Anda di halaman 1dari 436

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2020


TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020


DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI............................................................................................................ i
DAFTAR GAMBAR................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL..................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN............................................................................... I.1


1.1 Latar Belakang........................................................................ I.1
1.2 Dasar Hukum.......................................................................... I.2
1.3 Hubungan Antar Dokumen..................................................... I.3
1.4 Maksud dan Tujuan................................................................ I.4
1.4.1 Maksud........................................................................ I.4
1.4.2 Tujuan.......................................................................... I.4
1.5 Sistematika Penulisan............................................................ I.5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.............................................. II.1


2.1 Kondisi Umum Daerah............................................................. II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.................................. II.2
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah............................ II.2
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah............... II.13
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana............................ II.21
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat............................. II.22
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi...................................................... II.22
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial...................... II.32
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga............. II.39
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum............................................ II.42
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.................... II.42
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.................. II.108
2.1.3.3 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan............................................ II.115
2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan
Aceh............................................................. II.119
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.......................................... II.121
2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur........ II.121
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi............................ II.121
2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia.................... II.121

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun


2019 dan Realisasi RPJMD………............................................ II.129
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2017-2022 Tahun I
dan II............................................................................ II.129
2.2.2 Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Semester II Tahun 2019……............ II.143

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................... II.218


2.3.1 Permasalahan daerah yang Berhubungan Dengan
Prioritas dan sasaean Pembangunan daerah............ II.218

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 i
2.3.2 Identifikasi Permasalhan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah ..................................... II.221

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH............................ III.1


3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah............................................ III.1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah............................................ III.1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah...... III.7
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah......................................... III.9
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah........................ III.9
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah................................. III.11

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH...................... IV.1


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan........................................ IV.2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan..................................... IV.8
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional........ IV.8
4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh.............. IV.8
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.. IV.9
4.3 Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 IV.14
4.3.1 Bidang Kesehatan....................................................... IV.14
4.3.2 Bidang Sosial............................................................... IV.14
4.3.3 Bidang Ekonomi.......................................................... IV.14

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH................................... V.1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH…………… VI.1


6.1 Indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah
(IKD)........................................................................................... VI.1

BAB VII PENUTUP........................................................................................... VII.1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 ii
DAFTAR GAMBAR

Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.......................... I.4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara......................... II.3
Gambar 2.2 Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara................ II.6
Gambar 2.3 Peta Ketinggian Lahan Kabupaten AcehUtara................... II.7
Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara............... II.8
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara......................... II.9
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara........................... II.10
Gambar 2.7 Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara.................................. II.11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 iii
DAFTAR TABEL

Halaman
Tabel 2.1 Statistik Geografi Kabupaten Aceh Utara................................... II.3
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kemukiman dan Jumlah Gampong menurut
Kecamatan.................................................................................... II.4
Tabel 2.3 Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara
menurut Kecamatan Tahun 2015-2019..................................... II.12
Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara
ADHK Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Tahun
2015-2019………………………......................................................... II.23
Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah),
Tahun 2015-2019………………….................................................... II.24
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara menurut
Lapangan Usaha (juta rupiah) persen……………………................. II.25
Tabel 2.7 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Aceh Utara Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-
2019 (Persen)............................................................................... II.26
Tabel 2.8 Produk Domestik regional Bruto Menurut Jenis Pengeluaran
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) Tahun 2015-
2019.............................................................................................. II.27
Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Jenis Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah) Tahun 2015-
2019…………………......................................................................... II.28
Tabel 2.10 Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2015-2019.................................... II.29
Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Tahun 2015-2018........................................... II.30
Tabel 2.12 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan........................ II.31
Tabel 2.13 Perkembangan Relatif IPM Kabupaten Aceh Utara dengan
Provinsi Aceh Tahun 2015-2019............................................... II.33
Tabel 2.14 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2015-2019............ II.34
Tabel 2.15 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015-2019................... II.34
Tabel 2.16 Angka Harapan Lama Sekolah 2015-2019................................ II.35
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2015-2019................................ II.35
Tabel 2.18 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2015-2019............ II.36
Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Tahun 2015-2019 (persen)................. II.37
Tabel 2.20 Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019……………………………………………………………………….. II.37
Tabel 2.21 Cakupan Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2019............................ II.38
Tabel 2.22 Rasio Penduduk yang Bekerja Selama Periode Tahun 2015–
2019.............................................................................................. II.39
Tabel 2.23 Seni Budaya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019............ II.39
Tabel 2.24 Penggiat Seni dan Budaya Kabupaten Aceh Utara Tahun
2014-2018..................................................................................... II.40
Tabel 2.25 Objek Wisata yang dapat Dikembangkan.................................... II.41

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 iv
Tabel 2.26 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019......................................................................... II.44
Tabel 2.27 Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan Tahun
2015-2019.................................................................................... II.45
Tabel 2.28 Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019
(persen).............................................................................................. II.45
Tabel 2.29 Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019
(persen)................................................................................................ II.46
Tabel 2.30 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019 (persen).......................................................................... II.46
Tabel 2.31 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019................................................................................... II.47
Tabel 2.32 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019................................... II.48
Tabel 2.33 Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2015-2019…………………………………………………….. II.49
Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid perkelas Rata-rata Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019…………………………………………………………….... II.50
Tabel 2.35 Guru dengan Kualifikasi S1/DIV Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019.......................................................................................... II.51
Tabel 2.36 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019........................................................................................ II.51
Tabel 2.37 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2015-2019................................................................. II.52
Tabel 2.38 Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita Tahun 2015-2019............... II.54
Tabel 2.39 Kondisi Prasarana Kesehatan Tahun 2015-2019................... II.54
Tabel 2.40 Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk Tahun
2015-2019.................................................................................... II.55
Tabel 2.41 Jumlah Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan
Definitif terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun
2015-2019.................................................................................... II.56
Tabel 2.42 Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang ditolong
Tenaga Kesehatan Tahun 2015-2019………………...................... II.57
Tabel 2.43 Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019... II.58
Tabel 2.44 Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019.................................................................................... II.59
Tabel 2.45 Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang diobati
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019................................... II.60
Tabel 2.46 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
DBD Kabupaten Aceh Utara tahun 2015-2019........................... II.60
Tabel 2.47 Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019.................................................................................... II.61
Tabel 2.48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin Tahun 2015-2018............................................................ II.62
Tabel 2.49 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2015-2019............................. II.63

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 v
Tabel 2.50 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019.................................................................................... II.64
Tabel 2.51 Perkembangan Kondisi Jembatan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019......................................................................... II.65
Tabel 2.52 Panjang Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran
Pembuangan Air (Minimal1.5m) Tahun 2015-2019……………… II.66
Tabel 2.53 Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima atau
Bangunan Rumah Liar Tahun 2015-2019.................................. II.67
Tabel 2.54 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019……………………………………………………………... II.68
Tabel 2.55 Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Tahun
2015-2019.................................................................................... II.69
Tabel 2.56 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak
Tersumbat Tahun 2015-2019.................................................... II.69
Tabel 2.57 Luasan daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan
Kewenangan.................................................................................. II.71
Tabel 2.58 Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Tahun 2015-2019......... II.72
Tabel 2.59 Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019.......... II.72
Tabel 2.60 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2015-2019........... II.73
Tabel 2.61 Rasio Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019......................................................................... II.74
Tabel 2.62 Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya........................................................................................ II.76
Tabel 2.63 Sarana dan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Krueng Geukuh II.78
Tabel 2.64 Presentase Rumah Layak Huni 2015-2019............................... II.79
Tabel 2.65 Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni Oleh Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun
2015-2019…………………………………………………..…………………….. II.80
Tabel 2.66 Rasio Permukiman Layak Huni Tahun 2015-2019.................... II.80
Tabel 2.67 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
Tahun 2015-2019......................................................................... II.81
Tabel 2.68 Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang
Trantibumlinmas Tahun 2019……………………………………………… II.83
Tabel 2.69 Luas Wilayah Banjir Tahun 2015-2019...................................... II.85
Tabel 2.70 Jumlah Sarana Sosial Tahun 2015-2019................................... II.85
Tabel 2.71 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2019……............. II.86
Tabel 2.72 Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun 2015-2019................. II.87
Tabel 2.73 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) Tahun
2015-2019.................................................................................... II.87
Tabel 2.74 Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak Tahun
2015-2019.................................................................................... II.89
Tabel 2.75 Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2015-2019....................... II.90
Tabel 2.76 Volume dan Produksi Sampah Tahun 2015-2019..................... II.93
Tabel 2.77 Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan Tahun 2019...... II.94
Tabel 2.78 Pemantauan Kualitas Air Tahun 2015-2019.............................. II.94

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 vi
Tabel 2.79 Penghijauan Pada Kawasan Rawan Longsor dan Sumber
Mata Air Tahun 2015 – 2019...................................................... II.95
Tabel 2.80 Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Tahun 2015–2019............. II.95
Tabel 2.81 Jumlah Kasus Lingkungan Tahun 2015-2019........................... II.96
Tabel 2.82 Kepemilikan KTP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019..... II.97
Tabel 2.83 Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan
LPM Tahun 2015-2019................................................................ II.97
Tabel 2.84 Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2015-2019 II.98
Tabel 2.85 Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga dan Akseptor KB, Tahun
2015-2019.................................................................................... II.98
Tabel 2.86 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa) Tahun
2014–2017................................................................................... II.99
Tabel 2.87 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2015-2019................... II.100
Tabel 2.88 Sarana Pendukung Lalu Lintas Jalan Raya Tahun 2015-2019 II.100
Tabel 2.89 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015–2018........................... II.101
Tabel 2.90 Jumlah UMKM Tahun 2015 – 2019............................................ II.102
Tabel 2.91 Jumlah Persentase UMKM Tahun 2015 – 2019...................... II.102
Tabel 2.92 Jumlah Sektor Ekonomi UMKM Tahun 2015 – 2019............... II.103
Tabel 2.93 Perkembangan Jumlah Investor Tahun 2015 – 2019............. II.103
Tabel 2.94 Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2015 – 2019…............ II.104
Tabel 2.95 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
Dilestarikan Tahun 2015-2019................................................... II.106
Tabel 2.96 Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Sarana Seni dan Seni
Budaya Tahun 2015-2019………….............................................. II.107
Tabel 2.97 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun 2015-2019…... II.107
Tabel 2.98 Koleksi Buku yang Tersedia pada Perpustakaan Daerah
Tahun 2015-2019........................................................................ II.108
Tabel 2.99 Jumlah Wisatawan Tahun 2015-2018....................................... II.109
Tabel 2.100 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Tahun
2015-2019................................................................................... II.109
Tabel 2.101 Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2015-2019............... II.110
Tabel 2.102 Perkembangan Areal Komoditi Perkebunan Rakyat Tahun
2015-2019................................................................................... II.110
Tabel 2.103 Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat Tahun 2015-2019…... II.111
Tabel 2.104 Perkembangan Capaian Sektor Industri Pengolahan Tahun
2015 – 2019 (Rp. Milyar)............................................................. II.112
Tabel 2.105 Perkembangan Capaian Sektor Perdagangan Besar Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2015 – 2019 (Rp.
Milyar)............................................................................................ II.113
Tabel 2.106 Perkembangan Nilai Ekspor Impor melalui Pelabuhan Krueng
Geukuh Tahun 2015-2019 (dalam USD).................................... II.113
Tabel 2.107 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2015-2019…............ II.114
Tabel 2.108 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-
2019.............................................................................................. II.115
Tabel 2.109 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun
2015-2019................................................................................... II.115

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 vii
Tabel 2.110 Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan
Meunasah) Tahun 2014-2019.................................................... II.120
Tabel 2.111 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2015-2018............................. II.122
Tabel 2.112 Rasio Ketergantungan Tahun 2015-2018................................. II.122
Tabel 2.113 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Kab.
Aceh Utara Tahun 2019……………………………………………………… II.123
Tabel 2.114 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran RPJM Kabupaten
Aceh Utara 2017 - 2022 Tahun I dan II (2018 dan 2019)...... II.131
Tabel 2.115 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Aceh Utara Triwulan IV
Tahun 2019…………………………………........................................... II.144
Tabel 3.1 Kondisi Makro eonomi Tahun 2017-2019 Perkiraan Tahun
2020 dan Target Tahun 2021………………………........................ III.2
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabuoaten Aceh Utara ADHK 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019, Perkiraan
Tahun 2020 dan Target Tahun 2021 (persen) ………................ III.3
Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah)…………………………… III.4
Tabel 3.4 Nilai Inflasi rata-rata Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh
dan Nasional Tahun 2015-2019................................................. III.7
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2018 - 2021………………………………………………….. III.10
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2018 - 2021………………………………………………… III.14
Tabel 3.7 Realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2021........................................................................ III.15
Tabel 3.8 Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 201-2021 III.15
Tabel 4.1 Rumusan Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Tahun 2020………………………….................................................... IV.3
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah………......................................... IV.12
Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2021…………………………………………………………………… V.2
Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama……………………………….…….. VI.1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 viii
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system
perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan
menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan
berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah
dan kemampuan sumber daya keuangan daerah.
Penyusunan RKPD dilakukan secara integratif dengan dokumen-
dokumen perencanaan yang lain, mulai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Aceh (RPJMA) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui
tiga tahapanya itu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan
rancangan RKPD dan perumusan rancangan akhir RKPD dengan
menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis partisipatif, politis, top-
down dan bottom-up. Hal ini perlu dilakukan agar rencana pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 I.1
daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lebih sistematis,
terpadu dan tanggap terhadap perubahan-perubahan.

1.2. Dasar Hukum


Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 mengacu pada
produk-produk hukum yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat
Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 I.2
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD,
Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Aceh Tahun 2021;
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangungan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara tahun
2005-2025;
21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2017-2022.

1.3. Hubungan antar Dokumen


Sebagai konsekuensi dari landasan hukum dari penyusunan RKPD
memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan
lainnya, sebagaimana bagan berikut ini :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 I.3
RENSTRA Pedoman RENJA Pedoman RKA RINCIAN

PEMERINTAH
K/L K/L K/L APBN

PUSAT
RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan RKP Pedoman RAPBN APBN
NASIONAL NASIONAL
L K/L K/L K/L

Diserasikanmelalui
Acuan Memperhatikan Musrenbang

RPJP KABUPATEN RPJM RKPD RAPBKACEH APBK ACEH


Dijabarkan Pedoman
KABUPATEN KABUPATENA UTARA UTARA

PEMERINTAH
ACEH UTARA

ACEH UTARA
KABUPATEN
ACEH UTARA CEH UTARA

RENSTRA Pedoman RENJA SKPK RKA SKPK RINCIAN APBK


Pedoman
SKPK ACEH ACEH UTARA ACEH UTARA ACEH UTARA
UTARA

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama


para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4.Maksud dan Tujuan


1.4.1. Maksud
Maksud dari dokumen RKPD Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai
landasan penyusunan KUA-PPAS dan pedoman penyusunan dokumen
RAPBD.

1.4.2. Tujuan
Sedangkan tujuannya adalah sebagai menjadi acuan bagi pemerintah
daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dengan
target capaian kinerja yang lebih terarah dan terukur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 I.4
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021
disusun sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta Sistematika Dokumen
RKPD;
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang terdiri dari Kondisi Umum
Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan
Daerah;
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat Arah Kebijakan
Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, berisi tentang Tujuan
dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan.
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, mengemukakan rencana
program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD;
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat penetapan
indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
member panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir tahun 2021;
BAB VII Penutup merupakan penutup dari keseluruhan penyusunan RKPD
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 I.5
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi


dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Gambaran umum
kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang sejauh mana
keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan
mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan
untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Pada bab
ini juga menjelaskan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan
Pembangunan Daerah yang terdiri dari permasalahan daerah yang
berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan
identifikasi permasalahan penyelenggaraaan urusan pemerintah daerah. Hal
yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah
untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan data dan informasi yang
menggambarkan keadaan pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

2.1 Kondisi Umum Daerah


Kondisi umum daerah kabupaten Aceh Utara meliputi:
1. Aspek Geografis dan demografi yang menjelaskan tentang kondisi
geografis antara lain gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah
serta potensi pengembangan wilayah. Sedangkan kondisi demografi
menjelaskan tentang perubahan penduduk, komposisi dan populasi
masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan tentang fokus
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan
fokus seni budaya dan olah raga.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.1
3. Aspek Pelayanan Umum menjelaskan tentang aspek palayanan umum
yang merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan
penjelasan dan analisis. Uraian akan difokuskan pada urusan layanan
wajib dan urusan layanan pilihan serta fungsi penunjang urusan
pemerintah.
4. Aspek Daya Saing Daerah diuraikan sesuai dengan kondisi umum aspek
daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan,
yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar, disertai penjelasan
dan analisis.Pada aspek daya saing daerah akan menjelaskan tentang
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumberdaya manusia.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi


Aspek geografis dan demografi membahas mengenai karakteristik
lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana
dan demografi.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah


A. Aspek Geografis
1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23


kabupaten/kota yang terletak pada bagian utara Provinsi Aceh, berdasarkan
peta Bakosurtanal Kabupaten aceh Utara secara geografis terletak pada
posisi 960 47’ – 970 31’ Bujur Timur dan 040 43’ – 050 16’ Lintang Utara.
Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah
lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah
antara lain Pembentukan Kabupaten Bireun dan Pembentukan Kota
Lhokseumawe, wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini berbatasan:
 Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka.
 Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.2
 Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah.
 Sebelah barat : Kabupaten Bireuen.
Gambaran tematik batas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana
Gambar berikut :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara

Tabel 2.1
Statistik Geografi Kabupaten Aceh Utara
Uraian Satuan 2019
Luas Km2 3.296,86
Desa di Pesisir Desa 40
Desa Bukan Pesisir Desa 812
Desa di Lembah Desa 30
Desa di Lereng Desa 58
Desa di Dataran Desa 728
Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2019

Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 3.296,86 km2, atau


329.686 Ha, yang terdiri dari 27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong.
Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Paya
Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km 2 atau 12,69
persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi
dalam 1 sampai 4 kemukiman. Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.3
Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-
masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak
terdapat di Kecamatan Lhoksukon yang memiliki 75 gampong,sementara itu
jumlah gampong paling sedikit yaitu sebanyak 6 gampong berada di
Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari
kecamatan nisam. Luas wilayah, jumlah kemukiman dan jumlah gampong
menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel
berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kemukiman dan Jumlah gampong
menurut Kecamatan
Luas
Jumlah Jumlah
No. Kecamatan Wilayah Persentase
Kemukiman Gampong
(Km2)
1. Sawang 384,65 11,67 2 39
2. Nisam 193,47 5,87 3 29
3. Nisam Antara 30,00 0,91 1 6
4. Banda Baro 18,00 0,55 1 9
5. Kuta Makmur 151,32 4,59 3 39
6. Simpang Kramat 79,78 2,42 2 16
7. Syamtalira Bayu 75,36 2,29 4 38
8. Geureudong Pase 271,45 8,23 1 11
9. Meurah Mulia 202,57 6,14 3 50
10. Matangkuli 78,65 2,39 4 49
11. Paya Bakong 418,32 12,69 4 39
12. Pirak Timu 45,99 1,39 2 23
13. Cot Girek 189,00 5,73 3 24
14. Tanah Jambo Aye 162,98 4,94 4 47
15. Langkahan 150,52 4,57 3 23
16. Seunuddon 100,63 3,05 3 33
17. Baktiya 158,67 4,81 3 57
18. Baktiya Barat 83,08 2,52 3 26
19. Lhoksukon 243,00 7,37 4 75
20. Tanah Luas 30,64 0,93 3 57
21. Nibong 44,91 1,36 2 20
22. Samudera 43,28 1,31 3 40

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.4
Luas
Jumlah Jumlah
No. Kecamatan Wilayah Persentase
Kemukiman Gampong
(Km2)
23. Syamtalira Aron 28,13 0,85 4 34
24. Tanah Pasir 20,29 0,62 1 18
25. Lapang 19,36 0,59 1 11
26. Muara Batu 33,34 1,01 2 24
27. Dewantara 39,47 1,20 2 15
TOTAL 3.296,86 100,00 71 852
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara Tahun 2019

2. Topografi dan Morfologi Wilayah


Topografi merupakan deskripsi bentuk dan karakteristik permukaan.
Topografi suatu daerah dapat juga berarti bentuk dan karakteristik
permukaan itu sendiri. Kabupaten Aceh Utara sebelah utara merupakan laut,
yaitu Selat Malaka dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng
pegunungan. Sedangkan umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi
Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan secara umum
adalah :
 Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
 Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran
pantai.
 Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
 Zona vulkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggungan
pegunungan.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 (BAKOSURTANAL), yang


menggambarkan topografi menurut garis ketinggian Aceh Utara sebaran
utamanya menurut selang ketinggian (Gambar 2.2) yaitu :
 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
 Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.5
Gambar 2.2
Profil Morfologi Wilayah Kabupaten Aceh Utara

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.6
Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten AcehUtara

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari


Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan
lahan di Aceh Utara (Gambar 2.4) yaitu :
 0–2 % : 50,38 %, atau sekitar166.063 Ha;
 2–8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
 > 40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.7
Gambar 2.4
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Utara

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

3. Iklim

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara


1.000–2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan
Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan
Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari
hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah
(cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang
cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.
Rata-rata suhu udara adalah 300 C, dengan kisaran antara 210 C
sampai 350C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 280 C, dan pada
musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,80 C. Kelembaban udara berkisar
antara 84–89 persen dengan rata-rata 86,6 persen. Lebih jelasnya
sebagaimana tercantum pada gambar 2.5 berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.8
Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

4. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah


Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan
untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan.
Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting
terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten
Aceh Utara.
Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh
Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok
hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman.
Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari
yang terdalam (>90 cm) sampai yang terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti
pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.6
berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.9
Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

5. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis
besar terdiri atas batuan quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian
utara) dan batuan tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian
selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke
selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS, dapat dilihat
pada gambar 2.7 berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.10
Gambar 2.7.
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara

Sumber: Naskah Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032

A. Aspek Demografis
Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara cenderung meningkat dari
tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh
Utara, Laju pertumbuhan penduduk tahun 2019 mencapai 1,78 persen.
Selain itu kepadatan penduduk Aceh Utara masih tergolong rendah
mengingat Aceh Utara memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 3.296,86 km2.
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut
kecamatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.11
Tabel 2.3
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara
menurut Kecamatan Tahun 2015-2019
Tahun
No. Kecamatan
2015 2016 2017 2018 2019*

1 Sawang 37.198 37.810 38.396 39.470 40.707


2 Nisam 18.571 18.876 19.164 19.700 20.592
3 Nisam Antara 13.229 13.447 13.653 14.035 14.338
4 Banda Baro 7.991 8.122 8.250 8.481 8.513
5 Kuta Makmur 24.072 24.468 24.844 25.539 27.874
6 Simpang Kramat 9.508 9.664 9.809 10.083 10.437
7 Syamtalira Bayu 20.522 20.859 21.175 21.767 23.120
8 Geureudong Pase 4.904 4.985 5.060 5.202 5.857
9 Meurah Mulia 19.269 19.586 19.892 20.448 22.580
10 Matangkuli 18.105 18.403 18.685 19.208 19.526
11 Paya Bakong 13.874 14.102 14.317 14.717 15.724
12 Pirak Timu 8.104 8.237 8.363 8.597 9.003
13 Cot Girek 20.216 20.548 20.859 21.442 21.544
14 Tanah Jambo Aye 43.610 44.327 45.005 46.264 46.924
15 Langkahan 22.866 23.242 23.587 24.247 23.680
16 Seunuddon 25.295 25.711 26.101 26.831 27.142
17 Baktiya 36.113 36.707 37.271 38.313 39.926
18 Baktiya Barat 18.678 18.985 19.274 19.813 20.190
19 Lhoksukon 48.997 49.803 50.560 51.974 51.928
20 Tanah Luas 24.353 24.753 25.130 25.833 26.371
21 Nibong 9.964 10.128 10.285 10.573 11.373
22 Samudera 27.044 27.489 27.907 28.688 28.913
23 Syamtalira Aron 18.138 18.436 18.720 19.244 20.103
24 Tanah Pasir 9.085 9.234 9.378 9.640 10.421
25 Lapang 8.701 8.844 8.980 9.231 9.262
26 Muara Batu 27.131 27.577 27.999 28.782 28.821
27 Dewantara 48.354 49.149 49.890 51.285 48.531
Jumlah 583.892 593.492 602.554 619.407 633.400
 angka sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Utara dan Disduk Capil Kabupaten Aceh Utara 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.12
Distribusi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Lhoksukon
sebanyak 51.928 jiwa sedangkan distribusi penduduk terkecil terdapat di
Kecamatan Geureudong Pase mencapai 5.857 jiwa berdasarkan data yang
diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh
Utara. Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-
kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung
mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah


Pembangunan Kabupaten Aceh Utara diprioritaskan pada
pembangunan yang memperhatikan potensi wilayah yaitu melalui
pengembangan kawasan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan
perikanan yang merupakan mata pencaharian utama sehingga dapat
memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012 – 2032 dan sesuai
karakteristik wilayah maka pengembangan kawasan budidaya dalam rencana
pola ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu :

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok


memproduksi hasil hutan, baik kayu maupun hasil non kayu, pemanfaatan
hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan dan pemungutan hasil hutan. Total luas kawasan hutan produksi
Kabupaten Aceh Utara adalah 30.687 Ha. Sebarannya meliputi : Kecamatan
Langkahan 1.341 hektar; Kecamatan Cot Girek 9.502 hektar ; Kecamatan
Meurah Mulia 4.278 hektar; Kecamatan Geureudong Pase 2.710 hektar;
Kecamatan Nisam Antara 2.930 hektar; Kecamatan Sawang 4.952 hektar;
dan Kecamatan Paya Bakong 5.000 hektar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.13
B. Kawasan Peruntukan Pertanian
1. Kawasan Pertanian Lahan Basah
Kawasan sawah (pertanian lahan basah) merupakan pemantapan
dari kawasan sawah yang ada dewasa ini dan direkomendasikan
penambahan/ perluasannya pada lahan-lahan yang potensial di
sekitarnya dan berpeluang untuk dapat dilayani oleh jaringan
irigasi/pengairan. Kendati dengan luas yang bervariasi, jenis
kawasan ini sawah terdapat di semua kecamatan dengan total
luas 46.901 Ha.

2. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Kebun Campuran)


Kawasan kebun campuran juga tersebar di semua kecamatan,
dengan luas mencapai 44.493 Ha. Fungsi kawasan ini adalah
sebagai kebun campuran, yang dicirikan oleh variasi tanaman
dan kegiatan budidaya lainnya meliputi : perumahan perdesaan
yang terselip, industri kecil, peternakan, dan lain-lain.

3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Dengan prinsip bahwa hasil kegiatan sawah yaitu padi merupakan
bahan pokok strategis bagi kebutuhan masyarakat, maka
keberadaan kawasan sawah ini menjadi sangat penting dan
sedapat mungkin dipertahankan luasnya. Apabila masih
memungkinkan bagi pencetakan sawah baru pada daerah yang
ada dukungan prasarana irigasi. Hal tersebut dilakukan dalam
rangka menjaga keberlanjutan lahan pangan di Kabupaten Aceh
Utara. Luasan lahan pangan berkelanjutan mencapai 39.777 ha
dari total luas kawasan untuk sawah.

4. Kawasan Perkebunan
Kawasan perkebunan sebarannya terletak di bagian pedalaman
wilayah dengan luasan mencapai 162.672 Ha. Pemanfaatan
utama kawasan perkebunan adalah kegiatan budidaya
perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.14
5. Kawasan Peternakan
Kawasan peternakan letaknya tersebar di Kabupaten Aceh Utara
khususnya di bagian pedalaman wilayah dan tidak terdelineasi serta
tersebar di seluruh kecamatan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lahan
pengembalaan untuk sumber pakan ternak. Kawasan peternakan ini terselip
pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan sebagian kawasan
permukiman yang memiliki lahan terbuka hijau.

C. Kawasan Peruntukan Perikanan


Kawasan tambak merupakan pemantapan dari kawasan tambak yang
ada dewasa ini, yang sebarannya adalah di bagian wilayah pesisir, dengan
kecenderungan sebaran yang lebih besar di bagian timur. Total luas kawasan
tambak adalah 16.712 Ha, sedangkan Perikanan tangkap kurang lebih
seluas 37.744 Ha.
Rencana pengelolaan kawasan tambak adalah pemanfaatan utama
untuk kegiatan tambak yang didukung oleh sistem saluran untuk kebutuhan
airnya. Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan
didukung dengan pengembangan prasarana perikanan
.

D. Kawasan Peruntukkan Pertambangan


Potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan
atas :
1. Potensi pertambangan mineral logam terdiri dari:
- Emas, Meliputi : Kecamatan Murah Mulia;
- Kromium/Emas Putih, meliputi : Kecamatan Geureudong Paseh,
Murah Mulia, Paya Bakong, Perak Timur, Cot Gireh; dan
- Besi, meliputi Kecamatan Paya Bakong.
2. Potensi pertambangan mineral non logam terdiri dari :
- Andesit meliputi : Kecamatan Sawang
- Bentonit, meliputi : Kecamatan Sawang
- Stronsium, meliputi : Kecamatan Sawang dan Tanah Luas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.15
3. Potensi pertambangan batuan terdiri dari :
- Batu gunung meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Nisam, Sawang,
Simpang Keuramat, Geureudong Pase.
- Pasir meliputi : KecamatanNisam Antara, Sawang, Geureudong Pase,
Paya Bakong, Langkahan.
- Pasir urug meliputi : KecamatanNisam Antara, Sawang, Geureudong
Pase, Paya Bakong, Langkahan.
- Batu Kapur meliputi : Kecamatan Muara Batu.
- Tanah liat meliputi : Kecamatan Cot Girek, dan Muara Batu
4. Potensi pertambangan batubara, meliputi : Kecamatan Sawang, Nisam
Antara, Kuta Makmur, Simpang Keramat, Geureudong Pase, Syamtalira
Bayu, Meurah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Paya Bakong, Pirak Timur,
Lhok Sukon, Baktia, Cot Girek, Langkahan, Jambo Aye; dan
5. Potensi panas bumi potensi energi panas bumi berada di Kecamatan
Nisam Antara.
6. Bahan tambang dari dalam perut bumi, yang dalam hal ini berupa gas
alam, seperti yang telah dieksploitasi oleh Perusahaan EMOI (Exxon
Mobil Oil Indonesia) yang dikenal dengan LNG Arun, instalasi tambang
gas melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dengan
luas area kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan)
hektar; meliputi :
- Kecamatan Syamtalira Aron,
- Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong,
- Kecamatan Matangkuli,
- Kecamatan Paya Bakong,
- Kecamatan Cot Girek; dan
- Kecamatan Langkahan.
Bahan tambang dari dalam perut bumi berupa gas alam ini potensi
depositnya bersifat antar wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten
Aceh Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.16
Bahan tambang Galian C dieksplotasi baik di daratan (berupa tanah
urug, tanah liat, dan batu kapur), maupun di perairan sungai, dan terutama di
tepi sungai (pasir, sirtu, batu, kerikil).

E. Kawasan Peruntukan Industri


1. Kawasan Industri Besar
Kawasan peruntukan industri besarpenyedotan gas alam oleh PHE
(Pertamina Hulu Energi) sebelumnya oleh Exxon alam berada di
Kecamatan Nibong, Tanah Luas, Matangkuli dan Paya Bakong, Pabrik
Pupuk PIM dan Asean di kecamatan Dewantara dan Pabrik KKA di
kecamatan Banda Baro.
2. Kawasan Industri Sedang
Kawasan peruntukan industri sedang berada di Kecamatan Cot Girek,
Lhoksukon, Geureudong Pase dan Simpang Keuramat. Kawasan
peruntukan industri sedang yang ada di Kabupaten Aceh Utara
merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
3. Kawasan Industri Kecil
Kawasan industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan, dan banyak
terselip kawasan permukiman. Kawasan industri kecil terdiri dari sentra-
sentra industri rumahan (Home Industry). Kegiatan industri kecil ini
merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil
khususnya yang berada di pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil
yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan
Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk
pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Gampong Ulee Pulo dan Ulee
Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara
Batu (Gampong Bungkah) dan Kecamatan Baktiya adalah industri produk
kerajinan souvenir khas Aceh.

F. Kawasan Peruntukan Pariwisata


Kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara
diklasifikasikan menurut lokasi dan bentuk objeknya, yaitu :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.17
1. Pariwisata Budaya
Pariwisata budaya yang dikembangkan adalah objek wisata budaya, yaitu:
- Makam Malikussaleh dan Malikul Dhahir, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk 44, di Kec. Samudera;
- Makam Naina Husam Al-Din, di Kec. Samudera;
- Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Sultanah Nahrisyah, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Batee Bale A, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Batee Bale B, di Kec. Samudera;
- Makam Tgk Saleh Salihin, di Kec. Samudera;
- Makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi, di Kec. Samudera;
- Makam Said Syarif, di Kec. Samudera;
- Makam Perdana Menteri M.Yacob, di Kec. Samudera;
- Makam Raja Muhammad Mns Nibong, di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Putra Raja Syuhada Cot Plieng, di Kec. Syamtalira Bayu;
- Makam Ratu Al'Ala Binti Malikul Dahir, di Kec. Pirak Timu;
- Makam Tgk Mursalah Ibnu Talabuddin, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk Meunasah Reulob, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Raja Purupi, di Kec. Syamtalira Aron;
- Makam Tgk Jrat Manyang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk Di Glumpang, di Kec. Baktiya Barat;
- Makam Tgk Di Padang, di Kec. Baktiya;
- Makam Tgk Batee Badan, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Glewang Anval, di Kec. Tanah Jambo Aye;
- Makam Tgk Pantee Keurajen, di Kec. Sawang;
- Rumah Adat Cut Meutia, di Kec. Matangkuli;
- Makam Cut Meutia, di Kec. Cot Girek.

2. Pariwisata Alam
- Objek wisata di pesisir pantai, berupa : Pantai Ulee Rubek di Ulee
Rubek Timur dan Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon, Pantai Sawang di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.18
Sawang Kec. Samudera, Pantai Pusong di Bangka Jaya Kec.
Dewantara; Pantai Dakuta Bungkah di Bungkah Kec. Muara Batu.
- Objek wisata di pedalaman, berupa : Air Terjun Blang Kulam di Panton
Rayeuk I Kec. Kuta Makmur, Air Terjun Seumirah di Kd. Seumirah Kec.
Nisam Antara, Pemandian Krueng Sawang di Sawang Kec. Sawang,
Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Kec. Cot Girek.

G. Kawasan Budidaya Lainnya


1. Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara
Kawasan pelabuhan adalah Pelabuhan Umum Lhokseumawe di Krueng
Geukueh, Kecamatan Dewantara, dengan luas 166 Ha. Pelabuhan ini dapat
melayani kegiatan bongkar muat umum (pelabuhan umum) maupun bongkar
muat khusus industri besar (pelabuhan khusus) untuk tujuan luar negeri dan
dalam negeri (antar provinsi). Melayani angkutan penyeberangan luar negeri
antara Lhokseumawe - Penang/Langkawi (Malaysia). Pelabuhan ini
ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Internasional, terkait dengan
dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe.

2. Kawasan Bandar Udara adalah kompleks Bandar Udara Malikussaleh di


Kecamatan Muara Batu, dengan luas 83 Ha. Bandara udara ini
merupakan bagian dari dukungannya terhadap fungsi PKN Lhokseumawe
sehingga diusulkan sebagai bandar udara pengumpan. Bandara ini dikelola
oleh pihak Pemda Kabupaten Aceh Utara. Rute penerbangan yang dilayani
saat ini yaitu Muara Batu-Medan dan Muara Batu-Banda Aceh.

3. Kawasan Pertanian Terpadu


Kawasan pengembangan pertanian terpadu terletak di tengah kawasan
hutan produksi di Kecamatan Sawang dengan luasan 430 Ha. Berdasarkan
karakter lokasinya, maka kegiatan pertanian yang dikembangkan adalah
merupakan pertanian pada lahan kering, baik berupa perkebunan atau
pertanian lahan kering maupun pertanian ikutan lainnya seperti peternakan,
industri pengolahan hasil pertanian, dan lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.19
4. Kawasan Wilayah Laut Kewenangan
Panjang garis pantai mencapai 51 km sehingga berdasarkan
kewenangan kabupaten sampai dengan 4 mil laut, maka luas wilayah laut
kewenangan mencapai 37.744 Ha.
Pemanfaatan wilayah laut kewenangan saat ini masih terbatas pada bentuk
pemanfaatan penangkapan ikan oleh para nelayan di pesisir, dan sebagai
alur pelayaran menuju dan dari pelabuhan laut Lhokseumawe di Krueng
Geukueh. Peluang pengembangan pemanfaatan selain untuk perikanan
tangkap dapat juga untuk kegiatan wisata bahari, potensi tambang di bawah
laut, jalur pelayaran tepi pantai, dan lainnya.

5. Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye dan Krueng Keureuto


a. Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye terletak di Kecamatan Langkahan
yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng Jambo Aye. Waduk yang
dibangun dengan kapasitas 1,5 milyar m 3 direncanakan digunakan
selain sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk
memenuhi kebutuhan listrik wilayah I Aceh dengan kapasitas 235 MW,
juga dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 55.700
Ha lahan persawahan, sebagai sumber air baku dengan debit 11,6
m3/det dan pengendalian banjir (daerah Langkahan, Tanah Jambo
Aye, Baktiya dan Seunuddon), serta tempat rekreasi dan olah raga.
Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih 2.745 Ha
yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh
Timur.
b. Kawasan Waduk Krueng Keureuto terletak di Kecamatan Paya Bakong
dan Kecamatan Tanah Luas yang memanfaatkan aliran Sungai Krueng
Keureuto. Fungsi waduk ini adalah selain sebagai sumber pembangkit
listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 3,27 MW juga dimanfaatkan
sebagai sumber air irigasi untuk mengairi 4.568 Ha lahan persawahan,
untuk pengendalian banjir dengan besar kendali 29,94 juta m2 (banjir
Paya Bakong, Pirak Timu, Matangkuli, Lhoksukon, Tanah Luas,
Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Lapang) serta tempat rekreasi dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.20
olah raga. Luas daerah genangan waduk ini direncanakan kurang lebih
710 Ha.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana


Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan
berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :
1. Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci
dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase
Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet
(Kecamatan Meurah Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan
Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);
2. Bencana gelombang pasang, dengan jalur dan ruang evakuasi di
Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong
Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee
(Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah
Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong
Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan
Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang
Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);
3. Bencana banjir, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Binjee dan
Gampong Blang Crok (Kecamatan Nisam), Gampong Ulee Nyeu
(Kecamatan Bandar Baro), Gampong Meunasah Glong dan Gampong
Keude Bayu (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Matang IX dan
Gampong Punti (Kecamatan Matangkuli), Gampong Blang Gunci dan
Gampong Teungoh Siron (Kecamatan Paya Bakong), Gampong Tanjong
Putoh dan Gampong Paya Terbang (Kecamatan Tanah Luas), Gampong
Blang Peuria (Kecamatan Samudera), Gampong Meucat (Kecamatan
Syamtalira Aron), dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara);
4. Bencana gempa bumidanBencana tsunami, dengan jalur dan ruang
evakuasi di Gampong Pante Gurah dan pinto Makmur (Kecamatan Muara
Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Kd. Krueng Geukeuh,
Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan
Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.21
Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang
Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan
Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong
Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan
Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang
Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang
sangat penting dalam melihat kemajuan kinerja pembangunan suatu daerah.
Indikator yang disajikan telah diolah dalam tahap rumusan dan ditampilkan
dalam bentuk tabel maupun gambar yang disertai penjelasan dan analisis.
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai fokus kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, fokus seni budaya
dan olah raga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh


Utara periode 2015-2019 merupakan perkembangan perekonomian
Kabupaten Aceh Utara secara makro selama 5 tahun terakhir. Perlu
diinformasikan bahwa data yang telah direvisi yaitu tahun 2017, dan akan
menjadi angka tetap, tahun 2018 masih bersifat sementara dan tahun 2019
masih sangat sementara.
Produk Domestik Broto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2
(dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga
Konstan”. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat nilai dengan
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan
penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal
ini digunakan harga tahun 2010.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.22
Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara atas dasar harga konstan menurut
lapangan usaha tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah.
Dimana Nilai PDRB ADHK tanpa migas Aceh Utara pada tahun 2015 nilainya
sebesar 11,597 triliun rupiah dan terus tumbuh hingga mencapai 12,951
triliun rupiah pada tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata 3,13 persen
per tahun.
Jika dengan memasukkan migas, nilai PDRB Aceh Utara selama periode
2015-2019 yaitu dari 15,184 triliun rupiah tahun 2015 menjadi 16,922 triliun
rupiah tahun 2019.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut
Lapangan Usaha (milliar rupiah) Tahun 2015-2019

NO. Lapangan Usaha 2015 2016 2017r 2018* 2019**

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,142.05 4,297.86 4,522.90 4,702.79 4,894.40


B Pertambangan dan Penggalian 3,773.71 3,542.62 3,754.80 3,965.26 4,162.54

C Industri Pengolahan 2,429.76 2,176.12 1,683.88 1,883.77 1,769.37

D Pengadaan Listrik dan Gas 12.44 13.61 15.23 16.25 17.39

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2.14 2.30 2.55 2.70 3.38

F Konstruksi 639.64 712.11 769.88 792.47 832.24

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 1,586.81 1,701.24 1,818.17 1,887.50 1,947.79
H Motor
Transportasi dan Pergudangan 801.62 805.94 840.84 858.16 899.47

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 53.37 58.56 64.18 70.04 75.01

J Informasi dan Komunikasi 247.20 253.93 259.51 264.89 278.32

K Jasa Keuangan dan Asuransi 166.50 176.43 193.94 194.83 216.58

L Real Estate 336.57 363.35 398.28 414.87 440.29

M,N Jasa Perusahaan 41.15 43.45 45.15 47.14 #VALUE!

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 355.06 390.51 446.99 469.55 492.60

P Wajib
Jasa Pendidikan 189.73 208.95 233.34 252.41 274.62

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 278.39 306.81 339.47 357.62 392.86

R,S,T, Jasa lainnya 128.63 141.80 155.83 163.47 176.89


U PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 15,184,78 15,195.57 15,544.94 16,343.73 16,922.86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS 11,597.42 11,852.73 11,981.81 12,561.40 12,951.90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN 14,829.72 14,805.06 15,097.96 15,874.18 16,430.27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020


*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.23
Untuk mengetahui secara menyeluruh besaran kontribusi
pertumbuhan PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dari masing –
masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), Tahun 2015-2019
TAHUN
NO Lapangan Usaha
2015 2016 2017r 2018* 2019**

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,125,046.3 5,527,164.3 5,987,643.0 6,381,917.8 6,734,765.4

B Pertambangan dan Penggalian 2,774,453.5 2,531,301.0 2,883,484.2 3,357,035.9 3,481,575.9

C Industri Pengolahan 2,796,196.7 2,336,473.0 1,703,129.5 1,873,683.9 1,772,631.5

D Listrik dan Gas 11,789.6 13,511.1 15,532.5 16,832.7 18,104.7

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur


E 2,783.4 3,385.3 4,032.3 4,376.6 5,484.2
Ulang

F Konstruksi 737,397.7 872,112.2 979,017.9 1,033,899.0 1,112,889.0

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi


G Mobil dan Sepeda Motor 1,827,345.3 2,062,986.8 2,229,636.6 2,352,473.5 2,435,473.5

H Transportasi dan Pergudangan 945,846.9 941,130.0 979,106.8 953,198.0 994,368.0

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 69,172.3 80,221.6 91,497.2 104,224.0 116,219.1

J Informasi dan Komunikasi 278,463.3 288,251.6 295,600.0 300,124.0 316,223.0

K Jasa Keuangan dan Asuransi 221,814.8 244,358.6 279,700.1 291,191.7 333,261.7

L Real Estate 397,724.2 450,867.9 501,223.9 533,010.3 580,010.3

M,N Jasa Perusahaan 46,552.9 50,721.7 53,630.5 56,591.0 59,991.0

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan


O 425,330.3 504,805.8 598,002.2 645,263.1 701,863.1
Jaminan Sosial

P Jasa Pendidikan 215,381,5 255,626.8 302,951.7 337,873.2 394,473.2

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 315,363.6 358,314.9 400,633.1 426,376.5 489,376.5

R,S,T
Jasa Lainnya 149,269.6 174,456.3 197,521.4 209,392.5 230,392.5
,U

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 16,339,921.9 16,695,688.1 17,502,342.9 18,877,462.4 19,778,012.4

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON 13,780,516.1 14,398,046.0 14,843,035.9 15,736,002.5 16,528,452.4
MIGAS
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON 15,914,591.5 16,190,882.2 16,904,340.7 18,232,340.7 19,076,149.2
PEMERINTAHAN

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020


r Angka revisi
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.24
Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara Menurut Lapangan Usaha
(juta rupiah) Persen

NO Lapangan Usaha 2015 2016 2017r 2018* 2019**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.73 3.76 5.24 3.98 4.07


B Pertambangan dan Penggalian -39.73 -6.12 5.99 5.61 4.98
C Industri Pengolahan 3.29 -10.44 -22.62 11.87 -6.07
D Pengadaan Listrik dan Gas 5.64 9.37 11.94 6.69 6.99
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 4.90 7.54 10.82 6.17 25.06
F dan Daur Ulang
Konstruksi 4.50 11.33 8.11 2.93 5.02
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 6.32 7.21 6.87 3.81 3.19
H dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 3.72 0.54 4.33 2.06 4.81
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.76 9.73 9.60 9.12 7.11
J Informasi dan Komunikasi 2.73 2.72 2.20 2.07 5.07
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.36 5.96 9.93 0.46 11.16
L Real Estate 6.36 7.96 9.61 4.17 6.13
M,N Jasa Perusahaan 2.15 5.60 3.91 4.41 4.15
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 7.93 9.98 14.46 5.05 4.91
P Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 8.84 10.13 11.67 8.18 8.80
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.80 10.21 10.65 5.35 9.85
R,S,T, Jasa lainnya 3.92 10.24 9.89 4.90 8.21
U PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO -11.69 0.07 2.30 5.14 3.54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 4.40 2.20 1.09 4.84 3.11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020


r Angka revisi
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.25
Tabel 2.7
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun2015-2019 (Persen)

No Uraian 2015 2016 2017r 2018* 2019**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 31.37 33.11 34.21 33.81 34.05


B Pertambangan dan Penggalian 16.98 15.16 16.47 17.78 -
C Industri Pengolahan 17.11 13.99 9.73 9.93 17.60
8.96
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
F Konstruksi 4.51 5.22 5.59 5.48 5.63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 11.18 12.36 12.74 12.46 12.31
H Motor
Transportasi dan Pergudangan 5.79 5.64 5.59 5.05 5.03
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.42 0.48 0.52 0.55 0.59
J Informasi dan Komunikasi 1.70 1.73 1.69 1.59 1.60
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.36 1.46 1.60 1.54 1.69
L Real Estate 2.43 2.70 2.86 2.82 2.93
M,N Jasa Perusahaan 0.28 0.30 0.31 0.30 0.30
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 2.60 3.02 3.42 3.42 3.55
P WajibPendidikan
Jasa 1.32 1.53 1.73 1.79 1.99
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.93 2.15 2.29 2.26 2.47
R,S,T, Jasa lainnya 0.91 1.04 1.13 1.11 1.16
U
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 84.34 86.24 84.81 83.36 83.57
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020
r Angka revisi
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Jika ditinjau PDRB ADHB menurut lapangan usaha periode 2015 -


2019, kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang meningkat dari
31,37 persen pada tahun 2015, menjadi 34,05 persen pada tahun 2019.
Kontribusi besar kedua adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yang
meningkat dari 16,98 persen pada tahun 2015 menjadi 17,60 persen pada
tahun 2019 dan selanjutnya ketiga Perdagangan besar dan Eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor dengan kontribusi rata –rata pertahun sebesar
12,21 persen. Dimana sektor perdangan besar dan enceran, reparasi mobil
dan sepeda motor ini dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan
yaitu pada tahun 2015 sebesar 11,18 persen sedangkan 12,31 persen di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.26
tahun 2019. Pada urutan keempat sektor Industri Pengolahan dengan
kontribusi rata-rata pertahunnya 11,94 persen. Namun sektor Industri
Pengolahan ini mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebesar
17,11 persen pada tahun 2016 turun menjadi 13,99 persen dan terus
menurun pada tahun 2019 menjadi 8,96 persen.
Ditinjau menurut pendekatan pengeluaran, perkembangan PDRB atas
dasar harga konstan (ADHK 2010) dan PDRB atas dasar harga Berlaku
periode tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada dua Tabel berikut:

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar
Harga Konstan 2010 (milliar Rupiah) Tahun 2015-2018

No Jenis Pengeluaran 2015 2016 2017 2018*


1 Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga 7.155,54 7.423,04 7.614,55 7.919,53

Makanan, Minuman
a. 3.466,56 3.576,51 3.647,31 3.806,63
& Rokok
b. Pakaian & Alas Kaki 502,65 528,04 547,18 571,45
Perumahan dan
c. Perlengkapan 903.17 942,44 962,55 988,82
Rumah Tangga
Kesehatan &
d. 339,55 353,60 359,64 372,36
Pendidikan
Transportasi dan
e. 1.409,77 1.468,10 1.523,05 1.592,29
Komunikasi,
f. Hotel & Restoran 241,31 251,26 258,84 267,60
g. Lainnya 292,53 303,09 315,97 320,38
Pengeluaran Konsumsi
2 212,94 228,73 239,06 258,12
LNPRT
Pengeluaran Konsumsi
3 2.124,64 2.072,16 2.130,55 2.147,99
Pemerintah
Pembentukan Modal
4 3.818,23 4.167,92 4.404,91 4.664,66
Tetap Bruto
5 Perubahan Inventori -34,65 37,37 37,07 82,84
6 Ekspor Barang & Jasa 9.532,58 8.864,54 8.865,96 8.864,21
7 Dikurangi Impor 7.624,50 7.619,09 7.667,14 7.662,21
PDRB 15.184,78 15.195,57 15.553,74 16.356,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020


* Angka sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.27
Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Jenis Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku (Milliar Rupiah) Tahun 2015-2018

No Jenis Pengeluaran 2015 2016 2017r 2018*


Pengeluaran Konsumsi
1 8.572,66 9.416,04 9.999,64 10.597,94
Rumah Tangga
Makanan dan
a. Minuman, selain 4.044,63 4.472,41 4.670,94 4.952,02
restoran
Pakaian, Alas Kaki
b. dan Jasa 690,79 765,56 829,73 876,09
Perawatannya
Perumahan dan
c. Perlengkapan 1.050,48 1.157,97 1.234,29 1.312,63
Rumah Tangga
Kesehatan &
d. 440,79 479.09 507,78 537,83
Pendidikan
Transportasi dan
e. 1.678,86 1.803,72 1.955,99 2.081,24
Komunikasi
f. Hotel & Restoran 291,83 337,46 367,77 386,47
g. Lainnya 375,28 399,81 433,13 451,66
Pengeluaran Konsumsi
2 278,13 312,66 335,39 365,12
LNPRT
Pengeluaran Konsumsi
3 2.707,19 2.671,25 2.783,20 2.804,12
Pemerintah
Pembentukan Modal
4 4.639,86 4.997,52 5.389,78 5.831,02
Tetap Bruto
5 Perubahan Inventori -44,45 -16,77 -164,46 105,94
Ekspor Barang dan
6 Jasa 9.742,19 9.764,88 9.763,18 9.856,13

7 Dikurangi Impor 9.555,65 10.298,91 10.567,37 10.607,16


PDRB 16.339,92 16.695,69 17.542,34 18.953,11
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020
r Angka revisi
* Angka sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.28
2. Laju Inflasi
Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi
di suatu daerah. Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara di setarakan dengan Kota
Lhokseumawe. Perkerkembangan inflasi Kabupaten Aceh Utara dan
lhokseumawe tahun 2018 menunjukkan kearah yang lebih baik dari 2,87
persen pada tahun 2017 menjadi 1,2 pada tahun 2019. sedangkan laju
inflasi Provinsi Aceh sebesar 4,25 pada tahun 2017 turun 1,69 persen
pada tahun 2019 dan Nasional sebesar 2,37 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.10
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 -2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

Lhokseumawe/
2,44 5,60 2,87 2,05 1,2
Aceh Utara

Aceh 1,53 3,13 4,25 1,84 1,69

Nasional 3,35 3,02 3,61 3,13 2,37


Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020 dan Bank Indonesia KPW Lhokseumawe

3. Pendapatan Regional Perkapita


Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum, tanpa
mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk. Dengan
membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat
produktivitas per kapita (PDRB per kapita). PDRB per kapita sering digunakan
sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu
daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah, yang sering
dipakai adalah PDRB per kapita ADHB, sedangkan untuk membandingkan
antarwaktu, PDRB ADHK lebih tepat. Pada tahun 2015 PDRB ADHK Aceh
Utara adalah Rp 15.184,78 milliar rupiah sedangkan pada tahun 2016
sebesar Rp 15.195,57 milliar rupiah dan terus naik sampai Rp 16.922,86
pada tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.29
Tabel 2.11
PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019
Nilai PDRB (milliar rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019

ADHB 16.339,92 16.695,69 17.502,34 18.877,46 19.778,01

ADHK 15.184,78 15.195,57 15.544,94 16.343.73 16.922,86

PDRB Perkapita (juta rupiah)

ADHB 27,98 28,15 29,03 30,90 31,95

ADHK 26,01 25,62 25.78 26,75 27,34

Pertumbuhan PDRB
-11,69 0,07 2,30 5,14 3,54
ADHK 2010
Jumlah Penduduk
584 593 603 611 619
(ribu orang)
Pertumbuhan Jumlah
1.91 1.64 1.53 1,65 1,78
Penduduk (Persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020

Berdasarkan table 2.11 diatas PDRB per kapita ADHB dari tahun
ketahun semakin membaik, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp 27,98 juta
rupiah menjadi Rp 31,95 juta rupiah pada tahun 2019.

4. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan


Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tahun terakhir cenderung
menurun menjadi 17,39.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.30
Tabel 2.12
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014-2019

Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat Kemiskinan (%) 19,58 19,20 19,46 19,78 18,27 17,39

Persentase Penduduk
diatas Garis Kemiskinan 80,42 80,80 80,54 80,22 81,73 82,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

5. Ketahanan dan Keamanan Pangan

Salah satu prioritas pembangunan daerah adalah Ketahanan


Pangan dan nilai tambah produk pertanian namun permasalahan yang
dihadapi diantaranya adalah jumlah penyuluh pertanian sebanyak 193
orang, dari jumlah tersebut tidak mencukupi bila dibandingkan dengan
jumlah desa yang ada sebanyak 852 desa. Diharapkan oleh pemerintah
pusat melalui kementerian pertanian adalah satu desa satu orang
penyuluh pertanian.
Sedang permasalahan lainnya adalah luas baku sawah yang
ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional seluas 36.894,7 ha, dari
luasan tersebut kebutuhan pupuk urea untuk dua kali musim tanam
adalah 14.757,88 ton sedangkan alokasinya hanya 7.000 ton sehingga
mengalami kekurangan sebesar 52,57%. Kebutuhan pupuk SP-36
sebesar 7.379 ton sedangkan alokasinya sebanyak 2.250 ton, kekurangan
pupuk SP-36 sebesar 69,51%. Untuk pupuk ZA kebutuhannya sebanyak
7.379 ton sedangkan alokasi sebesar 710 ton, kekurangan pupuk ZA
sebesar 90,38 %. Sedangkan kebutuhan pupuk NPK sebesar 11.068 ton,
alokasi pupuk yang tersedia sebanyak 4.000 ton, kekurangan pupuk NPK
sebesar 63,86%.
Salah satu permasalahan pangan dari aspek produksi ikan adalah dari
luasan tambak yang ada sebesar 12.735 ha, belum fungsional sebanyak
30% dari luasan yang ada, ini disebabkan sering terjadinya sedimentasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.31
pada saluran-saluran tambak. Kemudian permasalahan perikanan tangkap
adalah masih banyaknya para nelayan menggunakan alat tangkap yang
tidak ramah lingkungan pada 8 kecamatan diwilayah pesisir.
Bila dilihat dari A Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Aceh Utara,
Karakteristik masing-masing indikator ketahanan dan kerentanan pangan
yang ada maka prioritas komposit terdiri dari Prioritas 1, 2, 3 dan 4. Dari
jumlah gampong sebanyak 852, hanya terdapat 7 gampong (0,82%)
masuk ke dalam prioritas 1, ada 102 gampong (11,97%) masuk dalam
prioritas 2, kemudian ada 267 gampong (31,34%) masuk dalam prioritas
3, sedangkan 476 gampong (55,87%) masuk dalam prioritas 4. Dari data
di atas menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian pemerintah untuk
mengintervensi program pada gampong-gampong yang masuk ke dalam
prioritas 1.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial


1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Salah satu indikator kesejahteraan sosial masyarakat yang dikenal
secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) atau Human Development Indexs (HDI). Angka IPM merupakan indeks
komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan
hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama
sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran ril per kapita dalam
paritas daya beli masyarakat). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Aceh Utara merupakan indikator tingkat pembangunan manusia
melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan,
dan hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya
menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Aceh
Utara sebesar 68,36 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi
69,22 Perbandingan IPM antara Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh
terlihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.32
Tabel. 2.13
Perkembangan Relatif IPM Kabupaten Aceh Utara dengan
Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

TAHUN ACEH UTARA ACEH


2015 66,85 69,45
2016 67,19 70,00
2017 67,67 70,60
2018 68,36 71,19
2019 69,22 71,90
Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2020

Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya menunjukkan tren


peningkatan. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras para unsur
pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Kinerja pembangunan
manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang diukur melalui
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dari waktu ke waktu
mengalami peningkatan.

2. Angka Melek Huruf

Salah satu aspek pendidikan pendidikan yang mempengaruhi IPM


adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi
penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam
huruf latin atau lainnya. Pada periode 2015-2019, persentase angka melek
huruf Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari 97,18 persen
menjadi 99,10 persen. Kondisi capaian ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.33
Tabel 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Penduduk Usia
diatas 15 Tahun yang bisa 474.205 478.604 488.404 493.125 497.892
Membaca dan Menulis
Jumlah Penduduk Usia 15
487.966 488.122 492.840 497.604 502.414
Tahun Ke Atas
Persentase dapat baca tulis
97,18 98,05 99,10 99,10 99,10
(AMH)
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 (diolah) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Aceh Utara Tahun 2020

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah


Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi
sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan
pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan
bahwa lamanya penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam
menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2015 2016 2017 2018 2019
Kabupaten Aceh Utara
8,07 8,09 8,1 9,01 9,5

Provinsi Aceh 8,77 8,86 8,98 9,09 n/a


Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 (diolah) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab.
Aceh Utara Tahun 2020

4. Angka Harapan Lama Sekolah


Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan
adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.34
Utara meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah
Aceh Utara sudah berada di atas provinsi.

Tabel 2.16
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Angka Harapan Lama Tahun


Sekolah 2015 2016 2017 2018 2019
Kabupaten Aceh Utara 14.10 14.11 14,42 14,68 n/a
Provinsi Aceh 13.73 13.89 14,13 14,27 n/a
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 (diolah) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab.
Aceh Utara Tahun 2020

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa


pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan
dinyatakan dalam persentase, APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang
bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu makin tinggi APK berarti makin
banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu
atau banyak anak diluar usia sekolah.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Kasar Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019
Tahun
Jenjang Pendidikan
2015 2016 2017 2018 2019
SD/MI
Jumlah Murid SD/MI 72.021 72.461 71.983 72.810 73.091
Jumlah Penduduk Usia 7-12
74.438 74.127 74.843 68.820 76.296
Tahun
APK/SD/MI (%) 96,76 97,75 96,17 105,8 95,80
SMP/MTS
Jumlah Siswa SMP/MTS 35.838 35.51 33.928 33.708 32.808
0
Jumlah Penduduk kelompok 36.41
37.075 36.771 32.393 37.487
Usia 13-15 tahun 9
APK SMP/MTS (%) 96,61 97,50 92,26 104,0 87,52
6
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 &
Referensi.data.kemendikbud.go.id

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.35
6. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka


pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas
SDM pada suatu wilayah, selama kurun waktu 2015 - 2019 persentase
lulusan SD relatif lebih besar dibandingkan dengan dengan SMP dan SMA.
Meningkatnya angka siswa yang menamatkan sekolah pada setiap jenjang
pendidikan menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kesadaran penduduk
terhadap pendidikan terus meningkat.

Tabel 2.18
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019
Tahun
Jenjang Pendidikan
2015 2016 2017 2018 2019
SD 285.635 295.634 307.031 316.757 326.262
APT SD (%) 48.92 49,64 51,06 55.71 56,83
SMP 150.047 160.07 168.882 192.440 200.437
APT SMP (%) 25.70 26,88 28,08 33.85 34,92
SMA 91.411 96.718 101.554 - -
APT SMA (%) 15.65 16,24 16,89 - -
Jumlah Penduduk 583.892 593.492 602.554 615.378 633.400
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

7. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia


sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai
dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui
banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.
Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah
sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.36
Tabel 2.19
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019 (Persen)
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
SD/MI 86,66 83,49 76,12 93,17 82,62
SMP/MTs 68,19 67,86 56,64 76,39 66,06
SMA/SMK/MA 45,92 42,45 - - 49,14
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 &
Referensi.data.kemendikbud.go.id

8. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka
Harapan Hidup saat lahir (life expectacy at birth)merupakan rata-rata jumlah
tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun
tertentu. Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan
meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program
kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat
dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah,
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019
Tahun
Angka Usia Harapan Hidup
2015 2016 2017 2018 2019
Kabupaten Aceh Utara 68.48 68.51 68.54 72 72
Provinsi Aceh 69.50 69.51 69.52 69,64 69,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020

9. Cakupan Balita Gizi Buruk

Cakupan Balita Gizi Buruk adalah jumlah balita gizi buruk terhadap
total jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan
menurut umur dan klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.37
Berdasarkan data Dinas Kesehatan jumlah balita gizi buruk terus mengalami
penurunan, walaupun pada tahun 2015 ada peningkatan dibanding tahun
sebelumnya. Pada tahun 2017 jumlah kasus gizi buruk sejumlah 18 kasus
atau 0,027 persen dari jumlah balita.

Tabel 2.21
Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah balita gizi buruk 104 56 18 492 1153
Jumlah balita 65.298 52.099 64.763 42,160 48.034
Persentase Balita Gizi Buruk 0,16 0,11 0,027 0,012 2,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

Pada tahun 2018 dan 2019 pendataan balita gizi buruk mengalami
peningkatan karena didukung oleh pendataan yang berbasis aplikasi e-
PPGBM (Elektronik pencatatan pelaporan berbasis masyarakat) sehingga
penjaringan kasus lebih lengkap, cepat dan akurat serta dalam hal
pemantauan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga menjadi lebih tepat
sasaran.

10. Ketenagakerjaan
Tingkat pengangguran terbuka atau sering disebut TPT merupakan
persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan
kata lain, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali
tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi akibat belum
mendapatkan pekerjaan namun telah berusaha maksimal atau dikarenakan
faktor malas mencari pekerjaan/malas bekerja. Seperti yang terlihat pada
tabel dibawah persentase TPT penduduk Kabupaten Aceh Utara mengalami
fluktuasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.38
Tabel 2.22
Rasio Penduduk yang Bekerja Selama Periode Tahun 2015–2019

Tahun
Karakteristik
2015 2016 2017 2018 2019
Usia Kerja (produktif) 314.807 n/a 378.542 418,034 430.839

Angkatan kerja (orang) 220.640 n/a 235.420 265,708 260.721


Penduduk yang bekerja
183.025 n/a 209.472 238,670 238.229
(orang)
Pengangguran Terbuka
37.615 n/a 25.948 27.038 22.492
(orang)
Rasio Penduduk yang
82,95 n/a 88,98 89,82 91,75
Bekerja (persen)
Rasio TPT (persen) 17,05 n/a 11,02 10,18 8,63
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2020

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan masyarakat adalah usaha


meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan
olahraga, ini sangat sesuai dengan Kabupaten Aceh Utara yang berjuluk
sebagai “Bumi Samudera Pase” memiliki beragam budaya yang khas dan unik
serta sejarah Kerajaaan Samudera Pase yang pernah muncul pada abad ke-
13 Masehi.
Tabel 2.23
Seni budaya Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Sanggar Seni 71 71 82 121 121
Jumlah Gedung
0 0 0 0 0
Kesenian
Jumlah Museum 1 1 1 1 1
Jumlah Pusat
Kebudayaan/ Taman 1 1 1 1 1
Budaya
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.39
Tabel 2.24
Penggiat Seni dan Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Penggiat Seni dan Budaya
1. Seni Rupa
Jumlah Kelompok Seni Lukis 1 1 2 2 2
Jumlah Kelompok Seni Kriya 25 30 21 21 21
Jumlah Kelompok Seni Dekorasi 7 10 12 14 14
Jumlah Kelompok Seni Reklame 1 3 6 6 6
2. Seni Tari/gerak
a. Tari Klasik
Jumlah Kelompok 10 10 3 3 3
Jumlah Anggota 120 120 78 78 78
b. Tari Kreasi Baru
Jumlah Kelompok 30 45 51 90 90
Jumlah Anggota 600 900 1.007 1.592 1.592
c. Tari Tradisional
Jumlah Kelompok 42 47 60 100 100
Jumlah Anggota 336 376 1070 1568 568
3. Seni Suara
Jumlah Kelompok 10 10 12 14 14
Jumlah Anggota 300 300 370 420
4. Seni Musik Tradisional

Jumlah Kelompok 9 9 9 10 10
Jumlah Anggota 138 138 139 148 148
5. Seni Sastra
Jumlah Kelompok 1 1 2 3 3
Jumlah Anggota 23 23 35 45 45
6. Seni Teater/Drama
Jumlah Kelompok 1 3 4 4 4
Jumlah Anggota 50 150 160 160 160
7. Pagelaran/ Pameran Seni
Budaya
a. Pagelaran Seni Budaya
Jumlah Pagelaran 0 0 0 1 1
Jumlah Pengunjung 0 0 0 300 300
b. Pameran Seni Budaya
Jumlah Pameran 0 0 0 0 0
Jumlah Pengunjung 0 0 0 0 0
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.40
Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan penggiat seni dan
budaya di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Banyaknya potensi Seni
Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang
bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomianya, tetapi potensi ini
belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya
di kabupaten Aceh Utara, pada tahun 2020 ditargetkan semua potensi dari
sektor seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pagelaran
seni budaya serta ekonomi kreatif.

Tabel 2.25
Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan

No Objek Wisata /Wisata Budaya Kecamatan


1 Pantai Dakuta Bungkah Muara Batu
2 Pemandian Krueng Sawang Sawang
3 Air Terjun Blang Kolam Kuta Makmur
4 Air Terjun Seumirah/Lindek Nisam
5 Makam Raja Muhammad Syantalira Bayu
6 Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng Syantalira Bayu
7 Tugu Cot Plieng Syantalira Bayu
Makam Sultan Malikussaleh dan Malikul
8 Samudera
Dhahir
9 Makam Tgk Peut Ploh Peut Samudera
10 Makam Naina Husam Al-Din Samudera
11 Makam Said Syarif Samudera
12 Makam Sulthanah Nahrisyah Samudera
13 Makam Sidi Abdullah Tajulnillah Samudera
14 Makam Tgk Saleh Salihin Samudera
15 Makam Tgk Batee Balee Samudera
16 Makam Tgk Syaref Samudera
17 Makam Maulana Abdurrahman Al-fasi Samudera
18 Pantai Sawang Samudera
19 Makam Ratu Al-‘Aqla Binti Malikuldhahir Matangkuli
20 Rumah Adat Cut Meutia Matangkuli
21 Makam Cut Meutia Matangkuli
22 Pantai Ulee Rubek Seunuddon
23 Pantai Lapang (Kuala Cangkoi) Lapang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.41
No Objek Wisata /Wisata Budaya Kecamatan
24 Pantai Lancok Syamtalira Bayu
25 Makam Cut Asiah Tanah Pasir
26 Makam Pang Lateh/Pang Nanggroe Lhoksukon
27 Makam Peutua Dollah Baktiya Barat
28 Makam Putroe Beutong Meurah Mulya
29 Makam Tgk. Di Geulanggang Samudera
30 Makam Perdana Menteri Aceh Utara
31 Makam Tgk.Syeh H.Ibrahim Aceh Utara
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup


manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan
prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian
penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalan upaya pembinaan dan peningkatan
prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan
selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis
lapangan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan
lainnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


Pelayanan umum atau pelayanan publik yaitu segala bentuk
pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah, baik dalam bentuk
barang maupun jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum merupakan
sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator variabel aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan
wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib


Indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan
yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi bidang urusan pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.42
kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat. Urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan tenaga kerja, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan,
komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistk, persandian,
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk menstabilkan norma dan nilai


masyarakat, begitu pentingnya masalah pendidikan sebagai media untuk
mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan
nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik dalam berbangsa
dan bernegara, maka diperlukan 4 pilar yang kokoh yang bersinergi untuk
menunjang hal dimaksud yaitu perluasan dan pemerataan akses;
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; tata kelola dan akuntabilitas
publik; dan pendidikan yang bernuansa islami. Indikator kinerja pelayanan
pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana
dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar serta tingkat kelulusan.

1.1 Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang diarahkan
pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia
sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan
dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan masa depan.
Misi PAUDNI adalah memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik
secara merata, bermutu, relevan, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani
oleh pendidikan formal melalui penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak
usia dini, penyediaan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan kursus dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.43
pelatihan, penyediaan pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik
nonformal, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan lain yang ditujukan
untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik.
Perkembangan jumlah pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Utara
tahun 2014 - 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN/SISWA


NO JENJANG PENDIDIKAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 TK/RA/ 273 272 269 295 404
2 PAUD Sejenis 249 248 234 222 218
Jumlah 522 520 503 517 622
3 Jumlah Siswa TK 7.584 8.678 10.102 10.294 10.795
Jumlah Siswa RA 1.435 1.444 n/a n/a 1.687
Jumlah Siswa PAUD
4 2.098 7.382 7.552 5.796 6.332
Sejenis
Jumlah 11.117 17.504 17.654 16.090 18.814
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan


fasilitas pendidikan dapat diketahui dengan menggunakan indikator yaitu
Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap sistem
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan angka tersebut
memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran
yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah
murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di
setiap jenjang sekolah. Kenaikan persentase jumlah murid tidak dapat
diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. APS adalah
jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar dan menengah (7-15 tahun
dan 15-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah
penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara
dapat dilihat pada Tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.44
Tabel 2.27
Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

SD/MI 94,26% 83,49% 79,66% 73,64% 82,64%

SMP/MTs 38,64% 67,83% 69,87% 56,44% 66,06%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1.3 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah capaian


kinerja APS tingkat jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dengan jumlah
seluruh APS jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dikalikan dengan
Seratus persen. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di
suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan
persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan
dalam persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.28
Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019 (persen)
Tahun
NO JENJANG PENDIDIKAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 SD/MI 0,04 0,06 0,14 0,13 0,17
2 SMP/MTs 0,23 0,17 0,47 0,33 0,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1.4 Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan jumlah lulusan pada jenjang


pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan bisa
menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. Tabel berikut
menunjukkan tingkat kelulusan dari tahun ke tahun dalam periode 2015-
2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.45
Tabel 2.29
Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019 (Persen)
JENJANG Tahun
NO
PENDIDIKAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 SD/MI 98,47 94,61 97,80 99,79 99,18
2 SMP/MTs 84,51 87,53 98,00 99,80 92,97
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1.5 Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan jumlah siswa


baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu tahun tertentu dengan jumlah
lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya tahun ajaran sebelumnya
dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan sekolah mulai SD/MI ke
SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMU/SMK/MA pada periode tahun 2015 –
2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.30
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019 (persen)
Tahun
NO JENJANG PENDIDIKAN
2015 2016 2017 2018 2019
Dari SD/MI ke
1 98,82 96,97 84,23 84,80 85,76
SMP/MTs
Dari SMP/MTs ke
2 92,61 84,44 89,21 86,29 85,75
SMA/MA/SMK/MA
Rata-rata 95,72 90,71 86,72 85,55 85,76
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1.6 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang akan


mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Kebijakan
peningkatan fasilitas pendidikan yaitu dengan menyediakan Ruang Kegiatan
Belajar-mengajar (RKB), Laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya akan
membantu tindakan guru dalam mengajar. Ketersediaan fasilitas pendidikan
di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.46
Tabel 2.31
Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019
TAHUN
NO JENJANG PENDIDIKAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 SD/MI 407 409 412 412 412
2 SMP/MTs 165 173 175 188 188
3 SMA/MA/SMK 95 97 97 99 106
Jumlah 667 679 805 628 706
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti laptop


dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk merancang program
tersebut dan sarana prasaran tersebut hanya merupakan alat bantu
pendidikan. Teknologi pendidikan yang terpenting adalah ide guru, rancangan
guru, dan cara guru dalam mengajar.Teknologi pendidikan adalah tindakan
guru untuk mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang
merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan Belajar-
mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan guru dalam
mengajar.

1.7 Rasio Ketersediaan Sekolah


Rasio ketersediaan sekolah merupakan indikator untuk mengukur
kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah.
Rasio ini adalah perbandingan jumlah sekolah berdasarkan tingkat
pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan, yang dapat
menunjukkan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.47
Tabel 2.32
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun
Jenjang Pendidikan
2015 2016 2017 2018 2019
SD/MI
Jumlah Gedung Sekolah 407 409 409 409 365
Jumlah Penduduk Kelompok
73,823 74.127 74.813 75,566 76.297
Usia 7-12 Thn
Rasio/10.000 55.13 55,17 48,38 54,12 47.83
SMP/MTs
Jumlah Gedung Sekolah 165 173 179 179 139
Jumlah Penduduk Kelompok
36,070 36.419 36.771 37,127 37.485
Usia 13-15 Thn

Rasio/10.000 45.74 47,50 34,53 48,21 37,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rasio ketersediaan fasilitas pendidikan untuk menampung jumlah


penduduk usia sekolah tertentu menunjukkan tingkat penyebaran layanan
pendidikan juga meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan gedung sekolah
untuk menjangkau akses layanan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil
dan terjauh.

1.8 Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan


dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar dan per 10.000 untuk
tingkat pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan
tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid
untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk mengetahui rasio
guru terhadap murid/siswa di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada
Tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.48
Tabel 2.33
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Tahun
NO JENJANG PENDIDIKAN
2015 2016 2017 2018 2019
I SD/MI
1. Jumlah Guru 7,408 9.207 7.035 5.632 5.482
2. Jumlah Murid 71,725 72.461 71.983 59.912 60.012
3. Rasio Guru/Murid 9.68 7,87 10,23 10,63 9,13
4. Rasio guru/murid per
1000 103.28 127,06 97,73 94,00 91,35

II SMP/MTS
1. Jumlah Guru 4,228 4.512 3.968 2.953 2.923
2. Jumlah Murid 52,662 35.510 33.928 25.184 24.307
3. Rasio Guru/Murid 12.46 7,87 8,55 8,52 12,03
4. Rasio guru/murid per
1000 80.29 127,06 116,95 117,25 282,55

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1.9 Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu harus


dijamin ketersediaan ruang kelas yang layak untuk masing-masing jenjang
pendidikan. Jenjang pendidikan SD/MI jika dibagi rata-rata maka
ketersediaan ruang kelas masih kurang terutama dibeberapa sekolah yang
siswanya padat. Disamping itu masih terdapat beberapa sekolah terutama
SD/MI yang meminjam ruang kelas untuk dipergunakan sebagai ruang guru
dan kantor kepala sekolah karena belum tersedia ruang guru dan kantor.
Terhadap sekolah-sekolah tersebut terus dilakukan upaya penyediaan ruang
guru dan kepala sekolah yang representative agar dapat dikembalikan fungsi
ruang kelas sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.49
Tabel 2.34
Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata – rata
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
NO JENJANG PENDIDIKAN
2015 2016 2017 2018 2019
I SD/MI
1. Jumlah Guru 7.408 9.207 7.035 5.632 5.482
2. Jumlah Murid 71.725 72.461 71.983 59.912 60.012
3. Jumlah Ruang Kelas 3.062 3.123 3.045 2.759 2.796
4. Rasio guru per kelas 2,42 2,94 2,31 2,04 1,96
5. Rasio Murid per 23,63 21,71 21,46
23,42 23,20
kelas
II SMP/MTS
1. Jumlah Guru 4.228 4.512 3.986 2.953 2.923
2. Jumlah Murid 52.662 35.510 33.928 25.184 24.307
3. Jumlah Ruang Kelas 1.317 1.369 1.209 1.011 1.027
4. Rasio guru per kelas 3,21 3,29 3,28 2,92 2,85
5. Rasio Murid per 25,93 28,06 24,90 23,67
39,99
kelas
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

1.10 Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Kualifikasi guru merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka


mendongkrak peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan jumlah guru yang
berkualifikasi S1/D.IV selama periode 2015-2019 sangat dipengaruhi oleh
faktor tuntutan peraturan yang mensyaratkan kualifikasi S1/D.IV untuk
mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi. Persentase guru yang
berpendidikan S1/D.IV selama tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel
berikut.
Berdasarkan Tabel terlihat bahwa persentase guru layak mengajar
jenjang pendidikan dasar ternyata lebih sedikit dibandingkan jenjang
pendidikan menengah, yaitu pada sekolah SMP yaitu 93,98 persen dan
diikuti oleh guru SD/MI yakni sebesar 87,03 persen. Dalam rangka
meningkatkan guru yang memenuhi kualifikasi kiranya perlu terus mendorong
agar para guru yang belum berkualifikasi berkenan melanjutkan pendidikan
untuk meningkatkan kualifikasinya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.50
Tabel 2.35
Guru dengan Kualifikasi S1/DIV
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Guru SD/MI ≥ S1/D4 4.764 4.955 4.955 4.122 4.771
Jumlah Guru 7.408 7.007 7.007 4734 5.482
Persentase SD/MI 64.31 70,71 70,71 87.07 87,03
Jumlah Guru SMP/MTs ≥ 3.667 4.046 4.046 2.513 2.747
2
S1/D4
Jumlah Guru 4.228 4.512 4.512 2691 2.923
Persentase SMP/MTs 86.73 88,67 88,67 93.39 93,98
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara 2020

2. Kesehatan
2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup


sampai dengan usia satu tahun. Kelangsungan hidup bayi sangat ditentukan
oleh kondisi pertumbuhan janin di dalam uterus, kualitas pemeriksaan
antenatal, penyakit ibu waktu hamil, penanganan persalinan dan perawatan
sesudah lahir. Setiap bayi lahir dihadapkan pada kondisi yang berbeda baik
secara sosial ekonomi maupun kondisi kesehatan secara umum, sehingga
diperkirakan bayi mempunyai umur kelangsungan hidup yang berbeda pula.

Tabel 2.36
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Angka kelangsungan Hidup 993 998,5 999,8 997 996
Bayi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara 2020

Berdasarkan data lima tahun terakhir terlihat adanya trend flukstuasi.


Data pada 2019 adalah 996 KH, artinya probabilitas bayi untuk hidup dalam
kurun waktu satu tahun terjadi penurunan dibandingkan tiga tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.51
sebelumnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dalam
rangka menurunkan AKB antara lain : Penguatan kapasitas SDM melalui
pelatihan khususnya kepada bidan dan bidan desa secara
berkesinambungan dan diikuti dengan proses evaluasi terhadap kegiatan
secara langsung, Proses pembelajaran bersama melalui kegiatan AMP (Audit
Maternal Perinatal), adanya dukungan dana Otsus melalui kegiatan pelatihan
APN (Asuhan Persalinan Normal), ANC (Ante Natal Care) terpadu serta
perbaikan sistem rujukan dengan peningkatan akses tanggap darurat melalui
program Public Safety Center(PSC) di tiga wilayah kerja, yaitu Puskesmas
Muara Batu, Syamtalira Bayu, Tanah Jambo Aye, dan program pemberdayaan
masyarakat (Program Desa Siaga).

2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan indikator


keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat
menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan
sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program
pembangunan kesehatan lainnya.

Tabel 2.37
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
Angka Kematian
1 7/1000 8/1000 5/1000 3/1000 4/1000
Bayi (AKB)
Angka Kematian 127/100. 221/100. 149/100. 111/100. 207/100.
2
Ibu (AKI) 000 000 000 000 000
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk


menentukan derajat kesehatan masyarakat, selain itu program pembangunan
kesehatan di Indonesia banyak menitikberatkan pada upaya penurunan AKB
(Angka Kematian Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). Saat ini AKI Aceh Utara
belum memenuhi target SDGs sehingga diperlukan upaya yang sangat serius

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.52
dalam mengatasi dan menurunkan AKI. Tentunya hal ini tidak mudah dan
perlu adanya dukungan dari semua pihak, perlu dijalin kerjasama lintas
program dan lintas sektor. Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini
mungkin dengan melakukan screening bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi,
riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya
pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi
seperti tersebut diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat
dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu
melahirkan.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan AKI dari
tahun 2018 ke tahun 2019 , hal ini disebabkan masih minimnya pemahaman
dari ibu hamil dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dengan kondisi yang
dihadapi sehingga terlambat mengambil keputusan dan rendahnya
pemahaman petugas dalam penanganan kasus sehingga tidak maksimalnya
penanganan komplikasi meskipun sudah dilatih serta kurangnya pengawasan
terhadap terjadinta komplikasi. Tingginya AKI pada tahun 2019 paling banyak
disebabkan oleh kasus pendarahan pada pasca persalinan normal dan pasca
persalinan section caesaria (SC)/operasi di fasilitas rujukan. Sedangkan
tingginya AKB pada tahun 2019 didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir
Rendah (BBLR).

2.3 Rasio Posyandu Persatuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan


suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang
meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang
sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa
dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta
perlindungan anak.
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk
dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan
memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.53
kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan
bayi. Jumlah Posyandu dan jumlah balita yang dilayani di Kabupaten Aceh
Utara selama tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Tahun
URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Posyandu 931 952 952 952 962

Jumlah Balita 65.298 52.099 64.763 42.160 53.563

Rasio Posyandu/Satuan Balita 14,26 18,27 14,70 22,58 18,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020


Pada tahun 2018 jumlah posyandu 952 unit dan jumlah balita yang
dilayani 42.160 balita dengan rasio persatuan balita adalah 22.58
sedangkan pada tahun 2019 sebesar 18,09.

2.4. Rasio Puskesmas, Pustu persatuan Penduduk

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat


dilakukan melalui salah satu sarana penunjang kesehatan yaitu Puskesmas
dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Semakin banyak jumlah ketersediannya,
maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan
kesehatan.Jumlah dan rasio prasarana kesehatan Kabupaten Aceh Utara
tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Kondisi Prasarana Kesehatan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Jumlah Prasarana dan Tahun


Penduduk 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Puskesmas 31 31 31 32 32
Jumlah Poliklinik - - - - -
Jumlah Pustu 86 86 86 86 86

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.54
Jumlah Prasarana
117 117 117 118 118
Kesehatan
593.49 602.55 615.37 633.40
Jumlah Penduduk 583.392
2 4 8 0
Rasio Prasarana
0,1971 0,1917 0,186
Kesehatan Per satuan 0,20055
4
0,19417
5 29
penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah


1 : 30.000 Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada
tahun 2018, 1 (satu) puskesmas melayani 19.175 penduduk sedangkan
pada tahun 2019 satu puskesmas melayani 18.629 penduduk, dapat
disimpulkan bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Aceh
Utara masih dalam kondisi yang ideal.

2.5 Rasio Dokter persatuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan


oleh jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari
berbagai spesialisasi diantaranya dokter. Dokter merupakan tenaga
kesehatan yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas pelayanan
kesehatan. Jumlah dokter pada Puskesmas-Puskesmas dan rasionya
terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2015 –
2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Jumlah Dokter dan Tahun


Penduduk 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Dokter 63 47 53 54 94
Jumlah Penduduk 583.392 593.492 602.554 615.378 619.407
Rasio Dokter / Satuan 0,107 0,079 0,087 0,087 0,015
Penduduk
Rasio (WHO) 1:2500 1:2500 1:2500 1:2500 1:2500
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.55
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah dokter selama periode
2015 – 2019 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan adanya dokter yang
menduduki jabatan struktural dan dokter yang pindah ke daerah lain.
Rasio dokter persatuan penduduk menurut WHO adalah 40/100.000
penduduk, artinya 1 dokter melayani 2.500 penduduk. Hal ini menunjukkan
bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 Kabupaten Aceh Utara
kekurangan jumlah tenaga dokter, oleh karena jumlah penduduk yang
dilayani melebihi dari target ideal yang ditetapkan WHO.

2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan idealnya terjadi pada 20 persen dari total


sasaran ibu hamil, sehingga semakin banyak sasaran ibu hamil maka
semakin tinggi pula komplikasi kebidanan. Selain itu dari total estimasi ibu
yang beresiko komplikasi yang telah dilaporkan tersebut tidak semuanya
kasus berakhir dengan komplikasi kebidanan. Target penanganan definitif
komplikasi kebidanan adalah 80 persen dari total komplikasi yang ditangani
di Kabupaten Aceh Utara dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Jumlah Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Penanganan Definitif
terhadap Cakupan Komplikasi Kebidanan Tahun 2015 – 2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Komplikasi Kebidanan 2.808 2.873 2.919 2.768 2.827
Penanganan Definitif
2.658 2.037 2.518 2.110 2.261
Komplikasi Kebidanan
Cakupan Komplikasi
94,66 70.90 86,25 76,00 79,97
Kebidanan yang ditangani (%)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Dari data tersebut penanganan Komplikasi kebidanan mengalami


peningkatan pada ahun 2019 dari 76,00 persen pada tahun 2018 naik
menjadi 79,97 persen pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena ada
beberapa komplikasi kebidanan yang ditangani di Rumah Sakit ataupun di
Klinik Swasta.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.56
2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan target SDG’s yang harus dilakukan untuk meningkatkan


kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu,dan salah satu
periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu adalah perode
persalinan.Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan
persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan
kompetensi kebidanan. Target persalinan yang ditolong oleh tenaga
kesehatan saat ini adalah 90% dari total sasaran ibu hamil. Cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong
Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Tahun
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
1.
Jumlah Ibu Bersalin
yang ditolong oleh 11.674 11.693 12.339 11.680 11.945
Tenaga Kesehatan
Jumlah Seluruh
2. Sasaran Ibu 13.242 13.894 14.597 13.838 14.134
Bersalin
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya


pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, diantaranya adalah kemitraan
bidan dan dukun, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
melalui Jampersal (Jaminan Persalinan) serta Pemantauan Wilayah Setempat
Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA). Persalinan yang dilakukan di sarana
pelayanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian ibu saat persalinan
karena di tempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan
tersedia sarana kesehatanyang memadai sehingga dapat menangani
komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan
nyawa ibu dan bayi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.57
2.8 Cakupan Desa Universal Child Immunization

Pemerintah menargetkan program imunisasi dasar lengkap terhadap


bayi yang menjadi sasaran harus mendapat imunisasi seluruhnya, sehinggga
target nasional Universal Child Immunization (UCI) sebesar 100 persen dapat
tercapai. Dalam rangka mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara berupaya melaksanakan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata
pada bayi di 852 desa. Cakupan desa UCI di Kabupaten Aceh Utara selama
tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43
Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019
Tahun
NO URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019

1. Cakupan Desa UCI 62 58,3 70,2 45,8 46,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa cakupan imunisasi di


Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 sebesar 46,1 menurun dari tahun
2017. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor internal
seperti hubungan dengan lintas sektor terkait dan pelibatan tokoh
masyarakat dalam program imunisasi belum maksimal dilakukan. Sedangkan
faktor eksternalnya antara lain adanya isu vaksin haram, penolakan
masyarakat terhadap vaksin suntikan khususnya oleh orang tua bayi, adanya
efek Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti terjadinya efek demam
dan bengkak pada bagian yang diimunisasi.

2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada dasarnya gizi balita dipengaruhi langsung oleh tingkat asupan


dan kondisi kesehatan. Asupan balita berkaitan dengan pola asuh dan
ketersediaan pangan dalam keluarga. Sedangkan status kesehatan balita
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan akses pelayanan kesehatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.58
Rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi sejak lahir sampai
berumur 6 (enam) bulan atau ASI Eksklusif merupakan salah satu faktor
penyebab terjadinya gizi buruk, disamping faktor budaya dan kurangnya
pengetahuan dan pemahaman ibu tentang tahapan pemberian makanan
pada bayi. Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi,seperti
pemberian pisang terlalu dini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian
ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6
bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain.
Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun
2015 – 2019 bergerak fluktuatif seperti terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44
Cakupan Balita Gizi Buruk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

NO URAIAN Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Gizi buruk yang 104 56 18 492 362
mendapat
perawatan
2. Cakupan gizi buruk 100 100 100 100 100
yang mendapat
perawatan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas balita gizi buruk tahun 2018
terdapat 492 kasus turun menjadi 362 kasus tahun 2019. Semua kasus gizi
buruk tersebut mandapat perawatan atau cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan adalah 100 persen.

2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA

Jumlah penderita TBC di Kabupaten Aceh Utara cukup tinggi, dimana


pada tahun 2018 sebanyak 2718 kasus dan pada tahun 2019 turun menjadi
2177 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
TBC/BTA dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat pada tabel dibawah :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.59
Tabel 2.45
Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

NO URAIAN Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Perkiraan Penderita TBC 335 350 1807 2718 2177
813
2. Penderita TBC diobati 325 281 1259 1247

Cakupan Penemuan dan


3. Penanganan Penderita 97,01 80,29 69,67 45,88 37,34
Penyakit TBC/BTA
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

2.11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD pada tahun 2016 merupakan kasus yang tertinggi


selama periode 2015-2019. Angka cakupan mencapai 100 persen setiap
tahunnya, terlihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah penderita DBD yang 38 108 60 43 61
ditangani sesuai SOP
Jumlah penderita DBD yang 38 108 60 43 61
ditemukan

Cakupan 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Setiap kasus DBD perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE),


Larvasiding (pembunuhan larva nyamuk), dan Pengasapan (fogging). Semua
kasus yang terjadi ditangani dengan baik. Masih dijumpainya kasus yang
terjadi, diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman
masyarakat terhadap gerakan PSN DBD (pemberantasan sarang nyamuk
DBD) yaitu dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.60
Untuk keberhasilan program penaggulangan DBD perlu ditingkatkan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap DBD (khususnya 3M).
Selain itu ketercukupan ketersediaan anggaran khususnya untuk kegiatan
sosialisasai dan fogging sangat mendukung keberhasilan kegiatan
penanggulangan DBD.

2.12 Penemuan Kasus HIV/AIDS

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Kabupaten Aceh


Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi. Penyebab terbanyak tertular
adalah pengguna narkoba suntik yang proses penggunaannya dilakukan
diluar Aceh dan penyebab kedua terbanyak adalah seks bebas.
Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini diarahkan
pada pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua
pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat. Sampai saat ini pihak Dinas
Kesehatan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan tim VCT
(Voluntery Conseling Testing)terus mencari dan melakukan penjangkauan
kasus HIV/AIDS. Pada tahun 2019 cakupan HIV makin meluas dimana setiap
orang beresiko HIV seperti ibu hamil, pasien TBC, pengguna nakoba suntik,
IMS, Waria/transgender, LSL, pengguna Napza dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau ada 8
populasi kunci yang harus diperiksa/scrining HIV.

Tabel 2.47
Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah penderita HIV 3 3 6 2 5
Jumlah penderita AIDS 5 8 10 16 6
Kematian akibat AIDS 3 0 7 1 1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.61
2.13 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara


tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut, dimana ratio
jumlah frekuensi pasien masyarakat miskin yang berkunjung ke sarana
kesehatan terendah pada tahun 2016.

Tabel 2.48
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kunjungan
pasien miskin di 545.256
114.592 60.969 627.686 805.939
sarana kesehatan
strata 1
Jumlah seluruh
masyarakat miskin di 114.592 119.180 118.742 511.870 506.254
kabupaten
Rasio 1.00 0.51 5,29 1,57 1,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Berdasarkan rasio jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara


dengan jumlah kunjungan ke pelayanan kesehatan dasar menunjukkan
seluruh masyarakat miskin terlayani pada pelayanan kesehatan dasar,
keadaan ini menunjukkan akses pelayanan kesehatan sudah merata. Disisi
lain cakupan pelayanan ini belum dianalisa dengan meninjau kepuasan
pelayanan yang diberikan apakah sesuai dengan harapan pelanggan.
Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 jumlah kunjungan pasien
miskin di sarana kesehatan mengalami penurunan antara lain disebabkan
oleh peralihan peserta jamkesmas yang sudah tidak aktif ke peserta JKRA
(JKN-KIS) atau banyak masyarakat miskin yang belum mendaftar ke BPJS
kesehatan. Faktor lain mulai membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di
Kabupaten Aceh Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.62
2.14 Cakupan Kunjungan Bayi

Data cakupan kunjungan bayi menunjukkan peningkatan dari tahun


ke tahun, pada tahun 2019 cakupan kunjungan bayi sudah mencapai 98,40
persen dan hal ini disebabkan adanya peningkatan dan kemudahan akses
terhadap pelayanan kesehatan, adanya dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) yang bersumber dari APBN dalam melaksanakan berbagai
kegiatan di puskesmas. Selain itu adanya komunikasi yang terjalin dengan
masyarakat dan terintegrasi secara baik serta banyaknya program-program
strategis yang didukung oleh keakuratan database yang dilakukan secara
proaktif oleh tenaga kesehatan. Peningkatan ini juga dikarenakan adanya
program kelas ibu dan anak, penyuluhan tentang gizi serta penyebab yang
memicu kematian bayi mendadak serta cara penanganan sebelum dibawa ke
fasilitas kesehatan. Kesadaran ibu hamil untuk melakukan persalinan di
fasilitas kesehatan juga mendukung peningkatan jumlah seluruh bayi lahir
selamat.
Tabel 2.49
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kunjungan bayi
memperoleh pelayanan 11.537 11.595 12.046 10.688 12.434
kesehatan sesuai standar
Jumlah seluruh bayi lahir
11.737 11.743 13.270 11.220 12.076
hidup
Cakupan 98,30 98,74 90,8 95,23 98,40
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam
penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Aceh Utara.. Dengan kondisi geografis yang ada, Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara memilki tujuan pelayanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.63
penyediaan infrastruktur yang meliputi : 1).Menyediakan infrastruktur jaringan
jalan dan jembatan kabupaten yang mantap, aman, efisien, nyaman dan
terjangkau. 2). Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
dan jaringan sumber daya air lainnya. Dan 3). Meningkatkan pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3.1 Pekerjaan Umum


3.1.1 Proporsi kondisi jaringan jalan dan jembatan
Berdasarkan sumber data informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, kondisi Infrastruktur Jalan dan
Jembatan di Kabupaten Aceh Utara pada periode awal RPJM Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2015-2019 sebagai berikut : Panjang total jalan Kabupaten Aceh
Utara secara keseluruhan hingga tahun 2019 adalah sepanjang 2.032,80
Km. Dengan rincian sebagai berikut: Kondisi jalan baik sepanjang 619,85 Km
atau sekitar 30,49 persen; kondisi jalan sedang mencapai 9,20 Km atau
sebesar 0,45 persen; Kondisi rusak ringan sebesar 20 Km atau sekitar 0,98
persen; dan kondisi jalan rusak berat sekitar 1.383,75 Km atau sekitar 68,07
persen dari total panjang jalan Kabupaten Aceh Utara. Untuk kondisi Jalan
Tahun 2015-2019 dan persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.50
Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

Tahun (Km)
Kondisi Jalan
2015 2016 2017 2018 2019
Kondisi Mantap
1.319,50 1.457,23 1.464,29 593,05 629,05
(Baik + Sedang)
Kondisi Baik 839,80 977,53 951,66 573,85 619,85
Kondisi Sedang 479,70 479,70 512,63 19,20 9,20
Kondisi Rusak 639,70 515,89 123,65 26,00 20,00
Kondisi Rusak
73,60 59,68 444,86 1.413,75 1.383,75
Berat
Panjang Total
Jalan 2.032,80 2.032,80 2.032,80 2.032,80 2.032,8

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.64
Kondisi jalan pada tabel di atas menunjukkan ada perbaikan
sedikit disbanding tahun sebelumnya (tahun 2018). Keadaan ini disebabkan
berbagai hal: umur konstruksi, cuaca, bencana alam, pemanfaatan diluar
kapasitas jalan, dan sebagainya.
Di sisi lain penurunan kondisi jalan mantap pada tahun 2018 terhadap
tahun sebelumnya sebesar 43% atau jalan mantap hanya tersisa sepanjang
593,05 Km (29%). Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 Dinas
PUPR Kabupaten Aceh Utara mengadakan survei dengan metode SDI.
Berbeda dengan penilaian pada tahun 2013 yang membedakan kelompok
penilaian untuk lapis permukaan aspal dan untuk lapis permukaan
perkerasan berbutir, penilaian kondisi pada tahun 2018 tidak membedakan
penilaian untuk lapis permukaan aspal dan lapis permukaan perkerasan
berbutir. Penilaian dengan cara tersebut di atas memiliki konsekwensi semua
jalan dengan lapis permukaan perkerasan berbutir mendapat nilai rendah
atau dalam kondisi rusak.

3.1.1.2 Proporsi kondisi jembatan dalam kondisi baik

Untuk kondisi jembatan, berdasarkan sumber data informasi dari


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara, bahwa
jumlah jembatan yang ditangani sejak tahun 2015 s/d tahun 2019
bartambah dari 546 unit pada tahun 2015 menjadi 751 unit. Untuk kondisi
Jembatan dari tahun 2015-2019 dapat dilahat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51
Perkembangan Kondisi Jembatan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019
Tahun (Unit)
Kondisi Jalan
2015 2016 2017 2018 2019
Kondisi Baik 423 572 572 582 602
Kondisi Sedang 66 76 76 81 77
Kondisi Rusak
20 26 26 30 22
Ringan
Kondisi Rusak Berat 33 33 33 54 50
Total Jembatan 546 707 707 747 751
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.65
Jembatan merupakan struktur yang butuhkan ketika suatu ruas jalan
perlu untuk menghindari simpangan sebidang dengan aliran lain seperti arus
sungai atau arus lalulintas. Seiring dengan kebutuhan penyeberangan,
kualitas dan kuantitas jembatan di Kabupaten Aceh Utara terus mengalami
peningkatan dalam lima tahun terakhir, kecuali pada tahun 2017 saat terjadi
defisit yang beakibat menurunnya kemampuan belanja pemerintah
Kabupaten Aceh Utara, termasuk untuk belanja konstruksi.
Dari table diatas pada tahun 2019 kondisi jembatan yang tersebar
disuluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah sebanyak 751 unit ,
kondisi baik 80%, kondisi sedang 10% dan selebihnya atau sisanya kondisi
rusak ringan dan berat.

3.1.2 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran


Pembuangan

Pembangunan infrastruktur lingkungan seperti jalan dan jembatan,


trotoar dan drainase dilakukan melalui program pembangunan infrastruktur
pedesaan dan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
Peningkatan kualitas prasarana infrastruktur jalan, jembatan dan drainase
lingkungan yang menghubungkan kawasan permukimandengan sentra
produksi ekonomi masyarakat di perdesaaan.

Tabel 2.52
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air ( Minimal 1,5 m) Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Panjang Jalan
Bertrotoar dan
223,94 247,61 253,52 262.19 265,49
Drainase (Km)

Panjang Jalan
1.919,166 2.115,224 2.120,43 2152.43 2155,06
Lingkungan

Persentase 11,50 11,71 11,96 12.18 12,32


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.66
3.1.3 Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan
rumah liar

Aktifitas pedagang kaki lima di pusat-pusat kecamatan dan


tumbuhnya bangunan-bangunan liar di beberapa kawasan kecamatan
mengganggu kelancaran lalu lintas kota dan kenyaman pengguna jalan serta
keindahan penataan ruang kota, sempadan jalan yang digunakan untuk
aktifitas perdagangan ini sulit dilakukan penataan jika kebijakan penindakan
aturan memaksa tidak dilakukan. Berbagai upaya persuasif telah dilakukan
oleh pemerintdah dalam mengatur kondisi ini, seperti pembenahan pada
pusat pasar Lhoksukon, Geudong, Panton Labu, Krueng Geukuh, Krueng
Mane dan lainnya. Namun tingkat kepatuhan dan kesadaran
masyarakat/pedagang untuk bekerjasama terhadap penataan kepentingan
umum perlu dimediasikan secara berkerlanjutan, sehingga penataan
sempadan jalan dapat dilakukan. Selama ini sempadan jalan yang digunakan
pedagang kaki lima dan bangunan liar yang tumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.53
Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima
atau Bangunan Rumah Liar Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Panjang Sempadan Jalan
yang dipakai Pedagang Kaki
Lima atau Bangunan Liar 52.34 52,15 51,98 51.73 51,49
(Km)
Panjang seluruh Sempadan
Kabupaten (Km) 223.94 225.18 227,12 228.98 230,11

Persentase 23,37 23,16 22,89 22.59 22,38


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

3.1.4 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Sanitasi adalah salah satu bagian pelayanan dasar, yang menjadi


kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar tersebut untuk
menjamin akses sanitasi layak. Pemerintah daerah berupaya keras untuk
memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.67
berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang
berkesinambungan. Pelayanan rumah tinggal bersanitasi terdiri dari
pemenuhan akses sanitasi terhadap MCK, persampahan dan drainase.Selain
berkaitan dengan kualitas fisik permukiman, layanan dasar sanitasi
berbanding lurus dengan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat.
Komitmen dan peran aktif Pemerintah daerah tercermin melalui pelaksanaan
Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan program Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Melalui kedua program tersebut dan
lainnya pemerintah daerah telah berkonstribusi penuh pada upaya sanitation
mapping dengan tujuan peningkatan pelayanan terhadap pengelolaan
sanitasi di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.54
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah rumah tinggal
75.593 77.163 80.895 85.952 91.610
berakses sanitasi
Jumlah seluruh rumah
135.500 137.644 139.846 140.035 142.587
tinggal
Persentase 55,75 56,06 57.85 61.38 64,25
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

3.1.5 Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar

Bangunan-bangunan liar yang tumbuh di beberapa kawasan


kecamatan, sempadan sungai telah merubah wajah kota menjadi kawasan
kumuh yang perlu penataan secara berkelanjutan. Selain kumuh, sempadan
sungai yang digunakan untuk bangunan liar ini telah merusak struktur dasar
sungai, masalah kesehatan dan lingkungan.
Kawasan Sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan liar
terdapat dibeberapa kawasan seperti pada daeran sempadan sungai di
Kecamatan Panton Labu, Lhoksukon, Geudong, Krueng Mane dan beberapa
daerah sempadan sungai lainnya di ibu kota kecamatan. Panjang sempadan
sungai yang dipakai untuk bangunan liar dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.68
Tabel 2.55
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Panjang Sempadan Sungai
yang dipakai Bangunan Liar 29.8 29,60
31,20 31,20 30,60
(Km)
PanjangseluruhSempadan 156,0
156,00 156,00 156,00 156
Sungai Kabupaten (Km) 0

Persentase 20,00 20,00 19,62 19.10 18,91


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

3.1.6 Infrastruktur Drainase

Fungsi komponen drainase adalah upaya pembuangan air hujan keluar


dari lokasi permukiman perumahan, pasar dan fasilitas umum lainnya untuk
mengurangi atau menghindari terjadinya genangan air, mengendalikan
volume air yang dapat berpotensi menggenangi di lokasi tanpa sumur
resapan. Drainase mempunyai beberapa sistem yang terdiri dari drainase
Primer, drainase sekunder, dan drainase tersier.

Tabel 2.56
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Tahun 2015 - 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Panjang jalan
bertrotoar dan 223,94 247,61 253,54 259.89 265,49
Drainase (Km)
Panjang Saluran
5.804,13 5.836,72 5.849,94 5,857.19 5.865,51
Jalan (Km)

Persentase 3,86 4,24 4,33 4.44 4,53

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.69
Pembangunan drainase lingkungan perdesaan, perkotaan dan
kawasan pasar dilaksanakan melalui peningkatan program pembangunan
Saluran drainase/gorong-gorong.Peningkatan kualitas saluran drainase yang
baik (lancar) harus diupayakan pemerintah untuk menjaga kondisi lingkungan
dan pusat-pusat aktifitas masyarakat dalam kondisi bersih, sehat dan tertata
dengan baik. Gerakan gotong royong untuk menjaga kualitas saluran dalam
kondisi lancar perlu di tingkatkan, selain untuk menjaga kondisi lingkungan
juga terjalin hubungan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat
dalam membangun daerah.

3.1.7 Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan


pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi
tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan
disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan
untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier
yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.
Pengembangan jaringan irigasi merupakan pembangunan jaringan
irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang telah ada. Untuk
peningkatan jaringan irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan
kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal
pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan
perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan
mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna
memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
Untuk operasi jaringan irigasi merupakan upaya pengaturan air baku untuk
irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu
bangunan air irigasi, dengan menyusun rencana tata tanam melalui komisi
irigasi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi dengan kewenangan sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.70
1. Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar menjadi kewenangan dan
tanggung jawab Kabupaten/Kota.
2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar
adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi
3. Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung
kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21
April 2015. Luas daerah irigasi di Kabupaten Aceh Utara adalah 56.136 Ha
yang terdiri dari 125 Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan Pemerintah
pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.57
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara
Berdasarkan Kewenangan
No Kewenangan Jumlah DI Luas (Ha)
1 Pemerintah 3 29.059
a. Lintas Kabupaten/Kota 1 15.993
b. Utuh Kabupaten 2 13.066
2 Pemerintah Provinsi 4 6.434
a. Lintas Kabupaten/Kota - -
b. Utuh Kabupaten 4 6.434
3 Pemerintah Kabupaten 118 20.643
Total 125 56.136
Sumber : Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional


dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu
irigasi merupakan salah satu komponen pendukung kebrhasilan
pembangunan pertanian yang mempunyai peran sangat penting. Adanya
perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk
swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan
pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.71
dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi.
Nilai SPM andalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio
ketersediaan air di petek-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada
setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata
tanam yang telah ditetapkan. Rasio perkembangan jaringan irigasi dapat
dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.58
Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

Panjang Saluran (m) 561.666 563.166 564.366 564.366 567.188


Luas Lahan Budidaya
47.372 47.372 52.481 52.481 52.481
Pertanian (Ha)
Rasio Andalan 1:12 1:11 1:11 1:11 1:11
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi


serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan
pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang
seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan
masyarakat petani.

Tabel 2.59
Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 -2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

Kondisi Baik (%) 33,74 34,78 35,27 35,59 35,91


Kondisi Rusak (%) 66,26 65,22 64,73 64,41 64,09
Rasio Andalan 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.72
3.1.8 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang
bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi
atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya
adalah sanitasi.Kebutuhan air yang diperlukan untuk suatu daerah ditentukan
oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air.
Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air
hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat
diukur dengan parameter seperta bau, rasa, tingakat kekeruhan dan warna.
Rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih pada tahun 2019
sebanyak 99.743 rumah tangga atau 69,95 persen. Perkembangan jumlah
rumah tangga pengguna air bersih hingga tahun 2019 terjadi peningkatan
dari tahun sebelumnya dan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.60
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah rumah tangga
1 82.342 85.102 88.920 93.845 99.743
pengguna air bersih
Jumlah seluruh rumah
2 135.500 137.644 139.846 140.035 142.587
tangga
Persentase 60,77 61,83 63.58 67.02 69,95
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

3.1.9 Rasio Tempat Pemakaman Umum

Penataan fasilitas tempat pemakaman umum dilaksanakan melalui


program Pengelolaan Areal Pemakaman. Program ini bertujuan untuk
memberikan pelayanan infrastruktur publik (Public Service) melalui
penyediaan dan penataan tempat-tempat pelayanan umum khususnya
penyedian dan penataan pemakaman. Luas daya tampung tempat
pemakaman umum setiap tahunnya terus mengalami peningkatan seiring
dengan meningkatnya jumlah penduduk sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tempat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.73
Pemakaman Umum dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor : 534/2001 tentang Pelayanan Sarana Ruang Terbuka
Hijau(Taman dan Pemakaman Umum. Rasio tempat pemakaman umum
penduduk per satuan penduduk menunjukkan pada perbandingan antara
tempat pemakaman umum per 1000 penduduk. Tempat Pemakaman Umum
adalah areal tanah yang disediakan dengan ukuran 2,50 x 1,50 (3,75 M2)
untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan
agama dan golongan yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
atau Pemerintah Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.61
Rasio Tempat Pemakaman Umum
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019
Tahun
No Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah Daya Tampung


Tempat Pemakaman 438.080 456.855 468,076 480,219 494.971
Umum

2 Jumlah Penduduk 583.892 593.492 605.554 614,605 633.400

Rasio 75,03 76,98 77,31 78,13 78,15


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1000 penduduk


mengindikasikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk.
Makin tinggi nilai indikator ini (rasio) semakin mampu suatu daerah
menyediakan fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh penduduk daerah tersebut.
Rasio Tempat pemakaman Umum dari tahun 2015 sampai dengan tahun
2019 cenderung meningkat namun belum tercapai fasilitas sosial per 1.000
penduduk, dalam hal ini masih perlu perhatian Pemerintah terhadap TPU.

3.2 Penataan Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara
nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.74
Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan
ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).
Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang adalah suatu sistem
proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan
ruang. Hal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Penataan ruang di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana Qanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 bertujuan untuk mewujudkan tata
ruang kabupaten yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian
tanaman pangan, perikanan dan industri melalui peningkatan peran dan
fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dengan fungsi dan kedudukan sebagai:
1. Arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan
pembangunan daerah.
2. Penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional. Provinsi, dan
Kabupaten
3. Pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosialekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.
Fungsi - fungsi ini menjadi dasar dalam penentuan peruntukan
Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur
dalam Kepmenhut No. 170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Data
Luas Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.75
berada dalam 2 (dua) hamparan lokasi yaitu : a). bagian barat terletak di
Kecamatan Meurah Mulia dan Paya Bakong, dan b). bagian timur terletak di
Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Cot Girek dengan total luas Kawasan
Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Utara adalah 8.540 ha, atau sekitar 2,59
% dari luas wilayah, keduanya terletak dalam Kawasan Ekosistem Leuser
(KEL). Persentase luas ini memang relatif kecil ini, namun cukup logis bila
dihubungkan dengan karakter fisik wilayah Kabupaten Aceh Utara (topografi
/kemiringan dan ketinggian, curah hujan dan jenis tanah)
Kawasan lindung lainnya seluas lebih kurang 793 ha berupa kawasan
sesuai suaka margasatwa sebagai pusat konservasi gajah di Kecamatan Cot
Girek. Lokasi ini berada pada daerah sekitar Krueng Peuto dengan Alue
Beudari dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung.
Rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2032, untuk
kawasan budidaya diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian dan
perkebunan. Dinamika pembangunan nasional dan daerah serta laju
pertumbuhan penduduk berkonstribusi terhadap perubahan peruntukan
lahan. Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
dan Kawasan Kawasan Budidaya Kabupaten Aceh Utara
Kawasan Lindung Luas (Ha) %
Hutan Lindung 8.540 2,59
Pusat Kegiatan Gajah 793 0,24
Kawasan Budi Daya Luas (Ha) %
Perumahan Kota 5.620 1.70
Perumahan Desa 8.290 2.51
Kebun Campuran 47.994 14.56
Sawah 46.901 14.23
Tambak 16.712 5.07
Perkebunan 162.423 49.27
Hutan Produksi 27.461 8.33
Industri Besar 263 0.08
Instalasi Tambang 498 0.15
Pelabuhan/Bandara 249 0.08
Pertanian Terpadu 430 0.13
Waduk 3.512 1,07
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012-2032

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.76
3.2.1 Pengembangan Wilayah

Rencana pola ruang pengembangan wilayah dalam Qanun Kabupaten


Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun
2012-2032 sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, wilayah Kabupaten
Aceh Utara termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), prasarana
perhubungan merupakan infrastruktur pendukung dan penunjang kegiatan
ekonomi skala nasional dan internasional seperti infrastruktur jalan,
pelabuhan, airport.
Sejalan dengan rencana tersebut di atas, Presiden RI dalam arahan
kunjungan ke Provinsi Aceh tanggal 9-10 Maret 2015 dalam rangka Ground
Breaking Waduk Kreung Keureto di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh
Utara telah memberi arahan dan instruksi kepada Menteri Koordinasi
Kemaritiman RI “agar melakukan langkah terkait revitalisasi aset yang ada di
Lhokseumawe dan Aceh Utara dan secara khusus ditugaskan untuk
membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis Kawasan Industri
yang telah ada”;.
Tindaklanjut arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2015
tentang Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
Lhokseumawe tanggal 31 Juli 2015 dan ditindaklanjuti melalui Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 500/1168/2015 tentang Pembentukan Tim
Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe tanggal
7 Agustus 2015. Selain itu, dalam Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJMN
2015-2019 Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam
indikasi lokasi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
Konsep dasar KEK adalah penyiapan kawasan yang lokasinya
mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akses ke pelabuhan dan atau
bandara). Kawasan tersebut diberikan insentif tertentu untuk menarik
investor karena KEK akan bersaing dengan negara-negara disekitarnya.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan bermanfaat bagi Kabupaten
Aceh Utara untuk merevitalisasi industri-industri yang telah ada yaitu PT. PIM,
PT. AAF dan KKA, serta peningkatan ekspor, peningkatan penanaman modal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.77
asing, pertumbuhan industri, diversifikasi produksi, penciptaan lapangan
kerja, dan meningkatnya kualitas SDM melalui peningkatan keahlian dan
transfer teknologi. Selain hal tersebut, aspek struktur ruang Kabupaten Aceh
Utara cukup berpotensi dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru di
wilayah zona utara Provinsi Aceh dan bagian arahan dari pengembangan
Kawasan Strategis Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang RTRWN).

Tabel 2.63
Sarana dan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Krueng Geukuh

Prasarana Panjang/luas Kedalamam Kapasitas Volume


Kolam Pelabuhan 2,5 mile 10 m - -
Dermaga 467,5 7 -9 m 5-20 Ton -
Peralatan
- - - 13 unit
tambahan
Gudang 7400 m² - - 10 unit
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2020

Oleh sebab itu pembenahan pelabuhan umum Krueng Geukueh baik


sarana dan prasarana semakin perlu ditingkatkan secara berkelanjutan
dengan menambah berbagai fasilitas lain yang belum memadai. Berbagai
fasilitas yang telah ada dapat dilihat pada tabel di atas.
Bandar Udara ini memiliki runway sepanjang 1.850 m dan lebar 30 m
merupakan bandara kelas III yang memiliki fasilitas Bandara Internasional
yang dapat menampung pendaratan pesawat jenis Fokker 28, Hercules,
ATR72-500, ATR72-600 sampai dengan pesawat Boeing 727-200.

4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan rumah sehat sederhana yaitu rumah


yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi
sederhana, akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari
aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan dengan mempertimbangkan
dan memanfaatkan potensi lokal yang meliputi potensi fisik seperti bahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.78
bangunan, biologis dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti
arsitektur lokal dan cara hidup.
Semakin tinggi indikator penduduk yang mempunyai rumah layak huni
menunjukkan semakin mampu daerah menyediakan kehidupan yang lebih
layak kepada masyarakatnya. Indikator Validasi (1,00) penduduk yang
mempunyai rumah layak huni maka daerah telah mampu menyediakan
kehidupa yang sangat layak kepada masyarakatnya.
4.2 Persentase Rumah Layak Huni

Sementara itu, persentase rumah layak huni sesuai formulasi


perhitungan jumlah rumah layak huni per seluruh rumah, maka persentase
rumah layak huni tahun 2019 sebesar 86,37 persen atau 123.152 rumah,
semakin meningkat dibandingkan persentase rumah layak huni tahun
sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dan
perkembangan pembangunan rumah layak huni selama kurun waktu tahun
2015-2019 dan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Persentase Rumah Layak Huni
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Prasarana Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
Rumah Layak Huni 112.749 116.997 119.497 121.399 123.152
Jumlah Rumah
135.500 137.644 139.846 140.035 142.687
Tinggal
Persentase 83,21 85,00 85,45 86,69 86,37
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.79
Tabel 2.65
Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni
Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019

Tahun Jumlah
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Pembangunan
Rumah Layak Huni 214 185 1.955 1.902 1.753 6.490
(Unit)

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

Penambahan jumlah bangunan rumah layak huni pada tahun 2017


secara signifikan karena adanya kebijakan Bupati Aceh Utara tentang
pendanaan pembangunan Rumah Layah Huni dengan dana Gampong,
dimana setiap gampong membangun sebanyak dua unit, jumlah rumah yang
tidak layak huni telah dibangun oleh pemerintah kabupaten Aceh Utara
melalui dinas Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman dan dengan dana
desa (APBG) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus meningkat.

4.3 Rasio Permukiman layak huni

Rasio permukiman layak huni menunjukkan pada perbandingan luas


permukiman dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 2.66
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Luas Pemukiman
Layak Huni (Ha) 61,540 61.750 62.315 62.852 62,977

Luas Wilayah 113.451 113.451 113.451 113.45 113,451


Permukiman (Ha) 1

Rasio 0,54 0,54 0,55 0,55 0,56


Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.80
Kondisi ini menunjukkan mengukur proporsi luas permukiman yang layak
huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Nilai indikator ini
mencerminkan kemampuan suatu daerah menyediakan kualitas permukiman
yang layak huni. Semakin tinggi nilai indikator ini maka semakin mampu
suatu daerah tersebut menyediakan permukiman yang layak huni.

4.4 Infrastruktur Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum

Gedung yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam


kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.
Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah
mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan
alasan estetika.Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas publik dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan
ekonomi.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah


Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 berjumlah 498 orang yang terdiri
dari PNS, Tenaga kontrak dilapangan dan tenaga kontrak administrasi serta
Koordinator lapangan dan Pembina WH. Dengan jumlah penduduk dalam
Kabupaten Aceh Utara sebanyak 633.400 jiwa, maka rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar 7,86.

Tabel.2.67
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Polisi Pamong Praja (Org) 242 509 509 499 498

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja 4.14 8.55 8,57 8,11 7,86
(%) Per10.000 Penduduk
Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.81
Mengingat banyaknya jumlah penduduk, serta kebutuhan dilapangan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara
berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas baik sesuai target
perencanaan maupun permintaan dari pihak lainnya seperti PT. KAI,
Perusahaan Daerah Bina Usaha, Exxon Mobil Oil maupun dari perangkat
daerah lainnya dalam pemerintah kabupaten aceh Utara .

5.2 Penegakkan Perda/Qanun

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh


Utara pada tahun 2019 telah melaksanakan penegakkan Perda/Qanun
sebanyak 9 Jenis yaitu :
1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat
Islam;
2. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha
Industri;
3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Izin Tempat
Usaha;
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Bahan
Galian C;
5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah
dan Syiar Islam;
6. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
7. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
8. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penguatan
Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Utara.

5.3 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (SPM)

Peraturan perundang-undangan terbaru mengenai standar pelayanan


minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dilanjutkan dengan peraturan untuk penerapannya yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tentang 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.82
Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana sesuai Pasal 3 ayat ( 2) jenis
pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota bidang pelayanan
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
(Trantibumlinmas) yaitu :
1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Untuk peraturan standar teknis pelayanan dasar tersebut telah diatur
dalam 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu :
1. Peraturan Menteri Dalam Nomor 101 Tahun 2018
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018

Sesuai Peraturan tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan


Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara bertanggungjawab terhadap
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, adapun target dan realisasi
Penerapan SPM Bidang trantibumlinmas Tahun 2019 yaitu :
Tabel 2.68
Target Dan Realisasi Penerapan Spm Bidang Trantibumlinmas Tahun 2019

Realisasi Tahun 2019


Jenis Indikator Target Batas
Pelayanan Pencapaian pencapa Waktu Jumlah Jumlah Capaian
Dasar ian Capaian Orang Orang (%)
yang yang
Berhak Terlayani
Mendapat
Layanan

Pelayanan Jumlah warga 100% Setiap 633.400 2.215 0.35 %


Ketentram negara yang tahun
an dan memperoleh
ketertiban layanan akibat
umum dari penegakan
hukum perda
dan perkada

Sumber Data : BPS (633.400 jiwa adalah Jumlah Penduduk Kab Aceh Utara)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.83
5.4 Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan) di Kabupaten

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh


Utara dalam mewujudkan penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan
Keindahan) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :
1. Pengamanan Kantor Pemerintah;
2. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima;
3. Operasi Penegakan Qanun/Perda;
4. Pemantapan dan Penegakan Qanun Syariat Islam;
5. Pengawasan, Pembinaan dan Advokasi Terhadap Pelanggaran Qanun.

Tingkat penyelesaian penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan


keindahan dengan indikator yang ingin dicapai yaitu :
- Jumlah pelanggaran Perda (qanun) dan/atau peraturan kepala daerah
yang dilaporkan dan/atau dipantau, di bagi dengan
- Jumlah pelanggaran perda (Qanun) dan/atau peraturan kepala daerah
yang diselesaikan.
Pada tahun 2019 jumlah pelanggaran yang dilaporkan, dipantau dan/atau
direncanakan dalam DPA yaitu 44 kali sedangkan yang terselesaikan
sebanyak 63 kali dengan realisasi 143,19 %.

5.5 Penanggulangan Bencana

Harapan masyarakat terhadap percepatan penyelesaian pembangunan


waduk Krueng Keureuto kiranya mampu mereduksi banjir di wilayah timur
dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun demikian diperlukan peningkatan
dan langkah kerjasama pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.84
Tabel 2.69
Luas Wilayah Banjir Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019
Tahun
No Dampak Banjir
2015 2016 2017 2018 2019
Luas Wilayah Terkena 84 1.17 397 238 50
1 Dampak Banjir (kawasan)
2 Jumlah Kecamatan 12 14 26 13 13
Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

6. Sosial

Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2019 berkurang 3 (tiga) dari 56 panti
asuhan menjadi 53 panti asuhan, sedangkan panti jompo sampai dengan
tahun 2019 masih berjumlah 2 buah. Penurunan jumlah panti asuhan
disebabkan kurangnya anak asuh sehingga tidak memenuhi kriteria
dibentuknya panti asuhan. untuk bantuan makan bagi anak asuh/jompo
meningkat dari Rp. 2.500/anak menjadi Rp. 6.000/anak. Mengingat
tingginya harga kebutuhan pokok pada saat ini, sedangkan dana yang
tersedia sangat minim maka anak asuh/jompo yang disantuni terbatas.
Sarana dan Prasarana panti asuhan seperti asrama, MCK, dapur dan
sebagainya yang harus direhab sementara sangat minim (belum memadai).
Sebahagian mobiler panti seperti ranjang, lemari, kasur dan sebagainya tidak
layak lagi. Selama ini honor pimpinan pengasuh tidak ada, maka panti tidak
dapat meningkatkan kesejahteraan pengasuh.

