Anda di halaman 1dari 922

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................... i


DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii
DAFTAR GRAFIK ....................................................................................... xiii
DAFTAR DIAGRAM ................................................................................... xvii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xviii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... I–1
1.1. Latar Belakang .................................................................. I–1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................... I–2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................ I–5
1.4. Maksud dan Tujuan ........................................................... I–6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD ............................................ I–6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................... II–1


2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................... II–1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .................. II–205
2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah ...................................................... II–206

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ................ III–1


3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...................................... III–1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................... III–14

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ........ IV–1


4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .................................. IV–1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 ................................. IV–5

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ...... V–1

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..................... VI–1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .. VII–1


7.1. Indikator Kinerja Utama ...................................................... VII–1
7.2. Penetepatan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ...... VII–2

BAB VIII PENUTUP ................................................................................. VIII–1

i
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
2.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2021 ............................................................................................................ II–2
2.2. Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ........................................................... II–5
2.3. Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat
Tahun 2021 ................................................................................................. II–8
2.4. Kebijakan pengelolaan DAS-DAS utama di Sulawesi Barat ........................II–10
2.5. Kondisi Kekritisan DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat .............................II–10
2.6. Keadaan Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021 ........................................................................II–11
2.7. Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun SK 2021 (hektar) ..............................................................................II–12
2.8. Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021 ........................................................................II–15
2.9. Arahan kebijakan pengendalian DAS dalam RTRW Provinsi Sulawesi
Barat ...........................................................................................................II–17
2.10. Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021 ........................................................................II–20
2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ...........................................................II–21
2.12. Luas Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 ..............II–24
2.13. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara
Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021 (hektar) ....................................................................................II–25
2.14. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020 ............................................................................................................II–26
2.15. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ...........................................................II–26
2.16. Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020 (ekor) ..............................................................II–26
2.17. Potensi Bahan Galian Tambang (Logam, Batubara, Panas Bumi)
Menurut Sebaran Lokasi, di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ...............II–28
2.18. Data potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Provinsi Sulawesi
Barat ...........................................................................................................II–35
2.19. Data potensi pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) di Provinsi
Sulawesi Barat ............................................................................................II–36

ii
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.20. Data potensi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Provinsi


Sulawesi Barat ............................................................................................II–36
2.21. Data Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Provinsi Sulawesi Barat ........II–38
2.22. Data Potensi Bahan Mineral Provinsi Sulawesi Barat ..................................II–40
2.23. Jumlah Perusahaan Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar
dan Sedang di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ...................................II–43
2.24. Jenis Dan Lokasi Potensi Wisata di Provinsi Sulawesi Barat
Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 ............................II–43
2.25. Destinasi Pariwisata Unggulan Di Provinsi Sulawesi Barat .........................II–47
2.26. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Status
Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021 .................................................................................................II–48
2.27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berdasarkan Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (persen) ...................................II–51
2.28. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 (Ribu) ............................................................................II–59
2.29. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017–2021 (persen)................................................................II–59
2.30. Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021 (Rupiah)....................................................................................II–59
2.31. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017–2021...............................................................II–61
2.32. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Persen).......................II–62
2.33. Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 (Tahun) ..........................................................................II–63
2.34. Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun
2017-2021 (Tahun) .....................................................................................II–64
2.35. Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut
Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 (Tahun) ............................II–65
2.36. Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Umur 0–59 Bulan
Menurut Kabupaten Sulawesi Barat Tahun 2020 ........................................II–66
2.37. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Bidang
Kesehatan Tahun 2018–2021 (Persen) .......................................................II–68
2.38. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .................................................II–69
2.39. Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2017–2021 .......................................II–70
2.40. Capaian Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun
2016–2020 ..................................................................................................II–71

iii
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.41. Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di Sulawesi Barat Tahun 2016–


2020 ............................................................................................................II–71
2.42. Pengeluaran Per Kapita menurut Kabupaten di Sulawesi Barat,
Tahun 2017–2021 (Ribu Rupiah) ................................................................II–72
2.43. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita
Sebulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 .........................................II–73
2.44. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Tahun 2017–2021 .......II–73
2.45. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita sebulan Makanan dan Bukan
Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2019–2020 (Rupiah)....................................................................................II–74
2.46. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat 2017–2021 .................II–74
2.47. Nilai Tukar Petani (NTP) (bulan) di Provinsi Sulawesi Barat 2017–
2021 ............................................................................................................II–74
2.48. Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas
Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 ...................II–75
2.49. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan
Makanan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020–2021 (rupiah) .....................................................................................II–76
2.50. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan
Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2021
(rupiah)........................................................................................................II–76
2.51. Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Kepolisian Resort Di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 .................................................II–77
2.52. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2020 .............................................II–78
2.53. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk
Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–
2020 ............................................................................................................II–78
2.54. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 ..........II–80
2.55. Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 ..........II–81
2.56. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–
2021 ............................................................................................................II–82
2.57. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah,
Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun (2021/2022) ............................................................................II–83
2.58. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah,
Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2021/2022) ................................................II–83

iv
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.59. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah,


Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2021/2022) ................................................II–84
2.60. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah,
Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun (2021/2022) .............................................................II–84
2.61. Indikator Kinerja Bidang Pendidikan ............................................................II–86
2.62. Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per 100.000
Penduduk Tahun 2020 ................................................................................II–90
2.63. Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Tahun 2018–2020 .......................................................................................II–93
2.64. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Tahun
2016–2020 ..................................................................................................II–94
2.65. Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat ..................................II–95
2.66. Jenis Irigasi di Sulawesi Barat Tahun 2020 .................................................II–96
2.67. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Sumber Daya Air
Tahun 2016–2020 .......................................................................................II–96
2.68. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan
Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 .........................II–96
2.69. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Kepemilikan
Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2021 .......................................................II–97
2.70. Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan
Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (km) ........................II–98
2.71. Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2021 ...................................II–98
2.72. Ruas Jalan Provinsi (Kolektor Primer) Sulawesi Barat ................................II–99
2.73. Ruas Jalan Strategis Nasional Provinsi Sulawesi Barat ..............................II–99
2.74. Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2014-2021 .......................II–99
2.75. Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Nasional Tahun 2020 ...............
II–100
2.76. Kondisi Ruas Jalan Strategis Provinsi Sulawesi Barat.................................
II–101
2.77. Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-
2021 ............................................................................................................
II–101
2.78. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jalan .........................
II–102
2.79. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jasa Konstruksi .........
II–102
2.80. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum .............
II–103
2.81. Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2016-2020 ...............................
II–104
2.82. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020 ........................................................................
II–105

v
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.83. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan


Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–
2021 ............................................................................................................
II–105
2.84. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi
Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–
2021 ............................................................................................................
II–106
2.85. Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ...........................................................
II–106
2.86. Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kewenangan di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ...........................................................
II–107
2.87. Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2021 .......................................................................................
II–107
2.88. Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021 .................................................................................................
II–107
2.89. Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2017-2018 .........................................
II–108
2.90. Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 ........
II–108
2.91. Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP ..............................
II–108
2.92. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan
Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat ............................................................
II–109
2.93. Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat ..........................................
II–109
2.94. Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2018 ........................................................................
II–109
2.95. Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum &
Perlindungan Masyarakat ............................................................................
II–110
2.96. Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi
Sulawesi Barat ............................................................................................
II–111
2.97. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan
Utama di Sulawesi Barat Tahun 2021 .........................................................
II–112
2.98. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016–2021 .......................................................................................
II–112
2.99. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2017–2021 .........................................
II–112
2.100. Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ...............
II–116
2.101. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Tahun 2019–2021 ..............
II–117
2.102. Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017–2021...............................................................
II–117
2.103. Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2019–2021 ............................
II–117

vi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.104. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun


2017–2021 ..................................................................................................
II–122
2.105. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021 ..................................................................................................
II–123
2.106. Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 .......................................................................................
II–124
2.107. Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan
Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 (juta ton) ......................
II–124
2.108. Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2014-2018 ..............................................................................
II–124
2.109. Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 ......................................
II–125
2.110. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2014-2018 ........................................................................................
II–125
2.111. Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2018 ............................................................................................................
II–125
2.112. Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018 .................................................................................................
II–126
2.113. Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–
2022 ............................................................................................................
II–126
2.114. Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat Tahun 2021 .............................
II–127
2.115. Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat Tahun 2021 .............................
II–127
2.116. Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan
menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020 (Hektar) ...................................................................................
II–128
2.117. Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun
2017–2021 ..................................................................................................
II–129
2.118. Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 ...........................
II–129
2.119. Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 ..........................
II–129
2.120. Indeks Kualitas Air Laut Sulawesi Barat Tahun 2021 ..................................
II–129
2.121. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun 2016–2020 ..................................................................
II–131
2.122. Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa Tahun 2016–2021...........................................................
II–135
2.123. Total Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate dan Usia Kawin
Pertama (UKP) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ..............................
II–137
2.124. Rasio Akseptor KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 ..............
II–137
2.125. Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–
2020 ............................................................................................................
II–138

vii
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.126. Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat


2017–2021 ..................................................................................................
II–138
2.127. Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di Provinsi
Sulawesi Barat tahun 2021..........................................................................
II–138
2.128. Kondisi Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat Tahun 2021 ....................
II–139
2.129. Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2021 .........................
II–139
2.130. Aktivitas Bandara Tampa Padang Mamuju Tahun 2017–2021 ....................
II–140
2.131. Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara di
Bandar Udara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa
Tahun 2021 .................................................................................................
II–140
2.132. Kondisi Pelabuhan Belang-Belang Tahun 2021 ..........................................
II–140
2.133. Aktivitas Muat Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2018–2021 ..............................................................................
II–141
2.134. Aktivitas Bongkar Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi
Sulawesi Barat 2018–2021..........................................................................
II–141
2.135. Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan Di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ...........................................................
II–142
2.136. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2016–
2020 ............................................................................................................
II–142
2.137. Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pusat Layanan Informasi Internet
Kecamatan (PLIK) Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020 .................................................................................................
II–143
2.138. Jumlah Internet Desa Menurut Kabupaten Se-Sulawesi Barat ....................
II–143
2.139. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 .................................................
II–143
2.140. Jumlah Portal/Website dan Status Keaktifan pada Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ..........
II–144
2.141. WebSite Milik Pemerintah Daerah Tahun 2017–2021 .................................
II–144
2.142. Jumlah Koperasi Menurut status Keaktifan Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021 ........................................................................
II–144
2.143. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 .......................................................
II–145
2.144. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2016–2020...............................................................
II–145
2.145. Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017–2021 ..............................................................................
II–146
2.146. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Juta Rupiah) Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017–2021...............................................................
II–146

viii
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.147. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Juta Rupiah) Di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .................................................
II–147
2.148. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ...........................................................
II–147
2.149. Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021 ..................................................................................................
II–148
2.150. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Tahun 2017–2021 .......................................................................................
II–150
2.151. Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2016–2021 ..............................................................................
II–150
2.152. Jumlah Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Dan Alumni Kapal
Pemuda Nusantara Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018-2021 ........................................................................................
II–150
2.153. Jumlah Kader Pemuda Pelopor Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2016–2021 ..................................................................................................
II–151
2.154. Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi (Buku Daerah Dalam
Angka) Tahun 2017–2021 ...........................................................................
II–152
2.155. Tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ......................
II–152
2.156. Jumlah Tabel Data Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan Menurut
OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2021 ...........................
II–153
2.157. Pengelolaan Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat ......................
II–154
2.158. Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-
2018 ............................................................................................................
II–155
2.159. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di
Provinsi Sulawesi Barat ...............................................................................
II–156
2.160. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021 ........................................................................
II–157
2.161. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Menurut
Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2021...........................
II–157
2.162. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2021 .......................................................................................
II–158
2.163. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki
Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ........................................
II–158
2.164. Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip pada
Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2021 ....................................................
II–160
2.165. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 ..............................
II–161
2.166. Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 .................................................
II–161

ix
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.167. Jumlah Hotel Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di Sulawesi
Barat Tahun 2016–2020 ..............................................................................
II–162
2.168. Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat, 2016-2019 .........................................................................
II–163
2.169. Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017–2021...............................................................
II–165
2.170. Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017 – 2021 ................................................................................................
II–166
2.171. Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis
Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (Ton) .............................
II–167
2.172. Produktivitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis
Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (ton/ha) .........................
II–167
2.173. Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis
Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (Ha) ...............................
II–168
2.174. Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2018-2020 ............
II–168
2.175. Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat
Tahun 2016-2021 ........................................................................................
II–170
2.176. Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat .........................................
II–174
2.177. Sumber Daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola
oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional ..................
II–178
2.178. Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat ............................................................................................
II–179
2.179. Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2019–2021...............................................................
II–181
2.180. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2020 .......................................................................................
II–182
2.181. Jumlah Desa Berlistrik menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 .......................................................................................
II–182
2.182. Jumlah Desa Berlistrik Terbatas Waktu menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 .................................................
II–183
2.183. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2018–2021 ..................................................................................................
II–183
2.184. Ratio Eletrifikasi dan Pertumbuhan menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2016–2020...............................................................
II–184
2.185. Penggunaan Energi/konsumsi Energi Final di Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2019 dan 2020 ..................................................................................
II–184
2.186. Realisasi Penggunaan BBM menurut jenis BBM .........................................
II–184
2.187. Lembaga Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi
Sulawesi Barat ............................................................................................
II–185

x
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.188. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2018–2021 .......................................................................................
II–185
2.189. Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Luas Wilayah Izin
Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Dan Batubara Menurut Jenis
Komoditas Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 ...........................
II–186
2.190. Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal ....................................
II–187
2.191. Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat
tahun 2014-2018 .........................................................................................
II–187
2.192. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian ..............................
II–188
2.193. Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih Dibina Tahun
2016 – 2021 ................................................................................................
II–192
2.194. Persentase Transmigran Swakarsa 2016–2019 ..........................................
II–193
2.195. Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018............
II–193
2.196. Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2016–2020 ........................................................................................
II–195
2.197. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan
Pembangunan .............................................................................................
II–196
2.198. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan ...................................
II–196
2.199. Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai
Tahun 2021 .................................................................................................
II–197
2.200. Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 ..............................
II–198
2.201. Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan
Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 .............................
II–198
2.202. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Funsional Tertentu
Pada Instansi Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ...................
II–200
2.203. Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017–2021 .......................................
II–200
2.204. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Kepegawaian serta Diklat
Tahun 2017–2021 .......................................................................................
II–200
2.205. Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan
Pengembangan Tahun 2017–2021 .............................................................
II–201
2.206. Jumlah Ormas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020 ............................................................................................................
II–203
2.207. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat Menurut
Aspek 2018–2020 .......................................................................................
II–204
3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global ......................................................III–2
3.2. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran ....................................................III–4
3.3. Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2023 ................................................
III–13

xi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi


Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 .............................................................
III–16
3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 .............................................................
III–18
3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2024 .............................................................
III–20
4.1. Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2023 ........................................................................IV–2
4.2. Hubungan Keterkaitan antara RPD Tahun 2023–2026, RKP Tahun
2023 dan RKPD Tahun 2023 ......................................................................IV–4
4.3. Prioritas, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ..............................................IV–6
7.1. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat .........................................VII–1
7.2. Penetepatan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....................................................VII–2

xii
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

DAFTAR GRAFIK

Grafik Halaman
2.1. Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (ribu) ......................... II–19
2.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Provinsi
Tahun 2020 ................................................................................................. II–19
2.3. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020 ................................................................................................. II–20
2.4. Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 ............................................ II–49
2.5. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun
2017–2022 (persen) .................................................................................... II–50
2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2016–
2020 (persen) .............................................................................................. II–50
2.7. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021......................................................................... II–51
2.8. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRBTahun 2016–2020 II–52
2.9. Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
(persen) ....................................................................................................... II–54
2.10. Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
(Juta Rupiah) ............................................................................................... II–54
2.11. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tahun 2020 (Juta Rupiah) ................... II–55
2.12. Indeks Gini Rasio di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .............................. II–56
2.13. Indeks Gini Rasio menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020 ........ II–56
2.14. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun
2017–2021 (Persen) .................................................................................... II–57
2.15. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020–2021 (Persen) ............................................................... II–58
2.16. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017–2021 .............................................................................. II–59
2.17. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 ....................................................................................... II–60
2.18. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2017–2021 ....................................................................................... II–61
2.19. Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (Persen) ................................................ II–62
2.20. Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun
2017–2021 (Tahun) ..................................................................................... II–63

xiii
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.21. Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-
2021 (Tahun) ............................................................................................... II–64
2.22. Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir Sulawesi Barat
dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) ..................................................... II–65
2.23. Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi Barat
Tahun 2013 dan 2018 ................................................................................. II–67
2.24. Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi Barat
Tahun 2019 dan 2021 ................................................................................. II–67
2.25. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–
2021 ............................................................................................................ II–69
2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021......................................................................... II–69
2.27. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 ............................................................... II–71
2.28. Pengeluaran Per Kapita Di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Juta
Rupiah)........................................................................................................ II–72
2.29. Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Tahun 2017–2021 ......................... II–77
2.30. Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Umur Kabupaten dan
Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2021 ....................................................... II–79
2.31. Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 ....... II–82
2.32. Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2017–
2021 ............................................................................................................ II–84
2.33. Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 ....................................................................................... II–86
2.34. Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 20016–2020 .............. II–87
2.35. Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2016–2020 ........ II–88
2.36. Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2020 .......................... II–89
2.37. Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ........................................................... II–89
2.38. Jumlah Baru TB BTA Positif Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2020 ........................................................................................ II–90
2.39. Jumlah Kasus Positif Malaria di Sulawesi Barat 2017–2021 ........................ II–91
2.40. Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan
di Sulawesi Barat 2017–2021 ...................................................................... II–92
2.41. Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2017-2021 .................................... II–92
2.42. Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat .........................II–106

xiv
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.43. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut


Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021 ...................................................II–113
2.44. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan
Tahun 2016–2020 .......................................................................................II–113
2.45. Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan
Kebijakan Pemda Tahun 2017–2021...........................................................II–114
2.46. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 .......II–114
2.47. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 .............................II–115
2.48. Angkatan Kerja Menurut Umur 15–19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 .......................................................................................II–118
2.49. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019 – 2020 ........................II–119
2.50. Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2018–2021 ..................................................................................................II–121
2.51. Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016–2020 .......................................................................................II–121
2.52. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari
Tindakan Kekerasan Tahun 2017–2021 ......................................................II–122
2.53. Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021 ..................................................................................................II–130
2.54. Persentase Cakupan pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal di
Sulawesi Barat Tahun 2014–2018 ...............................................................II–130
2.55. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016-2020 ........................................................................................II–130
2.56. Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2018–2021 ..................................................................................................II–132
2.57. Persentase Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 .......................................................................................II–132
2.58. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–
2021 ............................................................................................................II–133
2.59. Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021 ..................................................................................................II–134
2.60. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016–2020 .......................................................................................II–136
2.61. Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021 .......................................................................................II–147
2.62. Perkembangan Wirausaha Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2018-2021 ...................................................................................................II–148

xv
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2.63. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun


2017–2021 ..................................................................................................II–148
2.64. Jumlah Klub dan Sarana Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017-2021 ...................................................................................................II–151
2.65. Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 ...............................................................II–155
2.66. Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 .................................................II–161
2.67. Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan Nusantara dan
Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 .......................II–163
2.68. Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2017–
2021 ............................................................................................................II–165
2.69. Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2017–2021 .................II–166
2.70. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha) .....................................................II–171
2.71. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) .................................................................II–171
2.72. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2016–2020
(Persen) ......................................................................................................II–172
2.73. Produksi Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (m3) .............II–172
2.74. Persentase Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020
(Persen) ......................................................................................................II–194
2.75. Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan ............................................II–194
2.76. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton) .............................................II–194
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016–
2022 ............................................................................................................ III–6
3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat Tahun 2020–2021 ...................... III–7
3.3. Persentase Kemiskinan Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017–
2021 ............................................................................................................ III–9
3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat dan Nasional Tahun
2017–2021 .................................................................................................. III–10
3.5. Profil Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 ............................ III–11
3.6. Pertumbuhan Pembiayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 ...... III–10

xvi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Halaman
2.1. Piramida Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ...................
II–21
2.2. Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021 ........................................................................
II–58
2.3. Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut
Kelompok Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2021 ............................................................................................................
II–75
2.4. Kabupaten Yang Sudah Menjadi KLA Tahun 2021 .....................................
II–120

xvii
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman
2.1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat .................................................. II–3
2.2. Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat ....................................................... II–4
2.3. Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat ......................................................... II–7
2.4. Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat ................................ II–9
2.5. Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat ............................................. II–13
2.6. Peta Rawan Bencana di Sulawesi Barat ..................................................... II–18
2.7. Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Barat ................................................... II–23
2.8. Peta Lokasi Potensial PLTB Wilayah Sulawesi Barat .................................. II–36
2.9. Rincian Potensi Panas Bumi Provinsi Sulawesi Barat ................................. II–37
2.10. Data Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Provinsi Sulawesi
Barat ........................................................................................................... II–40
2.11. Peta Potensi Zona Mineralisasi Mineral Logam dan Batu bara Provinsi
Sulawesi Barat ............................................................................................ II–41
2.12. Peta Status Wilayah Kerja Migas di Sulawesi Barat ....................................II–177

xviii
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD dan RKPD. Penyusunan RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD
Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional dan Pedoman
Penyusunan RKPD.
Mengingat berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 yang ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu Tahun
2023 sampai dengan Tahun 2026.
Penyusunan RKPD yang mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah,
analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah,
penelaahan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, perumusan
permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPD,
penelaahan terhadap arah kebijakan RPD, penelaahan terhadap kebijakan
pemerintah pada RKP dan Program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok
pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah, dan perumusan rencana
kerja program dan pendanaan, disusun melalui tahapan persiapan, penyusunan
rancangan awal, rancangan, musrenbang, rancangan akhir dan penetapan.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang merupakan tahun pertama dari
pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, memuat sasaran dan
prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah untuk tahun 2023–2026. Selain memuat sasaran dan prioritas
pembangunan daerah, juga memuat program prioritas pembangunan daerah dalam
rangka menjawab permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi, sehingga
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

I-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2023 menjadi sangat strategis dalam pembangunan daerah kedepannya.
Penyusunan RKPD Tahun 2023, dilakukan dengan mengacu pada Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa sistem perencanaan
pembangunan nasional merupakan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan
Daerah dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan
merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan melibatkan masyarakat. Proses interaksi dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan mengenai beberapa pendekatan dalam rangkaian
tersebut, yaitu politik, teknokratis, partisipatif, bottom up dan top down.
Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat tentunya masih dihadapkan dengan penanganan dan pengendalian virus Covid-
19. Meskipun diketahui bersama bahwa penyebaran Covid-19 mulai menurun hingga
sampai saat ini masih terdapat indikasi penyebaran pandemi Covid-19 dengan skala
kecil, dan diharapkan tidak ada timbul varian baru. Sehingga dapat diprediksi pandemi
Covid-19 ini diperkirakan akan terkendali pada tahun 2023 dan dan berubah statusnya
dari pandemi menjadi endemi, mengingat upaya pelaksanaan vaksinasi telah
dilakukan kepada sebagian masyarakat Indonesia serta dapat memberikan hasil yang
sesuai dengan harapan. Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun yang mulai terlepas
dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun yang sangat penting bagi
pemulihan ekonomi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

I-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

I-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 794);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

I-4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 51);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 7);
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 18);
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 39);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9).

1.3. Hubungan Antar Dokumen


RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPD Tahun 2023–
2026 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023–2026. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta
program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat
daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2023–2026.
Keterkaitannya dengan RKP dan program strategis nasional, yaitu penyelarasan
prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema,
agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta
program strategis nasional lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan
program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan
antar provinsi yang berbatasan serta prioritas pembangunan nasional.

I-5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan salah satu pedoman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

1.4. Maksud danTujuan


RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi
pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi
Barat guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD


RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika
sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan
mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Dasar Hukum
Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan
kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, serta (5) Sistematika
Dokumen RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat (1) Kondisi Umum
Daerah menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah dari
berbagai aspek, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, hal ini mencakup
telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
realisasi RPJMD yang bersumber dari renja, renstra dan atau dari
laporan pertanggungjawaban APBD, (3) Permasalahan Pembangunan
Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan
yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalah lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan
tugas fungsi perangkat daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH,
memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang
arahan nasional bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional),
serta kebijakan bidang ekonomi yang termuat dalam RPJMD Provinsi
Sulawesi Barat; (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian
mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan
daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

I-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat (1)
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 yang mengacu pada
RPD Provinsi Sulawesi Barat 2023–2026 yang menjelaskan tentang
tujuan dan sasaran pembangunan daerah, (2) Prioritas Pembangunan
Tahun 2023, menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana
yang diambil dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program
pembangunan daerah tahun rencana.
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA,
mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan
menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun
RKPD.
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, mengemukakan
secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPD Tahun 2023–2026, serta rencana program dan kegiatan prioritas
yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VIII PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023.

I-7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menyajikan dan menjelaskan tentang


kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum. Bab ini
akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana
capaian pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, sekaligus mengidentifikasi
faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi
pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum memberikan basis
atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan
demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta
interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi


2.1.1 Aspek Geografi
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi geografis 0º12'–3º38'
Lintang Selatan dan 118º43'15"–119º54'3" Bujur Timur (Provinsi Sulawesi Barat dalam
Angka) Dengan batas batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejarah terbentuknya Sulawesi Barat bertolak dari semangat "Allamungan Batu


di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu
Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling
memperkuat). Dengan semangat "Sipamandar" dan perjuangan yang panjang dari
seluruh unsur masyarakat mandar serta dukungan pemerintah maka lahirlah Undang-
Undang Nomor 26 tahun 2004 yang menjadi awal sejarah pembentukan Provinsi yang
ke-33 di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota di Mamuju.
Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan
yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, di mana pada awal
pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga
pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk
Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6
(enam) kabupaten, antara lain sebagai berikut:

II-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
1. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 2º8'7"–2º57'50"
LS dan 117º3'57"–119º51'17" BT.
2. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 2º38'45"–
3º38'15" LS dan 118º45'00"–119º4'45" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143
Km.
3. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi
3º4'10"–3º32'00" LS dan 118º40'27"–119º29'41" BT, dengan jarak ke ibu kota
provinsi 199 Km.
4. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2º39'216"–
3º19'288" LS dan 119º0'216"–119º38'144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi
292 km.
5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi
0º40'10"–1º50'12" LS dan 119º25'26"–119º50'20" BT, dengan jarak ke ibu kota
provinsi 276 km.
6. Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi
1º43'33"–2º18'54" LS dan 119º7'35"–119º52'18" BT, dengan jarak ke ibu kota
provinsi sebesar 115 km.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2021
PERSENTASE TERHADAP
NO KABUPATEN LUAS (KM2)
LUAS SULAWESI BARAT
1. Majene 947,84 5,65
2. Polewali Mandar 1.775,65 10,58
3. Mamasa 3.005,88 17,91
4. Mamuju 4.999,69 29,78
5. Pasangkayu 3.043,75 18,13
6. Mamuju Tengah 3.014,37 17,96
TOTAL (SULAWESI BARAT) 16.787,18 100,00
Sumber: BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Secara administratif, wilayah Provinsi Sulawesi Barat terbagi ke dalam 6


kabupaten, meliputi 69 Kecamatan, 575 Desa dan 71 kelurahan. Kabupaten terluas
adalah Mamuju dengan luas wilayah sebesar 4 999,69 (29,78 terhadap luas wilayah
provinsi Sulawesi Barat) dan yang terkecil adalah kabupaten Majene dengan luas
wilayah sebesar 947,84 dengan luas wilayah provinsi Sulawesi Barat sebesar 5,65.
Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat secara jelas dapat
dilihat pada gambar peta di bawah ini:

II-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.1.2 Topografi
Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit
sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di
sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu sedangkan Mamuju,
Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga
merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup
besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

II-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa
kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037
meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan
pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas
wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang
utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.

II-4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.2 Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
Nama Gunung Ketinggian Gunung
Kabupaten Jumlah Gunung
Tertinggi (meter)
Majene 11 Seteng 1.001
Polewali Mandar 28 Tetuho 1.448
Mamasa 31 Mambulilling 2.873
Mamuju 109 Gandang Dewata 3.037
Pasangkayu 14 Pandabatu 284
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

2.1.1.3 Geologi
Geologi di Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan
sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum
sampai Kuarter. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang
muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan
batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasangkayu yang
diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong
(Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan wilayah Sulawesi barat. Formasi ini
terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur
Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur
wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa,
kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu,
setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao
(Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah–Eosen Akhir.
Sedangkan pada wilayah pasangkayu formasi Latimojong di tindih tidak selaras
batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi
bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen–Miosen Awal. Formasi Talaya
bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi
menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir.
Miosen Awal, yang merupakan Batuan gunung api beranggotakan Batu
gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu
gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal–Miosen Tengah dan tertindih tak
selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi
Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa
dan lava yang tersusun oleh andesit–basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah–
Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunung api Talaya. Batuan
Gunung api Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit–basal.
Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan
Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit–basal.
Sedangkan Pada bagian barat wilayah Kab. Pasangkayu didominasi oleh
batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi ini
merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batu pasir dan batulempung.
Batuan berumur Miosen Tengah–Miosen Akhir dan mempunyai hubungan
ketidakselarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang
lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari
batu pasir dan batu lempung, tempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur

II-5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa)
yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.
Batuan Gunung api Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju
(Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batu pasir
gampingan, napal tufaan dan batu gamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini
mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batu
gamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang
terdiri dari batu pasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit,
konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal.
Pada bagian timur wilayah Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit
granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang
lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri
dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini
diduga berumur Pliosen. Ke arah tenggara wilayah Mamasa, batuannya didominasi
oleh batuan epiklastik gunung api Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batu
pasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur
Miosen Tengah–Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api
Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas
dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Di
wilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang
diduga berumur Pliosen.
Sedangkan di bagian barat wilayah Sulawesi Barat pada umumnya disusun
oleh endapan sedimenter di mana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budong-
budong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batu pasir, batulempung dan batugamping
koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan
aluvium (Qa) terdiri dari endapan- endapan sungai, pantai dan antar gunung.
Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari
Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batu pasir, batu lanau dan serpih serta
lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen
Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan
sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu
lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen
Tengah–Pliosen.
Proses tektonik yang pernah terjadi wilayah Sulawesi Barat menyebabkan
pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong.
Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan
Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase
Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tektonik yang berbeda juga menyebabkan
lipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi
(Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

II-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala Sulawesi Barat bagian
tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan flysch Formasi Latimojong
(Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemalihan lemah-sedang; terdiri atas
serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m
serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas.
Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dan diendapkan pada lingkungan laut
dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok
tektonik yaitu:
a. Fold belt aktif di mana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar
hingga ke selat Makassar
b. Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basement, paparan
karbonat dan batuan sedimen klastik yang berumur oligo-eosen, sub marin
vulkanik yang berumur Miosen.
c. Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur–Paleogen.

II-7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan
pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan
dan pensesaran pada batu an vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya
(Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).
Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada
lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batulempung, batubara,
batu pasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi
Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Di
atas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh
batugamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah
Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini
dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi
memisah (rifting) dari Kalimantan.
Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya.
Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Di
atas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas.
Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan.
Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut di mana
materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut
mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan
Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistosen dan didominasi oleh
konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan
foreland pada saat orogenesa ke arah timur.

2.1.1.4 Hidrologi
Sejumlah sungai yang tergolong besar mengaliri wilayah Sulawesi Barat,
dengan jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran
sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang
mengaliri Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta
Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing–
masing sekitar 150 km.

Tabel 2.3 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat
Tahun 2021
Nama Sungai Panjang (km) Lokasi
Saddang 150 Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
Matakali 28 Polewali Mandar
Mambi 95 Polewali Mandar
Mandar 90 Polewali Mandar
Manyamba 28 Majene
Malunda 38 Majene
Kaluku 32 Mamuju, Polewali Mandar
Karama 150 Mamuju
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

II-8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat
kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Sulawesi Barat
dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan
tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan
topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat
merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar.
Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas
ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Berdasarkan itu, mudah
dipahami bahwa arahan pengembangan ekologi DAS perlu dirancang dengan baik.

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga
kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumber
daya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan
ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

II-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS
harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi
dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Tabel 2.4 Kebijakan pengelolaan DAS-DAS utama di Sulawesi Barat


Ekstensi Fungsi dan peran DAS Arahan kebijakan
Nama DAS atau Luas DAS Frekuensi
Areal kritis kekritisan PLTA Air Pert. & Wallacea Keragaman Stabilisasi Konser- Preser- Urutan
Kelompok DAS (ha) banjir di hilir Irigasi Ecotourism
(ha) (% areal) (MW) baku perkeb. Ecoregion ekosistem ekosistem vasi vasi prioritas
Tinggi,
Budong-Budong/
65.756 20,1 pengaruhi 124 P Besar Besar Sgt penting Sgt potensial Sgt tinggi Sgt penting P P I
Topoyo
326.579 jalan negara
Karama 344.899 84.659 24,5 Tinggi 115++ P Besar Besar Sgt penting Sgt potensial Sgt tinggi Sgt penting P P I
Karossa/Benggaulu 151.395 10.024 6,6 Sedang P P Besar Besar Sgt penting Sgt potensial Sgt tinggi Sgt penting P P II
Lariang/Pasangkayu 167.587 11.688 7,0 Sedang P P Besar Besar Sgt penting Potensial Sgt tinggi Sgt penting P P II
Malunda 67.767 1.549 2,3 Sedang O O Kecil Sedang Penting Potensial Sedang Penting P III
Mamasa 89.106 13.872 15,6 Wil.hulu DAS P O Besar Sedang Penting Sgt potensial Tinggi Sgt penting P II
Mamuju 149.487 67.067 44,9 Sedang O O Besar Sedang Sgt penting Sgt potensial Tinggi Sgt penting P P I
Mandar 93.462 36.656 39,2 Sedang O O Kecil Kecil Penting Potensial Sedang Penting P III
Mapilli 229.644 77.983 34,0 Tinggi 174 P Besar Besar Sgt penting Sgt potensial Tinggi Sgt penting P P I
Saddang (hulu) 71.856 19.448 27,1 Wil.hulu DAS O P Kecil Kecil Penting Potensial Tinggi Sgt penting P III
Total 1.691.780 388.702 23,0
P Ya
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034
O

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa DAS yang memiliki persentase wilayah
kritis terbanyak adalah Mamuju sebesar 44,9 persen dari total wilayah DAS, menyusul
DAS Mandar sebesar 39,2 persen, DAS Mapilli 34 persen dan DAS Saddang 27,1
persen. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 ha,
juga merupakan DAS dengan persentase lahan kritis yang besar yakni sebesar 24,54
persen dari total wilayah DAS Karama. Adapun data kekritisan Daerah-daerah Aliran
Sungai di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Kondisi Kekritisan DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat


Tdk Kritis % Kritis % Total DAS Persen
DAS
(ha) DAS (ha) DAS (ha) (%)
DAS Budong-Budong 260.823 80 65.756 20 326.579 19,3
DAS Karama 260.240 75 84.659 25 344.899 20,4
DAS Karossa 141.362 93 10.024 7 151.386 8,9
DAS Lariang 155.897 93 11.688 7 167.585 9,9
DAS Malunda 66.218 98 1.549 2 67.767 4,0
DAS Mamasa 75.234 84 13.872 16 89.106 5,3
DAS Mamuju 82.415 55 67.066 45 149.481 8,8
DAS Mandar 56.772 61 36.656 39 93.428 5,5
DAS Mapilli 151.659 66 77.983 34 229.643 13,6
DAS Saddang 52.401 73 19.448 27 71.850 4,2
Grand Total 1.303.022 77 388.701 23 1.691.723 100,0
Sumber: Materi Teknis RTRW Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

Pengembangan DAS ke depan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan


prioritas yang mengacu pada pengendalian lahan kritis dengan kegiatan seperti
reboisasi, Penghijauan, Pembinaan pertanian berbasis konservasi, penggalangan
partisipasi masyarakat dalam perhutanan desa. Perlindungan terhadap aktivitas
pengrusakan hutan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penebangan
liar, Pengetatan pemberian izin bagi masyarakat atau instansi yang akan mengelola

II-10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
kawasan hutan. DAS DAS yang perlu mendapat prioritas adalah Karama, Mamuju,
Budong-Budong, Karossa dan Mapilli yang memiliki tingkat kekritisan yang besar.

2.1.1.5 Klimatologi
Iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan, khususnya terhadap
siklus hidrologi, sumber daya tanah, air dan tanaman. Umumnya, ketersediaan air bagi
kepentingan makhluk hidup di atas permukaan tanah sangat ditentukan oleh keadaan
iklim dan ekosistemnya. Berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan
tinggi, seringkali terjadi pencucian hara dan translokasi partikel-partikel tanah, baik
secara lateral yang membawanya ke daerah aliran, maupun vertikal pada tubuh tanah
dari horizon atas ke horizon tanah di bawahnya.
Iklim di wilayah Sulawesi Barat umumnya tropis karena dilalui juga garis
khatulistiwa serta mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah
yang memiliki pinggiran pantai, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar,
maka Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada musim angin
laut. Pada tahun 2021 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 20,40°C hingga
34,10°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,70°C, Sedangkan kelembaban udara
dalam setahun berkisar antara 48,00 persen sampai dengan 81,50 persen.
Pemantauan suhu udara di Sulawesi Barat, terpantau oleh Stasiun Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di Kabupaten Majene.

Tabel 2.6 Keadaan Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021
Suhu Udara (0c) Rata-rata
Bulan Kelembaban Udara
Minimal Maksimal Rata-Rata
(%)
Januari 21,40 27,10 33,00 82,80
Februari 22,40 27,70 33,80 81,10
Maret 23,00 27,50 33,00 80,90
April 23,20 28,10 33,20 79,60
Mei 22,20 28,40 32,80 80,60
Juni 22,90 27,70 32,80 82,10
Juli 20,40 27,50 31,80 81,00
Agustus 23,40 27,70 31,80 81,00
September 23,40 27,70 33,80 80,60
Oktober 23,20 27,90 33,20 83,10
November 21,80 27,50 33,90 83,90
Desember 23,00 27,40 34,10 82,30
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

2.1.1.6 Penggunaan Lahan


Dalam perkembangannya, luas kawasan hutan di Indonesia dan khususnya di
Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami banyak perubahan, sehingga perlu dilakukan
pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan
kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
secara parsial. Luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021
sebesar 1.069.989 Ha, Rincian luas kawasan hutan pada masing-masing Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut:

II-11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.7 Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun SK 2021 (hektar)
Suaka Alam Hutan
Hutan Hutan
Hutan dan Produksi
Kabupaten Produksi Produksi Jumlah
Lindung Pelestarian Dapat
Terbatas Tetap
Alam Konversi
Majene 45.052 0 7.627 0 0 52.679
Polewali Mandar 65.814 986 23.036 0 0 89.836
Mamasa 90.151 63.261 49.539 0 368 203.319
Mamuju 128.691 71.883 85.242 41.027 10.851 337.694
Pasangkayu 99.530 612 54.603 2.264 8.988 165.997
Mamuju Tengah 26.795 53.604 111.202 27.639 1.224 220.464
Sulawesi Barat 456.033 190.346 331.249 70.930 21.431 1.069.989
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

a. Kawasan Lindung
Kawasan lindung wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (2014-2034) seluas 665.763,85 Ha, meliputi:
1. Kawasan Hutan Lindung
Luas Kawasan Hutan Lindung di Sulawesi Barat sebesar 450.639,13
(RTRW Prov. Sulbar 2014-2034) yang tersebar di seluruh kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah
Provinsi meliputi Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN yang
terkait dengan wilayah provinsi dan Rencana Pengembangan Kawasan
Lindung Provinsi yang merupakan kewenangan provinsi. Kawasan Lindung
yang ditetapkan dalam RTRWN disebut Kawasan Lindung Nasional
merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi
pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

II-12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.5 Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan


bawahannya berupa kawasan resapan air, meliputi; Hutan Lindung Mamuju,
Hutan Lindung Mamuju Tengah, Hutan Lindung Pasangkayu, Hutan Lindung
Majene, Hutan Lindung Polewali Mandar, Hutang Lindung Mamasa. Kawasan
Perlindungan setempat dengan arah pemanfaatan ruang meliputi sempadan
pantai sepanjang kurang lebih 781 km di beberapa kabupaten, kawasan pantai
berhutan bakau primer, sempadan sungai dengan lebar sempadan 100 meter
serta kawasan sekitar DAM.
2. Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya.
Rencana Kawasan Suaka Alam berdasarkan arah pemanfaatan ruang
di RTRW Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas taman nasional Ganda Dewata,
Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa (SM), Taman wisata alam (TWA),
Taman wisata alam laut Bala balakang, Taman wisata Goa alam.

II-13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
3. Kawasan Rawan Bencana Alam
Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:
a) Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar,
Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
b) Tsunami di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu
dan Mamuju Tengah;
c) Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar,
Mamasa dan Mamuju Tengah;
d) Rawan Banjir di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa,
Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
e) Rawan Abrasi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Pasangkayu dan
Mamuju Tengah;
f) Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat
penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air
laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat;
g) Potensi banjir bandang di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar,
Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
h) Potensi likuifaksi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa,
Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
i) Potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mamuju, Majene,
Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
j) Potensi bahaya kekeringan di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali
Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah.
b. Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya Provinsi merupakan kawasan yang mempunyai nilai
strategis provinsi yang dapat dikembangkan. Di mana kawasan budidaya
Provinsi meliputi : Kawasan hutan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi
Terbatas dan Hutan Produksi Konversi); Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan
pertanian; Kawasan perikanan; Kawasan peternakan; Kawasan pertambangan;
Kawasan Industri; Kawasan Perdagangan; Kawasan Pariwisata; Kawasan
Permukiman, dan; Kawasan peruntukan lainnya.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana


Adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,
geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai
kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu. Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang
kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang
berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Bencana
yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun tahun 2021 relatif sedikit jika
dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

II-14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.8 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021
Angin Gempa
Banjir Gempa Tanah
Kabupaten Puting Banjir Tsunami Bumi dan
Rob Bumi Longsor
Beliung Tsunami
Majene 1 3 - 2 - - 3
Polewali Mandar 1 2 - 1 - - 3
Mamasa - 1 - 1 - - 1
Mamuju 2 3 2 2 - - 3
Pasangkayu - 1 - - - - -
Mamuju Tengah - 2 - - - - -
Sulawesi Barat 4 12 2 4 - - 10
Sumber : BPBD Provinsi Sulawesi Barat 2022

Wilayah rawan bencana sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Rencana


Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2034 dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju,
Kecamatan Kalukku, kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan
Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga); di Kabupaten
Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); Kabupaten Polewali
Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); Kabupaten Pasangkayu
(Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Mamuju
(Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Sampaga, dan Papalang);
Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, Topoyo dan Karossa), Majene
(Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Polewali Mandar (Tinambung,
Campalagian, Limboro,Balanipa, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan
Polewali).
b. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu,
Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju
(Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala balakang, Simboro, Tapalang Barat
dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali
Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali,
Polewali dan Binuang).
c. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simboro,
Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang,
Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar(Tutar, Matangnga,
Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulo).
d. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu,
Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga,
Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong- Budong, dan Karossa), Majene
(Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Polewali
Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo,
Matakali, Binuang dan Polewali).
e. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu,
Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-budong);
Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simboro,
Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae,

II-15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli,
Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
f. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan
permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai
Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju dan
pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene.
Mitigasi bencana jangka panjang terdiri dari kegiatan perencanaan untuk jangka
sepuluh tahun (Tahun 2014–2024) atau dua puluh tahun mendatang (Tahun 2014–
2034). Untuk mitigasi bencana jangka panjang, alternatif kegiatan yang dominan
(misalnya) berupa :
1) Pengembangan program konservasi dan pengendalian banjir;
2) Pengembangan program penataan kawasan (sistem lahan dan sistem alur);
3) Pengembangan program operasi dan pemeliharaan jaringan drainase makro dan
mikro termasuk instrumentasi early warning sistem, serta pemberdayaan sumber
daya manusia.
Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi
Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong-
Budong,Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali, berupa
Longsor bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi
tsunami terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan
Sarudu, potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan
Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda
dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa, Mambi,
Tappalang, Mamuju, Kalukku, Simboro, Bonehau, Belang-Belang, Papalang,
Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama
pada DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri
primer), DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu DAS
Saddang.
Curah hujan yang tinggi di Sulawesi Barat, topografi bergunung cukup dominan,
tanah yang cukup labil dan besarnya harapan penduduk pada pemanfaatan sumber
daya lahan yang ada, kawasan tertentu di Sulawesi Barat tergolong rentan terhadap
longsor. potensi kekritisan, erosi dan longsor di Sulawesi Barat dirinci berdasarkan
DAS. Hampir di semua DAS ditemukan kawasan rawan longsor yang luas. Karena itu,
sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini, prasarana pengamanan dan
evakuasi, serta prosedur pengamanan di daerah-daerah yang dikategorikan rawan
bencana longsor.

II-16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.9 Arahan kebijakan pengendalian DAS dalam RTRW Provinsi
Sulawesi Barat
Potensi kekritisan Potensi Erosi Potensi longsor Arahan kebijakan
Nama DAS atau
Luas (ha) Areal Kriter Konse Preser Urutan
Kelompok DAS % Rank Kriteria % Rank Kategori % Rank
kritis (ha) ia rvasi vasi prioritas
Budong-Budong 326.579 65.756 Kritis 20,1 6 Tinggi-Sgt tinggi 0,2 7 Cukup tinggi-Tinggi 6,8 9 P P I
Karama 344.899 84.659 Kritis 24,5 5 Tinggi-Sgt tinggi 4,4 2 Cukup tinggi-Tinggi 17,8 7 P P I
Karossa/Benggoulu 151.395 10.024 Kritis 6,6 9 Tinggi-Sgt tinggi 0,0 8 Cukup tinggi-Tinggi 4,9 10 P P II
Lariang/Pasangkayu 167.587 11.688 Kritis 7,0 8 Tinggi-Sgt tinggi 0,0 8 Cukup tinggi-Tinggi 6,9 8 P P II
Malunda 67.767 1.549 Kritis 2,3 10 Tinggi-Sgt tinggi 0,0 8 Cukup tinggi-Tinggi 49,7 3 P III
Mamasa 89.106 13.872 Kritis 15,6 7 Tinggi-Sgt tinggi 3,2 4 Cukup tinggi-Tinggi 56,9 2 P II
Mamuju 149.487 67.067 Kritis 44,9 1 Tinggi-Sgt tinggi 5,9 1 Cukup tinggi-Tinggi 32,2 6 P P I
Mandar 93.462 36.656 Kritis 39,2 2 Tinggi-Sgt tinggi 1,8 5 Cukup tinggi-Tinggi 65,5 1 P III
Mapilli 229.644 77.983 Kritis 34,0 3 Tinggi-Sgt tinggi 3,5 3 Cukup tinggi-Tinggi 43,0 5 P P I
Saddang (hulu) 71.856 19.448 Kritis 27,1 4 Tinggi-Sgt tinggi 0,3 6 Cukup tinggi-Tinggi 46,8 4 P III
Total 1.691.780 388.702 23,0
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua


kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan
budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya
kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan
bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah yang
tergolong potensi longsornya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten
Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah lokasi
di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama. Kabupaten
Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat kerawanan
longsornya cukup tinggi dengan sebaran yang luas.

II-17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana di Sulawesi Barat

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.2 Aspek Demografi


2.1.2.1 Jumlah Penduduk
Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah
penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta
ketenagakerjaan. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020 provinsi Sulawesi
Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 1.419.229 dengan rincian penduduk laki-laki
sebanyak 720.187 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 699.042 jiwa dengan
rasio jenis kelamin sebesar 103 artinya terdapat 103 laki laki untuk setiap 100
perempuan.

II-18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (ribu)
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
Polewali Mamuju Sulawesi
Majene Mamasa Mamuju Pasangkayu
Mandar Tengah Barat
2016 166.40 427.48 154.93 272.26 161.03 124.38 1,306.48
2017 169.07 432.69 156.97 279.39 165.24 127.60 1,330.96
2018 171.27 437.66 159.20 286.39 170.20 130.83 1,355.55
2019 173.88 442.58 161.97 293.33 174.47 134.03 1,380.26
2020 174.41 478.53 163.38 278.76 188.86 135.28 1,419.23

Sumber: BPS, Hasil SP2020

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,72


persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,53 persen dari total
penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan
kepadatan sebesar 237 jiwa/km2, selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 184
jiwa/km2, Kabupaten Pasangkayu 62 jiwa/km2, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten
Mamasa dengan kepadatan yang sama sebesar 56 jiwa/km2, serta terendah di
Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 45 jiwa/km2 pada tahun 2020.

Grafik 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan


Provinsi Tahun 2020
300 269
250

200 184

150

100 84 100.00
54 56 62
45
50
33.72
12.29 11.51 19.64 13.31 9.53
-
Majene Polewali Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Sulawesi Barat
Mandar Tengah

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) Distribusi Penduduk (%)

Sumber: BPS, Hasil SP2020

Penduduk di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam


yaitu sebesar 84,13 persen dari total penduduk, kemudian Kristen Protestan sebesar
13,40 persen serta agama yang minoritas yaitu Katolik, Budha dan Hindu dengan
jumlahnya di bawah rata-rata tiga persen. Adapun gambaran persentase penduduk
menurut Kabupaten dan Agama seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

II-19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.10 Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021
Persentase Penduduk
Kabupaten
Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya
Majene 99,85 0,09 0,04 0,00 0,01 0
Polewali Mandar 98,48 1,17 0,32 0,02 0,02 0
Mamasa 17,64 77,67 3,16 1,52 0,00 0
Mamuju 85,23 13,09 0,68 0,97 0,04 0
Pasangkayu 86,50 7,10 1,96 4,43 0,01 0
Mamuju Tengah 83,93 9,35 2,41 4,18 0,13 0
Sulawesi Barat 84,13 13,40 1,09 1,36 0,03 0
Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

2.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin


Penduduk di Sulawesi didominasi oleh laki-laki di mana perbandingan rasionya
sebesar 103. Rasio jenis kelamin tiap kabupaten juga berbeda di mana untuk
Kabupaten Polewali Mandar mempunyai rasio jenis kelamin di bawah dari nilai 100
(seratus) sebesar 99 untuk Kabupaten Polewali Mandar artinya bahwa untuk setiap
seratus penduduk perempuan hanya ada 99 penduduk laki-laki atau dengan kata lain
penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah rasio terbesar
berada di Kabupaten Pasangkayu yang sebesar 108 sedangkan untuk kabupaten
lainnya dengan nilai rasio lebih besar dari seratus, seperti yang tampak pada tabel
berikut ini.

Grafik 2.3 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi


Barat Tahun 2020

Pasangkayu 108

Mamuju Tengah 107

Mamasa 106

Mamuju 105

Sulawesi Barat 103

Majene 100

Polewali Mandar 99

94 96 98 100 102 104 106 108 110

Sumber: BPS, Hasil SP2020

2.1.2.3 Struktur Usia Penduduk


Struktur Usia penduduk di Sulawesi Barat di mana angka terbesar berada pada
kelompok usia muda yaitu antara usia 0-49 tahun, hal itu menunjukkan bahwa rasio
ketergantungan penduduk pada usia muda yang cukup tinggi. Jumlah penduduk usia
belum produktif antara 0-14 tahun sebesar 410.133 jiwa, sedangkan jumlah penduduk
usia produktif antara 15-64 tahun sebesar 941.277 jiwa serta jumlah penduduk usia
tidak produktif >= 65 tahun sebanyak 67.819 jiwa. Disamping itu Struktur Usia

II-20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
penduduk Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih berada pada struktur umur
muda di mana persentase penduduk umur muda jauh lebih tinggi dibanding yang
berumur tua. Dari piramida penduduk di bawah ini terlihat bahwa bagian dasar dari
piramida yang cukup lebar dan bagian puncak yang sempit mencerminkan tingkat
kelahiran dan kematian yang relatif masih tinggi.

Diagram 2.1 Piramida Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

75+ 8,877 10,603


70 – 74 9,342 10,106 PEREMPUAN LAKI-LAKI
65 – 69 14,170 14,721
60 – 64 19,781 20,009
55 – 59 27,122 26,915
50 – 54 33,914 33,371
45 – 49 41,056 40,311
40 – 44 47,321 46,321
35 – 39 51,817 50,629
30 – 34 57,050 55,410
25 – 29 63,083 60,447
20 – 24 67,596 64,131
15 – 19 69,855 65,138
10 – 14 71,331 66,546
5 – 9 67,739 66,123
0 – 4 70,133 68,261
80000.0 60000.0 40000.0 20000.0 .0 20000.0 40000.0 60000.0 80000.0

Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
Jenis Kelamin
Kelompok Umur
Laki-laki Perempuan Jumlah
0–4 70 133 68 261 138 394
5–9 67 739 66 123 133 862
10 – 14 71 331 66 546 137 877
15 – 19 69 855 65 138 134 993
20 – 24 67 596 64 131 131 727
25 – 29 63 083 60 447 123 530
30 – 34 57 050 55 410 112 460
35 – 39 51 817 50 629 102 446
40 – 44 47 321 46 321 93 642
45 – 49 41 056 40 311 81 367
50 – 54 33 914 33 371 67 285
55 – 59 27 122 26 915 54 037
60 – 64 19 781 20 009 39 790
65 – 69 14 170 14 721 28 891
70 – 74 9 342 10 106 19 448
75+ 8 877 10 603 19 480
Jumlah 720 187 699 042 1 419 229
Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Apabila dilihat dari struktur usia penduduk penduduk menurut kelompok umur
tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif ( 15 – 64 tahun) sebesar

II-21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
1.068.098 lebih banyak dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 + tahun)
sebesar 416,311 jiwa. Proporsi penduduk usia 0 – 14 Tahun turun dari 36,91 persen
pada tahun 2020 menjadi 28,90 persen pada tahun 2020. Dalam periode yang sama
penduduk usia kerja 15 – 64 tahun meningkat dari 59,64 persen menjadi 66,32 persen.
Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 3,45 persen menjadi 4,78 persen.
Berdasarkan gambaran tersebut struktur umur penduduk Provinsi Sulawesi
Barat didominasi oleh generasi milenial (24-39 tahun) sebesar 364,27 ribu jiwa (25,67
persen) dan generasi Z (8-23 tahun) sebesar 432,55 ribu jiwa (30,48 persen). Kondisi
ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat telah mengalami bonus demografi. Di mana
jumlah usia produktif lebih banyak daripada jumlah usia non produktif.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah


Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan deskripsi
karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk
dikembangkan. Kawasan Budidaya di Sulawesi Barat dengan luasan sebesar
10.168,88 Ha.
Pengembangan Kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan Arahan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berdasarkan RTRW, hal itu untuk
menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi,
menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang,
menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali
pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
untuk melindungi kepentingan umum.
Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Strategi pengembangan kawasan
terdiri atas:
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampa
Padang – Belang-Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat
kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan,
pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
b. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota
Kabupaten Majene) sebagai pusat pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten
Pasangkayu) sebagai PKW yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan
dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai
PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri,
perdagangan dan jasa, Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKWp
yang potensial dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata
c. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota
Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri
agropolitan),dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.

II-22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.3.1 Kawasan Hutan Produksi


Luas Hutan Produksi di Sulawesi Barat sebesar 423.424 hektar, terdiri dari
hutan produksi terbatas 331.249 hektar, hutan produksi tetap 70.930 hektar dan hutan
produksi dapat dikonversi 21.063 hektar. Kawasan hutan produksi ini selain pernah
dimanfaatkan sebagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), juga sebagian telah
dikonversi oleh rakyat sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan (terutama kakao
dan sawit, khususnya di Kabupaten Mamuju, mamuju tengah, dan Pasangkayu). Pada
bekas areal HPH, banyak dari kawasan ini yang belum dihutankan kembali, hanya
dibiarkan terlantar setelah kayunya diambil. Sebagian dari kawasan ini termasuk
dalam wilayah yang tergolong rawan longsor atau menjadi wilayah tangkapan air dari
DAS krusial, sehingga perlu direhabilitasi. Rencana pengembangan Hutan produksi
berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulbar terdiri atas:
a. Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju
Tengah dan Kabupaten Pasangkayu,
b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju,
Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene,
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

II-23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
c. Kawasan hutan produksi konversi, yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju,
Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.

2.1.3.2 Kawasan Pertanian


Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan
Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian, hal ini juga
didukung oleh potensi lahan pertanian seluas 1.429,29 km2 dan lahan perkebunan
seluas 3.969,32 km2 yang ada di Sulawesi Barat. Pengembangan kawasan pertanian
berdasarkan arahan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut:
a. Kawasan yang berpotensi untuk budidaya komoditi unggulan tanaman pangan
alternatif padi sawah dan palawija berada di Kabupaten Polewali Mandar,
Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan
Kabupaten Majene;
b. Kawasan potensial budidaya tanaman pangan unggulan Hortikultura di Kabupaten
Mamasa;
c. Kawasan Pertanian berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang
dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS dengan lokasi
Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan
Kabupaten Polewali Mandar;
d. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit di Kabupaten
Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu;
e. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kakao di Seluruh
kabupaten di wilayah Prov.Sulbar;
f. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kelapa di Kabupaten
Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Pasangkayu
dan Kabupaten Majene;
g. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten
Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu;
h. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta
dan teh di kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene
dan Kabupaten Mamasa;
i. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika
(nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten
Mamuju Tengah.

Tabel 2.12 Luas Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
Luas Lahan Tahun (Ha)
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 1.426 731 739,54 739,54 739,54
Polewali Mandar 18.453 15.621 16614,71 16614,71 16614,71
Mamasa 12.867 11.853 10176,08 10176,08 10176,08
Mamuju 16.375 7.547 7471,45 7471,45 7471,45
Pasangkayu 3.982 2.255 811,96 811,96 811,96
Mamuju Tengah 11.129 4.209 3671,24 3671,24 3671,24
Sulawesi Barat 64.232,00 42.216,38 39.484,98 39.484,98 39.484,98
Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Ket: Tahun 2017 data diambil dari BPS tanpa data spasial, tahun 2018 dan 2019 merupakan
data rilis BPN beserta data spasial, Tahun 2020 dan 2021, belum dilakukan update data
lahan sawah.

Tabel 2.13 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang


Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021 (hektar)
Sementara Tidak
Kabupaten Tegal/Kebun Ladang/Huma
Diusahakan
Majene 12.115 7.295 3.212
Polewali Mandar 20.251 17.332 6.512
Mamasa 17.174 16.157 12.371
Mamuju 19.375 8.074 17.695
Pasangkayu 48.518 43.525 11.234
Mamuju Tengah 17.462 3.877 9.507
Sulawesi Barat 134.895 96.260 60.531
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

2.1.3.3 Kawasan perikanan


Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur
Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km2. Secara
geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah
barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10
(sepuluh) persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya
sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan
Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas
24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan
2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang
cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan. Berdasarkan arahan
pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat maka kawasan
perikanan terbagi atas:
a. Kawasan tambak udang dan ikan bandeng terdapat di Kabupaten Polewali
Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten
Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
b. Kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kabupaten Polewali Mandar,
Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan
Kabupaten Mamasa;
c. Kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut yang berada di Kabupaten Polewali
Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene
dan Kabupaten Pasangkayu;
d. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan
Pendaratan Ikan (PPI) di Banggae Majene, Kasiwa (Mamuju), Lantora,
Campalagian (Polewali Mandar) dan Salotambung (Majene) beserta area
pemanfaatan di wilayah lautnya.

II-25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.14 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut
Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020
Budidaya Jaring
Kabupaten Tambak Kolam Keramba Sawah Jumlah
Laut Apung
Majene 0 315 190 0 0 0 505
Polewali Mandar 354 3.003 473 0 10 25 3.864
Mamasa 0 0 1.743 0 0 10.774 12.517
Mamuju 467 891 1.012 0 0 0 2.369
Pasangkayu 0 2.129 212 0 0 0 2.341
Mamuju Tengah 20 607 350 0 0 0 978
Sulawesi Barat 840 6.945 3.980 0 10 10.799 22.575
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.15 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
Kabupaten Perahu Tanpa Motor Perahu Motor Tempel Kapal Motor
Majene 862 1.969 1.597
Polewali Mandar 525 1.195 839
Mamasa - - -
Mamuju 603 2.704 942
Pasangkayu 366 1.038 95
Mamuju Tengah 151 761 15
Sulawesi Barat 2.507 7.667 3.487
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.1.3.4 Kawasan Peternakan


Kawasan Peternakan berdasarkan arah pengembangan wilayah di RTRW
Provinsi Sulawesi Barat antara lain :
a. Kawasan pengembangan peternakan kambing yang meliputi Kabupaten Polewali
Mandar dan Kabupaten Majene;
b. Kawasan pengembangan peternakan sapi yang meliputi kabupaten Polewali
Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten
Pasangkayu.

Tabel 2.16 Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (ekor)
Sapi Sapi
Kabupaten Kerbau Kuda Kambing Domba Babi
Perah Potong
Majene - 18.878 179 210 72.513 - -
Polewali Mandar - 36.112 479 476 94.690 - 1.012
Mamasa - 9.852 7.761 519 256 - 110.867
Mamuju - 19.026 812 115 15.403 - 30.059
Pasangkayu - 15.932 8 4 5.156 - 4.369
Mamuju Tengah - 15.399 173 110 9.178 - 28.450
Sulawesi Barat - 115.199 9.412 1.425 197.196 - 174.757

II-26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Lanjutan Tabel di atas


Ayam Ayam Ayam Itik/Itik
Kabupaten
Kampung Petelur Pedaging Manila
Majene 194.927 44.200 652.746 17.495
Polewali Mandar 1.932.999 171.602 987.435 241.104
Mamasa 100.825 80.613 19.219 35.122
Mamuju 1.254.921 73.182 465.959 39.898
Pasangkayu 315.818 15.024 528.986 17.024
Mamuju Tengah 1.195.228 38.005 49.227 40.558
Sulawesi Barat 4.994.718 422.626 2.703.572 391.201
Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.1.3.5 Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi


Salah satu tujuan dari penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan
kawasan transmigrasi adalah untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan
yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan
tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka
pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. Untuk pertumbuhan ekonomi dan
penguatan struktur perekonomian Indonesia sumber pertumbuhannya dan motor
penggeraknya adalah perdesaan.
Provinsi Sulawesi Barat memiliki Kawasan perdesaan dan transmigrasi yaitu:
1) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yaitu Kabupaten Mamuju sebagai Kawasan
Perdesaan Agrominapolitas Klaster Manakarra Berdaya;
2) Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yaitu Kabupaten Mamuju Tengah
(Tobadak) dan Kabupaten Pasangkayu (Sarudu Baras);
3) Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian Desa PDTT yaitu Kabupaten Majene
(Ulumanda), Kabupaten Mamasa (Mambi Mehalaan) dan Kabupaten Polewali
Mandar (Tubbi Taramanu).

2.1.3.6 Kawasan Pertambangan dan Energi


Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan sumber
daya alam diantaranya galian logam meliputi emas, biji besi, perak dll. serta potensi
akan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Barat.
Berdasarkan arahan RTRW terkait pengembangan kawasan pertambangan
diantaranya yaitu :
a. Kawasan potensial tambang galian logam yang tersebar di beberapa kabupaten
antara lain tambang emas (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten
Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan
Kabupaten Mamasa); tambang bijih besi (Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten
Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten
Mamasa); tambang galena (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar,
Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu); tambang perak (Kabupaten
Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); tambang mangan
(Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).

II-27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
b. Kawasan potensial tambang galian industri meliputi : tambang mika (kabupaten
Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); Tambang
gypsum (Kabupaten Polewali Mandar); Tambang Sulfat (Kabupaten Mamuju dan
Kabupaten Polewali Mandar); tambang zeolit (Kabupaten Majene dan Kabupaten
Mamasa); tambang Pasir Kuarsa (Kabupaten Mamasa).
c. Kawasan potensial tambang minyak dan gas bumi (Migas), Blok Suremana, Blok
Pasangkayu dan sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu; sebagian Blok
Kuma di Kabupaten Pasangkayu, Blok Budong-Budong dan Blok Karama di
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah; Blok Malunda dan Blok
Karana di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, blok sebuku di pulau
lerelerekang Kabupaten Majene; Blok South Mandar dan dan Blok Mandar yang
sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian lagi di Kabupaten Polewali Mandar;
tambang batubara (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kab. Polewali
Mandar dan Kabupaten Pasangkayu.

Tabel 2.17 Potensi Bahan Galian Tambang (Logam, Batubara, Panas Bumi)
Menurut Sebaran Lokasi, di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
Jenis Bahan Sumber Luas Area
Sebaran Lokasi Status/Sumber Data
Galian Daya (Ha)
Majene
Kec Ulumanda, Desa Logam Bijih - - Data KP. Distamben Kab.
Sambabo Besi (Fe) Majene
Kec Pamboang Logam Emas - - Data KP. Bina Alam
(Au) Sukses
Kec Sendana, Desa Panas Bumi 38,9° C - Survey dan Pemetaan
Limboro Rambu Potensi Panas Bumi Kab.
Majene, 2014
Kec Ulumanda, Sungai Panas Bumi 42,3o C - Survey dan Pemetaan
Urekang Potensi Panas Bumi Kab.
Majene, 2014
Kec Pamboang, Desa Panas Bumi 37,9o C - Survey dan Pemetaan
Siang Adholang Dhua Potensi Panas Bumi Kab.
Majene, 2014
Kec Pamboang, S. Panas Bumi 52o C - Survey dan Pemetaan
Loppa Adholang Dhua Potensi Panas Bumi Kab.
Majene, 2014
Polewali Mandar
Tapango, Desa Logam Bijih 163823, 5,2979 Wilayah IUP PT. Isco Iron,
Tapango Besi (Fe) 83 Tahap Operasi
Produksi/Survei Logam
oleh CV. Saga Bangun
Persada, 2006
Kec Tapango, Desa Logam Bijih 500000, 943 PT. ISCO IRON
Tapango Besi (Fe) 00
Kec Tapango, Desa Logam Bijih - 787
Lapejang Besi (Fe)
Kec Tapango, Desa Logam Bijih - 300 Wilayah IUP Eksplorasi.
Simbalutung Besi (Fe) Laporan Hasil Penyelidikan
Badan Geologi, Pusat
Lingkungan Geologi &
Distamben Polman,
Kec Tapango, Desa Logam Bijih - -
Bussu Besi (Fe)
Kec Tapango, Desa Logam Bijih - 1500
Takaturung Besi (Fe)

II-28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis Bahan Sumber Luas Area
Sebaran Lokasi Status/Sumber Data
Galian Daya (Ha)
Kec Anreapi, Desa Logam Bijih - 1750 Laporan Hasil Penyelidikan
Ulugalung Besi (Fe) Badan Geologi, Pusat
Lingkungan Geologi &
Distamben Polman, tahun
2010
Kec Binuang, Desa Logam Bijih 6044,04 2445 Survei Logam Oleh CV.
Mammi Besi (Fe) Saga Bangun Persada,
2006
Kec Matakali, Desa Logam Bijih - 912 Laporan Hasil Penyelidikan
Barumbung Besi (Fe) Badan Geologi, Pusat
Lingkungan Geologi &
Distamben Polman, tahun
2010
Kec Campalagian, Logam Emas - - Penyelidikan Umum/ Lap.
Desa Sumarrang (Au) Penelitian Umum Oleh PT.
Manggis Mitra Minerals
2007
Kec Binuang, Desa Logam Emas - 3000 Laporan Hasil Penyelidikan
Kurma (Au) Badan Geologi, Pusat
Lingkungan Geologi &
Distamben Polman, tahun
2010
Kec Mapilli, Desa Logam Emas - 5000 Laporan Hasil Penyelidikan
Taalangga, Beroangin, (Au) Badan Geologi, Pusat
Pulliwa Lingkungan Geologi &
Distamben Polman, tahun
2010
Kec Anreapi, Desa Logam Galena 150000 199 Wilayah KP. Eksploitasi PT.
Basseang, Kunyi, (Pb) 0 Isco Polman. ReSource dan
Duampanu, (Terukur PT. Inti Karya Polman/ Data
Papandangan ) KP Distamben Kab.Polman
Thn 2009. Hasil
Penyelidikan Badan
Geologi, Pusat Lingkungan
Geologi & Distamben
Polman, tahun 2010
Kec Anreapi, Desa Logam Galena 357040 776 PT. Inti Karya P.
Basseang, Kunyi, (Pb) 5 MTon
Duampanu,
Papandangan
Kec Binuang, Desa Logam Galena - 2000 Wilayah IUP Eksplorasi.
Batetangga (Pb) Laporan Hasil Penyelidikan
Badan Geologi, Pusat
Lingkungan Geologi &
Distamben Polman, tahun
2010
Kec Bulo, Desa Panas Bumi 95-970C 4700 Survey Pendahuluan
Sapporakki Daerah Panas Bumi
Kec Matangnga, Desa Panas Bumi 60,9- Kec Polewali Kab. Polman Prov.
Matangnga 840C Matangnga, Sulbar, Oleh Departemen
Desa Energi dan Sumber Daya
Matangnga Mineral, Badan Geologi
PSDG Bandung 2009.
Laporan Akhir Survei
Terpadu Geologi dan
Geokimia Daerah Panas
Bumi Lilli Kab. Polman Prov.
SulBar Tahun 2010.
Laporan Akhir Penyelidikan
Geofisika Terpadu Daerah

II-29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis Bahan Sumber Luas Area
Sebaran Lokasi Status/Sumber Data
Galian Daya (Ha)
Panas Bumi Lilli - Sepporaki
Kab. Polman SulBar 2011.
Laporan Akhir
Magnetotellurik Daerah
Panas Bumi Lilli - Sepporaki
Kab. Polman Prov. Sulbar
Tahun 2011.
Kec Tapango, Desa Panas Bumi 47-54oC - Survey Pendahuluan
Riso/Kalimbua Daerah Panas Bumi
Polewali Kab. Polman
Provinsi Sulawesi Barat,
Oleh Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral,
Badan Geologi PSDG
Bandung 2009. Laporan
Akhir Survei Geofisika
Terpadu Panas Bumi
Daerah Riso Kab. Polman,
Prov. Sulbar Tahun 2011.
Kec Balanipa, Desa Panas Bumi 38-40oC - Survey Pendahuluan
Bala Daerah Panas Bumi
Polewali Kab. Polman
Provinsi Sulawesi Barat,
Oleh Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral,
Badan Geologi PSDG
Bandung 2009
Kec Mapilli, Desa Panas Bumi 46-48oC - Survey Pendahuluan
Batupanga Daala Daerah Panas Bumi
Polewali Kab. Polman
Provinsi Sulawesi Barat,
Oleh Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral.
Kec Mapilli, Desa Panas Bumi 47-49oC -
Andau
Kec Alu, Desa Pao - Panas Bumi 45-47oC -
Pao
Mamasa
Kec Messawa, Desa Logam - - Survei Logam Oleh PT.
Batubusa Tembaga Cu) Siduppa Group,2007
Kec Pana, Desa Logam - - Inventarisasi bahan galian
Karaka, Ulusalu, Tembaga Cu) Tambang, Oleh Distamben
Sapan, Saloan, Paken Mamasa, 2010
Kec Pana, Desa Logam Seng - - Inventarisasi bahan galian
Karaka, Ulusalu, (Zn) Tambang, Oleh Distamben
Sapan, Saloan, Paken Mamasa, 2010
Kec Tabulahan, Desa Logam Bijih - Hipotesa Wilayah KP. PT.
Talopak Besi (Fe) Antam/Survei Logam Oleh
PT. Siduppa Group, 2007
Kec Sumarorong, Logam Bijih - Hipotesa Survei Logam Oleh PT.
Desa Ratte Bo’te Besi (Fe) Siduppa Group,2007.
Inventarisasi bahan galian
Tambang, Oleh Distamben
Mamasa, 2010
Kec Aralle, Desa Salu Logam Bijih - - Inventarisasi bahan galian
Kaiyang, Sungai Aralle Besi (Fe) Tambang, Oleh Distamben
Mamasa, 2010.
Kec Mamasa, Desa Logam - Hipotesa Kawasan
Makuang Pebassian Mangan (Mn) Pertanian/Inventarisasi

II-30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis Bahan Sumber Luas Area
Sebaran Lokasi Status/Sumber Data
Galian Daya (Ha)
bahan galian Tambang,
Oleh Distamben Mamasa,
2005&2010.
Kec Aralle, Desa Salu Logam - - Inventarisasi bahan galian
Kaiyang, Sungai Aralle Mangan (Mn) Tambang, Oleh Distamben
Mamasa, 2010.
Kec Mamasa, Desa Logam Pasir - 900 Belum Pernah dikelola/
Sipai Pebassian Besi Inventarisasi Bahan Galian
Tambang, Oleh Distamben
Mamasa, 2005&2010.
Kec Mamasa, Desa Panas Bumi 51,14oC - Survey dan Pemetaan
Usango, Desa Potensi Panas Bumi Kab.
Rambusaratu, Desa Mamasa, 2015
Makau, Desa Salu
Mokanan Utara, Desa
Lindu Hahangan, Desa
Uhailano, Desa
Rantetangga, Desa
Salu Kanan, Desa
Mungin, Desa
Rantekatoang, Desa
Indobanua, Desa
Rantekamiri, Desa
Tamalatik, Desa Timbu
Kanan, Desa
Malimbong.
Mamuju
Kec Bonehau, Desa Logam Emas - - Eksplorasi /Survei Logam
ButtuAda S. Malotong (Au) Oleh CV. Citra MulticonThn
2008
Kec Bonehau, Desa Logam - - Eksplorasi /Survei Logam
Buttu Ada S. Malotong Mangan (Mn) Oleh CV. Citra MulticonThn
2008
Kec Kalumpang, Desa Logam Emas - - Tambang Rakyat/ Survei
Karataun (Sungai Placer (Au) Logam Oleh CV. Citra
Karataun) Multicon Thn 2008
Kec Kalumpang, Desa Logam Emas - - Hasil Eksplorasi / Oleh
Karataun (Batuisi) Primer (Au) Penyelidikan JICA, ke-Tiga
Lokasi Perusahaan
Tambang KP. Ekplorasi
Oleh PT. North Mining
Toraja (Australia), 1997
PT.PT Mandar Uli Mineral
(Singapura), PT. Antam,
Kec Kalumpang, Desa Logam - - Eksplorasi/ Survei Logam
Bulo’ Tembaga (Cu) Oleh CV. Citra Multicon Thn
2008
Kec Kalumpang, Nikel (Ni) 47353 604 Survey dan Inventarisasi
Potensi Nikel Kecamatan
Kalumpang, Kab.mamuju
Kec Bonehau, Desa Logam Emas - - Hasil Eksplorasi / Oleh
Tamalea Primer (Au) Penyelidikan JICA, ke-Tiga
Lokasi Perusahaan
Tambang KP. Ekplorasi
Oleh PT. North Mining
Toraja (Australia), 1997 PT.
PTMandar Uli Mineral
(Singapura), PT. Antam,
Kecamatan Bonehau Batu Bara 190000 96 PT. Bonehau Prima Coal
0

II-31
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis Bahan Sumber Luas Area
Sebaran Lokasi Status/Sumber Data
Galian Daya (Ha)
Kecamatan Tapalang Batu Bara Indikasi - Wilayah Perkebunan
Masyarakat/ Informasi
Distamben Mamuju
Kec Tapalang Barat, Panas Bumi 53,5o C - Survey Pendahuluan
Desa Tappalang Geologi dan Geokimia
Panas Bumi Kabupaten
Mamuju dan Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat,
oleh Kementerian ESDM
Badan Geologi PSDG,
Bandung 2012
Kec Simboro, Desa Panas Bumi 47,7oC - -
Karema
Kec Kalukku, Panas Bumi 66-71oC - -
Kelurahan Bebanga,
dusun Ammpallas
Kec Kalukku, Desa Panas Bumi 42oC - -
Pontanakayyang
Pasangkayu
Kec Tikke, Desa S. Logam Emas 103 DAS Lariang. Kec Tikke, Desa S. Lariang
Lariang Placer (Au) Bekas
Penambangan
Rakyat/ Survei
dan Pemetaan
Geologi Oleh
GDA
Consultan,
2007. Survey
dan Pemetaan
Bahan Galian
Logam Kab
Pasangkayu,
Kerjasama
Distamben
Prov. Sulbar &
CV Armedia
Consultant,
2009.
Kec Dapurang, Desa Logam Emas - - Daerah Pegunungan
Masabo dan Desa B. (Au) dan Masabo, Pernah di
Tarakedo Tembaga (Cu) Eksplorasi PT. RIO TINTO /
Survei dan Pemetaan
Geologi Oleh GDA
Consultan, 2007 dan Survei
Logam CV. Armedia
Consultan 2009
Kec Dapurang, Desa Logam Emas - - Daerah Pegunungan
Masabo dan Desa B. (Au) dan Masabo, Pernah di
Tarakedo Tembaga (Cu) Eksplorasi PT. RIO TINTO /
Survei dan Pemetaan
Geologi Oleh GDA
Consultan, 2007 dan Survei
Logam CV. Armedia
Consultan 2009
Kec Baras dan Kec Batubara - - Wilayah Ekplorasi PT.
Sarudu Tambang sekarsa
Adaya/Data Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan
Batubara Oleh Dinas
PESDM Prov. Sulbar, 2009

II-32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis Bahan Sumber Luas Area
Sebaran Lokasi Status/Sumber Data
Galian Daya (Ha)
Kec Sarudu, Desa Panas Bumi 37,2oC - Survey Pendahuluan
Doda Geologi dan Geokimia
Panas Bumi Kab Mamuju
dan Pasangkayu Prov.
SulBar, oleh Kementerian
ESDM Badan Geologi
PSDG, Bandung 2012
Mamuju Tengah
Kec Topoyo, Desa Logam Seng - - Eksplorasi/Survei Logam
Tabolang (Zn) Oleh CV. Citra MulticonThn
2008
Kec Topoyo, Desa Logam - - Eksplorasi/ Survei Logam
Tabolang Mangan (Mn) Oleh CV. Citra MulticonThn
2008
Kec Tobadak, Desa Panas Bumi - - Survey Pendahuluan
Panasuan Geologi dan Geokimia
Panas Bumi Kabupaten
Mamuju dan Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat,
oleh Kementerian ESDM
Badan Geologi PSDG,
Bandung 2012
Kec Karossa, Desa Logam Emas - - Wilayah Eksplorasi/ Survey
Sanjango Primer (Au) dan Pemetaan Bahan
Galian Logam di Kab.
Mamuju, Kerjasama
Distamben Prov. SULBAR
& CV. CITRA MULTICON,
2008
Kec Karossa, Desa Logam Bijih - - Wilayah Penyelidikan
Sanjango Besi (Fe) Umum/Data Pengelolaan
Mineral dan Batubara,
Provinsi Sulawesi
Barat,2009
Kec Karossa, Desa Logam - - Eksplorasi/ Survei Logam
Sanjango Tembaga (Cu) Oleh CV. Citra Multicon Thn
2008
Kec Karossa, Desa Logam - - Eksplorasi/ Survei Logam
Sanjango Mangan (Mn) Oleh CV. Citra Multicon Thn
2008
Kec Karossa, Desa Logam Seng - - Eksplorasi/ Survei Logam
Sanjango (Zn) Oleh CV. Citra Multicon Thn
2008
Kec Karossa, Desa Logam Galena - - Wilayah Eksplorasi/Data
Sanjango (PbS) Pengelolaan Pertambangan
dan Mineral, Oleh Dinas
PSDM. Prov. Sulawesi
Barat, 2009
Kec Tobadak, Desa Logam Dasar - - Survey dan Pemetaan
Sungai Andeang (Cu, Pb, Zn) Bahan Galian Emas di
Kecamatan Tobadak oleh
CV. Armedia Consultant
Thn 2013
Kec Tobadak, Desa Logam Dasar - - Survey dan Pemetaan
Salulekbo (Cu, Pb, Zn) Bahan Galian Emas di
Kecamatan Tobadak oleh
CV. Armedia Consultant
Thn 2013

II-33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis Bahan Sumber Luas Area
Sebaran Lokasi Status/Sumber Data
Galian Daya (Ha)
Kec Tobadak, Desa Logam Emas - - Survey dan Pemetaan
Salulekbo (Au) Bahan Galian Emas di
Kecamatan Tobadak oleh
CV. Armedia Consultant
Thn 2013.
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat 2021

Pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Sulawesi Barat
diharapkan menjadi penggerak utama roda perekonomian dan ketahanan energi di
Provinsi Sulbar, sehingga pengelolaanya harus dilaksanakan secara berkeadilan,
berkelanjutan, optimal dan terpadu dalam rangka mencapai ketahanan dan
kemandirian energi di Provinsi Sulawesi Barat. Energi merupakan salah satu unsur
utama dalam pembangunan, semakin besar jumlah penduduk tentunya memerlukan
energi yang besar yang akan menemukan berbagai persoalan. Besarnya
ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi, rendahnya pemanfaatan
energi baru terbarukan dan keterbatasan infrastruktur merupakan kendala utama
dalam pengembangan energi, selain itu implementasi peraturan yang tepat dan
startegis yang berpihak pada penggunaan energi bersih dan berwawasan lingkungan
menjadi tantangan tersendiri bagi sektor energi.
Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah merupakan kebijakan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat untuk mengelola energi tingkat daerah yang memaparkan
penjabaran dan rencana pelaksanaan yang bersifat lintas sectoral untuk mencapai
ketahanan dan kemandirian energi.
Dari segi potensi Provisni Sulawesi Barat memiliki potensi yang cukup besar
dan beragam seperti dengan adanya 11 Alur Sungai Besar Dan Anak Sungai. Debit
Sungai sangat potensial dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala
Besar Kecil (PLTA, PLTM dan PLTMH). Posisi Sulawesi Barat yang berada di sekitar
garis khatulistiwa yang mendapat sinar matahari antara 8-10 jam/hari juga merupakan
salah satu potensi energi, rata–rata Penyinaran Matahari Kawasan Timur Indonesia
dapat menghasilkan daya Sebesar 5,86 Kw/M², hal ini membuat Provinsi Sulawesi
Barat kaya akan energi matahari yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik
tenaga surya. Kecepatan Angin hampir di Wilayah Sulawesi Barat umumnya merata
setiap bulannya, yaitu berkisar 3 hingga 8 km/jam sangat potensial untuk
pembangunan PLTB dengan daya 0,5 MW sampai dengan 1 MW. Potensi Panas Bumi
memiliki total energi sebesar 531 MWe yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit
tenaga listrik diperkirakan sekitar 10 MW yang berada di Lili-Seporaki Kabupaten
Polewali Mandar, dan sebagian besar dimaknfaatkan secara langsung oleh
masyarakat sebagai permandian air panas. Potensi mineral radioaktif ini tersebar
antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju. Potensi Sumber
Daya Minyak dan Gas Bumi dimana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok
Migas Aktif, 6 (enam) Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi off shore maupun
on shore yang masing berpeluang untuk dikelola kembali oleh Kontraktor Kontrak
Kerjasama baik Nasional maupun International, hingga tahun 2022 terdapat 2 Wilayah
Kerja Migas yang telah berproduksi yakni WK Sebuku dan WK East Sepinggan.

II-34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Potensi mineral logam Batubara, bijih Besi, emas, tembaga, galena, dan mangan di
Provinsi Sulawesi Barat cukup beragam dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi
Sulawesi Barat terbukti PT. ANTAM dan beberapa perusahaan telah melaksanakan
survei mendalam guna mencari potensi mineral logam tersebut. Terbentuknya Ibu
Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur mendorong produksi bahan galian
non logam/batuan di Provinsi Sulawesi Barat meningkat pada tahun 2021. Bahan
galian logam dan non logam tersebar diseluruh Provinsi Sulawesi Barat, disamping itu
hasil perkebunan sawit dapat diarahkan untuk Energi Baru Terbarukan seperti
cangkang/cofiring menghasilkan energi biomassa, biogas dan CPO sawit
menghasilkan Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa Biofeul (BioEtanol dan BioDisel)
guna mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Energi Panas Bumi banyak
tersebar di 4 Kabupaten yakni Polewali Mandar, Majene, Mamasa dan Mamuju.
Pengembangan potensi Energi Baru Terbarukan pada tahun 2025 pada tahun
mencapai 46% dari total bauran energi primer dan 65% dari total bauran energi primer
pada tahun 2050.

Tabel 2.18 Data potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Provinsi
Sulawesi Barat
Koordinat Kap.
No POTENSI PLTA & PLTM
BT LS (MW)
1 S. Tumbuan/Kalumpang/Mamuju 150
2 S. Tumbuan 2/Kalumpang/Mamuju 300
3 Sungai Mapilli/Polman 119,117 -3,2956 174
4 S. Tetean 2
5 Sungai Sadang/Tabang/Mamasa 35
6 Sungai Tabulahan/Mamasa 18
7 S. Budong-Budong/ Mateng 119,508 -2,03586 125
8 Sungai Aralle/Mamasa 119,0674 -2,98656 7.1
9 Sungai Bambang/Mamasa 119,2128 -2,93572 5.2
10 Sungai Bulo/Polman 119,1569 -3,19436 2
11 S. Buntu Malaka/Mamasa 119,1867 -2,82481 3.4
12 Sungai Mabu/ Mamasa 119,2204 -2,7373 7.76
13 Sungai Mahalaan/Mamasa 119,0896 -3,03886 5.25
14 Sungai Paku/Polman 119,2469 -2,77092 4.3
15 Sungai Pamoseng/Polman 119,0955 -3,00594 8.33
16 Sungai Ulu Mambi/Mamasa 119,2336 -2,93378 3.75
17 Sungai Salu Le’bo/Mateng 119,6229 -1,95975 10
18 Sungai Karama/Mamuju 119,6822 -2,33758 90
19 Sungai Karama/Mamuju 119,6905 -2,34744 50
20 Sungai Karama/Mamuju 119,569 -2,56778 50
Total 1.051,09
Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.19 Data potensi pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) di Provinsi
Sulawesi Barat
Rata-rata Rata-rata
Bulan Bulan
Penyinaran Matahari Penyinaran Matahari

Januari 5,2 Juli 5,3


Februari 5,6 Agustus 6,4
Maret 5,3 September 7,0
April 6,1 Oktober 6,7
Mei 6,4 November 6,0
Juni 5,3 Desember 5,0
Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.20 Data potensi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Provinsi
Sulawesi Barat
Lokasi Desa/Kec/Kab Koordinat Rata-Rata Km/Jam
o o
Karema/Simboro/Mamuju 2 40'54,3" & 118 52'17,7" 10.53
Sumare/Simboro/Mamuju 2 o 40'2,4" & 118 o 51'1,9" 19.89
Tarailu/Sampaga/Mamuju 2 o 8'10,4" & 119 o 10'6,9" 11.95
Tabolang/Topoyo/Mateng 2 o '18,5" & 119 o 19'41,7" 13.96
Karossa/Mamuju Tengah 1 o 50'39,4" & 119 o 24'3,6" 9.42
Salukali/Baras/Pasangkayu 1 o 34'12,8" & 119 o 19'33,9" 9.98
Pasangkayu/Pasangkayu 1 o 21'30,0" & 119 o 10'30,0" 8.47
Tubo/Majene 3 o 5'27,5" & 118 o 49'41,8" 13.29
Banggae/Majene 3 o 32'43,0" & 118 o 59'52,3" 15.39
Tinambung/Polman 3 o 30'51,5" & 119 o 1'49,7" 13.54
Polewali/Polewali Mandar 3 o 26'19,9" & 119 o 20'57,9" 10.97
Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.8 Peta Lokasi Potensial PLTB Wilayah Sulawesi Barat

Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.9 Rincian Potensi Panas Bumi Provinsi Sulawesi Barat

Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.21 Data Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Provinsi Sulawesi


Barat
Lokasi Status Panas
No Nama Air Panas
Kabupaten Kecamatan Desa Bumi
1 Mamasa Mamasa Rambu Saratu Wisata Air Panas Kole
Air Panas Kanan
2 Mamasa Mamasa Rambu Saratu Wisata
Rirang
3 Mamasa Mamasa Osango Hotel/Penginapan Air Panas Nusantara
Wisata Dikelola Air Panas Rante-
4 Mamasa Mamasa Osango
Pemerintah rante
Air Panas Rante
5 Mamasa Mamasa Osango Wisata
Katoan
6 Mamasa Mamasa Osango Wisata Air Panas Mongin
Rante Air Panas Rante
7 Mamasa Tawalian Wisata
Tangnga Tangnga
8 Mamasa Tawalian Tawalian Wisata Air Panas Tambun
9 Mamasa Aralle Ralleanak Wisata Air Panas Uhailanu
Tanduk Air Panas Kanan
10 Mamasa Tamalantik Wisata
Kalua’ Rokak
Wisata Dikelola
11 Mamasa Messawa Malimbong Air Panas Malimbong
Pemerintah
Air Panas Kanan
12 Mamasa Tabulahan Pangandaran Wisata
Salu Kalukku
Air Panas Dusun
13 Mamasa Mamasa Taupe Wisata
Kanan
14 Mamasa Mamasa Osango Wisata Air Panas Osango
15 Mamasa Mamasa Messawa Wisata Air Panas Messawa
16 Majene Sendana Limboro Wisata Air Panas Limboro 1
17 Majene Sendana Limboro Wisata Air Panas Limboro 2
18 Majene Sendana Limboro Wisata Air Panas Limboro 3
Air Panas Sungai
19 Majene Pamboang Adolang Wisata
Biloppa 1
Air Panas Sungai
20 Majene Pamboang Adolang Wisata
Biloppa 2
Air Panas Sungai
21 Majene Pamboang Adolang Wisata
Biloppa 3

II-38
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Lokasi Status Panas
No Nama Air Panas
Kabupaten Kecamatan Desa Bumi
Air Panas Sungai
22 Majene Pamboang Adolang Wisata
Arundung
Air Panas Sungai
23 Majene Pamboang Adolang Wisata
Biloppa 4
Air Panas Sungai
24 Majene Pamboang Adolang Wisata
Biloppa 5
Air Panas Sungai
25 Majene Pamboang Adolang Wisata
Biloppa 6
Air Panas Sungai
26 Majene Pamboang Adolang Wisata
Biloppa 7
27 Mamuju Bonehau Bonehau Wisata Air Panas Maiso
28 Polewali Mandar Tapango Tapango Wisata Air Panas
29 Polewali Mandar Luyo Luyo Wisata Air Panas
30 Polewali Mandar Alu Alu Wisata Air Panas
31 Polewali Mandar Limboro Limboro Wisata Air Panas
Air Panas Buntu
32 Mamasa Mamasa Osango Wisata
Kasisi
33 Mamasa Mamasa Osango Wisata Air Panas Tatoa
34 Mamasa Mamasa Osango Wisata Air Panas Osango
35 Mamasa Mamasa Osango Wisata Air Panas Osango
Tanduk
36 Mamasa Kanan Wisata Air Panas Tamalantik
Kalua
Air Panas
37 Mamasa Tawalian Rantetanga Wisata
Rantekamairi
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat dan masing-masing Pemerintah Kabupaten

Potensi mineral radioaktif menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir


Nasional (BATAN) bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Republik Indonesia telah dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
terdapat potensi radio aktif uranium dan thorium berskala besar di atas rata-rata dunia.
Hasil pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan
ditindaklanjuti pada tahun 2013–2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan
nilai yang cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun.
Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat,
Kalukku dan Mamuju.

II-39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.10 Data Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi Provinsi
Sulawesi Barat

PETA ZONA ANOMALI


RADIOAKTIVITAS
SULAWESI BARAT

Daerah Prospek
1. Hulu S. Mamuju
2. Desa Pangasaan
3. Desa Botteng
4. Desa Takandeang
5. Desa Orobatu
6. Desa Ahu-Pasabu
7. Desa Taan
8. Hulu S. Ampalas
9. Bebanga

Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.22 Data Potensi Bahan Mineral Provinsi Sulawesi Barat


GALIAN KADAR LOKASI DESA/KECAMATAN/KABUPATEN
Emas (Au) Sumarrang/Campalagian, Kurma/Binuang, Taalangga,
2.28 ppm
Beroangin, Pulliwa/Mapilli/Polman
Buttuada` S. Malotong, Tamalea/Bonehau, Batuisi/
11,60-56,61 ppm
Karataun/Kalumpang/Mamuju
Sanjango/Karossa/Mateng, Tarinding, Talopak/
7 ppm
Tabulahan, Baka Disura’/Tabang/
S. Lariang/Tikke, Masabo /Dapurang /Pasangkayu,
0,178-5.23 ppm
Salulebo/Tobadak/Mateng, Botteng/Pamboang/Majene
Bijih Besi (Fe) Tapango, Lapejang, Simbalutun, Takaturung, Bussu,
49,6-65 % Papandangan/Anreapi, Ulugalung/Binuang, Mammi/
Matakali, arumbung/Polman
Karossa/Mateng, Sambabo/Ulumanda/Majene & Talopak
7 ppm
/Tabulahan/Mamasa
Pasir Besi 40-60 % Sipai Pebassian/Mamasa/Mamasa
Galena (Pb) 23-70% Basseang, Kunyi, Duampanua, Papandangan/Polman
20-25 % Batetangga/Binuang/Polman Karossa/Mateng
Tembaga (Cu) 42,10 ppm Bulo/Kondobulo/Kalumpang/Mamuju
60,06 ppm Sanjango/Karossa/Mateng
30,54 ppm B. Tarakedo/Dapurang/Pasangkayu
BatuBusa/Messawa, Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan,
3.03-111.8 ppm
Paken/Pana/Mamasa

II-40
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

GALIAN KADAR LOKASI DESA/KECAMATAN/KABUPATEN


Logam Dasar Cu 26.1-127,7, Pb Sungai Andeang, Salulekbo/Tobadak/Mamuju Tengah
(Cu, Pb, Zn) 94.89, Zn 29.84-
157,3
Seng (Zn) 153,92-158.87 ppm Tabolang/Topoyo, Sanjango/Karossa
44.73-156.74 ppm Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken/Pana/Mamasa
Ratte Bo’te’/Sumarorong, Salu Kaiyang, Sgai Aralle
2.79-29.09 %
Mamasa
Batubara Kalori: 5.860-7.140 Tamalea/Bonehau, Tapalang/Mamuju, Ulidang/Sendana
Kal/gr Abu: 2-21,8 % /Majene, Baras dan Sarudu/Baras &Sarudu/Pasangkayu
Sulfur :1,39-7,02%
Volatile Matter:
34,5-41,4% Inhereat
Moisture: 3,2-6,7%
Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Gambar 2.11 Peta Potensi Zona Mineralisasi Mineral Logam dan Batu
bara Provinsi Sulawesi Barat

Sumber Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.1.3.7 Kawasan Industri
Paradigma baru pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan
usaha-usaha primer ke sekunder hingga ke tersier, untuk lebih meningkatkan nilai
tambah, dalam hal ini pengembangan industri. Salah satu ciri daerah yang sudah maju
ditandai oleh dominannya kontribusi penciptaan nilai tambah pada kategori industri
dibanding kategori lainnya. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan serta disamping pertambangan dan Gas yang
menjadi potensi di Sulawesi Barat, jelas akan sangat mendukung pengembangan
industri yang secara nyata akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja,
pengurangan pengangguran dan Kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi. Rencana
pengembangan industri baik skala besar maupun skala kecil telah termuat dalam
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014–2034.
Arahan pengembangan industri tersebut antara lain :
a. Kawasan industri skala besar diantaranya agroindustri pengolahan komoditi hasil-
hasil perkebunan, peternakan dan perikanan direncanakan pengembangannya di
Belang-Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di
Kambunong.
b. Kawasan industri skala menengah, agroindustri pengolahan hasil-hasil
perkebunan selain kelapa sawit direncanakan pengembangannya di Kabupaten
Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar.
c. Kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit, di
Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju.
d. Kawasan Industri Perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan
direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten
Polewali Mandar.
Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan
Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014–2034 yang
telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di
wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan
Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belang belang sebagai kawasan terpadu
pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan
dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah Eco-
Industrial-Park (EIP) dan Special Economic Zone (SEZ/KEK) Belang-Belang.
Pada tahun 2020, terdapat 20 perusahaan industri besar dan sedang di
Sulawesi Barat. Kabupaten yang mempunyai perusahaan terbanyak yaitu Polewali
Mandar dengan jumlah perusahaan sebesar 9 perusahaan. Dari sisi Klasifikasi
Industri, Industri Makanan adalah industri besar sedang yang paling banyak di Provinsi
Sulawesi Barat dengan banyaknya industri sebesar 12 industri, disusul oleh Industri
Tekstil sebanyak 5 industri.

II-42
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.23 Jumlah Perusahaan Menurut Klasifikasi Industri pada Industri
Besar dan Sedang di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
Industrial Perusahaan
Industri Makanan 12
Industri Tekstil 5
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furnitur) dan
1
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 1
Industri Barang Galian Bukan Logam 1
JUMLAH 20
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2022

2.1.3.8 Kawasan Pariwisata


Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan bagi daerah.
Selain faktor finansial bagi daerah, pengembanan sektor pariwisata juga dinilai
menjadi suatu hal yang sangat penting baik sebagai salah satu penyerap tenaga kerja.
Salah satu aspek pemegang peranan dalam meningkatkan sektor pariwisata adalah
jasa perhotelan. Dalam perekonomian Sulawesi Barat, kegiatan perhotelan tergabung
dalam kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain data pertumbuhan
ekonomi, indikator meningkatnya kegiatan perhotelan di suatu wilayah dapat berupa
tingkat penghunian.
Potensi budaya yang ada Provinsi Sulawesi Barat ini disempurnakan dengan
panorama yang sangat mempesona mulai dari pesisir pantai Polewali Mandar hingga
Pasangkayu, sampai pemandangan alam persawahan dan hutan primer di
pegunungan, dan kehadiran ratusan air terjun yang melengkapi keindahan landscape
alam pegunungan. Berdasarkan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 ditetapkan
Rencana Kawasan Pariwisata yang berisi tentang keanekaragaman potensi wisata
dari wisata alam seperti air terjun dan arung jeram, wisata sosial budaya seperti tarian
tarian unik, tenunan khas dan perayaan perayaan tradisional dan wisata minat khusus
memiliki keunikan yang mempunyai daya tarik yang besar. Disamping pengembangan
wisata di daratan, potensi pengembangan wisata pantai seperti Pulau Karampuang di
Kabupaten Mamuju serta gugusan pulau pulau kecil dan terumbu karang di Pulau
pulau Ambo di sebelah barat Kabupaten Majene perlu dikembangkan. Pembukaan
jalur jalan yang menghubungkan Belang-belang ke kota Palopo di bagian timur
Provinsi Sulawesi Selatan serta jalan yang menghubungkan kota Mamasa dan kota
Makale di Kabupaten Tana Toraja akan memberi dampak pada peningkatan akses
jalan ke obyek obyek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi potensi
wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Jenis Dan Lokasi Potensi Wisata di Provinsi Sulawesi Barat
Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034
Jenis
Nama Obyek Arahan Rencana
Tujuan Kab Kecamatan Kegiatan wisata
Wisata Pengembangan
Wisata
Pemandangan Penataan obyek wisata
Wisata Mamuju Gunung Paken laut dan dan aksesibilitas yang
Alam kepulauan mudah
Mamuju
Penataan obyek wisata
Air terjun
Mamuju Air terjun dan aksesibilitas yang
Tamasapi
mudah

II-43
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis
Nama Obyek Arahan Rencana
Tujuan Kab Kecamatan Kegiatan wisata
Wisata Pengembangan
Wisata
Taman Wisata
Kalukku Panorama Alam Peningkatan jalan akses
Gentungan
Pulau Wisata Bahari / Penataan obyek dan
Mamuju
Karampuang pasir putih akses dari kota Mamuju
Penyediaan fas.
Simboro Pantai
Pasir Putih Transportasi ke dan dari
kepulauan Toangsang
kawasan wisata
Penyediaan fas.
Simboro
Wisata Pulau Wisata Pulau Transportasi ke dan dari
kepulauan
kawasan wisata
Penataan obyek wisata
Permandian Air
Tammeroddo Air Panas dan aksesibilitas yang
panas Limbroo
mudah
Pembuatan Peningkatan Promosi
Banggae Perahu layar
Perahu Sandeq dan Pelestarian
Majene Penataan kawasan dan
Banggae Pantai Rangas Pasir Putih
jalan akses
Penataan kawasan dan
Banggae Timur Pantai Dato' Pantai dan Tebing
jalan akses
Penataan kawasan dan
Banggae Timur Pantai Barane Pantai
jalan akses
Penataan obyek wisata
Air terjun Indo
Anreapi Air Terjun dan aksesibilitas yang
Rannoang
mudah
Penataan kawasan dan
Binuang Kanang Wisata Agro
jalan akses
Bendungan Pengelolaan obyek dan
Polewali Anreapi Wisata air
Sekka-sekka fasilitas jalan
Mandar
Wisata Bahari /
Tinambung Pantai Palippis Penataan wilayah
Panorama
P. Gusung Penataan wilayah dan
Binuang Panorama pantai
Toraya sistem transportasi
Pantai, Bahari dan Penataan kawasan dan
Wonomulyo Pantai Mampie
Ekowisata jalan akses
Penataan obyek wisata
Air Terjun
Sumarorong Air terjun dan aksesibilitas yang
Liawan
mudah
Air Terjun Air terjun dan Air Penataan obyek wisata
Messawa
Sallokan panas dan aksesibilitas
Air Panas Air terjun dan Air Penataan obyek wisata
Messawa
Malimbong panas dan aksesibilitas
Permandian air Penataan obyek wisata
Mamasa Air Panas Kole
panas dan aksesibilitas
Mamasa
Gunung
Mamasa Hiking, Trecking Penataan tracking paths
Mambulilling
Puncak Mussa’ &
Panorama dan Penataan obyek wisata
Perkampungan
Balla perkampungan dan aksesibilitas serta
Tradisional Balla
adat fasilitas penginapan
Peu’
Perkampungan Wisata Alam dan Penataan obyek wisata
Sesena Padang Tradisional perkampungan dan aksesibilitas serta
Sesena Padang tradisional fasilitas penginapan
Bambaira Goa Ape Wisata Goa Perbaikan jalan akses
Pantai Tanjung Wisata Pantai / Perbaikan jalan akses
Pasangkayu
Batu Oge' Terumbu karang dan promosi wisata
Pasangk
Pantai Tanjung Penataan obyek wisata
ayu Pasangkayu Wisata Pantai
Babia dan aksesibilitas
Penataan obyek wisata
Baras Pantai Salukaili Wisata Pantai
dan aksesibilitas
Air Terjun Penataan obyek wisata
Topoyo Air Terjun
Kalando dan aksesibilitas
Mamuju Pantai Penataan obyek wisata
Karossa Wisata Pantai
Tengah Kambunong dan aksesibilitas
Penataan obyek wisata
Kec. Pangale Pantai Karama Wisata Pantai
dan aksesibilitas

II-44
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis
Nama Obyek Arahan Rencana
Tujuan Kab Kecamatan Kegiatan wisata
Wisata Pengembangan
Wisata
Penataan obyek wisata
Budong-Budong Pantai Babana Wisata Pantai
dan aksesibilitas
Air Terjun Penataan obyek wisata
Karossa Wisata Air Terjun
Lembah Hopo dan aksesibilitas
Kegiatan
Pure Promosi event wisata
Wisata keagamaan Hindu
Budaya Monumen
Mamuju Tugu/Patung Promosi wisata
Ahmad Kirang
Rumah
Mamuju Banoa Sibatang Tradisional Promosi wisata
Kalumpang
Dukungan
Lomba Perahu
Mamuju Sandeq Race Penyelenggaraan Event
Layar Tradisional
dan Promosi Pariwisata
Mamuju
Dukungan Pelestarian
Massossor Pesta Rakyat dan
Mamuju Budaya dan Promosi
Manurung HUT Manakarra
Pariwisata
Karnaval Budaya,
Dukungan
Festival Pulau Festival Seni
Mamuju Penyelenggaraan Event
Karangpuang Budaya dan Pesta
dan Promosi Pariwisata
Nelayan
Dukungan Pelestarian
Rumah Adat Rumah Adat
Mamuju Budaya dan Promosi
Mamuju Tradisional
Pariwisata
Museum
Majene Museum Promosi wisata
Mandar
Malunda, Dukungan
Lomba Perahu
Sendana dan Sandeq Race Penyelenggaraan Event
Layar Tradisional
Banggae dan Promosi Pariwisata
Makam Raja
Banggae Makam Promosi wisata
Raja
Majene
Pa'bandangan Upacara syukuran
Malunda Promosi wisata
Manu' manu' panen
Makam Syech
Makam Promosi wisata
Abdul Mannan
Perayaan Maulid Dukungan Pelestarian
Maulidan
Banggae Nabi Muhammad Budaya dan Promosi
Salabose
SAW Pariwisata
Makam Makam Raja I
Limboro Promosi wisata
Todilaling Balanipa
Makam Sysch
Binuang Makam Promosi wisata
Al-Ma'ruf
Makam Imam
Campalagian Makam Promosi Wisata
Lapeo
Makam Raja Tie
Polewali Campalagian Makam Promosi Wisata
Tie
Mandar
Dukungan
Lomba Perahu
Polewali Sandeq Race Penyelenggaraan Event
Layar Tradisional
dan Promosi Pariwisata
Polewali Mandar Festival Seni
Dukungan
Internasional Budaya dan
Polewali Penyelenggaraan Event
Folk & Art Pariwisata tingkat
dan Promosi Pariwisata
Festival (PIFAF) Internasional
Prosesi Adat / kegiatan
Promosi wisata
Mangngasa' pertukangan
Makam Tua
Balla Kuburan adat Promosi wisata
Tedong-tedong
Pesta
Rambu Solo' Promosi wisata
pemakaman
Mamasa
Dukungan Pelestarian
Prosesi adat
Nosu Ritual Mangaro’ Budaya dan Promosi
Kematian
Pariwisata
Dukungan
Perayaan HUT Karnaval Budaya,
Mamasa Penyelenggaraan Event
Kab. Mamasa Festival Seni
dan Promosi Pariwisata

II-45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis
Nama Obyek Arahan Rencana
Tujuan Kab Kecamatan Kegiatan wisata
Wisata Pengembangan
Wisata
Budaya dan Ritual
Adu Kerbau
Sejarah Perjanjian Dukungan Pelestarian
Monumen
Mamasa Kerajaan Pitu Sejarah dan Promosi
To’Pao
Ulunna Salu Pariwisata
Rumah Adat Dukungan Pelestarian
Rumat Tradisional
Mamasa Ra147mbusarat Budaya dan Promosi
Mamasa
u Pariwisata
Bamballamotu Suku Bunggi Adat tradisional Promosi wisata
Sumur tua
Pasangkayu Sumur tua Promosi wisata
Pasangk Parappe'
ayu Monumen
Pasangkayu Sejarah Monumen Sejarah Promosi wisata
Vovasanggayu
Peringatan Hari Dukungan
Bakti Penyelenggaraan Event
Festival Bumi
Transmigrasi dan Promosi Pariwisata
Lalla Tassisara
dan Hari Jadi Kab
Mamuju
Tobadak Mamuju Tengah
Tengah
Festival Seni, Dukungan
Festival
Budaya, Penyelenggaraan Event
Nusantara
Pariwisata dan dan Promosi Pariwisata
Tassisara
Etnis
Promosi wisata dan
Tenun Tenunan
penataan lokasi
Sekomandi tradisional
pertenunan
Kalumpang
Tari
Tarian adat Promosi wisata
Mamuju Bambamanurung
Tari Ma'bundu' Tarian adat Promosi wisata
Menyelam dan
Mamuju Daiving Pemotretan di Promosi wisata
Wisata bawah laut
Minat Promosi wisata dan
Tenun Sutra Tenunan
Khusus penataan lokasi
Mandar tradisional
(Belanj Banggae pertenunan
a, Tari Pa'jinang Tarian adat Promosi wisata
Pertunj Majene Tari Pa'dego Tarian adat Promosi wisata
ukan Wisata Universitas Pengembangan dan
Banggae Timur
dan Pendidikan Sulawesi Barat promosi
Pendidi Mancing di laut
Bangae Mancing Mania Promosi wisata
kan) dalam
Promosi wisata dan
Tenun Sutra Tenunan
penataan lokasi
Tinambung Mandar tradisional
pertenunan
Dan Balanipa
Sayyang
Tarian adat Promosi wisata
Pattu'du
Polewali Pembangunan daya
Mandar Desa Wisata Perkampungan tarik, pemberdayaan
Binuang
Batetangnga Tradisional masyarakat dan Promosi
wisata
Sekolah
Kampung Pengembangan dan
Binuang Tradisional
Bahasa Inggris promosi
Bahasa Inggris
Promosi wisata dan
industri souvenir Souvenir penataan lokasi kerajinan
dan lokasi pemasaran
Tari Bulu
Tarian adat Promosi wisata
Londong
Mamasa Mamasa Musik Iyo iyo Musik tradisional Promosi wisata
Tari Luya Tarian adat Promosi wisata
Tari Pararuk Tarian adat Promosi wisata
Tari Burake Tarian adat Promosi wisata
Tari Bisu Tarian adat Promosi wisata
Tari Simbong Tarian adat Promosi wisata

II-46
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jenis
Nama Obyek Arahan Rencana
Tujuan Kab Kecamatan Kegiatan wisata
Wisata Pengembangan
Wisata
Gunung
Petualangan dan Penyediaan akses dan
Mambulilling
Pendaki gunung promosi
Lintas
Pengembangan dan
Sungai Mamasa Arung Jerang
promosi
Pasang
Tari Mataro Tarian adat Promosi wisata
kayu
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Destinasi Unggulan tersebar di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat,


Kabupaten Majene mempunyai 6 destinasi Unggulan, menyusul Kabupaten Mamasa
dan Mamuju dengan 5 destinasi unggulan, kemudian disusul Kabupaten majene
dengan 4 destinasi unggulan dan yang terakhir Kabupaten Polewali Mandar dan
Mamuju Tengah masing-masing 3 destinasi Unggulan. Pada umumnya daerah Pantai
merupakan destinasi unggulan di tiap daerah kecuali Kabupaten mamasa karena tidak
mampunyai Laut.

Tabel 2.25 Destinasi Pariwisata Unggulan Di Provinsi Sulawesi Barat


No Kabupaten Destinasi Jumlah
1 Majene - Pantai Dato/Dato Beach 6
- Pantai Barane/Barane Beach
- Kolam Renang Tirta Majene
- Museum Mandar
- Makam Raja - Raja dan Adat Banggae
- Makan Mara'dia Parappe

2 Polewali Mandar - Pulau Gusung Toraya/Gusung Toraya Island 3


- Pantai Mampie
- Pantai Sampoang

3 Mamasa - Air Terjun Liawan/Liawan Waterfall 7


- Kawasan Anggrek Tondok Bakaru
- Desa Tradisional Ballapeu
- Rumah Adat Rambusaratu
- Rumah Adat Orobua
- Buntu Liarra'/Negeri di atas Awan
- Kawasan Kerajinan Tenun Khas Mamasa

4 Mamuju - Pantai Anjungan Manakarra 6


- Pulau Karampuang/Karampuang Island
- Air Terjung Tammasapi
- Permandian So'do
- Rumah Adat Mamuju
- Eko Wisata Berkah Pantai
5 Pasangkayu - Pantai Tanjung Batu Oge/Tanjung Batu Oge Beach 4
- Pantai Koa - Koa
- Pantai Cinoki
- Pantai Babia

6 Mamuju Tengah - Pantai dan Pulau Kabunong/Kabunong Beach and Islands 4


- Pantai Batu Rede/Batu Rede Beach
- Air Terjun Kalando/Kalando Waterfall
- Mangrove Wae Tumbur Salubiri
Sulawesi Barat Total 26
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.1.3.9 Kawasan Permukiman
Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan
dan perdesaan.
1. Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris
dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumber daya buatan
seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana
perkotaan.
a. Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKNp dan PKWp yang
padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan
tetap memperhatikan tingkat kerawanan gempa;
b. Pola Permukiman Perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus
menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa
lapangan terbuka di tempat ketinggian lebih besar atau sama dengan 30 m di
atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
2. Kawasan Permukiman Perdesaan
a. Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan,
penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah dan kurang
intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
b. Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan
budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Tabel 2.26 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan


Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021
Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
Kabupaten
Milik Sendiri Kontrak/Sewa Lainnya Jumlah
Majene 92,27 0,90 6,82 100,00
Polewali Mandar 92,36 1,09 6,55 100,00
Mamasa 88,56 0,78 10,66 100,00
Mamuju 88,54 1,14 10,32 100,00
Pasangkayu 85,70 3,49 10,82 100,00
Mamuju Tengah 87,29 1,69 11,02 100,00
Sulawesi Barat 89,72 1,41 8,87 100,00
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.2.1 Pertumbuhan PDRB
Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar
harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).
Pada tahun 2021, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010.
PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 50,34 triliun rupiah sedangkan PDRB
ADHK mencapai 32,88 triliun rupiah. Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021 meningkat
hampir seluruh lapangan usaha memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Barat. Terdapat tiga kategori lapangan usaha dengan andil terbesar

II-48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
yang menyebabkan perekonomian Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan. Kategori
tersebut adalah kategori konstruksi dengan andil sebesar 11,63 persen, kategori
Pertambangan dan penggalian sebesar 9,08 persen, dan kategori jasa keuangan
sebesar 6,01 persen. Sementara itu, terkontraksinya beberapa kategori/lapangan
usaha juga memiliki andil dalam mengimbangi pembentukan pertumbuhan
perekonomian selama triwulan tahun 2021, di antaranya yakni kategori kategori jasa
pendidikan dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Grafik 2.4 Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2017–2021


60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2017 2018 2019 2020 2021
PDRB Berlaku (Rp. Triliun) 39.50 43.45 46.37 46.43 50.34
PDRB Konstan (Rp. Triliun) 29.28 31.11 32.84 32.06 32.88

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian


suatu daerah pada suatu waktu tertentu. semakin tinggi pertumbuhan ekonomi
menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian
pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi
dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian
tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja,
perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021 berada di 2,56 persen.
Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang
cukup menggembirakan, namun masih selalu berfluktuasi setiap tahunnya hingga
pada tahun 2022 sampai dengan triwulan I mengalami pertumbuhan yang positif
sebesar 0,93 persen. Meskipun berfluktuasi dan terjadi perbaikan kondisi seiring
tumbuhnya perekonomian secara nasional, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat
berada di bawah pertumbuhan rata–rata nasional yaitu sebesar 5,01 persen pada
tahun triwulan I tahun 2022. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan mobilitas
sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, berlanjutnya
stimulus kebijakan termasuk stimulus bantuan sosial oleh Pemerintah.

