsertaan Kab.
semarang dalam
rakor perencanaan
dan
pemngembangan PM
Tk. Prov dan
Nasional
Terlaksananya bisnis 1 kl, 50
matching antar org
UMKM dan pelaku
usaha besar

Terfasiitasinya 2 kl
keikutsertaan Kab.
Smg dalam kegiatan
bisnis matching di
Tk Prov dan Nasional

Terfasilitasinya 3 kl
keikutsertaan Kab.
Semarang dalam
Forum Investasi Tk.
Regional, Nasional
dan Internasional

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 5 dari 8
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Terfasiitasinya 10 kl
tindak lanjut Letter
Of Intent/Surat
Pernyataan
Kepeminatan
Investasi

1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Kab. 164.000 - - 164.000 180.400
Semarang,
Jateng, DIY,
JKT, Jabar,
Jatim, Luar
Jawa,
Internasional
1.0212 1.02.12.01 15 08 Peningkatan kegiatan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Terlaksananya 5 kl; 4 kl; Tercapainyatarget 100 % 30.000 30.000 - - 30.000 55.000 DINAS
pemantauan, pembinaan Kelola Pemerintahan transparansi sosialisasi perizinan 3 kl investasi PENANAMAN
dan pengawasan dalam Penanaman Modal, MODAL DAN
pelaksanaan penanaman pelaksanaan Pelatihan dan PELAYANAN
modal pembangunan; evaluasi LKPM dan TERPADU
pemantauan SATU PINTU

Kab. Semarang
1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 30.000 - - 30.000 55.000

1.0212 1.02.12.01 15 09 Peningkatan kualitas SDM 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Terselenggaranya 1 paket Peningkatan 100 % 100.000 78.000 - - 78.000 85.800 DINAS
guna peningkatan Kelola Pemerintahan transparansi penilaian stanar kualitas SDM, PENANAMAN
pelayanan investasi dalam mutu ISO pelaksanaan MODAL DAN
pelaksanaan fasilitas PELAYANAN
pembangunan; pengukuran dan TERPADU
evaluasi SATU PINTU
sertifikasi
standar
manajement
mutu

1. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Kab. Semarang 78.000 - - 78.000 85.800

1.0212 1.02.12.01 15 10 Penyelenggaraan pameran 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Terfasilitasinya 3 kl Meningkatnya 100 % 115.000 200.000 - - 200.000 220.000 DINAS
investasi Kelola Pemerintahan transparansi Semarang, keikutsertaan jumlah proyek PENANAMAN
dalam Jateng, pameran investasi di Investasi MODAL DAN
pelaksanaan nasional, Kab. Semarang, PMA/PMDN di PELAYANAN
pembangunan; Internasional Jateng, nasional dan Kab Semarang TERPADU
Internasional sebanyak 305 SATU PINTU
proyek investasi

Tersedianya materi 500 paket


promosi investasi
(leaflet, brosur, D,
merchandise/cinder
a tata, goody bag)

1. Penyelenggaraan pameran investasi Kab. 200.000 - - 200.000 220.000


Semarang,
Jateng,
nasional,
Internasional
1.0212 1.02.12.01 15 11 Monitoring, evaluasi dan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Tersedianya data dan 2 Tersedianya data 100 % 50.000 60.000 - - 60.000 82.500 DINAS
pelaporan Kelola Pemerintahan transparansi inforasi hasil monev dokumen, investasi dan SOP PENANAMAN
dalam keg. PM 18 kec investasi MODAL DAN
pelaksanaan PELAYANAN
pembangunan; TERPADU
SATU PINTU

Terselenggaranya 2 kl
kegiatan SKM
Terselenggaranya 2 kl
kegiatan
investarisasi reklame

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Semarang 60.000 - - 60.000 82.500

1.0212 1.02.12.01 16 Program Peningkatan 370.000 531.440 - - 531.440 639.584


Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 6 dari 8
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0212 1.02.12.01 16 04 Pengembangan System 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang update 1 paket Aplikasi sistem 100 % 50.000 50.000 - - 50.000 55.000 DINAS
Informasi Penanaman Kelola Pemerintahan transparansi aplikasi/sistem pelayanan PENANAMAN
Modal dalam terpadu berfungsi MODAL DAN
pelaksanaan seara optimal dan PELAYANAN
pembangunan; terlayaninya TERPADU
informasi tentang SATU PINTU
pelayanan
perizinan

1. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Kab. Semarang 50.000 - - 50.000 55.000

1.0212 1.02.12.01 16 12 Penyederhanaan Prosedur 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Pelayanan perizinan 65 kl Meningkatkan 100 % 60.000 60.000 - - 60.000 66.000 DINAS
Perizinan dan Peningkatan Kelola Pemerintahan transparansi usaha (kunjungan kunjungan kualitas PENANAMAN
Pelayanan Perizinan Usaha dalam lapangan) dan rakor , 3 kl rakor pelayanan MODAL DAN
pelaksanaan perizinan perizinan PELAYANAN
pembangunan; TERPADU
SATU PINTU

Kab. Semarang
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha 60.000 - - 60.000 66.000

1.0212 1.02.12.01 16 13 Penyederhanaan Prosedur 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Terselenggaranya 65 kl Meningkatkan 100 % 65.000 65.000 - - 65.000 71.500 DINAS
Perizinan dan Peningkatan Kelola Pemerintahan transparansi pelayanan perizinan kunjungan kualitas PENANAMAN
Pelayanan Perizinan dalam PM dan non Usaha , 3 kl rakor pelayanan MODAL DAN
Penanaman Modal dan Non pelaksanaan (kunjungan perizinan PELAYANAN
Usaha pembangunan; lapangan), rakor TERPADU
perizinan SATU PINTU

Kab. Semarang
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Non Usaha 65.000 - - 65.000 71.500

1.0212 1.02.12.01 16 14 Penyederhanaan Prosedur 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Terselenggaranya 170 kl Meningkatkan 100 % 65.000 65.000 - - 65.000 71.500 DINAS
Perizinan dan Peningkatan Kelola Pemerintahan transparansi pelayanan perizinan kualitas PENANAMAN
Pelayanan Perizinan Dasar dalam dasar (kunjungan pelayanan MODAL DAN
pelaksanaan lapangan) perizinan PELAYANAN
pembangunan; TERPADU
SATU PINTU

Kab. Semarang
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dasar 65.000 - - 65.000 71.500

1.0212 1.02.12.01 16 15 Penyederhanaan Prosedur 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Terselenggaranya 40 kl Mningkatkan 100 % 65.000 65.000 - - 65.000 71.500 DINAS
Perizinan dan Peningkatan Kelola Pemerintahan transparansi pelayanan perizinan kualitas PENANAMAN
Pelayanan Perizinan dalam tertentu (kunjungan pelayanan MODAL DAN
Tertentu pelaksanaan lapangan) perizinan PELAYANAN
pembangunan; TERPADU
SATU PINTU

Kab. Semarang
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu 65.000 - - 65.000 71.500

1.0212 1.02.12.01 16 16 Pelayanan Publik Yang 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Terlaksananya FO, 19 Terlaksananya 100 % 65.000 226.440 - - 226.440 304.084 DINAS
Prima Kelola Pemerintahan transparansi pelayanan perizinan kec, 39 pelayanan PENANAMAN
dalam dan informasi titik * 2 kl, perizinan dan MODAL DAN
pelaksanaan layanan perizinan, 100 buku, jemput bola PELAYANAN
pembangunan; Cetak buku profil 1900 ex pelayanan TERPADU
DPMPTSP, Blangko perizinan serta SATU PINTU
IMB untuk tersedinya
kecamatan informasi tentang
pelayanan
perizinan

1. Pelayanan Publik Yang Prima Kab. Semarang 226.440 - - 226.440 304.084

1.0212 1.02.12.01 17 Program Penyiapan 25.000 1.120.000 - - 1.120.000 2.132.000


Potensi Sumber Daya,
Sarana dan Prasarana
Daerah
1.0212 1.02.12.01 17 01 Kajian potensi sumber daya 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Tersusunnya profil 4 Meningkatkan 100 % 25.000 120.000 - - 120.000 132.000 DINAS
yang terkait dengan Kelola Pemerintahan transparansi potensi dan peluang dokumen nilai investasi PENANAMAN
investasi dalam investasi unggulan daerah sebesar MODAL DAN
pelaksanaan Kab. Semarang 9,6% PELAYANAN
pembangunan; bidang pariwisata, TERPADU
industri, pertanian SATU PINTU
dan UMKM

1. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi Kab. Semarang 120.000 - - 120.000 132.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 7 dari 8
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0212 1.02.12.01 17 03 Pendataan Obyek Perizinan 3. Peningkatan Tata Terciptanya Kab. Semarang Pendataan bangunan 19 Adanya data 100 % - 1.000.000 - - 1.000.000 2.000.000 DINAS
Kelola Pemerintahan transparansi /rumah ber IMB kecamatan bangunan/ruma PENANAMAN
dalam maupun yang belum h ber IMB MODAL DAN
pelaksanaan ber IMB PELAYANAN
pembangunan; TERPADU
SATU PINTU

1. Pendataan Obyek Perizinan Kab. Semarang 1.000.000 - - 1.000.000 2.000.000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Halaman 8 dari 8
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.18.18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.184.500 2.377.603 - 1.700.000 4.077.603 20.030.888
1 18 1.02.18.18 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 678.688 - 1.700.000 2.378.688 17.815.888
1 18 1.02.18.18 01 Program Pelayanan 562.000 584.278 - - 584.278 590.888
Administrasi Perkantoran

1 18 1.02.18.18 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas terlaksananya 2500 surat terwujudnya 100 % 10.000 15.200 - - 15.200 12.000 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi kearsipan dan administrasi masuk/kel kelancaran KEARSIPAN
pemerintahan perpustakaan kepegawaian surat uar dan 36 pelayanan DAN
dalam penerapan masuk/keluar dan ATK ketatausahaan PERPUSTAKA
Information terpenuhinya dalam rangka AN
Communication kebutuhan ATK administrasi
and Technology perkantoran yang
(ICT) melalui lancar dan tertib
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Terlaksananya 12 bulan
administrasi
kepegawaian surat
masuk/keluar dan
terpenuhinya
kebutuhan ATK

1. Pengelolaan surat menyurat Dinas 15.200 - - 15.200 12.000


kearsipan dan
perpustakaan

1 18 1.02.18.18 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten terlaksananya 12 bulan, lancarnya 12 bulan 170.000 160.000 - - 160.000 160.000 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi semarang pembayaran 3 tempat [ pelayanan KEARSIPAN
komunikasi, sumber daya pemerintahan rekening telepon, air, perpus administrasi DAN
air dan listrik dalam penerapan listrik dan spedy ungaran, kantor PERPUSTAKA
Information ambarawa, AN
Communication Depo arsip
and Technology ]
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Kabupaten
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 160.000 - - 160.000 160.000
semarang

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 1 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 18 1.02.18.18 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas terlaksananya 6 [enam] terpenuhinya 100% 13.000 24.390 - - 24.390 20.000 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi kearsipan dan pemeliharaan jenis kebutuhan jasa KEARSIPAN
Perlengkapan Kantor pemerintahan perpustakaan peralatan dan perlengkap peralatan dan DAN
dalam penerapan perlengkapan an perlengkapan PERPUSTAKA
Information kantor. elektronik kantor AN
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorDinas 24.390 - - 24.390 20.000
kearsipan dan
perpustakaan

1 18 1.02.18.18 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten terpenuhinya makan 50 orang terpenuhiunya 11 bulan 40.000 45.000 - - 45.000 46.200 DINAS
Kelola Pemerintahan administrasi Semarang dan minum pegawai, 11 bulan makanan dan KEARSIPAN
pemerintahan tamu dan rapat minum untuk DAN
dalam penerapan harian pegawamu PERPUSTAKA
Information Dinas Arpusai, AN
Communication untuk rapat dan
and Technology untuk t
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Logistik kantor Kabupaten 45.000 - - 45.000 46.200


Semarang
1 18 1.02.18.18 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten terbayarnya 8 orang 12 lancarnya 100 % 25.000 21.000 - - 21.000 23.000 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan administrasi semarang honorarium bulan [ 1 pelayanan KEARSIPAN
SKPD pemerintahan pengelola keuangan bend, 5 administrasi DAN
dalam penerapan dan pemb. keuangan PERPUSTAKA
Information pengurus/penyimpa bend, 2 AN
Communication n barang pengurus
and Technology barang
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Kabupaten 21.000 - - 21.000 23.000


semarang

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 2 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 18 1.02.18.18 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten tersedianya 20jenis, 12 terciptanya 12 bulan 12.000 10.000 - - 10.000 13.000 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan administrasi semarang pengadaan bahan bulan suasana yang KEARSIPAN
pemerintahan dan peralatan bersih dan DAN
dalam penerapan kebersihan nyaman di Dinas PERPUSTAKA
Information Arpus AN
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten 10.000 - - 10.000 13.000


semarang
1 18 1.02.18.18 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya terlaksananya rakor 12 bulan meningkatkan 100 % 45.000 42.000 - - 42.000 50.000 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan administrasi dan konsultasi 1 orang koordinasi dan KEARSIPAN
daerah pemerintahan didalam dan luar wawasan DAN
dalam penerapan daerah aparatur untuk PERPUSTAKA
Information pengembangan AN
Communication kearsipan dan
and Technology perpustakaan
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 42.000 - - 42.000 50.000
1 18 1.02.18.18 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata kabupaten terbayarnya tenaga 1 org. PHL, lancarnya 100 % 247.000 266.688 - - 266.688 266.688 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan semarang PHL, tenaga kontrak 14 bulan pelayanan KEARSIPAN
Perkantoran dan instruktur ,9 org. kearsipan dan DAN
senam tenaga perpustakaan PERPUSTAKA
kontrak 13 AN
bulan,
instruktur
senam 11
bulan

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran kabupaten 266.688 - - 266.688 266.688
semarang
1 18 1.02.18.18 02 Program Peningkatan 250.000 48.000 - 1.700.000 1.748.000 200.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 3 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 18 1.02.18.18 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten tersedianya 1 Pesawat terpenuhinya 100 % 195.000 18.000 - - 18.000 150.000 DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi semarang perlengkapan dan tlp dan sarana dan KEARSIPAN
gedung kantor pemerintahan peralatan kantor Fax, 2 prasarana kantor DAN
dalam penerapan serta gedung kantor Printer PERPUSTAKA
Information dan 1 AN
Communication komputer
and Technology all in one
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor kabupaten 18.000 - - 18.000 150.000
semarang
1 18 1.02.18.18 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten terlaksananya pembangu terciptanya 100 % 30.000 - - - - - DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi semarang kebersihan gedung nan depo gedung kantor KEARSIPAN
pemerintahan arsip dan yang aman dan DAN
dalam penerapan perluasan nyaman PERPUSTAKA
Information ruang AN
Communication baca
and Technology perpustak
(ICT) melalui aan
Electronic ungaran
Government dan
dalam rangka ambarawa
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1 18 1.02.18.18 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab semarang terlaksananya 7 kend. lancarnya 100 % 25.000 30.000 - - 30.000 50.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi pemeliharaan dan roda 4, mobilitas KEARSIPAN
dinas/operasional pemerintahan perbaikan sepeda pelayanan kantor DAN
dalam penerapan kendaraan motor PERPUSTAKA
Information operasional AN
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kab semarang 30.000 - - 30.000 50.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 4 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 18 1.02.18.18 02 16 Rehabilitasi sedang/berat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Rehabilitasi Gedung 1 Paket Terrehabilitasinya 100% - - - 1.700.000 1.700.000 - DINAS
rumah gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi Kearsipan dan kantor Gedung Kantor KEARSIPAN
pemerintahan Perpustakaan DAN
dalam penerapan PERPUSTAKA
Information AN
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor Dinas - - 1.700.000 1.700.000 -


Kearsipan dan
Perpustakaan

1 18 1.02.18.18 03 Program Peningkatan 4.500 10.000 - - 10.000 -


Disiplin Aparatur
1 18 1.02.18.18 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pengadaan pakaian 50 Stel Tersedianya 100% 4.500 10.000 - - 10.000 - DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Kearsipan dan dinas Pakaian Dinas KEARSIPAN
kompetensi dan Perpustakaan DAN
profesionalisme PERPUSTAKA
aparatur AN
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 10.000 - - 10.000 -


Kearsipan dan
Perpustakaan

1 18 1.02.18.18 05 Program Peningkatan 25.000 15.000 - - 15.000 20.000


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 18 1.02.18.18 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab semarang terkirimnya SDM 1 tahun meningkatkan 100 % 25.000 15.000 - - 15.000 20.000 DINAS
formal Kelola Pemerintahan administrasi dalam kegiatan wawasan KEARSIPAN
pemerintahan kursus dan bintek pengetahuan DAN
dalam penerapan SDM aparatur PERPUSTAKA
Information dan menambah AN
Communication wawasan
and Technology pengetahuan unit
(ICT) melalui kerja
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pendidikan dan pelatihan formal kab semarang 15.000 - - 15.000 20.000

1 18 1.02.18.18 06 Program Peningkatan 35.000 5.000 - - 5.000 5.000


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 5 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 18 1.02.18.18 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten tersusunnya laporan 4 tersusunnya 100 % 35.000 5.000 - - 5.000 5.000 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi semarang keuangan, LKJiP, dokumen POK,KAKIP,LKPJ, KEARSIPAN
keuangan SKPD pemerintahan LKPJ,LPPD (laporan LPPD DAN
dalam penerapan keuangan, PERPUSTAKA
Information LKJiP,LPP AN
Communication D,LKPJ)
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD kabupaten 5.000 - - 5.000 5.000
semarang
1 18 1.02.18.18 07 Program Perencanaan 5.000 16.410 - - 16.410 17.000.000
1 18 1.02.18.18 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten tersusunnya 7 terwujudnya 100 % 5.000 16.410 - - 16.410 17.000.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi semarang penyusunan dokumen [ sinkronisasi KEARSIPAN
pemerintahan dokumen RKPD, program dan DAN
dalam penerapan RENJA,RENTRA,RKP RENJA, kegiatan PERPUSTAKA
Information D,KUA/PPAS,RKA,D KUA PPAS, AN
Communication PA,RKA perubahan RKA,DPA,
and Technology dan DPA perubahan RKA
(ICT) melalui perubahan
Electronic dan DPA
Government perubahan
dalam rangka ]
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD kabupaten 16.410 - - 16.410 17.000.000


semarang
1. 17 1.02.18.18 PERPUSTAKAAN - 695.000 - - 695.000 695.000
0
1.0217 1.02.18.18 15 Program Pengembangan 652.000 695.000 - - 695.000 695.000
Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan

1.0217 1.02.18.18 15 01 Pemasyarakatan minat dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten terselenggaranya 1 tahun, meningkatnya 100 % 242.000 287.000 - - 287.000 287.000 DINAS
kebiasaan membaca untuk Kelola Pemerintahan administrasi semarang sosialisasi 19 layanan dan KEARSIPAN
mendorong terwujudnya pemerintahan perpustakaan kecamatan minat baca DAN
masyarakat pembelajar dalam penerapan terhadap TK, SD?MI , 170 masyarakat PERPUSTAKA
Information dan terselenggaranya posling AN
Communication pelayanan perpustak
and Technology perpustakaan aan
(ICT) melalui ungaran dan
Electronic ambarawa serta
Government terselenggaranya
dalam rangka pelayanan
peningkatan perpustakaan
kualitas, keloiling
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

kabupaten masyarakat pembelajar


1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya 287.000 - - 287.000 287.000
semarang

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 6 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0217 1.02.18.18 15 02 Pengembangan minat dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten terlaksananya lomba 1 kali, 19 terwujudnya 100 % 30.000 30.000 - - 30.000 30.000 DINAS
budaya baca Kelola Pemerintahan administrasi semarang perpustakaan desa desa/kelur pengembangan KEARSIPAN
pemerintahan ahan, 6 budaya baca DAN
dalam penerapan juara PERPUSTAKA
Information AN
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengembangan minat dan budaya baca kabupaten 30.000 - - 30.000 30.000


semarang
1.0217 1.02.18.18 15 03 Supervisi, pembinaan dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab semarang terlaksananya bintek 20 tenaga meningkatnya 100 % 30.000 40.000 - - 40.000 40.000 DINAS
stimulasi pada Kelola Pemerintahan administrasi pengelola pengelola SDM pengelola KEARSIPAN
perpustakaan umum, pemerintahan perpustakaan desa perpustak perpusdes/sekola DAN
perpustakaankhusus, dalam penerapan dan sekolah aan desa h PERPUSTAKA
perpustakaan sekolah dan Information AN
perpustakaan masyarakat Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

kab semarang
1. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaankhusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 40.000 - - 40.000 40.000

1.0217 1.02.18.18 15 08 Publikasi dan sosialisasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab. semarang terlaksananya 1 kali meningkatnya 100 % 100.000 100.000 - - 100.000 100.000 DINAS
minat dan budaya baca Kelola Pemerintahan administrasi pameran buku, pameran minat dan KEARSIPAN
pemerintahan terbitkan buletin buku 7 budaya baca DAN
dalam penerapan pustaka hari dan masyarakat, PERPUSTAKA
Information terbitnya terpublikasinya AN
Communication buletin informasi keg.
and Technology pustaka perpus
(ICT) melalui 4000
Electronic eksemplar
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca kab. semarang 100.000 - - 100.000 100.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 7 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0217 1.02.18.18 15 09 Penyediaan bahan pustaka 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab. semarang tersedianya bahan 1647 mempermudah 100 % 230.000 223.000 - - 223.000 223.000 DINAS
perpustakaan umum Kelola Pemerintahan administrasi pustaka, eksemplar dan mempercepat KEARSIPAN
daerah pemerintahan terlaksananya bahan proses DAN
dalam penerapan pangkalan data pustaka penelusuran PERPUSTAKA
Information bahan pustaka, informasi, AN
Communication terlaksananya meningkatkan
and Technology pengadaan bahan minat baca
(ICT) melalui pustaka, masyarakat,
Electronic terpeliharanya bahan tersedianya
Government pustaka informasi koleksi
dalam rangka terbaru,
peningkatan meningkatkan
kualitas, minat pengguna
pemerataan perpustakaan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah kab. semarang 223.000 - - 223.000 223.000

1.0217 1.02.18.18 15 10 Monitoring, evaluasi dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab semarang terlaksananya 19 meningkatnya 100 % 20.000 15.000 - - 15.000 15.000 DINAS
pelaporan Kelola Pemerintahan administrasi monitoring, kecamatan pelayanan KEARSIPAN
pemerintahan pembinaan dan / 120 desa perpusdes DAN
dalam penerapan evaluasi PERPUSTAKA
Information perkembangan AN
Communication perpustakaan desa
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kab semarang 15.000 - - 15.000 15.000

1. 18 1.02.18.18 KEARSIPAN - 1.003.915 - - 1.003.915 1.520.000


0
1.0218 1.02.18.18 15 Program perbaikan sistem - 85.000 - - 85.000 95.000
administrasi kearsipan

1.0218 1.02.18.18 15 04 Penyusunan sistem katalog 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab semarang terlaksananya 7 JRA tersusunnya 100 % - 60.000 - - 60.000 70.000 DINAS
data Kelola Pemerintahan administrasi Penyusunan jadwal substantif jadwal retensi KEARSIPAN
pemerintahan retensi arsip [JRA] arsip [JRA] PD [ DAN
dalam penerapan Subtantif 7 JRA substantif] PERPUSTAKA
Information (BARENLITBANGDA, dengan PD AN
Communication Dinas Pendidikan, sebanyak 46
and Technology DPU, BMPTSP, Dinas
(ICT) melalui Dispendukcapil,
Electronic Kecamatan Ungaran
Government Barat, Kecamatan
dalam rangka Ungaran Timur)
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan sistem katalog data kab semarang 60.000 - - 60.000 70.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 8 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0218 1.02.18.18 15 07 Pemeliharaan peralatan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab semarang Terpeliharanya 1 unit Terpenuhinya 100 % - 25.000 - - 25.000 25.000 DINAS
jaringan informasi Kelola Pemerintahan administrasi Peralatan jaringan sistem nperalatan KEARSIPAN
kearsipan pemerintahan Otomasi Arsip aplikasi jaringan otomasi DAN
dalam penerapan Daerah dan Superfisi Superfisi arsip daerah PERPUSTAKA
Information Sistem Sistem AN
Communication untuk 46
and Technology PD
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan kab semarang 25.000 - - 25.000 25.000

1.0218 1.02.18.18 16 Program penyelamatan 380.000 300.000 - - 300.000 350.000


dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
1.0218 1.02.18.18 16 01 Pengadaan sarana 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten terpeliharanya arsip 1500 dos terwujudnya 100 % 50.000 75.000 - - 75.000 100.000 DINAS
pengolahan dan Kelola Pemerintahan administrasi semarang aktif, inaktif dan arsip, dokumen/arsip KEARSIPAN
penyimpanan arsip pemerintahan statis Kabupaten 1500 daerah yang DAN
dalam penerapan Semarang Kertas representatif PERPUSTAKA
Information Payung AN
Communication 1000
and Technology masker
(ICT) melalui dan label
Electronic arsip
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip kabupaten 75.000 - - 75.000 100.000
semarang
1.0218 1.02.18.18 16 02 Pendataan dan penataan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab. semarang tertatanya 19 terlaksananya 12 bulan 280.000 175.000 - - 175.000 175.000 DINAS
dokumen/arsip daerah Kelola Pemerintahan administrasi dokumen/arsip kecamatan penataan KEARSIPAN
pemerintahan dengan baik, monev , 76 desa arsip/dokumen, DAN
dalam penerapan dan pelaporan serta dan 10 tersusunnya JRA, PERPUSTAKA
Information akuisisi OPD kode klasifikasi AN
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah kab. semarang 175.000 - - 175.000 175.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 9 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0218 1.02.18.18 16 03 Penduplikatan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten terlaksananya 200 tersedianya 100 % 50.000 50.000 - - 50.000 75.000 DINAS
dokumen/arsip daerah Kelola Pemerintahan administrasi semarang kegiatan lembar khasanah arsip KEARSIPAN
dalam bentuk informatika pemerintahan penduplikatan dan dokumen dan tersusunnya DAN
dalam penerapan tersusunnya naskah foto, 30 naskah sumber PERPUSTAKA
Information sumber arsip kaset vhs, arsip AN
Communication dan 20 cd
and Technology film
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika kabupaten 50.000 - - 50.000 75.000
semarang
1.0218 1.02.18.18 17 Program pemeliharaan 26.000 301.000 - - 301.000 625.000
rutin/ berkala sarana dan
prasarana kearsipan

1.0218 1.02.18.18 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab. semarang terlaksananya 1 tahun 4 terwujudnya 100 % 26.000 45.000 - - 45.000 250.000 DINAS
sarana pengolahan dan Kelola Pemerintahan administrasi pemeliharaan jenis dokumen/arsip KEARSIPAN
penyimpanan arsip pemerintahan dokumen/arsip di perawatan yang representatif DAN
dalam penerapan lingkungan arsip [ PERPUSTAKA
Information pemerintah kab. termit AN
Communication semarang kontrol,
and Technology fumigasi,
(ICT) melalui hause
Electronic spraiying,
Government kapur
dalam rangka barus]
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

kab. semarang
1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 45.000 - - 45.000 250.000

1.0218 1.02.18.18 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata kab semarang terpeliharanya 8000 terwujudnya 100 % - 256.000 - - 256.000 375.000 DINAS
arsip daerah Kelola Pemerintahan dokumen/arsip berkas arsip/dokumen KEARSIPAN
daerah dokumen/ daerah yang DAN
arsip [ 10 representatip PERPUSTAKA
orang AN
tenaga
teknis
kearsipan ]

1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah kab semarang 256.000 - - 256.000 375.000

1.0218 1.02.18.18 18 Program peningkatan 245.000 317.915 - - 317.915 450.000


kualitas pelayanan
informasi
1.0218 1.02.18.18 18 02 Penyediaan sarana layanan 3. Peningkatan Tata kab semarang tersedianya arsip 19 desa, 1 tersedianya 100 % 40.000 45.000 - - 45.000 50.000 DINAS
informasi arsip Kelola Pemerintahan desa yang tertib desa juara layanan informasi KEARSIPAN
(Lomba Arsip arsip desa dan DAN
desa/Kelurahan) kecamatan PERPUSTAKA
AN
1. Penyediaan sarana layanan informasi arsip kab semarang 45.000 - - 45.000 50.000

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 10 dari 11


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0218 1.02.18.18 18 03 Sosialisasi/penyuluhan 3. Peningkatan Tata Mantapnya kab semarang Terlaksananya 30 OPD tercapainya SDM 100 % 10.000 100.000 - - 100.000 200.000 DINAS
kearsipan di lingkungan Kelola Pemerintahan administrasi Kegiatan dan 30 pengelola arsip KEARSIPAN
instansi pemerintahan Sosialisasi/Bintek Desa/lemb OPD/lembaga DAN
pemerintah/swasta dalam penerapan Bagi aga/Kelur yang terampil PERPUSTAKA
Information OPD/Desa/Keluraha ahan dan AN
Communication n/Lembaga 30 Desa
and Technology Kelurahan
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

kab semarang
1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 100.000 - - 100.000 200.000

1.0218 1.02.18.18 18 04 Bimbingan teknis 3. Peningkatan Tata Mantapnya Tersedianya SDM 19 tercapainya SDM 100 % 45.000 172.915 - - 172.915 200.000 DINAS
kearsipan Kelola Pemerintahan administrasi yang Trampil kecamatan pengelola Arsip di KEARSIPAN
pemerintahan Kabupaten [ per desa yang handal DAN
dalam penerapan Semarang kecamatan PERPUSTAKA
Information selama 3 AN
Communication hari ]
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Bintek kearsipan dan perpustakaan Desa 172.915 - - 172.915 200.000


Jatirunggo

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Halaman 11 dari 11


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01.02.02 DINAS PARIWISATA 15.094.613 10.485.962 6.500.000 23.979.375 40.965.337 16.669.616
2 02 2.01.02. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 2.075.962 - - 2.075.962 2.459.666
02
2 02 2.01.02. 01 Program Pelayanan 1.375.319 1.769.832 - - 1.769.832 1.969.183
02 Administrasi Perkantoran

2 02 2.01.02. 01 01 Pengelolaan surat menyurat 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Terpenuhinya 2000 surat Terlaksananya Jumlah 21.484 23.633 - - 23.633 25.996 DINAS
02 Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang, Kota kebutuhan terkirim pengelolaan surat surat PARIWISATA
kelembagaan dan Semarang, Kota pengelolaan surat 3000 surat menyurat dengan terkirim
ketatalaksanaan Salatiga, dan menyurat terkirim perangkat daerah dalam 1
satuan kerja wilayah 85 orang terkait dan stake Tahun
Perangkat Daerah Jateng/DIY pelayanan holder serta sejumlah
dalam rangka administra tersedianya 4000 orang
pelayanan kepada si Administrasi Jumlah
masyarakat,termas kepegawaia Perkantoran dan surat masuk
uk melakukan n Kepegawaian sejumlah
kajian dan 10 item untuk kelancaran 5000 surat
pemindahan pusat barang Kedinasan Pelayanan
pemerintahan; cetakan administrasi
kepegawaian
85 orang
pegawai
Barang
cetakan 10
mitem

1. Pengelolaan surat menyurat Kabupaten 23.633 - - 23.633 25.996


Semarang, Kota
Semarang, Kota
Salatiga, dan
wilayah
Jateng/DIY

2 02 2.01.02. 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Penyediaan peralatan Alat-alat Tersedianya Alat-alat 247.800 270.000 - - 270.000 324.038 DINAS
02 komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi Semarang listrik dan elektronik listrik dan peralatan listrik listrik dan PARIWISATA
komunikasi, sumber daya pemerintahan serta terbayarnya elektronik dan elektronik elektronik
air dan listrik dalam penerapan rekening telepon, air, (Kantor, serta terbayarnya (Kantor,
Information dan listrik selama 1 Anjungan rekening telepon, Anjungan
Communication tahun Maerokoco, air, dan listrik Maerokoco,
and Technology Gedung selama 1 tahun Gedung
(ICT) melalui Serba guna Serba guna
Electronic Bung Bung Karno
Government dalam Karno dan dan
rangka lapangan lapangan
peningkatan Tambakboy Tambakboyo
kualitas, o Ambarawa)
pemerataan Ambarawa) telepon
pelayanan publik telepon (Dinas
dan pembangunan (Dinas pariwisata
sistem data (data pariwisata (2), WIFI
base); (2), WIFI Dinas, DTW
Dinas, Pemandian
DTW Muncul, dan
Pemandian DTW Bukit
Muncul, Cinta)
dan DTW Air (Dinas
Bukit Pariwisata,
Cinta) Obyek
Air (Dinas Wisata
Pariwisata, Monumen
Obyek
Wisata
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya airKabupaten
dan listrik 270.000 - - 270.000 324.038
Semarang

DINAS PARIWISATA Halaman 1 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 02 2.01.02. 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Penyediaan peralatan 14 item Tersedianya 12 bulan 22.260 24.486 - - 24.486 26.935 DINAS
02 Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan administrasi semarang kerja dan Pemelihara peralatan kerja PARIWISATA
Perlengkapan Kantor pemerintahan perlengkapan kantor an dan perlengkapan
dalam penerapan yang memadai dan peralatan kantor yang
Information layak pakai dan memadai dan
Communication perlengkap layak pakai
and Technology an kantor
(ICT) melalui (Mesin
Electronic Ketik, CPU
Government dalam PC,
rangka monitor
peningkatan printer,
kualitas, Prtinter
pemerataan Laser,
pelayanan publik Laptop,
dan pembangunan LCD, AC,
sistem data (data AC Blower,
base); telepon
PABX,
penangkal
petir,
Faximile,
Dispenser,
TV, CCTV,
kursi meja,
Meja Kerja,
dll

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Kabupaten 24.486 - - 24.486 26.935
semarang
2 02 2.01.02. 01 05 Penyediaan jasa jaminan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten tercukupinya - PBB DTW terbayarnya 12 bulan 4.400 5.500 - - 5.500 6.050 DINAS
02 barang milik daerah Kelola Pemerintahan administrasi Semarang kebutuhan PBB Candi kebutuhan PBB PARIWISATA
pemerintahan Obyek Wisata, Pajak Gedongson Obyek Wisata,
dalam penerapan Pemanfaatan Air go, Bukit Pajak
Information kolam renang Muncul Cinta, Pemanfaatan Air
Communication Pemandian kolam renang
and Technology Muncul Muncul
(ICT) melalui - Pajak
Electronic Pemanfaat
Government dalam an Air
rangka kolam
peningkatan renang
kualitas, Muncul
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kabupaten 5.500 - - 5.500 6.050
Semarang
2 02 2.01.02. 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Mantapnya kabupaten penediaan bahan koran 2 Tersedianya 12 bulan 56.875 62.563 - - 62.563 68.819 DINAS
02 Kelola Pemerintahan administrasi semarang bacaan dan jenis, bahan bacaan PARIWISATA
pemerintahan peraturan perundang- majalah 2 dan peraturan
dalam penerapan undangan, makanan jenis, perundang-
Information dan minuman untuk makanan undangan,
Communication rapat, makanan dan dan makanan dan
and Technology minuman pegawai, minuman minuman untuk
(ICT) melalui peralatn rumah 60 rapat, makanan
Electronic tangga, peraltan pegawai, dan minuman
Government dalam dapur dan dan pegawai, peralatn
rangka pengadaan buku pralatan rumah tangga,
peningkatan peraturan per UU-an dapur dan peraltan dapur
kualitas, pengadaan dan pengadaan
pemerataan buku. buku peraturan
pelayanan publik per UU-an
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Logistik kantor kabupaten 62.563 - - 62.563 68.819


semarang

DINAS PARIWISATA Halaman 2 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 02 2.01.02. 01 07 Penatausahaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas terlaksananya SPP, SPM, terlaksananya 12 bulan 95.000 105.000 - - 105.000 105.000 DINAS
02 keuangan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi Pariwisata administrasi Intensifika administrasi PARIWISATA
pemerintahan Keuangan SKPD si Keuangan SKPD
dalam penerapan Pendapata
Information n,
Communication Panggajian,
and Technology Cetak
(ICT) melalui Karcis
Electronic
Government dalam
rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Dinas 105.000 - - 105.000 105.000


Pariwisata
2 02 2.01.02. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Kabupaten Penyediaan jasa Alat Tersedianya jasa Alat 6.500 18.150 - - 18.150 19.965 DINAS
02 kantor Kelola Pemerintahan administrasi Semarang Kebersihan Kantor kebersihan Kebersihan kebersihan, PARIWISATA
pemerintahan berupa peralatan , retribusi Kantor berupa retribusi
dalam penerapan kebersihan dan sampah peralatan sampah
Information bahan pembersih untuk kebersihan dan untuk
Communication serta penghias Kantor dan bahan pembersih Kantor dan
and Technology ruangan rumah lapangan serta penghias lapangan
(ICT) melalui tangga Tambakboy ruangan rumah Tambakboyo
Electronic o tangga Ambarawa
Government dalam Ambarawa dan alun-
rangka alun Bung
peningkatan Karno
kualitas, Kalirejo
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten 18.150 - - 18.150 19.965