Tabel 2.70
Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

Tahun
Jumlah Sarana
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Panti Asuhan 57 57 58 56 53
Jumlah Panti jompo 2 2 2 2 2
Jumlah Panti Rehabilitasi - - - - -
Jumlah Rumah Singgah - - - - -
DLL - - - - -
Sumber : DinsosP3a Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.85
B. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap


indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang tenagakerja,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan,
lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha
kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik,
persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

1. Tenaga Kerja

Perkembangan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas


tenagakerja bekerja. Apabila Perkembangan ekonomi mampu menyerap
sebagian besar tenaga kerja, maka akan dapat menekan angka
pengangguran terbuka.
Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir mengalami
fluktuatif. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Utara tidak
terlepas dari masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum
maksimalnya fungsi Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan
dan pelatihan bagi masyarakat yang putus sekolah, hal tersebut masih
terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Balai Latihan Kerja (BK),
seperti peralatan-peratan mesin dan sampai saat ini belum tersedianya
asrama tempat penginapan para peserta pelatihan.

Tabel 2.71
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

Tahun
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat Pengangguran 17,05 - 11,02 10,18 8,63


Terbuka (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.86
Jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017
yang terdaftar sebanyak 912 jiwa, sedikit mengalami penurunan sebanyak
143 jiwa dari tahun 2016 sebanyak 1.055 jiwa. Penurunan angka tersebut
salah satunya dipengaruhi dengan menurunnya tingkat penganguran di
Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017

Tabel 2.72
Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun
URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Pencari Kerja 519 1.055 912 403 367


(org)
Sumber : Dinas Penanaman Modal Tranmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2019


mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumya. Pada tahun
2019 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 61,39 turun dari tahun 2018
dengan capaian 63,56 persen. Dengan menurunnya tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK), maka dapat mempengaruhi terhadap jumlah tingkat
pegangguran.

Tabel 2.73
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
Tingkat Partisipasi 55.65 - 57,21 63,56 61,39
Angkatan Kerja (%)
Sumber : Dinas Penanaman Modal Tranmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2020

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Partisipasi angkatan kerja perempuan belum memadai disebabkan
anggapan perempuan masih lebih baik mengurus rumah tangga dari pada
bekerja diluar rumah dan adat patriaki masih kental di gampong-gampong
dan hal ini mempengaruhi pola pikir anak perempuan dan juga orang tuanya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.87
sehingga sulit anak perempuan berkembang. Untuk jumlah pengaduan
perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan cukup tinggi, Namun
yang menjadi permasalahan;
1. Belum adanya rumah aman yang dapat dijadikan rujukan dalam
penanganan kasus.
2. Belum adanya pelayanan pengaduan secara online sehingga menyulitkan
masyarakat dalam membuat pengaduan.
3. Belum adanya transportasi yang memadai untuk mendampingi korban
kekerasan yang perlu rujukan baik ke rumah sakit Umum maupun ke
Polres Lhoksukon. Diharapkan dukungan konselor yang sangat tinggi
terhadap penanganan kasus dan kerjasama sama yang baik antar
lembaga layanan.

Jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung
dibawah koordinator Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dari tahun 2015 ke tahun 2019 mengalami peningkatan hal ini
dipengaruhi dengan beberapa sebab:
1. Sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat sudah menampakkan hasil
yang memadai terbukti dengan banyak pengaduan yang dibuat oleh
masyarakat yang melihat atau mengalami langsung kekerasan terhadap
perempuan dan anak baik yang terjadi diranah publik maupun domestik
2. Koordinasi dengan Unit layanan perempuan dan anak ( UPPA ) Polres
sudah terbangun dengan baik yaitu dengan rujukan kasus dan
penanganan kasus dilakukan bersama-sama.
3. Pendamping kasus yang dilatih ditingkat kecamatan sudah bekerja
walaupun belum maksimal
4. Unit layanan seperti P2TP2A sudah melakukan kerjasama dengan
pekerja sosial ditingkat kecamatan sehingga masyarakat yang mengalami
kekerasan lebih mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.
5. Masyarakat khususnya perempuan sudah mengalami kemajuan dengan
berani melapor langsung kejadian yang dialami baik ke Tingkat Polres
maupun ke P2TP2A

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.88
Tabel 2.74
Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
Kasus
2015 2016 2017 2018 2019
Pemerkosaan 39 24 14
27 31
anak
Pelecehan 5 9 33 11 9
KDRT 34 35 48 58 75
Pemerkosaan 5 2 6 4 6
Penganiayaan 5 7 4 5 2
Traumatis 50 0 12 0 1
Sodomi 4 0 0 1 0
Pembunuhan 3 1 2 n/a 0
Incest 0 0 0 0 2
Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2020

3. Pangan

Ketahanan Pangan pada suatu daerah sangat tergantung pada tiga


pilar utama yaitu : 1) ketersedian pangan; 2) keterjangkauan pangan; dan 3)
pemanfaatan pangan.Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya
pangan ari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan serta pemasukan
pangan (termasuk di dalamnya impor dan bantuan pangan), .Ketersediaan
pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten dan tingkat
masyarakat.Namun mengingat tidak tersedianya data ketersediaan pangan
diluar data produksi, maka untuk menghitung data ketersediaan pangan, kita
hanya menggunakan data produksi saja.
Produksi pangan tergantung pada berbagai faktor diantaranya
ketersedian infrasruktur pertanian, benih yang berlabel/bermutu, Alat mesin
pertanian yang memadai, kualitas dan kuantitas penyuluh, iklim, jenis tanah,
curah hujan, serta komponen produksi pertanian yang digunakan untuk
menghasilkan tanaman pangan.
Tabel berikut memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama di
Kabupaten Aceh Utara yang mengalami fluktuasi dan cenderung berbanding
terbalik terhadap jumlah penduduk. Turunnya ketersediaan pangan utama
terjadi akibat turunnya produksi terutama di daerah-daerah sentra produksi
padi yang dikarenakan oleh dampak banjir, serangan Organisme Pengganggu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.89
Tanaman (OPT) dan pengalihan fungsi lahan sawah beririgasi teknis. Selain
itu juga terjadi karena laju peningkatan kebutuhan pangankarena
bertambahnya pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan laju
peningkatan kemampuan produksi. Disamping itu, peningkatan produktivitas
tanaman ditingkat petani relatif stagnan karena terbatasnya kemampuan
produksi, penurunan kapasitas kelembagaan petani serta kualitas dan
kuantitas penyuluhan pertanian yang belum optimal.

Tabel 2.75
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

TAHUN
KOMODITI
2015 2016 2017 2018 2019

Rata-rata jumlah
ketersediaan pangan 413,50 375,59 504,73 379,58 475,08
Utama per tahun (kg)

Jumlah Penduduk 572.961 583.892 593.492 615.378 633.400

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

4. Pertanahan

Kabupaten Aceh Utara memiliki luas tanah mencapai 329.686


Ha yang dipergunakan sebagai kawasan budidaya dan kasawan hutan.
Kawasan budidaya diperuntukan sebagai kawasan permukiman penduduk
baik perkotaan maupun perdesaan, kawasan perkebunan, pertanian,
perikanan tambak serta kawasan lainnya penunjang kehidupan masyarakat.
Sementara kawasan hutan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi.
Dari keseluruhan luas tanah di Aceh Utara sebagian besar belum
bersertifikat, terutama tanah yang dikelola oleh masyarakat. Berdasarkan
data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara tercatat baru
88.756,682 hektar tanah yang sudah memiliki sertifikat. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam
pelaksaan pendaftaran/ pensertifikatan tanah di wilayah Kabupaten Aceh
Utara adalah :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.90
a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kepemilikan
tanah.
b. Faktor ekonomi masyarakat untuk mengurus biaya persertifikatan tanah.
c. Anggapan/asumsi masyarakat bahwa pengurusan persertifikatan tanah
berlangsung lama, berbelilit, birokratis dan biaya mahal.
d. Lemahnya Koordinasi dan sinergitas antar instansi Pertanahan.
Untuk aset pemerintah yang sudah dilakukan pensertifikatan oleh
Dinas Pertanahan sejak tahun 2018 sebanyak 96 bidang tanah dari jumlah
aset tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 949 bidang tanah.
Dinas Pertanahan juga telah memfasilitasi pembuatan sertifikat tanah wakaf
pada tahun 2019 sebanyak 17 bidang tanah wakaf masjid. Adapun jumlah
usulan pensertifikatan tanah wakaf sebanyak kurang lebih 6.900 bidang
tanah yang terdiri dari tanah pertapakan masjid serta tanah aset masjid.
Untuk mengatasi faktor-faktor di atas, maka diperlukan kerjasama yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Instansi Pertanahan untuk
mendukung dan mensosialisasikan pentingnya legalitas kepemilikan tanah
antar masyarakat. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat
126 juta bidang tanah di Indonesia, namun yang sudah bersertifikat baru
mencapai 46 juta bidang tanah. Permasalahan lain yang timbul di sektor
pertanahan adalah sengketa dan konflik pertanahan di wilayah Kabupaten
Aceh Utara mengingat sengketa dan konflik masih sering terjadi di
Kabupaten Aceh Utara. Namun hal ini bukan hanya terjadi di wilayah
Kabupaten Aceh Utara karena masalah sengketa dan konflik pertanahan
secara nasional juga tinggi. Data yang dipublikasi oleh Kementerian
ATR/Kepala BPN pada tahun 2019 ada 8.959 kasus sengketa tanah di
Indonesia yang terdiri dari sengketa antar masyarakat dan sengketa batas,
orang dengan dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan
hukum. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Aceh Utara hingga 31 Mei
2020 tercatat 9 kasus sengketa pertanahan yang terdapat pada Dinas
Pertanahan. Sedangkan proyeksi kasus pertanahan pada tahun 2021
terdapat 6 kasus pertanahan yang dapat dimediasi penyelesaiannya. Pada
tahun 2019 Dinas Pertanahan telah melaksanakan fasilitasi pengadaan
tanah pada 3 (tiga) SKPK yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.91
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM serta Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sedangkan untuk tahun
2021 diproyeksikan ada 4 (empat) SKPK yang akan melakukan pengadaan
tanah.

5. Lingkungan Hidup
Pelaksanaan pembangunan harus sejalan dengan peningkatan
kualitas sumberdaya lingkungan hidup, berbagai tekanan terhadap
lingkungan akibat adanya aktifitas manusia perlu menjadi perhatian kita
bersama. Penurunan kualitas sumberdaya lingkungan hidup tentu berdampak
pada pembangunan itu sendiri. Degradasi lingkungan terus menerus akan
mengurangi daya dukung lingkungan terhadap keberlangsungan kehidupan
manusia. Kondisi ini tentu bukan menjadi tujuan kita semua, karena dampak
lingkungan yang rusak akan mengurangi laju perkembangan dan
pembangunan daerah. Di sisi lain pemenuhan ruang terbuka hijau
sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor
7 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032
sebesar 30 persen dari luas kawasan permukiman perkotaan termasuk
penataan dan pemeliharan secara berkelanjutan terutama taman-taman
kota, taman-taman sekolah yang menjadi prioritas dalam pemeliharaan
lingkungan.
Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan
persampahan sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Persampahan telah merubah paradigma pengelolaan persampahan yang
bertumpu pada pembuangan akhir dengan paradigma baru yang memandang
sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat
dimanfaatkan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Utara
dilaksanakan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh
Utara melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan, peningkatan operasional dan sosialisasi pengelolaan
persampahan. Cakupan pelayanan persampahan selama ini meliputi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.92
kawasan pasar dan kota kecamatan dengan kuantitas 100 m³/hari. Volume
dan produksi sampah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.76
Volume dan Produksi Sampah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Sampah
49,5
Yang ditangani 47.934,72 21.505,08 153,713 153,713
(ton/hari)
(M3)
Jumlah Volume
Produksi 313.696,15 100.063 237,397 237,397 296,75
Sampah (M3)
Persentase 15,28 21,49 64,74 64,74 16,68
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2020

Sampah banyak terdapat disekitar lingkungan permukiman dan pasar


di pusat-pusat ibu kota kecamatan, penataan dan kebersihan lingkungan
sekitar pasar perlu pembenahan serta sosialisasi dan rehabilitasi pasar-pasar
tradisional dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan persampahan masih dilakukan secara konvensional yaitu
sampah yang telah terkumpul didalam bak penampung sementara
(countainer) diangkut oleh 23 unit armada truk sampah dan dibuang ke
tempat pembuangan akhir (TPA) Teupin Keubeu di Kecamatan Lhoksukon
yang beroperasi secara terbuka (open dumping).
Master Plan Persampahan TPA teupin keubeu dengan luas 32 ha telah
disusun, diharapkan tidak saja menjadi tempat proses akhir, tetapi juga
berperan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam proses terpadu
ini dipilah, dipisahkan dan dilakukan pengelolaan sehingga siap untuk
dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk yang aman bagi masyarakat dan
lingkungan sekitar. Oleh karenanya TPA teupin Keube masih membutuhkan
banyak sarana dan prasarana pendukung lainnya. Beberapa sarana dan
prasarana angkut sebagaimana telihat oleh tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.93
Tabel 2.77
Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

Kondisi
Kendaraan Jumlah Rusak Rusak
Baik
Ringan Berat
Truk Compactor 1 - - 1
Armroll Truck 11 8 1 3
Dump Truck 23 19 1 3
Buldoser 2 1 - 1
Excavator 2 1 - 1
Container 57 10 2 15
Mobil Tinja 2 2 - -
Mobil sky lift 1 1 - -
Excavator Mini 1 1 - -
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Pembangunan dengan prinsip penataan lingkungan hidup yang serasi,


dan tidak mengabaikan fungsi dan struktur lingkungan yang telah ada, karena
ekploitasi yang berlebihan mempengaruhi keseimbangan fungsinya, seperti
pengambilan batu dan pasir untuk kepentingan pembangunan dengan tujuan
peningkatan PAD (galian C) yang terjadi di beberapa tempat penambangan
cukup memprihatinkan seperti kondisi galian di aliran sungai krueng sawang
di Kecamatan Sawang. Penggalian yang dilakukan semakin meluas sehingga
dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi Tapak Bendungan Krueng
Sawang. Pengambilan batu gunung dan pengerukan gunung/bukit yang tidak
memeperhatikan ekosistem secara keselurah mengakibatkan terjadinya
bahaya banjir dan longsor dibeberapa tempat. Pemantauan kualitas mutu air
terlihat sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.78
Pemantauan Kualitas Air Kab. Aceh Utara Tahun 2015-2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kawasan permukiman atau
4
industri dan sumber data air yang 2 2 2 5
dipantau mutu airnya (lokasi)
Jumlah kawasan permukiman atau
industri dan sumber mata air 40 40 40 40 40
(lokasi)
Persentase 0,10 0,05 0,05 0,05 0,125
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.94
Upaya penghijauan secara berkelanjutan terus diupayakan seiring
menggugah kepedulian stakeholder dan masyarakat terhadap kondisi
lingkungan saat ini, sehingga kata “ alam tidak bersahabat dengan kita “
tidak menjadi kambing hitam dalam permasalahan lingkungan. Konsep
pembangunan go green sudah sepatutnya menjadi kesadaran kolektif kita
sehingga upaya ini membantu mempercepat perbaikan fungsi lingkungan
yang telah berubah akibat aktifitas pembangunan selama ini. Gambaran
aktifitas yang dilakukan terkait penghijauan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Penghijauan Pada Kawasan Rawan Longsor dan Sumber Mata Air
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2018

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018
Jumlah penghijauan wilayah
rawan longsor dan sumber mata 7 68,4 n/a 2,4
air (Ha)
Jumlah seluruh wilayah rawan
70 70
longsor dan sumber mata air (Ha) 70 70
Persentase 0,114 0,98 n/a 34
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Upaya pengawasan juga terus ditingkatkan sebagai bagian yang tidak


terpisahkan dari rangkaian pembangunan bidang lingkungan hidup di
Kabupaten Aceh Utara. Pengawasan aktifitas pembangunan yang berdampak
langsung dengan kondisi sekitarnya diperlukan untuk mendeteksi sejak dini
informasi dan situasi aktifitas yang dilakukan oleh industri atau perusahaan.
Sejak tahun 2015 hingga 2019 perkembangan perusahaan wajib amdal
sebagai berikut :
Tabel 2.80
Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Kab. Aceh Utara Tahun 2015 – 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah perusahaan wajib AMDAL
4 4 4 4 4
yang telah diawasi
Jumlah seluruh perusahaan wajib
4 4 4 4 4
AMDAL
Persentase 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.95
Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan kurun waktu tersebut di
atas, belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu kepedulian kita
semua menjadi komitmen penting terhadap lingkungan hidup dimana kita
berada, sehingga kelestarian bumi terus terjaga (one place, one earth).
Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang tertangani selama ini sebagai
berikut :
Tabel 2.81
Jumlah Kasus Lingkungan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 -2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kasus lingkungan yang
3 6 7 7
diselesaikan pemda 5
Jumlah kasus lingkungan yang
4 6 7 7
ada 5
Persentase 75 100 100 100 100
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2020

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) merupakan salah satu identitas legal bagi
penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk
di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun
2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah
berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun
tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut
penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah
mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh
pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan,
mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan
sebagainya.
Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP
elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Tabel berikut
menyajikan jumlah kepemilikan KTP Elektronik.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.96
Tabel 2.82
Kepemilikan KTP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Kepemilikan KTP 69 92 91 91 95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu


proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan
kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan
pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan
utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan
kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir
diri masyarakat. Tujuan utama tersebut diwujudkan salah satunya melalui
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan organisasi
kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi
dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK.

Tabel 2.83
Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
PKK aktif 698 480 516 526 852
Posyandu aktif 952 952 894 953 952
Jumlah LPM 2185 2185 2185 2185 2185
Sumber : DPMP2KB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

PKK merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu- ibu
rumah tangga maupun ibu yang mempunyai karier di bidang lain, yang
bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, Kegiatan PKK setiap tahun
dilakukan pembinaan untuk adanya peningkatan mutu dan kwalitas dalam
mengayomi keluarga namun ada sebagian kecil yang tidak bergabung. Tim
Penggerak PKK Kabupaten Setiap tahun melakukan pembinaan di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.97
kecamatan. Untuk kegiatan posyandu bekerja sama dengan Dinas
Kesehatan.

Tabel 2.84
Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 -2018
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018
Rata-rata jumlah kelompok 81,92 56,33 55,45 56,23
binaan PKK

Sumber : DPMP2KB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Permasalahan penduduk menjadi hal yang penting dalam
perencanaan pembangunan dimana jumlah penduduk yang besar yang tidak
diiringi dengan peningkatan kemampuan SDM akan menjadi beban bagi
pemerintah daerah. Program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi
andalan utama dalam menekan jumlah anak dalam keluarga, hal ini
tercermin dari peningkatan peserta KB aktif dan cakupan peserta KB aktif
yang stabil sehingga angka kelahiran dapat dikendalikan.

Tabel 2.85
Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga dan Akseptor KB
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata jumlah anak per
3 2,78 3,0 3,0 3,0
keluarga
Cakupan peserta KB aktif 69,26 70,40 70,42 70,52 57,04
Rasio Akseptor KB 69,26 68,72 68,75 68,82 58,28

Sumber : DPMP2KB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

9. Perhubungan

Fasilitas umum terkait aktifitas perhubungan darat, laut dan udara


yang paling menonjol adalah sarana terminal/bandara/pelabuhan barang dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.98
penumpang umum. Berbagai upaya mendorong peningkatan sarana ini terus
dilakukan karena memiliki nilai strategis wilayah sekitarnya seperti
keberadaan pelabuhan umum Krueng Geukueh dan Bandar Udara
Malikussaleh yang memiliki rute dan status aktifitas secara internasional
dapat dimanfaatkan beberapa kabupaten/kota sekitar. Aktifitas mobilisasi
arus penumpang sebagai berikut :
Tabel 2.86
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa)
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 – 2017

Uraian Tahun

Jumlah Arus Penumpang 2014 2015 2016 2017


Angkutan Umum (Jiwa)
1.762.450 879.720 986,720 2.136.072

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020

Tingginya arus penumpang disuatu daerah dapat disebabkan oleh


terdapatnya suatu lokasi wisata yang merupakan daerah kunjungan wisata
lokal maupun manca negara dan daerah tersebut merupakan suatu daerah
industri yang baru berkembang maupun daerah yang memang merupakan
daerah industri itu sendiri. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana
angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat
menyediakan data tentang arus penumpang.
Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum
dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan
kenderaan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyaman dan
lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya
terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan
melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Gedung pengujian
kendaraan bermotor serta fasilitas pendukungnya di kecamatan Bayu telah
dioperasionalkan sehingga aktifitas pelayanan pengujian kenderaan bermotor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.99
lebih optimal dan secara terus menerus ditingkatkan operasionalnya.
gambaran perkembangan uji kir angkutan umum sebagai berikut :

Tabel 2.87
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 -2019
Tahun
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Uji Kir 4.363 4.401 4.690 4.813 4.676


Angkutan Umum
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Tabel 2.88
Sarana Pendukung Lalu Lintas Jalan Raya Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019
Tahun
Sarana Pendukung 2015 2016 2017 2018 2019
Rambu- Rambu 170 70 n/a n/a 280
Marka Jalan(m)2 635 600 705 n/a 1.801
Lampu Isyarat 6 - 1 n/a n/a
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Sarana pendukung ini sangat berguna bagi keselamatan pengguna


jalan, rincian data realisasi rambu lalu lintas, marka dan lampu pemberi
isyarat jalan sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

10.1. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan


ekonomi rakyat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan
memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi aktif, maka di
harapkan semakin menurunnya angka kemiskinan dan mengurangi angka
pengangguran. Jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara
sampai dengan tahun 2019 sebanyak 468 unit yang terdiri dari 144 koperasi
aktif dan 324 koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif dari tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.100
s.d 2019 mengalami penurunan, sebagaimana yang tercantum pada Tabel
berikut ini :

Tabel 2.89
Persentase Koperasi Aktif tahun 2015–2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Koperasi 462 462 462 466 468
2 Jumlah Koperasi Aktif 123 129 138 141 144
3 Jumlah Koperasi Tidak 339 333 324
324 325
Aktif
4 Jumlah Koperasi Yang 87 - -
- -
Dibubarkan
5 Persentase Koperasi
26,62 27,92 29,87 30,26 30,77
Aktif
6 Persentase Koperasi
Tidak Aktif 73.38 72.07 70,13 69,74 69,23
Sumber : Dinas Perdagangan,Perindustrian,Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Menurunnya jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini
karena masih menghadapi kendala. Secara umum permasalahan ataupun
kendala yang sedang dihadapi oleh Koperasi yang ada di kabupaten Aceh
Utara adalah menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumber daya
manusia (SDM) manajemen dan pengurus koperasi, sehingga koperasi tidak
berjalan dengan baik, bahkan sampai dibubarkan.Persoalan lain juga
dihadapi oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah adalah menyangkut
dengan terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar. Untuk ke depan
langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara
adalah melakukan perubahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) pengurus koperasi melalui pelatihan pendampingan
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan pelatihan
pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada manajemen dan
pengurus koperasi. Selain itu juga untuk dapat berjalan koperasi dengan baik,
maka perlu adanya petugas konsultasi koperasi lapangan (PKPL) untuk dapat
memberikan bimbingan dan konsultasi kepada manajemen dan pengurus
koperasi di dalam Kabupaten Aceh Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.101
10.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang
usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan
menengah, sehingga sangat berperan untuk mendorong laju pertumbuhan
ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Pada tabel
berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.90
Jumlah UMKM Kabupaten Aceh Utara
tahun 2015 – 2019
Tahun
No. Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah UMKM 8.739 9.599 10,899 11,117 10.563

Sumber : Dinas Perdagangan,Perindustian ,Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Utara


bergerak di 7 sektor ekonomi antara lain perdagangan/jasa, pertanian,
pertambangan, Industri, Perikanan/Kelautan, Peternakan dan Transportasi
seperti ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 2.91
Jumlah Persentase UMKM Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 – 2019
[
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
No. (%) (%) (%) (%) (%)
Usaha (unit) (unit) (unit) (unit) (unit)
Usaha
1 5.123 58,62 5.634 58,70 6,352 58,28 5,635 50,69 5.307 50,24
Mikro
Usaha 4.686
2 3.536 40,46 3.853 40,13 4.190 38,44 4,915 44,21 44,36
Kecil
Usaha 570
3 80 0,92 112 1,17 357 3,28 567 5,10 5,40
Menengah
JUMLAH
8.739 100 9.599 100 10899 100 11,117 100 10.653 100
UMKM
Sumber : Dinas Perdagangan,Perindustian ,Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.102
Tabel 2.92
Jumlah Sektor Ekonomi UMKM Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019


Sektor UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM
No (unit)
(%)
(unit)
(%)
(unit)
(%)
(unit)
(%)
(unit)
(%)
Ekonomi
1 Perdagangan/ 10,191 93,50 10,409 93,63 10.563 93,2
2.245 25,69 2.734 28,49
jasa 5
2 Pertanian 4.360 49,89 4.412 45,46 167 1,53 167 1,50 189 1,67
3 Pertambangan 12 0,11 12 0,11 13 0,11
82 0,94 85 0,89
4 Industri 1.333 15,25 1.564 16,13 441 4,06 441 397 472 4,17
5 Perikanan/ 28 0,28 28 0,25 28 0,25
127 1,45 163 1,70
kelautan
6 Peternakan 334 3,82 359 3,73 23 0,21 23 0,21 26 0,23
7 Transportasi 258 2,95 282 2,93 37 0,34 37 0,33 37 0,33
T ot a l 8.739 100 9.599 100 10,899 100 11,117 100 11.328 100
Sumber : Dinas Perdagangan,Perindustian ,Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

11. Penanaman Modal

Investasi menjadi hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan


ekonomi. Hal ini perlu didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk membuka
investasi di Kabupaten Aceh Utara. Perkembangan investasi setiap tahunnya
mengalami peningkatan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.93
Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

Tahun (Jumlah Perusahaan)


Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Investasi PMDN
103 17 52 751 411
Dalam Daerah
Investasi PMA 0 3 2 0 0
Jumlah 103 20 54 751 411
Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2020

Perkembangan Nilai Investasi tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada


tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.103
Tabel 2.94
Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

Nilai Investasi (Rp.)


Uraian 2019
2015 2016 2017 2018
Investasi
249.507.761. 766.566.341. 5.712.451.374 550.239.815. 268.940.000.
PMDN dlm
448 669 .869 078 000
Daerah
Investasi 2.918.832.000
0 82.463.600 0 0
PMA .000
Jumlah 249.507.761. 766.648.805.
8.631.83.374. 550.239.815. 268.940.000.
448 269 869 078 000

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2020

12. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas


hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan
prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian
penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalan upaya pembinaan dan peningkatan
prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan
selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis
lapangan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan
lainnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain
itu juga peningkatan prasarana olahraga juga dilakukan melalui program
kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan sepak
bola (stadion), lapangan Futsal, lapangan Volly dan lain-lain yang dapat
dipergunakan oleh masyarakat.

12.1 Ruang Lingkup Olahraga

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di kabupaten Aceh


Utara dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan,
pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan
prestasi.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.104
jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada
pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang
hayat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga
melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi,
komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan,
penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan
pengawasan. Pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4
kegiatan yaitu:
1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

13. Kebudayaan

Dalam bidang seni dan budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 75


sanggar (group) kesenian pada tahun 2018 yang tersebar di 27
kecamatan.Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya
dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus,
seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng,
didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurkon, dhike lingiek,
Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni
pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair,
hikayat) dan seni lukis (kaligrafi). Jumlah situs dan kawasan cagar budaya
dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.105
Tabel.2.95
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun (unit)
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Benda Cagar 393 393 433 433 433


Budaya
- Milik Pemerintahan
302 302 302 302 302
Daerah
- Milik swasta 91 91 131 131 131
Jumlah situs cagar budata
100 100 100 100 103
- Miliki Pemerintahan
95 95 95 97 97
Daerah
- Milik Sawata 5 5 5 6 6
Jumlah Bangunan Cagar
Budaya 99 99 99 102 102
- Milik Pemerintahan
94 94 94 96 96
Daerah
- Milik swasta 5 5 5 6 6
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut


merupakan aset sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai
sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah.
Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara
mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan
perekonomianya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga
belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Aceh Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.106
Tabel 2.96
Penyelenggaraan Festival dan Jumlah Sarana Seni dan Seni Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

No Tahun
Uraian
. 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah sanggar kesenian 79 82 82 121 121
2. Jumlah gedung kesenian 0 0 0 0 0
3. Jumlah museum 1 1 1 1 1
4. Jumlah pusat kebudayaan 1 1 1 1 1
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40%


untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi,
sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

14. Perpustakaan dan Kearsipan

Bila dilihat dari perkembangan yang ada pada saat sekarang ini,
perkembangan ataupun pembangunan Perpustakaan di Aceh Utara masih
jauh dari yang diharapkan. hal ini dapat dilihat dari rasio antara perpustakaan
Kabupaten Uceh Utara yang ada dengan masyarakat Aceh Utara. Pelayanan
yang diberikan pun kurang maksimal karena hanya didukung oleh dua
perpustakaan yaitu satu perpustakaan induk yang sampai saat ini masih
berpusat di kota Lhoksukon dan satu perpustakaan cabang yang berpusat di
kota Lhokseumawe.
Tabel 2.97
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

Tahun (Orang)
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan per 3.769 10.314 18.215 25.358 3900
tahun
Jumlah orang dalam
populasi yang harus 64.957 50.563 n/a n/a 430839
dilayani
Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.107
Selain dari segi perpustakaan keliling, kita juga dapat melihat
kegiatan kearsipan. kegiatan dibidang ini terutama sekali melakukan
pendataan dan penataan dibidang kearsipan pada setiap SKPK baik itu
dinas, badan, kantor maupun kecamatan yang tersebar di seluruh Aceh
Utara. namun, masih terkendala yang disebabkan faktor transportasi. seperti
diketahui, bahwa SKPK tersebar di seluruh Aceh Utara dan untuk
menjangkaunya dibutuhkan armada yang memadai, namun selama ini
penggunaan armada dimaksud terkadang berbenturan dengan kegiatan
perpustakaan keliling maupun monitoring perpustakaan.

Tabel 2.98
Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah koleksi judul buku
yang tersedia (Judul) 13.137 15.128 15.882 16.563 18.103

Jumlah koleksi jumlah


buku yang tersedia (Eks) 41.323 50.563 50.563 50.563 48.800

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2020

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan


1. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup


tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki
nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu
menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa
potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan
potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program
kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program
pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah,
adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki
untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.108
Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten
Aceh Utara sebagai berikut :
Tabel 2.99
Jumlah Wisatawan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019*

Jumlah Wisatawan
20.811 111.038 90.679 117.786 112.504
(Orang)
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020
* Angka sementara

2. Pertanian

Pasca migas Kabupaten Aceh Utara diarahkan pada pembangunan di


sektor pertanian, terutama di sub sektor pertanian tanaman pangan. Dengan
luas baku sawah 45.485 ha merupakan potensi untuk pengembangan
komoditi-komoditi unggulan daerah.Selama beberapa tahun terakhir, daerah
ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung,
kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, untuk melihat
perkembangan produksi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.100
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019

Tahun (Ton)
No. Komoditi
2015 2016 2017 2018 2019
1 Padi 365.618,27 314.168,38 440.738,83 367,519,63 389.076,30
2 Kedelai 9.424,59 10.123,28 358,08 3.804,73 59,75
3 Jagung 8.250,99 15.604,01 14.120,56 10.989.22 14.647,67
Kacang
4 248,75 248,75 157,14 128,04 110,57
Tanah
5 Ubi Kayu 69,08 69,08 46,20 45,60 22,77
6 Ubi Jalar 4.552,02 4.552,02 3.625,57 3.613,21 3.115,15
Kacang
7 416,74 416,74 228,66 187,15 156,96
Hijau
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tahun 2020

Keragaman kondisi komoditas berdasarkan data statistik hanya


menggambarkan kondisi deskriptif komoditas-komoditas yang tersedia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.109
berdasarkan pada penggunaan lahan, luas panen, produktivitas dan produksi.
Agar penetapan komoditas unggulan dapat dilakukan secara lebih tepat,
maka diperlukan analisa pendapat para stakeholder yang dinilai cukup
mengetahui situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Aceh Utara, persyaratan-
persyaratan yang diinginkan untuk menetapkan komoditas unggulan dan
persepsi mereka mengenai bagaimana seharusnya suatu komoditas
dikembangkan di Aceh Utara, serta kecamatan mana saja komoditas tersebut
dikembangkan. Oleh karenannya perlu dilakukan kerangka analisa seperti
metoda AHP, persepsi stakeholder tersebut dianalisis untuk menghasilkan
suatu vektor prioritas penetapan komoditas unggulan dan wilayah sentra
pengembangannya. Perkembangan populasi ternak mengalami peningkatan,
sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.101
Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

JENIS TAHUN (EKOR)


NO
TERNAK
2015 2016 2017 2018 2019
1 Sapi 96.982 98.238 102.256 104.119 106.201
2 Kerbau 5.426 5.516 5.789 5.589 5.678
3 Kambing 73.621 75.600 78.700 83.334 101.240
4 Domba 13.652 14.024 14.620 14.189 18.243
5 Ayam Buras 265.794 837.256 895.044 762.743 1.036.484
6 Ayam 926.996 3.881.396 4.055.433 3.450.332 6.350.579
Pedaging
7 Itik 171.258 359.639 374.749 356.369 685.964

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Tabel 2.102
Perkembangan Areal Komoditi Perkebunan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019
NO KOMODITI TAHUN (Ha)
2015 2015 2016 2017 2019
1 Karet 9.119 8.810 8.834 8.779 8.728
2 Kelapa Sawit 17.769 17.998 17.764 18.185 18.185
3 Kelapa Dalam 18.088 15.311 15.566 14.933 14.933
4 Kopi 4.985 2.627 2.627 2.426 2.461
5 Cengkeh 190 190 190 95 95

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.110
NO KOMODITI TAHUN (Ha)
2015 2015 2016 2017 2019
6 Pala 162 163 173 177 472
7 Pinang 12.267 12.275 12.273 12.284 12.884
8 Kapuk Randu 331 331 331 331 331
9 Kakao 7.373 9.216 9.213 9.321 9.321
10 Kemiri 713 715 715 709 709
11 Lada 62,5 55 61 56 66
12 Sagu 687 689 689 690 690
13 Aren 467 467 467 467 467
14 Nilam 72 72 103 5 8
15 Tebu 72 72 39 32 34
16 Tembakau 35 35 35 58 108
17 Serai Wangi - - - - 2,5
Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Dalam rangka peningkatan produksi komoditi perlu dilakukan pola-pola


pendampingan secara kontinue dan intensif kepada petani kebun agar
produksi perkebunan dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang.
Tabel 2.103
Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 - 2019
NO KOMODITI TAHUN (Ton)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Karet 4,483 4,483 5.359 5.344 5.077
2 Kelapa Sawit 166.696 166.696 204.113 205.269 209.374
3 Kelapa Dalam 10,294 10.297 9.931 9.917 10.115
4 Kopi 1,042 972 917 915 933
5 Cengkeh 8 8 5 4 4
6 Pala 35 35 36 38 39
7 Pinang 8.239 4.253 4.275 4.264 4.849
8 Kapuk / Randu 210 210 200 200 204
9 Kakao 3,264 3264 3.676 3.671 3.744
10 Kemiri 429 504 509 509 519
11 Lada 6,1 7 6 6 7
12 Sagu 144 175 155 155 158
13 Aren 326 327 311 311 317
14 Nilam 8 8 3 0,4 1,0
15 Tebu 29 29 38 29 30
16 Tembakau 200 200 49 49 50
17 Serai wangi - - - - 2,5
Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.111
3. Perindustrian dan Perdagangan
3.1 Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri merupakan penggerak utama perekonomian, bahkan


indutri pengolahan memberikan konstribusi besar terhadap perekonomian
nasional. Peran sektor industri pengolahan terhadap pembentukan ekonomi
di Kabupaten Aceh Utara hanya dipengaruhi oleh sub sektor industri
pengolahan (manufaktur). Peranan sektor industri pengolahan terhadap total
nilai PDRB cenderung menurun disebabkan tidak maksimalnya produksi
PT.Pupuk Iskandar Muda.
Tabel 2.104
Perkembangan Capaian Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 – 2017 (Rp. Milyar)
Tahun
No Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
2015 2016 2017
1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap
PDRB Tanpa Migas 2.796,19 2.351,68 1.817.80

2 Persentase Kontribusi Sektor Industri


terhadap PDRB ADHB 20,29 16,33 12,11

3 Jumlah PDRB tanpa migas ADHB


13.780,51 14.397,26 15.000,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

3.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Peran sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara, hanya
dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Perkembangan
capaian sektor perdagangan, hotel dan restaoran dapat dilihat pada Tabel
berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.112
Tabel 2.105
Perkembangan Capaian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor Kab. Aceh Utara tahun 2015 – 2019 (Rp. Milyar)

Tahun
No Kontribusi Sektor Perdagangan
2015 2016 2017 2018 2019
1 Kontribusi Sektor Perdagangan
Terhadap PDRB Tanpa Migas 1.586,81 1.701,24 1.818,17 1.887,50 1.947,79

2 Persentase Kontribusi Sektor


Perdagangan terhadap PDRB 13,00 14,24 14,90 12,46 12,31
ADHB
3 Jumlah PDRB tanpa migas ADHB 15.184,78 15.195,57 15.544,94 16.343,73 16.922,86
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

3.3 Ekspor dan Impor

Nilai ekspor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 cenderung
menurun. Nilai ekspor pada tahun 2015 mencapai USD 370.776.050 dan
menurun pada tahun 2018 menjadi USD 157.922.174.

Tabel 2.106
Perkembangan Nilai Ekspor Impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh
Tahun 2015 - 2018 (dalam USD)

URAIAN 2015 2016 2017 2018


Nilai Ekspor 370.776.050 241.799.192 308.115.425 157.922.174
Nilai Impor 96.267.420 3.641.503 29.376.324 12.079.693
Surplus
Perdagangan 274.508.630 238.157.688 278.739.100 145.842.481

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe Tahun 2020

4. Kelautan dan Perikanan


Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan
tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain
dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga
merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir
sebagian wilayah berada di kawasan pesisir. Kabupaten Aceh Utara
mempunyai tugas menyelenggarakan percepatan pembangunan bidang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.113
kelautan dan perikanan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya
kelautan dan perikanan yang cukup kaya dan beragam, baik sumberdaya
yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti halnya sumberdaya
perikanan (perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, mangrove, dll),
maupun yang tidak dapat diperbaharui (unnewable resources) seperti halnya
minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral. Selain kedua jenis
sumberdaya tersebut juga terdapat jasa lingkungan kelautan yang dapat
dikembangkan untuk pembangunan ekonomi daerah seperti pariwisata
bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.
Selain ekosistem laut, ekosistem darat juga potensial untuk
pembangunan perikanan (budidaya air tawar dan budidaya air payau).
Cakupan pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari
tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.107
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Kelompok nelayan
yang mendapatkan bantuan 102 58 62 0 0
pemda tahun
Jumlah kelompok nelayan
140 140 140 140 140
Rasio
72,86 41,43 44,28 0 0
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan


yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis
pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang
berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat)
wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai),
2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3)
Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4)
Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan. Pertumbuhan produksi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.114
perikanan mengalami peningkatan sejak tahun 2015-2019, Sebagaimana
tabel berikut :

Tabel 2.108
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Produksi
26,808,41 28.295,30 28.861,20 31.095,54 31.958,47
Ikan (ton)
Target Daerah
yang
mendapatkan 27.543,10 30.185,49 33.149,79 35.978,57 28.668,63
bantuan pemda
tahun
Rasio 97,33 93,71 87,06 86,43 111.,48

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

Konsumsi ikan perkapita per tahun mengalami peningkatan dan secara


umum melampaui target konsumsi daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.109
Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Konsumsi Ikan
40,68 40,36 40,64 41,23 43,52
(kg/kapita/tahun)
Target daerah 38,00 38,00 38,00 42,19 44,02
Rasio 107,05 106,21 106,95 97,72 98,86
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

2.1.3.3 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan
Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.115
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai fungsi
penyusunan program kerja tahunan, jangka Menengah dan jangka Panjang,
perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah,
pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi,
ketenagakerjaan, sarana, dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya
manusia, pengkoordinasiaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber
dari APBK, APBA dan APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri,
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan,
pinjaman dan atau hibah luar negeri dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas,
Bappeda mempunyai kewenangan menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah, melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD), melaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Musrenbangda), melakukan koordinasi Penyusunan
Program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten.

1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJP yang telah Ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara atau


disingkat dengan RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 – 2025 yang
ditetapkan dengan Qanun Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Periode Tahun 2005
sampai Tahun 2025 yang diundangkan pada tanggal 2Oktober 2014, Visi
Aceh Utara dalam RPJPD 2005 – 2025 adalah ““Terwujudnya Masyarakat
Aceh Utara yang Maju, Sejahtera, dan Islami”” yang akan dicapai visi tersebut
melalui misi – misi sebagai berikut; Mengimplementasikan syariat Islam
secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, Membangun dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.116
mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumberdaya
lokal yang optimal, khususnya sektor pertanian dengan mengandalkan
lapangan usaha tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, dan
perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan pengembangan industri
pengolahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas
kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha di sektor pertanian
(tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan perkebunan) dan
di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga),
menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor
pertanian (khususnya sub sector tanaman bahan makanan, perikanan dan
kelautan, dan peternakan), yang disertai dengan penyediaan prasarana dan
sarana penunjang yang memadai, dan peningkatan kualitas SDM pelaku
usahatani, meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang diikuti dengan
peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan yang
berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keberadaan prasarana pelabuhan
laut dan pelabuhan udara, mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-
kawasan yang masih terisolir dan tertinggal serta memberdayakan
masyarakat di daerah/kawasan tersebut, membangun dan menyempurnakan
prasarana/sarana pendidikan dan prasarana/sarana kesehatan yang
berkualitas dan merata serta terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat di
seluruh kecamatan, melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
dan bersih melalui budaya kerja aparatur pemerintah yang jujur, amanah,
berwibawa, dan professional, serta mengedepankan kepentingan publik; dan
menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa
memihak.

1.2 Tersediannya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Kabupaten


Aceh Utara Periode 2017-2022 saat ini masih Rancangan Akhir dan sedang
dalam proses penetapan. RPJMK dijadikan pedoman dalam merencanakan
pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi
Kabupaten Aceh Utara lima tahun kedepan adalah Terwujudnya
Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.117
Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)” Dengan Misi adalah Menciptakan
pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi,
nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan
semangat MoU Helsinki dan UUPA;Meningkatkan pembangunan SDM yang
profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai
dengan tuntunan Syari’at Islam;Meningkatkan pembangunan kesehatan
masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu;Meningkatkan
infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan
ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan;
danMemfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi
daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi
pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

1.3 Tersediannya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara disusun


setiap tahun yang berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJM
Kabupaten Aceh Utara pada Bab VI Strategi, Arah kebijakan yang setiap
tahunnya. berdasarkan RKPD ini perangkat daerah akan menjabarkan
program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam Palfon
Anggara Sementara atau PPAS dan akan dibahas bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan disepakati sebagai dasar penyusunan
RAPBK setiap tahunnya.
2. Keuangan
Pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah mulai berjalan efektif,
efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun terakhir terhadap pengelolaan
keuangan sudah memperoleh kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dilihat dari perbandingan belanja tidak langsung dan belanja langsung, pada
Tahun 2018 belanja tidak langsung 68,29 persen dan belanja langsung
31,71 persen sedangkan pada tahun 2019 belanja tidak langsung 61,08
persen dan belanja langsung sebesar 38,92 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.118
2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

1. Pendidikan Islami

Implementasi Pendidikan Islami dikalangan pendidik dan peserta didik


masih belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum
dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Muatan dinul
Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (sains).
Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu
pengetahuan umum lainnya. Selain pendidikan umum, juga terdapat
pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga
kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan, dan dalam upaya
untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang
mungkin terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga dayah juga dapat
dijadikan rujukan masyarakat dan elit sosial karena biasanya kalangan dayah
memberikan masukan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah dalam
isu-isu kehidupan sosial masyarakat.

2. Kebudayaan

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan


adat istiadat yang bersendikan syara’, yang dalam implementasinya sebagai
sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam
semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah
satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan
martabat Bangsa Aceh. Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam
pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum
adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat,
aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan
positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta
keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara
damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adatistiadat
diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk
memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan
bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.119
Disamping itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak
masyarakat adat terhadap sumber daya alam, meskipun belum cukup
terakomodir dalam kebijakan pembangunan. Adat juga telah diakui sebagai
bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam
hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan
tindakan pelanggaran HAM.
Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat
meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah
(adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan
adat uroe peukan (adat hari pekan).

3. Syariat Islam
Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid,
meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan
terutama pembenahan fasilitas infrastruktur sarana yang telah ada.
Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas
ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta
penataan lingkungan tempat ibadah. Perkembangan tempat ibadah
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.110
Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan Meunasah)
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 - 2019

Tahun
No. Prasarana
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Masjid 335 334 364 345 345 345
2. Meunasah 852 852 852 852 852 852
3. Dayah 183 182 204 n/a n/a n/a
4. Balai Pengajian 2.131 3.911 3.911 n/a n/a n/a
5. TPQ 162 162 162 162 262 262
Sumber : Dinas Syari’at Islam Kab. Aceh Utara 2020

Verifikasi kelayanakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam


memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah
belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.120
terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi
desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap
gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana
aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur


Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86
km2, atau 329.686 Ha, dengan panjang garis pantai 55,34 km, dan
kewenangan kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut
kewenangan ini adalah 37.744 Ha atau 3.774,4 km2.

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan


diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian adalah
harapan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penciptaan
investasi yang kondusif tidak hanya dipandang berdasarkan faktor ekonomi
saja, seperti: suku bunga, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan lain-lain.
Namun demikian faktor-faktor non ekonomi juga sangat mempengaruhi
terhadap iklim investasi seperti kestabilan politik, ketersediaan infrastruktur
(jalan listrik, air bersih sarana dan prsarana pelabuhan,jalan) ketersediaan
lahan untuk investasi, kepastian hukum dan tingkat kriminalitas dan
pengutan liar. Bila dilhat dari disrtibusi pengeluaran terhadap PDRB atas
dasar harga berlaku tahun 2019 dari nilai total sebesar Rp
19.778.012,000.000,38,- pembentukan modal mencapai Rp
6.199.208.000.000,60,- atau sebesar 31,33 persen.

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia


1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan tingkat


pendidikan. Jumlah lulusan S1/S2/S3 terus meningkat dari tahun 2015-
2019, Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.121
dengan jumlah penduduk dan dikali 10.000. Rasio lulusan S1/S2/S3
sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.111
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019

Jumlah Lulusan Rasio Lulusan


Tahun Jumlah Penduduk
S1/S2/S3 S1/S2/S3
2015 583.892 12.589 216
2016 593.492 12.243 206
2017 602.554 13.081 217
2018 619.407 14.677 237
2019 633.400 14.917 236
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2020

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Aceh Utara kurun


waktu 2015-2019 menunjukkan angka yang berfluktuatif, sebagaimana pada
tabel berikut :

Tabel 2.112
Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2015 - 2019
Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Rasio
Ketergantungan 33,50 32,18 29,30 28,82 28,23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2020

Angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar


beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non
produktif. makin besar ratio ketergantungan berarti makin besar beban
tanggungan bagi kelompok usia produktif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.122
Tabel 2.113
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019

Tahun 2019 Interpretasi belum


No Bidang Urusan/Indikator Kondisi Awal Satuan tercapai (<) sesuai
Target Capaian Kinerja Persentase (=) melampaui (>)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Pertumbuhan PDRB 3.27 % 4.6 3.54 76.96 Blm tercapai

2 Laju inflasi 5.6 % 3.5 1.2 - Melampaui


3 PDRB per kapita
- PDRB Tanpa Migas 24.40 Rp 26.40 22.85 86.55 Blm tercapai
- PDRB Dengan Migas 28.19 Rp 27.29 27.34 100.18 Melampaui
4 Indeks Gini 0.27 indeks 0.262 0.301 - Blm tercapai
Persentase penduduk diatas garis
5 80.54 % 83.55 82.61 98.87 Blm tercapai
kemiskinan
6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67.19 indeks 69.09 69.22 100.19 Malampaui

7 Angka melek huruf 95.39 % 97 99.10 102.16 Malampaui

8 Angka rata-rata lama sekolah 8.09 tahun 9.5 9.50 100.00 sesuai

9 Angka usia harapan hidup 68.51 tahun 71.5 68.79 96.21 Blm tercapai

10 Persentase balita gizi buruk 0.11 % 0.1 2.40 2400.00 Malampaui

11 Tingkat partisipasi angkatan kerja 55.65 % 62.65 61.39 97.99 Blm tercapai
12 Tingkat pengangguran terbuka 11.02 % 8.5 8.63 - Blm tercapai

13 Indeks Kepuasan Masyarakat 75 indeks 76 83.50 109.87 Melampaui

14 Persentase PAD terhadap pendapatan 15-20 % 15-20 15-20 100 sesuai

15 Opini BPK WTP WTP/WDP WTP WTP WTP sesuai

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan


16 32.75 % 34.15 34.05 99.71 Blm tercapai
terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan,


17 Perburuan & Jasa 22.34 % 24 24.38 101.58 Malampaui
Pertanian/ terhadap PDRB

18 Produksi sektor pertanian (padi) 314168 ton 355,626 389,062.22 109.40 Malampaui

19 Produksi sektor perkebunan (sawit) 166689 ton 173,423 205,269 118.36 Malampaui

20 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0.43 % 0.45 0.41 91.11 Blm tercapai

Kontribusi sektor pertambangan dan


21 16.9 % 16.7 17.60 105.39 Melampaui
penggalian terhadap PDRB

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan


22 8.33 % 9.7 9.27 95.57 Blm tercapai
terhadap PDRB

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap


23 12.33 % 12.35 12.31 99.68 Blm tercapai
PDRB

24 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 14.3 % 14.7 8.96 60.95 Blm tercapai

2. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Rasio ketergantungan 32.18 % 31.8 28.23 - Malampaui


3. ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Wajib Dasar
1 Pendidikan
1.1 Angka partisipasi Kasar

1.1.1 Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI 97.75 % 98 95.8 97.76 Blm tercapai

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II123
Tahun 2019 Interpretasi belum
No Bidang Urusan/Indikator Kondisi Awal Satuan tercapai (<) sesuai
Target Capaian Kinerja Persentase (=) melampaui (>)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2 Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS 97.5 % 98 87.52 89.31 Blm tercapai

1.2 Angka pendidikan yang ditamatkan

1.2.1 Angka pendidikan yang ditamatkan SD 49.64 % 51 56.83 111.43 Malampaui

1.2.2 Angka pendidikan yang ditamatkan SMP 26.88 % 27.5 34.92 126.98 Malampaui

1.3 Angka Partisipasi Murni


Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket
1.3.1 83.49 % 90 82.62 91.80 Blm tercapai
A
Angka Partisipasi Murni (APM)
1.3.2 67.86 % 75 66.06 88.08 Blm tercapai
SMP/MTs/Paket B

1.4 Angka partisipasi sekolah :

Angka partisipasi sekolah (APS)


1.4.1 83.49 % 98.32 82.64 84.05 Blm tercapai
SD/MI/Paket A

Angka partisipasi sekolah (APS)


1.4.2 67.83 % 73.83 66.06 89.48 Blm tercapai
SMP/MTs/Paket B
1.5 Angka Putus Sekolah:
1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.06 % 0.055 0.17 309.09 Malampaui

1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.17 % 0.12 0.66 550.00 Malampaui

1.6 Angka Kelulusan:


1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 94.61 % 97.21 99.18 102.03 Malampaui
1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 87.53 % 91.24 92.97 101.90 Malampaui

1.7 Angka Melanjutkan (AM):


Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
1.7.1 96.97 % 98.04 85.76 87.47 Blm tercapai
SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
1.7.2 84.44 % 89.7 85.75 95.60 Blm tercapai
SMA/SMK/MA

1.8 Fasilitas Pendidikan:

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia


1.9 51.33 % 51.34 47.83 93.17 Blm tercapai
sekolah pendidikan dasar

Rasio ketersediaan sekolah terhadap


1.10 penduduk usia sekolah pendidikan 26.99 % 27.49 37.08 134.89 Malampaui
menengah

1.11 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 10.23 % 10.23 9.13 89.25 Blm tercapai

1.12 Rasio guru/murid pendidikan menengah 8.55 % 8.55 12.03 140.70 Malampaui

Rasio guru/murid per kelas rata-rata


1.13 0.097 % 0.097 0.091 93.81 Blm tercapai
sekolah dasar
Rasio guru /murid per kelas rata- rata
1.14 0.116 % 0.116 0.120 103.45 Malampaui
pendidikan menengah

1.15 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 11909 % 12148 7518 61.88 Blm tercapai

2 Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000


2.1 1 per 1000 0.75 0.40 - Melampaui
kelahiran hidup

2.2 Angka kelangsungan hidup bayi 99.8 % 99.85 99.60 99.75 blm tercapai

Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran


2.3 198 per 100.000 149 207 - Blm tercapai
hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II124
Tahun 2019 Interpretasi belum
No Bidang Urusan/Indikator Kondisi Awal Satuan tercapai (<) sesuai
Target Capaian Kinerja Persentase (=) melampaui (>)

1 2 3 4 5 6 7 8

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per


2.4 0.194 % 0.196 0.186 94.90 blm tercapai
satuan penduduk

2.5 Rasio dokter per satuan penduduk 0.087 % 0.195 0.015 7.69 blm tercapai

Cakupan komplikasi kebidanan yang


2.6 71 % 100 79.97 79.97 blm tercapai
ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh
2.7 tenaga kesehatan yang memiliki 84.16 % 89.57 84.51 94.35 blm tercapai
kompetensi kebidanan

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child


2.8 62 % 100 46.1 46.10 blm tercapai
Immunization (UCI)

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat


2.9 100 % 100 100 100 sesuai
perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan
2.10 80.29 % 90.22 37.34 41.39 blm tercapai
penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan
2.11 100 % 100 100 100 sesuai
penderita penyakit DBD
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total
2.12 0.0018 % 0.0018 0.002 - Blm tercapai
populasi
Rasio kunjungan pasien miskin di sarana
2.13 51 % 90 107.7 119.67 Melampaui
kesehatan
2.14 Cakupan kunjungan bayi 98.74 % 99.34 98.40 99.05 blm tercapai

2.15 Cakupan puskesmas 100.00 % 100.00 100 100.00 sesuai

2.16 Cakupan pembantu puskesmas 10.33 % 10.33 10.00 100.00 sesuai

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


3.1 Pekerjaan Umum:
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
3.1.1 47.7 % 57.8 30.49 52.75 Blm tercapai
kondisi baik
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan
3.1.5 drainase/saluran pembuangan air (minimal 8.54 % 9.2 12.32 133.91 Melampaui
1,5 m)
Persentase sempadan jalan yang dipakai
3.1.6 pedagang kaki lima atau bangunan rumah 23.16 23.09 22.99 22.38 - sesuai
liar
3.1.7 Persentase rumah tinggal bersanitasi 57.85 % 63.82 64.25 100.67 Melampaui
Persentase sempadan sungai yang dipakai
3.1.8 20 % 19.6 18.91 - Sesuai
bangunan liar
Persentase drainase dalam kondisi baik/
3.1.9 4.25 % 4.8 4.53 94.38 Blm tercapai
pembuangan aliran air tidak tersumbat

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi


3.1.12 34.7 % 44.3 35.91 81.06 Blm tercapai
baik
3.1.13 Rasio Jaringan Irigasi

3.1.14 Persentase penduduk berakses air minum 63.58 % 67.61 69.95 103.46 Melampaui

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


4.1 Rasio rumah layak huni 84.72 % 87.81 86.95 99.02 Blm tercapai

3 Pangan
Rata-rata
3.1 Ketersediaan pangan utama 375.59 433.81 475.08 109.51 Melampaui
kg/thn

5 Lingkungan Hidup

5.26 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada Ada/Tidak Ada Tidak - Blm tercapai

Pembinaan dan Pengawasan terkait


ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang diawasi
5.32 100 % 100 100 100 Sesuai
ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II125
Tahun 2019 Interpretasi belum
No Bidang Urusan/Indikator Kondisi Awal Satuan tercapai (<) sesuai
Target Capaian Kinerja Persentase (=) melampaui (>)

1 2 3 4 5 6 7 8
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
5.40 1 Kegiatan 1 - - -
masyarakat
Terlaksananya pemberian penghargaan
5.41 1 Kegiatan 1 - - -
lingkungan hidup

Pengaduan masyarakat terkait izin


lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di
5.42 terbitkan oleh Pemerintah daerah 100 % 100 100 100 Sesuai
Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan
dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

5.43 Timbulan sampah yang ditangani 100 % 100 100 100 Sesuai

Persentase jumlah sampah yang terkurangi


5.44 - % - - - -
melalui 3R

5.45 Persentase cakupan area pelayanan 78 % 80 80 100 Sesuai

5.46 Persentase jumlah sampah yang tertangani 21.49 % 26.75 16.68 62.36 Blm tercapai

6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Rasio penduduk ber-KTP per satuan
6.1 63 % 77 94 122.08 Melampaui
penduduk
6.2 Rasio bayi berakte kelahiran 65.22 % 73.22 79.96 109.21 Melampaui

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


7.6 Persentase PKK aktif 56.34 % 63.14 100.00 158.38 Melampaui

7.7 Persentase Posyandu aktif 100.00 % 100.00 100.00 100.00 sesuai

8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2.04 % 1.82 1.78 - Melampaui

8.2 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2.78 % 2.64 3.0 - Blm tercapai

8.3 Ratio Akseptor KB 68.72 % 71.22 58.28 81.83 Blm tercapai

9 Perhubungan
9.3 Jumlah uji kir angkutan umum 4401 Buku 4583 4676 102.03 Melampaui

9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 5 Unit 5 5 100 Sesuai

11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah


11.1 Persentase koperasi aktif 27.92 % 33.87 30.77 90.85 Blm tercapai

11.4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 98.83 % 98.83 94.60 95.72 Blm tercapai

14 Statistik
Tersedianya sistem data dan statistik yang
14.1
terintegrasi
14.2 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Sesuai
14.3 Buku ”PDRB” Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada Sesuai

16 Kebudayaan

16.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 kali/ pertahun 3 3 100 sesuai

17 Perpustakaan

17.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0.20 % 0.21 0.01 4.27 Blm tercapai

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan


17.2 0.30 % 0.31 0.31 99.59 Blm tercapai
daerah
Jumlah rata-rata pengunjung
17.3 10314 org 10731 3900 36.34 Blm tercapai
pepustakaan/tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II126
Tahun 2019 Interpretasi belum
No Bidang Urusan/Indikator Kondisi Awal Satuan tercapai (<) sesuai
Target Capaian Kinerja Persentase (=) melampaui (>)

1 2 3 4 5 6 7 8

17.4 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 15128 buku 15739 18103 115.02 Melampaui

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan


17.6 19 org 22 19 86.36 Blm tercapai
penilai yang memiliki sertifikat

3. Layanan Urusan Pilihan

2 Pertanian
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan
2.1 32.75 % 34.15 34.05 99.71 Blm tercapai
terhadap PDRB
Produktivitas padi atau bahan pangan
2.2 5.03 ton 5.23 5.49 104.97 Melampaui
utama lokal lainnya per hektar

4 Energi dan Sumber Daya Mineral

4.1 Persentase rumah tangga pengguna listrik 92.5 % 92.95 99 106.51 Melampaui

5 Perdagangan
5.1 Ekspor Bersih Perdagangan 2,581,576,169 Rupiah 2,685,871,847 1,240,391,580 - Blm tercapai

8 Kelautan dan Perikanan


8.1 Produksi perikanan 28,295 ton 28,902 31,958 110.58 Melampaui
kg/kapita/
8.2 Konsumsi ikan 40 41 43.52 106.15 Melampaui
tahun
8.3 Cakupan bina kelompok nelayan 41.43 % 56.89 0 0 Blm tercapai
1 Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD


1.1 Ada Ada / Tidak Ada ada ada Sesuai
yang telah ditetapkan denganPERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan :


1.2 RPJMD yang telah ditetapkan Ada Ada / Tidak Ada ada ada Sesuai
denganPERDA/PERKADA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD


1.3 Ada Ada / Tidak Ada ada ada Sesuai
yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Tersedianya dokumen RTRW yang telah


1.4 Ada Ada / Tidak Ada ada ada Sesuai
ditetapkan dengan PERDA
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD
1.5 100 % 100 86.63 86.63 Blm tercapai
kedalam RKPD
Penjabaran Konsistensi Program RKPD
1.6 100 % 100 96.11 96.11 Blm tercapai
kedalam APBD
Kesesuaian rencana pembangunan dengan
1.7 100 % 100 60 60 Blm tercapai
RTRW

2 Keuangan
2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WDP/WTP WTP WTP WTP Sesuai

4 Penelitian dan pengembangan


Persentase implementasi rencana
4.1 100 % 100 100 100 Sesuai
kelitbangan.

4.2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 100 % 100 100 100 Sesuai

4.3 Penerapan SIDa:


Persentase perangkat daerah yang
4.4 N/A % 100 60 60 Blm tercapai
difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

6 Sekretariat Dewan

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada


6.1 setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD ada Ada / Tidak ada ada ada Sesuai
Provinsi/Kab/Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II127
Tahun 2019 Interpretasi belum
No Bidang Urusan/Indikator Kondisi Awal Satuan tercapai (<) sesuai
Target Capaian Kinerja Persentase (=) melampaui (>)

1 2 3 4 5 6 7 8

Tersusun dan terintegrasinya Program-


Program Kerja DPRD untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan
6.2 ada Ada / Tidak ada ada ada Sesuai
Perda, dan Fungsi Anggaran dalam
Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM)
maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Terintegrasi program-program DPRD untuk


melaksanakan fungsi pengawasan,
6.3 pembentukan Perda dan Anggaran ke ada Ada / Tidak ada ada ada Sesuai
dalam Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II128
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan
Realisasi RPJMD
Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan untuk mengetahui
pencapaian target indikator kinerja kegiatan (output), program (outcome), dan
sasaran (impact). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target
rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD 2019
dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Aceh Utara, dan
mencapai sasaran pembangunan tahunan. Bappeda Kabupaten Aceh Utara
melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Semester II Tahun 2019 dan
evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2019 ditunjukkan
dengan capaian Indikator Kinerja sasaran Kabupaten Aceh Utara yang terbagi
atas misi dan tujuan.

2.2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022 Tahun I dan II


Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan
Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Visi Kabupaten Aceh
Utara 2017-2022 yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara
2017-2022 adalah “Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat
Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”.
Terdapat sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran, yang
mencerminkan komitmen untuk mencapai 5 (lima) misi pembangunan
daerah. Adapun misi dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ada 5 yaitu :
1) Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas
dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan
syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA;
2) Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas,
berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan
Syari’at Islam;
3) Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan
kesehatan yang bermutu;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.129
4) Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan
memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung
pertanian berkelanjutan; dan
5) Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi
daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang
berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja sasaran mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun
2019 disajikan pada tabel dibawah ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.130
Tabel 2.114
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran RPJM
Kabupaten Aceh Utara 2017-2022 Tahun I dan Tahun II (2018 dan 2019)

Target Realisasi
No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Evaluasi Capaian
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU
I
Helsinki dan UUPA
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai AKIP Pemerintah Daerah Huruf B B CC Tidak Tercapai
Meningkat
Meningkatnya Kapabilitas APIP Level kapabilitas APIP 2 3 2+ Tidak Tercapai

Maturitas SPIP Level maturitas SPIP 3 3 3 3 Tercapai


Meningkatkan
akuntabilitas dan Mempertahankan Akuntabilitas Opini Audit BPK atas laporan
1 WTP/WDP WTP WTP WTP Tercapai
transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan
pemerintah daerah

Persentase kesesuaian program


Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dalam RKPD terhadap program % 100 100 100 86.63 Tidak Tercapai
dalam RPJMD

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik


Nilai indeks kepuasan masyarakat Indeks 75.9 76 81.41 86.8 Tercapai
yang berkualitas
Meningkatkan
2
pelayanan publik Persentase aparatur yang
Meningkatnya kapasitas aparatur mengikuti pendidikan dan % 60 62 66.67 65.83 Tercapai
pelatihan
Meningkatkan
kapasitas
Meningkatnya kapasitas aparatur Persentase aparatur gampong
3 kelembagaan mukim % 50 55 - 4.69 Tidak Tercapai
gampong yang mengikuti diklat
dan pemerintah
gampong

Meningkatkan Meningkatnya pengamalan syariat islam Persentase Majelis Taklim aktif % 100 100
partisipasi masyarakat
4
dalam menegakkan
syariat Islam Angka pelanggaran terhadap Per 1000
Meningkatnya Penegakan Syariat Islam 0.138 0.129 0.045 0.053 Tercapai
syariat Islam penduduk

II Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari’at Islam

1 Meningkatkan layanan Meningkatnya partisipasi sekolah APM % 77.50% 82.50% 80.7 84.04 Tercapai
pendidikan yang
bermutu, islami dan
berdaya saing Meningkatnya kualitas SDM Angka rata-rata lama sekolah tahun 9 9.5 8.11 Tidak Tercapai

Persentase sekolah yang


Terlaksananya pendidikan yang berbasis
melaksanakan integrasi % - 10 - 0 Tidak Tercapai
islami dan kearifan lokal
pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 131
Target Realisasi
No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Evaluasi Capaian
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU
Helsinki dan UUPA Meningkatnya kualitas tenaga pendidik Persentase Tenaga Pendidik yang
% 23 30 39 38.37 Tercapai
dan kependidikan Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)

Meningkatkan Peran Persentase keterwakilan


Meningkatnya peran perempuan dalam
2 Perempuan dalam perempuan dalam proses 20 22
pembangunan
pembangunan pembangunan

Meningkatkan
Berkurangnya kekerasan terhadap Jumlah kekerasan terhadap
3 Perlindungan terhadap kasus 80 60 103 118 Tidak Tercapai
perempuan dan anak perempuan dan anak
Perempuan dan Anak

III Misi III : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu

Meningkatkan
Meningkatnya mutu layanan kesehatan
1 Layanan Kesehatan Angka Harapan Hidup tahun 71 71.5 68.61 Tidak Tercapai
masyarakat
yang Bermutu
Per 100.000
Meningkatnya mutu layanan kesehatan
Angka Kematian Ibu kelahiran 123 105 13 25 Tercapai
ibu
hidup
Per 1000
Meningkatnya mutu layanan kesehatan
Angka Kematian Bayi kelahiran 4 4 3 3 Tercapai
Bayi
hidup

IV Misi IV : Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan

1 Meningkatkan
Infrastruktur dasar Meningkatnya Infrastruktur jalan dan Persentase panjang jalan dan
% 52.3 57.8 75.93 77.73 Tercapai
publik dan jembatan jembatan dalam kondisi baik
pengembangan

Meningkatnya infrastruktur pendukung Persentase Luasan Daerah Irigasi


% 39.1 44.3 35.59 38.59 Tercapai
pertanian (DI) baik yang teraliri air irigasi

Meningkatnya ketersediaan dan akses air


Persentase akses air bersih % 65.56 67.61 67.02 69.95 Tercapai
bersih

Meningkatnya prasarana lingkungan Persentase Rumah Tangga


% 60.67 63.82 61.38 64.25 Tercapai
pemukiman dengan Akses sanitasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 132
Target Realisasi
No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Evaluasi Capaian
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU
Helsinki dan UUPA Meningkatnya infrastruktur perumahan Persentase rumah layak huni % 86.24 87.81 85.46 85.47 Tidak Tercapai

Persentase gedung kantor yang


Meningkatnya sarana dan prasarana
berlokasi di Kabupaten Aceh % 40.62 46.87 34.37 34.37 Tidak Tercapai
perkantoran
Utara
Meningkatkan
kesiagaan dan
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat rendah/sedan
2 Kewaspadaan dalam Tingkat Resiko Bencana tinggi sedang
terhadap bencana alam g/ tinggi
Penanggulangan
Bencana

Meningkatkan Kualitas Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas Lingkungan Hidup
3 Indeks 55 60
Lingkungan Hidup yang berkelanjutan (air, udara dan tutupan lahan)

Misi V : Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan
V
rakyat secara berkelanjutan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi % 4.5 4.6 5.16 Tercapai


Meningkatkan
1 pertumbuhan ekonomi
yang merata
Menurunnya ketimpangan pendapatan Gini Rasio indeks 0.265 0.262 0.292 0.301 Tercapai

Menurunnya tingkat kemiskinan Persentase tingkat kemiskinan % 17.25 18.27 17.25 17.39 Tercapai
Menurunkan tingkat
2 kemiskinan dan
pengangguran Menurunnya tingkat pengangguran Persentase tingkat pengangguran
% 10 8.5 10.18 8.63 Tidak Tercapai
terbuka terbuka

Mengendalikan Inflasi
3 Terkendalinya tingkat inflasi daerah Tingkat inflasi % 4 3.5 2.05 1.2 Tercapai
Daerah

Menumbuhkembangka
n ekonomi kerakyatan
yang berbasis Meningkatnya produksi hasil pertanian Pertumbuhan PDRB sektor
4 pertanian tanaman tanaman pangan, peternakan, pertanian, kehutanan dan % 5 5.25 3.71 Tidak Tercapai
pangan, perkebunan, perkebunan dan perikanan perikanan
peternakan, perikanan
dan kelautan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 133
Target Realisasi
No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Evaluasi Capaian
2018 2019 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam berpedoman pada MoU
Menumbuh
Helsinki dan UUPA
kembangkan ekonomi Meningkatnya pembangunan berbasis Pertumbuhan PDRB sektor
% 3.25 4 6.7 12.18 Tercapai
kerakyatan yang industri, koperasi dan UMKM industri pengolahan
berbasis Agroindustri

Meningkatkan Meningkatnya kontribusi PAD ke dalam


Kontribusi PAD terhadap APBD % 15-20 15-20 10.62 9.39 Tidak Tercapai
Kapasitas Fiskal APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 134
Tingkat capaian indikator sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Utara
merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di
RPJMD Kabupaten Aceh Utara 2017-2022. Berdasarkan data evaluasi di atas,
capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun Tahun
2018 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 13 indikator yang
tercapai, 18 indikator yang tidak tercapai dan 4 (tiga) indikator tidak tersedia
data dari penyedia data yang berwenang.
Capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2018 dan 2019 disajikan sebagai
berikut:

1. Nilai AKIP Pemerintah Daerah


Hasil Penilaian AKIP Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai 52,76
dengan predikat CC. Tahun 2019 belum ada penyampaian perolehan nilai
AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
untuk wilayah I termasuk Provinsi Aceh. Dengan demikian target tahun 2018
dan 2019 tidak tercapai.

2. Level kapabilitas APIP


Level kapabilitas APIP Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 adalah 2+ dari
target level 3, capaian ini disebabkan penjaminan kualitas 14 KPA (Key
Process Area) dari 6 elemen 2 diantaranya tidak terpenuhi yaitu elemen
Manajemen SDM dan Praktik professional. Sedangkan tahun 2019 belum
ada nilai level karena masih dalam penilaian oleh BPKP untuk laporan hasil
penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas level 3. Dengan
demikian target tahun 2018 dan 2019 tidak tercapai.

3. Level maturitas SPIP


Capaian tingkat maturitas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada level
berkembang "3", sesuai dengan target tahun 2018 dan 2019 adalah level 3.
Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tercapai.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.135
4. Opini Audit BPK atas laporan keuangan
Tahun 2018 mendapat WTP (Wajar Tanpa pengecualian) hasil opini audit
BPK. Sementara untuk tahun 2019 masih menunggu hasil audit BPK.
Dengan demikian target tahun 2018 tercapai.

5. Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap program dalam


RPJMD
Keseluruhan Jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara
sebanyak 200 program, sementara jumlah program RPJM pada Tahun 2018
berjumlah 141 program dan jumlah program dalam RKPD tahun 2018
sebanyak 140 program dan tidak ada program dalam RKPD tahun 2018
yang berbeda dengan program RPJMD. Sementara jumlah program RPJM
pada Tahun 2019 berjumlah 197 program dan jumlah program dalam RKPD
tahun 2019 sebanyak 180 program dan ada 5 program dalam RKPD tahun
2019 yang tidak tercantum dalam RPJMD. Dengan demikian target tahun
2018 tercapai dan target tahun 2019 tidak tercapai.

6. Nilai indeks kepuasan masyarakat


Nilai indeks kepuasan masyarakat Aceh Utara di tahun 2018 sebesar 81,41,
nilai ini didapat dari hasil survey 12 SKPK yang tupoksinya dibidang
pelayanan masyarakat. Pada tahun 2019 nilai IKM sebesar 86,80 dan SKPK
yang disurvei turun menjadi 10 SKPK dikarenakan berkurangnya anggaran.
Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tercapai.

7. Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan


Program pendidikan dan pelatihan dibagi dalam dua kategori yaitu Diklat
Prajabatan dan Diklat PIM, terkait dengan diklat prajabatan bagi CPNSD
sudah memenuhi target di tahun 2018 mencapai angka 100% dari 708
orang peserta diklat, begitu juga tahun 2019 dengan realisasi 100% dari 36
orang peserta diklat. Sedangkan capaian kinerja terkait diklat PIM tahun
2019 hanya 97,5% dari 40 orang peserta yang ditargetkan hanya 39 orang
peserta yang ikut. Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tercapai.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.136
8. Persentase aparatur gampong yang mengikuti diklat
Untuk tahun 2019, capaian persentase aparatur gampong yang mengikuti
diklat sebesar 4,7% dari target 50% hal ini dikarenakan peserta yang
mengikuti diklat sebanyak 40 orang dari 852 gampong di Kabupaten Aceh
Utara. Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tidak tercapai.

9. Persentase Majelis Taklim aktif


Tidak ada data untuk mengetahui sejauhmana capaian indikator kinerja
sasaran tahun 2018 dan tahun 2019.

10. Angka pelanggaran terhadap syariat Islam


Angka pelanggaran terhadap pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat
Kabupaten Aceh Utara menurun dari target 0,138 terealisasi 0,045 dengan
jumlah kasus 27 dan jumlah penduduk Aceh Utara 602.554 jiwa. Pada
tahun 2019 angka pelanggaran juga mengalami penurunan dari target
0,129 terealisasi 0,053, dimana kasus berjumlah 34 dengan jumlah
penduduk 640.148 jiwa. Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019
tercapai.

11. Angka Partisipasi Murni (APM)


Terdapat dua program yaitu Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Keduanya telah
mencapai target pada tahun 2018 dan 2019.

12. Angka rata-rata lama sekolah


Target indikator sasaran angka rata-rata lama sekolah 9 tahun untuk tahun
2018 tidak tercapai, sedangkan tahun 2019 belum ada data.

13. Persentase sekolah yang melaksanakan integrasi pendidikan


Pada tahun 2019 ditargetkan 10% sekolah telah menerapkan kurikulum
terintegrasi, namun hasil target sasaran ini tidak tercapai realisasinya
dikarenakan belum adanya kurikulum yang terintegrasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.137
14. Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)
Capaian realisasi untuk target indikator tahun 2018 dan 2019 diatas
tercapai, tetapi tidak sesuai dengan alat ukur yang ditetapkan dan data
realisasinya tidak sesuai dengan data yang di publikasi oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan secara online.

15. Persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan


Capaian persentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan
sampai dengan tahun 2019 tidak dapat diukur dikarenakan tidak adanya
data realisasi capaian yang disampaikan oleh OPD terkait.

16. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak


Pada tahun 2019 capaian indikator sasaran jumlah kekerasan terhadap
perempuan dan anak sebesar 0,02%, hal ini disebabkan oleh kesalahan
metode dalam menghitung capaian realisasi oleh OPD. Dengan demikian
target tahun 2018 dan 2019 tidak tercapai.

17. Angka Harapan Hidup


Angka harapan hidup yang realisasi pada 2018 mencapai 68,61 tahun,
meningkatnya capaian kinerja angka harapan hidup dikarenakan
meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Dengan
demikian target tahun 2018 tercapai dan 2019 tidak ada data.

18. Angka Kematian Ibu


Angka Kematian Ibu dengan persentase yang tidak dapat diukur karena
perlu validasi terhadap data yang disajikan.

19. Angka Kematian Bayi


Angka kematian bayi di tahun 2018 dan 2019 menjadi 3 kematian bayi per
1.000 kelahiran hidup dari target 4 jiwa/1000 kelahiran. Penurunan ini
disebabkan sudah adanya kesadaran ibu hamil untuk memenuhi gizi
sehingga bayi yang lahir memiliki kecenderungan berat lahir yang normal.
Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tercapai.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.138
20. Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Program prioritas yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini antara lain
program pembangunan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi
pemeliharaan jalan dan jembatan. Realisasi di tahun 2018 sebesar 75,93
persen dan tahun 2019 sebesar 77,73 persen, lebih besar dari target yaitu
52,30 persen di tahun 2018 dan 57,80 persen di tahun 2019. Dengan
demikian target tahun 2018 dan 2019 tercapai.

21. Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) baik yang teraliri air irigasi
Realisasi capaian sasaran di tahun 2018 sebesar 35,59 persen lebih kecil
dari target yaitu 39,10 persen, sedangkan realisasi tahun 2019 tidak
tersedia data. Hal ini dikarenakan masih adanya jaringan irigasi yang belum
fungsional karena terkendala pembebasan lahan serta irigasi di bawah
kewenangan pusat dan provinsi tidak tertangani maksimal. Dengan
demikian target tahun 2018 tidak tercapai dan 2019 tidak ada data.

22. Persentase akses air bersih


Persentase akses air bersih pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 65,56
persen dan tahun 2019 sebesar 67,61 persen. Rumah tangga yang telah
menggunakan air bersih pada tahun 2018 adalah 93.845 dari 140.035
atau sebesar 67,02 persen dan pada tahun 2019 realisasi naik menjadi
69,95 persen yang terbagi dua yaitu 23 persen merupakan air bersih sistem
perpipaan (PDAM) dan 46,95 persen air bersih berbasis masyarakat seperti
sumur gali dan air permukaan lainnya. Dengan demikian target tahun 2018
dan 2019 tercapai.

23. Persentase Rumah Tangga dengan Akses sanitasi


Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi pada tahun 2018
ditargetkan sebesar 60,67 persen dan tahun 2019 sebesar 63,82 persen.
Realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 61,38% dan pada
tahun 2019 sebesar 62,25 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.139
24. Persentase rumah layak huni
Target indikator ini pada tahun 2018 adalah sebesar 86,24 persen dan
tahun 2019 sebesar 87,81 persen. Realisasi sampai dengan tahun 2019
adalah sebesar 85,47 persen. Permasalahan yang ditemukan dalam
penyediaan rumah layak huni ini adalah penerima manfaat tidak tepat
sasaran. Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tidak tercapai.

25. Persentase gedung kantor yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara


Indikator sasaran ini adalah persentase gedung kantor yang berlokasi di
Kabupaten Aceh Utara, dengan target pada tahun 2018 sebesar 40,62
persen dan tahun 2019 sebesar 46,87 persen. Realisasi sampai dengan
tahun 2019 adalah sebesar 34,37 persen.

26. Tingkat Resiko Bencana


Indikator sasaran ini adalah Tingkat Resiko Bencana dengan target pada
tahun 2018 dan tahun 2019 pada level tinggi dan diharapkan dapat
mencapai level sedang pada akhir masa RPJMK. Hasil evaluasi didapatkan
kesimpulan bahwa sasaran ini tidak dapat dinilai capaiannya karena belum
ada pengukuran indeks resiko bencana pada tahun 2018 dan 2019.

27. Indeks kualitas Lingkungan Hidup (air, udara dan tutupan lahan)
Sasaran ini tidak dapat dinilai capaiannya karena belum ada pengukuran
indeks lingkungan hidup pada tahun 2018 dan 2019 karena data tidak
lengkap. Permasalahan yang dihadapi pada pencapaian sasaran ini adalah
tidak tersedianya data tutupan hutan dan lahan dan neraca sumber daya
alam.

28. Pertumbuhan Ekonomi


Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,50%,
ternyata realisasi mencapai 5,16%. kontribusi terbesar masih dari sektor
pertanian, hanya saja mengalami penurunan kontribusi sekitar 1%.
Sementara industri pengolahan masih sangat tergantung pada industri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.140
kimia (PT.PIM) yang tidak banyak menyentuh perekonomian rakyat. Dengan
demikian target tahun 2018 tercapai dan 2019 tidak ada data.

29. Gini Rasio


Tahun 2018 gini rasio tidak tercapai, target yang direncanakan sebesar
0.265 namun realisasi mencapai 0,292. Ketidaktercapaian tersebut
berlanjut sampai dengan tahun 2019, hal ini tergambarkan dengan gini
rasio yang direncanakan pada tahun 2019 sebesar 0,262 sedangkan
realisasi sebesar 0,301 (pencapaiannya 87%). Namun gini rasio untuk
Kabupaten Aceh Utara masuk dalam katagori tingkat ketimpangan rendah.

30. Persentase tingkat kemiskinan


Tahun 2018 target penurunan kemiskinan ditetapkan sebesar 17,25%
namun yang tercapai sebesar 18,27%. Untuk tahun 2019 penurunan tingkat
kemiskinan ditargetkan sebesar 16,45% namun yang tercapai sebesar
17,39%. Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tercapai.

31. Persentase tingkat pengangguran terbuka


Tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 ditargetkan turun menjadi 10%,
sedangkan capaian yang terealisasi sebesar 10,18%. Sedangkan untuk
tahun 2019 penurunan pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi
8,5%, namun realisasi yang tercapai 8,63%.

32. Tingkat inflasi


Tahun 2018 ditargetkan tingkat inflasi sebesar 4% dan dapat direalisasikan
capaiannya turun menjadi 2,05%. Tahun 2019 ditergetkan tingkat inflasi
sebesar menjadi 3,5% dan dapat direalisasikan tingkat inflasi menjadi 1,2%.
Hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan harga barang pada tahun 2019
hanya meningkat sebesar 1,2% dari harga barang pada tahun 2018,
sehingga kondisi ini termasuk sangat stabil dan sangat baik bagi Kabupaten
Aceh Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.141
33. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Tahun 2018 pertumbuhan PDRB sektor tersebut ditargetkan 5,00% namun
realisasi 3,71%. Dengan demikian target tahun 2018 tercapai dan tahun
2019 tidak ada data.

34. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan


Tahun 2018 pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan ditergetkan
mencapai 3,25% dan realisasinya mencapai 12,18%. Hal ini tidak terlepas
dari meningkatnya kegiatan operasi PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh Utara.
Sementara untuk UMKM atau usaha lainnya berkontribusi sangat kecil
terhadap PDRB. Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tercapai.

35. Kontribusi PAD terhadap APBD


Tahun 2018 dan 2019 ditargetkan sebesar 15-20% sementara realisasinya
pada tahun 2018 adalah sebesar 10,62% dan sebesar 9,39% pada tahun
2019, sehingga target pada kedua tahun tersebut tidak tercapai. Hal ini
dikarenakan belum optimalnya sumber pendapatan dari objek PAD tersebut.
Dengan demikian target tahun 2018 dan 2019 tidak tercapai.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.142
2.2.2 Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semester
II Tahun 2019
Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun diarahkan untuk
memuat rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang telah
ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tahun 2019 merupakan tahun kedua
periode RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.
Evaluasi RKPD pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa
target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat
dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah
daerah Penilaian digunakan untuk mengetahui:
a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam
RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang
dilaksanakan melalui APBD; dan
b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II.143
TABEL 2.115
EVALUASI HASIL RKPD
KABUPATEN ACEH UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2019

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
I 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1,485,719,039 339,321,767 748,775,518 628,217,178 94.13 90.65 1,031,044,253 53.30 35.99
1 1 PENDIDIKAN 115,321,761 73,179,393 213,425,526 150,715,491 96.16 93.52 224,170,901 15.76 11.90
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 115,321,761 73,179,393 213,425,526 150,715,491 96.16 93.52 224,170,901 15.76 11.90
1 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 100 % 8,933,564 4,724,250 60 % 7,707,398 7,480,216 100.00 88.64 12,204,466 17.13 19.53 DINAS P&K

1 1 15 68 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah Ruang 16 Ruang 540,253 11 540,253 4 100,000 4 Ruang 99,760 100.00 99.76 15 640,013 93.75 118.47

1 1 15 68 Pembinaan Sekolah Taman Kanak-kanak Jumlah Sekolah 220 Sekolah 7,870,000 44 2,814,600 44 1,557,000 44 Sekolah 1,557,000 100.00 100.00 88 4,371,600 40.00 55.55
1 1 15 74 Operasional PAUD (DAK Non Fisik) - - 44 1,369,397 44 1,372,800 44 - 1,260,771 100.00 91.84 88 2,630,169 -
1 1 15 Pelatihan Kompetensi Pendidik PAUD-NI Jumlah Peserta 245 Peserta 523,311 - - 50 99,700 50 Peserta 9,384 100.00 9.41 50 9,384 20.41 1.79
1 1 15 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Jumlah Sekolah - Sekolah - - - 29 600,000 29 Sekolah 589,050 100.00 98.18 29 589,050
(DAK)
1 1 15 Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK) Jumlah Sekolah - Sekolah - - - 44 300,000 44 Sekolah 299,812 100.00 99.94 44 299,812
1 1 15 Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) Jumlah Ruang - Ruang - - - 7 1,126,307 7 Ruang 1,126,307 100.00 100.00 7 1,126,307
1 1 15 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah Ruang - Ruang - - - 19 1,551,591 19 Ruang 1,551,591 100.00 100.00 19 1,551,591
(DAK)
1 1 15 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DOKA) Jumlah Paket - Paket - - - 1 1,000,000 1 Paket 986,540 100.00 98.65 1 986,540

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 88.64 17.13 19.53


Predikat kinerja ST T SR SR
2 1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rata-rata APM SD dan 95 % 80,762,017 66,918,475 83 % 197,808,180 135,400,578 115.21 91.93 202,595,070 21.09 13.62 DINAS P&K
Sembilan Tahun SMP
1 1 16 Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan jumlah fasilitas pendukung 132 Paket 6,455,600 - - 7 kegiatan 6,317,333 32 Paket 6,298,205 457.14 99.70 32 6,298,205 24.24 97.56
Fasilitas Parkir sekolah
1 1 16 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah Paket 33 Paket 6,454,380 - - 56 paket 12,595,000 56 Paket 12,546,761 100.00 99.62 56 12,546,761 169.70 194.39
Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah Ruang 107 Ruang 3,870,000 - Ruang 20 paket 686,000 30 Ruang 681,636 150.00 99.36 30 681,636 28.04 17.61
1 1 16 80 Olimpiade Olahraga dan Seni (O2SN) tingkat SD, Jumlah Peserta 801 org 685,000 600 org 117,831 180 peserta 139,000 180 org 122,010 100.00 87.78 780 239,841 97.38 35.01
SMP dan Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N)
Tingkat SD, SMP
1 1 16 81 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD Jumlah org 360 org 605,076 90 org 80,172 90 org 60,000 90 org 57,385 100.00 95.64 180 137,557 50.00 22.73
1 1 16 82 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP Jumlah org 198 org 441,341,000 54 org 78,014 90 org 70,000 90 org 64,940 100.00 92.77 144 142,954 72.73 0.03
1 1 16 87 Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) Jumlah Ruang - Ruang - 40 Ruang 3,898,109 13 Ruang 2,814,176 13 Ruang 2,814,176 100.00 100.00 53 6,712,285
1 1 16 88 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) Jumlah Ruang - Ruang - 7 Ruang 2,635,155 2 Ruang 643,862 2 Ruang 643,862 100.00 100.00 9 3,279,017
1 1 16 89 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) Jumlah Paket - Paket - 25 Paket 20,923,506 30 Paket 3,081,750 30 Paket 3,007,791 100.00 97.60 55 23,931,297

1 1 16 90 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Jumlah sekolah - sekolah - 30 sekolah 3,451,462 125 sekolah 49,822,060 125 sekolah 49,822,060 100.00 100.00 155 53,273,522
(DAK)
1 1 16 95 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Jumlah sekolah - sekolah - 18 sekolah 3,610,726 38 sekolah 3,909,208 38 sekolah 3,909,208 100.00 100.00 56 7,519,934
sekolah (DAK)
1 1 16 ## Pembangunan laboratorium IPA beserta perabotnya Jumlah Ruang 30.00 Ruang 6 Ruang 7,365,683 6 Ruang 2,158,038 6 Ruang 2,158,038 100.00 100.00 12 9,523,721 38.33
(DAK)
1 1 16 ## Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah (Buku Jumlah Paket - Paket - 1 Paket 2,868,816 226 Paket 11,038,750 226 Paket 10,986,402 100.00 99.53 227 13,855,218
pengayaan, referensi dan panduan pendidik) (DAK)

1 1 16 ## Pengadaan peralatan pendidikan dan media Jumlah Paket - Paket - 1 Paket 19,892,400 46 Paket 1,311,000 46 Paket 1,287,433 100.00 98.20 47 21,179,833
pembelajaran (DAK)
1 1 16 ## Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik wajib Jumlah org 12,636 org 52,441,400 25,260 org 2,272,619 2,105 org 10,483,200 1,994 org 16,593,900 94.73 158.29 27,254 18,866,519 215.68 35.98
belajar sembilan tahun
1 1 16 ## Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan Jumlah sekolah - sekolah - 37 sekolah - 61 sekolah 2,121,540 61 sekolah 2,121,540 100.00 100.00 98 2,121,540
sanitary (DAK)
1 1 16 Kegiatan Penunjang SD/SMP/SKB (DAK) Jumlah keg - keg - 1 keg 2,074,070 1 keg 1,945,748 100.00 93.81 1 1,945,748
1 1 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Jumlah Ruang - Ruang - 10 Ruang 2,044,243 10 Ruang 2,044,243 100.00 100.00 10 2,044,243
(DAK)
1 1 16 Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK) Jumlah Paket - Paket - 48 Paket 1,119,000 48 Paket 1,090,897 100.00 97.49 48 1,090,897
1 1 16 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK) Jumlah Paket - Paket - 26 Paket 1,300,000 26 Paket 1,280,610 100.00 98.51 26 1,280,610
1 1 16 Rehabilitasi ruang laboratorium dan ruang Jumlah sekolah - sekolah - 8 sekolah 1,656,084 8 sekolah 1,656,084 100.00 100.00 8 1,656,084
praktikum sekolah (Laboratorium komputer dan
IPA) (DAK)
1 1 16 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK) Jumlah sekolah sekolah - 8 sekolah 1,650,040 8 sekolah 1,650,040 100.00 100.00 8 1,650,040

1 1 16 Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya (DAK) Jumlah Ruang Ruang - 1 Ruang 129,300 1 Ruang 129,300 100.00 100.00 1 129,300
1 1 16 Pembangunan Ruang Praktek/Bengkel Kerja Baru Jumlah Ruang Ruang - 1 Ruang 186,500 1 Ruang 186,500 100.00 100.00 1 186,500
(DAK)
1 1 16 Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK) Jumlah Paket Paket - 1 Paket 307,857 1 Paket 307,809 100.00 99.98 1 307,809
1 1 16 Pengadaan Media Pendidikan (DAK) Jumlah Paket Paket - 12 Paket 520,000 12 Paket 518,911 100.00 99.79 12 518,911
1 1 16 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN dan Jumlah sekolah sekolah - 456 sekolah 67,711,560 456 sekolah 67,712 100.00 0.10 456 67,712
SMPN
1 1 16 Penambahan ruang guru sekolah Jumlah Paket Paket 9,891,859 - Paket - 5 Paket 4,648,714 5 Paket 4,559,641 100.00 98.08 5 4,559,641 46.09
1 1 16 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Jumlah unit unit - 1 unit 505,000 1 unit 498,497 100.00 98.71 1 498,497
Sekolah (DOKA)
1 1 16 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DOKA) Jumlah unit unit - 1 unit 505,000 1 unit 497,500 100.00 98.51 1 497,500
1 1 16 Pengadaan Mebeluer Sekolah (DOKA) Jumlah sekolah sekolah - 30 sekolah 1,000,000 30 sekolah 985,740 100.00 98.57 30 985,740
1 1 16 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DOKA) Jumlah Paket Paket - 20 Paket 3,000,000 20 Paket 2,985,500 100.00 99.52 20 2,985,500

1 1 16 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DOKA) Jumlah Paket Paket 40 Paket 1,500,000 40 Paket 1,481,600 100.00 98.77 40 1,481,600

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Silpa Jumlah Paket 1 Paket 2,425 - -
2014)
Pengadaan Mebeluer Sekolah (Silpa 2015) Jumlah Paket 16 Paket 295,634 - -
1 1 16 Penambahan ruang kelas sekolah (Silpa 2016) Jumlah Paket Paket 2 Paket 401,834 2 Paket 398,900 100.00 99.27 2 398,900

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 144
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Rata-rata capaian kinerja (%) 115.21 91.93 21.09 13.62
Predikat kinerja ST ST SR SR
3 1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase Angka Melek 99.5 % 1,996,189 - 70 % 369,350 367,299 100.00 98.55 367,299 18.42 6.58 DINAS P&K
Huruf
1 1 18 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Jumlah Peserta 277.00 orang 1,113,050 - - 40 orang 100,000 40 orang 100,000 100.00 100.00 40 100,000 14.44 8.98
skill)
1 1 18 Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Jumlah Peserta 99.00 orang 447,100 - - 20 orang 35,000 20 orang 32,980 100.00 94.23 20 32,980 20.20 7.38
Keaksaraan Usaha Mandiri Jumlah Peserta 97.00 orang 436,040 - - 20 orang 14,750 20 orang 14,750 100.00 100.00 20 14,750 20.62 3.38
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Jumlah Tahun - Tahun - - - 1 orang 219,600 1 Tahun 219,569 100.00 99.99 1 219,569
Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.55 18.42 6.58
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Persentase Guru yang 99.5 % 2,694,518 7,144 30 % 6,210,892 6,140,210 98.61 88.66 6,147,354 2.97 1.32 DINAS P&K
Tenaga Kependidikan lulus UKG

1 1 20 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jumlah Orang 185 Org 552,000 - - 5 KKG - - Org - - - - - - -
1 1 20 Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik Jumlah Orang 185 Org 552,000 - - 15,000 1 Org 15,000 - - 1 15,000 0.54 2.72
1 1 20 19 Perlombaan olimpiade sains nasional (OSN) guru Jumlah Orang 305 Org 1,138,480 - - 50 orang 50,000 50 Org 48,131 100.00 96.26 50 48,131 16.39 4.23
SMP
1 1 20 25 Pelantikan Kepala Sekolah Jumlah Orang 110 Org 732,000 1 org 7,144 10 orang - - Org - - - 1 7,144 0.91 0.98
1 1 20 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) (DOKA) Jumlah kegiatan - Keg - - - 1 Keg 1,061,000 1 Keg 1,060,078 100.00 99.91 1 1,060,078

1 1 20 Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Jumlah kegiatan - Keg - - - 1 Keg 989,892 1 Keg 987,444 100.00 99.75 1 987,444
(MGMP) (DOKA)
1 1 20 Pengembangan Bakat dan Profesi Calon Pengawas Jumlah kegiatan - Keg - - - 1 Keg 545,000 1 Keg 528,844 100.00 97.04 1 528,844
dan Calon Kepala Sekolah Tingkat SD/SMP (DOKA)

1 1 20 Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah Tingkat SD Jumlah kegiatan 480 orang 573,922 480 - 571,922 100.00 99.65 480 571,922
dan SMP (SILPA 2017)
1 1 20 Pelatihan Tenaga Operator, Proktor dan Teknisi Jumlah kegiatan 330 orang 615,274 480 - 594,474 145.45 96.62 480 594,474
UNBK (SILPA 2017)
1 1 20 Pelatihan Guru Mata Pelajaran yang diujian Jumlah kegiatan 420 orang 724,884 420 - 724,084 100.00 99.89 420 724,084
nasionalkan (SILPA 2017)
1 1 20 Pelatihan Guru Pendidikan Agama Islam (SILPA Jumlah kegiatan 320 orang 600,000 450 - 599,200 140.63 99.87 450 599,200
2017)
1 1 20 Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah Tingkat SD/ Jumlah kegiatan 160 orang 1,035,920 160 - 1,011,034 100.00 97.60 160 1,011,034
SMP (SILPA 2017)
Rata-rata capaian kinerja (%) 98.61 88.66 2.97 1.32
Predikat kinerja ST T SR SR
5 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah 100 % 20,935,472 1,529,524 60 % 1,329,705 1,327,189 67.00 99.81 2,856,712 19.18 18.43 DINAS P&K
yang melaksanakan
integrasi pendidikan
1 1 22 Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah Tingkat 11,408 78,257 - - - 11,408 78,257 - -
SD (MBS-SD)
1 1 22 14 Pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Sekolah, dan Jumlah Peserta Ujian 123,253 Peserta 3,471,842 22,815 Peserta 1,451,267 24,455 Peserta 740,235 24,455 Peserta 740,044 100.00 99.97 47,270 2,191,311 38.35 63.12
Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SD/SMP)

1 1 22 Penarikan Kembali Siswa Putus Sekolah (Retrieval) Jumlah Siswa 420.00 siswa 1,337,630 - siswa - 90 siswa 101,780 90 siswa 101,700 100.00 99.92 90 101,700 - 7.60

1 1 22 Pelaksanaan Integrasi Pendidikan Jumlah Sekolah 650.00 sekolah 16,126,000 - sekolah - 200 sekolah 487,690 2 sekolah 485,445 1.00 99.54 2 485,445 - 3.01
Rata-rata capaian kinerja (%) 67.00 99.81 19.18 18.43
Predikat kinerja S ST SR SR
1 2 KESEHATAN 947,212,989 151,260,320 266,981,763 215,964,975 102.35 82.39 436,440,004 113.76 65.88
DINAS KESEHATAN 379,158,484 44,042,189 121,431,590 94,727,336 94.69 81.08 207,984,234 22.46 22.19
1 1 2 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan pelayanan 98 % 355,365,232 92 % 97,387,364 74,178,912 91.64 71.20 143,040,882 33.02 31.61 DINKES
kesehatan dasar
masyarakat miskin
1 2 1 18 Peningkatan Pely. Kesehatan bagi pasien jaminan Jumlah Orang 60 bln 306,000,000 12 bln 47,200,935.78 12 bln 60,000,000 12 bln 43,885,052 100.00 73.14 24 91,085,988 40.00 29.77
kesehatan nasional
1 2 1 19 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Jumlah bulan 60 Bln 728,566 12 bln 84,700.00 12 bln 338,000 12 Bln 256,596 100.00 75.92 24 341,296 40.00 46.84
AKKES
1 2 1 20 Peningkatan pelayanan kesehatan di UGD Jumlah bulan 60 Bln 826,662 12 bln 636,000.00 12 bln 673,200 12 Bln 647,100 100.00 96.12 24 1,283,100 40.00 155.21
Puskesmas
1 2 1 23 Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Jumlah Kegiatan 1,450 org 3,062,578 290 org 344,109.88 290 org 588,500 290 org 388,266 100.00 65.98 580 732,376 40.00 23.91
Tembakau (Dana Pajak Rokok)
1 2 1 24 Penegakan Hukum dalam Kebijakan KTR (Dana Jumlah Kegiatan 400 org 260,202 80 org 13,780.00 80 org 50,000 - org 27,520 - 55.04 80 41,300 20.00 15.87
Pajak Rokok)
1 2 1 25 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Jumlah Kegiatan 4,750 siswa 702,545 siswa 122,710.00 950 siswa 100,000 1,900 siswa 87,392 200.00 87.39 1,900 210,102 40.00 29.91
Berisiko pada Remaja (Dana Pajak Rokok)
1 2 1 28 Peningkatan Kualitas SDM Upaya Kesehatan Jumlah Kegiatan 2,600 org 1,040,808 60 org 174,778.00 520 org 200,000 520 org 111,359 100.00 55.68 580 286,137 22.31 27.49
Masyarakat (Dana Pajak Rokok)
1 2 1 29 Bantuan Operasional Kesehatan ( DAK Non fisik ) Jumlah bulan 60 Bln 93,672,723 9 Bln 15,325,127.04 12 Bln 27,627,580 12 Bln 23,354,989 100.00 84.54 21 38,680,116 35.00 41.29

1 2 1 30 Peningkatan pely. Kes. bagi pasien Jumlah Kegiatan 60 Bln 27,061,009 12 Bln 1,254,222.76 12 Bln 4,438,350 12 Bln 2,651,526 100.00 59.74 24 3,905,748 40.00 14.43
jamkesmas/jampersal ( DAK Non Fisik )
Akreditasi Puskesmas ( DAK Non fisik ) Jumlah Kegiatan 32 pusk 20,613,203 17 pusk 3,136,121.35 3 pusk 1,475,734 3 1,170,046 100.00 79.29 20 4,306,167 62.50 20.89
Peringatan hari kesehatan nasional ( Dana Pajak Jumlah Kegiatan 5 keg 796,635 1 keg 56,400.00 1 keg 60,000 1 57,500 100.00 95.83 2 113,900 40.00 14.30
Rokok )
1 2 1 34 Pertemuan petugas program lansia ( Dana Pajak Jumlah Klaim 320 org 104,081 96 org 19,663.00 64 org 20,000 64 org 10,340 100.00 51.70 160 30,003 50.00 28.83
Rokok )
1 2 1 35 Pembinaan Puskesmas Santun Lansia (Dana Pajak Jumlah Klaim 10 keg 517,802 2 keg 16,245.00 2 keg 99,500 2 keg 85,538 100.00 85.97 4 101,783 40.00 19.66
Rokok)
1 2 1 36 Peningkatan Pely. Kesehatan Primer dan Tradisional Jumlah Klaim 480 org 918,000 org 96 org 180,000 - org - - - - - - -
(Dana Pajak Rokok)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 145
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 2 1 37 Peningkatan Sarana & Prasarana Kesehatan, baik Jumlah Klaim 80 unit 2,602,020 16 Unit 455,069.00 25 unit 1,381,500 25 unit 1,326,513 100.00 96.02 41 1,781,582 51.25 68.47
di Faskes Primer maupun Faskes Lanjutan (Dana
Pajak Rokok)
1 2 1 38 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Jumlah Klaim 2,500 org 790,500 org 500 org 155,000 331 org 119,175 66.20 76.89 331 119,175 13.24 15.08
masalah Kesahatan Jiwa Masyarakat (Dana Pajak
Rokok)
1 2 1 39 Peningkatan pelayanan kesehatan di UGD Jumlah Klaim 60 bln 1,326,000 - bln - bln - bln - - - - - - -
puskesmas (Dana pajak rokok )
1 2 1 40 Pembinaan dan Pembentukan Puskesmas Mampu Jumlah Klaim 400 peserta 130,101 80 peserta 22,108.50 peserta - peserta - - - 80 22,109 20.00 16.99
PKPR ( Dana Pajak Rokok )
Rata-rata capaian kinerja (%) 91.64 71.20 33.02 31.61
Predikat kinerja ST S SR SR
2 1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Persentase 100 % 1,747,767 1,510,200 360,000 276,025 64.90 75.18 1,786,225 32 28 DINKES
Pemberdayaan Masyarakat promosi/penyuluhan
kesehatan yang
dilakukan
1 2 19 11 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Jumlah penyuluhan 60 bln 624,485 12 bln 118,554 20 kali 120,000 20 bln 99,391 100.00 82.83 32 217,945 53.33 34.90
hidup sehat (dana pajak rokok )
1 2 19 12 Pelatihan dan sosialisasi pemberantasan Jumlah orang 15,000 keg 7,695,735 1,020 org 1,304,246 1,020 org 150,000 150 keg 120,490 14.71 80.33 1,170 1,424,736 7.80 18.51
penyalahgunaan NAPZA (Dana pajak rokok )
1 2 19 13 Pemberdayaan Kader Dalam Penerapan PHBS di Jumlah kader kesehatan 2,000 Kader 468,364 400 kader 87,400 400 kader 90,000 320 Kader 56,144 80.00 62.38 720 143,544 36.00 30.65
Masyarakat (Dana pajak rokok)
Rata-rata capaian kinerja (%) 64.90 75.18 32.38 28.02
Predikat kinerja R S SR SR
3 1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan rumah sehat 87 % 2,308,687 10,830 75 % 535,000 84,464 23.78 47.55 95,294 6.96 15.64 DINKES

1 2 21 15 Laboratorium penyehatan air masyarakat (Dana Jumlah paket 10 Paket 364,283 - Paket - 2 Paket 70,000.00 - Paket 8,100 - 11.57 - 8,100 - 2.22
1 2 21 16 Pengendalian Kesehatan lingkungan (Dana pajak Jumlah Orang 1,800 org 520,404 - org 10,830 360 org 100,000 32 org 76,364 8.89 76.36 32 87,194 1.78 16.76
rokok)
1 2 21 Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat Jumlah orang 1,680 org 780,606 - org 16,274 30 org 150,000 30 org 109,197 100.00 72.80 30 125,471 1.79 16.07
(Dana Pajak Rokok)
1 2 21 Hygine sanitasi pangan (Dana Pajak Rokok) Jumlah orang 5,825 0rg 494,384 720 0rg 63,628 1,165 0rg 95,000 - 0rg 32,501 - 34.21 720 96,129 12.36 19.44
1 2 21 Kesehatan kerja dan olah raga (Dana Pajak Rokok) Jumlah orang 1,600 org 624,485 270 org 96,598 320 org 120,000 32 org 51,342 10.00 42.79 302 147,940 18.88 23.69

Rata-rata capaian kinerja (%) 23.78 47.55 6.96 15.64


Predikat kinerja SR SR SR SR
4 1 2 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Persentase Kasus PTM 87 % 2,308,687 158,052 100 % 653,000 144,966 79.39 81.99 303,018 35.72 37.38 DINKES
Penyakit Tidak Menular yang tertangani

1 2 21 15 Deteksi dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM ( Jumlah Kegiatan 650 org 182,141 130 org 55,370 125 org 75,000 125 org 46,810 100.00 62.41 255 102,180 39.23 56.10
1 2 21 16 Pelayanan PTM Terpadu di fayankes primer ( Dana Jumlah Kegiatan 1,200 org 650,505 240 org 102,682 240 org 125,000 120 org 98,156 50.00 78.52 360 200,838 30.00 30.87
Pajak Rokok )
1 2 21 Deteksi Dini kanker payudara dan leher rahim ( Jumlah Kegiatan 3,600 org 822,238 720 org 126,460 720 org 158,000.00 548 org 84,730 76.11 53.63 1,268 211,190 35.22 25.68
Dana Pajak Rokok )
1 2 21 Upaya Pengendalian terintegrasi penyakit DM-TB Jumlah Klaim 60 bln 234,182 12 bln 40,272 12 bln 45,000.00 12 bln 31,000 100.00 68.89 24 71,272 40.00 30.43
(Dana Pajak Rokok)
1 2 21 Upaya Penurunan Faktor Risiko PTM & Cedera Jumlah Kegiatan 4,800 org 1,301,010 960 org 203,560 960 org 250,000.00 680 org 366,220 70.83 146.49 1,640 569,780 34.17 43.80
(Dana Pajak Rokok)
Rata-rata capaian kinerja (%) 79.39 81.99 35.72 37.38
Predikat kinerja T T SR SR
5 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Persentase KLB yang 100 % 10,873,979 1,465,195 100 % 2,598,260 2,166,254 70.94 78.87 3,631,449 33.07 26.69 DINKES
Penyakit Menular tertangani
1 2 22 13 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (dana pajak Jumlah Peserta 315 kl 496,986 45 kl 69,880 60 kl 95,500 45 kl 91,540 75.00 95.85 90 161,420 28.57 32.48
rokok )
1 2 22 14 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Jumlah Kegiatan 640 org 353,875 128 org 47,506 128 org 68,000 96 org 48,503 75.00 71.33 224 96,009 35.00 27.13
penyakit menular (dana pajak rokok )
1 2 22 42 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Jumlah Orang 320 org 402,900 150 org 39,225.00 64 org 79,000 64 org 54,865 100.00 69.45 214 94,090 66.88 23.35
( dana pajak rokok )
1 2 22 43 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Jumlah Kegiatan 640 org 271,473 128 org 41,743.00 128 org 53,230.00 128 org 51,451 100.00 96.66 256 93,194 40.00 34.33
penanggulangan wabah (dana pajak rokok )
1 2 22 44 Pengendalian Penyakit TBC (Dana Pajak Rokok) Jumlah Kegiatan 3,200 org 3,991,499 640 org 330,336.00 645 org 767,000.00 372 org 656,376 57.67 85.58 1,012 986,712 31.63 24.72

1 2 22 45 Pengendalian Penyakit Kusta (Dana Pajak Rokok) Jumlah Kegiatan 1,810 org 1,199,687 362 org 168,274.00 365 org 230,530.00 392 org 211,193 107.40 91.61 754 379,467 41.66 31.63

1 2 22 46 Pengendalian Penyakit DBD (Dana Pajak Rokok) Jumlah Kegiatan 1,895 org 1,561,212 379 org 162,536.25 360 org 300,000.00 295 org 213,358 81.94 71.12 674 375,894 35.57 24.08

1 2 22 47 Pengendalian Penyakit Flariasis (Dana Pajak Rokok) Jumlah Kegiatan 2,020 org 1,483,152 404 org 216,378.20 400 org 285,000.00 96 org 272,343 24.00 95.56 500 488,721 24.75 32.95

1 2 22 48 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS Jumlah Kegiatan 4,600 org 1,899,475 920 org 196,318.00 910 org 385,000.00 920 org 321,941 101.10 83.62 1,840 518,259 40.00 27.28
(Dana Pajak Rokok)
1 2 22 49 Pengendalian penyakit ISPA (Dana Pajak Rokok) Jumlah Kegiatan 1,570 org 338,263 64 org 17,970.00 300 org 65,000.00 64 org 29,105 21.33 44.78 128 47,075 8.15 13.92

1 2 22 50 Pengendalian penyakir diare (Dana Pajak Rokok) Jumlah Kegiatan 1,410 org 260,202 32 org 10,703.20 280 org 50,000.00 64 org 24,272 22.86 48.54 96 34,975 6.81 13.44

1 2 22 15 Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Jumlah Kegiatan 2,960 org 650,505 592 org 93,335 590 org 125,000 590 org 119,493 100.00 95.59 1,182 212,828 39.93 32.72
malaria (Dana Pajak Rokok)
1 2 22 16 Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Jumlah Kegiatan 1,480 org 494,384 296 org 70,990 290 org 95,000 162 org 71,814 55.86 75.59 458 142,804 30.95 28.89
Rabies (Dana Pajak Rokok)
Rata-rata capaian kinerja (%) 70.94 78.87 33.07 26.69
Predikat kinerja S T SR SR
6 1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan Persentase puskesmas 100 % 4,900,000 38,616,047 16,052,033 14,427,810 91.63 89.20 53,043,857 22.93 43.49 DINKES
perbaikan sarana dan prasarana yang direhabilitasi
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
1 2 25 24 Pembangunan Puskesmas(DAK) Jumlah Sarana 40 pkt 124,896,964 8 pkt 23,188,035 4 Pkt 1,923,750 4 pkt 1,892,500 100.00 98.38 12 25,080,535 30.00 20.08
1 2 25 25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah Sarana 915 Pkt 57,396,254 183 Pkt 10,208,734 1 Pkt 2,039,502 1 Pkt 1,920,721 100.00 94.18 184 12,129,455 20.11 21.13
(DAK)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 146
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 2 25 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas ( Jumlah Sarana 165 pkt 19,208,980 pkt 47 pkt 3,766,467 33 pkt 3,541,069 70.21 94.02 33 3,541,069 20.00 18.43
DOKA)
1 2 25 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Jumlah Sarana 110 pkt 24,862,500 pkt 35 pkt 4,875,000 22 pkt 3,960,244 62.86 81.24 22 3,960,244 20.00 15.93
pembantu ( DOKA )
1 2 25 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Jumlah Sarana 20 Pkt 5,100,000 Pkt 2,606,939 4 pkt 1,000,000 4 Pkt 980,890 100.00 98.09 4 3,587,829 20.00 70.35
puskesmas pembantu (DOKA )
1 2 25 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Jumlah Sarana 10 Pkt 2,550,000 Pkt 2,606,939 2 pkt 500,000 2 Pkt 325,000 100.00 65.00 2 2,931,939 20.00 114.98
puskesmas (DOKA )
1 2 25 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Jumlah Sarana 70 Pkt 6,871,301 Pkt 14 pkt 1,347,314 14 Pkt 1,282,386 100.00 95.18 14 1,282,386 20.00 18.66
Penugasan)
1 2 25 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Jumlah Dokumen 6 Unit 600,000 1 dok 5,400 1 Unit 600,000 1 Unit 525,000 100.00 87.50 2 530,400 33.33 88.40
(Silpa Otsus 2017)
Rata-rata capaian kinerja (%) 91.63 89.20 22.93 43.49
Predikat kinerja ST T SR SR
7 1 2 34 Program Pembangunan Sarana dan Persentase Sarana dan 70 % 460,945 1,983,969 30 % 1,680,558 1,579,357 250.00 97.05 3,563,326 41.67 47.55 DINKES
Prasarana Kesehatan Prasarana Kesehatan
dalam kondisi baik

1 2 24 2 Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi Jumlah Paket 40 paket 10,935,665 8 paket 1,837,342 2 paket 1,560,270.00 8 paket 1,461,062 400.00 93.64 16 3,298,404 40.00 30.16
kabupaten (DAK)
1 2 24 3 Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi Jumlah Paket 60 paket 408,000 12 paket 73,314 1 paket 80,000.00 1 paket 78,007 100.00 97.51 13 151,321 21.67 37.09
kabupaten
1 2 24 3 Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi Jumlah Paket 60 paket 408,000 12 paket 73,314 40,288.00 1 paket 40,288 100.00 13 113,602 21.67 27.84
kabupaten (kewajiban DAK tahun 2018)

Rata-rata capaian kinerja (%) 250.00 97.05 41.67 47.55


Predikat kinerja ST ST SR SR
8 1 2 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan Angka Kematian Bayi 530,018 73,561 6/1000 KH 106,500 85,305 98.41 82.84 158,866 49.46 29.22 DINKES
anak balita dan gizi
1 2 29 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan ( Dana pajak Jumlah Kegiatan 15 lap 156,121 3 lap 29,775 6 lap 30,000.00 6 lap 25,372 100.00 84.57 9 55,147 60.00 35.32
rokok )
1 2 29 10 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ( Jumlah Orang 620 org 260,202 124 org 43,786 315 org 26,500.00 300 org 24,853 95.24 93.78 424 68,639 68.39 26.38
Dana pajak rokok )
1 2 29 11 Upaya Peningkatan pelayanan Perawatan Jumlah Angkatan 60 bln 135,150 - bln - 12 bln 50,000.00 12 bln 35,080 100.00 70.16 12 35,080 20.00 25.96
kesehatan anak balita ( Dana pajak rokok )
Rata-rata capaian kinerja (%) 98.41 82.84 49.46 29.22
Predikat kinerja ST T SR SR
9 1 2 32 Program peningkatan keselamatan ibu Persentase kegiatan 95 % 2,971,856 235,164 89.57 % 692,001 558,925 73.65 80.17 794,089 21.29 22.30 DINKES
melahirkan dan anak Imunisasi

1 2 32 7 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga Jumlah Orang 2,300 Org 390,303 460 Org 71,213 455 Org 75,000 400 Org 70,840 87.91 94.45 860 142,053 37.39 36.40
kurang mampu (dana pajak rokok )
1 2 32 Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak ( Dana Pajak Jumlah Orang 6,400 Org 416,323 - Org - 1,270 Org 80,000 560 Org 69,210 44.09 86.51 560 69,210 8.75 16.62
Rokok )
1 2 32 Pertemuan Orientasi AMP (Audit Maternal Perinatal) Jumlah Orang 15 kl 338,263 - kl - 3 kl 65,000 3 kl 49,321 100.00 75.88 3 49,321 20.00 14.58
( Dana Pajak Rokok )
1 2 32 Evaluasi pelaksanaan penyeliaan fasilitatif Jumlah Orang 960 Org 1,561,212 3 Org 142,427 192 Org 300,000 101 Org 253,538 52.60 84.51 104 395,965 10.83 25.36
puskemas ( Dana Pajak Rokok )
1 2 32 Evaluasi peningkatan kapasitas pelayanan Jumlah Orang 8,000 Org 754,586 Org 2,250 1,500 Org 145,001 859 Org 96,222 57.27 66.36 859 98,472 10.74 13.05
kesehatan maternal dan noenatala ( Dana Pajak
Rokok )
1 2 32 10 Orientasi Manajemen KIA( Dana Pajak Rokok ) Jumlah Orang 480 Org 140,509 96 Org 19,274 96 Org 27,000 96 Org 19,794 100.00 73.31 192 39,068 40.00 27.80
Rata-rata capaian kinerja (%) 73.65 80.17 21.29 22.30
Predikat kinerja S T SR SR
10 1 2 32 Program Peningkatan Imunisasi dan Cakupan pertolongan 95 % 2,971,856 341,909 528,440 445,466 93.96 87.39 787,375 37.28 29.89 DINKES
pencegahan penyakit persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
1 2 32 7 Peningkatan Imunisasi (Dana Pajak Rokok) Jumlah Orang 5,500 org 1,953,389 1,100 org 225,102 1,100 org 375,360.00 1,100 org 300,423 100.00 80.04 2,200 525,525 40.00 26.90
1 2 32 10 Pelayanan kesehatan jamaah haji (Dana Pajak Jumlah Orang 2,650 org 796,635 450 org 116,807 530 org 153,080.00 466 org 145,043 87.92 94.75 916 261,850 34.57 32.87
Rokok)
Rata-rata capaian kinerja (%) 93.96 87.39 37.28 29.89
Predikat kinerja ST T SR SR
11 1 2 32 Program Peningkatan, Pengadaan dan Persentase Alkes yang 95 % 2,971,856 - 453,800 420,831 100.00 89.28 420,831 20.00 17.51 DINKES
Pemeliharaan Alat Kesehatan memadai di faskes

1 2 32 7 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Ketersediaan Jumlah Laporan 30 Lap 510,000 Lap 6 Lap 100,000.00 6 Lap 83,098 100.00 83.10 6 83,098 20.00 16.29
Alat Kesehatan (Dana Pajak Rokok)

1 2 32 10 Upaya Peningkatan dan Pemeliharaan Alat Jumlah Orang 700 org 1,804,380 org 140 org 353,800.00 140 org 337,734 100.00 95.46 140 337,734 20.00 18.72
Kesehatan (Dana Pajak Rokok)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 89.28 20.00 17.51
Predikat kinerja ST T SR SR
12 1 2 32 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Alkes yang 95 % 1,961,633 - 384,634 359,021 98.04 92.29 359,021 19.61 18.10 DINKES
memadai di faskes

1 2 32 7 Penyedian/peningkatan/pemeliharaan Jumlah Laporan 125 Paket 959,820 Paket 25 Paket 188,200.00 25 Paket 184,132 100.00 97.84 25 184,132 20.00 19.18
sarana/prasarana fasilitas kesehatan (DBH-CT)

1 2 32 Pelatihan tenaga kesehatan pada fasilitas Jumlah orang 125 Peserta 478,125 Peserta 25 Peserta 93,750.00 25 Peserta 93,750 100.00 100.00 25 93,750 20.00 19.61
kesehatan (DBH-CHT)
1 2 32 10 Pelatihan tenaga administrasi pada fasilitas Jumlah orang 340 Peserta 523,688 Peserta 68 Peserta 102,684.00 64 Peserta 81,139 94.12 79.02 64 81,139 18.82 15.49
kesehatan (DBH-CHT)
Rata-rata capaian kinerja (%) 98.04 92.29 19.61 18.10
Predikat kinerja ST ST SR SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 147
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
13 1 2 32 Program pengadaan, peningkatan sarana Terlayani Pelayanan 95 % 2,971,856 - 45,376,747 44,820,192 100.00 98.77 44,820,192 - 98.77 DINKES
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit Kesehatan ke
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit Masyarakat
mata
1 2 32 7 Pembangunan Rumah Sakit (DAK) Jumlah Sarana Unit 45,376,747 Unit 1 Unit 45,376,747.29 1 Unit 44,820,192 100.00 98.77 1 44,820,192 - 98.77
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.77 - 98.77
Predikat kinerja ST ST SR ST
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA 568,054,505 107,218,131 145,550,173 121,237,639 110.00 83.70 228,455,771 205.06 109.57
1 1 2 24 Program pelayanan kesehatan penduduk Bed Occupancy Rate 8500% % 2,141,975 166,200 188,630 178,840 150.00 73.15 345,040 25.11 26.98 RSUCM
miskin (Tingkat Hunian RS)
penduduk miskin
1 2 24 11 Pendamping pasien rujukan Jumlah pasien 268 pasien 931,642 38 pasien 148,800 50 pasien 182,550 50 pasien 175,800 100.00 96.30 88 324,600 32.84 34.84
1 2 24 12 Pengurusan dan penguburan jenazah terlantar Jumlah jenazah 23 jenazah 106,960 2 jenazah 17,400 4 jenazah 6,080 2 jenazah 3,040 50.00 50.00 4 20,440 17.39 19.11
Rata-rata capaian kinerja (%) 75.00 73.15 25.11 26.98
Predikat kinerja S S SR SR
2 1 2 33 Program Peningkatan mutu pelayanan Cakupan pelayanan 90 % 565,624,017 103,306,519 138,000,000 114,322,064 100.00 82.84 217,628,583 40.00 36.45 RSUCM
kesehatan kesehatan

1 2 33 01 Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum 60 bulan 596,991,123 12 103,306,519 12 bulan 138,000,000 12 bulan 114,322,064 100.00 82.84 24 217,628,583 40.00 36.45
Daerah (BLUD)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 82.84 40.00 36.45
Predikat kinerja ST T SR SR
3 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Cakupan Fasilitas yang 80 % 288,513 3,745,412 7,361,543 6,736,736 80.00 95.10 10,482,148 345.00 155.71 RSUCM
dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit terstandar sesuai
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit dengan tipe RS
Mata
1 2 26 27 Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit 2 paket 40,708 2 - 39,809 100.00 97.79 2 39,809 - -
1 2 26 27 Pengadaan alat kesehatan (DAK) Jumlah peralatan 15 set 3,841,407 15 set 3,745,412 15 set 4,999,999 6 set 4,376,388 40.00 87.53 21 8,121,801 140.00 211.43
1 2 26 28 Pengadaan alat kesehatan (DOKA) Jumlah peralatan 2 set 2,320,836 - set - 11 set 2,320,836 11 set 2,320,538 100.00 99.99 11 2,320,538 550.00 99.99
Rata-rata capaian kinerja (%) 80.00 95.10 345.00 155.71
Predikat kinerja T ST ST ST
1 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 112,245,393 4,932,865 145,382,153 142,777,287 98.86 94.56 147,710,152 70.85 70.72

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 112,245,393 4,932,865 145,382,153 142,777,287 98.86 94.56 147,710,152 70.85 70.72
RUANG
1 1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase 100 % 44,192,223 4,932,865 38,948,581 38,623,733 100.00 78.72 43,556,598 75.95 102.94 DINAS PUPR
terhubungnya pusat
kegiatan dan pusat
produksi (konektivitas)