II-49
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2017–2022 (persen)
8 6.39 6.25 6
5.66 5.01 5
6 3.69
5.07 5.17 5.02 4
4 3
2.56 2
2
1
0 0
0.93
-2.07 -1
-2
-2.42 -2
-4 -3
2017 2018 2019 2020 2021 TW I'22

Sulawesi Barat Nasional

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun


2017–2021 (persen)
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
Polewali
Majene Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah
Mandar
2017 6.29 7.01 6.07 7.11 6.37 5.45
2018 6.06 6.19 6.05 6.03 5.28 5.72
2019 6.01 6.22 5.94 5.53 4.46 5.62
2020 -1.38 -1.56 -1.26 -2.08 -2.68 -0.40
2021 2.16 1.86 1.98 2.40 3.84 3.39

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi hingga tahun 2020,


meskipun mengalami kontraksi di seluruh kabupaten. Kabupaten Pasangkayu dengan
tingkat pertumbuhan yang paling menurun dari seluruh kabupaten yang ada di
Sulawesi Barat mengalami kontraksi sebesar 2,68 persen tahun 2020. Namun di tahun
2021 seluruh kabupaten mengalami perbaikan ekonomi dengan peningkatan yang
positif. Pertumbuhan tertinggi berada pada Kabupaten Pasangkayu dimana tumbuh
sebesar 3,84 persen, sementara pertumbuhan terendah berada pada Kabupaten
Polewali Mandar yaitu sebesar 1,86 persen.

II-50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.7 Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Struktur perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2021 didominasi oleh


lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 43,66
persen. Meskipun jenis lapangan usaha ini masih mendominasi namun semakin
mengalami tren penurunan dari tahun 2013 sebesar 47,44 persen yang diakibatkan
adanya peralihan jenis usaha di masyarakat yang beralih ke sektor lainnya seperti
industri pengolahan, perdagangan, dan lain-lain.

Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berdasarkan Lapangan


Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (persen)
LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,51 6,11 4,62 0,54 1,14

Pertambangan dan Penggalian 6,37 8,25 5,28 -4,90 9,08

Industri Pengolahan 7,96 7,51 5,13 -3,52 5,89

Pengadaan Listrik dan Gas 9,59 7,19 8,29 6,85 2,17

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 10,05 8,81 9,61 1,63 -1,30
Konstruksi 6,37 4,99 6,65 -13,31 11,63
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan
5,56 6,16 5,07 -2,66 3,58
Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 5,79 5,66 4,23 -6,85 1,58

Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 1,55 7,92 9,69 -7,19 4,43

Informasi dan Komunikasi 9,97 7,86 12,54 5,73 -0,39

Jasa Keuangan dan Asuransi 8,61 4,60 3,37 6,76 6,01

Real Estate 4,59 6,31 7,28 1,90 -1,27

Jasa Perusahaan 5,33 3,06 7,49 -5,42 0,34

II-51
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021


Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
3,08 6,79 4,91 -8,38 0,13
Wajib
Jasa Pendidikan 6,20 4,22 8,17 -6,65 -1,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,17 7,43 4,23 2,36 -0,28

Jasa Lainnya 8,27 5,75 10,53 -5,08 3,58


PERTUMBUHAN PDRB 6,39 6,26 5,67 -2,40 2,56
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk


Sulawesi Barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 1,14 persen pada tahun 2021,
mengalami peningkatan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 hampir semua lapangan
usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan oleh mulai
berputarnya perekonomian setelah dibukanya pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan
usaha Konstruksi sebesar 11,63 persen Kemudian diikuti oleh lapangan usaha
Pertambangan dan penggalian sebesar 9,08 persen dan lapangan usaha Jasa
Keuangan dan Asuransi sebesar 6,01 persen. Sementara Lapangan usaha Industri
Pengolahan dalam pertumbuhannya sampai 5,89 persen.
Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan daerah dengan
kontribusi tertinggi yaitu sebesar 28,81 persen dan Mamasa dengan kontribusi
terendah sebesar 6,91 persen pada tahun 2020. Persentase kontribusi terhadap
PDRB Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.8 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Tahun 2016–2020
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju tengah
2016 10.54 28.60 6.47 25.20 22.30 6.89
2017 10.58 28.63 6.40 25.33 22.26 6.80
2018 10.62 28.66 6.36 25.33 22.19 6.84
2019 10.71 28.80 6.41 25.27 22.01 6.80
2020 10.84 28.81 6.48 25.23 21.73 6.91

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.2.2 Laju Inflasi


Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum
yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang
di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut
menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan

II-52
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum
(BPS). Inflasi terbagi atas dua jenis yaitu 1) Inflasi Inti, di mana Cenderung
menetap/persisten (Persistent component). Pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh :
1) Interaksi Permintaan dan penawaran, 2) Lingkungan eksternal : nilai tukar, harga
komoditas internasional, inflasi mitra dagang, 3) Ekspektasi inflasi dan pedagang dan
konsumen. 2) Inflasi Non Inti, Volatilitasnya tinggi. Dipengaruhi oleh selain faktor
fundamental di antaranya : 1) Volatile Food (dipengaruhi oleh shock karena panen,
gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik). 2) Administered Price
(dipengaruhi oleh shock kebijakan harga oleh pemerintah BBM bersubsidi, Tarif Listrik,
Tarif Angkutan, dll).
Tingkat perubahan indeks tahun kalender dan perubahan indeks tahun ke tahun
Desember 2021 di Mamuju adalah inflasi 4,39 persen. Inflasi di Mamuju pada
Desember 2021 terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh
peningkatan indeks harga dari beberapa kelompok pengeluaran yaitu kelompok
pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau yang merupakan kelompok
pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,04
persen. Sementara itu,laju inflasi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan
Bakar Rumah Tangga mencapai 3,42. Pada kelompok pengeluaran Rekreasi,
Olahraga, dan Budaya, laju inflasi pada tahun 2021 mencapai 3,13 persen. Dari
seluruh kelompok pengeluaran, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan merupakan
satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada tahun 2021.
Tercatat, pada tahun 2021 laju deflasi kelompok pengeluaran informasi, komunikasi,
dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen
Perkembangan inflasi tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan
terkadang lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional, pada tahun 2017 inflasi Sulawesi
Barat sebesar 3,79 persen berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,61 persen.
Inflasi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 yang sebesar 1,43
persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami penurunan yang signifikan
sebesar 2,72 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi tahunan di Sulawesi Barat
sebesar 4,39 persen berada di atas angka nasional sebesar 1,87 persen.

II-53
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.9 Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021 (persen)

5.00
3.61
4.00 3.13
2.72 4.39
3.00 3.79 1.87
1.68
2.00
1.00 1.80 1.78
1.43
0.00
-1.00
-2.00
2017 2018 2019 2020 2021

Nasional Sulbar (Mamuju)

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.3 Pendapatan Per Kapita


Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya
menggunakan angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling
dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini disebabkan
karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga
secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen
pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan
tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan
faktor jumlah penduduk.

Grafik 2.10 Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
(Juta Rupiah)
70 62.24
59.06 56.94
55.99
60 51.89
50
40 34.11 33.31 35.04
32.43
29.74
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020 2021
Sulbar Nasional
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

II-54
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.11 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tahun 2020 (Juta Rupiah)

Pasangkayu 64.18

Mamuju 44.11

Majene 29.60

Polewali Mandar 28.52

Mamuju Tengah 25.95

Mamasa 18.98

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ketahun terus
mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun
2017 pendapatan per kapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 29,74 juta meningkat
sebesar 35,04 juta pada tahun 2021 masih jauh di bawah rata-rata nasional yang
sebesar 62,24 juta. Rasio Pendapatan Per Kapita antara Sulawesi Barat dan Nasional
tahun 2017 sebesar 57,31 persen menurun tahun 2021 sebesar 56,30 persen. Untuk
wilayah kabupaten, terjadi Ketimpangan PDRB yang tinggi antar Kabupaten di mana
Pasangkayu sebesar 64,18 juta dan Mamasa hanya sebesar 18,98 juta rupiah.
Tingginya pendapatan per kapita masyarakat namun tidak secara riil menunjukkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan


Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah
maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan
penduduk) di mana Pada Septemer 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk
Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,366 angka ini
naik sebesar 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2020 yang
sebesar 0,356, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi penurunan perbaikan
pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak signifikan.

II-55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.12 Indeks Gini Rasio di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
0.500

0.450

0.391 0.384 0.385


0.400 0.380 0.381

0.350 0.366 0.365 0.366


0.356
0.339
0.300
2017 2018 2019 2020 2021

Sulbar Nasional

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.13 Indeks Gini Rasio menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020

Mamasa 0.444

Mamuju 0.373

Majene 0.361

Polman 0.345

Pasangkayu 0.314

Mateng 0.314

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.5 Kondisi Kemiskinan


Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi.
Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang
mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di
dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah,
dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan
kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan
pendapatan.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan
dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basicneeds approach), yang dalam hal ini adalah
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo
kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan,
sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan
proporsi jumlah penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan
terhadap total populasi di suatu wilayah.

II-56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017
sampai dengan 2021 terus menunjukkan grafik yang fluktuatif dari tahun ke tahun yaitu
11,18 persen pada tahun 2017 (September) menjadi 11,50 persen pada tahun 2020
(September) dan pada tahun 2021 (Septemer) kembali mengalami peningkatan
menjadi 11,85 persen. Pencapaian persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi
Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,71 persen pada tahun
2021 (September). Rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar
0,05 poin persentase per tahun sedangkan nasional sebesar 0,10 poin persentase per
tahun. Kondisi Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2021 tumbuh secara positif
Proses vaksinasi dan pembangunan pasca gempa yang berjalan telah meningkatkan
aktivitas perekonomian selama tahun 2021 serta bantuan sosial Pemulihan Ekonomi
Nasional sebagian besar telah dicairkan dan disalurkan kepada masyarakat oleh
pemerintah. Walaupun persentase kemiskinan terus menurun namun belum sesuai
target yang diharapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat yaitu berada di bawah
angka 10 persen pada tahun 2021.

Grafik 2.14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode


Tahun 2017–2021 (Persen)
12.50
11.85
12.00 11.50
11.18 11.22
11.50 10.95
11.00
10.50
10.00
10.12 10.19
9.50
9.66 9.71
9.00
9.22
8.50
8.00
2017 2018 2019 2020 2021

Sulawesi Barat Indonesia

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Barat sudah mengarah ke perbaikan


tingkat kesejahteraan, data Tahun 2021 menunjukkan ada 3 kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari persentase
penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat dan nasional yaitu Kabupaten Polewali
Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat perlu berfokus kepada program-program yang langsung dapat mengintervensi
indikator kemiskinan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Berdasarkan data
tersebut, tergambar bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi
Barat masih belum optimal dan belum terintegrasi sehingga perlu membangun model
pembangunan kemiskinan secara bottom up sesuai karakteristik masing-masing
wilayah di Sulawesi Barat dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan agar
dilakukan secara nyata lintas sektor dan terintegrasi. Pembangunan Kemiskinan
diharapkan fokus kepada wilayah perdesaan tanpa mengabaikan kemiskinan pada

II-57
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
wilayah perkotaan karena 18 persen penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat
berada pada wilayah perkotaan.

Grafik 2.15 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2020–2021 (Persen)
18
15.26 15.68
16
13.73 14.34 13.38 13.77
14
12
10
6.92 7.46 6.79 7.13
8
6 4.48 4.77
4
2
0
Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah

2020 2021

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Diagram 2.2 Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2021

27.72
ribu jiwa

138.27
ribu jiwa

Perdesaan (83,30%) Perkotaan (16,70%)

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk miskin


perdesaan sebesar 138,27 ribu jiwa atau sekitar 83,30 persen penduduk miskin
berada di perdesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 27,72 ribu jiwa atau
sekitar 16,70 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan
berada di Perdesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang mengalami
penurunan tetapi diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

II-58
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.28 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017–2021 (Ribu)
Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021
Majene 23,48 23,53 23,76 24,12 25,01
Polewali Mandar 69,25 69,68 68,86 68,18 69,32
Mamasa 21,14 21,22 21,64 21,86 22,29
Mamuju 19,11 20,42 20,57 20,65 22,30
Pasangkayu 7,95 7,65 7,42 7,95 8,53
Mamuju Tengah 8,82 9,28 9,16 9,25 9,74
Sulawesi Barat 149,76 151,78 151,40 152,02 157,19
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.29 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (persen)
Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021
Majene 13,94 13,79 13,72 13,73 14,34
Polewali Mandar 16,05 15,97 15,60 15,26 15,68
Mamasa 13,51 13,38 13,42 13,38 13,77
Mamuju 6,88 7,18 7,06 6,92 7,46
Pasangkayu 4,84 4,53 4,28 4,48 4,77
Mamuju Tengah 6,95 7,14 6,87 6,79 7,13
Sulawesi Barat 11,30 11,25 11,02 10,87 11,29
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.30 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2017–2021 (Rupiah)
Kabupaten 2017 2018 2019 2020 Mar 2021
Majene 335.248 330.226 332.145 384.344 399.350
Polewali Mandar 351.856 252.429 259.969 401.057 416.443
Mamasa 239.112 249.103 256.544 273.513 283.758
Mamuju 241.616 366.355 376.827 277.078 287.896
Pasangkayu 328.100 349.522 360.362 354.115 367.941
Mamuju Tengah 335.248 236.699 239.592 255.440 265.413
Sulawesi Barat 226.559 324.042 339.942 352.874 364.251
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.16 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017–2021

384.084
339.942 352.874
315.918 324.042

149.47 151.78 151.87 159.05 165.99

2017 2018 2019 2020 2021

Garis Kemiskinan (Rp) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

II-59
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Garis Kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2017 garis kemiskinan sebesar 315.918 rupiah per kapita perbulan, naik
pada tahun 2021 sebesar 384.084 rupiah per kapita perbulan. Angka ini menjadi suatu
capaian positif meskipun pada saat yang bersamaan jumlah penduduk miskin
mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 149,47 ribu jiwa menjadi 165,99 ribu
jiwa pada tahun 2021. Kenaikan garis kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan
jumlah penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang
belum membaik selama pemulihan ekonomi sejak pandemi covid-19 mulai menurun.

Grafik 2.17 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi


Barat Tahun 2017–2021

1.95 1.90
1.81
1.56
1.44

0.45 0.55 0.50


0.35 0.29

2017 2018 2019 2020 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Barat sebesar 1,90 atau menurun
0,05 poin dibandingkan 2020, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sulawesi Barat sebesar 0,50 menurun 0,05 poin dibandingkan 2020. Hal ini
mengindikasikan bahwa pada 2021 dengan turunnya angka P1 berarti rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan, dan juga
dengan turunnya angka P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk
miskin itu sendiri semakin kecil.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam mengelola
sumber daya manusia adalah Indeks pembangunan manusia. Setiap tahun indeks
pembangunan manusia di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang diindikasikan
dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai gambaran
capaian IPM Sulawesi Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 64,30 dan pada tahun
2021 meningkat sebesar 66,36 atau naik sebesar 2,06.
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada peringkat ke 31
dari 34 provinsi, meskipun demikian dari segi pertumbuhan IPM Sulawesi Barat berada
pada peringkat kedua secara nasional, dengan pertumbuhan sebesar 0,58 persen
sedangkan IPM Indonesia hanya tumbuh 0,03 persen. Salah satu faktor penyebab
rendahnya IPM Sulawesi Barat adalah pada indikator angka harapan hidup dan rata-
rata lama sekolah sedangkan untuk pengeluaran per kapita mengalami peningkatan

II-60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
yang cukup baik. Secara keseluruhan semua komponen pembentuk IPM Sulawesi
Barat meningkat pada tahun 2021, kecuali komponen pengeluaran per kapita.

Grafik 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan


Nasional Tahun 2017–2021

72.79
71.39 71.92 71.94
70.81

66.11 66.36
65.73
65.10
64.30

2017 2018 2019 2020 2021


Sulawesi Barat Nasional

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

IPM Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah
mencapai kategori level tinggi pada tahun 2021 sebesar 72,29. Kabupaten di Sulawesi
Barat dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 68,32
sebagai ibukota Provinsi, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 68,03 sedangkan
IPM terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 64,23.

Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 65,40 66,01 66,59 66,91 67,29
Polewali Mandar 62,35 63,14 63,74 63,84 64,23
Mamasa 63,92 64,66 65,32 66,02 66,63
Mamuju 66,32 67,11 67,72 68,15 68,32
Pasangkayu 65,67 66,60 67,27 67,79 68,03
Mamuju Tengah 63,64 64,43 65,10 65,71 66,18
Sulawesi Barat 64,30 65,10 65,73 66,11 66,36
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.7 Angka Melek Huruf (AMH)


Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat melek huruf
yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.
Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke
atas yang dapat membaca dan menulis latin dan atau huruf lainnya.

II-61
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.19 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Persen)
93.71
93.59

93.17
93.09

92.85

2017 2018 2019 2020 2021

Angka Melek Huruf

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari


tahun ke tahun, pada tahun 2017 angka melek huruf sebesar 93,71 persen mengalami
penurunan sampai sebesar 92,85 di tahun 2018 akan tetapi mengalami peningkatan
sebesar 93,59 persen di tahun 2019, turun kembali sebesar 93,17 persen di tahun
2020 dan turun kembali sebesar 93,09 persen di tahun 2021.

Tabel 2.32 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Persen)
Tahun
Kabupaten
2018 2019 2020
Majene 94,07 95,20 95,85
Polewali Mandar 90,39 90,98 91,16
Mamasa 94,66 94,21 92,66
Mamuju 93,15 94,65 93,13
Pasangkayu 95,60 96,46 95,13
Mamuju Tengah 93,58 93,84 94,68
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Angka melek huruf hampir merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi


Sulawesi Barat, setiap tahunnya masing-masing daerah mengalami peningkatan yang
fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Majene dari 94,07 tahun 2018
menjadi 95,85 di tahun 2020, Kabupaten Mamuju Tengah dari 93,58 tahun 2018
menjadi 94,68 di tahun 2020, serta Kabupaten Polewali Mandar dari 90,39 tahun 2018
menjadi 91,16 di tahun 2020. Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Mamasa yang justru
mengalami penurunan pada tahun 2018 dari 94,66 menjadi 92,66. Dengan demikian,
pada skala provinsi mengalami peningkatan terjadi pada 2018 sebesar 92,85 menjadi
93,17 di tahun 2020 atau naik 0,32 poin.

2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah


Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-
rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah
dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat
pada tahun 2021 sebesar 7,96 tahun, ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk di

II-62
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Sulawesi Barat hanya setara SLTP kelas 1 dan berada di bawah rata-rata nasional
sebesar 8,54 tahun. Dalam kurun tahun 2016-2021 pertumbuhan angka rata-rata lama
sekolah di Sulawesi Barat hanya tumbuh 2,22 persen per tahun sementara nasional
tumbuh 1.44 persen per tahun. Kabupaten Majene adalah kabupaten yang memiliki
angka rata-rata lama sekolah tertinggi di Sulawesi Barat sebesar 8,91 pada tahun
2021. Sedangkan kabupaten Polewali Mandar adalah kabupaten yang terendah
dengan capaian hanya sebesar 7,44.

Grafik 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun
2017–2021 (Tahun)

8.48 8.54
8.34
8.10 8.17

7.89 7.96
7.73
7.50
7.31

2017 2018 2019 2020 2021


Sulawesi Barat Nasional

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat


Tahun 2017–2021 (Tahun)
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 8,14 8,25 8,52 8,65 8,91
Polewali Mandar 7,09 7,24 7,40 7,41 7,44
Mamasa 7,10 7,22 7,37 7,65 7,88
Mamuju 7,26 7,53 7,69 7,95 7,96
Pasangkayu 7,48 7,68 7,92 7,98 8,09
Mamuju Tengah 7,13 7,23 7,24 7,46 7,51
Sulawesi Barat 7,31 7,50 7,73 7,89 7,96
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.9 Harapan Lama Sekolah


Harapan lama sekolah di Sulawesi Barat sebesar 12,86 tahun berada di bawah
rata-rata nasional yang sebesar 13,08 tahun. Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat
tumbuh 0,70 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 2,22 persen per tahun.
Kabupaten dengan harapan lama sekolah tertinggi yaitu Kabupaten Majene dengan
angka sebesar 13,62 yang tergolong tinggi bahkan lebih tinggi dari harapan lama
sekolah nasional, juga sejalan dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene
yang juga tinggi.

II-63
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.21 Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun
2017-2021 (Tahun)

13.08
12.91 12.95 12.98
12.85

12.86
12.77
12.59 12.62
12.48

2017 2018 2019 2020 2021

Sulawesi Barat Nasional

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.34 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Sulawesi Barat


Tahun 2017-2021 (Tahun)
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 13,57 13,58 13,60 13,61 13,62
Polewali Mandar 13,01 13,02 13,05 13,06 13,38
Mamasa 11,41 11,58 11,74 12,05 12,36
Mamuju 13,13 13,14 13,18 13,19 13,24
Pasangkayu 11,37 11,59 11,66 11,93 11,95
Mamuju Tengah 11,57 11,71 11,92 12,23 12,53
Sulawesi Barat 12,48 12,59 12,66 12,77 12,86
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.10 Umur Harapan Hidup Saat Lahir


Umur harapan hidup saat lahir merupakan wujud dari indikator kesehatan
penduduk. Umur harapan hidup adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai
oleh bayi yang baru lahir sampai waktu tertentu. Ada banyak hal yang dapat menjadi
faktor tingginya umur harapan hidup, seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku hidup
sehat dan lain sebagainya.
Komponen pembentukan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari dimensi kesehatan
tergolong masih rendah, di mana umur harapan hidup tahun pada 2021 sebesar 65,25
tahun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,57 tahun. Akan tetapi tren
pertumbuhan umur harapan hidup Sulawesi Barat tumbuh 0,29 persen per tahun jauh
di atas rata-rata capaian nasional yang hanya tumbuh 0,19 persen per tahun. Perlahan
namun pasti pergerakan umur harapan hidup Sulawesi Barat semakin mendekati umur
harapan hidup Nasional.

II-64
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.22 Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir Sulawesi
Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

71.06 71.20 71.34 71.47 71.57

64.82 65.06 65.25


64.34 64.58

2017 2018 2019 2020 2021

Sulbar Nasional

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.35 Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut
Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 (Tahun)
Angka Harapan Hidup
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 60,79 61,05 61,30 61,56 61,77
Polewali Mandar 61,76 61,97 62,18 62,38 62,53
Mamasa 70,48 70,62 70,75 70,87 70,94
Mamuju 66,65 66,94 67,23 67,52 67,77
Pasangkayu 65,33 65,62 65,91 66,20 66,45
Mamuju Tengah 67,52 67,79 68.06 68,30 68,55
Sulawesi Barat 64,34 64,58 64,82 65,06 65,25
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Berdasarkan data BPS tahun 2021 kabupaten Mamasa merupakan kabupaten


dengan umur harapan hidup paling tinggi sebesar 70,94 tahun sedangkan kabupaten
dengan umur harapan hidup terendah adalah kabupaten Majene dengan umur
harapan hidup hanya sebesar 61,77 tahun.

2.2.11 Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang


Gizi buruk merupakan kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi
dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak,
gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi
seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang
menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya
penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.
Balita Gizi Kurang adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan
menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang
dengan Z score < -2 standar deviasi. persentase balita gizi kurang Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2020, pada tabel di bawah ini digambarkan bahwa persentase balita gizi
kurang paling rendah adalah Kabupaten Polewali Mandar 3,5 persen, Mamasa 3,8
persen sedangkan Kabupaten Mamuju memiliki persentase lebih tinggi daripada
Kabupaten lainnya yaitu 9,1 persen.

II-65
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.36 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Umur 0–59 Bulan
Menurut Kabupaten Sulawesi Barat Tahun 2020
JUMLAH BALITA BALITA GIZI KURANG (BB/U)
KABUPATEN
0-59 BULAN YANG DITIMBANG JUMLAH PERSENTASE
Majene 12.675 810 6,4
Polewali Mandar 32.393 1.118 3,5
Mamasa 7.540 288 3,8
Mamuju 13.211 1.200 9,1
Pasangkayu 11.409 1.021 8,9
Mamuju Tengah 8.846 551 6,2
Sulawesi Barat 86.074 4.988 5,8
Sumber: Buku Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.2.12 Stunting
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi
badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sedangkan gizi buruk
adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang
mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama
yang ditandai dengan berat badan menurut umur. Untuk mengetahui pengukuran
Stunting dan Gizi buruk tentunya memiliki indikator yang berbeda, stunting sendiri
dapat dilihat pengukurannya melalui tinggi badan menurut umur. Berdasarkan data
Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dan Tahun 2018,
Provinsi Sulawesi Barat menduduki urutan kedua secara nasional angka stunting
tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dengan angka
prevalensi stunting sebesar 48,02 persen (Riskesdas 2013), dan 41,60 persen
(Riskesdas 2018).
Sedangkan pada tingkat kabupaten, sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun
2013 dan Tahun 2018, untuk Kabupaten Majene angka prevalensi stunting pada tahun
2013 sebesar 58,6 persen dan tahun 2018 sebesar 45,9 persen, Kabupaten Polewali
Mandar angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 58,6 persen dan pada
tahun 2018 sebesar 38,2 persen, Kabupaten Pasangkayu angka prevalensi stunting
pada tahun 2013 sebesar 47,8 persen dan pada tahun 2018 sebesar 34,8 persen,
Kabupaten Mamuju angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 47,3 persen
dan pada tahun 2018 sebesar 46,6 persen, Kabupaten Mamasa angka prevalensi
stunting pada tahun 2013 sebesar 43,2 persen dan pada tahun 2018 sebesar 43,2
persen.

II-66
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.23 Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi
Barat Tahun 2013 dan 2018
70
58.6
60
47.3 48.5 48 47.8
50 46.6 45.9 43.2
41.6 41.6
38.2 37.6
40 34.8

30

20

10
0
0
Mamuju Majene Polewali Sulawesi Barat Mamasa Pasangkayu Mamuju
Tengah

Riskesdas 2013 Riskesdas 2018

Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2013 & 2018

Grafik 2.24 Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi


Barat Tahun 2019 dan 2021
50 45
43.6 43.7
45 40.3
39.4
40 35.7 36 35.6
33.8 33.7 32.1
35
30.3 28.6
30 26.3
25
20
15
10
5
0
Mamuju Majene Polewali Sulawesi Barat Mamasa Pasangkayu Mamuju
Tengah

SSGI 2019 SSGI 2021

Sumber: Survey Status Gizi Indonesia 2019 & 2021

Tren penurunan angka prevalensi stunting berlanjut pada tahun 2019 dan tahun
2021, berdasarkan Laporan Survei Status Gizi Balita (SSGBI) angka prevalensi
stunting Sulawesi Barat turun sebesar 1,22 persen atau menjadi 40,38 persen pada
tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 angka prevalensi stunting turun 6,5 persen
atau menjadi 33,8 persen. Tren penurunan angka prevalensi stunting tertinggi berada
pada kabupaten Mamuju sebesar 13,3 persen sedangkan yang terendah berada pada
kabupaten polewali mandar dengan tren penurunan sebesar 3,4 persen. Tren
Penurunan angka stunting ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah sudah
berada pada jalur yang tepat, namun meskipun secara statistik terjadi penurunan
prevalensi stunting di Sulawesi Barat, angka tersebut masih tinggi jika mengacu
kepada standar WHO yakni di bawah 20 persen. Tingginya angka pernikahan dini

II-67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
kemudian rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta perilaku masyarakat yang
belum secara maksimal menerapkan hidup sehat menjadi beberapa faktor penyebab
tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.37 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)


Bidang Kesehatan Tahun 2018–2021 (Persen)
URAIAN KEGIATAN 2018 2019 2020 2021
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada
19,8 N/A 22,6 24,7
anak di bawah lima tahun/balita
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada
N/A N/A 17,8 20,5
anak di bawah dua tahun/baduta.
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak
9,5 N/A 5,6 4,9
pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
Prevalensi anemia pada ibu hamil 22,1 25,2 19,2 12,8
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
76,75 76,5 76,4 27,8
mendapatkan ASI eksklusif
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh 78,3 91,81 91,3 91,28
tenaga kesehatan terlatih
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49
tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas 75,8 72,66 86,09 86,86
kesehatan
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%
80,6 79,5 69,7 77,6
imunisasi dasar lengkap pada bayi
Prevalensi HIV pada populasi dewasa 1,06 0,55 0,24 0,26
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan
558.256 588.198 666.348 680.873
atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
100 100 100 100
Puskesmas
Unmet need pelayanan kesehatan 5,93 6,36 6,84 N/A
Sumber: BPS, bps.go.id dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.2.13 Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja


Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun
keatas yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Pembangunan ketenagakerjaan
Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) mengalami
perkembangan yang fluktuatif di mana TPT terendah terjadi pada tahun 2019 yakni
sebesar 2,98 dan tertinggi berada pada tahun 2020. Pada tahun 2019 TPT Sulawesi
Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan TPT sebesar 2,98 Namun
sejak pandemi yang terjadi di tahun 2020 angka TPT naik sebesar 3,32 persen meski
kembali membaik di tahun 2021 sebesar 3,13 persen. Meskipun demikian Tingkat
Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat masih lebih rendah dibanding TPT Nasional
yang mencapai 6,49 persen dan menjadi ketiga terendah secara nasional.

II-68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021
7.07
6.49
5.50 5.3 5.23

3.21 3.32 3.13


3.01 2.98

2017 2018 2019 2020 2021

Sulbar Nasional

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2021
3.79
3.38
3.13
2.85
2.52
2.18

Mamasa Mateng Majene Pasangkayu Polman Mamuju

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.38 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
Tahun
Keterangan
2017 2018 2019 2020 2021
Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas 908.506 934.281 956.647 991.723 1.008.650
Bekerja 622.641 619.395 641.613 672.986 686.540
Pengangguran 19.132 20.227 21.054 23.132 22.210
Angkatan Kerja 641.773 639.622 662.667 692.118 708.750
Bukan Angkatan Kerja 266.283 294.659 293.980 295.605 299.900
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,21 3,16 3,18 3,32 3,13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 66,96 68,46 69,27 70,19 70,27
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2018-2022

Rendahnya angka TPT di Sulawesi barat menunjukkan rendahnya angka


pengangguran, akan tetapi meskipun demikian angka kemiskinan di Sulawesi Barat
masih cukup tinggi bahkan masih di atas nasional yang hanya sebesar 11,85 persen
di Tahun 2021 Ini menunjukkan kontribusi pekerja di Sulawesi Barat terhadap angka

II-69
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
kemiskinan tidak berbanding lurus terhadap menurunnya angka kemiskinan. Kondisi
ini terjadi karena hampir 48 persen tenaga kerja di Sulawesi Barat bekerja disektor
pertanian. Umumnya petani di Sulawesi Barat adalah petani gurem dengan
kepemilikan lahan hanya 0,25 hektar sehingga produksi pertanian hanya sekedar
untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan
dan keterampilan menyebabkan pekerja di Sulawesi Barat hanya bisa terserap di
pekerjaan informal yang diberi upah rendah.

2.2.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja


Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan
kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap
jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2017–2021 mengalami
fluktuasi setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2017 adalah 96,79
persen naik hingga di tahun 2018 sebesar 96,84 dan turun pada tahun 2020 menjadi
96,68 persen kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi 96,87. Dari angka
tersebut, terdapat 96,87 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh
kesempatan kerja, sedangkan sisanya 3,13 persen adalah pengangguran. Mereka
yang berstatus pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan,
mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya
pekerjaan namun belum mulai bekerja. Dari total pengangguran yang ada, sebanyak
11.347 diantaranya belum pernah bekerja, sementara 10.861 lainnya sudah pernah
bekerja.

Tabel 2.39 Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2017–2021


Tahun
Keterangan Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Penduduk yang bekerja Jiwa 595.004 619.395 641.613 672.986 686.544
Angkatan Kerja Jiwa 614.748 639.622 662.667 696.118 708.752
Rasio Penduduk yang bekerja % 96,79 96,84 96,82 96,68 96,87
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2018-2022

2.2.15 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I


Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur
kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1
mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus
diselesaikan secara menyeluruh. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan
sejahtera I setiap tahunnya di Sulawesi Barat, Berdasarkan data di bawah ini, Jumlah
keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tertinggi berada di tahun 2015 yang
sebesar 119.136 jiwa, namun berhasil diturunkan pada tahun 2017 hingga menjadi
72.416 jiwa walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 108.890 jiwa.
Angka pada Tahun 2020 yang terdiri dari 71.591 jiwa untuk keluarga pra sejahtera
sedangkan keluarga sejahtera I sebesar 37.299 jiwa. Angka ini tentunya harus lebih
ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Provinsi Sulawesi
Barat.

II-70
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.27 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020
140,000
119,136
120,000 108,118 108,890
100,000 88,531
80,000 72,416

60,000
40,000
20,000
-
2015 2016 2017 2018 2020

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Tahun 2016–2020
Indikator Kinerja Pembangunan Capaian kinerja
Satuan
Daerah 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kepuasan Masyarakat Ada/Tidak - Ada Ada Ada Ada
Persentase PAD terhadap pendapatan % 16,44 16,49 17,78 18,87
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
% 73,31 76,80 73,00 75,00 78,80
(PPH)
Penguatan Cadangan Pangan % 30,05 33,31 33,16
Penanganan Daerah Rawan Pangan % 12,59 14,84 5,00 10,00 5,00
Sumber : E-Database, sulbarprov.sipd.kemendagri.go.id

Tabel 2.41 Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di Sulawesi Barat Tahun


2016–2020
Capaian kinerja
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 10,76 11,07 11,14 3,62 0,26
Kontribusi produksi kelompok petani
(%) 7,83 7,81 7,53 N/A N/A
terhadap PDRB
Kontribusi sektor kehutanan terhadap
(%) 0,34 0,32 0,32 0,34 0,33
PDRB
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap
(%) 2,3 2,26 2,23 2,24 2,19
PDRB
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap
(%) 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24
PDRB
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan
(%) 2.08 5.96 5,00 5,00 5,00
Terhadap PDRB
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
(%) 10,46 10,39 10,31 10,21 10,19
PDRB
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) 9,53 10,67 10,79 10,74 10,62
Kontribusi Industri Rumah Tangga
(%) 2.08 5.96 3.11 N/A N/A
Terhadap PDRB Sektor Industri
Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB (%) N/A 0,80 0,20 0,13 0,14
Sumber : E-Database, sulbarprov.sipd.kemendagri.go.id

II-71
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.3 Aspek Daya Saing
Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang sangat strategis karena
merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-
Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur, juga berhadapan langsung dengan Selat
Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional (ALKI II). Disamping
itu, Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun
sumber daya manusia yang tentunya sangat berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi regional sulawesi maupun nasional.

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita


Pengeluaran per kapita merupakan kemampuan daya beli masyarakat yang
menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan 30
komoditas merupakan komoditas non makanan. Pengeluaran per kapita di Sulawesi
Barat sebesar 8,736 juta per kapita per tahun di tahun 2017 naik menjadi 9,153 juta
per kapita per tahun pada tahun 2021 dan masih berada di bawah rata-rata nasional
yang sebesar 11,156 juta per kapita per tahun pada tahun 2021. Pengeluaran per
kapita Sulawesi Barat tumbuh 1,63 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh
1,40 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lambatnya pertumbuhan
pengeluaran per kapita di Sulawesi Barat.

Grafik 2.28 Pengeluaran Per Kapita Di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Juta
Rupiah)

11,059 11,299 11,156


11,013
10,420 10,664
9,903 10,150
9,051 9,235 9,168 9,153
8,736
8,170 8,260 8,450

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sulbar Nasional

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.42 Pengeluaran Per Kapita menurut Kabupaten di Sulawesi Barat,


Tahun 2017–2021 (Ribu Rupiah)
Pengeluaran Per kapita
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 9.559 9.051 10.029 10.056 10.028
Polewali Mandar 7.947 9.904 8.598 8.580 8.548
Mamasa 7.353 8.355 7.769 7.747 7.736
Mamuju 9.019 7.597 9.535 9.500 9.494
Pasangkayu 10.577 9.308 11.094 11.111 11.072
Mamuju Tengah 7.931 10.915 8.501 8.414 8.408
Sulawesi Barat 8.736 8.243 9.235 9.168 9.153
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

II-72
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi)
dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi
Barat tahun 2022 triwulan I hingga 0,93 persen. Perkembangan PDRB Sulawesi Barat
berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 20,18 triliun pada tahun
2010 meningkat menjadi Rp 50,34 triliun rupiah pada tahun 2021 sedangkan atas
dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp. 20,78 triliun rupiah meningkat menjadi
Rp.32,88 triliun rupiah. Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHB telah mencapai
35,04 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK sebesar 22,88 juta rupiah.
Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan
tetap terbuka pada persaingan, baik dengan provinsi atau daerah lainnya yang
berdekatan maupun nasional atau internasional. Pengeluaran Konsumsi rumah
tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita) Penduduk Sulawesi Barat memiliki
pola konsumsi yang relatif beragam. Pada tahun 2020, menurut golongan pengeluaran
tertinggi, terdapat 25,20 persen penduduk dengan antara Rp.500.000,- hingga
Rp.749.999,- per kapita sebulan. Sedangkan persentase terendah pada golongan
pengeluaran kurang dari Rp.200.000,- sebesar 0,21 persen. Pengeluaran per kapita
sebulan di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per


kapita Sebulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
Golongan Pengeluaran per Kapita Persentase (%)
<200.000 0,21
200.000-299.999 4,01
300.000-499.999 25,80
500.000-749.999 24,60
750.000-999.999 16,65
1.000.000-1.499.999 18,82
1.500.000+ 9,91
Jumlah 100,00
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.44 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Tahun 2017–2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Provinsi
2017 2018 2019 2020 2021
Sulawesi Barat 14.632,82 15.370,06 16.027,99 16.103,13 16.408,77
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan


bukan makanan Provinsi Sulawesi Barat paling tinggi berada di Kabupaten
Pasangkayu. Dan yang paling rendah berada di Kabupaten Mamasa. Berikut tabel
pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan
makanan menurut Kabupaten.

II-73
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.45 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita sebulan Makanan dan Bukan
Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020–2021 (Rupiah)
Makanan Bukan Makanan Jumlah
Kabupaten
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Majene 436.271 447.783 412.845 465.554 849.115 913.337
Polewali Mandar 438.086 421.968 396.024 382.390 834.110 804.358
Mamasa 377.680 388.505 352.928 312.600 730.608 701.105
Mamuju 475.919 421.598 481.937 481.044 957.856 902.642
Pasangkayu 551.553 592.502 515.244 559.834 1.066.797 1.152.336
Mamuju Tengah 476.725 523.015 499.786 491.570 976.512 1.014.585
Sulawesi Barat 457.059 453.031 436.701 439.349 893.761 892.380
Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

2.3.2 Nilai Tukar Petani


Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang
diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, NTP merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP mengukur kemampuan
tukar produk (komoditas) yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk yang
dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah
tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya
beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun
dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya
beli petani.

Tabel 2.46 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat 2017–2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Indeks yang diterima petani (It) 131,10 139,42 142,70 122,58 132,28
Indeks yang dibayarkan petani (Ib) 122,60 125,70 127,58 106,32 108,39
Nilai Tukar Petani (NTP) 106,93 110,92 111,85 115,30 122,04
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Secara umum, terjadi peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan periode


yang sama. Nilai tukar produk pertanian tahun 2021 cenderung lebih tinggi jika
dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.47 Nilai Tukar Petani (NTP) (bulan) di Provinsi Sulawesi Barat 2017–2021
Nilai Tukar Petani
Bulan
2017 2018 2019 2020 2021
Januari 106,58 108,89 110,60 109,55 116,92
Februari 106,41 108,16 109,15 111,80 116,67
Maret 105,44 110,12 109,56 110,42 117,03
April 106,00 110,86 111,09 108,91 118,86
Mei 105,63 113,32 112,01 106,41 120,07
Juni 104,65 112,17 113,01 104,34 120,06
Juli 104,42 111,77 113,25 104,76 119,93
Agustus 106,07 111,56 112,29 107,25 121,94
September 107,57 111,43 112,19 109,78 124,79
Oktober 109,05 110,50 112,23 111,80 127,86
November 110,96 112,42 112,68 113,08 130,33
Desember 110,38 109,78 114,04 115,30 129,66
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

II-74
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Selama Tahun 2017 NTP sulawesi Barat terlihat berfluktuatif nilai NTP paling
tinggi sebesar 110,96 pada November 2017 dan 130,33 pada November 2021, dan
sepanjang tahun 2017 dan 2021 nilai NTP Sulawesi Barat selalu berada di atas 100
baik itu dilihat secara tahunan ataupun bulanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat
kesejahteraan petani di Sulawesi Barat sudah baik dan tetap harus terus
dikembangkan mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan
tingkat serapan Tenaga Kerja paling tinggi.

2.3.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita


Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan
yang paling tinggi adalah pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan dan air,
sekitar 49,67 persen dan paling rendah adalah pengeluaran untuk pesta dan upacara
sekitar 3,00 persen.

Diagram 2.3 Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan


Menurut Kelompok Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2021
3.00%
14.43% Perumahan dan Fasilitas Rumah
Tangga
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala

Pajak, Pungutan dan Asuransi

49.67%
17.76% Aneka Komoditas dan Jasa

Komoditas Tahan Lama

Keperluan Pesta dan Upacara


8.76%
6.39%

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.48 Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas


Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020
Kelompok 2017 2018 2019 2020 2021
Komoditas Non
Pangan Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Perumahan, dan
158.994 48,37 197.395 51,18 158.994 48,37 197.395 51,18 218.220 49,66
fasilitas rumah tangga
Aneka komoditas dan
70.500 21,45 75.310 19,52 70.500 21,45 75.310 19,52 78.020 17,76
jasa
Pakaian, alas kaki,
22.175 6,75 24.926 6,46 22.175 6,75 24.926 6,46 28.061 6,39
dan tutup kepala
Komoditas tahan
40.674 12,37 49.722 12,89 40.674 12,37 49.722 12,89 63.392 14,43
lama
Pajak, pungutan, dan
26.724 8,13 26.118 6,77 26.724 8,13 26.118 6,77 38.482 8,76
asuransi
Keperluan pesta dan
9.616 2,93 12.247 3,18 9.616 2,93 12.247 3,18 13.175 3,00
upacara
Total 328.683 100 385.717 100 328.683 100 385.717 100 439.349 100
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2018-2022

II-75
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dalam kurun 2017-2021
mengalami fluktuasi. Pengeluaran makanan lebih besar dibanding pengeluaran Bukan
Makanan. Pengeluaran non-pangan per kapita di tahun 2017, sebesar Rp. 328.683,-
meningkat sebesar Rp. 439.349,- pada tahun 2021.

Tabel 2.49 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan
Makanan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2020–2021 (rupiah)
Makanan Bukan Makanan Jumlah
Kabupaten
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Majene 436.271 447.783 412.845 465.554 849.115 913.337
Polewali Mandar 438.086 421.968 396.024 382.390 834.110 804.358
Mamasa 377.680 388.505 352.928 312.600 730.608 701.105
Mamuju 475.919 421.598 481.937 481.044 957.856 902.642
Pasangkayu 551.553 592.502 515.244 559.834 1.066.797 1.152.336
Mamuju Tengah 476.725 523.015 499.786 491.570 976.512 1.014.585
Sulawesi Barat 457.059 453.031 436.701 439.349 893.761 892.380
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.50 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan


Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
2019–2021 (rupiah)
Makanan Bukan Makanan
Kabupaten
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Majene 54,13 51,38 49,03 45,87 48,62 50,97
Polewali Mandar 52,56 52,52 52,46 47,44 47,48 47,54
Mamasa 58,02 51,69 55,41 41,98 48,31 44,59
Mamuju 53,52 49,69 46,71 46,48 50,31 53,29
Pasangkayu 50,84 51,70 51,42 49,16 48,30 48,58
Mamuju Tengah 50,44 48,82 51,55 49,56 51,18 48,45
Sulawesi Barat 52,96 51,14 51,10 47,04 48,86 48,90
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

2.3.4 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB


Ekspor dan impor adalah indikator keterbukaan ekonomi yang menunjukan
keterkaitan aktivitas ekonomi suatu daerah/negara dengan daerah/negara lain. Rasio
ekspor dan impor terhadap PDRB dapat digunakan untuk melihat kontribusi aktivitas
perekonomian suatu daerah dengan daerah lain terhadap PDRB. Selama kurun waktu
2017-2021, keterbukaan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat relatif rendah tetapi memiliki
kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan oleh rasio ekspor+impor Provinsi
Sulawesi Barat terhadap PDRB, tahun 2017 sebesar 14 persen meningkat menjadi
18,55 persen di tahun 2021.

II-76
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.29 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Tahun 2017–2021
25.00

20.00
20.00
18.00 18.21 18.55
15.00

14.00
10.00

5.00

-
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS, PDRB Sulawesi Barat menurut Pengeluaran 2017-2021

2.3.5 Angka Kriminalitas


Tindak kriminalitas di suatu daerah akan memunculkan rasa tidak aman bagi
masyarakat, berbagai bentuk kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan
perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi di
Sulawesi Barat. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan
masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi terganggu. Pemerintah daerah
dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman
kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta
menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas tindak kriminalitas dapat
diminimalisir. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan
penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di
daerah.

Tabel 2.51 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Kepolisian Resort


Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020
Kepolisian Resort 2016 2017 2018 2019 2020
Majene 322 289 262 262 257
Polewali Mandar 904 714 794 794 504
Mamasa 125 104 137 137 90
Mamuju 478 390 774 490 378
Pasangkayu 467 386 447 415 433
Mamuju Tengah - - - - 59
Sulawesi Barat 2 410 2 286 2 139 3 841 3 729
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Selama tahun 2016–2020 jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada


Kepolisian Resort di provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Adapun tindak pidana terbanyak adalah pada kasus penyalahgunaan
narkoba. Akan tetapi meningkatnya jumlah kasus pidana yang terproses menunjukkan
kemampuan aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus dan membuktikan
komitmen aparat dalam memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi warganya.

II-77
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.52 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian
Resort di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2020
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)
Kepolisian Resort
2017 2018 2019 2020
Majene 71 62 70 67
Polewali Mandar 56 52 63 62
Mamasa 69 71 82 82
Mamuju 78 53 47 62
Pasangkayu 64 51 94 83
Mamuju Tengah - - - 49
Sulawesi Barat 58 54 68 70
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.53 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk
Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2020
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per
Kepolisian Resort 100.000 Penduduk
2017 2018 2019 2020
Majene 171 194 151 147
Polewali Mandar 165 99 179 105
Mamasa 66 79 85 55
Mamuju 140 270 167 136
Pasangkayu 234 263 238 229
Mamuju Tengah - - - 44
Sulawesi Barat 172 158 278 263
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Semakin tahun angka kriminalitas semakin meningkat kondisi ini memberikan


resiko lebih besar bagi masyarakat untuk terpapar oleh Tindakan kriminalitas. Dalam
kurun beberapa tahun resiko tindak pidana meningkat dari 172 di tahun 2017
meningkat sebesar 263 di tahun 2020. Peluang terjadinya tindak kriminalitas tidak
lepas dari semakin permisifnya nilai masyarakat, meningkatnya kemiskinan dan
semakin tingginya angka pengangguran.

2.3.6 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)


Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah
penduduk berumur 0–14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun. Rasio ketergantungan
(dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat
menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah sudah maju ataupun sebaliknya.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin
tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang
harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang
semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif
lagi.

II-78
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Melalui pengelompokkan penduduk berdasarkan usia maka dapat diketahui
angkat beban tanggungan di Sulawesi Barat. Angka beban tanggungan penduduk di
Sulawesi Barat sebesar 50,78 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15–
64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum/tidak produktif (0–
14 tahun dan >65 tahun) Tahun 2021. Beban tanggungan tertinggi di Kabupaten
Majene sebesar 55,54 dan terendah di Kabupaten Pasangkayu sebesar 46,07 di
Tahun 2021. Adapun grafik beban tanggungan di Sulawesi Barat seperti yang ada di
bawah ini.

Grafik 2.30 Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Umur Kabupaten


dan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2021
1,200,000 55.54 60.00
50.84 50.59 50.12
48.16 46.07 48.16
1,000,000 50.00

800,000 40.00

600,000 30.00

400,000 20.00

200,000 10.00

- 0.00
Pasangka Mamuju Sulawesi
Majene Polman Mamasa Mamuju
yu Tengah Barat
0-14 Tahuun 53,621 134,538 43,221 82,972 55,010 39,819 409,181
15-64 Tahun 113,018 320,822 111,234 187,169 132,195 92,722 957,160
65 Tahun + 9,149 28,560 10,347 11,713 5,893 4,839 70,501
Angka B. Tanggungan 55.54 50.84 48.16 50.59 46.07 48.16 50.12

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

2.4 Aspek Pelayanan Umum


2.4.1 Urusan Pendidikan
Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang
dituangkan dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam dan Undang Undang
No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana pada pasal 3
menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Untuk menjalankan pembangunan bidang pendidikan, pemerintah melalui
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12
mengatur bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di
Indonesia.

II-79
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara
garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang
ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan,
meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya
pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada
peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)


Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan
jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat
pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka
Partisipasi Kasar yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi
sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang
pendidikannya. Nilai APK di Sulawesi Barat pada jenjang Sekolah Dasar tahun
2016 s.d. 2020 yang melebihi angka seratus persen hal tersebut menunjukkan
bahwa populasi murid yang bersekolah mencakup anak berusia di luar batas usia
sekolah pada jenjang pendidikan SD, baik itu anak-anak usia di atas 12 tahun
ataupun anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. APK
digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang
diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk
mengenyam pendidikan dan juga merupakan indikator yang paling sederhana
untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang
pendidikan.

Tabel 2.54 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun
SD SMP SMA
2021 105,09 85,27 87,81
2020 106,05 84,67 84,36
2019 107,32 82,71 84,10
2018 108,56 82,36 84,48
2017 110,19 83,02 80,34
Sumber : BPS, sulbar.bps.go.id

Pada tahun 2017–2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat


mengalami penurunan di setiap jenjang Pendidikan. Terjadinya penurunan APK
pada setiap jenjang tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah karena APM
setiap jenjang pun mengalami peningkatan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)


APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang
pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok
umur tersebut. Berdasarkan Data BPS tahun 2020 APM SD mencapai 95,80,
untuk SMP/sederajat mencapai 69,98 sedangkan untuk jenjang sekolah
menengah mencapai 58,05

II-80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Adapun tabel Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan tahun
2016–2021 sebagai berikut.

Tabel 2.55 Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun
SD SMP SMU
2021 95,68 70,03 59,77
2020 95,80 69,98 58,05
2019 95,86 69,36 57,64
2018 95,83 69,43 57,58
2017 95,51 69,40 57,46
Sumber: BPS, bps.go.id

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia


sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang
pendidikannya. Persentase APM di Sulawesi Barat masih menunjukkan angka di
bawah seratus persen. Hal itu berarti bahwa masih terdapat anak usia sekolah
yang tidak dapat bersekolah tepat waktu. Dari tabel di atas, perkembangan Angka
Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan
yang memuaskan sehingga dapat dipastikan anak usia sekolah di Sulawesi Barat
khususnya jenjang Sekolah Dasar telah mengenyam pendidikan. Terkait APM
SMP dan SMU pertumbuhannya selalu meningkat dari tahun 2017 hingga 2021.
Peningkatan ini terjadi karena intervensi pendidikan khususnya program kembali
bersekolah yang dicanangkan oleh Pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)


Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan
terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah
yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi sekolah ini juga memperhitungkan
adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. Berdasarkan data
beberapa tahun terakhir angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang usia
sekolah mengalami peningkatan. Sebagai gambaran angka partisipasi sekolah
tertinggi berada pada jenjang SD (7-12 tahun) dengan angka sebesar 98,19
persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah dasar atau yang berusia 7-
12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi
sekolah yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu pada jenjang usia 19-
24 tahun atau perguruan tinggi. Ini mengindikasikan semakin tinggi jenjang
Pendidikan maka Angka Partisipasi Sekolah semakin berkurang, ini terlihat dari
selisih APS jenjang Pendidikan SD berbanding jenjang Perguruan tinggi yang
selisih hingga 69,20 persen, berarti peluang anak usia 7 -12 tahun untuk
melanjutkan Pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 30 persen. Data
dari tabel di bawah juga menujukkan terjadi selisih yang cukup besar antara
jenjang SMP dan SMA yang berarti menunjukkan tingginya anak putus sekolah di
jenjang tersebut. Adapun faktor penyebab tingginya angka putus sekolah
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jarak sekolah yang jauh, kemiskinan
dan pernikahan dini.

II-81
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.56 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021
TAHUN 7-12 13-15 16-18 19-24
2021 98,19 90,12 71,22 23,80
2020 98.33 90.07 69.84 23.24
2019 98.34 89.92 69.31 23.64
2018 98.25 89.95 68.69 24.10
2017 98.10 89.88 68.03 23.49
Sumber: BPS, bps.go.id

Grafik 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–
2021

120.00
98.10 98.25 98.34 98.33 98.19
100.00
80.00
89.88 89.95 89.92 90.07 90.12
60.00 71.22
68.03 68.69 69.31 69.84
40.00
20.00
23.49 24.10 23.64 23.24 23.80
-
2017 2018 2019 2020 2021

7-12 13-15 16-18 19-24

Sumber: BPS, bps.go.id

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah


Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat Pendidikan
dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan dasar. Rasio
ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia
Pendidikan dasar dan menengah.
Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan
pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi
dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya semakin rendah ketersediaan
sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah karena jumlah sekolah
menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.
Berdasarkan Neraca pendidikan Dinas Pendidikan Sulawesi Barat tahun
2020 ketersediaan satuan Pendidikan di jenjang pendidikan dasar semakin tahun
semakin meningkat. Ini ditunjukkan dari jumlah satuan Pendidikan baik jenjang
SD, SMP maupun SMA.

II-82
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.57 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-
Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2021/2022)
Rasio Rasio
Kabupaten Sekolah Murid Guru
Murid-Guru Murid-Sekolah
Majene 171 20.007 1.847 10,80 117,00
Polewali Mandar 332 40.628 3.319 10,00 122,37
Mamasa 261 16.512 2.798 10,72 63,26
Mamuju 310 31.817 2.721 8,78 102,64
Pasangkayu 135 19.939 1.332 9,87 147,70
Mamuju Tengah 116 13.737 1.106 9,53 118,42
Sulawesi Barat 1.325 142.640 13.123 9,90 107,65
Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel di atas menggambarkan rasio murid dengan ketersediaan sekolah


SD pada lima kabupaten masih cukup tersedia kecuali di Kabupaten Mamasa.
Kondisi ini disebabkan jumlah sekolah yang tersedia di jenjang SD berada hampir
di setiap desa, ketersediaan sekolah yang memadai menjadi salah satu faktor
tingginya angka Angka Partisipasi Sekolah di jenjang sekolah Dasar.

Tabel 2.58 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-
Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2021/2022)
Rasio Rasio
Kabupaten Sekolah Murid Guru
Murid-Guru Murid-Sekolah
Majene 37 7.918 624 16,86 214,00
Polewali Mandar 86 16.767 1.379 16,03 194,97
Mamasa 101 8.905 1.272 12,59 88,17
Mamuju 66 11.186 894 13,55 169,48
Pasangkayu 49 7.264 621 12,67 148,24
Mamuju Tengah 38 4.462 609 16,03 117,42
Sulawesi Barat 377 56.502 5.399 14,32 149,87
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Pada jenjang sekolah menengah pertama rasio murid dan sekolah


menujukkan rasio yang cukup tinggi yaitu sebesar 149,87 untuk tahun 2021 ini
berarti jumlah sekolah berbanding murid belum mencukupi. Rendahnya APS SMP
di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah sekolah, sehingga
dari jumlah murid SD sebanyak 142.640 yang melanjutkan ditingkat SMP hanya
sebanyak 7.759. Olehnya itu pemerintah berupaya menaikkan akses masyarakat
terhadap Pendidikan menengah pertama dengan membangun satuan Pendidikan
dan penambahan ruang kelas baru. Dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan
jumlah satuan pendidikan maupun ruang kelas baru pada jenjang SMP. Pada
tahun 2016 jumlah SMP hanya sebanyak 369 Di tahun 2021 jumlahnya meningkat
sebanyak 377, sedangkan untuk ruang kelas di tahun 2018 hanya sebanyak 4.673
tetapi pada tahun 2020 meningkat sebanyak 5021. Penambahan tersebut tentu
saja berkontribusi pada peningkatan APS SMP di Sulawesi Barat.

II-83
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.59 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-
Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2021/2022)
Rasio Rasio
Kabupaten Sekolah Murid Guru
Murid-Guru Murid-Sekolah
Majene 16 5.422 437 27,31 338,88
Polewali Mandar 28 9.810 696 24,86 350,36
Mamasa 38 4.586 529 13,92 120,68
Mamuju 23 5.180 421 18,30 225,22
Pasangkayu 14 2.476 215 15,36 176,86
Mamuju Tengah 12 1.457 158 13,17 121,42
Sulawesi Barat 131 28.931 2.337 17,84 220,85
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.60 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-
Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2021/2022)
Rasio Rasio
Kabupaten Sekolah Murid Guru
Murid-Guru Murid-Sekolah
Majene 7 3.665 266 38,00 523,57
Polewali Mandar 17 7.759 533 31,35 456,41
Mamasa 21 4.091 344 16,38 194,81
Mamuju 21 6.326 446 21,24 301,24
Pasangkayu 12 4.291 314 26,17 357,58
Mamuju Tengah 10 3.054 244 24,40 305,40
Sulawesi Barat 88 29.186 2.147 24,40 331,66
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Grafik 2.32 Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2017–
2021
362.24
348.41
327.80
291.29
331.66
204.56
215.23 220.85
217.28
186.78 175.82
171.71 161.77 156.60 149.87

127.52 121.30 116.37 112.22 107.65

2017 2018 2019 2020 2021

SD SMP SMK SMA

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

II-84
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Berdasarkan grafik di atas Rasio kebutuhan sekolah berbanding murid di
jenjang SMA/SMK masih perlu ditingkatkan, terutama di level SMA di mana rasio
murid berbanding sekolah di atas 331,66 persen. Tingginya minat siswa
bersekolah di SMA tidak berbanding dengan jumlah sekolah yang tersedia.
Sebaliknya SMK dengan jumlah sekolah yang lebih banyak yaitu sebesar 131
mampu menampung sebanyak 29.186 siswa.
Selain SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi Sulawesi Barat di
sektor pendidikan, SLB juga merupakan bagian dari kewenangan provinsi.
Berdasarkan data neraca Pendidikan tahun 2020 jumlah SLB sebanyak 25
sekolah menampung 1,308 peserta didik. Tingginya angka putus sekolah di
Sulawesi Barat bukan hanya disebabkan oleh pernikahan dini tetapi juga banyak
disumbang oleh anak disabilitas. Kurangnya kesadaran orang tua untuk
menyekolahkan anak disabilitas karena malu dan keterbatasan sarana dan
prasarana SLB menjadi salah satu penyebab banyak anak disabilitas tidak
mendapatkan hak Pendidikan mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut dinas
Pendidikan provinsi melalui bantuan dana DAK menambah akses berupa
penambahan ruang kelas baru sebanyak 36 RKB sehingga jumlah Ruang Kelas
Baru di SLB menjadi 189 sementara rombel SLB yang di tahun 2018 hanya
sebanyak 261 meningkat menjadi 278.

e. Rasio Murid Per Guru


Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu
terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga
digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan
ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidikan. Angka ini menggambarkan
beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban
yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar
mengajar.
Berdasarkan data neraca Pendidikan tahun 2020, rasio guru terhadap
murid di jenjang Pendidikan dasar dan menengah cukup berimbang . Untuk
jenjang Pendidikan SD rasio guru dan murid berbanding 1 : 13, SMP 1 : 13 , SMA
1 : 30 , SMK 1 : 13 dan SLB 1 : 5. Data tersebut menggambarkan bahwa rasio
ketersediaan guru di Sulawesi Barat cukup baik . Akan tetapi Sebagian besar guru
terutama di jenjang menengah lebih banyak diajar oleh tenaga GTT. Sulawesi
Barat kekurangan guru PNS terutama di jenjang menengah dengan rasio 1 : 58.
Artinya dalam 1 guru PNS mengajar 58 siswa, padahal berdasarkan PP N0 74
tahun 2008 perbandingan guru yang mengajar di jenjang SMA adalah 1 : 20 dan
SMK adalah 1 : 15. Untuk menutupi kekurangan guru maka Sebagian sekolah
merekrut tenaga GTT. Dalam lima tahun ke depan Sulawesi Barat akan
mengalami kekurangan guru di setiap jenjang disebabkan Sebagian guru yang
berstatus PNS akan pensiun. Sebagai gambaran kekurangan guru di jenjang SD
sebanyak 170 guru, SMP sebanyak 1867, SMA sebanyak 368 guru dan SMK
sebanyak 1377 sedangkan yang akan pensiun dalam lima tahun diantaranya SD
sebanyak 873, SMP sebanyak 246, SMA sebanyak 81 dan SMK sebanyak 41.
Olehnya itu kebijakan pemerintah dengan merekrut tenaga PPPK akan sangat

II-85
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
membantu menutupi kekurangan guru di Sulawesi Barat dan melalui pelatihan dan
Pendidikan yang intens yang dilakukan akan membantu mewujudkan pendidikan
yang berkualitas.

Grafik 2.33 Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi
Barat Tahun 2017-2021
30
25
20
15
10
5
0
2017 2018 2019 2020 2021
SD 14.23 13.54 11.94 11.18 9.90
SMP 13.52 13.96 11.73 10.81 14.32
SMK 12.15 12.83 12.75 12.37 17.84
SMA 13.05 15.03 15.52 14.50 24.40

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.61 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan


2017 2018 2019 2020 Keterangan / *)
Indikator Kinerja
Jml % Jml % Jml % Jml % Sumber Data
Angka pendidikan yang Jenjang SD, SMP,
274,283 82.59 279,754 85.19 20,19 23,66
ditamatkan SM
Penduduk berusia > 15
Tahun melek huruf (tidak N/A 92,79 N/A 92,85 93,59 93,17 Sulbar.bps.go.id
buta aksara)
Sekolah pendidikan
Jumlah Ruang Kelas
SD/MI kondisi bangunan 80,09 80,25 75,91 78,64
dalam kondisi baik
baik
Sekolah pendidikan
Jumlah Ruang Kelas
SMP/MTs kondisi 91,31 92,02 89,72 92,65
dalam kondisi baik
bangunan baik
Sekolah pendidikan
Jumlah Ruang Kelas
SMA/SMK/MA kondisi 886 47.23 1,000 48.22
dalam kondisi baik
bangunan baik
Sekolah pendidikan SLB Jumlah Ruang Kelas
19 16.67 25 27.72 25 25
kondisi bangunan baik dalam kondisi baik
Pendidikan Anak Usia Jumlah Sekolah
22,602 19.72 22,615 19.46
Dini (PAUD) PAUD/TK
Angka Putus Sekolah *) Buku Data Sektoral
451 1,04 19.215 7,93 26.095 2,92 21.421 6,17
(APS) SD/MI 2021
Angka Putus Sekolah *) SIPD-Dikbud
328 4,41 17.618 3,49 58.458 0,79 17.865 2,52
(APS) SMP/MTs Sulbar
Angka Putus Sekolah *) SIPD-Dikbud
508 4,19 25.952 1,99 51.508 0,95 16.651 2,82
(APS) SMA/SMK/MA Sulbar
Angka Kelulusan (AL) *) SIPD-Dikbud
28,971 90,29 27,230 92,60 91,54 94,70
SD/MI Sulbar
Angka Kelulusan (AL) *) SIPD-Dikbud
19,066 78,46 20,277 78,83 77,68 68,08
SMP/MTs Sulbar
Angka Kelulusan (AL) *) SIPD-Dikbud
14,329 56,17 15,488 37,65 48,20 56,60
SMA/SMK/MA Sulbar

II-86
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2017 2018 2019 2020 Keterangan / *)
Indikator Kinerja
Jml % Jml % Jml % Jml % Sumber Data
Angka Melanjutkan (AM *) PDSPK
86,92 93,24 97,30 80,52
dari SD/MI ke SMP/MTs Kemdikbud
Angka Melanjutkan (AM
*) SIPD-Dikbud
dari SMP/MTs ke 81,27 90,85 91,46 89,79
Sulbar
SMA/SMK/MA
*) PDSPK
Guru yang memenuhi
15,971 75.63 14.821 59,93 16.705 46,68 16.706 41,37 Kemdikbud (Jenjang
Kualifikasi S1/D-IV
SLB, SD, SMP, SM)
*) PDSPK
Guru yang bersertifikasi 7,381 33.09 6,126 29.05
Kemdikbud
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.2 Urusan Kesehatan


a. Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk
mencerminkan keadaan derajat kesehatan karena bayi yang baru lahir sangat
sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat
erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Indikator angka kematian
bayi (AKB) merupakan tolak ukur dalam melihat kemajuan yang dicapai oleh
pemerintah dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit
penyebab kematian. Gambaran perkembangan angka kematian bayi juga
mengalami fluktuasi selama kurun sepuluh tahun terakhir. Perkembangan jumlah
kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.34 Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 20016–2020
400 50.00
350 379 40.00
300
326 323 324
250 305
30.00
200
150 20.00
12.40 12.60 12.50
8.38 10.13
100
10.00
50
0 0.00
2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Kematian Bayi Angka Kematian Bayi

Sumber: Buku Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Angka kematian Bayi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar
8.38/1000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi
12/1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan
jumlah kematian bayi yang cukup signifikan dari 379 bayi mati menjadi 324 bayi
mati pada tahun 2020.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)


Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang
merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat

II-87
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan
lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu
melahirkan dan ibu pada masa nifas.
Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki
korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan
ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang
dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (still birth) atau yang
mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).

Grafik 2.35 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2016–
2020
80 300
68

60
47 49
46 200
39
40
271
193 192 100
176 179
20

0 0
2016 2017 2018 2019 2020

Angka Kematian Ibu Jumlah Kematian Ibu

Sumber: Buku Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Peran sektor kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup di


Provinsi Sulawesi Barat harus diakui memang belum optimal, ditunjukkan dengan
belum stabilnya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di Sulawesi Barat.
Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun
terakhir namun masih berfluktuasi setiap tahunnya dan angkanya masih cukup
tinggi. Tahun 2014 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka
180/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 153/100.000
kelahiran hidup pada tahun 2017 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun
2018 sebesar 233/100.000 kelahiran hidup, hal ini tentunya harus terus menjadi
perhatian serius dari pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan di bidang
kesehatan terutama menekan angka kematian ibu yang cukup besar.
Dari sisi jumlah kematian ibu di Sulawesi Barat masih terbilang tinggi.
Jumlah kematian ibu yang hamil, bersalin, maupun nifas pada tahun 2016 sebesar
47 kasus, turun menjadi 39 kasus di tahun 2017 kemudian mengalami kenaikan
pada tahun 2018 menjadi 68 kasus, kembali turun pada tahun 2019 menjadi
sebesar 49 kasus dan kemudian turun menjadi 46 kasus di tahun 2020.

c. Jumlah dan Rasio Pelayanan Kesehatan


Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan
nasional mengingat faktor kesehatan menjadi tulang punggung atau titik tolak bagi
pencapaian kemajuan suatu negara, demikian halnya dengan pembangunan di

II-88
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
bidang pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk,
sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju
terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sumber daya manusia yang
berkualitas. Capaian Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat
dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana
kesehatan.

Grafik 2.36 Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2020

1,965

337
9 16 98 59
1

Rumah Sakit Rumah Sakit Poliklinik Puskesmas Puskesmas Apotek Posyandu


Bersalin Pembantu

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk telah diarahkan untuk


memperbanyak dan memperluas akses pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Pada tahun 2020, sarana kesehatan yang tersedia di Sulawesi Barat
terdiri dari 10 Rumah Sakit yang terdiri dari 8 (Delapan) Rumah Sakit Pemerintah
dan 2 (dua) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas yang ada di Sulawesi Barat
sebanyak 98, Posyandu sebanyak 1.965. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat juga telah membangun Rumah Sakit Umum dengan kualifikasi Tipe B yang
akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Rujukan di Sulawesi Barat dan sekitarnya.

Grafik 2.37 Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tenaga Kesehatan Lingkungan 148


Tenaga Gizi 177
Ahli Teknologi Laboratorium 91
Tenaga Kesehatan Masyarakat 375
Apoteker & Kefarmasian 263
Bidan 2437
Perawat 1855
Dokter Gigi 17
Dokter 246

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

II-89
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Unsur kesehatan yang berperan dalam percepatan pembangunan


kesehatan diantaranya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan
kesehatan. Pada tahun 2020, jumlah dokter di Sulawesi Barat tercatat sebanyak
263 orang, yang terdiri dari 246 dokter termasuk dokter spesialis dan 17 dokter
gigi. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan lain yakni Bidan sebanyak 2.437
orang, perawat sebanyak 1.855 orang serta tenaga apoteker dan kefarmasian
sebanyak 263 orang. Adapun rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per


100.000 Penduduk Tahun 2020
Ahli
Jumlah Dokter Dokter Kes- Kes-
Perawat Bidan Farmasi Gizi Teknologi
Fasyankes Umum Gigi Mas Ling
Lab. Medik

153 17 1 130 171 19 26 10 12 6

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

d. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS


Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case
Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru TBA Positif yang
ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan
ada dalam wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan target CDR
minimal pada tahun 2010 sebesar 70%. Dalam upaya peningkatan efektivitas
pengendalian TB, Sulawesi Barat telah melakukan upaya penguatan DOTS yang
merupakan kebijakan nasional dalam pengendalian Tuberkulosis. Kunci utama
dalam DOTS yaitu: komitmen, diagnosa yang benar dan baik. Ketersediaan dan
lancarnya distribusi obat, pengawasan penderita menelan obat dan pencatatan
dan pelaporan penderita dengan baik dan benar dengan sistem kohort.

Grafik 2.38 Jumlah Baru TB BTA Positif Menurut Kabupaten Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2020

12

4
3

0 0

Pasangkayu Mamuju Mamasa Polewali Mandar Majene Mamuju Tengah

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
e. Angka Kejadian Malaria
Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat
kasus positif malaria terbesar di Indonesia pada tahun 2011 angka positif malaria
yang ada sebesar 3004 kasus yang merupakan angka yang cukup besar, namun
berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk
menekan kasus Positif Malaria salah satunya melalui Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2015, tentang eliminasi Malaria. Peraturan
Gubernur ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Sulawesi Barat dalam upaya
menghentikan penularan malaria di wilayah Sulawesi Barat yang meliputi
kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa
dan Majene. Melalui berbagai upaya tersebut sehingga dari tahun ke tahun kasus
positif malaria mengalami penurunan. Sejak tahun 2017 hingga pada tahun 2021
jumlah kasus positif malaria mengalami penurunan yang signifikan hingga sebesar
9 kasus. Hal ini tentunya sebuah pencapaian yang positif dalam menekan
perkembangan kasus Positif Malaria yang ada.

Grafik 2.39 Jumlah Kasus Positif Malaria di Sulawesi Barat 2017–2021


300 262
242
250
200
146 140
150
95
100
50
0
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2022

f. Kepesertaan Jaminan Kesehatan


Salah satu bentuk upaya pemerintah saat ini dalam meningkatkan
kesehatan masyarakat yaitu melalui kepesertaan jaminan kesehatan. Jumlah
kepesertaan Jaminan Kesehatan di Sulawesi Barat pada tahun 2017 mencapai
65,11 persen mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 sebesar 83,61
persen. Hal ini diharapkan dapat dituntaskan sampai dengan tahun 2022 sebesar
100 persen sesuai target yang telah ditetapkan oleh nasional.

II-91
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.40 Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan
kesehatan di Sulawesi Barat 2017–2021
87.93
83.64 83.61
76.24
65.11

2017 2018 2019 2020 2021

Ket: Target Nasional Pada Tahun 2019 telah UHC = 100%


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2022

g. Akses Sanitasi Layak


Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di
Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun
2017 akses sanitasi layak Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 59,48 persen
kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 73,39
persen dan di tahun 2021 berada pada angka 78,75 persen. Meskipun demikian,
pencapaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
masih perlu ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah pusat dalam RPJMN
2020-2024 yaitu sebesar 100 persen.

Grafik 2.41 Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2017–2021

78.75
73.39 72.75
67.36
59.48

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

II-92
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.63 Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Tahun 2018–2020
Jumlah Kasus per Penyakit
No Jenis Penyakit
2018 2019 2020
1 TBC 2.154 2.769 2.034
2 HIV 27 74 28
3 Kusta 216 201 158
4 DBD 532 818 630
5 Malaria 162 211 144
6 Diabetes Melitus 5.205 1.326 1.328
7 Hipertensi 29.169 10.580 8.734
Total Jumlah Kasus 37.645 15.979 13.056
Total Jumlah Penduduk 1.355.354 1.380.256 1.433.512
Angka Kesakitan per 1000 Penduduk 27,54 11,58 9,11
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Provinsi Sulawesi Barat saat ini masih dihadapkan pada masih tingginya
kasus penyakit baik penyakit menular dan tidak menular. Untuk penyakit menular
pioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit Tubercolusis (TB),
HIV/AIDS, Kusta serta Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB). Sedangkan
untuk penyakit tidak menular prioritas ditujukan kepada penyakit diabetes militus
dan hipertensi.
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan Angka
Kesakitan per 1000 Penduduk yaitu pada tahun 2018 angka kesakitan Provinsi
Sulawesi Barat sebesar 27,54 poin menjadi 9,11 poin pada tahun 2020.
Penurunan angka kesakitan penduduk ini menunjukkan akses pelayanan
Kesehatan semakin dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Barat baik sarana
prasarana serta SDM Kesehatan semakin membaik. Selain itu penambahan
jumlah penduduk tiap tahunnya juga berdampak pada penurunan Angka
Kesakitan Provinsi Sulawesi Barat.
Namun jika dilihat dari jumlah angka absolut kasus per penyakit
menunjukkan data yang fluktuatif seperti jumlah kasus TBC dan HIV dimana pada
tahun 2018 diketahui jumlah kasus TBC yang ada sebesar 2.154 kemudian
mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 2.769 kasus dan mengalami
penurunan kasus pada tahun 2020 sebesar 2.034 kasus. Hal tersebut juga terjadi
pada kasus penyakit HIV dimana pada tahun tahun 2018 jumlah kasus yaitu 27
kasus kemudian mengalami peningkatan menjadi 74 kasus pada tahun 2019 dan
kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 28 Kasus. Untuk kasus
DBD dan Malaria yang penularannya melalui perantara binatang juga mengalami
trend yang fluktuatif.
Sehingga walaupun terjadi trend penurunan angka kesakitan di provinsi
Sulawesi Barat namun pengendalian terhadap jumlah angka kesakitan baik
penyakit menular dan tidak menular perlu untuk ditingkatkan. Untuk penyakit
menular kenaikan dan penurunan jumlah kasusnya sangat tergantung pada
perubahan iklim, kondisi kesehatan lingkungan serta bagaimana upaya tracing
yang dilakukan dalam melakukan penemuan kasus penyakit. Sedangkan untuk
penyakit tidak menular, perlu tetap menjadi fokus pemerintah daerah karena
peningkatan jumlah kasus penyakit tidak menular akan berdampak pada tingginya

II-93
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban
berat pada BPJS dan Rumah Sakit.

Tabel 2.64 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan


Tahun 2016–2020
BIDANG URUSAN/INDIKATOR TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO.
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2016 2017 2018 2019 2020
2.1 Angka Kelangsungan Hidup bayi 985,07 990,54 990,7 987,40 988,2
2.2 Persentase balita gizi Buruk (%) 24,7 19,00 18,10
Rasio Posyandu Per Satuan balita
16,36 16,36 13 13 13
(balita/posyandu)
Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu,
2.2 persatuan penduduk 0,31 0,60 0,60 0,60 0,60
(penduduk/puskesmas/poliklinik)
Rasio Rumah sakit Per satuan
2.3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Penduduk (Penduduk/Rumah Sakit)
Rasio dokter per satuan Penduduk
2.4 0,23 0,31 0,16 0,16 0,16
(Penduduk/dokter)
Rasio tenaga Medis per satuan
2.5 0,23 0,31 0,16 0,16 0,16
Penduduk (Penduduk/tenaga medis)
cakupan Komplikasi Kebidanan yang
2.6 71,83 72 69,9 77,5 66,9
ditangani
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
2.7 tenaga kesehatan yang memiliki 80,44 81,44 78,98 81,4 76,8
Kompetensi Kebidanan
Cakupan Desa/Kelurahan universal
2.8 78,43 78,57 78,98 81,4 76,8
Child Immunization (UCI)
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
2.9 100 100 100 100 100
Perawatan
cakupan penemuan dan penanganan
2.10 76 76 89,17 N/A N/A
penderita penyakit TBC BTA
cakupan penemuan dan penanganan
2.11 100 100 100 100 100
penderita penyakit DBD
cakupan Pelayanan kesehatan rujukan
2.12 25 30 27,32 N/A N/A
pasien masyarakat miskin
2.13 Cakupan Kunjungan bayi 86,98 88 88,31 N/A N/A
2.14 Cakupan Puskesmas 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41
2.15 Cakupan Puskesmas Pembantu 37 37 37 37 37
2.16 Angka Kematian Bayi (%) 14,93 12,4 9,3 12,6 11,8
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan
urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan
di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan, serta
Sub Urusan Jasa Konstruksi.
a. Sub Urusan Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan
Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria
Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin
terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsi
untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian
dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat,
khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

II-94
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata
luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR meliputi:
a. Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
b. Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan
c. Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.
Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi,
daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Pemerintah
daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya 1000 ha–3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah
kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan
tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer
dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu)
daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.65 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat


PROVINSI SULAWESI BARAT Luas (ha)
Kabupaten Mamasa
DI. Aralle 2.330
DI. Mambi 2.728
DI. Messawa 1.562
DI. Pana 1.334
DI. Rantebulahan Timur 1.400
DI. Tandukkalua 2.170
Kabupaten Mamuju
DI. Papalang - Sampaga 2.245
Kabupaten Mamuju Tengah
DI. Tobadak 1.880
Kabupaten Pasangkayu
DI. Bantalaka 1.200
Kabupaten Polewali Mandar
DI. Lakejo 1.265
DI. Tandung 1.000
Sulawesi Barat 2020 19.114
Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat 2021
Keterangan: Penjelasan tabel berdasarkan SK Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2015

II-95
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.66 Jenis Irigasi di Sulawesi Barat Tahun 2020
Jenis Lahan Sawah
Irigasi
Kabupaten Tadah
Irigasi Irigasi ½ Irigasi Jumlah
Jumlah Hujan
Teknis Teknis Sederhana
Majene - 133 220 353 3.467 4.119
Polewali Mandar 12.396 1.255 880 14.531 5.813 20.972
Mamasa - 1.300 12.717 14.017 2.711 14.947
Mamuju - 659 7.095 7.754 8.596 17.338
Pasangkayu - 900 775 1.675 4.383 6.219
Mamuju Tengah - 0 500 500 12.990 14.929
Sulawesi Barat 12.396 4.247 22.187 38.830 37.960 78.524
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat 2021
Ket: Data 2021 belum tersedia/masih menggunakan data tahun 2017

Jumlah irigasi yang ada di Sulawesi Barat sebesar 38.380 ha yang terbagi
atas irigasi teknis sebesar 12.396 yang hanya terdapat di Kabupaten Polewali
Mandar, Irigasi ½ teknis sebesar 4.247 ha yang terbesar di Kabupaten Polewali
Mandar serta Kabupaten Mamasa, Irigasi Sederhana sebesar 22.187 ha yang
terbesar di Kabupaten Mamasa.

Tabel 2.67 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Sumber


Daya Air Tahun 2016–2020
BIDANG URUSAN/INDIKATOR REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN
No.
KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020
3 Pekerjaan Umum
Luas irigasi kabupaten dalam
3.1.12 40,82 41,27 43,31 N/A N/A
kondisi baik (%)
- Luas irigasi kabupaten dalam
18.270 18.470 19.470 N/A N/A
kondisi baik (ha)
- Luas irigasi kabupaten (ha) 44.757 44.756,54 44.956,54 N/A N/A
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

b. Sub Urusan Keciptakaryaan


Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi
indikator kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan
kebutuhan pokok. Tahun 2020 akses terhadap air minum bersih telah dapat
dinikmati oleh lebih dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin
baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.68 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan


Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
Air Dalam Sumur Sumur tak
Kabupaten Leding Pompa
Kemasan Terlindung Terlindung
Majene 6,70 10,92 38,99 12,20 0,57
Polewali Mandar 12,00 26,29 13,81 22,50 4,32
Mamasa 14,12 1,30 0,47 0,54 1,70
Mamuju 13,54 15,22 22,85 26,69 6,33
Pasangkayu 0,14 14,40 58,98 18,07 1,09
Mamuju Tengah 4,20 15,81 32,77 21,44 5,73
Sulawesi Barat 9,63 16,54 24,78 18,81 3,71

II-96
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Lanjutan Tabel di atas
Mata Air
Mata Air Air
Kabupaten tak Air Hujan Lainnya Jumlah
Terlindung Permukaan
Terlindung
Majene 28,05 036 2,20 - - 100,00
Polewali Mandar 10,18 5,54 5,34 0,01 - 100,00
Mamasa 14,01 39,39 27,39 1,08 - 100,00
Mamuju 8,73 3,65 1,74 1,09 0,15 100,00
Pasangkayu 1,09 2,84 0,68 0,93 - 100,00
Mamuju Tengah 6,62 5,20 1,17 7,06 - 100,00
Sulawesi Barat 11,14 8,00 6,16 1,21 0,03 100,00
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.69 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan


Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2021
MCK Tidak
Kabupaten Sendiri Bersama Tidak Ada Jumlah
Umum Menggunakan
Majene 76,55 5,40 4,83 0,61 12,62 100,00
Polewali Mandar 82,54 5,94 0,66 - 10,86 100,00
Mamasa 68,66 8,37 14,87 - 8,09 100,00
Mamuju 75,79 7,59 1,29 0,21 15,11 100,00
Pasangkayu 77,93 4,72 2,44 0,72 14,18 100,00
Mamuju Tengah 80,68 5,09 1,62 - 12,61 100,00
Sulawesi Barat 77,96 6,27 3,34 0,21 12,22 100,00
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Selain ketersediaan air minum bersih, ketersediaan sanitasi layak juga


dibutuhkan untuk memenuhi syarat rumah sehat. Persentase rumah tangga yang
memiliki fasilitas jamban sendiri mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat
63,48 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri. Tahun 2021, rumah tangga
pengguna jamban sendiri meningkat menjadi 77,96 persen. Kesadaran
masyarakat untuk hidup lebih sehat terjelaskan dengan semakin banyaknya
masyarakat yang memiliki jamban sendiri dan berkurangnya jumlah rumah tangga
yang tidak memiliki jamban.

c. Sub Urusan Jalan


Dalam rangka menggerakkan perekonomian khususnya di Sulawesi Barat
maka diperlukan penanganan infrastruktur yang berkelanjutan untuk itu kebijakan
pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah terutama infrastruktur dan
konektivitas Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk segera mendapat
penanganan yaitu jalan. Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat pada akhir tahun
2021 dengan panjang 349,67 km, di mana terdapat 42,18 persen dalam kondisi
mantap, dan 57,82 persen dalam kondisi tidak mantap.
Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah Sulawesi
Barat, terutama infrastruktur Jalan dan konektivitas karena suatu infrastruktur
diperlukan bukan saja untuk meningkatkan daya saing dalam upaya meningkatkan
investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan
pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

II-97
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.70 Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan
Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (km)
Panjang Jalan/Kewangan
Kabupaten
Negara Provinsi Kabupaten Jumlah
Majene 103,30 110,21 621,20 834,71
Polewali Mandar 141,31 177,71 874,77 1.193,79
Mamasa 152,28 84,54 649,77 886,59
Mamuju 72,46 208,35 666,86 947,67
Pasangkayu 154,04 15,00 1.489,01 1.658,05
Mamuju Tengah 139,78 48,39 465,88 654,05
Sulawesi Barat 763,17 644,20 4.767,48 6.174,85
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.71 Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2021


NOMOR PANJANG JAP JKP-1
N A M A R U A S
RUAS (KM) (KM) (KM)
SURUMANA (BTS. PROV. SULTENG) -
001 51.19 51.19
PASANGKAYU
002 PASANGKAYU - BARAS 54.62 54.62
003 BARAS - KAROSSA 48.23 48.23
004 KAROSSA - TOPOYO 54.67 54.67
005 TOPOYO - TARAILU 41.27 41.27
006 TARAILU - KALUKU 43.84 43.84
007 KALUKU - BTS. KOTA MAMUJU 28.53 28.53
007 11 K JLN. POROS KALUKU (MAMUJU) 1.25 1.25
007 12 K JLN. HASANUDDIN (MAMUJU) 1.31 1.31
008 BTS. KAB. MAJENE - MAMUJU 37.03 37.03
008 11 K JLN. AHMAD YANI (MAMUJU) 0.41 0.41
008 12 K JLN. KS. TUBUN (MAMUJU) 0.72 0.72
008 13 K JLN. URIP SUMOHARJO (MAMUJU) 0.69 0.69
008 14 K JLN. SUDIRMAN (MAMUJU) 1.24 1.24
008 15 K JLN. GATOT SUBROTO (MAMUJU) 1.28 1.28
009 TAMERODDO - BTS. KAB. MAMUJU 50.89 50.89
010 BTS. KOTA MAJENE - TAMERODDO 42.79 42.79
010 11 K JLN. A. YANI (MAJENE) 3.82 3.82
010 12 K JLN. GATOT SUBROTO (MAJENE) 1.35 1.35
011 BTS. KOTA POLEWALI - BTS. KOTA MAJENE 42.78 42.78
011 11 K JLN. SUDIRMAN (MAJENE) 2.32 2.32
011 12 K JLN. HASANUDDIN (MAJENE) 2.13 2.13
011 13 K JLN. M. YAMIN (POLEWALI) 2.80 2.80
012 BTS. PROV. SULSEL - BTS. KOTA POLEWALI 14.07 14.07
012 11 K JLN. ANDI DEPU (POLEWALI) 3.38 3.38
012 12 K JLN. TENGKU UMAR (POLEWALI) 3.70 3.70
012 13 K JLN. A. YANI (POLEWALI) 1.76 1.76
013 SALUBATU - KALUKU 28.11 28.11
014 SALUBATU - MAMBI 45.63 45.63
015 MAMBI – MALABO 27.09 27.09
016 MALABO – MAMASA 13.50 13.50
017 MAMASA - BTS. SULSEL 37.95 37.95
018 MALABO – TABONE 27.09 27.09
019 TABONE – POLEWALI 45.73 45.73
TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL 763.17 213.17 550.00
Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar
Ket: Sesuai dengan SK. NO. 290/KPTS/M/2015

II-98
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.72 Ruas Jalan Provinsi (Kolektor Primer) Sulawesi Barat
NOMOR RUAS PANJANG
NAMA RUAS KABUPATEN
Lama Baru (Km)
001 5 001 5 BATUISI – BATAS TORAJA 44,64 MAMUJU
003 1 002 1 LAMPA(MAPILLI) – MATANGNGA 45,68 POLMAN
003 2 002 2 MATANGNGA – KEPPE 31,10 POLMAN
004 1 003 1 SALUTAMBUNG - UREKANG 36,46 MAJENE
004 2 003 2 UREKANG – MAMBI 18,58 MAMASA
005 1 004 1 TIKKE - BTS SULTENG 9,50 PASANGKAYU
JUMLAH 185,96
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.73 Ruas Jalan Strategis Nasional Provinsi Sulawesi Barat


NOMOR RUAS PANJANG
NAMA RUAS KABUPATEN
Lama Baru (Km)
001 1 001 1 SALUBATU - BONEHAU 28,70 MAMUJU
001 2 001 2 BONEHAU - KALUMPANG 21,97 MAMUJU
001 4 001 3 KALUMPANG BATUISI 15,74 MAMUJU
001 4 BATUISI - BTS LUWU UTARA 42,30 MAMUJU
JL. MARTADINATA - SUMARE
001 6 55,00 MAMUJU
(RANGAS) - BTS. TAPALANG BARAT
JUMLAH 163,71
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2022

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya melaksanakan pembangunan


infrastruktur, salah satu fokusnya adalah jalan dan konektivitas. Hal ini dilakukan sebagai
upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dengan berbagai manfaat terhadap
kelompok-kelompok dan masyarakat. Guna menjamin hal tersebut, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
188.4/688/Sulbar/X/2015 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya
sebagai Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Strategis Nasional di Provinsi
Sulawesi Barat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 349,67
km, selain jalan provinsi, di Sulawesi Barat juga terdapat jalan negara yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat serta Jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten. Berikut tabel panjang jalan dan nama ruas jalan berdasarkan
tingkat kewenangan pada setiap kabupaten di Sulawesi Barat:
Ketersediaan infrastruktur tentu saja harus didukung dengan kualitas infrastruktur
jalan yang baik atau mantap karena dengan demikian akan memaksimalkan fungsi dan
daya ungkit terhadap pertumbuhan yang inklusif. Gambaran kondisi infrastruktur di
Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74 Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2014-2021


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator
(Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km) (Km)
Kondisi Mantap 567.88 651.82 661.95 669.57 696.30 667.82 675.03 1.387,41
Kondisi Tidak Mantap 4.10 111.35 101.22 93.60 66.87 95.35 88.14 148,81
Jumlah 571.98 763.17 763.17 763.17 763.17 763.17 763.17 1.536,22
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar


kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di sulawesi barat tahun

II-99
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2013 sekitar 602,78 km, dengan kondisi baik 453,34 km, kondisi sedang 144,86 km,
kondisi rusak 3,88 km dan rusak berat 0,7 km.
Kondisi mantap jalan nasional di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan
sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dengan total pertumbuhan mantap jalan
sebesar 44,48 km atau 7 persen dengan rata-rata 14,82 km atau hanya 2 persen.
Rendahnya pertumbuhan mantap jalan nasional di Sulawesi Barat semakin diperparah
dengan kondisi pada tahun 2019 yang justru terkoreksi ke angka 667,82 km atau 28,48
km dari kondisi mantap jalan tahun 2018, meskipun tahun 2020 kembali mengalami
kenaikan 7,21 km atau menjadi 675,03 km.

Tabel 2.75 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Nasional Tahun 2020
Kondisi Jalan Tahun 2019 Kondisi Jalan Tahun 2020
Panjang
No Nama Ruas Rusak Rusak Rusak Rusak
(KM) Baik Sedang Baik Sedang
Ringan Berat Ringan Berat
Ruas Jalan Provinsi
Batuisi – Bts
1 44,64 0,00 0,00 0,70 43,94 0,00 1,40 7,00 36,24
Toraja
Lampa (Mapilli) -
2 45,68 39,97 0,00 0,35 5,36 41,46 0,20 3,62 0,40
Matangnga
Matangnga –
3 31,10 0,10 20,40 3,60 7,00 3,85 10,70 14,60 1,96
Keppe
Salutambung –
4 36,46 4,01 9,12 22,83 0,50 7,28 6,91 10,11 12,16
Urekang
5 Urekang - Tambi 18,58 0,00 5,20 1,60 11,78 1,38 2,20 12,20 2,80
Tikke – Bts.
6 9,50 7,45 0,44 1,56 0,05 8,68 0,77 0,05 0,00
Sulteng
Ruas Jalan Strategis Nasional
Salubatu –
1 28,70 3,96 5,70 19,05 0,00 5,80 3,85 19,05 0,00
Bonehau
Bonehau -
2 21,97 0,00 16,92 5,05 0,00 0,00 16,92 5,05 0,00
Kalumpang
Kalumpang –
3 15,74 3,75 0,90 3,50 7,59 6,25 0,00 5,40 4,09
Batuisi
Batuisi – Bts.
4 42,30 0,00 0,00 2,00 40,30 0,00 0,00 2,00 40,30
Luwu Utara
Jl. Marthadinata -
5 55,00 8,62 3,70 37,48 5,21 12,76 8,00 29,04 5,21
Sumare
Total Panjang Ruas 349,67 67,84 62,39 97,71 121,73 87,46 50,95 106,11 103,15
Jalan Provinsi + Jalan
% 19,40% 17,84% 27,94% 34,81% 25,01% 14,57% 30,92% 29,50%
Strategis Nasional
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel di atas menunjukkan kondisi jalan provinsi tahun 2019 dengan kondisi
Mantap sebesar 37,24 persen. Kondisi mantap pada jalan provinsi meningkat menjadi
39,58 persen pada akhir tahun 2020. Hal itu menggambarkan bahwa pembangunan
infrastruktur dasar khususnya jalan provinsi telah menunjukan hasil yang
menggembirakan, meskipun pertumbuhannya hanya dikisaran 2 persen, sebaliknya
dengan kondisi Jalan Tidak Mantap terus mengalami penurunan seiring dengan
meningkatnya persentase jalan Provinsi dengan Kondisi Mantap.
Panjang jalan provinsi tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2016 yang
disebabkan adanya ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan menjadi jalan nasional yaitu
ruas Polewali – Tabone – Malabo dan Ruas Salubatu – Mambi – Malabo – Mamasa –
Batas Toraja Utara. Adapun status jalan yang menjadi kewenangan Provinsi antara lain
Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi serta jalan Strategis Nasional.

II-100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.76 Kondisi Ruas Jalan Strategis Provinsi Sulawesi Barat
Kondisi Jalan Akhir Tahun 2020
Panjang
No Nama Ruas Jalan Strategis Provinsi Kecamatan yang dilalui Rusak Rusak KET
ruas (Km) Baik Sedang
Ringan Berat
1 PIRIANG-MAPILLI KEC. LAMPA 48,14 27,996 1 11,604 7,54
2 TIBUNG-ALU KEC. ALU 24,69 0 0,2 8 16,49
3 ALU-TINAMBUNG KEC. ALU 14,79 11,496 0 2,494 0,8
4 SALEPPA-PUAWANG KEC. SALEPPA 6,46 4 0 2,46 0
5 PUAWANG-KATITTING KEC. PUAWANG 6,85 3,967 0,853 2,03 0
6 LOMBONGAN (TALAMBALAO) -PIRIANG KEC. TIBUNG 27,29 3,3 1,5 1 21,49
7 PALLANG PALLANG-TIBUNG KEC. TIBUNG 13,5 2,15 2 4 5,35
8 PAMBOANG-SUMARRANG KEC. PAMBOANG 18,58 0 2 0 16,58
9 SUMARRANG-GALUNG LOMBOK KEC. SUMARRANG 14,38 5,07 2 5,88 1,43
10 AKSES PELABUHAN PASANGKAYU KEC.PASANGKAYU 5,5 0 0 3,1 2,4
11 TABONE - NOSU KEC. TABONE 27,5 7,445 0 0 20,06
12 NOSU - PANA KEC. NOSU 26,7 2,33 0 0 24,37
13 PANA - MAMULLU - MANIPI BARRU KEC. PANA 10 0 0 0 10
14 AKSES BANDARA SUMARORONG KEC. SUMARORONG 1,757 0,1 0 1,657 0
15 TOBADAK (BENTENG) -TOBADAK VII KEC. TOBADAK 21 14,74 0 6,26 0
16 TOBADAK VII - TOBADAK VIII (BTS TOMMO) KEC. TOBADAK 13,19 0 0 13,19 0
17 AKSES PELABUHAN BUDONG-BUDONG KEC. BUDONG-BUDONG 14,2 7,08 0 2 5,12
JUMLAH PJG.JLN STRATEGIS PROVINSI 294,527 89,674 9,553 63,675 131,6
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2022

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk menyediakan


infrastruktur yang berkualitas, yaitu dengan melakukan penanganan terhadap
infrastruktur jalan. Penanganan jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi
Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77 Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2012–2021
NO TAHUN PANJANG (KM)
1 2012 3,600
2 2013 13,425
3 2014 12,400
4 2015 53,480
5 2016 14,740
6 2017 18,263
7 2018 13,965
8 2019 11,190
9 2020 9,700
10 2021 16,20
TOTAL 166,963
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan jalan provinsi terus dilakukan
setiap tahunnya, meskipun besarannya fluktuatif namun hal tersebut sangat bergantung
pada kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2020 dan 2021
menjadi tahun terberat bagi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat, hal ini
disebabkan dengan adanya wabah global yaitu pandemik corona virus yang melanda
dunia. Hal tersebut mengakibatkan beban anggaran terfokuskan pada penanganan
pandemik dan memaksa pembangunan sektoral dalam hal infrastruktur jalan juga

II-101
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
terdampak sangat berat. Tabel berikut kita dapat melihat capaian kinerja pembangunan
daerah sub bidang jalan:

Tabel 2.78 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jalan


ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA TAHUN
No
PEMBANGUNAN DAERAH 2016 2017 2018
3 Pekerjaan Umum
3.9 Panjang jalan dilalui roda 4 (%) 0,39 0,25 0,29
- Jumlah panjang jalan (km) 4.984 3.913,91 4.480,91
- Jumlah penduduk (Orang) 1.306.478 1.330.961 1.355.554
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan
3,10 91,06 91,06 91,37
permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%
- Jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui
591 591 593
kendaraan roda 4
- Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk 649 649 649
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam)
3,11 37,55 39,06 40,56
(%)
- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km) 5.192 5.401 5.609
- Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km) 13.828,71 13.828,71 13.828,71
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran
3,12 11,30 11,42 11,54
pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)
- Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) 1.562 1.579 1.596
- Panjang seluruh jalan kabupaten (km) 13.828,71 13.828,71 13.828,71
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau
3,13 31,61 38,22 42,86
bangunan rumah liar (%)
- panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima
263 318 378
atau bangunan rumah liar (km)
- Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (km) 832 832 882
3,14 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) 38,29 42,07 43,94
- Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km) 152 167 192
- Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km) 397 397 397
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan
3,16 8,57 14,29 25,71
aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)
- Jumlah lokasi Pembangunan turap di Umum wilayah jalan
3 5 9
penghubung dan aliran sungai rawan longsor
- Jumlah saluran wilayah rawan longsor 35 35 35
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

d. Sub Urusan Jasa Konstruksi


Tabel 2.79 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jasa
Konstruksi
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA TAHUN
No.
PEMBANGUNAN DAERAH 2016 2017 2018
3 Pekerjaan Umum
3,3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%) 0,27 0,23 0,23
- Jumlah tempat ibadah (Buah) 3.538 3.538 3.541
- Jumlah penduduk (Orang) 1.306.478 1.330.961 1.355.554
3,5 Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk (%) 54,90 51,85 54,47
- Jumlah daya tampung tempat Umum pemakaman umum 732.356 799.584 843.571
- Jumlah penduduk (Jiwa) 1.306.478 1.330.961 1.355.554
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
3.6 5,16 4,75 4,86
penduduk (%)
- Jumlah daya tampung TPS 68.792,38 73.245,38 75.245,38
- Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.306.478 1.330.961 1.355.554
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

II-102
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
e. Sub Urusan Penataan Ruang
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan rencana terperinci tentang
tata ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang mana setiap pemerintah
kabupaten harus menentukan bagian dari wilayah kabupaten yang perlu disusun RDTR
nya. Adapun Progres revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait
Penataan Ruang Kabupaten sebagai berikut:
1) RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak, telah dilakukan penyusunan dokumen KLHS dan
telah divalidasi;
2) RDTR Kawasan BWP Polewali, penyusunan dokumen harus kembali dilakukan
setelah adanya bantuan teknis;
3) RDTR Kawasan Perkotaan Tinambung, kelengkapan dokumen telah tersedia untuk ke
tahapan selanjutnya;
4) RDTR KSP Pendidikan Majene, kelengkapan dokumen telah tersedia namun belum
dilanjutkan ke tahapan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
5) RDTR KSP Matabe, kelengkapan dokumen telah tersedia namun belum dilanjutkan ke
tahapan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
6) RDTR Kawasan Perkotaan Wonomulyo, kelengkapan dokumen telah tersedia namun
belum dilanjutkan ketahapan selanjutnya;
7) RDTR Kawasan Perkotaan Campalagian, belum berproses;
8) RDTR Kawasan Perkotaan Mamasa, dalam tahap penyusunan materi teknis dan draf
Rancangan Peraturan Daerah;
9) RDTR Kawasan Perkotaan Pasangkayu, kelengkapan dokumen telah tersedia namun
proses pengesahan akan dilanjutkan setelah Penetapan Revisi RTRW Kabupaten
Pasangkayu); dan
10) RDTR Kawasan Perkotaan Tikke, kelengkapan dokumen telah tersedia namun proses
penyusunan dihentikan.

Tabel 2.80 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum


ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TAHUN
No.
PEMBANGUNAN DAERAH 2016 2017 2018
5 Penataan Ruang
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber
5,1 10,78 10,95 11,09
HPL / HGB (%)
Luas ruang terbuka hijau 71.322,73 72.522,73 73.472,73
Luas wilayah ber HPL/HGB 661.801,73 662.051,73 662.401,73
5,2 Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (%) 41,46 42,82 44,42
Jumlah bangunan ber - IMB 115.600 119.450 124.000
Jumlah bangunan 278.824 278.949 279.174
5,3 Ruang publik yang berubah peruntukannya (%) 0,06 0,07 0,07
Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha) 20 23 25
Jumlah ruang publik yang tersedia (ha) 34.660 34.710 34.785
Ketaatan terhadap RTRW N/A N/A 31,00
Luas wilayah produktif (ha) 655.562 655.689,56 655.892,93
Luas wilayah Industri (ha) NA
Luas wilayah kebanjiran (ha) 5.084,44 5.186,13 5.186,13
Luas wilayah Kekeringan (ha) 20.337,77 20.642,83 20.642,8
Luas wilayah perkotaan (ha) N/A
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

II-103
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap
warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang
baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam
meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai
pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak,
karakter dan kepribadian bangsa, sebagai salah satu amanat dalam konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28 H Amandemen UUD 1945. Selanjutnya
Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa
Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar
masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni “Rumah yang Layak”,
terjangkau dan berkelanjutan. Bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah
swadaya.
Saat ini kondisi pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia masih belum
terealisasi sepenuhnya sebagai akibat dari pertambahan penduduk setiap tahunnya
tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan. Rendahnya Kemampuan ekonomi
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan dan pertumbuhan kebutuhan rumah,
menyebabkan terjadinya backlog di bidang perumahan terus meningkat di mana
sebagian besar dari angka tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Faktor kemiskinan dan hal lainnya membuat banyak nya keluarga yang tinggal
di rumah/hunian yang tidak layak huni baik dari segi fisik dan non fisiknya.Rumah atau
tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar
setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah
satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui
pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program
Prioritasnya Peningkatan akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman
Layak.
Terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni sangat bergantung pada sisi
kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh
kemampuan Pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat
tinggal . sedangkan penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga
untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini
yang sering kita sebut dengan Backlog rumah.

Tabel 2.81 Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2016-2020


Jumlah Jumlah Rumah Persentase Rumah Jumlah Rumah Backlog
Tahun Penduduk Tangga Tangga Milik Tangga Milik Kepemilikan Rumah
(Jiwa) (unit) (%) (unit) (unit)
2016 1.306.478 292.792 91,00 266.446 26.346
2017 1.330.961 298.688 88,45 265.811 32.877
2018 1.355.554 304.575 86,85 264.545 40.055
2019 1.380.256 310.500 N/A N/A N/A
2020 1.419.229 315.443 N/A N/A N/A
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021

II-104
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.82 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020
Rumah
Jumlah Jumlah Jumlah rumah Persentase
Tidak Layak
Tahun penduduk Rumah (Unit layak huni Rumah Layak
Huni (Unit
(Jiwa) Rumah) (Unit Rumah) Huni (%)
Rumah)
2017 1.330.961 298.688 218.828 79.860 73,26
2018 1.355.554 304.575 227.251 77.324 74,61
2019 1.380.256 310.009 236.260 73.749 76,21
2020 1.404.904 315.443 246.882 68.561 78,27
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2022

Dari tabel di atas menunjukkan persentase ketersediaan rumah layak huni di


tahun 2020 mencapai 78,27 persen, sementara target Tahun 2022 sebesar 79,56
persen Ini berarti pemenuhan target Nasional maupun target Provinsi belum dapat
tercapai. Rumah Layak huni mengalami kenaikan sebesar 73,26 persen pada Tahun
2017 menjadi 78,27 persen di tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan dari tahun
2018 sampai dengan Tahun 2020 adalah adanya dukungan infrastruktur pelayanan
dasar yang diarahkan pada perumahan dan kawasan permukiman, bentuk dukungan
antara lain Pembangunan Rumah susun MBR, Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS).

Tabel 2.83 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap


Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021
Jumlah Rumah Tangga yang Persentase Rumah Tangga
Jumlah Rumah
Tahun memiliki akses air minum layak yang memiliki akses air
(Unit)
(Unit) minum layak (%)
2017 298.688 181.184 60,66
2018 304.575 191.821 62,98
2019 310.009 221.656 71,50
2020 315.443 229.485 72,75
2021 311.208 238.603 76,67
Sumber: BPS-RI, Susenas 2009-2021

Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di
mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved
water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air
terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur
terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air
minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air
minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa,
sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Rumah Tangga Yang Memiliki
Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat dari
tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan namun masih di bawah
capaian Nasional yaitu sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 sementara capaian
Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 yaitu sebesar 76,67 persen.

II-105
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.84 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021
Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021
Majene 63,11 58,42 72,09 86,66 79,48
Polewali Mandar 66,10 71,09 82,44 79,63 85,73
Mamasa 34,63 40,15 51,24 26,00 64,30
Mamuju 60,95 59,70 68,39 80,70 80,43
Pasangkayu 62,47 75,04 75,92 75,93 79,15
Mamuju Tengah 58,56 63,36 79,95 72,05 81,21
Sulawesi Barat 59,48 63,21 73,39 72,75 78,75
Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Grafik 2.42 Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat


96.55
94.90

92.39

90.12
88.33

2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Berdasarkan data Surat Keputusan Bupati dari 6 (enam) Kabupaten se Provinsi


Sulawesi Barat tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh, status per
31 Desember 2021, Luas Kawasan kumuh di Sulawesi Barat adalah seluas 935,21
Hektar, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.85 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kabupaten di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
No. Kabupaten Jumlah Kawasan Luas Kumuh (Ha)
1 Majene 15 176.59
2 Polewali Mandar 19 280.24
3 Mamasa 17 246.8
4 Mamuju 4 71.52
5 Mamuju Tengah 5 75.17
6 Pasangkayu 13 84.89
Total Sulbar 73 935.21
Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Dari 73 Lokasi Kawasan kumuh sebagaiama dimaksud di atas, kawasan kumuh


yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (luas diatas 10
– dibawah 15 Ha) adalah sebanyak 15 Kawasan, dengan total luas 178,04 Ha, dengan
sebaran sebagai berikut:

II-106
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.86 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh berdasarkan Kewenangan di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
No. Uraian <10 Ha 10-15 Ha >15 Ha Total
1 Luas (Ha) 148.41 178.04 608.76 935.21
2 Jumlah Kawasan 33 15 25 73
Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Tabel 2.87 Jumlah dan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2021
Kawasan 10 -15 Ha
No. Kabupaten
Jumlah Luas (Ha)
1 Majene 4 50.9
2 Polewali Mandar 1 14.96
3 Mamasa 4 43.45
4 Mamuju 1 12.14
5 Mamuju Tengah 1 10.04
6 Pasangkayu 4 46.55
Total Sulbar 15 178.04
Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi Barat telah dan sedang


dilaksanakan, baik melalui pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN
maupun Loan melalui Program-program Nasional, seperti Program KOTAKU (Kota
Tanpa Kumuh) Kementerian PUPR. Namun demikian, dari 6 (enam) Kabupaten
tersebut, baru terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang secara rutin melalukan evaluasi
perhitungan capaian penanganan permukiman kumuh setiap tahun. Kabupaten
tersebut adalah Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, dan Kab. Mamasa.
Dari Total 703,63 Ha Luas Kawasn kumuh di 3 Kabupaten tersebut pada Akhir
tahun 2021, berdasarkan Perhitungan Pengurangan Kumuh yang menerapkan
instrument yang sama (Permen PUPR No. 14/PRT/M/ 2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) telah
dilakukan penanganan kawasan kumuh dengan hasil pengurangan sebanyak 109,51
Ha. Dengan demikian capaian pengurangan kumuh di 3 Kabupaten dimaksud baru
mencapai 16 persen, yang jika digabung menjadi capaian Pengurangan Kawasan
kumuh Provinsi Sulawesin Barat, baru mencapai 12 persen. Kondisi ini tentu menjadi
tantangan tersendiri, ditengah pertumbuhan permukiman yang semakin tinggi,
terutama di Kawasan Permukiman Perkotaan.

Tabel 2.88 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh di Provinsi Sulawesi


Barat Tahun 2021
Uraian <10 Ha 10-15 Ha >15 Ha Total
Luas Kumuh Awal (Ha) 148.41 178.04 608.76 935.21
Luas Kumuh Akhir (Ha) 142.73 168.89 514.08 825.70
Capaian Pengurangan Kumuh SULBAR 5.68 9.15 94.68 109.51
Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Selain capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah, dari kegiatan
penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah berjalan, dari 7 (tujuh) Aspek
kekumuhan, kegiatan masih dominan pada penanganan aspek Jalan lingkungan dan

II-107
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Drainase Lingkungan, sedangkan 5 (lima) lainnya, seperti Kondisi Penyediaan Air
Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, Bangunan Gedung dan
Proteksi Kebakaran masih belum tertangani dengan maksimal. Kondisi tersebut
mengakibatkan hasil kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh kurang terlihat
merubah wajah kawasan permukiman, karena kegiatan tidak dilaksanakan secara
tuntas pada suatu kawasan tertentu pada semua aspek kekumuhan.

2.4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan
masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan
dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan
bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian
pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya
lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban
serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.
Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan
masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Tabel 2.89 Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2017-2018


Tahun 2017 Tahun 2018
Kabupaten
Jumlah (Orang) Rasio Jumlah (Orang) Rasio
Majene 990 58,55 1.274 73,09
Polewali Mandar 1.595 36,86 2.458 47,12
Mamasa 1.071 68,23 1.172 56,85
Mamuju 1.231 44,06 1.514 50,11
Pasangkayu 542 32,80 790 37,28
Mamuju Tengah 367 28,76 700 48,02
Total 5.792 7.908
Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.90 Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat Tahun 2016–2020
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Polisi Pamong Praja 148 143 137 140 129
Jumlah Penduduk 1.306.478 1.330.961 1.355.554 1.380.260 1.419.229
Rasio Jumlah Polisi Pamong
1 :10.000 1 :10.000 1 :10.000 1 :10.000 1 :10.000
Praja Per 10.000 Penduduk
Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.91 Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP


Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
Diklat Satpol PP 0 0 30 0 0
Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021

II-108
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah
upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan
demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib,
tentram serta menjaga keindahan.
Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada tenaga Satpol PP yang
mengikuti Diklat Dasar di sebabkan karena tidak adanya Penganggaran di Kantor
Satpol PP.

Tabel 2.92 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,


Ketentraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat
Tahun
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 12 15 20 22 25
Jumlah Pelanggaran K3 127 120 125 124 129
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 9.44 % 100 % 34 % 100 % 91 %
Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.93 Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Demo Bidang Politik 2 3 5 7 9
Jumlah Demo Ekonomi 1 3 6 5 2
Jumlah Kasus Pemogokan Kerja 3 4 7 6 4
Jumlah Demo Unjuk Rasa 5 6 12 6 4
Jumlah 11 16 30 34 29
Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.94 Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2018
Organisasi Perangkat Daerah Jumlah
Satpol PP 4
Dinas Perhubungan 3
Dinas Perindagkop & UKM 3
Dinas Tenaga Kerja 1
Dinas Kelautan dan Perikanan 4
Dinas Sosial 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat 1
Bappeda 1
Dinas Kehutanan 3
JUMLAH 24
Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat Pegawai


Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk
selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing. Jumlah PPNS di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat
terbatas yang tersebar di beberapa OPD terkait sesuai dengan jenis PPNS bidang
masing-masing. Rendahnya minat ASN dalam mengikuti diklat PPNS menjadi salah
satu penyebab kurangnya tenaga PPNS di Provinsi Sulawesi Barat.

