Anda di halaman 1dari 2162

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 54 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG


TAHUN 2020
DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................................ (I)

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... (V)

DAFTAR GAMBAR....................................................................................................... (X)

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG TENTANG RENCANA


KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. I – 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................ I - 1


1.2. Dasar Hukum Penyusunan .......................................................................... I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .......................................................................... I - 6
1.4. Maksud dan Tujuan .................................................................................... I - 7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................ I - 7
1.6. Kaidah Pelaksanaan .................................................................................... I – 8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................................. II – 1

2.1 Kondisi Umum Daerah ................................................................................ II – 1


2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .......................................................... II – 1
2.1.1.1 Aspek Geografi ........................................................................... II – 1
2.1.1.2 Aspek Demografi …………………………………………………… ......... II – 5
2.1.1 Aspek Kesejahteraan masyarakat ...................................................... II – 8
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ......................... II – 8
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ............................................... II – 16
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga ................................ II – 23
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................... II – 24
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar .......................... II – 24
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ................... II – 40
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan .................................................. II – 61
2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan ....................... II – 66
2.1.3.5 Fokus Layanan Fungsi Lainnya .................................................. II – 70
2.1.3.6 Fokus Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik.............................. II – 73
2.1.3.7 Fokus Layanan Kewilayahan ...................................................... II – 74
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................. II – 74
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ......................................... II – 74
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur...................................... II – 77
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................ II – 80
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .................................................... II – 82
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasai RPJMD ................................................................... II – 83
2.2.1 Evaluasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 ................................... II – 83
2.2.1.1 Evaluasi Kinerja berdasarkan Capaian Misi Daerah .................... II – 83
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah. .......................................................... II – 107
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah ......................................................... II – 107

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (i)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah ............................................................................................. II – 109
2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar ............................ II – 109
2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar ..................... II – 111
2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan .................................................... II – 113
2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ................................... II – 114
2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .................................... II – 115
2.3.2.6 Penelitian dan Pengembangan .................................................... II – 115
2.3.2.7 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .................................. II – 115
2.3.2.8 Unsur Kewilayahan .................................................................... II – 115
2.3.2.9 Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Dilaksanakan ....................... II – 116

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ........................... III – 1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................. III – 1


3.1.1 Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2021 .............. III – 2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................... III – 4
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................................. III – 4
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ III – 8
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................. III – 12

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 ............... IV – 1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................. IV – 1


4.1.1 Visi .................................................................................................. IV – 1
4.1.2 Misi .................................................................................................. IV – 1
4.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 ............................. IV – 15
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021 ........................ IV – 15
4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 .... IV – 15
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021 ............... IV - 16
4.2.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun
2021 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2021 ……………………… ........................................... IV – 18
4.3 Pembangunan Kewilayahan ......................................................................... IV – 19

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................................... V – 1


5.1 Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..................... V – 1
5.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ......................................... V – 1
5.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan .......................................... V – 2
5.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan Penataaan
Ruang .............................................................................................. V – 3
5.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman ..................................................................................... V – 4
5.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat ........................................................ V – 5
5.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ................................................. V – 6
5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar V – 6
5.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja ...................................... V – 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (ii)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
5.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ........................................................................... V – 7
5.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan ............................................... V – 8
5.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan ........................................ V – 8
5.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup .............................. V – 8
5.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ............................................................................... V – 10
5.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .. V – 10
5.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB ......... V – 11
5.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ..................................... V – 11
5.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika .............. V – 12
5.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .. V – 13
5.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Daerah .................. V – 13
5.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ................. V – 14
5.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik ............................................. V – 14
5.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ......................................... V – 14
5.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ....................................... V – 15
5.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ..................................... V – 15
5.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ........................................... V – 15
5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ...................................................................... V – 16
5.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan ..................... V – 16
5.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata .......................................... V – 16
5.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ........................................... V – 17
5.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ...................................... V – 17
5.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian ..................................... V – 18
5.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi ...................................... V – 18
5.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..................................................... V – 19
5.4.1 Sekretariat Daerah ........................................................................... V – 19
5.4.2 Sekretariat DPRD ............................................................................. V – 19
5.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ...................................................... V – 19
5.5.1 Perencanaan .................................................................................... V – 19
5.5.2 Keuangan ......................................................................................... V – 20
5.5.3 Kepegawaian .................................................................................... V – 21
5.5.4 Pendidikan dan Pelatihan ................................................................. V – 21
5.5.5 Penelitian dan Pengembangan .......................................................... V – 21
5.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ................................................... V – 21
5.6.1 Inspektorat ....................................................................................... V – 21
5.7 Unsur Kewilayahan ..................................................................................... V – 22
5.7.1 Kecamatan ....................................................................................... V – 22
5.8 Unsur Pemerintahan Umum ........................................................................ V – 22
5.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik ............................................................ V – 23
5.9 Kerangka Pendanaan Tahun 2021 ............................................................... V – 24

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (iii)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ................................. VI – 1

6.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 ........... VI – 1

BAB VII PENUTUP ...................................................................................................... VII – 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (iv)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang 2015-2019 ................. II – 4

Tabel 2.2 Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang .............................. II – 5

Tabel 2.3 Data Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ......................... II – 6

Tabel 2.4 Sebaran Penduduk dan Kepadatannya menurut Kecamatan Tahun 2019 II – 6

Tabel 2.5 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang

Tahun 2015-2019 ................................................................................... II – 8

Tabel 2.6 Perbangdingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang dengan

Kabupaten /Kota Sekitar Tahun 2015-2019 ............................................ II – 8

Tabel 2.7 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Menurut Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2015-2019 ................................................................................... II – 10

Tabel 2.8 Nilai dan Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Tahun 2015-2019 ............................................................. II – 11

Tabel 2.9 Distribusi PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ................................................. II – 12

Tabel 2.10 Distribusi PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Angka Konstan 2010

Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ................................................. II – 12

Tabel 2.11 Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 (Rupiah) ................................................................................ II – 1

Tabel 2.12 Indeks Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ................... II – 15

Tabel 2.13 Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status

Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019 .... II – 15

Tabel 2.14 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Kabupaten

Semarang Tahun 2015-2019 ................................................................... II – 17

Tabel 2.15 Angka Harapan Hidup Kabupaten Semarang dan Kabupaten /Kota

sekitar terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019 ....................... II – 18

Tabel 2.16 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Semarang dan Kabupaten/Kota

sekitar terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019 ....................... II – 18

Tabel 2.17 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Semarang dan Kabupaten

/Kota sekitar terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019.............. II – 19

Tabel 2.18 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Semarang dan Kabupaten/Kota

sekitar terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019 ....................... II – 19

Tabel 2.19 Perkembangan APK Kabupaten Semarang Tahun 2015 – 2019 (%) ........... II – 21

Tabel 2.20 Perkembangan APM Kabupaten Semarang Tahun 2015 – 2019 (%) .......... II – 21

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (v)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.21 Perkembangan Aspek Kesehatan Kabupaten Semarang

Tahun 2015 – 2019 (%) ........................................................................... II – 22

Tabel 2.22 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%) II – 25

Tabel 2.23 Ruang Kelas Kondisi Baik di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%) II – 25

Tabel 2.24 APK PAUD di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019............................. II – 26

Tabel 2.25 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%) ....... II – 26

Tabel 2.26 Angka Kelulusan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%) ............. II – 27

Tabel 2.27 Angka Melanjutkan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%) ....... II – 28

Tabel 2.28 Guru yang Berpendidikan S1/D-IV Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 (%) ........................................................................................ II – 28

Tabel 2.29 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 .............................................................................................. II – 31

Tabel 2.30 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 ............................................................................................ II – 32

Tabel 2.31 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di

Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ................................................ II – 34

Tabel 2.32 Status dan Kewenangan Jalan di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 ............................................................................................. II – 34

Tabel 2.33 Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2015-2019 ............................................................................................. II – 36

Tabel 2.34 Penanganan Rumah tidak Layak Huni Tahun 2106-2019 ....................... II – 38

Tabel 2.35 Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di

Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ................................................. II – 39

Tabel 2.36 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 ............................................................................................. II – 40

Tabel 2.37 Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 .............................................................................................. II – 41

Tabel 2.38 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang

Tahun 2015-2019 ................................................................................... II – 41

Tabel 2.39 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Semarang

Tahun 2015-2019 ................................................................................... II – 42

Tabel 2.40 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang

Tahun 2016-2019 ................................................................................... II – 42

Tabel 2.41 Ketersediaan Pangan Utama dan Pola Pangan Harapan Tahun

2015-2019 ............................................................................................. II – 43

Tabel 2.42 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019 ... II – 45

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (vi)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.43 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 .............................................................................................. II – 45

Tabel 2.44 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk di

Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ................................................. II – 46

Tabel 2.45 Jumlah Penerapan Teknologi Tepat guna di Kabupaten Semarang Tahun

2016-2019 .............................................................................................. II – 46

Tabel 2.46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Semarang Tahun

2016-2019 .............................................................................................. II – 47

Tabel 2.47 Indikator Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2015-2019 .......... II – 49

Tabel 2.48 Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019 ... II – 49

Tabel 2.49 Jumlah PKK Aktif Kabupaten Semarang 2015-2019 ................................ II – 50

Tabel 2.50 Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Semarang 2015-2019 ........................ II – 50

Tabel 2.51 Rata-rata Jumlah Jiwa per Keluarga Tahun 2015-2019 .......................... II – 50

Tabel 2.52 Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2019 ....................................... II – 52

Tabel 2.53 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2014-2018 ........................................ II – 53

Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perhubungan Tahun

2015-2019 ............................................................................................. II – 53

Tabel 2.55 Jumlah Koperasi yang berkualitas Tahun 2016-2019 .............................. II – 55

Tabel 2.56 Persentase peningkatan jumlah unit UMKM yang berijin Tahun

2016-2019 ............................................................................................. II – 55

Tabel 2.57 Jumlah Usaha Mikro Binaan Tahun 216-2019 ........................................ II – 55

Tabel 2.58 Nilai Volume usaha koperasi Tahun 2016-2019 ....................................... II – 56

Tabel 2.59 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2105-2019 ........ II – 56

Tabel 2.60 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2015-2019 ............................. II – 57

Tabel 2.61 Capaian Urusan Statistik Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 .......... II – 58

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD) Urusan Persandian

Tahun 2018 dan Tahun 2019 .................................................................. II – 59

Tabel 2.63 Jumlah Perpustakaan Tahun 2015-2019 ................................................. II – 60

Tabel 2.64 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015-2019.............................. II – 61

Tabel 2.65 Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerh Tahun 2015-2019 ..... II – 61

Tabel 2.66 Produktivitas Hasil Pertanian Per Tahun di Kabupaten Semarang

2016-2019 .............................................................................................. II – 62

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten

Semarang 2018-2019 .............................................................................. II – 63

Tabel 2.68 Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Semarang 2015-2019 ............. II – 65

Tabel 2.69 Capaian Indikator Urusan Keuangan di Kabupaten Semarang 2015-2019 II – 69

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (vii)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.70 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian di Kabupaten Semarang

2015-2019 .............................................................................................. II – 69

Tabel 2.71 Capaian Kinerja Urusan Staf Tahun 2015-2019 ...................................... II – 70

Tabel 2.72 Skor Evaluasi SAKIP Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ................ II – 71

Tabel 2.73 Capaian IKU Urusan Pengawasan Tahun 2015-2019 ............................... II – 72

Tabel 2.74 Capaian Kinerja Fokus Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015-2019 .. II – 73

Tabel 2.75 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Kabupaten Semarang

Tahun 2015-2019 ................................................................................... II – 75

Tabel 2.76 Pengeluaran Rata-rata Untuk Makanan Per Kapita Kabupaten Semarang

Tahun 2015-2019 ................................................................................... II – 75

Tabel 2.77 Pengeluaran Rata-rata Untuk Non Makanan Per Kapita Kabupaten Semarang

Tahun 2015-2019 ................................................................................... II – 76

Tabel 2.78 Nilai Tukar Petani Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ..................... II – 77

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Fokus Perhubungan 2015-2019 .................................... II – 78

Tabel 2.80 Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019................ II – 78

Tabel 2.81 Jumlah Lembaga Keuangan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 . II – 78

Tabel 2.82 Jumlah Restoran, Penginapan /Hotel di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 .............................................................................................. II – 79

Tabel 2.83 Angka Kriminalitas Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ................... II – 81

Tabel 2.84 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 .......... II – 82

Tabel 2.85 Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ............... II – 83

Tabel 2.86 Status Target Indikator Kinerja Tujuan Target Akhir RPJMD 2016-2021 .. II – 83

Tabel 2.87 Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan .................................................. II – 88

Tabel 2.88 Status Target Indikator Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD

2016-20121 ........................................................................................... II – 89

Tabel 2.89 Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Akhir RPJMD

2016-2021 ............................................................................................. II – 99

Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Aspek

Pembangunan Daerah Samapai Dengan Tahun 2019 .............................. II – 100

Tabel 2.91 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sampai dengan Tahun 2019

Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021 ............................................ II – 106

Tabel 3.1 Sasaran Mikro Kabupaten Semarang Tahun 2021 ................................... III – 3

Tabel 3.2 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun

2017-2020 .............................................................................................. III – 7

Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 .............. III – 8

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (viii)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
2017-2020 .............................................................................................. III – 11

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Semarang

Tahun 2021 ............................................................................................ 1III – 12

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun

2017-2020 .............................................................................................. III – 13

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Semarang

Tahun 2021 ............................................................................................ 1III – 12

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021 .... IV – 4

Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang Dengan

Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 .......... IV – 18

Tabel 5.1 Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten

Semarang Tahun 2021 ………. ................................................................. V – 24

Tabel 6.1 Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, dan Indikator

Kinerja Tahun 2021 ............................................................................... VI – 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (ix)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan ............................................. I – 6

Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Semaran ...................................... II – 1

Gambar 2.2 Perkembangan Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ..... II – 6

Gambar 2.3 Penduduk Kabupaten Semarang menurut Kelompok Umur

Tahun 2019 ........................................................................................ II – 7

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ......... II – 8

Gambar 2.5 Laju Inflasi Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ........................... II – 13

Gambar 2.6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa

Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019 ............................................. II – 14

Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 ...... II – 16

Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang dan

Kabupaten /Kota Sekitar Tahun 2020 ................................................. II – 17

Gambar 2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Semarang

Tahun 2103-2019 .............................................................................. II – 20

Gambar 2.10 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 ........................................................................................ II – 23

Gambar 2.11 Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 .... II – 23

Gambar 2.12 Jumlah Gedung Kesenian di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 . II – 23

Gambar 2.13 Angka Prevalensi Gizi Kurang pada Balita di Kabupaten Semarang

Tahun 2016-2019 (%) ....................................................................... II – 29

Gambar 2.14 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 ........................................................................................ II – 29

Gambar 2.15 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk di

Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 ........................................... II – 30

Gambar 2.16 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Semarang

Tahun 2015-2019 ............................................................................. II – 30

Gambar 2.17 Panjang Jalan yang terpasang PJU di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 ........................................................................................ II – 35

Gambar 2.18 Persentase Luas Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 ..................................................................................... II – 36

Gambar 2.19 Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha) di Kabupaten Semarang

Tahun 2016-2019 .......................................................................... II – 37

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (x)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
Gambar 2.20 Capaian Calon Tenaga Kerja yang Terampil (%) di Kabupaten

Semarang Tahun 2016-2019 .......................................................... II – 41

Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Semarang, Provinsi

Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019 ............................... II – 43

Gambar 2.22 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten

Semarang Tahun 2015-2019 (%) ..................................................... II – 47

Gambar 2.23 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Semarang Tahun

2015-2019 (%) ................................................................................ II – 48

Gambar 2.24 Kejadian Demonstrasi Tahun 2015-2019 ............................................ II – 81

Gambar 4.1 Keterkaitan Visi, Misi dan Target pembangunan 2021 ......................... IV – 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (xi)


KABUPATN SEMARANG TAHUN 2021
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun
2021 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang. Secara teknis, tahapan dan
proses penyusunan RKPD memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun
2016-2021 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan “Peneguhan Kabupaten
Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera (MATRA II)”, dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Semarang Tahun 2005-2025 serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasiol (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Agenda Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu,
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 juga memperhatikan dinamika lingkungan yang
terjadi akibat adanya Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) yang oleh World Health
Organization (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global.
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 merupakan perencanaan tahun kelima dan
periode terakhir RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, dengan Agenda
pembangunan pada Tahun 2021 adalah “Perwujudan totalitas Bangunan MAJU
MATRA”. Tahap kelima ini menjadi tahapan penting untuk mewujudkan Bangunan Maju
Matra dengan mendasarkan pada prioritas:
1. Pemantapan daya saing ekonomi;
2. Pemantapan kelestarian lingkungan hidup;
3. Pemantapan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum.
Didukung dengan:
a. Pemantapan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat dan kawasan
permukiman;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I-1


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
b. Penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;
c. Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. Pemantapan pelayanan dan perlindungan sosial yang komprehensif;
e. Pemantapan akses dan kualitas pelayanan publik;
f. Pemantapan struktur ekonomi dan pemantapan penghidupan yang
berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan
pembangunan sistem pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan
akses pasar dan permodalan; serta
g. Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun


melalui 4 pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Teknokratis merupakan penyusunan
dokumen perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2)
Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki; (3) Pendekatan Politis merupakan proses penyusunan
dokumen perencanaan berdasarkan Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan calon
Kepala Daerah terpilih selama kampanye; (4) Atas Bawah dan Bawah Atas adalah
perencanaan yang hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai
dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional, sehingga tercipta
sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan
rencana pembangunan daerah. Selain 4 pendekatan tersebut, penyusunan RKPD
Kabupaten Semarang Tahun 2021 berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan
Spasial (THIS) yang dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan
perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-
masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan
pembangunan. Selain itu, implementasi money follow priority programs menjadi landasan
dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman
kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber
pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian
indikator kinerja.
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 meliputi :
(1)Persiapan; (2)Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2021; (3)Musrenbang
Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, serta memperhatikan pokok-pokok pikiran
DPRD ; (4)Forum Perangkat Daerah (PD); (5) Musrenbang Kabupaten dengan mekanisme
online sebagaimana arahan Surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/2552/SJ
tanggal 23 maret 2020 tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2021 dalam
rangka pencegahan penyebaran Covid-19; (6) Fasilitasi RKPD 2021 Oleh Provinsi,
perumusan rancangan akhir RKPD dan (7)penetapan RKPD. Proses Penyusunan RKPD
2021 Sebagai mana Gambar Berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I-2


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Sumber : BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang, 2020

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan


Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD
Kabupaten Semarang Tahun 2021 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
Tahun 2021, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Semarang Tahun
2021. Selain itu, RKPD juga digunakan sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 sebagai


berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I-3


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4963);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I-4


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
21. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
22. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor
3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 121);
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2020 Nomor );
33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I-5


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 20);
39. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN). Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada
RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun
Renja-PD. RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I-6


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola
hubungan adalah sebagai berikut:
1. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 memuat tujuan, sasaran dan prioritas
pembangunan Tahun 2021 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Semarang
Tahun 2005-2025 Tahap IV (2020-2024) dan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun
2016-2021;
2. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021, memperhatikan Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018-2023;
3. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021, adalah:
1. Memberikan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2021.
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka mecapai target RPJMD Tahun 2016-2021
Sedangkan tujuan disusunnya RKPD Tahun 2021 adalah:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Semarang yang tertuang dalam
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan
menetapkan program dan prioritas pembangunan Tahun 2021.
4. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan
APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 disusun sebagai berikut:


1. Buku I, Narasi RKPD Tahun 2021 Terdiri dari :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Gambaran Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I-7


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintah
Daerah
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII. P E N U T U P
2. Buku II, Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2021.
3. Buku III, Berita Acara Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1.6. KAIDAH PELAKSANAAN

1. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 merupakan rencana kerja pemerintah


selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang,
potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.
2. Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343,
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;
c. Penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD
akibat terdapat kebijakan Nasional atau Provinsi, keadaan darurat, keadaan luar
biasa; dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah
RKPD ditetapkan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH I-8


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH


2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Aspek Geografi
Secara geografis Kabupaten Semarang terletak pada 110°14’54,75’’ - 110°39’3’’
Bujur Timur dan 7°3’57” - 7°30’0" Lintang Selatan. Kabupaten Semarang memiliki
luas wilayah mencapai 95.020,67 Hektar (Ha) terdiri dari 19 Kecamatan yang
mencakup sebanyak 208 Desa, dan 27 Kelurahan.
Dilingkup regional Provinsi Jawa Tengah, secara administratif letak
Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di
sebelah Utara; Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan di sebelah Timur;
Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung di sebelah Barat; dan Kabupaten
Boyolali dan Kabupaten Magelang di sebelah Selatan; serta dengan Kota Salatiga
yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Semarang. Ilustrasi batas wilayah
administrasi Kabupaten Semarang dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2011-2031


Gambar 2.1.
Peta Batas Administrasi Kabupaten Semarang

Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang berperan besar sebagai


hinterland (daerah penyangga) bagi Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa
Tengah, baik sebagai tempat permukiman, pertanian maupun aktivitas industri,
antara lain karena letak Kabupaten Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut
(±25km) dan pelabuhan udara (±23km). Kawasan perkotaan Ungaran juga berperan
sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) metropolitan Semarang atau
kawasan strategis Kedungsepur.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 1


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Kawasan Kabupaten Semarang merupakan bagian dari jajaran pegunungan
yang membentang dengan arah relatif Timur Barat, dikenal sebagai Pegunungan
Serayu Utara, terhampar dari sebelah Barat Gunung Slamet, Pemalang,
Purbalingga, Wonosobo, Temanggung hingga Ungaran. Rangkaian pegunungan ini
memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Puncak-puncak
pegunungan tersebut merupakan kerucut gunung api dan beberapa diantaranya
masih aktif. Deretan pegunungan ini merupakan daerah resapan yang potensial
bagi ketersediaan air bawah tanah.
Pada bagian Timur dari Pegunungan Serayu Utara, yaitu sebelah Timur dari
Gunung Ungaran terdapat deretan Pegunungan Kendeng meliputi sebagian wilayah
Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Bringin. Diantara kedua pegunungan di atas
terdapat daerah lembah yang meliputi Rawa Pening dan sekitarnya, berfungsi
sebagai daerah pelepasan air tanah dan mempunyai potensi air tanah yang cukup
besar.
Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki
relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran dibagian tengahnya, secara
topografi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
1. Daerah dataran, meliputi daerah yang berada di sekitar Rawa Pening dan
sekitarnya, meliputi sebagian Kecamatan Banyubiru dan sebagian Kecamatan
Tuntang.
2. Daerah perbukitan–pegunungan, meliputi hampir seluruh wilayah
administratif Kabupaten Semarang, dengan penyebaran sampai ke lereng
Utara dan Timur Gunung Merbabu.
Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat
diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar
(kemiringan 0-2%) sebesar 6.297 Ha; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%)
sebesar 57.640 Ha; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.706 Ha; dan
wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.438 Ha.
Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318-
1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di
Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur, Kecamatan
Getasan.
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang dan Semarang dan Peta Geologi
Lembar Salatiga, batuan yang terdapat di Kabupaten Semarang dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api, dan alluvial.
1. Batuan Sedimen, terdiri dari perselingan antara batu lanau, batu lempung,
batu pasir, dan napal dengan sisipam batu gamping yang penyebarannya terdapat
di bagian Utara sebelah Timur, breksi gunung api dan tuf di bagian tengah, dan
perselingan antara batu pasir, breksi, tuf dan batu lempung di bagian ujung Barat.
2. Batuan Gunung Api, terdiri dari lava, breksi gunung api, lahar, dan tuf yang
merupakan produk dari Gunung Ungaran di sebelah Utara serta Gunung Merbabu
dan Gunung Telomoyo di sebelah Selatan. Selain itu terdapat pula batuan intrusi
(terobosan) seperti di Gunung Mergi, Gunung Sewakul, Gunung Kendalisodo dan
Gunung Gugon.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 2


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
3. Aluvial, terdiri dari lempung, pasir, kerikil, dan kerakal yang penyebarannya
terdapat di dalam alur-alur sungai serta dataran di sekitar Rawa Pening.
Kondisi hidrologi Kabupaten Semarang tercermin dari sifat fisik batuannya
yang berpengaruh terhadap besaran kesarangan (porositas) dan kelulusan
(permeabilitas), serta terkait dengan sistem aliran air tanah yang terjadi. Kondisi
hidrogeologi Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu air
permukaan dan air tanah.
1. Air Permukaan
Air permukaan adalah air yang berada di atas muka tanah, seperti air sungai,
danau, waduk dan air yang menggenang lainnya. Beberapa sungai besar antara
lain: Sungai Tuntang, Sungai Garang, Sungai Senjoyo, Sungai Gobag dan Sungai
Dersi.
Selain sungai terdapat waduk yang cukup luas, yaitu Rawa Pening yang
menjadi muara bagi beberapa sungai yang berhulu di Gunung Ungaran, Gunung
Telomoyo dan Gunung Merbabu serta limpasan beberapa mata air seperti mata air
Muncul. Air limpasan dari rawa ini adalah Sungai Tuntang yang merupakan sumber
air permukaan yang paling besar dan mengalir sepanjang tahun. Air Sungai
Tuntang telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok
dan Timo di Kecamatan Tuntang.
2. Air Tanah
Air tanah adalah air yang terdapat di bawah muka tanah. Adapun tanah atau
batuan yang mengandung air tanah disebut akuifer. Berdasarkan jenis batuan yang
ada, produktivitas akuifer yang terdapat di Kabupaten Semarang dibedakan menjadi
4 (empat) jenis, yaitu:
a. Daerah Air Tanah Berproduktivitas Tinggi
Daerah ini tersebar di dua tempat, yaitu di sekitar Ungaran dan sekitar Rawa
Pening. Pada air tanah bebas/dangkal di sekitar Rawa Pening, kedalaman
muka air tanah berkisar antara 0,5–5 m di bawah muka tanah setempat,
sedangkan di sekitar Ungaran kedalaman muka air tanah sampai 17 m.
Debit sumur dangkal di daerah sekitar Rawa Pening diperkirakan kurang dari
5 liter/detik, sedangkan daerah lainnya kurang dari 1 liter/detik. Kualitas air
tanah umumnya cukup baik, kecuali di sebagian dataran alluvial sekitar Rawa
Peningyang terkadang agak keruh dan bau.
Untuk air tanah dalam, akuifernya berupa batuan gunung api yang
merupakan produk Gunung Ungaran Muda, yaitu breksi vulkanik dan lava.
Kedalaman akuifer sekitar 30 m sampai lebih dari 100 m dengan debit
mencapai lebih dari 25 liter/detik. Sumur bor yang airnya mengalir sendiri
dengan debit 100 liter/detik terdapat di daerah Langensari (Kalidoh) dan telah
dimanfaatkan sebagai sumber air bersih Kota Semarang.
b. Daerah Air Tanah Berproduktivitas Sedang
Penyebarannya meliputi daerah di bawah kaki gunung api seperti Sumowono,
Bandungan, Bergas, Ungaran Timur, Lerep, Pringapus, Jambu, Getasan,
Suruh dan Tengaran. Air tanah dangkal terdapat pada kedalaman antara 4 m
dan 20 m dengan debit kurang dari 3 liter/detik. Sedangkan debit air tanah
dalam mencapai 10 liter/detik dan kualitasnya baik untuk air minum.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 3


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
c. Daerah Air Tanah Berproduktivitas Rendah
Penyebarannya meliputi daerah Ungaran Timur Laut sampai ke Leyangan,
Wringin Putih, Wonorejo, Jatirunggo, Bawen, Bringin dan daerah sekitar
Susukan. Kedalaman muka air tanah +15 m dengan debit kurang dari 1
liter/detik.
d. Daerah Air Tanah Langka
Penyebarannya meliputi daerah Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, Gunung
Telomoyo, Gunung Butak, Gunung Puntang, Gunung Kendalisodo, Gunung
Mergi, Gunung Payung, dan seluruh daerah di bagian Timur wilayah
Kabupaten Semarang mulai dari Kaligawe di sebelah Timur Ungaran sampai
ke Dadapayam dan Susukan.
Suhu udara rat-rata di Kabupaten Semarang dikatakan relatif sejuk. Hal ini
memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari
permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl
hingga 1.450 dpl. Pada Tahun 2019 rata-rata curah hujan mencapai 1.343
Mm dan hari hujan sebanyak 89 hari. Kecamatan bercurah hujan tertinggi
adalah Kecamatan Getasan (2.399 Mm) dan yang terendah adalah Kecamatan
Ambarawa (599 Mm).
Wilayah Kabupaten Semarang seluas 95.020,67 ha terdiri dari 23.778,10 ha
lahan pertanian sawah (25,03%), 37.355,42 ha lahan pertanian bukan sawah
(39,31%) dan 33.887,15 ha lahan bukan pertanian (35,66%). Kecamatan dengan
luas lahan pertanian sawah terluas yakni di Kecamatan Suruh seluas 2.933,80 ha,
sedangkan kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terkecil yakni di
Kecamatan Getasan seluas 64,00 ha. Jenis pengairan yang paling banyak
digunakan di lahan pertanian sawah adalah jenis pengairan irigasi. Untuk
penggunaan lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Semarang yang terluas
adalah berupa tegal/kebun seluas 25.710,15 ha. Adapun untuk penggunaan lahan
bukan pertanian yang paling luas adalah digunakan untuk rumah/bangunan yakni
21.565,29 ha.
Tabel 2.1.
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
JENIS PENGGUNAAN LUAS (Ha)
LAHAN 2015 2016 2017 2018 2019
1. Pertanian 60.277,10 59.872,49 60.818,65 60.812,19 61.133,52
a. Sawah 23.918,65 23.896,71 23.745,96 23.745,30 23.778,10
b. Bukan Sawah 36.358,45 35.975,78 37.072,69 37.066,89 37.355,42
- Tegal 24.188,47 25.009,64 25.562,04 25.559,04 25.710,15
- Perkebunan 6.987,80 5.271,51 5.205,01 5.204,96 5.204,38
- Hutan Rakyat 4.997,49 5.294,67 6.032,77 6.032,68 6.042,39
- Kolam/empang 25,25 25,27 11,65 8,64 7,24
- Lainnya 159,43 374,69 261,22 261,57 391,26
2. Bukan Pertanian 34.743,57 35.148,18 34.202,02 34.208,48 33.887,15
Rumah 20.677,49 21.472,44 20.916,63 21.540,98 21.565,29
Hutan Negara 8.693,06 8.693,06 7.849,43 7.835,54 7.489,90
Rawa 2.467,09 2.467,09 2.623,00 2.020,00 2.020,00
Lainnya (jalan, sungai, 2.905,92 2.515,60 2.812,96 2.811,96 2.811,96
kuburan, dll)
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan dan BPS Kabupaten Semarang, 2020

Berdasarkan data pemetaan lokasi rawan bencana yang dilakukan Badan


Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang Tahun 2013,
sebaran lokasi rawan bencana Kabupaten Semarang, adalah:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 4


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
a. Kawasan rawan banjir: tersebar di sekitar Rawa Pening di Kecamatan
Banyubiru, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan
Bawen, dan dataran sekitar Sungai Gung di Ungaran Timur, serta di dataran
sekitar Sungai Bancak di Kecamatan Bancak.
b. Kawasan rawan tanah longsor: tersebar di Kecamatan Sumowono, Ungaran
Barat, Bergas, Bandungan, Bawen, Jambu, Banyubiru, Tuntang, Ambarawa,
Getasan, Suruh dan Susukan.
c. Kawasan rawan gunung meletus: tersebar di Kecamatan Getasan, Sumowono,
Bandungan, Bergas, dan Ungaran Barat.
d. Kawasan rawan kekeringan: tersebar di Kecamatan Tengaran, Suruh, Pabelan,
Bancak, Bringin, Tuntang, Pringapus, Banyubiru, Bawen, Ambarawa, Jambu,
Bandungan, Bergas, Ungaran Barat dan Sumowono.
e. Kawasan rawan cuaca ekstrim: tersebar di Kecamatan Susukan, Tengaran,
Suruh, Getasan, Banyubiru, Tuntang, Bawen, Pringapus, Pabelan, Bancak,
Jambu, Sumowono, Bandungan, Bergas, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur.
f. Kawasan rawan kebakaran hutan: tersebar di Kecamatan Getasan,
Bandungan, dan Ungaran Barat.
g. Kawasan rawan kebakaran pemukiman: tersebar di Kecamatan Susukan,
Tengaran, Suruh, Jambu, Ambarawa, Bawen, Bergas, Pringapus, Ungaran
Barat, dan Ungaran Timur.
Banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Semarang pada tahun 2015-2019
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2.
Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang
TAHUN
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Banjir 26 27 21 9 14
2 Tanah Longsor 132 88 175 66 87
3 Angin Puting Beliung 8 29 31 26 147
4 Kebakaran 127 40 54 84 122
5 Gempa Bumi 0 0 1 0 0
6 Kekeringan 33 57
6 Lainnya 12 15 4 0 11
JUMLAH 113 305 199 310 438
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, 2020

Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Semarang selama Tahun 2015-


2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2015 banyak kejadian
tanah longsor dan kebakaran sedangkan pada Tahun 2017 banyak kejadian tanah
longsor. Selama Tahun 2018 di wilayah Kabupaten Semarang mengalami
kekeringan di beberapa wilayah Kecamatan. Upaya yang dilakukan pemerintah
Kabupaten Semarang dalam mengatasi bencana kekeringan adalah droping air
bersih pada Tahun 2018 sebanyak 308 tangki, 200 tangki bantuan dari BPBD
Propinsi Jawa Tengah dan CSR sebanyak 104 tangki pada 14 kecamatan, 33 Desa,
72 Dusun/titik. Sedangkan pada Tahun 2019 banyak kejadian bencana angin
puting beliung dan kebaraan.
2.1.1.2 Aspek Demografi
Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang kurun waktu Tahun 2015–
2019 mengalami peningkatan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir
pertumbuhan penduduk terendah pada Tahun 2017 sebesar 0,59% dan tertinggi
Tahun 2019 sebesar 1,16%.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 5


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
1.040.000 1.034.331 1,40

1.030.000 1,20
1.022.423
1,16
1.020.000 0,94 1,00
1,07
1.011.635
1.010.000 0,70 1.005.677 0,80

1.000.000 996.346 0,60


0,59
990.000 0,40

980.000 0,20

970.000 0,00
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2020


Gambar 2.2.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang berdasarkan data Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.3.
Data Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
TAHUN
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah penduduk 996.346 1.005.677 1.011.635 1.022.423 1.034.331
2 Kepala Keluarga 315.472 316.772 322.603 332.024 344.068
Penduduk berdasarkan
3
jenis kelamin:
- Laki-laki 499.066 503.539 506.754 512.269 517.766
- Perempuan 497.280 502.138 504.881 510.154 516.565
Kepadatan penduduk
4 1.048 1.057,53 1.064,64 1.076,00 1.088,53
(jiwa/km2)
Laju pertumbuhan
5 0,70 0,94 0,59 1,07 1,16
penduduk (%)
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2020

Komposisi jumlah penduduk per kecamatan, persentase dan kepadatan


penduduk pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.4.
Sebaran Penduduk dan Kepadatannya menurut Kecamatan Tahun 2019
SEBARAN LUAS WIL. KEPADATAN
NO KECAMATAN PRIA WANITA JUMLAH
% (KM²) PENDUDUK
1 Getasan 25.958 25.965 51.923 5,02 65,80 789,10
2 Tengaran 35.129 34.601 69.730 6,74 47,30 1.474,21
3 Susukan 25.132 24.871 50.003 4,83 48,87 1.023,18
4 Suruh 35.967 35.560 71.527 6,92 64,02 1.117,26
5 Pabelan 22.039 22.050 44.089 4,26 47,97 919,10
6 Tuntang 33.649 33.889 67.538 6,53 56,24 1.200,89
7 Banyubiru 22.521 22.215 44.736 4,33 54,41 822,20
8 Jambu 20.656 20.526 41.182 3,98 51,63 797,64
9 Sumowono 17.336 17.023 34.359 3,32 55,63 617,63
10 Ambarawa 31.271 31.439 62.710 6,06 28,22 2.222,18
11 Bawen 28.982 28.855 57.837 5,59 46,57 1.241,94
12 Bringin 23.726 23.574 47.300 4,57 61,89 764,26
13 Bergas 34.665 34.634 69.299 6,70 47,33 1.464,17
14 Pringapus 27.068 26.953 54.021 5,22 78,35 689,48
15 Bancak 12.233 12.300 24.533 2,37 43,85 559,48
16 Kaliwungu 15.163 15.480 30.643 2,96 29,95 1.023,14
17 Ungaran Barat 39.305 39.956 79.261 7,66 35,96 2.204,14
18 Ungaran Timur 37.374 37.700 75.074 7,26 37,99 1.976,15
19 Bandungan 29.592 28.974 58.566 5,66 48,23 1.214,31
JUMLAH 517.766 516.565 1.034.331 100,00 950,21 1.088,53
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 6


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Ungaran Barat merupakan kecamatan
dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 79.261 jiwa sedangkan yang terendah
adalah di Kecamatan Bancak yakni sebesar 24.533 jiwa. Kepadatan penduduk
Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 sebesar 1.088,53 jiwa/km² dengan
kepadatan tertinggi di Kecamatan Ambarawa yakni sebesar 2.222,18 jiwa/ km²,
sedangkan kepadatan penduduk yang terendah ada di Kecamatan Bancak sebesar
559,48 jiwa/km².

75 +
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 00 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Laki-laki Perempuan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2020


Gambar 2.3.
Penduduk Kabupaten Semarang menurut Kelompok Umur Tahun 2019

Komposisi penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2019 didominasi oleh


penduduk yang tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai
719.623 orang (69,57%), penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak
233.481 orang (22,57%), dan penduduk usia tidak produktif (65+ tahun) sebanyak
81.227 orang (7.85%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Semarang
memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend), yaitu suatu keadaan
kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang
terendah. Dengan kondisi bonus demografi tersebut, apabila penduduk yang
termasuk dalam usia produktif memiliki kualitas yang baik akan menjadi
potensi/aset bagi Kabupaten Semarang.
Mata pencaharian utama penduduk pada Tahun 2019 tertinggi masih sama
seperti Tahun 2018 yaitu di sektor industri pengolahan, sedangkan semula pada
Tahun 2016 dan 2017 didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,
perburuan dan perikanan.
Sedangkan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dari Tahun
2016-2018 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Semarang sebagai berikut

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 7


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.5.
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang
Tahun 2015-2019
NO TINGKAT PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 Tidak/Belum Sekolah 212.032 220.128 222.905 238.379 243.460
2 Belum Tamat SD/Sederajat 65.472 67.822 69.383 69.243 69.989
3 Tamat SD/Sederajat 335.204 321.996 315.691 306.452 304.640
4 SMP/Sederajat 169.364 171.813 174.489 175.374 179.124
5 SMA/Sederajat 171.547 179.305 183.016 185.334 187.817
6 Diploma I/II 1.636 1.788 1.841 1.910 1.959
7 Akademi/Diploma III/S.Muda 10.906 11.391 11.641 11.861 12.116
8 Diploma IV/ S1 28.398 29.567 30.707 31.847 33.080
9 Sarjana S2 1.746 1.813 1.899 1.952 2.072
10 Sarjana S3 41 54 63 71 74
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2019 mencapai
5,59%, mengalami perlambatan jika dibandingkan 2018 dengan pertumbuhan
5,79%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang berada di atas Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar berikut:

6
5,79
5,8
5,52 5,65
5,6 5,59
5,3 5,31
5,4 5,26 5,41
5,47
5,2
5,25
5,17 5,02
5
5,03 5,07
4,8 4,88

4,6

4,4
2015 2016 2017 2018 2019

Kab Semarang Jawa Tengah Nasional

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2020 *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara
Gambar 2.4.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang, apabila dibandingkan dengan


Kabupaten/Kota sekitar sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.6.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang dengan
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2015-2019
NO PERTUMBUHAN TAHUN
EKONOMI 2015 2016 2017 2018* 2019**
1 Kota Semarang 5,82 5,89 6,70 6,52 6,86
2 Kabupaten Grobogan 5,96 4,51 5,85 5,83 5,37
3 Kabupaten Semarang 5,52 5,30 5,65 5,79 5,59
4 Kabupaten Boyolali 5,96 5,33 5,80 5,72 5,96
5 Kota Salatiga 5,17 5,27 5,58 5,84 5,88
6 Kabupaten Kendal 5,21 5,56 5,78 5,77 5,69
7 Kabupaten Magelang 5,18 5,39 5,50 5,28 5,30
8 Kabupaten Demak 5,93 5,09 5,82 5,40 5,36
9 Kabupaten Temanggung 5,24 5,02 5,03 5,13 5,05
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 8


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Apabila dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK 2010 selama 2015-2019
selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa kondisi
perekonomian di Kabupaten Semarang dalam kondisi semakin baik. Namun apabila dilihat
dari pertumbuhannya, perekonomian Kabupaten Semarang Tahun 2019 mengalami
perlambatan dibandingkan Tahun 2018.
Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 sebagaimana
Tabel berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 9


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.7.
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015– 2019

2015 2016 2017 2018*) 2019**)


NO PDRB Lapangan Usaha
(RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%)
Pertanian, Kehutanan, dan
A 4.512.468 10,73 4.769.212 5,69 4.912.618 3,01 5.201.610 5,88 5.377.916 3,39
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 98.449 18,95 107.681 9,38 117.184 8,83 125.055 6,72 131.980 5,54
C Industri Pengolahan 14.342.888 8,92 15.682.812 9,34 16.708.380 6,54 18.048.596 8,02 19.675.701 9,02
D Pengadaan Listrik dan Gas 37.634 7,50 40.473 7,54 44.775 10,63 48.737 8,85 50.481 3,58
Pengadaan Air, Pengelolaan
E 24.578 4,85 25.710 4,61 27.740 7,90 29.295 5,61 30.937 5,61
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 4.908.746 10,81 5.300.464 7,98 5.833.804 10,06 6.463.726 10,80 6.830.336 5,67
Perdagangan Besar dan Eceran;
G 3.895.061 8,09 4.228.918 8,57 4.606.389 8,93 5.019.253 8,96 5.430.586 8,20
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 738.195 14,49 777.858 5,37 843.820 8,48 916.733 8,64 1.014.112 10,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 1.102.468 11,38 1.197.159 8,59 1.293.903 8,08 1.408.559 8,86 1.543.679 9,59
Minum
J Informasi dan Komunikasi 1.099.170 7,40 1.194.893 8,71 1.420.909 18,92 1.577.814 11,04 1.745.916 10,65
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.231.513 12,02 1.376.306 11,76 1.520.390 10,47 1.630.420 7,24 1.719.406 5,46
L Real Estate 1.094.970 11,30 1.188.269 8,52 1.300.782 9,47 1.413.161 8,64 1.510.188 6,87
M, N Jasa Perusahaan 170.107 14,47 195.181 14,74 220.626 13,04 247.453 12,16 279.542 12,97
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 1.034.826 9,52 1.116.847 7,93 1.182.814 5,91 1.254.188 6,03 1.303.857 3,96
Wajib
P Jasa Pendidikan 1.432.372 9,51 1.562.994 9,12 1.756.170 12,36 1.926.994 9,73 2.118.753 9,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q 253.197 11,90 280.946 10,96 311.957 11,04 343.927 10,25 372.098 8,19
Sosial
R, S,
Jasa lainnya 401.874 7,39 453.710 12,90 519.157 14,42 576.184 10,98 631.082 9,53
T, U
PDRB 36.378.517 9,70 39.499.434 8,66 42.621.420 7,90 46.231.706 8,47 49.766.570 7,65
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2020, *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 10


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.8.
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2015–2019
2015 2016 2017 2018*) 2019**)
NO PDRB Lapangan Usaha
(RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%) (RP. JUTA) (%)
Pertanian, Kehutanan, dan
A 3.285.728 5,25 3.382.746 2,95 3.477.134 2,79 3.576.418 2,86 3.623.521 1,32
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 65.775 2,40 68.816 4,62 72.019 4,65 75.779 5,22 79.085 4,36
C Industri Pengolahan 11.156.214 4,22 11.719.709 5,05 12.221.520 4,28 12.862.546 5,25 13.761.169 6,99
D Pengadaan Listrik dan Gas 37.157 2,37 38.352 3,22 38.779 3,11 40.923 5,53 42.203 3,13
Pengadaan Air, Pengelolaan
E 22.766 2,00 23.300 2,35 24.978 7,20 26.331 5,41 27.475 4,35
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 3.869.078 6,47 4.089.818 5,71 4.385.486 7,23 4.649.525 6,02 4.766.554 2,52
Perdagangan Besar dan Eceran;
G 3.324.420 4,47 3.501.752 5,33 3.723.074 6,32 3.951.296 6,13 4.183.515 5,88
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 644.143 9,05 670.911 4,16 717.679 6,97 774.255 7,88 842.430 8,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 883.269 7,14 932.667 5,59 996.364 6,83 1.075.886 7,98 1.164.471 8,23
Minum
J Informasi dan Komunikasi 1.145.848 9,51 1.239.782 8,20 1.411.181 13,82 1.580.315 11,99 1.729.662 9,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi 969.327 8,46 1.050.220 8,35 1.109.390 5,63 1.153.784 4,00 1.196.200 3,68
L Real Estate 928.130 7,74 988.846 6,54 1.056.001 6,79 1.119.615 6,02 1.180.462 5,43
M, N Jasa Perusahaan 131.243 9,74 143.904 9,65 156.563 8,80 171.073 9,27 187.759 9,75
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 815.548 5,52 832.884 2,13 854.232 2,56 895.625 4,85 918.582 2,56
Wajib
P Jasa Pendidikan 953.978 7,76 1.026.876 7,64 1.110.331 8,13 1.191.990 7,35 1.277.678 7,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Q 193.057 7,49 210.309 8,94 230.198 9,46 250.745 8,93 266.819 6,41
Sosial
R, S,
Jasa lainnya 342.647 5,48 371.576 8,44 418.057 12,51 459.573 9,93 499.427 8,67
T, U
PDRB 28.768.327 5,52 30.292.468 5,30 32.002.985 5,65 33.855.679 5,79 35.747.011 5,59
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2020 *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 11


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Semarang sampai
dengan Tahun 2019 didominasi oleh PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan,
Konstruksi danPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Sementara PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dari tahun
ke tahun semakin menurun dan pada Tahun 2019 menduduki peringkat keempat
berdasarkan harga berlaku. Namun bila berdasarkan PDRB atas dasar harga
konstan, selama 5 tahun terakhir PDRB lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sudah menduduki peringkat keempat. Perkembangan distribusi masing-
masing kategori PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam
Tabel berikut:
Tabel 2.9.
Distribusi PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018*) 2019**)
Pertanian, Kehutanan dan
A 12,40 12,07 11,53 11,25 10,81
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
C Industri Pengolahan 39,43 39,70 39,20 39,04 39,54
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 13,49 13,42 13,69 13,98 13,72
Perdagangan Besar dan Eceran;
G 10,71 10,71 10,81 10,86 10,91
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 2,03 1,97 1,98 1,98 2,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 3,03 3,03 3,04 3,05 3,0
Minum
J Informasi dan Komunikasi 3,02 3,03 3,33 3,41 3,51
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,39 3,48 3,57 3,53 3,45
L Real estate 3,01 3,01 3,05 3,06 3,03
M, N Jasa Perusahaan 0,47 0,49 0,52 0,54 0,56
O Administrasi Pem-an, Pertanahan
2,84 2,83 2,78 2,71 2,02
dan Jaminan Sosial
P Jasa Pendidikan 3,94 3,96 4,12 4,17 4,26
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 0,70 0,71 0,73 0,74 0,7
R, S, T, U Jasa Lainnya 1,10 1,15 1,22 1,25 1,27
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2020 *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
Tabel 2.10.
Distribusi PDRB Menurut Kategori Atas Dasar Angka Konstan 2010
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018*) 2019**)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 11,42 11,17 10,87 10,60 10,14
B Pertambangan dan Penggalian 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22
C Industri Pengolahan 38,78 38,69 38,20 37,78 38,50
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 13,45 13,50 13,70 13,73 13,33
Perdagangan Besar dan Eceran;
G 11,56 11,56 11,62 11,66 11,70
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 2,24 2,21 2,24 2,28 2,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan
I 3,07 3,08 3,10 3,15 3,26
Minum
J Informasi dan Komunikasi 3,98 4,09 4,41 4,75 4,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,37 3,47 3,47 3,49 3,35
L Real estate 3,23 3,26 3,29 3,33 3,30
M, N Jasa Perusahaan 0,46 0,48 0,49 0,51 0,53
O Administrasi Pem-an, Pertanahan
2,83 2,75 2,67 2,65 2,57
dan Jaminan Sosial
P Jasa Pendidikan 3,32 3,39 3,47 3,55 3,57
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 0,67 0,69 0,72 0,75 0,75

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 12


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018*) 2019**)
R, S, T, U Jasa Lainnya 1,19 1,23 1,32 1,39 1,40
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2. PDRB Per Kapita
PDRB per kapita digunakan sebagai perkiraan rata-rata pendapatan penduduk
per kapita per tahun, dimana di Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 sebesar
47,52 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 34,14 juta rupiah atas dasar harga
konstan. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.11.
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Semarang
Tahun 2015–2019 (Rupiah)
TAHUN ADHB ADHK
2015 36.345.007 28.741.827
2016 38.971.175 29.865.275
2017 41.475.692 31.147.862
2018*) 44.434.490 32.542.759
2019**) 47.532.122 34.135.558

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2020 *) Angka sementara, **) Angka sangat
sementara

3. Laju Inflasi
Inflasi adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara
rata-rata (agregat), inflasi yang tinggi menunjukkan terjadi penurunan
kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa. Inflasi yang tinggi
menunjukkan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang tinggi pula, yang
mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa
tersebut.
Inflasi Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019 berfluktuasi, dengan
rata-rata sebesar 2,93% dan masih terkendali di bawah 3%.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2015 2016 2017 2018 2019
Kab. Semarang 2,85 2,39 3,67 2,8 2,93
Jawa Tengah 2,73 2,36 3,71 2,82 2,91
Nasional 3,35 3,02 3,61 3,13 2,72

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2019


Gambar 2.5.
Laju Inflasi Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 13


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
4. Kondisi Kemiskinan
Kondisi kemiskinan suatu daerah pada dasarnya dapat diklasifikasikan
kedalam dua kategori. Pertama adalah kemiskinan kronis (chronic poverty) yang
terjadi terus menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural - Fakir
Miskin; dan yang kedua adalah kemiskinan sementara (transient poverty) yang
ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara
sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis,
krisis ekonomi, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial,
yang jumlahnya relatif lebih besar dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi
perekonomian masyarakat dan ekonomi global pada suatu daerah.
Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kabupaten Semarang digunakan 2
(dua) pendekatan pendataan, yaitu melalui data makro kemiskinan berdasarkan
hasil pendataan BPS dan data mikro kemiskinan berdasarkan hasil verivikasi dan
validasi Basis Data Terpadu (verval BDT) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial
RI.
Data makro kemiskinan merupakan gambaran persentase Penduduk Miskin
yang dihitung berdasarkan hasil Susenas BPS. Secara garis besar dalam metode
pendataan ini, status kemiskinan penduduk ditentukan berdasarkan garis
kemiskinan yang dihitung menggunakan pendekatan pemenuhan atas kebutuhan
penduduk, baik kebutuhan pangan maupun non pangan yang setara dengan
pemenuhan 2.100 kkal perkapita.
Berdasarkan kriteria tersebut, selama kurun waktu tahun 2015–2019 terjadi
penurunan persentase penduduk miskin dari 8,15% menjadi 7,04% atau sejumlah
73.903 jiwa. Dibanding persentase penduduk miskin Nasional dan Provinsi Jawa
Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang relatif lebih rendah,
dimana secara lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

16
14
12
10
8
6
4
2
0
2015 2016 2017 2018 2019
Kab. Semarang 8,15 7,99 7,78 7,29 7,04
Jawa Tengah 13,58 13,27 12,23 11,32 10,8
Nasional 11,25 10,7 10,12 9,82 9,4

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019


Gambar 2.6.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional Tahun 2015-2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 14


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih mendalam terkait kondisi
kemiskinan makro disuatu daerah, digunakan pula indikator Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang capaiannya di
Kabupaten Semarang dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dapat disajikan
sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.12.
Indeks Kemiskinan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
TAHUN
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase Penduduk Miskin (P0) 8,15 7,99 7,78 7,29 7,04
2 Indeks Kedalaman (P1) 1,33 1,57 1,10 1,51 0,63
3 Indeks Keparahan (P2) 0,30 0,45 0,25 0,45 0,08
Sumber: BPS Kabupaten Semarang,Tahun 2019

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan


pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Perkembangan P1 di Kabupaten Semarang pada tahun 2018 sebesar 1,51 menurun
menjadi 0,63 pada tahun 2019.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks
yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk
miskin. semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Semarang tahun 2019 dibanding
Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu dari 0,45 menjadi 0,08, yang artinya
semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten
Semarang.
Data mikro kemiskinan merupakan gambaran jumlah rumah tangga dan
individu miskin dihitung berdasarkan hasil proses Pemutakhiran Basis Data
Terpadu (BDT) 2015 yang setiap tahunnya ditempuh melalui mekanisme verifikasi
dan validasi (verval) atas BDT 2015. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi,
perkembangan status rumah tangga dan individu di Kabupaten Semarang dengan
status kesejahteraan 40% terendah (kategori miskin) yang dirinci per kecamatan
Tahun 2018-2019 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.13.
Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu
Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Semarang Tahun 2018-2019
RUMAH TANGGA INDIVIDU
NO. KECAMATAN
2018 2019 2018 2019
1. Getasan 5.760 5.132 20.428 17.977
2. Tengaran 6.671 5.367 23.431 18.331
3. Susukan 5.948 4.938 18.801 15.510
4. Kaliwungu 3.582 2.739 11.109 8.183
5. Suruh 8.629 7.019 28.994 22.772
6. Pabelan 5.927 4.198 19.511 13.432
7. Tuntang 6.329 4.586 22.624 15.693
8. Banyubiru 4.369 3.567 14.942 11.898
9. Jambu 3.699 2.856 12.349 9.328
10. Sumowono 2.952 2.670 10.353 9.313
11. Ambarawa 3.349 2.309 11.363 7.630

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 15


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO. KECAMATAN RUMAH TANGGA INDIVIDU
12. Bandungan 3.679 2.932 12.970 10.426
13. Bawen 3.936 3.084 13.800 10.453
14. Bringin 5.901 4.769 18.962 15.004
15. Bancak 3.194 2.593 10.474 8.380
16. Pringapus 5.533 4.486 19.936 15.736
17. Bergas 4.056 2.839 14.939 10.010
18. Ungaran Barat 3.060 2.067 11.719 7.578
19. Ungaran Timur 3.989 3.107 13.061 9.588
Jumlah 90.563 71.258 309.766 237.242
Sumber: Kementerian Sosial, 2020
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun
dari tiga indikator yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup
ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata- rata lama sekolah dan
angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan standar hidup yang
diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar 0 – 100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)
merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tingkat
kualitas hidup manusia. IPM mencakup 3 dimensi pokok pembangunan manusia
yang mencerminkan status kemampuan dasar manusia, yaitu (1) kesehatan yang
diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH); (2) pengetahuan yang diukur dengan
Harapan Lama Sekolah (HRS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); dan (3) standar
hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita (disesuaikan).
IPM Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dari
71,89 menjadi 74,14 dan di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama
kurun waktu 2015-2019 rata-rata perumbuhan IPM Kabupaten Semarang sebesar
0,69% per tahun Perkembangan IPM Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
sebagai berikut:

75
74 74,14
73,61
73 73,20
71,92
72,40 71,39
72 71,89 70,81
71 70,18 71,73
69,55 71,12
70
70,52
69 69,98
69,49
68
67
2015 2016 2017 2018 2019

Nasional Jateng Kab. Semarang

Sumber: BPS Kabupaten Semarang , 2020


Gambar 2.7.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten,
Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 16


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
85
80
75
71,73
70

83,19

83,12

74,14

73,80

71,97

71,87

69,86

69,56
65
60

Sumber: BPS Kabupaten Semarang , 2020


Gambar 2.8.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang
dan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2019

IPM Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori tinggi dan di atas rata-
rata IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73.
Indikator pembentuk IPM Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 mengalami
pertumbuhan positif, terutama didorong oleh peningkatan pada dimensi standar
hidup layak yang dipresentasikan pada pengeluaran perkapita disesuaikan, dimana
selama kurun waktu 2015-2019 tumbuh sebesat 2,74% mencapai Rp12.116.000 per
orang per tahun
Tabel 2.14.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
TAHUN RERATA
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 PERTUM
BUHAN
1 Angka Harapan Hidup (th) 75,52 76 75,57 75,62 75,63 0,20
2 Harapan Lama Sekolah/EYS (th) 12,82 13 12,84 12,85 12,94 0,03
3 Rata-rata lama sekolah/MYS (th) 7,33 7,48 7,87 7,88 8,01 1,86
4 Pengeluaran perkapita disesuaikan (Ribu
10.778 11.102 11.389 11.807 12.116 2,74
rupiah/orang/Tahun)
IPM 71,89 72,40 73,20 73,61 74,14
Pertumbuhan IPM 0,33 0,71 1,10 0,56 0,72
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2020

a. Angka Harapan Hidup (AHH)


Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan
banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, yang mencerminkan
derajat kesehatan suatu masyarakat. Sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019, AHH
masyarakat Kabupaten Semarang cenderung meningkat yaitu 75,52 tahun pada
tahun 2015 menjadi 75,63 tahun pada tahun 2019 dengan rerata pertumbuhan
sebesar 0,20 per tahun, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat
bertahan hidup hingga usia 75 tahun.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 17


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.15.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Semarang dan
Kabupaten/Kota sekitar terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019

SELISIH PERTUMBUHAN
NO KAB/KOTA 2018 2019
(POIN) (%)
1 Kota Semarang 77,23 77,25 0,02 0,03
2 Kota Salatiga 77,11 77,22 0,11 0,14
3 Boyolali 75,79 75,83 0,04 0,05

4 Semarang 75,62 75,63 0,01 0,01

5 Temanggung 75,47 75,48 0,01 0,01

6 Demak 75,29 75,31 0,02 0,03

7 Grobogan 74,55 74,61 0,06 0,08

8 Kendal 74,30 74,33 0,03 0,04

Provinsi Jawa Tengah 74,18 74,23 0,05 0,07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Angka Harapan Hidup Kabupaten Semarang pada Tahun 2018-2019


menempati peringkat ke 4 setelah Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten
Boyolali meskipun dengan angka pertumbuhan yang kecil sebesar 0,01 %.Walaupun
begitu, angka harapan hidup Kabupaten Semarang masih di atas Provinsi Jawa
Tengah.
b. Harapan Lama Sekolah (HLS)
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini
dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan
diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang
diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS Kabupaten
Semarang cenderung meningkat dari 12,82 pada Tahun 2015 menjadi 12,94 pada
Tahun 2019 dengan rerata pertumbuhan sebesar 0,03 per tahun.
Tabel 2.16.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Semarang dan
Kabupaten/Kota sekitar terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019
SELISIH PERTUMBUHAN
NO KAB/KOTA 2018 2019
(POIN) (%)
1 Kota Semarang 15,50 15,51 0,01 0,06
2 Kota Salatiga 15,00 15,34 0,34 2,22
3 Demak 12,86 13,01 0,15 1,15

4 Semarang 12,85 12,94 0,09 0,70

5 Kendal 12,70 12,80 0,10 0,78

6 Boyolali 12,16 12,43 0,27 2,17

7 Grobogan 12,28 12,29 0,01 0,08

8 Temanggung 12,08 12,13 0,05 0,41

Provinsi Jawa Tengah 12,63 12,68 0,05 0,40


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 18


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Semarang pada Tahun 2018-2019
menempati peringkat ke 4 setelah Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten
Demak dengan angka pertumbuhan sebesar 0,70 %. Walaupu begitu, harapan lama
sekolah Kabupaten Semarang masih di atas Provinsi Jawa Tengah.
c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk
yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
RLS Kabupaten Semarang meningkat dari 7,33 tahun pada Tahun 2015 menjadi
8,01 tahun pada Tahun 2019 dengan rerata pertumbuhan sebesar 1,86 per tahun.

Tabel 2.17.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Semarang dan
Kabupaten/Kota sekitar terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019
SELISIH PERTUMBUHAN
NO KAB/KOTA 2018 2019
(POIN) (%)
1 Kota Semarang 10,51 10,52 0,01 0,10
2 Kota Salatiga 10,4 10,41 0,01 0,10
3 Semarang 7,88 8,01 0,13 1,62

4 Boyolali 7,55 7,56 0,01 0,13

5 Demak 7,48 7,55 0,07 0,93

6 Kendal 7,05 7,25 0,2 2,76

7 Temanggung 6,94 7,15 0,21 2,94

8 Grobogan 6,67 6,86 0,19 2,77

Provinsi Jawa Tengah 7,35 7,53 0,18 2,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Semarang pada Tahun 2018-2019


menempati peringkat ke 3 setelah Kota Semarang dan Kota Salatiga dengan angka
pertumbuhan sebesar 1,62 %. Walaupu begitu, angka rata-rata lama sekolah
Kabupaten Semarang masih di atas Provinsi Jawa Tengah.
d. Pengeluaran Perkapita (disesuaikan)
Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Semarang meningkat dari
Rp10.778.000,00 pada Tahun 2015 menjadi Rp12.116.000,00 pada Tahun 2019
dengan rerata pertumbuhan sebesar 2,74 per tahun. Kinerja tersebut menunjukkan
bahwa taraf hidup masyarakat Kabupaten Semarang meningkat seiring dengan
peningkatan pengeluaran per kapitanya.
Tabel 2.18.
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Semarang dan
Kabupaten/Kota sekitar terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019

SELISIH PERTUMBUHAN
NO KAB/KOTA 2018 2019
(POIN) (%)
1 Kota Salatiga 15,46 15,94 0,48 3,01
2 Kota Semarang 14,90 15,55 0,66 4,21
3 Boyolali 12,76 13,08 0,32 2,45

4 Semarang 11,81 12,12 0,31 2,55

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 19


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5 Kendal 11,26 11,60 0,34 2,93

6 Grobogan 10,10 10,35 0,25 2,44

7 Demak 10,00 10,34 0,34 3,32

8 Temanggung 9,14 9,49 0,35 3,66

Provinsi Jawa Tengah 10,78 11,10 0,33 3,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Semarang pada Tahun 2018-2019


menempati peringkat ke 4 setelah Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten
Boyolali dengan angka pertumbuhan sebesar 2,55 %.

2. Pendidikan
a. Angka Melek Huruf (AMH)
Berdasarkan gambar dibawah dapat diketahui perkembangan angka melek
huruf (AMH) di Kabupaten Semarang. AMH diukur melalui proporsi penduduk yang
berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Untuk perhitungan
indeks pendidikan, batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas
maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minumum 0. Hal
ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca
dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98

99,98
99,96
99,94
99,92
99,9 99,88

99,88
99,86
99,84
99,82
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2020
Gambar 2.9.
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2019

Menurut indeks perhitungan pendidikan, AMH di Kabupaten Semarang


hampir mencapai 100% yang artinya masyarakat di Kabupaten Semarang hampir
semua dapat membaca dan menulis. Namun demikian terdapat penurunan angka
buta aksara mulai Tahun 2013 sampai Tahun 2019 sebesar 0,1%
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang
sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu (berapapun usianya)
terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 20


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.19.
Perkembangan APK Kabupaten Semarang Tahun 2015–2019 (%)
JENJANG PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018 2019
PAUD (usia 4-6 tahun) 54,92 64,28 64,85 62,57 69,35
SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) 104,51 107,06 106,37 105,48 103,03
SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) 96,28 97,53 102,3 100,47 101,99
SMA/SMK/MA/Paket C (16-18 tahun) 69,09 71,41 - - -
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015–2017 disemua jejang pendidikan


telah menunjukkan peningkatan, namun di Tahun 2019 mengalami penurunan.
Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah siswa dan adanya usia
anak sekolah yang belum sesuai dengan jenjang pendidikannya. Capaian tersebut
masih di atas target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Keberhasilan ini didukung oleh
adanya kebijakan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun serta pemberian beasiswa
miskin dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk
usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya
serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.
Pada tahun 2017 terjadi perubahan metode perhitungan APM yang diterapkan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun-
tahun sebelumnya penghitungan APM dilakukan menggunakan Laporan Individu
Sekolah dengan teknik pembulatan ke atas untuk usia 6 tahun 6 bulan sampai
dengan 6 tahun 11 bulan untuk SD dan usia 12 tahun 6 bulan sampai dengan 12
tahun 11 bulan untuk SMP, sehingga jumlah siswa untuk pembilang lebih banyak.
Mulai tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan
metode perhitungan APM yang baru dimana penghitungan APM dilakukan dengan
menggunakan data dapodik yang tidak menerapkan sistem pembulatan usia siswa.
APM jenjang SMP/MTs/Paket B Tahun 2018 mengalami penurunan dari
Tahun 2017 karena adanya anak usia belum 13 tahun yang sudah masuk jenjang
SMP/MTs/Sederajat. Pada Tahun 2019 angka ini kembali naik menjadi 81,88.
Tabel 2.20.
Perkembangan APM Kabupaten Semarang Tahun 2015–2019 (%)
JENJANG PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018 2019
SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) 95,16 95,18 93,02 93,36 95,23
SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) 81,81 81,83 75,02 73,44 81,88
SMA/SMK/MA/Paket C (16-18 tahun) 43,41 45,95 - - -
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2020

APK dan APM disemua jenjang pendidikan mengalami peningkatan setiap


tahun, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan sudah tinggi.

3. Kesehatan
Aspek kesehatan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas
sumber daya manusia di Kabupaten Semarang, yang dapat dilihat melalui indikator
berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 21


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.21.
Perkembangan Aspek Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
URAIAN SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
Per 1.000
Angka Kematian Bayi (AKB) 11,18 11,15 7,60 7,13 7,42
KH
Per 1.000
Angka Kematian Balita (AKABA) 12,46 12,41 8,80 8,38 8,20
KH
Per
Angka Kematian Ibu (AKI) 120,34 103,39 111,83 51,47 70,71
100.000 KH
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2020

a. Angka Kematian Bayi (AKB)


Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
mengalami fluktuasi. Perkembangan AKB Kabupaten Semarang menunjukkan hasil
yang positif, yang ditunjukkan dengan penurunan AKB Tahun 2015 sebesar 11,18
per 1.000 KH menjadi 7,42 per 1.000 KH Tahun 2019.

b. Angka Kematian Balita (AKABA)


Angka Kematian Balita (AKABA) mencerminkan jumlah anak yang dilahirkan
pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Perkembangan
AKABA di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang positif,
terlihat dari penurunan AKABA Tahun 2015 sebesar 12,46 per 1.000 KH menjadi
8,20 per 1.000 KH Tahun 2019.

c. Angka Kematian Ibu (AKI)


Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Semarang secara umum masih perlu
dilakukan usaha yang lebih keras guna menurunkannya. Kurun waktu 2015-2016
menunjukkan perkembangan yang baik, yang ditunjukkan dengan menurunnya AKI
Tahun 2015 sebesar 120,34 per 100.000 KH menjadi 103,39 per 100.000 KH Tahun

2016. Sedangkan Tahun 2017 naik sebesar 111,83 per 100.000 KH . Kenaikan
jumlah kasus kematian ibu dikarenakan adanya pergeseran pola penyebab
kematian ibu dari penyebab lain ke perdarahan. Perkembangan AKI Tahun 2018
menunjukkan hasil yang sangat baik yang ditandai dengan turunnya AKI menjadi
51,47 per 100.000 KH namun kembali naik menjadi 70,71 per 100.000 KH pada
Tahun 2019.

4. Aspek Ketenagakerjaan
a. Rasio Penduduk yang Bekerja
Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini
menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan
tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 22


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2019 74,03
2018 71,4
2017 70,52
2016 70,4
2015 65,93

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang,2020


Gambar 2.10.
Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

Sampai dengan akhir Tahun 2018 Rasio Penduduk yang bekerja di Kabupaten
Semarang kecenderungannya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 penduduk
yang bekerja sebanyak 74,03 %, hal ini dikarenakan banyaknya pertumbuhan
industri di Kabupaten Semarang baik karena investasi baru maupun adanya
relokasi perusahaan dari daerah lain yang dapat menyerap tenaga kerja.
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Semarang memiliki berbagai peninggalan budaya, yang menjadi
potensi wisata budaya di Kabupaten Semarang. Lokasi Kabupaten Semarang yang
dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dan mudahnya
aksestabilitas menjadi beberapa keuntungan bagi Kabupaten Semarang, termasuk
bagi pengembangan seni budaya, pemuda dan olahraga. Pembangunan seni budaya,
pemuda dan olahraga tentunya berpengaruh pada kualitas manusia di Kabupaten
Semarang.

1. Kebudayaan
Kabupaten Semarang mempunyai potensi yang cukup besar dibidang
kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang
berkembang di Kabupaten Semarang seperti upacara adat/merti deso, benda cagar
budaya dan kesenian tradisional. Keragaman seni dan budaya tersebut merupakan
kekayaan daerah yang perlu terus dikembangkan dan dilestarikan dimasa yang
akan datang. Selain sebagai upaya pelestarian, juga agar bisa menjadi daya tarik
wisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik.

5000
3852 3906
4000
2696 2716 2792
3000
2000
1000
0
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2020
Gambar 2.11.
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 23


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Jumlah Gedung yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan seni dan
budaya oleh masyarakat di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2098 ada 3
(tiga) yaitu gedung kesenian (bangunan eks kecamatan Ambarawa) yang masih perlu
dilakukan perbaikan revitalisasi karena belum lengkap sarana dan prasarananya,
Gedung Pemuda dan Gedung Pandanaran. Dikarenakan belum adanya penambahan
sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya, maka masyarakat
Kabupaten Semarang memanfaatkan lapangan, gedung–gedung serba guna dan
taman–taman yang ada di Kabupaten Semarang sebagai wadah mengekspresikan
kegiatan olah seni.

4
3 3 3 3
3

2
1
1

0
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2020
Gambar 2.12.
Jumlah Gedung Kesenian di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

2. Pemuda dan Olahraga

1. Persentase Organisasi Pemuda Berprestasi


Pada tahun 2019 jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Semarang
yang dibina sejumlah 30 (tiga puluh) OKP. Dari 30 (tiga puluh) OKP yang ada
sejumlah 11 OKP berprestasi, sehingga Indikator Persentase organisasi pemuda
berprestasi tercapai 36,67%. Kurang optimalnya prestasi organisasi pemuda ini
dikarenakan adanya even tingkat Provinsi yang tidak dilaksanakan pada tahun
2019, serta minimnya event lomba di tingkat kabupaten.

2. Indeks cabang olahraga yang berprestasi


Pada tahun 2019 cabang olahraga yang terbina di Kabupaten Semarang
berjumlah 30 (tiga puluh) cabang olahraga (cabor). Dari 30 cabor olahraga tersebut
yang berprestasi sejumlah 25 (dua puluh lima) cabor, sehingga presentase capaian
tercapai 89,29%, melebihi target RPJMD yang sebesar 80%.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum


2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Urusan Pendidikan
Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan
sumber daya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan capaian indikator
kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Semarang yang secara umum dapat
dikatakan baik.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 24


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
a. Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan
terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan
untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk
usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah
penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, sampai dengan tahun 2019 APS
penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,20%, APS penduduk usia 13-15 tahun
sebesar 97,57% . Menurunnya APS penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun
bukan dikarenakan dfaktor ekonomi penduduk yang bersangkutan melainkan karna
faktor disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan
oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk mengatasi hal ini adalah
dengan
melaksanakan program sekolah inklusi. Sampai saat ini terdapat 16 SD inklusi dan
14 SMP inklusi di Kabupaten Semarang
Tabel 2.22.
Angka Parsitipasi Sekolah di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
NO INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
SD/MI/Paket A (usia 7-
1. 12 tahun)
% 99,20 99,82 100,00 99,81 99,20

SMP/MTs/Paket B (13-
2. 15 tahun)
% 97,57 97,18 97,20 97,35 97,57

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2020

b. Fasilitas Pendidikan
Persentase ruang kelas kondisi baik sesuai standar Nasional Pendidikan
sekolah SD/MI dari 94,01% Tahun 2015 menjadi 89,88% Tahun 2019, sedangkan
untuk SMP/MTs dari 98,29% tahun 2015 menjadi 90,98% tahun 2019 dan untuk
PAUD,TK pada Tahun 2015 dari 86,54% menjadi 93,42%.
Tabel 2.23.
Ruang Kelas Kondisi Baik di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
NO INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
1. PAUD, TK % 86,54 86,66 93,19 93,26 93,42
2. SD % 94,01 96,24 92,37 93,50 89,88
3. SMP % 98,29 98,34 94,05 94,97 90,98

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2020

Menurut PP 48 Tahun 2005 pasal 2 bahwa Pendanaan pendidikan menjadi


tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Dalam pasal 3 menyebutkanbahwa biaya pendidikan terdiri dari:
1. Biaya satuan pendidikan (biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya
pendidikan dan beasiswa).
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan (biaya investasi, biaya
operasi).
3. Biaya pribadi peserta didik.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 25


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Point 1 dan 2 menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah
antara lain dengan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bea siswa miskin,
pemenuhan sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Sedangkan biaya pribadi
peserta didik menjadi tanggungjawab orang tua/wali peserta didik (contoh:
perlengkapan pribadi siswa seperti tas, sepatu, seragam, transport dan uang saku).
Meskipun menjadi tanggung jawab orang tua wali murid kebutuhan pribadi siswa
khususnya siswa miskin bisa di danai dari dana BOS.
Menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 bahwa Pendidikan Dasar
(SD/SMP) Negeri dilarang melakukan pungutan. Untuk pendidikan dasar (SD/SMP
Negeri) biaya pendidikan adalah Gratis, operasional biaya pendidikan didukung dari
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk yang terlayani pada jenjang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Pada Tahun 2015 tercapai sebesar 54,92% sampai dengan Tahun 2019 APK-PAUD
tercapai sebesar 69,35%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia 4-6
tahun belum tertampung pada lembaga PAUD atau TK/RA/BA.
Tabel 2.24.
APK PAUD di Kabupaten Semarang 2015-2019
INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
Angka Partisipasi
% 54,92 64,28 64,85 67,40 69,35
Kasar (APK) PAUD
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2020
d. Angka Putus Sekolah
Sampai dengan Tahun 2019 jumlah Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI
tercapai sebesar 0,03. Hal ini dapat diartikan bahwa 0,03% dari jumlah siswa
SD/MI di Kabupaten Semarang mengalami putus sekolah. Capaian Angka Putus
Sekolah untuk jenjang SMP/MTS sampai dengan Tahun 2019 tercapai sebesar 0,13.
Hal ini berarti bahwa sejumlah 0,13% siswa SMP/MTS di Kabupaten Semarang
masih mengalami putus sekolah.
Angka Putus Sekolah dari semua jenjang pendidikan ini terus diupayakan
untuk ditekan dengan pemberian beasiswa miskin, beasiswa retirvel untuk anak
putus sekolah serta pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk
mewujudkan sekolah murah.
Tabel 2.25.
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
NO INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
- SD/MI/Paket A (usia
1. 7-12 tahun)
% 0,09 0,08 0,03 0,1 0,03
- SMP/MTs/Paket B
2. (13-15 tahun)
% 0,2 0,17 0,34 0,2 0,13
- SMA/SMK/Sederajat
3. (16 -18 tahun)
% 0,68 0,66 - - -

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 26


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
e. Angka Kelulusan
Angka Lulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus pada
jenjang tertentu dengan jumlah peserta ujian pada jenjang pendidikan tertentu yang
sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
Kriteria : makin tinggi nilainya, berarti makin baik. Idealnya AL adalah sama
dengan 100%, yang berarti semua siswa peserta ujian lulus seluruhnya. AL
digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan
tertentu.
Angka kelulusan SD/MI dan Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten
Semarang Tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan bahkan pada tahun
terakhir baik AL SD/MI maupun AL SMP/MTs telah mencapai angka ideal 100%.
Namun secara umum peningkatan angka kelulusan disebabkan meningkatnya
kesadaran masyarakat tinggi serta adanya koordinasi yang baik antara sekolah,
orang tua, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kantor
Kementerian Agama.
Tabel 2.26.
Angka Kelulusan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
NO INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
- SD/MI/Paket A (usia
1. 7-12 tahun)
% 100 100 100 100 100

- SMP/MTs/Paket B
2. (13-15 tahun)
% 100 100 100 100 100

- SMA/SMK/Sederajat
3. (16 -18 tahun)
% 100 100 - - -

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2020

f. Angka Melanjutkan (AM)


Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru
tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada
jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase.
Kriteria: makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya AM adalah sama dengan
100% yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih
tinggi. Bila angkanya lebih dari 100% hal itu disebabkan karena ada siswa baru
yang berasal dari daerah lain.
AM digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih
tinggi. Angka melanjutkan adalah persentase lulusan sekolah yang melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi.
Selama Tahun 2015-2019 angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
maupun angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMA/MA selalu menunjukkan
peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan cukup tinggi. Rata-rata peningkatan AM SD/MI ke SMP/MTs
rata-rata peningkatannya sebesar 0,006 tiap tahun sedangkan rata-rata
peningkatan AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 0,040 tiap tahun.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 27


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.27.
Angka Melanjutkan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
NO INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
1. - SD/MI ke SMP/MTs % 94,16 93,66 92,88 93,89 94,74

- SMP/MTs ke
2. SMA/MA/SMK
% 82,61 84,08 86,05 87,72 88,25

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2020

g. Guru yang Berpendidikan S1/D-IV


Indikator ini merupakan penggambaran perbandingan antara guru yang
mempunyai ijazah minimal S1/D-IV dengan jumlah total seluruh guru yang ada di
Kabupaten Semarang. Indikator ini berguna untuk melihat berapakah jumlah guru
yang memenuhi kulifikasi. Tentunya guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan
minimal S1/D-IV pasti memiliki kompetensi dalam memahami dan menyampaikan
materi lebih baik. Semakin tinggi pendidikan seorang guru tentunya berbanding
lurus dengan kemampuan yang dimiliki dalam mengajar. Berikut merupakan data
guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:
Tabel 2.28.
Guru yang Berpendidikan S1/D-IV Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
NO INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
1. Paud, TK/RA % 62,38 66,8 76,13 75,67 77,59
2. SD/MI % 84,98 88,22 91,06 90,82 92,09
3. SMP/MTs % 90,39 92,02 93,5 94,91 92,1

Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang 2020

2. Urusan Kesehatan
a. Prevalensi Gizi Kurang pada Balita

Salah satu komitmen bersama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


adalah anak bebas gizi buruk. Jika gizi balita kurang maka akan berdampak dalam
tumbuh kembangnya nanti bahkan tidak menutup kemungkinan dapat
menyebabkan kematian.Tercatat pada Tahun 2016-2019 prevalensi gizi kurang
pada balita di Kabupaten Semarang mengalami kenaikan dan penurunan. Tercatat
pada Tahun 2016 sebesar 3,20 % sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 3,12 persen.
Hal ini dikarenakan pola asuh dan pemberian makanan kepada balita yang dirasa
kurang tepat karena asupan yang diperoleh balita tidak sesuai dengan
kebutuhannya. Beberapa hal telah dilakukan untuk meningkatkan perbaikan gizi
balita salah satunya melalui sosialisasi Pemberian Makanan Bagi Anak (PMBA) pada
kader dan masyarakat. Selain itu dilakukan pemantauan terhadap pertumbuhan
balita melalui posyandu yang dilaksanakan setiap bulan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 28


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
3,20
3,12

2,92 2,90

2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2020


Gambar 2.13.
Angka Prevalensi Gizi Kurang pada Balita di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019 (%)

b. Rasio Posyandu Per Satuan Balita


Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada Tahun 2015-2019 telah memenuhi
target dan sesuai dengan standar nasional Kementerian Kesehatan, dimana
standarnya adalah 12–50 posyandu per 1.000 balita. Capaian tahun 2019 lebih
tinggi dari target yang ditetapkan. Target tahun 2019 sebesar 22,87 per 1000 balita
terealisasi 22,97 per 1000 balita. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2018
dimana rasio posyandu sebesar 22,87 per 1000 balita.

23,3
23,2
23,1 23,2
23
22,9 22,97
22,8 22,9 22,87
22,85
22,7
22,6
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Kesehatan, RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang, 2020

Gambar 2.14.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

Jumlah posyandu di Kabupaten Semarang tahun 2019 sebanyak 1.669


posyandu. Berdasarkan rasio posyandu yang ada saat ini bisa disimpulkan bahwa
di Kabupaten Semarang satu posyandu melayani sekitar 43-44 balita. Hal ini sesuai
dengan Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Departemen Kesehatan RI Tahun
2006 dimana disebutkan bahwa dalam pembentukan posyandu dimasyarakat satu
posyandu melayani sekitar 80-100 balita. Jika dalam keadaan tertentu, seperti
lokasi geografis, perumahan penduduk yang terlalu berjauhan, dan atau jumlah
balita lebih dari 100 orang, dapat dibentuk posyandu baru.
c. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk sudah memenuhi
standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, dimana rasio puskesmas, poklinik
dan pustu per satuan penduduk adalah 1 (satu) fasilitas kesehatan per 10.000
penduduk. Capaian tahun 2019 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Target

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 29


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
tahun 2019 sebesar 0,14 per 1000 penduduk terealisasi sebesar 0,16 per 1000
penduduk. Pencapaian ini sama dengan tahun 2018 dimana cakupan puskesmas,
poliklinik, pustu sebesar 0,16 per 1000 penduduk. Jumlah sarana pelayanan
kesehatan non rumah sakit di Kabupaten Semarang tahun 2019 masih sama
dengan tahun 2018 sebanyak 159 unit terdiri dari Puskesmas sebanyak 26 unit,
Pustu sebanyak 67 unit dan klinik sebanyak 66 unit.

0,4 0,32 0,33

0,3
0,16 0,16 0,16
0,2

0,1

0
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Kesehatan, RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang, 2020

Gambar 2.15.
Rasio Puskesemas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

d. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk


Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk sudah memenuhi target yang
ditentukan, dimana rasio rumah sakit pada Tahun 2014 sebesar 0,40 per 100.000
penduduk, sedangkan Capaian tahun 2019 lebih tinggi dari target yang ditetapkan
yaitu sebesar 0,40 per 100.000 penduduk terealisasi 0,48 per 100.000 penduduk.
Capaian lebih rendah dibanding tahun 2018 dimana rasio rumah sakit sebesar 0,49
per 100.000 penduduk. Saat ini di Kabupaten Semarang terdapat 5 unit Rumah
Sakit yang terdiri dari 2 Rumah Sakit milik pemerintah yaitu RSUD Ambarawa dan
RSUD Ungaran dan 3 Rumah Sakit swasta yaitu RSU Bina Kasih, RSU Ken Saras,
RSU Kusuma.

0,4 0,32 0,33

0,3
0,16 0,16 0,16
0,2

0,1

0
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Kesehatan, RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang, 2020

Gambar 2.16.
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

e. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk


Capaian tahun 2019 lebih rendah dari target yang ditetapkan. Target tahun
2019 sebesar 43,46 per 100.000 penduduk terealisasi 33,92 per 100.000 penduduk.
Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 dimana rasio dokter sebesar
62,11 per 100.000 penduduk.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 30
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Rasio dokter dihitung berdasarkan jumlah dokter umum dan dokter spesialis
yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan di Kabupaten Semarang.
Menurunnya rasio dokter pada tahun 2019 disebabkan karena adanya perbedaan
cara menghitung jumlah dokter yang memiliki SIP tahun 2018 dan 2019.
Tabel 2.29.
Rasio Dokter per satuan penduduk
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio dokter per satuan Per 100.000
36 39,18 58,30 62,11 33,92
penduduk penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 2020

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin


Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran disebutkan bahwa setiap Dokter dan
Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP. SIP Dokter
dan Dokter Gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada
fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik
perorangan. SIP 3 (tiga) tempat praktik tersebut dapat berada dalam
kabupaten/kota yang sama atau berbeda di provinsi yang sama atau provinsi lain.
Pada tahun 2018 jumlah dokter dihitung berdasarkan dari keaktifan SIP yang
dimiliki secara kumulatif. Jika 1 (satu) orang dokter umum memiliki 3 (tiga) SIP
aktif karena melakukan praktik kedokteran di 3 (tiga) tempat berbeda maka dokter
tersebut dihitung berulang sebanyak 3 kali. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah
dokter yang memiliki SIP dihitung berdasarkan jumlah orangnya. Jika 1 (satu) orang
dokter umum memiliki 3 (tiga) SIP aktif karena melakukan praktik kedokteran di 3
(tiga) tempat berbeda maka dokter tersebut hanya dihitung sebanyak 1 kali.
Perbedaan cara menghitung jumlah dokter ini mengakibatkan jumlah dokter tahun
2019 lebih rendah dibanding tahun 2018
Jumlah dokter di Kabupaten Semarang tahun 2019 sebanyak 350 orang
terdiri dari dokter umum sebanyak 210 orang dan dokter spesialis sebanyak 410
orang. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2018 dimana jumlah dokter
sebanyak 635 orang terdiri dari dokter umum sebanyak 461 orang dan dokter
spesialis sebanyak 174 orang.
Rasio dokter tahun 2019 diketahui sebesar 33,92 per 100.000 penduduk. Hal
ini menunjukkan bahwa 33-34 orang dokter melayani 100.000 penduduk atau 1
orang dokter melayani 2.948 penduduk. Rasio tersebut masih jauh dari ideal karena
apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya
satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk atau 40 orang
dokter melayani 100.000 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan
jumlah dokter.
Upaya yang dilakukan antara lain mengupayakan penambahan jumlah dokter
dengan mengusulkan pengadaan SDM Kesehatan melalui rekruitmen CPNSD.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 31


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
f. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Jumlah tenaga medis di Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebanyak 431
orang terdiri dari dokter spesialis 140 orang, dokter umum 210 orang, dokter gigi 70
orang dan dokter gigi spesialis sebanyak 140 orang. Jumlah ini lebih rengdah
dibanding Tahun 2018 dimana jumlah tenaga medis sebanyak 741 orang terdiri dari
dokter spesialis 174 orang, dokter umum 461 orang, dokter gigi 98 orang dan dokter
gigi spesialis sebanyak 8 orang. Hal ini membuat capaian tahun 2019 lebih rendah
dari target yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 52,96 per 100.000 penduduk
terealisasi 41,77 per 100.000 penduduk. Capaian ini juga lebih rendah dari tahun
2018 yaitu 72,47 per 100.000 penduduk.
Tabel 2.30.
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio tenaga medis per Per 100.000
41 45,04 67,62 72,47 41,77
satuan penduduk penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 2020

Menurunnya rasio tersebut dikarenakan ada ada perubahan cara menghitung


jumlah dokter yang memiliki SIP. Rasio tenaga medis pada tahun 2019 sebesar
41,77 per 100.000 penduduk ini menunjukkan bahwa setiap 41-42 orang tenaga
medis melayani 100.000 penduduk atau 1 orang tenaga medis melayani 2.393
penduduk. Jika mengacu dengan standar yang ditetapka World Health Organization
(WHO) yaitu 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk (40 orang dokter melayani
100.000 penduduk) menandakan kita masih kekurangan tenaga medis. Upaya yang
dilakukan antara lain menambah jumlah tenaga medis melalui rekruitment CPNSD.
g. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani sudah memenuhi target yang
ditetapkan, seluruh kasus komplikasi kebidanan dapat tertangani 100%. Seluruh
kasus komplikasi kebidanan sudah mendapatkan penanganan sesuai standar.
Jumlah kasus komplikasi kebidanan yang ditangani terdiri dari kasus
kegawatdaruratan kehamilan, persalinan dan nifas.Pencapaian ini dikarenakan
kegiatan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi sudah berjalan dengan baik sehingga
ibu hamil resiko tinggi tidak terlambat ditangani.
h. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi.
Capaian Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan telah memenuhi target. Tercapainya target ini
dikarenakan meningkatnya kesadaran ibu hamil akan pentingnya melakukan
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pentingnya pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan. Jumlah ibu bersalin Tahun 2016 lebih rendah dibanding
Tahun 2015 dikarenakan jumlah ibu hamil juga turun. Hal ini berkaitan dengan
keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang mudah diakses mulai dari
pelayanan kesehatan dasar. Capaian tahun 2019 sebesar 99,97% lebih rendah dari
target yang ditetapkan sebesar 100%. Namun, capaian ini lebih tinggi dibanding

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 32


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
capaian tahun 2018 dimana persalinan oleh tenaga yang berkompeten sebesar
99,95%. Jumlah persalinan oleh tenaga yang berkompeten tahun 2019 sebanyak
14.099 dari 14.103 orang sasaran ibu hamil lebih tinggi dibanding tahun 2018
sebanyak 13.562 dari 13.569 orang sasaran ibu hamil. Tercapainya target ini
dikarenakan meningkatnya kesadaran ibu hamil akan pentingnya melakukan
persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pentingnya pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan.
i. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunizatin (UCI)
Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Semarang yang berjumlah 208
desa/kelurahan selama tahun 2015-2019 telah berhasil mencapai Cakupan
Desa/Kelurahan Universal Child Immunizatin (UCI). Tercapainya target
desa/kelurahan UCI dikarenakan telah dilaksanakannya Pemantauan Wilayah
Setempat (PWS) imunisasi dan terlaksananya sweeping bayi yang belum
terimunisasi untuk mengurangi angka drop out. Suatu desa/kelurahan berhasil
mencapai UCI bila tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0–11)
bulan, ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar.
j. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 capaian Cakupan Balita Gizi
Buruk Mendapat Perawatan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tahun
2019 sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dimana seluruh balita gizi
buruk mendapat perawatan. Jumlah balita gizi buruk tahun 2019 sebanyak 67
balita meningkat dibanding tahun 2018 dimana jumlah balita gizi buruk sebanyak
57 balita. Jumlah balita gizi buruk tahun 2019 sebanyak 67 balita merupakan
penjumlahan dari sisa gizi buruk tahun 2018 sebanyak 16 balita dan balita gizi
buruk baru tahun 2019 sebanyak 51 balita.
Tercapainya target ini dikarenakan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita
telah dilaksanakan dengan baik tiap bulannya sehingga jika selama pemantauan
terjadi penurunan berat badan 2 kali segera diketahui untuk dirujuk ke tenaga
kesehatan dan segera dilakukan intervensi berupa Pemberian Makanan Tambahan
(PMT) pemulihan.
k. Cakupan Puskesmas
Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 Capaian Cakupan Puskesmas telah
terpenuhi sebesar 136,84%. Jumlah puskesmas di Kabupaten Semarang tahun
2019 masih sama dengan tahun 2018 sebanyak 26 puskesmas terdiri dari 12
Puskesmas Rawat Inap (PRI) dan 14 Puskesmas Non Rawat Inap (PNRI). Dari 19
Kecamatan di Kabupaten Semarang semuanya sudah terdapat Puskesmas bahkan
terdapat 7 Kecamatan yang masing-masing mempunyai 2 Puskesmas. Hal ini sudah
sesuai dengan rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1
puskesmas di 1 kecamatan.
l. Cakupan Pembantu Puskesmas
Sampai dengan Tahun 2014 masih tetap sebanyak 68 unit. Sedangkan sejak
Tahun 2015 menurun menjadi 67 unit Pustu. Hal ini disebabkan ada satu unit
Pustu di wilayah kerja Puskesmas Sumowono (Pustu Jubelan) ditingkatkan
fungsinya menjadi puskesmas. Capaian tahun 2019 sama dengan target yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 33


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
ditetapkan sebesar 28,51%. Pencapaian ini masih sama dengan tahun 2018 dimana
cakupan puskesmas pembantu juga sebesar 28,51%. Jumlah Puskesmas Pembantu
(Pustu) tahun 2019 masih tetap sama dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 67 Pustu.
Hal ini disebabkan pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan Pustu baru.
m. Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Jamkesmas mulai Tahun 2014 bergabung menjadi satu dengan askes di BPJS
kesehatan, dimana pasien BPJS kesehatan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pasien
PBI (Penerima Bantuan Iuran) yaitu Jamkesmas dan pasien Non PBI (Askes dan
peserta mandiri). Pasien BPJS pada Tahun 2015 sebanyak 117.561 pasien dan pada
Tahun 2019 meningkat sebanyak 217.510 pasien. Sementara untuk pasien
Jamkesda dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 terus mengalami mengalami
kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan rujukan untuk pasien
masyarakat miskin terus meningkat.

Tabel 2.31.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)
NO INDIKATOR SAT 2015 2016 2017 2018 2019

1. BPJS Pasien 117.561 126.231 175.077 203.165 217.510


-PBI/ Penerima Bantuan
Pasien 26.594 30.835 39.716 53.131 61.387
Iuran (Masy. Miskin)
-Non PBI Pasien 90.967 95.396 135.361 150.034 156.123
2 Jamkesda Pasien 5.983 6.928 6.535 1.846 1.808
Sumber: Dinas Kesehatan, RSUD Ungaran, RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang, 2020

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


a. Pekerjaan Umum
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Semarang
dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun mengingat kondisi tanah yang
sebagian labil mengakibatkan banyaknya badan jalan yang mengalami kerusakan
baik kerusakan amblas, lubang karena genangan air maupun longsor. Pemerintah
terus mengupayakan agar kondisi jalan dalam kondisi baik bisa terus ditingkatkan
guna mendukung kelancaran transportasi dan penggerak ekonomi masyarakat.
Jalan di Kabupaten Semarang berdasarkan atas status kewenangan
pengelolaannya sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.32.
Status dan Kewenangan Jalan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

TAHUN
STATUS JALAN SAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jalan Nasional Km 54,75 54,75 54,75 54,75 54,75
Jalan Provinsi Km 82,51 82,51 82,51 82,51 82,51
Jalan Kabupaten Km 735,82 733,62 733,62 733,62 735,82
Jalan Desa Km 715 715 715 687,685 687,685
Jumlah Km 1.588,08 1.585,88 1.585,88 1.558,565 1.560,765

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 34


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan dari Tahun 2015-2017 tidak
mengalami kenaikan, karena penanganan yang dilakukan hanya pada peningkatan
yang berupa pelebaran jalan dan pemeliharaan jalan, bukan pada pembangunan
baru. Pada Tahun 2018 panjang jaringan jalan berkurang menjadi 1.558,565 km.
Pengurangan panjang jalan tersebut terjadi pada jalan Desa sepanjang 27, 3 Km.
Hal ini terjadi karena adanya beberapa ruas jalan poros desa yang tidak masuk
kriteria didalam SK Jalan Poros desa No.050/0615/2017 dan No.620/0678/2017.
Pada Tahun 2019 panjang jalan Kabupaten Semarang menjadi 735,82 km atau
bertambah 2,2 km.

1. Persentase panjang jalan yang terpasang PJU


Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Semarang adalah sepanjang 735,35
km, tersebar di 19 kecamatan. Sampai dengan tahun 2019, panjang jalan yang
sudah terpasang Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sepanjang 279,06 km,
meningkat/bertambah 42,50 km apabila di bandingkan dengan capaian tahun 2018
(236,56 km). Penambahan dan perluasan PJU dengan panjang penanganan 42,5 km
atau 5,78% terhadap total panjang jalan kabupaten.

2019 279,06

2018 236,56

2017 198,53

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2020

Gambar 2.17.
Panjang Jalan yang terpasang PJU
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

2. Persentase Luas Irigasi dalam Kondisi Baik


Saluran irigasi di Kabupaten Semarang terbagi dalam saluran primer dan
saluran sekunder sepanjang 866.184 meter dan saluran tersier sepanjang 296.237
meter, sehingga total panjang saluran sepanjang 1.162.421 meter, di 666 Daerah
Irigasi (DI). Saluran irigasi primer dan sekunder ditangani oleh DPU, sedangkan
saluran irigasi tersier ditangani oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan.
Pada tahun 2019 sudah dilakukan peningkatan, rehabilitasi, dan
pemeliharaan jaringan irigasi sebanyak 5 DI. Peningkatan tersebut berdampak pada
peningkatan luas irigasi yang sebelumnya rusak berat walaupun peningkatan yang
dilakukan tidak lebih banyak daripada kerusakan yang terjadi. Penambahan luas
setelah peningkatan menjadi 19.995 Ha atau 61,20% dimana tahun 2018 sebesar
20.350 atau 62,32%.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 35


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
70,00 62,32
58,40 61,20
60,00 51,44
50,00 44,20
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2020

Gambar 2.18.
Persentase Luas Irigasi dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019

3. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik


Panjang total jalan kabupaten 735,825 km. Pada tahun 2018, capaian jalan
kabupaten dalam kondisi baik telah mencapai 77,46% atau sepanjang 569,97 km.
Ruas jalan kabupaten sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 246 ruas jalan
yang terdiri atas jalan kabupaten non perkotaan sebanyak 102 ruas dan jalan
perkotaan sebanyak 144 ruas jalan.
Pada tahun 2019 melalui program pembangunan jalan dan jembatan, program
pemeliharaan jalan dan jembatan, telah dilaksanakan penanganan peningkatan
jalan sebanyak 21 ruas. Untuk menjaga kondisi tetap baik di lokasi ruas jalan
dengan kondisi baik dan sedang di tangani dengan pemeliharaan rutin. Atas
pelaksanaan kegiatan tersebut kondisi jalan baik meningkat menjadi 80,74% atau
594,105 km.
b. Penataan Ruang
Kegiatan penataan ruang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Pola ruang dan struktur ruang Kabupaten
Semarang memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu
mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Capaian kinerja Penataan
Ruang yang dicapai dalam kurun Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.33.
Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2019
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 2016 2017 2018 2019
1 Tersedianya dokumen Tata
Dok 0,00 0,00 0 0
Ruang yang disahkan
2 Rasio Eletrifikasi % 99,00 99,00 100 100
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2020
1) Dokumen Tata Ruang yang Disahkan
Dokumen Tata Ruang yang menjadi target untuk disahkan berjumalh 5 buah,
antara lain:
a) 1 (satu) Perda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
b) 3 (tiga) Perda Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR);
c) 1 (satu) Perda RTR Kawasan Strategis;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 36


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Dikarenakan Perda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam
proses penyusunan dan belum disahkan, menyebabkan penyusunan RDTR dan
Perda RTR Kawasan Strategis juga tidak bisa dibuat karena penyusunan tersebut
dibuat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga capaian kinerja
untuk dokumen tata ruang yang disahkan masih 0 .
2) Rasio Elektrifikasi
Rasio elektrifikasi merupakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang
menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Sesuai data dari
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019 rasio elektrifikasi di
Kabupaten Semarang sebesar 100%
4. Urusan Perumahan Rakyat
Kinerja pembangunan pada pelayanan Urusan Perumahan Rakyat di
Kabupaten Semarang dihitung dari rumah tangga pengguna air bersih, rumah
tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi terhadap jumlah seluruh rumah
tangga. Indikator lainnya adalah luas lingkungan permukiman kumuh, rasio rumah
layak huni terhadap luas lingkungan permukiman untuk mengetahui derajat
kesehatan lingkungan permukiman. Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat
yang dicapai sebagai berikut:
a. Luas Lingkungan Permukiman Kumuh
Pada Tahun 2019 masih ada 125,82 Ha lingkungan kumuh di Kabupaten
Semarang. Angka ini sudah menurun jika dibandingkan dengan 2016 dimana masih
ada sekitar 347,89 Ha.

400
350
300 347,89
250
200 228,13
150
100 129,97 125,82
50
0
2016 2017 2018 2019
S
umber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2020

Gambar 2.19.
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)
di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019

Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan Kabupaten Semarang


melalui program KOTAKU pada Tahun 2019 seluas 76,98 Ha. Indikator Kinerja ini
sejalan dengan target SDG’s yang ke -11,’Kota dan Masyarakat Berkelanjutan’.
Pelaksanaan pengurangan lingkungan permukiman kumuh belum tercapai
dikarenakan:
1) Beberapa kawasan kumuh yang ada dalam SK Bupati tentang lokasi
permukiman kumuh berada dalam wilayah desa, sehingga secara langsung
Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 37


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2) Pelaksanaan penanganan kawasan kumuh saat ini lebih banyak dilakukan
olehPemerintah Provinsi melalui bantuan kegiatan pada penyehatan
lingkunganpermukiman terutama yang di perdesaan dan Pemerintah Pusat
melalui program KOTAKU.
b. Rasio Rumah Layak Huni
Di Kabupaten Semarang penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
menjadi Rumah Layak Huni pada Tahun 2019 ditangani oleh beberapa instansi,
baik instansi
pusat, instansi provinsi maupun instansi perangkat daerah di Kabupaten Semarang.
Pada tahun 2018 telah dilaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni
sebanyak
3.314 unit dan pada tahun 2019 dilaksanakan penanganan RTLH sebanyak 3.119.
Tabel 2.34.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2019
PENANGANAN RTLH
NO TAHUN APBD PIHAK KE JUMLAH
APBN APBD KAB
PROV TIGA (CSR)
1 2016 537 0 420 0 957
2 2017 1.178 603 773 3 2.557
3 2018 1.739 624 951 0 3.314
4 2019 1.230 654 1.235 0 3.119
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2020
Jumlah rumah layak huni Tahun 2019 sebanyak 202.463 unit bertambah
3.119 unit apabila dibandingkan dengan jumlah rumah layak huni Tahun 2018
sebanyak 197.899 unit. Dari uraian tersebut maka rasio rumah layak huni di
Kabupaten Semarang tahun 2019 didapat sebesar 0,77 yang di dapat dari jumlah
rumah total 261.496 unit dibanding dengan jumlah rumah layak huni sebanyak
202.463 unit.

c. Persentase Penduduk berakses Air Minum Aman


Indikator ini mendukung target SDGs yang ke-6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi,
Target Persentase penduduk berakses air minum aman pada tahun 2019 adalah
sebesar 100% dan realisasi sebesar 97,66%. Pada tahun 2018, program-program
kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana air bersih antara lain: Program PDAM,
Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Pusat kepada Desa,
Program DAK Khusus Air Minum, dan program yang dianggarkan melalui APBD
Kabupaten. Realisasi yang tidak mencapai target dikarenakan beberapa
daerah/wilayah tidak ditemukan sumber air, baik air permukaan maupun air
dalam.
d. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Sehat
Data realisasi diperoleh dari aplikasi STBM (Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat). Akses penduduk terhadap sanitasi sehat pada Tahun 2019 mencapai
100% dengan target 100%, sehingga persentase capaian sebesar 100 %.
Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 dalam rangka pemenuhan sarana dan
prasarana sanitasi lebih diutamakan pada pembangunan IPAL Komunal, dimana
telah dilaksanakan sebanyak 8 IPAL Komunal di 8 desa melalui dana APBN (DAK)
khusus Sanitasi. Dari 8 IPAL komunal terbangun tersebut, cakupan pelayanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 38


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
dapat melayani sebanyak 450 Sambungan Rumah. Indikator Kinerja ini, sejalan
dengan target SDGs yang ke-6 , Air Bersih dan Sanitasi.
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:
a. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum
Persentase penurunan pelanggaran Tramtibum sampai dengan akhir 2018
adalah sebesar 7,59% dari angka yang ditargetkan 7,5 % artinya tecapai sebesar
101,20%. Hasil ini sudah melebihi target RPJMD sehingga pada Tahun 2019 target
dinaikan menjadi 7,69%.
Sedangkan capaian untuk Tahun 2019 sebesar 8,2 % yang berarti telah
melebihi target yang ditentukan, sehingga capainnya menjadi 106.63%. Penurunan
pelanggaran trantibum ini bisa tercapai dikarenakan adanya penambahan personil
yang menggunakan pendekatan humanis serta sosialisasi yang dilakukan dapat
mengedukasi masyarakat agar lebih menaati peraturan yang telh diundangkan. Bagi
pelanggar diberikan tindakan yang memberikan efek jera dan shock terapi bagi
pelanggar lain yang belum ditindak.
b. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah
Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2018 adalah
sebesar 44,88 atau tercapai 102,00% dari target yang ditetapkan 44. Hasil ini sudah
melebihi target RPJMD sehingga pada Tahun 2019 target dinaikan menjadi 44,9%.
Sedangkan capaian untuk Tahun 2019 sebesar 45,10 % yang berarti telah
melebihi target yang ditentukan, sehingga capainnya menjadi 100.45%. Penurunan
pelanggaran peraturan daerah terus diupayakan baik dengan upaya preventif dan
represif sehingga timbul kesadaran hukum pada masyarakat.

Tabel 2.35.
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
Di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
Jenis Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Tingkat
Penyelesaian % 96 96 96,47 97,30 99,5
Pelanggaran K3
Sumber: Satpol PP dan Damkar, 2020
Kesadaran Masyarakat terhadap Gangguan Ketertiban Umum dan
Ketentraman
Masyarakat serta Pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dirasa masih
kurang, hal itu dikarenakan laporan dari masyarakat melalui Quick Response
System
(QRS) yaitu sistem laporan aduan masyarakat milik Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang yang belum begitu banyak
6. Urusan Sosial
Capaian kinerja Urusan Sosial sebagai berikut:
a. Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan bantuan, jika dilihat
dari realisasi Tahun 2019 sebesar 97,83% telah melebihi target yang ditetapkan
yaitu sebesar 96,02% dari jumlah keseluruhan permohonan bantuan Lembaga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 39


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Pendidikan Keagamaan yang masuk. Capaian ini jika bandingkan dengan Tahun
2018 yang mencapai 95,87% naik sebesar1,96%.
Kenaikan capaian setiap tahun ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah
memperhatikan dan mendukung terselenggaranya pendidikan keagamaan non
formal di Kabupaten Semarang.
b. Persentase penurunan tingkat penyandang masalah sosial, jika dilihat dari angka
capaiannya pada Tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan pada Tahun
2019 sebesar 3,5% telah terealisasi sebesar 3,57%. Jika dilihat pada Tahun 2018
yaitu 3,20% capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,37%. jiwa. Hal ini
membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial
yang bersinergi dengan kebijakan dari Pusat dan Provinsi Jawa Tengah
dalam melaksanakan penanganan PMKS berhasil, antara lain melalui kegiatan:
penyelenggaraan pelatihan ketrampilan dan wirausaha bagi masyarakat miskin dan
rentan, penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), penyelenggaraan Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan berbasis
komunitas melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Pemerintah Daerah
juga memberikan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran PMKS untuk hidup
mandiri tidak selalu menggantungkan kepada bantuan orang lain dan pemerintah.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
a. Urusan Tenaga Kerja
Capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja dalam kurun waktu Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Semarang kurun waktu 2015-
2019 kecenderungannya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan banyaknya
pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang baik karena investasi baru maupun
adanya relokasi perusahaan dari daerah lain yang dapat menyerap tenaga kerja.
Adapun capaian pada akhir Tahun 2019 adalah sebesar 74,03 % dengan jumlah
penduduk yang bekerja sebanyak 733.579 orang. hal ini dikarenakan banyaknya
pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang baik karena investasi baru maupun
adanya relokasi perusahaan dari daerah lain yang dapat menyerap tenaga kerja.
Tabel 2.36.
Rasio Penduduk yang Bekerja
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Penduduk
% 65,93 70,40 70,52 71,40 74,03
yang Bekerja
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2020
2. Calon tenaga kerja yang terampil, jika dilihat angkanya capaiannya pada
tahun 2019 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target pada tahun
2019 sebesar 4,67% terealisasi 7,85% angka ini meningkat dibanding tahun 2018
sebesar 4.28 %. Pada tahun 2019 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
sebanyak 197 orang, hal ini merupakan upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Semarang untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil seiring dengan banyaknya
pertumbuhan industri.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 40


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
9
7,85
8
7
6
5 4,28
3,59 3,65
4
3
2
1
0
2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2020

Gambar 2.20.
Capaian Calon Tenaga Kerja yang Terampil (%)
di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Semarang kurun waktu 2015-


2019 menurun dari 82,66% Tahun 2015 menjadi 75,11% Tahun 2019. Pencari kerja
yang ditempatkan, Realisasi Tahun 2019 sebesar 72,44%. Realisasi Tahun 2019
naik 0,33% jika dibanding dengan realisasi Tahun 2018. Angka capaian pada Tahun
2019 dipengaruhi oleh pelaksanaan job fair Tahun 2019 sebanyak 2. Jumlah
Pencari Kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Tahun
2019 sebanyak 4.917 orang dan pencari kerja yang telah ditempatkan sebanyak
3.561 orang.
Tabel 2.37.
Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Pencari Kerja yang
% 82,66 76,34 76,53 72,11 72,44
Ditempatkan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2020

4. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Semarang Tahun


2015-2019 semakin meningkat, pada Tahun 2015 sebesar 75,94% menjadi 82,94%
Tahun 2019. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja, jika dilihat angka capaian
pada Tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan
Tahun 2019 sebesar 81,87% terealisasi 82,94%, angka ini meningkat 1,07%
dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yang mencapai 80%. Peningkatan ini
dikarenakan jumlah perusahaan Tahun 2019 yang ada di Kabupaten Semarang
tercatat sebanyak 1020 Perusahaan dan yang telah menerapkan K3 sebanyak 846
Perusahaan (82,94%).
Tabel 2.38.
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Keselamatan dan
Perlindungan % 75,94 76,39 78,04 80,00 82,94
Tenaga Kerja
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 41


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Semarang Tahun 2015-
2018 menunjukkan perkembangan yang positif yang ditunjukkan dengan
menurunnya TPT dari 2,57% Tahun 2015 menjadi 2,28% Tahun 2018. Namun
kembali naik menjadi 2,58 pada tahun 2019. Kenaikan pada tingkat pengagguran
terbuka disebabkan oleh berbagai hal antara lain : dampak persaingan global yan
mengarah pada industri 4.0, dampak penggunakan mesin industri dalam proses
produksi, berkurangnya kemampuan bayar perusahaan sehingga terjadi PHK.
Tabel 2.39.
Persentase Tingkat Pengagguran Terbuka (TPT)
Di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
No Tahun
Tingkat
2015 2016 2017 2018 2019
1 Nasional 6,18 5,61 5,5 5,34 5,28
2 Jawa Tengah 4,99 4,63 4,57 4,51 4,49
3 Kabupaten Semarang 2,57 1,93 1,78 2,28 2,58
Sumber: BPS Kab. Semarang, 2020

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam adalah sebagai berikut:
1. Persentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak
Pada tahun 2018 persentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak sebesar
15,32% yang diperoleh dari 36 desa yang mempunyai fasilitas umum untuk anak
yang tersebar di 235 desa (36/235 x 100 %) sedangkan untuk tahun 2019
persentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak mengalami peningkatan 4,25%
yaitu sebesar 19,57% dari 46 Desa yang tersebar di 235 desa (46/235 x 100%).
Fasilitas umum yang untuk anak yang telah disediakan antara lain : tempat
bermain, pojok bacaan masyarakat dan pusat kreatifitas masyaraka. Indikator ini
sejalan dengan target SDGs yang ke-11,Kota dan Masyarakat Berkelanjutan
Tabel 2.40.
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019
Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019
Persentase
Pemenuhan Fasilitas % 8,93 13,19 15,32 19,57
Umum untuk Anak
Sumber: DP3AKB Kab. Semarang, 2020
2. Indeks Pembangunan Gender
Indeks pembangunan gender rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan.
Pada Tahun 2019 sebesar 96,40%. Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan
sebesar 56,68%. IPG Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,04% dibanding
realisasi Tahun 2018 sebesar 96,36%.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 42


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
97 96,48 96,36 96,4
96 95,43 95,51
95
94
93 92,21 92,22 91,94 91,95 91,89
92
91,03 90,82 90,96 90,99 91,07
91
90
89
88
87
2015 2016 2017 2018 2019

Kab. Semarang Jawa Tengah Nasional

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020


Gambar 2.21.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IPG Kabupaten Semarang Tahun
selalu diatas IPG Nasional dan Jawa Tengah, hal ini berarti bahwa kesenjangan
pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Semarang sudah
rendah. Secara umum ketimpangan pembangunan gender di Indonesia lebih
disebabkan oleh ketimpangan sumbangan pendapatan. Indikator indeks
Pembangunan Gender sejalan dengan target SDGs yang ke
-5 yaitu Kesetaraan Gender, dan Target SDGs ke-10, Berkurangnya ketidaksetaraan.
c. Urusan Ketahanan Pangan
Tabel 2.41.
Ketersediaan Pangan Utama dan Pola Pangan Harapan Tahun 2015-2019
Indikator
No Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Kinerja
1. Ketersediaan
Pangan Kg/Kpt/Th 176,37 271,22 257,30 228,56 234,24
Utama
2. Pola Pangan
Skor 90,10 84,60 85,00 85,60 93,60
Harapan
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, 2020
Capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan dalam kurun waktu Tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan Pangan Utama
Ketersediaan pangan merupakan salah satu sub sistem utama dalam sistem
ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia
di suatu wilayah. Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang
berperan sangat vital dalam menjaga ketersediaan pangan di Jawa Tengah.
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 meningkat dari
176,47 kg/kap/th Tahun 2015 menjadi 234,24 kg/kap/th Tahun 2019. Jika
dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 sebesar 228,56 kg/kpt/th terjadi
kenaikan yaitu sebesar 5,68%.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 43


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2. Pola Pangan Harapan (PPH)
PPH merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan
komposisi pangan yang dikonsumsi masyarakat. PPH biasanya digunakan untuk
mengetahui konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah.
Peningkatan mutu gizi konsumsi pangan penduduk Kabupaten Semarang
yang diindikasikan dengan skor mutu gizi pangan PPH mengalami fluktuatif.
Realisasi skor PPH Tahun 2019 adalah 93,60, mengalami kenaikan sebanyak 5,0
point dibanding Tahun 2018 yang realisasi skor PPH sebesar 85,60.Kenaikan PPH
pada Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 berarti bahwa pada tahun ini situasi
konsumsi pangan yang ada di masyarakat Kabupaten Semarang berdasarkan bahan
pangan, mutu dan keseimbangan gizi lebih baik dan lebih bervariatif.
d. Urusan Pertanahan
Pembagian Urusan Pertanahan yang menjadi urusan pemerintah daerah
diatur dalam PP No 38/2007. Urusan itu antara lain : izin lokasi, pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, sengketa tanah garapan, ganti rugi, penetapan subyek
obyek redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka
tanah, dan penggunaan tanah. Pada pemerintah daerah Kabupaten Semarang
kebijakan pertanahan diarahkan pada peningkatan tertib administrasi pertanahan
dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan.
Fokus urusan pertanahan Tahun 2019 antara lain tukar-menukar tanah
Pemerintah Daerah, menangani dan fasilitasi alih fungsi lahan, penyelesaian
permasalahan tanah, penatapan lokasi, monitoring penanganan tanah kosong,
penyuluhan tentang Hukum Pertanahan, serta monitoring pelaksanaan pengadaan
tanah untuk kepentingan umu dan kepentingan instansi pemereintah.
e. Urusan Lingkungan Hidup
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu Tahun 2015-
2018 adalah sebagai berikut:
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Semarang meningkat dari RTH
seluas 541,90 Ha pada tahun 2018 menjadi seluas 543,5 Ha pada tahun 2019
Peningkatan RTH didapatkan melalui dilaksanakannya kegiatan dan pendataan
ulang ruang terbuka hijau termasuk RTH
yang dikelola oleh swasta. RTH ini tersebar di 6 wilayah yaitu : Kecamatan Ungaran
Barat, Ungaran Timur, Ambarawa, Bawen, Bergas dan Jambu. Target indikator RTH
sejalan dengan target SDGs Yng ke-13 Aksi iklim dan yang ke-15 yaitu Kehidupan di
Darat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 44


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.42.
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019
Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019
Tersedianya Ruang
Ha 529,52 530,21 541,90 543,5
Terbuka Hijau (RTH)
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang, 2020
Salah satu RTH yang ada di Kabupaten Semarang dan menjadi salah satu dari
15 danau prioritas destinasi pariwisata Indonesia adalah Danau Rawa Pening. Rawa
Pening juga menjadi salah satu danau yang mengalami pendangkalan. Pada Tahun
1994 kedalaman danau ini berkisar 15 meter namun sekarang hanya sekitar 3
meter saja. Pendangkalan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantarnya
penggunaan pupuk kimia oleh petani yang berlebihan di hulu Rawa Pening,
kemudian larut ke sungai dan membuat enceng gondok semakin tumbuh subur.
Pertumbuhan enceng gondok yang subur ini juga menyebabkan degradasi
lingkungan rawa pening karena tumbuhan ini menutup sebagian besar danau Rawa
Pening.
Berbagai macam cara sudah diusahakan baik oleh pemerintah, swasta dan
pihak terkait lain untuk menyelamatkan Rawa Pening. Diantaranya pengendalian
sedimentasi berupa pembuatan bangunan sumur resapan, pengerukan danau,
pembersihan enceng gondok secara rutin, serta pembinaan masyarakat sekitar rawa
pening untuk merawat dan menjaga fungsi danau tersebut. Namun, kondisi danau
masih belum menunjukkan dampak signifikan secara nyata.
2. Persentase Penanganan Sampah
Persentase penanganan sampah dipengaruhi oleh produksi sampah yang
dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Semarang serta sampah yang ditangani di
TPA. Persentase penanganan sampah dari Tahun 2015 sebesar 14,00% mengalami
kenaikan setiap tahun menjadi 29,40% pada Tahun 2019.
Tabel 2.43.
Persentase Penanganan Sampah
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase Penanganan
% 14,00 14,62 20,55 24,34 29,40
Sampah
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang, 2020

Persentase Penanganan Sampah dari target Tahun 2019 sebesar 24,34 %


terealisasi 29,40 % atau tercapai 120,79 % Tahun 2018 tercapai 24,34 % apabila
dibandingkan maka Persentase Penanganan Sampah Tahun 2019 terdapat kenaikan
sebesar 5,06 % peningkatan penanganan sampah tersebut karena volume sampah
yang ditangani meningkat dari 182.573 m3 di Tahun 2018 meningkat menjadi
750.067 m3 di Tahun 2019, kenaikan penanganan sampah tersebut didukung
adanya kerjasama dengan semua pihak dari pemerintah, masyarakat dan pihak
ketiga yaitu perusahaan swasta Dalam penanganan sampah yang secara terus
menerus bekerja secara nyata. Selain kerja sama dari berbagai pihak dalam
penanganan sampah, tumbuhnya Lembaga Bank Sampah oleh masyarakat sangat
berperan dalam pengelolaan sampah tuntas di tempat, dalam hal ini masyarakat
memilah dan mengolah sampah dengan prinsip 3R ( Reduce, Reuse dan Recicle ),

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 45


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
dengan cara tersebut semua sampah dapat terolah dan termanfaatkan serta
tertangani, yang dikenal dengan pola pengelolaan sampah tuntas di tempat.
Indikator kinerja ini sejalan dengan target SDGs yang ke 11 yaitu Kota dan
Masyarakat berkelanjutan, dan SDGs ke-15 Kehidupan di Darat.
3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Rasio TPS per Satuan Penduduk mengalami peningkatan selama kurun waktu
2015-2019 dengan capaian 0,77% Tahun 2015 menjadi 0,92% Tahun 2019. Rasio
TPS per satuan penduduk dipengaruhi oleh jumlah TPS terbangun dan
perkembangan jumlah penduduk. Pada Tahun 2019 tidak ada pembangunan TPS.
Rasio TPS per satuan penduduk dari Tahun 2015-2019 meningkat secara signifikan
bila ditinjau dari tingkat cakupan pelayanan yang ada, yaitu di wilayah perkotaan.
Berikut disajikan perkembangan Rasio TPS terhadap jumlah penduduk,
sebagaimana berikut:
Tabel 2.44.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
PERKEMBANGAN PERTAHUN
URAIAN SAT
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah TPS Buah 126 143 157 157 157
Daya Tampung TPS M³ 737 774 876 943 943
Jumlah Penduduk Jiwa 961.238 1.005.677 1.011.635 1.022.423 1.034.331
Rasio Daya Tampung
% 0,77 0,769 0,87 0,92 0,92
TPS thd jml pendk
Sistem Pengolahan Control Control Control Control Control
Persampahan Landfill Landfill Landfill Landfill Landfill
Proyeksi Batas Waktu
Tahun 5 2 2 2 2
Penggunaan TPA
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, 2020

4. Jumlah Penerapan Teknologi Tepat Guna


Jumlah penerapan teknologi tepat guna yang mendapat fasilitasi dari
pemerintah tahun 2019 dari target 44 unit dapat terbangun 60 unit sehingga
tercapai 136,36%.Pada tahun 2019, terbangun 7 unit melalui dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)
terbangun 2 unit, dan terbangun 16 unit hasil program dari Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP DASHL) Provinsi Jawa
TengahIndikator kinerja ini sejalan dengan Target SDGs yang ke-7, Energi
Terbarukan.
Tabel 2.45.
Jumlah Penerapan Teknologi Tepat Guna
di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019
Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019
Jumlah Penerapan
Unit 3 10 22 60
Teknologi Tepat Guna
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang, 2020
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
IKLH tahun 2019 tercapai 68,86 dari target 2019 Nilai IKLH 68,50 atau
tercapai 100,53%. Tahun 2018 tercapai 66,98% sehingga apabila dibandingkan
dengan capaian Tahun 2018 terdapat peningkatan nilai sebesar 1,88%. Target

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 46


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
indikator ini mendukung target SDGs yang ke-11, Kota dan Masyarakat
Berkelanjutan, Target SDGs yang ke-14, Kehidupan di Bawah Air dan ke-15
Kehidupan di Darat.