1 3 15 Pemban Jalan Panjang Jembatan Yang 26523.03 Meter 6,265,154 4,350 Meter 2,323,800 4,350 Meter 4,378,750 4,350 Meter 4,291,785 100.00 98.01 8,700 6,615,585 32.80 105.59
Terbangun
1 3 15 Pemban Jembatan Panjang Jalan Yang 569.140019 Meter 5,436,719 202 Meter 2,609,065 202 Meter 3,367,999 202 Meter 3,311,273 100.00 98.32 404 5,920,338 70.98 108.90
Terbangun
1 3 15 Pembangunan Jalan DOKA Panjang Jembatan Yang 32580 Meter 30,683,832 Meter 32,580 Meter 30,683,832 32,580 Meter 30,513,973 100.00 99.45 32,580 30,513,973 100.00 99.45
Terbangun
1 3 15 05 Pembangunan Jembatan DOKA (Silpa Otsus 2017) Panjang Jembatan Yang 124.00 Meter 518,000 Meter 124 Meter 518,000 124 Meter 506,702 100.00 97.82 124 506,702 100.00 97.82
Terbangun
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 78.72 75.95 102.94
Predikat kinerja ST T S ST
2 1 3 18 Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Persentase tingkat 72.10 % 23,383,479 - 76,014,522 75,826,383 87.50 98.86 75,826,383 74.10 74.82 DINAS PUPR
Jembatan kondisi jalan baik dan
sedang
1 3 18 11 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Panjang Jalan Yang 6,867 Meter 6,158,000 - Meter - 1,500 Meter 1,990,896 1,500 Meter 1,937,025 100.00 97.29 1,500 1,937,025 21.84 31.46
Terpelihara
1 3 18 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Panjang Jalan Yang 262 Meter 1,466,632 - Meter - 186 Meter 1,048,100 186 Meter 1,023,819 100.00 97.68 186 1,023,819 70.94 69.81
Terpelihara
1 3 18 13 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK) Panjang Jembatan Yang 22,060 Meter 51,522,457 - Meter - 22,060 Meter 51,522,457 22,060 Meter 51,483,532 100.00 99.92 22,060 51,483,532 100.00 99.92
Terpelihara
1 3 18 Penunjang DAK Infrastruktur Jumlah Dokumen 1 Kegitan 174,625 1 Kegitan 174,625 1 174,609 100.00 99.99 1 174,609 100.00 99.99
1 3 18 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAK Penugasan) Panjang Jalan Yang 5,330 Meter 17,190,389 5,330 Meter 17,190,389 5,330 17,180,085 100.00 99.94 5,330 17,180,085 100.00 99.94
Terpelihara
1 3 18 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DOKA) Panjang Jalan Yang 1,700 Meter 2,779,800 1,700 Meter 2,779,800 1,700 2,733,530 100.00 98.34 1,700 2,733,530 100.00 98.34
Terpelihara
1 3 18 10 Pemeliharaan Jembatan (DOKA) Panjang Jembatan Yang 60 M 783,755 - M - 60 M 783,755 60 M 776,500 100.00 99.07 60 776,500 100.00 99.07
Terpelihara
1 3 18 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan (Silpa Dana Panjang Jembatan Yang 77 M 524,500 - M - 77 M 524,500 77 M 517,283 - 98.62 77 517,283 - -
Otsus 2017) Terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 87.50 98.86 74.10 74.82
Predikat kinerja T ST S S
3 1 3 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase peningkatan 100 % 1,866,863 - 545,057 534,644 100.00 98.58 534,644 20.00 19.05 DINAS PUPR
Kebinamargaan ketersediaan sarana
dan prasarana
kebinamargaan

1 3 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Jumlah Alat Berat Yang 60 Bulan 2,064,253 - Bulan - 12 Bulan 501,177 12 Bulan 491,132 100.00 98.00 12 491,132 20.00 23.79
Dipelihara
1 3 23 15 Pengujian Tanah dan Geometrik Bahan dan Jumlah Alat Laboratorium 60 Bulan 304,000 - Bulan - 12 Bulan 43,880 12 Bulan 43,512 100.00 99.16 12 43,512 20.00 14.31
Konstruksi (Kewajiban 2017)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.58 20.00 19.05
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 1 3 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persentase 61.1 % 21,408,631 - 13,878,763 12,182,089 100.00 83.61 12,182,089 26.39 53.57 DINAS PUPR
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan perkembangan jaringan
Pengairan lainnya pengairan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 148
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 3 24 16 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Unit 17.00 Unit 560,000 17 Unit 560,000 17 Unit 496,827 - 88.72 17 496,827 - -
1 3 24 18 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Panjang Saluran Yang 21 meter 1,403,200 - meter - 21 meter 1,112,150 21 meter 1,062,438 100.00 95.53 21 1,062,438 100.00 75.72
dibangun (Kewajiban 2019) Dipelihara
1 3 24 22 Pemberdayaan petani pemakai air Jumlah Kelompok 147 KLP 819,000 - KLP - 2 KLP 819,000 2 KLP 774,030 100.00 94.51 2 774,030 1.36 94.51
1 3 24 Operasional komisi irigasi Ketersediaan Dokumen 20 Kali 206,348 - kali - 4 kali 206,348 4 195,367 100.00 94.68 4 195,367 20.00 94.68
1 3 24 Rehabilitasi/Pemeliraan normalisasi Saluran Panjang Saluran Yang 11,963 meter 5,902,000 - meter - 41 meter 1,941,000 41 1,786,243 100.00 92.03 41 1,786,243 0.34 30.27
Pembuang Dipelihara
1 3 24 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Panjang Saluran Yang 40,148 meter 27,744,000 - meter - 6,691 meter 7,084,488 6,691 6,830,233 100.00 96.41 6,691 6,830,233 16.67 24.62
Dipelihara
1 3 24 Biaya Penunjang (DAK) Penunjang 60 Bulan 4,342,500 - Bulan - 12 Bulan 72,375 12 71,516 100.00 98.81 12 71,516 20.00 1.65
1 3 24 Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah 2,250.00 Meter 1,124,250 2,250 Meter 1,124,250 2,250 579,900 100.00 51.58 2,250 579,900 - -
Dibangun (Doka)
1 3 24 27 Peningkatan Infrastruktur Fungsi Sistem Irigasi 35.00 Kegiatan 959,152 35 959,152 35 Kegiatan 385,535 100.00 40.20 35 385,535 - -
(IPDMIP) Kegiatan

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 83.61 26.39 53.57


Predikat kinerja ST T SR R
5 1 3 23 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Persentase % 1,101,778 - 928,128 900,649 100.00 97.04 900,649 50.00 55.42 DINAS PUPR
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya pemanfaatan sumber air
Air Lainnya alami
1 3 23 10 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Jumlah Embung 1 Embung 1 Embung - - Embung - - - - -
Bangunan Penampung Air Lainnya
1 3 23 15 Pembangunan Embung, dan bangunan penampung Jumlah Embung 1 Embung 812,629 - Embung - 1 Embung 928,128 1 Embung 900,649 100.00 97.04 1 900,649 100.00 110.83
air lainnya (DOKA)

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.04 50.00 55.42


Predikat kinerja ST ST SR R
6 1 3 28 Program Pengendalian Banjir Persentase 3% 13,885,630 - 3,154,705 3,036,995 100.00 96.07 3,036,995 100.00 57.64 DINAS PUPR
pengurangan area
genangan banji
1 3 28 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran Tanggul ungai Jumlah Dokumen 300.00 Meter 5,500,000 - Meter - 300 Meter 1,071,529 300 Meter 1,022,675 100.00 95.44 300 1,022,675 100.00 18.59

1 3 28 15 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (DOKA) Jumlah Dokumen 250.00 Meter 2,083,176 - Meter - 250 Meter 2,083,176 250 Meter 2,014,320 100.00 96.69 250 2,014,320 100.00 96.69

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 96.07 100.00 57.64


Predikat kinerja ST ST ST R
7 1 3 45 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase 100 % 2,075,000 - 770,875 768,355 100.00 99.67 768,355 100.00 99.67 DINAS PUPR
ketersediaan dokumen
tata ruang
1 3 45 02 Revisi Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen 2 Dok 770,875 - Dok - 2 Dok 770,875 2 Dok 768,355 100.00 99.67 2 768,355 100.00 99.67
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.67 100.00 99.67
Predikat kinerja ST ST ST ST
8 1 3 45 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian 100 % 872,161 - 102,997 97,253 100.00 94.42 97,253 50.00 33.87 DINAS PUPR
pemanfaatan ruang
terhadap Dokumen tata
ruang

1 3 45 02 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Dokumen 2 Keg 287,119 - Keg - 1 Keg 102,997 1 Keg 97,253 100.00 94.42 1 97,253 50.00 33.87
Ruang
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 94.42 50.00 33.87
Predikat kinerja ST ST SR SR
9 1 3 Program Survey Investigasi dan Persentase 100% % 618,241 - 398,526 396,234 100.00 97.74 396,234 100.00 97.97 DINAS PUPR
Pemutakhiran data base jalan,jembatan dan
bangunan air yang
diinspeksi dan disurvey

1 3 Inspeksi Kondisi Bangunan Air Jumlah Dokumen 1 Dok 19,050 - Dok - 1 Dok 19,050 1 Dok 17,896 100.00 93.94 1 17,896 100.00 93.94

1 3 Survey Pemetaan Geospesial Berbasis GIS Jumlah Dokumen 1 Dok 270,226 - Dok - 1 Dok 270,226 1 Dok 269,622 100.00 99.78 1 269,622 100.00 99.78

1 3 Survey Investigasi Data Base Waduk Jumlah Dokumen 1 Dok 108,500 - Dok - 1 Dok 109,250 1 Dok 108,716 100.00 99.51 1 108,716 100.00 100.20

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.74 100.00 97.97


Predikat kinerja ST ST ST ST
10 1 3 36 Program Perencanaan, Pengawasan, Persentase Tingkat 100% % 5,590,845 - 9,799,999 9,594,631 100.00 98.23 9,594,631 83 92 DINAS PUPR
Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Dokumen

1 3 36 06 Perencanaan Teknis Pengairan Jumlah Dokumen 110.512625 Dok 5,525,630 - Dok - 9 Dok 1,612,539 9 Dok 1,587,355 100.00 98.44 9 1,587,355 8.14 28.73
1 3 36 10 Perencanaan Teknis Kebinamargaan Jumlah Dokumen 110.512625 Dok 5,525,630 - Dok - 6 Dok 1,648,497 6 Dok 1,579,647 100.00 95.82 6 1,579,647 5.43 28.59
1 3 36 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen kegiatan 99.46 Dok 359,170 - Dok - 1 Dok 39,950 1 Dok 39,907 100.00 99.89 1 39,907 1.01 11.11

1 3 36 08 Perencanaan DAK Kebina Margaan 5 Dok 2,100,000 5 Dok 2,100,000 5 Dok 2,054,453 100.00 97.83 5 2,054,453 100.00 97.83
1 3 36 08 Perencanaan Doka/DBH Migas Jumlah Dokumen 34 Dok 1,228,900 - Dok - 34 Dok 1,228,900 34 Dok 1,214,226 100.00 98.81 34 1,214,226 100.00 98.81
1 3 36 08 Perencanaan Teknis Kebinamargaan Silpa Dana Jumlah Dokumen 3 Dok 1,617,500 3 Dok 1,617,500 3 Dok 1,588,545 100.00 98.21 3 1,588,545 100.00 98.21
Otsus 2017
1 3 36 08 Perencanaan Teknis Kebinamargaan (Doka APBK Jumlah Dokumen 3 Dok 1,552,613 3 Dok 1,552,613 3 Dok 1,530,498 100.00 98.58 3 1,530,498 100.00 98.58
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.23 82.92 92.37
Predikat kinerja ST ST T ST
11 1 3 47 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Persentase Tingkat 427,320 - 840,000 816,321 100.00 97.18 816,321 100 91 DINAS PUPR
Baku Ketersediaan Air Baku

1 3 47 02 Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah Jumlah Unit 8.00 Unit 901,544 - Unit - 8 Unit 840,000 8 Unit 816,321 100.00 97.18 8 816,321 100.00 90.55
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.18 100.00 90.55
Predikat kinerja ST ST ST T
1 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 237,188,345 103,025,309 111,588,395 108,263,948 95.65 98.54 211,289,257 35.67 32.23
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 164,985,535 91,050,922 79,471,939 76,216,795 95.51 96.23 167,267,717 46.05 56.14
PERMUKIMAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 149
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 1 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase gedung 65.62 % 125,220,391 74,728,831 19,577,423 19,107,993 95.83 89.65 93,836,824 66.73 39.51 DINAS PRKP
Aparatur kantor yang berlokasi di
Kabupaten Aceh Utara

1 4 2 30 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Yang 10 Gedung 111,446,150 8 Gedung 74,708,681 12 Paket 16,564,873 10 Gedung 16,158,305 83.33 97.55 18 90,866,985 180.00 81.53
Dibangun
1 4 2 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Terpenuhinya Sarana dan 47 Unit 1,177,070 Unit 2 Paket 111,100 2 Unit 95,545 100.00 86.00 2 95,545 4.26 8.12
Prasarana Fasilitas Kantor

1 4 2 30 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor Jumlah Sarpras yang 120 Unit 75,130 56 Unit 20,150 24 Unit 21,450 24 Unit 16,415 100.00 76.53 80 36,565 66.67 48.67
dipelihara
1 4 2 30 Pembangunan Sarana Peribadatan (DOKA) Jumlah Sarana Peribadatan 25 Unit 14,400,000 Unit 4 Unit 2,880,000 4 Unit 2,837,729 100.00 98.53 4 2,837,729 16.00 19.71
Yang Dibangun

Rata-rata capaian kinerja (%) 95.83 89.65 66.73 39.51


Predikat kinerja ST T S SR
2 1 4 38 Program Pengembangan Perumahan Cakupan ketersediaan 85.50 % 7,053,020 982,889 100 % 4,348,290 2,343,340 84.09 99.36 3,326,229 8.04 30.55 DINAS PRKP
rumah layak huni

1 4 38 3 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Jumlah rumah yang 105 Unit 5,444,390 10 Unit 982,889 22 Unit 1,998,290 15 Unit 1,978,344 68.18 99.00 25 2,961,233 23.81 54.39
dibangun
1 4 38 3 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana (SILPA Jumlah rumah yang 230 Unit 5,444,390 10 Unit 982,889 27 Unit 2,350,000 27 Unit 2,343,340 100.00 99.72 37 3,326,229 16.09 61.09
OTSUS 2017) dibangun
Rata-rata capaian kinerja (%) 84.09 99.36 8.04 30.55
Predikat kinerja T ST SR SR
3 1 4 16 Program pembangunan saluran Persentase Panjang 65.15 % 3,461,683 58,329 100 % 2,363,079 2,341,459 100.00 99.09 2,399,788 3.44 38.65 DINAS PRKP
drainase/gorong-gorong saluran drainase dalam
kondisi baik
1 4 16 5 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong panjang saluran drainase 92,416 Meter 6,208,415 1,151 Meter 58,329 2,026 Meter 2,363,079 2,026 Meter 2,341,459 100.00 99.09 3,177 2,399,788 3.44 38.65
yang dibangun
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.09 3.44 38.65
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 1 4 30 Program pembangunan infrastruktur Persentase gampong 71.25 % 17,977,908 4,136,363 32,743,828 32,515,820 84.13 98.96 36,652,183 66.79 74.31 DINAS PRKP
perdesaan dengan infrastruktur
baik
1 4 30 12 Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Panjang jalan dan jembatan 39,258 Meter 19,629,119 8,165 Meter 1,184,196 15,959 Meter 13,387,393 12,759 Meter 13,302,390 79.95 99.37 20,925 14,486,586 53.30 73.80
wilayah barat yang dibangun
Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Panjang jalan dan jembatan 49,258 Meter 29,629,119 22,892 Meter 2,952,167 22,993 Meter 18,562,435 16,653 Meter 18,433,550 72.43 99.31 39,545 21,385,717 80.28 72.18
wilayah timur yang dibangun
1 4 30 13 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Panjang jalan dan jembatan 34,258 Meter 29,629,119 1 Paket 794,000 1 Meter 779,880 100.00 98.22 1 779,880 0.00 2.63
(DOKA) yang dibangun
Rata-rata capaian kinerja (%) 84.13 98.96 66.79 74.31
Predikat kinerja T ST S S
5 1 4 42 Program Pembangunan Sarana dan Persentase penduduk 70.70 % 6,554,889 10,872,210 18,394,307 18,060,785 100.00 97.80 28,932,995 21.69 92.10 DINAS PRKP
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi berakses air minum

1 4 42 3 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan Jumlah SR yang terpasang 9492 Meter 2,621,960 523 Meter 2,184,130 56 Unit 2,199,250 56 Meter 2,172,905 100.00 98.80 579 4,357,035 6.10 166.17
Sanitasi
1 4 42 3 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan Jumlah Tangki Septik yang 12492 Km 20,330,000 1,286 Km 5,965,000 1,675 Unit 6,957,955 1,675 Km 6,799,049 100.00 97.72 2,961 12,764,049 23.70 62.78
Sanitasi (DAK) dibangun
1 4 42 4 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Jumlah SR yang terpasang 9492 Km 14,749,750 523 Km 2,184,130 1,088 Unit 3,424,277 1,088 Km 3,385,524 100.00 98.87 1,611 5,569,654 16.97 37.76
Minum (DAK)
1 4 42 6 Dana Pendamping PANSIMAS Terencananya Kegiatan 10 Keg 1,186,521 2 Keg 538,950 2 Lokasi 701,825 2 Keg 667,453 100.00 95.10 4 1,206,403 40.00 101.68
PAMSIMAS Kabupaten Aceh
Utara
1 4 42 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah SR yang terpasang 3 Lokasi 5,111,000 3 - 5,035,853 100.00 98.53 3 5,035,853 - -
(DOKA)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.80 21.69 92.10
Predikat kinerja ST ST SR ST
6 1 4 36 Program Perencanaan, Pengawasan, Tingkat Ketersediaan 71.25 % 3,261,644 29,547 100 % 1,424,538 1,231,509 100.00 86.45 1,261,056 86.67 53.26 DINAS PRKP
Monitoring dan Evaluasi Dokumen
1 4 36 9 Perencanaan teknis keciptakaryaan Julmlah Dokumen 15 Dok 2,367,838 2 Dok 29,547 11 Dok 1,424,538 11 Dok 1,231,509 100.00 86.45 13 1,261,056 86.67 53.26
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 86.45 86.67 53.26
Predikat kinerja ST T T R
7 1 4 39 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase rumah 73.59 % 636,000 194,120 100 % 110,000 109,200 100.00 99.27 303,320 40.00 52.99 DINAS PRKP
tinggal bersanitasi

1 4 39 4 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Jumlah MCK yang dibangun 5 Paket 572,400 1 Paket 194,120 1 Paket 110,000 1 Paket 109,200 100.00 99.27 2 303,320 40.00 52.99
Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.27 40.00 52.99
Predikat kinerja ST ST SR R
8 1 4 40 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase Luas areal 60% 820,000 48,634 510,475 506,689 100.00 99.26 555,323 75.00 67.72 DINAS PRKP
Pemakaman terkelola

1 4 40 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Jumlah Lokasi Pemakaman 8 Lokasi 820,000 2 Lokasi 48,634 4 Lokasi 510,475 4 Lokasi 506,689 100.00 99.26 6 555,323 75.00 67.72
Yang Dibangun

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.26 75.00 67.72


Predikat kinerja ST ST S S
1 4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 11,994,101 1,039,132 3,841,218 3,775,444 87.08 98.31 4,814,576 37.93 21.35
DAERAH
1 1 4 21 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Persentase tingkat 100.00 % 782,025 - 368,200 365,896 56.25 99.19 365,896 7.50 16.24 BPBD
pelayanan rehabilitasi
dan rekontruksi

1 4 21 01 Inventarisasi sarana dan sarana yang berdampak Persentase pendataan 5 Dokumen 198,000 - Dokume - 1 Dokume 28,525 1 Dokumen 28,233 50.00 98.98 1 28,233 10.00 14.26
bencana prasarana & sarana yang n n
dapat menimbulkan
bencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 150
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 4 21 02 Indentifikasi dan Verifikasi Kerusakan dan Kerugian Jumlah data kerusakan & 8 Dok 250,000 - - 1 Dok - Dok - - - - - -
Akibat Bencana kerugian akibat bencana
1 4 21 02 Pemulihan Dampak Kerusakan / Kerugian Akibat Jumlah penerima manfaat 10 Dokumen 980,000 - - 2 Dok 339,675 1 Dokumen 337,663 62.50 99.41 1 337,663 12.50 34.46
Bencana
Rata-rata capaian kinerja (%) 56.25 99.19 7.50 16.24
Predikat kinerja R ST SR SR
2 1 4 22 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Persentase tingkat 90.00 % 2,041,778 77,459 216,845 211,443 100.00 96.30 288,902 90.00 30.88 BPBD
pelayanan kegiatan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
1 4 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Jumlah Bulan 120 Kali 350,000 16 Kali 52,221 8 Kali 55,994 8 Kali 53,652 100.00 95.82 24 105,873 20.00 30.25
Penanggulangan Bencana
1 4 22 02 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Gladi dan Jumlah orang 200 Org 200,000 40 Org 25,238 40 Peserta 44,301 40 Org 41,241 100.00 93.09 80 66,479 40.00 33.24
Simulasi Kebencanaan
1 4 22 06 Pengembangan Gampong Siaga Jumlah Bantuan bahan 10 Paket 400,000 - - 21 Unit 116,550 21 Paket 116,550 100.00 100.00 21 116,550 210.00 29.14
Bencana/Kelurahan Tangguh Bencana perlengkapan kegiatan
Penyusunan Qanun dan Protap Kebencanaan Jumlah Qanun Standar 2 Qanun 80,000 2 Qanun - - Qanun - - - - -
Operasional Tata Kerja/ SOP
BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 96.30 90.00 30.88
Predikat kinerja ST ST T SR
3 1 4 23 Program Forum Pengurangan Resiko Persentase pengurangan 100.00 % 634,466 18,418 135,970.10 135,206 100.00 99.47 153,624 22.20 15.45 BPBD
Bencana resiko bencana

1 4 23 01 Penguatan Sekretariat Forum PRB Jumlah Bulan 60 bln 480,000 12 Keg 18,418 12 Keg 94,238 12 bln 93,657 100.00 99.38 24 112,075 40.00 23.35
1 4 23 02 Pelatihan dan Simulasi Bencana Jumlah peserta 910 Org 550,000 Org 40 Org 41,732 40 Org 41,549 100.00 99.56 40 41,549 4.40 7.55
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.47 22.20 15.45
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 1 4 24 Program pencegahan dini dan Persentase pencegahan 90.00 % 4,670,247 482,415 2,357,514 2,332,609 91.67 99.20 2,815,024.14 43.33 15.43 BPBD
penanggulangan korban bencana alam dini dan penanggulangan
korban bencana

1 4 24 01 Operasional Satgas SAR Aceh Utara Jumlah Bulan 60 bulan 5,618,000 12 bulan 482,415 12 bulan 767,514 9 bulan 757,124 75.00 98.65 21.00 1,239,539.14 35.00 22.06
1 4 24 02 Pengurangan Resiko Bencana (DOKA) Jumlah Gedung 8 Unit 7,200,000 - Unit - 6 Unit 1,391,000 6 Unit 1,376,485 100.00 98.96 6.00 1,376,485.00 75.00 19.12
1 4 24 03 Penanggulangan Bencana Jumlah kendaraan 20 Unit 3,900,000 - Unit - - Unit - - - - -
operasional darat dan air
1 4 24 6 Pengadaan Kendaraan Operasional Badan Jumlah kendaraan 20 Unit 3,900,000 - Unit - 4 Unit 199,000 4 Unit 199,000 100.00 100.00 4.00 199,000.00 20.00 5.10
Penanggulangan Bencana operasional darat dan air
Rata-rata capaian kinerja (%) 91.67 99.20 43.33 15.43
Predikat kinerja ST ST SR SR
5 1 4 25 Program Kedaruratan, Logistik dan Peralatan waktu persiapan 60 Menit 3,865,585 460,840 762,690 730,290 87.50 97.37 1,191,130 26.64 28.76 BPBD
Kebencanaan penanggulangan
bencana

1 4 25 01 Bantuan Rescue, Evakuasi, Logistik dan Jumlah Bulan 60 Bulan 3,037,000 12 Bulan 460,840 12 Bulan 712,460 9 Bulan 680,442 75.00 95.51 21 1,141,282 35.00 37.58
Kedaruratan Penanggulangan Bencana
1 4 25 02 Pelatihan Rutin SDM BPBD Rescue Tersedianya peralatan 175 Orang 250,000 - - 32 Orang 50,230 32 Orang 49,848 100.00 99.24 32 49,848 18.29 19.94
kebencanaan
Rata-rata capaian kinerja (%) 87.50 97.37 26.64 28.76
Predikat kinerja T ST SR SR
SEKRETARIAT DAERAH 711,930 116,119 106,800 106,408 100.00 99.63 222,527 40.00 23.74
1 1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase rumah 73.95 % 711,930 116,119 106,800 106,408 100.00 99.63 222,527 40.00 23.74 Sekretariat
tinggal bersanitasi Daerah

1 4 16 08 Percepatan Pembangunan sanitasi permukiman Jumlah dokumen 5 Dokumen 937,200 1 Dokumen 116,119 1 106,800 1 Dokumen 106,408 100.00 99.63 2 222,527 40.00 23.74
(PPSP) dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.63 40.00 23.74
Predikat kinerja ST ST SR SR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 59,496,778 10,819,136 28,168,437 28,165,302 100.00 99.99 38,984,438 18.70 27.68
KEBERSIHAN
1 1 4 25 Program Perbaikan Lingkungan Perumahan Persentase lampu jalan 59,496,778 10,819,136 28,168,437 28,165,302 100.00 99.99 38,984,438 18.70 27.68 DINAS LH &
dan Pemukiman dalam kondisi baik KEBERSIHAN

1 4 25 01 Operasional dan Pemeliharaan Penerangan Lampu Jumlah titik lampu yang 1000 titik 140,842,187 175 titik 10,819,136 12 bulan 28,168,437 12 titik 28,165,302 100.00 99.99 187 38,984,438 18.70 27.68
Jalan dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.99 18.70 27.68
Predikat kinerja ST ST SR SR
1 5 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33,029,560 5,699,266 7,432,336 7,179,610 77.85 80.93 6,893,459 57.89 17.33
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 5 16 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6,926,771 479,558 1,767,172 1,709,022 34.17 44.50 2,188,580 97.52 11.58

1 1 5 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Tingkat koordinasi dan 85 % 2,528,512 143,732 482,054 451,520 87.50 70.28 595,252 388 18.67 DINAS
Pencegahan Tindak Kriminal kerjasama dalam KESBANGPOL
penyelesaaian konflik

1 5 16 02 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Jumlah Rapat Koordinasi 1 Rakor 30,972 30 Rakor 30,966 Orang - - Rakor - 30 30,966 3,000.00 99.98
Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (KOMINDA)

1 5 16 Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Jumlah Rapat Koordinasi 40 Rakor 580,124 - Rakor - 1 Rakor 140,185 1 140,185 2.50 24.16
Kewaspadaan Dini Daerah
1 5 16 06 Tim Kewaspadaan Dini Jumlah Rapat Koordinasi 25 Rakor 724,020 35 Rakor 26,410 2 Kali 148,635 1 Rakor 660 50.00 0.44 36 27,070 144.00 3.74
1 5 16 06 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Jumlah Rapat Koordinasi 25 Rakor 724,020 35 Rakor 26,410 6 Kali 58,117 6 Rakor 54,828 100.00 94.34 41 81,238 164.00 11.22
(FKDMD)
1 5 16 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jumlah Peserta 660 Orang 696,151 - Orang - 192 Orang 148,841 192 Orang 134,545 100.00 90.40 192 134,545 29.09 19.33
1 5 16 08 Penanganan Konflik Sosial Jumlah Peserta 13 Rakor 640,650 35 Rakor 59,946 35 Orang 126,462 35 Rakor 121,302 100.00 95.92 70 181,248 538.46 28.29
1 5 16 Pemantauaan Orang Asing dan Organisasi Jumlah Peserta 4 Rakor 137,500 - Rakor - 35 Orang - Rakor - - - - - -
Masyarakat Asing
1 5 16 Pemantauan Tenaga Kerja Asing Daerah Jumlah Rapat Koordinasi 4 Rakor 139,500 - Rakor - - Rakor - - - - -
1 5 16 Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Jumlah Rapat 4 Rapat 135,500 - Rapat - - Rapat - - - - -
Indonesia (FPMMI)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 151
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 5 16 Penanganan Pengungsi Orang Asing Humlah Pengungsi 200 Orang 200,000 - Orang - - Orang - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 87.50 70.28 387.81 18.67
Predikat kinerja T S ST SR
1 5 Program Pendidikan Politik Dalam Negeri Meningkatnya 40 % 191,900 - 175,008 173,886 - - 173,886 - - DINAS
persentase yang memilih KESBANGPOL
dalam Pemilu

1 5 Sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula Jumlah peserta - - 400 Orang 175,008 400 - 173,886 - - 400 173,886 - -
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
1 5 Program Pengembangan Wawasan Tingkat penurunan 40 % 191,900 - 85,378 79,411 - - 79,411 - - DINAS
Kebangsaan kasus KESBANGPOL
demonstrasi/kerusuhan
yang berlatarbelakang
ideologi per tahun

1 5 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai jumlah Angkatan - - 10 28,430 - - 24,817 - - - 24,817 - -
luhur budaya bangsa Angkata
n
1 5 Pelatihan dan Peringatan Hari Bela Negara jumlah Angkatan - - 1 Kali 56,947 - - 54,594 - - - 54,594 - -
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
2 1 5 20 Program Peningkatan Pemberantasan Tingkat penurunan 10 % 1,018,109 295,664 187,496 173,430 - 93.19 469,094 28.32 33.20 DINAS
Penyakit masyarakat ( PEKAT ) kasus penyalahgunaan KESBANGPOL
narkotika pertahun

1 5 20 Penyuluhan/sosialisasi Pencegahan Peredaran/ jumlah peserta - - - - - - - - - - -


Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

1 5 20 9 Sosialisasi Pencegahan Narkoba Bagi Pelajar dan jumlah peserta 390 Orang 369,150 90 Orang 68,379 100 Orang 48,670 - Orang 47,987 - 98.60 90 116,366 23.08 31.52
Siswa
1 5 20 9 Penanggulangan penyalahgunaan narkoba jumlah peserta 390 Orang 369,150 90 Orang 68,379 40 Orang 78,601 - Orang 70,409 - 89.58 90 138,788 23.08 37.60
1 5 20 9 Operasional Badan Narkotika Kabupaten Aceh Jumlah Orang 390 Orang 369,150 90 Orang 68,379 90 Orang - Orang - - - 90 68,379 23.08 18.52
Utara dan Upacara Peringatan HANI
1 5 20 10 Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Jumlah Peserta 700 Orang 905,818 110 Orang 53,262 110 Orang 60,225 - Orang 55,034 - 91.38 110 108,296 15.71 11.96
(Pakem)
1 5 20 12 Peringatan HANI (Hari Narkotika Internasional) Jumlah Upacara 50 37,265 1 Kali - - - - - 50 37,265 - -
Rata-rata capaian kinerja (%) - 93.19 28.32 33.20
Predikat kinerja SR ST SR SR
3 1 5 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase pembinaan 10 % 3,188,250 40,162 1,012,244 1,004,661 83.33 59.06 1,044,823 71.46 6.02 DINAS
parpol, OKP, Ormas, KESBANGPOL
LSM dan WNA

1 5 21 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja LSM, Ormas Jumlah peserta - - - - - - - - - - -


dan OKP dan organisasi profesi lainnya
1 5 21 Sosialisasi UU No.17 Tahun 2013 Jumlah peserta - - - - - - - - - - -
1 5 21 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Organisasi Jumlah Peserta 400 Orang 420,370 - Orang - Orang - Orang - - - - - - -
Kemasyarakatan
1 5 21 Penguatan Peran Politik Masyarakat Jumlah Peserta 150 Orang 139,700 - Orang - Orang - Orang - - - - - - -
1 5 21 9 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Jumlah Peserta 100 Parpol 258,150 10 Parpol 23,322 50 Orang 68,272 50 Parpol 66,856 100.00 97.93 60 90,178 60.00 34.93
Keuangan Kepada Partai Politik
1 5 21 10 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Kelembagaan Jumlah Ormas 95 Ormas 110,266 8 Ormas 11,030 20 Ormas 38,172 - Ormas 37,396 - 97.97 8 48,426 8.42 43.92
LSM, Ormas, OKP dan Organisasi Profesi lainnya

1 5 21 Pendataan Legalitas OKP,Organisasi Jumlah Ormas 450 Ormas 287,970 - Ormas - Orang - Ormas - - - - - - -
Kemasyarakatan,LSM dan Organisasi Profesi
1 5 21 12 Pemantauaan Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Jumlah Pelaksanaan Pemilu 4 Laporan 5,172,490 40 Laporan 5,810 2 Lap 905,800 3 Laporan 900,410 150.00 99.40 43 906,220 1,075.00 17.52
Pemilu Presiden
1 5 21 Peningkatan Peran Partai Politik, Lembaga Jumlah Peserta 150 Orang 139,700 - Orang - Orang - Orang - - - - - - -
Pendidikan dan Generasi Muda
1 5 21 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Jumlah Ormas 20 Ormas 24,200 - Ormas - Orang - Ormas - - - - - - -
Kemasyarakatan
1 5 21 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja kepada Partai Jumlah Peserta 54 Orang 60,200 - Orang - Orang - Orang - - - - - - -
Politik
1 5 21 Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Jumlah Peserta 54 Orang 90,000 - Orang - Orang - Orang - - - - - - -
Kepada Partai Politik
1 5 21 Sosialisasi Perundang-undangan Tentang Jumlah Peserta 600 Orang 496,500 - Orang - Orang - Orang - - - - - - -
Keormasan dan Parpol
1 5 21 Pengelolaan Sistem Informasi Kemasyarakatan Jumlah Paket 1 Paket 200,000 - Paket - - Paket - - - - - - -
(SIORMAS)
1 5 21 Penyelenggaraan Dialog Politik Jumlah Peserta 200 Orang 165,000 - Orang - - Orang - - - - - - -
1 5 21 Pemantauaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Jumlah Laporan 2 Laporan 1,330,000 - Laporan - - Laporan - - - - - - -
Bupati Tahun 2022
Rata-rata capaian kinerja (%) 83.33 59.06 71.46 6.02
Predikat kinerja T R S SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 152
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 12,066,248 2,822,255 2,056,835 1,882,625 100.00 98.56 4,704,880 36.28 4.50
WILAYATUL HISBAH
1 1 5 15 Program peningkatan keamanan dan Persentase Penegakan 100 % 9,666,248 2,822,255 1,906,835 1,882,625 100.00 98.35 4,704,880 27.94 0.03 SATPOL PP &
kenyamanan lingkungan Qanun WH
1 5 15 7 Operasi penertiban qanun Jumlah Penertiban (kali) 162 kali 788,243,216 8 kali 65,585 9 kali 171,627.00 9 kali 165,381 100.00 96.36 17 230,966 10.49 0.03
1 5 15 8 Pengamanan Kantor Pemerintah Jumlah Bulan 60 bln 9,078,187,855 12 bln 1,378,335 12 bln 1,706,263.50 12 bln 1,688,379 100.00 98.95 24 3,066,714 40.00 0.03
1 5 15 8 Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Jumlah Bulan 60 bln 9,078,187,855 12 bln 1,378,335 8 kali 28,944.00 8 bln 28,865 100.00 99.73 20 1,407,200 33.33 0.02
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.35 27.94 0.03
Predikat kinerja ST ST SR SR
1 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Cakupan pengamanan 100 % 2,400,000 - 150,000 - 100.00 98.77 - 44.62 8.98 DINAS
Menjaga Ketertiban dan Keamanan lingkungan KESBANGPOL

1 5 Pembentukan dan pelatihan anggota linmas Jumlah Personil Satlinmas 1,300 org 1,650,000 - org - 580 org 150,000 580 org 148,160 100.00 98.77 580 148,160 44.62 8.98
kecamatan
1 5 Penyuluhan Satuan Pengamanan Lingkungan di jumlah peserta - - - - - - - - - - -
Masyarakat
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.77 44.62 8.98
Predikat kinerja ST ST SR SR
1 4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 14,036,541 2,397,453 3,608,329 3,587,964 99.40 99.71 5,985,417 39.88 35.90
DAERAH
1 1 4 19 Program peningkatan kesiagaan dan Cakupan pelayanan 100 % 14,036,541 2,397,453 3,608,329 3,587,964 99.40 99.71 5,985,417 39.88 35.90 BPBD
pencegahan bahaya kebakaran bencana kebakaran
kabupaten
1 4 19 14 Asuransi Kecelakaan Dini Petugas Pemadam Jumlah Petugas 415 Org kali 500,000 83 Org kali 83,000 83 Org kali 82,000 82 Org kali 82,000 98.80 100.00 165 165,000 39.76 33.00
Kebakaran
1 4 19 16 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pemadam Jumlah Pegawai/Petugas 60 Bulan 15,000,000 12 Bulan 2,314,453 12 Bulan 3,526,329 12 Bulan 3,505,964 100.00 99.42 24 5,820,417 40.00 38.80
Kebakaran
Rata-rata capaian kinerja (%) 99.40 99.71 39.88 35.90
Predikat kinerja ST ST SR SR
1 6 SOSIAL 40,720,991 1,224,614 3,965,346 3,315,866 93.92 93.98 4,540,480 25.87 17.92
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 40,720,991 1,224,614 3,965,346 3,315,866 93.92 93.98 4,540,480 25.87 17.92
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase PMKS yang 55 % 7,355,861 144,357 2,537,243 1,948,693 100.74 80.73 2,093,050 4.16 16.83 DINSOS, PP
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan memperoleh bantuan & PA
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sosial
(PMKS) Lainnya
1 6 15 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fakir Miskin Jumlah Penerima Bantuan 1,000 KK 1,550,000 - KK - 24 KK 441,077 35 KK 379,755 145.83 86.10 35 379,755 3.50 24.50
Kelompok Usaha Bersama
dan Ekonomi Produktif

1 6 15 07 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layah Huni Jumlah Rehab Rumah Tidak 600 Unit 1,940,000 - Unit - 14 Unit 793,326 22 Unit 763,855 157.14 96.29 22 763,855 3.67 39.37
(RSRTLH) Layak Huni
1 6 15 07 Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Jumlah keluarga Penerima 353,575 KPM 500,000 53,575 KPM 22,545 - KPM - - KPM - - - 53,575 22,545 15.15 4.51
Beras Sejahtera (Rastra) Manfaat
1 6 21 10 Penyediaan Barang Bantuan Masa Panik/Bencana Jumlah Kegiatan 5 Keg 520,000 1 Keg 121,812 - Keg - - Keg - - - 1 121,812 - -
Sosial dan lainnya
1 6 15 07 Pemberdayaan fakir Miskin melalui kelompok Jumlah Penerima 75 KK 800,000 - KK - 2 KK 302,840 2 KK 260,817 100.00 86.12 2 260,817 2.67 32.60
usaha bersama (KUBE) bagi warga Komunitas Adat
terpencil (KAT), Masyarakat wilayah perdesaan dan
masyarakat Wilayah Pesisir
1 6 15 07 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Jumlah Penerima 650 Orang 674,000 - Org - - Org - - Orang - - - - - - -
Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), Masyarakat
Wilayah Pedesaan dan masyarakat Wilayah pesisir.

1 6 15 07 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif bagi fakir Jumlah Penerima - - - - Org - 40 kk 1,000,000 - - 544,266 - 54.43 - 544,266 - -
miskin melalui usaha bersama (KUBE) (DOKA)

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.74 80.73 4.16 16.83


Predikat kinerja ST T SR SR
2 1 6 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Persentase Penyandang 50 % 933,000 - 95,556 94,269 106.67 98.65 94,269 2 3 DINSOS, PP
dan Trauma disabilitas dan eks & PA
trauma yang mendapat
bantuan

Pendataan penyandang cacat dan penyakit Jumlah Kegiatan 2 Keg 35,000 - Keg - - - - Keg - - - - - - -
kejiwaan
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan Jumlah Kegiatan 1 Keg 100,000 - Keg - - - - Keg - - - - - - -
para penyandang cacat dan trauma
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat Jumlah Kegiatan 1 Keg 50,000 - Keg - - - - Keg - - - - - - -
dan eks trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks Jumlah Penerima 150 Org 698,000 - Keg - 15 0rg 95,556 16 Org 94,269 106.67 98.65 16 94,269 10.67 13.51
trauma
1 6 18 06 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan Jumlah Kegiatan 1.00 Keg 50,000 - Keg - - - - Keg - - - - - - -
pendidik
Rata-rata capaian kinerja (%) 106.67 98.65 2.13 2.70
Predikat kinerja ST ST SR SR
3 1 6 25 Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Presentase Penyandang 71 % 2,034,237 - 50,000 50,000 100.00 100.00 50,000 33.33 6.56 DINSOS, PP
Jompo disabilitas dan eks & PA
trauma yang mendapat
bantuan

1 6 25 01 Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti Jumlah Bangunan 1 Unit 100,000 - Bag - - - - Unit - - - - - - -
asuhan/jompo
1 6 25 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti Jumlah Kegiatan 1 Keg 100,000 - Keg - - - - Keg - - - - - - -
asuhan/jompo
1 6 25 03 Peningkatan kesejahteraan panti asuhan dan panti Jumlah Kegiatan 1 Keg 254,000 - Keg - 1 Keg 50,000 1 Keg 50,000 100.00 100.00 1 50,000 100.00 19.69
jompo
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 33.33 6.56
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Meningkatnya 80 % 29,938,848 524,270 628,149 617,914 100.00 97.84 1,142,184 98.28 38.08 DINSOS, PP
Kesejahteraan Sosial Persentase Pembinaan & PA
Kelembagaan Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 153
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 6 21 06 Pembinaan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Jumlah Organisasi IPMS 135 PSM 132,000 27 PSM 49,675 27 psm 49,754 27 PSM 45,811 100.00 92.08 54 95,486 40.00 72.34
1 6 21 08 Operasional Taruna Kesejahteraan Sosial Jumlah TKSK 150 TKSK 157,000 30 TKSK 49,998 30 TKSK 24,750 30 TKSK 24,720 100.00 99.88 60 74,718 40.00 47.59
Kecamatan (TKSK)
1 6 21 09 Operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Jumlah Keg 5 Keg 1,949,848 1 Keg 385,905 1 Keg 396,095 1 Keg 392,610 100.00 99.12 2 778,515 40.00 39.93
1 6 21 15 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan 30 24,750 - - - - - 30 24,750 - -
Prasarana Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)
1 6 21 16 Pembangunan Keserasian Sosial Jumlah Unit 31 Unit 416,000 - Unit - 3 Unit 93,600 3 Unit 91,771 100.00 98.05 3 91,771 9.68 22.06
1 6 21 18 Pengelolaan Karang Taruna Kabupaten Aceh Utara Jumlah Karang taruna 135.00 Karang taruna 210,000 - Karang - 27 KT 50,000 27 Karang taruna 49,088 100.00 98.18 27 49,088 20.00 23.38
taruna
1 6 21 13 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Keg 5 Keg 120,000 10 Keg 13,942 12 kasus 13,950 12 Keg 13,914 100.00 99.74 22 27,856 440.00 23.21

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.84 98.28 38.08


Predikat kinerja ST ST ST SR
5 1 6 25 Program Keluarga Harapan (PKH) Meningkatnya 71 % 2,034,237 528,811 370,118 332,938 50.00 89.95 861,749 15.99 11.99 DINSOS, PP
Persentase penerima & PA
manfaat Program
keluarga harapan

1 6 25 01 Pendamping program keluarga harapan Jumlah Keluarga Penerima 330771 KPM 2,034,237 45,771 KPM 154,925 60,000 KPM 370,118 60,000 KPM 332,938 100.00 89.95 105,771 487,863 31.98 23.98
Mamfaat
1 6 25 03 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif bagi Jumlah RTSM 22,362 373,886 30,000 KPM - - - - - 22,362 373,886 - -
penerima bantuan PKH
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 89.95 15.99 11.99
Predikat kinerja SR T SR SR
6 1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Peresentase gepeng 55 % 459,045 27,177 26,900 25,527 100.00 94.90 52,704 4.76 11.48 DINSOS, PP
Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan & PA

1 6 16 12 Penertiban, Pembinaan, Pelatihan Jumlah GEPENG 420 Org 459,045 10 Org 27,177 10 Org 26,900 10 Org 25,527 100.00 94.90 20 52,704 4.76 11.48
Teknis/Pembekalan dan Pemberdayaan Ekonomi
Bagi Gelandangan dan Pengemis (GEPENG)

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 94.90 4.76 11.48


Predikat kinerja ST ST SR SR
7 1 6 16 Program Bantuan Sosial, Rastra dan BPNT Meningkatnya Penerima - 257,380 246,525 100.00 95.78 246,525 22.41 37.78 DINSOS, PP
manfaat Bantuan Sosial, & PA
Rastra dan BPNT

1 6 16 12 Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Jumlah Keluarga Penerima 290,000 KPM 652,500 - KPM - 65,000 KPM 257,380 65,000 KPM 246,525 100.00 95.78 65,000 246,525 22.41 37.78
Mamfaat
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 95.78 22.41 37.78
Predikat kinerja ST ST SR SR
II 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 177,042,084 36,158,239 52,357,376 50,426,210 143.33 97.91 82,867,445 46.68 32.10

2 1 TENAGA KERJA 4,627,600 239,044 2,065,440 2,059,153 81.82 82.12 2,274,524 13.23 14.50
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI 4,627,600 239,044 2,065,440 2,059,153 81.82 82.12 2,274,524 13.23 14.50
DAN TENAGA KERJA
1 2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Besaran tenaga kerja 100 % 2,820,600 88,347 1,814,550 1,812,492 50.00 99.92 1,877,166 16.39 7.77 DINAS PM
Produktifitas Tenaga Kerja yang mendapatkan TRANSNAKER
pelatihan berbasis
kompetensi, masyarakat
dan kewirausahaan

2 1 15 6 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari Jumlah Orang 183 orang 2,500,378 - orang 64,673 30 orang 129,550 30 orang 129,507 100.00 99.97 30 194,180 16.39 7.77
kerja
2 1 15 12 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari Jumlah Orang 342 orang 1,685,000 342 - 1,682,986 - 99.88 342 1,682,986 - -
kerja (DOKA)
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 99.92 16.39 7.77
Predikat kinerja SR ST SR SR
2 2 1 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Besaran Kasus yang 100 % 747,801 136,747 151,090 148,001 95.45 97.01 284,748 2.94 19.82 DINAS PM
Lembaga Ketenagakerjaan diselesaikan dengan TRANSNAKER
perjanjian bersama (PB)

2 1 17 9 Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Buruh 170 orang 571,311 - 127,023 11 orang 99,400 10 orang 99,400 90.91 100.00 10 226,423 5.88 39.63
di Perusahaan
2 1 17 10 Sosialisasi Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Buruh 147 orang 175,589 - 9,724 18 orang 51,690 18 orang 48,601 100.00 94.02 18 58,325 -
di Perusahaan
Rata-rata capaian kinerja (%) 95.45 97.01 2.94 19.82
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 2 1 17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja 100 % 1,807,000 13,950 99,800 98,660 100.00 49.43 112,610 20.37 15.93 DINAS PM
yang terdaftar yang TRANSNAKER
ditempatkan
2 1 17 9 Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Orang 216 orang 707,000 - 13,950 44 orang 99,800 44 orang 98,660 100.00 98.86 44 112,610 20.37 15.93

2 1 17 9 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1,100,000 - - 1 Kegiatan - - Kegiatan - - - - - - -
pelatihan kewirausahaan (DOKA)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 49.43 20.37 15.93
Predikat kinerja ST SR SR SR
2 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 3,785,648 580,411 935,568 1,232,358 72.92 82.96 1,208,540 56.81 21.35
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3,785,648 580,411 935,568 1,232,358 72.92 82.96 1,208,540 56.81 21.35
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 2 15 Program peningkatan peran serta dan Persentase keterwakilan 505,828 170,106 180,110 505,828 25.00 95.51 71,705 125.00 20.19 DINSOS, PP
kesetaraan jender dalam pembangunan perempuan dalam & PA
proses pembangunan

2 2 15 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan Jumlah Kegiatan 1 Keg 30,000 - Keg - - - - Keg - - - - -
dalam mengelola usaha
2 2 15 Pembinaan Dharma Wanita Terlaksananya Kegiatan 1 keg 620,000 1 98,401 1 Keg 180,110 1 keg 172,031 100.00 95.51 2 270,432 200.00 43.62
Kegiatan dan Administrasi
Sekretaria DWP Kabupaten

2 2 15 Perlombaan Baca Surat Pendek Jumlah Kegiatan 1 Keg 20,000 - Keg - - Keg - Keg - - - - -
Perlombaan Merangkai Sirih Jumlah Kegiatan 1 Keg 30,000 Keg - - Keg - - Keg - - - - -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 154
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 2 15 16 Pengembangan Industri Rumahan Jumlah Kegiatan 2 Keg 100,000 - Keg - - Keg - - Keg - - - - - - -
2 2 15 16 Sosialisasi Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Jumlah Kegiatan 1 Keg 40,000 - Keg - - Keg - - Keg - - - - - - -

2 2 15 Pelatihan Kepribadian Jumlah Kegiatan 1 Keg 50,000 - Keg - - Keg - - Keg - - - - - - -


2 2 15 Perlombaan Hapalan Bacaaan Shalat Jumlah peserta 100 org 30,000 100 28,521 100 Org - - org - - - 100 28,521 100.00 95.07
2 2 15 Pelatihan Menanam secara Hidroponik Jumlah peserta 73 org 30,000 73 Org 23,484 73 Org - - org - - - 73 23,484 100.00 78.28
2 2 15 Seminar Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Jumlah peserta 100 org 30,000 100 Org 19,700 100 Org - - org - - - 100 19,700 100.00 65.67
dan Keluarga
2 2 15 16 Pembinaan Kapasitas bagi Anak Disabilitas Jumlah Kegiatan 1 Keg - Keg - - Keg - - Keg - - - - - - -
2 2 15 Rapat Koordinasi Organisasi Perempuan Jumlah Kegiatan 1 Keg 20,000 - Keg - - Keg - - Keg - - - - - - -
2 2 15 Seminar Parenting Jumlah Kegiatan 1 Keg 7,418 - Keg - - Keg - - Keg - - - - - - -
2 2 15 Peningkatan Kapasitas Anggota Darma Wanita Jumlah Kegiatan 1 Keg 30,000 Keg - - Keg - - Keg - - - - - - -
Persatuan (Cooking Class)
2 2 15 Seminar Kepemimpinan Jumlah Kegiatan 1 Keg 15,000 - Keg - - Keg - - Keg - - - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 25.00 95.51 125.00 20.19
Predikat kinerja SR ST ST SR
2 2 2 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Persentase masyarakat 93 % 940,209 75,756 200,006 198,938 66.67 65.47 274,694 39 19 DINSOS, PP
kualitas anak dan perempuan yang mendapatkan & PA
pemahaman dan
sosialisasi tentang
perlindungan anak dan
perempuan

2 2 15 16 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Terlaksananya kegiatan 1 Keg 30,000 1 Keg 16,209 1 Keg 15,589 1 Keg 15,086 100.00 96.78 2 31,295 178.00 104.32
Kesetaraan Gender pemberdayaan perempuan dan Sosialisasi
perlindungan anak
2 2 15 Pelatihan Ketrampilan bagi Perempuan Jumlah Kegiatan 1 Keg 78,719 - Keg - - - - -
2 2 15 Pelaksanaan MUSRENA (Musyawarah Rencana Aksi Jumlah Kegiatan 1 Keg 30,000 - Keg - - - - -
Perempuan)
2 2 15 16 Pembinaan Forum Anak Jumlah Anak 150 org 401,000 150 Org 59,547 150 Org 154,667 150 org 154,209 300 213,756 200.00 53.31
2 2 15 16 Peringatan Hari Anak Nasional Jumlah Kegiatan 5 Keg 150,000 - Keg - - - - Keg - - - - -
2 2 15 Workshop pencatatan dan pelaporan data Jumlah kasus 2 Keg 60,000 - Keg - 1 Keg 29,750 1 Keg 29,643 100.00 99.64 1 29,643 50.00 49.41
kekerasan
2 2 15 Perumusan kebijakan terkait perlindungan Jumlah Dokumen 1 Keg 130,000 - Keg - - Keg - - Keg - - - - -
perempuan
2 2 15 Perumusan kebijakan terkait pengarusutamaan Jumlah Dokumen 1 Keg 51,490 - Keg - - Keg - Keg - - - - -
gender dan pengarusutamaan hak anak

2 2 15 Pelatihan Politik Bagi Perempuan Jumlah Kegiatan 1 Keg 30,000 Keg - - Keg - -
2 2 15 Metode Pengasuhan Anak dalam Keluarga Jumlah Kegiatan 1 Keg 30,000 - Keg - - Keg - - -
2 2 15 Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Jumlah Kegiatan 1 Keg 30,000 Keg - - Keg - - Keg - - - - -
(PUSPAGA)
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.67 65.47 38.91 18.82
Predikat kinerja S R SR SR
3 2 2 16 Program Penguatan Kelembagaan Cakupan perempuan 100 % 2,334,796 290,037 478,878 427,443 100.00 48.53 717,480 33.33 20.49 DINSOS, PP
Pengarusutamaan Gender dan Anak dan anak korban & PA
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
2 2 16 2 Pengembangan pusat pelayanan terpadu Jumlah kegiatan 5 Keg 1,500,000 1 Keg 206,671 1 Keg 362,500 1 Keg 360,104 100.00 99.34 2 566,775 40.00 37.78
pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
2 2 16 21 Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Jumlah kegiatan 1 Keg 25,335 - Keg - 1 Keg 12,450 - Keg - - - - - -
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

2 2 16 21 Sosialisasi Undang undang tentang perlindungan Jumlah kegiatan 1 Keg 15,000 - Keg - 1 Keg 14,000 - Keg - - - - - -
perempuan dan anak
2 2 16 18 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Jumlah kegiatan 5 Keg 296,120 1 Keg 18,225 1 Keg 21,310 1 Keg 20,225 100.00 94.91 2 38,450 40.00 12.98
(SIGA)
2 2 16 20 Persiapan Kota Layak Anak (KLA) Jumlah kegiatan 5 Keg 360,000 - Keg 65,141 1 Keg 48,618 1 Keg 47,114 100.00 96.91 1 112,255 20.00 31.18
2 2 16 20 Penyusunan Buku Data Terpilah Jumlah kegiatan 1 Keg 15,000 - Keg - 1 Keg 20,000 - Keg - - - - - - -
Rakor PUG dan PUHA Jumlah kegiatan 2 Keg 69,300 - Keg - -
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Jumlah kegiatan 1 Keg 20,000 - Keg - - Keg
Mekanisme Penanganan Kasus terhadap Jumlah kegiatan 1 Keg 20,000 - Keg - - Keg -
Perempuan dan Anak di Tingkat Gampong
Sosialisasi PATBM Jumlah kegiatan 1 Keg 14,042 - Keg - - Keg -
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 48.53 33.33 20.49
Predikat kinerja ST SR SR SR
4 2 2 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Cakupan perempuan 100 % 510,643 44,512 76,575 100,149 100.00 122.33 144,661 30 25.90 DINSOS, PP
Perlindungan Perempuan dan anak korban & PA
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
2 2 17 13 Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Jumlah Kegiatan 5 Keg 297,496 1 Keg 44,512 1 Keg 52,740 1 Keg 76,327 100.00 144.72 2 120,839 40.00 40.62
Tindak Kekerasan (TC)

2 2 17 20 Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Jumlah Kegiatan 5 Keg 213,147 Keg 1 Keg 23,835 1 Keg 23,822 100.00 99.95 1 23,822 20.00 11.18
Perempuan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 122.33 30.00 25.90
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 3 PANGAN 3,039,032 307,760 1,476,977 1,746,516 10.71 165.07 2,054,276 15.91 52.73
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3,039,032 307,760 1,476,977 1,746,516 10.71 165.07 2,054,276 15.91 52.73
1 2 3 18 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan 100 % 3,039,032 307,760 1,476,977 1,746,516 10.71 165.07 2,054,276 15.91 52.73 DINAS
pertanian /perkebunan Utama PERTANIAN &
PANGAN

2 3 18 02 Pengembangan desa mandiri Pangan jumlah desa 47 Desa 723,800 3 Desa 46,550 3 desa 48,939 - Desa 58,171 - 118.86 3 104,721 6.38 14.47

2 3 18 05 Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, seimbang dan Jumlah kali kegiatan lomba 10 Kali 532,630 2 Kali 81,980 2 kali 81,643 - Kali 203,535 - 249.30 2 285,515 20.00 53.60
aman (3B) berpotensi sumber daya lokal
2 3 18 06 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan Jumlah KWT 15 KWT 197,640 3 KWT 37,640 3 KWT 45,475 - KWT 54,077 - 118.92 3 91,717 20.00 46.41
pangan
2 3 18 07 Pemantauan dan analisi harga pangan pokok jumlah dokumen 5 dok 168,700 1 dok 33,740 1 dok 43,108 - dok 85,653 - 198.69 1 119,393 20.00 70.77

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 155
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 3 18 09 Koordinasi kebijakan ketahanan pangan Jumlah Kali rapat Koordinasi 10 Kali 304,285 1 Kali 30,100 1 kali 44,681 - Kali 88,227 - 197.46 1 118,327 10.00 38.89

2 3 18 09 Penanganan Daerah Rawan Pangan (DOKA) Meningkatkan produksi 98 % 1,100,000 - - - 98 % 1,100,000 - % 1,057,610 - 96.15 - 1,057,610 - 96.15
pertanian
2 3 16 Pengawasan dan Pengendalian Pupuk Bersubsidi Jumlah kali kegiatan 60 kali 567,215 12 kali 77,750 12 kali 113,131 9 kali 199,244 75.00 176.12 21 276,994 35.00 48.83
dan Pestisida kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 10.71 165 15.91 52.73
Predikat kinerja SR ST SR R
2 4 PERTANAHAN 3,086,575 - 1,623,411 1,567,897 53.48 86.59 1,243,020 50.80 67.75
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN 3,086,575 - 1,623,411 1,567,897 53.48 86.59 1,243,020 50.80 67.75
1 2 4 15 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Persentase Terbitnya 100 % 2,039,804 - 383,649 379,790 60.44 65.88 54,913 52.40 27.03 DINAS
Tanah sertifikat tanah PERTANAHAN
Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara

2 4 15 03 Sertifikasi Tanah Pemda Jumlah Sertifikat 25 Sertifikat 129,500 30 Sertifika 54,913 25 Sertifikat - Sertifikat - - 30 54,913 120.00 42.40
t
2 4 15 Legalisasi Aset Jumlah Sertifikat 525 Sertifikat 1,276,500 75 Sertifikat 269,528 57 Sertifikat 267,494 76.00 99.25 57 267,494 10.86 20.96

2 4 15 04 Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Jumlah persil tanah yang 600 Persil 633,804 150 Persil 114,121 158 Persil 112,296 105.33 98.40 158 112,296 26.33 17.72
terindentifikasi dan
terinventarisasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 60.44 65.88 52.40 27.03
Predikat kinerja R R R SR
2 4 Program Pengadaan Tanah Pemerintah Persentase Pengadaan 100 % 224,214 - 99,703 97,985 100.00 98.28 97,985 100 44 DINAS
Kabupaten Aceh Utara Tanah PERTANAHAN
2 4 15 01 Tim Sekretariat Bersama Jumlah pelayanan 100% Kegiatan 224,210 1 Keg 99,703 1 Kegiatan 97,985 100.00 98.28 1 97,985 100.00 43.70
pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.28 100 44
Predikat kinerja ST ST ST SR
2 4 Program Penyelesaian Konflik-konflik Persentase 100 % 822,558 - 1,140,059 1,090,122 - 95.62 1,090,122 - 133 DINAS
Pertanahan penyelesaian masalah PERTANAHAN
pertanahan
2 4 15 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Jumlah sengketa tanah 40 Kasus 822,558 10 Kasus 1,140,059 - Kasus 1,090,122 - 95.62 - 1,090,122 - 132.53
yang ditangani pertahun
Rata-rata capaian kinerja (%) - 95.62 - 133
Predikat kinerja SR ST SR ST
2 5 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 47,456,539 6,458,049 11,006,978 10,915,622 41.67 91.40 23,717,710 61.21 15.17
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 47,456,539 6,458,049 11,006,978 10,915,622 41.67 91.40 23,717,710 61.21 15.17
KEBERSIHAN
1 2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Indeks Kualitas Air 75 % 2,419,526 131,520 1,001,782 989,452 75.00 61.13 1,120,972 253.32 15.44 DINAS LH &
Perusakan Lingkungan Hidup KEBERSIHAN

2 5 16 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah Lokasi 77 lokasi 412,701 16


lokasi 51,243 16 lokasi 75,414 16 lokasi 74,903 100.00 99.32 32 126,146 41.56 30.57
2 5 16 18 Penilaian AMDAL, UKL-UPL Jumlah Dokumen 100 dok 124,718 - - 60 Dok 27,022 60 dok 26,192 100.00 96.93 60 26,192 60.00 21.00
2 5 16 18 Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Jumlah kasus lingkungan 30 kasus 594,660 5 kasus 36,262 5 kasus 30,738 5 kasus 28,943 100.00 94.16 10 65,205 33.33 10.97
2 5 16 23 Penyusunan dan Pembahasan KRP jumlah pembahasan KRP 20 kali 174,245 4 kali 4 kali - 1 kali - 25.00 - 5 - 25.00 -
2 5 16 26 Operasional Laboratorium Jumlah Kegiatan 60 bln 706,540 12 bulan 40,264 12 bln 165,093 12 bln 163,334 100.00 98.93 24 203,598 40.00 28.82
2 5 16 27 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis jumlah Lokasi Pengelolaan 1 Dok 288,805 1 - 3,750 1 Dok - - Dok - - - 1 3,750 100.00 1.30
IPLT (PPSP)
2 5 16 27 Operasi dan Pemeliharaan IPAL (PPSP) Menurunnya Pencemaran 5 Lokasi 17,797 1 - - 1 Lokasi 5,000 - Lokasi - - - 1 - 20.00 -
Lingkungan
2 5 16 28 Operasional Laboratorium (DAK) Jumlah Kegiatan 1 12 bln 698,516 12 - 696,080 100.00 99.65 12 696,080 1,200.00 -
Rata-rata capaian kinerja (%) 75.00 61.13 253.32 15.44
Predikat kinerja S R ST SR
2 2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Persentase 100 % 760,689 20,188 77,440 77,183 50.00 99.45 97,371 31.41 17.64 DINAS LH &
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ketersediaan Dokumen KEBERSIHAN
Hidup Lingkungan Hidup

2 5 19 1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Mayarakat Jumlah kegiatan 160 keg 286,860 1 1,738 1 43,080 - keg 43,078 - 100.00 1 44,816 0.63 15.62
Dibidang Lingkungan Kegiata Kegiatan
n
2 5 19 3 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca Jumlah Dokumen 24 dok 118,625 10 18,450 10 20,910 10 dok 20,810 100.00 99.52 20 39,260 83.33 33.10
sumberdaya hutan (NHSD) nasional dan daerah dokume Dokume
n n
2 5 19 11 Pembinaan Adiwiyata dan Penilaian Sekolah Hijau Jumlah Sekolah 60 sek 60,904 25 Sekolah 13,450 25 sek 13,295 100.00 98.85 25 13,295 41.67 21.83
(Adiwiyata)
2 5 19 11 Peringatan hari- hari Besar Bidang Lingkungan Jumlah hari- hari besar 28 kali 140,000 - - 1 - - kali - - - - - - -
Hidup bidang lingkungan Kegiatan

Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 99.45 31.41 17.64


Predikat kinerja SR ST SR SR
3 2 5 27 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Proporsi Luas 500,000 518,244 - 103.65 518,244 - - DINAS LH &
(RTH) Konservasi KEBERSIHAN

2 5 27 1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (DOKA) Tersedianya RTH 1 Kawasan 500,000 1 - 518,244 103.65 1 518,244 - -
Rata-rata capaian kinerja (%) - 103.65 - -
Predikat kinerja SR ST SR SR
4 2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persentase jumlah 35 % 43,088,592 6,228,481 9,240,091 9,152,519 83.33 97.78 21,725,039 20.02 21.22 DINAS LH &
Persampahan sampah yang tertangani KEBERSIHAN

2 5 15 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jumlah Ketersediaan 2900 unit 6,023,324 56 unit 115,558 56 Unit 413,516 42 unit 411,589 75.00 99.53 98 527,147 3.38 8.75
Persampahan Perlengkapan Pengolahan
Sampah (IKK)

2 5 15 4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan Jumlah Bulan 60 bulan 38,616,104 12 bulan 6,228,481 12 Unit 8,268,956 9 bulan 8,214,087 75.00 99.34 21 14,442,568 35.00 37.40
prasarana persampahan
2 5 15 4 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Jumlah Ketersediaan 60 bulan 38,616,104 12 bulan 6,228,481 1 Unit 557,620 1 bulan 526,842 100.00 94.48 13 6,755,323 21.67 17.49
persampahan (DOKA) Perlengkapan Pengolahan
Sampah (IKK)

Rata-rata capaian kinerja (%) 83.33 97.78 20.02 21.22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 156
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Predikat kinerja T ST SR SR
5 2 5 27 Program Pengelolaan dan Penataan Taman Persentase taman kota 100 % 1,187,732 77,861 187,665 178,225 - 94.97 256,085 1.30 21.56 DINAS LH &
Kawasan Perkotaan yang tertata KEBERSIHAN

2 5 27 1 Penataan dan Pemeliharaan Taman Jumlah taman yang 23 taman 1,187,732 - Ha 77,861 0 Ha 187,665 0 taman 178,225 94.97 0.30 256,085 1.30 21.56
dibangun, ditata dan
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) - 94.97 1.30 21.56
Predikat kinerja SR ST SR SR
2 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 1,947,132 1,129,813 2,496,402 2,466,854 172.00 96.47 3,470,892 86.00 87.63

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 1,947,132 1,129,813 2,496,402 2,466,854 172.00 96.47 3,470,892 86.00 87.63
SIPIL
1 2 6 15 Program Penataan Administrasi Persentase Tingkat 93 % 1,947,132 1,129,813 2,496,402 2,466,854 172.00 96.47 3,470,892 86.00 87.63 DISDUKCAPI
Kependudukan Pelayanan L
Kependudukan
2 6 15 3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen 20 Dok 1,002,342 4 Dok 1,128,117 4 Dok 204,000 4 Dok 203,978 100.00 99.99 8 1,206,320 40.00 120.35
(membangun, updating dan pemeliharaan)
2 6 15 14 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Jumlah Bulan 60 Bln 1,983,173 12 Bln 1,696 12 Bln 1,954,802 12 Bln 1,941,719 100.00 99.33 24 1,943,415 40.00 98.00
(DAK Non Fisik)
2 6 15 14 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Jumlah Buku 200 Buku 220,571 50 Buku 66,389 100 Buku 61,592 200.00 92.77 100 61,592 50.00 27.92
Kependudukan
2 6 15 14 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Jumlah Peserta 80 Peserta 86,703 80 Peserta 86,703 160 Peserta 85,905 200.00 99.08 160 85,905 200.00 99.08
Kependudukan
2 6 15 14 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Jumlah Peserta 33 Peserta 64,509 33 Peserta 64,509 33 Peserta 59,870 100.00 92.81 33 59,870 100.00 92.81
Catatan Sipil
2 6 15 14 Peningkatan Sarana Pendukung Sistem 10 unit 120,000 16 - 113,790 160.00 94.83 16 113,790 - -
Administrasi Kependudukan (Bantuan Keuangan
Provinsi)
Rata-rata capaian kinerja (%) 172.00 96.47 86.00 87.63
Predikat kinerja ST ST T T
2 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 10,090,568 9,731,517 1,831,647 1,653,959 107.14 88.94 2,231,105 27.48 15.32
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 10,090,568 9,731,517 1,831,647 1,653,959 107.14 88.94 2,231,105 27.48 15.32
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1 2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Jumlah gampong yang 770,606 9,243,070 144,485 142,329 100.00 98.35 231,028 23.33 21.45 DINAS
Masyarakat berkembang PMP2KB
2 7 15 4 Penilaian Administrasi Pemerintahan Gampong Jumlah gampong 15.00 gampong 541,628 1 88,699 3 79,485 3 gampong 79,458 100.00 99.97 4 168,157 26.67 31.05
Melalui Lomba Gampong gampong

2 7 15 18 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi profil Jumlah Gampong yang 370.00 gampong 530,690 - - 74 65,000 74 gampong 62,871 100.00 96.72 74 62,871 20.00 11.85
gampong memiliki profil gampong
desa/gampong sebagai
pedoman dalam
penyusunan perencanaan
pembangunan desa

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.35 23.33 21.45


Predikat kinerja ST ST SR SR
2 2 7 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rata-rata jumlah 100 % 1,014,000 - 110,498 69,495 100.00 62.89 69,495 10.00 2.31 DINAS
dalam Pembangunan Desa kelompok binaan PMP2KB
lembaga pemberdayaan
gampong

2 7 17 05 Pemberian stimulan pembangunan gampong Jumlah Gampong yang 5.00 gampong 1,503,400 - - 1 110,498 1 gampong 69,495 100.00 62.89 1 69,495 20.00 4.62
menerima Bantuan gampong
Stimulan
2 7 17 13 Pendampingan Operasional Dana Desa Jumlah bulan 60.00 bulan 3,758,500 - - 12 bulan - - bulan - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 62.89 10.00 2.31


Predikat kinerja ST R SR SR
3 2 7 19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Persentase kelompok 70 % 2,289,678 312,311 356,537 319,456 42.86 87.15 631,767 38.03 5.20 DINAS
Perdesaan binaan PKK PMP2KB

2 7 19 03 Pokja I/Gotong royong dan Pembinaan Akhlakul Jumlah Penyelenggeraan 25 kegiatan 133,223 - - 5 kegiatan - kegiatan - - - - 0.00 0.00
Karimah Pembinaan Pemberdayaan
Kesejahtraan Keluarga
melalui Pembinaan Akhlakul
karimah

2 7 19 04 Pembinaan 10 Program Pokok PKK Melalui 10 kecamatan 131,527 - - 2 - kecamatan - - - - 0.00 0.00
Kegiatan Pendidikan dan Ketrampilan (Pokja II) kecamat
an
2 7 19 05 Pembinaan 10 Program Pokok PKK Sesuai Pokja III Jumlah Penyelenggeraan 25 kegiatan 184,499 - - 1 kegiatan - - kegiatan - - - - 0.00 0.00
(Sandang, Pangan dan Tata Laksana Rumah Pembinaan Pemberdayaan
Tangga) Kesejahtraan Keluarga
melalui Pokja II

2 7 19 06 Pembinaan 10 Program PKK Melalui Kesehatan dan Jumlah Penyelenggeraan 25 kegiatan 177,156 - - kegiatan - kegiatan - - - 0.00 0.00
Kebersihan Lingkungan (Pokja IV) Pembinaan Pemberdayaan
Kesejahtraan Keluarga
melalui Pokja III

2 7 19 07 Pembinaan 10 Program PKK Melalui Pembinaan Jumlah Penyelenggeraan 25 kegiatan 1,110,381 5 50,832 1 kegiatan 65,350 1 kegiatan 54,425 100.00 83.28 6 105,257 24.00 9.48
Gammawar Pembinaan Pemberdayaan
Kesejahtraan Keluarga
melalui Pokja IV

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 157
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 7 19 09 Pembinaan 10 program pokok PKK (untuk Jumlah Penyelenggeraan 5 kegiatan 208,708 5 - 5 kegiatan - 5 kegiatan - 100.00 - 10 - 200.00 0.00
Gampong percontohan) Pembinaan Pemberdayaan
Kesejahtraan Keluarga
melalui 10 program pokok
PKK

2 7 19 10 Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Jumlah Penyelenggeraan 135 kecamatan 1,957,588 30 261,479 27 291,187 27 kecamatan 265,031 100.00 91.02 57 526,510 42.22 26.90
Utara Pembinaan Pemberdayaan kecamat
Kesejahtraan Keluarga an
Tingkat Kabupaten,
Kecamatan, Gampong

Rata-rata capaian kinerja (%) 42.86 87.15 38.03 5.20


Predikat kinerja SR T SR SR
4 2 7 19 Program pengembangan lembaga ekonomi Persentase BUMG yang 9 % 4,066,284 176,136 965,792 891,475 85.71 16.45 1,067,611 57.59 20.45 DINAS
Desa memberi kontribusi PMP2KB
pada Pendapatan Asli
Gampong (PAG)

2 7 19 09 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Jumlah kelompok binaan 300 orang 206,000 - orang - 60 orang 50,000 60 orang 50,000 100.00 100.00 60 50,000 20.00 24.27
Milik Desa
2 7 19 09 Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi Jumlah kelompok/ peserta 600 orang 473,638 - orang - 120 orang 100,000 120 orang 98,716 100.00 98.72 120 98,716 20.00 20.84
Gampong
2 7 19 11 Pembinaan Manajemen dan Pengelolaan BUMG Jumlah kelompok binaan 26 BUMG 464,578 - BUMG - 3 BUMG 90,850 3 BUMG 87,853 100.00 - 3 87,853 11.54 18.91

2 7 19 13 Pelatihan Pengelolaan Administrasi Kekayaan dan Jumlah peserta pelatihan 480 orang 236,844 - orang - 120 orang 50,000 120 orang 50,000 100.00 - 120 50,000 25.00 21.11
Aset Gampong
2 7 19 14 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kekayaan Jumlah kelompok binaan 852 kelompok 3,046,414 170 176,136 170 531,338 170 kelompok 517,170 100.00 - 340 693,306 39.91 22.76
dan Aset Gampong kelompo kelompo
k k
2 7 19 15 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Jumlah Kecamatan, 25 kecamatan 390,675 - - 5 143,604 5 kecamatan 137,736 100.00 - 5 137,736 20.00 35.26
Guna Gampong penerima kecama kecamat
mamfaat Pelayanan tan an
Teknologi tepat Guna dan
ikut serta gelar TTG
2 7 19 16 Pelatihan Manajemen Pembentukan dan Jumlah peserta pelatihan 300 orang 206,000 - orang - 800 orang - 800 orang - 100.00 - 800 - 266.67 -
Pengelolaan BUMG
Rata-rata capaian kinerja (%) 85.71 16.45 57.59 20.45
Predikat kinerja T SR R SR
5 2 7 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Persetase aparatur 75 % 1,950,000 - 254,335 231,204 100.00 90.91 231,204 8 12 DINAS
Pemerintah Desa gampong yang mengikuti PMP2KB
diklat
2 7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah peserta 4,260.00 orang 7,141,150 - - 852 orang - orang - - - - - - -
Pemerintah dalam Bidang Pengelolaan Administrasi
Keuangan Gampong
2 7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah peserta 4,260.00 orang 1,950,000 - orang - 360 orang 254,335 360 orang 231,204 100.00 90.91 360 231,204 8.45 11.86
Pemerintah Gampong
2 7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Geuchik Jumlah aparatur yang 4,260.00 orang 1,503,400 - - 852 orang - orang - - - - - - -
mengikuti pelatihan
2 7 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Jumlah peserta 4,260.00 orang 1,503,400 - - 852 orang - orang - - - - - - -
Manajemen dan Administrasi Pemerintahan Desa

2 7 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Jumlah peserta binaan 4,260.00 orang 1,503,400 - - 852 orang - orang - - - - - - -
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta
Nilai Sosial Budaya
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 90.91 8.45 11.86
Predikat kinerja ST T SR SR
2 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 871,778 9,617,509 12,100,405 11,170,361 50.00 63.03 20,787,869 50.46 11.27
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 871,778 9,617,509 12,100,405 11,170,361 50.00 63.03 20,787,869 50.46 11.27
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1 2 8 15 Program Keluarga Berencana Ratio Akseptor KB 75 % 619,278 9,617,509 12,051,595 11,150,098 100.00 84.55 20,767,606 50.46 18.82 DINAS
2 8 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Jumlah Pelayanan KB bagi 1500 orang 619,278 180 orang 48,743 240 orang 105,970 240 orang 102,142 100.00 96.39 420 150,885 28.00 24.36 PMP2KB
Keluarga Miskin keluarga Miskin
2 8 15 02 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Jumlah kader yang terlatih 210 orang 22,139 - 42 orang - orang - - - - - -

2 8 15 04 Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Jumlah bidan yang terlatih 700 bidan 27,109 - 140 bidan - bidan - - - - - -
Anak (Khiba)
2 8 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah Aseptor KB 800 orang 230,579 - 160 orang - orang - - - - - -
2 8 15 Pelatihan Pembinaan Program Kependudukan Jumlah Petugas PPLKB yang 150 orang 250,000 - 30 orang - orang - - - - - -
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terlatih
(KKBPK)
2 8 15 10 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB Jumlah Sarana dan 135 unit 5,000,000 - unit - 115 unit 1,185,700 115 unit 1,133,711 100.00 95.62 115 1,133,711 85.19 22.67
(DAK Fisik) prasarana Untuk pelayanan
KB
2 8 15 11 Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Jumlah ibu rumah tangga 100 orang 80,000 - orang - 20 orang - 20 orang - 100.00 20 - 20.00 -
Membangun Keluarga Sejahtera yang mengikuti penyuluhan

2 8 15 12 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Jumlah balai penyuluh 135 balai 18,346,256 27 balai 1,352,166 27 balai 2,160,000 27 balai penyuluh 1,481,723 100.00 68.60 54 2,833,889 40.00 15.45
(DAK non Fisik) penyuluh penyulu penyuluh
h
2 8 15 14 Operasional Distribusi Alokon (DAK non Fisik) Jumlah kecamatan tujuan 135 kecamata 10,259,661 - kecama 11,970 27 78,000 27 kecamatan 30,339 100.00 38.90 27 42,309 20.00 0.41
distribusi n tan kecamat
an
2 8 15 15 Operasional Pergerakan di Kampung KB (DAK non Jumlah kampung KB 140 gampong 20,015,507 28 gampon 2,332,800 28 2,565,000 28 gampong 2,482,812 100.00 96.80 56 4,815,612 40.00 24.06
Fisik) g gampong

2 8 15 16 Operasional Pembinaan Program KB bagi Jumlah gampong 4260 gampong 31,069,660 852 gampon 4,907,520 852 5,112,000 852 gampong 5,112,000 100.00 100.00 1,704 10,019,520 40.00 32.25
Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) g gampong
(DAK non Fisik)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 158
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 8 15 17 Operasional Dukungan Media KIE dan Manajemen Jumlah kampung KB 140 gampong 14,140,114 28 gampon 964,310 28 844,925 28 gampong 807,370 100.00 95.56 56 1,771,681 40.00 12.53
(DAK non Fisik) g gampong

2 8 15 19 Penilaian Kegiatan KB dan KS (Penilaian BKBHI, Jumlah kegiatan KB dan KS 20 kegiatan - - 4 kegiatan - - kegiatan - - - - - -
BKL, BKS, PIK Remaja)

2 8 15 20 Pelayanan KB Media Operasi Jumlah Peserta Kb Melalui 150 orang - - 30 orang - 30 orang - 100.00 30 - 20.00 -
Media Operasi
2 8 15 21 Pengkajian Pengembangan Model Operasion BKB- Jumlah Kelompok Binaan 125 orang - - 25 orang - 25 orang - 100.00 25 - 20.00 -
Posyandu-PADU BKB Posyandu
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 84.55 50.46 18.82
Predikat kinerja ST T SR SR
2 2 8 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan Remaja dalam 25 % 252,500 - 48,810 20,263 - 41.51 20,263 - 4 DINAS
Pusat Informasi Dan PMP2KB
Konseling
Remaja/Mahasiswa

2 8 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Jumlah Guru-guru disekolah 150 orang 545,277 - - 30 orang 48,810 - orang 20,263 - 41.51 - 20,263 - 3.72
Remaja (KRR) dan penggalang yang
2 8 16 02 Orientasi Petugas Pembina PIK Remaja Jumlah siswa yang terlatih 400 orang 444,316 - - 80 orang - orang - - - - - -
bagi pembina PIK Remaja
Rata-rata capaian kinerja (%) - 41.51 - 3.72
Predikat kinerja SR SR SR SR
2 9 PERHUBUNGAN 59,907,433 2,223,069 3,465,888 2,968,534 90.83 91.15 5,191,603 27.15 59.22
DINAS PERHUBUNGAN 59,907,433 2,223,069 3,465,888 2,968,534 90.83 91.15 5,191,603 27.15 59.22
1 2 9 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Persentase Rehabilitasi 379,870 42,669 98.80 % 447,799 435,433 80.00 97.24 478,102 21.43 102.08 DISHUB
Prasarana dan Fasilitas LLAJ prasarana

2 9 16 05 Perawatan/Perbaikan Traffic Light/Flash Jumlah warning/traffic light 70 unit 468,360 7 unit 42,669 10 unit 447,799 8 unit 435,433 80.00 97.24 15 478,102 21.43 102.08
Light/Lampu Penerangan yang dipelihara
. 80.00 97.24 21.43 102.08
Predikat kinerja T ST SR ST
2 2 9 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Persentase layanan 100 % 6,779,936 1,255,020 100.00 % 1,678,947 1,524,414 83.33 88.80 2,779,434 32.19 50.18 DISHUB
angkutan darat
2 9 17 05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan Jumlah Kegiatan/hari 352 hari 241,700 36 hari 48,240 36 hari 189,490 30 hari 161,104 83.33 85.02 66 209,344 18.75 86.61
umum di jalan raya
2 9 17 09 Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan Jumlah bulan 60 bulan 227,500 12 bulan 45,000 12 bulan 45,000 9 bulan 45,000 75.00 100.00 21 90,000 35.00 39.56
dilingkungan terminal
2 9 17 18 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 5,700,260 12 bulan 1,025,670 12 bulan 1,307,747 9 bulan 1,212,376 75.00 92.71 21 2,238,046 35.00 39.26
kendaraan bus sekolah
2 9 17 19 Pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran Jumlah Kegiatan/hari 70 kali 685,630 14 kali 136,110 14 kali 136,710 14 kali 105,934 100.00 77.49 28 242,044 40.00 35.30

Rata-rata capaian kinerja (%) 83.33 88.80 32.19 50.18


Predikat kinerja T T SR SR
3 2 9 Program pengendalian dan pengamanan lalu Jumlah Kasus 1,239,504 - 98.80 % 1,025,000 889,307 100.00 86.22 889,307 - - DISHUB
lintas kecelakaan lalu lintas

2 9 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DOKA) Jumlah Rambu-rambu lalu - unit - - unit - 280 unit 515,000 280 unit 449,597 100.00 87.30 280 449,597 - -
lintas jalan
2 9 Pengadaan Marka Jalan (DOKA) Luas Marka Jalan - m2 - - m2 - 1,801 m2 510,000 1,801 m2 439,710 100.00 86.22 1,801 439,710 - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 86.76 - -
Predikat kinerja ST T SR SR
4 2 9 20 Program peningkatan kelaikan Persentase kepemilikan 52.6 % 1,090,261 104,360 98.80 % 314,142 119,380 100.00 92.34 223,740 40.00 65.10 DISHUB
pengoperasian kendaraan bermotor KIR angkutan umum

2 9 20 04 Pengadaan Perlengkapan Administrasi Uji Berkala Tersedianya bahan plat uji 67,500.00 set 527,630 13,500 104,360 13,500 set 134,142 13,500 set 119,380 100.00 89.00 27,000 223,740 40.00 42.40
kendaraan bermotor
2 9 20 05 Perawatan/Perbaikan Alat Uji Kendaraan Bermotor Jumlah alat uji 5.00 unit 305,030 1 95,560 1 unit 180,000 1 unit 172,240 100.00 95.69 2 267,800 40.00 87.79

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 92.34 40.00 65.10


Predikat kinerja ST ST SR R
5 2 9 22 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tingkat Pelayanan 50,417,862 821,020 - - - - 821,020 15.00 19.53 DISHUB
Udara Angkutan Udara
2 9 22 01 Peningkatan Pengelolaan Bandar Udara Jumlah bulan 60 bulan 4,204,860 9 bulan 821,020 9 Bulan - - bulan - - - 9 821,020 15.00 19.53

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 15.00 19.53


Predikat kinerja SR SR SR SR
2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8,152,196 2,658,699 3,271,372 3,220,389 95.83 97.34 5,879,088 44.60 33.25
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI 50,000 - - - - - - - -
DAN TENAGA KERJA
1 2 10 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Terciptanya kemitraan 50,000 - - - - - - - - DINAS PM
Informasi yang baik dalam TRANS
penyebaran informasi NAKER

2 10 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tersedianya Aplikasi - - - - - - - -


Pelayanan Terpadu (SIMPADU) SIMPADU untuk beberapa
Model Perizinan dan Non
Perizinan

Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -


Predikat kinerja SR SR SR SR
SEKRETARIAT DAERAH 5,289,439 2,210,649 2,392,522 2,343,004 91.67 94.85 4,553,653 69.20 33.18
1 2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Persentase Penerima 3,018,882 576,105 678,799 656,104 75.00 92.18 1,232,209 115.60 4.14 SETDAKAB
Informasi dan Media Massa Akses

2 10 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Jumlah SKPK 40 SKPK 5,071,857 40 SKPK 20,980 40 SKPK 72,830 40 SKPK 60,355 100.00 82.87 80 81,335 200.00 1.60
Komunikasi dan Informasi
2 10 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya Jumlah SKPK 40 SKPK 4,692,335 40 SKPK 15,289 40 SKPK 19,900 40 SKPK 17,350 100.00 87.19 80 32,639 200.00 0.70
komunikasi dan informasi
2 10 15 07 Revitalisasi jaringan internet Jumlah Instalasi dan 135 instansi 9,063,806 30 instansi 532,136 1 instansi 573,219 - instansi dan 27 kecamatan
565,549 - 98.66 30 1,097,685 22.41 12.11
Kecamatan dan 27 dan 27 27 kec
kecamatan kecamata
n

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 159
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 10 15 09 Pengembangan telekomunikasi, telematika dan Jumlah kegiatan 60 bulan 961,376 12 bulan 7,700 12 bulan 12,850 12 bulan 12,850 100.00 100.00 24 20,550 40.00 2.14
sandi Kab. Aceh Utara
Rata-rata capaian kinerja (%) 75.00 92.18 115.60 4.14
Predikat kinerja S ST ST SR
2 2 10 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Tingkat Pelayanan 589,875 95,477 311,793 296,131 100.00 95.23 391,607 40.00 29.85 SETDAKAB
Komunikasi dan Informasi Informasi
2 10 17 02 Peningkatan Unit Layanan Pengadaan Secara jumlah bulan 60 bulan 1,061,650 12 81,644 12 bulan 248,173 12 bulan 235,280 100.00 94.80 24 316,924 40.00 29.85
Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Utara
2 10 17 03 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan Jumlah Peserta - 13,833 450 orang 63,620 450 - 60,851 100.00 95.65 450 74,683
informasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 95.23 40.00 29.85
Predikat kinerja ST ST SR SR
3 2 10 19 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Terciptanya kemitraan 1,680,682 1,539,067 1,401,930 1,390,770 100.00 97.14 2,929,837 52.00 65.55 SETDAKAB
Informasi yang baik dalam
penyebaran informasi

2 10 19 02 Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Jumlah orang 400 orang 5,334,735 80 orang 1,144,736 80 orang 1,235,167 80 orang 1,228,823 100.00 99.49 160 2,373,559 40.00 44.49
Pers
2 10 19 08 Penyiapan Jurnal Pase Jumlah Exs 15,750 bulan 600,210 - - 3,150 exs 108,575 3,150 bulan 108,314 100.00 99.76 3,150 108,314 20.00 18.05
2 10 19 06 Operasional Pengelolaan PPID Jumlah Bulan 25 bimtek 334,019 12 bimtek 394,331 12 bulan 58,188 12 bimtek 53,633 100.00 92.17 24 447,964 96.00 134.11

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.14 52.00 65.55


Predikat kinerja ST ST R R
SEKRETARIAT DPRK 2,812,758 448,050 878,850 877,385 100.00 99.83 1,325,435 20.00 33.33
1 2 10 19 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Ketersedianya media 100 % 2,812,758 448,050 878,850 877,385 100.00 99.83 1,325,435 20.00 33.33 SEKR. DPRK
informasi informasi publik

2 10 19 01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan jumlah bulan 60 bulan 1,988,436 12 bulan 448,050 12 bulan 878,850 12 bulan 877,385 100.00 99.83 24 1,325,435 40.00 66.66
Publik
2 10 19 04 Pembuatan Buletin Parlementaria jumlah bulan 48 bulan 824,322 - bulan - - - - - bulan - - - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.83 20.00 33.33
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 11 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2,576,539 131,577 1,024,790 744,433 1,049.27 87.91 892,393 111.24 19.23
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, 2,576,539 131,577 1,024,790 744,433 1,049.27 87.91 892,393 111.24 19.23
KOPERASI DAN UKM
1 2 11 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Persentase UKM yang 61.39 % 89,152 49,500 55.05 % 144,760 143,490 2,904.67 99.35 242,490 560.56 25.19 DISDAG,
Menengah yang Kondusif mendapat akses modal INDKOP&UK
M

2 22 15 Sosialisasi Kebjakan tentang Usaha Kecil Jumlah Peserta 30 Peserta 77,000 - Peserta - - Peserta - Peserta - - - - -
Menengah
2 22 15 Fasilitasi kemudahan Formulasi Badan Usaha Kecil Jumlah UMKM 50 UMKM 274,606 - UMKM - 15 UMKM 103,416 121 UMKM 102,196 809.33 98.82 121 102,196 242.80 37.22
Menengah
2 22 15 Perencanaan, Koordinasi, Pengembangan Usaha Jumlah Dokumen 4 Dokumen 87,000 - Dokumen - 2 Dokume 41,344 100 Dokumen 41,294 5,000.00 99.88 100 41,294 2,500.00 47.46
Kecil Menengah n
2 22 15 08 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Jumlah Peserta 500 UMKM 239,999 300 UMKM 99,000 - UMKM - UMKM - 300 99,000 60.00 41.25

2 22 15 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 102,000 - Dokumen - - Dokume - Dokumen - - - - -
n Rata-rata capaian kinerja (%) 2,904.67 99.35 560.56 25.19
Predikat kinerja ST ST ST SR
2 2 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Persentase Usaha Mikro 82 % 649,020 48,960 88.99 % 282,604 279,887 150.00 99.34 328,847 66.67 48.87 DISDAG,
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kecil INDKOP&UK
M

2 11 17 12 Pembinaan dan Pengembangan sentra usaha kecil Jumlah KSP/USP Koperasi 72 Unit 199,828 12 Unit 39,826 12 Unit 48,543 12 Unit 48,448 100.00 99.80 24 88,274 33.33 44.18
menengah melalui KSP/USP Koperasi
2 11 18 14 Penyelenggaraan pemasaran dan promosi produk Jumlah Pameran 5 Pameran 449,192 1 Pameran 9,134 2 Pameran 234,061 4 Pameran 231,438 200.00 98.88 5 240,572 100.00 53.56
usaha KUMKM
Rata-rata capaian kinerja (%) 150.00 99.34 66.67 48.87
Predikat kinerja ST ST S SR
3 2 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Persentase koperasi 56.03 % 1,100,912 33,117 51.14 % 597,426 321,056 93.15 65.03 321,056 40.22 41.33 DISDAG,
Koperasi aktif INDKOP&UK
M

2 11 18 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Jumlah Koperasi 55 Unit 681,972 - Unit - 6 Koperasi 95,666 5 Unit 2,870 83.33 3.00 5 2,870 9.09 0.42
Koperasi berprestasi Berprestasi dinilai
2 11 18 10 Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi direvitaliasi 80 Unit 199,440 20 Unit 33,117 10 Koperasi 80,444 10 Unit 72,253 100.00 89.82 30 105,370 37.50 52.83

2 11 18 13 Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan Jumlah Peserta 40 Org 219,500 - Org - 10 orang 63,315 10 Org 49,154 100.00 77.63 10 49,154 25.00 22.39
KSP/USP Koperasi
2 11 18 13 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK) Jumlah Pengurus KSP/USP 112 Org 358,000 - Org - 112 orang 358,000 100 Org 321,056 89.29 89.68 100 321,056 89.29 89.68
Koperasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 93.15 65.03 40.22 41.33
Predikat kinerja ST R SR SR
2 12 PENANAMAN MODAL 8,043,152 192,494 890,341 757,890 84.71 90.42 950,384 27.69 24.31
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI 7,740,652 146,519 735,345 607,082 81.91 85.11 753,602 20.37 11.30
DAN TENAGA KERJA
1 2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Jumlah nilai investasi 3,040,710 37,838 148,230 147,817 100.00 82.38 185,655 20.00 10.56 DINAS PM
Realisasi Investasi berskala nasional TRANS
(PMDN/PMA) NAKER

2 12 16 10 Sosialisasi Penyusunan Rencana Umum Jumlah Dokumen 5 Kegiatan 1,079,032 1 Kegiatan 10,657 1 - Kegiatan - - - 1 10,657 20.00 0.99
Penanaman Modal Dokume
n
2 12 16 11 Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Penanaman Jumlah Dokumen 5 Dokumen 655,066 1 Dokumen 2,250 1 47,400 1 Dokumen 30,733 100.00 64.84 2 32,983 40.00 5.04
Modal Kegiatan

2 12 16 10 Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Penanaman Jumlah Kegiatan 5 Kegiatan 1,079,032 1 Kegiatan 10,657 1 - Kegiatan 16,334 - - 1 26,991 20.00 2.50
Modal Kegiatan

2 12 16 11 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Jumlah Dokumen 5 Dokumen 227,580 Dokumen 1 100,830 1 Dokumen 100,750 100.00 99.92 1 100,750 20.00 44.27
Daerah Dokume
n

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 160
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 12 16 12 Workshop LKPM Online Jumlah Kegiatan 5 Kegiatan - - Kegiatan 14,273 1 - - - - - 14,273 - -
Kegiatan

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 82.38 20.00 10.56


Predikat kinerja ST T SR SR
2 2 2 18 Program Perizinan dan Non Perizinan Persentase pelayanan 100 % 3,233,947 84,673 514,177 386,400 70.36 73.05 471,073 35.01 16.73 DINAS PM
perizinan tepat TRANS
NAKER
2 2 18 01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Perizinan 3820 Izin 1,521,670 720 Izin 67,369 700 Izin 189,170 395 Izin 154,955 56.43 81.91 1,115 222,324 29.19 14.61
2 2 18 02 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Kasus 94.00 kasus 118,895 12 kasus 17,304 12 kasus 22,010 8 kasus 16,906 66.67 76.81 20 34,210 21.28 28.77
2 2 18 01 Pelayanan Data dan Informasi Jumlah Laporan 48 Laporan 143,882 12 Laporan - 12 Laporan 22,540 7 Laporan 13,967 58.33 61.96 19 13,967 39.58 9.71
2 2 18 02 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Perizinan dan Non Jumlah Kegiatan 4.00 Kegiatan 1,449,500 1 - 1 280,457 1 Kegiatan 200,572 100.00 71.52 2 200,572 50.00 13.84
Perizinan Kegiata Kegiatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 70.36 73.05 35.01 16.73
Predikat kinerja S S SR SR
3 2 2 18 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah Nilai Investasi 100 % 1,465,995 24,008 72,938 72,866 75.38 99.90 96,874 6.11 6.61 DINAS PM
Kerjasama Investasi Berskala Nasional TRANS
(PMDN/PMA) NAKER

2 2 18 01 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah kegiatan 3600 Izin 1,465,995 171 24,008 65 Perusah 72,938 49 Izin 72,866 75.38 99.90 220 96,874 6.11 6.61
aan
Rata-rata capaian kinerja (%) 75.38 99.90 6.11 6.61
Predikat kinerja S ST SR SR
SEKRETARIAT DAERAH 302,500 45,975 154,996 150,808 87.50 95.74 196,783 35.00 37.33
1 2 2 15 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah investor 75 Perusah 302,500 45,975 154,996 150,808 87.50 95.74 196,783 35.00 37.33 SEKR.
Kerjasama Investasi berskala nasional aan DAERAH
(PMDN/PMA)
2 2 15 14 Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah kegiatan 5 Kali 100,475 1 10,475 1 tahun 19,800 1 Kali 18,476 100.00 93.31 2 28,951 40.00 28.81

15 15 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Jumlah kegiatan 30 Kali 225,500 6 35,500 4 BUMD 68,246 3 Kali 67,881 75.00 99.47 9 103,381 30.00 45.85
Daerah
2 2 15 16 Pengembangan ekonomi daerah Jumlah kegiatan 6 kali rapat 46,950 - kali - 6 kali 46,950 6 kali rapat koordinasi 46,023 98.03 6 46,023
koordinas rapat rapat
i koordin koordina
asi si
2 2 15 17 Pengembangan Koordinasi Kerja Sama Daerah Jumlah kegiatan 30 Kali rapat 149,040 - - 6 kali 20,000 6 Kali rapat 18,428 92.14 6 18,428
(TKKSD) rapat
koordina
si
Rata-rata capaian kinerja (%) 87.50 95.74 35.00 37.33
Predikat kinerja T ST SR SR
2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 11,209,694 998,959 5,417,567 6,166,275 147.03 249.21 7,165,234 41.25 51.81
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN 11,209,694 998,959 5,417,567 6,166,275 147.03 249.21 7,165,234 41.25 51.81
PARIWISATA
1 2 13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Cakupan pembinaan 85 % 2,867,141 204,396 2,165,913 2,943,868 185.72 209.82 3,148,264 16.12 30.51 DISPORAPAR
Olahraga olahraga
2 13 20 26 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 200 peserta 263,784 1,000 - 302,374 500.00 114.63 1,000 302,374 - -
2 13 20 27 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetisi Jumlah orang 120 orang 273,768 30 org 49,850 30 orang 96,407 100.00 193.39 30 96,407 25.00 35.21
pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

2 13 20 29 Pembinaan Olahraga kecamatan Jumlah Club Olahraga 108 club 845,352 204,396 27 club 155,027 27 club 444,844 100.00 286.95 27 649,240 25.00 76.80
2 13 20 29 Liga bola volly piala bupati Jumlah kompetisi 5 kompetisi 550,678 1 73,883 1 kompetisi 73,049 100.00 98.87 1 73,049 20.00 13.27
kompetis
i
2 13 20 29 Pembinaan olahraga prestasi Jumlah peserta 567 Peserta 365,159 106 Peserta 100,369 60 Peserta 99,569 56.60 99.20 60 99,569 10.58 27.27
2 13 20 29 Pembinaan cabang olahraga di tingkat daerah 150 orang 1,015,000 108 - 1,254,831 72.00 123.63 108 1,254,831 - -
(DOKA)
2 13 20 29 Pelatihan peningkatan, kompetensi pelatih, peneliti, 508,000 1 - 672,794 - 132.44 1 672,794 - -
praktisi dan teknisi olahraga (Silpa Otsus 2017)

Rata-rata capaian kinerja (%) 185.72 209.82 16.12 30.51


Predikat kinerja ST ST SR SR
2 2 13 16 Program Peningkatan Peran Serta Cakupan pembinaan 65 % 1,250,673 164,100 671,664 789,152 108.33 194.33 953,252 32.64 31.75 DISPORAPAR
Kepemudaan olahraga
2 13 16 14 Seleksi Paskibraka untuk tingkat nasional Jumlah peserta 360 peserta 372,080 20 peserta 46,215 60 peserta 50,000 60 peserta 158,224 100.00 316.45 80 204,439 22.22 54.94

2 13 16 18 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Jumlah peserta 160 org 328,521 40 peserta 54,552 50 Peserta 53,775 125.00 98.58 50 53,775 31.25 16.37
Wirausaha Muda Pemula ( WMP )
2 13 16 18 Pembentukan dan fasilitasi forum komunikasi Jumlah peserta 270 peserta 892,992 80 peserta 117,885 40 peserta 57,112 40 peserta 95,934 100.00 167.98 120 213,819 44.44 23.94
pemuda anti narkoba
2 13 16 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba 150 peserta 510,000 150 - 481,219 - - 150 481,219 - -
dikalangan generasi muda (DOKA)
Rata-rata capaian kinerja (%) 108.33 194.33 32.64 31.75
Predikat kinerja ST ST SR SR
3 2 13 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan pembinaan 85 % 7,091,879 630,463 2,579,990 2,433,255 - 343.47 3,063,718 75.00 93.17 DISPORAPAR
Olah Raga olahraga

2 13 21 12 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Jumlah sarana dan 8 paket 4,216,022 - 630,463 2 paket 1,826,990 4 paket 406,763 - 22.26 4 1,037,226 50.00 24.60
masyarakat prasarana olahraga
2 13 21 12 Pengelolaan gedung olah raga Jumlah sarana dan 4 unit 821,304 - 1 unit 253,000 4 unit 1,328,431 - 525.07 4 1,328,431 100.00 161.75
prasarana olahraga yang
dikelola
2 13 21 12 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 3 unit 500,000 8 - 698,061 - 139.61 8 698,061 - -
olahraga (DOKA)
Rata-rata capaian kinerja (%) - 343.47 75.00 93.17
Predikat kinerja SR ST S ST
2 14 KEBUDAYAAN 8,483,063 1,106,940 1,468,120 1,132,710 77.78 73.92 2,239,650 92.22 12.40
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8,483,063 1,106,940 1,468,120 1,132,710 77.78 73.92 2,239,650 92.22 12.40
1 2 14 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan 5 1,881,550 212,458 40 % 251,670 233,120 100.00 92.63 445,578 40.00 11.96 DINAS P & K
festival budaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 161
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 14 17 8 Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah Kegiatan kesenian 5 keg 3,726,513 1 keg 212,458 1 keg 251,670 1 keg 233,120 100.00 92.63 2 445,578 40.00 11.96
melalui Sanggar Cut Meutia
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 92.63 40.00 11.96
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 2 14 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Keikursertaan dalam 2 2,875,000 500,000 50 % 150,895 95,800 100.00 63.49 595,800 66.67 4.64 DINAS P & K
festival budaya
2 14 15 06 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah kegiatan 1.00 keg 8,400,000 1 keg 500,000 1 keg - keg - - 1 500,000 100.00 5.95
pekan kebudayaan Aceh
2 14 15 Festival Kesenian Tradisional Jumlah Kegiatan 3 keg 2,875,000 - - 1 kali 150,895 1 keg 95,800 100.00 63.49 1 95,800 33.33 3.33
festival
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 63.49 66.67 4.64
Predikat kinerja ST R S SR
3 2 14 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pelestarian 3 3,726,513 394,482 40 % 1,065,555 803,789 33.33 65.65 1,198,271 170.00 20.61 DINAS P & K
pengembangan dan
keragaman budaya
2 14 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Jumlah kegiatan 5.00 Cagar 1,781,050 1 Cagar 376,982 16 cagar 365,555 16 Cagar 357,042 100.00 97.67 17 734,024 340.00 41.21
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Pembebasan Lahan untuk keperluan Monumen Jumlah Lokasi 1.00 Lokasi 100,500 1 Lokasi 250,000 - - - - - - -
Simpang KKA

2 14 16 14 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Jumlah Kegiatan - Keg - - 17,500 1 Keg 450,000 1 Keg 446,747 - 99.28 1 464,247
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air (DAK Non Fisik)
Rata-rata capaian kinerja (%) 33.33 65.65 170.00 20.61
Predikat kinerja SR R ST SR
2 15 PERPUSTAKAAN 1,808,821 591,212 2,919,152 2,352,395 70.58 63.74 2,943,606 22.29 14.51
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,808,821 591,212 2,919,152 2,352,395 70.58 63.74 2,943,606 22.29 14.51
1 2 15 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Jumlah pengunjung 1,808,821 246 kali 591,212 0.21 % 2,919,152 2,352,395 70.58 63.74 2,943,606 22.29 14.51 DINAS
Pembinaan Perpustakaan perpustakaan per tahun PERPUS &
ARSIP
2 15 21 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Jumlah Perlombaan 5 perlomba 500,000 3 204,036 1 43,860 1 perlombaan 40,097 100.00 91.42 4 244,133 80.00 48.83
untuk mendorong terwujudnya masyarakat an perlomb perlomb
pembelajar aan aan
2 15 21 12 Pengembangan layanan perpustakaan Jumlah Kunjungan 480 kunjunga 1,500,000 246 kali 387,175 12 kali 200,286 12 kunjungan 186,484 100.00 93.11 258 573,659 53.75 38.24
n
2 15 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Jumlah Sekolah 150 sekolah 750,000 - - 3 sekolah 18,458 - sekolah - - - - - - -

2 15 21 14 Lomba Menulis Cerita Tingkat SD/Sederajat Jumlah Peserta 500 orang 100,000 - - 30 peserta 6,548 - orang - - - - - - -
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Jumlah Sarana dan 80 % 1,650,000 99 - 1,630,074 123.49 98.79 99 1,630,074
(DAK) Prasarana Perpustakaan
Penyediaan Pengembangan Perpustakaan dan 35 - 495,740 100.00 99.15 35 495,740
Jumlah Unit/Set 35 unit/set 500,000
Minat Baca di Daerah (DOKA)
2 15 21 Lomba Perpustakaan Gampong Jumlah Pustaka Gampong 500 pustaka 350,000 - - 35 unit/set 500,000 - pustaka gampong - - - - - - -
gampong
Rata-rata capaian kinerja (%) 70.58 63.74 22.29 14.51
Predikat kinerja S R SR SR
2 16 KEARSIPAN 1,956,312 191,187 363,319 270,863 87.50 56.36 617,550 18.54 13.14
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,956,312 191,187 363,319 270,863 87.50 56.36 617,550 18.54 13.14
1 2 16 Program perbaikan sistem administrasi Persentase Perangkat 565,611 - 45,343 - - - - - - DINAS
kearsipan Daerah yang mengelola PERPUS &
arsip secara baku ARSIP

2 16 Pembangunan data base informasi kearsipan Jumlah Kecamatan, SKPK 360 kecamatan, skpk dan 1,000,000
lainnya - - 27 - kecamatan, skpk dan lainnya- - - - - - -
dan Lainnya Kecamat 45,343
an
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
2 2 16 16 Program penyelamatan dan pelestarian Persentase Perangkat 100 % 607,230 35,687 84,206 85,551 50.00 102.31 121,238 20.00 10.46 DINAS
dokumen/arsip daerah Daerah yang mengelola PERPUS &
arsip secara baku ARSIP

2 16 16 2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah Laporan 360 laporan 500,000 72 laporan 17,000 72 laporan 72 laporan 50,850 100.00 124.72 144 67,850 40.00 13.57
40,772
2 16 16 Pembinaan dan Pengembangan Arsip Gampong Jumlah Gampong Dibina 370 gampong dibina 750,000 - - - - - - gampong dibina - - - - - - -

2 16 16 5 Penataan Naskah, Sumber dan Reproduksi Jumlah Naskah 135 naskah 300,000 27 naskah 18,687 27 naskah 43,434 - naskah 34,701 - 79.89 27 53,388 20.00 17.80
Kearsipan
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 102.31 20.00 10.46
Predikat kinerja SR ST SR SR
3 2 16 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana Persentase sarana dan 75 % 783,471 155,500 184,794 137,681 100.00 74.50 293,181 40.00 19.55 DINAS
dan prasarana kearsipan prasarana kearsipan PERPUS &
dalam kondisi baik ARSIP

2 16 17 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan Jumlah Laporan 5 Laporan 1,500,000 1 Laporan 155,500 1 Laporan 184,794 1 Laporan 137,681 100.00 74.50 2 293,181 40.00 19.55
penyimpanan arsip
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 74.50 40.00 19.55
Predikat kinerja ST S SR SR
4 2 16 17 Program peningkatan kualitas pelayanan Tingkat Pemahaman 75 % 783,471 155,500 48,975 47,632 200.00 48.63 203,132 14.17 22.57 DINAS
informasi Pengelola Arsip SKPK PERPUS &
2 16 17 1 Workshop Kearsipan Di Lingkungan Instansi Jumlah Orang/Hari 360 org/hr 900,000 1 155,500 25 org 50 org/hr 47,632 200.00 97.26 51 203,132 14.17 22.57
48,975
Pemerintah/Swasta
Rata-rata capaian kinerja (%) 200.00 48.63 14.17 22.57
Predikat kinerja ST SR SR SR
III 3 URUSAN PILIHAN 85,672,893 13,505,459 58,467,130 62,206,203 71.50 96.54 70,646,914 45.15 36.56
3 1 PARIWISATA 2,115,994 359,937 549,062 944,593 122.22 172.43 1,304,530 66.67 46.37
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN 2,115,994 359,937 549,062 944,593 122.22 172.43 1,304,530 66.67 46.37
PARIWISATA
1 3 1 15 Program Pengembangan Pemasaran Persentase 10 % 2,115,994 359,937 549,062 944,593 122.22 172.43 1,304,530 66.67 46.37 DISPORAPAR
Pariwisata meningkatnya jumlah
Kunjungan wisata
3 1 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Jumlah event promosi 5 event 898,945 1 Event 116,635 1 event 177,210 1 event 476,879 100.00 269.10 2 593,514 40.00 66.02
dalam dan di luar negeri Promosi promosi Promosi Promosi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 162
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
3 1 15 09 Rencana Induk Kepariwisataan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 1,094,882 1 Dokume 126,667 1 Dokume 171,852 2 Dokumen 174,898 200.00 101.77 3 301,565 60.00 27.54
n n
3 1 15 05 Peningkatan Pembangunan Sarpras Pariwisata Jumlah Lokasi 5 Lokasi 898,945 1 Lokasi 116,635 6 lokasi 200,000 4 Lokasi 292,816 66.67 146.41 5 409,451 100.00 45.55

Rata-rata capaian kinerja (%) 122.22 172.43 66.67 46.37


Predikat kinerja ST ST S SR
3 2 PERTANIAN 45,020,991 2,954,882 20,440,846 24,120,462 25.82 91.40 21,843,554 28.69 28.87
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 22,648,961 1,489,999 13,569,208 19,308,701 - 125.20 21,843,554 22.69 33.70
1 3 2 15 Program pemberdayaan penyuluh Tingkat Produktivitas 5.50 5,300,183 545,470 5.41 Ton/ha 872,503 1,429,880 - 163.88 1,975,350 103.96 35.92 DISTANPAN
pertanian/perkebunan lapangan Pangan Utama

3 2 15 01 Pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan Jumlah penyuluh PNS dan 202 PPL 5,500,000 210 PPL 545,470 195 PPL 872,503 - PPL 1,429,880 - 163.88 210 1,975,350 103.96 35.92
kehutanan THL
Rata-rata capaian kinerja (%) - 163.88 103.96 35.92
Predikat kinerja SR ST ST SR
2 3 2 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Produktivitas Tenaga 60 % 1,556,430 - 242 Org 26,230 10,705 - 81.62 10,705 - 17.81 DISTANPAN
Kerja Sektor Pertanian

3 2 15 15 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaaan (PUAP) Jumlah Kelompok 13 klp 120,200 - klp - 13 Klp 26,230 - klp 21,410 - 81.62 - 21,410 - 17.81

Rata-rata capaian kinerja (%) - 81.62 - 17.81


Predikat kinerja SR T SR SR
3 3 2 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Nilai ekspor pertanian 900000 US$ 1,074,203 103,485 600,000 US$ 230,882 253,138 - 112.56 398,138 - 66.48 DISTANPAN
Produksi Pertanian/Perkebunan

3 2 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan jumlah Kali kegiatan 5 Kali 518,000 - 41,515 1 Keg 181,632 - Kali 195,195 - 107.47 - 236,710 - 45.70
unggulan daerah
3 2 17 14 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi jumlah Usaha 1 Keg 185,000 - 103,485 1 Keg 49,250 - Keg 57,943 117.65 - 161,428 - 87.26
Pertanian
Rata-rata capaian kinerja (%) - 112.56 - 66.48
Predikat kinerja SR ST SR S
4 3 2 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Produktivitas padi 5.5 Ton/ha 4,581,820 501,669 5.4 Ton/ha 11,133,431 16,422,318 - 120.15 17,927,326 5.75 24.03 DISTANPAN
Pertanian/ Perkebunan

3 2 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi jumlah sarana dan 131 KM 67,030,000 - 18,750 4 unit 450,000 - KM 259,940 - - - 278,690 - 0.42
pertanian/perkebunan tepat guna prasarana pertanian
3 2 18 10 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi jumlah sarana dan 16 km 8,034,113 3 km 1,453,971 3 km 3,509,827 - km 6,823,026 - 194.40 3 8,276,998 18.75 103.02
pertanian/perkebunan tepat guna (DAK) prasarana
3 2 18 13 Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Jumlah sarana dan 2 Unit 261,921,000 - Unit - 2 Unit 151,750 - Unit 210,240 - 138.54 - 210,240 - 0.08
pengelolaan air prasarana pertanian
3 2 18 13 Pengelolaan air irigasi dan pengkajian iklim Jumlah pertemuan 20 Kali 455,950 2 Kali 32,287 2 kali 35,027 - Kali 43,210 - 123.36 2 75,497 10.00 16.56

3 2 18 15 Pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian jumlah Alsintan yang 135 Unit 104,000,000 - Unit - 50 unit 51,330 - Unit 95,430 - 185.91 - 95,430 - 0.09
dipelihara
3 2 18 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Jumlah Sarana dan - - - - - - 33 unit 5,420,000 - - 7,590,005 - 140.04 - 7,590,005 - -
pertanian/perkebunan tepat guna (DOKA) Prasarana Pertanian
3 2 18 23 Penyuluhan penerapan teknologi Meningkatnya pengetahuan - - - - - - 98 % 500,000 - - 404,403 - 80.88 - 404,403 - -
pertanian/perkebunan tepat guna (DOKA) petani
3 2 18 23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi 1,015,497 - - 996,064 - 98.09 - 996,064 - -
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Silpa OTSUS
2014 s/d 2017)
Rata-rata capaian kinerja (%) - 120.15 5.75 24.03
Predikat kinerja SR ST SR SR
5 3 2 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Jumlah produksi padi 455,327 10,136,325 339,375 458 Ton 1,306,163 1,192,660 - 147.80 1,532,035 3.72 24.28 DISTANPAN
Perkebunan
3 2 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Luasan lahan 516 ha 1,530,000 16 ha 28,640 16 ha 30,000 - ha 60,250 - 200.83 16 88,890 3.10 5.81

3 2 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Luasan lahan 600 ha 1,260,000 26 ha 71,860 75 ha 124,500 - ha 203,424 - 163.39 26 275,284 4.33 21.85

3 2 19 07 Pengembangan Intensifikasi Padi, Palawija Luasan lahan 310 ha 1,344,750 10 ha 44,050 10 Ha 47,750 - ha 95,550 - 200.10 10 139,600 3.23 10.38

3 2 19 20 Pengembangan diversifikasi tanaman Luasan lahan 101 Ha 7,560,000 1 Ha 60,000 1 ha 59,450 - Ha 68,325 - 114.93 1 128,325 0.99 1.70

3 2 19 07 Pemberdayaan Kebun Bibit Hortikultura Lhok Asan Luasan lahan 310 ha 1,344,750 10 ha 44,050 13 Ha 81,835 - ha 158,920 - 194.20 10 202,970 3.23 15.09

3 2 19 07 Pengembangan Tanaman Buah- Buahan Luasan lahan 310 ha 1,344,750 10 ha 44,050 50 Ha 199,250 - ha 205,766 - 103.27 10 249,816 3.23 18.58

3 2 19 28 Pemberdayaan Mantri Tani Jumlah Orang 27 OH 102,300 - - 10,950 27 orang 44,920 - OH 68,300 - 152.05 - 79,250 - 77.47

3 2 19 29 Demonstrasi Plot Pertanian dan Peternakan Jumlah Lokasi 5 Lokasi 156,000 - - 1,500 75 lokasi 89,580 - Lokasi 62,610 - 69.89 - 64,110 - 41.10

3 2 19 30 Perlindungan Tanaman Jumlah Lokasi 26 Lokasi 1,144,703 4 Ha 34,275 26 lokasi 204,914 - Lokasi 269,516 - 131.53 4 303,791 15.38 26.54

3 2 19 30 Pelatihan penyuluh swadaya (IPDMIP) Jumlah Penyuluh Swadaya 30 OH 100,000 - - - 30 OH 23,440 - OH - - - - - - -

3 2 19 30 Pelaksanaan sekolah lapang (IPDMIP) Jumlah Lokasi 15 Lokasi 100,000 - - - 15 Lokasi 138,280 - Lokasi - - - - - - -

3 2 19 30 Pengadaan buku pencatatan petani (IPDMIP) Jumlah Buku 23 Paket 100,000 - - - 23 Paket 35,788 - Paket - - - - - - -

3 2 19 30 Forum temu tani (IPDMIP) Jumlah Kali Pertemuan 8 Kali 100,000 - - - 8 Kali 21,760 - Kali - - - - - - -

3 2 19 30 Pertemuan revisi penyuluhan bulanan (IPDMIP) Jumlah Kali Pertemuan 7 Kali 100,000 - - - 7 Kali 18,550 - Kali - - - - - - -

3 2 19 30 Penghargaan tahunan penyuluh (IPDMIP) Jumlah Penyuluh 6 OH 100,000 - - - 6 OH 30,000 - OH - - - - - - -


Berprestasi
3 2 19 30 Penghargaan tahunan petani (IPDMIP) Jumlah Petani berprestasi 20 OH 100,000 - - - 20 OH 51,000 - OH - - - - - - -

3 2 19 30 Penyimpanan benih di lokasi daerah irigasi (IPDMIP) Jumlah Tempat 108 Drum 100,000 - - - 108 Drum 37,800 - Drum - - - - - - -
Penyimpanan
3 2 19 30 Peralatan demonstrasi (IPDMIP) Jumlah Lokasi 37 Lokasi 100,000 - - - 37 Lokasi 51,245 - Lokasi - - - - - - -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 163
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
3 2 19 30 Demonstrasi sekolah lapang (IPDMIP) Jumlah Lokasi 2 Lokasi 100,000 - - - 2 Lokasi 16,100 - Lokasi - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) - 147.80 3.72 24.28


Predikat kinerja SR ST SR SR
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN 22,372,030 1,464,883 6,871,638 4,811,762 51.63 57.59 6,364,305 34.70 24.03
KESEHATAN HEWAN
1 3 2 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan kelompok tani 843,680 11,665 115,520 51,382 100.00 77.02 63,047 - 7.84 DISBUNNAK
(perkebunan) yang & KESWAN
dibina
3 2 15 14 Revitalisasi Perkebunan jumlah kegiatan 400,000 - 11,665 1 49,650 - - 30,690 - 61.81 - 42,355 10.59
Kegiatan

3 2 15 14 Pendamping Dana Tugas Pembantuan jumlah kegiatan 400,000 - 11,665 1 11,670 - - 8,689 - 74.46 - 20,354 5.09
Kegiatan

3 2 15 14 Pendamping Dana BPDPKS jumlah kegiatan - 11,665 1 54,200 1 - 51,382 100.00 94.80 1 63,047
Kegiatan

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 77.02 - 7.84


Predikat kinerja ST T SR SR
2 3 2 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peningkatan 25 % 3,793,720 340,001 1,819,955 1,437,645 77.78 92.87 1,777,646 12.89 9.05 DISBUNNAK
Pertanian/ Perkebunan Produktivitas & KESWAN
perkebunan unggulan

3 2 18 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Panjang jalan 90,000.00 M 17,456,041 - 1,700 M 1,352,490 1,700 M 1,338,200 100.00 98.94 1,700 1,338,200 1.89 7.67
Pertanian/Perkebunan tepat guna
3 2 19 16 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Jumlah orang 100.00 org 1,000,000 - 20 org 47,800 20 org 42,283 100.00 88.46 20 42,283 20.00 4.23
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
3 2 20 20 Peningkatan Sumber Daya Teknologi Pengolahan Jumlah kelompok 19.00 klp 1,333,100 - 3 Kelp 62,665 1 klp 57,162 33.33 91.22 1 57,162 5.26 4.29
Hasil Perkebunan
3 2 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Panjang jalan 8,200.00 M 1,700,000 2,000 Meter 340,001 1,133 M 357,000 - - 2,000 340,001 24.39 20.00
Pertanian/Perkebunan tepat guna (DAK)
Rata-rata capaian kinerja (%) 77.78 92.87 12.89 9.05
Predikat kinerja T ST SR SR
3 3 2 19 Program Peningkatan Produksi Produksi perkebunan 3,673 8,479,560 204,620 1,660,921 249,258 23.37 34.60 453,878 159.05 36.96 DISBUNNAK
Pertanian/Perkebunan unggulan (kakao) & KESWAN

3 2 19 26 Pengembangan Tanaman Kelapa Jumlah luasan tanaman - 26 Ha 204,620 - - - - 26 204,620


3 2 19 27 Pengembangan Kelapa Dalam Jumlah luasan tanaman 26.00 Ha 306,389 - - 23 Ha 187,105 20 Ha 174,786 86.96 93.42 20 174,786 76.92 57.05
3 2 19 31 Pengembangan Kelapa Kopi Jumlah luasan tanaman 17.00 Ha 251,410 41 Ha - 3 Ha 50,000 42,425 - 84.85 41 42,425 241.18 16.87
3 2 19 32 Pemeliharaan Tanaman Karet Jumlah luasan tanaman - 100 Ha - 12 Ha 32,530 12 - 32,047 100.00 98.52 112 32,047
3 2 19 Pemeliharaan Kebun Induk Lada Jumlah luasan tanaman - - - 1 Ha 12,410 - - - -
3 2 19 Pembinaan dan Pemeliharaan Tanaman Pola Jumlah luasan tanaman - - - 10 Gpg 215,375 - - - -
Pendamping (Tanaman Kakao)
3 2 19 Pembinaan Peremajaan Karet dan Kelapa Rakyat Jumlah luasan tanaman - - - 100 Ha 663,500 - - - -
(DOKA)
3 2 19 Perkebunan Kebun Kakao Rakyat (DOKA) Jumlah luasan tanaman - - - 50 Ha 500,000 - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 23.37 34.60 159.05 36.96
Predikat kinerja SR SR ST SR
4 3 2 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penurunan kasus 25 % 2,787,600 123,355 1,682,179 1,597,572 12.50 71.28 1,720,927 47.50 16.81 DISBUNNAK
Penyakit Ternak penyakit ternak & KESWAN

3 2 21 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Jumlah Ternak 150,000.00 Ekor 1,039,101 150,000 Ekor 33,047 150,000 Ekor 111,395 75,000 Ekor 69,044 50.00 61.98 225,000 102,091 150.00 9.82
Menular Ternak
3 2 21 06 Pengelolaan Puskeswan Jumlah Puskeswan 65.00 Puskeswan 735,320 13 46,455 13 100,000 99,972 - 99.97 13 146,427 20.00 19.91
Puskes Puskesw
wan an
3 2 21 09 Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Sampel 2,750.00 Sampel 228,213 550 Ekor 43,853 1 42,836 41,687 - 97.32 550 85,540 20.00 37.48
3 2 21 07 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Jumlah Ternak - - - 150,000 Ekor 1,427,949 1,386,869 - 97.12 - 1,386,869
Menular Ternak (DOKA)
Rata-rata capaian kinerja (%) 12.50 71.28 47.50 16.81
Predikat kinerja SR S SR SR
5 3 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sosial Meningkatnya prasarana 5 % 1,383,770 375,814 - - - - 375,814 3.16 14.40 DISBUNNAK
usaha tani tembakau & KESWAN