II-109
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Peran PPNS dalam rangka penegakan Perda sangat diharapkan, hingga saat
ini penegakan perda masih sangat minim dan tidak terlaksana dengan baik, hingga
tahun 2018 penegakan perda yang telah dilakukan yaitu terkait dengan Perda nomor
I tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli
Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.95 Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum &


Perlindungan Masyarakat
REALISASI CAPAIAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
No. KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
2017 2018
1 Penegakan PERDA 1 2
- Jumlah penyelesaian penegakan perda 1 2
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan
2 0 50
wilayah manajemen kebakaran (WMK)
- Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1
0 0,5
jam setelah pengaduan) (jam)
3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 0,0000 0,0001
- Jumlah mobil pemadam kebakaran 0 2
- Jumlah penduduk (Jiwa) 1.330.961 1.355.554
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan
4 0 50
wilayah manajemen kebakaran (WMK)
- Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1
0 0,5
jam setelah pengaduan) (jam)
- Jumlah kejadian kebakaran (kali) 0 1
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari
5
penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi
Sumber : SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.6 Urusan Sosial


Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah
untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang
menyandang permasalahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial
dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.
Permasalahan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kondisi dan perubahan
lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global.
Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek
manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan
mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang
lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam konteks inilah
sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan
sebagai bagian integral dan bagian strategis dalam pembangunan nasional.
Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat telah menunjukkan
banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan
rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat
tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan
kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial,
antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan

II-110
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat
miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial,
organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-
nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.
Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari
indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan
masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif
dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diharapkan guna
meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan
pekerjaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kesejahteraan sosial
dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi
dan sumber-sumber sosial setempat serta lingkungannya.

Tabel 2.96 Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di


Provinsi Sulawesi Barat
POPULASI HASIL YANG TERTANGANI
NO DATA PMKS DATA PMKS
2014 2015 2016 2017 2018
TAHUN 2016
1 Balita Terlantar 1.900 Jiwa N/A 32 N/A 56 56
2 Anak Terlantar 8.803 Jiwa 5.180 165 882 1390 1390
Anak yang Berhadapan dengan
3 153 Jiwa N/A 25 50 3 N/A
Hukum
4 Anak Jalanan N/A N/A N/A N/A N/A N/A
5 Anak Dengan Kedisabilitasan 2.667 Jiwa 8 3 N/A 100 N/A
6 Anak Korban Tindak Kekerasan 138 Jiwa N/A N/A 2 N/A N/A
Anak Yang Memerlukan
7 10.846 Jiwa N/A N/A N/A 2 104
Perlindungan Khusus
8 Lanjut Usia Terlantar 7.986 Jiwa 460 1015 100 500 500
9 Penyandang Disabilitas 2.152 Jiwa 280 198 279 120 160
10 Tuna Susila 2100 Jiwa 20 N/A 20 13 N/A
11 Pengemis 559 Jiwa N/A N/A N/A 11 N/A
12 Gelandangan 33 Jiwa N/A N/A N/A N/A N/A
13 Pemulung 283 Jiwa N/A N/A N/A 10 N/A
14 Kelompok Minoritas 77.927 N/A N/A N/A 20 N/A
Bekas Warga Binaan Lembaga
15 18.903 Jiwa 25 20 100 50 N/A
Pemasyarakatan (BWBLP)
Keluarga Bermasalah Sosial
16 755 KK N/A N/A N/A 50 N/A
Psikologis
Orang Dengan HIV/AIDS
17 4.280 Jiwa N/A N/A N/A 6 N/A
(ODHA)
18 Korban Penyalahgunaan NAPZA 7.214 Jiwa 18 10 90 20 N/A
19 Korban Trafficking 217 Jiwa N/A N/A N/A 20 N/A
20 Korban Tindak Kekerasan 150 Jiwa N/A 20 15 10 N/A
Pekerja Migran Bermasalah
21 2020 Jiwa 18 8 50 50 N/A
Sosial (PMBS)
22 Korban Bencana Alam 29000 Jiwa 1607 2340 5029 200 13000
23 Korban Bencana Sosial 1.537 Jiwa 1061 1800 124 253 700
Perempuan Rawan Sosial
24 6880 Jiwa 160 60 N/A 100 N/A
Ekonomi
25 Fakir Miskin 140,761 KK 8154 28398 23.989 200 1860
26 Komunitas Adat Terpencil 12.628 KK 159 50 223 50 66
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2021
Ket : 1) Anak Gelandangan dan pengemis yang ada di Sulbar merupakan anak gelandangan dan
pengemis dari luar Sulbar. 2) Untuk Keterangan N/A format di atas tidak ada anggaran.

II-111
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.4.7 Urusan Ketenagakerjaan
Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama
pada keadaan tahun 2020 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor
penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya
pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 297,36 ribu orang atau 46,35 persen dari total
jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor Perdagangan
besar dan eceran yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 98,55 ribu orang
atau sekitar 15,36 persen, kemudian diikuti sektor Jasa Pendidikan yang menyerap
tenaga kerja sebanyak 40,31 ribu orang atau sekitar 6,28 persen.

Tabel 2.97 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama


Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan
Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat Tahun 2021
Lapangan Pekerjaan Utama
Kabupaten
Pertanian Industri Jasa Jumlah
Majene 25.986 8.161 45.327 79.474
Polewali Mandar 88.077 29.567 101.121 218.765
Mamasa 60.634 3.358 26.099 90.091
Mamuju 72.376 9.409 63.373 145.158
Pasangkayu 40.937 9.672 34.365 84.974
Mamuju Tengah 36.168 3.203 28.711 68.082
Total 324.178 63.370 298.996 686.544
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.98 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2016–2021
Jenis Kelamin 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Laki-Laki 446.429 456.632 464.088 476.557 478.595 505.226
Perempuan 451.535 461.468 470.193 480.090 462.682 503.425
Jumlah 897.964 918.100 934.281 956.647 941.277 1.008.651
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Komposisi penduduk usia kerja jika dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data
di atas menunjukkan bahwa di tahun 2018 dan 2019 didominasi oleh jenis kelamin
perempuan dengan besaran proporsi yang cenderung menurun dari 50,33 persen
tahun 2018 menjadi 50,18 persen pada tahun 2019. Sedangkan jenis kelamin laki-laki
proporsinya cenderung menurun dari 49,67 persen tahun 2018 menjadi 49,82 persen
pada tahun 2019 dengan dibarengi bertambahnya penduduk usia kerja. Sementara di
tahun 2021 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 50,09 persen dibandingkan
jenis kelamin perempuan sebesar 49,91 persen.

Tabel 2.99 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2017–2021
Angkatan Kerja yang Bekerja
Pendidikan
2017 2018 2019 2020 2021
SD/MI ke bawah 321.065 330.490 317.862 329.641 331.378
SMP/MTs 85.747 91.913 88.641 103.976 94.432
SMA/SMK/MA 122.065 133.929 156.914 158.334 172.715
Perguruan Tinggi 66.127 63.063 78.196 81.035 88.019
Total 595.004 619.395 641.613 672.986 686.544
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

II-112
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Pada Tahun 2021, pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja
yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sekitar 425,81 ribu orang atau
sebesar 62,02 persen, yang terdiri dari pekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak
331,38 ribu orang atau sebesar 77,82 persen dan pekerja berpendidikan SLTP
sebanyak 94,43 ribu orang atau sebesar 22,18 persen.

Grafik 2.43 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja


Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021
350,000 331,378

300,000

250,000

200,000 172,715
150,000
94,432 88,019
100,000

50,000

-
SD/MI Ke Bawah SMP/MTs SMA/SMK/MA PERGURUAN TINGGI

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Grafik 2.44 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan


Perlindungan Tahun 2017–2021
300 284
252
250

200

150

100

50 22 27 24
0
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jumlah Keselamatan dan Perlindungan dari tahun 2017 sebanyak 252


Perusahaan menurun menjadi 24 Perusahaan pada tahun 2021.

II-113
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.45 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha
dengan Kebijakan Pemda Tahun 2017–2021
16 15
14
12 11
10
10
8 7
6
6
4
2
0
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan kebijakan


Pemda pada tahun N dari tahun 2017 sebanyak 15 Kasus mengalami fluktuasi hingga
tahun 2021 menjadi 10 kasus, meskipun kasus yang terselesaikan sebesar 83 persen.
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk
mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di
suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas
tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat
pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Grafik 2.46 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi


yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021
10,000 4,452 5,493 10,000

652
1,000 303 2,2132,239 2,8282,665 1,000

441 55
100 211 182 100
20 121
7 35
10 4 20 10
11 9
4 3 4
1 1
SD SLTP SLTA Diploma I,II Diploma III Diploma IV S1/S2/S3 Jumlah

Laki-laki Perempuan Jumlah

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-114
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jumlah Laki-Laki sebesar 2.831 dan Perempuan Sebesar 2.556 dari total
Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Barat 5.387. Mayoritas PNS di pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 merupakan lulusan universitas sebanyak
86,50 persen dari jumlah keseluruhan PNS.

2.4.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan
partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan.
Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun
partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun
provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan
Perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih
ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur
politik formal. Untuk Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi
Sulawesi Barat menunjukkan adanya perbedaan jumlah 0,04 persen pada Tahun
2019 dan 2020. Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini.

Grafik 2.47 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2021
3,100
2,979
3,000 2,939
2,900 2,828
2,800
2,700 2,655 2,665 Laki-laki

2,600 2,549 Perempuan


2,500
2,400
2,300
2019 2020 2021

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan Tabel di atas, Jumlah Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi


Sulawesi Barat pada Tahun 2021 sebesar 5.493 orang dengan rekapitulasi per
jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 2.828 dan Perempuan sebanyak 2.665. Jika
dibandingkan dengan Tahun 2020 yang berjumlah sebanyak 5.488 dengan
rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 2.939 dan Perempuan
sebanyak 2.549 orang pada Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Jika
melihat tren perkembangannya bahwa partisipasi perempuan di Lembaga
Pemerintahan terjadi peningkatan yang signifikan. Tren Perkembangan dimaksud
adalah masyarakat pada umumnya sudah melihat partisipasi perempuan di
kancah publik sudah mayoritas ada dan mampu melakukan perubahan yang
memadai. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang
berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran gender dalam

II-115
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
proses pengambilan keputusan khususnya peningkatan peranan perempuan
dalam lembaga pemerintahan dengan melibatkan secara penuh baik holistic dan
integrative dan dalam kesetaraan pembangunan.

b. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan


Terlepas dari Peranan Perempuan dalam Penataan kesejahteraan sosial
merupakan cara sistematis yang membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya
mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yaitu
pemenuhan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang
menggambarkan perbandingan (rasio) capaian Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) antara Perempuan dan Laki-laki dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
adalah angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan
keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang
ekonomi dan politik. Adapun Progres terkait Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengukur IPG dan IDG adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.100 Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
Rata-rata Angka
Harapan Lama Pengeluaran
Lama Harapan IPM
Sekolah per Kapita
Kabupaten Sekolah Hidup
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
Majene 8.77 8.39 13,50 13,61 59.66 63.35 12 318 9 152 69,43 65,33
Polewali Mandar 7.61 7.01 12,88 13,42 60.45 64.20 11 948 7 297 67,45 61,76
Mamasa 7.96 7.24 11,65 12,67 68.85 72.78 8 435 7 505 67,43 65,94
Mamuju 7.97 7.50 12,58 13,66 65.49 69.44 12 405 6 603 70,85 64,17
Pasangkayu 8.23 7.77 11,93 11,93 64.22 68.06 17 066 6 177 72,22 61,33
Mamuju Tengah 7.55 7.03 12,09 12,89 66.28 70.27 12 759 5 252 70,23 60,64
Sulbar 8.00 7.50 12,73 12,99 63.20 67.02 13 177 6 910 70,21 62,79
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Berdasarkan Data BPS Tahun 2021 bahwa Pencapaian Komponen IPM


Tahun 2020 tercatat mengalami Peningkatan kecuali Komponen Pengeluaran per
Kapita hanya disesuaikan. Untuk Angka Harapan Hidup yakni yang baru lahir di
Tahun 2020 tercatat memiliki peluang Hidup hingga 65,06 Tahun lebih lama 0,24
Tahun dibandingkan Tahun 2019. Sementara Angka Harapan Lama Sekolah yaitu
Anak-anak yang pada Tahun 2020 berusia 7 Tahun memiliki peluang untuk
memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,7 Tahun lebih lama 0,15 Tahun
dibandingkan Tahun 2019. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah yaitu
Penduduk yang berusia 25 Tahun keatas pada Tahun 2020 secara rata-rata telah
manempuh pendidikan selama 7,89 tahun lebih lama 0,16 tahun dibandingkan
tahun 2019. Untuk tahun 2020 masyarakat Provinsi Sulawesi Barat tercatat
memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan
sebesar 9,17 juta rupiah per tahun, menurun 67 ribu dibandingkan tahun 2019.
Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka
komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan

II-116
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik.
Perkembangan IDG di Provinsi Sulawesi Barat mengalami Stagnan (tidak
bergerak) tetapi masih mengalami perkembangan yang memadai antara Tahun
2019-2021 dimana di tahun 2021 persentasenya adalah 65,93 persen.
Pencapaian IDG ini dapat dilihat dari 3 indikator yaitu 1). Keterlibatan Perempuan
di Parlemen, 2). Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan 3). Sumbangan
Pendapatan Perempuan. Di tahun 2021, keterlibatan perempuan di
parlemen/Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebesar 11,11 persen yang tidak
sesuai target sebesar 30 persen. Perempuan sebagai tenaga profesional di Tahun
2021 sebesar 53,65 persen sedangkan sumbangan pendapatan perempuan di
tahun 2021 sebesar 36,59 persen. Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 2.101 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Tahun 2019–2021


Tahun
Uraian
2019 2020 2021
Majene 20 20 20
Polewali Mandar 18 18 18
Mamasa 13 13 13
Mamuju 10 10 10
Pasangkayu 10 13 17
Mamuju Tengah 24 24 24
Sulawesi Barat 11 11 11
Indonesia 21 21 22
Sumber: BPS, bps.go.id, 2022

Tabel 2.102 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 53.72 50.97 53,41 53,55 52,42
Polewali Mandar 61.86 55.16 50,93 57,01 60,35
Mamasa 47.66 45.92 50,88 47,60 47,63
Mamuju 53.15 54.42 52,97 56,42 51,04
Pasangkayu 56.82 51.73 47,20 46,54 55,42
Mamuju Tengah 50.60 61.67 54,81 52,05 49,45
Sulawesi Barat 54.93 52.99 51,67 53,26 53,65
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2022

Tabel 2.103 Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2019–2021


TAHUN
KABUPATEN
2019 2020 2021
MAJENE 39,18 39,47 39,50
POLEWALI MANDAR 37,31 37,63 37,64
MAMASA 25,87 26,15 26,21
MAMUJU 28,40 28,59 28,61
PASANGKAYU 19,26 19,42 19,42
MAMUJU TENGAH 22,24 22,72 22,68
Sulawesi Barat 36,32 36,57 36,59
Indonesia 37,10 37,26 37,22
Sumber: BPS, bps.go.id, 2022

II-117
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
c. Angkatan Kerja Di bawah Umur
Angkatan kerja di bawah umur Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun
mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di bawah umur
sebesar 42.835 jiwa mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 46.465 jiwa
dari total angkatan kerja yang ada. Angka tersebut memberikan gambaran masih
banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja yang disebabkan
karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relatif rendah
tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga
menjadi sangat penting dalam upaya pengurangan jumlah anak di bawah umur
yang bekerja.

Grafik 2.48 Angkatan Kerja Menurut Umur 15–19 Tahun Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017–2021
800,000 696,118 708,752
639,622 662,667
595,004
600,000

400,000

200,000
39,601 41,487 42,835 46,465 41,239
-
2017 2018 2019 2020 2021

Angka Kerja Usia 15-19 Total Angkatan Kerja

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan


Untuk mengetahui gambaran penduduk secara ekonomi, maka digunakan
tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK merupakan proporsi penduduk
usia kerja yang terlibat secara aktif baik yang bekerja, mencari pekerjaan ataupun
mempersiapkan usaha. Sedangkan gambaran TPAK Perempuan merupakan
ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan
dan bertujuan untuk membantu perekonomian rumah tangga dan memperbaiki
tingkat kesejahteraannya.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat
berdasarkan data Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari data yang menunjukkan
adanya Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan seperti pada Tabel berikut ini.

II-118
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.49 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019 – 2020

800,000 708,752
696,118
700,000 662,667

600,000
500,000 409,863 423,956 434,986
400,000
252,804 272,162 273,766
300,000
200,000
100,000
-
2019 2020 2021

Laki-Laki Perempuan Jumlah

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Berdasarkan data yang ada jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan,


di Tahun 2019 berjumlah 252.804 orang sedangkan di Tahun 2020 berjumlah
272.162 orang dan di tahun 2021 sebanyak 273.766 orang, ada selisih
Penambahan Angkatan Kerja Perempuan dari tahun 2019 ke 2021 sejumlah 1.604
orang. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan UMKM Mandiri berbasis Rumah
Tangga. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga oleh Perempuan yang
menyebabkan terjadinya Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan.

e. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)


Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai
sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan
sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Dalam rangka pengembangan dan mempercepat pelaksanaan Kabupaten
Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur
Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kabupaten Layak
Anak yang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 juga
menyebutkan dalam Misi II Gubernur Sulawesi Barat akan menjadikan 6 (Enam)
Kabupaten menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Adapun beberapa tahap
percepatan KLA telah dilakukan diantaranya mulai dari Deklarasi (komitmen
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk percepatan KLA di 6 Kabupaten),
Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten,
Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Percepatan KLA. Pencapaian
Untuk Kabupaten yang sudah menjadi Kabupaten Layak Anak di Tahun 2021 ada
2 Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dengan
progres sebesar 33,3 persen dengan Predikat Pratama dan diharapkan sesuai
Janji Kerja Gubernur agar 4 Kabupaten lainnya melakukan percepatan
Penyusunan KLA seperti Tabel di bawah ini.

II-119
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Diagram 2.4 Kabupaten Yang Sudah Menjadi KLA Tahun 2021

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat 2021

f. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Trafficking


Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor No 23
Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sedangkan kekerasan terhadap
anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan
terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat
berdasarkan jenisnya terbesar adalah kekerasan fisik, seksual dan psikis. Ketiga
jenis kekerasan tersebut harus menjadi perhatian dan dibutuhkan peran aktif
seluruh stakeholder dan masyarakat dalam menghilangkan ataupun mengurangi
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus mengalami
peningkatan.
Pada aspek penanganan terhadap Kekerasan terhadap perempuan, anak
serta perdagangan manusia, hal-hal yang memerlukan perbaikan antara lain
melakukan perbaikan layanan dengan meningkatkan efektivitas, prosedur yang
jelas dalam menangani kasus sehingga korban tidak merasa didiskriminasi.
Adapun Jumlah Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2021 berdasarkan Data Simfoni PPA seperti Tabel di bawah ini.

II-120
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.50 Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2021

Sumber: Simfoni PPA, 2021

Data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di


Sulawesi Barat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah kekerasan
yang terdata di data simfoni adalah sebanyak 175 kasus namun pada tahun 2021
jumlah kekerasan menurun sebanyak 85 kasus.

g. Jumlah Penanganan Laporan KDRT


Kasus kekerasan dalam rumah tinggi di Sulawesi Barat mengalami
peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 yang hanya sebesar 97 kasus
menjadi 41 kasus pada tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2018 hal
ini masih mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata yang
menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terkait
perlindungan perempuan dan anak.

Grafik 2.51 Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2016–2020
200
178
180
160 147
140
120
97
100
80
60
40 28 31
20
0
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB


Provinsi Sulawesi Barat 2021

II-121
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.52 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Tindakan Kekerasan Tahun 2017–2021
80 76

70
60
50 44
40
30
20 13
9
10 5
0
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB


Provinsi Sulawesi Barat 2022

h. Indeks Pembangunan Gender


Isu-isu tentang penyetaraan gender memang akan selalu menjadi
perdebatan sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan
tidak ada bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam
berbagai aspek kehidupan yang kemudian membawa pada permasalahan yang
akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi
yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia
(rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan
dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari
seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah
dibandingkan laki-laki yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender)
dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks pembangunan gender ini
menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender.
Berikut ini disajikan tabel indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Sulawesi
Barat sebagai berikut:

Tabel 2.104 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2017–2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 94.89 95.17 94.42 94,09 94,17
Polewali Mandar 91.22 91.87 91.57 91,56 91,63
Mamasa 98.21 98.53 97.75 97,79 98,23
Mamuju 89.93 90.24 90.64 90,57 90,62
Pasangkayu 83.76 84.15 84.42 84,92 85,25
Mamuju Tengah 87.44 87.90 86.70 86,34 86,10
Sulawesi Barat 89.44 90.05 89.76 89,43 89,57
Sumber: BPS, bps.go.id 2022

II-122
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.105 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 74,51 74,87 75,30 75,56 75,46
Polewali Mandar 71,81 75,19 72,21 71,94 71,13
Mamasa 52,52 52,59 60,28 60,40 60,49
Mamuju 65,34 62,75 58,96 58,58 59,38
Pasangkayu 49,23 50,12 50,46 54,13 56,97
Mamuju Tengah 62,73 60,88 65,86 66,56 67,11
Sulawesi Barat 73,37 71,95 65,92 65,92 65,93
Sumber: BPS, bps.go.id 2022

Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat dari tahun ke tahun terus


mengalami peningkatan Pada tahun 2017 nilai IPG sebesar 89,44 persen,
meningkat hingga tahun 2019 sebesar 89,76 persen kemudian pada tahun 2021
menurun menjadi 89,57 persen. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun masih
terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan namun ketimpangan tersebut
semakin mengecil. Untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan
ekonomi dan politik digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai IDG
Sulawesi Barat tahun 2021 sebesar 65,93 persen, salah satu komponen
pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional seperti
yang ditunjukkan pada tabel di Bawah ini. Capaian dua indikator utama
pembangunan gender di Sulawesi Barat tersebut menunjukkan masih terdapat
kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan,
sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh stakeholders baik
pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender di Sulawesi Barat.

2.4.9 Urusan Pangan


Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat
subsistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan
ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta
cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi,
pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan
kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi,
pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketahanan pangan di Sulawesi
Barat secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh
beberapa indikator berikut:
a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi
seluruh penduduk Sulawesi Barat;
c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum
maupun menjelang hari besar keagamaan;
d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan
semakin meningkat.

II-123
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan
ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2017–2021 mengalami
peningkatan seperti pada Tabel di bawah. Ketersediaan pangan tersebut
merupakan produksi pangan Sulawesi Barat setelah dikurangi kebutuhan untuk
benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda
untuk masing-masing komoditas.

Tabel 2.106 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2017–2021
TAHUN
URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021
Produksi Padi (Ton GKG) 668.362 676.362 300.142,22 345.050,37 323.426,53
Produksi Beras (Kg) 267.674.250 267.674.250 171.491.240 197.150,28 184.795,11
Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.330.961 1.355.554 1.380.256 1.419.229 1.430.000
Konsumsi Per kapita
112,60 112,60 174,18 174,18 174,18
(Kg/Thn)
Kebutuhan Beras (Kg) 145.967.169 145.967.169 N/A N/A N/A
Surplus Beras (Kg) 160.332.625 179.575.506 N/A N/A N/A
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.107 Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar
dan Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 (juta ton)
TAHUN
URAIAN
2014 2015 2016 2017* 2018**
Kedelai 3,008 - 4,943 4.216 4.356
Kacang Hijau 0.455 0 4,243 4.360 4.524
Kacang Tanah 0,406 0 0,287 0,329 0,442
Ubi Jalar 8,177 6,005 4,547 8.749 9.987
Gula - - - - -
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat
Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Sulawesi Barat


ditunjukkan oleh Neraca Bahan Makanan (NBM). Tahun 2014, yaitu ketersediaan
energi 2.388 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 87 gram/kap/hari. Dan pada tahun
2018 terjadi peningkatan yaitu ketersediaan energi 4.983 kkal/kap/hari dan
ketersediaan protein 113,45 gram/kap/hari. Perkembangan ketersediaan energi dan
protein per kapita dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.108 Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2014-2018
TAHUN
URAIAN
2014 2015 2016 2017* 2018**
Daging 1.378 7.529 10.260 11.025 11.254
Susu - - - - -
Telur - - - - -
Ketersediaan Energi per Kapita Tahun 2014 –
2.388 3.447 4.447 4.740 4.983
2018 (k.kal/kap/hr)
Ketersediaan Protein per Kapita Tahun 2014–
87 97 122,47 113,70 113,45
2018 (gram/kap/hari)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar
Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

II-124
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Barat dari Tahun 2014 - 2018
yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH),
merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Sulawesi Barat dari
aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.109 Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018


TAHUN
Kelompok Pangan
2014 2015 2016 2017* 2018**
Padi-padian 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Umbi-umbian 1,6 1,7 0,6 1,0 1
Pangan Hewani 11,9 13,5 18,9 15,1 14
Minyak & lemak 5,0 5,0 4,4 4,5 5
Buah/biji berminyak 1,0 1,0 1,0 1,0 0,70
Kacang-kacangan 2,4 3,4 4,7 4,3 3
Gula 2,0 2,1 2,5 2,5 2
Sayur & buah 22,0 21,4 17,0 23,4 22
Lain-lain - - 0,0 - 0
Skor PPH Sulbar 70,9 73,14 74,0 76,8 73
Skor PPH Nasional
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar
Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan


bahwa konsumsi beras di Sulawesi Barat sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-
umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi
beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan
hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan
konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi
per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada
Tabel di bawah.

Tabel 2.110 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Di Provinsi Sulawesi


Barat Tahun 2014-2018
TAHUN
URAIAN
2014 2015 2016 2017* 2018**
Beras (Kg/Kap/Th) N/A 114,76 112,59 109,2 115,1
Umbi-umbian (Kg/Kap/Th) N/A 8,46 7,31 11,3 11,1
Pangan hewani (Kg/Kap/Th) N/A 36,9 45,74 41,8 35,2
Sayur dan buah (Kg/Kap/Th) N/A 68,13 72,61 59,0 72,9
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar
Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Tabel 2.111 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2018
TAHUN
URAIAN
2014 2015 2016 2017* 2018**
Padi-padian N/A 1.297,7 1.345,5 1.302,2 1.133,6
Umbi-umbian N/A 28,9 28,4 41,3 42,4
Pangan Hewani N/A 146,4 160 150,7 135,7
Minyak & lemak N/A 171,4 191,1 178,5 194,8
Buah/biji berminyak N/A 53,6 54,6 44,5 27,1
Kacang-kacangan N/A 30,6 36,5 43,0 32,6

II-125
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
TAHUN
URAIAN
2014 2015 2016 2017* 2018**
Gula N/A 111,3 116,0 106,3 88,9
Sayur & buah N/A 88,0 78,7 93,7 89,4
Lain-lain N/A 28,7 27,8 24,0 37,4
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar
Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

2.4.10 Urusan Pertanahan


Sebagai Provinsi yang masih sangat muda tentunya ketersediaan lahan yang
ada di Sulawesi Barat masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan, baik untuk
bidang pertanian, perkebunan maupun untuk kawasan perumahan penduduk.
Persentase penduduk yang memiliki lahan baru sekitar 78,65 persen, dengan
persentase luas lahan bersertifikat sebesar 64,54 persen dari luar Areal Penggunaan
Lain (APL). Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.112 Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi


Barat Tahun 2018
Indikator Capaian
Persentase Penduduk yang memiliki lahan 78,65 %
Persentase luas lahan bersertifikat 64,54 % dari luas APL
Penyelesaian kasus tanah negara 3 Kasus
Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.113 Luas Tanah Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun


2017–2021
Luas Tanah (m2)
URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021
Majene 2.856.945 5.345.913 11.009.810 4.571.316 4.896.269
Polewali Mandar 11.026.804 21.906.890 135.072.234 14.523.620 13.727.031
Mamasa 8.937.469 11.381.662 30.297.679 8.117.147 6.332.578
Mamuju 12.613.207 23.214.211 33.531.476 4.721.064 15.451.546
Pasangkayu 31.457.503 36.712.008 39.061.146 6.745.017 7.645.617
Mamuju Tengah 13.058.521 28.404.141 45.310.765 14.524.788 7.799.551
Total 79.950.449 126.964.825 294.283.110 53.202.952 55.852.592
Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.11 Urusan Lingkungan Hidup


a. Mangrove
Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan Potensi dan sumber daya
ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan, baik dari segi
peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika
hal itu tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik, maka dapat
menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang
hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan
lokal dalam mengelola lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya
ekosistem.

II-126
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.114 Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat Tahun 2021
Kondisi Hutan Mangrove (Ha)
Kabupaten
Jarang Lebat Sedang Total
Majene 45,98 87,31 10,51 143,80
Polewali Mandar 95,99 181,25 2,65 279,88
Mamuju 130,36 778,14 16,02 924,52
Pasangkayu 33,78 564,51 4,41 602,70
Mamuju Tengah 107,15 649,58 24,32 781,04
Jumlah 412,25 2.260,79 57,91 2.731,95
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat berdasarkan data di atas


terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami
kerusakan sebesar 184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi
sedang sebesar 286,84 ribu ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik
hanya sebesar 220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen
hutan mangrove dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak
menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan.

b. Terumbu Karang
Tabel 2.115 Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat Tahun 2021
Kondisi Terumbu Karang (Ha)
Kabupaten
Sangat baik Baik Cukup Kurang Luas Total
Mamuju 600,00 1.066,00 1.934,00 3.600,00 7.735,00
Majene 0 0 120,58 287,95 408,53
Polewali Mandar 0 477,48 0 371,75 849,23
Pasangkayu 200,07 346,23 250,48 287,95 1.084,73
Mamuju Tengah 0 0 36,00 15,00 51,00
Jumlah 800.07 1,889,71 2.220,48 4.274,70 9.719,96
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang


dalam kondisi sangat baik hanya mencapai 8,23 persen, dalam kondisi baik
sebesar 19,44 persen dan kondisi cukup sebesar 22,84 persen serta kondisi
kurang sebesar 43,98 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa populasi
terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan
cukup hampir sebanding dengan kondisi kurang. Hal ini menandakan bahwa
potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika
dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di
Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi
terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Pasangkayu dan
yang sangat kurang yaitu Kabupaten Mamuju.

c. Lahan Kritis
Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga
berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Lahan
kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS)
bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit
vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan

II-127
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Dampak yang
ditimbulkan oleh adanya lahan kritis yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah
sehingga perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada
masing–masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman
penghijauan serta penanaman tanaman semusim.
Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan
maupun bukan kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38
persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Potensi
kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap
ketersediaan sumber-sumber air.

Tabel 2.116 Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan
Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2021 (Hektar)
Kawasan Hutan
Daerah Potensial Sangat
Tidak Kritis Agak Kritis Kritis
Kritis Kritis
Majene 848,04 3.515,79 41.438,86 5.873,80 0,00
Polewali Mandar 2.895,52 7.459,89 66.974,18 16.914,34 144,38
Mamasa 11.781,11 40.570,77 135.615,07 5.102,30 7.399,22
Mamuju 21.819,37 103.639,93 200.924,90 9.266,29 642,55
Pasangkayu 10.125,55 73.183,77 72.324,18 5.571,59 742,64
Mamuju Tengah 26.390,41 101.576,22 83.686,86 544,17 57,94
Sulawesi Barat 73.860,00 329.946,37 600.964,05 43.272,49 8.986,73

Lanjutan Tabel di atas


Bukan Kawasan Hutan
Daerah Potensial Sangat
Tidak Kritis Agak Kritis Kritis
Kritis Kritis
Majene 3.976,90 6.287,85 25.721,20 1.912,38 30,68
Polewali Mandar 33.659,93 17.255,18 54.354,78 7.897,74 264,46
Mamasa 9.294,99 7.404,28 66.480,91 10.281,38 3.808,74
Mamuju 25.693,50 18.352,14 66.814,94 8.269,24 63,49
Pasangkayu 36.756,90 63.034,45 24.943,75 536,62 538,36
Mamuju Tengah 34.772,37 21.364,34 40.589,34 1.107,95 119,87
Sulawesi Barat 144.154,59 133.698,24 278.904,92 30.005,31 4.825,60
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

d. Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat


Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dihitung melalui Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks
kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas
lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan
lahan. Terkait dengan indikator IKLH mulai tahun 2021 sudah menggunakan 4
indikator/sector sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan RPJMD
Berwawasan Lingkungan, bahwa untuk indikator IKLH terdiri dari IKA, IKU, IKTL,
dan IKAL yakni: 1) Indeks Kualitas Air (IKA); 2) Indeks Kualitas Udara (IKU); 3)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan 4) Indeks Kualitas Air Laut.

II-128
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.117 Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun
2017–2021
Provinsi/Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021
Kab. Majene N/A 70,00 N/A N/A 61,43
Kab. Polewali Mandar 59,33 33,33 46,67 50,00 52,35
Kab. Mamasa 53,43 67,14 47,14 51,82 54,76
Kab. Mamuju N/A N/A 50,00 N/A 63,33
Kab. Pasangkayu 33,67 55,56 47,50 N/A 55,33
Kab. Mamuju Tengah N/A N/A 50,00 N/A 67,50
Prov. Sulawesi Barat 54,11 52,01 53,20 53,00 56,04
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.118 Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2017–2021


Provinsi/Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021
Kab. Majene 98,92 81,91 84,14 86,87 88,16
Kab. Polewali Mandar 99,33 88,66 87,68 85,51 88,56
Kab. Mamasa 99,61 87,32 92,63 91,48 92,80
Kab. Mamuju 99,57 92,29 92,11 92,88 92,96
Kab. Pasangkayu 99,64 94,53 94,96 92,94 94,24
Kab. Mamuju Tengah 99,64 90,83 88,48 88,62 89,13
Prov. Sulawesi Barat 99,45 89,26 90,00 89,72 90,97
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.119 Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2017–2021


Provinsi/Kabupaten 2017 2018 2019 2020 2021
Majene 52,48 51,60 51,52 58,90 64,04
Polewali Mandar 40,94 39,37 37,25 40,77 44,41
Mamasa 68,48 66,76 68,20 70,50 74,32
Mamuju 70,27 73,66 73,62 82,61 83,25
Pasangkayu 62,50 62,21 62,53 63,17 65,39
Mamuju Tengah 82,23 79,41 79,38 80,13 81,05
Sulawesi Barat 62,82 62,17 62,08 70,52 72,66
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.120 Indeks Kualitas Air Laut Sulawesi Barat Tahun 2021
Provinsi Nilai IKAL Predikat Kriteria

Sulawesi Barat 81,52 Baik


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jumlah tutupan lahan khususnya kawasan pesisir yang semakin berkurang


akibat adanya faktor alam yaitu abrasi, untuk mendukung hal tersebut perlu
dilakukan pengendalian kerusakan khususnya wilayah pesisir.
Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi Sulawesi Barat selama
tahun 2017–2021 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari
meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan
volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2017 persentase penanganan
sampah tercatat 39,23 persen, akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan
menjadi 22,43 persen. Namun kemudian di tahun 2020, persentase penanganan
sampah mengalami meningkat menjadi 43,97 persen, meskipun turun kembali di

II-129
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
tahun 2021 menjadi 39,12 persen. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik
di bawah ini.

Grafik 2.53 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2017–2021
50.00 45.99
43.97
45.00
39.12
40.00 37.12
35.00
30.00
25.00 22.43
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2022

Grafik 2.54 Persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan


penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018
20.00 17.52
17.16 17.16
18.00
16.00
14.00
12.00 10.47 9.86
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2022

Grafik 2.55 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2016-2020
120.00
100.00 100.00
100.00
86.11
80.00 75.00
64.52
60.00

40.00

20.00

0.00
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-130
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.4.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kinerja
pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan
menggunakan beberapa indikator, antara lain Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan
Penduduk, Rasio Bayi Berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, dan
Kepemilikan KTP. Adapun capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang


Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016–2020
2016 2017 2018 2019 2020
INDIKATOR
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
Rasio Penduduk
Ber KTP per Satuan 686.611 65 713.936 67 796.186 75 837.374 78 866.785 89
Penduduk
Rasio Bayi Berakte
78.325 56 78.926 81 91.635 87 9.109 92 10.322 93
Kelahiran
Rasio Pasangan
35.345 6 55.854 9 87.562 14 117.036 21 172.776 28
Berakte Nikah
Kepemilikan KTP 1.048.658 65 1.068.957 67 1.068.246 75 1.076.125 78 972.811 89
Kepemilikan Akte
34,3 38,1
Kelahiran/1000 N/A N/A 535.753 594.954 626.493 43,55
4 4
Penduduk
Kependudukan
N/A N/A Ada Ada Ada
Skala Provinsi
Penerapan KTP
Nasional Berbasis - - Sudah Sudah Sudah
NIK
Sumber: Disas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tertibnya administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP


adalah salah satunya dalam bentuk kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP
elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada grafik
berikut.

II-131
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.56 Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2018–2021
1,200,000.00 1,068,246 1,076,125
972,811 987,188
1,000,000.00 866,785 896,402
796,186 837,374
800,000.00

600,000.00

400,000.00

200,000.00

0.00
2018 2019 2020 2021

Jumlah Penduduk Wajib KTP Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP

Sumber: Disas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2022

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Sulawesi Barat dalam
kurun waktu tahun 2018-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari
74,53 persen pada tahun 2018 menjadi 90,80 persen pada tahun 2021, terjadi
peningkatan sebesar 16,27 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya
kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya
sosialisasi dari pemerintah yang cukup intensif.

Grafik 2.57 Persentase Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun


2017–2021
100.00
89.10 90.80
90.00
78.00
80.00 75.00
67.00
70.00

60.00

50.00

40.00
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2022

Selain KTP, kepemilikan akta kelahiran juga sangat penting. Kepemilikan akta
kelahiran menjadi hal yang vital karena menyangkut identitas diri dan status
kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi bukti bahwa negara mengakui atas
identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi
pemerintah untuk menyusun anggaran pembangunan, merupakan bukti awal
kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang
sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah
pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak,
perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Secara yuridis, anak berhak

II-132
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak
lainnya sebagai warga negara.

Grafik 2.58 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021
100.00 96.32
95.00

90.00 86.57

85.00 81.68 82.51


81.00
80.00

75.00

70.00
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa persentase kepemilikan akta


kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2017-
2021 mengalami peningkatan dari 81,00 persen menjadi 96,32 persen. Peningkatan
yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1)
diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif
pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat); (2)
pendaftaran akta berdasarkan azas domisili; (3) dihapuskannya mekanisme sidang
pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan
denda keterlambatan mengurus sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing
kabupaten/kota); (5) serta kerja sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidan
dan pelayanan kesehatan lainnya).
Indikator lain yang capaiannya masih sangat rendah pada bidang
Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu rendahnya rasio Pasangan Berakte Nikah. Akta
perkawinan merupakan salah satu dokumen penting karena sebagai dasar jaminan
hukum atas perkawinan (bukti otentik) apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam
keluarga. Pencatatan perkawinan pada hakikatnya untuk mewujudkan tertib
administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan
memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh akte kelahiran,
membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain. Pencatatan
juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan,
memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh
adanya perkawinan.

II-133
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.59 Rasio Pasangan Berakte Nikah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017–2021
35.00 33.18
28.23
30.00

25.00 21.20
20.00
13.97
15.00
9.00
10.00

5.00

0.00
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa di Sulawesi Barat kepemilikan akte


perkawinan masih sangat rendah. Walaupun mengalami tren peningkatan yang cukup
baik namun capaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Faktor penyebabnya
antara lain karena perkawinan penduduk muslim tercatat di Kementerian Agama yang
pada umumnya tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
sedangkan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya
perkawinan penduduk non muslim.

2.4.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pembangunan desa perlu mendapat perhatian serius pemerintah mengingat
keberadaan pemerintahan desa memiliki arti strategis sebagai lini terdepan dalam
memberikan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kemajuan
desa sangat ditentukan oleh kondisi pemerintahan dan kelembagaan yang
berkembang di desa dan kelurahan yang bersangkutan. Kondisi pemerintahan desa
dan kelurahan yang responsif serta kelembagaan masyarakat yang proaktif dan
partisipatif merupakan modal utama pendukung kemajuan desa menuju kemandirian.
Di Sulawesi Barat, sebagian besar desa merupakan desa tertinggal. Desa tertinggal
tersebar di seluruh kabupaten baik wilayah dataran tinggi berciri desa
perladangan/kebun, wilayah dataran rendah berupa desa padi sawah dan perkebunan
rakyat, maupun wilayah pesisir berupa desa pantai/perikanan tangkap. Karena itu,
dalam penanggulangan kemiskinan, pendekatannya tidak hanya meniscayakan
pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pendekatan pemandirian desa. Dengan sinergi
pemberdayaan masyarakat dan pemandirian desa, yang di dalamnya berinterkoneksi
unsur manusia, kelembagaan dan sumber daya alam, dapat diharapkan
terkembangkannya teknostruktur desa dalam mengelola potensi lokalitasnya.
Salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa saat ini
adalah Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat atau yang dikenal
dengan nama MARASA yang telah menjadi Peraturan Daerah No 42 Tahun 2018
tentang MANDIRI, CERDAS SEHAT. Tujuan dari MANDIRI, CERDAS SEHAT adalah
semakin efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa
dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan

II-134
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.

Tabel 2.122 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang


Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016–2021
INDIKATOR 2016 2017 2018 2020 2021
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan desa 45,39 54,26 61,56 67,37 81,06
yang baik
- Jumlah kantor pemerintahan desa
261 312 354 390 466
yang baik
- Jumlah seluruh kantor
575 575 575 575 575
pemerintahan desa
Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan 83 84 87 87 N/A
masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan
1.999 1.999 1.999 1.999 1.999
PKK
-Jumlah kelompok binaan PKK 9.993 9.993 9.993 9.993 9.993
-Jumlah PKK 138.556 138.556 138.556 138.556 138.556
LPM berprestasi
- Jumlah LPM berprestasi 412 N/A N/A N/A N/A
PKK aktif
- Jumlah PKK Aktif 714 926 926 957 926
Posyandu aktif
- Jumlah Posyandu aktif 1.795 1.775 1.775 1.731 1.654
Swadaya masyarakat terhadap
program pemberdayaan 575 Desa 575 Desa 575 Desa 575 Desa 575 Desa
masyarakat
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


a. Laju Pertumbuhan Penduduk
Sejak dibentuk pada tahun 2004 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi
Barat terus mengalami peningkatan, sebagai daerah otonom yang mempunyai
potensi pengembangan ke depan, tentunya menjadi daya tarik penduduk daerah
lainnya untuk berpindah ke Sulawesi Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi
Sulawesi Barat, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap
tahunnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat
sebesar 1,90 persen turun menjadi 1,82 persen pada tahun 2019. Dan di tahun
2020 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat naik sebesar 1,98 persen.

II-135
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.60 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2016–2020
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Polewali Mamuju Sulawesi
Majene Mamasa Mamuju Pasangkayu
Mandar Tengah Barat
2016 1.53 1.11 2.04 0.43 2.92 2.47 1.90
2017 1.61 1.22 1.32 2.62 2.61 2.59 1.87
2018 1.30 1.15 1.42 2.50 3.01 2.53 1.85
2019 1.53 1.12 1.74 2.42 2.51 2.45 1.82
2020 1.40 1.85 1.50 1.82 3.35 2.42 1.98

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Pasangkayu dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi


dikarenakan Kabupaten Mamuju sebagai daerah sasaran migrasi masuknya
penduduk dari luar, terlebih dengan ketersediaan lahan yang masih sangat luas
untuk digarap. Sebaliknya Kabupaten Majene dengan pusat pertumbuhan
penduduk di Sulawesi Barat mengalami laju pertumbuhan penduduk yang rendah
dan melambat disebabkan oleh keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk
yang besar yaitu 184 jiwa/km2.
Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program
kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma
keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap
perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur,
komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020,
jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.419.229 jiwa terdiri dari
penduduk laki - laki sebanyak 720.187 jiwa dan perempuan sebanyak 699.042
jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.98 persen.
Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah
Angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate/Angka
Kelahiran Total) adalah banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh wanita selama
masa reproduksinya, di mana untuk Sulawesi Barat angka TFR tahun 2021
sebesar 2,69 merupakan angka yang tinggi dan menempati urutan ke 6 (enam)
dari seluruh provinsi. Selanjutnya dari segi angka kelahiran menurut kelompok
umur atau ASFR (Age Specific Fertility Rate) yang merupakan banyaknya
kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu
per 1.000 wanita dari kelompok umur tertentu, di mana ASFR untuk kelompok usia
muda di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 37 anak per 1.000 perempuan usia 15-
19 tahun dan merupakan angka tertinggi ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia
dan angka terendah terdapat pada D.I Yogyakarta (9 anak per 1.000 perempuan
usia 15-19 tahun).

II-136
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tinggi rendahnya angka TFR ini dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama
penentu fertilitas, yaitu usia kawin pertama (UKP), pemakaian kontrasepsi, lama
menyusui eksklusif, aborsi, dan sterilitas. Disamping itu faktor sosial budaya juga
berpengaruh. Namun dalam operasionalnya, pencapaian TFR sangat ditentukan
oleh kinerja pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga (KKBPK) baik di tingkat Pusat dan Provinsi, maupun OPD
KB di Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal pembinaan kesertaan ber-KB kepada
Pasangan Usia Subur (PUS).

Tabel 2.123 Total Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate dan Usia Kawin
Pertama (UKP) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
ASFR (Age Specific Fertility Rate) Rata-
Provinsi TFR Rata
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
UKP
Sulawesi Barat 37.5 117.6 144.8 120.8 79.6 31.0 6.8 2.69 N/A
Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan


berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah
tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam
upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat. Pendewasaan
usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga menjadi hal yang
sangat penting.

b. Rasio Akseptor KB
Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan
jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2012
sampai 2018 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun
2012 ke tahun 2014 terjadi penurunan persentase. Namun demikian pada tahun
2017 dan 2018 terjadi peningkatan yang signifikan meskipun secara umum angka
rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun
ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong
peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi
remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah
pandangan generasi tentang pentingnya KB. Adapun tabel rasio akseptor KB
seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.124 Rasio Akseptor KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020


Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
JUMLAH AKSEPTOR KB 15 486 25 509 24 683 24 034 18 803
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR 216 025 205 805 203 677 210 044 196 227
RASIO AKSEPTOR KB 7,17 12,39 12,12 11,44 9,58
Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

II-137
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
c. Cakupan Peserta KB Aktif
Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi di mana
pada tahun 2016 sebesar 74,77 persen mengalami penurunan di tahun 2017 dan
2018 masing-masing sebesar 64,42 persen dan 70,92 persen. Namun pada tahun
2019 mengalami peningkatan sebesar 75,06 persen, dan di tahun 2020 naik
menjadi 77,92 persen sebagaimana tabel di bawah ini. Penurunan pada tahun
2017 terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang
diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi
peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan
yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria
hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta
KB aktif, disamping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan.

Tabel 2.125 Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun


2016–2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Peserta KB Aktif 161,532 132,579 144,442 157.656 152.895
Jumlah Pasangan Usia Subur 216,025 205,805 203,677 210.044 196.227
Cakupan Peserta KB Aktif (%) 74.77 64.42 70.92 75,06 77,92
Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

2.4.15 Urusan Perhubungan


a. Perhubungan Darat
Jumlah terminal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit, di
mana terdapat terminal tipe A sebanyak 2 unit di Kabupaten Mamuju dan
Kabupaten Polewali Mandar serta tipe B maupun tipe C yang tersebar di beberapa
kabupaten di Sulawesi Barat.

Tabel 2.126 Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi


Barat 2017–2021
Tipe Terminal 2017 2018 2019 2020 2021
Terminal Tipe A 2 2 2 2 2
Terminal Tipe B - 1 - - -
Terminal Tipe C 6 6 3 3 2
Terminal Pembantu 2 3 3 3 4
Jumlah 10 12 8 8 8
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.127 Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di


Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021
NO NAMA TERMINAL TYPE KETERANGAN
I KABUPATEN MAMUJU
a. Simbuang A Berfungsi
b. Pasar Sentral Mamuju C Tidak Berfungsi
c. Tarailu C Berfungsi
d. Tasiu TP Berfungsi
II KABUPATEN MAJENE
a. Lutang TP Berfungsi
b. Ammana Wewang C Berfungsi

II-138
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
NO NAMA TERMINAL TYPE KETERANGAN
III KABUPATEN POLMAN
a. Tipalayo A Berfungsi
b. Polewali TP Berfungsi
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2022

b. Perhubungan Udara
Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi
dan mendukung peningkatan daya saing di Sulawesi Barat, telah dikembangkan
2 (dua) bandara untuk peningkatan konektivitas tersebut yaitu bandara Tampa
Padang dan bandara Sumarorong untuk mendukung destinasi pariwisata di
Kabupaten Mamasa.

Tabel 2.128 Kondisi Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat Tahun 2021
URAIAN DIMENSI
Landas Pacu (Runway) 2500 m x 45 m
Landas Hubung (Taxiway) 75 m x 18 m
Landas Parkir (Apron) 20.400 m2
Overrun 2 x 30 m x 30 m
Bahu (Shoulder) 2 x 60 m x 2.500 m
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Tampa Padang


Mamuju selalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Dari segi fisik telah
terjadi penambahan Landasan Pacu dari 790 meter pada tahun 2005 menjadi
2,500 meter pada Tahun 2020. Dengan penambahan panjang tersebut maka
Bandara Tampa Padang hingga kini telah dapat didarati oleh pesawat boeing
sekelas Garuda.

Tabel 2.129 Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2021


URAIAN DIMENSI
Landas Pacu (Runway) 1.200 m x 30 m
Landas Hubung (Taxiway) 80 m x 15 m
Landas Parkir (Apron) 60 m x 40 m
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Mobilitas penduduk melalui bandara Tampa Padang selama tahun 2015-


2018 mengalami peningkatan akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan
sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Untuk mendukung daerah
destinasi wisata di Kabupaten Mamasa maka Pemerintah Provinsi juga
membangun Bandara Sumarorong yang berfungsi sebagai penghubung daerah
wisata dari Bali, Sumarorong, Tana Toraja. Bandara ini telah beroperasi dan saat
ini melayani rute Makassar- Sumarorong tiga kali seminggu.

II-139
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.130 Aktivitas Bandara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong
Mamasa Tahun 2017–2021
Pesawat (Unit) Penumpang (Orang) Bagasi (Kg)
Tahun
Berangkat Datang Berangkat Datang Berangkat Datang
2017 1.497 1.497 88.218 82.686 441.914 507.642
2018 1.657 1.657 90.379 81.472 469.664 514.300
2019 1.300 1.300 67.432 61.488 307.736 208.239
2020 669 669 26.976 26.641 85.730 133.301
2021 836 836 21.104 21.668 270.124 85.059
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.131 Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara
di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong
Mamasa Tahun 2021
Pesawat Penumpang Bagasi
Bulan (Unit) (Orang) (Kg)
Berangkat Datang Berangkat Datang Berangkat Datang
Januari 289 290 2.796 2.525 143.412 15.936
Februari 133 131 2.050 2.221 24.832 9.337
Maret 66 66 2.176 2.289 13.131 7.812
April 49 49 1.981 2.149 15.149 7.791
Mei 32 32 1.627 1.636 9.837 5.698
Juni 54 54 2.501 2.779 16.044 8.890
Juli 9 9 252 254 1.051 810
Agustus 3 3 3 3 - -
September 5 5 101 29 22 -
Oktober 46 46 1.803 2.018 10.285 6.752
November 80 80 3.124 3.046 16.476 11.615
Desember 70 71 2.690 2.719 19.885 10.418
Sulawesi
836 836 21.104 21.668 270.124 85.059
Barat
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Pada tahun 2021, arus penerbangan di Bandara Tampa Padang dan


Sumarorong Mamasa tercatat pesawat yang datang dan berangkat masing-
masing 836 penerbangan. Jumlah penerbangan ini membawa penumpang
sebanyak 21.104 orang yang berangkat dan penumpang datang 21.668 orang.

c. Perhubungan Laut
Pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Laut sebagai upaya
mendukung jalur poros maritim yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Berikut
ini adalah aktivitas pelayaran yang telah berlangsung di Sulawesi Barat.

Tabel 2.132 Kondisi Pelabuhan Belang-Belang Tahun 2021


URAIAN Dimensi
DERMAGA – 1 (Deep = -9 M) 62 X 15 M2
DERMAGA – 2 (Deep = -11,25 M) 101 X 15 M2
DERMAGA – 3 (2015) 100 X 15 M2
LAPANGAN PENUMPUKAN 108 M2
GUDANG 850 M2
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-140
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Secara umum, jenis pelayaran laut yang diselenggarakan diantaranya
adalah pelayaran nasional, pelayaran rakyat, non pelayaran dan pelayaran luar
negeri. Pada periode 2012–2014, aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat juga
mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2014, pelayaran ke luar
negeri memiliki jumlah paling banyak yakni 41 pelayaran. Pelayaran luar negeri
yang ada di Sulawesi Barat masih sebatas pada pengangkutan hasil olahan CPO.

Tabel 2.133 Aktivitas Muat Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2018–2021
Tahun
Jenis Muatan Satuan
2018 2019 2020 2021
Hasil Olahan Sawit ton 320.660,98 582.155,42 663.888,16 910.273,25
Hasil Tambang ton - 87.253,48 66.463,11 90.987,50
Hewan(Sapi, Kambing, ton
20.425,00 9.519,00 24.514,88 898,25
Ikan)
Buah-buahan (Pisang, ton
1.175,00 18.603,00 31.564,28 57.163,51
Kelapa, Durian, dll)
Jagung/Dedak/Pipilan ton 7.817,54 30.873,00 12.651,33 12.293,83
Barang Campuran ton 17.562,00 28.284,00 21.606,56 7.026,05
Kendaraan (Mobil, ton
3.274 24.640,33 11.926,73 105,14
Motor)
Lainnya ton - - - 15. 917,00
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022

Aktivitas Bongkar Muat Barang di dominasi oleh jenis muatan produk atau
hasil olahan sawit, namun berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari tahun 2018
sampai dengan tahun 2021 aktivitas bongkar muat untuk hasil olahan sawit
mengalami kenaikan di tahun 2021. Berbeda dengan hewan dan kendaraan yang
mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih
banyak biji sawit yang telah dilakukan pengolahan pada beberapa turunan sawit
kemudian dilakukan pengiriman. Jenis muatan yang terbesar selanjutnya yaitu
Buah-buahan yang biasanya banyak dikirim ke beberapa daerah seperti
kalimantan untuk untuk keperluan hari-hari besar.

Tabel 2.134 Aktivitas Bongkar Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi


Sulawesi Barat 2018–2021
Tahun
Jenis Muatan Satuan
2018 2019 2020 2021
Hasil Olahan Sawit ton - - - 349.722,13
Hasil Tambang ton - - - 269.480,02
Semen ton 185.263,39 543.618,00 137.237,90 152.094,76
Barang Campuran ton 70,00 11.133,00 - 3.970,55
Kendaraan (Mobil, ton
2.048,00 2.402,00 1.028,03 62,26
Motor)
Pupuk ton 19.804,90 23.155,80 21.026,50 17.336,95
Lainnya ton 3.831,80 675,76 240,23 5.954,92
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

II-141
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Untuk Kategori aktivitas bongkar di pelabuhan didominasi oleh jenis muatan
semen, meski terus mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun,
hal ini mengindikasikan bahwa terjadi terjadi geliat pembangunan infrastruktur di
Sulawesi Barat. Jenis muatan yang kedua yaitu pupuk yang banyak didatangkan
dari daerah lainnya untuk menunjang tanaman pertanian dan perkebunan yang
ada di Sulawesi Barat.

Tabel 2.135 Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan Di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
Penumpang (Orang)
Bulan Pelayaran
Berangkat Datang
Januari 177 1.563 1.093
Februari 164 630 507
Maret 262 553 531
April 215 897 1.029
Mei 237 974 752
Juni 355 2.232 1.813
Juli 237 453 336
Agustus 268 200 188
September 262 552 464
Oktober 308 996 721
November 231 8565 633
Desember 193 656 572
Jumlah 2.909 10.562 8.639
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Tabel 2.136 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun


2016–2020
Indikator Pembangunan
NO 2016 2017 2018 2019 2020
Daerah Bidang Perhubungan
Perhubungan
Jumlah arus penumpang
1
angkutan umum
Jumlah penumpang yang tiba
17.646.005 1.267.705 758.544 698.333 448.699
(masuk)
Jumlah penumpang yang
8.892.781 1.254.998 960.765 700.861 433.688
berangkat (keluar)
Persentase pergerakan
kendaraan dan penumpang 33,10 17,95 28,46 N/A N/A
pada terminal tipe A, B dan C
2 Rasio Izin Trayek
- Jumlah Izin Trayek yang
177 37 20 N/A N/A
dikeluarkan
3 Jumlah angkutan Darat
Jumlah angkutan Darat yang
219.990 246.061 99.897 112.465 79.360
tiba (Masuk)
Jumlah angkutan Darat yang
199.044 238.930 97.735 109.478 80.260
berangkat (Keluar)
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.16 Urusan Komunikasi dan Informatika


Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan masyarakat
perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di daerah rural
melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh

II-142
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Salah satunya melalui Pusat
Layanan Internet Kecamatan (PLIK). PLIK Bertujuan menyediakan layanan akses
internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim subsidi, terjangkau, dan
berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (knowledge society).
Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk publik diharapkan mampu meningkatkan
kapabilitas masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
Adapun jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, baru
sekitar 93 (Sembilan puluh tiga) yang tersebar di seluruh Kabupaten.

Tabel 2.137 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pusat Layanan Informasi


Internet Kecamatan (PLIK) Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2020
Kabupaten Pusat Layanan Internet Kecamatan
Majene 11
Polewali Mandar 26
Mamasa 19
Mamuju 22
Pasangkayu 10
Mamuju Tengah 5
Sulawesi Barat 93
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.138 Jumlah Internet Desa Menurut Kabupaten Se-Sulawesi Barat


Jumlah Desa
NO Kabupaten
2019 2020 2021
1 Mamuju 5 5 5
2 Majene 5 5 5
3 Polewali Mandar 8 6 6
4 Mamasa 5 5 5
5 Pasangkayu 4 4 4
6 Mamuju Tengah 5 5 5
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2022

KIM adalah Kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat, dari Masyarakat dan
untuk Masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan
informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah
taraf kehidupannya sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang
pengelolaan Informasi.

Tabel 2.139 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut


Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021
Jumlah KIM
NO Kabupaten
2018 2019 2021
1 Mamuju 14 14 0
2 Majene 99 99 112
3 Polewali Mandar 1 1 6
4 Mamasa 50 50 0
5 Pasangkayu 3 3 11
6 Mamuju Tengah 1 4 6
Sulawesi Barat 168 171 135
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-143
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan Kabupaten
menunjukkan bahwa kabupaten Mamuju Tengah mengalami Peningkatan sebanyak 2
Kelompok Informasi Masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya
Masyarakat pada daerah tertentu secara khusus mengelola kelompok informasi yang
bertujuan untuk memperlancar informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi
dan mengatasi kesenjangan informasi.
Untuk Pengguna Pemprov dan OPD jumlah Portal/Website yang Aktif sebanyak
40 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 2 Portal/Website dan untuk
Non OPD yang Aktif sebanyak 11 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif
sebanyak 3 Portal/Website.

Tabel 2.140 Jumlah Portal/Website dan Status Keaktifan pada Organisasi


Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2021
Realisasi Capaian Tahun Ke-
Provinsi Jumlah
Aktif Belum Aktif
Pemprov dan OPD 40 2 42
Non OPD 11 3 14
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.141 WebSite Milik Pemerintah Daerah Tahun 2017–2021


Realisasi Capaian Tahun Ke-
Provinsi
2017 2018 2019 2020 2021
Sulawesi Barat Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.17 Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah


Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta dari
lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Sesuai dengan prinsipnya bahwa
koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian. Secara institusi, pada tahun
2019 jumlah koperasi di Sulawesi Barat sebanyak 941 unit. Terdiri dari 614 koperasi
aktif dan 301 koperasi tidak aktif.

Tabel 2.142 Jumlah Koperasi Menurut status Keaktifan Kabupaten di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
Keaktifan Jumlah
Kabupaten
Aktif Tidak Aktif
Majene 105 4 109
Polewali Mandar 248 0 248
Mamasa 109 66 175
Mamuju 204 71 275
Pasangkayu 40 59 99
Mamuju Tengah 46 93 139
Sulawesi Barat 752 293 1.045
Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Prov. Sulbar 2022

Jumlah Koperasi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 sebesar 1.045
unit yang terdiri dari 752 koperasi aktif dan 293 koperasi yang tidak aktif. Banyaknya

II-144
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
koperasi yang tidak aktif selain disebabkan oleh bahan baku yang sulit didapatkan,
Sumber informasi yang terbatas, akses pasar dan pembiayaan, juga disebabkan
Sumber Daya Manusia para pelaku koperasi yang masih sangat minim.

Tabel 2.143 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
Kategori Usaha Persentase
Kabupaten
Mikro Kecil Menengah Tidak diketahui Jumlah UMKM (%)
Majene 312 1 0 0 313 100,00
Polewali Mandar 5.614 0 0 101 5.715 98,23
Mamasa 117 62 0 3.747 3.926 4,56
Mamuju 4.973 3.765 774 0 9.512 91,86
Pasangkayu 6.891 90 0 1.538 8.519 81,95
Mamuju Tengah 0 287 0 0 287 100,00
Jumlah 17.907 4.205 774 5.386 28.272 78,21
Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.144 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020
CAPAIAN INDIKATOR
URAIAN KINERJA
2016 2017 2018 2019 2020
Persentase Koperasi Aktif
70,85% 73,50% 75,15% N/A 70,03%
(unit)
Jumlah BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM 2 BPR/LKM
Jumlah UKM Non
38150 20330 22150 N/A N/A
BPR/LKM
Usaha Mikro dan Kecil
5 UKM 5 UKM 5 UKM N/A N/A
(Keg.Expo)
Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.18 Urusan Penanaman Modal


Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi
daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat.
Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka
regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat
terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari
dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing.
Pada kurun waktu 2016-2020, jumlah investor mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun khususnya dari pada tahun 2020 bertambah sebanyak 24 investor
sedangkan tahun 2019 sebanyak 16 investor dari tahun 2018, sedangkan nilai
investasi 2018 lebih banyak di tahun 2017. Jika dilihat dari jumlah investor pada tahun
yang sama terlihat bahwa pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan
karena pada tahun tersebut perusahaan yang berinvestasi adalah yang berskala besar
dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 walaupun jumlah investor lebih banyak
tetapi jumlah investasi ratarata berskala kecil.

II-145
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.145 Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017–2021
Realisasi Capaian Tahun Ke-
Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Investor Berskala Nasional 76 92 116 486
69 Investor
(PMDN / PMA) Investor Investor Investor Investor
Jumlah Nilai Investasi Berskala
812 M 3.475 M 1.339 M 347 M 482 M
Nasional PMDN/PMA
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan
145 Izin 214 Izin 219 Izin 218 Izin 501 Izin
yang diterbitkan
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 69,10 73,41 44,23 7,91 3,21
Lama Proses Perizinan (Rata-rata) 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari
Jumlah PERDA yang Mendukung
- - - - -
iklim Usaha
Sumber : DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2022

Rasio tenaga kerja menunjukkan berapa rata-rata pekerja yang bekerja pada
perusahaan. Pada tahun 2018 rasio tenaga kerja tertinggi. Jika dilihat dari jumlah
Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja maka pada tahun 2018 hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan tersebut orientasinya adalah bidang yang membutuhkan banyak
tenaga kerja sedangkan tahun 2017 dan khususnya tahun 2019 dan 2020 sebagian
pekerjaannya dibantu oleh mesin.
Kenaikan dan penurunan realisasi investasi PMDN dari tahun 2017 ke 2021
mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana berturut-turut dari tahun 2017
hingga tahun 2019 sebesar 685.04, 376.24, -62.24 dan -70.78. Laporan tersebut
berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi kewajiban
setiap perusahaan secara berkala. Beberapa perusahaan masih belum mempunyai
kesadaran untuk memberikan LKPM karena selain enggan untuk memberikan data
realisasinya secara riil juga karena belum ada penerapan pemberian sanksi yang
tegas. Penyebab penurunan lainnya adalah tidak ada perusahaan yang menambah
modal ataupun aset yang juga turut dilaporkan dalam LKPM.

Tabel 2.146 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Juta Rupiah) Di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
Realisasi PMA Tahun Realisasi PMA Tahun Persentase Realisasi
Tahun
Evaluasi sebelum evaluasi PMA (%)
(1) (2) (3) (4 = (2-3)/2*100)
2017 152.064,00 278.100,00 -45,32
2018 330.947,79 152.017,49 117,70
2019 152.017,49 330.947,79 -54,07
2020 93.980,18 152.017,49 -38,18
2021 86.449,51 93.980,18 -8,01
Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-146
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.147 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Juta Rupiah) Di
Provinsi Sulawesi Barat 2017–2021
Realisasi PMA Tahun Realisasi PMA Tahun Persentase Realisasi
Tahun
Evaluasi sebelum evaluasi PMA (%)
(1) (2) (3) (4 = (2-3)/2*100)
2017 660.221,60 84.100,00 685,04
2018 3.144.242,90 660.221,60 376,24
2019 1.187.236,90 3.144.242,90 -62,24
2020 346.925,28 1.187.236,90 -70,78
2021 395,275,40 252.945,10 56,27
Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga


a. Persentase Kepemudaan yang Aktif
Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2017 sebesar 64 Organisasi
Kepemudaan meningkat menjadi 100 Organisasi Kepemudaan pada tahun 2018
hingga tahun 2021 meningkat menjadi 127. Perkembangan Organisasi
Kepemudaan tersebut tentunya harus mendapat dukungan pemerintah terutama
dalam pengembangan partisipasi dan potensi pemuda sehingga majunya
organisasi kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra
pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

Grafik 2.61 Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
200
174
180
160
140 127
120 100 100
100
80 64
60
40
20
0
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.148 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menurut Kabupaten


di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
Persentase
Tidak
No. Kabupaten Aktif Jumlah Organisasi Pemuda
Aktif
Yang Aktif (%)
1 Mamuju 21 0 21 100.00
2 Majene 21 110 131 16.03
3 Polewali Mandar 328 122 450 72.89
4 Mamasa 29 66 95 30.53
5 Pasangkayu 25 38 63 39.68
6 Mamuju Tengah 77 0 77 100.00
Sulawesi Barat 70 0 70 100.00
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-147
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
b. Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda
Jumlah Wirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2018
sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 mengalami
penurunan menjadi 50 dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 563. Untuk
meningkatkan kewirausahaan pemuda diperlukan Penanganan Program
kewirausahaan secara berkelanjutan serta berbagai upaya seperti memberikan
pendampingan, promosi serta bantuan permodalan kepada para kader.

Grafik 2.62 Perkembangan Wirausaha Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2018-2021
600 563

500

400
325
300
300

200

100 50

0
2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

c. Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat


Cakupan Pembinaan Olahraga Pada tabel di atas menunjukkan jumlah
cabang olahraga yang dibina sejak Tahun 2017-2021 sebanyak 4 Cabang
Olahraga dibandingkan dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar
sebanyak 33 Cabang Olahraga di Tahun 2021. Terdapat peningkatan cabang
olahraga yang terdaftar hal ini dikarenakan bertambahnya cabang olahraga yang
terdaftar pada KONI Sulawesi Barat sedangkan jumlah cabor yang dibina tidak
mengalami penambahan karena adanya kebijakan dari Kementerian Pemuda dan
Olahraga.

Tabel 2.149 Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun


2017–2021
Jumlah cabang olahraga Jumlah seluruh cabang
Tahun Persentase (%)
yang dibina olahraga yang ada/terdaftar
2017 3 32 9,38
2018 3 32 9,38
2019 3 33 9,09
2020 3 33 9,09
2021 4 33 12,12
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya pembibitan olahraga


menjadi hal yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam
menekuni dunia olahraga di Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 jumlah sarana

II-148
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
olahraga sebesar 17 unit dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 23 unit, sampai
tahun 2018 menurun dan hanya 1 unit sarana olahraga melalui PPLP Sulawesi
Barat yang terdiri dari 3 lapangan takraw, 1 lapangan pencak silat, serta sarana
cabang olahraga dayung.

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Di Provinsi Sulawesi Barat


Pada grafik di bawah ini menunjukkan jumlah pelatih bersertifikasi
mengalami kenaikan pada Tahun 2017-2018 dan tidak terjadi perubahan sejak
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, namun di tahun 2021 telah mencapai
253 pelatih bersertifikat.

Grafik 2.63 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2017–2021
300

250
253
200

150 173 173 173

100 130

50

-
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat


Jumlah keseluruhan atlet yang dibina di Pusat Pendidikan dan
Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 30 atlet.
Minimnya pembinaan cabang olahraga unggulan mengakibatkan minimnya
partisipasi Sulawesi Barat dalam Kejuaraan Nasional PPLP sesuai dengan cabang
olahraga binaan. Hal ini tentunya mempengaruhi capaian prestasi keolahragaan
pada tingkat nasional. Dalam pertandingan Kejurnas PPLP sejak tahun 2012-
2016, untuk cabang olahraga takraw Sulawesi Barat telah meraih 2 emas; 3 perak;
dan 4 Perunggu. Cabang Olahraga silat meraih 2 perunggu dan Cabang Olahraga
Dayung telah meraih 4 emas; 1 perak; dan 4 perunggu. Untuk prestasi pada ajang
olahraga nasional (PON) Sulawesi Barat hanya meraih 1 perunggu untuk cabang
olahraga catur. Hal ini menunjukkan bahwa pembibitan dan regenerasi pada
bidang keolahragaan masih sangat minim.
Jumlah atlet pelajar yang dibina tidak mengalami perubahan sejak Tahun
2017-2020. Hal ini dikarenakan jumlah kuota atlet pelajar merupakan kewenangan
Kementerian Pemuda dan Olahraga yakni sebanyak 38 orang, pun di tahun 2021
menurun menjadi 30 orang.

II-149
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.150 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017–2021
Tahun Jumlah atlet pelajar yang dibina (Orang)
2017 38
2018 38
2019 38
2018 38
2019 38
2020 38
2021 30
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

f. Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat


Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tertinggi pada Tahun 2017 yaitu
Tingkat Nasional sebanyak 30 Orang dan Internasional sebanyak 2 Orang.
sedangkan jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan terbanyak pada
Tahun 2017 yaitu 10 medali. Akan tetapi tidak ada atlet yang memenangi
kejuaraan dan prestasi selama Tahun 2020. Hal ini diakibatkan tidak adanya atlet
yang mengikuti kejuaraan karena kondisi pandemi covid-19.

Tabel 2.151 Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2016–2021
Jumlah Atlet Yang Memenangi Jumlah Prestasi Cabang Olahraga
Kejuaraan Yang Dimenangkan
Tahun
Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
Jumlah Jumlah
Nasional Internasional Nasional Internasional
2016 20 2 22 6 2 8
2017 30 2 32 8 2 10
2018 7 - 7 5 1 6
2019 13 - 13 2 - 2
2020 0 - 0 0 0 0
2021 2 0 2 2 0 2
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.152 Jumlah Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Dan Alumni
Kapal Pemuda Nusantara Menurut Kabupaten Di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2018-2021
Jumlah Pemuda yang telah
Jumlah Pemuda yang telah mengikuti
mengikuti Program Pertukaran
Kabupaten Kegiatan Kapal Pemuda Nusantara
Pemuda Antar Negara
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Mamuju 1 0 0 2 0 0 0 0
Majene 1 0 0 0 1 0 0 0
Polewali Mandar 2 0 1 0 2 0 0 0
Mamasa 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasangkayu 0 0 0 1 0 0 0 0
Mamuju Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Barat 4 0 1 3 3 0 0 0
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-150
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Pemuda Pelopor Sulawesi Barat yang mengikuti program kegiatan
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibagi dalam 7 kategori, Sejak Tahun
2016-2019 kategori sosial budaya menjadi kategori yang paling sering
dimenangkan yaitu sebanyak 4 orang lalun kategori pendidikan sebanyak 3 orang
dan kategori pengelolaan sumber daya alam sebanyak 1 orang.

Tabel 2.153 Jumlah Kader Pemuda Pelopor Di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2016–2021
Pemuda Pelopor di Bidang
Sosial Pengelolaan Lingkungan Teknologi
Tahun Jumlah
Pendidikan Agama dan Sumber dan Pangan Tepat
Budaya Daya Alam Pariwisata Guna
2016 0 0 2 0 0 0 0 2
2017 1 0 3 0 0 0 0 4
2018 2 0 0 0 0 0 0 2
2019 3 0 4 1 0 0 0 8
2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 1 0 0 0 0 0 0 1
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

g. Sarana dan Prasarana Olahraga


Grafik 2.64 Jumlah Klub dan Sarana Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017-2021
25
20 20 20 20
20

15

10 8

5 2 3 3
1 1
0
2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Klub Olahraga Jumlah Sarana Olahraga

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

Sarana prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Barat tergolong sangat


minim. GOR dan Stadion belum tersedia bahkan untuk aset lapangan masih
sebatas lapangan yang tersedia di PPLP Sulawesi Barat yaitu 2 (dua) lapangan
takraw, 1 (satu) lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung
(perahu kano) dan olahraga takraw.

2.4.20 Urusan Statistik


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan
informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.
Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang reliable, up to
date,dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisis pengambilan

II-151
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
kebijakan pembangunan yang tepat. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan
informasi serta keterpaduan antar sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah
mengembangkan program Satu Data Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan
pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral perangkat daerah
dalam aplikasi SAPOTA yang merupakan System dan Open Data yang mudah di
akses oleh masyarakat secara luas. Aplikasi Sapota ini akan diluncurkan di awal
Tahun 2022.
Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui
koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah,
instansi dan lembaga terkait di Provinsi Sulawesi Barat. Selain data yang bersifat
numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara
lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah. Capaian kinerja sejak tahun 2017 sampai
dengan 2020 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi
melalui penerbitan buku data sektoral Provinsi Sulawesi Barat.
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di provinsi Sulawesi
Barat serta buku PDRB yang dituangkan dalam buku seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.154 Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi (Buku Daerah


Dalam Angka) Tahun 2017–2021
Buku Daerah Dalam Angka (Ada/Tidak)
No Kabupaten
2017 2018 2019 2020 2021
1 Mamuju Ada Ada Ada Ada Ada
2 Majene Ada Ada Ada Ada Ada
3 Polewali Mandar Ada Ada Ada Ada Ada
4 Mamasa Ada Ada Ada Ada Ada
5 Mamuju Tengah Ada Ada Ada Ada Ada
6 Pasangkayu Ada Ada Ada Ada Ada
Provinsi Sulawesi Barat Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.155 Tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Tahun 2017–2021
Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
No Kabupaten (Ada/Tidak)
2017 2018 2019 2020 2021
1 Mamuju Ada Ada Ada Ada Ada
2 Majene Ada Ada Ada Ada Ada
3 Polewali Mandar Ada Ada Ada Ada Ada
4 Mamasa Ada Ada Ada Ada Ada
5 Mamuju Tengah Ada Ada Ada Ada Ada
6 Pasangkayu Ada Ada Ada Ada Ada
Provinsi Sulawesi Barat Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-152
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.156 Jumlah Tabel Data Statistik Sektoral Yang Dipublikasikan
Menurut OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2021
Jumlah Tabel Data
No Kabupaten
2019 2020 2021
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat
1 0 1 1
Daerah
2 Biro Hukum Sekretariat Daerah 0 1 2
Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
3 0 5 7
Daerah
4 Biro Organisasi Sekretariat Daerah 0 2 3
5 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0
6 Biro Umum Sekretariat Daerah 0 1 1
7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 2 4
8 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 1 9 9
9 Badan Kepegawaian Daerah 1 7 7
10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 3 3
11 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 3 4
12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 3 4
13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 2 1
14 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 20
15 Dinas Kesehatan 3 25 18
16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 5 10
17 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 3 6
18 Dinas Sosial 4 3 9
19 Dinas Tenaga Kerja 2 3 12
Dinas Pemberadayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
20 0 7 6
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21 Dinas Ketahanan Pangan 0 3 3
22 Dinas Lingkungan Hidup 0 9 12
23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 33 36
24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 6 7
25 Dinas Perhubungan 1 4 4
26 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 14 10
27 Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 3 11 12
28 Dinas Perkebunan 0 3 16
29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 0 3 4
30 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0 5 8
31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 2 7
32 Dinas Pariwisata 3 3 6
33 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 15 12
34 Dinas Kehutanan 1 6 6
35 Dinas Energi Sumberdaya Mineral 2 6 6
36 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 0 3 3
37 Dinas Transmigrasi 0 3 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 3 1 2
39 Inspektorat 0 5 6
40 Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulawesi Barat 0 6 6
41 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat 2 5 6
JUMLAH 37 231 299
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-153
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.157 Pengelolaan Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat
Persentase OPD yang Persentase OPD yang
Jumlah Jumlah OPD Menggunakan Data Menggunakan Data
Tahun Seluruh Yang Memiliki Statistik Dalam Statistik Dalam Melakukan
OPD Data Sektoral Menyusun Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
2019 41 16 39.02 39.02
2020 41 40 97.56 97.56
2021 41 39 95.12 95.12
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.21 Urusan Persandian


Sesuai dengan UU 23/2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa urusan
persandian merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.
Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus
terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi
yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait
dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk
menangkal dan menjaga keamanan sistem.

2.4.22 Urusan Kebudayaan


Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan
dan mengembangkan nilai - nilai budaya di masyarakat. Berkembangnya teknologi
informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak akan menimbulkan
efek negatif bagi perkembangan budaya lokal yang ada, pemerintah mempunyai
kewajiban membuat kebijakan - kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian
kebudayaan daerah. Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan potensi budaya,
dengan keberanekaragaman suku di Sulawesi Barat menjadikan warna tersendiri bagi
pengembangan budaya yang ada. Suku-suku tersebut terdiri dari Makassar (1,59
persen), Toraja (13,95 persen), Bugis (10,79 persen), Jawa (5,38 persen), Suku
Mandar (49,15 persen), dan suku lainnya (19,15 persen).
Pentingnya pembangunan bidang kebudayaan sehingga pelaksanaannya
termuat dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menempatkan Urusan Kebudayaan menjadi urusan Wajib bagi pemerintah, baik itu
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan,
Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya
yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi
peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi
budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan
melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event - event
baik yang berskala provinsi maupun nasional. Pemberian ruang bagi penampilan
kebudayaan lokal pada event - event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat maupun di tingkat nasional memberikan dampak positif bagi
tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja.

II-154
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.158 Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017-2018
Tahun
Keterangan
2017 2018
Jumlah grup kesenian (Grup) 176 185
Jumlah Gedung (Buah) 3 3
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 6 11
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya. 10 34
Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 0 75
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan


sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari
Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya
merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu
dilindungi dan dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya di Sulawesi Barat
mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 25 hingga pada tahun 2020 sebesar
91. Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak
yaitu pemerintah dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat.

Grafik 2.65 Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020
100
91 91
88
90
80
70
60
47
50
40
30 25
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan seni dan budaya, berbagai upaya
telah dilakukan untuk melestarikan budaya tersebut, salah satunya dengan cara rutin
melaksanakan Karnaval budaya tingkat Provinsi maupun mengikuti perlombaan seni
dan budaya tingkat nasional. Sebagai wujud dari besarnya perhatian tersebut provinsi
Sulawesi Barat telah beberapa kali berhasil menjuarai karnaval budaya tingkat
nasional. Beberapa pertunjukan seni dan budaya yang ada di Sulawesi Barat telah
masuk dalam daftar warisan budaya tak benda (WBTB) yang telah disertifikasi
nasional oleh pemerintah pusat. Adapun berbagai warisan budaya tersebut dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

II-155
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.159 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di
Provinsi Sulawesi Barat
NO.
TAHUN NAMA KARYA BUDAYA DOMAIN KET
PENETAPAN
Pengetahuan dan Kebiasaan
2011 SANDEQ KATINTING Perilaku Mengenai Alam Ditetapkan
Semesta
2013 201300046 SAIYYANG PATTU'DU Seni Pertunjukan Ditetapkan
2014 201400156 PASSAYANG-SAYANG Tradisi dan Ekspresi Lisan Ditetapkan
Pengetahuan dan Kebiasaan
2014 201400157 SANDEQ Perilaku Ditetapkan
Mengenai Alam dan Semesta
Keterampilan dan Kemahiran
LOKA SATTAI /LOKA
2015 201500278 Kerajinan Ditetapkan
RO'DO /LOKA ANJOROI
Tradisional
Keterampilan dan Kemahiran
KAIN TENUN
2015 201500279 Kerajinan Ditetapkan
SUKOMANDI
Tradisional
Adat Istiadat Masyarakat,
2016 201600413 MANGARO Ritus, dan Ditetapkan
Perayaan-Perayaan
Adat Istiadat Masyarakat,
PERKAWINAN ADAT
2016 201600414 Ritus, dan Ditetapkan
MANDAR
Perayaan-Perayaan
MASOSSOR
Adat Istiadat Masyarakat,
MANURUNG
2016 201600417 Ritus, dan Ditetapkan
/MANOSSOR
Perayaan-Perayaan
MANURUNG
Keterampilan dan Kemahiran
2016 201600415 KEKE/ PAKEKE Kerajinan Ditetapkan
Tradisional
Keterampilan dan Kemahiran
2016 201600416 CALONG Kerajinan Ditetapkan
Tradisional
Keterampilan dan Kemahiran
2017 201700568 LIPA SAQBE MANDAR Kerajinan Ditetapkan
Tradisional
Adat Istiadat Masyarakat,
MAPPATAMMAQ AL-
2018 201800794 Ritus, dan Ditetapkan
QURAN
Perayaan-Perayaan
Adat Istiadat Masyarakat,
2018 201800795 MAULIDAN SALABOSE Ritus, dan Ditetapkan
Perayaan-Perayaan
Keterampilan dan Kemahiran
2018 201800796 PUPU Kerajinan Ditetapkan
Tradisional
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.23 Urusan Perpustakaan


Perpustakaan merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam
kehidupan terutama masyarakat pelajar, mahasiswa dan kelompok-kelompok tertentu
untuk menunjang aktivitasnya. Dengan kata lain perpustakaan sudah memasyarakat,
namun kita juga menyadari bahwa sebagian masyarakat yang lain belum
mendapatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya.
Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dan benar meliputi koleksi perpustakaan,
pengolahan koleksi dan pustaka, pelayanan perpustakaan, sarana dan prasarana
perpustakaan yang ada. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Sulawesi
Barat sangat minim terutama pada Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah di

II-156
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kabupaten Mamasa dan Perpustakaan daerah di Kabupaten Majene, hal itu
berdasarkan kurangnya jumlah pengunjung pada masing-masing perpustakaan
tersebut. Salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan perpustakaan oleh
masyarakat saat ini adalah masih minimnya koleksi buku yang tersedia, terlebih lagi
kurang update-nya koleksi buku-buku yang ada. Beberapa hal itu tentunya harus
menjadi perhatian pemerintah sehingga upaya untuk meningkatkan minat masyarakat
terhadap pemanfaatan perpustakaan dapat dioptimalkan.

Tabel 2.160 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Kabupaten Di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021
Jumlah rata-rata Jumlah orang dalam
Jumlah kunjungan
No. Kabupaten pengunjung populasi yang harus
ke perpustakaan
perpustakaan dilayani
1 Majene NA NA NA
2 Polewali Mandar 1.471 122,60 486,339
3 Mamasa 2.200 9,00 163.985
4 Mamuju 3.413 285,00 281.478
5 Pasangkayu 72 6,00 192.004
6 Mamuju Tengah 616 51,40 138.372
Sulawesi Barat 709 59,08 -
JUMLAH 8.481 553,08 1.262.178
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jumlah kunjungan paling banyak di perpustakaan daerah Kabupaten Mamuju


yang mencapai 3.413 orang pada tahun 2021, namun jumlah tersebut menunjukkan
penurunan dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2020 yang mencapai 3.578
orang, sedangkan di Kabupaten Majene tidak memiliki pengunjung perpustakaan
selama tahun 2021.

Tabel 2.161 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Menurut


Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2021
Jumlah koleksi judul buku yang Jumlah Koleksi buku yang tersedia
Kabupaten tersedia di perpustakaan daerah di perpustakaan daerah
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Majene - - - - - -
Polewali Mandar 8,057 8,408 8,535 22,841 23,571 23,871
Mamasa 388 388 388 7.177 7.177 7.177
Mamuju 783 783 6,563 1,979 1,979 16,463
Pasangkayu 564 0 1,886 4,517 0 13,694
Mamuju Tengah 1,685 5 NA 2,555 253 NA
Sulawesi Barat 4 503 13 3,475 3,300 14
Jumlah 11,481 10,087 17,385 42,544 36,280 61,219
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah se-Sulawesi Barat


pada tahun 2021 mencapai 17.385 judul buku dan jumlah koleksi buku sebanyak
61.219 buku, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari data
tahun sebelumnya.
Jumlah judul buku paling banyak ketersediaannya di Kabupaten Polewali
Mandar yang mencapai 8.535 judul buku pada tahun 2021, sedangkan di Kabupaten
Mamasa menjadi jumlah judul buku paling sedikit yakni 388 judul buku, sedangkan

II-157
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
jumlah koleksi buku yang tersedia paling banyak di Kabupaten Mamasa yang
mencapai 7.177 buku.. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengadaan buku di tahun
2021 untuk tiap kabupaten di Provinsi Sulwesi Barat. Sedangkan dua Kabupaten yaitu
Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah sampai saat ini belum melaporkan
data jumlah koleksi buku dan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah tahun
2021.

Tabel 2.162 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Provinsi Sulawesi


Barat Tahun 2018–2021
Rasio
No Tahun Jumlah Perpustakaan Jumlah Penduduk
(x1000)
1 2018 2.805 1.355.554 2,07
2 2019 2.826 1.380.256 2,05
3 2020 1.807 1.419.229 1,27
4 2021 1.807 1.442.225 1,25
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022 dan BPS (diolah)

Jumlah perpustakaan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 mencapai


1.807 unit, sedangkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sebanyak
1.442.225 orang. Dengan demikian, menunjukkan rasio perpustakaan persatuan
penduduk di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1,25.

Tabel 2.163 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki
Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
Pustakawan Tenaga Teknis Penilai
Kabupaten Berser Tidak Berser Tidak Berser Tidak
tifikat Bersertifikat tifikat Bersertifikat tifikat Bersertifikat
Mamuju 1 - 37 - - -
Majene - - 235 - - -
Polewali Mandar 2 - 30 - - -
Mamasa 3 12 - 5 - 5
Pasangkayu - - 148 - - -
Mamuju Tengah - - 37 - - -
Sulawesi Barat - - - 9 - -
Jumlah 6 12 487 14 0 5

Lanjutan tabel di atas


Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai
Persentase
Kabupaten Tidak
Bersertifikat Jumlah Bersertifikat (%)
Bersertifikat
Mamuju 38 - 38 100
Majene 235 - 235 100
Polewali Mandar 32 - 32 100
Mamasa 3 22 25 12
Pasangkayu 148 0 148 100
Mamuju Tengah 37 0 37 100
Sulawesi Barat - 9 9 0
Jumlah 493 31 525 94
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-158
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
bahwa pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui
pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Tenaga teknis
perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung
pelaksanaan fungsi perpustakaan. Berdasarkan data di atas, hanya Kabupaten
Mamasa yang tingkat persentase tenaga perpustakaan yang bersertifikat baru
mencapai 12 persen. Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar dan Mamasa sudah
memiliki tenaga pustakawan yang bersertifikat sedangkan Kabupaten Pasangkayu
dan Mamuju Tengah hanya memiliki tenaga teknis bersertifikat. Dari data tersebut
menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa memiliki jumlah pustakawan bersertifikat
terbanyak yaitu 3 Pustakawan dan kabupaten Majene memiliki tenaga teknis
bersertifikat terbanyak yaitu 235 di Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi semua Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki tim penilai yang bersertifikat.

2.4.24 Urusan Kearsipan


Kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan
kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional
tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan
serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Hal
ini seiring dengan perkembangan dunia, khususnya bidang informasi yang didorong
dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi kinerja aparatur pemerintah
sekaligus sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus
benar adalah melalui penanganan arsip. Apalagi dalam konteks transparansi informasi
publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang didalamnya menunjukkan esensi dasar
sebuah arsip yang dimaknai tidak sekedar secara fisik namun arsip adalah informasi.
Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan keselamatan dan
keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai
bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Arsip merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi
sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori organisasi baik dalam
bentuk media kertas maupun non kertas. Dengan demikian arsip mempunyai peranan
yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi utamanya dalam melindungi
hak kepentingan organisasi. Untuk itu arsip harus dikelola dan dilindungi secara
khusus terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak baik karena bencana
alam maupun bencana akibat ulah manusia. Pengelolaan arsip yang terprogram dan
mandiri diharapkan akan terwujud optimalisasi dalam penatausahaan, perlindungan,
pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel,
efektif dan efisien.

II-159
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
a. Tenaga Kearsipan
Penyelenggaraan kegiatan kearsipan agar dapat berjalan secara optimal,
tentunya harus didukung oleh jumlah dan kualitas tenaga kearsipan yang
memadai. Tenaga arsiparis di seluruh kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat
masih sangat minim dan sangat terbatas, di mana dari seluruh kabupaten maupun
Provinsi Sulawesi Barat, tenaga arsiparis hanya terdapat di Kabupaten
Pasangkayu yaitu sebanyak 2 (dua) arsiparis dengan kategori terampil seperti
yang dapat dilihat pada tabel Tabel Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan
Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat di atas.
b. Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pencipta arsip dan lembaga kearsipan perlu menyediakan prasarana dan
sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan, hal itu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 32, dan pasal 33. Sarana
dan prasarana kearsipan di Provinsi Sulawesi Barat sangat memerlukan perhatian
yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depot Arsip
untuk menyimpan, menyelamatkan dan melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit
Kearsipan membutuhkan Sentral Arsip Inaktif (Records Center). Jika keduanya
tidak ada atau tidak memadai, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang
diharapkan.

Tabel 2.164 Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip


pada Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2021
Jumlah Jumlah Tingkat
Lembaga Kearsipan
Ketersediaan Kebutuhan Ketersediaan %
LKD Provinsi Sulawesi Barat 0 1 0
LKD Kabupaten Mamuju 0 1 0
LKD Kabupaten Majene 0 1 0
LKD Kabupaten Polewali Mandar 0 1 0
LKD Kabupaten Mamasa 0 1 0
LKD Kabupaten Pasangkayu 0 1 0
LKD Kabupaten Mamuju Tengah 0 1 0
Jumlah 0 7 0
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan data Tabel di atas menunjukkan bahwa disparitas ketersediaan


Depot Arsip masih sangat tinggi, belum adanya lembaga kearsipan daerah yang
memiliki Depot Arsip di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula dengan
ketersediaan record center, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di
Provinsi Sulawesi Barat, record center hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah.

II-160
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.165 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara
Baku Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021
Jumlah Perangkat Daerah
Jumlah Persentas
Tahun yang telah menerapkan KET
PD e (%)
arsip secara baku
Dinas Perpustakaan dan
2018 1 41 2,44
Kearsipan Daerah
Biro Umum dan Perlengkapan,
Dinas Komunikasi, Informasi
2019 3 41 7,32
dan Statistik, Badan
Kepegawaian Daerah
Biro Umum dan Perlengkapan,
Dinas Komunikasi, Informasi
2020 3 41 7,32
dan Statistik, Badan
Kepegawaian Daerah
Biro Umum , Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik, Dinas
2021 4 42 9,52
Kesehatan, Dinas Perpustakaan
dan kearsipan daerah
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku lingkup


Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 OPD pada tahun 2021 yaitu Biro
Umum , Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas
Perpustakaan dan kearsipan daerah. Tetapi diantara 4 OPD ini ada beberapa yang
menerapkan arsip baku dan berdasarkan TND. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku dan 3 OPD lainnya walaupun
belum begitu sesuai dengan standar peneglolaan arsip tetapi sudah bisa
dikategorikan ke dalam pengelolaan arsip secara baku.

Tabel 2.166 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan


Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021
No Tahun Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
1 2018 1
2 2019 2
3 2020 0
4 2021 1
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kearsipan


Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 belum dilaksanakan
dikarenakan anggaran pelaksanaan kegiatan dikenakan refocusing akibat
pandemi. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sudah
dilaksanakan satu kali kegiatan dan tahun 2019 dilaksanakan dua kali kegiatan,
sementara di tahun 2021 dilaksanakan hanya sekali.

2.4.25 Urusan Pariwisata


Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan di
Sulawesi Barat. Disamping karena potensi pariwisata yang besar, pariwisata juga
menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin
penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi

II-161
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
angka pengangguran terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi
yang menjadi tujuan wisatawan.

Grafik 2.66 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
900,000 812,875
800,000
700,000
555,511
600,000
442,563 467,427
500,000 385,557
400,000
300,000
200,000
100,000 723 550 1,119 140 9
-
2017 2018 2019 2020 2021

Nusantara Mancanegara

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Terdapat peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan


mancanegara sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 data
memperlihatkan mengalami penurunan seiring menurunnya juga jumlah pergerakan
orang di tahun 2020. Jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2017 sebesar 385.557
pergerakan meningkat hingga tahun 2019 sebesar 812.875 pergerakan meskipun
turun di tahun 2020 menjadi 467.427 pergerakan kemudian naik kembali di tahun 2021
sebesar 555.511 pergerakan. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara mengalami
kenaikan yang fluktuatif dari hanya sebesar 723 kunjungan pada tahun 2017 menjadi
1.119 kunjungan di tahun 2019 kemudian turun drastis menjadi 9 kunjungan di tahun
2021. Turunnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara maupun kunjungan
wisatawan mancanegara di tahun 2020 disebabkan diterapkannya pembatasan
pergerakan masyarakat dalam melakukan kegiatan karena pandemi yang terjadi di
seluruh wilayah.

Tabel 2.167 Jumlah Hotel Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di
Sulawesi Barat Tahun 2016–2020
Tingkat Penghuni Kamar
Tahun Jumlah Hotel
Hotel Bintang Hotel Non Bintang
2016 147 39,57 28,65
2017 155 28,64 13,27
2018 150 36,70 17,85
2019 149 46,79 17,72
2020 163 22,78 13,19
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Keberadaan objek-objek wisata di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh


ketersediaan hotel atau penginapan dan rumah makan untuk menarik perhatian para
wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Sementara sarana pendukung

II-162
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
pariwisata adalah ketersediaan hotel atau penginapan yang cukup menggeliat di
Sulawesi Barat. Pada tahun 2016, jumlah hotel/penginapan di Sulawesi Barat sekitar
147 unit menjadi 163 unit pada tahun 2020. Hal itu menjadi indikator bahwa
pertumbuhan dunia pariwisata di Sulawesi Barat mengalami kenaikan.

Tabel 2.168 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di


Provinsi Sulawesi Barat, 2016-2019
Tahun
Kabupaten
2016 2017 2018 2019
Majene 13 17 45 47
Polewali Mandar 37 40 51 64
Mamasa 27 28 33 35
Mamuju 171 171 62 62
Pasangkayu 53 53 33 33
Mamuju Tengah 60 60 33 35
Sulawesi Barat/Total 361 369 257 276
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa


kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata
Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua
kabupaten di Sulawesi Barat. Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti
adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah
pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan nusantara dan
mancanegara.
Selain meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata,
pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan-
kegiatan pertunjukan. Salah satu kegiatan rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
yang diharapkan dapat menarik wisatawan adalah diselenggarakannya event Sandeq
Race dari Mamuju ke Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 2 tahun
belakangan jalurnya dialihkan dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten
Mamuju.

Grafik 2.67 Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan


Nusantara dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2016–2020
4.50
4.00
3.50 3.09 3.93
3.00 2.38
2.50
2.00 1.65
1.24
1.50 1.00
1.00 1.35 1.40 1.48
0.50 1.00
-
2016 2017 2018 2019 2020

Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

II-163
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat
masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Wisatawan asing
maupun nusantara yang berkunjung ke Sulawesi Barat belum begitu besar. Jumlah
wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Sulawesi Barat meningkat setiap
tahunnya dan peningkatan jumlah kunjungan tersebut sangat signifikan. kunjungan
wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak
723 orang pada tahun 2017 meningkat sebesar 1.119 kunjungan pada tahun 2019
dengan rata-rata lama menginap hanya sehari. Kurang berkembangnya pariwisata di
Sulawesi Barat karena belum adanya pengembangan kepariwisataan yang ditata
dengan baik. Adapun Kendala pengembangan pariwisata meliputi, belum optimalnya
promosi pariwisata berbasis teknologi informasi, tata kelola destinasi pariwisata masih
bersifat parsial dan belum multi stakeholders, belum optimalnya fasilitas pendukung
kepariwisataan, Belum meluasnya pemahaman sadar wisata pada masyarakat lokal;
dan masih kurangnya investasi sektor pariwisata.

2.4.26 Urusan Pertanian


Provinsi Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan
Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian. Sektor
pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sulawesi Barat.
Sulawesi Barat merupakan daerah dengan basis aktivitas perekonomian pada sektor
agraris. Hal ini terlihat dari nilai tambah dari aktivitas sektor pertanian yang sangat
berkontribusi terhadap nilai PDRB Sulawesi Barat. Dominasi kategori pertanian selain
dari penciptaan nilai tambah, juga nampak dari penyerapan tenaga kerja yang
dominan pada kategori pertanian. Pada tahun 2019, tenaga kerja yang terserap di
sektor pertanian mencapai 337,77 ribu orang atau sekitar 50,19 persen penduduk
angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Olehnya itu, keberadaan kategori
pertanian di Sulawesi Barat sebagai penggerak roda perekonomian harus senantiasa
tetap mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar ke depannya
kategori ini tidak sebatas pada penciptaan nilai tambah saja.

a. Tanaman Pangan
Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat
terus menurun. Produksi padi khususnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya terus mengalami penurunan akan tetapi mengalami penurunan
kurang lebih sebesar 6,27 persen di tahun 2020 ke tahun 2021 seperti yang terlihat
pada grafik di bawah.

II-164
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.68 Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun
2017–2021
800,000
667,100

600,000

400,000 326,169 345,050 323,427


300,142

200,000

-
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Selain padi, perkembangan beberapa sub sektor tanaman pangan lainnya


terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami
fluktuasi pada beberapa komoditi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.169 Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan


Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
Tahun
Komoditas
2017 2018 2019 2020 2021
1. Padi
Luas Panen (ha) 121.421,00 140.81,00 67.835.00 64.826,18 61.170,28
Produksi (ton) 548.536,00 667.100,00 326.169.00 345.050,37 323.426,53
Produktivitas (ku/ha) 45,26 47,37 42.86 53,23 52,87
2. Jagung
Luas Panen (ha) 51.346,00 154.173,50 136.166,00 94.396,90 44.912,80
Produksi (ton) 284.213,00 724.222,00 624.811,37 461.254,11 218.156,22
Produktivitas (ku/ha) 55,35 46,97 45,89 48,86 48,57
3. Ubi Kayu
Luas Panen (ha) 1.161,00 1.269,50 816,00 1.121,00 1.049,20
Produksi (ton) 25.700,00 34.662,00 25.416,03 32.885,62 23.890,53
Produktivitas (ku/ha) 221,36 273,04 311,47 293,36 227,70
4. Ubi Jalar
Luas Panen (ha) 566,00 467,00 405,40 394,70 354,70
Produksi (ton) 6.751,00 5.483,00 6.179,71 7.148,36 5.312,01
Produktivitas (ku/ha) 119,38 117,53 150,19 181,11 149,76
5. Kacang Tanah
Luas Panen (ha) 353,00 342,50 251,40 201,50 248,00
Produksi (ton) 433,00 385,00 402,64 419,98 285,03
Produktivitas (ku/ha) 12,27 11,24 16,02 20,84 11,49
6. Kedelai
Luas Panen (ha) 3.802,00 3.103,20 16.344,30 3.658,90 1.466,10
Produksi (ton) 6.480,00 4.853,00 20.610,32 4.470,96 2.288,29
Produktivitas (ku/ha) 17,04 15,64 12,61 12,22 15,61
7. Kacang Hijau
Luas Panen (ha) 253.00 523.00 255,50 465,70 410,00
Produksi (ton) 342.00 701.00 488,82 954,21 411,70
Produktivitas (ku/ha) 67.56 68.12 13,33 20,49 60,08
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-165
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.69 Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2017-2021

100%
90%
80%
70%
60%
140,841 67,835 62,581 64,826 61,170
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2018-2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya cakupan luas panen


padi di Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan produksi
padi yang terus mengalami kenaikan terutama dari tahun 2018. Hal berbeda terjadi
pada tahun 2019, di mana luas area panen padi pada tahun tersebut justru
mengalami penurunan diikuti dengan turunnya produksi padi di Sulawesi Barat
yang sangat signifikan. Salah satu faktor yang diharapkan menjadi pemicu hal
tersebut adalah adanya Modernisasi di sektor pertanian, di mana produksi padi
tidak lagi bergantung pada luasan lahan tetapi lebih pada penerapan teknologi
terkini mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, sampai pada proses panen.
Modernisasi ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai tukar petani dan pada
akhirnya akan berdampak pada naiknya tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi
Barat. Namun yang perlu diwaspadai adalah maraknya alih fungsi lahan terutama
lahan pertanian ke lahan komoditas perkebunan seperti sawit, lahan untuk
peruntukan perumahan ataupun peruntukan lainnya.

b. Peternakan
Komoditas peternakan Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak
kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu
komoditas yang banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi Potong
adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 115.199 ekor,
populasi kambing sekitar 197.162 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam
kampung sekitar 4.994.718 ekor.

Tabel 2.170 Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2017 – 2021
Komoditas 2017 2018 2019 2020 2021
1. Populasi (ekor)
Sapi Potong 94.015 95.287 96.639 113.380 115.199
Sapi Perah - - - - -
Kerbau 7.978 10.167 10.370 8.948 9.412
Kambing 190.708 193.944 194.772 196.680 197.162

II-166
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Komoditas 2017 2018 2019 2020 2021


Kuda 2.432 1.560 1.578 1.367 1.425
Babi 134.566 134.931 137.106 169.308 174.757
Ayam Ras 1.936.130 2.628.919 2.656.590 2.620.077 2.703.572
Ayam Kampung 4.487.632 4.575.252 4.856.281 4.986.648 4.994.718
Itik 384.671 390.025 396.484 361.543 391.201
2. Produksi (kg)
Daging Sapi Potong 2.854.429 2.266.145 2.287.824 1.704.881 1.748.112
Daging Kerbau - 150.604 205.834 201.942 205.875
Daging Kambing 210.662 212.741 167.780 160.453 158.859
Daging Kuda - - - -
Daging Babi 709.775 716.899 682.541 917.065 805.606
Daging Ayam Ras Pedaging 1.755.973 2.384.298 2.733.481 2.160.337 2.192.652
Daging Ayam Kampung 4.837.559 4.932.122 5.380.048 5.75.604 5.384.303
Daging Itik 244.245 245.671 249.742 227.539 246.191
Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022

b. Perkebunan
Potensi lahan yang cukup baik sangat menunjang usaha perkebunan di
Sulawesi Barat, terdapat beberapa komoditi perkebunan yang ada dan sangat
potensial. Adapun produksi dan Produktivitas berbagai tanaman perkebunan
seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.171 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis


Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (Ton)
Kabupaten Kelapa Kelapa sawit Kopi Kakao
Majene 8.495,00 - 244,45 8.685,00
Polewali Mandar 17.497,79 907,32 793,71 36.481,00
Mamasa 8,50 - 3.487,19 6.174,00
Mamuju 2.570,93 12.351,29 133,23 5.282,79
Pasangkayu 4.381,00 138.564,00 2,35 5.689,00
Mamuju Tengah 897,50 90.910,24 10,00 8.883,00
Sulawesi Barat 33.850,72 242.732,85 4.670,93 71.194,25
Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.172 Produktivitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan


Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (ton/ha)
Kabupaten Kelapa Kelapa sawit Kopi Kakao
Majene 1.249,26 - 591,89 919,62
Polewali Mandar 1.123,89 1.037,41 791,24 876,45
Mamasa - - 700,80 645,95
Mamuju 914,36 1.756,82 522,25 610,12
Pasangkayu 977,79 3.776,57 783,33 726,29
Mamuju Tengah 1.015,27 3.134,65 487,80 734,92
Sulawesi Barat 1.107,67 3.298,99 700,21 796,95
Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022

Salah satu komoditi potensial perkebunan yang menjadi andalan di


Sulawesi Barat adalah kelapa sawit. Pada tahun 2021, produksi Kelapa Sawit
Sulawesi Barat mencapai 242.733 ton. Jika dilihat menurut kabupaten, nampak
jika Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah menjadi sentra dari komoditi ini

II-167
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
dengan produksi masing-masing mencapai 138.564 ton dan 90.910 ton. Produksi
di kedua kabupaten ini hampir mencapai seluruh produksi di Sulawesi Barat.
Namun secara statistik terjadi penurunan produksi Kelapa Sawit dari tahun
sebelumnya, yang berakibat menurunnya harga Kelapa Sawit, sehingga
dibutuhkan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk
menstabilkan harga.
Komoditi lain yang memiliki produksi yang cukup banyak adalah Kakao.
Pada tahun 2021, produksi kakao di Sulawesi Barat mencapai 71.194 ton.
Persebaran kakao paling banyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar hingga
36.481 ton, kemudian diikuti oleh Kabupaten Mamuju Tengah yang sebesar 8.883
ton. Kakao yang cukup potensial di Sulawesi Barat memberikan peluang untuk
pengembangan industri hasil olahan Kakao. Berbagai komoditi di atas tentunya
ditunjang oleh luas lahan yang cukup dan pengembangannya masih dapat
dilakukan. Luas lahan masing-masing komoditi tersebut seperti yang disajikan
pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.173 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan


Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (Ha)
Kabupaten Kelapa Kelapa sawit Kopi Kakao
Majene 6.800,00 - 413,00 9.444,00
Polewali Mandar 15.568,93 874,60 1.003,12 41.622,94
Mamasa 15,00 - 4.976,00 9.558,00
Mamuju 2.811,74 7.030,00 255,11 8.788,21
Pasangkayu 4.480,50 36.671,00 3,00 7.833,00
Mamuju Tengah 884,00 29.002,76 20,50 12.087,00
Sulawesi Barat 30.560,17 73.578,36 6.670,73 89.333,15
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

c. Hortikultura
Pengembangan tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Barat memiliki
potensi yang sangat besar, karena didukung kondisi alam di sebagian wilayah di
Sulawesi Barat sangat cocok untuk pengembangannya. Dari tahun 2017 - 2018,
beberapa komoditas tanaman hortikutura mengalami peningkatan produksi,
sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.174 Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2019-2021


2019 2020 2021
Kabupaten Luas panen Produksi Luas Panen Produksi Luas Produksi
(ha) (ton) (ha) (ton) Panen (ha) (ton)
Majene:
Bawang Merah 56 2.701 73 2.237 61 2.363
Cabai Besar 49 814 50 518 55 1.925
Cabai Rawit 144 3.673 107 1.219 66 3.266
Kentang - - - - - -
Petsai 7 28 - - - -
Kubis - - 2 7 - -
Tomat 53 682 71 521 58 961
Bawang Putih - - 151 7.410 - -
Kangkung 41 647 42 244 57 565
Kacang Panjang 40 373 51 350 55 918
Bawang Daun - - 17 187

II-168
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2019 2020 2021
Kabupaten Luas panen Produksi Luas Panen Produksi Luas Produksi
(ha) (ton) (ha) (ton) Panen (ha) (ton)
Bayam 64 312 67 575
Buncis - - - -
Polewali Mandar
Bawang Merah 43 1.234 97 3.130 163 1.654
Cabai Besar 137 3.076 150 2.138 142 1.819
Cabai Rawit 91 2.252 97 1.557 80 1.087
Kentang - - - - - -
Petsai 35 580 - - - -
Kubis - - - - - -
Tomat 72 1.525 76 1.273 82 1.127
Bawang Putih - 3 55 - -
Kangkung 115 2.053 97 1.540 100 675
Kacang Panjang 105 1.411 133 1.721 101 1.197
Bawang Daun - - 13 74
Bayam 52 744 43 327
Buncis 21 236 9 63
Mamasa
Bawang Merah 3 64 23 590 46 2.340
Cabai Besar 1 100 2 20 - -
Cabai Rawit 21 237 44 416 36 348
Kentang 30 2.888 24 2.580 12 1.013
Petsai 48 568 - - - -
Kubis - 2 15 2 20
Tomat 29 854 52 824 55 711
Bawang Putih - 39 1.392 11 360
Kangkung 28 592 75 1.167 72 1.121
Kacang Panjang 17 373 46 730 55 879
Bawang Daun 41 690 33 312
Bayam 70 423 95 609
Buncis 29 271 41 391
Mamuju
Bawang Merah 22 880 42 84 213 471
Cabai Besar 145 7.324 701 2.689 3.925 13.219
Cabai Rawit 203 9.778 745 2.780 3.975 20.203
Kentang - - - - - -
Petsai 81 3.157 - - - -
Kubis - - - - - -
Tomat 113 7.567 971 1.838 4.620 7.301
Bawang Putih - - - - - -
Kangkung 211 6.035 1.018 2.863 4.825 14.239
Kacang Panjang 152 5.421 995 2.850 4.598 13.959
Bawang Daun 37 111 390 1.245
Bayam 1.070 1.934 4.860 10.568
Buncis - - - -
Pasangkayu
Bawang Merah 4 160 2 86 2 103
Cabai Besar 90 8.878 77 6.137 63 5.627
Cabai Rawit 87 9.072 77 5.971 72 5.845
Kentang - - - - - -
Petsai 1 48 - - - -
Kubis - - - - - -
Tomat 33 4.000 24 1.671 26 2.532
Bawang Putih - - - - -
Kangkung 51 608 39 552 44 420
Kacang Panjang 64 6.736 59 4.122 46 4.450
Bawang Daun 2 9 2 69
Bayam 41 618 47 445

II-169
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2019 2020 2021
Kabupaten Luas panen Produksi Luas Panen Produksi Luas Produksi
(ha) (ton) (ha) (ton) Panen (ha) (ton)
Buncis - - - -
Mamuju Tengah
Bawang Merah 1 27 7 184 - -
Cabai Besar 58 1.788 39 1.315 61 2.032
Cabai Rawit 54 1.618 58 2.044 76 2.401
Kentang - - - - - -
Petsai 37 411 - - - -
Kubis - - - - - -
Tomat 62 1.989 40 1.468 57 2.140
Bawang Putih - - - - - -
Kangkung 69 1.059 68 1.349 93 1.751
Kacang Panjang 74 2.266 62 2.157 60 2.694
Bawang Daun 27 273 53 569
Bayam 53 1.077 65 1.206
Buncis - - - -
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

2.4.27 Urusan Kehutanan


Wilayah Sulawesi Barat sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Kondisi
ini memberi gambaran bahwa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi hutan yang
cukup melimpah. Pada tahun 2021, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat sekitar
1.069.989 ha.
Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat 60 persennya merupakan kawasan
hutan lindung dan hutan Suaka Alam, sementara sisanya merupakan kawasan hutan
produksi dengan jenis produksi kayu hutan yang dibagi ke dalam dua jenis yaitu kayu
bulat dengan kayu gergajian. Pembagian luas kawasan hutan serta produksinya pada
tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 2.175 Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi


Barat Tahun 2016-2021
Kawasan Hutan Hutan
Hutan Hutan
Kabupaten Suaka Produksi Produksi Jumlah
Lindung Produksi
Alam Terbatas Konversi
Majene 0 45.052 7.627 0 0 52.679
Polewali Mandar 986 65.814 23.036 0 0 89.836
Mamasa 63.261 90.151 49.539 0 368 203.319
Mamuju 71.883 128.691 85.242 41.027 10.851 337.694
Pasangkayu 612 99.530 54.603 2.264 8.988 165.997
Mamuju Tengah 53.604 26.795 111.202 27.639 1.224 220.464
2021 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989
2020 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989
2019 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989
2018 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989
2017 190.346 456.033 331.249 70.930 21.431 1.069.989
2016 190.256 456.108 331.154 70.932 21.431 1.069.881
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022

II-170
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.70 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)
8,000
6,747
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
629 640 664 774
1,000
-
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Barat dari tahun
2014 sebanyak 629 Ha meningkat menjadi 6.747 Ha pada tahun 2018.

Grafik 2.71 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)

514.20 499.76
428.50
379.77
360.27

2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jumlah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014
sebanyak 428,50 Ha menurun menjadi 360,27 Ha pada tahun 2018.

II-171
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.72 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2016–
2020 (Persen)

0.34 0.34

0.33

0.32 0.32

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Kontribusi sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB dari tahun
2016 sebesar 0,34 persen menurun menjadi 0,33 persen pada tahun 2020.

Grafik 2.73 Produksi Kayu Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun


2017–2021 (m3)
10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

-
2017 2018 2019 2020 2021
Kayu Gergajian 986.15 1,899.29 723.48 255.03 263.98
Kayu Bulat 2,715.31 6,069.19 5,409.99 478.38 743.57

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut)


hingga saat ini setidaknya telah membentuk 13 unit KPH (Kesatuan Pengelolaan
Hutan) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mewujudkan pencapaian
pengelolaan serta pengawasan kawasan hutan menjadi lebih efektif. Tujuan
pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun
membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas
kebijakan antara lain : (1) Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan
menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas
pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung, (2) Mempermudah akses bagi
penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat
landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil (3) Menyediakan
infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama

II-172
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
yang mendapat akses pemanfaatan sumber daya hutan, peningkatan efisiensi
ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.
Ketiga hal tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara
spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah
pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Untuk itu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan terkait dengan sumber daya
hutan yang ada. Berikut ini disajikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di
Sulawesi Barat beserta dengan potensi yang ada dalam kawasan hutan tersebut.