Semarang
2 02 2.01.02. 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Meningkatnya jawa tengah / Terlaksananya Terlaksana Terlaksananya 60 kali 73.000 75.000 - - 75.000 88.330 DINAS
02 dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan kapasitas DIY, Jatim, koordinasi dan nya koordinasi dengan PARIWISATA
daerah kelembagaan dan Jabar, Luar konsultasi keluar koordinasi pihak terkait
ketatalaksanaan jawa daerah dengan dan
satuan kerja instansi dan stake konsultasi
Perangkat Daerah holder terkait keluar
dalam rangka daerah
pelayanan kepada dengan
masyarakat,termas instansi
uk melakukan dan stake
kajian dan holder
pemindahan pusat terkait
pemerintahan;

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah jawa tengah / 75.000 - - 75.000 88.330
DIY, Jatim,
Jabar, Luar
jawa

DINAS PARIWISATA Halaman 3 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 02 2.01.02. 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Kabupaten Terlaksananya jasa tenaga Terbayarnya jasa 12 bulan 848.000 1.185.500 - - 1.185.500 1.304.050 DINAS
02 pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan kapasitas Semarang pendukung/teknis Outsorcing pendukung/tekni PARIWISATA
Perkantoran kelembagaan dan perkantoran 42 orang, s perkantoran
ketatalaksanaan Instruktur
satuan kerja senam 22
Perangkat Daerah kali
dalam rangka
pelayanan kepada
masyarakat,termas
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran Kabupaten 1.185.500 - - 1.185.500 1.304.050
Semarang
2 02 2.01.02. 02 Program Peningkatan 192.300 242.300 - - 242.300 404.030
02 Sarana dan Prasarana
Aparatur
2 02 2.01.02. 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pemeliharaan Almari Terpeliharanya Almari arsip 50.000 50.000 - - 50.000 192.500 DINAS
02 dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan kapasitas Pariwisata Perlengkapan dan arsip 10 Perlengkapan dan 10 unit, PARIWISATA
gedung kantor kelembagaan dan Peralatan Kantor unit, Peralatan Kantor Komputer
ketatalaksanaan memadai dan layak Komputer memadai dan dan printer
satuan kerja pakai dan printer layak pakai (5unit),
Perangkat Daerah (5unit), Laptop
dalam rangka Laptop (1unit) dan
pelayanan kepada (1unit) dan AC Standing
masyarakat,termas AC (4 Unit)
uk melakukan Standing (4
kajian dan Unit)
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor Dinas 50.000 - - 50.000 192.500
Pariwisata
2 02 2.01.02. 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pemeliharaan gedung pengecatan Terpeliharanya pengecatan 100.000 150.000 - - 150.000 165.000 DINAS
02 gedung kantor Kelola Pemerintahan kapasitas Pariwisata kantor yang memadai 1(satu) unit gedung kantor 1(satu) unit PARIWISATA
kelembagaan dan dan layak Gedung yang memadai Gedung
ketatalaksanaan Dinas dan layak Dinas
satuan kerja Pariwisata Pariwisata
Perangkat Daerah dan dan Fasilitas
dalam rangka Fasilitas pendukung
pelayanan kepada pendukung lainnya
masyarakat,termas lainnya (pagar
uk melakukan (pagar kantor,
kajian dan kantor, pavingisasi,
pemindahan pusat pavingisasi gedung
pemerintahan; , gedung kantor,
kantor, tempat
tempat parkir)
parkir)

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas 150.000 - - 150.000 165.000


Pariwisata
2 02 2.01.02. 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 4. Peningkatan Tersedianya Dinas pemeliharaan dan Roda 4 = 7 Tercukupinnya 12 bulan 42.300 42.300 - - 42.300 46.530 DINAS
02 kendaraan Kualitas Pelayanan sarana dan Pariwisata perijinan kendaraan Unit pemeliharaan dan PARIWISATA
dinas/operasional Dasar prasarana dinas/operasional Roda 2 = perijinan
transportasi yang untuk menunjang 15 Unit kendaraan
berkualitas dan tugas kedinasan Roda 3 = 1 dinas/operasional
merata; Unit untuk menunjang
perijinan(S tugas kedinasan
TNK dan
KIR)
DINAS PARIWISATA Halaman 4 dari 14
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas 42.300 - - 42.300 46.530
Pariwisata
2 02 2.01.02. 03 Program Peningkatan - 16.400 - - 16.400 37.400
02 Disiplin Aparatur
2 02 2.01.02. 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Penyediaan pakaian 82 stel Tersedianya 12 bulan - 16.400 - - 16.400 37.400 DINAS
02 beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, Pariwisata dinas untuk pakaian dinas PARIWISATA
kompetensi dan menunjang untuk menunjang
profesionalisme kedisiplinan PNS kedisiplinan PNS
aparatur
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 16.400 - - 16.400 37.400


Pariwisata
2 02 2.01.02. 05 Program Peningkatan 14.752 16.230 - - 16.230 17.853
02 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 02 2.01.02. 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Terlaksananya Kontribusi Terlaksananya Kontribusi : 14.752 16.230 - - 16.230 17.853 DINAS
02 formal Kelola Pemerintahan kapasitas Pariwisata pegawai-pegawai : pegawai-pegawai Diklat/Pelati PARIWISATA
kelembagaan dan yang mengikuti Diklat/Pela yang mengikuti han/Sosialis
ketatalaksanaan diklat, seminar, tihan/Sosi diklat, seminar, asi = 3 kali
satuan kerja workshop, dll untuk alisasi = 3 workshop, dll
Perangkat Daerah meningkatkan kali untuk
dalam rangka pengetahuan dan meningkatkan
pelayanan kepada keterampilan pengetahuan dan
masyarakat,termas keterampilan
uk melakukan
kajian dan
pemindahan pusat
pemerintahan;

1. Pendidikan dan pelatihan formal Dinas 16.230 - - 16.230 17.853


Pariwisata
2 02 2.01.02. 06 Program Peningkatan 11.197 12.500 - - 12.500 12.500
02 Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2 02 2.01.02. 06 01 Penyusunan laporan 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Penyediaan laporan 5 dokumen tersedianya 5 dokumen 11.197 12.500 - - 12.500 12.500 DINAS
02 capaian kinerja dan Pendayagunaan industri pariwisata Semarang capaian Kinerja dan laporan capaian PARIWISATA
keuangan SKPD Potensi Ekonomi yang berbasis ikhtisar realisasi Kinerja dan
dengan masyarakat dan kinerja POK, lakip, ikhtisar realisasi
Memperhatikan budaya LPPD kinerja POK,
Kelestarian lokal,potensi lakip, LPPD
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Kabupaten 12.500 - - 12.500 12.500
Semarang
2 02 2.01.02. 07 Program Perencanaan 16.045 18.700 - - 18.700 18.700
02
2 02 2.01.02. 07 01 Penyusunan Dokumen 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Penyediaan dokumen 10 tersedianya 10 Dokumen 16.045 18.700 - - 18.700 18.700 DINAS
02 Perencanaan SKPD Pendayagunaan industri pariwisata Semarang perencanaan (RKA, Dokumen dokumen PARIWISATA
Potensi Ekonomi yang berbasis DPA, Renstra, RPJM) perencanaan
dengan masyarakat dan (RKA, DPA,
Memperhatikan budaya Renstra, RPJM)
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

DINAS PARIWISATA Halaman 5 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kabupaten 18.700 - - 18.700 18.700
Semarang
2. 02 2.01.02. PARIWISATA - 8.410.000 6.500.000 23.979.375 38.889.375 14.209.950
0 02
2.0102 2.01.02. 15 Program Pengembangan 904.000 1.723.000 - - 1.723.000 2.839.300
02 Pemasaran Pariwisata

2.01 02 2.01.02. 15 01 Analisa pasar untuk 1. Optimalisasi Berkembangnya Dinas Penyusunan 1 Paket (2 Tersusunnya 1 Paket (2 75.000 50.000 - - 50.000 50.000 DINAS
02 promosi dan pemasaran Pendayagunaan industri pariwisata Pariwisata NESPARDA (neraca dokumen) NESPARDA dokumen) PARIWISATA
objek pariwisata Potensi Ekonomi yang berbasis Satelit Pariwisata (neraca
dengan masyarakat dan Daerah) dan pola SatelitPariwisata
Memperhatikan budaya perjalanan Wisata Daerah) dan pola
Kelestarian lokal,potensi untuk Pemasaran perjalanan Wisata
Lingkungan Hidup sumber daya Pariwisata Kabupaten untuk Pemasaran
alam,serta industri Semarang Pariwisata
kreatif yang Kabupaten
dipatenkan; Semarang

1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Dinas 50.000 - - 50.000 50.000
Pariwisata
2.01 02 2.01.02. 15 02 Peningkatan pemanfaatan 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten pemeliharaan dan 12 bulan meningkatnya 12 bulan 150.000 350.000 - - 350.000 352.000 DINAS
02 teknologi informasi dalam Pendayagunaan industri pariwisata Semarang update website Dinas penyebarluasan PARIWISATA
pemasaran pariwisata Potensi Ekonomi yang berbasis pariwisata produk pariwisata
dengan masyarakat dan Kabupaten
Memperhatikan budaya semarang
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

pemeliharaan, 10 titik meningkatnya 10 titik


perbaikan dan penyebarluasan
pembuatan baliho produk pariwisata
dan reklame Kabupaten
Semarang

1. Pemeliharaan dan pengelolaan website milik dinas pariwisata Kabupaten 20.000 - - 20.000 22.000
Semarang
2. pemeliharaan sarana informasi wisata Dinas Pariwisata Kabupaten 150.000 - - 150.000 150.000
Semarang
3. Pembuatan Film Cerita Legenda Rawa Pening Kabupaten 100.000 - - 100.000 100.000
Semarang
4. Lomba Video Promosi Pariwisata Kabupaten Semarang Kabupaten 15.000 - - 15.000 15.000
Semarang
5. Lomba Desain reklame Pariwisata Kabupaten 10.000 - - 10.000 10.000
Semarang
6. lomba Foto Kabupaten 10.000 - - 10.000 10.000
Semarang
7. Lomba Blog Kabupaten 10.000 - - 10.000 10.000
Semarang
8. Pengelolaan TIC melalui digital signage dan software Kabupaten 35.000 - - 35.000 35.000
Semarang

DINAS PARIWISATA Halaman 6 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01 02 2.01.02. 15 03 Pengembangan jaringan 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Kerjasama Pariwisata 2 kali, @ Meningkatnya Sosialisasi 45.000 150.000 - - 150.000 160.000 DINAS
02 kerja sama promosi Pendayagunaan industri pariwisata Semarang, ke luar daerah 50 orang jaringan promosi PARIWISATA
pariwisata Potensi Ekonomi yang berbasis Jawa Tengah dengan kerjasama dengan Pariwisata
dengan masyarakat dan Kabupaten/Kota di pihak ketiga di ke Luar
Memperhatikan budaya Jawa Tengah bidang Daerah,
Kelestarian lokal,potensi pemasaran Sosialisasi
Lingkungan Hidup sumber daya pariwisata promosi
alam,serta industri Kabupaten pariwisata di
kreatif yang semarang dan dalam
dipatenkan; terkelolanya daerah,
Tourist Fasilitasi
Information kerjasama
Center (TIC) pariwisata
dengan
pelaku
wisata dan
stakeholder
pariwisata di
dalam dan
luar
Kabupaten
Semarang

Kerjasama pariwisata 2 kali @ 25


di dallam daerah orang
dengan pelaku wisata

Koordinasi kerjasama 12 bulan


pariwisata dengan
pelaku wisata dan
stakeholder
pariwisata di dalam
dan luar Kabupaten
Semarang

1. sosialisasi promosi pariwisata ke luar daerah Kabupaten 25.000 - - 25.000 25.000


Semarang
2. sosiali promosi pariwisata didalam daerah Kabupaten 15.000 - - 15.000 15.000
Semarang
Kabupaten
3. Koordinasi kerjasama pariwisata dengan pelaku wisata dan stake holder pariwisata di dalam dan luar Kabupaten Semarang 10.000 - - 10.000 10.000
Semarang
4. fam trip Kabupaten 100.000 - - 100.000 110.000
Semarang
2.01 02 2.01.02. 15 05 Pelaksanaan promosi 1. Optimalisasi Berkembangnya Jawa Tengah, penyebarluasan 21 kali Meningkatnya 1 tahun 484.000 982.000 - - 982.000 2.065.200 DINAS
02 pariwisata nusantara di Pendayagunaan industri pariwisata Jawa Timur, produk pariwisata Kepariwisataan di PARIWISATA
dalam dan di luar negeri Potensi Ekonomi yang berbasis Jawa barat, Kabupaten Senarang Kabupaten
dengan masyarakat dan DKI Jakarta, Semarang
Memperhatikan budaya DIY
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

1. Pentas duta seni dan promosi produkunggulan di TMII Jakarta Kabupaten 180.000 - - 180.000 198.000
Semarang
2. Pentas Duta seni dan Promosi Wisata di PRPP Semarang Kabupaten 17.000 - - 17.000 18.700
Semarang
3. Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara Kabupaten 180.000 - - 180.000 198.000
Semarang
4. Pemilihan Putri Otonomi Nasional tingkat Nasional di jakarta Kabupaten 30.000 - - 30.000 33.000
Semarang
5. Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang Kabupaten 130.000 - - 130.000 143.000
Semarang
6. Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jateng Kabupaten 40.000 - - 40.000 44.000
Semarang
7. Festival Jamu dan Kuliner Jawa Tengah Kabupaten 5.000 - - 5.000 5.500
Semarang
8. Kabupaten
Pembuatan informasi pariwisata (leaflet, booklet, as kertas, peta wisata, CD profile, buku agenda, dompet) 50.000 - - 50.000 55.000
Semarang

DINAS PARIWISATA Halaman 7 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
9. pameran pariwisata di luar daerah Kabupaten 150.000 - - 150.000 150.000
Semarang
10. Festival Gedongsongo Kabupaten 200.000 - - 200.000 220.000
Semarang
11. Pengadaan mobil promosi pariwisata Kabupaten - - - - 1.000.000
Semarang
2.01 02 2.01.02. 15 07 Pengembangan Statistik 1. Optimalisasi Berkembangnya kabupaten pendataan 35 buku Tersedianya data 35 buku 25.000 95.000 - - 95.000 102.500 DINAS
02 Objek dan Daya Tarik Pendayagunaan industri pariwisata Semarang pengunjung obyek data pengunjung obyek data PARIWISATA
Wisata Potensi Ekonomi yang berbasis dan daya tarik wista kunjungan dan daya tarik kunjungan
dengan masyarakat dan di kabupaten wisata wisata di wisata
Memperhatikan budaya Semarang kabupaten
Kelestarian lokal,potensi semarabng
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

1. pembinaan dan pendataan statistik pengunjung DTW Bandungan 45.000 - - 45.000 47.500
2. penyusunan profil Daya Tarik Wisata bandungan 50.000 - - 50.000 55.000
2.01 02 2.01.02. 15 09 Pengembangan Statistik 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Terlaksananya tersedianya 65.000 60.000 - - 60.000 70.000 DINAS
02 Usaha Jasa Pariwisata Pendayagunaan industri pariwisata Semarang investasi usaha data base PARIWISATA
Potensi Ekonomi yang berbasis sarana dan jasa usaha
dengan masyarakat dan pariwisata di sarana dan
Memperhatikan budaya kabupaten Semarang jasa
Kelestarian lokal,potensi pariwisata
Lingkungan Hidup sumber daya di
alam,serta industri kabupaten
kreatif yang Semarang,
dipatenkan; inventarisa
si usaha
sarana
pariwisata

1. Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata Kabupaten 60.000 - - 60.000 70.000


Semarang
2.01 02 2.01.02. 15 10 Forum komunikasi sektor 1. Optimalisasi Berkembangnya kabupaten peningkatan peran 1 kali pembinaan dan 1 kali - 26.000 - - 26.000 28.600 DINAS
02 pendukung pariwisata dan Pendayagunaan industri pariwisata Semarang stakeholders dalam pembinaan pemberdayaan pembinaan, PARIWISATA
peningkatan peran serta Potensi Ekonomi yang berbasis mempromosikan , 6 kali Duta wisata 6 kali
masyarakat dengan masyarakat dan produk wisata pemberday Kabupaten pemberdaya
Memperhatikan budaya Kabupaten Semarang aan Semarang an
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

koordinasi dengan 2 kali


belangga

1. pembinaan dan pemberdayaan duta wisata Kabupaten Semarang Kabupaten 20.000 - - 20.000 22.000
Semarang
2. koordinsi dengan Belangga Kabupaten 6.000 - - 6.000 6.600
Semarang
2.01 02 2.01.02. 15 11 Kajian dan fasilitasi 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten meningkatnya peran 1 kali Terbentuknya 1 kali - 10.000 - - 10.000 11.000 DINAS
02 pembentukan lembaga Pendayagunaan industri pariwisata Semarang stakehder dalam Badan Promosi PARIWISATA
pariwisata Potensi Ekonomi yang berbasis memperkenalkan dan Pariwisata Daerah
dengan masyarakat dan mempromosikan
Memperhatikan budaya produk wisata
Kelestarian lokal,potensi Kabupaten Semarang
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

1. Kajian dan fasilitasi pembentukan lembaga pariwisata Kabupaten 10.000 - - 10.000 11.000
Semarang

DINAS PARIWISATA Halaman 8 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0102 2.01.02. 16 Program Pengembangan 30.601.000 5.502.000 6.500.000 23.979.375 35.981.375 9.792.000
02 Destinasi Pariwisata

2.01 02 2.01.02. 16 02 Peningkatan pembangunan 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten peningkatan 12 bulan peningkatan 12 bulan 30.050.000 4.800.000 3.500.000 23.979.375 32.279.375 9.090.000 DINAS
02 sarana dan prasarana Pendayagunaan industri pariwisata Semarang pembanguan sarana pembanguan PARIWISATA
pariwisata Potensi Ekonomi yang berbasis dan prasarana sarana dan
dengan masyarakat dan pariwisata prasarana
Memperhatikan budaya pariwisata
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