3 2 21 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Panjang Jalan 9,500.00 1,304,500 600 Meter 375,814 - - - - 600 375,814 6.32 28.81
Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBH-
CHT)
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 3.16 14.40
Predikat kinerja SR SR SR SR
6 3 2 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Populasi ternak besar 125,000 4,349,408 409,429 1,023,370 964,198 97.78 90.68 1,373,626 55.00 107.21 DISBUNNAK
Peternakan & KESWAN

3 2 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah Ternak - 61 50,178 61 Ekor 549,306 61 - 523,125 100.00 95.23 122 573,303
3 2 22 12 Pengembangan Inseminasi Buatan dan Reproduksi Jumlah Ternak 4,000.00 Ekor 209,351 1,100 72,750 1,100 Ekor 152,810 1,100 Ekor 151,702 100.00 99.28 2,200 224,452 55.00 107.21

3 2 22 14 Pelatihan Pengolahan Produksi Hasil Peternakan Jumlah orang 6 202,672 27 Kec 61,476 24 - 48,264 88.89 78.51 30 250,936

3 2 22 15 Pelatihan Petani Peternak Jumlah Petani Peternak 27 15,521 11,560 Ekor 94,731 11,560 - 76,310 100.00 80.55 11,587 91,831
3 2 22 12 Sosialisasi Qanun Penertiban Hewan Ternak Jumlah Pertemuan 11,560 68,308 11,560 Ekor 165,048 11,560 - 164,797 100.00 99.85 23,120 233,105
Rata-rata capaian kinerja (%) 97.78 90.68 55.00 107.21
Predikat kinerja ST T R ST

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 164
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
7 3 2 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Tingkat kestabilan harga 100 % 734,292 87,660 186,128 182,480 150.62 98.04 270,140 - - DISBUNNAK
Produksi Peternakan daging di hari-hari besar & KESWAN

3 2 23 14 Pemeriksaan Kesehatan Hewan Jumlah Kunjungan - 81 kali 87,660 81 kali 186,128 122 - 182,480 150.62 98.04 203 270,140 -
Rata-rata capaian kinerja (%) 150.62 98.04 - -
Predikat kinerja ST ST SR SR
8 3 2 23 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Produksi perkebunan 100 % 734,292 - 383,564 329,227 50.00 36.71 329,227 - - DISBUNNAK
Tembakau & KESWAN

3 2 23 14 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Jumlah Kegiatan 0 - - 1 Keg. 185,000 - - 183,450 - 99.16 - 183,450
Tembakau (DBH-CHT)
3 2 23 14 Penanganan Panen dan Pasca Panen (DBH-CHT) Jumlah Kegiatan - - - 1 Keg. 198,564 1 - 145,777 100.00 73.42 1 145,777

Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 36.71 - -


Predikat kinerja SR SR SR SR
3 3 PERDAGANGAN 9,332,520 7,660,854 8,619,988 8,508,301 64.83 83.98 16,169,155 39.77 63.87
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, 9,332,520 7,660,854 8,619,988 8,508,301 64.83 83.98 16,169,155 39.77 63.87
KOPERASI DAN UKM
1 3 3 18 Program peningkatan Efisiensi perdagangan Tingkat Inflasi 4 % 1,493,350 23,800 4 % 797,747 784,301 83.33 98.98 808,101 14.22 24.01 DISDAG,
Dalam Negeri INDKOP &
UKM
3 3 18 02 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan Jumlah kecamatan 25 Kecamatan 94,984 5 Kecamatan 23,800 5 Kecamat 82,021 5 Kecamatan 81,300 100.00 99.12 10 105,100 40.00 110.65
usaha an
3 3 18 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Jumlah Lembaga 4 Lembaga 100,229 - - - Lembaga - Lembaga - - - - -

3 3 18 06 Peningkatan sitem dan jaringan informasi Jumlah dokumen 5 Dok 134,000 1 Dok - - Unit - Dok - 1 - 20.00 -
perdagangan
3 3 18 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam Jumlah Peserta 80 Peserta 88,224 - - - Peserta - Peserta - - - - -
negeri
3 3 18 03 Pelaksanaan Pasar Rakyat Jumlah Lokasi Pasar Rakyat 27.00 Kec 1,229,850 - - 6 lokasi 115,727 3 Kec 115,661 50.00 99.94 3 115,661 11.11 9.40

3 3 18 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar (Silpa 1 Unit 600,000 1 - 587,340 100.00 97.89 1 587,340 - -
Otsus 2017)
Rata-rata capaian kinerja (%) 83.33 98.98 14.22 24.01
Predikat kinerja T ST SR SR
2 3 3 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan 92 % 6,356,110 199,671 73 % 3,301,189 3,271,219 74.17 73.44 3,470,890 28.56 112.94 DISDAG,
Pasar prasarana pasar kondisi INDKOP &
baik UKM
3 3 26 02 Pemeliharaan Pasar Jumlah Pasar yang 18 Pasar 1,026,227 2 Pasar 86,050 4 Pasar 3,181,364 4 Pasar 3,153,764 100.00 99.13 6 3,239,814 33.33 315.70
dipelihara
3 3 26 03 Peningkatan Pelayanan dan Retribusi Jumlah Pasar yang dilayani 175 Pasar 273,100 31 Pasar 53,400 33 Pasar 55,670 33 Pasar 55,670 100.00 100.00 64 109,070 36.57 39.94
dan dipungut retribusi

3 3 26 04 Operasional Retribusi Pasar Jumlah Pasar yang dibangun 159 pasar 257,079 27 pasar 50,000 30 pasar 44,155 29 pasar 41,788 96.67 94.64 56 91,788 35.22 35.70

3 3 26 07 Pembinaan perdagangan pasar Jumlah pedagang yang 1,095 Pedagang 50,000 - 10,221 315 20,000 100 Pedagang 19,997 - - 100 30,218 9.13 60.44
dibina Pedagan Pedagan
g g
Rata-rata capaian kinerja (%) 74.17 73.44 28.56 112.94
Predikat kinerja S S SR ST
3 3 3 15 Program Perlindungan Konsumen dan Tingkat Pelanggaran 20 % 990,000 1,419,500 35 % 1,419,500 1,401,528 100.00 49.37 2,821,028 30.00 49.68 DISDAG,
Pengamanan Perdagangan Terhadap Konsumen INDKOP &
UKM
3 3 15 02 Peningkatan Pegawasan Barang dan Jasa Jumlah Distributor 50 Dbr 235,000 10 Dbr - - - - Dbr - 10 - 20.00 -
Pupuk/Elpiji yang diawasi
3 3 15 08 Pengelolaan dan pengembangan UPT Kemetrologian Jumlah Penera yang 4 Org 160,000 - Org - - - - Org - - - - -
Daerah mengikuti Pendidikan
3 3 15 09 Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Jumlah Alat Ukur/Timbang 5,000 Unit 310,000 - Unit - - - - Unit - - - - -
Daerah yang Ditera/Tera Ulang

3 3 15 09 Peningkatan tertib niaga dan monitoring Jumlah Pasar yang Diawasi 25 Psr 285,000 - Psr - - - - Psr - - - - -
perkembangan harga barang kebutuhan
masyarakat
3 3 15 09 Pengelolaan dan pengembangan UPT Kemetrologian Jumlah sarana prasarana 7 Unit 1,419,500 - Unit 1,419,500 7 Unit 1,419,500 7 Unit 1,401,528 100.00 98.73 7 2,821,028 100.00 198.73
Daerah (DAK)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 49.37 30.00 49.68
Predikat kinerja ST SR SR SR
4 3 3 20 Program Fasilitas Pembangunan dan Meningkatnya Fasilitas 100 % 5,986,222 83 % 3,051,259 3,001,093 66.67 98.36 8,987,315 100.00 99.44 DISDAG,
Pengembangan Sarana Perdagangan Pembinaan dan INDKOP &
Pengembangan Sarana UKM
Perdagangan
3 3 20 01 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Jumlah Pasar 7 Unit 9,037,481 5 Unit 5,986,222 3 Pasar 3,051,259 2 Unit 3,001,093 66.67 98.36 7 8,987,315 100.00 99.44
Distribusi Perdagangan Pasar (DAK)
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.67 98.36 100.00 99.44
Predikat kinerja S ST ST ST
5 3 3 20 Program peningkatan dan pengembangan Nilai Ekspor 76 rp (M) 493,060 31,661 73 % 50,293 50,161 - 99.74 81,822 26.09 33.25 DISDAG,
ekspor daerah INDKOP &
UKM
3 3 20 02 Pembangunan Promosi perdagangan internasional Jumlah Pameran yang diikuti 5 Pmn 247,000 - - - Kali - Pmn - - - - - - -

3 3 20 3 Pendukung kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Jumlah Rapat 46 Rpt 246,060 6 Rpt 31,661 6 50,293 6 Rpt 50,161 - 99.74 12 81,822 26.09 33.25
Krueng Geukueh
Rata-rata capaian kinerja (%) - 99.74 26.09 33.25
Predikat kinerja SR ST SR SR
3 4 PERINDUSTRIAN 10,728,791 438,838 3,309,486 3,189,343 49.06 47.40 3,628,181 24.71 21.10
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, 10,728,791 438,838 3,309,486 3,189,343 49.06 47.40 3,628,181 24.71 21.10
KOPERASI DAN UKM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 165
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 3 4 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Cakupan bina kelompok 4628 IKM 3,777,859 143,079 4,492 IKM 1,952,634 1,840,524 116.25 89.54 1,983,603 28.44 14.05 DISDAG,
Menengah pengrajin INDKOP &
UKM

3 4 16 01 Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap Jumlah IKM 180 IKM 617,500 - IKM - 15 IKM 49,434 15 IKM 44,458 100.00 89.93 15 44,458 8.33 7.20
pemanfaatan sumber daya
3 4 16 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil Jumlah IKM 80 IKM 215,000 - IKM - - IKM - - IKM - - - - -
dan menengah dengan swasta
3 4 16 07 Pembinaan usaha industri potensial Jumlah IKM 75 IKM 1,920,359 10 IKM 70,733 10 IKM 286,569 14 IKM 234,482 140.00 81.82 24 305,215 32.00 15.89
3 4 16 08 Optimalisasi fungsi UPT industri Jumlah Bulan 60 Bulan 1,025,000 12 Bulan 72,346 12 bulan 157,381 15 Bulan 123,074 125.00 78.20 27 195,420 45.00 19.07
3 4 16 09 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Legalitas Produk halal 30 IKM 1,100,000 - IKM - 30 IKM 1,100,000 30 IKM 1,081,250 100.00 98.30 30 1,081,250 - -
Menengah (DOKA)
3 4 16 09 Pameran produk industri kecil dan menengah 359,250 1 - 357,260 99.45 1 357,260 - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 116.25 89.54 28.44 14.05
Predikat kinerja ST T SR SR
2 3 4 17 Program peningkatan kemampuan teknologi Cakupan bina kelompok 4628 IKM 3,964,402 295,760 4,492 IKM 961,017 959,300 80.00 100.07 1,255,060 42.38 53.71 DISDAG,
industri pengrajin INDKOP &
UKM

3 4 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Jumlah IKM 20 IKM 308,000 - - 10 IKM 376,867 5 IKM 374,875 - - 5 374,875 25.00 121.71
3 4 17 04 Pembinaan industri kecil dan menengah melalui Jumlah Kegiatan 20 Keg 2,671,402 5 Keg 295,760 5 Keg 485,933 4 Keg 486,268 80.00 100.07 9 782,027 45.00 29.27
dekranas
3 4 17 05 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan pelaku industri Jumlah Peserta 175 Peserta 967,000 - - 35 Orang 98,218 100 Peserta 98,158 - - 100 98,158 57.14 10.15
kecil
Rata-rata capaian kinerja (%) 80.00 100.07 42.38 53.71
Predikat kinerja T ST SR R
3 3 4 19 Program pengembangan sentra-sentra Jumlah sentra industri 15 sentra 1,722,504 - 12 Sentra 97,719 97,187 - - 97,187 3.03 2.85 DISDAG,
industri potensial potensial INDKOP &
UKM

3 4 19 01 Penunjang akses transportasi sentra-sentra industri Jumlah Sentra 1 Sentra 285,080 - - 1 Sentra - Sentra - - - - - - -
potensial
3 4 19 02 Penyediaan Sarana informasi yang dapat diakses Jumlah Sarana informasi 3 Unit 300,000 - - - Unit - Unit - - - - - - -
masyarakat
3 4 19 03 Pelaksanaan Pembinaan Industri kecil dan Jumlah Sentra 11 Sentra 1,137,424 - - 1 Sentra 97,719 1 Sentra 97,187 - - 1 97,187 9.09 8.54
menengah
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 3.03 2.85
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 20 Program Pengembangan Industri Pangan Persentase industri 39.84 % 1,264,026 - 39 % 298,117 292,332 - - 292,332 25 14 DISDAG,
pangan terhadap INDKOP &
industri pengolahan UKM

3 4 20 01 Pembinaan -Pembinaan Pengolahan Hasil Pertanian Jumlah IKM 20 IKM 1,230,000 - - 5 IKM 198,749 5 IKM 194,104 - - 5 194,104 25 16
dan Perkebunan
3 4 20 02 Pembinaan -Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah IKM 16 IKM 830,604 - - 4 IKM 99,368 4 IKM 98,228 - - 4 98,228 25 12

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 25.00 13.80


Predikat kinerja SR SR SR SR
3 5 TRANSMIGRASI 3,415,286 32,435 1,026,900 1,006,362 100.00 99.05 1,038,797 81.67 28.77
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI 3,415,286 32,435 1,026,900 1,006,362 100.00 99.05 1,038,797 81.67 28.77
DAN TENAGA KERJA
1 3 5 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan sarana 3,415,286 32,435 1,026,900 1,006,362 100.00 99.05 1,038,797 81.67 28.77 DINAS PM
Pemukiman Transmigrasi TRANSNAKER

3 5 15 06 Pembinaan Warga Transmigrasi Jumlah Kegiatan 5 Kegiatan 606,750 - Kegiatan 32,435 1 96,900 1 Kegiatan 96,612 100.00 99.70 1 129,047 20.00 21.27
Kegiatan

3 5 15 06 Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Jumlah Dokumen 3 Dokumen 750,000 1 Dokumen - 1 100,000 1 Dokumen 99,700 100.00 99.70 2 99,700 66.67 13.29
untuk Kawasan Krueng Pase Dokume
n
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Jumlah sarana dan 5 Paket 2,058,536 1 Paket - 1 Paket 180,000 1 179,650 100.00 99.81 2 179,650 40.00 8.73
Prasarana Transmigrasi Prasarana
3 5 15 06 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Jumlah sarana dan 1 Paket 878,109 1 Paket - 1 Paket 650,000 1 Paket 630,400 100.00 96.98 2 630,400 200.00 71.79
Prasarana Transmigrasi (DOKA) Prasarana
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.05 81.67 28.77
Predikat kinerja ST ST T SR
3 6 KELAUTAN DAN PERIKANAN 15,059,310 2,058,512 24,520,849 24,437,142 67.04 84.98 26,662,696 29.38 30.36
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 15,059,310 2,058,512 24,520,849 24,437,142 67.04 84.98 26,662,696 29.38 30.36 -
1 3 6 16 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penurunan Jumlah 25 % 674,080 154,158 5 % 110,772 110,286 100.00 99.31 264,444 24 22 DKP
Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya kasus ilegal fishing
Kelautan

3 6 16 02 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas Jumlah Kelompok 80 Klp 170,000 16 Klp 21,965 16 Klp 31,130 16 Klp 30,734 100.00 98.73 32 52,699 40.00 31.00
(POKMASWAS) Kelautan dan Perikanan
3 6 16 04 Pengawasan Ilegal Fishing Jumlah Trip 54 Trip 628,000 6 Trip 66,097 6 Trip 79,642 6 Trip 79,551 100.00 99.89 12 145,648 22.22 23.19
3 6 16 04 Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Jumlah Peserta 54 Trip 628,000 6 Trip 66,097 60 Orang - - Trip - - - 6 66,097 11.11 10.52
Perikanan Aceh Utara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.31 24.44 21.57
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 3 6 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Meningkatnya Jumlah 25 % 5,718,290 1,484,326 11,389 Ton 4,830,217 4,801,523 73.17 79.53 6,285,850 47.33 62.27 DKP
produksi perikanan budi
daya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 166
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
3 6 20 04 Pengembangan Agribisnis Perikanan Jumlah Kelompok 86 Klp 3,293,240 2 Klp 72,302 6 Klp 888,531 7 Klp 882,603 116.67 99.33 9 954,905 10.47 29.00

3 6 20 06 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Panjang Jalan 16.8 Km 1,303,000 - - 27 Km 3,371,096 36 Km 3,352,957 132.18 - 36 3,352,957 214.40 257.33
Perikanan Budidaya
3 6 20 07 Operasional BBI Pante Jaloh Jumlah Benih 3,800,000 Ekor 732,070 159,335 Ekor 49,025 1,000,000 Ekor 172,430 169,785 Ekor 171,874 16.98 99.68 329,120 220,899 8.66 30.17
3 6 20 12 Pengelolaan Excavator Luas Galian 500 Ha 389,980 19 Ha 50,997 100 Ha 72,990 - Ha 72,900 - 99.88 19 123,897 3.84 31.77
3 6 20 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Jumlah Paket Percontohan 40 Paket 21,750,000 9 Paket 651,774 6 Paket 325,170 6 Paket 321,190 100.00 98.78 15 972,964 37.50 4.47
Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
(Pembudidaya Ikan) (DAK)

3 6 20 15 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Bangunan 11 Unit 3,158,000 1 660,228 1 Unit - Unit - - - 1 660,228 9.09 20.91
Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kab/ Kota) (DAK)

Rata-rata capaian kinerja (%) 73.17 79.53 47.33 62.27


Predikat kinerja S T SR R
3 3 6 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya Jumlah 25 % 7,326,840 167,042 17,280 Ton 19,433,960 19,379,495 25.00 79.45 19,713,579 18.45 40.36 DKP
produksi perikanan
tangkap

3 6 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Jumlah Sarana 8 Unit 6,724,150 - - 2 Unit 514,018 2 Unit 509,190 100.00 - 2 509,190 25.00 7.57
Tangkap
3 6 21 11 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Jumlah Alat Penangkapan 881 Unit 602,690 - 167,042 - Unit - - - - 167,042 - 27.72
Ikan
3 6 21 11 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DOKA) Jumlah Alat Bantu 2856 Unit 25,680,000 - - 125 Unit 2,192,354 125 Unit 2,193,961 - 100.07 125 2,193,961 4.38 8.54

3 6 21 11 Pengembangan Pelabuhan Perikanan (DOKA) Jumlah Bangunan 5 Unit 40,325,400 - - 1 Unit 15,247,646 1 Unit 15,217,597 - 99.80 1 15,217,597 20.00 37.74

3 6 21 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Jumlah Sarana dan 35 Unit 2,135,000 - - 15 Unit 933,062 15 Unit 916,726 - 98.25 15 916,726 42.86 42.94
Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan Prasarana Tangkap
(Nelayan) (DAK)
3 6 21 11 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (Silpa Otsus Jumlah Alat Penangkapan 881 Unit 602,690 - 167,042 546,880 51 Unit 542,022 - 99.11 51 709,064 5.79 117.65
2017) Ikan
Rata-rata capaian kinerja (%) 25.00 79.45 18.45 40.36
Predikat kinerja SR T SR SR
4 3 6 25 Program Pembinaan Pengolahan dan Cakupan bina kelompok 74.8 % 668,470 201,540 56.89 % 102,205 102,146 37.04 99.94 303,686 30.52 18.83 DKP
Pemasaran Hasil Perikanan nelayan
3 6 25 02 sosialisasi LaranganPenggunaan Bahan - bahan Jumlah Peserta 810 Orang 228,700 162 67,049 162 Orang - Orang - - - 162 67,049 20.00 29.32
Berbahaya pada Olahan dan Pemasar Hasil
3 6 25 03 Lomba Memasak Serba Ikan Jumlah Peserta 810 Orang 436,720 162 Orang 117,049 162 Orang 67,050 162 Orang 67,009 100.00 99.94 324 184,058 40.00 42.15
3 6 25 03 Pengembangan Usaha Garam Rakyat Jumlah Kelompok 54 Klp 231,750 27 Klp 17,443 27 Klp 35,155 23 Klp 35,137 85.19 99.95 50 52,579 92.59 22.69
3 6 25 Sosialisasi Larangan Penggunaan Bahan - bahan Jumlah Peserta 300 Orang 375,000 - - 60 Orang - Orang - - - - - - -
Berbahaya pada Olahan dan Pemasar Hasil
Perikanan
3 6 25 Uji laboratorium Sampel Olahan dan Pemasaran Jumlah Uji Sampel 75 Paket 375,000 - - 15 Paket - Paket - - - - - - -
Hasil Perikanan
Rata-rata capaian kinerja (%) 37.04 99.94 30.52 18.83
Predikat kinerja SR ST SR SR
5 3 6 26 Program Peningkatan Kelembagaan dan Jumlah produksi 25 % 671,630 51,447 5 % 43,695 43,692 100.00 66.66 95,139 26.15 8.75 DKP
Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan perikanan
Perikanan
3 6 26 2 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan (Pelatihan Jumlah Peserta 390 Orang 438,023 75 Orang 42,447 75 Orang 30,045 75 Orang 30,044 100.00 100.00 150 72,491 38.46 16.55
SDM)
3 6 26 3 Pengembangan UPTD Kelautan dan Perikanan Jumlah Orang 5 Orang 233,608 1 Orang 9,000 1 Orang 13,650 1 Orang 13,648 100.00 99.99 2 22,648 40.00 9.69

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 66.66 26.15 8.75


Predikat kinerja ST S SR SR
IV 4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 1,353,164,829 65,807,856 121,881,032 106,138,928 95.56 84.97 181,964,095 47.96 50.11
PENUNJANG
4 1 PERENCANAAN 16,420,442 1,589,232 6,949,996 3,854,063 144.67 101.70 5,443,296 56.53 49.76
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 200,000 101,469 162,410 123,018 100.00 75.75 224,487 42.07 43.83
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 200,000 101,469 85 % 162,410 123,018 100.00 75.75 224,487 42.07 43.83 DINAS PK
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah dokumen 41 dokumen 512,160 9 dokumen 101,469 8 dokume 162,410 8 dokumen 123,018 100.00 75.75 17 224,487 42.07 43.83
Pelaksanaan Pembangunan n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 75.75 42.07 43.83
Predikat kinerja ST S SR SR
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 41,650 19,050 20,775 8,334 250.00 40.12 27,384 34.38 1.07

1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 41,650 19,050 100 % 20,775 8,334 250.00 40.12 27,384 34.38 1.07 SEKR. MPD
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 32 Dokumen 2,560,388 6 Dokumen 19,050 2 20,775 5 Dokumen 8,334 250.00 40.12 11 27,384 34.38 1.07
Pelaksanaan Pembangunan dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 250.00 40.12 34.38 1.07
Predikat kinerja ST SR SR SR
DINAS KESEHATAN 460,000 51,385 1,828,960 77,210 116.67 97.78 128,594.8 33.3 31.9
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 460,000 51,385 1,828,960 77,210 116.67 97.78 128,595 33.3 31.9 DINKES
ketersediaan dokumen
perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 167
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Kegiatan 30 keg 402,696 3 keg 51,385 6 keg 78,960 7 keg 77,210 116.67 97.78 10 128,595 33.33 31.93
Pelaksanaan Pembangunan
Perencanaan kegiatan 2019 Jumlah Dokumen 100 dok 7,140,000 dok 20 dok 1,750,000
Rata-rata capaian kinerja (%) 116.67 97.78 33.33 31.93
Predikat kinerja ST ST SR SR
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA 20,000 9,433 14,050 11,718 100.00 83.40 21,150 40.00 39.61
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 20,000 9,433 14,050 11,718 100.00 83.40 21,150 40.00 39.61 RSUCM
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Jumlah dokumen 150 dokumen 53,400 30 dokumen 9,433 30 14,050 30 dokumen 11,718 100.00 83.40 60 21,150 40.00 39.61
pelaksanaan pembangunan dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 83.40 40.00 39.61
Predikat kinerja ST T SR SR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 2,311,834 - 111,295 109,217 100.00 98.13 109,217 100.00 155.26
RUANG
1 4 1 23 Program perencanaan prasarana wilayah dan Persentase 100 % 2,311,834 - 111,295 109,217 100.00 98.13 109,217 100.00 155.26 DINAS PUPR
sumber daya alam ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 01 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 1 Dok 70,345 - Dok - 1 Dok 111,295 1 Dok 109,217 100.00 98.13 1 109,217 100.00 155.26
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.13 100.00 155.26
Predikat kinerja ST ST ST ST
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 666,280 17,490 394,224 274,575 35.71 34.82 292,065 40.91 19.34
PERMUKIMAN
1 4 1 23 Program perencanaan prasarana wilayah dan Persentase 100 % 666,280 17,490 394,224 274,575 35.71 34.82 292,065 40.91 19.34 DINAS PRKP
sumber daya alam ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 01 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Jumlah Dokumen yang 11 Dok 755,100 4 Dok 17,490 7 Dok 394,224 5 Dok 274,575 71.43 69.65 9 292,065 81.82 38.68
pelaksanaan pembangunan tersusun
Rata-rata capaian kinerja (%) 35.71 34.82 40.91 19.34
Predikat kinerja SR SR SR SR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA - - 23,578 23,350 100.00 99.03 23,350 17.65 12.29
DAERAH
1 4 1 23 Program perencanaan prasarana wilayah dan Persentase - 23,578 23,350 100.00 99.03 23,350 17.65 12.29 BPBD
sumber daya alam ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 01 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Jumlah dokumen 34 Dokumen 190,000 - - 6 Dok 23,578 6 Dokumen 23,350 100.00 99.03 6 23,350 17.65 12.29
pelaksanaan pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.03 17.65 12.29
Predikat kinerja ST ST SR SR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 24,535 1,534 19,228 16,953 - - 18,487 20.00 31.76

1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 24,535 1,534 19,228 16,953 - - 18,487 20.00 31.76 BADAN
ketersediaan dokumen KESBANGPOL
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 10 Dokumen 58,212 1 Dok 1,534 2 Dok 19,228 1 Dokumen 16,953 - - 2 18,487 20.00 31.76
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 20.00 31.76
Predikat kinerja SR SR SR SR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 30,000 10,861 14,520 8,280 100.00 57.02 19,141 25.00 0.01
WILAYATUL HISBAH
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 30,000 10,861 14,520 8,280 100.00 57.02 19,141 25.00 0.01 SATPOL PP &
ketersediaan dokumen WH
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 20.00 130,000,000 3 Dok 10,861 2 Dok 14,520 2 Dok 8,280 100.00 57.02 5 19,141 25.00 0.01
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 57.02 25.00 0.01
Predikat kinerja ST R SR SR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 56,115 32,109 69,185 18,234 100.00 26.36 50,343 40.00 36.58
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 56,115 32,109 69,185 18,234 100.00 26.36 50,343 40.00 36.58 DINSOS, PP
ketersediaan dokumen & PA
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 15 dok 137,635 3 dok 32,109 3 dok 69,185 3 dok 18,234 100.00 26.36 6 50,343 40.00 36.58
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 26.36 40.00 36.58
Predikat kinerja ST SR SR SR
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI 80,000 29,800 30,000 29,939 100.00 99.80 59,739 40.00 16.06
DAN TENAGA KERJA
1 4 1 23 Program Perencanaan Ekonomi dan Persentase 100 % 80,000 29,800 30,000 29,939 100.00 99.80 59,739 40.00 16.06 DINAS PM &
Ketenagakerjaan ketersediaan dokumen TRANSNAKER
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 5 dokumen 372,080 1 dokumen 29,800 1 30,000 1 dokumen 29,939 100.00 99.80 2 59,739 40.00 16.06
Pelaksanaan Pembangunan dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.80 40.00 16.06
Predikat kinerja ST ST SR SR
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN 12,140 - 20,968 20,927 71.43 99.81 20,927 17.86 27.39

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 168
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 4 1 23 Program perencanaan prasarana wilayah dan Persentase 100 % 12,140 - 20,968 20,927 71.43 99.81 20,927 17.86 27.39 DINAS
sumber daya alam ketersediaan dokumen PERTANAHAN
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 28 Dokumen 76,408 - - 7 20,968 5 Dokumen 20,927 71.43 99.81 5 20,927 17.86 27.39
Pelaksanaan Pembangunan Dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 71.43 99.81 17.86 27.39
Predikat kinerja S ST SR SR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 83,380 15,659 19,376 19,370 100.00 99.97 35,029 7.14 45.84
KEBERSIHAN
1 4 1 23 Program perencanaan prasarana wilayah dan Persentase 100 % 83,380 15,659 19,376 19,370 100.00 99.97 35,029 7.14 45.84 DINAS LHK
sumber daya alam ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 28 Dokumen 76,408 1 Dokumen 15,659 1 19,376 1 Dokumen 19,370 100.00 99.97 2 35,029 7.14 45.84
Pelaksanaan Pembangunan Kegiatan

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.97 7.14 45.84


Predikat kinerja ST ST SR SR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 20,000 10,000 10,000 10,000 300.00 100.00 20,000 70.00 39.05
SIPIL
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 20,000 10,000 10,000 10,000 300.00 100.00 20,000 70.00 39.05 DISDUKCAPI
ketersediaan dokumen L
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 10 Dok 51,215 4 Dok 10,000 1 Dok 10,000 3 Dok 10,000 300.00 100.00 7 20,000 70.00 39.05
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 300.00 100.00 70.00 39.05
Predikat kinerja ST ST S SR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 100,000 48,000 39,000 22,767 100.00 58.38 70,767 40.00 18.83
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 100,000 48,000 39,000 22,767 100.00 58.38 70,767 40.00 18.83 DINAS
ketersediaan dokumen PMP2KB
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah dokumen 10 dokumen 375,850 2 dok 48,000 2 39,000 2 dokumen 22,767 100.00 58.38 4 70,767 40.00 18.83
Pelaksanaan Pembangunan dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 58.38 40.00 18.83
Predikat kinerja ST R SR SR
DINAS PERHUBUNGAN 67,169 20,369 14,669 13,240 500.00 90.26 33,609 120.00 -
1 4 1 23 Program perencanaan prasarana wilayah dan Persentase 100 % 67,169 20,369 14,669 13,240 500.00 90.26 33,609 120.00 - DISHUB
sumber daya alam ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 5 dok - 1 dok 20,369 1 dok 14,669 5 dok 13,240 500.00 90.26 6 33,609 120.00 -
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 500.00 90.26 120.00 -
Predikat kinerja ST T ST SR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN 60,000 - 285,900 1,500 100.00 0.52 1,500 20.00 -
PARIWISATA
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 60,000 - 285,900 1,500 100.00 0.52 1,500 20.00 - DISPORAPAR
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 5 Dokumen - - 1 dok 285,900 1 Dokumen 1,500 100.00 0.52 1 1,500 20.00
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 0.52 20.00 -
Predikat kinerja ST SR SR SR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 17,500 - 3,000 400 - 13.33 400 - 0.04
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 17,500 - 3,000 400 - 13.33 400 - 0.04 DINAS
ketersediaan dokumen PERPUS &
perencanaan ARSIP

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 5 Dokumen 900,000 - - 1 3,000 - Dokumen 400 - 13.33 - 400 - 0.04
Pelaksanaan Pembangunan Dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) - 13.33 0.00 0.04
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 291,890 161,784 178,176 177,820 100.00 99.80 339,605 40.00 50.46
1 4 1 23 Program Perencanaan Ekonomi dan Persentase 100 % 291,890 161,784 178,176 177,820 100.00 99.80 339,605 40.00 50.46 DKP
Ketenagakerjaan ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 11 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 20 Dok 732,000 4 Dok 78,249 4 Dok 106,636 4 Dok 106,440 100.00 99.82 8 184,690 40.00 25.23
Pelaksanaan Pembangunan
4 1 23 12 Penyusunan Data Statistik Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen 5 Dok 614,000 1 Dok 83,535 1 Dok 71,540 1 Dok 71,380 100.00 99.78 2 154,915 40.00 25.23

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.80 40.00 50.46


Predikat kinerja ST ST SR SR
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 247,300 160,913 169,555 230,253 100.00 135.80 391,167 41.94 55.88
1 4 1 23 Program Perencanaan Ekonomi dan Persentase 100 % 247,300 160,913 169,555 230,253 100.00 135.80 391,167 41.94 55.88 DISTANPAN
Ketenagakerjaan ketersediaan dokumen
perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 169
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 1 23 11 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 31 Dok 700,000 7 Dok 160,913 6 169,555 6 Dok 230,253 100.00 135.80 13 391,167 41.94 55.88
Pelaksanaan Pembangunan Dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 135.80 41.94 55.88
Predikat kinerja ST ST SR R
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN 150,000 - 47,357 45,309 100.00 95.67 45,309 100.0 90.6
KESEHATAN HEWAN
1 4 1 23 Program Perencanaan Ekonomi dan Persentase 100 % 150,000 - 47,357 45,309 100.00 95.67 45,309 100.0 90.6 DISBUNNAK
Ketenagakerjaan ketersediaan dokumen & KESWAN
perencanaan

4 1 23 11 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 3 Dok 50,000 - - 3 Dok 47,357 3 dok 45,309 100.00 95.67 3 45,309 100.0 90.6
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 95.67 100.00 90.62
Predikat kinerja ST ST ST T
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, 281,150 99,754 184,610 183,994 100.00 99.67 283,748 40.00 33.03
KOPERASI DAN UKM
1 4 1 23 Program Perencanaan Ekonomi dan Persentase 100 % 281,150 99,754 184,610 183,994 100.00 99.67 283,748 40.00 33.03 DISDAGINKO
Ketenagakerjaan ketersediaan dokumen P
perencanaan

4 1 23 20 Penyusuanan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah dokumen 170 Dok 859,150 34 99,754 34 dok 184,610 34 Dok 183,994 100.00 99.67 68 283,748 40.00 33.03
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.67 40.00 33.03
Predikat kinerja ST ST SR SR
SEKRETARIAT DAERAH 545,000 108,550 291,750 291,734 100.00 99.99 400,284 116.33 30.90
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 545,000 108,550 291,750 291,734 100.00 99.99 400,284 116.33 30.90 SETDAKAB
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 49 dokumen 1,295,421 9 dokumen 108,550 48 291,750 48 dokumen 291,734 100.00 99.99 57 400,284 116.33 30.90
Pelaksanaan Pembangunan dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.99 116.33 30.90
Predikat kinerja ST ST ST SR
SEKRETARIAT DPRK 88,776 5,699 193,850 192,133 80.00 99.11 197,832 36.00 222.84
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 88,776 5,699 193,850 192,133 80.00 99.11 197,832 36.00 222.84 SEKRETARIAT
ketersediaan dokumen DPRK
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 25 dokumen 88,776 5 dokumen 5,699 5 193,850 4 dokumen 192,133 80.00 99.11 9 197,832 36.00 222.84
Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 80.00 99.11 36 222.84
Predikat kinerja T ST SR ST
DINAS PENDIDIKAN DAYAH 102,770 31,770 15,418 13,983 100.00 90.70 45,753 70.00 18.62
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 102,770 31,770 15,418 13,983 100.00 90.70 45,753 70.00 18.62 DINAS PEND.
ketersediaan dokumen DAYAH
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 20 Dok 245,700 12 Dok 31,770 2 Dok 15,418 2 Dok 13,983 100.00 90.70 14 45,753 70.00 18.62
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 90.70 70.00 18.62
Predikat kinerja ST T S SR
DINAS SYARIAT ISLAM 60,000 - 56,499 55,600 100.00 98.41 55,600 - -
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 60,000 - 56,499 55,600 100.00 98.41 55,600 - - DSI
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Jumlah Dokumen - - 1 1 - 55,600 100.00 98.41 1 55,600
Pelaksanaan Pembangunan Dokume 56,499
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.41 - -
Predikat kinerja ST ST SR SR
SEKRETARIAT BAITUL MAL 20,000 - 10,500 1,500 - 14.29 1,500 - 3
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 20,000 - 10,500 1,500 - 14.29 1,500 - 3 SEKR.
ketersediaan dokumen BAITUL MAL
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen 10 Dokumen 50,000 - - 2 10,500 - Dokumen 1,500 - 14.29 - 1,500 - 3.00
pelaksanaan pembangunan Dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) - 14.29 - 3.00
Predikat kinerja SR SR SR SR
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN 80,000 28,900 7,800 - - - 28,900 41.67 36.13
ULAMA
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 80,000 28,900 7,800 - - - 28,900 41.67 36.13 SEKR. MPU
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi jumlah dokumen 12 org 80,000 5 org 28,900 2 dok 7,800 - org - - - 5 28,900 41.67 36.13
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 41.67 36.13
Predikat kinerja SR SR SR SR
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 10,000 5,000 4,150 2,800 100.00 67.47 7,800 40.00 31.20
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 10,000 5,000 4,150 2,800 100.00 67.47 7,800 40.00 31.20 SEKR. MAA
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi jumlah dokumen 155 dokumen 25,000 31 dokumen 5,000 31 4,150 31 dokumen 2,800 100.00 67.47 62 7,800 40.00 31.20
Pelaksanaan Pembangunan dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 67.47 40.00 31.20
Predikat kinerja ST S SR SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 170
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
INSPEKTORAT KABUPATEN 40,000 15,958 19,250 19,199 100.00 99.74 35,157 57.14 35.16
1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 40,000 15,958 19,250 19,199 100.00 99.74 35,157 57.14 35.16 INSPEKTORA
ketersediaan dokumen T
perencanaan KABUPATEN

4 1 23 06 Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 14 Dok 100,000 6 Dok 15,958 2 Dok 19,250 2 Dok 19,199 100.00 99.74 8 35,157 57.14 35.16
Pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.74 57.14 35.16
Predikat kinerja ST ST R SR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10,188,952 589,257 2,639,205 1,800,448 110.00 66.94 2,389,705 22.07 14.63
DAERAH
1 4 1 15 Program pengembangan data/informasi Persentase 100 % 862,080 21,462 110,000 98,894 100.00 89.90 120,356 20.00 6.98 BAPPEDA
ketersediaan dokumen
data/informasi
pembangunan daerah

4 1 15 10 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Jumlah Dokumen SIPD 5 dok 862,080 1 dok 21,462 1 dok 110,000 1 dok 98,894 100.00 89.90 2 120,356 40.00 13.96
Daerah (SIPD)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 89.90 20.00 6.98
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase 100 % 6,476,483 523,750 1,251,314 1,143,425 100.00 89.82 1,667,175 37.86 24.58 BAPPEDA
ketersediaan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah

4 1 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah penyelenggaraan 5 Kali 1,004,490 1 Kali 100,337 1 kali 199,300 1 Kali 187,423 100.00 94.04 2 287,760 40.00 28.65
Musrenbang RKPD
4 1 21 14 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber Jumlah Dokumen Rencana 5 dokumen 783,681 1 dokumen 43,453 1 dokume 250,000 1 dokumen 230,594 100.00 92.24 2 274,047 40.00 34.97
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kegiatan DAK n
4 1 21 15 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber Jumlah dokumen usulan 5 Dokumen 730,330 1 Dokumen 60,340 1 dokume 121,700 1 Dokumen 100,982 100.00 82.98 2 161,322 40.00 22.09
Dana Otsus-Migas dan kesepakatan n
program/kegiatan Otsus
Migas
4 1 21 16 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jumlah dokumen RKPD dan 10 Dokumen 1,663,060 2 Dokumen 112,991 2 dokume 332,550 2 Dokumen 312,475 100.00 93.96 4 425,466 40.00 25.58
RKPD Perubahan RKPD n
4 1 21 17 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Jumlah Dokumen Evaluasi 5 dokumen 979,800 1 dokumen 107,823 1 dokume 169,664 1 dokumen 164,708 100.00 97.08 2 272,531 40.00 27.81
Pelaksanaan Pembangunan Daerah n
4 1 21 21 Penerapan E-Planning Jumlah Dokumen yang 25 dokumen 1,089,002 5 dokumen 98,806 5 dokume 144,100 5 dokumen 117,746 100.00 81.71 10 216,552 40.00 19.89
diaplikasikan dengan E- n
Planning
4 1 21 22 Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Jumlah Dokumen 4 Dok 226,120 Dok 1 dokume 34,000 1 Dok 29,496 100.00 86.75 1 29,496 25.00 13.04
Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah n
Kabupaten Aceh Utara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 89.82 37.86 24.58
Predikat kinerja ST T SR SR
3 4 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Persentase kesesuaian 100 % 1,084,356 44,045 224,033 212,506 200.00 94.81 256,551 20.00 11.30 BAPPEDA
Ekonomi program bidang ekonomi
dalam RKPD terhadap
program dalam RPJMD

4 1 22 09 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Jumlah dokumen 35 dokumen 717,856 7 dokumen 44,045 7 Dok 124,033 7 dokumen 118,132 100.00 95.24 14 162,177 40.00 22.59
Ketenagakerjaan perencanaan SKPK bidang
4 1 22 11 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Dokumen 5 dokumen 366,500 1 Dok 100,000 1 dokumen 94,374 100.00 94.37 1 94,374 - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 200.00 94.81 20.00 11.30


Predikat kinerja ST ST SR SR
4 4 1 23 Program perencanaan sosial dan budaya Persentase kesesuaian 100 % 1,058,017 - 242,328 216,767 50.00 54.46 216,767 10.00 14.39 BAPPEDA
program bidang sosial
budaya dalam RKPD
terhadap program dalam
RPJMD

4 1 23 06 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Jumlah dokumen 100 dokumen 744,331 20 Dok 222,774 20 dokumen 214,279 100.00 96.19 20 214,279 20.00 28.79
dan SDM perencanaan SKPK bidang
4 03 23 07 Perencanaan dan Pemantauan Corporate Social Jumlah Dokumen 5 dokumen 313,686 1 Dok 19,554 - dokumen 2,488 - 12.72 - 2,488 - -
Responsibility (CSR) Pemantauan
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 54.46 10.00 14.39
Predikat kinerja SR R SR SR
5 4 1 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan Persentase kesesuaian 100 % 708,016 - 811,530 128,857 100.00 5.73 128,857 22.50 15.90 BAPPEDA
sumber daya alam program bidang
prasarana wilayah dan
SDA dalam RKPD
terhadap program dalam
RPJMD

4 1 24 04 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Jumlah Dokumen Rencana 35 dokumen 582,416 7 Dok 114,750 7 dokumen 113,377 100.00 98.80 7 113,377 20.00 19.47
Kerja SKPK Bidang
Prasarana Wilayah dan SDA
4 1 24 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen Rencana, 28 dokumen 125,600 7 Dok 30,000 7 dokumen 15,480 100.00 51.60 7 15,480 25.00 12.32
Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan

4 1 24 Koordinasi Tingkat Kabupaten (Program IPDMIP) 20 Kali 180,150 - -

4 1 24 Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik 56 Dok 195,025 - -


Kelembagaan (PSETK) kabupaten (ProgramIPDMIP)
4 1 24 Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Publik Peraturan 2 Keg 37,049 - -
Irigasi (PPSI) (Program IPDMIP)
4 1 24 Penyiapan Kebijakan Pengembangand an 2 Dok 27,400 - -
Pengelolaan Sistem Irigasi (Program IPDMIP)
4 1 24 Workshop Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 30 Org 25,217 - -
Irigasi (PPSI) (Program IPDMIP)
4 1 24 Revitalisasi Revisi Irigasi (Program IPDMIP) 30 Org 20,000 - -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 171
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 1 24 Rapat/Sidang Komisi Irigasi (Program IPDMIP) 3 Kali 30,000 - -
4 1 24 Penguatan Kapasitas Komisi Irigasi (Program 2 Kali 20,000 - -
IPDMIP)
4 1 24 Pendukung Program IPDMIP 8 keg 131,939 - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 5.73 22.50 15.90


Predikat kinerja ST SR SR SR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 39,000 4,490 14,740 14,738 8.33 99.99 19,228 3.33 13.35

1 4 1 22 Program Perencanaan Ekonomi dan Persentase 100 % 39,000 4,490 14,740 14,738 8.33 99.99 19,228 3.33 13.35 BPKD
Ketenagakerjaan ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 22 11 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Laporan 60 bulan 144,000 1 4,490 12 bulan 14,740 1 bulan 14,738 8.33 99.99 2 19,228 3.33 13.35
pelaksanaan Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 8.33 99.99 3.33 13.35
Predikat kinerja SR ST SR SR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 25,000 10,000 36,000 35,520 100.00 98.67 45,520 40.00 39.53
SUMBER DAYA MANUSIA

1 4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase 100 % 25,000 10,000 36,000 35,520 100.00 98.67 45,520 40.00 39.53 BKPSDM
ketersediaan dokumen
perencanaan

4 1 23 06 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Dokumen 5.00 Dokumen 115,150 1 10,000 1 36,000 1 Dokumen 35,520 100.00 98.67 2 45,520 40.00 39.53
Pelaksanaan Pembangunan Dokume
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.67 40.00 39.53
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 2 KEUANGAN 162,139,463 3,560,120 5,903,661 4,379,727 45.83 68.25 7,939,847 26.92 143.59
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 32,038,459 3,539,520 5,838,211 4,346,508 91.66 85.74 7,886,028 33.84 269.28

1 4 2 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Tersedianya informasi 100 % 1,217,901 83,708 245,825 239,722 100.00 98.51 323,431 32.73 20.23 BPKD
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan laporan keuanngan

4 2 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah buku laporan 550 buku 296,127 30 buku 3,784 110 buku 19,750 110 buku 19,689 100.00 99.69 140 23,473 25.45 7.93
keuangan semesteran
4 2 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah buku laporan 1,075 buku 921,774 215 buku 79,924 215 buku 226,075 215 buku 220,034 100.00 97.33 430 299,958 40.00 32.54
keuangan tahunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.51 32.73 20.23
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 2 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase 100 % 30,820,558 3,455,812 5,592,386 4,106,786 83.31 72.97 7,562,597 34.95 249.05 BPKD
Pengelolaan Keuangan Daerah ketersediaan dokumen
pengelolaan keuangan

4 2 15 06 Penyusunan KUA-PPAS/KUPA-PPASP Jumlah dokumen 3770 buku 2,783,976 1 buku 198,415 157,545 4 buku 112,078 - 71.14 5 310,493 0.13 11.15
4 2 15 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jumlah qanun 3770 buku 2,783,976 1 buku 198,415 4 210,027 1 buku 122,457 25.00 58.31 2 320,872 0.05 11.53
APBD dokume
n
4 2 15 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Jumlah perbub 4900 buku 953,459 327 buku 172,719 1 Qanun 359,530 1 buku 147,513 100.00 41.03 328 320,232 6.69 33.59
Penjabaran APBD
4 2 15 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jumlah buku penyusunan 3770 buku 2,888,274 1 buku 301,824 1 Perbup 416,386 1 buku 134,332 100.00 32.26 2 436,156 0.05 15.10
Perubahan APBD rancangan Qanun tentang
APBK TA. 2014

4 2 15 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Jumlah buku penyusunan 4610 buku 2,591,574 1 buku 76,749 1 Qanun 183,449 - buku - - - 1 76,749 0.02 2.96
Penjabaran Perubahan APBD rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran
perubahan APBK menjadi
peraturan bupati

4 2 15 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jumlah buku penyusunan 600 buku 601,451 120 buku 75,473 220 buku 173,491 210 buku 172,055 95.45 99.17 330 247,527 55.00 41.16
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Qanun tentang pelaksanaan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK

4 2 15 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Jumlah buku peraturan KDH 1100 buku 577,711 220 buku 66,949 120 buku 132,894 190 buku 132,630 158.33 99.80 410 199,579 37.27 34.55
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang penjabaran
APBD pertanggungjawaban APBK

4 2 15 13 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Jumlah tenaga admin dan 45 orang 864,144 9 orang 102,548 220 buku 370,050 12 orang 315,959 5.45 85.38 21 418,507 46.67 48.43
Keuangan Daerah supervisor dalam aplikasi
SIMDA Keuangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 172
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 2 15 16 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan Jumlah buku pengawasan 525 buku 925,132 35 buku 90,894 71,554 5 buku 52,118 - 72.84 40 143,012 7.62 15.46
keuangan daerah barang milik daerah

4 2 15 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Jumlah buku pengawasan 525 buku 925,132 35 buku 90,894 9 orang 183,389 31 buku 179,877 344.44 98.08 66 270,771 12.57 29.27
barang milik daerah

4 2 15 20 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Jumlah Kegiatan 60 bulan 545,052 2 bulan 41,199 7 buku 77,974 2 bulan 56,653 28.57 72.66 4 97,851 6.67 17.95
Keuangan dan Barang Daerah
4 2 15 21 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Jumlah Kegiatan 4025 buku 6,404,043 676 buku 491,319 - - buku 56,050 - - 676 547,369 16.80 8.55
Pendapatan Daerah
4 2 15 21 Penyusunan Rancangan Qanun Tentang APBK 2020 Jumlah buku penyusunan 4025 buku 6,404,043 676 buku 491,319 762,251 1 buku 554,075 - 72.69 677 1,045,394 16.82 16.32
rancangan Qanun tentang
APBK menjadi Qanun

4 2 15 22 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Jumlah buku penyusunan 4580 buku 1,987,515 1 buku 96,910 1 Qanun 234,972 1 buku 87,788 100.00 37.36 2 184,698 0.04 9.29
Penjabaran APBK tahun 2020 rancangan Qanun tentang
APBK menjadi Qanun

4 2 15 26 Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah Jumlah buku penyusunan 800 buku 573,410 387 buku 92,526 132 Buku 276,661 132 buku 235,125 100.00 84.99 519 327,651 64.88 57.14
regulasi keuangan daerah

4 2 15 27 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Buku Standar 1175 Buku 950,325 174 Buku 101,829 500 buku 174,649 45 Buku 170,585 9.00 97.67 219 272,414 18.62 28.67
barang dan Jasa
4 2 15 29 Intensifikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Jumlah penyaluran SPPT- 970 lembar SPPT 3,159,576 194 lembar 359,129 215 Lbr 807,069 215 lembar SPPT 663,314 100.00 82.19 409 1,022,443 42.16 32.36
PBB langsung ke Wajib SPPT
Pajak
4 2 15 30 Pendataan dan Penilaian Subjek dan Objek PBB-P2 Jumlah pendataan dan 50,000 Objek 925,390 10,000 Objek 76,532 10,000 Objek 150,026 10,000 Objek 146,500 100.00 97.65 20,000 223,032 40.00 24.10
penilaian subjek dan objek
PBB-P2
4 2 15 34 Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah Optomalisasi 5 kegiatan 2,758,653 1 kegiatan 207,932 10,000 Objek 444,301 1 kegiatan 380,225 0.01 85.58 2 588,157 40.00 21.32
Pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah
4 2 15 36 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah asistensi Penusunan 5 kegiatan 527,943 1 kegiatan 28,749 1 keg 48,880 1 kegiatan 48,549 100.00 99.32 2 77,298 40.00 14.64
berdasarkan Akuntasi Berbasis Akrual Laporan Keuangan
berdasarkan akuntansi
berbasis akrual

4 2 15 43 Penyusunsn RKBMD Dan RKPBMD Pemerintah Kab. Jumlah peserta 30 peserta 242,774 6 peserta 18,121 15 peserta 36,240 15 peserta 36,104 100.00 99.62 21 54,225 70.00 22.34
Aceh Utara
4 2 15 46 Penilaian, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Adanya penilaian, 100 % 555,081 75 % 49,987 6 buku 102,280 1 % 101,325 16.67 99.07 76 151,312 76.00 27.26
Penghapusan Aset pemanfaatan, pemindah
tanganan, pemusnahan dan
penghapusan BMD
4 2 15 47 Bimbingan Teknis Anggaran Berbasis Kinerja Jumlah Orang 100 % 5,076 - % 5,076 1 keg - 1 % 1,660 100.00 1 6,736 1.00 132.70
4 2 15 47 Sensus Barang Milik Daerah Jumlah Sensus 100 % 5,076 - % 5,076 - - % - - 5,076 - 100.00
4 2 15 47 Penilaian NJOP PBB-P2 Tahap I Jumlah Objek 100 % 5,076 - % 5,076 195,114 100 % 183,619 94.11 100 188,695 100.00 3,717.21
4 2 15 47 Sosialisasi Workshop Pemungutan BPHTB Jumlah Orang 100 % 5,076 - % 5,076 - - % - - 5,076 - 100.00
4 2 15 47 Workshop Implementasi Aplikasi SISMIOP PBB P2 Jumlah Orang 100 % 5,076 - % 5,076 23,656 54 % 16,196 68.46 - 21,272 - 419.04

Rata-rata capaian kinerja (%) 83.31 72.97 34.95 249.05


Predikat kinerja T S SR ST
SEKRETARIAT DAERAH 130,101,004 20,600 65,450 33,219 - 50.76 53,819 20.00 17.90
1 4 2 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase 130,101,004 20,600 65,450 33,219 - 50.76 53,819 20.00 17.90 SETDAKAB
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengendalian
Pengelolaan Keuangan

4 2 15 17 Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen 5 Dokumen 300,600 1 Dokumen 20,600 1 Dokume 65,450 - Dokumen 33,219 - 50.76 1 53,819 20.00 17.90
n
Rata-rata capaian kinerja (%) - 50.76 20.00 17.90
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 3 KEPEGAWAIAN 8,661,212 2,416,447 4,160,162 3,617,036 96.01 77.81 6,033,483 27.79 16.50
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 8,661,212 2,416,447 4,160,162 3,617,036 96.01 77.81 6,033,483 27.79 16.50
SUMBER DAYA MANUSIA

1 4 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase Peningkatan - - 100 % 2,163,310 2,019,789 100.00 142.37 2,019,789 6.00 26.43 BKPSDM
Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD Jumlah Peserta 300 Orang 2,296,000 - Orang - 36 Orang 190,000 36 Orang 188,418 100.00 99.17 36 188,418 12.00 8.21

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD Jumlah Peserta 80 Orang 2,296,000 - Orang - 40 Orang 1,102,467 - Orang 1,025,025 - 92.98 - 1,025,025 - 44.64
(Diklat PIM IV)
Pendidikan dan Pelatihan Dasar (LATSAR) Bagi Jumlah Peserta 0 Orang - - Orang - 80 Orang 870,843 80 Orang 806,346 100.00 92.59 80 806,346
CPNSD Kab. Pidie Jaya
4 6 05 23 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Camat Jumlah Peserta 9 Orang 151,000 - - 2 orang - - Orang - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 142.37 6.00 26.43


Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 3 07 Program Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pejabat ASN 100 % 8,661,212 2,416,447 1,996,852 1,597,247 92.02 77.81 4,013,694 27.79 16.50 BKPSDM
Aparatur yang telah mengikuti
pendidikan dan
pelatihan struktural

4 3 07 01 Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis Jumlah SK 13900 SK 628,610 2,145 SK 58,530 2,500 SK 56,661 2,015 SK 55,938 80.60 98.72 4,160 114,468 29.93 18.21
PNS
4 3 07 02 Pemberian Satyalencana bagi PNS Jumlah Penerima 1000 Orang 173,000 130 Orang 10,927 280 Orang 19,000 85 Orang 18,990 30.36 99.95 215 29,917 21.50 17.29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 173
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 3 07 03 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Jumlah Kasus 950 Kasus 278,650 230 Kasus 28,650 150 Kasus 44,400 40 Kasus 44,385 26.67 99.97 270 73,035 28.42 26.21
Disiplin PNS
4 3 07 04 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah PNS 248 Orang 3,096,300 19 Orang 170,300 8 Orang 196,950 8 Orang 193,775 100.00 98.39 27 364,075 10.89 11.76

4 3 07 07 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Jumlah Pelaksanaan 5 Kali 213,305 1 Kali 22,975 1 Kali 26,275 1 Kali 21,628 100.00 82.31 2 44,603 40.00 20.91
Kenaikan Pangkat Kegiatan
4 3 07 08 Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Jumlah data 23000 PNS 630,790 3,000 PNS 77,130 3,000 PNS 84,670 3,000 PNS 70,638 100.00 83.43 6,000 147,768 26.09 23.43
Kepegawaian Daerah
4 3 07 14 Penempatan PNS Dalam jabatan Jumlah PNS yang 6700 Orang 534,350 1,500 Orang 49,351 1,000 Orang 57,811 753 Orang 30,940 75.30 53.52 2,253 80,291 33.63 15.03
Struktural/Fungsional ditempatkan
4 3 07 15 Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipil Jumlah PNS 1800 PNS 330,630 220 PNS 20,626 300 PNS 51,630 302 PNS 46,086 100.67 89.26 522 66,712 29.00 20.18

4 3 07 16 Pemberian Bantuan PNS Izin Belajar Jumlah PNS yang Menerima 165 Orang 1,674,906 11 Orang 17,500 11 Orang 263,500 20 Orang 194,430 181.82 73.79 31 211,930 18.79 12.65
Bantuan Izin Belajar
4 3 07 26 Penataan Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi Jumlah SK 3300 SK 288,000 650 SK 20,886 650 SK 24,150 646 SK 23,444 99.38 97.08 1,296 44,330 39.27 15.39
PNS
4 3 07 37 Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jumlah Peserta 56 JPT 1,300,000 30 JPT 195,630 40 JPT 495,750 32 JPT 430,516 80.00 86.84 62 626,146 110.71 48.17

4 3 07 39 Penyempurnaan E-Formasi sesuai PP Nomor 18 Jumlah PNS yang mengikuti 56000 ASN 293,600 10,484 ASN 14,600 10,208 ASN 30,600 10,562 ASN 7,150 103.47 23.37 21,046 21,750 37.58 7.41
Tahun 2016 Seleksi Jabatan Pimpinan
4 3 07 40 Penataan Ulang Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Jumlah PNS 40000 Dokumen 354,995 9,875 Dokumen 54,858 11,000 Dokume 53,655 11,000 Dokumen 49,150 100.00 91.60 20,875 104,008 52.19 29.30
n
4 3 07 42 Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Jumlah Periode 1300 Orang 3,520,000 650 Orang 1,674,484 - - Orang - - - 650 1,674,484 50.00 47.57
Akrual
4 3 07 43 Verifikasi Terpadu Usul Kenaikan Pangkat PNS Jumlah Dokument - - 2 Periode 162,800 2 - 135,827 100.00 83.43 2 135,827

4 3 07 44 Penataan Arsip Aparatur Secara Elektronik Jumlah Dokument - - 6,000 Dokume 100,000 6,000 - 93,315 100.00 93.32 6,000 93,315
n
4 3 07 43 Seleksi Pnenerimaan CPNS Jumlah Peserta - - 1 Kali 289,000 1 - 146,501 100.00 50.69 1 146,501

4 3 07 44 E Lapkin Jumlah ASN - - 11,666 ASN 20,000 15,868 - 16,534 136.02 82.67 15,868 16,534

4 3 07 45 Pembuatan/ Penyelesaian Administrasi Tenaga Jumlah Tenaga - - 4,119 Orang 20,000 5,527 - 18,000 134.18 90.00 5,527 18,000
Kontrak/Bakti Murni Kontrak/Bakti Murni
Rata-rata capaian kinerja (%) 92.02 77.81 27.79 16.50
Predikat kinerja ST T SR SR
4 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3,840,579 - 501,750 439,381 100.00 91.53 439,381 30.00 11.25
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3,840,579 - 501,750 439,381 100.00 91.53 439,381 30.00 11.25
DAERAH
1 4 4 26 Program Kajian dan Penelitian Persentase tindak lanjut 100 % 3,840,579 - 501,750 439,381 100.00 91.53 439,381 30.00 11.25 BAPPEDA
Pengembangan Daerah hasil penelitian dan
inovasi pembangunan
daerah

4 03 26 01 Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Jumlah Dokumen SiDA 5 dokumen 1,049,582 1 Dok 115,000 1 dokumen 113,667 100.00 98.84 1 113,667 20.00 10.83
4 03 26 05 Penelitian Ekonomi dan Sosial Budaya Jumlah Dokumen Penelitian 5 dokumen 2,790,997 2 Dok 386,750 2 dokumen 325,714 100.00 84.22 2 325,714 40.00 11.67

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 91.53 30.00 11.25


Predikat kinerja ST ST SR SR
4 5 PENGAWASAN 14,577,385 1,629,885 2,811,086 2,779,086 97.03 96.40 4,408,970 94.12 33.40
INSPEKTORAT KABUPATEN 14,191,727 1,579,976 2,722,214 2,694,583 95.14 97.71 4,274,559 46.58 21.97
1 4 5 15 Program Peningkatan sistem pengawasan Persentase tindak lanjut 95 % 9,981,576 1,326,652 80 % 1,835,745 1,833,528 88.89 99.81 3,160,180 59.80 30.18 INSPEKTORA
internal dan pengendalian pelaksanaan temuan T
kebijakan KDH KABUPATEN
4 5 15 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Jumlah Objek Pemeriksaan 3469 Obrik 5,893,856 717 Obrik 932,670 650 Obrik 1,039,978 650 Obrik 1,039,957 100.00 100.00 1,367 1,972,627 39.41 33.47

4 5 15 06 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Jumlah pengaduan di 20 Kasus 1,887,464 - Kasus - 30 Obrik 411,954 20 Kasus 410,908 66.67 99.75 20 410,908 100.00 21.77
Pemerintah Daerah lingkungan pemerintah
4 5 15 06 Tindak Lanjut hasil Temuan pengawasan Jumlah Rekomendasi yang 8000 Rekom 2,200,256 1,600 Rekom 393,982 1,600 Rekom 383,813 1,600 Rekom 382,663 100.00 99.70 3,200 776,645 40.00 35.30
diselesaikan
Rata-rata capaian kinerja (%) 88.89 99.81 59.80 30.18
Predikat kinerja T ST R SR
2 4 5 16 Program Peningkatan profesionalisme tenaga Persentase tenaga 71 % 996,240 51,100 100 % 193,315 192,838 100.00 99.75 243,938 33.27 21.83 INSPEKTORA
pemeriksa dan aparatur pengawasan pemeriksa yang T
mengikuti pendidikan KABUPATEN
dan pelatihan
4 5 16 01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Jumlah auditor yang 22 Org 996,240 6 Orang 51,100 5 Orang 193,315 5 Org 192,838 100.00 99.75 11 243,938 31.02 17.33
aparatur pengawasan bersertifikat penjenjangan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.75 31.02 17.33
Predikat kinerja ST ST SR SR
3 4 5 17 Program Penataan dan penyempurnaan Tingkat Pemahaman 100 % 3,213,910 202,224 100 % 589,527 567,659 91.67 94.22 769,883 71.01 19.63 INSPEKTORA
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan terhadap SOP dan SPIP T
KABUPATEN
4 5 17 02 Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Jumlah Dupak dan 2 Dok 991,000 2 Dok 76,482 2 Dok 244,004.00 2 Dok 243,831 100.00 99.93 4 320,313 200.00 32.32
Pengawasan Dokumen LP2P
4 5 17 03 Rencana Aksi Sistem Pengendalian Intern Jumlah peserta yang 460 Org 1,231,988 - Org 105,228 80 Org 223,473.10 60 Org 222,083 75.00 99.38 60 327,311 13.04 26.57
Pemerintah (SPIP) mengikuti diklat rencana
4 5 17 04 Pemberantasan Pungutan Liar Jumlah Kegiatan 5 Keg 897,922 - Keg 20,514 1 Keg 122,050.00 1 Keg 101,745 100.00 83.36 1 122,259
Rata-rata capaian kinerja (%) 91.67 94.22 71.01 19.63
Predikat kinerja ST ST S SR
4 4 5 17 Program Pengembangan Zona Integritas 100 % 3,213,910 - 103,627 100,558 100.00 97.04 100,558 22.22 16.24 INSPEKTORA
T
KABUPATEN
4 5 17 02 Pembangunan Zona Integritas Jumlah SKPK yg ditetapkan 9 SKPK 619,140 - - - 2 SKPK 103,627.00 2 SKPK 100,558 100.00 97.04 2 100,558 22.22 16.24
sebagai zona integritas
menuju WBK dan WBBM
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.04 22.22 16.24
Predikat kinerja ST ST SR SR
SEKRETARIAT DAERAH 385,659 49,909 88,872 84,502 98.92 95.08 134,411 141.67 44.83
1 4 5 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Terkendalinya 100 % 385,659 49,909 88,872 84,502 98.92 95.08 134,411 141.67 44.83 SETDAKAB
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi
Kebijakan KDH Pengendalian dan
Program Kegiatan
Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 174
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 5 15 09 Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan 50 kegiatan 299,818 10 kegiatan 49,909 62 kegiatan 88,872 61 kegiatan 84,502 98.92 95.08 71 134,411 141.67 44.83

Rata-rata capaian kinerja (%) 98.92 95.08 141.67 44.83


Predikat kinerja ST ST ST SR
4 6 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1,085,091,063 54,987,480 85,491,788 75,393,797 108.62 81.12 129,563,159 50.21 31.89
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4,913,953 3,625,530 2,829,151 2,496,211 96.59 74.12 6,121,741 17.42 19.10
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan 100 % 4,155,933 3,625,530 100 % 2,614,751 2,388,111 93.18 92.79 6,013,641 43.18 45.86 DINAS P&K
adminstrasi perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 5377 Surat 45,334,950 5,760 Surat 1,439,100.00 1,062 Surat 1,190,331 1,062 Surat 1,189,800 100.00 99.96 6,822 2,628,900 126.87 5.80
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 1,614,332 12 Bulan 395,603.42 12 bln 302,359 12 Bulan 158,996 100.00 52.59 24 554,599 40.00 34.35
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Jumlah Bulan 60 Bulan 561,840 12 Bulan 174,432.50 12 bln 157,741 12 Bulan 133,864 100.00 84.86 24 308,297 40.00 54.87
Dinas
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 1,752,559 12 Bulan 610,165.00 12 bln 479,940 12 Bulan 423,285 100.00 88.20 24 1,033,450 40.00 58.97
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 162,924 12 Bulan 44,302.90 12 bln 29,750 12 Bulan 28,740 100.00 96.61 24 73,043 40.00 44.83
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 540,950 12 Bulan 237,387.50 12 bln 91,000 12 Bulan 90,000 100.00 98.90 24 327,388 40.00 60.52
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 606,800 1 Bulan 320,964.60 12 bln 140,000 9 Bulan 139,999 75.00 100.00 10 460,963 16.67 75.97
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 119,410 12 Bulan 29,881.25 12 bln 21,400 9 Bulan 21,394 75.00 99.97 21 51,275 35.00 42.94
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 11,270 6 Bulan - 12 bln 2,000 9 Bulan 2,000 75.00 100.00 15 2,000 25.00 17.75
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makan dan Minum Jumlah kali makan minum 1000 Kali 124,835 167 Kali 33,980.00 400 kali 23,830 400 Kali 23,760 100.00 99.71 567 57,740 56.70 46.25

4 6 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah koordinasi dan 88 Kali 830,200 1 Kali 339,713.27 12 kali 176,400 12 Kali 176,273 100.00 99.93 13 515,987 14.77 62.15
konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 93.18 92.79 43.18 45.86
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan 87 % 389,700 - 214,400 108,100 100.00 55.45 108,100 9.09 11.45 DINAS P&K
Aparatur prasarana aparatur
dalam kondisi baik

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah sarpras fasilitas 11.00 Paket 480,350 - - 1 Paket 95,000 1 Paket 94,700 100.00 99.68 1 94,700 9.09 19.71
Kantor kantor dipelihara
4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasiilitas Jumlah pengadaan sarana 11.00 Paket 420,000 - - 1 Paket 119,400 1 Paket 13,400 100.00 11.22 1 13,400 9.09 3.19
Kantor fasilitas kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 55.45 9.09 11.45
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan 100% 368,320 - - - - - - - - DINAS P&K
aparatur dalam
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 876,014 169,783 366,518 235,282 87.16 48.69 1,557,883 51.45 46.17

1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 416,134 150,433 100 % 249,182 203,086 84.85 51.84 353,519 49.36 29.16 SEKR. MPD
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 60.00 bulan 114,287 12 14,220.00 200 surat 18,720 75 bulan 19,080 37.50 101.92 87 33,300 145.00 29.14
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60.00 bulan 268,869 12 30,782.27 12 bulan 46,440 12 bulan 35,702 100.00 76.88 24 66,484 40.00 24.73
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60.00 bulan 341,886 12 47,000.00 12 bulan 66,350 12 bulan 58,722 100.00 88.50 24 105,722 40.00 30.92
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60.00 bulan 125,155 12 17,620.00 12 bulan 30,800 12 bulan 30,280 100.00 98.31 24 47,900 40.00 38.27
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60.00 bulan 72,956 12 8,728.00 12 bulan 13,000 12 bulan 12,996 100.00 99.97 24 21,724 40.00 29.78
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60.00 bulan 48,841 12 5,994.00 12 bulan 13,000 12 bulan 12,996 100.00 99.97 24 18,990 40.00 38.88
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Bulan 60.00 bulan 16,033 12 2,077.00 12 bulan 2,832 12 bulan 2,830 100.00 99.93 24 4,907 40.00 30.61
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Bulan 60.00 bulan 42,369 12 924.50 12 bulan 4,940 12 bulan 4,934 100.00 99.87 24 5,858 40.00 13.83
Penerangan Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60.00 bulan 7,326 12 525.00 12 bulan 1,200 12 bulan 900 100.00 75.00 24 1,425 40.00 19.45
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kali Makan Minum 87.00 kali 40,102 30 7,246.00 30 kali 8,400 10 kali 3,750 33.33 44.64 40 10,996 45.98 27.42

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 75.00 kali 95,972 14 15,316.00 16 kali 43,500 10 kali 20,896 62.50 48.04 24 36,212 32.00 37.73
daerah Konsultasi ke Luar Daerah

Rata-rata capaian kinerja (%) 84.85 51.84 49.36 29.16


Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 91,560 19,350 100 % 117,336 32,196 89.47 45.54 51,546 105.00 29.78 SEKR. MPD
Aparatur Sarana & Prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas kantor 21 unit 81,986

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 60 Unit 173,080 29 Unit 19,350 38 Unit 35,350 34 Unit 32,196 89.47 91.08 63 51,546 105.00 29.78
Kantor Gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 89.47 45.54 52.50 14.89
Predikat kinerja ST ST R SR
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - SEKR. MPD
Aparatur

4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -


beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS KESEHATAN 5,326,080 1,911,892 4,837,865 4,517,896 87.86 76.63 6,429,788 32.15 30.27

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 175
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan 100% 4,466,080 1,754,001 3,717,865 3,446,323 96.92 72.72 5,200,323 42.06 42.43 DINKES
adminstrasi perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 100 srt 2,602 8 srt 120.00 20 srt 500 20 srt 500 100.00 100.00 28 620 28.00 23.83
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 bln 3,973,857 12 bln 735,598.12 12 bln 1,346,143 12 bln 1,310,146 100.00 97.33 24 2,045,744 40.00 51.48
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 bln 22,381,588 12 bln 263,759.72 12 bln 430,080 12 bln 418,895 100.00 97.40 24 682,655 40.00 3.05
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 bln 728,722 12 bln 139,980.00 12 bln 195,950 12 bln 175,240 100.00 89.43 24 315,220 40.00 43.26
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 bln 736,950 12 bln 142,494.00 12 bln 144,500 12 bln 136,225 100.00 94.27 24 278,719 40.00 37.82
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 bln 191,908 12 bln 36,791.00 12 bln 33,342 12 bln 33,316 100.00 99.92 24 70,107 40.00 36.53
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 bln 114,489 12 bln 21,590.00 12 bln 22,000.00 12 bln 21,912 100.00 99.60 24 43,502 40.00 38.00
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 bln 62,449 12 bln 11,995.00 12 bln 12,000.00 12 bln 11,969 100.00 99.74 24 23,964 40.00 38.37
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 bln 18,735 9 bln 2,000.00 12 bln 3,600.00 9 bln 3,600 75.00 100.00 18 5,600 30.00 29.89
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 60 bln 1,933,561 12 bln 367,300.00 12 bln 1,425,750.00 12 bln 1,231,000 100.00 86.34 24 1,598,300 40.00 82.66
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman jumlah kali makan minum 60 kl 46,837 9 kl 7,000.00 25 kl 9,000.00 22 kl 9,000 88.00 100.00 31 16,000 51.67 34.16

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 40 kl 133,119 10 kl 25,373.00 20 kl 95,000.00 20 kl 94,519 100.00 99.49 30 119,892 75.00 90.06
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 96.92 72.72 42.06 42.43
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 350,000 - 920,000 897,418 100.00 87.01 897,418 20.00 19.95 DINKES
Aparatur sarana dan prasarana

4 6 02 45 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor Jumlah Pengadaan Sarana 15 Paket 3,417,000 - Paket - 3 Paket 870,000 3 Paket 859,823 100.00 98.83 3 859,823 20.00 25.16
dan Fasilitas Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 800 unit 255,000 - unit - 160 Unit 50,000 160 unit 37,595 100.00 75.19 160 37,595 20.00 14.74
Kantor Gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 87.01 20.00 19.95
Predikat kinerja ST ST SR SR
3 4 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase sarana dan 85 % 510,000 157,891 200,000 174,155 66.67 70.17 332,046 34.40 28.43 DINKES
Daya Aparatur prasarana perkantoran
dalam kondisi baik

4 6 05 10 Pelatihan keuangan bagi bendahara puskesmas ( Jumlah Peserta 160 Peserta 102,000 32 Peserta 19,294 32 Peserta 20,000 32 Peserta 18,887 100.00 94.44 64 38,181 40.00 37.43
Dana Pajak Rokok )
4 6 05 11 Bimtek perencanaan bidang kesehatan ( Dana Jumlah Peserta 320 Peserta 156,121 64 Peserta 28,334 64 Peserta 30,000 64 Peserta 28,722 100.00 95.74 128 57,056 40.00 36.55
pajak rokok )
4 6 05 13 Pelatihan dan Pemutakhiran Data Dasar Jumlah Peserta 700 Peserta 612,000 140 Peserta 51,311 140 Peserta 120,000 140 Peserta 104,464 100.00 87.05 280 155,775 40.00 25.45
Kesehatan( Dana pajak rokok )
4 6 05 17 Penilaian tenaga kesehatan teladan puskesmas ( Jumlah Peserta 250 Peserta 156,121 - Peserta - 90 Peserta 30,000 30 Peserta 22,082 33.33 73.61 30 22,082 12.00 14.14
dana pajak rokok )
4 6 05 18 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah kali Bimbingan 50 kali 260,202 10 kali 36,980 kali - kali - - - 10 36,980 20.00 14.21
perundang-undangan (Dana pajak rokok ) teknis
4 6 05 19 Pelatihan Kepegawaian Bidang Kesehatan ( Dana Jumlah Peserta 320 Peserta 153,000 64 Peserta 21,972 Peserta - Peserta - - - 64 21,972 20.00 14.36
Pajak Rokok )
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.67 70.17 34.40 28.43
Predikat kinerja ST ST SR SR
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA 341,758 183,691 245,420 192,054 100.00 81.50 375,744 40.00 37.47
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 341,758 183,691 245,420 192,054 100.00 81.50 375,744 40.00 37.47 RSUCM
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 391,858 12 87,498.00 12 bulan 81,000 12 bulan 80,357 100.00 99.21 24 167,855 40.00 42.84
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 187,329 12 26,700.00 12 bulan 31,900 12 bulan 21,086 100.00 66.10 24 47,786 40.00 25.51
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 84,755 12 7,040.00 12 bulan 25,920 12 bulan 25,920 100.00 100.00 24 32,960 40.00 38.89
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan 60 bulan 298,061 12 62,452.50 12 bulan 106,600 12 bulan 64,691 100.00 60.69 24 127,143 40.00 42.66
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 81.50 40.00 37.47
Predikat kinerja ST ST SR SR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 2,428,896 1,210,843 1,623,294 1,437,552 63.64 58.86 2,633,738 83.56 16.25
RUANG
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Tingkat 100 % 1,823,296 883,493 911,177 784,208 90.91 80.88 1,653,044 50.67 16.44 DINAS PUPR
Perkantoran Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1,925 surat 118,000 2,300 surat 5,000 1,500 surat 10,989 1,500 surat 8,810 100.00 80.17 3,800 13,810 197.40 11.70
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah jasa komunikasi, 60 bulan 1,740,000 12 bulan 144,580 12 bulan 134,540 12 bulan 58,622 100.00 43.57 24 203,202 40.00 11.68
listrik sumber daya air dan listrik

4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 1,684,000 12 bulan 264,168 12 bulan 238,368 12 bulan 222,092 100.00 93.17 24 486,260 40.00 28.88
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 2,205,000 12 bulan 159,180 12 bulan 244,960 12 bulan 244,960 100.00 100.00 24 404,140 40.00 18.33
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 bulan 1,020,000 12 bulan 145,300 12 bulan 122,300 12 bulan 117,515 100.00 96.09 24 262,815 40.00 25.77
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 bulan 183,000 12 bulan 20,000 12 bulan 18,000 12 bulan 17,988 100.00 99.93 24 37,988 40.00 20.76
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 136,000 12 bulan 15,608 12 bulan 15,100 12 bulan 14,165 100.00 93.81 24 29,773 40.00 21.89
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 194,000 12 bulan 18,000 12 bulan 10,000 12 bulan 9,976 100.00 99.76 24 27,976 40.00 14.42
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 146,980 12 bulan 2,100 12 bulan 2,100 12 bulan 2,000 100.00 95.24 24 4,100 40.00 2.79
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan makanan dan minuman jumlah kali makan minum 55 kali 118,000 11 kali 14,657 11 kali 14,656

4 6 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 650 kali 742,000 130 kali 94,900 130 kali 100,164 130 kali 88,080 100.00 87.94 260 182,980 40.00 24.66
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 90.91 80.88 50.67 16.44
Predikat kinerja ST ST SR SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 176
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 605,600 298,000 665,995 653,344 100.00 95.69 951,344 200.00 32.32 DINAS PUPR
Aparatur sarana dan prasarana

4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peningkatan sarana 1 Unit 2,892,480 1 Unit 29,350 1 Unit 130,995 1 Unit 120,157 100.00 91.73 2 149,507 200.00 5.17
fasilitas kantor
4 6 02 45 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah pengadaan sarana 1 Kantor 1,348,470 1 kantor 268,650 1 Kantor 535,000 1 Kantor 533,187 100.00 99.66 2 801,837 200.00 59.46
Kantor fasilitas kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 95.69 200.00 32.32
Predikat kinerja ST ST ST SR
3 4 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Tingkat Kapasitas SDM 29,350 46,123 - - - 29,350 - - DINAS PUPR
Daya Aparatur Aparatur
4 6 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peningkatan sarana 1 Unit 217,700 1 Unit 29,350 1 Unit 46,123 - Unit - - - 1 29,350 - -
fasilitas kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 2,466,178 953,501 1,250,107 1,137,860 96.48 56.93 2,091,362 52.12 29.40
PERMUKIMAN
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Tingkat 100 % 2,466,178 60.57 % 953,501 1,250,107 1,137,860 96.48 56.93 2,091,362 52.12 29.40 DINAS PRKP
Perkantoran Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 1 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat dan 1,762 Surat 14,342 240 Surat 1,680 300 Surat 3,168 220 Surat 1,768 73.33 55.81 460 3,448 26.11 24.04
Pengiriman Paket
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Jasa Komunikasi 60 Bulan 1,888,903 12 Bulan 308,300 12 Bulan 336,430 12 Bulan 295,627 100.00 87.87 24 603,927 40.00 31.97
listrik Sumber Daya Air dan Listrik

4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas 60 Bulan 875,593 12 Bulan 134,523 12 Bulan 182,405 12 Bulan 161,090 100.00 88.31 24 295,613 40.00 33.76
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pengelola 60 Bulan 2,295,358 12 Bulan 279,458 12 Bulan 377,547 12 Bulan 342,788 100.00 90.79 24 622,246 40.00 27.11
Adminstrasi Keuangan
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Luas bangunan Kantor 60 Bulan 448,197 12 Bulan 68,000 12 Bulan 75,000 12 Bulan 74,800 100.00 99.73 24 142,800 40.00 31.86
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Kegiatan 60 Bulan 107,567 12 Bulan 22,644 12 Bulan 20,376 12 Bulan 20,375 100.00 99.99 24 43,019 40.00 39.99
Administrasi Perkantoran
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Kegiatan Barang 60 Bulan 134,499 12 Bulan 17,483 12 Bulan 19,809 12 Bulan 19,792 100.00 99.91 24 37,275 40.00 27.71
Cetakan dan Penggandaan

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Titik Instalasi Listrik 60 Bulan 24,900 12 Bulan 5,000 12 Bulan 5,000 12 Bulan 5,000 100.00 100.00 24 10,000 40.00 40.16
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Media Cetak 60 Bulan 17,928 12 Bulan 1,500 12 Bulan 3,600 12 Bulan 2,980 100.00 82.78 24 4,480 40.00 24.99
Perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 373,249 12 Bulan 57,300 12 Bulan 79,121 12 Bulan 76,185 100.00 96.29 24 133,485 40.00 35.76
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kali Makan Minum 160 Kali 57,728 36 Kali 5,152 32 Kali 7,151 27 Kali 1,917 84.38 26.81 63 7,069 39.38 12.25

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Perjalanan 48 Kali 811,735 48 Kali 52,461 48 Kali 140,500 48 Kali 135,539 100.00 96.47 96 188,000 200.00 23.16
daerah Dinas
Rata-rata capaian kinerja (%) 96.48 56.93 52.12 29.40
Predikat kinerja ST ST R SR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 2,101,838 862,427 1,523,425 847,607 50.00 54.35 1,710,034 715.85 25.94
DAERAH
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Tingkat 100 % 1,576,768 564,427 857,430 771,791 100.00 96.74 1,336,218 47.54 21.52 BPBD
Perkantoran Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat 9,000 Buah 385,000 1,600 Buah 39,355 1,600 bh 49,442 1,600 Buah 49,430 100.00 99.98 3,200 88,785 35.56 23.06
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bulan 1,450,000 12 Bulan 160,431 12 Bulan 239,800 12 Bulan 173,270 100.00 72.26 24 333,701 40.00 23.01
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 1,500,000 12 Bulan 173,912 12 Bulan 269,990 12 Bulan 252,070 100.00 93.36 24 425,982 40.00 28.40
kenderaan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 Bulan 550,000 12 Bulan 50,065 12 Bulan 82,040 12 Bulan 81,975 100.00 99.92 24 132,040 40.00 24.01
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 60 Bulan 300,000 12 Bulan 29,900 12 Bulan 36,000 12 Bulan 36,000 100.00 100.00 24 65,900 40.00 21.97
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 60 Bulan 165,000 12 Bulan 18,000 12 Bulan 18,900 12 Bulan 18,898 100.00 99.99 24 36,898 40.00 22.36
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 60 Bulan 95,000 12 Bulan 12,590 12 Bulan 17,798 12 Bulan 17,785 100.00 99.93 24 30,375 40.00 31.97
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 Bulan 80,000 12 Bulan 4,000 12 Bulan 4,000 12 Bulan 3,994 100.00 99.85 24 7,994 40.00 9.99
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 Bulan 28,000 12 Bulan 672 12 Bulan 1,200 12 Bulan 1,200 100.00 99.97 24 1,872 40.00 6.68
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 60 kali 80,000 26 kali 5,305 60 Kali 9,880 60 kali 9,855 100.00 99.75 86 15,160 143.33 18.95

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Jumlah koordinasi dan 150 kali 750,000 20 kali 70,197 16 Kali 128,380 16 kali 127,315 100.00 99.17 36 197,512 24.00 26.33
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 96.74 47.54 21.52
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Kesediaan 87 % 156,750 298,000 665,995 75,816 - 11.97 373,816 2,100.00 56.31 BPBD
Aparatur Sarana dan Prasarana

4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peralatan dan 1 Unit 217,700 1 Unit 29,350 1 Unit 130,995 3 Unit 11,800 - - 4 41,150 400.00 18.90
gedung kantor yg dipelihara

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana & Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peralatan dan 1 Kantor 355,000 1 kantor 268,650 1 Kantor 535,000 37 Kantor 64,016 - 11.97 38 332,666 3,800.00 93.71
gedung kantor yg dipelihara

Rata-rata capaian kinerja (%) - 11.97 2,100.00 56.31


Predikat kinerja SR SR ST R
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kehadiran 100 % 368,320 - - - - - - - - BPBD
aparatur

4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 198 Pasang 128,700 - - - Pasang - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -


Predikat kinerja SR SR SR SR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1,639,725 447,461 870,886 830,760 91.73 191.50 1,278,221 33.41 21.82

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 177
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Tingkat 100 % 1,114,656 430,601 605,886 590,995 97.74 64.89 1,021,596 38.09 33.83 DINAS
Perkantoran Pelayanan Administrasi KESBANGPOL
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 1,900 Surat 227,679 339 surat 41,641 500 Surat 51,553 631 Surat 51,528 126.20 99.95 970 93,169 51.05 40.92
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 227,900 12 bulan 11,179 12 Bulan 15,710 12 Bulan 12,379 100.00 78.80 24 23,559 40.00 10.34
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 Bulan 242,563 12 bulan 41,557 12 Bulan 64,700 12 Bulan 61,575 100.00 95.17 24 103,132 40.00 42.52
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 139,072 12 bulan 26,190 12 Bulan 40,760 12 Bulan 40,660 100.00 99.75 24 66,850 40.00 48.07
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 388,210 12 bulan 70,717 12 Bulan 77,000 12 Bulan 76,874 100.00 99.84 24 147,591 40.00 38.02
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 161,673 12 bulan 28,541 12 Bulan 27,134 12 Bulan 27,113 100.00 99.92 24 55,653 40.00 34.42
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 39,822 12 bulan 7,058 12 Bulan 7,058 12 Bulan 7,058 100.00 100.00 24 14,115 40.00 35.45
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 12,744 6 bulan - 12 Bulan 2,255 12 Bulan 2,255 100.00 100.00 18 2,255 30.00 17.69
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 22,338 12 bulan 3,960 12 Bulan 3,960 12 Bulan 3,960 100.00 100.00 24 7,920 40.00 35.46
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 684,705 12 bulan 120,162 12 Bulan 153,078 12 Bulan 145,712 100.00 95.19 24 265,874 40.00 38.83
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman jumlah kali makan minum 53 Kali 64,702 8 kali 11,470 12 Kali 11,470 8 Kali 11,466 66.67 99.96 16 22,936 30.19 35.45

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar jumlah rapat koordinasi dan 147 Kali 759,949 14 kali 68,127 30 Kali 151,209 24 Kali 150,416 80.00 99.48 38 218,543 25.85 28.76
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 97.74 64.89 38.09 33.83
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 156,750 16,860 265,000 239,765 85.71 318.11 256,625 62.14 31.62 DINAS
Aparatur sarana dan prasarana KESBANGPOL

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah sarana fasilitas 246 Unit 123,796 - - 1 Paket 203,500 7 Unit 44,130 - - 7 44,130 2.85 35.65
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 70 Unit 770,000 49 Unit 16,860 42 Unit 61,500 36 Unit 195,635 85.71 318.11 85 212,495 121.43 27.60
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 85.71 318.11 62.14 31.62
Predikat kinerja ST ST R SR
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 % 368,320 - - - - - - - - DINAS
KESBANGPOL

4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - -


Perlengkapannya beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 2,384,025 663,157 1,013,894 998,625 94.67 75.24 1,617,301 15.81 8.37
WILAYATUL HISBAH
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Persentase Tingkat 100 % 1,640,569 547,757 100 % 825,804 805,745 101.39 67.52 1,353,502 41.09 41.80 SATPOL PP &
Perkantoran Pelayanan Administrasi WH
Perkantoran

4 6 01 01 Kegiatan Penyediaan surat menyurat Jumlah surat 1,980.00 surat 10,538 234 surat 600 380 surat 19,200 436 surat 18,450 114.74 96.09 670 19,050 33.84 180.77
4 6 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah bulan 60.00 surat 321,610 12 Bln 36,459 12 Bln 59,400 12 surat 53,378 100.00 89.86 24 89,837 40.00 27.93
air dan listrik
4 6 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah bulan 60.00 surat 2,256,326 12 Bln 244,743 12 Bln 371,115 12 surat 360,411 100.00 97.12 24 605,154 40.00 26.82
perizinan kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60.00 surat 689,743 12 Bln 78,120 12 Bln 96,640 12 surat 94,180 100.00 97.45 24 172,300 40.00 24.98

4 6 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60.00 surat 173,190 12 Bln 30,280 12 Bln 33,280 12 surat 33,280 100.00 100.00 24 63,560 40.00 36.70
4 6 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60.00 surat 284,141 12 Bln 45,187 12 Bln 41,769 12 surat 41,769 100.00 100.00 24 86,956 40.00 30.60
4 6 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Jumlah bulan 60.00 surat 156,121 12 Bln 24,117 12 Bln 28,000 12 surat 27,977 100.00 99.92 24 52,093 40.00 33.37
penggandaan
4 6 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi Jumlah bulan 60.00 surat 36,428 12 Bln 4,381 12 Bln 7,000 12 surat 7,000 100.00 100.00 24 11,381 40.00 31.24
listrik/penerangan bangunan kantor
4 6 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60.00 surat 18,735 12 Bln 2,400 12 Bln 3,600 12 surat 3,600 100.00 100.00 24 6,000 40.00 32.03
perundang-undangan
4 6 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 150.00 surat 108,244 13 Kali 17,484 17 Kali 20,800 12 surat 20,793 70.59 99.97 25 38,277 16.67 35.36

4 6 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah kali koordinasi dan 81.00 surat 290,523 27 Kali 63,987 30 Kali 145,000 39 surat 144,908 130.00 99.94 66 208,895 81.48
luar daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 101.39 67.52 41.09 41.80
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 48,110 18,010 88,090 95,070 82.61 109.31 68,599 11.65 0.02 SATPOL PP &
Aparatur Sarana & Prasarana WH

4 6 02 30 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan 23600% unit 152,842,657 17 unit 18,010 37,500 34 unit 44,481 - 118.62 51 62,491 21.61 0.04
Fasilitas Kantor
4 6 02 30 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Jumlah Pemeliharaan 23600% unit 152,842,657 17 unit 18,010 23 unit 50,590 38 unit 50,589 165.22 100.00 55 68,599 23.31 0.04
Fasilitas Kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 82.61 109.31 11.65 0.02
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - SATPOL PP &
Aparatur WH

4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -


beserta perlengkapannya
(pasang)
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Tingkat Kapasitas SDM 100 % 250,000 97,390 100,000 97,810 100.00 48.91 195,200 26.32 0.03 SATPOL PP &
Daya Aparatur Aparatur Satpol PP dan WH
WH
4 6 05 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Aparatur yang 380 org 778,243,216 50 org 97,390 50 org 100,000 50 org 97,810 100.00 97.81 100 195,200 26.32 0.03
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 48.91 26.32 0.03
Predikat kinerja ST ST SR SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 178
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 17 Program Peringatan Hari-hari Besar Pelaksanaan Peringatan 100 % 77,027 - - - - - - - - SATPOL PP &
Hari-hari Besar WH

4 6 17 Penyelenggaraan peringatan Hari Satpol PP dan WH Jumlah kegiatan 4 kali 146,000,000 - kali - - kali - - kali - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -


Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1,827,532 589,400 690,543 663,005 60.86 54.08 1,252,405 28.12 14.71
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,401,822 559,420 644,933 623,285 82.58 63.62 1,182,705 42.32 27.14 DINSOS, PP
Pelayanan Administrasi & PA
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 11,000 Surat 383,752 1,800 Surat 60,809 2,000 Surat 61,090 2,000 Surat 60,939 100.00 99.75 3,800 121,748 34.55 31.73
4 6 01 02 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 610,000 12 Bulan 81,610 12 Bulan 103,667 9 Bulan 92,423 75.00 89.15 21 174,033 35.00 28.53
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 Bulan 1,032,166 12 Bulan 157,812 12 Bulan 163,800 9 Bulan 160,956 75.00 98.26 21 318,768 35.00 30.88
4 6 01 07 Penyedian jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 1,176,750 12 Bulan 124,290 12 Bulan 152,450 12 Bulan 145,590 100.00 95.50 24 269,880 40.00 22.93
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Bulan 60 Bulan 128,000 12 Bulan 22,000 12 Bulan 22,000 12 Bulan 22,000 100.00 100.00 24 44,000 40.00 34.38
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 198,318 12 Bulan 30,317 12 Bulan 27,286 12 Bulan 27,282 100.00 99.99 24 57,599 40.00 29.04
4 6 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 76,717 12 Bulan 9,699 12 Bulan 12,717 9 Bulan 12,711 75.00 99.96 21 22,410 35.00 29.21

4 6 01 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 27,074 12 Bulan 2,071 12 Bulan 2,074 12 Bulan 2,073 100.00 99.96 24 4,144 40.00 15.31
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 19,600 12 Bulan 3,240 12 Bulan 3,600 12 Bulan 3,600 100.00 100.00 24 6,840 40.00 34.90
4 6 01 17 Penyediaan Makan dan Minum Jumlah kali makan dan 25 Kali 36,650 25 Kali 1,650 5 Kali 4,650 - Kali 4,630 - 99.57 25 6,280 100.00 17.14
minum
4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Jumlah kali koordinasi 500 Kali 641,165 80 Kali 65,922 60 Kali 91,600 50 Kali 91,081 83.33 99.43 130 157,003 26.00 24.49
Daerah kedalam daerah dan luar
daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 82.58 63.62 42.32 27.14
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 26,190 11,160 21,190 20,900 100.00 98.63 32,060 70.18 31.68 DINSOS, PP
aparatur sarana dan prasarana & PA

4 6 02 30 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor Jumlah Pengadaan Sarana 330 unit 435,650 - - - unit - - - - - - -
dan Fasilitas Kantor

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan kantor 171 unit 101,190 55 unit 11,160 65 Unit 21,190 65 unit 20,900 100.00 98.63 120 32,060 70.18 31.68
Kantor yang terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.63 70.18 31.68
Predikat kinerja ST ST S SR
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat 100 % 368,320 - - - - - - - - DINSOS, PP
Kehadiran Aparatur & PA

4 6 03 02 Penyediaan Pakaian Dinas berserta Jumlah Pakaian Dinas 102.00 Pasang 97,155 - pasang - - - Pasang - - - - - - -
Perlengkapannya beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 1 23 Program Peringatan Hari-hari Besar Pelaksanaan Hari-Hari 100 % 31,200 18,820 24,420 18,820 - - 37,640 - - DINSOS, PP
Besar & PA
4 1 23 06 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Terlaksananya kegiatan 5.00 keg 31,200 1 keg 18,820 1 Keg 24,420 1 keg 18,820 - - 2 37,640 - -
peringatan hari Ibu dan
jumlah Upacara
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI 1,849,660 461,715 677,871 659,646 116.80 97.67 1,121,361 63.59 28.53
DAN TENAGA KERJA
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1,038,530 239,532 582,021 563,863 99.20 95.49 803,395 60.10 66.68 DINAS PM
TRANSNAKER

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat / Materai 500 surat 275,339 75 surat 2,416 100 surat 6,100 100 surat 6,096 100.00 99.94 175 8,512 35.00 3.09
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 bulan 103,848 12 bulan 92,752 12 bulan 135,900 12 bulan 135,900 100.00 100.00 24 228,652 40.00 220.18
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 44,650 12 bulan 21,101 12 bulan 121,500 12 bulan 120,604 100.00 99.26 24 141,705 40.00 317.37
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 79,811 12 bulan 52,240 12 bulan 81,860 12 bulan 74,500 100.00 91.01 24 126,740 40.00 158.80
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 334,872 12 bulan 17,775 12 bulan 33,000 12 bulan 32,994 100.00 99.98 24 50,769 40.00 15.16
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 334,872 12 bulan 12,340 12 bulan 30,150 12 bulan 30,147 100.00 99.99 24 42,486 40.00 12.69
4 6 01 11 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 372,080 12 bulan 10,099 12 bulan 28,750 12 bulan 23,610 100.00 82.12 24 33,709 40.00 9.06
4 6 01 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 74,416 12 bulan 2,745 12 bulan 6,000 12 bulan 6,000 100.00 100.00 24 8,745 40.00 11.75
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 22,325 12 bulan 900 12 bulan 1,500 12 bulan 1,500 100.00 100.00 24 2,400 40.00 10.75
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Bahan logistik Kantor Jumlah Bulan 34 rapat 148,832 9 rapat 3,272 - rapat - - - 9 3,272 26.47 2.20
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Bulan 34 rapat 148,832 9 rapat 3,272 34 kali 20,000 30 rapat 15,704 88.24 78.52 39 18,976 114.71 12.75
4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar jumlah kali makan minum 34 kali 520,912 25 kali 20,622 50 kali 117,261 52 kali 116,809 103.00 99.61 77 137,431 225.00 26.38
Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 99.20 95.49 60.10 66.68
Predikat kinerja ST ST R S
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 442,810 222,183 95,850 95,783 134.40 99.84 317,966 130.67 18.90 DINAS PM
Aparatur sarana dan prasarana TRANSNAKER

01 01 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas kantor Jumlah pengadaan 100 % 2,232,480 47 unit 137,629 7 unit 75,140 11 % 75,140 157.14 100.00 58 212,769 58.00 9.53
prasarana fasilitas kantor
01 01 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah sarana dan 15 Unit 372,080 14 unit 84,554 15 unit 20,710 17 Unit 20,643 111.67 99.67 31 105,196 203.33 28.27
Kantor prasarana yang dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 134.40 99.84 130.67 18.90
Predikat kinerja ST ST ST SR
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - DINAS PM
Aparatur TRANSNAKER

4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Jumlah pakaian dinas - - - - - - -


beserta perlengkapannya
yang tersedia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 179
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN 463,192 565,157 857,900 800,176 47.83 91.71 1,365,332 20.51 60.95
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Produktivitas 100 % 463,192 203,442 509,112 466,141 71.02 91.65 669,583 26.53 139.37 DINAS
Pertanian, Perikanan, PERTANAHAN
Perkebunan dan
Kehutanan
4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1000 Surat 3,330 241 Surat 2,333 200 Surat 3,260 126 Surat 3,176 63.00 97.42 367 5,509 36.70 165.42
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 60,000 - Bulan - 12 Bulan 69,000 9 Bulan 56,632 75.00 82.08 9 56,632 15.00 94.39
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 Bulan 143,000 8 Bulan 27,835 12 Bulan 88,160 9 Bulan 84,819 75.00 96.21 17 112,654 28.33 78.78
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 60,000 8 Bulan 20,040 12 Bulan 46,101 9 Bulan 45,012 75.00 97.64 17 65,052 28.33 108.42
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 60,000 2 Bulan - 12 Bulan 60,000 9 Bulan 59,800 75.00 99.67 11 59,800 18.33 99.67
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 28,000 8 Bulan 22,463 12 Bulan 27,063 9 Bulan 27,043 75.00 99.92 17 49,505 28.33 176.80
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 7,500 8 Bulan 6,643 12 Bulan 6,100 9 Bulan 6,026 75.00 98.78 17 12,669 28.33 168.91
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 7,000 8 Bulan 5,886 12 Bulan 6,000 9 Bulan 5,957 75.00 99.29 17 11,843 28.33 169.19
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 1,200 8 Bulan 600 12 Bulan 3,200 9 Bulan 3,050 75.00 95.31 17 3,650 28.33 304.17
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 60,000 8 Bulan 13,500 12 Bulan 48,700 9 Bulan 24,900 75.00 51.13 17 38,400 28.33 64.00
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kali Makan Minum 140 Kali 10,200 10 Kali 5,635 28 Kali 8,240 11 Kali 6,808 39.29 82.62 21 12,443 15.00 121.99

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah kali koordinasi dan 60 Bulan 200,000 12 Bulan 98,508 12 Kali 143,289 9 Bulan 142,919 75.00 99.74 21 241,426 35.00 120.71
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 71.02 91.65 26.53 139.37
Predikat kinerja ST ST SR ST
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 312,927 361,715 317,313 306,807 72.46 96.96 668,522 35.01 32.41 DINAS
Aparatur sarana dan prasarana PERTANAHAN

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah Unit 165 Unit 2,680,000 86 Unit 361,715 25 Unit 195,330 17 Unit 187,074 68.00 95.77 103 548,789 62.42 20.48

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Unit 263 Unit 270,000 - Unit - 26 Unit 121,983 20 Unit 119,733 76.92 98.16 20 119,733 7.60 44.35
Kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 72.46 96.96 35.01 32.41
Predikat kinerja ST ST SR SR
3 4 6 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase ASN yang 87 % 312,927 - 31,475 27,228 - 86.51 27,228 - 11.06 DINAS
Daya Aparatur telah mengikuti PERTANAHAN
pendidikan, pelatihan
dan bimbingan teknis
4 6 02 30 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah aparatur yang - - - Orang 27,228 - 86.51 - 27,228 - 11.06
perundang-undangan mengikuti bimbingan teknis 36 Orang 246,200 Orang 3 Orang 31,475

Rata-rata capaian kinerja (%) - 86.51 - 11.06


Predikat kinerja SR ST SR SR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 1,734,190 342,055 836,926 1,268,826 38.54 108.87 1,610,881 12.65 16.78
KEBERSIHAN
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,083,123 315,255 545,127 977,117 77.08 117.75 1,292,372 37.96 50.34 DINAS LH &
Pelayanan Administrasi KEBERSIHAN
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat/materai 3,015 surat 14,897 626 surat 3,600 620 surat 3,600 620 surat 7,200 100.00 200.00 1,246 10,800 41.33 72.50
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Jumlah bulan 48 bulan 79,450,477 12 bulan 9,000 12 bulan 52,200 9 bulan 86,061 75.00 164.87 21 95,061 43.75 0.12
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 492,934 12 bulan 88,857 12 bulan 149,490 9 bulan 263,750 75.00 176.43 21 352,607 35.00 71.53
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 60 bulan 729,015 12 bulan 67,560 12 bulan 111,485 9 bulan 194,090 75.00 174.10 21 261,650 35.00 35.89
4 6 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Jumlah Bulan 48 bulan 160,720 12 bulan 15,486 12 bulan 30,920 9 bulan 57,340 75.00 185.45 21 72,825 43.75 45.31
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 48 bulan 89,704 12 bulan 18,700 12 bulan 21,830 9 bulan 43,660 75.00 200.00 21 62,360 43.75 69.52
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 48 bulan 68,382 12 bulan 15,290 12 bulan 20,290 9 bulan 40,520 75.00 199.70 21 55,810 43.75 81.62
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 48 bulan 15,357 12 bulan 3,278 12 bulan 3,280 9 bulan 6,560 75.00 200.00 21 9,838 43.75 64.06
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 48 bulan 20,217 12 bulan 1,400 12 bulan 1,050 9 bulan 1,838 75.00 175.00 21 3,238 43.75 16.01
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 60 bulan 284,267 12 bulan 42,300 12 bulan 61,450 9 bulan 106,750 75.00 173.72 21 149,050 35.00 52.43
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 60 kali 57,661 4 kali 6,376 4 kali 7,782 3 kali 15,548 75.00 199.79 7 21,924 11.67 38.02

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 20 kali 345,768 4 kali 43,408 4 kali 81,750 3 kali 153,800 75.00 188.13 7 197,208 35.00 57.03
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 77.08 117.75 37.96 50.34
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 282,747 26,800 291,799 291,709 - 100.00 318,509 - - DINAS LH &
Aparatur sarana dan prasarana KEBERSIHAN

4 6 02 11 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor Jumlah Pengadaan 300 unit 141,374 49 Unit 13,400 6 Unit 277,799 6 unit 277,709 99.97 55 291,109
prasarana fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Jumlah sarana dan 300 unit 141,374 49 Unit 13,400 49 unit 14,000 49 unit 14,000 100.00 98 27,400
kantor prasarana yang dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) - 100.00 0 0
Predikat kinerja SR ST SR SR
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat 100 % 368,320 - - - - - - - - DINAS LH &
Kehadiran Aparatur KEBERSIHAN

4 6 03 02 Penyediaan pakaian dinas beserta Jumlah PNS - - - - - - -


perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - 0 0
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 1,290,183 509,080 606,290 541,958 100.93 94.60 1,051,038 39.07 50.09
SIPIL
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,172,205 377,895 547,535 483,521 101.86 89.74 861,416 49.25 39.52 DISDUKCAPI
Pelayanan Administrasi L
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 2000 Surat 220,127 763 Surat 40,328 600 Surat 58,500 573 Surat 56,357 95.50 96.34 1,336 96,685 66.80 43.92

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 180
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bln 805,993 12 Bln 74,997 12 Bln 76,200 12 Bln 53,898 100.00 70.73 24 128,895 40.00 15.99
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 Bln 751,469 12 Bln 100,364 12 Bln 109,000 12 Bln 79,218 100.00 72.68 24 179,582 40.00 23.90
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 Bln 212,017 12 Bln 61,080 12 Bln 54,260 12 Bln 53,920 100.00 99.37 24 115,000 40.00 54.24
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 Bln 87,292 12 Bln 27,688 12 Bln 19,250 12 Bln 19,178 100.00 99.63 24 46,866 40.00 53.69
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 Bln 147,733 12 Bln 29,115 12 Bln 62,117 12 Bln 62,115 100.00 100.00 24 91,230 40.00 61.75
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 Bln 101,208 12 Bln 14,360 12 Bln 10,000 12 Bln 7,060 100.00 70.60 24 21,420 40.00 21.16
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 Bln 75,906 12 Bln 6,850 12 Bln 20,000 12 Bln 20,000 100.00 100.00 24 26,850 40.00 35.37
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 60 Bln 157,724 12 Bln 16,780 12 Bln 49,680 12 Bln 43,658 100.00 87.88 24 60,438 40.00 38.32
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kali Makan Minum 20 Kali 12,752 16 Kali 2,520 12 Kali 3,528 12 Kali 3,174 100.00 89.97 28 5,694 140.00 44.65

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali koordinasi dan 60 Kali 212,537 4 Kali 3,813 4 Kali 85,000 5 Kali 84,943 125.00 99.93 9 88,756 15.00 41.76
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 101.86 89.74 49.25 39.52
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 117,978 131,185 58,755 58,437 100.00 99.46 189,622 28.88 60.66 DISDUKCAPI
Aparatur sarana dan prasarana L

4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor jumlah Pengadaan Sarana 265 unit 472,338 - Unit - - Unit - - unit - - - - - - -
dan Prasarana
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas jumlah Peralatan dan 573 unit 156,290 210 Unit 131,185 121 Unit 58,755 121 unit 58,437 100.00 99.46 331 189,622 57.77 121.33
Kantor Gedung Kantor yang
Terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.46 28.88 60.66
Predikat kinerja ST ST SR R
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 2,062,491 594,702 740,194 652,606 100.00 95.43 1,247,309 19.73 14.66
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,195,826 524,291 679,519 593,532 100.00 93.50 1,117,823 38.79 19.36 DINAS
Pelayanan Administrasi PMP2KB
Perkantoran

4 6 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 3,750.00 surat 225,510 750 surat 15,754 750 surat 16,410 750 surat 16,270 100.00 99.15 1,500 32,024 40.00 14.20
4 6 01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60.00 bulan 1,353,060 12 bulan 155,510 12 bulan 138,600 12 bulan 74,779 100.00 53.95 24 230,290 40.00 17.02
listrik;
4 6 01 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60.00 bulan 1,127,550 12 bulan 120,259 12 bulan 209,990 12 bulan 198,002 100.00 94.29 24 318,262 40.00 28.23
kenderaan dinas/Operasional
4 6 01 Penyediaan jasa administrasi keuangan; Jumlah bulan 60.00 bulan 1,127,550 12 bulan 69,581 12 bulan 108,720 12 bulan 100,960 100.00 92.86 24 170,541 40.00 15.12
4 6 01 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 60.00 bulan 225,510 12 bulan 24,000 12 bulan 25,000 12 bulan 23,396 100.00 93.58 24 47,396 40.00 21.02
4 6 01 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60.00 bulan 375,850 12 bulan 42,968 12 bulan 44,758 12 bulan 44,754 100.00 99.99 24 87,722 40.00 23.34
4 6 01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60.00 bulan 112,755 12 bulan 12,256 12 bulan 12,901 12 bulan 12,901 100.00 100.00 24 25,156 40.00 22.31
4 6 01 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Jumlah bulan 60.00 bulan 75,170 12 bulan 7,680 12 bulan 8,000 12 bulan 7,999 100.00 99.99 24 15,679 40.00 20.86
bangunan kantor
4 6 01 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60.00 bulan 37,585 12 bulan 3,802 12 bulan 3,960 12 bulan 3,960 100.00 100.00 24 7,762 40.00 20.65
perundang undangan
4 6 01 Penyediaan makanan dan minuman; jumlah kali makan 120.00 kali 150,340 20 kali 13,365 24 kali 11,500 24 kali 10,892 100.00 94.71 44 24,257 36.67 16.13
minum
4 6 01 Rapat-rapat koordinasi keluar daerah; Jumlah Kali Koordinasi dan 200.00 kali 1,127,550 20 kali 59,117 40 kali 99,680 40 kali 99,619 100.00 99.94 60 158,736 30.00 14.08
konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 93.50 38.79 19.36
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Jumlah peningkatan 87 % 498,345 70,411 60,675 59,074 100.00 97.36 129,485 20.40 24.61 DINAS
aparatur sarana dan prasarana PMP2KB
aparatur
07 01 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 100.00 unit 751,700 - unit - 20 unit - 20 unit - 100.00 20 - 20.00 -
dan Fasilitas Kantor

07 01 02 30 Pemeliharaan sarana dan fasilitas kantor; Jumlah sarana dan Fasilitas 250.00 unit 526,190 22 unit 70,411 30 unit 60,675 30 unit 59,074 100.00 97.36 52 129,485 20.80 24.61
Kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.36 20.40 24.61
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Tingkat 100 % 368,320 - - - - - - - - DINAS
Pelayanan PMP2KB

4 6 03 02 Penyediaan pakaian dinas beserta atributnya Jumlah Pakaian/pegawai 650.00 stel 369,400 - - - stel - stel - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS PERHUBUNGAN 1,468,023 450,636 805,957 771,577 87.67 97.76 1,222,213 20.55 14.11
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,023,414 430,367 100 % 630,127 611,587 75.35 96.78 1,041,954 36.77 30.88 DISHUB
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 550 surat 3,841 133 surat 699 133 surat 1,050 133 surat 876 100.00 83.45 266 1,575 48.27 41.01
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah jasa komunikasi, 60 bulan 421,698 12 bulan 71,500 12 bulan 75,000 12 bulan 72,063 100.00 96.08 24 143,563 40.00 34.04
listrik sumber daya air dan listrik

4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 698,702 12 bulan 134,940 12 bulan 220,191 9 bulan 212,803 75.00 96.64 21 347,743 35.00 49.77
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 723,200 12 bulan 3,512 12 bulan 64,560 9 bulan 59,440 75.00 92.07 21 62,952 35.00 8.70
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 bulan 31,000 12 bulan 5,087 12 bulan 11,991 9 bulan 11,968 75.00 99.81 21 17,055 35.00 55.02
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 bulan 113,000 12 bulan 16,600 12 bulan 19,534 9 bulan 19,491 75.00 99.78 21 36,091 35.00 31.94
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 130,000 12 bulan 19,682 12 bulan 23,770 9 bulan 23,349 75.00 98.23 21 43,031 35.00 33.10
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Titik Instalasi Listrik 60 bulan 67,000 12 bulan 4,805 12 bulan 4,811 9 bulan 4,799 75.00 99.75 21 9,604 35.00 14.33
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 14,800 12 bulan 1,000 12 bulan 1,100 9 bulan 1,080 75.00 98.18 21 2,080 35.00 14.05
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 60 bulan 664,850 12 bulan 93,400 12 bulan 101,720 9 bulan 101,601 75.00 99.88 21 195,001 35.00 29.33
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman jumlah kali makan minum 152 kali 70,724 32 kali 10,051 28 kali 13,620 21 kali 13,616 75.00 99.97 53 23,667 34.87 33.46

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 97 kali 618,568 30 kali 69,091 24 kali 92,780 7 kali 90,501 29.17 97.54 37 159,592 38.14 25.80
daerah konsultasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 181
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Rata-rata capaian kinerja (%) 75.35 96.78 36.77 30.88
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Jumlah peningkatan 87 % 76,290 20,269 98 % 175,830 159,990 100.00 98.73 180,259 24.89 11.46 DISHUB
aparatur sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah sarana dan 120 unit 289,870 - unit - 13 unit 145,280 33 unit 129,827 253.85 89.36 33 129,827 27.50 44.79
prasarana yang tersedia
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah sarana dan 225 unit 220,000 64 unit 20,269 48 unit 30,550 48 unit 30,163 100.00 98.73 112 50,432 49.78 22.92
Kantor prasarana yang terpelihara

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.73 24.89 11.46


Predikat kinerja ST ST SR SR
3 4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Tingkat 100 % 368,320 - - - - - - - - DISHUB
Pelayanan

4 6 03 02 Penyediaan pakaian dinas beserta atributnya Jumlah Pakaian/pegawai - - - - - - - - - - -


Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN 845,703,331 477,908 585,744 1,327,520 177.98 210.27 1,805,428 62.98 60.21
PARIWISATA
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 845,445,719 384,766 440,982 949,649 98.83 175.22 1,334,415 38.96 46.57 DISPORAPAR
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 3050 surat 291,933 550 surat 23,421 550 surat 42,230 479 surat 89,070 87.09 210.92 1,029 112,491 33.74 38.53
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 bulan 558,120 12 bulan 70,394 12 bulan 51,000 12 bulan 89,000 100.00 174.51 24 159,394 40.00 28.56
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 223,248 12 bulan 30,000 12 bulan 66,720 12 bulan 142,129 100.00 213.02 24 172,129 40.00 77.10
kenderaan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 214,913 12 bulan 28,880 12 bulan 29,760 12 bulan 59,520 100.00 200.00 24 88,400 40.00 41.13
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 bulan 223,248 12 bulan 30,000 12 bulan 30,000 12 bulan 71,999 100.00 240.00 24 101,999 40.00 45.69
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 bulan 282,780 12 bulan 38,000 12 bulan 34,200 12 bulan 85,500 100.00 250.00 24 123,500 40.00 43.67
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 217,294 12 bulan 29,200 12 bulan 37,200 12 bulan 80,885 100.00 217.43 24 110,085 40.00 50.66
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 116,833 12 bulan 15,700 12 bulan 15,700 12 bulan 39,262 100.00 250.08 24 54,962 40.00 47.04
bangunan kantor
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 60 bulan 282,571 12 bulan 37,971 12 bulan 37,972 12 bulan 94,923 100.00 249.98 24 132,894 40.00 47.03
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kali Makan Minum 100 kali 104,182 20 kali 14,000 20 kali 14,000 20 kali 34,932 100.00 249.51 40 48,932 40.00 46.97

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Jumlah Kali Koordinasi dan 115 kali 500,075 20 kali 67,200 20 kali 82,200 20 kali 162,429 100.00 197.60 40 229,629 34.78 45.92
daerah Konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 98.83 175.22 38.96 46.57
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 257,612 93,142 144,762 377,871 257.14 245.32 471,013 87.01 73.85 DISPORAPAR
Aparatur sarana dan prasarana

4 6 02 46 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor Jumlah peralatan dan 112 Unit 380,322 - 68,592 28 unit 99,462 32 Unit 285,762 114.29 287.31 32 354,354 28.57 93.17
gedung kantor yang
dipelihara
4 6 02 30 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor Jumlah peralatan dan 22 Unit 213,946 12 Unit 24,550 5 unit 45,300 20 Unit 92,109 400.00 203.33 32 116,659 145.45 54.53
gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 257.14 245.32 87.01 73.85
Predikat kinerja ST ST T S
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1,233,069 440,305 750,329 706,492 97.08 77.78 1,146,798 25.65 10.93

1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 873,526 435,055 100 % 520,342 487,926 94.17 58.33 922,982 35.20 15.78 DINAS
Pelayanan Administrasi PERPUS &
Perkantoran ARSIP

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 30 surat 15,000 - surat - 30 surat 800 - surat - - - - - - -
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 bulan 800,000 12 bulan 90,084 12 bulan 70,000 12 bulan 66,353 100.00 94.79 24 156,437 40.00 19.55
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 750,000 12 bulan 94,860 12 bulan 167,012 12 bulan 145,924 100.00 87.37 24 240,784 40.00 32.10
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 700,000 12 bulan 97,840 12 bulan 108,360 12 bulan 102,480 100.00 94.57 24 200,320 40.00 28.62
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 bulan 350,000 12 bulan 75,520 12 bulan 60,000 12 bulan 59,991 100.00 99.99 24 135,511 40.00 38.72
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 bulan 100,000 12 bulan 5,000 12 bulan 5,420 12 bulan 5,417 100.00 99.95 24 10,417 40.00 10.42
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 150,000 12 bulan 3,903 12 bulan 5,000 12 bulan 4,990 100.00 99.80 24 8,893 40.00 5.93
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 25,000 12 bulan - 12 bulan 2,500 9 bulan 2,490 75.00 99.60 21 2,490 35.00 9.96
bangunan kantor
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 250,000 12 bulan 4,500 12 bulan 3,500 9 bulan 3,200 75.00 91.43 21 7,700 35.00 3.08
Perundang-Undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan 55 kali 25,000 - kali - 11 kali 1,500 7 kali 990 63.64 66.00 7 990 12.73 3.96
minum
4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 45 kali 750,000 9 kali 63,348 9 kali 96,250 20 kali 96,092 222.22 99.84 29 159,440 64.44 21.26
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 94.17 58.33 35.20 15.78
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 359,543 5,250 75 % 229,987 218,566 100.00 97.23 223,816 16.10 6.07 DINAS
Aparatur Sarana & Prasarana PERPUS &
ARSIP
4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 75 Unit 3,125,000 - Unit - 3 unit 221,667 3 Unit 210,280 100.00 94.86 3 210,280 4.00 6.73
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 195 unit 250,000 16 unit 5,250 39 unit 8,320 39 unit 8,286 100.00 99.59 55 13,536 28.21 5.41
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.23 16.10 6.07
Predikat kinerja ST ST SR SR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1,843,990 691,704 838,987 786,730 78.01 76.49 1,478,435 17.16 11.98
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,439,430 678,029 815,567 763,310 54.17 52.97 1,441,340 20.77 12.77 DKP
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 182
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 11,000 Surat 165,000 1,440 15,498 2,000 Surat 15,751 1,834 Surat 15,751 91.70 100.00 3,274 31,249 29.76 18.94
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 Bln 477,000 12 78,490 12 Bln 78,445 12 Bln 68,267 100.00 87.03 24 146,757 40.00 30.77
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 Bln 1,308,000 12 228,038 12 Bln 277,134 12 Bln 259,832 100.00 93.76 24 487,870 40.00 37.30
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bln 1,380,000 12 133,260 12 Bln 192,000 12 Bln 167,600 100.00 87.29 24 300,860 40.00 21.80
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 Bln 140,000 12 14,622 12 Bln 14,630 12 Bln 14,630 100.00 100.00 24 29,252 40.00 20.89
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 Bln 337,000 12 39,040 12 Bln 44,050 12 Bln 44,050 100.00 100.00 24 83,090 40.00 24.66
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bln 41,000 12 4,500 12 Bln 4,500 12 Bln 4,500 100.00 100.00 24 9,000 40.00 21.95
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 Bln 39,000 12 3,000 12 Bln 3,000 12 Bln 3,000 100.00 100.00 24 6,000 40.00 15.38
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 Bln 34,800 12 3,560 12 Bln 3,560 12 Bln 3,480 100.00 97.75 24 7,040 40.00 20.23
Perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 60 Bln 460,000 12 38,873 12 Bln 53,620 12 Bln 53,614 100.00 99.99 24 92,487 40.00 20.11
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kali Makan Minum 60 Kali 87,000 10 8,050 12 Kali 13,040 12 Kali 13,020 100.00 99.85 22 21,070 36.67 24.22

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 118 Kali 920,000 18 111,098 18 Kali 115,837 18 Kali 115,566 100.00 99.77 36 226,663 30.51 24.64
daerah Konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 54.17 52.97 20.77 12.77
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 36,240 13,675 23,420 23,420 101.85 100.00 37,095 30.70 23.18 DKP
Aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 58 Unit 2,800,000 - - - - - Unit - - - - - - -
dan Prasarana Fasilitas
Kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Sarana dan 355 Unit 160,000 54 13,675 54 Unit 23,420 55 Unit 23,420 101.85 100.00 109 37,095 30.70 23.18
Kantor Prasarana Fasilitas Kantor
yang Terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 101.85 100.00 30.70 23.18
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - DKP
Aparatur

4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -


beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1,761,250 804,955 842,206 1,756,935 100.00 204.02 2,561,890 27.53 33.07
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,440,900 665,605 692,156 1,466,464 100.00 214.46 2,132,069 37.66 45.49 DISTANPAN
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 9887 surat 31,745 1,887 surat 3,860 1,887 surat 3,860 1,887 surat 8,719 100.00 225.88 3,774 12,579 38.17 39.63
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 bulan 1,074,754 12 bulan 168,000 12 bulan 139,200 12 bulan 311,286 100.00 223.63 24 479,286 40.00 44.59
listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 1,364,050 12 bulan 186,114 12 bulan 186,110 12 bulan 365,430 100.00 196.35 24 551,544 40.00 40.43
Kenderaan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 810,917 12 bulan 79,520 12 bulan 116,620 12 bulan 254,560 100.00 218.28 24 334,080 40.00 41.20
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 343,467 12 bulan 63,200 12 bulan 63,200 12 bulan 141,200 100.00 223.42 24 204,400 40.00 59.51
4 6 01 10 Penyediaan Alat tulis Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 410,337 12 bulan 52,435 12 bulan 47,196 12 bulan 128,196 100.00 271.62 24 180,631 40.00 44.02
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 129,071 12 Bulan 21,902 12 Bulan 21,900 12 Bulan 40,440 100.00 184.66 24 62,342 40.00 48.30
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 34,851 12 bulan 5,500 12 bulan 5,500 12 bulan 14,500 100.00 263.64 24 20,000 40.00 57.39
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 36,428 12 bulan 6,500 12 bulan 6,500 12 bulan 11,551 100.00 177.71 24 18,051 40.00 49.55
Perundang-Undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 406 Kali 76,937 79 Kali 13,574 79 Kali 13,570 79 Kali 25,411 100.00 187.26 158 38,985 38.92 50.67

4 6 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 759 OK 919,051 65 OK 65,000 65 OK 88,500 65 OK 165,170 100.00 186.63 130 230,170 17.13 25.04
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 214.46 37.66 45.49
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 320,350 139,350 150,050 290,471 100.00 193.58 429,821 17.40 20.64 DISTANPAN
Aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah sarana Fasilitas 569 Unit 1,041,000 99 Unit 139,350 99 Unit 150,050 99 Unit 290,471 100.00 193.58 198 429,821 34.80 41.29
Kantor Kantor yang dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 193.58 17.40 20.64
Predikat kinerja ST ST SR SR
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN 1,777,450 597,200 768,005 803,670 486.65 68.83 1,422,120 33.63 38.38
KESEHATAN HEWAN
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,336,380 597,200 671,762 652,657 73.30 55.09 1,249,857 33.63 38.38 DISBUNNAK
Pelayanan Administrasi & KESWAN
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 6,550 srt 10,050 1,073 srt 1,680 1,310 srt 4,780 1,215 srt 3,818 92.75 79.86 2,288 5,498 34.93 54.70
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 bln 561,300 12 bln 203,390 12 bln 125,931 9 bln 111,489 75.00 88.53 21 314,879 35.00 56.10
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Bulan 60 Unit 869,080 12 Unit 161,120 12 bln 197,210 9 Unit 195,713 75.00 99.24 21 356,833 35.00 41.06
kenderaan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 bln 695,400 12 bln 72,680 12 bln 117,720 9 bln 116,760 75.00 99.18 21 189,440 35.00 27.24
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 bln 167,850 11 bln 33,570 12 bln 33,570 9 bln 33,556 75.00 99.96 20 67,126 33.33 39.99
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 bln 85,000 12 bln 12,540 12 bln 16,800 9 bln 16,794 75.00 99.96 21 29,334 35.00 34.51
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 bln 39,000 12 bln 4,578 12 bln 6,000 9 bln 5,895 75.00 98.25 21 10,473 35.00 26.85
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listik/ penerangan Jumlah Bulan 60 bln 4,050 12 bln 810 12 bln 810 9 bln 810 75.00 100.00 21 1,620 35.00 40.00
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 bln 12,000 12 bln 1,370 12 bln 2,000 9 bln 1,860 75.00 93.00 21 3,230 35.00 26.92
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 60 bln 567,000 12 bln 53,900 12 bln 76,000 9 bln 76,000 75.00 100.00 21 129,900 35.00 22.91
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 150 kali 28,000 14 kali 5,600 30 kali 5,600 9 kali 5,600 30.00 100.00 23 11,200 15.33 40.00