Tabel 2.46.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019
Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019
Indeks Kualitas
Unit 54,25 64,28 66,98 68,86
Lingkungan Hidup (IKLH)
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang, 2020

f. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil


1. Kepemilikan Kartu Keluarga
Capaian kinerja kepemilikan KK untuk Tahun 2019 mencapai target 100%.
Seluruh Penduduk Kabupaten Semarang sudah tercatat dalam database
kependudukan meskipun masih ada yang belum melaksanakan perekaman data
biometriknya.
2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Kepemilikan KTP-el Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 selalu meningkat.
Pada tahun 2015 capaian kepemilikan KTP sebesar 95,70% dan pada tahun 2019
menjadi 99,75% atau 768.749 orang dari 770.654 wajib KTP. Salah satu usaha
mempercepat perekaman KTP-el melalui pelayanan mobil keliling kependudukan ke
desa/kelurahan dan sekolah-sekolah (SMU/MA/Sederajat) untuk perekaman KTP
Pemula. KTP-el dengan NIK tunggal menjadi dokumen wajib yang dimiliki oleh
penduduk Indonesia, dan dimanfaatkan sebagai dokumen sumber untuk berbagai
kepentingan baik pemerintahan maupun sektor swasta.

101,00
99,73 99,75
100,00
99,00
97,79
98,00 97,32
97,00
95,70
96,00
95,00
94,00
93,00
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2020

Gambar 2.22.
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)

3. Kepemilikan Akta Kelahiran


Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia <= 18 Tahun di Kabupaten Semarang
Tahun 2015-2019 secara umum selalu meningkat, kepemilikan akta kelahiran
tersebut merupakan akta kelahiran dari penduduk Kabupaten Semarang yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 47


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
terekam dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan
terdaftar secara manual dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.
Sampai dengan Tahun 2019 kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten
Semarang adalah 273.794 orang penduduk atau 93,58% dari 286.151 jiwa
penduduk Kabupaten Semarang. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2018
sebesar 93,58% mengalami peningkatan sebesar 2,1%. Hal ini menunjukkan bahwa
penduduk Kabupaten Semarang sudah mulai memahami pentingnya akta kelahiran.
Dalam meningkatkan capaian kinerja tersebut Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menggandeng Rumah Sakit dan Klinik/Rumah bersalin untuk
pengurusan akta kelahiran bisa dilakukan ditempat (Balaputradewa).

120,00

100,00 93,58 95,68


83,06 84,02
77,42
80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2020


Gambar 2.23.
Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 (%)

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi


Ketersediaan Database Kependudukan di Kabupaten Semarang mulai
dibangun Tahun 2004 dengan skala Kabupaten. Pemakaian Database SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan) Nasional dilaksanakan mulai Tahun 2011.
Sinkronisasi Data Kependudukan dengan Data Kependudukan Nasional pada Server
Pusat dilaksanakan secara periodik dan disajikan secara berkala per Semester, yang
disampaikan pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui sistem SIAK,
dengan hasil Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk digunakan sebagai data dasar
pelaksanaan program/kegiatan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Perekaman KTP-el dilaksanakan di Kabupaten Semarang secara massal pada
Tahun 2011, dan terus dilaksanakan secara reguler di kecamatan, melalui
pelayanan keliling ke desa/kelurahan dan SMA. Sejak Tahun 2011 KTP Nasional
sudah berbasis NIK, skala nasional dan tidak menggunakan nomor KTP daerah
(kabupaten/kota).
Indikator Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 48


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.47.
Indikator Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2015-2019
CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN DAN INDIKATOR SAT
2015 2016 2017 2018 2019
1 Cakupan Kepemilikan KK % 100 100 100 100 100
2 Cakupan Kepemilikan KTP % 95,70 97,79 97,32 99,73 99,75
3 Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta % 77,42 83,06 84,02 93,58 95,68
Kelahiran (0-18 th)
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2020
g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan
ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan
sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Lembaga yang
memiliki peran di dalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna,
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Capaian
kinerja dalam meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat
sebagai berikut:
1. Indeks Pembangunan Desa
Indek pembangunan desa di tahun 2019 capaian sebesar 73% meningkat dari
tahun 2018. Kenaikan tersebut dikarenakan jumlah infrastruktur desa yang
terbangun 3.341 titik (843 titik/unit dari APBD Provinsi Jawa Tengah, 1.498 titik
dari APBN/Dana Desa, dan 1.000 titik/unit dari APBD Kabupaten Semarang) untuk
pembangunan fisik jalan dan bangunan RTLH di 208 desa 19 kecamatan.
Pembangunan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Tahun 2018 sebanyak
3.314 unit (anggaran dari APBN 1.739 Unit, dari APBD Kabupaten Semarang 951
unit, dari APBD Provinsi Jawa Tengah 624 unit). Sedangkan di Tahun 2019
pembangunan rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.411 unit
(anggaran dari APBN 787 unit, dari APBD Provinsi Jawa Tengah 624 unit, APBD
Kabupaten Semarang 1.000 unit).Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mampu meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Target indikator sejalan
dengan target SDGs yang ke-9 yaitu Inovasi dan Infrastruktur.
Tabel 2.48.
Indeks Pembangunan Desa
di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019
Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019
Indeks Pembangunan
% 29,5 37,8 56,80 73,00
Desa
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2020
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif
Sampai tahun 2019, semua lembaga kemasyarakatan desa dengan jumlah
17.273 yang terdiri dari LPMD/K 235, RT 5.542, RW 1.389, Karang Taruna 208,
PKK 9.691, semua aktif dalam mendukung pembangunan dan kegiatan di desa
sehingga indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
capaiannya tercapai 100%.

3. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 49


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dari
Tahun 2015-2019 ada kenaikan terhadap target maupun realisasi sebesar 43%.
Swadaya masyarakat desa terhadap program pemberdayaan masyarakat dari tahun
2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.580.899.172,00 Adapun swadaya
masyarakat desa Tahun 2019 sebesar Rp.35.843.928.478,00 berasal dari swadaya
TMMD Rp.501.480.000, swadaya dari Infrastruktur sarpras bantuan Provinsi Jawa
Tengah Rp.1.016.374.978,00, RTLH Rp.28.045.000.000,00 swadaya dari
pembangunan desa sebesar Rp.9.497.443.546,00.
4. PKK Aktif
Capaian PKK aktif dari Tahun 2015-2019 sudah mencapai 100% atau dengan
kata lain seluruh kelompok PKK di Kabupaten Semarang merupakan PKK aktif
dengan berbagai kegiatannya. Jumlah PKK Aktif Kabupaten Semarang Tahun 2015-
2019 sebagai berikut:
Tabel 2.49.
Jumlah PKK Aktif Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
TAHUN
URAIAN SATUAN
2015 2016 2017 2018 2019
PKK Aktif Kelompok 8.903 23.645 9.376 8.903 9.376
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, 2020

5. Posyandu Aktif
Capaian Posyandu Aktif dari Tahun 2015-2019 sudah mencapai 100% atau
dengan kata lain seluruh Posyandu di Kabupaten Semarang merupakan Posyandu
aktif dengan berbagai kegiatannya. Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Semarang
Tahun 2015-2019 sebagai berikut:
Tabel 2.50.
Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
TAHUN
URAIAN SATUAN
2015 2016 2017 2018 2019
Posyandu Aktif % 100 100 100 100 100
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, 2020

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Secara umum capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagai berikut:
1. Rata-rata jumlah jiwa per keluarga
Rata-rata jumlah jiwa per keluarga Tahun 2015-2019, dari tahun ke tahun
bersifat fluktuatif namun tidak terlalu jauh berbeda, yaitu berkisar 3 jiwa dengan
kata lain dalam 1 (satu) keluarga inti tedapat 3 hingga 4 anggota keluarga.
Capaian rata-rata jumlah anak dan jumlah jiwa per keluarga menunjukkan
bahwa pertumbuhan penduduk yang makin besar dapat dikendalikan melalui
pengaturan dan penjarangan kelahiran dengan program Keluarga Berencana.
Tabel 2.51.
Rata-rata Jumlah Jiwa per Keluarga Tahun 2015-2019
URAIAN SAT 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Jiwa Jiwa 970.146 1.005.677 1.011.635 1.022.423 1.034.331
Jumlah keluarga Jiwa 306.731 312.632 301.334 322.851 340.415
Rata-rata jumlah
jiwa 3,16 3,22 3,36 3,17 3,03
jiwa per keluarga
Sumber : Dinas PP, PA, dan KB Kabupaten Semarang, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 50


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2. Rasio Akseptor KB
Rasio Akseptor KB adalah perbandingan antara pencapaian jumlah peserta KB
dibandingkan dengan Pasangan Usia Subur (PUS). Perhitungan Rasio akseptor KB
Tahun 2015-2016 menggunakan pembanding jumlah peserta KB aktif dan peserta
KB baru, sedangkan Tahun 2016 pembandingnya hanya peserta KB saja.
Rasio Akseptor KB Tahun 2016 yaitu 8 : 1, berarti setiap 10 PUS terdapat 8
PUS yang menjadi akseptor KB. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam mengikuti program KB, dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak
160.670 akseptor pada tahun 2016, 164.522 akseptor pada tahun 2017, dan
165.730 pada tahun 2018. Namun terjadi penurunan akseptor menjadi 151.447
pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan
sebesar 8,48% dikarenakan adanya peningkatan PUS sebesar 4.170 di tahun 2019
yaitu dari 204.262 menjadi 208.432 dan penurunan peserta KB aktif dari 165.730
menjadi 151.447 di Tahun 2019. Sehigga realisasi Tahun 2019 hanya tercapai
sebesar 72,66% dengan target yang ditentukan 83,00%.
3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahera I
Tingkat kesejahteraan keluarga dapat diukur dengan beberapa indikator yang
menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis
dan kebutuhan pengembangan. Tahapan dan indikator Keluarga Sejahtera sebagai
berikut:
a. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan
spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga termasuk dalam
Keluarga Pra Sejahtera jika tidak memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
(1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
(2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah,
bekerja/sekolah dan bepergian;
(3) Jenis lantai rumah terluas bukanlah tanah;
(4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke fasilitas kesehatan;
(5) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
b. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan
sosial psikologinya (socio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah,
pendidikan, KB, interaksi lingkungan tepat tinggal dan transportasi. Keluarga
termasuk Keluarga Sejahtera I jika memenuhi 5 (lima) indikator Keluarga Pra
Sejahtera tapi tidak memenuhi salah satu indikator sebagai berikut :
(1) Seluruh anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang
dianut;
(2) Seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali;
(3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
dalam dalam setahun;
(4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah;
(5) Pasangan Usia Subur dengan anak 2 atau lebih menggunkan alat/obat
kontrasepsi;
(6) Semua anak umur 16 – 18 tahun dalam keluarga masih SLTA atau tamat
SLTA.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 51


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
c. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh
kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya.
Indikator Keluarga Sejahtera II meliputi:
(1) Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama;
(2) Keluarga mempunyai tabungan;
(3) Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari;
(4) Turut serta dalam kegiatan masyarakat;
(5) Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal sekali dalam 6 bulan;
(6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/televisi/majalah;
(7) Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi;
(8) Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial
masyarakat dalam bentuk materi;
(9) Aktif sebagai pengurus yayasan/instansi.
Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 sebagai berikut:
Tabel 2.52.
Tahapan Keluarga Sejahtera Tahun 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
NO URAIAN
KK % KK % KK % KK % KK %
Keluarga Pra
1
Sejahtera
78.164 25,48 68.139 21,79 75.758 46,26 69.372 21,49 70.046 21,23

2 Keluarga Sejahtera I 131.046 42,72 163.667 21,79 61.823 20,51 155.258 48,09 154.965 46,97
3 Keluarga Sejahtera II 97.521 31,80 80.826 56,43 163.753 33,23 98.221 30,42 104.900 31,80
Jumlah Keluarga 306.731 100 312.632 100 301.334 100 322.851 100 329.911 100
Sumber : Dinas PP, PA, dan KB Kabupaten Semarang, 2020

Berdasarkan data di atas, terjadi penurunan Keluarga Pra Sejahtera dan


peningkatan Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II. Hal tersebut
disebabkan karena banyaknya program pemerintah,termasuk Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan yang
menyebabkan kesejahteraan rakyat semakin meningkat sehingga jumlah keluarga
yang memenuhi indikator Keluarga Pra Sejahtera semakin menurun, dan dengan
semakin menurunnya jumlah keluarga yang tidak memenuhi indikator Keluarga
Pra Sejahtera maka dengan demikian stratanya meningkat menjadi Keluarga
Sejahtera I sehingga jumlah keluarga yang memenuhi indikator Keluarga Sejahtera I
semakin meningkat, demikian juga yang jumlah Keluarga Sejahtera I semakin
meningkat ke Keluarga Sejahtera II.
4. Cakupan Peserta KB Aktif
Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini
menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB
aktif yang makin banyak menggambarkan keberhasilan pengendalian
kependudukan dalam menciptakan norma keluarga kecil. Adapun pencapaian
Peserta KB Aktif di Kabupaten Semarang dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
Tabel berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 52


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.53.
Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2014-2018
URAIAN SAT 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah akseptor KB
Jiwa 159.904 160.670 164.522 176.444 151.447
Aktif (PA)
Jumlah Pasangan
Jiwa 192.239 193.214 197.877 205.848 208.432
Usia Subur
Cakupan Peserta KB
% 83,18 83,15 83,14 85,71 72,66
Aktif
Sumber : Dinas PP, PA, dan KB Kabupaten Semarang, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan peserta KB Aktif relatif sama,
namun terjadi peningkatan menjadi 85,71 pada tahun 2018 dan mengalami
penurunan menjadi 72,66. Penurunan yang terjadi menunjukkan masih perlunya
peningkatan sosialisasi serta edukasi maupun advokasi oleh jajaran Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kebupaten
Semarang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemakaian alat
kontrasepsi.
i. Urusan Perhubungan
Capaian Urusan Perhubungan dalam mendukung aspek pelayanan umum
selama Tahun 2015-2019 adalah:
Tabel 2.54.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perhubungan Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR
NO SATUAN 2015 SATUAN 2016 2017 2018 2019
KINERJA

1 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus :


- Tipe C buah 7 buah 7 7 7 9
- Tipe B buah 1 buah 0 0 0 0
- Tipe A buah 0 buah 1 0 0 0
2 Rasio panjang
jalan per jumlah % 1,54 Km/unit 0,18 0,363 0,16 0,151
kendaraan
3 Angkutan darat % 0,0148 % 0,1 0,06 0,083 0,109
Sumber Dinas Perhubungan Kab. Semarang , 2020

1. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal/bus


Target untuk Terminal Tipe C sudah dapat tercapai di Tahun 2017 yakni
sebanyak 7 buah atau terealisasi 100% dan pada Tahun 2019 bertambah 2 terminal
sehingga menjadi 9 terminal.Tambahan 2 terminal tersebut dibangun oleh
Kementerian PUPR di daerah wisata dengan lokasi di Bandungan dan Gedong
Songo. Pembangunan terminal di kawasan wisata tersebut dilaksanakan dalam
rangka penataan strategis kawasan wisata. Sedangkan untuk Tipe A tidak bisa
mencapai target dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan,
mulai Bulan Januari 2017 terminal tipe B Bawen berubah menjadi tipe A dan
pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian
Perhubungan RI.
2. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan dari 1,54% pada Tahun 2015
menjadi 0,15% Tahun 2019, bila dilihat pada tahun lalu 2018 rasio panjang jalan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 53


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
per jumlah kendaraan menglami penurunan sebesar 0,01 hal ini disebabkan oleh
meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor yang melintas di Kabupaten
Semarang.
3. Angkutan darat
Pergerakan angkutan darat di Kabupaten Semarang pada Tahun 2015 sebesar
0,0148% sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 0,109%. Peningkatan tersebut
disebabkan oleh adanya peningkatan moda angkutan umum yaitu BRT baik Trans
Semarang (Kota Semarang-Terminal Sisemut) maupun Trans Jateng (Kota
Semarang-Terminal Bawen).
j. Urusan Komunikasi dan Informatika
Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika dalam mendukung aspek
pelayanan umum selama Tahun 2015-2019 adalah:
1. Jumlah Jaringan Komunikasi Kabupaten Semarang
Jumlah Jaringan Komunikasi yang ada di Kabupaten Semarang stabil sejumlah 145
unit dari Tahun 2015 -2019.
2. Persentase infrastruktur jaringan yang terkoneksi dengan baik
Pada tahun 2018-2019 persentase infrastruktur jaringan yang terkoneksi dengan
baik tercapai 100% sesuai dengan target. Jaringan internet komputer yang ada di
perangkat daerah harus selalu terkoneksi setiap waktu sehingga siap digunakan
oleh pemakai jaringan komputer untuk menunjang kelancaran proses komunikasi
data dan informasi antar perangkat daerah.
3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 yaitu
sebanyak 10 buah Tahun 2015 menjadi 12 Tahun 2019. Jumlah penyiaran
radio/TV lokal sampai Tahun 2019 yang beroperasi atau bisa diterima di wilayah
Kabupaten Semarang mencapai 12 buah, terdiri dari 3 penyiaran radio lokal dan 9
penyiaran TV lokal.
4. Website Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 terus
mengalami peningkatan. Kondisi Tahun 2015 sebanyak 29 sub domain meningkat
menjadi 48 sub domain pada Tahun 2019. Selain itu telah tersedia media informasi
potensi pembangunan melalui Website Desa Online pada 40 desa di Kabupaten
Semarang. Dengan meningkatnya desa online ini diharapkan dapat memperlancar
komunikasi dalam masyarakat sehingga dapat terhindar dari keterisolasian
informasi.
5. Persentase sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal
Persentase sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal pada Tahun
2019 tercapai 56,52%. Angka tersebut diatas target RPJMD sebesar 33,33%.
Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai sistem informasi manajemen (SIM)
sejumlah 69 SIM. Dari jumlah tersebut yang aktif dan dapat diaplikasikan secara
optimal sebanyak 39 SIM, sehingga persentase realisasi yang tercapai sebesar
56,52%.
6. Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah
Pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan persentase masyarakat yang mengakses
media informasi pembangunan daerah yaitu 22,44% pada tahun 2018 dan 29,59%
pada tahun 2019.Angka tersebut melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 54


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
28,47%. Realisasi tersebut mencapai target disebabkan karena radio suara serasi di
Tahun 2019 sudah mengurus dan menyelesaikan izin operasional sehingga
jangkauan siaran radio semakin luas dan masyarakat yang mengakses atau
mendengar siaran semakin banyak. Hal tersebut dibuktikan dengan pendengar
siaran radio suara serasi semakin banyak sampai menjangkau 12 Kecamatan yang
berada di Kabupaten Semarang.
k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1. Jumlah Koperasi yang berkualitas
Pada tahun 2019 dilakukan pemeringkatan koperasi berprestasi melalui pihak
ketiga sebanyak 70 koperasi sehingga total koperasi di tahun 2019 ada sembanyak
155 koperasi. Skor pemeringkatan yang tertinggi dari setiap jenis koperasi mendapat
penghargaan sebagai koperasi berprestasi dengan diberikan piagam dan trophy.
Jenis koperasi yang mewakili penerimaan penghargaan koperasi berprestai yaitu
dari jenis: (a) Koperasi Produsen; (b) Koperasi Konsumen; (c) Koperasi Pemasaran;
(d) Koperasi Jasa; dan (e) Koperasi Simpan Pinjam
Tabel 2.55.
Jumlah Koperasi yang berkualitas Tahun 2016-2019
URAIAN SAT 2016 2017 2018 2019
Jumlah koperasi
unit 50 85 120 155
yang berkualitas
Sumber : Dinas Koperasi, UM, Perindag Kabupaten Semarang, 2020
2. Persentase peningkatan jumlah unit UMKM yang berijin
Pada tahun 2018 terdapat 211 unit usaha UMKM yang memperoleh Ijin Usaha
Mikro, sehingga pada akhir tahun 2018 jumlah UMKM yang berijin menjadi
sejumlah 11.028 unit usaha. Pada tahun 2019 Jumlah IUM yang memperoleh Ijin
Usaha Mikro sebanyak 215 unit sehingga total l UMKM yang berijin sampai tahun
2019 adalah 11.243 unit, hal ini berarti UMKM berijin mengalami peningkatan
sebesar 2 %.
Tabel 2.56.
Persentase peningkatan jumlah unit UMKM yang berijin
Tahun 2016-2019
URAIAN SAT 2016 2017 2018 2019
Persentase peningkatan
jumlah unit UMKM % 1,80 2,26 2 2
yang berijin
Sumber : Dinas Koperasi, UM, Perindag Kabupaten Semarang, 2020
3. Jumlah usaha mikro binaan
Pada tahun 2018 berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, terdapat 11.028 Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) yang berhasil dibina. Pada tahun 2019, Jumlah Usaha
Mikro Binaan mengalami peningkatan dari tahun 2018 menjadi 11.428, hasil ini
sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 11.428 unit usaha.
Tabel 2.57.
Jumlah usaha mikro binaan Tahun 2016-2019
URAIAN SAT 2016 2017 2018 2019
Jumlah usaha mikro
unit 10.296 10.529 11.028 11.428
binaan
Sumber : Dinas Koperasi, UM, Perindag Kabupaten Semarang, 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 55


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
4. Nilai Volume usaha koperasi
Volume usaha koperasi tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup
signifikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp2.816.364.000.000,00,
pada Tahun 2019 volume usaha koperasi hanya RP1.694.831.000,00.
Tabel 2.58.
Nilai Volume usaha koperasi Tahun 2016-2019
URAIAN SAT 2016 2017 2018 2019
Nilai volume usaha
Juta(RP.) 697.106 705.692 2.816.364 1.694.831
koperasi
Sumber : Dinas Koperasi, UM, Perindag Kabupaten Semarang, 2020
Penurunan volume usaha koperasi menyebabkan target yang ditetapkan pada
tahun 2019 tidak tercapai. Penyebab menurunya tidak tercapainya target antara
lain:
1) Jumlah koperasi yang tidak aktif/tidak layak kelembagaanya, dibuktikan dengan
3 tahun tidak melaksanakan RAT.
2) Program perbankan yang menawarkan produk pinjaman untuk UMKM dengan
bunga yang rendah. Hal ini membuat UMKM lebih memilih produk dari
perbankan daripada ke koperasi.
3) Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pembubaran terhada 378 kopeasi
karena tidak aktif secara kelembagaan dan tidak ada kegiatan perkoperasian.
l. Urusan Penanaman Modal
1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Semarang
Tahun 2015-20189fluktuatif, namun secara umum cenderung meningkat. Adapun
faktor yang berpengaruh terhadap minat investor di Kabupaten Semarang, antara
lain adanya penyederhanaan prosedur dan persyaratan perizinan investasi, sehingga
keluhan utama para investor akan rumitnya perizinan dan regulasi yang tumpang
tindih tereliminasi.
Tabel 2.59.
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tahun 2015-2019
TAHUN PMDN PMA TOTAL
2015 628 5 633
2016 575 4 579
2017 391 14 405
2018 333 14 347
2019 659 66 725
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Semarang, 2020

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)


Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah
realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang
telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya
investasi PMDN dengan modal menengah-besar dengan banyaknya investasi PMA
dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun
pengamatan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 56


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.60.
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2015 - 2019
PERSETUJUAN REALISASI
TAHUN JUMLAH NILAI JUMLAH
NILAI INVESTASI
PROYEK INVESTASI PROYEK
2015 633 404,612 milyar 633 404,612 milyar
2016 579 295,601 milyar 579 295,601 milyar
2017 405 1.003,81 milyar 405 1.003,81 milyar
2018 347 1.822,59 milyar 347 1.822,59 milyar
2019 725 3.332,95 milyar 725 3.332,95 milyar
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Semarang, 2020
Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan
ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan
investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi
proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas
penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.
3. Prosentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah
Realisai Nilai Inverstasi (PMDN/PMA) di kabupaten Semarang 2016-2019
semakin meningkat terlihat pada tahun 2016 sebesar RP.295,60 Milyar meningkat
menjadi 3.332,95 Milyar pada tahun 2019. Melihat peningkatan nilai Investasi yang
cukup besar ini perlu selalu menjaga iklim investasi di Kabupaten Semarang supaya
tetap menjadi trend positif di tahun-tahun mendatang dan didukung dengan
kesadaran investor untuk melaporkan nilai investasinya secara sistem online LKPM
(Laporan Kemajuan Penanaman Modal)
4. Persentase Bangunan ber-IMB
Sampai dengan Tahun 2019 jumlah total bangunan yang ada di Kabupaten
Semarang 262.831 sedangkan jumlah bangunan yang memiliki izin berdiri hanya
155.959. Jika dihitung capaian persentase bangunan ber-IMB hanya 59,90 % saja.
Jika dibandingkan dengan target persentase bangunan ber-IMB pada Tahun 2019
adalah 80% maka capaian pada Tahun 2019 tidak bisa memnuhi target. Salah satu
penyebab capaian tidak sesuai target adalah kurangnya kesadaran untuk memiliki
bangunan yang ber-IMB.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah Perijinan
Target Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Semarang
tahun 2019 adalah 90,3% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 90,51% sehingga
Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kabupaten Semarang tahun 2019
mencapai 100,23%. Terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun
2018 sebesar 89,73%.
m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1. Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan
yaitu 18 organisasi kepemudaan pada tahun 2015 menjadi 58 organisasi
kepemudaan pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena kaderisasi
kepengurusan sudah dilaksanakan secara baik dan berkelanjutan.
2. Jumlah organisasi olahraga mengalami fluktuasi Tahun 2015-2019 .Pada tahun
2015 sejumlah 199 organisasi naik menjadi 200 pada tahun 2016. Lalu turun
menjadi 156 organisasi pada tahun 2017 .Namun jumlah ini naik lagi dan stabil
pada tahun 2018 – 2019 sejumlah 164 organisasi.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 57


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
3. Jumlah kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Semarang pada Tahun 2019 sebanyak 7 kegiatan.Capaian peningkatan jumlah
kegiatan kepemudaan pada Tahun 2019 dinilai sudah optimal dikarenakan dapat
memenuhi target yang telah ditetapkan sebanyak 7 kegiatan. Dengan kata lain
realisasinya mencapai 100%.
4. Jumlah kegiatan olahraga yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Semarang pada Tahun 2019 sebanyak 6 (enam) kegiatan masih sama dengan
capaian Tahun 2018. Capaian jumlah kegiatan olahraga pada Tahun 2019 dinilai
sudah optimal dikarenakan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebanyak
6 kegiatan. Dengan kata lain realisasinya mencapai 100%.
5. Jumlah Gedung Olahraga yang ada di Kabupaten Semarang ada 1 (satu) buah,
yakni Gelanggang Olah Raga atau Sport Centre Pandanaran yang terkenal dengan
GOR Wujil terdiri dari 2 (dua) gedung olahraga indoor dan 1 (satu) gedung olahraga
outdoor.
n. Urusan Statistik
Dalam kurun waktu Tahun 2014-2016 bahwa Kabupaten Semarang melalui
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang
bekerja sama dengan BPS Kabupaten Semarang telah menyusun Buku Kabupaten
Semarang Dalam Angka yang pada Tahun 2014 berganti judul menjadi Data
Strategis Kabupaten Semarang. Selain Buku Kabupaten Semarang Dalam Angka,
telah disusun juga publikasi statistik daerah lainnya, yaitu: Buku Data Strategis
Kecamatan, Buku Indikator Ekonomi, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Buku
Nilai Tukar Petani dan Buku Indeks Harga Konsumen dan laju Inflasi, dan Buku
PDRB Kabupaten.
Tabel 2.61.
Capaian Urusan Statistik Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
TAHUN
NO URAIAN SATUAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Buku Statistik Dok 6 6 6 6 7
2 Buku PDRB Kabupaten Dok 3 1 2 3 3
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Tahun 2017 untuk urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika dengan capaian indikator urusan statistik sebagai berikut :
a. Untuk penyusunan statistik daerah dengan target 6 Dokumen terealisasi 6
dokumen sebesar 100%, capaian tersebut termasuk kategori tinggi. Capaian ini
sama dengan capaian pada Tahun 2016. Adapun 6 Dokumen statistik daerah yang
telah disusun pada Tahun 2017-2018 adalah Data Strategis Kabupaten, Data
Strategis Kecamatan, Data Potret Ketenagakerjaan, Data Potret Kesejahteraan
Rakyat, Data Profil Kesejahteraan Petani dan Data Perkembangan Harga Konsumen
dan Tinjauan Ekonomi Kabupaten Semarang.
b. Untuk penyusunan PDRB dengan target 3 dokumen yaitu Tinjauan PDRB
menurut Lapangan Usaha, Tinjauan PDRB menurut Indeks Gini Ratio dan Tinjaun
PDRB menurut Pengeluaran, hanya tercapai 2 dokumen yaitu Tinjauan PDRB
menurut Lapangan Usaha dan Tinjauan PDRB menurut pengeluaran atau tercapai
sebesar 66,67% termasuk kategori sedang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 58


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Sedangkan pada Tahun 2019 capaian indikator urusan statistik antara lain
buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB Kabupaten. Selain itu telah disusun
juga buku Data Strategis Kabupaten, buku data strategis Kecamatan, buku potret
ketenagakerjaan, buku potret kesejahteraan rakyat, buku profil kesejahteraan
petani, buku perkembangan harga konsumen, buku tinjauan ekonomi, buku
indikator ekonomi dan buku analisis pembangunan manusia.
o. Urusan Persandian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan
persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh
pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam RPJMD periode
sebelumnya sebagaimana pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, persandian bukan menjadi
urusan tersendiri melainkan menjadi bagian dari urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian. Urusan Persandian baru dilaksanakan pada Tahun
2017, sehingga belum ada capaian untuk Tahun 2011-2016.
Adapun Capaian target indikator Urusan Persandian Tahun 2018-2019 yang
dilaksanakan sebagai berikut:
Tabel 2.62.
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)
Urusan Persandian Tahun 2018 dan Tahun 2019

Capaian Capaian
No URAIAN Satuan
2018 2019

1 Persentase perangkat
daerah yang telah
menggunakan sandi dalam % - 2,17
komunkasi Perangkat
Daerah
Sumber: Diskominfo Kabupaten Semarang, 2019
1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi
Perangkat Daerah, jika dilihat dari capaian realisasinya sudah mencapai 2,17 jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan ini berarti capaian sudah mencapai
100%. Hal ini sejalan dengan ketentuan pemerintah bahwa setiap perangkat daerah
harus mengamankan informasi penting yang dimiliki supaya tidak diketahui oleh
orang lain dalam dunia teknologi informasi.
p. Urusan Kebudayaan
1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Semarang Tahun
2015-2019 telah secara rutin diselenggarakan kegiatan festival, pentas-pentas
kesenian dan upacara tradisional. Untuk mengembangkan dan melestarikan seni di
Kabupaten Semarang perlu adanya peran serta aktif dari masyarakat.
2. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Jumlah sarana penyelenggaran seni dan budaya di Kabupaten Semarang
dilaksanakan di 5 (lima) tempat, Sedangkan Tahun 2015 menggunakan: Gedung
Kalirejo, Gedung Kesenian Ambarawa, Gedongsongo, Lapangan Wujil, dan Gedung
Pancasila. Sedangkan Tahun 2016-2019 hanya dilaksanakan di 3 (tiga) tempat
yaitu : bangunan eks Kecamatan Ambarawa, Gedung Pemuda dan Gedung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 59


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Pandanaran. Berkurangnya tempat pagelaran seni dikarenakan belum adanya
tempat yang lebih memadai untuk pelaksanaan kegiatan seni dan budaya di
Kabupaten Semarang, sehingga untuk menyikapi permasalahan sarana
penyelenggaraan pentas seni dan budaya dilakukan dengan menggunakan lapangan
dan gedung-gedung serba guna yang ada di Kabupaten Semarang.
Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian seni
dan budaya, Pemerintah Kabupaten Semarang menyediakan gedung kesenian untuk
penyelenggaraan seni dan budaya yaitu Gedung Kesenian (bangunan eks
Kecamatan Ambarawa) yang telah dilakukan revitalisasi meskipun belum lengkap
sarana dan prasarananya, Gedung Pemuda dan Gedung Pandanaran.
3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan selama kurun waktu
lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa
pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya telah ditangani secara terpadu
antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Peningkatan ini didukung beberapa
hal, diantaranya:
a. Ekskavasi yang dilakukan Oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Propinsi
Jawa Tengah dengan ditemukannya Yoni dan beberapa batuan lepas di
Kecamatan Sumowono.
b. Pendataan ulang yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPCB Jawa Tengah
dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah serta Balai Arkeologi
Jogjakarta di Kecamatan Bancak, Bringin dan Suruh.
c. Ekskavasi yang dilakukan bersama dengan Tim dari Pusat Arkeologi Jakarta di
Kecamatan Tuntang (Dsn. Rotomulyo, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang)
d. Temuan dari masyarakat Kemuncak dari Kecamatan Getasan, Yoni dari
Kecamatan Bergas dan Lingga dari Kecamatan Tengaran dll.
Agar Cagar Budaya di Kabupaten Semarang pada saat ini tidak lepas/hilang
maka sangat perlu adanya sebuah bangunan yang berupa Museum yang
representatif untuk menyimpan, merawat dan memamerkan warisan budaya
Kabupaten Semarang dan sebagai upaya pelestariannya.
e. Urusan Perpustakaan
1. Jumlah Perpustakaan Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 selalu meningkat,
yaitu dari 1.115 unit Tahun 2015 meningkat menjadi 1.130 unit Tahun 2019.
Komposisi perpustakaan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019, sebagai
berikut:

Tabel 2.63.
Jumlah Perpustakaan Tahun 2015-2019
NO URAIAN SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 SD Sekolah 475 475 475 475 476
2 MI Sekolah 129 129 129 129 129
3 SMP Sekolah 94 94 94 94 94
4 MTs Sekolah 37 37 37 37 37
5 SMA Sekolah 25 25 25 25 25
6 MA Sekolah 7 7 7 7 7
7 SMK Sekolah 28 28 28 28 28
8 Perpustakaan Keliling Pos 130 130 135 137 137
9 Instansi Pemerintah Unit 25 25 25 25 25

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 60


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO URAIAN SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
10 Perguruan Tinggi PT 2 2 2 2 2
11 Umum Desa 163 168 168 168 170
Jumlah 1.115 1.120 1.125 1.127 1.130
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, 2020

2. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019


sebagai berikut:
Tabel 2.64.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015-2019
URAIAN SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
Laki-laki Orang 67.299 68.547 73.417 77.896
143.345
Perempuan Orang 78.261 80.589 75.789 71.550
Jumlah 143.345 145.560 149.136 149.206 149.446
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, 2020

3. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun


2014-2018 terus meningkat. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah
koleksi. Penurunan ini disebabkan oleh kindisi buku yang sudah aus dan tidak
layak untuk dibaca. Selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut:
Tabel 2.65.
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2015-2019
URAIAN SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
Koleksi Buku di Judul 38.786 40.690 41.458 41.734 39.156
Perpustakaan Eksemplar 73.870 77.653 79.257 80.377 78.662
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, 2020

f. Urusan Kearsipan
Penerapan pengelolaan arsip secara baku dari 60% pada Tahun 2015
meningkat menjadi 97,20% pada Tahun 2019, karena adanya pelatihan kearsipan,
penataan dan pendataan yang berkelanjutan.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan


1. Urusan Pariwisata
1. Persentase Peningkata Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata
Pendapatan daerah dari sektor pariwisata pada Tahun 2019 tercapai dengan
realisasi sebesar 13,78% . Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 6,7% di
Tahun 2019 dan target RPJMD sebesar 7,18 %. Tercapaiinya target yang ditetapkan
dikarenakan:
a. Penambahan obyek wisata baru yang terletak di daerah Kecamatan Banyubiru
yaitu Muncul Water Park. Penambahan obyek wisata ini tentunya mendongkrak
tingkat kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Semarang.
b. Semakin meningkatnya pengunjung di DTW, Gedong Songo. Meningkatnya
pengunjung ini dikarenakan sejak Tahun 2016 mulai dibangun sarana dan
prasarana daya tarik wisata sehingga dapat menarik pengunjung lebih banyak.
2. Jumlah kunjungan wisata Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 selalu
mengalami peningkatan. Potensi posisi strategis Kabupaten Semarang sebagai
daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh kondisi alam
dan udara yang sejuk menunjang potensi wisata yang variatif yang terdiri dari
wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata industri dan wisata minat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 61


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
khusus. Selain itu juga didukung oleh adanya pertambahan daya tarik wisata juga
didukung oleh program-program dan kegiatan yang mewujudkan pengembangan
Daya Tarik Wisata, meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara pelaku, asosiasi,
pemerhati dan masyarakat umum, didukung pula oleh promosi pariwisata yang
gencar dilaksanakan dengan teknologi informasi melalui media cetak dan media
elektronik dan media sosial.
2. Urusan Pertanian
a. Produktivitas Hasil Pertanian Per Tahun
Produktivitas hasil pertanian yaitu komoditas padi bila dibanding tahun 2017
meningkat 0,71 ku/ha. Peningkatan produktivitas tahun 2018 disebabkan oleh
berberapa faktor yaitu penerapan sistem jajar legowo dan penurunan serangan
hama dan penyakit tanaman. Sistem tanam jajar legowo adalah pola bertanam yang
berselang-seling antara dua atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman
padi dan satu baris kosong. Prinsip sistem legowo adalah merancang untuk
mendapatkan populasi tanaman lebih dari 160.000 per hektar. Penerapan Jajar
Legowo dapat meningkatkan populasi pertanaman, serta memberi efek tanaman
pinggir yang lebih baik. Tanaman yang berada di pinggir diharapkan memberikan
produksi yang lebih tinggi dan kualitas gabah yang lebih baik karena dapat
menerima sinar matahari secara optimal yang berguna dalam proses fotosintesis.
Produktivitas hasil pertanian jika dibandingkan dengan target RPJMD 2018 sebesar
59,55 ku/Ha tahun ini hanya mencapai 58,16 ku/Ha atau mencapai 97,67%.
Tabel 2.66.
Produktivitas Hasil Pertanian Per Tahun
di Kabupaten Semarang 2016-2019
INDIKATOR SATUAN 2016 2017 2018 2019
Produktivitas hasil
Ku/ha 57,20 57,45 58,16 60,20
Pertanian Per Tahun
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, 2020

b. Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 terus


mengalami peningkatan, yaitu dari 17,05% di Tahun 2015 .Namun pada Tahun
2016 mengalami penurunan menjadi 6,47% dengan jumlah kelompok tani yang
mendapat bantuan atau binaan di Tahun 2016 sebanyak 123 kelompok tani dari
total 1.901 kelompok. Hal ini karena keterbatasan kemampuan kelompok tani
dalam membentuk badan usaha, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
mensyaratkan bahwa kelompok tani penerima hibah harus berbadan hukum dan
kelompok wajib masuk daftar dalam sistem e-Poktan di masing-masing kecamatan.
Cakupan bina kelompok tani adalah jumlah pembinaan kepada kelompok tani di
wilayah Kabupaten Semarang. Pada tahun 2019 cakupan bina kelompok tani
mencapai 48,50 %. Presentase ini melebih target yang ditetapkan sebesar 34,86 %
atau meningkat sekitar 139,13%. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun ini
pemberian bantuan kepada kelompok tani jumlahnya meningkat sekitar 337
kelompok, disamping juga tumbuhnya kelompok tani yang baru.
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
Ekstensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan di Kabupaten Semarang
dilakukan guna mendukung ketahanan pangan dan gizi melalui peningkatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 62


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya
sesuai potensi dan keunggulan lokal, peningkatan produksi perikanan tangkap
dengan memperhatikan ketersediaan stok dan aspek keberlanjutan; pendayagunaan
Perairan Umum Daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi
budidaya yang berwawasan lingkungan, menjamin ketersediaan induk unggul,
benih ikan berkualitas, obat-obatan dan pakan bermutu berbasis bahan baku lokal,
pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan di sentra produksi
perikanan budidaya, penguatan keamanan produk pangan perikanan melalui Cara
Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan
penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI).
Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Semarang
merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang, kelestarian sumber daya kelautan
dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan
perikanan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Semarang.
Kegiatan perikanan terbagi menjadi dua yakni Perikanan budidaya dan
perikanan tangkap merupakan bagian dalam kegiatan perikanan. Perikanan
Budidaya berkembang pesat di seluruh wilayah Kabupaten Semarang, sedangkan
perikanan tangkap terkonsentrasi di perairan Rawa Pening dan sekitarnya yang
meliputi 4 (empat) wilayah Kecamatan yaitu, Kecamatan Tuntang, Bawen,
Ambarawa dan Banyubiru. Meskipun diluar itu terdapat juga kegiatan perikanan
tangkap di perairan umum lainnya, seperti sungai, cek-dam maupun embung.
Perairan Umum Daratan (PUD) yang ada di Kabupaten Semarang meliputi 1 buah
rawa yaitu Rawa Pening seluas 2.020 Ha, 88 sungai dengan luas +44.01 Ha, 45
buah Embung dengan luas +40.88 Ha, dan lahanlahan marginal seluas +20 Ha
tersebar di sekitar Rawa Pening.
Tabel 2.67.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Semarang 2018-2019
NO INDIKATOR SATUAN 2018 2019
Persentase peningkatan
1 % 0,70 0,20
hasil produksi perikanan
Cakupan bina kelompok
2 % 68,63 82,35
tani nelayan
Persentase pemenuhan
3 % 49,78 49,90
kebutuhan konsumsi ikan
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, 2020

a. Persentase Peningkatan Hasil Produksi Perikanan


Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, persentase peningkatan hasil
produksi perikanan pada Tahun 2019 terjadi penurunan. Penurunan ini terjadi
karena Tahun 2019 terjadi musim kering yang sangat panjang. Pada Tahun 2018
persentase sebesar 0,70 %, di Tahun 2019 hanya sebsar 0,20%. Sudah dilakukan
upaya untuk memperbaiki peningkatan hasil produksi perikanan salah satunya
dengan memberikan hibah berupa percontohan budadiaya ikan nila dan ikan lele
kepada para kelompok pembudidaya.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 63


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
b. Cakupan Bina Kelompok Tani Nelayan
Pada Tahun 2019 persentase cakupan bina kelompok tani mengalami
peningkatan dibandingkan pada Tahun 2018. Dimana pada Tahun 2018 sebesar
68,83% meningkat menjadi 82,35% pada Tahun 2019. Peningkatan ini dikarenakan
pembinaan terhadap kelompok tani nelayan yang bernama Kelompok Usaha
Bersama (KUB) yang berada di Rawa Pening. Pembinaan yang sudah dilakukan
berjumal 42 kelompok dari total 51 kelompok.
c. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Ikan
Cakupan persentase pemenuhan konsumsi ikan di Kabupaten Semarang
mengalami peningkatan sebesar 0,12% dari Tahun 2018 yang sebesar 49,78%
menjadi 49,90% pada Tahun 2019. Kenaikan produksi ikan konsumsi baik
budidaya maupun tangkap menjadi salah satu faktor peningkatan pemenuhan
kebutuhan konsumsi ikan. Faktor lainya yaitu adanya pasokan ikan dari luar
Kabupaten Semarang baik ikan tawar maupun ikan laut untuk memenuhi
konsumsi penduduk di kabupaten Semarang.
4. Urusan Perdagangan
a. Ekspor Bersih Perdagangan
Kegiatan ekspor-impor di Kabupaten Semarang didominasi tekstil dan produk
turunannya, yaitu konveksi dan garmen. Tahun 2015-2019, ekspor bersih di
Kabupaten Semarang menunjukkan angka yang fluktuatif. Fluktuasi angka ekspor
dipengaruhi oleh:
1. Kondisi perekonomian negara tujuan ekspor;
2. Nilai Kurs mata uang;
3. Adanya iklim usaha yang kondusif di dalam negeri;
4. Keunggulan bersaing produk lokal terhadap produk sejenis di pasaran
internasional;
5. Kebutuhan bahan baku/aksesoris produk dan peralatan impor oleh perusahaan
di Kabupaten Semarang.
Pada Tahun 2016-2017 nilai ekspor Kabupaten Semarang menunjukan
peningkatan, kenaikan nilai ekspor ini dikarenakan permintaan pasar yang
meningkat di negara tujuan ekspor. Ekspor Kabupaten Semarang tahun 2017 masih
didominasi produk tekstil dan produk turunannya. Negara tujuan ekspor
diantaranya : USA, Amerika Latin, Eropa, Arab dan sekitarnya, ASEAN, Tiongkok,
Jepang, Australia. Sementara untuk impor masih berupa barang modal, bahan
baku dan bahan penolong untuk produksi. Sedangkan negara asal impor antara
lain : USA, Europe, India, ASEAN, Tiongkok, Taiwan, Jerman, dan lainnya. Tidak
tercapainya target ekspor bersih perdagangan yang hanya tercapai 92,75%. Bila
dibandingkan realisasi capaian Tahun 2018 realisasi Tahun 2019 mengalami
penurunan dari sebesar 334.290,51 menjadi sebesar 310.042, hal ini dikarenakan
fluktuasi nilai tukar mata uang, menurunnya permintaan pasar, peningkatan
kebutuhan bahan baku dan bahan penolong utnuk produksi dan adanya produk
gagal / reject yang kurang sesuai dengan spesifikasi order. Kegiatan ekspor dan atau
impor pada awal Tahun 2019 masih belum menampakkan geliat positif yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 64


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
menggambarkan peningkatan ekspor yang signifikan, hal ini disebabkan kondisi
perekonomian global yang masih belum menentu. Kebijakan politik Amerika Serikat
yang seringkali menimbulkan distorsi khususnya bidang impor, serta ketegangan
politik / perang di beberapa negara.
Tabel 2.68.
Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Semarang 2015-2019
INDIKATOR SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
Ekspor Bersih
US$ 000 209.812,64 281.687,56 312.688,08 334.290,51 310.042
Perdagangan
Sumber: Dinas Koperasi, UM, Perindag Kabupaten Semarang, 2020

Pemerintah Kabupaten Semarang mendukung perluasan pasar-pasar baru


dan juga diversifikasi komoditas ekspor melalui fasilitasi bagi pelaku usaha mikro
untuk mengikuti pameran yang berskala nasional.
5. Urusan Perindustrian
a. Persentase Pembinaan Kelompok Industri
Persentase pembinaan kelompok industri realisasinya telah mencapai target
yang ditentukan sebesar 20%. Realisasi Tahun 2019 lebih baik daripada Tahun
2018 capaian Tahun 2018 sebesar 18% dan Tahun 2019 meningkat 2% menjadi
20%. Beberapa kegiatan yang dilakukan Bidang Usaha Mikro dan Perindustrian
pada tahun 2019 untuk menunjang pencapaian target, setidaknya telah mencakup
ke sebanyak 54 kelompok industri :
1. 5 (lima) Kelompok Industri Empon - Empon di Tengaran;
2. 8 (delapan) Kelompok Industri makanan olahan Singkong di Ambarawa, Jambu,
Bandungan, Sumowono;
3. 4 (empat) Kelompok Industri Roti dan Makanan Kecil di Ungaran Barat dan
Ungaran Timur;
4. 5 (lima) Kelompok Industri Jamu Rempah di Tuntang;
5. 8 (delapan) Kelompok Industri Aneka Keripik di Tuntang, Banyubiru, Ambarawa
dan Bawen;
6. 4 (empat) Kelompok Kopi di Jambu, Banyubiru, Sumowono dan Ungaran Barat;
7. 4 (empat) Kelompok Industri Logam di Bawen, Pringapus, Bergas dan
Ambarawa;
8. 4 (empat) Kelompok Makanan Olahan di Suruh, Susukan, Kaliwungu, Bancak;
9. 4 (empat) Kelompok Makanan Olahan di Jambu, Bandungan, Bawen dan
Ambarawa;
10. 8 (delapan) Kelompok Kerajinan di Tengaran, Banyubiru, Ambarawa, Bawen,
Tuntang;
Dari sebanyak 267 kelompok/sentra industri yang tersebar di Kabupaten
Semarang, adanya peningkatan pembinaan yang dilakukan dari Tahun 2018
sebanyak 48 menjadi 54 pada Tahun 2019, sehingga jumlah kelompok yang dibina
telah mencapai 20%
b. Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil yang Berijijn
Salah satu cara untuk meningkatkan presentase peningkatan jumlah industri
kecil berijin adalah mendorong pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang industri

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 65


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
dan sudah memiliki ijin usaha mikro untuk dapat meningkatkan kapasitas ijinya
menjadi ijin usaha industri serta menyederhanakan proses perijinan industri
melalui raperda terbaru.
Jumlah industri kecil di Kabupaten Semarang tahun 2019 naik 2 %. Jumlah
industri kecil yang memiliki ijin berupa Tanda Daftar Industri/Ijin Usaha Industri
Kecil pada tahun 2018 ada sebanyak 1738 unit usaha. Jumlah pertumbuhan
industri kecil yang berijin pada tahun 2019 : 35 unit usaha, sehingga jumlah
industri kecil yang berijin pada tahun 2019 sebanyak 1773 atau tumbuh sebesar
2%.
6. Urusan Ketransmigrasian
Transmigrasi umum dari tahun 2015-2019 semakin sedikit karena penetapan
kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat. Calon transmigran tidak semua
berlatarbelakang petani, sehingga mereka masih membutuhkan pembekalan dan
ketrampilan bertani dan mengolah lahan. Jumlah kuota transmigrasi hingga saat
ini bergantung pada kuota dari pemerintah pusat. Animo pendaftar transmigrasi
lebih besar dari pada kuota yang ditetapkan pemerintah pusat dan hingga saat ini
program transmigras dari pemerintah adalah pola transmigrasi umum.
Target pada indikator ini sejalan dengan target SDGs yang ke-8 pekerjaan dan
pertumbuhan ekonomi, dan ke-11 Kota dan Masyarakat Berkelanjutan.
a. Peningkatan SDM Calon Transmigrasi
Capaian realisasi pada indikator kinerja peningkatan SDM calon transmigrasi
tidak mencapai target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 40 orang. Realisasi yang
dicapai hanya sebesar 20 orang, hal ini dikarenakan kuota yang didapatkan
Kabupaten Semarang untuk memberangkatkan calon transmigrasi hanya 20 orang
dan yang menentukan kuota transmigran adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah
Pusat.
b. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Realisasi pada indikator kinerja peningkatan kerjasama antar wilayah, antar
pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi hanya
2 provinsi dari target yang ditetapkan 3 provinsi. Capaian realisasi ini menurun
dibandingkan Tahun 2018 sebanyak 3 provinsi, hal ini disebabkan jumlah animo
pendaftar transmigran lebih banyak namun kuota daerah yang disediakan oleh
pemerintah provinsi atau pusat terbatas sehingga jumlah pendaftar yang lebih
banyak dari Tahun 2018 tidak bisa ditampung untuk mengikuti kegiatan
transmigrasi tersebut.
2.1.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Urusan Penelitian dan Pengembangan
Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Semarang termasuk di
dalam tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
21 Tahn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 66


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2018-2019 menghasilkan:
a. Kajian Technopark di Kabupaten Semarang;
b. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Semarang;
c. Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Semarang Tahun
2018-2021;
d. Pokok-Pokok Program Kerja Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Semarang
Tahun 2018;
e. Agenda Riset Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2021;
f. Kajian Evaluasi Implementasi Bus Sekolah;
g. Sinov Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Tahun 2019;
h. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Semarang Tahun
2019.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Penunjang Urusan Penelitian dan
Pengembangan Tahun 2019 sebagai berikut
a. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
Indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada Tahun 2019 telah
sesuai target sebesar 75%. Adapun hasil kelitbangan yang dapat ditindaklanjuti
terdapat 3 (tiga) kajian yaitu Evaluasi Implementasi Bus Sekolah, Penyusunan
Naskah Akademik dan Raperda Inovasi Daerah serta Kajian Penataan Kawasan
Lingkungan Tegalrejo Desa Jatijajar Kecamatan Bergas.
b. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
Indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan
inovasi daerah pada Tahun 2019 telah sesuai target sebesar 2%. Perangkat Daerah
yang telah difasilitasi dalam penerapan inovasinya adalah Dinas Lingkungan Hidup
melalui inovasi pengelolaan sampah dengan budi daya Maggot BSF (Black Soldier
Fly).

2. Urusan Perencanaan Pembangunan


Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, hal yang perlu dijaga adalah
konsistensi pembangunan dari tahun ke tahun dengan mendasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).
a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun
2009 tentang Rencana Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Semarang Tahun 2005-2025. Kurun waktu Tahun 2021-2024, masih dalam lingkup
RPJPD tersebut sehingga belum ada penyusunan RPJPD pada periode RPJMD 2021-
2024 ini.;
b. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/
PERKADA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 67


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Capaian ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah selama kurun waktu Tahun 2011-2016 di Kabupaten Semarang sebanyak 2
(dua) dokumen, yaitu:
c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun
2010-2015;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021.
e. Tersedianya dokumen perencaaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan. Kabupaten Semarang setiap tahun telah menyusun RKPD
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pada Tahun 2014-2015 masing-masing
tersedia 2 (dua) dokumen RKPD, hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sehingga dalam
penyusunan APBD-Perubahan harus didahului dengan penyusunan Perubahan
RKPD. Sedangkan untuk Tahun 2016 tersedia 3 (tiga) dokumen RKPD, yaitu RKPD
Tahun 2017, Perubahan RKPD 2016, dan Perubahan SOTK RKPD 2017 karena
adanya perubahan Susunan Perangkat Daerah. Pada Tahun 2017 tersedia 2 (dua)
dokumen RKPD, yaitu RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD 2017. Pada Tahun
2018 tersedia 2 (dua) dokumen RKPD, yaitu RKPD Tahun 2019 dan Perubahan
RKPD 2018. Serta Pada Tahun 2019 tersedia 2 (dua) dokumen RKPD Tahun 2020
dan Perubahan RKPD 2019.
f. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Program-program dalam RPJMD Kabupaten Semarang dijabarkan kedalam
perencanaan tahunan RKPD Kabupaten Semarang baik penetapan maupun
perubahan.
3. Urusan Keuangan
a. Opini BPK
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian intern.
Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP adalah salah satu jenis opini
pemeriksaan atau audit keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Diterimanya piagam WTP 5 tahunan dari
kementerian keuangan, karena sudah 8 kali menerima opini WTP dari Badan
Pemeriksa Keuangan sejak Tahun 2011.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 68


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.69.
Capaian Indikator Urusan Keuangan
di Kabupaten Semarang 2015-2019
INDIKATOR SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2020

b. Kontribusi PAD terhadap Total APBD


Persentase Peningkatan total PAD terhadap total APBD Kab. Semarang
melebihi target yang ditetapkan 16,25% dengan realisasi sebesar 18,56% pada
Tahun 2019. Angka ini realisasi ini meningkat daripada tahun 2018 yang hanya
sebesar 18,10%.
4. Urusan Kepegawaian
Capaian Urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Semarang dalam kurun
waktu Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
Tabel 2.70.
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian
di Kabupaten Semarang 2015-2019
NO INDIKATOR SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase Kesesuaian
penempatan PNS dalam % 88,96 87,15 97,35 98,55 99,03
jabatan struktural
2 Persentase peningkatan
% 99,94 99,93 99,94 99,96 99,91
disiplin pegawai
3 Persentase pemenuhan
% 72,52 88,70 97,79 98,21 102,37
kebutuhan diklat PNS
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 2020

a. Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Stuktural


Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah
penempatan pegawai. Tujuan organisasi akan lebih mudah dicapai apabila pegawai
dalam hal ini PNS ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki.
Realisasi Tahun 2019 sebesar 99,03% sama dengan target 99,03%, sehingga
realisasi capaian 100 % karena adanya pengisian jabatan untuk eselon II dan III
melalui uji kompetensi dan pengisian jabatan eselon IV yang kosong karena pensiun
(yang berpendidikan D2/SLTA diisi pejabat yang berpendidikan D3/S1)
sebagaimana ketentuan PP11/2017 tentang Manajemen PNS.
b. Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai
Realisasi Tahun 2019 sebesar 99,91% ternyata belum sesuai dengan target
yang ditetapkan yaitu 99,97%, hal ini disebabkan karena masih terdapatnya PNS
Kabupaten Semarang yang melakukan pelanggaran disiplin pada Tahun 2019.
Pelanggaran disiplin yang dilakukan adalah melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010
(dengan SK Bupati Semarang). Selain itu peningkatan jumlah PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin Tahun 2019, sebanyak 3 orang dengan kategori pelanggaran
disiplin sedang dan 4 orang dengan kategori pelanggaran disiplin berat. Pelanggaran
disiplin tingkat berat diberikan kepada 4 orang, yaitu berupa pembebasan dari
jabatan struktural 2 orang karena melakukan perselingkuhan, pemberhentian
dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri 1 orang karena tidak
masuk kerja lebih dari 46 hari, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 tahun karena tidak masuk kerja tanpa alasan selama 39 hari.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 69


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
c. Persentase Pemenuhan Diklat PNS
Realisasi pemenuhan diklat sebesar 102,37% melebihi target 98,50%, sehingga
capaian 103,93%. Realisasi dapat melebihi target dikarenakan anggaran uang saku
peserta diklat yang ditanggung oleh penyelenggara, digunakan untuk mengirimkan
peserta diklat lain yang tidak ditanggung oleh penyelenggara; adanya durasi
pelaksanaan diklat bervariasi dengan waktu pelaksanaan, beberapa jenis diklat
lebih singkat dari yang dianggarkan sehingga jenis diklat yang dapat dibiayai
menjadi lebih banyak
2.1.3.5. Fokus Layanan Fungsi Lainnya
1. Unsur Staf
Unsur Staf dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang,
dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.71.
Capaian Kinerja Unsur Staf Tahun 2015-2019
CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN DAN INDIKATOR SAT
2015 2016 2017 2018 2019
1 Realisasi Indikator Kinerja yang
% 88,48 96,92 71,43 84,62 78,02
tercapai sesuai target
2 Skor evaluasi SAKIP skor C C CC CC CC
3 Indeks Kepuasan Masyarakat % - - - 83,02 84,50
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, 2019

a. Realisasi Indikator Kinerja Yang Tercapai Sesuai Target


Pada Tahun 2011-2012 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2013,
Kabupaten Semarang belum mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) baik yang
tercantum dalam RPJMD maupun secara khusus ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah, sehingga pada Tahun 2011-2012, indikator kinerja belum dapat
diukur.
Pada Tahun 2013 telah ditetapkan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten
Semarang yang diatur dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0079/2013
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Semarang yang kemudian
direvisi dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0094/2014 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Semarang, sedangkan untuk
penetapan IKU Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Semarang Tahun 2016-2021.
Realisasi indikator kinerja yang tercapai sesuai target Tahun 2013-2016 selalu
mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah
Kabupaten Semarang.
Capaian realisasi indikator kinerja yang tercapai sesuai target pada Tahun
2019 mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2018. Capaian pada Tahun
2018 sudah dapat mencapai 85%, namun pada Tahun 2019 realisasi capaian hanya
mencapai 78,02%.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 70


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
b. Skor Evaluasi SAKIP
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun
2011-2012 belum semua daerah dilakukan evaluasi SAKIP oleh Kementerian
PANRB, evaluasi disemua daerah dilaksanakan sejak Tahun 2013.
Evaluasi SAKIP Kabupaten Semarang Tahun 2015-2016 mendapat skor C
(nilai 40-50), namun apabila dilihat dari nilai yang diperoleh selalu meningkat, dan
pada tahun 2017-2019 mendapat skor CC sebagaimana Tabel berikut:
Tabel 2.72.
Skor Evaluasi SAKIP Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
CAPAIAN KINERJA
URAIAN SAT
2015 2016 2017 2018 2019
Skor evaluasi SAKIP skor C C CC CC CC
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, 2019
2. Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan
Fungsi DPRD
Dalam melakukan tugas dan kewajibanya untuk mendukung kegiatan DPRD,
Sekretariat daerah menjalankan program untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan oleh DPRD antara lain:
a. Pembahasan Rancangan Peraturan
b. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
c. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
d. Rapat-Rapat Paripurna
e. Kegiatan Reses
f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
h. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD
i. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

3. Unsur Pengawasan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019,
menyebutkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata nasional kapabilitas APIP harus
berada pada level 3 (terintegrasi) dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) berada pada level 3 (terdefinisi). Sebagai upaya pencapaian target
RPJMN tersebut, Inspektorat Kabupaten Semarang berupaya menguatkan peran
pengawasannya dalam pemerintahan daerah. Peran pengawasan pada periode
Renstra tahun 2011-2015 dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Pada perkembangannya, peran tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004. Sebagi urusan yang berdiri sendiri, maka pengawsan
berperan cukup penting dalam pengawalan pencapaian visi dan misi daerah agar
tetap fokus mencapai target yang telah ditentukan di awal periode perencanaan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 71


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pengawasan sebagaimana
Tabel berikut:
Tabel 2.73.
Capaian IKU Urusan Pengawasan Tahun 2015-2019

IKU 2011-2015 2015 IKU 2016-2021 2016 2017 2018 2019

SKPD yang dinilai AKIP baik 8 Kapasitas APIP 1 2 2 3


Persentase Peningkatan 20 dilihat dari skor
Jumlah SKPD yang kinerja IACM
Keuangannya baik
persentase jumlah temuan 75
eksternal
yang internal yang
ditindaklanjuti
Persentase jumlah kasus 100
pengaduan
yang ditindaklanjuti
Jumlah SKPD yang 20 Skor Hasil 0 2 2 3
menerapkan SPIP Evaluasi SPIP
secara memadai
Sumber: Inspektorat Kabupaten Semarang, 2019

1. Kapasitas APIP dilihat dari skor IACM


Pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021,
target Kapabilitas APIP di tahun 2019 adalah level 3 dengan memperhatikan
kuantitas dan kualitas Sumberdaya aparatur serta pemenuhan atas kendali mutu
pengawasan dan standar pengawasan APIP.
Pada Realisasi Tahun 2019, kapabilitas APIP Kabupaten Semarang sudah
berada Level 3 sesuai dengan hasil reviu yang tercantum dalam Surat Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Direktorat Pengawasan Tata Kelola
Pemerintah Daerah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Nomor LHR-647 / D3.04 / 2 / 2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Laporan
Reviu atas Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3
pada Inspektorat Kabupaten Semarang serta dapat mempertahankan Level
kapabilitas APIP atas Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri pada saat
ekspose di BPKP RI Jakarta.

2. Skor hasil evaluasi SPIP


Pada tahun 2019 target Renstra Inspektorat berada pada level 3 telah melebihi
target yang ditetapkan sebelumnya. Target yang ditetapkan pada Tahun 2019
sebesar 3 Level sedangkan realisasinya dapat memenuhi target yang telah
ditetapkan. Angka capaian pada Tahun 2019 naik sebesar 1% dibandingkan capaian
Tahun 2018. Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan pada 15 Organisasi
Perangkat Daerah oleh Tim Satuan Tugas SPIP Kabupaten Semarang selama Tahun
2018 sampai dengan Tahun 2019, capaian skor maturitas SPIP Kabupaten
Semarang telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” (Level 3) dengan
skor sebesar 3 pada tahun 2019. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil
Quality Assurance (QA) atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3
oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitu 3.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 72


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2.1.3.6. Fokus Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik
Fokus Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Semarang
dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 digambarkan dalam Tabel berikut:
Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Fokus Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015-2019
CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN DAN INDIKATOR SAT
2015 2016 2017 2018 2019
1 Kegiatan pembinaan politik Kegiatan 2 2 8 9 9
daerah
2 Kegiatan pembinaan terhadap Kegiatan 1 2 2 1 2
LSM, ormas dan OKP
3 Forum Kewaspadaan Dini Kegiatan 1 2 2 6 3
Masyarakat (FKDM)
4 Forum Persaudaraan Bangsa Kegiatan 1 2 3 1 1
Indonesia (FPBI)
5 Jumlah LSM/Ormas Ormas 141 140 112 165 192
6 Jumlah Demo Kegiatan - - 19 14 5
Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang, 2019
Capaian indikator Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Jumlah Demo di Tahun 2019 sebanyak 5 kasus, antara lain:
a. Demonstrasi yang dilakukan oleh buruh berkaitan dengan kenaikan upah
minimum kabupaten (UMK)
b. Demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan proyek jalan tol
atas janji sarana dan prasarana publik yang akan disediakan oleh PT Trans
Marga Jateng (TMJ)
c. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plumbon yang menuntut
diturunkannya Kepala Desa Plumbon berkaitan dengan kurangnya transparasi
desa dalam penggunaan anggaran desa
d. Demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes terhadap
penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI
e. Demontrasi di desa Candi Bandungan berkaitan dengan penolakan
pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi
Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berjalan dengan baik,
teratur dan terarah dan tidak anarkis. Pada tahun 2019, Kantor Kesbangpol
memprediksi terjadi 12 kali demonstrasi dengan jumlah realisasi 5 kali .
2. Dalam mengelola ormas yang di Kabupaten Semarang, Kantor Kesbangpol pada
tahun 2019 menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap ormas sebanyak 2
kegiatan. Pembinaan terhadap ormas dilakukan sebanyak 2 kegiatan disebabkan
meningkatnya jumlah ormas yang berada di Kabupaten Semarang. Kegiatan yang
dilakukan ialah penyuluhan dalam rangka meningkatkan partisipasi ormas dalam
pembangunan di Kabupaten Semarang dan kegiatan berupa fasilitasi pengajuan dan
pengelolaan dana hibah yang diterima oleh ormas
3. Jumlah ormas bertambah dibandingkan target dan realisasi tahun 2019. Hal ini
dikarenakan banyaknya masyarakat yang membentuk organisasi dan
mendaftarkannya ke Kemenkumham dan melaporkan ke Kesbangpol agar
dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kemendagri. Begitu pula dengan ormas
yang semula belum terdaftar mulai didaftarkan agar memiliki legalitas hukum.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 73


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Jumlah ormas pada Tahun 2019 sebanyak 192 ormas mengalami peningkatan 27
ormas baru diabandinkan tahun 2018.
4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah wadah bagi elemen masyarakat yang
dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
Pada tahun 2019, Kantor Kesbangpol menyelenggarakan kegiatan dalam rangka
optimalisasi peran FKDM sebanyak 3 (tiga) kali. Capaian ini lebih rendah daripada
Tahun 2018 namun masih dapat memenuhi target yang ditentukan. Kegiatan yang
dilakukan berupa sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat
terhadap situasi dan kondisi di wilayahnya. Penurunan jumlah kegiatan FKDM jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasan anggaran dan
berkaitan dengan terbitnya Permendagri No 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Permendagri No 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
5. Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia merupakan forum yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Pada tahun 2019,
Kantor Kesbangpol menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan pembauran kebangsaan dan
telah memenuhi target yang ditetapkan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka
mengelola perkembangan isu- isu nasional berkaitan dengan penguatan
primodialisme yang dapat mengancam pembauran kebangsaan Indonesia
2.1.3.7. Fokus Layanan Kewilayahan
Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, yang
memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik serta
untuk mengoptimalisasikan peran kecamatan maka ditetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN). Penerapan PATEN di Kabupaten Semarang telah
dilaksanakan di 19 kecamatan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita
Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan
konsumsi bukan makanan. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama,
sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin
meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat
pendapatan yang lebih tinggi maka pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain.
Oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat
dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi
untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih
mementingkan kebutuhan pokok.
Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di Kabupaten Semarang Tahun
2015-2019 sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 74


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.75.
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
JENIS 2015 2016 2018 2018 2019
NO
PENGELUARAN Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
1 Makanan 411.917 50,43 431.811 45,95 472.221 47,43 500.282 46,70 496.940 48,95
2 Bukan
404.828 49,57 507.957 54,05 523.296 52,57 571.044 53,30 518.337 51,05
Makanan
JUMLAH 816.745 100 939.768 100 995.517 100 1.071.326 100 1.015.277 100
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Kabupaten Semarang, 2020

Rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita Kabupaten Semarang cenderung


meningkat selama Tahun 2015-2019. Namun pada Tahun 2019 mengalami
penurunan dibandingkan Tahun 2018. Pada Tahun 2019 rata-rata pengeluaran
konsumsi per kapita sebesar Rp1.015.277,00 per bulan dengan komposisi sebesar
Rp496.940,00 (48,95%) untuk pengeluaran makanan dan Rp518.337,00 (51,05%)
untuk pengeluaran bukan makanan.
Jika dilihat dari persentase rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita,
konsumsi makanan semakin menurun dan konsumsi bukan makanan semakin
meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten
Semarang telah dapat memenuhi konsumsi makanan dan beralih ke konsumsi
bukan makanan. Dengan demikian menandakan masyarakat Kabupaten Semarang
semakin sejahtera
2. Pengeluaran Konsumsi Makanan Per Kapita
Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita penduduk Kabupaten
Semarang Tahun 2019 mencapai Rp496.940,00 atau 48,95% dari total pengeluaran
sebesar Rp1.015.277,00. Komposisi terbesar adalah pengeluaran untuk makanan
dan minuman jadi (32,58%), tembakau dan sirih (11,73%), padi-padian (9,92%),
sayur-sayuran (7,53%), telur dan susu (7,12) dan kelompok barang makanan
lainnya persentasenya di bawah 7%. Dari Tabel di bawah ini terlihat pengeluaran
untuk makanan dan minuman jadi cenderung menurun, tembakau dan sirih
cenderung meningkat dan padi-padian cenderung menurun.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Semarang Tahun
2015-2019 sebagai berikut:
Tabel 2.76.
Pengeluaran Rata-Rata Untuk Makanan Per Kapita
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
TAHUN
NO KELOMPOK BARANG
2015 2016 2017 2018 2019
A Rata-Rata Pengeluaran
411.917 431.811 472.221 500.282 496.940
Konsumsi Makanan (Rp)
B Distribusi Pengeluaran
Konsumsi (%)
1 Padi-padian 13,80 11,70 9,81 11,02 9,92
2 Umbi-umbian 1,37 0,67 0,84 0,71 0,84
3 Ikan/udang/cumi/kerang 4,65 3,80 4,89 4,35 4,56
4 Daging 7,07 4,13 5,38 3,91 4,57
5 Telur dan susu 6,49 7,97 7,02 6,65 7,12
6 Sayur-sayuran 6,52 8,39 9,11 8,35 7,53
7 Kacang-kacangan 3,70 3,51 2,86 2,97 3,13
8 Buah-buahan 5,99 5,98 5,37 7,50 6,95
9 Minyak dan lemak 3,21 2,97 2,68 2,70 2,64
10 Bahan Minuman 4,02 4,61 3,87 4,03 3,85

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 75


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
TAHUN
NO KELOMPOK BARANG
2015 2016 2017 2018 2019
11 Bumbu-bumbuan 2,34 2,25 2,20 2,39 2,31
12 Konsumsi lainnya 2,68 2,16 2,28 2,20 2,26
Makanan dan minuman
13 23,64 29,43 32,79 32,88 32,58
jadi
14 Tembakau dan sirih 14,52 12,42 10,90 10,34 11,73
Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2020

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita


Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka relatif tinggi pengeluaran
masyarakat untuk kebutuhan non pangan. Hal ini terlihat dalam pengeluaran
konsumsi non pangan per kapita penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
yang semakin meningkat, yaitu dari Rp404.828,00 Tahun 2015 menjadi
Rp518.337,00 Tahun 2019. Konsumsi non makanan penduduk Kabupaten
Semarang Tahun 2019 mencapai Rp518.337,00 atau 51,05% dari total pengeluaran
sebesar Rp1.015.277,00 , dengan komposisi terbesar adalah pengeluaran untuk
perumahan dan fasilitas rumah tangga (44,01%), aneka barang dan jasa (27,09%),
barang tahan lama (13,09%), kelompok barang bukan makanan lainnya
persentasenya di bawah 7%. Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per
kapita Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019 sebagai berikut:
Tabel 2.77.
Pengeluaran Rata-Rata Untuk Non Makanan Per Kapita
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
TAHUN
NO KELOMPOK BARANG
2015 2016 2017 2018 2019
A Rata-Rata Pengeluaran
Konsumsi Non Makanan 404.828 507.957 523.296 571.044 518.337
(Rp)
B Distribusi Pengeluaran
Konsumsi (%)
1 Perumahan dan Fasilitas
42,06 45,14 37,29 40,22 44,01
Rumah Tangga
2 Aneka barang dan jasa 25,08 28,03 28,49 23,67 27,09
3 Pakaian, alas kaki dan
6,18 6,13 6,42 5,91 6,15
tutup kepala
4 Barang tahan lama 18,66 14,48 18,04 18,71 13,09
5 Pajak, pungutan dan
3,07 3,36 6,73 6,55 6,99
asuransi
6 Keperluan pesta dan
4,94 2,86 3,03 4,94 2,67
upacara
Jumlah 100 100 100 100 100
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional , BPS Kabupaten Semarang, 2020

4. Nilai Tukar Petani


Sektor pertanian memiliki peranan penting terhadap perekonomian baik
secara langsung mapun tidak langsung. Secara langsung yaitu sumbangannya
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan sumber devisa, bahan baku
industri, sumber bioenergi, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan secara tidak langsung berupa
keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi.
Pembangunan di segala bidang merupakan arah dan tujuan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Semarang. Adapun hakikat sosial dari pembangunan itu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 76


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
sendiri adalah upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Mengingat
60% penduduk Kabupaten Semarang masih tinggal di pedesaan dan sebagian besar
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat diharapkan sektor
pertanian merupakan motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan
pendapatan para petani dan sekaligus mengentaskan kemiskinan.
Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk
khususnya petani adalah Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai tingkat hubungan
antara hasil pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang
dikonsumsi dan dibeli petani. Semakin tinggi nilai NTP maka relatif semakin mampu
untuk mempunyai kebutuhan daya beli petani guna memenuhi kebutuhan sehari-
hari dan biaya produksi pertaniannya. Adapun perkembangan Nilai Tukar Petani di
Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2015-2019 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.78.
Nilai Tukar Petani Kabupaten Semarang Tahun 2015 – 2019
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
Indeks yang Diterima Petani (It) 120,48 124,78 130,99 131,86 128,85
Indeks yang Dibayar Petani (Ib) 119,41 123,81 129,01 127,98 125,56
Nilai Tukar Petani (NTP) (%) 100,89 100,78 101,54 103,04 102,15
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, 2020

Dengan melihat perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Semarang


dari Tahun 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa rata-rata petani di Kabupaten
Semarang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya
produksi pertaniannya.
Peningkatan nilai tukar petani dapat dilakukan dengan menghilangkan
kendala penerapan teknologi, kontrol harga input produksi dan harga jual
komoditas pertanian, sehingga pertanian masih menguntungkan bagi petani.
Kendala teknologi seperti ketersediaan benih/kualitas benih , pupuk , obat-obatan,
sampai teknologi budidaya pasca panen yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas pertanian. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah harga
input produksi harus tetap terjangkau oleh petani dan harga jual komoditas ini
masih memberikan keuntungan bagi petani. Peningkatan produktivitas kurang
berarti bagi petani jika harga kurang menguntungkan, pendapatan pertanian akan
lebih rendah daripada rumah tangga pengeluaran. Pembangunan infrastruktur,
pendidikan dan pelatihan keterampilan petani sangat penting bagi petani untuk
bekerja secara mandiri dan meningkatkan nilai tukar petani. Perbaikan
infrastruktur sangat diperlukan sehingga daya beli petani dan Nilai Tukar Petani
dapat ditingkatkan.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


1. Perhubungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 77


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Perhubungan Tahun 2015-2019
CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN DAN INDIKATOR SAT
2015 2016 2017 2018 2019
1 Rasio panjang jalan per
% 1,54 0,182 0,363 0,16 0,151
jumlah kendaraan
2 Jumlah orang/ barang yang
orang 7.469.203 7.857.687 3.419.234 3.619.691 2.132.564
terangkut angkutan umum
3 Jumlah orang/barang
melalui dermaga/bandara/ orang 7.469.203 7.857.687 3.419.234 3.619.691 2.132.564
terminal per tahun
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, 2020

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam beberapa tahun terakhir
cenderung fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bertambahnya kepadatan dimana
panjang jalan Kabupaten Semarang tetap dibandingkan dengan penambahan
jumlah kendaraan di wilayah KabupatenSemarang.
2. Penggunaan Lahan
Luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu
2015-2018 selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi
lahan dari pertanian ke non pertanian untuk pembangunan perumahan, kawasan
industri, jalan, pertokoan, fasilitas umum dan lain sebagainya. Namun pada Tahun
2019 jumlah lahan pertanian sawah dan bukan sawah mengalami peningkatan.
Peningkatan ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan bukan pertanian menjadi
lahan pertanian. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.80.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
PENGGUNAAN LUAS PER TAHUN (Ha)
LAHAN 2015 2016 2017 2018 2019
Pertanian
23.918,65 23.896,71 23.745,96 23.745,30 23.778,10
sawah
Pertanian
36.358,45 35.975,78 37.072,69 37.066,89 37.355,42
bukan sawah
Bukan
34.743,57 35.148,18 34.202,02 34.208,48 33.887,15
pertanian
Total 95.020,67 95.020,67 95.020,67 95.020,67 95.020,67
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan dan BPS Kabupaten Semarang, 2020
2. Perbankan, Restoran dan Penginapan/Hotel
Dukungan fasilitas lembaga perbankan, restoran dan penginapan/hotel
merupakan salah satu faktor yang menarik bagi investor untuk berinvestasi dan
wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjungan.
a. Jumlah lembaga keuangan
Tabel 2.81.
Jumlah Lembaga Keuangan di Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
Lembaga Keuangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
1.Lembaga Keuangan Bank Unit 16 16 16 16 16
a. Milik Pemerintah Unit 0 0 0 0 0
b. Swasta Nasional Unit 0 0 0 0 0
c. Milik Pemerintah Daerah Unit 0 0 0 0 0
d. Cabang Milik Pemerintah Unit 8 8 8 8 8
e. Cabang Milik Swasta Nasional Unit 7 7 7 7 7
f. Cabang Milik Pemda Unit 1 1 1 1 1
2.Lembaga Keuangan Non Bank Unit 490 490 490 490 490
a. Modal Ventura Unit 0 0 0 0 0
b. Lembaga Keuangan Mikro Unit 488 488 488 488 488
c. Perusahaan Asuransi Unit 2 2 2 2 2
d. Cabang Perusahaan Asuransi Unit 0 0 0 0 0

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 78


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Lembaga Keuangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019
3.UKM non BPR/LKM UKM Unit 488 488 488 488 488
4.Lembaga Keuangan Unit
504 504 504 504 504
Perbankan
a. Lembaga Non Perbankan Unit 488 488 488 488 488
b.Lembaga Perbankan Unit 16 16 16 16 16
Sumber: Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Semarang, 2020

b. Jumlah Restoran dan Penginapan/Hotel

Tabel 2.82.
Jumlah Restoran, Penginapan/Hotel di Kabupaten Semarang
Tahun 2015-2019
TAHUN
JUMLAH
2015 2016 2017 2018 2019
Restoran/Rumah Makan (unit) 167 173 401 401 401
Hotel/Penginapan (hotel) 233 233 225 225 225
Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

1. Perkembangan restoran dan rumah makan selama lima tahun cenderung


meningkat, namun belum signifikan. Hal ini disebabkan karena perkembangan
Usaha Jasa Pariwisata tergantung pada permintaan pasar. Pada Tahun 2018-2019
di Kabupaten Semarang terdapat 16 restoran, 25 cafe, 27 kantin, 5 coffe shop dan
328 Pub/Bar.
2. Jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Semarang berkembang sedikit hal ini
disebabkan karena adanya kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati
Semarang Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pembatasan Pendirian
Hotel Non Bintang (Melati), Karaoke dan Panti Uap di Kawasan Kecamatan
Bandungan dan sekitarnya. Pada Tahun 2018 terdapat 1 hotel bintang empat, 3
hotel bintang tiga, 1 hotel bintang dua, 8 hotel bintang satu dan 196 hotel non
bintang/melati.
Berkaitan dengan dibukanya jalan tol ruas Ungaran–Bawen membawa dampak
yang cukup signifikan. Makin mudahnya akses dari ibukota Provinsi Jawa Tengah
menuju wilayah Kabupaten Semarang membuat wilayah ini makin menarik bagi
para investor. Keberadaan jalan tol Ungaran–Bawen cukup berperan dalam
mengurangi volume lalu lintas karena sebagian kendaraan sudah beralih
menggunakan jalan tol.
Namun demikian dampak pembukaan ruas jalan tol Ungaran-Bawen masih
juga berpengaruh terhadap kemacetan di wilayah Kota Ungaran terutama pada
akses keluar masuk pintu tol di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang (jalan
Diponegoro) dan pada Jalan Hasyim Ashari (depan SDIT/SMPIT Assalamah).
Di sisi lain, pergerakan lokal juga cukup tinggi terutama pada simpul kegiatan
industri dan perdagangan. Kapasitas beberapa jalan yang ada sudah tidak mampu
lagi untuk menampung volume lalu lintas. Kemacetan masih sering terjadi pada
lokasi industri, di Pasar Babadan dan Pasar Karangjati, ruas jalan Bawen-Jambu
dengan titik kemacetan di Pasar Projo Ambarawa, ruas jalan Bawen-Salatiga dengan
titik kemacetan pada area Tuntang dan Rawa Pening, daerah Tengaran dan
Pringapus.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 79


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Dari segi penataan ruang, terjadi alih fungsi lahan yang cukup banyak akibat
aktivitas pembangunan jalan tol tersebut khususnya lahan pertanian.
Berkurangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau lainnya ini berakibat
meningkatnya suhu udara sehingga mengurangi kenyamanan di area perkotaan
Ungaran.
Arus investasi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Semarang juga perlu
diantisipasi. Dari sisi pariwisata, banyaknya potensi destinasi wisata, Pemerintah
Kabupaten Semarang dapat memberikan dukungan khususnya penyediaan
infrastruktur seperti jalan yang layak menuju lokasi wisata. Pelaku usaha kecil dan
menengah juga dapat menangkap peluang ini untuk memasarkan produk-
produknya di sekitar wilayah tersebut. Kebutuhan akomodasi bagi pengunjung
destinasi wisata juga patut menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku usaha
dalam penyediaannya. Penataan kawasan wisata yang sudah ada seperti
Bandungan agar menjadi lebih menarik perlu dilakukan karena sudah sering terjadi
kemacetan karena jalan yang sempit dan aktivitas Pasar Bandungan yang meluber
sampai ke bahu jalan. Dengan penataan kembali diharapkan destinasi wisata
menjadi lebih menarik dan lebih memberikan kenyamanan pada para
pengunjungnya.
Arus investasi terkait industri yang cukup tinggi, menjadi isu yang perlu
diperhatikan karena kawasan peruntukan industri yang telah disediakan belum
dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya dukungan infrastruktur jalan
raya. Masuknya investasi terkait industri, salah satunya dipengaruhi perpindahan
aktivitas industri dari Jakarta maupun Semarang. Kabupaten Semarang dipandang
menarik dari sisi investasi karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Semarang
sebagai ibukota Jawa Tengah dan dari harga lahan dan biaya tenaga kerja relatif
masih terjangkau. Kabupaten Semarang sebagai kawasan penyangga Kota
Semarang juga berpotensi untuk pengembangan kawasan permukiman. Beberapa
pengembang mulai mengembangkan baik permukiman mewah maupun
permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Adanya jalan tol membuat
semakin pendek waktu yang dibutuhkan dari Kota Semarang menuju Kabupaten
Semarang, disisi lain harga rumah yang makin mahal di Kota Semarang membuat
peminat hunian di Kabupaten Semarang semakin meningkat. Kebutuhan yang
meningkat untuk kawasan industri dan permukiman ini perlu diantisipasi dengan
peninjauan kembali terhadap Perda RTRW Kabupaten Semarang.
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
1. Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin
rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat
yang secara tidak langsung dapat mendukung iklim investasi. Angka kriminalitas
Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019, sebagaimana Tabel berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 80


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.83.
Angka Kriminalitas Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
Kasus kriminal 604 446 324 271 233
Jumlah penduduk 996.346 1.005.677 1.011.635 1.022.423 1.034.331
Angka kriminalitas 6,06 4,43 3,20 2,65 2,25
Sumber: Polres Semarang, 2020
Jumlah gangguan kriminalitas di Kabupaten Semarang selama Tahun 2015-
2019 relatif menurun. Pada Tahun 2017 kejahatan yang terjadi di Kabupaten
Semarang dari sebanyak 324 kasus, sedangkan untuk Tahun 2018 sebanyak 271
kasus dan pada Tahun 2019 turun sebanyak 233 kasus.
Respon warga terhadap kriminalitas ini diantisipasi dengan penjagaan
keamanan mandiri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan
permukiman, selain itu digalakkan siskamling sebagai wujud penjagaan keamanan
kepada masyarakat.
2. Jumlah Demo
Keamanan, ketertiban dan penangulangan demo merupakan salah satu aspek
strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga
salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada.

20
19

15 15
14

10
8
5 5

0
2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang, 2020


Gambar 2.24.
Kejadian Demonstrasi Tahun 2015-2019
3. Lama Proses Perizinan
Proses perizinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim
investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan. Bahwa semua izin yang
dikelola oleh DPMPTSP sangat terkait dikengan iklim investasi namun demikian
kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui DPMPTSP senantiasa selalu
diperbaiki secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan pelayanan
secara cepat dan on-line guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Berkaitan dengan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Semarang saat ini
memfokuskan peningkatan kualitas pelayanan (public service) melalui
Penyerderhanaan SOP khususnya lama proses perijinan. Masyarakat akan dapat
memperoleh pelayanan yang lebih baik dengan 3 PASTI yaitu Kepastian Persyaratan,
Kepastian Biaya dan Kepastian Waktu Penyelesaian, karena semua proses
pelayanan dilaksanakan dalam satu tempat. Guna menjamin kepastian tersebut
maka diperlukan standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 81


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
terkait dalam pelayanan di Kabupaten Semarang yaitu lama proses
perijinan 3 s/d 14 hari.
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
1. Rasio Lulusan S1/S2/S3
Rasio Lulusan S1/S2/S3 dapat digunakan untuk menilai apakah suatu
daerah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Semakin tinggi
rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap total penduduk, semakin maju derah yang
bersangkutan. Negara-negara maju memiliki Rasio 0,4. Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Semarang sebesar 0,03 termasuk dalam kategori daerah yang sedang
berkembang.

Tabel 2.84.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Semarang Tahun 2015-2019
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
27.846 29.567 30.707 31.138 33.080
lulusan S1
Jumlah
1.701 1.813 1.899 1.927 2.072
lulusan S2
Jumlah
37 54 63 66 74
lulusan S3
Julah lulusan
29.584 31.434 32.669 33.131 35.226
S1/S2/S3
Jumlah
990.101 1.005.677 1.011.635 1.022.423 1.034.331
penduduk
Rasio lulusan
S1/S2/S3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
(4/5)
Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, 2020

2. Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan digunakan untuk menunjukkan apakah suatu daerah
tergolong daerah yang maju atau daerah yang berkembang. Semakin rendah
persentase rasio ketergantungan, semakin rendah biaya yang ditanggung oleh
penduduk berusia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan
sudah tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Semarang pada periode
2013-2017 masih lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata rasio
ketergantungan negara-negara maju (OECD) yang diperkirakan mencapai 0,59 pada
Tahun 2025 dan dari rata-rata rasio ketergantungan dunia yang diperkirakan
mencapai 0,52 pada tahun yang sama. Dengan demikian, perekonomian Kabupaten
Semarang tergolong perekonomian yang cukup maju dari sisi Rasio Ketergantungan.
Rasio ketergantungan Kabupaten Semarang cenderung stabil atau tetap,
namun perlu menjadi perhatian karena jumlah penduduk usia lebih dari 64 tahun
cenderung mengalami peningkatan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 82


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.85.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang Tahun 2015 - 2019
NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Penduduk Usia < 219.79 224.23
225.433 225.776 233.481
15 tahun 2 2
2 Jumlah Penduduk usia > 64
tahun
68.231 67.649 70.744 76.067 81.227
3 Jumlah Penduduk Usia 290.53 300.29
293.664 293.425 314.708
Tidak Produktif ((1) + (2)) 6 9
4 Jumlah Penduduk Usia 15- 721.09 716.68
696.437 712.252 719.623
64 tahun 9 0
5 Rasio ketergantungan
((3)/(4))
0,42 0,41 0,40 0,42 0,43
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2019

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD
2.2.1 Evaluasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021
2.2.1.1 Evaluasi Kinerja berdasarkan Capaian Misi Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang sampai dengan
Tahun 2019 tercermin dari capaian misi daerah berdasarkan capaian indikator
kinerja tujuan dan capaian indikator kinerja sasaran. Capaian indikator kinerja
tujuan dan sasaran menunjukkan sejauhmana keberhasilan/kegagalan dalam
mencapai misi dan tujuan daerah yang terdiri dari 6 misi, 8 tujuan dengan 18
indikator dan 53 sasaran dengan 73 indikator beserta target kinerjanya.
Capaian indikator kinerja tujuan dari setiap Misi daerah yang berjumlah 18
indikator terhadap target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.86.
Status Target Indikator Kinerja Tujuan terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

Status
Indikator
R R R R T target
Misi Tujuan Kinerja
2016 2017 2018 2019 2021 akhir
Tujuan
RPJMD
1 Meningkatkan 1.Meningkatkan Angka 72,42 75,55 75,59 75,63 72,78 Sudah
kualitas SDM yang derajat kesehatan Harapan Tercapai
beriman dan Masyarakat (senafas Hidup
bertaqwa kepada dengan Nawa Cita
Tuhan YME, butir Kelima :
berbudaya serta "Meningkatkan
menguasai ilmu Kualitas Hidup
pengetahuan dan Manusia Indonesia”)
teknologi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 83


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Status
Indikator
R R R R T target
Misi Tujuan Kinerja
2016 2017 2018 2019 2021 akhir
Tujuan
RPJMD
2.Mewujudkan Angka 100 100 100,0 99,81 100 Optimis
Masyarakat Cerdas, Partisipasi 0 Tercapai
Kreatif,Berbudaya, Sekolah :
Berkarakter dan Usia 7 - 12
Menguasai Ilmu Tahun
pengetahuan dan
teknologi (senafas
dengan Nawa Cita
butir Kelima dan
Keenam :
“Meningkatkan
kualitas hidup
manusia Indonesia”
serta “Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
dipasar internasional”)

2 Mewujudkan Angka 95,65 95,65 97,20 97,35 96,93 Sudah


Masyarakat Cerdas, Partisipasi Tercapai
Kreatif,Berbudaya, Sekolah :
Berkarakter dan Usia 13 -
Menguasai Ilmu 15 Tahun
pengetahuan dan
teknologi (senafas
dengan Nawa Cita
butir Kelima dan
Keenam :
“Meningkatkan
kualitas hidup
manusia Indonesia”
serta “Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
dipasar internasional”)

2 Mewujudkan Angka 59,72 74,39 74,69 61,4 Sudah


Masyarakat Cerdas, Partisipasi Tercapai
Kreatif,Berbudaya, Sekolah :
Berkarakter dan Usia 16 -18
Menguasai Ilmu Tahun
pengetahuan dan
teknologi (senafas
dengan Nawa Cita
butir Kelima dan
Keenam :
“Meningkatkan
kualitas hidup
manusia Indonesia”
serta “Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
dipasar internasional”)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 84


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Status
Indikator
R R R R T target
Misi Tujuan Kinerja
2016 2017 2018 2019 2021 akhir
Tujuan
RPJMD
2 Mengembangkan 3 Meningkatkan Tingkat 5,3 5,47 5,77 5,59 6,50 Pesimis
produk unggulan Usaha Ekonomi Pertumbuh Tercapai
berbasis potensi lokal Daerah dengan an
(INTANPARI) yang Memanfaatkan sumber Ekonomi
sinergi dan berdaya Daya Lokal (senafas
saing serta dengan Nawa Cita
berwawasan butir Keenam :
lingkungan untuk “Meningkatkan
menciptakan produktivitas rakyat
lapangan kerja dan dan daya saing
peningkatan dipasar internasional”)
pendapatan

3 Meningkatkan Nilai PDRB 36.80 44.22 46.22 49.76 23,5 Sudah


Usaha Ekonomi (Trilyun 0.000 2.574 9.865, 6.569, Tercapai
Daerah dengan Rp.) 77 51
Memanfaatkan sumber
Daya Lokal (senafas
dengan Nawa Cita
butir Keenam :
“Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
dipasar internasional”)

3 Meningkatkan Laju Inflasi 2,39 3,67 2,80 2,93 4,5 Sudah


Usaha Ekonomi (%) Tercapai
Daerah dengan
Memanfaatkan sumber
Daya Lokal (senafas
dengan Nawa Cita
butir Keenam :
“Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
dipasar internasional”)

3 Meningkatkan Kontribusi 16,1 19,55 18,10 18,56 17 Sudah


Usaha Ekonomi PAD Tercapai
Daerah dengan terhadap
Memanfaatkan sumber Total APBD
Daya Lokal (senafas (%)
dengan Nawa Cita
butir Keenam :
“Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
dipasar internasional”)

3 Meningkatkan Ketersediaa 273,75 257,27 228,56 234,24 182 Sudah


Usaha Ekonomi n Pangan Tercapai
Daerah dengan Utama
Memanfaatkan sumber (Kg/Kap/Ta
Daya Lokal (senafas hun)
dengan Nawa Cita
butir Keenam :
“Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
dipasar internasional”)

3 Meningkatkan Pola 84,6 85 85,60 93,60 92 Sudah


Usaha Ekonomi pangan Tercapai
Daerah dengan harapan
Memanfaatkan sumber (%)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 85


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Status
Indikator
R R R R T target
Misi Tujuan Kinerja
2016 2017 2018 2019 2021 akhir
Tujuan
RPJMD
Daya Lokal (senafas
dengan Nawa Cita
butir Keenam :
“Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing
dipasar internasional”)
3 Menciptakan 4 Mewujudkan Indeks 84,75 81,38 83,02 84,50 92,51 Optimis
pemerintahan yang pelaksanaan Kepuasan Tercapai
katalistik dan Pemerintahan, Masyarakat
dinamis dengan Pelayanan Masyarakat
mengedepankan Pembangunan yang
pronsip good efektif,efisien dan
governance didukung akuntabel (senafas
kelembagaan yang dengan Nawa Cita
efektif dan kinerja butir ke dua :
aparatur yang “Membuat pemerintah
kompeten serta tidak absen dengan
pemanfaatan membangun tata
teknologi informasi kelola pemerintahan
yang bersih,efektif dan
terpercaya”)
4 Mewujudkan Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Sudah
pelaksanaan Tercapai
Pemerintahan,
Pelayanan Masyarakat
Pembangunan yang
efektif,efisien dan
akuntabel (senafas
dengan Nawa Cita
butir ke dua :
“Membuat pemerintah
tidak absen dengan
membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih,efektif dan
terpercaya”)
4 Mewujudkan Skor CC CC CC CC B Optimis
pelaksanaan evaluasi Tercapai
Pemerintahan, SAKIP
Pelayanan Masyarakat
Pembangunan yang
efektif,efisien dan
akuntabel (senafas
dengan Nawa Cita
butir ke dua :
“Membuat pemerintah
tidak absen dengan
membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih,efektif dan
terpercaya”)
4 Menyediakan 5 Menciptakan Iklim Persentase 0,27 339,5 81,57 82,87 9,6 Sudah
infrastruktur daerah yang kondusif bagi Peningkata 8 Tercapai
yang merata guna pelaksanaan n Nilai
mendukung pembangunan dan investasi
peningkatan kualitas investasi (Senafas Daerah
pelayanan dasar dan dengan Nawa Cita
percepatan butir Kedelapan :
pembangunan "Melakukan revolusi
karakter bangsa")

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 86


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Status
Indikator
R R R R T target
Misi Tujuan Kinerja
2016 2017 2018 2019 2021 akhir
Tujuan
RPJMD
6 Mewujudkan Persentase 63 71,32 77,98 79,62 89,8 Optimis
infrastruktur Kondisi Tercapai
pembangunan yang infrastrukt
berkualitas dan ur dalam
merata diseluruh kondisi
wilayah dengan baik
menekankan pada
pembangunan desa
(Senafas dalam Nawa
Cita butir ketiga :
"Membangun
Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa
dalam kerangka
negara kesatuan ")
6 Mewujudkan Indeks 29,5 37,8 56,80 73,00 60 Sudah
infrastruktur pembangun Tercapai
pembangunan yang an Desa
berkualitas dan
merata diseluruh
wilayah dengan
menekankan pada
pembangunan desa
(Senafas dalam Nawa
Cita butir ketiga :
"Membangun
Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa
dalam kerangka
negara kesatuan ")
5 Mendorong 7.Mewujudkan peran Indeks 95,43 96,48 96,35 96,40 34 Sudah
terciptanya serta dan kemandirian Pembangun Tercapai
partisipasi dan masyarakat dalam an Gender
kemandirian pembangunan tanpa
masyarakat, membedakan gender
kesetaraan dan dengan
keadilan gender serta memperhatikan hak
perlindungan anak hak anak (senafas
disemua bidang dengan Nawa Cita
pembangunan butir kesembilan :
"Memperteguh
kebhinekaan dan
Memperkuat restorasi
sosial Indonesia")
6 Mendorong 8.Memanfaatkan Indeks 54,25 64,28 66,98 68,86 68,7 Sudah
terciptanya sumber daya alam Kualitas Tercapai
pengelolaan sumber secara optimal dan Lingkungan
daya alam dan berkelanjutan (Senafas Hidup
lingkungan hidup dengan Nawa Cita
dengan tetap butir kelima :
menjaga "Meningkatkan
kelestariannya kualitas hidup
manusia Indonesia”)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun keempat
pelaksanaan RPJMD (Tahun 2019) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD
(Tahun 2021) berdasarkan Indikator kinerja tujuan setiap Misi maka Misi Bupati
yang sudah tercapai(100%) adalah Misi 5 dan Misi 6. Pada Misi 1 diukur melalui 4
indikator dengan sebanyak 3 indikator sudah tercapai dan 1 indikator optimis

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 87


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
tercapai(Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-14 Tahun). Misi 2 diukur melalui 6
Indikator, sudah tercapai sebesar 5 indikator, dan pesimis tercapai 1
indikator(Pertumbuhan ekonomi). Misi 3 diukur melalui 3 indikator, dengan rincian
1 indikator sudah tercapai dan Optimis tercapai 2 indikator(Indeks kepuasan
masyarakat, Skor evaluasi SAKIP). Misi 4 diukur melalui 3 indikator, dengan rincian
2 indikator sudah tercapai dan Optimis tercapai 1 indikator(Persentase infrastruktur
dalam kondisi baik).
Untuk lebih memudahkan mengetahui capaian kinerja indikator tujuan setiap
Misi berikut rekapitulasi capaian indikator tujuan setiap Misi.

Tabel 2.87.
Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan

Sudah Optimis Pesimis % Sudah


Misi/Tujuan Jumlah
Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

1 Meningkatkan kualitas SDM yang 4 3 1 75%


beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
YME, berbudaya serta menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi

1 Meningkatkan derajat kesehatan 1 1 100%


Masyarakat
2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, 3 2 1 67%
Kreatif,Berbudaya, Berkarakter dan
Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi
2 Mengembangkan produk unggulan 6 5 1 83%
berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang
sinergi dan berdaya saing serta
berwawasan lingkungan untuk
menciptakan lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan
3 Meningkatkan Usaha Ekonomi Daerah 6 5 1 83%
dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal
(senafas dengan Nawa Cita butir Keenam :
“Meningkatkan produktivitas rakyat dan
daya saing dipasar internasional”)

3 Menciptakan pemerintahan yang 3 1 2 33%


katalistik dan dinamis dengan
mengedepankan pronsip good
governance didukung kelembagaan yang
efektif dan kinerja aparatur yang
kompeten serta pemanfaatan teknologi
informasi
4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan, 3 1 2 33%
Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang
efektif,efisien dan akuntabel (senafas
dengan Nawa Cita butir ke dua : “Membuat
pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih,efektif dan terpercaya”)

4 Menyediakan infrastruktur daerah yang 3 2 1 67%


merata guna mendukung peningkatan
kualitas pelayanan dasar dan percepatan
pembangunan
5 Menciptakan Iklim yang kondusif bagi 1 1 100%
pelaksanaan pembangunan dan investasi
(Senafas dengan Nawa Cita butir Kedelapan
: "Melakukan revolusi karakter bangsa")

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 88


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Sudah Optimis Pesimis % Sudah
Misi/Tujuan Jumlah
Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

6 Mewujudkan infrastruktur 2 1 1 50%


pembangunan yang berkualitas dan merata
diseluruh wilayah dengan menekankan
pada pembangunan desa (Senafas dalam
Nawa Cita butir ketiga : "Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan ")

5 Mendorong terciptanya partisipasi dan 1 1 100%


kemandirian masyarakat, kesetaraan dan
keadilan gender serta perlindungan anak
disemua bidang pembangunan

7 Mewujudkan peran serta dan 1 1 100%


kemandirian masyarakat dalam
pembangunan tanpa membedakan gender
dengan memperhatikan hak hak anak
(senafas dengan Nawa Cita butir
kesembilan : "Memperteguh kebhinekaan
dan Memperkuat restorasi sosial
Indonesia")
6 Mendorong terciptanya pengelolaan 1 1 100%
sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan tetap menjaga kelestariannya
8 Memanfaatkan sumber daya alam secara 1 1 100%
optimal dan berkelanjutan (Senafas dengan
Nawa Cita butir kelima : "Meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia ")

Jumlah 18 13 4 1 72%

Prosen 100% 72% 22% 6%

Keberhasilan pembangunan dari setiap Misi daerah juga dapat dilihat dari capaian
indikator kinerja sasaran. RPJMD Kabupaten Semarang memiliki 8 tujuan yang kemudian
dijabarkan dalam 53 sasaran dan diikur melalui 73 indikator kinerja sasaran. Sampai
dengan Tahun 2018 capaian Indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan target akhir
RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.88.
Status Target Indikator Kinerja Sasaran terhadap
Target Akhir RPJMD 2016-2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

1 Meningkatk Meningkatkan 1 Persentase 26,06 29,39 35,34 34,56 16,5 209,45 Tercapai
an kualitas derajat pemenuhan
SDM yang kesehatan pelayanan
beriman dan Masyarakat kesehatan
bertaqwa masyarakat
kepada pertahun (%)
Tuhan
YME,
berbudaya
serta
menguasai
ilmu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 89


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

pengetahua
n dan
teknologi

2 Angka 11,15 7,6 7,13 7,42 9,8 124,29 Tercapai


Kematian
Bayi (AKB)

3 Angka 12,41 8,8 8,38 8,20 11,6 129,31 Tercapai


Kematian
Balita
(AKABA)
4 Angka 103,39 111,8 51,47 70,71 115 138,51 Tercapai
Kematian 3
Ibu (AKI)

5 Persalinan 99,85 99,92 99,95 99,97 95 105,23 Tercapai


oleh tenaga
yang
berkompete
n (%)
6 Persentase 39,6 52,7 73,38 80,56 60 134,26 Tercapai
rumah
tangga yang
ber PHBS
strata sehat
utama

7 Prevalensi 3,2 2,92 2,9 3,12 4,95 136,97 Tercapai


Gizi kurang
pada balita
(%)

8 Persentase 78,2 78,87 78,51 78,77 58,77 134,04 Tercapai


kesejahteraa
n dan
ketahanan
keluarga (%)

9 Persentase 20,28 12,9 12,9 84,54 7,83 1079,69 Tercapai


Pemenuhan
sarana dan
prasarana
kesehatan
(%)

2 Mewujudkan 10 Rata-rata 7,33 7,48 7,87 8,01 7,38 108,54 Tercapai


Masyarakat lama
Cerdas, sekolah
Kreatif,Berbud
aya,
Berkarakter
dan Menguasai
Ilmu
pengetahuan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 90


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

dan teknologi

11 Angka 12,83 12,84 12,85 12,94 12,88 100,47 Tercapai


harapan
lama
sekolah
12 Calon 3,59 3,65 4,28 7,85 4,61 170,28 Tercapai
tenaga kerja
yang
Terampil (%)
13 Tingkat 1,93 1,93 2,28 2,58 3,5 126,29 Tercapai
penganggura
n terbuka
(%)
14 Persentase 8,15 7,78 7,29 7,04 6,5 91,69 Optimis
penduduk Tercapai
miskin (%)

15 Pendapatan 6,384 31,08 44.434 47.22 7.161. 659,48 Tercapai


per kapita .490,1 5.462 000
(Juta Rp.) 9
16 Persentase 38,46 30,77 30 40 40 100,00 Tercapai
organisasi
Pemuda
berprestasi
(%)

17 Jumlah 20 76 1.060, 54,00 24 225,00 Tercapai


peningkatan 00
grup
kesenian
(grup)

18 Peningkatan 3 14 49 94 7 1342,86 Tercapai


jumlah
Museum
dan
Kepurbakala
an (buah)

19 Indeks 50 50 83,33 89,29 93 96,01 Optimis


cabang Tercapai
olahraga
yang
berprestasi
(%)
20 Jumlah 93 95 95 97,83 100 97,83 Optimis
Lembaga Tercapai
pendidikan
keagamaan
yang
mendapatka
n bantuan
(%)

21 Peningkatan 3,24 3 5,04 5,45 5,32 102,44 Tercapai


penyaluran
beasiswa
miskin (%)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 91


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

2 Mengemban 3 22 Persentase 1,8 2,26 2 2 2% 100,00 Tercapai


gkan produk Meningkatkan Peningkatan
unggulan Usaha jumlah unit
berbasis Ekonomi UMKM yang
potensi lokal Daerah dengan Berijin (%)
(INTANPARI) Memanfaatkan
yang sinergi sumber Daya
dan berdaya Lokal
saing serta
berwawasan
lingkungan
untuk
menciptakan
lapangan
kerja dan
peningkatan
pendapatan
23 Persentase 13,46 18 18 20 20 100,00 Tercapai
pembinaan
kelompok
industri (%)

24 Jumlah 579 405 347 725 370 195,95 Tercapai


investor
(PMDN/PMA
)
3 25 Indeks Nilai 100,78 101,5 103,01 102,1 103,3 99,63 Optimis
Meningkatkan Tukar Petani 4 5 9 tercapai
Usaha
Ekonomi
Daerah dengan
Memanfaatkan
sumber Daya
Lokal

26 Persentase 1,8 1,18 1,64 2 2 100,00 Tercapai


peningkatan
jumlah
industri
kecil yang
Berijin(%)

27 Persentase 7,02 39,23 44,64 13,78 7,18 191,92 Tercapai


peningkatan
pendapatan
daerah dari
sektor
pariwisata
(%)

28 Jumlah 50 85 120 155 228 67,98 Optimis


Koperasi Tercapai
yang
berkualitas
(unit)

29 Persentase 100 100 100 100 100 100,00 Tercapai


kebijakan
usaha tani
yang
terlaksana
(%)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 92


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

30 Nilai volume 697,11 705,6 2.816. 1.694. 74100 228,72 Tercapai


usaha 9 364 831 8
koperasi
(Juta Rp.)
31 Pencari 76,34 76,53 72,11 72,44 22 329,27 Tercapai
kerja yang
ditempatkan
(%)
32 Keselamatan 76,39 78,04 80 82,94 84 98,74 Optimis
dan Tercapai
Perlindunga
n tenaga
kerja (%)

3 Menciptaka 4 Mewujudkan 33 Persentase 100 100 100 100 100 100,00 Tercapai
n pelaksanaan Infrastruktu
pemerintaha Pemerintahan, r Jaringan
n yang Pelayanan yang
katalistik Masyarakat terkoneksi
dan dinamis Pembangunan dengan baik
dengan yang (%)
mengedepan efektif,efisien
kan pronsip dan akuntabel
good
governance
didukung
kelembagaa
n yang
efektif dan
kinerja
aparatur
yang
kompeten
serta
pemanfaata
n teknologi
informasi
34 Persentase 87,15 97,35 98,55 99,03 100 99,03 Optimis
Kesesuaian Tercapai
penempatan
PNS dalam
jabatan
struktural
(%)

35 Persentase 99,93 99,94 99,96 99,91 99,97 99,94 Optimis


peningkatan Tercapai
disiplin
pegawai (%)

36 Persentase 88,69 97,79 98,21 102,3 94 108,90 Tercapai


pemenuhan 7
kebutuhan
diklat PNS
(%)

37 Kapasitas 2 2 2 3 4 75,00 Pesimis


APIP dilihat Tercapai
dari skor
IACM (Level)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 93


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

38 Skor hasil 0 2 2 3 4 75,00 Optimis


evaluasi Tercapai
SPIP (Level)

39 Realisasi 96,92 73,23 84,62 78,02 100 78,02 Pesimis


Indikator Tercapai
Kinerja yang
tercapai
sesuai target
(%)

40 Persentase 24,59 21,49 22,44 29,59 32,72 90,43 Optimis


masyarakat Tercapai
yang
mengakses
media
informasi
pembangun
an daerah
(%)

41 Persentase 100 100 100 100 100 100,00 Tercapai


peningkatan
kualitas
penyusunan
LPPD (%)

42 Persentase 24,44 56,52 56,52 56,52 51,22 110,35 Tercapai


Sistem
Informasi
Yang Dapat
Diaplikasika
n Secara
Optimal (%)

4 5 Menciptakan 43 Tersedianya 0 0 0 0 4 0,00 Pesimis


Menyediaka Iklim yang dokumen Tercapai
n kondusif bagi tata ruang
infrastruktu pelaksanaan yang
r daerah pembangunan disahkan
yang merata dan investasi (Jumlah)
guna (Senafas
mendukung dengan Nawa
peningkatan Cita butir
kualitas Kedelapan :
pelayanan "Melakukan
dasar dan revolusi
percepatan karakter
pembangun bangsa")
an
5 Menciptakan 44 Indeks 84,75 81,38 89,73 90,50 92,12 98,24 Optimis
Iklim yang Kepuasan Tercapai
kondusif bagi Masyarakat
pelaksanaan pada
pembangunan Perangkat
dan investasi Daerah
(Senafas Perijinan
dengan Nawa
Cita butir
Kedelapan :
"Melakukan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 94


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

revolusi
karakter
bangsa")

45 Persentase 103 2,7 44,88 45,10 32 140,94 Tercapai


penurunan
pelanggaran
perda (%)

46 Persentase 122,59 95,4 7,59 8,20 1 820,00 Tercapai


penurunan
pelanggaran
trantibum

47 Jumlah nilai 295 1.003, 1.822, 3.332, 522,8 637,48 Tercapai


investasi 81 57 96 3
(PMDN/PMA
) (Milyar Rp.)