1. Pembangunan wisata Senjoyo Tegalwaton - 1.000.000 - 1.000.000 -


Dusun
2. Pengaspalan Jalan Wisata Dusun Indrokilo Desa Lerep Kec Ungaran Barat - 500.000 - 500.000 -
Indrokilo Desa
Lerep Kec
Ungaran Barat

3. Pembangunan Gasebo Desa Wisata Desa Lerep Kec - 300.000 - 300.000 -


Ungaran Barat

Desa Gogik Kec


4. Pembangunan Tempat Wisata "Soko Ponco" Desa Gogik Kec Ungaran Barat - 200.000 - 200.000 -
Ungaran Barat

5. Revitalisasi jalan setapak, Candi 1 menuju Candi 2 DTW Candi - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000
Gedongsongo
kalirejo
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alun-alun Bung Karno Kalirejo (talud, saluran air, dan penataan) 1.000.000 - - 1.000.000 1.100.000
desa candi
7. pemeliharaan kios, landscaping, hometheater, dan bunga di kawasan Gedongsongo 500.000 - - 500.000 880.000
8. Pengadaan lahan parkir DTW Pemandian Muncul rowoboni 2.500.000 - - 2.500.000 4.400.000
9. Pengadaan dan pemeliharaan baju pelampung untuk DTW Bukit Cintakebondowo 200.000 - - 200.000 220.000
10. Penysunan Dokumen lingkungan untuk kawasan wisata Gedongsongo, desa candi Wisata muncul, Kawaan wisata Bukit cinta
Kawasan 600.000 - - 600.000 990.000
11. PembangunanPlaza Pusat jajanan/kuliner DTW Senjoyo dan Pacuan tegalwaton
Kuda - - 1.000.000 1.000.000 -
12. Pembangunan gapura identitas DTW Senjoyo tegalwaton - - 400.000 400.000 -
13. Pembangunan talud desa candi - - 2.792.500 2.792.500 -
desa candi
14. Revitalisasi Plaza pusat Jajanan/Kuliner di DTW Kawasan Gedongsongo - - 600.000 600.000 -
15. pembuatan gazebo DTW Sumogawe desa sumogawe - - 300.000 300.000 -

16. Pembangunan kios cindera mata DTW Sumogawe sumogawe - - 640.000 640.000 -
17. Pembuatan pedestrian dan tempat parkir Desa Rowoboni desa rowoboni - - 2.000.000 2.000.000 -

18. pembuatan Pergola desa candi - - 600.000 600.000 -


19. Pembuatan Ruang ganti atau Toilet DTW Sepakung DTW Sepakung - - 300.000 300.000 -

20. pembuatan gazebo DTW Lerep DTW Lerep - - 300.000 300.000 -


21. pembuatan gazebo Tegalwaton DTW - - 300.000 300.000 -
Tegalwaton
22. pembuatan gazebo DTW Sepakung DTW Sepakung - - 300.000 300.000 -

23. Pembangunan kios cindera mata DTW Sepakung DTW Sepakung - - 240.000 240.000 -

24. Pembangunan kios cindera mata DTW Senjoyo DTW Senjoyo - - 720.000 720.000 -
25. Pembangunan gapura identitas Kawasan Kopeng Kawasan - - 400.000 400.000 -
Kopeng
26. Pembangunan gapura identitas DTW Sumogawe DTW - - 400.000 400.000 -
Sumogawe
27. Pembangunan gapura identitas DTW Lerep DTW Lerep - - 400.000 400.000 -
28. Pembangunan gapura identitas DTW Kemetul DTW Kemetul - - 400.000 400.000 -

29. Penataan landskap DTW Gedong - - 1.246.875 1.246.875 -


Songo
30. Prembangunan Tempat Parkir DTW Gedong Songo DTW Gedong - - 840.000 840.000 -
Songo
31. Pembangunan Sumber Mata Air Desa Asinan - - 200.000 200.000 -
32. Pembangunan Toilet Desa Asinan - - 800.000 800.000 -
33. Pembangunan Tempat Parkir Desa Asinan Desa Asinan - - 3.000.000 3.000.000 -
34. Pengadaan Alat Komunikasi Darurat Desa Asinan - - 1.000.000 1.000.000 -
35. Pembangunan Tempat Ibadah Desa Asinan - - 500.000 500.000 -
36. Penataan Lanskap Desa Asinan Desa Asinan - - 3.000.000 3.000.000 -
37. Pembangunan Kios Kuliner dan Cendramata Desa Asinan Desa Asinan - - 1.300.000 1.300.000 -

DINAS PARIWISATA Halaman 9 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01 02 2.01.02. 16 07 Pengembangan, sosialisasi, 1. Optimalisasi Berkembangnya kabupaten terlaksananya - telaksananya terselenggar 251.000 150.000 - - 150.000 150.000 DINAS
02 dan penerapan serta Pendayagunaan industri pariwisata Semarang, DKI pengawasan, Meningkat penyelengaraan anya PARIWISATA
pengawasan standardisasi Potensi Ekonomi yang berbasis Jakarta/Jawa sosialisasi, nya daya usaha sarana penggelolaan
dengan masyarakat dan Barat standarisasi usaha saing pariwisata sesuai usaha
Memperhatikan budaya sarana pariwisata usaha dengan perda dan sarana
Kelestarian lokal,potensi sarana SOP pariwisata
Lingkungan Hidup sumber daya pariwisata yang tertib
alam,serta industri - dan
kreatif yang meningkat mematuhi
dipatenkan; nya peraturan
pengetahu
an dan
pemahama
n terhadap
kebijakan
penyelengg
araan
kepariwisat
aan di
kabupaten
semarang

Adikarya Hotel 1 kali Adikarya Hotel 1 Tahun


kabupaten
1. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 150.000 - - 150.000 150.000
Semarang, DKI
Jakarta/Jawa
Barat

2.01 02 2.01.02. 16 08 Operasionalisasi dan 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Tersedianya 12 bulan Tersedianya 12 bulan 300.000 352.000 - - 352.000 352.000 DINAS
02 pemeliharaan rutin/ berkala Pendayagunaan industri pariwisata Semarang operasional UPTD operasional UPTD PARIWISATA
UPT Obyek Wisata Potensi Ekonomi yang berbasis
dengan masyarakat dan
Memperhatikan budaya
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

pemeliharaan secara 12 bulan pemeliharaan 12 bulan


rutin di 4 (empat) secara rutin di 4
DTW Kabupaten (empat) DTW
Semarang, Alun-alun Kabupaten
Kalirejo Bungkarno, Semarang, Alun-
dan Tambakboyo alun Kalirejo
Bungkarno, dan
Tambakboyo

terlaksananya 12 bulan terlaksananya 12 bulan


pungutan retribusi pungutan
jasa usaha di 4 retribusi jasa
(empat) DTW usaha di 4
Kabupaten Semarang (empat) DTW
dan Alun-alun Kabupaten
Kalirejo Bung Karno Semarang dan
Alun-alun Kalirejo
Bung Karno

terbayarnya premi 60.000 terbayarnya premi 60.000


asuransi kecelakaan pengunjun asuransi pengunjung
pengunjung obyek g kecelakaan
wisata pengunjung obyek
wisata
terbayarnya sewa 12 bulan terbayarnya premi 60.000
pintu otomatis masuk asuransi pengunjung
DTW Candi kecelakaan
Gedongsongo pengunjung obyek
wisata

DINAS PARIWISATA Halaman 10 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
terbayarnya sewa 12 bulan
pintu otomatis
masuk DTW
Candi
Gedongsongo

1. Operasionalisasi dan pemeliharaan rutin/ berkala UPT Obyek Wisata Kabupaten 352.000 - - 352.000 352.000
Semarang
2.01 02 2.01.02. 16 10 Kajian infrastruktur 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Penyusunan 1 raperda Penyusunan 1 Raperda - 200.000 - - 200.000 200.000 DINAS
02 destinasi dan penyusunan Pendayagunaan industri pariwisata Semarang Rancangan Perda Rancangan Perda PARIWISATA
Rencana Induk Potensi Ekonomi yang berbasis RIPARDA RIPARDA
Pengembangan Pariwisata dengan masyarakat dan
Daerah (RIPPARDA) Memperhatikan budaya
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

Kabupaten
1. Kajian infrastruktur destinasi dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 200.000 - - 200.000 200.000
Semarang
2.01 02 2.01.02. 16 12 Pembinaan desa wisata dan - - 3.000.000 - 3.000.000 - DINAS
02 pokdarwis PARIWISATA
1. Pengembangan Desa Wisata Desa - 500.000 - 500.000 -
Sumogawe
2. Penmgembangan Desa Wisata Desa Tajuk - 500.000 - 500.000 -
3. Pengembangan Desa Wisata Desa Polobogo - 500.000 - 500.000 -

4. Pengembangan Desa Wisata Desa - 500.000 - 500.000 -


Nogosaren
5. Pengembangan Desa Wisata Desa Ngrawan - 500.000 - 500.000 -

6. Pengembangan Desa Wisata Desa Wates - 500.000 - 500.000 -


2.0102 2.01.02. 17 Program Pengembangan 680.000 650.000 - - 650.000 978.650
02 Kemitraan

2.01 02 2.01.02. 17 07 Pengembangan sumber 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Peningkatan kualitas tersedianya terlaksananya 12 bulan 130.000 50.000 - - 50.000 78.650 DINAS
02 daya manusia dan Pendayagunaan industri pariwisata Semarang tenaga kerja usaha tenaga pelatihan tenaga PARIWISATA
profesionalisme bidang Potensi Ekonomi yang berbasis sarana pariwisata kerja kerja usaha
pariwisata dengan masyarakat dan usaha sarana pariwisata
Memperhatikan budaya sarana
Kelestarian lokal,potensi pariwisata
Lingkungan Hidup sumber daya yang
alam,serta industri kompeten
kreatif yang sesuai
dipatenkan; dengan
bidang
usahanya
meningkat
nya
pengetahu
an dan
wawasan
tenaga
kerja
pariwisata
sesuai
dengan
bidang
usahanya

Kabupaten
1. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 40.000 - - 40.000 78.650
Semarang
2. Pelatihan Pengelolaan Tempat Wisata Pasekan 10.000 - - 10.000 -

DINAS PARIWISATA Halaman 11 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01 02 2.01.02. 17 08 Peningkatan peran serta 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Meningkatnya Pembinaan Meningkatnya Pembinaan 550.000 600.000 - - 600.000 900.000 DINAS
02 masyarakat dalam Pendayagunaan industri pariwisata Semarang, DIY, motivasi masyarakat Desa motivasi Desa Wisata PARIWISATA
pengembangan kemitraan Potensi Ekonomi yang berbasis Jawa Barat, Desa Wisata akan Wisata masyarakat Desa untuk 5
pariwisata dengan masyarakat dan Jawa Timur pengembangan untuk 5 Wisata akan desa wisata
Memperhatikan budaya pariwisata di desa desa pengembangan
Kelestarian lokal,potensi wisata wisata pariwisata di desa
Lingkungan Hidup sumber daya wisata
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

Tersedianya atraksi pementasa Tersedianya pementasan


wisata di desa Wisata n Atraksi atraksi wisata di Atraksi
dan DTW Kabupaten Wisata desa Wisata dan Kesenian
Semarang sebanyak DTW Kabupaten sebanyak 40
28 kali Semarang kali

Tersedianya Atraksi Pementasa Tersedianya Pementasan


Wisata di tingkat n atraksi Atraksi Wisata di atraksi
Kabupaten Semarang wisata tingkat kesenian
sebayak 1 Kabupaten tingkat
kali Semarang Kabupaten
sebayak 1
kali
terwujudnya Festival terwujudnya Festival Desa
kompetisi antar dea Desa kompetisi antar Wisata yang
wisata menuju Wisata dea wisata diikuti 25
peningkatan kualitas yang menuju desa wisata
Desa wisata di diikuti 25 peningkatan se
Kabupaten Semarang desa kualitas Desa Kabupaten
wisata se wisata di Semarang
Kabupaten Kabupaten
Semarang Semarang

terfasilitasinya forum Sarasehan terfasilitasinya Sarasehan


komunkasi dan Desa forum komunkasi Desa Wisata
sinkronisasi Wisata dan sinkronisasi sebanyak 1
kebijakan antar OPD sebanyak 1 kebijakan antar Kali
terkait dengan Desa Kali OPD terkait
Wisata se Kabupaten dengan Desa
Semarang Wisata se
Kabupaten
Semarang

terfasilitasinya Temu mitra terfasilitasinya Temu mitra


peningkatan pengelola peningkatan pengelola
wawasan SDM Desa desa wawasan SDM desa wisata
Wisata Kabupaten wisata Desa Wisata di daerah
Semarang Kabupaten Kabupaten lain
Semarang Semarang sebanyak 2
dengan kali
pengelola
desa
wisata di
daerah lain
sebanyak 2
kali

DINAS PARIWISATA Halaman 12 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
terfasilitasinya Pengiriman terfasilitasinya Pengiriman
keikutsertaan desa peserta keikutsertaan peserta wakil
wisata dalam wakil desa wisata dalam Kabupaten
kompetisi tingkat Kabupaten kompetisi tingkat Semarang
regional Jawa Tengah Semarang regional Jawa dalam ajang
dalam Tengah kompetisi
ajang Tingkat
kompetisi Jawa Tengah
Tingkat sebanyak 2
Jawa kali
Tengah
sebanyak 2
kali

Terwujudnya Konsultasi, Terwujudnya Konsultasi,


sinkronisasi kegiatan Koordinasi sinkronisasi Koordinasi
dengan provinsi dengan kegiatan dengan dengan
maupun dengan provinsi provinsi maupun provinsi dan
Kementrian dan dengan Kementrian
Pariwisata RI Kementria Kementrian Pariwisata RI
n Pariwisata RI sebanyak 2
Pariwisata kali
RI
sebanyak 2
kali

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraanKabupaten


pariwisata 600.000 - - 600.000 900.000
Semarang, DIY,
Jawa Barat,
Jawa Timur

2.0102 2.01.02. 18 Program Penataan Industri - 535.000 - - 535.000 600.000


02 Pariwisata
2.01 02 2.01.02. 18 01 Kajian kebijakan 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Penyusunan draft 3 Tersusunnya kajian - 110.000 - - 110.000 100.000 DINAS
02 penyelenggaraan industry Pendayagunaan industri pariwisata semarang Kebijakan Teknis Kebijakan Kebijakan Teknis Wisata PARIWISATA
pariwisata Potensi Ekonomi yang berbasis industri priwisata industri priwisata syari'ah
dengan masyarakat dan Kabupaten Semarang Kabupaten
Memperhatikan budaya Semarang
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

1. Kajian kebijakan penyelenggaraan industry pariwisata Kabupaten 110.000 - - 110.000 100.000


semarang
2.01 02 2.01.02. 18 02 Pembinaan, pengawasan, 1. Optimalisasi Berkembangnya kabupaten layanan rekomendasi 65 layanan 65 - 125.000 - - 125.000 150.000 DINAS
02 sosialisasi dan inventarisasi Pendayagunaan industri pariwisata Semarang usaha jasa dan Rekomend rekomendasi Rekomendas PARIWISATA
penyelenggaraan usaha Potensi Ekonomi yang berbasis pelaksanaan teknis asi usaha jasa dan i
pariwisata dengan masyarakat dan pemantauan, pelaksanaan
Memperhatikan budaya evaluasi teknis
Kelestarian lokal,potensi penyelenggaraan pemantauan,
Lingkungan Hidup sumber daya usaha jasa pariwisata evaluasi
alam,serta industri penyelenggaraan
kreatif yang usaha jasa
dipatenkan; pariwisata

Bimntek penerapan 6 kali/300


pendaftaran usaha orang
jasa pariwisata

penyusunan 1 dokumen
direktory kegiatan
usaha jasa pariwisata

kabupaten
1. Pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan inventarisasi penyelenggaraan usaha pariwisata 125.000 - - 125.000 150.000
Semarang

DINAS PARIWISATA Halaman 13 dari 14


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG URUSAN
DEFINITIF PERKIRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01 02 2.01.02. 18 03 Peningkatan dan 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Pemberdayaan 50 orang Pemberdayaan Kompetesi - 250.000 - - 250.000 300.000 DINAS
02 pemberdayaan SDM pelaku Pendayagunaan industri pariwisata Semarang profesi pariwisata profesi pariwisata Pramusaji PARIWISATA
usaha sarana dan jasa Potensi Ekonomi yang berbasis yang bersertifikasi yang bersertifikasi restoran 11
pariwisata dengan masyarakat dan kali
Memperhatikan budaya
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

Penyelenggaraan 1 event Penyelenggaraan Kompetisi


travelmart tahap I travelmart tahap I pengelola
untuk pemberdayaan untuk BPW/APW
pengelola usaha jasa pemberdayaan (penyelengga
biro/agen perjalanan pengelola usaha raan travel
wisata jasa biro/agen mart tahap
perjalanan wisata II)

atraksi wisata kuliner 3 hari atraksi wisata Kompetisi


kuliuner kuliner
tradisional
19
Kecamatan

Pemberdayaan 25 orang Pemberdayaan pemberdaya


organisasi/perilaku organisasi/perilak an
usaha jasa pariwisata u usaha jasa organisasi/p
di kegiatan regional pariwisata di elaku usaha
dan nasional kegiatan regional jasa
dan nasional pariwisata di
kegiatan
regional dan
nasional 20
orang

Adikarya Restoran 1 kali Adikarya Restoran 1 Tahun

Kabupaten
1. Peningkatan dan pemberdayaan SDM pelaku usaha sarana dan jasa pariwisata 250.000 - - 250.000 300.000
Semarang
2.01 02 2.01.02. 18 04 Pengembangan usaha 1. Optimalisasi Berkembangnya Kabupaten Penyelenggaraan 100 orang/ Terselenggaranya 100 orang/ - 50.000 - - 50.000 50.000 DINAS
02 sarana dan jasa pariwisata Pendayagunaan industri pariwisata Semarang sertifikasi usaha jasa 2kegiatan sertifikasi usaha 2kegiatan PARIWISATA
berbasis sertifikasi Potensi Ekonomi yang berbasis pariwisata mikro jasa pariwisata
dengan masyarakat dan kecil menengah mikro kecil
Memperhatikan budaya menengah
Kelestarian lokal,potensi
Lingkungan Hidup sumber daya
alam,serta industri
kreatif yang
dipatenkan;

1. Pengembangan usaha sarana dan jasa pariwisata berbasis sertifikasi Kabupaten 50.000 - - 50.000 50.000
Semarang

DINAS PARIWISATA Halaman 14 dari 14


MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS I PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN SEMARANG