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Jumlah kali koordinasi dan 55 kali 259,360 13 kali 45,963 11 kali 85,341 9 kali 84,363 81.82 98.85 22 130,326 40.00 50.25
daerah konsultasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 183
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Rata-rata capaian kinerja (%) 73.30 55.09 33.63 38.38
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 72,750 - 96,243 151,012 900.00 82.58 172,262 - - DISBUNNAK
Aparatur Sarana & Prasarana & KESWAN

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 315 unit 112,000 63 unit 21,250 63 unit 20,250 31 unit 88,260 49.21 435.85 94 109,510 29.84 97.78
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
4 6 02 46 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 20.00 unit 200,000 36 unit - 3 unit 75,993 27 unit 62,752 900.00 82.58 63 62,752 - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 900.00 82.58 - -
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - DISBUNNAK
Aparatur & KESWAN

4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -


beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, 1,755,140 560,983 708,670 686,031 913.73 51.63 1,247,014 201.18 33.30
KOPERASI DAN UKM
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,319,930 539,733 100 % 633,375 610,765 107.63 53.27 1,150,498 41.73 31.45 DISDAG,
Pelayanan Administrasi INDKOP &
Perkantoran UKM

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1,000 Surat 27,280 326 Surat 5,270 200 Surat 5,280 178 Surat 5,280 89.00 100.00 504 10,550 50.40 38.67
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bulan 636,900 12 Bulan 96,498 12 Bulan 111,600 12 Bulan 96,247 100.00 86.24 24 192,745 40.00 30.26
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 560,912 12 Bulan 93,646 12 Bulan 93,710 12 Bulan 92,234 100.00 98.42 24 185,879 40.00 33.14
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 Bulan 648,000 12 Bulan 66,560 12 Bulan 103,920 12 Bulan 103,920 100.00 100.00 24 170,480 40.00 26.31
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 Bulan 276,684 12 Bulan 46,412 12 Bulan 46,420 12 Bulan 40,420 100.00 87.07 24 86,832 40.00 31.38
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 Bulan 208,996 12 Bulan 46,413 12 Bulan 36,234 12 Bulan 36,234 100.00 100.00 24 82,647 40.00 39.54
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 Bulan 81,080 12 Bulan 8,826 12 Bulan 8,830 12 Bulan 8,830 100.00 100.00 24 17,656 40.00 21.78
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 Bulan 32,000 12 Bulan 2,999 12 Bulan 3,000 12 Bulan 3,000 100.00 100.00 24 5,999 40.00 18.75
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 Bulan 18,000 12 Bulan 3,600 12 Bulan 3,600 12 Bulan 3,600 100.00 100.00 24 7,200 40.00 40.00
perundang-undangan.
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 627,000 12 Bulan 104,750 12 Bulan 115,950 12 Bulan 116,250 100.00 100.26 24 221,000 40.00 35.25
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kali Makan Minum 40 Kali 32,560 6 Kali 4,910 8 Kali 4,910 13 Kali 4,910 162.50 100.00 19 9,820 47.50 30.16

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Koordinasi dan 70 Kali 495,836 16 Kali 59,850 10 Kali 99,921 14 Kali 99,841 140.00 99.92 30 159,691 42.86 32.21
daerah Konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 107.63 53.27 41.73 31.45
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 66,890 21,250 80 % 75,295 75,266 1,719.84 49.99 96,516 360.63 35.15 DISDAG,
Aparatur Sarana & Prasarana INDKOP &
UKM
4 6 02. 30 Peningkatan Sarana dan prasarana Fasilitasi Jumlah sarana dan 20 unit 200,000 36 unit - 3 unit 40,425 100 unit 40,400 3,333.33 - 136 40,400 680.00 20.20
Kantor Prasarana Kantor
4 6 02. 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 315 unit 112,000 63 unit 21,250 63 unit 34,870 67 unit 34,866 106.35 99.99 130 56,116 41.27 50.10
Kantor Gedung Kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 1,719.84 49.99 360.63 35.15
Predikat kinerja ST ST ST SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - DISDAG,
Aparatur INDKOP &
UKM
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 243 Psg 166,243 - - - Kali - Psg - - - - - - -
Besrta Perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
SEKRETARIAT DAERAH 65,949,039 14,565,862 24,956,188 18,090,770 92.67 72.38 32,656,632 169.22 68.85
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 18,024,815 8,905,474 10,751,952 9,218,644 75.09 87.75 18,124,118 229.59 34.71 SETDAKAB
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 39000 surat 2,389,130 7,800 surat 387,300 7,800 surat 356,250 5,850 surat 341,480 74.99 95.85 13,650 728,780 35.00 30.50

4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 1 10,141,400 12 bulan 1,750,700 12 bulan 2,608,132 9 Bulan 1,536,422 75.00 58.91 21 3,287,122 2,100.00 32.41
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Unit 270 unit 8,311,907 54 Unit 1,806,888 12 bulan 1,854,150 9 Bulan 1,664,700 75.00 89.78 63 3,471,588 23.33 41.77
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Orang 170 org 2,118,340 34 orang 304,920 12 bulan 394,080 9 Bulan 339,661 75.00 86.19 43 644,581 25.29 30.43

4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 bln 3,373,300 12 bulan 580,300 12 bulan 584,900 9 Bulan 580,690 75.00 99.28 21 1,160,990 35.00 34.42

4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 bln 786,430 12 bulan 103,000 12 bulan 103,000 9 Bulan 102,892 75.00 99.89 21 205,892 35.00 26.18

4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 bln 600,000 12 bulan 91,000 12 bulan 89,288 9 Bulan 62,876 75.00 70.42 21 153,876 35.00 25.65

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 90 komponen 369,901 12 bulan 36,945 12 bulan 36,945 9 Bulan 34,362 75.00 93.01 21 71,307 23.33 19.28
bangunan kantor
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan logistik kantor 12 bln 1,105,340 12 bulan 147,670 12 bulan 157,232 9 Bulan 124,592 75.00 79.24 21 272,262 175.00 24.63

4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum 2500 kali 5,718,984 50 kali 1,405,474 50 kali 1,838,375 38 kali 1,705,882 76.00 92.79 88 3,111,356 3.52 54.40

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah koordinasi dan 2500 rapat 8,075,560 500 rapat 2,291,277 500 kali 2,729,600 375 rapat 2,725,088 75.00 99.83 875 5,016,365 35.00 62.12
daerah konsultasi koordina
Rata-rata capaian kinerja (%) 75.09 87.75 229.59 34.71
Predikat kinerja ST ST ST SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 10,825,680 60,000 4,568,420 - 119.37 120.42 60,000 511.87 12.81 SETDAKAB
Aparatur Sarana dan Prasarana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 184
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
04 06 02 06 Pengadaan Rumah Jabatan - - - - - - - - -

04 06 02 11 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan 4 unit 3,356,000 - - 2 unit 1,839,075 2 unit 1,835,650 100.00 99.81 2 1,835,650 50.00 54.70

04 06 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah Bulan 1 1,685,701 1 48,200 42 unit 10 1,441,425 20 - 293,586 47.62 20.37 21 341,786 2,100.00 20.28
bh 12
04 06 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah Sarana dan 80 paket, 1025 set/unit/buah/lbr
10,347,995 16 paket, 1,329,237 6 paket 571,500 37 paket, 1025 set/unit/buah/lbr
1,639,382 616.67 286.86 53 2,968,619 66.25 28.69
Prasarana 205
04 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Bulan 1 3,462,568 12 bln 199,756 1 thn 2 95,850 1 - 212,692 100.00 221.90 13 412,448 1,300.00 11.91
paket
04 06 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah Jumlah Gedung 15 gedung 1,827,450 3 gedung 96,300 1 thn 20 143,500 1 gedung 119,300 100.00 83.14 4 215,600 26.67 11.80
jabatan/dinas bh
04 06 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Unit 750 Unit 1,450,300 150 Unit 103,500 1 th 147 232,390 1 Unit 179,130 100.00 77.08 151 282,630 20.13 19.49
Kantor unit 1
04 06 02 47 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah Sarana dan 1375 Unit /Set /Paket 2,005,440 275 Unit 187,140 10 unit 1 244,680 1 Unit /Set /Paket 131,677 10.00 53.82 276 318,817 20.07 15.90
Prasarana /Set paket 10
04 06 02 57 Pengadaan Rumah Jabatan Jumlah Bulan 2 rumah 204,000 1 rumah 60,000 1 unit - 1 rumah - - 2 60,000 29.41

04 06 02 58 Pengadaan Tanah Jumlah Persil 3 lahan 860,990 - - 1 persil tnh - 1 lahan - - 1 - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 119.37 120.42 511.87 12.81


Predikat kinerja ST ST ST SR
4 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat 100 % 368,320 - 50,000 50,000 - - 50,000 - - SETDAKAB
Kehadiran Aparatur

04 06 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian - - 50,000 1 - 50,000 - 1 50,000

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 0.00 0.00


Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Persentase Pelayanan 100 % 14,933,207 2,606,186 2,814,165 2,646,333 87.50 55.78 5,252,519 930 36 SETDAKAB
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah

4 6 16 07 Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Jumlah Dokumen 1 732,035 12 bulan 126,936 3 laporan 149,498 3 - 148,794 100.00 99.53 15 275,729 1,500.00 37.67
Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
4 6 16 08 Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/Wakil KDH Jumlah Bulan 1 4,140,742 12 bulan 755,200 12 bulan 756,700 9 - 755,740 75.00 99.87 21 1,510,940 2,100.00 36.49

4 6 16 09 Pendukung Kegiatan Kepala Daerah Jumlah Bulan 15 Dokumen 8,696,541 3 Dokumen 1,654,550 12 bulan 1,853,968 9 Dokumen 1,687,799 75.00 91.04 12 3,342,349 80.00 38.43

4 6 16 10 Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Pejabat Jumlah Kegiatan 5 Kegiatan 409,019 1 kegiatan 69,500 1 kegiatan 54,000 1 Kegiatan 54,000 100.00 100.00 2 123,500 40.00 30.19
Daerah/Provinsi/Pusat/TNI/Polri dan Instansi
Rata-rata capaian kinerja (%) 87.50 55.78 930.00 35.70
Predikat kinerja ST ST ST SR
4 4 6 17 Program Peringatan Hari-hari Besar Persentase Pelaksanaan 87 % 4,432,730 21,498 1,889,199 1,807,318 115.38 82.74 1,828,815 68 49 SETDAKAB
Hari-Hari Besar Islam

4 6 17 02 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam jumlah kegiatan 15 kegiatan 3,670,357 3 kegiatan - 3 kegiatan 420,740 3 kegiatan 419,568 100.00 99.72 6 419,568 40.00 11.43

4 6 17 05 Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di jumlah kegiatan - - - - 1 kegiatan 1,283,179 1 - 1,204,539 100.00 93.87 1 1,204,539 - -
Kabupaten
4 6 17 30 Penyelenggaraan Peringatan HUT Aceh Utara Jumlah kegiatan - - - - 1 kegiatan - 1 - - 100.00 - 1 - - -

4 6 17 12 Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh jumlah kegiatan - - - - - - - - - - - - - - -


15 Agustus
4 6 17 12 Penyelenggaraan Peringatan HUT Otonomi Daerah jumlah kegiatan 5 kegiatan 72,400 1 kegiatan - 1 kegiatan 11,500 1 kegiatan 11,329 100.00 98.51 2 11,329 40.00 15.65

4 6 17 24 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Jumlah kegiatan 5 kegiatan 78,820 - - 1 kegiatan 11,500 2 kegiatan 10,909 200.00 94.86 2 10,909 40.00 13.84
Nasional
4 6 17 25 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Jumlah kegiatan 5 kegiatan - - - 1 kegiatan 11,500 2 kegiatan 11,336 200.00 98.57 2 11,336 40.00 -
Daerah
4 6 17 27 Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila Jumlah kegiatan 5 kegiatan - - - 1 kegiatan 11,501 2 kegiatan 10,815 200.00 94.04 2 10,815 40.00 -

4 6 17 28 Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Jumlah kegiatan 5 kegiatan 112,400 - - 1 kegiatan 11,502 1 kegiatan 11,336 100.00 98.56 1 11,336 20.00 10.09

4 6 17 14 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan jumlah kegiatan 5 kegiatan 170,400 - - 1 kegiatan 11,503 1 kegiatan 11,386 100.00 98.98 1 11,386 20.00 6.68

4 6 17 21 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian jumlah kegiatan 5 kegiatan 111,835 1 kegiatan - 1 kegiatan 11,504 1 kegiatan 11,329 100.00 98.48 2 11,329 40.00 10.13
Pancasila
4 6 17 32 Penyelenggaraan Peringatan Mengenang Peristiwa Jumlah kegiatan 5 kegiatan 72,770 - - 1 kegiatan 54,770 1 kegiatan 54,770 100.00 100.00 1 54,770 20.00 75.26
Tsunami
4 6 17 26 Penyelenggaraan Peringatan MOU Helsinki Jumlah kegiatan 5 kegiatan 50,000 1 kegiatan - 1 kegiatan 50,000 1 kegiatan 50,000 100.00 100.00 2 50,000 40.00 100.00

4 6 17 29 Penyelenggaraan Zikir Akbar dan Takbir Jumlah kegiatan - 21,498 4 kegiatan - - - - - - 21,498 - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 115.38 82.74 68.00 48.62


Predikat kinerja ST ST S SR
5 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Tingkat Pelaksanaan 559,175 227,160 332,645 139,472 75.00 36.34 366,632 98.00 446.08 SETDAKAB
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
4 6 19 01 Penyiapan Rancangan Qanun Tentang Struktur Jumlah Qanun dan 5 dokumen 100,000 - 113,246 - - - dokumen - - - - 113,246 - 113.25
Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Bupati
4 6 19 03 Penyelenggara Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Dokumen 5 dokumen 40,000 1 dokume - 1 dokume 9,829 1 dokumen 9,027 100.00 91.83 2 9,027 40.00 22.57
(PATEN) n n
4 6 19 03 Pemantapan dan evaluasi pelayanan publik Jumlah Dokumen 88,440 - 55,898 2 dokume 48,699 2 - 48,187 100.00 98.95 2 104,085 - 117.69
n
4 6 19 04 Peningkatan Kualitas Pengelola Ketatalaksanaan Jumlah Dokumen 2 laporan 45,900 1 laporan 38,390 - - - laporan - - - 1 38,390 50.00 83.64

4 6 19 04 Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP Nilai Perolehan LAKIP 2 dokumen 78,834 1 dokume 19,626 7 dokume 62,550 7 dokumen 62,533 100.00 99.97 8 82,159 400.00 104.22
Pemda n n
4 6 19 05 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah Laporan 1 dokumen 66,000 - - 1 laporan 19,866 - dokumen 3,119 - - - 3,119 - 4.73

4 6 19 05 Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 56,776 - - - - - - - - -

4 6 19 05 Percepatan Penyerapan SOP 27,893 1 - 16,606 - - 1 16,606 - -

4 6 19 Penataan Organisasi Perangkat Kabupaten Jumlah Regulasi OPD 1 2 Perbup


Qanun, 40,000 1 Qanun, - 5 regulasi 63,499
2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 185
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 19 Penyusunan Analisa Jabatan Organisasi Perangkat Jumlah SKPK 2 dokumen 40,000 2 dokume - 20 SKPK 43,534
Daerah n
Rata-rata capaian kinerja (%) 75.00 36.34 98.00 446.08
Predikat kinerja ST S ST ST
5 4 6 19 Program Penguatan Tata Laksana Persentase peningkatan 559,175 - 86,169 84,555 50.00 49.92 84,555 10.20 53.12 SETDAKAB
ketatalaksanaan
perangkat daerah

4 6 19 01 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah laporan SPM 8 Laporan 235,000 - - - Laporan - - - - - - -
(SPM)
4 6 19 03 Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Persentase progress report 100 % 310,000 1 dokume 56,776 1 % 56,686 100.00 99.84 1 56,686 1.00 18.29
Reformasi Birokrasi n
4 6 19 03 Penyusunan Standar Pelayanan Persentase jumlah SKPK 100 % 80,000 - % - - - - - - -
yang telah menyusun
4 6 19 04 Percepatan Penerapan SOP Persentase jumlah SOP 100 % 80,000 50 % 29,393 50 % 27,870 - - 50 27,870 50.00 34.84
SKPK yang telah disahkan
4 6 19 04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Persentase jumlah SKPK 100 % 80,000 - % - - - - - - -
yang menerapkan SOP
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 49.92 10.20 53.12
Predikat kinerja ST ST SR R
6 4 6 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Tingkat Pelayanan 100 % 3,697,693 629,415 906,141 901,426 100.00 99.48 1,530,841 170.00 41.40 SETDAKAB
Beragama Keagamaan
4 6 20 19 Pelayanan penyelenggaraan Haji Daerah Jumlah Jamaah 500 jama'ah 3,697,692 350 jama'ah 629,415 500 jamaah 906,141 500 jama'ah 901,426 100.00 99.48 850 1,530,841 170.00 41.40
calon
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.48 170.00 41.40
Predikat kinerja ST ST ST SR
7 4 6 21 Program Penataan Peraturan Perundang- Persentase Penataan 100 % 620,548 86,285 126,952 124,103 125.00 97.76 210,388 236.32 49.87 SETDAKAB
Undangan Peraturan Perundang -
Undangan
Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Jumlah terbit produk hukum 360 produk hukum 421,837 72 Produk 86,285 623 produk 126,952 779 produk hukum 124,103 125.00 97.76 851 210,388 236.32 49.87
Hukum Daerah Hukum hukum
4 6 21 07 Penataan Dokumentasi Hukum Jumlah Dokumen 300 buah 73,000 - - - - - buah buku produk hukum - - - - - - -
buku
Rata-rata capaian kinerja (%) 125.00 97.76 236.32 49.87
Predikat kinerja ST ST ST SR
8 4 6 22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Pendataan 100 % 830,065 60,085 235,691 221,884 100.00 95.29 281,969 21.23 47.91 SETDAKAB
Wilayah

4 6 22 06 Penyelesaian sengketa tapal batas jumlah kegiatan 5 kegiatan 135,000 - - 1 kegiatan 134,755 1 kegiatan 124,079 100.00 92.08 1 124,079 20.00 91.91

4 6 22 09 Penilaian pemerintahan kecamatan jumlah kegiatan 5 dokumen 338,550 1 dokume 60,085 1 dokume 52,371 1 dokumen 50,826 100.00 97.05 2 110,911 40.00 32.76
n n
4 6 22 10 Pendataan dan Inventarisasi nama-nama rupabumi jumlah kegiatan 27 kecamatan 246,600 - - 1 dokume 48,564 1 kecamatan 46,978 100.00 96.73 1 46,978 3.70 19.05
unsur buatan n
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 95.29 21.23 47.91
Predikat kinerja ST ST SR SR
9 4 6 23 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Persentase Kualitas 1,737,646 298,030 757,004 741,015 100.00 89.50 1,039,045 35.14 114.83 SETDAKAB
Publik Pelayanan Publik

4 6 23 04 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa jumlah kegiatan 1326 paket 896,445 246 paket 298,030 220 paket 745,004 220 paket 731,315 100.00 98.16 466 1,029,345 35.14 114.83

4 6 23 06 Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa jumlah kegiatan 15 Orang 48,000 - - 3 orang 12,000 3 Orang 9,700 100.00 80.83 3 9,700

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 89.50 35.14 114.83


Predikat kinerja ST ST SR ST
10 4 6 24 Program Penyelenggaraan Pemerintah Persentase Pelayanan 8,223,250 1,584,825 1,948,048 1,874,362 100.00 96.65 3,459,187 75.28 53.44 SETDAKAB
Gampong Masyarakat

4 6 24 01 Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik Jumlah kegiatan 821 mukim/geuchik 1,594,456 125 mukim 345,980 128 orang 651,608 128 mukim/geuchik 638,422 100.00 97.98 253 984,402 30.82 61.74
/
4 6 24 02 Penyelenggaraan pemerintah mukim gampong Jumlah kegiatan 76 orang 5,481,804 15 orang 1,238,845 76 imum 1,296,440 76 orang 1,235,940 100.00 95.33 91 2,474,785 119.74 45.15
mukim
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 96.65 75.28 53.44
Predikat kinerja ST ST S R
11 4 6 25 Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Persentase kasus yang 466,008 86,905 251,611 234,190 100.00 93.08 321,095 2.60 68.90 SETDAKAB
Sengketa Hukum diselesaikan

4 6 25 01 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Jumlah kegiatan 500 kasus 466,006 10 kasus 86,905 3 kasus 251,611 3 kasus 234,190 100.00 93.08 13 321,095 2.60 68.90
Sengketa Hukum
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 93.08 2.60 68.90
Predikat kinerja ST ST SR S
Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Persentase Masyarakat 156,121 - 30,600 29,469 100.00 - 29,469 50.00 23.37 SETDAKAB
Manusia (RANHAM) yang memahami HAM

Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak Jumlah Aparatur RANHAM 100 aparatur 126,121 - - 50 aparatur 30,600 50 aparatur 29,469 100.00 - 50 29,469 50.00 23.37
Asasi Manusia (RANHAM)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 - 50.00 23.37
Predikat kinerja ST SR SR SR
12 4 6 27 Program Pengembangan Ibukota Kabupaten Persentase Pemindahan 66 % 1,073,781 - 207,592 18,000 50.00 8.67 18,000 100.00 2.06 SETDAKAB
SKPK
4 6 27 02 Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Jumlah kegiatan 10
unit, 5 paket 200,000 - 11,000 - - - unit, 5 paket - - - - 11,000 - 5.50
Kantor di Lhoksukon
4 6 27 02 Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 873,780 - - 2 gedung 207,592 1 Kegiatan 18,000 50.00 8.67 1 18,000 100.00 2.06
Lhoksukon
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 8.67 100 2.06
Predikat kinerja ST SR ST SR
SEKRETARIAT DPRK 60,194,281 9,447,518 13,219,728 12,932,380 109.43 97.59 21,788,973 29.52 33.15
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 45,817,161 7,566,311 11,029,267 10,762,705 114.77 96.62 18,329,016 40.64 38.54 SEKR. DPRK
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah surat 4397 surat 210,895 1,209 surat 39,500 830 surat 41,300 2,424 surat 38,250 292.05 92.62 3,633 77,750 82.62 36.87
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan jumlah bulan 60 bulan 3,518,170 12 bulan 684,879 12 bulan 543,480 12 bulan 478,193 100.00 87.99 24 1,163,072 40.00 33.06
Listrik
4 6 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jumlah bulan 79 polis 573,013 - polis - 20 polis 112,800 20 polis 111,979 100.00 99.27 20 111,979 25.32 19.54

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 186
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan jumlah bulan 60 bulan 5,420,311 12 bulan 1,000,684 12 bulan 1,174,761 12 bulan 1,064,772 100.00 90.64 24 2,065,456 40.00 38.11
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jumlah bulan 60 bulan 1,249,819 12 bulan 197,675 12 bulan 307,380 12 bulan 290,829 100.00 94.62 24 488,504 40.00 39.09
4 6 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor jumlah bulan 60 bulan 1,788,124 12 bulan 313,000 12 bulan 438,000 12 bulan 425,995 100.00 97.26 24 738,995 40.00 41.33
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah bulan 60 bulan 1,981,384 12 bulan 382,199 12 bulan 523,860 12 bulan 521,739 100.00 99.60 24 903,938 40.00 45.62
4 6 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan jumlah bulan 60 bulan 2,191,796 12 bulan 316,464 12 bulan 991,960 12 bulan 991,707 100.00 99.97 24 1,308,171 40.00 59.68
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jumlah bulan 60 bulan 164,456 12 bulan 20,200 12 bulan 35,000 12 bulan 34,962 100.00 99.89 24 55,162 40.00 33.54
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah bulan 60 bulan 1,180,402 12 bulan 149,984 12 bulan 250,000 12 bulan 249,974 100.00 99.99 24 399,958 40.00 33.88
Perundang-Undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan 60 bulan 4,896,287 12 bulan 915,050 12 bulan 958,850 12 bulan 903,449 100.00 94.22 24 1,818,499 40.00 37.14
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 3120 kali 8,753,127 12 bulan 1,673,890 624 kali 2,340,890 624 kali 2,339,962 100.00 99.96 636 4,013,852 20.38 45.86

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Jumlah koordinasi dan 850 kali 13,889,379 170 kali 1,872,787 170 kali 3,310,986 170 kali 3,310,895 100.00 100.00 340 5,183,682 40.00 37.32
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 114.77 96.62 40.64 38.54
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 9,910,265 647,566 733,716 715,158 40.00 39.07 1,362,724 11.82 10.48 SEKR. DPRK
Aparatur Sarana dan Prasarana

4 6 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit 4 unit 1,714,000 - - - - - - unit - - - - - - -


4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah sarana dan fasilitas 213 unit 6,210,389 8 unit 141,760 41 unit 332,200 41 unit 332,037 100.00 99.95 49 473,797 23.00 7.63
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah sarana dan fasilitas 1368 unit 1,985,876 235 unit 505,806 259 unit 401,516 259 unit 383,121 100.00 95.42 494 888,927 36.11 44.76
Kantor kantor terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.68 19.71 17.46
Predikat kinerja ST ST SR SR
3 4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat 100 % 363,320 494,838 954,000 953,370 140.00 99.93 1,448,208 41.38 57.05 SEKR. DPRK
Kehadiran Aparatur

4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas 1,305 psg 2,538,534 225 psg 494,838 225 pasang 954,000 315 psg 953,370 140.00 99.93 540 1,448,208 41.38 57.05
perlengkapannya beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) 140.00 99.93 41.38 57.05
Predikat kinerja ST ST SR R
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas 1,959,622 147,878 502,745 501,147 50.00 49.84 649,025 14.40 18.79 SEKR. DPRK
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur
01 04 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah Orang 257 org 1,726,622 24 orang 147,878 50 orang 502,745 50 org 501,147 100.00 99.68 74 649,025 28.79 37.59
perundang-undangan
01 04 05 03 Pelatihan Satuan Pengamanan Satpam Jumlah Orang 75 org 233,000 20 orang - - org - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 49.84 14.40 18.79


Predikat kinerja ST ST SR SR
DINAS PENDIDIKAN DAYAH 1,683,237 518,333 1,218,216 1,143,005 75.00 68.73 1,661,338 22.95 19.11
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,517,387 513,393 769,566 720,192 100.00 94.89 1,233,585 40.91 27.54 DINAS PEND
Pelayanan Administrasi & DAYAH
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 60 bulan 637,916 12 bulan 84,901 12 bulan 98,892 12 bulan 98,840 100.00 99.95 24 183,741 40.00 28.80

4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 bulan 835,691 12 bulan 45,536 12 bulan 67,560 12 bulan 51,453 100.00 76.16 24 96,989 40.00 11.61
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 1,424,649 12 bulan 123,276 12 bulan 133,700 12 bulan 115,038 100.00 86.04 24 238,314 40.00 16.73
Kenderaan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 1,623,012 12 bulan 103,460 12 bulan 169,965 12 bulan 156,449 100.00 92.05 24 259,909 40.00 16.01

4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 454,086 12 bulan 38,000 12 bulan 35,500 12 bulan 35,495 100.00 99.99 24 73,495 40.00 16.19

4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 179,937 12 bulan 24,180 12 bulan 26,262 12 bulan 26,262 100.00 100.00 24 50,442 40.00 28.03

4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 123,456 12 bulan 16,590 12 bulan 47,090 12 bulan 46,884 100.00 99.56 24 63,474 40.00 51.41

4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 35,273 12 bulan 4,740 12 bulan 4,740 12 bulan 4,517 100.00 95.30 24 9,257 40.00 26.24
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 41,003 12 bulan 5,510 12 bulan 5,510 12 bulan 5,280 100.00 95.83 24 10,790 40.00 26.32
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali 100 kali 105,670 20 kali 14,200 20 kali 31,340 20 kali 30,998 100.00 98.91 40 45,198 40.00 42.77

4 6 01 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah kali 100 kali 520,912 20 kali 53,000 30 kali 149,007 30 kali 148,976 100.00 99.98 50 201,976 50.00 38.77
Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 94.89 40.91 27.54
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 165,850 4,940 448,650 422,813 50.00 42.58 427,753 4.99 10.69 DINAS PEND
Aparatur sarana dan prasarana & DAYAH

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah Unit 180 unit 1,153,448 - - 37 bh 274,530 37 unit 274,530 - - 37 274,530 - -

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Unit 334 unit 477,750 12 unit 4,940 38 unit/Pak 174,120 38 unit 148,283 100.00 85.16 50 153,223 14.97 32.07
Kantor et
4 6 02 Pemeliharaan Rutin/Gedung Kantor Jumlah Paket - - - - - - - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 42.58 4.99 10.69


Predikat kinerja ST T SR SR
DINAS SYARIAT ISLAM 2,143,912 590,925 1,071,399 1,258,743 92.96 104.90 1,849,418 9.83 7.75
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,569,753 551,862 615,740 876,657 95.54 144.21 1,428,520 36.45 28.18 DSI
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 13700 surat 409,657 485 surat 57,540 2,600 surat 60,010 1,210 surat 84,620 46.54 141.01 1,695 142,160 12.37 34.70

4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 bulan 1,002,085 12 bulan 70,642 12 Bulan 84,500 12 bulan 114,980 100.00 136.07 24 185,622 40.00 18.52
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 1,310,903 12 bulan 118,734 5 unit 153,600 5 bulan 214,775 100.00 139.83 17 333,509 28.33 25.44
Kenderaan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 1,735,686 12 bulan 127,094 12 Bulan 118,960 12 bulan 161,619 100.00 135.86 24 288,713 40.00 16.63

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 187
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 193,925 12 bulan 26,743 12 Bulan 26,770 12 bulan 40,326 100.00 150.64 24 67,069 40.00 34.58

4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 252,097 12 bulan 39,985 12 Bulan 36,000 12 bulan 61,032 100.00 169.53 24 101,017 40.00 40.07

4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 94,536 12 bulan 14,999 12 Bulan 15,000 12 bulan 21,910 100.00 146.06 24 36,909 40.00 39.04

4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 31,512 12 bulan 4,962 12 Bulan 5,000 12 bulan 8,072 100.00 161.43 24 13,033 40.00 41.36
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 22,689 12 bulan 1,500 12 bulan 3,000 12 bulan 4,250 100.00 141.67 24 5,750 40.00 25.34
Perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 397,052 12 bulan 18,650 12 bulan 27,250 12 bulan 35,990 100.00 132.07 24 54,640 40.00 13.76

4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 60 Bulan 126,048 9 Bulan 11,550 12 bulan 19,150 12 Bulan 22,110 100.00 115.46 21 33,660 35.00 26.70

4 6 01 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Bulan 60 Bulan 754,928 13 Bulan 59,465 12 bulan 66,500 12 Bulan 106,974 100.00 160.86 25 166,438 41.67 22.05
Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 95.54 144.21 36.45 28.18
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 155,840 39,063 83,140 82,511 100.00 99.24 121,573 12.69 10.59 DSI
aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah Unit 53 unit 360,000 - - - unit - - - - - - -

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Unit 725 unit 382,790 126 unit 39,063 150 unit 83,140 150 unit 82,511 100.00 99.24 276 121,573 38.07 31.76
Kantor
4 6 02 Pemeliharaan rutin/gedung kantor Jumlah Paket 3 unit 150,000 - - - unit - - - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.24 12.69 10.59


Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - DSI
Aparatur

4 6 03 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Orang 295 Pasang 216,000 - - - Pasang - - - - - - -
Perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya Tingkat Kapasitas SDM 50,000 - - - - - - - - DSI
aparatur Aparatur
4 6 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Orang 46 orang 195,000 - - - orang - - - - - - -
Perundang-undangan
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 17 Program Peringatan Hari-hari Besar Pelaksanaan Peringatan 100 % 77,027 - 372,520 299,575 83.33 71.25 299,325 - - SATPOL PP &
Hari-hari Besar WH

4 6 17 02 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam 4 Keg 134,270 4 - 89,875 100.00 66.94 4 89,875
4 6 17 33 Penyelenggaraan Zikir Akbar 1 Keg 188,250 1 - 185,250 100.00 98.41 1 185,250
4 6 17 34 Penyelenggaraan Takbir 2 Keg 50,000 1 - 24,200 50.00 48.40 1 24,200
Rata-rata capaian kinerja (%) 83.33 71.25 - -
Predikat kinerja ST ST SR SR
SEKRETARIAT BAITUL MAL 640,331 280,025 362,359 345,589 53.13 63.13 625,614 23.93 23.90
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 584,781 256,295 319,109 310,460 56.26 88.73 566,755 29.16 29.44 SEKR.
Pelayanan Administrasi BAITUL MAL
Perkantoran

4 6 01 01 Penyedia Jasa Surat menyurat Jumlah Surat 1,750 Surat 80,000 320 Surat 13,993 320 Surat 14,000 240 Surat 13,988 75.00 99.91 560 27,981 32.00 34.98

4 6 01 02 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 175,000 12 Bulan 26,188 12 Bulan 34,677 9 Bulan 27,793 75.00 80.15 21 53,981 35.00 30.85
Listrik
4 6 01 06 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 Bulan 420,194 12 Bulan 70,351 12 Bulan 70,539 9 Bulan 70,051 75.00 99.31 21 140,402 35.00 33.41
Kenderaan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 441,000 12 Bulan 55,440 12 Bulan 106,560 8 Bulan 106,560 66.67 100.00 20 162,000 33.33 36.73

4 6 01 08 Penyedia Jasa Kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 70,000 12 Bulan 13,440 12 Bulan 13,500 9 Bulan 13,500 75.00 100.00 21 26,940 35.00 38.49

4 6 01 10 Penyedia Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 150,250 12 Bulan 20,053 12 Bulan 20,053 9 Bulan 20,053 75.00 100.00 21 40,106 35.00 26.69

4 6 01 11 Penyedia Jasa Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 95,000 12 Bulan 15,930 12 Bulan 16,000 9 Bulan 16,000 75.00 100.00 21 31,930 35.00 33.61

4 6 01 15 Penyedia Jasa Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bulan 60 Bulan 18,400 12 Bulan 2,400 12 Bulan 2,400 6 Bulan 2,400 50.00 100.00 18 4,800 30.00 26.09
undangan
4 6 01 17 Penyedia Jasa Makanan dan minuman Jumlah Rapat 50 Rapat 18,400 10 Rapat 3,680 10 Rapat 3,680 3 Rapat 3,680 30.00 100.00 13 7,360 26.00 40.00

4 6 01 18 Penyedia Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Konsultasi 90 Kali 310,000 18 kali 34,820 18 Konsul 37,700 4 Kali 36,436 22.22 96.65 22 71,256 24.44 22.99
konsultasi keluar Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 56.26 88.73 29.16 29.44
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 100 % 55,550 23,730 43,250 35,128 50.00 37.54 58,858 18.70 18.37 SEKR.
aparatur Sarana & Prasarana BAITUL MAL

4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor 12,350 23 - 11,931 - 96.60 23 11,931 - -

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Unit 115 Unit 127,750 20 Unit 23,730 23 Unit 30,900 23 Unit 23,198 100.00 75.07 43 46,928 37.39 36.73
Kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 37.54 18.70 18.37
Predikat kinerja ST S SR SR
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN 1,208,380 252,988 446,157 419,210 188.85 79.11 672,198 138.90 56.63
ULAMA
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 592,801 204,834 345,648 324,642 95.13 99.35 529,476 34.24 28.65 SEKR. MPU
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 188
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 2,500 surat 154,165 312 surat 22,950 500 surat 27,900.00 300 surat 27,900 60.00 100.00 612 50,850 24.48 32.98

4 6 01 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah jasa komunikasi, 60 bulan 209,974 12 bulan 17,144 12 bulan 32,000.00 12 bulan 26,010 100.00 81.28 24 43,154 40.00 20.55
listrik sumber daya air dan listrik
4 6 01 6 Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kenderaan Jumlah Bulan 60 bulan 540,861 12 bulan 67,793 12 bulan 134,610.80 12 bulan 125,555 100.00 93.27 24 193,348 40.00 35.75
dinas/Operasional
4 6 01 7 Penyediaan jasa adm keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 228,761 12 bulan 31,600 8 bulan 41,040.00 8 bulan 40,900 100.00 99.66 20 72,500 33.33 31.69

4 6 01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 bulan 55,256 12 bulan 7,500 12 bulan 9,800.00 12 bulan 9,800 100.00 100.00 24 17,300 40.00 31.31

4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 bulan 55,477 12 bulan 6,280 12 bulan 8,508.06 12 bulan 8,505 100.00 99.96 24 14,784 40.00 26.65

4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 44,205 12 bulan 2,242 12 bulan 5,599.70 12 bulan 5,591 100.00 99.85 24 7,833 40.00 17.72

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 11,051 12 bulan - 12 bulan 1,650.00 12 bulan 1,650 100.00 100.00 24 1,650 40.00 14.93
kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 11,272 12 bulan 1,360 12 bulan 2,640.00 21 bulan 2,640 175.00 100.00 33 4,000 55.00 35.49
perundang-undangan
4 6 01 15 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 60 bulan 11,272 12 bulan 1,360 5 bulan 2,790 - - 17 4,150 28.33 36.82

4 6 01 17 Penyediaan makanan minuman Jumlah kali makan minum 250 kali 127,090 19 kali 8,076 38 kali 24,444 17 kali 38,841 44.74 158.90 36 46,917 14.40 36.92

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Jumlah kali koordinasi dan 98 kali 316,842 7 kali 38,529 12 kali 57,455.00 8 kali 34,460 66.67 59.98 15 72,989 15.31 23.04
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 95.13 99.35 34.24 28.65
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 157,260 20,480 70,510 67,562 21.43 47.95 88,042 13.00 16.25 SEKR. MPU
aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 11 Peningkatan sarana prasarana fasilitas kantor Jumlah sarana prasarana 150 unit 692,000 - - 1 Tahun 46,110 9 unit 44,162 - - 9 44,162 6.00 6.38

4 6 02 30 Pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kantor Jumlah pemeliharaan 95 unit 168,000 10 unit 20,480 21 unit 24,400 9 unit 23,400 42.86 95.90 19 43,880 20.00 26.12

Rata-rata capaian kinerja (%) 21.43 47.95 13.00 16.25


Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - SEKR. MPU
Aparatur

4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 210 pasang 354,000 - - - pasang - - - - - - -
beserta perlengkapannya yg
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya Tingkat Kapasitas SDM 90,000 27,674 30,000 27,006 450.00 90.02 54,680 91.67 68.35 SEKR. MPU
aparatur Aparatur Adat
4 6 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah aparatur 12 org 80,000 2 org 27,674 2 org 30,000.00 9 org 27,006 450.00 90.02 11 54,680 91.67 68.35
perundang-undangan
Rata-rata capaian kinerja (%) 450.00 90.02 91.67 68.35
Predikat kinerja ST T ST S
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 878,579 229,858 276,293 273,455 193.96 95.14 503,313 18.67 16.04
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 420,110 189,958 227,863 225,046 93.96 90.32 415,004 37.01 33.40 SEKR. MAA
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 1250 surat 100,000 255 surat 19,120 250 surat 19,171 334 surat 19,069 133.60 99.47 589 38,189 47.12 38.19

4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 200,000 12 bulan 41,241 12 bulan 38,640 12 bulan 37,430 100.00 96.87 24 78,672 40.00 39.34
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 330,000 12 Bulan 56,577 12 Bulan 78,828 12 Bulan 77,531 100.00 98.35 24 134,108 40.00 40.64
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 235,000 12 bulan 23,602 12 bulan 36,100 12 bulan 36,000 100.00 99.72 24 59,602 40.00 25.36

4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 bulan 60,000 12 bulan 11,980 12 bulan 10,000 12 bulan 10,000 100.00 100.00 24 21,980 40.00 36.63

4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 bulan 40,000 12 bulan 8,528 12 bulan 6,613 12 bulan 6,611 100.00 99.97 24 15,139 40.00 37.85

4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 bulan 30,000 12 bulan 11,118 12 bulan 6,762 12 bulan 6,762 100.00 100.00 24 17,880 40.00 59.60

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 bulan 10,000 12 bulan 1,500 12 bulan 1,750 12 bulan 1,735 100.00 99.14 24 3,235 40.00 32.35
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 bulan 60,000 12 bulan 1,200 12 bulan 1,200 12 bulan 1,200 100.00 100.00 24 2,400 40.00 4.00
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman frekuensi rapat 55 kali 15,000 11 kali 2,020 11 kali 6,000 11 kali 6,000 100.00 100.00 22 8,020 40.00 53.47

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar jumlah koordinasi 50 kali 100,000 10 kali 13,071 10 kali 22,800 10 kali 22,709 100.00 99.60 20 35,780 40.00 35.78
daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 93.96 90.32 37.01 33
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 90,150 39,900 48,430 48,409 100.00 99.96 88,309 19.00 14.72 SEKR. MAA
aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor jumlah unit sarpras yang 8 unit 80,000 - unit - - unit - - unit - - - - -
ditingkatkan
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas jumlah unit sarpras yang 100 unit 300,000 20 unit 39,900 18 unit 48,430 18 unit 48,409 100.00 99.96 38 88,309 38.00 29.44
Kantor dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.96 19.00 14.72
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Disiplin 87 % 368,320 - - - - - - - - SEKR. MAA
Aparatur

4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah stel pakaian 24 stel 120,000 - - - stel - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -


Predikat kinerja SR SR SR SR
INSPEKTORAT KABUPATEN 2,294,963 711,587 996,530 954,210 100.00 91.71 1,665,797 55.84 43.99

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 189
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,706,643 686,637 818,830 776,535 100.00 83.45 1,463,172 38.99 32.66 INSPEKTORA
Pelayanan Administrasi T
Perkantoran KABUPATEN

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 2250 surat 22,500 274 surat 3,985 450 surat 5,050.00 450 surat 4,919 100.00 97.41 724 8,904 32.18 39.57

4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah bulan 60 bulan 724,920 12 bulan 105,138 12 bulan 132,980.00 12 bulan 108,529 100.00 81.61 24 213,667 40.00 29.47
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah bulan 60 bulan 1,202,830 12 bulan 242,409 12 bulan 280,790.00 12 bulan 264,576 100.00 94.23 24 506,985 40.00 42.15
Kendaraan Dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 60 bulan 158,580 12 bulan 30,041 12 bulan 44,520.00 12 bulan 44,518 100.00 99.99 24 74,559 40.00 47.02

4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 60 bulan 450,000 12 bulan 89,900 12 bulan 90,000.00 12 bulan 89,900 100.00 99.89 24 179,800 40.00 39.96

4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 60 bulan 400,000 12 bulan 61,767 12 bulan 69,417.00 12 bulan 69,415 100.00 100.00 24 131,182 40.00 32.80

4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 60 bulan 150,000 12 bulan 26,559 12 bulan 33,080.00 12 bulan 33,079 100.00 100.00 24 59,638 40.00 39.76

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 bulan 240,000 12 bulan 3,000 12 bulan 3,000.00 12 bulan 3,000 100.00 100.00 24 6,000 40.00 2.50
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 bulan 42,000 12 bulan 3,558 12 bulan 4,520.00 12 bulan 4,399 100.00 97.32 24 7,957 40.00 18.95
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan 60 Bulan 147,512 12 Bulan 18,350 12 Bulan 33,345.00 12 Bulan 32,945 100.00 98.80 24 51,295 40.00 34.77

4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan dan 85 Kali 150,000 17 Kali 19,405 19 Kali 24,240.00 19 Kali 24,236 100.00 99.98 36 43,641 42.35 29.09
minum
4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah kali Koordinasi dan 75 Kali 500,000 15 Kali 82,524 10 Kali 97,888.00 10 Kali 97,020 100.00 99.11 25 179,544 33.33 35.91
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 83.45 38.99 32.66
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 220,000 24,950 177,700 177,675 100.00 99.97 202,625 72.69 55.32 INSPEKTORA
aparatur Sarana & Prasarana T
KABUPATEN
4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peralatan dan 65 Unit 417,192 - Unit - 21 Unit 127,700.00 21 Unit 127,700 100.00 100.00 21 127,700 32.31 30.61
gedung kantor yang
4 6 02 49 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah sarana dan 260 Unit 303,196 45 Unit 24,950 60 Unit 50,000.00 60 Unit 49,975 - 99.95 105 74,925 40.38 24.71
Kantor prasarana
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.97 72.69 55.32
Predikat kinerja ST ST S R
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Disiplin 100 % 368,320 - - - - - - - - INSPEKTORA
Aparatur T
KABUPATEN
4 6 03 11 Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah PDH dan Batik 165 Psg 100,000 - - - - - Psg - - - - - - -
Perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8,348,033 856,212 2,050,643 1,120,476 96.12 84.24 1,976,688 49.69 19.51
DAERAH
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 6,139,151 783,554 1,065,055 949,833 101.16 70.45 1,733,387 42.83 30.07 BAPPEDA
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat 5000 surat 188,400 959 32,350 1,000 surat 23,790 989 surat 23,150 98.90 97.31 1,948 55,500 38.96 29.46

4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 1,091,200 12 135,338 12 bulan 162,400 12 bulan 140,972 100.00 86.81 24 276,310 40.00 25.32
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 1,826,703 12 263,123 12 bulan 333,846 12 bulan 268,816 100.00 80.52 24 531,939 40.00 29.12
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 553,800 12 49,004 12 bulan 85,686 12 bulan 79,037 100.00 92.24 24 128,041 40.00 23.12

4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 bulan 532,200 12 81,550 12 bulan 89,360 12 bulan 88,341 100.00 98.86 24 169,891 40.00 31.92

4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 48 bulan 96,400 12 15,231 12 bulan 15,200 12 bulan 15,197 100.00 99.98 24 30,428 50.00 31.56

4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 48 bulan 127,460 12 16,950 12 bulan 32,680 12 bulan 27,913 100.00 85.41 24 44,863 50.00 35.20

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 48 bulan 24,100 12 3,950 12 bulan 4,000 12 bulan 3,997 100.00 99.92 24 7,947 50.00 32.97
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 bulan 26,300 12 4,800 12 bulan 4,800 12 bulan 4,800 100.00 100.00 24 9,600 40.00 36.50
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan 60 bulan 664,000 12 87,859 12 bulan 101,140 12 bulan 90,440 100.00 89.42 24 178,299 40.00 26.85

4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan dan 100 kali 83,588 23 12,100 20 kali 12,144 20 kali 12,034 100.00 99.09 43 24,134 43.00 28.87
minum
4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah kali koordinasi dan 100 kali 925,000 19 81,299 20 kali 200,010 23 kali 195,136 115.00 97.56 42 276,435 42.00 29.88
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 101.16 70.45 42.83 30.07
Predikat kinerja ST S SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 691,742 40,393 820,045 36,321 100.00 92.54 76,714 107.37 25.21 BAPPEDA
aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah peralatan kantor 60 unit 387,400 540,000


yang dipelihara
4 6 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peralatan kantor 60 unit 387,400 9 unit 240,795
yang dipelihara
4 6 02 30 Pemeliharan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peralatan kantor 190 unit 304,342 74 satuan 40,393 130 unit 39,250 130 unit 36,321 100.00 92.54 204 76,714 107.37 25.21
yang dipelihara tidak
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 92.54 107.37 25.21
Predikat kinerja ST ST ST SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 190
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Tingkat Kapasitas 705,060 32,265 120,000 88,780 83.33 73.98 121,045 28.57 17.17 BAPPEDA
Aparatur Sumber Daya Aparatur
4 03 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah orang 70 orang 705,060 10 satuan 32,265 12 orang 120,000 10 orang 88,780 83.33 73.98 20 121,045 28.57 17.17
Perundang-undangan tidak
Rata-rata capaian kinerja (%) 83.33 73.98 28.57 17.17
Predikat kinerja T S SR SR
4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Persentase Aparatur 812,080 - 45,543 45,543 100.00 100.00 45,543 20.00 5.61 BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan OPD yang
terlatih
4 03 05 03 Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Peserta BIMTEK 300 peserta 812,080 60 Peserta 45,543 60 peserta 45,543 100.00 100.00 60 45,543 20.00 5.61
Pembangunan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 20.00 5.61
Predikat kinerja ST ST SR SR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4,063,740 1,156,407 3,305,762 2,638,771 61.48 87.11 3,795,178 57.32 55.38

1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 3,748,240 1,099,788 1,853,407 1,770,046 89.46 81.46 2,869,834 37.22 22.28 DPKD
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat 1095 surat 75,595 219 5,248 219 surat 8,500 219 surat 4,216 100.00 49.59 438 9,463 40.00 12.52

4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 bulan 396,220 12 14,995 12 bulan 15,000 12 bulan 7,812 100.00 52.08 24 22,807 40.00 5.76
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah bulan pemeliharaan 60 bulan 1,877,964 12 240,245 12 bulan 240,250 12 bulan 233,614 100.00 97.24 24 473,859 40.00 25.23
Kenderaan Dinas / Operasional kendaraan dinas
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan pengelola 60 bulan 2,399,340 10 271,138 12 bulan 408,400 12 bulan 393,120 100.00 96.26 22 664,258 36.25 27.69
administrasi keuangan
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan kegiatan 60 bulan 1,407,282 12 125,309 12 bulan 209,860 12 bulan 208,375 100.00 99.29 24 333,684 40.00 23.71
administrasi perkantoran
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan kegiatan 60 bulan 1,682,709 12 102,877 12 bulan 271,000 12 bulan 260,644 100.00 96.18 24 363,521 40.00 21.60
barang cetakan dan
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 60 bulan 25,302 12 2,498 12 bulan 6,000 12 bulan 5,971 100.00 99.52 24 8,470 40.00 33.47
Penerangan Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Jumlah bulanan Surat 60 bulan 40,483 12 3,980 12 bulan 8,000 - bulan 8,000 - 100.00 12 11,980 20.00 29.59
Perundang-Undangan Kabar
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulanan bahan 60 bulan 1,324,021 12 86,149 12 bulan 106,500 9 bulan 106,453 75.00 99.96 21 192,602 35.00 14.55
logistik kantor
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 55 bulan 1,005,788 9 47,449 11 bulan 215,000 12 bulan 203,443 109.09 94.62 21 250,892 38.18 24.94

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Jumlah Kali Koordinasi dan 100 kali 2,067,096 20 199,900 20 kali 364,897 20 kali 338,399 100.00 92.74 40 538,299 40.00 26.04
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 89.46 81.46 37.22 22.28
Predikat kinerja T T SR SR
2 4 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Tingkat 87 % 315,500 56,619 1,452,355 868,725 33.50 92.76 925,344 20.10 33.10 DPKD
Aparatur sarana dan prasarana

4 6 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 990 Unit 473,112 - Unit - 559,000 3 Unit 467,000 - 83.54 3 467,000 0.30 98.71
dan prasarana fasilitas
kantor
4 6 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 990 Unit 473,112 - Unit - 21 Unit 790,855 21 Unit 768,742 100.00 97.20 21 768,742 2.12 162.49
dan prasarana fasilitas
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 990 Unit 473,112 198 56,619 198 Unit 102,500 1 Unit 99,983 0.51 97.54 199 156,602 20.10 33.10
Kantor gedung kantor yang
terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 33.50 92.76 20.10 33.10
Predikat kinerja SR ST SR SR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 1,850,813 736,447 1,082,170 996,017 89.50 86.12 1,767,214 33.30 22.05
SUMBER DAYA MANUSIA

1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 1,272,025 564,293 100 % 688,470 615,850 87.63 69.23 1,180,143 35.60 26.22 BKPSDM
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 19352 Surat 210,960 1,226 Surat 24,720 4,949 Surat 24,720 1,057 Surat 24,130 21.36 97.61 2,283 48,850 11.80 23.16

4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Jumlah Jasa Komunikasi, 60 Bulan 1,379,800 12 Bulan 174,800 12 Bulan 168,800 12 Bulan 110,931 100.00 65.72 24 285,731 40.00 20.71
listrik Sumber Daya Air dan Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 Bulan 411,180 12 Bulan 69,340 12 Bulan 75,340 12 Bulan 69,785 100.00 92.63 24 139,125 40.00 33.84
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 745,170 12 Bulan 69,371 12 Bulan 109,450 12 Bulan 109,140 100.00 99.72 24 178,511 40.00 23.96

4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 245,320 12 Bulan 42,660 12 Bulan 42,660 12 Bulan 40,643 100.00 95.27 24 83,303 40.00 33.96

4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 286,040 12 Bulan 40,990 12 Bulan 35,000 12 Bulan 32,994 100.00 94.27 24 73,984 40.00 25.86

4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 444,973 12 Bulan 57,664 12 Bulan 62,010 12 Bulan 58,390 100.00 94.16 24 116,054 40.00 26.08

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 49,921 12 Bulan 5,480 12 Bulan 5,480 12 Bulan 5,456 100.00 99.56 24 10,936 40.00 21.91
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 30,220 12 Bulan 3,780 12 Bulan 3,780 12 Bulan 3,780 100.00 100.00 24 7,560 40.00 25.02
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kali Makan Minum 91 Kali 66,250 6 Kali 16,725 20 Kali 7,730 9 Kali 7,722 45.00 99.90 15 24,447 16.48 36.90

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 134 Kali 1,241,170 17 Kali 58,763 42 Kali 153,500 41 Kali 152,879 97.62 99.60 58 211,642 43.28 17.05
Daerah Konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 87.63 69.23 35.60 26.22
Predikat kinerja T S SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 88,788 23,560 100 % 194,450 189,518 80.86 93.46 247,828 24.31 17.00 BKPSDM
aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah Sarana dan 162 Unit 1,737,580 1 Unit 34,750 24 Unit 160,450 19 Unit 159,835 79.17 99.62 20 194,585 12.35 11.20
Prasarana
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralalatan dan 375 Unit 233,600 65 Unit 23,560 86 Unit 34,000 71 Unit 29,683 82.56 87.30 136 53,243 36.27 22.79
Kantor Gedung yang Terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 80.86 93.46 24.31 17.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 191
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Predikat kinerja T ST SR SR
3 4 6 17 Program Peringatan Hari-hari Besar 490,000 148,594 199,250 190,649 100.00 95.68 339,243 40.00 22.92 BKPSDM

4 6 17 07 Penyelenggaraan HUT KORPRI Jumlah Pelaksanaan 5 Kali 1,480,000 1 Kali 148,594 1 Kali 199,250 1 Kali 190,649 100.00 95.68 2 339,243 40.00 22.92
Kegiatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 95.68 40.00 22.92
Predikat kinerja ST ST SR SR
KECAMATAN LANGKAHAN 1,826,831 355,727 431,290 308,174 37.66 53.72 663,901 19.52 18.40
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 117,291 152,640 144,849 89.49 110.19 262,140 35.04 38.60 KEC.
Pelayanan Administrasi LANGKAHAN
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 1500 surat 4,520 166 Surat 1,500 166 surat 1,500 140 surat 3,500 84.34 233.33 306 5,000 20.40 110.62
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah jasa komunikasi, 60 bln 144,490 12 Bulan 11,250 12 bln 7,500 12 bln 7,075 100.00 94.33 24 18,325 40.00 12.68
Listrik sumber daya air dan listrik
4 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas 60 bln 191,066 12 Bulan 13,860 12 bln 35,970 12 bln 35,229 100.00 97.94 24 49,089 40.00 25.69
Kendaraan Dinas/Operasional
4 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pengelola 60 bln 135,004 12 Bulan 28,950 12 bln 40,350 12 bln 30,938 100.00 76.67 24 59,888 40.00 44.36
administrasi keuangan
4 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas bangunan Kantor 60 bln 59,322 12 Bulan 1,750 12 bln 1,750 12 bln 1,787 100.00 102.11 24 3,537 40.00 5.96
4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kegiatan 60 bln 94,880 12 Bulan 25,440 12 bln 20,970 12 bln 20,000 100.00 95.37 24 45,440 40.00 47.89
Administrasi Perkantoran
4 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Kegiatan Barang 60 bln 16,050 12 Bulan 2,610 12 bln 2,610 12 bln 2,110 100.00 80.84 24 4,720 40.00 29.41
Cetakan dan Penggandaan
4 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Titik Instalasi Listrik 60 bln 7,990 12 Bulan 2,780 12 bln 2,780 12 bln 2,700 100.00 97.12 24 5,480 40.00 68.59
Bangunan Kantor
4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar 60 bln 10,840 12 Bulan 1,200 12 bln 1,200 12 bln 1,200 100.00 100.00 24 2,400 40.00 22.14
Perundang-undangan
4 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan minum 65 Kali 67,193 12 Kali 6,700 12 Kali 6,700 12 Kali 9,000 100.00 134.33 24 15,700 36.92 23.37

4 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 49 Kali 155,009 4 Kali 21,251 4 Kali 31,310 - Kali 31,310 - 100.00 4 52,561 8.16 33.91
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 89.49 110.19 35.04 38.60
Predikat kinerja T ST SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 51,400 92,750 72,500 - 30.81 123,900 6.25 14.29 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana LANGKAHAN

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 97 Unit 388,750 - - 2 unit 40,000 - Unit 40,000 - - - 40,000 - 10.29
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 80 Unit 458,584 10 Unit 51,400 10 unit 52,750 - Unit 32,500 - 61.61 10 83,900 12.50 18.30
Kantor gedung kantor yang
terpeliharaan
Rata-rata capaian kinerja (%) - 30.81 6.25 14.29
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam LANGKAHAN
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 146 Psg 128,860 - - - Psg - Psg - - - - - - -
Perlengkapannya beserta perlengkapannya
yang tersedia

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 0 0


Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 162,623 157,500 66,125 17.68 30.39 228,748 50.44 6.04 KEC.
Gampong Gampong LANGKAHAN

4 6 18 01 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Camat Jumlah kegiatan 19 Keg 563,225 5 Keg 102,123 - Keg - - - 5 102,123 26.32 18.13
4 6 18 02 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 30 Keg 564,590 23 Keg 28,000 5 keg 112,500 2 Keg 45,625 40.00 40.56 25 73,625 83.33 -
4 6 18 02 Pembinaan Gampog Jumlah Pembinaan 120 Dok 170,850 23 Dok 28,000 23 Dok 40,500 3 Dok 20,500 13.04 50.62 26 48,500 21.67 -
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah Musrembang 5 Dok 22,770 1 Dok 4,500 1 Dok 4,500 - Dok - - - 1 4,500 20.00 -

Rata-rata capaian kinerja (%) 17.68 30.39 50.44 6.04


Predikat kinerja SR SR SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 24,413 28,400 24,700 43.48 43.49 49,113 5.88 33.07 KEC.
Pelayanan Pemerintahan LANGKAHAN
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administarasi Terpadu Kecamatan Jumlah orang 187 Orang 49,500 23 Orang 24,413 23 Gpg 28,400 10 Orang 24,700 43.48 86.97 33 49,113 17.65 99.22
(PATEN)
4 6 19 Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Jumlah orang 137 Orang 52,500 - Orang - 23 Orang - Orang - - - - - - -
Kecamatan (PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 43.48 43.49 5.88 33.07
Predikat kinerja SR SR SR SR
KECAMATAN TANAH JAMBO AYE 1,826,831 354,363 475,900 367,088 58.82 51.42 721,451 1.93 2.40
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 169,933 209,120 139,015 67.50 65.22 308,948 32.65 22.98 KEC. TJA
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 2550 Surat 36,670 450 Surat 1,579 540 Surat 1,780 153 Surat 900 28.33 50.56 603 2,479 23.65 6.76
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah bulan 60 bulan 135,600 12 bulan 17,692 12 Bulan 23,550 9 bulan 17,880 75.00 75.92 21 35,572 35.00 26.23
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah bulan 60 bulan 280,960 12 bulan 35,422 12 Bulan 43,450 9 bulan 27,398 75.00 63.06 21 62,819 35.00 22.36
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 60 bulan 230,970 12 bulan 34,560 12 Bulan 47,910 9 bulan 28,355 75.00 59.18 21 62,915 35.00 27.24
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 60 bulan 78,852 12 bulan 30,000 12 Bulan 30,000 9 bulan 13,250 75.00 44.17 21 43,250 35.00 54.85
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 48 bulan 110,625 12 bulan 11,344 12 Bulan 11,350 9 bulan 8,785 75.00 77.40 21 20,129 43.75 18.20
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 48 bulan 47,746 12 bulan 2,700 12 Bulan 2,700 9 bulan 2,223 75.00 82.31 21 4,922 43.75 10.31
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah bulan 48 Bulan 46,575 12 Bulan 3,000 12 Bulan 3,000 9 Bulan 1,000 75.00 33.33 21 4,000 43.75 8.59
Bangunan Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 192
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bulan 48 Bulan 18,344 12 Bulan 1,200 12 Bulan 1,200 9 Bulan 900 75.00 75.00 21 2,100 43.75 11.45
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan minum 121 Kali 50,925 6 Kali 11,369 8 Kali 11,380 7 Kali 6,915 87.50 60.76 13 18,284 10.74 35.90

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 102 Kali 170,052 6 Kali 21,067 15 Kali 32,800 4 Kali 31,410 26.67 95.76 10 52,477 9.80 30.86
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 67.50 65.22 32.65 22.98
Predikat kinerja S R SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 19,840 87,080 71,420 30.77 34.02 91,260 19.70 16.27 KEC. TJA
aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 135 unit 550,000 - - unit 58,600 10 unit 52,040 - - 10 52,040 7.41 9.46
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 50 Unit 170,000 12 Unit 19,840 13 Unit 28,480 4 Unit 19,380 30.77 68.05 16 39,220 32.00 23.07
Kantor gedung kantor yang
terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 30.77 34.02 19.70 16.27
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. TJA
aparatur dalam
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 185 Psg 152,444 - - - Psg - - - - - - -
Perlengkapannya beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 144,590 161,000 148,254 62.56 83.99 292,843 38.89 22.30 KEC. TJA
Gampong Gampong

4 6 18 01 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Camat Jumlah kegiatan 30 keg 735,000 6 keg 111,999 6 keg 117,500 5 keg 108,058 83.33 91.96 11 220,057 36.67 29.94
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah kegiatan 5 keg 200,000 1 keg 29,115 23 keg 36,200 1 keg 35,718 4.35 98.67 2 64,833 40.00 32.42
4 6 18 03 Muisrenbang SKPD Jumlah kegiatan 5 keg 175,000 1 keg 3,476 1 Dokume 7,300 1 keg 4,478 100.00 61.34 2 7,954 40.00 4.54
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 62.56 83.99 38.89 22.30
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 20,000 18,700 8,400 74.47 22.46 28,400 9.11 63.11 KEC. TJA
Pelayanan Pemerintahan
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Pelayananan 450 orang 22,500 47 orang 20,000 47 orang 18,700 35 orang 8,400 74.47 44.92 82 28,400 18.22 126.22
(PATEN) Administrasi Kecamatan
4 6 19 44 Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Jumlah orang 180 orang 68,500 - orang - orang - orang - - - - - - -
Kecamatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 74.47 22.46 9.11 63.11
Predikat kinerja S SR SR R
KECAMATAN SEUNUDDON 1,826,831 341,223 422,110 280,469 32.79 45.64 621,692 68.51 95.35
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 151,754 162,460 158,269 108.18 84.12 310,023 45.07 22.00 KEC.
Pelayanan Administrasi SEUNUDDON
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1533 surat 587,500 400 surat 4,500 100 surat 4,500 110 surat 5,300 110.00 117.78 510 9,800 33.27 1.67
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 15,600 12 bulan 8,990 12 bln 15,000 12 bulan 11,347 100.00 75.65 24 20,337 40.00 130.37
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 16,147,802 12 bulan 33,000 12 bln 35,000 12 bulan 35,000 100.00 100.00 24 68,000 40.00 0.42
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 19,589,390 12 bulan 40,140 12 bln 35,130 12 bulan 35,060 100.00 99.80 24 75,200 40.00 0.38
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 bulan 57,555 12 bulan 11,280 12 bln 11,280 12 bulan 11,140 100.00 98.76 24 22,420 40.00 38.95
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 48 bulan 4,333,533 12 bulan 14,464 12 bln 12,170 12 bulan 11,042 100.00 90.73 24 25,506 50.00 0.59
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 48 bulan 3,322,685 12 bulan 1,500 12 bln 1,500 12 bulan 1,500 100.00 100.00 24 3,000 50.00 0.09
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 48 bulan 602,280 12 bulan 1,500 12 bln 1,500 12 bulan 1,500 100.00 100.00 24 3,000 50.00 0.50
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 48 bulan 1,176,048 12 bulan 1,440 12 bln 1,440 12 bulan 1,440 100.00 14.69 24 2,880 50.00 0.24
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 67 kali 2,718,566 12 kali 9,800 10 Kali 9,800 12 kali 9,800 120.00 27.89 24 19,600 35.82 0.72

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 24 kali 88,590 8 kali 25,140 5 Kali 35,140 8 kali 35,140 160.00 100.00 16 60,280 66.67 68.04
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 108.18 84.12 45.07 22.00
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 49,669 84,150 40,000 23.81 40.53 89,669 17.50 5.07 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana SEUNUDDON

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana fasilitas - unit 34,800
Fasilitas Kantor kantor
4 6 02 30 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah Peralatan dan 40 unit 1,769,703 2 unit 49,669 21 unit 49,350 5 unit 40,000 23.81 81.05 7 89,669 17.50 5.07
Fasilitas Kantor gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 23.81 40.53 17.50 5.07
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam SEUNUDDON
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 114 Psg 71,379 - - - Psg - - - - - - -
beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 123,000 158,000 64,750 11.11 53.68 187,750 5.00 21.58 KEC.
Gampong Gampong SEUNUDDON

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 50 keg 435,000 2 keg 90,500 6 keg 110,000 2 keg 55,750 33.33 50.68 4 146,250 8.00 33.62
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 50 keg 435,000 - keg 28,000 24 Dok 43,500 - keg 4,500 - 10.34 - 32,500 - 7.47

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 193
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 50 keg 435,000 1 keg 4,500 1 Dok 4,500 - keg 4,500 - 100.00 1 9,000 2.00 2.07
Rata-rata capaian kinerja (%) 11.11 53.68 5.00 21.58
Predikat kinerja SR R SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 16,800 17,500 17,450 20.83 49.86 34,250 275.00 428.13 KEC.
Pelayanan Pemerintahan SEUNUDDON
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 4 keg 8,000 1 keg 16,800 48 Dok 17,500 10 keg 17,450 20.83 99.71 11 34,250 275.00 428.13
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 20.83 49.86 275.00 428.13
Predikat kinerja SR SR ST ST
KECAMATAN BAKTIYA 1,826,831 318,224 501,720 485,455 99.85 96.02 160,736 38.91 30.71
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 106,324 152,070 138,205 99.39 87.35 244,529 36.40 39.65 KEC.
Pelayanan Administrasi BAKTIYA
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 2700 Surat 7,500 520 Surat 2,940 540 Surat 3,000 504 Surat 3,000 93.33 100.00 1,024 5,940 37.93 79.20
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bulan 83,175 12 Bulan 5,033 12 Bulan 16,630 12 Bulan 14,175 100.00 85.24 24 19,209 40.00 23.09
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 190,530 12 Bulan 37,957 12 Bulan 38,100 12 Bulan 38,100 100.00 100.00 24 76,056 40.00 39.92
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 Bulan 238,716 12 Bulan 23,940 12 Bulan 35,400 12 Bulan 30,600 100.00 86.44 24 54,540 40.00 22.85
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 Bulan 8,259 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 100.00 100.00 24 3,000 40.00 36.32
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 Bulan 66,522 12 Bulan 10,404 12 Bulan 10,410 12 Bulan 10,410 100.00 100.00 24 20,814 40.00 31.29
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 Bulan 12,437 12 Bulan 2,400 12 Bulan 2,400 12 Bulan 2,400 100.00 100.00 24 4,800 40.00 38.59
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 Bulan 6,415 12 Bulan 1,170 12 Bulan 1,170 12 Bulan 1,170 100.00 100.00 24 2,340 40.00 36.48
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 Bulan 7,200 12 Bulan 1,200 12 Bulan 1,200 12 Bulan 1,200 100.00 100.00 24 2,400 40.00 33.33
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 80 Kali 47,205 9 Kali 12,840 9 Kali 14,060 9 Kali 14,060 100.00 100.00 18 26,900 22.50 56.99

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 50 Kali 74,939 5 Kali 6,940 5 Kali 28,200 5 Kali 21,590 100.00 76.56 10 28,530 20.00 38.07
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 99.39 87.35 36.40 39.65
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 46,900 166,150 163,750 100.00 96.73 210,650 78.14 33.59 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana BAKTIYA

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 83 Paket 440,554 1 Paket 9,500 24 Unit 129,500 24 Paket 129,500 100.00 100.00 25 139,000 30.12 31.55
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 65 Unit 201,077 13 Unit 37,400 69 Unit 36,650 69 Unit 34,250 100.00 93.45 82 71,650 126.15 35.63
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 96.73 78.14 33.59
Predikat kinerja ST ST T SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam BAKTIYA
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 135,000 159,300 159,300 100.00 100.00 294,300 40.00 44.61 KEC.
Gampong Gampong BAKTIYA

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 25 Keg 551,061 5 Keg 102,500 5 Keg 110,000 5 Keg 110,000 100.00 100.00 10 212,500 40.00 38.56
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 285 Dok 150,534 57 Dok 28,000 57 Dok 42,000 57 Dok 42,000 100.00 100.00 114 70,000 40.00 46.50
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 5 Dok 24,192 1 Dok 4,500 1 Dok 7,300 1 Dok 7,300 100.00 100.00 2 11,800 40.00 48.78
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 40.00 44.61
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 30,000 24,200 24,200 100.00 100.00 54,200 40.00 35.70 KEC.
Pelayanan Pemerintahan BAKTIYA
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Dokumen 145 Dok 151,800 29 Dok 30,000 29 Dok 24,200 29 Dok 24,200 100.00 100.00 58 54,200 40.00 35.70
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 40.00 35.70
Predikat kinerja ST ST SR SR
KECAMATAN BAKTIYA BARAT 1,826,831 260,117 400,090 390,090 100.16 97.50 650,207 58.75 40.87
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 120,010 162,440 162,440 100.62 100.00 282,450 44.84 87.32 KEC.
Pelayanan Administrasi BAKTIYA
Perkantoran BARAT

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1533 Surat 7,300 570 Surat 18,756 540 Surat 20,700 450 Surat 20,700 83.33 100.00 1,020 39,456 66.54 540.49
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bulan 47,600 12 Bulan 5,249 12 Bulan 13,690 12 Bulan 13,690 100.00 100.00 24 18,939 40.00 39.79
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 234,991 12 Bulan 22,747 12 Bulan 32,210 12 Bulan 32,210 100.00 100.00 24 54,957 40.00 23.39
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 Bulan 238,716 9 Bulan 35,040 12 Bulan 45,920 12 Bulan 45,920 100.00 100.00 21 80,960 35.00 33.91
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 Bulan 8,259 12 Bulan 1,390 12 Bulan 1,390 12 Bulan 1,390 100.00 100.00 24 2,780 40.00 33.66
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 48 Bulan 66,522 12 Bulan 8,267 12 Bulan 8,270 12 Bulan 8,270 100.00 100.00 24 16,537 50.00 24.86
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 48 Bulan 12,437 12 Bulan 2,368 12 Bulan 2,370 12 Bulan 2,370 100.00 100.00 24 4,738 50.00 38.10
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 48 Bulan 6,415 12 Bulan 1,125 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 100.00 100.00 24 2,625 50.00 40.92
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 Bulan 7,200 12 Bulan 3,075 12 Bulan 4,000 12 Bulan 4,000 100.00 100.00 24 7,075 40.00 98.26
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 67 Kali 47,205 17 Kali 7,381 17 Kali 7,390 21 Kali 7,390 123.53 100.00 38 14,771 56.72 31.29

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 24 Kali 70,939 2 Kali 14,612 4 Kali 25,000 4 Kali 25,000 100.00 100.00 6 39,612 25.00 55.84
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.62 100.00 44.84 87.32
Predikat kinerja ST ST SR T

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 194
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 11,450 65,550 55,550 100.00 90.00 67,000 21.25 3.83 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana BAKTIYA
BARAT
4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana - - 1 Unit 50,000 1 - 40,000 100.00 80.00 1 40,000 - -
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 40 Unit 352,662 3 Unit 11,450 14 Unit 15,550 14 Unit 15,550 100.00 100.00 17 27,000 42.50 7.66
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 90.00 21.25 3.83
Predikat kinerja ST T SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam BAKTIYA
penggunaan atribut BARAT
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 115,669 150,300 150,300 100.00 100.00 265,969 27.68 40.97 KEC.
Gampong Gampong BAKTIYA
BARAT
4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 50 Keg 426,275 5 Keg 83,250 5 Keg 107,500 5 Keg 107,500 100.00 100.00 10 190,750 20.00 44.75
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 138 dok 90,786 18 dok 27,919 23 Dok 38,300 23 dok 38,300 100.00 100.00 41 66,219 29.71 72.94
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 6 dok 172,500 1 dok 4,500 1 Dok 4,500 1 dok 4,500 100.00 100.00 2 9,000 33.33 5.22
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 27.68 40.97
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 12,988 21,800 21,800 100.00 100.00 34,788 200.00 72.25 KEC.
Pelayanan Pemerintahan BAKTIYA
Kecamatan BARAT

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 3 Dok 48,150 3 Dok 12,988 3 Dok 21,800 3 Dok 21,800 100.00 100.00 6 34,788 200.00 72.25
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 200.00 72.25
Predikat kinerja ST ST ST S
KECAMATAN LHOKSUKON 1,826,831 415,294 526,860 534,111 107.75 65.34 949,405 19.89 26.38
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 203,424 232,800 229,401 100.00 83.78 432,825 38.08 36.71 KEC.
Pelayanan Administrasi LHOKSUKON
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 9,000 Surat 126,500.00 850 Surat 22,830.00 850 Surat 23,000.00 850 Surat 23,000 100.00 100.00 1,700 45,830 18.89 36.23
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 Bln 126,500.00 12 Bln 20,264.12 12 Bln 25,400.00 12 Bln 25,400 100.00 100.00 24 45,664 40.00 36.10
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 Bln 229,952.80 12 Bln 40,552.20 12 Bln 41,800.00 12 Bln 40,522 100.00 96.94 24 81,075 40.00 35.26
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bln 193,490.00 12 Bln 35,108.00 12 Bln 44,780.00 12 Bln 44,780 100.00 100.00 24 79,888 40.00 41.29
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 Bln 26,510.00 12 Bln 4,820.00 12 Bln 4,820.00 12 Bln 4,820 100.00 100.00 24 9,640 40.00 36.36
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 Bln 136,492.72 12 Bln 24,816.86 12 Bln 21,990.00 12 Bln 21,990 100.00 100.00 24 46,807 40.00 34.29
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bln 58,355.00 12 Bln 10,610.00 12 Bln 10,610.00 12 Bln 10,260 100.00 96.70 24 20,870 40.00 35.76
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 Bln 8,250.00 12 Bln 1,500.00 12 Bln 1,500.00 12 Bln 1,500 100.00 100.00 24 3,000 40.00 36.36
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 Bln 6,600.00 12 Bln 1,200.00 12 Bln 1,200.00 12 Bln 1,200 100.00 100.00 24 2,400 40.00 36.36
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan minum 165 Kali 101,750.00 33 Kali 18,500.00 33 Kali 18,500.00 33 Kali 18,500 100.00 100.00 66 37,000 40.00 36.36

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 30 Kali 154,000.00 6 Kali 23,223.20 6 Kali 39,200.00 6 Kali 37,429 100.00 95.48 12 60,652 40.00 39.38
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 83.78 38.08 36.71
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 54,870 156,760 155,660 100.00 99.43 210,530 19.72 33.04 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana LHOKSUKON
4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 237 Unit 341,365.20 0 Unit - 5 Unit 96,900.00 5 Unit 95,800 100.00 98.86 5 95,800 2.11 28.06
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 225 Unit 301,785.00 42 Unit 54,870.00 42 Unit 59,860.00 42 Unit 59,860 100.00 100.00 84 114,730 37.33 38.02
Kantor gedung kantor yang
terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.43 19.72 33.04
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam LHOKSUKON
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 137,000 117,300 146,300 231.01 64.39 283,300 24.41 41.45 KEC.
Gampong Gampong LHOKSUKON

4 6 18 01 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Camat Jumlah kegiatan 27 Keg 563,750.00 5 Keg 102,500.00 5 Keg 110,000.00 4 Keg 102,500 80.00 93.18 9 205,000 33.33 36.36
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 250 Keg 165,000.00 3 Keg 30,000.00 23 Dok 3 Keg 36,500 13.04 - 6 66,500 2.40 40.30
4 6 18 03 Musrembang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 32 Keg 24,750.00 6 Keg 4,500.00 1 Dok 7,300.00 6 Keg 7,300 600.00 100.00 12 11,800 37.50 47.68
Rata-rata capaian kinerja (%) 231.01 64.39 24.41 41.45
Predikat kinerja ST R SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 20,000 20,000 2,750 - 13.75 22,750 17.24 20.68 KEC.
Pelayanan Pemerintahan LHOKSUKON
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi terpadu Kecamatan ( Jumlah Kegiatan 29 Keg 110,000 5 Keg 20,000.00 5 Dok 20,000.00 - Keg 2,750 - 13.75 5 22,750 17.24 20.68
PATEN )
Rata-rata capaian kinerja (%) - 13.75 17.24 20.68
Predikat kinerja SR SR SR SR
KECAMATAN COT GIREK 1,458,511 315,711 452,120 444,493 84.44 89.25 760,203 77.33 75.56

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 195
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 113,811 164,900 162,700 61.11 60.58 276,510 38.39 35.71 KEC. COT
Pelayanan Administrasi GIREK
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 2500 Surat 7,500 530 Surat - 500 Surat 2,000 500 Surat 1,890 100.00 94.50 1,030 1,890 41.20 25.20
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah bulan 60 bulan 92,300 12 bulan 15,034 12 bulan 18,460 12 bulan 17,717 100.00 95.98 24 32,751 40.00 35.48
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Perizinan dan pemeliharaan Jumlah bulan 60 bulan 235,000 12 bulan 32,496 12 bulan 55,100 12 bulan 54,547 100.00 99.00 24 87,042 40.00 37.04
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 60 bulan 144,550 12 bulan 28,910 12 bulan 39,790 12 bulan 39,790 100.00 100.00 24 68,700 40.00 47.53
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 60 bulan 7,500 12 bulan 625 12 bulan 1,500 12 bulan 1,500 100.00 100.00 24 2,125 40.00 28.33
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 60 bulan 48,831 12 bulan 9,766 12 bulan 9,270 12 bulan 9,270 100.00 100.00 24 19,036 40.00 38.98
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 60 bulan 15,000 12 bulan 2,430 12 bulan 2,430 12 bulan 2,747 100.00 113.05 24 5,177 40.00 34.51
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah bulan 60 Bulan 8,000 12 Bulan 1,240 12 Bulan 1,240 12 Bulan 1,240 100.00 100.00 24 2,480 40.00 31.00
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bulan 60 Bulan 7,200 12 Bulan 1,200 12 Bulan 1,200 12 Bulan 1,100 100.00 91.67 24 2,300 40.00 31.94
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan minum 45 Kali 35,000 5 Kali 4,820 9 Kali 6,620 9 Kali 6,612 100.00 99.88 14 11,432 31.11 32.66

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 20 Kali 87,000 2 Kali 17,290 4 Kali 27,290 4 Kali 26,287 100.00 96.32 6 43,577 30.00 50.09
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 61.11 60.58 38.39 35.71
Predikat kinerja R R SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 36,900 105,800 100,800 50.00 96.71 137,700 28.89 34.64 KEC. COT
aparatur Sarana & Prasarana GIREK

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Persentasi tingkat sarana 135 Unit 180,000 12 Unit 32,550 27 Unit 29,800 27 Unit 29,800 100.00 100.00 39 62,350 28.89 34.64
Kantor dan prasarana
4 6 02 56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peralatan dan - 4,350 57 Unit 76,000 - - 71,000 - 93.42 - 75,350
gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 96.71 28.89 34.64
Predikat kinerja SR ST SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 135,000 151,420 150,993 126.67 99.71 285,993 92.06 31.90 KEC. COT
Gampong Gampong GIREK

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 25 keg 512,500 2 keg 102,500 5 keg 110,000 9 keg 109,825 180.00 99.84 11 212,325 44.00 41.43
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah kegiatan 115 dok 140,000 14 dok 28,000 23 dok 36,920 23 dok 36,670 100.00 99.32 37 64,670 32.17 46.19
4 6 18 03 Musrenbang SKPD Jumlah kegiatan 1 dok 22,500 1 dok 4,500 1 dok 4,500 1 dok 4,498 100.00 99.96 2 8,998 200.00 39.99
Rata-rata capaian kinerja (%) 126.67 99.71 92.06 31.90
Predikat kinerja ST ST ST SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 30,000 30,000 30,000 100.00 100.00 60,000 150.00 200.00 KEC. COT
Pelayanan Pemerintahan GIREK
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Kegiatan 24 dok 30,000 12 dok 30,000 24 dok 30,000 24 dok 30,000 100.00 100.00 36 60,000 150.00 200.00
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 150.00 200.00
Predikat kinerja ST ST ST ST
KECAMATAN PAYA BAKONG 1,826,831 - 470,410 182,040 52.32 30.79 182,040 5.88 8.77
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 - 181,860 45,390 51.52 23.56 45,390 1.88 5.26 KEC. PAYA
Pelayanan Administrasi BAKONG
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 3600 surat 17,400 surat - 600 surat 4,000 400 surat 2,480 66.67 62.00 400 2,480 11.11 14.25
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 57,996 Bulan - 12 bulan 33,140 6 bulan - 50.00 - - - -
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 234,680 Bulan - 12 bulan 58,151 6 bulan 15,000 50.00 25.79 15,000 - 6.39
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 209,200 Bulan - 12 bulan 27,720 6 bulan 14,760 50.00 53.25 14,760 - 7.06
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 48 bulan 17,627 Bulan - 12 bulan 1,550 6 bulan - 50.00 - - - -
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 48 bulan 59,184 Bulan - 12 bulan 12,000 6 bulan 8,000 50.00 66.67 8,000 - 13.52
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 48 bulan 21,499 Bulan - 12 bulan 2,500 6 bulan - 50.00 - - - -
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 48 bulan 11,186 Bulan - 12 bulan 1,600 6 bulan - 50.00 - - - -
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 48 bulan 9,435 Bulan - 12 bulan 1,200 6 bulan - 50.00 - - - -
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 63 kali 30,976 Kali - 8 kali 9,999 4 kali 5,150 50.00 51.51 4 5,150 6.35 16.63

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 62 kali 99,724 Kali - 4 kali 30,000 2 kali - 50.00 - 2 - 3.23 -
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 51.52 23.56 1.88 5.26
Predikat kinerja R SR SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 - 95,250 43,000 37.04 47.17 43,000 1.59 13.91 KEC. PAYA
aparatur Sarana & Prasarana BAKONG

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 63 unit 215,748 Unit - - unit 70,000 1 unit 30,000 - 42.86 1 30,000 1.59 13.91
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan unit Unit - 27 unit 25,250 10 unit 13,000 37.04 51.49 10 13,000
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 37.04 47.17 1.59 13.91
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. PAYA
aparatur dalam BAKONG
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 - 172,800 90,050 70.72 34.85 90,050 13.45 16.67 KEC. PAYA
Gampong Gampong BAKONG

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 29 Kegiatan 510,500 Kegiata - 5 Kegiatan 130,500 3 Kegiatan 73,050 60.00 55.98 3 73,050 10.34 14.31
n

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 196
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 45 Kegiatan 47,600 Kegiata - 23 Kegiatan 35,000 12 Kegiatan 17,000 52.17 48.57 12 17,000 26.67 35.71
n
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 30 Kegiatan 48,000 Kegiata - 1 Kegiatan 7,300 1 Kegiatan - 100.00 - 1 - 3.33 -
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 70.72 34.85 13.45 16.67
Predikat kinerja S SR SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 - 20,500 3,600 50.00 17.56 3,600 12.50 8.00 KEC. PAYA
Pelayanan Pemerintahan BAKONG
Kecamatan

4 6 19 04 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 16 Keg 45,000 Keg 4 Keg 20,500 2 Keg 3,600 50.00 17.56 2 3,600 12.50 8.00
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 17.56 12.50 8.00
Predikat kinerja SR SR SR SR
KECAMATAN PIRAK TIMU 1,826,831 243,915 449,610 149,600 32.39 34.19 393,515 5.09 33.78
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 79,615 100 % 171,960 76,750 129.55 68.09 156,365 25.45 39.00 KEC. PIRAK
Pelayanan Administrasi TIMU
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 2000 surat 10,000 Surat - 400 surat - - surat - - - - - - -
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 18,600 12 bulan - 12 bulan 12,000 9 bulan 5,149 75.00 42.91 21 5,149 35.00 27.68
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 148,954 12 bulan 39,388 1 unit 38,700 9 bulan 9,651 900.00 24.94 21 49,039 35.00 32.92
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 254,940 12 bulan 20,015 12 bulan 50,400 9 bulan 2,400 75.00 4.76 21 22,415 35.00 8.79
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 bulan 18,658 12 bulan 2,250 12 bulan 11,800 9 bulan - 75.00 - 21 2,250 35.00 12.06
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 bulan 29,603 12 bulan 6,500 12 bulan 9,070 9 bulan 3,500 75.00 38.59 21 10,000 35.00 33.78
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 bulan 9,800 12 bulan 3,272 12 bulan 3,130 9 bulan 2,500 75.00 79.87 21 5,772 35.00 58.90
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 bulan 10,000 12 bulan - 12 bulan 3,000 9 bulan 750 75.00 25.00 21 750 35.00 7.50
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 bulan 12,600 12 bulan - 12 bulan 2,500 9 bulan - 75.00 - 21 - 35.00 -
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 60 kali 28,566 kali 4,700 12 kali 11,360 - kali 52,800 - 464.79 - 57,500 - 201.29

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 50 kali 49,349 kali 3,490 5 kali 30,000 - kali - - - - 3,490 - 7.07
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 129.55 68.09 25.45 39.00
Predikat kinerja ST S SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 20,900 100 % 103,150 5,800 - 5.87 26,700 - 1.38 KEC. PIRAK
aparatur Sarana & Prasarana TIMU

4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 245 unit 1,698,386 - 16,000 100 buah 57,000 - unit 2,000 - 3.51 - 18,000 - 1.06
fasilitas kantor
4 6 02 56 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 40 unit 512,940 - 4,900 18 unit 46,150 - unit 3,800 - 8.23 - 8,700 - 1.70
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) - 5.87 - 1.38
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. PIRAK
aparatur dalam TIMU
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 117,400 100 % 154,500 61,200 - 48.20 178,600 - 22.36 KEC. PIRAK
Gampong Gampong TIMU
4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Kegiatan 25 Keg 503,000 - 95,200 5 keg 110,000 - Keg 44,000 - 40.00 - 139,200 - 27.67
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah Kegiatan 40 Dok 100,000 - 17,700 8 dok 37,200 - Dok 11,900 - 31.99 - 29,600 - 29.60
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah Kegiatan 5 Dok 100,000 - 4,500 1 dok 7,300 - Dok 5,300 - 72.60 - 9,800 - 9.80
Rata-rata capaian kinerja (%) - 48.20 - 22.36
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 26,000 100 % 20,000 5,850 - 14.63 31,850 - 106.17 KEC. PIRAK
Pelayanan Pemerintahan TIMU
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Kegiatan 50 Keg 30,000 - 26,000 10 dok 20,000 - Keg 5,850 - 29.25 - 31,850 - 106.17
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) - 14.63 - 106.17
Predikat kinerja SR SR SR ST
KECAMATAN MATANGKULI 1,826,831 339,823 508,940 524,168 93.96 98.96 863,991 6.25 15.18
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 150,323 177,181 192,411 95.84 95.85 342,734 31.26 75.90 KEC.
Pelayanan Administrasi MATANGKULI
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Surat 57,996 - - 540 Surat - 540 Surat - 100.00 - 540 - - -
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 234,680 12 bulan 18,800 12 bulan 28,007 12 Bulan 43,239 100.00 154.39 24 62,039 40.00 26.44
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 209,200 12 bulan 40,405 12 bulan 40,405 12 Bulan 40,404 100.00 100.00 24 80,809 40.00 38.63
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 17,627 12 bulan 31,592 12 bulan 49,243 12 Bulan 49,243 100.00 100.00 24 80,835 40.00 458.59
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 bulan 59,184 12 bulan 3,900 12 bulan 3,900 12 Bulan 3,900 100.00 100.00 24 7,800 40.00 13.18
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 bulan 21,499 12 bulan 9,600 12 bulan 9,600 12 Bulan 9,600 100.00 100.00 24 19,200 40.00 89.31
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 bulan 11,186 12 bulan 4,140 12 bulan 4,140 12 Bulan 4,140 100.00 100.00 24 8,280 40.00 74.02
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 bulan 9,435 12 Bulan 4,986 12 bulan 4,986 12 Bulan 4,986 100.00 99.99 24 9,972 40.00 105.70
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 63 kali 30,976 12 Bulan 1,800 12 bulan 1,800 12 Bulan 1,800 100.00 100.00 24 3,600 38.10 11.62
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 62 kali 99,724 9 kali 8,700 9 kali 8,700 7 kali 8,699 77.78 99.99 16 17,399 25.81 17.45

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 3 kali 26,400 17 kali 26,400 13 - 26,400 76.47 100.00 16 52,800 - -
daerah konsultasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 197
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Rata-rata capaian kinerja (%) 95.84 95.85 31.26 75.90
Predikat kinerja ST ST SR S
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 26,000 108,250 108,250 100.00 100.00 134,250 - - KEC.
aparatur Sarana & Prasarana MATANGKULI

4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 1 unit 22,550 1 unit 32,000 1 - 32,000 100.00 100.00 2 54,550 - -
fasilitas kantor
4 6 02 56 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 1 unit 3,450 12 unit 76,250 12 - 76,250 100.00 100.00 13 79,700 - -
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 - -
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam MATANGKULI
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 136,500 196,509 196,508 80.00 100.00 333,008 - - KEC.
Gampong Gampong MATANGKULI

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 2 keg 102,500 5 Kegiatan 161,009 4 - 161,008 80.00 100.00 6 263,508 - -

4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 2 dok 29,500 5 Kegiatan 31,000 3 - 31,000 60.00 100.00 5 60,500 - -

4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 1 dok 4,500 1 Kegiatan 4,500 1 - 4,500 100.00 100.00 2 9,000 - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 80.00 100.00 - -


Predikat kinerja T ST SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 27,000 27,000 26,999 100.00 100.00 53,999 - - KEC.
Pelayanan Pemerintahan MATANGKULI
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 2 dok 27,000 4 dok 27,000 4 - 26,999 100.00 100.00 6 53,999 - -
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 - -
Predikat kinerja ST ST SR SR
KECAMATAN TANAH LUAS 1,826,831 389,064 464,870 461,660 71.50 100.23 850,725 58.80 66.04
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 173,769 198,870 195,950 100.63 101.32 369,720 37.84 47.55 KEC. TANAH
Pelayanan Administrasi LUAS
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 3600 Surat 12,931 800 Surat 2,940 800 Surat 2,500 700 Surat 2,470 87.50 98.80 1,500 5,410 41.67 41.84
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah jasa komunikasi, 60 Bulan 81,061 12 Bulan 16,208 12 Bulan 17,650 12 Bulan 17,615 100.00 99.80 24 33,823 40.00 41.73
Listrik sumber daya air dan listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 196,378 12 Bulan 42,706 12 Bulan 39,480 12 Bulan 38,720 100.00 98.08 24 81,427 40.00 41.46
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 156,000 12 Bulan 21,600 12 Bulan 29,040 12 Bulan 28,480 100.00 98.07 24 50,080 40.00 32.10
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 22,718 12 Bulan 4,900 12 Bulan 4,900 12 Bulan 4,900 100.00 100.00 24 9,800 40.00 43.14
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 55,591 12 Bulan 11,435 12 Bulan 11,545 12 Bulan 16,045 100.00 138.98 24 27,480 40.00 49.43
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 16,698 12 Bulan 3,500 12 Bulan 3,500 12 Bulan 3,500 100.00 100.00 24 7,000 40.00 41.92
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 17,077 12 Bulan 3,500 12 Bulan 19,160 12 Bulan 19,160 100.00 100.00 24 22,660 40.00 132.69
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah BUlan 60 Bulan 9,120 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 100.00 100.00 24 3,000 40.00 32.89
Perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah Bulan 60 Kali 190,888 12 Kali 30,480 12 Kali 36,400 12 Kali 30,930 100.00 84.97 24 61,410 40.00 32.17
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan minum 70 Kali 81,000 12 Kali 17,000 10 Kali 14,195 12 Kali 14,238 120.00 100.30 24 31,238 34.29 38.57

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 33 Kali 85,395 3 Kali 18,000 3 Kali 19,000 3 Kali 18,392 100.00 96.80 6 36,392 18.18 42.62
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.63 101.32 37.84 47.55
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 52,350 81,100 81,100 81.48 100.00 133,450 17.48 14.88 KEC. TANAH
aparatur Sarana & Prasarana LUAS

4 6 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana - - 49,500 4 - 49,500 - - 4 49,500 - -
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 143 Unit 282,150 28 Unit 52,350 27 Unit 31,600 22 Unit 31,600 81.48 100.00 50 83,950 34.97 29.75
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 81.48 100.00 17.48 14.88
Predikat kinerja T ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. TANAH
aparatur dalam LUAS
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 134,945 156,900 156,610 78.88 99.59 291,555 38.67 67.76 KEC. TANAH
Gampong Gampong LUAS

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan Jumlah Kegiatan 50 Keg 450,000 5 Keg 102,445 7 keg 110,000 5 Keg 110,000 71.43 100.00 10 212,445 20.00 47.21
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 50 Keg 50,000 23 Keg 28,000 23 dok 39,600 15 Keg 39,355 65.22 99.38 38 67,355 76.00 134.71
4 6 18 03 Musrembang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 10 Keg 55,000 1 Keg 4,500 1 dok 7,300 1 Keg 7,255 100.00 99.38 2 11,755 20.00 21.37
Rata-rata capaian kinerja (%) 78.88 99.59 38.67 67.76
Predikat kinerja T ST SR S
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 28,000 28,000 28,000 25.00 100.00 56,000 200.00 200.00 KEC. TANAH
Pelayanan Pemerintahan LUAS
Kecamatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 198
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 19 02 Penyelenggara Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah kegiatan 1 Keg 28,000 1 Keg 28,000 4 dok 28,000 1 Keg 28,000 25.00 100.00 2 56,000 200.00 200.00
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 25.00 100.00 200.00 200.00
Predikat kinerja SR ST ST ST
KECAMATAN NIBONG 1,826,831 361,484 479,480 406,796 91.34 7.24 768,280 3.29 36.32
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 139,914 179,164 160,520 111.16 93.99 300,434 8.00 63.27 KEC. NIBONG
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 4750 Surat 65,314 500 6,000 500 Surat 6,950 836 Surat 6,950 167.20 100.00 1,336 12,950 28.13 19.83
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bulan 39,700 4,500 12 Bulan 10,100 12 Bulan 8,237 100.00 81.55 12,737 - 32.08
listrik
4 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 160,156 53,500 12 Bulan 53,500 12 Bulan 52,484 100.00 98.10 105,984 - 66.18
kendaraan dinas/operasional
4 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 Bulan 184,800 26,400 12 Bulan 39,600 12 Bulan 33,480 100.00 84.55 59,880 - 32.40
4 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 Bulan 6,753 5,300 12 Bulan 5,300 12 Bulan 5,300 100.00 100.00 10,600 - 156.97
4 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 48 Bulan 43,381 9,000 12 Bulan 8,000 12 Bulan 7,000 100.00 87.50 16,000 - 36.88
4 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 48 Bulan 16,722 4,214 12 Bulan 4,203 12 Bulan 6,203 100.00 147.59 10,417 - 62.30
4 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 48 Bulan 6,400 2,500 12 Bulan 2,500 12 Bulan 1,500 100.00 60.00 4,000 - 62.50
bangunan kantor
4 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 48 Bulan 5,830 2,500 12 Bulan 2,500 12 Bulan 2,500 100.00 100.00 5,000 - 85.76
perundang-undangan
4 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 26 Kali 36,550 5 10,000 9 Kali 8,511 5 Kali 8,511 55.56 100.00 10 18,511 38.46 50.65

4 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 14 Kali 49,025 1 16,000 1 Kali 38,000 2 Kali 28,355 200.00 74.62 3 44,355 21.43 90.47
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 111.16 93.99 8.00 63.27
Predikat kinerja ST ST SR R
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 58,070 110,816 94,446 - 25.98 152,516 8.44 118.34 KEC. NIBONG
aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana - - 6 unit 37,400 - - 37,230 - - 37,230
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 77 unit 48,709 13 unit 58,070 12 unit 73,416 - unit 57,216 - 77.93 13 115,286 16.88 236.68
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) - 25.98 8.44 118.34
Predikat kinerja SR SR SR ST
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. NIBONG
aparatur dalam
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 133,500 159,500 124,830 10.61 75.33 258,330 - - KEC. NIBONG
Gampong Gampong

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 5 102,500 122,500 10 - 106,800 - 87.18 15 209,300
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 23 26,500 31,000 12 - 12,030 - 38.81 35 38,530
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 1 4,500 22 dok 6,000 7 - 6,000 31.82 100.00 8 10,500
Rata-rata capaian kinerja (%) 10.61 75.33 - -
Predikat kinerja SR S SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 30,000 30,000 27,000 - 90.00 57,000 - - KEC. NIBONG
Pelayanan Pemerintahan
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 4 30,000 - dok 30,000 13 - 27,000 - 90.00 17 57,000
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) - 90.00 - -
Predikat kinerja SR T SR SR
KECAMATAN LAPANG 1,826,831 299,879 488,605 488,186 29.86 87.16 788,065 48.61 23.14
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 113,998 209,505 215,360 41.01 53.05 329,358 38.82 28.66 KEC. LAPANG
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 11200 Surat 102,102 8,400 Surat 13,500 2,100 Surat 18,100 960 Surat 18,000 45.71 99.45 9,360 31,500 83.57 30.85
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bulan 104,358 12 Bulan 9,848 12 Bulan 18,500 6 Bulan 18,445 50.00 99.70 18 28,293 30.00 27.11
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 299,675 12 Bulan 38,778 12 Bulan 54,720 6 Bulan 54,717 50.00 99.99 18 93,495 30.00 31.20
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 Bulan 198,597 12 Bulan 13,480 12 Bulan 37,500 6 Bulan 40,550 50.00 108.13 18 54,030 30.00 27.21
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 Bulan 39,487 12 Bulan 7,000 12 Bulan 7,000 6 Bulan 7,000 50.00 100.00 18 14,000 30.00 35.45
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 Bulan 64,867 12 Bulan 4,460 12 Bulan 11,500 6 Bulan 11,496 50.00 99.97 18 15,956 30.00 24.60
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 Bulan 13,538 12 Bulan - 12 Bulan 2,400 6 Bulan 2,390 50.00 99.58 18 2,390 30.00 17.65
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 Bulan 42,307 12 Bulan 7,500 12 Bulan 7,500 6 Bulan 7,497 50.00 99.96 18 14,997 30.00 35.45
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 Bulan 10,153 12 Bulan 1,800 12 Bulan 1,800 6 Bulan 1,800 50.00 100.00 18 3,600 30.00 35.46
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 158 Kali 55,845 82 Kali 3,991 46 Kali 9,900 1 Kali 9,898 2.17 99.98 83 13,889 52.53 24.87

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 167 Kali 225,354 84 Kali 13,642 31 Kali 40,585 1 Kali 43,566 3.23 107.35 85 57,208 50.90 25.39
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 41.01 53.05 38.82 28.66
Predikat kinerja SR R SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 25,300 99,525 93,525 68.75 95.87 118,825 61.19 27.27 KEC. LAPANG
aparatur Sarana & Prasarana

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 42 Unit 337,025 19 Unit - 3 unit 72,625 3 Unit 66,625 100.00 91.74 22 66,625 52.38 19.77
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 60 Unit 150,142 39 Unit 25,300 8 unit 26,900 3 Unit 26,900 37.50 100.00 42 52,200 70.00 34.77
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 68.75 95.87 61.19 27.27
Predikat kinerja S ST R SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 199
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. LAPANG
aparatur dalam
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 130,695 146,000 145,732 6.67 99.75 276,427 91.67 34.15 KEC. LAPANG
Gampong Gampong

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 44 Keg 613,010 32 Keg 102,500 5 keg 110,000 1 Keg 109,950 20.00 99.95 33 212,450 75.00 34.66
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 27 Dok 169,891 27 Dok 23,698 27 dok 31,500 - Dok 31,282 - 99.31 27 54,980 100.00 32.36
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 26 Dok 25,384 26 Dok 4,497 26 dok 4,500 - Dok 4,500 - 100.00 26 8,997 100.00 35.44
Rata-rata capaian kinerja (%) 6.67 99.75 91.67 34.15
Predikat kinerja SR ST ST SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 29,886 33,575 33,569 3.00 99.98 63,455 51.35 25.62 KEC. LAPANG
Pelayanan Pemerintahan
Kecamatan

4 6 19 02 Penyerengaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Kegiatan 74 Keg 123,821 73 org 29,886 100 dok 33,575 3 Keg 33,569 3.00 99.98 76 63,455 102.70 51.25
(PATEN)
4 6 19 Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terbadu Jumlah Orang 220 org 62,000 - - 5 Org - - - - - - -
Kecamatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 3.00 99.98 51.35 25.62
Predikat kinerja SR ST R SR
KECAMATAN TANAH PASIR 1,826,831 242,350 393,940 420,800 22.22 77.57 663,150 21.21 36.55
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 86,550 159,940 144,706 88.89 77.67 231,256 5.34 35.90 KEC. TANAH
Pelayanan Administrasi PASIR
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 3600 surat 17,400 600 2,310 540 Surat 2,400 540 surat 2,480 103.33 1,140 4,790 31.67 27.53
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 57,996 7,297 12 Bulan 16,000 12 Bulan 10,140 100.00 63.38 17,437 - 30.07
listrik
4 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 234,680 25,525 12 Bulan 39,500 12 Bulan 32,750 100.00 82.91 58,275 - 24.83
kendaraan dinas/operasional
4 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 209,200 16,201 12 Bulan 39,150 12 Bulan 41,540 100.00 106.10 57,741 - 27.60
4 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 48 bulan 17,627 1,400 12 Bulan 2,000 12 Bulan 2,500 100.00 125.00 3,900 - 22.13
4 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 48 bulan 59,184 10,497 12 Bulan 12,030 12 Bulan 13,893 100.00 115.49 24,390 - 41.21
4 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 48 bulan 21,499 4,580 12 Bulan 4,660 12 Bulan 5,610 100.00 120.39 10,190 - 47.40
4 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 48 bulan 11,186 1,600 12 Bulan 2,500 12 Bulan 2,350 100.00 94.00 3,950 - 35.31
bangunan kantor
4 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 48 bulan 9,435 1,800 12 Bulan 2,500 12 Bulan 1,830 100.00 73.20 3,630 - 38.47
perundang-undangan
4 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 63 kali 30,976 5 9,450 9 Kali 10,000 7 kali 14,500 77.78 145.00 12 23,950 19.05 77.32

4 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 62 kali 99,724 2 5,890 3 Kali 29,200 3 kali 17,113 100.00 58.61 5 23,003 8.06 23.07
daerah konsultasi
1507 88.89 77.67 5.34 35.90
Predikat kinerja T T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 30,900 61,300 81,550 - 39.24 112,450 16.67 16.79 KEC. TANAH
aparatur Sarana & Prasarana PASIR

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana - - 2 unit 26,000 3 - 40,000 3 40,000
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 63 unit 215,748 5 30,900 17 unit 35,300 16 unit 41,550 117.71 21 72,450 33.33 33.58
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) - 39.24 16.67 16.79
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. TANAH
aparatur dalam PASIR
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 117,700 145,500 167,744 - 94.83 285,444 34.05 54.49 KEC. TANAH
Gampong Gampong PASIR

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 29 Kegiatan 510,500 4 93,500 6 Kegiatan 110,000 5 Kegiatan 135,400 123.09 9 228,900 31.03 44.84

4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 45 Kegiatan 47,600 4 19,700 23 Kegiatan 28,200 19 Kegiatan 27,744 98.38 23 47,444 51.11 99.67

4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 30 Kegiatan 48,000 4 4,500 1 Kegiatan 7,300 2 Kegiatan 4,600 63.01 6 9,100 20.00 18.96

Rata-rata capaian kinerja (%) - 94.83 34.05 54.49


Predikat kinerja SR ST SR R
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 7,200 27,200 26,800 - 98.53 34,000 50.00 75.56 KEC. TANAH
Pelayanan Pemerintahan PASIR
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 16 Keg 45,000 4 7,200 4 Keg 27,200 4 Keg 26,800 - 98.53 8 34,000 50.00 75.56
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) - 98.53 50.00 75.56
Predikat kinerja SR ST SR S
KECAMATAN SYAMTALIRA ARON 1,826,831 348,191 530,090 524,085 87.14 60.54 872,276 23.93 26.05
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 159,711 207,600 201,940 102.27 67.41 361,651 36.71 31.35 KEC.
Pelayanan Administrasi SYAMTALIRA
Perkantoran ARON

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 5500 Surat 205,000 1,050 Surat 36,000 350 Surat 36,000 350 Surat 36,000 100.00 100.00 1,400 72,000 25.45 35.12
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 135,000 12 Bulan 25,558 12 Bulan 24,950 12 Bulan 20,475 100.00 82.06 24 46,033 40.00 34.10
Listrik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 200
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Junlah Bulan 60 Bulan 225,000 12 Bulan 30,000 12 Bulan 34,000 12 Bulan 32,947 100.00 96.90 24 62,947 40.00 27.98
Kendaraan Dinas/Operasional
4 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 231,650 12 Bulan 24,190 12 Bulan 34,640 12 Bulan 34,520 100.00 99.65 24 58,710 40.00 25.34
4 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 60,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 100.00 100.00 24 20,000 40.00 33.33
4 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 60,000 12 Bulan 6,016 12 Bulan 15,020 12 Bulan 15,020 100.00 100.00 24 21,036 40.00 35.06
4 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 20,000 12 Bulan 3,750 12 Bulan 3,750 12 Bulan 3,750 100.00 100.00 24 7,500 40.00 37.50
4 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 15,000 12 Bulan 2,200 12 Bulan 2,200 12 Bulan 2,200 100.00 100.00 24 4,400 40.00 29.33
Bangunan Kantor
4 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 15,000 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 100.00 100.00 24 3,000 40.00 20.00
Perundang-undangan
4 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 40 Kali 55,000 5 Kali 10,000 5 Kali 10,000 5 Kali 10,000 100.00 100.00 10 20,000 25.00 36.36

4 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 30 Kali 150,000 5 Kali 10,497 4 Kali 35,540 5 Kali 35,528 125.00 99.97 10 46,025 33.33 30.68
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 102.27 67.41 36.71 31.35
Predikat kinerja ST S SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 25,040 144,290 144,205 77.42 24.96 169,245 25.53 28.64 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana SYAMTALIRA
ARON
4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 150 Unit 750,000 - Unit - - 90,000 19 Unit 90,000 - - 19 90,000 12.67 12.00
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 250 Unit 175,000 48 Unit 25,040 31 Unit 54,290 48 Unit 54,205 154.84 99.84 96 79,245 38.40 45.28
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 77.42 24.96 25.53 28.64
Predikat kinerja T SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam SYAMTALIRA
penggunaan atribut ARON
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 90 Psg 54,000 - - - - Psg - - - - - - -
Perlengkapannya beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 136,440 156,000 155,740 115.94 99.78 292,180 37.04 37.49 KEC.
Gampong Gampong SYAMTALIRA
ARON
4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 30 Keg 762,500 5 Keg 102,500 5 Keg 110,000 5 Keg 110,000 100.00 100.00 10 212,500 33.33 27.87
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 180 Dok 150,000 34 Dok 29,440 23 Dok 38,700 34 Dok 38,440 147.83 99.33 68 67,880 37.78 45.25
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 5 Dok 30,000 1 Dok 4,500 1 Dok 7,300 1 Dok 7,300 100.00 100.00 2 11,800 40.00 39.33
Rata-rata capaian kinerja (%) 115.94 99.78 37.04 37.49
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 27,000 22,200 22,200 52.94 50.00 49,200 20.36 32.80 KEC.
Pelayanan Pemerintahan SYAMTALIRA
Kecamatan ARON

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Pelayanan 5000 Dok 150,000 1,000 Dok 27,000 34 Dok 22,200 18 Dok 22,200 52.94 100.00 1,018 49,200 20.36 32.80
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 52.94 50.00 20.36 32.80
Predikat kinerja R SR SR SR
KECAMATAN SAMUDERA 1,826,831 259,960 427,350 314,150 55.18 49.40 597,209 21.97 33.59
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 85,160 159,800 149,300 100.00 96.60 257,559 27.35 30.20 KEC.
Pelayanan Administrasi SAMUDERA
Perkantoran

4 6 01 02 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan 60 bulan 12 bulan 11,799 150 bulan - bulan - - - 12 11,799 20.00 -

4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 12 bulan 11,799 12 bulan 18,960 12 bulan 18,960 100.00 100.00 24 30,759 40.00 -
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 12 bulan 11,300 12 bulan 33,760 12 bulan 33,760 100.00 100.00 24 45,060 40.00 -
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 209,200 12 bulan 34,800 12 bulan 43,960 12 bulan 43,960 100.00 100.00 24 78,760 40.00 37.65
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 17,627 12 bulan 2,200 12 bulan 2,200 12 bulan 2,200 100.00 100.00 24 4,400 40.00 24.96
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 59,184 12 bulan 14,060 12 bulan 14,930 12 bulan 14,930 100.00 100.00 24 28,990 40.00 48.98
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 21,499 12 bulan 4,700 12 bulan 4,700 12 bulan 4,700 100.00 100.00 24 9,400 40.00 43.72
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 11,186 12 bulan 2,050 12 bulan 2,050 12 bulan 2,050 100.00 100.00 24 4,100 40.00 36.65
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 9,435 12 bulan 1,200 12 bulan 1,200 12 bulan 1,200 100.00 100.00 24 2,400 40.00 25.44
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 63 kali 30,976 6 kali 6,700 9 kali 7,140 9 kali 7,140 100.00 100.00 15 13,840 23.81 44.68

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 62 kali 99,724 3 kali 19,450 3 kali 30,900 3 kali 20,400 100.00 66.02 6 39,850 9.68 39.96
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 96.60 27.35 30.20
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 24,550 77,550 28,050 - 36.33 52,600 34.13 15.74 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana SAMUDERA

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peralatan dan 63 unit 215,748 10 unit 9,000 17 unit 49,000 unit 17,500 - 35.71 10 26,500 15.87 12.28
gedung kantor yang
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah sarana dan 21 unit 136,000 11 unit 15,550 21 unit 28,550 unit 10,550 - 36.95 11 26,100 52.38 19.19
Kantor prasarana yang terpelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) - 36.33 34.13 15.74
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam SAMUDERA
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 120,250 162,800 133,800 70.72 53.64 254,050 29.64 48.66 KEC.
Gampong Gampong SAMUDERA

4 6 18 01 Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Kegiatan 29 Kegiatan 510,500 7 Kegiatan 93,500 5 Kegiatan 110,000 3 Kegiatan 110,000 60.00 100.00 10 203,500 34.48 39.86

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 201
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah Kegiatan 45 Kegiatan 47,600 11 Kegiatan 22,350 23 Dok 45,500 12 Kegiatan 23,050 52.17 50.66 23 45,400 51.11 95.38
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah Kegiatan 30 Kegiatan 48,000 - Kegiatan 4,400 1 Kegiatan 7,300 1 Kegiatan 750 100.00 10.27 1 5,150 3.33 10.73

Rata-rata capaian kinerja (%) 70.72 53.64 29.64 48.66


Predikat kinerja S R SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 30,000 27,200 3,000 50.00 11.03 33,000 18.75 73.33 KEC.
Pelayanan Pemerintahan SAMUDERA
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan Jumlah Kegiatan 16 Keg 45,000 1 30,000 4 Keg 27,200 2 Keg 3,000 50.00 11.03 3 33,000 18.75 73.33
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 11.03 18.75 73.33
Predikat kinerja SR SR SR S
KECAMATAN MEURAH MULIA 1,826,831 319,643 414,770 412,316 99.43 97.59 731,959 32.62 30.40
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 131,087 161,150 158,786 97.73 90.44 289,873 36.75 40.06 KEC.
Pelayanan Administrasi MEURAH
Perkantoran MULIA

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 5000 Surat 15,000.00 1,100 Surat 2,730 110 Surat 11,580 110 Surat 11,310 100.00 97.67 1,210 14,040 24.20 93.60
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 62,800.00 12 Bulan 9,628 12 Bulan 10,360 12 Bulan 9,378 100.00 90.52 24 19,006 40.00 30.27
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Junlah Bulan 60 Bulan 200,416.00 12 Bulan 40,083 12 Bulan 38,080 12 Bulan 37,023 100.00 97.22 24 77,106 40.00 38.47
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 154,500.00 12 Bulan 26,400 12 Bulan 38,740 12 Bulan 38,700 100.00 99.90 24 65,100 40.00 42.14
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 10,000.00 12 Bulan 2,000 12 Bulan 2,000 12 Bulan 2,000 100.00 100.00 24 4,000 40.00 40.00
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 60,000.00 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 12 Bulan 10,000 100.00 100.00 24 20,000 40.00 33.33
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 26,650.00 12 Bulan 5,330 12 Bulan 5,190 12 Bulan 5,190 100.00 100.00 24 10,520 40.00 39.47
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 15,000.00 12 Bulan 3,000 12 Bulan 3,000 12 Bulan 3,000 100.00 100.00 24 6,000 40.00 40.00
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 6,000.00 12 Bulan 1,000 12 Bulan 1,000 9 Bulan 1,000 75.00 100.00 21 2,000 35.00 33.33
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 40 Kali 55,000.00 5 Kali 11,000 5 Kali 11,000 5 Kali 11,000 100.00 100.00 10 22,000 25.00 40.00

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 25 Kali 100,000.00 5 Kali 19,916 5 Kali 30,200 5 Kali 30,184 100.00 99.95 10 50,100 40.00 50.10
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 97.73 90.44 36.75 40.06
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 23,616 59,820 59,820 100.00 100.00 83,436 22.93 22.94 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana MEURAH
MULIA
4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 500 Unit 800,000.00 - Unit - 6 Unit 34,250 6 Unit 34,250 100.00 100.00 6 34,250 1.20 4.28
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 150 Unit 118,250.00 22 Unit 23,616 45 Unit 25,570 45 Unit 25,570 100.00 100.00 67 49,186 44.67 41.59
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 22.93 22.94
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam MEURAH
penggunaan atribut MULIA
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 134,940 163,800 163,710 100.00 99.94 298,650 53.43 49.01 KEC.
Gampong Gampong MEURAH
MULIA
4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 30 Keg 512,500.00 5 Keg 102,500 5 Keg 110,000 5 Keg 110,000 100.00 100.00 10 212,500 33.33 41.46
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 115 Dok 140,000.00 50 Dok 27,940 50 Dok 46,500 50 Dok 46,410 100.00 99.81 100 74,350 86.96 53.11
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 5 Dok 22,500.00 1 Dok 4,500 1 Dok 7,300 1 Dok 7,300 100.00 100.00 2 11,800 40.00 52.44
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.94 53.43 49.01
Predikat kinerja ST ST R SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 30,000 30,000 30,000 100.00 100.00 60,000 50.00 40.00 KEC.
Pelayanan Pemerintahan MEURAH
Kecamatan MULIA

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Pelayanan 200 Dok 150,000.00 50 Dok 30,000 50 Dok 30,000 50 Dok 30,000 100.00 100.00 100 60,000 50.00 40.00
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 50.00 40.00
Predikat kinerja ST ST SR SR
KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU 1,826,831 237,905 420,240 421,365 143.06 76.79 679,530 21.62 23.32
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 95,905 155,620 170,310 94.48 83.30 266,216 31.68 36.51 KEC.SYAMTA
Pelayanan Administrasi LIRA BAYU
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat 4000 Surat 4,000 12 Surat - 800 Surat 1,000 9 Surat 1,000 1.13 100.00 21 1,000 0.53 25.00
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 75,048 12 Bulan 15,163 12 Bulan 21,120 12 Bulan 27,591 100.00 130.64 24 42,754 40.00 56.97
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 Bulan 156,726 12 Bulan 17,956 12 Bulan 28,780 9 Bulan 28,179 75.00 97.91 21 46,134 35.00 29.44
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 246,555 12 Bulan 30,950 12 Bulan 50,020 12 Bulan 48,405 100.00 96.77 24 79,355 40.00 32.19
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 53,300 12 Bulan 8,750 12 Bulan 10,500 12 Bulan 14,499 100.00 138.09 24 23,249 40.00 43.62
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 42,335 12 Bulan 10,399 12 Bulan 8,000 12 Bulan 10,800 100.00 135.00 24 21,199 40.00 50.07
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 13,676 12 Bulan 2,199 12 Bulan 2,200 9 Bulan 2,200 75.00 100.00 21 4,399 35.00 32.17
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 7,200 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,200 12 Bulan 1,200 100.00 100.00 24 2,700 40.00 37.50
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 7,800 12 Bulan 1,000 12 Bulan 1,200 12 Bulan 1,200 100.00 100.00 24 2,200 40.00 28.21
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan minum 100 Kali 56,496 12 Kali 7,988 19 Kali 7,600 12 Kali 11,590 63.16 152.50 24 19,578 24.00 34.65

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 151 Kali 74,295 12 Kali - 4 Kali 24,000 9 Kali 23,647 225.00 98.53 21 23,647 13.91 31.83
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 94.48 83.30 31.68 36.51
Predikat kinerja ST T SR SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 202
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 45,050 100,050 91,450 200.00 102.17 136,500 17.86 25.53 KEC.SYAMTA
aparatur Sarana & Prasarana LIRA BAYU

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 42 Unit 510,190 - - Unit 33,300 6 Unit 44,750 - 134.38 6 44,750 14.29 8.77
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 98 Unit 216,950 9 Unit 45,050 6 Unit 66,750 12 Unit 46,700 200.00 69.96 21 91,750 21.43 42.29
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 200.00 102.17 17.86 25.53
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.SYAMTA
aparatur dalam LIRA BAYU
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 344 Psg 243,700 - - - - Psg - - - - - - -
Perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 96,950 146,470 141,526 177.78 71.74 238,476 55.56 11.96 KEC.SYAMTA
Gampong Gampong LIRA BAYU

4 6 18 01 Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah kegiatan 30 Keg 529,500 6 Keg 87,750 6 Keg 102,500 8 Keg 102,250 133.33 99.76 14 190,000 46.67 35.88
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah kegiatan 10 Qanun - 2 Qanun 4,700 2 Qanun 36,670 4 Qanun 31,977 200.00 87.20 6 36,677 60.00 -
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah kegiatan 5 Dok - 1 Dok 4,500 1 Dok 7,300 2 Dok 7,299 200.00 99.98 3 11,799 60.00 -
Rata-rata capaian kinerja (%) 177.78 71.74 55.56 11.96
Predikat kinerja ST S R SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 - 18,100 18,079 100.00 49.94 38,339 3.00 42.60 KEC.SYAMTA
Pelayanan Pemerintahan LIRA BAYU
Kecamatan

4 6 19 02 Penyerengaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah orang 400 org 45,000 12 org 20,260 12 org 18,100 12 org 18,079 100.00 99.88 24 38,339 6.00 85.20
(PATEN)
4 6 19 Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terbadu Jumlah orang 200 Org 60,000 - Org - - Org - - - - - - -
Kecamatan
Flangkahan 100.00 49.94 3.00 42.60
Predikat kinerja ST SR SR SR
KECAMATAN GEURUDONG PASE 1,826,831 349,537 440,020 351,051 69.79 56.64 700,588 22.18 25.25
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 173,120 217,350 196,096 100.00 81.95 369,216 37.60 34.90 KEC.
Pelayanan Administrasi GEURUDONG
Perkantoran PASE

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1500 surat 4,520 300 srt - 300 surat 1,100 300 surat 1,096 100.00 99.64 600 1,096 40.00 24.25
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bln 144,490 12 bln 17,569 12 bln 21,120 12 Bulan 11,120 100.00 52.65 24 28,689 40.00 19.86
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bln 191,066 12 bln 33,290 12 bln 43,000 12 Bulan 41,800 100.00 97.21 24 75,090 40.00 39.30
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bln 135,004 12 bln 21,200 12 bln 52,450 12 Bulan 51,600 100.00 98.38 24 72,800 40.00 53.92
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 bln 59,322 12 bln 11,000 12 bln 5,800 12 Bulan 5,800 100.00 100.00 24 16,800 40.00 28.32
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 bln 94,880 12 bln 16,250 12 bln 11,730 12 Bulan 11,730 100.00 100.00 24 27,980 40.00 29.49
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 bln 16,050 12 bln 3,198 12 bln 3,200 12 Bulan 3,200 100.00 100.00 24 6,398 40.00 39.86
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 bln 7,990 12 bln 1,260 12 bln 1,650 12 Bulan 2,150 100.00 130.30 24 3,410 40.00 42.68
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 bln 10,840 12 bln 2,160 12 bln 1,200 12 Bulan 1,500 100.00 125.00 24 3,660 40.00 33.76
perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 60 bln 132,182 12 bln 24,500 12 bln 39,100 12 bln 39,100 100.00 100.00 24 63,600 40.00 48.12
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 65 Kali 67,193 10 kali 9,953 10 Kali 10,000 10 Kali 7,000 100.00 70.00 20 16,953 30.77 25.23