48 Jumlah 10,296 10,52 11.028 11.42 10816 105,66 Tercapai


Usaha Mikro 9 8
Binaan
(Unit)
6 Mewujudkan 49 Jumlah Tipe A=0 Tipe Tipe Tipe Tipe 100,00 Tercapai
infrastruktur pelabuhan Tipe A=0 A=0 C=9 A=0
pembangunan laut/udara/ B=0 Tipe Tipe Tipe
yang terminal bus Tipe B=0 B=0 B=0
berkualitas dan (Buah) C=9 Tipe Tipe Tipe
merata C=9 C=9 C=9
diseluruh
wilayah dengan
menekankan
pada
pembangunan
desa
50 Rasio 0,18 0,363 0,16 0,151 0,14 107,86 Tercapai
panjang
jalan per
jumlah
kendaraan
(%)
51 Angkutan 0,1 0,06 0,083 0,109 0,021 519,05 Tercapai
darat (%)

52 Persentase 27 30,8 32,17 37,95 32,88 115,42 Tercapai


panjang
jalan yang
terpasang
PJU (%)

53 Luas Irigasi 51,44 58,4 62,32 61,20 63,12 96,97 Optimis


Pertanian Tercapai
dalam
kondisi baik
(%)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 95


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

54 Persentase 51,44 58,4 62,32 61,20 76 80,53 Optimis


Luas Irigasi Tercapai
dalam
kondisi baik
(%)

55 Tersedianya 529,52 530,2 541,9 543,5 533,7 101,83 Tercapai


Ruang 1 0 5
Terbuka
Hijau (Ha)
56 Persentase 83,8 89,8 96,13 97,66 100 97,66 Optimis
penduduk Tercapai
berakses air
minum
aman (%)

57 Persentase 87,8 95,95 100 100 100 100,00 Tercapai


penduduk
berakses
sanitasi
sehat (%)

58 Luas 243,63 228,1 129,97 125,8 0 73,67 Pesimis


lingkungan 3 2 Tercapai
permukiman
kumuh (Ha)

59 Rasio 0,751 0,76 0,76 0,756 0,757 99,86 Optimis


Rumah Tercapai
Layak Huni
60 Persentase 14,64 20,55 24,34 29,40 21,49 136,80 Tercapai
penanganan
sampah (%)

61 Persentase 0,76 0,87 0,92 0,92 0,83 110,84 Tercapai


TPS
persatuan
penduduk
(%)
62 Rasio 99 99 100 100 100 100,00 Tercapai
elektrifikasi
(%)
63 Panjang 74,82 75,56 77,46 80,74 85 94,99 Pesimis
jalan tercapai
kabupaten
dengan
kondisi baik
(%)
5 Mendorong 7 Mewujudkan 64 Persentase 55,42 38,75 66,79 88,05 70 125,79 Tercapai
terciptanya peran serta usulan
partisipasi dan kegiatan
dan kemandirian berbasis
kemandirian masyarakat musrenbang
masyarakat, dalam yang
kesetaraan pembangunan tertuang
dan keadilan tanpa dalam RKPD
gender serta membedakan (%)
perlindunga gender dengan
n anak memperhatika
disemua n hak hak
bidang anak
pembangun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 96


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

an

65 Swadaya 7 67 30 73 8 912,5 Tercapai


masyarakat
terhadap
program
pemberdaya
an
masyarakat
(%)

66 Persentase 0,93 4,94 3,2 3,57 1,6 223,13 Tercapai


penurunan
tingkat
penyandang
masalah
sosial (%)

67 Persentase 8,93 13,19 15,32 19,57 14,07 139,09 Tercapai


pemenuhan
fasilitas
umum
untuk anak
(%)
68 Persentase 100 100 100 100 100 100,00 Tercapai
Lembaga
kemasyarak
ata n desa
yang Aktif
(%)

6 Mendorong 8 69 Jumlah 3 10 22 60 38 157,89 Tercapai


terciptanya Memanfaatkan penerapan
pengelolaan sumber daya teknologi
sumber daya alam secara tepat guna
alam dan optimal dan yang
lingkungan berkelanjutan mendapat
hidup fasilitasi dari
dengan tetap pemerintah
menjaga (unit)
kelestariann
ya
70 Persentase 54,25 63,8 67,5 69,62 68,61 101,47 Tercapai
Peningkatan
Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
pertahun (%)

71 Produktivita 80 0,05 22,81 94,12 24,25 Pesimis


s Hasil Tercapai
Hutan
Pertahun
(m3/Hektar)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 97


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
%
Capaian Status
Indikator
R R R T 2019 target
Misi Tujuan Kinerja R 2016
2017 2018 2019 2021 terhadap akhir
Sasaran
target rpjmd
2021

72 Produktivita 57,2 57,16 58,16 60,20 61,36 98,11 Pesimis


s hasil Tercapai
pertanian
pertahun
(ton/Hektar)

73 Persentase 798 0 57,95 59,90 90 66,56 Pesimis


bangunan Tercapai
ber- IMB (%)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun keempat
pelaksanaan RPJMD (Tahun 2019) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD
(Tahun 2021) dari 73 Indikator Kinerja Sasaran maka capaian setiap Misi sebagai
berikut:
1. Misi 1: jumlah indikator 21, sudah tercapai: 18, Optimis tercapai:3;
2. Misi 2: jumlah indikator 11, sudah tercapai: 8, Optimis tercapai:3;
3. Misi 3: jumlah indikator 10, sudah tercapai: 5, Optimis tercapai:3,pesimis
tercapai: 2
Indikator pesimis tercapai :
a. Kapasitas APIP dilihat dari skor IACM (Level);
b. Realisasi Indikator Kinerja yang tercapai sesuai target (%).
4. Misi 4: jumlah indikator 21, sudah tercapai: 13, Optimis tercapai:5,pesimis
tercapai: 3
Indikator pesimis tercapai :
a. Tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan (Jumlah)
b. Luas lingkungan pemukiman kumuh
c. Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik
5. Misi 5: jumlah indikator 5, sudah tercapai: 5, Optimis tercapai:0,pesimis tercapai:
0
6. Misi 6: jumlah indikator 5, sudah tercapai: 1, Optimis tercapai:1,pesimis tercapai:
3
Indikator pesimis tercapai :
a. Produktivitas Hasil Hutan Pertahun (m3/Hektar)
b. Produktivitas hasil pertanian pertahun (ton/Hektar)
c. Persentase bangunan ber- IMB (%)
Untuk lebih memudahkan mengetahui capaian kinerja indikator sasaran
setiap Misi berikut rekapitulasi capaian indikator sasaran setiap Misi.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 98


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 2.89.
Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Akhir RPJMD 2016-2021
Sudah Optimis Pesimis % Sudah
Misi/Tujuan Jumlah
Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai
1 Meningkatkan kualitas SDM yang 21 18 3 0 86%
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
YME, berbudaya serta menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi
1 Meningkatkan derajat kesehatan 9 9 100%
Masyarakat
2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, 12 9 3 75%
Kreatif,Berbudaya, Berkarakter dan
Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi
2 Mengembangkan produk unggulan 11 8 3 0 73%
berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang
sinergi dan berdaya saing serta
berwawasan lingkungan untuk
menciptakan lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan

3 Meningkatkan Usaha Ekonomi Daerah 11 8 3 0 73%


dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal
3 Menciptakan pemerintahan yang 10 5 3 2 50%
katalistik dan dinamis dengan
mengedepankan pronsip good governance
didukung kelembagaan yang efektif dan
kinerja aparatur yang kompeten serta
pemanfaatan teknologi informasi

4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan, 10 5 3 2 50%


Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang
efektif,efisien dan akuntabel.
4 Menyediakan infrastruktur daerah yang 21 13 5 3 62%
merata guna mendukung peningkatan
kualitas pelayanan dasar dan percepatan
pembangunan
5 Menciptakan Iklim yang kondusif bagi 6 4 1 1 67%
pelaksanaan pembangunan dan investasi
(Senafas dengan Nawa Cita butir Kedelapan :
"Melakukan revolusi karakter bangsa")
6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan 15 9 4 2 60%
yang berkualitas dan merata diseluruh
wilayah dengan menekankan pada
pembangunan desa

5 Mendorong terciptanya partisipasi dan 5 5 0 100%


kemandirian masyarakat, kesetaraan dan
keadilan gender serta perlindungan anak
disemua bidang pembangunan
7 Mewujudkan peran serta dan kemandirian 5 5 0 100%
masyarakat dalam pembangunan tanpa
membedakan gender dengan memperhatikan
hak hak anak
6 Mendorong terciptanya pengelolaan 5 1 1 3 20%
sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan tetap menjaga kelestariannya
8 Memanfaatkan sumber daya alam secara 5 2 3 0%
optimal dan berkelanjutan

Jumlah 73 50 15 8 68%
Prosen 100% 68% 21% 11%

Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Semarang melalui


pengukuran pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 99


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Semarang Tahun 2016-2021 diklasifikasikan kedalam aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Pencapaian
kinerja IKU RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 juga menjadi tolok
ukur kemajuan pembangunan Kabupaten Semarang.
Capaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah sampai Tahun 2019
berdasarkan aspek pembangunan daerah yang meliputi Aspek Kesejahteraan
Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 2.90.
Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan
Aspek Pembangunan Daerah Sampai Dengan Tahun 2019
NO ASPEK/FOKUS/BID Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target % Capaian Status
ANG URUSAN/ 2016 2017 2018 2019 Akhir s/d 2019 Capaian
INDIKATOR RPJMD terhadap terhadap
KINERJA 2021 target target
PEMBANGUNAN akhir akhir
DAERAH RPJMD RPJMD
2021 2021
ASPEK
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Fokus
Kesejahteraan dan
Pemerataan
Ekonomi
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
1. Persandian
Tingkat Pertumbuhan Pesimis
1.1. % 5,3 5,47 5,79 5,59 6,5 86,00
Ekonomi Tercapai

1.2. Sudah
Angka harapan hidup Tahun 72,42 75,55 75,62 75,63 72,78 103,92
Tercapai

1.3. Pendapatan per 39.875.48 43.030.00 44.434.490 47.225.462, Sudah


Juta(Rp) 7.161 659481,39
kapita 8 0 ,19 00 Tercapai

1.4. Triliyun( 40.100.26 44.222.57 46.231.705 49.766.569, 23,5 21177263 Sudah


Nilai PDRB
Rp) 6 4 ,95 51 6,21 Tercapai

1.5. Sudah
Laju Inflasi % 2,39 3,67 2,8 2,93 4,5 134,89
Tercapai

Kontribusi PAD Sudah


1.6. % 16,10 15,65 18,06 18,68 17 109,88
terhadap Total APBD Tercapai

1.7. Persentase penduduk Optimis


% 8,15 7,78 7,29 7,04 6,5 91,69
miskin Tercapai
Fokus
Kesejahteraan
Masyarakat
Pendidikan
1.

Rata-rata lama Sudah


Tahun 7,33 7,48 7,87 8,01 7,38 108,54
1.1. sekolah Tercapai

Angka harapan lama Sudah


1.2. Tahun 12,83 12,84 12,85 12,94 12,88 100,47
sekolah Tercapai

Peningkatan
penyaluran beasiswa Sudah
% 3,24 0,03 5,04 5,45 5,32 102,44
1.3. miskin Tercapai

Kesehatan
2.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 100


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO ASPEK/FOKUS/BID Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target % Capaian Status
ANG URUSAN/ 2016 2017 2018 2019 Akhir s/d 2019 Capaian
INDIKATOR RPJMD terhadap terhadap
KINERJA 2021 target target
PEMBANGUNAN akhir akhir
DAERAH RPJMD RPJMD
2021 2021

Prevalensi Gizi Sudah


% 3,20 2,92 2,9 3,12 4,95 136,97
2.1. kurang pada balita Tercapai

Fokus Seni Budaya


dan Olahraga
Kebudayaan
1.

Jumlah peningkatan Sudah


Grup 20,00 76 1.060 54,00 24 225,00
grup kesenian Tercapai
1.1.

ASPEK PELAYANAN
UMUM
Fokus Layanan
Urusan Wajib

Urusan Wajib
Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar

Pendidikan
1.
1.1. Pendidikan dasar:

1.1. Angka Partisipasi


1. Sekolah :

Optimis
Usia 7 - 12 Tahun % 100,00 100 100 99,81 100 99,81
Tercapai
Sudah
Usia 13 - 15 Tahun % 95,65 95,65 97,2 97,35 96,93 100,43
Tercapai
Sudah
Usia 16 -18 Tahun % 59,72 - 74,39 74,69 61,4 121,16
Tercapai
Kesehatan
2.
Persalinan oleh
Sudah
2.1. tenaga yang % 99,85 99,92 99,95 99,97 95 105,23
Tercapai
berkompeten
Persentase
pemenuhan Sudah
% 26,06 29,39 35,34 34,56 16,5 209,45
2.2. pelayanan kesehatan Tercapai
masyarakat pertahun
2.3. Angka Kematian Bayi Per Sudah
11,15 7,6 7,13 7,42 9,8 124,29
(AKB) 1.000 KH Tercapai

2.4. Angka Kematian Per Sudah


12,41 8,8 8,38 8,20 11,4 127,07
Balita (AKABA) 1.000 KH Tercapai

Per
Angka Kematian Ibu Sudah
2.5. 100.000 103,39 111,83 51,47 70,71 115 138,51
(AKI) Tercapai
KH
Persentase rumah
Sudah
2.6. tangga yang ber PHBS % 39,60 52,7 73,38 80,56 60 134,27
Tercapai
strata sehat utama
Persentase
Pemenuhan sarana Sudah
% 20,28 12,9 12,9 84,54 7,83 1079,69
2.7. dan prasarana Tercapai
kesehatan
PekerjaanUmum dan
Penataan Ruang
3.
3.1.
Pekerjaan Umum

3.1. Persentase panjang


Sudah
1. jalan yang terpasang % 27,00 30,8 32,17 37,95 32,88 115,42
Tercapai
PJU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 101


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO ASPEK/FOKUS/BID Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target % Capaian Status
ANG URUSAN/ 2016 2017 2018 2019 Akhir s/d 2019 Capaian
INDIKATOR RPJMD terhadap terhadap
KINERJA 2021 target target
PEMBANGUNAN akhir akhir
DAERAH RPJMD RPJMD
2021 2021

3.1. Luas Irigasi Pertanian Optimis


2. % 51,44 58,4 62,32 61,20 63,12 96,96
dalam kondisi baik Tercapai

3.1. Persentase Luas


Optimis
3. Irigasi dalam kondisi % 51,44 58,4 62,32 61,20 76 80,53
Tercapai
baik

3.1. Persentase penduduk


Sudah
4. berakses sanitasi % 87,80 95,95 100 100,00 100 100,00
Tercapai
sehat
Panjang jalan
3.1. Pesimis
kabupaten dengan % 74,82 75,56 77,46 80,74 85 94,99
5. Tercapai
kondisi baik

3.2. Penataan Ruang

3.2. Tersedianya Ruang Sudah


Ha 529,52 530,21 541 543,50 533,75 101,83
1. Terbuka Hijau Tercapai

3.2. Persentase bangunan Pesimis


% 798 57,46 57,85 59,90 90 66,56
2. ber-IMB Tercapai

Perumahan Rakyat
4. dan Kawasan
Permukiman

Luas lingkungan Pesimis


4.1. Ha 243,63 228,13 129,97 125,82 0 74,88
permukiman kumuh Tercapai

Rasio Rumah Layak Sudah


4.2. % 0,751 0,76 0,76 0,76 0,757 100,40
Huni Tercapai
Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
5.
Perlindungan
Masyarakat
Persentase
Sudah
5.1. penurunan % 103 50 44,88 45,10 32 140,94
Tercapai
pelanggaran perda
Persentase
penurunan Sudah
5.2. % 122,59 9,2 7,59 8,20 1 820,00
pelanggaran Tercapai
trantibum

6. Sosial

Jumlah Lembaga
pendidikan
Optimis
6.1. keagamaan yang % 0 82,52 95 97,83 100 97,83
Tercapai
mendapatkan
bantuan
Persentase
penurunan tingkat Sudah
6.2. % 0,93 4,94 3,2 3,57 1,6 223,13
penyandang masalah Tercapai
sosial
Urusan Wajib Tidak
Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Calon tenaga kerja Sudah


1.1. % 3,59 3,65 4,28 7,85 4,61 170,28
yang Terampil Tercapai
Pencari kerja yang Sudah
1.2. % 76,34 76,53 72,11 72,44 22 329,27
ditempatkan Tercapai
Tingkat
Optimis
1.3 pengangguran % 1,93 1,93 2,28 2,58 3,5 126,29
Tercapai
terbuka

Keselamatan dan
Optimis
Perlindungan tenaga % 76,39 78,04 80 82,94 84 98,74
1.4. Tercapai
kerja

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 102


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO ASPEK/FOKUS/BID Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target % Capaian Status
ANG URUSAN/ 2016 2017 2018 2019 Akhir s/d 2019 Capaian
INDIKATOR RPJMD terhadap terhadap
KINERJA 2021 target target
PEMBANGUNAN akhir akhir
DAERAH RPJMD RPJMD
2021 2021

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.
Persentase
Sudah
2.1. pemenuhan fasilitas % 8,93 13,19 15,32 19,57 14,07 139,09
Tercapai
umum untuk anak

3. Pangan

3.1. Ketersediaan Pangan Kg/Kap/ Sudah


273,75 257,27 228,56 234,24 182 128,70
Utama Tahun Tercapai
3.2. Sudah
Pola pangan harapan % 84,60 85 85,6 93,60 92 101,74
Tercapai
4. Lingkungan Hidup

4.1. Persentase Sudah


% 14,64 20,55 24,34 29,40 21,49 136,81
penanganan sampah Tercapai

Persentase penduduk
Optimis
berakses air minum % 83,80 89,8 96,13 97,66 100 97,66
4.2. Tercapai
aman

4.3. Persentase TPS Sudah


% 0,76 0,87 0,92 0,92 0,83 110,84
persatuan penduduk Tercapai
Jumlah penerapan
teknologi tepat guna
Sudah
yang mendapat Unit 3,00 10 22 60,00 38 257,02
Tercapai
4.4. fasilitasi dari
pemerintah
Pemberdayaan
5. Masyarakat dan Desa
Swadaya masyarakat
terhadap program Sudah
% 7,00 67 30 73,00 8 912,5
5.1. pemberdayaan Tercapai
masyarakat
Persentase Lembaga
Sudah
5.2. kemasyarakatan desa % 100,00 100 100 100,00 100 100,00
Tercapai
yang Aktif
Pengendalian
Penduduk dan
6. Keluarga Berencana
Persentase
Sudah
6.1. kesejahteraan dan % 78,20 78,87 78,51 78,77 58,77 134,03
Tercapai
ketahanan keluarga
7. Perhubungan
Tipe= A Tipe
1,00 0 0
(Buah) A=0
Jumlah pelabuhan Tipe= B
laut/udara/ terminal 0,00 0 0
(Buah
bus
7.1. Tipe= C Sudah
7,00 7 7 Tipe C=9 9 100,00
(Buah Tercapai
7.2. Sudah
Angkutan darat % 0,100 0,06 0,080 0,109 0,021 519,05
Tercapai
Komunikasi dan
8. Informatika
Persentase
Infrastruktur
Sudah
Jaringan yang % 100,00 100 100 100,00 100 100,00
Tercapai
8.1. terkoneksi dengan
baik
Persentase Sistem
Informasi Yang Dapat Sudah
% 24,44 56,52 56,52 56,52 51,22 110,35
8.2. Diaplikasikan Secara Tercapai
Optimal

Koperasi, Usaha Kecil


dan Menengah
9.
Persentase
Sudah
9.1. Peningkatan jumlah % 1,80 2,26 2 2,00 2 100,00
Tercapai
unit UMKM yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 103


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO ASPEK/FOKUS/BID Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target % Capaian Status
ANG URUSAN/ 2016 2017 2018 2019 Akhir s/d 2019 Capaian
INDIKATOR RPJMD terhadap terhadap
KINERJA 2021 target target
PEMBANGUNAN akhir akhir
DAERAH RPJMD RPJMD
2021 2021
Berijin

9.2. Jumlah Koperasi Optimis


Unit 50,00 85 120 155 228 67,98
yang berkualitas Tercapai

9.3. Nilai volume usaha Juta Sudah


697.106 705.692 2.816.364 1.694.831 741008 228,72
koperasi (Rp.) Tercapai
Jumlah Usaha Mikro Sudah
9.4. Unit 10.296 10.529 11.028 11.428 10.816 105,66
Binaan Tercapai
10. Penanaman Modal

10. Jumlah investor Sudah


Buah 579,00 405 258 725 370 195,95
1 (PMDN/PMA) Tercapai

10. Jumlah nilai investasi Milyar 3.332.956,8 Sudah


295,60 396,69 1.776,87 522,83 637,48
2 (PMDN/PMA) (Rp) 3 Tercapai
Persentase
10. Sudah
Peningkatan Nilai % 0,27 339,58 77,01 82,87 9,6 863,23
3 Tercapai
investasi Daerah
Kepemudaan dan
11.
Olahraga
11. Persentase organisasi Sudah
% 38,46 30,77 30 40,00 40 100,00
1 Pemuda berprestasi Tercapai
Indeks cabang
11. Optimis
olahraga yang % 50,00 50 83,33 89,29 93 96,01
2 Tercapai
berprestasi
12. Kebudayaan
Peningkatan jumlah
12. Sudah
Museum dan Buah 3,00 14 49 94,00 7 1342,86
1 Tercapai
Kepurbakalaan
Fokus Layanan
Urusan Pilihan
1. Pariwisata
Persentase
peningkatan Sudah
2.1. % 7,02 39,23 44,64 13,78 7,18 191,92
pendapatan daerah Tercapai
dari sektor pariwisata

Pertanian
2.
Persentase kebijakan
Sudah
2.1. usaha tani yang % 100,00 100 100 100,00 100 100,00
Tercapai
terlaksana

Produktivitas hasil Ku/Hekt Pesimis


2.2. 57,20 57,16 58,16 60,20 61,36 98,11
pertanian pertahun ar Tercapai

3. Kehutanan
Produktivitas Hasil m2/Hekt Pesimis
3.1. 80,00 0,05 22,81 94,12 24,24
Hutan Pertahun ar Tercapai
4. Perindustrian
Persentase
Sudah
4.1. pembinaan kelompok % 13,46 18 18 20,00 20 100,00
Tercapai
industri

Persentase
peningkatan jumlah Sudah
4.2. % 1,80 1,18 1,64 2,00 2 100,00
industri kecil yang Tercapai
Berijin

Fokus Layanan
Penunjang Urusan
Pemerintahan
1. Perencanaan
Persentase usulan
Sudah
1.1. kegiatan berbasis % 55,42 38,75 66,79 88,05 70 125,79
Tercapai
musrenbang yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 104


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO ASPEK/FOKUS/BID Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target % Capaian Status
ANG URUSAN/ 2016 2017 2018 2019 Akhir s/d 2019 Capaian
INDIKATOR RPJMD terhadap terhadap
KINERJA 2021 target target
PEMBANGUNAN akhir akhir
DAERAH RPJMD RPJMD
2021 2021
tertuang dalam RKPD

2. Keuangan
Sudah
2.1. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 100
Tercapai
Kepegawaian serta
Pendidikan dan
3. Pelatihan
Persentase
Kesesuaian
Optimis
penempatan PNS % 87,15 97,35 98,55 99,03 100 99,03
Tercapai
3.1. dalam jabatan
struktural
Persentase
Optimis
3.2. peningkatan disiplin % 99,93 99,94 99,96 99,91 99,97 99,94
Tercapai
pegawai
Persentase
Sudah
3.3. pemenuhan % 88,69 97,79 100 102,37 94 108,90
Tercapai
kebutuhan diklat PNS
Fungsi Lain Sesuai
dengan Ketentuan
4.
Peraturan Perundang-
undangan

4.1. Sekretariat Daerah

Realisasi Indikator
4.1. Pesimis
Kinerja yang tercapai % 96,92 73,23 83,5 78,02 100 78,02
1. Tercapai
sesuai target

Persentase
masyarakat yang
4.1. Optimis
mengakses media % 24,59 21,49 22,44 29,59 32,72 90,43
2. Tercapai
informasi
pembangunan daerah

4.1. Optimis
Skor evaluasi SAKIP C CC CC CC B 96,85
3. Tercapai
Persentase
4.1. Sudah
peningkatan kualitas % 100,00 100 100 100,00 100 100,00
4. Tercapai
penyusunan LPPD
4.1. Kapasitas APIP dilihat Pesimis
% 2 2 2 3 4 75,00
5. dari skor IACM (Level) Tercapai
4.1. Skor hasil evaluasi Optimis
% 0 2 2 3 4 75,00
6. SPIP (Level) Tercapai

ASPEK DAYA SAING


DAERAH
Fokus Kemampuan
Ekonomi Daerah
1. Pertanian
Indeks Nilai Tukar Optimis
1.1. Petani % 100,78 101,54 103,04 102,15 103,39 98,80
Tercapai
Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastuktu
r
Pekerjaan Umum dan
1.
Penataan Ruang
Tersedianya dokumen
Pesimis
1.1. tata ruang yang Jumlah 0 0 0 0 4 0,00
Tercapai
disahkan
Sudah
1.2. Rasio elektrifikasi 99,00 99 100 100,00 100 100,00
% Tercapai
Persentase Kondisi
Optimis
1.3. infrastruktur dalam 63,00 71,32 77,98 79,62 89,8 86,66
Tercapai
kondisi baik %

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 105


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
NO ASPEK/FOKUS/BID Satuan Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target % Capaian Status
ANG URUSAN/ 2016 2017 2018 2019 Akhir s/d 2019 Capaian
INDIKATOR RPJMD terhadap terhadap
KINERJA 2021 target target
PEMBANGUNAN akhir akhir
DAERAH RPJMD RPJMD
2021 2021
2. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Sudah


2.1. 54,25 64,28 66,74 68,86 68,7 100,23
Lingkungan Hidup % Tercapai
Persentase
Peningkatan Indeks Sudah
2.3. 0,18 63,8 91,11 69,62 68,61 101,47
Kualitas Lingkungan Tercapai
Hidup pertahun %
3. Perhubungan
Rasio panjang jalan Sudah
3.1. per jumlah kendaraan 0,18 0,363 0,16 0,151 0,14 107,86
% Tercapai
Fokus Iklim
Berinvestasi
Pemberdayaan
1. Masyarakat dan Desa

Indeks pembangunan Sudah


1.1. % 29,50 37,8 56,8 73,00 60 121,67
Desa Tercapai

2. Penanaman Modal
Indeks Kepuasan
Masyarakat pada Optimis
1.1. % 84,75 81,38 89,73 90,50 92,12 98,24
Perangkat Daerah Tercapai
Perijinan
Fokus Sumber Daya
Manusia
Indeks Pembangunan Sudah
1. % 95,43 35,87 47,68 96,40 34 283,53
Gender Tercapai
Indeks Kepuasan Optimis
1,2 % 88,97 88,97 83,02 84,50 92,51 91,34
Masyarakat Tercapai

Rekapitulasi status capaian indikator kinerja per Aspek Pembangunan Daerah


sampai dengan Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021 diatas
sebagai berikut :
Tabel 2.91.
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sampai dengan Tahun 2019
Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021

Aspek Jumlah Sudah Optimis Pesimis Persentase


Tercapai Tercapai Tercapai (%)
Tercapai

Aspek Kesejahteraan 12 10 1 1 83%


Masyarakat
Aspek Pelayanan Umum 68 46 14 8 68%
Aspek Daya Saing 11 6 4 1 55%
Jumlah 91 62 19 10 68%

Secara ringkas capaian IKU berdasarkan aspek pembangunan daerah


diuraikan sebagai berikut:
1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sampai dengan Tahun 2019 jika dibanding dengan target akhir RPJMD
Tahun 2021 yang diukur melalui 12 indikator kinerja utama (IKU), sebanyak 10
indikator sudah tercapai (83%), sebanyak 1 indikator optimis tercapai dan sebanyak
1 indikator pesimis tercapai. Indikator yang pesimis tercapai sampai akhir RPJMD
Tahun 2021 yaitu Pertumbuhan ekonomi.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 106


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2. Aspek Pelayanan Umum
Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan, sebagai upaya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara
fisik maupun sosial. Pelayanan Umum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Semarang sampai dengan Tahun 2019 dibanding dengan target akhir RPJMD Tahun
2021, dari 68 IKU sebanyak 47 indikator sudah tercapai (69%), sebanyak 14
indikator optimis tercapai, dan sebanyak 7 indikator pesimis tercapai. Indikator
yang pesimis tercapai sebagai berikut :

a. Panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik;


b. Persentase bangunan ber-IMB;
c. Luas lingkungan pemukiman kumuh;
d. Produktivitas hasil pertanian pertahun;
e. Produktivitas hasil hutan pertahun;
f. Realisasi indikator kinerja yang tercapai sesuai target;
g. Kapasitas APIP dilihat dari skor IACM.

3. Aspek Daya Saing Daerah


Aspek Daya Saing Daerah melalui 11 indikator yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sampai dengan Tahun 2019
dibanding dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sudah tercapai sebanyak 6
indikator sebesar 55%, sebanyak 4 indikator optimis tercapai dan sebanyak 1
indikator pesimis tercapai. Indikator yang pesimis tercapai tersebut adalah
tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan. Hal ini dikarenakan belum
disahkannya Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah,
sehingga aturan turunan Perda RTRW belum dapat dilaksanakan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah


2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021,
teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi
kinerja pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2019, meliputi :
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2019 mencapai 5,02% dan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 mencapai 5,41%.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2019 mencapai
angka 5,59%, meskipun pemerintah sudah memacu pertumbuhan ekonomi dengan
member kemudahan dalam berinvestasi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini
disebabkan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional masih lemah
dan belum stabil. Selain itu melambatnya pertumbuhan ekonomi Tahun 2019
dibandingkan Tahun 2018 juga disebabkan banyaknya investasi tidak seluruhnya
dinikmati masyarakat Kabupaten Semarang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 107


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
2. Kemiskinan
Isu kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah, terutama di
mayoritas negara berkembang, sebab dengan menurunnya angka kemiskinan
merupakan tolok ukur pembangunan. Persentase penduduk miskin Indonesia
sampai dengan Tahun 2018 sebesar 9,22%, sedangkan Provinsi Jawa Tengah
sebesar 10,58%.
Demikian halnya dengan Kabupaten Semarang dimana persentase penduduk
miskin Tahun 2019 sebesar 7,04%, meskipun mengalami penurunan dari Tahun
2018 sebesar 7,29% dan lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
namun masih lebih tinggi daripada Kota Semarang maupun Kota Salatiga.
3. Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Semarang Tahun 2019
sebesar 2,58% mengalami peningkatan sebesar 0,30% jika dibandingkan Tahun
2018 sebesar 2,28%. Terjadinya kenaikan TPT Kabupaten Semarang karena adanya
beberapa hal yaitu:
a. Dampak dari persaingan global yang mengarah pada revolusi industri 4.0;
b. Dampak dari efisiensi produksi yang lebih berorientasi pada otomasi proses
produksi dengan memanfaatkan mesin-mesin industri untuk menggantikan
tenaga manusia. Hal ini berakibat/berdampak pada semakin berkurangnya
peluang angkatan kerja di Kabupaten Semarang yang pada umumnya masih
mengadalkan skill konvensional;
c. Tutupnya 2 (dua) pabrik rokok besar yang berada di wilayah Kabupaten
Semarang;
d. Berkurangnya kemampuan bayar 26 perusahaan sehingga terjadi PHK.
4. Daya Dukung Lingkungan
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan isu penting
baik secara global maupun nasional. Salah satu upaya untuk menjaga
keseimbangan daya dukung lingkungan adalah dengan menjaga/menambah Ruang
Terbuka Hijau (RTH). Sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi RTH pada wilayah
kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.
RTH Kabupaten Semarang sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW adalah
30% dari luas perkotaan atau 2.100 Ha, yang tersebar di 6 wilayah perkotaan di
Kabupaten Semarang. Realisasi capaian ketersediaan ruang terbuka hijau sampai
dengan tahun 2018 adalah seluas 541,29 Ha atau baru mencapai 25,78% dari luas
wilayah perkotaan Kabupaten Semarang.
Sedangkan pada tahun 2019 terdapat penambahan area ruang terbuka hijau
menjadi seluas 543,50 Ha atau baru mencapai 25,88% dari luas wilayah perkotaan
Kabupaten Semarang, dengan penambahan yang dilakukan oleh pihak swasta.
Dengan demikian ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Semarang
masih belum dapat memenuhi target yang diamanatkan dalam RTRW dan tentunya
diperlukan kerja keras untuk dapat merealisasikan hal tersebut ditengah semakin
meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan budidaya lahan,
khususnya untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan permukiman.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 108


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5. Kesenjangan Antar Wilayah
Perkembangan wilayahdi Kabupaten Semarang belum merata, hal ini
tercermin dari belum adanya keterpaduan, interkoneksi dan integrasi pembangunan
di wilayah-wilayah yang potensial, strategis, dan cepat tumbuh, dengan wilayah-
wilayah sekitarnya. Akibatnya, kemajuan yang berlangsung di wilayah strategis dan
cepat tumbuh belum mampu memberikan pengaruh positif kepada wilayah
tertinggal di sekitarnya.
Kondisi ini mengakibatkan timbulnya ketimpangan antar wilayah di
Kabupaten Semarang, khususnya ketimpangan antara wilayah perkotaan sebagai
representasi wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan wilayah perdesaan sebagai
wilayah penyangga perkotaan yang berimplikasi pada munculnya berbagai masalah
terkait dengan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan lain sebagainya.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah


2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Permasalahan utama pada urusan pendidikan adalah
a. Masih adanya angka putus sekolah pada usia 7-12 Tahun serta anak disabilitas
yang tidak bersekolah;
b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lembaga PAUD;
c. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan Formal dan Non Formal
belum memenuhi standar;
d. Terbatasnya pemenuhan sarana seperti buku perpustakaan, meubelair, alat
peraga siswa, dan TIK pada sekolah;
e. Terbatasnya bantuan pendidikan yang diterima sehingga ada beberapa kegiatan
yang tidak berlanjut;
f. Masih terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas;
g. Minimnya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (paket A, B
dan C).
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Permasalahan utamanya adalah:
a. Belum optimalnya penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk akibat pola
asuh/pola pemberian makanan yang tidak tepat;,
b. Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular;
c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS);
d. Terbatasnya lokasi pustu yang memenuhi persyaratan;
e. Belum optimalnya pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);.
f. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sekolah sehat baik SD maupun
SMP.
g. Masih adanya persalinan yang ditolong tenaga non kesehatan;
h. Belum optimalnya penerapan SPM di Bidang kesehatan;
i. Masih adanya kasus kematian ibu dan balita.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 109


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Permasalahan utama adalah :
a. Beban kendaran yang melebihi tonase kelas jalan tidak sebanding dengan
keadaan jalan;
b. Belum optimalnya pencapaian universal akses;
c. Kurang optimalnya gorong-gorong dalam menampung debit air;
d. Terbatasnya akses pejalan kaki (Trotoar) di sepanjang jalan;
e. Belum seluruh wilayah terpasang PJU;
f. Minimnya akses Ruang Terbuka Publik yang dimiliki;
g. Meningkatnya kerusakan saluran irigasi;
h. Terbatasnya JPO di daerah;
i. Kondisi struktur geologi tanah dibeberapa wilayah tidak stabil / daya dukung
rendah;
j. Belum optimalnya penanganan drainase;
k. Kurangnya penegakan aturan terhadap pelanggaran pemafaatan ruang dan
perijinan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
b. Masih tingginya animo permintaan perumahan dibanding dengan penawaran;
c. Keterbatasan ruang/lahan untuk fasilitas sanitasi public;
d. Belum optimalnya penanganan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH);
e. Masih terdapat beberapa wilayah/lokasi tidak mempunyai sumber air;
f. Sebagian besar masyarakat miskin berada didaerah rawan kekeringan
( berpontensi terjadinya dampak sosial);
g. Belum optimalnya penanganan kebutuhan air bersih di daerah;
h. Bertambanya jumlah penduduk tidak sebanding dengan tempat pemakaman
umum.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta
Perlindungan Masyarakat
a. Terbatasnya kendaraan pemadam kebakaran dibanding luas wilayah;
b. Belum optimalnya petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas);
c. Meningkatnya ancaman kejahatan dan konflik sosial akibat globalisasi informasi;
d. Belum adanya lokasi PKL sehingga muncul PKL yang menempati lokasi larangan;
e. Belum optimalnya pencegahan dini terhadap penyebaran dan penggunaan
narkoba;
f. Masih adanya prostitusi liar dan terselubung;
g. Masih adanya pembangunan yang melanggar perda RTRW;
h. Belum optimalnya penanganan bencana di Kabupaten Semarang;
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Permasalahan utama dalam urusan Sosial adalah :
a. Terjadinya peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);
b. Kurangnya rumah singgah dan panti sosial PGOT;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 110


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
c. Belum optimalnya peran perusahaan-perusahaan dalam penanganan PMKS
dilingkungan sekitar;
d. Belum optimalnya peran Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusaan
(TJLSP),
e. Kurang optimalnya bantuan dari Pemerintah dalam mengurangi PMKS;
f. Belum tersedianya sarana dan prasarana bagi penyandang masalah sosial;
g. Belum optimalnya penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di
luar panti.
2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Permasalahan utama adalah
a. Rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja muda;
b. Rendahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan bidang
ketenagakerjaan;
c. Meningkatnya pengangguran terbuka akibat penggantian manusia dengan mesin-
mesin;
d. Terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ada di daerah;
e. Tingginya angka PHK akibat berkurangnya kemampuan bayar perusahaan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan utama adalah
a. Belum optimalnya forum anak tingkat kabupaten;
b. Kurangnya komitmen stakeholder mewujudkan kabupaten layak anak;
c. Meningkatnya permasalahan traficking dan kekerasan terhadap perempuan dan
anak.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
a. Terdapat produk pangan yang tidak aman beredar di masyarakat;
b. Belum optimal pemanfaatan teknologi informasi;
c. Ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah belum merata;
d. Belum optimal sarana dan prasarana distribusi pangan.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Permasalahan utama adalah
a. Masih banyaknya tanah belum bersertifikat;
b. Masih terdapat sengketa pertanahan;
c. Belum optimalnya alih fungsi lahan.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
a. Terbatasnya armada pengangkut sampah;
b. Kurangnya SDM yang menangani sampah dibanding luasan wilayah;
c. Rendahnya kualitas air sungai;
d. Kurangnya pengelolaan sampah tuntas dan lokasi TPS;
e. Berkurangnya tutupan lahan/vegetasi;
f. Pendangkalan karena sedimentasi pada Danau Rawa Pening.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Permasalahan utama adalah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 111


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
a. Belum optimalnya pemanfaatan media online untuk mengurus dokumen
kependudukan;
b. Belum dipergunakanya database kependudukan secara optimal;
c. Terbatasnya daya jangkau dan sarana prasarana pendukung pelayanan
administrasi kependudukan;
d. Terbatasnya ruang penyimpanan dokumen kependudukan.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan utama adalah
a. Terbatasnya sarana dan prasarana perekonomian di pedesaan;
b. Belum optimal pelayanan aparatur pemerintah desa;
c. Kurang optimalnya pengelolaan keuangan desa;.
d. Belum optimalnya peran karang taruna dalam pembangunan desa;
e. Masih rendahnya pengetahuan aparatur desa terkait laporan DD,ADD,BHPDRD.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Permasalahan utama adalah :
a. Belum optimalnya kepedulian masyarakat dalam program KB;.
b. Belum optimalnya pendataan keluarga;
c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB;
d. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang PMS,HIV/AIDS;
e. Kurangnya sarana prasarana klinik KB;
f. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang KRR;.
g. Tingginya angka kegagalan dalam pelayanan KB.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Permasalahan utama adalah :
a. Terbatasnya transportasi di daerah perbatasan/terpencil;
b. Kurangnya Sarana Keselamatan Jalan;
c. Terbatasnya perangkat infokom LLAJ;
d. Terbatasnya rambu-rambu lalu lintas di setiap wilayah;
e. Belum tersedianya Zona Selamat Sekolah;
f. Meningkatnya jumlah kendaraan dibanding lebar jalan yang ada.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
a. Kurangnya sarana prasarana TI yang merata dan efisien di seluruh wilayah
Kabupaten Semarang;
b. Belum terintegrasi Sistem Informasi secara optimal;
c. Belum optimalnya pelayanan informasi public.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a. belum optimal pengelolaan koperasi;
b. SDM pengurus koperasi belum sesuai standar;
c. keterbatasan modal koperasi;
d. Rendahnya pengawasan dalam pengelolaan koperasi;
e. Belum adanya aturan tentang pelaporan pada koperasi;
f. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM Center;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 112


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
a. Belum ditetapkannya kawasan definitif yang peruntukan industri;
b. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan perizinan terintegrasi secara
elektronik (OSS);
c. Masih terdapat investor yang membeli lahan di luar zona industri;
d. Terbatasnya sarana dan prasarana promosi investasi;
e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan utama adalah
a. Belum optimalnya prestasi organisasi pemuda;
b. Berkurangnya kualitas sarana dan prasarana yang memfasilitasi kegiatan
kepemudaan dan olahraga;
c. Rendahnya minat pemuda untuk berpartisipasi dalam kompetisi;
d. Belum tersedianya pengelolaan/manajerial pada organisasi kepemudaan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Permasalahan utama adalah
a. Terbatasnya SDM yang menguasai dibidang statistik;
b. referensi data pembangunan yang berbeda-beda.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
a. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian;
b. Belum tersedianya SDM khusus sandiman dan peralatannya;
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Permasalahan utama adalah
a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan warisan budaya;
b. Terbatasnya gedung kesenian yang representatif;
c. kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
d. masih rendahnya promosi budaya lokal;
e. Belum semua cagar budaya di konservasi.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Permasalahan utama adalah
a. Terbatasnya cakupan monitoring dan pembinaan perpustakaan;
b. Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;
c. Belum optimalnya dukungan pengembangan perpustakaan;
d. Belum terkelolanya perpustakaan di tingkat Desa.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Permasalahan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan
kearsipan
2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
a. Kurangnya jumlah benih unggul yang berkualitas;
b. Tingginya harga pakan ikan;
c. Keterbatasan bahan baku dan pemasaran perikanan;
d. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 113


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
e. Keterbatasan pasar perikanan sehingga belum bisa bersaing ditingkat antar
wilayah.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
a. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi pada sektor Pariwisata;
b. Kurangnya publikasi dan informasi promosi pariwisata;
c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata;
d. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif;
e. Belum optimalnya kemitraan dengan daerah lain soal pariwisata.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
a. Belum optimalnya produk pertanian yang berkualitas;
b. Rendahnya penggunaan benih unggul;
c. Masih kurangnya jaringan irigasi yang memadai
d. Alih fungsi lahan pertanian;
e. Terdapat tanaman perkebunan yang tidak produktif;
f. Kurangnya ketersedian air;
g. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal bidang peternakan;
h. Terbatasnya penggunaan bidang teknologi pada usaha pembibitan ternak;
i. Belum optimalnya jejaring kemitraan pada produk-produk pertanian;
j. Lemahnya penguasaan pasar terhadap produk-produk pertanian daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
a. Sarana prasarana pasar belum memadai;
b. Terbatasnya pemasaran/promosi produk usaha;
c. Masih terdapat barang kadaluarsa yang beredar di pasaran;
d. Kurang tertatanya perdagangn ritel dan grosir;
e. Rendahnya inovasi pemasaran produk;
f. Terbatasnya barang modal, bahan baku untuk produksi..
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
a. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang industry, terutama dalam
pengembangan desain, penguasaan teknologi;
b. Terbatasnya ketersediaan jaringan informasi pasar dalam dan luar negeri bagi
produk IKM (industry kecil menengah)
c. Masih adanya pelaku usaha industri yang belum melaporkan usaha serta produk
usahanya;
d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal sebagai potensi industry
unggulan;
e. Belum adanya kawasan industri;
f. Kurangnya akses permodalan dan jangkauan pemasaran bagi IKM;
g. Masih terdapat produk IKM yang belum memiliki sertifikasi merk, pirt, halal.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
a. Terbatasnya kuota transmigran
b. Rendahnya ketrampilan dan keahlian calon transmigran
2.3.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
1. Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 114


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
a. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat
Daerah;
b. Belum optimalnya dukungan pelayanan KDH;
c. Belum optimalnya beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
d. Belum optimalnya tindak lanjut pelaksanaan kerjasama daerah;
e. Belum optimalnya penyusunan peraturan daerah dengan Undang-Undang.
2. Sekretariat DPRD
a. Belum optimalnya dukungan pelayanan DPRD;
b. Belum terukurnya target kinerja DPRD;
c. Belum konsistennya rencana kerja dengan jadwal pelaksanaan.
2.3.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
a. Kurangnya konsistensi program/kegiatan dalam dokumen perencanaan,
dokumen pembangunan dan dokumen anggaran
b. Belum optimalnya hasil-hasil monitoring dan evaluasi dalam penyusunan
perencanaan;
c. Kurang optimalnya pemahaman masyarakat terkait dengan prioritas-prioritas
pembangunan;
d. Belum optimalnya system pengelolaan data perencanaan.
2. Keuangan
a. Belum optimal pengelolaan potensi pendapatan daerah
3. Kepegawaian
a. Belum adanya regulasi peraturan yang mengatur pengangkatan pegawai melalui
jalur PPPK;
b. Masih rendahnya pemehaman pegawai untuk mengikuti diklat;
c. Belum optimalnya kesesuaianya penempatan PNS dengan jabatan yang
ditempati;
d. Masih rendahnya pengetahuan pegawai tentang kedisiplinan pegawai sesuai
peraturan perundang-undangan
4. Pendidikan dan Pelatihan
a. Belum optimalnya kapasitas SDM ASN
2.3.2.6 Penelitian dan Pengembangan
Masih belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam
pembangunan daerah di Kabupaten Semarang
2.3.2.7 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
1. Inpektorat Daerah
a. Kurang optimalnya pengetahuan tentang hasil tindak lanjut pemeriksaan;
b. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal di Perangkat Daerah.
2.3.2.8 Unsur Kewilayahan
1. Kecamatan
Permasalahan utama adalah
a. Belum optimalnya implementasi tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada
Camat;
b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan PATEN;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 115


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
c. Terbatasnya blangko permohonan KTP, KK dan KIA;
d. Terbatasnya pemahaman masayarakt terkait peraturan pengelolaan keuangan
dan perpajakan.
2.3.2.9 Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Dilaksanakan
1. Kesatuan Bangsa dan Politik
a. Belum optimalnya peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten
Semarang;
b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data
Ormas, WNA, dan konflik sosial;
c. Terbatasnya SDM untuk melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi di
wilayah KAbupaten Semarang;
d. Letak geografi Kabupaten Semarang yang berada diantara Kota
Salatiga,Kabupaten Temanggung, Kota Semarang dan Kabupaten Magelang
membuat Kabupaten Semarang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH II - 116


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH


Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi
daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Keberhasilan
pembangunan ekonomi daerah ditentukan oleh keselarasan kebijakan Pemerintah
Pusat, Regional serta Daerah dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi
dan potensi serta permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah.
Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 tumbuh 5,17%, merupakan
pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi
oleh faktor perekonomian global yang terus tumbuh meskipun melambat serta
meningkatnya harga komoditas. Dari sisi domestik, kinerja tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya investasi, ekspor yang tetap tumbuh, serta konsumsi masyarakat yang
stabil.
Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dimana
pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,19%. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, dimana pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang
Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,54%.
Pada tahun 2019 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02% lebih rendah
dibandingkan Tahun 2018, yaitu sebesar 5,17%. Arah kebijakan ekonomi makro
Indonesia Tahun 2019 diarahkan pada mempertahankan momentum pertumbuhan
ekonomi di tengah tahun politik, menjaga stabilitas makro ekonomi di tengah tekanan
eksternal dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara umum,
ekonomi Indonesia mendapat dukungan salah satunya dari Sektor Industri Pengolahan
yang tumbuh 4,15% melalui peningkatan permintaan luar negeri terhadap furnitur.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode Tahun 2020-2024 ditargetkan
berkisar antara 5,4% - 6,0%. Pertumbuhan ekonomi nasional ini akan tercapai dengan
didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar
tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Untuk dapat mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi
struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural
utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong
perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirasi pertambangan,
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 1


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,0 + 1 % sepanjang 2020 – 2024 dengan (i)
Meningkatkan produktivitas terutama pasca panen dan meningkatkan Cadangan
Pangan Pemerintah (CPP); (ii) Menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10
komoditas pangan strategis; (iii) Menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-
rata harga nasional, serta menurunkan disparitas harga antarwaktu; (iv) Menjangkar
ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) Meningkatkan kualitas
data/statistik.
Ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh sebesar 5,31%. Selama rentang waktu
5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berfluktuasi secara positif dari 5,14%
tahun 2014 menjadi 5,32% pada tahun 2018. Sedangkan pertumbuhan Perekonomian
Jawa Tengah pada Tahun 2019 mencapai 5,41% lebih tinggi di banding Tahun 2018
yang sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh semua lapangan
usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai kategori penyediaan akomodasi dan
makan minum.
Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2020 oleh Bank Indonesia diperkirakan mengalami
perbaikan kisaran 5,4-5,8%, dengan inflasi pada kisaran 3%±1%. Dalam rangka
pencapaian target pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa Tengah sebesar 7% perlu
dilakukan upaya dan strategi berupa (i) mendorong investasi industri strategis, (ii)
penguatan konektivitas dan sisten logistic melalui pembangunan infrastruktur, (iii)
penguatan sumber daya manusia dan iptek, (iv) mendorong ekspor produk tekstil dan
non tekstil, makanan dan minuman dan furniture, (v) melakukan substitusi impor, dan
(vi) pengembangan sektor kepariwisataan.
Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi
dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan merupakan misi kedua RPJMD Kabupaten Semarang Tahun
2016-2021, dengan arah kebijakan pada tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan
tahun kelima RPJMD 2016-2021 adalah Perwujudan Totalitas Bangunan MAJU MATRA
dengan prioritas: (1) Pemantapan daya saing ekonomi; (2) Pemantapan kelestarian
lingkungan hidup; (3) Pemantapan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; dan (4)
Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum.
Dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi serta
sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, maka
pembangunan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2021 dilaksanakan untuk
mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang guna mewujudkan totalitas
bangunan MAJU MATRA.

3.1.1. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2021


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang kurun waktu tahun 2014-2016
cenderung mengalami perlambatan, namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami
percepatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2018 sebesar 5,79%
meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5,65%. Struktur
perekonomian Kabupaten Semarang sampai dengan Tahun 2018 masih tetap dan
didominasi oleh Kategori Industri Pengolahan (37,78%), Kategori Konstruksi (13,73%),
sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda (11,65%) dan Kategori

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 2


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Pertanian, Kehutanan, Perikanan (10,60%). Sedangkan apabila dilihat dari
pertumbuhannya, tahun 2018 pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Kategori
Informasi dan Komunikasi (13,31%), jasa lainnya (11,31%) dan Kategori Jasa
Perusahaan (10,27%).
Inflasi Kabupaten Semarang kurun waktu 2014-2018 cenderung stabil, pada
tahun 2017 sebesar 3,67% mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 2,39%.
Namun pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 2,80%.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebesar 5,59%,
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar 5,79%. Pertumbuhan
ekonomi ini terutama didominasi dari sektor : Industri Pengolahan (39,54%), Konstruksi
(13,72%) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor (10,91%),
diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (10,81) dan Informasi dan Komunikasi
(3,51%).
Dengan melihat kondisi perekonomian nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten
Semarang tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Semarang Tahun 2021 adalah:
1. Kondisi perekonomian daerah yang dipengaruhi oleh perekonomian global, nasional
maupun regional;
2. Adanya Pandemi Covid 19 di Tahun 2020, berdampak pada penurunan kondisi
ekonomi dan sosial, sehingga perlu adanya prioritas pembangunan dalam rangka
percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial.
3. Potensi kenaikan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat;
4. Tuntutan menciptakan peluang investasi dan menjaga iklim investasi yang kondusif;
5. Perkembangan antar wilayah yang belum merata baik dari sisi sumber daya manusia
maupun infrastruktur.
Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi
Kabupaten Semarang adalah:
1. Posisi Kabupaten Semarang yang terletak di daerah segitiga emas jalur Jogja – Solo –
Semarang (Joglosemar) dan didukung pintu exit tol Bawen, mempunyai potensi
perekonomian yang sangat strategis sebagai kawasan yang layak untuk
dikembangkan utamanya pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata.
2. Potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Semarang baik di sektor pertanian,
perkebunan dan pariwisata yang dapat mendorong ekonomi masyarakat.
Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, maka perekonomian Kabupaten
Semarang dapat diproyeksi sebagai berikut:
Tabel 3.1.
Sasaran Makro Kabupaten Semarang Tahun 2021
RPJMD TAHUN RKPD TAHUN 2021
INDIKATOR
2016-2021
Pertumbuhan Ekonomi 6,50 4,10 – 5,10%
Inflasi 4,50 3,0+1 %
Kemiskinan 6,50 7,1-7,6
TPT 3,5 3,3 – 4,1
IPM 74,50 74,10 - 74,50
Sumber: Barenlitbangda Kabupaten Semarang, Tahun 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 3


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kebijakan
keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Semarang adalah kebijakan dalam kerangka APBD Kabupaten Semarang,
yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian
antar dokumen, maka format yang terkait dengan pengelolaan keuangan berupa
struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan
dokumen RKPD, KUA PPAS dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan
pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri.
APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran sesuai dengan undang-undang pengelolaan negara, APBD menganggarkan
semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran.
Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
Pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah menjadi sangat penting karena akan menjadi salah satu
modal utama untuk menggerakkan roda pembangunan daerah dan penyelenggaran
pemerintahan.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dilihat dari
sumbernya, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan atau hasil usaha di dalam
daerah dikelompokkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pendapatan
yang diperoleh karena adanya transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
dan atau dari pemerintah daerah lainnya dikelompokkan dalam pendapatan transfer,
selanjutnya perolehan dari hibah , dana darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikelompokkan dalam lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan bersumber dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:
1) Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 4


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
a) Dana perimbangan yang meliputi Dana transfer Umum berupa Dana Alokasi
Umum dan Dana Bagi Hasil, serta Dana Transfer Khusus yang berupa DAK
Fisik dan DAK Non Fisik.
b) Dana Insentif Daerah.
c) Dana Desa.
Pada Dana Transfer Pemerintah Pusat terdapat bagian yang tidak direncanakan
pada APBD Kabupaten Semarang yaitu dana otonomi khusus dan dan
keistimewaan.
2) Transfer antar daerah yang terdiri atas:
a) Pendapatan bagi hasil.
b) Bantuan keuangan.
c. Lain-lain yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021 adalah hibah,
sedangkan bagian lainnya yang berupa dana darurat dan atau lain-lain pendapatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan belum direncanakan, mengingat
belum ada dasar penerimaannya.
Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai
berikut :
a. Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum sepenuhnya bisa dikembangkan
dengan optimal.
b. Sistem pemungutan pajak dengan self assesment dimana wajib pajak menghitung
pajaknya sendiri, belum disadari dan dipahami sepenuhnya oleh wajib pajak.
c. Belum sepenuhnya Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan yang memberikan
kontribusi secara optimal
d. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyaai
keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan Daerah.
e. Belum optimalnya pengelolaan pajak dan Retribusi daerah berdasarkan fungsi
pengelola data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan untuk mendorong agar wajib
pajak/wajib retribusi mematuhi kewajibanya.
f. Tarif Pajak maupun Retribusi sebagian belum sesuai dengan indeks harga dan
perkembangan perekonomian baik nasional maupun regional.
g. Sistem pengawasan Pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu
ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak
h. Sistem administrasi pencatatan penerimaan/pembayaran daerah dengan
memanfaatkan tehnologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada
pemungutan pajak dan retribusi daerah.
i. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
Untuk mengatasi permasalahan dan dalam rangka meningkatkan kemandirian
daerah yang ditandai dengan semakin meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah
dari tahun ke tahun, serta semakin meningkatnya proporsi PAD terhadap Pendapatan
Transfer dan Lain –lain pendapatan daerah yang sah, maka pengelolaan pendapatan
daerah diarahkan sebagai berikut:
a. Perencanaan pendapatan Pajak dan retribusi daerah berdasarkan data potensi
dengan mempertimbangkan pertumbuhann ekonomi serta kondisi perekonomian
nasional dan regional.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 5


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
melalui sosialisasi serta komunikasi yang efektif dengan wajib pajak/ retribusi;
c. Pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan
dengan mempertimbangkan tujuh indikator capaian ( target pendapatan terhadap
potensi, tingkat pencapaian,realisasi, SOP, tertib administrasi, jenis PAD dan tingkat
kesulitan);
d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis antara Perangkat Daerah pengelola
pendapatan;
e. Peningkatan sarana dan prasarana dan Sumberdaya Manusia untuk mendorong
tata kelola pelayanan pajak dan Retribusi;
f. Optimalisasi penerimaan pendapatan baik pajak dan retribusi antara lain dengan
penyesuaian tarif dan penggalian potensi obyek baru;
g. Penegakan disiplin pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah dengan meningkatkan
pengawasan yang melibatkan Tim Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang
terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Satuan Polisi
Pamong Praja;
h. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sistem dan penyederhanaan prosedur
pengelolaan pendapatan untuk memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat wajib pajak /retribusi;
i. Melakukan pembinaan terhadap BUMD agar meningkatkan dan memperbaiki
manajemen sehingga lebih efektif dalam pengelolaannya serta mengefektifkan
pengawasan.

Sebagai gambaran kemampuan keuangan yang diproyeksikan dari pendapatan


daerah, tergambar pada Tabel 3.3. di bawah ini:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 6


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 3.2
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2017-2020

% realisasi % realisasi % realisasi


No URAIAN Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 APBD 2020 %
2017 2018 2019
1 PENDAPATAN DAERAH 2.135.227.865.431 2.117.416.566.804 2.311.149.343.922 2.397.310.875.000
1.1 Pendapatan Asli Daerah 417.417.848.831 19,55 383.475.678.134 18,11 429.011.081.257 18,56 479.870.281.000 20,02
1.1.1 Pajak Daerah 168.523.226.446 7,89 152.256.801.441 7,19 174.533.839.939 7,55 203.502.238.000 8,49
1.1.2 Retribusi Daerah 30.911.872.936 1,45 31.931.213.213 1,51 34.461.264.128 1,49 43.566.829.000 1,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
1.1.3 23.016.450.973 1,08 9.873.895.996 0,47 11.193.932.837 0,48 11.620.464.000 0,48
Yang Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
1.1.4 194.966.298.476 9,13 189.413.767.484 8,95 208.822.044.353 9,04 221.180.750.000 9,23
Yang Sah
1.2 Dana Perimbangan 1.283.938.368.800 60,13 1.307.508.472.787 61,75 1.351.090.467.972 58,46 1.394.524.062.000 58,17
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
1.2.1 45.488.012.291 2,13 40.449.487.507 1,91 32.240.120.367 1,39 38.783.479.000 1,62
Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 951.828.487.000 44,58 952.362.147.000 44,98 1.001.565.375.000 43,34 1.010.270.390.000 42,14
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 286.621.869.509 13,42 314.696.838.280 14,86 317.284.972.605 13,73 345.470.193.000 14,41

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 433.871.647.800 20,32 426.432.415.883 20,14 531.047.794.693 22,98 522.916.532.000 21,81

1.3.1 Pendapatan Hibah 87.083.580.000 4,08 79.013.193.690 3,73 81.689.603.435 3,53 77.301.400.000 3,22
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/
1.3.2 152.963.851.800 7,16 159.266.165.193 7,52 176.909.199.258 7,65 161.521.909.000 6,74
Pemerintah Daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
1.3.3 0,00
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan
20.635.643.000 0,97 13.568.289.000 0,64 46.187.036.000 2,00 35.230.000.000 1,47
Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Insentif Daerah 7.500.000.000 0,35 17.500.000.000 0,83 44.330.102.000 1,92 61.948.691.000 2,58
1.3.5 Dana Desa dari APBN 165.688.573.000 7,76 157.084.768.000 7,42 181.931.854.000 7,87 186.914.532.000 7,80

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 7


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2021

PROYEKSI TAHUN
No URAIAN
2021
4 PENDAPATAN DAERAH 2.304.400.616.000
4.1 Pendapatan Asli Daerah 429.588.359.000
4.1.01 Pajak Daerah 171.360.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 102.010.015.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 12.207.995.000
4.1.03
Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 144.010.349.000
4.1.04
Sah
4.1 Pendapatan Transfer 1.797.510.857.000
4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 1.612.412.939.000
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.394.524.062.000
Dana Transfer Umum 1.049.053.869.000
4.2.01.01.01 DBH 38.783.479.000
4.2.01.01.02 DAU 1.010.270.390.000
Dana Transfer Khusus 345.470.193.000
4.2.01.01.03 DAK Fisik 112.629.559.000
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik 232.840.634.000
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah 30.974.345.000
4.2.01.03 Dana Otonomi Khusus -
4.2.01.04 Dana Keistimewaan -
4.2.01.05 Dana Desa 186.914.532.000
4.2.02 Transfer Antar Daerah 185.097.918.000
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 185.097.918.000
4.2.02.02 Bantuan Keuangan -
4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 77.301.400.000
4.3.01 Pendapatan Hibah -
4.3.02 Dana Darurat -
Lain-lain pendapatan sesuai dengan 77.301.400.000
4.3.03
ketentuan peraturan per UU
-

Dari proyeksi pendapatan tahun 2021 diatas, Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021
sebesar 18,84%, lebih rendah dari target tahun 2020, yaitu sebesar 20,02%. Hal ini
karena adanya pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap kemampuan pencapaian
target pendapatan, terutama pada Pajak dan retribusi daerah.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 masih dibawah 20% ,
yaitu 18,84% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Pendapatan transfer
diproyeksikan sebesar 77,78%, yang diperoleh dari Dana perimbangan sebesar 61,14%,
Dana Insentif Daerah sebesar 1,36%, Dana Desa sebesar 8,20% dan pendapatan bagi
hasil sebesar 7,08%. Hal ini menunjukkan, bahwa Kabupaten Semarang secara
finansial dalam membiayai kegiatan pembangunan ketergantungannya masih tinggi
dengan pusat. Diperlukan upaya-upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas
yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 8


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Wajib Pemerintahan Wajib
yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar,
serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang
dimiliki oleh daerah.
Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 terdiri atas:
a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci
atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, dan belanja bantua sosial.
b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan
asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, dirinci
atas jenis belanja modal.
c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya, dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerinta Daerah lainnya dan atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Desa. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan
keuangan.
Alokasi belanja daerah sesuai dengan kapasitas kemampuan pendanaan akan
memperhatikan kebijakan belanja untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka
pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta
memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan
earnmarked sebagai berikut:
1) Alokasi belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja
daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
2) Alokasi belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar
gaji.
3) Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan
yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja
yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan
pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10 persen dari total
penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai
program pembangunan prioritas lainnya.
4) Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan
yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun
non fisik, belanja untuk pengeloaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil
kepada desa minimal sebesar 10 persen dari total penerimaan retribusi daerah.
Selanjutnnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas
lainnya.
5) Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk
pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 9


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
6) Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan
Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa
(ADD)sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD
dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastuktur publik.
7) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana
dana tersebut dialokasikan.
8) Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan sesuai dengan
pedoman yang berlaku, yaitu sebesar 50 persen untuk pelayanan kesehatan dan
selebihnya dialokasikan untuk pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan
bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai illegal.
9) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok minimal 50 persen dialokasikan untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat berpedoman pada peraturan
perundang-undangan, dan khususnya sebesar 75 persen dari alokasi untuk
pelayanan kesehatan dimaksud digunakan untuk pemberian bantuan iuran BPJS
kepada penduduk miskin.
10) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan minimal 10
persen untuk mendanai pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
11) Penerimaan dari Bantuan Keuangan Provinsi dialokasikan untuk belanja
berpedoman pada Peraturan Gubernur.
12) Penerimaan dari Dana Desa dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada
desa sebesar proyeksi penerimaan.
13) Belanja untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan
masyarakat kelurahan dialokasikan pada masing-masing kelurahan paling sedikit
sebesar Dana Desa terendah.
14) Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah.

Proyeksi belanja daerah ditampilkan pada tabel 3.4. dan tabel 3.5 di bawah ini:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 10


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tebel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2017-2020

No URAIAN Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 APBD 2020


2 BELANJA DAERAH 2.035.674.210.550,36 2.226.719.954.474,60 2.312.242.117.310,00 2.451.440.967.000,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.161.017.016.467,72 1.246.985.769.007,00 1.249.106.620.196,00 1.390.051.514.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai 822.474.964.598,00 832.032.781.603,00 870.330.529.685,00 935.451.678.000,00
2.1.2 Belanja Bunga 459.891.000,00 392.114.781,00 169.210.000,00
2.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 36.909.125.000,00 91.209.699.481,00 37.281.877.000,00 103.934.626.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.048.750.000,00 29.309.088.000,00 15.403.983.000,00 17.303.715.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada
2.1.6 Provinsi/Kabupaten/Kota 14.462.649.000,00 18.680.432.125,00 21.468.829.750,00 26.901.445.000,00
dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan
Keuangan kepada
2.1.7 Provinsi/Kabupaten/Kota, 277.398.764.469,72 272.763.829.300,00 303.370.630.200,00 304.290.840.000,00
Pemerintah Desa dan
Partai Politik

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.722.763.400,00 2.530.047.498,00 858.655.780,00 2.000.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 874.657.194.082,64 979.734.185.467,60 1.063.135.497.114,00 1.061.389.453.000,00


Sumber: Data Olahan, Tahun 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 11


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2021

No URAIAN PROYEKSI 2021


5 BELANJA DAERAH 2.373.425.782.000
5.1 Belanja Operasi 1.501.860.922.000
5.1.01 Belanja Pegawai 735.019.491.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 629.079.477.000
5.1.03 Belanja Bunga
5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.05 Belanja Hibah 127.646.954.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.115.000.000
5.2 Belanja Modal 536.759.997.000
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.654.677.000
5.2.03 Belanja Modal Bangunan dan Gedung 36.081.707.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
5.2.04
Irigasi 478.306.933.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.716.680.000
5,3 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000
5,4 Belanja Transfer 329.804.863.000
Belanja Bagi Hasil 23.338.038.000
Belanja Bantuan Keuangan 306.466.825.000

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021, diarahkan sebagai berikut:
1. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan:
Pada tahun 2021 merencanakan pembiayaan penerimaan dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp45.810.821.000,00
2. Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran:
Pada tahun 2021 tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 12


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2017-2020

NO URAIAN Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 APBD 2020

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Netto 134.077.713.981,67 235.489.393.862,11 176.723.137.668,11 44.742.177.000,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 152.229.713.981,67 240.489.393.862,11 181.106.149.672,11 65.125.190.000,00

3.1.1 Silpa Tahun sebelumnya 152.229.713.981,67 234.923.369.862,11 181.106.149.672,11 94.925.319.000,00


3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan
3.1.3 0,00
Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
3.1.4 5.566.024.000,00 0,00
Daerah
Penerimaan Kembali
3.1.5 0,00
Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang
3.1.6 0,00
Daerah

3.1.7 Penerimaan Dana Talangan 0,00

3.2 Pembiayaan pengeluaran 18.152.000.000,00 5.000.000.000,00 4.383.012.004,00 20.383.013.000,00

Pembentukan Dana
3.2.1 0,00
Cadangan

Penyertaan Modal
3.2.2 18.152.000.000,00 5.000.000.000,00 1.600.000.000,00 17.600.000.000,00
(Investasi) Daerah

Penyertaan Modal kepada


0,00
PDAM

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 2.783.012.004,00 2.783.013.000,00

Pemberian Pinjaman
3.2.4 0,00
Daerah

3.2.5 Pemberian Dana Talangan 0,00

Sumber: Data Olahan, Tahun 2020

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2021

NO URAIAN Proyeksi 2021


Pembiayaan Netto 45.810.821.000
I. Pembiayaan penerimaan -
Silpa Tahun sebelumnya 45.810.821.000
Penerimaan pinjaman
-
BLUD
Pembiayaan
II. -
pengeluaran
Penyertaan Modal
-
BUMD:
Pembayaran pokok
-
utang

Dari tabel di atas pembiayaan netto sebesar Rp45.810.821.000,00 diperoleh dari


Silpa tahun sebelumnya, dan dipergunakan untuk menutup defisit sebesar
Rp69.025.166.000. Sehingga Anggaran Tahun 2021 masih ada defisit
Rp.23.214.345.000.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III - 13


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN


4.1.1 Visi
Tahun 2021 merupakan tahun kelima dan periode terakhir pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang
tahun 2021 dituangkan dalam RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2021 yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021. Visi pembangunan
Kabupaten Semarang adalah “Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri,
Tertib dan Sejahtera (Matra II)”, yang ditandai dengan kondisi daerah sebagai berikut:
Maju: artinya memiliki warga yang kreatif, dinamis dan berpikiran positif. Maju juga dimaknai
dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tidak tertinggal dari daerah lain serta mampu
berprestasi, berkompetisi dan unggul diberbagai bidang.
Mandiri: artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling
berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan
sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama yang saling
mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal
maupun horizontal. Kemandirian juga dimaknai dengan kemampuan untuk mengambil
prakarsa dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, disertai dengan kemampuan
memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Kemandirian tercermin pula pada
kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersamanya. Dengan
kebersamaan tercapai kesamaan harapan, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi
mudah, yang ruwet menjadi sederhana dan yang gelap akan menjadi terang.
Tertib: artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang
selalu berpegang pada aturan dan norma - norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka
pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah maupun masyarakat.
Sejahtera: artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak -hak
dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan
meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya
kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan
masing - masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi. Meningkatnya tingkat
kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga
pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pangan, sandang dan papan serta
terwujudnya kondisi lingkungan yang tetap asri dan lestari sebagai dampak positif dari
meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin sejahtera.
4.1.2 Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 6 (enam) misi pembangunan
daerah untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 1


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME,
berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,
cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya
dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan
kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna
keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar
pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.
2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi
dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja
dan peningkatan pendapatan.
Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan
pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha
ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka lapangan
kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan.
Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain
seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang
memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya daerah terutama yang rentan terhadap
kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan
secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.
3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan
prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur
yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi
fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai
pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan
pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan
pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemrintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel
yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.
4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan
kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
Infrastruktur yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dibutuhkan dalam
rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat
pembangunan daerah.Terpenihunya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan
kemandirian, perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumber
daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian sedangkan sarana
dan prasarana transportasi yang memadahi, akan menjamin kelancaran distribusi orang
dan barang, serta mendorong investasi di daerah.
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan
keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan.
Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat bergantung
pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua palaku pembangunan, yaitu
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu didorong

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 2


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat disemua lapisan tanpa
membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak.
6. Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan tetap menjaga kelestariannya.
Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara
benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan
terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan.

•Peningkatan Nilai •Tingkat PE: 6,50


Investasi Daerah: 9,6 •Kontribusi PAD thd
•Infrastruktur kondisi total APBD: 17,15
baik: 89,8 •Ketersediaan Pangan
•Indeks Pembangunan Utama: 231,78
Desa: 65 •Pola Pangan Harapan:
•Indeks KLH: 68,7 92
• IPG : 62,68
MAJU MANDIRI

MISI 4, 6 PENEGUHAN KABUPATEN MISI 2, 5


SEMARANG YANG MAJU,
MANDIRI, TERTIB DAN
SEJAHTERA

MISI 1
SEJAHTERA TERTIB MISI 3

•AHH : 75,64 •Indeks Kepuasan


•Kemiskinan: 7,1 - 7,6% Masyarakat: 92,51
•TPT: 3,3 - 4,1 % •Opini BPK: WTP
•IPM: 74,5 •Skor SAKIP: B

Gambar 4.1. Keterkaitan Visi, Misi dan Target Pembangunan 2021

Pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten


Semarang, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun
kedepan. Sebagai landasan implementasi RKPD Tahun 2021, maka tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Tahun 2021 yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Tabel
berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 3


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatkan kualitas 1 Meningkatkan derajat Angka Harapan Tahun 75,64
SDM yang beriman dan kesehatan Masyarakat Hidup
bertaqwa kepada Tuhan (senafas dengan Nawa 1. Tersedianya jaminan Persentase % 55,81
YME, berbudaya serta Cita butir Kelima : kesehatan bagi masyarakat pemenuhan
menguasai ilmu "Meningkatkan Kualitas miskin, semua warga miskin pelayanan kesehatan
pengetahuan dan Hidup Manusia mendapatkan layanan secara masyarakat
teknologi Indonesia”) gratis tanpa terkecuali; pertahun
2. Meningkatnya akses Angka Kematian Per 1.000 9,8
masyarakat terhadap Bayi (AKB) KH
pelayanan kesehatan Angka Kematian 11,40
Per 1.000
pemerintah daerah dan Balita (AKABA) KH
swasta yang berkualitas dan Angka Kematian Ibu 70,00
Per 100.000
berijin; (AKI) KH
3. Terwujudnya perilaku hidup
Persalinan oleh % 100
bersih dan sehat pada tenaga yang
masyarakat (upaya promotif berkompeten
dan preventif kesehatan di
Persentase rumah % 80
masyarakat);
tangga yang ber
4. Meningkatnya sanitasi
PHBS strata sehat
lingkungan dan terpenuhinya
utama
kebutuhan air bersih;
5. Terpenuhinya kebutuhan gizi Prevalensi Gizi % 2,86
ibu hamil dan menyusui, kurang pada balita
anak balita, serta anak Persentase % 78,98
sekolah dasar; kesejahteraan dan
6. Terwujudnya norma keluarga ketahanan keluarga
kecil yang berkualitas dan Persentase % 95,00
sejahtera; Pemenuhan sarana
dan prasarana
kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 4


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
7. Meningkatnya sarana dan
prasarana Rumah Sakit
Umum Daerah dan
Puskesmas, khusus
Puskesmas Tengaran akan
dibangun setara Rumah
Sakit tipe D, serta
terlaksananya E-kesehatan
termasuk diantaranya
MATRA STAT dan SMS
GATEWAY.
2 Mewujudkan Masyarakat Angka
Cerdas, Partisipasi
Kreatif,Berbudaya, Sekolah :
Berkarakter dan Usia 7 - 12 % 100
Menguasai Ilmu Tahun
pengetahuan dan Usia 13 - 15 % 97,50
teknologi (senafas Tahun
dengan Nawa Cita butir Usia 16 -18 % 74,42
Kelima dan Keenam : Tahun
“Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya akses Rata-rata lama Tahun 7,91
hidup manusia pelayanan pendidikan yang sekolah
Indonesia” serta berkualitas dan berdaya Angka harapan lama Tahun 12,88
“Meningkatkan saing pada semua jenjang sekolah
produktivitas rakyat dan pendidikan; Calon tenaga kerja % 5,00
daya saing dipasar 2. Meningkatnya jumlah dan yang Terampil
internasional”) kualitas sarana dan Tingkat % 3,5
prasarana pendidikan baik pengangguran
formal maupun non formal terbuka
dan pendidikan tinggi; Persentase % 6,50
penduduk miskin

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 5


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Tersedianya tenaga pendidik Pendapatan per Rp 62.045.701
dan tenaga kependidikan kapita
yang memenuhi standar Persentase % 40
kompetensi, yang memiliki organisasi Pemuda
Intelligence Quotient, berprestasi
Emotional Quotient, dan
Jumlah peningkatan grup 30
Spiritual Quotient;
grup kesenian (grup)
4. Tersedianya sekolah-sekolah
Peningkatan jumlah buah 7
kejuruan yang sinergi
Museum dan
dengan kebutuhan dunia
Kepurbakalaan
usaha dan dunia industri;
(buah)
5. Tersedianya tenaga kerja
Indeks cabang % 93
terampil dan berkualitas
sesuai kebutuhan, memiliki olahraga yang
daya saing, dan bersertifikat; berprestasi
6. Tumbuhnya sikap atau Jumlah Lembaga % 100
perilaku kewirausahaan pendidikan
masyarakat sehingga keagamaan yang
mampu menciptakan mendapatkan
lapangan kerja; bantuan
Peningkatan % 5,32
7. Meningkatnya sinergitas
penyaluran beasiswa
antara pemerintah, lembaga
miskin
sosial kemasyarakatan dan
keagamaan dalam
pendidikan budi pekerti,
budaya, agama, pemuda
olah raga dan revolusi
mental;
8. Pembenahan peran komite
sekolah dan meningkatkan
penyaluran beasiswa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 6


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Mengembangkan produk 3 Meningkatkan Usaha Tingkat % 4,10 – 5,10
unggulan berbasis Ekonomi Daerah dengan Pertumbuhan
potensi lokal Memanfaatkan sumber Ekonomi
Daya Lokal (senafas
(INTANPARI) yang Nilai PDRB Rp 56.284.796
dengan Nawa Cita butir
sinergi dan berdaya Keenam : Laju Inflasi % 4,50
saing serta berwawasan “Meningkatkan Kontribusi PAD % 17,15
lingkungan untuk produktivitas rakyat dan terhadap Total
menciptakan lapangan daya saing dipasar APBD
kerja dan peningkatan internasional”) Ketersediaan Kg/Kap/Th 231,78
pendapatan Pangan Utama
Pola pangan % 92
harapan
1. Terwujudnya sentra/klaster Persentase % 2
usaha skala UMKM dengan Peningkatan jumlah
produk khas daerah yang unit UMKM yang
memiliki daya saing dan Berijin
dipatenkan;
2. Terwujudnya kawasan Persentase % 20
industri yang dapat pembinaan
menyerap tenaga kerja lokal; kelompok industri
3. Meningkatnya akses petani Jumlah investor Investor 370
terhadap sarana produksi, (PMDN/PMA)
modal dan pemasaran, e- Indeks Nilai Tukar % 104,51
pertanian; Petani
Persentase % 2
peningkatan jumlah
industri kecil yang
Berijin

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 7


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Terwujudnya diversifikasi Persentase % 12
usaha pertanian menuju peningkatan
agrobisnis ,agroindustri dan pendapatan daerah
agrowisata dalam rangka dari sektor
meningkatkan nilai tambah pariwisata
produk dan daya tarik usaha
Jumlah Koperasi unit 228
sektor pertanian;
yang berkualitas
5. Diterapkanya teknologi tepat
Persentase kebijakan % 100
guna berwawasan
usaha tani yang
lingkungan dalam rangka
terlaksana
pengembangan jenis dan
kualitas produk industri Nilai volume usaha Rp. (Juta) 3.417.821
lokal; koperasi
6. Berkembangnya industri Pencari kerja yang % 72,75
pariwisata yang berbasis ditempatkan
masyarakat, budaya lokal, Keselamatan dan % 84,25
potensi sumber daya alam, Perlindungan tenaga
serta industri kreatif yang kerja
dipatenkan;
7. Tumbuh kembangnya
kelompok usaha
produktif ,badan usaha milik
petani dan lembaga
keuangan mikro antara lain
melalui kemitraan bisnis dan
pengembangan program
tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR);
8. Diwajibkannya perusahaan,
perkantoran, rumah makan,
PNS untuk pro terhadap
UMKM.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 8


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Menciptakan 4 Mewujudkan pelaksanaan Indeks % 92,51
pemerintahan yang Pemerintahan, Pelayanan Kepuasan
katalistik dan dinamis Masyarakat Masyarakat
dengan mengedepankan Pembangunan yang Opini BPK WTP
pronsip good governance efektif,efisien dan Skor evaluasi B
didukung kelembagaan akuntabel (senafas SAKIP
yang efektif dan kinerja dengan Nawa Cita butir 1. Mantapnya administrasi Persentase % 100
aparatur yang kompeten ke dua : “Membuat pemerintahan dalam Infrastruktur
serta pemanfaatan pemerintah tidak absen penerapan Information Jaringan yang
teknologi informasi dengan membangun tata Communication and terkoneksi dengan
kelola pemerintahan Technology (ICT) melalui baik
yang bersih,efektif dan Electronic Government dalam Persentase % 100
terpercaya”) rangka peningkatan Kesesuaian
kualitas, pemerataan penempatan PNS
pelayanan publik dan dalam jabatan
pembangunan sistem data struktural
(database); Persentase % 99,99
2. Meningkatnya disiplin, peningkatan disiplin
kompetensi, profesionalisme pegawai
dan integritas;
3. aparatur pemerintah, Persentase % 98,90
sehingga responsif terhadap pemenuhan
perubahan paradigma kebutuhan diklat
pemerintahan; PNS
4. Meningkatnya kapasitas kapasitas APIP level 4
kelembagaan dan dilihat dari skor
IACM
ketatalaksanaan Perangkat
Daerah dalam rangka skor hasil evaluasi 4
SPIP (level)
pelayanan kepada

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 9


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
masyarakat, termasuk Realisasi Indikator 100
melakukan kajian dan Kinerja yang tercapai
pemindahan pusat sesuai target (%)
pemerintahan;
5. Terciptanya transparansi Persentase 32,72
dalam pelaksanaan masyarakat yang
pembangunan; mengakses media
6. Meningkatnya kemampuan informasi
manajemen pemerintahan pembangunan
Persentase % 100
dan pembangunan termasuk daerah (%) kualitas
peningkatan
pemerintahan desa melalui penyusunan LPPD
perencanaan dan Persentase Sistem % 56,7
penganggaran yang responsif Informasi Yang
gender, dan berbasis data Dapat Diaplikasikan
serta arah kebijakan Secara Optimal
prioritas yang didukung
pengendalian dan
pengawasan secara optimal.
4 Menyediakan 5 Menciptakan Iklim yang Persentase % 9,6
infrastruktur daerah kondusif bagi Peningkatan
yang merata guna pelaksanaan Nilai investasi
mendukung peningkatan pembangunan dan Daerah
kualitas pelayanan dasar investasi (Senafas dengan 1. Tersedianya dokumen tata Tersedianya buah 4
dan percepatan Nawa Cita butir ruang sebagai acuan dokumen tata ruang
pembangunan Kedelapan : "Melakukan pemanfaatan ruang; yang disahkan
revolusi karakter 2. Meningkatnya pelayanan Indeks Kepuasan % 92,12
bangsa") perijinan yang tertib,tepat Masyarakat pada
waktu,transparan dan Perangkat Daerah
akuntabel; Perijinan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 10


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Meningkatnya keamanan Persentase % 45,00
dan budaya tertib penurunan
masyarakat ,penegakan pelanggaran perda
keadilan serta supremasi
hukum;
4. Tersedianya regulasi dan
promosi yang mendukung Persentase % 7,89
investasi; penurunan
5. Meningkatnya peran BPR pelanggaran
dan BKK dalam membantu trantibum
masyarakat; Jumlah nilai Rp. Milyar 1.410.221,66
6. Adanya kewajiban dunia investasi
usaha memberdayakan (PMDN/PMA)
sumber daya lokal. Jumlah Usaha Mikro unit 12.428
Binaan
6 Mewujudkan Persentase % 89,8
infrastruktur Kondisi
pembangunan yang infrastruktur
berkualitas dan merata dalam kondisi
diseluruh wilayah dengan baik
menekankan pada Indeks % 65,00
pembangunan desa pembangunan
(Senafas dalam Nawa Cita Desa
butir ketiga : 1. Tersedianya sarana dan Jumlah pelabuhan buah Tipe A=0
"Membangun Indonesia prasarana transportasi yang laut/udara/ Tipe B=0
dari pinggiran dengan berkualitas dan merata; terminal bus Tipe C=9
memperkuat daerah- 2. Tersedianya jaringan irigasi Rasio panjang jalan % 0,153
daerah dan desa dalam dan sumber sumber air per jumlah
kerangka negara untuk pertanian; kendaraan
kesatuan") 3. Tersedianya prasarana Angkutan darat % 0,10
olahraga, ruang publik dan
Persentase panjang % 41,84
ruang terbuka hijau di
perkotaan; jalan yang terpasang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 11


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Tersedianya sarana dan PJU
prasarana air bersih yang
memadai;
Luas Irigasi % 63,12
5. Tersedianya rumah layak
Pertanian dalam
huni dan rumah bersanitasi;
kondisi baik
6. Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan Persentase Luas % 76
sampah; Irigasi dalam kondisi
7. Terpenuhinya kebutuhan baik
energi listrik; Tersedianya Ruang Ha 543
8. Terpenuhinya sarana dan Terbuka Hijau
prasarana perdagangan; Persentase % 100
9. Terpenuhinya RUAS TUNTAS penduduk berakses
dengan perencanaan air minum aman
matang, tepat bangun dan Persentase % 100
pembagian wewenang penduduk berakses
daerah-desa. sanitasi sehat
Luas lingkungan Ha 0
permukiman kumuh
Rasio Rumah Layak 0,76
Huni
Persentase % 25
penanganan sampah
Persentase TPS % 0,94
persatuan penduduk
Rasio elektrifikasi % 100
Panjang jalan % 85
kabupaten dengan
kondisi baik
5 Mendorong terciptanya 7 Mewujudkan peran serta Indeks Indeks 62,68
partisipasi dan dan kemandirian Pembangunan
kemandirian masyarakat dalam Gender

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 12


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
masyarakat, kesetaraan pembangunan tanpa 1. Meningkatkan peranserta Persentase usulan % 70
dan keadilan gender membedakan gender dan partisipasi masyarakat kegiatan berbasis
serta perlindungan anak dengan memperhatikan dalam proses pembangunan musrenbang yang
disemua bidang hak hak anak (senafas daerah; tertuang dalamRKPD
pembangunan dengan Nawa Cita butir 2. Meningkatnya Swadaya masyarakat % 70
kesembilan : pemberdayaan perempuan terhadap program
"Memperteguh dan penyandang masalah pemberdayaan
kebhinekaan dan sosial dalam proses masyarakat
Memperkuat restorasi pembangunan di segala Persentase % 4,5
sosial Indonesia") bidang guna peningkatan penurunan tingkat
kualitas hidup; penyandang masalah
3. Meningkatnya pemenuhan sosial
kebutuhan terhadap hak Persentase % 24,9
hak anak melalui sinergitas pemenuhan fasilitas
pemerintah ,masyarakat dan umum untuk anak
swasta; Persentase Lembaga % 100
4. Meningkatnya kemasyarakatan
pemberdayaan kelembagaan desa yang Aktif
desa dan masyarakat
6 Mendorong terciptanya 8 Memanfaatkan sumber Indeks Kualitas Nilai Status 68,7
pengelolaan sumber daya daya alam secara optimal Lingkungan
alam dan lingkungan dan berkelanjutan Hidup
hidup dengan tetap (Senafas dengan Nawa 1. Diterapkanya teknologi tepat Jumlah penerapan unit 65
menjaga kelestariannya Cita butir kelima : guna dalam upaya teknologi tepat guna
"Meningkatkan kualitas pelestarian sumberdaya yang mendapat
hidup manusia Indonesia alam fasilitasi dari
") 2. Terwujudnya jejaring pemerintah
kerjasama dalam Persentase % 68,61
pengelolaan sumberdaya Peningkatan Indeks
alam dan lingkungan yang Kualitas Lingkungan
berkelanjutan Hidup pertahun

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 13


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
INDIKATOR
INDIKATOR TARGET
NO MISI TUJUAN KINERJA SASARAN SATUAN
KINERJA SASARAN KINERJA
TUJUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Terkendalinya pengelolaan Produktivitas Hasil m3/Hektar 94,12
sumberdaya alam dan Hutan Pertahun
kerusakan lingkungan

4. Terwujudnya konservasi Produktivitas hasil Ku/Ha 61,36


lahan melalui pertanian pertahun
pengembangan hutan rakyat
Persentase % 90
5. Meningkatnya penggunaan
bangunan ber-IMB
pupuk organik dalam
pengembangan usaha
pertanian
6. Terkendalinya pemanfaatan
lahan untuk pembangunan
ekonomi dan investasi
daerah yang sesuai dengan
RTRW dan RDTR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 14


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021
Arah kebijakan pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan
prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif,
bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan
nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan
kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata
oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan
Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021


Dengan adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya yang terjadi Tahun 2020,
perlu adanya penyesuaian tema pembangunan Nasional yang adaptif dan responsif pada
Tahun 2021, yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan
Fokus Pembangunan:
1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. Reformasi Sistem Jaringan Pengaman Sosial;
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.
Sedangkan Agenda/Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan
dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Fokus pembangunan memberikan penekanan terhadap agenda/prioritas Nasional ke
satu, tiga, lima dan enam, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang
akan dilakukan pada Tahun 2021.
Prioritas dan arah kebijakan Nasional Tahun 2021 merupakan upaya guna mencapai
target sasaran pembangunan RKP Tahun 2021 sebagai berikut:
1. Tingkat kemiskinan 8,7 – 9,2%;
2. Pertumbuhan ekonomi 4,5 – 5,5%;
3. Gini Rasio 0,375 – 0,382;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,4 – 7,7%;
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,19 – 73,26.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021


Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tema Pembangunan Jawa
Tengah Tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan
Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM“, dengan prioritas daerah diarahkan
pada :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 15
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan
keberlanjutan lingkungan hidup;
2. Peningkatan Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju
SDM berdaya saing;
4. Penguatan ketahanan bencana;
5. Pemantapan tata kelola Pemerintahan dan kondusivitas serta peningkatan kapasitas dan
ketahanan fiskal Daerah;
Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan Jawa
Tengah Tahun 2021 yaitu:
1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;
3. Angka kemiskinan turun menjadi 11,94 – 11,02 persen
4. Indeks Gini sebesar 0,365;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,23 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,4 – 4,8 persen;
7. Infasi pada angka 3,0 ± 1%;
8. PDRB per kapita sebesar Rp. 41,84 juta;
9. Indeks Williamson sebesar 0,595;
10. Nilai Tukar Petani 103;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,49;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,12; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,02.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021


Pembangunan Kabupaten Semarang pada Tahun 2021 merupakan tahun kelima dan
periode terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 yang ditujukan
pada “Perwujudan totalitas Bangunan MAJU MATRA”, dengan prioritas:
1. Pemantapan Daya Saing Ekonomi;
2. Pemantapan kelestarian lingkungan hidup;
3. Pemantapan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum.
Didukung dengan:
a. Pemantapan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. Penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;
c. Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
d. Pemantapan pelayanan dan perlindungan sosial yang komprehensif;
e. Pemantapan akses dan kualitas pelayanan publik;
f. Pemantapan struktur ekonomi dan pemantapan penghidupan yang berkelanjutan
melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem
pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan
permodalan; serta

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 16


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
g. Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
Berpedoman pada dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta
RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, dan dinamika lingkungan yang terjadi akibat
adanya Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19), maka prioritas pembangunan Pemerintah
Kabupaten Semarang pada Tahun 2021 dilaksanakan dengan tema ”Percepatan Pemulihan
Ekonomi dan Sosial Didukung Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas”,
dengan prioritas daerah diarahkan pada:
1. Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial, dengan arah kebijakan:
a. Penyediaan kebutuhan pokok yang terjangkau;
b. Pemulihan stabilitas sosial yang mantap;
c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif dan
digital;
d. Peningkatan manajemen rantai nilai halal/halal value chain;
e. Pengembangan destinasi wisata yang instagramable;
f. Penggunaan teknologi pasca panen produk pertanian dan perikanan;
g. Peningkatan akses e-commerce;
h. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui MICE;
i. Peningkatan daya saing ekonomi dan inovasi melalui ilmu pengetahuan dan
teknologi.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
b. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, bersertifikat dan berdaya saing sesuai
kebutuhan, termasuk masyarakat terdampak COVID-19;
c. Pengembangan sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat yang kreatif dan
inovatif;
d. Penanganan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan
Angka Kematian Balita (AKABA).
3. Pemantapan Infrastruktur, dengan arah kebijakan:
a. Penguatan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan;
b. Pemantapan pembangunan, penataan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama
akses menuju tempat destinasi wisata.
4. Penguatan Pengelolaan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup serta Resiko Bencana,
dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan luasan ruang publik dan ruang terbuka hijau;
b. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
d. Penguatan mitigasi daerah rawan bencana dan penanganan tanggap darurat
bencana, baik bencana alam maupun non alam (sosial).
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan partisipasi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Peningkatan Aksesbilitas Informasi dan transparasi Publik;
c. Pemantapan pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan, perlindungan anak
dan kesetaraan gender;
d. Penyederhanaan regulasi perijinan usaha dalam mendukung investasi melalui
pendekatan Omnibus law.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 17


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Prioritas dan arah kebijakan Kabupaten Semarang Tahun 2021 sebagai upaya untuk
mencapai target sasaran makro pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2021 yaitu:
1. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,10 – 5,10%;
2. Infasi pada angka 3,0 ± 1%;
3. Kemiskinan sebesar 7,10 – 7,60%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,30 – 4,10%;
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,10 - 74,50.
4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021 dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan
Kabupaten Semarang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan
pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten
Semarang Tahun 2016-2021, serta memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:
Tabel 4.2.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang
Dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
PRIORITAS PROVINSI PRIORITAS KABUPATEN
NO PRIORITAS NASIONAL NO NO
JAWA TENGAH SEMARANG

PENINGKATAN PERCEPATAN
MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN DAN PEMULIHAN EKONOMI
PEMULIHAN EKONOMI PEREKONOMIAN DAN SOSIAL DIDUKUNG
DAN REFORMASI MASYARAKAT DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA
SOSIAL PENGUATAN DAYA SAING DAN INFRASTRUKTUR
SDM YANG BERKUALITAS

1 Memperkuat ketahanan 3 Penguatan kapasitas dan 1 Pemulihan Kondisi


ekonomi untuk daya saing ekonomi rakyat Ekonomi dan Sosial
pertumbuhan dengan tetap memperhatikan
berkualitas dan keberlanjutan lingkungan
berkeadilan hidup dan resiko bencana
2 Mengembangkan 3 Penguatan kapasitas dan 3 Pemantapan Infrastruktur
wilayah untuk daya saing ekonomi rakyat
mengurangi dengan tetap memperhatikan
kesenjangan dan keberlanjutan lingkungan
menjamin pemerataan hidup dan resi ko bencana
5 Memperkuat
infrastruktur untuk
mendukung
pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar
3 Meningkatkan sumber 1 Peningkatan percepatan 2 Peningkatan Kualitas
daya manusia yang pengurangan kemiskinan Sumber Daya Manusia
berkualitas dan berdaya dan pengangguran
saing
4 Revolusi mental dan 2 Peningkatan kualitas hidup
pembangunan dan kapasitas Sumber Daya
kebudayaan Manusia Jawa Tengah
menuju SDM Jawa Tengah
berdaya saing
6 Membangun lingkungan 3 Penguatan kapasitas dan 4 Penguatan Pengelolaan
hidup, meningkatkan daya saing ekonomi rakyat Kualitas SDA dan
ketahanan bencana dan dengan tetap memperhatikan Lingkungan Hidup serta
perubahan iklim keberlanjutan lingkungan Resiko Bencana
hidup dan resiko bencana
7 Memperkuat stabilitas 4 Pemantapan tata kelola 5 Penguatan Tata Kelola
polhukhankam dan pemerintahan dan Pemerintahan
transformasi pelayanan kondusivitas wilayah serta
publik peningkatan kapasitas fiskal
daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 18


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
4.3 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Pembangunan wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Dalam
rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada
perekonomian regional dan nasional dilakukan percepatan pembangunan secara terpadu dan
terintegrasi, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak –
Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes –
Tegal – Pemalang.
Kabupaten Semarang termasuk dalam Kawasan Kendal - Semarang – Salatiga – Demak –
Grobogan (KEDUNGSEPUR), dengan proyek strategis:

NO SEKTOR PROGRAM/KEGIATAN
1 Sumber Daya Air Pembangunan Waduk Jragung, Kabupaten Semarang dan
Kabupaten Grobogan
2 Jalan dan Jembatan Pembangunan interchange Jatengpark – Penggaron,
Kabupaten Semarang
3 Lingkungan Hidup Penanganan Limbah B3 Migas, Kabupaten Kendal dan
Kabupaten Semarang
4 Pariwisata Pembangunan Jatengpark, Kabupaten Semarang
5 Pariwisata Pembangunan Edupark Tlogo Wening, Kabupaten Semarang
6 Pariwisata Pengembangan wisata Rawa Pening, Kabupaten Semarang
7 Pertanian Pengembangan Peternakan Sapi Potong, Kabupaten
Semarang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 19


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan pada Tahun 2021, ditetapkan


rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pendanaannya.
Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan baik melalui
belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer yang
dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD).
Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD untuk tahun berikutnya
(prakiraan maju 1 (satu) tahun) dan tahun yang direncanakan, pendanaan bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 juga ditempuh
melalui sumber-sumber yang lain yaitu dengan melibatkan partisipasi dan peran serta
masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan
teknologi.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Semarang mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang
dijabarkan dalam urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan
pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan
pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur
pemerintahan umum.
5.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
5.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.1.1.1 Program Pengelolaan Pendidikan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemenuhan sarana prasarana
PAUD, SD, SMP, pendidikan nonformal/kesetaraan serta pengembangan karir
pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan
pendidikan nonformal/kesetaraan.
5.1.1.2 Program Pengembangan kurikulum
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyusunan kompetensi dasar
muatan lokal pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan.
5.1.1.3 Program pendidik dan tenaga kependidikan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemerataan kuantitas dan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan
pendidikan nonformal/kesetaraan.
5.1.1.4 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penerbitan izin pendidikan dasar,
PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 1


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.1.1.5 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan
perlindungan bahasa dan sastra.
Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator
pada Tahun 2021 yaitu :
1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 4-6 tahun sebesar 72,10%, Ruang Kelas
Kondisi Baik PAUD/TK mendukung PBM sebesar 93,27%, Angka Partisipasi
Kasar (APK) Usia 7-12 tahun untuk usia sekolah SD / MI / Sederajat sebesar
103,04%, Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 94,30%, Angka
Partisipasi Kasar (APK) Usia 13-15 tahun untuk usia sekolah SMP/MTs/
Sederajat sebesar 101,99%, Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 13-15 tahun
untuk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat sebesar 81,95%, Angka melanjutkan
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 87,73%, Persentase Rata-rata Capaian
SPM SD sebesar 96,16%, Persentase Rata-rata Capaian SPM SMP sebesar
94,80%, Ruang kelas kondisi baik SD mendukung PBM sebesar 94,50%,
Ruang Kelas kondisi baik SMP mendukung PBM sebesar 98,5%. Rata-rata
Lama Sekolah sebesar 7,91 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar
12,88 tahun, Peningkatan penyaluran beasiswa miskin sebesar 5,32%.
2) Angka Melek Huruf sebesar 99,99%, Jumlah satuan pendidikan non formal
(PKBM/LKP/Kleompok belajar) sebanyak 265 lembaga.
3) Persentase Guru TK/RA memenuhi kualifikasi S1/DIV sebesar 75,68%,
Persentase Guru TK/RA bersertifikasi pendidik sebesar 48,35%, Persentase
Guru SD/MI memenuhi kualifikasi S1/DIV sebesar 90,82%, Persentase Guru
SD/MI bersertifikasi pendidik sebesar 61,75%, Persentase Guru SMP/MTs
memenuhi kualifikasi S1/DIV sebesar 94,91%, Persentase Guru SMP/MTs
bersertifikasi pendidik sebesar 73,55%.
4) Persentase Angka Kelulusan SD/MI sebesar 100,00%, Angka Kelulusan
SMP/MTs sebesar 100,00%.
5.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.1.2.1 Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
masyarakat
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan.
5.1.2.2 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan serta
pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan.
5.1.2.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengendalian dan pengawasan
terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan minuman.
5.1.2.4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Peningkatan upaya promosi
kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 2


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Program-program diatas juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target
capaian indikator program Tahun 2021 yaitu :
1) Persentase rumah tangga yang ber-PHBS strata sehat utama sebesar 80%.
2) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sebesar 95%.
3) Persalinan oleh tenaga yang berkompeten meningkat sebesar 100%.
4) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat per tahun sebesar
16,50%.
5) Prevalensi gizi kurang pada balita menurun sebesar 2,86%, Angka kematian
bayi menurun menjadi 9,8 per 1.000 KH, angka kematian balita menurun
menjadi 11,4 per 1.000 KH, angka kematian ibu menurun menjadi sebesar 70
per 100.000 KH dan angka harapan hidup meningkat sebesar 75,64%.
6) Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk sebesar 0,40, rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per 1.000 penduduk sebesar 0,14, cakupan puskesmas
sebesar 136,84%, cakupan puskesmas pembantu sebesar 28,51%.
7) Rasio dokter sebanyak 48 per 100.000 penduduk, rasio tenaga medis
sebanyak 58,72 per 100.000 penduduk, cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani sebesar 100%, rasio posyandu sebesar 22,87 per 1.000 balita, dan
cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) sebesar 100%.
8) Persentase balita gizi buruk dari keluarga kurang mampu yang mendapat
makanan tambahan sebesar 100%, cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan sebesar 100%, cakupan ibu hamil resiko tinggi yang dilaporkan
melalui sistem informasi SMS/WA gateway sebesar 100%, cakupan bayi resiko
tinggi yang dilaporkan melalui sistem informasi SMS/WA gateway sebesar 30%
dan angka kesakitan DBD (incidence rate) menurun sebesar 20 per 100.000
penduduk.
9) Meningkatnya pasien PBI sebanyak 60.684 pasien, pasien Non PBI meningkat
sebanyak 153.004 pasien dan menurunnya pasien peserta sebanyak 1.597
pasien.
5.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.1.3.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan, pembangunan,
Rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Air (SDA)
5.1.3.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah.
5.1.3.3 Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan dan pengembangan
sistem drainase
5.1.3.4 Program Pengembangan Permukiman
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan
serta pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 3


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.1.3.5 Program Penataan Bangunan Gedung
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan Bangunan
Gedung, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertfikat laik fungsi
bangunan gedung
5.1.3.6 Program Penyelenggaraan Jalan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan jalan Kabupaten
5.1.3.7 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga
konstruksi serta pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
5.1.3.8 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) serta koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah
Program-program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2021
yaitu :
1) Persentase panjang jalan yang terpasang PJU pada tahun 2021 meningkat
sebesar 41,84%.
2) Persentase Luas Irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 76% melalui
pemberdayaan petani pemakai air.
3) Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik meningkat sebesar
85 % melalui pembangunan jalan alternatif.
4) Persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik meningkat sebesar 89,8%
5) Tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan sebesar 0 dokumen namun
berjumlah 5 dokumen secara keseluruhan sampai dengan Tahun 2021.
6) Persentase bangunan ber-IMB tercapai sebesar 90%.
5.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.1.4.1 Program Pengembangan Perumahan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyedian dan rehabilitasi rumah
korban bencana atau relokasi program Kabupaten
5.1.4.2 Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan
kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kawasan permukiman
kumuh denga luas di Bawah 10 Ha.
5.1.4.3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Perencanaan penyediaan PSU
Perumahan
Program-program urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman diatas
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada
Tahun 2021 yaitu :
1) luasan lingkungan permukiman tanpa kumuh yang ditargetkan pada Tahun
2021 sebesar 0%;
2) rasio rumah layak huni tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 0,76;

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 4


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
3) persentase penduduk berakses air minum aman ditargetkan sebesar 100%;
4) Rasio elektrifikasi tercapai sebesar 100%;
5) persentase penduduk berakses sanitasi layak/sehat ditargetkan sebesar
100%,
5.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta
Perlindungan Masyarakat
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.1.5.1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Perda serta Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator program Tahun 2021 yaitu Persentase
penurunan pelanggaran Perda meningkat sebesar 45%, persentase penurunan
pelanggaran trantibum meningkat sebesar 7,89%, tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) sebesar 99%, cakupan
penegakan perda sebesar 98,50%, cakupan petugas perlindungan masyarakat
sebesar 0,698%, cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat sebesar 4,50%, dan cakupan rasio petugas Linmas per RT sebesar
1,076%.
5.1.5.2 Program Penanggulangan Bencana
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelayanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam
rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu
jumlah cakupan wilayah layanan bencana yang berada 19 wilayah/kecamatan,
dan pengembangan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sebanyak
7 desa/sekolah.
5.1.5.3 Program Penanggulangan Kebakaran
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pencegahan, pengendalian,
pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran. Fokus kegiatan juga
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada
Tahun 2021 yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota
sebesar 86,84%, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan
wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebesar 81%, Persentase aparatur
pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 55,17%,
Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK sebesar
26,32%.
5.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.1.6.1 Program Pemberdayaan Sosial
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Pemberdayaan social Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
daerah, selain itu fokus kegiatan juga diarahkan dalam rangka mendukung target
capaian indikator pada Tahun 2021 yaitu Prosentase penurunan tingkat
penyandang masalah sosial sebesar 4,5%.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 5


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.1.6.2 Program Rehabilitasi Sosial
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi social Penyandang
masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza
di Luar Panti social. Selain itu fokus kegiatan tersebut juga dipergunakan dalam
rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2021 yaitu Penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 95,25%.
5.1.6.3 Program Perlindungan dan jaminan sosial
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemeliharaan anak-anak terlantar
serta dipergunakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada
Tahun 2021 yaitu Persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 93,50%
dan persentase penduduk miskin sebesar 7%.
5.1.6.4 Program Penanganan Bencana
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk perlindungan social korban
bencana alam dan social serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
terhadap kesiapsiagaan bencana
5.1.6.5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Rehabilitasi sarana prasarana
Taman Makam Pahlawan Nasional serta Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional

5.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN


PELAYANAN DASAR
5.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.1.1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelaksanan pelatihan kerja serta
pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Fokus kegiatan juga
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada
Tahun 2021 yaitu Calon tenaga kerja yang terampil meningkat sebesar 5 persen,
pencari kerja yang ditempatkan meningkat menjadi 72,75 persen, dan tingkat
pengangguran terbuka menjadi 4 persen.
5.2.1.2 Program Penempatan Tenaga Kerja
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelayanan antar kerja di daerah,
pengelolaan informasi pasar kerja serta peningkatan perlindungan dan
kompetensi calon pekerja. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu Tingkat
partisipasi angkatan kerja sebesar 80,25 persen, dan rasio penduduk yang
bekerja sebesar 71,70 persen.
5.2.1.3 Program Hubungan Industrial
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pencecahan dan penyelesaian
perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di
daerah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 6


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu Keselamatan dan
perlindungan tenaga kerja meningkat sebesar 84,25 persen dan perkiraan angka
perselisihan pengusaha dengan pekerja per tahun sebesar 3,6 persen.
5.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.2.1 Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG), pemberdayaan perempuan serta penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Fokus kegiatan juga
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada
Tahun 2021 yaitu Peningkatan persentase perempuan di lembaga pemeritah
sebesar 1,59 persen, peningkatan persentase partisipasi angkatan kerja
perempuan sebesar 77,42 persen dan Indeks pembangunan gender meningkat
62,68 indeks.
5.2.2.2 Program Perlindungan Perempuan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pencegahan kekerasan terhadap
perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban
kekerasan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu
Peningkatan persentase penyelesaian kasus pengaduan tindak kekerasan
terhadap perempuan meningkat sebesar 89,10 persen dan penurunan rasio
KDRT sebesar 0,04 persen.
5.2.2.3 Program Peningkatan Kualitas keluarga
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak. Fokus kegiatan juga
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada
Tahun 2021 yaitu Indeks pembangunan gender meningkat 62,68 indeks.
5.2.2.4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengumpulan, pengolahan analisis
dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di daerah
5.2.2.5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelembagaan PHA serta penguatan
dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program pada Tahun 2021 yaitu Persentase pemenuhan fasilitas umum
untuk anak sebesar 24,9 persen.
5.2.2.6 Program Perlindungan Khusus Anak
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pencegahan kekerasan terhadap
anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang
memelukan perlindungan khusus.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 7


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
Program yang dilaksanakan adalah :
5.2.3.1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan infrastruktur dan
seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah.
5.2.3.2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan dan penyaluran
pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah,
pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, serta pelaksanaan pencapaian
target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
5.2.3.3 Program Penanganan Kerawanan Pangan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penanganan kerawanan pangan
kewenangan Kabupaten
5.2.3.4 Program Pengawasan Keamanan Pangan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Pelaksanaan Pengawasan
keamanan pangan segar daerah Kabupaten
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator pada Tahun 2021 yaitu :
1) Ketersediaan Pangan Utama sebesar 231,78 kg/kpt/th
2) Pola Pangan Harapan sebesar 92%.
5.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.2.4.1 Program Pengelolaan Izin Lokasi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Pemberian Izin Lokasi
5.2.4.2 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Penyelesaian sengketa tanah
garapan dalam daerah
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program Tahun 2021 yaitu :
persentase luas lahan bersertifikat sebesar 0,065%.
5.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.2.5.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), selain itu fokus kegiatan juga dilaksanakan
dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2021
yaitu Nilai status indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) meningkat sebesar
68,7 dan Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup per tahun
meningkat sebesar 68,61 persen.
5.2.5.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 8


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
lingkungan hidup serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup, selain itu fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung
target capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu Nilai status indeks
kualitas lingkungan hidup (IKLH) meningkat sebesar 68,7, Hasil pengukuran
indeks kualitas air meningkat 52,5, Hasil pengukuran indeks kualitas udara
meningkat 77, Hasil pengukuran indeks tutupan lahan meningkat sebesar 76,5
dan Jumlah penerapan teknologi tepat guna yang mendapat fasilitas dari
pemerintah meningkat sebanyak 65 unit.
5.2.5.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan keanekaragaman
hayati. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target
capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu Tersedianya ruang terbuka
hijau seluas 543 Ha.
5.2.5.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan
berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyimpanan dan pengumpulan
limbah B3. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target
capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu Meningkatnya indeks kualitas
lingkungan hidup (IKLH) sebesar 68,7.
5.2.5.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin lingkungan dan Izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam
rangka mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU
LH yang diterbitkan oleh pemerintah sebesar 100 persen.
5.2.5.6 Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan
hidup untuk masyarakat
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga/kemasyarakatan
tingkat daerah
5.2.5.7 Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemberian penghargaan
lingkungan hidup tingkat daerah
5.2.5.8 Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelesaian pengaduan
masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program pada Tahun 2021 yaitu Pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kab/Kota sebesar 100 persen.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 9


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.2.5.9 Program Pengelolaan Persampahan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan sampah. Fokus
kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator
program pada Tahun 2021 yaitu Persentase cakupan penanganan sampah
sebesar 25 persen, persentase TPS per satuan penduduk sebesar 0,94 persen,
dan persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui TPS 3R sebesar 5,5
persen.
5.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.2.6.1 Program Pendaftaran Penduduk
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelayanan pendaftaran penduduk
5.2.6.2 Program Pencatatan Sipil
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelayanan pencatatan sipil
5.2.6.3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengumpulan data kependudukan
dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, penataan administrasi
kependudukan, penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan serta
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5.2.6.4 Program Pengelolaan profil kependudukan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyusunan profil kependudukan.
Program-program urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diatas
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada
Tahun 2021 yaitu :
Cakupan penerbitan KTP sebesar 100 persen; Cakupan penerbitan KK sebesar
100 persen; Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar 98 persen; dan
Cakupan angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,90 persen.
5.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.7.1 Program Penataan Desa
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan penataan desa.
Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program pada Tahun 2021 yaitu Indeks pembangunan desa yang
meningkat sebesar 65 persen.
5.2.7.2 Program Peningkatan Kerjasama Desa
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk fasilitasi kerjasama antar desa.
Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program pada Tahun 2021 yaitu Indeks pembangunan desa yang
meningkat sebesar 65 persen.
5.2.7.3 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Fokus kegiatan juga
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator program pada
Tahun 2021 yaitu Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 10


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
masyarakat sebesar 70 persen dan persentase lembaga kemasyarakatan desa
yang aktif sebesar 100 persen.
5.2.7.4 Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan
masyarakat hukum adat
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung target capaian
indikator program pada Tahun 2021 yaitu Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)/kelurahan sebanyak 235 kelompok,
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 8.903 kelompok, PKK yang
aktif sebesar 100 persen dan posyandu yang aktif sebesar 100 persen.
5.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.8.1 Program Pengendalian penduduk
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Pemaduan dan sinkronisasi
kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten
dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk cakupan daerah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan
dalam rangka mendukung target capaian indicator program pada Tahun 2021
yaitu Rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,50 jiwa.
5.2.8.2 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelaksanaan Advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian pendudukan dan KB,
pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta
pelaksanaan pelayanan KB di daerah serta pemberdayaan dan peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-
KB. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program pada Tahun 2021 yaitu Meningkatnya rasio akseptor KB
sebesar 85 persen.
5.2.8.3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka mendukung target
capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu Persentase kesejahteraan dan
ketahanan keluarga meningkat sebesar 78,98 persen.
5.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Program yang akan dilaksanakan antara lain :
5.2.9.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penetapan rencana induk jaringan
LLAJ Kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten, pengelolaan
terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelanggaraan dan pembangunan
fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen
dan rekayasan lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten, penyediaan angkutan
umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota, penetapan
kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan, penetapan rencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 11


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
umum jaringan trayek perkotaan, penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan, selain itu arah kegiatan Tahun 2021 dipergunakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator yaitu Jumlah pelabuhan
laut/udara/terminal bus Tipe C sebanyak 10, angkutan darat yang berada di
kabupaten semarang sebesar 0,06% dan rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan meningkat 0,153%.
5.2.9.2 Program pengelolaan Pelayaran
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan pelayanan terhadap
angkutan sungai dan danau serta peningkatan standar keselamatan. Serta
penertiban ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
5.2.9.3 Program pengelolaan Perkeretaapian
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan data akan jaringan
jalur perkeretaapian serta data akan kebutuhan prasarana pada perlintasan
sebidang dan kegiatan koordinasi luar daerah
5.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.10.1 Program Informasi dan Komunikasi Publik
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan informasi dan
komunikasi public pemerintah daerah, selain itu fokus kegiatan juga
dipergunakan dalam rangka mendukung target capaian indikator yaitu
Persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah
sebesar 32,72%, jumlah jaringan komunikasi sebesar 73 unit dan persentase
sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal sebesar 56,7%.
5.2.10.2 Program Aplikasi Informatika
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan nama Domain yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup
Pemerintah Daerah serta pengelolaan e-government di lingkup pemerintah
daerah, selain itu fokus kegiatan juga dipergunakan dalam rangka mendukung
target capaian indikator pada Tahun 2021 yaitu Persentase infrastruktur
jaringan yang terkoneksi dengan baik sebesar 100% dan website milik
pemerintah daerah sebanyak 48 sub domain.
5.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.2.11.1 Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemeriksaan dan pengawasan
koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah Kabupaten
5.2.11.2 Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah Kabupaten

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 12


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.2.11.3 Program Pendidikan dan latihan perkoperasian
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
Kabupaten
5.2.11.4 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemberdayaan dan perlindungan
koperasi yang keanggotaan dalam daerah Kabupaten
5.2.11.5 Program Pemberdayaan Usaha Menegah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
(UMKM)
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemberdayaan usaha mikro
dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
5.2.11.6 Program Pengembangan UMKM
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengembangan usaha mikro
dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
Selain beberapa hal diatas fokus kegiatan program-program tersebut juga
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun
2021 yaitu :
1) persentase peningkatan jumlah unit UMKM yang berijin sebesar 2%
2) jumlah Koperasi yang berkualitas sebanyak 228 unit
3) nilai volume usaha koperasi sebesar Rp3.417.821(Juta Rp.)
4) Jumlah Usaha Mikro Binaan sebanyak 12.428 UM
5.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.12.1 Program Pengembangan iklim penanaman modal
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembuatan peta potensi investasi
Kabupaten
5.2.12.2 Program Promosi Penanaman Modal
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan promosi
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
5.2.12.3 Program Pelayanan penanaman modal
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelayanan perizinan dan
nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator program Tahun 2021 yaitu Lama proses
perizinan selama 1 s/d 14 hari.
5.2.12.4 Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengendalian pelaksanaan
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
5.2.12.5 Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi
perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi
Program-program urusan penanaman modal diatas juga dilaksanakan dalam
rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2021 yaitu :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 13


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
1) Jumlah investor (PMDN/PMA) sebanyak 370 investor
2) Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) sebesar 1.410,22 Milyar Rupiah
3) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah sebesar 9,6%
4) Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah Perijinan sebesar
92,12%.
5.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.13.1 Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemberdayaan dan
pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah
5.2.13.2 Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan
olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, penyelenggaran kejuaraan
olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
tingkat daerah provinsi serta pembinaan dan pengembangan olahraga
5.2.13.3 Program Pengembangan kapasitas kepramukaan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan.
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program Tahun 2021 yaitu :
1) Indeks cabang olahraga yang berprestasi sebesar 93%;
2) Persentase organisasi pemuda berprestasi sebesar 40%;
3) Jumlah organisasi olahraga sebanyak 164 buah;
4) Jumlah organisasi pemuda sebanyak 59 organisasi;
5) Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 7 kegiatan;
6) Jumlah kegiatan olahraga sebanyak 6 cabang.
5.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Program yang akan dilaksanakan adalah
5.2.14.1 Program Penyelenggaraan statistik sektoral
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan statistic sektoral
di lingkup daerah, dalam rangka mendukung target capaian indikator program
pada Tahun 2021 yaitu Tersedianya buku PDRB kabupaten sebanyak 3 buah
dan Tersedianya buku kabupaten dalam angka sebanyak 6 buah, sehingga
persentase ketersediaan data sebanyak 100%.
5.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.2.15.1 Program Penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Penyelenggaran persandian
untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten, dalam rangka
mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi
Perangkat Daerah sebesar 2,17% dan persentase jenis informasi sandi yang
wajib diamankan sebesar 100%.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 14


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.16.1 Program Pengembangan Kebudayaan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan kebudayaan yang
masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten serta pelestarian kesenian
tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
5.2.16.2 Program Pengembangan kesenian tradisional
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembinaan kesenian yang
masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten
5.2.16.3 Program Pembinaan sejarah
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembinaan sejarah dalam 1 (satu)
daerah kabupaten
5.2.16.4 Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penetapan cagar budaya
peringkat kabupaten, pengelolaan cagar budaya, peningkatan potensi nilai,
informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatanya
5.2.16.5 Program Pengelolaan permuseuman
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan museum kabupaten
Fokus kegiatan program-program diatas juga dilaksanakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator Tahun 2021 yaitu :
1) Jumlah peningkatan grup kesenian sebanyak 30 grup;
2) Peningkatan jumlah museum dan kepurbakalaan meningkat sebanyak 7
buah;
3) Jumlah grup kesenian aktif sebanyak 3.942 buah;
4) Rata-rata capaian SPM kesenian sebesar 100%;
5) Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 1.097 buah.
5.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.2.17.1 Program Pembinaan perpustakaan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan perpustakaan serta
pembudayaan gemar membaca tingkat daerah yang digunakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator program pada Tahun 2021 yaitu jumlah
perpustakaan sebanyak 1.145, jumlah pengunjung meningkat sebesar 0,222%,
dan jumlah koleksi buku meningkat 0,53%.
5.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.2.18.1 Program Pengelolan kearsipan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan arsip dinamis dan
statis serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional yang
dipergunakan untuk mendukung target capaian indikator program pada Tahun
2021 yaitu pengelolaan arsip secara baku sebesar 100%.
5.2.18.2 Program Perlindungan dan penyelamatan arsip
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemusnahan arsip serta
perlindungan dan penyelamatan arsip serta mendukung target capaian

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 15


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
indikator pada Tahun 2021 yaitu Peningkatan SDM pengelola kearsipan sebesar
100%.