II-173
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Tabel 2.176 Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat


Jeni SK Penetapan Jenis Luas Potensi non
No Nama KPH Unit SK Menteri SK Kelembagaan SK RPHJP potensi Jasa Lingkungan
s Provinsi Kelembagaan (Ha) kayu
Wisata Bahari Palippis dan
SK.
Labuang, Wisata Tirta
SK.799/ME Keputusan Bupati SK. 6404/MENLHK- Rotan,
UNIT KPH bendungan Sekka-Sekka, air
1 MAPILI NHUT- Polewali Mandar 651/Menhut- KPHL/ SKPD 77,196 murbei,
XI L terjun Kunyi, Air terjun
II/2009 Nomor. 91 Tahun 2010 ll/2010 PKPHL/DAS.3/11/ aren, damar
Limbong, Agrowisata, calon
2016
Tahura Indorannuang
Getah Pinus, Air Panas Belerang Kanan,
Rotan, Air Terjun Solokan, Air
Bambu, Terjun Mambuliling, Wisata
SK.799/ME Peraturan Bupati SK. Tanaman Rohani Pena, Wisata
MAMASA Unit KPH SK. 7584/Menhut-
2 NHUT- Mamasa Nomor. 8 340/Menhut- UPTD 37,962 Seong, Aren, Budaya Kuburan
TENGAH VIII L II/Reg.4- 1/2014
II/2009 Tahun 2010 II/2011 Alpukat, TedongTedong, Wisata
Markisa, Budaya Batu Kumila, Gua
Terong Kelelawar di Desa Pasapa
Belanda Mambu
Getah Pinus, Air Terjun Sambabo,
SK.799/ME Peraturan Gubernur SK.
MAMASA Unit KPH SK. 5581/Menhut- Rotan, Permandian Air Panas di
3 NHUT- Sulbar No. 46.a Tahun 341/Menhut- UPTD 53,555
BARAT VII P II/Reg.4- 1/2014 Bamboo, Desa Uhelanu, Aliran Sungai
II/2009 2016 II/2011
Nilam, Siong Deras Untuk Arum Jeram
Perdagangan Karbon,
Wisata Air Terjun Di Hulu
Sungai Kinatang, Wisata
Alam Pendakian Di Desa
Peraturan Gubernur Tabulahan, Wisata Religi
Rotan,
SK.799/ME Sulawesi Barat Nomor SK. Dan Wisata Budaya Pada
GANDA Unit KPH SK. 7579/Menhut- 157,59 Damar,
4 NHUT- 7e Tahun 2013 441/Menhut- UPTD Situs Budaya Tabulahan Di
DEWATA XII L II/Reg.4- 1/2014 8 Madu,
II/2009 II/2012 Kabupaten Mamasa, Situs
Getah, Nilam
Kamasi Di Kalumpang Dan
Situs Palemba Di
Kalumpang, Pemanfaatan
Air Untuk Produksi Air
Kemasan Di Desa Kinatang
Permandian Air Panas
Tallum Banua, Wisata Alam
SK.799/ME Peraturan Bupati SK. Rotan,
Unit KPH Arung Jeram Bambangan,
5 MALUNDA NHUT- Majene Nomor. 1 753/Menhut- UPTD 52,071 Gaharu,
X L Wisata Alam Air Terjun
II/2009 Tahun 2012 II/2012 Lebah Madu
Sambabo, Hutan Pendidikan
Baruga Dua, Pengembangan

II-174
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Jeni SK Penetapan Jenis Luas Potensi non


No Nama KPH Unit SK Menteri SK Kelembagaan SK RPHJP potensi Jasa Lingkungan
s Provinsi Kelembagaan (Ha) kayu
Kegiatan Religi Tallum
Banua
SK.799/ME Peraturan Gubernur SK. Rotan,
BUDONG- Unit KPH SK. 817/Menhut- 167,24 Pemandangan Alam, Air
6 NHUT- Sulbar No. 46.a Tahun 996/Menhut- UPTD Damar,
BUDONG V P II/Reg.4-1/ 2015 3 Terjun, Sungai
II/2009 2016 II/2013 Madu
Keputusan Bupati
Pasangkayu Nomor.
SK.799/ME
Unit KPH 542 Tahun 2010 dan SK. 60/Menhut- SK. 7317/Menhut- Rotan,
7 LARIANG NHUT- UPTD 57,916
II L Keputusan Bupati II/2011 II/Reg.4- 1/2014 Coklat, Sawit
II/2009
Pasangkayu Nomor. 15
Tahun 2011
wisata alam air terjun,
rotan, getah
pembangunan agrowisata,
SK.799/ME Peraturan Gubernur getahan,
UNIT KPH SK.636/Menlhk- potensi pemanfaatan air
8 KAROSSA NHUT- Sulbar No. 46.a Tahun UPTD 63,110 buah
IV P Setjen/2015 domestik, Pembangkit Listrik
II/2009 2016 buahan,
Tenaga Mikrohidro,
madu lebah
perdagangan karbon
SK.799/ME Peraturan Gubernur SK. 3/PHPL- rotan,
UNIT KPH SK.636/Menlhk- 156,91 pemandangan alam, air
9 KARAMA NHUT- Sulbar No. 46.a Tahun KPHP/PKPHP/ UPTD damar,
VI P Setjen/2015 8 terjun, sungai
II/2009 2016 HPL.0/12/2016 madu
SK.
SK.799/ME Peraturan Gubernur SK.840/Menlhk/
MAMASA UNIT KPH 4809/MENLHK-
10 NHUT- Sulbar No. 46.a Tahun Setjen/PLA.0/11 UPTD 51,086
TIMUR IX L KPHL/PKPHL/DA
II/2009 2016 /2016
S.3/2019
SK.730/MENLH
SK.799/ME Peraturan Gubernur
PASANGK UNIT KPH K
11 NHUT- Sulbar No. 46.a Tahun UPTD 25,662
AYU I L /SETJEN/PLA.0/
II/2009 2016
12/2017
SK.
SK.799/ME Peraturan Gubernur SK.80/MENLHK/
UNIT KPH 3575/MENLHK -
12 SARUDU NHUT- Sulbar No. 46.a Tahun SETJEN/PLA.0/ UPTD 68,384
III L KPHL/PKPHL
II/2009 2016 I/2019
/DAS.3/4/2019
SK.773/MENLH
TAMAN
SK.799/ME K/
NASIONAL UNIT KPH 189,20
13 NHUT- - SETJEN/PLA.2/ - UPTD KLHK
GANDANG XIII K 8
II/2009 10
DEWATA
/2016

II-175
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.4.28 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pada sektor pertambangan, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi Bahan
Galian / Materi Logam seperti emas, batubara, mangan, logam, bijih besi, sulfida, serta
potensi Blok Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan
Internasional, disamping itu potensi yang sangat besar adalah Uranium, di mana
menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama
dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah
dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radioaktif atau
uranium berskala besar di atas rata-rata dunia. Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas
Bumi di mana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6 (enam)
Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi yang dikelola oleh K3S Nasional dan
Internasional, baik off shore maupun on shore dan dalam tahap eksplorasi.
Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pengembangan Uranium, hasil
pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan ditindaklanjuti
pada tahun 2013–2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang
cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun. Menurut
standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), nilai laju dosis maksimum yang
boleh diterima oleh masyarakat umum adalah sebesar 1 mSv/tahun dan untuk para
pekerja adalah 20 mSv/tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec
Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju.

II-176
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Gambar 2.12 Peta Status Wilayah Kerja Migas di Sulawesi Barat

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

Sumber daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh
Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional. Adapun kontraktor tersebut
adalah sebagai berikut:

II-177
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.177 Sumber Daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat
dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan
Internasional
LUAS
WILAYAH PERKEMBANGAN
KKKS KAB/ KOTA WILAYAH KET
KERJA TERKINI
KERJA
Produksi Gas Alam
mulai Oktober 2013
Aktif (Produksi)
Kegiatan Proses
MUBADALA 2,344.9 Periode Efektif:
SEBUKU Majene Penyertaan
PETROLIUM km2 22 Sept 1997 –
Modal/Participating
21 Sept 2027
Interest antara Kalsel
dan Sulbar
Aktif
(Eksplorasi)
MUBADALA WEST PSC Kontrak tahun
Majene 4,933 km² Tanggal efektif
PETROLIUM SEBUKU 2012 Study Geology
KKS: 19 Des
2011
Akuisisi & Processing
Seismik 3D 500 km2
2014
KRISENERGY
BALA- 4.190,96 Pergantian nama blok Aktif
BV. (BALA Mamuju
BALAKANG km² sesuai dengan SK Kem (Eksplorasi)
BALAKANG)
ESDM
No.15.K/13/DJM.E/
2015
EAST
Pemprov Sulbar telah
ENI SEPINGGAN
Mateng, diusulkan penggantian Aktif
INDONESIA. (MANAKARR
Pasangkayu nama WK menjadi Blok (Eksplorasi)
LTD A MAMUJU
Manakarra Mamuju 1
1)
NIKO SOUTH
Matra & Luas Aktif
RECOURCES EAST GANAL
Mateng Wilayah: (Eksplorasi)
LIMITED 1
Polewali,
PARE
Pinrang, Pare- 8.373 km2 Proses Lelang
PARE
pare
MANAKARRA Mamuju, Lelang Reguler
6.995 km2
MAMUJU Mateng 2016
WEST Mamuju,
1.723 km2 Proses Lelang
BUDONG Mateng, Matra
Pemprov Sulbar
mengusulkan
EAST
Matra penggantian Nama WK Proses Lelang
KENDILO
menjadi Blok Sendana
1
SOUTH Konsulda WK Baru
Lelang Reguler
EAST Polewali Migas berlangsung pd
2016
MANDAR 17 Maret 2016
SUREMANA Lalang Reguler Tahun Lelang Reguler
Matra
1 2016 2016
Telah
5.389,68 dikembalikan
Pearl Oil KARANA Majene Survey 2D (2008)
Km² ke Pemerintah
tahun 2013
Telah
Mamuju, 4.287,37 Sumur Eksplorasi dikembalikan
STATOIL KARAMA
Mateng Km2 Karama-1&Karama-2 ke Pemerintah
tahun 2013
CONOCO SumurEksplorasi
KUMA Mateng, Matra 5086 Km2 sda
PHILIPS Kalukku-1
Majene, Kris-1 32,30 mill laut
4.196,25
EXXON MANDAR Polewali Putera-1 26,04 mil laut sda
Km2
Mandar Sultan-1 25,35 mill
Sumur Ekplorasi Bravo-
PASANG 4.707,63
MARATHON Pasangkayu 1 sda
KAYU Km2
Romeo-1

II-178
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
LUAS
WILAYAH PERKEMBANGAN
KKKS KAB/ KOTA WILAYAH KET
KERJA TERKINI
KERJA
5.339,63 Sumur Eksplorasi
EXXON SUREMANA Pasangkayu Sda
Km2 Rangkong-1
Tanggal
efektif KKS: Proses Terminasi/
16 Jan Pengembalian Blok
Telah
HARVEST Mamuju, 2007 Migas Ke pemerintah
BUDONG- dikembalikan
BUDONG- Mateng & Luas Surat Nomor
BUDONG ke Pemerintah
BUDONG B.V. Matra Wilayah Hbb.Jk.14.117 Yang
tahun 2014
Kerja: Diterima Tanggal 5 Juni
2.476,45 2014.
km²
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2021

Selain pertambangan minyak dan gas potensi lainnya adalah bahan galian,
Sebaran lokasi pertambangan bahan galian yang ada di Sulawesi Barat tersebar pada
6 (enam) kabupaten dengan potensi bahan galian yang berbeda-beda. Adapun
sebaran lokasi pertambangan menurut kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.178 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi


Sulawesi Barat
Sebaran Lokasi Luas Area
Jenis Bahan Galian Sumber Daya
di Kabupaten (ha)
Majene
1. Ulumanda
- Desa Sambabo Bijih Besi (Fe) - -
- Sungai Urekang Panas Bumi - -
2. Pamboang
- Pamboang Logam Emas (Au) - -
- Desa Siang Panas Bumi - -
- Desa S. Loppa Panas Bumi - -
3. Sendana - -
- Desa Limboro Panas Bumi 64.531.353 ton 4.287
- Desa Ulidang Batu Bara (Hipotesa)
Polewali Mandar
1. Tapango Bijih Besi (Fe) 163.823,83 ton 5,
- Desa Tapango Bijih Besi (Fe) - 707
- Desa Lapejang Bijih Besi (Fe) - 300
- Desa Simbalutung Bijih Besi (Fe) - -
- Desa Bussu Bijih Besi (Fe) - 1.500
- Desa Takaturung Panas Bumi 41 MWe -
- Desa Riso/Kalimbua Bijih Besi (Fe) 328.525 ton 8
2. Anreapi
- Desa Pasiang dan Desa Bijih Besi (Fe) - 1.750
Papandangan Logam Galena (Pb) 1.500 ton 199
- Desa Ulugalung
- Desa Basseang, Kunyi,
Duampanua,
Papandangan
3. Binuang Bijih Besi (Fe) 6.044,04 ton 2.445
- Desa Mammi Logam Emas (Au) - 3000
- Desa Kurma Logam Galena (Pb) - 2.000
- Desa Batetangnga
4. Matakali Bijih Besi (Fe) - 912
- Desa Barumbung
5. Campalagian Logam Emas (Au) - -
- Desa Sumarrang
6. Mapilli Logam Emas (Au) - 5.000

II-179
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Sebaran Lokasi Luas Area
Jenis Bahan Galian Sumber Daya
di Kabupaten (ha)
- Desa Taalangga,
Beroangin, Pulliwa Panas Bumi - -
- Desa Batupanga Daala Panas Bumi - -
- Desa Andau
7. Bulo Panas Bumi 292 Mwe -
- Desa Sapporakki
8. Matangnga Panas Bumi 115 Mwe -
- Desa Matangnga
9. Balanipa Panas Bumi - -
- Desa Bala
10. Alu Panas Bumi -
- Desa Pao-Pao
Mamasa
1. Messawa - -
- Desa Batubusa Logam Tembaga (Cu)
2. Pana - -
- Desa Karaka, Ulusalu, Logam Tembaga (Cu)
Sapan, Saloan, Paken - -
- Desa Karaka, Ulusalu, Logam Seng (Zn)
Sapan, Saloan, Paken -
3. Tabulahan Hipotesa 888
- Desa Talopak Bijih Besi (Fe) - -
- Desa Tarinding, Talopak Logam Emas Primer (Au)
4. Sumarorong
- Desa Ratta Bo’te Bijih Besi (Fe) Hipotesa -
5. Aralle -
- Desa Salu Kaiyyang Bijih Besi (Fe) -
Logam Mangan (Mn) - -
6. Mamasa -
- Desa Makuang Pebassian Logam Mangan (Mn) Hipotesa -
- Desa Sipai Pebassian Logam Pasir Besi 900
- Desa Usango, Panas Bumi -
Rambusaratu, Makau, Salu
Mokanan Utara, Lindu
Hahangan, Uhailano,
Rantetangnga, Salu Kanan,
Mungin, Rantekatoang,
Indobanua, Rantekamiri,
Tamalatik, Timbu Kanan,
Malimbong
7. Tabang Logam Emas Primer (Au) - 5.327
- Desa Baka Disura’
Mamuju
1. Bonehau
- Bonehau Batu Bara 3.593.642 ton 1,6
- Desa Buttu Ada Logam Emas (Au) - -
Logam Mangan (Mn) - -
- Desa Tamalea Logam Emas Primer (Au) 1.073.570 ton -

2. Kalumpang
- Desa Karataun Logam Emas Placer - -
Logam Emas Primer (Au) - -
- Desa Bulo Logam Tembaga (Cu) - -
3. Tapalang
- Tapalang Batu Bara Indikasi -
4. Tapalang Barat
- Desa Tapalang Panas Bumi 30 Mwe -
5. Simboro
- Desa Karema Panas Bumi 10 Mwe -
6. Kalukku

II-180
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Sebaran Lokasi Luas Area
Jenis Bahan Galian Sumber Daya
di Kabupaten (ha)
- Ampallas Panas Bumi 40 Mwe -
- Desa Kona Kaiyyang Panas Bumi 10 MWe -
Pasangkayu
1. Tikke
- Desa S. Lariang Logam Emas Placer 103.896 -
2. Dapurang
- Desa Masabo, Tarakedo Logam Emas (Au) - -
Logam Tembaga (Cu) - -
3. Baras Batu Bara - -
4. Sarudu Batu Bara - -
- Doda Panas Bumi - -
Mamuju Tengah
1. Topoyo
- Desa Tabolang Logam Seng (Zn)` - -
Logam Mangan (Mn) - -
- Desa Salulekbo Logam Emas (Au) - -
2. Karossa
- Desa Sanjango Logam Emas Primer (Au) - -
Bijih Besi (Fe) - -
Logam Tembaga (Cu) - -
Logam Mangan (Mn) - -
Logam Seng (Zn) - -
Logam Galena (PbS) - -
3. Tobadak
- Desa S. Andeang Logam Dasar (Cu, Pb, Zn) - -
- Desa Salulekbo Logam Emas (Au) - -
- Desa Panasuan Panas Bumi - -
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Untuk sebaran lokasi pertambangan di Provinsi Sulawesi Barat bahwa terdapat


95 jumlah titik/lokasi dengan total luasan lokasi aktivitas pertambangan 17.941,84
hektar. Kabupaten Mamuju merupakan tempat terluar aktifitas pertambangan dimana
terdapat 25 titik/ lokasi dengan luasan 16.290,50 hektar, luasan terkecil berada pada
Kabupaten Majene terdapat 7 titik/lokasi dengan luasan 79,98 hektar.

Tabel 2.179 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten Di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2019–2021
Luasan Lokasi aktifitas Pertambangan
Jumlah Titik/ Lokasi
Kabupaten (ha)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Mamuju 25 26 25 2.996,57 16.290,50 16.016,24
Majene 9 7 5 265,85 259,03 79,98
Polewali Mandar 29 28 28 2.226,85 2.130,30 543,29
Mamasa 12 11 10 9.420,23 29,43 26,43
Pasangkayu 18 15 12 10.927,10 84,00 1.192,10
Mamuju Tengah 17 17 15 109,20 237,10 83,80
Sulawesi Barat 110 104 95 25.945,80 19.030,36 17.941,84
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat sehingga memerlukan


penanganan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian
ketersediaan terhadap pasokan energi listrik harus tercukupi. Pada tabel dibawah ini
menunjukkan bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Provinsi Sulawesi
Barat mencapai 96,67 persen, yang mana jumlah rumah tangga pengguna listrik

II-181
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
309.802 rumah tangga dari 320.476 jumlah seluruh rumah tangga. Data jumlah rumah
tangga bersumber dari data PLN.

Tabel 2.180 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2018–2020
Persentase Rumah
Jumlah Rumah Tangga Jumlah Seluruh
No Tahun Tangga Pengguna
Pengguna Listrik Rumah Tangga
Listrik
1 2018 257.310 306.734 83,86
2 2019 287.466 320.351 89,73
3 2020 309.802 320.476 96,67
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat dan PLN 2021

Jumlah Desa/Kelurahan yang teraliri listrik dikelompokkan dalam tiga kategori


yaitu desa/kelurahan yang teraliri listrik, desa/kelurahan yang belum mendapat
sambungan listrik dan sambungan listrik terbatas waktu. Pada tahun 2019 terdapat
611 desa/kelurahan yang teraliri listrik dan 36 desa/kelurahan yang belum mendapat
sambungan listrik tetapi disediakan sambingan listrik terbatas waktu sebanyak 36
desa/kelurahan, sedangkan pada tahun 2021 secara keselurahan terdapat 610
desa/kelurahan yang teraliri listrik, 40 desa/kelurahan yang belum mendapat
sambungan listrik dan menggunakan sambungan listrik terbatas waktu. Dari tabel 1.6
dapat dilihat bahwa kondisi di Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 terdapat 86
desa/kelurahan yang teraliri listrik dan terdapat 15 desa/kelurahan yang belum
mendapat sambungan listrik dan menggunakan sambungan listrik terbatas waktu,
Pada tahun 2021 di Kabupaten Mamasa masih terdapat 25 desa/kelurahan yang
belum mendapat sambungan listrik dan 156 desa/kelurahan yang sudah teraliri listrik.

Tabel 2.181 Jumlah Desa Berlistrik menurut Kabupaten di Provinsi


Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
PERTUMB.
KEL/ DESA BELUM BERLISTRIK RATIO DESA BERLISTRIK (%) RD
KAB KEC.
DESA BERLISTRIK
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021
Majene 8 82 5 4 0 0 0 93,90 95,12 100,00 100 100 7,32
Polman 16 167 7 3 0 0 0 95,81 98,20 100,00 100 100 7,19
Mamasa 17 181 94 36 25 25 25 48,07 80,11 86,74 86,2 86,2 43,11
Mamuju 11 101 16 12 15 15 15 84,16 88,12 88,12 85,1 85,1 4,95
Pasangkayu 12 63 5 0 0 0 0 92,06 100,00 100,00 100 100 7,94
Mateng 5 56 6 0 0 0 0 89,29 100,00 100,00 100 100 14,29
JUMLAH 69 650 133 55 40 40 40 79,54 91,54 94,46 93,8 93,8 17,03
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2021

II-182
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.182 Jumlah Desa Berlistrik Terbatas Waktu menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021
Sambungan Listrik Terbatas Waktu
No Kabupaten
2018 2019 2020 2021
1 Mamuju 12 12 15 15
2 Majene 4 0 0 0
3 Polewali Mandar 3 0 0 0
4 Mamasa 36 24 25 25
5 Pasangkayu 0 0 0 0
6 Mamuju Tengah 0 0 0 0
Sulawesi Barat 55 36 40 40
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Rasio ketersediaan listrik di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 mencapai
76,11 dimana daya listrik yang terpasang sebesar 280,1 MW dari jumlah kebutuhan
listrik sebesar 368 MW.

Tabel 2.183 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2018–2021
Daya listrik terpasang Jumlah kebutuhan
No Tahun Rasio
(MW) (MW)
1 2018 192 210 91,43
2 2019 248,1 230 107,87
3 2020 280,1 368 76,11
4 2021 278,1 396,06 70,22
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Daya Terpasang PLN di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 278,1 MW, dan
pemakaian daya mencapai 70 MW, dengan RE berkisar 96,95% (2020) dan Ratio
Desa Berlistrik sebesar 93,8% dari total 650 desa/kelurahan atau sebanyak 40 Desa
yang belum berlistrik. hal ini disebabkan banyaknya daerah terpencil yang belum
memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dan wilayah kepulauan,
sehingga menyulitkan dalam pengembangan dan pembangunan jaringan listrik (JTM
dan JTR) oleh PT. PLN (Persero). Sementara Alokasi Dana APBD untuk
pengembangan Potensi EBT terbatas dlm memenuhi kebutuhan listrik di daerah
pedesaaan/terpencil & kepulauan.
Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Sulawesi Barat mendekati 100 persen pada
2025 Pembangunan PLTA, PLTMH, PLTS, PLTM dan jaringan listrik rumah tangga
pada daerah terpencil. Melaksanaan program listrik hemat dan murah sebesar 24.000
RTS Mengembangkan system tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan
listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (on grid).
Pengembangan pembangkit sistem Hybrid (PLTD & PLTS), pembangunan PLTMH di
daerah-daerah terpencil untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.

II-183
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.184 Ratio Eletrifikasi dan Pertumbuhan menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
RASIO ELEKTRIFIKASI (RE) PERTUMBU PELANG NON BELUM
KAB HAN RE GAN PLN BERLISTRIK
2017 2018 2019 2020 2021 2016-2020 PLN(RT) (RT) (RT)
Majene 84,60 85,42 83,92 94,37 94,37 10,77 31.081 2.505 2.002
Polman 84,40 95,93 93,29 99,61 99,61 19,38 105.163 7.108 484
Mamasa 52,95 63,95 86,77 94,86 94,86 70,33 20.316 19.345 2.150
Mamuju 72,90 95,80 87,18 96,99 96,99 39,72 54.976 8.033 1.955
Pasangkayu 44,00 61,00 92,72 96,45 96,45 60,49 30.112 2.499 1.202
Mateng 44,00 60,26 89,36 93,58 93,58 93,58 29.099 462 2.029
JUMLAH 66,10 87,70 89,73 96,95 96,95 34,95 270.747 22.642 9.822
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Penggunaan Energi/konsumsi energi final di Provinsi Sulawesi Barat tahun


2020 dan 2021, masih didominasi Minyak Bumi untuk menunjang kebutuhan energi
sektor transportasi, dan disusul Batubara memenuhi kebutuhan PLTU, sedangkan
saat ini pasokan EBT mendekati target nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.185 Penggunaan Energi/konsumsi Energi Final di Provinsi


Sulawesi Barat tahun 2019 dan 2020
ENERGI 2019 2020
Definisi
PRIMER MTOE % MTOE %
Minyak Bumi Total Pasokan Minyak Bumi 0.19 45.99 0.18 40.95
Batubara Total Pasokan Batubara 0.14 33.07 0.16 38.29
Gas Bumi Total Pasokan Gas Bumi - 0 - 0
EBT Total Pasokan EBT 0.09 20.94 0.09 20.76
TOTAL 0.42 100 0.43 100
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Ketergantungan akan energi bahan bakar fosil menjadi masalah utama bangsa
Indonesia, pemanfaatan energi daerah masih didominasi ketergantungan pada energi
fosil khususnya pada sektor transportasi, industri maupun konsumen pengguna
tertentu sejalan dengan gerak laju Pembangunan.

Tabel 2.186 Realisasi Penggunaan BBM menurut jenis BBM


TAHUN (KL)
Produk
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Premium 104.776 99.264 93.299 84.052 67.416 13.312
Pertalite 10.742 23.017 35.232 63.860 45.536 107.733
Pertamax 824 629 699 1.177 3.813 5.175
Pertamax Turbo - 16 21 444 636
Solar/Bio Solar 52.289 51.857 56.588 57.503 47.994 48.815
Dexlite 5 64 362 969 1.711
Pertamina Dex 3 - - - 48 260
Minyak Tanah - 16 -
Total 168,634 174,772 185,914 149,501
Pertumbuhan (%) 5.50 3.51 5.99 -24.36
Sumber: PT. Pertamina

II-184
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Pola Suplay penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Provinsi
Sulawesi Barat berasal dari TBBM Parepare dan Donggala Jumlah Lembaga Penyalur
Bahan Bakar Minyak yang berada di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Stasion
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium Minyak Solar (APMS), Solar
Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan Agen Minyak Tanah (AMT) dengan rincian:

Tabel 2.187 Lembaga Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah


Provinsi Sulawesi Barat
LEMBAGA PENYALUR
Kabupaten SPBU SPBU SPBU Kompak (ex- SPBU
Pertashop
Reguler Mini APMS) Nelayan
Polewali Mandar 5 1 5
Mamasa 1 1 1
Majene 3 1 7
Mamuju 7 1 2 3
Mamuju Tengah 4 1 3
Pasangkayu 3 1 1 2
TOTAL 23 1 3 5 21
Sumber: PT. Pertamina

Kebutuhan BBM Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun semakin meningkat


sehingga perlu disikapi dengan mendorong kebijakan dan peluang daerah untuk
melakukan Konservasi energI BBM ke BBN, dengan mengoptimalkan potensi
pemanfaatan tanaman sawit yang sangat besar di Provisni Sulawesi Barat.
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan
oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum
yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2021 terdapat luas area
penambangan yang liar seluas 80,00 hektar yang telah dilakukan penertiban terhadap
penambangan liar tersebut seluas 38,80 hektar dengan persentase 44,09 persen
penambangan liar yang ditertibkan pada tahun 2021.

Tabel 2.188 Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Di Provinsi Sulawesi


Barat Tahun 2018–2021
Luas Penambangan Luas Area
No Tahun Liar yang ditertibkan Penambangan yang liar Persentase (%)
(Ha) (Ha)
1 2018 115,8 41,09 281,82
2 2019 17,14 31,32 54,73
3 2020 16,54 21,28 77,73
4 2021 38,80 88,00 44,09
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
menurut jenis komoditas di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 jumlah IUP
mencapai 104 dan WIUP seluas 30.808,35 hektar dan pada tahun 2020 jumlah IUP
sebesar 104 dengan WIUP seluas 19 030,21 hektar. Jumlah IUP pada jenis komoditas
batuan yang terbanyak, baik itu pada tahun 2019 sebanyak 94 dan pada tahun 2020
sebanyak 95. Jumlah IUP untuk komoditas logam pada tahun 2019 dan 2020

II-185
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
sebanyak 6 izin dan luas wilayah mencapai 3 656,26 hektar. Pada tahun 2020,
persentase IUP berdasarkan jenis komoditas terbesar pada komoditas batuan yang
mencapai 91,35 persen sedangkan persentase WIUP terbesar pada komoditas Non
Logam yang mencapai 73,84 persen.

Tabel 2.189 Banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Luas Wilayah
Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Dan Batubara
Menurut Jenis Komoditas Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2018–2021
2018 2019
No Komoditas Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase
IUP (%) WIUP (ha) (%) IUP (%) WIUP (ha) (%)
1 Logam 6 4,76 4 306,06 7,23 6 5,77 3 656,26 11,87
2 Non Logam 6 4,76 38 605,80 64,83 2 1,92 14 390,80 46,71
3 Batu Bara 3 2,38 12 722,00 21,36 2 1,92 9 788,00 31,77
4 Batuan 111 88,10 3 915,20 6,57 94 90,38 2 973,29 9,65
Jumlah 126 100,00 59 549,06 100,00 104 100,00 30 808,35 100,00

Lanjutan Tabel diatas


2020 2021
No Komoditas Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase
IUP (%) WIUP (ha) (%) IUP (%) WIUP (ha) (%)
1 Logam 6 5,77 3 656,26 19,21 6 6,32 3,656.26 18.47
2 Non Logam 2 1,92 14 051,00 73,84 2 2,11 14,051.00 70.98
3 Batu Bara 1 0,96 98,00 0,51 1 1,05 98.00 0.50
4 Batuan 95 91,35 1 224,95 6,44 86 90,53 1,991.00 10.06
Jumlah 104 100,00 19 030,21 100,00 95 100,00 19,796.26 100.00
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2022
Catatan: - IUP = Izin Usaha Pertambangan,
- WIUP = Wilayah Izin Usaha Pertambangan

2.4.29 Urusan Perdagangan


Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan
baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja
sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi
Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses
terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai saat ini
Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga data ekport yang saat ini
bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar muat di
pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat
mencatat bahwa komoditi yang diekspor dari Sulawesi Barat diantaranya adalah
produk hortikultura, produk perikanan, dan perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang
merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan sawit.
CPO Sulawesi Barat sudah diekspor ke luar negeri. Catatan tertinggi terjadi
pada tahun 2014 nilai ekspor CPO mencapai 236.358 ton. Namun beberapa tahun
terakhir jumlahnya menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor
cuaca dan faktor harga yang masih tidak stabil. Selain CPO, barang lain yang juga
diangkut melalui pelabuhan antara lain biji sawit, karang dan jagung. Berat biji sawit
yang dimuat melalui pelabuhan selama tahun 2018 sebanyak 116.981,07 ton.
Informasi bongkar muat menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan yang sangat

II-186
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
signifikan pada jumlah bongkar semen di Sulawesi Barat. Artinya bahwa aktivitas
pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat masih sangat agresif.

Tabel 2.190 Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Indikator
2014 2015 2016 2017 2018
Cakupan Bina kelompok 80 Pelaku 80 Pelaku 80 Pelaku 80 Pelaku 80 Pelaku
pedagang/Usaha Informal Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulbar 2022

2.4.30 Urusan Perindustrian


a. Jumlah Industri dan tenaga kerja
Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap
pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi
indikator kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor
di bidang jasa, manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan
jenis usaha tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi melalui usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM bidang usaha kecil
dan mikro yang masih rendah, tingkat kesejahteran masyarakat lokal yang rendah,
modal usaha yang belum tersedia, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha
belum tersedia. Peran pemerintah terhadap industri kecil dan mikro adalah
bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan
perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana,
informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi
dagang, serta dukungan kelembagaan.

Tabel 2.191 Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi


Barat tahun 2014-2018
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja
Kabupaten Perusahaan Tenaga Kerja
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Majene 210 265 428 428 428 492 2,033 2,424 2,815 2,770
Polewali Mandar 1,563 4,186 5305 6276 6264 5,470 8,512 10,856 13,200 13,741
Mamasa 591 459 459 459 459 1,727 1,500 1,500 1,500 1,500
Mamuju 585 548 598 692 730 1,795 1,701 1,483 2,965 2,767
Pasangkayu 415 474 479 527 676 1,171 2,386 1,951 1,515 1,912
Mamuju Tengah 273 273 307 307 262 508 508 473 438 438
Sulawesi Barat 3,364 6,205 7576 8644 9236 10,655 16,640 18,687 22,433 23,128
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

b. Kawasan Industri
Sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil
yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam
perekonomian. Namun ke depan telah direncanakan untuk membangun kawasan
industri yang berada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku,
rencana pembangunan kawasan industri tersebut telah sesuai dengan RTRW

II-187
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Provinsi dan Kabupaten dan telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh
pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan
telah dibuat Masterplan dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh
pihak Kementerian Perindustrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya
dapat memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional dan pemerataan
industri yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 2.192 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN KEGIATAN
2016 2017 2018 2019 2020
Cakupan Bina kelompok Pengrajin
60 IKM 60 IKM 60 IKM 60 IKM 60 IKM
(keg)
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Provinsi Sulbar 2021

2.4.31 Urusan Transmigrasi


Sejak telah diresmikan menjadi DOB Baru, dari Tahun 2006 sampai dengan
Tahun 2012 telah dibangun dan ditempatkan 6 (enam) Unit Pemukiman Transmigrasi
yakni UPT. Botteng Kab. Mamuju (2006-2008), UPT. Patambanua Kab. Polman
(2007), UPT Lakahang Kab. Mamasa (2007), dan UPT Sinyonyoi Kab. Mamuju (2009),
UPT Botteng Pasembuk Kab.Mamasa (2011-2012) dan UPT Ulumanda (2011-2013)
dan 1 (satu) TSM Ralleanak Kab. Mamasa (2008). Selain itu juga dilakukan
pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak Kab. Mamuju (2008), serta
Perencanaan KTM Sarudu Baras Tahun 2009.

Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat,


telah direncanakan sejak tahun 2012, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
memiliki pandangan jauh ke depan untuk pembentukan dan pengembangan Pusat
Pertumbuhan baru, sebagai cikal bakal pembentukan Desa, Kecamatan dan
Kabupaten baru. Untuk Itu Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan
Kawasan Transmigrasi dan telah ditetapkan oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi,
sebagai berikut:
1. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 47.086,42
Ha;
2. Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan 36.902,77
Ha;
3. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 30.049,16 Ha.
4. Kawasan Mambi Mehalaan/Pitu Ulunna Salu, Kab. Mamasa dengan Luas
Penetapan kawasan 31.150 Ha;
5. Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polewali Mandar, Penetapan kawasan
24.947,19 Ha;
6. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 25.688,99 Ha;

Daftar Lokus Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional di Provinsi Sulawesi


Barat:
1. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 47.086,42
Ha;

II-188
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2. Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan 36.902,77


Ha;

Daftar Lokus Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian Desa,


Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat:
1. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 30.049,16 Ha;

II-189
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

2. Kawasan Mambi Mehalaan/Pitu Ulunna Salu, Kab. Mamasa dengan Luas


Penetapan kawasan 31.150 Ha;

II-190
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

3. Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polewali Mandar, Penetapan kawasan


24.947,19 Ha;

II-191
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
4. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 25.688,99 Ha;

Sumber: Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.193 Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih Dibina
Tahun 2016 – 2021
POLA/JENIS TAHUN JUMLAH JUMLAH
KABUPATEN/ NAMA UPT
TRANSMIGRASI PENEMPATAN KK JIWA
KAB. POLMAN
UPT. Piriang Tapiko TPLK 2016 & 2017 100 KK 226 JIWA
UPT. Ratte TPLK 2021 19 KK 152 JIWA
KAB. MAMASA
UPT. Rano TU/TPLK 2015-2021 250 KK 465 JIWA
KAB. MAJENE
UPT. Tamajannang TU/TPLK 2018 25 KK 81 JIWA
UPT. Ulumanda Tandiallo TU/TPLK 2012 - 2013 250 KK 742 JIWA
KAB. MAMUJU TENGAH
UPT. Saluandeang TU/TPLK 2018-2021 193 KK 772 JIWA
UPT. Salulisu TU/TPLK 2021 30 KK 119 JIWA
KAB. PASANGKAYU

II-192
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
POLA/JENIS TAHUN JUMLAH JUMLAH
KABUPATEN/ NAMA UPT
TRANSMIGRASI PENEMPATAN KK JIWA
Pola Perikanan
UPT. Tanjung Cina 2018 25 KK 85 JIWA
Tambak (Nelayan)
KAB. MAMUJU
UPT. Sinyonyoi TU/TPLK 2016 50 KK 146 JIWA
Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.194 Persentase Transmigran Swakarsa 2016–2019


Tahun (Persen)
Uraian
2016 2017 2018 2019
Persentase Transmigran Swakarsa 27,19 54,84 62,31 39,13
Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.32 Urusan Kelautan dan Perikanan


Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713).
Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km2.
Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di
sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya
sekitar 10 persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya
sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan
Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas
24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan
2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang
cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan.

Tabel 2.195 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun


2018
Kabupaten Laut Tambak Kolam
Majene - 668,9 134,86
Polewali mandar 11.537,35 12.998,07 1.148,50
Mamasa - - 357,55
Mamuju 58.459,25 1.699,27 93,33
Pasangkayu - 5.976,92 571,09
Mamuju Tengah 76,33 5.622,40 61,74
Sulawesi Barat 70.072,936 26.965,56 2.367,07
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Pada tahun 2018, produksi perikanan budidaya Sulawesi Barat sebanyak


99.405,56 ton. Produksi tersebut berasal dari hasil pembudidayaan di laut sekitar
70 ribu ton, air payau 27 ribu ton dan di air tawar 2 ribu ton. Produksi perikanan ini
mengalami peningkatan pada semua jenis budidaya, peningkatan jumlah yang
paling banyak terjadi pada perikanan laut yang produksinya mencapai 70 ribu ton.

II-193
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 2.74 Persentase Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2016–2020 (Persen)
58.00
56.00
56.00
54.00 53.38
52.83
51.72
52.00
50.00
48.43
48.00
46.00
44.00
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Grafik 2.75 Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan


70.00
58.00
60.00
50.00
50.00 45.00
40.00
40.00

30.00 23.54
20.00

10.00

0.00
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Grafik 2.76 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)


1600.00 1475.81
1400.00 1272.25
1200.00
913.68 958.86
1000.00
800.00 712.44

600.00
400.00
200.00
0.00
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-194
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.196 Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2016–2020
INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020
Produksi Perikanan
64,334.90 56,100.28 56,328.18 67,149 64,182
Tangkap (Ton)
Produksi Perikanan
121,650.40 104,320.78 102,501.16 105,554 133,569
Budidaya (Ton)
Produksi Olahan (Ton) 4.302.00 10,557.18 5,698.45 3,226.42 3,270.55
Komoditi Ekspor Hasil
2.763.00 N/A N/A N/A N/A
Perikanan (Ton)
Konsumsi Ikan (Kg) 48,43 56.00 51,72 52,83 53,38
Jumlah UPI bersertifikat
1.00 1,00 1,00 1,00 7,00
SKP (Unit)
Pendapatan Rata-rata 109.49 114.77 177.63 118.51
1,390,000.00
Nelayan (Rp/bln/org) (NTN) (NTN) (NTN) (NTN)
Pendapatan Rata-rata
94.92 94.86
Pembudidaya Ikan 1,700,000.00 N/A N/A
(NTPi) (NTPi)
(Rp/bln/org)
Pendapatan Pengolahan
dan Pemasaran Ikan 1,362,480.00 1,376,104.80 1,389,831.79 N/A N/A
(Rp/bln/org)
Kawasan Konservasi (Ha) 154,00 147,307.393 147,307.393 149,000 149,000
Jumlah Pulau-pulau Kecil
3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
yang Dikelola (pulau)
Persentase Penyelesaian
Tindak Pidana KP Secara
16,60 16.00 16.00 N/A N/A
Akuntabel dan Tepat
Waktu (%)
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.33 Urusan Perencanaan Pembangunan


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan
pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan
memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan
topdown process. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan
rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan
rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi
aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses
pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan
rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.
Dimulai dari 2017 pemerintah menggunakan pendekatan money follow function
menjadi money follow program adalah pendekatan penganggaran yang lebih fokus
pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional maupun
prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

II-195
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.197 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan
Pembangunan
ASPEK/FOKUS/BIDANG REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA TAHUN
PEMBANGUNAN DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021
1 Perencanaan pembangunan
Tersedianya dokumen perencanaan
1.1 RPJPD yang telah ditetapkan dengan Ada Ada Ada Ada Ada
PERDA
Tersedianya dokumen perencanaan
1.2 RPJMD yang telah ditetapkan dengan Ada Ada Ada Ada Ada
PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan
1.3 RKPD yang telah ditetapkan dengan Ada Ada Ada Ada Ada
PERKADA
Penjabaran program RPJMD ke dalam
1.4 98,25 89,89 90,25 90,97 99,43
RKPD (%)
Jumlah program RKPD tahun
281 249 250 252 175
berkenaan
Jumlah program RPJMD yang harus
286 277 277 277 175
dilaksanakan tahun berkenaan
Tersedianya dokumen RTRW yang
Ada Ada Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan PERDA
Penjabaran Konsistensi Program
230 249 250 252 175
RPJMD ke dalam RKPD
Penjabaran Konsistensi Program RKPD
230 219 203 209 174
ke dalam APBD
Kesesuaian rencana pembangunan
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
dengan RTRW
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.34 Urusan Keuangan


Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai
dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu
akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses
perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan
dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar -benar mencerminkan
kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab.
Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Dengan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.198 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan


ASPEK/FOKUS/BIDANG
REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Keuangan
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar 2022

II-196
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.4.35 Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai
ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan
rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and
recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk
menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian
aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam
sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam
manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam
pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
diharapkan dapat menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan
paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.
Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam
pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan
pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan
pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (strategic human resource
management).

Tabel 2.199 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai


Tahun 2021
Jenis Jabatan Bezetting ABK Selisih
Jabatan Pimpinan Tertinggi 43 47 4
Jabatan Administrator 223 225 2
Jabatan Pengawas 634 646 12
Jabatan Pelaksana 2.524 0 2.524
Jabatan Fungsional 2.069 0 2.069
Jumlah 5.493 918 4.611
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu


dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (unified system).
Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan
perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang
dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh
calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang
sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). Manajemen ASN
meliputi tahapan berikut ini.

II-197
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.200 Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021
JUMLAH ASN
JUMLAH TOTAL JP JUMLAH RATA-RATA
TAHUN PEMPROV SULBAR
(Jam) JAM PELAJARAN
(Orang)
2017 537 121.392 226
2018 265 61.608 232
2019 371 186.564 503
2020 47 34.600 736
2021 929 403.167 434
Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.201 Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Menurut Jenis


Pengembangan Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2018–2021
TAHUN
JENIS PENGEMBANGAN 2018 2019
NO
KOMPETENSI JP/ JUMLAH JP/ JUMLAH
PESERTA PESERTA
PESERTA JP PESERTA JP
1 KOMPETENSI MANAJERIAL 53 867 45.951 324 1.378 183.364
DIKLATPIM 53 867 45.951 50 867 43.350
PRAJABATAN/LATSAR CPNS - 274 511 140.014
KOMPETENSI TEKNIS DAN
2 181 627 13.860 17 230 1.700
FUNGSIONAL
DIKLAT TOC 30 87 2.610 -
DIKLAT PENGADAAN BJ - -
DIKLAT P2UPD 30 120 3.600 -
DIKLAT SATPOL-PP 30 150 4.500 -
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
25 30 750 10 30 300
FORMAL
DIKLAT PENYUSUNAN RENJA
- -
OPD
DIKLAT PENJENJANGAN WI
- -
MUDA
PENGEMBANGAN
6 200 1.200 7 200 1.400
WIDYAISWARA
DIKLAT PENGELOLAAN
30 20 600 -
ASET/BARANG MILIK DAERAH
DIKLAT PENYUSUNAN LAP
- -
KEU BASIS AKRUAL
DIKLAT MANAJEMEN
- -
PERSIDANGAN
DIKLAT BENDAHARA
30 20 600 -
KEUANGAN DAERAH
KOMPETENSI SOSIAL
3 30 50 1.500 30 50 1.500
KULTURAL
DIKLAT REVOLUSI MENTAL 30 50 1.500 30 50 1.500
PENINGKATAN KOMPETENSI
- -
SOSIAL KULTURAL
4 KOMPETENSI PEMERINTAHAN 1 297 297 - - -
PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN DALAM 1 297 297 -
NEGERI
JUMLAH 265 1,841 61,608 371 1,658 186,564

II-198
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Lanjutan Tabel di atas
TAHUN
JENIS PENGEMBANGAN 2020 2021
NO
KOMPETENSI JP/ JUMLAH JP/ JUMLAH
PESERTA PESERTA
PESERTA JP PESERTA JP
1 KOMPETENSI MANAJERIAL 40 830 33.200 601 647 388,847
DIKLATPIM 40 830 33.200 0 0 0
PRAJABATAN/LATSAR CPNS 601 647 388,847
KOMPETENSI TEKNIS DAN
2 328 362 14,320
FUNGSIONAL
DIKLAT TOC 0 0 0
DIKLAT PENGADAAN BJ 40 39 1,560
DIKLAT P2UPD 0 0 0
DIKLAT SATPOL-PP 0 0 0
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0 0 0
FORMAL
DIKLAT PENYUSUNAN RENJA
0 0 0
OPD
DIKLAT PENJENJANGAN WI
0 0 0
MUDA
PENGEMBANGAN
7 200 1,400
WIDYAISWARA
DIKLAT PENGELOLAAN
0 0 0
ASET/BARANG MILIK DAERAH
DIKLAT PENYUSUNAN LAP
0 0 0
KEU BASIS AKRUAL
DIKLAT MANAJEMEN
0 0 0
PERSIDANGAN
DIKLAT BENDAHARA
0 0 0
KEUANGAN DAERAH
GOVERNMENT
TRANSFORMATIONAL 201 40 8,040
ACADEMY (GTA)
DIKLAT PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI 40 27 1,080
PEMERINTAH (LKJiP)
DIKLAT TEKNIS
40 56 2,240
PENANGGULANGAN BENCANA
KOMPETENSI SOSIAL
3 0 0 0
KULTURAL
DIKLAT REVOLUSI MENTAL 0 0 0
PENINGKATAN KOMPETENSI
0 0 0
SOSIAL KULTURAL
4 KOMPETENSI PEMERINTAHAN 0 0 0
PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN DALAM 0 0 0
NEGERI
JUMLAH 537 186.564 40 929 1,009 403,167
Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jumlah jabatan struktural berdasarkan kondisi struktur organisasi dan tata kerja
yang ada dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
pelaksana yang terisi pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Berdasarkan data
kelembagaan pada tahun 2021 jumlah total Eselon I, II, III dan IV sebanyak 919
jabatan, sedangkan menurut kelompok Jabatan ASN sebanyak 900 jabatan.
Kemudian Jumlah ASN berdasarkan jabatan fungsional sebanyak 4.593 jabatan yang
terdiri dari 2.524 fungsional umum dan 2.069 funsional teknis.

II-199
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 2.202 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Funsional Tertentu
Pada Instansi Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021
Jabatan Menurut Kelompok
Data Kelembagaan (Eselon) Jabatan Fungsional
Jabatan (Eselon)
Tahun
I II III IV Total I II III IV Total Umum Teknis Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2018 1 46 222 637 906 1 38 202 616 857 4.543 - 4.543
2019 1 47 225 646 919 1 42 178 596 817 2.607 2.065 4.672
2020 1 47 225 646 919 1 44 202 611 858 2.133 2.396 4.529
2021 1 47 225 646 919 1 42 223 634 900 2.524 2.069 4.593
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah
dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang
menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh
karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus
selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya.
Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional.
Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya
diubah dengan sistem melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang
jelas, obyektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Tabel 2.203 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017–2021


Rasio Riil terhadap
Tahun Jumlah PNSD Kebutuhan Kurang/Lebih
Kebutuhan
2017 5.635 8.220 Kurang 31,45%
2018 5.400 8.220 Kurang 34,31%
2019 5.488 8.220 Kurang 33,24%
2020 5.387 8.220 Kurang 34,47%
2021 5.493 8.220 Kurang 33,18%
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.204 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Kepegawaian serta


Diklat Tahun 2017–2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG TAHUN
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021
Kepegawaian serta Pendidikan dan
3
Pelatihan
Jumlah ASN yang memiliki kompetensi
3.1 melalui pendidikan formal dan non 45 63 N/A N/A N/A
formal (orang)
Proporsi ASN yang mengikuti Diklat
3.2 3,7 2,84 6,76 1,47 11,39
Peningkatan Kapasitas (%)
Sumber : BKD dan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2022

II-200
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.4.36 Urusan Penelitian dan Pengembangan
Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 070/3521/SJ tanggal 4 Agustus 2017
Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditegaskan bahwa tugas
pokok Badan Litbang adalah (1) penyiapan Naskah Akademis/pokok pikiran yang
bersinergi dengan propemperda (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2) melakukan evaluasi
kebijakan sebagai input dalam penyusunan pembangunan daerah (3) menyiapkan
rekomendasi kebijakan sebagai respon atas isu-isu strategis dan dinamika
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu untuk penguatan kelitbangan
ditegaskan bahwa penyelenggaraan kelitbangan yang sebelumnya tersebar di
berbagai perangkat daerah, dilaksanakan secara satu pintu oleh perangkat Litbang
Daerah, termasuk kegiatan penyiapan naskah Akademis/pokok pikiran dalam
menindaklanjuti program legislasi daerah.

Tabel 2.205 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan


Pengembangan Tahun 2017–2021
ASPEK/FOKUS/BIDANG TAHUN
No. URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021
4 Penelitian dan Pengembangan
Persentase pemanfaatan hasil
4.1 60 83 80 100 100
kelitbangan.
Sumber : Bappeda Litbang (2014-2017) dan Balitbangda (2018-2021) Provinsi Sulbar

2.4.37 Urusan Pengawasan


Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and
clean goverment) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah
harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat
Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik,
berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan
yang profesional, akuntabel dan independen.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan
kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala
daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun
sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di
bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat
dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga disusun sebagai strategi Inspektorat
Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya
Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan

II-201
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat
dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

2.4.38 Urusan Sekretariat Dewan


Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil
rakyat, mulai dari Perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai
dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi
oleh Sekretariat DPRD.
Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi
sekretariat DPRD. Di mana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui
penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Sebagaimana yang termuat
dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran
ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa Sekretariat
DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau
subsistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja
sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.
Sekretariat dewan tidak berhenti sampai pada fungsi dukungan teknis
administrasi saja, namun terpersonalisasi di dalam posisi Sekretaris DPRD itu sendiri.
Berdasarkan amanat undang-undang, penyelenggaraan tugas administrasi
kesekretariatan dilaksanakan Sekretaris DPRD. Tugas itu, tidak hanya dipahami
melalui pendekatan formalistis-birokratis. Namun, pemerintahan yang baik adalah
landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam
era globalisasi. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru mulai diperkenalkan
yaitu konsep (good Governance).

2.4.39 Urusan Pemerintahan Umum


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas
di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik, dan juga di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila. Pada Tahun 2020 jumlah ormas yang aktif di Sulawesi

II-202
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Barat sebanyak 185 sedangkan jumlah ormas yang tidak aktif sebanyak 136 dari dari
311 ormas yang terdaftar. Berdasarkan tingkat keaktifan ormas, kabupaten Majene
mencapai jumlah tertinggi yaitu 65 ormas dan mamasa berada pada tingkat terendah
yaitu 9 ormas.

Tabel 2.206 Jumlah Ormas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat


Tahun 2020
Ormas
No. Kabupaten
Aktif Tidak Aktif Jumlah
1. Majene 65 0 65
2. Polewali Mandar 60 28 88
3. Mamasa 9 0 9
4. Mamuju 21 0 21
5. Pasangkayu 20 53 73
6. Mamuju Tengah 10 45 55
Sulawesi Barat 185 126 311
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2022

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Barat 2020 sebesar 73,09 dari
skala 0 sampai 100, angka ini turun 4,33 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Barat
2019 sebesar 77,42. Hal ini menunjukkan walaupun IDI di Provinsi Sulawesi Barat
masih pada kategori “sedang”, namun telah menunjukkan tren yang positif bahwa
tingkat perkembangan demokrasi di Sulawesi Barat semakin baik.
Capaian IDI dari 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI
dihitung tahun 2009, IDI Sulawesi Barat sebesar 67,99. Tahun 2010 turun menjadi
67,57, kembali turun pada 2011 menjadi 66,36, lalu kembali turun pada 2012 menjadi
63,65, kemudian tahun 2013 sedikit mengalami peningkatan menjadi 64,02, lalu tahun
2014 naik cukup signifikan menjadi sebesar 76,69, kemudian kembali turun pada
tahun 2015 menjadi 68,25, dan pada tahun 2016 IDI Sulawesi Barat kembali
meningkat menjadi 72,37. Pada tahun 2017, IDI Sulawesi Barat turun menjadi 67,74,
namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 71,46. Pada tahun
2019, IDI Sulawesi Barat kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 77,42,
meski mengalami menurunan di tahun 2020 sebesar 73,09.
Indeks Demokrasi Indonesia terdiri dari tiga aspek yaitu Kebebasan Politik, Hak-
hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Pada nilai aspek kebebasan politik mengalami
fluktuasi dimana pada tahun 2018 sebesar 87,41 mengalami penurunan di tahun 2019
menjadi 81,58 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 86,38Pada
tahun 2020 nilai aspek yang tertinggi adalah pada aspek kebebasan politik yaitu
sebesar 86,38 persen. Adapun nilai aspek yang terendah yaitu pada aspek hak-hak
politik yang juga mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sebesar 55,05 persen naik
menjadi 70,22 persen tahun 2019 dan kembali mengalami penurunan menjadi 61,09
persen. Masih rendahnya nilai aspek tersebut perlu mendapat perhatian melalui
berbagai kebijakan dan program pemerintah, salah satunya melalui peningkatan peran
dan partisipasi masyarakat dalam politik khususnya dalam mendukung pelaksanaan
Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

II-203
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Tabel 2.207 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat


Menurut Aspek 2018–2020
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi
Aspek IDI Sulawesi Barat Menurut Aspek
2018 2019 2020
Kebebasan Politik 87.41 81.58 86.38
Hak-Hak Politik 55.05 70.22 61.09
Lembaga Demokrasi 77.45 83.60 75.45
Indeks Keseluruhan 71.46 77.42 73.09
Sumber: BPS, Sulbar.bps.go.id

II-204
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses
untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja
pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi
masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh
ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program
pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas
pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat
pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga
memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, seperti disajikan dalam Tabel berikut.

II-205
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021
PROVINSI SULAWESI BARAT

Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian


Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Semua Bidang
PROGRAM PENUNJANG BADAN PERENCANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 7.752.784.043 838.970.894 2.368.070.628 1.807.623.334 763.596.304 5.778.261.160 74,53% 5.778.261.160 0,00% PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, BADAN PERENCANAAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 173.193.980 19.207.100 41.863.460 26.077.640 24.311.700 111.459.900 64,36% 111.459.900 0,00% PEMBANGUNAN
Daerah DAERAH
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 4 86.811.100 1 19.207.100 2 21.725.000 1 8.899.000 - 9.250.000 4 59.081.100 100,00% 68,06% 4,00 59.081.100 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun DAERAH
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PERENCANAAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 19.393.900 1 - - 4.678.400 - 1.600.000 - 4.200.000 1 10.478.400 100,00% 54,03% 1,00 10.478.400 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
yang Tersusun (Dokumen)
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN PERENCANAAN
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 6.577.900 - - - - - - 1 1.977.000 1 1.977.000 100,00% 30,06% 1,00 1.977.000 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Tersusun (Dokumen) DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan DPA- BADAN PERENCANAAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 2.424.760 1 - - - - - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
yang Tersusun (Dokumen)
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN PERENCANAAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 2.382.820 - - - - - - 1 1.359.900 1 1.359.900 100,00% 57,07% 1,00 1.359.900 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Tersusun (Dokumen) DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian BADAN PERENCANAAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 2 33.873.380 - - 1 12.379.200 - 9.124.180 1 4.650.000 2 26.153.380 100,00% 77,21% 2,00 26.153.380 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun DAERAH
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi BADAN PERENCANAAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 2 21.730.120 1 - - 3.080.860 - 6.454.460 1 2.874.800 2 12.410.120 100,00% 57,11% 2,00 12.410.120 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
yang Tersusun (Dokumen) DAERAH
Administrasi Keuangan BADAN PERENCANAAN
Perangkat Daerah - - 5.782.262.814 708.600.319 1.924.812.649 1.400.265.442 411.838.298 4.445.516.708 76,88% 4.445.516.708 0,00% PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang BADAN PERENCANAAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 55 5.736.078.434 55 708.600.319 55 1.914.597.649 55 1.393.800.442 55 407.913.298 55 4.424.911.708 100,00% 77,14% 55,00 4.424.911.708 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Tunjangannya (Orang) DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN PERENCANAAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 5.664.380 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
SKPD Tersusun (Laporan) DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN PERENCANAAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 3 40.520.000 1 - 1 10.215.000 - 6.465.000 1 3.925.000 3 20.605.000 100,00% 50,85% 3,00 20.605.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun DAERAH
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian BADAN PERENCANAAN
Perangkat Daerah - - 15.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00% PEMBANGUNAN
DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti BADAN PERENCANAAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 3 15.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Fungsi (Orang) DAERAH
Administrasi Umum Perangkat BADAN PERENCANAAN
Daerah - - 925.329.099 67.523.517 251.453.476 239.686.916 118.154.523 676.818.432 73,14% 676.818.432 0,00% PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen BADAN PERENCANAAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 7 12.578.500 7 2.586.100 7 3.052.300 - 5.874.900 - 486.200 4 11.999.500 50,00% 95,40% 3,50 11.999.500 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang DAERAH
Disediakan (Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan BADAN PERENCANAAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 4 80.390.000 - 5.140.000 2 6.640.000 1 52.280.000 1 7.075.000 1 71.135.000 25,00% 88,49% 1,00 71.135.000 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Disediakan (Jenis) DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik BADAN PERENCANAAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 10 62.903.000 10 3.600.000 10 13.200.000 10 20.400.000 10 3.460.000 10 40.660.000 100,00% 64,64% 10,00 40.660.000 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
(Jenis) DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan BADAN PERENCANAAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 9 67.453.600 2 7.115.000 5 5.404.800 7 30.692.900 9 15.751.500 9 58.964.200 100,00% 87,41% 9,00 58.964.200 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
dan Digandakan (Jenis)
DAERAH
Penyediaan Bahan/Material BADAN PERENCANAAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 32 56.427.640 - - 32 52.455.000 - - - - 32 52.455.000 100,00% 92,96% 32,00 52.455.000 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
yang Disediakan (Jenis)
DAERAH
Penyelenggaraan Rapat BADAN PERENCANAAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PEMBANGUNAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 2 645.576.359 - 49.082.417 - 170.701.376 - 130.439.116 2 91.381.823 2 441.604.732 100,00% 68,40% 2,00 441.604.732 0,00% 0,00%
DAERAH
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik BADAN PERENCANAAN


Daerah Penunjang Urusan - - 175.494.550 - - - 137.510.000 137.510.000 78,36% 137.510.000 0,00% PEMBANGUNAN
Pemerintah Daerah DAERAH
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan BADAN PERENCANAAN
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 5 175.494.550 - - - - 2 - 3 137.510.000 5 137.510.000 100,00% 78,36% 5,00 137.510.000 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) DAERAH
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan BADAN PERENCANAAN
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 4 - - - - - - - 4 - 4 - 100,00% 0,00% 4,00 - 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang BADAN PERENCANAAN
Urusan Pemerintahan Daerah - - 240.653.600 23.929.958 52.285.946 38.857.296 22.186.783 137.259.983 57,04% 137.259.983 0,00% PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat BADAN PERENCANAAN
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 52.310.000 100 550.000 100 24.900.000 100 8.000.000 100 9.200.000 100 42.650.000 100,00% 81,53% 100,00 42.650.000 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
yang Dikelola (Persen)
DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan BADAN PERENCANAAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 149.560.000 3 18.003.958 3 19.829.946 3 21.560.696 3 8.522.283 3 67.916.883 100,00% 45,41% 3,00 67.916.883 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Tagihan) DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan BADAN PERENCANAAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 23 38.783.600 10 5.376.000 15 7.556.000 19 9.296.600 23 4.464.500 23 26.693.100 100,00% 68,83% 23,00 26.693.100 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Disediakan (Jenis) DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik BADAN PERENCANAAN
Daerah Penunjang Urusan - - 440.850.000 19.710.000 97.655.097 102.736.040 49.595.000 269.696.137 61,18% 269.696.137 0,00% PEMBANGUNAN
Pemerintahan Daerah DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas BADAN PERENCANAAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 18 258.175.000 5 - 10 41.955.097 13 48.256.040 18 36.795.000 18 127.006.137 100,00% 49,19% 18,00 127.006.137 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan DAERAH
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan BADAN PERENCANAAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 10 167.840.000 - 16.000.000 - 49.600.000 - 49.600.000 10 12.800.000 10 128.000.000 100,00% 76,26% 10,00 128.000.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan DAERAH
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan BADAN PERENCANAAN
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung PEMBANGUNAN
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau DAERAH
0,00 - 0,00 - 24 14.835.000 10 3.710.000 5 6.100.000 5 4.880.000 4 - 24 14.690.000 100,00% 99,02% 24,00 14.690.000 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,95% 74,53%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG BADAN PENGELOLAAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 42.331.300.687 3.970.965.549 17.199.530.423 8.851.671.765 2.422.803.790 32.444.971.527 76,65% 32.444.971.527 0,00% KEUANGAN DAN
DAERAH PROVINSI PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan, Penganggaran, BADAN PENGELOLAAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 24 392.856.851 - - - 145.970.440 - 81.125.840 - - - 227.096.280 0,00% 57,81% 0,00 227.096.280 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah PENDAPATAN DAERAH
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BADAN PENGELOLAAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 2 168.258.311 - - - 70.856.340 2 20.788.040 2 - 2 91.644.380 100,00% 54,47% 2,00 91.644.380 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun PENDAPATAN DAERAH
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 9.987.720 - - - 5.587.720 1 - 1 - 1 5.587.720 100,00% 55,95% 1,00 5.587.720 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
yang Tersusun (Dokumen)
PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN PENGELOLAAN
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 9.987.720 - - - - 1 5.577.720 1 - 1 5.577.720 100,00% 55,85% 1,00 5.577.720 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Tersusun (Dokumen) PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan DPA- BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 9.987.720 - - - 7.987.720 - - 1 - 1 7.987.720 100,00% 79,98% 1,00 7.987.720 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
yang Tersusun (Dokumen)
PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN PENGELOLAAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 9.987.720 - - - - 1 5.577.720 1 - 1 5.577.720 100,00% 55,85% 1,00 5.577.720 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Tersusun (Dokumen) PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian BADAN PENGELOLAAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 2 40.328.600 - - 6 8.285.680 9 6.272.700 12 - 12 14.558.380 600,00% 36,10% 12,00 14.558.380 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun PENDAPATAN DAERAH
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi BADAN PENGELOLAAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 144.319.060 - - 4 53.252.980 4 42.909.660 4 - 4 96.162.640 100,00% 66,63% 4,00 96.162.640 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
yang Tersusun (Dokumen) PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 95 37.684.070.832 - 3.942.965.549 - 16.137.025.163 - 7.589.394.126 - 2.298.376.390 - 29.967.761.228 0,00% 79,52% 0,00 29.967.761.228 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
(Persen) PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang BADAN PENGELOLAAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 182 37.085.366.600 182 3.942.965.549 182 15.908.599.823 165 7.423.109.786 166 2.298.376.390 166 29.573.051.548 91,21% 79,74% 166,00 29.573.051.548 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Tunjangannya (Orang) PENDAPATAN DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil BADAN PENGELOLAAN
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 198.341.100 - - 6 83.362.120 9 32.284.200 12 - 12 115.646.320 100,00% 58,31% 12,00 115.646.320 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Keuangan SKPD SKPD (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Laporan Neraca
Akuntansi SKPD 0,00 - 0,00 - 12 109.847.904 - - 6 42.260.160 9 29.217.780 12 - 12 71.477.940 100,00% 65,07% 12,00 71.477.940 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Keuangan SKPD (Laporan)
PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN PENGELOLAAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 49.990.637 - - - 19.720.700 - 24.417.540 1 - 1 44.138.240 100,00% 88,29% 1,00 44.138.240 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
SKPD Tersusun (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan BADAN PENGELOLAAN
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 95 37.947.800 - - 60 19.435.120 70 5.086.400 95 - 95 24.521.520 100,00% 64,62% 95,00 24.521.520 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan PENDAPATAN DAERAH
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN PENGELOLAAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 14 38.673.926 - - 7 - 11 17.413.840 14 - 14 17.413.840 100,00% 45,03% 14,00 17.413.840 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun PENDAPATAN DAERAH
SKPD (Laporan)
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Laporan Prognosis BADAN PENGELOLAAN
Analisis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 4 163.902.865 - - 6 63.647.240 9 57.864.580 12 - 12 121.511.820 300,00% 74,14% 12,00 121.511.820 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Anggaran (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 95 266.160.174 - - - 83.878.260 - 39.242.450 - - - 123.120.710 0,00% 46,26% 0,00 123.120.710 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Lingkup SKPD (Persen) PENDAPATAN DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas BADAN PENGELOLAAN
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 2 - - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
yang Diadakan (Pasang) PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Laporan Hasil BADAN PENGELOLAAN
Administrasi Kepegawaian Pendataan dan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 7 136.556.279 - - - 46.798.130 7 32.197.450 7 - 7 78.995.580 100,00% 57,85% 7,00 78.995.580 0,00% 0,00%
Pengolahan Administrasi PENDAPATAN DAERAH
Kepegawaian (Dokumen)
Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Laporan Hasil BADAN PENGELOLAAN
Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 12 75.728.895 - - - 37.080.130 10 7.045.000 12 - 12 44.125.130 100,00% 58,27% 12,00 44.125.130 0,00% 0,00%
Penilaian Kinerja Pegawaia PENDAPATAN DAERAH
(Dokumen)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti BADAN PENGELOLAAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 0 53.875.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Fungsi (Orang) PENDAPATAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan BADAN PENGELOLAAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 95 1.382.205.870 - - - 216.506.416 - 664.995.972 - - - 881.502.388 0,00% 63,78% 0,00 881.502.388 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
SKPD (Persen) PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan BADAN PENGELOLAAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 36 31.661.750 - - - - 26 27.750.300 36 - 36 27.750.300 100,00% 87,65% 36,00 27.750.300 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Disediakan (Jenis) PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik BADAN PENGELOLAAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 2 153.744.000 2 - 2 77.228.000 2 35.068.000 2 - 2 112.296.000 100,00% 73,04% 2,00 112.296.000 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
(Jenis) PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 4 654.097.000 - - - - 3 557.640.600 4 - 4 557.640.600 100,00% 85,25% 4,00 557.640.600 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
dan Digandakan (Jenis)
PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Bahan/Material BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 28 30.692.000 - - 12 18.162.240 18 7.635.640 28 - 28 25.797.880 100,00% 84,05% 28,00 25.797.880 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
yang Disediakan (Jenis)
PENDAPATAN DAERAH
Penyelenggaraan Rapat BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD KEUANGAN DAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 45 512.011.120 - - 25 121.116.176 33 36.901.432 45 - 45 158.017.608 100,00% 30,86% 45,00 158.017.608 0,00% 0,00%
PENDAPATAN DAERAH
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik BADAN PENGELOLAAN


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan KEUANGAN DAN
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 95 380.033.340 - - - - - 42.900.000 - - - 42.900.000 0,00% 11,29% 0,00 42.900.000 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan BADAN PENGELOLAAN


Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 7 348.138.440 - - - - 4 42.900.000 7 - 7 42.900.000 100,00% 12,32% 7,00 42.900.000 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) PENDAPATAN DAERAH
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan BADAN PENGELOLAAN
Prasarana Pendukung Gedung Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 1 31.894.900 - - - - - - 2 - 2 - 200,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan BADAN PENGELOLAAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 95 644.467.220 - - - 271.882.121 - 152.933.714 - - - 424.815.835 0,00% 65,92% 0,00 424.815.835 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah PENDAPATAN DAERAH
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat BADAN PENGELOLAAN
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 98 38.734.220 - - - 10.731.805 75 11.716.890 100 - 100 22.448.695 102,04% 57,96% 100,00 22.448.695 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
yang Dikelola (Persen)
PENDAPATAN DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan BADAN PENGELOLAAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 36 605.733.000 8 - 16 261.150.316 24 141.216.824 36 - 36 402.367.140 100,00% 66,43% 36,00 402.367.140 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Tagihan) PENDAPATAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik KEUANGAN DAN
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 95 1.581.506.400 - 28.000.000 - 344.268.023 - 281.079.663 - 124.427.400 - 777.775.086 0,00% 49,18% 0,00 777.775.086 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas BADAN PENGELOLAAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 32 365.606.000 - - 10 183.143.023 20 39.111.363 32 - 32 222.254.386 100,00% 60,79% 32,00 222.254.386 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan PENDAPATAN DAERAH
Operasional atau Lapangan (Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan BADAN PENGELOLAAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 2 945.510.600 - 28.000.000 - 108.000.000 1 219.733.300 2 124.427.400 2 480.160.700 100,00% 50,78% 2,00 480.160.700 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan PENDAPATAN DAERAH
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan BADAN PENGELOLAAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor KEUANGAN DAN
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 4 270.389.800 1 - 2 53.125.000 3 22.235.000 4 - 4 75.360.000 100,00% 27,87% 4,00 75.360.000 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 93,50% 76,65%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG INSPEKTORAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN - - 11.587.899.428 1.586.138.742 930.206.969 5.084.821.319 - 7.601.167.030 65,60% 7.601.167.030 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, INSPEKTORAT DAERAH
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 0 233.001.560 - 19.451.532 25 46.583.000 - 24.342.300 - - 25 90.376.832 0,00% 38,79% 25,00 90.376.832 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen INSPEKTORAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 4 118.103.040 1 8.441.532 1 29.667.000 1 3.006.600 1 - 4 41.115.132 100,00% 34,81% 4,00 41.115.132 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan INSPEKTORAT DAERAH
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 24.593.720 - 2.355.000 - 2.500.000 1 1.884.000 - - 1 6.739.000 100,00% 27,40% 1,00 6.739.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen INSPEKTORAT DAERAH


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 8.825.720 - - - 506.000 - 1.420.000 1 - 1 1.926.000 100,00% 21,82% 1,00 1.926.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- INSPEKTORAT DAERAH
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 18.771.720 - - - 6.560.000 - 2.006.600 1 - 1 8.566.600 100,00% 45,64% 1,00 8.566.600 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen INSPEKTORAT DAERAH


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 8.765.720 - - - 2.250.000 - - 1 - 1 2.250.000 100,00% 25,67% 1,00 2.250.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian INSPEKTORAT DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0,00 - 0,00 - 4 9.627.720 1 - 1 - 1 5.283.600 1 - 4 5.283.600 100,00% 54,88% 4,00 5.283.600 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi INSPEKTORAT DAERAH
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 7 44.313.920 3 8.655.000 1 5.100.000 1 10.741.500 2 - 7 24.496.500 100,00% 55,28% 7,00 24.496.500 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan INSPEKTORAT DAERAH
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 8.997.075.593 25 1.350.317.089 50 50.267.000 75 4.825.939.300 100 - 250 6.226.523.389 250,00% 69,21% 250,00 6.226.523.389 0,00% 0,00%
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang INSPEKTORAT DAERAH
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 73 8.951.014.393 73 1.346.567.089 73 29.667.000 73 4.819.367.300 73 - 73 6.195.601.389 100,00% 69,22% 73,00 6.195.601.389 0,00% 0,00%
Tunjangannya (Orang)
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi INSPEKTORAT DAERAH
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 100 21.453.000 25 - 25 10.175.000 25 5.114.000 25 - 100 15.289.000 100,00% 71,27% 100,00 15.289.000 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan INSPEKTORAT DAERAH
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest
0,00 - 0,00 - 2 24.608.200 - 3.750.000 1 10.425.000 - 1.458.000 1 - 2 15.633.000 100,00% 63,53% 2,00 15.633.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Administrasi Barang Milik Persentase Pengelolaan INSPEKTORAT DAERAH
Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik
0,00 - 0,00 - 100 31.000.000 25 - 50 30.894.785 75 105.215 100 - 250 31.000.000 250,00% 100,00% 250,00 31.000.000 0,00% 0,00%
Daerah Lingkup SKPD
(Persen)
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah INSPEKTORAT DAERAH
SKPD SKPD yang Diasuransikan 0,00 - 0,00 - 3 31.000.000 3 - - 30.894.785 - 105.215 - - 3 31.000.000 100,00% 100,00% 3,00 31.000.000 0,00% 0,00%
(Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan INSPEKTORAT DAERAH
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 100 465.354.000 25 28.372.000 50 95.532.000 75 35.119.800 100 - 250 159.023.800 250,00% 34,17% 250,00 159.023.800 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas INSPEKTORAT DAERAH
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 176 - - - 176 - - - - - 176 - 100,00% 0,00% 176,00 - 0,00% 0,00%
yang Diadakan (Pasang)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti INSPEKTORAT DAERAH
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 24 230.138.000 6 26.680.000 6 40.020.000 6 28.920.000 6 - 24 95.620.000 100,00% 41,55% 24,00 95.620.000 0,00% 0,00%
Fungsi (Orang)
Sosialisasi Peraturan Perundang- INSPEKTORAT DAERAH
- - 189.460.000 1.692.000 44.997.000 4.292.000 - 50.981.000 26,91% 50.981.000 0,00%
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Persentase Keikutsertaan INSPEKTORAT DAERAH
Peraturan Perundang-Undangan pada Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 0,00 - 0,00 - 100 45.756.000 25 - 25 10.515.000 25 1.907.800 25 - 100 12.422.800 100,00% 27,15% 100,00 12.422.800 0,00% 0,00%
Perundang-undangan
(Persen)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan INSPEKTORAT DAERAH
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 566.513.878 25 37.416.700 50 152.149.420 75 57.951.840 100 - 250 247.517.960 250,00% 43,69% 250,00 247.517.960 0,00% 0,00%
SKPD (Persen)
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen INSPEKTORAT DAERAH
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
0,00 - 0,00 - 3 8.369.603 1 654.500 1 2.886.800 1 709.000 - - 3 4.250.300 100,00% 50,78% 3,00 4.250.300 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik INSPEKTORAT DAERAH
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 3 68.936.000 1 16.340.000 1 34.400.300 1 938.000 - - 3 51.678.300 100,00% 74,97% 3,00 51.678.300 0,00% 0,00%
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan INSPEKTORAT DAERAH
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 3 10.114.400 1 - 1 2.380.000 1 3.264.900 - - 3 5.644.900 100,00% 55,81% 3,00 5.644.900 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material INSPEKTORAT DAERAH


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 3 79.923.875 1 20.422.200 1 31.723.000 1 7.780.000 - - 3 59.925.200 100,00% 74,98% 3,00 59.925.200 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat INSPEKTORAT DAERAH


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 20 399.170.000 5 - 5 80.759.320 5 45.259.940 5 - 20 126.019.260 100,00% 31,57% 20,00 126.019.260 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik INSPEKTORAT DAERAH


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 100 438.503.197 25 - 50 283.612.000 75 491.050 100 - 250 284.103.050 250,00% 64,79% 250,00 284.103.050 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Kendaraan INSPEKTORAT DAERAH


Jumlah Motor yang
Perorangan Dinas atau 0,00 - 0,00 - 1 50.456.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Diadakan (Unit)
Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Mebeleur yang INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 3 54.890.000 - - - - 3 - - - 3 - 100,00% 0,00% 3,00 - 0,00% 0,00%
Diadakan (Jenis)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan INSPEKTORAT DAERAH
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 25 333.157.197 - - - 283.612.000 25 491.050 - - 25 284.103.050 100,00% 85,28% 25,00 284.103.050 0,00% 0,00%
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan INSPEKTORAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
0,00 - 0,00 - 100 433.026.200 25 76.274.471 50 150.633.776 75 27.704.769 100 - 250 254.613.016 250,00% 58,80% 250,00 254.613.016 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 100 18.395.200 25 3.750.000 25 6.250.000 25 2.497.500 25 - 100 12.497.500 100,00% 67,94% 100,00 12.497.500 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan INSPEKTORAT DAERAH
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 24 125.031.000 6 14.924.471 6 33.295.376 6 5.047.669 6 - 24 53.267.516 100,00% 42,60% 24,00 53.267.516 0,00% 0,00%
Tagihan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan INSPEKTORAT DAERAH
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 289.600.000 - 57.600.000 1 111.088.400 - 20.159.600 - - 1 188.848.000 100,00% 65,21% 1,00 188.848.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan INSPEKTORAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 423.425.000 25 74.306.950 50 120.534.988 75 113.167.045 100 - 250 308.008.983 250,00% 72,74% 250,00 308.008.983 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, INSPEKTORAT DAERAH
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 32 305.730.000 8 59.500.950 8 62.499.488 8 108.077.045 8 - 32 230.077.483 100,00% 75,26% 32,00 230.077.483 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan INSPEKTORAT DAERAH
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
0,00 - 0,00 - 1 71.373.000 - 5.788.000 1 49.540.500 - 165.000 - - 1 55.493.500 100,00% 77,75% 1,00 55.493.500 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan INSPEKTORAT DAERAH
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 1 46.322.000 - 9.018.000 1 8.495.000 - 4.925.000 - - 1 22.438.000 100,00% 48,44% 1,00 22.438.000 0,00% 0,00%
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,37% 65,60%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG SATUAN POLISI
URUSAN PEMERINTAHAN - - 15.794.517.455 1.540.399.539 5.389.184.535 3.031.523.930 - 9.961.108.004 63,07% 9.961.108.004 0,00% PAMONG PRAJA DAN
DAERAH PROVINSI PEMADAM KEBAKARAN
Perencanaan, Penganggaran, SATUAN POLISI
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 1 231.293.061 10 - 30 61.394.900 45 33.400.640 90 - 175 94.795.540 17500,00% 40,99% 175,00 94.795.540 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah PEMADAM KEBAKARAN
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen SATUAN POLISI
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat PAMONG PRAJA DAN
0,00 - 0,00 - 4 78.113.981 - - 1 20.817.900 2 5.400.000 1 - 4 26.217.900 100,00% 33,56% 4,00 26.217.900 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun PEMADAM KEBAKARAN
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan SATUAN POLISI
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 46.364.000 1 - - 32.810.000 - 4.200.000 - - 1 37.010.000 100,00% 79,82% 1,00 37.010.000 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
yang Tersusun (Dokumen)
PEMADAM KEBAKARAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SATUAN POLISI
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 46.762.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Tersusun (Dokumen) PEMADAM KEBAKARAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian SATUAN POLISI
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PAMONG PRAJA DAN
0,00 - 0,00 - 2 60.053.080 - - 1 7.767.000 - 23.800.640 1 - 2 31.567.640 100,00% 52,57% 2,00 31.567.640 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun PEMADAM KEBAKARAN
(Laporan)
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan SATUAN POLISI
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 13.589.495.079 10 1.540.399.539 25 4.877.749.274 50 2.713.365.911 90 - 175 9.131.514.724 175,00% 67,20% 175,00 9.131.514.724 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
(Persen) PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang SATUAN POLISI
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 135 10.484.027.479 40 1.540.399.539 40 3.662.972.069 40 2.641.972.161 15 - 135 7.845.343.769 100,00% 74,83% 135,00 7.845.343.769 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Tunjangannya (Orang) PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi SATUAN POLISI
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 100 3.075.300.000 10 - 30 1.198.918.750 40 71.393.750 99 - 179 1.270.312.500 179,00% 41,31% 179,00 1.270.312.500 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
yang Disediakan (Persen) PEMADAM KEBAKARAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SATUAN POLISI
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 17.408.000 1 - - 15.858.455 - - - - 1 15.858.455 100,00% 91,10% 1,00 15.858.455 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
SKPD Tersusun (Laporan) PEMADAM KEBAKARAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SATUAN POLISI
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest PAMONG PRAJA DAN
0,00 - 0,00 - 2 12.759.600 - - 1 - - - 1 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun PEMADAM KEBAKARAN
SKPD (Laporan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan SATUAN POLISI
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 100 221.173.760 10 - 30 80.928.900 40 42.180.900 100 - 180 123.109.800 180,00% 55,66% 180,00 123.109.800 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Lingkup SKPD (Persen) PEMADAM KEBAKARAN
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas SATUAN POLISI
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 353 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
yang Diadakan (Pasang) PEMADAM KEBAKARAN
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Laporan Hasil SATUAN POLISI
Administrasi Kepegawaian Pendataan dan PAMONG PRAJA DAN
0,00 - 0,00 - 4 46.380.760 1 - 1 12.224.900 1 16.360.900 1 - 4 28.585.800 100,00% 61,63% 4,00 28.585.800 0,00% 0,00%
Pengolahan Administrasi PEMADAM KEBAKARAN
Kepegawaian (Dokumen)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti SATUAN POLISI
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 70 44.393.000 - - 30 - 20 25.820.000 20 - 70 25.820.000 100,00% 58,16% 70,00 25.820.000 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Fungsi (Orang) PEMADAM KEBAKARAN
Bimbingan Teknis Implementasi Persentase Keikutsertaan SATUAN POLISI
Peraturan Perundang-Undangan pada Bimbingan Teknis PAMONG PRAJA DAN
Implementasi Peraturan 0,00 - 0,00 - 100 130.400.000 30 - 20 68.704.000 20 - 30 - 100 68.704.000 100,00% 52,69% 100,00 68.704.000 0,00% 0,00% PEMADAM KEBAKARAN
Perundang-undangan
(Persen)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan SATUAN POLISI
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 483.637.842 10 - 20 197.338.621 50 115.977.992 90 - 170 313.316.613 170,00% 64,78% 170,00 313.316.613 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
SKPD (Persen) PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan SATUAN POLISI
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 5 28.000.000 - - - - - - 5 - 5 - 100,00% 0,00% 5,00 - 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Disediakan (Jenis) PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik SATUAN POLISI
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 22 50.400.000 10 - 5 29.461.980 5 15.421.020 2 - 22 44.883.000 100,00% 89,05% 22,00 44.883.000 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
(Jenis) PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Barang Cetakan dan SATUAN POLISI
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 3 5.000.000 1 - 1 1.545.000 - 900.000 1 - 3 2.445.000 100,00% 48,90% 3,00 2.445.000 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
dan Digandakan (Jenis)
PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan SATUAN POLISI
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- PAMONG PRAJA DAN
0,00 - 0,00 - 1 10.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan PEMADAM KEBAKARAN
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material SATUAN POLISI
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 3 58.315.550 - - 1 27.687.099 1 20.699.172 1 - 3 48.386.271 100,00% 82,97% 3,00 48.386.271 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
yang Disediakan (Jenis)
PEMADAM KEBAKARAN
Penyelenggaraan Rapat SATUAN POLISI
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PAMONG PRAJA DAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 1 331.922.292 - - 1 138.644.542 - 78.957.800 - - 1 217.602.342 100,00% 65,56% 1,00 217.602.342 0,00% 0,00%
PEMADAM KEBAKARAN
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik SATUAN POLISI


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan PAMONG PRAJA DAN
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 100 713.025.785 - - - - - - 100 - 100 - 100,00% 0,00% 100,00 - 0,00% 0,00% PEMADAM KEBAKARAN
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Kendaraan SATUAN POLISI


Perorangan Dinas atau - - - - - - - - 0,00% - 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Kendaraan Dinas Jabatan PEMADAM KEBAKARAN
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan SATUAN POLISI
Prasarana Pendukung Gedung Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 20 713.025.785 - - - - - - 20 - 20 - 100,00% 0,00% 20,00 - 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan SATUAN POLISI
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan PAMONG PRAJA DAN
0,00 - 0,00 - 100 243.569.128 10 - 10 48.621.897 10 33.275.411 99 - 129 81.897.308 129,00% 33,62% 129,00 81.897.308 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah PEMADAM KEBAKARAN
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat SATUAN POLISI
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 8.000.000 10 - 20 1.000.000 20 900.000 50 - 100 1.900.000 100,00% 23,75% 100,00 1.900.000 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
yang Dikelola (Persen)
PEMADAM KEBAKARAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan SATUAN POLISI
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 141.569.128 1 - 1 10.796.419 - 10.004.261 1 - 3 20.800.680 100,00% 14,69% 3,00 20.800.680 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Tagihan) PEMADAM KEBAKARAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan SATUAN POLISI
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 94.000.000 - - - 36.825.478 - 22.371.150 1 - 1 59.196.628 100,00% 62,98% 1,00 59.196.628 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Disediakan (Jenis) PEMADAM KEBAKARAN
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan SATUAN POLISI
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik PAMONG PRAJA DAN
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 312.322.800 10 - 10 123.150.943 10 93.323.076 99 - 129 216.474.019 129,00% 69,31% 129,00 216.474.019 0,00% 0,00% PEMADAM KEBAKARAN
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas SATUAN POLISI
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang PAMONG PRAJA DAN
0,00 - 0,00 - 18 282.322.800 - - 5 108.389.743 6 86.412.076 7 - 18 194.801.819 100,00% 69,00% 18,00 194.801.819 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan PEMADAM KEBAKARAN
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan SATUAN POLISI
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor PAMONG PRAJA DAN
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 1 30.000.000 - - - 14.761.200 - 6.911.000 1 - 1 21.672.200 100,00% 72,24% 1,00 21.672.200 0,00% 0,00% PEMADAM KEBAKARAN
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 115,32% 63,07%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENUNJANG DINAS KEPENDUDUKAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 3.746.163.704 511.787.820 1.285.754.865 779.977.865 - 2.577.520.550 68,80% 2.577.520.550 0,00% DAN PENCATATAN
DAERAH PROVINSI SIPIL
Perencanaan, Penganggaran, DINAS KEPENDUDUKAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 80 44.151.360 48 26.798.280 9 4.000.000 - - - - 57 30.798.280 71,25% 69,76% 57,00 30.798.280 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah SIPIL
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS KEPENDUDUKAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat DAN PENCATATAN
0,00 - 0,00 - 4 31.798.280 3 26.798.280 - - - - 1 - 4 26.798.280 100,00% 84,28% 4,00 26.798.280 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun SIPIL
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KEPENDUDUKAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 270.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
yang Tersusun (Dokumen)
SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KEPENDUDUKAN
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 412.040 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Tersusun (Dokumen) SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS KEPENDUDUKAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 741.648 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
yang Tersusun (Dokumen)
SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KEPENDUDUKAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 496.848 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Tersusun (Dokumen) SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS KEPENDUDUKAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DAN PENCATATAN
0,00 - 0,00 - 2 9.947.712 1 - - 4.000.000 - - 2 - 3 4.000.000 150,00% 40,21% 3,00 4.000.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun SIPIL
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS KEPENDUDUKAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 484.832 - - - - - - 4 - 4 - 100,00% 0,00% 4,00 - 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
yang Tersusun (Dokumen) SIPIL
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS KEPENDUDUKAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 80 3.108.807.762 29 393.660.984 29 955.342.702 28 684.572.381 - - 86 2.033.576.067 107,50% 65,41% 86,00 2.033.576.067 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
(Persen) SIPIL
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS KEPENDUDUKAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 30 3.107.963.474 29 393.660.984 29 955.342.702 28 684.572.381 29 - 29 2.033.576.067 95,83% 65,43% 28,75 2.033.576.067 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Tunjangannya (Orang) SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 369.824 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
SKPD Tersusun (Laporan) SIPIL
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KEPENDUDUKAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest DAN PENCATATAN
0,00 - 0,00 - 3 474.464 - - - - - - 3 - 3 - 100,00% 0,00% 3,00 - 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun SIPIL
SKPD (Laporan)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS KEPENDUDUKAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 80 347.043.182 11 45.278.556 53 205.895.160 8 30.566.742 - - 72 281.740.458 90,00% 81,18% 72,00 281.740.458 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
SKPD (Persen) SIPIL
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan DINAS KEPENDUDUKAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 8 69.481.600 - - 3 69.406.400 - - 5 - 8 69.406.400 100,00% 99,89% 8,00 69.406.400 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Disediakan (Jenis) SIPIL
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS KEPENDUDUKAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 1200 37.053.000 33 1.000.000 891 26.736.750 - - 309 - 1.233 27.736.750 102,75% 74,86% 1233,00 27.736.750 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
(Jenis) SIPIL
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS KEPENDUDUKAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 3 7.050.000 1 1.200.000 1 2.325.000 - - 1 - 1 3.525.000 25,00% 50,00% 0,75 3.525.000 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
dan Digandakan (Jenis)
SIPIL
Penyediaan Bahan/Material DINAS KEPENDUDUKAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 56 26.586.972 5 1.000.000 37 18.940.230 6 6.646.742 - - 48 26.586.972 85,71% 100,00% 48,00 26.586.972 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
yang Disediakan (Jenis)
SIPIL
Penyelenggaraan Rapat DINAS KEPENDUDUKAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAN PENCATATAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 65 206.871.610 12 42.078.556 23 88.486.780 7 23.920.000 13 - 55 154.485.336 84,62% 74,68% 55,00 154.485.336 0,00% 0,00%
SIPIL
SKPD (Dokumen)

Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS KEPENDUDUKAN


Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan DAN PENCATATAN
0,00 - 0,00 - 80 167.700.000 23 41.250.000 34 70.100.000 28 55.000.000 - - 85 166.350.000 106,25% 99,19% 85,00 166.350.000 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah SIPIL
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS KEPENDUDUKAN
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 167.700.000 25 41.250.000 42 70.100.000 32 55.000.000 1 - 100 166.350.000 100,00% 99,19% 100,00 166.350.000 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
yang Dikelola (Persen)
SIPIL
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS KEPENDUDUKAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik DAN PENCATATAN
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 80 78.461.400 7 4.800.000 55 50.417.003 13 9.838.742 - - 75 65.055.745 93,75% 82,91% 75,00 65.055.745 0,00% 0,00% SIPIL
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS KEPENDUDUKAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang DAN PENCATATAN
0,00 - 0,00 - 2 67.408.000 1 4.800.000 1 45.717.003 1 9.838.742 1 - 1 60.355.745 50,00% 89,54% 1,00 60.355.745 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan SIPIL
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS KEPENDUDUKAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor DAN PENCATATAN
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 16 11.053.400 - - 7 4.700.000 - - 9 - 16 4.700.000 100,00% 42,52% 16,00 4.700.000 0,00% 0,00% SIPIL
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 94,71% 68,80%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG DINAS KOMUNIKASI,
URUSAN PEMERINTAHAN INFORMATIKA,
- - 8.505.503.525 1.092.919.940 2.759.190.339 4.406.674.416 - 8.258.784.695 97,10% 8.258.784.695 0,00%
DAERAH PROVINSI PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Perencanaan, Penganggaran, DINAS KOMUNIKASI,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Nilai Perencanaan Kinerja INFORMATIKA,
0,00 - 0,00 - 100 125.728.160 25 - 25 24.743.460 - 63.291.780 - - 50 88.035.240 50,00% 70,02% 50,00 88.035.240 0,00% 0,00%
Daerah Lingkup SKPD (Poin) PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS KOMUNIKASI,
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat INFORMATIKA,
0,00 - 0,00 - 2 67.476.780 2 - - 13.545.000 - 53.931.780 - - 2 67.476.780 100,00% 100,00% 2,00 67.476.780 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun PERSANDIAN DAN
(Dokumen) STATISTIK
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KOMUNIKASI,
Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD INFORMATIKA,
0,00 - 0,00 - 1 7.342.460 - - - 4.942.460 - 2.400.000 - - - 7.342.460 0,00% 100,00% 0,00 7.342.460 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen) PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KOMUNIKASI,
Dokumen Perubahan RKA-SKPD INFORMATIKA,
- - 9.085.200 - - - - - 0,00% - 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS KOMUNIKASI,
SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD INFORMATIKA,
0,00 - 0,00 - 1 8.656.000 - - - 6.256.000 - 2.400.000 - - - 8.656.000 0,00% 100,00% 0,00 8.656.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen) PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KOMUNIKASI,
Perubahan DPA-SKPD INFORMATIKA,
- - 9.385.200 - - 2.400.000 - 2.400.000 25,57% 2.400.000 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KOMUNIKASI,
Laporan Capaian Kinerja dan INFORMATIKA,
- - 7.504.920 - - 2.160.000 - 2.160.000 28,78% 2.160.000 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Evaluasi Kinerja Perangkat DINAS KOMUNIKASI,
Daerah INFORMATIKA,
- - 16.277.600 - - - - - 0,00% - 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Administrasi Keuangan DINAS KOMUNIKASI,
Tingkat Penyerapan
Perangkat Daerah INFORMATIKA,
Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 6.551.367.347 25 978.634.733 25 2.210.285.701 - 3.348.766.313 - - 50 6.537.686.747 50,00% 99,79% 50,00 6.537.686.747 0,00% 0,00%
PERSANDIAN DAN
(Persen)
STATISTIK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan DINAS KOMUNIKASI,
ASN INFORMATIKA,
- - 6.526.499.947 978.634.733 2.207.885.701 3.339.979.513 - 6.526.499.947 100,00% 6.526.499.947 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KOMUNIKASI,
Laporan Keuangan Akhir Tahun INFORMATIKA,
- - 7.253.800 - - - - - 0,00% - 0,00%
SKPD PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KOMUNIKASI,
Laporan Keuangan INFORMATIKA,
- - 17.613.600 - 2.400.000 8.786.800 - 11.186.800 63,51% 11.186.800 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERSANDIAN DAN
SKPD STATISTIK
Administrasi Umum Perangkat DINAS KOMUNIKASI,
Persentase Pengelolaan
Daerah INFORMATIKA,
Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 680.287.372 25 40.941.000 25 259.896.100 25 353.225.672 25 - 100 654.062.772 100,00% 96,15% 100,00 654.062.772 0,00% 0,00%
PERSANDIAN DAN
SKPD (Persen)
STATISTIK
Penyediaan Bahan Logistik DINAS KOMUNIKASI,
Jumlah Jenis Bahan Logistik
Kantor INFORMATIKA,
Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 2 140.490.000 2 13.422.000 - 35.150.000 - 91.918.000 - - 2 140.490.000 100,00% 100,00% 2,00 140.490.000 0,00% 0,00%
PERSANDIAN DAN
(Jenis)
STATISTIK
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS KOMUNIKASI,
Penggandaan Jumlah Barang yang Dicetak INFORMATIKA,
0,00 - 0,00 - 4 37.607.800 4 4.025.000 - 6.489.600 - 25.868.600 - - 4 36.383.200 100,00% 96,74% 4,00 36.383.200 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis) PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyediaan Bahan/Material DINAS KOMUNIKASI,
Jumlah Jenis Bahan/Material INFORMATIKA,
0,00 - 0,00 - 1790 84.520.412 1.790 12.190.000 - 29.853.700 - 17.476.712 - - 1.790 59.520.412 100,00% 70,42% 1790,00 59.520.412 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis) PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyelenggaraan Rapat DINAS KOMUNIKASI,
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD INFORMATIKA,
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 100 417.669.160 100 11.304.000 - 188.402.800 - 217.962.360 - - 100 417.669.160 100,00% 100,00% 100,00 417.669.160 0,00% 0,00%
PERSANDIAN DAN
SKPD (Dokumen)
STATISTIK
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Barang Milik DINAS KOMUNIKASI,
Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan INFORMATIKA,
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 100 278.042.214 100 - - 2.955.825 - 123.384.825 - - 100 126.340.650 100,00% 45,44% 100,00 126.340.650 0,00% 0,00% PERSANDIAN DAN
Daerah Penunjang Urusan
STATISTIK
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Sarana dan DINAS KOMUNIKASI,


Prasarana Pendukung Gedung INFORMATIKA,
- - 278.042.214 - 2.955.825 123.384.825 - 126.340.650 45,44% 126.340.650 0,00%
Kantor atau Bangunan Lainnya PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS KOMUNIKASI,
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan INFORMATIKA,
0,00 - 0,00 - 100 330.360.832 25 45.044.951 25 92.953.643 25 192.362.238 25 - 100 330.360.832 100,00% 100,00% 100,00 330.360.832 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah PERSANDIAN DAN
(Persen) STATISTIK
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
- - 34.950.000 5.450.000 7.500.000 22.000.000 - 34.950.000 100,00% 34.950.000 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS KOMUNIKASI,
Sumber Daya Air dan Listrik INFORMATIKA,
- - 70.466.832 7.269.951 23.769.643 39.427.238 - 70.466.832 100,00% 70.466.832 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS KOMUNIKASI,
Umum Kantor INFORMATIKA,
- - 224.944.000 32.325.000 61.684.000 130.935.000 - 224.944.000 100,00% 224.944.000 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS KOMUNIKASI,
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik INFORMATIKA,
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 539.717.600 25 28.299.256 25 168.355.610 25 325.643.588 25 - 100 522.298.454 100,00% 96,77% 100,00 522.298.454 0,00% 0,00% PERSANDIAN DAN
Pemerintahan Daerah STATISTIK
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS KOMUNIKASI,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak INFORMATIKA,
- - 60.870.000 6.874.736 13.553.257 40.442.007 - 60.870.000 100,00% 60.870.000 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas PERSANDIAN DAN
atau Kendaraan Dinas Jabatan STATISTIK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS KOMUNIKASI,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan INFORMATIKA,
- - 178.610.000 21.424.520 38.856.126 118.329.354 - 178.610.000 100,00% 178.610.000 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas PERSANDIAN DAN
Operasional atau Lapangan STATISTIK
Pemeliharaan/Rehabilitasi DINAS KOMUNIKASI,
Gedung Kantor dan Bangunan INFORMATIKA,
- - 250.132.000 - 101.161.227 137.532.227 - 238.693.454 95,43% 238.693.454 0,00%
Lainnya PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana DINAS KOMUNIKASI,
dan Prasarana Gedung Kantor INFORMATIKA,
- - 50.105.600 - 14.785.000 29.340.000 - 44.125.000 88,06% 44.125.000 0,00%
atau Bangunan Lainnya PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 8,79% 97,10%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG DINAS PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN - - 5.928.630.024 571.911.416 1.878.900.577 1.653.509.597 - 4.104.321.590 69,23% 4.104.321.590 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Ketersediaan DINAS PARIWISATA
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Data Sektoral Lingkup SKPD 0,00 0,00 100 38 42 15 6 6 5,56% 5,56 0,00%
Daerah (Poin) - - 251.156.656 - 89.322.242 58.054.000 - 147.376.242 58,68% 147.376.242 0,00%
Nilai Pengukuran Kinerja DINAS PARIWISATA
0,00 0,00 75 10 20 94 100 224 299,25% 224,44 0,00%
Lingkup SKPD (Poin)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PARIWISATA
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 100 109.574.972 - - 18 19.772.500 - 38.915.000 - - 18 58.687.500 18,04% 53,56% 18,04 58.687.500 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PARIWISATA
- - 81.058.384 - 39.992.000 5.950.000 - 45.942.000 56,68% 45.942.000 0,00%
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PARIWISATA
- - 3.511.500 - - - - - 0,00% - 0,00%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PARIWISATA
- - 17.502.000 - 16.781.000 - - 16.781.000 95,88% 16.781.000 0,00%
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PARIWISATA
- - 5.200.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PARIWISATA
Laporan Capaian Kinerja dan - - 1.900.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat DINAS PARIWISATA
- - 32.409.800 - 12.776.742 13.189.000 - 25.965.742 80,12% 25.965.742 0,00%
Daerah
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS PARIWISATA
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 4.279.394.961 25 571.911.416 25 1.484.678.951 25 1.080.464.480 25 - 100 3.137.054.847 100,00% 73,31% 100,00 3.137.054.847 0,00% 0,00%
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan DINAS PARIWISATA
- - 4.219.414.061 571.911.416 1.463.678.951 1.063.059.480 - 3.098.649.847 73,44% 3.098.649.847 0,00%
ASN
Penyediaan Administrasi DINAS PARIWISATA
- - 1.070.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan DINAS PARIWISATA
dan Pengujian/Verifikasi - - 52.120.000 - 21.000.000 17.405.000 - 38.405.000 73,69% 38.405.000 0,00%
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan DINAS PARIWISATA
- - 1.381.100 - - - - - 0,00% - 0,00%
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PARIWISATA
Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 2.540.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan DINAS PARIWISATA
- - 869.800 - - - - - 0,00% - 0,00%
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PARIWISATA
Laporan Keuangan
- - 2.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS PARIWISATA
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 521.247.897 25 - 25 109.951.900 25 97.800.867 25 - 100 207.752.767 100,00% 39,86% 100,00 207.752.767 0,00% 0,00%
SKPD (Persen)
Penyediaan Komponen Instalasi DINAS PARIWISATA
Listrik/Penerangan Bangunan - - 4.830.000 - 2.119.900 - - 2.119.900 43,89% 2.119.900 0,00%
Kantor
Penyediaan Peralatan dan DINAS PARIWISATA
- - 6.919.850 - - 429.000 - 429.000 6,20% 429.000 0,00%
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah DINAS PARIWISATA
- - 6.697.300 - 1.985.000 - - 1.985.000 29,64% 1.985.000 0,00%
Tangga
Penyediaan Bahan Logistik DINAS PARIWISATA
- - 8.901.000 - - 7.255.000 - 7.255.000 81,51% 7.255.000 0,00%
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PARIWISATA
- - 151.113.800 - - 4.840.000 - 4.840.000 3,20% 4.840.000 0,00%
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan DINAS PARIWISATA
- - 123.640.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material - - 46.999.907 - 8.520.000 18.973.867 - 27.493.867 58,50% 27.493.867 0,00% DINAS PARIWISATA
Penyelenggaraan Rapat DINAS PARIWISATA
- - 172.146.040 - 97.327.000 66.303.000 - 163.630.000 95,05% 163.630.000 0,00%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik DINAS PARIWISATA
Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 100 132.218.878 25 - 25 - 25 96.294.000 25 - 100 96.294.000 100,00% 72,83% 100,00 96.294.000 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Sarana dan DINAS PARIWISATA
Prasarana Gedung Kantor atau - - 104.058.878 - - 96.294.000 - 96.294.000 92,54% 96.294.000 0,00%
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan DINAS PARIWISATA
Prasarana Pendukung Gedung - - 28.160.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS PARIWISATA
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
0,00 - 0,00 - 100 542.211.812 25 - 25 179.182.484 25 163.265.950 25 - 100 342.448.434 100,00% 63,16% 100,00 342.448.434 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - 39.820.000 - 13.200.000 13.200.000 - 26.400.000 66,30% 26.400.000 0,00% DINAS PARIWISATA
Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS PARIWISATA
- - 75.222.712 - 22.882.484 11.965.950 - 34.848.434 46,33% 34.848.434 0,00%
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS PARIWISATA
- - 427.169.100 - 143.100.000 138.100.000 - 281.200.000 65,83% 281.200.000 0,00%
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS PARIWISATA
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 202.399.820 25 - 25 15.765.000 - 157.630.300 - - 50 173.395.300 50,00% 85,67% 50,00 173.395.300 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS PARIWISATA
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
- - 62.467.820 - 13.695.000 27.635.300 - 41.330.300 66,16% 41.330.300 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS PARIWISATA
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
- - 13.520.000 - - 8.350.000 - 8.350.000 61,76% 8.350.000 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi DINAS PARIWISATA
Gedung Kantor dan Bangunan - - 122.425.000 - - 121.645.000 - 121.645.000 99,36% 121.645.000 0,00%
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana DINAS PARIWISATA
dan Prasarana Gedung Kantor - - 3.987.000 - 2.070.000 - - 2.070.000 51,92% 2.070.000 0,00%
atau Bangunan Lainnya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,33% 69,23%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sedang
PROGRAM PENUNJANG DINAS KETAHANAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 5.079.549.915 997.355.170 963.589.624 1.090.464.184 - 3.051.408.978 60,07% 3.051.408.978 0,00% PANGAN
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Ketersediaan DINAS KETAHANAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Data Sektoral Lingkup OPD 0,00 - 0,00 - 100 235.860.000 - 56.145.000 - 23.600.000 76 46.560.000 100 - 176 126.305.000 176,00% 53,55% 176,00 126.305.000 0,00% 0,00% PANGAN
Daerah (Persen)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS KETAHANAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat PANGAN
0,00 - 0,00 - 3 141.137.000 - 46.745.000 2 5.600.000 1 19.060.000 - - 3 71.405.000 100,00% 50,59% 3,00 71.405.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KETAHANAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 45.223.000 1 4.400.000 - 8.000.000 - 10.000.000 - - 1 22.400.000 100,00% 49,53% 1,00 22.400.000 0,00% 0,00% PANGAN
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KETAHANAN


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 24.000.000 - 2.500.000 - 5.000.000 - 7.500.000 - - - 15.000.000 0,00% 62,50% 0,00 15.000.000 0,00% 0,00% PANGAN
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS KETAHANAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 24.000.000 1 2.500.000 - 5.000.000 - 10.000.000 1 - 2 17.500.000 200,00% 72,92% 2,00 17.500.000 0,00% 0,00% PANGAN
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KETAHANAN


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 1.500.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% PANGAN
Tersusun (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS KETAHANAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup OPD 0,00 - 0,00 - 100 4.351.433.179 - 891.862.215 - 890.932.215 100 890.932.215 - - 100 2.673.726.645 100,00% 61,44% 100,00 2.673.726.645 0,00% 0,00% PANGAN
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS KETAHANAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 48 4.345.173.179 48 890.932.215 - 890.932.215 - 890.932.215 - - - 2.672.796.645 0,00% 61,51% 0,00 2.672.796.645 0,00% 0,00% PANGAN
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KETAHANAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 6.260.000 - 930.000 - - - - 1 - 1 930.000 100,00% 14,86% 1,00 930.000 0,00% 0,00% PANGAN
SKPD Tersusun (Laporan)
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan DINAS KETAHANAN
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 100 15.120.000 - - - 1.800.000 20 6.200.000 100 - 120 8.000.000 120,00% 52,91% 120,00 8.000.000 0,00% 0,00% PANGAN
Lingkup SKPD (Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas DINAS KETAHANAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Beserta Atribut Kelengkapannya PANGAN
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS KETAHANAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 3 7.120.000 - - - - - - 3 - 3 - 100,00% 0,00% 3,00 - 0,00% 0,00% PANGAN
Fungsi (Orang)
Sosialisasi Peraturan Perundang- Persentase Keikutsertaan DINAS KETAHANAN
Undangan pada Sosialisasi Peraturan PANGAN
0,00 - 0,00 - 100 8.000.000 - - 100 1.800.000 - 6.200.000 - - 100 8.000.000 100,00% 100,00% 100,00 8.000.000 0,00% 0,00%
Perundang-undangan
(Persen)
Bimbingan Teknis Implementasi DINAS KETAHANAN
Peraturan Perundang-Undangan - - - - - - - - 0,00% - 0,00% PANGAN

Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS KETAHANAN


Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 278.404.436 - 33.231.500 - 5.560.000 42 78.811.800 100 - 142 117.603.300 142,00% 42,24% 142,00 117.603.300 0,00% 0,00% PANGAN
SKPD (Persen)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan DINAS KETAHANAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 10 20.936.000 - - - - - - 10 - 10 - 100,00% 0,00% 10,00 - 0,00% 0,00% PANGAN
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS KETAHANAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 35 14.992.000 - 2.126.500 5 - 15 1.933.000 10 - 30 4.059.500 85,71% 27,08% 30,00 4.059.500 0,00% 0,00% PANGAN
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS KETAHANAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 20 9.997.000 - - - - 5 - 15 - 20 - 100,00% 0,00% 20,00 - 0,00% 0,00% PANGAN
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material DINAS KETAHANAN


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 30 45.053.716 - - 5 - 20 25.483.800 5 - 30 25.483.800 100,00% 56,56% 30,00 25.483.800 0,00% 0,00% PANGAN
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS KETAHANAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PANGAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 150 187.425.720 - 31.105.000 25 5.560.000 50 51.395.000 50 - 125 88.060.000 83,33% 46,98% 125,00 88.060.000 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS KETAHANAN


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan PANGAN
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 100 9.752.000 - - - - 30 - 100 - 130 - 130,00% 0,00% 130,00 - 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Mebeleur yang DINAS KETAHANAN


0,00 - 0,00 - 5 9.752.000 - - - - 5 - - - 5 - 100,00% 0,00% 5,00 - 0,00% 0,00%
Diadakan (Jenis) PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS KETAHANAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan PANGAN
0,00 - 0,00 - 100 69.195.000 - 7.500.000 - 15.000.000 78 25.000.000 100 - 178 47.500.000 178,00% 68,65% 178,00 47.500.000 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS KETAHANAN
0,00 - 0,00 - 100 46.580.000 - 5.000.000 20 10.000.000 44 15.000.000 36 - 100 30.000.000 100,00% 64,41% 100,00 30.000.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) PANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS KETAHANAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 10 22.615.000 - 2.500.000 2 5.000.000 4 10.000.000 4 - 10 17.500.000 100,00% 77,38% 10,00 17.500.000 0,00% 0,00% PANGAN
Disediakan (Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS KETAHANAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik PANGAN
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 119.785.300 - 8.616.455 - 26.697.409 70 42.960.169 100 - 170 78.274.033 170,00% 65,35% 170,00 78.274.033 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS KETAHANAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang PANGAN
0,00 - 0,00 - 12 119.785.300 - 8.616.455 2 26.697.409 5 42.960.169 5 - 12 78.274.033 100,00% 65,35% 12,00 78.274.033 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 13,80% 60,07%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
PROGRAM PENUNJANG DINAS PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 9.245.886.993 1.425.383.496 2.618.800.841 1.844.678.257 - 5.888.862.594 63,69% 5.888.862.594 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PERKEBUNAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 46 342.851.425 - - 30 103.564.700 - - - - - 103.564.700 0,00% 30,21% 0,00 103.564.700 0,00% 0,00%
(Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen DINAS PERKEBUNAN
- - 130.380.120 - 68.992.200 - - 68.992.200 52,92% 68.992.200 0,00%
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERKEBUNAN
- - 24.091.405 - 7.984.500 - - 7.984.500 33,14% 7.984.500 0,00%
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERKEBUNAN
- - 18.396.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PERKEBUNAN
- - 4.330.000 - 1.368.000 - - 1.368.000 31,59% 1.368.000 0,00%
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERKEBUNAN
- - 3.187.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERKEBUNAN
Laporan Capaian Kinerja dan - - 54.592.800 - 11.661.000 - - 11.661.000 21,36% 11.661.000 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat DINAS PERKEBUNAN
- - 107.874.100 - 13.559.000 - - 13.559.000 12,57% 13.559.000 0,00%
Daerah
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS PERKEBUNAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup OPD 0,00 - 0,00 - 95 7.536.962.035 14 1.425.383.496 48 2.268.797.875 - 1.844.678.257 - - - 5.538.859.628 0,00% 73,49% 0,00 5.538.859.628 0,00% 0,00%
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan DINAS PERKEBUNAN
- - 7.310.407.785 1.425.383.496 2.210.201.275 1.844.678.257 - 5.480.263.028 74,97% 5.480.263.028 0,00%
ASN
Penyediaan Administrasi DINAS PERKEBUNAN
- - 55.000.000 - 13.643.200 - - 13.643.200 24,81% 13.643.200 0,00%
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan DINAS PERKEBUNAN
dan Pengujian/Verifikasi - - 44.000.000 - 11.107.000 - - 11.107.000 25,24% 11.107.000 0,00%
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan DINAS PERKEBUNAN
- - 54.600.000 - 9.899.700 - - 9.899.700 18,13% 9.899.700 0,00%
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERKEBUNAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 16.500.000 - 4.025.000 - - 4.025.000 24,39% 4.025.000 0,00%
SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan DINAS PERKEBUNAN
- - 24.014.250 - 11.926.700 - - 11.926.700 49,67% 11.926.700 0,00%
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERKEBUNAN
Laporan Keuangan
- - 21.440.000 - 5.317.500 - - 5.317.500 24,80% 5.317.500 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan DINAS PERKEBUNAN
Analisis Prognosis Realisasi - - 11.000.000 - 2.677.500 - - 2.677.500 24,34% 2.677.500 0,00%
Anggaran
Administrasi Kepegawaian Tingkat Disiplin Aparatur DINAS PERKEBUNAN
0,00 - 0,00 - 90 67.761.000 - - 70 4.500.000 - - - - 70 4.500.000 77,78% 6,64% 70,00 4.500.000 0,00% 0,00%
Perangkat Daerah Lingkup OPD (Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas DINAS PERKEBUNAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Beserta Atribut Kelengkapannya
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendidikan dan Pelatihan DINAS PERKEBUNAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan - - 38.560.000 - 4.500.000 - - 4.500.000 11,67% 4.500.000 0,00%
Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang- DINAS PERKEBUNAN
- - 13.201.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi DINAS PERKEBUNAN
Peraturan Perundang-Undangan - - 16.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00%

Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS PERKEBUNAN


Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 656.229.310 90 - 90 135.622.656 - - - - 180 135.622.656 180,00% 20,67% 180,00 135.622.656 0,00% 0,00%
SKPD (Persen)
Penyediaan Komponen Instalasi DINAS PERKEBUNAN
Listrik/Penerangan Bangunan - - 8.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kantor
Penyediaan Peralatan dan DINAS PERKEBUNAN
- - 30.773.000 - 25.518.150 - - 25.518.150 82,92% 25.518.150 0,00%
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah DINAS PERKEBUNAN
- - 8.500.000 - 2.769.500 - - 2.769.500 32,58% 2.769.500 0,00%
Tangga
Penyediaan Bahan Logistik DINAS PERKEBUNAN
- - 116.000.000 - 9.483.000 - - 9.483.000 8,18% 9.483.000 0,00%
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PERKEBUNAN
- - 16.500.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan DINAS PERKEBUNAN
- - 22.500.000 - 3.750.000 - - 3.750.000 16,67% 3.750.000 0,00%
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material - - 81.517.750 - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS PERKEBUNAN
Penyelenggaraan Rapat DINAS PERKEBUNAN
- - 372.438.560 - 94.102.006 - - 94.102.006 25,27% 94.102.006 0,00%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik DINAS PERKEBUNAN
Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 95 245.986.228 - - 60 - - - - - 60 - 63,16% 0,00% 60,00 - 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Kendaraan Dinas DINAS PERKEBUNAN


- - 30.543.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel - - 38.944.000 - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS PERKEBUNAN
Pengadaan Sarana dan DINAS PERKEBUNAN
Prasarana Pendukung Gedung - - 176.499.228 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan DINAS PERKEBUNAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
0,00 - 0,00 - 95 242.064.595 - - 50 60.496.610 - - - - 50 60.496.610 52,63% 24,99% 50,00 60.496.610 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - 49.500.000 - 11.250.000 - - 11.250.000 22,73% 11.250.000 0,00% DINAS PERKEBUNAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS PERKEBUNAN
- - 111.414.595 - 32.159.610 - - 32.159.610 28,86% 32.159.610 0,00%
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS PERKEBUNAN
- - 81.150.000 - 17.087.000 - - 17.087.000 21,06% 17.087.000 0,00%
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS PERKEBUNAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 154.032.400 - - 65 45.819.000 - - - - 65 45.819.000 65,00% 29,75% 65,00 45.819.000 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS PERKEBUNAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
- - 154.032.400 - 45.819.000 - - 45.819.000 29,75% 45.819.000 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 63,69%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENUNJANG DINAS TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN - - 5.767.308.806 1.611.285.430 781.840.383 1.849.963.311 - 4.243.089.124 73,57% 4.243.089.124 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS TRANSMIGRASI
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 516.032.560 165.380.000 119.235.000 117.519.000 - 402.134.000 77,93% 402.134.000 0,00%
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS TRANSMIGRASI
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 4 182.060.000 4 134.060.000 - 19.500.000 - 11.700.000 - - - 165.260.000 0,00% 90,77% 0,00 165.260.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS TRANSMIGRASI
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 27.980.000 1 11.180.000 - 14.000.000 - 2.800.000 - - - 27.980.000 0,00% 100,00% 0,00 27.980.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS TRANSMIGRASI


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 21.008.000 - - - - - 5.600.000 - - - 5.600.000 0,00% 26,66% 0,00 5.600.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS TRANSMIGRASI
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 26.294.000 1 9.494.000 - 14.000.000 - 2.800.000 - - - 26.294.000 0,00% 100,00% 0,00 26.294.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS TRANSMIGRASI


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 19.880.000 - - - - - 5.600.000 - - - 5.600.000 0,00% 28,17% 0,00 5.600.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS TRANSMIGRASI
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0,00 - 0,00 - 2 39.210.000 - - 1 12.500.000 - 7.500.000 - - 1 20.000.000 50,00% 51,01% 1,00 20.000.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS TRANSMIGRASI
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 7 199.600.560 1 10.646.000 2 59.235.000 - 81.519.000 - - 3 151.400.000 42,86% 75,85% 3,00 151.400.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan DINAS TRANSMIGRASI
- - 3.972.595.763 1.296.602.571 281.129.333 1.376.706.281 - 2.954.438.185 74,37% 2.954.438.185 0,00%
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS TRANSMIGRASI
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 54 3.903.795.763 54 1.281.602.571 54 271.129.333 - 1.357.326.281 - - 27 2.910.058.185 50,00% 74,54% 27,00 2.910.058.185 0,00% 0,00%
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS TRANSMIGRASI
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 2 34.400.000 - 7.500.000 - 5.000.000 - 7.500.000 - - - 20.000.000 0,00% 58,14% 0,00 20.000.000 0,00% 0,00%
SKPD Tersusun (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS TRANSMIGRASI
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest
0,00 - 0,00 - 14 34.400.000 3 7.500.000 4 5.000.000 - 11.880.000 - - - 24.380.000 0,00% 70,87% 0,00 24.380.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian DINAS TRANSMIGRASI
- - 95.952.000 2.500.000 - 51.474.500 - 53.974.500 56,25% 53.974.500 0,00%
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas DINAS TRANSMIGRASI
Beserta Atribut KelengkapannyaBeserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 60 52.688.000 - - - - - 51.474.500 - - - 51.474.500 0,00% 97,70% 0,00 51.474.500 0,00% 0,00%
yang Diadakan (Pasang)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS TRANSMIGRASI
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 5 43.264.000 1 2.500.000 - - - - - - - 2.500.000 0,00% 5,78% 0,00 2.500.000 0,00% 0,00%
Fungsi (Orang)
Administrasi Umum Perangkat DINAS TRANSMIGRASI
- - 560.097.999 107.666.608 214.446.547 101.795.751 - 423.908.906 75,68% 423.908.906 0,00%
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS TRANSMIGRASI
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 5 76.250.000 5 16.800.000 5 27.200.000 - 16.000.000 - - 3 60.000.000 50,00% 78,69% 2,50 60.000.000 0,00% 0,00%
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS TRANSMIGRASI
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 5 60.700.000 5 12.200.000 5 22.740.000 - 13.000.000 - - 3 47.940.000 50,00% 78,98% 2,50 47.940.000 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan DINAS TRANSMIGRASI
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
0,00 - 0,00 - 7 42.368.000 7 3.500.000 7 9.300.000 - 17.500.000 - - 4 30.300.000 50,00% 71,52% 3,50 30.300.000 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material DINAS TRANSMIGRASI
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 35 62.982.999 35 9.999.600 35 17.000.000 - 15.000.000 - - 18 41.999.600 50,00% 66,68% 17,50 41.999.600 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS TRANSMIGRASI


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 71 317.797.000 10 65.167.008 27 138.206.547 - 40.295.751 - - - 243.669.306 0,00% 76,67% 0,00 243.669.306 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS TRANSMIGRASI


Daerah Penunjang Urusan - - 123.900.484 - - 88.143.000 - 88.143.000 71,14% 88.143.000 0,00%
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Mebeleur yang DINAS TRANSMIGRASI
0,00 - 0,00 - 4 34.645.364 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Diadakan (Jenis)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS TRANSMIGRASI
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 5 89.255.120 - - - - - 88.143.000 - - - 88.143.000 0,00% 98,75% 0,00 88.143.000 0,00% 0,00%
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang DINAS TRANSMIGRASI
- - 315.820.000 19.766.941 114.164.408 73.729.699 - 207.661.048 65,75% 207.661.048 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS TRANSMIGRASI
0,00 - 0,00 - 85 184.000.000 85 - 85 78.000.000 - 46.000.000 - - - 124.000.000 0,00% 67,39% 0,00 124.000.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS TRANSMIGRASI
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 24 90.716.000 6 14.966.941 6 22.380.408 - 19.254.699 - - - 56.602.048 0,00% 62,39% 0,00 56.602.048 0,00% 0,00%
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS TRANSMIGRASI
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 3 41.104.000 3 4.800.000 3 13.784.000 - 8.475.000 - - 2 27.059.000 50,00% 65,83% 1,50 27.059.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik DINAS TRANSMIGRASI
Daerah Penunjang Urusan - - 182.910.000 19.369.310 52.865.095 40.595.080 - 112.829.485 61,69% 112.829.485 0,00%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS TRANSMIGRASI
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang
0,00 - 0,00 - 2 142.230.000 2 18.229.310 2 43.265.095 - 23.455.080 - - 1 84.949.485 50,00% 59,73% 1,00 84.949.485 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS TRANSMIGRASI
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
0,00 - 0,00 - 1 40.680.000 - 1.140.000 - 9.600.000 - 17.140.000 - - - 27.880.000 0,00% 68,53% 0,00 27.880.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 39,36% 73,57%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sedang
PROGRAM PENUNJANG BADAN
URUSAN PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN
- - 6.559.464.716 610.834.889 2.408.241.636 1.495.210.952 178.976.185 4.693.263.662 71,55% 4.693.263.662 0,00%
DAERAH PROVINSI SUMBER DAYA
MANUSIA
Perencanaan, Penganggaran, BADAN
Persentase Ketersediaan
dan Evaluasi Kinerja Perangkat PENGEMBANGAN
Data Sektoral Lingkup OPD 0,00 0,00 100 25 50 75 100 250 250,00% 250,00 0,00%
Daerah SUMBER DAYA
(Persen)
MANUSIA
- - 101.700.000 - 37.800.000 33.425.000 - 71.225.000 70,03% 71.225.000 0,00%
BADAN
Nilai Perencanaan Kinerja PENGEMBANGAN
0,00 0,00 25 28 28 28 28 113 452,80% 113,20 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) SUMBER DAYA
MANUSIA
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BADAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 2 82.800.000 - - 1 32.000.000 - 28.825.000 1 - 2 60.825.000 100,00% 73,46% 2,00 60.825.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun SUMBER DAYA
(Dokumen) MANUSIA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian BADAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 2 1.200.000 - - 1 - - - 1 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun SUMBER DAYA
(Laporan) MANUSIA
Evaluasi Kinerja Perangkat BADAN
Jumlah Dokumen Evaluasi
Daerah PENGEMBANGAN
Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 3 17.700.000 1 - 2 5.800.000 - 4.600.000 - - 3 10.400.000 100,00% 58,76% 3,00 10.400.000 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
yang Tersusun (Dokumen)
MANUSIA
Administrasi Keuangan BADAN
Tingkat Penyerapan
Perangkat Daerah PENGEMBANGAN
Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 95 4.516.359.277 - 610.834.889 33 1.605.575.337 59 1.056.607.025 - - 92 3.273.017.251 96,91% 72,47% 92,06 3.273.017.251 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
(Persen)
MANUSIA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan BADAN
Jumlah ASN yang
ASN PENGEMBANGAN
Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 45 4.421.440.877 45 610.834.889 45 1.569.225.337 45 1.028.797.025 45 - 180 3.208.857.251 400,00% 72,57% 180,00 3.208.857.251 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
Tunjangannya (Orang)
MANUSIA
Koordinasi dan Pelaksanaan BADAN
Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Neraca PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 12 3.603.000 3 - 3 1.300.000 3 - 3 - 12 1.300.000 100,00% 36,08% 12,00 1.300.000 0,00% 0,00%
Keuangan SKPD (Laporan) SUMBER DAYA
MANUSIA
Koordinasi dan Penyusunan BADAN
Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Akhir Tahun PENGEMBANGAN
Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 6.000.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
SKPD SUMBER DAYA
Tersusun (Laporan)
MANUSIA
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan BADAN
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 100 79.620.200 25 - 50 33.850.000 75 24.810.000 100 - 250 58.660.000 250,00% 73,67% 250,00 58.660.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan SUMBER DAYA
(Persen) MANUSIA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 6 5.695.200 1 - 2 1.200.000 1 3.000.000 2 - 6 4.200.000 100,00% 73,75% 6,00 4.200.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun SUMBER DAYA
SKPD (Laporan) MANUSIA
Administrasi Kepegawaian Persentase Peningkatan BADAN
Perangkat Daerah Kapasitas Sumber Daya PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 100 175.846.000 25 - 50 31.250.000 75 36.595.000 - 41.510.000 150 109.355.000 150,00% 62,19% 150,00 109.355.000 0,00% 0,00%
Aparatur Lingkup SKPD SUMBER DAYA
(Persen) MANUSIA
Pendidikan dan Pelatihan BADAN
Jumlah PNS yang Mengikuti
Pegawai Berdasarkan Tugas dan PENGEMBANGAN
Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 27 175.846.000 - - 10 31.250.000 9 36.595.000 8 41.510.000 27 109.355.000 100,00% 62,19% 27,00 109.355.000 0,00% 0,00%
Fungsi SUMBER DAYA
(Orang)
MANUSIA
Administrasi Umum Perangkat BADAN
Persentase Pengelolaan
Daerah PENGEMBANGAN
Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 1.107.523.989 25 - 50 504.763.170 75 169.784.360 - 81.802.520 150 756.350.050 150,00% 68,29% 150,00 756.350.050 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
OPD (Persen)
MANUSIA
Penyediaan Peralatan dan BADAN
Jumlah Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor PENGEMBANGAN
Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 15 176.520.000 - - - - - - 15 - 15 - 100,00% 0,00% 15,00 - 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
Disediakan (Jenis)
MANUSIA
Penyediaan Peralatan Rumah BADAN
Jumlah Jenis Peralatan
Tangga PENGEMBANGAN
Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 5 196.585.100 - - 2 54.300.000 2 20.000.000 1 - 5 74.300.000 100,00% 37,80% 5,00 74.300.000 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
Disediakan (Jenis)
MANUSIA
Penyediaan Bahan Logistik BADAN
Jumlah Jenis Bahan Logistik
Kantor PENGEMBANGAN
Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 15 41.681.189 - - 5 20.000.000 5 18.700.000 5 2.400.000 15 41.100.000 100,00% 98,61% 15,00 41.100.000 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
(Jenis)
MANUSIA
Penyediaan Barang Cetakan dan BADAN
Penggandaan Jumlah Barang yang Dicetak PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 397 11.525.000 70 - 80 - 235 10.020.000 12 - 397 10.020.000 100,00% 86,94% 397,00 10.020.000 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis) SUMBER DAYA
MANUSIA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan/Material BADAN
Jumlah Jenis Bahan/Material PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 12 52.871.700 - - 4 19.999.100 4 17.473.000 4 - 12 37.472.100 100,00% 70,87% 12,00 37.472.100 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis) SUMBER DAYA
MANUSIA
Penyelenggaraan Rapat BADAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENGEMBANGAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 97 628.341.000 10 - 60 410.464.070 15 103.591.360 12 79.402.520 97 593.457.950 100,00% 94,45% 97,00 593.457.950 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
SKPD (Dokumen)
MANUSIA
Pengadaan Barang Milik BADAN
Daerah Penunjang Urusan PENGEMBANGAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Pemerintah Daerah SUMBER DAYA
MANUSIA
Pengadaan Kendaraan Dinas BADAN
Operasional atau Lapangan PENGEMBANGAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
SUMBER DAYA
MANUSIA
Penyediaan Jasa Penunjang BADAN
Persentase Pengelolaan
Urusan Pemerintahan Daerah PENGEMBANGAN
Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 419.305.450 25 - 50 130.851.400 75 143.526.556 - 24.952.836 150 299.330.792 150,00% 71,39% 150,00 299.330.792 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
OPD (Persen)
MANUSIA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat BADAN
Persentase Surat Menyurat PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 100 154.623.270 25 - 50 59.408.980 75 45.528.350 20 9.897.750 170 114.835.080 170,00% 74,27% 170,00 114.835.080 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) SUMBER DAYA
MANUSIA
Penyediaan Jasa Komunikasi, BADAN
Jumlah Rekening Tagihan
Sumber Daya Air dan Listrik PENGEMBANGAN
yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 199.432.180 - - 3 60.202.420 3 61.895.206 3 10.165.086 9 132.262.712 300,00% 66,32% 9,00 132.262.712 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
Tagihan)
MANUSIA
Penyediaan Jasa Pelayanan BADAN
Jumlah Jenis Layanan
Umum Kantor PENGEMBANGAN
Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 15 65.250.000 3 - 4 11.240.000 6 36.103.000 4 4.890.000 17 52.233.000 113,33% 80,05% 17,00 52.233.000 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
Disediakan (Jenis)
MANUSIA
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan BADAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik PENGEMBANGAN
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 238.730.000 25 - 50 98.001.729 75 55.273.011 - 30.710.829 150 183.985.569 150,00% 77,07% 150,00 183.985.569 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Pemerintahan Daerah MANUSIA
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas BADAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 35 238.730.000 6 - 8 98.001.729 15 55.273.011 6 30.710.829 35 183.985.569 100,00% 77,07% 35,00 183.985.569 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan SUMBER DAYA
Operasional atau Lapangan (Unit) MANUSIA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 311,90% 71,55%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG BADAN PENELITIAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 3.848.068.818 390.771.882 1.550.782.610 917.549.850 96.951.068 2.956.055.410 76,82% 2.956.055.410 0,00% DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, BADAN PENELITIAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 158.611.200 - 37.550.000 36.766.000 24.967.000 99.283.000 62,60% 99.283.000 0,00% DAN PENGEMBANGAN
Daerah DAERAH
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BADAN PENELITIAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat DAN PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 2 14.569.600 - - 1 3.200.000 - 6.566.000 1 3.200.000 2 12.966.000 100,00% 88,99% 2,00 12.966.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun DAERAH
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENELITIAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 4.640.520 - - - - 1 - - 3.890.500 - 3.890.500 0,00% 83,84% 0,00 3.890.500 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
yang Tersusun (Dokumen)
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN PENELITIAN
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 4.640.520 - - - - - - 1 3.890.500 1 3.890.500 100,00% 83,84% 1,00 3.890.500 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
Tersusun (Dokumen) DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan DPA- BADAN PENELITIAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 5.090.520 - - - - 1 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
yang Tersusun (Dokumen)
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN PENELITIAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 4.640.520 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
Tersusun (Dokumen) DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian BADAN PENELITIAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DAN PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 2 69.090.240 - - 1 24.350.000 - 13.200.000 1 10.300.000 2 47.850.000 100,00% 69,26% 2,00 47.850.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun DAERAH
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi BADAN PENELITIAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 55.939.280 1 - 1 10.000.000 1 17.000.000 - 3.686.000 1 30.686.000 18,75% 54,86% 0,75 30.686.000 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
yang Tersusun (Dokumen) DAERAH
Administrasi Keuangan BADAN PENELITIAN
Perangkat Daerah - - 3.029.293.993 390.771.882 1.356.691.934 697.221.708 12.238.150 2.456.923.674 81,11% 2.456.923.674 0,00% DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang BADAN PENELITIAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 25 2.953.642.433 25 390.771.882 25 1.335.973.114 25 678.471.708 25 12.138.150 25 2.417.354.854 100,00% 81,84% 25,00 2.417.354.854 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
Tunjangannya (Orang) DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN PENELITIAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 7.281.320 - - 1 7.281.320 - - - - 1 7.281.320 100,00% 100,00% 1,00 7.281.320 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
SKPD Tersusun (Laporan) DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN PENELITIAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest DAN PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 12 68.370.240 3 - 3 13.437.500 3 18.750.000 - 100.000 2 32.287.500 18,75% 47,22% 2,25 32.287.500 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun DAERAH
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian BADAN PENELITIAN
Perangkat Daerah - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Bimbingan Teknis Implementasi BADAN PENELITIAN
Peraturan Perundang-Undangan - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Administrasi Umum Perangkat BADAN PENELITIAN
Daerah - - 416.184.435 - 98.454.867 94.498.300 47.045.918 239.999.085 57,67% 239.999.085 0,00% DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen BADAN PENELITIAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan DAN PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 3 4.452.000 3 - 3 1.980.000 3 2.300.000 3 - 3 4.280.000 100,00% 96,14% 3,00 4.280.000 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang DAERAH
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik BADAN PENELITIAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 12 85.076.800 3 - 3 15.390.300 3 28.736.200 3 2.699.000 12 46.825.500 100,00% 55,04% 12,00 46.825.500 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
(Jenis) DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan BADAN PENELITIAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 4 11.888.000 4 - 4 2.328.000 4 1.910.000 4 - 4 4.238.000 100,00% 35,65% 4,00 4.238.000 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
dan Digandakan (Jenis)
DAERAH
Penyediaan Bahan/Material BADAN PENELITIAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 32 48.067.475 32 - 32 9.597.250 32 19.852.100 - 6.376.000 24 35.825.350 75,00% 74,53% 24,00 35.825.350 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
yang Disediakan (Jenis)
DAERAH
Penyelenggaraan Rapat BADAN PENELITIAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAN PENGEMBANGAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 60 266.700.160 - - 15 69.159.317 15 41.700.000 - 37.970.918 30 148.830.235 50,00% 55,80% 30,00 148.830.235 0,00% 0,00%
DAERAH
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik BADAN PENELITIAN


Daerah Penunjang Urusan - - 21.119.990 - 19.164.000 - - 19.164.000 90,74% 19.164.000 0,00% DAN PENGEMBANGAN
Pemerintah Daerah DAERAH
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan BADAN PENELITIAN
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 2 16.264.000 - - 1 15.164.000 - - 1 - 2 15.164.000 100,00% 93,24% 2,00 15.164.000 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan BADAN PENELITIAN
Prasarana Pendukung Gedung Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 1 4.855.990 - - 1 4.000.000 - - - - 1 4.000.000 100,00% 82,37% 1,00 4.000.000 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang BADAN PENELITIAN
Urusan Pemerintahan Daerah - - 81.600.000 - 24.300.000 28.000.000 6.400.000 58.700.000 71,94% 58.700.000 0,00% DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat BADAN PENELITIAN
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 81.600.000 - - 25 24.300.000 65 28.000.000 - 6.400.000 - 58.700.000 0,00% 71,94% 0,00 58.700.000 0,00% 0,00% DAN PENGEMBANGAN
yang Dikelola (Persen)
DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik BADAN PENELITIAN
Daerah Penunjang Urusan - - 141.259.200 - 14.621.809 61.063.842 6.300.000 81.985.651 58,04% 81.985.651 0,00% DAN PENGEMBANGAN
Pemerintahan Daerah DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BADAN PENELITIAN
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak DAN PENGEMBANGAN
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 7 98.885.200 7 - 7 13.161.809 7 36.763.842 7 6.300.000 7 56.225.651 100,00% 56,86% 7,00 56.225.651 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas DAERAH
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan BADAN PENELITIAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang DAN PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 1 15.432.000 - - - - 1 14.800.000 - - 0 14.800.000 25,00% 95,90% 0,25 14.800.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan DAERAH
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan BADAN PENELITIAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor DAN PENGEMBANGAN
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 20 16.562.000 2 - 7 1.160.000 3 5.000.000 8 - 20 6.160.000 100,00% 37,19% 20,00 6.160.000 0,00% 0,00% DAERAH
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan BADAN PENELITIAN
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung DAN PENGEMBANGAN
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau DAERAH
0,00 - 0,00 - 16 10.380.000 - - 1 300.000 7 4.500.000 8 - 16 4.800.000 100,00% 46,24% 16,00 4.800.000 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 90,92% 76,82%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG BADAN PENGHUBUNG
URUSAN PEMERINTAHAN - - 6.038.105.680 478.515.135 1.355.776.458 1.033.230.451 - 2.867.522.044 47,49% 2.867.522.044 0,00% PROVINSI
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, BADAN PENGHUBUNG
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 170.101.200 16.152.360 54.000.000 18.000.000 - 88.152.360 51,82% 88.152.360 0,00% PROVINSI
Daerah
Penyusunan Dokumen BADAN PENGHUBUNG
- - 7.899.180 - - - - - 0,00% - 0,00%
Perencanaan Perangkat Daerah PROVINSI
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGHUBUNG
- - 8.078.180 8.078.180 - - - 8.078.180 100,00% 8.078.180 0,00%
Dokumen RKA-SKPD PROVINSI
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGHUBUNG
- - 7.434.180 - - - - - 0,00% - 0,00%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD PROVINSI
Koordinasi dan Penyusunan DPA- BADAN PENGHUBUNG
- - 8.074.180 8.074.180 - - - 8.074.180 100,00% 8.074.180 0,00%
SKPD PROVINSI
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGHUBUNG
- - 7.782.180 - - - - - 0,00% - 0,00%
Perubahan DPA-SKPD PROVINSI
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGHUBUNG
Laporan Capaian Kinerja dan - - 130.833.300 - 54.000.000 18.000.000 - 72.000.000 55,03% 72.000.000 0,00% PROVINSI
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan BADAN PENGHUBUNG
- - 1.908.313.431 267.029.726 644.459.475 410.333.912 - 1.321.823.113 69,27% 1.321.823.113 0,00%
Perangkat Daerah PROVINSI
Penyediaan Gaji dan Tunjangan BADAN PENGHUBUNG
- - 1.890.040.631 267.029.726 644.459.475 400.061.112 - 1.311.550.313 69,39% 1.311.550.313 0,00%
ASN PROVINSI
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGHUBUNG
Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 8.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00% PROVINSI
SKPD
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGHUBUNG
Laporan Keuangan PROVINSI
- - 10.272.800 - - 10.272.800 - 10.272.800 100,00% 10.272.800 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian BADAN PENGHUBUNG
- - 91.270.750 - - 18.507.200 - 18.507.200 20,28% 18.507.200 0,00%
Perangkat Daerah PROVINSI
Pengadaan Pakaian Dinas BADAN PENGHUBUNG
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Beserta Atribut Kelengkapannya PROVINSI
Pendidikan dan Pelatihan BADAN PENGHUBUNG
Pegawai Berdasarkan Tugas dan - - 91.270.750 - - 18.507.200 - 18.507.200 20,28% 18.507.200 0,00% PROVINSI
Fungsi
Administrasi Umum Perangkat BADAN PENGHUBUNG
- - 498.071.564 53.843.500 35.250.000 163.801.850 - 252.895.350 50,77% 252.895.350 0,00%
Daerah PROVINSI
Penyediaan Komponen Instalasi BADAN PENGHUBUNG
Listrik/Penerangan Bangunan - - 50.770.000 6.736.000 11.530.000 11.770.000 - 30.036.000 59,16% 30.036.000 0,00% PROVINSI
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah BADAN PENGHUBUNG
- - 72.013.500 700.000 600.000 90.000 - 1.390.000 1,93% 1.390.000 0,00%
Tangga PROVINSI
Penyediaan Bahan Logistik BADAN PENGHUBUNG
- - 37.138.500 7.190.000 5.880.000 8.020.000 - 21.090.000 56,79% 21.090.000 0,00%
Kantor PROVINSI
Penyediaan Barang Cetakan dan BADAN PENGHUBUNG
- - 54.750.000 18.249.000 - 22.775.000 - 41.024.000 74,93% 41.024.000 0,00%
Penggandaan PROVINSI
Penyediaan Bahan Bacaan dan BADAN PENGHUBUNG
- - 30.750.000 5.000.000 5.180.000 10.240.000 - 20.420.000 66,41% 20.420.000 0,00%
Peraturan Perundang-undangan PROVINSI
Penyediaan Bahan/Material BADAN PENGHUBUNG
- - 34.626.724 10.252.000 5.000.000 7.240.000 - 22.492.000 64,96% 22.492.000 0,00%
PROVINSI
Penyelenggaraan Rapat BADAN PENGHUBUNG
- - 218.022.840 5.716.500 7.060.000 103.666.850 - 116.443.350 53,41% 116.443.350 0,00%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PROVINSI
Pengadaan Barang Milik BADAN PENGHUBUNG
Daerah Penunjang Urusan - - 520.989.625 - - - - - 0,00% - 0,00% PROVINSI
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas BADAN PENGHUBUNG
- - 24.100.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Operasional atau Lapangan PROVINSI
Pengadaan Sarana dan BADAN PENGHUBUNG
Prasarana Gedung Kantor atau - - 496.889.625 - - - - - 0,00% - 0,00% PROVINSI
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang BADAN PENGHUBUNG
- - 914.094.150 43.955.549 240.269.583 202.474.755 - 486.699.887 53,24% 486.699.887 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah PROVINSI
Penyediaan Jasa Surat Menyurat BADAN PENGHUBUNG
- - 458.080.000 1.760.000 203.626.000 80.533.750 - 285.919.750 62,42% 285.919.750 0,00%
PROVINSI
Penyediaan Jasa Komunikasi, BADAN PENGHUBUNG
- - 216.992.900 38.195.549 33.443.583 50.029.355 - 121.668.487 56,07% 121.668.487 0,00%
Sumber Daya Air dan Listrik PROVINSI
Penyediaan Jasa Pelayanan BADAN PENGHUBUNG
- - 239.021.250 4.000.000 3.200.000 71.911.650 - 79.111.650 33,10% 79.111.650 0,00%
Umum Kantor PROVINSI
Pemeliharaan Barang Milik BADAN PENGHUBUNG
Daerah Penunjang Urusan - - 1.935.264.960 97.534.000 381.797.400 220.112.734 - 699.444.134 36,14% 699.444.134 0,00% PROVINSI
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BADAN PENGHUBUNG
Biaya Pemeliharaan dan Pajak PROVINSI
- - 334.820.000 27.090.000 110.806.500 96.873.670 - 234.770.170 70,12% 234.770.170 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BADAN PENGHUBUNG
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PROVINSI
- - 328.260.000 55.394.000 75.730.900 69.064.064 - 200.188.964 60,98% 200.188.964 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi BADAN PENGHUBUNG
Gedung Kantor dan Bangunan - - 1.208.584.960 - 150.400.000 51.175.000 - 201.575.000 16,68% 201.575.000 0,00% PROVINSI
Lainnya
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana BADAN PENGHUBUNG
dan Prasarana Gedung Kantor - - 63.600.000 15.050.000 44.860.000 3.000.000 - 62.910.000 98,92% 62.910.000 0,00% PROVINSI
atau Bangunan Lainnya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 47,49%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG DINAS KEPEMUDAAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 6.097.138.835 605.318.303 1.809.720.258 1.436.222.014 - 3.851.260.575 63,17% 3.851.260.575 0,00% DAN OLAHRAGA
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS KEPEMUDAAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 24 225.895.040 4 - 8 81.537.360 8 42.080.000 - - - 123.617.360 0,00% 54,72% 0,00 123.617.360 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS KEPEMUDAAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 4 67.116.000 - - 1 40.586.000 3 12.530.000 - - 4 53.116.000 100,00% 79,14% 4,00 53.116.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KEPEMUDAAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 39.300.680 - - 1 22.500.680 - 16.800.000 - - - 39.300.680 0,00% 100,00% 0,00 39.300.680 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan DINAS KEPEMUDAAN


- - 39.300.680 - - - - - 0,00% - 0,00%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD DAN OLAHRAGA
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS KEPEMUDAAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 5.700.680 - - 1 5.700.680 - - - - - 5.700.680 0,00% 100,00% 0,00 5.700.680 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan DINAS KEPEMUDAAN


- - 5.700.680 - - - - - 0,00% - 0,00%
Perubahan DPA-SKPD DAN OLAHRAGA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS KEPEMUDAAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 2 3.832.520 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS KEPEMUDAAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 2 64.943.800 - - 2 12.750.000 - 12.750.000 - - 2 25.500.000 100,00% 39,26% 2,00 25.500.000 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS KEPEMUDAAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 80 4.384.584.457 13 605.318.303 50 1.494.610.949 - 1.087.947.557 - - 63 3.187.876.809 78,75% 72,71% 63,00 3.187.876.809 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS KEPEMUDAAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 48 4.327.820.537 - 605.318.303 - 1.483.360.949 - 1.069.036.557 - - - 3.157.715.809 0,00% 72,96% 0,00 3.157.715.809 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KEPEMUDAAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 4.102.920 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
SKPD Tersusun (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KEPEMUDAAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 3 48.583.720 - - - 11.250.000 - 14.833.720 - - - 26.083.720 0,00% 53,69% 0,00 26.083.720 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Laporan Prognosis DINAS KEPEMUDAAN
Analisis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 1 4.077.280 - - - - - 4.077.280 - - - 4.077.280 0,00% 100,00% 0,00 4.077.280 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
Anggaran (Laporan)
Administrasi Kepegawaian DINAS KEPEMUDAAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Perangkat Daerah DAN OLAHRAGA
Pengadaan Pakaian Dinas DINAS KEPEMUDAAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Beserta Atribut Kelengkapannya DAN OLAHRAGA
Administrasi Umum Perangkat DINAS KEPEMUDAAN
- - 751.957.770 - 120.207.520 163.357.393 - 283.564.913 37,71% 283.564.913 0,00%
Daerah DAN OLAHRAGA
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan DINAS KEPEMUDAAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 7 145.160.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS KEPEMUDAAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 10 133.302.000 - - - 23.538.000 - 33.891.000 - - - 57.429.000 0,00% 43,08% 0,00 57.429.000 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
(Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS KEPEMUDAAN
- - 14.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Penggandaan DAN OLAHRAGA
Penyediaan Bahan Bacaan dan DINAS KEPEMUDAAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Peraturan Perundang-undangan DAN OLAHRAGA
Penyediaan Bahan/Material DINAS KEPEMUDAAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 25 105.437.050 - - - 19.604.500 - 39.278.040 - - - 58.882.540 0,00% 55,85% 0,00 58.882.540 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS KEPEMUDAAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAN OLAHRAGA
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 80 354.058.720 - - - 77.065.020 - 90.188.353 - - - 167.253.373 0,00% 47,24% 0,00 167.253.373 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Penyediaan Jasa Penunjang DINAS KEPEMUDAAN


- - 366.511.568 - 80.794.634 106.720.786 - 187.515.420 51,16% 187.515.420 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS KEPEMUDAAN
0,00 - 0,00 - 70 153.915.000 - - - 34.200.000 - 39.000.000 - - - 73.200.000 0,00% 47,56% 0,00 73.200.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS KEPEMUDAAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 2 126.547.168 - - - 30.695.634 - 40.805.886 - - - 71.501.520 0,00% 56,50% 0,00 71.501.520 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS KEPEMUDAAN
- - 86.049.400 - 15.899.000 26.914.900 - 42.813.900 49,76% 42.813.900 0,00%
Umum Kantor DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan Barang Milik DINAS KEPEMUDAAN
Daerah Penunjang Urusan - - 368.190.000 - 32.569.795 36.116.278 - 68.686.073 18,66% 68.686.073 0,00% DAN OLAHRAGA
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS KEPEMUDAAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 8 158.360.000 - - - 22.969.795 - 26.516.278 - - - 49.486.073 0,00% 31,25% 0,00 49.486.073 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS KEPEMUDAAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 1 209.830.000 - - - 9.600.000 - 9.600.000 - - - 19.200.000 0,00% 9,15% 0,00 19.200.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 2,17% 63,17%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
PROGRAM PENUNJANG DINAS PEKERJAAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 22.264.451.000 1.857.862.734 5.429.531.769 3.778.275.774 613.178.377 11.678.848.654 52,46% 11.678.848.654 0,00% UMUM DAN PENATAAN
DAERAH PROVINSI RUANG
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PEKERJAAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 414.636.460 - 126.485.280 49.275.000 - 175.760.280 42,39% 175.760.280 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Daerah RUANG
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PEKERJAAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 4 220.130.880 - - 30 64.956.300 34 9.780.000 94 - 94 74.736.300 2359,50% 33,95% 94,38 74.736.300 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun RUANG
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PEKERJAAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 10.676.660 - - - - - - 99 - 99 - 9881,00% 0,00% 98,81 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang Tersusun (Dokumen)
RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PEKERJAAN
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 0 10.676.660 - - - - - - 100 - 100 - 0,00% 0,00% 99,69 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Tersusun (Dokumen) RUANG
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PEKERJAAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 5 6.276.660 - - - - - - 99 - 99 - 1982,20% 0,00% 99,11 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang Tersusun (Dokumen)
RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PEKERJAAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 0 6.276.660 - - - - - - 100 - 100 - 0,00% 0,00% 99,67 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Tersusun (Dokumen) RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS PEKERJAAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 53.835.660 - - 35 18.750.000 49 7.500.000 100 - 100 26.250.000 0,00% 48,76% 99,78 26.250.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun RUANG
(Laporan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS PEKERJAAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 0 106.763.280 - - 40 42.778.980 70 31.995.000 91 - 91 74.773.980 0,00% 70,04% 91,09 74.773.980 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang Tersusun (Dokumen) RUANG
Administrasi Keuangan DINAS PEKERJAAN
Perangkat Daerah - - 13.525.762.148 1.857.862.734 4.518.590.571 3.183.358.215 613.178.377 10.172.989.897 75,21% 10.172.989.897 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS PEKERJAAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 165 13.288.581.828 14 1.857.862.734 46 4.423.855.571 71 3.144.594.315 99 613.178.377 99 10.039.490.997 59,87% 75,55% 98,79 10.039.490.997 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Tunjangannya (Orang) RUANG
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi DINAS PEKERJAAN
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 95 7.898.250 - - 51 3.997.000 64 1.083.900 99 - 99 5.080.900 104,73% 64,33% 99,49 5.080.900 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang Disediakan (Persen) RUANG
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil DINAS PEKERJAAN
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 5 10.012.800 - - 10 1.040.000 48 4.800.000 99 - 99 5.840.000 1983,40% 58,33% 99,17 5.840.000 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Keuangan SKPD SKPD (Laporan) RUANG
Koordinasi dan Pelaksanaan DINAS PEKERJAAN
Jumlah Laporan Neraca
Akuntansi SKPD 0,00 - 0,00 - 0 171.715.750 - - 39 67.680.000 58 31.440.000 100 - 100 99.120.000 0,00% 57,72% 99,75 99.120.000 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Keuangan SKPD (Laporan)
RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 0 24.313.270 - - 83 20.092.000 89 1.440.000 100 - 100 21.532.000 0,00% 88,56% 99,91 21.532.000 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
SKPD Tersusun (Laporan) RUANG
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan DINAS PEKERJAAN
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 100 8.480.000 - - - - - - 96 - 96 - 96,23% 0,00% 96,23 - 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan RUANG
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 14.760.250 - - 13 1.926.000 13 - 100 - 100 1.926.000 0,00% 13,05% 100,00 1.926.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun RUANG
SKPD (Laporan)
Administrasi Barang Milik DINAS PEKERJAAN
Daerah pada Perangkat Daerah - - 80.546.480 - 7.085.000 30.033.760 - 37.118.760 46,08% 37.118.760 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen DINAS PEKERJAAN
Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Kebutuhan UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 19.716.920 - - - - 16 3.191.000 100 - 100 3.191.000 0,00% 16,18% 99,89 3.191.000 0,00% 0,00%
SKPD Barang Milik Daerah SKPD RUANG
(Dokumen)
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan DINAS PEKERJAAN
Pengendalian Barang Milik Pembinaan, Pengawasan, UMUM DAN PENATAAN
Daerah pada SKPD dan Pengendalian Barang 0,00 - 0,00 - 0 60.829.560 - - 12 7.085.000 56 26.842.760 94 - 94 33.927.760 0,00% 55,78% 94,06 33.927.760 0,00% 0,00% RUANG
Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
Administrasi Kepegawaian DINAS PEKERJAAN
Perangkat Daerah - - 777.247.736 - 15.854.000 7.065.000 - 22.919.000 2,95% 22.919.000 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas DINAS PEKERJAAN
Beserta Atribut KelengkapannyaBeserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 0 108.600.000 - - - - - - 100 - 100 - 0,00% 0,00% 100,00 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang Diadakan (Pasang) RUANG
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Laporan Hasil DINAS PEKERJAAN
Administrasi Kepegawaian Pendataan dan UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 46.125.696 - - 34 15.854.000 50 7.065.000 89 - 89 22.919.000 0,00% 49,69% 88,52 22.919.000 0,00% 0,00%
Pengolahan Administrasi RUANG
Kepegawaian (Dokumen)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS PEKERJAAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 0 622.522.040 - - - - - - 41 - 41 - 0,00% 0,00% 40,57 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Fungsi (Orang) RUANG
Administrasi Umum Perangkat DINAS PEKERJAAN
Daerah - - 961.743.568 - 254.482.264 167.306.653 - 421.788.917 43,86% 421.788.917 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS PEKERJAAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 29.986.300 - - 6 1.700.800 8 682.000 44 - 44 2.382.800 0,00% 7,95% 44,21 2.382.800 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang RUANG
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan DINAS PEKERJAAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 0 4.575.260 - - - - 48 2.195.260 93 - 93 2.195.260 0,00% 47,98% 93,12 2.195.260 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Disediakan (Jenis) RUANG
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan DINAS PEKERJAAN
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 0 17.183.560 - - 11 1.815.000 16 941.000 97 - 97 2.756.000 0,00% 16,04% 97,17 2.756.000 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Disediakan (Jenis) RUANG
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS PEKERJAAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 0 135.000.000 - - 44 58.990.700 64 27.009.000 94 - 94 85.999.700 0,00% 63,70% 94,17 85.999.700 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
(Jenis) RUANG
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PEKERJAAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 0 33.000.000 - - 13 4.445.500 43 9.897.700 89 - 89 14.343.200 0,00% 43,46% 88,55 14.343.200 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
dan Digandakan (Jenis)
RUANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan DINAS PEKERJAAN
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 56.460.000 - - 32 18.130.000 47 8.650.000 94 - 94 26.780.000 0,00% 47,43% 94,08 26.780.000 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan RUANG
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material DINAS PEKERJAAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 0 98.086.548 - - 7 6.904.000 84 75.810.193 100 - 100 82.714.193 0,00% 84,33% 100,00 82.714.193 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang Disediakan (Jenis)
RUANG
Penyelenggaraan Rapat DINAS PEKERJAAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD UMUM DAN PENATAAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 0 587.451.900 - - 28 162.496.264 35 42.121.500 94 - 94 204.617.764 0,00% 34,83% 94,08 204.617.764 0,00% 0,00%
RUANG
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS PEKERJAAN


Daerah Penunjang Urusan - - 4.511.080.920 - - - - - 0,00% - 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Pemerintah Daerah RUANG
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan DINAS PEKERJAAN
Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional yang 0,00 - 0,00 - 0 98.900.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Diadakan (Unit) RUANG
Pengadaan Alat Besar DINAS PEKERJAAN
Jumlah Alat Besar yang
0,00 - 0,00 - 0 3.532.340.000 - - - - - - 100 - 100 - 0,00% 0,00% 99,81 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Diadakan (Unit)
RUANG
Pengadaan Mebel DINAS PEKERJAAN
Jumlah Jenis Mebeleur yang
0,00 - 0,00 - 0 230.925.800 - - - - - - 69 - 69 - 0,00% 0,00% 68,72 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Diadakan (Jenis)
RUANG
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS PEKERJAAN
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 0 559.215.120 - - - - - - 77 - 77 - 0,00% 0,00% 77,31 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) RUANG
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan DINAS PEKERJAAN
Prasarana Pendukung Gedung Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 10 89.700.000 - - - - - - 66 - 66 - 659,90% 0,00% 65,99 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang DINAS PEKERJAAN
Urusan Pemerintahan Daerah - - 413.477.168 - 91.183.143 48.679.659 - 139.862.802 33,83% 139.862.802 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PEKERJAAN
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 0 105.560.900 - - 36 38.500.000 51 15.000.000 99 - 99 53.500.000 0,00% 50,68% 99,49 53.500.000 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang Dikelola (Persen)
RUANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS PEKERJAAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 307.916.268 25 - 25 52.683.143 28 33.679.659 51 - 51 86.362.802 1687,00% 28,05% 50,61 86.362.802 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Tagihan) RUANG
Pemeliharaan Barang Milik DINAS PEKERJAAN
Daerah Penunjang Urusan - - 1.579.956.520 - 415.851.511 292.557.487 - 708.408.998 44,84% 708.408.998 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Pemerintahan Daerah RUANG
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS PEKERJAAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 71 635.480.000 25 - 25 111.047.761 33 95.841.257 80 - 80 206.889.018 112,28% 32,56% 79,72 206.889.018 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan RUANG
Operasional atau Lapangan (Unit)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Alat Besar yang DINAS PEKERJAAN
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Mendapatkan Pemeliharaan 0,00 - 0,00 - 8 501.011.520 - - 40 200.304.750 60 100.012.750 99 - 99 300.317.500 1242,25% 59,94% 99,38 300.317.500 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Alat Besar (Unit) RUANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS PEKERJAAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 21 291.600.000 25 - 25 92.851.000 42 30.238.000 96 - 96 123.089.000 455,57% 42,21% 95,67 123.089.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan RUANG
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS PEKERJAAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor UMUM DAN PENATAAN
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 0 130.098.000 - - - - 50 64.415.480 75 - 75 64.415.480 0,00% 49,51% 75,41 64.415.480 0,00% 0,00% RUANG
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS PEKERJAAN
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung UMUM DAN PENATAAN
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau RUANG
0,00 - 0,00 - 2 21.767.000 - - 54 11.648.000 63 2.050.000 79 - 79 13.698.000 3957,50% 62,93% 79,15 13.698.000 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 132,31% 52,46%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENUNJANG DINAS PEMBERDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN PEREMPUAN,
DAERAH PROVINSI PERLINDUNGAN ANAK,
- - 6.279.814.282 649.172.096 1.918.533.492 2.522.722.227 - 5.090.427.815 81,06% 5.090.427.815 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PEMBERDAYAAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat PEREMPUAN,
Daerah PERLINDUNGAN ANAK,
- - 107.203.980 33.872.100 21.991.880 16.737.000 - 72.600.980 67,72% 72.600.980 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyusunan Dokumen DINAS PEMBERDAYAAN
Perencanaan Perangkat Daerah PEREMPUAN,
Jumlah Dokumen
PERLINDUNGAN ANAK,
Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 1 31.892.100 1 31.892.100 - - - - - - 1 31.892.100 100,00% 100,00% 1,00 31.892.100 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Daerah yang Tersusun
PENDUDUK DAN
(Dokumen)
KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PEMBERDAYAAN
SKPD PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
0,00 - 0,00 - 1 34.760.000 1 1.980.000 - 16.800.000 - 12.537.000 - - 1 31.317.000 100,00% 90,09% 1,00 31.317.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
yang Tersusun (Dokumen)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PEMBERDAYAAN
Perubahan DPA-SKPD PEREMPUAN,
Jumlah Dokumen PERLINDUNGAN ANAK,
Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 35.360.000 - - - - - 4.200.000 1 - 1 4.200.000 100,00% 11,88% 1,00 4.200.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Tersusun (Dokumen) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Evaluasi Kinerja Perangkat DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah PEREMPUAN,
Jumlah Dokumen Evaluasi PERLINDUNGAN ANAK,
Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 5.191.880 1 - 3 5.191.880 - - - - 4 5.191.880 100,00% 100,00% 4,00 5.191.880 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
yang Tersusun (Dokumen) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Administrasi Keuangan DINAS PEMBERDAYAAN
Perangkat Daerah PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 4.751.879.849 513.230.000 1.561.246.140 1.908.012.620 - 3.982.488.760 83,81% 3.982.488.760 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan DINAS PEMBERDAYAAN
ASN PEREMPUAN,
Jumlah ASN yang PERLINDUNGAN ANAK,
Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 50 4.723.297.569 50 511.230.000 50 1.551.383.300 50 1.899.337.900 50 - 50 3.961.951.200 100,00% 83,88% 50,00 3.961.951.200 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Tunjangannya (Orang) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PEMBERDAYAAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun PEREMPUAN,
SKPD Jumlah Laporan Keuangan PERLINDUNGAN ANAK,
Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 13.289.440 - - - - - 5.244.720 1 - 1 5.244.720 100,00% 39,47% 1,00 5.244.720 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Tersusun (Laporan) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PEMBERDAYAAN
Laporan Keuangan PEREMPUAN,
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERLINDUNGAN ANAK,
Bulanan/Triwulanan/Semest
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 15.292.840 - 2.000.000 1 9.862.840 - 3.430.000 - - 1 15.292.840 100,00% 100,00% 1,00 15.292.840 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
eran SKPD yang Tersusun
PENDUDUK DAN
(Laporan)
KELUARGA
BERENCANA
Administrasi Kepegawaian DINAS PEMBERDAYAAN
Perangkat Daerah PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 37.957.000 - 7.600.000 - - 7.600.000 20,02% 7.600.000 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pengadaan Pakaian Dinas DINAS PEMBERDAYAAN
Beserta Atribut Kelengkapannya PEREMPUAN,
Jumlah Pakaian Dinas PERLINDUNGAN ANAK,
Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
yang Diadakan (Pasang) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pendidikan dan Pelatihan DINAS PEMBERDAYAAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan PEREMPUAN,
Fungsi Jumlah PNS yang Mengikuti PERLINDUNGAN ANAK,
Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 50 37.957.000 - - 25 7.600.000 - - 25 - 50 7.600.000 100,00% 20,02% 50,00 7.600.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
(Orang) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Umum Perangkat DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 686.183.233 63.720.020 215.143.392 253.100.238 - 531.963.650 77,53% 531.963.650 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Komponen Instalasi DINAS PEMBERDAYAAN
Listrik/Penerangan Bangunan PEREMPUAN,
Jumlah Jenis Komponen
Kantor PERLINDUNGAN ANAK,
Instalasi Listrik/Penerangan
0,00 - 0,00 - 10 9.333.800 - - 2 1.406.000 5 2.819.648 3 - 10 4.225.648 100,00% 45,27% 10,00 4.225.648 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Bangunan Kantor yang
PENDUDUK DAN
Disediakan (Jenis)
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Peralatan dan DINAS PEMBERDAYAAN
Perlengkapan Kantor PEREMPUAN,
Jumlah Jenis Peralatan dan PERLINDUNGAN ANAK,
Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 7 197.227.470 - 6.570.000 7 - - 186.786.970 - - 7 193.356.970 100,00% 98,04% 7,00 193.356.970 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Disediakan (Jenis) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Bahan Logistik DINAS PEMBERDAYAAN
Kantor PEREMPUAN,
Jumlah Jenis Bahan Logistik PERLINDUNGAN ANAK,
Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 50 79.092.000 10 3.600.000 15 47.405.000 15 10.215.000 10 - 50 61.220.000 100,00% 77,40% 50,00 61.220.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
(Jenis) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PEMBERDAYAAN
Penggandaan PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
Jumlah Barang yang Dicetak
0,00 - 0,00 - 5 2.711.650 1 - 1 755.000 2 600.000 1 - 5 1.355.000 100,00% 49,97% 5,00 1.355.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
dan Digandakan (Jenis)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Bahan Bacaan dan DINAS PEMBERDAYAAN
Peraturan Perundang-undangan PEREMPUAN,
Jumlah Jenis Bahan Bacaan
PERLINDUNGAN ANAK,
dan Peraturan Perundang-
0,00 - 0,00 - 2 15.152.400 - - 1 5.000.000 - 6.000.000 1 - 2 11.000.000 100,00% 72,60% 2,00 11.000.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
undangan yang Disediakan
PENDUDUK DAN
(Jenis)
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Bahan/Material DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 40 27.659.030 - 7.558.200 15 10.435.420 15 5.222.200 10 - 40 23.215.820 100,00% 83,94% 40,00 23.215.820 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
yang Disediakan (Jenis)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyelenggaraan Rapat DINAS PEMBERDAYAAN
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PEREMPUAN,
Jumlah Laporan Hasil Rapat PERLINDUNGAN ANAK,
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 1 355.006.883 1 45.991.820 1 150.141.972 1 41.456.420 1 - 1 237.590.212 100,00% 66,93% 1,00 237.590.212 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
SKPD (Dokumen) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Barang Milik DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Penunjang Urusan PEREMPUAN,
Pemerintah Daerah PERLINDUNGAN ANAK,
- - 300.032.000 - 866.000 294.774.470 - 295.640.470 98,54% 295.640.470 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pengadaan Kendaraan Dinas DINAS PEMBERDAYAAN
Operasional atau Lapangan PEREMPUAN,
Jumlah Kendaraan PERLINDUNGAN ANAK,
Dinas/Operasional yang 0,00 - 0,00 - 1 201.066.000 - - 1 - - 197.900.000 - - 1 197.900.000 100,00% 98,43% 1,00 197.900.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Diadakan (Unit) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pengadaan Mebel DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
Jumlah Jenis Mebeleur yang
0,00 - 0,00 - 3 98.966.000 - - 3 866.000 - 96.874.470 - - 3 97.740.470 100,00% 98,76% 3,00 97.740.470 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Diadakan (Jenis)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang DINAS PEMBERDAYAAN
Urusan Pemerintahan Daerah PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 140.310.040 4.901.520 43.276.020 36.939.980 - 85.117.520 60,66% 85.117.520 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 120.031.040 10 306.520 25 35.631.020 60 33.905.980 100 - 100 69.843.520 100,00% 58,19% 100,00 69.843.520 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
yang Dikelola (Persen)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS PEMBERDAYAAN
Umum Kantor PEREMPUAN,
Jumlah Jenis Layanan PERLINDUNGAN ANAK,
Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 15 20.279.000 3 4.595.000 6 7.645.000 2 3.034.000 4 - 15 15.274.000 100,00% 75,32% 15,00 15.274.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Disediakan (Jenis) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Penunjang Urusan PEREMPUAN,
Pemerintahan Daerah PERLINDUNGAN ANAK,
- - 256.248.180 33.448.456 68.410.060 13.157.919 - 115.016.435 44,88% 115.016.435 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS PEMBERDAYAAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PEREMPUAN,
Jumlah Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas PERLINDUNGAN ANAK,
Operasional yang
Operasional atau Lapangan 0,00 - 0,00 - 16 177.500.000 3 33.448.456 6 68.410.060 2 13.157.919 5 - 16 115.016.435 100,00% 64,80% 16,00 115.016.435 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Mendapatkan Pemeliharaan
PENDUDUK DAN
(Unit)
KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi DINAS PEMBERDAYAAN
Gedung Kantor dan Bangunan PEREMPUAN,
Jumlah Gedung Kantor dan
Lainnya PERLINDUNGAN ANAK,
Bangunan Lainnya yang
0,00 - 0,00 - 5 78.748.180 - - - - - - 5 - 5 - 100,00% 0,00% 5,00 - 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Mendapatkan Pemeliharaan
PENDUDUK DAN
(Unit)
KELUARGA
BERENCANA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 81,06%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG DINAS PENDIDIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 244.169.901.305 32.910.141.348 76.911.755.563 57.354.713.519 14.228.782.166 181.405.392.596 74,29% 181.405.392.596 0,00% DAN KEBUDAYAAN
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PENDIDIKAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 100 1.316.620.437 25 - 25 484.141.660 25 50.155.000 25 52.047.000 100 586.343.660 100,00% 44,53% 100,00 586.343.660 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 4 1.112.856.060 - - 2 433.125.700 2 35.555.000 - 39.447.000 - 508.127.700 0,00% 45,66% 0,00 508.127.700 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 59.162.780 1 - - 23.200.000 - 11.600.000 - - 1 34.800.000 100,00% 58,82% 1,00 34.800.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PENDIDIKAN


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 55.145.959 - - - - 1 - - 12.600.000 1 12.600.000 100,00% 22,85% 1,00 12.600.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 21.815.960 1 - - 21.815.960 - - - - - 21.815.960 0,00% 100,00% 0,00 21.815.960 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PENDIDIKAN


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 10.142.800 - - - - 1 - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS PENDIDIKAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 2 6.475.518 1 - - - 1 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS PENDIDIKAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 51.021.360 - - 2 6.000.000 - 3.000.000 2 - 2 9.000.000 50,00% 17,64% 2,00 9.000.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS PENDIDIKAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 240.098.469.538 25 32.910.141.348 25 75.594.408.316 25 56.889.258.554 - 13.742.365.510 75 179.136.173.728 75,00% 74,61% 75,00 179.136.173.728 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS PENDIDIKAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 2579 238.455.746.138 2.579 32.910.141.348 2.562 75.566.429.316 2.555 56.620.858.554 2.545 13.317.221.110 2.560 178.414.650.328 99,27% 74,82% 2560,25 178.414.650.328 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Tunjangannya (Orang)
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 100 1.560.487.000 25 - 25 - 25 260.000.000 25 390.487.000 25 650.487.000 25,00% 41,68% 25,00 650.487.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
yang Disediakan (Persen)
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil DINAS PENDIDIKAN
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 39.264.000 3 - 3 16.209.000 3 5.600.000 3 10.455.000 3 32.264.000 25,00% 82,17% 3,00 32.264.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Keuangan SKPD SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PENDIDIKAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 6.584.200 - - - - - - 1 6.584.200 1 6.584.200 100,00% 100,00% 1,00 6.584.200 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
SKPD Tersusun (Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan DINAS PENDIDIKAN
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 100 7.248.200 - - - - 100 - - 7.248.200 100 7.248.200 100,00% 100,00% 100,00 7.248.200 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PENDIDIKAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 3 29.140.000 1 - 1 11.770.000 - 2.800.000 1 10.370.000 3 24.940.000 100,00% 85,59% 3,00 24.940.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Administrasi Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS PENDIDIKAN
Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 100 84.996.660 - - 35 17.664.660 35 40.186.000 - 18.300.000 70 76.150.660 70,00% 89,59% 70,00 76.150.660 0,00% 0,00%
Daerah Lingkup SKPD
(Persen)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Hasil DINAS PENDIDIKAN
Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Barang Milik 0,00 - 0,00 - 1 65.024.000 - - - 8.892.000 1 37.386.000 - 14.100.000 1 60.378.000 100,00% 92,85% 1,00 60.378.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
pada SKPD Daerah SKPD (Dokumen)
Penatausahaan Barang Milik DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Laporan Hasil
Daerah pada SKPD DAN KEBUDAYAAN
Penatausahaan Barang Milik 0,00 - 0,00 - 1 19.972.660 - - 1 8.772.660 - 2.800.000 - 4.200.000 1 15.772.660 100,00% 78,97% 1,00 15.772.660 0,00% 0,00%
Daerah SKPD (Dokumen)

Administrasi Kepegawaian DINAS PENDIDIKAN


- - 581.165.800 - 86.378.000 131.259.200 109.760.000 327.397.200 56,33% 327.397.200 0,00%
Perangkat Daerah DAN KEBUDAYAAN
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Laporan Hasil DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Kepegawaian Pendataan dan DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 1 363.099.600 - - - 33.600.000 - 16.800.000 1 103.320.000 1 153.720.000 100,00% 42,34% 1,00 153.720.000 0,00% 0,00%
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)
Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Laporan Hasil DINAS PENDIDIKAN
Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 3 218.066.200 - - 1 52.778.000 1 114.459.200 1 6.440.000 3 173.677.200 100,00% 79,64% 3,00 173.677.200 0,00% 0,00%
Penilaian Kinerja Pegawaia
(Dokumen)
Administrasi Umum Perangkat DINAS PENDIDIKAN
- - 1.177.666.060 - 375.400.335 187.811.365 266.397.271 829.608.971 70,45% 829.608.971 0,00%
Daerah DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS PENDIDIKAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 5 2.360.400 5 - - - - - - 2.360.000 5 2.360.000 100,00% 99,98% 5,00 2.360.000 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS PENDIDIKAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 2 98.600.000 2 - 2 49.300.000 2 - 2 25.700.000 2 75.000.000 100,00% 76,06% 2,00 75.000.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 3 72.400.000 3 - 3 - 3 - 3 68.320.000 3 68.320.000 100,00% 94,36% 3,00 68.320.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material DINAS PENDIDIKAN


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 4 55.620.820 4 - 4 26.613.000 4 - 4 24.368.225 4 50.981.225 100,00% 91,66% 4,00 50.981.225 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS PENDIDIKAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAN KEBUDAYAAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 2 936.167.240 2 - 2 299.487.335 2 187.811.365 2 145.649.046 2 632.947.746 100,00% 67,61% 2,00 632.947.746 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Laporan Hasil DINAS PENDIDIKAN


pada SKPD Penatausahaan Arsip 0,00 - 0,00 - 1 12.517.600 - - - - 1 - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Dinamis SKPD (Dokumen)
Pengadaan Barang Milik DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan - - 556.984.000 - 262.614.770 - - 262.614.770 47,15% 262.614.770 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan DINAS PENDIDIKAN
Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional yang 0,00 - 0,00 - 3 57.900.000 3 - - - - - - - 3 - 100,00% 0,00% 3,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Diadakan (Unit)
Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Mebeleur yang DINAS PENDIDIKAN
0,00 - 0,00 - 3 151.005.500 3 - - 150.780.520 - - - - 3 150.780.520 100,00% 99,85% 3,00 150.780.520 0,00% 0,00%
Diadakan (Jenis) DAN KEBUDAYAAN
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS PENDIDIKAN
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 9 193.578.500 9 - - 111.834.250 - - - - 9 111.834.250 100,00% 57,77% 9,00 111.834.250 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan DINAS PENDIDIKAN
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 3 154.500.000 3 - - - - - - - 3 - 100,00% 0,00% 3,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang DINAS PENDIDIKAN
- - 103.648.810 - 15.070.000 - 27.860.000 42.930.000 41,42% 42.930.000 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS PENDIDIKAN
0,00 - 0,00 - 100 3.425.450 25 - 25 900.000 25 - 25 900.000 25 1.800.000 25,00% 52,55% 25,00 1.800.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) DAN KEBUDAYAAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS PENDIDIKAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 59.063.360 1 - 1 - 1 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS PENDIDIKAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 3 41.160.000 3 - 3 14.170.000 3 - 3 26.960.000 3 41.130.000 100,00% 99,93% 3,00 41.130.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik DINAS PENDIDIKAN
Daerah Penunjang Urusan - - 250.350.000 - 76.077.822 56.043.400 12.052.385 144.173.607 57,59% 144.173.607 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS PENDIDIKAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 10 250.350.000 10 - 10 76.077.822 10 56.043.400 10 12.052.385 10 144.173.607 100,00% 57,59% 10,00 144.173.607 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,30% 74,29%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG BADAN KEPEGAWAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 5.851.170.674 661.211.336 1.856.959.468 1.429.143.649 - 3.947.314.453 67,46% 3.947.314.453 0,00% DAERAH
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, BADAN KEPEGAWAIAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 132.268.720 38.705.800 10.467.200 7.350.000 - 56.523.000 42,73% 56.523.000 0,00% DAERAH
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BADAN KEPEGAWAIAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat DAERAH
0,00 - 0,00 - 3 76.492.920 1 34.519.000 1 5.794.400 1 4.000.000 - - 3 44.313.400 100,00% 57,93% 3,00 44.313.400 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 15.100.520 1 - - 1.600.000 - 1.600.000 - - 1 3.200.000 100,00% 21,19% 1,00 3.200.000 0,00% 0,00% DAERAH
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN KEPEGAWAIAN


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 5.818.520 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian BADAN KEPEGAWAIAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DAERAH
0,00 - 0,00 - 2 5.244.920 2 - 2 2.772.800 2 1.750.000 2 - 2 4.522.800 100,00% 86,23% 2,00 4.522.800 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi BADAN KEPEGAWAIAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 29.611.840 1 4.186.800 4 300.000 4 - 4 - 4 4.486.800 100,00% 15,15% 4,00 4.486.800 0,00% 0,00% DAERAH
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan BADAN KEPEGAWAIAN
- - 4.530.715.893 599.418.948 1.636.733.545 1.147.077.360 - 3.383.229.853 74,67% 3.383.229.853 0,00%
Perangkat Daerah DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang BADAN KEPEGAWAIAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 50 4.516.857.453 50 599.418.948 50 1.636.733.545 46 1.144.679.360 46 - 46 3.380.831.853 92,00% 74,85% 46,00 3.380.831.853 0,00% 0,00% DAERAH
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN KEPEGAWAIAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 11.210.320 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
SKPD Tersusun (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan BADAN KEPEGAWAIAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest DAERAH
0,00 - 0,00 - 2 2.648.120 - - - - 1 2.398.000 1 - 2 2.398.000 100,00% 90,55% 2,00 2.398.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Administrasi Umum Perangkat BADAN KEPEGAWAIAN
- - 541.799.861 22.636.588 139.295.526 81.809.121 - 243.741.235 44,99% 243.741.235 0,00%
Daerah DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan BADAN KEPEGAWAIAN
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 4 5.597.800 4 - 4 3.950.000 4 749.000 4 - 4 4.699.000 100,00% 83,94% 4,00 4.699.000 0,00% 0,00% DAERAH
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik BADAN KEPEGAWAIAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 4 78.353.000 4 2.700.000 4 23.387.000 4 18.040.000 4 - 4 44.127.000 100,00% 56,32% 4,00 44.127.000 0,00% 0,00% DAERAH
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 6 11.101.200 6 884.100 6 2.065.850 6 1.878.286 6 - 6 4.828.236 100,00% 43,49% 6,00 4.828.236 0,00% 0,00% DAERAH
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material BADAN KEPEGAWAIAN


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 28 93.305.280 28 4.960.400 28 28.517.200 28 25.054.500 28 - 28 58.532.100 100,00% 62,73% 28,00 58.532.100 0,00% 0,00% DAERAH
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat BADAN KEPEGAWAIAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 35 353.442.581 6 14.092.088 12 81.375.476 6 36.087.335 11 - 35 131.554.899 100,00% 37,22% 35,00 131.554.899 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik BADAN KEPEGAWAIAN


Daerah Penunjang Urusan - - 337.256.200 - - 133.276.000 - 133.276.000 39,52% 133.276.000 0,00% DAERAH
Pemerintah Daerah
Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud BADAN KEPEGAWAIAN
0,00 - 0,00 - 1 201.940.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
yang Diadakan (Unit) DAERAH
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan BADAN KEPEGAWAIAN
Prasarana Pendukung Gedung Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 22 135.316.200 - - - - 15 133.276.000 7 - 22 133.276.000 100,00% 98,49% 22,00 133.276.000 0,00% 0,00% DAERAH
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang BADAN KEPEGAWAIAN
- - 122.710.000 450.000 39.885.000 32.220.000 - 72.555.000 59,13% 72.555.000 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat BADAN KEPEGAWAIAN
0,00 - 0,00 - 100 96.730.000 100 450.000 100 39.885.000 100 22.500.000 100 - 100 62.835.000 100,00% 64,96% 100,00 62.835.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan BADAN KEPEGAWAIAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 10 25.980.000 10 - 10 - 10 9.720.000 10 - 10 9.720.000 100,00% 37,41% 10,00 9.720.000 0,00% 0,00% DAERAH
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik BADAN KEPEGAWAIAN
Daerah Penunjang Urusan - - 186.420.000 - 30.578.197 27.411.168 - 57.989.365 31,11% 57.989.365 0,00% DAERAH
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas BADAN KEPEGAWAIAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang DAERAH
0,00 - 0,00 - 44 113.410.000 - - 4 30.578.197 15 27.411.168 25 - 44 57.989.365 100,00% 51,13% 44,00 57.989.365 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan BADAN KEPEGAWAIAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang DAERAH
0,00 - 0,00 - 1 73.010.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 92,58% 67,46%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 8.579.334.963 845.828.517 2.888.177.382 1.622.517.065 321.014.800 5.677.537.764 66,18% 5.677.537.764 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PERHUBUNGAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 100 471.000.000 39 - 51 135.685.440 68 51.487.180 100 - 100 187.172.620 100,00% 39,74% 100,00 187.172.620 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PERHUBUNGAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 17 175.000.000 3 - 8 64.425.000 13 13.433.180 - - - 77.858.180 0,00% 44,49% 0,00 77.858.180 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 7.000.000 1 - - 2.234.500 - - - - - 2.234.500 0,00% 31,92% 0,00 2.234.500 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PERHUBUNGAN


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 6.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 7.000.000 1 - - - - 2.376.000 - - - 2.376.000 0,00% 33,94% 0,00 2.376.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PERHUBUNGAN


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 5 6.000.000 1 - 2 - 4 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS PERHUBUNGAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0,00 - 0,00 - 12 80.000.000 3 - 6 28.854.680 9 14.600.000 - - - 43.454.680 0,00% 54,32% 0,00 43.454.680 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS PERHUBUNGAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 13 190.000.000 3 - 6 40.171.260 10 21.078.000 - - - 61.249.260 0,00% 32,24% 0,00 61.249.260 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS PERHUBUNGAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 6.027.894.066 34 845.828.517 56 2.000.161.078 78 1.236.323.635 100 - 100 4.082.313.230 100,00% 67,72% 100,00 4.082.313.230 0,00% 0,00%
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS PERHUBUNGAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 100 5.956.645.924 62 845.828.517 62 1.988.821.078 62 1.236.323.635 - - 186 4.070.973.230 186,00% 68,34% 186,00 4.070.973.230 0,00% 0,00%
Tunjangannya (Orang)
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 100 7.000.000 25 - 50 1.600.000 75 - - - - 1.600.000 0,00% 22,86% 0,00 1.600.000 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Persen)
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil DINAS PERHUBUNGAN
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 7.000.000 3 - 6 1.700.000 9 - - - - 1.700.000 0,00% 24,29% 0,00 1.700.000 0,00% 0,00%
Keuangan SKPD SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Neraca DINAS PERHUBUNGAN
0,00 - 0,00 - 12 10.000.000 3 - 6 660.000 9 - - - - 660.000 0,00% 6,60% 0,00 660.000 0,00% 0,00%
Akuntansi SKPD Keuangan SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 17.248.142 1 - - 6.380.000 - - - - - 6.380.000 0,00% 36,99% 0,00 6.380.000 0,00% 0,00%
SKPD Tersusun (Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan DINAS PERHUBUNGAN
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan
0,00 - 0,00 - 100 10.000.000 25 - 50 1.000.000 75 - - - 150 1.000.000 150,00% 10,00% 150,00 1.000.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PERHUBUNGAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest
0,00 - 0,00 - 14 10.000.000 3 - 7 - 10 - - - 20 - 142,86% 0,00% 20,00 - 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Laporan Prognosis DINAS PERHUBUNGAN
Analisis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 12 10.000.000 3 - 6 - 9 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Anggaran (Laporan)
Administrasi Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS PERHUBUNGAN
Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik
0,00 - 0,00 - 100 53.202.297 25 - 50 5.410.000 75 6.350.000 100 - 100 11.760.000 100,00% 22,10% 100,00 11.760.000 0,00% 0,00%
Daerah Lingkup SKPD
(Persen)
Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen DINAS PERHUBUNGAN
Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Kebutuhan
0,00 - 0,00 - 2 5.452.297 - - 1 - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
SKPD Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan DINAS PERHUBUNGAN
Pengendalian Barang Milik Pembinaan, Pengawasan,
Daerah pada SKPD dan Pengendalian Barang 0,00 - 0,00 - 3 25.000.000 - - 1 2.310.000 2 3.250.000 - - - 5.560.000 0,00% 22,24% 0,00 5.560.000 0,00% 0,00%
Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Hasil DINAS PERHUBUNGAN
Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Barang Milik 0,00 - 0,00 - 12 12.750.000 3 - 6 3.100.000 9 3.100.000 - - - 6.200.000 0,00% 48,63% 0,00 6.200.000 0,00% 0,00%
pada SKPD Daerah SKPD (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penatausahaan Barang Milik DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Laporan Hasil
Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik 0,00 - 0,00 - 6 5.000.000 1 - 2 - 4 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Daerah SKPD (Dokumen)

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil DINAS PERHUBUNGAN


SKPD Pemanfaatan Barang Milik 0,00 - 0,00 - 1 5.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Daerah SKPD (Dokumen)
Administrasi Pendapatan Persentase Pengelolaan DINAS PERHUBUNGAN
Daerah Kewenangan Perangkat Administrasi Pendapatan
0,00 - 0,00 - 100 25.000.000 25 - 50 - 75 - 100 - 100 - 100,00% 0,00% 100,00 - 0,00% 0,00%
Daerah Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah (Persen)
Analisa dan Pengembangan DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Laporan Hasil
Retribusi Daerah, serta
Analisa dan
Penyusunan Kebijakan Retribusi
Pengembangagn Retribusi 0,00 - 0,00 - 1 25.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Daerah
Daerah, serta Kebijakan
Retribusi Daerah (Dokumen)

Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan DINAS PERHUBUNGAN


Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 100 95.172.000 17 - 50 13.600.000 58 59.598.000 100 - 100 73.198.000 100,00% 76,91% 100,00 73.198.000 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas DINAS PERHUBUNGAN
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 30 61.940.000 - - 30 - - 59.598.000 - - 30 59.598.000 100,00% 96,22% 30,00 59.598.000 0,00% 0,00%
yang Diadakan (Pasang)
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil DINAS PERHUBUNGAN
Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Sistem
0,00 - 0,00 - 3 33.232.000 - - 1 13.600.000 2 - - - - 13.600.000 0,00% 40,92% 0,00 13.600.000 0,00% 0,00%
Informasi Kepegawaian
(Dokumen)
Pendidikan dan Pelatihan DINAS PERHUBUNGAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan - - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS PERHUBUNGAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 1.239.566.970 22 - 47 367.933.859 69 143.245.123 97 321.014.800 97 832.193.782 96,75% 67,14% 96,75 832.193.782 0,00% 0,00%
SKPD (Persen)
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS PERHUBUNGAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
0,00 - 0,00 - 5 5.000.000 5 - 5 - 5 - - - 4 - 75,00% 0,00% 3,75 - 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 15 431.068.970 - - - - - - - 321.014.800 - 321.014.800 0,00% 74,47% 0,00 321.014.800 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan DINAS PERHUBUNGAN
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 7 10.000.000 7 - 7 400.000 7 4.490.000 - - 5 4.890.000 75,00% 48,90% 5,25 4.890.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS PERHUBUNGAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 10 125.000.000 10 - 10 30.454.000 10 35.544.000 - - 8 65.998.000 75,00% 52,80% 7,50 65.998.000 0,00% 0,00%
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 2 23.500.000 2 - 2 8.260.000 2 1.740.000 - - 2 10.000.000 75,00% 42,55% 1,50 10.000.000 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan DINAS PERHUBUNGAN
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
0,00 - 0,00 - 4 10.000.000 1 - 1 480.000 1 - - - 3 480.000 75,00% 4,80% 3,00 480.000 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 30 85.000.000 30 - 30 37.718.520 30 16.335.980 - - 23 54.054.500 75,00% 63,59% 22,50 54.054.500 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS PERHUBUNGAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 145 549.998.000 20 - 75 290.621.339 100 85.135.143 - - - 375.756.482 0,00% 68,32% 0,00 375.756.482 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Barang Milik DINAS PERHUBUNGAN
Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 90 - - - - - - - 90 - 90 - 100,00% 0,00% 90,00 - 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Kendaraan Dinas DINAS PERHUBUNGAN


- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS PERHUBUNGAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
0,00 - 0,00 - 100 322.537.000 25 - 50 134.393.885 83 79.048.447 97 - 97 213.442.332 96,75% 66,18% 96,75 213.442.332 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS PERHUBUNGAN
0,00 - 0,00 - 100 160.000.000 25 - 50 62.750.000 75 38.775.000 - - - 101.525.000 0,00% 63,45% 0,00 101.525.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS PERHUBUNGAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 1 89.537.000 1 - 1 43.143.885 1 22.373.447 - - 1 65.517.332 75,00% 73,17% 0,75 65.517.332 0,00% 0,00%
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS PERHUBUNGAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 73.000.000 1 - 1 28.500.000 1 17.900.000 - - 1 46.400.000 75,00% 63,56% 0,75 46.400.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS PERHUBUNGAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 344.962.630 17 - 67 230.993.120 83 46.464.680 100 - 100 277.457.800 100,00% 80,43% 100,00 277.457.800 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS PERHUBUNGAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang
0,00 - 0,00 - 27 124.727.630 5 - 12 43.700.620 17 35.154.680 - - - 78.855.300 0,00% 63,22% 0,00 78.855.300 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS PERHUBUNGAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
0,00 - 0,00 - 1 199.235.000 - - 1 183.667.500 - 7.260.000 - - 1 190.927.500 100,00% 95,83% 1,00 190.927.500 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS PERHUBUNGAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 7 21.000.000 7 - 7 3.625.000 7 4.050.000 - - 5 7.675.000 75,00% 36,55% 5,25 7.675.000 0,00% 0,00%
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 136,39% 66,18%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG DINAS KELAUTAN DAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 8.197.094.855 934.661.334 2.731.396.077 2.751.461.701 - 6.417.519.112 78,29% 6.417.519.112 0,00% PERIKANAN
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS KELAUTAN DAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 183.485.936 - 83.393.440 21.748.600 - 105.142.040 57,30% 105.142.040 0,00% PERIKANAN
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS KELAUTAN DAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 4 98.845.040 - - - 73.039.040 1 2.730.000 3 - 4 75.769.040 100,00% 76,65% 4,00 75.769.040 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 8.634.496 - - - 1.822.400 - 1.600.000 1 - 1 3.422.400 100,00% 39,64% 1,00 3.422.400 0,00% 0,00% PERIKANAN
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KELAUTAN DAN


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 3.553.200 - - - 1.782.000 1 1.750.000 - - 1 3.532.000 100,00% 99,40% 1,00 3.532.000 0,00% 0,00% PERIKANAN
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 9.149.000 - - - - - 2.400.000 1 - 1 2.400.000 100,00% 26,23% 1,00 2.400.000 0,00% 0,00% PERIKANAN
yang Tersusun (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KELAUTAN DAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 3.655.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% PERIKANAN
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS KELAUTAN DAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 2 10.935.600 - - - - 1 - 1 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS KELAUTAN DAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 48.713.600 1 - 1 6.750.000 - 13.268.600 2 - 4 20.018.600 100,00% 41,09% 4,00 20.018.600 0,00% 0,00% PERIKANAN
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan DINAS KELAUTAN DAN
- - 6.645.066.325 934.661.334 2.236.258.669 2.386.600.712 - 5.557.520.715 83,63% 5.557.520.715 0,00%
Perangkat Daerah PERIKANAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS KELAUTAN DAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 76 6.605.866.453 76 934.661.334 76 2.227.741.169 76 2.374.084.462 76 - 76 5.536.486.965 100,00% 83,81% 76,00 5.536.486.965 0,00% 0,00% PERIKANAN
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KELAUTAN DAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 4.634.352 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% PERIKANAN
SKPD Tersusun (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KELAUTAN DAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 2 34.565.520 - - - 8.517.500 1 12.516.250 1 - 2 21.033.750 100,00% 60,85% 2,00 21.033.750 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian DINAS KELAUTAN DAN
- - 54.605.440 - 18.050.800 - - 18.050.800 33,06% 18.050.800 0,00%
Perangkat Daerah PERIKANAN
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS KELAUTAN DAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 3 54.605.440 - - - 18.050.800 1 - 2 - 3 18.050.800 100,00% 33,06% 3,00 18.050.800 0,00% 0,00% PERIKANAN
Fungsi (Orang)
Administrasi Umum Perangkat DINAS KELAUTAN DAN
- - 536.444.034 - 248.786.283 180.996.639 - 429.782.922 80,12% 429.782.922 0,00%
Daerah PERIKANAN
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS KELAUTAN DAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 4 3.899.200 - - 2 3.393.400 2 505.800 - - 4 3.899.200 100,00% 100,00% 4,00 3.899.200 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS KELAUTAN DAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 4 39.020.000 - - 1 21.750.000 2 12.275.000 1 - 4 34.025.000 100,00% 87,20% 4,00 34.025.000 0,00% 0,00% PERIKANAN
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 2 7.200.000 - - - 2.610.000 1 1.500.000 1 - 2 4.110.000 100,00% 57,08% 2,00 4.110.000 0,00% 0,00% PERIKANAN
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan DINAS KELAUTAN DAN
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 1 7.071.600 - - - 441.000 - - 1 - 1 441.000 100,00% 6,24% 1,00 441.000 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 2 41.818.759 - - - 23.221.440 1 10.554.260 1 - 2 33.775.700 100,00% 80,77% 2,00 33.775.700 0,00% 0,00% PERIKANAN
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS KELAUTAN DAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERIKANAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 173 437.434.475 40 - 50 197.370.443 50 156.161.579 33 - 173 353.532.022 100,00% 80,82% 173,00 353.532.022 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS KELAUTAN DAN


Daerah Penunjang Urusan - - 248.642.120 - - 37.918.800 - 37.918.800 15,25% 37.918.800 0,00% PERIKANAN
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS KELAUTAN DAN
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 6 248.642.120 - - - - 1 37.918.800 2 - 3 37.918.800 50,00% 15,25% 3,00 37.918.800 0,00% 0,00% PERIKANAN
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang DINAS KELAUTAN DAN
- - 328.751.000 - 97.526.497 91.331.594 - 188.858.091 57,45% 188.858.091 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah PERIKANAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS KELAUTAN DAN
0,00 - 0,00 - 100 86.505.200 - - 20 22.236.000 30 34.732.500 50 - 100 56.968.500 100,00% 65,86% 100,00 56.968.500 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) PERIKANAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS KELAUTAN DAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 4 87.280.800 1 - 1 25.322.497 1 11.733.344 1 - 4 37.055.841 100,00% 42,46% 4,00 37.055.841 0,00% 0,00% PERIKANAN
Tagihan)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan DINAS KELAUTAN DAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 3 114.200.000 - - 1 32.370.000 1 34.611.750 1 - 3 66.981.750 100,00% 58,65% 3,00 66.981.750 0,00% 0,00%
Menggunakan Jasa/Pihak
Ketiga (Unit)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS KELAUTAN DAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 12 40.765.000 3 - 3 17.598.000 3 10.254.000 3 - 12 27.852.000 100,00% 68,32% 12,00 27.852.000 0,00% 0,00% PERIKANAN
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik DINAS KELAUTAN DAN
Daerah Penunjang Urusan - - 200.100.000 - 47.380.388 32.865.356 - 80.245.744 40,10% 80.245.744 0,00% PERIKANAN
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS KELAUTAN DAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 11 200.100.000 - - 2 47.380.388 4 32.865.356 5 - 11 80.245.744 100,00% 40,10% 11,00 80.245.744 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,48% 78,29%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG DINAS PERDAGANGAN,
URUSAN PEMERINTAHAN - - 7.544.571.357 889.571.024 1.880.384.104 2.476.541.676 724.762.722 5.971.259.526 79,15% 5.971.259.526 0,00% PERINDUSTRIAN,
DAERAH PROVINSI KOPERASI DAN UKM
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PERDAGANGAN,
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 20 342.015.685 5 - 5 184.664.380 5 47.200.000 5 32.550.000 20 264.414.380 100,00% 77,31% 20,00 264.414.380 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah KOPERASI DAN UKM
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PERDAGANGAN,
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat PERINDUSTRIAN,
0,00 - 0,00 - 2 121.760.079 - - 1 81.764.380 1 11.200.000 - - 2 92.964.380 100,00% 76,35% 2,00 92.964.380 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun KOPERASI DAN UKM
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 2 3.142.000 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
yang Tersusun (Dokumen)
KOPERASI DAN UKM
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PERDAGANGAN,
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 2 3.042.000 - - - - 2 - - - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Tersusun (Dokumen) KOPERASI DAN UKM
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 2 3.762.000 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
yang Tersusun (Dokumen)
KOPERASI DAN UKM
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PERDAGANGAN,
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 2 2.982.000 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Tersusun (Dokumen) KOPERASI DAN UKM
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS PERDAGANGAN,
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PERINDUSTRIAN,
0,00 - 0,00 - 6 180.606.000 1 - 2 102.900.000 1 36.000.000 2 32.550.000 2 171.450.000 33,33% 94,93% 2,00 171.450.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun KOPERASI DAN UKM
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS PERDAGANGAN,
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 20 26.721.606 4 - 6 - 4 - 6 - 6 - 30,00% 0,00% 6,00 - 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
yang Tersusun (Dokumen) KOPERASI DAN UKM
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS PERDAGANGAN,
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 6.425.895.592 25 889.571.024 25 1.354.967.782 25 2.320.417.392 25 638.328.440 100 5.203.284.638 100,00% 80,97% 100,00 5.203.284.638 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
(Persen) KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS PERDAGANGAN,
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 70 6.310.653.592 70 889.571.024 70 1.292.467.782 70 2.295.417.392 70 613.328.440 70 5.090.784.638 100,00% 80,67% 70,00 5.090.784.638 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Tunjangannya (Orang) KOPERASI DAN UKM
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PERDAGANGAN,
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 1.456.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
SKPD Tersusun (Laporan) KOPERASI DAN UKM
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PERDAGANGAN,
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest PERINDUSTRIAN,
0,00 - 0,00 - 6 113.786.000 1 - 2 62.500.000 1 25.000.000 2 25.000.000 2 112.500.000 33,33% 98,87% 2,00 112.500.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun KOPERASI DAN UKM
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan DINAS PERDAGANGAN,
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 25 42.355.000 25 - 25 42.355.000 25 - 25 - 100 42.355.000 400,00% 100,00% 100,00 42.355.000 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Lingkup SKPD (Persen) KOPERASI DAN UKM
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS PERDAGANGAN,
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 1 42.355.000 - - 1 42.355.000 - - - - 1 42.355.000 100,00% 100,00% 1,00 42.355.000 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Fungsi (Orang) KOPERASI DAN UKM
Administrasi Umum Perangkat DINAS PERDAGANGAN,
Daerah - - 279.055.080 - 141.679.300 40.162.800 - 181.842.100 65,16% 181.842.100 0,00% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS PERDAGANGAN,
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 5 24.800.000 1 - 1 5.350.000 1 2.300.000 2 - 2 7.650.000 40,00% 30,85% 2,00 7.650.000 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
(Jenis) KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Bahan/Material DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 20 22.632.100 5 - 5 12.072.250 5 3.852.500 5 - 5 15.924.750 25,00% 70,36% 5,00 15.924.750 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
yang Disediakan (Jenis)
KOPERASI DAN UKM
Penyelenggaraan Rapat DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERINDUSTRIAN,
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 6 231.622.980 1 - 2 124.257.050 1 34.010.300 2 - 2 158.267.350 33,33% 68,33% 2,00 158.267.350 0,00% 0,00%
KOPERASI DAN UKM
SKPD (Dokumen)

Penyediaan Jasa Penunjang DINAS PERDAGANGAN,


Urusan Pemerintahan Daerah - - 351.930.000 - 136.993.922 55.359.633 49.894.842 242.248.397 68,83% 242.248.397 0,00% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PERDAGANGAN,
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 113.700.000 25 - 25 62.500.000 25 25.000.000 25 25.000.000 25 112.500.000 25,00% 98,94% 25,00 112.500.000 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
yang Dikelola (Persen)
KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS PERDAGANGAN,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 24 151.380.000 6 - 6 26.493.922 6 11.159.633 6 5.694.842 6 43.348.397 25,00% 28,64% 6,00 43.348.397 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Tagihan) KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS PERDAGANGAN,
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 2 86.850.000 2 - 2 48.000.000 2 19.200.000 2 19.200.000 2 86.400.000 100,00% 99,48% 2,00 86.400.000 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Disediakan (Jenis) KOPERASI DAN UKM
Pemeliharaan Barang Milik DINAS PERDAGANGAN,
Daerah Penunjang Urusan - - 103.320.000 - 19.723.720 13.401.851 3.989.440 37.115.011 35,92% 37.115.011 0,00% PERINDUSTRIAN,
Pemerintahan Daerah KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak PERINDUSTRIAN,
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 1 51.070.000 1 - 1 12.141.640 1 5.471.851 1 3.200.000 1 20.813.491 100,00% 40,75% 1,00 20.813.491 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas KOPERASI DAN UKM
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS PERDAGANGAN,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang PERINDUSTRIAN,
0,00 - 0,00 - 29 52.250.000 3 - 6 7.582.080 10 7.930.000 10 789.440 10 16.301.520 34,48% 31,20% 10,00 16.301.520 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan KOPERASI DAN UKM
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana DINAS PERDAGANGAN,
dan Prasarana Pendukung PERINDUSTRIAN,
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Gedung Kantor atau Bangunan KOPERASI DAN UKM
Lainnya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 91,59% 79,15%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG DINAS KEHUTANAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 23.902.786.303 3.213.480.813 7.166.439.917 5.780.438.639 1.559.010.133 17.719.369.502 74,13% 17.719.369.502 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS KEHUTANAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 80 413.011.040 80 23.556.000 80 20.440.000 80 81.617.100 80 1.250.000 80 126.863.100 100,00% 30,72% 80,00 126.863.100 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS KEHUTANAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 4 178.188.000 1 16.416.000 2 12.650.000 - 33.923.300 4 1.250.000 4 64.239.300 100,00% 36,05% 4,00 64.239.300 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KEHUTANAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 4.328.000 - - - - - 2.140.200 1 - 1 2.140.200 100,00% 49,45% 1,00 2.140.200 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KEHUTANAN


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 6.130.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS KEHUTANAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 6.374.000 - - - - - 1.886.200 1 - 1 1.886.200 100,00% 29,59% 1,00 1.886.200 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KEHUTANAN


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 7.528.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS KEHUTANAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0,00 - 0,00 - 2 1.678.800 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS KEHUTANAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 208.784.240 1 7.140.000 2 7.790.000 - 43.667.400 4 - 4 58.597.400 100,00% 28,07% 4,00 58.597.400 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS KEHUTANAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 90 21.350.101.848 9 3.106.689.713 35 6.744.524.217 58 5.143.295.739 95 1.540.382.933 95 16.534.892.602 105,78% 77,45% 95,20 16.534.892.602 0,00% 0,00%
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS KEHUTANAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 250 21.307.674.438 250 3.106.689.713 250 6.735.524.217 250 5.134.458.139 250 1.540.382.933 250 16.517.055.002 100,00% 77,52% 250,00 16.517.055.002 0,00% 0,00%
Tunjangannya (Orang)
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi DINAS KEHUTANAN
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 90 29.033.620 - - 30 9.000.000 - 7.400.000 90 - 90 16.400.000 100,00% 56,49% 90,00 16.400.000 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Persen)
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil DINAS KEHUTANAN
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 1 2.546.070 - - - - - 1.437.600 1 - 1 1.437.600 100,00% 56,46% 1,00 1.437.600 0,00% 0,00%
Keuangan SKPD SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KEHUTANAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 3.852.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
SKPD Tersusun (Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan DINAS KEHUTANAN
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan
0,00 - 0,00 - 90 1.035.600 - - - - - - 90 - 90 - 100,00% 0,00% 90,00 - 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KEHUTANAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest
0,00 - 0,00 - 4 4.748.120 1 - 2 - 3 - 4 - 4 - 100,00% 0,00% 4,00 - 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Laporan Prognosis DINAS KEHUTANAN
Analisis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 1 1.212.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Anggaran (Laporan)
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan DINAS KEHUTANAN
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 80 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Persen)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS KEHUTANAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 4 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Fungsi (Orang)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS KEHUTANAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 90 559.919.215 6 44.415.100 18 142.428.800 55 151.477.700 93 - 93 338.321.600 103,14% 60,42% 92,83 338.321.600 0,00% 0,00%
SKPD (Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS KEHUTANAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
0,00 - 0,00 - 4 11.785.200 - - 1 4.060.400 - 2.055.500 4 - 4 6.115.900 100,00% 51,89% 4,00 6.115.900 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan DINAS KEHUTANAN
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 9 13.025.000 - - 2 5.253.000 - - 9 - 9 5.253.000 100,00% 40,33% 9,00 5.253.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS KEHUTANAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 10 40.583.000 - - - - - 15.215.000 10 - 10 15.215.000 100,00% 37,49% 10,00 15.215.000 0,00% 0,00%
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS KEHUTANAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 7 35.000.000 - - - - - 9.600.000 7 - 7 9.600.000 100,00% 27,43% 7,00 9.600.000 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material DINAS KEHUTANAN


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 35 86.020.295 4 14.466.300 9 15.320.500 - 20.552.300 35 - 35 50.339.100 100,00% 58,52% 35,00 50.339.100 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS KEHUTANAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 1 373.505.720 1 29.948.800 1 117.794.900 1 104.054.900 1 - 4 251.798.600 400,00% 67,41% 4,00 251.798.600 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS KEHUTANAN


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 90 384.580.000 - - - 42.900.000 47 164.000.000 94 - 94 206.900.000 104,09% 53,80% 93,68 206.900.000 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan DINAS KEHUTANAN


Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional yang 0,00 - 0,00 - 5 196.920.000 - - - - - 164.000.000 5 - 5 164.000.000 100,00% 83,28% 5,00 164.000.000 0,00% 0,00%
Diadakan (Unit)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS KEHUTANAN
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 3 168.320.000 - - 1 33.900.000 - - 1 - 1 33.900.000 33,33% 20,14% 1,00 33.900.000 0,00% 0,00%
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan DINAS KEHUTANAN
Prasarana Pendukung Gedung Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 1 19.340.000 - - - 9.000.000 - - 1 - 1 9.000.000 100,00% 46,54% 1,00 9.000.000 0,00% 0,00%
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS KEHUTANAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
0,00 - 0,00 - 100 284.586.200 - 25.633.800 7 38.109.300 38 42.704.700 60 1.250.000 60 107.697.800 60,11% 37,84% 60,11 107.697.800 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS KEHUTANAN
0,00 - 0,00 - 100 18.450.000 - - 30 6.250.000 - 3.750.000 85 1.250.000 85 11.250.000 85,00% 60,98% 85,00 11.250.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS KEHUTANAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 4 266.136.200 4 25.633.800 4 31.859.300 4 38.954.700 4 - 4 96.447.800 100,00% 36,24% 4,00 96.447.800 0,00% 0,00%
Tagihan)
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS KEHUTANAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 80 910.588.000 - 13.186.200 1 178.037.600 41 197.343.400 91 16.127.200 91 404.694.400 113,29% 44,44% 90,63 404.694.400 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS KEHUTANAN
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 4 101.302.000 1 5.442.900 1 13.484.600 - 32.320.200 2 1.719.000 4 52.966.700 100,00% 52,29% 4,00 52.966.700 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS KEHUTANAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang
0,00 - 0,00 - 28 324.768.000 1 7.743.300 2 5.972.800 - 33.255.200 17 4.808.200 20 51.779.500 71,43% 15,94% 20,00 51.779.500 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS KEHUTANAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
0,00 - 0,00 - 13 422.402.000 - - 5 153.400.000 - 107.523.000 13 9.600.000 13 270.523.000 100,00% 64,04% 13,00 270.523.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS KEHUTANAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 53 41.900.000 - - - - - 21.345.000 52 - 52 21.345.000 98,11% 50,94% 52,00 21.345.000 0,00% 0,00%
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS KEHUTANAN
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau
0,00 - 0,00 - 1 20.216.000 - - - 5.180.200 - 2.900.000 1 - 1 8.080.200 100,00% 39,97% 1,00 8.080.200 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 103,80% 74,13%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG DINAS ENERGI DAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 5.352.585.955 736.489.663 1.884.477.989 1.322.211.394 222.561.508 4.165.740.554 77,83% 4.165.740.554 0,00% SUMBER DAYA
DAERAH PROVINSI MINERAL
Perencanaan, Penganggaran, DINAS ENERGI DAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 68 181.813.220 - 19.508.220 - 55.200.000 - 45.390.000 - - - 120.098.220 0,00% 66,06% 0,00 120.098.220 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah MINERAL
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS ENERGI DAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 4 19.620.000 2 210.000 1 4.800.000 - 5.010.000 1 - 4 10.020.000 100,00% 51,07% 4,00 10.020.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun MINERAL
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS ENERGI DAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 2 72.035.400 1 6.810.000 - 22.400.000 - 17.790.000 1 - 1 47.000.000 50,00% 65,25% 1,00 47.000.000 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
yang Tersusun (Dokumen)
MINERAL
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS ENERGI DAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 2 64.829.700 1 7.610.000 - 20.000.000 - 15.990.000 1 - 1 43.600.000 50,00% 67,25% 1,00 43.600.000 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
yang Tersusun (Dokumen)
MINERAL
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS ENERGI DAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 2 21.849.900 - 1.400.000 - 8.000.000 - 6.600.000 2 - 2 16.000.000 100,00% 73,23% 2,00 16.000.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD yang Tersusun MINERAL
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS ENERGI DAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 3.478.220 2 3.478.220 2 - - - - - - 3.478.220 0,00% 100,00% 0,00 3.478.220 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
yang Tersusun (Dokumen) MINERAL
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS ENERGI DAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 95 4.518.455.983 22 643.620.867 35 1.613.264.966 21 1.168.961.698 22 222.561.508 100 3.648.409.039 105,26% 80,74% 100,00 3.648.409.039 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
(Persen) MINERAL
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS ENERGI DAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 48 4.472.483.083 47 639.870.867 47 1.598.264.966 46 1.157.711.698 46 222.561.508 47 3.618.409.039 96,88% 80,90% 46,50 3.618.409.039 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Tunjangannya (Orang) MINERAL
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS ENERGI DAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 45.972.900 - 3.750.000 - 15.000.000 - 11.250.000 1 - 1 30.000.000 100,00% 65,26% 1,00 30.000.000 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
SKPD Tersusun (Laporan) MINERAL
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan DINAS ENERGI DAN
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 95 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Lingkup SKPD (Persen) MINERAL
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS ENERGI DAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 5 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Fungsi (Orang) MINERAL
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS ENERGI DAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 95 319.917.700 24 30.187.700 25 116.716.898 26 37.601.600 25 - 100 184.506.198 105,26% 57,67% 100,00 184.506.198 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
SKPD (Persen) MINERAL
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS ENERGI DAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 3 4.973.900 3 - - 2.437.000 - 1.078.900 - - 3 3.515.900 100,00% 70,69% 3,00 3.515.900 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang MINERAL
Disediakan (Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS ENERGI DAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 8 26.080.000 4 7.325.000 4 7.246.000 - - - - 8 14.571.000 100,00% 55,87% 8,00 14.571.000 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
(Jenis) MINERAL
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS ENERGI DAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 7 19.600.000 4 2.500.000 3 3.020.000 - 5.250.000 - - 7 10.770.000 100,00% 54,95% 7,00 10.770.000 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
dan Digandakan (Jenis)
MINERAL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan DINAS ENERGI DAN
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 1 3.150.000 - - - 1.560.000 - - 1 - 1 1.560.000 100,00% 49,52% 1,00 1.560.000 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan MINERAL
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material DINAS ENERGI DAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 18 32.967.900 10 9.852.700 - 9.825.900 - 9.852.700 8 - 18 29.531.300 100,00% 89,58% 18,00 29.531.300 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
yang Disediakan (Jenis)
MINERAL
Penyelenggaraan Rapat DINAS ENERGI DAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD SUMBER DAYA
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 2 233.145.900 - 10.510.000 - 92.627.998 - 21.420.000 2 - 2 124.557.998 100,00% 53,42% 2,00 124.557.998 0,00% 0,00%
MINERAL
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS ENERGI DAN


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan SUMBER DAYA
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 95 - 100 - - - - - - - 100 - 105,26% 0,00% 100,00 - 0,00% 0,00% MINERAL
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS ENERGI DAN


Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) MINERAL
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS ENERGI DAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 95 73.264.052 25 10.410.487 25 22.615.008 25 18.400.016 25 - 25 51.425.511 26,32% 70,19% 25,00 51.425.511 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah MINERAL
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS ENERGI DAN
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 48.185.000 25 4.510.000 50 18.395.000 25 10.760.000 25 - 125 33.665.000 125,00% 69,87% 125,00 33.665.000 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
yang Dikelola (Persen)
MINERAL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS ENERGI DAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 24 25.079.052 6 5.900.487 6 4.220.008 6 7.640.016 6 - 6 17.760.511 25,00% 70,82% 6,00 17.760.511 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Tagihan) MINERAL
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS ENERGI DAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik SUMBER DAYA
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 95 259.135.000 25 32.762.389 22 76.681.117 26 51.858.080 27 - 100 161.301.586 105,26% 62,25% 100,00 161.301.586 0,00% 0,00% MINERAL
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS ENERGI DAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 20 154.090.000 6 20.808.389 6 46.995.817 6 30.198.080 - - - 98.002.286 0,00% 63,60% 0,00 98.002.286 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan MINERAL
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS ENERGI DAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 1 94.895.000 - 9.999.000 1 26.844.300 - 19.200.000 - - - 56.043.300 0,00% 59,06% 0,00 56.043.300 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan MINERAL
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS ENERGI DAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor SUMBER DAYA
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 7 10.150.000 3 1.955.000 2 2.841.000 1 2.460.000 1 - 7 7.256.000 100,00% 71,49% 7,00 7.256.000 0,00% 0,00% MINERAL
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 91,27% 77,83%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG DINAS TANAMAN
URUSAN PEMERINTAHAN PANGAN,
- - 17.517.195.208 2.171.570.434 7.759.184.779 1.491.484.573 - 11.422.239.786 65,21% 11.422.239.786 0,00%
DAERAH PROVINSI HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan, Penganggaran, DINAS TANAMAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat PANGAN,
- - 498.691.286 17.000.000 194.532.128 26.000.854 - 237.532.982 47,63% 237.532.982 0,00%
Daerah HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS TANAMAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat PANGAN,
0,00 - 0,00 - 4 297.835.260 - 17.000.000 - 174.443.128 - 21.132.854 4 - 4 212.575.982 100,00% 71,37% 4,00 212.575.982 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun HORTIKULTURA DAN
(Dokumen) PETERNAKAN
Koordinasi dan Penyusunan DINAS TANAMAN
Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD PANGAN,
0,00 - 0,00 - 1 28.747.000 - - - 12.867.000 - - - - - 12.867.000 0,00% 44,76% 0,00 12.867.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen) HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Koordinasi dan Penyusunan DINAS TANAMAN
Jumlah Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD PANGAN,
Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 9.335.626 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
Tersusun (Dokumen)
PETERNAKAN
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS TANAMAN
SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD PANGAN,
0,00 - 0,00 - 1 5.971.800 - - - - - 968.000 - - - 968.000 0,00% 16,21% 0,00 968.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen) HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Koordinasi dan Penyusunan DINAS TANAMAN
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD PANGAN,
Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 5.053.600 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
Tersusun (Dokumen)
PETERNAKAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS TANAMAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PANGAN,
0,00 - 0,00 - 2 8.953.000 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun HORTIKULTURA DAN
(Laporan) PETERNAKAN
Evaluasi Kinerja Perangkat DINAS TANAMAN
Jumlah Dokumen Evaluasi
Daerah PANGAN,
Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 142.795.000 1 - 2 7.222.000 - 3.900.000 4 - 4 11.122.000 100,00% 7,79% 4,00 11.122.000 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
yang Tersusun (Dokumen)
PETERNAKAN
Administrasi Keuangan DINAS TANAMAN
Perangkat Daerah PANGAN,
- - 14.638.620.736 2.085.557.304 7.115.889.944 770.276.488 - 9.971.723.736 68,12% 9.971.723.736 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan DINAS TANAMAN
Jumlah ASN yang
ASN PANGAN,
Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 166 14.494.123.896 166 2.085.557.304 166 7.087.185.484 166 750.710.488 - - 125 9.923.453.276 75,00% 68,47% 124,50 9.923.453.276 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
Tunjangannya (Orang)
PETERNAKAN
Pelaksanaan Penatausahaan DINAS TANAMAN
Jumlah Laporan Hasil
dan Pengujian/Verifikasi PANGAN,
Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 23.067.000 - - - 6.250.000 - 6.727.000 - - - 12.977.000 0,00% 56,26% 0,00 12.977.000 0,00% 0,00%
Keuangan SKPD HORTIKULTURA DAN
SKPD (Laporan)
PETERNAKAN
Koordinasi dan Pelaksanaan DINAS TANAMAN
Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Neraca PANGAN,
0,00 - 0,00 - 12 41.222.580 - - - 5.000.000 - 5.339.000 - - - 10.339.000 0,00% 25,08% 0,00 10.339.000 0,00% 0,00%
Keuangan SKPD (Laporan) HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Koordinasi dan Penyusunan DINAS TANAMAN
Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Akhir Tahun PANGAN,
Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 42.955.920 - - - 17.454.460 - 7.500.000 - - - 24.954.460 0,00% 58,09% 0,00 24.954.460 0,00% 0,00%
SKPD HORTIKULTURA DAN
Tersusun (Laporan)
PETERNAKAN
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan DINAS TANAMAN
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan PANGAN,
0,00 - 0,00 - 100 14.209.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan HORTIKULTURA DAN
(Persen) PETERNAKAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS TANAMAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest PANGAN,
0,00 - 0,00 - 3 11.537.120 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun HORTIKULTURA DAN
SKPD (Laporan) PETERNAKAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Pelaporan dan DINAS TANAMAN
Jumlah Laporan Prognosis
Analisis Prognosis Realisasi PANGAN,
Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 1 11.505.220 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Anggaran HORTIKULTURA DAN
(Laporan)
PETERNAKAN
Administrasi Kepegawaian DINAS TANAMAN
Perangkat Daerah PANGAN,
- - 94.613.440 19.562.480 45.820.000 - - 65.382.480 69,10% 65.382.480 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pendidikan dan Pelatihan DINAS TANAMAN
Jumlah PNS yang Mengikuti
Pegawai Berdasarkan Tugas dan PANGAN,
Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 6 20.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Fungsi HORTIKULTURA DAN
(Orang)
PETERNAKAN
Bimbingan Teknis Implementasi Persentase Keikutsertaan DINAS TANAMAN
Peraturan Perundang-Undangan pada Bimbingan Teknis PANGAN,
Implementasi Peraturan 0,00 - 0,00 - 70 74.613.440 - 19.562.480 70 45.820.000 - - - - - 65.382.480 0,00% 87,63% 0,00 65.382.480 0,00% 0,00% HORTIKULTURA DAN
Perundang-undangan PETERNAKAN
(Persen)
Administrasi Umum Perangkat DINAS TANAMAN
Daerah PANGAN,
- - 927.394.576 7.612.400 138.151.000 524.102.100 - 669.865.500 72,23% 669.865.500 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS TANAMAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan PANGAN,
0,00 - 0,00 - 5 10.302.000 - 2.220.000 - 390.000 - 165.000 - - - 2.775.000 0,00% 26,94% 0,00 2.775.000 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang HORTIKULTURA DAN
Disediakan (Jenis) PETERNAKAN
Penyediaan Peralatan dan DINAS TANAMAN
Jumlah Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor PANGAN,
Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 5 291.099.150 - - - - - 283.635.000 - - - 283.635.000 0,00% 97,44% 0,00 283.635.000 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
Disediakan (Jenis)
PETERNAKAN
Penyediaan Bahan Logistik DINAS TANAMAN
Jumlah Jenis Bahan Logistik
Kantor PANGAN,
Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 1 114.020.000 - 3.851.400 - - - 45.987.200 - - - 49.838.600 0,00% 43,71% 0,00 49.838.600 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
(Jenis)
PETERNAKAN
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS TANAMAN
Penggandaan Jumlah Barang yang Dicetak PANGAN,
0,00 - 0,00 - 5 39.898.464 - - - 100.000 - 20.120.000 - - - 20.220.000 0,00% 50,68% 0,00 20.220.000 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis) HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan DINAS TANAMAN
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- PANGAN,
0,00 - 0,00 - 2 48.300.000 - - - 15.000.000 - 11.526.500 - - - 26.526.500 0,00% 54,92% 0,00 26.526.500 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan HORTIKULTURA DAN
(Jenis) PETERNAKAN
Penyediaan Bahan/Material DINAS TANAMAN
Jumlah Jenis Bahan/Material PANGAN,
0,00 - 0,00 - 20 40.131.682 - 1.541.000 - - - 18.317.400 - - - 19.858.400 0,00% 49,48% 0,00 19.858.400 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis) HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyelenggaraan Rapat DINAS TANAMAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD PANGAN,
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 1 383.643.280 - - - 122.661.000 - 144.351.000 - - - 267.012.000 0,00% 69,60% 0,00 267.012.000 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
SKPD (Dokumen)
PETERNAKAN
Pengadaan Barang Milik DINAS TANAMAN
Daerah Penunjang Urusan PANGAN,
- - 264.398.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Pemerintah Daerah HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pengadaan Kendaraan Dinas DINAS TANAMAN
Jumlah Kendaraan
Operasional atau Lapangan PANGAN,
Dinas/Operasional yang 0,00 - 0,00 - 1 88.600.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
Diadakan (Unit)
PETERNAKAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengadaan Mebel DINAS TANAMAN
Jumlah Jenis Mebeleur yang PANGAN,
0,00 - 0,00 - 1 175.798.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Diadakan (Jenis) HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyediaan Jasa Penunjang DINAS TANAMAN
Urusan Pemerintahan Daerah PANGAN,
- - 635.207.170 2.824.400 183.450.372 124.321.084 - 310.595.856 48,90% 310.595.856 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS TANAMAN
Persentase Surat Menyurat PANGAN,
0,00 - 0,00 - 100 140.462.420 25 2.824.400 50 59.179.400 25 20.539.850 - - 100 82.543.650 100,00% 58,77% 100,00 82.543.650 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS TANAMAN
Jumlah Rekening Tagihan
Sumber Daya Air dan Listrik PANGAN,
yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 307.494.000 - - - 70.870.972 - 58.909.734 - - - 129.780.706 0,00% 42,21% 0,00 129.780.706 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
Tagihan)
PETERNAKAN
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS TANAMAN
Jumlah Jenis Layanan
Umum Kantor PANGAN,
Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 187.250.750 - - - 53.400.000 - 44.871.500 - - - 98.271.500 0,00% 52,48% 0,00 98.271.500 0,00% 0,00%
HORTIKULTURA DAN
Disediakan (Jenis)
PETERNAKAN
Pemeliharaan Barang Milik DINAS TANAMAN
Daerah Penunjang Urusan PANGAN,
- - 458.270.000 39.013.850 81.341.335 46.784.047 - 167.139.232 36,47% 167.139.232 0,00%
Pemerintahan Daerah HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS TANAMAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang PANGAN,
0,00 - 0,00 - 20 256.540.000 - 32.081.850 10 41.393.335 10 23.566.047 - - - 97.041.232 0,00% 37,83% 0,00 97.041.232 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan HORTIKULTURA DAN
Operasional atau Lapangan (Unit) PETERNAKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS TANAMAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang PANGAN,
0,00 - 0,00 - 1 113.420.000 - - - 5.000.000 - 10.166.000 - - - 15.166.000 0,00% 13,37% 0,00 15.166.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan HORTIKULTURA DAN
(Unit) PETERNAKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS TANAMAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor PANGAN,
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 10 88.310.000 - 6.932.000 - 34.948.000 - 13.052.000 - - - 54.932.000 0,00% 62,20% 0,00 54.932.000 0,00% 0,00% HORTIKULTURA DAN
yang Mendapatkan PETERNAKAN
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 65,51% 65,21%
Predikat Kinerja Sedang Sedang
PROGRAM PENUNJANG DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN - - 9.210.651.183 1.052.845.277 2.342.351.243 1.894.656.772 672.788.522 5.962.641.814 64,74% 5.962.641.814 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS SOSIAL
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 24 225.043.540 20 39.363.000 22 48.853.000 23 26.790.000 24 21.600.000 24 136.606.000 100,00% 60,70% 24,00 136.606.000 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS SOSIAL
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 4 148.043.940 1 33.482.000 1 37.180.000 1 9.840.000 1 8.400.000 4 88.902.000 100,00% 60,05% 4,00 88.902.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS SOSIAL
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 7.028.000 1 2.228.000 1 - 1 4.800.000 1 - 1 7.028.000 100,00% 100,00% 1,00 7.028.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS SOSIAL


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 7.138.000 - - - - 1 - - 2.400.000 1 2.400.000 100,00% 33,62% 1,00 2.400.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS SOSIAL
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 8.453.800 1 3.653.000 1 - 1 4.800.000 1 - 1 8.453.000 100,00% 99,99% 1,00 8.453.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS SOSIAL
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 8.098.000 - - - - 1 - - 2.400.000 1 2.400.000 100,00% 29,64% 1,00 2.400.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS SOSIAL
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0,00 - 0,00 - 2 38.473.000 - - 1 11.673.000 - 7.350.000 2 8.400.000 2 27.423.000 100,00% 71,28% 2,00 27.423.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS SOSIAL
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 7.808.800 1 - 2 - 3 - 4 - 4 - 100,00% 0,00% 4,00 - 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS SOSIAL
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 5.988.326.531 7 826.032.472 24 2.031.263.495 40 1.317.534.891 100 455.083.238 100 4.629.914.096 100,00% 77,32% 100,00 4.629.914.096 0,00% 0,00%
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS SOSIAL
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 68 5.851.959.031 68 820.647.472 68 1.999.339.530 68 1.293.756.891 68 427.671.238 272 4.541.415.131 400,00% 77,61% 272,00 4.541.415.131 0,00% 0,00%
Tunjangannya (Orang)
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 100 16.420.000 100 4.020.000 100 - 100 - 100 9.600.000 100 13.620.000 100,00% 82,95% 100,00 13.620.000 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Persen)
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil DINAS SOSIAL
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 32.209.000 3 - 6 10.364.540 9 6.970.000 12 6.250.000 12 23.584.540 100,00% 73,22% 12,00 23.584.540 0,00% 0,00%
Keuangan SKPD SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Neraca DINAS SOSIAL
0,00 - 0,00 - 12 39.176.000 3 1.365.000 6 11.748.000 9 8.658.000 12 7.150.000 12 28.921.000 100,00% 73,82% 12,00 28.921.000 0,00% 0,00%
Akuntansi SKPD Keuangan SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS SOSIAL
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 17.524.500 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
SKPD Tersusun (Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan DINAS SOSIAL
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan
0,00 - 0,00 - 100 24.306.000 100 - 100 7.415.425 100 6.800.000 100 3.176.000 100 17.391.425 100,00% 71,55% 100,00 17.391.425 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS SOSIAL
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest
0,00 - 0,00 - 3 6.732.000 2 - 3 2.396.000 - 1.350.000 - 1.236.000 5 4.982.000 166,67% 74,00% 5,00 4.982.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Administrasi Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS SOSIAL
Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik
0,00 - 0,00 - 29 34.440.200 14 - 29 10.000.000 29 8.577.200 29 8.363.000 29 26.940.200 100,00% 78,22% 29,00 26.940.200 0,00% 0,00%
Daerah Lingkup SKPD
(Persen)
Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen DINAS SOSIAL
Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Kebutuhan
0,00 - 0,00 - 1 17.000.000 - - 1 5.000.000 - 3.750.000 - 4.500.000 1 13.250.000 100,00% 77,94% 1,00 13.250.000 0,00% 0,00%
SKPD Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
Penatausahaan Barang Milik DINAS SOSIAL
Jumlah Laporan Hasil
Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik 0,00 - 0,00 - 2 17.440.200 - - 1 5.000.000 - 4.827.200 2 3.863.000 2 13.690.200 100,00% 78,50% 2,00 13.690.200 0,00% 0,00%
Daerah SKPD (Dokumen)

Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan DINAS SOSIAL


Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 60 180.765.000 - - 20 11.200.000 40 58.849.900 60 8.400.000 60 78.449.900 100,00% 43,40% 60,00 78.449.900 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas DINAS SOSIAL
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 68 54.350.000 - - - - 68 53.249.900 - - 68 53.249.900 100,00% 97,98% 68,00 53.249.900 0,00% 0,00%
yang Diadakan (Pasang)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS SOSIAL
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 4 82.815.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Fungsi (Orang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bimbingan Teknis Implementasi Persentase Keikutsertaan DINAS SOSIAL
Peraturan Perundang-Undangan pada Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 0,00 - 0,00 - 100 43.600.000 - - - 11.200.000 100 5.600.000 - 8.400.000 100 25.200.000 100,00% 57,80% 100,00 25.200.000 0,00% 0,00%
Perundang-undangan
(Persen)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS SOSIAL
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 55 657.249.812 36 116.164.383 55 170.647.620 55 202.909.538 55 39.972.000 55 529.693.541 100,00% 80,59% 55,00 529.693.541 0,00% 0,00%
SKPD (Persen)
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS SOSIAL
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
0,00 - 0,00 - 3 5.900.000 3 5.900.000 - - - - - - 3 5.900.000 100,00% 100,00% 3,00 5.900.000 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan DINAS SOSIAL
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 68.400.000 1 - - 22.800.000 - 10.150.000 - 14.600.000 1 47.550.000 100,00% 69,52% 1,00 47.550.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS SOSIAL
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 3 55.000.000 3 21.867.500 - 14.228.500 - 12.521.995 - 1.025.000 3 49.642.995 100,00% 90,26% 3,00 49.642.995 0,00% 0,00%
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS SOSIAL
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 1 21.399.200 - - 1 1.403.400 - 6.010.500 - - 1 7.413.900 100,00% 34,65% 1,00 7.413.900 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material DINAS SOSIAL


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 34 53.254.812 34 26.498.903 - - - 11.189.940 - - 34 37.688.843 100,00% 70,77% 34,00 37.688.843 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS SOSIAL


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 2 453.295.800 2 61.897.980 2 132.215.720 2 163.037.103 2 24.347.000 2 381.497.803 100,00% 84,16% 2,00 381.497.803 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS SOSIAL


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 100 1.433.518.800 10 - 30 - 60 134.169.900 100 6.580.000 100 140.749.900 100,00% 9,82% 100,00 140.749.900 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin DINAS SOSIAL
Lainnya Lainnya yang Diadakan 0,00 - 0,00 - 15 136.743.100 - - - - 15 134.169.900 - 420.000 15 134.589.900 100,00% 98,43% 15,00 134.589.900 0,00% 0,00%
(Unit)
Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Gedung Kantor atau DINAS SOSIAL
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang 0,00 - 0,00 - 1 1.296.775.700 - - - - - - 1 6.160.000 1 6.160.000 100,00% 0,48% 1,00 6.160.000 0,00% 0,00%
Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS SOSIAL
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
0,00 - 0,00 - 75 269.909.300 50 21.585.422 75 55.928.668 75 70.486.687 75 40.502.026 75 188.502.803 100,00% 69,84% 75,00 188.502.803 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS SOSIAL
0,00 - 0,00 - 100 45.000.000 100 - 100 15.000.000 100 11.250.000 100 7.500.000 100 33.750.000 100,00% 75,00% 100,00 33.750.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS SOSIAL
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 2 87.328.300 2 15.600.422 2 10.386.388 2 16.729.769 2 6.752.026 2 49.468.605 100,00% 56,65% 2,00 49.468.605 0,00% 0,00%
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS SOSIAL
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 137.581.000 1 5.985.000 1 30.542.280 1 42.506.918 1 26.250.000 1 105.284.198 100,00% 76,53% 1,00 105.284.198 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS SOSIAL
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 60 421.398.000 30 49.700.000 40 14.458.460 50 75.338.656 60 92.288.258 60 231.785.374 100,00% 55,00% 60,00 231.785.374 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS SOSIAL
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 8 284.650.000 2 49.700.000 4 14.458.460 8 64.118.656 - 92.288.258 - 220.565.374 0,00% 77,49% 0,00 220.565.374 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS SOSIAL
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 1 136.748.000 - - - - 1 11.220.000 - - 1 11.220.000 100,00% 8,20% 1,00 11.220.000 0,00% 0,00%
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 286,66% 64,74%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENUNJANG DINAS TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN - - 8.592.730.509 807.889.704 3.115.436.859 2.323.936.582 268.663.724 6.515.926.869 75,83% 6.515.926.869 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS TENAGA KERJA
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 0 365.793.520 - - - 157.421.019 - 26.944.150 - - - 184.365.169 0,00% 50,40% 0,00 184.365.169 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS TENAGA KERJA
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 1 177.374.050 - - 1 136.827.319 - - - - 1 136.827.319 100,00% 77,14% 1,00 136.827.319 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS TENAGA KERJA
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 30.993.700 - - - 20.593.700 1 9.000.000 - - 1 29.593.700 100,00% 95,48% 1,00 29.593.700 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS TENAGA KERJA


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 30.437.550 - - - - 1 10.000.000 - - 1 10.000.000 100,00% 32,85% 1,00 10.000.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS TENAGA KERJA
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 7.944.150 1 - - - - 7.944.150 - - 1 7.944.150 100,00% 100,00% 1,00 7.944.150 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS TENAGA KERJA


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 5.441.070 - - - - 1 - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS TENAGA KERJA
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0,00 - 0,00 - 1 9.304.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS TENAGA KERJA
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 1 104.299.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS TENAGA KERJA
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 0 5.878.473.945 - 807.889.704 - 2.003.886.820 - 1.470.126.701 - 268.663.724 - 4.550.566.949 0,00% 77,41% 0,00 4.550.566.949 0,00% 0,00%
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS TENAGA KERJA
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 61 5.800.473.095 61 807.889.704 61 1.989.486.820 61 1.462.118.601 61 268.663.724 61 4.528.158.849 100,00% 78,07% 61,00 4.528.158.849 0,00% 0,00%
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Neraca DINAS TENAGA KERJA
0,00 - 0,00 - 1 8.758.100 - - - - - 8.008.100 1 - 1 8.008.100 100,00% 91,44% 1,00 8.008.100 0,00% 0,00%
Akuntansi SKPD Keuangan SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS TENAGA KERJA
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 10.400.500 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
SKPD Tersusun (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS TENAGA KERJA
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest
0,00 - 0,00 - 3 58.842.250 1 - 1 14.400.000 - - 1 - 3 14.400.000 100,00% 24,47% 3,00 14.400.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan DINAS TENAGA KERJA
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 0 13.299.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Lingkup SKPD (Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas DINAS TENAGA KERJA
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
yang Diadakan (Pasang)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS TENAGA KERJA
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 1 13.299.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Fungsi (Orang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS TENAGA KERJA
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 0 1.021.044.054 - - - 410.431.228 - 409.973.984 - - - 820.405.212 0,00% 80,35% 0,00 820.405.212 0,00% 0,00%
SKPD (Persen)
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan DINAS TENAGA KERJA
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 10 19.657.620 - - - 4.885.620 10 14.772.000 - - 10 19.657.620 100,00% 100,00% 10,00 19.657.620 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS TENAGA KERJA
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 300 116.551.400 50 - 100 41.752.500 100 48.247.500 50 - 300 90.000.000 100,00% 77,22% 300,00 90.000.000 0,00% 0,00%
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS TENAGA KERJA
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 5 79.718.500 1 - 1 23.050.000 2 36.350.000 1 - 5 59.400.000 100,00% 74,51% 5,00 59.400.000 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan DINAS TENAGA KERJA
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
0,00 - 0,00 - 2 120.581.250 - - 1 49.600.000 1 56.100.000 - - 2 105.700.000 100,00% 87,66% 2,00 105.700.000 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material DINAS TENAGA KERJA
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 5 171.359.044 1 - 1 66.624.360 3 63.693.025 - - 5 130.317.385 100,00% 76,05% 5,00 130.317.385 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS TENAGA KERJA


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 70 513.176.240 10 - 20 224.518.748 20 190.811.459 20 - 70 415.330.207 100,00% 80,93% 70,00 415.330.207 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS TENAGA KERJA


Persentase Pengadaan
Daerah Penunjang Urusan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 0 214.353.190 - - - 169.871.900 - 840.000 - - - 170.711.900 0,00% 79,64% 0,00 170.711.900 0,00% 0,00%
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan DINAS TENAGA KERJA


Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional yang 0,00 - 0,00 - 2 40.006.000 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Diadakan (Unit)
Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Mebeleur yang DINAS TENAGA KERJA
0,00 - 0,00 - 3 40.220.200 - - 3 38.269.000 - 420.000 - - 3 38.689.000 100,00% 96,19% 3,00 38.689.000 0,00% 0,00%
Diadakan (Jenis)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS TENAGA KERJA
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 3 134.126.990 - - 3 131.602.900 - 420.000 - - 3 132.022.900 100,00% 98,43% 3,00 132.022.900 0,00% 0,00%
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS TENAGA KERJA
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
0,00 - 0,00 - 0 817.788.800 - - - 268.274.892 - 331.685.847 - - - 599.960.739 0,00% 73,36% 0,00 599.960.739 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS TENAGA KERJA
0,00 - 0,00 - 100 400.268.000 100 - 100 135.000.000 100 132.500.000 100 - 100 267.500.000 100,00% 66,83% 100,00 267.500.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS TENAGA KERJA
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 60 240.200.800 15 - 15 43.000.892 15 134.702.847 15 - 60 177.703.739 100,00% 73,98% 60,00 177.703.739 0,00% 0,00%
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS TENAGA KERJA
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 15 177.320.000 - - - 90.274.000 15 64.483.000 - - 15 154.757.000 100,00% 87,28% 15,00 154.757.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS TENAGA KERJA
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 0 281.978.000 - - - 105.551.000 - 84.365.900 - - - 189.916.900 0,00% 67,35% 0,00 189.916.900 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS TENAGA KERJA
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang
0,00 - 0,00 - 25 161.770.000 - - 10 62.921.000 10 46.965.900 5 - 25 109.886.900 100,00% 67,93% 25,00 109.886.900 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS TENAGA KERJA
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
0,00 - 0,00 - 2 120.208.000 2 - 2 42.630.000 2 37.400.000 2 - 2 80.030.000 100,00% 66,58% 2,00 80.030.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99,85% 75,83%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG BADAN KESATUAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 4.812.503.340 808.694.952 1.301.379.487 1.177.759.539 - 3.287.833.978 68,32% 3.287.833.978 0,00% BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, BADAN KESATUAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 0,00 24 6 6 6 6 24 100,00% 24,00 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Nilai Pengukuran Kinerja BADAN KESATUAN
0,00 0,00 20 5 5 5 5 20 100,00% 20,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BANGSA DAN POLITIK
Nilai Pelaporan Kinerja BADAN KESATUAN
0,00 0,00 12 3 3 3 3 12 100,00% 12,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BANGSA DAN POLITIK
- - 131.538.624 14.287.500 38.570.710 14.675.000 - 67.533.210 51,34% 67.533.210 0,00%
Nilai Evaluasi Internal BADAN KESATUAN
0,00 0,00 8 2 2 2 2 8 100,00% 8,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BANGSA DAN POLITIK
Nilai Capaian Kinerja BADAN KESATUAN
0,00 0,00 16 4 4 4 4 16 100,00% 16,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BANGSA DAN POLITIK
Persentase Ketersediaan BADAN KESATUAN
Data Sektoral Lingkup SKPD 0,00 0,00 90 23 23 23 23 90 100,00% 90,00 0,00% BANGSA DAN POLITIK
(Poin)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BADAN KESATUAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat BANGSA DAN POLITIK
0,00 - 0,00 - 3 61.410.000 1 6.787.500 1 18.389.160 1 6.162.500 - - 3 31.339.160 100,00% 51,03% 3,00 31.339.160 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan BADAN KESATUAN
- - 59.738.416 7.500.000 20.181.550 8.512.500 - 36.194.050 60,59% 36.194.050 0,00%
Dokumen RKA-SKPD BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan BADAN KESATUAN
- - 5.182.528 - - - - - 0,00% - 0,00%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD BANGSA DAN POLITIK
Evaluasi Kinerja Perangkat BADAN KESATUAN
- - 5.207.680 - - - - - 0,00% - 0,00%
Daerah BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan BADAN KESATUAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 0,00 90 23 23 23 23 92 102,22% 92,00 0,00% BANGSA DAN POLITIK
(Persen)
Tingkat Konsistensi - - 4.002.038.208 747.357.984 1.160.694.177 977.758.210 - 2.885.810.371 72,11% 2.885.810.371 0,00% BADAN KESATUAN
Penyerapan Anggaran BANGSA DAN POLITIK
0,00 0,00 90 23 23 23 23 92 102,22% 92,00 0,00%
terhadap Perencanaan
Lingkup SKPD (Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan BADAN KESATUAN
- - 3.932.447.248 737.357.984 1.159.269.177 967.976.960 - 2.864.604.121 72,85% 2.864.604.121 0,00%
ASN BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan BADAN KESATUAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 4.670.000 - - - - - 0,00% - 0,00% BANGSA DAN POLITIK
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan BADAN KESATUAN
Laporan Keuangan BANGSA DAN POLITIK
- - 64.920.960 10.000.000 1.425.000 9.781.250 - 21.206.250 32,66% 21.206.250 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan BADAN KESATUAN
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 90 - 23 - 23 - 23 - 23 - 92 - 102,22% 0,00% 92,00 - 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Lingkup SKPD (Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas BADAN KESATUAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Beserta Atribut Kelengkapannya BANGSA DAN POLITIK
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan BADAN KESATUAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 0,00 12 3 3 3 3 12 100,00% 12,00 0,00% BANGSA DAN POLITIK
SKPD (Persen)
- - 399.012.708 22.928.460 50.826.200 145.653.600 - 219.408.260 54,99% 219.408.260 0,00%
Persentase Pengelolaan BADAN KESATUAN
Administrasi Umum Lingkup 0,00 0,00 90 23 23 23 23 92 102,22% 92,00 0,00% BANGSA DAN POLITIK
SKPD (Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Logistik BADAN KESATUAN
- - 49.000.000 8.160.000 10.320.000 12.050.000 - 30.530.000 62,31% 30.530.000 0,00%
Kantor BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Barang Cetakan dan BADAN KESATUAN
- - 30.500.000 1.624.500 4.396.500 4.771.400 - 10.792.400 35,38% 10.792.400 0,00%
Penggandaan BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan/Material BADAN KESATUAN
- - 34.070.848 - 3.371.320 25.139.480 - 28.510.800 83,68% 28.510.800 0,00%
BANGSA DAN POLITIK
Penyelenggaraan Rapat BADAN KESATUAN
- - 285.441.860 13.143.960 32.738.380 103.692.720 - 149.575.060 52,40% 149.575.060 0,00%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan BADAN KESATUAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan BANGSA DAN POLITIK
0,00 - 0,00 - 12 72.883.800 3 11.856.500 3 17.549.500 3 12.483.500 3 - 12 41.889.500 100,00% 57,47% 12,00 41.889.500 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat BADAN KESATUAN
- - 60.710.000 9.775.000 14.625.000 9.500.000 - 33.900.000 55,84% 33.900.000 0,00%
BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Komunikasi, BADAN KESATUAN
- - 12.173.800 2.081.500 2.924.500 2.983.500 - 7.989.500 65,63% 7.989.500 0,00%
Sumber Daya Air dan Listrik BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan BADAN KESATUAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik BANGSA DAN POLITIK
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 12 207.030.000 3 12.264.508 3 33.738.900 3 27.189.229 3 - 12 73.192.637 100,00% 35,35% 12,00 73.192.637 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Pemeliharaan Peralatan dan BADAN KESATUAN
- - 167.030.000 12.264.508 31.388.900 17.289.229 - 60.942.637 36,49% 60.942.637 0,00%
Mesin Lainnya BANGSA DAN POLITIK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana BADAN KESATUAN
dan Prasarana Gedung Kantor - - 40.000.000 - 2.350.000 9.900.000 - 12.250.000 30,63% 12.250.000 0,00% BANGSA DAN POLITIK
atau Bangunan Lainnya
BADAN KESATUAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 1,28% 68,32%
BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sedang
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG BADAN KESATUAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 5.151.086.166 531.839.129 2.334.233.550 1.154.642.719 - 4.020.715.398 78,06% 4.020.715.398 0,00% BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, BADAN KESATUAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 187.177.920 - 51.583.820 35.446.730 - 87.030.550 46,50% 87.030.550 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BADAN KESATUAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat BANGSA DAN POLITIK
0,00 - 0,00 - 4 76.293.820 1 - 2 17.775.300 3 27.347.000 - - - 45.122.300 0,00% 59,14% 0,00 45.122.300 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan BADAN KESATUAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 39.068.520 - - 1 21.968.520 - 5.599.730 - - - 27.568.250 0,00% 70,56% 0,00 27.568.250 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN KESATUAN


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 0 5.193.720 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- BADAN KESATUAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 4.340.000 - - 1 4.340.000 - - - - - 4.340.000 0,00% 100,00% 0,00 4.340.000 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN KESATUAN


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 0 4.406.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Tersusun (Dokumen)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi BADAN KESATUAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 57.875.860 1 - 2 7.500.000 - 2.500.000 - - - 10.000.000 0,00% 17,28% 0,00 10.000.000 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan BADAN KESATUAN
- - 3.846.962.336 531.839.129 1.840.860.394 912.381.181 - 3.285.080.704 85,39% 3.285.080.704 0,00%
Perangkat Daerah BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang BADAN KESATUAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 45 3.731.215.094 45 531.839.129 45 1.791.821.794 75 897.051.181 - - 41 3.220.712.104 91,67% 86,32% 41,25 3.220.712.104 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Tunjangannya (Orang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Penatausahaan BADAN KESATUAN
dan Pengujian/Verifikasi - - 36.466.122 - 16.401.600 5.300.000 - 21.701.600 59,51% 21.701.600 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan BADAN KESATUAN
- - 35.842.000 - 16.362.000 5.030.000 - 21.392.000 59,68% 21.392.000 0,00%
Akuntansi SKPD BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan BADAN KESATUAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 19.492.000 - 7.500.000 2.500.000 - 10.000.000 51,30% 10.000.000 0,00% BANGSA DAN POLITIK
SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan BADAN KESATUAN
- - 6.225.000 - 964.000 - - 964.000 15,49% 964.000 0,00%
Bahan Tanggapan Pemeriksaan BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Penyusunan BADAN KESATUAN
Laporan Keuangan BANGSA DAN POLITIK
- - 17.722.120 - 7.811.000 2.500.000 - 10.311.000 58,18% 10.311.000 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Umum Perangkat BADAN KESATUAN
- - 435.891.683 - 205.676.320 68.194.025 - 273.870.345 62,83% 273.870.345 0,00%
Daerah BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik BADAN KESATUAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 2 45.150.000 - - 1 15.835.300 - 4.733.000 - - - 20.568.300 0,00% 45,56% 0,00 20.568.300 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan BADAN KESATUAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 2 13.831.200 - - 1 1.898.400 - 350.400 - - - 2.248.800 0,00% 16,26% 0,00 2.248.800 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material BADAN KESATUAN


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 15 55.910.103 - - 7 17.988.020 - 18.468.780 - - - 36.456.800 0,00% 65,21% 0,00 36.456.800 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat BADAN KESATUAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD BANGSA DAN POLITIK
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 12 321.000.380 - - 6 169.954.600 - 44.641.845 - - - 214.596.445 0,00% 66,85% 0,00 214.596.445 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Penyediaan Jasa Penunjang BADAN KESATUAN


- - 371.168.147 - 168.685.653 55.125.880 - 223.811.533 60,30% 223.811.533 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat BADAN KESATUAN
0,00 - 0,00 - 100 87.730.000 - - 50 43.500.000 - 14.100.000 - - - 57.600.000 0,00% 65,66% 0,00 57.600.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) BANGSA DAN POLITIK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan BADAN KESATUAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 101.638.147 - - 1 34.285.653 - 10.725.880 - - 1 45.011.533 33,33% 44,29% 1,00 45.011.533 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan BADAN KESATUAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 3 181.800.000 - - 1 90.900.000 - 30.300.000 - - - 121.200.000 0,00% 66,67% 0,00 121.200.000 0,00% 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik BADAN KESATUAN
Daerah Penunjang Urusan - - 309.886.080 - 67.427.363 83.494.903 - 150.922.266 48,70% 150.922.266 0,00% BANGSA DAN POLITIK
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BADAN KESATUAN
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak BANGSA DAN POLITIK
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 1 55.870.000 - - 1 27.935.000 - 12.350.000 - - 1 40.285.000 100,00% 72,10% 1,00 40.285.000 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas BADAN KESATUAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang BANGSA DAN POLITIK
0,00 - 0,00 - 28 226.910.000 - - 28 37.036.363 - 67.424.903 - - 7 104.461.266 25,00% 46,04% 7,00 104.461.266 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan BADAN KESATUAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang BANGSA DAN POLITIK
0,00 - 0,00 - 2 7.056.080 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan BADAN KESATUAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor BANGSA DAN POLITIK
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 4 20.050.000 - - 1 2.456.000 - 3.720.000 - - - 6.176.000 0,00% 30,80% 0,00 6.176.000 0,00% 0,00%
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 69,24% 78,06%
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Sedang Tinggi
PROGRAM PENUNJANG DINAS PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 4.504.195.786 510.726.645 1.550.542.834 1.078.739.843 257.064.310 3.397.073.632 75,42% 3.397.073.632 0,00% DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PERPUSTAKAAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 25 46.900.000 5 - 5 20.600.000 5 11.600.000 10 3.100.000 25 35.300.000 100,00% 75,27% 25,00 35.300.000 0,00% 0,00% DAN KEARSIPAN
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen DINAS PERPUSTAKAAN
- - 14.500.000 - 7.200.000 4.000.000 1.700.000 12.900.000 88,97% 12.900.000 0,00%
Perencanaan Perangkat Daerah DAN KEARSIPAN
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PERPUSTAKAAN
- - 16.200.000 - 13.400.000 2.800.000 - 16.200.000 100,00% 16.200.000 0,00%
SKPD DAN KEARSIPAN
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERPUSTAKAAN
- - 16.200.000 - - 4.800.000 1.400.000 6.200.000 38,27% 6.200.000 0,00%
Perubahan DPA-SKPD DAN KEARSIPAN
Administrasi Keuangan DINAS PERPUSTAKAAN
- - 3.754.412.823 510.726.645 1.285.988.323 931.912.033 164.479.971 2.893.106.972 77,06% 2.893.106.972 0,00%
Perangkat Daerah DAN KEARSIPAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan DINAS PERPUSTAKAAN
- - 3.729.372.823 510.726.645 1.279.786.323 924.072.033 162.879.971 2.877.464.972 77,16% 2.877.464.972 0,00%
ASN DAN KEARSIPAN
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERPUSTAKAAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 3.600.000 - - - - - 0,00% - 0,00% DAN KEARSIPAN
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERPUSTAKAAN
Laporan Keuangan DAN KEARSIPAN
- - 21.440.000 - 6.202.000 7.840.000 1.600.000 15.642.000 72,96% 15.642.000 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian DINAS PERPUSTAKAAN
- - 4.301.780 - - 1.101.780 2.400.000 3.501.780 81,40% 3.501.780 0,00%
Perangkat Daerah DAN KEARSIPAN
Pengadaan Pakaian Dinas DINAS PERPUSTAKAAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Beserta Atribut Kelengkapannya DAN KEARSIPAN
Pendataan dan Pengolahan DINAS PERPUSTAKAAN
- - 4.301.780 - - 1.101.780 2.400.000 3.501.780 81,40% 3.501.780 0,00%
Administrasi Kepegawaian DAN KEARSIPAN
Pendidikan dan Pelatihan DINAS PERPUSTAKAAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DAN KEARSIPAN
Fungsi
Administrasi Umum Perangkat DINAS PERPUSTAKAAN
- - 427.156.187 - 159.947.380 90.496.300 48.800.900 299.244.580 70,06% 299.244.580 0,00%
Daerah DAN KEARSIPAN
Penyediaan Bahan Logistik DINAS PERPUSTAKAAN
- - 40.920.000 - 19.850.000 10.570.000 8.800.000 39.220.000 95,85% 39.220.000 0,00%
Kantor DAN KEARSIPAN
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PERPUSTAKAAN
- - 32.550.000 - 4.724.000 12.392.000 4.980.300 22.096.300 67,88% 22.096.300 0,00%
Penggandaan DAN KEARSIPAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan DINAS PERPUSTAKAAN
- - 7.250.000 - 740.000 640.000 320.000 1.700.000 23,45% 1.700.000 0,00%
Peraturan Perundang-undangan DAN KEARSIPAN
Penyediaan Bahan/Material DINAS PERPUSTAKAAN
- - 41.833.500 - 41.810.780 - - 41.810.780 99,95% 41.810.780 0,00%
DAN KEARSIPAN
Penyelenggaraan Rapat DINAS PERPUSTAKAAN
- - 304.602.687 - 92.822.600 66.894.300 34.700.600 194.417.500 63,83% 194.417.500 0,00%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Penunjang DINAS PERPUSTAKAAN
- - 162.784.996 - 41.787.131 30.979.330 12.295.539 85.062.000 52,25% 85.062.000 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PERPUSTAKAAN
- - 35.120.000 - 9.180.000 9.620.000 3.600.000 22.400.000 63,78% 22.400.000 0,00%
DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS PERPUSTAKAAN
- - 77.688.296 - 15.130.431 9.759.330 6.195.539 31.085.300 40,01% 31.085.300 0,00%
Sumber Daya Air dan Listrik DAN KEARSIPAN
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS PERPUSTAKAAN
- - 49.976.700 - 17.476.700 11.600.000 2.500.000 31.576.700 63,18% 31.576.700 0,00%
Umum Kantor DAN KEARSIPAN
Pemeliharaan Barang Milik DINAS PERPUSTAKAAN
Daerah Penunjang Urusan - - 108.640.000 - 42.220.000 12.650.400 25.987.900 80.858.300 74,43% 80.858.300 0,00% DAN KEARSIPAN
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS PERPUSTAKAAN
Biaya Pemeliharaan dan Pajak DAN KEARSIPAN
- - 49.170.000 - 20.000.000 5.450.000 12.800.000 38.250.000 77,79% 38.250.000 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS PERPUSTAKAAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan DAN KEARSIPAN
- - 59.470.000 - 22.220.000 7.200.400 13.187.900 42.608.300 71,65% 42.608.300 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 75,42%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Tinggi
PROGRAM PENUNJANG DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 14.026.128.671 1.730.402.398 4.728.112.794 262.694.601 - 6.721.209.793 47,92% 6.721.209.793 0,00%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, DINAS KESEHATAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 251.999.640 37.213.400 68.600.000 52.054.000 - 157.867.400 62,65% 157.867.400 0,00%
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS KESEHATAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 6 18.612.500 2 6.479.000 2 5.600.000 - 3.200.000 - - 4 15.279.000 66,67% 82,09% 4,00 15.279.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KESEHATAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 28.631.800 1 11.504.200 - 14.000.000 - 2.800.000 - - 1 28.304.200 100,00% 98,86% 1,00 28.304.200 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS KESEHATAN


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 27.019.600 - - - - - 5.600.000 - - - 5.600.000 0,00% 20,73% 0,00 5.600.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS KESEHATAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 2 12.456.700 1 - - - - - - - 1 - 50,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan DINAS KESEHATAN


- - 12.121.800 11.366.200 - - - 11.366.200 93,77% 11.366.200 0,00%
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS KESEHATAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0,00 - 0,00 - 1 125.885.000 1 7.864.000 - 49.000.000 - 29.400.000 - - 1 86.264.000 100,00% 68,53% 1,00 86.264.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Data Sektoral yang DINAS KESEHATAN
0,00 0,00 4 1 1 - - 2 50,00% 2,00 0,00%
Daerah Tersedia (Item)
Jumlah Dokumen Evaluasi - - 27.272.240 - - 11.054.000 - 11.054.000 40,53% 11.054.000 0,00% DINAS KESEHATAN
Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 2 - 1 - - 1 50,00% 1,00 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan DINAS KESEHATAN
- - 11.345.829.630 1.613.554.783 3.908.676.901 - - 5.522.231.684 48,67% 5.522.231.684 0,00%
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS KESEHATAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 129 11.286.405.630 129 1.610.839.783 129 3.888.429.801 - - - - 65 5.499.269.584 50,00% 48,72% 64,50 5.499.269.584 0,00% 0,00%
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS KESEHATAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 11.475.000 - - - 11.255.000 - - - - - 11.255.000 0,00% 98,08% 0,00 11.255.000 0,00% 0,00%
SKPD Tersusun (Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan DINAS KESEHATAN
- - 25.508.000 - 8.992.100 - - 8.992.100 35,25% 8.992.100 0,00%
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan DINAS KESEHATAN
Laporan Keuangan
- - 22.441.000 2.715.000 - - - 2.715.000 12,10% 2.715.000 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian DINAS KESEHATAN
- - 77.990.000 12.257.600 15.520.000 5.570.000 - 33.347.600 42,76% 33.347.600 0,00%
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan DINAS KESEHATAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan - - 77.990.000 12.257.600 15.520.000 5.570.000 - 33.347.600 42,76% 33.347.600 0,00%
Fungsi
Administrasi Umum Perangkat DINAS KESEHATAN
- - 899.118.060 41.332.600 328.475.367 195.470.601 - 565.278.568 62,87% 565.278.568 0,00%
Daerah
Penyediaan Peralatan dan DINAS KESEHATAN
- - 70.480.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Perlengkapan Kantor
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Peralatan Rumah DINAS KESEHATAN
- - 25.787.600 - 13.590.600 - - 13.590.600 52,70% 13.590.600 0,00%
Tangga
Penyediaan Bahan Logistik DINAS KESEHATAN
- - 45.260.000 - 19.500.000 18.185.000 - 37.685.000 83,26% 37.685.000 0,00%
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS KESEHATAN
- - 31.791.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan DINAS KESEHATAN
- - 60.150.000 - 15.000.000 15.000.000 - 30.000.000 49,88% 30.000.000 0,00%
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material - - 68.206.460 - 28.117.540 - - 28.117.540 41,22% 28.117.540 0,00% DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat DINAS KESEHATAN
- - 597.443.000 41.332.600 252.267.227 162.285.601 - 455.885.428 76,31% 455.885.428 0,00%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik DINAS KESEHATAN
Daerah Penunjang Urusan - - 160.714.500 - - - - - 0,00% - 0,00%
Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan DINAS KESEHATAN
Prasarana Gedung Kantor atau - - 138.774.500 - - - - - 0,00% - 0,00%
Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan DINAS KESEHATAN
Prasarana Pendukung Gedung - - 21.940.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang DINAS KESEHATAN
- - 984.892.541 26.044.015 343.885.213 - - 369.929.228 37,56% 369.929.228 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - 439.987.500 - 181.000.000 - - 181.000.000 41,14% 181.000.000 0,00% DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS KESEHATAN
- - 459.013.791 26.044.015 135.250.213 - - 161.294.228 35,14% 161.294.228 0,00%
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS KESEHATAN
- - 85.891.250 - 27.635.000 - - 27.635.000 32,17% 27.635.000 0,00%
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik DINAS KESEHATAN
Daerah Penunjang Urusan - - 305.584.300 - 62.955.313 9.600.000 - 72.555.313 23,74% 72.555.313 0,00%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS KESEHATAN
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
- - 123.740.000 - 22.596.900 9.600.000 - 32.196.900 26,02% 32.196.900 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS KESEHATAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
- - 135.990.300 - 40.358.413 - - 40.358.413 29,68% 40.358.413 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi DINAS KESEHATAN
Gedung Kantor dan Bangunan - - 45.854.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Lainnya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 41,57% 47,92%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENUNJANG DINAS PERUMAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 5.991.018.557 512.692.005 2.216.734.637 1.320.650.072 - 4.050.076.714 67,60% 4.050.076.714 0,00% DAN KAWASAN
DAERAH PROVINSI PERMUKIMAN
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PERUMAHAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 80 429.777.890 - - 13 73.657.720 29 54.480.840 38 - 80 128.138.560 100,00% 29,82% 80,00 128.138.560 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah PERMUKIMAN
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PERUMAHAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 4 198.825.008 - - 1 17.348.000 2 30.625.000 1 - 4 47.973.000 100,00% 24,13% 4,00 47.973.000 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun PERMUKIMAN
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PERUMAHAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 50.095.000 1 - - 17.988.040 - 15.095.640 - - - 33.083.680 0,00% 66,04% 0,00 33.083.680 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
yang Tersusun (Dokumen)
PERMUKIMAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PERUMAHAN
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 11.100.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Tersusun (Dokumen) PERMUKIMAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PERUMAHAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 58.681.000 1 - - 29.332.000 - 1.964.000 - - 1 31.296.000 100,00% 53,33% 1,00 31.296.000 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
yang Tersusun (Dokumen)
PERMUKIMAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PERUMAHAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 60.296.642 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Tersusun (Dokumen) PERMUKIMAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS PERUMAHAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 2 23.310.380 - - 1 1.750.280 - 1.801.200 - - 1 3.551.480 50,00% 15,24% 1,00 3.551.480 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun PERMUKIMAN
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS PERUMAHAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 27.469.860 1 - 1 7.239.400 1 4.995.000 1 - 4 12.234.400 100,00% 44,54% 4,00 12.234.400 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
yang Tersusun (Dokumen) PERMUKIMAN
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS PERUMAHAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 100 3.885.422.807 - 512.692.005 9 1.749.918.162 36 824.880.883 100 - 100 3.087.491.050 100,00% 79,46% 100,00 3.087.491.050 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
(Persen) PERMUKIMAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS PERUMAHAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 45 3.796.565.927 45 512.692.005 45 1.741.155.282 45 802.077.423 - - 34 3.055.924.710 75,00% 80,49% 33,75 3.055.924.710 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Tunjangannya (Orang) PERMUKIMAN
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil DINAS PERUMAHAN
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 20.456.000 3 - 3 5.195.000 3 5.600.000 3 - 12 10.795.000 100,00% 52,77% 12,00 10.795.000 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Keuangan SKPD SKPD (Laporan) PERMUKIMAN
Koordinasi dan Pelaksanaan DINAS PERUMAHAN
Jumlah Laporan Neraca
Akuntansi SKPD 0,00 - 0,00 - 0 8.034.020 - - - 1.215.060 - 1.830.000 - - - 3.045.060 0,00% 37,90% 0,00 3.045.060 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Keuangan SKPD (Laporan)
PERMUKIMAN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PERUMAHAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 10.781.720 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
SKPD Tersusun (Laporan) PERMUKIMAN
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan DINAS PERUMAHAN
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 100 20.000.000 - - 5 991.800 29 4.864.900 100 - 100 5.856.700 100,00% 29,28% 100,00 5.856.700 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan PERMUKIMAN
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PERUMAHAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 3 15.068.540 - - 1 1.361.020 1 3.367.560 1 - 3 4.728.580 100,00% 31,38% 3,00 4.728.580 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun PERMUKIMAN
SKPD (Laporan)
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Laporan Prognosis DINAS PERUMAHAN
Analisis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 1 14.516.600 - - - - 1 7.141.000 - - 1 7.141.000 100,00% 49,19% 1,00 7.141.000 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Anggaran (Laporan) PERMUKIMAN
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan DINAS PERUMAHAN
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 100 12.190.800 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Lingkup SKPD (Persen) PERMUKIMAN
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS PERUMAHAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 10 12.190.800 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Fungsi (Orang) PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS PERUMAHAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 3 664.238.950 - - 30 217.624.744 49 109.008.970 100 - 179 326.633.714 5967,00% 49,17% 179,01 326.633.714 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
SKPD (Persen) PERMUKIMAN
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS PERUMAHAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 50 18.158.500 - - 15 2.219.250 20 2.558.300 15 - 50 4.777.550 100,00% 26,31% 50,00 4.777.550 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang PERMUKIMAN
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 50 78.690.700 - - 10 2.460.050 20 2.460.050 20 - 50 4.920.100 100,00% 6,25% 50,00 4.920.100 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Disediakan (Jenis) PERMUKIMAN
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan DINAS PERUMAHAN
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 50 20.262.750 10 - 20 1.745.825 10 1.113.000 - - 40 2.858.825 80,00% 14,11% 40,00 2.858.825 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Disediakan (Jenis) PERMUKIMAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS PERUMAHAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 2 52.590.000 - - 1 28.700.500 - 12.526.000 1 - 2 41.226.500 100,00% 78,39% 2,00 41.226.500 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
(Jenis) PERMUKIMAN
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PERUMAHAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 50 26.750.000 10 - 20 1.110.000 10 1.000.000 10 - 50 2.110.000 100,00% 7,89% 50,00 2.110.000 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
dan Digandakan (Jenis)
PERMUKIMAN
Penyediaan Bahan/Material DINAS PERUMAHAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 50 52.521.000 10 - 10 18.717.090 15 14.858.620 15 - 50 33.575.710 100,00% 63,93% 50,00 33.575.710 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
yang Disediakan (Jenis)
PERMUKIMAN
Penyelenggaraan Rapat DINAS PERUMAHAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAN KAWASAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 1 415.266.000 - - - 162.672.029 1 74.493.000 - - 1 237.165.029 100,00% 57,11% 1,00 237.165.029 0,00% 0,00%
PERMUKIMAN
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS PERUMAHAN


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan DAN KAWASAN
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 3 169.018.503 - - 3 4.530.000 64 159.123.800 - - 66 163.653.800 2209,00% 96,83% 66,27 163.653.800 0,00% 0,00% PERMUKIMAN
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Mebel DINAS PERUMAHAN


Jumlah Jenis Mebeleur yang
0,00 - 0,00 - 50 58.749.600 - - - - 6 56.166.800 - - 6 56.166.800 12,00% 95,60% 6,00 56.166.800 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Diadakan (Jenis)
PERMUKIMAN
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan DINAS PERUMAHAN
Prasarana Pendukung Gedung Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 50 110.268.903 - - - 4.530.000 11 102.957.000 39 - 50 107.487.000 100,00% 97,48% 50,00 107.487.000 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS PERUMAHAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 80 534.084.117 - - 20 108.106.900 50 155.888.579 80 - 150 263.995.479 187,51% 49,43% 150,01 263.995.479 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah PERMUKIMAN
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PERUMAHAN
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 437.146.000 - - 24 104.848.000 53 127.500.000 - - - 232.348.000 0,00% 53,15% 0,00 232.348.000 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
yang Dikelola (Persen)
PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS PERUMAHAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 2 72.055.997 - - - - 1 12.069.019 1 - 2 12.069.019 100,00% 16,75% 2,00 12.069.019 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Tagihan) PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan DINAS PERUMAHAN
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 30 15.840.000 - - - - 25 15.000.000 5 - 30 15.000.000 100,00% 94,70% 30,00 15.000.000 0,00% 0,00%
Menggunakan Jasa/Pihak PERMUKIMAN
Ketiga (Unit)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS PERUMAHAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 9.042.120 - - 1 3.258.900 - 1.319.560 - - 1 4.578.460 100,00% 50,63% 1,00 4.578.460 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Disediakan (Jenis) PERMUKIMAN
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS PERUMAHAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik DAN KAWASAN
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 80 296.285.490 - - 17 62.897.111 41 17.267.000 80 - 80 80.164.111 100,00% 27,06% 80,00 80.164.111 0,00% 0,00% PERMUKIMAN
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS PERUMAHAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 15 212.088.000 - - 5 50.797.111 5 17.267.000 5 - 15 68.064.111 100,00% 32,09% 15,00 68.064.111 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan PERMUKIMAN
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS PERUMAHAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor DAN KAWASAN
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 40 84.197.490 - - 10 12.100.000 20 - 10 - 40 12.100.000 100,00% 14,37% 40,00 12.100.000 0,00% 0,00% PERMUKIMAN
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 74,56% 67,60%
Predikat Kinerja Sedang Sedang
PROGRAM PENUNJANG DINAS LINGKUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 5.924.012.829 686.052.073 1.944.149.807 1.512.192.409 484.351.699 4.626.745.988 78,10% 4.626.745.988 0,00% HIDUP
DAERAH PROVINSI
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan, Penganggaran, DINAS LINGKUNGAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 0,00 24 - - - 24 24 100,00% 24,00 0,00% HIDUP
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Nilai Pengukuran Kinerja DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 20 - - - 20 20 100,00% 20,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) HIDUP
Nilai Pelaporan Kinerja DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 12 - - - 12 12 100,00% 12,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) HIDUP
- - 157.724.720 - 58.322.000 48.358.720 17.000.000 123.680.720 78,42% 123.680.720 0,00%
Nilai Evaluasi Internal DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 8 - - - 8 8 100,00% 8,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) HIDUP
Nilai Capaian Kinerja DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 16 - - - 16 16 100,00% 16,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) HIDUP
Persentase Ketersediaan DINAS LINGKUNGAN
Data Sektoral Lingkup SKPD 0,00 0,00 100 - - - 100 100 100,00% 100,00 0,00% HIDUP
(Poin)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS LINGKUNGAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat HIDUP
0,00 - 0,00 - 4 48.311.220 1 - 3 13.550.000 4 17.911.220 4 4.600.000 4 36.061.220 100,00% 74,64% 4,00 36.061.220 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS LINGKUNGAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi HIDUP
0,00 - 0,00 - 2 71.267.500 1 - 1 34.972.000 1 15.751.500 2 8.800.000 2 59.523.500 100,00% 83,52% 2,00 59.523.500 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS LINGKUNGAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 4 3 3 4 4 4 100,00% 4,00 0,00% HIDUP
yang Tersusun (Dokumen) - - 38.146.000 - 9.800.000 14.696.000 3.600.000 28.096.000 73,65% 28.096.000 0,00%
Jumlah Data Sektoral yang DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 12 - - 12 12 12 100,00% 12,00 0,00%
Tersedia (Item) HIDUP
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS LINGKUNGAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup OPD 0,00 0,00 90 - - - 98 98 109,31% 98,38 0,00% HIDUP
(Persen)
Tingkat Konsistensi - - 4.921.263.295 686.052.073 1.653.133.653 1.197.513.254 350.889.740 3.887.588.720 79,00% 3.887.588.720 0,00% DINAS LINGKUNGAN
Penyerapan Anggaran HIDUP
0,00 0,00 95 - - - 98 98 103,56% 98,38 0,00%
Terhadap Perencanaan
Lingkup OPD (Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS LINGKUNGAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 156 4.881.758.295 156 686.052.073 156 1.643.333.653 156 1.181.408.254 156 348.089.740 156 3.858.883.720 100,00% 79,05% 156,00 3.858.883.720 0,00% 0,00% HIDUP
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS LINGKUNGAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 39.505.000 - - - 9.800.000 - 16.105.000 1 2.800.000 1 28.705.000 100,00% 72,66% 1,00 28.705.000 0,00% 0,00% HIDUP
SKPD Tersusun (Laporan)
Administrasi Kepegawaian Tingkat Disiplin Aparatur DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 100 - - - 100 100 100,00% 100,00 0,00%
Perangkat Daerah Lingkup OPD (Persen) HIDUP
Persentase Peningkatan DINAS LINGKUNGAN
- - 49.416.000 - 12.266.500 - - 12.266.500 24,82% 12.266.500 0,00%
Kapasitas Sumber Daya HIDUP
0,00 0,00 100 - - - 100 100 100,00% 100,00 0,00%
Aparatur Lingkup SKPD
(Persen)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS LINGKUNGAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 8 49.416.000 - - 1 12.266.500 5 - 8 - 8 12.266.500 100,00% 24,82% 8,00 12.266.500 0,00% 0,00% HIDUP
Fungsi (Orang)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS LINGKUNGAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 95 366.902.396 - - - 79.970.720 - 137.224.390 95 64.533.539 95 281.728.649 100,00% 76,79% 95,00 281.728.649 0,00% 0,00% HIDUP
OPD (Persen)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS LINGKUNGAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 10 26.897.000 - - 4 800.000 7 16.312.450 10 3.900.000 10 21.012.450 100,00% 78,12% 10,00 21.012.450 0,00% 0,00% HIDUP
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS LINGKUNGAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 2 4.435.100 - - - 443.000 1 132.000 2 - 2 575.000 100,00% 12,96% 2,00 575.000 0,00% 0,00% HIDUP
dan Digandakan (Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan DINAS LINGKUNGAN
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- HIDUP
0,00 - 0,00 - 1 5.066.000 - - - - - - 1 5.066.000 1 5.066.000 100,00% 100,00% 1,00 5.066.000 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material DINAS LINGKUNGAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 36 45.481.240 9 - 18 12.776.940 27 8.780.440 36 7.011.360 36 28.568.740 100,00% 62,81% 36,00 28.568.740 0,00% 0,00% HIDUP
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat DINAS LINGKUNGAN


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD HIDUP
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 40 285.023.056 - - 20 65.950.780 30 111.999.500 40 48.556.179 40 226.506.459 100,00% 79,47% 40,00 226.506.459 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS LINGKUNGAN


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan HIDUP
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 90 64.195.550 - - - 30.934.147 - 32.494.000 90 - 90 63.428.147 100,00% 98,80% 90,00 63.428.147 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS LINGKUNGAN


Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 8 53.004.550 - - 4 26.543.147 7 25.694.000 8 - 8 52.237.147 100,00% 98,55% 8,00 52.237.147 0,00% 0,00% HIDUP
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan DINAS LINGKUNGAN
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 7 11.191.000 - - 1 4.391.000 2 6.800.000 7 - 7 11.191.000 100,00% 100,00% 7,00 11.191.000 0,00% 0,00% HIDUP
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan DINAS LINGKUNGAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan HIDUP
0,00 - 0,00 - 90 153.407.768 90 - - 49.459.468 - 45.440.726 90 21.195.864 90 116.096.058 100,00% 75,68% 90,00 116.096.058 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat DINAS LINGKUNGAN
0,00 - 0,00 - 100 77.130.000 10 - 40 23.750.000 70 26.750.000 100 7.340.000 100 57.840.000 100,00% 74,99% 100,00 57.840.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) HIDUP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS LINGKUNGAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 36 76.277.768 9 - 18 25.709.468 27 18.690.726 36 13.855.864 36 58.256.058 100,00% 76,37% 36,00 58.256.058 0,00% 0,00% HIDUP
Tagihan)
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan DINAS LINGKUNGAN
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah HIDUP
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 90 211.103.100 - - - 60.063.319 - 51.161.319 90 30.732.556 90 141.957.194 100,00% 67,25% 90,00 141.957.194 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS LINGKUNGAN
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak HIDUP
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 6 136.670.000 - - 3 44.143.319 4 33.439.319 6 24.597.356 6 102.179.994 100,00% 74,76% 6,00 102.179.994 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS LINGKUNGAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang HIDUP
0,00 - 0,00 - 4 27.240.000 - - 2 4.700.000 2 3.970.000 4 - 4 8.670.000 100,00% 31,83% 4,00 8.670.000 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS LINGKUNGAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor HIDUP
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 21 14.170.000 - - 8 1.220.000 12 2.392.000 21 3.635.200 21 7.247.200 100,00% 51,14% 21,00 7.247.200 0,00% 0,00%
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS LINGKUNGAN
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung HIDUP
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau
0,00 - 0,00 - 14 33.023.100 - - 5 10.000.000 8 11.360.000 14 2.500.000 14 23.860.000 100,00% 72,25% 14,00 23.860.000 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 78,10%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG DINAS PEMBERDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN - - 6.779.101.377 829.792.392 1.826.188.012 1.833.562.319 - 4.489.542.723 66,23% 4.489.542.723 0,00% MASYARAKAT DAN
DAERAH PROVINSI DESA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PEMBERDAYAAN
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 24 228.452.118 6 80.781.700 6 63.013.700 6 15.328.000 6 - 24 159.123.400 100,00% 69,65% 24,00 159.123.400 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah DESA
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PEMBERDAYAAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat MASYARAKAT DAN
0,00 - 0,00 - 3 116.904.858 1 56.836.500 1 36.978.900 1 875.000 - - 3 94.690.400 100,00% 81,00% 3,00 94.690.400 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun DESA
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 43.570.200 1 9.950.200 1 11.200.000 1 9.800.000 1 - 1 30.950.200 100,00% 71,04% 1,00 30.950.200 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
yang Tersusun (Dokumen)
DESA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PEMBERDAYAAN
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 9.970.200 - - - - - 599.000 1 - 1 599.000 100,00% 6,01% 1,00 599.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Tersusun (Dokumen) DESA
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 19.720.200 1 10.095.000 1 3.200.000 1 2.400.000 1 - 1 15.695.000 100,00% 79,59% 1,00 15.695.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
yang Tersusun (Dokumen)
DESA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DINAS PEMBERDAYAAN
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 10.120.200 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Tersusun (Dokumen) DESA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS PEMBERDAYAAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi MASYARAKAT DAN
0,00 - 0,00 - 2 17.596.860 - 3.900.000 - 7.800.000 1 - 1 - 2 11.700.000 100,00% 66,49% 2,00 11.700.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun DESA
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 10.569.600 1 - 1 3.834.800 1 1.654.000 1 - 4 5.488.800 100,00% 51,93% 4,00 5.488.800 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
yang Tersusun (Dokumen) DESA
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan DINAS PEMBERDAYAAN
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 97 4.826.140.418 9 649.279.360 23 1.580.402.816 20 1.021.885.354 44 - 96 3.251.567.530 98,58% 67,37% 95,62 3.251.567.530 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
(Persen) DESA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang DINAS PEMBERDAYAAN
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 52 4.742.942.939 52 645.533.360 52 1.559.875.816 52 1.001.245.354 52 - 52 3.206.654.530 100,00% 67,61% 52,00 3.206.654.530 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Tunjangannya (Orang) DESA
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil DINAS PEMBERDAYAAN
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 8.478.060 3 3.020.000 3 3.457.000 3 1.612.000 3 - 12 8.089.000 100,00% 95,41% 12,00 8.089.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Keuangan SKPD SKPD (Laporan) DESA
Koordinasi dan Pelaksanaan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Laporan Neraca
Akuntansi SKPD 0,00 - 0,00 - 12 54.670.260 3 300.000 3 17.070.000 3 15.430.000 3 - 12 32.800.000 100,00% 60,00% 12,00 32.800.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Keuangan SKPD (Laporan)
DESA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PEMBERDAYAAN
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 8.139.900 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
SKPD Tersusun (Laporan) DESA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PEMBERDAYAAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest MASYARAKAT DAN
0,00 - 0,00 - 2 11.909.259 2 426.000 2 - 2 3.598.000 2 - 2 4.024.000 100,00% 33,79% 2,00 4.024.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun DESA
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian DINAS PEMBERDAYAAN
Tingkat Disiplin Aparatur
Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Lingkup OPD (Persen)
DESA
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas DINAS PEMBERDAYAAN
Beserta Atribut KelengkapannyaBeserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
yang Diadakan (Pasang) DESA
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti DINAS PEMBERDAYAAN
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Fungsi (Orang) DESA
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 530.962.820 25 56.047.991 25 24.076.550 25 196.469.992 25 - 100 276.594.533 100,00% 52,09% 100,00 276.594.533 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
SKPD (Persen) DESA
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik DINAS PEMBERDAYAAN
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 2 68.000.000 2 10.900.000 2 4.830.227 2 26.440.050 2 - 2 42.170.277 100,00% 62,02% 2,00 42.170.277 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
(Jenis) DESA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 4 33.160.000 - - 1 600.000 1 6.570.000 2 - 4 7.170.000 100,00% 21,62% 4,00 7.170.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
dan Digandakan (Jenis)
DESA
Penyediaan Bahan/Material DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 41 62.576.900 5 8.500.000 6 2.450.000 15 28.945.000 15 - 41 39.895.000 100,00% 63,75% 41,00 39.895.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
yang Disediakan (Jenis)
DESA
Penyelenggaraan Rapat DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD MASYARAKAT DAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 125 367.225.920 30 36.647.991 30 16.196.323 30 134.514.942 35 - 125 187.359.256 100,00% 51,02% 125,00 187.359.256 0,00% 0,00%
DESA
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik DINAS PEMBERDAYAAN


Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan MASYARAKAT DAN
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 100 245.620.271 - - - - 100 237.726.500 - - 100 237.726.500 100,00% 96,79% 100,00 237.726.500 0,00% 0,00% DESA
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Mebel DINAS PEMBERDAYAAN


Jumlah Jenis Mebeleur yang
0,00 - 0,00 - 6 62.676.911 - - - - 6 59.933.500 - - 6 59.933.500 100,00% 95,62% 6,00 59.933.500 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Diadakan (Jenis)
DESA
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan DINAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 6 129.403.360 - - - - 6 126.720.000 - - 6 126.720.000 100,00% 97,93% 6,00 126.720.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) DESA
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan DINAS PEMBERDAYAAN
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 3 53.540.000 - - - - 3 51.073.000 - - 3 51.073.000 100,00% 95,39% 3,00 51.073.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) DESA
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS PEMBERDAYAAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan MASYARAKAT DAN
0,00 - 0,00 - 100 510.315.750 100 11.275.712 100 141.808.506 100 152.756.346 100 - 100 305.840.564 100,00% 59,93% 100,00 305.840.564 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah DESA
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PEMBERDAYAAN
Persentase Surat Menyurat
0,00 - 0,00 - 100 148.220.000 100 995.000 100 45.000.000 100 47.700.000 100 - 100 93.695.000 100,00% 63,21% 100,00 93.695.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
yang Dikelola (Persen)
DESA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan DINAS PEMBERDAYAAN
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 80.244.000 3 8.780.712 3 6.208.506 3 13.456.346 3 - 3 28.445.564 100,00% 35,45% 3,00 28.445.564 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Tagihan) DESA
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan DINAS PEMBERDAYAAN
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 281.851.750 1 1.500.000 1 90.600.000 1 91.600.000 1 - 1 183.700.000 100,00% 65,18% 1,00 183.700.000 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Disediakan (Jenis) DESA
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS PEMBERDAYAAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik MASYARAKAT DAN
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 437.610.000 100 32.407.629 100 16.886.440 100 209.396.127 100 - 100 258.690.196 100,00% 59,11% 100,00 258.690.196 0,00% 0,00% DESA
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak MASYARAKAT DAN
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 1 58.370.000 1 4.893.489 1 7.310.000 1 16.200.687 1 - 1 28.404.176 100,00% 48,66% 1,00 28.404.176 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas DESA
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS PEMBERDAYAAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang MASYARAKAT DAN
0,00 - 0,00 - 12 223.100.000 12 26.449.140 12 7.791.440 12 64.967.840 12 - 12 99.208.420 100,00% 44,47% 12,00 99.208.420 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan DESA
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS PEMBERDAYAAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang MASYARAKAT DAN
0,00 - 0,00 - 1 108.740.000 - - - - - 105.984.600 1 - 1 105.984.600 100,00% 97,47% 1,00 105.984.600 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan DESA
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS PEMBERDAYAAN
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor MASYARAKAT DAN
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 30 21.300.000 - - 6 - 12 11.945.000 12 - 30 11.945.000 100,00% 56,08% 30,00 11.945.000 0,00% 0,00% DESA
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan DINAS PEMBERDAYAAN
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung MASYARAKAT DAN
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau DESA
0,00 - 0,00 - 10 26.100.000 2 1.065.000 2 1.785.000 3 10.298.000 3 - 10 13.148.000 100,00% 50,38% 10,00 13.148.000 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 66,23%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENUNJANG DINAS PENANAMAN
URUSAN PEMERINTAHAN MODAL DAN
- - 6.371.643.368 860.988.037 2.193.609.260 1.576.501.760 318.998.823 4.950.097.880 77,69% 4.950.097.880 0,00%
DAERAH PROVINSI PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Perencanaan, Penganggaran, DINAS PENANAMAN
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Nilai Perencanaan Kinerja MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 24 141.383.325 - 32.522.645 - 31.152.620 - 27.578.500 21 16.323.840 21 107.577.605 87,50% 76,09% 21,00 107.577.605 0,00% 0,00%
Daerah Lingkup SKPD (Poin) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen DINAS PENANAMAN
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 2 29.217.185 1 21.261.045 1 2.201.100 1 - 2 3.233.040 2 26.695.185 100,00% 91,37% 2,00 26.695.185 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun PELAYANAN TERPADU
(Dokumen) SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PENANAMAN
Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 1 56.530.800 1 6.330.800 1 16.800.000 1 16.544.000 1 4.200.000 1 43.874.800 100,00% 77,61% 1,00 43.874.800 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PENANAMAN
Jumlah Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD MODAL DAN
Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 6.130.800 - - - - - - 1 6.090.800 1 6.090.800 100,00% 99,35% 1,00 6.090.800 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Tersusun (Dokumen)
SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan DPA- DINAS PENANAMAN
SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 1 2.130.800 1 2.130.800 1 - 1 - 1 - 1 2.130.800 100,00% 100,00% 1,00 2.130.800 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PENANAMAN
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD MODAL DAN
Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 2.130.800 - - - - 1 - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Tersusun (Dokumen)
SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian DINAS PENANAMAN
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 2 34.666.920 - 2.800.000 - 11.200.000 1 8.400.000 2 2.800.000 2 25.200.000 100,00% 72,69% 2,00 25.200.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun PELAYANAN TERPADU
(Laporan) SATU PINTU
Evaluasi Kinerja Perangkat DINAS PENANAMAN
Daerah Jumlah Data Sektoral yang MODAL DAN
0,00 0,00 8 5 5 5 8 8 100,00% 8,00 0,00%
Tersedia (Item) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
- - 10.576.020 - 951.520 2.634.500 - 3.586.020 33,91% 3.586.020 0,00%
DINAS PENANAMAN
Jumlah Dokumen Evaluasi
MODAL DAN
Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 4 - - 3 4 4 100,00% 4,00 0,00%
PELAYANAN TERPADU
yang Tersusun (Dokumen)
SATU PINTU
Administrasi Keuangan DINAS PENANAMAN
Tingkat Penyerapan
Perangkat Daerah MODAL DAN
Anggaran Lingkup SKPD 0,00 - 0,00 - 98 5.421.344.349 13 726.704.955 47 1.903.356.082 73 1.381.470.008 98 250.723.469 98 4.262.254.514 100,00% 78,62% 98,00 4.262.254.514 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
(Persen)
SATU PINTU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan DINAS PENANAMAN
Jumlah ASN yang
ASN MODAL DAN
Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 52 5.241.507.209 52 714.204.955 52 1.854.281.082 52 1.345.956.888 52 239.773.469 52 4.154.216.394 100,00% 79,26% 52,00 4.154.216.394 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Tunjangannya (Orang)
SATU PINTU
Penyediaan Administrasi DINAS PENANAMAN
Persentase Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN MODAL DAN
Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 90 176.266.900 - 12.500.000 - 49.075.000 70 33.425.000 87 10.950.000 87 105.950.000 96,67% 60,11% 87,00 105.950.000 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
yang Disediakan (Persen)
SATU PINTU
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan DINAS PENANAMAN
Jumlah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Akhir Tahun MODAL DAN
Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 1.482.120 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
SKPD PELAYANAN TERPADU
Tersusun (Laporan)
SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan DINAS PENANAMAN
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 2 2.088.120 - - - - 1 2.088.120 1 - 1 2.088.120 50,00% 100,00% 1,00 2.088.120 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun PELAYANAN TERPADU
SKPD (Laporan) SATU PINTU
Administrasi Kepegawaian DINAS PENANAMAN
Persentase Pengelolaan
Perangkat Daerah MODAL DAN
Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 95 29.533.300 - - - - - - 95 - 95 - 100,00% 0,00% 95,00 - 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Lingkup SKPD (Persen)
SATU PINTU
Pendidikan dan Pelatihan DINAS PENANAMAN
Jumlah PNS yang Mengikuti
Pegawai Berdasarkan Tugas dan MODAL DAN
Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 30 29.533.300 - - - - - - 30 - 30 - 100,00% 0,00% 30,00 - 0,00% 0,00%
Fungsi PELAYANAN TERPADU
(Orang)
SATU PINTU
Administrasi Umum Perangkat DINAS PENANAMAN
Persentase Pengelolaan
Daerah MODAL DAN
Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 95 253.594.590 13 38.192.000 43 96.960.851 56 30.944.790 95 18.005.000 95 184.102.641 100,00% 72,60% 95,00 184.102.641 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
SKPD (Persen)
SATU PINTU
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen DINAS PENANAMAN
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 7 1.091.800 - - - - - - 7 - 7 - 100,00% 0,00% 7,00 - 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang PELAYANAN TERPADU
Disediakan (Jenis) SATU PINTU
Penyediaan Bahan Logistik DINAS PENANAMAN
Jumlah Jenis Bahan Logistik
Kantor MODAL DAN
Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 2 37.480.944 - - 2 7.000.000 2 12.600.000 2 4.355.000 2 23.955.000 100,00% 63,91% 2,00 23.955.000 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
(Jenis)
SATU PINTU
Penyediaan Barang Cetakan dan DINAS PENANAMAN
Penggandaan Jumlah Barang yang Dicetak MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 4 2.636.000 - - - - 2 2.200.000 4 - 4 2.200.000 100,00% 83,46% 4,00 2.200.000 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Penyediaan Bahan/Material DINAS PENANAMAN
Jumlah Jenis Bahan/Material MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 60 31.548.594 - - 60 25.342.500 60 6.204.790 60 - 60 31.547.290 100,00% 100,00% 60,00 31.547.290 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Penyelenggaraan Rapat DINAS PENANAMAN
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD MODAL DAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 35 180.837.252 19 38.192.000 28 64.618.351 99 9.940.000 251 13.650.000 251 126.400.351 717,14% 69,90% 251,00 126.400.351 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
SKPD (Dokumen)
SATU PINTU
Pengadaan Barang Milik DINAS PENANAMAN
Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan MODAL DAN
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 90 39.166.000 - - - 30.000.000 - 7.288.895 90 - 90 37.288.895 100,00% 95,21% 90,00 37.288.895 0,00% 0,00% PELAYANAN TERPADU
Daerah Penunjang Urusan
SATU PINTU
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Sarana dan DINAS PENANAMAN


Jumlah Jenis Peralatan
Prasarana Gedung Kantor atau MODAL DAN
Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 2 39.166.000 - - - 30.000.000 2 7.288.895 2 - 2 37.288.895 100,00% 95,21% 2,00 37.288.895 0,00% 0,00%
Bangunan Lainnya PELAYANAN TERPADU
Diadakan (Unit)
SATU PINTU
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan DINAS PENANAMAN
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 95 339.189.804 10 35.068.437 30 91.842.359 56 74.622.317 95 32.346.514 95 233.879.627 100,00% 68,95% 95,00 233.879.627 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah PELAYANAN TERPADU
(Persen) SATU PINTU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PENANAMAN
Persentase Surat Menyurat MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 95 169.101.500 29 13.750.000 47 51.950.000 70 40.000.000 95 13.487.500 95 119.187.500 100,00% 70,48% 95,00 119.187.500 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Komunikasi, DINAS PENANAMAN
Jumlah Rekening Tagihan
Sumber Daya Air dan Listrik MODAL DAN
yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 36 95.324.404 36 15.800.637 36 22.682.359 36 21.284.517 36 8.139.714 36 67.907.227 100,00% 71,24% 36,00 67.907.227 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Tagihan)
SATU PINTU
Penyediaan Jasa Pelayanan DINAS PENANAMAN
Jumlah Jenis Layanan
Umum Kantor MODAL DAN
Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 25 74.763.900 21 5.517.800 21 17.210.000 21 13.337.800 25 10.719.300 25 46.784.900 100,00% 62,58% 25,00 46.784.900 0,00% 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Disediakan (Jenis)
SATU PINTU
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan DINAS PENANAMAN
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik MODAL DAN
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 90 147.432.000 19 28.500.000 36 40.297.348 83 54.597.250 90 1.600.000 90 124.994.598 100,00% 84,78% 90,00 124.994.598 0,00% 0,00% PELAYANAN TERPADU
Pemerintahan Daerah SATU PINTU
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas DINAS PENANAMAN
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 10 110.268.000 2 28.500.000 3 40.297.348 7 17.707.250 10 1.600.000 10 88.104.598 100,00% 79,90% 10,00 88.104.598 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan PELAYANAN TERPADU
Operasional atau Lapangan (Unit) SATU PINTU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan DINAS PENANAMAN
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 1 37.164.000 - - - - 1 36.890.000 1 - 1 36.890.000 100,00% 99,26% 1,00 36.890.000 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan PELAYANAN TERPADU
(Unit) SATU PINTU
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 117,41% 77,69%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENUNJANG RUMAH SAKIT UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN - - 83.171.290.922 11 20.824.485.863 5.847.749.053 - 26.672.234.927 32,07% 26.672.234.927 0,00% DAERAH
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, RUMAH SAKIT UMUM
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 156.901.986 - 41.700.000 29.410.100 - 71.110.100 45,32% 71.110.100 0,00% DAERAH
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RUMAH SAKIT UMUM
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat DAERAH
0,00 - 0,00 - 4 66.863.560 - - 1 25.900.000 2 9.410.100 4 - 4 35.310.100 100,00% 52,81% 4,00 35.310.100 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan RUMAH SAKIT UMUM
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 37.639.240 1 - 1 15.800.000 1 20.000.000 1 - 1 35.800.000 100,00% 95,11% 1,00 35.800.000 0,00% 0,00% DAERAH
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RUMAH SAKIT UMUM


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 38.055.560 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- RUMAH SAKIT UMUM
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 7.313.646 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RUMAH SAKIT UMUM


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 7.029.980 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan RUMAH SAKIT UMUM
- - 33.062.539.166 11 17.171.447.503 4.791.311.968 - 21.962.759.482 66,43% 21.962.759.482 0,00%
Perangkat Daerah DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang RUMAH SAKIT UMUM
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 325 32.792.147.486 325 11 325 17.062.947.503 325 4.750.411.968 325 - 325 21.813.359.482 100,00% 66,52% 325,00 21.813.359.482 0,00% 0,00% DAERAH
Tunjangannya (Orang)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan RUMAH SAKIT UMUM
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 2.992.220 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
SKPD Tersusun (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan RUMAH SAKIT UMUM
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest DAERAH
0,00 - 0,00 - 4 267.399.460 1 - 2 108.500.000 3 40.900.000 4 - 4 149.400.000 100,00% 55,87% 4,00 149.400.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian RUMAH SAKIT UMUM
- - 984.800.000 - 12.500.000 5.000.000 - 17.500.000 1,78% 17.500.000 0,00%
Perangkat Daerah DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti RUMAH SAKIT UMUM
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 36 984.800.000 - - - 12.500.000 6 5.000.000 32 - 32 17.500.000 88,89% 1,78% 32,00 17.500.000 0,00% 0,00% DAERAH
Fungsi (Orang)
Administrasi Umum Perangkat RUMAH SAKIT UMUM
- - 2.000.728.736 - 18.385.000 237.518.000 - 255.903.000 12,79% 255.903.000 0,00%
Daerah DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan RUMAH SAKIT UMUM
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 5 1.762.871.456 - - - - 5 176.794.200 5 - 5 176.794.200 100,00% 10,03% 5,00 176.794.200 0,00% 0,00% DAERAH
Disediakan (Jenis)
Penyelenggaraan Rapat RUMAH SAKIT UMUM
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 15 237.857.280 - - 10 18.385.000 10 60.723.800 15 - 15 79.108.800 100,00% 33,26% 15,00 79.108.800 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Penyediaan Jasa Penunjang RUMAH SAKIT UMUM


- - 3.330.553.534 - 191.802.400 554.328.553 - 746.130.953 22,40% 746.130.953 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat RUMAH SAKIT UMUM
0,00 - 0,00 - 90 36.000.000 - - 66 7.500.000 - 12.900.000 90 - 90 20.400.000 100,00% 56,67% 90,00 20.400.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan RUMAH SAKIT UMUM
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 12 1.430.160.048 - - - 180.552.400 9 395.768.500 12 - 12 576.320.900 100,00% 40,30% 12,00 576.320.900 0,00% 0,00% DAERAH
Tagihan)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan RUMAH SAKIT UMUM
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang DAERAH
0,00 - 0,00 - 4 1.864.393.486 - - 2 3.750.000 - 145.660.053 4 - 4 149.410.053 100,00% 8,01% 4,00 149.410.053 0,00% 0,00%
Menggunakan Jasa/Pihak
Ketiga (Unit)
Pemeliharaan Barang Milik RUMAH SAKIT UMUM
Daerah Penunjang Urusan - - 635.767.500 - - 230.180.432 - 230.180.432 36,21% 230.180.432 0,00% DAERAH
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan RUMAH SAKIT UMUM
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang DAERAH
0,00 - 0,00 - 5 635.767.500 - - 3 - - 230.180.432 5 - 5 230.180.432 100,00% 36,21% 5,00 230.180.432 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Peningkatan Pelayanan BLUD RUMAH SAKIT UMUM
- - 43.000.000.000 - 3.388.650.960 - - 3.388.650.960 7,88% 3.388.650.960 0,00%
DAERAH
Pelayanan dan Penunjang RUMAH SAKIT UMUM
- - 43.000.000.000 - 3.388.650.960 - - 3.388.650.960 7,88% 3.388.650.960 0,00%
Pelayanan BLUD DAERAH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 48,17% 32,07%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PENDIDIKAN
- - 269.027.271.003 24.763.320.000 35.238.473.111 53.671.445.248 - 113.673.238.359 42,25% 113.673.238.359 0,00%
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Pendidikan DINAS PENDIDIKAN
- - 131.542.250.350 13.640.559.000 18.988.483.511 27.842.710.771 - 60.471.753.282 45,97% 60.471.753.282 0,00%
Sekolah Menengah Atas DAN KEBUDAYAAN
Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas yang DINAS PENDIDIKAN
0,00 - 0,00 - 20 870.354.000 - - 15 - 5 245.845.900 - - 20 245.845.900 100,00% 28,25% 20,00 245.845.900 0,00% 0,00%
akan dibangun (Ruang) DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Guru/Kepala Sekolah/TU DAN KEBUDAYAAN
Sekolah/TU yang akan 0,00 - 0,00 - 10 1.874.472.000 - - 7 - 3 438.035.190 - - 10 438.035.190 100,00% 23,37% 10,00 438.035.190 0,00% 0,00%
dibangun (Ruang)

Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN


Laboratorium Biologi Biologi yang akan dibangun 0,00 - 0,00 - 9 3.755.380.000 - - 9 - - 946.056.166 - - 9 946.056.166 100,00% 25,19% 9,00 946.056.166 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN
Laboratorium Fisika Fisika yang akan dibangun 0,00 - 0,00 - 10 3.760.706.000 - - 10 - - 946.887.972 - - 10 946.887.972 100,00% 25,18% 10,00 946.887.972 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN
Laboratorium Kimia Kimia yang akan dibangun 0,00 - 0,00 - 11 4.600.011.000 - - 11 - - 1.318.726.629 - - 11 1.318.726.629 100,00% 28,67% 11,00 1.318.726.629 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Pembangunan Ruang DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Ruang Laboratorium
Laboratorium Komputer DAN KEBUDAYAAN
Komputer yang akan 0,00 - 0,00 - 6 1.834.379.000 - - 6 - - 487.634.760 - - 6 487.634.760 100,00% 26,58% 6,00 487.634.760 0,00% 0,00%
dibangun (Ruang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN
Laboratorium Bahasa Bahasa yang akan 0,00 - 0,00 - 6 1.788.290.000 - - 6 - - 528.601.590 - - 6 528.601.590 100,00% 29,56% 6,00 528.601.590 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
dibangun (Ruang)
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah yang 0,00 - 0,00 - 13 3.017.617.000 - - 13 - - 834.293.487 - - 13 834.293.487 100,00% 27,65% 13,00 834.293.487 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
akan dibangun (Ruang)
Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah DINAS PENDIDIKAN
0,00 - 0,00 - 1 591.012.000 - - 1 - - 168.407.210 - - 1 168.407.210 100,00% 28,49% 1,00 168.407.210 0,00% 0,00%
yang akan dibangun (Unit) DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana DINAS PENDIDIKAN
Prasarana dan Utilitas Sekolah dan Utilitas Sekolah yang 0,00 0,00 4 - 4 - - 4 100,00% 4,00 0,00% DAN KEBUDAYAAN
akan dibangun (Jenis)
- - 1.910.203.765 - - 296.250.879 - 296.250.879 15,51% 296.250.879 0,00%
Jumlah Sarana, Prasarana DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah yang 0,00 0,00 3 - 3 - - 3 100,00% 3,00 0,00% DAN KEBUDAYAAN
akan dibangun (Paket)
Pembangunan Rumah Dinas Rumah Dinas Kepala DINAS PENDIDIKAN
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah, Guru, Penjaga DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 2 749.272.000 - - 2 - - 215.717.710 - - 2 215.717.710 100,00% 28,79% 2,00 215.717.710 0,00% 0,00%
Sekolah Sekolah yang akan
dibangun (Unit)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ruang Kelas Sekolah yang DINAS PENDIDIKAN
0,00 - 0,00 - 81 19.219.410.000 - - 81 140.736.000 - 5.161.486.850 - - 81 5.302.222.850 100,00% 27,59% 81,00 5.302.222.850 0,00% 0,00%
Kelas Sekolah akan direhabilitasi (Ruang) DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ruang Guru/Kepala DINAS PENDIDIKAN
Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang akan 0,00 - 0,00 - 4 3.344.536.000 - - 4 - - 601.541.415 - - 4 601.541.415 100,00% 17,99% 4,00 601.541.415 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
direhabilitasi (Ruang)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN
Laboratorium Biologi Biologi yang akan 0,00 - 0,00 - 5 1.929.369.000 - - 5 - - 477.350.234 - - 5 477.350.234 100,00% 24,74% 5,00 477.350.234 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
direhabilitasi (Ruang)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN
Laboratorium Fisika Fisika yang akan 0,00 - 0,00 - 2 1.016.338.000 - - 2 - - 177.660.600 - - 2 177.660.600 100,00% 17,48% 2,00 177.660.600 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
direhabilitasi (Ruang)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN
Laboratorium Kimia Kimia yang akan dibangun 0,00 - 0,00 - 1 310.957.000 - - 1 - - 87.333.600 - - 1 87.333.600 100,00% 28,09% 1,00 87.333.600 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Ruang Laboratorium
Laboratorium Komputer DAN KEBUDAYAAN
Komputer yang akan 0,00 - 0,00 - 1 1.940.000 - - 1 - - - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
direhabilitasi (Ruang)

Rehabilitasi Sedang/Berat DINAS PENDIDIKAN


Jumlah Ruang
Perpustakaan Sekolah DAN KEBUDAYAAN
Perpustakaan Sekolah yang 0,00 - 0,00 - 8 2.079.605.000 - - 8 - - 193.431.965 - - 8 193.431.965 100,00% 9,30% 8,00 193.431.965 0,00% 0,00%
akan direhabilitasi (Ruang)

Rehabilitasi Sarana, Prasarana DINAS PENDIDIKAN


Jumlah Ruang Ibadah yang
dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 3 - 3 - - 3 100,00% 3,00 0,00% DAN KEBUDAYAAN
akan direhabilitasi (Ruang)
- - 827.638.000 - - 38.929.000 - 38.929.000 4,70% 38.929.000 0,00%
Jumlah Ruang toilet DINAS PENDIDIKAN
(jamban) siswa/guru yang 0,00 0,00 10 - 10 - - 10 100,00% 10,00 0,00% DAN KEBUDAYAAN
akan direhabilitasi (Ruang)
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebeluer Sekolah DINAS PENDIDIKAN
yang telah disediakan 0,00 - 0,00 - 4 358.139.900 - - 4 - - - - - 4 - 100,00% 0,00% 4,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Jenis)
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan DINAS PENDIDIKAN
Peraga Peserta Didik Peraga Peserta Didik yang 0,00 - 0,00 - 121 13.821.490.000 - - 121 - - 1.297.882.614 - - 121 1.297.882.614 100,00% 9,39% 121,00 1.297.882.614 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
diadakan (Paket)
Penyediaan Biaya Personil Jumlah Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik Sekolah Menengah Sekolah Menengah Atas DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 118 1.829.600.000 - - 118 - - - - - 118 - 100,00% 0,00% 118,00 - 0,00% 0,00%
Atas yang telah mendapatkan
Biaya Personil (Siswa)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Jumlah laporan Penyiapan DINAS PENDIDIKAN
Evaluasi Satuan Pendidikan dan Tindak Lanjut Evaluasi DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 2 266.790.000 - - 2 - - - - - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Menengah Atas Satuan Pendidikan
Menengah Atas (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah siswa dan/atau DINAS PENDIDIKAN
Kreativitas Siswa satuan pendidikan yang DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 378 430.118.545 - - 378 30.051.000 - 32.310.000 - - 378 62.361.000 100,00% 14,50% 378,00 62.361.000 0,00% 0,00%
telah mengikuti lomba-lomba
(Siswa)
Pengembangan Karir Pendidik DINAS PENDIDIKAN
umlah Pendidik dan Tenaga
dan Tenaga Kependidikan Pada DAN KEBUDAYAAN
Kependidikan Pada Satuan
Satuan Pendidikan Sekolah
Pendidikan SMA yang telah
Menengah Atas 0,00 - 0,00 - 450 1.593.348.880 - - 450 575.425.511 - 244.707.000 - - 450 820.132.511 100,00% 51,47% 450,00 820.132.511 0,00% 0,00%
mengikuti kegiatan
pengembangan karir
dan/atau profesi (Orang)

Pembinaan Kelembagaan dan Lembaga dan Manajemen DINAS PENDIDIKAN


Manajemen Sekolah Menengah Sekolah Menengah Atas DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 75 2.687.696.260 - - 75 - - - - - 75 - 100,00% 0,00% 75,00 - 0,00% 0,00%
Atas yang telah dibina
(Lembaga)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah SMA Negeri DINAS PENDIDIKAN
Menengah Atas Penerima Dana BOS DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 75 57.073.577.000 75 13.640.559.000 75 18.242.271.000 75 13.103.620.000 75 - 75 44.986.450.000 100,00% 78,82% 75,00 44.986.450.000 0,00% 0,00%
Reguler, Kinerja dan Afirmasi
(Sekolah)
Pengelolaan Pendidikan DINAS PENDIDIKAN
- - 126.856.127.703 10.194.864.000 14.922.922.600 24.311.349.918 - 49.429.136.518 38,96% 49.429.136.518 0,00%
Sekolah Menengah Kejuruan DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Ruang Praktik Jumlah Ruang Praktik Siswa DINAS PENDIDIKAN
Siswa yang akan dibangun 0,00 - 0,00 - 13 15.160.527.000 - - 13 - - 4.469.758.793 - - 13 4.469.758.793 100,00% 29,48% 13,00 4.469.758.793 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN
Laboratorium Yang Akan di Bangun 0,00 - 0,00 - 30 8.290.682.000 - - 30 - - 2.034.721.418 - - 30 2.034.721.418 100,00% 24,54% 30,00 2.034.721.418 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah (UKS) DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 18 1.994.182.000 - - 18 - - - - - 18 - 100,00% 0,00% 18,00 - 0,00% 0,00%
yang akan dibangun
(Ruang)
Pembangunan Perpustakaan DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Ruang
Sekolah DAN KEBUDAYAAN
Perpustakaan Sekolah yang 0,00 - 0,00 - 5 1.435.947.000 - - 5 - - 415.539.357 - - 5 415.539.357 100,00% 28,94% 5,00 415.539.357 0,00% 0,00%
akan dibangun (Ruang)

Pembangunan Sarana, Sarana, Prasarana dan DINAS PENDIDIKAN


Prasarana dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah yang akan 0,00 - 0,00 - 5 6.138.341.817 - - 5 1.167.964.600 - 253.400.230 - - 5 1.421.364.830 100,00% 23,16% 5,00 1.421.364.830 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
dibangun (Jenis)
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas DINAS PENDIDIKAN
Sekolah (RKS) yang akan 0,00 - 0,00 - 54 6.923.000.000 - - 54 - - 1.853.251.684 - - 54 1.853.251.684 100,00% 26,77% 54,00 1.853.251.684 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
direhabilitasi (Ruang)
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU DAN KEBUDAYAAN
Sekolah/TU yang akan 0,00 - 0,00 - 30 2.818.500.000 - - 30 - - 206.874.676 - - 30 206.874.676 100,00% 7,34% 30,00 206.874.676 0,00% 0,00%
direhabilitasi (Ruang)

Rehabilitasi Ruang Praktik SiswaJumlah Ruang Praktik Siswa DINAS PENDIDIKAN


yang akan direhabilitasi 0,00 - 0,00 - 6 3.460.000.000 - - 6 - - 649.901.610 - - 6 649.901.610 100,00% 18,78% 6,00 649.901.610 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Rehabilitasi Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium DINAS PENDIDIKAN
yang akan direhabilitasi 0,00 - 0,00 - 1 165.000.000 - - 1 - - - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Rehabilitasi Ruang Unit Jumlah Ruang Unit DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah (UKS) DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 2 120.000.000 - - 2 - - - - - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
yang akan direhabilitasi
(Ruang)
Rehabilitasi Perpustakaan Jumlah Perpustakaan DINAS PENDIDIKAN
Sekolah Sekolah yang akan 0,00 - 0,00 - 2 382.000.000 - - 2 - - - - - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
direhabilitasi (Ruang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rehabilitasi Sarana, Prasarana Jumlah Sarana, Prasarana DINAS PENDIDIKAN
dan Utilitas Sekolah dan Utilitas Sekolah yang 0,00 - 0,00 - 25 1.244.706.000 - - 25 - - 69.110.400 - - 25 69.110.400 100,00% 5,55% 25,00 69.110.400 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Ruang)
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebeluer Sekolah DINAS PENDIDIKAN
yang telah disediakan 0,00 - 0,00 - 4 468.556.900 - - 4 - - - - - 4 - 100,00% 0,00% 4,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
(Jenis)
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan DINAS PENDIDIKAN
Peraga Peserta Didik Peraga Peserta Didik yang 0,00 - 0,00 - 96 31.814.000.000 - - 96 - - 5.226.830.070 - - 96 5.226.830.070 100,00% 16,43% 96,00 5.226.830.070 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
diadakan (Paket)
Penyediaan Biaya Personil Jumlah Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN
Peserta Didik Sekolah Menengah Sekolah Menengah DAN KEBUDAYAAN
Kejuruan Kejuruan yang telah 0,00 - 0,00 - 11284 519.064.000 - - 11.284 - - - - - 11.284 - 100,00% 0,00% 11284,00 - 0,00% 0,00%
mendapatkan Biaya Personil
(Siswa)
Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah siswa dan/atau DINAS PENDIDIKAN
Kreativitas Siswa satuan pendidikan yang DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 414 603.172.700 - - 414 17.210.000 - 251.817.680 - - 414 269.027.680 100,00% 44,60% 414,00 269.027.680 0,00% 0,00%
telah mengikuti lomba-lomba
(Siswa)
Pengembangan Karir Pendidik DINAS PENDIDIKAN
umlah Pendidik dan Tenaga
dan Tenaga Kependidikan Pada DAN KEBUDAYAAN
Kependidikan Pada Satuan
Satuan Pendidikan Sekolah
Pendidikan SMK yang telah
Menengah Kejuruan 0,00 - 0,00 - 335 662.098.286 - - 335 - - - - - 335 - 100,00% 0,00% 335,00 - 0,00% 0,00%
mengikuti kegiatan
pengembangan karir
dan/atau profesi (Orang)

Pembinaan Kelembagaan dan Lembaga dan Manajemen DINAS PENDIDIKAN


Manajemen Sekolah Menengah Sekolah Menengah DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 60 1.557.150.000 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 100,00% 0,00% 60,00 - 0,00% 0,00%
Kejuruan Kejuruan yang telah dibina
(Sekolah)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah SMK Negeri DINAS PENDIDIKAN
Menengah Kejuruan Penerima Dana BOS DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 59 43.099.200.000 59 10.194.864.000 59 13.737.748.000 59 8.880.144.000 59 - 236 32.812.756.000 400,00% 76,13% 236,00 32.812.756.000 0,00% 0,00%
Reguler, Kinerja dan Afirmasi
(Sekolah)
Pengelolaan Pendidikan DINAS PENDIDIKAN
- - 10.628.892.950 927.897.000 1.327.067.000 1.517.384.559 - 3.772.348.559 35,49% 3.772.348.559 0,00%
Khusus DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana DINAS PENDIDIKAN
Prasarana dan Utilitas Sekolah dan Utilitas Sekolah yang 0,00 - 0,00 - 1 633.860.000 1 - - - - - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
telah dibangun (Jenis)
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang DINAS PENDIDIKAN
0,00 - 0,00 - 18 2.547.935.650 - - 18 9.460.000 - 564.459.759 - - 18 573.919.759 100,00% 22,52% 18,00 573.919.759 0,00% 0,00%
akan direhabilitasi (Ruang) DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Jumlah Ruang Kepala DINAS PENDIDIKAN
Sekolah/TU Sekolah yang akan 0,00 - 0,00 - 2 674.730.000 - - 2 - - - - - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
direhabilitasi (Ruang)
Rehabilitasi Ruang Unit Jumlah Ruang UKS yang DINAS PENDIDIKAN
0,00 - 0,00 - 1 133.620.000 - - 1 - - - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Kesehatan Sekolah akan direhabilitasi (Ruang) DAN KEBUDAYAAN
Rehabilitasi Perpustakaan DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Ruang
Sekolah DAN KEBUDAYAAN
Perpustakaan Sekolah yang 0,00 - 0,00 - 2 287.110.000 - - 2 - - - - - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
akan direhabilitasi (Ruang)

Rehabilitasi Sarana, Prasarana Sarana, Prasarana dan DINAS PENDIDIKAN


dan Utilitas Sekolah Utilitas Sekolah yang telah 0,00 - 0,00 - 8 621.917.350 - - 8 - - - - - 8 - 100,00% 0,00% 8,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
direhabilitasi (Ruang)
Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah siswa dan/atau DINAS PENDIDIKAN
Kreativitas Siswa satuan pendidikan yang DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 375 529.122.400 - - 375 42.207.000 - 46.705.600 - - 375 88.912.600 100,00% 16,80% 375,00 88.912.600 0,00% 0,00%
telah mengikuti lomba-lomba
(Siswa)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Karir Pendidik DINAS PENDIDIKAN
umlah Pendidik dan Tenaga
dan Tenaga Kependidikan pada DAN KEBUDAYAAN
Kependidikan Pada Satuan
Satuan Pendidikan Khusus
Pendidikan SMK yang telah
0,00 - 0,00 - 40 166.279.200 - - 40 - - 12.699.200 - - 40 12.699.200 100,00% 7,64% 40,00 12.699.200 0,00% 0,00%
mengikuti kegiatan
pengembangan karir
dan/atau profesi (Orang)

Pembinaan Kelembagaan dan Lembaga dan Manajemen DINAS PENDIDIKAN


Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 60 758.318.350 - - 60 41.100.000 - 44.658.000 - - 60 85.758.000 100,00% 11,31% 60,00 85.758.000 0,00% 0,00%
Khusus Kejuruan yang telah dibina
(Sekolah)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah SLB Negeri DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Khusus Penerima Dana BOS DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 13 4.276.000.000 13 927.897.000 13 1.234.300.000 13 848.862.000 13 - 13 3.011.059.000 100,00% 70,42% 13,00 3.011.059.000 0,00% 0,00%
Reguler, Kinerja dan Afirmasi
(Sekolah)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 148,06% 42,25%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENDIDIK DAN DINAS PENDIDIKAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pemindahan Pendidik dan DINAS PENDIDIKAN
Tenaga Kependidikan Lintas DAN KEBUDAYAAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Provinsi
Perhitungan dan Pemetaan DINAS PENDIDIKAN
Pendidik dan Tenaga DAN KEBUDAYAAN
Kependidikan Satuan Pendidikan - - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Menengah dan Pendidikan
Khusus
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN
- - 684.800.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
BAHASA DAN SASTRA DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan, Pengembangan DINAS PENDIDIKAN
dan Perlindungan Bahasa dan DAN KEBUDAYAAN
Sastra yang Penuturannya
- - 684.800.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penyediaan dan Pendistribusian Jumlah Buku Cerita Rakyat DINAS PENDIDIKAN


Buku Cerita Rakyat Daerah Daerah Penunjang Literasi DAN KEBUDAYAAN
Penunjang Literasi Kewenangan Kewenangan Provinsi yang 0,00 - 0,00 - 2350 684.800.000 - - 2.350 - - - - - 2.350 - 100,00% 0,00% 2350,00 - 0,00% 0,00%
Provinsi disediakan dan
didistribusikan (Eksemplar)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 0,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA DINAS KESEHATAN
KESEHATAN PERORANGAN
- - 57.791.961.588 - 7.032.126.800 - - 7.032.126.800 12,17% 7.032.126.800 0,00%
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas DINAS KESEHATAN
Pelayanan, Sarana, Prasarana
dan Alat Kesehatan Untuk UKP
- - 10.375.413.152 - 129.742.000 - - 129.742.000 1,25% 129.742.000 0,00%
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
Pengembangan Fasilitas DINAS KESEHATAN
- - 5.013.484.510 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kesehatan Lainnya
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Pendekatan DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan di DTPK
(Pelayanan Kesehatan Bergerak,
- - 148.750.000 - 80.702.000 - - 80.702.000 54,25% 80.702.000 0,00%
Gugus Pulau, Pelayanan
Kesehatan Berbasis Telemedicine,
dll)
Pengadaan Prasarana Fasilitas DINAS KESEHATAN
- - 240.175.202 - - - - - 0,00% - 0,00%
Layanan Kesehatan
Pengadaan dan Pemeliharaan DINAS KESEHATAN
Alat-alat Kesehatan/Peralatan - - 4.855.267.440 - 33.750.000 - - 33.750.000 0,70% 33.750.000 0,00%
Laboratorium Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, DINAS KESEHATAN
Vaksin, Makanan dan Minuman
- - 117.736.000 - 15.290.000 - - 15.290.000 12,99% 15.290.000 0,00%
serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Penyediaan Layanan DINAS KESEHATAN


Kesehatan Untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat - - 47.209.922.436 - 6.902.384.800 - - 6.902.384.800 14,62% 6.902.384.800 0,00%
Daerah Provinsi

Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN


Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan - - 13.984.116.322 - 52.890.000 - - 52.890.000 0,38% 52.890.000 0,00%
Akibat Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana
Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN
Kesehatan bagi Penduduk pada
- - 515.977.100 - 4.922.000 - - 4.922.000 0,95% 4.922.000 0,00%
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN


- - 840.178.100 - 52.541.000 - - 52.541.000 6,25% 52.541.000 0,00%
Kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN
- - 4.849.738.192 - 53.827.000 - - 53.827.000 1,11% 53.827.000 0,00%
Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN
- - 59.681.200 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN
- - 324.200.050 - 34.746.000 - - 34.746.000 10,72% 34.746.000 0,00%
Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN
Kesehatan Penyakit Menular dan - - 1.902.574.220 - 11.118.000 - - 11.118.000 0,58% 11.118.000 0,00%
Tidak Menular
Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN
- - 40.200.000 - 39.880.000 - - 39.880.000 99,20% 39.880.000 0,00%
Kesehatan Haji
Pengelolaan Pelayanan DINAS KESEHATAN
Kesehatan Orang dengan - - 234.098.200 - - - - - 0,00% - 0,00%
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan DINAS KESEHATAN
- - 15.621.573.752 - 6.602.508.800 - - 6.602.508.800 42,27% 6.602.508.800 0,00%
Masyarakat
Pengelolaan Surveilans DINAS KESEHATAN
- - 8.762.701.300 - 12.500.000 - - 12.500.000 0,14% 12.500.000 0,00%
Kesehatan
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS KESEHATAN
Penerapan SPM Bidang
- - 26.884.000 - 21.742.000 - - 21.742.000 80,87% 21.742.000 0,00%
Kesehatan Lintas
Kabupaten/Kota
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan DINAS KESEHATAN
Puskesmas untuk Registrasi - - 12.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Puskesmas
Pendampingan Fasilitas DINAS KESEHATAN
- - 36.000.000 - 15.710.000 - - 15.710.000 43,64% 15.710.000 0,00%
Pelayanan Kesehatan
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Sistem DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan Secara - - 206.626.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi DINAS KESEHATAN
- - 88.890.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi DINAS KESEHATAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem DINAS KESEHATAN
Informasi Kesehatan dan - - 117.736.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Jaringan Internet
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 12,17%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN DINAS KESEHATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA - - 117.940.148 - - - - - 0,00% - 0,00%
MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan DINAS KESEHATAN
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia - - 117.940.148 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kesehatan Tingkat Daerah
Provinsi
Peningkatan Kompetensi dan DINAS KESEHATAN
Kualifikasi Sumber Daya Manusia - - 81.940.148 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan DINAS KESEHATAN
Sumber Daya Manusia Kesehatan - - 36.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00%

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00%


Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, DINAS KESEHATAN
ALAT KESEHATAN DAN - - 117.000.000 - 38.787.000 450.000 - 39.237.000 33,54% 39.237.000 0,00%
MAKANAN MINUMAN
Penerbitan Pengakuan DINAS KESEHATAN
Pedagang Besar Farmasi (PBF)
Cabang dan Cabang Penyalur - - 27.000.000 - 16.850.000 450.000 - 17.300.000 64,07% 17.300.000 0,00%
Alat Kesehatan (PAK)

Penyediaan dan Pengelolaan DINAS KESEHATAN


Data Perizinan Pengakuan PBF
- - 27.000.000 - 16.850.000 450.000 - 17.300.000 64,07% 17.300.000 0,00%
Cabang dan Cabang PAK
Berbasis Elektronik
Penerbitan Izin Usaha Kecil Persentase Layanan DINAS KESEHATAN
Obat Tradisional (UKOT) Perizinan pada Usaha Kecil 0,00 - 0,00 - 80 90.000.000 - - - 21.937.000 - - - - - 21.937.000 0,00% 24,37% 0,00 21.937.000 0,00% 0,00%
Obat Tradisional (Persen)
Pengendalian dan Pengawasan DINAS KESEHATAN
serta Tindak Lanjut Penerbitan - - 54.000.000 - 15.890.000 - - 15.890.000 29,43% 15.890.000 0,00%
Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
Penyediaan dan Pengelolaan DINAS KESEHATAN
Data Perizinan dan Tindak Lanjut
- - 36.000.000 - 6.047.000 - - 6.047.000 16,80% 6.047.000 0,00%
Pengawasan Izin UKOT Berbasis
Elektronik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 33,54%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DINAS KESEHATAN
MASYARAKAT BIDANG - - 1.159.470.200 - 123.455.600 - - 123.455.600 10,65% 123.455.600 0,00%
KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, DINAS KESEHATAN
Persentase Kabupaten
Kemitraan, Peningkatan Peran
yang Menetapkan Kebijakan
Serta Masyarakat dan Lintas 0,00 - 0,00 - 100 711.726.596 - - - 12.903.400 - - - - - 12.903.400 0,00% 1,81% 0,00 12.903.400 0,00% 0,00%
Publik yang Berwawasan
Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Kesehatan (Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Upaya Advokasi DINAS KESEHATAN
Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, Peran - - 711.726.596 - 12.903.400 - - 12.903.400 1,81% 12.903.400 0,00%
Serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Pelaksanaan Komunikasi DINAS KESEHATAN
Persentase Kabupaten/kota
Informasi dan Edukasi (KIE)
yang Melaksanakan Minimal
Perilaku Hidup Bersih dan
5 Tema Kampanye Gerakan 0,00 - 0,00 - 100 447.743.604 - - - 110.552.200 - - - - - 110.552.200 0,00% 24,69% 0,00 110.552.200 0,00% 0,00%
Sehat dalam rangka Promotif
Masyarakat Hidup Sehat
Preventif Tingkat Daerah
(Persen)
Provinsi
Penyelenggaraan Promosi DINAS KESEHATAN
Kesehatan dan Perilaku Hidup - - 447.743.604 - 110.552.200 - - 110.552.200 24,69% 110.552.200 0,00%
Bersih dan Sehat
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 10,65%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA RUMAH SAKIT UMUM
KESEHATAN PERORANGAN DAERAH
- - 22.017.567.779 - 676.578.250 405.323.389 - 1.081.901.639 4,91% 1.081.901.639 0,00%
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas RUMAH SAKIT UMUM
Pelayanan, Sarana, Prasarana DAERAH
dan Alat Kesehatan Untuk UKP
- - 19.851.324.794 - 583.782.000 221.985.489 - 805.767.489 4,06% 805.767.489 0,00%
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Sarana dan RUMAH SAKIT UMUM
Beserta Sarana dan Prasarana Prasarana yang diadakan 0,00 - 0,00 - 104 13.041.780.454 - - - 583.782.000 84 221.985.489 84 - 84 805.767.489 80,77% 6,18% 84,00 805.767.489 0,00% 0,00% DAERAH
Pendukungnya (Unit)
Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Pengembangan RUMAH SAKIT UMUM
Rumah Sakit yang Diadakan 0,00 - 0,00 - 2 647.100.000 - - - - - - 1 - 1 - 50,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
(Unit)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Bangunan Rumah RUMAH SAKIT UMUM
Rumah Sakit Sakit yang di Rehabilitasi 0,00 - 0,00 - 3 219.344.000 - - - - 1 - 2 - 2 - 66,67% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
(Unit)
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat RUMAH SAKIT UMUM
Jumlah Alat Kesehatan yang
Penunjang Medik Fasilitas 0,00 - 0,00 - 61 5.943.100.340 - - - - - - 19 - 19 - 31,15% 0,00% 19,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
Diadakan (Unit)
Layanan Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem RUMAH SAKIT UMUM
Informasi Kesehatan Secara - - 338.257.230 - 66.546.250 139.587.900 - 206.134.150 60,94% 206.134.150 0,00% DAERAH
Terintegrasi
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Unit Layanan RS RUMAH SAKIT UMUM
Kesehatan yang Terintegrasi SIM RS 0,00 - 0,00 - 20 338.257.230 - - - 66.546.250 20 139.587.900 20 - 20 206.134.150 100,00% 60,94% 20,00 206.134.150 0,00% 0,00% DAERAH
(Unit Layanan)
Penerbitan Izin Rumah Sakit RUMAH SAKIT UMUM
Kelas B dan Fasilitas DAERAH
- - 1.827.985.755 - 26.250.000 43.750.000 - 70.000.000 3,83% 70.000.000 0,00%
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi
Peningkatan Tata Kelola Rumah Jumlah Dokumen Tata RUMAH SAKIT UMUM
Sakit Kelola Rumah Sakit yang 0,00 - 0,00 - 2 165.930.932 - - - 26.250.000 1 43.750.000 2 - 2 70.000.000 100,00% 42,19% 2,00 70.000.000 0,00% 0,00% DAERAH
Tersusun (Dokumen)
Peningkatan Mutu Pelayanan Jumlah Dokumen Mutu RUMAH SAKIT UMUM
Fasilitas Kesehatan Pelayanan yang Tersusun 0,00 - 0,00 - 5 1.662.054.823 - - - - 2 - 5 - 5 - 100,00% 0,00% 5,00 - 0,00% 0,00% DAERAH
(Dokumen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 68,22% 4,91%
Predikat Kinerja Sedang Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN RUMAH SAKIT UMUM
KAPASITAS SUMBER DAYA - - 111.789.106 - 18.750.000 11.250.000 - 30.000.000 26,84% 30.000.000 0,00% DAERAH
MANUSIA KESEHATAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Mutu dan RUMAH SAKIT UMUM
Peningkatan Kompetensi DAERAH
Teknis Sumber Daya Manusia - - 111.789.106 - 18.750.000 11.250.000 - 30.000.000 26,84% 30.000.000 0,00%
Kesehatan Tingkat Daerah
Provinsi
Peningkatan Kompetensi dan Jumlah Peserta yang RUMAH SAKIT UMUM
Kualifikasi Sumber Daya Manusia Mengikuti Pelatihan Teknis 0,00 - 0,00 - 40 111.789.106 - - - 18.750.000 - 11.250.000 40 - 40 30.000.000 100,00% 26,84% 40,00 30.000.000 0,00% 0,00% DAERAH
Kesehatan Bidang Kesehatan (Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 26,84%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PEKERJAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA) - - 13.445.359.627 - 1.486.556.918 1.130.545.988 652.090.200 3.269.193.106 24,31% 3.269.193.106 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Pengembangan dan DINAS PEKERJAAN
Pengelolaan Sistem Irigasi UMUM DAN PENATAAN
Primer dan Sekunder pada RUANG
Daerah Irigasi yang Luasnya - - 13.445.359.627 - 1.486.556.918 1.130.545.988 652.090.200 3.269.193.106 24,31% 3.269.193.106 0,00%
1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah
Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis dan Jumlah Dokumen Rencana DINAS PEKERJAAN
Dokumen Lingkungan Hidup Teknis dan Dokumen UMUM DAN PENATAAN
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Lingkungan Hidup untuk 0,00 - 0,00 - 0 992.186.157 - - 3 52.500.000 10 25.605.800 86 - 86 78.105.800 0,00% 7,87% 85,95 78.105.800 0,00% 0,00% RUANG
Konstruksi Irigasi dan Rawa
yang Tersusun (Dokumen)
Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi DINAS PEKERJAAN
Permukaan Permukaan yang 0,00 - 0,00 - 0 3.620.021.834 - - 5 80.792.384 11 143.666.548 83 163.693.200 83 388.152.132 0,00% 10,72% 82,93 388.152.132 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Ditingkatkan (Meter) RUANG
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi DINAS PEKERJAAN
Permukaan Permukaan yang 0,00 - 0,00 - 0 4.867.580.000 3 - 28 910.167.831 50 24.197.000 66 - 66 934.364.831 0,00% 19,20% 66,15 934.364.831 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Direhabilitasi (DAK) (Meter) RUANG
Rehabilitasi Bendung Irigasi DINAS PEKERJAAN
Besarnya Volume Bendung
0,00 - 0,00 - 0 1.812.676.036 - - 3 - 5 64.589.000 80 488.397.000 80 552.986.000 0,00% 30,51% 79,70 552.986.000 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang Direhabilitas (M3)
RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi DINAS PEKERJAAN
Jaringan Irigasi Permukaan Permukaan yang Dipelihara 0,00 - 0,00 - 0 658.023.475 - - - - 85 572.294.140 100 - 100 572.294.140 0,00% 86,97% 99,77 572.294.140 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
(Meter) RUANG
Operasi dan Pemeliharaan DINAS PEKERJAAN
Besarnya Volume Bendung
Bendung Irigasi 0,00 - 0,00 - 0 1.494.872.125 - - 29 443.096.703 50 300.193.500 99 - 99 743.290.203 0,00% 49,72% 99,25 743.290.203 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
yang dipelihara (M3)
RUANG
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 24,31%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DAN DINAS PEKERJAAN
PENGEMBANGAN SISTEM - - 175.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00% UMUM DAN PENATAAN
PENYEDIAAN AIR MINUM RUANG
Pengelolaan dan DINAS PEKERJAAN
Pengembangan Sistem UMUM DAN PENATAAN
- - 175.000.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Penyediaan Air Minum (SPAM) RUANG
Lintas Kabupaten/Kota
Survei dan Investigasi untuk Jumlah Dokumen Rencana DINAS PEKERJAAN
Pengembangan SPAM Lintas Pengembangan SPAM UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Kabupaten/Kota Regional yang Tersusun RUANG
(Dokumen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENATAAN DINAS PEKERJAAN
BANGUNAN GEDUNG - - 57.015.692.124 7.877.650.540 484.973.391 6.737.813.502 6.302.120.432 21.402.557.865 37,54% 21.402.557.865 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penetapan dan DINAS PEKERJAAN
Penyelenggaraan Bangunan UMUM DAN PENATAAN
- - 57.015.692.124 7.877.650.540 484.973.391 6.737.813.502 6.302.120.432 21.402.557.865 37,54% 21.402.557.865 0,00%
Gedung untuk Kepentingan RUANG
Strategis Daerah Provinsi
Perencanaan, Pembangunan, Jumlah Bangunan Gedung DINAS PEKERJAAN
Pengawasan dan Pemanfaatan yang Direncanakan dan UMUM DAN PENATAAN
Bangunan Gedung untuk Dibangun untuk 0,00 - 0,00 - 0 57.015.692.124 1 7.877.650.540 13 484.973.391 36 6.737.813.502 92 6.302.120.432 92 21.402.557.865 0,00% 37,54% 92,23 21.402.557.865 0,00% 0,00% RUANG
Kepentingan Strategis Daerah Kepentingan Strategis
Provinsi Daerah Provinsi (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 37,54%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENATAAN DINAS PEKERJAAN
BANGUNAN DAN - - 9.547.323.730 - 24.215.118 1.111.433.939 868.531.200 2.004.180.257 20,99% 2.004.180.257 0,00% UMUM DAN PENATAAN
LINGKUNGANNYA RUANG
Penyelenggaraan Penataan DINAS PEKERJAAN
Bangunan dan Lingkungan di UMUM DAN PENATAAN
Kawasan Strategis Daerah - - 9.547.323.730 - 24.215.118 1.111.433.939 868.531.200 2.004.180.257 20,99% 2.004.180.257 0,00% RUANG
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Penataan Bangunan dan DINAS PEKERJAAN
Jumlah Paket Penataan
Lingkungan UMUM DAN PENATAAN
Bangunan dan Lingkungan
RUANG
di Kawasan Strategis
0,00 - 0,00 - 0 9.547.323.730 - - 0 24.215.118 19 1.111.433.939 67 868.531.200 67 2.004.180.257 0,00% 20,99% 67,41 2.004.180.257 0,00% 0,00%
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota yang
Terbangun (Paket)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 20,99%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM DINAS PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN JALAN - - 349.584.469.231 4.559.953.275 4.102.129.246 13.453.705.491 - 22.115.788.012 6,33% 22.115.788.012 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Penyelenggaraan Jalan DINAS PEKERJAAN
Provinsi - - 349.584.469.231 4.559.953.275 4.102.129.246 13.453.705.491 - 22.115.788.012 6,33% 22.115.788.012 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Survei Kondisi Jalan/Jembatan DINAS PEKERJAAN
Jumlah Dokumen Hasil
0,00 - 0,00 - 0 560.453.400 - - - - - - 98 - 98 - 0,00% 0,00% 98,13 - 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Survey Kondisi (Dokumen)
RUANG
Pembangunan Jalan DINAS PEKERJAAN
Panjang Jalan Provinsi yang
0,00 0,00 0 - 4 4 38 38 0,00% 37,59 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Dibangun (Km)
RUANG
- - 276.152.872.273 - 2.136.606.306 2.815.088.353 - 4.951.694.659 1,79% 4.951.694.659 0,00% DINAS PEKERJAAN
Jumlah Pengujian Mutu
UMUM DAN PENATAAN
Terhadap Pekerjaan 0,00 0,00 0 - 4 4 38 38 0,00% 37,59 0,00%
RUANG
Konstruksi Jalan (Pengujian)

Rekonstruksi Jalan DINAS PEKERJAAN


Panjang Jalan Provinsi yang
0,00 - 0,00 - 0 17.985.191.000 9 3.415.833.275 55 108.399.888 92 8.712.151.903 99 - 99 12.236.385.066 0,00% 68,04% 98,60 12.236.385.066 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Ditingkatkan (DAK) (Km)
RUANG
Pemeliharaan Rutin Jalan DINAS PEKERJAAN
Panjang Jalan Provinsi yang
0,00 - 0,00 - 0 4.413.347.136 21 1.002.000.000 25 1.367.496.432 58 539.812.135 82 - 82 2.909.308.567 0,00% 65,92% 81,55 2.909.308.567 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Dipelihara (Km)
RUANG
Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan pada DINAS PEKERJAAN
Ruas Jalan Provinsi yang 0,00 - 0,00 - 0 49.424.839.622 - - 0 212.635.920 4 1.211.001.775 7 - 7 1.423.637.695 0,00% 2,88% 6,65 1.423.637.695 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Dibangun (Meter) RUANG
Pemeliharaan Rutin Jembatan Panjang Jembatan pada DINAS PEKERJAAN
Ruas Jalan Provinsi yang 0,00 - 0,00 - 0 580.179.200 - - 4 261.280.000 74 168.251.325 78 - 78 429.531.325 0,00% 74,03% 77,78 429.531.325 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Dipelihara (Meter) RUANG
Penanggulangan Panjang Jalan/Jembatan DINAS PEKERJAAN
Bencana/Tanggap Darurat Dalam Kondisi Tanggap UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 467.586.600 - 142.120.000 33 15.710.700 35 7.400.000 63 - 63 165.230.700 0,00% 35,34% 63,39 165.230.700 0,00% 0,00%
Darurat Bencana yang RUANG
Ditangani (Km)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 6,33%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PEKERJAAN
JASA KONSTRUKSI - - 432.285.680 - 64.917.826 102.025.000 - 166.942.826 38,62% 166.942.826 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Penyelenggaraan Pelatihan DINAS PEKERJAAN
Tenaga Ahli Konstruksi - - 247.999.860 - 37.438.978 93.325.000 - 130.763.978 52,73% 130.763.978 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Jumlah Tenaga Ahli DINAS PEKERJAAN
Ahli Konstruksi Konstruksi yang Diberi UMUM DAN PENATAAN
0,00 - 0,00 - 0 247.999.860 - - 15 37.438.978 53 93.325.000 68 - 68 130.763.978 0,00% 52,73% 67,57 130.763.978 0,00% 0,00%
Pelatihan dan Sertifikasi RUANG
(Orang)
Penyelenggaraan Sistem DINAS PEKERJAAN
Informasi Jasa Konstruksi UMUM DAN PENATAAN
- - 184.285.820 - 27.478.848 8.700.000 - 36.178.848 19,63% 36.178.848 0,00%
(SIPJAKI) Cakupan Daerah RUANG
Provinsi
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Jumlah Administrator SIPJAKI DINAS PEKERJAAN
Peningkatan Kapasitas yang Diberi Pelatihan 0,00 - 0,00 - 0 184.285.820 - - 15 27.478.848 20 8.700.000 75 - 75 36.178.848 0,00% 19,63% 74,76 36.178.848 0,00% 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Administrator SIPJAKI (Orang) RUANG
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 38,62%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM DINAS PEKERJAAN
PENYELENGGARAAN - - 2.105.450.000 - 74.672.200 39.519.879 450.000.000 564.192.079 26,80% 564.192.079 0,00% UMUM DAN PENATAAN
PENATAAN RUANG RUANG
Penetapan Rencana Tata DINAS PEKERJAAN
Ruang Wilayah dan Rencana - - 1.598.524.000 - - 700.000 450.000.000 450.700.000 28,19% 450.700.000 0,00% UMUM DAN PENATAAN
Rinci Tata Ruang Provinsi RUANG
Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen DINAS PEKERJAAN
Substansi, Evaluasi dan Pendukung dalam UMUM DAN PENATAAN
Penetapan RTRW Provinsi Penyusunan RTRW Provinsi 0,00 - 0,00 - 0 1.598.524.000 - - - - 0 700.000 96 450.000.000 96 450.700.000 0,00% 28,19% 96,44 450.700.000 0,00% 0,00% RUANG
yang Tersusun / PERDA
(Dokumen)
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PEKERJAAN
Perencanaan Tata Ruang - - 506.926.000 - 74.672.200 38.819.879 - 113.492.079 22,39% 113.492.079 0,00% UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kabupaten yang DINAS PEKERJAAN
Penyusunan RTRW Provinsi Dilakukan Koordinasi dan UMUM DAN PENATAAN
Sinkronisasi Terkait 0,00 - 0,00 - 0 506.926.000 - - 11 74.672.200 22 38.819.879 50 - 50 113.492.079 0,00% 22,39% 49,73 113.492.079 0,00% 0,00% RUANG
Penyusunan RTRW Provinsi
(Kabupaten)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 26,80%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PERUMAHAN
PERUMAHAN - - 3.490.941.280 - 50.016.300 90.354.976 - 140.371.276 4,02% 140.371.276 0,00% DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Pendataan Penyediaan dan DINAS PERUMAHAN
Jumlah Pendataan
Rehabilitasi Rumah Korban DAN KAWASAN
Penyediaan dan Rehabilitasi
Bencana atau Relokasi PERMUKIMAN
Rumah Korban Bencana 0,00 - 0,00 - 100 241.226.360 - - 13 35.067.500 35 58.439.976 52 - 100 93.507.476 100,00% 38,76% 100,00 93.507.476 0,00% 0,00%
Program Provinsi
atau Relokasi Program
Provinsi (Dokumen)