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 49 Kali 155,009 5 kali 32,740 5 Kali 27,000 5 Kali 20,000 100.00 74.07 10 52,740 20.41 34.02
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 81.95 37.60 34.90
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 12,100 62,970 12,300 50.00 49.32 24,400 7.47 35.05 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana GEURUDONG
PASE
4 6 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 50 unit 480,520 - 5 unit 50,500 - unit - - - - - - -
fasilitas kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 281 unit 34,810 21 unit 12,100 21 unit 12,470 21 unit 12,300 100.00 98.64 42 24,400 14.95 70.09
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
Rata-rata capaian kinerja (%) 50.00 49.32 7.47 35.05
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam GEURUDONG
penggunaan atribut PASE
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 114 Psg 71,379 - - - Psg - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 04 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 138,207 141,000 131,343 66.67 65.03 269,550 33.33 30.13 KEC.
Gampong Gampong GEURUDONG
PASE
4 6 04 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 30 Keg 564,590 6 keg 107,226 6 keg 105,000 6 Keg 99,843 100.00 95.09 12 207,069 40.00 36.68
4 6 04 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 120 Dok 170,850 24 Dok 26,481 24 Dok 31,500 24 Dok 31,500 100.00 100.00 48 57,981 40.00 33.94
4 6 04 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 5 Dok 22,770 1 Dok 4,500 1 Dok 4,500 - Dok - - - 1 4,500 20.00 19.76
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.67 65.03 33.33 30.13
Predikat kinerja S R SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 26,110 18,700 11,312 62.50 30.25 37,422 32.50 26.18 KEC.
Pelayanan Pemerintahan GEURUDONG
Kecamatan PASE

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 240 Dok 142,922 48 dok 26,110 48 Dok 18,700 30 Dok 11,312 62.50 60.49 78 37,422 32.50 26.18
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 62.50 30.25 32.50 26.18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 203
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Predikat kinerja R SR SR SR
KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT 1,826,831 260,726 464,780 461,198 107.65 90.33 721,925 38.13 39.35
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 112,509 198,750 202,947 97.27 91.07 315,456 38.37 88.54 KEC.
Pelayanan Administrasi SIMPANG
Perkantoran KEURAMAT

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat 4000 Surat 4,000 900 Surat 1,200 500 Surat 20,500 500 Surat 20,500 100.00 100.00 1,400 21,700 35.00 542.50
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 75,048 12 Bulan 7,699 12 Bulan 15,000 12 Bulan 12,148 100.00 80.99 24 19,848 40.00 26.45
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 Bulan 156,726 12 Bulan 20,175 12 Bulan 34,572 15 Bulan 33,841 125.00 97.88 27 54,015 45.00 34.46
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 246,555 12 Bulan 26,715 12 Bulan 68,440 12 Bulan 68,395 100.00 99.93 24 95,110 40.00 38.58
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 48 Bulan 53,300 12 Bulan 3,670 12 Bulan 3,700 12 Bulan 3,700 100.00 100.00 24 7,370 50.00 13.83
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 48 Bulan 42,335 12 Bulan 21,544 12 Bulan 13,768 12 Bulan 20,768 100.00 150.84 24 42,312 50.00 99.95
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 48 Bulan 13,676 12 Bulan 4,430 12 Bulan 1,520 6 Bulan 2,345 50.00 154.28 18 6,775 37.50 49.54
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 48 Bulan 7,200 12 Bulan 1,650 12 Bulan 1,650 15 Bulan 1,650 125.00 100.00 27 3,300 56.25 45.83
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 48 Bulan 7,800 12 Bulan 500 12 Bulan 1,920 12 Bulan 1,920 100.00 100.00 24 2,420 50.00 31.03
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan minum 100 Kali 56,496 6 Kali 10,000 10 Kali 7,680 7 Kali 7,680 70.00 100.00 13 17,680 13.00 31.29

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 151 Kali 74,295 3 Kali 14,927 5 Kali 30,000 5 Kali 30,000 100.00 100.00 8 44,927 5.30 60.47
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 97.27 91.07 38.37 88.54
Predikat kinerja ST ST SR T
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 23,465 94,100 94,036 100.00 100.00 117,501 5.61 27.94 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana SIMPANG
KEURAMAT
4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 107 unit 136,560 6 unit 6,215 6 unit 32,000.00 6 unit 31,936 - - 12 38,151 11.21 27.94
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 79 unit 158,149 18 unit 17,250 18 unit 62,100.00 18 unit 62,100 100.00 100.00 36 79,350
Kantor gedung kantor yang
terpelihara Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 5.61 27.94
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam SIMPANG
penggunaan atribut KEURAMAT
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 344 Psg 243,700 - - - - Psg - - - - - - -
Perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 112,304 146,030 146,015 133.33 99.98 258,319 91.67 12.17 KEC.
Gampong Gampong SIMPANG
KEURAMAT
4 6 18 01 Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Jumlah kegiatan 32 Keg 534,500 3 Keg 85,174 5 Keg 110,000.00 5 Keg 110,000 100.00 100.00 8 195,174 25.00 36.52
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah kegiatan 46 Dok 24,518 23 Dok 23,630 23 Dok 28,730.00 23 Dok 28,715 100.00 99.95 46 52,345 100.00 -
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah kegiatan 2 Dok 57,200 1 Dok 3,500 1 dok 7,300.00 2 Dok 7,300 200.00 100.00 3 10,800 150.00 -
Rata-rata capaian kinerja (%) 133.33 99.98 91.67 12.17
Predikat kinerja ST ST ST SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 12,448 25,900 18,200 100.00 70.27 30,648 55.00 68.11 KEC.
Pelayanan Pemerintahan SIMPANG
Kecamatan KEURAMAT

4 6 19 01 Penyerengaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah orang 400 Org 45,000 20 Org 12,448 200 Dok 25,900 200 Org 18,200 100.00 70.27 220 30,648 55.00 68.11
(PATEN)
4 6 19 02 Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terbadu Jumlah orang 200 Org 60,000 - - - Org - - - - - -
Kecamatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 70.27 55.00 68.11
Predikat kinerja ST S R S
KECAMATAN KUTA MAKMUR 1,826,831 347,653 415,880 233,871 24.94 45.53 581,524 25.02 39.01
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 155,522 175,030 64,401 55.30 30.18 219,923 1.32 29.85 KEC. KUTA
Pelayanan Administrasi MAKMUR
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1100 Surat 82,360 101 Surat 25,000 256 surat 25,000 30 Surat 8,375 33.50 131 33,375 11.91 40.52
4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bulan 50,000 12 Bulan 4,249 12 bulan 10,000 6 Bulan - 50.00 - 4,249 - 8.50
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 200,000 12 Bulan 39,815 12 bulan 40,128 9 Bulan 9,002 75.00 22.43 48,817 - 24.41
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 Bulan 131,600 12 Bulan 26,265 12 bulan 29,880 9 Bulan 16,060 75.00 53.75 42,325 - 32.16
4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 Bulan 24,000 12 Bulan 4,800 12 bulan 4,800 9 Bulan 4,800 75.00 100.00 9,600 - 40.00
4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 48 Bulan 51,429 12 Bulan 10,286 12 bulan 10,000 9 Bulan 5,000 75.00 50.00 15,286 - 29.72
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 48 Bulan 24,050 12 Bulan 4,810 12 bulan 4,800 9 Bulan 4,000 75.00 83.33 8,810 - 36.63
4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 48 Bulan 15,000 12 Bulan 3,000 12 bulan 3,000 9 Bulan 3,000 75.00 100.00 6,000 - 40.00
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 48 Bulan 9,000 12 Bulan 1,800 12 bulan 1,800 6 Bulan - 50.00 - 1,800 - 20.00
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 100 Kali 64,000 Kali 12,800 6 kali 12,922 2 Kali 5,721 33.33 44.28 18,521 - 28.94

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 151 Kali 113,500 3 Kali 22,697 4 kali 32,700 1 Kali 8,443 25.00 25.82 4 31,140 2.65 27.44
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 55.30 30.18 1.32 29.85
Predikat kinerja R SR SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 28,370 59,250 55,550 44.44 90.39 83,920 54.08 5.20 KEC. KUTA
aparatur Sarana & Prasarana MAKMUR

4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 98 Unit 591,903 11 Unit 15,210 11 unit 19,250 - Unit 15,550 - 80.78 11 30,760 11.22 5.20
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
4 6 02 56 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas 3 Unit - 1 Unit 13,160 - Unit - - - 1 13,160 33.33
Kantor (Kewajiban 2017)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 204
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 02 56 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 42 Unit - 9 unit 40,000 4 Unit 40,000 44.44 100.00 4 40,000 9.52
kantor

Rata-rata capaian kinerja (%) 44.44 90.39 54.08 5.20


Predikat kinerja SR T R SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. KUTA
aparatur dalam MAKMUR
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 344 Psg - - - Psg - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 135,000 151,600 113,919 - 61.56 248,919 69.70 112.09 KEC. KUTA
Gampong Gampong MAKMUR

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 11 Keg 141,850 6 Keg 102,500 6 Keg 110,000 3 Keg 83,243 75.68 9 185,743 81.82 130.94
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 11 Keg 28,000 6 Keg 28,000 6 Dok 37,100 2 Keg 26,176 70.56 8 54,176 72.73 193.49
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 11 Keg 76,050 6 Keg 4,500 1 Dok 4,500 - Keg 4,500 100.00 6 9,000 54.55 11.83
Rata-rata capaian kinerja (%) - 61.56 69.70 112.09
Predikat kinerja SR R S ST
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 28,761 30,000 - - - 28,761 - 47.94 KEC. KUTA
Pelayanan Pemerintahan MAKMUR
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 4 Keg 60,000 - Keg 28,761 200 dok 30,000 - Keg - - - 28,761 - 47.94
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - 47.94
Predikat kinerja SR SR SR SR
KECAMATAN DEWANTARA 1,458,511 287,115 459,666 393,106 94.98 75.79 680,221 28.98 26.56
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 141,431 207,666 164,956 113.25 89.28 306,387 46.55 70.17 KEC.
Pelayanan Administrasi DEWANTARA
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 2140 surat 115,655 1,253 surat 10,500 500 surat 10,500 1,229 surat 10,400 245.80 99.05 2,482 20,900 115.98 18.07
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 bulan 123,384 12 bulan 13,069 12 bulan 29,500 12 bulan 14,981 100.00 50.78 24 28,050 40.00 22.73
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 bulan 272,236 12 bulan 36,146 12 bulan 51,016 12 bulan 39,528 100.00 77.48 24 75,674 40.00 27.80
Kendaraan dinas /Opersional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 bulan 294,200 12 bulan 37,260 12 bulan 60,460 12 bulan 44,200 100.00 73.11 24 81,460 40.00 27.69
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 4,619 12 bulan 1,200 12 bulan 1,200 12 bulan 1,200 100.00 99.96 24 2,400 40.00 51.95
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 bulan 37,740 12 bulan 10,000 12 bulan 10,000 12 bulan 10,000 100.00 100.00 24 20,000 40.00 52.99
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 bulan 11,765 12 bulan 990 12 bulan 2,060 12 bulan 1,931 100.00 93.71 24 2,920 40.00 24.82
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 bulan 5,566 12 bulan 4,220 12 bulan 4,220 12 bulan 4,190 100.00 99.29 24 8,410 40.00 151.10
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 bulan 9,360 12 bulan 900 12 bulan 1,350 12 bulan 1,200 100.00 88.89 24 2,100 40.00 22.44
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Bulan 73 kali 36,280 4 kali 7,360 15 kali 7,360 15 kali 7,351 100.00 99.88 19 14,711 26.03 40.55
4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Jumlah Bulan 24 kali 15,000 8 kali 19,786 4 kali 30,000 4 kali 29,976 100.00 99.92 12 49,762 50.00 331.74
Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 113.25 89.28 46.55 70.17
Predikat kinerja ST T SR S
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 18,380 75,900 67,876 100.00 90.19 86,256 19.32 7.04 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana DEWANTARA

4 6 02 30 peingkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor jumlah peralatan dan 44 unit 331,040 14 unit 11,590 3 unit 35,000 3 unit 35,000 100.00 100.00 17 46,590 38.64 14.07
gedung yang terpelihara
4 6 02 56 pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor - 6,790 10 unit 40,900 9 - 32,876 - 80.38 9 39,666 -

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 90.19 19.32 7.04


Predikat kinerja ST T SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 107,175 149,500 140,475 100.00 86.49 247,650 64.52 17.99 KEC.
Gampong Gampong DEWANTARA

4 6 18 01 pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan kegiatan 34 keg 611,000 6 keg 79,475 6 keg 106,500 6 keg 106,498 100.00 100.00 12 185,973 35.29 30.44
4 6 18 02 Pembinaan Gampong dokumen 38 dok 331,000 24 dok 24,200 23 dok 35,700 23 dok 28,077 100.00 78.65 47 52,277 123.68 15.79
4 6 18 03 musrenbang RKPD Kecamatan kegiatan 350 org 121,680 120 org 3,500 1 dok 7,300 1 org 5,900 100.00 80.82 121 9,400 34.57 7.73
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 86.49 64.52 17.99
Predikat kinerja ST T R SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 20,129 26,600 19,800 66.67 37.22 39,928 14.50 11.05 KEC.
Pelayanan Pemerintahan DEWANTARA
Kecamatan

4 6 19 02 peneyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan jumlah kegiatan 400 dok 361,450 38 dok 20,129 30 dok 26,600 20 dok 19,800 66.67 74.43 58 39,928 14.50 11.05
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 66.67 37.22 14.50 11.05
Predikat kinerja S SR SR SR
KECAMATAN NISAM ANTARA 1,826,831 378,777 462,140 449,317 98.30 56.28 828,094 28.17 24.44
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 174,693 100 % 199,110 193,259 93.18 71.67 367,952 39 35 KEC. NISAM
Pelayanan Administrasi ANTARA
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 910 Surat 241,850 130 Surat 47,980 130 surat 48,370 130 Surat 47,975 99.18 260 95,955 28.57 39.68

4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 Bulan 51,000 12 Bulan 7,956 12 Bulan 12,700 12 Bulan 10,994 100.00 86.56 24 18,950 40.00 37.16
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 175,290 12 Bulan 34,930 12 Bulan 35,050 12 Bulan 34,800 100.00 99.29 24 69,730 40.00 39.78
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 Bulan 225,000 12 Bulan 32,950 12 Bulan 44,050 12 Bulan 42,125 100.00 95.63 24 75,075 40.00 33.37

4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 Bulan 17,600 12 Bulan 1,519 12 Bulan 1,520 12 Bulan 1,520 100.00 100.00 24 3,039 40.00 17.27

4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 Bulan 60,000 12 Bulan 12,000 12 Bulan 9,200 12 Bulan 9,140 100.00 99.34 24 21,139 40.00 35.23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 205
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 Bulan 17,850 12 Bulan 2,570 12 Bulan 2,570 12 Bulan 2,570 100.00 100.00 24 5,140 40.00 28.79

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 Bulan 18,250 12 Bulan 3,650 12 Bulan 3,650 12 Bulan 3,650 100.00 100.00 24 7,300 40.00 40.00
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 Bulan 9,000 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500 100.00 100.00 24 3,000 40.00 33.33
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 50 Kali 50,000 10 Kali 10,000 8 kali 10,000 10 Kali 10,000 125.00 100.00 20 20,000 40.00 40.00

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 15 Kali 125,000 3 Kali 19,638 3 kali 30,500 3 Kali 28,986 100.00 95.04 6 48,624 40.00 38.90
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 93.18 71.67 38.96 34.86
Predikat kinerja ST S SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 51,500 100 % 95,900 94,700 100.00 49.41 146,200 22.83 18.92 KEC. NISAM
aparatur Sarana & Prasarana ANTARA

4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 50 Unit 1,322,050 1 Unit 5,000 1 Unit 45,000 1 Unit 45,000 100.00 100.00 2 50,000 4.00 3.78
fasilitas kantor
4 6 02 36 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 60 Unit 282,500 12 Unit 46,500 13 Unit 50,900 13 Unit 49,700 100.00 97.64 25 96,200 41.67 34.05
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 49.41 22.83 18.92
Predikat kinerja ST SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. NISAM
aparatur dalam ANTARA
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 129,500 100 % 134,030 130,760 100.00 57.81 260,260 33.33 32.63 KEC. NISAM
Gampong Gampong ANTARA

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 30 Keg 512,500 6 101,300 6 Keg 97,230 6 Keg 97,180 100.00 99.95 12 198,480 40.00 38.73
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 115 Dok 168,500 23 23,700 23 Dok 29,500 23 Dok 26,280 100.00 89.08 46 49,980 40.00 29.66
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 10 Dok 40,000 1 4,500 1 Dok 7,300 1 Dok 7,300 100.00 100.00 2 11,800 20.00 29.50
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 57.81 33.33 32.63
Predikat kinerja ST R SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 23,084 100 % 33,100 30,598 100.00 46.22 53,682 45.71 35.79 KEC. NISAM
Pelayanan Pemerintahan ANTARA
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 1750 Dok 150,000 350 23,084 450 Dok 33,100 450 Dok 30,598 100.00 92.44 800 53,682 45.71 35.79
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 46.22 45.71 35.79
Predikat kinerja ST SR SR SR
KECAMATAN NISAM 1,826,831 620,035 466,150 868,515 186.93 123.59 1,215,624 29.73 72.13
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 163,259 213,700 422,200 142.91 143.66 585,459 50.49 163.06 KEC. NISAM
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 3600 Surat 12,931 104 45,000 300 surat 54,350 921 Surat 112,500 307.00 206.99 1,025 157,500 28.47 1,218.02
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah jasa komunikasi, 60 Bulan 81,061 15 9,000 12 Bulan 12,000 12 Bulan 27,400 100.00 228.33 27 36,400 45.00 44.90
Listrik sumber daya air dan listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah bulan 60 Bulan 196,378 15 45,000 12 Bulan 45,000 12 Bulan 101,700 100.00 226.00 27 146,700 45.00 74.70
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 156,000 15 24,560 12 Bulan 34,440 12 Bulan 60,240 100.00 174.91 27 84,800 45.00 54.36
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 48 Bulan 22,718 15 9,312 12 Bulan 11,410 12 Bulan 24,320 100.00 213.15 27 33,632 56.25 148.04
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 48 Bulan 55,591 15 7,000 12 Bulan 12,000 12 Bulan 18,280 100.00 152.33 27 25,280 56.25 45.47
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 48 Bulan 16,698 15 2,500 12 Bulan 3,800 12 Bulan 8,180 100.00 215.26 27 10,680 56.25 63.96
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 48 Bulan 17,077 15 1,000 12 Bulan 1,800 12 Bulan 3,709 100.00 206.06 27 4,709 56.25 27.58
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah BUlan 48 Bulan 9,120 15 1,400 12 Bulan 1,400 12 Bulan 2,340 100.00 167.14 27 3,740 56.25 41.01
Perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah Bulan 60 Kali 190,888 6 8,500 20 Kali 12,500 45 Kali 27,646 225.00 221.17 51 36,146 85.00 18.94
4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar jumlah kali makan minum 70 Kali 81,000 6 9,987 5 Kali 25,000 12 Kali 35,885 240.00 143.54 18 45,872 25.71 56.63
Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) 142.91 143.66 50.49 163.06
Predikat kinerja ST ST SR ST
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 300,276 72,750 65,000 115.38 99.24 92,350 - - KEC. NISAM
aparatur Sarana & Prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah peralatan dan 50 Unit 614,556 40 Unit 272,926 6 Unit 40,000
gedung kantor yang
terpelihara
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah pengadaan sarana 50 Unit 614,556 13 27,350 13 Unit 32,750 30 Unit 65,000 230.77 198.47 43 92,350 - -
Kantor fasilitas kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) 115.38 99.24 - -
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. NISAM
aparatur dalam
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 133,500 156,700 341,115 272.75 164.09 474,615 49.42 57.17 KEC. NISAM
Gampong Gampong

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan Jumlah kegiatan 28 Kegiatan 261,000 5 102,500 5 Keg 110,000 12 Kegiatan 271,235 240.00 246.58 17 373,735 60.71 143.19

4 6 18 02 Pembinaan Gampong 87 Dok 870,000 12 26,500 23 Keg 42,200 64 Dok 57,580 278.26 136.45 76 84,080 87.36 9.66
4 6 18 03 Musrembang RKPD Kecamatan 2700 Dok 90,000 2 4,500 1 Keg 4,500 3 Dok 12,300 300.00 273.33 5 16,800 0.19 18.67
Rata-rata capaian kinerja (%) 272.75 164.09 49.42 57.17
Predikat kinerja ST ST SR R

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 206
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 23,000 23,000 40,200 216.67 87.39 63,200 48.73 140.44 KEC. NISAM
Pelayanan Pemerintahan
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggara Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah kegiatan 158 Dok 45,000 12 23,000 30 dok 23,000 65 Dok 40,200 216.67 174.78 77 63,200 48.73 140.44
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 216.67 87.39 48.73 140.44
Predikat kinerja ST T SR ST
KECAMATAN BANDA BARO 1,826,831 316,154 414,150 412,141 92.50 73.90 728,295 29.05 23.33
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 163,264 198,100 200,015 100.00 101.25 363,279 37.89 34.34 KEC. BANDA
Pelayanan Administrasi BARO
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 5500 Surat 237,500 1,025 Surat 40,000 1,100 Surat 47,500 1,100 Surat 47,500 100.00 100.00 2,125 87,500 38.64 36.84
4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 Bulan 48,000 12 Bulan 6,037 12 Bulan 7,800 12 Bulan 8,515 100.00 109.17 24 14,552 40.00 30.32
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Junlah Bulan 60 Bulan 225,000 12 Bulan 33,043 12 Bulan 36,750 12 Bulan 35,955 100.00 97.84 24 68,998 40.00 30.67
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 Bulan 231,650 12 Bulan 29,980 12 Bulan 39,500 12 Bulan 39,365 100.00 99.66 24 69,345 40.00 29.94
4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 52,950 12 Bulan 9,090 12 Bulan 10,590 12 Bulan 10,587 100.00 99.97 24 19,677 40.00 37.16
4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 60,000 12 Bulan 9,600 12 Bulan 9,600 12 Bulan 9,599 100.00 99.99 24 19,199 40.00 32.00
4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 Bulan 17,500 12 Bulan 3,322 12 Bulan 3,500 12 Bulan 3,497 100.00 99.90 24 6,819 40.00 38.96
4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 Bulan 8,750 12 Bulan 1,750 12 Bulan 1,750 12 Bulan 1,750 100.00 100.00 24 3,500 40.00 40.00
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 Bulan 9,900 12 Bulan 1,816 12 Bulan 1,980 12 Bulan 1,980 100.00 100.00 24 3,796 40.00 38.34
Perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 60 Bulan 55,500 12 Bulan 5,850 12 Bulan 9,750 12 Bulan 9,750 100.00 100.00 24 15,600 40.00 28.11
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 40 Kali 52,500 5 Kali 7,740 3 Kali 4,110 3 Kali 4,110 100.00 100.00 8 11,850 20.00 22.57
4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 25 Kali 90,000 4 Kali 15,037 5 Kali 25,270 5 Kali 27,408 100.00 108.46 9 42,444 36.00 47.16
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 101.25 37.89 34.34
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 8,150 48,150 48,076 100.00 49.55 56,226 30.67 22.18 KEC. BANDA
aparatur Sarana & Prasarana BARO

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan fasilitas 53 Unit 303,857 - Unit - 1 Unit 40,000 1 Unit 40,000 - - 1 40,000 1.89 13.16
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah peralatan dan 74 Unit 52,000 22 Unit 8,150 22 Unit 8,150 22 Unit 8,076 100.00 99.09 44 16,226 59.46 31.20
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 49.55 30.67 22.18
Predikat kinerja ST SR SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. BANDA
aparatur dalam BARO
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas 60 Psg 42,000 - Psg - - - - -
Perlengkapannya beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 121,390 142,900 139,671 100.00 96.06 261,061 36.67 40.23 KEC. BANDA
Gampong Gampong BARO

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 30 Keg 512,500 4 Keg 93,250 5 Keg 110,000 5 Keg 110,000 100.00 100.00 9 203,250 30.00 39.66

4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 115 Dok 118,500 23 Dok 23,663 23 Dok 28,400 23 Dok 25,194 100.00 88.71 46 48,858 40.00 41.23

4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 5 Dok 22,500 1 Dok 4,477 1 Dok 4,500 1 Dok 4,477 100.00 99.48 2 8,953 40.00 39.79

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 96.06 36.67 40.23


Predikat kinerja ST ST SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 23,350 25,000 24,379 70.00 48.76 47,729 40.00 19.89 KEC. BANDA
Pelayanan Pemerintahan BARO
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Pelayanan 200 Dok 120,000 45 Dok 23,350 50 Dok 25,000 35 Dok 24,379 70.00 97.52 80 47,729 40.00 39.77
(PATEN)
4 6 19 44 Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Jumlah Orang 160 Orang 60,000 - Orang - - - Orang - - - - - - -
Kecamatan
Rata-rata capaian kinerja (%) 70.00 48.76 40.00 19.89
Predikat kinerja S SR SR SR
KECAMATAN MUARA BATU 1,826,831 276,094 438,480 434,027 122.58 85.07 710,121 31.53 20.66
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 119,480 208,050 203,898 100.00 90.55 323,378 37.34 27.59 KEC. MUARA
Pelayanan Administrasi BATU
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 1500 surat 4,500 300 surat - 300 surat 900 300 surat - 100.00 - 600 - 40.00 0.00

4 6 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 60 bln 170,407 12 bln 13,542 12 bln 23,280 12 bln 20,987 100.00 90.15 24 34,529 40.00 20.26
Listrik
4 6 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 60 bln 196,021 12 bln 23,684 12 bln 41,480 12 bln 40,794 100.00 98.35 24 64,478 40.00 32.89
Kendaraan Dinas/Operasional
4 6 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 60 bln 193,800 12 bln 5,800 12 bln 34,600 12 bln 34,600 100.00 100.00 24 40,400 40.00 20.85

4 6 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 60 bln 60,779 12 bln 8,969 12 bln 11,000 12 bln 11,000 100.00 100.00 24 19,969 40.00 32.86

4 6 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 60 bln 99,500 12 bln 14,449 12 bln 19,340 12 bln 19,340 100.00 100.00 24 33,789 40.00 33.96

4 6 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 60 bln 16,000 12 bln 2,408 12 bln 3,200 12 bln 3,190 100.00 99.69 24 5,598 40.00 34.99

4 6 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 60 bln 8,760 12 bln 982 12 bln 1,260 12 bln 1,260 100.00 100.00 24 2,242 40.00 25.59
Bangunan Kantor
4 6 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 60 bln 10,800 12 bln 1,800 12 bln 2,160 12 bln 2,160 100.00 100.00 24 3,960 40.00 36.67
Perundang-undangan
4 6 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 60 bln 135,428 12 bln 19,500 12 bln 24,510 12 bln 24,330 100.00 99.27 24 43,830 40.00 32.36

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 207
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 6 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah kali makan minum 65 Kali 75,212 8 Kali 6,020 10 Kali 10,120 10 Kali 10,038 100.00 99.19 18 16,058 27.69 21.35

4 6 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Kali Koordinasi dan 49 Kali 148,963 5 Kali 22,326 5 Kali 36,200 5 Kali 36,199 100.00 100.00 10 58,525 20.41 39.29
Daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 90.55 37.34 27.59
Predikat kinerja ST T SR SR
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 11,534 61,780 61,780 188.89 100.00 73,314 40.33 13.15 KEC. MUARA
aparatur Sarana & Prasarana BATU

4 6 02 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Tersedianya sarana fasilitas 18 unit 437,522 - unit - 9 unit 55,780 8 unit 55,780 88.89 100.00 8 55,780 44.44 12.75
kantor
4 6 02 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 116 unit 129,300 21 unit 11,534 21 unit 6,000 21 unit 6,000 100.00 100.00 42 17,534 36.21 13.56
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 188.89 100.00 40.33 13.15
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC. MUARA
aparatur dalam BATU
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 76 Psg 45,600 - - - Psg - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 126,919 140,350 140,058 101.45 99.73 266,977 40.00 36.20 KEC. MUARA
Gampong Gampong BATU

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 30 Keg 542,500 6 Keg 95,938 6 keg 110,000 6 Keg 109,884 100.00 99.89 12 205,822 40.00 37.94

4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah kegiatan 120 Dok 137,500 24 Dok 26,481 23 Dok 25,850 24 Dok 25,676 104.35 99.33 48 52,157 40.00 37.93

4 6 18 03 Musrenbang RKPD Jumlah kegiatan 5 Dok 27,500 1 Dok 4,500 1 Dok 4,500 1 Dok 4,498 100.00 99.96 2 8,998 40.00 32.72

Rata-rata capaian kinerja (%) 101.45 99.73 40.00 36.20


Predikat kinerja ST ST SR SR
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 18,161 28,300 28,291 100.00 49.98 46,452 40.00 26.38 KEC. MUARA
Pelayanan Pemerintahan BATU
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah kegiatan 240 Dok 176,112 48 Dok 18,161 48 Dok 28,300 48 Dok 28,291 100.00 99.97 96 46,452 40.00 26.38
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 49.98 40.00 26.38
Predikat kinerja ST SR SR SR
KECAMATAN SAWANG 1,826,831 288,269 416,500 383,883 92.21 63.34 168,038 22.66 30.97
1 4 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tingkat 100 % 354,273 130,871 185,250 162,370 97.52 85.59 293,241 39.25 67.06 KEC.
Pelayanan Administrasi SAWANG
Perkantoran

4 6 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 4950 surat 34,920 850 Surat 6,200 850 Surat 6,900.00 850 surat 6,880 100.00 99.71 1,700 13,080 34.34 37.46

4 6 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah bulan 60 bulan 111,670 12 Bulan 12,405 12 Bulan 22,080.00 12 bulan 10,680 100.00 48.37 24 23,085 40.00 20.67
listrik
4 6 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah bulan 60 bulan 205,055 12 Bulan 41,350 12 Bulan 46,780.00 12 bulan 42,526 100.00 90.91 24 83,876 40.00 40.90
kendaraan dinas/operasional
4 6 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 60 bulan 193,870 12 Bulan 26,650 12 Bulan 42,240.00 12 bulan 42,180 100.00 99.86 24 68,830 40.00 35.50

4 6 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 60 bulan 38,110 12 Bulan 6,996 12 Bulan 7,700.00 12 bulan 6,800 100.00 88.31 24 13,796 40.00 36.20

4 6 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 60 bulan 5,902 12 Bulan 9,000 12 Bulan 10,050.00 12 bulan 13,450 100.00 133.83 24 22,450 40.00 380.38

4 6 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 60 bulan 11,550 12 Bulan 2,500 12 Bulan 2,500.00 12 bulan 2,497 100.00 99.88 24 4,997 40.00 43.26

4 6 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 60 bulan 7,350 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500.00 12 bulan 1,500 100.00 100.00 24 3,000 40.00 40.82
bangunan kantor
4 6 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bulan 60 bulan 7,250 12 Bulan 1,500 12 Bulan 1,500.00 12 bulan 1,500 100.00 100.00 24 3,000 40.00 41.38
perundang-undangan
4 6 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 85 kali 59,592 21 Kali 12,000 33 Kali 12,000.00 24 kali 11,310 72.73 94.25 45 23,310 52.94 39.12

4 6 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah Kali Koordinasi dan 49 kali 153,820 6 Kali 10,770 6 kali 32,000.00 6 kali 23,047 100.00 72.02 12 33,817 24.49 21.98
daerah konsultasi
Rata-rata capaian kinerja (%) 97.52 85.59 39.25 67.06
Predikat kinerja ST T SR S
2 4 6 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Tingkat 87 % 186,676 21,250 59,450 59,050 72.92 65.98 80,300 25.49 29.38 KEC.
aparatur Sarana & Prasarana SAWANG

4 6 02 30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Jumlah pengadaan sarana 34 unit 195,110 4 Unit 13,750 2 Unit 40,000.00 2 unit 40,000 100.00 100.00 6 53,750 17.65 27.55
fasilitas kantor
4 6 02 52 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Jumlah Peralatan dan 45 unit 85,050 4 Unit 7,500 24 Unit 19,450.00 11 unit 19,050 45.83 97.94 15 26,550 33.33 31.22
Kantor gedung kantor yang
Rata-rata capaian kinerja (%) 72.92 65.98 25.49 29.38
Predikat kinerja S R SR SR
4 6 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kedisiplinan 100 % 368,320 - - - - - - - - KEC.
aparatur dalam SAWANG
penggunaan atribut
pegawai
4 6 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas - - - - - - - - - - -
beserta perlengkapannya
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 4 6 18 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Persentase Partisipasi 100 % 782,659 126,000 145,200 139,333 163.77 58.30 265,333 31.06 34.00 KEC.
Gampong Gampong SAWANG

4 6 18 01 Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah kegiatan 30 Kegiatan 543,240 10 Keg 98,500 5 Keg 100,000.00 5 Kegiatan 100,000 100.00 100.00 15 198,500 50.00 36.54
4 6 18 02 Pembinaan Gampong Jumlah rancangan qanun 195 Dokumen 178,050 10 Dok 23,000 23 Dok 40,700.00 21 Dokumen 37,483 91.30 92.10 31 60,483 15.90 33.97
4 6 18 03 Musrenbang RKPD Kecamatan Jumlah dokumen 22 Dokumen 20,170 3 Dok 4,500 1 Dok 4,500.00 3 Dokumen 1,850 300.00 41.11 6 6,350 27.27 31.48
Rata-rata capaian kinerja (%) 163.77 58.30 31.06 34.00
Predikat kinerja ST R SR SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 208
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
4 4 6 19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Tingkat 100 % 134,904 10,148 26,600 23,130 34.62 43.48 33,278 17.50 24.39 KEC.
Pelayanan Pemerintahan SAWANG
Kecamatan

4 6 19 02 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah pelayanan 240 Dokumen 136,462 15 Dok 10,148 39 Dok 26,600.00 27 Dokumen 23,130 69.23 86.95 42 33,278 17.50 24.39
(PATEN)
Rata-rata capaian kinerja (%) 34.62 43.48 17.50 24.39
Predikat kinerja SR SR SR SR
4 7 SEKRETARIAT DEWAN 62,434,684 1,624,692 16,062,589 15,675,838 76.77 78.01 28,135,959 50.15 64.39
SEKRETARIAT DPRK 62,434,684 1,624,692 16,062,589 15,675,838 76.77 78.01 27,048,682 50.15 64.39
1 4 7 15 Program peningkatan kapasitas lembaga Tersedianya Rencana 100 % 62,434,684 1,624,692 16,062,589 15,675,838 76.77 78.01 27,048,682 50.15 64.39 SEKR. DPRK
perwakilan rakyat daerah Kerja Tahunan pada
setiap Alat-alat
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota
4 7 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Jumlah Qanun 66 Qanun 2,818,168 3 Qanun 573,897 18 qanun 1,018,093 4 Qanun 1,018,015 22.22 99.99 7 1,591,912 10.61 56.49

4 7 15 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Kunjungan 85 kali 40,073,310 15 kali 8,108,955 15 kali 9,748,136 15 kali 9,710,868 100.00 99.62 30 17,819,823 35.29 44.47

4 7 15 05 Kegiatan Reses Jumlah laporan 225 laporan 4,757,050 45 laporan 739,198 45 laporan 980,685 45 laporan 724,985 100.00 73.93 90 1,464,183 40.00 30.78

4 7 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah orang 275 org 672,760 55 org 110,940 55 orang 138,000 55 org 137,690 100.00 99.78 110 248,630 40.00 36.96
dalam Daerah
4 7 15 07 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah orang 225 org 6,758,469 45 org 1,023,310 45 orang 2,326,200 55 org 2,326,200 122.22 100.00 100 3,349,510 44.44 49.56

4 7 15 21 Orientasi Anggota DPRK Jumlah orang 45 org 776,000 - org - 45 orang 950,756 45 org 881,327 100.00 92.70 45 881,327 100.00 113.57

4 7 15 09 Public Hearing/Konsultasi Publik Peraturan Jumlah Qanun 75 Qanun 270,485 1 Qanun 19,798 5 qanun - - Qanun - - 1 19,798 1.33 7.32
Perundang-Undangan Inisiatif DPRK
4 7 15 20 Pengambilan Sumpah Anggota DPRK AUT Periode Jumlah keg 1 keg 278,000 - kali - 1 keg 532,450 1 keg 518,036 100.00 97.29 1 518,036 100.00 186.34
2019-2024
4 7 15 Pengambilan Sumpah Kepala Daerah dan Wakil Jumlah kali 1 kali 500,000 - Kali - - kali - - - - -
Kepala Daerah Periode 2022-2027
4 7 15 10 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli dan Advokasi Jumlah orang 25 org 867,620 5 org 176,710 5 orang 183,769 5 org 174,217 100.00 94.80 10 350,927 40.00 40.45

4 7 15 Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Jumlah orang 5 org 554,658 5 org 505,845 - org - 5 505,845 100.00 91.20
Kab. AUT
4 7 15 Rapat - rapat Paripurna jumlah orang 120 kali 1,467,000 - org - 45 orang - - kali - - - - - -

4 7 15 13 Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota jumlah orang 225 orang 583,665 45 org 114,192 45 org 184,500 45 orang 184,500 100.00 100.00 90 298,692 40.00 51.18
DPRK
4 7 15 17 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Jumlah Keg 1 keg 800,000 - keg - - - - -
DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024
Rata-rata capaian kinerja (%) 76.77 78.01 50.15 64.39
Predikat kinerja T T SR R
V 5 URUSAN KEISTIMEWAAN 156,245,660 9,052,811 45,548,340 27,794,901 94.59 91.39 41,301,682 21.03 97.63
5 1 PENDIDIKAN 49,159,580 493,534 18,827,723 11,166,392 85.35 80.75 11,659,926 29.60 63.47
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 3,070,055 493,534 771,280 659,285 45.72 69.17 1,152,819 19.17 72.70

1 5 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Tersedianya pelayanan 100 % 2,552,304 482,000 55 % 492,000 489,000 37.50 99.39 971,000 35.00 37.92 SEKR. MPD
Daya Aparatur MPD

5 1 05 07 Penguatan Kelembagaan Jumlah Pengurus MPD 60 Bulan 2,560,388 12 482,000 24 orang 492,000 9 Bulan 489,000 37.50 99.39 21 971,000 35.00 37.92
Rata-rata capaian kinerja (%) 37.50 99.39 35.00 37.92
Predikat kinerja SR ST SR SR
2 5 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah 140,527 2,250 55 % 198,267 109,630 39.65 20.38 111,880 2.52 158.77 SEKR. MPD
yang melaksanakan
integrasi Pendidikan

5 1 22 10 Penyusunan Regulasi Bidang Pendidikan Jumlah dokumen 14 dokumen 784,848 - - 2 dokume 80,667 - dokumen - - - - - 0.00 0.00
n
5 1 22 13 Penatausahaan Pemberian Bantuan Biaya Jumlah dokumen 7,500.00 dokumen 323,100 - 2,250 600 dokume 42,684 547 dokumen 34,795 91.17 81.52 547 37,045 7.29 11.47
Pendidikan untuk Penyelesaian Biaya Tugas Akhir, n
Skripsi, tesis dan Disertasi kepada Mahasiswa
Fakir-Miskin
5 1 22 Buletin Edukasi Jumlah Eksamplar 9,000.00 eksemplar 12,000 - - 900 eksempl 74,916 250 eksemplar 74,835 27.78 - 250 74,835 2.78 623.63
ar
Rata-rata capaian kinerja (%) 39.65 20.38 2.52 158.77
Predikat kinerja SR SR SR ST
3 5 1 25 Program Perencanaan Dan Tingkat Perencanaan, 100 % 377,224 9,284 100 % 81,013 60,655 60.00 87.75 69,939 20.00 21.40 SEKR. MPD
Pengawasan/Monitoring Dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
Terhadap Pelayanan
Pendidikan

5 1 25 11 Pengkajian/ Evaluasi Implementasi MBS di Sekolah Jumlah Laporan 3 Laporan 64,346 1 Laporan 9,284 1 Laporan 14,169 1 Laporan 12,847 100.00 90.67 2 22,131 66.67 34.39

5 1 25 12 Pembinaan dan Pemantauan Transparansi Jumlah Laporan 3 Laporan 64,346 - 1 Laporan 14,169 1 Laporan 13,228 100.00 93.36 1 13,228 33.33 20.56
Informasi Pendidikan di Sekolah/Madrasah
Monev pelaksanaan UAS-BN di sekolah Jumlah Laporan 3 Laporan 72,924 1 Laporan 12,169 9,171 - 75.37 - 9,171 - 12.58

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12,169 - - - - - -

Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Jumlah Laporan 1 Laporan 64,346 1 Laporan 14,169 12,675 - 89.46 - 12,675 - 19.70
Kepangawasan oleh Pengawas
5 1 25 13 Pengkajian/ Evaluasi Tingkat Capaian Akses Jumlah Laporan 64,346 - 1 Laporan 14,169 1 - 12,734 100.00 89.87 1 12,734 19.79
Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja (%) 60.00 87.75 20.00 21.40
Predikat kinerja R T SR SR
DINAS PENDIDIKAN DAYAH 46,089,525 - 18,056,444 10,507,107 124.99 92.32 10,507,107 40.04 54.25
1 5 1 20 Program Pemberdayaan Santri Persentase Kemendirian 300,000 - 500,000 500,000 100.00 100.00 500,000 0.50 13.33 DINAS PEND
Santri & DAYAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 209
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
5 1 20 54 Pembinaan Kegiatan Ekstra Kulikuler Santri (DOKA) Jumlah Dayah 199 Dayah 3,750,654 - - 1 Dayah 500,000 1 Dayah 500,000 100.00 100.00 1 500,000 0.50 13.33

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 0.50 13.33


Predikat kinerja ST ST SR SR
2 5 1 21 Program Managemen Pelayanan Pendidikan Tingkat Masyarakat 39,128,286 - 308,790 222,573 259.00 74.99 222,573 88.61 2.12 DINAS PEND
Melaksanakan Sholat & DAYAH
Subuh Berjamaah

5 1 21 01 Pendataan Data Base Dayah Berbasic Website Jumlah Dayah 199 Dayah 745,000 30 Dayah 51,500 30 Dayah 46,511 100.00 90.31 30 46,511 15.08 6.24
5 1 21 11 Bimbingan Teknis Kelembagaan & Manajemen Jumlah Orang 199 org 55,194,347 60 org 60,000 - org 59,700 - 99.50 - 59,700 - 0.11
Dayah Kabupaten Aceh Utara
5 1 21 24 Visit Study Dayah Percontohan Kab. Aceh Utara Jumlah Orang 20 org 6 org 73,579 - org - - - - - - -
5 1 21 12 Rakerda Dayah Jumlah Orang 199 org - 150 org 49,457 300 org 42,108 200.00 85.14 300 42,108 150.75 -
5 1 21 12 Gebyar Hari Santri Nasional Jumlah Dayah 199 Dayah - 20 org 74,254 199 Dayah 74,254 995.00 100.00 199 74,254 100.00 -
Rata-rata capaian kinerja (%) 259.00 74.99 88.61 2.12
Predikat kinerja ST S T SR
3 5 1 21 Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Persentase dayah yang 39,128,286 7,499,670 7,460,274 7,419,466 100.00 94.52 14,919,136 48.06 59.20 DINAS PEND
Pengembangan Syariat Islam dibina & DAYAH

5 1 21 01 Perlombaan Kitab Kuning Jumlah Orang 300 orang 745,000 60 90,170 120 orang 211,510 120 orang 176,990 100.00 83.68 180 267,160 60.00 35.86
5 1 21 12 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Orang 80.00 orang 88,790 - - 14 orang 102,473 14 orang 102,441 100.00 99.97 14 102,441 17.50 115.37
5 1 21 11 Peningkatan Tenaga Pendidikan Dayah dan BP Jumlah Orang 9,700 orang 55,194,347 4,292 7,409,500 2,176 orang 7,146,291 2,176 orang 7,140,035 100.00 99.91 6,468 14,549,535 66.68 26.36
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 94.52 48.06 59.20
Predikat kinerja ST ST SR R
4 5 1 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Dayah dalam 4,138,934 - 9,787,380 9,784,534 40.97 99.79 9,784,534 23 142.34 DINAS PEND
Dayah kondisi baik & DAYAH

5 1 22 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dayah Jumlah Sarana dan 199 Dayah 72,880 24 Dayah 617,380 9 Dayah 614,751 37.50 99.57 9 614,751 4.52 843.51
Prasarana Dayah yang
dibangun
5 1 22 02 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan 6 paket 87,252,096 18 Dayah 9,170,000 8 paket 9,169,783 44.44 100.00 8 9,169,783 133.33 10.51
Jumlah Paket
Prasarana Dayah (DOKA)
5 1 22 02 Pembangunan Pagar Pesantren/Dayah (Otsus) Jumlah Paket 6 paket 620,000 - - - paket - - - - - - -

5 1 22 03 Pembangunan MCK Pesantren/Dayah (Otsus) Jumlah Paket 6 paket 800,000 - - - paket - - - - - - -


5 1 22 04 Pembangunan Musalla Pesantren/Dayah (Otsus) Jumlah Paket 6 paket 600,000 - - - paket - - - - - - -

5 1 22 05 Pembangunan/ Penyelesaian Bilik Pesantren/Dayah Jumlah Paket 23 paket 600,000 - - - paket - - - - - - -


(Otsus)
5 1 22 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Jumlah Paket 1 paket 620,000 - - - paket - - - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 40.97 99.79 22.98 142.34
Predikat kinerja SR ST SR ST
5 2 KEBUDAYAAN 1,503,698 116,914 597,540 588,363 100.00 99.02 1,087,277 15.42 10.18
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1,503,698 116,914 597,540 588,363 100.00 99.02 1,087,277 15.42 10.18
1 5 2 19 Program Pengembangan Hukum Adat Persentase Gampong 307,296 116,914 59,998 59,619 100.00 99.37 176,533 15.00 14.71 SEKR. MAA
yang menerapkan
administrasi peradilan
adat
5 2 19 01 Pembinaan Peradilan Adat Jumlah pembinaan 10 kali 300,000 2 kali 58,457 2 pembina 59,998 2 kali 59,619 100.00 99.37 4 118,076 40.00 39.36
an
5 2 19 01 Pembinaan Hukum Adat untuk lembaga adat Jumlah pembinaan 10 kali 300,000 2 kali 58,457 - kali - - kali - 2 58,457 20.00 19.49
gampong, mukim dan tuha peut
5 2 19 02 Pembentukan/Pembinaan/Penguatan Pageu Jumlah pageu gampong 852 gampong 520,000 - - - gampong - - gampong - - - - -
Gampong
5 2 19 03 Penyusunan Regulasi adat Jumlah regulasi 3.00 regulasi 90,000 - - - regulasi - regulasi - - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.37 15.00 14.71


Predikat kinerja ST ST SR SR
2 5 2 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya Tersedianya pelayanan 100 % 2,014,841 - 391,582 382,953 100.00 97.80 764,953 13.33 11.43 SEKR. MAA
aparatur MAA
5 2 05 10 Penguatan Kelembagaan jumlah lembaga 60 bln 2,230,000 12 382,000 12 lembaga 391,582 12 bln 382,953 100.00 97.80 24 764,953 40.00 34.30
Musyawarah Daerah Jumlah musda 1 kali 40,000 - - - kali - kali - - - - -
Raker MAA Jumlah raker 1 kali 40,000 - - - kali - kali - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 97.80 13.33 11.43
Predikat kinerja ST ST SR SR
4 5 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase Situs 1,030,402 - 145,960 145,791 100.00 99.88 145,791 33.33 14.58 SEKR. MAA
Sejarah kekayaan
budaya dan adat
istiadat yang dipelihara
/ dilestarikan

5 2 Training/Workshop Khadam Situs Bersejarah Jumlah orang 90 modul 1,000,000 - - 30 khadam 145,960 30 modul 145,791 100.00 99.88 30 145,791 33.33 14.58
5 2 Penamaan dan Pemaknaan Ornamen pada Situs Jumlah lokasi situs makam 4 lokasi 100,000 - - - - - lokasi - - - - -
Makam Bersejarah bersejarah yang dinamai
dan dimaknai
5 2 Pelestarian dan Pemeliharaan pada pada Situs Jumlah lokasi situs makam 4 lokasi 200,000 - - - lokasi - - - - -
Makam Bersejarah bersejarah yang dipelihara

5 2 Gampong Percontohan Adat (LIVE MUSEUM) Jumlah gampong 1 gampong 150,000 - - - gampong - - - - -
5 2 Pengadaan Benda Adat paket 1 paket 200,000 - - - paket - - - - -
5 2 Pembangunan Rumoh Aceh Paket 2 paket 3,500,000 - - - - - paket - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.88 33.33 14.58
Predikat kinerja ST ST SR SR
5 3 KEAGAMAAN 105,582,381 8,442,363 26,123,077 16,040,147 98.40 94.40 28,554,480 18.07 219.24
SEKRETARIAT BAITUL MAL 20,307,355 1,767,000 9,371,096 362,152 50.00 86.87 2,129,152 10.94 112.07
1 5 3 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Meningkatnya disiplin 100 % 468,000 243,000 234,000 234,000 100.00 100.00 477,000 21.88 203.85 SEKR.
Beragama aparatur non PNS BAITUL MAL
(dewan pengawas dan
karyawan amil)
5 3 20 23 Penguatan kelembagaan Baitul mal Jumlah Orang 48 Bulan 234,000 9 243,000 12 Bulan 234,000 12 Bulan 234,000 100.00 100.00 21 477,000 43.75 203.85

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 210
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 21.88 203.85
Predikat kinerja ST ST SR ST
2 5 3 21 Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Meningkatnya jumlah 100 % 19,839,355 1,524,000 9,137,096 128,152 - 73.74 1,652,152 - 20.3 SEKR.
Pengembangan Syariat Islam Muzakki BAITUL MAL
5 3 21 09 Sosialisasi zakat Jumlah Sosialisasi 5 Keg 336,079 Keg - 1 Keg 43,676 - Keg 42,022 - 96.21 - 42,022 - 12.5
5 3 21 10 Penyaluran Zakat Jumlah Kecamatan 22,500 Orang 17,893,675 Orang 1,524,000 4,500 Orang 8,588,750 - Orang 34,705 - 0.40 - 1,558,705 - 8.7
5 3 21 14 Monitoring Baitul Mal Gampong Jumlah Gampong 400 Gampong 100,000 Gampong - 80 20,000 - Gampong 19,700 - 98.50 - 19,700 - 19.7
Gampon
g
5 3 21 14 Pemberdayaan Baitul Mal Gampong Jumlah Gampong 400 Gampong 158,850 Gampong - 80 31,770 - Gampong 31,725 - 99.86 - 31,725 - 20.0
Gampon
g
5 3 21 14 Penyaluran Infaq Jumlah Gampong 400 Gampong 158,850 Gampong - 452,900 - Gampong - - - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) - 73.74 - 20.30
Predikat kinerja SR S SR SR
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN 22,522,355 2,128,605 2,417,905 1,526,884 81.94 95.12 3,655,489 28.67 725.83
ULAMA
1 5 3 20 Program peningkatan peran dan sumber Persentase Pelanggaran 100 % 2,683,000 2,065,131 2,338,000 1,447,919 63.89 91.29 3,513,050 17.34 1,438.49 SEKR. MPU
daya ulama dalam pembangunan Syari'at

5 3 20 02 Buletin MPU Jumlah Exsamplar 17,000 eks 849,500 500 eks 22,000 1,000 eks 54,735 500 eks 54,339 50.00 99.28 1,000 76,339 5.88 8.99
5 3 20 38 Pengajian MPU Kabupaten jumlah pertemuan 200 org 1,728 10 kali 24,409 10 kali 18,200 - org 17,548 - 96.42 10 41,957
5 3 20 05 Ru'yatul Hilal Jumlah Ru'yatul Hilal 16 kali 1,796 3 kali 41,460 3 kali 39,350 4 kali 39,318 133.33 99.92 7 80,778 43.75 4,497.66
5 3 20 06 Pendidikan kader Ulama Jumlah Paserta 200 org 671,000 27 org 79,921 27 org 71,950 27 org 71,908 100.00 99.94 54 151,829 27.00 22.63
5 3 20 07 Sosialisasi Fatwa Jumlah Sosialisasi 139 kali 1,204 - kali - 4 kali 52,016 1 kali 49,077 25.00 94.35 1 49,077 0.72 4,076.16
5 3 20 26 Penguatan Kelembagaan MPU Jumlah Bulan 60 bulan 10,862,000 7 bulan 1,552,909 12 bulan 2,101,749 9 bulan 1,215,729 75.00 57.84 16 2,768,638 26.67 25.49
5 3 20 40 Musyawarah Daerah jumlah musyawarah 12 bulan - 344,432 1 kali - bulan - - - - 344,432
Rata-rata capaian kinerja (%) 63.89 91.29 17.34 1,438.49
Predikat kinerja R ST SR ST
2 5 3 21 Program silaturrahmi dan koordinasi ulama Persentase peran ulama 100 % 19,839,355 63,475 79,905 78,965 100.00 98.95 142,440 40.00 13.17 SEKR.
umara dalam penetapan BAITUL MAL
kebijakan daerah
5 3 20 01 Muzakarah ulama dan Umara Jumlah Muzakarah 5 kali 438,000 1 kali 17,437 1 kali 35,000 1 kali 35,000 100.00 100.00 2 52,437 40.00 11.97
5 3 20 03 Muzakarah Ulama Jumlah Muzakarah 5 kali 327,000 1 kali 46,038 1 kali 44,905 1 kali 43,965 100.00 97.91 2 90,003 40.00 27.52
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.95 40.00 13.17
Predikat kinerja ST ST SR SR
2 5 3 21 Program peningkatan sumber daya dan Persentase peran ulama 100 % - 1,005,000 967,835 100.00 96.31 967,835 66.67 64.20 SEKR.
peran Ulama dalam penetapan BAITUL MAL
kebijakan daerah
5 3 20 03 Muzakarah Keagamaan (DOKA) Jumlah Muzakarah 12 kali 505,000 4 kali 505,000 4 kali 482,711 100.00 95.59 4 482,711 33.33 95.59
5 3 20 03 Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk 1 kali 500,000 1 kali 500,000 1 kali 485,124 100.00 97.02 1 485,124 100.00 97.02
Halal (Silpa Otsus 2017)
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 96.31 66.67 64.20
Predikat kinerja ST ST S R
DINAS SYARIAT ISLAM 45,726,494 1,349,826 11,158,765 10,994,796 98.33 98.09 16,416,591 15.46 13.14
1 5 3 20 Program peningkatan pelayanan kehidupan Persentase Majelis 100 % 14,648,388 434,243 6,495,668 6,391,916 93.33 94.14 8,563,130 65.78 40.38 DSI
beragama Taklim aktif

5 3 20 13 Safari Ramadhan dan Sosialisasi Syari'at Islam Jumlah Safari 17 Kunjungan 957,200 27 Kunjungan 305,490 27 Kunjunga 27 Kunjungan 471,296 100.00 99.01 54 776,786 317.65 81.15
476,003
n
5 3 20 Safari Ramadhan Jumlah Orang 4 Kegiatan 4,886,602 - Kegiatan - - Kegiatan - - - - - - -
5 3 20 14 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Keagamaan Jumlah Orang 31376 orang 10,387,571 6,272 orang 1,541,080 6,272 orang 6,272 orang 1,559,726 100.00 99.48 12,544 3,100,806 39.98 29.85
1,567,955
5 3 20 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Jumlah Qari - Qari'ah 1100 orang 2,007,443 1,100 orang 2,007,443 1,000 orang 1,963,601 - - 1,000 1,963,601 - -
Kabupaten
5 3 20 Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji Jumlah Jama'ah Haji 2000 Jama'ah Haji 1,100,000 - Jama'ah Haji - - - Jama'ah Haji - - - - - - -
5 3 20 18 Peningkatan Syi'ar Islam melalui Media Elektronik Jumlah Spot 60 Bulan 2,119,399 12 Bulan 44,174 12 bln 362,975 12 Bulan 351,793 100.00 96.92 24 395,967 40.00 18.68

5 3 20 28 Pembinaan Kafilah dan Penyelenggaraan Jumlah Peserta 1150 orang 1,980,792 1,150 orang 186,618 213 Qari- 1,980,792 213 orang 1,969,643 100.00 99.44 1,363 2,156,261 118.52 108.86
Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Qari'ah
5 3 20 Pembinaan Tenaga Keagamaan Jumlah Orang 235 orang 470,000 - orang - 40 Orang 500 - orang - - - - - - -
5 3 20 27 Pelaksanaan Isbat Nikah Jumlah KK 1500 KK 2,700,000 12 KK 75,909 150 KK 100,000 100 KK 75,856 66.67 75.86 112 151,765 7.47 5.62
5 3 20 29 Pembinaan Kafilah dan Penyelenggaraan Jumlah Orang 1150 orang 7,443 1,150 orang 7,443 1,150 orang - orang - - - 1,150 7,443 100.00 100.00
Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten
5 3 20 30 Safari Ramadhan dan Sosialisasi Syari'at Islam Jumlah Kali 27 Kali 10,500 27 Kali 10,500 27 Kali - Kali - - - 27 10,500 100.00 100.00
Rata-rata capaian kinerja (%) 93.33 94.14 65.78 40.38
Predikat kinerja ST ST R SR
2 5 3 21 Program Pembinaan Tenaga, Lembaga dan Persentase lembaga 100 % 13,894,680 778,333 3,748,597 3,688,602 100.00 98.34 6,801,933 20.43 22.88 DSI
Pengembangan Syariat Islam yang dibina
01 10 21 03 Pemberdayaan Badan Kemakmuran Mesjid Jumlah Mesjid 112 masjid 7,981,926 28 masjid 1,382,400 28 masjid 1,782,400 28 masjid 1,731,276 100.00 97.13 56 3,113,676 50.00 39.01
01 10 21 05 Pembinaan LPTQ Kabupaten Jumlah Hafizd Al-Qur'an 154 orang 1,734,000 84 1,730,932 185 orang 1,966,197 185 orang 1,957,326 100.00 99.55 269 3,688,258 174.68 212.70
01 10 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Jumlah Sarana Ibadah yang - - 38 paket - - - - - - - 0.00 0.00
dibangun
01 10 21 'Pembinaan Tahfizul Qur'an Jumlah Paket - - - - - - - - - 0.00 0.00

01 10 21 Peningkatan Sarana Lembaga Pengembangan Jumlah Paket - - - - - - - - - 0.00 0.00


Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Aceh Utara
01 10 21 Pemberdayaan Badan Kesejahteraan Mesjid Jumlah Mesjid 112 Kali 7,981,926 - - - Kali - - - - - 0.00 0.00
01 10 21 Pembinaan Manajemen Badan Kesejahteraan Jumlah Organisasi BKM 248 Mesjid 1,903,842 - - - Mesjid - - - - - 0.00 0.00
Mesjid
01 10 21 Operasional dan Manajemen Mesjid Agung Jumlah Mesjid 16 Mesjid 6,970,592 - - - Mesjid - - - - - 0.00 0.00
Mesjd/Mesjid Besar yang dipersamakan
01 10 21 Pembinaan Gampong Berbasis syari'at Jumlah gampong 10 Kegiatan 839,200 - - 7 Gampon - Kegiatan - - - - - 0.00 0.00
g
01 10 21 Pelatihan dan Pembekalan Tenaga Fardhu Jumlah Tenaga Fardhu 6816 Orang 3,612,480 - - - Orang - - - - - 0.00 0.00
Kifayah/Tajhiz Manyat Kifayah/Tajhiz Terlatih
01 10 21 Peningkatan Tenaga Pengelola Harta Waqaf Jumlah Peserta 54 Mesjid 357,696 - - - Mesjid - - - - - 0.00 0.00
01 10 21 Peningkatan Kapasitas Imum Mesjid dan Gampong Jumlah Calon Imam 116 Imum 901,033 - - - Imum - - - - - 0.00 0.00
Mesjid/Gampong
01 10 21 Monitoring dan Evaluasi Mesjid & Meunasah Jumlah Mesjid, Meunash 4 Kegiatan 480,000 - - - Kegiatan - - - - - 0.00 0.00
dan Mushalla
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 98.34 20.43 22.88
Predikat kinerja ST ST SR SR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 211
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Perangkat
Indikator Kinerja Program Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Realisasi Anggaran RKPD RPJMD s/d Tahun 2022 ( Akhir Realisasi Anggaran RPJMD s/d Daerah
No Kode (Outcome)/Kegiatan (Periode RPJMD) Tahun lalu (2018) Berjalan yang dievaluasi (2019) yang Dievaluasi (2019)
Program / Kegiatan Tahun (2019) (%) Tahun Pelaksanaan RKPD ) Tahun 2022 (%) Penanggung
(output)
Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000)
1 3 4 5 6 7 8 13=9+10+11+12 14 = 13/8*100 15 = 7+13 16 = 15/6*100 16
5 3 Program Pembinaan Kehidupan Beragama Persentase Pembinaan 100 % 918,120 - - - - - - - - DSI
Kehidupan Beragama

5 3 Perlombaan Bidang Keagamaan Tingkat Anak-anak Jumlah Peserta 810 peserta 550,800 - - - peserta - - - - - - -

5 3 Perlombaan Cerdas Cermat Syari'at Islam Jumlah Peserta 1890 peserta 1,285,200 - - - peserta - - - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
5 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan 100 % 3,091,206 - 750,000 750,000 100.00 100.00 750,000 1 22 DSI
Keagamaan prasarana keagamaan
kondisi baik

5 3 'Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Jumlah Sarana Ibadah yang 134 Paket 3,360,000 - - - Paket - - - - - - -
dibangun
5 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan Jumlah Sarana dan 134 Paket 3,360,000 - - 2 Paket 750,000 2 Paket 750,000 100.00 100.00 2 750,000 1.49 22.32
Prasarana
5 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Badan Jumlah Unit 99 Unit 3,400,000 - - - Unit - - - - - - -
Kesejahteraan Mesjid
5 3 Peningkatan Sarana Lembaga Pengembangan Jumlah Unit 31 Paket 7,266,800 - - - Paket - - - - - - -
Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Aceh Utara
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 100.00 1.49 22.32
Predikat kinerja ST ST SR SR
5 3 Program Pengembangan, Penghayatan dan Persentase Masyarakat 100 persen 9,181,200 - - - - - - - - DSI
Pengamalan Al-Qur'an yang memahami Al-
Qur'an
5 3 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Jumlah Peserta 3450 Orang 7,590,000 - - - Orang - - - - - - -
Kabupaten
5 3 Pembinaan Kafilah dan Penyelenggaraan MTQ Jumlah Peserta 1313 Orang 3,100,000 - - - Orang - - - - - - -
Tingkat Provinsi
5 3 Pelatihan dan Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Jumlah Peserta Terlatih 426 Qari- 1,124,640 - - - Qari-Qari'ah - - - - - - -
Provinsi Qari'ah
5 3 Pembinaan LPTQ Kabupaten Jumlah Hafizd 925 Orang 10,598,626 - - - Orang - - - - - - -
5 3 Rapat Kerja Teknisi LPTQ Kecamatan Jumlah Rakar 4 Kali 249,600 - - - Kali - - - - - - -
5 3 Penigkatan Kapasitas Pelatih dan Dewan Hakim Jumlah Pelatih dan Dewan 330 peserta 325,540 - - - peserta - - - - - - -
MTQ Hakim MTQ
5 3 Pembinaan Imam Hafizd pada Mesjid Jumlah Imam Hafizd 48 Mesjid 2,073,600 - - - Mesjid - - - - - - -
5 3 Ujji Kemampuan/Tes Baca Al-qur'an Jumlah Peserta 11600 peserta 1,508,966 - - - peserta - - - - - - -
5 3 Pembinaan Central Qur'ani Jumlah Peserta 1008 peserta 1,016,520 - - - peserta - - - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
5 3 Program Pembinaan Dakwah dan Syi'ar Islam Persentase Syi'ar 100 persen 2,448,320 - - - - - - - - DSI

5 3 Peningkatan Kualitas Dakwah dan Syi'ar Islam Jumlah Sosialisasi 2 Kegiatan 1,362,300 - - - Kegiatan - - - - - - -
5 3 Peningkatan dan Pembinaan Aqidah Umat Jumlah Peserta 2 Kegiatan 1,873,630 - - - Kegiatan - - - - - - -
5 3 Penyelenggaraan Pangajian di Gampong Ba'da Jumlah Majelis Pengajian 1020 Majlis 1,224,000 - - - Majlis - - - - - - -
Magrib
5 3 Penyelenggaraan Hari-hari Besar slam Jumlah Peringatan 30 Kali 4,041,458 - - - Kali - - - - - - -
5 3 Perlombaan Da'I Tingkat Kabupaten Jumlah Da'I yang Mengikuti 704 Peserta 872,550 - - - Peserta - - - - - - -
Perlombaan
5 3 Perlombaan Dalael Khairat dalam Kabupaten Aceh Jumlah Group 43 Group 331,392 - - - Group - - - - - - -
Utara
Rata-rata capaian kinerja (%) - - - -
Predikat kinerja SR SR SR SR
3 5 3 23 Program Peningkatan Pengawasan Angka Pelanggaran 0.099 1,544,580 137,250 164,500 164,279 100.00 99.87 301,529 20.50 6.41 DSI
Pelaksanaan Syari'at Islam terhadap Pelaksanaan
Syari'at Islam

5 3 23 03 Penguatan Pelaksanaan Syari'at Islam Jumlah Kunjungan 888 Titik 4,706,400 156 137,250 26 Orang/Tit 164,500 26 Titik Lokasi 164,279 100.00 99.87 182 301,529 20.50 6.41
Lokasi ik
5 3 23 Penyuluhan Qanun Penyelenggaraan Syari'at Islam Jumlah Penyuluhan 620 Penyuluhan 806,000 - - - Penyuluhan - - - - - - -

5 3 23 Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Jumlah Koordinasi 5 Rakor 172,000 - - - Rakor - - - - - - -
Pelaksanaan Syari'at Islam
5 3 23 Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam Jumlah Pengawasan 800 Titik 4,160,000 - - - Titik Lokasi - - - - - - -
Lokasi
5 3 23 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pengawasan 140 Orang 580,000 - - - Orang - - - - - - -
Hukum
5 3 23 Peningkatan Peran Waliyatul Qura dalam Jumlah Waliyatul Qura 276 WQ 1,631,000 - - - WQ - - - - - - -
Penegakkan Hukum Syari'at
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 99.87 20.50 6.41
Predikat kinerja ST ST SR SR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 17,026,177 3,196,932 3,175,312 3,156,315 163.33 97.54 6,353,247 17.20 25.91
WILAYATUL HISBAH
1 5 3 23 Program peningkatan pengawasan Angka Pelanggaran 0.099 17,026,177 3,196,932 3,175,312 3,156,315 163.33 97.54 6,353,247 17.20 25.91 SATPOL PP &
pelaksanaan Syariat Islam terhadap Pelaksanaan WH
Syari'at Islam

5 3 23 01 Pemantapan dan Penegakan Qanun Syariat Islam Jumlah Razia 192.00 Kali 16,509,877 15 kali 3,174,977 12 kali 3,153,999 12 kali 3,135,931 100.00 99.43 27 6,310,908 14.06 38.23

5 3 23 02 Pengawasan, Pembinaan dan Advokasi terhadap Jumlah Laporan 300.00 Kasus 311,300 27 kasus 21,955 15 kasus 21,313 34 kasus 20,384 226.67 95.64 61 42,339 20.33 13.60
Pelanggaran Qanun
Rata-rata capaian kinerja (%) 163.33 97.54 17.20 25.91
Predikat kinerja ST ST SR SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,027,029,397 874,783,420

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 179) 99.82 92.29 42.82 50.48
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 179) ST ST SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya rapat pimpinan dan rapat koordfinasi
pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut teknis pelaksanaan pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggung jawaban kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mendorong SKPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA tahun 2019, serta langkah antisipasinya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 212
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan pembangunan


pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup
menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai
indikator pembangunan. Namun demikian, masih banyak permasalahan dan
tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan, laayanan dasar dan fungsi
SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan


Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2021 merupakan tahun keempat Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Utara Tahun 2017-2022. Dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021, dihadapkan pada
permasalahan permasalahan pokok yang berkaitan dengan Tujuan dan
Sasaran Pembangunan sebagaimana terdapat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Utara Tahun 2017-2022. Isu
dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara pada tahun 2021 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran dengan


sasaran daerah :
a. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, permasalahan yang
dihadapi antara lain :
- Masih minimnya lapangan kerja pada sektor riil dan industri
- Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja
- Minat tenaga kerja terhadap sektor pertanian masih rendah
- Berkurangnya kesempatan kerja akibat pandemi Covid 19.

b. Menurunnya tingkat kemiskinan, permasalahan yang dihadapi :


- Intervensi program belum mampu mengatasi kemiskinan
- Kelompok sasaran program belum sepenuhnya menggunakan BDT

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 217
- Penggunaan dana desa lebih dominan kepada pembangunan
insfrastruktur
- Peran swasta dalam penanggulangan kemiskinan sangat rendah
- Masih rendahnya kesadaran muzakki dalam membayar zakat
- Berkurangnya kesempatan berusaha akibat pandemi Covid 19
- Jaminan pengamanan sosial belum sepenuhnya terakomodir

2. Prioritas peningkatan sumber daya manusia dan keistimewaan Aceh


dengan sasaran daerah :
a. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya
saing, permasalahan yang dihadapi :
- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah
- Masih rendahnya partisipasi peserta didik
- Masih rendahnya jangkauan teknologi informasi untuk
pembelajaran daring selama masa pandemi Covid 19
- Masih rendahnya tingkat kompetensi tenaga pendidik dan
kependidikan
- Tingkat kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan belum
sesuai dengan tingkat kompetensi
- Distribusi tenaga pendidik belum merata
- Belum adanya pemahaman Tenaga pendidik dan kependidikan
tentang pendidikan yang terintegrasi
- Masih adanya perbedaan persepsi stake holder tentang
pendidikan yang terintegrasi
- Masih rendahnya kualitas lulusan dan daya saing

b. Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat, permasalahan


yang dihadapi :
- Masih kurangnya jumlah tenaga medis
- Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan pada kualifikasi
tertentu di puskesmas
- Masih adanya bidan desa yang tidak menetap di desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 218
- Masih kurangnya kesiapsiagaan dan kesiapan fasilitas kesehatan
dalam menghadapi pandemi dan bencana
- Masih tingginya Angka Kematian Ibu
- Masih rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga terhadap
kesehatan ibu
- Masih adanya kasus kematian bayi
- Masih tingginya angka stunting
- Fungsionalisasi sarana dan prasarana kesehatan

c. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan


perlindungan terhadap perempuan dan anak, permasalahan yang
dihadapi :
- Masih kurangnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan
pembangunan
- Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Tingginya penggunaan narkoba

d. Meningkatnya pengamalan dan penegakan syariat islam,


permasalahan yang dihadapi:
- Pola hidup bersyariah belum menjadi kebutuhan hidup dalam
masyarakat
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengamalan
syariah Islam
- Belum efektifnya kinerja Satpol PP dan WH di kecamatan

3. Prioritas Ketahanan Pangan, nilai tambah produk pertanian dan


pemberdayaan masyarakat dengan sasaran daerah:
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, industri
pengolahan dan pariwisata, permasalahan yang dihadapi :
- Penurunan produksi tanaman pangan
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh
- Serangan hama tanaman dan penyakit yang tidak dapat diprediksi
- Pupuk subsidi tidak berimbang dengan areal luas tanaman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 219
- Populasi ternak dan petugas kesehatan hewan tidak berimbang
- Masih ada lahan tambak yang terlantar dan belum produktif
- Industri pengolahan belum berkembang
- Rendahnya daya serap pasar hasil industri kecil dan UMKM akibat
pengaruh pandemi Covid 19
- Terganggunya harga komoditi pertanian akibat pengaruh pandemi
Covid 19
- Kurangnya sinergitas antar instansi terkait dalam pemberdayaan
masyarakat
- Penggunaan Dana Desa masih terfokus pada pembangunan
infrastruktur
- Pengembangan pariwisata belum sesuai dengan potensi
- Belum berkembangnya ekonomi kreatif

4. Prioritas infrastruktur yang berkelanjutan dengan sasaran daerah :


Meningkatnya Infrastruktur dasar publik dan pengembangan wilayah
yang berkelanjutan, permasalahan yang dihadapi :
- Masih banyaknya jembatan gantung yang perlu direhab.
- Masih banyak jalan dalam kondisi rusak
- Kondisi jaringan Irigasi masih banyak dalam keadaan rusak
- Masih Banyaknya rumah tangga yang belum memiliki akses air
bersih
- Sulitnya program peningkatan lingkungan pemukiman diterima
masyarakat seperti pembangunan sanitasi komunal.
- Banyaknya rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan
bantuan pembangunan/rehab.
- Banyaknya perkantoran pemerintah yang masih berlokasi di
Lhokseumawe dan perlu pembangunan perkantoran baru di Ibu
kota Kabupaten sebagai tindak lanjut pemindahan pemerintahan
ke Lhoksukon.
- Terjadinya degradasi hutan bagian hulu
- Pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan hidup masih
rendah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 220
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kelestarian
lingkungan
- Kurangnya komitmen stakeholder dalam pelestarian lingkungan
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang kebencanaan
- Masih kurang sarana dan prasarana kebencanaan

5. Prioritas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dengan


sasaran daerah :
a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, permasalahan
yang dihadapi antara lain :
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
masih rendah
b. Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah,
permasalahan yang dihadapi antara lain:
- Belum tertibnya penatausahaan aset milik daerah
c. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas, permasalahan yang
dihadapi antara lain :
- Tingkat disiplin aparatur masih rendah
- Pusat pemerintahan belum berada di Ibukota Kabupaten
- Informasi publik belum berbasis teknologi dan PPID belum
sepenuhnya menjalankan UU nomor 14 tahun 2008
- Kompetensi aparatur masih rendah
- Distribusi belum merata dan penempatan aparatur masih ada
yang belum sesuai dengan kualifikasi.
- Masih kurangnya penghargaan dan sangsi terhadap aparatur yang
berprestasi dan tidak berprestasi.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan


Daerah

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan


daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 221
1. Pendidikan

a. Angka partisipasi pendidikan cenderung menurun.


b. Kemampuan profesionalisme guru sebagian tenaga pendidik dan
kependidikan belum memenuhi standar minimal dan jenis pendidikan
yang ditamatkan oleh guru.
c. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan
d. Integrasinya pendidikan umum dengan pendidikan agama dan kearifan
lokal belum terlaksana.

2. Kesehatan

a. Angka kematian ibu dan bayi yang fluktuatif


b. Tingginya angka stunting, masih diatas rata-rata provinsi dan nasional.
c. Meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti penyakit jantung
koroner, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya.
d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS).
e. Belum optimalnya sistem pengelolaan jaminan kesehatan.
f. Tingginya kasus penggunaan masalah narkoba.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


a. Kualitas prasarana jalan dan jembatan masih rendah.
b. Infrastruktur di kawasan strategis kabupaten masih rendah
c. Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi.
d. Kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air dan usaha-usaha
konservasi sumberdaya air.
e. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan
bangunan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


a. Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni.
b. Fungsionalisasi penyediaan prasarana gedung perkantoran belum
terlaksana.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 222
c. Penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan
masih rendah.
d. Penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman perdesaan masih
rendah.
e. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin
termasuk air bersih dan sanitasi.
f. Belum adanya data base perumahan dan permukiman.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


Pelaksanaan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Kabupaten Aceh Utara mengalami kesulitan bidang anggaran karena
kebutuhan dan atau kasus yang terjadi dalam masyarakat melebihi jumlah
target yang tertampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

6. Sosial
a. Banyaknya permohonan/permintaan bantuan masyarakat yang
diajukan ke Dinas tidak dapat terealisasi sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat.
b. Kurangnya pemberdayaan terhadap kaum disabilitas.

7. Tenaga Kerja
a. Rendahnya produktifitas tenaga kerja.
b. Rendahnya Minat kewirausahaan .
c. Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan
kebutuhan (kesempatan kerja)
d. Kurangnya minat generasi pada usaha pertanian

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


a. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
b. Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan
dalam rumah tangga.
c. Belum optimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk
mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 223
d. Belum adanya rumah aman yang dapat dijadikan rujukan dalam
penanganan kasus.
e. Belum adanya pelayanan pengaduan secara online sehingga
menyulitkan masyarakat dalam membuat pengaduan.
f. Belum adanya transportasi yang memadai untuk mendampingi korban
kekerasan yang perlu rujukan baik ke rumah sakit Umum maupun ke
Polres Lhoksukon.

9. Pangan
a. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi,
berimbang;
b. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap
keamanan pangan;
c. Masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan
pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan
khususnya di desa rawan pangan.

10. Pertanahan
a. Permintaan harga tanah oleh masyarakat selalu berada di atas harga
pasaran;
b. Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pensertifikatan
(proses penerbitan sertifikat) tanah warga.

11. Lingkungan Hidup


a. Menurunnya fungsi lindung kawasan akibat dari tekanan kegiatan
budidaya di sekitar kawasan lindung terutama di daerah sempadan
mata air; dan sempadan pantai;
b. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha
dalam pengelolaan lingkungan hidup;
c. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan
hidup;
d. Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola limbah
dengan baik dan benar (limbah cair maupun padat).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 224
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga
masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan
sipil.
b. Perlunya peningkatan kualitas implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK).
c. Keterbatasan SDM yang mampu mengoperasionalkan perangkat
Tehnologi Informasi SAK.
d. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil.
e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperoleh dokumen
kependudukan dan catatan sipil.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa


a. Rendahnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan, hal ini
disebabkan oleh sifat indvidualis yang masih dimiliki sebahagian
masyarakat;
b. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang meningkat, namun tidak
diikuti oleh pendataan akurat oleh Badan Pusat Statistik, sehingga
terjadinya kesenjangan antara RTM penerima raskin dan RTM yang
tidak menerima program penanggulangan kemiskinan;
c. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam
mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan
pendapatannya;
d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyerapan
program program PKK, dibutuhkan upaya keras untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan para kader PKK, serta penyediaan
sarana kerja bagi mereka.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 225
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kendala dan Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya
kesadaran untuk menciptakan keluarga kecil berkualitas, sehingga masih
banyak keluarga yang enggan menggunakan alat kontrasepsi

15. Perhubungan
a. Pemenuhan perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka,
guardraill dan LPJU belum dapat mencapai target nasional Standar
Pelayanan Minimum.
b. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu
lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
c. Masih terjadinya pelanggaran tonase oleh kendaraan angkutan barang
yang melintas di wilayah.
d. Belum optimalnya penataan parkir terutama pada badan jalan

16. Komunikasi dan Informasi


Belum adanya OPD yang menangani urusan komunikasi dan informasi.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


a. Tidak berfungsinya perangkat Organisasi Koperasi (Rapat Anggota,
Pengurus dan Pengawas) sehingga implikasinya kelembagaan
koperasi tidak aktif;
b. Pengelola KSP/USP tidak berdasarkan uji kompetensi sehingga kurang
professional mengelola keuangan;
c. Mekanisme kerja pengelola USP belum menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang baku;
d. Rendahnya tingkat kesadaran, kejujuran para pelaku KUMKM dalam
pengembalian pinjaman;
e. Belum maksimalnya pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
aparatur terhadap lembaga keuangan KSP/USP Koperasi;
f. Pengelolaan usaha tidak sehat, tidak layak, dan daya inovasi serta
kreatifitas KUMKM lemah, sehingga efisiensi dan produktivitas usaha
rendah;
g. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang menghasilkan
nilai tambah bagi KUMKM;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 226
h. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap
pengembangan KUMKM;
i. Lemahnya kepedulian dari instansi lintas sektoral terhadap supaya
pemberdaya KUMKM.

18. Penanaman Modal


Masih kurangnya realisasi investasi PMA dan PMDN;
a. Kinerja BUMD masih rendah, belum mampu memberikan kontribusi
terhadap PAD.

19. Kepemudaan dan Olahraga


a. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme dan nasionalisme di kalangan
generasi muda;
b. Meningkatnya kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkotika;
c. Belum adanya/tersedianya database jumlah pemuda baik tingkat
pendidikan maupun yang lainnya;
d. Belum optimalnya penanganan dari pembinaan olahraga;
e. Lemahnya kualitas sumber daya insan olahraga;
f. Masih terbatanya sarana dan prasarana olahraga

20. Kebudayaan
a. Potensi kekayaan budaya belum terkelola dengan baik dan belum
mampu menjadikan sebagai daya tarik pariwisata untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
b. Kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap beragam
situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut merupakan aset
sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai sangat
tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah.

21. Perpustakaan
a. Prasarana, sarana dan kapasitas sumber daya manusia
perpustakaan belum optimal;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 227
b. Budaya baca, pembinaan perpustakaan, sosialisasi dan promosi
perpustakaan juga belum optimal, baik dari segi pembiayaan maupun
networking-nya;
c. Kurangnya minat baca di masyarakat termasuk PNS;
d. Kurangnya even yang dapat membangkitkan minat baca seperti
pameran buku, bedah buku serta pemanfaatan teknologi informasi;

22. Kearsipan
a. Informasi pelayanan kearsipan daerah yang belum berjalan dengan
baik akibat dari kurangnya dukungan SDM serta sarana dan prasarana
kearsipan;
b. Kurangnya khasanah kearsipan yang disebabkan oleh kurangnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip;
c. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen daerah
yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara banyaknya arsip
dengan SDM yang menangani;
d. Pengelolaan arsip inaktif di SKPK sebagian belum terkelola dengan
baik;
e. Pendampingan pengelolaan arsip untuk SKPK percontohan kurang
optimal, disebabkan oleh kurang optimalnya SDM di SKPK dalam
mengelola arsip;
f. Pengelolaan arsip di desa belum optimal dan sebagian besar data
belum memiliki depo arsip.

23. Pariwisata
a. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata
Islami
b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kepariwisataan
c. Rendahnya promosi berbagai destinasi wisata dan pengelolaan yang
tidak optimal;
d. Belum lancarnya akses menuju tempat wisata;
e. Belum adanya mitra kerja untuk pengembangan pariwisata.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 228
24. Pertanian
a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh
b. Serangan hama tanaman dan penyakit yang tidak dapat diprediksi
c. Pupuk subsidi tidak berimbang dengan areal luas tanaman
d. Masih ada lahan tambak yang terlantar dan belum produktif
e. Penggunangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
f. Harga komoditi perkebunan sangat fluktuatif

25. Perdagangan
a. Banyak pasar yang telah dibangun namun tidak funsional
b. Pedagang kaki lima masih berjualan tidak sesuai aturan.
c. Tidak terkendalinya arus masuk dan keluar barang dan jasa

26. Perindustrian
a. Belum adanya industri pengeolahan bahan baku menjadi bahan
setengah jadi.
b. Belum berkembangnya industri kecil berbahan baku lokal

27. Transmigrasi
a. Unit Pemukiman Transmigrasi masih ada yang belum ditempati
b. Kurangnya sarana dan prasarana di UPT

28. Kelautan dan Perikanan


Kendala dan Permasalahan yang dihadapi
a. Kegiatan budidaya komoditas perikanan khususnya Udang windu
belum berhasil dengan baik;
b. Belum tersedianya data kelautan perikanan yang akurat;
c. Masih tingginya praktik illegal fishing di perairan Kabupaten Aceh
Utara;
d. Belum adanya keseimbangan antara armada tangkap dan zona
penangkapan secara proporsional dari segi jumlah dan ukuran;
e. Pengolahan hasil perikanan belum menjadi segmen usaha prioritas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 229
29. Perencanaan
a. Kapasitas aparatur perencanaan masih rendah
b. Perencanaan belum menggunakan sistem aplikasi

30. Keuangan
a. Dukungan masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak dan
retribusi;
b. Pemanfaatan kekayaan daerah yang belum maksimal;
c. Sulitnya melakukan terobosan baru perpajakan dan retribusi
mengingat hal tersebut sudah dibatasi melalui Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
d. Sarana kantor yang masih belum memadai di mana bangunan yang
ada saat ini merupakan gedung sementara pada Sekretariat Daerah.

31. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan


a. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur pegawai
negeri sipil
b. Kurangnya independensi kewenangan Baperjakat dalam penempatan
jabatan struktural ASN.

32. Penelitian dan Pengembangan


a. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga peneliti
b. Belum kuatnya fungsi lembaga penelitian
c. Hasil penelitian belum dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan
pembangunan daerah

33. Pengawasan
Belum adanya mekanisme, sistem aplikasi yang terintegrasi antara
perencanaan, penganggaran, belanja dan pengawasan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 230
34. Administrasi Pemerintahan
a. Rencana Kerja Kecamatan banyak yang tidak tertampung dalam APBK
atau sesuai dengan usulan dan kebutuhan;
b. Belum adanya sistem jaringan komputerisasi berbasis internet di
Kecamatan sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam
mendapatkan informasi dari Instansi lain, sehingga banyak waktu yang
terbuang dalam pembuatan laporan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 II. 231
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemeritah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah


tahunan dalam BAB III memuat dua point utama, yakni Arah Kebijakan Ekonomi
Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu
diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan pembangunan
ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat
pengangguran dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.
Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun 2021,
tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan kondisi
pembangunan ekonomi daerah, tantangan dan prospek ekonomi daerah yang
dijabarkan melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan arah
kebijakan keuangan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021


adalah bertepatan dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 yang memuat tentang visi
dan misi Bupati Kabupaten Aceh Utara. Dalam konteks ini melalui Arah Kebijakan
Pembangunan Ekonomi Daerah yang termaktub dalam RPJMD, yakni membangunan
pembangunan ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan
pendapatan masyarakat. Ada beberapa indikator utama yang mewakilinya
sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.1
Tabel 3.1
Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2017 – 2019, Perkiraan Tahun 2020
dan Target Tahun 2021

Realisasi Perkiraan Target


Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Laju Pertumbuhan Persen 1,60 4,84 3,11 3,40 3,73
Ekonomi (tanpa migas)
Laju Pertumbuhan Persen 2,70 5,14 3,54 2,95 3,12
Ekonomi (dengan
migas)
PDRB perkapita (ADHB) jutaan 29,31,- 30,60,- 31,95, 33,12,- 33,46,-

Tingkat Penganguran Persen 11,02 10,18 8,63 8,00 7,5


Terbuka
Tingkat Kemiskinan Persen 19,78 18,27 17,39 16,55 16,00

Tingkat Ketimpangan Point 0,266 0,265 0,262 0,259 0,255


Pendapatan (Gini Rasio)
Inflasi Persen 2,87 2,05 1,20 2 2
IPM point 67,67 68,36 69,22 69,89 70,90

1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 tumbuh sebesar
3,54 persen, mengalami perlambatan sebesar -1,62 persen dari tahun sebelumnya
tumbuh 5,14 persen. Penyebabnya antara lain, terjadinya perlambatan pada sektor
pada industri pengolahan yang pada tahun sebelumnya tumbuh 11,87 persen
melambat menjadi -6,07 persen. Terjadinya perlambatan pertumbuhan pada sektor
industri pengolahan sangat dipengaruhi oleh peningkatan pada sub sektor Industri
Kimia, sektor ini sangat mempengaruhi terhadap total sektor industri pengolahan
yang secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 90 persen. Produksi industri
kimia merupakan hasil olahan yang hampir 90 persen berasal dari PT. PIM
(persero) yang bergerak dalam produksi UREA, AMONIAK dan ADSORBENT PIMIT,
dan industri tersebut merupakan salah satu industri besar dalam wilayah
Kabupaten Aceh Utara.

Selain itu juga adanya peranan sektor pertanian yang merupakan sektor
terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten
Aceh Utara yang tumbuh secara positif. Pada tahun 2019 sektor pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.2
memberikan kontribusi sebesar 6,73 trilyun atau sebesar 34,05 persen dari total
PDRB ADHB Kabupaten Aceh Utara. Sektor yang juga memberikan kontribusi
adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
dengan nilai 2,43 trilyun dengan distribusi 12,31 persen.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara ADHK 2010 Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2017-2019, Perkiraan Tahun 2020
dan Target Tahun 2021 (Persen)

Tahun
Perkiraan Tahun Target Tahun
NO Lapangan Usaha
2020 2021
2017 2018 2019

A Pertanian 4.550.263,06 4.647.717,41 4.894.404,40 4.955.149,80 5.128.679,.80

B Pertambangan dan Penggalian 3.747.795,86 3.782.330,80 4.162.543,00 4.029.789,57 4.103.789,57

C Industri Pengolahan 1.680.152,38 1.543.795,86 1.769.369,10 1.645.913,27 1.703.553,37

D Listrik dan Gas 15.383,70 11.305,26 17.388,20 145.976,03 151.088,13


Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
E 2.602,51 2.512,28 3.381,30 136.601,43 141.385,23
dan Daur Ulang
F Konstruksi 791.482,40 947.129,44 832.242,90 1.009.779,18 1.045.141,78

Perdagangan Besar dan Eceran,


G 1.819.172,28 1.967.114,99 1.947.791,50 2.097.233,67 2.170.679,07
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 841.463,77 689.620,77 899.465,20 735.237,09 760.985,19

Penyediaan Akomodasi dan Makan


I 64.184,92 65.319,27 75.011,10 69.639,94 72.078,74
Minum

J Informasi dan Komunikasi 259.512,73 336.645,48 278.323,50 358.913,55 371.482,75

K Jasa Keuangan dan Asuransi 198.975,05 202.238,51 216.582,30 215.615,98 223.166,88

L Real Estate 403.765,03 361.768,27 440.291,30 385.698,15 399.205,35

M,N Jasa Perusahaan 44.848,81 37.684,20 49.093,30 40.176,89 41.583,89

Administrasi Pemerintahan,
O 455.286,05 437.136,66 492.595,40 466.051,93 482.373,13
Pertanahan dan Jaminan Sosial

P Jasa Pendidikan 233.335,65 217.312,19 274.623,50 231.686,73 239.336,73

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 339.472,12 285.143,74 392.863,00 304.005,14 314.651,44
R,S,T,
Jasa Lainnya 155.832,50 180.884,14 176.892,80 192.849,07 199.602,67
U

PDRB Total (Non Migas) 12.040.395,14 12.561.398,40 2.951.931,10 13.392.296,76 13.861.296,76

PDRB Total (Migas) 15.603.528,83 16.343.729,20 16.922.861,90 17.422.086,33 17.965.086,33

Laju Pertumbuhan PDRB Non 1,60 4,50 3,11 3,40 3.50


Migas

Laju Pertumbuhan PDRB Migas 2,70 4,74 3,54 2,95 3.12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 (Data Diolah)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.3
2. PDRB Per Kapita dan Pengeluaran Per Kapita
PDRB per kapita tanpa migas Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah
menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi
masyarakat dalam suatu daerah. Semakin meningkat nilai PDRB per kapita, maka
dapat dikatakan tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat semakin
meningkat. PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan tahun
2015 sebesar Rp. 27.970.000,- per tahun menjadi sebesar 31.950.000,- per tahun
untuk tahun 2019.
Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat tidak terlepas dengan
menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran selama beberapa tahun
terakhir. Konsumsi rumah tangga per kapita atas dasar harga berlaku adalah biaya
yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota selama sebulan dibagi dengan
banyaknya anggota rumah tangga. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita sebesar
Rp 14.680.000,-, terus meningkat untuk tahun berikutnya tahun 2016 sebesar
Rp15.870.000, tahun 2017 sebesar Rp 16.600.000,-, dan tahun 2018 sebesar Rp
17.100.000,- .

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta rupiah)
Komponen 2015 2016 2017 2018* 2019**
1. Pengeluaran 7,155,544.24 7,423,038.58 7,614,550.10 7,919,532.79 8,224,662.79
Konsumsi Rumah
Tangga
a. Makanan, 3,466,558.06 3,576,505.78 3,647,312.49 3,806,633.95 3,947,838.14
Minuman dan
Rokok
b. Pakaian dan Alas 502,654.84 528,039.39 547,183.71 571,448.15 592,175.72
Kaki
c. Perumahan, 903,169.51 942,438.87 962,552.42 988,817.95 1.036,307.51
Perkakas,
Perlengkapan
dan
Penyelenggaraan
Rumah Tangga
d. Kesehatan dan 339,546.84 353,603.99 359,641.35 372,364.02 386,559.15
Pendidikan
e. Transportasi, 1,409,768.51 1,468,101.51 1,523,048.32 1,592,288.22 1,644,932.01
Komunikasi,
Rekreasi d a n
Budaya
f. Hotel d a n 241,313.57 251,255.69 258,836.99 267,598.70 271,413.87
Restoran
g. Lainnya 292,532.92 303,093.35 315,974.82 320,381.81 345,435.83

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.4
Komponen 2015 2016 2017 2018* 2019**
2. Pengeluaran 212,936.55 228,730.02 239,058.57 258,119.59 281,059.59
Konsumsi LNPRT

3. Pengeluaran
Konsumsi 2,124,637.29 2,072,163.86 2,130,548.30 2,147,993.45 2,221,177.88
Pemerintah
4. Pembentukan Modal 3,818,231.40 4,167,916.11 4,404,912.73 4,664,655.78 4,855,914.35
Tetap Bruto

5. Perubahan Inventori -34,649.32 54,272.21 -34,145.69 164,390.41 99.655.76


6. Ekspor Neto 1,908,076.26 1,249,448.22 1,198,818.82 1,201,694.21 1,240,391.58
P D RB 15,184,776.41 15,195,569.01 15,553,742.83 16,356,386.23 16,922,861.91
*Angka Sementara/Preliminary Figure
**Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figure

3. Tingkat Kemiskinan

Kondisi tingkat kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan


ekonomi di Kabupaten Aceh Utara, walaupun demikian dalam tiga tahun terakhir
sudah menunjukkan realisasi yang semakin membaik. Pada tahun 2019 tingkat
kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara cenderung menurun sebesar 0,88 persen dari
tahun sebelumnya 18,27 persen menjadi 17,39 persen.

Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara pada
tahun 2019 berjumlah sebesar 107.340 jiwa atau mengalami penurunan sejumlah
3.932 jiwa dari tahun sebelumnya yang sejumlah 111.272 jiwa. Jumlah penduduk
miskin juga merupakan isu utama dalam pemerintah Aceh dan Nasional.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan


pengeluaran masing–masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,
semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis
kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tahun 2016 sebesar 3,14, tahun
2017 sebesar 3,22, tahun 2018 sebesar 3,20 dan tahun 2019 sebesar 2,44.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka


Pengangguran merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan
ekonomi Kabupaten Aceh Utara, walaupun tingkat pengangguran masih kategori
tinggi untuk tingkat Kabupaten/Kota di Aceh, tetapi dalam 3 tahun terakhir ini terus
mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di
Kabupaten Aceh Utara terealisasi sebesar 8,63 persen atau sebanyak 22.461 jiwa,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.5
dan cendrung menurun sebesar 1,55 persen atau sebanyak 4.577 jiwa dari tahun
sebelumnya sebesar 10,18 persen atau sebayak 27.038 jiwa dari jumlah angkatan
kerja.

5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)


Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0
hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukan adanya pemerataan pendapatan
yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, begitu juga
dengan koefisien gini angka 1, maka menunjukan tingkat ketimpangan yang sangat
tinggi. Untuk tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Aceh Utara selama 2
tahun terakhir terus mengalami peningkatan koefisien Gini (gini ratio) dari 0,266
menjadi 0,301. Angka tersebut menandakan, bahwa rata-rata pendapatan
masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, menunjukan distribusi pendapatan yang
sedikit melebar antar golongan masyarakat.

6. Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga secara umum yang


terjadi di suatu daerah. Perkembangan inflasi Kabupaten Aceh Utara dalam tiga
tahun terakhir terus mengalami penurunan, sehingga menunjukan perkembangan
indek harga konsumen (IHK) yang lebih baik. Pada tahun 2019 perkembangan
inflasi terealisasi sebesar 1,20 persen dan turun sebesar 0,85 persen dari tahun
sebelumya sebesar 2,05 persen. Dan pada tahun 2019 perkembangan lebih baik
secara rata Aceh dan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.6
Tabel 3.4
Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Aceh Utara,
Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2015-2019

Tahun
Uraian
2015 2016 2017 2018 2019
Lhokseumawe/
2,44 5,60 2,87 2,05 1,20
Aceh Utara
Aceh 1,53 3,86 4,25 1,84 1,69

Nasional 3,35 3,02 3,61 3,13 2,37


Sumber : BPS Aceh Utara dan Bank Indonesia KPW Lhokseumawe

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah


A. Tantangan
Berdasarkan hasil capaian kemajuan indikator makro ekonomi, untuk tahun
2021 menghadapi tantangan pokok sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum Aceh Utara masih menghadapi berbagai tantangan


dalam mencapai target ekonomi makro, antara lain :
a. Perekonomian Aceh Utara masih sangat bergantung pada sektor industri
pengolahan yang di dominasi oleh industri kimia (PT. PIM), apabila PT.
PIM tidak berproduksi maksimal maka akan mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan;
b. Belum tumbuhnya industri agribisnis, sehingga sangat sulit untuk
pengembangan industrialisasi hasil pertanian seperti padi, kelapa sawit,
kakao dan karet;
c. Rendahnya Nilai Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Lhokseumawe Aceh Utara;
d. PDRB pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.7
2. PDRB per Kapita
Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang di ukur dengan pendapatan rata-rata per kapita. PDRB
perkapita. Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan yang besar
terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Tantangan
tersebut tidak terlepas dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka yang
sampai tahun 2019 sudah mencapai 8,63 Persen.

3. Kemiskinan

Tingkat penduduk miskin yang masih tinggi dapat menjadi tantangan


terbesar bagi pemerintah daerah. Terlebih jika melihat tingkat kemiskinan di
Kabupaten Aceh Utara untuk beberapa tahun terakhir ini terus mengalami
peningkatan. Tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah
kabupaten Aceh Utara terkait kemiskinan tidak hanya dilihat dari data
kuantitatif, tetapi harus dipandang sebagai permasalahan sosial yang
menjerumuskan masyarakat ke dalam kesengsaraan, dan bahkan dapat
menyebabkan masyarakat terlibat dalam kasus kriminalitas, karena
permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang
tinggi.

4. Pengangguran
Pengangguran merupakan persoalan serius di Kabupaten Aceh Utara
yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara,
mengingat Tingat Penganguran Terbuka (TPT) sangat tinggi apabila
dibandingkan dengan daerah lain. Tingginya tingkat penganguran tidak
terlepas dari : (1) Masih rendahya ketersediaan lapangan pekerjaan,
sedangkan setiap tahunnya sangat banyak lulusan sekolah, baik dari sekolah
menengah maupun dari perguruan tinggi; (2) Masih rendahnya investasi
sebagai tempat penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang
belum mendapatkan pekerjaan; (3) Belum optimalnya fungsi Balai Latihan
Kerja (BLK).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.8
B. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021
Secara akumulasi perekonomian Kabupaten Aceh Utara masih didominasi
oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 34
persen, pertambangan penggalian sebesar 17,6 persen, industri pengolahan
sebesar 8,96 dan perdagangan besar 12,31 persen. Hingga saat ini pertanian
dengan komoditas utama padi, kelapa sawit, kakao dan karet produktivitasnya
masih rendah dan sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Produksi perikanan
tangkap dan perikanan budidaya perikanan sangat prospektif untuk dikembangkan,
industri pengolahan yang masih didominasi oleh industri kimia juga memiliki potensi
untuk pengembangan agroindustri dengan memanfaatkan komoditas yang tersedia.
Disamping itu penciptaan ikilm investasi yang kondusif merupakan harapan yang
harus diwujudkan. Dampak Covid-19 juga akan mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi tahun 2021 dengan beberapa asumsi didalamnya seperti batas waktu
Covid-19 berakhir.
Prospek perkonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 secara makro
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 3,00 - 3,50 persen;
2. Tingkat kemiskinan diperkirakan turun menjadi 16 persen;
3. Tingkat pengangguran sebesar 7,50 persen;
4. Tingkat Inflasi diperkirakan terkendali sekitar 2 persen.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBK,


kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan
pembangunan di daerah. Keuangan daerah terdiri dari seluruh komponen yang ada
pada pos Pendapatan Daerah dan pada pos Penerimaan Pembiayaan. Sejalan
dengan rencana tahun berjalan, maka kondisi keuangan daerah pada tahun 2021
diperkirakan relatif sama dengan tahun berjalan. Hal ini diselaraskan dengan
beberapa prioritas kebijakan di sisi belanja yang pada akhirnya dapat
mempertahankan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2021 kemampuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.9
keuangan daerah dari sisi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 – 2021

Jumlah
No. Uraian
Realisasi 2018 Realisasi 2019 Perkiraan Tahun 2020 Target Tahun 2021
(1) (2) (2) (3) (4) (5)
1. PENDAPATAN 2.316.040.189.378,00 2.606.115.300.596,06 2.770.692.177.786,00 2.245.075.548.545,00
Pendapatan Asli
1.1 249.535.418.652,00 279.567.720.149,97 288.591.817.491,00 282.972.706.692,00
Daerah
Pendapatan Pajak
1.1.1 25.108.809.000,00 68.460.898.223,00 28.362.383.721,00 31.099.638.721,00
Daerah
Hasil Retribusi
1.1.2 4.667.156.152,00 3.135.866.893,00 3.576.732.700,00 3.727.039.600,00
Daerah
Hasil Pengelolaan
1.1.3 Kekayaan Daerah 20.015.000.000,00 19.411.334.838,00 19.374.710.610,00 19.374.710.610,00
yang Dipisahkan
1.1.4 Zakat 9.501.000.000,00 15.153.930.476,50 12.009.747.960,00 13.236.659.372,00
Lain-lain PAD yang
1.1.5 190.243.453.500,00 173.405.689.719,47 225.268.242.500,00 215.534.658.389,00
sah
1.2 Dana Perimbangan 1.422.973.350.726,00 1.454.869.953.193,00 1.542.440.894.500,00 1.102.948.989.843,00
Dana Bagi Hasil
1.2.1 Pajak/ Bagi Hasil - 117.734.766.919 - -
Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.050.193.981.726,00 893.015.394.074,00 1.096.289.342.500,00 1.102.948.989.843,00
Dana Alokasi
1.2.3 372.779.369.000,00 444.119.792.200 446.151.552.000,00 -
Khusus
Lain-lain
1.3 Pendapatan 643.531.420.000,00 871.677.627.253,09 939.659.465.795,00 859.153.852.010,00
Daerah yang Sah
1.3.1 Hibah - 67.112.456.401 67.711.560.000 67.711.560.000
1.3.2 Dana Darurat - - - -
Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
1.3.3 82.000.000.000,00 53.540.408.747,09 60.037.603.042,00 32.454.916.018,00
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian
1.3.4 dan Otonomi 561.531.420.000,00 750.904.762.105,00 811.910.302.753,00 758.987.375.992,00
Khusus
Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
1.3.5 - 120.000.000 - -
Pemerintah Daerah
Lainnya
JUMLAH
PENDAPATAN 2.316.040.189.378,00 2.606.115.300.596,06 2.770.692.177.786,00 2.245.075.548.545,00
DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.10
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

A. Belanja Operasi terdiri dari


1. Belanja Pegawai :
 Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD
disesuaikan dengan jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan
memperhitungkan gaji ketiga belas dan THR;
 Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acress yang besarannya 2,5 persen dari
jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa
 Penganggaran belanja barang pakai habis yang besarannya
disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan;
 Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja, perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan
jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas.
3. Belanja Hibah dialokasikan pada hal-hal yang mendukung dan
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat dengan memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan;
4. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk penanganan resiko sosial
dalam masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai
akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam
agar dapat memenuhi kehidupan minimum;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.11
B. Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode anggaran.
Belanja Modal meliputi antara lain Belanja modal tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan belanja modal
fisik lainnya

C. Belanja Transfer
Belanja transfer dari Pemerintah pusat dan tambahan 10 persen dana
transfer selain DAK yang akan diteruskan ke pemerintah gampong.

D. Belanja Tak Terduga


Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan sifatnya tidak dapat diprediksi
atau diluar kendali Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggap darurat
yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam
tertampung dalam bentu program dan kegiatan.

Berdasarkan prognosa pendapatan daerah, maka kebijakan pengelolaan


belanja daerah tahun 2021 diarahkan kepada :
a. Alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja
yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan.

b. Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan urusan wajib.

c. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas


dan fungsi OPD dalam melaksanakan kewenangan daerah yang menjadi
urusannya

d. Alokasi belanja yang menyangkut dengan peningkatan kinerja pelayanan


dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan.

e. Pagu Indikatif disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah


dan prioritas pembangunan daerah serta pertimbangan kinerja.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.12
f. Penentuan kebijakan belanja daerah didasarkan pada strategi dan
kebijakan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan oleh
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

g. Pemerintah Daerah akan melakukan intervensi kebijakan belanja dalam


rangka mendukung program/kegiatan penanganan dan pemulihan
COVID-19

Realisasi belanja daerah Tahun 2018-2019 dan belanja tahun berjalan


Tahun 2020 serta proyeksi belanja daerah Tahun 2021 di uraikan dalam tabel
berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.13
Tabel 3.6
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 – 2019

Jumlah
Uraian
Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019
(1) (2) (3) (4)
BELANJA 2.250.884.305.483,06 2.636.894.390.444,98
1 BELANJA OPERASI 1.323.648.254.377,50 1.463.198.994.590,00

Belanja Pegawai 839.929.226.531,50 860.324.094.198,00


Belanja Barang dan 458.898.044.346,00 567.887.536.392,00
Jasa
Belanja Subsidi 2.750.000.000,00 3.000.000.000,00
Belanja Hibah 11.584.900.000,00 20.497.600.000,00
Belanja Bantuan 10.486.083.500,00 11.489.764.000,00
Sosial
2 BELANJA MODAL 223.274.922.405,56 420.688.048.415,98
3 BELANJA TAK 410.670.000,00 10.800.003,00
TERDUGA
4 BELANJA TRANSFER 703.550.458.700,00 752.996.547.436,00

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2021

KODE URAIAN PROYEKSI


5 BELANJA DAERAH 2.247.494.553.464,69
5.1 dan BELANJA OPERASI DAN BELANJA 1.427.549.696.310,69
5.2 MODAL
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 816.944.857.154
JUMLAH BELANJA 2.247.494.553.464,69

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.14
Tabel 3.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2021

KODE URAIAN PROYEKSI


6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.919.004.920,69
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 6.919.004.920,69
6.1.01
Anggaran Sebelumnya
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.500.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 4.500.000.000
6.2.02
Daerah
PEMBIAYAAN NETTO 2.419.004.920,69

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 III.15
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah merupakan bentuk


implementasi dari tujuan strategis pembangunan daerah yang berhubungan
dengan capaian pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit
bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Perumusan prioritas
pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan
pembangunan baik yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan
maupun di setiap sektor sehingga akan terlihat upaya yang perlu dilakukan
untuk mengatasi permasalahan, tidak semua kebijakan pembangunan daerah
dapat terakomodasi menjadi prioritas pembangunan daerah terkait dengan
penyesuaian kemampuan anggaran daerah serta tingkat urgensi
permasalahan.
Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh
Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-
2022. Pada setiap misi telah dituangkan program-program unggulan yang akan
dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program unggulan tersebut dirumuskan
pula fokus program-program prioritas yang mempunyai daya ungkit untuk
mengatasi permasalahan sekaligus untuk mencapai target sasaran
pembangunan daerah. Selani itu juaga dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2021 ini juga berpedoman pada Permendagri Nomor 86
Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.1
Penyeimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara dalam penentuan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021
berpedoman pada RPJMD dan RPJPD Kabupaten Aceh Utara dan berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019, identifikasi isu strategis dan
masalah mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerh dan kerangka
pendanaannya. Selain juga Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Aceh Utara harus pula memperhatikan aspek keselarasan
dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Aceh
Program prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh
OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta
kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang
direncanakan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang


ingin dicapai dari setiap misi pemerintah daerah, yang dirumuskan bersifat
spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai
dalam periode yang direncanakan.Tujuan dan sasaran pembangunan tahun
2021 mengacu pada Visi Misi RPJMD 2017-2022 Pemerintahan Daerah
Kabupaten Aceh Utara yaitu : “Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan
Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami
(BERSEMI)”. Adapun Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing
misi diuraikan dalam matriks Tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.2
Tabel 4.1
Rumusan Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2020

Target Capaian
No Visi dan Misi Tujuan/ Sasaran Indikator
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6
Visi : Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan
Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya,
Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)’’
I Misi I : Menciptakan pemerintahan Aceh Utara Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP Pemerintah B
yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, akuntabilitas dan Pemerintah Daerah Daerah
kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta transparansi pemerintah Meningkat
penegakan syariat islam berpedoman pada MoU daerah
Helsinki dan UUPA Mempertahankan Opini Audit BPK atas WTP
Akuntabilitas laporan keuangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Sinkronisasi dan Persentase 100%
konsistensi perencanaan kesesuaian program
dalam RKPD terhadap
program dalam RPJMD
Meningkatkan pelayanan Birokrasi yang memiliki Nilai indeks kepuasan 77,5
publik pelayanan publik yang masyarakat
berkualitas

Meningkatnya kapasitas Persentase aparatur 23%


aparatur yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.3
Target Capaian
No Visi dan Misi Tujuan/ Sasaran Indikator
Tahun 2021
Meningkatkan kapasitas Meningkatnya kapasitas Persentase aparatur 65%
kelembagaan mukim dan apartur gampong gampong yang
pemerintah gampong mengikuti diklat

Meningkatkan partisipasi Meningkatnya Persentase Majelis 100%


masyarakat dalam pengamalan syariat Taklim aktif
menegakkan syariat Islam islam

Meningkatnya Angka Pelanggaran 0,112


Penegakan Syariat Islam terhadap Pelaksanaan
Syari'at Islam
II Misi II : Meningkatkan pembangunan SDM yang Meningkatkan layanan Meningkatnya partisipasi APM 98%
profesional, berkualitas dan pengarusutamaan pendidikan yang bermutu, sekolah
gender sesuai dengan tuntunan Syari’at Islam islami dan berdaya saing
Meningkatnya kualitas Angka rata-rata lama 10,5
SDM sekolah
Terlaksananya Persentase sekolah 30%
pendidikan yang berbasis yang menerapkan
islami dan kearifan lokal kurikulum terintegrasi

Meningkatnya kualitas Persentase Tenaga 50,00%


tenaga pendidik dan Pendidik yang Lulus Uji
kependidikan Kompetensi Guru
(UKG)
Meningkatkan Peran Meningkatnya peran Persentase 30%
Perempuan dalam perempuan dalam keterwakilan
pembangunan pembangunan perempuan dalam
proses pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.4
Target Capaian
No Visi dan Misi Tujuan/ Sasaran Indikator
Tahun 2021
III Misi III : Meningkatkan pembangunan kesehatan Meningkatkan Layanan Meningkatnya mutu Angka Harapan Hidup 71,7
masyarakat melalui layanan kesehatan yang Kesehatan yang Bermutu layanan kesehatan
bermutu masyarakat

Meningkatnya mutu Angka Kematian Ibu 81


layanan kesehatan ibu

Meningkatnya mutu Angka Kematian Bayi 3


layanan kesehatan Bayi

IV Misi IV : Meningkatkan infrastruktur dasar dan Meningkatkan Infrastruktur Meningkatnya Persentase panjang 67,10%
pemerintahan dengan memperhatikan penataan dasar publik dan Infrastruktur jalan dan jalan dan jembatan
ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan wilayah jembatan dalam kondisi baik
pertanian berkelanjutan
Meningkatnya Persentase Luasan 53,80%
infrastruktur pendukung Daerah Irigasi (DI)
pertanian baik yang teraliri air
irigasi
Meningkatnya Persentase akses air 72,03%
ketersediaan dan akses bersih
air bersih
Meningkatnya prasarana Persentase Rumah 70,43%
lingkungan pemukiman Tangga dengan Akses
sanitasi
Meningkatnya Persentase rumah 91,10%
infrastruktur perumahan layak huni

Meningkatnya sarana Persentase gedung 59,37%


dan prasarana kantor yang berlokasi
perkantoran di Ibukota Kabupaten

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.5
Target Capaian
No Visi dan Misi Tujuan/ Sasaran Indikator
Tahun 2021
Meningkatkan kesiagaan Meningkatnya Indeks rasio Sedang
dan Kewaspadaan dalam kesiapsiagaan pengurangan bencana
Penanggulangan Bencana masyarakat terhadap
bencana alam

Meningkatkan Kualitas Meningkatnya Kualitas Indeks kualitas air 70


Lingkungan Hidup lingkungan hidup yang
berkelanjutan

V Misi V : Memfokuskan peningkatan ekonomi Meningkatkan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 5


atas dasar optimalisasi potensi daerah, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi
perbaikan iklim investasi, pemberdayaan yang merata
gampong yang berorientasi pada pencapaian Menurunnya Gini Rasio 0,255
kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan ketimpangan
pendapatan
Menurunkan tingkat Menurunnya tingkat Persentase tingkat 14,85%
kemiskinan dan kemiskinan kemiskinan
pengangguran
Menurunnya tingkat Persentase tingkat 7,5%
pengangguran terbuka pengangguran terbuka

Mengendalikan Inflasi Terkendalinya tingkat Tingkat inflasi 3


Daerah inflasi daerah
Menumbuhkembangkan Meningkatnya produksi Pertumbuhan PDRB 5,5%
ekonomi kerakyatan yang hasil pertanian tanaman sektor pertanian,
berbasis pertanian pangan, peternakan, kehutanan dan
tanaman pangan, perkebunan dan perikanan
perkebunan, peternakan, perikanan
perikanan dan kelautan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.6
Target Capaian
No Visi dan Misi Tujuan/ Sasaran Indikator
Tahun 2021
Menumbuh kembangkan Meningkatnya Pertumbuhan PDRB 6%
ekonomi kerakyatan yang pembangunan berbasis sektor industri
berbasis Agroindustri industri, koperasi dan pengolahan
UMKM

Meningkatkan Kapasitas Meningkatnya kontribusi Kontribusi PAD 15-20%


Fiskal PAD ke dalam APBD terhadap APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.7
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang


Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
Agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka tema pembangunan
nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah “INDONESIA
BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN
BERKESINAMBUNGAN” dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai
berikut :
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar;
6. Membangn lingkungan hidup, meningkatkan ketahan bencana dan
perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas POLHUTKAM dan transformasi pelayanan
publik.

Ketujuh agenda pembangunan tersebut diatas dijabarkan dalam agenda


tahunan perencanaan pembangunan nasional melalui Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2021.

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh

Agenda pembangunan Aceh tahun 2021 sebagai tahun keempat


dalam Pembangunan Jangka Menengah Periode 2017-2022 dengan
menetapkan tema “Pemulihan Ketahanan Ekonomi dengan fokus

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.8
Pengembangan Agroindustri, Pemberdayaan UMKM, Peningkatan Ketahanan
Pangan dan Optimalisasi Pelayanan Kesehatan” dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut
1. Mutu Pendidikan dan Dinul Islam
2. Akses dan Kualitas Kesehatan
3. Infrastruktur Terintegrasi
4. Ketahanan dan Kemandirian Pangan
5. Nilai Tambah Sektor Strategis
6. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
7. Investasi dan Kemandirian Energi
8. Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan
9. Perdamaian dan Reformasi Birokrasi
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan selama periode
2017-2022, juga didukung oleh 15 Unggulan Aceh Hebat yaitu :
1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)
2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
3. Aceh Carong
4. Aceh Energi
5. Aceh Meugoe dan Aceh Meulaot
6. Aceh Troe
7. Aceh Kreatif
8. Aceh Kaya
9. Aceh Peumulia
10. Aceh Dame’
11. Aceh Meuadab
12. Aceh Teuga
13. Aceh Green
14. Aceh Seuniya
15. Aceh Seumeugot

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021


Pembangunan daerah tahun 2021 juga dilaksanakan sebagai
lanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan
merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.9
memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi dan berpedoman
pada arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara 2017- 2022
sebagai berikut :
1. Memantapkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
2. Mengembangkan industri pengolahan produk-produk pertanian.
3. Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana pariwisata
4. Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas SDM dengan penerapan pendidikan yang
terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang mempercepat
pengembangan ekonomi dan perdagangan
8. Mengembangkan syiar Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2019 dan


penelahaan permasalahan serta isu strategis, penelahaan prioritas
pembangunan nasional dan Pemerintah Aceh Tahun 2021 maka prioritas
pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 yang direncanakan adalah
sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran


 Jaring Pengamanan Sosial
 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat
 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni
 Pembangunan dan peningkatan jalan sentra produksi
 Pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar
 Promosi destinasi wisata Islami

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh


 Integrasi Pendidikan
 Peningkatan Mutu Pendidikan yang berkarakter
 Pencarian dan Pelestarian Situs Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.10
 Penguatan Syariat Islam
 Pelestarian adat istiadat sesuai syariat
 Fungsionalisasi sarana dan prasarana kesehatan
 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Ketahanan Pangan, Nilai Tambah Produk Pertanian dan


Pemberdayaan Masyarakat
 Ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan harga pangan
 Peningkatan hilirisasi industri
 Intensifikasi dan Diversifikasi pangan
 Pengendalian hama penyakit tanaman
 Pengembangan inovasi gampong
 Pemberdayaan BUMG

4. Pembangunan Infrastuktur yang berkelanjutan


 Peningkatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan
 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi
 Peningkatan akses air bersih dan sanitasi
 Pengendalian banjir
 Penyusunan master plan Kawasan Strategis Pariwisata
 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 Pengendalian pemanfaatan tata ruang
 Perlidungan dan konservasi sumber daya alam

5. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi


 Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran efektif dan
efisien.

Dari 5 (lima) prioritas pembangunan ini, Rencana Kerja Pemerintah


Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 merumuskan tema
pembangunan sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.11
“Peningkatan Kualitas SDM Berkarakter dan Infrastruktur Pendukung
Ekonomi untuk Penanggulangan Kemiskinan”

Memperhatikan capaian tahun 2019, maka program prioritas


pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan
prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 adalah sebagai
berikut:

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembanguan
Program Prioritas Tahun Rencana
No daerah/Sasaran OPD Penanggungjawab
(RPJMD)
(RKPD)
1 Penanggulangan 1 Program Pelatihan Kerja dan DPM Transnaker
Kemiskinan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pengangguran

2 Program Penyediaan dan Distanpan/


Pengembangan Sarana Disbunnakkeswan
Pertanian
3 Program Penyediaan dan Distanpan/
Pengembangan Prasarana Disbunnakkeswan
Pertanian
4 Program Pengelolaan Perikanan DKP
Budidaya
5 Program Pengelolaan Perikanan DKP
Tangkap
6 Program Pengembangan UMKM Dinas Daginkop
dan UKM
7 Program Pengelolaan Pendidikan Dinas PK

2 Peningkatan SDM Dan 1 Program Pengelolaan Dinas PK


Keistimewaan Aceh Pendidikan
2 Program Pengembangan Dinas PK
Kurikulum
3 Program Pendidikan dan Tenaga Dinas PK
Kependidikan
4 Program Pendidikan Dindayah
Dayah
5 Program Pembinaan Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan Arsip Daerah
6 Program Pengembangan BKPSDM
Sumberdaya Manusia
7 Program Syariat Islam DSI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.12
Prioritas Pembanguan
Program Prioritas Tahun Rencana
No daerah/Sasaran OPD Penanggungjawab
(RPJMD)
(RKPD)
8 Program Sekretariat Majelis MPD
Pendidikan Aeh
9 Program Sekretariat Majelis MAA
Adat Aceh
10 Program Pengelolaan Ziswaf Baitul Mal
11 Program Pemenuhan Upaya Dinkes
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
12 Program Peningkatan Kapasitas Dinkes
Sumber daya Kesehatan
13 Program Pengarus Utamaan Dinas Sosial dan PP3A
Gender dan dan
Pemberdayaan Perempuan
14 Program Sekretariat Majelis MPU
Permusyawaratan Ulama Aceh

3. Ketahanan Pangan dan 1 Program Peningkatan Distanpan


nilai tambah produk Diveersifikasi dan Ketahanan
pertanian dan Pangan Masyarakat
Pemberdayaan
Masyarakat
2 Program Penyediaan dan Distanpan/
Pengembangan Sarana Disbunnakkeswan
Pertanian

3 Program Penyediaan dan Distanpan/


Pengembangan Prasarana Disbunnakkeswan
Pertanian

4 Program Pengelolaan Perikanan DKP


Budidaya
5 Program Pengelolaan Perikanan DKP
Tangkap
6 Program Pengendalian Disbunnakkeswan
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat

7 Program Stabilitasi Harga Dinas Daginkop dan UKM


Kebutuhan Pokojk barang
Penting

8 Program Pengembangan UMKM Dinas Daginkop dan UKM

4. Pembangunan 1 Penyelenggaraan Jalan Dinas PUPR


Infrastruktur yang Kabupaten/Kota
Berkelanjutan
2 program pengelolaan sumber Dinas PUPR
daya air (SDA)
3 program penyelenggaraan Dinas PUPR
penataan ruang
4 Program Pengelolaan Dan Dinas PRKP
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.13
Prioritas Pembanguan
Program Prioritas Tahun Rencana
No daerah/Sasaran OPD Penanggungjawab
(RPJMD)
(RKPD)
5 Program Pengelolaan Dinas PRKP
Dan Pengembangan Sistem
Drainase
6 Program Penataan Bangunan Dinas PRKP
dan Lingkungannya

7 Program Peningkatan Dinas PRKP


Prasarana, Sarana Dan Utilitas
Umum (PSU)
8 Program Penyelenggaraan Lalu Dinas Perhubungan
Lintas Dan Angkutan Jalan
(LLAJ)

5. Tata Kelola 1 Program Penyelenggaraan Inspektorat


Pemerintahan dan Pengawasan
Reformasi Birokrasi
2 Program Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan
Daerah Keuangan Daerah
3 Program Perencanaan, Bappeda
Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Daerah
4 Program Perekonomian dan Setdakab
Pembangunan
5 Program Informasi dan Setdakab
Komunikasi Publik
6 Program Penyelenggaraan Setdakab
Pesandian untuk Pengamanan
Informasi
7 Program Pemerintahan dan Setdakab
Kesejahteraan Rakyat

4.3 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRK

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK merupakan kajian


permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRK berdasarkan
risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi
melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRK memuat pandangan dan
pertimbangan DPRK mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan
usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan
pokok-pokok pikiran DPRK sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan
program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas
pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.14
Dalam penyusunan RKPK, pokok-pokok pikiran DPRK diselaraskan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil
anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.15
Tabel 4.3
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelahaan Pokok-pokok Pikiran DPRK dan Validasi
Kabupaten Aceh Utara

No Program/ Indikator Kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah Validasi/


Kegiatan Terkait Keterangan
1 Pengelolaan Pendidikan Jumlah Sarana dan 11 Dayah Langkahan, Tanah Pasir, Dewantara, Dinas Pendidikan Valid
Dayah Prasarana Dayah yang Banda Baro, Baktiya Barat, Lhoksukon, Dayah
dibangun Seunuddon

2 Penyediaan fasilitas Ketersediaan fasilitas 1 unit Aceh Utara Dinas Kesehatan Valid
pelayanan Kesehatan untuk layanan kesehatan
UKM dan UKP kewenangan kabupaten
daerah kabupaten

3 Pemberdayaan sosial Jumlah PMKS yang 362 Aceh Utara Dinas Sosial, Valid
Komunitas Adat Terpencil menerima bantuan orang Pemberdayaan
(KAT) Perempuan dan
Perlindungan Anak
4 Pengelolaan Pendidikan Anak Jumah PAUD/TK 4 Paya Bakong, Dewantara, Lhoksukon Dinas Pendidikan dan Valid
Usia Dini PAUD/TK Kebudayaan

5 Pengelolaan pendidikan Jumlah sekolah 17 Sawang, Muara Batu, Tanah Jambo Aye, Dinas Pendidikan dan Valid
Sekolah Dasar sekolah Tanah Luas, Kuta Makmur, Dewantara, Kebudayaan
Meurah Mulia, Lhoksukon

6 Pengelolaan Pendidikan Jumlah sekolah 10 Paya Bakong, Nibong, Kuta Makmur, Dinas Pendidikan dan Valid
Sekolah Menengah Pertama sekolah Muara Batu, Lhoksukon, Sawang Kebudayaan

7 Pembinaan dan Jumlah sarana 13 unit Sawang, Nibong, Nisam Antara, Kuta Dinas Kepemudaan, Tidak
Pengembangan Olahraga olahraga Makmur, Tanah Pasir, Cot Girek, Muara Olahraga dan semuanya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.16
No Program/ Indikator Kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah Validasi/
Kegiatan Terkait Keterangan
Pendidikan pada Jenjang Batu, Lhoksukon Pariwisata valid
Penidikan yang menjadi
wewenang daerah kab/kota

8 Penyediaan Sarana dan Jumlah sarana 3 unit Nisam, Dewantara, Sawang Dinas Pemberdayaan Tidak Valid
Prasarana Kelembagaan Masyarakat,
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
9 Pembinaan Dakwah dan Jumlah prasarana 39 unit Nibong, Tanah Jambo Aye, Sawang, Cot Dinas Syariat Islam Tidak
Syariat Islam ibadah Girek, Baktiya, Matangkuli, Kuta Makmur, semuanya
Banda Baro, Lapang, Simpang Keuramat, valid
Baktiya Barat, Seunuddon, Lhoksukon,
Samudera, Meurah Mulia, Muara Batu

10 Pengelolaan Penangkapan Jumlah sarana usaha 112 unit Dewantara, Muara Batu Dinas Kelautan dan Valid
Ikan di Wilayah Sungai, perikanan tangkap Perikanan
Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya Yang
Dapat Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/
Kota

11 Pengelolaan Pembudidaya Jumlah sarana 12 paket Samudera, Baktiya Barat, Seunuddon, Dinas Kelautan dan Valid
Ikan pembudidayaan ikan Lapang, Nisam Antara Perikanan

12 Penyediaan dan Penyaluran Jumlah Sarana dan 53 unit Aceh Utara Dinas Kelautan dan Valid
Bahan Baku Industri Prasarana Pengolahan Perikanan
Pengolahan Ikan Dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.17
No Program/ Indikator Kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah Validasi/
Kegiatan Terkait Keterangan
13 Pelaksanaan Pencapaian Jumlah kegiatan 2 keg Aceh Utara Dinas Pertanian dan Valid
Target Konsumsi Pangan pemberdayaan Pangan
Perkapita/Tahun Sesuai masyarakat
dengan Angka Kecukupan
Gizi

14 Pengawasan Penggunaan Jumlah sarana 4 paket Aceh Utara Dinas Pertanian dan Valid
Sarana Pertanian Pangan

15 Pembangunan Prasarana Jumlah prasarana 9 paket Kuta Makmur, Tanah Pasir, Tanah Jambo Dinas Pertanian dan Valid
Pertanian pertanian yang Aye, Nisam Pangan
dibangun
16 Pengelolaan Sumber Daya Jumlah bibit tanaman, 400 Aceh Utara Dinas Perkebunan, Valid
Genetik (SDG) Hewan, luas areal batang, Peternakan dan
Tumbuhan, dan Mikro 39 ha Kesehatan Hewan
Organisme Kewenangan
Kabupaten/ Kota

17 Penyediaan Benih/ Bibit Jumlah bibit ternak 1.310 Matangkuli, Muara Batu, Sawang, Nisam, Dinas Perkebunan, Valid
Ternak dan Hijauan Pakan Ekor Dewantara Peternakan dan
Ternak yang Sumbernya Kesehatan Hewan
dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi Lain

18 Pembangunan Prasarana Panjang jalan produksi 2.000 Cot Girek, Kuta Makmr, Nisam, Simpang Dinas Perkebunan, Valid
Pertanian yang dibangun meter Keuramat Peternakan dan
Kesehatan Hewan
19 Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah kelompok Dinas Perkebunan, Tidak Valid
Pertanian terbina Peternakan dan
Kesehatan Hewan
20 Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah kelompok 3 Nisam, Kuta Makmur, Lapang Dinas Perdagangan, Valid
yang Dilakukan Melalui usaha yang dibina kelompok Perindustrian, Koperasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.18
No Program/ Indikator Kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah Validasi/
Kegiatan Terkait Keterangan
Pendataan, Kemitraan, dan UKM
Kemudahan Perijinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

21 Penyediaan Prasarana, Jumlah PSU yang Aceh Utara Dinas Perumahan Tidak
Sarana, dan Utilitas Umum di dibangun Rakyat dan Kawasan semuanya
Perumahan untuk Menunjang Permukiman valid
Fungsi Hunian

22 Peningkatan Jaringan Irigasi Panjang jaringan Aceh Utara Dinas Pekerjaan Umum Tidak
Permukaan irigasi yang dibangun dan Penataan Ruang semuanya
valid
23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang jaringan Aceh Utara Dinas Pekerjaan Umum Tidak
Permukaan irigasi yang direhab dan Penataan Ruang semuanya
valid
24 Rekonstruksi Jalan Panjang jalan Aceh Utara Dinas Pekerjaan Umum Tidak
dan Penataan Ruang semuanya
valid

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.19
4.4 Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19

4.4.1 Bidang Kesehatan

Pada Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam


Penanganan Pandemi Covid-19 berupaya meningkatkan pelayanan
kesehatan dengan menyediakan tenaga medis yang berkualitas dan fasilitas
kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk yang ada di Kabupaten
Aceh Utara.