5.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


5.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
5.3.1.1 Program pengelolaan perikanan tangkap
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan penangkapan ikan di
wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya, pemberdayaan
nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta penerbitan izin tanda
daftar kapal perikanan.
5.3.1.2 Program pengelolaan perikanan budidaya
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan penerbitan izin usaha
perikanan, pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, serta pengelolaan
pembudidayaan ikan
5.3.1.3 Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengawasan sumber daya
perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya
5.3.1.4 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penerbitan tanda daftar usaha
pengolahan hasil perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan
serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan.
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator Tahun 2021 yaitu :
Persentase peningkatan hasil produksi perikanan sebesar 1,77%, cakupan bina
kelompok tani nelayan sebesar 68,63%, dan persentase pemenuuhan kebutuhan
konsumsi ikan sebesar 50,12%.
5.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.3.2.1 Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolan daya tarik wisata,
pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata serta
penetapan tanda daftar usaha pariwisata. Program ini dilaksanakan dalam
rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2021 yaitu Persentase
peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar 12%, jumlah desa
wisata yang terbina sebanyak 14 desa dan jumlah fasilitas penunjang pariwisata
sebanyak 4 buah.
5.3.2.2 Program Pemasaran Pariwisata
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pemasaran pariwisata dalam dan
luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata. Program ini
dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian indikator Tahun 2021
yaitu Kunjungan wisata meningkat sebanyak 3.175.015 orang, jumlah wisata
domestik sebanyak 3.165.377 orang, jumlah wisata mancanegara sebanyak 9.638
orang, jumlah kamar hotel terisi sebanyak 523.000 buah dan jumlah SDM
pariwisata yang terbina sebanyak 150 orang.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 16


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.3.2.3 Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan
perlindungan hak kekayaan intelektual
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan prasarana sebagai
ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif
5.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.3.3.1 Program Penyediaan dan pengembangan saranan pertanian
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengawasan penggunaan sarana
pertanian, pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro
organisme, peningkatan mutu dan peredaran benik/bibit ternak dan tanaman
pakan ternak, pengawasan obat hewan serta pengendalian dan pengawasan
penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijaun pakan ternak.
5.3.3.2 Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengembangan, pembangunan
prasarana pertanian, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak serta
pengembangan lahan penggembalaan umum.
5.3.3.3 Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penjaminan kesehatan hewan,
pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, pengelolaan pelayanan jasa
laboratorium, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
5.3.3.4 Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengendalian dan penanggulangan
bencana pertanian
5.3.3.5 Program Perizinan usaha pertanian
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penerbitan izin usaha pertanian
5.3.3.6 Program Penyuluhan pertanian
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelaksanan penyuluhan pertanian
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program Tahun 2021 yaitu :
1) cakupan bina kelompok petani sebesar 35,36%;
2) Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 104,51%;
3) peningkatan produktivitas hasil pertanian per tahun sebesar 61,36 ku/ha;
4) Persentase kebijakan usaha tani yang terlaksana sebesar 100%.
5.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.3.4.1 Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penerbitan izin pengelolaan pasar
rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha took swalayan, penerbitan tanda
daftar gudang serta penerbitan surat tanda pendaftaran serta pengendalian
fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 17


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.3.4.2 Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembangunan dan pengelolaan
sarana distribusi perdagangan serta pembinan terhadap pengelola sarana
distribusi.
5.3.4.3 Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga dan stok barang,
pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi
5.3.4.4 Program Pengembangan ekspor
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan promosi dan misi
dagang
5.3.4.5 Program standarisasi dan perlindungan konsumen
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pelaksanaan metrology legal
berupa tera, tera ulang dan pengawasan
5.3.4.6 Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan promosi, pemasaran
dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Fokus kegiatan program-program diatas juga dilaksanakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator Tahun 2021 yaitu :
Meningkatnya ekspor bersih perdagangan Kabupaten Semarang sebesar 340.030
US $ 000, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70%, pendapatan/PDRB per
kapita sebesar Rp 53.440.304 dan Nilai PDRB sebesar 56.284.796 Juta Rp, serta
laju inflasi sebesar 4,5%.
5.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.3.5.1 Program Perencanaan dan pembangunan industri
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyusunan dan evaluasi rencana
pembangunan industri
5.3.5.2 Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penerbitan izin usaha industri kecil
dan menengah
5.3.5.3 Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyediaan informasi industri
untuk industri
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator pada Tahun 2021 yaitu :
1) Persentase pembinaan kelompok industri sebesar 20%,
2) Persentase peningkatan jumlah industri kecil yang berijin sebanyak 2%
5.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.3.6.1 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penataan persebaran penduduk
sekitar lokasi kawasan transmigrasi. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam
rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2021 yaitu Peningkatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 18


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi sebanyak 3 provinsi.
5.3.6.2 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengembangan satuan
permukiman pada tahap kemandirian. Fokus kegiatan juga dilaksanakan dalam
rangka mendukung target capaian indikator pada Tahun 2021 yaitu peningkatan
SDM calon transmigrasi sebanyak 40 orang.

5.4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


5.4.1 Sekretariat Daerah
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.4.1.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk administrasi tata pemerintahan,
evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, koordinasi penyusunan
kebijakan daerah serta fasilitasi kerjasama daerah
5.4.1.2 Program Perekonomian dan pembangunan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk evaluasi pelaksanaan kebijakan
perekonomian, adminitrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta
pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam.
5.4.1.3 Program administrasi umum
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penataan organisasi, protocol dan
komunikasi pimpinan serta Perencanaan dan keuangan
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator program Tahun 2021 yaitu :
1) Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan bantuan
meningkat sebesar 100%;
2) Indeks kepuasan masyarakat meningkat sebesar 92,51%;
3) Realisasi indikator kinerja yang tercapai sesuai target sebesar 100%;
4) Skor evaluasi SAKIP meningkat menjadi B;
5) Persentase peningkatan kualitas penyusunan LPPD sebesar 100%.
5.4.2 Sekretariat DPRD
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.4.2.1 Program Layanan dan Administrasi Keuangan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk layanan administrasi DPRD dan
layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD
5.4.2.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pembentukan perda dan peraturan
DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaran
pemerintahan, peningkatan kawasan DPRD, penyerapan dan penghimpunan
aspirasi masyarakat serta pembahasan kerjasama daerah.
5.5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.5.1 Perencanaan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 19


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.5.1.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk koordinasi Perencanaan
pembangunan daerah, Perencanaan pendanaan pembangunan daerah serta
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
5.5.1.2 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk fasilitasi dan monev penyusunan
dokumen Perencanaan bidang pemerintahan, fasilitasi dan monev penyusunan
dokumen Perencanaan bidang pembangunan manusia serta fasilitasi dan monev
penyusunan dokumen Perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat
5.5.1.3 Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk fasilitasi dan monev penyusunan
dokumen Perencanaan bidang perekonomian, fasilitasi dan monev penyusunan
dokumen Perencanaan bidang ekonomi kreatif serta fasilitasi dan monev
penyusunan dokumen Perencanaan bidang sumber daya alam
5.5.1.4 Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk fasilitasi dan monev penyusunan
dokumen Perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, fasilitasi
dan monev penyusunan dokumen Perencanaan bidang kebinamargaan dan
perhubungan serta fasilitasi dan monev penyusunan dokumen Perencanaan
bidang keciptakaryaan dan kewilayahan.
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator Tahun 2021 yaitu :
1) persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD
sebesar 70%,
2) tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA sebanyak 2 dokumen.
3) penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD akan dicapai 100% .
5.5.2 Keuangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.5.2.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk koordinasi dan penyusunan
rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah,
koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta
kegiatan penunjang urusan
5.5.2.2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan barang milik daerah
5.5.2.3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Perencanaan, pengembangan,
pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator Tahun 2021 yaitu :
1) kontribusi PAD terhadap total APBD sebesar 17,15%.
2) Opini BPK tercapai WTP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 20


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.5.3 Kepegawaian
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.5.3.1 Program Kepegawaian daerah
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi
ASN, administrasi kepegawaian, peningkatan kapasitas ASN, pengembangan
karir ASN dan pembinaan ASN. Fokus kegiatan program juga dilaksanakan
dalam rangka mendukung target capaian indikator program Tahun 2021 yaitu
persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan struktural sebesar 100%
dan persentase peningkatan disiplin pegawai meningkat menjadi sebesar 99,99%.
5.5.4 Pendidikan dan Pelatihan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
5.5.4.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk pengembangan kompetensi teknis
serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan
fungsional. Fokus kegiatan program juga dilaksanakan dalam rangka
mendukung target capaian indikator program Tahun 2021 yaitu persentase
pemenuhan kebutuhan diklat PNS yang meningkat sebesar 98,9%.
5.5.5 Penelitian dan Pengembangan
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
5.5.5.1 Program Penelitian dan Pengembangan daerah
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penelitian dan pengembangan
bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, penelitian dan
pengembangan bidang social dan kependudukan, penelitian dan pengembangan
bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi.
Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator Tahun 2021 yaitu persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar
75% dan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah sebesar 2%.

5.6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN


5.6.1 Inpektorat
5.6.1.1 Program Penyelenggaraan pengawasan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan pengawasan
internal serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
5.6.1.2 Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis di
bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta asistensi dan
pendampingan
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator Tahun 2021 yaitu :
1. Kapasitas APIP dilihat dari skor IACM pada level 4
2. Skor hasil evaluasi SPIP pada level 4

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 21


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.7. UNSUR KEWILAYAHAN
5.7.1 Kecamatan (kurang penjelasan 5 program yg belum masuk)
5.7.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan pengawasan
internal serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung mendukung
target capaian indikator Tahun 2021 yaitu penyelenggaraan PATEN yang
dilaksanakan sebanyak 19 Kecamatan.
5.7.1.2 Program pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan pengawasan
internal serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
Program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung pelayanan di tingkat
Desa dan Kelurahan.
5.7.1.3 Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan kepastian
ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat baik di tingkat Desa, Kelurahan maupun tingkat Kecamatan.
5.7.1.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk penyelenggaraan urusan
Pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat baik di tingkat Desa,
Kelurahan maupun tingkat Kecamatan.
5.7.1.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan pembinaan dan
pengawasan pemerintah Desa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat.

5.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM


5.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik
5.8.1.1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan
5.8.1.2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan mellaui
Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik.
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
5.8.1.3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5.8.1.4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 22


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya
5.8.1.5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Fokus kegiatan Tahun 2021 diarahkan untuk perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
Program-program diatas dilaksanakan dalam rangka mendukung target capaian
indikator Tahun 2021 yaitu :
1. Kegiatan pembinaan terhadap ormas sebanyak 6 kegiatan;
2. Jumlah demo yang dilaksanakan sebanyak 10 kali;
3. Jumlah ormas di Kabupaten Semarang sebanyak 180 ormas;
4. Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 4
kegiatan;
5. Pelaksanaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) sebanyak 3
kegiatan.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program
yang bersifat pendukung operasional PD yaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian
tahun 2021 diarahkan pada kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah, Administrasi keuangan dan administrasi umum

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 23


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
5.9. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021
Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka
Pendanaan untuk Tahun 2021 adalah sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2021

PROYEKSI TAHUN
No URAIAN
2021
4 PENDAPATAN DAERAH 2.304.400.616.000
4.1 Pendapatan Asli Daerah 429.588.359.000
4.1.01 Pajak Daerah 171.360.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 102.010.015.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 12.207.995.000
4.1.03
Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang 144.010.349.000
4.1.04
Sah
4.1 Pendapatan Transfer 1.797.510.857.000
4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 1.612.412.939.000
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.394.524.062.000
Dana Transfer Umum 1.049.053.869.000
4.2.01.01.01 DBH 38.783.479.000
4.2.01.01.02 DAU 1.010.270.390.000
Dana Transfer Khusus 345.470.193.000
4.2.01.01.03 DAK Fisik 112.629.559.000
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik 232.840.634.000
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah 30.974.345.000
4.2.01.03 Dana Otonomi Khusus -
4.2.01.04 Dana Keistimewaan -
4.2.01.05 Dana Desa 186.914.532.000
4.2.02 Transfer Antar Daerah 185.097.918.000
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 185.097.918.000
4.2.02.02 Bantuan Keuangan -
4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 77.301.400.000
4.3.01 Pendapatan Hibah -
4.3.02 Dana Darurat -
Lain-lain pendapatan sesuai dengan 77.301.400.000
4.3.03
ketentuan peraturan per UU
-
5.1 Belanja Operasi 1.501.860.922.000
5.1.01 Belanja Pegawai 735.019.491.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 629.079.477.000
5.1.03 Belanja Bunga -
5.1.04 Belanja Subsidi -
5.1.05 Belanja Hibah 127.646.954.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.115.000.000
5.2 Belanja Modal 536.759.997.000
5.2.01 Belanja Modal Tanah -
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.654.677.000
5.2.03 Belanja Modal Bangunan dan Gedung 36.081.707.000
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 478.306.933.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.716.680.000
5.3 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000
5.4 Belanja Transfer 329.804.863.000
Belanja Bagi Hasil 23.338.038.000
Belanja Bantuan Keuangan 306.466.825.000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 24


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
PROYEKSI TAHUN
NO URAIAN
2021
Pembiayaan Netto 45.810.821.000
I. Pembiayaan penerimaan 45.810.821.000
Silpa Tahun sebelumnya 45.810.821.000

Penerimaan pinjaman BLUD -

II. Pembiayaan pengeluaran -

Penyertaan Modal BUMD: -

Pembayaran pokok utang -

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V- 25


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2021,


maka ditetapkan target pada indikator kinerja Tahun 2021 sebagaimana Tabel 6.1 berikut
ini:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH VI - 1


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
Tabel 6.1
PRIORITAS PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN SEMARANG

TARGET STATUS PERANGKAT


NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
1 Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Penyediaan kebutuhan pokok yang Urusan Pemerintahan Bidang Program Penyediaan dan Produktivitas hasil pertanian ku/Ha 60,75 61,36 IKU Dipertanikap
Sosial terjangkau Pertanian Pengembangan Sarana Pertanian per tahun

Penggunaan teknologi pasca panen Program Penyediaan dan Persentase kebijakan usaha tani % 100 100 IKU Dipertanikap
produk pertanian dan perikanan Pengembangan Sarana Pertanian yang terlaksana

Program Pengendalian Kesehatan Indeks Nilai Tukar Petani % 103,81 104,51 IKU Dipertanikap
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner

Program Pengendalian dan Produktivitas hasil hutan 93,02 94,12 IKU Kewenangan
Penanggulangan Bencana Pertanian pertahun Prov

Program Perizinan Usaha Pertanian Cakupan bina kelompok petani % 35,11 35,36 IKK Dipertanikap

Program Penyuluhan Pertanian


Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengelolaan Sumber Daya Ketersediaan pangan utama kg/kap/ 230,7 231,78 IKU Dipertanikap
Pangan Ekonomi untuk Kedaulatan dan tahun
Kemandirian Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Penanganan Kerawanan Pola pangan harapan % 92 92 IKU Dipertanikap


Pangan
Program Pengawasan Keamanan
Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengelolaan Perikanan Persentase peningkatan hasil % 1,56 1,77 IKK Dipertanikap
Kelautan dan Perikanan Tangkap produksi perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Cakupan bina kelompok tani % 68,63 68,63 IKK Dipertanikap
Budidaya nelayan
Program Pengawasan Sumberdaya Persentase pemenuhan % 50,00 50,12 IKK Dipertanikap
Kelautan dan Perikanan kebutuhan konsumsi ikan

Program Pengolahan dan Pemasaran


Hasil Perikanan
Pemulihan stabilitas sosial yang Unsur Pemerintahan Umum Program Penguatan Ideologi Jumlah demo Kali 11 10 IKK Kesbangpol
mantap (Kesatuan Bangsa dan Politik) Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Kegiatan pembinaan terhadap Kegiatan 5 6 IKK Kesbangpol
Politik dan Lembaga Pendidikan ormas
melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya
Politik.

Program Pemberdayaan dan Jumlah Ormas Ormas 175 180 IKK Kesbangpol
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 2
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

Peningkatan nilai tambah ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Program Perizinan dan Pendaftaran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi % 2,50 4,70 IKU/IKK/IME Barenlitbangda
melalui pengembangan ekonomi Perdagangan Perusahaan
kreatif dan digital Program Peningkatan Sarana Pendapatan/PDRB per kapita Rp 50.433.674,00 53.440.304,00 IKU/IME Barenlitbangda
Distribusi Perdagangan
Peningkatan manajemen rantai nilai Program Penggunaan dan Nilai PDRB Rp. Juta 52.553.497,00 56.284.796,00 IKU/IME Barenlitbangda
halal/halal value chain Pemasaran Produk Dalam Negeri

Peningkatan akses e-commerce Program Pengembangan Ekspor Ekspor bersih perdagangan US $ 000 337.660 340.030 IKK/IKP Dinkop,UM,
Perindag
Peningkatan daya saing ekonomi Program Stabilitas Harga Barang Laju Inflasi % 3 ±1 3 ±1 IKU/IKK/IME Barenlitbangda
dan inovasi melalui ilmu Kebutuhan Pokok dan Barang
pengetahuan dan teknologi Penting
Program Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen
Pengembangan destinasi wisata Urusan Pemerintahan Bidang Program Pemasaran Pariwisata Kunjungan Wisata orang 3.084.300 3.175.015 IKK Dinas Pariwisata
yang instagramable Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata Jumlah wisata domestik orang 3.074.938 3.165.377 IKK Dinas Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata Jumlah wisata mancanegara orang 9.362 9.638 IKK Dinas Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Jumlah fasilitas penunjang buah 4 4 IKK Dinas Pariwisata
Destinasi Pariwisata pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik jumlah desa wisata terbina desa 10 14 IKK Dinas Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengembangan Jumlah peningkatan grup Grup 30 30 IKU Disdikbudpora
Kebudayaan Kebudayaan kesenian
Program Pengelolaan permuseuman Peningkatan jumlah Museum Buah 6 7 IKU Disdikbudpora
dan Kepurbakalaan
Program Pembinaan sejarah
Program Pengembangan Jumlah grup kesenian aktif buah 3.912 3.942 IKK/IKP Disdikbudpora
Kebudayaan
Program Pengembangan kesenian
tradisional
Program Pengembangan Rata-rata capaian SPM kesenian % 100,00 100,00 IKK/IKP Disdikbudpora
Kebudayaan
Program Pelestarian dan Cagar budaya yang dilestarikan Buah 1.090 1.097 IKK/IKP Disdikbudpora
pengelolaan cagar budaya
Program Pembinaan sejarah
Mendorong pertumbuhan ekonomi Urusan Pemerintahan Bidang Program Peningkatan Daya Tarik Persentase peningkatan % 10 12 IKU Dinas Pariwisata
melalui MICE Pariwisata Destinasi Pariwisata pendapatan daerah dari sektor
pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata Jumlah SDM pariwisata yang orang 150 150 IKK Dinas Pariwisata
terbina
Program Pengembangan Ekonomi Jumlah kamar hotel terisi buah 498.000 523.000 IKK Dinas Pariwisata
Kreatif melalui Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual

2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Peningkatan kompetensi bagi Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengelolaan Pendidikan Guru memenuhi kualifikasi IKK/IKP Disdikbudpora
Manusia tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan S1/D-IV:
Program Pendidik dan Tenaga - TK/RA % 75,67 75,68
Kependidikan
- SD/MI % 90,82 90,82

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 3
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
- SMP/MTs % 94,91 94,91
Program Pengelolaan Pendidikan Guru Bersertifikat pendidik : IKK/IKP Disdikbudpora
Program Pendidik dan Tenaga - TK/RA % 48,10 48,35
Kependidikan
- SD/MI % 61,65 61,75
- SMP/MTs % 73,55 73,55
Program Pengelolaan Pendidikan Rata-rata lama sekolah Tahun 7,9 7,91 IKU Disdikbudpora
Program Pengembangan Kurikulum

Program Pendidik dan Tenaga


Kependidikan
Program Pengendalian Perizinan
Pendidikan
Program Pengembangan Bahasa dan
Sastra
Program Pengelolaan Pendidikan Angka harapan lama sekolah Tahun 12,87 12,88 IKU Disdikbudpora
Program Pengembangan Kurikulum

Program Pendidik dan Tenaga


Kependidikan
Program Pengendalian Perizinan
Pendidikan
Program Pengembangan Bahasa dan
Sastra
Program Pengelolaan Pendidikan Peningkatan penyaluran % 5,18 5,32 IKU Disdikbudpora
beasiswa miskin
Program Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah: IKU/IKK Disdikbudpora
Program Pengembangan Kurikulum - Usia 7 - 12 Tahun (usia % 100,00 100,00
SD/Sederajat)
Program Pendidik dan Tenaga - Usia 13 - 15 Tahun (usia % 97,40 97,50
Kependidikan SMP/Sederajat)
Program Pengendalian Perizinan - Usia 16 -18 Tahun (usia % 74,41 74,42 Kewenangan
Pendidikan SMA/Sederajat) Prov
Program Pengembangan Bahasa dan
Sastra
Program Pengelolaan Pendidikan Angka Kelulusan (AL): IKK/IKP Disdikbudpora
- SD/MI % 100,00 100,00
- SMP/MTs % 100,00 100,00
- SMA/SMK/MA % - -
Program Pengelolaan Pendidikan Angka Melanjutkan (AM): IKK/IKP Disdikbudpora
- Dari SD/MI ke SMP/MTs % 94,25 94,30
- Dari SMP/MTs ke % 87,72 87,73
SMA/SMK/MA
Program Pengelolaan Pendidikan Angka Putus Sekolah (APS): IKK/IKP Disdikbudpora
- SD/MI % 0,07 0,07
- SMP/MTs % 0,18 0,17
- SMA/SMK/MA % - -
Program Pengelolaan Pendidikan Angka melek huruf % 99,99 99,99 IKK/IKP Disdikbudpora
Program Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK): IKK/IKP Disdikbudpora

- Usia 4 - 6 Tahun (usia PAUD) % 72,05 72,10

- Usia 7 - 12 Tahun (usia % 103,03 103,04


SD/Sederajat)
- Usia 13 - 15 Tahun (usia % 101,99 101,99
SMP/Sederajat)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 4
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
- Usia 16 -18 Tahun (usia % - -
SMA/SMK/Sederajat)
Program Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM): IKK/IKP Disdikbudpora

- Usia 7 - 12 Tahun (usia % 95,25 95,27


SD/Sederajat)
- Usia 13 - 15 Tahun (usia % 81,90 81,95
SMP/Sederajat)
- Usia 16 -18 Tahun (usia % - -
SMA/SMK/Sederajat)
Program Pengelolaan Pendidikan Rata-Rata capaian SPM SD % 96,16 96,16 IKK/IKP Disdikbudpora
Program Pengelolaan Pendidikan Rata-Rata capaian SPM SMP % 94,60 94,80 IKK/IKP Disdikbudpora
Program Pengelolaan Pendidikan Ruang kelas kondisi baik yang IKK/IKP Disdikbudpora
mendukung PBM:
- PAUD TK % 93,26 93,27
- SD % 94,08 94,5
- SMP % 98,41 98,5
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengembangan Kapasitas Indeks cabang olahraga yang % 93,00 93,00 IKU Disdikbudpora
Kepemudaan dan Olahraga Dayasaing Keolahragaan berprestasi

Program Pengembangan Kapasitas Persentase organisasi Pemuda % 40,00 40,00 IKU Disdikbudpora
Dayasaing Kepemudaan berprestasi

Program Pengembangan Kapasitas


Kepramukaan
Program Pengembangan Kapasitas Jumlah organisasi olahraga buah 164 164 IKK Disdikbudpora
Dayasaing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Jumlah organisasi pemuda organisasi 58 59 IKK Disdikbudpora


Dayasaing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Jumlah kegiatan kepemudaan Keg 7 7 IKK Disdikbudpora


Dayasaing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Jumlah kegiatan olahraga Cabang 6 6 IKK Disdikbudpora


Dayasaing Keolahragaan

Peningkatan kapasitas tenaga kerja Urusan Pemerintahan Bidang Program Pelatihan Kerja dan Tingkat pengangguran terbuka % 2,05 4,00 IKU Disnaker
terampil, bersertifikat dan berdaya Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja
saing sesuai kebutuhan termasuk Program Pelatihan Kerja dan Calon tenaga kerja yang % 4,9 5,00 IKU Disnaker
masyarakat terdampak COVID-19 Produktivitas Tenaga Kerja Terampil
Program Pelatihan Kerja dan Pencari kerja yang ditempatkan % 72,50 72,75 IKU Disnaker
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial Keselamatan dan Perlindungan % 83,78 84,25 IKU Disnaker
tenaga kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja Rasio penduduk yang bekerja % 71,60 71,70 IKK Disnaker

Program Penempatan Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan % 80,20 80,25 IKK Disnaker
Kerja
Program Hubungan Industrial Perkiraan angka perselisihan % 3,7 3,6 IKK Disnaker
pengusaha dengan pekerja per
tahun
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengarusutamaan Gender Peningkatan Persentase % 77,42 77,42 IKK Dinas PP, PA dan
Pemberdayaan Perempuan dan dan Pemberdayaan Perempuan partisipasi angkatan kerja KB
Perlindungan Anak perempuan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 5
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
Pengembangan sikap dan perilaku Urusan Pemerintahan Bidang Program Pemberdayaan Usaha Jumlah Usaha Mikro Binaan UM 11.928 12.428 IKU Dinkop,UM,
kewirausahaan masyarakat yang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah, Usaha Kecil dan Usaha Perindag
kreatif dan inovatif Menengah Mikro (UMKM)
Program Pengembangan UMKM Persentase peningkatan jumlah % 2 2 IKU Dinkop,UM,
unit UMKM yang berizin Perindag

Urusan Pemerintahan Bidang Program Perencanaan dan Persentase pembinaan % 20 20 IKU Dinkop,UM,
Perindustrian Pembangunan Industri kelompok industri Perindag
Program Pengelolaan Sistem
Informasi Industri Nasional
Program Pengendalian Izin Usaha Persentase peningkatan jumlah % 2 2 IKU Dinkop,UM,
Industri Kabupaten/Kota industri kecil yang berizin Perindag

Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengembangan Kawasan Peningkatan SDM Calon Orang 40 40 IKP Disnaker
Transmigrasi Transmigrasi Transmigrasi
Program Perencanaan Kawasan Peningkatan Kerjasama antar Provinsi 3 3 IKP Disnaker
Transmigrasi wilayah, antar pelaku dan antar
sektor dalam rangka
pengembangan kawasan
transmigrasi

Urusan Pemerintahan Bidang Program Pendidikan dan Latihan Jumlah koperasi yang unit 193 228 IKU Dinkop,UM,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Perkoperasian berkualitas Perindag
Menengah Program Pemberdayaan dan Nilai volume usaha koperasi Rp. (Juta) 3.107.110 3.417.821 IKU Dinkop,UM,
Perlindungan Koperasi Perindag
Program Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi
Penanganan stunting, Angka Urusan Pemerintahan Bidang Program Pemenuhan Upaya Angka Harapan Hidup Tahun 75,63 75,64 IKU Barenlitbangda
Kematian Ibu (AKI), Angka Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kesehatan Masyarakat
Kematian Balita (AKABA)
Program Peningkatan Kapasitas Prevalensi Gizi kurang pada % 2,87 2,86 IKU Dinkes
Sumber Daya Manusia Kesehatan balita

Program Sediaan Farmasi, Alat Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 10,00 9,80 IKU Dinkes
Kesehatan dan Makanan Minuman KH

Program Pemberdayaan Masyarakat Angka Kematian Balita (AKABA) Per 1.000 11,60 11,40 IKU Dinkes
Bidang Kesehatan KH
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 75,00 70,00 IKU Dinkes
KH
Persentase rumah tangga yang % 77,00 80,00 IKU Dinkes
ber-PHBS strata sehat utama

Persalinan oleh tenaga yang % 100,00 100,00 IKU Dinkes


berkompeten
Persentase Pemenuhan sarana % 90,00 95,00 IKU Dinkes
dan prasarana kesehatan

Persentase pemenuhan % 16,50 16,5 IKU Dinkes


pelayanan kesehatan
masyarakat pertahun
Rasio Rumah Sakit per 100.000 per 100.000 0,40 0,40 IKK Dinkes
penduduk penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, per 1.000 0,14 0,14 IKK Dinkes


pustu per 1.000 penduduk penduduk

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 6
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
Cakupan puskesmas % 136,84 136,84 IKK Dinkes
Cakupan puskesmas pembantu % 28,51 28,51 IKK Dinkes

Rasio dokter per 100.000 per 100.000 48,00 48,00 IKK Dinkes
penduduk penduduk

Rasio tenaga medis per 100.000 per 100.000 58,72 58,72 IKK Dinkes
penduduk penduduk

Cakupan komplikasi kebidanan % 100,00 100,00 IKK Dinkes


yang ditangani
Rasio Posyandu per 1.000 balita per 1.000 22,87 22,87 IKK Dinkes
balita
Cakupan desa/kelurahan % 100,00 100,00 IKK Dinkes
Universal Child Immunization
(UCI)
Persentase balita gizi buruk dari % 100,00 100,00 IKK Dinkes
keluarga kurang mampu yang
mendapat makanan tambahan

Cakupan balita gizi buruk % 100,00 100,00 IKK Dinkes


mendapat perawatan
Cakupan ibu hamil resiko tinggi % 100 100 27 Program Dinkes
yang dilaporkan melalui Sistem Prioritas
Informasi SMS/WA Gateway Pembanguna
n Daerah
Cakupan bayi resiko tinggi yang % 25 30 27 Program Dinkes
dilaporkan melalui Sistem Prioritas
Informasi SMS/WA Gateway Pembanguna
n Daerah

a. BPJS Pasien 123.307 126.688 IKP RSUD Ambarawa


- PBI Pasien 33.813 37.194
- NON PBI Pasien 89.494 89.494
b. Jamkesda Pasien 1.576 1.497
a. BPJS Pasien 86.000 87.000 IKP RSUD Ungaran
- PBI Pasien 23.220 23.490
- NON PBI Pasien 62.780 63.510
b. Jamkesda Pasien 120 100
Angka Kesakitan DBD Per 100.000 23 20 IKK Dinkes
(Incidence Rate) penduduk

Urusan Pemerintahan Bidang Program Pemberdayaan Lembaga Posyandu aktif % 100 100 IKK Dispermasdes
Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Desa Masyarakat Hukum Adat
3 Pemantapan Infrastruktur Penguatan perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Program Penyelenggaraan Penataan Tersedianya dokumen tata buah 4 0 IKU DPU
pemanfaatan ruang yang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ruang yang disahkan
berkualitas dan berkelanjutan Ruang
Program Penataan Bangunan Persentase bangunan ber-IMB % 85 90 IKU DPMPTSP/DPU
Gedung
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengelolaan Izin Lokasi Persentase luas lahan % 0,065 0,065 IKK Sekretariat
Pertanahan bersertifikat Daerah
Program Penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan
Pemantapan pembangunan, Urusan Pemerintahan Bidang Program Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan % 82 85,00 IKU DPU
penataan dan pemeliharaan Pekerjaan Umum dan Penataan kabupaten dengan kondisi baik
infrastruktur, terutama akses Ruang
menuju tempat destinasi wisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 7
Pemantapan pembangunan, Urusan Pemerintahan Bidang
penataan dan pemeliharaan Pekerjaan Umum dan Penataan TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAHterutama
infrastruktur, KEBIJAKAN
akses Ruang URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
menuju tempat destinasi wisata
Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase kondisi infrastruktur % 85,6 89,8 IKU DPU
Air (SDA) dalam kondisi baik
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan


Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengembangan
Permukiman
Program Penataan Bangunan
Gedung
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa
Konstruksi
Urusan Pemerintahan Bidang Program Penyelenggaraan Lalu Jumlah pelabuhan buah IKU Dishub
Perhubungan Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) laut/udara/terminal bus:

- Tipe A buah 0 0 IKU Kewenanangan


Pusat
- Tipe B buah 0 0 IKU Kewenangan
Prov
- Tipe C buah 10 10 IKU Dishub
Program Penyelenggaraan Lalu Angkutan darat % 0,07 0,06 IKU Dishub
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rasio panjang jalan per jumlah % 0,152 0,153 IKU Dishub
kendaraan
Persentase panjang jalan yang % 38 41,84 IKU DPU/DISHUB
terpasang PJU
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengelolaan Sumber Daya Luas Irigasi Pertanian dalam % 61,25 63,12 IKU DPU
Pekerjaan Umum dan Penataan Air (SDA) Kondisi baik
Ruang Persentase luas irigasi dalam % 72 76,00 IKU DPU
kondisi baik
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengelolaan dan Persentase penduduk berakses % 100 100 IKU DPU
Pekerjaan Umum dan Penataan Pengembangan Sistem Penyediaan sanitasi layak/sehat
Ruang Air Minum
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Persentase Penduduk berakses % 100 100 IKU DPU
Pengembangan Sistem Penyediaan air minum aman
Air Minum
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengembangan Perumahan Rasio Rumah Layak Huni 0,76 0,76 IKU DPU
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Program Kawasan Permukiman Luas lingkungan permukiman Ha 0 0 IKU DPU
serta Permukiman Kumuh kumuh
Program Peningkatan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Penataan Bangunan Rasio elektrifikasi % 100 100 IKU DPU


Gedung
4 Penguatan Pengelolaan Kualitas SDA Peningkatan luasan ruang publik Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengelolaan Tersedianya Ruang Terbuka Ha 542,65 543 IKU DPU/DLH
dan Lingkungan Hidup serta Resiko dan ruang terbuka hijau Lingkungan Hidup Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Hijau
Bencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 8
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
Peningkatan daya dukung dan daya Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengendalian Pencemaran Jumlah Penerapan Teknologi unit 54 65 IKU DLH
tampung lingkungan Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan tepat guna yang mendapat
Hidup fasilitas dari pemerintah
Program Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan % 100 100 IKK DLH
Pengawasan Terhadap Izin terkait ketaatan
Lingkungan dan Izin Perlindungan penanggungjawab usaha
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau kegiatan yang diawasi
(PPLH) ketaatannya terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU
LH yang diterbitkan oleh
Pemerintah

Program Penanganan Pengaduan Pengaduan masyarakat terkait % 100 100 IKK DLH
Lingkungan Hidup izin lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kab/Kota,
Lokasi usaha dan dampaknya di
daerah Kab/Kota

Program Pengelolaan Persampahan Persentase cakupan % 24,7 25 IKU DLH


Penanganan Sampah
Persentase TPS per satuan % 0,93 0,94 IKU DLH
penduduk
Persentase Jumlah sampah % 5,5 5,5 IKK DLH
yang terkurangi melalui TPS 3R

Peningkatan Indeks Kualitas Urusan Pemerintahan Bidang Program Perencanaan Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Nilai Status 68,53 68,7 IKU DLH
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Hidup Hidup (IKLH)
Program Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup
Program Pengendalian Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)
Program Perencanaan Lingkungan Persentase Peningkatan Indeks % 68,59 68,61 IKU DLH
Hidup Kualitas Lingkungan Hidup per
tahun
Program Pengendalian Pencemaran Hasil Pengukuran Indeks Nilai 52,3 52,5 IKK DLH
dan/atau Kerusakan Lingkungan Kualitas Air
Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Hasil Pengukuran Indeks Nilai 76,43 77 IKK DLH
dan/atau Kerusakan Lingkungan Kualitas Udara
Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Hasil Pengukuran Indeks Nilai 76,49 76,5 IKK DLH
dan/atau Kerusakan Lingkungan Kualitas Tutupan Lahan
Hidup
Penguatan mitigasi daerah rawan Urusan Pemerintahan Bidang Program Penanggulangan Cakupan pelayanan Bencana % 76,32 86,84 IKK Satpol PP dan
bencana dan penanganan tanggap Ketentraman dan Ketertiban Umum Kebakaran Kebakaran Kabupaten/Kota Damkar
darurat bencana, baik bencana serta Perlindungan Masyarakat Tingkat waktu tanggap (respone % 80,00 81,00 IKK Satpol PP dan
alam maupun non alam (sosial) time rate) daerah layanan Damkar
wilayah manajemen kebakaran
(WMK)
Persentase aparatur pemadam % 48,27 55,17 SPM Satpol PP dan
kebakaran yang memenuhi Damkar
standar kualifikasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 9
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
Jumlah Mobil Pemadam % 21,05 26,32 SPM Satpol PP dan
Kebakaran diatas 3000-5000 Damkar
liter pada WMK
Program Penanggulangan Bencana Jumlah cakupan wilayah Wilayah/ 19 19 IKPD BPBD
layanan bencana Kecamatan
Pengembangan kesiagaan Desa/sekola 7 7 IKPD BPBD
masyarakat dalam menghadapi h
bencana
5 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan partisipasi, efektifitas, Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengelolaan Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku % 98,00 100,00 IKK Disarpus
akuntabilitas, transparansi dan Kearsipan
keadilan dalam penyelenggaraan Program Perlindungan dan Peningkatan SDM pengelola % 90 100 IKK Disarpus
pemerintahan daerah Penyelamatan Arsip kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Program Informasi dan Komunikasi Jumlah jaringan komunikasi Unit 73 73 IKK Diskominfo
Komunikasi dan Informatika Publik
Unsur Pendukung Urusan Program Pemerintahan dan Jumlah Lembaga pendidikan % 97,04 100 IKU Sekretariat
Pemerintahan (Sekretariat Daerah Kesejahteraan Rakyat keagamaan yang mendapatkan Daerah
dan Sekretariat DPRD) bantuan
Unsur Penunjang Urusan Program Perencanaan, Pengendalian Persentase usulan kegiatan % 70 70 IKU Barenlitbangda
Pemerintahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis musrenbang yang
tertuang dalam RKPD
Program Perencanaan Pemerintahan Tersedianya dokumen Dokumen 2 2 IKK Barenlitbangda
dan Pembangunan Manusia perencanaan RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA

Program Perencanaan Penjabaran Program RPJMD ke % 100,00 100,00 IKK Barenlitbangda


Perekonomian dan Sumber Daya dalam RKPD
Alam
Program Perencanaan Infrastruktur
dan Kewilayahan
Unsur Penunjang Urusan Program Pengelolaan Keuangan Opini BPK WTP WTP IKU BKUD
Pemerintahan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Kontribusi PAD terhadap Total % 16,70 17,15 IKU BKUD
Daerah APBD
Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Unsur Penunjang Urusan Program Pengembangan Sumber Persentase pemenuhan % 98,70 98,9 IKU BKD
Pemerintahan Pendidkan dan Daya Manusia kebutuhan diklat PNS
Pelatihan
Unsur Penunjang Urusan Program Kepegawaian Daerah Persentase kesesuaian % 100,00 100,00 IKU BKD
Pemerintahan Kepegawaian penempatan PNS dalam jabatan
struktural
Persentase peningkatan disiplin % 99,98 99,99 IKU BKD
pegawai
Unsur Pendukung Urusan Program Administrasi Umum Indeks Kepuasan Masyarakat % 91,59 92,51 IKU/IKT Sekretariat
Pemerintahan (Sekretariat Daerah Daerah
dan Sekretariat DPRD) Realisasi indikator kinerja yang % 100,00 100 IKU Sekretariat
tercapai sesuai target Daerah
Skor evaluasi SAKIP B B IKU Sekretariat
Daerah
Program Pemerintahan dan Persentase peningkatan kualitas % 100,00 100,00 IKU Sekretariat
Kesejahteraan Rakyat penyusunan LPPD Daerah
Unsur Penunjang Urusan Program Penelitian dan Persentase pemanfaatan hasil % 75 75,00 IKK Barenlitbangda
Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Daerah kelitbangan
Pengembangan Persentase perangkat daerah % 2 2,00 IKK Barenlitbangda
yang difasilitasi dalam
penerapan inovasi daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pendaftaran Penduduk Kepemilikan KK % 100,00 100,00 IKK Disdukcapil
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 10
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
Urusan Pemerintahan Bidang 2020 2021 INDIKATOR DAERAH
Administrasi Kependudukan dan Program Pencatatan Sipil Kepemilikan KTP % 100,00 100,00 IKK Disdukcapil
Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Kepemilikan Akta Kelahiran % 96,00 98,00 IKK Disdukcapil
Administrasi Kependudukan (usia 0-18 tahun)
Program Pengelolaan Profil
Kependudukan
Unsur Kewilayahan (Kecamatan) Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan PATEN Kecamatan 19 19 IKPD Sekretariat
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Program Penyelenggaran Persandian Persentase Perangkat Daerah % 2,17 2,17 IKK Diskominfo
Persandian untuk Pengamanan Informasi yang telah menggunakan sandi
dalam komunikasi Perangkat
Daerah

Unsur Pengawasan Urusan Program Penyelenggaraan Kapasitas APIP dilihat dari skor level 3 4 IKU/IKS Inspektorat
Pemerintahan (Inspektorat) Pengawasan IACM
Program Perumusan Kebijakan, Skor hasil evaluasi SPIP level 3 4 IKU/IKS Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi
Urusan Pemerintahan Bidang Program Peningkatan Ketenteraman Persentase penurunan % 44,95 45,00 IKU Satpol PP dan
Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum pelanggaran Perda Damkar
serta Perlindungan Masyarakat
Persentase penurunan % 7,79 7,89 IKU Satpol PP dan
pelanggaran trantibum Damkar
Tingkat penyelesaian % 98,50 99,00 IKK Satpol PP dan
pelanggaran K3 (Ketertiban, Damkar
Ketentraman dan Keindahan)

Cakupan Penegakan Perda % 98,20 98,50 IKK Satpol PP dan


Damkar
Cakupan petugas perlindungan % 0,698 0,698 IKK Satpol PP dan
masyarakat Damkar
Cakupan patroli siaga % 4,50 4,50 SPM Satpol PP dan
ketertiban umum dan Damkar
ketentraman masyarakat
Cakupan Rasio petugas Linmas % 1,076 1,076 SPM Satpol PP dan
per RT Damkar
Unsur Pemerintahan Umum Program Penguatan Ideologi Forum Kewaspadaan Dini Kegiatan 4 4 IKP Kesbangpol
(Kesatuan Bangsa dan Politik) Pancasila dan Karakter Kebangsaan Masyarakat (FKDM)

Program Peningkatan Peran Partai Forum Persaudaraan Bangsa Kegiatan 3 3 IKP Kesbangpol
Politik dan Lembaga Pendidikan Indonesia (FPBI)
melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya
Politik.

Program Pemberdayaan dan


Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial

Peningkatan Aksesbilitas Informasi Urusan Pemerintahan Bidang Program Aplikasi Informatika Persentase infrastruktur % 100,00 100,00 IKU Diskominfo
dan transparasi Publik Komunikasi dan Informatika jaringan yang terkoneksi
dengan baik

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 11
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
Program Informasi dan Komunikasi Persentase Sistem Informasi % 56,6 56,7 IKU Diskominfo
Publik yang dapat diaplikasikan secara
optimal
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pembinaan Perpustakaan Jumlah perpustakaan Unit 1.140 1.145 IKK Disarpus
Perpustakaan Jumlah pengunjung Rasio 0,222 0,222 IKK Disarpus
Jumlah koleksi buku Rasio 0,528 0,53 IKK Disarpus
Urusan Pemerintahan Bidang Program Informasi dan Komunikasi Persentase masyarakat yang % 29,89 32,72 IKU Diskominfo
Komunikasi dan Informatika Publik mengakses media informasi
pembangunan daerah
Program Aplikasi Informatika Website milik pemerintah Sub Domain 48 48 IKK Diskominfo
daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Program Penyelenggaraan Statistik Buku PDRB kabupaten Ada/Tidak Ada/3 Ada/3 IKK Diskominfo
Statistik Sektoral Buku Kabupaten Dalam Angka Ada/Tidak Ada/6 Ada/6 IKK Diskominfo
(Buku Statistik Daerah)

Pemantapan pemberdayaan Urusan Pemerintahan Bidang Program Administrasi Pemerintahan Swadaya masyarakat terhadap % 69,00 70,00 IKU Dispermasdes
masyarakat termasuk perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa program pemberdayaan
perlindungan anak dan kesetaraan Desa masyarakat
gender
Program Penataan Desa Indeks Pembangunan Desa % 62,00 65,00 IKU Dispermasdes
Program Peningkatan Kerjasama
Desa
Program Administrasi Pemerintahan Persentase Lembaga % 100,00 100,00 IKU Dispermasdes
Desa kemasyarakatan desa yang aktif

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Persentase penduduk % 6,80 7,00 IKU/IKK/ Barenlitbangda
Sosial miskin/Angka Kemiskinan IME
Program Pemberdayaan Sosial Prosentase penurunan tingkat % 4,0 4,50 IKU Dinsos
penyandang masalah sosial

Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Penyandang % 95,00 95,25 IKK Dinsos


Masalah Kesejahteraan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Persentase Penduduk diatas % 93,20 93,50 IKK Dinsos
Sosial garis kemiskinan
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengarusutamaan Gender Indeks Pembangunan Gender Indeks 57,68 62,68 IKU Dinas PP, PA dan
Pemberdayaan Perempuan dan dan Pemberdayaan Perempuan KB
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas
Keluarga
Program Pemenuhan Hak Anak Persentase pemenuhan fasilitas % 21,7 24,9 IKU Dinas PP, PA dan
(PHA) umum untuk anak KB

Program Pengarusutamaan Gender Peningkatan Persentase % 1,57 1,59 IKK Dinas PP, PA dan
dan Pemberdayaan Perempuan perempuan di lembaga KB
pemerintah
Program Perlindungan Perempuan Peningkatan Persentase % 89,00 89,10 IKK Dinas PP, PA dan
Penyelesaian kasus pengaduan KB
tindak kekerasan terhadap
perempuan
Program Perlindungan Perempuan Penurunan Rasio KDRT % 0,03 0,04 IKK Dinas PP, PA dan
KB
Program Perlindungan Khusus Anak

Program Pengelolaan Sistem Data


Gender dan Anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 12
TARGET STATUS PERANGKAT
NO PRIORITAS ARAH KEBIJAKAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021 INDIKATOR DAERAH
Urusan Pemerintahan Bidang Program Pemberdayaan dan Persentase kesejahteraan dan % 78,82 78,98 IKU Dinas PP, PA dan
Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ketahanan keluarga KB
Keluarga Berencana (KS)
Program Pengendalian Penduduk Rata-rata jumlah anak per jiwa 2,53 2,5 IKK Dinas PP, PA dan
keluarga KB
Program Pembinaan Keluarga Rasio akseptor KB % 84,00 85,00 IKK Dinas PP, PA dan
Berencana (KB) KB
Program Pengelolaan Profil Angka pertumbuhan penduduk % 0,90 0,90 IKK Disdukcapil
Kependudukan

Urusan Pemerintahan Bidang Program Pemberdayaan Lembaga Rata-rata jumlah kelompok Kelompok 235 235 IKK Dispermasdes
Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan binaan Lembaga
Desa Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)/kelurahan
PKK aktif % 100 100 IKK Dispermasdes
Rata-rata jumlah kelompok kelompok 8.903 8.903 IKK Dispermasdes
binaan PKK
Penyederhanaan regulasi perijinan Urusan Pemerintahan Bidang Program Pengembangan Iklim Persentase Peningkatan Nilai % 9,6 9,6 IKU DPMPTSP
usaha dalam mendukung investasi Penanaman Modal Penanaman Modal investasi Daerah
melalui pendekatan Omnibus law Program Promosi Penanaman Modal Indeks Kepuasan Masyarakat % 91,21 92,12 IKU DPMPTSP
pada Perangkat Daerah
Perijinan
Program Pengendalian Pelaksanaan Jumlah nilai investasi Rp. (Milyar) 1.291,58 1.410,22 IKU DPMPTSP
Penanaman Modal (PMDN/PMA)
Program Pengelolaan Data dan Jumlah investor (PMDN/PMA) investor 358 370 IKU DPMPTSP
Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Lama proses perizinan hari 1 s/d 14 1 s/d 14 IKK DPMPTSP
Modal

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 VI - 13
BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun


2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang
lain baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Oleh
karena itu, dalam penyusunannya telah diselaraskan dengan dokumen yang ada pada
tingkatan tersebut.
Penyusunan RKPD juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,
sehingga pendanaannya selain melalui APBD Kabupaten Semarang, juga didanai dari APBD
Provinsi ( Bantuan Keuangan) maupun APBN (DAK).
Keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak
hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan
masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena
itu, upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus
dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021, Perangkat Daerah dan Pemerintah
Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi.
Pelaksanaan kegiatan dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran
pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar
kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar
instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-
masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD
Kabupaten Semarang Tahun 2021 merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan
dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pencapaian cita-cita pembangunan
Kabupaten Semarang yang tercantum dalam Visi RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-
2021, yakni “Peneguhan Kabupaten Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera
(MATRA II)”.

BUPATI SEMARANG

MUNDJIRIN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH VII- 1


KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021
BUKU II
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG


TAHUN 2020
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 240.375.107.000 268.175.243.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 240.375.107.000 268.175.243.000
PENDIDIKAN
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN Angka Partisipasi Kasar 72.10 239.939.107.000 266.861.243.000
PENDIDIKAN (APK) Usia 4-6 Tahun
(Usia PAUD)
Angka Partisipasi Kasar 103,04
(APK) Usia 7-12 Tahun
(usia SD/Sederajat)

Angka Partisipasi Kasar 101,99


(APK) Usia 13-15 Tahun
(usia SMP/Sederajat)

Angka Partisipasi Murni 95.27


(APM) Usia 7-12 Tahun
(usia 12 SD/Sederajat)

Angka Partisipasi Murni 81.95


(APM) Usia 13-15
Tahun (Usia
SMP/Sederajat)
Angka Kelulusan SD/MI 100

Angka Kelulusan 100


SMP/MTs
Angka Melanjutkan 94.30
dari SD/MI ke
SMP/MTs
Angka Melanjutkan 87.73
dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
Angka Putus Sekolah 0.07
(APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah 0.17
(APS) SMP/MTs
Ruang kelas kondisi 93.27
baik yang mendukung
PBM PAUD, TK

Ruang kelas kondisi 94.50


baik yang mendukung
PBM SD
Ruang kelas kondisi 98.50
baik yang mendukung
PBM SMP

Guru TK bersertifikat 48.35


pendidik
Guru SD bersertifikat 61.75
pendidik
Guru SMP bersertifikat 73.55
pendidik
Angka Melek Huruf 99.99
Usia Lebih dari 15
Tahun
Jumlah satuan 7.44
pendidikan terakreditasi
PAUD TK

Jumlah satuan 100


pendidikan terakreditasi
SD

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 1 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jumlah satuan 93.07
pendidikan terakreditasi
SMP
Jumlah satuan 19.05
pendidikan terakreditasi
PNF
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya 9 unit Terfasilitasinya pendidikan 100% 135.258.012.000 104.076.433.000
Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan penambahan ruang kelas anak usia 7-12 tahun pada
Manusia yang berkualitas dan baru Sekolah Dasar di
berdaya saing pada Kabupaten Semarang
semua jenjang
pendidikan;

Terlaksananya 7 unit
pembangunan
Perpustakaan Sekolah
Terlaksananya 3 paket (utilitas), 50
pembangunan Sarana, (Ruang kelas)
Prasarana dan Utilitas
Sekolah dan rehabilitasi
sedang/berat ruang kelas
sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi 60 unit
Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

Tersalurkannya beasiswa 3000 siswa


bagi siswa miskin SD

Tersedianya koordinasi 1 kegiatan


dan evaluasi penyaluran
Beasiswa bagi siswa
miskin (BSM) SD
Tersalurkannya Bantuan 455 SDN
Operasiona Sekolah
(BOS) SD Negeri (APBN)

Tersalurkannya Bantuan 455 SDN


Operasional Sekolah (BOS
Daerah) SD Negeri

Tersalurkannya Bantuan 44 SD swasta


Operasional Sekolah (BOS
Daerah) SD Swasta

Terlaksananya Pengadaaan 24 paket


Alat Praktik dan Peraga
Siswa

Terlaksananya Asesmen 16 000 siswa


siswa SD
Pengembangan bahan ajar 1 kegiatan
berbasis TIK
Terlaksananya Monitoring, 19 Kecamatan
Evaluasi, dan Palaporan
(Monev MPLS) Tahun
Ajaran Baru SD

Terlaksananya Monev 19 Kecamatan


pegawai, kepegawaian,
aset dan persediaan di SD
oleh Sub Bagian Umum

Terlaksananya kegiatan 19 Kecamatan


tindak lanjut dan evaluasi
satuan pendidikan SD oleh
Kepala Dinas
Disdikbudpora

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 2 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksaanya lomba minat, 1923 siswa SD
bakat dan kreatifitas siswa
SD tingkat Kabupaten

Terlaksananya pembinaan 19 Kecamatan


minat, bakat dan kreatifitas
siswa SD ( Lomba-lomba
Tingkat Kecamatan )

Tersedianya Beasiswa bagi 35 siswa


siswa berprestasi tingkat
Provinsi/ Nasional

Terlaksananya Penelitian 0
Siswa SD (karya Ilmiah
Siswa SD)

Terlaksananya penyaluran 2821 orang


insentif PTT GTT SD

Tersedianya dana 1 kegiatan


operasional administrasi
PTK SD
Seleksi lomba Kepala 38 orang
Sekolah & Guru SD
berprestasi
Terlaksananya seleksi 38 orang
lomba Olimpiade Guru
Nasional (OGN) SD
Terlaksananya Seleksi 42 orang
lomba Pengawas SD
berprestasi
Terlaksananya Seleksi 50 orang
Substansi Calon Kepala
Sekolah SD
Terlaksananya Seleksi 18 orang
Substansi Calon Pengawas
SD
Terlaksanya Pendidikan 100 orang
Profesi Guru SD (PPG)
Terlaksananya 14 SD
pengembangan sekolah
inklusi SD
Terlaksananya regrouping 20 SD
SD
Terlaksananya sosialisasi, 499 SD
verfikasi dan monev
program BOS SD

Terlaksananya Science 1 kegiatan


Fair
1 01 02 2.01 01 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

1 01 02 2.01 02 2. Penambahan ruang kelas baru 1.816.895.000 2.315.000.000


Pembangunan Ruang Kelas Baru Kab Semarang, 1.816.895.000 2.200.000.000
Spesifikasi: 9 unit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 9.00 Unit


Pembangunan Ruang Inklusi SDN Plumutan Kab Semarang, 0 115.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Plumutan,
Bancak

Volume: 1.00 Unit


Pembangunan Ruang Kelas Baru Kab Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 3 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 01 02 2.01 03 3. Pembangunan Ruang Guru/Kepala 0 0
Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Guru Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 Unit


1 01 02 2.01 05 4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.313.588.000 2.000.000.000
Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Kelurahan Bandungan, 0 0
Bandungan Kelurahan/Desa Bandungan,
Spesifikasi: - Bandungan

Sasaran : SD Bandungan Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN JETAK SDN 3 DESA JETAK, 0 0
3 Kelurahan/Desa Jetak,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : SDN JETK 3 Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN SDN DESA MANGGIHAN, 0 0


MANGGIHAN Kelurahan/Desa Manggihan,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : SDN MANGGIHAN Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN DESA NGRAWAN, 0 0


NGRAWAN 3 Kelurahan/Desa Ngrawan,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : SDN 3 NGRAWAN Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN DESA NOGOSAREN, 0 0


NOGOSAREN Kelurahan/Desa Nogosaren,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : SN NOGOSAEN Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 4 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN DESA SAMIRONO, 0 0
SAMIRONO Kelurahan/Desa Samirono,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : SDN SAMIRONO Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 1 Dusun Boro Kidul / Desa 0 0


Kedungringin Kedungringin,
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa
Kedungringin, Suruh
Sasaran : Masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 Unit
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
pembangunan ruang perpustakaan sekolah kab semarang, 1.313.588.000 2.000.000.000
Spesifikasi: 7 Unit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 7.00 Unit


Pembangunan Perpustakaan Kab Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


1 01 02 2.01 06 5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan 375.744.000 1.075.000.000
UtilitasSekolah
Pembangunan Talud Penahan Tanah SD SD Duren, Kelurahan/Desa 0 0
Duren Duren, Bandungan
Spesifikasi: -
Volume: 1.00 Unit
Sasaran : SD Duren
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
Pembangunan Pagar karas SD Candi Desa Candi, Kelurahan/Desa 0 0
Spesifikasi: - Candi, Bandungan

Sasaran : SD Candi Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
Pembangunan pagar karas SDN Poncoruso Desa Poncoruso, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Poncoruso,
Bawen
Sasaran : SDN Poncoruso
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 Unit
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 5 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N 1 Desa Rembes, 0 0
Rembes Kelurahan/Desa Rembes,
Spesifikasi: - Bringin

Sasaran : SD N 1 Rembes Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembuatan pagar SD Negeri Derekan SD Negeri Derekan Desa 0 0
Spesifikasi: - Derekan, Kelurahan/Desa
Derekan, Pringapus
Sasaran : Warga masyarakat Derekan
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 1.00 paket
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Pembangunan Jalan Masuk dan Halaman SDN Beji Lor 02, 0 0


SDN 2 Beji Lor Kelurahan/Desa Beji Lor,
Spesifikasi: - Suruh

Sasaran : Masyarakat Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembangunan Mushola SDN 4 Kedungringin Dusun Krisik / Desa 0 0
Spesifikasi: - Kedungringin,
Kelurahan/Desa
Sasaran : Masyarakat Kedungringin, Suruh
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan Volume: 1.00 paket
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

Pembangunan Pavingisasi Halaman SDN 3 Dusun Mesu / Desa Suruh, 0 0


Suruh Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: -
Volume: 1.00 paket
Sasaran : Masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
pembangunan SDN Badran SDN Badran/Desa 0 0
Spesifikasi: - Badran/Kecamatan Susukan,
Kelurahan/Desa Badran,
Sasaran : Pendidikan Susukan
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Volume: 1.00 Unit
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Pembangunan Pagar SDN 02 Koripan Desa Koripan, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Koripan,
Susukan
Sasaran : Pendidikan
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 Unit
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 6 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pembangunan pagar SD Kemetul Desa Kemetul, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Kemetul,
Susukan
Sasaran : Pendidikan
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
pembangunan pondasi dan pagar sekolah SDN Butuh 01, 0 0
SDN Butuh 01 Kelurahan/Desa Butuh,
Spesifikasi: - Tengaran

Sasaran : masyarakat desa Butuh Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
pembangunan pondasi dan pagar sekolah SDN Butuh 02, 0 0
SDN butuh 02 Kelurahan/Desa Butuh,
Spesifikasi: - Tengaran

Sasaran : masyarakat desa Butuh Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembangunan Jamban siswa/guru Kab semarang, 0 475.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 4.00 Unit


Pembangunan Jamban siswa/guru beserta Kab Semarang, 375.744.000 600.000.000
sanitasinya Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 3 paket Ungaran Barat

Volume: 3.00 paket


Pembangunan Pagar/Talud Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 25.00 paket


Paving Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 paket


Pembangunan sarana air bersih Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 10.00 Unit


1 01 02 2.01 08 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 5.040.241.000 6.720.000.000

Rehap Gedung SD N Rejosari SD N Rejosari, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Rejosari,
Bancak
Sasaran : Guru dan Siswa
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 4.00 paket
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 7 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehab Gedung SD Negeri 1 Kalikurmo Dusun Krajan, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Kalikurmo,
Bringin
Sasaran : Siswa
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 3.00 paket
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
SD N Rembes 2 Desa Rembes, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Rembes,
Bringin
Sasaran : masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
GEDUNG RUANG KELAS SDN SDN SAMIRONO, 0 0
SAMIRONO Kelurahan/Desa Samirono,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : MURID, ORANG TUA MURID Volume: 2.00 Unit


DAN MASARAKAT DESA SAMIRONO
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Rehab ruang kelas SDN Kekondalem 02 Desa Kebondalem, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu
Sasaran : Guru dan Siswa SDN Kekondalem
02 Volume: 1.00 paket
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

Rehab Ruang Kelas IV, V, VI SDN Genting Desa Genting, 0 0


03 Kelurahan/Desa Genting,
Spesifikasi: - Jambu

Sasaran : Guru dan Siswa SDN Genting 03 Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

Rehap atap SD Negeri 1 Penawangan SD Negeri 1 Penawangan 0 0


Spesifikasi: - Desa Penawangan,
Kelurahan/Desa Penawangan,
Sasaran : Warga Penawangan Pringapus
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 8 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehab SD Tawang 1 Desa Tawang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Tawang,
Susukan
Sasaran : Pendidikan
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
Rehab gedung SDN Sidoharjo 2 Desa Sidoharjo, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Sidoharjo,
Susukan
Sasaran : Pendidikan
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 2.00 paket
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
rehab gedung SDN 02 Patemon SDN 02 Patemon, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Patemon,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Patemon
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
dinding penahan tanah SDN 02 Patemon SDN 02 Patemon, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Patemon,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Patemon
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

Rehabilitasi Ruang Kelas Kab. Semarang, 0 720.000.000


Spesifikasi: 14 Unit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 14.00 Unit


Rehabilitasi Ruang Kelas Kab. Semarang, 5.040.241.000 6.000.000.000
Spesifikasi: 50 unit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 50.00 Unit


1 01 02 2.01 09 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 4.065.000.000
Guru/KepalaSekolah/TU
REHAP KANTOR GURU DAN KEPALA DESA TOLOKAN, 0 0
SEKOLAH Kelurahan/Desa Tolokan,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : GURU DAN KEPALA SEKOLAH Volume: 1.00 paket


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Renovasi atap ruang guru SD Klepu 1 SD Klepu 1 Desa Klepu, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus
Sasaran : masyarakat dan Siswa SD Klepu 1
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 Unit
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 9 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehabilitasi Ruang Guru SD Kab Semarang, 0 4.065.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 37.00 Unit


Rehabilitasi Ruang Guru Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 Unit


1 01 02 2.01 11 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 0 1.320.000.000
Sekolah
GEDUNG PERPUSTAKAAN SDN 3 SDN 3 POLOBOGO, 0 0
POLOBOGO Kelurahan/Desa Polobogo,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : SDN 3 POLOBOO Volume: 1.00 paket


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Rehab PErpustakaan SD Desa Terban, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Terban,
Pabelan
Sasaran : Masyarakat Desa
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
Rehabilitasi Perpustakaan Kab. Semarang, 0 1.320.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 17.00 Unit


1 01 02 2.01 12 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 6.136.553.000 7.000.000.000
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehap Pagar SD N SD N Jlumpang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Jlumpang,
Bancak
Sasaran : Siswa dan Pengajar
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 0.00 Unit
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Talud SD Kebondowo 1 -, Kelurahan/Desa 0 0
Kebondowo, Banyubiru
Spesifikasi: -
Volume: 0.00 Unit
Sasaran : masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Talud SD Kebondowo 3 Ambarawa, Kelurahan/Desa 0 0
Kebondowo, Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 0.00 paket
Sasaran : masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 10 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
TALUD SD 2 TAJUK SDN 2 TAJUK, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan
Sasaran : MURID, ORANG TUA GURU
DAN MASYARKAT DESA TAJUK Volume: 0.00 Unit
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

TALUD SDN GETASAN SDN DESA GETASAN, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Sasaran : SDN GETASAN
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 1.00 paket
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

TALUD SDN 1 DESA KOPENG SDN 1 DESA KOPENG, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan
Sasaran : SDN 1 DESA KOPENG
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 0.00 Unit
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

PAVINGISASI SDN 04 BATUR DESA BATUR, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Batur,
Getasan
Sasaran : SDN 04 BATUR
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 0.00 Unit
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

PEMBANGUNAN KAMAR MANDI / WC DESA TAJUK, 0 0


MURID DAN GURU SDN 01 TAJUK Kelurahan/Desa Tajuk,
Spesifikasi: - Getasan

Sasaran : MURID, ORANG TUA, GURU, Volume: 0.00 Unit


SDN 01 TAJUK
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 11 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PAVINGISASI SDN JETAK 1 DESA JETAK, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Sasaran : SDN JETAK 1
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 0.00 paket
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

PAVINGISASI SDN POLOBOGO 03 DESA POLOBOGO, 0 0


Spesifikasi: 25 meter Kelurahan/Desa Polobogo,
Getasan
Sasaran : SDN POLOBOGO 03
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 0.00 Unit
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

PAVINGISASI SDN NOGOSAREN 01 DESA NOGOSAREN, 0 0


Spesifikasi: 25 meter Kelurahan/Desa Nogosaren,
Getasan
Sasaran : SDN NOGOSAREN 01
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 0.00 Unit
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Mushola SDN 3 Jetak Desa Jetak, Kelurahan/Desa 0 0


Spesifikasi: - Jetak, Getasan

Sasaran : Murid Guru Orang Tua Murid Volume: 0.00 Unit


masyarakat Sekitar SDN 3 Jetak
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Rehab Ruang Komputer dan Mushola SDN Desa Bedono, 0 0


Bedono 02 Kelurahan/Desa Bedono,
Spesifikasi: - Jambu

Sasaran : Guru dan siswa SDN Bedono 02 Volume: 0.00 Unit


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

Perbaikan Pagar dan Talud (terdampak Kelurahan Gondoriyo, 0 0


banjir) SDN Gondoriyo Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Spesifikasi: - Jambu

Sasaran : Guru dan Siswa SDN Gondoriyo Volume: 0.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 12 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehab Jembatan dan Talud SDN 1 Brongkol Desa Brongkol, 0 0
Spesifikasi: 25 meter Kelurahan/Desa Brongkol,
Jambu
Sasaran : Guru dan Siswa SDN 1 Brongkol
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 0.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

Talud belakang SD Kaliwungu 5 Kecamatan SD kaliwungu 5 Kecamatan 0 0


kaliwungu Kaliwungu, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Kaliwungu, Kaliwungu

Sasaran : SD kaliwungu 5 Kecamatan Volume: 0.00 Unit


Kaliwungu
Prioritas : 4. Peningkatan Pengelolaan
Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup Serta
Resiko Bencana
Arah Kebijakan : Penguatan mitigasi daerah
rawan bencana dan penanganan tanggap
darurat bencana
Rehab Pagar/Talud SDN Jembrak Desa Jembrak, 0 0
Spesifikasi: 25 meter Kelurahan/Desa Jembrak,
Pabelan
Sasaran : Masyarakat Desa dan Anak
Sekolah Volume: 0.00 paket
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
pavingisasi SDN Duren 1 SDN Duren 01, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Duren,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Duren
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 0.00 Unit
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
pagar dan gazebo SDN Sugihan 01 SDN Sugihan 01, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Sugihan,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Sugihan
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 0.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
pagar dan gazebo SDN Sugihan 04 SDN Sugihan 04, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Sugihan,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Sugihan
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 0.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
sarpras SD Tegalwaton desa Tegalwaton, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Tegalwaton,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Tegalwaton
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 0.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Rehabilitasi Jamban Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Unit

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 13 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehab sarana utilitas SD (jamban, paving, kab. Semarang, 5.091.011.000 7.000.000.000
pagar,dsj) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 50 Unit Ungaran Barat

Volume: 50.00 Unit


Rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas Kab. Semarang, 1.045.542.000 0
sekolah (pagar,talud) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 10 unit Ungaran Barat

Volume: 10.00 Unit


1 01 02 2.01 14 10. Pengadaan Mebeluer Sekolah 0 0
Sarpras / Meubeler SDN Genting 01 Desa Genting, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Genting,
Jambu
Sasaran : Guru dan Siswa SDN Genting 01
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

Terpenuhinya Mebeluer Kab Semarang, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 Unit


1 01 02 2.01 16 11. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 500.000.000
Bantuan Sarpras Alat Olah Raga SD Jetis II SD Jetis II Kecamatan 0 0
Kecamatan Kaliwungu Kaliwungu, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Jetis, Kaliwungu

Sasaran : SD Jetis II Kecamatan Kaliwungu Volume: 1.00 Set


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Bantuan sarpras alat musik SD Jetis I SD Jetis I Kecamatan 0 0


Kecamatan Kaliwungu Kaliwungu, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Jetis, Kaliwungu

Sasaran : SD Jetis I Kecamatan Kaliwungu Volume: 1.00 Set


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Hibah alat olah raga SD Kener Desa Kener Kecamatan 0 0


Spesifikasi: - Kaliwungu, Kelurahan/Desa
Kener, Kaliwungu
Sasaran : SD Kener Kecamatan Kaliwungu
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 1.00 Set
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 14 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
bantuan komputer SDN Nyamat desa Nyamat, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Nyamat,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Nyamat
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 1.00 paket
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Pengadaan Buku Perpustakaan Kab. Semarang, 0 500.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 100.00 paket


1 01 02 2.01 19 12. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana 0 0
dan Utilitas Sekolah
Sarpras SDN 01, 02, 03, 04 Desa SDN 01, 02, 03, 04 Desa 0 0
Karangduren Karangduren,
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran
Sasaran : Masyarakat Desa Karangduren
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 4.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

1 01 02 2.01 21 13. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 55.667.400.000 61.550.000.000


SekolahDasar
BEASISWA MISKIN SD KAB SEMARANG, 1.500.000.000 1.500.000.000
Spesifikasi: Siswa SD kurang mampu di Kelurahan/Desa Bandarjo,
Kab SEmarang Ungaran Barat

Volume: 3000.00 Orang


Tersedianya Pendampingan Beasiswa bagi KAB SEMARANG, 10.000.000 10.000.000
siswa miskin (BSM) Kelurahan/Desa Bandarjo,
Spesifikasi: Pendampingan Pencairan dan Ungaran Barat
Pelaporan
Volume: 1.00 Kegiatan
BOS APBN Kab. Semarang, 51.662.400.000 52.340.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 455.00 Sekolah


BOS Daerah SD Negeri Kab. Semarang, 2.275.000.000 7.000.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 455.00 Sekolah


BOS Daerah SD Swasta Kab. Semarang, 220.000.000 700.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 44.00 Sekolah


1 01 02 2.01 22 14. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 5.357.281.000 6.000.000.000
Siswa
Pengadaan sarana prasarana SD Negeri 2 Desa Tanjung, 0 0
Tanjung Kelurahan/Desa Tanjung,
Spesifikasi: - Bringin

Sasaran : SD Negeri 2 Tanjung Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 15 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengadaan sarana prasarana SD N 1 Truko Desa Truko, Kelurahan/Desa 0 0
Spesifikasi: - Truko, Bringin

Sasaran : SD N 1 Truko Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

Pengadaan Sarana Prasarana SD N 2 Truko Desa Truko, Kelurahan/Desa 0 0


Spesifikasi: - Truko, Bringin

Sasaran : SD N 2 Truko Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

TIK SD Kab. Semarang, 5.357.281.000 6.000.000.000


Spesifikasi: 24 paket Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 paket


Terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa Kab Semarang, 0 0
TIK Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 100.00 Unit


TIK SD KAB SEMARANG, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 0.00 Kegiatan


1 01 02 2.01 23 15. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian 517.731.000 517.731.000
bagi Peserta Didik
Asesmen siswa SD KAB SEMARANG, 417.731.000 417.731.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 16000.00 Siswa


Pengembangan bahan ajar berbasis TIK Kab. Semarang, 100.000.000 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.01 24 16. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 30.000.000 32.000.000
Satuan Pendidikan Dasar
Monitoring, Evaluasi, dan Palaporan (Monev KAB SEMARANG, 10.000.000 12.000.000
MPLS) Tahun Ajaran Baru SD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 19.00 Kec


terciptanya disiplin pegawai, tertib Disdikbudpora Kab. 10.000.000 10.000.000
administrasi kepegawaian, aset dan Semarang, Kelurahan/Desa
persediaan di SD oleh Sub Bagian Umum Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: -
Volume: 19.00 Kec

terlaksananya kegiatan tindak lanjut dan Disdikbudpora Kab 10.000.000 10.000.000


evaluasi satuan pendidikan SD oleh Kepala Semarang, Kelurahan/Desa
Dinas Disdikbudpora Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: -
Volume: 19.00 Kec

1 01 02 2.01 25 17. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 1.777.350.000 1.877.350.000


Siswa

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 16 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa KAB SEMARANG, 472.000.000 472.000.000
SD ( Lomba-lomba siswa dsj) Kelurahan/Desa Bandarjo,
Spesifikasi: Lomba-lomba tingkat Kabupaten Ungaran Barat

Volume: 1923.00 Orang


Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa KAB SEMARANG, 1.250.000.000 1.250.000.000
SD ( Lomba-lomba Tingkat Kecamatan ) Kelurahan/Desa Bandarjo,
Spesifikasi: Pelaksanaan Lomba Tingkat Ungaran Barat
Kecamatan
Volume: 19.00 Kec
Tersedianya Beasiswa bagi siswa berprestasi KAB SEMARANG, 55.350.000 55.350.000
tingkat Provinsi/ Nasional Kelurahan/Desa Bandarjo,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 35.00 Siswa


Penelitian Siswa SD (karya Ilmiah Siswa Kab. Semarang, 0 100.000.000
SD) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.01 26 18. Penyediaan Pendidik dan Tenaga 55.806.233.000 6.072.800.000
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan Kab. Semarang, 55.775.345.000 6.022.800.000
(Insentif GTT &amp; PTT SD) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 2821.00 Orang


Administrasi ketendikan Kab. Semarang, 30.888.000 50.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.01 27 19. Pengembangan Karir Pendidik dan 1.022.505.000 2.510.962.000
Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan SekolahDasar
Seleksi lomba Kepala Sekolah &amp; Guru Kab. Semarang, 32.927.000 36.827.000
SD berprestasi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 38 org Ungaran Barat

Volume: 38.00 Orang


Seleksi lomba Olimpiade Guru Nasional Kab. Semarang, 21.918.000 28.768.000
(OGN) SD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 38.00 Orang


Seleksi lomba Pengawas SD berprestasi Kab. Semarang, 21.410.000 26.000.000
Spesifikasi: 42 org Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 42.00 Orang


Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Guru, Kab. Semarang, 0 18.845.000
Kepsek &amp;amp;amp;amp; Pengawas SD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 0.00 Kegiatan


Monev Kepala SD Kab. Semarang, 0 17.207.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 0.00 Orang


FASDA bagi Guru SD Kab. Semarang, 0 20.780.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 0.00 Orang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 17 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah SD Kab. Semarang, 100.000.000 497.535.000
Spesifikasi: 50 org Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 50.00 Orang


Seleksi Substansi Calon Pengawas SD Kab. Semarang, 96.250.000 140.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 18.00 Orang


Diklat GTT SD Kab. Semarang , 0 400.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 0.00 Orang


Pendidikan Profesi Guru SD (PPG) Kab. Semarang/Ungaran 750.000.000 1.125.000.000
Spesifikasi: - Barat, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 100.00 Orang


PAK online Kab. Semarang, 0 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 0.00 Kegiatan


Penelitian guru SD Kab. Semarang, 0 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 0.00 Kegiatan


1 01 02 2.01 28 20. Pembinaan Kelembagaan dan 396.491.000 520.590.000
Manajemen Sekolah
Pengembangan Sekolah Inklusi Sekolah KAB SEMARANG, 90.000.000 100.000.000
Dasar Kelurahan/Desa Bandarjo,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 14.00 kelompok


Pelaksanaan Regrouping Sekolah Dasar KAB SEMARANG, 20.000.000 20.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 20.00 Sekolah


Pelaksanaan Lomba-lomba satuan KAB SEMARANG, 0 100.000.000
Pendidikan SD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


Manajemen BOS SD Kab. Semarang, 185.901.000 200.000.000
Spesifikasi: - 455 SDN, 44 SD Swasta Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Science Fair Kab. Semarang, 100.590.000 100.590.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya 2 unit Terfasilitasinya pendidikan 100% 62.866.565.000 80.310.010.000
Pertama Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan Pembangunan Unit anak usia 13 - 15 tahun
Manusia yang berkualitas dan Sekolah Baru (USB) pada Sekolah Menengah
berdaya saing pada Pertama di Kabupaten
semua jenjang Semarang
pendidikan;

Terlaksananya 1 unit
Pembangunan
Perpustakaan Sekolah

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 18 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya 3 unit
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi 16 unit
Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah

Terlaksananya Rehabilitasi 2 unit


Sedang/Berat Ruang Guru
Sekolah

Terlaksananya Rehabilitasi 0
Sedang/Berat
Laboratorium

Terlaksananya 20 unit
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah

Terlaksananya Pengadaan 8 paket


Perlengkapan Sekolah
(Perpustakaan digital
sekolah)

Terlaksananya koordinasi 1 kegiatan


penyaluran beasiswa bagi
siswa miskin (BSM)

Tersalurkannya dana 51 SMPN


Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMP
(APBN)
Tersalurkannya dana 51 SMPN
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMP
Negeri (BOSDA)
Terlaksananya penyaluran 1500 siswa
beasiswa bagi siswa
miskin (BSM)
SMP

Tersalurkannya dana 50 SMP Swasta


Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMP
Swasta (BOSDA)
Terlaksananya Pengadaaan 10 paket
Alat Praktik dan Peraga
Siswa

Terlaksananya asesmen 13000 siswa


siswa SMP
Terlaksananya 1 kegiatan
Pengembangan bahan ajar
berbasis TIK
Terlaksananya Monitoring 19 kecamatan
Proses Belajar Mengajar di
SMP

Terlaksananya monev 19 kecamatan


pegawai, administrasi
kepegawaian, aset dan
persediaan di SMP Sub
Bagian Umum
Disdikbudpora

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 19 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya kegiatan 19 kecamatan
tindak lanjut dan evaluasi
satuan pendidikan SMP
oleh Kepala Dinas

Tersedianya beasiswa 18 siswa


prestasi bagi siswa SMP
yang berprestasi ditingkat
Provinsi/Nasional

Terlaksananya lomba 2236 siswa


minat bakat siswa SMP
Bidang Olahraga dan
Science
Terlaksananya Penelitian 1 kegiatan
Siswa SMP (Karya Ilmiah
Siswa SMP)

Terlaksananya Penyaluran 998 orang


insentif PTT GTT SMP

Tersedianya dana 1 kegiatan


operasional administrasi
PTK SMP
Terlaksananya Seleksi dan 10 orang
diklat calon Kepala
Sekolah Menengah
Pertama
Terlaksananya Seleksi dan 9 orang
Diklat Pengawas Sekolah
Menengah Pertama

Terlaksananya Olimpiade 65 orang


Guru Nasional (OGN)
Sekolah Menengah
Pertama

Terlaksananya 240 orang


Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan
(PKB) guru SMP

Terlaksananya Kepala 51 orang


Sekolah Berprestasi
Sekolah Menengah
Pertama
Terlaksananya seleksi 75 orang
guru berprestasi Sekolah
Menengah Pertama

Terlaksananya Forum 65 orang


Ilmiah Guru Sekolah
Menengah Pertama
Terlaksananya Pendidikan 15 orang
Profesi Guru (PPG) Dalam
Jabatan Sekolah
Menengah Pertama

Terlaksananya 28 SMP
Pengembangan sekolah
inklusi
Terlaksananya Sosialisasi 70 SMP
Akreditasi dan
Peningkatan Kelembagaan
Sekolah
Terlaksananya Kegiatan 7 SMP
Lomba Sekolah Sehat

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 20 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya PPDB 1 kegiatan
Online
Terlaksananya Sosialisasi, 101 SMP
verifikasi dan monitoring
BOS SMP

Terlaksananya fasilitasi 1 organisasi


Dewan Pendidikan
1 01 02 2.02 01 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 8.600.000.000 8.000.000.000

Pembangunan SMPN 2 Bergas Kec. Bergas, Kec. Bringin, 8.600.000.000 0


Relokasi SMPN 3 Bringin Kelurahan/Desa Bergas
Spesifikasi: - Kidul, Bergas

Sasaran : Masyarakat Se Kecamatan dan Volume: 2.00 Unit


sekitar
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Pembangunan SMP Negeri (Penambahan leyangan, Kelurahan/Desa 0 0


SMP N baru) Leyangan, Ungaran Timur
Spesifikasi: -
Volume: 1.00 paket
Sasaran : Masyarakat
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas
tenaga kerja terampil, bersertifikat dan
berdaya saing sesuai kebutuhan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (Relokasi Kab. Semarang, 0 8.000.000.000
SMP 3 Bringin) Kelurahan/Desa Kalijambe,
Spesifikasi: - Bringin

Volume: 1.00 Unit


1 01 02 2.02 02 2. Penambahan Ruang Kelas Baru 0 1.200.000.000
Penambahan Ruang Kelas Baru Kab. Semarang, 0 1.200.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 5.00 Unit


1 01 02 2.02 05 3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 231.321.000 250.000.000
Pembangunan Ruang Perpustakaan Kab. Semarang, 231.321.000 250.000.000
Spesifikasi: 1 Unit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


Pembangunan Perpustakaan Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


1 01 02 2.02 06 4. Pembangunan Laboratorium 0 0
Pembangunan Lab IPA Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


Pembangunan Laboratorium Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 4.00 Unit


1 01 02 2.02 12 5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan 445.765.000 400.000.000
Utilitas Sekolah

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 21 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pembangunan Jamban Kab. Semarang, 245.765.000 0
Spesifikasi: 2 Unit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Unit


Pembangunan Pagar/Talud Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 10.00 paket


Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Kab. Semarang, 200.000.000 400.000.000
SMP 2 Susukan Kelurahan/Desa Koripan,
Spesifikasi: 1 unit Susukan

Volume: 1.00 Unit


1 01 02 2.02 13 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 0 0
Sekolah
Rehap atap sekolah Desa Pasekan, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Pasekan,
Ambarawa
Sasaran : SMP 6 Ambarawa
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 Unit
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
1 01 02 2.02 14 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.173.545.000 4.990.000.000
Sekolah
Rehabilitasi Ruang Kelas Kab. Semarang, 2.073.545.000 1.950.000.000
Spesifikasi: 15 Unit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 15.00 Unit


Rehabilitasi Ruang Kelas Kab Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 22.00 Unit


Rehabilitasi Ruang Kelas Kab. Semarang, 100.000.000 1.040.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


Rehabilitasi Ruang Kelas Kab. Semarang, 0 2.000.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 9.00 Unit


1 01 02 2.02 15 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru 440.000.000 500.000.000
Sekolah
Rehabilitasi Ruang Guru Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Unit


Rehabilitasi Ruang Guru Kab. Semarang, 440.000.000 500.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Unit


1 01 02 2.02 16 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit 0 0
KesehatanSekolah
Rehabilitasi UKS Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


1 01 02 2.02 17 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 0 290.400.000
Sekolah

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 22 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Kab. Semarang, 0 290.400.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 5.00 Unit


1 01 02 2.02 18 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 264.000.000

Rehabilitasi Ruang Laboratorium Kab. Semarang, 0 264.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 Unit


Rehabilitasi Lab IPA SMP 3 Pabelan Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Tukang,
Pabelan

Volume: 1.00 Unit


Rehabilitasi Lab Komputer Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: 1 Unit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


1 01 02 2.02 24 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, 1.302.811.000 454.000.000
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Toilet Guru/Siswa Kab Semarang, 0 454.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 14.00 paket


Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru, talud, Kab. Semarang, 1.302.811.000 0
pagar, mushola dan sejenisnya Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 20 Unit Ungaran Barat

Volume: 20.00 Unit


1 01 02 2.02 25 13. Pengadaan Mebeluer Sekolah 0 1.500.000.000
Pengadaan Mebeluer Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 9.00 Unit


Pengadaaan Meubelair Kab. Semarang, 0 1.500.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 54.00 paket


1 01 02 2.02 27 14. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.000.000.000 1.000.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana komputer SD-SMP Seatap Desa 0 0
SD-SMP Seatap Kenteng, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Kenteng, Bandungan

Sasaran : SD-SMP Seatap Volume: 1.00 paket


Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Pengadaan Buku Perpustakaan Kab. Semarang, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 10.00 paket


Perlengkapan Perpustakaan Digital Sekolah Kab. Semarang, 1.000.000.000 1.000.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 8.00 paket

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 23 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 01 02 2.02 32 15. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 29.047.900.000 30.577.300.000
Sekolah Menengah Pertama
Koordinasi penyaluran beasiswa bagi siswa Kab Semarang, 9.900.000 9.900.000
miskin (BSM) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


BOS APBN SMP Kab. Semarang, 25.639.000.000 25.692.400.000
Spesifikasi: - 51 SMPN Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 51.00 Sekolah


BOS SMP Negeri Kab. Semarang, 1.560.000.000 2.200.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 51.00 Sekolah


beasiswa bagi siswa miskin (BSM) SMP Kab Semarang, 1.125.000.000 1.350.000.000
Spesifikasi: HIBAH BANSOS BSM untuk Kelurahan/Desa Ungaran,
1500 siswa Ungaran Barat

Volume: 1500.00 Orang


BOS Daerah SMP Swasta Kab. Semarang, 714.000.000 1.325.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 50.00 Sekolah


1 01 02 2.02 35 16. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 2.123.883.000 8.850.000.000
Siswa
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kab. Semarang, 0 3.750.000.000
Komputer Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 50.00 Sekolah


Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Kab. Semarang, 2.123.883.000 2.100.000.000
Spesifikasi: 10 paket Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 10.00 paket


Alat Peraga Kesenian Kab. Semarang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 paket


Pengadaan Alat TIK Kab. Semarang, 0 3.000.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 30.00 Sekolah


1 01 02 2.02 36 17. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian 250.000.000 287.560.000
bagi Peserta Didik
asesmen siswa SMP Kab Semarang, 150.000.000 187.560.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 13000.00 Orang


Pengembangan bahan ajar berbasis TIK Kab. Semarang, 100.000.000 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.02 37 18. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 30.000.000 30.000.000
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
Monitoring Proses Belajar Mengajar di SMP Kab Semarang, 10.000.000 10.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 19.00 Kec

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 24 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
moneva disiplin pegawai, administrasi Disdikbudpora Kab. 10.000.000 10.000.000
kepegawaian, aset dan persediaan di SMP Semarang, Kelurahan/Desa
Sub Bagian Umum Disdikbudpora Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: -
Volume: 19.00 Kec

kegiatan tindak lanjut dan evaluasi satuan Disdikbudpora Kab. 10.000.000 10.000.000
pendidikan SMP oleh pimpinan Kepala Semarang, Kelurahan/Desa
Dinas Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: -
Volume: 19.00 Kec

1 01 02 2.02 38 19. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 485.060.000 577.000.000


Siswa
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Kab Semarang, 35.060.000 57.000.000
Sekolah Menengah Pertama (Beasiswa Kelurahan/Desa Ungaran,
Prestasi) Ungaran Barat
Spesifikasi: -
Volume: 18.00 Orang
Lomba minat bakat dan kreatiivtas siswa Kab Semarang, 350.000.000 420.000.000
SMP dalam Bidang Olahraga dan Science Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 2236.00 Orang


Penelitian SIswa SMP (Karya Ilmiah Siswa Kab. Semarang, 100.000.000 100.000.000
SMP) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Terlaksananya pelatihan tenaga pendidik di Kabupaten Semarang , 0 0
Sekolah Inklusi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 0.00 Buah


1 01 02 2.02 39 20. Penyediaan Pendidik dan Tenaga 15.841.280.000 19.749.500.000
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah MenengahPertama
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kab. Semarang, 15.729.530.000 19.584.500.000
Kependidikan Non PNS Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 998.00 Orang


Administrasi PTK Tendik Kab. Semarang, 51.750.000 165.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Seleksi dan diklat calon Kepala Sekolah Kab. Semarang, 30.000.000 0
Menengah Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 10.00 Orang


Seleksi dan Diklat Pengawas Sekolah Kab. Semarang, 30.000.000 0
Menengah Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 9.00 Orang


1 01 02 2.02 40 21. Pengembangan Karir Pendidik dan 270.000.000 715.250.000
TenagaKependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Olimpiade Guru Nasional (OGN) Sekolah Kab. Semarang, 57.500.000 62.500.000
Menengah Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 65 orang Ungaran Barat

Volume: 65.00 Orang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 25 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan kab. Semarang, 50.000.000 52.500.000
(PKB) guru Sekolah Menengah Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: -240 orang Ungaran Barat

Volume: 240.00 Orang


Kepala Sekolah Berprestasi Sekolah Kab. Semarang, 15.000.000 45.000.000
Menengah Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: -51 orang Ungaran Barat

Volume: 51.00 Orang


seleksi Guru Berprestasi Sekolah Menengah Kab. Semarang, 17.500.000 65.000.000
Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: -75 orang Ungaran Barat

Volume: 75.00 Orang


Forum Ilmiah Guru Sekolah Menengah Kab. Semarang, 17.500.000 22.500.000
Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: -65 orang Ungaran Barat

Volume: 65.00 Orang


Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Kab. Semarang, 112.500.000 112.500.000
Jabatan Sekolah Menengah Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: -15 orang Ungaran Barat

Volume: 15.00 Orang


Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Kab. Semarang, 0 50.250.000
Menengah Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 20.00 Orang


Diklat Kepala Laboratorium Sekolah Kab. Semarang, 0 100.000.000
Menengah Pertama Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 20.00 Orang


Pelatihan PTK Terbimbing Kab. Semarang, 0 50.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Pelatihan Guru BK Kab. Semarang, 0 55.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Penelitian Guru SMP Kab. Semarang, 0 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.02 41 22. Pembinaan Kelembagaan dan 625.000.000 675.000.000
Manajemen Sekolah
Program Sekolah Inklusi Kab Semarang, 100.000.000 120.000.000
Spesifikasi: 28 SMP Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 28.00 Sekolah


Sosialisasi Akreditasi dan Peningkatan Kab Semarang, 20.000.000 50.000.000
Kelembagaan Sekolah Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 70.00 Sekolah


Lomba Sekolah Sehat Kab Semarang, 25.000.000 25.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 7.00 Sekolah

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 26 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PPDB Online Kab Semarang, 350.000.000 350.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Manajemen BOS SMP Kab. Semarang, 30.000.000 30.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 101.00 Sekolah


Fasilitasi Dewan Pendidikan Kab. Semarang, 100.000.000 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 organisasi


1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya 1 unit Terfasilitasinya pendidikan 100% 34.682.873.000 71.711.800.000
(PAUD) Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan Pembangunan Sarana, anak usia dini pada
Manusia yang berkualitas dan Prasarana dan Utilitas lembaga PAUD di
berdaya saing pada PAUD Kabupaten Semarang
semua jenjang
pendidikan;

Terfasilitasinya pendidikan 1 unit


anak usia dini pada
lembaga PAUD di
Kabupaten Semarang

Terlaksananya Pengadaan 50 lembaga


Perlengkapan PAUD

Tersalurkannya BOP 2 TK
PAUD TK Negeri Bergas
dan TK Negeri Pringapus
(APBN)
Tersalurkannya BOP 823 lembaga
PAUD untuk lembaga
PAUD swasta (APBN)
Terlaksanaya Pengadaaan 1 paket
Alat Praktik dan Peraga
Siswa PAUD

Terlaksananya sosialisasi 100 orang


Peratiran Bupati tentang
PAUD Holistik Integratif

Terlaksananya Gebyar 600 anak, 12 ajang


PAUD dan Lomba Gugus kreativitas, 19 gugus
PAUD
Terlaksananya kegiatan 400 orang
Bermain bersama Bunda
PAUD
Terlaksananya Pendataan 1 kegiatan
dan pengelolaan bantuan
sarpras PAUD

Tersedianya dana 1 kegiatan


operasional administrasi
PTK PAUD dan PNF
Tersalurkannya insentif 2701 oang
PTT GTT PAUD & PNF

Terlaksananya Seleksi 22 orang


Pengawas TK
Terlaksananya Pelatihan 100 orang
Pendidik dan Pengelola
PAUD

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 27 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya Apresiasi 70 orang
Pendidik dan tenaga
kependidikan Non Formal
(PNF) berprestas

Terlaksananya 285 orang


Penyelenggaraan lomba
Porseni Guru TK dan
PAUD
Terlaksananya Lomba 38 orang
Guru TK Berprestasi
Terlaksananya Pendidikan 12 orang
Profesi Guru (PPG) TK

Terlaksananya Fasilitasi 1 organisasi


GOP TKI
Terlaksananya Akreditasi 35 lembaga PAUD
lembaga PAUD

Terlaksananya Sosialisasi, 825 lembaga PAUD


verrifikasi, penyaluran dan
MONEV BOP PAUD

1 01 02 2.03 01 1. Pembangunan Gedung/Ruang 0 8.100.000.000


Kelas/Ruang Guru PAUD
Gedung Paud Desa Tempuran, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Tempuran,
Bringin
Sasaran : Masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembangunan Ruang Kelas TK Dharma Desa Kuwarasan, 0 0
Wanita Kuwarasan 01 Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Spesifikasi: - Jambu

Sasaran : Guru dan Siswa TK Dharma Volume: 1.00 paket


Wanita Kuwarasan 01
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembangunan Gedung TK Pertiwi II Dusun Seban, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh
Sasaran : Masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembangunan Gedung PAUD Desa Medayu, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Medayu,
Suruh
Sasaran : Masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembangunan gedung TK Pertiwi Desa TK Pertiwi Desa Regunung, 0 0
Regunung Kelurahan/Desa Regunung,
Spesifikasi: - Tengaran

Sasaran : Masyarakat Desa Regunung Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 28 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pembangunan Gedug PAUD Kab. Semarang, 0 2.200.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Kegiatan


UGB PAUD TKN Pringapus Kab. Semarang, 0 400.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Pringsari,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Ruang Guru PAUD dan Ruang guru Kab. Semarang, 0 5.500.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 50.00 Unit


1 01 02 2.03 02 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan 91.437.000 5.760.000.000
Utilitas PAUD
APE PAUD Kelurahan Pojoksari, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Pojoksari,
Ambarawa
Sasaran : PAUD Kelurahan Pojoksari
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 5.00 Unit
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Pembangunan Sarpras Kantor, UKS dan Desa Kelurahan, 0 0


Gudang TK Dharma Wanita Kelurahan/Desa Kelurahan,
Spesifikasi: - Jambu

Sasaran : Guru dan Siswa TK Dharma Volume: 1.00 paket


Wanita
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembangunan Arena bermain PAUD Desa Gogik, Kelurahan/Desa 0 0
Spesifikasi: - Gogik, Ungaran Barat

Sasaran : masyarakat Volume: 1.00 Buah


Prioritas : 4. Peningkatan Pengelolaan
Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup Serta
Resiko Bencana
Arah Kebijakan : Peningkatan luasan ruang
publik dan ruang terbuka hijau
PEMBANGUNAN KANTOR GURU Desa Jambu, Kelurahan/Desa 0 0
PAUD &amp; UKS &quot;PAUD BHAKTI Jambu, Jambu
PUTRA&quot;
Spesifikasi: - Volume: 1.00 paket

Sasaran : Guru dan Siswa PAUD "BHAKTI


PUTRA"
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Kab. Semarang, 0 5.500.000.000
PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 50.00 Kegiatan


TK Negeri Pembina Pringapus Kab. Semarang, 0 100.000.000
Spesifikasi: TK Negeri Pembina Pringapus Kelurahan/Desa Pringsari,
Pagar Musola Pringapus

Volume: 1.00 Unit

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 29 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
TK Negeri Pembina Pringapus Kab. Semarang, 0 100.000.000
Spesifikasi: Pembangunan Musola Sekolah Kelurahan/Desa Pringsari,
TK Negeri Pringapus Pringapus

Volume: 1.00 Unit


TK Negeri Pembina Bergas Kab. Semarang , 91.437.000 50.000.000
Spesifikasi: Pavingisasi Halaman Bermain Kelurahan/Desa Karangjati,
PAUD TK Negeri Pembina Bergas Bergas

Volume: 1.00 Unit


TK Negeri Pembina Bergas Kab. Semarang , 0 10.000.000
Spesifikasi: Pembangunan Pintu Gerbang TK Kelurahan/Desa Karangjati,
Negeri Pembina Bergas Bergas

Volume: 2.00 Unit


1 01 02 2.03 03 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 79.635.000 4.345.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD

Ruang belajar TK Desa Sambirejo, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Sambirejo,
Bringin
Sasaran : masyarakat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Rehab Gedung TK Wiyata Tama Desa Desa Kadirejo, 0 0
Kadirejo Kelurahan/Desa Kadirejo,
Spesifikasi: - Pabelan

Sasaran : Masyarakat Desa Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
Penbangunan/Rehab TK Dharma Wanita Desa Ketapang, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan
Sasaran : Pendidikan
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 Unit
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata

Rehab gedung TK Marsudi Utami Klero TK Marsudi Utami Klero, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Klero
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
renovasi gedung TK Dharma Wanita Nyamat TK Dharma Wanita Nyamat, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Nyamat,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa Nyamat
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 30 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehab atap kelas TK Sarimulyo Sidomulyo sidomulyo, Kelurahan/Desa 0 0
Spesifikasi: - Sidomulyo, Ungaran Timur

Sasaran : TK Sarimulyo Sidomulyo Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Kab. Semarang, 0 2.800.000.000


ruang kelas PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 40.00 Kegiatan


Rehabilitasi ruang guru PAUD Kab. Semarang, 0 700.000.000
Spesifikasi: Rehabilitasi ruang guru PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 10.00 Kegiatan


TK Negeri Pembina Pringapus Kab. Semarang , 0 65.000.000
Spesifikasi: Rehap Atap Aula, Teras dan Kelurahan/Desa Pringsari,
Ruang Kelas TK Negeri Pembina Pringapus Pringapus

Volume: 1.00 paket


TK Negeri Pembina Bergas Kab. Semarang , 79.635.000 125.000.000
Spesifikasi: TK Negeri Pembina Bergas Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Unit


TK Negeri Pembina Bergas Kab. Semarang , 0 180.000.000
Spesifikasi: Rehabilitasi Ruang Kelas TK Kelurahan/Desa Karangjati,
Negeri Pembina Bergas Bergas

Volume: 2.00 Unit


TK Negeri Pembina Bergas Kab. Semarang , 0 75.000.000
Spesifikasi: Pembangunan Rumah Dinas Kelurahan/Desa Karangjati,
Kapsek TK Negeri Pembina Bergas Bergas

Volume: 1.00 Unit


TK Negeri Pembina Bergas Kab. Semarang , 0 400.000.000
Spesifikasi: Pembangunan Ruang Kelas Paud Kelurahan/Desa Karangjati,
TK Negeri Pembina Bergas Bergas

Volume: 2.00 Unit


1 01 02 2.03 04 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan 0 3.600.000.000
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Kab. Semarang , 0 3.500.000.000


PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 50.00 Kegiatan


Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Kab. Semarang, 0 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Unit


1 01 02 2.03 05 5. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang 0 540.000.000
Kelas/RuangGuru PAUD
Pemeliharaan rutin Ruang Kelas PAUD Kab. Semarang , 0 350.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 35.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 31 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pemeliharaan rutin ruang Guru PAUD Kab. Semarang , 0 150.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 15.00 Kegiatan


Pemeliharaan Rutin Gedung PAUD Kab. Semarang, 0 40.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Kegiatan


1 01 02 2.03 06 6. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana 0 520.000.000
danUtilitas PAUD
sarana prasarana sampah TK Marsudi Utami TK Marsudi Utami KLero, 0 0
KLero Kelurahan/Desa Klero,
Spesifikasi: - Tengaran

Sasaran : masyarakat desa Klero Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Pemeliharaan Rutin sarana, Prasarana dan Kab. Semarang, 0 500.000.000
Utilitas PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 50.00 Kegiatan


TK Negeri Pembina Pringapus Kab. Semarang, 0 20.000.000
Spesifikasi: Pemwliharaan APE Luar TK Kelurahan/Desa Pringsari,
Negeri Pembina Pringapus Pringapus

Volume: 1.00 paket


1 01 02 2.03 07 7. Pengadaan Mebeluer PAUD 0 1.350.000.000
Bantuan Mebelair PAUD Mutiara PAUD Mutiara Desa Ujung- 0 0
Spesifikasi: - Ujung, Kelurahan/Desa
Ujung-Ujung, Pabelan
Sasaran : Masyarakat Desa
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
Meubeler PAUD Kab. Semarang, 0 1.250.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 50.00 Kegiatan


TK Negeri Pembina Pringapus Kab. Semarang, 0 100.000.000
Spesifikasi: Bantuan Mebeluer PAUD TK Kelurahan/Desa Pringsari,
Negeri Pembina Pringapus Pringapus

Volume: 1.00 paket


1 01 02 2.03 08 8. Pengadaaan Alat Rumah Tangga PAUD 0 250.000.000

Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Kab. Semarang, 0 250.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 50.00 Kegiatan


1 01 02 2.03 09 9. Pengadaan Perlengkapan PAUD 45.000.000 3.400.000.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 32 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengadaan Sarpras TK dan PAID NURI Desa Mukiran Kecamatan 0 0
Spesifikasi: - Kaliwungu, Kelurahan/Desa
Mukiran, Kaliwungu
Sasaran : TK dan PAID NURI Desa Mukiran
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 1.00 paket
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Sarpras TK dan PAUD Desa payungan kecamatan 0 0


Spesifikasi: - kaliwungu, Kelurahan/Desa
Payungan, Kaliwungu
Sasaran : TK dan PAUD DAHLIA Desa
payungan kecamatan kaliwungu Volume: 1.00 paket
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Sarpras TK dan PAUD Desa Rogomulyo Kecamatan 0 0


Spesifikasi: - Kaliwungu, Kelurahan/Desa
Rogomulyo, Kaliwungu
Sasaran : Sarpras TK dan PAUD TUNAS
MULYA Desa Rogomulyo Kecamatan Volume: 1.00 Set
Kaliwungu
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Bantuan Sarpras untuk TK Desa Pabelan, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Sasaran : Masyarakat Desa
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
Bantuan Sarpras TK Pertiwi I dan II Desa Desa Ujung-Ujung, 0 0
Ujung-Ujung Kelurahan/Desa Ujung-
Spesifikasi: - Ujung, Pabelan

Sasaran : Masyarakat Desa Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
sarana prasaranan TK Ngesti Utami Klero TK Ngesti Utami Klero, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran
Sasaran : masyarakat desa KLero
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 33 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Perlengkapan PAUD Kab. Semarang , 45.000.000 3.300.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 50.00 Buah


TK Negeri Pembina Pringapus Kab. Semarang , 0 100.000.000
Spesifikasi: Bantuan Sarana Prasarana Kelurahan/Desa Pringsari,
PAUD TK Negeri Pembina Pringapus Pringapus

Volume: 1.00 paket


1 01 02 2.03 10 10. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 0 55.000.000

Meningkatkan sarpras PAUD Kecamatan Tuntang, 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Delik,
Tuntang
Sasaran : Masyarakat
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 16.00 Desa
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

Bantuan APE luar kelas PAUD RT 04 RW 01 , 0 0


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur
Sasaran : PAUD HARAPAN BANGSA
Prioritas : 5. Penguatan Tata Kelola Volume: 1.00 paket
Pemerintahan
Arah Kebijakan : Pemantapan pemberdayaan
masyarakat termasuk perempuan,
perlindungan anak dan kesetaraan gender

Perlengkapan Siswa Kab. Semarang , 0 55.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 50.00 Buah


1 01 02 2.03 11 11. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 17.600.400.000 17.765.400.000
PAUD
BOP PAUD TK Negeri Bergas dan TK Kab. Semarang, 130.200.000 165.000.000
Negeri Pringapus Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 2.00 Lembaga


BOP PAUD lembaga PAUD, 17.470.200.000 17.600.400.000
Spesifikasi: 823 lembaga Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.03 12 12. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 40.000.000 1.740.000.000
Siswa PAUD
Pengadaan sarana prasarana PAUD Desa Tanjung, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Tanjung,
Bringin
Sasaran : PAUD di Desa
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 34 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Bantuan ALat Peraga Edukatif PAUD Desa Jembrak, 0 0
Cempaka Desa Jembrak Kelurahan/Desa Jembrak,
Spesifikasi: - Pabelan

Sasaran : Masyarakat Desa Volume: 1.00 paket


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan
Bantuan Alat Peraga Edukatif PAUD Desa Bejaten, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Bejaten,
Pabelan
Sasaran : Masyarakat Desa
Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur Volume: 1.00 paket
Arah Kebijakan : Pemantapan pembangunan,
penataan dan pemeliharaan infrastruktur,
terutama akses menuju tempat destinasi
wisata
Alat Peraga Siswa Kab. Semarang , 0 1.700.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 100.00 Buah


TK Negeri Pembina Pringapus Kab. Semarang, 40.000.000 40.000.000
Spesifikasi: Bantuan Alat Peraga Edukatif Kelurahan/Desa Pringsari,
PAUD TK Negeri Pembina Pringapus Pringapus

Volume: 1.00 paket


1 01 02 2.03 13 13. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 32.000.000 120.000.000

Sosialisasi Peraturan Bupati tentang PAUD Kab. Semarang, 32.000.000 120.000.000


Holistik Integratif Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 100 orang Ungaran Barat

Volume: 100.00 Orang


1 01 02 2.03 14 14. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 213.000.000 303.000.000
Satuan PAUD
Gebyar PAUD dan Lomba Gugus PAUD Kab. Semarang, 165.000.000 198.000.000
Spesifikasi: 600 anak, 12 ajang kreativitas, Kelurahan/Desa Ungaran,
19 gugus PAUD Ungaran Barat

Volume: 600.00 Orang


Bermain bersama Bunda PAUD Kab. Semarang, 28.000.000 30.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 400.00 Orang


Pendataan dan pengelolaan bantuan sarpras Kab. Semarang, 20.000.000 75.000.000
PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.03 15 15. Penyediaan Pendidik dan Tenaga 16.210.401.000 23.132.000.000
Kependidikan bagi Satuan PAUD
Administrasi PAUD &amp;amp; DIKMAS Kab. Semarang, 22.486.000 50.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kab. Semarang, 15.962.915.000 22.812.000.000
PAUD dan PNF Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 2701.00 Orang


Seleksi Pengawas TK Kab. Semarang , 225.000.000 270.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 22.00 Orang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 35 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 01 02 2.03 16 16. Pengembangan Karir Pendidik dan 246.000.000 561.400.000
Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD
Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD Kab. Semarang , 35.000.000 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 100.00 Orang


Apresiasi Pendidik dan tenaga kependidikan Kab. Semarang, 60.000.000 86.400.000
Non Formal (PNF) berprestasi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 70.00 Orang


Penyelenggaraan lomba Porseni Guru TK Kab. Semarang, 31.000.000 75.000.000
dan PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 285.00 Orang


Lomba Guru TK Berprestasi Kab. Semarang, 30.000.000 75.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 38.00 Orang


Workshop Penilik Kab. Semarang, 0 60.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 Orang


Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kab. Semarang , 0 75.000.000
Kependidikan dalam pengembangan Kelurahan/Desa Ungaran,
keprofesian berkelanjutan (PKB) melalui Ungaran Barat
Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
(PKP) Volume: 120.00 Orang
Spesifikasi: -
Pendidikan Profesi Guru (PPG) TK Kab. Semarang, 90.000.000 90.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 Orang


1 01 02 2.03 17 17. Pembinaan Kelembagaan dan 125.000.000 170.000.000
Manajemen PAUD
- Fasilitasi GOP TKI Kab. Semarang, 125.000.000 170.000.000
- Akreditasi lembaga PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
- Sosialisasi, verrifikasi, penyaluran dan Ungaran Barat
MONEV BOP PAUD
Spesifikasi: -1 organisasi GOP TKI Volume: 3.00 Kegiatan
- 35 lembaga PAUD (akreditasi)
- 825 lembaga PAUD penerima BOP
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya rehabilitasi 14 Unit Tertampungnya 2446 wb 7.131.657.000 10.763.000.000
Nonformal/Kesetaraan Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan sedang/berat ruang kelas masyarakat kabupaten
Manusia yang berkualitas dan pendidikan non semarang dalam
berdaya saing pada formal/kesetaraan (APBN) pendidikan non formal
semua jenjang
pendidikan;

Tersalurkannya bantuan 11 Lembaga PNF


buku untuk TBM (APBD
II) dan TIK untuk PKBM
(APBN)
Tersalurkannya BOP PNF 2 SKB dan 39 PKBM
untuk SKB dan PNF
PKBM (APBN)
Terlaksananya Fasilitasi 39 PKBM & 15 kelompok
Kejar Paket A, B,C dan KF
Keaksaraan Fungsional

Terlaksananya PKH SKB 2 SKB


Ungaran dan SKB
Susukan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 36 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya Evaluasi 39 lembaga PNF
satuan PNF (UHB (Paket (evaluasi), 6 lembaga
A, B, dan C), UNKP Paket (akreditasi)
A, UNBK Paket B/C)
dan Akreditasi PNF

Terlaksananya Sertifikasi 500 Siswa


lulusan SMK/Sederajat

Terlaksananya Pembinaan 76 lembaga PNF


lembaga PNF (SKB,
PKBM, LKP, dan TBM),

Terlaksananya Sosialisasi, 41 lembaga


verifikasi dan monitoring
Penyaluran BOP
Kesetaraan

Terselenggarananya 1 kegiatan
Gebyar PNF tingkat
Kabupaten Semarang
Terlaksananya pendataan 1 kegiatan
PNF
1 01 02 2.04 01 1. Pembangunan Gedung/Ruang 0 600.000.000
Kelas/Ruang GuruNonformal/Kesetaraan

Pembangunan Ruang kelas Non Kab. Semarang, 0 300.000.000


Formal/Kesetaraan Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 3.00 Unit


Pembangunan Ruang Guru Non Formal/ Kab. Semarang, 0 300.000.000
Kesetaraan Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 3.00 Unit


1 01 02 2.04 02 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan 0 210.000.000
Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pembangunan Sarana Prasaranadan Utilitas Kab. Semarang , 0 210.000.000


Non Formal Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 3.00 Unit


1 01 02 2.04 03 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang 2.179.657.000 2.840.000.000
Kelas/Ruang Guru
PendidikanNonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi sedang/berat gedung nin Formal Kab. Semarang, 0 210.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 Unit


Rehabiitasi sedang/berat gedung Non Kab. Semarang, 0 140.000.000
Formal/Kesetaraan Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 2.00 Kegiatan


Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Kab. Semarang, 0 210.000.000
Non Formal Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


Rehab Ruang Asrama SKB Ungaran SKB UNGARAN, 1.049.829.000 1.000.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 Unit

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 37 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehab Ruang Kelas PAUD SKB Ungaran, 1.129.828.000 1.280.000.000
&amp;amp;amp;amp;amp;amp; Tata Usaha Kelurahan/Desa Ungaran,
SKB Ungaran Ungaran Barat
Spesifikasi: Rehab Ruang Kelas PAUD &
Tata Usaha Volume: 2.00 Unit
Rehab Ruang Guru PNF SKb Susukan SKB Susukan, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 3.00 Unit


1 01 02 2.04 04 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan 0 456.000.000
Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Kab. Semarang, 0 210.000.000
Saran Prasarana dan Utilitas Non Formal Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


Rehab Pagar Depan SKB Ungaran, 0 66.000.000
Spesifikasi: Rehab Pagar Depan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


Rehab Sarana Prasarana Utilitas Pendidikan SKB Susukan Desa Susukan 0 180.000.000
Nonformal Kecamatan Susukan,
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 2.00 paket


1 01 02 2.04 05 5. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang 0 100.000.000
Kelas/Ruang Guru Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Pemeliharaan rutin Ruang Kelas Non Formal Kab. Semarang, 0 30.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


Pemeliharaan rutin Ruang Guru non Formal Kab. Semarang , 0 30.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


Pemeliharaan rutin Gedung Non Formal Kab. Semarang, 0 40.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Kegiatan


1 01 02 2.04 06 6. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana 0 50.000.000
dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pemeliharaan Srana Prasarana dan Utilitas Kab. Semarang , 0 50.000.000


non Formal Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 5.00 Kegiatan


1 01 02 2.04 07 7. Pengadaan Mebeluer Pendidikan 0 125.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengadaan Meubeler pendidikan non Formal Kab. Semarang, 0 125.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 5.00 Kegiatan


Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal SKB Susukan, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 1.00 paket


1 01 02 2.04 08 8. Pengadaaan Alat Rumah Tangga 0 25.000.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 38 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengadaa Alat Rumah Tangga Pendidikan Kab. Semarang , 0 25.000.000
Non Formal Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 5.00 Kegiatan


Pengadaan Alat Rumahtangga Pendidikan SKB Susukan, 0 0
Nonformal Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: - Susukan

Volume: 1.00 paket


1 01 02 2.04 09 9. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan 475.000.000 700.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Bantuan buku bacaan untuk TBM (Taman Kab. Semarang, 75.000.000 100.000.000
Bacaan MasyarakaT) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 5 TBM Ungaran Barat

Volume: 5.00 Lembaga


PKBM Bagus wandira sumowono, PKBM Kab. Semarang, 400.000.000 600.000.000
AL Islah Bringin, PKBM Mitra Harapan Kelurahan/Desa Ungaran,
Pabelan, PKBm Mandiri Ungaran Timur, Ungaran Barat
PKBM El Pramith Pringapus, PKBM Bina
INsani Sumowono Volume: 6.00 Lembaga
Spesifikasi: -

1 01 02 2.04 10 10. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 3.397.000.000 4.097.000.000


Nonformal/Kesetaraan
Kejar Paket A,B,C Desa Sidomukti, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan
Sasaran : Masyarakat Desa Sidomukti
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Volume: 0.00 paket
Daya Manusia
Arah Kebijakan : Peningkatan kompetensi
bagi tenaga pendidik dan kependidkan
Peningkatan kompetensi bagi tenaga
pendidik dan kependidkan

BOP DAK Non fisik SKB Kab. Semarang, 502.100.000 700.000.000


Spesifikasi: SKB Susukan dan SKB Ungaran Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


BOP PNF PKBM lembaga PNF, 2.894.900.000 3.397.000.000
Spesifikasi: 39 PKBM Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 02 2.04 11 11. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 0 75.000.000
SiswaNonformal/Kesetaraan
Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa Kab. Semarang, 0 75.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 0.00 Kegiatan


Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SKB Susukan, 0 0
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 2.00 paket


1 01 02 2.04 12 12. Penyelenggaraan Proses 255.000.000 520.000.000
BelajarNonformal/Kesetaraan
- Fasilitasi Kejar Paket A, B, C Kab. Semarang, 105.000.000 270.000.000
- Fasilitasi Keaksaraan Fungsional Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat
- Publikasi PNF
Spesifikasi: - 39 PKBM Volume: 2.00 Kegiatan
-15 Kelompok KF

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 39 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PKH SKB Ungaran dan SKB Susukan SKB, Kelurahan/Desa 150.000.000 250.000.000
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 2.00 Kegiatan


1 01 02 2.04 13 13. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi 625.000.000 805.000.000
Satuan Pendidikan di Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Evaluasi satuan PNF (UHB (Paket A, B, dan Kab. Semarang, 100.000.000 280.000.000
C), UNKP Paket A, UNBK Paket B/C Kelurahan/Desa Ungaran,
dan Akreditasi) Ungaran Barat
Spesifikasi: 39 Lembaga (Evaluasi)
6 (Akreditasi) Volume: 2.00 Kegiatan

Sertifikasi lulusan SMK/Sederajat Kab. Semarang, 525.000.000 525.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 500.00 Siswa


1 01 02 2.04 16 14. Pembinaan Kelembagaan dan 200.000.000 160.000.000
Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

-Pembinaan lembaga PNF (SKB, PKBM, Kab. Semarang, 200.000.000 160.000.000


LKP, dan TBM), Kelurahan/Desa Ungaran,
-Pendampingan Penyaluran BOP Kesetaraan, Ungaran Barat
-Gebyar PNF tingkat Kabupaten Semarang
- Pendataan PNF Volume: 3.00 Kegiatan
Spesifikasi: 76 lembaga PNF
41 penerima BOP Kesetaraan
1 kali keg gebyar PNF
1 kegiatan

1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Diterapkannya 100 110.000.000 536.000.000


KURIKULUM kurikulum muatan lokal
pendidikan dasar di
satuan pendidikan

1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya bimtek 499 SD Tersedianya dokumen 100% 80.000.000 500.000.000
Pendidikan Dasar Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal
Manusia yang berkualitas dan kurikulum Mulok SD sebagai pedoman
berdaya saing pada pembelajaran SD dan
semua jenjang SMP
pendidikan;

Terlaksananya bimtek 101 SMP


pelatihan penyusunan
kurikulum Mulok SMP
Terlaksananya bimtek 0
penyusunan silabus
kompetensi dasar mulok
SD
Terlaksananya bimtek 0
penyusunan silabus
kompetensi dasar mulok
SMP
1 01 03 2.01 01 1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan 80.000.000 300.000.000
LokalPendidikan Dasar
Bintek penyusunan kompetensi dasar muatan Disdikbudpora Kab. 50.000.000 50.000.000
lokal pendidikan dasar (SD) Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 499 orang Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

Bintek penyusunan kompetensi dasar muatan Disdikbudpora Kab. 30.000.000 50.000.000


lokal pendidikan dasar SMP Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 102 orang Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 40 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Bimtek Penyusunan silabus kompetensi Disdikbudpora Kab. 0 100.000.000
Dasar Mulok SD Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 499 orang Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

Bimtek Penyusunan silabus kompetensi Disdikbudpora Kab. 0 50.000.000


Dasar Mulok SMP Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 102 orang Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

pelatihan penyusunan kurikulum mulok Disdikbudpora Kab. 0 50.000.000


dikdas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: mulok dikdas Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 0.00 Kegiatan

1 01 03 2.01 02 2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal 0 150.000.000


PendidikanDasar
Terlaksananya kegiatan belajar mengajar Kab Semarang, 0 50.000.000
sesuai dengan kurikulum yang ada (SMP) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: SMP Ungaran Barat

Volume: 0.00 Sekolah


Bintek Penyusunan Kurikulum SD KAB SEMARANG, 0 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 0.00 Kegiatan


1 01 03 2.01 04 3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan 0 50.000.000
LokalPendidikan Dasar
Terlaksananya kegiatan belajar mengajar Kab Semarang, 0 50.000.000
sesuai dengan kurikulum yang ada (SMP) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: SMP Ungaran Barat

Volume: 0.00 Sekolah


1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 1. Peningkatan Meningkatnya jumlah Kab. Semarang Terlaksananya penyusunan 100 orang Tersedianya dokumen 100% 30.000.000 36.000.000
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kualitas Sumber Daya dan kualitas sarana dan kompetensi Dasar Mulok kurikulum sebagai
Nonformal Manusia prasarana pendidikan PAUD pedoman pembelajaran
baik formal maupun PAUD
non formal;

1 01 03 2.02 01 1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan 30.000.000 36.000.000


Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
PendidikanNonformal
penyusunan kompetensi Dasar Mulok PAUD Disdikbudpora Kab. 30.000.000 36.000.000
dan Pendidikan non formal Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 100 orang Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN Terpenuhinya 51.43 10.000.000 45.000.000


TENAGA KEPENDIDIKAN kebutuhan guru SD
sesuai kualifikasi
1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik 1. Peningkatan Tersedianya tenaga kab. semarang Terlaksananya Perhitungan 1 Kegiatan Meratanya kuantitas dan 100% 10.000.000 45.000.000
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Kualitas Sumber Daya pendidik dan tenaga dan pemetaan pendidik kualitas pendidik dan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Manusia kependidikan yang dan tenaga kependidikan tenaga pendidikan SD
PendidikanNonformal/Kesetaraan memenuhi standar SD
kompetensi, yang
memiliki Intelligence
Quotient, Emotional
Quotient dan Spiritual
Quotient;

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 41 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya penataan 0
pendistribusian pendidik
dan tenaga kependidikan
SD

1 01 04 2.01 01 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan 10.000.000 45.000.000


TenagaKependidikan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan pemetaan pendidik dan Disdikbudpora Kab. 10.000.000 25.000.000
tenaga kependidikan SD Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: pendidik dan tenaga Ungaran, Ungaran Barat
kependidikan
Volume: 1.00 Kegiatan

penataan pendistribusian pendidik dan tenaga Disdikbudpora Kab. 0 20.000.000


kependidikan SD Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: pendidik dan tenaga Ungaran, Ungaran Barat
kependidikan
Volume: 1.00 Kegiatan

1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN Tercapainya prosentase 100 40.000.000 257.000.000


PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah SD berijin
pendirian
1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya Monev Ijin 1 Kegiatan Tertib administrasi 100% 20.000.000 20.000.000
Diselenggarakan oleh Masyarakat Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan Pendirian Sekolah Dasar lembaga pendidikan SD
Manusia yang berkualitas dan (SD)
berdaya saing pada
semua jenjang
pendidikan;