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN


URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.01.03.01 DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN 50.036.414 42.262.329 3.829.000 13.687.072 59.778.401 59.525.466
2 01 2.01.03.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - 5.262.800 - - 5.262.800 6.705.380
2 01 2.01.03.01 01 Program Pelayanan 4.376.998 4.505.000 - - 4.505.000 5.260.580
Administrasi Perkantoran

2 01 2.01.03.01 01 01 Pengelolaan surat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terselenggaranya 12 bulan Pelayanan surat 12 bulan 40.000 50.000 - - 50.000 60.000 DINAS
menyurat Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik administrasi surat menyurat 6000 PERTANIAN ,
pemerintahan anan dan menyurat 6000 surat surat masuk dan PERIKANAN
dalam penerapan pangan masuk dan 12000 12000 surat DAN PANGAN
Information surat keluar keluar
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan surat menyurat Dinas 50.000 - - 50.000 60.000


pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 01 02 Penyediaan jasa dan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Pembayaran Jasa 12 bulan Tersedianya 12 bulan 563.377 600.000 - - 600.000 629.923 DINAS
komponen instalasi Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik Listrik, Air dan pelayanan jasa PERTANIAN ,
komunikasi, sumber daya pemerintahan anan dan Telekomunikasi listrik, PERIKANAN
air dan listrik dalam penerapan pangan kantor, UPTD dan komunikasi dan DAN PANGAN
Information BPP air
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Dinas
1. Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000 - - 600.000 629.923
pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan 3. Peningkatan Tata Dinas Tersedianya 220 unit Terwujudnya 220 unit 66.921 70.000 - - 70.000 90.000 DINAS
Peralatan Kerja dan Kelola Pemerintahan pertanian,perik peralatan kerja dan sarana dan PERTANIAN ,
Perlengkapan Kantor anan dan perlengkapan kantor prasarana kerja PERIKANAN
pangan yang optimal yang representatif DAN PANGAN

1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan KantorDinas 70.000 - - 70.000 90.000
pertanian,perik
anan dan
pangan

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 1 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 01 2.01.03.01 01 06 Penyediaan Logistik kantor 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Tersedianya surat 12 bulan Terpenuhinya 12 bulan 250.000 250.000 - - 250.000 330.000 DINAS
Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik kabar dan majalah, kebutuhan PERTANIAN ,
pemerintahan anan dan makan minum logistik kantor PERIKANAN
dalam penerapan pangan harian DAN PANGAN
Information pegawai,makan
Communication minum rapat, isi
and Technology ulang tabung gas
(ICT) melalui serta BBM kadin dan
Electronic sekdin
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Logistik kantor Dinas 250.000 - - 250.000 330.000


pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 01 07 Penatausahaan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terlaksananya 12 bulan Terwujudnya 12 bulan 166.700 160.000 - - 160.000 195.657 DINAS
administrasi keuangan Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik laporan keuangan, sistem pelaporan PERTANIAN ,
SKPD pemerintahan anan dan tersedianya bukti yang akuntabel PERIKANAN
dalam penerapan pangan retribusi DAN PANGAN
Information pendapatan,
Communication tersedianya sarana
and Technology pelaporan PAD
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD Dinas 160.000 - - 160.000 195.657


pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Tersedianya 65 Jenis Tersedianya 65 Jenis 40.000 45.000 - - 45.000 55.000 DINAS
kantor Kelola Pemerintahan administrasi Pertanian kebutuhan kebutuhan PERTANIAN ,
pemerintahan Perikanan dan kebersihan kantor kebersihan PERIKANAN
dalam penerapan Pangan kantor DAN PANGAN
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas 45.000 - - 45.000 55.000


Pertanian
Perikanan dan
Pangan

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 2 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 01 2.01.03.01 01 09 Rapat - Rapat Koordinasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Menghadiri rakor 10 kali Meningkatnya 15 kali 160.000 130.000 - - 130.000 200.000 DINAS
dan Konsultasi ke luar Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik tingkat propinsi, koordinasi dan PERTANIAN ,
daerah pemerintahan anan dan bakorwil dan konsultasi PERIKANAN
dalam penerapan pangan Nasional/ Pusat dengan Propinsi , DAN PANGAN
Information Bakorwil maupun
Communication pusat
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Dinas 130.000 - - 130.000 200.000
pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 01 10 Penyediaan Jasa Tenaga 3. Peningkatan Tata Mantapnya Terbayarnya jasa 13 bulan Tersedianya jasa 13 bulan 3.090.000 3.200.000 - - 3.200.000 3.700.000 DINAS
pendukung/ Teknis Kelola Pemerintahan administrasi tenaga pendukung tenaga PERTANIAN ,
Perkantoran pemerintahan teknis perkantoran pendukung PERIKANAN
dalam penerapan teknis DAN PANGAN
Information perkantoran
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 3.200.000 - - 3.200.000 3.700.000


2 01 2.01.03.01 02 Program Peningkatan 400.000 395.000 - - 395.000 1.000.000
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2 01 2.01.03.01 02 07 Pengadaan perlengkapan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Tersedianya 1 unit Terpenuhinya 6 jenis - 45.000 - - 45.000 200.000 DINAS
dan peralatan kantor dan Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik Peralatan dan perlatan dan PERTANIAN ,
gedung kantor pemerintahan anan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan PERIKANAN
dalam penerapan pangan yang layak dan kantor yang layak DAN PANGAN
Information memadai dan memadai
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengadaan LCD 1 unit Dinas 45.000 - - 45.000 200.000


pertanian,perik
anan dan
pangan

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 3 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 01 2.01.03.01 02 10 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Pemeliharaan 1 paket Terwujudnya 1 paket - 100.000 - - 100.000 400.000 DINAS
gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik gedung kantor dinas tempat kerja yang PERTANIAN ,
pemerintahan anan dan dan UPTD memadai PERIKANAN
dalam penerapan pangan DAN PANGAN
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas 100.000 - - 100.000 400.000


pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 02 12 Pemeliharaan rutin/berkala 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas pengadaan suku 582 unit Tersedianya dan 582 unit 300.000 250.000 - - 250.000 400.000 DINAS
kendaraan Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik cadang, terpeliharanya PERTANIAN ,
dinas/operasional pemerintahan anan dan pemeliharaan kendaraan dinas PERIKANAN
dalam penerapan pangan kendaraan, yang layak pakai DAN PANGAN
Information perbaikan dan dan mamadai
Communication penggantian oli
and Technology kendaraan dinas
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas 250.000 - - 250.000 400.000


pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 02 16 Rehabilitasi sedang/berat 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Pemeliharaan 1 paket Terpenuhinya 1 paket 100.000 - - - - - DINAS
rumah gedung kantor Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik gedung kantor tempat kerja yang PERTANIAN ,
pemerintahan anan dan memadai PERIKANAN
dalam penerapan pangan DAN PANGAN
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

2 01 2.01.03.01 03 Program Peningkatan 40.000 122.800 - - 122.800 137.800


Disiplin Aparatur

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 4 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 01 2.01.03.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas 3. Peningkatan Tata Meningkatnya Dinas Pengadaan pakaian 414 Terpenuhinya 414 pegawai - 82.800 - - 82.800 82.800 DINAS
beserta perlengkapannya Kelola Pemerintahan disiplin, pertanian,perik dinas yang memadai, pegawai pakaian dinas PERTANIAN ,
kompetensi dan anan dan baik dan prosedur yang layak , PERIKANAN
profesionalisme pangan memadai dan DAN PANGAN
aparatur baik
pemerintah,
sehingga responsif
terhadap
perubahan
paradigma
pemerintahan;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 82.800 - - 82.800 82.800


pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 03 05 Pengelolaan administrasi 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Pelaksanaan 12 bulan Terwujudnya 12 bulan 40.000 40.000 - - 40.000 55.000 DINAS
Kepegawaian Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik pengelolaan administrasi PERTANIAN ,
pemerintahan anan dan administrasi kepegawaian PERIKANAN
dalam penerapan pangan kepegawaian di yang tertib DAN PANGAN
Information kantor dan lapangan
Communication secara baik
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas 40.000 - - 40.000 55.000


pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 05 Program Peningkatan - 30.000 - - 30.000 55.000
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2 01 2.01.03.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Pengiriman Peserta 10 orang Terwujudnya 10 orang - 30.000 - - 30.000 55.000 DINAS
formal Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik Pendidikan dan peningkatan PERTANIAN ,
pemerintahan anan dan Pelatihan Formal kualitas SDM PERIKANAN
dalam penerapan pangan DAN PANGAN
Information
Communication
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Pendidikan dan pelatihan formal Dinas 30.000 - - 30.000 55.000


pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 06 Program Peningkatan 89.124 80.000 - - 80.000 107.000
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 5 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 01 2.01.03.01 06 01 Penyusunan laporan 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Terlaksananya 12 bulan Terwujudnya 12 bulan 89.124 80.000 - - 80.000 107.000 DINAS
capaian kinerja dan Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik pelaporan POK, tertib pelaporan PERTANIAN ,
keuangan SKPD pemerintahan anan dan LAKIP, LKPJ, LPPD, kegiatan dinas PERIKANAN
dalam penerapan pangan data strategis DAN PANGAN
Information kabupaten
Communication semarang, laporan
and Technology semesteran, laporan
(ICT) melalui fungsional.
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Dinas 80.000 - - 80.000 107.000
pertanian,perik
anan dan
pangan
2 01 2.01.03.01 07 Program Perencanaan 115.000 130.000 - - 130.000 145.000
2 01 2.01.03.01 07 01 Penyusunan Dokumen 3. Peningkatan Tata Mantapnya Dinas Penyusunan 5 kali 1 Tersusunya 6 jenis 115.000 130.000 - - 130.000 145.000 DINAS
Perencanaan SKPD Kelola Pemerintahan administrasi pertanian,perik Dokumen dokumen dokumen PERTANIAN ,
pemerintahan anan dan Perencanaan : - 1 perencanaan PERIKANAN
dalam penerapan pangan Singkronisasi dokumen DAN PANGAN
Information Kegiatan pusat & 1
Communication daerah - Dokumen dokumen
and Technology RKPD - Dokumen 1
(ICT) melalui RKA & DPA dokumen
Electronic Penetapan - 1
Government Dokumen RKA & dokumen
dalam rangka DPPA Perubahan - 100 buku
peningkatan Buku Profil Dinas
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Pengembangan 1 paket
Sistem Informasi E-
Pertanian
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas 130.000 - - 130.000 145.000
pertanian,perik
anan dan
pangan
1. 03 2.01.03.01 KETAHANAN PANGAN - 1.165.000 - 1.144.400 2.309.400 2.737.400
0
1.0203 2.01.03.01 15 Program Peningkatan 197.000 1.165.000 - 1.144.400 2.309.400 2.737.400
Ketahanan Pangan
1.0203 2.01.03.01 15 01 Analisis dan penyusunan 1. Optimalisasi Terwujudnya 19 Kecamatan Terselenggaranya 2 kali Meningkatnya 4 kl 20.000 40.000 - - 40.000 60.000 DINAS
pola konsumsi dan suplai Pendayagunaan diversifikasi usaha sosialisasi PPH dan pemahaman PERTANIAN ,
pangan Potensi Ekonomi pertanian menuju B2SA dalam PERIKANAN
dengan agrobisnis, mengkonsumsi DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan makanan sesuai
Kelestarian agrowisata dalam B2SA
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Terselenggaranya 2 kl Tersusunya score 1 dok


pelatihan PPH dan analisis
konsumsi

Survey PPh di 1 kl
lapangan

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 6 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 19 Kecamatan 40.000 - - 40.000 60.000

1.0203 2.01.03.01 15 05 Monitoring, evaluasi dan 1. Optimalisasi Terwujudnya 19 Kecamatan Moonitoring, 10 kel Peningkatan 10 kel 25.000 50.000 - - 50.000 75.000 DINAS
pelaporan kebijakan Pendayagunaan diversifikasi usaha evaluasidan kegiatan PERTANIAN ,
perberasan Potensi Ekonomi pertanian menuju pelaporan kegiatan SUKABELA, PERIKANAN
dengan agrobisnis, SUKABELA/LDPM LDPM, PUPM/TTI DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Monitoring, evaluasi 15 TTI Terlaksananya 1 tahun


dan pelaporan koordinasi
pelaksanaan pelaksanaan
PUPM/TTI SUKABELA

Rakor Sukabela 4 kali


1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 19 Kecamatan 50.000 - - 50.000 75.000

1.0203 2.01.03.01 15 06 Pemantauan dan analisis 3. Peningkatan Tata Mantapnya 19 Kecamatan Monitor stok dan 19 kec Terhimpunya 1 dokumen - 30.000 - - 30.000 70.000 DINAS
akses dan harga pangan Kelola Pemerintahan administrasi harga pangan data stok dan PERTANIAN ,
pokok/ strategis pemerintahan pokok/strategis harga pangan PERIKANAN
dalam penerapan tingkat distributor pokok/strategis DAN PANGAN
Information tingkat
Communication distributor
and Technology
(ICT) melalui
Electronic
Government
dalam rangka
peningkatan
kualitas,
pemerataan
pelayanan publik
dan pembangunan
sistem data (data
base);

Pelaksanaan rapat 3 kali Tercapainya 1 tahun


koordinasi dan pemantauan
evaluasi pangan
pokok/strategis
1. Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/ strategis 19 Kecamatan 30.000 - - 30.000 70.000

1.0203 2.01.03.01 15 07 Peningkatan koordinasi, 1. Optimalisasi Terwujudnya 19 Kecamatan Rapat tim SKPT 1 kl Meningkatnya 19 kec 20.000 40.000 - - 40.000 50.000 DINAS
pemantauan, monev dan Pendayagunaan diversifikasi usaha pengetahuan dan PERTANIAN ,
pengawasan keamanan Potensi Ekonomi pertanian menuju kesadaran dalam PERIKANAN
pangan segar dengan agrobisnis, penanganan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan pangan segar
Kelestarian agrowisata dalam yang di konsumsi
Lingkungan Hidup rangka baik di
meningkatkan lingkungan
nilai tambah rumah tangga
produk dan daya ,maupun
tarik usaha sektor masyarakat
pertanian;

Monev OPP dan 19


P2KP Kecamatan

Uji laboratorium 10 sample


sample pangan
Monev keamanan 19
pangan di kel tani, Kecamatan
pasar , PKK desa

19 Kecamatan
1. Peningkatan koordinasi, pemantauan, monev dan pengawasan keamanan pangan segar 40.000 - - 40.000 50.000

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 7 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0203 2.01.03.01 15 08 Pengembangan cadangan 1. Optimalisasi Terwujudnya Gudang Terisinya gudang 35 ton Terisinya gudang 15 ton - 350.000 - - 350.000 250.000 DINAS
pangan daerah Pendayagunaan diversifikasi usaha Cadangan cadangan pangan gabah cadangan pangan gabah PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju Pangan, pemerintah (15 ton pemerintah (15 PERIKANAN
dengan agrobisnis, Ambarawa gabah) ton gabah) DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

1. Pengembangan cadangan pangan daerah Gudang 350.000 - - 350.000 250.000


Cadangan
Pangan,
Ambarawa
1.0203 2.01.03.01 15 09 Pengembangan desa 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terwujudnya Desa 1 desa Terwujudnya 100% - 100.000 - - 100.000 200.000 DINAS
mandiri pangan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang Mandiri baru dalam evaluasi DMP PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju akses pangan Peningkatan PERIKANAN
dengan agrobisnis, Pengetahuan dan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan Terbentuknya
Kelestarian agrowisata dalam TPD
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Monev 17 desa
perkembangan Desa
Mandiri pangan

1. Pengembangan desa mandiri pangan Kabupaten 100.000 - - 100.000 200.000


Semarang
1.0203 2.01.03.01 15 10 Pengembangan lumbung 1. Optimalisasi Kabupaten sosialisasi lumbung 1 desa Meningkatnya 1 desa 20.000 160.000 - 1.144.400 1.304.400 1.524.400 DINAS
pangan desa Pendayagunaan Semarang pangan desa kesadaran PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi masyarakat akan PERIKANAN
dengan pentingnya DAN PANGAN
Memperhatikan lumbung pangan
Kelestarian desa
Lingkungan Hidup
Pembinaan 2 poktan Meningkatnya 2 poktan
kelompok tani pemahaman akan
pentingnya peran
kelompok tani

Pelatihan 1 poktan Meningkatnya 1 poktan


pemberdayaan kemampuan
SDM/kelembagaan SDM/kelembagaa
kelompok tani n kelompok tani

Rakor tindak lanjut 1 kali Kesepahaman 1 kali


LDPM tngkat dalam
kabupaten pelaksanaan dan
pertanggungjawa
ban LDPM

Pembangunan Lantai 4 unit Tersedianya dan 3 desa


Jemur berkembangnya
cadangan

Pembangunan 3 unit
Lumbung Pangan
Masyarakat
Pengadaan Rice Mill 3 unit
Unit
1. Pembangunan Lantai Jemur Kelompok Tani 70.000 - - 70.000 290.000
Sedyo Rahayu,

2. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Poktan - - 214.800 214.800 214.800


Marsudi Tani
DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 8 dari 38
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3. Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan dan Rakor Dinas 90.000 - - 90.000 90.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
4. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat poktan - - 214.800 214.800 214.800
Makaryo Tani
5. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Poktan Suko - - 214.800 214.800 214.800
Raharjo 1
6. Pembangunan Lantai Jemur Poktan - - 70.000 70.000 70.000
Marsudi Tani
7. Pembangunan Lantai Jemur Poktan - - 70.000 70.000 70.000
Makaryo Tani
8. Pembangunan Lantai Jemur Poktan Suko - - 70.000 70.000 70.000
Raharjo 1
9. Rice Milling Unit Poktan - - 80.000 80.000 80.000
Marsudi Tani
10. Rice Milling Unit Poktan - - 80.000 80.000 80.000
Makaryo Tani
11. Rice Milling Unit Poktan Suko - - 80.000 80.000 80.000
Raharjo 1
12. Penunjang Kegiatan DAK Dinas - - 50.000 50.000 50.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
1.0203 2.01.03.01 15 11 Pengembangan model 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Bantuan hibah 3 poktan bantuan hibah 3 poktan - 50.000 - - 50.000 63.000 DINAS
distribusi pangan yang Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang kegiatan tunda jual kegiatan tunda PERTANIAN ,
efisien Potensi Ekonomi pertanian menuju GKG jual GKG PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

1. Pendamping kegiatan Kabupaten 2.000 - - 2.000 3.000


Semarang
2. Bantuan Hibah Tunda Jual GKG Poktan Sedyo rahayu Poktan Sedyo 16.000 - - 16.000 20.000
rahayu
3. Bantuan Hibah Tunda Jual GKG Poktan Budi luhur Poktan Budi 16.000 - - 16.000 20.000
luhur
4. Bantuan Hibah Tunda Jual GKG Poktan Murakapi Poktan 16.000 - - 16.000 20.000
Murakapi
1.0203 2.01.03.01 15 12 Peningkatan mutu dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kec. Ambarawa Sosialisai keamanan 1 kl Terwujudnya 12 lokasi 15.000 65.000 - - 65.000 75.000 DINAS
keamanan pangan Pendayagunaan diversifikasi usaha (SD dan PKK) pangan bagi SD/MI peningkatan PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju mutu dan PERIKANAN
dengan agrobisnis, keamanan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan pangan bagi anak
Kelestarian agrowisata dalam sekolah dan
Lingkungan Hidup rangka masyarakat dan
meningkatkan terpantaunya
nilai tambah mutu dan
produk dan daya keamanan
tarik usaha sektor pangan bagi anak
pertanian; sekolah dan
masyarakat dan
terpantaunya
mutu dan
keamanan
pangan yang
beredar di
masyarakat oleh
Tim SKPT.