4.4.2 Bidang Sosial

Wabah Covid-19 bukan hanya berdampak pada segi kesehatan, tetapi


juga berdampak pada sistem sosial. Dalam Penanganan Bidang Sosial, perlu
akses terhadap layanan dasar yang merata serta memastikan seluruh
masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Aceh Utara menerima bantuan
sosial dan terlindungi.

4.4.3 Bidang Ekonomi

Dampak wabah Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada bidang


Kesehatan dan Sosial, namun sangat berdampak di bidang Ekonomi,
sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu melakukan upaya
perbaikan dengan menggerakkan roda perekonomian daerah, menciptakan
lapangan pekerjaan dan menyediakan subsidi bagi UMKM.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 IV.20
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan


nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan,dan tata cara
penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian
dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk
merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta
rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dantop down. Sasaran
pembangunan Kabupaten Aceh Utara dijabarkan kedalam sasaran Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Masing-masing SKPK tersebut
merencanakan program kegiatan dalam mendukung sasarannya.
Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan tersebut sangat
ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi
SKPK pelaksananya (sesuai dengan Rencana Kerja SKPK). Program prioritas,
capaian kinerja dan kerangka pendanaan menjadi pedoman bagi SKPK Aceh
Utara untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan prioritas pada tahun
mendatang. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V. 1
TABEL. V
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Program/ Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi
Kinerja Indikatif Kinerja Pagu Indikatif

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 457,844,033,393 464,699,663,972


DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 457,394,033,393 461,709,163,972

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan 356,514,345,972 360,379,722,972
administrasi perkantoran
1.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat 718,946,843 744,946,843
kesediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan

1.01.01.2.01. 01. 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3,000,000 2 Dokumen 65,000,000
1.01.01.2.01. 02. 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Jumlah Dokumen 12 Dokumen 623,946,843 623,946,843
Perencanaan
1.01.01.2.01. 04. 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi 5 Kali 90,000,000 15 Kali 50,000,000
1.01.01.2.01. 05. 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2,000,000 1 Dokumen 6,000,000

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 352,915,636,129 352,915,636,129


administrasi keuangan
1.01.01.2.02. 01. 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 352,915,636,129 14 Bulan 352,915,636,129

1.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 2,879,763,000 6,719,140,000


administrasi umum
1.01.01.2.03. 01. 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 1.083 Surat 1,189,800,000 1.127 Surat 4,915,800,000

1.01.01.2.03. 02. 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 320,000,000 12 Bulan 390,200,000

1.01.01.2.03. 06. 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Bulan 12 Bulan 130,000,000 12 Bulan 137,140,000

1.01.01.2.03. 07. 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 395,750,000 12 Bulan 370,000,000

1.01.01.2.03. 08. 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 33,000,000 12 Bulan 35,200,000

1.01.01.2.03. 10. 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 114,133,000 12 Bulan 120,900,000

1.01.01.2.03. 11. 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 171,959,000 12 Bulan 139,000,000

1.01.01.2.03. 12. 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 22,710,000 12 Bulan 29,000,000

1.01.01.2.03. 15. 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bulan 12 Bulan 2,122,000 12 Bulan 3,000,000

1.01.01.2.03. 17. 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali 200 kali 25,289,000 200 kali 30,900,000

1.01.01.2.03. 18. 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kali 24 kali 80,000,000 24 kali 198,000,000
1.01.01.2.03. 22. 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah sarpras 2 Prasarana 120,000,000 2 Prasarana 130,000,000
1.01.01.2.03. 24. 13 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah unit 2 Unit 100,000,000 2 Prasarana 120,000,000
1.01.01.2.03. 38. 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah Ruang 1 Sarana 175,000,000 1 Sarana 100,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V. 2
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Program/ Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi
Kinerja Indikatif Kinerja Pagu Indikatif

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 98,473,773,000 101,064,441,000


1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 67,420,297,000 65,586,422,000
1.01.02.2.01. 02. 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang 1,000,000,000 1,000,000,000
1.01.02.2.01. 03. 2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang 200,000,000 200,000,000
1.01.02.2.01. 05. 3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Ruang 1,050,000,000 1,050,000,000
1.01.02.2.01. 14. 4 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah Ruang 1,018,822,000 1,018,822,000
1.01.02.2.01. 17. 5 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Siswa SD Terancam 100 Siswa 80,000,000 110 Siswa 110,000,000
Putus Sekolah

1.01.02.2.01. 22. 6 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat 4,484,500,000 800,000,000
1.01.02.2.01. 23. 7 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Jumlah Siswa 100,000,000 240,000,000
1.01.02.2.01. 25. 8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Peserta 95,000,000 140,000,000

1.01.02.2.01. 26. 9 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Jumlah Orang 1512 Orang 7,866,000,000 7,813,800,000
Sekolah Dasar
1.01.02.2.01. 27. 10 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidik Jumlah Orang 30 Orang 1,525,975,000 40,000,000
Sekolah Dasar
1.01.02.2.01. 28. 11 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Siswa 58.382 Siswa 50,000,000,000 58.382 Siswa 53,173,800,000

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 29,271,076,000 33,522,816,000

1.01.02.2.02. 03. 1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang 1,800,000,000 3,100,000,000

1.01.02.2.02. 05. 2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Ruang 930,000,000


1.01.02.2.02. 06. 3 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang 1,680,000,000
1.01.02.2.02. 12. 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana 450,000,000 3,700,000,000

1.01.02.2.02. 25. 5 Pengadaan Mebeluer Sekolah Jumlah Ruang Kab. Aceh Utara 1,005,888,000 1,005,888,000

1.01.02.2.02. 35. 6 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat 2,720,828,000 1,036,828,000
1.01.02.2.02. 36. 7 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Jumlah Siswa 190,000,000 350,000,000
1.01.02.2.02. 38. 8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Peserta 90,000,000 230,000,000

1.01.02.2.02. 39. 9 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Jumlah Orang 508 Orang 2,692,800,000 508 Orang 2,682,000,000
Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02. 41. 10 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 17,711,560,000 21,418,100,000

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1,472,400,000 1,472,400,000


1.01.02.2.03. 15. 1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD Jumlah Orang 385 Orang 1,472,400,000 385 Orang 1,472,400,000

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 310,000,000 482,803,000

1.01.02.2.04. 16. 1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta 310,000,000 482,803,000

1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2,405,914,421 265,000,000

1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 2,405,914,421 2,580,914,421
Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
1.01.04.2.01. 01 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan 2,405,914,421 2,580,914,421
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V. 3
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Program/ Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi
Kinerja Indikatif Kinerja Pagu Indikatif

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 450,000,000 2,990,500,000


PELAYANAN DASAR
2. 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 450,000,000 2,990,500,000
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 200,000,000 2,480,500,000
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 200,000,000 2,480,500,000
2.22.03.2.01.01 1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Jumlah Kegiatan 200,000,000 2,480,500,000
Tradisional

2.22.05. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 250,000,000


2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota 250,000,000 510,000,000
2.22.05.2.02. 02. 1 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Cagar 250,000,000 510,000,000

TOTAL 457,844,033,393 464,699,663,972

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V. 4
DINAS PENDIDIKAN DAYAH

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2021 (RKPD)
Indikator Kinerja 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Target Kebutuhan
Nomor Program/ Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu
Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Indikatif (Rp.)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 20,270,344,118 37,303,139,322


DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 20,270,344,118 37,303,139,322
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Tingkat Aceh Utara 100% 2,819,816,119 100% 2,051,573,162
Pelayanan Perkantoran
1.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Aceh Utara 25% 33,053,100 33,714,162
DokumenPerencanaan
dan Evaluasi

1.01.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen 1 Dokumen 33,053,100 1 Dokumen 33,714,162

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase pelayanan Aceh Utara 100% 1,986,763,019 1,983,763,019
administrasi keuangan
1.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 1,956,763,019 14 Bulan 1,956,763,019
1.01.01.2.02.04 2 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 20,000,000 2 Dokumen 12,000,000
1.01.01.2.02.09 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen 2 Dokumen 10,000,000 2 Dokumen 15,000,000

1.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 100% 800,000,000 650 Surat 2,017,859,000
Administrasi Umum
1.01.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 600 Surat 100,170,000 650 Surat 100,172,160

1.01.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 116,000,000 12 Bulan 119,872,000
1.01.01.2.03.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah Bulan 12 Bulan 103,231,200 12 Bulan 170,000,000
dinas/operasional
1.01.01.2.03.07 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 172,902,000 12 Bulan 226,765,000
1.01.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 69,368,800 12 Bulan 89,531,072
1.01.01.2.03.10 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 26,000,000 12 Bulan 51,460,000
1.01.01.2.03.11 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 23,994,000 12 Bulan 34,401,024
1.01.01.2.03.12 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 12 Bulan 8,665,000 12 Bulan 10,368,000
bangunan kantor
1.01.01.2.03.15 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah Bulan 12 Bulan 9,700,000 12 Bulan 13,478,400
undangan
1.01.01.2.03.17 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 20 Kali 16,960,000 20 Kali 29,445,120

1.01.01.2.03.18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah koordinasi dan 25 Kali 75,000,000 25 Kali 164,716,224
konsultasi
1.01.01.2.03.24 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan 58,009,000 150,000,000
Sarana dan Fasilitas 6 Buah 6 Buah
Kantor
1.01.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan 34 Unit 20,000,000 57,650,000
Fasilitas Kantor 34 Unit
Terpelihara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.5
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021 (RKPD)
Indikator Kinerja 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Target Kebutuhan
Nomor Program/ Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu
Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Indikatif (Rp.)

1.01.07
PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH Persentase dayah yang Aceh Utara 100% 17,450,527,999 100% 35,251,566,160
dibina
1.01.07.2.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah 17,450,527,999 35,251,566,160
1.01.07.2.02.01 1 Pembangunan sarana dan prasarana dayah Jumlah Sarana dan 13 Dayah 6,607,000,000 12 Dayah 600,000,000
Prasarana Dayah yang
dibangun
1.01.07.2.02.03 2 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah pimpianan dan 2176 Guru 7,872,032,000 2476 Guru 9,840,040,000
Dayah guru dayah
1.01.07.2.02.04 3 Pemberdayaan dan Pendidikan Santri Jumlah santri mandiri 360 Orang 2,200,000,000 60 Orang 2,750,000,000
1.01.07.2.02.05 4 Pembinaan Manajemen Dayah jumlah dayah yang dibina 199 Dayah 581,495,999 30 Dayah 95,000,000
1.01.07.2.02.06 5 Penelitian dan Pengembangan Dayah Jumlah dayah yang 4 Dayah 30,000,000 60 Dayah 66,526,160
mandiri
1.01.07.2.02.07 6 Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah jumlah dayah yang dibina 25 Dayah 30,000,000 10 Dayah 150,000,000
1.01.07.2.02.08 7 Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah Jumlah Alat/Sarana 30 Dayah 50,000,000 50 Dayah 250,000,000
Pendukung
1.01.07.2.02.09 8 Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah Jumlah tempat ibadah 2 Dayah 40,000,000 3 Dayah 150,000,000
dayah baik
1.01.07.2.02.10 9 Koordinasi dan Sikronisasi pelaksanaan Kependidikan Jumlah Dayah Yang Dibina 10 Dayah 40,000,000 10 Dayah 150,000,000
Dayah
TOTAL 20,270,344,118 37,303,139,322

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.6
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Target Catatan
Nomor Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 2,743,964,157 2,539,434,000


DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2,743,964,157 2,539,434,000


1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase tingkat Aceh Utara 100% 1,104,161,770 100% 1,079,959,915
kesediaan dokumen
1.01.01.2.01. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan Aceh Utara 100% 22,524,252 100% 22,947,737
dokumen perencanaan
1.01.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 22,524,252 2 Dokumen 22,947,737

1.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan Aceh Utara 100% 687,374,178 687,374,178
Adminitrasi Keuangan
1.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 687,374,178 14 Bulan 687,374,178

1.01.01.2.03 Administrasi Umum Presentase Pelayanan 100% 394,263,340 650 Surat 369,638,000
Adminitrasi Perkantoran
1.01.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 200 surat 18,730,000 200 surat 18,750,000

1.01.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan 12 bulan 49,866,000 12 bulan 70,300,000
1.01.01.2.03.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah Bulan 12 bulan 56,500,000 12 bulan 57,000,000
dinas/operasional
1.01.01.2.03.07 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 bulan 21,800,000 12 bulan 22,000,000

1.01.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 12 bulan 12,600,000 12 bulan 12,950,000

1.01.01.2.03.10 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 bulan 8,000,000 12 bulan 8,000,000

1.01.01.2.03.11 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 12 bulan 17,055,890 12 bulan 3,613,000

1.01.01.2.03.12 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah Bulan 12 bulan 7,130,000 12 bulan 7,300,000
kantor
1.01.01.2.03.15 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah Bulan 12 bulan 2,400,000 12 bulan 2,400,000
undangan
1.01.01.2.03.17 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 20 kali 8,000,000 20 kali 8,000,000

1.01.01.2.03.18 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah koordinasi dan 19 kali 32,000,000 19 kali 32,000,000
konsultasi
1.01.01.2.03.24 12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 7 Unit 124,681,450 10 Unit 65,000,000
dan Fasilitas Kantor
1.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Fasilitas 25 unit 35,500,000 32 unit 62,325,000
Kantor Terpelihara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.7
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Target Catatan
Nomor Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1.01.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT MAJELIS Tersedianya Pelayanan MPD Aceh Utara 55% 1,639,802,387 100% 1,459,474,085
PENDIDIKAN

1 01 08 2.01 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh 148,159,887 158,750,085


1 01 08 2.01 01 1 Penetapan Standar Pendidikan Aceh Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 81,659,887 2 Kegiatan 91,950,085
1 01 08 2.01 02 2 Penyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Jumlah Eksamplar 200 Eksamplar 66,500,000 200 Eksamplar 66,800,000
Aceh

1 01 08 2.02 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh 900,642,500 679,724,000


1 01 08 2.02 03 1 Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal Jumlah dokumen / Jumlah 832,974,000 532,974,000
Bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Sekolah
Pemerintah Aceh
1 01 08 2.02 04 2 Pemberian Bantuan Pembiayaan Untuk Madrasah, Dayah, Jumlah dokumen / Jumlah 800 Dokumen/ 67,668,500 800 Dokumen/ 2 146,750,000
dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Sekolah 3 Sekolah Sekolah
Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan

1 01 08 2.05 Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu 591,000,000 621,000,000


Pendidikan Aceh
1 01 08 2.05 03 1 Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Jumlah Laporan 3 Laporan 591,000,000 4 Laporan 621,000,000
Satuan Pendidikan di Aceh dan 24 Orang

TOTAL 2,743,964,157 2,539,434,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.8
DINAS KESEHATAN

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target
Kegiatan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 222,778,708,571 233,729,730,483


DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 222,778,708,571 233,729,730,483
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase tingkat Aceh Utara 30% 153,904,358,908 153,972,517,920
DAERAH kesediaan dokumen
perencanaan dan
pelaporan
1.02.01.2.01 Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Ketersediaan jumlah 100% 500,000,000 403,258,624
dokumen perencanaan
dan evaluasi
1.02.01.2.01.01 1 Penyusunan renstra dan renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 dokumen 86,594,572
1.02.01.2.01.02 2 Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 10 dokumen 500,000,000 8 Dokumen 316,664,052
dalam Dokumen perencanaan

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase tingkat 100% 150,350,539,512 150,263,113,512


pelayanan administrasi
1.02.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN keuangan
Jumlah Bulan 14 Bulan 150,263,113,512 150,263,113,512
1.02.01.2.02.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Bulan 12 Bulan 3,912,000
1.02.01.2.02.03 3 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Jumlah Dokumen 850 Dokumen 2,400,000
1.02.01.2.02.04 4 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen 12 Dokumen 32,894,000
1.02.01.2.02.05 5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 33,530,000
Pemeriksaan
1.02.01.2.02.06 6 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Jumlah Bulan 12 Bulan 2,370,000

1.02.01.2.02.08 7 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen 12 Dokumen 1,260,000

1.02.01.2.02.09 8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11,060,000

1.02.01.2.03 Administrasi Umum Persentase tingkat 3,053,819,396 3,306,145,784


pelayanan administrasi 100%
perkantoran
1.02.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 20 Surat 530,604,000 12 Bulan 541,216,000
1.02.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 1,101,840,759 12 Bulan 1,263,537,654

1.02.01.2.03.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah Bulan 12 Bulan 456,405,397 12 Bulan 465,533,505
dinas/operasional
1.02.01.2.03.07 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 148,600,956 12 Bulan 151,572,975

1.02.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 153,344,556 12 Bulan 156,411,447

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara (RKPD) Tahun 2021 V.9
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target
Kegiatan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1.02.01.2.03.10 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 39,133,902 12 Bulan 39,916,580

1.02.01.2.03.11 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 23,346,576 12 Bulan 23,813,508

1.02.01.2.03.12 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah Bulan 12 Bulan 12,734,496 12 Bulan 12,989,186
bangunan kantor
1.02.01.2.03.15 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah Bulan 12 Bulan 3,820,349 12 Bulan 3,896,756
undangan
1.02.01.2.03.16 10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 394,291,832 12 Bulan 402,177,669

1.02.01.2.03.17 11 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 25 Kali 9,550,872 25 Kegiatan 9,741,889

1.02.01.2.03.18 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah koordinasi dan 20 Kali 27,145,701 20 Kali 27,688,615
konsultasi
1.02.01.2.03.24 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan 3 paket 38,250,000 51,912,625
Peralatan Gedung Kantor

1.02.01.2.03.28 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Paket 3 paket 30,900,000 47,295,000
1.02.01.2.03.34 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan dan 160 unit 30,000,000 30,000,000
Kantor gedung kantor yang
dipelihara
1.02.01.2.03.38 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah Paket 3 paket 53,850,000 78,442,375

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Cakupan pelayanan Aceh Utara 94% 67,669,920,929 78,485,169,565
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kesehatan dasar
masyarakat miskin
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan 100% 10,346,130,517 2,533,746,992
Ketersediaan fasilitas
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
pelayanan kesehatan
kabupaten
1.02.02.2.01.12 1 Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah unit 7 unit 3,750,000,000 95,508,720

1.02.02.2.01.13 2 Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Jumlah paket 36 paket 4,038,209,517 1,466,058,852
Kesehatan

1.02.02.2.01.19 3 Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas Jumlah paket 18 paket 2,100,000,000 500,000,000
pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.01.20 4 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Jumlah orang 140 orang 457,921,000 472,179,420
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Tersedianya pelayanan 57,323,790,412 75,951,422,573
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten kesehatan di UKM dan
UKP Rujukan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara (RKPD) Tahun 2021 V.10
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target
Kegiatan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1.02.02.2.02.01 1 Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil Jumlah orang 2897 orang 497,718,200 496,610,082
1.02.02.2.02.02 2 Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin 3 pertemuan 66,306,500 66,969,565
Jumlah pertemuan
1.02.02.2.02.03 3 Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 1500 orang 147,914,500 149,393,645
Jumlah orang

1.02.02.2.02.04 4 Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita Jumlah orang 315 orang 134,745,500 110,812,800

1.02.02.2.02.05 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 950 siswa 143,263,080 153,182,230
Jumlah Siswa
Dasar
1.02.02.2.02.06 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 120 org 20,000,000
Jumlah Orang

1.02.02.2.02.07 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 3 kegiatan 126,606,276 129,138,402
Jumlah kegiatan

1.02.02.2.02.08 8 Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi 120 org 20,000,000


Jumlah Orang
1.02.02.2.02.09 9 Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes 130 org 45,904,200 46,822,590
Melitus Jumlah Orang

1.02.02.2.02.10 10 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan 150 org 20,000,000 -


Jumlah orang
Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 11 Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga 645 orang 782,416,700 798,065,034
tuberkulosis Jumlah orang

1.02.02.2.02.12 12 Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko 910 peserta 392,738,500 400,593,270
Jumlah orang
terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.13 13 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Adanya Lembaga 1 Tahun 125,000,000
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kesehatan

1.02.02.2.02.14 14 Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat Jumlah peserta 910 peserta 400,000,000 -

1.02.02.2.02.16 15 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Jumlah orang 320 orang 110,755,680 112,970,794

1.02.02.2.02.17 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah orang 1875 orang 440,401,320 449,209,346
1.02.02.2.02.19 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jumlah orang 96 orang 274,384,000 194,837,788
Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.02.02.2.02.20 18 Pengelolaan surveilans kesehatan Jumlah orang 192 orang 80,587,900 137,584,842
1.02.02.2.02.21 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 500 orang 164,487,240 167,776,985
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah orang

1.02.02.2.02.22 20 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah orang 1020 orang 154,530,000 157,620,600

1.02.02.2.02.23 21 Pengelolaan upaya Kesehatan khusus Jumlah orang 530 orang 834,553,866 6,268,049,055
1.02.02.2.02.25 22 Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular 4148 orang 1,960,662,500 1,999,874,764
Jumlah orang
1.02.02.2.02.26 23 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah bulan 12 bulan 50,000,000,000 63,692,480,000
1.02.02.2.02.29 24 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 kegiatan 63,672,480 64,945,930
Jumlah kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara (RKPD) Tahun 2021 V.11
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target
Kegiatan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1.02.02.2.02.34 25 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah bulan 12 bulan 317,141,970 343,484,851
1.02.02.2.02.35 26 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten 17 puskesmas - 11,000,000
Jumlah puskesmas

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase ASN yang Aceh Utara 30% 516,628,180 366,486,432
MANUSIA KESEHATAN telah mengikuti
pendidikan, pelatihan
dan bimbingan teknis
1.02.03.2.02 Pembinaan Teknis Pengawasan Praktik Tenaga Jumlah orang 419 peserta 304,386,580 117,527,035
Kesehatan di Wilayah Kabupaten
1.02.03.2.02.03 1 Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Jumlah orang 419 peserta 304,386,580 117,527,035
Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.02.03.2.04 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Jumlah orang 520 orang 212,241,600 216,486,432
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten
1.02.03.2.04.01 1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Jumlah orang 520 orang 212,241,600 216,486,432
Manusia Kesehatan

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Cakupan pelayanan Aceh Utara 94% 687,800,554 905,556,566
KESEHATAN kesehatan dasar
masyarakat miskin

1.02.05. 2. 01. Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Aceh Utara 770 orang 564,176,554 779,460,086
Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Terlaksananya kegiatan
Kabupaten kemitraan lintas sektor

1.02.05. 2. 01. 01. 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, 780 orang 564,176,554 779,460,086
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah orang

1.02.05. 2. 02. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif 20 kali 123,624,000 126,096,480
Terlaksananya
Tingkat Daerah Kabupaten
kesehatan dalam rangka
promotif preventif
1.02.05. 2. 02. 01. 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan 20 kali 123,624,000 126,096,480
Jumlah penyuluhan
Hidup Bersih dan Sehat

TOTAL 222,778,708,571 233,729,730,483

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara (RKPD) Tahun 2021 V.12
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Catatan
Nomor Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program / Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 187,378,735,012.00 157,945,089,187.00


DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN
1.02 PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 187,378,735,012.00 157,945,089,187.00
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase ketersediaan 100% 32,174,229,250.00 100% 32,253,780,250.00
DAERAH dokumen perencanaan

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase tingkat 31,797,724,250 31,797,724,250


pelayanan administrasi
keuangan
1 02 01 2.02 01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 bulan 31,797,724,250 12 bulan 31,797,724,250

1.02.01.2.03 Administrasi Umum Persentase tingkat 376,505,000 456,056,000


pelayanan administrasi
perkantoran
1.02.01.2.03.02 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 12 bulan 81,000,000 12 bulan 81,000,000
Listrik
1.02.01.2.03.06 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 12 bulan 31,900,000 12 bulan 31,900,000
Kendaraan Dinas/ Operasional
1.02.01.2.03.07 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 bulan 7,040,000 12 bulan 7,040,000
1.02.01.2.03.13 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan 2 Paket 51,000,000 2 Paket 77,050,000
1.02.01.2.03.16 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 154,565,000 12 bulan 182,016,000
1.02.01.2.03.28 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah Paket Sarana dan 2 Paket 51,000,000 2 Paket 77,050,000
Fasilitas Kantor Terpelihara

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN Bed Occupancy Rate Aceh Utara 84% 127,800,000.00 100% 257,215,440.00
(Tingkat Hunian RS)
penduduk miskin
1 Pendampingan Pasien Rujukan Jumlah Pasien 55 pasien 127,800,000 235,215,440

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATANCakupan pelayanan Aceh Utara 89% 152,424,952,000.00 100% 124,457,782,137.00
kesehatan
1 Penyediaan Jasa Layanan (Pola Pengelolaan Jumlah Bulan 12 Bulan 12 Bulan
152,424,952,000 124,457,782,137
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah)

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN Cakupan Fasilitas yang Aceh Utara 78% 2,651,753,762.00 79% 976,311,360.00
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN terstandar sesuai dengan
MASYARAKAT tipe rumah sakit
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Persentase Sarana dan 3 BHP
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Prasarana Rumah Sakit 84% 2,651,753,762 976,311,360
Kondisi Baik
1 02 02 2.01 14 1 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik 9 Alat 2,151,753,762
Jumlah Alat Kesehatan -
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.13
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Catatan
Nomor Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program / Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja
1 02 02 2.01 20 2 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan 6 Alat 500,000,000 360,810,720

TOTAL 187,378,735,012.00 157,945,089,187.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.14
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana Tahun 2021 (RKPD) 2022


Indikator Kinerja Catatan
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan
Program/ Kegiatan Target Capaian Plafon Anggaran Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 89,657,201,551 101,782,268,199
DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 89,657,201,551 101,782,268,199
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14,818,108,678 14,292,311,395
1.03.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100,000,000 115,000,000
Daerah
1.03.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Aceh Utara 2 dok 50,000,000 3 dok 57,500,000
1.03.01.2.01.02 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Jumlah dokumen Aceh Utara 2 dok 25,000,000 2 dok 28,750,000
Perencanaan
1.03.01.2.01.04 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah koordinasi Aceh Utara 12 kali 25,000,000 12 kali 28,750,000

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan 13,818,108,678 14,177,311,395


1.03.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan Aceh Utara 14 bulan 13,708,108,678 14 bulan 14,050,811,395
1.03.01.2.02.04 2 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 50,000,000 12 bulan 57,500,000
1.03.01.2.02.06 3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 30,000,000 12 bulan 34,500,000
1.03.01.2.02.07 4 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 20,000,000 12 bulan 23,000,000
1.03.01.2.02.09 5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 10,000,000 12 bulan 11,500,000

1.03.01.2.03 Administrasi Umum 900,000,000


1.03.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat 5,230,000 12 bulan
1.03.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Aceh Utara 300 Surat 136,870,000 12 bulan
1.03.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 168,600,000 12 bulan 193,890,000
1.03.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 305,800,000 12 bulan 351,670,000
1.03.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 100,000,000 12 bulan 115,000,000
1.03.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 19,000,000 12 bulan 21,850,000
1.03.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 15,500,000 12 bulan 17,825,000
1.03.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 11,000,000 12 bulan 12,650,000
1.03.01.2.03.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 2,500,000 12 bulan 2,875,000
1.03.01.2.03.17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan Aceh Utara 11 kali 15,500,000 12 bulan 17,825,000
1.03.01.2.03.18 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah bulan Aceh Utara 80 Kali 100,000,000 12 bulan 115,000,000
Daerah
1.03.01.2.03.34 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 25 Unit 20,000,000 12 bulan 23,000,000

1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Persentase tersedianya Aceh Utara 44% 15,934,493,000 49% 18,324,666,950
(SDA) air irigasi untuk
pertanian pada sistem
irigasi yang sudah ada

1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 1,537,000,000 1,767,550,000


Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.01.01 1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Jumlah Dokumen 5 Dokumen 500,000,000
Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.03.02.2.01.61 2 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Jumlah Kelompok 2 Kelompok 1,037,000,000
Kabupaten/Kota

1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah 14,397,493,000
Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.15
Rencana Tahun 2021 (RKPD) 2022
Indikator Kinerja Catatan
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan
Program/ Kegiatan Target Capaian Plafon Anggaran Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif
1.03.02.2.02.08 1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan 900 meter 5,497,493,000
1.03.02.2.02.14 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi 1200 meter 8,900,000,000
yang terehabilitasi

1:03:10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang Aceh Utara 100% 57,404,599,873 100% 66,015,289,854
Jalan dan Jembatan
dalam kondisi baik dan
sedaang (mantap)
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 57,404,599,873 66,015,289,854
1.03.10.2.01.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jumlah Dokumen 10 Dokumen 1,000,000,000 24 Dokumen 650,000,000
Jalan
1.03.10.2.01.08 2 Rekonstruksi Jalan Panjang jalan 8.000 meter 45,255,592,802
1.03.10.2.01.10 3 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang 1.800 meter 1,500,000,000
terpelihara
1.03.10.2.01.11 4 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Aceh Utara 1 Paket 4,299,000,000
terpelihara
1.03.10.2.01.12 5 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang 24 meter 4,750,007,071
terbangun
1.03.10.2.01.18 6 Rehabilitasi Jembatan Panjang jembatan yang 70 meter 600,000,000
terehabilitasi

1:03:12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Presentase ketersediaan Aceh Utara 100% 1,500,000,000 100% 3,150,000,000
dokumen tata ruang

1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Jumlah dokumen 2 Dokumen 1,500,000,000 2 Dokumen 3,150,000,000
Ruang (RRTR) Kab/Kota
1.03.12.2.01.01 1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Jumlah dokumen Aceh Utara 1 Dokumen 500,000,000
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03 2 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Jumlah dokumen Aceh Utara 2 Dokumen 500,000,000
Penataan Ruang
1.03.12.2.01.04 3 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Jumlah Peraturan 2 Qanun 500,000,000
Penataan Ruang

TOTAL 89,657,201,551 101,782,268,199

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.16
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 45,735,463,541 57,247,885,217


PELAYANAN DASAR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 32,263,385,691 37,102,893,245
PERMUKIMAN
1:04:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Terlaksananya sarana dan Aceh Utara 100% 4,231,183,691 100% 4,865,861,245
prasarana pelayanan
adminstrasi
1.04.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Aceh Utara 100% 49,020,000 56,373,000
Dokumen perencanaan dan
1.04.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah pelaporan
Tersedianya Dokumen 1 Dokumen 49,020,000 1 Dokumen 56,373,000

1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan Aceh Utara 100% 2,596,470,691 2,985,941,295
Adminitrasi Keuangan
1.04.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji ASN dan Penujang ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 2,596,470,691 14 Bulan 2,985,941,295

1.04.01.2.03 Administrasi Umum Persentse Pelayanan 100% 1,585,693,000 1,823,546,950


administrasi perkantoran
1.04.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 300 Surat 2,670,000 300 Surat 3,070,500
1.04.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 356,630,000 12 Bulan 410,124,500
1.04.01.2.03.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Bulan 12 Bulan 165,630,000 Honor 12 Bulan 190,474,500
1.04.01.2.03.07 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 434,100,000 Satpam
Honor 2 12 Bulan 499,215,000
1.04.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 84,150,000 Pegawai 12 Bulan 96,772,500
1.04.01.2.03.09 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Unit 45 Unit 15,000,000 45 Unit 17,250,000
1.04.01.2.03.10 7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 20,040,000 12 Bulan 23,046,000
1.04.01.2.03.11 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 25,380,000 12 Bulan 29,187,000
1.04.01.2.03.12 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 4,010,000 12 Bulan 4,611,500
31.04.01.2.03.12 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyedian dan 10 Unit 235,000,000 10 Unit 270,250,000
Perlengkapan
1.04.01.2.03.15 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bulan 12 Bulan 2,670,000 12 Bulan 3,070,500
1.04.01.2.03.16 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 69,460,000 Honor 12 Bulan 79,879,000
Supir 2
1.04.01.2.03.17 13 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 20 Kali 10,690,000 20 Kali 12,293,500
1.04.01.2.03.16 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi 25 Kali 160,263,000 25 Kali 184,302,450

1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Cakupan ketersediaan rumah Aceh Utara 100% 28,032,202,000 100% 32,237,032,000
(PSU) layak huni
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah rumah yang dibangun 28,032,202,000 32,237,032,000

1.04.04.2.01.01 1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 68,610,000 78,901,500
1.03.03.2.01.02 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah rumah yang dibangun 14 Unit 27,654,000,000 31,802,100,000
untuk Menunjang Fungsi Hunian
1.03.03.2.01.03 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 1 kegiatan 1 Kegiatan 309,592,000 356,030,500
dan Utilitas Umum Perumahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.17
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 13,472,077,850 20,144,991,972
RUANG
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN Persentase ketersediaan Aceh Utara 100% 1,018,077,000 100% 2,290,480,950
AIR MINUM Jaringan dan pengelolaan Air
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Panjang jaringan air bersih 1,018,077,000 2,290,480,950
Daerah Kabupaten/Kota terbangun
1.03.03.2.01.02 1 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Jumlah Dokumen 2 Dokumen 85,000,000 2 Dokumen 97,750,000
1.03.03.2.01.04 2 Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan Panjang jaringan air bersih 1650 Meter 933,077,000 1750 Meter 1,119,692,400
terbangun

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase ketersediaan Aceh Utara 100% 190,800,000 100% 219,420,000
pengelolaan air limbah yang
dibangun
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Jumlah MCK yang dibangun 190,800,000 219,420,000
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.06 1 Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Proporsi rumah tangga dengan 1 Unit 190,800,000 1 Unit 219,420,000
akses berkelanjutan terhadap
sanitasi dasar

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase saluran drainase Aceh Utara 100% 579,783,000 100% 666,750,450
yang dibangun
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Panjang saluran drainase 579,783,000 666,750,450
Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik (meter)
1.03.06.2.01.05 1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan panjang saluran drainase yang Aceh Utara 940 Meter 579,783,000 100 meter 666,750,450
dibangun

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Sarana dan Aceh Utara 100% 11,683,417,850 100% 13,435,930,572
prasarana aparatur dalam
kondisi baik
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah gedung kantor yang 11,683,417,850 13,435,930,572
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi terbangun
Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.01 1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Jumlah gedung kantor yang 4 Unit 11,683,417,850 13,435,930,572
Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung terbangun
Daerah Kabupaten/Kota
Biaya Penunjang (PPTK, Staf PPTK, Pengawas Lapangan, ATK, Foto Aceh Utara 1 Kegiatan
99,000,000
Copy, SPPD)
Pembangunan Kantor Camat Samudera Tahap II Samudera 1 Unit 2,000,000,000
Pembangunan Kantor Bupati dan DPRK Lhoksukon 2 Unit 5,000,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Polres Lhokseumawe Lhoksukon 1 Paket 150,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor KODIM Lhoksukon 1 Paket 150,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor Polres Aceh Utara Lhoksukon 1 Paket 150,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kajari Lhoksukon 1 Paket 150,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Korem Aceh Utara 1 Paket 150,000,000
Retensi Kantor Bupati Lhoksukon 1 Unit 3,834,417,850

TOTAL 45,735,463,541 57,247,885,217

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.18
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Rencana Tahun 2022 (RKPD)


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan Kegiatan Target Capaian Plafon Anggaran Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 9,411,440,243 11,285,000,000


PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN 9,411,440,243 11,285,000,000
KETERTIBAN UMUM

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Tingkat Pelayanan BPBD 100% 4,679,440,243 100% 5,585,000,000
Administrasi Perkantoran
Yang Baik di Kabupaten
Aceh Utara
1.05.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen BPBD 27,000,000 35,000,000
1.05.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra Dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen 12,000,000
1.05.01.2.01.02 2 Penyusunan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 4,000,000
Dokumen Perencanaan
1.05.01.2.01.03 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 3,000,000
Jumlah Koordinasi Dan
1.05.01.2.01.04 4 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencaan Perangkat Daerah 16 Kali 4,000,000 16 Kali 4,000,000
Sinkronisasi
1.05.01.2.01.05 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Triwulan 4 Kali 4,000,000 4 Kali 4,000,000

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Bulan BPBD 3,736,352,643 4,000,000,000


1.05.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 3,736,352,643 4,000,000,000

1.05.01.2.03 Administrasi Umum Jumlah Kegiatan Aceh Utara 100% 896,087,600 100% 1,400,000,000
1.05.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1,600 Surat 50,000,000 1,600 Surat 50,000,000
1.05.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 232,087,600 12 Bulan 232,087,600
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
1.05.01.2.03.06 3 Jumlah Bulan 12 Bulan 210,000,000 12 Bulan 210,000,000
dinas/operasional
1.05.01.2.03.07 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 110,000,000 12 Bulan 110,000,000
1.05.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 40,000,000
1.05.01.2.03.10 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 17,000,000 12 Bulan 17,000,000
1.05.01.2.03.11 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bahan 12 Bulan 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
1.05.01.2.03.12 8 Jumlah Bulan 12 Bulan 8,600,000 12 Bulan 8,600,000
kantor
1.05.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bulan 13 Bulan 15,000,000 13 Bulan 15,000,000
1.05.01.2.03.15 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bulan 12 Bulan 1,400,000 12 Bulan 1,400,000
Jumah Kegiatan Makan Dan
1.05.01.2.03.17 11 Penyediaan makanan dan minuman 30 Kali 10,000,000 30 Kali 10,000,000
Minum
Jumlah Koordinasi Dan
1.05.01.2.03.18 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16 Kali 80,000,000 16 Kali 80,000,000
Konsultasi
1.05.01.2.03.22 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan 1 Unit 20,000,000 1 Unit 20,000,000
1.05.01.2.03.25 14 Pengadaan Mebeleur Jumlah Unit 6 Unit 22,000,000 6 Unit 22,000,000
1.05.01.2.03.28 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Luas Bangunan - M2 20,000,000 - M2 20,000,000
1.05.01.2.03.34 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Alat 15 Alat 45,000,000 15 Alat 45,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.19
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Rencana Tahun 2022 (RKPD)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan Kegiatan Target Capaian Plafon Anggaran Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif
1.05.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN 20,000,000 150,000,000
1.05.01.2.04.11 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah ASN 10 Org 20,000,000 10 Org 20,000,000

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indeks risiko bencana Aceh Utara 2,299,000,000 2,800,000,000
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Tingkat Pelayanan Aceh Utara 65,000,000 100,000,000
Kegiatan Dan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
terhadap bencana
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan
1.05.03.2.01.02 1 Jumlah Kegiatan 65,000,000 65,000,000
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Tingkat Pelayanan Aceh Utara 790,000,000 1,000,000,000
Kegiatan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap
bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1.05.03.2.02.01 1 Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1.05.03.2.02.02 2 Jumlah Orang 30,000,000 30,000,000
Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
1.05.03.2.02.03 3 40,000,000 40,000,000
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan
1.05.03.2.02.04 4 572,000,000 572,000,000
terhadap bencana
1.05.03.2.02.05 5 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen 25,000,000 25,000,000
1.05.03.2.02.07 6 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan 3 kegiatan 103,000,000 103,000,000

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Bulan 1,281,000,000 1,500,000,000
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis
1.05.03.2.03.01 1 Jumlah Bulan 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
Prioritas
1.05.03.2.03.02 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Bulan 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
1.05.03.2.03.03 3 Jumlah bulan 1,231,000,000 1,231,000,000
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Tersedianya SOP/ regulasi Aceh Utara 163,000,000 200,000,000
Penanggulangan bencana
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
1.05.03.2.04.01 1 Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.04.02 2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Bulan 12 Bulan 78,000,000 12 Bulan 78,000,000

1.05.04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN Aceh Utara 85% 2,433,000,000 85% 2,900,000,000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Jumlah Kegiatan 2,383,000,000 2,800,000,000
1.05.04.2.01 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.01 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peralatan 3 Alat 203,000,000 203,000,000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
1.05.04.2.01.02 2 Jumlah petugas 116 Org 2,100,000,000 2,100,000,000
Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.20
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Rencana Tahun 2022 (RKPD)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan Kegiatan Target Capaian Plafon Anggaran Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif
Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non
1.05.04.2.01.03 3 Jumlah Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 40,000,000
Kebakaran
Penanganan Bahan Berbahya Dan Beracun Kebakaran dalam
1.05.04.2.01.04 4 Jumlah Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 40,000,000
Daerah Kabupaten/Kota

1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Alat 30,000,000 50,000,000


1.05.04.2.02.02 1 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Alat 5 Alat 30,000,000 5 Alat 30,000,000

1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 20,000,000 50,000,000


Investigasi Kejadian Kebakaran,Meliputi Penelitian dan
1.05.04.2.03.01 1 Jumlah Dokumen 2 Dokumen 20,000,000 2 Dokumen 20,000,000
Pengujian Penyebab kejadian Kebakaran

TOTAL 9,411,440,243 11,285,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.21
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Target
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 13,311,591,252 14,605,658,206


DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN 13,311,591,252 14,605,658,206
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Tingkat Kab.Aceh 7,611,518,407 7,610,303,982
Pelayanan Perkantoran Utara

1.05.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 50,386,700 15,917,704
DokumenPerencanaan dan
Evaluasi
1.05.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen 2 Dokumen 4,220,800 2 Dokumen 2,811,704

1.05.01.2.01.02 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah dokumen 4 Dokumen 18,757,000
dalam Dokumen Perencanaan
1.05.01.2.01.03 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah dokumen 2 Dokumen 3,574,500 2 Dokumen 2,500,000

1.05.01.2.01.04 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen 2 Dokumen 13,072,000
Daerah
1.05.01.2.01.05 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen 30 Dokumen 10,762,400 30 Dokumen 10,606,000

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 6,434,072,078 6,416,118,278


Administrasi Keuangan
1.05.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 Bulan 6,416,118,278 14 Bulan 6,416,118,278

1.05.01.2.02.03 2 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Jumlah SPM 150 Berkas 4,000,000

1.05.01.2.02.07 3 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,953,800

1.05.01.2.02.09 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen 2 Dokumen 7,000,000

1.05.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 1,086,459,629 1,006,331,000


Administrasi Umum
1.05.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 260 Surat 1,814,400 260 Surat 21,300,000

1.05.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan 12 Bulan 64,063,029 12 Bulan 68,822,000

1.05.01.2.03.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah bulan 12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 51,670,000
dinas/operasional
1.05.01.2.03.07 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan 12 Bulan 129,800,000 12 Bulan 106,432,000

1.05.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan 12 Bulan 35,031,000 12 Bulan 37,658,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.22
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Target
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

1.05.01.2.03.10 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan 12 Bulan 62,474,000 12 Bulan 61,785,000

1.05.01.2.03.11 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan 12 Bulan 29,817,000 12 Bulan 33,397,000

1.05.01.2.03.12 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah bulan 12 Bulan 17,868,000 12 Bulan 7,920,000
bangunan kantor
1.05.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan 9 Unit 78,033,000 9 Unit 70,000,000

1.05.01.2.03.14 10 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 72 Unit 77,750,000 72 Unit 59,092,000

1.05.01.2.03.15 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bulan 12 Bulan 3,834,000 12 Bulan 4,121,000
undangan
1.05.01.2.03.16 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 35,250,000 12 Bulan

1.05.01.2.03.17 13 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kali makan minum 17 Kali 21,441,000 17 Kali 23,813,000

1.05.01.2.03.18 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kali koordinasi dan 14 Kali 72,018,000 14 Kali 77,913,000
konsultasi
1.05.01.2.03.30 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional Jumlah bulan 12 Bulan 397,599,200 12 Bulan 330,625,000

1.05.01.2.03.32 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung 24 Unit 13,300,000 24 Unit 40,000,000
kantor yang terpelihara
1.05.01.2.03.34 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung 24 Unit 10,367,000 24 Unit 11,783,000
kantor yang terpelihara

1.05.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kedisiplinan 40,600,000 171,937,000
Aparatur dan kapasitas
aparatur
1.05.01.2.04.11 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah Aparatur yang 1 Orang 40,600,000 1 Orang 30,000,000
undangan mengikuti Bimbingan Teknis

1.05.02.2.01 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Persentase pengendalian 2,121,544,200 3,391,951,000
dalam 1 (satu) daerah gangguan ketentraman dan
1.05.02.2.01.01 1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum ketertiban umum
Jumlah bulan 12 Bulan 2,121,544,200 12 Bulan 1,891,951,000

1.05.02.2.02 Penegakan Perda Kabupaten/kota dan Peraturan Persentase pengendalian 3,578,528,645 98,000,000
Bupati/Walikota gangguan ketentraman dan
ketertiban umum
1.05.02.2.02.02 1 Pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan Jumlah penertiban (kali) (PKL) 18 Kali 80,000,000 14 kali 51,000,000
peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1.05.02.2.02.03 2 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan Jumlah pengawasan 110 Kali 3,498,528,645 20 kali 47,000,000
peraturan Bupati/Walikota (pengawasan dan pembinaan
anak sekolah)

TOTAL 13,311,591,252 14,605,658,206

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.23
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 7,439,138,373 8,225,142,984


PELAYANAN DASAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7,439,138,373 8,225,142,984
1.06. 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Tingkat Aceh Utara 100% 4,829,138,373 100% 5,115,248,864
Pelayanan Perkantoran
1.06.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Aceh Utara 98,000,000 129,713,031.00
DokumenPerencanaan dan
Evaluasi

1 06 01 2.01 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Aceh Utara 3 dokumen 98,000,000 2 org 129,713,031.00
Jumlah dokumen
dalam Dokumen Perencanaan

1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 3,899,314,373 - 3,899,314,373


Administrasi Keuangan
1 02 01 1.02 01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 3,899,314,373 3,899,314,373

1 06 01 1.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan


Administrasi Umum 831,824,000 1,086,221,460
1 06 01 1.03 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Aceh Utara 2400 surat 56,500,000 73,361,460
1 06 01 1.03 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 127,200,000 137,700,000
1 06 01 1.03 06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 136,400,000 195,840,000
Dinas/Operasional
1 06 01 1.03 07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 199,350,000 270,300,000
1 06 01 1.03 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 24,000,000 31,620,000
1 06 01 1.03 10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 40,000,000 49,980,000
1 06 01 1.03 11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 15,000,000 19,380,000
1 06 01 1.03 12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 6,000,000 5,100,000
Bangunan Kantor
1 06 01 1.03 13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Aceh Utara 12 bulan 91,374,000 130,560,000
1 06 01 1.03 15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 6,000,000 6,120,000
undangan
1 06 01 1.03 17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kegiatan Aceh Utara 1 kegiatan 10,000,000 18,360,000
1 06 01 1.03 18 12 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah kegiatan Aceh Utara 1 kegiatan 100,000,000 117,300,000
1 06 01 1.03 35 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah kegiatan Aceh Utara 1 kegiatan 20,000,000 30,600,000

1.06 . 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Aceh Utara 40% 355,000,000 50% 1,986,427,780
Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial
1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Aat Terpencil ( KAT ) Jumlah PMKS yang 200 kk 150,000,000 250 kk 1,444,819,000
Aceh Utara
menerima bantuan
1 06 02 2.01. 01 1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 100 orang 150,000,000 1,444,819,000
Jumlah Penerima Aceh Utara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.24
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

1 06 02 2.03 2 Pengenbangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 205,000,000 541,608,780


Jumlah Pekerja Sosial Aceh Utara
Daerah Kabupaten/Kota
1 06 02 2.03. 01 3 Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial Jumlah Pekerja Sosial 27 IPSM 20,000,000 30,600,000
Aceh Utara
masyarakat kewenangan kabupaten/kota Masyarakat Kecamatan
1 06 02 2.03 02 4 Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan 27 TKSK 30,000,000 30,600,000
sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota Jumlah TKSK Aceh Utara

1 06 02 2.03 03 5 Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan 50000 KPM 125,000,000 396,768,780
sosial keluarga kewenangan kabupaten / kota Jumlah KPM penerima PKH Aceh Utara

1 06 02 2.03 04 6 Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan 27 Karang 20,000,000 54,060,000


sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten / Jumlah Karang Taruna Aceh Utara Taruna
kota
1 06 02 2.03 05 7 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan 12 Kasus 10,000,000 26,520,000
Penguatan Lembaga Konsultasi Jumlah Kasus Aceh Utara
Kesejahteraan Keluarga (LK3)

1.06 . 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Aceh Utara 50% 1,775,000,000 50% 304,585,860
disabilitas, anak, lanjut usia
yang terlantar serta
gelandang pengemis di luar
panti yang mendapatkan
bantuan
1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Jumlah Penyandang 200 kk 100,000,000 250 kk 304,585,860
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan disabilitas, anak, lanjut usia
Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlantar serta
Aceh Utara
gelandang pengemis di luar
panti yang mendapatkan
bantuan
1.06.04.2.01.02 1 Penyediaan Sandang Jumlah Penerima Aceh Utara 100 Orang 51,000,000 52,020,000
1 06 04 2.01 03 2 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Penerima Aceh Utara 153,000,000
1 06 04 2.01 05 3 Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial 1 Keg 49,000,000 30,000,000
Jumlah Kegiatan Aceh Utara

1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penuyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1,675,000,000


(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Aceh Utara
Panti Sosial
2 06 04 2.02,03 1 Penyediaan Permakanan Tersedianya permakanan 1 Tahun 1,675,000,000 Bansos
untuk panti asuhan dan panti Aceh Utara
jompo

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya Persentase Aceh Utara 50% 50,000,000 50% 316,200,000
Fakir miskin yang mendapat
pelayanan BPNT
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten / kota Jumlah PMKS yang 200 kk 50,000,000 250 kk 316,200,000
Aceh Utara
menerima bantuan
1.06.05.2.02.02 1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Jumlah KPM penerima 50000 kpm 50,000,000 316,200,000
Kabupaten/Kota Aceh Utara
program BSP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.25
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

1.06 . 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Cakupan Bencana alam dan Aceh Utara 50% 430,000,000 50% 502,680,480
bencana sosial yang
tertangani
1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 200 kk 80,000,000 250 kk 108,120,000
Jumlah Bencana Aceh Utara
Kabupaten/Kota
1 06 06 2.01 04 1 Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Jumlah Kegiatan Aceh Utara 1 Keg 80,000,000 108,120,000

1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap .... Unit 350,000,000 394,560,480


Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Tagana Aceh Utara

1 06 06 2.02 02 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga 1 Keg 350,000,000 394,560,480
Jumlah Kegiatan Aceh Utara
Bencana

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 1,647,000,000 1,032,900,000


DENGAN PELAYANAN DASAR
2.02 . URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 1,647,000,000 1,032,900,000
PEREMPUAN DAN
2.08.02 PERLINDUNGAN ANAK UTAMAAN GENDER DAN
PROGRAM PENGARUS Aceh Utara 87% 180,000,000 90% 274,200,000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase masyarakat
yang mendapatkan
pemahaman dan sosialisasi
tentang perlindungan anak
dan perempuan

2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengaruustamaan Gender ( PUG ) pada lembaga 1 Kegiatan 40,000,000 70,800,000
Jumlah Kegiatan Aceh Utara
Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota
2.08.02.2.01.03 1 Advokasi kebijkan dan pendampingan pelaksaan PUG 1 Kegiatan 40,000,000 40,800,000
termasuk PPRG Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan 1 Kegiatan 60,000,000 1 Kegiatan 61,200,000
ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenanangan Jumlah Kegiatan Aceh Utara
kabupaten / kota
2 08 02 2.02 01 1 Sosialisasi Peningkatan partisipasi perempuan dibidang 1 Kegiatan 30,000,000 30,600,000
politik, hukum, sosial dan ekonomi Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2.08.02.2.02.02 2 Advokasi Kebijkan dan pendampingan peningkatan 1 Kegiatan 30,000,000 30,600,000


partisipasi perempuan dan politi,hukum sosial dan ekonomi Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 1 Kegiatan 80,000,000 1 Kegiatan 142,200,000
bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus tingkat Jumlah Kegiatan Aceh Utara
daerah Kabupaten/kota
2.08.02.2.03.03 2 Pengembagan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) 1 Kegiatan 80,000,000 112,200,000
pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota Jumlah Kegiatan Aceh Utara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.26
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Aceh Utara 87% 787,000,000 90% 443,700,000
Persentase masyarakat
yang mendapatkan
pemahaman dan sosialisasi
tentang perlindungan anak
dan perempuan

2.08.03.2.01 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah 1 Kegiatan 610,000,000 30,600,000
kabupaten/kota Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2.08.03.2.01.01 1 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 1 Kegiatan 30,000,000 30,600,000


kebijakan,program dan kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan kewenanangan kabupaten/kota Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2.08.03.2.01.02 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan 1 Kegiatan 580,000,000


Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan

2.08.03.2.02 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan 1 Kegiatan 142,000,000 377,400,000
perlindungan perempuan kewenagan kabupaten/kota Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2.08.03.2.02.01 1 Penyediaan pelayanan pengaduaan masyarakat bagi 1 Kegiatan 142,000,000 377,400,000


perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2.08.03.2.03 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 1 Kegiatan 35,000,000 8 org 1 Kegiatan 35,700,000
perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2.08.03.2.03.01 1 Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan 1 Kegiatan 35,000,000 30,000,000


sarana prasaranan layanan bagi perempuan korban Jumlah Kegiatan Aceh Utara
kekerasan kewenangan kabupaten / kota

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Aceh Utara 87% 50,000,000 90% 51,000,000
Persentase masyarakat
yang mendapatkan
pemahaman dan sosialisasi
tentang perlindungan anak
dan perempuan

2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender 1 Kegiatan 50,000,000 51,000,000
dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Jumlah Kegiatan Aceh Utara
Kabupaten/kota
2 08 05 2.01 01 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan 1 Kegiatan 50,000,000 51,000,000
Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Aceh Utara 87% 600,000,000 90% 142,800,000
Persentase masyarakat
yang mendapatkan
pemahaman dan sosialisasi
tentang perlindungan anak
dan perempuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.27
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 1 Kegiatan 600,000,000 142,800,000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Aceh Utara

2.08.06.2.02.01 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 Kegiatan 500,000,000 142,800,000
Jumlah Kegiatan Aceh Utara
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.04 2 Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan 1 Kegiatan 100,000,000 4 org 142,800,000
peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Jumlah Kegiatan Aceh Utara
Kabupaten/Kota

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase masyarakat Aceh Utara 87% 30,000,000 90% 121,200,000
yang mendapatkan
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Aceh Utara 1 Kegiatan 30,000,000 30,600,000
perlindunngan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Jumlah Kegiatan
daerah kabupaten/kota
2.08.07.2.02.03 2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi anak Aceh Utara 1 Kegiatan 30,000,000 30,600,000
yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Jumlah Kegiatan
kabupaten/kota

TOTAL 9,086,138,373 9,258,042,984

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.28
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2021 (RKPD)
2022
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Catatan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan Target Target Kebutuhan
Kegiatan (Output) Plafon Anggaran Penting
Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
(Rp.)
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 18 8 9
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 4,048,678,000 4,769,749,699
PELAYANAN DASAR
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4,048,678,000 4,769,749,699
2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAH DAERAH Terlaksananya sarana dan prasarana 3,028,678,000 3,718,299,699
pelayanan administrasi
2.10.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen 21,420,000 24,633,000
Perencanaan dan Pelaporan

2.10.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dinahkab 2 dokumen 6,000,000 2 dokumen 6,900,000
2.10.01.2.01.02 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Jumlah Dokumen Dinahkab 2 dokumen 11,420,000 2 dokumen 13,133,000
Dokumen Perencanaan
2.10.01.2.01.03 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dinahkab 3 dokumen 4,000,000 3 dokumen 4,600,000

2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan Administrasi 1,754,699,510 2,253,224,436


Keuangan

2.10.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Dinahkab 21 ob 1,750,429,510 14 bulan 2,012,993,936
2.10.01.2.02.09 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Dinahkab 2 dokumen 4,270,000 2 dokumen 4,910,500

2.10.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayaan Administrasi Aceh Utara 1,218,808,490 1,401,629,763
Perkantoran
2.10.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Dinahkab 300 surat 4,831,200 250 surat 5,555,880
2.10.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 60,000,000 12 bulan 69,000,000
2.10.01.2.03.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 95,426,800 12 bulan 109,740,820
2.10.01.2.03.07 dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 58,890,000 12 bulan 67,723,500
2.10.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 50,000,000 12 bulan 57,500,000
2.10.01.2.03.10 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 25,000,000 12 bulan 28,750,000
2.10.01.2.03.11 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 12,000,000 12 bulan 13,800,000
2.10.01.2.03.12 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 7,100,000 12 bulan 8,165,000
2.10.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Dinahkab 9 unit 76,300,000 4 unit 87,745,000
2.10.01.2.03.14 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga Dinahkab 1 set 65,000,000 1 set 74,750,000
2.10.01.2.03.15 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 3,500,000 12 bulan 4,025,000
2.10.01.2.03.16 12 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan Dinahkab 12 bulan 53,250,000 12 bulan 61,237,500
2.10.01.2.03.17 13 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kali Makan Minum Dinahkab 30 kali 12,000,000 30 kali 13,800,000
2.10.01.2.03.18 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah koordinasi & konsultasi Dinahkab 20 kali 175,710,490 22 kali 202,067,063
2.10.01.2.03.20 15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas Dinahkab 4 unit 443,300,000 4 unit 509,795,000
2.10.01.2.03.25 16 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Dinahkab 23 unit 40,000,000 4 unit 46,000,000
2.10.01.2.03.28 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang Terpelihara Dinahkab 1 paket 30,000,000 1 paket 34,500,000
2.10.01.2.03.34 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor yang Dinahkab 1 paket 6,500,000 1 paket 7,475,000
Terpelihara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.29
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021 (RKPD)
2022
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Catatan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan Target Target Kebutuhan
Kegiatan (Output) Plafon Anggaran Penting
Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
(Rp.)
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 18 8 9
2.10.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Tingkat kedisiplinan aparatur dalam 33,750,000 38,812,500
penggunaan atribut pegawai dan persentase
aparatur yang mengikuti bimbingan teknis

2.10.01.2.04.11 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan Dinahkab 3 orang 33,750,000 3 orang 38,812,500
teknis

2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 140,000,000 142,800,000


2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Jumlah sengketa Aceh Utara 140,000,000 142,800,000
Kabupaten/Kota.
2.10.04.2.01.01 1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 Jumlah sengketa Aceh Utara 8 kasus 75,000,000 8 kasus 86,250,000
(Satu) DaerahKabupaten/Kota.
2.10.04.2.01.02 2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Jumlah mediasi Aceh Utara 5 kasus 65,000,000 5 kasus 74,750,000
Daerah Kabupaten/Kota.

2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN Persentase penyelesaian masalah ganti 85,000,000 97,750,000
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN kerugian dan santunan tanah

2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian Aceh Utara 85,000,000 97,750,000
Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten dan santunan tanah untuk pembangunan

2.10.05.1.01.02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Jumlah koordinasi penyelesaian masalah ganti Aceh Utara 10 kali 85,000,000 10 kali 97,750,000
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah kerugian dan santunan tanah untuk
Kabupaten pembangunan

2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH Persentase Redistribusi Tanah Obyek 175,000,000 178,500,000
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Reforma Agraria
2.10.06.2.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Jumlah subyek dan obyek Redistribusi tanah Aceh Utara 175,000,000 178,500,000
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 serta sertifikat tanah
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.06.2.01.01 1 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Jumlah lokasi yang diinventarisasi Aceh Utara 6 lokasi 100,000,000 6 lokasi 115,000,000
2.10.06.2.01.03 2 Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma Jumlah Koordinasi Aceh Utara 12 kali 75,000,000 12 kali 86,250,000
agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Penatagunaan Tanah 620,000,000 632,400,000


2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Jumlah perencanaan penggunaan tanah dan Aceh Utara 620,000,000 632,400,000
Kabupaten/Kota peta zona nilai tanah

2.10.10.2.01.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah koordinasi dan singkronisasi Aceh Utara 100 Sertifikat 350,000,000 100 Sertifikat 402,500,000
perencanaan penggunaan tanah
2.10.10.2.01.02 2 Pemetaan Zona Nilai Tanah Kabupaten Aceh Utara Jumlah peta zona nilai tanah Aceh Utara 1 keg 270,000,000 1 keg 310,500,000

TOTAL 4,048,678,000 4,769,749,699

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.30
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Perkiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2021 (RKPD)
2022
Indikator Kinerja Program Catatan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Target
/ Kegiatan Plafon Anggaran Penting Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
(Rp.) Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (5) (9)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 13,353,831,170 17,430,000,000


PELAYANAN DASAR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13,353,831,170 17,430,000,000
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Tingkat Pelayanan DLHK 100% 4,026,731,970 100% 5,580,000,000
Administrasi
Perkantoran Yang Baik
2.11.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DLHK 26,000,000 30,000,000
2.11.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 12,000,000 1 Dokumen -
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat
2.11.01.2.01.02 2 Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 59,478,000
Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat
2.11.01.2.01.03 3 Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen -
Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Jumlah Koordinasi Dan
2.11.01.2.01.04 4 16 kali 3,000,000 16 kali -
Perangkat Daerah Sikronisasi
2.11.01.2.01.05 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Triwulan 4 kali 3,000,000 4 kali -

2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Bulan DLHK 3,051,965,970 4,000,000,000


2.11.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 3,051,965,970 3,051,965,970

2.11.01.2.03 Administrasi Umum Jumlah Kegiatan DLHK 898,766,000 1,350,000,000


2.11.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 1200 surat 4,000,000 1200 surat 5,600,000
2.11.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan 12 bulan 120,000,000 12 bulan 120,000,000.00
2.11.01.2.03.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Bulan 12 bulan 176,000,000 12 bulan 176,000,000.00

2.11.01.2.03.07 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 bulan 150,000,000 12 bulan 160,000,000.00
2.11.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 12 bulan 43,000,000 12 bulan 63,000,000.00
2.11.01.2.03.10 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 bulan 15,066,000 12 bulan 49,000,000.00
2.11.01.2.03.11 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bahan 12 bulan 12,000,000 12 bulan 39,000,000.00
2.11.01.2.03.12 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Bulan 12 bulan 12,700,000 12 bulan 22,755,000.00
2.11.01.2.03.15 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bulan 12 bulan 5,000,000 12 bulan 23,950,000.00
2.11.01.2.03.16 10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 12 bulan 71,000,000 12 bulan 95,000,000.00
2.11.01.2.03.17 11 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Bulan 12 bulan 30,000,000 12 bulan 36,000,000.00
2.11.01.2.03.18 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Kegiatan 50,000,000 115,290,400.00
2.11.01.2.03.22 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 170,000,000 12 bulan 255,000,000.00
2.11.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Bulan 12 bulan 40,000,000 12 bulan 150,000,000.00
Gedung Kantor

2.11.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ASN DLHK 50,000,000 200,000,000
2.11.01.2.04.11 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah ASN 30 peserta 50,000,000 30 peserta -

2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersedianya Dokumen Aceh Utara 415,000,000 500,000,000
RPPLH Dan KLHS
Kab.Aceh Utara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.31
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021 (RKPD)
2022
Indikator Kinerja Program Catatan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Target
/ Kegiatan Plafon Anggaran Penting Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
(Rp.) Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (5) (9)

2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Jumlah Dokumen 1 Dokumen 365,000,000 -
Kabupaten/Kota

2.11.02.2.01.01 1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen 1 Dokumen 350,000,000 1.00 300,000,000.00
2.11.02.2.01.02 2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan 15,000,000 -

2.11.02.2.02 Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Aceh Utara 50,000,000 500,000,000
2.11.02.2.02.01 1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 1.00 500,000,000

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN Tingkat Pengendalian Aceh Utara 110,000,000 250,000,000
LINGKUNGAN HIDUP /Pencegahan Terhadap
Pencemaran Dan
Kerusakan Lingkungan
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Kegiatan Aceh Utara 85,000,000 150,000,000
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01.02 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Jumlah Kegiatan 20 kali 85,000,000 20 kali 85,000,000
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2.11.03.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Kegiatan Aceh Utara 25,000,000 100,000,000
Kabupaten/Kota

2.11.03.02 1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Jumlah Bulan 12 bulan 25,000,000 12 bulan 24,128,600
Lingkungan Hidup pada Masyarakat

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Luas Taman Aceh Utara 125,000,000 500,000,000

LuasTaman Yang
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Aceh Utara 125,000,000 125,000,000
Terpelihara

2.11.04.2.01.02 1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luas Taman Aceh Utara 0,55 Ha 125,000,000 0,55 Ha 125,000,000

2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Tingkat Pengawasan Aceh Utara 27,359,200 100,000,000
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN Yang Baik Terhadap
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Penerbitan Ijin Usaha
Pemerintah
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Jumlah Kegiatan Aceh Utara 27,359,200 100,000,000
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin
2.11.06.2.01.03 1 Jumlah Dokumen 1 dokumen 18,359,200 1 dokumen 18,359,200
PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya


2.11.06.2.01.04 2 Jumlah Kegiatan 20 kali 9,000,000 20 kali 9,000,000
dan Rencana PPLH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.32
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021 (RKPD)
2022
Indikator Kinerja Program Catatan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Target
/ Kegiatan Plafon Anggaran Penting Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
(Rp.) Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (5) (9)

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN Meningkatnya Akses DLHK 135,430,000 300,000,000
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Informasi terhadap
Lingkungan Hidup Di
Kab.Aceh Utara

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Jumlah Peserta Bimtek


2.11.08.2.01 DLHK 135,430,000 135,430,000
Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01.01 1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Jumlah Peserta 50 Peserta 63,080,000 50 Peserta 63,080,000
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

2.11.08.2.01.02 2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Sekolah 20 Sekolah 72,350,000 20 Sekolah 72,350,000

2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Tingkat penyelesaian Aceh Utara 142,310,000 200,000,000
kasus pengaduan
masyarakat terhadap
lingkungan Hidup

2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Jumlah Kasus Aceh Utara 142,310,000 142,310,000
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.01 1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Jumlah Kasus 10 Kasus 142,310,000 10 Kasus 142,310,000

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Tingkat Pengelolaan Aceh Utara 8,372,000,000 10,000,000,000
Sampah Yang Baik Di
Kab.Aceh Utara
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah kegiatan Aceh Utara 8,322,000,000 #REF!
2.11.11.2.01.03 1 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Jumlah Kegiatan Aceh Utara 1 kegiatan 7,300,000,000 1.00 7,027,129,000.00
Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

2.11.11.2.01.05 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Jumlah kegiatan 1,022,000,000 95,000,000.00


Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan Jumlah Kegiatan Aceh Utara 50,000,000.00 100,000,000.00
oleh Pihak Swasta
'2.11.11.2.03.03 1 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 927,000,000.00
Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.33
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021 (RKPD)
2022
Indikator Kinerja Program Catatan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Target
/ Kegiatan Plafon Anggaran Penting Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
(Rp.) Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (5) (9)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN 30,100,000,000 35,000,000,000


PELAYANAN DASAR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 30,100,000,000 35,000,000,000
PERMUKIMAN
1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Tingkat Penyediaan Aceh Utara 30,100,000,000 35,000,000,000
(PSU) Prasarana dan Sarana
serta Utilitas Umum Yang
Baik di Kab.Aceh Utara
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Kegiatan Aceh Utara 30,100,000,000 30,100,000,000
1.04.04.2.01.01 1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000
1.04.04.2.01.02 2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Jumlah Titik Lampu 17000 titik 29,900,000,000 1 Dokumen 29,900,000,000
Menunjang Fungsi Hunian lampu
1.04.04.2.01.03 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Jumlah kegiatan 2 kegiatan 100,000,000 17000 titik 100,000,000
dan Utilitas Umum Perumahan lampu

TOTAL 43,453,831,170 52,430,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.34
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Target Catatan Target
Nomor Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Program / Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Penting Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 3,661,288,679 3,958,114,751


BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,661,288,679 3,958,114,751
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tingkat 3,211,288,679 3,499,114,751
Pelayanan Perkantoran

2.12.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 10,403,592 10,611,664
DokumenPerencanaan
dan Evaluasi

2.12.01.2.01.02 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Jumlah Dokumen 2 Dok 10,403,592 2 Dok 10,611,664
Daerah dalam Dokumen Perencanaan

2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,429,880,087 2,429,880,087


Administrasi Keuangan
2.12.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 2,429,880,087 2,429,880,087

2.12.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 771,005,000 1,058,623,000


Administrasi Umum
2.12.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 800 Surat 36,000,000 800 Surat 36,000,000
2.12.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 12 Bulan 76,000,000 12 Bulan 76,000,000
Listrik
2.12.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 12 Bulan 104,900,000 12 Bulan 104,900,000
Kendaraan Dinas/Operasional
2.12.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 54,260,000 12 Bulan 54,260,000
2.12.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 16,000,000 12 Bulan 16,000,000
2.12.01.2.03.09 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.12.01.2.03.10 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 66,842,450 12 Bulan 66,842,450
2.12.01.2.03.11 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 36,000,000
2.12.01.2.03.12 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
Bangunan Kantor
2.12.01.2.03.13 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan 50 Unit 158,824,500 90 Unit 426,975,500
2.12 01 2.03 15 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 12 Bulan 36,000,000 12 Bulan 36,000,000
Perundang-undangan
2.12 01 2.03 16 12 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 62,230,300 12 Bulan 62,230,300

2.12 01 2.03 17 13 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kali Makan Minum 15 Kali 3,528,000 18 Kali 3,528,000

2.12 01 2.03 18 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Kali Koordinasi 4 Kali 79,819,750 4 Kali 79,819,750

2.12 01 2.03 35 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan 11 Unit 30,600,000 11 Unit 30,600,000
Fasilitas Kantor Terpelihara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.35
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Target Catatan Target
Nomor Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Program / Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Penting Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja
2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 450,000,000 459,000,000
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan 38,000,000 38,342,000


dan Penyajian Database
Kependudukan
2 12 04 2.01 04 1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Buku 100 Buku 38,000,000 100 Buku 38,342,000

2 12 04 2.02 Penataan Administrasi Kependudukan 42,500,000 42,882,500


2 12 04 2.02 01 1 Penyusunan Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan, Jumlah Dok 12 Dok 42,500,000 12 Dok 42,882,500
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota

2 12 04 2.03 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan 369,500,000 377,775,500

2 12 04 2.03 01 1 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Jumlah kali Koordinasi 20 Kali 26,500,000 20 Kali 26,738,500
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang
Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai,
dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam

2 12 04 2.03 04 2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Jumlah Bulan 12 Bulan 216,575,000 12 Bulan 218,524,175
Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting
2 12 04 2.03 06 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Jumlah Bulan 12 Bulan 67,638,000 12 Bulan 68,246,742
Kependudukan
2 12 04 2.03 07 4 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Peserta 10 OPD 13,200,000 10 OPD 14,520,000

2 12 04 2.03 08 5 Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Jumlah Peserta 100 Orang 45,587,000 100 Peserta 49,746,083
Kependudukan

TOTAL 3,661,288,679 3,958,114,751

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.36
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021 (RKPD)
2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan Target
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Penting Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 7,503,376,304 8,137,245,516


DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 7,364,738,804 7,899,462,516
MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Tingkat 100% 4,462,206,366 100% 4,565,187,516
Pelayanan Perkantoran

2.07 01 1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase 50,000,000 65,000,000
Ketersediaan
DokumenPerencanaan
dan Evaluasi

2.07 01 1.01 01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 50,000,000 2 Dokumen 65,000,000

2.07 01 1.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 3,605,798,916 3,605,798,916


Administrasi Keuangan

2.07 01 1.02 01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 bulan 3,605,798,916 3,605,798,916

2.07 01 1.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 806,407,450 846,586,300


Administrasi Umum

2.07 01 1.03 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 750 surat 16,410,000 750 surat 21,333,000
2.07 01 1.03 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 bulan 138,516,000 12 bulan 208,416,000
2.07 01 1.03 06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah Bulan 12 bulan 221,612,000 12 bulan 162,851,000
Dinas/Operasional
2.07 01 1.03 07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 bulan 147,600,000 12 bulan 150,000,000
2.07 01 1.03 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 25,000,000 12 bulan 32,500,000
2.07 01 1.03 10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 50,798,950 12 bulan 58,188,000
2.07 01 1.03 11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 bulan 13,164,000 12 bulan 16,771,300
2.07 01 1.03 12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Bulan 12 bulan 8,096,500 12 bulan 10,400,000
Kantor
2.07 01 1.03 13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan 20 unit 19,000,000 20 unit 20,000,000
2.07 01 1.03 15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bulan 12 bulan 3,960,000 12 bulan 5,148,000
undangan
2.07 01 1.03 17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan 24 kali 11,500,000 24 kali 14,950,000
minum
2.07 01 1.03 18 12 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah koordinasi dan 40 kali 100,000,000 16 kali 80,054,000
konsultasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.37
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021 (RKPD)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan 2022
Target
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Penting Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

2.07 01 1.03 35 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan 30 unit 50,750,000 30 unit 65,975,000
gedung kantor yang
dipelihara

2.13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEEMRINTAHAN DESA 100% 2,512,261,038 100% 2,440,100,000


2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Aceh 2,512,261,038 2,440,100,000
Pemerintahan Desa Utara
2 13 04 2.01 01 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Pemberdayaan 3 Gampong 105,000,000 3 Gampong 140,000,000
lembaga dan organisasi
gampong
2 13 04 2.01 03 2 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah dokumen 852 dokumen 30,000,000 75 gampong 105,000,000

2 13 04 2.01 04 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Jumlah gampong 852 Gampong 655,660,519 120 Orang 862,500,000

2 13 04 2.01 07 4 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah gampong 852 Gampong 68,970,000 27 kecamatan 250,000,000

2 13 04 2.01 08 5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Jumlah peserta 120 Orang 300,000,000 60 Orang 411,100,000
Kerja sama antar Desa
2 13 04 2.01 11 6 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Jumlah Gampong yang 74 Gampong 1,352,630,519 74 Gampong 106,500,000
Desa memiliki profil
desa/gampong sebagai
pedoman dalam
penyusunan
perencanaan
pembangunan desa

2.13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, 63.14% 390,271,400 894,175,000


LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di 852 Gampong 390,271,400 894,175,000
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2 13 05 2.01 02 1 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah kelompok binaan 852 Gampong 120,271,400 5 Kegiatan 404,175,000
gampong
2 13 05 2.01 04 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Jumlah paket 1 paket 70,000,000 1 unit 190,000,000

2 13 05 2.01 05 3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah peserta 120 Orang 100,000,000 120 Orang 150,000,000

2 13 05 2.01 06 4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Kecamatan, 120 orang 100,000,000 5 Gampong 150,000,000
Gampong penerima
mamfaat Pelayanan
Teknologi tepat Guna
dan ikut serta gelar TTG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.38
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021 (RKPD)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan 2022
Target
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/
Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Penting Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN 138,637,500 237,783,000


PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Rasio akseptor KB Aceh 71.22% 88,637,500 172,783,000
Utara
2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 88,637,500
Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah
Kabupaten/Kota

2.14 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 50,000,000 65,000,000


SEJAHTERA (KS)
2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Jumlah gampong 852 gampong 50,000,000 852 gampong 65,000,000
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2 14 04 2.01 07 1 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Jumlah Guru-guru 30 Orang 50,000,000 30 Orang 65,000,000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan disekolah dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) penggalang yang
mengikuti pelatihan KRR

TOTAL 7,503,376,304 8,137,245,516

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.39
DINAS PERHUBUNGAN

Perkiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2021
2022
Indikator Kinerja Catatan
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Plafon Anggaran Penting
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
(Rp.)
Kinerja Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 6,864,377,525 7,550,815,278
PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6,864,377,525 7,550,815,278
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase pelayanan Aceh Utara 100% 4,110,177,525 100% 4,521,195,278
administrasi perkantoran
2.15.01.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan Aceh Utara 100% 21,390,000 100% 23,529,000
dokumen OPD
2.15.01.2.01.02 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Jumlah dokumen Aceh Utara 2 dokumen 21,390,000 2 dokumen 23,529,000
Perencanaan

2.15.01.02 Administrasi Keuangan Persentase penyediaan Aceh Utara 100% 3,358,787,525 100% 3,694,666,278
administrasi keuangan
2.15.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan Aceh Utara 14 bulan 3,358,787,525 14 bulan 3,694,666,278

2.15.01.2.03 Administrasi Umum Persentase pelayanan Aceh Utara 700,000,000 770,000,000


administrasi perkantoran
2.15.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Aceh Utara 135 lembar 1,050,000 135 lembar 1,155,000

2.15.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 78,150,000 12 bulan 85,965,000

2.15.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 210,800,000 12 bulan 231,880,000
Dinas/Operasional
2.15.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 76,800,000 12 bulan 84,480,000

2.15.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 6,500,000 12 bulan 7,150,000

2.15.01.2.03.09 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah unit Aceh Utara 64 unit 45,000,000 64 unit 49,500,000

2.15.01.2.03.10 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 25,000,000 12 bulan 27,500,000

2.15.01.2.03.11 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 26,000,000 12 bulan 28,600,000

2.15.01.2.03.12 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 6,500,000 12 bulan 7,150,000

2.15.01.2.03.13 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit Aceh Utara 6 unit 20,000,000 6 unit 22,000,000

2.15.01.2.03.15 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 1,100,000 12 bulan 1,210,000

2.15.01.2.03.16 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 112,100,000 12 bulan 123,310,000
2.15.01.2.03.17 13 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum Aceh Utara 15 kali 11,000,000 15 kali 12,100,000

2.15.01.2.03.18 14 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah kali koordinasi dan Aceh Utara 35 kali 80,000,000 35 kali 88,000,000
konsultasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.40
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021
2022
Indikator Kinerja Catatan
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Target Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Plafon Anggaran Penting
Lokasi Capaian Capaian Dana/ Pagu
(Rp.)
Kinerja Kinerja Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.15.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat kemampuan Aceh Utara 100% 30,000,000 100% 33,000,000
teknis
2.15.01.2.04.03 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah diklat Aceh Utara 2 diklat 30,000,000 2 diklat 33,000,000

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Tingkat ketertiban, Aceh Utara 50% 2,754,200,000 50% 3,029,620,000
keselamatan, keamanan
dan kelancaran lalu lintas
dan angkutan jalan

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tingkat ketersediaan Aceh Utara 30% 698,500,000 30% 768,350,000
perlengkapan jalan
2.15.02.2.02.02 1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Jumlah alat 600,000,000 4 alat 660,000,000

2.15.02.2.02.04 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah alat yang dipelihara Aceh Utara 11 alat 98,500,000 11 alat 108,350,000

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Tipe C Tingkat ketersediaan Aceh Utara 30% 45,000,000 30% 49,500,000
perlengkapan jalan
2.15.02.2.03.04 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Jumlah petugas Aceh Utara 5 orang 45,000,000 5 orang 49,500,000
Utama dan Pendukung)

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tingkat pelayanan Aceh Utara 100% 425,000,000 100% 467,500,000
pengujian
2.15.02.2.05.04. 1 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah bukti lulus uji Aceh Utara 5500 kartu iuji 315,000,000 5500 kartu iuji 346,500,000

2.15.02.2.05.07. 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Jumlah alat Aceh Utara 10 unit 110,000,000 10 unit 121,000,000
Bermotor

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Tingkat pelayanan Lalu Aceh Utara 80,000,000 88,000,000
Kabupaten/Kota Lintas
2.15.02.2.06.03 1 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Jumlah kegiatan Aceh Utara 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan 27,500,000
Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten

2.15.02.2.06.04 2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jumlah kegiatan Aceh Utara 1 kegiatan 55,000,000 1 kegiatan 60,500,000
Jalan Kabupaten

2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Tingkat pelayanan Aceh Utara 100% 1,505,700,000 100% 1,656,270,000
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota angkutan

2.15.02.2.09.01 1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 1,396,700,000 12 bulan 1,536,370,000
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.15.02.2.09.02 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Jumlah kali penertiban Aceh Utara 136 kali 109,000,000 136 kali 119,900,000
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
TOTAL 6,864,377,525 7,550,815,278

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.41
DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 8,589,927,141 8,674,517,941


DENGAN PELAYANAN DASAR
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6,882,137,141 7,627,517,941
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan DPM Kab. Aceh 100% 6,404,464,141 100% 6,159,096,741
administrasi perkantoran Utara
2.18.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat 33,000,000 32,772,600.00
kesediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan

2.18.01.2.01.02 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Jumlah Dokumen 4 Dokumen 33,000,000 1 Dokumen 32,772,600.00
Dokumen Perencanaan

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 5,218,423,141 5,218,423,141.00


administrasi keuangan
2.18.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 5,218,423,141 14 Bulan 5,218,423,141.00

2.18.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 1,153,041,000 907,901,000.00


administrasi umum
2.18.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 250 Surat 6,500,000 100 Surat 7,000,000.00
2.18.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 147,500,000 12 Bulan 117,000,000.00
2.18.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Jumlah Bulan 12 Bulan 180,000,000 12 Bulan 120,000,000.00
Operasional
2.18.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 141,600,000 12 Bulan 85,000,000.00
2.18.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 42,000,000.00
2.18.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 79,751,000.00
2.18.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 26,294,000 12 Bulan 32,000,000.00
2.18.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Jumlah Bulan 12 Bulan 3,000,000 12 Bulan 6,000,000.00
Kantor
2.18.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah sarana dan prasarana 36 Unit 317,353,000 35 Unit 137,650,000.00
fasilitas kantor
2.18.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dam Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bulan 12 Bulan 3,000,000 12 Bulan 1,500,000.00
2.18.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali 40 Kali 20,000,000 40 Kali 20,000,000.00

2.18.01.2.03.18 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi Ke Luar Daerah Jumlah kali 50 Kali 157,294,000 50 Kali 190,000,000.00
2.18.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah unit 28 Unit 80,500,000 28 Unit 70,000,000.00

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Nilai Investasi Aceh Utara 100% 216,410,711 100% 279,590,600.00
berskala Nasional
(PMDN/PMA)
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman 86,410,711 79,590,600.00
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.42
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

2.18.02.2.01.01 1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 86,410,711 75 perusahaan 79,590,600.00
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 130,000,000 200,000,000.00


2.18.02.2.02.02 1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 130,000,000 1 Dokumen 200,000,000.00

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Perizinan Tepat Aceh Utara 100% 208,291,289 100% 742,120,000.00
Waktu
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu 208,291,289 742,120,000.00
Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
2.18.04.2.01.01 1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Jumlah Perizinan 600 Izin 150,891,289 820 Perizinan 367,120,000.00
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik
2.18.04.2.01.03 2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Jumlah Kasus 25 Kasus 15,800,000 12 Laporan 40,000,000.00
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan
2.18.04.2.01.04 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 41,600,000 100% 335,000,000.00
Insentif Daerah

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Aceh Utara 31,446,000 100% 79,590,600.00

2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi 79,590,600.00


Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.05.2.01.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 31,446,000 75 perusahaan 79,590,600.00
Penanaman Modal

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Aceh Utara 21,525,000 100% 367,120,000.00
PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 21,525,000 367,120,000.00

2.18.06.2.01.01 1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Laporan/ Data 12 Laporan 21,525,000 820 Perizinan 367,120,000.00
Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1,707,790,000 1,047,000,000


2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA Besaran Tenaga Kerja yang Aceh Utara 100% 1,707,790,000 100% 1,047,000,000
KERJA mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi,
masyarakat dan
kewirausahaan
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1,489,790,000 918,000,000.00
2.07.03.2.01.01 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Jumlah Orang 150 Orang 1,489,790,000 46 Orang 918,000,000.00
Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.43
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 72,000,000


2.07.03.2.02.01 1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Bulan 12 Bulan 72,000,000

2.07.03.2.04. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 111,000,000 129,000,000.00


2 07 03 2.04 01 1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Tenaga Kerja Buruh di 11 Orang 111,000,000 42 Orang 129,000,000.00
Perusahaan

2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota 35,000,000


2.07.03.2.05.01 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Bulan 12 Bulan 35,000,000

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 515,970,000 848,966,400.00


3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 515,970,000 848,966,400.00

3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Peningkatan Sarana Aceh Utara 100% 122,970,000 100% 450,000,000.00
Pemukiman Transmigrasi
3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah 122,970,000 450,000,000.00
Kabupaten/ Kota
3.32.03.2.01.02 1 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Jumlah Dokumen 2 Dokumen 122,970,000 1 Dokumen 450,000,000.00
Penduduk Setempat dan Transmigran

3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Peningkatan Sarana Aceh Utara 100% 393,000,000 100% 398,966,400.00
Pemukiman Transmigrasi
3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 393,000,000 398,966,400.00

3.32.04.2.01.01 1 Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 127,000,000 1 Kegiatan 130,000,000.00

3.32.04.2.01.02 2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Jumlah sarana dan prasarana 500 M 266,000,000 268,966,400.00
Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
TOTAL 9,105,897,141 9,523,484,341

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.44
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Indikator Kinerja Target Catatan
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14)

2 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 10,343,756,840 5,830,985,272


PELAYANAN DASAR
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN 9,798,756,840 5,285,985,272
OLAHRAGA
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Tingkat Pelayanan Aceh Utara 100% 2,856,912,840 100% 2,941,273,912
Perkantoran
2.19.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Aceh Utara 25% 10,403,592 1 dokumen 10,611,664
DokumenPerencanaan dan
Evaluasi
2.19.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Derah Jumlah dokumen Aceh Utara 1 dokumen 10,403,592 1 dokumen 10,611,664

2.19.01.2.02 Adminstrasi Keuangan Persentase pelayanan Aceh Utara 100% 2,201,562,248 2,201,562,248
administrasi keuangan
2.19.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Aceh Utara 14 Bulan 2,201,562,248 2,201,562,248

2.19.01.2.03 Adminstrasi Umum Persentase Pelayanan Aceh Utara 100% 644,947,000 729,100,000
Administrasi Umum

2.19.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Surat Aceh Utara 600 surat 80,000,000 750 surat 80,000,000
2.19.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000
Dinas/Operasional
2.19.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 30,000,000 12 bulan 30,000,000
2.19.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 63,029,100 12 bulan 63,029,100
2.19.01.2.03.08 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 30,000,000 12 bulan 30,000,000
2.19.01.2.03.10 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 60,876,000 12 bulan 101,624,000
2.19.01.2.03.11 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 29,200,000 12 bulan 29,200,000
Kantor
2.19.01.2.03.12 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 15,700,000 12 bulan 15,700,000
2.19.01.2.03.13 9 penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan Jumlah Peralatan Aceh Utara 2 unit 38,058,956 4,500,000
2.19.01.2.03.15 10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 4,500,000 12 bulan 37,971,900
2.19.01.2.03.16 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 37,971,900 12 bulan 14,000,000
2.19.01.2.03.17 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah jumlah kali makan dan minum Aceh Utara 28 kali 24,000,000 28 kali 67,200,000
2.19.01.2.03.18 13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah koordinasi dan Aceh Utara 23 kali 67,200,000 23 kali 47,000,000
konsultasi
2.19.01.2.03.20 14 Pemeliharaan ruti/berkala Mebeleur Jumlah kendaraan Aceh Utara 4 unit 46,411,044 4 unit 78,019,064
2.19.01.2.03.35 15 Pemeliharaan ruti/berkala Mebeleur Jumlah Pengadaan saran dan Aceh Utara 5 unit 43,000,000 5 unit 55,855,936
fasilitas kantor

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Terlaksananya Aceh Utara 30% 875,000,000 35% 900,000,000
KEPEMUDAAN Pengembangan Kapasitas dan
Daya Saing Pemuda
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Persentase Jumlah Aceh Utara 650,000,000 650,000,000
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pemuda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.45
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Target Catatan
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14)
2.19.02.2.01.02 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaran Peningkatan Persentase Jumlah Pemuda Aceh Utara 65 Peserta 650,000,000 65 Peserta 650,000,000
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Aceh Utara 225,000,000 250,000,000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02.01 1 Koorninasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Jumlah Organisasi Aceh Utara 10 Organisasi 50,000,000 50,000,000
Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan
Dunia Usaha
2.19.02.2.02.02 2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Aceh Utara 2 Organisasi 175,000,000 2 Organisasi 200,000,000
Kabupaten/Kota

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Kunjungan Wisatawan Aceh Utara 30% 6,066,844,000 35% 1,444,711,360

2.19.03.2.01 Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang Jumlah dokumen Aceh Utara 4,313,284,000 1,126,311,360
pendidikan pendidikan yang menjadi wewenang daerah
kabupaten/kota
2.19.03.2.01.03 1 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyedia sarana dan Jumlah dokumen Aceh Utara 4,313,284,000 1,126,311,360
prasarana olahraga kabupaten/kota

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Jumlah peserta Aceh Utara 130,000,000 130,000,000
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.01 1 Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event Jumlah Peserta Aceh Utara 30,000,000 30,000,000
tingkat kabupaten/kota
2.19.03.2.02.03 2 Partisipasi keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan 100,000,000 100,000,000

2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Jumlah Peserta Aceh Utara 1,423,560,000 138,400,000
Provinsi
2.19.03.2.03.01 1 Seleksi atlet daerah Jumlah Peserta Aceh Utara 25,000,000 25,000,000
2.19.03.2.03.03 2 Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Peserta Aceh Utara 1,128,560,000 0
2.19.03.2.03.04 3 Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota Aceh Utara 200 Peserta 270,000,000 125 Peserta 113,400,000

2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah dokumen Aceh Utara 200,000,000 50,000,000
2.19.03.2.04.02 1 Pengembangan organisasi keolahragaan Jumlah dokumen Aceh Utara 200,000,000 50,000,000

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 545,000,000 545,000,000


3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 545,000,000 545,000,000
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah Kunjungan Wisatawan Aceh Utara 30% 545,000,000 35% 545,000,000

3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengunjung Destinasi Aceh Utara 500,000,000 500,000,000
Wisata yang Estetis dan
Memenuhi Sapta Pesona
Pariwisata
3.26.02.2.02.01 1 Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota Meningkatnya jumlah Aceh Utara 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
pengunjung destinasi wisata
3.26.02.2.02.04 2 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam Jumlah wisatawan mancanegara Aceh Utara 15 Lokasi 50,000,000 15 Lokasi 50,000,000
pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota dan kontribusi terhadap PDRB
Kabupaten/kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.46
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Target Catatan
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14)
3.26.02.2.02.05 3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kawasan strategis Jumlah wisatawan mancanegara Aceh Utara 10 Orang 250,000,000 10 Orang 250,000,000
pariwisata kabupaten/kota dan kontribusi terhadap PDRB
Kabupaten/kota

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengunjung Destinasi Aceh Utara 45,000,000 45,000,000
Wisata yang Estetis dan
Memenuhi Sapta Pesona
Pariwisata
3.26.02.2.03.01 1 Penetapan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota Meningkatnya destinasi Aceh Utara 2 Lokasi 45,000,000 2 Lokasi 45,000,000
pariwisata

TOTAL 10,343,756,840 5,830,985,272

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.47
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target
Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 1,857,974,150 2,049,473,150


DENGAN PELAYANAN DASAR
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1,857,974,150 2,049,473,150
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Tingkat 1,179,644,150 1,196,526,650
Pelayanan Perkantoran

1.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 5,000,000 5,250,000
DokumenPerencanaan dan
Evaluasi

1.01.01.2.01.02 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam jumlah dokumen 37 Dok 5,000,000 37 Dok 5,250,000
Dokumen Perencanaan
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase pelayanan 841,994,150 841,994,150
administrasi keuangan
1.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 841,994,150 841,994,150

1.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 332,650,000 349,282,500


Administrasi Umum
1.01.01.2.03 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 250 Surat 19,000,000 2 Orang 250 Surat 19,950,000
1.01.01.2.03 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 42,000,000
1.01.01.2.03 06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah Bulan 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 105,000,000
Dinas/Operasional
1.01.01.2.03 07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 44,300,000 12 Bulan 46,515,000
1.01.01.2.03 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 10,000,000 1 Orang 12 Bulan 10,500,000
1.01.01.2.03 10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 9,300,000 12 Bulan 9,765,000
1.01.01.2.03 11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,500,000
1.01.01.2.03 12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Bulan 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,050,000
Kantor
1.01.01.2.03 15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bulan 12 Bulan 1,200,000 12 Bulan 1,260,000
Undangan
1.01.01.2.03 17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali Makan 11 kali 8,000,000 11 kali 8,400,000
1.01.01.2.03 18 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan 20 kali 30,000,000 20 kali 31,500,000
Konsultasi
1.01.01.2.03 34 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan fasilitas 22 unit 59,850,000 3 Orang 22 unit 62,842,500
kantor

2.22.07 PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) 678,330,000 852,946,500


2.22.07.2.01 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat jumlah adat, adat istiadat, 127,850,000 165,742,500
seni, budaya yang dilestarikan

s 1 Sosialisasi Adat istiadat jumlah sosialisasi 4 kali 51,700,000 5 kali 64,785,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.48
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target
Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja

2.22.07.2.01. 04 2 Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan jumlah pembinaan 2 kal 38,630,000 2 kali 51,061,500

2.22.07.2.01. 06 3 Publikasi Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruangan jumlah publikasi 2 kali 37,520,000 3 kali 49,896,000

2.22.07.2.02 Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat Penegakan hukum adat 58,950,000 61,897,500

2.22.07.2.02.01 1 Penguatan Peradilan Adat jumlah pelatihan 2 kali 58,950,000 2 kali 61,897,500

2.22.07.2.03 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat kegiatan pembinaan 491,530,000 625,306,500
lembaga dan tokoh adat
2.22.07.2.03.01 1 Pembinaan Kapasitas MAA Jumlah lembaga 1 Lembaga 386,000,000 25 Orang 1 Lembaga 462,000,000
2.22.07.2.03.02 2 Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat jumlah pelatihan ..... Peserta 50,030,000 4 kali 73,531,500

2.22.07.2.03.04 3 Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat jumlah edisi/naskah buku 1 Naskah 55,500,000 2 edisi 1 naskah 89,775,000

TOTAL 1,857,974,150 2,049,473,150

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.49
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Indikator Kinerja
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Catatan Penting
Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 3,472,097,833 3,759,467,323


PELAYANAN DASAR
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3,175,876,943 3,209,554,833
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Tingkat Aceh Utara 100% 2,736,226,943 100% 3,209,554,833
Pelayanan Perkantoran

2.23.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase 1 Dokumen 40,000,000 1 Dokumen 50,000,000
Ketersediaan
DokumenPerencanaan
dan Evaluasi
2.23.01.2.01.04 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 40,000,000 1 Dokumen 50,000,000

2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase pelayanan 14 Bulan 2,047,097,833 14 Bulan 2,047,097,833


administrasi keuangan
2.23.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 2,047,097,833 14 Bulan 2,047,097,833

2.23.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 30 Surat 649,129,110 13 Kegiatan 1,112,457,000


Administrasi Umum

2.23.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 12 Bulan 900,000 31 Surat 900,000

2.23.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 200,000,000

2.23.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 12 Bulan 191,950,000 12 Bulan 250,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional
2.23.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 118,500,000 12 Bulan 150,000,000
2.23.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 60,000,000

2.23.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 15,179,110 12 Bulan 15,000,000
2.23.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 6,000,000 12 Bulan 15,000,000
2.23.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 2,500,000 12 Bulan 5,000,000

2.23.01.2.03.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bulan 15 kali 2,000,000 12 Bulan 4,500,000
2.23.01.2.03.17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 9 kali 2,100,000 17 kali 4,000,000
2.23.01.2.03.18 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah koordinasi dan 40 unit 50,000,000 12 kali 108,057,000
Daerah konsultasi
2.23.01.2.03.22 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan 40 Unit 70,000,000 15 Unit 250,000,000
Sarana dan Fasilitas
Kantor
2.23.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan 27 Unit 30,000,000 29 Unit 50,000,000
Fasilitas Kantor
Terpelihara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.50
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Catatan Penting
Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Jumlah pengunjung 400 Orang 439,650,000 430 Orang 900,000,000
perpustakaan per tahun

2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan 3 Perpustakaan 301,450,000 3 Perpustakaan 650,000,000
yang Dikelola Elektronik
2.23.02.2.01.01 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Perangkat 5 Unit 23,000,000 3 Perpustakaan 100,000,000
Perpustakaan Elektronik Elektronik

2.23.02.2.01.03 2 Pengembangan Kekhasanahan Koleksi Perpustakaan Daerah tingkat Jumlah Hasil Karya 10 Judul Buku 63,000,000 10 Judul Buku 200,000,000
Daerah Kabupaten/Kota Penggiat Literasi Aceh dan 5 Alat Peraga
UTara
2.23.02.2.01.07 3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kunjungan 200 Orang 164,050,000 200 Orang 250,000,000
Pemustaka
2.23.02.2.01.08 4 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Koleksi Bahan 35 Unit 51,400,000 50 Bahan 100,000,000
Pustaka Pustaka Bagi
Disabilitas

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Event Kegiatan 3 Event Kegiatan 138,200,000 3 Event Kegiatan 250,000,000

2.23.02.2.02.01 1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Jumlah Event 1 Event 48,300,000 8 Event 50,000,000
Pendidikan Khusus Serta Masyarakat

2.23.02.2.02.02 2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Jumlah Pojok Baca 5 Unit Pojok Baca 25,000,000 1 Sarana 50,000,000
Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.03 3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Penerima 5 Orang 64,900,000 5 Orang 150,000,000
Penghargaaan/Award
Gerkan Budaya Gemar
Membaca

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 296,220,890 549,912,490


2.24.2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat 100% 288,858,990 100% 474,912,490
Daerah yang mengelola
arsip secara baku

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang 300 Dokumen 157,612,490 300 Dokumen 157,612,490
Dipelihara
2.24.02.2.01.02 1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen yang 300 Dokumen 157,612,490 300 Dokumen 157,612,490
Dipelihara

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Naskah 1 Laporan 54,877,100 1 Laporan 100,000,000

2.24.02.2.02.01 1 Akuisisi, Penglolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Jumlah Naskah 1 Laporan 54,877,100 1 Laporan 100,000,000

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 76,369,400 2 Kegiatan 217,300,000
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.01 1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Jumlah Dokumen yang 10 Dokumen 15,000,000 10 Dokumen 117,300,000
kab/kota Melalui JIKN Diinput

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.51
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Catatan Penting
Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

2.24.02.2.03.02 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Jumlah Hari 4 Hari 61,369,400 4 Hari 100,000,000
Daerah Kab/Kota

2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Perangkat 100% 7,361,900 100% 75,000,000
Daerah yang mengelola
arsip secara baku

2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung Jumlah Laporan 1 Laporan 7,361,900 1 Laporan 75,000,000
dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Jumlah Laporan 1 Laporan 7,361,900 1 Laporan 75,000,000
Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

TOTAL 3,472,097,833 3,759,467,323

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.52
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor
Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Capaian Kinerja Indikatif (Rp.) Capaian Kinerja Indikatif (Rp.)

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8,147,401,478 8,107,156,427


3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 8,147,401,478 8,107,156,427
PERIKANAN
3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase DKP Kab. 100% 4,254,901,478 100% 4,427,714,278
Pelayanan Aceh Utara
administrasi
perkantoran
3.25.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat 82,820,000 83,960,800
kesediaan dokumen
perencanaan dan
pelaporan
3.25.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3,000,000

3 25 01 2.01 02 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Jumlah Dokumen 4 Dokumen 7,000,000 4 Dokumen 83,960,800
Dokumen Perencanaan
3 25 01 2.01 03 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,820,000

3 25 01 2.01 04 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah kali kordinasi 10 kali 50,000,000

3 25 01 2.01 05 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20,000,000

3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase 3,188,401,478 3,188,401,478


Pelayanan
3.25.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN administrasi
Jumlah Bulan 14 Bulan 3,188,401,478 14 Bulan 3,188,401,478

3.25.01.2.03 Administrasi Umum Persentase 983,680,000 1,155,352,000


Pelayanan
3.25.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat administrasi umum
Jumlah Surat 2200 Surat 20,000,000 2275 Surat 26,775,000
3.25.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 Bulan 78,500,000 12 Bulan 88,000,000

3.25.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 Bulan 198,000,000 12 Bulan 278,200,000
Dinas/Operasional
3.25.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 Bulan 229,700,000 12 Bulan 241,000,000
3.25.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 16,000,000 12 Bulan 27,295,000

3.25.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 51,000,000

3.25.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 Bulan 8,000,000 12 Bulan 6,000,000
3.25.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah bulan 12 Bulan 3,250,000 12 Bulan 3,780,000
Kantor
3.25.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan 10 Unit 50,000,000 15 Unit 140,000,000
3.25.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bulan 12 Bulan 3,560,000 12 Bulan 5,652,000

3.25.01.2.03.16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 108,630,000 12 Bulan 95,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.53
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor
Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Capaian Kinerja Indikatif (Rp.) Capaian Kinerja Indikatif (Rp.)

3.25.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali 12 Kali 8,040,000 12 Kali 15,000,000

3.25.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah kali 20 Kali 90,000,000 21 Kali 110,000,000

3.25.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit 56 Unit 40,000,000 57 Unit 67,650,000

3.25.01.2.03.38 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah unit 3 unit 50,000,000

3.25.01.2.03.40 16 Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah unit 2 Unit 40,000,000

3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Aceh Utara 100% 958,500,000 100% 483,041,074

3 25 02 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, 758,500,000 - 483,041,074


Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3 25 02.2.01.01 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 92,891,074
3 25 02 2.01 03 2 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana 180 Unit 743,500,000 4 Unit 390,150,000

3 25 02 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 200,000,000

3 25 02.2.03.02 1 Pelayanan Penyelenggaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah TPI 8 Unit 200,000,000

3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Aceh Utara 100% 2,541,500,000 - 100% 1,176,371,074
3 25 03 2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 32,570,000 700,480,000
3 25 03 2.02 04 1 Pemberian, Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Jumlah Kelompok 10 Kelompok 32,570,000 10 Kelompok 700,480,000
Pengetahuan Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Penerima Bantuan
dan Pelatihan Agroinput

3 25 03 2.04 Pengelolaan Pembudidaya Ikan 2,508,930,000 475,891,074


3 25 03.2.04.01 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 Jumlah Dokumen 1 Dokumen 30,630,000 1 Dokumen 92,891,074
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 25 03 2.04 02 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Jumlah Sarana 10 Km 1,587,600,000 5 Km, 100 Ha 383,000,000
Daerah Kabupaten/Kota
3 25 03 2.04 03 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Jumlah Sarana 12 Unit 890,700,000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Perbenihan

3 25 04 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN Aceh Utara 100% 190,000,000 100% 78,030,001
PERIKANAN
3 25 04 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, 190,000,000 78,030,001
Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan
dalam Kabupaten/Kota
3 25 04 2.01.01 1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Jumlah Dokumen 1 Dokumen 190,000,000 8 Kelompok, 3 78,030,001
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Trip
Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.54
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor
Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan Target Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Target Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Capaian Kinerja Indikatif (Rp.) Capaian Kinerja Indikatif (Rp.)