Terlaksananya Monev Ijin 1 Kegiatan


Operasional Sekolah
Dasar (SD)
1 01 05 2.01 01 1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan 10.000.000 10.000.000
Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
Program Monev Ijin Pendirian Sekolah KAB SEMARANG, 10.000.000 10.000.000
Dasar Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat
Spesifikasi: - SD
Volume: 1.00 Kegiatan
1 01 05 2.01 02 2. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 10.000.000 10.000.000
Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan
oleh Masyarakat
Program Monev Ijin Operasional Sekolah KAB SEMARANG, 10.000.000 10.000.000
Dasar Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat
Spesifikasi: -SD
Volume: 1.00 Kegiatan
1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya 19 kecamatan Tertib adminstasi PAUD 100% 20.000.000 237.000.000
Nonformal yang Diselenggarakan oleh Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan Pengendalian dan dan PNF
Masyarakat Manusia yang berkualitas dan Pengawasan Perizinan
berdaya saing pada PAUD
semua jenjang
pendidikan;

Terlaksananya 19 kecamatan
pengendalian dan
pengawasan perizinan
Pendidikan Non Formal
(PKBM, LKP, dan TBM)

1 01 05 2.02 02 1. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 20.000.000 37.000.000


PAUD dan Pendidikan Nonformal yang
Diselenggarakanoleh Masyarakat

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 42 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Kab. Semarang , 10.000.000 25.000.000
PAUD Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 19.00 Kec


Pengendalian dan pengawasan perizinan Kab. Semarang , 10.000.000 12.000.000
Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, dan Kelurahan/Desa Ungaran,
TBM) Ungaran Barat
Spesifikasi: 42 lembaga PNF
Volume: 19.00 Kec
1 01 05 2.02 03 2. Pembinaan PAUD dan Pendidikan 0 200.000.000
Nonformal yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat
Pembinaan perijinan PAUD Keb. Semarang, 0 200.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN Diterapkannya 100 276.000.000 476.000.000
BAHASA DANSASTRA pengembangan bahasa
dan sastra daerah di
satuan pendidikan

1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terselenggaranya 1 Kegiatan Terciptanya budaya literasi 100% 276.000.000 476.000.000
PerlindunganBahasa dan Sastra yang Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan Konggres bahasa di satuan pendidikan
Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Manusia yang berkualitas dan
berdaya saing pada
semua jenjang
pendidikan;

Terlaksanaya penyusunan 1 Kegiatan


Jurnal Bahasa

Terlaksananya Lomba- 1 kegiatan


lomba Dan Expo
Pendidikan (Kabupaten
Literasi)
1 01 06 2.01 03 1. Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah 100.000.000 200.000.000
Kabupaten/Kota
Konggres bahasa Kab. Semarang, 50.000.000 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Jurnal Bahasa Kab. Semarang, 50.000.000 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


1 01 06 2.01 06 2. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap 176.000.000 276.000.000
Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Lomba-lomba Dan Expo KAB SEMARANG, 176.000.000 276.000.000
Pendidikan (Kabupaten Literasi) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 18.946.927.000 46.900.527.000
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2 19 URUSAN PEMERINTAHAN 9.102.100.000 33.288.527.000


BIDANGKEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Tercapainya jumlah 12 Organisasi 1.127.100.000 1.527.650.000
KAPASITAS DAYASAING OKP dan KWP
KEPEMUDAAN berprestasi
Tercapainya jumlah 59 Organisasi
OKP dan KWP

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 43 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya Seleksi 15 orang Terwujudnya pemuda yang 100% 1.112.100.000 1.510.150.000
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kualitas Sumber Daya sinergitas antara Pemuda Pelopor Tk. berprestasi dan berperan
Terhadap PemudaPelopor Kabupaten/Kota, Manusia pemerintah, lembaga Kabupaten serta dalam pembangunan
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader sosial kemasyarakatan
Kabupaten/Kota dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terlaksananya Seleksi 3 peserta terbaik


KWP Tk. Kabupaten
Terlaksananya Seleksi dan 75 orang
Binlat POLRI
Terlaksananya Seleksi 3 kelompok terbaik
TUB BB SMA/SMK/MA
Tk. Kabupaten dan
Fasilitasi Tk. Propinsi

Terlaksananya Seleksi 75 orang


PASKIBRAKA Tk.
Kabupaten dan Fasilitasi
Tk. Propinsi
Terlaksananya Seleksi JPI 3 peserta terbaik
Tk. Kabupaten
Terlaksananya 9 upacara
Pelaksanaan Upacara Hari
Besar Nasional dan
Daerah
Penyelenggaraan Upacara 1 Kegiatan
HAORNAS Tk. Provinsi

Terlaksananya 1 Kegiatan
Pelaksanaan Upacara Hari
Sumpah Pemuda Tk.
Provinsi
Tersedianya Fasilitasi 1 Organisasi
KNPI
Tersedianya Fasilitasi 15 orang
Kemah Bakti/Kegiatan
Sosial antar Pemuda tk.
Provinsi
2 19 02 2.01 01 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan 55.000.000 121.000.000
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Daya Saing PemudaPelopor

Seleksi Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten Kab. Semarang, 55.000.000 60.500.000


Spesifikasi: 15 orang Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Kegiatan Karang Taruna Kab. Semarang, 0 60.500.000
Spesifikasi: 100 orang Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 02 2.01 02 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan 15.000.000 72.500.000
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Daya Saing Wira UsahaPemula

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Se-Kab. Kab. Semarang, 0 55.000.000


Semarang Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 50 org Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 44 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Seleksi KWP Tk. Kabupaten kab. Semarang, 15.000.000 17.500.000
Spesifikasi: 3 org peserta terbaik Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 02 2.01 03 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan 1.037.100.000 1.293.550.000
PenyelenggaraanPeningkatan Kapasitas Daya
Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota

Kegiatan LDK SMA/SMK/MA Tk. Kab Kab. Semarang, 0 55.000.000


Spesifikasi: 100 org Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Seleksi dan Binlat POLRI Kab. Semarang, 82.500.000 90.750.000
Spesifikasi: 75 orang Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Seleksi TUB BB SMA/SMK/MA Tk. Kab. Semarang, 49.500.000 55.000.000
Kabupaten dan Fasilitasi Tk. Propinsi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: Terpilih 3 kelompok terbaik Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Seleksi TUB BB SMP/MTs Tk. Kabupaten Kab. Semarang, 0 31.000.000
Spesifikasi: Terpilih 3 peserta terbaik Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Seleksi PASKIBRAKA Tk. Kabupaten dan Kab. Semarang, 65.600.000 72.300.000
Fasilitasi Tk. Propinsi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 75 org / 2 org Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Terlaksananya Seleksi JPI Tk. Kabupaten Kab. Semarang, 15.000.000 17.500.000
Spesifikasi: Terpilihnya 3 peserta terbaik Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional Kab. Semarang, 474.500.000 522.000.000
dan Daerah Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 9 upacara Ungaran Barat

Volume: 9.00 Kegiatan


Penyelenggaraan Upacara HAORNAS Tk. Kab. Semarang, 100.000.000 120.000.000
Provinsi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 1 kegiatan Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Kab. Semarang, 200.000.000 200.000.000
Tk. Provinsi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 1 kegiatan Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Kegiatan Konsolidasi FKUB (Forum Kab. Semarang, 0 55.000.000
Komunikasi Umat Beragama) Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 75.00 Orang


Fasilitasi KNPI Kab. Semarang, 50.000.000 75.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 organisasi


2 19 02 2.01 07 4. Pemberian Penghargaan Pemuda dan 0 17.600.000
organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau
Berprestasi

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 45 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kab. Semarang, 0 17.600.000
Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Kelurahan/Desa Ungaran,
Berjasa dan/atau Berprestasi Tk. Ungaran Barat
Provinsidan/atau Nasional
Spesifikasi: 8 orang Volume: 8.00 Orang
2 19 02 2.01 08 5. Peningkatan Kepemimpinan, 5.000.000 5.500.000
Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

Fasilitasi Kemah Bakti/Kegiatan Sosial antar Kab. Semarang, 5.000.000 5.500.000


Pemuda tk. Provinsi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 15 orang Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya Seleksi 3 peserta terbaik Terwujudnya organisasi 100% 15.000.000 17.500.000
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya sinergitas antara OKP Tk. Kabupaten pemuda yang berprestasi
Kabupaten/Kota Manusia pemerintah, lembaga
sosial kemasyarakatan
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

2 19 02 2.02 02 1. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 15.000.000 17.500.000


Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

Seleksi OKP Tk. Kabupaten Kab. Semarang, 15.000.000 17.500.000


Spesifikasi: Terpilihnya 3 peserta terbaik Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Tercapainya jumlah 25 Cabor 7.875.000.000 31.633.377.000
KAPASITAS DAYA SAING cabang olahraga yang
KEOLAHRAGAAN berprestasi
Tercapainya jumlah 164 Organisasi
organisasi olahraga
2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya Rehabilitasi 1 Unit Terpeliharanya sarana dan 100% 275.000.000 2.913.561.000
Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Kualitas Sumber Daya sinergitas antara gedung Indoor Tenis prasarana olahraga
yangMenjadi Kewenangan Daerah Manusia pemerintah, lembaga
Kabupaten/Kota sosial kemasyarakatan
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terlaksananya Perbaikan 1 Paket


prasarana penerangan
GOR Pandanaran Wujil

2 19 03 2.01 01 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 0 215.000.000


Pembentukan dan Pengembangan Pusat
Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta
SekolahOlahraga yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha

Rakor Olahraga dengan DUDI Kab. Semarang, 0 215.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.01 02 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 0 25.000.000
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga
danPenyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan
Pendidikan Dasar

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 46 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rakor Olahraga dengan Satuan Pendidikan Kab. Semarang, 0 25.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.01 03 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan 275.000.000 2.673.561.000
PelaksanaanPenyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Terlaksananya pembangunan mushola Kab. Semarang, 0 348.561.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Lintasan Lari Kab. Semarang, 0 125.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 400.00 Meter


Rehabilitasi gedung Stadion Kab. Semarang, 0 1.000.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Unit


Pengadaan sumur Bor pada stadion Kab. Semarang, 0 200.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 2.00 Unit


Rehabilitasi gedung Indoor Tenis Kab. Semarang, 200.000.000 400.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Unit


Perbaikan prasarana penerangan GOR Kab. Semarang, 75.000.000 100.000.000
Pandanaran Wujil Kelurahan/Desa Wujil,
Spesifikasi: - Bergas

Volume: 1.00 paket


Pembangunan lintasan sepatu roda Kab. Semarang, 0 400.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Unit


Pembanguanan lapangan Pentaque Kab. Semarang, 0 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Unit


2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya POPDA 4 Kegiatan Tercapainya target prestasi 100% 1.370.000.000 3.700.000.000
TingkatDaerah Kabupaten/Kota Kualitas Sumber Daya sinergitas antara tingkat kecamatan, atlet Kabupaten Semarang
Manusia pemerintah, lembaga kabupaten, karisidenan dan
sosial kemasyarakatan provinsi
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terlaksananya 3 Kegiatan
Pembentukan dan
pengiriman ke tingkat
Provinsi 1 kontingen 28K
serta terlaksananya gala
siswa indonesia (GSI)

2 19 03 2.02 01 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 0 1.700.000.000


Multi Eventdan Single Event Tingkat
Kabupaten/Kota

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 47 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Olahraga Kab. Semarang, 0 700.000.000
Spesifikasi: kejuaraan karate, taekwondo dan Kelurahan/Desa Ungaran,
silat Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


LIGA TIGA SEPAKBOLA Kab. Semarang, 0 1.000.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.02 02 2. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan 1.100.000.000 1.600.000.000
Olahraga Tingkat Kab/Kota
POPDA tingkat kecamatan, kabupaten, Kab. Semarang, 1.100.000.000 1.600.000.000
karisidenan dan provinsi Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 19 kecamatan (POPDA Kec) Ungaran Barat
5400 atlet (POPDA tk Kabupaten)
216 atlet dan 50 pelatih (POPDA tk Volume: 4.00 Kegiatan
Karisidenan)
160 atlet dan 60 pelatih (POPDA tk
Provinsi)

2 19 03 2.02 03 3. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 270.000.000 400.000.000


Penyelenggaraan Kejuaraan
1. Pembentukan, pengiriman dan Tuan Kab. Semarang, 270.000.000 400.000.000
Rumah Tingkat Provinsi 1 kontingen 28K Kelurahan/Desa Ungaran,
2. Kompetisi Gala Siswa Indonesia Ungaran Barat
Spesifikasi: 1 kontingen 28K (11 atlet, 3
official) dan Tuan Rumah 28K serta 1 tim Volume: 3.00 Kegiatan
GSI (16 atlet, 4 official)

2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya Training 30 pelatih Tercapainya target 100% 610.000.000 1.250.000.000
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Kualitas Sumber Daya sinergitas antara camp pelatih kejuaraan di tingkat
Manusia pemerintah, lembaga Provinsi
sosial kemasyarakatan
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terlaksananya Training 78 atlet 8 cabang olahraga


camp atlet
Terlaksananya Pemberian 120 atlet, 50 pelatih
penghargaan atlet dan
pelatih
2 19 03 2.03 01 1. Seleksi Atlet Daerah 0 50.000.000
seleksi atlit daerah Kab. Semarang, 0 50.000.000
Spesifikasi: 78 atlit daerah Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.03 02 2. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu 180.000.000 300.000.000
Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
(Sport Science)
Training camp pelatih Kab. Semarang, 180.000.000 300.000.000
Spesifikasi: 30 pelatih Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.03 03 3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet 180.000.000 300.000.000
Berprestasi Kab/Kota
Training camp atlet Kab. Semarang, 180.000.000 300.000.000
Spesifikasi: 78 atlet 8 cabang olahraga Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.03 04 4. Pemberian Penghargaan Olahraga 250.000.000 300.000.000
Kabupaten/Kota

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 48 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pemberian penghargaan atlet dan pelatih kab. Semarang, 250.000.000 300.000.000
Spesifikasi: 120 atlet, 50 pelatih Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.03 05 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan 0 300.000.000
Data dan Informasi Sektoral Olahraga

Pendataan olahraga Kab. Semarang, 0 300.000.000


Spesifikasi: 1 sistem dan 28 cabang olahraga Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya sosialisasi, 1 Kegiatan Terfasilitasinya lembaga 100% 5.225.000.000 17.050.000.000
OrganisasiOlahraga Kualitas Sumber Daya sinergitas antara verifikasi dan monitoring olahraga di Kabupaten
Manusia pemerintah, lembaga hibah kepada lembaga Semarang
sosial kemasyarakatan olahraga (pendampingan
dan keagamaan dalam hibah)
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terfasilitasinya KONIDA 1 organisasi


Kab. Semarang (Hibah)

Terfasilitasinya National 1 organisasi


Paralimpyc Comitte
(hibah)

Tersalurkannya hibah 300 lembaga olahraga


kepada lembaga olahraga

2 19 03 2.04 01 1. Standardisasi Organisasi Keolahragaan 0 150.000.000

Akreditasi lembaga olahraga kab. semarang, 0 150.000.000


Spesifikasi: 5 lembaga olahraga Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.04 02 2. Pengembangan Organisasi Keolahragaan 5.225.000.000 16.660.000.000

pendampingan hibah lembaga olahraga Kab. Semarang, 25.000.000 300.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Terselenggaranya kegiatan KONI Kab. Semarang, 2.000.000.000 5.000.000.000
Spesifikasi: 1 lembaga Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Fasilitasi National Paralimpyc Comitte Kab. Semarang, 200.000.000 800.000.000
Spesifikasi: 1 lembaga Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Kalfok Dsn. kalibening, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


PS Dewata Dsn. Karajan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Genting,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 49 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PSKTAMA Dsn Krajan, Kelurahan/Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

PS. JRBC Club Jurang belik, Kelurahan/Desa 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Mlilir, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

ALFAKA club lingkungan baran jurang RW 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR 06, Kelurahan/Desa Baran,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLLY ATLAS CLUB Dsn. karangtalun, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Mlilir,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


JVC Jatis Volly Club Dsn. Jetis, Kelurahan/Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Jetis, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

Kelompok Voly Pelangi Muda RW 08 Dsn. Geyongan, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Watu agung GC (football club) Ngumbul RT 2 RW 01, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Watuagung,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Putra Jaya Dsn. Krajan, Kelurahan/Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kesongo, Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

Kelompok senam Derma Maju Dsn. Geneng, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Kelompok Senam Wahyu Jaya Dsn Pancuran, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


kelompok senam Putri sari Dsn. Jrukung, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voli Karya Muda Rw 05 dan Tapen Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR polosiri Kec.Bawen,
Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Sepak Bola FORKAD FC Lingkungan Kadipaten rt3/04 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kel. Harjosari Kec. Bawen,
Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 50 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Bola voly OFC (OPIKAWA Fans Club) Dan Wagon Desa polosiri 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec.Bawen, Kelurahan/Desa
Polosiri, Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan

Sepakbola PERSEGAN Gandekan RW 06 , 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Harjosari,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


PERSIKA (Persatuan Sepoak Bola Ketapang -Susukan, 0 10.000.000
Ketapang) Kelurahan/Desa Ketapang,
Spesifikasi: POKIR Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Sepak Bola (PS) New Jagsas Susukan, Kelurahan/Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Susukan, Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Sepak Bola (PS) Mahesa Sakti Timpik Susukan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Timpik,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Sepak Bola (PS) Tunas Putra Koripan Susukan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Koripan,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Parean” Muncar - Susukan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Ngklarangan” Ngklarangan Parean - 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Susukan, Kelurahan/Desa
Susukan, Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Krajan” Krajan Muncar - Susukan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Pencak Silat Pagar Nusa Bakalan Bakalrejo - Susukan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bakalrejo,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Pencak Silat Pagar Nusa MI Ketapang - Susukan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly Putri “Kembar Sari” Ketapang - Susukan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Kali Dawe” Ketapang - Susukan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 51 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Klup Bola Voly “Areska” Krasaksari Koripan - 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Susukan, Kelurahan/Desa
Koripan, Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Clup Bola Volly Pesantren Almanar Bener Tengaran, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bener,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Mitra Mandiri” Sipenggung Kemetul - 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Susukan, Kelurahan/Desa
Kemetul, Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Comsadarma” Sruwen 3 Sruwen Tengaran, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Nexza” Desa Nogosaren Kec. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Getasan, Kelurahan/Desa
Nogosaren, Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Putra Jaya Karanglo” Karanglo Tengaran, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Gapero Putra” Karangkepoh Bakalrejo - 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Susukan, Kelurahan/Desa
Bakalrejo, Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klup Bola Voly “Gapero Putri” Karangkepoh Bakalrejol - 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Susukan, Kelurahan/Desa
Bakalrejo, Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voly Karang Taruna Sidodadi – Geneng Timpik 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Susukan, Kelurahan/Desa
Timpik, Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


RED LAND FC Lemah Abang Kel. Karangjati 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Karangjati, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

PERSIBEK Bergas Kidul Ds. Bergas 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kidul Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


SEDAYU Dusun Kebonkliwon Ds. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Bergas Kidul Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PB. Diwak Diwak Desa Diwak Kec. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Bergas, Kelurahan/Desa
Diwak, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 52 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
KLEWANG SPORT Krajan Ds. Munding Kec. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Bergas, Kelurahan/Desa
Munding, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PB. GEMPAR Pagersari Ds. Pagersari Kec. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Bergas, Kelurahan/Desa
Pagersari, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

KANJIRO 78 Dsn. Kenangkan Ds. Bergas 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kidul Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


ONSIDE FUTSAL Wujil Kel. Wujil Kec. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Bergas, Kelurahan/Desa
Wujil, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB FUTSAL DFC Dsn. Kebonombo Ds. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Pagersari Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Pagersari,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PB Pamor Mahesa Dusun Kebonan Ds. Jatijajar 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Jatijajar, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

Tim Bola Voli Blimbing Club Dsn Blimbing RT 04 RW 06 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Desa Dadapayam Kec.
Suruh, Kelurahan/Desa
Dadapayam, Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

ARUM SPORT Dsn Gentan RT 06 RW 08 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Desa Truko Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Truko,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


KELOMPOK SENAM SEDAP MALAM Dsn DemanganRT 10/04 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Desa Kadirejo Kec. Pabelan,
Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI IMBANG Dsn Bawang RT 04/06 Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Tukang Kec. Pabelan,
Kelurahan/Desa Tukang,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI KING STAR Dsn Karangrejo RT 03/02 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Desa Pabelan Kec. Pabelan,
Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 53 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
BOLA VOLI JOYO BOYO Dsn Ngkrangan RT 03/05 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Desa jembrak Kec. Pabelan,
Kelurahan/Desa Jembrak,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI POWER Dsn Krajan Desa Bejaten 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Pabelan,
Kelurahan/Desa Bejaten,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


PENCAK SILAT PAGARNUSA Desa Klero RT 03/01 Kec. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Tengaran, Kelurahan/Desa
Klero, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

PENCAK SILAT PSHT Dsn Ngasinan RT 02/03 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Desa Padaan Kec. Pabelan,
Kelurahan/Desa Padaan,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Tim Bola Voli GRJ Club Dsn Grenjengan Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Gunung Tumpeng Kec.
Suruh, Kelurahan/Desa
Gunung Tumpeng, Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Wijaya Kusuma Volley Club RT 02 RW 08 Kel. Genuk 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


VOSCA Volley Club RT 01 RW 06 Dsn Silowah 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Desa Pagersari Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Pagersari,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

USGC ( Ungaran Sport Gym Comunity ) Palma Mas Cluster no.38, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kel.Susukan, Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Susukan, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


BFC (Body Fit Challange) UNGARAN Perum Panorama Asri F24 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Desa Kalongan Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Kalongan, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

Komunitas Langkah Dansa MANDIRI Jl. Sumbawa VI no 289 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Gedang Asri baru,
Gedanganak Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Gedanganak,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 54 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
OLAH RAGA / PERSATUAN SEPAK DS. JEMBRAK KEC. 0 10.000.000
BOLA SINAR MUDA PABELAN KAB
Spesifikasi: POKIR SEMARANG,
Kelurahan/Desa Jembrak,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Sanggar Yoga LADY Jln. Kaligarang no 4 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Ungaran, Kec. Ungaran
Barat, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


BULUTANGKIS GOLO RT 36 RW 08 DS. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR PLUMBON KEC. SURUH
, Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLLY DSN NALI DS. PLUMBON 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR KEC. SURUH
, Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

TENIS MEJA DSN KEMIRI DS. 0 10.000.000


PLUMBON KEC. SURUH
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

Kelompok Tenis Meja WARAS RW 08 Lingkungan 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kuwarasan Kel. Wujil Kec.
Bergas, Kelurahan/Desa
Wujil, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

MENDIRO Volley Club (MVC) Dsn Mendiro Desa Kalongan 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kec. Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


TENIS MEJA DSN MORANGAN DS 0 10.000.000
SURUH KEC. SURUH
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Suruh,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


KVC (Kalitumpang Volley Club) RT 02 RW 03 Dsn 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kalitumpang, Desa Trayu
Kec. Sumowono,
Kelurahan/Desa Trayu,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


RGS DUSUN GENDOR DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BANDING KEC. BRINGIN,
Kelurahan/Desa Banding,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 55 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
BOTO FC DESA BOTO KEC. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BANCAK, Kelurahan/Desa
Boto, Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan

GOBAR MUKTI LUHUR GOGODALEM BARAT 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR DESA GOGODALEM KEC.
BRINGIN, Kelurahan/Desa
Gogodalem, Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

TARUMAN VC DUSUN TARUMAN DESA 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR TRUKO KEC. BRINGIN,
Kelurahan/Desa Truko,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

SENAM IBU-IBU PASAR KULINER DSN GOLO DS. 0 10.000.000


PLUMBON KEC. SURUH
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

CAKRA BUANA DSN. KRASAK RW.03 DS. 0 10.000.000


JIMBARAN KEC.
Spesifikasi: POKIR BANDUNGAN.
, Kelurahan/Desa Jimbaran,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLAVOLLY DSN KRAJAN DS. 0 10.000.000
CUKILAN KEC. SURUH
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Cukilan,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

PEMBINAAN BANCAK FOOTBALL JLN. SULTAN AGUNG 0 10.000.000


CLUB DSN SANTREN RT 03 RW
02 DS. WONOKERTO
Spesifikasi: POKIR KEC. BANCAK
, Kelurahan/Desa Wonokerto,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan

PENGADAAN SARANA PRASARANA DSN MUNGKRUK DS. 0 10.000.000


TEAM BOLA VOLLY ARMI REJOSARI KEC. BANCAK
, Kelurahan/Desa Rejosari,
Spesifikasi: POKIR Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan

REMAJA VOLI RECIS DSN.GEBLOG RT.04 0 10.000.000


RW.03 DS. SIDOMUKTI
Spesifikasi: POKIR KEC. BANDUNGAN
, Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 56 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
WISAN GENI FC (FUTSAL) DSN. NGASEM RT.1 RW.2 0 10.000.000
DS. JETIS KEC.
Spesifikasi: POKIR BANDUNGAN.
, Kelurahan/Desa Jetis,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


MAWAR SARI Dusun Ngaduman Desa 0 10.000.000
Tajuk Kec. Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Maju Makmur RT 02 RW 01 Dusun 0 10.000.000
Getasan Desa Getasan Kec.
Spesifikasi: POKIR Getasan
, Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


SOLID FC KUPANG TEGAL 0 10.000.000
KEC.AMBARAWA
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Basena Dusun Banaran Desa Tajuk 0 10.000.000
Kecamatan Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan

BIMA SAKTI DS.LOSARI 0 10.000.000


KEC.SUMOWONO
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Losari,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


Thabita Dusun Tajuk Desa Tajuk 0 10.000.000
Kec. Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Aeronita Dusun Ngroto Desa Tajuk 0 10.000.000
Kec. Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


SSB PUTRA AMBARAWA JL. KARTINI 87 0 10.000.000
AMBARAWA
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


PS. PERSEKA DS.KEMAWI 0 10.000.000
KEC.SUMOWONO
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kemawi,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


TEMPURAN VC DESA TEMPURAN KEC. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BRINGIN, Kelurahan/Desa
Tempuran, Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 57 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
CLUB PARAS DSN.REJOWINANGUN 0 10.000.000
DS.PLEDOKAN
Spesifikasi: POKIR KEC.SUMOWONO
, Kelurahan/Desa Pledokan,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


PB DUSUN KARANGTENGAH RT 02 / RW 01 DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KARANG TENGAH KEC.
TUNTANG, Kelurahan/Desa
Karangtengah, Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

CLUB IRENG (IKATAN PEMUDA DSN.REJOWINANGUN 0 10.000.000


REJOWINANGUN) DS.PLEDOKAN
KEC.SUMOWONO
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pledokan,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


SENAM PKK CANDILOR CANDILOR RT 01 / RW 06 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR CANDIREJO KEC.
TUNTANG, Kelurahan/Desa
Candirejo, Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

MFC MEJING VOLLY CLUB JL. RENTENGSARI RT.04 0 10.000.000


RW.09 DSN. MEJING
Spesifikasi: POKIR DS.DUREN
KEC.BANDUNGAN
, Kelurahan/Desa Duren,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


SSS / SENAM SALIMAH SEHATI JL. FATMAWATI NO 162 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR GUMUKSARI RT 11 RW
01 LOPAIT KEC.
TUNTANG, Kelurahan/Desa
Lopait, Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

KESEBELASASN AMUKAS DSN.KAUMAN RT.01 0 10.000.000


RW.06 DS.SURUH
Spesifikasi: POKIR KEC.SURUH
, Kelurahan/Desa Suruh,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


SENAM DEMPEL SEHAT DEMPEL RT 03 / RW 04 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR CANDIREJO KEC.
TUNTANG, Kelurahan/Desa
Candirejo, Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

GROUP VOLLY DSN.MESU DS.SURUH 0 10.000.000


KEC.SURUH
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Suruh,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 58 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
AEROBIC RANTI JL. SEMURUP RT 15 / RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 04 ASINAN BAWEN,
Kelurahan/Desa Asinan,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan

RAGA MUDA TENIS MEJA DSN.KRAJAN RT.01 0 10.000.000


RW.01 DS.KETANGGI
Spesifikasi: POKIR KEC.SURUH
, Kelurahan/Desa Ketanggi,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLLEY SAPEN JUARA RT 02 / RW 04 SAPEN, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR DESA CANDIREJO, KEC
PRINGAPUS, Desa
Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLLY GEVO DSN.SINDON RT.01 0 10.000.000
RW.01 DS.TUKANG
Spesifikasi: POKIR KEC.PABELAN
, Kelurahan/Desa Tukang,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Bola Voly Aspag Dusun Pager, desa Pager, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Kaliwungu ,
Kelurahan/Desa Pager,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


VOBKAR DS.TUKANG 0 10.000.000
KEC.PABELAN
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tukang,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Panahan Kaliwungu Dsn. Panggang RT 03 RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 12, desa Kaliwungu, Kec.
Kaliwungu , Kelurahan/Desa
Kaliwungu, Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan

RELLA CLUB DSN.WONOKERTO 0 10.000.000


DS.WONOKERTO
Spesifikasi: POKIR KEC.BANCAK
, Kelurahan/Desa Wonokerto,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Revok Volly Ball Dusun Koripan, desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Koripan, Kec. Susukan,
Kelurahan/Desa Koripan,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


PATRA MUDA DSN.PATRAN 0 10.000.000
DS.PLUMBON
Spesifikasi: POKIR KEC.SURUH
, Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 59 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Senam Aerobica Grabiela Dusun Ngringi Desa Batur 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Getasan
, Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


PAKU CAKAR DSN.KARANG ASEM 0 10.000.000
RT.02 RW.01 DS.SURUH
Spesifikasi: POKIR KEC.SURUH
, Kelurahan/Desa Suruh,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

Badran Volly Ball Club Dusun Badran, desa Badran, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kec. Susukan,
Kelurahan/Desa Badran,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


TENIS MEJA BOM MATI DSN.GEJUGAN 0 10.000.000
DS.CUKILAN KEC.SURUH
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Cukilan,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

Pongge FC Dsn. Pongge, desa Butuh, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa Butuh,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Sehat Maumere Dusun Cuntel Desa Kopeng 0 10.000.000
Kec. Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Tenis Meja Rejosari Dsn Rejosari, desa Butuh, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa Butuh,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam sehat Keluarga Gimnastik Dusun Tambangan Desa 0 10.000.000
Sumogawe Kec. Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan

CLUB BULU TANGKIS PB ASBA Jl. Muria I No 19 RT 01 RW 0 10.000.000


05
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Tenis Meja Dsn.Pager II Rt 10/04 Ds. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Pager, Kelurahan/Desa
Pager, Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Cespleng Volley ball Club Dusun Bakalrejo, desa ..., 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Susukan,
Kelurahan/Desa Bakalrejo,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 60 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
COMPOK FOOTBALL CLUB (CFC) Dusun Compok Desa Kalisidi 0 10.000.000
Kec. Ungaran Barat
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kalisidi,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Ngempon RT 02 RW 05 Kel. 0 10.000.000


Ngempon Kec. Bergas
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Ngempon,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

Klub Bola Voly BINTANG MUDA Dsn. Jubug RT 12 RW 03, 0 10.000.000


SENJOYO ( BMS) Ds. Tegalwaton, Kec.
Spesifikasi: POKIR Tengaran, Kelurahan/Desa
Tegalwaton, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

FUTSAL FREE DOM Dusun Dampu RW 01 Desa 0 10.000.000


Kalongan Kec. Ungaran
Spesifikasi: POKIR Timur
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


PBVSI AZIC Dusun Cingklok Desa Tajuk 0 10.000.000
Kecamatan Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan

EKA SATRIA CLUB Dusun Karanggawang RT 05 0 10.000.000


RW 01 Desa Mluweh Kec.
Spesifikasi: POKIR Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Mluweh,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Sepakbola &amp;amp;amp;quot; Dusun Klero, desa Klero, 0 10.000.000
Klero Old Star&amp;amp;amp;quot; Kec. Tengaran,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


PTMSI KARTIKA BHAKTI Dusun Ngroto Desa Tajuk 0 10.000.000
Kecamatan Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


SATRIA MUDA CLUB Lingk. Manggihan RW 09 0 10.000.000
Kel. Beji Kec. Ungaran
Spesifikasi: POKIR Timur
, Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Persegi FC Dusun Gintungan, desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Butuh, Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa Butuh,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 61 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PTMSI AMUBA Dusun Banaran Desa Tajuk 0 10.000.000
Kecamatan Getasan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan

Klub Sepak Bola Tunas Muda Club Dsn Ngipik RT 2 CANDI 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BANDUNGAN,
Kelurahan/Desa Candi,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB LEPOJ Dusun Krajan RT 01 RW 01 0 10.000.000
Desa Leyangan Kec. Ungaran
Spesifikasi: POKIR Timur
, Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


PB. TUGU LANGSI Dsn. Candi Ds.Doplang 0 10.000.000
Kec.Bawen
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Doplang,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Sepak Bola Mutida Dsn Tarukan candi 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR bandungan, Kelurahan/Desa
Candi, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

RAJAWALI CLUB Babadan Baru RT 05 RW 13 0 10.000.000


Kel. Beji Kec. Ungaran
Spesifikasi: POKIR Timur
, Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Bola Volly Taruna Tunas Mekar Arum Dsn Nglarangan CANDI 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BANDUNGAN,
Kelurahan/Desa Candi,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB FUTSAL ORREN Dusun Gogik RT 06 RW 01 0 10.000.000
Desa Gogik Kec. Ungaran
Spesifikasi: POKIR Barat
, Kelurahan/Desa Gogik,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Sepak Bola SPARTA (Simpul Dsn Talun CANDI 0 10.000.000
Persatuan Remaja Talun) BANDUNGAN,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Candi,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


REJOWINANGUN VOLY CLUB Dusun Rejowinangun RW 11 0 10.000.000
Desa Kalongan Kec. Ungaran
Spesifikasi: POKIR Timur
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 62 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Klub Bola Volly Pemuda Banaran Satu Visi Dsn Banaran 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BANYUKUNING
BANDUNGAN,
Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


PUTRA SANJAYA FC Ds. Lemahireng Kec. Bawen 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Lemahireng, Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan

KARANG TARUNA DESA KEBUMEN DSN BENDOSARI RT.01 0 10.000.000


RW.08 DS.KEBUMEN
KEC.BANYUBIRU
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kebumen,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan

Klub Bola Volly Loka Jaya Dsn Berokan 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR BANYUKUNING
BANDUNGAN,
Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


VOCER FC DSN.CERBONAN RT.01 0 10.000.000
RW.08 DS.BANYUBIRU
Spesifikasi: POKIR KEC.BANYUBIRU
, Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan

PENCAK SILAT PSHT (Persodaraan Setia Ds. Lemahireng Kec. Bawen 0 10.000.000
Hati Teratai) , Kelurahan/Desa
Lemahireng, Bawen
Spesifikasi: POKIR
Volume: 1.00 Kegiatan

Klub Sepak Bola PSGS Dsn Darum CANDI 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR BANDUNGAN,
Kelurahan/Desa Candi,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


TUNAS MULYA DSN.ROWOKASAM 0 10.000.000
DS.ROWOBONI
Spesifikasi: POKIR KEC.BANYUBIRU
, Kelurahan/Desa Rowoboni,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Bola Volly ARKA (Aktifitas Remaja Dsn Kaligaleh 0 10.000.000
Kaligaleh) KELURAHAN JAMBU,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


KAREISWA DSN.WATULAWANG 0 10.000.000
DS.SEPAKUNG
Spesifikasi: POKIR KEC.BANYUBIRU
, Kelurahan/Desa Sepakung,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 63 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Klub Bola Volly BOKAB (Bocah Dsn Kalibanger LANJAN 0 10.000.000
Kalibanger) SUMOWONO,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Lanjan,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


RAGA SIWI SENAM AEROBIK DURENAN RT 04 RW.10 0 10.000.000
DS.WONOREJO
Spesifikasi: POKIR KEC.PRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


CIKAL FC RW.02 Kel. Panjang Kec. 0 10.000.000
Ambarawa
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Panjang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


ABDI GUNA SEPAKBOLA DURENAN RT 03 RW.10 0 10.000.000
DS.WONOREJO
Spesifikasi: POKIR KEC.PRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Bola Volly KARYA MUDA Dsn Susukan LANJAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR SUMOWONO,
Kelurahan/Desa Lanjan,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


DUREN SAKTI DURENAN RT 04 RW.10 0 10.000.000
DS.WONOREJO
Spesifikasi: POKIR KEC.PRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


DEREKAN SOCCER ELEVEN Ds. Derekan Kec. Pringapus 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Derekan,
Spesifikasi: POKIR Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

OR.Pingpong Ngudi Luhur Ngaduman,Desa 0 10.000.000


Tengaran,Kec.Tengaran
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Mandiri Dusun 0 10.000.000
Gumuk,Klero,Tengaran
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


REJAT (REMAJA JATEN) Dsn. Jaten RT.01 RW.02 0 10.000.000
Ds. Gedangan Kec. Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 64 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Klub Bola voli BVD Dusun Krajan,Desa 0 10.000.000
Duren,Kec.Tengaran
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Duren,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Voli Putri Lavendos Kebonbatur,Sruwen,Tengara 0 10.000.000
n
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


SJ BOLA VOLY RT.02 RW.01 Dsn.Susukan 0 10.000.000
Jelok Ds.Delik Kec.
Spesifikasi: POKIR Tuntang
, Kelurahan/Desa Delik,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Olah Raga Berkuda Tegal Waton Ngelo,Tegalwaton,Tengaran 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Tegalwaton, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLY PETET CLUB RW.01 Dsn. Petet Ds. 0 10.000.000


Tuntang Kec. Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Voli Putra Lavendos Kebonbatur,Sruwen,Tengara 0 10.000.000
n
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


HARMONI FC rt.04 rw.03 Dsn. Gudang Ds. 0 10.000.000
Lopait Kec. Tutang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Lopait,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voli Revoka Krandonlor,Koripan,Susukan 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Koripan,
Spesifikasi: POKIR Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan

Bola Voli Karya Muda Karanggondang,Regunung,Te 0 10.000.000


ngaran
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Regunung,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Manunggaling Roso Beran,Badran,Susukan 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Badran,
Spesifikasi: POKIR Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bantuan Bidang Olah Raga Volly Ball Dusun Gading Desa Tuntang 0 10.000.000
Kecamatan Tuntang (
Spesifikasi: POKIR Rozikin)
, Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 65 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
ONDE-ONDE FC Ds. Tlogo Kec. Tuntang 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Tlogo,
Spesifikasi: POKIR Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUB BOLA VOLLEY GLAGAH OMBO 0 10.000.000
&amp;amp;amp;quot; PERMATA TAWANG SUSUKAN,
&amp;amp;amp;quot; Kelurahan/Desa Tawang,
Spesifikasi: POKIR Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUB BULU TANGKIS GADINGDURENTENG 0 10.000.000
&amp;amp;amp;quot; GUYUB RUKUN ARAN
&amp;amp;amp;quot; , Kelurahan/Desa Duren,
Spesifikasi: POKIR Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Bantuan Bidang Olah Raga Volly Ball Dusun Krajan Desa Tlogo 0 10.000.000
Kecamatan Tuntang ( Subur
Spesifikasi: POKIR Widarto)
, Kelurahan/Desa Tlogo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


SSB MANDIRI Lingk. Bandungan Kel. 0 10.000.000
Bandungan Kec. Bandungan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

Krajan Futsal Club ( KFC ) Dusun Krajan Desa 0 10.000.000


Tlompakan,Kec.Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tlompakan,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLEY &amp;amp;amp;quot; LANGONTAWANGSU 0 10.000.000
IRLA &amp;amp;amp;quot; SUKAN
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tawang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Lansia Rt 03 Rw 0 10.000.000
04,Klego,Candirejo,Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLLEY &amp;amp;amp;quot; BAKALANBAKALREJO 0 10.000.000


BANGKIT JAYA &amp;amp;amp;quot; SUSUKAN
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bakalrejo,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Tenis Meja Rowosabi,Rowosari,Tuntang 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Rowosari,
Spesifikasi: POKIR Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

Kelompok Senam Klego,candirejo,Tuntang 0 10.000.000


, Kelurahan/Desa Candirejo,
Spesifikasi: POKIR Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 66 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tim Volly Voksa Dusun Sambirejo Desa 0 10.000.000
Sambirejo Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Bringin
, Kelurahan/Desa Sambirejo,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


TENIS MEJA DERESAN DERESANSUSUKANS 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR USUKAN
, Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja Karangpawon,Candirejo,Tunt 0 10.000.000
ang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Tim Volly Negoro Dusun Gogo dalem Timur 0 10.000.000
Desa Gogodalem Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Bringin
, Kelurahan/Desa
Gogodalem, Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


SEPAK BOLA DESA GENTAN GENTANGENTANSUS 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR UKAN
, Kelurahan/Desa Gentan,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLEY SENO AJI KLARANGANMUNCAR 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR SUSUKAN
, Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Tim Volly Samudra Dusun brojojito Desa pakes 0 10.000.000
Kecamatan Bringin
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pakis,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja Kalipanggang,Candirejo,Tunt 0 10.000.000
ang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Cakra Badminton Kalipawon,Candirejo,Tuntan 0 10.000.000
g
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Tim Tenis Meja Sehati Krajan 0 10.000.000
,Tlompakan,Kec.Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


sepak bola all star Dusun kadirejo Desa kadirejo 0 10.000.000
Kecamatan pabelan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 67 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Team Sepak Bola Cakra Sport Krajan,Lemah Ireng Bawen 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Lemahireng, Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLLEY KARYA LESTARI DUKUH 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR SARIMUNCARSUSUK
AN
, Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voli Tunas Harapan Dusun Sajen Desa 0 10.000.000
Kandangan,Bawen
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLEY GAYAM SARI LEDOKSIDOHARJOSU 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR SUKAN
, Kelurahan/Desa Sidoharjo,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Buana CS Volley Sapen,Candirejo,Pringapus 0 10.000.000
, Desa Candirejo, Pringapus
Spesifikasi: POKIR
Volume: 1.00 Kegiatan

Pencak Silat PSHT Rt 06 Rw 01 0 10.000.000


Pringsari,Pringapus
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pringsari,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voli Taruna Jaya Wahyurejo,Pringapus,Kec.Pri 0 10.000.000
ngapus
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


PB.Badminton Pringapus Wahyurejo Desa 0 10.000.000
Pringapus,Kec.Pringapus
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Derekan Volley Club Derekan,Pringapus 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Derekan,
Spesifikasi: POKIR Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Volley AO Sedandang Rt 05 rw 04 0 10.000.000
Lemahireng Bawen
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa
Lemahireng, Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


JFC Sepak Bola Krajan Jatirunggo Pringapus 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Spesifikasi: POKIR Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 68 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Bola Voli Jati Kurung Jatikurung,Jatirunggo,Pringa 0 10.000.000
pus
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Sarana Olah Raga ( Voly ) Tri Tunggal Jaya Rt 1 / 6 Jrukung 0 10.000.000
Kandangan,Bawen
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


SEPAK BOLA &amp;amp;amp;quot; IPK KRADENANKRADENA 0 10.000.000
&amp;amp;amp;quot; NKALIWUNGU
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kradenan,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Sarana Olah Raga ( Voly ) Dsn.Dempel Desa Tlogo 0 10.000.000
Kec.Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tlogo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUB VOLLY IVOSTA DSN.PRANGKOAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR DS.BANDING
KEC.BRINGIN,
Kelurahan/Desa Banding,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Bola Voli Barokah Dsn Banger Rt 03 RW 0 10.000.000
06,Candirejo,Kec.Pringapus
Spesifikasi: POKIR , Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

Klub Bola Voli Citra Muda Kesongo Lor Rw 03 Desa 0 10.000.000


Kesongo ,Kec.Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kesongo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Bola Voli Vocher dusun Cerbonan Desa 0 10.000.000
Kesongo Kec.tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kesongo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Badminton Bagus Jaya Desa Asinan Kec.Bawen 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Asinan,
Spesifikasi: POKIR Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voli JRC Jurang Sari Rt 12/1 0 10.000.000
Doplang,Bawen
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Doplang,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


SSB Bina Utama Dusun gelangan Desa 0 10.000.000
kadirejo Kecamatan pabelan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 69 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
GROUP BOLA VOLLY DSN.CIKALAN 0 10.000.000
&amp;amp;amp;quot;MERPATI&amp;amp; DS.PADAAN
amp;quot; KEC.PABELAN,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Padaan,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voli Pervas Krajan,Asinan,Bawen 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Asinan,
Spesifikasi: POKIR Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Bulu Tangkis Putra Harapan Dusun wiru Desa wiru 0 10.000.000
Kecamatan Bringin
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Wiru,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUB BOLA VOLLY DSN.KROPOH 0 10.000.000
KARANG TARUNA DS.GOGODALEM
&amp;amp;amp;quot;MAHESA KEC.BRINGIN,
JENAR&amp;amp;amp;quot; Kelurahan/Desa Gogodalem,
Bringin
Spesifikasi: POKIR
Volume: 1.00 Kegiatan
Bola Voli Baan,Asinan,Bawen 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Asinan,
Spesifikasi: POKIR Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


tim volly kharisma Dusun blimbing Desa 0 10.000.000
dadapayam Kecamatan suruh
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa
Dadapayam, Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

Bola Voli Scorpio Sumurup,asinan Bawen 0 10.000.000


, Kelurahan/Desa Asinan,
Spesifikasi: POKIR Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


tim volly ronggo lawe Dusun pabean desa Desa 0 10.000.000
pabelan Kecamatan pabelan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan

Tenis Meja Punakawan Rw 02 Desa 0 10.000.000


Samban,Kec.Bawen
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Samban,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


TIM BOLA VOLLY PUTRA RIMBA DSN.KEDUNG LUMBU 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RT05/RW01
DS.SAMBIREJO
KEC.BRINGIN,
Kelurahan/Desa Sambirejo,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 70 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
lapangan bola gogodalem Fc Dusun gogoddalem timur 0 10.000.000
Desa Gogodalem Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Bringin
, Kelurahan/Desa Lebak,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


SEKOLAH SEPAK BOLA DSN.KRAJAN RT 4/RW 01 0 10.000.000
&amp;amp;amp;quot; SSB Bringin DS.BRINGIN
Fc&amp;amp;amp;quot; KEC.BRINGIN,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


lapangan Volly Resido Dusun Dhomas Desa Lebak 0 10.000.000
Kecamatan Bringin
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Lebak,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

KLUB BOLA VOLLY PUTRA KHANSA DSN.SENGKREK 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR DS.KALIKURMO
KEC.BRINGIN,
Kelurahan/Desa Kalikurmo,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUB BOLA VOLY REMAJA 23 DSN.KRAJAN RT 02/RW02 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR DS.TEMPURAN
KEC.BRINGIN,
Kelurahan/Desa Tempuran,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

KLUB BOLA VOLY ASTAGUNA DSN.GENDOR 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR DS.BANDING
KEC.BRINGIN,
Kelurahan/Desa Banding,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


RBC (REMBES BADMINTON CLUB) RT 08/RW 01 DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR REMBES KEC.BRINGIN,
Kelurahan/Desa Rembes,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

CLUB VOLY SERDADU DSN.KLEGO DS.REMBES 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR KEC.BRINGIN,
Kelurahan/Desa Rembes,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

PSHT Dusun Klesem Desa 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Gondoriyo Kecamatan
Bergas
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 71 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
NEW PHILIP DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BARUANGILINGPABE
LAN
, Kelurahan/Desa Giling,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI KALIMOSODO DUSUN 0 10.000.000
PABELANPABELANP
Spesifikasi: POKIR ABELAN
, Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI KARANG TARUNA TUNAS DUSUN BANYURIPAN RT 0 10.000.000
HARAPAN 01/05REJOSARIBANC
AK
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Rejosari,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan

VOLI TUNAS MUDA DUSUN GALEH 0 10.000.000


WONOKERTOBANCA
Spesifikasi: POKIR K
, Kelurahan/Desa Wonokerto,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI DESA LEMBU DEAS 0 10.000.000
LEMBULEMBUBANC
Spesifikasi: POKIR AK
, Kelurahan/Desa Lembu,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan


PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH BRINGINBRINGIN 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Bringin,
Spesifikasi: POKIR Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


KELOMPOK VOLI BALL DUSUN DUSUN 0 10.000.000
KUNCIR KUNCIRNYEMOHBRI
NGIN
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Nyemoh,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUN FUTSAL PALAPA POPONGANPOPONGAN 0 10.000.000
BRINGIN
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Popongan,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI GEMITA GLOMPONG TEMPURANBRINGIN, 0 10.000.000
Kelurahan/Desa Tempuran,
Spesifikasi: pokir Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI MS SPORT DUSUN KEDUNG 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR LARANWIRUBRINGIN
, Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 72 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
ANANTA VOLLY BALL CLUB TUNTANG 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


KVC PRINGAPUS 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLY BVC RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 004KARANGJATIBER
GAS
, Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


KarangTaruna “SidoRukun Junior” Dsn.Krajan&BelukanDs.Kuw 0 10.000.000
arasanKec.Jambu
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


PERSATUAN BULUTANGKIS DUSUN 0 10.000.000
MASIRAN MASIRANGEBUGANB
Spesifikasi: POKIR ERGAS
, Kelurahan/Desa Gebugan,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


IkatanPemudaPemudiDusunJenganti (IPPDJ) Dsn.Jenganti RT.04/05 0 10.000.000
Ds.KebondalemKec.Jambu
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

BVB (BANDUNGAN VOLLEY BALL) BANDUNGAN RT 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR 04/03KALONGANUNG
ARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


KarangTaruna “BintangRemaja” Dsn.Kalices 0 10.000.000
RT.00/00Ds.KebondalemKec
Spesifikasi: PORKI .Jambu
, Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI KRAJAN (PUKAR) WRINGIN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR PUTIHBERGAS
, Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PANDAWA Dsn.Seroto RT.05/02 0 10.000.000
Ds.KebondalemKec.Jambu
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 73 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
GEBUGAN VOLLEY CLUB DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR GEBUGANGEBUGAN
BERGAS
, Kelurahan/Desa Gebugan,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI KARANGGAWANG DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KARANGGAWANGMLU
WEHUNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Mluweh,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

ORCIKA Dsn.Kauman RT02/03 0 10.000.000


Ds.MlilirKec.Bandungan
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Mlilir,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


KRAJAN BEJI VOLLEY CLUB RW 01BEJIUNGARAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR TIMUR
, Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

BULUTANGKIS MORETU DUSUN GLEPUNG RT 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR 01/09KALONGANUNG
ARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


KarangTarunaSidosari “KTSB” Dsn.Sidosari RT.12/02 0 10.000.000
Ds.KuwarasanKec.Jambu
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI PVD RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 02/03LEYANGANUNG
ARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


KarangTaruna “Graficitas” DsnKrajan RT.02/01 0 10.000.000
Ds.BrongkolKec.Jambu
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Brongkol,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


KarangTaruna “ARKA” Dsn.Kalisari RT.11/02 0 10.000.000
Ds.KuwarasanKec.Jambu
Spesifikasi: PORKI

, Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI REJOSARI GANESA REJOSARI RW 0 10.000.000
VOLLEY 02GENUKUNGARAN
Spesifikasi: POKIR BARAT
, Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 74 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
TENIS MEJA TM MANDIRI RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 03/03CANDIREJOUNG
ARAN BARAT
, Kelurahan/Desa Candirejo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


KarangTaruna “AKREDAK” Dsn.KalibeningDs.Kebondale 0 10.000.000
mKec.Jambu
Spesifikasi: PORKI
, Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


JATI JAJAR VOLLEY CLUB BEGAJAH RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 04/03JATIJAJARBERG
AS
, Kelurahan/Desa Jatijajar,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


KarangTaruna “Tunas Muda” Dsn.Ngipik RT.03/08 Ds 0 10.000.000
CandiKec.Bandungan
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Candi,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun Jimbaran Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Gondoriyo Kecamatan
Bergas
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Gapelo Leyangan Rt 02/02 Leyangan 0 10.000.000
Ungaran Timur
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun Krajan Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Gondoriyo Kecamatan
Bergas
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


BULU TANGKI PB MENTARI RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 02SIDOMULYOUNGA
RAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Sidomulyo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

Taruna Muda Muneng Rt 02 / 02 0 10.000.000


, Kelurahan/Desa Leyangan,
Spesifikasi: PORKI Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Argapeda Rt 02/01 Desa Kalongan 0 10.000.000
Ungaran Timur
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 75 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
SEPAKBOLA PSB LOROSAE DUSUN BANDUNGAN RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 03/04KALONGANUNG
ARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

PSHT Dusun Kambangan Desa 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Gondoriyo Kecamatan
Bergas
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Jinem Ngempon Rt 04/01 0 10.000.000
Ngempon,Bergas
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Ngempon,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun Wringin Putih Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Wringin Putih Kecamatan
Bergas
, Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PBDSSIDOMUKTI SIDOMUKTIBANDUNG 0 10.000.000
Spesifikasi: PORKI AN
, Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


OSKAR BOLLA VOLLEY DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KARANGANYARBEDO
NOJAMBU
, Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun Kebon Ombo Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Pager Sari Kecamatan Bergas
, Kelurahan/Desa Pagersari,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

Putra Senja Lingk.Sidoarjo Rt 02/ Rw 10 0 10.000.000


Bergas Lor,Bergas
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Bergas Lor,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PS PERSEJA JAMBUJAMBUJAMBU 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

Slontar Dsn.Krajan Desa Bergas 0 10.000.000


Kidul,Kec.Bergas
, Kelurahan/Desa Bergas
Spesifikasi: PORKI Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 76 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
JFC DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR JAMBECANDIGARON
SUMOWONO
, Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


Bina Remaja Rt 02/ Rw 03 Desa 0 10.000.000
Nyatnyono,Ungaran Barat
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

Macan PUI Jl.Handayani VI/22 Rt8/7 0 10.000.000


Nyatnyono,Ungaran Barat
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

PSHT Dusun Gedang Anak Desa 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Gedang Anak Kecamatan
Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa
Gedanganak, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

GPRS Dsn.Sendangrejo Rt 05 Rw 0 10.000.000


07 Nyatnyono,Ungaran Barat
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

POTRO KUSUMO Dsn.Ngaglik Rw 01 Desa 0 10.000.000


Nyatnyono,Ungaran Barat
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

KEL. VOLLY BALL RT 06 RW 05 DSN. 0 10.000.000


KALILATENG TIMUR DS.
Spesifikasi: PORKI MLUWEH KEC.
UNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Mluweh,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


BATUKENONG CLUB DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR LOSARILOSARISUMO
WONO
, Kelurahan/Desa Losari,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


KEL. VOLLY BALL MLUWEH RT 05 RW 04 DSN. 0 10.000.000
MLUWEH DS. MLUWEH
Spesifikasi: PORKI KEC. UNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Mluweh,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 77 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
VOLLY GENVO RT 08 RW 01 DSN. 0 10.000.000
GENURID DS.
Spesifikasi: PORKI KAWENGEN KEC.
UNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

BUKIT INTAN FCJUBELAN JUBELANSUMOWONO 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Jubelan,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan

VOLLY GALAXY RT 02 RW 04 DSN. 0 10.000.000


KEBONTAMAN DS.
Spesifikasi: PORKI KALIKAYEN KEC.
UNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun Beji Desa Leyangan 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

KEL. PERVOS RT 03 RW 03 DSN. 0 10.000.000


SELELU DS. KAWENGEN
Spesifikasi: PORKI KEC. UNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

KEPITING PUTIH FC DUSUN 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR JLEGONGNGADIKERSO
SUMOWONO
, Kelurahan/Desa
Ngadikerso, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun Kali Kayen Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kalikayen Kecamatan
Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun Kali Kopeng Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Leyangan Kecamatan
Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


KN 99 FC DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KAWEDUSANNGADIKE
RSOSUMOWONO
, Kelurahan/Desa
Ngadikerso, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 78 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
KEL. OLAHRAGA VOLLY COMMUNITY RT 02 RW 04 DSN. 0 10.000.000
KAWENGEN DS.
KAWENGEN KEC.
Spesifikasi: PORKI UNGARAN TIMUR,
Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

AREMBA BOLLA VOLLEY CLUB DUSUN 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR BODEANCANDIGARON
SUMOWONO
, Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


KEL. OLAHRAGA TENIS MEJA RT 08 RW 04 DSN. 0 10.000.000
KAWENGEN DS.
Spesifikasi: PORKI KAWENGEN KEC.
UNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

Dusun Congol Dusun Dusun Congol RT.04 0 10.000.000


RW.01 Desa Medayu
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Suruh
, Kelurahan/Desa Medayu,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLLY ALASKA KLEPU DESA KLEPU KEC. 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR PRINGAPUSKLEPUPRI
NGAPUS
, Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


KEL. OLAHRAGA SIDOREJO DSN. SIDOREJO DS. 0 10.000.000
GONDORIYO KEC..
Spesifikasi: PORKI BERGAS
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLLY REPUTA DSN. PUTATAN DS. 0 10.000.000
SIDOMULYO KEC.
Spesifikasi: PORKI UNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Sidomulyo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

PS DUWET DUWET DESA KLEPU 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR KEC. PRINGAPUS
KLEPUPRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 79 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Karang taruna Gema Jaya Dusun Dusun Geneng RT.19 0 10.000.000
RW.05 Desa Medayu
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Suruh
, Kelurahan/Desa Medayu,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

SEPAK BOLA CANDI LEGEND DSN. CANDIREJO KEL. 0 10.000.000


CANDIREJO KEC.
Spesifikasi: PORKI UNGARAN BARAT
, Kelurahan/Desa Candirejo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

PS PEMUDA 28 KLEPUDESA KLEPU 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR KEC.
PRINGAPUSKLEPUPRI
NGAPUS
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voly mendiro Dusun Dusun Mendiro Desa 0 10.000.000
Kalongan Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

Bola voly beji Dusun dusun beji Desa 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR leyangan Kecamatan Ungaran
Timur
, Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


PS MATRA MACAN MATI DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KLEPU KEC. PRINGAPUS
KLEPUPRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

PSHT Dusun Ngobo Desa Wringin 0 10.000.000


Putih Kecamatan Bergas
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

PS PUTRA SAPEN DUSUN SAPEN DESA 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR CANDIREJO KEC.
PRINGAPUSCANDIREJ
OPRINGAPUS
, Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 80 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Bola Voly Dusun Dusun Drekilo Desa 0 10.000.000
Lerep Kecamatan Ungaran
Spesifikasi: POKIR Barat
, Kelurahan/Desa Lerep,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


PB PUTRA CANDI DUSUN KRAJAN DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR CANDIREJO KEC.
PRINGAPUS
CANDIREJOPRINGAP
US
, Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

Bola Voly Dusun Dusun Dukuh Desa 0 10.000.000


Jatirejo Kecamatan Suruh
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Jatirejo,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

TANGKIL GENERASI DUSUN TANGKIL RT 01 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR RW 04 KEL. PRINGAPUS
KEC.
PRINGAPUSPRINGAPU
SPRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voly Dusun Dusun Nyemoh Desa 0 10.000.000
Nyemoh Kecamatan Bringin
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Nyemoh,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

Bola Voly Dusun Kambangan Desa 0 10.000.000


Gondoriyo Kecamatan
Bergas
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


ARZENTIF VOLLY CLUB DUSUN KALIKIDANG RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 03 RW 05 KEL.
PRINGAPUS KEC.
PRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


TIM VOLLY GUNTUR SAKTI PRINGAPUS 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


TIM VOLLY ORBET SAMBENGSARIWONOY 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR OSOPRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 81 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
TIM VOLEY KOSTRADI DUSUN JOHO DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR WONOYOSO KEC.
PRINGAPUSWONOYOS
OPRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


SANGGAR SENAM SUSAN RT 04 RW 01 DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR WONOYOSO KEC.
PRINGAPUSWONOYOS
OPRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Olah raga VOLKA Dusun Dusun Kaliwinong 0 10.000.000
Desa Banyukuning
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Bandungan
, Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLY BINA PUTRA WONOYOSOPRINGAPU 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR S
, Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLY PUTRA LESAR LENGKONG DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR WONOREJO KEC.
PRINGAPUS
WONOREJOPRINGAP
US
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun Randu gunting krajan 0 10.000.000
Desa Randugunting
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Bergas
, Kelurahan/Desa
Randugunting, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLY TUNAS MUDA DEREKAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR TIMURWONOREJOPRI
NGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


PUTRA RAJAWALI Dusun krajan Desa 0 10.000.000
Gondoriyo Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Bergas
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


DS ELEFEN DEREKAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BARATWONOREJOPR
INGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 82 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
BOLA VOLY JIMBARAN Dusun Jimbaran Desa 0 10.000.000
Gondoriyo Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Bergas
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLLY INOVA LEGARANG DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR JATIRUNGGO KEC.
PRINGAPUS
JATIRUNGGOPRINGA
PUS
, Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


SEPAK BOLA SAREN Dusun saren desa Desa Jati 0 10.000.000
Jajar Kecamatan Bergas
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Jatijajar,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

Karang Taruna FORSIREMIS Dusun Rekesan RT.06 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR RW.02 Bejilorsuruh
, Kelurahan/Desa Beji Lor,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLY WATU GAJAH Dusun Watu gajah Desa 0 10.000.000
Wringin Putih Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Bergas
, Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLY KRAJAN GENTING Dusun krajan Desa 0 10.000.000
Gondoriyo Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Bergas
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Karang Taruna Wimala Bakti Dusun Krajan I RT.09 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW.03 Bejilorsuruh
, Kelurahan/Desa Beji Lor,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Bulutangkis Gresser Dusun Grenjeng Desa Siwal 0 10.000.000
Kec Kaliwungu
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Siwal,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Karang Taruna Atmajaya Dusun Krajan I RT.12 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW.03Bejilorsuruh
, Kelurahan/Desa Beji Lor,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Dahlia Aerobik Dusun Nanggulan Desa 0 10.000.000
Payungan Kec kaliwungu
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Payungan,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 83 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Sepa bola ketanggi ketanggisuruh 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Ketanggi,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja karper Dusun Karangkepoh Desa 0 10.000.000
Pager Kec Kaliwungu
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Pager,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


pertamax ketanggiketanggisuruh 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Ketanggi,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Bulu Tangkis WringinPutih Desa Wringinputih Rw.04 0 10.000.000
Kec.Bergas
Spesifikasi: PORKI

, Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


ivolta ketanggiketanggisuruh 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Ketanggi,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

Klewang Sport Munding Kec.Bergas 0 10.000.000


, Kelurahan/Desa Munding,
Bergas
Spesifikasi: PORKI
Volume: 1.00 Kegiatan
Perseka FC Kalisoko 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR LorTegalrejotengaran
, Kelurahan/Desa Tegalrejo,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Persibek 86 Krajan Desa Bergas Kidul 0 10.000.000
Kec.Bergas
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bulu Tangkis PB Wujil Kelurahan Wujil Kec.Bergas 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas
Spesifikasi: PORKI
Volume: 1.00 Kegiatan

Volly Arema Tunas Muda Cabean 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR WetanKarangdurentengar
an
, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


PSO karangduren KarangdurenKarangduren 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR tengaran
, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 84 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Bola Bintara Fc Dusun Kebonagung Desa 0 10.000.000
Kebon Agung Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Sumowono
, Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


Pencak Silat Tapak Suci TuguBenertengaran 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bener,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Bantuan Olahraga Voker Dusun Ngadikerso Desa 0 10.000.000
Ngadikerso Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Sumowono
, Kelurahan/Desa
Ngadikerso, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


KKI Dojo Tegalwaton TegalwatonTegalwatonte 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR ngaran
, Kelurahan/Desa
Tegalwaton, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Dusun PERUM RANDU 0 10.000.000
ASRI Desa MERAKMATI
Spesifikasi: POKIR Kecamatan BERGAS
, Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

Wisma Bugar TengaranTengarantengar 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR an
, Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Sehat Putri Merbabu Dsn Selongisor Ds Batur 0 10.000.000
Kec. Getasan
Spesifikasi: PORKI
, Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Volly Nassa Dusun Kebumen Desa 0 10.000.000
Kebumen Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Banyubiru
, Kelurahan/Desa Kebumen,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Ceria SugihanSugihantengaran 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sugihan,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

Perkumpulan Senam Manunggal Dsn Getasan Desa Getasan, 0 10.000.000


Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: PORKI Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 85 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Club Bola Volly Lowo Ijo Dusun Rowo Ganjar Desa 0 10.000.000
Rowoboni Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Banyubiru
, Kelurahan/Desa Rowoboni,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


PS Pagar Nusa desa Suruh,kec.Suruh 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Suruh,
Spesifikasi: PORKI Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Sruwen 03 Sehat Sruwen 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 03Sruwentengaran
, Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Volly Bina Muda Dusun Pengkol Desa 0 10.000.000
Ngrapah Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Banyubiru
, Kelurahan/Desa Ngrapah,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Tunas Pandawa dukuh barat, Plumbon, Suruh 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Plumbon,
Spesifikasi: PORKI Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Volly Wong Jonk Dusun Jonggrangan Desa 0 10.000.000


Ngrapah Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Banyubiru
, Kelurahan/Desa Ngrapah,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja Tluko TlukoButuhtengaran 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Butuh,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja Irekra Dusun Krajan Desa Kebumen 0 10.000.000
Kecamatan Banyubiru
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kebumen,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan

Futsal Bintama GumukGumukKleroten 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR garan
, Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Sanggar Senam Sehat Sejati Krajan 2, Beji lor 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Beji Lor,
Spesifikasi: POKIR Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Tim Futsal Semut Geni Dusun Mendut Desa Ngrapah 0 10.000.000
Kecamatan Banyubiru
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Ngrapah,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 86 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
OLAHRAGA VOLI CEMUNGSARI RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 07/06BANDARJOUNG
ARAN BARAT
, Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Ranting Banyubiru Dusun Keongan Desa 0 10.000.000
Ngrapah Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Banyubiru
, Kelurahan/Desa Ngrapah,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI BAVOC GANDUNGANKALONG 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR ANUNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

Tim Volly RAU Dusun Ngampon Desa 0 10.000.000


Panjang Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Ambarawa
, Kelurahan/Desa Panjang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI PASIFIK KALIGAWE RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 05SUSUKANUNGARA
N TIMUR
, Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Garda lingkungan Junggul Kel. 0 10.000.000
Bandungan Kec. Bandungan
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

Ardita Football Club Dusun Kaliulo 003/006 Desa 0 10.000.000


Klepu Kecamatan Pringapus
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

PB BESI TUA KALIREJOKALIREJOU 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR NGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kalirejo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Bulutangkis Fajar Satriya Kel. Bandungan Kec. 0 10.000.000
Bandungan
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


PS ANGKASA Dusun Kemasan RT 02/05 0 10.000.000
Desa Klepu Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Pringapus
, Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 87 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Senam Sehat Ceria Ds Pakopen Kec. Bandungan 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Pakopen,
Spesifikasi: PORKI Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

PB MEKAR SIDOMULYOSIDOMUL 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR YOUNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Sidomulyo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

PS. Pagar Nusa Petak Dusun Petak Desa Sidoharjo 0 10.000.000


Kec. Susukan
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Sidoharjo,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Sakral Dusun Katang RT 02/07 0 10.000.000
Desa Tambakboyo
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Ambarawa
, Kelurahan/Desa
Tambakboyo, Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI GALAXI KEBUNTAMAN RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 04KALIKAYENUNGA
RAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


PB. PROJO Dusun Karangasem Desa 0 10.000.000
Ketapang Kec. Susukan
Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


TIM VOLLY PUTRA MUDA Dusun KENDAL DUWUR 0 10.000.000
Desa WIROGOMO
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Banyubiru
, Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan

VOLI KAVERVOK RW 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR 08KALONGANUNGAR
AN TIMUR
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUB FUTSAL ALTA Desa Sidoharjo Kec.Susukan 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Sidoharjo,
Spesifikasi: PORKI Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan

VOLI RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 02SUSUKANUNGARA
N TIMUR
, Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 88 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
VOLI EKA BUSANA STANGKIL RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 01/02SUSUKANUNGA
RAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI RODAL KARANGGAWANG RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 01MLUWEHUNGARA
N TIMUR
, Kelurahan/Desa Mluweh,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

CLUB TUNANAS RIMBA DSN. LEGARANG DESA 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR JATIRUNGGO
PRINGAPUS
JATIRUNGGOPRINGA
PUS
, Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


TEAM BOLA VOLLY TUNAS MUDA DSN. DEMAKAN DESA 0 10.000.000
DEMAKAN BANYUBIRU
Spesifikasi: POKIR BANYUBIRU
BANYUBIRU
, Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


TKC &amp;amp;amp;quot;TIM DESA KEMAMBANG 0 10.000.000
KEMAMBANG KEC. BANYUBIRU
CLUB&amp;amp;amp;quot; BANYUBIRU
Spesifikasi: POKIR BANYUBIRU
, Kelurahan/Desa
Kemambang, Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


TEAM TENES MEJA GHARDAMAS Dusun KARANGNONGKO 0 10.000.000
RT 019 RW 005 Desa Klero
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Tengaran
, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

SEPAK BOLA MUNCUL ROWOBONIROWOBONI 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR BANYUBIRU
, Kelurahan/Desa Rowoboni,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


BULU TANGKIS DSN. KRAJAN DESA 0 10.000.000
&amp;amp;amp;amp;quot;BERLING&amp; SEPAKUNG
amp;amp;amp;quot; SEPAKUNGBANYUBI
Spesifikasi: POKIR RU
, Kelurahan/Desa Sepakung,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI KRAJAN LOR DSN KRAJAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR LORWIROGONOBAN
YUBIRU
, Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 89 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Volly Ball Arega Dusun Tapen Desa Polosiri 0 10.000.000
Kec.Bawen
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Polosiri,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


PB. Scorpio Dusun Sumurup Desa Asinan 0 10.000.000
Kec.Bawen
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Asinan,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLEY ARISBA Dusun BABADAN RT 024 0 10.000.000
RW 004 Desa Duren
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Tengaran
, Kelurahan/Desa Duren,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI BOCEL DSN KENDAL 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR DUWURWIROGONOB
ANYUBIRU
, Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


RAJAWALI VOLLEY BALL CLUB Dusun KALIGANDU RT 0 10.000.000
013 RW 003 Desa Klero
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Tengaran
, Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI SEPAKUNG KRAJAN DSN SEPAKUNG 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KRAJANSEPAKUNGB
ANYUBIRU
, Kelurahan/Desa Sepakung,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Badminton Club ( Berokan Family ) Lingkar Berokan Kel.Bawen 0 10.000.000

Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bawen,


Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan

SENAM 45 KEL. UNGARAN, KEC. 0 10.000.000


UNGARAN BARAT
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUB BULU TANGKIS PB ROWOBONIBANYUBIR 0 10.000.000
BRAWIJAYA U
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Rowoboni,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB VOLLEY BALL BHAKTIKARYA Dusun DUSUN SRUWEN 3 0 10.000.000
RT 014 RW 004 Desa
Spesifikasi: POKIR Sruwen Kecamatan Tengaran
, Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 90 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
satria taekwondo Langensari, Ungaran Barat 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Langensari,
Spesifikasi: POKIR Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

OVAL BOLA VOLI LENGKONG RT 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR 30/09PASEKANAMBA
RAWA
, Kelurahan/Desa Pasekan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


PAGUYUBAN SENAM LEREP LEREP, UNGARAN 0 10.000.000
BARAT
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Lerep,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


IVONS BOLA VOLI DUSUN WONOSARI RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 01/09TRAYUSUMOW
ONO
, Kelurahan/Desa Trayu,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan

SSB SAPTO RENGGO DESA 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR JETISJETISBANDUNG
AN
, Kelurahan/Desa Jetis,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja Orenam Tahjoyo, Rt 06/01 Langensari 0 10.000.000
Ungaran Barat
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Langensari,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

VOLLEY MIXSEL MEJINGGONDORIYOJ 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR AMBU
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


SENAM PAGI INDONESIA BUKIT LEYANGAN 0 10.000.000
DAMAI, LEYANGAN,
Spesifikasi: POKIR UNGARAN TIMUR
, Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLI TUNAS MUDA DUSUN PLUWANG RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 25/07PASEKANAMBA
RAWA
, Kelurahan/Desa Pasekan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 91 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
BOLA VOLI PUTRA SERASI DUSUN TELOGOSARI RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 04/04BANYUKUNING
BANDUNGAN
, Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

KELOMPOK SENAM SALAM SEHAT BEJI, UNGARAN TIMUR 0 10.000.000


, Kelurahan/Desa Beji,
Spesifikasi: POKIR Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLI PASKAVOL DUSUN 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR KRAJANPASEKANAM
BARAWA
, Kelurahan/Desa Pasekan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


PTM RAJA PERUM asabri yudistira 0 10.000.000
A16, Leyangan, UNGARAN
Spesifikasi: POKIR TIMUR
, Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB BOLA VOLLEY DOPNU Dusun MIRI RT 012 RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 002 Desa Klero Kecamatan
Tengaran
, Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI RESIMEN DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR REJOSARIREJOSARIJ
AMBU
, Kelurahan/Desa Rejosari,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola voly NGEBLENG JAYA Dsn. Ngebleng Desa Lembu 0 10.000.000
Kec. Bancak
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Lembu,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola voly RELLA CLUB Dsn Wonokerto Desa 0 10.000.000
Wonokerto Kec. Bancak
Spesifikasi: POKIR
, Kelurahan/Desa Wonokerto,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voly PERKASA Desa Rejosari 0 10.000.000

Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Rejosari,


Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLLY KVC DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KALITUMPENGTRAYU
SUMOWONO
, Kelurahan/Desa Trayu,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 92 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pencak Silat Cempaka Putih Desa Bringin Kec. Bringin 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Bringin,
Spesifikasi: POKIR Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB BOLA VOLLEY SENOPATI Dusun KRAJAN RT 015 0 10.000.000
RW 002 Desa Tengaran
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Tengaran
, Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


SEPAK BOLA JIF Dusun 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR jimbaranjimbaranBAND
UNGAN
, Kelurahan/Desa Jimbaran,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola voly CRISTAL Dsn. Bajangan Desa 0 10.000.000
Sambirejo Kec. Bringin
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sambirejo,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


voli putra jaya dusun karanglo 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR barukantengaran
, Kelurahan/Desa Barukan,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


CAGAZ CLUB Dusun GOMPYONG RT 0 10.000.000
011 RW 003 Desa Cukil
Spesifikasi: POKIR Kecamatan Tengaran
, Kelurahan/Desa Cukil,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voly LARVA Dsn Kropoh Desa 0 10.000.000
Gogodalem Kec. Bringin
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa
Gogodalem, Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


WIBAWA MUKTI DUSUN SIDOMUKTI 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR DESA KOPENG
KOPENGGETASAN
, Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Ceria dusun Susukan desa Sukoharjo kec 0 10.000.000
Pabelan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sukoharjo,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB BOLA VOLLY VOC Dusun TEGAL REJO Desa 0 10.000.000
TEGAL REJO Kecamatan
Spesifikasi: POKIR Tengaran
, Kelurahan/Desa Tegalrejo,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 93 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
WIRABUANA FC DUSUN DUKUH DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KOPENGKOPENGGET
ASAN
, Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Pervolak Ngablak desa Kadirejo kec 0 10.000.000
Pabelan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB BOLA VOLLY HORAS PUTRI Dusun KLERO Desa KLERO 0 10.000.000
Kecamatan Tengaran
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

Volly Garedo Dompon desa Giling kec 0 10.000.000


Pabelan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Giling,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


GATOTKACA DUSUN KOPENG 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KRAJAN DESA
KOPENGKOPENGGET
ASAN
, Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


BULUTANGKIS BADBED DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR SUMOGAWESUMOGA
WEGETASAN
, Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja MJ63 Kupang, Ambarawa 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: PORKI Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


AMBENG STUM DSN.SAMBIROTO 0 10.000.000
&amp;amp;amp;quot;BOLA DS.WONOREJO
VOLI&amp;amp;amp;quot; KEC.PRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Spesifikasi: POKIR Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


BULUTANGKIS MERBABU ADEM DUSUN DUKUH DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR TAJUKTAJUKGETASA
N
, Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


SEPAKBOLA PUTRO SAMBI DSN.SAMBIROTO 0 10.000.000
DS.WONOREJO
Spesifikasi: POKIR KEC.PRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 94 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
BINATARUNA DUSUN PIJI DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR SUMOGAWESUMOGA
WEGETASAN
, Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Rejoso Tenis Meja Club Pojok Sari Ambawara 0 10.000.000

Spesifikasi: PORKI , Kelurahan/Desa Pojoksari,


Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


GROUP BOLA VOLLY WISANGENI DUSUN SODONG DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR POLOBOGOPOLOBOGO
GETASAN
, Kelurahan/Desa Polobogo,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan

BAGOSAKTI DUSUN POLOBOGO 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR DESA
POLOBOGOPOLOBOGO
GETASAN
, Kelurahan/Desa Polobogo,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


IVOBI DUSUN NGRAWAN DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR NGRAWANNGRAWAN
GETASAN
, Kelurahan/Desa Ngrawan,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan

SERASI &amp;amp;amp;quot;BOLA DURENAN RT.01 RW.04 0 10.000.000


VOLI&amp;amp;amp;quot; DS.WONOREJO
KEC.PRINGAPUS
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLLY BALL DISTRO DUSUN BATUR WETAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR DESA
BATURBATURGETAS
AN
, Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Basket Sinar Muda Panjang Ambarawa 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Panjang,
Spesifikasi: PORKI Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


SENAM EROBIK MUGI LESTARI DSN.SAMBIROTO 0 10.000.000
DS.WONOREJO
Spesifikasi: POKIR KEC.PRINGAPUS
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 95 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PEMUDA SUMOGAWE DUSUN SUMOGAWE 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR DESA
SUMOGAWESUMOGA
WEGETASAN
, Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Volly Puta Kencana Jeruk Wingi, Wirogomo 0 10.000.000
Banyubiru
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI PANDAWA DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR PANGGANGKALIWUNG
UKALIWUNGU
, Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Volly Karya Muda Pagergedong Sepakung 0 10.000.000
Banyubiru
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sepakung,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja Mandala Kediran Tengaron 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Tegaron,
Spesifikasi: POKIR Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI VO-KER DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR PRAMPOGANPRAMPO
GANKALIWUNGU
, Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan

Klub Bola Volly INOVA Legarang RT 02 RW 04 0 10.000.000


Jatirunggo, Kec.Pringapus
Spesifikasi: POKIR
, Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI GUMUK SPORT DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR GUMUKROGOMULYO
KALIWUNGU
, Kelurahan/Desa
Rogomulyo, Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


YCC (Yes You Cycling Club) Dsn. Sraten RT.01/RW.03 0 10.000.000
Ds. Sraten Kec. Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sraten,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

VOLI TUNAS MUDA DUSUN 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR POTHENSIWALKALIW
UNGU
, Kelurahan/Desa Siwal,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 96 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PS Putra Sambi Sambiroto, Wonorejo, 0 10.000.000
Pringapus
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


PS Jatirunggo Football Club Jatirunggo Kraja RT 03/ RW 0 10.000.000
001 Desa Jatirunggo Kec
Spesifikasi: POKIR Pringapus

, Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI BINA PUTRA DESA 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR SIWALSIWALKALIWU
NGU
, Kelurahan/Desa Siwal,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI PUTRA BLS DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BULUSARIKALIWUNGU
KALIWUNGU
, Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI RVC DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR ROPOHROPOHKALIW
UNGU
, Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Banyukuning FC Banyukunind Ds. 0 10.000.000
Banyukuning Kec.
Spesifikasi: POKIR Bandungan
, Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI PUTRA KEMIRI DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KEMIRIJETISKALIWU
NGU
, Kelurahan/Desa Jetis,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Karnglo Volly Club Dsn. Karanglo Ds. Kenteng 0 10.000.000
Kec. Bandungan
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kenteng,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLI TUNAS MUDA DUSUN KRADENAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR IIIKRADENANKALIW
UNGU
, Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Bola Volly Semen Dsn Semen, Desa 0 10.000.000
Tlompakan Kec.Tuntang
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tlompakan,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 97 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
VOLI PUTRA RANCANG KENCORO DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR SERUTPAPRINGANKA
LIWUNGU
, Kelurahan/Desa Papringan,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


PS Kepodang Desa Gedangan Kec. Tuntang 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: POKIR Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

KEJI FOOTBALL CLUB RT 01/01 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR KEJIUNGARAN
BARAT
, Kelurahan/Desa Keji,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


KELOMPOK OLAHRAGA PS PMK JATIJAJARJATIJAJAR 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BERGAS
, Kelurahan/Desa Jatijajar,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


COMPOK FOOTBALL CLUB DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR COMPOKKALISIDIUN
GARAN BARAT
, Kelurahan/Desa Kalisidi,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Sepak Bola Tarubudaya Tarubudaya RT 02/03 0 10.000.000
Kel.Bandarjo Ungaran Barat
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

PERVOM MRUNTEN 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR WETANKALISIDIUNG
ARAN BARAT
, Kelurahan/Desa Kalisidi,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Poncol Aerobic Desa Jambu, Kec.Jambu 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Jambu,
Spesifikasi: POKIR Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


GEBUG BOLA VOLLEY CLUB DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR GEBUGKALISIDIUNG
ARAN BARAT
, Kelurahan/Desa Kalisidi,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja Gundala Dsn Krajan, Desa Brongkol 0 10.000.000
Jambu
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Brongkol,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 98 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PB BERGAS UNGGUL DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KRAJANBERGAS
KIDULBERGAS
, Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PUMA FC DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KEMLOKOBERGAS
KIDULBERGAS
, Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLLA VOLLY RVG DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR GOGIKGOGIKUNGAR
AN BARAT
, Kelurahan/Desa Gogik,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Volly Mixsel Lingkungan Mejing, 0 10.000.000
Kel.Gondoriyo
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLLA VOLLY DUSUN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR BRANJANGBRANJANG
UNGARAN BARAT
, Kelurahan/Desa Branjang,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

PAGUYUBAN SENAM SEHAT SAPEN RW 09 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR BANDARJOUNGARA
N BARAT
, Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Futsal CFS Desa Sumowono, 0 10.000.000
Kec.Sumowono
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


Bumen FC Desa Bumen Kec.Sumowono 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Bumen,
Spesifikasi: POKIR Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Sepak Bola BFC Candigaron Desa Candigaron, Sumowono 0 10.000.000


, Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono
Spesifikasi: POKIR
Volume: 1.00 Kegiatan

Watuangung FC Dusun Dukoh Desa 0 10.000.000


Watuagung
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa
Watuagung, Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 99 dari 211


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kelompok kebugaran MOM's HAPPY RT 01 RW 12 Kel. Wujil 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Wujil, Bergas,
Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLEY 'VOCELTA' RW 01 Kuncen UNGARAN 0 10.000.000
UNGARAN BARAT,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLEY 'WBC' Watu Kebo Rt 1 Rw 3 0 10.000.000
KALIKAYEN UNGARAN
Spesifikasi: POKIR TIMUR, Kelurahan/Desa
Kalikayen, Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLLEY 'TARUNA MUDA' Kebon Taman Rt 2 Rw 4 0 10.000.000


KALIKAYEN UNGARAN
Spesifikasi: POKIR TIMUR, Kelurahan/Desa
Kalikayen, Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLLEY 'PELANGI' Rt 9 Rw 5 Langensari 0 10.000.000


UNGARAN BARAT,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Langensari,
Ungaran Barat
, Kelurahan/Desa Langensari,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

BOLA VOLLEY 'PUTRA PALA' Dsn Gintungan Rt 9 Rw 2 0 10.000.000


GOGIK UNGARAN
Spesifikasi: POKIR BARAT, Kelurahan/Desa
Gogik, Ungaran Barat
, Kelurahan/Desa Gogik,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLEY 'NDUWAYA CITY' Siroto Rt 2 Rw 5 0 10.000.000
NYATNYONO UNGARAN
Spesifikasi: POKIR BARAT, Kelurahan/Desa
Nyatnyono, Ungaran Barat
, Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 100 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
BOLA VOLLEY 'KLEWANG SPORT' Dsn Gemawang RT 2 RW 3 0 10.000.000
MUNDING BERGAS,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Munding,
Bergas
, Kelurahan/Desa Munding,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

FUTSAL 'IKRA MEKAR' Rt 1 Rw 1 GENUK 0 10.000.000


UNGARAN BARAT,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat
, Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


'VEGAS DUSUN WONOLELO 0 10.000.000
KADIREJO PABELAN ,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan
, Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


BOLA VOLLEY 'JAKA TARUB' Jatirejo Rt 3 Rw 2 0 10.000.000
KAWENGEN UNGARAN
Spesifikasi: POKIR TIMUR, Kelurahan/Desa
Kawengen, Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

'NGALIAN VOLLEY BALL' Dsn Ngaliyan Rt 3 Rw 13 0 10.000.000


KALONGAN UNGARAN
Spesifikasi: POKIR TIMUR, Kelurahan/Desa
Kalongan, Ungaran Timur
, Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

Ikatan Volly Bali Tegalrejo “IVOLGA” Dusun Tegalrejo, desa 0 10.000.000


Spesifikasi: pokir Tegalrejo, Kec. Tengaran
, Kelurahan/Desa Tegalrejo,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Kelompok tenis meja Klero RT 05 RW 01, Kec. 0 10.000.000
&amp;amp;quot;Real&amp;amp;quot; Tengaran
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Sepak bola barade Desa Kelurahan kec jambu 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

Senam Cecan gokil Desa Kelurahan kec jambu 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 101 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Bola Voley AKRAP Dusun Poncol Desa Jambu 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec Jambu
, Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voley BULDOZER Lingk. Gintungan Kel. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Bandungan Kec. Bandungan
, Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

Sepak bola BOZCOEL Lingk. Junggul Kel. 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Bandungan Kec. Bandungan
, Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

Bola Volley DAmEX Dsn Macanan Ds Tajuk Kec 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Getasan
, Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Volley REMBOL Dsn Ngringin Ds Batur Kec 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Getasan
, Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Volley TAMBAK YUDO Dsn Tambangan Ds 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Sumogawe Kec Getasan
, Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola volley KALI PASANG Dsn Pulihan Ds Tajuk Kec 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Getasan
, Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club senam sehat indonesia langensari Alamat : jl. Tohjoyo rt. 6 rw. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 1 Langensari ungaran barat,
Kelurahan/Desa Langensari,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Tenis Meja Remaja Alamat : jl. Kutilang V rt. 4 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR rw. 8 kelurahan Susukan
ungaran timur,
Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja sport Kelurahan Bergas Lor Rw.09 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Bergas Lor, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

Bola volly KTJ desa jlumpang kec. Bancak, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Jlumpang,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 102 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PERVOGAR RW. 03 Kelurahan Pojoksari 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Ambarawa,
Kelurahan/Desa Pojoksari,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

Senam Bintang Kejora, Kel. Bandungan Kec. 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Bandungan, Kelurahan/Desa
Bandungan, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

SOC , Ketapang, kec. Susukan, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Beladiri Kera Sakti, Lingk Gandekan Kel. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Harjosari Kec. Bawen,
Kelurahan/Desa Harjosari,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Godegan dsn Godegan ds Jembrak kec 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Pabelan, Kelurahan/Desa
Jembrak, Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan

Sasana Elang Sari jl Kertajaya RT 02 Rw 1 kel 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Langensari, Kelurahan/Desa
Langensari, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

Tem bola voley Alamat Dsn Krajan RT 08 0 10.000.000


PUTRA KRAJAN WRINGINPUTIH RW 02 Wringinputih Kec
Bergas Kab Smg,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Rajawali Rejosari rt.03.rw.05 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR pojoksari ambarawa
kab.semarang,
Kelurahan/Desa Pojoksari,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Klub Voli Pelita Harapan, Sumowono, Dusun 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Semanding, Desa
Candigaron, Sumowono,
Kelurahan/Desa Candigaron,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Volly STAR-D Dusun Dersuni Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Branjang RT 04 RW 05 Kec.
Ungaran Barat Kabupaten
Semarang, Kelurahan/Desa
Branjang, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 103 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
DIANS FIGHTER silat club ungaran JL.kancing mas no 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 44 rt 02 rw04 kel.wujil
kec.bergas kab.semarang,
Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam The Rempong Dusun Manggung Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Patemon Kec Tengaran,
Kelurahan/Desa Patemon,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Tenis Meja Ar Remas Dusun Krajan Desa Tengaran 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec Tengaran,
Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Pencak silat Tugu Team Dusun Tugu Desa Bener Kec 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Tengaran, Kelurahan/Desa
Bener, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

Kelompok Badminton TANGGUH... .alamat : beran Karangtengah 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa
Karangtengah, Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


PB. Gotong Royong Ambarawa, Jl. Brigjend. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Sudiarto 78 Ambarawa,
Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Sawo Idjo d/a. Klesem Kidul 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RT.002/002 Kel. Prigapus,
Kab. Senarang,
Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Uno taekwondo club. Villa asri raya perumahan 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR panorama regency No 20.
Gedang anak,
Kelurahan/Desa Gedanganak,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

PINGPONG DUSUN KEBON OMBO 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR RT 001 RW 004 Desa
PAGERSARI Kecamatan
BERGAS
, Kelurahan/Desa Pagersari,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Kodrat Jl kalimantan 1 no 366 0 10.000.000
Keluarga tarung derajat gedang asri baru
Spesifikasi: POKIR Kel gedang anak
Kec Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Gedanganak,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 104 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PELANGI ALAMAT: BP.SUKIRMAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR JL.DR CIPTO RT01/ RW
07 KRANGGAN
AMBARAWA.,
Kelurahan/Desa Kranggan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

.klub Tenis Gotong royong ,alamat sasana ambirawa raga 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Ambarawa, Kelurahan/Desa
Lodoyong, Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

Mutser, , alamat sekretariat. Perum 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR gedang asri 1/210 ungaran.
Tempat latihan. Kampus
Undaris ungaran.,
Kelurahan/Desa Gedanganak,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

PB Aladin alamat : Kalijali, tegalwaton, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR tengaran., Kelurahan/Desa
Tegalwaton, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

Senam Klepu Seroja Dusun Klepu RT 007 RW 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR 001 Desa Klepu Kecamatan
Pringapus, Kelurahan/Desa
Klepu, Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

Tenis Meja BAHANA MUDA, Desa Kebondowo Kec 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Banyubiru, Kelurahan/Desa
Kebondowo, Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan

GOLDEN PETANQUE CLUB TEMPAT LATIHAN : 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR perumahan panorama
regency. SEKERTARIAT Jl.
Sembungan Utara No 781.
Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

BINA PRESTASI PANJAT TEBING JL TUBUN SUSUKAN 0 10.000.000


ANAK UNGARAN TIMUR,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


KADILANGU SEPAK TAKRAW CLUB. Alamat : Kadirojo Rt . 16 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR .Rw. 5 .Desa Paptingan .
Kec. Kaliwungu.Kab.
Semarang., Kelurahan/Desa
Papringan, Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 105 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Volly Sido Maju, Dsn Thekelan RT 04/17Ds 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Batur Kec. Getasan,
Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


OASIS SWIMMING CLUB JL. Nakula Raya 27 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Mapagan, Ungaran,
Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bulu Tangkis IRAS Jl. Muria Baru Raya RT 11 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW 5, Kelurahan/Desa
Bandarjo, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Karang Taruna Lingkungan RW 1, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli OXYGEN Gowongan RW 5, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli CMS Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR No. 22, Kelurahan/Desa
Bandarjo, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli IRMADA Jl. Muria 2 RT 2 RW 5, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli TRIDA MUDA VC Lingkungan Candirejo RW 1, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Candirejo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli BINA SEHAT VC Siroto RT 3 RW 1, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Candirejo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli BINA PERKASA VC Siroto RT 2 RW 1, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Candirejo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Ikatan Tenis Meja At Taqwa Ungaran Jl. Hos Cokroaminoto 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Njambon, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Bola Voli Kalongan Kalongan RT 1 RW 8 , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Aktifitas Remaja Masjid Kalongan RT 1 RW 8 , 0 10.000.000
Kalongan AREMAK Kelurahan/Desa Kalongan,
Spesifikasi: POKIR Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 106 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Club Bola Voli Persatuan Remaja Rekesan Rekesan RT 1 RW 4, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kalirejo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli GEMPAR Paraan RT 3 RW 10, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Bola Voli Pundung Putih Jl. Halmahera RT 1 RW 3 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Pundung Putih,
Kelurahan/Desa Gedanganak,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

&amp;quot; KLUB SENAM BANGKIT "Dusun Tanjung RT 4 RW 0 10.000.000


MENUJU SEHAT&amp;quot; 1
, Kelurahan/Desa Tanjung,
Spesifikasi: POKIR Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


TIM KAWENGEN VOLLY COMMUNITY Dusun Kawengen RT 2 RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 4, Kelurahan/Desa
Kawengen, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli IKRIMA Gedang Anak RT 4 RW 6 , 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Gedanganak,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli FKKPI Rayon Sumowono Prokimad Bantir RT 1 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR RW 1
, Kelurahan/Desa Losari,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Futsal BINTANG SEMBILAN "Rejosari RT 1 RW 10 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Volly Ball BANGKIT BERSAMA Dusun Krajan RT 6 RW 2 0 10.000.000
, Kelurahan/Desa Kopeng,
Spesifikasi: POKIR Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Karang Taruna ABDHI Tawang Sari RT3 RW 8, 0 10.000.000
SASAMI Kelurahan/Desa Payungan,
Kaliwungu
Spesifikasi: POKIR
Volume: 1.00 Kegiatan
JIMBARAN SPORT CLUB Dusun Manggung RT 1 RW 0 10.000.000
(JSC)&amp;quot; 3
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Jimbaran,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


SCC Foot Ball Jl. Akasia No 5 Kalianyar, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kalirejo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 107 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
BTK / BADMINTON TERAS KOTA Prokimad, Dusun 0 10.000.000
CLUB Wedilelo RT 40 RW 10
Spesifikasi: POKIR
, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Sepak Bola Dusun Bancak Krajan Dusun Bancak Krajan RT 6 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW 4 , Kelurahan/Desa
Bancak, Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan


PTMC Bad Minton Prokimas, Dusun Wedilelo 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RT 38 RW 10
, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Bola Voli Dusun Lembu Krajan Lembu Krajan RT 2 RW 1, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Lembu,
Bancak

Volume: 1.00 Kegiatan


PS PERSEGA KUPANG TEGAL BULU 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RT 08 RW 07
, Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Remaja IRMAWA Wahyurejo RT 2 RW 7, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


PTM GOTONG ROYONG Kelurahan Lodoyong 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli KARANG TARUNA LINGKUNGAN 0 10.000.000
MEKAR BUDAYA TAMBAKREJO
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa
Tambakboyo, Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB SEPEDA KAMPUNG SERABI LINGKUNGAN KRAJAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Ngampin,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli KINSAVOL VC DUSUN KINTELAN 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pasekan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli AKRAP VC DUSUN PASEKAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR KRAJAN
, Kelurahan/Desa Pasekan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli AMGAVOC VOLLEY DUSUN AMPEL GADING 0 10.000.000
BALL , Kelurahan/Desa Kenteng,
Spesifikasi: POKIR Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 108 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
WIDYA DARMA VOLLEY BALL Dusun Demakan RT 02 Rw 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 12
, Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Vobatik VC Dusun Demaka 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli KRIDA REMAJA VC DUSUN BANYUDONO 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Gedong,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli PB PANCA MUDA DUSUN PONCORUSO 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Poncoruso,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


PS PANCA PUTRA DUSUN PONCORUSO, 0 10.000.000
Kelurahan/Desa Poncoruso,
Spesifikasi: POKIR Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli KARANG TARUNA DESA PONCORUSO 0 10.000.000
MUDA TAMA , Kelurahan/Desa Poncoruso,
Spesifikasi: POKIR Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli MUDA KARYA Rejosari RT 2 RW 5 , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


KARTU 7 LINGKUNGAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR HARJOSARI RT 01 RW 07
, Kelurahan/Desa Harjosari,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli Remaja IKRAR BAKTI Dusun Krajan RT 7 RW 1, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli KARANG TARUNA Dusun Talun RT 07 RW 07 0 10.000.000
FORMAT , Kelurahan/Desa Bergas Lor,
Spesifikasi: POKIR Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

Kelompok Senam Remaja LING NINE Lingkungan Bapang RW 9, 0 10.000.000


HOKYA Kelurahan/Desa Harjosari,
Spesifikasi: POKIR Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


PERSERO BARU Rowosari RT 1 RW 1 , 0 10.000.000
KLINTING Kelurahan/Desa Rowosari,
Spesifikasi: POKIR Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatua Bola Voli PERSADA MUDA Ngelosari RT 2 RW 1, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Jombor,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 109 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Club Badminton BBC Dusun Bendo RT 1 RW 3 , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli GEBUGAN RT 06 RW 01 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Gebugan,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli VOCUS VC CLUB DUSUN SRUWEN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PB BERGAS JAYA DESA BERGAS KIDUL 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli MUDA KARYA VC DUSUN SETINGGAN 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli BAJA VC DUSUN KROYO RT 01 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW O6
, Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli RANDU MUDA VC DUSUN KRANDON 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kalijambe,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli TUNGGAK JATI VC DUSUN GOWONGAN RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 06/07
, Kelurahan/Desa Kalijambe,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli PRIMEX WATU GEDE Dusun Wirogomo Lor RT 0 10.000.000
4 RW 7, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Wirogomo, Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola VoliKarang Taruna IRMAKA Dusun Dlimas, 0 10.000.000
Tegaron Kelurahan/Desa Tegaron,
Spesifikasi: POKIR Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli KARANG TARUNA DUSUN WAWAR LOR 0 10.000.000
ANDEWA , Kelurahan/Desa Bedono,
Spesifikasi: POKIR Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli KARANG TARUNA DUSUN WAWAR KIDUL 0 10.000.000
PANDAWA , Kelurahan/Desa Bedono,
Spesifikasi: POKIR Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

PS. KARANG TARUNA Putra Bangsa DesA Bedono 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 110 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PS. KARANG TARUNA PREMADARI DUSUN BULUSARI 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Rejosari,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Senam KARANG TARUNA DUSUN JAMBU KULON 0 10.000.000
SORENA RT 04/3, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Jambu, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli VEGAS VOLLEY BALL DUSUN NGEMPLAK 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli ASPAK VOLLEY BALL DUSUN PAGER 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pager,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli M J G VOLLEY BALL DESA SIWAL, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Siwal,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli ASTA UKIR VOLLEY DESA MUKIRAN 0 10.000.000
BALL , Kelurahan/Desa Mukiran,
Spesifikasi: POKIR Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


SAKURA SENAM GROUP Dusun Gumuk Kalikidang 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RT 01 RW 05
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


SHINKYIKUSHIN KARATE Dusun Kaliulo RT 05 RW 06 0 10.000.000
INDONESIA , Kelurahan/Desa Klepu,
Spesifikasi: POKIR Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli GUNTUR SAKTI VC Dusun Bangunsari RT 05 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR RW 05
, Kelurahan/Desa Pringsari,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


PUTRA SAMBI FC DUSUN SAMBIROTO 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli LERENG SANTRI Dusun Gesing, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Tegaron,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


BINTARA FC DESA KEBON AGUNG 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


PENDAWA MUDA FC DESA KEMITIR 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kemitir,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 111 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PB BINA PUTRA DESA LOSARI, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Losari,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


PERSETRA DUSUN TRAYU 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Trayu,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


PERSINGA DUSUN NGASINAN , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Dusun Seseh RT 2 RW 8, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


CHAREZHA FC DUSUN SUSUKAN RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 01/01
, Kelurahan/Desa Delik,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Sepak Bola TUNAS PUTRA Krajan RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 5 RW 1 , Kelurahan/Desa
Rejosari, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


TARUNG BEBAS INDONESIA Kabupaten RT 02 RW 09 0 10.000.000
Semarang , Kelurahan/Desa Karangjati,
Spesifikasi: POKIR Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli HPL (Himpunan Dusun Lendoh RT 3 RW 0 10.000.000
Pemuda Lendoh) 2 , Kelurahan/Desa Bedono,
Spesifikasi: POKIR Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Artistic Gymnastics Club ( AGC) SMP2 Ambarawa Jl kartini 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 1A Ambarawa
, Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Karang Taruna Jambu Kulon Dusun Jambu Kulon RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 4 RW 3, Kelurahan/Desa
Jambu, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


ADECOM ( Atletik Defable Community) Losari RT 07 Rw 04 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Karang Taruna TRI Dusun Pluwang RT 22 0 10.000.000
MANUNGGAL RW 7, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Pasekan, Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


LIBAS (Lintas Bakat Antar Santri) Archery Kenteng 0 10.000.000
club , Kelurahan/Desa Kenteng,
Spesifikasi: POKIR Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 112 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Club Sepak Bola BEJALEN PUTRA Dusun Bejalen Timur RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 8 RW 4, Kelurahan/Desa
Bejalen, Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Alam Raya Wringinputih 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Bintang Harapan FC Desa Tuntang 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


DOJO RAJAWALI RT 03 RW 02 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kauman
Lor, Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Karang Taruna Dusun Sumber RT 2 RW 0 10.000.000
TRI MANUNGGAL 12, Kelurahan/Desa Timpik,
Spesifikasi: POKIR Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


DOJO SUMBER CAHAYA RT 07 RW 01 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Rembes,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Padepokan Silat Cempaka Putih Jalan Diponegoro Bojong RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 04 RW 04

, Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Tapak Suci Tugu Team RT 01 RW 04 Tugu 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bener,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Remaja Madrosatul Quran Susukan RT 3 RW 1, 0 10.000.000
Susukan Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: POKIR Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli SUSUKAN Dusun Susukan RT 2 RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 3 , Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Tenis Meja Ketapang Dusun Baran RT 4 RW 4, 0 10.000.000
Spesifikasi: pokir Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli JOGOSATRU Dusun Sumber RT 1 RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 12 , Kelurahan/Desa Timpik,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bulu Tangkis SAYAP RAJAWALI SUSUKAN RT 2 RW 12, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Timpik,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 113 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Club Bola Voli Karang Taruna AREMA Krajan RT 11 RW 3 , 0 10.000.000
(aktifitas Kelurahan/Desa Plumbon,
remaja krajan) Suruh
Spesifikasi: POKIR
Volume: 1.00 Kegiatan
Club Bola Voli Karang Taruna PERDAS Sanggrahan RT 4 RW 4, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli REKKAT Dusun Krajan RT 7 RW 2, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Ketanggi,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


PERSIKA FC Klub Sepak Bola Dusun Kirang RT 15 RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 5, Kelurahan/Desa Sukorejo,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Karang Taruna Dusun Segiri, 0 10.000.000
TRI MUDA Kelurahan/Desa Segiri,
Spesifikasi: POKIR Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Karang Taruna Dusun Tunggak Rejo, 0 10.000.000
KARYA UTAMA Kelurahan/Desa Semowo,
Spesifikasi: POKIR Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli DJANOKO Dusun Bungas RT 13 RW 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 5, Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


JUNIOR BADMINTON Dusun Kauman Lor RT 5 0 10.000.000
RW 2, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Kauman Lor, Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola Voli Karang Taruna SEMUT Krajan Timur RT 2 RW 5, 0 10.000.000
ABANG Kelurahan/Desa Bergas Lor,
Spesifikasi: POKIR Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Bola VoliRemaja RAUDHOTUL Wujil RT 3 RW 5, 0 10.000.000
TAQWA Kelurahan/Desa Wujil,
Spesifikasi: POKIR Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


PB LIMA Bergas Lingkungan Krajan Kidul 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW 5, Kelurahan/Desa
Wujil, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Senam Lingungan KEBUN OMBO Dusun Kebon Ombo RT 0 10.000.000
SEHAT 1 RW 4, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Pagersari, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan


Club SENAM RAGA PRIMA Dusun Popongan RT 4 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW 2, Kelurahan/Desa
Popongan, Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 114 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Club Bola Voli Persatuan Dusun Bantar RT 5 RW 1, 0 10.000.000
Pemuda BINA Kelurahan/Desa Popongan,
TARUNA Bringin
Spesifikasi: POKIR
Volume: 1.00 Kegiatan
Club Bola Voli Karang Taruna Dusun Kauman RT 3 RW 0 10.000.000
Gogo Dalem 4 , Kelurahan/Desa Bringin,
Spesifikasi: POKIR Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Sepak Bola PDMC Dusun Pendem, Bandungan , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

RTC Volly Club Dusun Tengaran, Bandungan, 0 10.000.000


Spesifikasi: pokir Kelurahan/Desa Duren,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

PKP Setinggen ( Bola Volly ) Dusun Karangtalun, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Mlilir,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


AMC Manggung ( Sepak Bola ) Dusun Manggung, 0 10.000.000
Spesifikasi: pokir Bandungan , Kelurahan/Desa
Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

PSS ( Sukorejo ) Dusun Sukorejo, 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Pakopen,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


JFC Jurang Dusun Jurang, 0 10.000.000
Spesifikasi: pokir Kelurahan/Desa Pakopen,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


Celsend FC Dusun Mlilir, , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Mlilir,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


Senam Obic Pagi Salma Dusun Karangnongko RT 19 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW 05, Kelurahan/Desa
Klero, Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan

BMS SRUWEN 3 RT 10 RW 03 DUSUN 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR SRUWEN
, Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


REMBULAN FC BULUSARI RT 01/ RW 01, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Lebak,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 115 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Bola Volly Vobkar Dusun Karang, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Tukang,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan


Pb Vorsela Beji , Kelurahan/Desa Beji, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


EKA BUSANA VOLLY BALL CLUB Susukan RT 01/08 , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


PAGUYUPAN BELA DIRI LEREP, Kelurahan/Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Lerep, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


FLYSMASH BADMINTON CLUB Kepodang III, Kuncen Lama, 0 10.000.000
Spesifikasi: pokir Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Mawar Futsal Club Jalan Mawar No 1 RT 05/01, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Volly Kaliputih Dusun Kaliputih RT 2I/06, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Polosiri,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


PSHT Kaliputih Dusun Kaliputih 21/06, 0 10.000.000
Spesifikasi: pokir Kelurahan/Desa Polosiri,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Bina Muda Bambangan Dusun Bambangan 25/05, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kebowan,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Muditera Dusun Bakalan 16/04, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kebowan,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Kaliwaru Dusun Kalegen, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Dersansari,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Satria Mandiri Dusun Rekesan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Beji Lor,
Suruh

Volume: 1.00 Kegiatan


Olahraga Doplang Dusun Doplang II, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Pakis,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Olahraga Risalah Dusun Lebak, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Lebak,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 116 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Olahraga Remaja Brangkulon Dusun Brangkulon, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Lebak,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Voka Dusun Kajangan, Rw 02, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Voli Putra Muda Dusun Krajan Lor, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


Voli Pancer Dusun Cerbonan , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


AM SPORT KRAJAN RT 01 / RW 01 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Putra Rawa Pening Bejalen 09/04, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bejalen,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Tempoe Doeloe Dusun Baran, 01/04, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


Perseta Fc Dusun Tawang 01 , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Tawang,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


REMBES VC DUSUN REMBES RT 01 / 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RW 01
, Kelurahan/Desa Rembes,
Bringin

Volume: 1.00 Kegiatan


Garda Fc Dusun Dalaman , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


VOLLEY MUDA MANDIRI RT 01 / RW 03 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR PAGERGEDOG
, Kelurahan/Desa Sepakung,
Banyubiru

Volume: 1.00 Kegiatan


KTBR Vc Dusun Margosari, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Koripan,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


PING PONG PTM CANDI RT 01 / RW 08 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR CANDIKIDUL
, Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 117 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Matagas Dusun Macanan, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


SALSABIL PINGPONG JL FATMAWATI NO 10 RT 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 01 / RW 03 CIKAL
, Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Volly Optimist Dusun Timpik 02/09, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Timpik,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


PB. BULUTANGKIS PARENG RT 02 RW 01 LING 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR NGEMPLAK
, Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan


Sepak Bola Barisan Muda Winongsari Dusun Karangkepoh, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bakalrejo,
Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan


KLUB BOLA VOLLEY BENER RT 05 / RW 02 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bener,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Denvoc ( Senden Volly Club ) Dusun Senden , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Kegiatan


CLUB SEPAK BOLA BINTANG KELURAHAN KUPANG 0 10.000.000
UTAMA , Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: POKIR Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

PVC PLEDOKAN VOLLEY BALL RT 02 RW 01 , 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Pledokan,
Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan


Voly Bina Putra Dusun Diwal, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Siwal,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Kegiatan


REMAJA RT 2 KUPANG DUKUH RT 02 RW 02 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


KARANG TARUNA PANDAWA DUSUN MAWAR KIDUL 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

KARANG TARUNA CITRA MUDA RW 01 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR , Kelurahan/Desa Pojoksari,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 118 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Persatuan Badminton Sidoruku Dusun Krajan , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Persatuan Voli Volsi Dusun Sidosari, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Voli Macan Muda Ngampin Dusun Ngampin, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Ngampin,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Voli Besi Tua Kupang Kidul, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Voli Raja Tega Tambakrejo , 0 10.000.000
Spesifikasi: pokir Kelurahan/Desa
Tambakboyo, Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


Bola Volly Power Dusun Weru, 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Futsal Putra Mblalk Fc Dusun Kalisari , 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan


Futsal Diamond Troops Candirejo Candirejo , Kelurahan/Desa 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Candirejo, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

Volly Lingkungan Rt 002 Rw 004 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Ngempon, Kelurahan/Desa
Ngempon, Bergas

Volume: 1.00 Kegiatan

SSB MANDIRI Dusun Junggul , 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan


Sepak bola Dusun Krengas ( SMK 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR ISSUDA ) Desa Ambarawa
Kecamatan Ambarawa,
Kelurahan/Desa Kranggan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

PB. TMP Jl. Baran Kauman 04/05 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Ambarawa, Kelurahan/Desa
Baran, Ambarawa,
Kelurahan/Desa Baran,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 119 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
PSHT Dusun Junggul Rt 04 Rw 04 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kel. Bandungan Kecamatan
Bandungan, Kelurahan/Desa
Bandungan, Bandungan

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli Pemuda BAHRUL Dusun Tlawah RT 3 RW 0 10.000.000


ULUM Dusun Tlawah 5 Desa Keseneng Kec.
Spesifikasi: POKIR Sumowono, Kelurahan/Desa
Sumowono, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Bola Voli Remaja REMBA Ling. Bapang RW 9 0 10.000.000


COMMUNITY Harjosari, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Harjosari, Bawen

Volume: 1.00 Kegiatan

Club Sepak Bola Remaja PENDEWA Wahyurejo RT 1 RW 7 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kel. Pringapus,
Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Kegiatan


GRUP BOLA VOLLEY CESPLENG DESA BAKALREJO KEC. 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR SUSUKAN, Kelurahan/Desa
Susukan, Susukan

Volume: 1.00 Kegiatan

ALLSTAR FC KADIREJO RT 01 / RW 01 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR KADIREJO PABELAN,
Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Kegiatan

Klub Sepak Bola PS Bintang Utama Kupang Dukuh Kel. Kupang 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR Kec. Ambarawa,
Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Kegiatan


PBK-01 (Persatuan Badminton Kadipurwo Dusun Kadipurwo Desa 0 10.000.000
01) Bener Kec. Tengaran,
Spesifikasi: POKIR Kelurahan/Desa Bener,
Tengaran

Volume: 1.00 Kegiatan


Celta Fc Jl. Prenjak Kuncen Lama Rt 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR 01/02, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Club Volly PORVOKASI Dusun Kalisidi Desa Kalisidi 0 10.000.000
Spesifikasi: POKIR RT 03 RW 06 ,
Kelurahan/Desa Kalisidi,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


SENAM SEGER WARAS Ds. Karangtengah, 0 10.000.000
KARANGTENGAH Kelurahan/Desa
Spesifikasi: POKIR Karangtengah, Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 120 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
BEACH VOLLEY BALL KAB. Perum mutiara Sewakul Blok 0 10.000.000
SEMARANG A 6 Banjarharjo Ungaran
Spesifikasi: POKIR Barat, Kelurahan/Desa
Bandarjo, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

KETEPENGAN FUTSAL CLUB RT 03 RW 01 Dusun 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Nyampuran Desa
Sumowono, Kelurahan/Desa
Sumowono, Sumowono

Volume: 1.00 Kegiatan

PSKTAMA Dsn Krajan, Kelurahan/Desa 0 10.000.000


Spesifikasi: POKIR Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Kegiatan

Hibah lembaga olahraga Kab. Semarang, 3.000.000.000 3.000.000.000


Spesifikasi: 300 lembaga Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 300.00 Lembaga


2 19 03 2.04 03 3. Peningkatan Kerja sama Organisasi 0 200.000.000
Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga
Terkait
Tes kebugaran dan minat bakat olahraga Kab. Semarang, 0 200.000.000
siswa Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 500 siswa Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.04 04 4. Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi 0 40.000.000
Keolahragaan Berprestasi
Penghargaan organisasi olahraga Kab. Semarang, 0 40.000.000
Spesifikasi: 2 organisasi olahraga yang Kelurahan/Desa Ungaran,
berprestasi Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya 12 bulan Terpeliharanya sarana dan 100% 395.000.000 6.719.816.000
Rekreasi Kualitas Sumber Daya sinergitas antara pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga GOR
Manusia pemerintah, lembaga prasarana olahraga (GOR Pandanaran
sosial kemasyarakatan WUJIL)
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

2 19 03 2.05 01 1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan 0 60.000.000


Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

lomba gerak jalan 8 K, 17 K Kab. Semarang, 0 60.000.000


Spesifikasi: gerak jalan 8K, 17 K Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 4.00 Kegiatan


2 19 03 2.05 02 2. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga 0 600.000.000
Rekreasi
Pengiriman/pelatihan cabor-cabor ke tingkat Kab. Semarang, 0 200.000.000
provinsi dan nasional Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 15 cabor Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 121 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
MUSKAB, MUSDA, RAKERDA FORMI Kab. Semarang, 0 150.000.000
Spesifikasi: 3 kali kegiatan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


Pelatihan SDM cabor-cabor FORMI Kab. Semarang, 0 250.000.000
Spesifikasi: 15 cabor Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 03 2.05 04 3. Penyediaan, Pengembangan dan 395.000.000 1.309.816.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Rekreasi
penyediaan alat kebugaran Kab. Semarang, 0 220.000.000
Spesifikasi: jogging track Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Kab. Semarang, 395.000.000 839.816.000
olahraga Kelurahan/Desa Wujil,
Spesifikasi: - Bergas

Volume: 12.00 Bulan


Alat-alat olahraga rekreasi Kab. Semarang, 0 250.000.000
Spesifikasi: 1 paket Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 5.00 paket


2 19 03 2.05 05 4. Pengembangan Olahraga Wisata, 0 2.060.000.000
Tantangan danPetualangan
lomba ambarawa run 10K, 22K Kab. Semarang, 0 60.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 Kegiatan


terselenggaranya jambore FORMI tingkat Kab. Semarang, 0 2.000.000.000
kabupaten, provinsi dan nasional Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: perorangan dan beregu Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


2 19 03 2.05 06 5. Pemanfaatan Olahraga Tradisional 0 2.690.000.000
dalamMasyarakat
Lomba olahraga tradisional Kab. Semarang, 0 90.000.000
Spesifikasi: 4 cabang lomba Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 4.00 Kegiatan


festival olahraga tradisional/investasi Kab. Semarang, 0 600.000.000
olahraga tradisional tingkat kabupaten, Kelurahan/Desa Ungaran,
provinsi dan nasional Ungaran Barat
Spesifikasi: 5 cabor olahraga tradisional
Volume: 3.00 Kegiatan
Terselenggaranya lomba cabor-cabor Kab. Semarang, 0 2.000.000.000
FORMI tk. kabupaten, provinsi dan nasional Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 12 cabor FORMI Ungaran Barat

Volume: 3.00 Kegiatan


2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN Diterapkannya 100 100.000.000 127.500.000
KAPASITAS KEPRAMUKAAN pendidikan karakter
melalui kegiatan
pramuka oleh satuan
pendidikan
2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya Pendataan 0 Diterapkannya pendidikan 100% 100.000.000 127.500.000
Kepramukaan Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan Organisasi Kepramukaan kharakter di satuan
Manusia yang berkualitas dan Berbasis Elektronik pendidikan melalui
berdaya saing pada kegiatan kepramukaan
semua jenjang
pendidikan;

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 122 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya Fasilitasi 1 organisasi
Kwarcab Pramuka Kab.
Semarang (hibah)
2 19 04 2.01 01 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan 0 27.500.000
Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis
Elektronik
Terlaksananya Pendataan Organisasi Kab. Semarang, 0 27.500.000
Kepramukaan Berbasis Elektronik Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 20 gudep Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 19 04 2.01 02 2. Peningkatan Kapasitas Organisasi 100.000.000 100.000.000
Kepramukaan
Hibah kepada Kwarcab. Pramuka Kab. Semarang, 100.000.000 100.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 organisasi


2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 9.844.827.000 13.612.000.000
KEBUDAYAAN
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN Tercapainya jumlah 9 Grup 8.920.000.000 9.230.000.000
KEBUDAYAAN grup kesenian
berprestasi
Tercapainya jumlah 5 Organisasi
organisasi kesenian
2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya pentas Seni 1 kegiatan Lestarinya seni dan 100% 7.450.000.000 7.450.000.000
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan HUT Kabupaten Semarang budaya daerah
Manusia yang berkualitas dan
berdaya saing pada
semua jenjang
pendidikan;

Terlaksananya Fasilitasi 200 kelompok seni


Pentas Seni
Tersalurkannya hibah 600 lembaga
kepada lembaga kesenian

Terlaksananua Festival 1 kegiatan


LKK
Terlaksanannya kegiatan 1 kegiatan
Parade Seni
Terlaksananya kegiatan 1 kegiatan
Gebyar Budaya
Terlaksananya kegiatan 700 siswa SMP
Tari Kolosal Prajuritan
Terlaksananya sosialisasi, 1 kegiatan
verifikasi dan monitoring
hibah kepada lebaga
kesenian (pendampingan
hibah)
2 22 02 2.01 01 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 7.155.000.000 7.155.000.000
Objek Pemajuan Kebudayaan

Pentas Seni HUT Kabupaten Semarang Disdikbudpora, 130.000.000 130.000.000


Spesifikasi: Pentas Seni HUT Kabupaten Kelurahan/Desa Ungaran,
Semarang Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Fasilitasi Pentas Seni Disdikbudpora, 1.000.000.000 1.000.000.000
Spesifikasi: Pentas Seni Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 200.00 kelompok


Rebana An-Nisa Kupang Rengas RT 01/01 0 0
Spesifikasi: POKKIR Kupang Ambarawa,
Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 123 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jaran Kepang Langen Wangun Sari Lengkong RT 30/09 Pasekan 0 0
Spesifikasi: pokkir Ambarawa, Kelurahan/Desa
Pasekan, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Dram Blek Nahdlatussabab Dsn. Baran Gunung Ds. 0 0