Bantuan Sarana 2 paket


Prasarana kantin
Sekolah

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 9 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pendampingan KWT 12 kl
olahan berbasis
tepung-tepungan

Pendampingan 12 kl
sentra produksi
pangan lokal
1. Sosialisasi keamanan pangan, Bantuan Sarana dan Prasarana Kantin (SD dan PKK)
Sekolah dan Pendampingan Sentra Produksi Lokal 55.000 - - 55.000 65.000
2. Pelatihan Olahan Pangan Berbahan Lokal Desa Lerep 5.000 - - 5.000 10.000
3. Pelatihan Olahan Pangan Berbahan Lokal Kel Bandarjo 5.000 - - 5.000 -
1.0203 2.01.03.01 15 14 Koordinasi Perumusan 1. Optimalisasi Terwujudnya 19 kec, Kab. Rakor Dewan 1 kali Terwujudnya 1 dokumen 37.000 35.000 - - 35.000 65.000 DINAS
Kebijakan Ketahanan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang Ketahanan Pangan perumusan PERTANIAN ,
Pangan Potensi Ekonomi pertanian menuju Tk. Kabupaten kebijakan PERIKANAN
dengan agrobisnis, ketahanan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan pangan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Rakor Dewan 19 kec, 1


Ketahanan Pangan kali
Tk. Kecamatan

Rakor perumusan 3 kl
kebijakan ketahanan
pangan
Pemantauan dan 19 kali
pendampingan
Rakor DKP
Kecamatan
1. Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan 19 kec, Kab. 35.000 - - 35.000 65.000
Semarang
1.0203 2.01.03.01 15 15 Pengembangan Sistem 1. Optimalisasi Terwujudnya 19 kecamatan Pelaksanaan Sistem 19 kec Meningkatnya 19 kec - 25.000 - - 25.000 50.000 DINAS
Kewaspadaan pangan dan Pendayagunaan diversifikasi usaha Kewaspadaan Sistem PERTANIAN ,
gizi Potensi Ekonomi pertanian menuju Pangan dan Gizi dan Kewaspadaan PERIKANAN
dengan agrobisnis, mencegah dini rawan Pangan dan Gizi DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan pangan dan mencegah
Kelestarian agrowisata dalam dini rawan
Lingkungan Hidup rangka pangan
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Penyediaan data 1 Tersedianya data 1 dokumen


Neraca bahan dokumen Neraca bahan
Makanan (NBM) dan Makanan (NBM)
data ketersediaan dan data
pangan ketersediaan
pangan

Penyediaan data 19 Meningkatnya 19


potensi sumber kecamatan potensi sumber kecamatan
pangan lokal pangan lokal
1. Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi 19 kecamatan 25.000 - - 25.000 50.000

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 10 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.0203 2.01.03.01 15 16 Pengembangan dan 1. Optimalisasi Terwujudnya 19 kecamatan Lomba makanan 3 kali mendorong 6 kali 60.000 160.000 - - 160.000 175.000 DINAS
percepatan diversifikasi Pendayagunaan diversifikasi usaha khas dan cipta menu kreativitas dan PERTANIAN ,
pangan Potensi Ekonomi pertanian menuju inovasi PERIKANAN
dengan agrobisnis, masyarakat DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan dalam
Kelestarian agrowisata dalam mengembangkan
Lingkungan Hidup rangka pangan lokal
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pameran pangan 1 kali


lokal
Festival pangan 1 kali
Pameran produk 1 kali
unggulan dan
potensi daerah
1. Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan 19 kecamatan 160.000 - - 160.000 175.000

1.0203 2.01.03.01 15 18 Pemanfaatan pekarangan 1. Optimalisasi Terwujudnya 19 kecamatan Sosialisasi 3 kali Mendorong 1 demplot - 60.000 - - 60.000 80.000 DINAS
untuk pengembangan Pendayagunaan diversifikasi usaha optimalisasi pemanfaatan PERTANIAN ,
pangan Potensi Ekonomi pertanian menuju pemanfaatan lahan PERIKANAN
dengan agrobisnis, pekarangan pekarangan dan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan kebun rumah
Kelestarian agrowisata dalam tangga
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

demplot kebun bibit 1 demplot

1. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 19 kecamatan 60.000 - - 60.000 80.000

2. 03 2.01.03.01 PERTANIAN - 34.328.529 3.829.000 9.975.772 48.133.301 44.643.786


0
2.0103 2.01.03.01 15 Program Peningkatan 40.000 290.000 - - 290.000 160.548
Kesejahteraan Petani
2.0103 2.01.03.01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku 1. Optimalisasi Kabupaten - Terlaksananya SL- 4 #Terlaksananya 5 kelompok 40.000 200.000 - - 200.000 47.364 DINAS
agribisnis Pendayagunaan Semarang PHT Pertanian kelompok SL-PHT dan PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pelatihan PERIKANAN
dengan pertanian/epeter DAN PANGAN
Memperhatikan nakan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Pelatihan 3
pengolahan kelompok
pertanian
1. SL-PHT Pertanian Kabupaten 50.000 - - 50.000 47.364
Semarang
2. Pelatihan Kelompok Tani 1 kelompok 50.000 - - 50.000 -
tani (desa) (KT
Barokah Muda-
Mlilir)
3. Pelatihan Kelompok Tani Desa Wonoyoso 50.000 - - 50.000 -

4. Pelatihan Kelompok Tani Desa klepu 50.000 - - 50.000 -

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 11 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 15 02 Penyuluhan dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya 3 kl; Terbentuknya 5 unit - 50.000 - - 50.000 62.985 DINAS
pendampingan petani dan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang pertemuan Gapoktan Gapoktan PERTANIAN ,
pelaku agrobisnis Potensi Ekonomi pertanian menuju menjadi LKM-A PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Terlaksananya 3 kl Terwujudnya 90 org


pertemuan KTNA Tk peningkatan SDM
Kabupaten penguurus KTNA

Terlaksananya 30 org Meningkatnya 30 org


pelatihan P4S ketrampilan
petani
Terlaksananya uji 38 Meningkatnya 2 poktan
petik peningkatan kelompok kelas kelompok
kelas kelompok tani tani tani

1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Kabupaten 50.000 - - 50.000 62.985
Semarang
2.0103 2.01.03.01 15 03 Peningkatan kemampuan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Terlaksananya a. 3 kl; b. Terwujudnya pola 90 org - 40.000 - - 40.000 50.199 DINAS
lembaga petani Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang pertemuan poktan 3 kl; c; 3 kemitraan antar PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju kl; 38 poktan PERIKANAN
dengan agrobisnis, kelompok DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Terlaksananya 3 kl Meningkatnya 90 org


pertemuan KWT ketrampilan KWT

Terlaksananya 3 kl Meningkatnya 90 org


pertemuan pemuda SDM petani
tani pemula ;
Terlaksananya 38 terpilihnya 2 poktan
verifikasi kelompok kelompok Poktan teladan
tani
1. Peningkatan kemampuan lembaga petani Kabupaten 40.000 - - 40.000 50.199
Semarang
2.0103 2.01.03.01 16 Program Peningkatan 38.568.860 23.375.000 - 3.132.500 26.507.500 20.372.500
Produksi Pangan
2.0103 2.01.03.01 16 04 Penanganan pasca panen 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pelatihan petani 5 poktan Meningkatnya 5 poktan - 50.000 - - 50.000 60.000 DINAS
dan pengolahan hasil Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang pengolah hasil ketrampilan PERTANIAN ,
pertanian Potensi Ekonomi pertanian menuju pertanian, patani pengolah PERIKANAN
dengan agrobisnis, peternakan dan hasil pertanian , DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan perikanan perikanan dan
Kelestarian agrowisata dalam peternakan
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

1. Pelatihan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan Kabupaten 50.000 - - 50.000 60.000
Semarang

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 12 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 16 05 Pengembangan 1. Optimalisasi Kabupaten monev Peningkatan 12 kali Meningktanya 1.000 ha 11.000.000 3.500.000 - - 3.500.000 8.750.000 DINAS
Intensifikasi tanaman padi, Pendayagunaan Semarang mutu intensifikasi intensifikasi PERTANIAN ,
palawija Potensi Ekonomi pertanian PERIKANAN
dengan DAN PANGAN
Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Monev Penggunaan 12 kali Terpenuhinya 75 unit
Benih Unggul Padi sarana prasarana
pertanian berupa
pompa air

Monev Penggunaan 12 kali Terpenuhinya 25 unit


Benih unggul Jagung sarana prasarana
pertanian berupa
traktor

Monev Penggunaan 12 kali


benih Kedelai

Monev Pemupukan 12 kali


Berimbang;

bantuan alat Rice 4 unit


Mill Unit
(penggilingan padi)

Bantuan Power 22 unit


Thresser

Bantuan Peralatan 7 unit


Mesin Pertanian
Power Wider

bantuan Alat Pemipil 7 unit


Jagung (Corn
Sheller)

Pengadaan Pompa 75 unit


Air
Pengadaan Traktor 25 unit

Kabupaten
1. Penunjang kegiatan Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija 54.000 - - 54.000 6.500.000
Semarang
2. Alsintan (power tresser) Desa Bancak 32.000 - - 32.000 -
3. Alat mesin pertanian (power tresser) rowoboni 48.000 - - 48.000 -
4. Bantuan RMU 2 kelompok Ngudi Makmur 500.000 - - 500.000 -
(Desa
Kalijambe),
Maju Makmur
(Desa
Sendang),

5. Alat/Mesin Pertanian (Power Threser) Banding 32.000 - - 32.000 -


6. Alat/Mesin Pertanian (power tresser) Truko 32.000 - - 32.000 -
7. Alat/Mesin Pertanian (power tresser Tanjung 32.000 - - 32.000 -
8. Alat/Mesin Pertanian (power tresser) Sambirejo 32.000 - - 32.000 -
9. Alat/Mesin Pertanian (Power Treser) Desa Jetis 48.000 - - 48.000 -
10. Alat/Mesin Pertanian (Power Treser) Desa Pager 48.000 - - 48.000 -
11. Power Wider desa gentan 280.000 - - 280.000 -
12. Alsintan (Corn Sheller) Kawengen 16.000 - - 16.000 -
13. Alsintan (Corn Sheller) Kalikayen 16.000 - - 16.000 -
14. Alsintan (Corn Sheller) 2 unit Wonorejo 32.000 - - 32.000 -
15. Alat/Mesin Pertanian (Power Treser) Pringsari 48.000 - - 48.000 -
16. Rice Mill unit Desa rejosari 250.000 - - 250.000 250.000
17. Rice Mill Unit Ds Tambak 250.000 - - 250.000 250.000
Boyo
18. Pompa Air (pokir) Kabupaten 1.125.000 - - 1.125.000 1.125.000
Semarang
19. Traktor (pokir) kabupaten 625.000 - - 625.000 625.000
Semarang

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 13 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 16 06 Pengembangan diversifikasi 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pembangunan 45 unit Terpenuhinya 45 unit 4.095.000 6.600.000 - - 6.600.000 3.750.000 DINAS
tanaman Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang JALUT sarana prasarana PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju pertanian berupa PERIKANAN
dengan agrobisnis, JALUT DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pengadaan alat 10 unit Terpenuhinya 10 unit


angkut roda tiga; sarana prasarana
pertanian berupa
alat angkut roda
tiga

Terwujudnya 20 Ha
demplot tembakau
Terlaksananya 120 orang
Bintek Petani
Tembakau
Terlaksananya 90 orang
SLPHT
1. Pendamping Pengembangan diversifikasi tanaman Kabupaten - - - - -
Semarang
2. 7 kelompok
JALUT ( KT Makmur Tani-Pakopen, Ngudi Tani-Banyukuning,Sari Utomo-Banyukuning, Ngudi Raharjo-Kenteng,Nuju Makmur-Mlilir,Sederhana-Kel.Bandungan, Sri Rejeki-Kel.Bandungan) 1.050.000 - - 1.050.000 -
tani ( 5 desa)
3. JALUT (KT Mulyo Ngremboka) Desa Kopeng - - - - -
4. JALUT Desa Batur 150.000 - - 150.000 -
5. Roda Tiga (3 unit) Desa Kopeng 90.000 - - 90.000 -
6. JALUT Desa - - - - -
Nogosaren
7. JALUT Desa Samirono 150.000 - - 150.000 -

8. Roda Tiga (3 unit) Desa Jetak 90.000 - - 90.000 -


9. JALUT Desa 150.000 - - 150.000 -
Sumogawe
10. JALUT Desa Getasan - - - - -

11. Roda Tiga (4 unit) Desa Getasan 120.000 - - 120.000 -

12. JALUT Desa Wates 150.000 - - 150.000 -


13. JALUT (KT Ngudi Rejeki) Dsn. Candi 150.000 - - 150.000 -
Tengah Desa
Candirejo
14. JALUT Kenteng, 150.000 - - 150.000 -
Karangduren
15. JALUT Dusun 150.000 - - 150.000 -
Krancah
16. JALUT Desa Kalisidi 150.000 - - 150.000 -
17. JALUT Desa Kalisidi 150.000 - - 150.000 -
18. JALUT KT Al Amin dan Karya Tani Desa Gogik Kec Ungaran Barat Desa Gogik 150.000 - - 150.000 -
19. JALUT (pokir) Kabupaten 3.750.000 - - 3.750.000 3.750.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 16 08 Pengembangan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kab Semarang Penyediaan Benih 90 kg Meningkatkan 12 bulan 115.000 120.000 - - 120.000 130.000 DINAS
perbenihan/perbibitan Pendayagunaan diversifikasi usaha padi penggunaan PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju benih/bibit PERIKANAN
dengan agrobisnis, unggul hasil dari DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan produksi
Kelestarian agrowisata dalam Tanaman Pangan
Lingkungan Hidup rangka dan Hortikultura
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Penyediaan Jagung 30 sachet


konsumsi,

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 14 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penyediaan bibit 1.200 btg
alpukat
Penyediaan bibit 50 btl
pisang
Rehab gudang 1 paket
pupuk
Penyediaan Obat- 12 bulan
obatan
Penyediaan pupuk 750 kg
anorganik ,
Penyediaan pupuk 5.000 kg
organik
1. Pengembangan perbenihan/perbibitan Kab Semarang 120.000 - - 120.000 130.000

2.0103 2.01.03.01 16 11 Penelitian dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Penanaman Nilam 3 ha Meningkatnya 3 ha - 120.000 - - 120.000 160.000 DINAS
pengembangan sumber Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang luas tanam PERTANIAN ,
daya pertanian Potensi Ekonomi pertanian menuju tanaman Nilam PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Kajian Teknis 1 paket


1. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Kabupaten 120.000 - - 120.000 160.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 16 13 Penelitian dan 1. Optimalisasi Kabupaten Pengembangan / 4 kel tani Meningktanya 10 ha 386.000 390.000 - - 390.000 250.000 DINAS
pengembangan teknologi Pendayagunaan Semarang perejamaan tanaman populasi/luas PERTANIAN ,
budi daya Potensi Ekonomi perkebunan tanam komoditas PERIKANAN
dengan perkebunan DAN PANGAN
Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Peningkatan Mutu 4 kel tani Meningkatnya 4 kel tani
hasil kopi mutu hasil kopi
Intensifikasi 1
Tanaman Cengkeh kelompok

1. Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Kabupaten 240.000 - - 240.000 250.000
Semarang
2. Intensifikasi tanaman cengkih Desa Ngrawan 150.000 - - 150.000 -

2.0103 2.01.03.01 16 15 Peningkatan produksi, 1. Optimalisasi Kab Semarang Tersedianya Jitut 63 unit Meningktanya 19 22.442.860 12.025.000 - 3.132.500 15.157.500 6.457.500 DINAS
produktivitas dan mutu Pendayagunaan produktivitas kecamatan PERTANIAN ,
produk perkebunan, Potensi Ekonomi pertanian PERIKANAN
produk pertanian dengan DAN PANGAN
Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Tersedianya jalut 22 unit
Tersedianya Irigasi 5 unit
Air Permukaan

Tersedianya Irigasi 7 unit


tanah dalam

Irigasi Air Tanah 10 Unit


Dangkal
1. JALUT Sruwen 150.000 - - 150.000 -
2. JITUT Ngampin Kulon 150.000 - - 150.000 -

3. JITUT Kelurahan 150.000 - - 150.000 -


Baran
4. JALUT Ngampin 150.000 - - 150.000 -
5. JITUT Tambakboyo 150.000 - - 150.000 -
6. JALUT Pojoksari 150.000 - - 150.000 -
7. JITUT Panjang 150.000 - - 150.000 -
8. JITUT Kranggan 150.000 - - 150.000 -
9. JITUT Bejalen 150.000 - - 150.000 -

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 15 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
10. JALUT Dusun Krajan 150.000 - - 150.000 -
Desa
Jlumpang
11. JALUT Dusun Galeh 150.000 - - 150.000 -
Desa
Wonokerto
12. JITUT Dusun Jetis 150.000 - - 150.000 -
Desa
Wonokerto
13. JALUT Desa Rejosari 150.000 - - 150.000 -

14. JITUT (KT Sumber Makmur I- Duren) Duren, 150.000 - - 150.000 -


Bandungan
15. JALUT rowoboni 150.000 - - 150.000 -
16. JITUT Desa 150.000 - - 150.000 -
randugunting
17. JITUT Desa Wiru, - - - - -
18. JALUT (6 unit) Desa pakis, 900.000 - - 900.000 -
nyemoh,
Kalijambe,
Popongan,
Truko,
Tempuran
19. JITUT Dusun Sidosari 150.000 - - 150.000 -
Desa
Kuwarasan