3 25 05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL Aceh Utara 100% 202,500,000 100% 1,942,000,000
PERIKANAN
3 25 05 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 20,000,000
Bagi Skala Usaha Mikro dan Kecil
3 25 05 2.01 01 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen
Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

3 25 05 2.02 Pembinaan Mutu Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil 130,000,000 944,000,000
Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil
3 25 05 2.02 01 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 130,000,000 85 Orang, 1 944,000,000
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kali, 1 Kegiatan,
dan Kecil 6 Paket, 3 Kali

3 25 05 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan 52,500,000 998,000,000
Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 25 05 2 03 01 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Jumlah Sarana 1000 unit 52,500,000 162 Orang, 21 998,000,000
Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan Unit, 6 Unit

TOTAL 8,147,401,478 8,107,156,427

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.55
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11,452,300,268.00 13,709,301,830.00


3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 11,452,300,268.00 13,709,301,830.00
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Disbunnakeswan 100% 8,311,280,890.00 100% 8,379,501,190.00
administrasi perkantoran Kab. Aceh Utara
3.27.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat 47,918,700.00 57,116,000.00
kesediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan
3.27.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen 3 dokumen 47,918,700.00 3 dokumen 57,116,000.00

3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 7,321,562,190.00 7,321,562,190.00


administrasi keuangan
3.27.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 7,321,562,190.00 14 Bulan 7,321,562,190.00

3.27.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 941,800,000.00 1,000,823,000.00


administrasi umum
3.27.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat 1310 Surat 7,180,000.00 1310 Surat 9,364,000.00
3.27.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah bulan 12 Bulan 205,060,000.00 12 Bulan 211,212,000.00
Listrik
3.27.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah bulan 12 Bulan 168,300,000.00 12 Bulan 177,349,000.00
Kendaraan Dinas/Operasional
3.27.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 Bulan 122,400,000.00 12 Bulan 124,848,000.00
3.27.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 35,700,000.00 12 Bulan 36,414,000.00
3.27.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 16,320,000.00 12 Bulan 20,136,000.00
3.27.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 Bulan 6,120,000.00 12 Bulan 6,242,000.00
3.27.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 Bulan 1,020,000.00 12 Bulan 1,040,000.00
Bangunan Kantor
3.27.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan 3 Unit 71,400,000.00 3 unit 98,623,000.00
3.27.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 Bulan 2,040,000.00 12 Bulan 2,081,000.00
Undangan
3.27.01.2.03.16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 79,200,000 12 Bulan 79,824,000.00
3.27.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali 30 Kali 10,200,000.00 30 Kali 10,404,000.00
3.27.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah kali 12 Kali 85,260,000 11 Kali 104,786,000.00
3.27.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit 63 Unit 131,600,000 63 unit 118,500,000.00

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Peningkatan Sarana Aceh Utara 100% 1,543,280,000.00 100% 2,584,800,640.00
SARANA PERTANIAN Perkebunan/ Peternakan
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 157,200,000.00 594,000,000.00
3.27.02.2.01.01 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Kegiatan 3 Keg 49,000,000.00 1 Keg 64,000,000.00
Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik
Lokasi
3.27.02.2.01.02 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Jumlah Kegiatan 2 Keg 108,200,000.00 6 Keg 530,000,000.00
Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.56
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 576,630,000.00 1,515,300,640.00


Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
3.27.02.2.02.01 Kabupaten/ KotaKemurnian dan Kelestarian SDG hewan/
1 Penjaminan Jumlah Luasan 5 Ha 102,000,000.00 15 Ha 295,000,000.00
Tanaman
3.27.02.2.02.02 2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Luasan 95 Ha 474,630,000.00 1 Keg & 93 Ha 1,220,300,640.00

3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan 694,000,000.00 254,600,000.00


Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak
Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3.27.02.2.05.01 1 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Jumlah Kegiatan 1 Keg 125,000,000.00 2 Keg 160,000,000.00
Bahan Pakan, Pakan
3.27.02.2.05.02 2 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Jumlah straw yang diuji 610 Straw 11,800,000.00 610 Straw 12,000,000.00
3.27.02.2.05.05 3 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Jumlah sarana dan kegiatan 20 unit 557,200,000.00 1 Keg 82,600,000.00
Hijauan Pakan Ternak

3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan 115,450,000.00 220,900,000.00
Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.27.02.2.06.01 Lain
1 Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Jumlah bibit ternak 1.310 Ekor 115,450,000.00 1.310 Ekor 220,900,000.00
Daerah Provinsi Lain

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Peningkatan Prasarana Aceh Utara 100% 865,339,380.00 100% 1,220,500,000.00
PRASARANA PERTANIAN Perkebunan/ Peternakan
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 865,339,380.00 1,220,500,000.00

3.27.03.2.02.07 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Jumlah prasarana 1 RPH 590,339,380.00
Potong Hewan (DOKA)
3.27.03.2.02.09 2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah sarana terbangun 7500 meter 275,000,000.00 2.000 meter 1,220,500,000.00
Prasarana Pertanian Lainnya

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Pengendalian/ Penurunan Aceh Utara 100% 463,099,998.00 100% 712,500,000.00
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penyakit Ternak
3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 103,000,000.00 224,000,000.00
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 04 2.01.01 1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Jumlah ternak yang diobati 150 Ekor 80,000,000.00 150.000 Ekor 200,000,000.00
Zoonosis

3 27 04 2.01.03 2 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Jumlah Kegiatan 1 Keg 23,000,000.00 1 Keg 24,000,000.00
Hewan Menular

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa 185,000,000.00 273,000,000.00


Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/ Kota
3.27.04.2.03.01 1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah sampel 1.2 sampel 85,000,000.00 1 unit 153,000,000.00
3.27.04.2.03.02 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Puskeswan 12 Puskeswan 100,000,000.00 13 unit 120,000,000.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.57
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Program/ Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis 175,099,998.00 215,500,000.00


Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.01 1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Kegiatan 1 Keg 70,365,000.00 1 Keg 92,500,000.00
3.27.04.2.04.02 2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Kegiatan 1 Keg 48,168,998.00 81 OK 50,000,000.00
3.27.04.2.04.04 3 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah sampel 180 sampel 56,566,000.00 250 sampel 73,000,000.00

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN Pengurangan resiko bencana Aceh Utara 100% 204,300,000.00 100% 500,000,000.00
BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 204,300,000.00 500,000,000.00
Kabupaten/ Kota
3.27.05.2.01.01 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Jumlah luas tanaman 250 Ha 204,300,000.00 10 Ha 500,000,000.00
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Peningkatan pengetahuan Aceh Utara 100% 65,000,000.00 100% 312,000,000.00
kelompok tani
3.27.7.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 65,000,000.00 312,000,000.00
3.27.7.2.01.02 1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Jumlah peserta 35 orang 65,000,000.00 115 orang 312,000,000.00
Kecamatan dan Desa

TOTAL 11,452,300,268.00 13,709,301,830.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.58
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target
Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian
Kinerja Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 1,032,819,050 349,152,000


DENGAN PELAYANAN DASAR
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1,032,819,050 349,152,000
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Aceh Utara 100% 1,032,819,050 100% 349,152,000
PANGAN MASYARAKAT
2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 351,045,500 260,566,000
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2 09 03 2.01 02 1 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Luas Lahan 50 Ha 153,000,000 2 Kali 100,000,000

2 09 03 2.01 03 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Jumlah 20 kali/2 unit 155,000,000 1 Kali 60,566,000
Pokok dan Pangan Lainnya Pertemuan/Jumlah Unit

2 09 03 2.01 04 3 Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Jumlah 1 Dokumen/1 43,045,500 1 Dokumen 100,000,000
Dokumen/Jumlah Kegiatan
Kegiatan

2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 681,773,550 88,586,000


Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2 09 03 2.04. 02 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Jumlah Kegiatan/Jumlah 4 Keg/ 16 KWT/ 681,773,550 3 KWT 88,586,000
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KWT/Jumlah Unit 1 Unit

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 27,782,672,779 24,600,482,419


3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 27,782,672,779 24,600,482,419
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Distanpan Kab. Aceh 100% 21,376,875,828 100% 21,256,616,294
administrasi Utara
2.09.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perkantoran
Persentase tingkat 100% 222,900,000 100% 160,913,466
kesediaan dokumen
perencanaan dan
pelaporan
2.09.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 72,900,000

2.09.01.2.01.02 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Jumlah Dokumen 6 Dokumen 103,500,000 6 Dokumen 160,913,466
Dokumen Perencanaan
2.09.01.2.01.04 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Kali Koordinasi 55 Kali 43,000,000

2.09.01.2.01.05 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,500,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.59
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target
Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian
Kinerja Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja

2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 19,914,201,828 19,914,201,828


administrasi keuangan

2.09.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 19,914,201,828 14 Bulan 19,914,201,828

2.09.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 1,203,774,000 1,145,501,000


administrasi umum

2.09.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 2000 Surat 8,473,369 2000 Surat 9,602,836
2.09.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 170,000,000 12 Bulan 200,000,000

2.09.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah Bulan 12 Bulan 168,980,631 12 Bulan 202,248,164
Dinas/Operasional
2.09.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 150,000,000 12 Bulan 150,000,000
2.09.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 67,320,000 12 Bulan 70,000,000
2.09.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 42,000,000
2.09.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 27,000,000
2.09.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah Bulan 12 Bulan 7,000,000 12 Bulan 9,000,000
Bangunan Kantor
2.09.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan 34 Unit 13,000,000 44 Unit 65,000,000
2.09.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bulan 12 Bulan 7,000,000 12 Bulan 8,000,000
Undangan
2.09.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan 65 Kali 17,000,000 65 Kali 18,000,000
minum
2.09.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah kali 65 Kali 100,000,000 65 Kali 130,000,000

2.09.01.2.03.20 13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit 10 Unit 340,000,000


2.09.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit 120 Unit 110,000,000 125 Unit 142,650,000

2.09.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36,000,000 36,000,000
2.09.01.2.04.11 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah peserta 5 Orang 36,000,000 5 Orang 36,000,000
undangan

3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Aceh Utara 100% 796,342,000 100% 226,848,000
PERTANIAN
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Hektar/Jumlah 360 Hektar/8 796,342,000 12 Kali 226,848,000
Kegiatan/Jumlah Keg/11 Org/8
Orang/Jumlah Unit Unit
3.27.02.2.01.01 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 796,342,000 1 Kegiatan 226,848,000
Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.60
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target
Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian
Kinerja Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN Aceh Utara 100% 1,324,182,272 100% 785,055,125
PRASARANA PERTANIAN
3.27.3.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 1,324,182,272 785,055,125

3.27.03.2.02.01 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Jumlah Lokasi/Jumlah 10 lokasi/1500 630,993,522 10 lokasi/1500 51,304,875
Irigasi Usaha Tani Meter meter meter
3.27.03.2.02.03 2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Jumlah Lokasi 2 Lokasi 200,000,000 2 Lokasi 51,304,875
Tani
3.27.03.2.02.04 3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah Unit 1 unit 100,000,000 1 unit 51,304,875

3.27.03.2.02.05 4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage Jumlah Meter 3000 meter 100,000,000 3000 meter 51,304,875

3.27.03.2.02.06 5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu 2 Pintu 70,000,000 2 Pintu 51,304,875

3.27.03.2.02.08 6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Jumlah BPP 2 BPP 151,151,875 2 BPP 51,304,875
Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
3.27.03.2.02.09 7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jumlah Unit 1 unit 72,036,875 2 Unit, 2 Kali, 477,225,875
Pertanian Lainnya 50 Unit

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN Aceh Utara 100% 637,167,000 100% 1,144,703,000
BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 637,167,000 1,144,703,000
Kabupaten/Kota
3.27.05.2.01.01 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 637,167,000 1 Kegiatan 1,144,703,000
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DOKA)

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Aceh Utara 100% 3,648,105,679 100% 1,187,260,000

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3,648,105,679 1,187,260,000


3.27.07.2.01.01 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Kegiatan/Jumlah 14 Kegiatan/35 2,138,172,000 210 PPL 255,500,000
di Kecamatan dan Desa Orang Orang
3.27.07.2.01.02 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Jumlah Desa/Jumlah 10 desa/10 251,522,679 27 Kelompok 400,000,000
Kecamatan dan Desa Kelompok Tani/Jumlah klp/190 org
Orang
3.27.07.2.01.03 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jumlah BPP 25 BPP 1,208,411,000 5 Lokasi 411,560,000
Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01.04 4 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani Jumlah Poktan 10 Poktan 50,000,000 13 Kelompok 120,200,000

TOTAL 28,815,491,829 24,949,634,419

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.61
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 7,275,239,769 9,659,862,453


DENGAN PELAYANAN DASAR
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, 7,275,239,769 9,659,862,453
DAN MENENGAH
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Disdaginkop 100% 6,925,239,769 100% 6,911,970,471
administrasi perkantoran Kab. Aceh Utara

2.17.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat 90,704,700 197,593,902
kesediaan dokumen
perencanaan dan
pelaporan
2.17.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3,308,500 - -

2.17.01.2.01.02 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Jumlah Dokumen 1 Dokumen 21,198,500 33 Dokumen 197,593,902
Dokumen Perencanaan
2.17.01.2.01.03 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,508,500 - -
2.17.01.2.01.04 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 51,778,000 - -

2.17.01.2.01.05 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 9,911,200 - -

2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 5,892,871,769 5,892,871,769


administrasi keuangan
2.17.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 5,892,871,769 14 Bulan 5,892,871,769

2.17.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 841,409,700 781,504,800


administrasi umum
2.17.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 200 Surat 5,500,000 200 Surat 5,500,000
2.17.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 Bulan 117,000,000 12 Bulan 172,100,000
2.17.01.2.03.03 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah sarana dan 12 Bulan 120,454,100
prasarana fasilitas kantor
2.17.01.2.03.06 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 Bulan 120,779,600 12 Bulan 140,000,000
Dinas/Operasional
2.17.01.2.03.07 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 Bulan 115,432,000 12 Bulan 129,600,000

2.17.01.2.03.08 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 54,541,000 12 Bulan 58,000,000

2.17.01.2.03.10 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 40,249,000 12 Bulan 48,000,000
2.17.01.2.03.11 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 Bulan 15,179,000 12 Bulan 19,500,000
2.17.01.2.03.12 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah bulan 12 Bulan 6,000,000 12 Bulan 8,000,000
Kantor
2.17.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bulan 12 Bulan 3,600,000 12 Bulan 3,600,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V. 62
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

2.17.01.2.03.16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 94,050,000 12 Bulan 129,000,000
2.17.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali 8 kali 6,140,000 8 kali 8,000,000

2.17.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah kali 10 Kali 100,485,000 10 Kali 60,204,800

2.17.01.2.03.34 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit 124 unit 42,000,000 124 unit -

2.17.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,253,600 40,000,000
2.17.01.2.04.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 102 pasang 80,253,600 81 Pasang 55,517,000
beserta perlengkapannya
yang tersedia
2.17.01.2.04.09 2 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Penera 1 Orang 20,000,000 1 Orang 40,000,000

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Usaha Mikro Aceh Utara 100% 126,545,300 100% 40,000,000
dan Kecil
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 126,545,300 40,000,000
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.04.2.01 01 1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Jumlah KSP/USP 15 Unit 126,545,300 15 Unit 40,000,000
Kabupaten/ Kota

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Aceh Utara 100% 61,196,443 100% 42,500,000
2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 61,196,443 42,500,000
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.01 1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Jumlah koperasi yang 10 Unit 61,196,443 10 Unit 42,500,000
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan direvitalisasi
Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenagan Provinsi

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL Aceh Utara 100% 51,128,257 100% 194,700,000
DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, 51,128,257 194,700,000
Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.01 1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Dokumen 1 Dokumen 51,128,257 1 Dokumen 86,700,000
2.17.07.2.01.03 2 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah UMKM 15 UMKM 15 UMKM 108,000,000

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Cakupan bina kelompok Aceh Utara 4582 IKM 111,130,000 4582 IKM 2,470,691,982
pengrajin dan sentra
industri potensial
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Jumlah Kegiatan 111,130,000 2,470,691,982
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V. 63
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

2.17.08.2.01.01 1 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Jumlah IKM, Jumlah Bulan, 1 Kegiatan 111,130,000 45 IKM, 20 IKM, 2,470,691,982
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Jumlah Kegiatan, Jumlah 15 IKM, 12 Bulan,
serta Desain dan Teknologi Peserta, Jumlah Sarana 4 Kegiatan, 35
Informasi, Orang, 1 Unit, 11
Sentra, 5 IKM, 4
IKM

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2,095,000,000 1,567,332,754


3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 700,000,000 1,567,332,754
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Aceh Utara 62,500,000 80,500,000
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, 44,500,000 27,500,000
dan Izin Usaha Toko Swalayan
3.30.02.2.01.01 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Jumlah Kecamatan 5 Kecamatan 44,500,000 5 Kecamatan 27,500,000
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota 18,000,000 53,000,000
yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat
Keterangan Asal)
3.30.02.2.07.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penertiban SKA Jumlah rapat 10 kali 18,000,000 10 kali 53,000,000

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana dan Aceh Utara 400,000,000 1,008,832,754
prasarana pasar kondisi
baik
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yang dikelola 100,000,000 942,103,106

3.30.03.2.01.01 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar yang 4 Pasar 100,000,000 4 Pasar 942,103,106
Dipelihara

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 300,000,000 66,729,648


Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3.30.03.2.02.01 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Jumlah pasar dipungut 34 Pasar 220,256,000 34 Pasar 52,729,648
Perdagangan retribusi
3.30.03.2.02.02 2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pedagang Dibina 100 Pedagang 79,744,000 100 Pedagang 14,000,000

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK BARANG Tingkat Pelanggaran Aceh Utara 217,500,000 418,000,000
PENTING terhadap Konsumen
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 200,360,000 373,000,000
Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota
3.30.04.2.02.02 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Jumlah Pasar 5 Pasar 16,900,000 5 Pasar 55,000,000
Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintergrasi Dalam
Sistem Informasi Perdagangan
3.30.04.2.02.03 2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang Jumlah lokasi 6 Kecamatan 183,460,000 6 Kecamatan 318,000,000
Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V. 64
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah 17,140,000 45,000,000
Kabupaten/ Kota
3.30.04.2.03.03 1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Jumlah Distributor Pupuk/ 10 Distributor 17,140,000 10 Distributor 45,000,000
Bersubsidi Elpiji yang diawasi

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Tingkat Pelanggaran Aceh Utara 20,000,000 60,000,000
terhadap Konsumen
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Jumlah Kecamatan 20,000,000 60,000,000
Pengawasan
3.30.06.2.01.01 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Teral Ulang Jumlah Alat Ukur/ Timbang 1.000 Unit 20,000,000 1.000 Unit 60,000,000
yang ditera/ Tera Ulang

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1,395,000,000


3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Aceh Utara 1,395,000,000

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 1,395,000,000


Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Jumlah Kegiatan 5 Kegiatan 700,000,000
Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan
Perwilayahan Industri
3.31.02.2.01.04 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah IKM 48 IKM 345,000,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3.31.02.2.01.05 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah IKM 48 IKM 350,000,000
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

TOTAL 9,370,239,769 11,227,195,207

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V. 65
SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Indikator Kinerja Catatan
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 2,127,541,000 1,910,813,300


DENGAN PELAYANAN DASAR

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA MASYARAKAT 1,566,446,000 1,293,608,800


DESA
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA 1,566,446,000 1,293,608,800

2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi 1,566,446,000 1,293,608,800


Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.01 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 15 orang 1,112,467,000 15 orang 1,223,713,700
2.13.04.2.01.05 2 Peningkatan Kapasitas Desa dan BPD Jumlah Aparatur Gampong 258 orang 63,541,000 258 orang 69,895,100
Peserta Sosialisasi

2.13.04.2.01.09 3 Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian 390,438,000


Kepala Desa

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 561,095,000 617,204,500


2.16
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 508,220,000 559,042,000

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunisi Publik Pemerintah Daerah 508,220,000 559,042,000
Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.10 1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah SKPK 40 SKPK 508,220,000 40 SKPK 559,042,000

2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 52,875,000 58,162,500


2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah 40,255,000 44,280,500
Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah
2.16.03.2.01.03 1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah SKPK 40 SKPK 40,255,000 40 SKPK 44,280,500

2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah 12,620,000 13,882,000


Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.03 1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Networt, Database, 140 12,620,000 140 13,882,000
Hardware, Software

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 30,182,869,656 31,471,996,088


4.01 SEKRETARIAT DAERAH 30,182,869,656 31,471,996,088
4.01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Tingkat 22,075,552,336 22,696,947,036
Pelayanan Perkantoran

4 01 01 2 01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase Ketersediaan 200,000,000 104,500,000.00


DokumenPerencanaan
dan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.66
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Catatan
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

4 01 01 2 01 01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dokumen 55,000,000 Dokumen 60,500,000

4 01 01 2 01 02 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Jumlah Dokumen Dokumen 40,000,000 Dokumen 44,000,000
Dokumen Perencanaan
4 01 01 2 01 05 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Dokumen 105,000,000.00 3 Orang Dokumen 305,000,000.00
Honorer
4.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase pelayanan 14,706,605,336 14,706,605,336.00
administrasi keuangan

4.01,2.02.1 1 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 14,706,605,336 14,706,605,336

4.01.01.2.03 Administrasi Umum 7,168,947,000 7,885,841,700.00


Persentase Pelayanan
Administrasi Umum
4.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 7800 surat 359,700,000 7800 surat 395,670,000
4.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 bln 1,515,000,000 12 bln 1,666,500,000
4.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah Bulan 54 unit 1,197,000,000 54 unit 1,316,700,000
4.01.01.2.03.07 4 Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 34 org 481,200,000 34 org 529,320,000
4.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 bln 571,500,000 12 bln 628,650,000
4.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 bln 100,000,000 12 bln 110,000,000
4.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 bln 100,000,000 12 bln 110,000,000
4.01.01.2.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Bulan 18 Bulan 30,000,000 18 Bulan 33,000,000
8
Kantor
4.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan 100,000,000 110,000,000
4.01.01.2.03.16 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 12 bln 217,500,000 12 bln 239,250,000
4.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makan Minum Jumlah kali makan minum 50 kali 719,900,000 50 kali 791,890,000

4.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan 500 rapat 1,000,000,000 500 rapat 1,100,000,000
konsultasi
4.01.01.2.03.03 13 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 267,147,000 293,861,700
4.01.01.2.03.21 14 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Pengadaan Sarana 60,000,000 66,000,000
dan Fasilitas Kantor

4.01.01.2.03.26 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah Gedung 200,000,000 220,000,000


4.01.01.2.03.28 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Unit 50,000,000 55,000,000
4.01.01.2.03.33 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Sarana dan 50,000,000 55,000,000
Fasilitas Kantor Terpelihara
4.01.01.2.03.34 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50,000,000 55,000,000
4.01.01.2.03.35 19 Pemeliharaan Rutin berkala Mobiller Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 1 Kegiatan 110,000,000

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN RAKYAT DAN KESEJAHTERAAN 2,355,733,320 2,591,306,652


RAKYAT

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.67
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Catatan
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

4.1.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 251,905,000 277,095,500


4.1.02.2.01.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan 100,000,000 110,000,000
4.1.02.2.01.02 2 Penengelolaan Administrasi kewilayaan Jumlah Kegiatan Tapal 65,000,000 71,500,000
Batas
4.1.02.2.01.03 3 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah 86,905,000 95,595,500

4.1.2.2.02 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehjateraan Rakyat 1,813,446,320 1,994,790,952


4.1.2..2.02.01 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual Jumlah Jamaah 500 jamaah 690,000,000 500 jamaah 759,000,000
4.1.2..2.02.02 2 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait 122,000,000 134,200,000
Kesejahteraan Sosial
4.1.2..2.02.03 3 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat 1,001,446,320 1,101,590,952

4.01.02.2.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 230,382,000 253,420,200


4.01.02.2.03.01 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Tertib Produk 72 Produk 82,157,000 72 Produk 90,372,700
Hukum Hukum Hukum
4.01.02.2.03.02 2 Fasilitasi Bantuan Hukum 124,225,000 136,647,500
4.01.02.2.03.03 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 24,000,000 1 Dokumen 26,400,000
Hukum

4.1.2.2.04 Fasilitasi Kerja sama Daerah 60,000,000 66,000,000


4.1.2.2.04.01 1 Fasilitasi Kerja sama dalam negeri 20,000,000 22,000,000
4.1.2.2.04.02 2 Fasilitasi Kerja sama luar negeri 30,000,000 33,000,000
4.1.2.2.04.03 3 Evaluasi Pelaksanaan kerja sama 10,000,000 11,000,000

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1,307,616,336 1,295,377,970

4.01.03.2.01 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 180,000,000 198,000,000


4.01.03.2.01.02 1 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan 1 Laporan 130,000,000 1 Laporan 143,000,000
4.01.03.2.01.03 2 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 55,000,000

4.01.03.2.02 Administrasi Pembangunan 682,616,336 750,877,970


4.01.03.2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 1 Dokumen 250,616,336 1 Dokumen 275,677,970

4.01.03.2.02.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Kecamatan 27 Kecamatan 132,000,000 27 Kecamatan 145,200,000
4.01.03.2.02.03 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 300,000,000 5 Dokumen 330,000,000

4.01.03.2.03 Pengadaan Barang dan Jasa 315,000,000 346,500,000


4.01.03.2.03.01 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150,000,000 165,000,000
4.01.03.2.03.02 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Bulan 85,000,000 93,500,000
4.01.03.2.03.03 3 Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa Jumlah Peserta Bimtek 3 Pelatihan 80,000,000 3 Pelatihan 88,000,000

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 130,000,000 -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.68
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Catatan
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/ Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

4.01.03.2.04.01 1 Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 70,000,000
Pertanian,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan
4.01.03.2.04.02 2 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pertambangan dan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 60,000,000
Lingkungan Hidup

4.1.4 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 4,443,967,664 4,888,364,430

4.1.4.2.01 Pelaksanaan Administrasi Umum 2,030,167,664 2,233,184,430


4.1.4.2.01.01 1 Fasilitasi Tata usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 826,677,664 909,345,430
4.1.4.2.01.02 2 Pengelolaan Perlengkapan Jumlah Bulan 12 bln 200,000,000 12 bln 220,000,000
4.1.4.2.01.03 3 Pengelolaan Rumah Tangga Jumlah Bulan 12 bln 1,003,490,000 12 bln 1,103,839,000

4.1.4.2.02 Penataan Organisasi 450,000,000 495,000,000


4.1.4.2.02.01 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Presentase Jabatan Yang 130,000,000 143,000,000
4.1.4.2.02.02 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana telah tersedia
Presentase informasi
Jumlah SKPK 120,000,000 132,000,000
4.1.4.2.02.03 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang telah menyusun 200,000,000 220,000,000

4.01.04.2.03 Protokol dan Birokrasi Pimpinan 1,963,800,000 2,160,180,000

4.01.04.2.03.01 1 Fasilitasi keprotokolan Jumlah orang 80 Orang 1,353,553,000 80 Orang 1,488,908,300


4.01.04.2.03.02 2 Fasilitasi komunikasi Pimpinan Jumlah Bulan 12 Bimtek 445,512,000 12 Bimtek 490,063,200
4.01.04.2.03.03 3 Pendomenkasian tugas pimpinan Jumlah bulan 12 Bulan 164,735,000 12 Bulan 181,208,500

TOTAL 32,310,410,656 33,382,809,388

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.69
SEKRETARIAT DPRK

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Program / Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 43,186,623,067 32,533,902,599


4.02 SEKRETARIAT DPRD 43,186,623,067 32,500,902,599
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Tingkat Pelayanan 13,093,044,074 18,639,257,952
DAERAH Perkantoran
4.02.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Aceh Utara 100% 85,157,093 100% 71,224,160.00
DokumenPerencanaan dan
Evaluasi
4.02.01.2.01. 01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen 2 Dokumen 52,157,093 4 Dokumen 37,224,160

4.02.01.2.01. 03 2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen 16 Dokumen 25,500,000 15 Dokumen 19,000,000
4.02.01.2.01. 05 3 Evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Dokumen 4 Dokumen 7,500,000 4 Dokumen 15,000,000

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase pelayanan Aceh Utara 100% 6,862,948,178 100% 6,788,671,242.00
administrasi keuangan

4.02.01.2.02. 01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 6,486,743,678 14 Bulan 6,486,743,678
4.02.01.2.02. 02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah orang 12 Dokumen 87,635,000 12 Bulan 185,327,564
4.02.01.2.02. 03 3 Penyiapan bahan Pelaksanaan Verifikasi jumlah dokumen 2 Laporan 244,869,500 500 Dokumen 16,000,000
4.02.01.2.02. 05 4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan jumlah dokumen untuk pemeriksaan 1 Dokumen 25,500,000 1 Dokumen 55,000,000
Pemeriksaan

4.02.01.2.02. 06 5 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar jumlah dokumen capaian kinerja 12 Dokumen 9,000,000 12 Dokumen 27,900,000
Realisasi Kinerja
4.02.01.2.02. 09 6 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun jumlah laporan 2 Laporan 9,200,000 2 Laporan 17,700,000

4.02.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan Aceh Utara 100% 5,916,190,868 100% 11,107,896,270.00
Administrasi Umum
4.02.01.2.03. 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 910 Surat 38,300,000 963 Surat 45,000,000
4.02.01.2.03. 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Bulan 12 Bulan 406,000,000 12 Bulan 720,500,000
Listrik
4.02.01.2.03. 05 3 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah 115,000,000 115,000,000
4.02.01.2.03. 06 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 12 Bulan 1,535,824,000 12 Bulan 1,144,440,000
Kendaraan Dinas/Operasional
4.02.01.2.03. 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 353,000,000 12 Bulan 379,806,343
4.02.01.2.03. 10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 231,000,000 12 Bulan 411,748,704
4.02.01.2.03. 11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 332,182,500 12 Bulan 482,849,640

4.02.01.2.03. 12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 37,142,280
4.02.01.2.03. 13 9 Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan 56 Unit 228,800,000 62 Unit 1,671,320,434
4.02.01.2.03. 15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bulan 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 265,302,000
Undangan
4.02.01.2.03. 16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 978,700,000 12 Bulan 1,020,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.70
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Program / Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

4.02.01.2.03. 17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kali Makan Minum 624 kali 768,000,000 624 kali 1,679,425,512

4.02.01.2.03. 18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 10 kali 520,884,368 10 kali 2,756,174,759
Konsultasi
4.02.01.2.03. 25 14 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Sarana dan 7 Unit 93,300,000 0 -
Fasilitas Kantor
4.02.01.2.03. 34 15 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Fasilitas Kantor 281 Unit 180,200,000 281 Unit 379,186,598
Terpelihara

4.02.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Tingkat Kedisiplinan Aparatur dan Aceh Utara 100% 228,747,935 100% 671,466,280.00
Aparatur kapasitas aparatur
4.02.01.2.04. 09 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang - - 25 orang 50,000,000
4.02.01.2.04. 10 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peraturan 3 Peraturan 8,000,000 3 Peraturan 201,351,166
4.02.01.2.04. 11 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jumlah aparatur yang mengikuti 40 orang 220,747,935 35 orang 420,115,114
undangan bimtek

4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 21,370,017,993 1,172,824,467.00

4.02.02.01 Layanan Administrasi DPRD jumlah pakaian dinas dan atribut Aceh Utara 100% 805,156,000 100% 1,012,824,467.00
DPRD

4.02.02.01. 01 1 Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan jumlah bulan 12 bulan 166,000,000 12 bulan 87,824,467
Kepegawaian DPRD
4.02.02.01. 02 2 Fasilitasi Rapat-rapat DPRD jumlah kali rapat 30 kali 639,156,000 30 kali 925,000,000

4.02.02.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Aceh Utara 100% 20,564,861,993 100% 160,000,000.00

4.02.02.02. 02 1 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 332 pasang 378,000,000 225 pasang 90,000,000
4.02.02.02. 01 2 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 14 bulan 20,070,386,153 14 bulan -
4.02.02.02. 03 3 Pelaksanaan Medical Chek-up DPRD 45 Orang 116,475,840 45 Orang 70,000,000

4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 8,723,561,000 12,688,820,180.00


FUNGSI DPRD
4.02.03.2.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Aceh Utara 100% 1,071,401,000 100% 1,286,062,964.00
4.02.03.2.01.01 1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Jumlah Ranc. Prolegda 5,036,000 319,975,000
Peraturan Daerah
4.02.03.2.01.02 2 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah qanun yang dibahas 12 Qanun 872,290,000 12 Qanun 385,000,000
4.02.03.2.01.03 3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan jumlah qanun yg diuji publik 77,575,000 56,087,964
4.02.03.2.01.04 4 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik jumlah Qanun 6 Naskah Akademik 105,000,000 6 Naskah 300,000,000
4.02.03.2.01.05 5 Penyusunan Tata Tertib DPRD jumlah revisi tatib 1 Tatib 11,500,000 Akademik
1 Tatib 225,000,000

4.02.03.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 100% 1,730,290,000 100% 2,855,900,000.00


4.02.03.2.02.01 1 Pembahasan KUA PPAS jumlah pembahasan KUA PPAS yang 1 Kegiatan 98,900,000 1 Kegiatan 1,005,025,000
terfasilitasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.71
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Program / Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

4.02.03.2.02.02 2 Pembahasan KUA PPAS Perubahan jumlah pembahasan KUA PPAS 1 Kegiatan 52,520,000 1 Kegiatan 1,007,025,000
Perubahan yang terfasilitasi
4.02.03.2.02.03 3 Pembahasan APBD Jumlah Pembahasan APBD yang 1 Kegiatan 1,310,850,000 1 Kegiatan 526,575,000
terfasilitasi
4.02.03.2.02.04 4 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Pembahasan APBD 1 Kegiatan 225,620,000 1 Kegiatan 232,275,000
Perubahan yang terfasilitasi yang
terfasilitasih
4.02.03.2.02.06 5 Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD jumlah Pembahasan Pertanggung 1 Kegiatan 42,400,000 1 Kegiatan 85,000,000
Jawaban APBD yang terfasilitasi

4.02.03.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh Utara 100% 1,914,350,000 100% 3,269,750,000.00

4.02.03.2.03. 01 1 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Jumlah pengawasan yang terfasilitasi 1 Kegiatan 206,825,000 1 Kegiatan 657,650,000
Pemerintahan dan hukum
4.02.03.2.03.02 2 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur Jumlah pengawasan yang terfasilitasi 1 Kegiatan 465,675,000 1 Kegiatan 845,350,000

4.02.03.2.03.03 3 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Jumlah pengawasan yang terfasilitasi 1 Kegiatan 255,375,000 1 Kegiatan 424,750,000
Kesejahteraan Rakyat
4.02.03.2.03.04 4 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Jumlah pengawasan yang terfasilitasi 1 Kegiatan 231,100,000 1 Kegiatan 424,750,000
Perekonomian
4.02.03.2.03.05 5 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Jumlah pengawasan yang terfasilitasi 1 Kegiatan 255,375,000 1 Kegiatan 424,750,000
Daya Alam
4.02.03.2.03.07 6 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah pengawasan yang terfasilitasi 1 Kegiatan 500,000,000 1 Kegiatan 492,500,000

4.02.03.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Aceh Utara 100% 917,130,000 100% 1,924,205,616

4.02.03.2.04.02 1 Bimbingan Teknis DPRD jumlah orang 45 orang 485,380,000 45 orang 1,250,600,000
4.02.03.2.04.03 2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan jumlah bulan 12 bulan 169,500,000 12 bulan 426,605,616
4.02.03.2.04.04 3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli jumlah pakar/ahli 5 orang 90,000,000 5 orang 158,000,000

4.02.03.2.04.05 4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi jumlah tenaga ahli 5 orang 87,000,000 5 orang 43,000,000

4.02.03.2.04.07 5 Penyusunan Program Kerja DPRD jumlah laporan program DPRD 1 laporan 85,250,000 1 laporan 46,000,000

4.02.03.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Aceh Utara 100% 1,572,240,000 100% 1,731,500,000
4.02.03.2.05. 01 1 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah orang 45 orang 150,000,000 45 orang 239,000,000
4.02.03.2.05. 02 2 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD jumlah pokir DPRD 78,900,000 235,000,000
4.02.03.2.05. 03 3 Pelaksanaan Reses jumlah laporan 45 laporan 1,343,340,000 45 laporan 1,257,500,000

4.02.03.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Aceh Utara 100% 63,000,000 100% 649,160,000

4.02.03.2.06. 01 1 Penyusunan Kode Etik DPRD jumlah penyusunan kode etik yg 1 Dokumen 27,500,000 1 Dokumen 522,760,000
terfasilitasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.72
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor
Program / Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

4.02.03.2.06. 02 2 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pengawasan yang terfasilitasi 1 Dokumen 35,500,000 1 Dokumen 126,400,000

4.02.03.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Aceh Utara 100% 230,200,000 347,241,600
4.02.03.2.07. 01 1 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan jumlah kerjasama (MoU) 1 kerjasama 107,400,000 1 kerjasama 135,000,000
Kerjasama Daerah
4.02.03.2.07.02 2 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi jumlah bulan 12 bulan 122,800,000 12 bulan 212,241,600

4.02.03.2.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Aceh Utara 100% 1,224,950,000 100% 625,000,000

4.02.03.2.08.01 1 Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD jumlah kali koordinasi dan konsultasi 2 kali 1,141,750,000 2 kali 450,000,000
pimpinan
4.02.03.2.08.03 2 Pelaksanaan Undangan DPRD jumlah kali undangan yang dihadiri 3 kali 83,200,000 3 kali 175,000,000

TOTAL 43,186,623,067.00 32,533,902,599

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.73
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Plafon Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8,544,209,026 9,186,113,069


5.01 PERENCANAAN 8,094,209,026 8,656,113,069
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAH DAERAH Persentase Pelayanan Bappeda 100% 6,234,815,726 100% 6,473,687,669
administrasi perkantoran Kab. Aceh
Utara
5.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat kesediaan 100% 32,000,000 100% 37,000,000
dokumen perencanaan dan
pelaporan

5.01.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen 2 dokumen 7,000,000 2 dokumen 8,000,000
5.01.01.2.01.02 2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Jumlah dokumen 2 dokumen 7,000,000 2 dokumen 8,000,000
Dokumen Perencanaan
5.01.01.2.01.03 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah dokumen 4 dokumen 6,000,000 4 dokumen 7,000,000
5.01.01.2.01.04 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah kali koordinasi 4 kali 10,000,000 4 kali 11,000,000
5.01.01.2.01.05 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen 1 dokumen 2,000,000 1 dokumen 3,000,000

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 4,951,920,726 5,058,167,669


administrasi keuangan
5.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 Bulan 4,934,797,726 14 Bulan 5,058,167,669
5.01.01.2.02.03 2 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Jumlah dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
5.01.01.2.02.04 3 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah laporan 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 3,300,000
5.01.01.2.02.06 4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah laporan 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 3,300,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.01.01.2.02.07 5 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Jumlah laporan 2 Dokumen 3,000,000 2 Dokumen 3,300,000
5.01.01.2.02.09 6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan 1 Dokumen 3,123,000 1 Dokumen 4,000,000

5.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 1,097,895,000 1,210,220,000


administrasi umum
5.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat 1000 surat 43,000,000 1000 surat 47,400,000
5.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 bln 219,789,000 12 bln 240,000,000
5.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Bulan 12 bln 294,946,000 12 bln 330,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional
5.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 bln 111,000,000 12 bln 122,000,000
5.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 bln 104,000,000 12 bln 114,000,000
5.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 bln 16,000,000 12 bln 17,600,000
5.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 bln 22,500,000 12 bln 24,750,000
5.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Bulan 12 bln 4,160,000 12 bln 4,570,000
Kantor
5.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan 128,000,000 140,000,000
5.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bulan 12 bln 5,000,000 12 bln 5,500,000
Perundang-Undangan
5.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali 17 Kali 12,500,000 17 Kali 13,700,000
5.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah kali 25 Kali 112,000,000 25 Kali 123,200,000
Daerah
5.01.01.2.03.24 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit 5 unit 25,000,000 5 unit 27,500,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.74
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Plafon Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif

5.01.01.2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Tingkat Kedisiplinan 153,000,000 168,300,000
Aparatur dan kapasitas
aparatur
5.01.01.2.04.09 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta 10 orang 100,000,000 10 orang 110,000,000
5.01.01.2.04.11 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah peserta 10 orang 53,000,000 10 orang 58,300,000
Perundang-undangan

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Persentase ketersediaan Aceh Utara 100% 975,279,300 100% 1,168,000,000
PEMBANGUNAN DAERAH Dokumen perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah
5.01.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya koordinasi 560,062,640 656,000,000
penyusunan dokumen
perencanaan

5.01.02.2.01.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 216,000,000 2 Dokumen 250,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota

5.01.02.2.01.02 2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 53,003,040 1 Dokumen 62,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan

5.01.02.2.01.03 3 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan 1 Kali 75,059,600 1 Kali 82,000,000
Musrenbang RKPD
5.01.02.2.01.04 4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Jumlah Penyelenggaraan 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 6,000,000
Daerah Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat
Daerah
5.01.02.2.01.05 5 Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen yang 5 Dokumen 75,000,000 5 Dokumen 100,000,000
dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan diaplikasikan dengan e-Planning
Lainnya

5.01.02.2.01.06 6 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,000,000 1 Dokumen 9,000,000
5.01.02.2.01.07 7 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 85,000,000
5.01.02.2.01.09 8 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Jumlah Dokumen 1 Dokumen 53,000,000 1 Dokumen 62,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah

5.1.2.2.02. Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah 180,000,000 202,000,000


5.01.02.2.02.01 1 Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 85,000,000
5.01.02.2.02.02 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 55,000,000

5.01.02.2.02.03 3 Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 62,000,000
Pembangunan Daerah

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi 235,216,660 310,000,000
5.01.02.2.03.01 1 Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah dokumen 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 110,000,000
5.01.02.2.03.02 2 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM Jumlah dokumen 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 30,000,000
5.01.02.2.03.03 3 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah dokumen 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 85,000,000
5.01.02.2.03.04 4 Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah Jumlah dokumen 1 Dokumen 75,216,660 1 Dokumen 85,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.75
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Plafon Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif

5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN Persentase kesesuaian Aceh Utara 100% 210,000,000 100% 234,000,000
MANUSIA program bidang
pemerintahan dan
pembangunan manusia
dalam RKPD terhadap
program dalam RPJMD
5.01.03.2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 70,000,000 78,000,000
Pemerintahan perencanaan SKPK bidang
Pemerintahan
5.01.03.2.01.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 45,000,000 2 Dokumen 50,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan

5.01.03.2.01.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 11,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 17,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pemerintahan

5.01.03.2.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 70,000,000 78,000,000
Pembangunan Manusia perencanaan SKPK bidang
Pembangunan manusia

5.01.03.2.02.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 45,000,000 2 Dokumen 50,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.02.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 11,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan
Manusia
5.01.03.2.02.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 17,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 70,000,000 78,000,000
Kesejahteraan Masyarakat perencanaan SKPK bidang
kesejahteraan masyarakat
5.01.03.2.03.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 45,000,000 2 Dokumen 50,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan
Masyarakat
5.01.03.2.03.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 11,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan
Masyarakat
5.01.03.2.03.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 17,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Kesejahteraan Masyarakat

5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA Persentase kesesuaian Aceh Utara 100% 156,000,000 100% 210,000,000
ALAM program bidang
perekonomian dan sumber
daya alam dalam RKPD
terhadap program dalam
RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.76
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Plafon Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif

5.01.04.2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 52,000,000 70,000,000
Perekonomian perencanaan SKPK bidang
perekonomian
5.01.04.2.01.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 35,000,000 2 Dokumen 45,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian

5.01.04.2.01.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 7,000,000 1 Dokumen 10,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5.01.04.2.01.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 15,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Perekonomian

5.01.04.2.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 52,000,000 70,000,000
Ekonomi Kreatif perencanaan SKPK bidang
ekonomi kreatif

5.01.04.2.02.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 35,000,000 2 Dokumen 45,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif

5.01.04.2.02.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 7,000,000 1 Dokumen 10,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5.01.04.2.02.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 15,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Ekonomi Kreatif

5.01.04.2.03. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 52,000,000 70,000,000
Sumber Daya Alam perencanaan SKPK bidang
sumber daya alam
5.01.04.2.03.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 35,000,000 2 Dokumen 45,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam

5.01.04.2.03.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 7,000,000 1 Dokumen 10,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam

5.01.04.2.03.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 15,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Sumber Daya Alam

5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN Persentase kesesuaian Aceh Utara 100% 518,114,000 100% 570,425,400
KEWILAYAHAN program bidang infrastruktur
dan kewilayahan dalam
RKPD terhadap program
dalam RPJMD

5.01.05.2.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 414,114,000 456,025,400
Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup perencanaan SKPK bidang
sumber daya air dan
lingkungan hidup
5.01.05.2.01.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 101,060,000 2 Dokumen 111,166,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.77
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Plafon Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/
/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif

5.01.05.2.01.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 6,000,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup
5.01.05.2.01.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 308,054,000 1 Dokumen 338,859,400
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

5.01.05.2.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 52,000,000 57,200,000
Kebinamargaan dan Perhubungan perencanaan SKPK bidang
kebinamargaan dan
perhubungan
5.01.05.2.02.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 35,000,000 2 Dokumen 38,500,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan
Perhubungan
5.01.05.2.02.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 7,000,000 1 Dokumen 7,700,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan
Perhubungan
5.01.05.2.02.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 11,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

5.01.05.2.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Jumlah dokumen 52,000,000 57,200,000
Keciptakaryaan dan Kewilayahan perencanaan SKPK bidang
keciptakaryaan dan
kewilayahan

5.01.05.2.03.01 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 2 Dokumen 35,000,000 2 Dokumen 38,500,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
5.01.05.2.03.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen 1 Dokumen 7,000,000 1 Dokumen 7,700,000
Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan
Kewilayahan
5.01.05.2.03.03 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 11,000,000
Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Keciptakaryaan dan Kewilayahan

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 450,000,000 530,000,000


5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase tindaklanjut hasil Aceh Utara 100% 450,000,000 100% 530,000,000
penelitian dan inovasi daerah

5.05.02.2.02. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah dokumen 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 200,000,000

5.05.02.2.02.03 1 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah dokumen 1 Dokumen 150,000,000 Jumlah dokumen 200,000,000

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah dokumen 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 330,000,000
5.05.02.2.04.01 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi Jumlah dokumen 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 330,000,000
dan Inovasi

TOTAL 8,544,209,026 9,186,113,069

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.78
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Indikator Kinerja
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Catatan Penting
Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15,461,788,838 19,312,211,047


5.02. URUSAN KEUANGAN 15,461,788,838 19,312,211,047
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 11,101,245,902 14,014,890,780

5.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,835,572 8,523,261


5.02.01.1.01.02 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Jumlah Dokumen 100% 5,835,572 4 dokumen 8,523,261
Dokumen Perencanaan

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan 9,087,283,330 11,773,078,519


5.02.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8,919,052,330 11,527,939,471
5.02.01.2.02.07 2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran Jumlah buku 110 Buku 21,098,700 110 Buku 30,744,000
5.02.01.2.02.09 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah buku 215 Buku 147,132,300 215 Buku 214,395,048

5.02.01.2.03 Administrasi Umum 2,008,127,000 2,233,289,000


5.02.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 219 Surat 8,839,000 219 Surat 9,020,000
5.02.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 15,606,000 12 Bulan 15,918,000
5.02.01.2.03.03 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan 198 Unit 96,900,000 108,812,000
sarana dan prasarana
fasilitas kantor
5.02.01.2.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Jumlah Bulan 12 Bulan 249,956,000 12 Bulan 254,955,000
Operasional
5.02.01.2.03.07 1 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 405,590,000 12 Bulan 413,701,000

5.02.01.2.03.10 2 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 211,056,000 12 Bulan 315,277,000

5.02.01.2.03.11 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 266,342,000 12 Bulan 271,669,000

5.02.01.2.03.12 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah bulan 12 Bulan 12,485,000 12 Bulan 12,734,000
Kantor
5.02.01.2.03.13 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan 3 Unit 56,100,000 3 Unit 98,838,000
sarana dan prasarana
fasilitas kantor
5.02.01.2.03.15 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bulan 12 Bulan 8,323,000 12 Bulan 8,490,000

5.02.01.2.03.16 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 110,803,000 12 Bulan 133,019,000

5.02.01.2.03.17 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan 11 kali 166,464,000 11 kali 169,793,000
minum
5.02.01.2.03.18 9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah koordinasi dan 20 kali 399,663,000 20 kali 421,063,000
konsultasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.79
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Catatan Penting
Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3,080,131,204 3,441,458,474

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2,657,319,604 3,203,608,474

5.02.02.2.01.01 1 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen 1 Dokumen 170,774,800 1 Qanun 179,266,474

5.02.02.2.01.05 2 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Jumlah qanun dan 2 Qanun, 2 1,163,052,900 2 Qanun, 2 Perbup 1,690,800,000
Daerah tentang penjabaran APBD Perbup Perbup
5.02.02.2.01.06 3 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Jumlah qanun dan 1 Qanun, 1 569,974,900 1 Qanun, 1 Perbup 644,874,000
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD Perbup Perbup

5.02.02.2.01.08 4 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran Jumlah buku 500 Buku 753,517,004 500 Buku 688,668,000

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 422,811,600 237,850,000
Daerah
5.02.02.2.03.04 1 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah buku 120 Buku 119,780,500 159,071,000
Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.06 2 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 129,000,900 1 Kegiatan 78,779,000
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.10 3 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Jumlah buku 220 Buku 119,966,400 159,071,000
Keuangan Pemerintah Daerah
5 02 02 1.04 12 4 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 54,063,800 1 Kegiatan 78,779,000
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi
Pemerintah
Daerah

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 480,445,200 673,849,000

5.02.03.2.01.01 1 Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Jumlah buku 45 Buku 138,978,700 45 Buku 202,512,000
Tipe Barang
5.02.03.2.01.03 2 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Jumlah buku 6 Buku 40,155,500 6 Buku 58,512,000
Daerah
5.02.03.2.01.05 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah buku 7 Buku 139,534,000 7 Buku 177,093,000
5.02.03.2.01.06 4 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 77,421,400 1 Kegiatan 112,814,000
5.02.03.2.01.09 5 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 84,355,600 1 Kegiatan 122,918,000
Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1,280,411,732 1,855,861,793


5.02.04.2.02 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi 1,280,411,732 1,855,861,793
Pendapatan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.80
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Catatan Penting
Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kinerja Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

5.02.04.2.02.01 1 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Jumlah Objek 100 Objek 64,974,956 100 Objek 210,320,000
Pengembangan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.02.02 2 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Jumlah SPPT 194 lembar 115,118,976 194 lembar 462,250,000
Retribusi Daerah
5.02.04.2.02.04 3 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Jumlah Dokumen 120 buku 326,230,200 120 buku 203,191,000
Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
5.02.04.2.02.05 1 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Orang 95 orang 52,815,700 95 orang 94,677,793
Informasi Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah Kepada
Masyarakat
5.02.04.2.02.09 2 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Jumlah Objek Pajak 95 Orang 139,444,900 95 Orang 76,960,000
Retribusi Daerah
5.02.04.2.02.11 3 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Jumlah Bulan 194 Lembar 581,827,000 194 Lembar 808,463,000
Retribusi Daerah Jumlah SPPT

TOTAL 15,461,788,838 19,312,211,047

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.81
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10,686,414,119 11,636,027,180


5.03 KEPEGAWAIAN 10,134,531,772 10,299,567,180
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Tingkat Aceh Utara 100% 8,022,480,320 100% 8,138,121,320
DAERAH Pelayanan Administrasi
Perkantoran

5.03.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan Aceh Utara 100% 20,000,000 100% 22,000,000
dokumen perencanaan
5.03.01.2.01.02 1 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Tersedianya Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 22,000,000
Pembangunan

5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan Aceh Utara 100% 7,204,980,320 100% 7,205,480,320
Adminitrasi Keuangan
5.03.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 7,202,480,320 14 Bulan 7,202,480,320

5.03.01.2.02.04 2 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2,500,000 3,000,000

5.03.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan Aceh Utara 100% 797,500,000 100% 910,641,000
Administrasi Umum
5 03 01 2.03 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 3200 Surat 23,000,000 5.222 Surat 65,356,400

5 03 01 2.03 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 145,000,000 12 Bulan 180,000,000

5 03 01 2.03 06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah Bulan 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 69,000,000
Dinas/Operasional
5 03 01 2.03 07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 113,000,000 12 Bulan 75,000,000

5 03 01 2.03 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 52,000,000 12 Bulan 57,000,000

5 031 01 2.03 10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 80,000,000

8 01 01 2.03 11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 23,000,000 12 Bulan 75,000,000

5 03 01 2.03 12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Bulan 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 13,000,000
Bangunan Kantor
8 01 01 2.03 15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bulan 12 Bulan 6,000,000 12 Bulan 6,000,000
Undangan
5 03 01 2.03 17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kali Makan Minum 15 Kali 10,000,000 22 Kali 15,000,000

5 03 01 2.03 18 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 25 Kali 100,000,000 30 Kali 150,284,600
Konsultasi
5 03 01 2.03 20 12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pengadaan Sarana 2 Unit 50,000,000 1 Unit 25,000,000
dan Fasilitas Kantor
5 03 01 2.03 22 13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 3 Unit 9,000,000 3 Unit 50,000,000
dan Fasilitas Kantor
5 03 01 2.03 24 14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 4 Unit 95,000,000 4 Unit 50,000,000
dan Fasilitas Kantor
5 03 01 2.03 25 15 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Sarana 5 Unit 38,000,000 5 Unit 25,000,000
dan Fasilitas Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.82
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

5.03.01.2.03.28 16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Fasilitas 20 Unit 15,000,000 20 Unit 13,250,000
Kantor Terpelihara
5.03.01.2.03.34 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Fasilitas 20 Unit 15,000,000 20 Unit 20,000,000
Kantor Terpelihara
5.03.01.2.03.35 18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Jumlah Sarana dan Fasilitas 20 Unit 8,500,000 20 Unit 13,250,000
Kantor Terpelihara

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Aceh Utara 100% 2,112,051,452 100% 2,161,445,860

5.03.02.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN Aceh Utara 100% 334,605,592 100% 324,000,000

5.03.02.2.01.01 1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Data dan Informasi ASN 11000 dokumen 65,605,592 9500 Data 65,000,000
Manjemen Naskah dan Dokumen ASN yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi ASN
Pemerintah Aceh
5.03.02.2.01.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Pemutakhiran Data 5000 Data ASN 140,000,000 5000 Data ASN 90,000,000
ASN
5.03.02.2.01.04 3 Pengelolaan Data Kepegawaian Data dan Informasi ASN 9500 Data 129,000,000 9500 Data 169,000,000
yang terintegrasi dengan
Sistem Informasi ASN
Pemerintah Aceh

5.03.02.2.02 Adminisrasi Kepegawaian Aceh Utara 100% 1,001,000,000 100% 1,061,000,000

5.03.02.2.02.01 1 Penyusunan Analis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Jumlah PNS 11.000 Orang 289,000,000 11.000 Orang 289,000,000
Pengadaan ASN
5.03.02.2.02.03 2 Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi dan Jumlah ASN yang 1300 ASN, 850 115,000,000 1300 ASN, 850 SK 115,000,000
Kepangkatan Menempati Jabatan SK
Struktural dan Fungsional,
Jumlah SK
5.03.02.2.02.04 3 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Jumlah Aparatur yang 400 Orang 60,000,000 400 Orang 60,000,000
Pensiun
5.03.02.2.02.06 4 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian Jumlah Tenaga 4178 orang 30,000,000 4178 orang 30,000,000
Kontrak/Bakti Murni
5.03.02.2.02.08 5 Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN Jumlah Jabatan Pimpinan 14 JPT 280,000,000 14 JPT 300,000,000
Tinggi Pratama (JPT) yang
diseleksi
5.03.02.1.01.09 6 Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat Jumlah SK 2800 SK 70,000,000 2800 SK 70,000,000
5.03.02.1.01.10 7 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Periode 2 Periode 157,000,000 2 Periode 197,000,000

5.03.02.2.03 Peningkatan Kapasitas ASN Aceh Utara 100% 608,080,000 100% 608,080,000

5.03.02.2.03.01 1 Peningkatan Kapasitas ASN Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 50,000,000 1 Kali 50,000,000
Kegiatan
5.03.02.2.03.04 2 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 208,080,000 1 Kali 208,080,000
Lembaga Profesi ASN Lainnya) Kegiatan
5.03.02.2.03.06 3 Pengelolaan Administrasi Diklat dan sertifikasi ASN Jumlah Informasi Kediklatan 5000 Data 30,000,000 5000 Data 30,000,000
Aparatur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.83
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program/
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

5.03.02.2.03.07 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang 40 Orang 320,000,000 40 Orang 320,000,000
mendapatkan bantuan
Tugas Belajar dan Ijin Belajar

5.03.02.2.05 Pembinaan ASN Aceh Utara 100% 168,365,860 100% 168,365,860

5.03.02.2.05.02 1 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Kasus Pelanggaran 200 Kasus 83,360,000 200 Kasus 113,360,000
Disiplin
5.03.02.2.05.03 2 Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Jumlah ASN yang 225 ASN 85,005,860 225 ASN 55,005,860
Perlindungan mendapatkan Penghargaan
Satya Lencana Karya Satya

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 551,882,347 1,336,460,000


5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pejabat ASN Aceh Utara 100% 551,882,347 100% 1,336,460,000
yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan
struktural
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Aceh Utara 100% 90,000,000 100% 90,000,000

5.04.02.2.01.03 1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Peserta Diklat 40 Orang 90,000,000 40 Orang 90,000,000
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Pemerinathan
Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Aceh Utara 100% 461,882,347 100% 1,246,460,000
Manajerial dan Fungsional
5.04.02.2.02.07 1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jumlah Peserta Diklat 40 Orang 461,882,347 40 Orang 1,246,460,000
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

TOTAL 10,686,414,119 11,636,027,180

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.84
INSPEKTORAT KABUPATEN

Rencana Tahun 2020 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor
Kegiatan Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH 7,773,865,546 7,037,602,691


6.01 INSPEKTORAT DAERAH 7,773,865,546 7,037,602,691
6.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6,218,183,846 6,373,166,705
Persentase Tingkat
DAERAH
Pelayanan Perkantoran
6.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 20,807,592 21,223,744
DokumenPerencanaan
6.01.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dan Evaluasi
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 6,000,000 2 Dokumen 7,000,000
6.01.01.2.01.03 2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 6,000,000
6.01.01.2.01.05 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 4 Dokumen 9,807,592 4 Dokumen 8,223,744

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase pelayanan 100% 5,079,499,961 100% 5,079,499,961


administrasi keuangan

6.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 5,079,499,961 12 bulan 5,079,499,961

6.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 1,117,876,293 1,272,443,000


Administrasi Umum 100%

6.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 460 Surat 5,665,000 460 Surat 6,231,500
6.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 bulan 152,315,988 12 bulan 167,547,587

6.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah Bulan 12 bulan 294,997,974 12 bulan 324,497,771
Dinas/operasional

6.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 bulan 33,619,200 12 bulan 36,981,120

6.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 105,060,000 12 bulan 115,566,000

6.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 91,402,200 12 bulan 100,542,420

6.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 bulan 34,753,848 12 bulan 38,229,233

6.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Jumlah Bulan 12 bulan 5,253,000 12 bulan 5,778,300
Bangunan Kantor
6.01.01.2.03.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bulan 12 bulan 4,202,400 12 bulan 4,622,640
undangan
6.01.01.2.03.16 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 44,142,570 12 bulan 47,656,827

6.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali Makan Minum 15 kali 36,794,113 16 kali 40,473,525
6.01.01.2.03.18 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan 15 kali 157,590,000 18 kali 176,666,077
Konsultasi
6.01.01.2.03.13 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan 17 unit 90,720,000 17 unit 124,814,000

6.01.01.2.03.28 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 30,000,000 12 bulan 40,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.85
Rencana Tahun 2020 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor
Kegiatan Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Indikatif (Rp.)

6.01.01.2.03.34 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 31,360,000 12 bulan 42,836,000
6.01.01.2.03.35 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1,063,084,000 554,836,400

6.01.03.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Objek 960,456,000 554,836,400


Pengawasan
6.01.02.2.02.01 1 Audit Kinerja dan Keuangan Jumlah Objek Pengawasan 20 Kasus 667,828,000 5 Kasus 554,836,400

6.01.02.2.02.02 2 Reviu Kinerja dan Keuangan Jumlah Objek Reviu 10 LHR 150,000,000
6.01.02.2.02.03 3 Pemantauan Kinerja dan Keuangan Jumlah Tindak Lanjut 1600 Rekom 142,628,000
Rekomendasi Temuan

6.01.02.2.02 Peyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu Jumlah Objek 100% 102,628,000 109,599,586
Pengawasan
6.01.02.2.02.01 1 Audit Kinerja dan Keuangan Jumlah Objek Pengawasan 20 Kasus 102,628,000

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN Persentase Kepatuhan 492,597,700 109,599,586


DAN ASISTENSI

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Jumlah Aparatur dan 337,143,020
6.01.02.2.02 Fasilitasi Pengawasan Jumlah SKPK 100%

6.01.02.2.01 1 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan Jumlah 4 Orang 22 231,097,700


ApraturPengawasan yang Auditor
mengikuti Diklat Jumlah
DUPAK dan Tingkat
Kapabilitas APIP

6.01.02.2.02 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Tingkat Maturitas SPIP 100 Orang 106,045,320
Pengawasan

6.01.03.2.02 Asistensi dan Pendampingan Jumlah Kegiatan 100% 155,454,680 109,599,586


1 Asistensi dan Pendampingan Jumlah GiatJumlah SKPK 6 kali 2 SKPK 155,454,680 1 Keg 109,599,586
yang ditetapkan sebagai
Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani

TOTAL 7,773,865,546 7,037,602,691

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.86
KECAMATAN LANGKAHAN
C
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan t
Nomor
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ a
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) t
a

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,036,200,223 2,183,491,946


7.01. KECAMATAN 2,036,200,223 2,183,491,946
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Langkahan 100% 1,893,667,394 100% 1,958,562,561
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,691,118,280 1,691,118,280
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,691,118,280 14 bulan 1,691,118,280

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 202,549,114 267,444,281


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 166 surat 1,530,000 166 surat 1,560,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 7,650,000 12 bulan 7,800,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 37,102,000 12 bulan 34,280,000
Dinas/Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 47,160,000 12 bulan 41,980,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 1,790,000 12 bulan 1,820,000
7.01.01.2.03.09 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah bulan 12 bulan 1,530,000 12 bulan 1,560,000
7.01.01.2.03.10 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 15,000,000 12 bulan 2,720,000
7.01.01.2.03.11 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,840,000 12 bulan 2,890,000
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ... unit 2,660,000 ... unit 46,022,141
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,220,000 12 bulan 1,250,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 12 kali 7,830,000 12 kali 6,970,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 4 kali 30,727,114 4 kali 64,570,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 20 unit 45,510,000 20 unit 54,022,140
kantor kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Langkahan 19,599,999 25,190,000


PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 19,599,999 25,190,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,533,333 1 Dokumen 8,396,667
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,533,333 1 Dokumen 8,396,667
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,533,333 1 Dokumen 8,396,667
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.87
C
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan t
Nomor
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ a
Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) t
a
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Langkahan 4,590,000 1,221,851
KELURAHAN
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,590,000 1,221,851
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,590,000 1 Dokumen 1,221,851
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Langkahan 50,000,000 99,253,333
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 50,000,000 99,253,333
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 49,626,667
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 49,626,667
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Langkahan 36,550,000 49,626,667


UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 36,550,000 49,626,667
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 36,550,000 1 Kegiatan 49,626,667
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Langkahan 31,792,830 49,637,534
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 31,792,830 49,637,534
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,358,566 1 Dokumen 9,927,507
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,358,566 1 Dokumen 9,927,507
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,358,566 1 Dokumen 9,927,507
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,358,566 1 Dokumen 9,927,507
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,358,566 1 Dokumen 9,927,507
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,036,200,223 2,183,491,946

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.88
KECAMATAN TANAH JAMBO AYE

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,848,781,456 2,997,877,784


7.01. KECAMATAN 2,848,781,456 2,997,877,784
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Tanah 100% 2,701,920,750 100% 2,769,630,750
administrasi perkantoran Jambo Aye
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,448,580,750 2,448,580,750
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,448,580,750 14 bulan 2,448,580,750

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 253,340,000 321,050,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 540 surat 19,820,000 540 surat 1,850,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 22,320,900 12 bulan 41,732,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 38,040,000 12 bulan 42,060,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 53,499,100 12 bulan 49,850,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 12,660,000 12 bulan 37,026,000
7.01.01.2.03.10 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 11,580,000 12 bulan 11,810,000
7.01.01.2.03.11 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,750,000 12 bulan 2,810,000
7.01.01.2.03.12 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 2,060,000 12 bulan 3,120,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ... unit 37,980,000 ... unit 46,488,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,220,000 12 bulan 1,250,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 8 kali 10,610,000 8 kali 11,840,000
7.01.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 4 kali 23,290,000 4 kali 6,812,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 20 unit 17,510,000 20 unit 64,402,000
kantor kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Tanah 13,440,706 27,907,034


PELAYANAN PUBLIK Jambo Aye
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 13,440,706 27,907,034
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 10 Dokumen 4,480,236 10 Dokumen 9,302,345
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 47 Dokumen 4,480,235 47 Dokumen 9,302,345
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 47 Dokumen 4,480,235 47 Dokumen 9,302,345
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Tanah 6,000,000 12,680,000
KELURAHAN Jambo Aye

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.89
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6,000,000 12,680,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 12,680,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Tanah 69,333,334 100,000,000
UMUM Jambo Aye
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 69,333,334 100,000,000
Ketertiban Umum

7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 34,666,667 1 Kegiatan 50,000,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 34,666,667 1 Kegiatan 50,000,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Tanah 36,166,666 50,000,000


UMUM Jambo Aye
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 36,166,666 50,000,000
Penugasan Kepala Daerah

7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 36,166,666 1 Kegiatan 50,000,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Tanah 21,920,000 37,660,000
DESA Jambo Aye
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 21,920,000 37,660,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,384,000 1 Dokumen 7,532,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,384,000 1 Dokumen 7,532,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,384,000 1 Dokumen 7,532,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,384,000 1 Dokumen 7,532,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,384,000 1 Dokumen 7,532,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,848,781,456 2,997,877,784

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.90
KECAMATAN SEUNUDDON

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,321,888,264 2,479,064,396


7.01. KECAMATAN 2,321,888,264 2,479,064,396
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Seunuddon 100% 2,188,228,768 100% 2,257,972,545
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan
1,985,308,264 1,985,308,264
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,985,308,264 14 bulan 1,985,308,264

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 202,920,504 272,664,281


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 100 surat 4,590,000 100 surat 4,680,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 7,700,000 12 bulan 20,050,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 31,042,726 12 bulan 25,480,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 35,830,000 12 bulan 36,550,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 11,510,000 12 bulan 11,740,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 15,500,000 12 bulan 16,000,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 1,530,000 12 bulan 1,560,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,000,000 12 bulan 1,560,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 2 unit 29,377,778 ... unit 54,022,140
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 720,000 12 bulan 1,500,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 3 kali 8,000,000 3 kali 10,200,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 4 kali 10,120,000 4 kali 35,300,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 12 Unit 46,000,000 12 Unit 54,022,141
kantor kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Seunuddon 18,000,000 25,850,000


PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 18,000,000 25,850,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 8,616,667
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 8,616,667
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 8,616,667
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Seunuddon 3,500,000 5,961,851
KELURAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.91
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3,500,000 5,961,851
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,500,000 1 Dokumen 5,961,851
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Seunuddon 50,000,000 99,520,000
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 50,000,000 99,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 49,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 49,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Seunuddon 35,366,666 49,760,000


UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 35,366,666 49,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 35,366,666 1 Kegiatan 49,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Seunuddon 26,792,830 40,000,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 26,792,830 40,000,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,358,566 1 Dokumen 8,000,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,358,566 1 Dokumen 8,000,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,358,566 1 Dokumen 8,000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,358,566 1 Dokumen 8,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,358,566 1 Dokumen 8,000,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,321,888,264 2,479,064,396

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.92
KECAMATAN BAKTIYA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 3,769,149,895 3,951,132,652
7.01. KECAMATAN 3,769,149,895 3,951,132,652
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Baktiya 100% 3,646,439,895 100% 3,724,742,652
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 3,417,989,895 3,417,989,895
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 3,417,989,895 14 bulan 3,417,989,895

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 228,450,000 306,752,757


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 540 surat 3,426,000 540 surat 3,769,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 11,190,000 12 bulan 1,220,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 35,780,000 12 bulan 32,851,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 36,110,000 12 bulan 36,000,083
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 1,683,000 12 bulan 1,851,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 11,682,000 12 bulan 12,850,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,450,000 12 bulan 2,500,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,309,000 12 bulan 1,440,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 17 unit 63,550,000 17 unit 112,810,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,342,000 12 bulan 1,476,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 9 kali 14,340,000 9 kali 14,630,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 5 kali 34,138,000 5 kali 42,222,917
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 13 unit 11,450,000 13 unit 43,132,757
kantor kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Baktiya 27,320,001 25,820,000


7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 27,320,001 25,820,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 9,106,667 1 Dokumen 8,606,667
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 9,106,667 1 Dokumen 8,606,667
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 9,106,667 1 Dokumen 8,606,667
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Baktiya 7,450,000 7,590,000
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,590,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,590,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Baktiya 10,066,666 99,520,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.93
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 10,066,666 99,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 5,033,333 1 Kegiatan 49,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 5,033,333 1 Kegiatan 49,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Baktiya 35,033,333 49,760,000


7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 35,033,333 49,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 35,033,333 1 Kegiatan 49,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Baktiya 42,840,000 43,700,000
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 42,840,000 43,700,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,568,000 1 Dokumen 8,740,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,568,000 1 Dokumen 8,740,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,568,000 1 Dokumen 8,740,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,568,000 1 Dokumen 8,740,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,568,000 1 Dokumen 8,740,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 3,769,149,895 3,951,132,652

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.94
KECAMATAN BAKTIYA BARAT

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,235,347,929 2,339,951,001
7.01. KECAMATAN 2,235,347,929 2,339,951,001
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Baktiya 100% 2,113,037,443 100% 2,141,793,943
administrasi perkantoran Barat
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,921,327,443 1,921,327,443
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,921,327,443 14 bulan 1,921,327,443

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 191,710,000 220,466,500


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 540 surat 20,690,000 540 surat 23,793,500
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 13,960,000 12 bulan 16,054,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 30,200,000 12 bulan 34,730,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 35,890,000 12 bulan 41,273,500
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 1,420,000 12 bulan 1,633,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 8,440,000 12 bulan 9,706,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,420,000 12 bulan 2,783,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,530,000 12 bulan 1,759,500
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 2 unit 17,900,000 2 unit 20,585,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 4,000,000 12 bulan 4,600,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 19 kali 12,000,000 20 kali 13,800,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 6 kali 28,000,000 8 kali 32,200,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 16 unit 15,260,000 18 unit 17,549,000
kantor kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Baktiya 26,820,486 30,843,558


PELAYANAN PUBLIK Barat
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 26,820,486 30,843,558
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,940,162 1 Dokumen 10,281,186
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,940,162 1 Dokumen 10,281,186
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,940,162 1 Dokumen 10,281,186
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Baktiya 4,590,000 5,278,500
KELURAHAN Barat
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,590,000 5,278,500
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,590,000 1 Dokumen 5,278,500
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.95
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Baktiya 40,040,000 80,546,000
UMUM Barat
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 40,040,000 80,546,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,020,000 1 Kegiatan 40,273,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,020,000 1 Kegiatan 40,273,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Baktiya 25,020,000 40,273,000


UMUM Barat
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 25,020,000 40,273,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,020,000 1 Kegiatan 40,273,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Baktiya 25,840,000 41,216,000
DESA Barat
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 25,840,000 41,216,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,168,000 1 Dokumen 8,243,200
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,168,000 1 Dokumen 8,243,200
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,168,000 1 Dokumen 8,243,200
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,168,000 1 Dokumen 8,243,200
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,168,000 1 Dokumen 8,243,200
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,235,347,929 2,339,951,001

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.96
KECAMATAN LHOKSUKON

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 3,096,278,597 3,270,618,597


7.01. KECAMATAN 3,096,278,597 3,270,618,597
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Lhoksukon 100% 2,984,928,597 100% 3,049,428,597
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,652,758,597 14 bulan 2,652,758,597
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,652,758,597 2,652,758,597

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 332,170,000 396,670,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 850 surat 32,460,000 850 surat 23,930,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 25,000,000 12 bulan 26,430,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 39,560,000 12 bulan 40,350,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 52,200,000 12 bulan 46,590,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 4,023,500 12 bulan 5,422,500
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 22,430,000 12 bulan 22,880,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 6,500,000 12 bulan 12,745,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,700,000 12 bulan 1,800,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 2 unit 45,700,000 2 unit 94,600,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,200,000 12 bulan 1,400,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 33 kali 15,550,000 33 kali 22,250,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 6 kali 24,566,500 6 kali 36,942,500
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 55 unit 61,280,000 60 unit 61,330,000
kantor kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Lhoksukon 18,000,000 25,340,000


PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 18,000,000 25,340,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 8,446,667
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 8,446,667
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 8,446,667
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Lhoksukon 7,450,000 100% 7,600,000
KELURAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.97
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,600,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,600,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Lhoksukon 32,000,000 97,520,000
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 32,000,000 97,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 17,000,000 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Lhoksukon 28,900,000 48,760,000


UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 28,900,000 48,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 28,900,000 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Lhoksukon 25,000,000 41,970,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 25,000,000 41,970,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,394,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,394,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,394,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,394,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 8,394,000
di Wilayah Kecamatan
TOTAL 3,096,278,597 3,270,618,597

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.98
KECAMATAN COT GIREK

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,883,080,396 1,994,236,896
7.01. KECAMATAN 1,883,080,396 1,994,236,896
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Cot Girek 100% 1,753,950,496 100% 1,782,593,996
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,514,098,496 1,514,098,496
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,514,098,496 14 bulan 1,514,098,496

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 239,852,000 268,495,500


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 500 surat 1,683,000 500 surat 1,851,300
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 20,713,000 12 bulan 22,784,300

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 53,515,000 12 bulan 58,866,500
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 32,439,000 12 bulan 35,682,900
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 1,630,000 12 bulan 1,851,300
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,967,000 12 bulan 12,063,700
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,728,000 12 bulan 3,000,800
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,386,000 12 bulan 1,524,600
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 20 unit 34,880,000 20 unit 49,368,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,342,000 12 bulan 1,476,200
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 9 kali 7,425,000 9 kali 8,167,500
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 4 kali 24,624,000 4 kali 30,686,400
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 27 unit 46,520,000 27 unit 41,172,000
kantor kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Cot Girek 30,660,000 25,026,000
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 30,660,000 25,026,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,220,000 1 Dokumen 8,342,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,220,000 1 Dokumen 8,342,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,220,000 1 Dokumen 8,342,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Cot Girek 5,048,700 5,553,600
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5,048,700 5,553,600
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,048,700 1 Dokumen 5,553,600
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.99
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Cot Girek 44,586,200 97,670,333
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 44,586,200 97,670,333
Ketertiban Umum

7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 22,293,100 1 Kegiatan 48,835,167
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 22,293,100 1 Kegiatan 48,835,167
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Cot Girek 38,335,000 48,835,167
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 38,335,000 48,835,167
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 38,335,000 1 Kegiatan 48,835,167
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Cot Girek 10,500,000 34,557,800
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 10,500,000 34,557,800
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,100,000 1 Dokumen 6,911,560
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,100,000 1 Dokumen 6,911,560
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,100,000 1 Dokumen 6,911,560
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,100,000 1 Dokumen 6,911,560
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,100,000 1 Dokumen 6,911,560
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,883,080,396 1,994,236,896

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.100
KECAMATAN PAYA BAKONG

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,304,495,772 2,460,375,772


7.01. KECAMATAN 2,304,495,772 2,460,375,772
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Paya 100% 2,170,795,772 100% 2,222,785,772
administrasi perkantoran Bakong

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,990,225,772 1,990,225,772


administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,990,225,772 14 bulan 1,990,225,772

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 180,570,000 232,560,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 600 surat 4,080,000 600 surat 4,160,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 33,800,000 12 bulan 34,480,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 38,000,000
Dinas/Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 28,270,000 12 bulan 28,840,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 1,580,000 12 bulan 1,610,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 12,240,000 12 bulan 12,480,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,550,000 12 bulan 2,600,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,630,000 12 bulan 1,660,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ... unit 10,200,000 ... unit 81,850,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,220,000 12 bulan 1,250,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 12 kali 10,220,000 12 kali 10,410,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 10 kali 11,020,000 10 kali 26,950,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 27 unit 25,760,000 27 unit 26,270,000
kantor kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Paya 13,540,001 25,970,000


PELAYANAN PUBLIK Bakong
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 13,540,001 25,970,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,513,335 1 Dokumen 8,656,667
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,513,333 1 Dokumen 8,656,667
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,513,333 1 Dokumen 8,656,667
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Paya 7,450,000 7,590,000
KELURAHAN Bakong

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.101
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,590,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,590,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Paya 68,006,667 111,746,667
UMUM Bakong
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 68,006,667 111,746,667
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 34,003,333 1 Kegiatan 55,873,333
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 34,003,333 1 Kegiatan 55,873,333
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Paya 39,003,332 55,873,333


UMUM Bakong
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 39,003,332 55,873,333
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 39,003,332 1 Kegiatan 55,873,333
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Kec. Paya 5,700,000 36,410,000


PEMERINTAHAN DESA Bakong
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 5,700,000 36,410,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,140,000 1 Dokumen 7,282,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,140,000 1 Dokumen 7,282,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,140,000 1 Dokumen 7,282,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,140,000 1 Dokumen 7,282,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,140,000 1 Dokumen 7,282,000
di Wilayah Kecamatan
TOTAL 2,304,495,772 2,460,375,772

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.102
KECAMATAN PIRAK TIMU

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,562,695,195 1,661,585,195


7.01. KECAMATAN 1,562,695,195 1,661,585,195
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Pirak Timu 100% 1,428,175,195 100% 1,443,555,195
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,140,945,195 1,140,945,195
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,140,945,195 14 bulan 1,140,945,195

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 287,230,000 302,610,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 600 surat 500,000 600 surat 1,000,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 12,240,000 12 bulan 12,480,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 36,390,000 12 bulan 37,120,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 65,300,000 12 bulan 52,440,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 3,000,000 12 bulan 12,280,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 9,250,000 12 bulan 9,440,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 3,190,000 12 bulan 3,260,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 3,060,000 12 bulan 3,120,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 14 unit 37,640,000 14 unit 75,090,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,550,000 12 bulan 2,600,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 12 kali 10,240,000 12 kali 11,820,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 5 kali 28,020,000 5 kali 33,940,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 6 unit 76,850,000 ... unit 48,020,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Pirak Timu 25,030,000 25,450,000
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 25,030,000 25,450,000
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,343,333 1 Dokumen 8,483,333
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,343,333 1 Dokumen 8,483,333
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,343,333 1 Dokumen 8,483,333
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Pirak Timu 7,450,000 7,600,000
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,600,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,600,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.103
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Pirak Timu 60,733,333 97,520,000
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 60,733,333 97,520,000
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,366,667 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,366,667 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Pirak Timu 33,366,667 48,760,000
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 33,366,667 48,760,000
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,366,667 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Pirak Timu 7,940,000 38,700,000
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 7,940,000 38,700,000
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,588,000 1 Dokumen 7,740,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,588,000 1 Dokumen 7,740,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,588,000 1 Dokumen 7,740,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,588,000 1 Dokumen 7,740,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,588,000 1 Dokumen 7,740,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,562,695,195 1,661,585,195

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.104
KECAMATAN MATANGKULI

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,269,982,400 2,420,317,404
7.01. KECAMATAN 2,269,982,400 2,420,317,404
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Matangkuli 100% 2,114,752,404 100% 2,183,047,404
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,874,852,404 1,874,852,404
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,874,852,404 14 bulan 1,874,852,404

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 239,900,000 308,195,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat …. surat - …. surat -
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 62,370,000 12 bulan 62,750,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 38,130,000 12 bulan 38,900,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 62,736,275 12 bulan 63,922,089
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 3,980,000 12 bulan 4,060,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 9,790,000 12 bulan 9,990,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 4,220,000 12 bulan 4,310,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 5,090,000 12 bulan 5,190,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ... unit - 12 unit 33,170,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 2,083,725 12 bulan 2,187,911
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 9 kali 8,870,000 9 kali 9,050,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 7 kali 15,850,000 7 kali 47,345,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 12 unit 26,780,000 12 unit 27,320,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Matangkuli 25,170,000 25,740,000


7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 25,170,000 25,740,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,390,000 1 Dokumen 8,580,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,390,000 1 Dokumen 8,580,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,390,000 1 Dokumen 8,580,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Matangkuli 5,209,314 5,469,781
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5,209,314 5,469,781
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,209,314 1 Dokumen 5,469,781
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.105
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Matangkuli 57,800,498 113,793,479
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 57,800,498 113,793,479
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 28,900,249 1 Kegiatan 56,896,740
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 28,900,249 1 Kegiatan 56,896,740
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Matangkuli 43,900,249 56,896,740


7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 43,900,249 56,896,740
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 43,900,249 1 Kegiatan 56,896,740
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Matangkuli 23,149,935 35,370,000
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 23,149,935 35,370,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,629,987 1 Dokumen 7,074,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,629,987 1 Dokumen 7,074,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,629,987 1 Dokumen 7,074,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,629,987 1 Dokumen 7,074,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,629,987 1 Dokumen 7,074,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,269,982,400 2,420,317,404

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.106
KECAMATAN TANAH LUAS

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 3,085,702,616 3,047,752,616


7.01. KECAMATAN 3,085,702,616 3,047,752,616
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Tanah Luas 100% 2,825,512,618 100% 2,823,772,616
administrasi perkantoran
7.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat 100% 3,000,000 100% 3,450,000
kesediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan

7.01.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3,000,000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,514,732,616 2,514,732,616


administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,514,732,616 14 bulan 2,514,732,616

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 307,780,002 305,590,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 900 surat 3,366,002 900 surat 3,703,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 20,141,000 12 bulan 22,155,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 35,190,000 12 bulan 37,930,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 33,050,000 12 bulan 33,710,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,100,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 11,700,000 12 bulan 12,010,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 3,570,000 12 bulan 3,640,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 3,570,000 12 bulan 3,640,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 8 unit 40,480,000 8 unit 49,368,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,683,000 12 bulan 1,851,000
Undangan
7.01.01.2.03.16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 12 bulan 42,490,000 12 bulan 31,131,000

7.01.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 10 kali 14,480,000 10 kali 14,770,000

7.01.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 8 kali 53,000,000 8 kali 31,880,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 28 unit 40,060,000 28 unit 54,702,000
kantor yang terpelihara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.107
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Tanah Luas 25,189,998 25,780,000
PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 25,189,998 25,780,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,396,666 1 Dokumen 8,593,333
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,396,666 1 Dokumen 8,593,333
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,396,666 1 Dokumen 8,593,333
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Tanah Luas 167,450,000 7,600,000
KELURAHAN
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 167,450,000 7,600,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 167,450,000 1 Dokumen 7,600,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Pembangunan musholla kantor camat 1 paket 150,000,000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Tanah Luas 30,000,000 97,520,000
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 30,000,000 97,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 15,000,000 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Tanah Luas 25,480,000 48,760,000
UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 25,480,000 48,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,480,000 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Tanah Luas 12,070,000 44,320,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 12,070,000 44,320,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,414,000 1 Dokumen 8,864,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,414,000 1 Dokumen 8,864,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,414,000 1 Dokumen 8,864,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,414,000 1 Dokumen 8,864,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,414,000 1 Dokumen 8,864,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 3,085,702,616 3,047,752,616

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.108
KECAMATAN NIBONG

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,674,411,916 1,836,401,916


7.01. KECAMATAN 1,674,411,916 1,836,401,916
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Nibong 100% 1,544,141,916 100% 1,609,361,916
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,254,971,916 1,254,971,916
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,254,971,916 14 bulan 1,254,971,916

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 289,170,000 354,390,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 500 surat 6,120,000 500 surat 6,240,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 56,750,000 12 bulan 57,020,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 51,490,000 12 bulan 52,520,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 38,100,000 12 bulan 48,270,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 5,410,000 12 bulan 5,510,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 7,650,000 12 bulan 7,800,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 4,290,000 12 bulan 4,370,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 2,550,000 12 bulan 2,600,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ... unit ... unit 81,710,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 2,550,000 12 bulan 2,600,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 5 kali 8,170,000 5 kali 8,330,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 5 kali 35,460,000 4 kali 27,420,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 28 unit 70,630,000 28 unit 50,000,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Nibong 18,480,000 31,860,000


7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 18,480,000 31,860,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,160,000 1 Dokumen 10,620,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,160,000 1 Dokumen 10,620,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,160,000 1 Dokumen 10,620,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Nibong 3,570,000 3,640,000
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3,570,000 3,640,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,570,000 1 Dokumen 3,640,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.109
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Nibong 61,100,000 106,193,333
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 61,100,000 106,193,333
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,450,000 1 Kegiatan 53,096,667
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,650,000 1 Kegiatan 53,096,667
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Nibong 25,500,000 53,096,667


7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 25,500,000 53,096,667
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,500,000 1 Kegiatan 53,096,667
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Nibong 21,620,000 32,250,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 21,620,000 32,250,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,324,000 1 Dokumen 6,450,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,324,000 1 Dokumen 6,450,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,324,000 1 Dokumen 6,450,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,324,000 1 Dokumen 6,450,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,324,000 1 Dokumen 6,450,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,674,411,916 1,836,401,916

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.110
KECAMATAN LAPANG

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,737,077,940 1,878,331,343


7.01. KECAMATAN 1,737,077,940 1,878,331,343
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Lapang 100% 1,596,487,940 100% 1,663,826,966
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,335,296,966 1,335,296,966
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,335,296,966 14 bulan 1,335,296,966

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 261,190,974 328,530,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 2.100 surat 18,460,000 2.100 surat 18,830,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 18,870,000 12 bulan 19,250,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 52,730,000 12 bulan 53,790,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 38,240,000 12 bulan 39,020,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 7,140,000 12 bulan 7,280,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 11,730,000 12 bulan 11,960,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,450,000 12 bulan 2,500,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 7,650,000 12 bulan 7,800,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ... unit 19,840,974 ... unit 83,220,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,840,000 12 bulan 1,870,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 12 kali 10,100,000 12 kali 10,300,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 31 kali 44,700,000 31 kali 44,720,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 5 unit 27,440,000 5 unit 27,990,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Lapang 21,000,000 30,764,377


7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 21,000,000 30,764,377
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,000,000 10,254,792
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,000,000 10,254,792
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,000,000 10,254,792
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Lapang 4,590,000 4,690,000
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,590,000 4,690,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,590,000 1 Dokumen 4,690,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.111
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Lapang 60,000,000 97,520,000
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 60,000,000 97,520,000
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Lapang 30,000,000 48,760,000


7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 30,000,000 48,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Lapang 25,000,000 32,770,000
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 25,000,000 32,770,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 6,554,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 6,554,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 6,554,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 6,554,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 6,554,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,737,077,940 1,878,331,343

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.112
KECAMATAN TANAH PASIR

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
-
7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,010,788,014 2,159,218,014
7.01. KECAMATAN 2,010,788,014 2,159,218,014
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Tanah Pasir 100% 1,844,448,014 100% 1,937,058,014
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,678,408,014 1,678,408,014
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,678,408,014 14 bulan 1,678,408,014

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 166,040,000 258,650,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 540 surat 2,000,000 540 surat 6,500,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 16,320,000 12 bulan 16,650,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 23,850,000 12 bulan 37,950,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 31,630,000 12 bulan 32,080,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 2,000,000 12 bulan 6,530,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 12,520,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 4,690,000 12 bulan 4,790,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,550,000 12 bulan 2,600,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 18 unit 10,760,000 18 unit 58,980,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,600,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 12 kali 10,500,000 12 kali 10,600,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 5 kali 20,020,000 5 kali 30,130,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 18 unit 30,720,000 18 unit 36,720,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Tanah Pasir 28,380,000 28,940,000
PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 28,380,000 28,940,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
9,460,000 9,646,667
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
9,460,000 9,646,667
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
9,460,000 9,646,667
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Tanah Pasir 7,450,000 7,590,000
KELURAHAN
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,590,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.113
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,590,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Tanah Pasir 67,400,000 97,520,000
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 67,400,000 97,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 35,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 31,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Tanah Pasir 35,700,000 48,760,000
UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 35,700,000 48,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 35,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Tanah Pasir 27,410,000 39,350,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 27,410,000 39,350,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,482,000 1 Dokumen 7,870,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,482,000 1 Dokumen 7,870,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,482,000 1 Dokumen 7,870,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,482,000 1 Dokumen 7,870,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,482,000 1 Dokumen 7,870,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,010,788,014 2,159,218,014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.114
KECAMATAN SYAMTALIRA ARON

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,057,948,305 2,231,047,641


7.01. KECAMATAN 2,057,948,305 2,231,047,641
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Syamtalira 100% 1,929,928,305 100% 2,011,907,644
administrasi perkantoran Aron
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,651,147,644 1,651,147,644
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,651,147,644 14 bulan 1,651,147,644

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 278,780,661 360,760,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 350 surat 38,720,000 350 surat 40,720,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 25,450,661 12 bulan 25,960,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 31,600,000 12 bulan 32,230,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 28,680,000 12 bulan 30,680,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,500,000 12 bulan 12,500,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 15,630,000 12 bulan 15,630,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 4,830,000 12 bulan 5,830,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 bulan 2,540,000 12 bulan 2,840,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 16 unit 35,400,000 18 unit 92,260,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,530,000 12 bulan 1,560,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 5 kali 10,200,000 5 kali 10,400,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 6 kali 23,320,000 6 kali 33,670,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 52 unit 50,380,000 54 unit 56,480,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Syamtalira 23,000,000 24,999,997


PELAYANAN PUBLIK Aron
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 23,000,000 24,999,997
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,600,000 8,333,332
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,600,000 8,333,332
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,800,000 8,333,332
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Syamtalira 7,450,000 7,590,000
KELURAHAN Aron

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.115
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,590,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,590,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Syamtalira 41,400,000 97,520,000
UMUM Aron
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 41,400,000 97,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Syamtalira 20,700,000 48,760,000


UMUM Aron
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 20,700,000 48,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Syamtalira 35,470,000 40,270,000
DESA Aron
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 35,470,000 40,270,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,094,000 1 Dokumen 8,054,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,094,000 1 Dokumen 8,054,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,094,000 1 Dokumen 8,054,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,094,000 1 Dokumen 8,054,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,094,000 1 Dokumen 8,054,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,057,948,305 2,231,047,641

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.116
KECAMATAN SAMUDERA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,452,060,858 2,561,556,855


7.01. KECAMATAN 2,452,060,858 2,561,556,855
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Samudera 100% 2,310,060,855 100% 2,377,056,855
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,032,546,855 2,032,546,855
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,032,546,855 14 bulan 2,032,546,855

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 277,514,000 344,510,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 150 surat 1,300,000 150 surat 900,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 31,700,000 12 bulan 37,485,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 41,066,000 12 bulan 43,119,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 64,400,000 12 bulan 41,400,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 3,333,000 12 bulan 13,369,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 31,500,000 12 bulan 22,500,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 3,200,000 12 bulan 3,200,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,200,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ... Unit 22,410,000 ... Unit 70,930,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 2,160,000 12 bulan 2,160,000
Undangan
7.01.01.2.03.16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 12 bulan 11,895,000 12 bulan 29,790,000
7.01.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 7 kali 10,280,000 7 kali 18,036,000
7.01.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 3 kali 23,070,000 3 kali 29,721,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 15 unit 29,200,000 15 unit 29,700,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Samudera 23,000,001 30,000,000


7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 23,000,001 30,000,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,666,667 10,000,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,666,667 10,000,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,666,667 10,000,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Samudera 6,000,000 6,500,000
KELURAHAN
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6,000,000 6,500,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.117
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 1 Dokumen 6,500,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Samudera 64,666,668 73,000,000
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 64,666,668 73,000,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 31,333,334 1 Kegiatan 36,500,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,333,334 1 Kegiatan 36,500,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Samudera 33,333,334 36,500,000


7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 33,333,334 36,500,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,333,334 1 Kegiatan 36,500,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Samudera 15,000,000 38,500,000
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 15,000,000 38,500,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 7,700,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 7,700,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 7,700,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 7,700,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 7,700,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,452,060,858 2,561,556,855

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.118
KECAMATAN MEURAH MULIA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,212,924,413 2,372,704,413


7.01. KECAMATAN 2,212,924,413 2,372,704,413
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Meurah 100% 2,076,714,431 100% 2,138,584,413
administrasi perkantoran Mulia
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,887,454,413 1,887,454,413
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,887,454,413 14 bulan 1,887,454,413

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 189,260,018 251,130,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 110 surat 2,844,468 110 surat 12,050,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 10,570,000 12 bulan 10,780,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 35,760,000 12 bulan 36,480,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 39,510,000 12 bulan 40,310,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 3,500,000 12 bulan 4,000,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,200,000 12 bulan 10,400,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 5,721,975 12 bulan 6,008,074
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 3,307,500 12 bulan 3,472,875
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 12 unit 14,970,000 12 unit 63,260,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,025,000 12 bulan 1,040,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 10 kali 11,220,000 10 kali 11,440,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 5 kali 24,551,075 5 kali 25,289,051
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 18 unit 26,080,000 18 unit 26,600,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Meurah 30,229,998 31,860,000


PELAYANAN PUBLIK Mulia
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 30,229,998 31,860,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
10,076,666 10,620,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
10,076,666 10,620,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
10,076,666 10,620,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Meurah 7,450,000 7,590,000
KELURAHAN Mulia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.119
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,590,000

7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,590,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Meurah 41,400,000 97,520,000
UMUM Mulia
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 41,400,000 97,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Meurah 20,700,000 48,760,000


UMUM Mulia
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 20,700,000 48,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Meurah 36,429,984 48,390,000
DESA Mulia
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 36,429,984 48,390,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,286,000 1 Dokumen 9,678,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,286,000 1 Dokumen 9,678,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,286,000 1 Dokumen 9,678,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,286,000 1 Dokumen 9,678,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,285,984 1 Dokumen 9,678,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,076,714,431 2,138,584,413

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.120
KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,686,740,665 2,836,640,665


7.01. KECAMATAN 2,686,740,665 2,836,640,665
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Syamtalira 100% 2,549,450,665 100% 2,626,930,665
administrasi perkantoran Bayu
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,339,210,665 2,339,210,665
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,339,210,665 14 bulan 2,339,210,665

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 210,240,000 287,720,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 100 Surat 1,020,000 100 Surat 1,040,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 20,000,000 12 bulan 21,970,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 18,000,000 12 bulan 18,800,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 56,020,000 12 bulan 52,040,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,920,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 8,000,000 12 bulan 8,320,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,290,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,000,000 12 bulan 1,250,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 5 unit - 5 unit 62,760,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,220,000 12 bulan 1,250,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 19 kali 5,000,000 19 kali 7,910,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 4 kali 25,000,000 4 kali 29,720,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 6 unit 62,980,000 6 unit 69,450,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Syamtalira 14,000,000 25,480,000


PELAYANAN PUBLIK Bayu
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 14,000,000 25,480,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
6,000,000 8,493,333
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
4,000,000 8,493,333
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
4,000,000 8,493,333
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Syamtalira 5,000,000 7,590,000
KELURAHAN Bayu
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5,000,000 7,590,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.121
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 7,590,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Syamtalira 66,000,000 92,320,000
UMUM Bayu
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 66,000,000 92,320,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,000,000 1 Kegiatan 46,160,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,000,000 1 Kegiatan 46,160,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Syamtalira 33,000,000 46,160,000


UMUM Bayu
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 33,000,000 46,160,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,000,000 1 Kegiatan 46,160,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Syamtalira 19,290,000 38,160,000
DESA Bayu
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 19,290,000 38,160,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 7,632,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 7,632,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 7,632,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,000,000 1 Dokumen 7,632,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,290,000 1 Dokumen 7,632,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,686,740,665 2,836,640,665

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.122
KECAMATAN GEUREUDONG PASE

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,624,963,648 1,781,163,648


7.01. KECAMATAN 1,624,963,648 1,781,163,648
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Geuredong 100% 1,484,183,648 100% 1,567,603,648
administrasi perkantoran Pase

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,265,683,648 1,265,683,648


administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,265,683,648 14 bulan 1,265,683,648

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 218,500,000 301,920,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 333 surat 1,100,000 333 surat 1,140,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 21,300,000 12 bulan 21,970,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 40,780,000 12 bulan 41,600,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 53,500,000 12 bulan 54,570,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 4,000,000 12 bulan 6,030,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 12,200,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 3,260,000 12 bulan 3,330,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 12 bulan 1,680,000 12 bulan 1,720,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 20 Unit 14,000,000 20 Unit 66,250,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,000,000 12 bulan 1,250,000
Undangan
7.01.01.2.03.16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 12 bulan 39,880,000 12 bulan 40,680,000
7.01.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 4 kali 8,000,000 4 kali 10,400,000
7.01.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 2 kali 10,000,000 2 kali 27,810,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 12 unit 10,000,000 12 unit 12,970,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Geuredong 9,000,000 27,900,000


PELAYANAN PUBLIK Pase

7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 9,000,000 27,900,000


Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 9,300,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 9,300,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 9,300,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.123
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Geuredong 4,780,000 5,580,000
KELURAHAN Pase

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,780,000 5,580,000

7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,780,000 1 Dokumen 5,580,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Geuredong 68,000,000 94,053,333
UMUM Pase

7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 68,000,000 94,053,333


Ketertiban Umum

7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 34,000,000 1 Kegiatan 47,026,667
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 34,000,000 1 Kegiatan 47,026,667
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Geuredong 34,000,000 47,026,667


UMUM Pase

7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 34,000,000 47,026,667


Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 34,000,000 1 Kegiatan 47,026,667
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Geuredong 25,000,000 39,000,000
DESA Pase

7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 25,000,000 39,000,000


Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 7,800,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 7,800,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 7,800,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 7,800,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 1 Dokumen 7,800,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,624,963,648 1,781,163,648

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.124
KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,890,543,035 2,045,671,257


7.01. KECAMATAN 1,890,543,035 2,045,671,257
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Simpang 100% 1,758,742,548 100% 1,826,001,110
administrasi perkantoran Keuramat
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,530,912,548 1,530,912,548
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,530,912,548 14 bulan 1,530,912,548

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 227,830,000 295,088,562


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 600 surat 24,910,000 650 surat 10,330,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 15,240,000 12 bulan 10,480,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 32,180,000 12 bulan 28,830,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 60,040,000 12 bulan 30,404,281
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 2,450,000 12 bulan 2,500,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 16,820,000 12 bulan 10,000,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 1,550,000 12 bulan 1,580,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,680,000 12 bulan 1,720,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 24 unit 4,040,000 26 unit 60,270,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,960,000 12 bulan 2,000,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 14 kali 7,830,000 1 kali 1,990,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 5 kali 22,520,000 2 kali 87,210,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 20 unit 36,610,000 25 unit 47,774,281
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Simpang 26,890,489 27,428,296


PELAYANAN PUBLIK Keuramat
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 26,890,489 27,428,296
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,963,495 1 Dokumen 9,142,765
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,963,495 1 Dokumen 9,142,765
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,963,499 1 Dokumen 9,142,765
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Simpang 7,500,000 8,000,000
KELURAHAN Keuramat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.125
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,500,000 8,000,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,500,000 1 Dokumen 8,000,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Simpang 60,273,332 99,494,567
UMUM Keuramat
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 60,273,332 99,494,567
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,136,666 1 Kegiatan 49,747,284
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,136,666 1 Kegiatan 49,747,284
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Simpang 33,136,666 49,747,284


UMUM Keuramat
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 33,136,666 49,747,284
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,136,666 1 Kegiatan 49,747,284
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Simpang 4,000,000 35,000,000
DESA Keuramat
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 4,000,000 35,000,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 7,000,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 7,000,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 7,000,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 7,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 800,000 1 Dokumen 7,000,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,890,543,035 2,045,671,257

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.126
KECAMATAN KUTA MAKMUR

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,627,840,838 2,773,940,758


7.01. KECAMATAN 2,627,840,838 2,773,940,758
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Kuta 100% 2,491,420,353 100% 2,556,952,462
administrasi perkantoran Makmur
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,282,342,462 2,282,342,462
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,282,342,462 14 bulan 2,282,342,462

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 209,077,891 274,610,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 756 surat 25,500,000 756 surat 26,010,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 10,200,000 12 bulan 10,400,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 42,947,891 12 bulan 22,610,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 30,480,000 12 bulan 31,090,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 4,900,000 12 bulan 4,990,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,200,000 12 bulan 10,400,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 1,840,000 12 bulan 1,870,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 3,180,000 12 bulan 13,440,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 10 unit 17,900,000 10 unit 66,250,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,840,000 12 bulan 1,870,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 9 kali 13,180,000 9 kali 13,440,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 3 kali 27,270,000 3 kali 51,590,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 10 unit 19,640,000 10 unit 20,650,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Kuta 26,890,485 27,428,296


PELAYANAN PUBLIK Makmur
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 26,890,485 27,428,296
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,963,495 1 Dokumen 9,142,765
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,963,495 1 Dokumen 9,142,765
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8,963,495 1 Dokumen 9,142,765
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Kuta 4,590,000 4,680,000
KELURAHAN Makmur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.127
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,590,000 4,680,000

7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,590,000 1 Dokumen 4,680,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Kuta 41,400,000 97,520,000
UMUM Makmur
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 41,400,000 97,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Kuta 25,700,000 48,760,000


UMUM Makmur
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 25,700,000 48,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Kuta 37,840,000 38,600,000
DESA Makmur
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 37,840,000 38,600,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,568,000 1 Dokumen 7,720,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,568,000 1 Dokumen 7,720,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,568,000 1 Dokumen 7,720,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,568,000 1 Dokumen 7,720,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,568,000 1 Dokumen 7,720,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,627,840,838 2,773,940,758

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.128
KECAMATAN DEWANTARA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,892,448,347 3,040,998,347
7.01. KECAMATAN 2,892,448,347 3,040,998,347
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Dewantara 100% 2,764,238,347 100% 2,822,178,347
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,516,298,347 2,516,298,347
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,516,298,347 14 bulan 2,516,298,347

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 247,940,000 305,880,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 600 surat 10,710,000 600 surat 10,920,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 30,090,000 12 bulan 30,690,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 39,170,000 12 bulan 39,950,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 61,670,000 12 bulan 62,900,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 1,220,000 12 bulan 1,250,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,200,000 12 bulan 10,400,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,100,000 12 bulan 2,140,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 4,300,000 12 bulan 4,390,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 4 unit 15,350,000 4 unit 63,650,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,380,000 12 bulan 1,400,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 15 kali 7,510,000 15 kali 7,660,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 4 kali 22,520,000 4 kali 27,980,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 12 unit 41,720,000 13 unit 42,550,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Dewantara 27,760,000 28,320,000


PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 27,760,000 28,320,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
10,000,000 9,440,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
10,000,000 9,440,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7,760,000 9,440,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Dewantara 7,450,000 7,600,000
KELURAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.129
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,600,000

7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,600,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Dewantara 29,020,000 95,093,333
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 29,020,000 95,093,333
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 14,510,000 1 Kegiatan 47,546,667
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 14,510,000 1 Kegiatan 47,546,667
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Dewantara 24,510,000 47,546,667


UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 24,510,000 47,546,667
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 24,510,000 1 Kegiatan 47,546,667
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Dewantara 39,470,000 40,260,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 39,470,000 40,260,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,894,000 1 Dokumen 8,052,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,894,000 1 Dokumen 8,052,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,894,000 1 Dokumen 8,052,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,894,000 1 Dokumen 8,052,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,894,000 1 Dokumen 8,052,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,892,448,347 3,040,998,347

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.130
KECAMATAN NISAM ANTARA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t

7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,518,453,895 1,618,033,895


7.01. KECAMATAN 1,518,453,895 1,618,033,895
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Nisam 100% 1,350,143,895 100% 1,401,253,895
administrasi perkantoran Antara
7.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat 100% 1,240,000 100% -
kesediaan dokumen
perencanaan dan pelaporan

7.01.01.2.01.03 1 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 4 Dokumen 1,240,000 4 Dokumen

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,081,283,895 1,081,283,895


administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,081,283,895 14 bulan 1,081,283,895

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 267,620,000 319,970,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 350 surat 48,370,000 350 surat 18,640,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 12,570,000 12 bulan 10,610,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 32,670,000 12 bulan 33,320,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 48,890,000 12 bulan 45,830,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 1,550,000 12 bulan 1,580,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 9,380,000 12 bulan 9,570,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 2,620,000 12 bulan 2,670,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Jumlah bulan 12 bulan 3,650,000 12 bulan 3,650,000
Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 3 unit 18,500,000 5 unit 68,850,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 2,500,000 12 bulan 2,500,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 12 kali 10,000,000 12 kali 10,000,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 5 kali 25,000,000 5 kali 59,790,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 13 unit 51,920,000 14 unit 52,960,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Nisam 30,100,000 30,300,000


PELAYANAN PUBLIK Antara
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 30,100,000 30,300,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
21,600,000 10,100,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
4,500,000 10,100,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
4,000,000 10,100,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.131
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Nisam 7,450,000 7,590,000
KELURAHAN Antara
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,450,000 7,590,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,450,000 1 Dokumen 7,590,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Nisam 88,670,000 98,800,000
UMUM Antara
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 88,670,000 98,800,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 50,070,000 1 Kegiatan 49,400,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 38,600,000 1 Kegiatan 49,400,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Nisam 20,500,000 49,400,000


UMUM Antara
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 20,500,000 49,400,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,500,000 1 Kegiatan 49,400,000

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Nisam 21,590,000 30,690,000
DESA Antara
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 21,590,000 30,690,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,090,000 1 Dokumen 6,138,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,000,000 1 Dokumen 6,138,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 6,138,000
Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,500,000 1 Dokumen 6,138,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,000,000 1 Dokumen 6,138,000
Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,518,453,895 1,618,033,895

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.132
KECAMATAN NISAM

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,980,033,420 2,131,793,420
7.01. KECAMATAN 1,980,033,420 2,131,793,420
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Nisam 100% 1,854,213,420 100% 1,911,353,420
administrasi perkantoran
7.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tingkat 100% 3,000,000 100% -
kesediaan dokumen
7.01.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah perencanaan dan pelaporan
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 3,000,000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,593,093,420 1,593,093,420


administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,593,093,420 14 bulan 1,593,093,420

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 258,120,000 318,260,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 800 surat 55,440,000 900 surat 56,550,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 12,240,000 12 bulan 12,480,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 42,820,000 12 bulan 43,680,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 32,656,436 12 bulan 39,163,366
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 11,870,964 12 bulan 12,108,383
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 12,484,800 12 bulan 12,734,496
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 3,953,520 12 bulan 4,032,590
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,872,720 12 bulan 1,910,174
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 11 unit 17,900,000 12 unit 66,250,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 1,456,560 12 bulan 1,485,691
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 14 kali 13,005,000 15 kali 13,265,100
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 15 kali 19,010,000 16 kali 20,530,200
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 17 unit 33,410,000 18 unit 34,070,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Nisam 21,090,000 25,570,000


PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 21,090,000 25,570,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,030,000 1 Dokumen 8,523,333
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,030,000 1 Dokumen 8,523,333
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 7,030,000 1 Dokumen 8,523,333
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.133
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Nisam 2,681,800 4,775,436
KELURAHAN
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2,681,800 4,775,436

7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,681,800 1 Dokumen 4,775,436
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Nisam 66,296,000 77,821,920
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 66,296,000 77,821,920
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,148,000 1 Kegiatan 38,910,960
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 33,148,000 1 Kegiatan 38,910,960
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Nisam 30,148,000 38,910,960


UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 30,148,000 38,910,960
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 30,148,000 1 Kegiatan 38,910,960
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Nisam 5,604,200 73,361,684
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 5,604,200 73,361,684
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,120,840 1 Dokumen 14,672,337
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,120,840 1 Dokumen 14,672,337
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,120,840 1 Dokumen 14,672,337
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,120,840 1 Dokumen 14,672,337
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1,120,840 1 Dokumen 14,672,337
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,980,033,420 2,131,793,420

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.134
KECAMATAN BANDA BARO

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 1,492,790,684 1,628,500,684
7.01. KECAMATAN 1,492,790,684 1,628,500,684
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Banda Baro 100% 1,371,000,684 100% 1,421,330,684
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 1,153,890,684 1,153,890,684
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 1,153,890,684 14 bulan 1,153,890,684

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 217,110,000 267,440,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 1.100 surat 48,450,000 1.100 surat 49,420,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 7,960,000 12 bulan 8,120,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 34,400,000 12 bulan 35,090,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 42,582,000 12 bulan 43,000,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 10,800,000 12 bulan 11,020,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 9,790,000 12 bulan 9,990,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 3,570,000 12 bulan 3,640,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 1,790,000 12 bulan 1,820,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ..... Unit 10,900,000 12 Unit 30,250,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 2,020,000 12 bulan 2,060,000
Undangan
7.01.01.2.03.16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 12 bulan 14,700,000 12 bulan 14,800,000
7.01.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 9 kali 4,200,000 3 kali 4,290,000
7.01.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 5 kali 17,448,000 5 kali 16,040,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung ..... Unit 8,500,000 22 Unit 37,900,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Banda Baro 17,130,000 26,660,000
PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 17,130,000 26,660,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,710,000 1 Dokumen 8,886,667
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,710,000 1 Dokumen 8,886,667
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,710,000 1 Dokumen 8,886,667
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Banda Baro 4,500,000 4,500,000
KELURAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.135
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,500,000 4,500,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,500,000 1 Dokumen 4,500,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Banda Baro 54,400,000 97,520,000
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 54,400,000 97,520,000
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 27,200,000 1 Kegiatan 48,760,000
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 27,200,000 1 Kegiatan 48,760,000
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Banda Baro 26,700,000 48,760,000
UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 26,700,000 48,760,000
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 26,700,000 1 Kegiatan 48,760,000
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Banda Baro 19,060,000 29,730,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 19,060,000 29,730,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,812,000 1 Dokumen 5,946,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,812,000 1 Dokumen 5,946,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,812,000 1 Dokumen 5,946,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,812,000 1 Dokumen 5,946,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3,812,000 1 Dokumen 5,946,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 1,492,790,684 1,628,500,684

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.136
KECAMATAN MUARA BATU

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,628,640,000 2,835,690,219
7.01. KECAMATAN 2,628,640,000 2,835,690,219
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Muara Batu 100% 2,521,668,000 100% 2,617,690,219
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,275,570,000 2,275,570,000
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,275,570,000 14 bulan 2,275,570,000

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 246,098,000 342,120,219


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 920 surat 900,000 900 surat 900,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 24,600,000 12 bulan 24,220,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 39,230,000 12 bulan 40,010,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 41,700,000 12 bulan 21,622,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 12,733,000 12 bulan 13,369,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 21,500,000 12 bulan 22,500,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 3,200,000 12 bulan 3,200,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,200,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana 6 unit 22,630,000 8 unit 71,080,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 2,160,000 12 bulan 2,160,000
Undangan
7.01.01.2.03.16 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan 12 bulan 28,372,000 12 bulan 29,790,000
7.01.01.2.03.17 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 16 kali 16,397,000 18 kali 18,036,000
7.01.01.2.03.18 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 12 kali 25,476,000 14 kali 43,733,219
konsultasi
7.01.01.2.03.32 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 72 unit 5,200,000 84 unit 49,300,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Muara Batu 29,400,000 30,090,000
PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 29,400,000 30,090,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,600,000 1 Dokumen 10,030,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 24,200,000 1 Dokumen 10,030,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2,600,000 1 Dokumen 10,030,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Muara Batu 4,590,000 4,680,000
KELURAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.137
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,590,000 4,680,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,590,000 1 Dokumen 4,680,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Muara Batu 20,000,000 97,493,333
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 20,000,000 97,493,333
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 10,000,000 1 Kegiatan 48,746,667
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 10,000,000 1 Kegiatan 48,746,667
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Muara Batu 11,282,000 48,746,667
UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 11,282,000 48,746,667
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 11,282,000 1 Kegiatan 48,746,667
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Muara Batu 41,700,000 36,990,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 41,700,000 36,990,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,700,000 1 Dokumen 7,398,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 6,252,000 1 Dokumen 7,398,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 18,500,000 1 Dokumen 7,398,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,096,000 1 Dokumen 7,398,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5,152,000 1 Dokumen 7,398,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,628,640,000 2,835,690,219

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.138
KECAMATAN SAWANG

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C


a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7. UNSUR KEWILAYAHAN 2,527,259,106 2,668,079,106
7.01. KECAMATAN 2,527,259,106 2,668,079,106
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pelayanan Kec. Sawang 100% 2,368,599,106 100% 2,449,099,106
administrasi perkantoran
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan 2,151,179,106 2,151,179,106
administrasi keuangan
7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan 14 bulan 2,151,179,106 14 bulan 2,151,179,106

7.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 217,420,000 297,920,000


administrasi umum
7.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 850 surat 7,040,000 500 surat 7,180,000
7.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 bulan 25,000,000 12 bulan 35,000,000

7.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan 12 bulan 44,640,000 12 bulan 45,530,000
Dinas/ Operasional
7.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan 12 bulan 41,400,000 12 bulan 41,400,000
7.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan 12 bulan 7,850,000 12 bulan 8,010,000
7.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan 12 bulan 1,070,000 12 bulan 1,090,000
7.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 bulan 3,200,000 12 bulan 3,200,000
7.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah bulan 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,200,000
Bangunan Kantor
7.01.01.2.03.13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Sarana ... unit 20,230,000 ... unit 68,720,000
dan Fasilitas Kantor
7.01.01.2.03.15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah bulan 12 bulan 2,160,000 12 bulan 2,160,000
Undangan
7.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan minum 33 kali 12,240,000 5 kali 12,480,000
7.01.01.2.03.18 12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi dan 6 kali 20,590,000 4 kali 41,750,000
konsultasi
7.01.01.2.03.32 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan dan gedung 20 unit 30,000,000 28 unit 29,200,000
kantor yang terpelihara

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN Kec. Sawang 27,760,000 28,320,000


PELAYANAN PUBLIK
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 27,760,000 28,320,000
Camat
7 01 02 2.04 01 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 9,253,334 1 Dokumen 9,440,000
Pelayanan Perizinan
7 01 02 2.04 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 9,253,333 1 Dokumen 9,440,000
Nonperizinan
7 01 02 2.04 03 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 9,253,333 1 Dokumen 9,440,000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kec. Sawang 4,500,000 4,500,000
KELURAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.139
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 C
a
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ t
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) a
t
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4,500,000 4,500,000
7 01 03 2.01 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Jumlah Dokumen 1 Dokumen 4,500,000 1 Dokumen 4,500,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Kec. Sawang 50,000,000 86,666,667
UMUM
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 50,000,000 86,666,667
Ketertiban Umum
7 01 04 2.01 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 43,333,333
Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah
kecamatan
7 01 04 2.01 02 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 43,333,333
Masyarakat

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Kec. Sawang 20,000,000 43,333,333


UMUM
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 20,000,000 43,333,333
Penugasan Kepala Daerah
7 01 05 2.01 08 1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 20,000,000 1 Kegiatan 43,333,333
Kecamatan

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Kec. Sawang 56,400,000 56,160,000
DESA
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 56,400,000 56,160,000
Pengawasan Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 02 1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11,280,000 1 Dokumen 11,232,000
7 01 06 2.01 09 2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11,280,000 1 Dokumen 11,232,000
Dengan Pembangunan Desa
7 01 06 2.01 12 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11,280,000 1 Dokumen 11,232,000
Lembaga Kemasyarakatan
7 01 06 2.01 16 4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11,280,000 1 Dokumen 11,232,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7 01 06 2.01 18 5 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11,280,000 1 Dokumen 11,232,000
di Wilayah Kecamatan

TOTAL 2,527,259,106 2,668,079,106

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.140
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5,083,208,378 3,934,668,564
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5,083,208,378 3,934,668,564

8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Tingkat 3,044,048,678 3,084,515,374
Pelayanan Perkantoran

8.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketersediaan jumlah 25,500,000 25,500,000
dokumen perencanaan
dan evaluasi

8.01.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 dokumen 12,000,000 2 dokumen 12,000,000
8.01.01.2.01.03 2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 dokumen 5,500,000 2 dokumen 5,500,000
8.01.01.2.01.05 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 dokumen 8,000,000 2 dokumen 8,000,000

8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase tingkat 2,284,098,687 2,284,098,687


pelayanan administrasi
keuangan

8.01.01.2.02.01 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 30 ASN
2,284,098,687 2,284,098,687

8.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase tingkat 734,449,991 774,916,687


pelayanan administrasi
perkantoran

8.01.01.2.03.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 500 surat 48,094,200 300 kali 48,024,900

8.01.01.2.03.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan 12 bulan 89,600,004 12 bulan 89,600,000

8.01.01.2.03.06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/ Jumlah Bulan 12 bulan 52,030,000 12 bulan 52,030,000
Operasional
8.01.01.2.03.07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 bulan 28,864,000 12 bulan 49,400,000
8.01.01.2.03.08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 82,005,000 12 bulan 82,005,000

8.01.01.2.03.10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 34,678,600 12 bulan 34,678,600

8.01.01.2.03.11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 bulan 8,542,470 12 bulan 8,542,470

8.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Jumlah Bulan 12 bulan 2,734,600 12 bulan 2,734,600
Kantor
8.01.01.2.03.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bulan 12 bulan 4,791,600 12 bulan 4,791,600

8.01.01.2.03.16 10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan 12 bulan 146,869,800 12 bulan 146,869,800

8.01.01.2.03.17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kali 12 bulan 13,878,700 12 bulan 13,878,700

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.141
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja
8.01.01.2.03.18 12 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Kali Koordinasi 30 kali 95,361,017 30 kali 115,361,017
dan konsultasi
8.01.01.2.03.13 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit 10 unit 50,000,000 8 unit 50,000,000

8.01.01.2.03.25 14 Pengadaan Mebeleur Jumlah Unit 5 unit 50,000,000 5 unit 50,000,000

8.01.01.2.03.32 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Unit 16 unit 9,000,000 15 unit 9,000,000

8.01.01.2.03.34 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Unit 16 unit 9,000,000 15 unit 9,000,000

8.01.01.2.03.35 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Unit 16 unit 9,000,000 5 unit 9,000,000

8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER Tingkat Koordinasi 74,000,000 61,172,200
BANGSA Pemantapan Ideologi
Bangsa
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Adanya Kesadaran dan 74,000,000 61,172,200
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Kepatuhan kepada
Hukum
8.01.02.2.01.03 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Jumlah Angkatan 1 Angkatan 1 angkatan 61,172,200
Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan BhinekaTunggalIka dan Sejarah Kebangsaan 74,000,000

8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN Tingkat Pemantapan 1,146,439,700 230,669,300
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN Budaya Politik dan
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Demokrasi

8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Adanya Kesadaran dan 1,146,439,700 230,669,300
Perwakilan dan Partai Politik Kepatuhan kepada
Hukum
8.01.03.2.01.03 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Jumlah Parpol 20 peserta 1,038,362,900 11 parpol 160,712,800
Poliik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitas Kelembagaan
Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan
Situasi Politikdi daerah

8.01.03.2.01.04 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,Etika Jumlah peserta 150 peserta 48,176,800 100 peserta 69,956,500
Budaya Poliik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitas Kelembagaan
Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan
Situasi Politikdi daerah

8.01.03.2.01.05 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,Etika Jumlah Laporan 59,900,000 #REF!
Budaya Poliik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitas Kelembagaan
Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan
Situasi Politikdi daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.142
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI Terpantaunya Kegiatan 300,000,000.00 67,527,000
KEMASYARAKATAN Organisasi
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Adanya penegakan 300,000,000.00 67,527,000
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi hukum yang adil dan
Kemasyarakatan tidak diskriminatif

8.01.04.2.01.03 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Jumlah Ormas 20 ormas 298,000,000 40 oras 67,527,000
Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01.04.2.01.04 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah Ormas 15 ormas 2,000,000 100 -
Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi
sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN Tingkat Pemantapan 200,000,000 90,570,000
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Politik Masyarakat

8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Adanya Penegakan 200,000,000 90,570,000
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Hukum yang adil dan
tidak diskriminatif

8.01.05.2.01.04 1 pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Jumlah Peserta 516 peserta 200,000,000 50 peserta 90,570,000
Ekonomi,SosialBudaya dan Fasilitasi
pencegahan,Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN Tingkat Koordinasi dan 318,720,000 400,214,690
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN Kerjasama Dalam
KONFLIK SOSIAL Penyelesaian Konflik

8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Adanya Peraturan 318,720,000 400,214,690
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Perundang-undangan
yang Tegas dan
Konsisten

8.01.06.2.01.03 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Jumlah rapat koordinasi 6 rapat 124,258,000 3 rapat 261,964,800
Dini,KerjasamaIntelijen,Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antara
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik di daerah
8.01.06.2.01.04 2 Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Jumlah rapat koordinasi 3 rapat 94,462,000 4 rapat 138,249,890
intelijen, pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga
asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas
kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di
daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.143
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Catatan
Nomor Target Target
Kegiatan Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Pagu Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja
8.01.06.2.01.05 3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Jumlah rapat koordinasi 4 rapat 100,000,000
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

TOTAL 5,083,208,378 3,934,668,564

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.144
DINAS SYARI'AT ISLAM

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Catatan
NOMOR Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu IndIkatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14)


9. URUSAN KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN 12,588,556,155 14,649,099,227

9.01. KEKHUSUSAN ACEH 12,588,556,155 14,649,099,227

9.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2,774,144,455 3,572,421,227

9.01.01.2.01. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Aceh Utara 100 % 10,403,592 100 % 10,611,664
ketersediaan
dokumen perencanaan
9.01.01.2.01.01. 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Aceh Utara 1 dokumen 10,403,592 1 dokumen 10,611,664

9.01.01.2.02. Administrasi Keuangan Persentase Pelayanan Aceh Utara 100 % 1,990,174,563 100 % 1,990,174,563
Administrasi
Keuangan
9.01.01.2.02.01. 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Aceh Utara 14 bulan 1,990,174,563 14 bulan 1,990,174,563

9.01.01.2.03. Administrasi Umum Persentase Pelayanan Aceh Utara 100 % 773,566,300 100 % 1,571,635,000
Administrasi
Perkantoran
9.01.01.2.03.01. 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Aceh Utara 2.800 surat 70,596,000 2.900 surat 91,039,000

9.01.01.2.03.02. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Aceh Utara 12 bulan 99,500,000 12 bulan 222,695,000

9.01.01.2.03.06. 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 144,510,400 12 bulan 291,325,000
Dinas/Operasional
9.01.01.2.03.07. 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 137,100,000 12 bulan 385,725,000

9.01.01.2.03.08. 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 26,916,500 12 bulan 43,096,000
9.01.01.2.03.10. 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 40,094,200 12 bulan 56,024,000

9.01.01.2.03.11. 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 20,673,200 12 bulan 21,009,000

9.01.01.2.03.12. 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 5,085,000 12 bulan 7,003,000

9.01.01.2.03.13. 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Aceh Utara 4 unit 36,000,000 20 unit 100,000,000
Sarana & Fasilitas
Kantor
9.01.01.2.03.15. 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 3,000,000 12 bulan 5,042,000

9.01.01.2.03.16. 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan Aceh Utara 12 bulan 29,050,000 12 bulan 55,238,000
9.01.01.2.03.17. 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali makan Aceh Utara 12 bulan 20,668,000 12 bulan 28,012,000
minum
9.01.01.2.03.18. 13 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah koordinasi dan Aceh Utara 12 bulan 68,973,000 12 bulan 173,628,000
konsultasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.145
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Catatan
NOMOR Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu IndIkatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14)


9.01.01.2.03.32. 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Aceh Utara 150 unit 71,400,000 150 unit 91,799,000
Fasilitas Kantor
Terpelihara

9.01.02. PROGRAM SYARI'AT ISLAM ACEH 9,814,411,700 11,076,678,000


9.01.02.2.01. Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Persentase Aceh Utara 100 % 2,105,000,000 100 % 1,694,000,000
Pemahaman Wawasan
Keislaman
9.01.02.2.01.03. 1 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam 28 BKM 2,105,000,000 1,694,000,000
Pelaksanaan Syariat Islam

9.01.02.2.02. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran Persentase Lembaga Aceh Utara 100 % 2,934,083,700 100 % 3,462,260,000
dan Individu yang
dibina
9.01.02.2.02.01. 1 Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran 1,934,083,700 1,774,560,000
9.01.02.2.02.02. 2 Peningkatan Kualitas Teknis Tenaga Pelatihan/ Juri Tilawatil Quran Jumlah Pelatih dan Aceh Utara 165 orang 500,000,000 165 orang 500,000,000
Dewan Hakim MTQ
9.01.02.2.02.04. 3 Pelaksanaan MTQ 500,000,000 1,187,700,000

9.01.02.2.04. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Persentase Syi'ar Islam Aceh Utara 100 % 3,587,320,000 100 % 4,562,218,000

9.01.02.2.04.01. 1 Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam 475,642,000 559,373,000

9.01.02.2.04.05. 2 Pelatihan Takmir Mesjid 100,000,000 400,000,000

9.01.02.2.04.09. 3 Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Jumlah Kunjungan Aceh Utara 17 Kali 211,678,000 17 Kali 452,845,000
Masjid/Meunasah/Mushalla
9.01.02.2.04.13. 4 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama Jumlah Sarana dan Aceh Utara 9 Paket/Unit 2,800,000,000 7 Paket/Unit 3,150,000,000
Prasarana

9.01.02.2.05. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Persentase Syi'ar Aceh Utara 100 % 932,400,000 100 % 932,400,000
Islam Islam dan Sarana
yang Memadai
9.01.02.2.05.07. 1 Pembinaan Badan Kemakmuran Jumlah Pengurus Masjid Aceh Utara 28 Mesjid 432,400,000 28 Masjid 432,400,000
Masjid/Meunasah/Mushalla

9.01.02.2.05.06. 2 Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat Jumlah Peserta Aceh Utara 426 Orang 500,000,000 426 Orang 500,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.146
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Catatan
NOMOR Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu IndIkatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14)


9.01.02.2.06. Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Persentase Jumlah Aceh Utara 100 % 255,608,000 100 % 425,800,000
Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam Imum yang
Memahami Syari'at
Islam
9.01.02.2.06.03. 1 Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin Jumlah Pasangan Aceh Utara 120 Pasangan 100,000,000 130 Pasangan 200,000,000
9.01.02.2.06.07. 2 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam Jumlah Peringatan Aceh Utara 6 Kali 155,608,000 6 Kali 225,800,000

TOTAL 12,588,556,155 14,649,099,227

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.147
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022


Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Target Target
Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

9 UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH 3,976,239,528 4,526,355,925


9.01 KEKHUSUSAN ACEH 1,291,614,893 1,684,518,925
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1,291,614,893 1,684,518,925
Persentase Tingkat Pelayanan
Perkantoran

1.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan 11,300,000 10,755,624
DokumenPerencanaan dan
Evaluasi

1.01.01.2.01.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah jumlah dokumen 2 Dokumen 5,000,000 2 Dokumen 5,450,000
1.01.01.2.01.03 2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah jumlah dokumen 5 Dokumen 6,300,000 5 Dokumen 5,305,624

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase pelayanan 889,938,301 918,798,301


administrasi keuangan
1.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 884,938,301 14 Bulan 913,498,301
1.01.01.2.02.03 2 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Jumlah Dokumen/SPM 89 Dokumen - 89 Dokumen 6,800,000
1.01.01.2.02.09 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen 2 Dokumen 5,000,000 2 Dokumen 5,300,000

1.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase Pelayanan 390,376,592 754,965,000


Administrasi Umum
1.01.01.2.03.01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat 28,002,000 500 surat 32,894,000
1.01.01.2.03.02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Bulan 12 Bulan 29,600,000 12 Bulan 31,256,000
1.01.01.2.03.06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jumlah Bulan 12 Bulan 137,511,640 12 Bulan 171,253,000
1.01.01.2.03.07 4 dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 42,800,000 12 Bulan 53,515,000
1.01.01.2.03.08 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 12,040,200 12 Bulan 13,892,000
1.01.01.2.03.10 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 16,030,000
1.01.01.2.03.11 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 29,304,000 12 Bulan 89,400,000
1.01.01.2.03.12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 2,000,000 12 Bulan 2,500,000

1.01.01.2.03.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bulan 12 Bulan 2,880,000 12 Bulan 3,060,000

1.01.01.2.03.17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kali Makan Minum 41 kali 24,772,000 58 kali 47,856,000
1.01.01.2.03.18 11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 16 kali 39,966,752 58 kali 160,000,000

1.01.01.2.03.25 12 Pengadaan Mobiler Jumlah Pengadaan 9 unit - 22 unit 76,821,000


1.01.01.2.03.35 13 Pemeliharaan Mobiler Jumlah pemeliharaan 19 unit 31,500,000 24 unit 56,488,000

9.01.03 PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH Persentase peran Ulama dalam 2,684,624,635 2,841,837,000
pembangunan
9.01.03.2.01 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama 2,684,624,635 2,841,837,000
9.01.03.2.01.02 1 Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama Jumlah bulan 12 bulan 2,086,887,835 12 bulan 2,114,239,000
9.01.03.2.01.03 2 Pendidikan kader Ulama Jumlah peserta 28 orang 89,336,800 27 orang 86,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.148
Rencana Tahun 2021 (RKPD) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Program/ Catatan
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Target Target
Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

9.01.03.2.01.05 3 Muzakarah Masalah Keagamaan Jumlah muzakarah 1 kali 500,000,000 1 kali 600,000,000
9.01.03.2.01.13 4 Kajian Pedoman Keagamaan Jumlah Pertemuan 10 Kali 8,400,000 20 Kali 41,598,000

TOTAL 3,976,239,528 4,526,355,925

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.149
SEKRETARIAT BAITUL MAL

Rencana Tahun 2021 (RKPD) 2022


Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Target Catatan Target
Nomor Kebutuhan Dana/ Pagu Kebutuhan Dana/ Pagu
Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting Capaian
Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

9 UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH 19,710,956,739 24,123,406,251


9.01 KEKHUSUSAN ACEH 19,710,956,739 24,123,406,251
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Tingkat 1,370,618,739 1,636,826,651
Pelayanan
Perkantoran
1.01.01.2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase 10,627,952 20,611,664
Ketersediaan
Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi
1.01.01.2.01. 01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 3 Dokumen 3,500,000 3 Dokumen 5,000,000
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
1.01.01.2.01. 02 2 Jumlah Dokumen 3 Dokumen 2,640,000 3 Dokumen 5,000,000
dalam Dokumen Perencanaan
1.01.01.2.01. 03 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 1 dokumen 4,487,952 1 dokumen 10,611,664

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase 1,056,864,387 1,056,864,387


pelayanan
administrasi
keuangan

1.01.01.2.02. 01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan 14 Bulan 1,056,864,387 1,056,864,387

1.01.01.2.03 Administrasi Umum Persentase 303,126,400 559,350,600


Pelayanan
Administrasi Umum

1.01.01.2.03. 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 400 Surat 6,866,600 400 Surat 6,866,600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
1.01.01.2.03. 02 2 Jumlah Bulan 12 Bulan 35,100,000 12 Bulan 35,000,000
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1.01.01.2.03. 06 3 Jumlah Bulan 12 Bulan 37,600,000 12 Bulan 154,038,720
Dinas/Operasional
1.01.01.2.03. 07 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Bulan 12 Bulan 146,250,000 12 Bulan 88,200,000

1.01.01.2.03. 08 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 2,675,700 12 Bulan 35,000,000

1.01.01.2.03. 10 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan 12 Bulan 8,729,100 12 Bulan 40,500,000
1.01.01.2.03. 11 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 20,465,280

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


1.01.01.2.03. 12 8 Jumlah Bulan 12 Bulan 1,495,000 12 Bulan
Bangunan Kantor

1.01.01.2.03. 13 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan 40 unit 11,215,000 40 unit 85,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


1.01.01.2.03. 15 10 Jumlah Bulan 12 Bulan 2,400,000 12 Bulan 4,800,000
undangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.150
Rencana Tahun 2021 (RKPD) 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Target Catatan Target
Nomor Kebutuhan Dana/ Pagu Kebutuhan Dana/ Pagu
Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting Capaian
Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

Jumlah kali makan


1.01.01.2.03. 17 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Kali 2,495,000 10 Kali 7,480,000
minum
Jumlah koordinasi dan
1.01.01.2.03. 18 12 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 18 Kali 43,300,000 18 Kali 82,000,000
konsultasi

9.01.04 PROGRAM BAITUL MAL 18,340,338,000 22,486,579,600

Jumlah Dokumen
9 01 04 2.01 Pengelolaan ZISWAF 24,614,000 40,000,000
Perencanaan ZISWAF

9 01 04 2.01 01 1 Penyusunan Perencanaan Ziswaf Jumlah Dokumen 3 Dokumen 24,614,000 3 Dokumen 40,000,000

9 01 04 2.02 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal Persentase / Jumlah 801,574,000 947,239,600
Peningkatan Kualitas
SDM

9 01 04 2.02 01 1 Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 39,074,000 1 kegiatan 44,239,600

9 01 04 2.02 03 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Jumlah Aparatur 19 orang 234,000,000 19 orang 234,000,000

9 01 04 2.02 04 3 Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal Jumlah Kegiatan 1 kegiatan 11,000,000 47,000,000

9 01 04 2.03 Peningkatan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Ziswaf Tingkat 17,514,150,000 21,499,340,000


Pendistribusian dana
Zakat dan Infaq serta
Shadaqah.

9 01 04 2.03 01 1 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Jumlah Mustahik 2600 orang 2,975,000,000 2600 orang 6,750,400,000
Fakir fakir fakir
9 01 04 2.03 02 2 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Jumlah Mustahik 2550 orang 8,220,400,000 2550 orang 5,375,000,000
Miskin miskin miskin
9 01 04 2.03 03 3 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Jumlah Amil 10 kegiatan/10 1,175,100,000 10 2,073,940,000
Amil kali kegiatan/10
kali
9 01 04 2.03 04 4 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Jumlah Mualaf 15 Mualaf 10,000,000 15 Mualaf 80,000,000
Muallaf
9 01 04 2.03 05 5 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Jumlah Gharimin 225 Gharimin 225,000,000 225 410,000,000
Gharimin Gharimin
9 01 04 2.03 06 6 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Jumlah Fisabillilah 345 Fisabillilah 415,000,000 345 310,000,000
Fisabilillah Fisabillilah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.151
Rencana Tahun 2021 (RKPD) 2022
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Indikator Kinerja Target Catatan Target
Nomor Kebutuhan Dana/ Pagu Kebutuhan Dana/ Pagu
Kegiatan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting Capaian
Indikatif (Rp.) Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja

9 01 04 2.03 07 7 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Jumlah Mustahik 255 Ibnu Sabil 150,000,000 255 Ibnu 500,000,000
Ibnu Sabil Sabil
9 01 04 2.03 08 8 Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Jumlah Mustahik 6000 Mustahiq 4,343,650,000 6000 6,000,000,000
Infaq Mustahiq

19,710,956,739 24,123,406,251

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 V.152
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah


merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara. Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017 – 2022. Penetapan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
pada akhir tahun perencanaan. Secara rinci dijelaskan pada Tabel di bawah
ini.
Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

Target
No Indikator Satuan Tahun
2021
1 Nilai AKIP Pemerintah Daerah Huruf B
2 Kapabilitas APIP Level 3
3 Maturitas SPIP Level 3
4 Opini Audit BPK atas laporan keuangan WTP/WDP WTP
Persentase kesesuaian program dalam RKPD 100
5 %
terhadap program dalam RPJMD
6 Nilai indeks kepuasan masyarakat Indeks 77.5
Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan 23
7 %
dan pelatihan
Persentase aparatur gampong yang mengikuti 65
8 %
diklat

9 Tingkat peran kecamatan dalam pembangunan % 100%

10 Persentase Majelis Taklim aktif % 100%


Angka Pelanggaran terhadap Pelaksanaan 0.112
11 %
Syari'at Islam
12 APM SD/MI % 98
13 APM SMP % 88

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 VI.1
Target
No Indikator Satuan Tahun
2021
14 Angka rata-rata lama sekolah tahun 10.5
Persentase sekolah yang melaksanakan 30
15 %
integrasi pendidikan
Persentase Tenaga Pendidik yang Lulus Uji 50
16 %
Kompetensi Guru (UKG)
Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan 40
17 kasus
anak
18 Angka Harapan Hidup tahun 71.7
Per 100.000 81
19 Angka Kematian Ibu
kelahiran hidup
Per 1000 3
20 Angka Kematian Bayi
kelahiran hidup
Persentase panjang jalan dan jembatan dalam 67.1
21 %
kondisi baik
Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) baik 53.8
22 %
yang teraliri air irigasi
23 Persentase akses air bersih % 72.03
Persentase Rumah Tangga dengan Akses 70.43
24 %
sanitasi
25 Persentase rumah layak huni % 91.10
Persentase gedung kantor yang berlokasi di 59.37
26 %
Kabupaten Aceh Utara
rendah/sedang Sedang
27 Indeks rasio pengurangan bencana
/tinggi
Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara 70
28 %
dan tutupan lahan)
29 Pertumbuhan Ekonomi % 5
30 Gini Rasio indeks 0.255
31 Persentase tingkat kemiskinan % 14.85
32 Persentase tingkat pengangguran terbuka % 7.5
33 Tingkat inflasi % 3
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, 5.5
34 %
kehutanan dan perikanan

35 Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan % 6

36 Kontribusi PAD terhadap APBD % 15-20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 VI.2
BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara


Tahun 2021 merupakan pelaksanaan program/kegiatan tahun ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017-2022. RKPD Tahun 2021 bersifat sangat srategis, karena tingkat
keberhasilan dari RKPD ini merupakan langkah untuk mewujudkan
keberhasilan kepemimpinan kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam
menyelesaikan amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam RPJM.
Penyusunan RKPD 2021 menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan segaligus bagian
yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 yang diawali dengan
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). RKPD harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2021 dan
hendaknya menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik
(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government),
seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya harus bekerjasama
dan bersinerji untuk memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan
RKPD ini. Selain itu secara administratif penyusunan berbagai dokumen
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi : LKIP, LPPD
dan mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu
mendapat perhatian serius.
Dukungan berupa pemberian masukan, keterlibatan monitoring dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan adalah tugas yang harus
dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang
optimal. Hanya dengan demikian maka seluruh capaian hasil pembangunan
akan menghantarkan penduduk dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 VII.1
menuju pembangunan yang lebih tinggi. Lebih dari itu, dukungan politik dari
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menjadi syarat mutlak
pelaksanaan RKPD Tahun 2021. Walaupun tantangan menghadang,
percepatan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sedemikan rupa
sehingga hasil nyata dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 VII.2

Anda mungkin juga menyukai