Spesifikasi: pokkir Baran RT.04 RW.07 Kec.
Ambarawa, Kelurahan/Desa
Baran, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Campursari Bosta Dsn.Sumber RW.07 0 0


Spesifikasi: pokkir Kel.Panjang Kec.Ambarawa,
Kelurahan/Desa Panjang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Annahdliyah Kupang Dukuh RT. 07 /RW 0 0


Spesifikasi: pokkir 02 Kupang Ambarawa,
Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Miftahul Surrur Kintelan Pasekan Ambarawa, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Pasekan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Nurul Hidayah RT 02 RW 01 Bejalen 0 0


Spesifikasi: pokkir Ambarawa, Kelurahan/Desa
Bejalen, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Langen Wargo Mudo Pluwang Pasekan Ambarawa, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Pasekan,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

OM Destinasi Kelurahan Ngampin, 0 0


Spesifikasi: pokkir Ambarawa, Kelurahan/Desa
Ngampin, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Kekancan Mukti Musik Kelurahan Kupang, 0 0


Spesifikasi: pokkir Ambarawa, Kelurahan/Desa
Kupang, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Sanggar Setyo Laras Desa Bejalen, Ambarawa, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Bejalen,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Amanah Kelurahan Kranggan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Ambarawa, Kelurahan/Desa
Kranggan, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 124 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Drumband Syakila Nada Kelurahan Panjang, 0 0
Spesifikasi: pokkir Ambarawa, Kelurahan/Desa
Panjang, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Campursari Lestari Laras Kelurahan Pojoksari, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kecamatan Ambarawa,
Kelurahan/Desa Pojoksari,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga


Genta Timur Mahardika Kali Putih RT 02, RW 06, 0 0
Spesifikasi: pokkir Panjang, Ambarawa.,
Kelurahan/Desa Panjang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga


Orkes Edan Koplo Kali Putih RT 02, RW 06, 0 0
Spesifikasi: pokkir Panjang, Ambarawa.,
Kelurahan/Desa Panjang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga


Karawitan Arum Laras Krajan RT 04 RW 01 0 0
Spesifikasi: pokkir Ngampin, Kec. Ambarawa,
Kelurahan/Desa Ngampin,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Orkes Keroncong Setia Kawan Lodoyong RT 01/04 0 0


Spesifikasi: pokkir Kecamatan Ambarawa,
Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga


Orkes Band Akbar RT 07 Kupang Ambarawa, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Assafaat Dusun Kintelan Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Pasekan Kecamatan
Ambarawa , Kelurahan/Desa
Pasekan, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Langen Sari Utomo Dusun Pasekan Krajan Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Pasekan Kecamatan
Ambarawa , Kelurahan/Desa
Pasekan, Ambarawa

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Hidayatulloh Dusun Sawit Desa Bancak 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Bancak,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Ka'Bi Dusun Kaliasem RT 01 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 04 Rejosari Bancak ,
Kelurahan/Desa Rejosari,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 125 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Noknik Nurul Hidayah Amal Bakti Dusun Randusari Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Plumutan Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Plumutan,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Annasyidul Sholawat Dusun Jetis Desa Wonokerto 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Wonokerto,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Band Karang Taruna Gunung Tengis Dusun Gunung Tengis Desa. 0 0
Spesifikasi: pokkir Pucung Kec. Bancak ,
Kelurahan/Desa Pucung,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Irgasta Dusun Galangan RT.01 0 0
Spesifikasi: pokkir RW.06 Desa Rejosari Kec.
Bancak, Kelurahan/Desa
Rejosari, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Fazza Dusun Bantal Gunung RT.01 0 0


Spesifikasi: pokkir RW.01 Desa Bantal Kec.
Bancak, Kelurahan/Desa
Bantal, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al - Insani Dusun Krajan RT 02 RW 01 0 0


Spesifikasi: pokkir Desa Jlumpang Kec. Bancak ,
Kelurahan/Desa Jlumpang,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Hikmah Dusun Krangkeng RT 02 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 02 Desa Plumutan Kec .
Bancak , Kelurahan/Desa
Plumutan, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Jannah Dusun Jatisari RT 05 RW 06 0 0


Spesifikasi: pokkir Desa Plumutan Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Plumutan,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Konaah Dusun Plumutan RT 04 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 02 Desa Plumutan Kec.
Bancak , Kelurahan/Desa
Plumutan, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Hikmah Dusun Gagan RT 07 & RT 0 0


Spesifikasi: pokkir 08 RW. 02 Desa Plumutan
Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Plumutan,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 126 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Keprajuritan Ngesti Budaya Desa Bancak Kec. Bancak, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Bancak,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Amanah Desa Bancak Kec. Bancak, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Bancak,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Barokah Dusun Gunung Jayan Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Bancak Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Bancak,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Durrotun Nada Dusun Kalimacan Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Lembu Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Lembu,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana An Najwa Dusun Pengkok RT.02 0 0
Spesifikasi: pokkir RW.04 Desa Jlumpang Kec.
Bancak , Kelurahan/Desa
Jlumpang, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Generasi Muda Krangkeng Dusun Krangkeng RT 02 RW 0 0


Spesifikasi: pokkir 02 Desa Plumutan Kec.
Bancak, Kelurahan/Desa
Plumutan, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Karang Taruna Ahsani Taqwin Dusun Jatisari RT. 05 & 06 0 0


Spesifikasi: pokkir RW. 02 Desa Plumutan Kec.
Bancak , Kelurahan/Desa
Plumutan, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Sauqul Mustofa Dusun Ngentak RT 01 RW 0 0


Spesifikasi: pokkir 13 Desa Bancak Kec.
Bancak, Kelurahan/Desa
Bancak, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Darussalam Dusun Bancak RT 01 RW 08 0 0


Spesifikasi: pokkir Desa Bancak Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Bancak,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Qosidah Mutiara Hikmah Dusun Kendel Desa Lembu 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bancak,
Kelurahan/Desa Lembu,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Turonggo Mudo Laras Dusun Ngentak RT 01 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 13 Desa Bancak Kec.
Bancak, Kelurahan/Desa
Bancak, Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 127 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Bahana Baitul Muslimin Dusun Bancak RT 01 RW 08 0 0
Desa Bancak Kec. Bancak
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bancak,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga

Hadroh Nurul Musthofa Dusun Kendel Desa Lembu 0 0


Kec. Bancak
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Lembu,
Bancak

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Miftahul Falah Dusun Prampelan Mlilir Kec. 0 0
Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Mlilir,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Topeng Ireng Panca Indah Panca Indah Dusun 0 0
Sidomukti Sidomukti Kec.
Spesifikasi: pokkir Bandungan
, Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Band Accoustic Jetis, Jetis Kec. Bandungan 0 0
, Kelurahan/Desa Jetis,
Spesifikasi: pokkir Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Drum Blek Alternatif 02 Ds. Sidomukti RT.02/RW.01 0 0


Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Angklung Gema Taruna RT.02/RW.01 Sidomukti, 0 0


Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Drum Blek Watun Nutuk Karanglo Ds. Kenteng Kec. 0 0
Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kenteng,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Topeng Ireng “Manunggal” Tlogosari RT.5/RW.4 Ds. 0 0
Banyukuning Kc. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek D574S RT.04/RW.01 Ds. Sidomukti 0 0


Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 128 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Nurul Hidayah Sidomukti Ds. Sidomukti 0 0
Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Irama RT.01/RW.4 Dsn. Manggung 0 0
Ds. Jimbaran Kec.
Spesifikasi: pokkir Bandungan
, Kelurahan/Desa Jimbaran,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Sari Utomo Lingk. Junggul Kel. 0 0
Bandungan Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Kridho Santoso Lingk. Bandungan Kel. 0 0


Bandungan Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Wahyu Turonggo Krido Budaya Dsn. Ampelgading Ds. 0 0


Kenteng Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kenteng,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Ngudi Utomo Dsn. Ngunut Ds Jetis Kec. 0 0
Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jetis,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Sabilul Ikhsan Dsn. Ampelgading Ds. 0 0
Kenteng Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kenteng,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Kridho Laras Lingk. Gamasan Kel. 0 0
Bandungan Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Ngesti Tunggal Dsn. Jimbaran Ds. Jimbaran 0 0


Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jimbaran,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Dram Blek Perisai Setya Muda Kel. Bandungan Kec. 0 0
Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 129 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Aregama Dsn. Manggung Ds. 0 0
Jimbaran Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jimbaran,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Krido Ramekso Ds. Jetis Kec. Bandungan 0 0
, Kelurahan/Desa Jetis,
Spesifikasi: pokkir Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Alfata Ds. Sidomukti Kec. 0 0
Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Modern Remaja Immlap Ds. Krajan RT 4 RW 2 0 0
Banyukuning Kec.
Spesifikasi: pokkir Bandungan
, Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Tari Jelantik Sasongko Dsn.Jetak Ds.Duren 0 0
Kec.Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Duren,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Karang Taruna Bina Karya Geblog RT 03 RW 03 0 0
Sidomukti Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Perkusi Abadi Ds. Ngasem RT.1 RW.2 Ds. 0 0
Jetis Kec. Bandungan.
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jetis,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Topeng Ireng Fortuna Dsn Coblong Pakopen 0 0


Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Pakopen,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Miftahul Anwar Dsn Kedung Wangan 0 0
Banyukuning Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana “Hirzuljauzan” Dsn.Ngipik RT.03/08 0 0
Ds.Candi Kec.Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Candi,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Muhaimin Kaliwinong Banyukuning 0 0
Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 130 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Al Falah Sidomukti Sidomukti 0 0
Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sidomukti,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Asssyiqun Nidhom Dusun Manggung Jimbaran 0 0
Spesifikasi: pokkir Bandungan, Kelurahan/Desa
Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Miftahul Jannah Dusun Coblong Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Pakopen Bandungan,
Kelurahan/Desa Pakopen,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Hidayah Sukorejo RT. 04/ RW. 03 0 0
Spesifikasi: pokkir Pakopen Bandungan,
Kelurahan/Desa Pakopen,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Darul Huda Legoksari Duren Bandungan 0 0
, Kelurahan/Desa Duren,
Spesifikasi: pokkir Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Jaranan Turongga Arga, Kel. Bandungan Kec. 0 0


Bandungan.
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Irmago, Dsn Golak Ds Kenteng Kec. 0 0
Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kenteng,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Musik Kreatif Garengpong, Lingkungan Junggul Kel. 0 0
Bandungan Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Nusantara, Dsn Krajan RT 05 RW 02 0 0


Desa Banyukuning Kec.
Spesifikasi: pokkir Bandungan
, Kelurahan/Desa
Banyukuning, Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Kalimosodo Dsn.Golak RT 01 RW 07 0 0
Ds.Kenteng Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kenteng,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 131 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Orkes Melayu New Asmun Dsn.Golak RT 01 RW 07 0 0
Ds.Kenteng Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kenteng,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Matlail Huda Junggul-Bandungan Kec. 0 0


Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Armada Legoksari RT 01/03 Duren 0 0
Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Duren,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga


Wahyu Turonggo Krido Budoyo Dusun Ampel Gading Desa 0 0
Kenteng Kec. Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kenteng,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Drumband Mada Gangsal Dusun Kauman Desa Mlilir 0 0


Kecamatan Bandungan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Mlilir,
Bandungan

Volume: 1.00 Lembaga

Ketoprak Langen Wargo Utomo Dusun Karangbawang, Desa 0 0


Tegaron, Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Tegaron,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Satrio Mudho Utomo Dusun Gentan, Desa 0 0
Kebumen, Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kebumen,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Hidayatul Mubtadiin Dsn. Kendal Duwur Desa 0 0
Wirogomo Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Angklung Kusuma Wijaya Dsn. Kampung Rapet Desa 0 0
Banyubiru Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Prajuritan Langen Wahyu Krida Nurcahya Dsn. Puwono Desa 0 0


Kemambang Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kemambang, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 132 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Drumblek Dugdear Dsn. Krajan Desa Sepakung 0 0
Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sepakung,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Nada As-Salam Dsn. Krajan Desa Banyubiru 0 0
Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Dangdut Sri Waluyo Rowoboni Banyubiru 0 0
, Kelurahan/Desa Rowoboni,
Spesifikasi: pokkir Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Remix Krajan Kidul RT. 3 RW.04 0 0
Wirogomo Kec. Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Group Sholawat Rebana Al Hidayah Dsn Trowangi RT.01/RW.08 0 0


Desa Tegaron Kec.
Spesifikasi: pokkir Banyubiru
, Kelurahan/Desa Tegaron,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Ahbabur Rosul Ds.Cerbonan.RT.02/08. Desa 0 0
Banyubiru, Kec.Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Sekar Arum Dsn.Karang RT.02 RW.04 0 0


Ds.Tegaron Kec.Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Tegaron,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Rowoganjar Dsn.Rowoganjar RT.02 0 0


RW.02 Ds.Rowoboni
Spesifikasi: pokkir Kec.Banyubiru
, Kelurahan/Desa Rowoboni,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Rodat Nurul Wathon Dsn.Kebon Wage RT.03 0 0
RW.05 Ds.Kebumen
Spesifikasi: pokkir Kec.Banyubiru
, Kelurahan/Desa Kebumen,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Kali Reco Dsn.Tegaron Wetan RT.02 0 0
RW.09 Ds.Kebumen
Spesifikasi: pokkir Kec.Banyubiru
, Kelurahan/Desa Kebumen,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 133 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Tombo Ati RT 01 / 02 RW 04 , 0 0
Candisari, Rowoboni,
Spesifikasi: pokkir Banyubiru
, Kelurahan/Desa Rowoboni,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Rukun Santoso Dusun Klalar, Desa 0 0
Kemambang, Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kemambang, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Krido Manunggal Utomo Gadingan Ngrapah 0 0
Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Ngrapah,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Qosidah Modern Jambon Kebondowo 0 0
Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebondowo, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Assalam Kepil Kebumen Banyubiru 0 0
, Kelurahan/Desa Kebumen,
Spesifikasi: pokkir Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Tibbul Qulub Krajan Kebumen Banyubiru 0 0
, Kelurahan/Desa Kebumen,
Spesifikasi: pokkir Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Robana Hidayatus Sibyan Ngogak Ngrapah Banyubiru 0 0


, Kelurahan/Desa Ngrapah,
Spesifikasi: pokkir Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Baqoroh Nglembu Ngrapah Banyubiru 0 0


, Kelurahan/Desa Ngrapah,
Spesifikasi: pokkir Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Rodat Potrosari Kebonwage Kebumen 0 0


Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kebumen,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Mustofa Tlumpak Wirogomo 0 0
Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wirogomo,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Sekar Arum Giri Moyo Bungkah Sepakung 0 0
Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sepakung,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 134 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Warokan Mudo Budoyo Mendut Ngrapah Banyubiru 0 0
, Kelurahan/Desa Ngrapah,
Spesifikasi: pokkir Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Karawitan Madyo Laras Puwono Kemambang 0 0


Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kemambang, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Langen Ngesti Ponco Tunggal Kenongo Sepakung 0 0
Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sepakung,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Langen Krida Budaya Muda Nurcahya Kemambang Banyubiru 0 0
, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: pokkir Kemambang, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Karawitan Remaja Kebonsari Dusun Kebonsari, Desa 0 0
Kebondowo Kec. Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebondowo, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Ketoprak Wargo Santoso Sudi Moro Dusun Kebonsari, Desa 0 0


Kebondowo, Kec. Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebondowo, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Ketoprak Ngesti Tunggal Dusun Pundan Desa 0 0


Kebondowo Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Banyubiru
, Kelurahan/Desa
Kebondowo, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Karya Manunggal Dsn Sodong Desa 0 0
Kemambang Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Banyubiru
, Kelurahan/Desa
Kemambang, Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga


Rukun Budho Budi Rahayu Dusun Mendut Desa Ngrapah 0 0
Kecamatan Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Ngrapah,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

Roro Mendhut Dusun Mendut Desa Ngrapah 0 0


Kecamatan Banyubiru
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Ngrapah,
Banyubiru

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 135 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Relisda Asinan Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Asinan,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek District 14 Bawen Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Bawen,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Komunitas Rawa Pening Bawen Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Bawen,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nihadhu Subban Polosiri Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Polosiri,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Alunan Nada Perum Mustika Jati RT 03 0 0
RW XI Kel.Bawen
Spesifikasi: pokkir Kec.Bawen
, Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Lentera Music Lemah Ireng Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: pokkir Lemahireng, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Cakra Budaya Lemah Ireng Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: pokkir Lemahireng, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Fajar Lestari Lemah Ireng Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: pokkir Lemahireng, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Dzikir Dan Sholawat Siro Junnawa Doplang Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Doplang,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


KL Wargo Mudo Utomo Lingk.Gentong Kel.Bawen 0 0
Kec.Bawen
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Mudho Laras Samban Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Samban,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Grebeg Samban Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Samban,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Asalam Samban Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Samban,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 136 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Dhesanta Music Samban Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Samban,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Pandowo Poncoruso Kec. Bawen 0 0
, Kelurahan/Desa Poncoruso,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Group Devita Dsn Geneng Desa 0 0
Kandangan Kec. Bawen
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Gentara 48 RW. 08 Dusun Geyongan 0 0
Desa Kandangan Kec. Bawen
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Hikmah Nurul Huda Desa Asinan Kec. Bawen 0 0


, Kelurahan/Desa Asinan,
Spesifikasi: pokkir Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Imroatul Barokah RT. 3/RW. 9 Lingkungan 0 0
Bapang Kel. Harjosari
Spesifikasi: pokkir Kec.Bawen
, Kelurahan/Desa Harjosari,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rodad Al Barokah Dsn Geneng RW 04 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Kandangan Kec.Bawen,
Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Jami'Atul Ummahat Dan Jati Sari RW 2 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Doplang Kec.Bawen,
Kelurahan/Desa Doplang,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Group Karawitan Sekar Arum Dsn. Tugusari Ds. 0 0
Spesifikasi: pokkir Kandangan Kec. Bawen,
Kelurahan/Desa Kandangan,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Roudhatul Mutaqien Ngemplak RT 03 / RW 01 0 0
Spesifikasi: pokkir Bawen Kec. Bawen,
Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Qur'An Dsn. Samban RT.01 RW.02 0 0
Spesifikasi: pokkir Ds.Samban Kec. Bawen,
Kelurahan/Desa Samban,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 137 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Annida Kunden Dsn. Samban RT.01 RW.02 0 0
Spesifikasi: pokkir Ds.Samban Kec. Bawen,
Kelurahan/Desa Samban,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


O.M Devita Dsn. Candi Ds.Doplang 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec.Bawen, Kelurahan/Desa
Doplang, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Karawitan Karno Laras Dsn.Krajan RW.01 0 0


Spesifikasi: pokkir Ds.Lemahireng Kec.Bawen,
Kelurahan/Desa Lemahireng,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Putra Sanjaya Ds. Lemahireng Kec. 0 0


Spesifikasi: pokkir Bawen, Kelurahan/Desa
Lemahireng, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Turonggo Laras Ngancar RT.01 RW.02 Kel. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bawen Kec. Bawen,
Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Al Fallah Dsn Gentan Doplang Bawen, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Doplang,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Wal Jamaah Sedandang Lemah Ireng 0 0
Spesifikasi: pokkir ,Bawen , Kelurahan/Desa
Lemahireng, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Annur RT 03 RW 03 Klarangan 0 0
Spesifikasi: pokkir Lemah Ireng Bawen,
Kelurahan/Desa Lemahireng,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Satrio Mudo Sedandang RT 04 RW 04, 0 0
Spesifikasi: pokkir Lemah Ireng, Bawen,
Kelurahan/Desa Lemahireng,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Sebyan Mengkelang ,Asinan,Bawen, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Asinan,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Kidung Kinasih Jurangsari RT 2/1 Doplang, 0 0


Spesifikasi: pokkir Bawen, Kelurahan/Desa
Doplang, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Qosidah Al Muslimah Asinan, Bawen, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Asinan,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 138 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kuda Lumping Margi Wijaya Asinan, Bawen, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Asinan,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Qolbu Baan RT 2/3 Asinan, Bawen, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Asinan,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Black Coffee-Reggae Music Lingk Merakrejo 0 0
Spesifikasi: pokkir Kel.Harjosari Kec.Bawen,
Kelurahan/Desa Harjosari,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Yalal Wathon Dsn.Krajan Desa Polosiri 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec.Bawen, Kelurahan/Desa
Polosiri, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Tektur Irama Lingk.Tegalrejo Kel.Bawen 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec.Bawen, Kelurahan/Desa
Bawen, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Sanggar Tari Bekso Sumekar Lingk.Berokan Kel.Bawen 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec.Bawen, Kelurahan/Desa
Bawen, Bawen

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Khoira Ummah Ling Ngemplak, RT 01 RW 0 0


Spesifikasi: pokkir 01, Kel. Bawen, Kec. Bawen,
Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Fitroh Dusun Poncoruso Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Poncoruso Bawen,
Kelurahan/Desa Poncoruso,
Bawen

Volume: 1.00 Lembaga


Taman Sregep Ngaji Al Ikhlas RW 004 Karangjati Bergas, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Maqdanul Syafa'Ah RW 003 Karangjati Bergas, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Recgum Lingkungan RT 002 RW 004 0 0
Spesifikasi: pokkir Ngempon Bergas,
Kelurahan/Desa Ngempon,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Turonggo Jatianom Ngobo RW 005 0 0
Spesifikasi: pokkir Wringinputih Bergas,
Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 139 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Krido Mudho Taruno Pluwang Wringinputih 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Wringin Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Permadani Dusun Dendeng 0 0
Spesifikasi: pokkir Wringinputih Bergas,
Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Mangku Alam Dusun Kebon Ombo RT 001 0 0
Spesifikasi: pokkir RW 004 Pagersari Bergas,
Kelurahan/Desa Pagersari,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Sabil As Salam Dsn.Getuk Ds.Gondoriyo 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec.Bergas, Kelurahan/Desa
Gondoriyo, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Turonggo Welit Kridho Dusun Krajan RT 02/01 0 0


Mudho Gebugan Bergas,
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Gebugan,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Kelompok Seni Barongsai Angling Darma RW 01 Wringin Putih 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Wringin Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Ikhlas Gembongan RT 04/04 0 0
Spesifikasi: pokkir Karangjati Bergas,
Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Wayang Cilik Dusun Begajah Jatijajar 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Jatijajar, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Bilawa Laras Dusun Jatijajar Jatiajar 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Jatijajar, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Kinasih Gemawang Dusun Gemawang Munding 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Munding, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Badong Silontar Krajan Bergas Kidul Bergas, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Bergas
Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Teater Pemuda Akrisada Kenangkan Bergas Kidul 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Bergas Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 140 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Tombo Ati RW.01 Desa Jatijajar Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Jatijajar, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Muhaiyyijul Asywaq Krajan Desa Bergaskidul 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Bergas Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Hidayah Tegalmelik Ds. Gebugan 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Gebugan, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Turonggo Jati Dsn. Bengkle Ds. Gebugan 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Gebugan, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Muna RT.04 RW.02 Krajan Ds. 0 0


Spesifikasi: pokkir Gebugan Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Gebugan,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Hardikal Diwak Desa Diwak Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Diwak, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Toriqkhul Jabal RT.08/RW.02 Ds. Wringin 0 0
Spesifikasi: pokkir Putih Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Huda Ngempon Kidul RW.5 Kel. 0 0
Spesifikasi: pokkir Ngempon Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Ngempon,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Hafidushola Dsn. Krajan RT.3/RW.2 Ds. 0 0
Spesifikasi: pokkir Wringinputih Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Al Huda RT 05 RW 01 Dsn Krajan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Bergaskidul Kec.
Bergas, Kelurahan/Desa
Bergas Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Cahaya Ummat Percussion RT 01 RW 08 Kalinjaro, Kel. 0 0


Spesifikasi: pokkir Karangjati Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 141 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Drumblek Oreo Bleck RW 12 Kel. Wujil Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Wujil, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Syifaul Qulub RT 01 RW 08 Kel. 0 0
Spesifikasi: pokkir Karangjati Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek New Semilir Nada RT 01 RW 11 Dsn Setro 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Gondoriyo Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Turonggo Mudho Laras RT 04 RW 10 Dsn Setro 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Gondoriyo Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Aulad RT 04 RW 01 Desa Gebugan 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bergas ,
Kelurahan/Desa Gebugan,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Perwira Dieyya Perum. Wisma Randusari RT 0 0
Spesifikasi: pokkir 07 RW 01 Desa
Randugunting Kec. Bergas ,
Kelurahan/Desa
Randugunting, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Barokah Dsn Gemawang RT 02 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 03 Munding Bergas,
Kelurahan/Desa Munding,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Muhibin Ngempon RT 04 RW 01 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Ngempon, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Iman Cemanggal RT 06/02,Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Munding,Bergas,
Kelurahan/Desa Munding,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana El Jihad RT 0 0
Spesifikasi: pokkir 04/01,Karangjati,Kec.Bergas,
Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurun Nisa Jimbaran Gondoriyo Bergas, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 142 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Sabilu Huda Setro Gondoriyo Bergas, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Congol Congol Karangjati Bergas, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Karangjati,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Satrio Megantoro Klesem Gondoriyo Bergas, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Muttaqin Lingk.Klego RW.01 0 0
Spesifikasi: pokkir Kel.Ngempon Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Ngempon,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Tri Manunggal Putra Bangkit Kambangan Gondoriyo 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Gondoriyo, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana An Nisa Ngobo RW.04 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Wringinputih Kec.Bergas,
Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


PS. Swara Maharsi Kelurahan Bergas Lor 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec.Bergas, Kelurahan/Desa
Bergas Lor, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Hadroh Al Mukhibbin Lingkungan Klego RW.02 0 0


Spesifikasi: pokkir Kel.Ngempon Kec.Bergas,
Kelurahan/Desa Ngempon,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Kridho Utomo Dusun Cemanggal Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Munding Kec.Bergas,
Kelurahan/Desa Munding,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Cahyo Krido Turonggo Mudo Kelurahan Ngempon 0 0
Budoyo Kec.Bergas, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: pokkir Ngempon, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Kaula Mufida Krajan RT. 01 - RW. 01, 0 0


Spesifikasi: pokkir Wringin Putih, Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Krido Putro Sejati Dusun Senden, Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Jatijajar, Kecamatan Bergas,
Kelurahan/Desa Jatijajar,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 143 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Reog Langen Turonggo Jati Dusun Krajan, Desa Jatijajar, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kecamatan Bergas,
Kelurahan/Desa Jatijajar,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Dragon Canga'an Drumblek Pondansari RW XI 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan Bergaslor Kec
Bergas, Kelurahan/Desa
Bergas Lor, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


OM.Baladewa Dsn.Pluwang RW.07 Ds. 0 0
Spesifikasi: pokkir Wringinputih Kec.Bergas,
Kelurahan/Desa Wringin
Putih, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Oemah Seni Genta Nusantara Dsn. Setro Desa Gondoriyo 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Gondoriyo, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Drumband Darul Ulum Jl. Porwoko RT 02 / 01, 0 0


Spesifikasi: pokkir Wujil Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al-Fadhilah Krajan Bergas Kidul Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Bergas Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Mustaqul Mustof Kebonan RT 01 RW 04 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Randugunting, Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa
Randugunting, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Formas Dusun Senden RT 02 RW 04 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Jatijajar Kecamatan
Bergas, Kelurahan/Desa
Jatijajar, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Kebonan RT 03 RW 05 Dusun 0 0


Spesifikasi: pokkir Kebonan Desa Jatijjar
Bergas, Kelurahan/Desa
Jatijajar, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Langen Mudho Budhoyo Sruwen Bergas Kidul Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bergas, Kelurahan/Desa
Bergas Kidul, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Bolo Ganong Dsn.Tegal Melik 0 0


Spesifikasi: pokkir Ds.Gebugan Kec.Bergas,
Kelurahan/Desa Gebugan,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 144 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Nurul Hidayah Desa Gebugan RT 06 RW 02 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bergas, Kelurahan/Desa
Gebugan, Bergas

Volume: 1.00 Lembaga

Wahyu Karyo Budoyo Dusun Sikunir RW 07 Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Bergas Lor Kec. Bergas,
Kelurahan/Desa Bergas Lor,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Al Sifa Dusun Setinggen Kel Wujil 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bergas ,
Kelurahan/Desa Wujil,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Bambu Nada Dusun Lempuyangan Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Gebugan Kec. Bergas ,
Kelurahan/Desa Gebugan,
Bergas

Volume: 1.00 Lembaga


Orkes Melayu Gobal Gabul Dusun Karanglo Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Bringin Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Manbaul Muttalin Krajan Desa Kalikurmo Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bringin, Kelurahan/Desa
Kalikurmo, Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Muslimat Dusun Popongan Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Popongan Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Popongan,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Ar Rabbani Desa Tanjung Kec. Bringin, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Tanjung,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Majelis Taklim Hidayatulloh Desa Tempuran Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bringin, Kelurahan/Desa
Tempuran, Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nahzotussubban Dusun Pelem Wiru Bringin, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Wiru,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Mujahidin Dusun Petet Desa Popongan 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Popongan,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Turonggo Putro Satriyo Dusun Bajangan Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Sambirejo Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Sambirejo,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 145 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Reog Turonggo Mudo Desa Tanjung Kec. Bringin, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Tanjung,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Barokah Dusun Kroyo Desa Bringin 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


OM. Mutiara Desa Nyemoh Kec. Bringin , 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Nyemoh,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


OM. Karebet Dusun Ngambel RT.01 0 0
Spesifikasi: pokkir RW.05 Desa.Wiru
Kec.Bringin, Kelurahan/Desa
Wiru, Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

Sanggar Tari Sri Kandi Dusun Kuncir Desa Nyemoh 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Nyemoh,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Muhyin Nufus Ponpes Assiroj 0 0
Spesifikasi: pokkir Dusun.Cekelan RT 06/RW
02 Desa.Tempuran
Kec.Bringin ,
Kelurahan/Desa Tempuran,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

Group Dangdut Regas Dusun.Gendor Desa.Banding 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec.Bringin ,
Kelurahan/Desa Banding,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Dusun.Kandangan 0 0
&amp;amp;quot;PDK&amp;amp;quot; Desa.Rembes Kec.Bringin,
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Rembes,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Nurul Ilmi Dusun Gogodalem Barat 0 0


Spesifikasi: pokkir Gogodalem Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Gogodalem,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Noknik Al Fatah Dusun Kropoh Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Gogodalem Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Gogodalem,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 146 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Al Ridho Dusun Doplang Desa Pakis 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Pakis,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Laran Dsun Kedunglaran Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Wiru Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Wiru,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Baiturahman Dusun Bajangan Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Sambirejo Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Sambirejo,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Turonggo Mudo Ngesti Dsn. Kroyo Desa Bringin 0 0
Budaya Kec. Bringin,
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Orgen Tunggal Annisa Dusun Petet Desa Popongan 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bringin,
Kelurahan/Desa Popongan,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Keprajuritan Satrio Utomo Desa Tempuran Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bringin, Kelurahan/Desa
Tempuran, Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Barokah Desa Pakis Kec. Bringin, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Pakis,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Seni Tari Davista Dsn Gentan Desa Truko Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bringin, Kelurahan/Desa
Truko, Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana &amp;amp;quot;Matlail Dusun Pondok Desa Sendang 0 0


Huda&amp;amp;quot; Kec. Bringin ,
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Sendang,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Modern Al-Jawahir Dusun Pondok Desa Sendang 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Bringin ,
Kelurahan/Desa Sendang,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Nurul Hidayah Dusun Gowongan Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Kalijambe Kec. Bringin ,
Kelurahan/Desa Kalijambe,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 147 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Hesti Tunggal Dusun Krandon Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Kalijambe Kec. Bringin ,
Kelurahan/Desa Kalijambe,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Get-Huck Dusun Kroyo RT 03 RW 06 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Bringin Kec. Bringin ,
Kelurahan/Desa Bringin,
Bringin

Volume: 1.00 Lembaga


Kelompok Seni Turonggo Ngudi Budoyo Dusun Deplongan Wates 0 0
Spesifikasi: pokkir Getasan, Kelurahan/Desa
Wates, Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Hikmah Dusun Kedayon RT 06/01 0 0
Wates Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wates,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Miftahul Jannah Dusun Nglelo Batur Getasan 0 0
, Kelurahan/Desa Batur,
Spesifikasi: pokkir Getasan

Volume: 1.00 Lembaga

Turonggo Mudo Budoyo Dusun Weru B Desa Jetak 0 0


Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Turonggo Seto Dusun Sidomukti Desa 0 0
Kopeng Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Ihsan Dusun Sleker Desa Kopeng 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Huda Dusun Dukuh Desa Kopeng 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Eka Manunggal Dusun Kopeng Krajan Desa 0 0
Kopeng Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Margo Rukun Dusun Tekelan Desa Batur 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 148 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Wahyu Krido Budoyo Dusun Tekelan Desa Batur 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Manunggal Karya Dusun Kaliduren Desa Batur 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Bangun Karo Mudo Dusun Dukuh, Desa Batur, 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Karawitan Budoyo Laras Dusun Bumoayu Desa 0 0
Sumogawe Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Sekar Jagad Dusun Breon Desa Polobogo 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Polobogo,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Grop Rebana Cilik Al Iklas Dusun Clowok Desa 0 0
Polobogo Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Polobogo,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rodat Wahyu Ilahi Dusun Ngrawan Ngrawan 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Ngrawan,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Grup Band Big Mom Dusun Piji RT 05/11 0 0
Sumogawe Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Seni Tradisional Loh Jinawi Dusun Piji RT 11/05 0 0
Sumogawe Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


“Robbana Nurushobah” Dusun Senden Ds. Batur 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Robbana Al-Muhajirin (ITC) Deplongan – Wates - Getasan 0 0
, Kelurahan/Desa Wates,
Spesifikasi: pokkir Getasan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 149 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
“Robbana Al Barokah” Rejosari – Batur - Getasan 0 0
, Kelurahan/Desa Batur,
Spesifikasi: pokkir Getasan

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Izzatul Islam Dusun Pongangan, Desa 0 0


Samirono, Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Samirono,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Fatayatul Anshar Dsn. Magersari, Desa 0 0
Sumogawe, Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Hidayah Dsn. Kemiri RT 25 RW 10, 0 0
Desa Jetak, Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga

Seni Topeng Ayu Sekar Jati Dusun Manggiharjo Desa 0 0


Manggihan Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Manggihan,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Seni Kuda Luping Krido Mudo Utomo Dusun Gowongan Desa 0 0
Manggihan Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Manggihan,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Orkes Rebana Aji Saka Dusun Sokowolu Desa 0 0
Tajuk Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


OM Kanada Musik Dusun Kaliajeng Desa Tajuk 0 0
Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Drum Black Anoman RT 02 RW 01 Dusun 0 0
Getasan Desa Getasan Kec.
Spesifikasi: pokkir Getasan
, Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Seni Karawitan Tribangun Mudo Utomo Dusun Cingklok Desa Tajuk 0 0
Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Gereja Surga Bergema Dusun Gedong Desa Tajuk 0 0
Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 150 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Orkes Religi Musik Dusun Banaran Desa Tajuk 0 0
Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Tajuk,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Campursari Religi Mawar Saron Dusun Tambangan Desa 0 0
Sumogawe Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sumogawe,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Topeng Ireng Putri Kinasih Dusun Kebonpete Desa 0 0
Polobogo Kec. Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Polobogo,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Vijjadhara Dsn Thekelan Ds Batur Kec. 0 0
Getasan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Batur,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Ketoprak Wargo Rahayu Dsn Getasan Desa Getasan 0 0
, Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: pokkir Getasan

Volume: 1.00 Lembaga

Aliansi Rebana Getasan Dsn Jurug Desa Wates Kec. 0 0


Getasan.
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wates,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Ketoprak Tri Mulyo Mudo Dsn Sleker Ds Kopeng Kec. 0 0
Getasan.
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana: Miftahul Qulub Dsn Clowok RT 0 0
07/01,Ds.Polobogo,Kec.Geta
Spesifikasi: pokkir san,Kab.Semarang
, Kelurahan/Desa Polobogo,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Drum Band : Putra Aswaja Dsn.Sidomukti RT 0 0
04/05,Ds.Kopeng,Kec.Getasa
Spesifikasi: pokkir n,Kab.Semarang
, Kelurahan/Desa Kopeng,
Getasan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Baitul Muttaqin Dusun Wawar Lor RT 0 0
005/004 Bedono, Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Gema Shalawat Krajan Gemawang RT 01/01 0 0


Gemawang Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Gemawang,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 151 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Drumblek RT Four Dusun Kalidukuh Genting 0 0
Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Genting,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Langen Budi Utomo Dusun Wadas RT 08/02 0 0
Rejosari Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Rejosari,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Hubbu Syafa'Ah RT.03/RW.02 Banyunganti 0 0
Ds. Kebondalem Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Muhibbin Kalangan Ds. Kwarasan Kec. 0 0


Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Langen Krido Utomo Dsn. Krajan Ds. Kelurahan 0 0
Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kelurahan,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Ketoprak Langen Krido Budaya Dsn. Kalidukuh Ds. Genting 0 0
Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Genting,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Al-Kautsar Dsn Jlamprang Gemawang 0 0
Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Gemawang,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek FKRG Dsn Genting Genting Jambu 0 0
, Kelurahan/Desa Genting,
Spesifikasi: pokkir Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Kridho Mudho Dsn Candi Sari Kelurahan 0 0


Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kelurahan,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Rukun Madyo Utomo Dsn Tapak Kelurahan Jambu 0 0
, Kelurahan/Desa Kelurahan,
Spesifikasi: pokkir Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

Seni Tari “Warok Mudo Budoyo” Dsn Tompak RT.01/08 Ds 0 0


Genting Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Genting,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 152 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kuda Kepang “Karya Budaya” Dsn. Cantingan RT.02/04 Ds. 0 0
Brongkol Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Brongkol,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Kethoprak “Langen Mudo Tomo” Ling. Tlogo Mayong 0 0
RT.03/05 Kel. Gondoriyo
Spesifikasi: pokkir Kec.Jambu
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Reog “Langen Tulung Manunggal Budoyo” Ling. Mejing RT 01/06 Kel. 0 0
Gondoriyo Kec.Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

Campur Sari “Laras Manunggal Budoyo” Dsn. Klepon RT.02/05 Ds. 0 0


Jambu Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Reog “Langen Songgo Santoso” Dsn. Banyunganti Ds. 0 0
Kebondalem Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana “Khullafaurrosyidin” Dsn. Poncol RT. 04/04 Ds. 0 0
Jambu Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping “Warga Muda Utama” Dsn.Karanganyar Ds.Bedono 0 0
Kec.Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Sholawat Rebana “Sekar Kemuning” Dsn.Jerukwangi RT.03/06 0 0
Ds Bedono Kec.Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Huda Mejing Gondoriyo Jambu 0 0
, Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Spesifikasi: pokkir Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Wahyu Turonggo Tunas Mudho Dsn. Jenganti, Desa 0 0
Kebondalem, Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebondalem, Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Darul Fata Jambu Lor RT. 03/ RW. 01 0 0
Desa Jambu Kec Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 153 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Keroncong Campursari Laras Ati Dsn. Krajan, Desa Brongkol 0 0
Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Brongkol,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Jambu Musik Religi RW. 05 Desa Jambu Kec. 0 0
Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Futukhiya Krajan Atas, Kel. Gondoriyo 0 0
Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Gondoriyo,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Balajad Khoiriya Dsn. Kalitangi, Desa 0 0
Genting, Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Genting,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Sari Busono Dusun Tapak Desa 0 0
Kelurahan Kec Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kelurahan,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Kumping Wahyu Taruno Budoyo Dsn. Sodong, Desa Genting, 0 0
Kec. Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Genting,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Karawitan Viahara Bumi Honocoroko Dusun Wawar Kidul Desa 0 0
Bedono Kecamatan Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

Soreng Rukun Sentosa Dusun Karang Anyar Desa 0 0


Bedono Kec Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Langen Turonggo Utomo Dusun Belukan Desa 0 0
Kuwarasan Kec Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kuwarasan,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Kridoningrum Dusun Jeruk Wangi Desa 0 0
Bedono Kec Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bedono,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga


Carang Turonggo Dusun Krajan Desa 0 0
Gemawang Kec Jambu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Gemawang,
Jambu

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 154 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Reog Sekar Manunggal Dusun Pregolan Jetis 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jetis,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Sri Kencana Dusun Suruhan Rogomulyo 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Rogomulyo, Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Gedrug Baroe Klinthing Mukiran II Mukiran 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Mukiran,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Tari Keprajuritan Tamtomo Mudo Dusun Panggang Kaliwungu 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari D' Capolista Dusun Gumuk Jetis 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jetis,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Reog New Cahaya Muda Dusun Sendang Jetis 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jetis,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Arumsari Dusun Gegunung Rogomulyo 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Rogomulyo, Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana An Nisa Dusun Poten Siwal 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Siwal,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Kethoprak Alba Dusun Mukiran II Mukiran 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Mukiran,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Batik Cahaya Baru Dusun Genjreng Siwal 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Siwal,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Robana Ma’Arif Dusun Randusari, Desa 0 0
Payungan - Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Payungan,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 155 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Tunas Karang Dusun Karang Kepoh RT 15 0 0
RW 16, Desa Pager, Kec.
Spesifikasi: pokkir Kaliwungu
, Kelurahan/Desa Pager,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


OM Rafansa Nanggulan, Payungan Kec. 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Payungan,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Karawitan Ngesti Laras Desa Kradenan Kaliwungu 0 0
, Kelurahan/Desa Kradenan,
Spesifikasi: pokkir Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga

Organ Tunggal Dadi Ati Dsn.Tawangsari RT 1/8 0 0


Payungan,Kec.Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Payungan,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Taruna Musik Dsn.Ngemplak,Desa 0 0
Kaliwungu,Kec.Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Badriyah Dsn.Bubakan ,RT 16/6, 0 0


Mukiran, Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Mukiran,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Putra Budaya Mukiran III, Mukiran Kec. 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Mukiran,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Merah Putih Kradenan III, Kradenan Kec. 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kradenan,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Seni Ananta Budaya Dusun Ngemplak Desa 0 0
Kaliwungu Kec Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga

Santana Entertaiment Dsn Ngemplak Ds 0 0


Kaliwungu Kec Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 156 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Campursari Satu Nada Bubakan, Mukiran Kec. 0 0
Kaliwungu
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Mukiran,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Adam Ma' Rifat Dusun Tawangsari Rt 04 Rw 0 0
08 Desa Payungan Kec.
Spesifikasi: pokkir Kaliwungu
, Kelurahan/Desa Payungan,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Lembaga


Wayang Orang Cipto Budoyo Dusun Gombang Desa Segiri 0 0
Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Segiri,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Nahdlotussuban Dusun Karangguli Desa 0 0
Padaan Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Padaan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Orkes Melayu Vina Nada Dusun Pete Desa Sukoharjo 0 0
Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sukoharjo,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek El Kusla Desa Giling Kec. Pabelan 0 0
, Kelurahan/Desa Giling,
Spesifikasi: pokkir Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Krido Budoyo Desa Kauman Lor Kec. 0 0
Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kauman
Lor, Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rodat Sinar Gaya Sari Dusun Randusari RT 10/04 0 0
Desa Glawan Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Glawan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

Seni Campur Sari Ngesti Luhur Dusun Semare RT 08/03 0 0


Desa Glawan Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Glawan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Laskar Mawar Biru Desa Kauman Lor Kec. 0 0


Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kauman
Lor, Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Bregedek Percusion Dusun Pete RT 03/02 Desa 0 0
Sukoharjo Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sukoharjo,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 157 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Nurul Musthofa Dusun Gayam Desa Kadirejo 0 0
Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Klotean Mudo Arum Dusun Tegalsari Desa 0 0
Jembrak Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jembrak,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Tukang Desa. Tukang Kec. Pabelan 0 0
, Kelurahan/Desa Tukang,
Spesifikasi: pokkir Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

Group Rebana Al Azka Kec. Pabelan 0 0


, Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: pokkir Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Manar Dusun Godegan Desa 0 0
Jembrak Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jembrak,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Ciblek Dusun.Cikalan RT 01/RW 05 0 0
Desa.Padaan Kec.Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Padaan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Ngesti Sedyo Utomo Dusun.Ngesrep 0 0


Desa.Bendungan
Spesifikasi: pokkir Kec.Pabelan
, Kelurahan/Desa Bendungan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Ibin Nabi Dusun Gayam Desa Kadirejo 0 0
Kec.Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Iklas Dusun Pete Desa Sukoharjo 0 0
Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sukoharjo,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana At Thohiriyah Dusun Dampyak Desa 0 0
Kadirejo Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kadirejo,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Falahul Mukminin Dusun Cikalan RT 02 RW 05 0 0
Desa Padaan Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Padaan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 158 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Al Husna Desa Pabelan Kec Pabelan 0 0
, Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: pokkir Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Nurul Insani Desa Kadirejo Kec Pabelan 0 0


, Kelurahan/Desa Kadirejo,
Spesifikasi: pokkir Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

Seni Tari Jaranan Krido Turonggo Rekto Dusun Grompol Desa 0 0


Seto Jembrak Kec. Pabelan
, Kelurahan/Desa Jembrak,
Spesifikasi: pokkir Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Ashabu Alqawiyyu Desa Pabelan Kec Pabelan 0 0
, Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: pokkir Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Khidmatul Ulama Dusun Karangrejo RT 2 RW 0 0


2 Desa Pabelan Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Pabelan
, Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Kreasi Lion Dance Dusun. Singkil RT 03 RW 03 0 0
Desa Karanggondang Kec.
Spesifikasi: pokkir Pabelan
, Kelurahan/Desa
Karanggondang, Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Drum Black Aswaja Dusun. Karangrejo RT 02 0 0
RW 03 Desa Pabelan Kec.
Spesifikasi: pokkir Pabelan
, Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Darul Miftah Dusun. Ujung-Ujung RT 04 0 0
RW 01 Desa Ujung Ujung
Spesifikasi: pokkir Kec. Pabelan
, Kelurahan/Desa Ujung-
Ujung, Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Uswatun Khasanah Dusun. Singkil RT 03 RW 03 0 0
Desa Karanggondang Kec.
Spesifikasi: pokkir Pabelan
, Kelurahan/Desa
Karanggondang, Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Al Iklas Dusun. Karangrejo RT 02 0 0
RW 03 Desa Pabelan Kec.
Spesifikasi: pokkir Pabelan
, Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 159 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Al Mujahidin Dusun. Ujung-Ujung RT 04 0 0
RW 01 Desa Ujung Ujung
Spesifikasi: pokkir Kec. Pabelan
, Kelurahan/Desa Ujung-
Ujung, Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana An Najah Dsn Giling RT 03 RW 01 0 0
Desa Giling, Kec. Pabelan
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Giling,
Pabelan

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Turonggo Laras Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurusabab Bodean Desa Klepu Kec. 0 0
Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Assola Macan Mati Desa Klepu Kec. 0 0
Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Band Plus Krajan Desa Klepu Kec. 0 0
Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


OM Zaroxsi Macan Mati Desa Klepu Kec. 0 0
Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Al Barokah RT 04,05,06 RW 1 Desa 0 0
Klepu Kec.Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Gumolong Mekar Sari Dusun Krajan Desa 0 0
Candirejo Kec. Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Muta'Alimin Dusun Borangan Desa 0 0


Candirejo Kec. Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Satrio Manunggal Pringapus 0 0


, Kelurahan/Desa Pringapus,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 160 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Drumband Latifful Akbar Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Ikhlas Dusun Tangkil RT 02 RW 04 0 0
Kel. Pringapus Kec.
Spesifikasi: pokkir Pringapus
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Fans Music Reborn Kauman Lor RT 03 RW 02 0 0
Kel. Pringapus Kec.
Spesifikasi: pokkir Pringapus
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Tari Sokalima Sambeng RT 02 RW 07 Desa 0 0
Wonoyoso Kec. Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Falah Desa Wonorejo Kec. 0 0


Pringapus Wonorejo
Spesifikasi: pokkir Pringapus
, Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Huda Lengkong Desa Wonorejo 0 0
Kec. Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


OM Cipta Nada Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Huda Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Islah Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


OM Bintang Muda Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Baitul Mutakim Kunci Putih Desa Jatirunggo 0 0
Kec. Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 161 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Grup Drumblek Jatisari (GDJ) Jatisari RT 01 RW 06 Desa 0 0
Jatirunggo Kec. Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Qolbun Salim Dsn.Dawung Ds.Candirejo 0 0
Kec.Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

New Turonggo Putro Satrio Banger Ds.Candirejo 0 0


Kec.Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Nurul Qikmah Kemasan, Klepu Pringapus 0 0


, Kelurahan/Desa Klepu,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Ndola Ndolo Dsn.Sambiroto Ds.Wonorejo 0 0


Kec.Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Sanggar Tari Atmajaya Dsn.Sambiroto Ds.Wonorejo 0 0


Kec.Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Turonggo Semi Dsn.Duren RT.01/04 0 0


Ds.Wonorejo Kec.Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Laskar Musik Kemasan RT.03/05 0 0


Kel.Klepu Kec.Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Hikmah Music Sambeng Wonoyoso 0 0
Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 162 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Satrio Sekar Tanjung Krajan Pringsari,Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Pringsari,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Kulintang Sekar Kinasih RT 05 RW 03 Desa 0 0


Pringapus,Kec.Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana RT 04 RW 09 Jatikurung 0 0
Jatirunggo Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Wiro Seto RT 02 RW 02 Dawung 0 0
Wonoyoso,Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurussobah Rejosari,Wonoyoso,Pringapu 0 0
s
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Kuncup Mekar Perum Wonoasri RW 08 0 0
Desa
Spesifikasi: pokkir Wonoyoso,Kec.Pringapus
, Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Musik Dan Nada Perum Griya Karangjati RT 0 0
05 RW 02 Desa
Spesifikasi: pokkir Pringsari,Kec.Pringapus
, Kelurahan/Desa Pringsari,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Hikmah Lingkungan 0 0
Ngetuk,Kelurahan
Spesifikasi: pokkir Pringapus,Kec.Pringapus
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Miftakhul Naja Jl.Harjuno Raya,Desa Macan 0 0
Mati RT 01 RW
Spesifikasi: pokkir 02,Klepu,Pringapus
, Kelurahan/Desa Klepu,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Blantenan Jebenggur Kemasan Klepu Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Klepu,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 163 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Nurul Qolbi Krajan Wonoyoso Pringapus 0 0
, Kelurahan/Desa Wonoyoso,
Spesifikasi: pokkir Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Sanggar Pedalangan Karang Kadempel Dusun Kunciputih Desa 0 0


Jatirunggo Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Pringapus
, Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Rogo Turonggo Mudo Desa Jatirunggo RT 01 RW 0 0
01 Kecamatan Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Grup Mawar Musik Desa Wonorejo Kecamatan 0 0


Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Karawitan Guyub Rukun Deling Bambu Lingkungan Kalikidang 0 0
Kelurahan Pringapus
Spesifikasi: pokkir Kecamatan Pringapus
, Kelurahan/Desa Pringapus,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Alkinthiliyah Dusun Kebon Agung Desa 0 0
Jatirunggo Kec. Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jatirunggo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Group Musik Harmoni Desa Candirejo RT 05 RW 0 0


01 Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Sancar Percussion Dusun Candirejo Krajan RT 0 0


04 RW 01 Desa Candirejo
Spesifikasi: pokkir Pringapus
, Desa Candirejo, Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Elista Nada Dusun Dorenan RT 3 Rw 10 0 0


Desa Wonorejo Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Wonorejo,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

Kharisma Musik Desa Pringsari RT 05 RW 01 0 0


Desa Pringsari Pringapus
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Pringsari,
Pringapus

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 164 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Hadroh Al Mubarok Dusun Jlegong Ngadikerso 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Ngadikerso, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Turonggo Arum Dusun Garon Candigaron 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Tari Prajuritan Putra Restu Budaya Bakti Dusun Ngasinan Kebonagung 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Tari Prajuritan Putri Ngesti Budi Utomo Dusun Ngasinan Kebonagung 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Seni Tari Rias Mandiri Rias Mandiri Dusun Losari Losari 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Losari,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Assyfa Dusun Suruhan Jubelan 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jubelan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Greget Muspiko Watang Dusun Candi Candigaron 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Huda Kali Tumpang RT 02/03 0 0
Trayu Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Trayu,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana An Nur Wonosari RT 01/04 Trayu 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Trayu,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Ngadikerso Ds. Ngadikerso Kec. 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Ngadikerso, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Islah Watugandu Ds. Jubelan Kec. 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jubelan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 165 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Drumband Tali Jagat Dsn. Bumen Ds Bumen Kec. 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bumen,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


New Sekar Nada Dsn Pledokan Pledokan 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Pledokan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Kelompok Seni Manunggal Langgeng Dsn Candi Candigaron 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurus Sibyan Losari Sumowo Losari 0 0
Sumowo
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Losari,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Sautul Mahbub Kebonagung Kebonagung 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Jawat Watugandu Jubelan 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jubelan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Tombo Kangen Dsn. Jambon RT. 02/ RW. 03 0 0
Lanjan Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Lanjan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Baitul Makmur Dsn, Jambon RT. 04/ RW 03 0 0


Lanjan Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Lanjan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Marcing Band Annahdloh Setro RT 01/ RW 03 0 0
Mendongan Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Mendongan, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Marcing Band Syubanul Waton Gondangsari RT 02 / RW 02 0 0
Mendongan Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Mendongan, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Langen Sekar Bekso Carito Dsn. Semanding, Desa 0 0
Candigaron, Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 166 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Campursari Waton Laras Dsn. Bodean, Desa 0 0
Candigaron, Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Gema Satria Ds. Kemawi, Sumowono 0 0
, Kelurahan/Desa Kemawi,
Spesifikasi: pokkir Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Omah Seni Genta Nusantara Dsn. Jubelan, Ds. Jubelan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Sumowono, Kelurahan/Desa
Jubelan, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Turonggo Pancur Sari Dusun Pancuran, Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Piyanggang, Sumowono,
Kelurahan/Desa Piyanggang,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Karya Manunggal Dusun Kebon Agung, Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Kebon Agung, Sumowono,
Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Wahyu Turonggo Mudo Dusun Kemitir, Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Kemitir, Kecamatan
Sumowono, Kelurahan/Desa
Kemitir, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Gandrung Nabi Dusun Tlawah, Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Keseneng, Kecamatan
Sumowono, Kelurahan/Desa
Keseneng, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

Orkes Melayu Sinar Remaja Dusun Kenteng, Desa 0 0


Sumowono, Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Sumowono
, Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Langen Ngudi Rahayu Dusun Jlegong, Desa 0 0
Ngadikerso, Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Sumowono
, Kelurahan/Desa
Ngadikerso, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Huda Desa Jubelan, Kecamatan 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jubelan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 167 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Reog Turonggo Aji Dusun Kemawi, Desa 0 0
Kemawi, Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Sumowono
, Kelurahan/Desa Kemawi,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Asyifa Dusun Karangwetan, Desa 0 0
Sumowono, Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Sumowono
, Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Putra Manunggal Dusun Jambe, Desa 0 0
Candigaron, Kecamatan
Spesifikasi: pokkir Sumowono
, Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Sangar Sari Busono Dusun Candi Desa Candi 0 0
Garon Kec Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Dsn. Candi Desa Candi 0 0
Garon Kec. Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Adzikro Dsn. Candi Desa Candi 0 0
Garon Kec. Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Al Muqorrobin Dusun Jubelan RT 02 RW 0 0
01, Desa Jubelan, Kec.
Spesifikasi: pokkir Sumowono
, Kelurahan/Desa Jubelan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Pelita Harapan Dusun Watugandu Desa 0 0
Jubelan Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Jubelan,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Budi Utomo Dusun Gondangan Desa 0 0
Ngadikerso Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Ngadikerso, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Azahra Dusun Nyampuran Desa 0 0
Sumowono Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 168 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Sabilul Huda Dusun Bodean Desa 0 0
Candigaron Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Asyka Nada Dusun Kemitir Desa Kemitir 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kemitir,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Sabilul Huda Dusun Trayu Desa Trayu 0 0
Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Trayu,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Kadung Tresno Dsn. Garon, Desa 0 0
Candigaron, Kec. Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Serdadu Dusun Kebonaagung Desa 0 0


Kebonagung Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga

Campursari Kalimba Dusun Garon Desa 0 0


Candigaron Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Candigaron, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Roda Dusun Kebonagung Desa 0 0
Kebonagung Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Kebonagung, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Barkah Dusun Keseneng Desa 0 0
Keseneng Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Keseneng,
Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Assalam Dusun Cetro Desa 0 0
Mendongan Sumowono
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa
Mendongan, Sumowono

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Kanjeng Sunan Dusun Nglantung RT 03/01 0 0
Krandon Lor Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Krandon
Lor, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Langen Mudo Turonggo Asih Dusun Tegal Rejo RT 09/02 0 0
Kebowan Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kebowan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 169 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Istiqomah Dusun Tegalsari RT 04/01 0 0
Kebowan Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kebowan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek PAR'K Dusun Jombor RT 13/03 0 0
Kebowan Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Kebowan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Aqso Dusun Dompon RT 08/02 0 0
Purworejo Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Purworejo,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Almabrur Dusun Purworejo RT 03/01 0 0
Purworejo Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Purworejo,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Gedrug Singo Wulung Dusun Krajan Ii RT.14 0 0
RW.O4 Bejilor Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Beji Lor,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rodat Al Fatah Dusun Krajan Ii RT.14 0 0
RW.O4 Bejilor Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Beji Lor,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Bumbung Plengkung Sitawang Dusun Gajihan RT.03 RW.01 0 0
Bejilor Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Beji Lor,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Gema Nada Erteika Ketanggi Ketanggi Suruh 0 0
, Kelurahan/Desa Ketanggi,
Spesifikasi: pokkir Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Ketanggi Sukolaras Ketanggi Ketanggi Suruh 0 0
, Kelurahan/Desa Ketanggi,
Spesifikasi: pokkir Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Bocahe Dewe Dersansari Suruh 0 0
, Kelurahan/Desa Dersansari,
Spesifikasi: pokkir Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Langen Nada Dersansari Suruh 0 0
, Kelurahan/Desa Dersansari,
Spesifikasi: pokkir Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Adi Laras Dersansari Suruh 0 0
, Kelurahan/Desa Dersansari,
Spesifikasi: pokkir Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 170 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Group Rebana Anjanisa Dsn Krajan Desa Gunung 0 0
Tumpeng Kec Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Gunung
Tumpeng, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Elvana Dsn Dombo Desa Sukorejo 0 0
Kec. Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Sukorejo,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Kelompok Seni Rebana Amarta Dsn Krajan RT 01 RW 01 0 0
Desa Bonomerto Kec. Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Bonomerto,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

Seni Musik Religi GSK Jihadus Syifa Dsn Plantungan Desa 0 0


Krandon Lor Kec. Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Krandon
Lor, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblack Kartika Muda Dsn Krajan RT 05 RW 01 0 0
Desa Cukilan Kec. Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Cukilan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Ibnussabil Dsn Rembes RT 15 RW 05 0 0
Desa Gunung Tumpeng Kec.
Spesifikasi: pokkir Suruh
, Kelurahan/Desa Gunung
Tumpeng, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana GP Ansor Ranting Desa Dsn Morangan Desa Suruh 0 0
Suruh Kec. Suruh
, Kelurahan/Desa Suruh,
Spesifikasi: pokkir Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Miftahul Qulub Dsn Sawit Desa Medayu Kec. 0 0
Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Medayu,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Shoutul Islam Dsn Reksosari Desa 0 0
Reksosari Kec. Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Reksosari,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Dangdut D-Nada Banjaran Gunung Ds. 0 0
Cukilan Kec. Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Cukilan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Baruna Muda Krajan Ds. Cukilan Kec. 0 0
Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Cukilan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 171 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kuda Lumping Krido Putro Kauman Ds. Suruh Kec. 0 0
Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Suruh,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Aszar Sanggrahan Ds. Suruh Kec. 0 0
Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Suruh,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Baruna Reswara Krajan Ds. Cukilan Kec. 0 0
Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Cukilan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Jamaah Sholawat Al Ikhlas Banjaran Gunung RT 28 RW 0 0
06 Ds. Cukilan Kec. Suruh
Spesifikasi: pokkir , Kelurahan/Desa Cukilan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Nurul Huda Banjaran Gunung RT 27 RW 0 0


Spesifikasi: pokkir 06 Ds. Cukilan Kec. Suruh ,
Kelurahan/Desa Cukilan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Iman Morangan Ds. Suruh Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Suruh , Kelurahan/Desa
Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Turonggo Mudo Dsn Karangdawung Ds. 0 0
Spesifikasi: pokkir Bonomerto Kec. Suruh ,
Kelurahan/Desa Bonomerto,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Puspo Laras Dsn Golo Ds.Plumbon Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Suruh, Kelurahan/Desa
Plumbon, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

Kroncong Irama Masa Dsn Kemiri Ds. Plumbon 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Suruh, Kelurahan/Desa
Plumbon, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

Keroncong Rukmi Sworo Dusun Golo, Desa Plumbon, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Suruh, Kelurahan/Desa
Plumbon, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

Rida Rodat Dsn. Kauaman RT.01 RW.06 0 0


Spesifikasi: pokkir Ds.Suruh Kec.Suruh,
Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 172 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kenceng Nada Dsn.Banggirejo RT.02 0 0
Spesifikasi: pokkir RW.03 Ds.Suruh Kec.Suruh,
Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

Rodat Subbanul Muslimin Dsn. Pateran RT.32 RW.07 0 0


Spesifikasi: pokkir Ds.Plumbon Kec.Suruh,
Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

Gumregah Bakalan, Kebowan, Suruh, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Kebowan,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Hidayah Dadapayam Dadapayam 0 0
Spesifikasi: pokkir Suruh, Kelurahan/Desa
Dadapayam, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Azzafran Pateran RT 32/7 Plumbon 0 0
Spesifikasi: pokkir Suruh, Kelurahan/Desa
Plumbon, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Majlis Ta'Lim Dzikir Sholawat Baabul Dukuh Barat RT.19 RW.05 0 0
Ghufron Plumbon Suruh,
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Ariska Krajan Jatirejo Suruh, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Jatirejo,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Krida Wandawa Blimbing Dadap Ayam 0 0
Spesifikasi: pokkir Suruh, Kelurahan/Desa
Dadapayam, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Maujul Qolbi Ciplen Sukorejo Suruh, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Sukorejo,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana El Salafi Kepundung Reksosari Suruh, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Reksosari,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Rahma Krajan Sukorejo Suruh, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Sukorejo,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


New Cetho Nada Saradan, Purworejo, Suruh, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Purworejo,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 173 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Muslimat Dersan Kulon, Dersansari, 0 0
Spesifikasi: pokkir Suruh, Kelurahan/Desa
Dersansari, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Modern Al Waton Muni Noloprayan, Jatirejo, Suruh, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Jatirejo,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Assalaam Wates, Plumbon, Suruh, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Plumbon,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Alamanda ART Reksosari, Suruh, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Reksosari,
Suruh

Volume: 1.00 Lembaga


Jamoba Nida Dusun Banjaran, Cengklik 0 0
Spesifikasi: pokkir RT 34 RW 7 Desa Cukilan
Kec. Suruh, Kelurahan/Desa
Cukilan, Suruh

Volume: 1.00 Lembaga

Kesenian Romansa Dusun Deresan RT 06/05 0 0


Spesifikasi: pokkir Susukan Susukan,
Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Huda Dusun Ngunggen RT 06/02 0 0
Spesifikasi: pokkir Badran Susukan,
Kelurahan/Desa Badran,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Langen Manggolo Budoyo Krasaksari Koripan- 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Koripan, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Band An-Nur Wonosari Koripan Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Koripan,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Robbana Fatayat Kemetul Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Kemetul,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Robbana Dawe Ketapang - Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Roudlotul Atfal Ketapang Desa Ketapang - 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Ketapang, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 174 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Hadroh Robbana Delima Jaya Penoh Ds. Gentan Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Gentan, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana TK Bakalrejo Desa Bakalrejo, Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Bakalrejo, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Campursari Cindelaras Muncar - Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Robbana “Bend Lungguh” Susukan RT. 04 / RW. 01 - 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Susukan, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Robbana RA Tamrinul Ulum Jetis Gentan Kec. Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Gentan,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Kelompok Drumband GP. Ansor Desa Susukan, Kec. Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Robbana TK/KB Irsyadul Ibad Karangsari Bakalrejo 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Bakalrejo, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Grup Kesenian Krido Budoyo Dusun Ngasinan, Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Ngasinan, Kec. Susukan,
Kelurahan/Desa Ngasinan,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana As Syifa Dsn. Penoh, Ds. Gentan, Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Gentan, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Muzzulus Sakinah Penoh RT 3 RW 7 Gentan 0 0


Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Gentan, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Wahyu Sapto Rinenggo Deresan Susukan Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana At Taqwa Jaten Muncar Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Rodad Abadi Parean Muncar Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 175 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Azzahra Koripan RT 7 RW 2 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Koripan, Susukan,
Kelurahan/Desa Koripan,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Latansa Karangasem Katapang 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan, Kelurahan/Desa
Ketapang, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Reok Langen Turonggo Jati Larangan Muncar Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Kartika Sari Dukuh Sari Muncar Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Muncar,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


OK. Putra Nusantara RT.01 RW.06 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Ketapang Kec. Susukan,
Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Kobro RT 4 RW 4 Desa Ketapang 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Susukan,
Kelurahan/Desa Ketapang,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Elkaka Suka Band Desa Kemetul Kec. Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Kemetul,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


New Rema Music Dusun Wates Desa Gentan 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Susukan,
Kelurahan/Desa Gentan,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Seni Kiai Tapel Susukan Desa Kenteng Kec Susukan, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Kenteng,
Susukan

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Margo Tresno Karang Asem Ketapang, 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Susukan, Kecamatan
Susukan, Kelurahan/Desa
Susukan, Susukan

Volume: 1.00 Lembaga

Jitu Plus Kalikendel RT 17/04 Sugihan 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Sugihan, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Gema Sangkakala GKJTU Butuh Lor Butuh 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Butuh, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 176 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Gloria Gereja Isa Al Masih Banaran 0 0
Spesifikasi: pokkir Butuh Tengaran,
Kelurahan/Desa Butuh,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Tari &amp;amp;quot;Tirta Tlatar Tegalrejo Tengaran, 0 0
Kencana&amp;amp;quot; Kelurahan/Desa Tegalrejo,
Spesifikasi: pokkir Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Praplus Tegalrejo RT 22/11 0 0


Spesifikasi: pokkir Tegalrejo Tengaran,
Kelurahan/Desa Tegalrejo,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Keprajuritan Krido Budoyo Patemon RT 06/03 Patemon 0 0
Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Patemon, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Jami'U Losari Patemon Tengaran, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Patemon,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Angklung Cakulangko Cabean Kulon, Karangduren, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Campursari Tunas Nada Kuncen Karangduren 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Annur Sobah Cabean Wetan Karangduren 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

J-Gooz Pro Gumuk Rejo Regunung 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Regunung, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Krido Utomo Dusun Karanglo Barukan 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Barukan, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

“Hadroh Robbana Al-Ikhlas” Sruwen III – Sruwen - 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Sruwen, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 177 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kelompok Rebana Almanar Dusun Krajan Desa Bener 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa Bener,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Kelompok Drum Blek ”Miftahul Islamiyah” Regunung Kec. Tengaran, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Regunung,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Robbana Uswatun Hasanah Dusun Cabean Kulon Karang 0 0
Spesifikasi: pokkir Duren Tengaran,
Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Garasi Dusun Patemon RT 01 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 01, Desa Patemon, Kec.
Tengaran, Kelurahan/Desa
Patemon, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Kelompok Sholawatan Pesisiran Dusun Gading, Desa Duren, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa Duren,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Drumblek Dinamika Dusun Cabean Kulon RT 26 0 0
Spesifikasi: pokkir RW 05, Desa Karangduren,
Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Grup Musik Prio Utomo Desa Sugihan RT 11 RW 02, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa Sugihan,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Grup Rebana Azzahra Dusun Jembangan RT 17 0 0
Spesifikasi: pokkir RW 06, Desa Sruwen, Kec.
Tengaran, Kelurahan/Desa
Sruwen, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Group Rebana Ahbabussalam Dsn. Kalisoko Kidul, Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Tegalrejo, Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa Tegalrejo,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Bokor Kencono Mudo Dusun Kragilan Regunung, 0 0
Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Regunung, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Hidayatus Sibyan Barukan, Barukan Kec. 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Barukan, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 178 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Gading Ria Gading Duren Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Duren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Madani Manggung, Patemon Kec, 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Patemon, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Mutaqin Dsn.Krajan RT 8/2 0 0


Spesifikasi: pokkir Sugihan,Kec.Tengaran,
Kelurahan/Desa Sugihan,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


OM. Putra Mandiri Sruwen 1 RT 4 RW 1, 0 0
Spesifikasi: pokkir Sruwen, Kec. Tengaran,
Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Mahabatun Nabi Kebon Batur, RT 32 RW 11, 0 0
Spesifikasi: pokkir Sruwen, Tengaran,
Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Khoirunnisa Kebonbatur, RT 31 RW 11, 0 0
Spesifikasi: pokkir Sruwen, Tengaran,
Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Darusalam Karangnongko Klero 0 0
Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Klero, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rodad Mustika Sejati Ngesrep Tegalrejo Tengaran, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Tegalrejo,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Irama Remaja Babadan Duren Tengaran, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Duren,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Fathun Nada Buyaran Sugihan Tengaran, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Sugihan,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Fatah Gatak Sugihan Tengaran, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Sugihan,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 179 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana An Nahdliyah Kaligandu Klero Tengaran, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Tegalrejo,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Hubbul Wathon Krajan Klero Tengaran, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Klero,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Makmur Karangbalong Bener 0 0
Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Bener, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Sunan Kalijaga Jln. Kemitiran RT 011 RW 0 0


Spesifikasi: pokkir 003 Sruwen Tengaran,
Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Dax Jal Kalijali, Tegalwaton, 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Tegalwaton, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Qolbu Salim Krajan, Tengaran, Kec 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Tengaran, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Seni Suara KMC Dusun Barukan, Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Barukan, Kecamatan
Tengaran, Kelurahan/Desa
Barukan, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Budaya Remaja Dusun Tritis Desa Patemon 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec Tengaran,
Kelurahan/Desa Patemon,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Qosidah Nida Samawa Dusun Sruwen III Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Sruwen Kec Tengaran,
Kelurahan/Desa Sruwen,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Satrio Turonggo Yono Caben Wetan, Karangduren, 0 0
Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Pasca Band Caben Wetan, Karangduren, 0 0


Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 180 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
El Hammaz Caben Wetan, Karangduren, 0 0
Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Karangduren, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Angguk Cahaya Muda Bontit RT 06 - RW 04 0 0


Spesifikasi: pokkir Patemon, Tengaran,
Kelurahan/Desa Patemon,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Divinka Music Tugu RT 19 RW 06 Bener, 0 0
Spesifikasi: pokkir Tengaran, Kelurahan/Desa
Bener, Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Langen Madyo Setyo Silo Krajan, Butuh, Tengaran, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Butuh,
Tengaran

Volume: 1.00 Lembaga


Tong Blek / Drum Blek Lingkar Desa Tuntang, Kec. Tuntang , 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Reog KBRS Desa Tuntang, Kec. Tuntang , 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Turonggo Manunggal Roso Desa Ngajaran, Tuntang, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Ngajaran,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Baitul Ziqro Dsn. Gentungan RT.4/RW.7 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Ngajaran Kec.Tuntang,
Kelurahan/Desa Ngajaran,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Al Barokah Kintelan Lor RT 03 / RT 03 0 0


Spesifikasi: pokkir Candirejo Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Istianah Jombor RT 02 / RW 01 0 0
Spesifikasi: pokkir Ngelosari Jombor Kec.
Tuntang, Kelurahan/Desa
Jombor, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Karangnongko RT 02 / RW 05 Dusun 0 0
Spesifikasi: pokkir Karangnongko Desa
Gedangan Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 181 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Paguyuban TMB (Turonggo Mudo Budoyo) Ds. Tlogo RT.01 RW.02 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec.Tuntang,
Kelurahan/Desa Tlogo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Qotrunada RW.01 Dsn. Petet Ds. 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rogomulyo Drumblek Dsn. Bejirejo RT 03 RW 03 0 0
Spesifikasi: pokkir Ds. Kalibeji Kec.Tuntang,
Kelurahan/Desa Kalibeji,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga

Group Rebana Dan Tari Sufi Al Qohol Dsn Kintelan Lor RT 02 RW 0 0


Spesifikasi: pokkir 03 Candirejo Tuntang,
Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Drum Black Pandawa RT 02 RW 07 Candirejo 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Candirejo, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Klub Angklung Kusumo Mudo Karangpawon RT 2 RW 4 0 0
Spesifikasi: pokkir Candirejo Tuntang,
Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Zahratul Fuad Randusari, Kesongo, 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Kesongo, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Fataa Ngentaksari, Kesongo, 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Kesongo, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Taruna Muda Krajan, Tlompakan, Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Tlompakan, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Alkahfi Rowosabi, Rowosari, 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Rowosari, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Azzahra Karangduren, Tlogo, Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Tlogo, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Annisa Ria Dusun Gudang RT 04 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 03, Lopait, Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Lopait,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 182 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Drumblek Pemuda Tlogo RT 1 RW 02 Krajan, Tlogo, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Tlogo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Kherunnisa Kumpulrejo, Candirejo, Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Candirejo, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga

Reog Yogo Mudo Budoyo Praguman, Desa Tuntang, 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Siswo Budoyo Jati Dusun Cerbonan, Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Kesongo, Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Kesongo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Asyifa Demungan, Karanganyar, 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Karanganyar, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Nurul Huda Banjaran, Kesongo, Tuntang, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Kesongo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Nurista Musik Watuagung RT02/02 0 0
Spesifikasi: pokkir Watuagung Tuntang,
Kelurahan/Desa Watuagung,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Annur Candirejo Candirejo Tuntang, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Hadroh Mansaul Huda Sraten Sraten Tuntang, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Sraten,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Muslimat Al Fatah Dusun Susukan RW 001 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Delik Kecamatan
Tuntang, Kelurahan/Desa
Delik, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Warokan Budoyo Mudo Desa Lopait, Kecamatan 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kelurahan/Desa
Lopait, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Teater Gerak Dusun Candi Tengah RT 004 0 0
Spesifikasi: pokkir RW 007 Desa Candirejo Kec.
Tuntang , Kelurahan/Desa
Candirejo, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 183 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kethoprak Kridha Tama Muda Dusun Karanganyar Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Karanganyar Kecamatan
Tuntang, Kelurahan/Desa
Karanganyar, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana As Syajarah Jl Mertokusumo, Dusun 0 0
Spesifikasi: pokkir Candi Indah, Desa Candi
Rejo, Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Candirejo,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Shofwatun Nida Dusun Beran RT 4/RW 5 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Karangtengah, Kec
Tuntang, Kelurahan/Desa
Karangtengah, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Shofwatun Hasna Perum Griya Manunggal 1 0 0
Spesifikasi: pokkir RT 1 RW 7, Desa
Karangtengah, Kec Tuntang,
Kelurahan/Desa
Karangtengah, Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Laras Ati Praguman RT 2/5 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Tuntang, Kec Tuntang,
Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana SABILUL HUDA Padaan RT 3 RW 7 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Gedangan Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana AL IKHLAS Dempel RW 04 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Gedangan Kec. Tuntang,
Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Jamaah Annashir Jalan Mawar 4-A RT 03/01 0 0
Spesifikasi: pokkir Genuk Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Berkah Sentosa Candirejo RT 03/02 0 0
Spesifikasi: pokkir Candirejo Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Candirejo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Seffa Ustaha RT 08/01 Genuk Ungaran 0 0
Spesifikasi: pokkir Barat, Kelurahan/Desa
Genuk, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Drumblek Laskar Petir Gintungan RT 08/02 Gogik 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Gogik,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 184 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kuda Lumping Langen Budi Utomo Keji Ungaran Barat, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Keji,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Angklung Ipfourtwo Siroto RT 04/02 Candirejo 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Candirejo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Istiqomah Annisa Sembungan RW 04 Ungaran 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Karawitan Budoyo Laras Branjang Branjang Ungaran 0 0
Spesifikasi: pokkir Barat, Kelurahan/Desa
Branjang, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Nurul Hikmah Dusun Gogik Gogik Ungaran 0 0


Spesifikasi: pokkir Barat, Kelurahan/Desa
Gogik, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Kridho Budoyo Dusun Lorog Lerep Ungaran 0 0


Spesifikasi: pokkir Barat, Kelurahan/Desa Lerep,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Group Rebana Nurul Huda RT 02 RW 04 Dsn Soko 0 0


Spesifikasi: pokkir Desa Lerep Kec. Ungaran
Barat, Kelurahan/Desa Lerep,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Salaf Cinta Perkusi (Safinsi) RT 02 RW 03 Genuk Barat 0 0


Spesifikasi: pokkir Kel. Genuk Kec. Ungaran
Barat, Kelurahan/Desa
Genuk, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Nurul Ijabah Dusun Gogik RT 06 RW 01 0 0


Spesifikasi: pokkir Desa Gogik Kec. Ungaran
Barat, Kelurahan/Desa
Gogik, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Khidmah Lingk. Langensari Barat RT 0 0


Spesifikasi: pokkir 08 RW 06 Kel. Langensari
Kec. Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Langensari,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 185 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Hadroh Baitussalam Dsn Lorog RT 04 RW 06 0 0
Spesifikasi: pokkir Lerep Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Lerep,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Kinanthi Perum Sigade Blok A23 0 0
Spesifikasi: pokkir Sigade Desa Nyatnyono
Kecamatan Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Hidayah Dsn Ngaglik RT 01 RW 01 0 0


Spesifikasi: pokkir Nyatnyono Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

RA Nyatnyono 01 RT 02 RW 03 Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Nyatnyono,Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Habibal Qolbi RT 02 RW 03 Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Nyatnyono,Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Ansero Percusion Dusun Sendangrejo RW 08 0 0


Spesifikasi: pokkir Desa Nyatnyono Ungaran
Barat, Kelurahan/Desa
Nyatnyono, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Rhoudlotul Abidin Dusun Blanten RT 04 RW 08 0 0


Spesifikasi: pokkir Desa Nyatnyono,Ungaran
Barat, Kelurahan/Desa
Nyatnyono, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Qasidah Ahsanta Dsn Kretek RT 02 RW 08 0 0


Spesifikasi: pokkir Lerep, Kec. Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Lerep,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Gass Rock Band Bandarjo, Ungaran Barat, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Sanggar Pedalangan Kridha Utama Jl. Kenanga II No. 8, RT 02, 0 0
Spesifikasi: pokkir RW 02, Kel. Genuk, Kec.
Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 186 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Reog Kridho Mudo Budoyo Jl.Sanjaya2 RT:07/02 0 0
Spesifikasi: pokkir Langensari, Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Langensari,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Hidayah Jl. Tohjoyo RT. 06 RW. 01 0 0


Spesifikasi: pokkir Langensari Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Langensari,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Band Antivirus Sendangrejo, Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Nyatnyono, Kecamatan
Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Assyabab Sendangrejo, Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Nyatnyono, Kecamatan
Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Kethoprak Sluman Slumun Slamet Sendangrejo, Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Nyatnyono, Kecamatan
Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Nyatnyono,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Fitrah Kampung Siklethuk RT 05 0 0


Spesifikasi: pokkir RW 03 Desa Lerep,
Kecamatan Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Lerep,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga


Grebeg Kalimosodo Babadan, Langensari, 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Barat,
Kelurahan/Desa Langensari,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Joko Tarub Dusun Jatirejo RT 03/02 0 0


Spesifikasi: pokkir Kawengen Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Miftahul Ulum Kalilateng RT 01/03 Mluweh 0 0


Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Mluweh,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 187 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Al Huda Dusun Karanggawang RT 0 0
Spesifikasi: pokkir 05/01 Mluweh Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Mluweh, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Grub Band D Regas Jalan Gedang Ambon Raya 0 0
Spesifikasi: pokkir No 166 Gedanganak Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Gedanganak, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Drumblek Axel Percussion Lewono RT 01/05 Beji 0 0


Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Drumband Gamma Beji Krajan RW 01 Beji 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Cinta Rasul Kebun Taman Kalikayen 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Al Misbah Tegal Miring RW 05 0 0
Spesifikasi: pokkir Mluweh Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Mluweh,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Ngrekso Sentul Sejati Lengkongsari RT 01/02 0 0
Spesifikasi: pokkir Kalikayen Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Kesenian Robana Mendiro RW 07 Kalongan 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Hidayatul Anwar Ngemplak RT 02/06 Susukan 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Al Madina Dusun Rejowinangun, Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Kalongan Kec. Ungaran
Timur , Kelurahan/Desa
Kalongan, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Mubarok Kalirejo Kalirejo Ungaran 0 0


Spesifikasi: pokkir Timur, Kelurahan/Desa
Kalirejo, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 188 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rebana Al Ikhlas Perum Pringpurung RW 12 0 0
Spesifikasi: pokkir Kalongan Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Robana Susukan Ngemplak RT 02/06 0 0
Spesifikasi: pokkir Susukan Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Group Rebana Latansa Jl. Polonia Raya RT.04/RW.I 0 0
Spesifikasi: pokkir Kel. Beji Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Paduan Suara Gereja Lingkungan Ignatius. Gedanganak Kec. Ungaran 0 0


Spesifikasi: pokkir Timur, Kelurahan/Desa
Gedanganak, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Tarling Setia Nada Dusun Dampu RW 01 Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Kalongan Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Kalongan, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Annazar Dusun Selelu RT 06 RW 03 0 0


Spesifikasi: pokkir Desa Kawengen Kec.
Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Pesona Musik Dusun Mendiro RT 01 RW 0 0


Spesifikasi: pokkir 07 Desa Kalongan Kec.
Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


New Krengseng Musik Lingk. Lewono RT 01 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 04 Kel. Beji Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Grop Musik Sringin Lingk. Krajan RT 05 RW 01 0 0


Spesifikasi: pokkir Kel. Beji Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana MBS Lingk. Parakan RW 10 Kel. 0 0


Spesifikasi: pokkir Beji Kec. Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 189 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Angklung Golden Nada Swara Dusun Kalongan RW 08 0 0
Spesifikasi: pokkir Desa Kalongan Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Kalongan, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Drum Black Formula RT 5 RW 6 Gedanganak 0 0


Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Gedanganak,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Kuda Lumping Mangun Karyo RW 01 Genurid Kawengen 0 0


Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al-Khidmah Dsn Selelu RT 02 RW 03 0 0


Spesifikasi: pokkir Kawengen Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Grup Rebana Nurul Huda Jln. Leyangan Damai Raya 0 0


Spesifikasi: pokkir No. 30, Perumahan Bukit
Leyangan Damai, Desa
Leyangan, Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Leyangan, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Asy-Syahidin RT 2 RW 3 Kalikayen 0 0


Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalikayen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana Annajah Sidomulyo RT 03/02 0 0
Spesifikasi: pokkir Sidomulyo Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Sidomulyo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Kelompok Seni Rupa (Griya Kreasi Seni Dsn. Dampu RT 04/01, 0 0


Hasna) Kalongan, Ungaran Timur,
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Kelompok An Nadhdloh Leyangan RT 02/02, Ds. 0 0
Spesifikasi: pokkir Leyangan, Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 190 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Kuda Lumping Rahayu Putra RT 04 RW 04 Dsn. 0 0
Spesifikasi: pokkir Kawengen Ds. Kawengen,
Kec. Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Oemah Budaya Desa Leyangan, Ungaran 0 0


Spesifikasi: pokkir Timur, Kelurahan/Desa
Leyangan, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Drumb Black Dsn. Ngaliyan Ds. Kalongan 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Kuda Lumping Turonggo Mudo RT 04 RW 02 Dsn. 0 0
Spesifikasi: pokkir Kalilateng Timur Ds.
Mluweh Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Mluweh, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Orkes Melayu RT 05 RW 04 Dsn. Mluweh 0 0
Spesifikasi: pokkir Ds. Mluweh Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Mluweh, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Witadhum Band Jl. Progo Raya No.36 Dsn. 0 0


Spesifikasi: pokkir Putatan Ds. Sidomulyo Kec.
Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Sidomulyo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana ABK RT 06 RW 04 Dsn. 0 0


Spesifikasi: pokkir Kawengen Ds. Kawengen
Kec. Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Kabut Band RW 11 Leyangan Kec. 0 0


Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Perdana Qosidah RT 08 RW 04 Dsn. 0 0
Spesifikasi: pokkir Kawengen Ds. Kawengen
Kec. Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kawengen,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Sri Budaya Manunggal Waseso Dsn. Glepung Ds. Kalongan 0 0


Spesifikasi: pokkir Kec. Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 191 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Dramblek Karanggawang Mluweh 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Mluweh,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Reog Beji Leyangan Ungaran 0 0
Spesifikasi: pokkir Timur, Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Kethoprak Mandung Budaya RW 7, Kel. Susukan, Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Susukan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


O.M. Mahesa RT 02/ 01 Desa Leyangan 0 0
Spesifikasi: pokkir Kec. Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Rejosongo Budoyo Rejowinangun, RT 02 RW 0 0
Spesifikasi: pokkir 11 Desa Kalongan, Kec.
Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Kalongan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Krido Restu Bawono Sidosari, Sidomulyo Kec. 0 0
Spesifikasi: pokkir Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Sidomulyo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Karawitan Ngudi Laras Dusun Kajangan Desa 0 0


Spesifikasi: pokkir Kalongan Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Kalongan, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Gogrunge Sidomulyo, Ungaran Timur, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kelurahan/Desa Sidomulyo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Hadroh Muhyinnufus Kelurahan Kalirejo 0 0


Spesifikasi: pokkir Kecamatan Ungaran Timur ,
Kelurahan/Desa Kalirejo,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana An Nuriyah Kelurahan Gedanganak, 0 0
Spesifikasi: pokkir Kecamatan Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Gedanganak,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Rebana Al Muhadjirin Niti Buana RT 05 RW 12 0 0


Spesifikasi: pokkir Beji Ungaran Timur ,
Kelurahan/Desa Beji,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 192 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Gamelan Madyo Laras Dusun Kalilateng Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Mluweh Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Mluweh, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Rebana El Tsada Dusun Mluweh Desa 0 0
Spesifikasi: pokkir Mluweh Kec. Ungaran
Timur, Kelurahan/Desa
Mluweh, Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga


Keroncong Irama Santri Perumahan Bukit Leyangan 0 0
Spesifikasi: pokkir Damai, Desa Leyangan,
Kecamatan Ungaran Timur,
Kelurahan/Desa Leyangan,
Ungaran Timur

Volume: 1.00 Lembaga

Pendampingan Hibah kepada lembaga Kab. Semarang, 25.000.000 25.000.000


kesenian Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Hibah lembaga kesenian Kab. Semarang, 6.000.000.000 6.000.000.000
Spesifikasi: POKIR 600 lembaga kesenian Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 600.00 Lembaga


2 22 02 2.01 02 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, 295.000.000 295.000.000
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Festival LKK disdikbudpora, 75.000.000 75.000.000
Spesifikasi: Festival LKK Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Parade Seni disdikbudpora, 70.000.000 70.000.000
Spesifikasi: Parade Seni Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Gebyar Budaya disdikbudpora, 50.000.000 50.000.000
Spesifikasi: Lembaga Kesenian Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Tari Kolosal Prajuritan tingkat SMP disdikbudpora, 100.000.000 100.000.000
Spesifikasi: 700 Siswa SMP Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian tradisional yang 1. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Semarang Terlaksanya kegiatan 3 kegiatan Lestarinya kesenian 100% 1.120.000.000 1.120.000.000
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kualitas Sumber Daya sinergitas antara Kirab Budaya tradisional Kabupaten
Kabupaten/Kota Manusia pemerintah, lembaga Semarang
sosial kemasyarakatan
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terlaksananya kegiatan 19 kegiatan


Wayang Kulit 19 Lokasi
Terlaksananya kegiatan 1 kegiatan
Pentas Wayang Kulit
Dalang Nasional

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 193 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya kegiatan 120 orang
Pentas Sendratari
Gedongsongo
2 22 02 2.02 01 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1.120.000.000 1.120.000.000
Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Kirab Budaya, jamasan dan wilujengan disdikbudpora, 300.000.000 300.000.000


dalam rangka HUT Kab. Semarang Kelurahan/Desa Sidomulyo,
Spesifikasi: - Ungaran Timur

Volume: 3.00 Kegiatan

Wayang Kulit 19 Lokasi disdikbudpora, 490.000.000 490.000.000


Spesifikasi: pentas wayang kulit Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 19.00 Kegiatan


Wayang Kulit Dalang Nasional Disdikbudpora, 150.000.000 150.000.000
Spesifikasi: Dalang Nasional Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Pentas Sendratari Gedongsongo Disdikbudpora, 180.000.000 180.000.000
Spesifikasi: 120 orang Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang 1. Peningkatan Meningkatnya Kabupaten Semarang Terlaksananya Parade 1 kegiatan Terwujudnya peran serta 100% 350.000.000 660.000.000
Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kualitas Sumber Daya sinergitas antara Merti Bumi Serasi seniman dan lembaga adat
Manusia pemerintah, lembaga dalam melestarikan budaya
sosial kemasyarakatan daerah
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terlaksananya sarasehan 40 orang


penghayat
Terlaksananya kegiatan 1 unit
Pengadaan Kereta Kirab

2 22 02 2.03 01 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 100.000.000 100.000.000


Objek Pemajuan Lembaga Adat

Parade Merti Bumi Serasi disdikbudpora, 100.000.000 100.000.000


Spesifikasi: Masyarakat Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 02 2.03 02 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, 35.000.000 35.000.000
Lembaga, dan Pranata Adat
Sarasehan penghayat disdikbudpora, 35.000.000 35.000.000
Spesifikasi: 40 orang Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 02 2.03 03 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana 215.000.000 525.000.000
Pembinaan Lembaga Adat
Pengadaan kereta kirab disdikbudpora, 215.000.000 525.000.000
Spesifikasi: Bahan kayu jati Kelurahan/Desa Bandarjo,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Tercapainya jumlah 2330 Organisasi 185.000.000 210.000.000
KESENIAN TRADISIONAL grup kesenian
tradisional

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 194 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat 1. Peningkatan Meningkatnya disdikbudpora Terlaksananya Workshop 0 Lestarinya seni budaya 100% 185.000.000 210.000.000
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kualitas Sumber Daya sinergitas antara Tari Prajuritan daerah di Kabupaten
Manusia pemerintah, lembaga Semarang
sosial kemasyarakatan
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terlaksananya Rakor 60 orang


Kebudayaan
Terlaksananya Lomba 19 kecamatan
Dalang Bocah
Terlaksananya lomba 60 orang
kesenian tingkat Provinsi

Tersfasilitasinya 12 Bulan
Operasional Pamong
Budaya
2 22 03 2.01 01 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan 120.000.000 145.000.000
Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Workshop Tari Prajuritan disdikbudpora, 0 25.000.000


Spesifikasi: 70 Guru Tari SMP Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Rakor Kebudayaan disdikbudpora, 40.000.000 40.000.000
Spesifikasi: Tokoh Budaya Kabupaten Kelurahan/Desa Bandarjo,
Semarang 60 orang Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Lomba Dalang Bocah disdikbudpora, 40.000.000 40.000.000
Spesifikasi: 19 Dalang Bocah Kabupaten Kelurahan/Desa Ungaran,
Semarang Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Lomba Kesenian Tingkat Provinsi disdikbudpora, 40.000.000 40.000.000
Spesifikasi: 60 orang seniman Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 03 2.01 02 2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber 65.000.000 65.000.000
DayaManusia Kesenian Tradisional Sesuai
dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Operasional Pamong Budaya disdikbudpora, 65.000.000 65.000.000


Spesifikasi: Pamong Budaya Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Terpeliharanya jumlah 16 Buah 207.000.000 262.000.000
naskah kesejarahan di
Kabupaten Semarang

2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya jelajah 80 orang Lestarinya sejarah dan 100% 207.000.000 262.000.000
DaerahKabupaten/Kota Kualitas Sumber Daya sinergitas antara kesejarahan cagar budaya daerah
Manusia pemerintah, lembaga
sosial kemasyarakatan
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 195 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya napak tilas 80 orang
kesejarahan
Terlaksananya kemah 105 sekolah
kebangsaan
Terlaksananya kemah 30 peserta
budaya
Terlaksananya workshop 50 orang
MGMP IPS
2 22 04 2.01 01 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 207.000.000 262.000.000
dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

Jelajah Kesejarahan Kab Semarang, 60.000.000 70.000.000


Spesifikasi: 80 orang Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Orang


Terlaksananya napak tilas kesejarahan disdikbudpora, 45.000.000 70.000.000
Spesifikasi: 80 orang Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Terlaksananya kemah kebangsaan disdikbudpora, 65.000.000 75.000.000
Spesifikasi: 105 sekolahan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Terlaksananya kemah budaya disdikbudpora, 17.000.000 22.000.000
Spesifikasi: 30 peserta Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Terlaksananya workshop MGMP IPS disdikbudpora, 20.000.000 25.000.000
Spesifikasi: 50 guru Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN Tercapainya jumlah 1097 Buah 285.000.000 330.000.000
PENGELOLAANCAGAR BUDAYA cagar budaya daerah
yang dilestarikan
2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya 1. Peningkatan Meningkatnya kabupaten semarang Terlaksananya kajian cagar 1 Kegiatan Terdokumentasikanya 100% 30.000.000 35.000.000
PeringkatKabupaten/Kota Kualitas Sumber Daya sinergitas antara budaya oleh TACB Cagar Budaya peringkat
Manusia pemerintah, lembaga Kabupaten di Kabupaten
sosial kemasyarakatan Semarang
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

2 22 05 2.01 01 1. Register Cagar Budaya 30.000.000 35.000.000


Kajian cagar budaya oleh TACB Disdikbudpora Kab. 30.000.000 35.000.000
Spesifikasi: 20 ODCB orang tim TACB Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya konservasi 10 titik Lestarinya cagar budaya di 100% 255.000.000 295.000.000
PeringkatKabupaten/Kota Kualitas Sumber Daya sinergitas antara cagar budaya Kabupaten Semarang
Manusia pemerintah, lembaga
sosial kemasyarakatan
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 196 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya relokasi 10 titik
cagar budaya
Terlaksananya pameran 1 kegiatan
cagar budaya
Terlaksananya lomba 101 sekolah
cerdas cermat cagar
budaya
Terlaksananya workshop 100 orang
konservasi cagar budaya

Terlaksananya sosialisasi 80 orang


Perda perlindungan cagar
budaya

2 22 05 2.02 01 1. Register Cagar Budaya


2 22 05 2.02 02 2. Pencegahan dan Penanggulangan dari 95.000.000 105.000.000
Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan
Cagar Budaya
Konservasi cagar budaya Kab. Semarang, 80.000.000 85.000.000
Spesifikasi: 10 titik Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Relokasi cagar budaya Kab. Semarang, 15.000.000 20.000.000
Spesifikasi: 10 titik Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 05 2.02 03 3. Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan 110.000.000 130.000.000
Promosi Cagar Budaya Serta
Pemanfaatannya
Pameran cagar budaya Kab. Semarang, 45.000.000 60.000.000
Spesifikasi: 100 cagar budaya Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Kegiatan


Lomba cerdas cermat cagar budaya Kab. Semarang, 65.000.000 70.000.000
Spesifikasi: 101 sekolah masing masing 3 Kelurahan/Desa Ungaran,
orang siswa Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 05 2.02 05 4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga 50.000.000 60.000.000
CagarBudaya
Workshop konservasi cagar budaya Kab. Semarang, 25.000.000 30.000.000
Spesifikasi: 100 Benda cagar Budaya (20 Kelurahan/Desa Ungaran,
Orang) Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Sosialisasi PERDA Perlindungan cagar Kab. Semarang, 25.000.000 30.000.000
budaya Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 80 orang Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN Tercapainya jumlah 1 Unit 247.827.000 3.580.000.000
PERMUSEUMAN museum daerah
2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1. Peningkatan Meningkatnya Kab. Semarang Terlaksananya konservasi 100 cagar budaya Lestarinya cagar budaya 100% 247.827.000 3.580.000.000
Kualitas Sumber Daya sinergitas antara Cagar Budaya ke museum daerah Kabupaten
Manusia pemerintah, lembaga Pandanaran Semarang
sosial kemasyarakatan
dan keagamaan dalam
pendidikan budi
pekerti, budaya dan
agama,pemuda olah
raga dan revolusi
mental;

Terlaksananya Road show 19 kecamatan


museum masuk sekolah

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 197 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya Kunjungan 1 kegiatan
siswa ke Museum
Pandanaran
Terlaksananta pameran di 1 kegiatan
museum Pandanaran
Terlaksananya Lomba 105 peserta
story telling di Museum
Pandanaran
Terlaksananya Pengadaan 1 Paket
alat kebersihan Museum
Pandanaran

Terlaksananya Pengecetan 1 Paket


dinding Museum
Pandanaran
Terlaksananya Pengadaan 1 Paket
AC
Museum Pandanaran
Pengadaan Buku buku 1 Paket
perpustakaan Museum
Pandanaran
Terlaksananya Pengadaan 1 Paket
meja dan kursi rapat
Museum Pandanaran

2 22 06 2.01 01 1. Pelindungan, Pengembangan, dan 40.000.000 130.000.000


Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
Terlaksananya konservasi Cagar Budaya ke disdikbudpora, 10.000.000 35.000.000
museum Pandanaran Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 100 cagar budaya Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Road show museum masuk sekolah disdikbudpora, 15.000.000 45.000.000
Spesifikasi: road show ke 19 kecamatan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 19.00 Kegiatan


Kunjungan siswa ke museum disdikbudpora, 15.000.000 50.000.000
Spesifikasi: 80 siswa Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 06 2.01 02 2. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber 0 30.000.000
DayaManusia Permuseuman
Workshop tata taksana permuseuman disdikbudpora, 0 10.000.000
Spesifikasi: tata laksana Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


workshop guied permuseuman disdikbudpora, 0 20.000.000
Spesifikasi: guied Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


2 22 06 2.01 03 3. Peningkatan Akses Masyarakat 65.000.000 75.000.000
TerhadapMuseum
Terlaksananta pameran di museum disdikbupora, 50.000.000 50.000.000
Spesifikasi: pameran museum Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


Lomba story telling di museum disdikbupora, 15.000.000 25.000.000
Spesifikasi: 105 peserta Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


2 22 06 2.01 04 4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana 142.827.000 270.000.000
danPrasarana Museum

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 198 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengadaan alat kebersihan Museum disdikbupora , 25.000.000 25.000.000
Pandanaran Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: alat kebersihan Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


Pengecetan dinding Museum Pandanaran disdikbudpora, 50.000.000 50.000.000
Spesifikasi: pengecetan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


Pengadaan AC Museum Pandanaran disdikbudpora, 12.827.000 40.000.000
Spesifikasi: Pengadaan AC Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


Pengadaan Buku buku perpustakaan disdikbubpora, 5.000.000 20.000.000
Museum Pandanaran Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: buku Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


Pengadaan meja dan kursi rapat Museum disdikbudpora, 50.000.000 135.000.000
Pandanaran Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: meja dan kursi Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


2 22 06 2.01 05 5. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 0 3.075.000.000

Terbangunnya ruang pamer lantai 2 di disdikbudpora, 0 3.000.000.000


museum pandanaran Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: ruang pamer Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


Terlaksananya rehab gedung perpustakaan di disdikbudpora, 0 75.000.000
museum pandanaran Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: rehab perpus museum Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


X SEMUA URUSAN 551.588.842.000 564.137.796.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 551.588.842.000 564.137.796.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kelancaran pelayanan 100% 551.588.842.000 564.137.796.000
PEMERINTAHAN DAERAH administrasi
perkantoran (%)

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 1. Peningkatan Mantapnya Kab. Semarang Terlaksananya penyusunan 3 dokumen Tersedianya dokumen 100% 200.000.000 370.000.000
Perangkat Daerah Kualitas Sumber Daya administrasi renstra dan renja perencanaan sebagai acuan
Manusia pemerintahan dalam penetapan 2022 dan renja pelaksanaan kerja
penerapan Information perubahan 2021
Communication and
Technology (ICT)
melalui Electronic
Government dalam
rangka peningkatan
kualitas, pemerataan
pelayanan publik dan
pembangunan sistem
data (data base);

Terlaksananya Penyusunan 5 dokumen


Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam
Dokumen Perencanaan

Terlaksananya Manajemen 0
Pendataan Pendidikan
(APBD I)
Terlaksananya penyusunan 5 dokumen
dokumen evaluasi
perangkat daerah

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 199 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.01 01 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat 20.000.000 20.000.000
Daerah
penyusunan renstra dan renja kab. semarang, 20.000.000 20.000.000
Spesifikasi: - RENSTRA 2021-2026 Kelurahan/Desa Ungaran,
- RENJA Penetapan 2022 Ungaran Barat
- RENJA Perubahan 2021
Volume: 1.00 Kegiatan
X XX 01 2.01 02 2. Penyusunan Program dan Kegiatan 150.000.000 250.000.000
Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat kab. semarang, 150.000.000 150.000.000
Daerah dalam Dokumen Perencanaan Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: RKA, DPA, Profil Pendidikan, Ungaran Barat
RKA Perubahan, DPA Perubahan
Volume: 1.00 Kegiatan

Manajemen Pendataan Pendidikan Kab. Semarang, 0 100.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.01 03 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat 30.000.000 30.000.000
Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Kab. Semarang, 30.000.000 30.000.000
Daerah Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: Evaluasi Renja, POK, LKjIP, Ungaran Barat
LPPD, LKPJ
Volume: 1.00 Kegiatan
X XX 01 2.01 04 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 0 40.000.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kab. Semarang, 0 40.000.000
Perangkat Daerah Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.01 05 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Semarang, 0 30.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan 1. Peningkatan Mantapnya kab. Semarang Terlaksananya penyaluran 4535 Orang Kelancaran pembayaran 100% 546.100.196.000 546.275.196.000
Kualitas Sumber Daya administrasi gaji dan tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN
Manusia pemerintahan dalam dan PPPK dan PPPK
penerapan Information
Communication and
Technology (ICT)
melalui Electronic
Government dalam
rangka peningkatan
kualitas, pemerataan
pelayanan publik dan
pembangunan sistem
data (data base);

X XX 01 2.02 01 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 546.100.196.000 546.100.196.000


Belanja gaji dan tunjangan ASN Disdikbudpora Kab. 275.323.735.377 275.323.735.377
Spesifikasi: gaji dan tunjangan Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 64550.00 Orang

tunjangan beras ASN disdikbudpora, 10.999.439.280 10.999.439.280


Spesifikasi: tunjangan beras ASN Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 142669.00 Orang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 200 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan Profesi guru PNSD Disdikbudpora Kab. 178.373.743.000 178.373.743.000
Spesifikasi: - Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat ,
Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

Tambahan Penghasilan Guru non Sertifikasi Disdikbudpora Kab. 684.000.000 684.000.000


Spesifikasi: - Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat ,
Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

tunjangan keluarga disdikbudpora, 24.451.040.188 24.451.040.188


Spesifikasi: tunjangan keluarga Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 102960.00 Orang


tunjangan jabatan disdikbudpora, 256.830.000 256.830.000
Spesifikasi: tunjangan jabatan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 364.00 Orang


tunjangan fungsional disdikbudpora, 23.296.266.000 23.296.266.000
Spesifikasi: tunjangan fungsional Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 61754.00 Orang


tunjangan fungsional umum disdikbudpora, 1.309.980.000 1.309.980.000
Spesifikasi: tunjangan fungsional umum Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 4483.00 Orang


tunjangan pph disdikbudpora, 787.140.740 787.140.740
Spesifikasi: tunjangan pph Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 63494.00 Orang


pembulatan disdikbudpora, 2.758.200 2.758.200
Spesifikasi: pembulatan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 54421.00 Orang


BPJS kesehatan disdikbudpora, 18.832.275.727 18.832.275.727
Spesifikasi: BPJS kesehatan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 199142.00 Orang


BPJS Ketenagakerjaan disdikbudpora, 2.188.266.188 2.188.266.188
Spesifikasi: BPJS Ketenagakerjaan Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 54422.00 Orang


TPP beban kerja disdikbudpora, 151.200.000 151.200.000
Spesifikasi: TPP beban kerja Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 322.00 Orang


TPP Prestasi kerja disdikbudpora, 9.441.740.000 9.441.740.000
Spesifikasi: TPP Prestasi kerja Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 322.00 Orang

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 201 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
insentif pendapatan sewa gedung dan jasa disdikbudpora, 1.781.300 1.781.300
parkir Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: sewa gedung dan jasa parkir Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.02 03 2. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 100.000.000

Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi Kab. Semarang, 0 100.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.02 04 3. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 0 25.000.000
Keuangan
terlaksananya kegiatan penatausahaan Ungaran, Kelurahan/Desa 0 25.000.000
administrasi keuangan Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: administrasi
Volume: 1.00 Kegiatan
X XX 01 2.02 05 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 0 20.000.000
Tanggapan Pemeriksaan
tersedianya data-data yang lengkap sebagai Kab. Semarang, 0 20.000.000
bahan pemeriksaan Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: data yang lengkap Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.02 07 5. Penyusunan Laporan Keuangan 0 10.000.000
Bulanan/Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan secara tertib kab. Semarang, 0 10.000.000
setiap bulan dan semester Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: laporan keuangan Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.02 07 6. Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan secara tertib kab. Semarang, 0 10.000.000
setiap bulan dan semester Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: laporan keuangan Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.02 08 7. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 0 5.000.000
Anggaran
tersusunnya laporan prognosis realisasi kab. semarang, 0 5.000.000
anggaran Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: laporan prognosis Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.02 09 8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 0 15.000.000
Tahun
tersusunnya dokumen laporan keuangan kab. semarang, 0 15.000.000
tahunan dinas Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: laporan tahunan Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 1. Peningkatan Mantapnya Kab. Semarang Terlaksananya distribusi 12 Bulan Kelancaran administrasi 100% 5.228.646.000 15.414.000.000
Kualitas Sumber Daya administrasi surat masuk dan surat perkantoran
Manusia pemerintahan dalam keluar
penerapan Information
Communication and
Technology (ICT)
melalui Electronic
Government dalam
rangka peningkatan
kualitas, pemerataan
pelayanan publik dan
pembangunan sistem
data (data base);

Terbayarkannya jasa 12 Bulan


listrik, telepon, dan air

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 202 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tersedianya Jasa peralatan 12 Bulan
kerja dan perlengkapan
kantor
Terlaksananya Penyediaan 12 Bulan
Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Terlaksananya pengelolaan 1 kegiatan


penatausahaan keuangan

Terlaksannya Penyediaan 12 Bulan


Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa 12 Bulan


Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Barang 12 Bulan


Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Komponen 12 Bulan


Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terlaksananya Penyediaan 3 komputer, 3 printer, 2
Peralatan dan LCD, 2 laptop, 2 camera,
Perlengkapan Kantor 2 monitor , 1 Flat Planel
Dinas Display 86" dan 19 laptop
untuk korwilcam

Terlaksananya Penyediaan 1 tangga, 4 lampu senter, 1


peralatan rumah tangga kompor gas, 1 tabung gas,
3 dispenser, 3 tabung
pemadam kebakaran, 1
paket peralatan makan
minum (dinas)
19 kompor, 19 tabung gas,
19 tabung pemadam
kebakaran, 19 senter, 19
jam dinding, 19 alat makan
minum, 19 dispenser
(korwilcam)

Tersedianya pengadaan 2 kegiatan


Buku Perpustakaan Dinas
dan
penyusunan/penerbitan
Majalah Mahardika
Tersedianya Bahan 12 Bulan
Logistik Kantor
Terlaksananya Penyediaan 12 Bulan
Makanan dan Minuman

Telaksananya Prapat-rapat 12 Bulan


koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

Terlaksananya Pengadaan 1 sound system, 2 mic, 10


Perlengkapan Gedung TV
Kantor Dinas

Terlaksananya Pengadaan 2 AC
Peralatan Gedung Kantor

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 203 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Terlaksananya Pengadaan 100 kursi aula, 20 meja
Mebeleur Dinas kursi kerja, 1 almari, 1 set
meubelair perpustakaan

Terpenuhinya 1 Unit dinas dan 18


Pemeliharaan korwilcam
Rutin/Berkala Gedung
Kantor Dinas dan
korwilcam
Terlaksananya 12 Bulan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan kepala
Disdikbudpora
Terlaksananya 12 Bulan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional dinas
dan korwilcam

Terlaksananya 12 Bulan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor Disdikbudpora
Terlaksananya 12 Bulan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Disdikbudpora
Terlaksanaya 12 Bulan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebeleur
Disdikbudpora
Terlaksananya Rehab 1 Unit
Kantor Korwilcam Bid
Pendidikan Suruh
Terlaksananya Rehabilitasi 5 Unit
Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas

X XX 01 2.03 01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 287.624.000 336.500.000


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Disdikbudpora Kab. 40.024.000 45.000.000
Spesifikasi: Surat menyurat Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19 Kabupaten Semarang, 232.600.000 275.000.000


Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


TKN dan SKB TKN dan SKB, 15.000.000 16.500.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 681.096.000 780.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Disdikbudpora Kab. 342.904.000 360.000.000
Air dan Listrik Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 204 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kab. Semarang, 250.000.000 270.000.000
Air dan Listrik 19 Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya TKN Pembina, SKB, 88.192.000 150.000.000
Air dan Listrik TKN Kelurahan/Desa Ungaran,
&amp;amp;amp;amp;amp; SKB Ungaran Barat
Spesifikasi: -
Volume: 12.00 Bulan
X XX 01 2.03 03 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan 119.776.000 121.000.000
Perlengkapan Kantor
Jasa peralatan kerja dan perlengkapan kantor Disdikbudpora Kab. 70.000.000 70.000.000
Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: peralatan dan perlengkapan Ungaran, Ungaran Barat
kantor
Volume: 12.00 Bulan

Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor 19 Kab. Semarang, 39.776.000 40.000.000


Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor SKB SKB, Kelurahan/Desa 10.000.000 11.000.000
Spesifikasi: - SKB Susukan dan SKB Ungaran, Ungaran Barat
Ungaran
Volume: 12.00 Bulan
X XX 01 2.03 05 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 0 0
Daerah
Terpenuhinya jasa jaminan barang milik Disdikbudpora Kab. 0 0
daerah Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: Jasa jaminan milik daerah Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 0.00 Kegiatan

X XX 01 2.03 06 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 193.999.000 187.000.000


Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Disdikbudpora Kab. 106.849.000 75.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 9 mobil, 54 sepeda motor, 2 Ungaran, Ungaran Barat
sepeda motor roda 3
Volume: 12.00 Bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan TKN dan SKB, 6.150.000 12.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional TKN Kelurahan/Desa Ungaran,
&amp;amp;amp;amp;amp; SKB Ungaran Barat
Spesifikasi: 1 mobil, 4 sepeda motor
Volume: 12.00 Bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 19 korwilcam, 81.000.000 100.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 110 sepeda motor Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 07 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 165.000.000 165.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Disdikbudpora Kab. 165.000.000 165.000.000


Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: penata usahaan keuangan Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

X XX 01 2.03 08 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 481.777.000 511.000.000


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Disdikbudpora Kab. 421.777.000 450.000.000
Spesifikasi: - Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 205 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19 Kab. Semarang, 50.000.000 50.000.000
Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKB SKB & TKN, 10.000.000 11.000.000
&amp;amp;TKN Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 09 8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 102.912.000 96.000.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Disdikbudpora Kab. 65.932.000 66.000.000


Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKB, Kelurahan/Desa 10.000.000 11.000.000


SKB Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: - SKB Susukan dan SKB
Ungaran Volume: 12.00 Bulan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19 Korwilcam, 26.980.000 19.000.000
Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 10 9. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 268.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Disdikbudpora Kab. 0 120.000.000
Spesifikasi: - Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor19 Korwilcam Kab. semarang, 0 130.000.000


Spesifikasi: - Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


Penyediaan Alat Tulis Kantor SKB SKB & TKN, 0 18.000.000
&amp;amp;amp; TKN Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 11 10. Penyediaan Barang Cetakan dan 99.134.000 141.000.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Disdikbudpora Kab. 40.000.000 80.000.000
Penggandaan Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Semarang, 50.134.000 50.000.000


Penggandaan 19 Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


Penyediaan Barang Cetakan dan SKB & TKN, 9.000.000 11.000.000
Penggandaan SKB &amp;amp; TKN Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 12 11. Penyediaan Komponen Instalasi 139.000.000 287.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 206 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Komponen Instalasi Disdikbudpora Kab. 40.000.000 180.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

Penyediaan Komponen Instalasi Kabupaten Semarang, 95.000.000 95.000.000


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19 Kelurahan/Desa Ungaran,
Korwilcam Ungaran Barat
Spesifikasi: -
Volume: 12.00 Bulan
Penyediaan Komponen Instalasi SKB & TKN, 4.000.000 12.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SKB Kelurahan/Desa Ungaran,
&amp;amp; TKN Ungaran Barat
Spesifikasi: -
Volume: 12.00 Bulan
X XX 01 2.03 13 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 401.133.000 400.000.000
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Disdikbudpora Kab. 316.778.000 300.000.000
Kantor Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 3 komputer , 3 printer, 2 laptop, Ungaran, Ungaran Barat
2 LCD, 1 interaktif flat panel display, 2
monitor, 2 camera DSLR Volume: 1.00 paket

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kabupaten Semarang, 84.355.000 100.000.000


Kantor Dinas 19 Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: -19 laptop Ungaran Barat

Volume: 19.00 Unit


X XX 01 2.03 14 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.998.000 68.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas disdikbudpora Kab. 20.000.000 20.000.000


Spesifikasi: 1 tangga, 4 lampu senter, 1 Semarang, Kelurahan/Desa
kompor gas, 1 tabung gas, 3 dispenser, 3 Ungaran, Ungaran Barat
tabung pemadam kebakaran, 1 paket
peralatan makan minum Volume: 1.00 paket

Peyediaan peralatan rumah tangga kantor 19 kabupaten semarang, 47.998.000 48.000.000


korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 19 kompor gas, 19 tabung gas, Ungaran Barat
19 tabung pemadam kebakaran, 19 senter, 19
dispenser, 19 jam dinding, 19 paket peralatan Volume: 1.00 paket
makan minum
X XX 01 2.03 15 14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 238.222.000 315.000.000
Perundang-Undangan
Buku Perpustakaan Disdikbudpora &amp; disdikbudpora Kab. 238.222.000 315.000.000
Penerbitan Majalah Mahardika Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 2.00 Kegiatan

X XX 01 2.03 16 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 486.096.000 561.000.000


Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disdikbudpora Kab. 282.128.000 350.000.000
Disdikbudpora Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19 Kab. Semarang, 188.784.000 200.000.000


Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKB SKB & TKN, 15.184.000 11.000.000
&amp;amp; TKN Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 17 16. Penyediaan Makanan dan Minuman 492.241.000 564.500.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 207 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Makanan dan Minuman Disdikbudpora Kab. 282.241.000 354.000.000
Disdikbudpora Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

Penyediaan Makan dan Minum rapat 19 Kab. Semarang, 198.000.000 198.000.000


Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


Penyediaan Makanan dan Minuman SKB SKB & TKN, 12.000.000 12.500.000
&amp;amp; TKN Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 18 17. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 130.190.000 150.000.000
LuarDaerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Disdikbudpora Kab. 130.190.000 150.000.000
LuarDaerah Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

X XX 01 2.03 19 18. Pengadaan Mobil Jabatan 0 1.700.000.000


Terlaksananya kegiatan pengadaan mobil Disdikbudpora Kab. 0 1.700.000.000
jabatan kepala bidang 5 buah dan kepala Semarang, Kelurahan/Desa
dinas 1 buah Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: Pengadaan mobil kepala bidang
dan kepala dinas Volume: 1.00 Kegiatan

X XX 01 2.03 20 19. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 1.450.000.000

Terlaksananya kegiatan pengadaan Disdikbudpora Kab. 0 1.450.000.000


kendaraan dinas/ operasional kasi/ Semarang, Kelurahan/Desa
kasubbag/pengawas/penilik/pamong belajar Ungaran, Ungaran Barat
58
Spesifikasi: Pengadaan kendaraan dinas Volume: 1.00 Kegiatan

X XX 01 2.03 22 20. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 200.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Disdikbudpora Kab. 100.000.000 200.000.000


Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 1 sound system, 2 mic, 10 TV Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.03 24 21. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9.020.000 250.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Disdikbudpora Kab. 9.020.000 250.000.000


Disdikbudpora Kab. Semarang Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 2 AC, Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.03 25 22. Pengadaan Mebeleur 102.860.000 330.000.000


Pengadaan Mebeleur Dinas Disdikbudpora Kab. 102.860.000 330.000.000
Spesifikasi: 100 kursi aula, 20 meja kursi Semarang, Kelurahan/Desa
kerja, 1 almari, 1 set meubelair perpustakaan Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.03 28 23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 363.957.000 2.095.000.000


Kantor

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 208 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Disdikbudpora Kab. 260.753.000 195.000.000
Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Semarang, 103.204.000 1.900.000.000


Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: - Ungaran Barat

Volume: 18.00 Kec


X XX 01 2.03 29 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 12.000.000 25.000.000
Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Disdikbudpora Kab. 12.000.000 25.000.000
kepala Disdikbudpora Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: mobil dinas Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

X XX 01 2.03 30 25. Pemeliharaan Rutin/Berkala 119.995.000 132.500.000


Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Disdikbudpora Kab. 70.000.000 82.500.000
Dinas/Operasional dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 8 mobil, 54 sepeda motor, 2 Ungaran, Ungaran Barat
sepeda motor roda 3
Volume: 12.00 Bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kab. Semarang, 49.995.000 50.000.000


Dinas/Operasional 19 Korwilcam Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 110 sepeda motor Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan


X XX 01 2.03 32 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala 43.216.000 50.000.000
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Disdikbudpora Kab. 43.216.000 50.000.000
Gedung Kantor Disdikbudpora Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

X XX 01 2.03 34 27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 10.000.000 20.000.000


Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan disdikbudpora Kab. 10.000.000 20.000.000
Gedung Kantor Disdikbudpora Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

X XX 01 2.03 35 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 10.000.000 50.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Disdikbudpora Kab. 10.000.000 50.000.000


Disdikbudpora Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 12.00 Bulan

X XX 01 2.03 38 29. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah 351.400.000 4.100.000.000


Gedung Kantor
Rehab Kantor Korwilcam Bid Pendidikan Eks. Rumah Dinas Dokter 351.400.000 2.900.000.000
Suruh Puskesmas, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: - Jambu, Jambu

Sasaran : Korwilcam Bid Bidang Pendidikan Volume: 1.00 Unit


Prioritas : 3. Pemantapan Insfrastruktur
Arah Kebijakan : Penguatan perencanaan dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas dan
berkelanjutan

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 209 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rehab gedung kantor Disdikbudpora Kab. 0 1.200.000.000
Spesifikasi: gedung kantor Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit

X XX 01 2.03 39 30. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 0 20.000.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Disdikbudpora Kab. 0 20.000.000