20. JITUT (KT Ngudi Makmur II) Dusun 150.000 - - 150.000 -


Kalidukuh
Desa Genting

21. JALUT Desa Tukang 150.000 - - 150.000 -


22. JALUT Desa Kauman 150.000 - - 150.000 -
Lor
23. JITUT Desa Giling 150.000 - - 150.000 -
24. JITUT Dsn. Logung 150.000 - - 150.000 -
Ds. Jubelan
25. Sumur dalam (irigasi tanah dalam) kel. tani - - 200.000 200.000 -
makmur desa
tawang
26. JITUT desa Sidoharjo 150.000 - - 150.000 -

27. JITUT Dsn. Cebur 150.000 - - 150.000 -


Desa Kalibeji
28. JITUT Desa Sraten 150.000 - - 150.000 -
29. JITUT Dsn Kalisari I 150.000 - - 150.000 -
Desa Jombor

30. JITUT Kalikayen - - - - -


31. JITUT Kelurahan 150.000 - - 150.000 -
Pringapus
32. JITUT Wonorejo 150.000 - - 150.000 -
33. JITUT Candirejo 150.000 - - 150.000 -
34. JITUT derekan 150.000 - - 150.000 -
35. JALUT Penawangan 150.000 - - 150.000 -
36. JITUT Jatirunggo 150.000 - - 150.000 -
37. JALUT Desa Klepu 150.000 - - 150.000 -
38. JITUT Dusun Krajan 150.000 - - 150.000 -
II Desa Bejilor

39. JALUT Dadapayam 150.000 - - 150.000 -


40. JALUT Dsn.Kronden 175.000 - - 175.000 -
&
Kedungringin
41. JITUT Dsn.Kebowan 150.000 - - 150.000 -
42. JITUT (KT Al-Muawanah) Dsn. Reksosari 150.000 - - 150.000 -

43. JITUT (KT Sri Waluyo) Sukorejo 150.000 - - 150.000 -


44. Irigasi Air Permukaan Purworejo - - 200.000 200.000 -
45. Sumur dalam (irigasi tanah dalam) Desa Jatirejo - - 200.000 200.000 -
46. JITUT Desa Plumbon 150.000 - - 150.000 -

47. JITUT Desa Ketanggi 150.000 - - 150.000 -

48. JITUT Desa Medayu - - - - -


49. Irigasi Air Permukaan Desa Medayu - - 200.000 200.000 -
DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 16 dari 38
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
50. JITUT Desa - - - - -
Dadapayam
51. JITUT Sugihan 150.000 - - 150.000 -
52. JITUT Barukan 150.000 - - 150.000 -
53. JALUT Dsn. Ngajaran - - - - -
Desa Ngajaran

54. JITUT (KT Sigabeng) Desa Nalen Ds. 150.000 - - 150.000 -


Watuagung

55. JITUT Dsn. 150.000 - - 150.000 -


Praguman
Desa Tuntang

56. JALUT Desa 150.000 - - 150.000 -


Karangtengah

57. JITUT Desa 150.000 - - 150.000 -


Gedangan
58. JITUT Desa Gogik 150.000 - - 150.000 -
59. Irigasi air permukaan Purworejo - - 600.000 600.000 800.000
60. Pembangunan JALUT Desa Cukilan 150.000 - - 150.000 175.000
61. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Sri rejeki 01 KT Sri rejeki 01 - - 40.000 40.000 40.000

62. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Sido Dadi KT Sido Dadi - - 40.000 40.000 40.000
63. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Ngudi Makmur KT Ngudi - - 40.000 40.000 40.000
Makmur
64. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Marsudi Tani KT Marsudi - - 40.000 40.000 40.000
Tani
65. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Sido Makmur KT Sido - - 40.000 40.000 40.000
Makmur
66. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Tombo Ati KT Tombo Ati - - 40.000 40.000 40.000
67. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Ngudi Hasil KT Ngudi Hasil - - 40.000 40.000 40.000

68. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Karya Makmur KT Karya - - 40.000 40.000 40.000
Makmur
69. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Margi Makmur KT Margi - - 40.000 40.000 40.000
Makmur
70. Irigasi Air Tanah Dangkal KT Ngudi Rahayu KT Ngudi - - 40.000 40.000 40.000
Rahayu
71. Irigasi Air Tanah Dalam KT Makaryo Tani KT Makaryo - - 250.000 250.000 250.000
Tani
72. Irigasi Air Tanah Dalam KT Rukun Tani KT Rukun Tani - - 250.000 250.000 250.000

73. Irigasi Air Tanah Dalam KT Maju 3 Desa KT Maju 3 - - 250.000 250.000 250.000
Desa
74. Irigasi Air Tanah Dalam KT Ngudi Rahayu 3 KT Ngudi - - 250.000 250.000 250.000
Rahayu 3
75. Irigasi Air Tanah Dalam KT Maju Lancar KT Maju - - 250.000 250.000 250.000
Lancar
76. Dana Penunjuang DAK Dinas - - 82.500 82.500 82.500
Pertanian,
Perikanan dan
Pangan
77. JITUT )pokir) Kabupaten 3.750.000 - - 3.750.000 3.750.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 16 17 Pengembangan 1. Optimalisasi Kabupaten Penanaman tanaman 36 ha Meningkatnya 26 ha 300.000 350.000 - - 350.000 565.000 DINAS
Intensifikasi tanaman Pendayagunaan Semarang buah Alpukat luas tanam PERTANIAN ,
hortikultura Potensi Ekonomi tanaman buah PERIKANAN
dengan DAN PANGAN
Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Penanaman tanaman 3 ha Meningkatnya 3 ha
obat luas tanam
tanaman obat
Peralatan dan 5
saprodi sayur kelompok
organik
Kabupaten
1. Penunjang Kegiatan Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura 15.000 - - 15.000 450.000
Semarang
2. Bantuan Bibit Buah Alpukat Kelurahan 15.000 - - 15.000 -
Ngampin
3. Bantuan Bibit alpokat kemambang 15.000 - - 15.000 -

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 17 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4. bantuan bibit tanaman buah Alpukat Desa 15.000 - - 15.000 -
Lemahireng
KT. Makmur
Abadi
5. Bantuan BiBit Tanaman Buah Alpukat Rembes 15.000 - - 15.000 -
6. Pengembangan kawasan alpukat Desa Ngrawan 15.000 - - 15.000 -

7. Pengembangan kawasan jahe emprit Desa 70.000 - - 70.000 -


Nogosaren
8. Bantuan tanaman alpukat Desa Polobogo 15.000 - - 15.000 -

9. Pengembangan kawasan alpukat Desa Wates 15.000 - - 15.000 -


10. Bibit Alpukat RW 6 15.000 - - 15.000 -
Kelurahan
Gondoriyo
11. Pengadaan Alpukat Desa 15.000 - - 15.000 -
Papringan
12. Pengadaan Bibit Alpukat (Kelompok Tani Makarti Tani) Ds. Kemitir 15.000 - - 15.000 -
13. Pengadaan bibit alpukat unggulan (Ngudi Bogo) Desa Tlogo 15.000 - - 15.000 -
14. Pengadaan Peralatan Sayur Organik dan saprodi Kabupaten 100.000 - - 100.000 115.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 16 20 Perlindungan tanaman 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pembuatan rumah 60 unit Mendukung 325 Ha 230.000 220.000 - - 220.000 250.000 DINAS
pangan dan hortikultura Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang burung hantu kelestarian PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju produksi pangan PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Upaya 1 tahun
penanggulangan
pengendalian hama
tikus
Rapat koordinasi 12 kl
pengendalian OPT
Kabupaten
1. Pembuatan Rubuha untuk 48 unit (18 kelompok) kelompok, upaya penanggulangan pengtandalian hama tikus, rakor OPT 180.000 - - 180.000 250.000
Semarang
2. Rubuha (Rumah Burung Hantu) Krajan & 10.000 - - 10.000 -
Ngampin Kulon

3. Rubuha (Rumah Burung Hantu) Wonoyoso 10.000 - - 10.000 -


4. Rubuha (Rumah Burung Hantu) Kelurahan 10.000 - - 10.000 -
Pringapus
5. Rubuha (Rumah Burung Hantu) Pringsari 10.000 - - 10.000 -
2.0103 2.01.03.01 17 Program peningkatan 400.000 690.000 - - 690.000 740.000
pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan

2.0103 2.01.03.01 17 05 Pemeliharan rutin/berkala 1. Optimalisasi UPTD STA Pemenuhan 1 unit Terpenuhinya 1 tahun 150.000 210.000 - - 210.000 230.000 DINAS
sarana dan prasarana Pendayagunaan Jetis Operasionalisasi operasionalisasi PERTANIAN ,
pasar kecamatan/pedesaan Potensi Ekonomi UPTD STA jetis UPTD STA jetis PERIKANAN
produksi hasil dengan DAN PANGAN
pertanian/perkebunan Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Pemeliharaan 1 tahun
fasilitas UPTD
1. Operasionalisasi UPTD pasar jetis UPTD pasar 170.000 - - 170.000 190.000
jetis
2. Pemeliharaan Fasilitas UPTD UPTD Pasar 40.000 - - 40.000 40.000
Jetis

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 18 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 17 07 Promosi atas hasil produksi 1. Optimalisasi Terwujudnya Lokal dan Promosi pertanian / 2 kali Meningkatnya 2 kali 250.000 250.000 - - 250.000 270.000 DINAS
pertanian/perkebunan Pendayagunaan diversifikasi usaha regional perkebunan kemitraan PERTANIAN ,
unggul daerah Potensi Ekonomi pertanian menuju unggulan daerah produk pertanian PERIKANAN
dengan agrobisnis, /perkebunan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan daerah
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Lokal dan 250.000 - - 250.000 270.000
regional
2.0103 2.01.03.01 17 09 Pembangunan pusat-pusat 1. Optimalisasi Terwujudnya Pengadaan sarana 1 paket - 170.000 - - 170.000 180.000 DINAS
penampungan produksi Pendayagunaan diversifikasi usaha kebersihan (Tempat PERTANIAN ,
hasil Potensi Ekonomi pertanian menuju pembuangan PERIKANAN
pertanian/perkebunan dengan agrobisnis, sampah, gerobak DAN PANGAN
masyarakat yang akan Memperhatikan agroindustri dan dan tong sampah)
dipasarkan Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Sepeda motor roda 3 unit


tiga untuk
menganngkut
sampah
1. Pengadaan sarana kebersihan (tempat pembuangan sampah, gerobak UPTD
dan STA
tong sampah) 70.000 - - 70.000 80.000
Jetis
2. Sepeda motor roda tiga untuk mengangkut sampah UPTD STA 100.000 - - 100.000 100.000
Jetis
2.0103 2.01.03.01 17 12 Penyuluhan kualitas dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kab Semarang Terlaksananya 2 org x 9 Terlaksananya 2 org x 9 - 60.000 - - 60.000 60.000 DINAS
teknis kemasan hasil Pendayagunaan diversifikasi usaha pelatihan sablon dan klpk pelatihan sablon klpk PERTANIAN ,
produksi Potensi Ekonomi pertanian menuju teknik kemasan yang dan teknik PERIKANAN
pertanian/perkebunan dengan agrobisnis, berdaya saing kemasan yang DAN PANGAN
yang akan dipasarkan Memperhatikan agroindustri dan berdaya saing
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Terlaksananya 3 Terlaksananya 2 org x 9


bantuan peralatan kelompok pelatihan sablon klpk
pemasaran pertanian dan teknik
kemasan yang
berdaya saing

Terlaksananya 3 kelompok
bantuan
peralatan
pemasaran
pertanian
Kec
1. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan 60.000 - - 60.000 60.000
Bandungan,
Sumowono dan
Bergas
2.0103 2.01.03.01 18 Program peningkatan 5.690.850 - - 5.257.500 5.257.500 5.257.500
penerapan teknologi
pertanian/perkebunan

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 19 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 18 02 Pengadaan sarana dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kab Semarang Pembuatan Dam 16 unit Meningkatnya 25 unit 5.690.850 - - 5.257.500 5.257.500 5.257.500 DINAS
prasaranan teknologi Pendayagunaan diversifikasi usaha Parit Sarana dan PERTANIAN ,
pertanian/perkebunan Potensi Ekonomi pertanian menuju prasarana PERIKANAN
tepat guna dengan agrobisnis, pengairan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pembangunan 9 unit
embung
1. Pembangunan DAM Parit KT Ngudi Rahayu Tujuh KT Ngudi - - 150.000 150.000 150.000
Rahayu Tujuh

2. Pembangunan Embung Banding - - 300.000 300.000 300.000


3. Pembangunan Embung Popongan - - 300.000 300.000 300.000
4. Pembangunan Embung Tanjung - - 300.000 300.000 300.000
5. Pembangunan Embung Nyemoh - - 300.000 300.000 300.000
6. Pembangunan Embung Truko - - 300.000 300.000 300.000
7. Pembangunan DAM Parit Desa - - 150.000 150.000 150.000
Sukoharjo
8. Pembangunan Embung Desa Kesongo - - 300.000 300.000 300.000

9. Pembangunan Embung KT Tirto Utomo KT Tirto Utomo - - 300.000 300.000 300.000

10. Pembangunan DAM Parit KT Maju Jaya KT Maju Jaya - - 150.000 150.000 150.000
11. Pembangunan DAM Parit KT Ngawulo Tani KT Ngawulo - - 150.000 150.000 150.000
Tani
12. Pembangunan DAM Parit KT Sido Rukun III KT Sido Rukun - - 150.000 150.000 150.000
III
13. Pembangunan DAM Parit KT Sido Rukun V KT Sido Rukun - - 150.000 150.000 150.000
V
14. Pembangunan DAM Parit P3A Tirto Makmur P3A Tirto - - 150.000 150.000 150.000
Makmur
15. Pembangunan DAM Parit Gapoktan Puri Kencana Gapoktan Puri - - 150.000 150.000 150.000
Kencana
16. Pembangunan DAM Parit KT Sumber Rejeki KT Sumber - - 150.000 150.000 150.000
Rejeki
17. Pembangunan DAM Parit KT Makaryo Tani KT Makaryo - - 150.000 150.000 150.000
Tani
18. Pembangunan DAM Parit KT Al Hikmah KT Al Hikmah - - 150.000 150.000 150.000

19. Pembangunan DAM Parit KT Bhakti Tani 9 KT Bhakti Tani - - 150.000 150.000 150.000
9
20. Pembangunan DAM Parit KT Bhakti Tani 1 KT Bhakti Tani - - 150.000 150.000 150.000
1
21. Pembangunan DAM Parit KT Margo Utomo KT Margo - - 150.000 150.000 150.000
Utomo
22. Pembangunan DAM Parit KT Sedyo Utomo KT Sedyo - - 150.000 150.000 150.000
Utomo
23. Pembangunan DAM Parit KT Sido Makmur II KT Sido - - 150.000 150.000 150.000
Makmur II
24. Pembangunan Embung KT Seneng maju KT Seneng - - 300.000 300.000 300.000
maju
25. Pembangunan Embung KT Karya Mandiri KT Karya - - 300.000 300.000 300.000
Mandiri
26. Dana Penunjang DAK Dinas - - 157.500 157.500 157.500
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
2.0103 2.01.03.01 19 Program peningkatan 3.705.489 7.875.529 - - 7.875.529 10.103.466
produksi
pertanian/perkebunan

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 20 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 19 02 Penyediaan sarana 1. Optimalisasi Terwujudnya Pengadaan Pestisida 662 kg/ltr Tersedianya 2 paket 305.000 300.000 - - 300.000 353.937 DINAS
produksi Pendayagunaan diversifikasi usaha sarana dan PERTANIAN ,
pertanian/perkebunan Potensi Ekonomi pertanian menuju prasrana PERIKANAN
dengan agrobisnis, pengendalian DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan hama dan
Kelestarian agrowisata dalam penyakit
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pengadaan Power 23 Unit


Sprayer
1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Power Sprayer (17 unit) dan penunjang kegiatan 150.000 - - 150.000 353.937
2. Pengadaan Alat Power Sprayer Gapoktan 10.000 - - 10.000 -
manunggal
berkah
3. Pengadaan Alat Power Sprayer Kel. Ngudi 10.000 - - 10.000 -
Undang Tani
4. Pengadaan Power Sprayer (4kel) Mluweh 40.000 - - 40.000 -
5. Pestisida Dispertanikap 90.000 - - 90.000 -

2.0103 2.01.03.01 19 03 Pengembangan bibit unggul 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Peningkatan 1 tahun 3.400.489 7.575.529 - - 7.575.529 9.749.529 DINAS
pertanian/perkebunan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang produktivitas PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju perkebunan PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Peningkatan SDM 25 org


melalui SL-PHT
tanaman Cengkeh
Peningkatan SDM 25 org
melalui SL-PHT
tanaman Kopi
Terlaksananya kajian 45 org
teknis komoditas
kopi
Terlaksananya 40 Ha
pengendalian OPT
Perkebunan
Terlaksananya 45 unit
Pembangunan Jalan
Usaha Tani
Pengadaan Alat 10 unit
Angkut Roda 3

Kabupaten
1. Pendampingan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan; SL-PHT Tanaman Cengkeh; Kajian Teknis komoditas Kopi dan Pengendalian OPT Perkebunan 425.000 - - 425.000 5.449.000
Semarang
2. Sl-PHT Tanaman Kopi Pasekan 12.500 - - 12.500 -
3. JALUT Gilang 150.000 - - 150.000 -
4. JALUT kemambang 150.000 - - 150.000 -
5. JALUT Kebondowo 150.000 - - 150.000 -
6. JALUT Gedong 150.000 - - 150.000 -
7. JALUT Srumbung 150.000 - - 150.000 -
8. JALUT Dusun Lendoh - 150.000 - - 150.000 -
Wawar Lor

9. JALUT (KT Rahayu V) Desa - - - - -


Kelurahan
10. JALUT (KT Rahayu VIII) Desa - - - - -
Kelurahan
11. JALUT Dusun Klepon - 150.000 - - 150.000 -
Dusun Poncol

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 21 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
12. JALUT (KT Sido Rukun III) Dusun 150.000 - - 150.000 -
Kalangan
13. SL-PHT Tanaman Kopi ( KT Sido Rukun III) Dusun 12.500 - - 12.500 -
Kalangan
14. JALUT Dusun Krajan 150.000 - - 150.000 -
Ds.
Kebondalem
15. JALUT Desa Rejosari 150.000 - - 150.000 -