Identifikasi Perumahan di Lokasi Jumlah Perumahan Hasil DINAS PERUMAHAN


Rawan Bencana atau Terkena Identifikasi di Lokasi Rawan DAN KAWASAN
Relokasi Program Provinsi Bencana atau terkena 0,00 - 0,00 - 100 154.610.340 - - 14 26.827.500 29 27.178.956 95 - 95 54.006.456 94,75% 34,93% 94,75 54.006.456 0,00% 0,00% PERMUKIMAN
Relokasi Program Provinsi
(Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendataan dan Verifikasi Jumlah Pendataan Verifikasi DINAS PERUMAHAN
Penerima Rumah bagi Korban Penerima Rumah bag DAN KAWASAN
Bencana Alam atau Terkena Korban Bencana Alam atau 0,00 - 0,00 - 100 86.616.020 - - 9 8.240.000 46 31.261.020 57 - 57 39.501.020 57,32% 45,60% 57,32 39.501.020 0,00% 0,00% PERMUKIMAN
Relokasi Program Provinsi Relokasi Program Provinsi
(Persen)
Sosialisasi dan Persiapan Jumlah Sosialisasi dan DINAS PERUMAHAN
Penyediaan dan Rehabilitasi Persiapan Penyediaan dan DAN KAWASAN
Rumah Korban Bencana atau Rehabilitasi Rumah Korban PERMUKIMAN
0,00 - 0,00 - 100 145.219.500 - - 2 6.968.800 28 16.198.000 70 - 100 23.166.800 100,00% 15,95% 100,00 23.166.800 0,00% 0,00%
Relokasi Program Provinsi Bencana atau Relokasi
Program Pemerintah
(Dokumen)
Sosialisasi Standar Teknis Jumlah Sosialisasi Standar DINAS PERUMAHAN
Penyediaan dan Rehabilitasi Teknis Penyediaan dan DAN KAWASAN
Rumah kepada Rehabilitasi Rumah Korban 0,00 - 0,00 - 100 145.219.500 - - 4 6.968.800 16 16.198.000 75 - 75 23.166.800 75,04% 15,95% 75,04 23.166.800 0,00% 0,00% PERMUKIMAN
Masyarakat/Sukarelawan Bencana atau Relokasi
Tanggap Bencana Program Provinsi (Persen)
Pembentukan dan Pelatihan Tim Jumlah Pelatihan Tim DINAS PERUMAHAN
Satgas, Tim Pendamping dan Satgas, Tim Pendamping 0,00 - 0,00 - 100 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Fasilitator dan Fasilitator (Orang) PERMUKIMAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah Warga Negara yang DINAS PERUMAHAN
Rumah Korban Bencana atau Terkena Bencana atau DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 100 3.104.495.420 - - 1 7.980.000 2 15.717.000 93 - 96 23.697.000 96,00% 0,76% 96,00 23.697.000 0,00% 0,00%
Relokasi Program Provinsi Relokasi Program Provinsi PERMUKIMAN
(Unit)
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Jumlah Rehabilitasi Rumah DINAS PERUMAHAN
Bencana Bagi Korban Bencana 0,00 - 0,00 - 100 8.114.560 - - 8 7.980.000 98 - - - - 7.980.000 0,00% 98,34% 0,00 7.980.000 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
(Persen) PERMUKIMAN
Pembangunan Rumah bagi DINAS PERUMAHAN
Jumlah Rumah bagi Korban
Korban Bencana 0,00 - 0,00 - 100 3.096.380.860 - - - - 1 15.717.000 3 - 3 15.717.000 3,07% 0,51% 3,07 15.717.000 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Bencana (Persen)
PERMUKIMAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 11,46% 4,02%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN DINAS PERUMAHAN
PRASARANA, SARANA DAN - - 16.187.720.984 - 4.800.000 1.087.374.200 - 1.092.174.200 6,75% 1.092.174.200 0,00% DAN KAWASAN
UTILITAS UMUM (PSU) PERMUKIMAN
Urusan Penyelenggaraan PSU Jumlah Kawasan DINAS PERUMAHAN
Permukiman Permukiman Kumuh yang DAN KAWASAN
0,00 - 0,00 - 45 16.187.720.984 - - 1 4.800.000 7 1.087.374.200 37 - 45 1.092.174.200 100,00% 6,75% 45,00 1.092.174.200 0,00% 0,00%
ditingkatkan dengan PSU PERMUKIMAN
(Unit)
Perencanaan Penyediaan PSU Jumlah Prasarana, Sarana DINAS PERUMAHAN
Permukiman dan Utilitas Umum 0,00 - 0,00 - 1 2.031.762.060 - - - - 1 681.601.770 - - 1 681.601.770 100,00% 33,55% 1,00 681.601.770 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
(Dokumen) PERMUKIMAN
Penyediaan Prasarana, Sarana, Jumlah Kegiatan DINAS PERUMAHAN
dan Utilitas Umum di Permukiman Penyediaan Prasarana, DAN KAWASAN
untuk Menunjang Fungsi Sarana dan Utilitas Umum di PERMUKIMAN
0,00 - 0,00 - 32 14.117.380.184 - - - - 12 401.272.430 20 - 32 401.272.430 100,00% 2,84% 32,00 401.272.430 0,00% 0,00%
Permukiman Permukiman untuk
Menunjang Fungsi
Permukiman (Dokumen)
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Jumlah Kegiatan DINAS PERUMAHAN
rangka Penyediaan Prasarana, Penyediaan Prasarana, DAN KAWASAN
Sarana, dan Utilitas Umum Sarana dan Utilitas Umum di PERMUKIMAN
0,00 - 0,00 - 1 38.578.740 - - - 4.800.000 1 4.500.000 - - 1 9.300.000 100,00% 24,11% 1,00 9.300.000 0,00% 0,00%
Permukiman Permukiman untuk
Penunjang Fungsi
Permukiman (Dokumen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 6,75%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENINGKATAN DINAS PERUMAHAN
PELAYANAN SERTIFIKASI, DAN KAWASAN
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, PERMUKIMAN
- - 124.020.269 - - 28.584.705 - 28.584.705 23,05% 28.584.705 0,00%
DAN REGISTRASI BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Sertifikasi dan Registrasi bagi Persentase Sertifikasi DINAS PERUMAHAN
Orang atau Badan Hukum yang Registrasi bagi Orang atau DAN KAWASAN
Melaksanakan Perancangan Badan Hukum yang PERMUKIMAN
dan Perencanaan Rumah serta Melaksanakan Perancangan
Perencanaan Prasarana, dan Perencanaan Rumah 0,00 - 0,00 - 50 124.020.269 - - - - 24 28.584.705 26 - 50 28.584.705 100,00% 23,05% 50,00 28.584.705 0,00% 0,00%
Sarana dan Utilitas Umum PSU serta Perencanaan
Tingkat Kemampuan Menengah Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum PSU
(Dokumen)
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PERUMAHAN
Persentase Sertifikasi dan
Penerbitan Sertifikasi dan DAN KAWASAN
Registrasi bagi Orang atau
Registrasi Pengembang PERMUKIMAN
Badan Hukum yang
Perumahan dengan Kualifikasi 0,00 - 0,00 - 1 124.020.269 - - - - 1 28.584.705 - - 1 28.584.705 100,00% 23,05% 1,00 28.584.705 0,00% 0,00%
melaksanakan Perencanaan
Menengah
dan Perencanaan PSU
(Dokumen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 23,05%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN SATUAN POLISI
KETENTERAMAN DAN - - 409.966.407 - 85.141.608 150.137.200 - 235.278.808 57,39% 235.278.808 0,00% PAMONG PRAJA DAN
KETERTIBAN UMUM PEMADAM KEBAKARAN
Penanganan Gangguan SATUAN POLISI
Tingkat Penyelesaian
Ketenteraman dan Ketertiban PAMONG PRAJA DAN
Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Umum Lintas Daerah 0,00 - 0,00 - 100 249.950.274 10 - 30 37.659.280 45 103.407.850 98 - 183 141.067.130 183,00% 56,44% 183,00 141.067.130 0,00% 0,00% PEMADAM KEBAKARAN
Ketentraman, Keindahan)
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
(Persen)
Daerah Provinsi
Pencegahan Gangguan SATUAN POLISI
Ketenteraman dan Ketertiban PAMONG PRAJA DAN
Umum melalui Deteksi Dini dan PEMADAM KEBAKARAN
Jumlah ganguan yang
Cegah Dini, Pembinaan dan 0,00 - 0,00 - 35 34.940.653 - - - 11.178.800 - 11.389.750 35 - 35 22.568.550 100,00% 64,59% 35,00 22.568.550 0,00% 0,00%
dicegah (Gangguan)
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan

Penindakan atas Gangguan SATUAN POLISI


Ketenteraman dan Ketertiban PAMONG PRAJA DAN
Umum berdasarkan Perda dan Jumlah gangguan yang PEMADAM KEBAKARAN
0,00 - 0,00 - 35 67.335.976 - - - - - 2.271.760 35 - 35 2.271.760 100,00% 3,37% 35,00 2.271.760 0,00% 0,00%
Perkada melalui Penerbitan dan ditindak (Gangguan)
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil SATUAN POLISI
Ketenteraman, Ketertiban Umum Koordinasi dalam daerah PAMONG PRAJA DAN
dan Perlindungan Masyarakat dan Luar Daerah dan PEMADAM KEBAKARAN
0,00 - 0,00 - 7 45.925.244 - - - 21.980.480 - 11.116.000 7 - 7 33.096.480 100,00% 72,07% 7,00 33.096.480 0,00% 0,00%
Tingkat Provinsi Pengawalan dan
Pengamanan (Kabupaten
dan Provinsi Lainnya)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemberdayaan Perlindungan Jumlah Kegiatan yang SATUAN POLISI
Masyarakat dalam rangka dilaksanakan : - Sosialisasi PAMONG PRAJA DAN
Ketenteraman dan Ketertiban tentang Pemberdayaan PEMADAM KEBAKARAN
Umum Perlindungan Masyarakat
dalam rangka Ketentraman
0,00 - 0,00 - 60 91.748.401 - - - 4.500.000 - 78.630.340 60 - 60 83.130.340 100,00% 90,61% 60,00 83.130.340 0,00% 0,00%
dan Ketertiban Umum,
Bahaya Rokok di
Lingkungan Masyarakat.
dan Rapat Koordinasi di 6
Kabupaten (Orang)
Penyediaan Layanan dalam Jumlah Warga negara yang SATUAN POLISI
rangka Dampak Penegakan memperoleh layanan akibat PAMONG PRAJA DAN
Perda dan Perkada dari penegakan hukum 0,00 - 0,00 - 50 10.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% PEMADAM KEBAKARAN
Perda dan Perkada Provinsi
(Orang)
Penegakan Peraturan Daerah Persentase Penegakan SATUAN POLISI
Provinsi dan Peraturan PERDA dan PERGUB 0,00 - 0,00 - 100 103.216.133 10 - 30 47.482.328 52 46.729.350 99 - 191 94.211.678 191,00% 91,28% 191,00 94.211.678 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Gubernur (Persen) PEMADAM KEBAKARAN
Penanganan atas Pelanggaran SATUAN POLISI
Jumlah Perda/Pergub yang
Peraturan Daerah dan Peraturan 0,00 - 0,00 - 2 103.216.133 - - 1 47.482.328 1 46.729.350 - - 2 94.211.678 100,00% 91,28% 2,00 94.211.678 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
ditangani (Perda/Pergub)
Gubernur PEMADAM KEBAKARAN
Pembinaan Penyidik Pegawai SATUAN POLISI
Mengaktifkan Sekretariat
Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 0,00 - 0,00 - 100 56.800.000 10 - 10 - 10 - - - 30 - 30,00% 0,00% 30,00 - 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
PPNS (Persen)
PEMADAM KEBAKARAN
Pengembangan Kapasitas dan Jumlah peserta yang SATUAN POLISI
Karier PPNS mengikuti Diklat PPNS 0,00 - 0,00 - 2 56.800.000 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
(Orang) PEMADAM KEBAKARAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 97,56% 57,39%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENCEGAHAN, SATUAN POLISI
PENANGGULANGAN, PAMONG PRAJA DAN
PENYELAMATAN KEBAKARAN - - 89.270.008 - 11.742.000 38.359.000 - 50.101.000 56,12% 50.101.000 0,00% PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Penyelenggaraan Pemetaan Terdatanya Potensi rawan SATUAN POLISI
Rawan Bencana Kebakaran bencana kebakaran di 0,00 - 0,00 - 100 89.270.008 10 - 20 11.742.000 30 38.359.000 100 - 160 50.101.000 160,00% 56,12% 160,00 50.101.000 0,00% 0,00% PAMONG PRAJA DAN
Sulawesi Barat (Persen) PEMADAM KEBAKARAN
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi SATUAN POLISI
dan Edukasi Kepada Pemangku Jumlah peserta sosialisasi PAMONG PRAJA DAN
Kepentingan dan Masyarakat tantang pencegahan PEMADAM KEBAKARAN
Terkait Pencegahan, sumber api, penanganan 0,00 - 0,00 - 60 89.270.008 - - 30 11.742.000 30 38.359.000 - - 60 50.101.000 100,00% 56,12% 60,00 50.101.000 0,00% 0,00%
Penanggulangan, Penyelamatan dan analisis resiko
Kebakaran dan Penyelamatan kebakaran (Orang)
Non Kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 56,12%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENANGGULANGAN BADAN
BENCANA - - 1.730.805.260 - 165.923.800 188.864.500 - 354.788.300 20,50% 354.788.300 0,00% PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan BADAN
Kesiapsiagaan Terhadap - - 1.413.582.700 - 74.693.600 155.093.000 - 229.786.600 16,26% 229.786.600 0,00% PENANGGULANGAN
Bencana BENCANA DAERAH
Penyusunan Rencana BADAN
Persentase (%)
Penanggulangan Bencana PENANGGULANGAN
Penyelesaian dokumen
BENCANA DAERAH
Rencana Penanggulangan 0,00 0,00 80 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
Bencana sampai dinyatakan
sah/legal (Persen)
- - 426.976.560 - 46.253.600 64.438.000 - 110.691.600 25,92% 110.691.600 0,00%
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase (%) BADAN
Penyelesaian Regulasi PENANGGULANGAN
Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 80 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% BENCANA DAERAH
Daerah sampai dinyatakan
sah/legal (Persen)
Penguatan Kapasitas Kawasan Jumlah Kawasan yang BADAN
untuk Pencegahan dan dikuatkan kapasitasnya PENANGGULANGAN
Kesiapsiagaan Bencana dalam Pencegahan dan 0,00 - 0,00 - 1 734.824.940 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% BENCANA DAERAH
Kesiapsiagaan Bencana
(Kawasan)
Penanganan Pascabencana BADAN
Persentase Penanganan
Provinsi 0,00 - 0,00 - 80 208.792.000 - - - 28.440.000 - 90.655.000 - - - 119.095.000 0,00% 57,04% 0,00 119.095.000 0,00% 0,00% PENANGGULANGAN
Pasca Bencana (Persen)
BENCANA DAERAH
Pengembangan Kapasitas Tim Jumlah Aparat Tim Reaksi BADAN
Reaksi Cepat (TRC) Bencana Cepat (TRC) Bencana yang PENANGGULANGAN
0,00 - 0,00 - 25 42.989.200 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
di kembangkan BENCANA DAERAH
Kapasitasnya (Orang)
Pelayanan Penyelamatan dan BADAN
Evakuasi Korban Bencana - - 267.341.560 - 91.230.200 33.771.500 - 125.001.700 46,76% 125.001.700 0,00% PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Respon Cepat Penanganan BADAN
Jumlah Laporan aduan
Darurat Bencana 0,00 - 0,00 - 12 105.733.280 - - 60 62.588.000 - 9.270.000 - - - 71.858.000 0,00% 67,96% 0,00 71.858.000 0,00% 0,00% PENANGGULANGAN
yang di respon (Laporan)
BENCANA DAERAH
Penyediaan Logistik BADAN
Jumlah Paket Logistik
Penyelamatan dan Evakuasi PENANGGULANGAN
Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 - 0,00 - 2 161.608.280 - - - 28.642.200 - 24.501.500 - - - 53.143.700 0,00% 32,88% 0,00 53.143.700 0,00% 0,00%
Korban Bencana BENCANA DAERAH
Korban Bencana (Paket)

Penataan Sistem Dasar BADAN


Penanggulangan Bencana - - 49.881.000 - - - - - 0,00% - 0,00% PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Penguatan Kelembagaan BADAN
Jumlah Forum Pengurangan
Bencana Daerah PENANGGULANGAN
Risiko Bencana (FPRB) yang 0,00 - 0,00 - 1 49.881.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
BENCANA DAERAH
dikuatkan (Forum)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 20,50%


Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DINAS SOSIAL
- - 312.031.950 - 33.505.000 57.948.560 10.000.000 101.453.560 32,51% 101.453.560 0,00%
SOSIAL
Penerbitan Izin Pengumpulan Persentase Ketaatan Izin DINAS SOSIAL
Sumbangan Lintas Daerah dan Non Izin Pelaksanaan
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) UGB dan PUB yang 0,00 - 0,00 - 20 110.710.960 19 - 20 21.215.000 20 44.218.560 20 5.000.000 20 70.433.560 100,00% 63,62% 20,00 70.433.560 0,00% 0,00%
Daerah Provinsi Diterbitkan Sesuai
Ketentuan (Persen)
Koordinasi dan Sinkronisasi Intensitas Koordinasi dan DINAS SOSIAL
Penerbitan Izin Undian Gratis Sinkronisasi Penerbitan Izin
0,00 - 0,00 - 6 110.710.960 - - 2 21.215.000 2 44.218.560 2 5.000.000 6 70.433.560 100,00% 63,62% 6,00 70.433.560 0,00% 0,00%
Berhadiah dan Pengumpulan dan Non Izin UGB dan PUB
Uang atau Barang (Aktivitas)
Pemberdayaan Potensi Sumber Persentase PSKS yang DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Sosial Provinsi Memiliki Kompetensi
0,00 - 0,00 - 20 201.320.990 6 - 13 12.290.000 15 13.730.000 20 5.000.000 20 31.020.000 100,00% 15,41% 20,00 31.020.000 0,00% 0,00%
Pemberdayaan Sosial
(Persen)
Peningkatan Kemampuan Potensi DINAS SOSIAL
Jumlah Kelembagaan Sosial
Sumber Kesejahteraan Sosial
Masyarakat yang meningkat 0,00 - 0,00 - 4 201.320.990 - - - 12.290.000 - 13.730.000 4 5.000.000 4 31.020.000 100,00% 15,41% 4,00 31.020.000 0,00% 0,00%
Kelembagaan Masyarakat
kemampuannya (Lembaga)
Kewenangan Provinsi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 32,51%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENANGANAN DINAS SOSIAL
WARGA NEGARA MIGRAN
- - 79.689.000 - 15.000.000 11.250.000 26.610.000 52.860.000 66,33% 52.860.000 0,00%
KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pemulangan Warga Negara DINAS SOSIAL


Migran Korban Tindak Persentase Penanganan
Kekerasan dari Titik Debarkasi KTK PM yang Dipulangkan
0,00 - 0,00 - 20 79.689.000 - - 19 15.000.000 20 11.250.000 20 26.610.000 20 52.860.000 100,00% 66,33% 20,00 52.860.000 0,00% 0,00%
di Daerah Provinsi untuk ke Daerah Kabupaten/ Kota
dipulangkan Ke Daerah Asal (Persen)
Kabupaten/Kota Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga DINAS SOSIAL
Negara Migran Korban Tindak Jumlah WNI KTK PM yang di
Kekerasan dari Titik Debarkasi di pulangkan ke Daerah
0,00 - 0,00 - 4 79.689.000 - - 1 15.000.000 1 11.250.000 2 26.610.000 4 52.860.000 100,00% 66,33% 4,00 52.860.000 0,00% 0,00%
Daerah Provinsi untuk Kabupaten/ Kota Asal
dipulangkan Ke Daerah (Orang)
Kabupaten/Kota Asal
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 66,33%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM REHABILITASI DINAS SOSIAL
- - 240.940.780 - 96.430.000 66.518.342 5.000.000 167.948.342 69,71% 167.948.342 0,00%
SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase Penyandang DINAS SOSIAL
Penyandang Disabilitas Disabilitas yang
Terlantar di dalam Panti Mendapatkan Pelayanan 0,00 - 0,00 - 20 55.650.200 - - 20 21.700.000 20 10.970.200 20 5.000.000 20 37.670.200 100,00% 67,69% 20,00 37.670.200 0,00% 0,00%
Rehabilitasi Sosial di Dalam
Panti (Persen)
Koordinasi dan Sinkronisasi Intensitas Rapat Koordinasi DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi dan Sinkronisasi
Sosial Dasar Penyandang Pelaksanaan Bidang
0,00 - 0,00 - 7 55.650.200 - - 3 21.700.000 1 10.970.200 3 5.000.000 7 37.670.200 100,00% 67,69% 7,00 37.670.200 0,00% 0,00%
Disabilitas Terlantar Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar (Aktivitas)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Persentase Anak Terlantar DINAS SOSIAL
Terlantar di Dalam Panti yang Menerima Layanan
0,00 - 0,00 - 20 38.200.000 - - - - 20 38.200.000 20 - 20 38.200.000 100,00% 100,00% 20,00 38.200.000 0,00% 0,00%
Rehabilitasi Sosial di Dalam
Panti (Persen)
Pemberian Bimbingan Aktivitas Jumlah Antar yang DINAS SOSIAL
Hidup Sehari-hari memperoleh Bimbingan
0,00 - 0,00 - 25 38.200.000 - - - - 25 38.200.000 - - 25 38.200.000 100,00% 100,00% 25,00 38.200.000 0,00% 0,00%
Aktivitas Hidup Sehari-hari
(Orang)
Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase Gelandangan DINAS SOSIAL
Gelandangan dan Pengemis di dan Pengemis yang
Dalam Panti Menerima Layanan 0,00 - 0,00 - 20 67.460.000 - - - - 20 15.489.142 20 - 20 15.489.142 100,00% 22,96% 20,00 15.489.142 0,00% 0,00%
Rehabilitasi Sosial di Dalam
Panti (Persen)
Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Gepeng yang DINAS SOSIAL
dipulangkan ke Daerah Asal 0,00 - 0,00 - 1 67.460.000 - - - - 1 15.489.142 - - 1 15.489.142 100,00% 22,96% 1,00 15.489.142 0,00% 0,00%
(Orang)
Rehabilitasi Sosial bagi Persentase PPKS Lainnya DINAS SOSIAL
Penyandang Masalah Diluar HIV/AIDS dan NAPZA
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 20 79.630.580 - - 20 74.730.000 20 1.859.000 20 - 20 76.589.000 100,00% 96,18% 20,00 76.589.000 0,00% 0,00%
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Layanan Rehabilitasi Sosial
NAPZA di Dalam Panti di Dalam Panti (Persen)
Pemberian Bimbingan Fisik, Jumlah Peserta Pemberian DINAS SOSIAL
Mental, Spritual dan Sosial Bimbingan Fisik, Mental, 0,00 - 0,00 - 45 79.630.580 - - 45 74.730.000 - 1.859.000 - - 45 76.589.000 100,00% 96,18% 45,00 76.589.000 0,00% 0,00%
Spritual dan Sosial (Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 69,71%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PERLINDUNGAN DINAS SOSIAL
- - 4.106.174.760 - 76.329.940 105.986.580 18.680.000 200.996.520 4,89% 200.996.520 0,00%
DAN JAMINAN SOSIAL
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengangkatan Anak antar WNI Persentase Pengangkatan DINAS SOSIAL
dan Pengangkatan Anak oleh Anak yang Mendapatkan
0,00 - 0,00 - 20 90.955.700 - - 20 10.000.000 20 7.500.000 20 5.000.000 20 22.500.000 100,00% 24,74% 20,00 22.500.000 0,00% 0,00%
Orang Tua Tunggal Hak Asuh Sesuai Dengan
Ketentuan (Persen)
Pengangkatan Anak antar WNI Jumlah Sidang COTA DINAS SOSIAL
0,00 - 0,00 - 1 69.506.000 - - - 10.000.000 - 7.500.000 1 5.000.000 1 22.500.000 100,00% 32,37% 1,00 22.500.000 0,00% 0,00%
(Sidang)
Pengangkatan Anak oleh Orang Jumlah Sidang COTA DINAS SOSIAL
0,00 - 0,00 - 1 21.449.700 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Tua Tunggal (Sidang)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Daerah yang DINAS SOSIAL
Cakupan Daerah Provinsi Aktif Melakukan
0,00 - 0,00 - 40 4.015.219.060 - - 6 66.329.940 15 98.486.580 40 13.680.000 40 178.496.520 100,00% 4,45% 40,00 178.496.520 0,00% 0,00%
Pemutakhiran DTKS
(Persen)
Fasilitasi Bantuan Sosial DINAS SOSIAL
- - 1.001.375.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kesejahteraan Keluarga
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Persentase Pengelolaan FM DINAS SOSIAL
Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan
0,00 - 0,00 - 40 112.765.000 - - 40 52.488.000 - 28.708.000 - 7.500.000 40 88.696.000 100,00% 78,66% 40,00 88.696.000 0,00% 0,00%
perlindungan dan jaminan
sosial (Persen)
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jumlah Bantuan DINAS SOSIAL
Ekonomi Masyarakat Pengembangan Ekonomi 0,00 - 0,00 - 167 2.901.079.060 - - - 13.841.940 - 69.778.580 167 6.180.000 167 89.800.520 100,00% 3,10% 167,00 89.800.520 0,00% 0,00%
Masyarakat (Kelompok)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 75,09% 4,89%
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENANGANAN DINAS SOSIAL
- - 603.380.000 - 28.390.000 155.892.060 21.887.000 206.169.060 34,17% 206.169.060 0,00%
BENCANA
Perlindungan Sosial Korban Persentase Korban DINAS SOSIAL
Bencana Alam dan Sosial Bencana Alam dan Sosial
0,00 - 0,00 - 20 603.380.000 2 - 15 28.390.000 20 155.892.060 20 21.887.000 20 206.169.060 100,00% 34,17% 20,00 206.169.060 0,00% 0,00%
Provinsi Provinsi yang Tertangani
(Persen)
Penyediaan Permakanan Rekrutmen Tagana DINAS SOSIAL
penyedia Permakanan 0,00 0,00 40 - 40 - - 40 100,00% 40,00 0,00%
(Orang)
Jumlah Korban Bencana - - 500.000.000 - 9.160.000 138.352.060 - 147.512.060 29,50% 147.512.060 0,00% DINAS SOSIAL
yang menerima Permakanan
0,00 0,00 100 100 - - - 100 100,00% 100,00 0,00%
saat tanggap darurat
bencana (Jiwa)
Penanganan Khusus bagi Pengerahan Tagana Ke DINAS SOSIAL
0,00 - 0,00 - 6 103.380.000 1 - 2 19.230.000 1 17.540.000 2 21.887.000 6 58.657.000 100,00% 56,74% 6,00 58.657.000 0,00% 0,00%
Kelompok Rentan Lokasi bencana (Lokasi)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 34,17%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS SOSIAL
- - 197.915.800 - 15.600.000 15.052.000 49.350.000 80.002.000 40,42% 80.002.000 0,00%
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Pengelolaan Taman Makam Persentase Pengelolaan DINAS SOSIAL
Pahlawan Nasional Provinsi Taman Makam Pahlawan 0,00 - 0,00 - 20 197.915.800 - - 10 15.600.000 10 15.052.000 20 49.350.000 20 80.002.000 100,00% 40,42% 20,00 80.002.000 0,00% 0,00%
Nasional Provinsi (Persen)
Rehabilitasi Sarana dan Jumlah TMP yang DINAS SOSIAL
Prasarana Taman Makam direhabilitasi dalam 0,00 - 0,00 - 1 163.389.800 1 - 1 10.000.000 1 7.500.000 1 40.000.000 1 57.500.000 100,00% 35,19% 1,00 57.500.000 0,00% 0,00%
Pahlawan Nasional Provinsi Pelestarian, K2KS (TMP)
Pemeliharaan Taman Makam Jumlah TMP yang di Pelihara DINAS SOSIAL
0,00 - 0,00 - 1 17.826.000 1 - 1 2.800.000 1 6.152.000 1 2.100.000 1 11.052.000 100,00% 62,00% 1,00 11.052.000 0,00% 0,00%
Pahlawan Nasional Provinsi (TMP)
Pengamanan Taman Makam Jumlah TMP yang dberikan DINAS SOSIAL
0,00 - 0,00 - 1 16.700.000 1 - 1 2.800.000 1 1.400.000 1 7.250.000 1 11.450.000 100,00% 68,56% 1,00 11.450.000 0,00% 0,00%
Pahlawan Nasional Provinsi pengamanan (TMP)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 40,42%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA - - 967.228.280 - 189.225.640 20.368.500 - 209.594.140 21,67% 209.594.140 0,00%
KERJA
Pelaksanaan Latihan Kerja DINAS TENAGA KERJA
Berdasarkan Klaster - - 967.228.280 - 189.225.640 20.368.500 - 209.594.140 21,67% 209.594.140 0,00%
Kompetensi
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Proses Pelaksanaan Pendidikan DINAS TENAGA KERJA
Jumlah tenaga kerja yang
dan Pelatihan Keterampilan bagi
dilatih berdasarkan klaster 0,00 - 0,00 - 64 407.693.280 - - - 189.225.640 32 - 32 - 64 189.225.640 100,00% 46,41% 64,00 189.225.640 0,00% 0,00%
Pencari Kerja berdasarkan Klaster
kompetensi (Orang )
Kompetensi
Pengadaan Sarana Pelatihan Persentase sarana BLK DINAS TENAGA KERJA
0,00 - 0,00 - 10 559.535.000 - - - - - 20.368.500 10 - 10 20.368.500 100,00% 3,64% 10,00 20.368.500 0,00% 0,00%
Kerja yang di bangun (Persen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 21,67%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENEMPATAN DINAS TENAGA KERJA
- - 7.451.871.156 - 593.512.000 3.449.293.640 - 4.042.805.640 54,25% 4.042.805.640 0,00%
TENAGA KERJA
Pelayanan antar Kerja Lintas DINAS TENAGA KERJA
- - 7.176.343.116 - 544.784.000 3.382.765.640 - 3.927.549.640 54,73% 3.927.549.640 0,00%
Daerah Kabupaten/Kota
Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah tenaga kerja yang di DINAS TENAGA KERJA
0,00 - 0,00 - 2000 7.176.343.116 - - - 544.784.000 1.000 3.382.765.640 1.000 - 2.000 3.927.549.640 100,00% 54,73% 2000,00 3.927.549.640 0,00% 0,00%
bedayakan (Orang )
Pengelolaan Informasi Pasar DINAS TENAGA KERJA
- - 91.930.100 - 8.978.000 26.778.000 - 35.756.000 38,89% 35.756.000 0,00%
Kerja
Pelayanan dan Penyediaan Jumlah layanan Aplikasi DINAS TENAGA KERJA
Informasi Pasar Kerja Online Informasi Pasar Kerja Online 0,00 - 0,00 - 1 91.930.100 1 - 1 8.978.000 1 26.778.000 1 - 1 35.756.000 100,00% 38,89% 1,00 35.756.000 0,00% 0,00%
(Layanan )
Pelindungan PMI (Pra dan Purna DINAS TENAGA KERJA
Penempatan) di Daerah - - 183.597.940 - 39.750.000 39.750.000 - 79.500.000 43,30% 79.500.000 0,00%
Provinsi
Penyediaan Layanan Terpadu Jumlah layanan terpadu DINAS TENAGA KERJA
pada Calon Pekerja Migran calon pekerja migran 0,00 - 0,00 - 1 183.597.940 1 - 1 39.750.000 1 39.750.000 1 - 1 79.500.000 100,00% 43,30% 1,00 79.500.000 0,00% 0,00%
(Layanan )
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 54,25%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM HUBUNGAN DINAS TENAGA KERJA
- - 399.444.100 - 22.206.600 115.760.000 - 137.966.600 34,54% 137.966.600 0,00%
INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan DINAS TENAGA KERJA
Perusahaan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama
- - 59.709.940 - - 56.260.000 - 56.260.000 94,22% 56.260.000 0,00%
untuk yang Mempunyai Wilayah
Kerja lebih dari 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Jumlah Peraturan DINAS TENAGA KERJA
Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan yang Disahkan
0,00 - 0,00 - 30 59.709.940 - - - - 30 56.260.000 - - 30 56.260.000 100,00% 94,22% 30,00 56.260.000 0,00% 0,00%
Hubungan Industrial (Peraturan Perusahaan (PP)
)
Pencegahan dan Penyelesaian DINAS TENAGA KERJA
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang - - 44.581.560 - - - - - 0,00% - 0,00%
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Penyelesaian Perselisihan DINAS TENAGA KERJA
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Jumlah kasus yang
Perusahaan yang 0,00 - 0,00 - 12 44.581.560 - - - - - - 10 - 10 - 83,33% 0,00% 10,00 - 0,00% 0,00%
diselesaikan (Kasus )
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Provinsi
Penetapan Upah Minimum DINAS TENAGA KERJA
Provinsi (UMP), Upah Minimum
Sektoral Provinsi (UMSP), Upah
Minimum Kabupaten/Kota - - 295.152.600 - 22.206.600 59.500.000 - 81.706.600 27,68% 81.706.600 0,00%
(UMK), dan Upah Minimum
Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penetapan Upah Minimum Jumlah Peraturan Gubernur DINAS TENAGA KERJA
Provinsi (UMP) UMP yang Ditetapkan 0,00 - 0,00 - 1 141.164.800 - - - 22.206.600 - 59.500.000 1 - 1 81.706.600 100,00% 57,88% 1,00 81.706.600 0,00% 0,00%
(Pergub )
Penetapan Upah Minimum Jumlah Peraturan Gubernur DINAS TENAGA KERJA
Kabupaten/Kota (UMK) UMK yang Ditetapkan 0,00 - 0,00 - 3 153.987.800 - - - - - - 3 - 3 - 100,00% 0,00% 3,00 - 0,00% 0,00%
(Pergub )
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,14% 34,54%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA
- - 648.330.836 - 102.669.580 184.493.476 - 287.163.056 44,29% 287.163.056 0,00%
KETENAGAKERJAAN
Penyelenggaraan Pengawasan DINAS TENAGA KERJA
- - 648.330.836 - 102.669.580 184.493.476 - 287.163.056 44,29% 287.163.056 0,00%
Ketenagakerjaan
Pengawasan Pelaksanaan Norma Jumlah Perusahaan yang DINAS TENAGA KERJA
Kerja di Perusahaan dilakukan Pengawasan 0,00 - 0,00 - 360 324.923.936 - - - 55.757.100 50 78.466.476 310 - 310 134.223.576 86,11% 41,31% 310,00 134.223.576 0,00% 0,00%
Norma kerja (Perusahaan )
Penegakan Hukum Jumlah kasus Perusahaan DINAS TENAGA KERJA
Ketenagakerjaan di Perusahaan yang di limpahkan ke rana 0,00 - 0,00 - 1 221.171.900 - - - - 1 106.027.000 - - 1 106.027.000 100,00% 47,94% 1,00 106.027.000 0,00% 0,00%
hukum (Perusahaan )
Pelayanan Keselamatan dan Jumlah perusahaan yang DINAS TENAGA KERJA
Kesehatan Kerja di Perusahaan menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan 0,00 - 0,00 - 21 102.235.000 - - - 46.912.480 10 - 11 - 11 46.912.480 52,38% 45,89% 11,00 46.912.480 0,00% 0,00%
dan kesehatan kerja
(Perusahaan )
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 85,53% 44,29%
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER PEREMPUAN,
DAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEREMPUAN - - 882.445.959 44.037.200 181.769.099 165.951.350 - 391.757.649 44,39% 391.757.649 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pelembagaan DINAS PEMBERDAYAAN
Pengarusutamaan Gender PEREMPUAN,
(PUG) pada Lembaga PERLINDUNGAN ANAK,
Pemerintah Kewenangan - - 475.285.619 - 67.282.979 62.406.250 - 129.689.229 27,29% 129.689.229 0,00% PENGENDALIAN
Provinsi PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah laporan yang
Pelaksanaan PUG Kewenangan PEREMPUAN,
dihasilkan dalam koordinasi
Provinsi PERLINDUNGAN ANAK,
dan sinkronisasi
0,00 - 0,00 - 1 385.285.619 - - - 59.782.979 1 56.400.000 1 - 1 116.182.979 100,00% 30,16% 1,00 116.182.979 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
pelaksanaan PUG
PENDUDUK DAN
kewenangan provinsi
KELUARGA
(Laporan)
BERENCANA
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan DINAS PEMBERDAYAAN
PUG termasuk PPRG PEREMPUAN,
Jumlah kebijakan yang
Kewenangan Provinsi PERLINDUNGAN ANAK,
disosialisasikan terkait
0,00 - 0,00 - 1 90.000.000 - - - 7.500.000 - 6.006.250 1 - 1 13.506.250 100,00% 15,01% 1,00 13.506.250 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
pelaksanaan PUG termasuk
PENDUDUK DAN
PPRG (Kebijakan)
KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemberdayaan Perempuan DINAS PEMBERDAYAAN
Bidang Politik, Hukum, Sosial, PEREMPUAN,
dan Ekonomi pada Organisasi PERLINDUNGAN ANAK,
Kemasyarakatan Kewenangan - - 407.160.340 44.037.200 114.486.120 103.545.100 - 262.068.420 64,36% 262.068.420 0,00% PENGENDALIAN
Provinsi PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Advokasi Kebijakan dan DINAS PEMBERDAYAAN
Pendampingan Peningkatan PEREMPUAN,
Jumlah partisipasi
Partisipasi Perempuan dalam PERLINDUNGAN ANAK,
perempuan di bidang politik,
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 0,00 - 0,00 - 40 407.160.340 - 44.037.200 20 114.486.120 10 103.545.100 10 - 40 262.068.420 100,00% 64,36% 40,00 262.068.420 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
hukum, sosial dan ekonomi
Kewenangan Provinsi PENDUDUK DAN
(Orang)
KELUARGA
BERENCANA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 44,39%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PERLINDUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 690.527.500 17.669.500 104.183.000 123.063.000 - 244.915.500 35,47% 244.915.500 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pencegahan Kekerasan DINAS PEMBERDAYAAN
terhadap Perempuan yang PEREMPUAN,
Melibatkan para Pihak Lingkup PERLINDUNGAN ANAK,
Daerah Provinsi dan Lintas - - 257.398.000 - - 69.850.000 - 69.850.000 27,14% 69.850.000 0,00% PENGENDALIAN
Daerah Kabupaten/Kota PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PEMBERDAYAAN
Pelaksanaan Kebijakan, Program Jumlah SDM yang PEREMPUAN,
dan Kegiatan Pencegahan memahami tentang PERLINDUNGAN ANAK,
Kekerasan terhadap Perempuan pencegahan kekerasan 0,00 0,00 50 - - - 50 50 100,00% 50,00 0,00% PENGENDALIAN
Kewenangan Provinsi dalam rumah tangga PENDUDUK DAN
(PKDRT) (Orang) KELUARGA
BERENCANA
- - 182.310.000 - - 69.850.000 - 69.850.000 38,31% 69.850.000 0,00%
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah SDM yang
PERLINDUNGAN ANAK,
memahami tentang hak-hak
0,00 0,00 100 - - 100 - 100 100,00% 100,00 0,00% PENGENDALIAN
perempuan dalam
PENDUDUK DAN
ketenagakerjaan (Orang)
KELUARGA
BERENCANA
Advokasi Kebijakan dan Jumlah SDM/Masyarakat, DINAS PEMBERDAYAAN
Pendampingan Layanan pemerintah dan non PEREMPUAN,
Perlindungan Perempuan lembaga pemerintah yang PERLINDUNGAN ANAK,
Kewenangan Provinsi memahami tentang PENGENDALIAN
0,00 - 0,00 - 40 75.088.000 - - - - - - 40 - 40 - 100,00% 0,00% 40,00 - 0,00% 0,00%
pemberdayaan korban PENDUDUK DAN
kekerasan terhadap KELUARGA
perempuan, termasuk BERENCANA
korban TPPO (Orang)
Penyediaan Layanan Rujukan DINAS PEMBERDAYAAN
Lanjutan bagi Perempuan PEREMPUAN,
Korban Kekerasan yang PERLINDUNGAN ANAK,
Memerlukan Koordinasi - - 391.770.500 17.669.500 104.183.000 20.884.000 - 142.736.500 36,43% 142.736.500 0,00% PENGENDALIAN
Tingkat Daerah Provinsi dan PENDUDUK DAN
Lintas Daerah Kabupaten/Kota KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Layanan Pengaduan DINAS PEMBERDAYAAN
Masyarakat bagi Perempuan Jumlah korban kekerasan PEREMPUAN,
Korban Kekerasan Tingkat perempuan yang terlayani PERLINDUNGAN ANAK,
Daerah Provinsi dan Lintas oleh petugas terlatih di 0,00 - 0,00 - 100 210.089.500 10 17.669.500 40 104.183.000 50 17.284.000 100 - 100 139.136.500 100,00% 66,23% 100,00 139.136.500 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Daerah Kabupaten/Kota dalam unit pelayanan PENDUDUK DAN
terpadu (Persen) KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PEMBERDAYAAN
Pelaksanaan Penyediaan Jumlah korban kekerasan PEREMPUAN,
Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan yang terlayani PERLINDUNGAN ANAK,
Perempuan Korban Kekerasan oleh petugas terlatih di 0,00 - 0,00 - 10 181.681.000 - - - - - 3.600.000 10 - 10 3.600.000 100,00% 1,98% 10,00 3.600.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Kewenangan Provinsi dalam unit pelayanan PENDUDUK DAN
terpadu (Kasus) KELUARGA
BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan DINAS PEMBERDAYAAN
Lembaga Penyedia Layanan PEREMPUAN,
Perlindungan Perempuan PERLINDUNGAN ANAK,
Kewenangan Provinsi - - 41.359.000 - - 32.329.000 - 32.329.000 78,17% 32.329.000 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Peningkatan Kapasitas Sumber DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah SDM yang terlatih
Daya Lembaga Penyedia PEREMPUAN,
dan memahami tentang
Layanan Penanganan bagi PERLINDUNGAN ANAK,
penanganan bagi
Perempuan Korban Kekerasan 0,00 - 0,00 - 20 41.359.000 - - - - 20 32.329.000 - - 20 32.329.000 100,00% 78,17% 20,00 32.329.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
perempuan korban
Kewenangan Provinsi PENDUDUK DAN
kekerasan baik TPPO
KELUARGA
maupun PKDRT (Orang)
BERENCANA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 35,47%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PEMENUHAN HAK DINAS PEMBERDAYAAN
ANAK (PHA) PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 725.009.840 77.423.472 163.061.972 237.812.458 - 478.297.902 65,97% 478.297.902 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pelembagaan PHA pada DINAS PEMBERDAYAAN
Lembaga Pemerintah, Non PEREMPUAN,
Pemerintah, dan Dunia Usaha PERLINDUNGAN ANAK,
Kewenangan Provinsi - - 485.098.640 77.423.472 163.061.972 132.542.458 - 373.027.902 76,90% 373.027.902 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Advokasi Kebijakan dan DINAS PEMBERDAYAAN
Pendampingan Pemenuhan Hak PEREMPUAN,
Jumlah Kab/Kota yang
Anak pada Lembaga Pemerintah, PERLINDUNGAN ANAK,
mendapatkan
Non Pemerintah, Media dan 0,00 0,00 6 6 6 6 6 6 100,00% 6,00 0,00% PENGENDALIAN
pendampingan dalam
Dunia Usaha Kewenangan PENDUDUK DAN
evaluasi KLA (Kabupaten)
Provinsi KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
Jumlah DEKELA dan
0,00 0,00 20 - - - 20 20 100,00% 20,00 0,00% PENGENDALIAN
KELANA (Desa)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah Kab/Kota yang PERLINDUNGAN ANAK,
memiliki RAD KLA 0,00 - 0,00 - 6 347.282.640 1 77.423.472 2 163.061.972 2 58.568.208 1 - 6 299.053.652 100,00% 86,11% 6,00 299.053.652 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
(Kabupaten) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah Kab/Kota yang ikut PERLINDUNGAN ANAK,
dalam pengisian evaluasi 0,00 0,00 6 6 6 6 6 6 100,00% 6,00 0,00% PENGENDALIAN
KLA (Kabupaten) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah Kab/Kota yang PERLINDUNGAN ANAK,
menyusun kebijakan KLA 0,00 0,00 6 6 6 6 6 6 100,00% 6,00 0,00% PENGENDALIAN
(Kabupaten) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PEMBERDAYAAN
Pelembagaan Pemenuhan Hak PEREMPUAN,
Jumlah Kab/Kota yang
Anak Kewenangan Provinsi PERLINDUNGAN ANAK,
melibatkan Forum Anak
0,00 0,00 6 6 6 6 6 6 100,00% 6,00 0,00% PENGENDALIAN
daerah dalam perencanaan
PENDUDUK DAN
pembangunan (Kabupaten)
KELUARGA
BERENCANA
- - 137.816.000 - - 73.974.250 - 73.974.250 53,68% 73.974.250 0,00%
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah Forum Anak yang
PERLINDUNGAN ANAK,
berpartisipasi dalam Forum
0,00 0,00 40 - - 40 - 40 100,00% 40,00 0,00% PENGENDALIAN
Anak Nasional dan Provinsi
PENDUDUK DAN
(Anak)
KELUARGA
BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan DINAS PEMBERDAYAAN
Lembaga Penyedia Layanan PEREMPUAN,
Peningkatan Kualitas Hidup PERLINDUNGAN ANAK,
Anak Kewenangan Provinsi - - 239.911.200 - - 105.270.000 - 105.270.000 43,88% 105.270.000 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PEMBERDAYAAN
Pelaksanaan Pendampingan PEREMPUAN,
Jumlah anak yang ikut
Peningkatan Kualitas Hidup Anak PERLINDUNGAN ANAK,
terlibat dalam kegiatan hari
Kewenangan Provinsi 0,00 - 0,00 - 50 81.661.700 - - - - 50 35.245.000 50 - 50 35.245.000 100,00% 43,16% 50,00 35.245.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
anak nasional dan tingkat
PENDUDUK DAN
provinsi (Anak)
KELUARGA
BERENCANA
Pengembangan Komunikasi, DINAS PEMBERDAYAAN
Informasi dan Edukasi PEREMPUAN,
Jumlah media informasi
Pemenuhan Hak Anak bagi PERLINDUNGAN ANAK,
layanan yang digunakan
Lembaga Penyedia Layanan 0,00 0,00 3 - 1 1 1 3 100,00% 3,00 0,00% PENGENDALIAN
oleh unit layanan terpadu
Peningkatan Kualitas Hidup Anak PENDUDUK DAN
(Media)
Kewenangan Provinsi KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah pendidik dan tenaga PERLINDUNGAN ANAK,
pendidik terlatih KHA 0,00 0,00 35 - - - 35 35 100,00% 35,00 0,00% PENGENDALIAN
(Orang) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
Jumlah Puskesmas Ramah
0,00 - 0,00 - 25 158.249.500 - - - - - 70.025.000 25 - 25 70.025.000 100,00% 44,25% 25,00 70.025.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
Anak (Puskesmas)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah SDM yang PERLINDUNGAN ANAK,
memahami tentang dampak 0,00 0,00 40 - - - 40 40 100,00% 40,00 0,00% PENGENDALIAN
perkawinan anak (Orang) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
Jumlah tenaga kesehatan
0,00 0,00 40 - - - 40 40 100,00% 40,00 0,00% PENGENDALIAN
terlatih KHA (Orang)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 65,97%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PERLINDUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
KHUSUS ANAK PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 266.668.110 - - 134.966.850 35.323.060 170.289.910 63,86% 170.289.910 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pencegahan Kekerasan DINAS PEMBERDAYAAN
terhadap Anak yang Melibatkan PEREMPUAN,
para Pihak Lingkup Daerah PERLINDUNGAN ANAK,
Provinsi dan Lintas Daerah - - 166.742.000 - - 96.560.750 35.323.060 131.883.810 79,09% 131.883.810 0,00% PENGENDALIAN
Kabupaten/Kota PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Advokasi Kebijakan dan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah SDM yang terlatih
Pendampingan Pelaksanaan PEREMPUAN,
dan memahami tentang
Kebijakan, Program dan Kegiatan PERLINDUNGAN ANAK,
ketahanan keluarga pada
Pencegahan Kekerasan terhadap 0,00 0,00 10 - - 10 - 10 100,00% 10,00 0,00% PENGENDALIAN
anak yang membutuhkan
Anak Kewenangan Provinsi PENDUDUK DAN
perlindungan khusus (AMPK)
KELUARGA
(Orang)
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah guru/remaja dan
PEREMPUAN,
anak yang memiliki
PERLINDUNGAN ANAK,
kemampuan LIVESKILL,
0,00 0,00 200 - - 200 - 200 100,00% 200,00 0,00% PENGENDALIAN
RESILEANCE dalam
PENDUDUK DAN
pencegahan terhadap
KELUARGA
kekerasan (Orang)
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah SDM terlatih dalam PERLINDUNGAN ANAK,
pengasuhan anak 0,00 0,00 10 - - 10 - 10 100,00% 10,00 0,00% PENGENDALIAN
(Parenting Skill) (Orang) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Jumlah SDM terlatih dan DINAS PEMBERDAYAAN
masyarakat termasuk PEREMPUAN,
organisasi, dunia usaha PERLINDUNGAN ANAK,
tentang pencegahan dan 0,00 0,00 10 - - 10 - 10 100,00% 10,00 0,00% PENGENDALIAN
penanganantindak pidana PENDUDUK DAN
perdagangan orang (TPPO) KELUARGA
pada anak (Orang) BERENCANA
- - 68.425.000 - - 66.425.000 - 66.425.000 97,08% 66.425.000 0,00%
DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah SDM terlatih dan PEREMPUAN,
memahami tentang PERLINDUNGAN ANAK,
perlindungan bagi anak 0,00 0,00 10 - - 10 - 10 100,00% 10,00 0,00% PENGENDALIAN
dengan masalah sosial PENDUDUK DAN
(Orang) KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah SDM yang
PERLINDUNGAN ANAK,
memahami tentang dampak
0,00 0,00 150 - - 150 - 150 100,00% 150,00 0,00% PENGENDALIAN
dari pernikahan anak
PENDUDUK DAN
dibawah umur (Orang)
KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
JUmlah SDM yang
PERLINDUNGAN ANAK,
memahami tentang
0,00 0,00 10 - - 10 - 10 100,00% 10,00 0,00% PENGENDALIAN
perlindungan bagi tenaga
PENDUDUK DAN
kerja anak (Orang)
KELUARGA
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah SDM yang terlatih
PEREMPUAN,
dan memahami tentang
PERLINDUNGAN ANAK,
perlindungan bagi anak
0,00 0,00 200 - - 200 - 200 100,00% 200,00 0,00% PENGENDALIAN
korban penyalahgunaan
PENDUDUK DAN
NAPZAA dan Anak dengan
KELUARGA
HIV/AIDS (Orang)
BERENCANA
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PEMBERDAYAAN
Pencegahan Kekerasan terhadap PEREMPUAN,
Anak Kewenangan Provinsi PERLINDUNGAN ANAK,
Jumlah SDM terlatih tentang
0,00 - 0,00 - 50 98.317.000 - - - - 25 30.135.750 25 35.323.060 50 65.458.810 100,00% 66,58% 50,00 65.458.810 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
aplikasi data simfoni (Orang)
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan Layanan bagi Anak DINAS PEMBERDAYAAN
yang Memerlukan Perlindungan PEREMPUAN,
Khusus yang Memerlukan PERLINDUNGAN ANAK,
Koordinasi Tingkat Daerah - - 58.528.110 - - 3.260.100 - 3.260.100 5,57% 3.260.100 0,00% PENGENDALIAN
Provinsi PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Layanan Anak yang DINAS PEMBERDAYAAN
Memerlukan Perlindungan Khusus PEREMPUAN,
Kewenangan Provinsi Jumlah anak yang PERLINDUNGAN ANAK,
tertangani yang memerlukan 0,00 - 0,00 - 10 58.528.110 1 - 1 - 3 3.260.100 10 - 10 3.260.100 100,00% 5,57% 10,00 3.260.100 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
perlindungan khusus (Anak) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Penguatan dan Pengembangan DINAS PEMBERDAYAAN
Lembaga Penyedia Layanan PEREMPUAN,
bagi Anak yang Memerlukan PERLINDUNGAN ANAK,
Perlindungan Khusus Tingkat - - 41.398.000 - - 35.146.000 - 35.146.000 84,90% 35.146.000 0,00% PENGENDALIAN
Daerah Provinsi dan Lintas PENDUDUK DAN
Daerah Kabupaten/Kota KELUARGA
BERENCANA
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PEMBERDAYAAN
Peningkatan Kapasitas Sumber PEREMPUAN,
Jumlah SDM yang terlatih
Daya Lembaga Penyedia PERLINDUNGAN ANAK,
dan memahami tentang
Layanan Anak yang Memerlukan 0,00 - 0,00 - 10 41.398.000 - - - - 10 35.146.000 - - 10 35.146.000 100,00% 84,90% 10,00 35.146.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
perlindungan khusus anak
Perlindungan Khusus PENDUDUK DAN
(Orang)
Kewenangan Provinsi KELUARGA
BERENCANA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 63,86%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DINAS KETAHANAN
DIVERSIFIKASI DAN PANGAN
- - 675.958.900 69.563.500 43.055.500 335.513.650 - 448.132.650 66,30% 448.132.650 0,00%
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran DINAS KETAHANAN
Pangan Pokok atau Pangan PANGAN
Persentase Pendukung
Lainnya sesuai dengan
Stabilisasi Pasokan dan 0,00 - 0,00 - 100 186.882.600 - 34.550.000 - 21.840.000 75 80.552.000 100 - 175 136.942.000 175,33% 73,28% 175,33 136.942.000 0,00% 0,00%
Kebutuhan Daerah Provinsi
Harga Pangan (Persen)
dalam Rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Jumlah Dokumen hasil DINAS KETAHANAN
Pangan dan Neraca Bahan analisis kondisi harga dan PANGAN
Makanan pasokan pangan mingguan,
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
bulanan, 3 bulanan, 6
bulanan dan tahunan
- - 102.386.600 5.800.000 17.040.000 44.607.000 - 67.447.000 65,87% 67.447.000 0,00%
(Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil DINAS KETAHANAN
Analisis Kondisi harga dan PANGAN
0,00 0,00 2 - - - 2 2 100,00% 2,00 0,00%
pasokan pangan dan NBM
(Laporan)
Penyediaan Pangan Berbasis Jumlah Penyediaan Pangan DINAS KETAHANAN
0,00 - 0,00 - 6 64.496.000 1 28.750.000 1 - 1 29.545.000 3 - 6 58.295.000 100,00% 90,39% 6,00 58.295.000 0,00% 0,00%
Sumber Daya Lokal Lokal (Kali) PANGAN
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Laporan Koodinasi DINAS KETAHANAN
Pelaksanaan Distribusi Pangan dan sinkronisasi Distribusi 0,00 - 0,00 - 6 20.000.000 1 - 2 4.800.000 1 6.400.000 2 - 6 11.200.000 100,00% 56,00% 6,00 11.200.000 0,00% 0,00% PANGAN
Pokok dan Pangan Lainnya Pangan (Laporan)
Pengelolaan dan DINAS KETAHANAN
Jumlah Cadangan Pangan
Keseimbangan Cadangan 0,00 - 0,00 - 6 100.000.000 - 1.990.000 - - 6 84.276.650 - - 6 86.266.650 100,00% 86,27% 6,00 86.266.650 0,00% 0,00% PANGAN
Provinsi (Ton)
Pangan Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen DINAS KETAHANAN
Pengadaan Cadangan Pangan Pengadaan Cadangan PANGAN
0,00 - 0,00 - 6 100.000.000 - 1.990.000 - - - 84.276.650 6 - 6 86.266.650 100,00% 86,27% 6,00 86.266.650 0,00% 0,00%
Pemerintah Provinsi Pangan Pemerintah Provinsi
(CPP) (Dokumen)
Penentuan Harga Minimum DINAS KETAHANAN
Daerah untuk Pangan Lokal Persentase Harga Minimum PANGAN
0,00 - 0,00 - 100 27.911.700 - - - - 100 27.904.000 - - 100 27.904.000 100,00% 99,97% 100,00 27.904.000 0,00% 0,00%
yang Tidak Ditetapkan oleh Daerah (Persen)
Pemerintah Pusat
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi DINAS KETAHANAN
Penentuan Harga Minimum dan Singkronisasi PANGAN
Pangan Pokok Lokal Penentuan Harga Minimum 0,00 - 0,00 - 12 27.911.700 - - - - 12 27.904.000 - - 12 27.904.000 100,00% 99,97% 12,00 27.904.000 0,00% 0,00%
Pangan Pokok Lokal
(Laporan)
Promosi Pencapaian Target DINAS KETAHANAN
Konsumsi Pangan PANGAN
Persentase Promosi
Perkapita/Tahun Sesuai dengan 0,00 - 0,00 - 100 361.164.600 - 33.023.500 - 21.215.500 98 142.781.000 100 - 198 197.020.000 198,00% 54,55% 198,00 197.020.000 0,00% 0,00%
Pencapaian Target (Persen)
Angka Kecukupan Gizi melalui
Media Provinsi
Promosi Penganekaragaman DINAS KETAHANAN
Jumlah Kelompok yang
Konsumsi Pangan Berbasis PANGAN
Mengkonsumsi pangan
Sumber Daya Lokal
keluarga melalui
0,00 0,00 2 - - 2 - 2 100,00% 2,00 0,00%
pengelolaan sumber daya
keluarga dengan menanam
- - 147.830.000 - - 54.153.000 - 54.153.000 36,63% 54.153.000 0,00%
cabe dirumah (Kelompok)

Jumlah pangan lokal DINAS KETAHANAN


bersumber karbohidrat non PANGAN
0,00 0,00 3 - - - 3 3 100,00% 3,00 0,00%
beras untuk masyarakat
(Kelompok)
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS KETAHANAN
Jumlah Kelompok Mengikuti
Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, PANGAN
lomba cipta menu tingkat
dan Sosialisasi Konsumsi Pangan 0,00 0,00 6 - - - 6 6 100,00% 6,00 0,00%
prov. Dan Nasional
Beragam, Bergizi, Seimbang dan
(Kelompok)
Aman (B2SA)
Jumlah Masyarakat yang DINAS KETAHANAN
Mengikuti Sosialisasi PANGAN
kegiatan beragam bergizi 0,00 - 0,00 - 24 121.158.600 - 28.183.500 - 565.500 24 30.261.000 - - 24 59.010.000 100,00% 48,70% 24,00 59.010.000 0,00% 0,00%
seimbang dan aman (B2SA)
(Orang)
Jumlah Peserta DINAS KETAHANAN
Perempuan/Masyarakat PANGAN
Dalam Mewujudkan 0,00 0,00 2 - - - 2 2 100,00% 2,00 0,00%
Ketahanan Pangan
(Kelompok)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Data Pola Pangan DINAS KETAHANAN
Pemantauan dan Evaluasi Harapan(PPh) dan PANGAN
0,00 0,00 1 - - 1 - 1 100,00% 1,00 0,00%
Konsumsi per Kapita per Tahun Konsumsi Pangan
(Dokumen)
- - 92.176.000 4.840.000 20.650.000 58.367.000 - 83.857.000 90,97% 83.857.000 0,00%
Jumlah laporan survey DINAS KETAHANAN
Analisis Pola Konsumsi dan PANGAN
0,00 0,00 6 - - - 6 6 100,00% 6,00 0,00%
Kebutuhan Pangan
(Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 66,30%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENANGANAN DINAS KETAHANAN
- - 716.865.000 8.200.000 6.420.000 334.215.100 - 348.835.100 48,66% 348.835.100 0,00%
KERAWANAN PANGAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan DINAS KETAHANAN
Jumlah Dokumen Peta
dan Ketahanan Pangan PANGAN
Kerentanan dan Ketahanan
kewenangan Provinsi 0,00 - 0,00 - 1 20.530.000 - 1.360.000 - - - - 1 - 1 1.360.000 100,00% 6,62% 1,00 1.360.000 0,00% 0,00%
Pangan Kewenangan
Provinsi (Dokumen)

Penyusunan, Pemutakhiran dan DINAS KETAHANAN


Jumlah Laporan analisis
Analisis Peta Ketahanan dan PANGAN
peta ketahanan dan
Kerentanan Pangan Provinsi dan 0,00 - 0,00 - 6 20.530.000 - 1.360.000 - - - - 6 - 6 1.360.000 100,00% 6,62% 6,00 1.360.000 0,00% 0,00%
kerentanan pangan Provinsi
Kabupaten/Kota
dan Kabupaten (Laporan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penanganan Kerawanan Jumlah Daerah Rawan DINAS KETAHANAN
Pangan Kewenangan Provinsi Pangan yang tertangani 0,00 - 0,00 - 3 696.335.000 - 6.840.000 - 6.420.000 3 334.215.100 - - 3 347.475.100 100,00% 49,90% 3,00 347.475.100 0,00% 0,00% PANGAN
(Daerah)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kawasan dalam DINAS KETAHANAN
Penanganan Kerawanan Pangan mewujudkan kemandirian PANGAN
Provinsi pangan masyarakat miskin di 0,00 0,00 2 - - - 2 2 100,00% 2,00 0,00%
desa rawan pangan
(Kawasan)
Jumlah Kelompok DINAS KETAHANAN
Pemberdayaan Sumber - - 258.335.000 2.400.000 4.550.000 10.185.000 - 17.135.000 6,63% 17.135.000 0,00% PANGAN
Daya Pangan dalam 0,00 0,00 10 - - - 10 10 100,00% 10,00 0,00%
Meningkatkan Ketahanan
Pangan (Kelompok)
Jumlah penduduk rawan DINAS KETAHANAN
pangan yang tertangani 0,00 0,00 3 - - - 3 3 100,00% 3,00 0,00% PANGAN
(Kelompok)
Pelaksanaan Pengadaan, DINAS KETAHANAN
Pengelolaan, dan Penyaluran PANGAN
Cadangan Pangan pada Jumlah Kelompok Tani
Kerawanan Pangan yang Gerakan sayang halaman 0,00 - 0,00 - 33 438.000.000 - 4.440.000 - 1.870.000 32 324.030.100 - - 32 330.340.100 96,97% 75,42% 32,00 330.340.100 0,00% 0,00%
Mencakup lebih dari 1 (Satu) rumah (Kelompok)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,15% 48,66%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGAWASAN DINAS KETAHANAN
- - 213.511.000 11.324.000 25.888.000 55.325.500 - 92.537.500 43,34% 92.537.500 0,00%
KEAMANAN PANGAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Persentase Pengawasan DINAS KETAHANAN
Keamanan Pangan Segar Keamanan Pangan Segar PANGAN
0,00 - 0,00 - 100 213.511.000 - 11.324.000 - 25.888.000 84 55.325.500 100 - 184 92.537.500 184,00% 43,34% 184,00 92.537.500 0,00% 0,00%
Distribusi Lintas Daerah Asal Tumbuhan yang
Kabupaten/Kota Tersertifikasi (Persen)
Penguatan Kelembagaan Jumlah Pelaku Usaha PSAT DINAS KETAHANAN
Keamanan Pangan Segar Provinsi yang mengikuti kegiatan PANGAN
pembinaan dan
pengawasan, keamanan, 0,00 0,00 10 - - 10 - 10 100,00% 10,00 0,00%
dan pemantauan mutu
pangan segar (Pelaku - - 73.654.400 - - 24.034.000 - 24.034.000 32,63% 24.034.000 0,00%
Usaha PSAT)
Sosialisasi prosedur sertifikasi DINAS KETAHANAN
pangan segar kepada PANGAN
0,00 0,00 25 - - 10 15 25 100,00% 25,00 0,00%
pelaku usaha PSAT (Pelaku
Usaha PSAT)
Sertifikasi Keamanan Pangan Jumlah event yang DINAS KETAHANAN
Segar Asal Tumbuhan Lintas dilaksanakan untuk PANGAN
Daerah Kabupaten/Kota meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran 0,00 0,00 1 - 1 - - 1 100,00% 1,00 0,00%
mengkomsumsi pangan
yang aman dan bermutu
(Event)
- - 96.000.000 5.370.000 14.210.000 28.517.500 - 48.097.500 50,10% 48.097.500 0,00%
Jumlah Pelaku Usaha PSAT DINAS KETAHANAN
yang melakukan sertifikasi PANGAN
0,00 0,00 10 - 3 - 7 10 100,00% 10,00 0,00%
prodak (Pelaku Usaha
PSAT )
Jumlah Pelaku usaha yang DINAS KETAHANAN
tersurvelen (Pelaku Usaha 0,00 0,00 10 1 6 1 2 10 100,00% 10,00 0,00% PANGAN
PSAT )
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan DINAS KETAHANAN
Prasarana Pengujian Mutu dan Prasarana pengujian mutu PANGAN
Keamanan Pangan Segar Asal dan keamanan pangan 0,00 - 0,00 - 2 43.856.600 2 5.954.000 - 11.678.000 - 2.774.000 - - 2 20.406.000 100,00% 46,53% 2,00 20.406.000 0,00% 0,00%
Tumbuhan segar asal tumbuhan
(Paket)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 43,34%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH
TANAH UNTUK KEPENTINGAN - - 3.750.000 3.750.000 - - - 3.750.000 100,00% 3.750.000 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
UMUM DAN KESRA
Penetapan Lokasi Pengadaan SEKRETARIAT DAERAH
Tanah untuk Kepentingan - - 3.750.000 3.750.000 - - - 3.750.000 100,00% 3.750.000 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Umum di Wilayah Provinsi DAN KESRA
Pemberitahuan, Pendataan Awal SEKRETARIAT DAERAH
Lokasi, Konsultasi Publik Rencana BIRO PEMERINTAHAN
Jumlah Pengadaan Tanah
Pembangunan dan Penetapan DAN KESRA
bagi Kepentingan Umum 0,00 - 0,00 - 0 3.750.000 - 3.750.000 - - - - - - - 3.750.000 0,00% 100,00% 0,00 3.750.000 0,00% 0,00%
Lokasi Pengadaan Tanah untuk
(Ha)
Kepentingan Umum

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 100,00%


Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi
PROGRAM PENGADAAN DINAS PERUMAHAN
TANAH UNTUK KEPENTINGAN - - 12.260.335.969 - 913.664.550 5.065.080.998 - 5.978.745.548 48,76% 5.978.745.548 0,00% DAN KAWASAN
UMUM PERMUKIMAN
Penetapan Lokasi Pengadaan Persentase Lokasi DINAS PERUMAHAN
Tanah untuk Kepentingan Pengadaan Tanah untuk 0,00 - 0,00 - 100 12.260.335.969 - - 5 913.664.550 24 5.065.080.998 74 - 103 5.978.745.548 103,00% 48,76% 103,00 5.978.745.548 0,00% 0,00% DAN KAWASAN
Umum di Wilayah Provinsi Kepentingan Umum (Ha) PERMUKIMAN
Pemberitahuan, Pendataan Awal DINAS PERUMAHAN
Lokasi, Konsultasi Publik Rencana DAN KAWASAN
Jumlah Pengadaan Tanah
Pembangunan dan Penetapan PERMUKIMAN
bagi Kepentingan Umum 0,00 - 0,00 - 100 12.260.335.969 - - 20 913.664.550 30 5.065.080.998 50 - 100 5.978.745.548 100,00% 48,76% 100,00 5.978.745.548 0,00% 0,00%
Lokasi Pengadaan Tanah untuk
(Ha)
Kepentingan Umum

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 48,76%


Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PERENCANAAN DINAS LINGKUNGAN
- - 348.777.000 - 9.540.000 65.000.000 - 74.540.000 21,37% 74.540.000 0,00%
LINGKUNGAN HIDUP HIDUP
Rencana Perlindungan dan Cakupan Dokumen DINAS LINGKUNGAN
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengendalian RPPLH Yang 0,00 - 0,00 - 1 348.777.000 - - - 9.540.000 - 65.000.000 1 - 1 74.540.000 100,00% 21,37% 1,00 74.540.000 0,00% 0,00% HIDUP
(RPPLH) Provinsi Tersusun (Dokumen)
Penyusunan dan Penetapan Jumlah Dokumen RPPLH DINAS LINGKUNGAN
0,00 - 0,00 - 1 348.777.000 - - - 9.540.000 - 65.000.000 1 - 1 74.540.000 100,00% 21,37% 1,00 74.540.000 0,00% 0,00%
RPPLH Provinsi Yang tersusun (Dokumen) HIDUP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 21,37%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGENDALIAN DINAS LINGKUNGAN
PENCEMARAN DAN/ATAU HIDUP
- - 1.225.711.164 - 210.686.860 409.067.900 62.040.805 681.795.565 55,62% 681.795.565 0,00%
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan Pencemaran Jumlah titik pengujian yang DINAS LINGKUNGAN
dan/atau Kerusakan memenuhi baku mutu 0,00 0,00 16 - - - 16 16 100,00% 16,00 0,00% HIDUP
Lingkungan Hidup kualitas udara ambien (Titik)
- - 879.015.560 - 170.601.860 225.265.400 57.040.805 452.908.065 51,52% 452.908.065 0,00%
Persentase Parameter yang DINAS LINGKUNGAN
memenuhi baku mutu 0,00 0,00 78 - - - 78 78 100,00% 78,00 0,00% HIDUP
(Persen)
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS LINGKUNGAN
Jumlah parameter dalam
Pelaksanaan Pencegahan HIDUP
pemantauan kualitas
Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 14 - - 14 14 14 100,00% 14,00 0,00%
lingkungan hidup
Dilaksanakan terhadap Media
(Parameter)
Tanah, Air, Udara, dan Laut
- - 132.156.650 - 47.800.000 38.260.000 1.250.000 87.310.000 66,07% 87.310.000 0,00%
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah sungai yang - - 132.156.650 - 47.800.000 38.260.000 1.250.000 87.310.000 66,07% 87.310.000 0,00% DINAS LINGKUNGAN
ditingkatkan kualitasnya 0,00 0,00 4 - 2 4 4 4 100,00% 4,00 0,00% HIDUP
(Sungai)
Jumlah usaha/kegiatan DINAS LINGKUNGAN
yang mengikuti PROPER 0,00 0,00 8 - - 8 8 8 100,00% 8,00 0,00% HIDUP
(Proper)
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS LINGKUNGAN
Pelaksanaan Pengendalian Emisi HIDUP
Jumlah kampung iklim (Desa) 0,00 0,00 7 - - 9 9 9 128,57% 9,00 0,00%
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim - - 104.912.860 - 53.016.260 40.740.000 2.500.000 96.256.260 91,75% 96.256.260 0,00%
DINAS LINGKUNGAN
Jumlah Laporan
0,00 0,00 1 - - 1 1 1 100,00% 1,00 0,00% HIDUP
Inventarisasi GRK (Laporan)

Pengelolaan Laboratorium Jumlah Laporan Hasil Uji DINAS LINGKUNGAN


0,00 0,00 150 - - 10 150 150 100,00% 150,00 0,00%
Lingkungan Hidup Provinsi yang tervalidasi (Dokumen) HIDUP
Jumlah pengelola DINAS LINGKUNGAN
laboratorium yang HIDUP
0,00 0,00 11 - - 7 11 11 100,00% 11,00 0,00%
ditingkatkan kapasitasnya
(Orang)
- - 641.946.050 - 69.785.600 146.265.400 53.290.805 269.341.805 41,96% 269.341.805 0,00%
Jumlah ruang lingkup DINAS LINGKUNGAN
pengendalian mutu yang 0,00 0,00 10 - - 1 10 10 100,00% 10,00 0,00% HIDUP
tervalidasi (Metode)
Jumlah sarana prasarana DINAS LINGKUNGAN
pengujian laboratorium 0,00 0,00 42 - - 42 42 42 100,00% 42,00 0,00% HIDUP
(Sarana)
Pemulihan Pencemaran DINAS LINGKUNGAN
Luas kawasan Kerusakan
dan/atau Kerusakan 0,00 - 0,00 - 9,8 346.695.604 1 - - 40.085.000 5 183.802.500 10 5.000.000 10 228.887.500 100,00% 66,02% 9,80 228.887.500 0,00% 0,00% HIDUP
Lahan yang dipulihkan (Ha)
Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Luas wilayah yang DINAS LINGKUNGAN
0,00 - 0,00 - 9,8 346.695.604 - - 1 40.085.000 5 183.802.500 10 5.000.000 10 228.887.500 100,00% 66,02% 9,80 228.887.500 0,00% 0,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi direhabilitasi (HA) HIDUP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 101,22% 55,62%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENGENDALIAN DINAS LINGKUNGAN
BAHAN BERBAHAYA DAN HIDUP
BERACUN (B3) DAN LIMBAH - - 64.759.590 - 12.836.000 17.010.000 14.071.800 43.917.800 67,82% 43.917.800 0,00%
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
Pengumpulan Limbah B3 Lintas DINAS LINGKUNGAN
Daerah Kabupaten/Kota dalam Jumlah titik pengumpulan HIDUP
0,00 - 0,00 - 8 64.759.590 - - - 12.836.000 - 17.010.000 8 14.071.800 8 43.917.800 100,00% 67,82% 8,00 43.917.800 0,00% 0,00%
1 (Satu) Daerah Provinsi limbah B3 (Titik)

Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS LINGKUNGAN


Pengelolaan Limbah B3 dengan HIDUP
Pemerintah Pusat dalam rangka Jumlah Limbah B3 yang
0,00 - 0,00 - 3334 64.759.590 - - - 12.836.000 3.334 17.010.000 3.334 14.071.800 3.334 43.917.800 100,01% 67,82% 3334,22 43.917.800 0,00% 0,00%
Pengangkutan, Pemanfaatan, terlaporkan (Ton)
Pengolahan, dan/atau
Penimbunan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,01% 67,82%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PEMBINAAN DAN DINAS LINGKUNGAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN HIDUP
LINGKUNGAN DAN IZIN
- - 53.783.040 - 14.880.000 7.040.000 3.500.000 25.420.000 47,26% 25.420.000 0,00%
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Pengawasan Izin DINAS LINGKUNGAN
Izin Lingkungan dan Izin PPLH Lingkungan dan Izin PPLH HIDUP
0,00 - 0,00 - 20 53.783.040 - - - 14.880.000 - 7.040.000 11 3.500.000 11 25.420.000 55,00% 47,26% 11,00 25.420.000 0,00% 0,00%
yang Diterbitkan oleh yang dilaksanakan
Pemerintah Daerah Provinsi (Pengawasan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengawasan Usaha dan/atau DINAS LINGKUNGAN
Jumlah usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Lingkungan HIDUP
kegiatan yang wajib diawasi
Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan 0,00 - 0,00 - 20 53.783.040 - - - 14.880.000 5 7.040.000 11 3.500.000 11 25.420.000 55,00% 47,26% 11,00 25.420.000 0,00% 0,00%
oleh pemerintah Provinsi
oleh Pemerintah Daerah Provinsi
(Usaha/Kegiatan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 55,00% 47,26%
Predikat Kinerja Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN DINAS LINGKUNGAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN HIDUP
PENYULUHAN LINGKUNGAN - - 185.215.180 - 117.483.000 33.668.300 5.630.000 156.781.300 84,65% 156.781.300 0,00%
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, DINAS LINGKUNGAN


Jumlah Lembaga
Pelatihan, dan Penyuluhan HIDUP
Masyarakat/Kelompok Peduli
Lingkungan Hidup untuk 0,00 - 0,00 - 3 185.215.180 - - - 117.483.000 - 33.668.300 1 5.630.000 1 156.781.300 33,33% 84,65% 1,00 156.781.300 0,00% 0,00%
Lingkungan Pilot Project
Lembaga Kemasyarakatan
(Lembaga Masyarakat)
Tingkat Daerah Provinsi
Peningkatan Kapasitas dan Jumlah lembaga DINAS LINGKUNGAN
Kompetensi Sumber Daya masyarakat/kelompok peduli HIDUP
Manusia Bidang Lingkungan lingkungan yang 0,00 - 0,00 - 50 108.140.000 - - 50 105.463.000 50 2.229.200 50 - 50 107.692.200 100,00% 99,59% 50,00 107.692.200 0,00% 0,00%
Hidup untuk Lembaga memperoleh peningkatan
Kemasyarakatan kapasitas PPLH (Orang)
Pendampingan Gerakan Peduli DINAS LINGKUNGAN
Jumlah kader sakakalpataru
Lingkungan Hidup 0,00 0,00 30 - - 30 30 30 100,00% 30,00 0,00% HIDUP
yang terlatih (Orang)
- - 77.075.180 - 12.020.000 31.439.100 5.630.000 49.089.100 63,69% 49.089.100 0,00%
Jumlah sekolah peduli DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 10 - - 6 6 6 60,00% 6,00 0,00%
lingkungan (Sekolah) HIDUP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 91,68% 84,65%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENGHARGAAN DINAS LINGKUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK - - 16.867.880 - - - 11.740.000 11.740.000 69,60% 11.740.000 0,00% HIDUP
MASYARAKAT
Pemberian Penghargaan Jumlah Kabupaten DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup Tingkat Penerima Penghargaan 0,00 - 0,00 - 1 16.867.880 - - - - - - 1 11.740.000 1 11.740.000 100,00% 69,60% 1,00 11.740.000 0,00% 0,00% HIDUP
Daerah Provinsi ADIPURA (Kabupaten)
Penilaian Kinerja DINAS LINGKUNGAN
Masyarakat/Lembaga Jumlah perhargaan PPLH HIDUP
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia yang dibagikan pada
0,00 0,00 2 - 2 2 2 2 100,00% 2,00 0,00%
Pendidikan/ Filantropi dalam peringatan HLH
- - 16.867.880 - - - 11.740.000 11.740.000 69,60% 11.740.000 0,00%
Perlindungan dan Pengelolaan (Penghargaan)
Lingkungan Hidup
Jumlah titik pemantauan DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 4 - - - 4 4 100,00% 4,00 0,00%
ADIPURA (Titik) HIDUP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 69,60%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENANGANAN DINAS LINGKUNGAN
PENGADUAN LINGKUNGAN - - 60.151.080 - 5.000.000 14.840.000 6.700.000 26.540.000 44,12% 26.540.000 0,00% HIDUP
HIDUP
Penyelesaian Pengaduan DINAS LINGKUNGAN
Masyarakat di Bidang HIDUP
Jumlah Pengaduan yang
Perlindungan dan Pengelolaan 0,00 - 0,00 - 10 60.151.080 - - - 5.000.000 - 14.840.000 2 6.700.000 2 26.540.000 20,00% 44,12% 2,00 26.540.000 0,00% 0,00%
tertangani (Pengaduan)
Lingkungan Hidup (PPLH)
Provinsi
Pengelolaan Pengaduan Jumlah pengaduan DINAS LINGKUNGAN
Masyarakat terhadap PPLH lingkungan yang diterima 0,00 - 0,00 - 10 60.151.080 - - - 5.000.000 1 14.840.000 2 6.700.000 2 26.540.000 20,00% 44,12% 2,00 26.540.000 0,00% 0,00% HIDUP
Provinsi (Pengaduan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 20,00% 44,12%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS LINGKUNGAN
- - 315.163.740 - 11.584.800 261.651.500 31.545.000 304.781.300 96,71% 304.781.300 0,00%
PERSAMPAHAN HIDUP
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penanganan Sampah di Volume Timbulan Sampah DINAS LINGKUNGAN
TPA/TPST Regional Yang Tertangani/terkelola 0,00 - 0,00 - 74900,77 315.163.740 - - - 11.584.800 - 261.651.500 65.924 31.545.000 65.924 304.781.300 88,01% 96,71% 65923,66 304.781.300 0,00% 0,00% HIDUP
(Ton)
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS LINGKUNGAN
Jumlah peserta bimbingan
Penyediaan Prasarana dan HIDUP
teknis penanganan sampah 0,00 0,00 80 - - 50 80 80 100,00% 80,00 0,00%
Sarana Penanganan Sampah di
(Orang) - - 315.163.740 - 11.584.800 261.651.500 31.545.000 304.781.300 96,71% 304.781.300 0,00%
TPA/TPST Regional
Jumlah titik penanganan DINAS LINGKUNGAN
0,00 0,00 2 - - 1 2 2 100,00% 2,00 0,00%
sampah TPA (Titik Lokasi) HIDUP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 96,71%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN DINAS KEPENDUDUKAN
PENDUDUK - - 606.345.200 51.174.400 145.890.157 206.808.000 - 403.872.557 66,61% 403.872.557 0,00% DAN PENCATATAN
SIPIL
Pelayanan Pendaftaran Persentase Pelayanan DINAS KEPENDUDUKAN
Kependudukan Pendaftaran 0,00 - 0,00 - 90 606.345.200 8 51.174.400 22 145.890.157 34 206.808.000 - - 64 403.872.557 71,11% 66,61% 64,00 403.872.557 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Kependudukan (Persen) SIPIL
Penetapan Kebijakan Teknis di Jumlah Penetapan DINAS KEPENDUDUKAN
Bidang Pendaftaran Penduduk Kebijakan teknis 0,00 - 0,00 - 1 289.619.400 1 30.974.400 1 38.240.000 1 135.042.000 1 - 4 204.256.400 400,00% 70,53% 4,00 204.256.400 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Berdasarkan Kebijakan Nasional (Kabupaten) SIPIL
Pendataan Penduduk Non DINAS KEPENDUDUKAN
Permanen dan Rentan Jumlah data penduduk Non DAN PENCATATAN
Administrasi Kependudukan Lintas permanen dan rentan 0,00 - 0,00 - 25 100.057.000 4 15.000.000 10 41.469.000 5 20.000.000 6 - 25 76.469.000 100,00% 76,43% 25,00 76.469.000 0,00% 0,00% SIPIL
Kabupaten/Kota dalam Satu adminduk (Dokumen)
Provinsi
Penataan Tata Kelola Jumlah Kabupaten DINAS KEPENDUDUKAN
Pelaksanaan Pendaftaran penataan tata kelola DAN PENCATATAN
0,00 - 0,00 - 6 202.433.000 2 5.200.000 2 66.181.157 1 40.296.000 1 - 6 111.677.157 100,00% 55,17% 6,00 111.677.157 0,00% 0,00%
Penduduk Skala Provinsi pelaksanaanpendaftaran SIPIL
penduduk (Kabupaten)
Pemanfaatan Data Peristiwa Jumlah pemanfaatan data DINAS KEPENDUDUKAN
Kependudukan peristiwa kependudukan 0,00 - 0,00 - 4 14.235.800 - - - - 3 11.470.000 1 - 4 11.470.000 100,00% 80,57% 4,00 11.470.000 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
(Dokumen) SIPIL
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 243,29% 66,61%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN
- - 318.674.610 38.210.000 77.500.000 97.345.000 - 213.055.000 66,86% 213.055.000 0,00% DAN PENCATATAN
SIPIL
Pelayanan Pencatatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN
Persentase Pelayanan
0,00 - 0,00 - 90 318.674.610 12 38.210.000 23 77.500.000 30 97.345.000 - - 65 213.055.000 72,22% 66,86% 65,00 213.055.000 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Pencatatan Sipil (Persen)
SIPIL
Penetapan Kebijakan Teknis di Jumlah Penetapan DINAS KEPENDUDUKAN
Bidang Pencatatan Sipil Kebijakan teknis 0,00 - 0,00 - 6 95.435.880 2 18.750.000 2 31.250.000 3 25.000.000 2 - 9 75.000.000 150,00% 78,59% 9,00 75.000.000 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
(Kabupaten) SIPIL
Penataan Tata Kelola Jumlah Kabupaten DINAS KEPENDUDUKAN
Pelaksanaan Pencatatan Sipil penataan tata kelola DAN PENCATATAN
0,00 - 0,00 - 6 146.244.450 2 19.460.000 2 3.300.000 3 72.345.000 2 - 9 95.105.000 150,00% 65,03% 9,00 95.105.000 0,00% 0,00%
Skala Provinsi pelaksanaanPencatatan SIPIL
Sipil (Kabupaten)
Fasilitasi Pelayanan Bidang Jumlah fasilitas pelayanan DINAS KEPENDUDUKAN
Pencatatan Sipil di pencatatan sipil 0,00 - 0,00 - 1 76.994.280 - - 1 42.950.000 - - 1 - 2 42.950.000 200,00% 55,78% 2,00 42.950.000 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Kabupaten/Kota (Kabupaten) SIPIL
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 162,08% 66,86%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KEPENDUDUKAN
INFORMASI ADMINISTRASI - - 1.201.368.670 18.750.000 387.691.080 355.735.370 - 762.176.450 63,44% 762.176.450 0,00% DAN PENCATATAN
KEPENDUDUKAN SIPIL
Penataan Pengelolaan Persentase Penataan DINAS KEPENDUDUKAN
Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan 0,00 - 0,00 - 90 553.344.110 - - 28 174.239.080 45 271.215.370 - - 73 445.454.450 81,11% 80,50% 73,00 445.454.450 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
Kependudukan (Persen) SIPIL
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Tata Cara DINAS KEPENDUDUKAN
Pengelolaan Data DAN PENCATATAN
Kependudukan yang Bersifat Jumlah data yang terifikasi SIPIL
0,00 - 0,00 - 84 553.344.110 - - 25 174.239.080 41 271.215.370 15 - 81 445.454.450 96,43% 80,50% 81,00 445.454.450 0,00% 0,00%
Data Perseorangan, Data dan tervalidasi (Dokumen)
Agregat dan Data Pribadi di
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pengelolaan Persentase DINAS KEPENDUDUKAN
Informasi Administrasi Penyelenggaraan DAN PENCATATAN
Kependudukan Provinsi Pengelolaan urusan 0,00 - 0,00 - 90 391.568.560 5 18.750.000 8 31.250.000 9 38.765.000 - - 22 88.765.000 24,44% 22,67% 22,00 88.765.000 0,00% 0,00% SIPIL
administrasi Kependudukan
Provinsi (Persen)
Fasilitasi terkait Pengelolaan DINAS KEPENDUDUKAN
Jumlah Kabupaten yang
Informasi Administrasi DAN PENCATATAN
Terfasilitasi
Kependudukan SIPIL
terkaitpengelolaan informasi 0,00 - 0,00 - 6 149.317.140 2 18.750.000 3 31.250.000 3 35.545.000 2 - 10 85.545.000 166,67% 57,29% 10,00 85.545.000 0,00% 0,00%
Administrasi Kependudukan
(Kabupaten)

Pemberian Konsultasi Jumlah laporan konsultasi DINAS KEPENDUDUKAN


Penyelenggaraan Pengelolaan PenyelenggaraanPengelola DAN PENCATATAN
0,00 - 0,00 - 48 242.251.420 - - - - 2 3.220.000 46 - 48 3.220.000 100,00% 1,33% 48,00 3.220.000 0,00% 0,00%
Informasi Administrasi an Informasi Administrasi SIPIL
Kependudukan Kependudukan (Laporan)
Pembinaan dan Pengawasan Persentase Pembinaan dan DINAS KEPENDUDUKAN
Pengelolaan Informasi Pengawasan DAN PENCATATAN
Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan SIPIL
0,00 - 0,00 - 90 256.456.000 - - 71 182.202.000 18 45.755.000 - - 89 227.957.000 98,89% 88,89% 89,00 227.957.000 0,00% 0,00%
Provinsi Administrasi
KependudukanProvinsi
(Persen)
Pembinaan dan Pengawasan DINAS KEPENDUDUKAN
Jumlah kabupaten yang
terkait Pengelolaan Informasi DAN PENCATATAN
terbina dan terawasi
Administrasi Kependudukan SIPIL
terkaitpengelolaan informasi 0,00 - 0,00 - 6 256.456.000 - - 4 182.202.000 3 45.755.000 2 - 9 227.957.000 150,00% 88,89% 9,00 227.957.000 0,00% 0,00%
administrasi kependudukan
(Kabupaten)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 117,31% 63,44%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KEPENDUDUKAN
PROFIL KEPENDUDUKAN - - 31.694.700 - - - - - 0,00% - 0,00% DAN PENCATATAN
SIPIL
Penyediaan Profil Persentase Penyediaan DINAS KEPENDUDUKAN
Kependudukan Profil Kependudukan 0,00 - 0,00 - 90 31.694.700 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
(Persen) SIPIL
Penyediaan Data Kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN
Jumlah data kependudukan
Provinsi 0,00 - 0,00 - 2 31.694.700 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN PENCATATAN
yang tersedia (Dokumen)
SIPIL
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN DINAS PEMBERDAYAAN
KERJASAMA DESA - - 163.131.020 - - - - - 0,00% - 0,00% MASYARAKAT DAN
DESA
Fasilitasi Kerja Sama antar Jumlah Pemerataan DINAS PEMBERDAYAAN
desa yang Menjadi Pembangunan Desa Dalam MASYARAKAT DAN
0,00 - 0,00 - 14 163.131.020 - - - - 14 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Kewenangan Provinsi Kawasan Perdesaan DESA
(Kawasan)
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Jumlah Peserta Bimbingan DINAS PEMBERDAYAAN
Perdesaan Teknis Penyusunan MASYARAKAT DAN
Perencanaan Pembagunan 0,00 - 0,00 - 49 163.131.020 - - - - - - 49 - 49 - 100,00% 0,00% 49,00 - 0,00% 0,00% DESA
Kawasan Perdesaan
(Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 0,00%
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM ADMINISTRASI DINAS PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN DESA - - 2.628.760.913 206.936.029 427.197.900 946.759.700 - 1.580.893.629 60,14% 1.580.893.629 0,00% MASYARAKAT DAN
DESA
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Aparatur Pemerintah DINAS PEMBERDAYAAN
Penyelenggaraan Desa Yang Berkompetensi 0,00 - 0,00 - 575 2.628.760.913 575 206.936.029 575 427.197.900 575 946.759.700 575 - 575 1.580.893.629 100,00% 60,14% 575,00 1.580.893.629 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Pemerintahan Desa (Orang) DESA
Fasilitasi Penyusunan, Jumlah Desa yang menjadi DINAS PEMBERDAYAAN
Perencanaan, Pelaksanaan dan Lokasi Monitoring Evaluasi MASYARAKAT DAN
Pengawasan Pembangunan Pembinaan dan 0,00 - 0,00 - 60 171.279.940 10 39.520.000 - - 20 42.815.000 30 - 60 82.335.000 100,00% 48,07% 60,00 82.335.000 0,00% 0,00% DESA
Desa Pengawasan Akuntabilitas
Desa (Desa)
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Desa yang mengikuti
Desa serta Lomba Desa dan 0,00 - 0,00 - 6 193.159.980 - 9.130.650 - 3.929.000 - 2.000.000 6 - 6 15.059.650 100,00% 7,80% 6,00 15.059.650 0,00% 0,00% MASYARAKAT DAN
Lomba Desa (Desa)
Kelurahan DESA
Pembinaan Percepatan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Tim Pelaksanaan
Pembangunan Desa melalui MASYARAKAT DAN
Program Marasa Tk. Prov
Bantuan Keuangan, Bantuan 0,00 0,00 5 5 5 5 5 5 100,00% 5,00 0,00% DESA
dan Tk. Kab. yang Dihonor
Pendampingan dan Bantuan
(Tim)
Teknis
Jumlah Peserta Sosialisasi DINAS PEMBERDAYAAN
dan Bimbingan Teknis 0,00 0,00 350 - 150 150 50 350 100,00% 350,00 0,00% MASYARAKAT DAN
Program MARASA (Orang) DESA
- - 1.847.926.717 139.256.379 253.580.900 781.442.200 - 1.174.279.479 63,55% 1.174.279.479 0,00%
Jumlah Pelaksanaan Rapat DINAS PEMBERDAYAAN
Koordinasi dan sinkronisasi MASYARAKAT DAN
0,00 0,00 3 - 1 1 1 3 100,00% 3,00 0,00%
Program Marasa Tk. Provinsi DESA
(Kali)
Jumlah Desa yang menjadi DINAS PEMBERDAYAAN
Lokasi Monitoring dan MASYARAKAT DAN
0,00 0,00 100 25 25 25 25 100 100,00% 100,00 0,00%
Evaluasi Pelaksanaan DESA
Program Marasa (Desa)
Pembinaan dan Pengawasan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Pelatih Pengelola
Penetapan Pengaturan BUM MASYARAKAT DAN
BUMDES/BUMDESA yang 0,00 - 0,00 - 58 268.152.820 - 10.500.000 58 169.688.000 - 12.198.000 - - 58 192.386.000 100,00% 71,74% 58,00 192.386.000 0,00% 0,00%
Desa Kabupaten/Kota dan DESA
Terlatih (Orang)
Lembaga Kerjasama antar Desa
Fasilitasi Pencatatan Data dan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Peserta Workshop
Informasi mengenai Pemerintahan MASYARAKAT DAN
Pendayagunaan Sumber 0,00 - 0,00 - 82 148.241.456 - 8.529.000 - - 82 108.304.500 - - 82 116.833.500 100,00% 78,81% 82,00 116.833.500 0,00% 0,00%
Desa di Kabupaten/Kota DESA
Daya Alam (Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 60,14%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, MASYARAKAT DAN
LEMBAGA ADAT DAN - - 960.358.500 38.237.000 2.216.110 126.770.000 - 167.223.110 17,41% 167.223.110 0,00% DESA
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pemberdayaan Lembaga DINAS PEMBERDAYAAN


kemasyarakatan yang MASYARAKAT DAN
Bergerak di Bidang DESA
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Jumlah LPM Berprestasi
0,00 - 0,00 - 8 960.358.500 8 38.237.000 8 2.216.110 8 126.770.000 8 - 8 167.223.110 100,00% 17,41% 8,00 167.223.110 0,00% 0,00%
Provinsi serta Pemberdayaan (Kelompok)
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum
Adat yang Sama Berada di
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Penataan, DINAS PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan dan MASYARAKAT DAN
Pendayagunaan Kelembagaan DESA
Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Kabupaten yang
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Mengikuti Lomba Posyandu 0,00 - 0,00 - 6 235.660.700 - 18.138.000 - - 6 126.770.000 - - 6 144.908.000 100,00% 61,49% 6,00 144.908.000 0,00% 0,00%
Posyandu, LPM, dan Karang (Kabupaten)
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas DINAS PEMBERDAYAAN
Kelembagaan Lembaga MASYARAKAT DAN
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan DESA
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Jumlah Pelatih Kader
0,00 - 0,00 - 71 200.744.820 - - - - - - 71 - 71 - 100,00% 0,00% 71,00 - 0,00% 0,00%
dan Karang Taruna), Lembaga Posyandu (Orang)
Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Jumlah DINAS PEMBERDAYAAN


Pemanfaatan Teknologi Tepat Pameran/Inovasi/Gelar MASYARAKAT DAN
Guna Teknologi Tepat Guna 0,00 - 0,00 - 0 59.552.980 - 20.099.000 - 2.216.110 - - - - - 22.315.110 0,00% 37,47% 0,00 22.315.110 0,00% 0,00% DESA
Perdesaan Tk. Nasional
(Kali)
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah Peserta Bulan Bhakti
Royong Masyarakat MASYARAKAT DAN
Gotong Royong Masyarakat
DESA
dan Hari Kesatuan Gerak 0,00 - 0,00 - 150 464.400.000 - - - - - - 150 - 150 - 100,00% 0,00% 150,00 - 0,00% 0,00%
PKK Tingkat Nasional dan
Provinsi (Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 93,80% 17,41%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN DINAS PEMBERDAYAAN
PENDUDUK PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 170.825.000 - 83.235.000 58.385.000 - 141.620.000 82,90% 141.620.000 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pemaduan dan Sinkronisasi DINAS PEMBERDAYAAN
Kebijakan Pemerintah Pusat PEREMPUAN,
dengan Pemerintah Daerah PERLINDUNGAN ANAK,
Provinsi dalam Rangka - - 170.825.000 - 83.235.000 58.385.000 - 141.620.000 82,90% 141.620.000 0,00% PENGENDALIAN
Pengendalian Kuantitas PENDUDUK DAN
Penduduk KELUARGA
BERENCANA
Penguatan Kerjasama DINAS PEMBERDAYAAN
Pelaksanaan Pendidikan PEREMPUAN,
Jumlah satuan pendidikan
Kependudukan Jalur Formal, PERLINDUNGAN ANAK,
jalur formal, nonformal yang
Nonformal dan Informal 0,00 - 0,00 - 100 103.700.000 - - 100 83.235.000 - 9.100.000 - - 100 92.335.000 100,00% 89,04% 100,00 92.335.000 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
melaksanakan pendidikan
PENDUDUK DAN
kependudukan (Orang)
KELUARGA
BERENCANA
Penyediaan dan Pengembangan DINAS PEMBERDAYAAN
Materi Pendidikan Kependudukan PEREMPUAN,
Jumlah keluarga yang
Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan PERLINDUNGAN ANAK,
terlibat dalam meningkatkan
Lokal 0,00 0,00 30 - - 30 30 30 100,00% 30,00 0,00% PENGENDALIAN
kualitas dan kuantitas
PENDUDUK DAN
UPPKS (Keluarga)
KELUARGA
BERENCANA
- - 67.125.000 - - 49.285.000 - 49.285.000 73,42% 49.285.000 0,00%
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- - 67.125.000 - - 49.285.000 - 49.285.000 73,42% 49.285.000 0,00%
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
Jumlah draft materi PERLINDUNGAN ANAK,
kependudukan untuk SLTA 0,00 0,00 0 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% PENGENDALIAN
sesuai kearifan lokal (Draft) PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 80,35% 82,90%
Predikat Kinerja Tinggi Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DINAS PEMBERDAYAAN
KELUARGA BERENCANA (KB) PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
- - 558.828.340 - - 296.633.240 39.400.000 336.033.240 60,13% 336.033.240 0,00% PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Pengembangan Desain DINAS PEMBERDAYAAN
Program, Pengelolaan dan PEREMPUAN,
Pelaksanaan Advokasi, PERLINDUNGAN ANAK,
Komunikasi, Informasi dan PENGENDALIAN
- - 558.828.340 - - 296.633.240 39.400.000 336.033.240 60,13% 336.033.240 0,00%
Edukasi (KIE) Pengendalian PENDUDUK DAN
Penduduk dan Keluarga KELUARGA
Berencana (KB) Sesuai BERENCANA
Kearifan Budaya Lokal
Penguatan Kerja Sama dengan DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah institusi kerjasama
Stakeholders dan Mitra Kerja PEREMPUAN,
dan dukungan stakeholders
dalam Pelaksanaan Advokasi, PERLINDUNGAN ANAK,
dan mitra kerja dalam
Promosi dan KIE Program KKBPK 0,00 - 0,00 - 15 127.000.000 - - - - 7 33.991.280 8 - 15 33.991.280 100,00% 26,76% 15,00 33.991.280 0,00% 0,00% PENGENDALIAN
pelaksanaan advokasi,
PENDUDUK DAN
promosi dan KIE program
KELUARGA
KKBPK (Institusi)
BERENCANA
Pembinaan Promosi dan DINAS PEMBERDAYAAN
Konseling Kesehatan Reproduksi PEREMPUAN,
Jumlah pelibatan
PERLINDUNGAN ANAK,
stakeholder terkait dalam
0,00 0,00 10 - - 10 - 10 100,00% 10,00 0,00% PENGENDALIAN
pencegahan pernikahan
PENDUDUK DAN
usia anak (Stakeholder)
KELUARGA
BERENCANA
- - 431.828.340 - - 262.641.960 39.400.000 302.041.960 69,94% 302.041.960 0,00%
DINAS PEMBERDAYAAN
Jumlah kabupaten yang PEREMPUAN,
mendapatkan pengetahuan PERLINDUNGAN ANAK,
dan kesadaran stakeholder 0,00 0,00 6 - - 6 - 6 100,00% 6,00 0,00% PENGENDALIAN
terkait kesehatan reproduksi PENDUDUK DAN
(Kabupaten) KELUARGA
BERENCANA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 60,13%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN
PENYELENGGARAAN LALU
- - 2.157.728.859 - 145.528.000 578.099.500 - 723.627.500 33,54% 723.627.500 0,00%
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jumlah Penyediaan dan DINAS PERHUBUNGAN
Jalan di Jalan Provinsi Rehabilitasi Perlengkapan
0,00 - 0,00 - 2 550.000.000 - - - 4.804.000 1 71.420.000 1 - 2 76.224.000 100,00% 13,86% 2,00 76.224.000 0,00% 0,00%
Jalan di Jalan Provinsi
(Paket)
Penyediaan Perlengkapan Jalan Jumlah penyediaan DINAS PERHUBUNGAN
di Jalan Provinsi perlengkapan jalan di jalan 0,00 - 0,00 - 2 550.000.000 - - - 4.804.000 - 71.420.000 - - - 76.224.000 0,00% 13,86% 0,00 76.224.000 0,00% 0,00%
provinsi (Paket)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Terminal Jumlah Terminal Tipe B yang DINAS PERHUBUNGAN
0,00 - 0,00 - 1 995.265.537 - - - 3.660.000 - 359.893.000 1 - 1 363.553.000 100,00% 36,53% 1,00 363.553.000 0,00% 0,00%
Penumpang Tipe B terkelola (Unit)
Penyusunan Rencana Jumlah dokumen rencana DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan Terminal induk pembangunan
0,00 - 0,00 - 1 250.000.000 - - - - - 14.723.000 - - - 14.723.000 0,00% 5,89% 0,00 14.723.000 0,00% 0,00%
Penumpang Tipe B terminal penumpang tipe B
(Dokumen)
Pembangunan Gedung Terminal Jumlah paket DINAS PERHUBUNGAN
pembangunan gedung 0,00 - 0,00 - 1 745.265.537 - - - 3.660.000 - 345.170.000 - - - 348.830.000 0,00% 46,81% 0,00 348.830.000 0,00% 0,00%
terminal tipe B (Paket)
Peningkatan Kapasitas SDM DINAS PERHUBUNGAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Pengelola Terminal Tipe B
Pelaksanaan Manajemen dan Jumlah pelaksanaan DINAS PERHUBUNGAN
Rekayasa Lalu Lintas untuk kegiatan rekayasa lalu lintas 0,00 - 0,00 - 2 351.463.322 - - - 99.800.000 - 61.352.500 2 - 2 161.152.500 100,00% 45,85% 2,00 161.152.500 0,00% 0,00%
Jaringan Jalan Provinsi (Kegiatan)
Penataan Manajemen dan Jumlah kegiatan penataan DINAS PERHUBUNGAN
Rekayasa Lalu Lintas Untuk manajemen dan rekayasa
0,00 - 0,00 - 1 300.000.000 - - 1 99.800.000 - 61.352.500 - - - 161.152.500 0,00% 53,72% 0,00 161.152.500 0,00% 0,00%
Jaringan Jalan Provinsi lalu lintas untuk jaringan
jalan provinsi (Kegiatan)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jumlah pelaksanaan DINAS PERHUBUNGAN
Jalan untuk Jaringan Jalan kegiatan forum LLAJ untuk
0,00 - 0,00 - 3 51.463.322 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Provinsi jaringan jalan provinsi
(Kegiatan)
Persetujuan Hasil Analisis DINAS PERHUBUNGAN
Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Jumlah dokumen andalalin
0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
untuk Jalan Provinsi di jalan provinsi (Dokumen)

Peningkatan Kapasitas Penilai Jumlah aparatur yang DINAS PERHUBUNGAN


Andalalin mengikuti kegiatan
0,00 - 0,00 - 2 50.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
peningkatan kapasitas
penilai andalalin (Orang)
Audit dan Inspeksi Jumlah kegiatan audit dan DINAS PERHUBUNGAN
Keselamatan LLAJ di Jalan inspeksi keselamatan di jalan 0,00 - 0,00 - 2 151.000.000 - - - 23.610.000 - 60.410.000 2 - 2 84.020.000 100,00% 55,64% 2,00 84.020.000 0,00% 0,00%
(Kegiatan)
Peningkatan Kapasitas Auditor Jumlah aparatur yang DINAS PERHUBUNGAN
dan Inspektor LLAJ mengikuti peningkatan
0,00 - 0,00 - 2 51.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
kapasitas auditor dan
inspektor LLAJ (Orang)
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Jumlah kegiatan DINAS PERHUBUNGAN
Pemantauan Unit Pelaksana Uji pelaksanaan inspeksi, audit
Berkala Kendaraan Bermotor dan pemantauan unit
0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - - - 48.830.000 - - - 48.830.000 0,00% 97,66% 0,00 48.830.000 0,00% 0,00%
pelaksana uji berkala
kendaraan bermotor
(Kegiatan)
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah kegiatan
Pemantauan Pemenuhan
pelaksanaan inspeksi, audit
Persyaratan Penyelenggaraan
dan pemantauan
Kompetensi Pengemudi
pemenuhan persyaratan 0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - 23.610.000 - 11.580.000 - - - 35.190.000 0,00% 70,38% 0,00 35.190.000 0,00% 0,00%
Kendaraan Bermotor Provinsi
penyelenggaraan komptensi
pengemudi kendaraan
bermotor provinsi (Kegiatan)

Penyediaan Angkutan Umum DINAS PERHUBUNGAN


untuk Jasa Angkutan Orang
Jumlah angkutan umum
dan/atau Barang Antar Kota 0,00 - 0,00 - 1 25.000.000 - - - 7.485.000 - 12.800.000 1 - 1 20.285.000 100,00% 81,14% 1,00 20.285.000 0,00% 0,00%
yang tersedia (Unit)
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah kegiatan DINAS PERHUBUNGAN
Ketersediaan Angkutan Umum pengendalian dan
untuk Jasa Angkutan Orang pengawasan ketersediaan
0,00 - 0,00 - 1 25.000.000 - - - 7.485.000 - 12.800.000 - - - 20.285.000 0,00% 81,14% 0,00 20.285.000 0,00% 0,00%
dan/atau Barang Antar Kota angkutan umum untuk jasa
dalam 1 (Satu) Provinsi angkutan orang dan/atau
barang (Kegiatan)
Penerbitan Izin DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah penerbitan izin
Penyelenggaraan Angkutan
penyelenggaraan angkutan
Orang dalam Trayek Lintas 0,00 - 0,00 - 1 35.000.000 - - - 6.169.000 - 12.224.000 1 - 1 18.393.000 100,00% 52,55% 1,00 18.393.000 0,00% 0,00%
orang dalam trayek lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam
daerah kab/kota (Kegiatan)
1 (Satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan koordinasi DINAS PERHUBUNGAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin dan sinkronisasi
Penyelenggaraan Angkutan pengawasan pelaksanaan
Orang dalam Trayek izin penyelenggaraan 0,00 - 0,00 - 1 35.000.000 - - - 6.169.000 - 12.224.000 - - - 18.393.000 0,00% 52,55% 0,00 18.393.000 0,00% 0,00%
Kewenangan Provinsi angkutan orang dalam
trayek kewenangan provinsi
(Kegiatan)
Penerbitan Izin DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Angkutan Jumlah penerbitan izin
Taksi yang Wilayah penyelenggaraan angkutan
Operasinya Melampaui Lebih taksi yang wilayah 0,00 - 0,00 - 2 - - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
dari 1 (Satu) Daerah operasinya lebih dari satu
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah kab/kota (Kegiatan)
Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PERHUBUNGAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Taksi - - - - - - - - 0,00% - 0,00%
yang Wilayah Operasinya
Kewenangan Provinsi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 33,54%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PERHUBUNGAN
- - 235.002.000 - 22.804.129 40.028.000 - 62.832.129 26,74% 62.832.129 0,00%
PELAYARAN
Penerbitan Izin Usaha Jasa Jumlah penerbitan izin DINAS PERHUBUNGAN
Terkait Berupa Bongkar Muat usaha jasa terkait bongkar
Barang, Jasa Pengurusan muat barang, jasa
Transportasi, Angkutan pengurusan transportasi,
Perairan Pelabuhan, angkutan perairan
Penyewaan Peralatan Angkutan pelabuhan, penyewaan 0,00 - 0,00 - 3 100.000.000 - - - 17.293.929 - 23.760.000 3 - 3 41.053.929 100,00% 41,05% 3,00 41.053.929 0,00% 0,00%
Laut Atau Peralatan Jasa peralatan angkutan laut
Terkait Dengan Angkutan Laut, atau peralatan jasa terkait
Tally Mandiri, dan Depo Peti dengan angkutan laut, tally
Kemas mandiri dan depo peti
kemas (Izin)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Jumlah kegiatan fasilitasi DINAS PERHUBUNGAN
Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait pemenuhan persyaratan
Berupa Bongkar Muat Barang, perolehan izin usaha jasa
Jasa Pengurusan Transportasi, terkait berupa bongkar muat
Angkutan Perairan Pelabuhan, barang, jasa pengurusan
Penyewaan Peralatan Angkutan transportasi, angkutan
Laut atau Peralatan Jasa Terkait perairan pelabuhan,
dengan Angkutan Laut, Tally penyewaan peralatan
Mandiri, dan Depo Peti Kemas 0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - 7.180.429 - 12.600.000 - - - 19.780.429 0,00% 39,56% 0,00 19.780.429 0,00% 0,00%
angkutan laut atau
dalam Sistem Pelayanan Perizinan peralatan jasa terkait
Berusaha Terintegrasi Secara dengan angkutan laut, tally
Elektronik mandiri, dan depo peti
kemas dalam sistem
pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara
elektronik (Kegiatan)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan koordinasi DINAS PERHUBUNGAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin dan sinkronisasi
Usaha Jasa Terkait Berupa pengawasan pelaksanaan
Bongkar Muat Barang, Jasa izin usaha jasa terkait
Pengurusan Transportasi, berupa bongkar muat
Angkutan Perairan Pelabuhan, barang, jasa pengurusan
Penyewaan Peralatan Angkutan transportasi, angkutan
0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - 10.113.500 1 11.160.000 - - - 21.273.500 0,00% 42,55% 0,00 21.273.500 0,00% 0,00%
Laut atau Peralatan Jasa Terkait
perairan pelabuhan,
dengan Angkutan Laut, Tally penyewaan peralatan
Mandiri, dan Depo Peti Kemas angkutan laut atau
peralatan jasa terkait
dengan angkutan laut, tally
mandiri, dan depo peti
kemas (Kegiatan)
Penetapan Rencana Induk dan Jumlah dokumen DINAS PERHUBUNGAN
Daerah Lingkungan Kerja penetapan rencana induk
(DLKR)/Daerah Lingkungan dan daerah lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan kerja (DLKR)/Daerah
0,00 - 0,00 - 1 25.002.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Pengumpan Regional Lingkungan Kepentingan
(DLKP) Pelabuhan
Pengumpan Regional
(Dokumen)
Penetapan Kebijakan dan DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah kegiatan penetapan
Sosialisasi Rencana Induk dan
kebijakan dan sosialisasi
Daerah Lingkungan Kerja
rencana induk dan Daerah
(DLKR)/Daerah Lingkungan
Lingkungan Kerja
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan 0,00 - 0,00 - 1 25.002.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
(DLKR)/Daerah Lingkungan
Pengumpan Regional
Kepentingan (DLKP)
pelabuhan pengumpan
regional (Kegiatan)

Pembangunan, Penerbitan Izin Jumlah penerbitan izin DINAS PERHUBUNGAN


Pembangunan dan pembangunan dan
0,00 - 0,00 - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Pengoperasian Pelabuhan pengoperasian pelabuhan
Pengumpan Regional pengumpan regional (Izin)
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan DINAS PERHUBUNGAN
Perizinan Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan - - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Pengumpan Regional
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penerbitan Izin Pengembangan DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah penerbitan izin
Pelabuhan untuk Pelabuhan
pengembangan pelabuhan
Pengumpan Regional 0,00 - 0,00 - 1 60.000.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
untuk pelabuhan
pengumpan regional (Izin)

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan DINAS PERHUBUNGAN


Jumlah kegiatan fasilitasi
Perolehan Izin Pengembangan
pemenuhan persyaratan
Pelabuhan untuk Pelabuhan
perolehan izin
Pengumpan Regional dalam
pengembangan pelabuhan
Sistem Pelayanan Perizinan
untuk pelabuhan 0,00 - 0,00 - 1 30.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Berusaha Terintegrasi Secara
pengumpan regional dalam
Elektronik
sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara
elektronik (Kegiatan)

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan koordinasi DINAS PERHUBUNGAN