Spesifikasi: 1 unit mobil kadinas Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Kegiatan

X XX 01 2.03 40 31. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 20.000.000 40.000.000


Dinas/Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Disdikbudpora Kab. 20.000.000 40.000.000
Dinas/Operasional Dinas Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 5 unit mobil dinas Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 5.00 Unit

X XX 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kab. Semarang Terlaksananya pengadaan 0 Terwujudnya pegawai 100% 60.000.000 2.078.600.000
Daya Kualitas Sumber Daya pelayanan pendidikan pakaian kerja lapangan yang disiplin dan
Manusia yang berkualitas dan outsourching memahami peraturan
berdaya saing pada perundang-undangan
semua jenjang
pendidikan;

Terlaksananya pengadaan 0
pakaian dinas pegawai

Terlaksananya pendidikan 5 oang


dan pelatihan formal

Terlaksananya sosialisasi 120 oang


peraturan perUndang-
undangan
Terlaksananya bimtek 120 orang
implementasi peraturan
perUndang0undangan
X XX 01 2.04 03 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0 10.000.000
pengadaan pakaian kerja lapangan tenaga Disdikbudpora Kab. 0 10.000.000
outsourcing Disdikbudpora Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 18 org x 2 kain Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 18.00 Orang

X XX 01 2.04 05 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari 0 1.728.600.000


Tertentu
pengadaan pakaian dinas Disdikbudpora Kab. 0 1.728.600.000
Spesifikasi: 6700 orang Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 6700.00 Orang

X XX 01 2.04 09 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000 25.000.000


pendidikan dan pelatihan formal Disdikbudpora Kab. 25.000.000 25.000.000
Spesifikasi: 5 org Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 5.00 Orang

X XX 01 2.04 10 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 20.000.000 300.000.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 210 dari 211
Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
sosialisasi peraturan perundang-undangan Disdikbudpora Kab. 20.000.000 300.000.000
Spesifikasi: 120 org Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 120.00 Orang

X XX 01 2.04 11 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 15.000.000 15.000.000


Perundang-undangan
bimbingan teknis, implementasi peraturan Disdikbudpora Kab. 15.000.000 15.000.000
perundang-undangan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 120 orang Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 120.00 Orang

810.910.876.000 879.213.566.000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman 211 dari 211
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 67.645.762.000 74.410.329.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 67.645.762.000 74.410.329.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 66.686.968.000 73.355.658.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana Kabupaten Semarang 1. Jumlah Puskesmas yang 1. 2 unit 1. Persentase sarana 1. 90% 16.041.586.000 17.645.743.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah dibangun (APBD) prasarana kesehatan dalam
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kondisi baik
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

2. Jumlah Labkesda yang 2. 1 unit 2. Persentase ketersediaan 2. 100%


dibangun (APBD) obat dan perbekalan
kesehatan
3. Biaya penunjang 3. 1 paket
pekerjaan rehabilitasi
gudang farmasi cukup
tersedia (APBD)
4. Biaya penunjang 4. 3 paket
pengadaan prasarana dan
pendukung fasilitas
pelayanan kesehatan cukup
tersedia (APBD)
5. Jumlah perangkat SIK 5. 1 paket
Dinas Kesehatan yang
disediakan (DAK)
6. Jumlah ambulans 6. 3 unit
transport puskesmas yang
disediakan (DAK)
7. Biaya penunjang 7. 1 paket
pengadaan alat kesehatan
cukup tersedia (APBD)

8. Jumlah laporan dan 8. 1 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi
perencanaan obat dan
perbekalan kesehatan
tingkat kabupaten yang
dihasilkan (APBD)
9. Jumlah laporan 9. 2 laporan
koordinasi/ konsultasi
perencanaan obat dan
perbekalan kesehatan ke
luar daerah yang
dihasilkan (APBD)

DINAS KESEHATAN Halaman 1 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
10. Jumlah tenaga 10. 1 orang/hari
kebersihan gudang farmasi
yang dibayarkan jasanya
(APBD)

11. Jumlah tenaga penjaga 11. 2 orang/hari


malam yang dibayarkan
jasanya (APBD)

12. Jumlah tenaga 12. 1 orang/hari


administrasi pengelola
obat yang dibayarkan
jasanya (APBD)
13. Jumlah jasa layanan 13. 1 tahun
internet yang dibayarkan
(APBD)
14. Jumlah aplikasi 14. 1 aplikasi
logistik yang dipelihara
(APBD)
15. Jumlah tenaga yang 15. 12 orang/hari
diberikan makanan
tambahan untuk daya tahan
tubuh (APBD)
16. Jumlah laporan dan 16. 12 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi
pengelola obat puskesmas
yang dihasilkan (APBD)

17. Jumlah puskesmas 17. 26 puskesmas


yang dilakukan monitoring
pengelolaan obat (APBD)

18. Jumlah obat yang 18. 2 paket


disediakan (DAK/Pajak
Rokok)
19. Jumlah obat gizi yang 19. 1 paket
disediakan (DAK)
20. Operasional dropping 20. 1 tahun
obat dan perbekalan
kesehatan ke puskesmas
cukup tersedia sesuai
kebutuhan (DAK)

21. Jumlah tenaga 21. 2 orang/bulan


pengelola sistem e-logistik
yang dibayarkan honornya
(DAK)
22. Jumlah laporan dan 22. 4 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi
pengelola obat puskesmas
yang dihasilkan (DAK)

23. Jumlah Bahan Habis 23. 2 paket


Pakai kesehatan yang
disediakan (DAK/Pajak
Rokok)
24. Jumlah BHP 24. 4 paket
pengendalian penyakit
yang disediakan (DAK)
25. Jumlah tenaga angkat 25. 1 orang/ keg
junjung obat yang
dibayarkan jasanya
(APBD)
26. Biaya pemusnahan 26. 1 tahun
limbah obat cukup tersedia
(APBD)
1 02 02 2.01 02 1. Pembangunan Puskesmas 4.521.143.000 4.973.257.000

DINAS KESEHATAN Halaman 2 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pembangunan Puskesmas UPTD Puskesmas Jambu, 3.000.000.000 3.300.000.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu

Volume: 1.00 Unit


Pembangunan Puskesmas Tuntang UPTD Puskesmas Tuntang, 1.400.000.000 1.540.000.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Unit


Biaya penunjang pekerjaan pembangunan Dinas Kesehatan Kab. 121.143.000 133.257.000
Puskesmas Jambu dan Puskesmas Tuntang Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 2.00 paket

1 02 02 2.01 03 2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.547.987.000 1.702.785.000

Pembangunan Gedung Labkesda UPTD Labkesda, 1.547.987.000 1.702.785.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Unit


1 02 02 2.01 10 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas 65.650.000 72.215.000
Kesehatan Lainnya
Biaya penunjang pekerjaan rehabilitasi Dinas Kesehatan Kab. 65.650.000 72.215.000
gedung farmasi Semarang (Gudang Farmasi),
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 13 4. Pengadaan Prasarana dan Pendukung 2.211.536.000 2.432.689.000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Biaya penunjang pengadaan prasarana dan Dinas Kesehatan Kab. 26.536.000 29.189.000
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Pengadaan Prasarana dan Pendukung Dinas Kesehatan Kab. 2.185.000.000 2.403.500.000


Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.01 14 5. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 44.558.000 49.014.000


Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Biaya penunjang pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 44.558.000 49.014.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

1 02 02 2.01 15 6. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat


Kalibrasi
1 02 02 2.01 16 7. Pengadaan Obat, Vaksin 3.835.471.000 4.219.018.000
Honorarium Tim Pengadaan Obat dan Dinas Kesehatan Kab. 43.700.000 48.070.000
Perbekalan Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

DINAS KESEHATAN Halaman 3 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 2.138.521.000 2.352.373.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

Operasional pengelolaan obat Dinas Kesehatan Kab. 156.247.000 171.872.000


Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 1.497.003.000 1.646.703.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

1 02 02 2.01 17 8. Pengadaan Bahan Habis Pakai 3.815.241.000 4.196.765.000


Honorarium Tim Pengadaan Bahan Habis Dinas Kesehatan Kab. 59.500.000 65.450.000
Pakai Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

Pengadaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 3.255.741.000 3.581.315.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

Pengadaan Bahan Habis Pakai Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 500.000.000 550.000.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 1. Jumlah laporan 1. 1 laporan 1. Pelayanan kesehatan ibu 1. 100 % 50.417.246.000 55.458.965.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap koordinasi dan Rencana hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan Tindak Lanjut (RTL)
pemerintah daerah dan persiapan pelaksanaan
swasta yang orientasi kohort dalam
berkualitas dan berijin rangka optimalisasi 5 NG
(DAK)

2. Jumlah tenaga kesehatan 2. 320 orang 2. Pelayanan kesehatan ibu 2. 100 %


yang ditingkatkan bersalin
kapasitasnya melalui
kegiatan orientasi kohort
ibu, bayi dan balita serta
optimalisasi 5 NG (DAK)

3. Jumlah laporan 3. 1 laporan 3. Pelayanan kesehatan 3. 100 %


koordinasi dan Rencana bayi baru lahir
Tindak Lanjut (RTL)
persiapan pertemuan
penanganan
kegawatdaruratan maternal
dan neonatal (DAK)

DINAS KESEHATAN Halaman 4 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
4. Jumlah tenaga kesehatan 4. 40 orang 4. Pelayanan kesehatan 4. 100 %
yang dilatih sebagai trainer balita
tentang peningkatan
kapasitas petugas dalam
penanganan
kegawatdaruratan maternal
dan neonatal (DAK)

5. Jumlah tenaga kesehatan 5. 270 orang 5. Pelayanan kesehatan 5. 100 %


yang ditingkatkan pada usia pendidikan dasar
kapasitasnya tentang
penanganan
kegawatdaruratan maternal
dan perinatal (DAK)

6. Jumlah ibu hamil KEK 6. 150 orang 6. Pelayanan kesehatan 6. 100 %


yang mendapat PMT pada usia produktif
(DBHCHT)
7. Jumlah laporan 7. 3 laporan 7. Pelayanan kesehatan 7. 100 %
koordinasi dan Rencana pada usia lanjut
Tindak Lanjut (RTL) yang
dihasilkan (DBHCHT)

8. Jumlah laporan dan 8. 2 laporan 8. Pelayanan kesehatan 8. 100 %


rekomendasi pembahasan/ penderita hipertensi
pengkajian AMP yang
dihasilkan (DBHCHT)

9. Jumlah tenaga medis 9. 60 orang 9. Pelayanan kesehatan 9. 100 %


yang ditingkatkan penderita diabetes militus
kapasitasnya melalui
kegiatan pembelajaran
hasil AMP (DBHCHT)
10. Jumlah laporan 10. 5 laporan 10. Pelayanan 10. 100 %
koordinasi programer kesehatanorang dengan
provinsi/ kemenkes yang gangguan jiwa berat
dihasilkan (DBHCHT)

11. Jumlah laporan dan 11. 25 laporan 11. Pelayanan kesehatan 11. 100 %
Rencana Tindak Lanjut orang terduga tuberculosis
(RTL) penyeliaan fasilitatif
ke puskesmas/ PMB yang
dihasilkan (DBHCHT)

12. Jumlah kasus kematian 14. 5 kasus 12. Pelayanan kesehatan 12. 100 %
ibu yang dikonfirmasi orang dengan risiko
(DBHCHT) terinfeksi HIV

13. Jumlah laporan 13. 10 laporan


koordinasi/ konsultasi
program ibu ke luar daerah
yang dihasilkan
(DBHCHT)
14. Jumlah buku KIA dan 14. 1500 buku
form P4k yang dicetak
(DBHCHT)
16. Jumlah rujukan ibu 16. 2260 kali (PP)
hamil, bersalin, dan nifas
(DAK)
17. Jumlah kasus 17. 225 kasus
komplikasi kehamilan,
persalinan, nifas dan
neonatus yang ditangani di
RS (DAK)

DINAS KESEHATAN Halaman 5 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
18. Jumlah Rumah Tunggu 18. 3 RTK/bulan
Kelahiran (RTK) yang
disediakan dan ditunjang
operasionalnya (DAK)

19. Jumlah ibu hamil di 19. 1080 orang


RTK (DAK)
20. Jumlah kasus 20. 27 kasus
kegawatdaruratan obstetri
dan neonatal on call yang
ditangani (DBHCHT)

21. Jumlah tenaga bidan/ 21. 6 orang


perawat di RTK yang
dibayarkan jasanya
(DBHCHT)
23. Jumlah tenaga 23. 54 orang
kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang ketrampilan
penanganan obstetri dan
neonatal di RS PONEK
(DBHCHT)

24. Jumlah laporan 24. 1 laporan


koordinasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
pelaksanaan pemeriksaan
SHK yang dihasilkan
(DAK)
25. Jumlah bayi baru lahir 25. 1500 bayi
yang diperiksa SHK
(DAK)
26. Jumlah petugas 26. 120 orang
kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang penanganan
kegawatdaruratan neonatal
(DBHCHT)

28. Jumlah tenaga 28. 70 orang


kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
dalam pelaksanaan
konvensi hak anak (DAK)

29. Jumlah tenaga 29. 65 orang


kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
dalam pelayanan SDIDTK
(DAK)

30. Jumlah laporan 30. 1 laporan


evaluasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
pelaksanaan konselor
sebaya SMP/SMA (DAK)

31. Jumlah laporan 31. 3 laporan


koordinasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
program pelayanan anak
balita yang dihasilkan
(DBHCHT)

DINAS KESEHATAN Halaman 6 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
32. Jumlah tenaga 32. 65 orang
kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
dalam kegiatan PKPR
(DBHCHT)

33. Jumlah laporan 33. 1 laporan


evaluasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
pelaksanaan posyandu
remaja (DBHCHT)
34. Jumlah tenaga 34. 65 orang
kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang pelaksanaan kelas
ibu balita (DBHCHT)

35. Jumlah laporan 35. 26 laporan


pembinaan program anak
ke puskesmas yang
dihasilkan (DBHCHT)

36. Jumlah laporan 36. 4 laporan


koordinasi/ konsultasi
program anak ke luar
daerah yang dihasilkan
(DBHCHT)
37. Jumlah laporan dan 37. 1 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) program UKS yang
dihasilkan (DAK)
38. Jumlah raport 38. 1000 buah
kesehatan dan catatan
kesehatanku yang
disediakan (DAK)
39. Jumlah laporan festival 39. 3 laporan
GERMAS sekolah tingkat
kabupaten yang dihasilkan
(DBHCHT)

40. Jumlah laporan 40. 6 laporan


koordinasi/ konsultasi ke
luar daerah yang
dihasilkan (DBHCHT)
41. Jumlah BHP screening 41. 1 paket
faktor resiko PTM yang
disediakan (DAK)

42. Jumlah karyawan 42. 50 orang/keg


Dinkes yang dilakukan
pemeriksaan/ deteksi dini
faktor risiko PTM nya
(DAK)
43. Jumlah anggota PKK 43. 150 orang/keg
yang dilakukan
pemeriksaan/ deteksi dini
faktor risiko PTM (DAK)

44. Jumlah laporan dan 44. 10 laporan


tindak lanjut pelaksanaan
posbindu PTM yang
dihasilkan (DAK)

45. Jumlah laporan dan 45. 12 laporan


tindak lanjut fasilitasi
pencatatan dan pelaporan
program P2PTM di
puskesmas (DAK)

DINAS KESEHATAN Halaman 7 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
46. Jumlah petugas 46. 60 orang
kesehatan dan kader
posbindu yang
ditingkatkan pengetahuan
dan kemampuannya dalam
pelaksanaan deteksi dini
faktor risiko PTM (DAK)

47. Jumlah laporan dan 47. 1 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi program
PTM secara terpadu yang
dihasilkan (DAK)

48. Jumlah laporan dan 48. 10 laporan


tindak lanjut pelaksanaan
deteksi dini kanker serviks
dan kanker payudara di
FKTP yang dihasilkan
(DAK)

49. Jumlah laporan 49. 4 laporan


koordinasi dan tindak
lanjut peningkatan
cakupan SPM (DAK)
50. Jumlah kader yang 50. 52 orang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang penggunaan buku
pemantauan kesehatan
lansia (DAK)

51. Jumlah tenaga 51. 40 orang


kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang kohort lansia
(DAK)
52. Jumlah laporan 52. 3 laporan
koordinasi, evaluasi dan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) kegiatan lansia yang
dihasilkan (DBHCHT)

53. Jumlah tenaga 53. 130 orang


kesehatan yang
ditingkatkan kapasitanya
tentang pelayanan
kesehatan lansia sesuai
standar (DBHCHT)

54. Jumlah buku 54. 2023 buku


pemantauan kesehatan
lansia yang disediakan
(DBHCHT)
55. Jumlah laporan 55. 1 laporan
evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan Pandu PTM
yang dihasilkan (DAK)

56. Jumlah tenaga 56. 61 orang


kesehatan yang
ditingkatkan
kemampuannya tentang
pelaksanaan kegiatan
Pandu PTM di FKTP
(DAK)

DINAS KESEHATAN Halaman 8 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
57. Jumlah laporan dan 57. 1 laporan
tindak lanjut koordinasi
pengelola program PTM di
FKTP dalam rangka
pencapaian target SPM
(Hipertensi) (DAK)

58. Jumlah tenaga 58. 87 orang


kesehatan dan kader yang
ditingkatkan
kemampuannya dalam
pencegahan dan penemuan
dini faktor risiko PTM
hipertensi (DAK)

59. Jumlah laporan dan 59. 1 laporan


tindak lanjut evaluasi
program pengendalian
hipertensi di FKTP yang
dihasilkan (DAK)
60. Jumlah laporan 60. 6 laporan
monitoring kegiatan Pandu
PTM di FKTP yang
dihasilkan (DAK)
61. Jumlah karyawan OPD 61. 100 orang
yang dilakukan
pemeriksaan gula darah
(DAK)
62. Jumlah tenaga 62. 61 orang
kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang penatalaksanaan/
manajemen kasus diabetes
militus di FTKP (DAK)

63. Jumlah laporan dan 63. 1 laporan


tindak lanjut koordinasi
pengelola program PTM di
FKTP dalam rangka
pencapaian target SPM
(Diabetes Militus) (DAK)

64. Jumlah tenaga 64. 87 orang


kesehatan dan kader yang
ditingkatkan
kemampuannya dalam
pencegahan dan penemuan
dini faktor risiko PTM
diabetes militus (DAK)

65. Jumlah laporan dan 65. 1 laporan


tindak lanjut evaluasi
pelaksanaan
program/kegiatan
pengendalian diabetes
militus di FKTP yang
dihasilkan (DAK)
66. Jumlah orang dengan 66. 12 kasus
kasus pasung yang
dikunjungi (DAK)
67. Jumlah tenaga 67. 61 orang
kesehatan yang
ditingkatkan
pengetahuannya melalui
workshop pelayanan kasus
ODGJ berat yang sesuai
dengan standar di FKTP
(DAK)

DINAS KESEHATAN Halaman 9 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
68. Jumlah laporan dan 68. 1 laporan
tindak lanjut evaluasi
penanganan kasus pasung
tingkat kabupaten (DAK)

69. Jumlah laporan 69. 1 laporan


koordinasi dan tindak
lanjut penanganan
pemasungan bagi
penyandang disabilitas
mental/ ODGJ yang
dihasilkan (DAK)
70. Jumlah Tim Pelaksana 70. 1 tim
Kesehatan Jiwa
Masyarakat (TPKJM)
lintas sektor yang dibentuk
(DAK)
71. Jumlah kader yang 71. 87 orang
ditingkatkan pengetahuan
tentang kesehatan jiwa
masyarakat (DAK)

72. Jumlah peserta yang 72. 40 orang


ditingkatkan
pengetahuannya melalui
seminar TB (DAK)
73. Jumlah tenaga 73. 375 orang
kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang pengambilan
dahak efektif (DBHCHT)

74. Jumlah laporan dan 74. 2 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi program
P2 TB yang dihasilkan
(DBHCHT)
75. Jumlah laporan dan 75. 25 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) monev program TB
ke faskes yang dihasilkan
(DBHCHT)
76. Jumlah laporan 76. 7 laporan
konsultasi/ koordinasi
program TB ke luar daerah
yang hasilkan (DBHCHT)

77. Jumlah petugas 77. 35 orang


kesehatan yang
ditingkatkan
pengetahuannya tentang
pelayanan laboratorium
TB (DBHCHT)
78. Jumlah pendamping 78. 5 orang
ODHA yang dibayarkan
honorariumnya
(DBHCHT)

79. Jumlah laporan dan 79. 3 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi
pendamping ODHA yang
dihasilkan (DBHCHT)

80. Jumlah Masyarakat 80. 235 orang


Peduli Aids (MPA) yang
ditingkatnya
pengetahuannya
(DBHCHT)

DINAS KESEHATAN Halaman 10 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
81. Jumlah ODHA yang 81. 150 orang
diperiksa kesehatannya
(DBHCHT)

82. Jumlah laporan dan 82. 2 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi program
P2 HIV yang dihasilkan
(DBHCHT)
83. Jumlah laporan dan 83. 43 laporan
rekomendasi monev
program HIV ke faskes
yang dihasilkan
(DBHCHT)
84. Jumlah laporan 84. 8 laporan
konsultasi/ koordinasi
program HIV ke luar
daerah yang hasilkan
(DBHCHT)
85. Operasional 85. 12 kali
pengambilan logistik
pemeriksaan HIV tersedia
cukup sesuai kebutuhan
(DBHCHT)
86. Jumlah tenaga 86. 80 orang
kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang surveilans program
gizi dalam rangka
penurunan stunting (DAK)

87. Jumlah petugas gzi 87. 60 orang


yang ditingkatkan
kapasitasnya tentang
penggunaan EPPGBM
sebagai deteksi dini
stunting (DAK)
88. Jumlah tenaga 88. 135 orang
kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang penatalaksanaan
pelayanan kesehatan dan
pengelolaan gizi
berkualitas pada PTM
anak (hipertensi, DM )
(DAK)

89. Jumlah balita gizi 89. 250 balita


kurang/buruk/BGM yang
mendapat PMT
(DBHCHT)
90. Jumlah balita ODHA 90. 30 balita
yang mendapat PMT
(DBHCHT)
91. Jumlah balita balita 91. 50 balita
gizi buruk baru yang
mendapat PMT
(DBHCHT)
92. Jumlah laporan 92. 3 laporan
koordinasi, evaluasi dan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) program gizi yang
dihasilkan (DBHCHT)

DINAS KESEHATAN Halaman 11 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
93. Jumlah peserta yang 93. 420 orang
ditingkatkan
pengetahuannya tentang
Community Feeding
Center (CFC) (DBHCHT)

94. Jumlah laporan monev 94. 26 laporan


dan Rencana Tindak
Lanjut (RTL) program gizi
ke puskesmas yang
dihasilkan (DBHCHT)

95. Jumlah laporan 95. 24 laporan


koordinasi/ konsultasi
program gizi ke luar
daerah yang dihasilkan
(DBHCHT)
96. Jumlah puskesmas 96. 26 puskesmas
yang di monev
pelaksanaan kesehatan
kerja dan olah raga
(APBD)
97. Jumlah perusahaan 97. 20 perusahaan
yang dimonev pelaksanaan
kegiatan GP2SP (APBD)

98. Jumlah ASN dan non 98. 150orang/keg


ASN yang dipantau
kesehatan dan
kebugarannya (APBD)
99. Jumlah instruktur 99. 1 orang/keg
senam kesegaran jasmani
yang dibayarkan
honorariumnya (APBD)

100. Jumlah laporan 100. 7 laporan


koordinasi/ konsultasi
program kesehatan kerja
dan olah raga ke luar
daerah yang dihasilkan
(APBD)
101. Jumlah POS UKK 101. 25 pos UKK
informal yang dibina
(APBD)
102. Jumlah peserta yang 102. 152 orang
ditingkatkan
pengetahuannya tentang
pelayanan kesehatan kerja
pasca pandemi (APBD)

103. Jumlah laporan dan 103. 1 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) penguatan
pelaksanaan GP2SP di
perusahaan yang
dihasilkan (DAK)
104. Jumlah laporan dan 104. 2 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) pelaksanaan
kesehatan kerja dan olah
raga di puskesmas yang
dihasilkan (DAK)
105. Jumlah laporan dan 105. 1 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) tim pelaksana
pemeriksaan kesehatan
dan kebugaran jasmani
ASN yang dihasilkan
(DAK)

DINAS KESEHATAN Halaman 12 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
106. Jumlah fasilitator 106. 1 orang/bulan
STBM yang dibayarkan
honorarium dan asuransi
kesehatannya (APBD)

107. Jumlah enumerator 107. 235 orang


survey EHRA yang dilatih
(APBD)
108. Jumlah responden 108. 9400 responden
yang dilakukan survey
EHRA (APBD)
113. Jumlah kecamatan 113. 19 kecamatan
yang diverifikasi Tim
STBM Kab. Semarang
(DAK)
114. Jumlah laporan dan 114. 5 laporan
tindaklanjut inspeksi
kesehatan lingkungan
pasar yang dihasilkan
(DAK)
115. Jumlah laporan dan 115. 1 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) tentang komitmen
Kab. Semarang STBM 5
pilar yang dihasilkan
(DAK)

116. Jumlah petugas 116. 51 orang


sanitarian yang
ditingkatkan kapasitasnya
melalui workshop
TTU/SAM/TPP dan
limbah medis (DAK)

117. Jumlah laporan dan 117. 1 laporan


tindak lanjut penguatan
Camat dan Kapus menuju
Kab. Semarang STBM 5
pilar (DAK)
128. Jumlah laporan dan 128. 3 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) pelaksanaan
kegiatan promkes yang
dihasilkan (DAK)
129. Jumlah laporan dan 129. 26 laporan
tindak lanjut monev
kegiatan promkes di
puskesmas yang dihasilkan
(DAK)
130. Jumlah media 130. 3524 lembar
informasi kesehatan yang
disediakan (DAK)
131. Jumlah 131. 1095 kali
penyebarluasan informasi
kesehatan melalui siaran
radio spot (DBHCHT)

132. Jumlah laporan 132. 19 laporan


koordinasi/ konsultasi
program promosi
kesehatan ke dalam daerah
dan ke luar daerah yang
dihasilkan (DBHCHT)

133. Jumlah insektisida 133. 1 paket


yang disediakan (Pajak
Rokok)

DINAS KESEHATAN Halaman 13 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
134. Jumlah larvasida yang 134. 1 paket
disediakan (Pajak Rokok)

135. Operasional fogging 135. 120 fokus


DBD cukup tersedia sesuai
kebutuhan (Pajak Rokok)

136. Operasional fogging 136. 20 kali


lalat cukup tersedia sesuai
kebutuhan (Pajak Rokok)

137. Jumlah juru pemantau 137. 52 orang


jentik yang ditingkatkan
pengetahuannya (Pajak
Rokok)

138. Jumlah juru pemantau 138. 3525 orang


jentik yang diberikan
bantuan transport dalam
kegiatan pemantauan
jentik (Pajak Rokok)

139. Jumlah laporan dan 139. 13 laporan


tindak lanjut monitoring
pelayanan kesehatan jiwa
di FKTP yang dihasilkan
(DAK)
140. Jumlah laporan dan 140. 1 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) pelayanan
kesehatan jiwa di
puskesmas dan RS (DAK)

141. Jumlah tenaga 141. 61 orang


kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang deteksi dini
penyalahgunaan NAPZA
dan penanganan masalah
keswa (DAK)

142. Jumlah peserta yang 142. 60 orang


ditingkatkan
pengetahuannya tentang
pentingnya menjaga
kesehatan jiwa (DAK)
143. Jumlah siswa dan 143. 65 orang
guru yang ditingkatkan
pengetahuannya tentang
akibat penggunaan
NAPZA khususnya bagi
kesehatan (DAK)
144. Jumlah laporan dan 144. 6 laporan
tindak lanjut pelaksanaan
screening penggunaan
NAPZA di FKTP (DAK)

145. Jumlah peserta yang 145. 63 orang


ditingkatkan
pengetahuannya tentang
kewaspadaan
penyalahgunaan NAPZA
(DAK)
146. Jumlah jasa tenaga 146. 7 orang/ bulan
PSC 119 yang dibayarkan
(APBD)

DINAS KESEHATAN Halaman 14 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
147. Jumlah pelayanan 147. 70 kali
kesehatan
kegawatdaruratan PSC
119 yang dilaksanakan
(APBD)
148. Jumlah pelayanan 148. 6 posko
posko kesehatan yang
dilaksanakan (APBD)
149. Jumlah puskesmas 149. 26 puskesmas
yang disupervisi pelayanan
posko kesehatan (APBD)

150. Jumlah petugas 150. 72 orang


kesehatan yang
ditingkatkan
pemahamannya tentang
renval KLB (APBD)
151. Jumlah laporan dan 151. 10 kasus
tindak lanjut pelacakan
kasus penyakit diduga
KLB yang dihasilkan
(APBD)
152. Jumlah spesimen 152. 5 spesimen
KLB yang diperiksa
(APBD)
153. Jumlah spesimen 153. 10 spesimen
AFP yang diperiksa
(APBD)
154. Jumlah spesimen 154. 20 spesimen
campak yang diperiksa
(APBD)
155. Jumlah laporan 155. 2 laporan
bimtek surveilans ke
puskesmas yang dihasilkan
(APBD)
157. Jumlah laporan 157. 1 laporan
evaluasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
kesehatan haji yang
dihasilkan (DAK)
158. Jumlah jemaah haji 158. 3 kloter
yang didampingi
keberangkatannya ke
asrama haji (DAK)
159. Jumlah jamaah haji 159. 3 kloter
yang didampingi
kepulangannya dari asrama
haji ke daerah asal (DAK)

160. Jumlah laporan 160. 1 laporan


koordinasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
pelaksanaan imunisasi
tambahan MR (DAK)
161. Jumlah bidan desa 161. 52 orang
yang ditingkatkan
kapasitasnya tentang safe
injection (DAK)
162. Jumlah peserta yang 162. 93 orang
ditingkatkan
pengetahuannya tentang
vaksin baru pneumokokus
(DAK)
163. Jumlah laporan dan 163. 1 laporan
tindak lanjut evaluasi
capaian cakupan
imunisasi, BIAS dan kasus
diduga KIPI yang
dihasilkan (DAK)

DINAS KESEHATAN Halaman 15 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
164. Jumlah laporan dan 164. 5 laporan
tindak lanjut pemantauan
pelayanan imunisasi ke
puskesmas dan bidan desa
yang dihasilkan (DAK)

165. Jumlah laporan 165. 24 laporan


validasi data imunisasi
yang dihasilkan (DAK)
166. Jumlah laporan 166. 8 laporan
pemantauan pelaksanaan
imunisasi tambahan MR
yang dihasilkan (DAK)

167. Jumlah laporan dan 167. 1 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) kegiatan
pengendalian PTM,
kesehatan jiwa dan indera
yang dihasilkan (DAK)

168. Jumlah laporan dan 168. 1 laporan


tindak lanjut pelaksanaan
upaya berhenti merokok di
FKTP yang dihasilkan
(DAK)

169. Jumlah laporan 169. 3 laporan


pemantauan pelaksanaan
upaya berhenti merokok di
FKTP yang dihasilkan
(DAK)

170. Jumlah peserta yang 170. 59 orang


ditingkatkan
pengetahuannya tentang
deteksi dini gangguan
pendengaran pada anak
(DAK)
171. Jumlah peserta yang 171. 63 orang
ditingkatkan
pengetahuannya tentang
deteksi dini gangguan
penglihatan pada anak usia
sekolah (DAK)
172. Jumlah kader dan 172. 87 orang
petugas kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang deteksi dini
gangguan penglihatan
khususnya katarak (DAK)

173. Operasional 173. 1 tahun


pengambilan dan dropping
vaksin cukup tersedia
sesuai kebutuhan
(DBHCHT)
174. Jumlah laporan dan 174. 3 laporan
tindak lanjut supervisi
imunisasi ke puskesmas,
RSUD, RS dan klinik yang
dihasilkan (DBHCHT)

175. Jumlah laporan dan 175. 4 laporan


tindak lanjut monitoring
BIAS yang dihasilkan
(DBHCHT)

DINAS KESEHATAN Halaman 16 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
176. Jumlah laporan dan 176. 5 laporan
tindak lanjut supervisi
suportif ke koordinator
imunisasi puskesmas yang
dihasilkan (DBHCHT)

177. Jumlah laporan 177. 4 laporan


monitoring pelaksanaan
sosialisasi introduksi
vaksin pneumokokus di
puskesmas yang dihasilkan
(DBHCHT)
178. Jumlah laporan dan 178. 5 laporan
tindak lanjut penilaian
kualitas rantai dingin
vaksin/ coldchain di
tingkat penyimpanan
puskesmas yang dihasilkan
(DBHCHT)
179. Jumlah laporan dan 179. 22 laporan
tindak lanjut monitoring
pemanfaatan PWS
imunisasi di puskesmas
dan pemantauan progress
cakupan imunisasi setiap
desa/keluarahan yang
dihasilkan (DBHCHT)

180. Jumlah laporan 180. 5 laporan


penilaian kualitas dan
kuantitas kinerja program
imunisasi di puskesmas
melalui DQS (Data
Quality Selfassessment)
(DBHCHT)

181. Jumlah laporan dan 181. 1 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) tentang
penyelenggaraan
pelayanan imunisasi di
puskesmas, RS dan
fasyankes lain yang
dihasilkan (DBHCHT)
182. Jumlah petugas 182. 43 orang
coldchain yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang pengelolaan
coldchain yang sesuai
standar (DBHCHT)

183. Jumlah petugas 183. 35 orang


kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
tentang pemantauan dan
penanganan kasus KIPI/
diduga KIPI (DBHCHT)

184. Jumlah laporan 184. 13 laporan


koordinasi/ konsultasi
program imunisasi dan
PTM ke luar daerah yang
dihasilkan (DBHCHT)

DINAS KESEHATAN Halaman 17 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
185. Jumlah laporan dan 185. 1 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) persiapan
pelaksanaan BIAS yang
dihasilkan (DBHCHT)
186. Jumlah laporan 186. 1 laporan
koordinasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
penyelenggaraan program
pelayanan kesehatan
indera yang dihasilkan
(DBHCHT)
187. Jumlah laporan 187. 1 laporan
kordinasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
pengelolaan data P2PTM
dan kesehatan jiwa yang
dihasilkan (DBHCHT)

188. Jumlah laporan 188. 1 laporan


validasi data program
pengendalian PTM yang
dihasilkan (DBHCHT)

189. Jumlah laporan 189. 1 laporan


evaluasi dan tindak lanjut
pencapaian SPM yang
dihasilkan (DBHCHT)

190. Jumlah laporan 190. 3 laporan


pemantauan kegiatan
penjaringan kesehatan
indera sebagai upaya
pelayanan kesehatan pada
usia pendidikan dasar yang
dihasilkan (DBHCHT)

191. Jumlah laporan 191. 20 laporan


pemantauan pelayanan
kesehatan indera di FKTP
yang dihasilkan
(DBHCHT)
192. Jumlah peserta PBI 192. 86.992 peserta
dari APBD kabupaten
yang terbayarkan premi
asuransinya (Pajak Rokok)

193. Jumlah laporan 193. 35 laporan


monev fasyankes JKN
yang dihasilkan (Pajak
Rokok)
194. Jumlah laporan 194. 22 laporan
koordinasi/evaluasi/
rekonsiliasi JKN yang
dihasilkan (Pajak Rokok)

195. Jumlah laporan 195. 23 laporan


koordinasi/konsultasi JKN
ke luar daerah yang
dihasilkan (Pajak Rokok)

196. Jumlah laporan dan 196. 1 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) pembentukan
POKJA Kab/Kota Sehat
yang dihasilkan (APBD)

DINAS KESEHATAN Halaman 18 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
197. Jumlah lintas sektor 197. 26 orang
yang ditingkatkan
pengetahuannya tentang
kab/kota sehat (APBD)
199. Jumlah petugas 199. 104 orang
puskesmas yang
ditingkatkan
pengetahuannya melalui
workshop akreditasi
(DBHCHT)
200. Jumlah laporan 200. 26 laporan
pendampingan pasca
akreditasi yang dihasilkan
(DBHCHT)
201. Jumlah puskesmas 201. 4 puskesmas
terakreditasi ulang
(DBHCHT)
202. Jumlah laporan 202. 6 laporan
koordinasi dan konsultasi
program akredtasi ke luar
daerah yang dihasilkan
(DBHCHT)

203. Jumlah laporan dan 203. 20 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) palaksanaan
Belkaga tingkat kabupaten
dan kecamatan yang
dihasilkan (DBHCHT)

204. Jumlah kader Tim 204. 3320 orang


Pelaksana Eliminasi (TPE)
yang dilatih (DBHCHT)

205. Jumlah laporan dan 205. 1 laporan


Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi kejadian
pasca minum obat
filariasis yang dihasilkan
(DBHCHT)
206. Jumlah laporan dan 206. 4 laporan
Rencana Tindak Lanjut
(RTL) koordinasi dan
evaluasi pengendalian
penyakit hepatitis, diare,
ISPA, malaria, typhoid
yang dihasilkan (APBD)

207. Jumlah puskesmas 207. 20 puskesmas


yang dilakukan monev
pengendalian penyakit
menular (APBD)
208. Jumlah laporan dan 208. 11 laporan
tindak lanjut pelacakan
kasus penyakit menular
yang dihasilkan (APBD)

209. Jumlah laporan 209. 12 laporan


konsultasi/ koordinasi ke
luar daerah yang
dihasilkan (APBD)
210. Operasional 210. 14 kali
pengambilan logistik
penyakit menular cukup
tersedia sesuai kebutuhan
(APBD)

DINAS KESEHATAN Halaman 19 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
211. Jumlah sanitarian 211. 37 orang
yang ditingkatkan
pengetahuannya tentang
pengawasan kualitas air
(DBHCHT)
212. Jumlah sampel air 212. 208 sampel
dari pokmair non PDAM/
non pamsimas yang diuji
laboratorium biologi
(DBHCHT)
213. Jumlah sampel air 213. 50 sampel
dari pokmair non PDAM/
non pamsimas yang diuji
laboratorium kimiawi
(DBHCHT)
214. Jumlah laporan dan 214. 1 laporan
tindak lanjut koordinasi
teknis pengawasan kualitas
SAM yang dihasilkan
(DBHCHT)
215. Jumlah laporan dan 215. 1 laporan
tindak lanjut hasil
pengawasan kualitas SAM
yang dihasilkan
(DBHCHT)
1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 420.427.000 462.470.000
Hamil
Honorarium Tim Pengadaan PMT Dinas Kesehatan Kab. 650.000 715.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Kab. 149.870.000 164.857.000
Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Kab. 269.907.000 296.898.000
Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2.599.484.000 2.859.432.000


Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Kab. 340.250.000 374.275.000
Bersalin Semarang , Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Kab. 2.259.234.000 2.485.157.000


Bersalin Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 199.725.000 219.697.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Dinas Kesehatan Kab. 34.725.000 38.197.000
Lahir Semarang , Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

DINAS KESEHATAN Halaman 20 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Dinas Kesehatan Kab. 165.000.000 181.500.000
Lahir Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 215.135.000 236.648.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Dinas Kesehatan Kab. 45.885.000 50.473.000


Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Dinas Kesehatan Kab. 169.250.000 186.175.000


Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 110.815.000 121.896.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dinas Kesehatan Kab. 72.695.000 79.964.000
Pendidikan Dasar Semarang , Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dinas Kesehatan Kab. 38.120.000 41.932.000
Pendidikan Dasar Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 124.660.000 137.126.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dinas Kesehatan Kab. 124.660.000 137.126.000
Produktif Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 93.000.000 102.300.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dinas Kesehatan Kab. 55.400.000 60.940.000
Lanjut Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Dinas Kesehatan Kab. 37.600.000 41.360.000
Lanjut Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 27.350.000 30.085.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Dinas Kesehatan Kab. 27.350.000 30.085.000
Hipertensi Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 37.805.000 41.585.000
PenderitaDiabetes Melitus

DINAS KESEHATAN Halaman 21 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Dinas Kesehatan Kab. 37.805.000 41.585.000
Diabetes Melitus Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 55.065.000 60.571.000


DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dinas Kesehatan Kab. 55.065.000 60.571.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 127.799.000 140.578.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dinas Kesehatan Kab. 105.299.000 115.828.000
Terduga Tuberkulosis Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dinas Kesehatan Kab. 22.500.000 24.750.000
TerdugaTuberkulosis Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 201.080.000 221.188.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dinas Kesehatan Kab. 201.080.000 221.188.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 466.434.000 513.077.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Dinas Kesehatan Kab. 305.434.000 335.977.000
Masyarakat Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Dinas Kesehatan Kab. 160.350.000 176.385.000
Masyarakat Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Honorarium Tim Pengadaan PMT Dinas Kesehatan Kab. 650.000 715.000


Spesifikasi: 0 Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 108.383.000 119.221.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Dinas Kesehatan Kab. 98.548.000 108.403.000
Olahraga Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

DINAS KESEHATAN Halaman 22 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Dinas Kesehatan Kab. 9.835.000 10.818.000
Olahraga Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 526.875.000 579.562.000


Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 284.310.000 312.741.000
Lingkungan Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 130.370.000 143.407.000


Lingkungan Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 112.195.000 123.414.000


Lingkungan Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 92.245.000 101.469.000


Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 25.775.000 28.352.000
Spesifikasi: 0 Semarang , Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 66.470.000 73.117.000


Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 734.390.000 807.829.000
Honorarium Tim Pengadaan Bahan Kimia Dinas Kesehatan Kab. 1.200.000 1.320.000
Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 733.190.000 806.509.000
Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 22 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 26.210.000 28.831.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Dinas Kesehatan Kab. 26.210.000 28.831.000
NAPZA Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 19. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 250.888.000 275.977.000

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kab. 250.888.000 275.977.000


Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

DINAS KESEHATAN Halaman 23 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 24 20. Pengelolaan Upaya Pengurangan 37.098.000 40.808.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Dinas Kesehatan Kab. 15.808.000 17.389.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Dinas Kesehatan Kab. 21.290.000 23.419.000


Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 25 21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 214.073.000 235.480.000


dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Dinas Kesehatan Kab. 74.363.000 81.799.000
Tidak Menular Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Dinas Kesehatan Kab. 139.710.000 153.681.000
Tidak Menular Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 26 22. Pengelolaan Jaminan Kesehatan 42.757.806.000 47.033.587.000
Masyarakat
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. 42.757.806.000 47.033.587.000
Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 29 23. Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat 5.072.000 5.579.000

Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Dinas Kesehatan Kab. 5.072.000 5.579.000


Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 35 24. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 589.702.000 648.672.000


Kesehatan diKabupaten/Kota
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 589.702.000 648.672.000
di Kabupaten/Kota Semarang
, Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 25. Investigasi Awal Kejadian Tidak 374.065.000 411.471.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Dinas Kesehatan Kab. 374.065.000 411.471.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Semarang
Pemberian Obat Massal) , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 37 26. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan 21.660.000 23.826.000
Respon Wabah

DINAS KESEHATAN Halaman 24 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Dinas Kesehatan Kab. 21.660.000 23.826.000
Wabah Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 1. Jumlah laporan dan 1. 4 laporan Meningkatnya 100% 160.896.000 176.986.000
Kesehatan secara Terintegrasi Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap Rencana Tindak Lanjut ketersediaan informasi
Manusia pelayanan kesehatan (RTL) monitring dan kesehatan terintegrasi
pemerintah daerah dan evaluasi pencapaian SPM
swasta yang bidang kesehatan yang
berkualitas dan berijin dihasilkan (APBD)

3. Jumlah peserta yang 3. 50 orang


ditingkatkan kapasitasnya
tentang penerapan SPM
bidang kesehatan (APBD)

4. Jumlah laporan dan 4. 2 laporan


tindak lanjut penyusunan
profil kesehatan yang
dihasilkan (APBD)

5. Jumlah buku profil 5. 50 buah


kesehatan yang disediakan
(APBD)
6. Jumlah buku saku 6. 50 buah
kesehatan yang disediakan
(APBD)
7. Jumlah laporan dan 7. 1 laporan
tindak lanjut evaluasi
pelaksanaan website yang
dihasilkan (APBD)

8. Jumlah puskesmas yang 8. 26 puskesmas


dilakukan monev SIK
(APBD)
9. Jumlah laporan 9. 2 laporan
koordinasi/ konsultasi ke
luar daerah yang
dihasilkan (APBD)
10. Jumlah software SIK 10. 1 paket
yang dipelihara (APBD)

11. Jumlah server SIK 11. 1 paket


yang dipelihara (APBD)

12. Biaya layanan internet 12. 1 tahun


untuk pengelolaan SIK
cukup tersedia (APBD)

1 02 02 2.03 01 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 68.836.000 75.720.000

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 68.836.000 75.720.000
Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.03 02 2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 92.060.000 101.266.000

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. 92.060.000 101.266.000


Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

DINAS KESEHATAN Halaman 25 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 1. Jumlah Rumah Sakit 1. 3 RS Meningkatnya fasilitas 100% 67.240.000 73.964.000
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap yang di supervisi (APBD) pelayanan kesehatan yang
DaerahKabupaen/Kota Manusia pelayanan kesehatan berijin
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah laporan 2. 4 laporan


koordinasi dan Rencana
Tindak Lanjut (RTL)
pertemuan RS/BPJS yang
dihasilkan (APBD)

3. Jumlah laporan 3. 3 laporan


koordinasi/ konsultasi ke
luar daerah yang
dihasilkan (APBD)
4. Jumlah pengelola sarana 4. 100 orang
pelayanan kefarmasian
yang ditingkatkan
pengetahuannya
(APBD/DAK)

5. Jumlah laporan 5. 2 laporan


koordinasi persiapan
monev ke sarana
pelayanan kefarmasian
(DAK)
6. Jumlah sarana 6. 60 sarana
pelayanan farmasi yang
diawasi dan dibina
pelaksanaan pelayanan
kefarmasiannya (DAK)
1 02 02 2.04 01 1. Pengendalian dan Pengawasan serta 12.788.000 14.067.000
TindakLanjut Pengawasan Perizinan Rumah
Sakit Kelas C dan D
Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Dinas Kesehatan Kab, 12.788.000 14.067.000
Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Semarang, Kelurahan/Desa
Kelas C dan D Ungaran, Ungaran Barat

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.04 03 2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 54.452.000 59.897.000


Kesehatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Dinas Kesehatan Kab. 51.002.000 56.102.000
Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Dinas Kesehatan Kab. 3.450.000 3.795.000


Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kapasitas 100% 406.510.000 447.161.000


KAPASITAS SUMBER DAYA sumber daya manusia
MANUSIA KESEHATAN kesehatan

1 02 03 2.02 Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 1. Jumlah laporan 1 .2 laporan Meningkatnya kompetensi 100 % 14.800.000 16.280.000
Tenaga Kesehatan di Wilayah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap pelaksanaan UKOM tenaga kesehatan
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan tenaga kesehatan yang
pemerintah daerah dan dihasilkan (APBD)
swasta yang
berkualitas dan berijin

DINAS KESEHATAN Halaman 26 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
2. Jumlah peserta yang 2. 70 orang
mendapatkan sosialisasi
tentang persiapan
pelaksanaan UKOM
(APBD)
3. Jumlah peserta yang 3. 70 orang
melaksanakan pra UKOM
(APBD)
4. Jumlah peserta yang 4. 70 orang
melaksanakan UKOM
(APBD)
1 02 03 2.02 02 1. Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga 14.800.000 16.280.000
Kesehatan
Pelatihian dan uji kompetensi Tenaga Dinas Kesehatan Kab. 14.800.000 16.280.000
Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 03 2.04 Pengembangan Mutu dan Peningkatan 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 1. Jumlah tenaga medis, 1. 75 orang Meningkatnya mutu dan 100 % 342.250.000 376.475.000
Kompetensi Teknis Sumber Daya Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap paramedis dan non medis kompetensi teknis SDM
ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Manusia pelayanan kesehatan yang ditingkatkan kesehatan
Kabupaten/Kota pemerintah daerah dan kompetensinya melalui
swasta yang pelatihan/ kursus/
berkualitas dan berijin workshop (DBHCHT)

2. Jumlah laporan 2. 4 laporan


koordinasi dengan
penyelenggara pelatihan/
kursus/ workshop yang
dihasilkan (DBHCHT)

3. Jumlah laporan 3. 15 laporan


monitoring dan evaluasi
program SDMK yang
dihasilkan (DBHCHT)
1 02 03 2.04 01 1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 342.250.000 376.475.000
SumberDaya Manusia Kesehatan

Peningkatan kompetensi dan Kualifikasi Dinas Kesehatan Kab. 342.250.000 376.475.000


Sumber Daya Manusia Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 03 2.05 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya 1. Peningkatan Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 1. Jumlah laporan 1. 3 laporan Meningkatnya mutu SDM 100 % 49.460.000 54.406.000
Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap koordinasi dengan institusi kesehatan dalam
TingkatDaerah Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan kesehatan, organisasi mendukung
pemerintah daerah dan profesi dan tenaga penyelenggaraan
swasta yang kesehatan yang dihasilkan pelayanan kesehatan
berkualitas dan berijin (APBD)

2. Jumlah dokter 2. 75 orang


internship yang mengikuti
pembekalan (APBD)

3. Jumlah fasilitas 3. 5 faskes


kesehatan yang dibina
program SDMK (APBD)

4. Jumlah laporan 4. 3 laporan


koordinasi/konsultasi ke
luar daerah yang
dihasilkan (APBD)
5. Jumlah dokumen profil 5. 1 dokumen
SDMK yang disusun
(APBD)

DINAS KESEHATAN Halaman 27 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
6. Jumlah dokumen 6. 1 dokumen
Rencana Kebutuhan
Tenaga Kesehatan yang
disusun (APBD)
7. Jumlah laporan 7. 1 laporan
koordinasi penyusunan
profil SDMK yang
dihasilkan (APBD)
8. Jumlah laporan 8. 1 laporan
koordinasi penyusunan
Rencana Kebutuhan
Tenaga Kesehatan yang
dihasilkan (APBD)

9. Jumlah fasilitas 9. 26 faskes


kesehatan yang dibina
program SDMK (APBD)

10. Jumlah laporan 10. 1 laporan


koordinasi/konsultasi ke
luar daerah yang
dihasilkan (APBD)
1 02 03 2.05 01 1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber 28.700.000 31.570.000
Daya Manusia Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kab. 28.700.000 31.570.000
Manusia Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 03 2.05 02 2. Pengelolaan Sistem Informasi Sumber 20.760.000 22.836.000


Daya Manusia Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Dinas Kesehatan Kab. 20.760.000 22.836.000
Manusia Kesehatan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, Meningkatnya 100 % 299.828.000 329.810.000


ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN pemenuhan sediaan
MINUMAN farmasi, alat kesehatan
dan makanan minuman

1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko 1. Peningkatan Terwujudnya pola Kabupaten Semarang 1. Jumlah laporan 1. 3 laporan Meningkatnya sarana 100 % 36.440.000 40.084.000
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat koordinasi dengan pelayanan kefarmasian
ObatTradisional (UMOT) Manusia pada masyarakat penanggungjawab fasilitas yang berijin
(upaya promotif dan pelayanan kesehatan yang
preventif kesehatan di dihasilkan (APBD)
masyarakat);

2. Jumlah fasilitas 2. 70 faskes


kesehatan yang dilakukan
visitasi tentang perijinan
FKTP (APBD)

3. Jumlah laporan 3. 8 laporan


koordinasi/konsultasi ke
luar daerah yang
dihasilkan (APBD)
1 02 04 2.01 01 1. Pengendalian dan Pengawasan serta 36.440.000 40.084.000
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

DINAS KESEHATAN Halaman 28 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Dinas Kesehatan Kab. 36.440.000 40.084.000
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Tokok Semarang, Kelurahan/Desa
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Ungaran, Ungaran Barat
Usaha Mikro Obat Tradisional
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan 1. Peningkatan Terwujudnya pola Kabupaten Semarang 1. Jumlah pelaku usaha 1. 200 orang Meningkatnya tempat 100 % 157.637.000 173.400.000
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat IRTP yang memperoleh produksi pangan industri
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Manusia pada masyarakat sertifikat PKP (APBD) rumah tangga yang
Makanan Minumantertentu yang Dapat (upaya promotif dan tersertifikasi
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga preventif kesehatan di
masyarakat);

2. Jumlah laporan 2.5 laporan


koordinasi/konsultasi
keluar daerah yang
dihasilkan (APBD)
3. Jumlah pelaku usaha 3. 296 orang
IRTP yang ditingkatkan
pengetahuannya tentang
Cara Produksi Pangan
yang Baik (CPPB) (DAK)

4. Jumlah IRTP yang 4. 35 IRTP


dimonitoring sarana dan
proses produksinya dalam
rangka penerbitan SPP-
IRTP (DAK)

1 02 04 2.03 01 1. Pengendalian dan Pengawasan Serta 157.637.000 173.400.000


Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh IndustriRumah
Tangga

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Dinas Kesehatan Kab. 7.470.000 8.217.000
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Semarang, Kelurahan/Desa
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- Ungaran, Ungaran Barat
IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Volume: 1.00 Tahun
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga&amp;amp;amp;quot;

Spesifikasi: 0

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Dinas Kesehatan Kab. 150.167.000 165.183.000
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Semarang, Kelurahan/Desa
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- Ungaran, Ungaran Barat
IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Volume: 1.00 Tahun
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga&amp;amp;amp;amp;quot;
Spesifikasi: 0

1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 1. Peningkatan Terwujudnya pola Kabupaten Semarang 1. Jumlah penjamah 1. 60 orang Meningkatnya Tempat 100 % 35.840.000 39.424.000
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat makanan yang ditingkatkan Pengelolaan Makanan
Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Manusia pada masyarakat pengetahuan tentang (TPM) yang terserifikasi
DepotAir Minum (DAM) (upaya promotif dan hygiene sanitasi TPM
preventif kesehatan di (APBD)
masyarakat);

2. Jumlah tempat usaha 2. 70 lokasi


yang dikunjungi dalam
rangka penerbitan ijin laik
sehat (APBD)

DINAS KESEHATAN Halaman 29 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
3. Jumlah Tempat 3. 25 TPP
Pengolahan Pangan (TPP)
yang dilakukan
pengawasan pasca
penerbitan ijin laik sehat
(APBD)
4. Jumlah sanitarian yang 4. 35 orang
ditingkatkan
pengetahuannya tentang
hygiene sanitasi Tempat
Pengolahan Pangan (TPP)
(APBD)
5. Jumlah cooler bag yang 5. 2 buah
disediakan (APBD)

1 02 04 2.04 01 1. Pengendalian dan Pengawasan serta 35.840.000 39.424.000


Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa
boga, rumahmakan/restoran dan Depot Air
Minum (DAM)

Pelatihan penjamah makanan Kelurahan Kupang, 5.700.000 6.270.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa
Sasaran : Masyarakat Kupang
Prioritas : 2. Pemulihan Kondisi Ekonomi Volume: 1.00 paket
dan Sosial
Arah Kebijakan : Peningkatan daya saing
ekonomi dan inovasi melalui ilmu
pengetahuan dan teknologi
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Dinas Kesehatan Kab. 29.020.000 31.922.000
Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Semarang, Kelurahan/Desa
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Ungaran, Ungaran Barat
Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah
makan/restoran dan Depot Air Minum Volume: 1.00 Tahun
(DAM)

Spesifikasi: 0
Pengadaan Coolerbag Dinas Kesehatan Kab. 1.120.000 1.232.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 2.00 Buah

1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada 1. Peningkatan Terwujudnya pola Kabupaten Semarang 1. Jumlah laporan dan 1. 2 laporan Meningkatnya 100 % 4.366.000 4.803.000
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat tindak lanjut inspeksi perlindungan masyarakat
Jajanan Manusia pada masyarakat sanitasi makanan yang terhadap pangan yang
(upaya promotif dan dihasilkan (APBD) tidak memenui persyaratan
preventif kesehatan di mutu dan kemananan
masyarakat);

2. Jumlah laporan dan 2. 2 laporan


tindak lanjut pembinaan
pedagang makanan
keliling disekolah (DAK)

3. Jumlah pengelola 3. 30 orang


makanan yang dibina
tentang higiene sanitasi
pangan (APBD)
4. Jumlah laporan tindak 4. 1 laporan
lanjut stikerisasi makanan
jajanan yang dihasilkan
(APBD)
1 02 04 2.05 01 1. Pengendalian dan Pengawasan Serta 4.366.000 4.803.000
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan
padaMakanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan

DINAS KESEHATAN Halaman 30 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Dinas Kesehatan Kab. 2.816.000 3.098.000
Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Semarang, Kelurahan/Desa
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Ungaran, Ungaran Barat
Jajanan
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Dinas Kesehatan Kab. 1.550.000 1.705.000
Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Semarang, Kelurahan/Desa
padaMakanan Jajanan dan Sentra Makanan Ungaran, Ungaran Barat
Jajanan
Spesifikasi: 1 Volume: 1.00 Tahun

1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 1. Peningkatan Terwujudnya pola Kabupaten Semarang 1. Jumlah laporan 1. 5 laporan Meningkatnya 100 % 65.545.000 72.099.000
Pemeriksaan Post Market pada Produksi Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat koordinasi dalam rangka perlindungan masyarakat
danProduk Makanan Minuman Industri Manusia pada masyarakat inventarisasi IRTP (DAK) terhadap pangan yang
Rumah Tangga (upaya promotif dan tidak memenui persyaratan
preventif kesehatan di mutu dan kemananan
masyarakat);

2. Jumlah IRTP yang 2. 80 IRTP


dilakukan pengawasan
post market (DAK)
3. Jumlah IRTP yang 3. 8 IRTP
dimonitoring tindak lanjut
hasil pengawasan post
market (DAK)
4. Jumlah sampel makanan 4. 25 sampel
yang diperiksa (DAK)

5. Jumlah laporan 5. 2 laporan


koordinasi pasca
monitoring tindak lanjut
hasil pengawasan IRTP
(DAK)
1 02 04 2.06 01 1. Pemeriksaan Post Market pada Produk 65.545.000 72.099.000
Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga
yang Beredardan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan

Pemeriksaan Post Market pada Produk Dinas Kesehatan Kab. 65.545.000 72.099.000
Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Semarang, Kelurahan/Desa
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Ungaran, Ungaran Barat
Lanjut Pengawasan
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 252.456.000 277.700.000
MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola Kabupaten Semarang 1. Jumlah laporan 1. 3 laporan Persentase desa/kelurahan 100% 191.556.000 210.711.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat koordinasi dan advokasi siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat terkait kebijakan kesehatan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan dan dana desa yang
preventif kesehatan di dihasilkan (DAK)
masyarakat);

2. Jumlah laporan jambore 2. 1 laporan


pertida Kab. Semarang
yang dihasilkan (DAK)

3. Jumlah promotor 3. 35 orang


kesehatan yang
ditingkatkan kapasitasnya
dalam pemberdayaan
masyarakat (DAK)

DINAS KESEHATAN Halaman 31 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
4. Jumlah promotor 4. 63 orang
kesehatan dan PINSAKA
yang ditingkatkan
kapasitasnya dalam SBH
(DAK)

5. Jumlah laporan monev 5. 16 laporan


pemberdayaan masyarakat
di puskesmas yang
dihasilkan (DBHCHT)

6. Jumlah laporan monev 6. 8 laporan


poskestren yang dihasilkan
(DBHCHT)
7. Jumlah laporan 7. 4 laporan
pembinaan desa siaga yang
dihasilkan (DBHCHT)

8. Jumlah laporan 8. 3 laporan


diseminasi pemberdayaan
kesehatan yang dihasilkan
(DBHCHT)

10. Jumlah laporan 10. 39 laporan


koordinasi/konsultasi ke
luar daerah yang
dihasilkan (DBHCHT)
1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 191.556.000 210.711.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. 38.740.000 42.614.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Semarang, Kelurahan/Desa
Masyarakat Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. 152.816.000 168.097.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Semarang, Kelurahan/Desa
Masyarakat Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 2.02 Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif 1. Peningkatan Terwujudnya pola Kabupaten Semarang 1. Jumlah masyarakat yang 1. 340 orang Persentase desa/kelurahan 100% 60.900.000 66.989.000
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat ditingkatkan siaga aktif
Manusia pada masyarakat pengetahuannya tentang
(upaya promotif dan hidup sehat melalui
preventif kesehatan di kampanye GERMAS
masyarakat); (DAK)

2. Jumlah media promosi 2. 100 set


kesehatan yang disediakan
(DAK)
3. Jumlah laporan 3. 1 laporan
penilaian pelaksana PHBS
tatanan rumah tangga
terbaik tingkat kabupaten
yang dihasilkan
(DBHCHT)
1 02 05 2.02 01 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 60.900.000 66.989.000
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Penyelenggaran Promosi Kesehatan dan Ungaran, Kelurahan/Desa 49.965.000 54.961.000
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Kecamatan Ungaran Barat, 10.935.000 12.028.000
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan/Desa Ungaran,
Spesifikasi: 0 Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

DINAS KESEHATAN Halaman 32 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X SEMUA URUSAN 82.028.836.000 90.230.716.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 82.028.836.000 90.230.716.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 82.028.836.000 90.230.716.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintahan
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 1. Jumlah dokumen 1. 7 dokumen Persentase ketercapaian 100% 155.079.000 170.587.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap perencanaan dan perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan penganggaran yang kinerja perangkat daerah
pemerintah daerah dan disusun
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah dokumen 2. 4 dokumen


evaluasi kinerja yang
disusun
3. Jumlah laporan 3. 8 laporan
koordinasi dalam rangka
perencanaan dan evaluasi
BOK yang dihasilkan

4. Jumlah laporan monev 4. 52 laporan


BOK ke puskesmas yang
dihasilkan

5. Jumlah laporan 5. 3 laporan


koordinasi/evaluasi/perenc
anaan BOK ke luar daerah
yang dihasilkan
X XX 01 2.01 02 1. Penyusunan Program dan Kegiatan 75.957.000 83.553.000
Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Dinas Kesehatan Kab. 75.957.000 83.553.000
Daerah dalam Dokumen Perencanaan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.01 03 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat 12.920.000 14.212.000


Daerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Dinas Kesehatan Kab. 12.920.000 14.212.000
Daerah Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.01 05 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.202.000 72.822.000


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. 66.202.000 72.822.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 1. Jumlah ASN yang 1. 926 orang/ bulan Persentase ketercapaian 100% 76.743.675.000 84.418.040.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap dibayarkan gaji dan pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan tunjangannya keuangan
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah P3K yang 2. 8 orang/ bulan


dibayarkan gaji dan
tunjangannya
3. Jumlah laporan 3. 7 laporan
koordinasi yang dihasilkan

DINAS KESEHATAN Halaman 33 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
4. Jumlah laporan 4. 1 laporan
peningkatan kinerja yang
dihasilkan
5. Jumlah laporan 5. 1 laporan
pembinaan tenaga
outsourching dan PTTD
yang dihasilkan
6. Jumlah puskesmas yang 6. 26 puskesmas
dilakukan monitoring
kepegawaian
7. Jumlah pelaporan 7. 8 jenis
keuangan yang dihasilkan
per bulan
8. Jumlah pelaporan 8. 5 jenis
keuangan yang dihasilkan
per semester
X XX 01 2.02 01 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 76.644.898.000 84.309.386.000
Gaji Pokok ASN Dinas Kesehatan Kab. 44.103.281.000 48.513.609.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Tunjangan Keluarga PNS Dinas Kesehatan Kab. 3.853.842.000 4.239.226.000


Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Tunjangan Jabatan Dinas Kesehatan Kab. 559.650.000 615.615.000


Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Tunjangan Fungsional Dinas Kesehatan Kab. 3.763.200.000 4.139.520.000


Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Tunjangan Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kab. 686.280.000 754.908.000


Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Tunjangan Beras Dinas Kesehatan Kab. 2.178.684.000 2.396.552.000


Spesifikasi: 0 Semarang , Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Tunjangan PPh Dinas Kesehatan Kab. 177.167.000 194.883.000


Spesifikasi: 0 Semarang , Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Pembulatan Gaji Dinas Kesehatan Kab. 934.000 1.027.000


Spesifikasi: 0 Semarang , Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

DINAS KESEHATAN Halaman 34 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Dinas Kesehatan Kab. 1.400.000 1.540.000
Beban Kerja Semarang , Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Dinas Kesehatan Kab. 14.000.000 15.400.000


Tempat Bertugas Semarang , Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Dinas Kesehatan Kab. 21.053.690.000 23.159.059.000


Prestasi Kerja Semarang
Spesifikasi: 0 , Kelurahan/Desa Ungaran,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Gaji Pokok P3K Dinas Kesehatan Kab. 252.770.000 278.047.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.02 02 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 26.193.000 28.812.000


Tugas ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan Kab. 26.193.000 28.812.000
ASN Semarang , Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.02 04 3. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan 72.584.000 79.842.000


Keuangan
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. 72.584.000 79.842.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses Kabupaten semarang 1. Biaya pengiriman surat 1. 1 tahun Persentase ketercapaian 100% 5.130.082.000 5.642.089.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap cukup tersedia pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan umum
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah jasa komunikasi 2. 3 jenis/bulan


dan sumber daya yang
dibayarkan
3. Bahan Bakar Minyak 3. 1 tahun
(BBM) untuk genset cukup
tersedia
4. Jumlah ASN yang 4. 926 orang/bulan
dibayarkan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya
5. Jumlah kendaraan 5. 26 unit
dinas/operasional yang
dipelihara
6. Jumlah kendaraan dinas/ 6. 26 unit
operasional yang
diperpanjang ijin STNK
nya
7. Jumlah kendaraan dinas/ 7. 50 unit
operasional roda 2 yang
dibayarkan asuransinya

DINAS KESEHATAN Halaman 35 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
8. Jumlah kendaraan dinas/ 8. 43 unit
operasional roda 4 yang
dibayarkan asuransinya

9. Jumlah tenaga 9. 33 orang/ bulan


outsourcing yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya

10. Jumlah peralatan 10. 1 paket


kebersihan yang
disediakan
11. Biaya jasa retribusi 11. 12 bulan
kebersihan cukup tersedia

12. Jumlah jasa tenaga 12. 60 kali


kebersihan/ pengangkut
sampah yang dibayarkan

14. Jumlah Alat Tulis 14. 1 paket


Kantor (ATK) yang
disediakan
15. Jumlah 15. 1 paket
laporan/dokumen yang
digandakan
16. Jumlah barang cetakan 16. 1 paket
yang disediakan

17. Jumlah alat listrik yang 17. 1 paket


disediakan
18. Jumlah instalasi listrik 18. 1 paket
yang dipelihara
19. Jumlah perlengkapan 19. 14 unit
kantor yang disediakan

20. Jumlah peralatan 20. 10 unit


kantor yang disediakan
21. Jumlah bahan bacaan 21. 2 jenis/bulan
yang disediakan
22. Bahan Bakar Minyak 22. 1 tahun
(BBM) rapat lintas sektor
tersedia sesuai kebutuhan

23. Jumlah 23. 1 paket


MMT/publikasi kegiatan
peringatan hari besar yang
disediakan
24. Jumlah air minum yang 24. 206 gallon
disediakan
25. Jumlah makanan dan 25. 25652 OH
minuman harian pegawai
yang disediakan

26. Jumlah makanan dan 26. 60 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
27. Jumlah laporan 27. 97 laporan
koordinasi/konsultasi ke
luar daerah yang
dihasilkan
28. Jumlah gedung kantor 28. 1 paket
yang dipelihara
29. Jumlah bangunan yang 29. 32 bangunan
dibayarkan asuransi
kebakarannya
30. Jumlah perlengkapan 30. 13 unit
gedung kantor yang
dipelihara

DINAS KESEHATAN Halaman 36 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
31. Jumlah peralatan 31. 28 unit
gedung kantor yang
dipelihara
32. Jumlah pengelola 32. 5 orang/ bulan
keuangan yang dibayarkan
honorariumnya

33. Jumlah pengurus 33. 2 orang/bulan


barang yang dibayarkan
honorariumnya
34. Jumlah tenaga PTTD 34. 1 orang/ bulan
yang dibayarkan
honorarium dan premi
asuransinya
X XX 01 2.03 01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 344.000 378.000
Penyedian Surat Menyurat Dinas Kesehatan Kab. 344.000 378.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 203.760.000 224.136.000


Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Dinas Kesehatan Kab. 203.760.000 224.136.000
dan listrik Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 04 3. Penyediaan Jasa Jaminan 2.996.944.000 3.296.638.000


PemeliharaanKesehatan Pns
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Dinas Kesehatan Kab. 2.636.983.000 2.900.681.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dinas Kesehatan Kab. 359.961.000 395.957.000
ASN (Ketenagakerjaan) Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 291.689.000 320.858.000


Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Kesehatan Kab. 192.953.000 212.248.000
Kendaraan Dinas/Operasional Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Honoraium dan jaminan pemeliharaan Dinas Kesehatan Kab. 98.736.000 108.610.000


kesehatan tenaga outsourcing (tenaga Semarang, Kelurahan/Desa
pengemudi) Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 07 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.800.000 21.780.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kesehatan Kab. 19.800.000 21.780.000


Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 41.414.000 45.555.000

DINAS KESEHATAN Halaman 37 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Kesehatan Kab. 41.414.000 45.555.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 10 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 101.010.000 111.111.000


Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Kab. 101.010.000 111.111.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.03 11 8. Penyediaan Barang Cetakan dan 68.699.000 75.569.000


Penggandaan
Pemyediaan Barang cetakan dan Dinas Kesehatan Kab. 68.699.000 75.569.000
Penggandaan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.03 12 9. Penyediaan Komponen Instalasi 5.869.000 6.456.000


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Dinas Kesehatan Kab. 5.869.000 6.456.000
Penerangan Bangunan Kantor Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.03 13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 86.100.000 94.710.000


Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas Kesehatan Kab. 86.100.000 94.710.000
Kantor Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

X XX 01 2.03 15 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.400.000 2.640.000


Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dinas Kesehatan Kab. 2.400.000 2.640.000
Perundang-Undangan Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 16 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 836.732.000 920.405.000


Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Kesehatan Kab. 10.400.000 11.440.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

Honorarium dan jaminan pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten 826.332.000 908.965.000


kesehatan tenaga outsourcing (administrasi Semarang, Kelurahan/Desa
umum) Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 17 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 161.228.000 177.350.000


Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kab. 161.228.000 177.350.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 18 14. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 82.517.000 90.769.000


LuarDaerah

DINAS KESEHATAN Halaman 38 dari 39


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dinas Kesehatan Kab. 82.517.000 90.769.000
Luar Daerah Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 28 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 200.148.000 219.163.000


Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Dinas Kesehatan Kab. 73.020.000 80.322.000
Spesifikasi: 0 Semarang, Kelurahan/Desa
Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket

Honorarium dan jaminan pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten 127.128.000 138.841.000


kesehatan tenaga outsourcing (penjaga Semarang , Kelurahan/Desa
malam dan tenaga keamanan) Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 32 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala 14.728.000 16.201.000


Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dinas Kesehatan Kab. 14.728.000 16.201.000
Gedung Kantor Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 34 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 16.700.000 18.370.000


Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Dinas Kesehatan Kab. 16.700.000 18.370.000
kantor Semarang, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Ungaran, Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses Kabupaten Semarang 0 0
Daya Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.04 02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta


Perlengkapannya
149.674.598.000 164.641.045.000

DINAS KESEHATAN Halaman 39 dari 39


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 101.672.803.000 111.582.776.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 101.672.803.000 111.582.776.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Capaian kinerja 100% 101.672.803.000 111.582.776.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pelayanan rumah sakit
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT yang meliputi
BOR,LOS,TOI,BTO,GD
R, NDR
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana RSUD Ambarawa 1. Jenis dan jumlah sarana 1. 1 paket Persentase fasilitas 100% 16.018.223.000 32.376.530.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah dan prasarana yang 2. 1 paket pelayanan kesehatan yang
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah dibangun 3. 16 instalasi memenuhi standar
dan Puskesmas,khusus 2. Jenis dan jumlah alat
Puskesmas Tengaran kesehatan yang disediakan
akan dibangun setara 3. Jenis dan jumlah
Rumah Sakit tipe layanan kesehatan yang
D,serta terlaksananya diselenggarakan
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

1 02 02 2.01 01 1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana 0 0


danPrasarana Pendukungnya
Pembangunan gedung rawat inap di lantai 4 RSUD Ambarawa, 0 0
Spesifikasi: Pembangunan gedung rawat inap Kelurahan/Desa Lodoyong,
di lantai 4 Ambarawa

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 14 2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 16.018.223.000 32.376.530.000
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengadaan alat kesehatan RSUD Ambarawa, 15.118.223.000 30.000.000.000


Spesifikasi: Pengadaan alat kesehatan Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 paket


Pengadaan alat kesehatan RSUD Ambarawa, 900.000.000 2.376.530.000
Spesifikasi: Pengadaan alat kesehatan Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya sarana RSUD Ambarawa Jumlah dan jenis layanan 16 instalasi Persentase layanan 100% 85.654.580.000 79.206.246.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah kesehatan yang kesehatan memenuhi
Kabupaten/Kota Manusia Sakit Umum Daerah diselenggarakan standar
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 1 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 32 1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit 85.654.580.000 79.206.246.000
Belanja Barang dan jasa BLUD RSUD Ambarawa, 79.933.372.000 72.718.038.000
Spesifikasi: Belanja Barang dan jasa BLUD Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 paket


Belanja Modal BLUD RSUD Ambarawa, 5.721.208.000 6.488.208.000
Spesifikasi: Belanja Modal BLUD Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 paket


X SEMUA URUSAN 35.961.942.000 35.911.954.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 35.961.942.000 35.911.954.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase kegiatan 100% 35.961.942.000 35.911.954.000
PEMERINTAHAN DAERAH penunjang urusan
pemerintahan yang
memenuhi target
X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana RSUD Jumlah dan jenis laporan 2 dokumen Persentase laporan 100% 35.770.567.000 35.711.954.000
Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah administrasi keuangan administrasi keuangan
Manusia Sakit Umum Daerah yang disusun yang disusun sesuai
dan Puskesmas,khusus ketentuan yang berlaku
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

X XX 01 2.02 01 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.770.567.000 35.711.954.000


Gol III = 46org x 12 bln RSUD Ambarawa, 9.398.376.000 9.957.168.000
Spesifikasi: Gol III = 234 org x 12 bln Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 552.00
Orang/Bulan
Gol II = 85 org x 12 bln RSUD Ambarawa, 2.934.540.000 2.951.880.000
Spesifikasi: Gol II = 85 org x 12 bln Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1008.00
Orang/Bulan
Gol I = 8 org x 12 bln RSUD Ambarawa, 220.608.000 219.264.000
Spesifikasi: Gol I = 8 org x 12 bln Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 96.00 Orang/Bulan

Gaji THR Gol IV = 46 org x 1 bln RSUD Ambarawa, 197.800.000 207.000.000


Spesifikasi: Gaji THR Gol IV = 46 org x 1 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bln Ambarawa

Volume: 46.00 Orang/Bulan

Gaji THR Gol III = 234 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 783.198.000 829.764.000
Spesifikasi: Gaji THR Gol III = 234 org x 1 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 234.00
Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 2 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Gaji THR Gol II = 85 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 244.545.000 245.990.000
Spesifikasi: Gaji THR Gol II = 85 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 85.00 Orang/Bulan

Gaji THR Gol I = 8 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 18.384.000 18.272.000


Spesifikasi: Gaji THR Gol I = 8 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 8.00 Orang/Bulan

Gaji 13 Gol IV = 46 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 197.800.000 207.000.000


Spesifikasi: Gaji 13 Gol IV = 46 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 46.00 Orang/Bulan

Gaji 13 Gol III= 234 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 783.198.000 829.764.000


Spesifikasi: Gaji 13 = 234 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 234.00
Orang/Bulan
Gaji 13 Gol II = 85 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 244.545.000 245.990.000
Spesifikasi: Gaji 13 Gol II = 85 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 85.00 Orang/Bulan

Acrees 1,4% RSUD Ambarawa, 261.951.468 390.307.800


Spesifikasi: Acrees 2,5% Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Pembulatan RSUD Ambarawa, 532 1.200


Spesifikasi: Pembulatan Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Gaji 13 Gol I = 8 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 18.384.000 18.272.000


Spesifikasi: Gaji 13 Gol I = 8 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 8.00 Orang/Bulan

Tunjangan THR Gol II = 192 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 25.344.000 27.264.000


Spesifikasi: Tunjangan THR Gol II = 192 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 1 bl Ambarawa

Volume: 192.00
Orang/Bulan
Tunjangan THR Gol I = 13 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 1.755.000 1.755.000
Spesifikasi: Tunjangan THR Gol I = 13 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
1 bl Ambarawa

Volume: 13.00 Orang/Bulan

Tunjangan jabatan IIIB= 4 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 15.120.000 47.040.000


Spesifikasi: Tunjangan jabatan IIIB= 4 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
12 bl Ambarawa

Volume: 48.00 Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 3 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan jabatan Ess III B = 4 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 3.896.000 3.920.000
Spesifikasi: Tunjangan jabatan Ess III B = 4 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 1 bl Ambarawa

Volume: 4.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional Gol III= 189 org x 12 RSUD Ambarawa, 1.923.264.000 1.451.520.000
bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional Gol III= Ambarawa
189 org x 12 bl
Volume: 2268.00
Orang/Bulan
Tunjangan fungsional Gol II = 14 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 62.160.000 53.760.000
Spesifikasi: Tunjangan fungsional Gol II = Kelurahan/Desa Lodoyong,
14 org x 1 bl Ambarawa

Volume: 168.00
Orang/Bulan
Tunjangan fungsional THR Gol IV = 34 org RSUD Ambarawa, 34.306.000 38.420.000
x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional THR Gol Ambarawa
IV = 34 org x 1 bl
Volume: 34.00 Orang/Bulan

Acrees 1,4% RSUD Ambarawa, 4.113.600 4.113.600


Spesifikasi: Acrees 1,4% Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Tunjangan Radiasi Gol III = 1 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 5.100.000 5.100.000


Spesifikasi: Tunjangan Radiasi Gol III = 1 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 12 bl Ambarawa

Volume: 12.00 Orang/Bulan

Gaji 13 CPNS= 51 org x1bl RSUD Gm, Kelurahan/Desa 92.106.000 92.106.000


Spesifikasi: Gaji 13 CPNS= 51 org x1bl Lodoyong, Ambarawa

Volume: 51.00 Orang/Bulan

Gol IV = 46 org x 12 bln RSUD Ambarawa, 2.373.600.000 2.484.000.000


Spesifikasi: Gol IV = 46 org x 12 bln Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 552.00
Orang/Bulan
Gaji CPNS = 51 org x 12 bl RSUD GM , Kelurahan/Desa 1.743.901.000 1.105.272.000
Spesifikasi: Gaji CPNS = 51 org x 12 bl Lodoyong, Ambarawa

Volume: 612.00
Orang/Bulan

Gaji THR CPNS = 51 org x 1 bl RSUD GM, Kelurahan/Desa 92.106.000 92.106.000


Spesifikasi: Gaji THR CPNS = 51 org x 1 bl Lodoyong, Ambarawa

Volume: 51.00 Orang/Bulan

Tunjangan Gaji CPNS = 100 oeg x 12 bl RSUD GM, Kelurahan/Desa 122.400.000 122.400.000
Spesifikasi: Tunjangan Gaji CPNS = 100 oeg Lodoyong, Ambarawa
x 12 bl
Volume: 1200.00
Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 4 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan THR CPNS = 100 org x 1bl RSUD GM, Kelurahan/Desa 10.200.000 10.200.000
Spesifikasi: Tunjangan THR CPNS = 100 Lodoyong, Ambarawa
org x 1bl
Volume: 100.00
Orang/Bulan

Tunjangan 13 CPNS = 100 org x 1bl RSUD GM, Kelurahan/Desa 10.200.000 10.200.000
Spesifikasi: Tunjangan 13 CPNS = 100 org x Lodoyong, Ambarawa
1bl
Volume: 100.00
Orang/Bulan

Tunjangan 13 CPNS = 100 org x 1 bl RSUD GM, Kelurahan/Desa 10.200.000 10.200.000


Spesifikasi: Tunjangan 13 CPNS = 100 org x Lodoyong, Ambarawa
1 bl
Volume: 100.00
Orang/Bulan

Tunjangan Gol IV = 77 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 213.444.000 213.444.000


Spesifikasi: Tunjangan Gol IV = 77 org x 12 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 924.00
Orang/Bulan
Tunjangan Gol III = 458 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 906.840.000 934.320.000
Spesifikasi: Tunjangan Gol III = 458 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
12 bl Ambarawa

Volume: 5496.00
Orang/Bulan
Tunjangan Gol II = 192 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 304.128.000 304.128.000
Spesifikasi: Tunjangan Gol II = 192 org x 12 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 2304.00
Orang/Bulan
Tunjangan Gol I = 13 org x 12 bln RSUD Ambarawa, 21.060.000 21.060.000
Spesifikasi: Tunjangan Gol I = 13 org x 12 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bln Ambarawa

Volume: 156.00
Orang/Bulan
Tunjangan THR Gol IV = 77 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 17.787.000 17.787.000
Spesifikasi: Tunjangan THR Gol IV = 77 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 1 bl Ambarawa

Volume: 77.00 Orang/Bulan

Tunjangan THR Gol III = 458 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 75.570.000 77.860.000
Spesifikasi: Tunjangan THR Gol III = 458 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 1 bl Ambarawa

Volume: 458.00
Orang/Bulan
Tunjangan 13 Gol IV = 77 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 17.787.000 17.787.000
Spesifikasi: Tunjangan 13 Gol IV = 77 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
1 bl Ambarawa

Volume: 77.00 Orang/Bulan

Tunjangan 13 Gol III= 458 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 75.570.000 77.860.000


Spesifikasi: Tunjangan 13 Gol III= 458 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
1 bl Ambarawa

Volume: 458.00
Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 5 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan 13 Gol II = 192 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 25.344.000 27.264.000
Spesifikasi: Tunjangan 13 Gol II = 192 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
1 bl Ambarawa

Volume: 192.00
Orang/Bulan
Tunjangan 13 Gol I = 13 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 1.755.000 1.755.000
Spesifikasi: Tunjangan 13 Gol I = 13 org x 1 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 13.00 Orang/Bulan

Acrees 1,4% RSUD Ambarawa, 25.608.576 37.399.800


Spesifikasi: Acrees 1,4% Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


Pembulatan RSUD Ambarawa, 424 200
Spesifikasi: Pembulatan Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Tunjangan Jabatan Eselon IIIA= 1 org x 12 RSUD Ambarawa, 15.120.000 15.120.000


bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan Jabatan Eselon IIIA= Ambarawa
1 org x 12 bl
Volume: 12.00 Orang/Bulan

Tunjangan Fungsional Gol IV = 34 org x 12 RSUD Ambarawa, 411.672.000 461.040.000


bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan Fungsional Gol IV = Ambarawa
34 org x 12 bl
Volume: 408.00
Orang/Bulan
Tunjangan fungsional 13 Gol II = 14 org x 1 RSUD Ambarawa, 5.180.000 4.480.000
bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional 13 Gol II Ambarawa
= 14 org x 1 bl
Volume: 14.00 Orang/Bulan

Tunjangan jabatan IV A = 8 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 51.840.000 51.840.000


Spesifikasi: Tunjangan jabatan IV A = 8 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 12 bl Ambarawa

Volume: 96.00 Orang/Bulan

Tunjangan jabatan THR Eselon IIIA = 1 org RSUD Ambarawa, 1.260.000 1.260.000
x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan jabatan THR Eselon Ambarawa
IIIA = 1 org x 1 bl
Volume: 1.00 Orang/Bulan

Tunjangan jabatan ess IV = 8 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 4.320.000 4.320.000


Spesifikasi: Tunjangan jabatan ess IV = 8 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 1 bl Ambarawa

Volume: 8.00 Orang/Bulan

Tunjangan jabatan 13 Ess IIIA = 1 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 1.260.000 1.260.000


Spesifikasi: Tunjangan jabatan 13 Ess IIIA = Kelurahan/Desa Lodoyong,
1 org x 1 bl Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 6 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan Jabatan 13 Ess IIIB= 4 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 3.920.000 3.920.000
Spesifikasi: Tunjangan Jabatan 13 Ess IIIB= Kelurahan/Desa Lodoyong,
4 org x 1 bl Ambarawa

Volume: 4.00 Orang/Bulan

Tunjangan jabatan 13 Ess IV = 8 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 4.320.000 4.320.000


Spesifikasi: Tunjangan jabatan 13 Ess IV = 8 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 1 bl Ambarawa

Volume: 8.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional THR Gol III = 189 org RSUD Ambarawa, 120.960.000 120.960.000
x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional THR Gol Ambarawa
III = 189 org x 1 bl
Volume: 189.00
Orang/Bulan
Tunjangan fungsional THR Gol II = 14 org x RSUD Ambarawa, 4.480.000 4.480.000
1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional THR Gol Ambarawa
II = 14 org x 1 bl
Volume: 14.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional 13 Gol IV= 34 org x RSUD Ambarawa, 38.420.000 38.420.000


1bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional 13 Gol Ambarawa
IV= 34 org x 1bl
Volume: 34.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional 13 Gol III= 189 org x RSUD Ambarawa, 120.960.000 120.960.000
1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional 13 Gol Ambarawa
III= 189 org x 1 bl
Volume: 189.00
Orang/Bulan
Tunjangan Radiasi Gol IV = 2 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 27.600.000 27.600.000
Spesifikasi: Tunjangan Radiasi Gol IV = 2 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 12 bl Ambarawa

Volume: 24.00 Orang/Bulan

Tunjangan radiasi Gol III = 9 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 124.200.000 124.200.000


Spesifikasi: Tunjangan radiasi Gol III = 9 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 12 bl Ambarawa

Volume: 108.00
Orang/Bulan
Tunjangan fungsional umum Gol IV = 16 org RSUD Ambarawa, 36.480.000 36.480.000
x 12 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum Gol Ambarawa
IV = 16 org x 12 bl
Volume: 192.00
Orang/Bulan
Tunjangan Fungsional umum Gol III = 88 RSUD Ambarawa, 195.360.000 195.360.000
org x 12 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan Fungsional umum Ambarawa
Gol III = 88 org x 12 bl
Volume: 1056.00
Orang/Bulan
Tunjangan fungsional umum Gol II = 11 org RSUD Ambarawa, 23.760.000 23.760.000
x 12 bln Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum Gol Ambarawa
II = 11 org x 12 bln
Volume: 132.00
Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 7 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan fungional umum THR Gol IV = RSUD Ambarawa, 3.040.000 3.040.000
16 org x 1bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungional umum THR Ambarawa
Gol IV = 16 org x 1bl
Volume: 16.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional umum THR Gol III= RSUD Ambarawa, 16.280.000 16.280.000
88 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum Ambarawa
THR Gol III= 88 org x 1 bl
Volume: 88.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional umum THR Gol II = RSUD Ambarawa, 1.980.000 1.980.000


11 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum Ambarawa
THR Gol II = 11 org x 1 bl
Volume: 11.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional umum THR Gol I = 8 RSUD Ambarawa, 1.400.000 1.400.000


org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum Ambarawa
THR Gol I = 8 org x 1 bl
Volume: 8.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional umum 13 Gol IV = 16 RSUD Ambarawa, 3.040.000 3.040.000


org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum 13 Ambarawa
Gol IV = 16 org x 1 bl
Volume: 16.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional umum 13 Gol III= 88 RSUD Ambarawa, 16.280.000 16.280.000


org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum 13 Ambarawa
Gol III= 88 org x 1 bl
Volume: 88.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional umum 13 Gol II= 11 RSUD Ambarawa, 1.980.000 1.980.000


org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum 13 Ambarawa
Gol II= 11 org x 1 bl
Volume: 11.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional umum 13 Gol I = 8 org RSUD Ambarawa, 1.400.000 1.400.000


x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum 13 Ambarawa
Gol I = 8 org x 1 bl
Volume: 8.00 Orang/Bulan

Tunjangan fungsional umum Gol I= 8 org x RSUD Ambarawa, 16.800.000 16.800.000


12 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Spesifikasi: Tunjangan fungsional umum Gol Ambarawa
I= 8 org x 12 bl
Volume: 96.00 Orang/Bulan

BPJS Kesehatan RSUD Ambarawa, 339.346.000 339.346.000


Spesifikasi: BPJS Kesehatan Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Tunjangan beras Gol IV = 123 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 106.891.920 106.891.920


Spesifikasi: Tunjangan beras Gol IV = 123 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 12 bl Ambarawa

Volume: 1476.00
Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 8 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan beras Gol III= 692 org x 12bl RSUD Ambarawa, 601.375.680 601.375.680
Spesifikasi: Tunjangan beras Gol III= 692 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 12bl Ambarawa

Volume: 8304.00
Orang/Bulan
Tunjangan beras Gol II = 277 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 240.724.080 240.724.080
Spesifikasi: Tunjangan beras Gol II = 277 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 12 bl Ambarawa

Volume: 3324.00
Orang/Bulan
Tunjangan beras Gol I = 21 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 18.249.840 18.249.840
Spesifikasi: Tunjangan beras Gol I = 21 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 12 bl Ambarawa

Volume: 252.00
Orang/Bulan
Pembulatan RSUD Ambarawa, 480 480
Spesifikasi: Pembulatan Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Tunjangan PPh Gol IV = 46 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 9.936.000 9.936.000


Spesifikasi: Tunjangan PPh Gol IV = 46 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 12 bl Ambarawa

Volume: 552.00
Orang/Bulan
Tunjangan PPh Gol III= 234 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 22.464.000 22.464.000
Spesifikasi: Tunjangan PPh Gol III= 234 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 12 bl Ambarawa

Volume: 2808.00
Orang/Bulan
Tunjangan PPH THR Gol IV = 46 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 2.530.000 2.530.000
Spesifikasi: Tunjangan PPH THR Gol IV = Kelurahan/Desa Lodoyong,
46 org x 1 bl Ambarawa

Volume: 46.00 Orang/Bulan

Tunjangan PPH THR Gol IV = 46 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 10.530.000 10.530.000


Spesifikasi: Tunjangan PPH THR Gol IV = Kelurahan/Desa Lodoyong,
46 org x 1 bl Ambarawa

Volume: 234.00
Orang/Bulan
Tunjangan PPH 13 Gol IV = 46 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 2.530.000 2.530.000
Spesifikasi: Tunjangan PPH 13 Gol IV = 46 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 1 bl Ambarawa

Volume: 46.00 Orang/Bulan

Tunjangan PPH 13 Gol III= 234 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 10.530.000 10.530.000
Spesifikasi: Tunjangan PPH 13 Gol III= 234 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 1 bl Ambarawa

Volume: 234.00
Orang/Bulan
Pembulatan = 373 org x 14 bl RSUD Ambarawa, 516.978 516.978
Spesifikasi: Pembulatan = 373 org x 14 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 5222.00
Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 9 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pembulatan gaji RSUD Ambarawa, 22 22
Spesifikasi: Pembulatan gaji Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Jaminan kesehatan Gol IV = 46 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 135.240.000 135.240.000


Spesifikasi: Jaminan kesehatan Gol IV = 46 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 12 bl Ambarawa

Volume: 552.00
Orang/Bulan
Jaminan Kesehatan Gol III = 234 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 631.800.000 631.800.000
Spesifikasi: Jaminan Kesehatan Gol III = 234 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 12 bl Ambarawa

Volume: 2808.00
Orang/Bulan
Jaminan Kesehatan Gol II = 85 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 204.000.000 204.000.000
Spesifikasi: Jaminan Kesehatan Gol II = 85 Kelurahan/Desa Lodoyong,
org x 12 bl Ambarawa

Volume: 1020.00
Orang/Bulan
Jaminan kesehatan Gol I = 8 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 14.400.000 14.400.000
Spesifikasi: Jaminan kesehatan Gol I = 8 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 12 bl Ambarawa

Volume: 96.00 Orang/Bulan

Tenaga kerja Gol IV = 46 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 24.840.000 24.840.000


Spesifikasi: Tenaga kerja Gol IV = 46 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
12 bl Ambarawa

Volume: 552.00
Orang/Bulan
Tenaga kerja Gol III = 234 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 106.704.000 106.704.000
Spesifikasi: Tenaga kerja Gol III = 234 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
12 bl Ambarawa

Volume: 2808.00
Orang/Bulan
Tenaga kerja Gol II = 85 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 30.600.000 30.600.000
Spesifikasi: Tenaga kerja Gol II = 85 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
12 bl Ambarawa

Volume: 1020.00
Orang/Bulan
Tenaga kerja Gol I = 8 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 2.400.000 2.400.000
Spesifikasi: Tenaga kerja Gol I = 8 org x 12 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 96.00 Orang/Bulan

Pembulatan RSUD Ambarawa, 400 400


Spesifikasi: Pembulatan Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Beban kerja Ess IV A = 1 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 1.200.000 1.200.000


Spesifikasi: Beban kerja Ess IV A = 1 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
12 bl Ambarawa

Volume: 12.00 Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 10 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Beban kerja THR EssIV = 1 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 100.000 100.000
Spesifikasi: Beban kerja THR EssIV = 1 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 1 bl Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

Beban kerja Ess IV A = 1 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 100.000 100.000


Spesifikasi: Beban kerja Ess IV A = 1 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
1 bl Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

TPP Ess III A = 1 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 55.200.000 55.200.000


Spesifikasi: TPP Ess III A = 1 org x 12 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 12.00 Orang/Bulan

TPP Ess IIIB = 4 org x 12 bln RSUD Ambarawa, 187.200.000 187.200.000


Spesifikasi: TPP Ess IIIB = 4 org x 12 bln Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 48.00 Orang/Bulan

TPP Ess IV A= 8 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 275.040.000 275.040.000


Spesifikasi: TPP Ess IV A= 8 org x 12 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 96.00 Orang/Bulan

TPP Staf Gol IV = 35 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 781.200.000 781.200.000


Spesifikasi: TPP Staf Gol IV = 35 org x 12 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 420.00
Orang/Bulan
TPP Staf Gol III = 232 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 4.593.600.000 4.593.600.000
Spesifikasi: TPP Staf Gol III = 232 org x 12 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 2784.00
Orang/Bulan
TPP Staf Gol II = 85 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 1.259.700.000 1.259.700.000
Spesifikasi: TPP Staf Gol II = 85 org x 12 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1020.00
Orang/Bulan
TPP Staf Gol II = 85 org x 12 bl RSUD Ambarawa, 118.560.000 118.560.000
Spesifikasi: TPP Staf Gol II = 85 org x 12 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 96.00 Orang/Bulan

TPP THR Ess IIIA = 1 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 4.600.000 4.600.000


Spesifikasi: TPP THR Ess IIIA = 1 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

TPP THR Ess IIIB = 4 org x 1bl RSUD Ambarawa, 15.600.000 15.600.000
Spesifikasi: TPP THR Ess IIIB = 4 org x 1bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 4.00 Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 11 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
TPP THR Ess IV A = 8 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 22.920.000 22.920.000
Spesifikasi: TPP THR Ess IV A = 8 org x 1 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 8.00 Orang/Bulan

TPP THR Staf Gol IV = 35 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 65.100.000 65.100.000


Spesifikasi: TPP THR Staf Gol IV = 35 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 1 bl Ambarawa

Volume: 35.00 Orang/Bulan

TPP THR Staf Gol III= 232 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 382.800.000 382.800.000
Spesifikasi: TPP THR Staf Gol III= 232 org Kelurahan/Desa Lodoyong,
x 1 bl Ambarawa

Volume: 232.00
Orang/Bulan
TPP THR Staf Gol II = 85 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 104.975.000 104.975.000
Spesifikasi: TPP THR Staf Gol II = 85 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
1 bl Ambarawa

Volume: 85.00 Orang/Bulan

TPP THR Gol I = 8 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 9.880.000 9.880.000


Spesifikasi: TPP THR Gol I = 8 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 8.00 Orang/Bulan

TPP 13 Ess IIIA = 1 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 4.600.000 4.600.000


Spesifikasi: TPP 13 Ess IIIA = 1 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 1.00 Orang/Bulan

TPP 13 Ess IIIB = 4 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 15.600.000 15.600.000


Spesifikasi: TPP 13 Ess IIIB = 4 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 4.00 Orang/Bulan

TPP 13 Ess IV A = 8 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 22.920.000 22.920.000


Spesifikasi: TPP 13 Ess IV A = 8 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 8.00 Orang/Bulan

TPP 13 Staf Gol IV = 35 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 65.100.000 65.100.000


Spesifikasi: TPP 13 Staf Gol IV = 35 org x 1 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 35.00 Orang/Bulan

TPP 13 Staf Gol III = 232 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 382.800.000 382.800.000
Spesifikasi: TPP 13 Staf Gol III = 232 org x Kelurahan/Desa Lodoyong,
1 bl Ambarawa

Volume: 232.00
Orang/Bulan
TPP 13 Staf Gol II = 85 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 104.975.000 104.975.000
Spesifikasi: TPP 13 Staf Gol II = 85 org x 1 Kelurahan/Desa Lodoyong,
bl Ambarawa

Volume: 85.00 Orang/Bulan

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 12 dari 13


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
TPP 13 Staf Gol I = 8 org x 1 bl RSUD Ambarawa, 9.880.000 9.880.000
Spesifikasi: TPP 13 Staf Gol I = 8 org x 1 bl Kelurahan/Desa Lodoyong,
Ambarawa

Volume: 8.00 Orang/Bulan

X XX 01 2.03 Administrasi Umum 1. Peningkatan Tersedianya sarana dan RSUD Ambarawa Jumlah dan jenis jasa 2 jenis Persentase cakupan 100% 191.375.000 200.000.000
Kualitas Sumber Daya prasarana transportasi jaminan barang milik penyediaan jasa jaminan
Manusia yang berkualitas dan daerah yang disediakan barang milik daerah yang
merata; sesuai kebutuhan terpenuhi sesuai kebutuhan

X XX 01 2.03 05 1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 191.375.000 200.000.000


Daerah
Asuransi Kendaraan dan Bangunan Lodoyong, Kelurahan/Desa 191.375.000 200.000.000
Spesifikasi: Asuransi Kendaraan dan Lodoyong, Ambarawa
Bangunan
Volume: 1.00 Tahun

137.634.745.000 147.494.730.000

RSUD DR. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Halaman 13 dari 13


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 65.485.828.000 67.180.966.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 65.485.828.000 67.180.966.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Persentase Indeks 82% 65.485.828.000 67.180.966.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN Kepuasan Masyarakat
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana RSUD Ungaran Jumlah alat kesehatan/alat 1 paket alat kedokteran, Persentase alat 100% 2.451.381.000 2.701.381.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah penunjang medik fasilitas paket alat laboratorium kesehatan/alat penunjang
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah pelayanan kesehatan yang medik fasilitas pelayanan
dan Puskesmas,khusus diadakan/dipenuhi sesuai kesehatan yang terpenuhi
Puskesmas Tengaran standar sesuai standar
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

1 02 02 2.01 14 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang 2.451.381.000 2.701.381.000


Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Ungaran, 1.701.381.000 1.701.381.000


Spesifikasi: Pengadaan alat kedokteran Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


Pengadaan Alat Laboratorium RSUD Ungaran, 750.000.000 1.000.000.000
Spesifikasi: Pengadaan alat laboratorium Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya sarana RSUD Ungaran Jumlah Pasien BPJS yang 87.342 Pasien Persentase Layanan 80% 63.034.447.000 64.479.585.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah terlayani Kesehatan yang memenuhi
Kabupaten/Kota Manusia Sakit Umum Daerah standar
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

Jumlah Pasien PBI yang 23.582 Pasien


terlayani
Jumlah Pasien Non PBI 63.760 Pasien
yang terlayani
1 02 02 2.02 32 1. Operasional Pelayanan Rumah Sakit 63.034.447.000 64.479.585.000

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 1 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasinal pelayanan Rumah Sakit RSUD Ungaran, 59.345.447.000 59.345.447.000
Spesifikasi: Belanja Barang dan Jasa BLUD Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Operasional Pelayanan Rumah Sakit RSUD Ungaran, 3.689.000.000 5.134.138.000
Spesifikasi: Belanja Modal BLUD Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 30.017.777.000 32.116.608.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 30.017.777.000 32.116.608.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase kegiatan 100% 30.017.777.000 32.116.608.000
PEMERINTAHAN DAERAH penunjang urusan
pemerintahan yang
memenuhi target
X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan 5. Penguatan Tata Mantapnya RSUD Ungaran Jumlah PNS yang 331 PNS Persentase kegiatan 100% 29.868.038.000 31.796.608.000
Kelola Pemerintahan administrasi menerima gaji dan administrasi keuangan
pemerintahan dalam tunjangan yang dilaksanakan sesuai
penerapan Information dengan kebutuhan
Communication and
Technology (ICT)
melalui Electronic
Government dalam
rangka peningkatan
kualitas, pemerataan
pelayanan publik dan
pembangunan sistem
data (data base);

X XX 01 2.02 01 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.868.038.000 31.796.608.000


Tunjangan Bahaya Radiasi RSUD Ungaran, 27.600.000 27.600.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 OK
Tunjangan Bahaya Radiasi RSUD Ungaran, 82.800.000 82.800.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 72.00 OK
Gaji Pokok ASN RSUD Ungaran, 2.133.612.000 2.133.612.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 468.00 OK
Gaji Pokok ASN RSUD Ungaran, 8.383.500.000 8.383.500.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.48 OK
Gaji Pokok ASN RSUD Ungaran, 2.545.776.000 2.545.776.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 996.00 OK
Gaji Pokok ASN RSUD Ungaran, 57.600.000 57.600.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 OK
Gaji Pokok ASN RSUD Ungaran, 214.286.292 2.142.856.292
Spesifikasi: Acress Gaji pokok Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 2 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Gaji Pokok (Tunjangan Hari Raya) RSUD Ungaran, 177.801.000 177.801.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 39.00 OK
Gaji pokok (Tunjangan Hari Raya) RSUD Ungaran, 698.625.000 698.625.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 207.00 OK
Gaji Pokok (Tunjangan Hari Raya ) RSUD Ungaran, 212.148.000 212.148.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 83.00 OK
Gaji Pokok (Tunjangan Hari Raya) RSUD Ungaran, 4.800.000 4.800.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 OK
Gaji Pokok (Gaji ke 13) RSUD Ungaran, 177.801.000 177.801.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 39.00 OK
Gaji Pokok (Gaji ke 13) RSUD Ungaran, 698.625.000 698.625.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 207.00 OK
Gaji Pokok (Gaji ke 13) RSUD Ungaran, 212.148.000 212.148.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 83.00 OK
Gaji Pokok (Gaji ke 13) RSUD Ungaran, 4.800.000 4.800.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 OK
Tunjangan Keluarga RSUD Ungaran, 181.704.000 181.704.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 804.00 OK
Tunjangan Keluarga RSUD Ungaran, 828.240.000 828.240.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 4.87 OK
Tunjangan Keluarga RSUD Ungaran, 215.040.000 215.040.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.54 OK
Tunjangan Keluarga RSUD Ungaran, 7.572.000 7.572.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 60.00 OK
Tunjangan Keluarga (hari raya) RSUD Ungaran, 15.142.000 15.142.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 67.00 OK

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 3 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan Keluarga (hari raya) RSUD Ungaran, 69.020.000 69.020.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 406.00 OK
Tunjangan Keluarga (hari raya) RSUD Ungaran, 17.920.000 17.920.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 128.00 OK
Tunjangan Keluarga (hari raya) RSUD Ungaran, 631.000 631.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 5.00 OK
Tunjangan Keluarga (gaji ke 13) RSUD Ungaran, 15.142.000 15.142.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 67.00 OK
Tunjangan Keluarga (gaji ke 13) RSUD Ungaran, 69.020.000 69.020.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 406.00 OK
Tunjangan Keluarga (gaji ke 13) RSUD Ungaran, 17.920.000 17.920.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 128.00 OK
Tunjangan Keluarga (gaji ke 13) RSUD Ungaran, 631.000 631.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 5.00 OK
Tunjangan Keluarga RSUD Ungaran, 20.132.000 20.132.000
Spesifikasi: Acress Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 OK
Tunjangan Jabatan RSUD Ungaran, 15.120.000 15.120.000
Spesifikasi: Eselon IIIA Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 OK
Tunjangan Jabatan RSUD Ungaran, 47.040.000 47.040.000
Spesifikasi: Eselon III B Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 48.00 OK
Tunjangan Jabatan RSUD Ungaran, 51.840.000 51.840.000
Spesifikasi: Eselon IV A Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 96.00 OK
Tunjangan Jabatan (hari raya) RSUD Ungaran, 1.260.000 1.260.000
Spesifikasi: Eselon IIIA Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 OK
Tunjangan Jabatan (hari raya) RSUD Ungaran, 3.920.000 3.920.000
Spesifikasi: Eselon III B Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 4.00 OK

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 4 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan Jabatan (hari raya) RSUD Ungaran, 4.320.000 4.320.000
Spesifikasi: Eselon IV A Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 8.00 OK
Tunjangan Jabatan (gaji ke 13) RSUD Ungaran, 1.260.000 1.260.000
Spesifikasi: Eselon III A Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 OK
Tunjangan Jabatan (gaji ke 13) RSUD Ungaran, 3.920.000 3.920.000
Spesifikasi: Eselon III B Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 4.00 OK
Tunjangan Jabatan (gaji ke 13) RSUD Ungaran, 4.320.000 4.320.000
Spesifikasi: Eselon IV A Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 8.00 OK
Tunjangan Fungsional RSUD Ungaran, 370.800.000 370.800.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 360.00 OK
Tunjangan Fungsional RSUD Ungaran, 866.736.000 866.736.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.87 OK
Tunjangan Fungsional RSUD Ungaran, 33.000.000 33.000.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 132.00 OK
Tunjangan Fungsional (hari raya) RSUD Ungaran, 30.900.000 30.900.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 30.00 OK
Tunjangan Fungsional ( hari raya) RSUD Ungaran, 72.228.000 72.228.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 156.00 OK
Tunjangan Fungsional RSUD Ungaran, 2.750.000 2.750.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 11.00 OK
Tunjangan Fungsional (gaji 13) RSUD Ungaran, 30.900.000 30.900.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 30.00 OK
Tunjangan Fungsional (gaji 13) RSUD Ungaran, 72.228.000 72.228.000
Spesifikasi: GOl III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 156.00 OK
Tunjangan Fungsional (gaji 13) RSUD Ungaran, 2.750.000 2.750.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 11.00 OK

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 5 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan Fungsional RSUD Ungaran, 20.753.000 20.753.000
Spesifikasi: Acress Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Tunjangan Fungsional Umum RSUD Ungaran, 6.840.000 6.840.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 36.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum RSUD Ungaran, 95.460.000 95.460.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 516.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum RSUD Ungaran, 157.680.000 157.680.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 876.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum RSUD Ungaran, 4.200.000 4.200.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum (hari raya) RSUD Ungaran, 570.000 570.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum (hari raya) RSUD Ungaran, 7.955.000 7.955.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 43.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum (hari raya) RSUD Ungaran, 13.140.000 13.140.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 73.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum (hari raya) RSUD Ungaran, 350.000 350.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum (gaji 13) RSUD Ungaran, 570.000 570.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 3.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum (gaji 13) RSUD ungaran, 7.955.000 7.955.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 43.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum (gaji 13) RSUD ungaran, 13.140.000 13.140.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 73.00 OK
Tunjangan Fungsional Umum (gaji 13) RSUD Ungaran, 350.000 350.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 OK

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 6 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tunjangan Beras RSUD Ungaran, 92.118.240 92.118.240
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.27 OK
Tunjangan Beras RSUD ungaran, 532.721.520 532.721.520
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 7.36 OK
Tunjangan Beras RSUD Ungaran, 183.367.440 183.367.440
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.53 OK
Tunjangan Beras RSUD Ungaran, 6.083.280 6.083.280
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 84.00 OK
Tunjangan PPH RSUD Ungaran, 20.638.800 20.638.800
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 468.00 OK
Tunjangan PPH RSUD Ungaran, 9.936.000 9.936.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.48 OK
Tunjangan PPH RSUD Ungaran, 443.200 443.200
Spesifikasi: Acress 1,4% Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Tunjangan PPH RSUD ungaran, 15.000.000 15.000.000
Spesifikasi: PPH gaji ke 13 (1 x (a/13) Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Tunjangan PPh RSUD Ungaran, 15.000.000 15.000.000
Spesifikasi: PPh atas THR (2x (a/13)) Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Pembulatan Gaji RSUD Ungaran, 46.332 46.332
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 468.00 OK
Pembulatan Gaji RSUD Ungaran, 245.916 245.916
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.48 OK
Pembulatan Gaji RSUD Ungaran, 98.604 98.604
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 996.00 OK
Pembulatan Gaji RSUD Ungaran, 2.376 2.376
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 OK

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 7 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Iuran Asuransi Kesehatan RSUD Ungaran, 109.980.000 109.980.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 468.00 OK
Iuran Asuransi Kesehatan RSUD Ungaran, 417.312.000 417.312.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.48 OK
Iuran Asuransi Kesehatan RSUD Ungaran, 135.456.000 135.456.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 996.00 OK
Iuran Asuransi Kesehatan RSUD Ungaran, 3.024.000 3.024.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 OK
Iuran Asuransi Kesehatan RSUD ungaran, 9.321.000 9.321.000
Spesifikasi: Acress 1,4% Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Iuran Asuransi Kesehatan RSUD Ungaran, 258.000.000 258.000.000
Spesifikasi: Tambahan BPJS (TPP) Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Iuran Jaminan Kecelakaan PNS RSUD Ungaran, 5.616.000 5.616.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 468.00 OK
Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS RSUD Ungaran, 24.840.000 24.840.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.48 OK
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS RSUD Ungaran, 6.972.000 6.972.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 996.00 OK
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS RSUD Ungaran, 144.000 144.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 OK
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS RSUD Ungaran, 526.000 526.000
Spesifikasi: Acres 1,4% Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 OK
Iuran Jaminan Kematian PNS RSUD Ungaran, 21.060.000 21.060.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 468.00 OK
Iuran Jaminan Kematian PNS RSUD Ungaran, 94.392.000 94.392.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.48 OK

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 8 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Iuran Jaminan Kematian PNS RSUD Ungaran, 34.860.000 34.860.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 996.00 OK
Iuran Jaminan Kematian PNS RSUD UNgaran, 432.000 432.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 OK
Iuran Jaminan Kesehatan PNS RSUD Ungaran, 2.110.000 2.110.000
Spesifikasi: Acres 1,4% Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 Tahun


Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasar RSUD Ungaran, 1.800.000 1.800.000
Beban Kerja Kelurahan/Desa Genuk,
Spesifikasi: Kasubag perencanaan dan Ungaran Barat
keuangan
Volume: 12.00 OK
Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasar RSUD Ungaran, 150.000 150.000
Beban Kerja Kelurahan/Desa Genuk,
Spesifikasi: Kasubag Perencanaan dan Ungaran Barat
Keuangan (THR)
Volume: 1.00 OK
Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasar RSUD Ungaran, 150.000 150.000
Beban Kerja Kelurahan/Desa Genuk,
Spesifikasi: Kasubag Perencanaan dan Ungaran Barat
Keuangan (Gaji ke 13)
Volume: 1.00 OK
Tunjangan Prestasi Kerja RSUD Ungaran, 63.600.000 63.600.000
Spesifikasi: Eselon IIIA Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 12.00 OK
Tunjangan Prestasi Kerja RSUD Ungaran, 220.800.000 220.800.000
Spesifikasi: Eselon III B Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 48.00 OK
Tunjangan Prestasi Kerja RSUD Ungaran, 316.800.000 316.800.000
Spesifikasi: Eselon IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 96.00 OK
Tunjangan Prestasi Kerja RSUD Ungaran, 950.400.000 950.400.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 396.00 OK
Tunjangan Prestasi Kerja RSUD Ungaran, 4.560.000.000 4.560.000.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.40 OK
Tunjangan Prestasi Kerja RSUD Ungaran, 1.424.280.000 1.424.280.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 996.00 OK
Tunjangan Prestasi Kerja RSUD Ungaran, 34.320.000 34.320.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 24.00 OK

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 9 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tambahan Penghasilan Prestasi (hari raya) RSUD Ungaran, 5.300.000 5.300.000
Spesifikasi: Eselon IIIA Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Hari Raya) RSUD Ungaran, 18.400.000 18.400.000
Spesifikasi: Eselon IIIB Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 4.00 OK
Tambahan Pengasilan Prestasi (Hari Raya) RSUD Ungaran, 26.400.000 26.400.000
Spesifikasi: Eselon IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 8.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Hari Raya) RSUD Ungaran, 79.200.000 79.200.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 33.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Hari Raya) RSUD Ungaran, 380.000.000 380.000.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 200.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Hari Raya) RSUD Ungaran, 118.690.000 118.690.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 83.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Hari Raya) RSUD Ungaran, 2.860.000 2.860.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Gaji ke-13) RSUD Ungaran, 5.300.000 5.300.000
Spesifikasi: Eselon IIIA Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 1.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Gaji ke 13) RSUD Ungaran, 18.400.000 18.400.000
Spesifikasi: Eselon III B Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 4.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Gaji Ke-13) RSUD Ungaran, 26.400.000 26.400.000
Spesifikasi: Eselon IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 8.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Gaji ke 13) RSUD Ungaran, 79.200.000 79.200.000
Spesifikasi: Gol IV Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 33.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Gaji ke-13) RSUD Ungaran, 380.000.000 380.000.000
Spesifikasi: Gol III Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 200.00 OK
Tambahan Penghasilan Prestasi (Gaji ke-13) RSUD Ungaran, 118.690.000 118.690.000
Spesifikasi: Gol II Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 83.00 OK

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 10 dari 11


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Tambahan Penghasilan Prestasi (Gaji Ke 13) RSUD Ungaran, 2.860.000 2.860.000
Spesifikasi: Gol I Kelurahan/Desa Genuk,
Ungaran Barat

Volume: 2.00 OK
X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya sarana RSUD ungaran Tersedianya jasa jaminan 1 paket gedung Persentase cakupan 100% 149.739.000 320.000.000
Kelola Pemerintahan dan prasarana Rumah Barang Milik Daerah penyediaan jasa jaminan
Sakit Umum Daerah berupa gedung barang milik daerah yang
dan Puskesmas,khusus terpenuhi sesuai kebutuhan
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

Tersedianya jasa jaminan 1 paket kendaraan dinas


Barang Milik Daerah
berupa kendaraan dinas

X XX 01 2.03 05 1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 149.739.000 320.000.000


Daerah
Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik RSUD Ungaran, 122.554.000 160.000.000
Daerah Kelurahan/Desa Genuk,
Spesifikasi: Asuransi Gedung RSUD Ungaran Barat
Ungaran
Volume: 1.00 paket
Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik RSUD Ungaran, 27.185.000 160.000.000
Daerah Kelurahan/Desa Genuk,
Spesifikasi: Asuransi Kendaraan Dinas Ungaran Barat
Operasinal
Volume: 1.00 paket
95.503.605.000 99.297.574.000

RUMAH SAKIT UMUM UNGARAN Halaman 11 dari 11


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.03 UPTD PUSKESMAS GETASAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.03 UPTD PUSKESMAS GETASAN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 2.279.270.000 2.507.201.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.279.270.000 2.507.201.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 2.260.355.000 2.486.394.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Getasan 1. Jumlah obat yang 1. 1 paket Persentase ketersediaan 100% 22.000.000 24.200.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah disediakan obat dan perbekalan
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kesehatan
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

2. Jumlah Bahan Habis 2. 1 paket


Pakai (BHP) kesehatan
yang disediakan

3. Jumlah Bahan Habis 3. 1 paket


Pakai (BHP) Kesehatan
Non Medis yang
disediakan
1 02 02 2.01 16 1. Pengadaan Obat, Vaksin 17.000.000 18.700.000
Pengadaan Obat kecamatan ungaran, 17.000.000 18.700.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 17 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 5.000.000 5.500.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai kecamatan getasan, 5.000.000 5.500.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Getasan 1. Operasional Pelayanan 1. 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 2.238.355.000 2.462.194.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap Kesehatan Ibu Hamil di bersalin
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan Puskesmas Cukup
pemerintah daerah dan Tersedia
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Operasional Pelayanan 2. 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


Kesehatan Ibu Bersalin di baru lahir
Puskesmas Cukup
Tersedia

UPTD PUSKESMAS GETASAN Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
3. Operasional Pelayanan 3. 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
Kesehatan Bayi Baru Lahir
di Puskesmas Cukup
Tersedia

4. Operasional Pelayanan 4. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


Kesehatan Balita di usia pendidikan dasar
puskesmas cukup tersedia

5. Operasional Pelayanan 5. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


Kesehatan pada Usia usia produktif
Pendidikan Dasar di
Puskesmas Cukup
Tetrsedia
6. Operasional Pelayanan 6. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%
Kesehatan pada Usia usia lanjut
Produktif di puskesmas
cukup tersedia

7. Operasional Pelayanan 7. 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


Kesehatan pada Usia penderita hipertensi
Lanjut di Puskesmas
Cukup Tersedia

8. Operasional Pelayanan 8. 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


Kesehatan Penderita penderita diabetes militus
Hipertensi di puskesmas
cukup tersedia

9. Operasional pelayanan 9. 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


Kesehatan Penderita dengan gangguan jiwa
Diabetes Melitus d berat
Puskesmas Cukup
Tersedia
10. Operasional 10. 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%
Pelayanan Kesehatan terduga tuberculosis
Orang Dengan Gangguan
Jiwa Berat di Puskesmas
Cukup Tersedia

11. Operasional Pelayanan 11. 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi
Terduga Tuberkulosis di HIV
Puskesmas Cukup
Tersedia

12. Operasional Pelayanan 12. 1 tahun Pelayanan Kesehatan Ibu 100%


Kesehatan Orang Dengan Hamil
Risiko Terinfeksi HIV di
Puskesmas Cukup
Tersedia

13. Operasional Pelayanan 13. 1 tahun


Kesehatan Gizi
Masyarakat di Puskesmas
Cukup Tersedia

14. Operasional 14. 1 tahun


Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga di Puskesmas
cukup Tersedia
15. Operasional Pelayanan 15. 1 tahun
Kesehatan Lingkungan di
Puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS GETASAN Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
16. Operasional Pelayanan 16. 1 tahun
Promosi Kesehatan di
Puskesmas Cukup
Tersedia