16. JALUT (KT Ngudi Makmur VI) Dusun 150.000 - - 150.000 -


Worawari
17. JALUT (KT Sawah Sejati) Ds. keseneng 150.000 - - 150.000 -
18. JALUT (KT Sejambon) Ds. Trayu 150.000 - - 150.000 -
19. JALUT (Kalibanger - Jubelan) Ds. Lanjan 150.000 - - 150.000 -
20. JALUT (Jagoan - Gambang Waluh) Ds. 150.000 - - 150.000 -
Kebonagung
21. Roda Tiga (10 Unit) Ds. Bumen 300.000 - - 300.000 -
22. JALUT Ds. Kemitir 150.000 - - 150.000 -
23. JALUT Dsn. Kemuning 150.000 - - 150.000 -
Ds. Pledokan

24. Pembangunan Jalan Uaha Tani (JALUT) Mrunten Desa Kalisidi Kec Desa Kalisidi
Ungaran Barat 150.000 - - 150.000 175.000
Kec Ungaran
Barat
25. Bantuan Demplot Tembakau (sarana dan prasarana) Dinas - - - - 225.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
26. Bintek Petani Tembakau Dinas - - - - 54.529
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
27. SLPHT Dinas - - - - 96.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
28. JALUT (pokir) Kabupaten 3.750.000 - - 3.750.000 3.750.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 20 Program pemberdayaan 1.505.000 65.000 - 574.772 639.772 648.772
penyuluh
pertanian/perkebunan
lapangan
2.0103 2.01.03.01 20 01 Peningkatan kapasitas 1. Optimalisasi Terwujudnya Pengadaan sarana 3 unit Pengadaan 25 unit 1.490.000 - - 574.772 574.772 574.772 DINAS
tenaga penyuluh Pendayagunaan diversifikasi usaha Keinformasian Balai Peralatan PERTANIAN ,
pertanian/perkebunan Potensi Ekonomi pertanian menuju Penyuluh Pertanian Administrasi dan PERIKANAN
dengan agrobisnis, (BPP) / Kamera Perkantoran Balai DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan DSLR/Digital Penyuluh
Kelestarian agrowisata dalam Pertanian
Lingkungan Hidup rangka (Personal
meningkatkan Computer/PC)
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pengadaan Peralatan 25 unit Meningkatkan 100%


Administrasi dan kapasitas tenaga
Perkantoran Balai penyuluh
Penyuluh Pertanian
(Printer)

Pengadaan Peralatan 22 unit


Administrasi dan
Perkantoran Balai
Penyuluh Pertanian
(Meja dan Kursi
Kerja)

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 22 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengadaan Peralatan 22 unit
Administrasi dan
Perkantoran Balai
Penyuluh Pertanian
(Lemari buku dan
arsip)

1. Pengadaan PC / Komputer Dinas - - 250.000 250.000 250.000


Pertanian
Perikanan dan
Pangan
2. Pengadaan kamera digital / analog Dinas - - 21.000 21.000 21.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
3. Pengadaan Printer Dinas - - 75.000 75.000 75.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
4. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Dinas - - 44.000 44.000 44.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
5. Pengadaan Lemari Buku dan Arsip Dinas - - 132.000 132.000 132.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
6. Penunjang DAK Dinas - - 52.772 52.772 52.772
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
2.0103 2.01.03.01 20 02 Peningkatan kesejahteraan 1. Optimalisasi Terwujudnya fasilitasi sarana dan 65 orang Terfasilitasinya 65 orang 15.000 35.000 - - 35.000 34.000 DINAS
tenaga penyuluh Pendayagunaan diversifikasi usaha prasarana kegiatan PERTANIAN ,
pertanian/perkebunan Potensi Ekonomi pertanian menuju operasional penyuluhan PERIKANAN
dengan agrobisnis, penyuluh DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 35.000 - - 35.000 34.000


2.0103 2.01.03.01 20 03 Penyuluhan dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pelatihan Penyuluh 3 kl Meningkatnya 65 orang - 30.000 - - 30.000 40.000 DINAS
pendampingan bagi Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang PNS SDM Penyuluh PERTANIAN ,
pertanian/perkebunan Potensi Ekonomi pertanian menuju PNS PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pembinaan THL- 2 kali Meningkatnya 70 orang


TBPP SDM penyuluh
THL TBPP
Pelaksanaan Uji 65 orang Terwujudnya 65 orang
Petik penilaian Penilaian Angka
angka kredit Kredit Penyuluh
penyuluh
Penyusunan 20 buku Terwujudnya 20 buku
program penyuluhan penyusunan
buku program
peunyuluhan
1. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Kabupaten 30.000 - - 30.000 40.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 21 Program pencegahan dan 478.762 300.000 - 1.011.000 1.311.000 2.076.000
penanggulangan penyakit
ternak
DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 23 dari 38
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 21 01 Pendataan masalah 1. Optimalisasi Penyusunan data 1 Pengamatan 250 82.000 50.000 - - 50.000 70.000 DINAS
peternakan Pendayagunaan penyakit ternak dan dokumen Penyakit Ternak PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi ikan dan Ikan PERIKANAN
dengan (pengamatan) DAN PANGAN
Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Penyusunan 1 Pendataan 12 jenis
pemetaan penyakit dokumen Penyakit Ternak
dan Ikan

Penyediaan data 1 Pelatihan petugas 1 kali


penyakit parasiter dokumen
Penyediaan data 1
penyakit brucellosis dokumen

Penyediaan penyakit 1
lainnya dokumen
1. Pendataan masalah peternakan 50.000 - - 50.000 70.000
2.0103 2.01.03.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten pelaksanaan 1.800 ekor terlaksananya 100% 86.762 80.000 - - 80.000 115.000 DINAS
dan pencegahan penyakit Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang vekasinasi ternak pencegahan dan PERTANIAN ,
menular ternak Potensi Ekonomi pertanian menuju penanggulangan PERIKANAN
dengan agrobisnis, penyakit ternak DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

pelsanaan vaksinasi 80.000


unggas ekor
jumlah pemeriksaan 3.900 ekor
kesehatan ternak
dan reproduksi
teranak

jumlah pelaksanaan 3 kali


kesehatan ikan

pelaksanaan 15 kali
monitoring kegiatan

6 buah
konsultasi dan 1 paket
koordinasi kesehatan
hewan
pertemuan 1 paket
keswan/puskeswan

1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Kabupaten 80.000 - - 80.000 115.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 21 03 Pengendalian / 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten terlaksanya 100% 50.000 - - - - - DINAS
Pemusnahan ternak yang Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang pengendalian PERTANIAN ,
terjangkit penyakit endemik Potensi Ekonomi pertanian menuju penyakit endemik PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 24 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 21 04 Pengawasan perdagangan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pengawasan 12 bulan terawasinya 7 pasar 45.000 50.000 - - 50.000 100.000 DINAS
ternak antar daerah Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang lalulintas kualitas ternak hewan PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju perdagangan ternak yang PERIKANAN
dengan agrobisnis, diperdagangkan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pemeriksaan dan 12 bulan


pengobatan ternak
1. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Kabupaten 50.000 - - 50.000 100.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 21 05 Peningkatan Sarana 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten pelaksanaan 1 paket Terpenuhinya 6 200.000 100.000 - 1.011.000 1.111.000 1.761.000 DINAS
Prasarana Pelayanan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang pemenuhan sarana sarana dan puskeswan PERTANIAN ,
Kesehatan Ternak Potensi Ekonomi pertanian menuju dan prasarana prasarana PERIKANAN
dengan agrobisnis, pelayanan kesehatan pelayanan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan hewan kesehatan ternak
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

pelaksanaan 6 kali Meningkatnya 100%


pengawasan obat fungsi
hewan puskeswan di
mayarakat dan
meningkatnya
otoritas veteriner

pelaksanaan 1 paket Meningkatnya 100%


pemenuhan sarana fungsi
dan prasarana puskeswan dan
puskeswan pelayanan
Keswan untuk
pengendalian dan
penanggulangan
penyakit hewan
menular yang
terjadi

Pembangunan 1 unit Meningkatnya 100%


Puskeswan fungsi lab keswan
untk
pengendalian dan
penanggulangan
penyakit hewan
menular yang
terjadi

Terpenuhinya 6
fasilitas kendaraan puskeswa
bermotor roda dua n
sebagai standar
kendaraan
operasional
puskeswan

Pengembangan 1 paket
gedung dan sarana
laboratorium keswan

1. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak Kabupaten 100.000 - - 100.000 750.000
Semarang
DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 25 dari 38
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2. Pembangunan Puskeswan Puskeswan - - 500.000 500.000 500.000
Suruh
3. Pengadaan Sarana Pendukung (Sepeda Motor) Dinas - - 168.000 168.000 168.000
Pertanian
Perikanan dan
Pangan
4. Pengembangan Gedung dan sarana Lab Keswan Lab Keswan - - 300.000 300.000 300.000
dan Kesmavet
Tipe C

5. Penunjang DAK - - 43.000 43.000 43.000


2.0103 2.01.03.01 21 06 Operasionalisasi UPTD 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pemeriksaan pullorum Terlayaninya 100% 15.000 20.000 - - 20.000 30.000 DINAS
Labkeswan dan Puskeswan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang samapel untuk 1000 pemeriksaan PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju penyakit hewan ( sampel, laboratorium PERIKANAN
dengan agrobisnis, Pelayanan pasif) brucella secara aktif dan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan 3000 pasif
Kelestarian agrowisata dalam sampel,
Lingkungan Hidup rangka AI/ND 110
meningkatkan sampel,
nilai tambah susu :625
produk dan daya sampel
tarik usaha sektor dan daging
pertanian; 325
sampel

Pemeriksaan sampel Ai/ND 110


untuk penyakit sampel
hewan ( Pelayanan
aktif)
Pemeriksaan sampel susu 625
untuk produk hewan sampel
dan daging
325 ekor

Konsultasi dan 2 kali


koordinasi bidang
laboratorium
1. Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan Kabupaten 20.000 - - 20.000 30.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 22 Program peningkatan 1.910.631 895.000 - - 895.000 950.000
produksi hasil peternakan

2.0103 2.01.03.01 22 01 Pembangunan sarana dan 1. Optimalisasi Terwujudnya UPTD Tersedianya 2 paket - - - - - - DINAS
prasarana pembibitan Pendayagunaan diversifikasi usaha Mulyorejo dan sarana prasarana PERTANIAN ,
ternak Potensi Ekonomi pertanian menuju Dinas perbibitan ternak PERIKANAN
dengan agrobisnis, Peternakan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan dan Perikanan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Meningkatnya 2 Unit
fasilitas ULIB
Kecamatan
2.0103 2.01.03.01 22 02 Pembibitan dan perawatan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pertemuan 4 kali Terlaksananya 12 bulan 175.000 200.000 - - 200.000 250.000 DINAS
ternak Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang Inseminator dan perbibitan ternak PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju Koordinasi di kabupaten PERIKANAN
dengan agrobisnis, Perbibitan (kali) Semarang DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 26 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Monitoring 12 bulan
perbibitan (PKB, Uji
Petik Semen Beku,
Kelompok Perbibitan)
(bulan)
Pelaksanaan Model 1 unit
satuan pelayanan
Inseminasi Buatan
Sapi PO (ULIB)

Pelaksanaan kontes 1 paket


ternak
1. Pembibitan dan perawatan ternak Kabupaten 200.000 - - 200.000 250.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Bimbingan teknis 10 Meningkatnya 100 ekor - 450.000 - - 450.000 300.000 DINAS
kepada masyarakat Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang budidaya ternak kelompok populasi ternak PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju kambing PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pengadaan ternak 10 paket


kambing/domba
1. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Kabupaten 50.000 - - 50.000 300.000
Semarang
2. Bantuan bibit kambing Wirogomo 20.000 - - 20.000 -
3. Bantuan Ternak Kambing/Domba Desa 20.000 - - 20.000 -
Lemahireng
KT. Makmur
Abadi
4. Bantuan Ternak Kambing/Domba Kelurahan 20.000 - - 20.000 -
Bawen RW VIII
Manggis KT.
Sido Rukun

5. Bantuan Ternak Kambing/Domba Desa Lebak, 160.000 - - 160.000 -


pakis,
Kalijambe,
Kalikurmo,
Banding,
Popongan,
Truko, Wiru,
6. Bantuan Ternak Kambing/Domba Desa Polobogo 20.000 - - 20.000 -

7. Ternak Kambing Dusun Kerep 20.000 - - 20.000 -


8. Bantuan Bibit Ternak Kambing Desa Ujung- 20.000 - - 20.000 -
Ujung
9. Bantuan Ternak Kambing/Domba Mranak 20.000 - - 20.000 -
10. Bantuan Ternak Kambing/Domba Candirejo 20.000 - - 20.000 -
11. Bantuan Ternak Kambing/Domba Pringsari 20.000 - - 20.000 -
12. Bantuan Ternak Kambing/Domba Gunung 20.000 - - 20.000 -
Tumpeng
13. Bantuan Ternak Kambing/Domba Desa Plumbon 40.000 - - 40.000 -

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 27 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 22 05 Penelitian dan pengolahan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pengawasan 10 sampel Terlaksananya 12 bulan 75.131 65.000 - - 65.000 100.000 DINAS
gizi dan pakan ternak Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang Peredaran Pakan operasionalisasi PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju laboratorium PERIKANAN
dengan agrobisnis, pakan DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pembinaan Pakan 50 orang


Terhadap Petugas,
produsen,
konsumen, dan
distributor pakn
ternak
Fasilitasi pertemuan 5 kali
pakan/budidaya/ko
ordinasi
pakan/laboratorium
pakan/workshop
wastukan

1 paket
1. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak Kabupaten 65.000 - - 65.000 100.000
Semarang
2.0103 2.01.03.01 22 08 Pengembangan agribisnis 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten bimbingan teknis 40 org Meningkatnya 40 org - 50.000 - - 50.000 100.000 DINAS
pertenakan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang pengolahan kotoran pengetahuan PERTANIAN ,
Potensi Ekonomi pertanian menuju ternak peternak PERIKANAN
dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Bimbingan teknis 40 org


budidaya ternak
Monitoring dan 12 lok
pembinaan usaha
peternakan
Pembinaan 40 org
kelompok peternak
dalam manajemen
agribisnis
peternakan

1. Pengembangan agribisnis pertenakan Kabupaten 30.000 - - 30.000 100.000


Semarang
2. Pelatihan pengolahan limbah ternak Banyubiru 10.000 - - 10.000 -
3. Pembinaan Peternakan karangjati 10.000 - - 10.000 -
2.0103 2.01.03.01 22 11 Pembinaan dan 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pembinaan Ternak 130 Meningkatnya 2.000 ekor 122.000 130.000 - - 130.000 200.000 DINAS
pengamanan perbibitan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang Pemerintah kelompok penertiban record PERTANIAN ,
ternak Potensi Ekonomi pertanian menuju ternak PERIKANAN
dengan agrobisnis, pemerintah DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Monitoring ternak 2.000 ekor


pemerintah
DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 28 dari 38
INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Penataan 80 klpk
administrasi data
ternak pemerintah

1. Pembinaan dan pengamanan perbibitan ternak Kabupaten 130.000 - - 130.000 200.000


Semarang
2.0103 2.01.03.01 23 Program peningkatan 4.792.500 543.000 3.829.000 - 4.372.000 3.690.000
pemasaran hasil produksi
peternakan
2.0103 2.01.03.01 23 03 Pembangunan sarana dan 1. Optimalisasi Pasar Hewan Penataan pasar 1 paket Normalisasi 1 paket 4.302.500 200.000 3.829.000 - 4.029.000 3.300.000 DINAS
prasarana pasar produksi Pendayagunaan Ambarawa hewan ambarawa Drainase Pasar PERTANIAN ,
hasil peternakan Potensi Ekonomi (Pembangunan Hewan PERIKANAN
dengan Pagar, Drainase dan Ambarawa DAN PANGAN
Memperhatikan Pengerasan lahan
Kelestarian parkir)
Lingkungan Hidup
Pembuatan AMDAL 1 paket Peningkatan 1 paket
pasar hewan Sarana dan
ambarawa Prasarna Pasar
Hewan
Ambarawa
1. Pembuatan AMDAL pasar hewan ambarawa Pasar Hewan 200.000 - - 200.000 300.000
Ambarawa
Pasar
2. Penataan pasar hewan ambarawa (Pembangunan Pagar, Drainase dan Hewan lahan parkir)
Pengerasan - 3.829.000 - 3.829.000 3.000.000
Ambarawa
2.0103 2.01.03.01 23 05 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Optimalisasi Terwujudnya Pasar Hewan Operasionalisasi 1 unit terkelolanya 6 unit 157.500 68.000 - - 68.000 70.000 DINAS
sarana dan prasarana Pendayagunaan diversifikasi usaha pasar hewan pelayanan PERTANIAN ,
pasar produksi hasil Potensi Ekonomi pertanian menuju ambarawa dipasar hewan PERIKANAN
peternakan dengan agrobisnis, DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Operasionalisasi 5 unit
pasar hewan di
wilayah kecamatan

Pasar
1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil Hewan
peternakan 68.000 - - 68.000 70.000
2.0103 2.01.03.01 23 07 Promosi atas hasil produksi 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Promosi produk 2 kali Meningkatnya 1 tahun 185.000 175.000 - - 175.000 200.000 DINAS
peternakan unggulan Pendayagunaan diversifikasi usaha Semarang peternakan promosi produk PERTANIAN ,
daerah Potensi Ekonomi pertanian menuju unggulan daerah peternakan PERIKANAN
dengan agrobisnis, unggulan daerah DAN PANGAN
Memperhatikan agroindustri dan
Kelestarian agrowisata dalam
Lingkungan Hidup rangka
meningkatkan
nilai tambah
produk dan daya
tarik usaha sektor
pertanian;

Pelaksanaan 5.000
Gerakan Minum orang
Susu Anak Sekolah,
masyarakat dan
karyawan (Gerimiss
Semarak)

1. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Kabupaten 175.000 - - 175.000 200.000
Semarang

DINAS PERTANIAN , PERIKANAN DAN PANGAN Halaman 29 dari 38


INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
URUSAN/BIDANG
DEFINITIF PERKIRAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PRIORITAS SASARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 (Ribu Rp.) JENIS
KODE REKENING LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2018 TAHUN 2020 SKPD
DAERAH DAN DAERAH DAERAH KEGIATAN
(Ribu Rp.) (Ribu Rp.)
PROGRAM/KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET APBD KAB APBD PROV APBN JUMLAH 1/2/3 1/2/3/4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.0103 2.01.03.01 23 13 Pengembangan Usaha 1. Optimalisasi Terwujudnya Kabupaten Pembinaan 4 kali Meningkatn

Anda mungkin juga menyukai