17. Operasional Pelayanan 17. 1 tahun


Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di
PuskesmasCukup Tersedia

18. Operasional Surveilans 18. 1 tahun


Kesehatan di Puskesmas
Cukup Tersedia

19. Operasional Upaya 19. 1 tahun


Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan di
Puskesmas Cukup
Tersedia
20. Operasional Pelayanan 20. 1 tahun
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular di Puskesmas
Cukup Tersedia

21. Operasional Pelayanan 21. 1 tahun


Puskesmas Cukup
Tersedia (BLUD)

22. Operasional nvestigasi 22. 1 tahun


Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal) di Puskesmas
Cukup Tersedia

23. Jumlah tenaga 23. 1 orang/bulan


outsourcing (Bidan) yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (APBD)

24. Operasional pelayanan 24. 1 tahun


kesehatan khusus cukup
tersedia
1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 17.860.000 19.646.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kecamatan getasan, 17.860.000 19.646.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2.085.000 2.294.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kecamatan getasan, 2.085.000 2.294.000
Bersalin Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 1.030.000 1.133.000
BaruLahir

UPTD PUSKESMAS GETASAN Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan getasan, 1.030.000 1.133.000
Lahir Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 142.655.000 156.921.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kecamatan getasan, 142.655.000 156.921.000


Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 10.760.000 11.836.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan getasan, 10.760.000 11.836.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 40.361.000 44.398.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan getasan, 40.361.000 44.398.000
Produktif Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 75.505.000 83.056.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan getasan, 75.505.000 83.056.000
Lanjut Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 5.350.000 5.885.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan getasan, 5.350.000 5.885.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 5.350.000 5.885.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan getasan, 5.350.000 5.885.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.320.000 6.952.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan getasan, 6.320.000 6.952.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 4.990.000 5.489.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan getasan, 4.990.000 5.489.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 4.940.000 5.434.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan getasan, 4.940.000 5.434.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS GETASAN Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 43.507.000 47.858.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kecamatan getasan, 11.725.000 12.898.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 0.00 Tahun
Jumlah Tenaga Outsourching ( Gizi) Yang di UPTD Puskesmas Getasan, 31.782.000 34.960.000
Bayarkan Honorariumya dan Jaminan Kelurahan/Desa Getasan,
Kesehatannya Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 3.260.000 3.586.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan kecamatan getasan, 3.260.000 3.586.000
Olahraga Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 12.971.000 14.269.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan getasan, 12.971.000 14.269.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 1.350.000 1.485.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kecamatan getasan, 1.350.000 1.485.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 19 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 5.095.000 5.605.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan getasan, 5.095.000 5.605.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Getasan,
Tradisional Lainnya Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4.230.000 4.653.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan kecamatan getasan, 4.230.000 4.653.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 19. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 63.564.000 69.920.000

Honorairum dan Jaminan Pemeliharaan UPTD Puskesmas Getasan, 31.782.000 34.960.000


Tenaga Outsourching (Bidan) Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Getasan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Getasan,
BOK Puskesmas Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 24 20. Pengelolaan Upaya Pengurangan 1.070.000 1.177.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko kecamatan getasan, 1.070.000 1.177.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 11.620.000 12.782.000
dan TidakMenular

UPTD PUSKESMAS GETASAN Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kecamatan getasan, 11.620.000 12.782.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 22. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.721.432.000 1.893.575.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Kecamatan Getasan, 1.607.932.000 1.768.725.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Kecamatan Getasan, 113.500.000 124.850.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 23. Investigasi Awal Kejadian Tidak 53.050.000 58.355.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan kecamatan getasan, 53.050.000 58.355.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Getasan,
Pemberian Obat Massal) Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100 % 18.915.000 20.807.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Getasan Operasional Peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 18.435.000 20.279.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat Upaya Promosi Kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat Advokasi, Kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan Pemberdayaan Masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 18.435.000 20.279.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kecamatan getasan, 18.435.000 20.279.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Getasan,
Masyarakat Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Getasan Operasional Bimbingan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 480.000 528.000
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat Teknis Dan Supervisi siaga aktif
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Manusia pada masyarakat Pengembangan Dan
(upaya promotif dan Pelaksanaan Upaya
preventif kesehatan di Kesehatan BersumberDaya
masyarakat); Masyarakat (UKBM) di
puskesmas cukup tersedia

1 02 05 2.03 01 1. Bimbingan Teknis Dan Supervisi 480.000 528.000


Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan BersumberDaya Masyarakat
(UKBM)
Bimbingan Teknis dan Supervisi kecamatan getasan, 480.000 528.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kelurahan/Desa Getasan,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Getasan
(UKBM)
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
X SEMUA URUSAN 203.172.000 223.489.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 203.172.000 223.489.000
PEMERINTAHAN

UPTD PUSKESMAS GETASAN Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 203.172.000 223.489.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintahan
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Getasan Operasional Evaluasi 1 tahun Persentase Ketercapaian 100 % 7.700.000 8.470.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap Kinerja Cukup Tersedia Perencanaan dan Evaluasi
pelayanan kesehatan Kinerja
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.700.000 8.470.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Kecamatan getasan, 7.700.000 8.470.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Getasan 1. Jumlah jasa komunikasi 1. 4 jenis / bulan Persentase ketercapaian 100 % 195.472.000 215.019.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah kendaraan dinas/ 2. 9 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
3. Jumlah pengelola 3. 2 orang/ bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
4. Jumlah tenaga 4. 1 orang/bulan
outsourcing (administrasi
umum) yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

5. Biaya jasa laundry 5. 12 bulan


tercukupi sesuai kebutuhan

6. Jumlah makanan dan 6. 9625 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

7. Jumlah makanan dan 7. 96 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
8. Jumlah makanan dan 8. 200 hari rawat
minuman harian pasien
yang disediakan
9. Jumlah tenaga dengan 9. 1 orang/bulan
perjanjian kerja BOK
Puskesmas yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan
pemeliharaannya (DAK)

X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 48.600.000 53.460.000


Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Getasan, 48.600.000 53.460.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 5.402.000 5.942.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

UPTD PUSKESMAS GETASAN Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Getasan, 5.402.000 5.942.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Getasan, 4.500.000 4.950.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Getasan,
Getasan

Volume: 1.00 Tahun


Jumlah tenaga dengan perjanjian kerja BOK UPTD Puskesmas Getasan, 31.782.000 34.960.000
Puskesmas ( Pengelola Administrasi Kelurahan/Desa Getasan,
Keuangan) Yang di Bayarkan Getasan
Honorariumnya dan Jaminan kesehatannya
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.000.000 3.300.000


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kecamatan getasan, 3.000.000 3.300.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.606.000 3.967.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor kecamatan getasan, 3.606.000 3.967.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 16 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.782.000 34.960.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Getasan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Getasan,
(Administrasi Umum) Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 66.800.000 73.480.000
Penyediaan Makanan dan Minuman kecamatan getasan, 66.800.000 73.480.000
Kelurahan/Desa Getasan,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


2.482.442.000 2.730.690.000

UPTD PUSKESMAS GETASAN Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.04 UPTD PUSKESMAS JETAK


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.04 UPTD PUSKESMAS JETAK

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.389.160.000 1.528.078.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.389.160.000 1.528.078.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 1.344.692.000 1.479.163.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat di
puskesmas

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jetak 1. Operasional Pelayanan 1. 1 tahun 1. Pelayanan kesehatan ibu 1. 100 % 1.344.692.000 1.479.163.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap Kesehatan Ibu Hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan Puskesmas Cukup
pemerintah daerah dan Tersedia
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Operasional Pelayanan 2. 1 tahun 2. Pelayanan kesehatan ibu 2. 100 %


Kesehatan Ibu Bersalin di bersalin
Puskesmas Cukup
Tersedia

3. Operasional Pelayanan 3. 1 tahun 3. Pelayanan kesehatan 3. 100 %


Kesehatan Bayi Baru Lahir bayi baru lahir
di Puskesmas Cukup
Tersedia

4. Operasional Pelayanan 4. 1 tahun 4. Pelayanan kesehatan 4. 100 %


Kesehatan Balita di balita
puskesmas cukup tersedia

5. Operasional Pelayanan 5. 1 tahun 5. Pelayanan kesehatan 5. 100 %


Kesehatan pada Usia pada usia pendidikan dasar
Pendidikan Dasar di
Puskesmas Cukup
Tetrsedia
6. Operasional Pelayanan 6. 1 tahun 6. Pelayanan kesehatan 6. 100 %
Kesehatan pada Usia pada usia produktif
Produktif di puskesmas
cukup tersedia

7. Operasional Pelayanan 7. 1 tahun 7. Pelayanan kesehatan 7. 100 %


Kesehatan pada Usia pada usia lanjut
Lanjut di Puskesmas
Cukup Tersedia

8. Operasional Pelayanan 8. 1 tahun 8. Pelayanan kesehatan 8. 100 %


Kesehatan Penderita penderita hipertensi
Hipertensi di puskesmas
cukup tersedia

9. Operasional pelayanan 9. 1 tahun 9. Pelayanan kesehatan 9. 100 %


Kesehatan Penderita penderita diabetes militus
Diabetes Melitus d
Puskesmas Cukup
Tersedia

UPTD PUSKESMAS JETAK Halaman 1 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
10. Operasional Pelayanan 10. 1 tahun 10. Pelayanan 10. 100 %
Kesehatan Orang Dengan kesehatanorang dengan
Gangguan Jiwa Berat di gangguan jiwa berat
Puskesmas Cukup
Tersedia

11. Operasional Pelayanan 11. 1 tahun 11. Pelayanan 11. 100 %


Kesehatan Orang Terduga kesehatanorang terduga
Tuberkulosis di Puskesmas tuberculosis
Cukup Tersedia

12. Operasional Pelayanan 12. 1 tahun 12. Pelayanan kesehatan 12. 100 %
Kesehatan Orang Dengan orang dengan risiko
Risiko Terinfeksi HIV di terinfeksi HIV
Puskesmas Cukup
Tersedia

13. Operasional Pelayanan 13. 1 tahun


Kesehatan Gizi
Masyarakat di Puskesmas
Cukup Tersedia

14. Operasional 14. 1 tahun


Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga di Puskesmas
cukup Tersedia
15. Operasional Pelayanan 15. 1 tahun
Kesehatan Lingkungan

16. Operasional Pelayanan 16. 1 tahun


Promosi Kesehatan di
Puskesmas Cukup
Tersedia

17. Operasional Pelayanan 17. 1 tahun


Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di
PuskesmasCukup Tersedia

18. Operasional 18. 1 tahun


Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA di Puskesmas
Cukup Tersedia

19. Jumlah pelayanan di 19. 14 kali


posko kesehatan yang
dilaksanakan (APBD)
20. Operasional Upaya 20. 1 tahun
Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan di
Puskesmas Cukup
Tersedia
21. Operasional Pelayanan 21. 1 tahun
Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular di Puskesmas
Cukup Tersedia

22. Operasional Pelayanan 22. 1 tahun


Puskesmas Cukup
Tersedia (BLUD)

UPTD PUSKESMAS JETAK Halaman 2 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
23. Operasional nvestigasi 23. 1 tahun
Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal)
di Puskesmas Cukup
Tersedia

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 12.950.000 14.245.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Getasan, 12.950.000 14.245.000
Kelurahan/Desa Jetak,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 300.000 330.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan Getasan, 300.000 330.000
Bersalin Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 390.000 429.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan Getasan, 390.000 429.000
Lahir Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 142.800.000 157.080.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatan Getasan, 142.800.000 157.080.000


Kelurahan/Desa Jetak,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 5.980.000 6.578.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Getasan, 5.980.000 6.578.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 19.185.000 21.104.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan getasan, 19.185.000 21.104.000
Produktif Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 18.710.000 20.581.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan getasan, 18.710.000 20.581.000
Lanjut Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 720.000 792.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamaran getasan, 720.000 792.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 720.000 792.000
PenderitaDiabetes Melitus

UPTD PUSKESMAS JETAK Halaman 3 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan ungaran, 720.000 792.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 1.920.000 2.112.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Getasan, 1.920.000 2.112.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 2.865.000 3.152.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan getasan, 2.865.000 3.152.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 450.000 495.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Getasan, 450.000 495.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 18.660.000 20.526.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kecamatan getasan, 18.660.000 20.526.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 8.255.000 9.081.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan Getasan, 8.255.000 9.081.000
Olahraga Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 52.202.000 57.422.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Getasan, 20.420.000 22.462.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Getasan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Jetak,
BOK Puskesmas Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 36.432.000 40.075.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan Getasan, 4.650.000 5.115.000
Kelurahan/Desa Jetak,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Getasan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Jetak,
BOK Puskesmas Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 19 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.020.000 3.322.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya

UPTD PUSKESMAS JETAK Halaman 4 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan getasan, 3.020.000 3.322.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Jetak,
Tradisional Lainnya Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 22 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 4.850.000 5.335.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Kecamatan Getasan, 4.850.000 5.335.000
NAPZA Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 23 19. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 5.250.000 5.775.000

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Kecamatan Getasan, 5.250.000 5.775.000


Kelurahan/Desa Jetak,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 24 20. Pengelolaan Upaya Pengurangan 245.000 270.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko kecamatan getasan, 245.000 270.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 2.800.000 3.080.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kecamatan getasan, 2.800.000 3.080.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 22. Operasional Pelayanan Puskesmas 964.088.000 1.060.497.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Kecamatan Getasan, 934.660.000 1.028.126.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Kecamatan Getasan, 29.428.000 32.371.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 23. Investigasi Awal Kejadian Tidak 41.900.000 46.090.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kecamatan Getasan, 41.900.000 46.090.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Jetak,
Pemberian Obat Massal) Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100 % 44.468.000 48.915.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Jetak Operasional kegiatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 44.468.000 48.915.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat peningkatan Upaya siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat Promosi Kesehatan,
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan Advokasi, Kemitraan dan
preventif kesehatan di Pemberdayaan Masyarakat
masyarakat); di Puskesmas Cukup
Tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 44.468.000 48.915.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat

UPTD PUSKESMAS JETAK Halaman 5 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kecamatan Getasan, 44.468.000 48.915.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Jetak,
Masyarakat Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 165.700.000 182.270.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 165.700.000 182.270.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100 % 165.700.000 182.270.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jetak Operasional Evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 15.990.000 17.589.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap Kinerja di puskesmas perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan cukup tersedia kinerja
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.990.000 17.589.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Kecamatan getasan, 15.990.000 17.589.000
Kelurahan/Desa Jetak,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jetak 1. Jumlah jasa komunikasi 1. 4 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100 % 149.710.000 164.681.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah kendaraan dinas/ 2. 9 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
3. Jumlah kendaraan dinas/ 3. 2 unit
operasional yang
dipelihara
4. Jumlah pengelola 4. 2 orang/ bulan
keuangan yang dibayarkan
honorariumnya

5. Jumlah tenaga 5. 1 orang/ bulan


outsourcing yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya

6. Jumlah makanan dan 6. 7150 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

7. Jumlah makanan dan 7. 80 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
8. Jumlah tenaga 8. 1 orang / bulan
perjanjian kerja BOK
Puskesmas yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 22.240.000 24.464.000


Daya Air dan Listrik

UPTD PUSKESMAS JETAK Halaman 6 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan getasan, 22.240.000 24.464.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 8.480.000 9.328.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kecamatan getasan, 8.480.000 9.328.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan Kecamatan getasan, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Jetak,
BOK Puskesmas Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Getasan, 4.500.000 4.950.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 11 4. Penyediaan Barang Cetakan dan 7.226.000 7.949.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Getasan, 7.226.000 7.949.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Jetak,
Getasan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.782.000 34.960.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jetak, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Jetak,
(Administrasi Umum) Getasan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 17 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 43.700.000 48.070.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Getasan, 43.700.000 48.070.000
Kelurahan/Desa Jetak,
Spesifikasi: 0 Getasan

Volume: 1.00 Tahun


1.554.860.000 1.710.348.000

UPTD PUSKESMAS JETAK Halaman 7 dari 7


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 UPTD PUSKESMAS TENGARAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 UPTD PUSKESMAS TENGARAN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 3.949.280.000 4.344.205.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.949.280.000 4.344.205.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 3.905.815.000 4.296.394.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Tengaran 1. Jumlah obat yang 1. 1 paket Persentase ketersediaan 100 % 9.500.000 10.450.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah disediakan obat dan perbekalan
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kesehatan
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

2. Jumlah Bahan Habis 2. 1 paket


Pakai (BHP) Kesehatan
yang disediakan

3. Jumlah Bahan Habis 3. 1 paket


Pakai (BHP) Kesehatan
Non Medis yang
disediakan
1 02 02 2.01 16 1. Pengadaan Obat, Vaksin 7.000.000 7.700.000
Pengadaan Obat kecamatan tengaran, 7.000.000 7.700.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 17 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.500.000 2.750.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai kecamatan tengaran, 2.500.000 2.750.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Tengaran 1. Operasional pelayanan 1. 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100 % 3.896.315.000 4.285.944.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Operasional pelayanan 2. 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS TENGARAN Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
3. Operasional pelayanan 3. 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%
kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia

4. Operasional pelayanan 4. 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%


kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

5. Operasional pelayanan 5. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

6. Operasional pelayanan 6. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

7. Operasional pelayanan 7. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

8. Operasional pelayanan 8. 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia

9. Operasional pelayanan 9. 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

10. Operasional pelayanan 10. 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
gangguan jiwa beratdi berat
puskesmas cukup tersedia

11. Operasional pelayanan 11. 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang terduga terduga tuberculosis
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

12. Operasional pelayanan 12. 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi
risiko terinfeksi HIVdi HIV
puskesmas cukup tersedia

13. Operasional pelayanan 13. 1 tahun


kesehatan gizi masyarakat
di puskesmas cukup
tersedia

14. Operasional pelayanan 14. 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

15. Operasional pelayanan 15. 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS TENGARAN Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
16. Operasional pelayanan 16. 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia

17. Operasional pelayanan 17. 1 tahun


kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia

18. Operasional pelayanan 18. 1 tahun


kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia

19. Operasional upaya 19. 1 tahun


pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

20. Operasional pelayanan 20. 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia

21. Operasional Pelayanan 21. 1 tahun


Puskesmas
22. Operasional investigasi 22. 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia

23. Jumlah tenaga 23. 3 orang/bulan


outsourcing (tenaga
kesehatan) yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (APBD)

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 16.215.000 17.836.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kecamatan tengaran, 16.215.000 17.836.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2.760.000 3.036.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kecamatan tengaran, 2.760.000 3.036.000
Bersalin Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 2.760.000 3.036.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru kecamatan tengaran, 2.760.000 3.036.000
Lahir Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 272.940.000 300.234.000

UPTD PUSKESMAS TENGARAN Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kecamatan tengaran, 272.940.000 300.234.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 39.304.000 43.234.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan tengaran, 39.304.000 43.234.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 96.627.000 106.289.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan tengaran, 96.627.000 106.289.000
Produktif Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 88.245.000 97.069.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan tengaran, 88.245.000 97.069.000
Lanjut Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 9.280.000 10.208.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan tengaran, 9.280.000 10.208.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 11.980.000 13.178.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan tengaran, 11.980.000 13.178.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 11.610.000 12.771.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan tengaran, 11.610.000 12.771.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.050.000 6.655.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan tengaran, 6.050.000 6.655.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 21.780.000 23.958.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan tengaran, 21.780.000 23.958.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 19.420.000 21.362.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kecamatan tengaran, 19.420.000 21.362.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS TENGARAN Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 60.346.000 66.380.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan kecamatan tengaran, 60.346.000 66.380.000
Olahraga Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 60.512.000 66.563.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan tengaran, 28.730.000 31.603.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tengaran, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Tengaran,
BOK Puskesmas Tengaran

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 65.639.000 72.202.000


Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kecamatan tengaran, 2.075.000 2.282.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tengaran, 63.564.000 69.920.000
kesehatan Tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Tengaran,
BOK puskesmas (Promotor Kesehatan) Tengaran

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 19 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 5.250.000 5.775.000


Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan tengaran, 5.250.000 5.775.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Tengaran,
Tradisional Lainnya Tengaran

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 22 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 4.500.000 4.950.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan kecamatan tengaran, 4.500.000 4.950.000
NAPZA Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 23 19. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 95.346.000 104.881.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tengaran, 95.346.000 104.881.000


kesehatan Tenaga Outsourching (Tenaga Kelurahan/Desa Tengaran,
kesehatan) Tengaran

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 24 20. Pengelolaan Upaya Pengurangan 3.530.000 3.883.000


Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko kecamatan tengaran, 3.530.000 3.883.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 21. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 28.530.000 31.383.000
dan TidakMenular

UPTD PUSKESMAS TENGARAN Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kecmatan tengaran, 28.530.000 31.383.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 22. Operasional Pelayanan Puskesmas 2.862.756.000 3.149.033.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Kecamatan Tengaran, 2.841.506.000 3.125.657.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Kecamatan Tengaran, 21.250.000 23.376.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 23. Investigasi Awal Kejadian Tidak 110.935.000 122.028.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan kecamatan tengaran, 110.935.000 122.028.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Tengaran,
Pemberian Obat Massal) Tengaran

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100 % 43.465.000 47.811.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat di bidang
kesehatan
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Tengaran Operasional Upaya 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 36.545.000 40.199.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat Promosi Kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat Advokasi, Kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan Pemberdayaan Masyarakat
preventif kesehatan di di Puskesmas Cukup
masyarakat); Tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 36.545.000 40.199.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kecamatan tengaran, 36.545.000 40.199.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Tengaran,
Masyarakat Tengaran

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Tengaran Operasional Bimbingan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 6.920.000 7.612.000
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat Teknis Dan Supervisi siaga aktif
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Manusia pada masyarakat Pengembangan Dan
(upaya promotif dan Pelaksanaan Upaya
preventif kesehatan di Kesehatan BersumberDaya
masyarakat); Masyarakat (UKBM) di
puskesmas cukup tersedia

1 02 05 2.03 01 1. Bimbingan Teknis Dan Supervisi 6.920.000 7.612.000


Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan BersumberDaya Masyarakat
(UKBM)
Bimbingan Teknis dan Supervisi kecamatan tengaran, 6.920.000 7.612.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kelurahan/Desa Tengaran,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tengaran
(UKBM)
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
X SEMUA URUSAN 267.688.000 294.455.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 267.688.000 294.455.000
PEMERINTAHAN

UPTD PUSKESMAS TENGARAN Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100 % 267.688.000 294.455.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan pemerintah
daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Tengaran Operasional Evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 29.185.000 32.103.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap Kinerja di Puskesmas perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan Cukup Tersedia kinerja
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.185.000 32.103.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Kecamatan tengaran, 29.185.000 32.103.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Tengaran 1. Jumlah jasa komunikasi 1. 4 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100 % 238.503.000 262.352.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah kendaraan dinas/ 2. 11 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
3. Jumlah pengelola 3. 2 orang/ bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
5. Biaya jasa laundry 5. 12 bulan
tercukupi sesuai kebutuhan

6. Jumlah makanan dan 6. 12650 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

7. Jumlah makanan dan 7. 150 hari rawat


minuman harian pasien
yang disediakan
8. Jumlah tenaga 8. 1 orang / bulan
perjanjian kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

9. Jumlah alat tulis kantor 9. 1 paket


yang disediakan
10. Jumlah 10. 1 paket
laporan/dokumen yang
digandakan
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 102.000.000 112.200.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber kecamatan tengaran, 102.000.000 112.200.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 6.000.000 6.600.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan tengaran, 6.000.000 6.600.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS TENGARAN Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tengaran, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Tengaran,
BOK Puskesmas Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Tengaran, 4.500.000 4.950.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.500.000 1.650.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kecamatan tengaran, 1.500.000 1.650.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.313.000 5.844.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor kecamatan tengaran, 5.313.000 5.844.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan 7.008.000 7.708.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan kecamatan tengaran, 7.008.000 7.708.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Tengaran,
Tengaran
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 80.400.000 88.440.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan tengaran, 80.400.000 88.440.000
Kelurahan/Desa Tengaran,
Spesifikasi: 0 Tengaran

Volume: 1.00 Tahun


4.216.968.000 4.638.660.000

UPTD PUSKESMAS TENGARAN Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.06 UPTD PUSKESMAS SUSUKAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.06 UPTD PUSKESMAS SUSUKAN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 3.283.305.000 3.611.632.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.283.305.000 3.611.632.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 3.174.786.000 3.492.262.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Susukan 1. Jumlah obat yang 1. 1 Paket Persentase ketersediaan 100 % 9.500.000 10.450.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah disediakan obat dan perbekalan
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kesehatan
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

2. Jumlah Bahan Habis 2. 1 Paket


Pakai (BHP) Kesehatan
yang disediakan

3. Jumlah Bahan Habis 3. 1 Paket


Pakai (BHP) Kesehatan
Non Medis yang
disediakan
1 02 02 2.01 16 1. Pengadaan Obat, Vaksin 7.000.000 7.700.000
Pengadaan Obat kecamatan susukan, 7.000.000 7.700.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 17 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.500.000 2.750.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai kecamatan susukan, 2.500.000 2.750.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Susukan 1. Operasional pelayanan 1. 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 3.165.286.000 3.481.812.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Operasional pelayanan 2. 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan usia pendidikan bersalin
dasar di puskesmas cukup
tersedia

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
3. Operasional pelayanan 3. 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%
kesehatan usia produktif di baru lahir
puskesmas cukup tersedia

4. Operasional pelayanan 4. 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%


kesehatan usia lanjut di
puskesmas cukup tersedia

5. Operasional pelayanan 5. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan penderita usia pendidikan dasar
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

6. Operasional pelayanan 6. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan orang dengan usia produktif
gangguan jiwa berat di
puskesmas cukup tersedia

7. Operasional pelayanan 7. 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan orang terduga usia lanjut
tuberkulosis di puskesmas
cukup tersedia

8. Operasional pelayanan 8. 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan orang dengan penderita hipertensi
risiko terinfeksi HIVdi
puskesmas cukup tersedia

9. Operasional pelayanan 9. 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan gizi masyarakat penderita diabetes militus
di puskesmas cukup
tersedia

10. Operasional pelayanan 10. 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan kesehatan kerja dengan gangguan jiwa
dan olah raga di berat
puskesmas cukup tersedia

11. Operasional pelayanan 11. 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan kesehatan terduga tuberculosis
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia

12. Operasional pelayanan 12. 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan promosi dengan risiko terinfeksi
kesehatan di puskesmas HIV
cukup tersedia

13. Operasional pelayanan 13. 1 tahun


kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia

14. Operasional 14. 1 tahun


pengelolaan surveilans
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
15. Operasional upaya 15. 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
16. Operasional pelayanan 16. 1 tahun
kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia

17. Operasional pelayanan 17. 1 tahun


puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
18. Operasional investigasi 18. 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia

19. Operasional pelayanan 19. 1 tahun


kesehatan ibu bersalin di
puskesmas cukup tersedia

20. Operasional pelayanan 20. 1 tahun


kesehatan bayi baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia

21. Operasional pelayanan 21. 1 tahun


kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

22. Jumlah tenaga 22. 3 orang/bulan


outsourcing (tenaga
kesehatan) yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (APBD)

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 18.215.000 20.036.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kecamatan susukan, 18.215.000 20.036.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 12.420.000 13.662.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kecamatan susukan, 12.420.000 13.662.000
Bersalin Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 1.810.000 1.991.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru kecamatan susukan, 1.810.000 1.991.000
Lahir Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 229.180.000 252.098.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kecamatan susukan, 229.180.000 252.098.000


Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 14.775.000 16.252.000
Usia Pendidikan Dasar

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan susukan, 14.775.000 16.252.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 112.316.000 123.547.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan susukan, 112.316.000 123.547.000
Produktif Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 4.260.000 4.686.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan susukan, 4.260.000 4.686.000
Lanjut Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.440.000 1.584.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan susukan, 1.440.000 1.584.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 780.000 858.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan susukan, 780.000 858.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 20.740.000 22.814.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan susukan, 20.740.000 22.814.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 9.720.000 10.692.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan susukan, 9.720.000 10.692.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 45.637.000 50.200.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kecamatan susukan, 13.855.000 15.240.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Susukan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Susukan,
BOK Puskesmas Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 16 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 31.390.000 34.529.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan kecamatan susukan, 31.390.000 34.529.000
Olahraga Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 74.882.000 82.370.000
Lingkungan

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan susukan, 43.100.000 47.410.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Susukan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Susukan,
BOK Puskesmas Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 18 15. Pengelolaan Pelayanan Promosi 62.952.000 69.247.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kecamatan susukan, 31.170.000 34.287.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Susukan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Susukan,
BOK Puskesmas Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 19 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.380.000 3.718.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan susukan, 3.380.000 3.718.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Susukan,
Tradisional Lainnya Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 3.330.000 3.663.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan kecamatan susukan, 3.330.000 3.663.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 18. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 95.346.000 104.881.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Susukan, 95.346.000 104.881.000


kesehatan Tenaga Outsourching (tenaga Kelurahan/Desa Susukan,
kesehatan) Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 24 19. Pengelolaan Upaya Pengurangan 3.220.000 3.542.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko kecamatan susukan, 3.220.000 3.542.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 15.615.000 17.176.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kecamatan susukan, 15.615.000 17.176.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 21. Operasional Pelayanan Puskesmas 2.324.858.000 2.557.344.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Susukan, Kelurahan/Desa 2.283.826.000 2.512.209.000
Spesifikasi: 0 Susukan, Susukan

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Susukan, Kelurahan/Desa 41.032.000 45.135.000
Spesifikasi: 0 Susukan, Susukan

Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 36 22. Investigasi Awal Kejadian Tidak 79.020.000 86.922.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan kecamatan susukan, 79.020.000 86.922.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Susukan,
Pemberian Obat Massal) Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 108.519.000 119.370.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Susukan Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 105.539.000 116.092.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 105.539.000 116.092.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kecamatan susukan, 105.539.000 116.092.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Susukan,
Masyarakat Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Susukan Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 2.980.000 3.278.000
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
(upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.03 01 1. Bimbingan Teknis Dan Supervisi 2.980.000 3.278.000


Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan BersumberDaya Masyarakat
(UKBM)
Bimbingan Teknis dan Supervisi kecamatan susukan, 2.980.000 3.278.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kelurahan/Desa Susukan,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Susukan
(UKBM)
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
X SEMUA URUSAN 323.377.000 355.713.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 323.377.000 355.713.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 323.377.000 355.713.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Susukan Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 33.640.000 37.004.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.640.000 37.004.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas kecamatan susukan, 33.640.000 37.004.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Susukan 1. Jumlah jasa komunikasi 1. 4 Jenis/ bulan Persentase ketercapaian 100 % 289.737.000 318.709.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah kendaraan dinas/ 2. 10 Unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
3. Jumlah pengelola 3. 2 Orang/ Bulan
keuangan yang dibayarkan
honorariumnya

4. Jumlah tenaga 4. 2 Orang/ Bulan


outsourcing yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya

5. Biaya jasa laundry 5. 12 Bulan


tercukupi sesuai kebutuhan

6. Jumlah makanan dan 6. 13750 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

7. Jumlah makanan dan 7. 157 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
8. Jumlah makanan dan 8. 100 hari rawat
minuman harian pasien
yang disediakan
9. Jumlah tenaga 9. 1 orang/ bulan
perjanjian kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 67.655.000 74.420.000


Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber kecamatan susukan, 67.655.000 74.420.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 4.700.000 5.170.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kecamatan susukan, 4.700.000 5.170.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium Pengelola Keuangan kecamatan susukan, 4.500.000 4.950.000


Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan kecamatan susukan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Susukan,
BOK Puskesmas Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.500.000 1.650.000

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kecamatan susukan, 1.500.000 1.650.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.619.000 12.780.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor kecamatan susukan, 11.619.000 12.780.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan 15.847.000 17.432.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan kecamatan susukan, 15.847.000 17.432.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Susukan,
Susukan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.564.000 69.920.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Susukan, 63.564.000 69.920.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Susukan,
(Administrasi Umum) Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 17 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 88.570.000 97.427.000
Penyediaan Makanan dan Minuman kecamatan susukan, 88.570.000 97.427.000
Kelurahan/Desa Susukan,
Spesifikasi: 0 Susukan

Volume: 1.00 Tahun


3.606.682.000 3.967.345.000

UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.07 UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.07 UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 2.290.310.000 3.205.054.700
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.290.310.000 3.205.054.700
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 2.255.506.000 3.166.770.700
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Kaliwungu 1. Jumlah obat yang 1. 1 paket Persentase ketersediaan 100% 20.339.000 22.372.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah disediakan obat dan perbekalan
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kesehatan
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

2. Jumlah Bahan Habis 2. 1 paket


Pakai (BHP) Kesehatan
Medis yang disediakan

3. Jumlah Bahan Habis 3. 1 paket


Pakai (BHP) Kesehatan
Non Medis yang
disediakan
1 02 02 2.01 16 1. Pengadaan Obat, Vaksin 15.105.000 16.615.000
Pengadaan Obat Kecamatan Kaliwungu, 15.105.000 16.615.000
Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 17 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 5.234.000 5.757.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai Kecamatan Kaliwungu, 5.234.000 5.757.000
Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Kaliwungu Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 2.235.167.000 3.144.398.700
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%
kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan orang dengan penderita hipertensi
gangguan jiwa beratdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan orang terduga penderita diabetes militus
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
risiko terinfeksi HIVdi berat
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan gizi masyarakat terduga tuberculosis
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan kesehatan kerja dengan risiko terinfeksi
dan olah raga di HIV
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
Jumlah tenaga outsourcing 1 orang/bulan
(perawat) yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya (APBD)

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 20.803.000 22.883.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Kaliwungu, 20.803.000 22.883.000
Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 3.180.000 3.498.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan Kaliwungu , 3.180.000 3.498.000
Bersalin Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 900.000 990.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan Kaliwungu, 900.000 990.000
Lahir Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 193.117.000 212.428.700

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatan Kaliwungu, 193.117.000 212.428.700


Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 16.041.000 17.645.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Kaliwungu , 16.041.000 17.645.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 40.385.000 44.423.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Kaliwungu , 40.385.000 44.423.000
Produktif Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 16.280.000 17.908.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Kaliwungu, 16.280.000 17.908.000
Lanjut Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 2.100.000 2.310.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Kaliwungu, 2.100.000 2.310.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 19.888.000 21.876.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Kaliwungu, 19.888.000 21.876.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 8.568.000 9.424.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Kaliwungu, 8.568.000 9.424.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 37.045.000 40.749.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan Kaliwugu, 37.045.000 40.749.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Kener,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 16 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 5.460.000 6.006.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan Kaliwungu, 5.460.000 6.006.000
Olahraga Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 55.177.000 60.695.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Kaliwungu, 55.177.000 60.695.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 18 14. Pengelolaan Pelayanan Promosi 57.577.000 63.334.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan Kaliwungu, 25.795.000 28.374.000
Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kaliwungu, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Kaliwungu, Kaliwungu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 19 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.975.000 2.172.000


Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Kaliwungu, 1.975.000 2.172.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Tradisional Lainnya Kaliwungu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.275.000 2.502.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kecamatan Kaliwungu, 2.275.000 2.502.000
Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 22 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 3.810.000 4.191.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Kecamatan Kaliwungu, 3.810.000 4.191.000
NAPZA Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 23 18. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 63.564.000 69.920.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000


kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kaliwungu, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Kaliwungu, Kaliwungu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000


kesehatan Tenaga Outsourching (Perawat) Kaliwungu, Kelurahan/Desa
Kaliwungu, Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 24 19. Pengelolaan Upaya Pengurangan 200.000 220.000


Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kecamatan Kaliwungu, 200.000 220.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 9.454.000 10.399.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan Kaliwungu, 9.454.000 10.399.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 21. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.608.103.000 1.768.913.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Kecamatan Kaliwungu, 1.590.283.000 1.749.311.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Kecamatan Kaliwungu, 17.820.000 19.602.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 22. Investigasi Awal Kejadian Tidak 69.265.000 761.912.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kecamatan Kaliwungu, 69.265.000 761.912.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Pemberian Obat Massal) Kaliwungu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 34.804.000 38.284.000
MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Kaliwungu Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 34.804.000 38.284.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 34.804.000 38.284.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kecamatan Kaliwungu, 34.804.000 38.284.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Masyarakat Kaliwungu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 265.637.000 292.200.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 265.637.000 292.200.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 265.637.000 292.200.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Kaliwungu Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100% 14.095.000 15.505.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.095.000 15.505.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Kecamatan Kaliwungu, 14.095.000 15.505.000
Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Kaliwungu 1. Jumlah jasa komunikasi 1. 4 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100% 251.542.000 276.695.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Jumlah kendaraan dinas/ 2. 9 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
3. Jumlah kendaraan dinas/ 3. 2 unit
operasional yang
dipelihara
4. Jumlah pengelola 4. 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
5. Jumlah tenaga 5. 1 orang/bulan
outsourcing yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
6. Jumlah tenaga 6. 2 orang / bulan
perjanjian kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

8. Jumlah alat tulis kantor 8. 1 paket


yang disediakan
9. Jumlah 9. 1 paket
laporan/dokumen yang
digandakan
10. Jumlah makanan dan 10. 14575 OH
minuman harian pegawai
yang disediakan

11. Jumlah makanan dan 11. 120 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
12. Jumlah makanan dan 12. 200 hari rawat
minuman harian pasien
yang disediakan
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 64.200.000 70.620.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Kaliwungu, 64.200.000 70.620.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 44.082.000 48.490.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Kaliwungu, 12.300.000 13.530.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching (Tenaga Kaliwungu, Kelurahan/Desa
Pengemudi) Kaliwungu, Kaliwungu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Kaliwungu, 4.500.000 4.950.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan Kecamatan Kaiwungu, 31.782.000 34.960.000
kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Kaliwungu,
BOK Puskesmas Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.088.000 7.796.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Kaliwungu, 7.088.000 7.796.000
Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 5.210.000 5.731.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Kaliwungu, 5.210.000 5.731.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Kaliwungu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 17 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 94.680.000 104.148.000

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Kaliwungu, 94.680.000 104.148.000
Kelurahan/Desa Kaliwungu,
Spesifikasi: 0 Kaliwungu

Volume: 1.00 Tahun


2.555.947.000 3.497.254.700

UPTD PUSKESMAS KALIWUNGU Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 UPTD PUSKESMAS SURUH


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 UPTD PUSKESMAS SURUH

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 3.019.733.000 3.321.702.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3.019.733.000 3.321.702.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 2.996.218.000 3.295.836.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Suruh 1. Jumlah obat yang 1. 1 paket Persentase ketersediaan 100 % 21.991.000 24.190.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah disediakan obat dan perbekalan
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kesehatan
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

2. Jumlah Bahan Habis 2. 1 paket


Pakai (BHP) Kesehatan
Medis yang disediakan

3. Jumlah Bahan Habis 3. 1 paket


Pakai (BHP) Kesehatan
Non Medis yang
disediakan
1 02 02 2.01 16 1. Pengadaan Obat, Vaksin 16.991.000 18.690.000
Pengadaan Obat Kecamatan Suruh, 16.991.000 18.690.000
Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket

1 02 02 2.01 17 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 5.000.000 5.500.000


Pengadaan Bahan Habis Pakai Kecamatan Suruh, 5.000.000 5.500.000
Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Suruh 1. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 2.974.227.000 3.271.646.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

2. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS SURUH Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
3. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%
kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia

4. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%


kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

5. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

6. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

7. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

8. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan orang dengan penderita hipertensi
gangguan jiwa beratdi
puskesmas cukup tersedia

9. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan orang terduga penderita diabetes militus
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

10. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
risiko terinfeksi HIVdi berat
puskesmas cukup tersedia

11. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan gizi masyarakat terduga tuberculosis
di puskesmas cukup
tersedia

12. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan kesehatan kerja dengan risiko terinfeksi
dan olah raga di HIV
puskesmas cukup tersedia

13. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia

14. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia

15. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS SURUH Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
16. Operasional 1 tahun
pengelolaan surveilans
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
17. Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia

20. Operasional upaya 1 tahun


pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

21. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia

22. Operasional pelayanan 1 tahun


puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
23. Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 33.120.000 36.432.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Suruh, 33.120.000 36.432.000
Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 10.113.000 11.124.000


Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan Suruh, 10.113.000 11.124.000
Bersalin Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 750.000 825.000


BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan Suruh, 750.000 825.000
Lahir Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 186.270.000 204.897.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatam Suruh, 186.270.000 204.897.000


Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 16.900.000 18.590.000


Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Suruh, 16.900.000 18.590.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 5.105.000 5.615.000


Usia Produktif

UPTD PUSKESMAS SURUH Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Suruh, 5.105.000 5.615.000
Produktif Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 14.210.000 15.631.000


Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Suruh, 14.210.000 15.631.000
Lanjut Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 10 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 840.000 924.000


DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Suruh, 840.000 924.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 11 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 1.980.000 2.178.000


TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Suruh, 1.980.000 2.178.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 12 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.255.000 6.880.000


DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Suruh, 6.255.000 6.880.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 15 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 43.222.000 47.544.000


GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan Suruh 11.440.000 12.584.000
Masyarakat , Kelurahan/Desa Suruh,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Suruh, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
BOK Puskesmas
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
1 02 02 2.02 16 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 9.858.000 10.843.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan Suruh, 9.858.000 10.843.000
Olahraga Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 17 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 60.076.000 66.083.000


Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Suruh, 28.294.000 31.123.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Suruh, 31.782.000 34.960.000


kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
BOK Puskesmas
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
1 02 02 2.02 18 14. Pengelolaan Pelayanan Promosi 34.091.000 37.499.000
Kesehatan

UPTD PUSKESMAS SURUH Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan Suruh, 2.309.000 2.539.000
Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Susukan, 31.782.000 34.960.000


kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Susukan,
BOK Puskesmas Susukan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 19 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.280.000 3.608.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Suruh, 3.280.000 3.608.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Tradisional Lainnya
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
1 02 02 2.02 20 16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4.475.000 4.922.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kecamatan Suruh, 4.475.000 4.922.000
Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 22 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 2.550.000 2.805.000


danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Kecamatan Suruh, 2.550.000 2.805.000
NAPZA Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 23 18. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 31.782.000 34.960.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Suruh, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga outsourcing (perawat) Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 24 19. Pengelolaan Upaya Pengurangan 660.000 726.000


Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kecamatan Suruh, 660.000 726.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 25 20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 6.600.000 7.260.000


dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan Suruh , 6.600.000 7.260.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 33 21. Operasional Pelayanan Puskesmas 2.444.030.000 2.688.434.000


Belanja Barang dan Jasa BLUD Suruh, Kelurahan/Desa 2.394.130.000 2.633.543.000
Spesifikasi: 0 Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Suruh, Kelurahan/Desa 49.900.000 54.891.000
Spesifikasi: 0 Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 22. Investigasi Awal Kejadian Tidak 58.060.000 63.866.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

UPTD PUSKESMAS SURUH Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kecamatan Suruh, 58.060.000 63.866.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Pemberian Obat Massal)
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100 % 23.515.000 25.866.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Suruh Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 23.515.000 25.866.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 23.515.000 25.866.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kecamatan Suruh, 23.515.000 25.866.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Masyarakat
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
X SEMUA URUSAN 378.930.000 416.820.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 378.930.000 416.820.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100 % 378.930.000 416.820.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Suruh Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 24.200.000 26.620.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.200.000 26.620.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Kecamatan Suruh, 24.200.000 26.620.000
Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Suruh 1. Jumlah jasa komunikasi 1. 3 jenis / bulan 2. Jumlah kendaraan dinas/ 2. 8 unit 354.730.000 390.200.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang operasional yang
pelayanan kesehatan dibayarkan dibayarkan STNK nya
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

3. Jumlah kendaraan dinas/ 3. 2 unit Persentase ketercapaian 100 %


operasional yang pelayanan administrasi
dipelihara umum puskesmas

4. Jumlah pengelola 4. 2 orang/bulan


keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya

UPTD PUSKESMAS SURUH Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
5. Jumlah tenaga 5. 4 orang/bulan
outsourcing yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya

6. Jumlah tenaga 6. 1 orang/bulan


perjanjian kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya(DAK)

8. Biaya jasa laundry 8. 12 bulan


tercukupi sesuai kebutuhan

9. Jumlah alat tulis kantor 9. 1 paket


yang disediakan
10. Jumlah 10. 1 paket
laporan/dokumen yang
digandakan
11. Jumlah makanan dan 11. 13728 OH
minuman harian pegawai
yang disediakan

12. Jumlah makanan dan 12. 110 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
13. Jumlah makanan dan 13. 178 hari rawat
minuman harian pasien
yang disediakan
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 54.000.000 59.400.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Suruh, Kelurahan/Desa 54.000.000 59.400.000
Daya Air dan Listrik Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 6.200.000 6.820.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Suruh, Kelurahan/Desa 6.200.000 6.820.000
Kendaraan Dinas/Operasional Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan Kecamatan Suruh, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
BOK Puskesmas
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Suruh, 4.500.000 4.950.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34.782.000 38.260.000


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Suruh, Kelurahan/Desa 3.000.000 3.300.000
Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Suruh, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching (Tenaga Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
Kebersihan)
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.156.000 3.471.000


Penyediaan Alat Tulis Kantor Suruh , Kelurahan/Desa 3.156.000 3.471.000
Spesifikasi: 0 Suruh, Suruh

Volume: 1.00 paket

UPTD PUSKESMAS SURUH Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.03 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan 3.814.000 4.195.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Suruh, Kelurahan/Desa 3.814.000 4.195.000
Penggandaan Suruh, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.346.000 104.880.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Suruh, 95.346.000 104.880.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
(Administrasi Umum)
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
X XX 01 2.03 17 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 89.368.000 98.304.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Suruh, Kelurahan/Desa 89.368.000 98.304.000
Spesifikasi: 0 Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 28 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 31.782.000 34.960.000
Kantor
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Suruh, 31.782.000 34.960.000
kesehatan tenaga outsourcing (tenaga Kelurahan/Desa Suruh, Suruh
kebersihan)
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

3.398.663.000 3.738.522.000

UPTD PUSKESMAS SURUH Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.09 UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.09 UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.883.051.000 2.071.352.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.883.051.000 2.071.352.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 1.866.666.000 2.053.329.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 1.866.666.000 2.053.329.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap Dadapayam kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan orang dengan penderita diabetes militus
gangguan jiwa beratdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang terduga dengan gangguan jiwa
tuberkulosisdi puskesmas berat
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM Halaman 1 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%
kesehatan orang dengan terduga tuberculosis
risiko terinfeksi HIVdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan gizi masyarakat dengan risiko terinfeksi
di puskesmas cukup HIV
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional upaya 1 tahun


pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional Investigasi 1 tahun
Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal)

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 11.490.000 12.639.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Suruh, 11.490.000 12.639.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 360.000 396.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan Suruh, 360.000 396.000
Bersalin Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 570.000 627.000
BaruLahir

UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM Halaman 2 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan Suruh, 570.000 627.000
Lahir Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 127.765.000 140.542.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatan Suruh, 127.765.000 140.542.000


Kelurahan/Desa Dadapayam,
Spesifikasi: 0 Suruh

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 7.440.000 8.184.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Suruh, 7.440.000 8.184.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 35.685.000 39.253.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Suruh, 35.685.000 39.253.000
Produktif Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 24.070.000 26.477.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Suruh, 24.070.000 26.477.000
Lanjut Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.075.000 3.382.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kecamatan Suruh, 3.075.000 3.382.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 1.270.000 1.397.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Suruh, 1.270.000 1.397.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 1.260.000 1.386.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Suruh, 1.260.000 1.386.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 5.995.000 6.594.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Suruh, 5.995.000 6.594.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 6.915.000 7.606.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan Suruh, 6.915.000 7.606.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM Halaman 3 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 16 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 3.905.000 4.295.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan Suruh, 3.905.000 4.295.000
Olahraga Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 63.711.000 70.081.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Suruh, 31.929.000 35.121.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Dadapayam, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Dadapayam, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 18 15. Pengelolaan Pelayanan Promosi 31.782.000 34.960.000


Kesehatan
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Dadapayam, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Dadapayam, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 19 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 300.000 330.000


Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Suruh, 300.000 330.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Dadapayam,
Tradisional Lainnya Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 240.000 264.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kecamatan Suruh , 240.000 264.000
Kelurahan/Desa Dadapayam,
Spesifikasi: 0 Suruh

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 18. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 31.782.000 34.960.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000


kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Dadapayam, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Dadapayam, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 24 19. Pengelolaan Upaya Pengurangan 360.000 396.000


Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kecamatan Suruh, 360.000 396.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 11.300.000 12.430.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan Suruh, 11.300.000 12.430.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 21. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.457.841.000 1.603.625.000

UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM Halaman 4 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Belanja Barang dan Jasa BLUD Suruh, Kelurahan/Desa 1.400.841.000 1.540.925.000
Spesifikasi: 0 Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Suruh, Kelurahan/Desa 57.000.000 62.700.000
Spesifikasi: 0 Suruh, Suruh

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 22. Investigasi Awal Kejadian Tidak 39.550.000 43.505.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kecamatan Suruh, 39.550.000 43.505.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Dadapayam,
Pemberian Obat Massal) Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 16.385.000 18.023.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 16.385.000 18.023.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat Dadapayam promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 16.385.000 18.023.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kecamatan Suruh, 16.385.000 18.023.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Dadapayam,
Masyarakat Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 184.849.000 203.333.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 184.849.000 203.333.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 184.849.000 203.333.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100% 15.235.000 16.759.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap Dadapayam kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.235.000 16.759.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Dadapayam, Kelurahan/Desa 15.235.000 16.759.000
Dadapayam, Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jumlah jasa komunikasi 4 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100% 169.614.000 186.574.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap Dadapayam sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM Halaman 5 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jumlah kendaraan dinas/ 8 unit
operasional yang
dibayarkan STNK nya
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 2 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang/bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah laporan/dokumen 1 paket


yang digandakan

Jumlah makanan dan 6578 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 23.732.000 26.105.000


Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Suruh, 23.732.000 26.105.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 2.400.000 2.640.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Suruh, 2.400.000 2.640.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan Kecamatan Suruh, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Dadapayam,
BOK Puskesmas Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium Pengelola Keuangan Dadapayam, Kelurahan/Desa 4.500.000 4.950.000
Spesifikasi: 0 Dadapayam, Suruh

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 11 4. Penyediaan Barang Cetakan dan 4.168.000 4.585.000


Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Suruh, 4.168.000 4.585.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Dadapayam,
Suruh
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.564.000 69.920.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 63.564.000 69.920.000
kesehatan Tenaga Outsourching Dadapayam, Kelurahan/Desa
(Administrasi Umum) Dadapayam, Suruh

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 17 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 39.468.000 43.414.000

UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM Halaman 6 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Suruh, 39.468.000 43.414.000
Kelurahan/Desa Dadapayam,
Spesifikasi: 0 Suruh

Volume: 1.00 Tahun


2.067.900.000 2.274.685.000

UPTD PUSKESMAS DADAPAYAM Halaman 7 dari 7


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 UPTD PUSKESMAS PABELAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 UPTD PUSKESMAS PABELAN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 2.282.287.000 2.409.310.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.282.287.000 2.409.310.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 2.254.033.000 2.378.231.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Pabelan Jumlah obat yang 1 paket Persentase ketersediaan 100% 9.500.000 10.450.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah disediakan obat dan perbekalan
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kesehatan
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

Jumlah Bahan Habis Pakai 1 paket


(BHP) Kesehatan Medis
yang disediakan

Jumlah Bahan Habis Pakai 1 paket


(BHP) Kesehatan Non
Medis yang disediakan

1 02 02 2.01 16 1. Pengadaan Obat, Vaksin 7.000.000 7.700.000


Pengadaan Obat Kecamatan pabelan, 7.000.000 7.700.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 17 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.500.000 2.750.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai Kecamatan Pabelan, 2.500.000 2.750.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Pabelan Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 2.244.533.000 2.367.781.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS PABELAN Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%
kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
gangguan jiwa beratdi berat
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang terduga terduga tuberculosis
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi
risiko terinfeksi HIVdi HIV
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan gizi masyarakat
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS PABELAN Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
Jumlah tenaga outsourcing 1 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya (APBD)

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 10.488.000 11.536.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Pabelan, 10.488.000 11.536.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 9.826.000 10.809.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kecamatan pabelan, 9.826.000 10.809.000
Bersalin Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 14.904.000 16.394.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru kecamatan pabelan, 14.904.000 16.394.000
Lahir Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 111.810.000 122.991.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatan Pabelan, 111.810.000 122.991.000


Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 11.620.000 12.782.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan pabelan, 11.620.000 12.782.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 20.385.000 22.423.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan pabelan, 20.385.000 22.423.000
Produktif Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS PABELAN Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 15.232.000 16.755.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan pabelan, 15.232.000 16.755.000
Lanjut Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 12.938.000 14.231.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan pabelan, 12.938.000 14.231.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 18.726.000 20.599.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan pabelan, 18.726.000 20.599.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 13.815.000 15.196.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan pabelan, 13.815.000 15.196.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 7.990.000 8.789.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan pabelan, 7.990.000 8.789.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.180.000 6.798.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan pabelan, 6.180.000 6.798.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 38.822.000 42.704.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kecamatan pabelan, 7.040.000 7.744.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Pabelan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Pabelan,
BOK Puskesmas Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 11.975.000 13.172.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan kecamatan pabelan, 11.975.000 13.172.000
Olahraga Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 64.982.000 71.480.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan pabelan, 33.200.000 36.520.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS PABELAN Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Pabelan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Pabelan,
BOK Puskesmas Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 34.922.000 38.414.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kecamatan pabelan, 3.140.000 3.454.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Pabelan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Pabelan,
BOK Puskesmas Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 19 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.049.000 3.353.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan pabelan, 3.049.000 3.353.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Pabelan,
Tradisional Lainnya Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 18. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 31.782.000 34.960.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Pabelan, 31.782.000 34.960.000


kesehatan Tenaga Outsourching (Perawat) Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 24 19. Pengelolaan Upaya Pengurangan 735.000 808.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kecamatan pabelan, 735.000 808.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 13.110.000 14.421.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan pabelan, 13.110.000 14.421.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 21. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.751.242.000 1.825.166.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Pabelan, Kelurahan/Desa 1.649.021.000 1.813.923.000
Spesifikasi: 0 Pabelan, Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Pabelan, Kelurahan/Desa 102.221.000 11.243.000
Spesifikasi: 0 Pabelan, Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 22. Investigasi Awal Kejadian Tidak 40.000.000 44.000.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kecamatan Pabelan, 40.000.000 44.000.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Pabelan,
Pemberian Obat Massal) Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 28.254.000 31.079.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

UPTD PUSKESMAS PABELAN Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Pabelan Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 28.254.000 31.079.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 28.254.000 31.079.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kecamatan pabelan, 28.254.000 31.079.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Pabelan,
Masyarakat Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 319.288.000 351.215.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 319.288.000 351.215.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 319.288.000 351.215.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Pabelan Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100% 14.890.000 16.379.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.890.000 16.379.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Kecamatan Pabelan, 14.890.000 16.379.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Pabelan Jumlah jasa komunikasi 4 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100% 304.398.000 334.836.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 12 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
Jumlah kendaraan dinas/ 2 unit
operasional yang
dipelihara
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 3 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan

UPTD PUSKESMAS PABELAN Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

Jumlah makanan dan 12100 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 226 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
Jumlah makanan dan 150 hari rawat
minuman harian pasien
yang disediakan
Biaya sewa tanah 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
sesuai kebutuhan

X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 53.805.000 59.185.000


Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Pebelan, 53.805.000 59.185.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 26.000.000 28.600.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Pabelan, 26.000.000 28.600.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan Kecamatan Pabelan, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Pabelan,
BOK Puskesmas Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium Pengelola Keuangan Pabelan, Kelurahan/Desa 4.500.000 4.950.000
Spesifikasi: 0 Pabelan, Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31.782.000 34.960.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan Kecamatan Pabelan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan tenaga outsourcing Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.921.000 9.813.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Pabelan, 8.921.000 9.813.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan 2.319.000 2.550.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Pabelan, 2.319.000 2.550.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Pabelan,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.564.000 69.920.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskemas Pabelan, 63.564.000 69.920.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Pabelan,
(Administrasi Umum) Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 17 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 78.975.000 86.873.000

UPTD PUSKESMAS PABELAN Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Pabelan, 78.975.000 86.873.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 28 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 2.750.000 3.025.000
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Pabelan, 2.750.000 3.025.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


2.601.575.000 2.760.525.000

UPTD PUSKESMAS PABELAN Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.11 UPTD PUSKESMAS SEMOWO


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.11 UPTD PUSKESMAS SEMOWO

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.355.150.000 1.490.660.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.355.150.000 1.490.660.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 1.342.465.000 1.476.707.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Semowo 1. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 1.342.465.000 1.476.707.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di bersalin
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

3. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia

4. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%


kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

5. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

6. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

7. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

8. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia

9. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

10. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
gangguan jiwa beratdi berat
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS SEMOWO Halaman 1 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
11. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%
kesehatan orang terduga terduga tuberculosis
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

12. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi
risiko terinfeksi HIVdi HIV
puskesmas cukup tersedia

13. Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan gizi masyarakat hamil
di puskesmas cukup
tersedia

14. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

15. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia

16. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia

17. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia

18. Operasional 1 tahun


pengelolaan surveilans
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
19. Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia

20. Jumlah pelayanan 14 kali


posko kesehatan yang
dilaksanakan (APBD)
21. Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

22. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia

23. Operasional pelayanan 1 tahun


puskesmas cukup tersedia
(BLUD)

UPTD PUSKESMAS SEMOWO Halaman 2 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
24. Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia

2. Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan ibu bersalin di
puskesmas cukup tersedia

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 4.285.000 4.713.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kecamatan pabelan, 4.285.000 4.713.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 440.000 484.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan pabelan, 440.000 484.000
Bersalin Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 440.000 484.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan pabelan, 440.000 484.000
Lahir Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 87.100.000 95.810.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kecamatan pabelan, 87.100.000 95.810.000


Kelurahan/Desa Semowo,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 9.405.000 10.345.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan pabelan, 9.405.000 10.345.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 38.470.000 42.317.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan pabelan, 38.470.000 42.317.000
Produktif Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 39.165.000 43.081.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan pabelan, 39.165.000 43.081.000
Lanjut Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.975.000 2.172.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan pabelan, 1.975.000 2.172.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS SEMOWO Halaman 3 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 2.275.000 2.502.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan pabelan, 2.275.000 2.502.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 60.000 66.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan pabelan, 60.000 66.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 4.530.000 4.983.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan pabelan, 4.530.000 4.983.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.115.000 6.726.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan pabelan, 6.115.000 6.726.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 36.837.000 40.520.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kecamatan pabelan, 5.055.000 5.560.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Semowo, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Semowo,
BOK Puskesmas Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 8.460.000 9.306.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan kecamatan pabelan, 8.460.000 9.306.000
Olahraga Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 21.995.000 24.194.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan pabelan 21.995.000 24.194.000
Lingkungan , Kelurahan/Desa Semowo,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 37.327.000 41.059.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kecamatan pabelan, 5.545.000 6.099.000
Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Semowo, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Semowo,
BOK Puskesmas Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 19 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.375.000 1.512.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya

UPTD PUSKESMAS SEMOWO Halaman 4 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan pabelan, 1.375.000 1.512.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Semowo,
Tradisional Lainnya Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 780.000 858.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan kecamatan pabelan, 780.000 858.000
Kelurahan/Desa Semowo,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 22 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.785.000 1.963.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan kecamatan pabelan, 1.785.000 1.963.000
NAPZA Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 23 20. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 6.100.000 6.710.000

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus kecamatan pabelan, 6.100.000 6.710.000


Kelurahan/Desa Pabelan,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 24 21. Pengelolaan Upaya Pengurangan 780.000 858.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko kecamatan pabelan, 780.000 858.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 15.190.000 16.709.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kecamatan pabelan, 15.190.000 16.709.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 23. Operasional Pelayanan Puskesmas 984.656.000 1.083.123.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Pabelan, Kelurahan/Desa 949.656.000 1.044.622.000
Spesifikasi: 0 Semowo, Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Pabelan, Kelurahan/Desa 35.000.000 38.501.000
Spesifikasi: 0 Semowo, Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 24. Investigasi Awal Kejadian Tidak 32.920.000 36.212.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan kecamatan pabelan, 32.920.000 36.212.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Pabelan,
Pemberian Obat Massal) Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100 % 12.685.000 13.953.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

UPTD PUSKESMAS SEMOWO Halaman 5 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Semowo Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 12.685.000 13.953.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 12.685.000 13.953.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kecamatan pabelan, 12.685.000 13.953.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Semowo,
Masyarakat Pabelan

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 205.900.000 226.490.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 205.900.000 226.490.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100 % 205.900.000 226.490.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Semowo Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 8.315.000 9.147.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.315.000 9.147.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas kecamatan pabelan, 8.315.000 9.147.000
Kelurahan/Desa Semowo,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Semowo Jumlah jasa komunikasi 3 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100 % 197.585.000 217.343.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 8 unit


operasional yang
dipelihara
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 1 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

UPTD PUSKESMAS SEMOWO Halaman 6 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jumlah makanan dan 10450 OH
minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 75 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
Jumlah kendaraan dinas/ 8 unit
operasional yang
dibayarkan STNKnya
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 11.400.000 12.540.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan pabelan, 11.400.000 12.540.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 18.575.000 20.433.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan pabelan, 18.575.000 20.433.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 68.064.000 74.870.000

Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Pabelan, 4.500.000 4.950.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Semowo, 63.564.000 69.920.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Semowo,
BOK Puskesmas Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.164.000 3.480.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan pabelan, 3.164.000 3.480.000
Kelurahan/Desa Semowo,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 800.000 880.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan kecamatan pabelan, 800.000 880.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Semowo,
Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.782.000 34.960.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Semowo, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Semowo,
(Administrasi Umum) Pabelan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 63.800.000 70.180.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan pabelan, 63.800.000 70.180.000
Kelurahan/Desa Semowo,
Spesifikasi: 0 Pabelan

Volume: 1.00 Tahun


1.561.050.000 1.717.150.000

UPTD PUSKESMAS SEMOWO Halaman 7 dari 7


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.12 UPTD PUSKESMAS TUNTANG


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.12 UPTD PUSKESMAS TUNTANG

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.939.271.000 2.133.194.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.939.271.000 2.133.194.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 1.910.197.000 2.101.213.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat di
puskesmas

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Tuntang Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 1.910.197.000 2.101.213.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
gangguan jiwa beratdi berat
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS TUNTANG Halaman 1 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%
kesehatan orang terduga terduga tuberculosis
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi
risiko terinfeksi HIVdi HIV
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan gizi masyarakat
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 17.260.000 18.986.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Tuntang, 17.260.000 18.986.000
Kelurahan/Desa Tuntang,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 1.200.000 1.320.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan Tuntang, 1.200.000 1.320.000
Bersalin Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 1.200.000 1.320.000
BaruLahir

UPTD PUSKESMAS TUNTANG Halaman 2 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan Tuntang, 1.200.000 1.320.000
Lahir Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 173.399.000 190.739.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatan Tuntang, 173.399.000 190.739.000


Kelurahan/Desa Tuntang,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 7.675.000 8.442.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Tuntang, 7.675.000 8.442.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 83.455.000 91.800.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Tuntang, 83.455.000 91.800.000
Produktif Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 44.786.000 49.264.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Tuntang, 44.786.000 49.264.000
Lanjut Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 22.050.000 24.255.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kecamatan Tuntang, 22.050.000 24.255.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 14.355.000 15.790.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kecamatan Tuntang, 14.355.000 15.790.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 3.360.000 3.696.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Tuntang, 3.360.000 3.696.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 3.590.000 3.949.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Tuntang, 3.590.000 3.949.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.660.000 7.326.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Tuntang, 6.660.000 7.326.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS TUNTANG Halaman 3 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 47.957.000 52.752.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan Tuntang, 16.175.000 17.792.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tuntang, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Tuntang,
BOK Puskesmas Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 4.175.000 4.592.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan Tuntang, 4.175.000 4.592.000
Olahraga Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 40.026.000 44.028.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Tuntang, 8.244.000 9.068.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tuntang, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Tuntang,
BOK Puskesmas Tuntang

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 53.452.000 58.797.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan Tuntang, 21.670.000 23.837.000
Kelurahan/Desa Tuntang,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tuntang, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Tuntang,
BOK Puskesmas Tuntang

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.820.000 2.002.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kecamatan Tuntang, 1.820.000 2.002.000
Kelurahan/Desa Tuntang,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 22 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 360.000 396.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Kecamatan Tuntang, 360.000 396.000
NAPZA Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 19. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 10.845.000 11.929.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan Tuntang, 10.845.000 11.929.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 20. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.302.972.000 1.433.270.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Kecamatan Tuntang, 1.261.472.000 1.387.619.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS TUNTANG Halaman 4 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Belanja Modal BLUD Kecamatan Tuntang, 41.500.000 45.651.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 21. Investigasi Awal Kejadian Tidak 69.600.000 76.560.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kecamatan Tuntang, 69.600.000 76.560.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Tuntang,
Pemberian Obat Massal) Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 29.074.000 31.981.000
MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Tuntang Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 29.074.000 31.981.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 29.074.000 31.981.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kecamatan Tuntang, 29.074.000 31.981.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Tuntang,
Masyarakat Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X SEMUA URUSAN 281.201.000 309.318.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 281.201.000 309.318.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 281.201.000 309.318.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Tuntang Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100% 15.760.000 17.336.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.760.000 17.336.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Kecamatan Tuntang, 15.760.000 17.336.000
Kelurahan/Desa Tuntang,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Tuntang Jumlah jasa komunikasi 3 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100% 265.441.000 291.982.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 9 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya

UPTD PUSKESMAS TUNTANG Halaman 5 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 4 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

Jumlah makanan dan 8801 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 34 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 34.620.000 38.082.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Tuntang, 34.620.000 38.082.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 37.482.000 41.230.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Tuntang, 5.700.000 6.270.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tuntang 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching (Tenaga , Kelurahan/Desa Tuntang,
Pengemudi) Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 35.157.000 38.672.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan Kecamatan Tuntang, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Tuntang,
BOK Puskesmas Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan Tuntang, 3.375.000 3.712.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.439.000 4.882.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Tuntang, 4.439.000 4.882.000
Kelurahan/Desa Tuntang,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 5.083.000 5.591.000
Penggandaan

UPTD PUSKESMAS TUNTANG Halaman 6 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Tuntang, 5.083.000 5.591.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Tuntang,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.564.000 69.920.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tuntang, 63.564.000 69.920.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Tuntang,
(Administrasi Umum) Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 53.314.000 58.645.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Tuntang, 53.314.000 58.645.000
Kelurahan/Desa Tuntang,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 28 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 31.782.000 34.960.000
Kantor
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Tuntang, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching (Penjaga Kelurahan/Desa Tuntang,
Malam) Tuntang

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


2.220.472.000 2.442.512.000

UPTD PUSKESMAS TUNTANG Halaman 7 dari 7


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.13 UPTD PUSKESMAS GEDANGAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.13 UPTD PUSKESMAS GEDANGAN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.193.589.000 1.312.944.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.193.589.000 1.312.944.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 1.167.169.000 1.283.882.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Gedangan Jumlah puskesmas yang 1 unit Persentase sarana 100% 18.500.000 20.350.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah dipelihara prasarana kesehatan dalam
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kondisi baik
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

Jumlah pengisian tabung 8 kali Persentase ketersediaan 100%


nitrogen dan tabung obat dan perbekalan
oksigen yang dilaksanakan kesehatan

1 02 02 2.01 09 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 16.000.000 17.600.000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Kecamatan Tuntang, 16.000.000 17.600.000


Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Unit


1 02 02 2.01 17 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.500.000 2.750.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai Kecamatan Tuntang, 2.500.000 2.750.000
Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 8.00 Kali


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Gedangan Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 1.148.669.000 1.263.532.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia

UPTD PUSKESMAS GEDANGAN Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
gangguan jiwa beratdi berat
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang terduga terduga tuberculosis
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi
risiko terinfeksi HIVdi HIV
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan gizi masyarakat
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Biaya jasa pemusnahan 1 tahun


limbah medis tercukupi
sesuai kebutuhan
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS GEDANGAN Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia
Jumlah pelayanan di posko 14 kali
kesehatan yang
dilaksanakan (APBD)
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 24.847.000 27.331.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Tuntang, 24.847.000 27.331.000
Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2.640.000 2.904.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan Tuntang, 2.640.000 2.904.000
Bersalin Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 1.300.000 1.430.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan Tuntang, 1.300.000 1.430.000
Lahir Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 77.250.000 84.975.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatan Tuntang, 77.250.000 84.975.000


Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 16.960.000 18.656.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Tuntang, 16.960.000 18.656.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 13.462.000 14.808.000
Usia Produktif

UPTD PUSKESMAS GEDANGAN Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Tuntang, 13.462.000 14.808.000
Produktif Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 19.693.000 21.662.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Tuntang, 19.693.000 21.662.000
Lanjut Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.420.000 3.762.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Tuntang, 3.420.000 3.762.000
Lanjut Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.420.000 3.762.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kecamatan Tuntang, 3.420.000 3.762.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 4.315.000 4.746.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Tuntang, 4.315.000 4.746.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 4.380.000 4.818.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Tuntang, 4.380.000 4.818.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 1.920.000 2.112.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan Tuntang, 1.920.000 2.112.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 44.956.000 49.451.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan Tuntang, 13.174.000 14.491.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Gedangan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Gedangan,
BOK Puskesmas Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 12.685.000 13.953.000


dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan Tuntang, 12.685.000 13.953.000
Olahraga Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 8.405.000 9.245.000
Lingkungan

UPTD PUSKESMAS GEDANGAN Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Tuntang, 8.405.000 9.245.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 14.073.000 15.480.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan Tuntang, 14.073.000 15.480.000
Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 19 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.330.000 1.463.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Tuntang, 1.330.000 1.463.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Gedangan,
Tradisional Lainnya Tuntang

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.920.000 2.112.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kecamatan Tuntang, 1.920.000 2.112.000
Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 22 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 300.000 330.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Kecamatan Tuntang, 300.000 330.000
NAPZA Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 23 20. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 5.950.000 6.545.000

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Kecamatan Tuntang, 5.950.000 6.545.000


Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 24 21. Pengelolaan Upaya Pengurangan 1.535.000 1.688.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Kecamatan Tuntang, 1.535.000 1.688.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 6.810.000 7.491.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan Tuntang, 6.810.000 7.491.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 23. Operasional Pelayanan Puskesmas 828.478.000 911.326.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD Kecamatan Tuntang, 770.649.000 847.714.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD Kecamatan Tuntang, 57.829.000 63.612.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 24. Investigasi Awal Kejadian Tidak 48.620.000 53.482.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)

UPTD PUSKESMAS GEDANGAN Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kecamatan Tuntang, 48.620.000 53.482.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Gedangan,
Pemberian Obat Massal) Tuntang

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100 % 26.420.000 29.062.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Gedangan Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 25.700.000 28.270.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 25.700.000 28.270.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kecamatan Tuntang, 25.700.000 28.270.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Gedangan,
Masyarakat Tuntang

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Gedangan Operasional bimbingan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 720.000 792.000
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat teknis dan supervisi siaga aktif
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Manusia pada masyarakat pengembangan dan
(upaya promotif dan pelaksanaan Upaya
preventif kesehatan di Kesehatan Bersumber
masyarakat); Daya Masyarakat
(UKBM)di puskesmas
cukup tersedia
1 02 05 2.03 01 1. Bimbingan Teknis Dan Supervisi 720.000 792.000
Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan BersumberDaya Masyarakat
(UKBM)
Bimbingan Teknis dan Supervisi Kecamatan Tuntang, 720.000 792.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kelurahan/Desa Gedangan,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tuntang
(UKBM)
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0
X SEMUA URUSAN 213.616.000 234.976.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 213.616.000 234.976.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100 % 213.616.000 234.976.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Gedangan Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 20.035.000 22.038.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.035.000 22.038.000


Evaluasi Kinerja PPuskesmas Kecamatan Tuntang, 20.035.000 22.038.000
Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS GEDANGAN Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Gedangan Jumlah jasa komunikasi 3 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100 % 193.581.000 212.938.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 2 unit


operasional yang
dipelihara
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 1 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang/bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

Jumlah makanan dan 10471 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 39 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
Jumlah kendaraan 9 unit
dinas/operasional yang
yang dibayarkan STNK
nya
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 40.932.000 45.025.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Tuntang, 40.932.000 45.025.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 13.460.000 14.806.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Tuntang, 13.460.000 14.806.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 35.707.000 39.278.000

Honorarium pengelola keuangan Kecamatan Tuntang, 3.925.000 4.318.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan Kecamatan Tuntang, 31.782.000 34.960.000
kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Gedangan,
BOK Puskesmas Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS GEDANGAN Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.03 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.774.000 4.151.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Tuntang, 3.774.000 4.151.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 3.600.000 3.960.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Tuntang, 3.600.000 3.960.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Gedangan,
Spesifikasi: 0 Tuntang

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 16 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.782.000 34.960.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Gedangan, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Gedangan,
(Administrasi Umum) Tuntang
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 64.326.000 70.758.000


Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Tuntang, 64.326.000 70.758.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Gedangan,
Tuntang

Volume: 1.00 Tahun


1.407.205.000 1.547.920.000

UPTD PUSKESMAS GEDANGAN Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.14 UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.14 UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 2.362.862.000 2.599.144.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.362.862.000 2.599.144.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 2.310.852.000 2.541.933.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakt

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Banyubiru Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 2.310.852.000 2.541.933.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
gangguan jiwa beratdi berat
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU Halaman 1 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%
kesehatan orang terduga terduga tuberculosis
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi
risiko terinfeksi HIVdi HIV
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan gizi masyarakat
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
Jumlah tenaga outsourcing
(perawat) yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya (APBD)

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 13.275.000 14.602.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kecamatan banyubiru, 13.275.000 14.602.000
Kelurahan/Desa Banyubiru,
Spesifikasi: 0 Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 3.105.000 3.415.000
Bersalin

UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU Halaman 2 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kecamatan banyubiru, 3.105.000 3.415.000
Bersalin Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 900.000 990.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru kecamatan banyubiru, 900.000 990.000
Lahir Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 227.445.000 250.189.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kecamatan banyubiru, 227.445.000 250.189.000


Kelurahan/Desa Banyubiru,
Spesifikasi: 0 Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 8.710.000 9.581.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan banyubiru, 8.710.000 9.581.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 46.430.000 51.073.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan banyubiru, 46.430.000 51.073.000
Produktif Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 43.360.000 47.696.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan banyubiru, 43.360.000 47.696.000
Lanjut Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 18.550.000 20.405.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan banyubiru, 18.550.000 20.405.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 18.550.000 20.405.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan banyubiru, 18.550.000 20.405.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 7.550.000 8.305.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan banyubiru, 7.550.000 8.305.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.800.000 7.480.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan banyubiru, 6.800.000 7.480.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU Halaman 3 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 11.275.000 12.402.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan banyubiru, 11.275.000 12.402.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 11.145.000 12.259.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kecamatan banyubiru, 11.145.000 12.259.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 26.920.000 29.612.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan kecamatan banyubiru, 26.920.000 29.612.000
Olahraga Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 47.487.000 52.235.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan banyubiru, 15.705.000 17.275.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Banyubiru, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Banyubiru, Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 102.114.000 112.325.000


Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Banyubiru, Kelurahan/Desa 38.550.000 42.405.000
Spesifikasi: 0 Banyubiru, Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 63.564.000 69.920.000


kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Banyubiru, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Banyubiru, Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 19 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 7.375.000 8.112.000


Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
PPengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan banyubiru, 7.375.000 8.112.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Banyubiru,
Tradisional Lainnya Banyubiru
engelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Volume: 1.00 Tahun
Spesifikasi: 0

1 02 02 2.02 20 18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 13.720.000 15.092.000


Pengelolaan Surveilans Kesehatan kecamatan banyubiru, 13.720.000 15.092.000
Kelurahan/Desa Banyubiru,
Spesifikasi: 0 Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 19. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 31.782.000 34.960.000

UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU Halaman 4 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching (Perawat) Banyubiru, Kelurahan/Desa
Spesifikasi: 0 Banyubiru, Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 25 20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 21.160.000 23.276.000


dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kecamatan banyubiru, 21.160.000 23.276.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 21. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.562.249.000 1.718.474.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD banyubiru, Kelurahan/Desa 1.496.289.000 1.645.918.000
Spesifikasi: 0 Banyubiru, Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun

Belanja Modal BLUD banyubiru, Kelurahan/Desa 65.960.000 72.556.000


Spesifikasi: 0 Banyubiru, Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 36 22. Investigasi Awal Kejadian Tidak 80.950.000 89.045.000


Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan kecamatan banyubiru, 80.950.000 89.045.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Banyubiru,
Pemberian Obat Massal) Banyubiru

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 52.010.000 57.211.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Banyubiru Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 52.010.000 57.211.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 52.010.000 57.211.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, kecamatan banyubiru, 52.010.000 57.211.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Banyubiru,
Masyarakat Banyubiru

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 251.414.000 276.554.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 251.414.000 276.554.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 251.414.000 276.554.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Banyubiru Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100% 22.080.000 24.288.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU Halaman 5 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.080.000 24.288.000
Evaluasi Kinerja Puskesmas kecamatan banyubiru, 22.080.000 24.288.000
Kelurahan/Desa Banyubiru,
Spesifikasi: 0 Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Banyubiru Jumlah jasa komunikasi 3 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100% 229.334.000 252.266.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 11 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan
kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

Jumlah makanan dan 9625 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 123 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 24.000.000 26.400.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Banyubiru, Kelurahan/Desa 24.000.000 26.400.000
Daya Air dan Listrik Banyubiru, Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 5.100.000 5.610.000


Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Banyubiru, Kelurahan/Desa 5.100.000 5.610.000
Kendaraan Dinas/Operasional Banyubiru, Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 125.324.000 137.856.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan kecamatan banyubiru, 120.824.000 132.906.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Banyubiru,
BOK Puskesmas Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium pengelola keuangan Banyubiru, Kelurahan/Desa 4.500.000 4.950.000
Spesifikasi: 0 Banyubiru, Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.034.000 9.937.000

UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU Halaman 6 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor kecamatan banyubiru, 9.034.000 9.937.000
Kelurahan/Desa Banyubiru,
Spesifikasi: 0 Banyubiru

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 6.276.000 6.903.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan kecamatan banyubiru, 6.276.000 6.903.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Banyubiru,
Banyubiru
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 17 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 59.600.000 65.560.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Banyubiru, Kelurahan/Desa 59.600.000 65.560.000
Spesifikasi: 0 Banyubiru, Banyubiru

Volume: 1.00 Tahun

2.614.276.000 2.875.698.000

UPTD PUSKESMAS BANYUBIRU Halaman 7 dari 7


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.15 UPTD PUSKESMAS JAMBU


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.15 UPTD PUSKESMAS JAMBU

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.980.692.000 2.178.755.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.980.692.000 2.178.755.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 1.959.678.000 2.155.640.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat di
puskesmas

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jambu Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 1.959.678.000 2.155.640.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
gangguan jiwa beratdi berat
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS JAMBU Halaman 1 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%
kesehatan orang terduga terduga tuberculosis
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi
risiko terinfeksi HIVdi HIV
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan bagi penduduk
pada kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB) di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan gizi masyarakat
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kerja dan olah
raga di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan lingkungan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS JAMBU Halaman 2 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 20.795.000 22.874.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Jambu, 20.795.000 22.874.000
Kelurahan/Desa Jambu,
Spesifikasi: 0 Jambu

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2.783.000 3.061.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan jambu, 2.783.000 3.061.000
Bersalin Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 1.020.000 1.122.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan Jambu, 1.020.000 1.122.000
Lahir Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 204.750.000 225.225.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatan Jambu, 204.750.000 225.225.000


Kelurahan/Desa Jambu,
Spesifikasi: 0 Jambu

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 15.038.000 16.541.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Jambu, 15.038.000 16.541.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 47.012.000 51.713.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan jambu, 47.012.000 51.713.000
Produktif Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 74.891.000 82.380.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Jambu, 74.891.000 82.380.000
Lanjut Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 840.000 924.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kecamatan Jambu, 840.000 924.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.002.000 3.302.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kecamatan jambu, 3.002.000 3.302.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 420.000 462.000
DenganGangguan Jiwa Berat

UPTD PUSKESMAS JAMBU Halaman 3 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan jambu, 420.000 462.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 13.686.000 15.054.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan jambu, 13.686.000 15.054.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 7.196.000 7.915.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan jambu, 7.196.000 7.915.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 13 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 180.000 198.000
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Kecamatan jambu, 180.000 198.000
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Kelurahan/Desa Jambu,
(KLB) Jambu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 15 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 44.912.000 49.403.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Kecamatan jambu, 13.130.000 14.443.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jambu, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Jambu,
BOK Puskesmas Jambu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 16 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 7.545.000 8.299.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kecamatan jambu, 7.545.000 8.299.000
Olahraga Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kecamatan Jambu, 26.199.000 28.818.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 18 17. Pengelolaan Pelayanan Promosi 63.718.000 70.089.000
Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Kecamatan jambu, 31.936.000 35.129.000
Kelurahan/Desa Jambu,
Spesifikasi: 0 Jambu

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jambu, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Jambu,
BOK Puskesmas Jambu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 19 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 890.000 979.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya

UPTD PUSKESMAS JAMBU Halaman 4 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan jambu, 890.000 979.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Jambu,
Tradisional Lainnya Jambu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 34.502.000 37.952.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Kecamatan jambu, 2.720.000 2.992.000
Kelurahan/Desa Jambu,
Spesifikasi: 0 Jambu

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jambu, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Jambu,
BOK Puskesmas Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 22 20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.785.000 1.963.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan kecamatan jambu, 1.785.000 1.963.000
NAPZA Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 24 21. Pengelolaan Upaya Pengurangan 1.400.000 1.540.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko kecamatan jambu, 1.400.000 1.540.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 9.080.000 9.988.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Kecamatan jambu, 9.080.000 9.988.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 23. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.309.234.000 1.440.158.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD jambu, Kelurahan/Desa 1.278.625.000 1.406.488.000
Spesifikasi: 0 Jambu, Jambu

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD jambu, Kelurahan/Desa 30.609.000 33.670.000
Spesifikasi: 0 Jambu, Jambu

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 24. Investigasi Awal Kejadian Tidak 68.800.000 75.680.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak jambu, Kelurahan/Desa 68.800.000 75.680.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Jambu, Jambu
dan Pemberian Obat Massal)
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100 % 21.014.000 23.115.000
MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Jambu Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 21.014.000 23.115.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 21.014.000 23.115.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat

UPTD PUSKESMAS JAMBU Halaman 5 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kecamatam Jambu, 21.014.000 23.115.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Jambu,
Masyarakat Jambu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 225.495.000 248.042.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 225.495.000 248.042.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100 % 225.495.000 248.042.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jambu Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 16.800.000 18.480.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.800.000 18.480.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Kecamatan Jambu, 16.800.000 18.480.000
Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jambu Jumlah jasa komunikasi 3 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100% 208.695.000 229.562.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 9 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 2 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

Jumlah makanan dan 11550 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 24.264.000 26.690.000


Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Puskesmas Jambu, 24.264.000 26.690.000
Air dan Listrik Kelurahan/Desa Jambu,
Spesifikasi: 0 Jambu

Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS JAMBU Halaman 6 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 5.800.000 6.380.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Jambu, 5.800.000 6.380.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jambu, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Jambu,
BOK Puskesmas Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium pengelola keuangan jambu, Kelurahan/Desa 4.500.000 4.950.000
Spesifikasi: 0 Jambu, Jambu

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.429.000 4.871.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan jambu, 4.429.000 4.871.000
Kelurahan/Desa Jambu,
Spesifikasi: 0 Jambu

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 5.056.000 5.561.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan jambu, 5.056.000 5.561.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Jambu,
Jambu
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.564.000 69.920.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jambu, 63.564.000 69.920.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Jambu,
(Administrasi Umum) Jambu

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 69.300.000 76.230.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Jambu, 69.300.000 76.230.000
Kelurahan/Desa Jambu,
Spesifikasi: 0 Jambu

Volume: 1.00 Tahun


2.206.187.000 2.426.797.000

UPTD PUSKESMAS JAMBU Halaman 7 dari 7


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.16 UPTD PUSKESMAS SUMOWONO


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.16 UPTD PUSKESMAS SUMOWONO

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 2.760.738.000 3.036.802.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.760.738.000 3.036.802.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 2.656.862.000 2.922.539.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Jumlah obat yang 1 paket Persentase ketersediaan 100% 19.039.000 20.942.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah Sumowono disediakan obat dan perbekalan
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kesehatan
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

Jumlah Bahan Habis Pakai 1 paket


(BHP) Kesehatan Medis
yang disediakan

Jumlah Bahan Habis Pakai 1 paket


(BHP) Kesehatan Non
Medis yang disediakan

1 02 02 2.01 16 1. Pengadaan Obat, Vaksin 14.000.000 15.400.000


Pengadaan Obat Kecamatan Sumowono, 14.000.000 15.400.000
Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 17 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 5.039.000 5.542.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai Kecamatan Sumowono, 5.039.000 5.542.000
Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 2.637.823.000 2.901.597.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap Sumowono kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS SUMOWONO Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%
kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan penderita dengan gangguan jiwa
diabetes militusdi berat
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan penderita terduga tuberculosis
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang terduga dengan risiko terinfeksi
tuberkulosisdi puskesmas HIV
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIVdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan gizi masyarakat
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS SUMOWONO Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
Jumlah tenaga outsourcing 4 orang/bulan
(tenaga kesehatan) yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (APBD)

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 14.350.000 15.785.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kecamatan Sumowono 14.350.000 15.785.000
, Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 14.555.000 16.010.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Kecamatan Sumowono, 14.555.000 16.010.000
Bersalin Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 3.810.000 4.191.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Kecamatan Sumowono, 3.810.000 4.191.000
Lahir Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 158.178.000 173.995.000

UPTD PUSKESMAS SUMOWONO Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Kecamatan Sumowono, 158.178.000 173.995.000
Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 23.069.000 25.375.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Sumowono, 23.069.000 25.375.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 79.150.000 87.065.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Sumowono, 79.150.000 87.065.000
Produktif Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 17.410.000 19.151.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kecamatan Sumowono, 17.410.000 19.151.000
Lanjut Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 12.160.000 13.376.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Kecamatan sumowono, 12.160.000 13.376.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 13.960.000 15.356.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan sumowono, 13.960.000 15.356.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 3.565.000 3.921.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Kecamatan sumowono, 3.565.000 3.921.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 25.610.000 28.171.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan sumowono, 25.610.000 28.171.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 16.513.000 18.164.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan sumowono, 16.513.000 18.164.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 104.682.000 115.150.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi kecamatan sumowono, 72.900.000 80.190.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS SUMOWONO Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Sumowono, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Sumowono, Sumowono

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 14.080.000 15.488.000


dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan sumowono, Kelurahan/Desa 14.080.000 15.488.000
Olahraga Sumowono, Sumowono

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 111.540.000 122.693.000


Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Sumowono, Kelurahan/Desa 79.758.000 87.733.000
Lingkungan Sumowono, Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000


kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Sumowono, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Sumowono, Sumowono

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 46.702.000 51.372.000


Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kecamatan sumowono, 14.920.000 16.412.000
Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesms Sumowono, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Sumowono,
BOK Puskesmas Sumowono

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 19 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 39.680.000 43.648.000


Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kecamatan sumowono, 39.680.000 43.648.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kelurahan/Desa Sumowono,
Tradisional Lainnya Sumowono

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 20 18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10.838.000 11.921.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan kecamatan sumowono, 10.838.000 11.921.000
Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 22 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 2.785.000 3.063.000
danNAPZA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan kecamatan sumowono, 2.785.000 3.063.000
NAPZA Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 23 20. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 127.128.000 139.840.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 127.128.000 139.840.000


kesehatan Tenaga Outsourching (Tenaga Sumowono, Kelurahan/Desa
Kesehatan) Sumowono, Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS SUMOWONO Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 24 21. Pengelolaan Upaya Pengurangan 15.749.000 17.323.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko kecamatan sumowono, 15.749.000 17.323.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 16.190.000 17.809.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan kecamatan sumowono, 16.190.000 17.809.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 23. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.685.014.000 1.853.515.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD sumowono, Kelurahan/Desa 1.605.014.000 1.765.515.000
Spesifikasi: 0 Sumowono, Sumowono

Volume: 1.00 Tahun

Belanja Modal BLUD sumowono, Kelurahan/Desa 80.000.000 88.000.000


Spesifikasi: 0 Sumowono, Sumowono

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 36 24. Investigasi Awal Kejadian Tidak 81.105.000 89.215.000


Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan kecamatan sumowono, 81.105.000 89.215.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Sumowono,
Pemberian Obat Massal) Sumowono

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 103.876.000 114.263.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 103.876.000 114.263.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat Sumowono promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 103.876.000 114.263.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Kecamatan Sumowono, 103.876.000 114.263.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Sumowono,
Masyarakat Sumowono

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun


X SEMUA URUSAN 287.330.000 316.061.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 287.330.000 316.061.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 287.330.000 316.061.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

UPTD PUSKESMAS SUMOWONO Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100% 20.475.000 22.523.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap Sumowono kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.475.000 22.523.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas kecamatan sumowono, 20.475.000 22.523.000
Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jumlah jasa komunikasi 3 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100% 266.855.000 293.538.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap Sumowono sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 10 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
Jumlah kendaraan dinas/ 3 unit
operasional yang
dipelihara
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 6 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah Alat Tulis Kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah laporan/ dokumen 1 paket
yang digandakan

Jumlah makanan dan 13728 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 133 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
Jumlah makanan dan 200 hari rawat
minuman harian pasien
yang disediakan
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 55.800.000 61.380.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Sumowono, 55.800.000 61.380.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 45.131.000 49.643.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

UPTD PUSKESMAS SUMOWONO Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Sumowono, 13.349.000 14.683.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching (Tenaga Sumowono, Kelurahan/Desa
Pengemudi) Sumowono, Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Sumowono, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Sumowono, Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

honorarium pengelola keuangan sumowono, Kelurahan/Desa 4.500.000 4.950.000


Spesifikasi: 0 Sumowono, Sumowono

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31.782.000 34.960.000


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan tenaga outsourcing (tenaga Sumowono, Kelurahan/Desa
kebersihan) Sumowono, Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.627.000 2.889.000


Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Sumowono, 2.627.000 2.889.000
Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan 4.865.000 5.352.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kecamatan Sumowono, 4.865.000 5.352.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Sumowono,
Sumowono
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 90.368.000 99.404.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Sumowono, 90.368.000 99.404.000
Kelurahan/Desa Sumowono,
Spesifikasi: 0 Sumowono

Volume: 1.00 Tahun


3.048.068.000 3.352.863.000

UPTD PUSKESMAS SUMOWONO Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.17 UPTD PUSKESMAS AMBARAWA


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.17 UPTD PUSKESMAS AMBARAWA

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 2.378.154.000 2.615.962.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.378.154.000 2.615.962.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100 % 2.312.487.000 2.543.729.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat di
puskesmas

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Ambarawa Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 2.312.487.000 2.543.729.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan orang terduga penderita diabetes militus
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
risiko terinfeksi HIVdi berat
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS AMBARAWA Halaman 1 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%
kesehatan bagi penduduk terduga tuberculosis
pada kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB) di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan gizi masyarakat dengan risiko terinfeksi
di puskesmas cukup HIV
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Operasional upaya 1 tahun


pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 20.165.000 22.181.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Desa Kupang, 20.165.000 22.181.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 8.280.000 9.108.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Desa Kupang, 8.280.000 9.108.000
Bersalin Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 900.000 990.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Desa Kupang, 900.000 990.000
Lahir Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 188.075.000 206.882.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Desa Kupang, 188.075.000 206.882.000


Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS AMBARAWA Halaman 2 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 14.665.000 16.131.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Desa Kupang, 14.665.000 16.131.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 45.055.000 49.560.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Desa Kupang, 45.055.000 49.560.000
Produktif Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 129.827.000 142.809.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Desa Kupang, 129.827.000 142.809.000
Lanjut Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 10 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 4.080.000 4.488.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Desa Kupang, 4.080.000 4.488.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 11 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.450.000 7.095.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Desa Kupang, 6.450.000 7.095.000
Terduga Tuberkulosis Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 12 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 7.977.000 8.774.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Desa Kupang, 7.977.000 8.774.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 13 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 150.000 165.000
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Desa Kupang, 150.000 165.000
Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Kelurahan/Desa Kupang,
(KLB) Ambarawa
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 53.384.000 58.722.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Desa Kupang, 21.602.000 23.762.000
Masyarakat Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Ambarawa, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Kupang, Ambarawa

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 16 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 14.105.000 15.515.000


dan Olahraga

UPTD PUSKESMAS AMBARAWA Halaman 3 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Desa Kupang, 14.105.000 15.515.000
Olahraga Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 17 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 50.685.000 55.753.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Desa Kupang, 18.903.000 20.793.000
Lingkungan Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Ambarawa, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Kupang, Ambarawa
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 18 15. Pengelolaan Pelayanan Promosi 48.766.000 53.642.000


Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Desa Kupang, 16.984.000 18.682.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Ambarawa, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Kupang, Ambarawa
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 20 16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.603.000 16.063.000


Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dess Kupang, 14.603.000 16.063.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 17. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 31.782.000 34.960.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000


kesehatan Tenaga Outsourching (Asisten Ambarawa, Kelurahan/Desa
Apoteker) Kupang, Ambarawa
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 24 18. Pengelolaan Upaya Pengurangan 5.075.000 5.582.000


Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Desa Kupang, 5.075.000 5.582.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 25 19. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 28.496.000 31.345.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Desa Kupang, 28.496.000 31.345.000
Tidak Menular Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 33 20. Operasional Pelayanan Puskesmas 1.575.717.000 1.733.289.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD desa kupang, Kelurahan/Desa 1.478.217.000 1.626.039.000
Spesifikasi: 0 Kupang, Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS AMBARAWA Halaman 4 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Belanja Modal BLUD desa kupang, Kelurahan/Desa 97.500.000 107.250.000
Spesifikasi: 0 Kupang, Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 36 21. Investigasi Awal Kejadian Tidak 64.250.000 70.675.000


Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Desa Kupang, 64.250.000 70.675.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kelurahan/Desa Kupang,
Pemberian Obat Massal) Ambarawa
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100 % 65.667.000 72.233.000
MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Ambarawa Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 65.667.000 72.233.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 65.667.000 72.233.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Desa Kupang, 65.667.000 72.233.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Kelurahan/Desa Kupang,
Masyarakat Ambarawa
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X SEMUA URUSAN 248.191.000 273.009.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 248.191.000 273.009.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100 % 248.191.000 273.009.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Ambarawa Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 27.580.000 30.338.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.580.000 30.338.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Desa Kupang, 27.580.000 30.338.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Ambarawa Jumlah jasa komunikasi 3 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100 % 220.611.000 242.671.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 8 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
Jumlah kendaraan dinas/ 2 unit
operasional yang
dipelihara

UPTD PUSKESMAS AMBARAWA Halaman 5 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 2 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

Jumlah makanan dan 11550 OH


minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 200 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
Jumlah tenaga outsourcing 1 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya (APBD)

X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 28.476.000 31.324.000


Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Desa Kupang, 28.476.000 31.324.000
Daya Air dan Listrik Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 12.100.000 13.310.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Desa Kupang, 12.100.000 13.310.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.182.000 39.800.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Ambarawa, Kelurahan/Desa
BOK Puskesmas Kupang, Ambarawa
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

honorarium pengelola keuangan desa kupang, Kelurahan/Desa 4.400.000 4.840.000


Spesifikasi: 0 Kupang, Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.880.000 4.268.000


Penyediaan Alat Tulis Kantor Desa Kupang, 3.880.000 4.268.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 4.109.000 4.519.000
Penggandaan

UPTD PUSKESMAS AMBARAWA Halaman 6 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Barang Cetakan dan Desa Kupang, 4.109.000 4.519.000
Penggandaan Kelurahan/Desa Kupang,
Spesifikasi: 0 Ambarawa

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 16 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.564.000 69.920.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas 63.564.000 69.920.000
kesehatan Tenaga Outsourching Ambarawa, Kelurahan/Desa
(Administrasi Umum) Kupang, Ambarawa

Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 72.300.000 79.530.000


Penyediaan Makanan dan Minuman Desa Kupang, 72.300.000 79.530.000
Spesifikasi: 0 Kelurahan/Desa Kupang,
Ambarawa

Volume: 1.00 Tahun


2.626.345.000 2.888.971.000

UPTD PUSKESMAS AMBARAWA Halaman 7 dari 7


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.18 UPTD PUSKESMAS DUREN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.18 UPTD PUSKESMAS DUREN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.190.035.000 1.309.037.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.190.035.000 1.309.037.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 1.172.645.000 1.289.908.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat di
puskesmas

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Duren Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 1.172.645.000 1.289.908.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan orang dengan penderita hipertensi
gangguan jiwa beratdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan orang terduga penderita diabetes militus
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
risiko terinfeksi HIVdi berat
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS DUREN Halaman 1 dari 6


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%
kesehatan gizi masyarakat terduga tuberculosis
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan kesehatan kerja dengan risiko terinfeksi
dan olah raga di HIV
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Jumlah pelayanan di posko 12 kali


kesehatan yang
dilaksanakan
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 33.890.000 37.279.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Duren, Kelurahan/Desa 33.890.000 37.279.000
Spesifikasi: 0 Duren, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 1.610.000 1.771.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Duren, Kelurahan/Desa 1.610.000 1.771.000
Bersalin Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 1.250.000 1.375.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Duren, Kelurahan/Desa 1.250.000 1.375.000
Lahir Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 146.120.000 160.732.000

UPTD PUSKESMAS DUREN Halaman 2 dari 6


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Duren, Kelurahan/Desa 146.120.000 160.732.000
Spesifikasi: 0 Bandungan, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 6.290.000 6.919.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Duren, Kelurahan/Desa 6.290.000 6.919.000
Pendidikan Dasar Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 5.880.000 6.468.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Duren, Kelurahan/Desa 5.880.000 6.468.000
Produktif Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 2.130.000 2.343.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Duren, Kelurahan/Desa 2.130.000 2.343.000
Lanjut Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 2.520.000 2.772.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Duren , Kelurahan/Desa 2.520.000 2.772.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 7.260.000 7.986.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Duren, Kelurahan/Desa 7.260.000 7.986.000
Terduga Tuberkulosis Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 5.545.000 6.099.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Duren, Kelurahan/Desa 5.545.000 6.099.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 37.217.000 40.938.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Duren, Kelurahan/Desa 5.435.000 5.978.000
Masyarakat Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Duren, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Duren,
BOK Puskesmas Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 16 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 5.330.000 5.863.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Duren, Kelurahan/Desa 5.330.000 5.863.000
Olahraga Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 12.010.000 13.211.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Duren, Kelurahan/Desa 12.010.000 13.211.000
Lingkungan Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 18 14. Pengelolaan Pelayanan Promosi 31.782.000 34.960.000
Kesehatan

UPTD PUSKESMAS DUREN Halaman 3 dari 6


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Duren, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Duren,
BOK Puskesmas Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 19 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 350.000 385.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan TradisionalLainnya
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Duren, Kelurahan/Desa 350.000 385.000
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Duren, Bandungan
Tradisional Lainnya
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 20 16. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 27.000.000 29.700.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Duren, Kelurahan/Desa 27.000.000 29.700.000
Spesifikasi: 0 Duren, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 17. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 37.732.000 41.505.000

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus kecamatan bandungan, 5.950.000 6.545.000


Kelurahan/Desa Bandungan,
Spesifikasi: 0 Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Duren, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Duren,
BOK Puskesmas Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 24 18. Pengelolaan Upaya Pengurangan 5.061.000 5.567.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Duren, Kelurahan/Desa 5.061.000 5.567.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 19. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 5.745.000 6.319.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Duren, Kelurahan/Desa 5.745.000 6.319.000
Tidak Menular Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 20. Operasional Pelayanan Puskesmas 759.503.000 835.454.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD duren, Kelurahan/Desa 745.978.000 820.576.000
Spesifikasi: 0 Bandungan, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD duren, Kelurahan/Desa 13.525.000 14.878.000
Spesifikasi: 0 Bandungan, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 21. Investigasi Awal Kejadian Tidak 38.420.000 42.262.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Duren, Kelurahan/Desa 38.420.000 42.262.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Duren, Bandungan
Pemberian Obat Massal)
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 17.390.000 19.129.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

UPTD PUSKESMAS DUREN Halaman 4 dari 6


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Duren Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100% 17.390.000 19.129.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 17.390.000 19.129.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Duren, Kelurahan/Desa 17.390.000 19.129.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Duren, Bandungan
Masyarakat
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun
X SEMUA URUSAN 165.748.000 182.321.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 165.748.000 182.321.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 165.748.000 182.321.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Duren Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100% 15.735.000 17.308.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.735.000 17.308.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Duren, Kelurahan/Desa 15.735.000 17.308.000
Spesifikasi: 0 Duren, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Duren Jumlah jasa komunikasi 3 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100% 150.013.000 165.013.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Jumlah kendaraan dinas/ 8 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga outsourcing 1 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehatannya

Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan


kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

UPTD PUSKESMAS DUREN Halaman 5 dari 6


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jumlah makanan dan 9350 OH
minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 76 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 15.600.000 17.160.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Duren, Kelurahan/Desa 15.600.000 17.160.000
Daya Air dan Listrik Ungaran, Ungaran Barat
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 4.800.000 5.280.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Duren, Kelurahan/Desa 4.800.000 5.280.000
Kendaraan Dinas/Operasional Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Duren, 31.782.000 34.960.000


kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Duren,
BOK Puskesmas Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium pengelola keuangan duren, Kelurahan/Desa 4.500.000 4.950.000
Spesifikasi: 0 Bandungan, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 10 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.731.000 4.104.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Duren, Kelurahan/Desa 3.731.000 4.104.000
Spesifikasi: 0 Duren, Bandungan

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 5. Penyediaan Barang Cetakan dan 568.000 624.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Duren, Kelurahan/Desa 568.000 624.000
Penggandaan Duren, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 16 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.782.000 34.960.000
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Duren, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga Outsourching Kelurahan/Desa Duren,
(Administrasi Umum) Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 17 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 57.250.000 62.975.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Duren, Kelurahan/Desa 57.250.000 62.975.000
Spesifikasi: 0 Duren, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1.355.783.000 1.491.358.000

UPTD PUSKESMAS DUREN Halaman 6 dari 6


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.19 UPTD PUSKESMAS JIMBARAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.19 UPTD PUSKESMAS JIMBARAN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1.036.656.000 1.140.314.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.036.656.000 1.140.314.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 1.025.411.000 1.127.945.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat

1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1. Peningkatan Meningkatnya sarana UPTD Puskesmas Jimbaran Jumlah alat kesehatan yang 1 paket Persentase sarana 100 % 4.510.000 4.961.000
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kualitas Sumber Daya dan prasarana Rumah dikalibrasi prasarana kesehatan dalam
KabupatenKota Manusia Sakit Umum Daerah kondisi baik
dan Puskesmas,khusus
Puskesmas Tengaran
akan dibangun setara
Rumah Sakit tipe
D,serta terlaksananya
E-Kesehatan termasuk
diantaranya MATRA
STAT dan SMS
GATEWAY

Operasional pengambilan 1 tahun Persentase ketersediaan 100 %


obat dari puskesmas ke obat dan perbekalan
gudang farmasi cukup kesehatan
tersedia
Jumlah Bahan Habis Pakai 1 paket
(BHP) Kesehatan yang
disediakan

1 02 02 2.01 15 1. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat 1.580.000 1.738.000


Kalibrasi
Kalibrasi alat Jimbaran, Kelurahan/Desa 1.580.000 1.738.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.01 16 2. Pengadaan Obat, Vaksin 1.140.000 1.254.000
Operasional pengambilan obat kecamatan bandungan, 1.140.000 1.254.000
Kelurahan/Desa Bandungan,
Spesifikasi: 0 Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.01 17 3. Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.790.000 1.969.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai Jimbaran, Kelurahan/Desa 1.790.000 1.969.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 paket


1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jimbaran Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 1.020.901.000 1.122.984.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

UPTD PUSKESMAS JIMBARAN Halaman 1 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%
kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan balita di baru lahir
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%


kesehatan usia pendidikan
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia pendidikan dasar
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan penderita usia lanjut
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan penderita penderita hipertensi
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan orang dengan penderita diabetes militus
gangguan jiwa beratdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang terduga dengan gangguan jiwa
tuberkulosisdi puskesmas berat
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan terduga tuberculosis
risiko terinfeksi HIVdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan gizi masyarakat dengan risiko terinfeksi
di puskesmas cukup HIV
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Jumlah sampel yang diuji 5 sampel


laboratorium (APBD)

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS JIMBARAN Halaman 2 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Jumlah pelayanan di posko 14 kali


kesehatan yang
dilaksanakan (APBD)
Jumlah pelayanan 5 kali
kesehatan rujukan ke RS
yang dilaksanakan
(APBD)
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Operasional investigasi 1 tahun
awal kejadian tidak
diharapkan (kejadian
ikutan pasca imunisasi
dan pemberian obat
massal)di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan bayi baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 18.945.000 20.839.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jimbaran, Kelurahan/Desa 18.945.000 20.839.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 2.190.000 2.409.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jimbaran, Kelurahan/Desa 2.190.000 2.409.000
Bersalin Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 610.000 671.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Jimbaran, Kelurahan/Desa 610.000 671.000
Lahir Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 20.970.000 23.067.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jimbaran, Kelurahan/Desa 20.970.000 23.067.000


Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 11.430.000 12.573.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jimbaran, Kelurahan/Desa 11.430.000 12.573.000
Pendidikan Dasar Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 10.885.000 11.973.000
Usia Produktif

UPTD PUSKESMAS JIMBARAN Halaman 3 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jimbaran, Kelurahan/Desa 10.885.000 11.973.000
Produktif Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 51.557.000 56.712.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Jimbaran, Kelurahan/Desa 51.557.000 56.712.000
Lanjut Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 4.300.000 4.730.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Desa Jimbaran, 4.300.000 4.730.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Jimbaran,
Spesifikasi: 0 Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 4.300.000 4.730.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Jimbaran, Kelurahan/Desa 4.300.000 4.730.000
Diabetes Melitus Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 4.750.000 5.225.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jimbaran, Kelurahan/Desa 4.750.000 5.225.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 11 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.435.000 7.078.000
TerdugaTuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jimbaran, Kelurahan/Desa 6.435.000 7.078.000
Terduga Tuberkulosis Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 12 12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 6.065.000 6.671.000
DenganRisiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jimbaran, Kelurahan/Desa 6.065.000 6.671.000
Dengan Risiko Terinfeksi HIV Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 15 13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 47.727.000 52.499.000
GiziMasyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Jimbaran, Kelurahan/Desa 15.945.000 17.539.000
Masyarakat Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jimbaran, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Jimbaran,
BOK Puskesmas Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 16 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 13.334.000 14.667.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Jimbaran, Kelurahan/Desa 13.334.000 14.667.000
Olahraga Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 17 15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 61.551.000 67.705.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jimbaran, Kelurahan/Desa 9.255.000 10.180.000
Lingkungan Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jimbaran, Kelurahan/Desa 20.514.000 22.565.000
Lingkungan Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS JIMBARAN Halaman 4 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jimbaran , 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Jimbaran,
BOK Puskesmas Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun

1 02 02 2.02 18 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi 64.518.000 70.969.000


Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jimbaran, Kelurahan/Desa 32.736.000 36.009.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jimbaran, 31.782.000 34.960.000
kesehatan Tenaga dengan Perjanjian Kerja Kelurahan/Desa Jimbaran,
BOK Puskesmas Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 20 17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.400.000 2.640.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jimbaran, Kelurahan/Desa 2.400.000 2.640.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 23 18. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 6.450.000 7.095.000

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus kecamatan bandungan, 6.450.000 7.095.000


Kelurahan/Desa Bandungan,
Spesifikasi: 0 Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 24 19. Pengelolaan Upaya Pengurangan 960.000 1.056.000
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Jimbaran, Kelurahan/Desa 960.000 1.056.000
Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 25 20. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 10.678.000 11.745.000
dan TidakMenular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Jimbaran, Kelurahan/Desa 10.678.000 11.745.000
Tidak Menular Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 33 21. Operasional Pelayanan Puskesmas 642.386.000 706.624.000
Belanja barang dan jasa BLUD jimbaran, Kelurahan/Desa 572.602.000 629.862.000
Spesifikasi: 0 Bandungan, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


Belanja Modal BLUD jimbaran, Kelurahan/Desa 69.784.000 76.762.000
Spesifikasi: 0 Bandungan, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 36 22. Investigasi Awal Kejadian Tidak 28.460.000 31.306.000
Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat Massal)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Jimbaran, Kelurahan/Desa 28.460.000 31.306.000
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Jimbaran, Bandungan
Pemberian Obat Massal)
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun

1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Meningkatnya upaya 100% 11.245.000 12.369.000


MASYARAKATBIDANG KESEHATAN pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan di puskesmas

UPTD PUSKESMAS JIMBARAN Halaman 5 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, 1. Peningkatan Terwujudnya pola UPTD Puskesmas Jimbaran Operasional peningkatan 1 tahun Persentase desa/kelurahan 100 % 11.245.000 12.369.000
Kemitraan,Peningkatan Peran serta Kualitas Sumber Daya hidup bersih dan sehat promosi kesehatan, siaga aktif
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Manusia pada masyarakat advokasi, kemitraan dan
Daerah Kabupaten/ Kota (upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat
preventif kesehatan di di puskesmas cukup
masyarakat); tersedia

1 02 05 2.01 01 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, 11.245.000 12.369.000


Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Jimbaran, Kelurahan/Desa 11.245.000 12.369.000
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Jimbaran, Bandungan
Masyarakat
Spesifikasi: 0 Volume: 1.00 Tahun
X SEMUA URUSAN 157.088.000 172.796.000
X XX SEMUA BIDANG URUSAN 157.088.000 172.796.000
PEMERINTAHAN
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase ketercapaian 100% 157.088.000 172.796.000
PEMERINTAHAN DAERAH pelayanan penunjang
urusan Pemerintah
Daerah

X XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jimbaran Operasional evaluasi 1 tahun Persentase ketercapaian 100 % 22.480.000 24.728.000
Perangkat Daerah Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap kinerja puskesmas cukup perencanaan dan evaluasi
pelayanan kesehatan tersedia kinerja puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

X XX 01 2.01 05 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.480.000 24.728.000


Evaluasi Kinerja Puskesmas Jimbaran, Kelurahan/Desa 22.480.000 24.728.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 Administrasi Umum 5. Penguatan Tata Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Jimbaran Jumlah jasa komunikasi 4 jenis/bulan Persentase ketercapaian 100 % 134.608.000 148.068.000
Kelola Pemerintahan masyarakat terhadap dan sumber daya yang pelayanan administrasi
pelayanan kesehatan dibayarkan umum puskesmas
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional genset cukup 1 tahun


tersedia sesuai kebutuhan

Jumlah kendaraan dinas/ 7 unit


operasional yang
dibayarkan STNK nya
Jumlah kendaraan dinas/ 1 unit
operasional yang
dipelihara
Jumlah pengelola 2 orang/bulan
keuangan dan pengurus
barang yang dibayarkan
honorariumnya
Jumlah tenaga perjanjian 1 orang / bulan
kerja BOK yang
dibayarkan honorarium
dan jaminan pemeliharaan
kesehatannya (DAK)

Jumlah jasa retribusi 1 tahun


sampah yang dibayarkan

Jumlah alat tulis kantor 1 paket


yang disediakan
Jumlah barang cetakan 1 paket
yang disediakan

UPTD PUSKESMAS JIMBARAN Halaman 6 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Jumlah laporan/dokumen 1 paket
yang digandakan

Jumlah komponen listrik 1 paket


yang disediakan
Jumlah pengisian tabung 6 kali
LPG yang dilakukan
Jumlah makanan dan 8525 OH
minuman harian pegawai
yang disediakan

Jumlah makanan dan 26 OH


minuman harian tamu yang
disediakan
Jumlah tabung pemadam 2 tabung
kebakaran yang dilakukan
pengisian ulang

X XX 01 2.03 02 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 20.196.000 22.215.000


Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jimbaran, Kelurahan/Desa 20.196.000 22.215.000
Daya Air dan Listrik Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 06 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 6.520.000 7.172.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jimbaran, Kelurahan/Desa 6.520.000 7.172.000
Kendaraan Dinas/Operasional Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36.282.000 39.910.000

honorarium pengelola keuangan Jimbaran, Kelurahan/Desa 4.500.000 4.950.000


Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


Honorarium dan jaminan pemeliharaan UPTD Puskesmas Jimbaran, 31.782.000 34.960.000
kesehatan tenaga dengan perjanjian kerja Kelurahan/Desa Jimbaran,
BOK Puskesmas Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 900.000 990.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jimbaran, Kelurahan/Desa 900.000 990.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 10 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.980.000 12.078.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jimbaran, Kelurahan/Desa 10.980.000 12.078.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 11 6. Penyediaan Barang Cetakan dan 6.542.000 7.196.000
Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jimbaran, Kelurahan/Desa 5.602.000 6.162.000
Penggandaan Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Jimbaran, Kelurahan/Desa 940.000 1.034.000
Penggandaan Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 paket
X XX 01 2.03 12 7. Penyediaan Komponen Instalasi 300.000 330.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Jimbaran, Kelurahan/Desa 300.000 330.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jimbaran, Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
X XX 01 2.03 14 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.000 165.000

UPTD PUSKESMAS JIMBARAN Halaman 7 dari 8


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan jimbaran, 150.000 165.000
Kelurahan/Desa Jimbaran,
Spesifikasi: 0 Bandungan

Volume: 1.00 paket


X XX 01 2.03 17 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 52.138.000 57.352.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jimbaran, Kelurahan/Desa 52.138.000 57.352.000
Spesifikasi: 0 Jimbaran, Bandungan

Volume: 1.00 Tahun


X XX 01 2.03 32 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala 600.000 660.000
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan kecamatan bandungan, 600.000 660.000
Gedung Kantor Kelurahan/Desa Bandungan,
Bandungan
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1.193.744.000 1.313.110.000

UPTD PUSKESMAS JIMBARAN Halaman 8 dari 8


Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.20 UPTD PUSKESMAS BAWEN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.20 UPTD PUSKESMAS BAWEN

Indikator Kinerja Keterangan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 2.075.072.000 2.282.577.000
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.075.072.000 2.282.577.000
KESEHATAN
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Meningkatnya 100% 1.962.882.000 2.159.168.000
KESEHATAN PERORANGAN DAN pemenuhan pelayanan
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan perorangan
dan pelayanan
kesehatan masyarakat di
puskesmas

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 1. Peningkatan Meningkatnya akses UPTD Puskesmas Bawen Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100% 1.962.882.000 2.159.168.000
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kualitas Sumber Daya masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil di hamil
Kabupaten/Kota Manusia pelayanan kesehatan puskesmas cukup tersedia
pemerintah daerah dan
swasta yang
berkualitas dan berijin

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan ibu 100%


kesehatan ibu bersalin di bersalin
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan bayi 100%


kesehatan bayi baru lahir baru lahir
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan balita 100%
kesehatan balita di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia pendidikan usia pendidikan dasar
dasar di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia produktif di usia produktif
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan pada 100%


kesehatan usia lanjut di usia lanjut
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%


kesehatan penderita penderita hipertensi
hipertensi di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan 100%
kesehatan penderita penderita diabetes militus
diabetes militusdi
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%


kesehatan orang dengan dengan gangguan jiwa
gangguan jiwa beratdi berat
puskesmas cukup tersedia

UPTD PUSKESMAS BAWEN Halaman 1 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatanorang 100%
kesehatan orang terduga terduga tuberculosis
tuberkulosisdi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun Pelayanan kesehatan orang 100%


kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi
risiko terinfeksi HIVdi HIV
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan gizi masyarakat
di puskesmas cukup
tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan kerja
dan olah raga di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan kesehatan
lingkungandi puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan promosi
kesehatan di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional
Lainnya di puskesmas
cukup tersedia
Operasional pengelolaan 1 tahun
surveilans kesehatan di
puskesmas cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan jiwa dan
NAPZA di puskesmas
cukup tersedia
Operasional upaya 1 tahun
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatandi puskesmas
cukup tersedia

Operasional pelayanan 1 tahun


kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
di puskesmas cukup
tersedia
Operasional pelayanan 1 tahun
puskesmas cukup tersedia
(BLUD)
Jumlah tenaga outsourcing 1 orang/bulan
yang dibayarkan
honorarium dan jaminan
pemeliharaan
kesehataannya (APBD)

1 02 02 2.02 01 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 50.610.000 55.671.000


Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil kecamatan bawen, 50.610.000 55.671.000
Kelurahan/Desa Bawen,
Spesifikasi: 0 Bawen

Volume: 1.00 Tahun

UPTD PUSKESMAS BAWEN Halaman 2 dari 7


Indikator Kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Prioritas
Kode Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Program
Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan
Juara
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (Rp.) (Rp.) Nasional
1 02 02 2.02 02 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 510.000 561.000
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu kecamatan bawen, 510.000 561.000
Bersalin Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Kotak
1 02 02 2.02 03 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi 510.000 561.000
BaruLahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru kecamatan bawen, 510.000 561.000
Lahir Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 04 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 180.815.000 198.896.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita kecamatan bawen, 180.815.000 198.896.000


Kelurahan/Desa Bawen,
Spesifikasi: 0 Bawen

Volume: 1.00 Tahun


1 02 02 2.02 05 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 23.030.000 25.333.000
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan bawen, 23.030.000 25.333.000
Pendidikan Dasar Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 06 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 30.800.000 33.880.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan bawen, 30.800.000 33.880.000
Produktif Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 07 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 89.700.000 98.670.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia kecamatan bawen, 89.700.000 98.670.000
Lanjut Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 08 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.000.000 3.300.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan bawen, 3.000.000 3.300.000
Hipertensi Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 09 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 3.000.000 3.300.000
PenderitaDiabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita kecamatan bawen, 3.000.000 3.300.000
Diabetes Melitus Kelurahan/Desa Bawen,
Bawen
Spesifikasi: 0
Volume: 1.00 Tahun
1 02 02 2.02 10 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 1.950.000 2.145.000
DenganGangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang kecamatan bawen, 1.950.000 2.145.000
Dengan Gangguan Jiwa Berat

Anda mungkin juga menyukai