Pengawasan Pelaksanaan Izin dan sinkronisasi
Pengembangan Pelabuhan pengawasan pelaksanaan
Untuk Pelabuhan Pengumpan izin pengembangan 0,00 - 0,00 - 1 30.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Regional pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpan
regional (Kegiatan)
Penerbitan Izin Pengelolaan Jumlah penerbitan izin DINAS PERHUBUNGAN
Terminal untuk Kepentingan pengelolaan Terminal Untuk
Sendiri (TUKS) di dalam Kepentingan Sendiri (TUKS)
0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - 5.510.200 - 16.268.000 1 - 1 21.778.200 100,00% 43,56% 1,00 21.778.200 0,00% 0,00%
DLKR/DLKP Pelabuhan di dalam DLKR/DLKP
Pengumpan Regional pelabuhan pengumpan
regional (Izin)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan koordinasi DINAS PERHUBUNGAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin dan sinkronisasi
Pengelolaan Terminal untuk pengawasan pelaksanaan
Kepentingan Sendiri (TUKS) di izin pengelolaan Terminal
Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan untuk Kepentingan Sendiri 0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - 5.510.200 - 16.268.000 - - - 21.778.200 0,00% 43,56% 0,00 21.778.200 0,00% 0,00%
Pengumpan Regional (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional
(Kegiatan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 26,74%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PERHUBUNGAN
- - 50.000.000 - 15.940.000 3.500.000 - 19.440.000 38,88% 19.440.000 0,00%
PERKERETAAPIAN
Penetapan Rencana Induk Jumlah dokumen DINAS PERHUBUNGAN
Perkeretaapian penetapan rencana induk 0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - 15.940.000 - 3.500.000 1 - 1 19.440.000 100,00% 38,88% 1,00 19.440.000 0,00% 0,00%
perkeretaapian (Dokumen)
Penetapan Kebijakan dan Jumlah kegiatan penetapan DINAS PERHUBUNGAN
Sosialisasi Rencana Induk kebijakan dan sosialisasi
0,00 - 0,00 - 1 50.000.000 - - - 15.940.000 - 3.500.000 - - - 19.440.000 0,00% 38,88% 0,00 19.440.000 0,00% 0,00%
Perkeretaapian rencana induk
perkeretaapian (Kegiatan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 38,88%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA,
- - 5.163.182.223 228.689.320 1.815.652.955 3.059.649.078 - 5.103.991.353 98,85% 5.103.991.353 0,00%
PUBLIK PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Pengelolaan Informasi dan DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Publik Pemerintah INFORMATIKA,
- - 5.163.182.223 228.689.320 1.815.652.955 3.059.649.078 - 5.103.991.353 98,85% 5.103.991.353 0,00%
Daerah Provinsi PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perumusan Kebijakan Teknis DINAS KOMUNIKASI,
Bidang Informasi dan Komunikasi INFORMATIKA,
- - 2.934.690.000 - 1.173.876.000 1.760.814.000 - 2.934.690.000 100,00% 2.934.690.000 0,00%
Publik PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Pengelolaan Media Komunikasi DINAS KOMUNIKASI,
Publik INFORMATIKA,
- - 358.484.730 45.630.000 98.036.700 214.818.030 - 358.484.730 100,00% 358.484.730 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Pelayanan Informasi Publik DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
- - 405.224.580 7.500.000 56.501.555 282.032.155 - 346.033.710 85,39% 346.033.710 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Layanan Hubungan Media DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
- - 1.112.173.197 124.974.000 395.464.800 591.734.397 - 1.112.173.197 100,00% 1.112.173.197 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penguatan Tata Kelola Komisi DINAS KOMUNIKASI,
Informasi di Daerah INFORMATIKA,
- - 352.609.716 50.585.320 91.773.900 210.250.496 - 352.609.716 100,00% 352.609.716 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 98,85%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KOMUNIKASI,
APLIKASI INFORMATIKA INFORMATIKA,
- - 3.583.719.180 141.620.800 617.283.674 1.501.514.714 - 2.260.419.188 63,07% 2.260.419.188 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Pengelolaan Nama Domain DINAS KOMUNIKASI,
yang Telah ditetapkan oleh INFORMATIKA,
Pemerintah Pusat dan Sub - - 1.135.396.815 30.800.000 143.954.400 262.126.570 - 436.880.970 38,48% 436.880.970 0,00% PERSANDIAN DAN
Domain di Lingkup Pemerintah STATISTIK
Daerah Provinsi
Pendaftaran Nama Domain DINAS KOMUNIKASI,
Pemerintah Provinsi INFORMATIKA,
- - 244.046.940 29.300.000 53.208.700 139.171.940 - 221.680.640 90,84% 221.680.640 0,00%
PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Jumlah OPD Yang DINAS KOMUNIKASI,
Intra Pemerintah Daerah Terkoneksi Jaringan Fiber INFORMATIKA,
0,00 - 0,00 - 0 891.349.875 2 1.500.000 - 90.745.700 - 122.954.630 - - 2 215.200.330 0,00% 24,14% 2,00 215.200.330 0,00% 0,00%
Optik Pemerintah Provinsi PERSANDIAN DAN
(OPD) STATISTIK
Pengelolaan e-government di DINAS KOMUNIKASI,
Lingkup Pemerintah Daerah INFORMATIKA,
- - 2.448.322.365 110.820.800 473.329.274 1.239.388.144 - 1.823.538.218 74,48% 1.823.538.218 0,00%
Provinsi PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penatalaksanaan dan DINAS KOMUNIKASI,
Pengawasan e-government INFORMATIKA,
- - 400.157.297 22.500.000 75.074.700 199.533.180 - 297.107.880 74,25% 297.107.880 0,00%
dalam Penyelenggaraan PERSANDIAN DAN
Pemerintahan Daerah Provinsi STATISTIK
Sinkronisasi Pengelolaan DINAS KOMUNIKASI,
Rencana Induk dan Anggaran INFORMATIKA,
- - 81.359.851 - 4.388.340 13.998.740 - 18.387.080 22,60% 18.387.080 0,00%
Pemerintahan Berbasis Elektronik PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyelenggaraan Sistem DINAS KOMUNIKASI,
Komunikasi Intra Pemerintah INFORMATIKA,
- - 1.118.028.597 18.240.800 286.510.150 566.923.085 - 871.674.035 77,97% 871.674.035 0,00%
Daerah PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Pengembangan Aplikasi dan DINAS KOMUNIKASI,
Proses Bisnis Pemerintahan INFORMATIKA,
- - 294.507.380 2.480.000 35.297.684 95.735.139 - 133.512.823 45,33% 133.512.823 0,00%
Berbasis Elektronik PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan dan Pengelolaan DINAS KOMUNIKASI,
Sumber Daya Teknologi Informasi INFORMATIKA,
- - 554.269.240 67.600.000 72.058.400 363.198.000 - 502.856.400 90,72% 502.856.400 0,00%
dan Komunikasi Pemerintah PERSANDIAN DAN
Daerah STATISTIK
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 63,07%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PENILAIAN DINAS PERDAGANGAN,
KESEHATAN KSP/USP - - 314.159.960 - - - - - 0,00% - 0,00% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI KOPERASI DAN UKM
Penilaian Kesehatan Koperasi DINAS PERDAGANGAN,
Simpan Pinjam/Unit Simpan PERINDUSTRIAN,
Pinjam Koperasi yang Wilayah KOPERASI DAN UKM
- - 314.159.960 - - - - - 0,00% - 0,00%
Keanggotaannya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Penilaian Permodalan, Kualitas DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Peserta Pembinaan
Aktiva Produktif, Manajemen, PERINDUSTRIAN,
Teknis Penyusunan
Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri 0,00 - 0,00 - 30 201.085.660 3 - 6 - 9 - 12 - 12 - 40,00% 0,00% 12,00 - 0,00% 0,00% KOPERASI DAN UKM
Administrasi KSP/USP
Koperasi, Pertumbuhan dan
(Orang)
Kemandirian Koperasi
Mengukur Tingkat Kesehatan Jumlah Koperasi yang DINAS PERDAGANGAN,
Koperasi Mendapatkan Kategori PERINDUSTRIAN,
sesuai Standar Penilaian 0,00 - 0,00 - 20 113.074.300 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 25,00% 0,00% 5,00 - 0,00% 0,00% KOPERASI DAN UKM
Kesehatan Koperasi
(Koperasi)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 34,60% 0,00%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DINAS PERDAGANGAN,
LATIHAN PERKOPERASIAN - - 586.323.020 - - - 114.944.500 114.944.500 19,60% 114.944.500 0,00% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
Pendidikan dan Latihan DINAS PERDAGANGAN,
Perkoperasian Bagi Koperasi PERINDUSTRIAN,
yang Wilayah Lintas Daerah - - 586.323.020 - - - 114.944.500 114.944.500 19,60% 114.944.500 0,00% KOPERASI DAN UKM
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Peningkatan Pemahaman dan Jumlah Pemahaman dan DINAS PERDAGANGAN,
Pengetahuan Perkoperasian Pengetahuan PERINDUSTRIAN,
serta Kapasitas dan Kompetensi Perkoperasian serta 0,00 - 0,00 - 90 586.323.020 - - - - - - 90 114.944.500 90 114.944.500 100,00% 19,60% 90,00 114.944.500 0,00% 0,00% KOPERASI DAN UKM
SDM Koperasi Kapasitas dan Kompetensi
SDM (Peserta)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 19,60%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DINAS PERDAGANGAN,
DAN PERLINDUNGAN - - 318.627.900 - 96.622.300 64.650.000 23.600.000 184.872.300 58,02% 184.872.300 0,00% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI KOPERASI DAN UKM
Pemberdayaan dan DINAS PERDAGANGAN,
Perlindungan Koperasi yang Jumlah Jenis Pemberdayaan PERINDUSTRIAN,
Keanggotaannya Lintas Daerah dan Perlindungan Koperasi 0,00 - 0,00 - 2 318.627.900 2 - 2 96.622.300 2 64.650.000 2 23.600.000 2 184.872.300 100,00% 58,02% 2,00 184.872.300 0,00% 0,00% KOPERASI DAN UKM
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) yang Dilaksanakan (Jenis)
Daerah Provinsi
Perluasan Akses Pasar, Akses DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Koperasi Aktif dalam
Pembiayaan, Penataan PERINDUSTRIAN,
suatu Wilayah Kabupaten 0,00 - 0,00 - 14 318.627.900 2 - 4 96.622.300 4 64.650.000 4 23.600.000 4 184.872.300 28,57% 58,02% 4,00 184.872.300 0,00% 0,00%
Manajemen, Standarisasi, dan KOPERASI DAN UKM
(KUMKM)
Restrukturisasi Usaha
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Produktivitas, Nilai DINAS PERDAGANGAN,
Tambah, Akses Pasar, Akses PERINDUSTRIAN,
Jumlah Pavillium Galeri
Pembiayaan, Penguatan KOPERASI DAN UKM
Smesco yang dibayarkan 0,00 - 0,00 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Kelembagaan, Penataan
(Pavillium)
Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 28,57% 58,02%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DINAS PERDAGANGAN,
USAHA MENENGAH, USAHA PERINDUSTRIAN,
- - 1.441.896.720 - 83.100.000 539.037.700 4.400.000 626.537.700 43,45% 626.537.700 0,00%
KECIL, DAN USAHA MIKRO KOPERASI DAN UKM
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Kecil DINAS PERDAGANGAN,
yang dilakukan Melalui PERINDUSTRIAN,
Pendataan, Kemitraan, KOPERASI DAN UKM
Kemudahan Perijinan, - - 1.441.896.720 - 83.100.000 539.037.700 4.400.000 626.537.700 43,45% 626.537.700 0,00%
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi Dengan Para
Pemangku Kepentingan
Menumbuhkembangkan UMKM DINAS PERDAGANGAN,
untuk menjadi Usaha yang PERINDUSTRIAN,
Jumlah fasilitas Pemasaran
Tangguh dan Mandiri sehingga KOPERASI DAN UKM
dan Pengembangan UKM
dapat Meningkatkan Penciptaan
dengan Stakeholder terkait 0,00 0,00 187 - - 87 100 187 100,00% 187,00 0,00%
Lapangan Kerja, Pemerataan
dan Lembaga Keuangan
Pendapatan, Pertumbuhan - - 1.441.896.720 - 83.100.000 539.037.700 4.400.000 626.537.700 43,45% 626.537.700 0,00%
(UKM)
Ekonomi, dan Pengentasan
Kemiskinan
DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah UMKM yang Dibantu
0,00 0,00 100 - - 50 50 100 100,00% 100,00 0,00% PERINDUSTRIAN,
(UMKM)
KOPERASI DAN UKM
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 43,45%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PENANAMAN
IKLIM PENANAMAN MODAL MODAL DAN
- - 959.502.534 - 166.768.160 375.465.900 16.130.000 558.364.060 58,19% 558.364.060 0,00%
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Penetapan Pemberian DINAS PENANAMAN
Persentase Bidang Usaha
Fasilitas/Insentif dibidang MODAL DAN
yang Mendapatkan
Penanaman Modal yang 0,00 - 0,00 - 40 89.394.700 - - - 2.290.000 - 480.000 35 - 35 2.770.000 87,50% 3,10% 35,00 2.770.000 0,00% 0,00% PELAYANAN TERPADU
Fasilitas/Insentif Penanaman
Menjadi Kewenangan Daerah SATU PINTU
Modal (Persen)
Provinsi
Penetapan Kebijakan Daerah Jumlah Bidang Usaha yang DINAS PENANAMAN
dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Ditetapkan Fasilitas/Insentif MODAL DAN
0,00 0,00 10 - - - 2 2 20,00% 2,00 0,00%
dan Kemudahan Penanaman Penanaman Modalnya PELAYANAN TERPADU
Modal (Bidang Usaha) SATU PINTU
Jumlah Koordinasi dan DINAS PENANAMAN
Konsultasi Penetapan MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 4 39.333.910 - - - - - - 4 - 4 - 100,00% 0,00% 4,00 - 0,00% 0,00%
Fasilitas/Insentif Penanaman PELAYANAN TERPADU
Modal (Kali) SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
Jumlah Peserta FGD
MODAL DAN
Penetapan Fasilitas/Insentif 0,00 0,00 26 - - - 26 26 100,00% 26,00 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Penanaman Modal (Orang)
SATU PINTU
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jumlah Evaluasi DINAS PENANAMAN
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Pelaksanaan Pemberian MODAL DAN
Penanaman Modal Fasilitas/Insentif dan 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% PELAYANAN TERPADU
Kemudahan Penanaman SATU PINTU
Modal (Kali) - - 50.060.790 - 2.290.000 480.000 - 2.770.000 5,53% 2.770.000 0,00%
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Konsolidasi Data DINAS PENANAMAN
Bidang Usaha yang MODAL DAN
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Ditetapkan Fasilitas/Insentif PELAYANAN TERPADU
Penanaman Modal (Kali) SATU PINTU
Pembuatan Peta Potensi Persentase Potensi dan DINAS PENANAMAN
Investasi Provinsi Peluang Investasi yang MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 50 870.107.834 - - 19 164.478.160 31 374.985.900 42 16.130.000 42 555.594.060 84,00% 63,85% 42,00 555.594.060 0,00% 0,00%
Termuat Dalam Peta PELAYANAN TERPADU
(Persen) SATU PINTU
Penyusunan Rencana Umum DINAS PENANAMAN
Penanaman Modal Daerah Jumlah Konsolidasi Data MODAL DAN
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Provinsi RUPMP (Kali) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
Jumlah Koordinasi dan
MODAL DAN
Konsultasi Penyusunan dan 0,00 0,00 2 - - - 2 2 100,00% 2,00 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Evaluasi RUPMP (Kali)
SATU PINTU
- - 37.009.174 - - - - - 0,00% - 0,00%
DINAS PENANAMAN
Jumlah Pertemuan Evaluasi MODAL DAN
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
RUPMP (Kali) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
Jumlah Sektor Prioritas MODAL DAN
0,00 0,00 9 - - - 5 5 55,56% 5,00 0,00%
(Sektor) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Koordinasi dan DINAS PENANAMAN
Peluang Usaha Provinsi Konsultasi Penyediaan Peta MODAL DAN
0,00 0,00 1 - 1 1 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Potensi dan Peluang Usaha PELAYANAN TERPADU
Provinsi (Kali) SATU PINTU
Jumlah Peserta Konsolidasi DINAS PENANAMAN
Data Potensi dan Peluang MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 30 833.098.660 - - - 164.478.160 - 374.985.900 30 16.130.000 30 555.594.060 100,00% 66,69% 30,00 555.594.060 0,00% 0,00%
Usaha Penamanan Modal PELAYANAN TERPADU
(Orang) SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
Jumlah Sektor yang
MODAL DAN
Tersedia Peta Potensi dan 0,00 0,00 1 - 1 1 1 1 100,00% 1,00 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Peluang Usahanya (Sektor)
SATU PINTU
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,48% 58,19%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PROMOSI DINAS PENANAMAN
PENANAMAN MODAL MODAL DAN
- - 114.098.783 21.170.000 5.027.360 83.695.000 3.200.000 113.092.360 99,12% 113.092.360 0,00%
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Penyelenggaraan Promosi DINAS PENANAMAN
Persentase Peningkatan
Penanaman Modal yang MODAL DAN
Promosi Penanaman Modal 0,00 - 0,00 - 30 114.098.783 18 21.170.000 22 5.027.360 25 83.695.000 29 3.200.000 29 113.092.360 96,67% 99,12% 29,00 113.092.360 0,00% 0,00%
Menjadi Kewenangan Daerah PELAYANAN TERPADU
(Persen)
Provinsi SATU PINTU
Penyusunan Strategi Promosi DINAS PENANAMAN
Penanaman Modal Kewenangan Jumlah Profil Investasi MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 2 114.098.783 - 21.170.000 2 5.027.360 2 83.695.000 2 3.200.000 2 113.092.360 100,00% 99,12% 2,00 113.092.360 0,00% 0,00%
Provinsi Sulawesi Barat (Jenis) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 99,12%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi
PROGRAM PELAYANAN DINAS PENANAMAN
PENANAMAN MODAL MODAL DAN
- - 751.780.627 43.455.000 161.092.320 147.692.724 55.661.880 407.901.924 54,26% 407.901.924 0,00%
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penanaman Modal yang DINAS PENANAMAN
Persentase Perizinan dan
Menurut Ketentuan Peraturan MODAL DAN
Non Perizinan yang
Perundangan-Undangan 0,00 - 0,00 - 80 751.780.627 5 43.455.000 19 161.092.320 41 147.692.724 85 55.661.880 85 407.901.924 106,25% 54,26% 85,00 407.901.924 0,00% 0,00% PELAYANAN TERPADU
Diterbitkan Sesuai dengan
Menjadi Kewenangan Daerah SATU PINTU
SOP Melalui PTSP (Persen)
Provinsi
Penyediaan Pelayanan Terpadu DINAS PENANAMAN
Jumlah Koordinasi dan
Perizinan dan Non Perizinan MODAL DAN
Konsultasi Penerbitan
Berbasis Sistem Pelayanan 0,00 0,00 18 - - 7 18 18 100,00% 18,00 0,00% PELAYANAN TERPADU
Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan Berusaha Terintegrasi SATU PINTU
(Kali)
Secara Elektronik
Jumlah Koordinasi dan DINAS PENANAMAN
Konsultasi Peningkatan MODAL DAN
0,00 0,00 2 - 1 1 2 2 100,00% 2,00 0,00%
Kapasitas Pelayanan PTSP PELAYANAN TERPADU
(Kali) SATU PINTU
Jumlah Masyarakat yang DINAS PENANAMAN
Mengikuti Bimbingan Tata MODAL DAN
0,00 0,00 30 - - 30 30 30 100,00% 30,00 0,00%
Cara Perizinan dan Non PELAYANAN TERPADU
Perizinan (Orang) SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
Jumlah Penerbitan Perizinan
MODAL DAN
dan Non Perizinan - - 666.862.403 19.875.000 137.030.620 146.652.724 37.910.000 341.468.344 51,21% 341.468.344 0,00%
0,00 0,00 300 136 222 285 287 930 310,00% 930,00 0,00% PELAYANAN TERPADU
Berusaha yang Terintegrasi
SATU PINTU
Elektronik (Izin dan Non Izin)

Jumlah Personil DINAS PENANAMAN


Penyelenggara PTSP yang MODAL DAN
0,00 0,00 25 23 23 23 23 23 92,00% 23,00 0,00%
Diberikan Tunjangan PELAYANAN TERPADU
Khusus (Orang) SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
Jumlah Peserta yang
MODAL DAN
Mengikuti Bimtek OSS 0,00 0,00 40 - - - 40 40 100,00% 40,00 0,00%
PELAYANAN TERPADU
(Orang)
SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
Jumlah Gerai PTSP di MODAL DAN
0,00 0,00 2 - - - 2 2 100,00% 2,00 0,00%
Kabupaten (Gerai) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Pemantauan Pemenuhan DINAS PENANAMAN
Jumlah Rumusan Kebijakan
Komitmen Perizinan dan Non MODAL DAN
dan Peraturan PTSP 0,00 - 0,00 - 2 38.655.360 1 7.160.000 1 10.001.500 1 1.040.000 1 4.064.880 1 22.266.380 50,00% 57,60% 1,00 22.266.380 0,00% 0,00%
Perizinan Penanaman Modal PELAYANAN TERPADU
(Rumusan)
SATU PINTU
Penyediaan Layanan Konsultasi DINAS PENANAMAN
dan Pengelolaan Pengaduan MODAL DAN
Jumlah Aduan PTSP yang
Masyarakat terhadap Pelayanan 0,00 0,00 3 - 1 3 3 3 100,00% 3,00 0,00% PELAYANAN TERPADU
Ditangani (Aduan)
Terpadu Perizinan dan Non SATU PINTU
Perizinan - - 46.262.864 16.420.000 14.060.200 - 13.687.000 44.167.200 95,47% 44.167.200 0,00%
DINAS PENANAMAN
Jumlah Responden Survey
MODAL DAN
Kepuasan Masyarakat 0,00 0,00 150 72 - 150 150 150 100,00% 150,00 0,00%
PELAYANAN TERPADU
(Orang)
SATU PINTU
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 123,03% 54,26%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENGENDALIAN DINAS PENANAMAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN
- - 555.499.080 27.979.860 163.495.600 58.207.732 63.809.400 313.492.592 56,43% 313.492.592 0,00%
MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Pengendalian Pelaksanaan DINAS PENANAMAN
Rasio Pengendalian
Penanaman Modal yang MODAL DAN
Pelaksanaan Penanaman 0,00 - 0,00 - 80 555.499.080 80 27.979.860 80 163.495.600 80 58.207.732 80 63.809.400 80 313.492.592 100,00% 56,43% 80,00 313.492.592 0,00% 0,00%
Menjadi Kewenangan Daerah PELAYANAN TERPADU
Modal (Rasio)
Provinsi SATU PINTU
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan DINAS PENANAMAN
Pemantauan Pelaksanaan Sinkronisasi Pemantauan MODAL DAN
0,00 0,00 8 - 8 8 8 8 100,00% 8,00 0,00%
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman PELAYANAN TERPADU
Modal (Perusahaan) SATU PINTU
- - 83.885.760 - 31.452.000 19.269.732 15.200.000 65.921.732 78,59% 65.921.732 0,00%
DINAS PENANAMAN
Jumlah Realisasi LKPM
MODAL DAN
Tingkat Provinsi Sulawesi 0,00 0,00 300 213 300 368 481 481 160,33% 481,00 0,00%
PELAYANAN TERPADU
Barat (Milyar)
SATU PINTU
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PENANAMAN
Jumlah Bimbingan
Pembinaan Pelaksanaan MODAL DAN
Teknik/Sosialisasi 0,00 0,00 7 - - 3 7 7 100,00% 7,00 0,00%
Penanaman Modal PELAYANAN TERPADU
Kemudahan Berusaha (Kali)
SATU PINTU
- - 288.653.760 - 106.417.000 3.768.000 46.869.400 157.054.400 54,41% 157.054.400 0,00%
DINAS PENANAMAN
Jumlah Peserta bimbingan MODAL DAN
0,00 0,00 315 - - - 315 315 100,00% 315,00 0,00%
LKPM Online (Orang) PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Fasilitasi DINAS PENANAMAN
Pengawasan Pelaksanaan Penyelesaian Penyelesaian MODAL DAN
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Penanaman Modal Permasalahan Penanaman PELAYANAN TERPADU
Modal (Kali) SATU PINTU
Jumlah Koordinasi dan DINAS PENANAMAN
Sinkronisasi Pengawasan MODAL DAN
0,00 - 0,00 - 1 182.959.560 - 27.979.860 2 25.626.600 2 35.170.000 2 1.740.000 2 90.516.460 200,00% 49,47% 2,00 90.516.460 0,00% 0,00%
Pelaksanaan Penanaman PELAYANAN TERPADU
Modal (Kali) SATU PINTU
Jumlah Perusahaan DINAS PENANAMAN
PMA/PMDN yang Diawasi MODAL DAN
0,00 0,00 13 2 - 8 10 10 76,92% 10,00 0,00%
Pelaksanaan Penanaman PELAYANAN TERPADU
Modalnya (Perusahaan) SATU PINTU
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 113,00% 56,43%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PENANAMAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI MODAL DAN
- - 48.716.580 - 14.736.100 8.049.000 9.060.000 31.845.100 65,37% 31.845.100 0,00%
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Urusan Pengelolaan Data dan DINAS PENANAMAN
Persentase Data dan
Informasi Perizinan dan Non MODAL DAN
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal 0,00 - 0,00 - 50 48.716.580 - - 27 14.736.100 23 8.049.000 48 9.060.000 48 31.845.100 96,00% 65,37% 48,00 31.845.100 0,00% 0,00% PELAYANAN TERPADU
Perizinan yang Terintegrasi
yang Terintegrasi pada Tingkat SATU PINTU
(Persen)
Daerah Provinsi
Pengolahan, Penyajian dan DINAS PENANAMAN
Jumlah Data dan Informasi
Pemanfaatan Data dan Informasi MODAL DAN
Perizinan dan Non Perizinan
Perizinan dan Non Perizinan PELAYANAN TERPADU
Berusaha yang Terintegrasi 0,00 0,00 6 - 5 5 5 5 83,33% 5,00 0,00%
Berbasis Sistem Pelayanan SATU PINTU
Secara Elektronik
Perizinan Berusaha Terintegrasi
(Kabupaten)
secara Elektronik
Jumlah Konsolidasi Data DINAS PENANAMAN
dan Informasi Perizinan dan MODAL DAN
Non Perizinan Berusaha 0,00 - 0,00 - 1 48.716.580 - - - 14.736.100 - 8.049.000 1 9.060.000 1 31.845.100 100,00% 65,37% 1,00 31.845.100 0,00% 0,00% PELAYANAN TERPADU
yang Terintegrasi Secara SATU PINTU
Elektronik (Kali)
Jumlah Koordinasi dan DINAS PENANAMAN
Konsultasi Data dan MODAL DAN
Informasi Perizinan dan Non PELAYANAN TERPADU
0,00 0,00 1 - 2 - 2 2 200,00% 2,00 0,00%
Perizinan Berusaha yang SATU PINTU
Terintegrasi Secara
Elektronik (Kali)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 127,78% 65,37%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS KEPEMUDAAN
KAPASITAS DAYA SAING - - 2.533.043.039 - 257.702.860 774.689.500 - 1.032.392.360 40,76% 1.032.392.360 0,00% DAN OLAHRAGA
KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, DINAS KEPEMUDAAN
dan Pengembangan Pemuda DAN OLAHRAGA
- - 1.555.183.039 - 257.702.860 774.689.500 - 1.032.392.360 66,38% 1.032.392.360 0,00%
dan Kepemudaan Kewenangan
Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS KEPEMUDAAN
Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah Wirausahawan DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 35 170.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda ( Orang )
Muda Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS KEPEMUDAAN
Penyelenggaraan Peningkatan Jumlah Peserta Peningkatan DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 88 239.400.000 - - - 212.464.060 - - - - - 212.464.060 0,00% 88,75% 0,00 212.464.060 0,00% 0,00%
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kapasitas Pemuda (Orang )
Kader Provinsi
Penyelenggaraan Seleksi dan Jumlah Siswa(i)Sederajat DINAS KEPEMUDAAN
Pelatihan Pasukan Pengibar yang mengikuti DIKLAT DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 71 1.046.084.239 - - - 45.238.800 - 774.689.500 - - - 819.928.300 0,00% 78,38% 0,00 819.928.300 0,00% 0,00%
Bendera Paskibraka Tk. Provinsi
(Orang)
Pemberian Penghargaan kepada DINAS KEPEMUDAAN
Jumlah Pemuda Berprestasi
Pemuda dan Organisasi Pemuda DAN OLAHRAGA
yang Diberikan 0,00 - 0,00 - 10 99.698.800 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Provinsi yang Berprestasi
Penghargaan (Orang)

Pemberdayaan dan DINAS KEPEMUDAAN


Pengembangan Organisasi DAN OLAHRAGA
- - 977.860.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kepemudaan Tingkat Daerah
Provinsi
Peningkatan Kapasitas Organisasi Jumlah OKP yang Dibina DINAS KEPEMUDAAN
0,00 - 0,00 - 3 977.860.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Kepemudaan Provinsi (Organisasi/Lembaga) DAN OLAHRAGA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 40,76%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS KEPEMUDAAN
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - 6.376.142.656 - 1.027.254.604 4.222.074.271 - 5.249.328.875 82,33% 5.249.328.875 0,00% DAN OLAHRAGA

Pembinaan dan Pengembangan DINAS KEPEMUDAAN


Olahraga Pendidikan pada DAN OLAHRAGA
Jenjang Pendidikan yang - - 1.136.171.656 - 143.908.342 142.419.271 - 286.327.613 25,20% 286.327.613 0,00%
Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS KEPEMUDAAN
Pelaksanaan Pembentukan dan DAN OLAHRAGA
Pengembangan Pusat
Pembinaan dan Pelatihan Jumlah Atlet Binaan di PPLP
0,00 - 0,00 - 38 478.571.656 38 - 38 137.493.402 38 128.643.691 38 - 38 266.137.093 100,00% 55,61% 38,00 266.137.093 0,00% 0,00%
Olahraga serta Sekolah Olahraga (Orang)
yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha

Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS KEPEMUDAAN


Pelaksanaan Pemberdayaan DAN OLAHRAGA
Perkumpulan Olahraga dan Jumlah Klub Olahraga yang
0,00 - 0,00 - 20 657.600.000 - - - 6.414.940 - 13.775.580 - - - 20.190.520 0,00% 3,07% 0,00 20.190.520 0,00% 0,00%
Penyelenggaraan Kompetisi oleh di beri batuan (Klub)
Satuan Pendidikan Menengah
dan Khusus
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS KEPEMUDAAN
Pelaksanaan Penyediaan Sarana DAN OLAHRAGA
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
dan Prasarana Olahraga Provinsi

Penyelenggaraan Kejuaraan DINAS KEPEMUDAAN


- - 186.472.000 - 93.197.000 60.000.000 - 153.197.000 82,16% 153.197.000 0,00%
Olahraga DAN OLAHRAGA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Kejuaraan DINAS KEPEMUDAAN
Jumlah Cabor yang
Olahraga Multi Event dan Single 0,00 - 0,00 - 2 156.052.000 - - - 93.197.000 - 60.000.000 - - - 153.197.000 0,00% 98,17% 0,00 153.197.000 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
diKompetisikan (Cabor)
Event Tingkat Provinsi
Partisipasi dan Keikutsertaan DINAS KEPEMUDAAN
dalam Penyelenggaraan Jumlah Cabor yang di DAN OLAHRAGA
0,00 - 0,00 - 2 30.420.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Kejuaraan dalam Multi Event dan Kompetisikan (Cabor)
Single Event
Pembinaan dan Pengembangan DINAS KEPEMUDAAN
Olahraga Prestasi - - 5.053.499.000 - 790.149.262 4.019.655.000 - 4.809.804.262 95,18% 4.809.804.262 0,00% DAN OLAHRAGA

Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlet yang Mengikuti DINAS KEPEMUDAAN


0,00 - 0,00 - 2 5.053.499.000 - - - 790.149.262 - 4.019.655.000 - - - 4.809.804.262 0,00% 95,18% 0,00 4.809.804.262 0,00% 0,00%
Atlet Berprestasi Provinsi Try Out (Orang) DAN OLAHRAGA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 7,51% 82,33%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS KEPEMUDAAN
- - 444.650.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
KAPASITAS KEPRAMUKAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan DINAS KEPEMUDAAN
Organisasi Kepramukaan - - 444.650.000 - - - - - 0,00% - 0,00% DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Peserta Kegiatan DINAS KEPEMUDAAN


Kepramukaan Provinsi Kepramukaan Provinsi 0,00 - 0,00 - 30 444.650.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN OLAHRAGA
(Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
PROGRAM DINAS KOMUNIKASI,
PENYELENGGARAAN INFORMATIKA,
- - 428.947.900 9.040.000 121.798.340 298.109.560 - 428.947.900 100,00% 428.947.900 0,00%
STATISTIK SEKTORAL PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Penyelenggaraan Statistik DINAS KOMUNIKASI,
Sektoral di Lingkup Daerah INFORMATIKA,
- - 428.947.900 9.040.000 121.798.340 298.109.560 - 428.947.900 100,00% 428.947.900 0,00%
Provinsi PERSANDIAN DAN
STATISTIK
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS KOMUNIKASI,
Pengumpulan, Pengolahan, INFORMATIKA,
- - 428.947.900 9.040.000 121.798.340 298.109.560 - 428.947.900 100,00% 428.947.900 0,00%
Analisis dan Diseminasi Data PERSANDIAN DAN
Statistik Sektoral STATISTIK
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN
- - 2.076.074.420 - 194.556.000 522.970.000 - 717.526.000 34,56% 717.526.000 0,00%
KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang DINAS PENDIDIKAN
Masyarakat Pelakunya Lintas DAN KEBUDAYAAN
Daerah Kabupaten/Kota dalam - - 192.167.000 - 192.167.000 - - 192.167.000 100,00% 192.167.000 0,00%
1 (Satu) Daerah Provinsi

Pelindungan, Pengembangan, Objek Pemajuan Tradisi DINAS PENDIDIKAN


Pemanfaatan Objek Pemajuan Budaya yang telah DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 45 192.167.000 - - 45 192.167.000 - - - - 45 192.167.000 100,00% 100,00% 45,00 192.167.000 0,00% 0,00%
Kebudayaan dilindungi dan
dikembangkan (Orang)
Pelestarian Kesenian DINAS PENDIDIKAN
Tradisional yang Masyarakat DAN KEBUDAYAAN
Pelakunya Lintas - - 707.772.900 - - 147.500.000 - 147.500.000 20,84% 147.500.000 0,00%
Kabupaten/Kota dalam Daerah
Provinsi
Pelindungan, Pengembangan, Jumlah Objek Pemajuan DINAS PENDIDIKAN
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 45 707.772.900 - - 45 - - 147.500.000 - - 45 147.500.000 100,00% 20,84% 45,00 147.500.000 0,00% 0,00%
Tradisi Budaya dilindungi dan
dikembangkan (Orang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan Lembaga Adat yang DINAS PENDIDIKAN
Penganutnya Lintas Daerah DAN KEBUDAYAAN
- - 1.176.134.520 - 2.389.000 375.470.000 - 377.859.000 32,13% 377.859.000 0,00%
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Penyediaan Sarana dan DINAS PENDIDIKAN
Sarana dan Prasarana
Prasarana Pembinaan Lembaga DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Lembaga Adat 0,00 - 0,00 - 1 1.176.134.520 - - 1 2.389.000 - 375.470.000 - - 1 377.859.000 100,00% 32,13% 1,00 377.859.000 0,00% 0,00%
Adat
yang telah disediakan (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 34,56%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PENDIDIKAN
- - 587.608.860 - - 68.960.420 - 68.960.420 11,74% 68.960.420 0,00%
KESENIAN TRADISIONAL DAN KEBUDAYAAN
Pembinaan Kesenian yang DINAS PENDIDIKAN
Masyarakat Pelakunya Lintas - - 587.608.860 - - 68.960.420 - 68.960.420 11,74% 68.960.420 0,00% DAN KEBUDAYAAN
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan Jumlah Sumber Daya DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Sumber Daya Manusia Manusia Kesenian DAN KEBUDAYAAN
Kesenian Tradisional Tradisional yang mengikuti 0,00 - 0,00 - 250 587.608.860 - - 250 - - 68.960.420 - - 250 68.960.420 100,00% 11,74% 250,00 68.960.420 0,00% 0,00%
Pendidikan dan Pelatihan
(Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 11,74%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PELESTARIAN DAN DINAS PENDIDIKAN
PENGELOLAAN CAGAR - - 3.106.136.340 - 897.923.600 2.300.000 - 900.223.600 28,98% 900.223.600 0,00% DAN KEBUDAYAAN
BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya DINAS PENDIDIKAN
- - 54.566.340 - 18.150.000 2.300.000 - 20.450.000 37,48% 20.450.000 0,00%
Peringkat Provinsi DAN KEBUDAYAAN
Pendaftaran Objek Diduga Cagar DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Cagar Budaya yang
Budaya 0,00 - 0,00 - 1 54.566.340 1 - - 18.150.000 - 2.300.000 - - 1 20.450.000 100,00% 37,48% 1,00 20.450.000 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
telah diregister (Dokumen)

Pengelolaan Cagar Budaya DINAS PENDIDIKAN


- - 3.051.570.000 - 879.773.600 - - 879.773.600 28,83% 879.773.600 0,00%
Peringkat Provinsi DAN KEBUDAYAAN
Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya yang DINAS PENDIDIKAN
0,00 - 0,00 - 10 3.050.850.000 - - 10 879.773.600 - - - - 10 879.773.600 100,00% 28,84% 10,00 879.773.600 0,00% 0,00%
diregister (Situs) DAN KEBUDAYAAN
Pemanfaatan Cagar Budaya DINAS PENDIDIKAN
Jumlah Cagar Budaya yang
0,00 - 0,00 - 5 720.000 - - 5 - - - - - 5 - 100,00% 0,00% 5,00 - 0,00% 0,00% DAN KEBUDAYAAN
didayagunakan (Situs)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 28,98%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PENDIDIKAN
- - 182.973.020 - - 4.280.000 - 4.280.000 2,34% 4.280.000 0,00%
PERMUSEUMAN DAN KEBUDAYAAN
Pengelolaan Museum Provinsi DINAS PENDIDIKAN
- - 182.973.020 - - 4.280.000 - 4.280.000 2,34% 4.280.000 0,00%
DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Pelayanan dan Jumlah Peserta yang DINAS PENDIDIKAN
Akses Masyarakat terhadap mengikuti Temu Karya DAN KEBUDAYAAN
0,00 - 0,00 - 15 182.973.020 - - 15 - - 4.280.000 - - 15 4.280.000 100,00% 2,34% 15,00 4.280.000 0,00% 0,00%
Museum Museum se-Indonesia
(Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 2,34%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN DINAS PERPUSTAKAAN
- - 16.114.287.900 2.981.795.864 808.017.000 1.866.610.191 2.449.638.691 8.106.061.746 50,30% 8.106.061.746 0,00%
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Perpustakaan DINAS PERPUSTAKAAN
- - 163.037.900 - 31.842.000 58.464.000 8.848.000 99.154.000 60,82% 99.154.000 0,00%
Tingkat Daerah Provinsi DAN KEARSIPAN
Pengembangan Perpustakaan di DINAS PERPUSTAKAAN
- - 163.037.900 - 31.842.000 58.464.000 8.848.000 99.154.000 60,82% 99.154.000 0,00%
Tingkat Daerah Provinsi DAN KEARSIPAN
Pembudayaan Gemar Membaca DINAS PERPUSTAKAAN
Tingkat Daerah Provinsi - - 15.951.250.000 2.981.795.864 776.175.000 1.808.146.191 2.440.790.691 8.006.907.746 50,20% 8.006.907.746 0,00% DAN KEARSIPAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan dan Pemeliharaan DINAS PERPUSTAKAAN
Sarana Perpustakaan di Tempat- DAN KEARSIPAN
Tempat Umum yang Menjadi - - 15.899.160.000 2.981.795.864 776.175.000 1.808.146.191 2.440.790.691 8.006.907.746 50,36% 8.006.907.746 0,00%
Kewenangan Daerah Provinsi

Pengembangan Literasi Berbasis DINAS PERPUSTAKAAN


- - 52.090.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Inklusi Sosial DAN KEARSIPAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 50,30%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PERPUSTAKAAN
- - 552.021.000 - 27.802.000 158.310.300 49.217.000 235.329.300 42,63% 235.329.300 0,00%
ARSIP DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Arsip Dinamis DINAS PERPUSTAKAAN
- - 69.498.000 - - - 3.200.000 3.200.000 4,60% 3.200.000 0,00%
Provinsi DAN KEARSIPAN
Pengawasan Arsip Dinamis DINAS PERPUSTAKAAN
- - 69.498.000 - - - 3.200.000 3.200.000 4,60% 3.200.000 0,00%
Kewenangan Provinsi DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Arsip Statis DINAS PERPUSTAKAAN
- - 284.725.000 - 21.502.000 21.632.000 19.417.000 62.551.000 21,97% 62.551.000 0,00%
Daerah Provinsi DAN KEARSIPAN
Akusisi, Pengolahan, Preservasi DINAS PERPUSTAKAAN
- - 284.725.000 - 21.502.000 21.632.000 19.417.000 62.551.000 21,97% 62.551.000 0,00%
dan Akses Arsip Statis DAN KEARSIPAN
Pengelolaan Simpul Jaringan DINAS PERPUSTAKAAN
dalam Sistem Informasi DAN KEARSIPAN
- - 197.798.000 - 6.300.000 136.678.300 26.600.000 169.578.300 85,73% 169.578.300 0,00%
Kearsipan Nasional Tingkat
Provinsi
Penyediaan Informasi, Akses dan DINAS PERPUSTAKAAN
Layanan Kearsipan Tingkat - - 76.612.000 - - 67.570.000 - 67.570.000 88,20% 67.570.000 0,00% DAN KEARSIPAN
Daerah Provinsi Melalui JIKN
Pemberdayaan Kapasitas Unit DINAS PERPUSTAKAAN
Kearsipan dan Lembaga - - 121.186.000 - 6.300.000 69.108.300 26.600.000 102.008.300 84,17% 102.008.300 0,00% DAN KEARSIPAN
Kearsipan Daerah Provinsi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 42,63%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KELAUTAN DAN
KELAUTAN, PESISIR DAN - - 1.989.739.447 - 66.862.655 110.562.500 - 177.425.155 8,92% 177.425.155 0,00% PERIKANAN
PULAU-PULAU KECIL
Pengelolaan Ruang Laut Persentasi Kegiatan DINAS KELAUTAN DAN
Sampai Dengan 12 Mil di Luar Pengelolaan Ruang Laut PERIKANAN
Minyak dan Gas Bumi Sampai Dengan 12 Mil di 0,00 - 0,00 - 100 434.819.320 - - - 23.082.655 - 7.570.000 - - - 30.652.655 0,00% 7,05% 0,00 30.652.655 0,00% 0,00%
Luar Minyak dan Gas Bumi
(Persen)
Pengelolaan Kawasan Konservasi DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Dokumen Identifikasi
di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau PERIKANAN
dan Penilaian Potensi
Kecil Berdasarkan Penetapan dari
Kawasan Konservasi
Pemerintah Pusat
Perairan Daerah (KKPD) 0,00 0,00 1 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
Kab. Mamuju Tengah dan
Kabupaten Pasangkayu
(KKPD)

Jumlah Dokumen DINAS KELAUTAN DAN


- - 434.819.320 - 23.082.655 7.570.000 - 30.652.655 7,05% 30.652.655 0,00%
Perencanaan Pengelolaan PERIKANAN
Dan Zonasi Kawasan
0,00 0,00 2 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
Konservasi Perairan Daerah
(Kab. Majene dan Kab.
Mamuju) (KKPD)
DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Kawasan Konservasi
PERIKANAN
WP3K yang Ditetapkan oleh 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Pemerintah (KKPD)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penerbitan Izin Pemanfaatan Persentasi Kegiatan DINAS KELAUTAN DAN
Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Penerbitan Izin PERIKANAN
Luar Minyak dan Gas Bumi Pemanfaatan Ruang Laut
0,00 - 0,00 - 100 169.706.622 - - - 26.580.000 - 17.612.500 - - - 44.192.500 0,00% 26,04% 0,00 44.192.500 0,00% 0,00%
di Bawah 12 Mil di Luar
Minyak dan Gas Bumi
(Persen)
Penetapan Persyaratan dan DINAS KELAUTAN DAN
Prosedur Penerbitan Izin Lokasi Jumlah Peraturan Gubernur PERIKANAN
dan Izin Pengelolaan Ruang Laut terkait Izin Reklamasi WP3K 0,00 - 0,00 - 1 99.289.362 - - - 15.330.000 - - 1 - 1 15.330.000 100,00% 15,44% 1,00 15.330.000 0,00% 0,00%
di Bawah 12 Mil di Luar Minyak (Pergub)
dan Gas Bumi
Penerbitan Rekomendasi Izin Jumlah rekomendasi/ DINAS KELAUTAN DAN
Lokasi dan Izin Pengelolaan pertimbangan teknis untuk PERIKANAN
Ruang Laut di Bawah 12 Mil di izin lokasi perairan dan Izin 0,00 - 0,00 - 20 70.417.260 - - - 11.250.000 - 17.612.500 20 - 20 28.862.500 100,00% 40,99% 20,00 28.862.500 0,00% 0,00%
Luar Minyak dan Gas Bumi Pengelolaan Perairan di
WP3K (Jenis)
Pemberdayaan Masyarakat Persentase Pemberdayaan DINAS KELAUTAN DAN
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masyarakat Pesisir dan 0,00 - 0,00 - 100 1.385.213.505 - - - 17.200.000 - 85.380.000 - - - 102.580.000 0,00% 7,41% 0,00 102.580.000 0,00% 0,00% PERIKANAN
Pulau Pulau kecil (Persen)
Pengembangan Kapasitas DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Sarana dan
Masyarakat Pesisir dan Pulau- PERIKANAN
Prasarana di Wilayah Pesisir 0,00 0,00 3 - - - 3 3 100,00% 3,00 0,00%
Pulau Kecil
dan Pulau-Pulau Kecil (Jenis)

Jumlah SDM dalam - - 1.385.213.505 - 17.200.000 85.380.000 - 102.580.000 7,41% 102.580.000 0,00% DINAS KELAUTAN DAN
Mengolah Sumberdaya PERIKANAN
Wilayah Pesisir dan Pulau- 0,00 0,00 100 - - - 100 100 100,00% 100,00 0,00%
pulau Kecil yang Terlatih
(Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 85,43% 8,92%
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KELAUTAN DAN
- - 18.125.789.638 - 83.003.668 546.357.146 - 629.360.814 3,47% 629.360.814 0,00%
PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan Persentase Pengelolaan DINAS KELAUTAN DAN
di Wilayah Laut Sampai Dengan Penangkapan Ikan di PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 100 13.448.384.077 - - - 14.611.516 - 20.041.380 - - - 34.652.896 0,00% 0,26% 0,00 34.652.896 0,00% 0,00%
12 Mil Wilayah Laut Sampai
Dengan 12 Mil (Persen)
Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Dokumen Data dan DINAS KELAUTAN DAN
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Sumber Daya Ikan Informasi (Dokumen) PERIKANAN
Jumlah Kegiatan - - 644.687.560 - 10.783.116 7.296.000 - 18.079.116 2,80% 18.079.116 0,00% DINAS KELAUTAN DAN
Penyediaan dan Informasi 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% PERIKANAN
(Kegiatan)
Penyediaan Prasarana Usaha Jumlah Prasarana Perikanan DINAS KELAUTAN DAN
0,00 - 0,00 - 2 9.239.266.197 - - - - - 12.745.380 2 - 2 12.745.380 100,00% 0,14% 2,00 12.745.380 0,00% 0,00%
Perikanan Tangkap Tangkap (Jenis) PERIKANAN
Penjaminan Ketersediaan Sarana DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Sarana Usaha
Usaha Perikanan Tangkap 0,00 - 0,00 - 5 3.564.430.320 - - - 3.828.400 - - 5 - 5 3.828.400 100,00% 0,11% 5,00 3.828.400 0,00% 0,00% PERIKANAN
Perikanan Tangkap (Jenis)

Penerbitan Izin Usaha Persentase Penerbitan Izin DINAS KELAUTAN DAN


Perikanan Tangkap untuk Usaha Perikanan Tangkap PERIKANAN
Kapal Perikanan Berukuran untuk Kapal Perikanan
0,00 - 0,00 - 100 166.738.730 - - - 3.945.000 - 458.550 - - - 4.403.550 0,00% 2,64% 0,00 4.403.550 0,00% 0,00%
sampai dengan 10 GT yang Berukuran sampai dengan
Bukan dimiliki oleh Nelayan 10 GT yang Bukan Dimiliki
Kecil oleh Nelayan Kecil (Persen)
Penetapan Persyaratan dan Jumlah Persyaratan dan DINAS KELAUTAN DAN
Prosedur Izin Usaha Perikanan SOP Penerbitan Izin Usaha PERIKANAN
Tangkap untuk Kapal Perikanan Perikanan Tangkap untuk
Berukuran Sampai Dengan 10 GT Kapal Perikanan Berukuran 0,00 - 0,00 - 2 99.877.960 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Sampai Dengan 10 GT
Kecil yang Bukan dimiliki oleh
Nelayan Kecil (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penerbitan Rekomendasi Izin Jumlah Rekomendasi Izin DINAS KELAUTAN DAN
Usaha Perikanan Tangkap untuk Usaha Perikanan Tangkap PERIKANAN
Kapal Perikanan Berukuran untuk Kapal Perikanan
0,00 - 0,00 - 5 66.860.770 - - - 3.945.000 - 458.550 5 - 5 4.403.550 100,00% 6,59% 5,00 4.403.550 0,00% 0,00%
Sampai Dengan 10 GT yang Berukuran Sampai Dengan
Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil 10 GT yang Bukan dimiliki
oleh Nelayan Kecil (Jenis)
Penetapan Lokasi Persentase Penetapan DINAS KELAUTAN DAN
Pembangunan serta Lokasi Pembangunan serta PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 100 4.390.916.601 - - - 36.287.352 - 491.219.716 - - - 527.507.068 0,00% 12,01% 0,00 527.507.068 0,00% 0,00%
Pengelolaan Pelabuhan Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Provinsi Perikanan Provinsi (Persen)
Penentuan Lokasi Pembangunan Jumlah Lokasi DINAS KELAUTAN DAN
Pelabuhan Perikanan Pembangunan Pelabuhan 0,00 - 0,00 - 2 98.647.715 - - - 14.315.050 1 27.121.606 1 - 2 41.436.656 100,00% 42,00% 2,00 41.436.656 0,00% 0,00% PERIKANAN
Perikanan (Lokasi)
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan DINAS KELAUTAN DAN
Prasarana Pelabuhan Perikanan Prasarana Pelabuhan 0,00 - 0,00 - 5 4.252.422.264 - - - 10.430.000 3 459.790.510 3 - 3 470.220.510 55,00% 11,06% 2,75 470.220.510 0,00% 0,00% PERIKANAN
Perikanan (Jenis)
Pelaksanaan Fungsi Jumlah Pelaksanaan Fungsi DINAS KELAUTAN DAN
Pemerintahan dan Pengusahaan Pemerintahandan PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 1 39.846.622 - - - 11.542.302 - 4.307.600 1 - 1 15.849.902 100,00% 39,78% 1,00 15.849.902 0,00% 0,00%
Pelabuhan Perikanan Pengusahaan Pelabuhan
Perikanan (Kegiatan)
Pendaftaran Kapal Perikanan Persentase Penerbitan Izin DINAS KELAUTAN DAN
Berukuran Sampai Dengan 10 Pengadaan Kapal PERIKANAN
GT yang Beroperasi di Laut, Penangkap Ikan dan Kapal
Sungai, danau, Waduk, Rawa, Pengangkut Ikan Dengan
dan Genangan Air Lainnya Ukuran Sampai Dengan 10 0,00 - 0,00 - 100 119.750.230 - - - 28.159.800 - 34.637.500 - - - 62.797.300 0,00% 52,44% 0,00 62.797.300 0,00% 0,00%
yang Dapat diusahakan Lintas GT di Laut, Sungai, danau,
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Waduk, Rawa, dan
Daerah Provinsi Genangan Air Lainnya.
(Persen)
Penetapan Persyaratan dan Jumlah Persyaratan dan DINAS KELAUTAN DAN
Prosedur Pendaftaran Kapal Prosedur Pendaftaran Kapal PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 2 80.668.800 - - - 15.000.000 - 21.787.500 2 - 2 36.787.500 100,00% 45,60% 2,00 36.787.500 0,00% 0,00%
Perikanan Dengan Ukuran Perikanan Dengan Ukuran
Sampai dengan 10 GT 10 GT (Dokumen)
Penerbitan Pendaftaran Kapal Jumlah dokumen DINAS KELAUTAN DAN
Perikanan Dengan Ukuran pendaftaran kapal PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 1 39.081.430 - - - 13.159.800 - 12.850.000 1 - 1 26.009.800 100,00% 66,55% 1,00 26.009.800 0,00% 0,00%
Sampai dengan 10 GT Perikanan dengan Ukuran
10 GT (Dokumen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 89,44% 3,47%
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KELAUTAN DAN
- - 4.153.511.612 - 216.166.322 389.068.533 - 605.234.855 14,57% 605.234.855 0,00%
PERIKANAN BUDIDAYA PERIKANAN
Pengelolaan Pembudidayaan Persentase Kegiatan DINAS KELAUTAN DAN
Ikan di Laut Pengelolaan PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 100 4.153.511.612 - - - 216.166.322 - 389.068.533 - - - 605.234.855 0,00% 14,57% 0,00 605.234.855 0,00% 0,00%
Pembudidayaan Ikan di
Laut (Persen)
Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana DINAS KELAUTAN DAN
Pembudidayaan Ikan di Laut pembudidayaan Ikan di 0,00 - 0,00 - 2 322.947.600 - - - 21.875.000 - 44.756.250 2 - 2 66.631.250 100,00% 20,63% 2,00 66.631.250 0,00% 0,00% PERIKANAN
Laut (Jenis)
Penjaminan Ketersediaan Sarana Jumlah Sarana DINAS KELAUTAN DAN
Pembudidayaan Ikan di Laut Pembudidayaan Ikan di 0,00 - 0,00 - 18 1.505.968.175 - - - - - - 18 - 18 - 100,00% 0,00% 18,00 - 0,00% 0,00% PERIKANAN
Laut (Paket)
Penyediaan Sarana DINAS KELAUTAN DAN
Pembudidayaan Ikan di Air Payau PERIKANAN
dan Air Tawar yang Penggunaan
Jumlah Sarana
Sumber Dayanya lebih Efisien
Pembudidayaan Ikan di Air
apabila dilakukan Oleh Daerah 0,00 - 0,00 - 3 2.045.919.328 - - - 140.388.862 1 344.312.283 2 - 2 484.701.145 66,67% 23,69% 2,00 484.701.145 0,00% 0,00%
Payau dan Air Tawar
Provinsi dan/atau Manfaat atau
(Kawasan)
Dampak Negatifnya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan dan Pemantauan DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Temu Lapang,
Pembudidayaan Ikan di Laut dan PERIKANAN
Temu Teknis dan Temu
di Kawasan Konservasi yang 0,00 - 0,00 - 150 278.676.509 - - 30 53.902.460 - - 120 - 150 53.902.460 100,00% 19,34% 150,00 53.902.460 0,00% 0,00%
Usaha yang Terlaksana
dikelola Oleh Pemerintah Daerah
(Orang)
Provinsi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 83,58% 14,57%
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN
SUMBER DAYA KELAUTAN - - 4.808.845.966 - 45.497.300 1.307.654.305 - 1.353.151.605 28,14% 1.353.151.605 0,00% PERIKANAN
DAN PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Persentase Kegiatan DINAS KELAUTAN DAN
Kelautan dan Perikanan Pengawasan Sumber Daya PERIKANAN
Sampai Dengan 12 Mil Kelautan dan Perikanan 0,00 - 0,00 - 100 4.757.926.566 - - - 45.497.300 - 1.292.628.305 - - - 1.338.125.605 0,00% 28,12% 0,00 1.338.125.605 0,00% 0,00%
Sampai Dengan 12 Mil
(Persen)
Pengawasan Pemanfaatan DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Hari Operasi Kapal
Ruang Laut sampai dengan 12 0,00 0,00 7 - - 4 3 7 100,00% 7,00 0,00% PERIKANAN
Pengawas (Hari)
Mil
- - 198.242.780 - 45.497.300 64.317.350 - 109.814.650 55,39% 109.814.650 0,00% DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah Kegiatan Pembinaan
PERIKANAN
Pengawasan Pemanfaatan 0,00 0,00 2 - - 1 1 2 100,00% 2,00 0,00%
Ruang laut (Kegiatan)

Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Hari Operasi Kapal DINAS KELAUTAN DAN
0,00 0,00 16 - - 4 12 16 100,00% 16,00 0,00%
Tangkap sampai dengan 12 Mil Pengawas (Hari) PERIKANAN
Jumlah Sarana dan DINAS KELAUTAN DAN
- - 4.484.289.786 - - 1.228.310.955 - 1.228.310.955 27,39% 1.228.310.955 0,00%
Prasarana Pengawasan PERIKANAN
0,00 0,00 3 - - 1 2 2 66,67% 2,00 0,00%
Usaha Perikanan Tangkap
(Jenis)
Pengawasan Usaha Perikanan Jumlah Kegiatan Pembinaan DINAS KELAUTAN DAN
Bidang Pembudidayaan Ikan di Pengawasan Bidang PERIKANAN
0,00 - 0,00 - 2 75.394.000 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Laut sampai dengan 12 Mil Pembudidayaan Ikan di
Laut (Kegiatan)
Pengawasan Sumber Daya DINAS KELAUTAN DAN
Persentase Kegiatan
Perikanan di Wilayah Sungai, PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya
Danau, Waduk, Rawa, dan
Perikanan di Wilayah
Genangan Air Lainnya yang 0,00 - 0,00 - 100 50.919.400 - - - - - 15.026.000 - - - 15.026.000 0,00% 29,51% 0,00 15.026.000 0,00% 0,00%
Sungai, danau, Waduk,
dapat diusahakan Lintas
Rawa, dan Genangan Air
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Lainnya (Persen)
Daerah Provinsi
Pengawasan Usaha Pemasaran Jumlah Kegiatan DINAS KELAUTAN DAN
dan Pengolahan Hasil Perikanan Pengawasan Usaha PERIKANAN
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pemasaran dan 0,00 - 0,00 - 6 50.919.400 - - - - 2 15.026.000 4 - 6 15.026.000 100,00% 29,51% 6,00 15.026.000 0,00% 0,00%
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengolahan Hasil Perikanan
(Kegiatan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 84,46% 28,14%
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
PROGRAM PENGOLAHAN DAN DINAS KELAUTAN DAN
PEMASARAN HASIL - - 6.862.934.076 - 132.989.600 128.123.500 - 261.113.100 3,80% 261.113.100 0,00% PERIKANAN
PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Persentase Kegiatan DINAS KELAUTAN DAN
Keamanan Hasil Perikanan Pembinaan Mutu dan PERIKANAN
Bagi Usaha Pengolahan dan Keamanan Hasil Perikanan
Pemasaran Skala Menengah Bagi Usaha Pengolahan 0,00 - 0,00 - 100 189.429.296 - - - 97.602.600 - 43.402.000 - - - 141.004.600 0,00% 74,44% 0,00 141.004.600 0,00% 0,00%
dan Besar dan Pemasaran Skala
Menegah dan Besar
(Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Bimbingan dan Jumlah Pengolah dan DINAS KELAUTAN DAN
Penerapan Persyaratan Atau Pemasar yang memenuhi PERIKANAN
Standar Pada Usaha Pengolahan standar SKP (Sertifikat 0,00 0,00 4 - 3 1 - 4 100,00% 4,00 0,00%
dan Pemasaran Skala Menengah Kelayakan Pengolahan)
- - 112.278.600 - 94.382.600 12.446.000 - 106.828.600 95,15% 106.828.600 0,00%
dan Besar (Kelompok)
Jumlah Pengolah dan DINAS KELAUTAN DAN
Pemasar yang mengikuti 0,00 0,00 120 - 90 - 30 120 100,00% 120,00 0,00% PERIKANAN
Bimbingan (Orang)
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, DINAS KELAUTAN DAN
Pemantauan, dan Evaluasi PERIKANAN
Terhadap Mutu dan Keamanan Jumlah Pelaksanaan
Hasil Perikanan dalam Rangka Bimbingan, Fasilitasi,
0,00 - 0,00 - 6 77.150.696 - - - 3.220.000 3 30.956.000 3 - 6 34.176.000 100,00% 44,30% 6,00 34.176.000 0,00% 0,00%
Menghasilkan Produk yang Aman Pemantauan, dan Evaluasi
Untuk dikonsumsi Atau (Kabupaten)
digunakan, dan Berdaya Saing

Penyediaan dan Penyaluran DINAS KELAUTAN DAN


Bahan Baku Industri Persentase Kegiatan PERIKANAN
Pengolahan Ikan Lintas Daerah Penyediaan dan Penyaluran
0,00 - 0,00 - 100 6.673.504.780 - - - 35.387.000 - 84.721.500 - - - 120.108.500 0,00% 1,80% 0,00 120.108.500 0,00% 0,00%
Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Bahan Baku Industri
Daerah Provinsi Pengohan Ikan (Persen)

Pemetaan dan Pemantauan DINAS KELAUTAN DAN


Jumlah Dokumen Pemetaan
Kebutuhan Bahan Baku Usaha PERIKANAN
Kebutuhan Bahan Baku
Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Usahan Pengolah/distribusi
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
Ikan (Dokumen)
(satu) Daerah Provinsi - - 143.273.000 - 11.250.000 61.326.500 - 72.576.500 50,66% 72.576.500 0,00%
Jumlah Pemantauan DINAS KELAUTAN DAN
Kebutuhan Bahan Baku PERIKANAN
0,00 0,00 6 - - 3 3 6 100,00% 6,00 0,00%
Usahan Pengolah/distribusi
Ikan (Kabupaten)
Pemberian Insentif dan Fasilitasi DINAS KELAUTAN DAN
Jumlah sarana dan
Bagi Pelaku Usaha Perikanan PERIKANAN
prasarana bagi pelaku 0,00 0,00 30 - - - 15 15 50,00% 15,00 0,00%
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Usaha Perikanan (Jenis)
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - - 6.530.231.780 - 24.137.000 23.395.000 - 47.532.000 0,73% 47.532.000 0,00%
Jumlah Fasilitasi Pelaku DINAS KELAUTAN DAN
Usaha Perikanan (Pelaku 0,00 0,00 5 - - - 5 5 100,00% 5,00 0,00% PERIKANAN
Usaha)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 76,21% 3,80%
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DINAS PARIWISATA
DAYA TARIK DESTINASI - - 874.227.156 - 78.511.480 186.109.000 - 264.620.480 30,27% 264.620.480 0,00%
PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata DINAS PARIWISATA
- - 74.817.736 - - 69.501.500 - 69.501.500 92,89% 69.501.500 0,00%
Provinsi
Perancangan dan Perencanaan DINAS PARIWISATA
Pengembangan Daya Tarik - - 74.817.736 - - 69.501.500 - 69.501.500 92,89% 69.501.500 0,00%
Wisata Unggulan Provinsi
Pengelolaan Kawasan Strategis DINAS PARIWISATA
- - 704.474.420 - - 102.002.500 - 102.002.500 14,48% 102.002.500 0,00%
Pariwisata Provinsi
Perencanaan Kawasan Strategis DINAS PARIWISATA
- - 108.872.000 - - 80.537.500 - 80.537.500 73,97% 80.537.500 0,00%
Pariwisata Provinsi
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi DINAS PARIWISATA
litasi Sarana dan Prasarana dalam
- - 595.602.420 - - 21.465.000 - 21.465.000 3,60% 21.465.000 0,00%
Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi
Pengelolaan Destinasi DINAS PARIWISATA
- - 94.935.000 - 78.511.480 14.605.000 - 93.116.480 98,08% 93.116.480 0,00%
Pariwisata Provinsi
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penetapan Destinasi Pariwisata DINAS PARIWISATA
- - 94.935.000 - 78.511.480 14.605.000 - 93.116.480 98,08% 93.116.480 0,00%
Provinsi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 30,27%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
PROGRAM PEMASARAN DINAS PARIWISATA
- - 651.781.230 - 108.824.400 223.383.600 - 332.208.000 50,97% 332.208.000 0,00%
PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Dalam DINAS PARIWISATA
dan Luar Negeri Daya Tarik,
- - 651.781.230 - 108.824.400 223.383.600 - 332.208.000 50,97% 332.208.000 0,00%
Destinasi dan Kawasan
Strategis Pariwisata Provinsi
Penguatan Promosi Melalui Media DINAS PARIWISATA
Cetak, Elektronik, dan Media
- - 111.015.980 - - - - - 0,00% - 0,00%
Lainnya Baik Dalam dan Luar
Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran DINAS PARIWISATA
Pariwisata Baik Dalam dan Luar - - 481.683.250 - 56.416.400 223.383.600 - 279.800.000 58,09% 279.800.000 0,00%
Negeri
Penyediaan Data dan DINAS PARIWISATA
Penyebaran Informasi Pariwisata
- - 59.082.000 - 52.408.000 - - 52.408.000 88,70% 52.408.000 0,00%
Provinsi, Baik Dalam dan Luar
Negeri
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 50,97% DINAS PARIWISATA
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PARIWISATA
EKONOMI KREATIF MELALUI
PEMANFAATAN DAN - - 699.593.120 - 147.463.522 95.326.820 - 242.790.342 34,70% 242.790.342 0,00%
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Penyediaan Sarana dan DINAS PARIWISATA
- - 699.593.120 - 147.463.522 95.326.820 - 242.790.342 34,70% 242.790.342 0,00%
Prasarana Kota Kreatif
Perluasan Pasar Produk Kreatif DINAS PARIWISATA
Baik di Pasar Ekspor Maupun - - 88.584.000 - 72.139.600 - - 72.139.600 81,44% 72.139.600 0,00%
Pasar Domestik
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PARIWISATA
Pengembangan Ruang Kreasi - - 105.905.000 - 75.323.922 27.783.600 - 103.107.522 97,36% 103.107.522 0,00%
dan Jaringan Orang Kreatif
Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha DINAS PARIWISATA
Kreatif Sepanjang Rantai Produksi
dengan Menyediakan Akses ke
- - 505.104.120 - - 67.543.220 - 67.543.220 13,37% 67.543.220 0,00%
Sumber Permodalan atau
Pasokan SDM Produksi dan Pasar

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 34,70% DINAS PARIWISATA


Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS PARIWISATA
SUMBER DAYA PARIWISATA - - 741.784.669 - 307.897.750 220.489.774 - 528.387.524 71,23% 528.387.524 0,00%
DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan DINAS PARIWISATA
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan - - 741.784.669 - 307.897.750 220.489.774 - 528.387.524 71,23% 528.387.524 0,00%
Ekonomi Kreatif Tingkat
Lanjutan
Pengembangan Kompetensi SDM DINAS PARIWISATA
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - - 345.632.669 - - 150.241.774 - 150.241.774 43,47% 150.241.774 0,00%
Tingkat Lanjutan
Peningkatan Peran serta DINAS PARIWISATA
Masyarakat dalam
- - 299.300.000 - 289.835.750 - - 289.835.750 96,84% 289.835.750 0,00%
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi DINAS PARIWISATA
bagi Tenaga Kerja Bidang - - 96.852.000 - 18.062.000 70.248.000 - 88.310.000 91,18% 88.310.000 0,00%
Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 71,23% DINAS PARIWISATA
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sedang DINAS PARIWISATA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN DINAS PERKEBUNAN
PENGEMBANGAN SARANA - - 2.326.324.033 - 201.563.530 - - 201.563.530 8,66% 201.563.530 0,00%
PERTANIAN
Pengawasan Peredaran Sarana Rasio Pengawasan DINAS PERKEBUNAN
Pertanian Peredaran Pupuk, Pestisida,
Alsintan dan Sarana
0,00 - 0,00 - 50 336.600.700 - - 3 11.943.200 - - - - 3 11.943.200 6,00% 3,55% 3,00 11.943.200 0,00% 0,00%
Pendukung Pertanian
sesuai dengan standar >
50% (Persen)
Pengawasan Sebaran Pupuk, DINAS PERKEBUNAN
Pestisida, Alsintan, dan Sarana - - 304.969.000 - 11.095.100 - - 11.095.100 3,64% 11.095.100 0,00%
Pendukung Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS PERKEBUNAN
Pengawasan Peredaran Sarana - - 31.631.700 - 848.100 - - 848.100 2,68% 848.100 0,00%
Pertanian
Pengawasan Mutu, Penyediaan DINAS PERKEBUNAN
Persentase Ketersediaan
dan Peredaran Benih Tanaman
benih Unggul tanaman 0,00 - 0,00 - 50 1.589.062.283 - - 5 102.218.000 - - - - 5 102.218.000 10,00% 6,43% 5,00 102.218.000 0,00% 0,00%
perkebunan > 50% (Persen)

Pengelolaan Penerbitan Sertifikat DINAS PERKEBUNAN


- - 117.000.000 - 6.749.000 - - 6.749.000 5,77% 6.749.000 0,00%
Benih
Pengawasan Mutu, Penyediaan DINAS PERKEBUNAN
dan Peredaran Benih/Bibit - - 1.472.062.283 - 95.469.000 - - 95.469.000 6,49% 95.469.000 0,00%
Perkebunan
Pengelolaan Sumber Daya DINAS PERKEBUNAN
Genetik (SDG) Hewan,
Jumlah dokumen jaminan
Tumbuhan, dan Mikro 0,00 - 0,00 - 4 400.661.050 - - 2 87.402.330 - - - - 2 87.402.330 50,00% 21,81% 2,00 87.402.330 0,00% 0,00%
mutu > 4 (Dokumen)
Organisme Kewenangan
Provinsi
Pengembangan dan DINAS PERKEBUNAN
Pelaksanaan Sistem Manajemen
- - 400.661.050 - 87.402.330 - - 87.402.330 21,81% 87.402.330 0,00%
Mutu SDG Tumbuhan dan
Mikroorganisme
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 8,66% DINAS PERKEBUNAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN DINAS PERKEBUNAN
PENGEMBANGAN PRASARANA - - 8.085.194.811 - 79.252.880 364.389.771 - 443.642.651 5,49% 443.642.651 0,00%
PERTANIAN
Penataan Prasarana Pertanian Persentase penataan DINAS PERKEBUNAN
prasarana perkebunan > 0,00 - 0,00 - 50 8.085.194.811 - - 1 79.252.880 - 364.389.771 - - 1 443.642.651 2,00% 5,49% 1,00 443.642.651 0,00% 0,00%
50% (Persen)
Pengendalian dan Pemanfaatan DINAS PERKEBUNAN
Prasarana, Kawasan dan - - 268.948.400 - 3.750.000 - - 3.750.000 1,39% 3.750.000 0,00%
Komoditas Pertanian
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS PERKEBUNAN
Pelaksanaan Pengelolaan Jalan - - 4.214.289.076 - 29.258.460 - - 29.258.460 0,69% 29.258.460 0,00%
Usaha Tani
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS PERKEBUNAN
Pelaksanaan Pengelolaan
- - 254.442.860 - 2.151.420 - - 2.151.420 0,85% 2.151.420 0,00%
Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha
Tani
Koordinasi, Sinkronisasi dan DINAS PERKEBUNAN
Penataan Prasarana Pendukung - - 591.667.680 - 44.093.000 - - 44.093.000 7,45% 44.093.000 0,00%
Pertanian Lainnya
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan, Rehabilitasi dan DINAS PERKEBUNAN
Pemeliharaan Rutin Gedung
- - 2.755.846.795 - - 364.389.771 - 364.389.771 13,22% 364.389.771 0,00%
UPTD Pertanian serta Sarana
Pendukungnya
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 5,49% DINAS PERKEBUNAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENGENDALIAN DINAS PERKEBUNAN
DAN PENANGGULANGAN - - 374.503.560 - 105.964.200 - - 105.964.200 28,29% 105.964.200 0,00%
BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Persentase pengendalian DINAS PERKEBUNAN
Penanggulangan Bencana dan penanggulangan
0,00 - 0,00 - 100 374.503.560 - - 30 105.964.200 - - - - 30 105.964.200 30,00% 28,29% 30,00 105.964.200 0,00% 0,00%
Pertanian Provinsi bencana perkebunan >
100% (Persen)
Pengendalian Organisme DINAS PERKEBUNAN
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- - 278.052.560 - 52.654.600 - - 52.654.600 18,94% 52.654.600 0,00%
Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan
Pencegahan, Penanganan DINAS PERKEBUNAN
Kebakaran Lahan, dan
Gangguan Usaha Tanaman - - 96.451.000 - 53.309.600 - - 53.309.600 55,27% 53.309.600 0,00%
Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 28,29% DINAS PERKEBUNAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA DINAS PERKEBUNAN
- - 256.137.080 - 35.382.400 - - 35.382.400 13,81% 35.382.400 0,00%
PERTANIAN
Penerbitan Izin Usaha DINAS PERKEBUNAN
Persentase rekomendasi izin
Pertanian yang Kegiatan
usaha perkebunan > 50% 0,00 - 0,00 - 50 256.137.080 - - 15 35.382.400 - - - - 15 35.382.400 30,00% 13,81% 15,00 35.382.400 0,00% 0,00%
Usahanya dalam Daerah
(Persen)
Kabupaten/Kota
Penyusunan Standar Pelayanan DINAS PERKEBUNAN
Publik Pemberian Izin Usaha - - 234.314.980 - 19.488.300 - - 19.488.300 8,32% 19.488.300 0,00%
Pertanian
Penilaian Kelayakan dan DINAS PERKEBUNAN
Pemberian Pertimbangan Teknis
- - 21.822.100 - 15.894.100 - - 15.894.100 72,83% 15.894.100 0,00%
Izin Usaha Pertanian di Lintas
Kabupaten/Kota
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 13,81% DINAS PERKEBUNAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN DINAS PERKEBUNAN
- - 106.442.295 - 12.187.400 - - 12.187.400 11,45% 12.187.400 0,00%
PERTANIAN
Pengembangan Ketenagaan Rasio ketersediaan DINAS PERKEBUNAN
Penyuluhan Pertanian penyuluh yang kompoten > 0,00 - 0,00 - 90 32.650.400 - - 35 12.187.400 - - - - 35 12.187.400 38,89% 37,33% 35,00 12.187.400 0,00% 0,00%
90% (Persen)
Pengembangan Kompetensi DINAS PERKEBUNAN
- - 32.650.400 - 12.187.400 - - 12.187.400 37,33% 12.187.400 0,00%
Penyuluh Pertanian ASN
Pengembangan Kapasitas Persentase kelembagaan DINAS PERKEBUNAN
Kelembagaan Ekonomi Petani ekonomi petani berbasis
0,00 - 0,00 - 50 73.791.895 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Berbasis Kawasan kawasan perkebunan >
50% (Persen)
Pembentukan dan DINAS PERKEBUNAN
Penyelenggaraan Sekolah - - 73.791.895 - - - - - 0,00% - 0,00%
Lapang Kelompok Tani
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 11,45% DINAS PERKEBUNAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN DINAS TANAMAN
PENGEMBANGAN SARANA PANGAN,
- - 19.972.570.295 283.929.631 1.052.237.726 389.201.742 - 1.725.369.099 8,64% 1.725.369.099 0,00%
PERTANIAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengawasan Peredaran Sarana DINAS TANAMAN
Pertanian PANGAN,
- - 146.564.040 - 76.533.000 7.500.000 - 84.033.000 57,34% 84.033.000 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pengawasan Sebaran Pupuk, Persentase Pengawasan DINAS TANAMAN
Pestisida, Alsintan, dan Sarana dan Pelaporan Unit PANGAN,
Pendukung Pertanian UsahaPenyedia dan HORTIKULTURA DAN
Pengedar/Penyalur Pupuk, 0,00 - 0,00 - 100 146.564.040 - - 52 76.533.000 5 7.500.000 - - 57 84.033.000 57,00% 57,34% 57,00 84.033.000 0,00% 0,00% PETERNAKAN
Pestisida,Alsintan dan
Sarana Pendukung
Pertanian (Persen)
Pengawasan Mutu, Penyediaan DINAS TANAMAN
dan Peredaran Benih Tanaman PANGAN,
- - 6.995.475.680 138.266.890 532.233.521 181.251.310 - 851.751.721 12,18% 851.751.721 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Luas Cakupan DINAS TANAMAN
Benih Pengawasan dan Sertifikasi PANGAN,
0,00 - 0,00 - 200 230.810.000 - - - 64.800.000 - 55.872.700 - - - 120.672.700 0,00% 52,28% 0,00 120.672.700 0,00% 0,00%
BenihTanaman Pangan dan HORTIKULTURA DAN
Hortikultura (Hektar) PETERNAKAN
Pengawasan Mutu, Penyediaan Luas Cakupan DINAS TANAMAN
dan Peredaran Benih/Bibit Penyaluran/Distribusi Benih/ PANGAN,
0,00 0,00 200 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
Hortikultura BibitUnggul Hortikultura HORTIKULTURA DAN
(Hektar) PETERNAKAN
- - 2.062.154.190 37.302.000 162.028.394 32.233.500 - 231.563.894 11,23% 231.563.894 0,00%
DINAS TANAMAN
Luas Cakupan Penyediaan
PANGAN,
Stok Benih/ Bibit 0,00 0,00 1000 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
HORTIKULTURA DAN
UnggulHortikultura (Hektar)
PETERNAKAN
Pengawasan Mutu, Penyediaan DINAS TANAMAN
Luas Cakupan Penyediaan
dan Peredaran Benih/Bibit PANGAN,
Benih/ Bibit UnggulTanaman 0,00 0,00 1500 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
Tanaman Pangan HORTIKULTURA DAN
Pangan (Hektar)
PETERNAKAN
- - 4.702.511.490 100.964.890 305.405.127 93.145.110 - 499.515.127 10,62% 499.515.127 0,00%
Luas Cakupan Penyediaan DINAS TANAMAN
Stok Benih/ Bibit PANGAN,
0,00 0,00 1000 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
UnggulTanaman Pangan HORTIKULTURA DAN
(Hektar) PETERNAKAN
Peningkatan Ketersediaan dan DINAS TANAMAN
Mutu Benih/Bibit Ternak dan PANGAN,
Tanaman Pakan Ternak, Bahan - - 1.658.700.975 105.700.741 373.706.205 165.833.432 - 645.240.378 38,90% 645.240.378 0,00% HORTIKULTURA DAN
Pakan, serta Pakan PETERNAKAN
Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan DINAS TANAMAN
Jumlah Peternak Pada
Peningkatan Produksi Benih/Bibit PANGAN,
Sentra Produksi
Ternak dan Tanaman Pakan 0,00 - 0,00 - 25 162.005.320 - - - - - 77.009.320 - - - 77.009.320 0,00% 47,54% 0,00 77.009.320 0,00% 0,00% HORTIKULTURA DAN
Benih/Bibitternak yang
Ternak, Bahan Pakan, serta PETERNAKAN
Terlatih (Orang)
Pakan Kewenangan Provinsi
Pengembangan dan DINAS TANAMAN
Jumlah Sentra
Pelaksanaan Sistem Manajemen PANGAN,
Pengembangan dan
Mutu Benih/Bibit Ternak dan HORTIKULTURA DAN
Pengelolaan MutuBenih/Bibit
Tanaman Pakan Ternak, Bahan PETERNAKAN
Ternak dan Tanaman 0,00 - 0,00 - 5 1.239.330.535 - 105.700.741 - 373.706.205 - 88.824.112 - - - 568.231.058 0,00% 45,85% 0,00 568.231.058 0,00% 0,00%
Pakan, serta Pakan Kewenangan
Pakan Ternak, BahanPakan
Provinsi
Serta Pakan Kewenangan
Provinsi (Sentra)

Pengembangan Kapasitas Jumlah Petugas Pengawas DINAS TANAMAN


Petugas Pengawas Mutu Mutu Benih/Bibit Ternakdan PANGAN,
Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Tanaman Pakan Ternak, HORTIKULTURA DAN
0,00 - 0,00 - 25 257.365.120 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Pakan Ternak, Bahan Pakan, Bahan Pakan, sertaPakan PETERNAKAN
serta Pakan Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi yang
terlatih (Orang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Benih/Bibit Ternak DINAS TANAMAN
dan Hijauan Pakan Ternak PANGAN,
- - 11.171.829.600 39.962.000 69.765.000 34.617.000 - 144.344.000 1,29% 144.344.000 0,00%
yang Sumbernya dari Daerah HORTIKULTURA DAN
Provinsi Lain PETERNAKAN
Pengadaan Benih/Bibit Ternak DINAS TANAMAN
Jumlah Penyediaan Bibit
yang Sumbernya dari Daerah PANGAN,
ternak dari Luar Provinsi 0,00 - 0,00 - 360 10.980.619.600 - 34.577.000 - 62.905.000 - 30.920.000 - - - 128.402.000 0,00% 1,17% 0,00 128.402.000 0,00% 0,00%
Provinsi Lain HORTIKULTURA DAN
(Ekor)
PETERNAKAN
Pengadaan Hijauan Pakan DINAS TANAMAN
Jumlah Penyediaan Bibit
Ternak yang Sumbernya dari PANGAN,
Hijauan Pakan Ternak 0,00 - 0,00 - 30 191.210.000 - 5.385.000 - 6.860.000 - 3.697.000 - - - 15.942.000 0,00% 8,34% 0,00 15.942.000 0,00% 0,00%
Daerah Provinsi Lain HORTIKULTURA DAN
dariLuar Provinsi (Hektar)
PETERNAKAN
DINAS TANAMAN
PANGAN,
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,42% 8,64%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
DINAS TANAMAN
PANGAN,
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN DINAS TANAMAN
PENGEMBANGAN PRASARANA PANGAN,
- - 10.781.267.565 27.955.100 255.247.200 471.524.082 - 754.726.382 7,00% 754.726.382 0,00%
PERTANIAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Penataan Prasarana Pertanian DINAS TANAMAN
PANGAN,
- - 10.781.267.565 27.955.100 255.247.200 471.524.082 - 754.726.382 7,00% 754.726.382 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Perencanaan Pengembangan Jumlah Penyediaan DINAS TANAMAN
Prasarana, Kawasan dan Dokumen PANGAN,
Komoditas Pertanian PerencanaanPengembanga HORTIKULTURA DAN
0,00 - 0,00 - 80 488.013.680 - 27.955.100 - 12.500.000 - 6.530.000 - - - 46.985.100 0,00% 9,63% 0,00 46.985.100 0,00% 0,00%
n Prasarana, Kawasan dan PETERNAKAN
KomoditasPertanian
(Dokumen)
Pengendalian dan Pemanfaatan Persentase Pengendalian DINAS TANAMAN
Prasarana, Kawasan dan dan PANGAN,
Komoditas Pertanian PemanfaatanPrasarana, HORTIKULTURA DAN
0,00 - 0,00 - 80 139.122.114 - - - 28.820.000 - 10.000.000 - - - 38.820.000 0,00% 27,90% 0,00 38.820.000 0,00% 0,00%
Kawasan dan Komoditas PETERNAKAN
Pertanian SesuaiDokumen
Perencanaan (Persen)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pelaksanaan DINAS TANAMAN
Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Pengelolaan Jalan Usaha PANGAN,
Usaha Tani Tanipada Kawasan 0,00 - 0,00 - 36 5.369.947.760 - - - 25.770.000 - 7.500.000 - - - 33.270.000 0,00% 0,62% 0,00 33.270.000 0,00% 0,00% HORTIKULTURA DAN
Pengembangan Komoditas PETERNAKAN
UnggulanProvinsi (Unit)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pelaksanaan DINAS TANAMAN
Pelaksanaan Pengelolaan Pengelolaan jaringan Irigasi PANGAN,
Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha diTingkat Usaha Tani pada HORTIKULTURA DAN
0,00 - 0,00 - 21 2.754.601.691 - - - 37.873.000 - 9.005.520 - - - 46.878.520 0,00% 1,70% 0,00 46.878.520 0,00% 0,00%
Tani Kawasan PETERNAKAN
PengembanganKomoditas
Unggulan Provinsi (Unit)
Pembangunan, Rehabilitasi dan DINAS TANAMAN
Jumlah Pembangunan/
Pemeliharaan Rutin Gedung PANGAN,
Rehabilitasi/
UPTD Pertanian serta Sarana HORTIKULTURA DAN
PemeliharaanRutin Gedung 0,00 - 0,00 - 4 2.029.582.320 - - 2 150.284.200 - 438.488.562 - - 2 588.772.762 50,00% 29,01% 2,00 588.772.762 0,00% 0,00%
Pendukungnya PETERNAKAN
UPTD serta Sarana
Pendukungnya (Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DINAS TANAMAN
PANGAN,
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 9,41% 7,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
DINAS TANAMAN
PANGAN,
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
PROGRAM PENGENDALIAN DINAS TANAMAN
KESEHATAN HEWAN DAN PANGAN,
- - 508.091.630 27.506.700 79.200.500 90.558.000 - 197.265.200 38,82% 197.265.200 0,00%
KESEHATAN MASYARAKAT HORTIKULTURA DAN
VETERINER PETERNAKAN
Penjaminan Kesehatan Hewan, DINAS TANAMAN
Penutupan dan Pembukaan PANGAN,
Daerah Wabah Penyakit Hewan HORTIKULTURA DAN
Menular Lintas Daerah - - 200.681.400 12.810.000 30.680.000 24.350.000 - 67.840.000 33,80% 67.840.000 0,00% PETERNAKAN
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Pengendalian Risiko dan Persentase Pengendalian DINAS TANAMAN


Penanggulangan Penyakit Penyakit Hewan PANGAN,
Hewan dan Zoonosis danZoonosis pada Daerah HORTIKULTURA DAN
0,00 - 0,00 - 100 200.681.400 6 12.810.000 14 30.680.000 33 24.350.000 - - 53 67.840.000 53,00% 33,80% 53,00 67.840.000 0,00% 0,00%
Beresiko/Rawan Serta PETERNAKAN
DaerahWabah/Terdampak
Penyakit Hewan (Persen)
Pengawasan Pemasukan dan DINAS TANAMAN
Pengeluaran Hewan dan PANGAN,
- - 151.780.250 185.000 10.625.000 28.825.000 - 39.635.000 26,11% 39.635.000 0,00%
Produk Hewan Lintas Daerah HORTIKULTURA DAN
Provinsi PETERNAKAN
Pengawasan dan Pemeriksaan Persentase Pengawasan DINAS TANAMAN
Kesehatan Hewan dan Produk dan Pemeriksaan PANGAN,
Hewan di Perbatasan Lintas Hewandan Produk Hewan 0,00 - 0,00 - 100 151.780.250 1 185.000 6 10.625.000 24 28.825.000 - - 31 39.635.000 31,30% 26,11% 31,30 39.635.000 0,00% 0,00% HORTIKULTURA DAN
Daerah Provinsi di Perbatasan Lintas PETERNAKAN
daerahProvinsi (Persen)
Penerapan Persyaratan Teknis DINAS TANAMAN
Sertifikasi Zona/Kompartemen PANGAN,
Bebas Penyakit dan Unit Usaha - - 108.179.980 14.215.700 37.453.500 37.281.000 - 88.950.200 82,22% 88.950.200 0,00% HORTIKULTURA DAN
Produk Hewan PETERNAKAN

Pengujian Laboratorium Jumlah Dokumen Hasil DINAS TANAMAN


Kesehatan Hewan dan Pengujian, Peta PANGAN,
Kesehatan Masyarakat Veteriner TingkatKesehatan Hewan HORTIKULTURA DAN
0,00 - 0,00 - 1 108.179.980 - 14.215.700 - 37.453.500 - 37.281.000 - - - 88.950.200 0,00% 82,22% 0,00 88.950.200 0,00% 0,00%
serta Rekomendasi PETERNAKAN
PencegahanPenyakit
Ternak (Dokumen)
Kesejahteraan Hewan DINAS TANAMAN
PANGAN,
- - 47.450.000 296.000 442.000 102.000 - 840.000 1,77% 840.000 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Jumlah Sertifikat DINAS TANAMAN
Kesejahteraan Hewan dan Kesejahteraan Hewan dan PANGAN,
Nomor Kontrol Veteriner (NKV) NomorKontrol Veteriner 0,00 - 0,00 - 3 47.450.000 - 296.000 - 442.000 - 102.000 - - - 840.000 0,00% 1,77% 0,00 840.000 0,00% 0,00% HORTIKULTURA DAN
(NKV) Unit Usaha Yang PETERNAKAN
Diterbitkan (Sertifikat)
DINAS TANAMAN
PANGAN,
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 30,28% 38,82%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DINAS TANAMAN
PANGAN,
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
PROGRAM PENGENDALIAN DINAS TANAMAN
DAN PENANGGULANGAN PANGAN,
- - 491.550.975 31.826.950 127.001.950 73.660.050 - 232.488.950 47,30% 232.488.950 0,00%
BENCANA PERTANIAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pengendalian dan DINAS TANAMAN
Penanggulangan Bencana PANGAN,
- - 491.550.975 31.826.950 127.001.950 73.660.050 - 232.488.950 47,30% 232.488.950 0,00%
Pertanian Provinsi HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pengendalian Organisme Persentase Organisme DINAS TANAMAN
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Pengganggu PANGAN,
Tanaman Pangan, Hortikultura, Tumbuhan(OPT) Tanaman 0,00 - 0,00 - 80 491.550.975 6 31.826.950 25 127.001.950 47 73.660.050 2 - 80 232.488.950 100,00% 47,30% 80,00 232.488.950 0,00% 0,00% HORTIKULTURA DAN
dan Perkebunan Pangan dan Hortikultura PETERNAKAN
yangdikendalikan (Persen)
DINAS TANAMAN
PANGAN,
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 47,30%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
DINAS TANAMAN
PANGAN,
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
PROGRAM PENYULUHAN DINAS TANAMAN
PERTANIAN PANGAN,
- - 2.081.094.833 70.985.420 666.937.632 183.165.060 - 921.088.112 44,26% 921.088.112 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pengembangan Penerapan DINAS TANAMAN
Penyuluhan Pertanian PANGAN,
- - 1.612.066.372 43.494.480 507.401.492 106.120.000 - 657.015.972 40,76% 657.015.972 0,00%
HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Diseminasi Informasi Teknis, DINAS TANAMAN
Jumlah Kelembagaan Petani
Sosial, Ekonomi dan Inovasi PANGAN,
yang MengaksesInformasi
Pertanian HORTIKULTURA DAN
Teknis, Sosial, Ekonomi dan 0,00 - 0,00 - 20 1.071.141.656 - - - 213.350.000 - 25.510.000 20 - 20 238.860.000 100,00% 22,30% 20,00 238.860.000 0,00% 0,00%
PETERNAKAN
InovasiPertanian yang di
Diseminasikan (Kelompok)

Pelaksanaan Penyuluhan dan Jumlah Kelembagaan Petani DINAS TANAMAN


Pemberdayaan Petani yang PANGAN,
MengaksesPenyuluhan dan HORTIKULTURA DAN
0,00 - 0,00 - 30 540.924.716 - 43.494.480 - 294.051.492 - 80.610.000 30 - 30 418.155.972 100,00% 77,30% 30,00 418.155.972 0,00% 0,00%
Pemberdayaan Petani PETERNAKAN
BerstandarGAP dan GHP
(Kelompok)
Pengembangan Kapasitas DINAS TANAMAN
Kelembagaan Ekonomi Petani PANGAN,
- - 469.028.461 27.490.940 159.536.140 77.045.060 - 264.072.140 56,30% 264.072.140 0,00%
Berbasis Kawasan HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
Pembentukan dan Penguatan Jumlah Pembentukan/ DINAS TANAMAN
Kelembagaan Koorporasi Petani Restrukturisasi PANGAN,
danPenguatan HORTIKULTURA DAN
Kelembagaan Korporasi 0,00 - 0,00 - 12 326.968.792 - 27.490.940 - 149.536.140 - 51.185.060 12 - 12 228.212.140 100,00% 69,80% 12,00 228.212.140 0,00% 0,00% PETERNAKAN
Petani padaKawasan
Pengembangan Pertanian
(Lembaga)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pendampingan Manajemen Jumlah Kelembagaan DINAS TANAMAN
Koorporasi Petani Korporasi Petani yang PANGAN,
terbinadalam HORTIKULTURA DAN
Pengelolaan/Manajemen 0,00 - 0,00 - 12 142.059.669 - - - 10.000.000 - 25.860.000 12 - 12 35.860.000 100,00% 25,24% 12,00 35.860.000 0,00% 0,00% PETERNAKAN
Kawasan
KoorporasiPertanian
(Lembaga)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 44,26%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KEHUTANAN
- - 7.033.166.150 5.290.000 2.183.217.300 916.350.000 657.891.000 3.762.748.300 53,50% 3.762.748.300 0,00%
HUTAN
Pengelolaan Rencana Tata DINAS KEHUTANAN
Hutan Kesatuan Pengelolaan Jumlah KPH yang menyusun
0,00 - 0,00 - 12 133.051.700 12 - 12 35.564.000 12 37.783.700 12 27.381.000 12 100.728.700 100,00% 75,71% 12,00 100.728.700 0,00% 0,00%
Hutan (KPH) Kewenangan Rencana Tata Hutan (unit)
Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan DINAS KEHUTANAN
Usulan Perubahan Fungsi dan Sinkronisasi Usulan 0,00 - 0,00 - 20 133.051.700 - - 7 35.564.000 - 37.783.700 7 27.381.000 7 100.728.700 35,00% 75,71% 7,00 100.728.700 0,00% 0,00%
Peruntukan Hutan Perubahan (kali)
Pemanfaatan Hutan Di Jumlah Unit Pemanfaatan DINAS KEHUTANAN
Kawasan Hutan Produksi dan Hutan di Kawasan Hutan
0,00 - 0,00 - 6 46.246.150 1 - 3 14.715.000 5 16.581.800 6 9.295.000 6 40.591.800 100,00% 87,77% 6,00 40.591.800 0,00% 0,00%
Hutan Lindung Produksi dan Hutan
Lindung (unit)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Pengendalian Izin Usaha atau Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Pemanfaatan di Pengendalian Izin Usaha
0,00 - 0,00 - 6 46.246.150 - - 2 14.715.000 - 16.581.800 6 9.295.000 6 40.591.800 100,00% 87,77% 6,00 40.591.800 0,00% 0,00%
Kawasan Hutan Produksi atau Kerjasama
Pemanfaatan di Kawasan
Hutan Produksi (kali)
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luas Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Luar Kawasan Hutan Negara Rehabilitasi di Luar
0,00 - 0,00 - 250 3.520.542.150 10 5.290.000 80 1.177.913.300 127 438.520.500 250 414.582.000 250 2.036.305.800 100,00% 57,84% 250,00 2.036.305.800 0,00% 0,00%
Kawasan Hutan Negara
(hektar)
Pembangunan Hutan Rakyat di Luas Pembangunan Hutan DINAS KEHUTANAN
Luar Kawasan Hutan Negara Rakyat di Luar Kawasan 0,00 - 0,00 - 250 1.801.004.300 5 5.290.000 100 708.029.000 - 20.751.000 250 163.948.000 250 898.018.000 100,00% 49,86% 250,00 898.018.000 0,00% 0,00%
Hutan Negara (hektar)
Pembangunan Penghijauan DINAS KEHUTANAN
Jumlah bibit yang digunakan
Lingkungan di Luar Kawasan
untuk Pembangunan
Hutan Negara
Penghijauan Lingkungan di 0,00 - 0,00 - 18000 1.067.356.700 - - 3.600 182.729.500 - 373.389.500 18.000 241.050.000 18.000 797.169.000 100,00% 74,69% 18000,00 797.169.000 0,00% 0,00%
Luar Kawasan Hutan
Negara (bibit)

Penerapan Teknik Konservasi Jumlah Unit penerapan DINAS KEHUTANAN


Tanah dan Air Hutan dan Lahan teknik KTA Hutan dan 0,00 - 0,00 - 40 594.493.350 - - 20 287.154.800 - 20.150.000 40 9.584.000 40 316.888.800 100,00% 53,30% 40,00 316.888.800 0,00% 0,00%
Lahan (unit)
Pengembangan Perbenihan DINAS KEHUTANAN
Jumlah Unit Pengembangan
untuk Rehabilitasi Lahan
Perbenihan untuk 0,00 - 0,00 - 1 29.256.900 - - - - - 24.230.000 1 - 1 24.230.000 100,00% 82,82% 1,00 24.230.000 0,00% 0,00%
Rehabilitasi Lahan (unit)

Pembinaan dan/atau Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN


Pengawasan dalam Rangka Pembinaan dan/atau
Pengembangan Rehabilitasi Pengawasan dalam Rangka 0,00 - 0,00 - 7 28.430.900 - - - - - - 7 - 7 - 100,00% 0,00% 7,00 - 0,00% 0,00%
Lahan Pengembangan Rehabilitasi
Lahan (kali)
Pelaksanaan Perlindungan Persentase penurunan DINAS KEHUTANAN
Hutan di Hutan Lindung dan Luas kerusakan hutan 0,00 - 0,00 - 80 2.436.094.350 - - 32 955.025.000 43 410.755.000 80 173.750.000 80 1.539.530.000 100,00% 63,20% 80,00 1.539.530.000 0,00% 0,00%
Hutan Produksi (persen)
Pencegahan dan Pembatasan Luas Kerusakan Kawasan DINAS KEHUTANAN
0,00 - 0,00 - 100 2.295.009.350 - - 40 926.270.000 - 410.755.000 99 173.750.000 99 1.510.775.000 99,00% 65,83% 99,00 1.510.775.000 0,00% 0,00%
Kerusakan Kawasan Hutan Hutan berkurang (hektar)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Koordinasi, Sinkronisasi dan
0,00 - 0,00 - 6 28.332.000 - - 1 8.960.000 - - 6 - 6 8.960.000 100,00% 31,63% 6,00 8.960.000 0,00% 0,00%
Pelaksanaan Perlindungan
Hutan (kali)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pencegahan/Penanggulangan Pelaksanaan
0,00 - 0,00 - 9 112.753.000 - - 2 19.795.000 - - - - - 19.795.000 0,00% 17,56% 0,00 19.795.000 0,00% 0,00%
Kebakaran Hutan dan Lahan Pencegahan/Penanggulang
an Kebakaran Hutan dan
Lahan (kali)
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Jumlah Unit Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pengolahan Hasil Hutan 0,00 - 0,00 - 1 897.231.800 - - - - - 12.709.000 1 32.883.000 1 45.592.000 100,00% 5,08% 1,00 45.592.000 0,00% 0,00%
Bukan Kayu (HHBK) (unit)
Pembudidayaan Hasil Hutan DINAS KEHUTANAN
Jumlah Unit Pembudidaya
Bukan Kayu dengan tidak 0,00 - 0,00 - 1 863.494.900 - - - - - - 1 16.870.000 1 16.870.000 100,00% 1,95% 1,00 16.870.000 0,00% 0,00%
HHBK (unit)
Mengurangi Fungsi Pokoknya
Pengawasan Perizinan Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Pengolahan Hasil Hutan Bukan Pengawasan Perizinan
0,00 - 0,00 - 2 33.736.900 - - - - - 12.709.000 2 16.013.000 2 28.722.000 100,00% 85,14% 2,00 28.722.000 0,00% 0,00%
Kayu Pengolahan Hasil Hutan
bukan Kayu (kali)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 96,84% 53,50% DINAS KEHUTANAN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah DINAS KEHUTANAN
PROGRAM KONSERVASI DINAS KEHUTANAN
SUMBER DAYA ALAM HAYATI - - 75.249.000 5.070.000 39.380.000 5.660.000 - 50.110.000 66,59% 50.110.000 0,00%
DAN EKOSISTEMNYA
Perlindungan Tumbuhan dan Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Satwa Liar yang Tidak Perlindungan Tumbuhan
Dilindungi dan/atau Tidak dan Satwa Liar yang Tidak
Masuk dalam Lampiran Dilindungi dan/atau Tidak
0,00 - 0,00 - 7 75.249.000 1 5.070.000 3 39.380.000 4 5.660.000 7 - 7 50.110.000 100,00% 66,59% 7,00 50.110.000 0,00% 0,00%
(Appendix) CITES (Convension Masuk dalam Lampiran
On International Trade In (Appendix) CITES untuk
Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah
Kewenangan Daerah Provinsi Provinsi (kali)
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Tumbuhan dan Satwa Liar yang Pengendalian dan
tidak Dilindungi dan/atau Tidak Pengawasan Tumbuhan
Masuk dalam Lampiran CITES dan Satwa Liar yang tidak 0,00 - 0,00 - 7 75.249.000 1 5.070.000 3 39.380.000 - 5.660.000 7 - 7 50.110.000 100,00% 66,59% 7,00 50.110.000 0,00% 0,00%
Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran
CITES (kali)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 66,59% DINAS KEHUTANAN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang DINAS KEHUTANAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN DINAS KEHUTANAN
PELATIHAN, PENYULUHAN
DAN PEMBERDAYAAN - - 2.818.973.150 - 25.261.000 351.019.900 594.479.900 970.760.800 34,44% 970.760.800 0,00%
MASYARAKAT DI BIDANG
KEHUTANAN
Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Kehutanan Provinsi dan Penyuluhan Kehutanan
Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi dan Pemberdayaan 0,00 - 0,00 - 8 2.818.973.150 - - 2 25.261.000 6 351.019.900 8 594.479.900 8 970.760.800 100,00% 34,44% 8,00 970.760.800 0,00% 0,00%
Bidang Kehutanan Masyarakat di Bidang
Kehutanan (kali)
Penguatan dan Pendampingan Jumlah Kelembagaan KTH DINAS KEHUTANAN
Kelembagaan Kelompok Tani yang dikuatkan dan 0,00 - 0,00 - 8 1.783.690.450 - - 1 11.583.000 - 159.670.000 8 394.729.900 8 565.982.900 100,00% 31,73% 8,00 565.982.900 0,00% 0,00%
Hutan didampingi (kelompok)
Penyiapan dan Pengembangan Jumlah Izin PS yang DINAS KEHUTANAN
Perhutanan Sosial disiapkan dan 0,00 - 0,00 - 3 1.035.282.700 - - 1 13.678.000 - 191.349.900 2 199.750.000 2 404.777.900 66,67% 39,10% 2,00 404.777.900 0,00% 0,00%
dikembangkan (izin)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 87,76% 34,44% DINAS KEHUTANAN
Predikat Kinerja Tinggi Sangat Rendah DINAS KEHUTANAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS KEHUTANAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI - - 57.919.350 - 5.310.000 10.335.000 - 15.645.000 27,01% 15.645.000 0,00%
(DAS)
Pelaksanaan Pengelolaan DAS DINAS KEHUTANAN
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah DAS Kewenangan
dan dalam Daerah 0,00 - 0,00 - 1 57.919.350 - - - 5.310.000 1 10.335.000 1 - 1 15.645.000 100,00% 27,01% 1,00 15.645.000 0,00% 0,00%
Provinsi yang dikelola (Unit)
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Peningkatan Koordinasi dan Jumlah Pelaksanaan DINAS KEHUTANAN
Sinkronisasi Pengelolaan DAS Peningkatan Koordinasi dan
0,00 - 0,00 - 6 57.919.350 - - 1 5.310.000 - 10.335.000 6 - 6 15.645.000 100,00% 27,01% 6,00 15.645.000 0,00% 0,00%
Sinkronisasi Pengelolaan
DAS (kali)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 27,01% DINAS KEHUTANAN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah DINAS KEHUTANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS ENERGI DAN
ASPEK KEGEOLOGIAN - - 107.927.460 - 37.187.000 15.800.000 - 52.987.000 49,10% 52.987.000 0,00% SUMBER DAYA
MINERAL
Penetapan Zona Konservasi Tingkat pengendalian DINAS ENERGI DAN
Air Tanah pada Cekungan Air kerusakan air tanah dan SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 5 35.049.929 - - 2 4.580.000 2 15.500.000 1 - 5 20.080.000 100,00% 57,29% 5,00 20.080.000 0,00% 0,00%
Tanah dalam Daerah Provinsi lingkungan air tanah pada MINERAL
wilayah CAT (Persen)
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Peta parameter DINAS ENERGI DAN
Data Zona Konservasi Air Tanah air tanah (kuantitas dan SUMBER DAYA
pada Cekungan Air Tanah kualitas) untuk penyusunan 0,00 - 0,00 - 1 35.049.929 - - - 4.580.000 - 15.500.000 1 - 1 20.080.000 100,00% 57,29% 1,00 20.080.000 0,00% 0,00% MINERAL
zonasi konservasi AT
(CAT/Laporan)
Penatausahaan Izin DINAS ENERGI DAN
Tingkat Ketatan Perizinan
Pengeboran, Izin Penggalian, SUMBER DAYA
Sektor Air Tanah pada
Izin Pemakaian, dan Izin 0,00 - 0,00 - 5 52.841.783 - - 2 19.177.000 2 300.000 1 - 5 19.477.000 100,00% 36,86% 5,00 19.477.000 0,00% 0,00% MINERAL
Aspek Administrasi, Teknis
Pengusahaan Air Tanah dalam
dan Lingkungan (Persen)
Daerah Provinsi
Penetapan Prosedur dan DINAS ENERGI DAN
Jumlah Sertifikat Laporan
Persyaratan Izin Pengeboran, Izin SUMBER DAYA
Hasil Uji (LHU) Pelayanan 0,00 - 0,00 - 2 30.341.783 - - - 9.957.000 - 300.000 - - - 10.257.000 0,00% 33,80% 0,00 10.257.000 0,00% 0,00%
Penggalian, Izin Pemakaian, dan MINERAL
Pengujian Air (Perusahaan)
Izin Pengusahaan Air Tanah
Pengendalian dan Pengawasan DINAS ENERGI DAN
Pelaksanaan Perizinan Jumlah Perizinan Sektor Air SUMBER DAYA
Pengeboran, Penggalian, Tanah yang Taat Aturan 0,00 - 0,00 - 5 22.500.000 5 - 37 9.220.000 70 - 100 - 100 9.220.000 2000,00% 40,98% 100,00 9.220.000 0,00% 0,00% MINERAL
Pemakaian, dan Pengusahaan Air (Perusahaan)
Tanah
Penetapan Nilai Perolehan Air Tingkat pengendalian DINAS ENERGI DAN
Tanah dalam Daerah Provinsi kerusakan air tanah dan SUMBER DAYA
lingkungan air tanah pada MINERAL
0,00 - 0,00 - 5 20.035.748 - - 2 13.430.000 2 - 1 - 5 13.430.000 100,00% 67,03% 5,00 13.430.000 0,00% 0,00%
sektor pengambilan air
tanah (Debit dan Muka Air
Tanah (Persen)
Pengumpulan dan Pengolahan Jumlah Data Penyusunan DINAS ENERGI DAN
Data dan Informasi Nilai NPA (Nilai Perlehan Air 0,00 - 0,00 - 20 20.035.748 5 - 5 13.430.000 5 - - - - 13.430.000 0,00% 67,03% 0,00 13.430.000 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Perolehan Air Tanah Tanah) (Data) MINERAL
DINAS ENERGI DAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 449,42% 49,10% SUMBER DAYA
MINERAL
DINAS ENERGI DAN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah SUMBER DAYA
MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS ENERGI DAN
MINERAL DAN BATUBARA - - 113.330.000 - 48.013.500 12.250.000 - 60.263.500 53,18% 60.263.500 0,00% SUMBER DAYA
MINERAL
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penatausahaan Izin Usaha DINAS ENERGI DAN
Pertambangan Mineral Bukan Tingkat Ketaatan SUMBER DAYA
Logam dan Batuan dalam Pemegang Izin Usaha MINERAL
Rangka Penanaman Modal Pertambangan Mineral
dalam Negeri pada Wilayah Izin Bukan Logam dan Batuan
0,00 - 0,00 - 5 79.054.000 1 - 3 34.093.500 - 10.510.000 - - 4 44.603.500 80,00% 56,42% 4,00 44.603.500 0,00% 0,00%
Usaha Pertambangan Daerah terhadap aspek
yang Berada dalam 1 (Satu) (Administrasi, Finangsial,
Daerah Provinsi Termasuk Teknis, K3 dan Lingkungan)
Wilayah Laut Sampai Dengan (Persen)
12 Mil Laut
Penyusunan Rekomendasi DINAS ENERGI DAN
Perizinan dan Informasi Izin SUMBER DAYA
Usaha Pertambangan Mineral MINERAL
Bukan Logam dan Batuan dalam Rekomendasi Perizinan dan
Rangka Penanaman Modal dalam Informasi Izin Usaha
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral 0,00 - 0,00 - 20 23.874.000 5 - 5 12.280.000 5 3.540.000 - - 15 15.820.000 75,00% 66,26% 15,00 15.820.000 0,00% 0,00%
Pertambangan Daerah yang Bukan Logam dan Batuan
Berada dalam 1 (Satu) Daerah (Rekomendasi)
Provinsi Termasuk Wilayah Laut
Sampai dengan 12 Mil Laut

Pengendalian dan Pengawasan DINAS ENERGI DAN


Pelaksanaan Perizinan Usaha SUMBER DAYA
Pertambangan Mineral Bukan MINERAL
Jumlah Pemegang Izin
Logam dan Batuan dalam
Usaha Pertambangan
Rangka Penanaman Modal dalam
Mineral Bukan Logam dan
Negeri pada Wilayah Izin Usaha 0,00 - 0,00 - 20 34.380.000 5 - 5 13.093.500 5 3.430.000 5 - 5 16.523.500 25,00% 48,06% 5,00 16.523.500 0,00% 0,00%
batuan yang taat terhadap
Pertambangan Daerah yang
aspek (Administrasi dan
Berada dalam 1 (Satu) Daerah
Finangsial) (Perusahaan)
Provinsi Termasuk Wilayah Laut
Sampai Dengan 12 Mil Laut

Pengawasan Teknis Kaidah DINAS ENERGI DAN


Pertambangan yang baik SUMBER DAYA
Perizinan Usaha Pertambangan MINERAL
Jumlah Pemegang Izin
Mineral Bukan Logam dan Batuan
Usaha Pertambangan
dalam rangka Penanaman Modal
Mineral Bukan Logam dan
Dalam Negeri pada Wilayah Izin 0,00 - 0,00 - 10 20.800.000 5 - - 8.720.000 5 3.540.000 - - 10 12.260.000 100,00% 58,94% 10,00 12.260.000 0,00% 0,00%
Batuan yang taat terhadap
Usaha Pertambangan Daerah
aspek (Tekinis, K3 dan
yang Berada dalam 1 (satu)
Lingkungan) (Perusahaan)
Daerah Provinsi Termasuk Wilayah
Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Penatausahaan Izin Tingkat Ketaatan DINAS ENERGI DAN


Pertambangan Rakyat untuk Pemegang Izin Usaha SUMBER DAYA
Komoditas Mineral Logam, Pertambangan Rakyat MINERAL
Batubara, Mineral Bukan untuk Komoditas Mineral
Logam, dan Batuan dalam Logam, Batubara, Mineral
Wilayah Pertambangan Rakyat Bukan Logam, dan Batuan
0,00 - 0,00 - 20 34.276.000 - - - 13.920.000 - 1.740.000 - - - 15.660.000 0,00% 45,69% 0,00 15.660.000 0,00% 0,00%
dalam Wilayah
Pertambangan Rakyat
terhadap aspek
(Administrasi,Finangsial,
Teknis, K3 dan Lingkungan)
(Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Pemegang Izin DINAS ENERGI DAN
Pelaksanaan Perizinan Usaha Usaha Pertambangan SUMBER DAYA
Pertambangan Rakyat untuk Rakyat untuk Komoditas MINERAL
Komoditas Mineral Logam, Mineral Logam, Batubara,
Batubara, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam, dan
dan Batuan dalam Wilayah Batuan dalam Wilayah 0,00 - 0,00 - 15 34.276.000 5 - 5 13.920.000 5 1.740.000 - - 15 15.660.000 100,00% 45,69% 15,00 15.660.000 0,00% 0,00%
Pertambangan Rakyat Pertambangan Rakyat yang
taat terhadap aspek
(Administrasi,Finangsial,
Teknis, K3 dan Lingkungan)
(Perusahaan)
DINAS ENERGI DAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 71,98% 53,18% SUMBER DAYA
MINERAL
DINAS ENERGI DAN
Predikat Kinerja Sedang Rendah SUMBER DAYA
MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS ENERGI DAN
ENERGI TERBARUKAN - - 1.599.057.995 9.028.000 33.786.000 496.271.450 - 539.085.450 33,71% 539.085.450 0,00% SUMBER DAYA
MINERAL
Pelaksanaan Konservasi Persentase Peningkatan DINAS ENERGI DAN
Energi di Wilayah Provinsi Masyarakat Yang SUMBER DAYA
Menggunakan Energi Baru MINERAL
0,00 - 0,00 - 1,35 1.599.057.995 - 9.028.000 1 33.786.000 - 496.271.450 - - 1 539.085.450 74,07% 33,71% 1,00 539.085.450 0,00% 0,00%
Terbarukan dalam
Pelaksanaan Konservasi
Energi (Persen)
Pengalokasian Anggaran untuk Jumlah Pembangunan DINAS ENERGI DAN
Program Konservasi Energi Pembangkit dan Kegiatan SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 29 1.559.057.995 - 5.220.000 28 22.310.000 - 483.335.450 1 - 1 510.865.450 3,45% 32,77% 1,00 510.865.450 0,00% 0,00%
Pendukung Terkait MINERAL
Konservasi Energi (Unit)
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Obyek yang DINAS ENERGI DAN
Konservasi Energi Kewenangan Menerapkan Prinsip SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 3 40.000.000 - 3.808.000 - 11.476.000 3 12.936.000 - - - 28.220.000 0,00% 70,55% 0,00 28.220.000 0,00% 0,00%
Provinsi Konservasi Energi MINERAL
(Pengusaha)
DINAS ENERGI DAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 3,36% 33,71% SUMBER DAYA
MINERAL
DINAS ENERGI DAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah SUMBER DAYA
MINERAL
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN - - 1.899.917.220 40.763.000 90.676.100 1.089.949.200 - 1.221.388.300 64,29% 1.221.388.300 0,00% SUMBER DAYA
MINERAL
Penatausahaan Izin Operasi Tingkat Ketaatan Pemilik DINAS ENERGI DAN
yang Fasilitas Instalasinya instalasi Pembangkit Listrik SUMBER DAYA
dalam Daerah Provinsi Untuk kepentingan Sendiri MINERAL
yang Memenuhi Kewajiban 0,00 - 0,00 - 10 24.911.000 - - 1 10.022.000 1 5.130.000 - - 2 15.152.000 20,00% 60,82% 2,00 15.152.000 0,00% 0,00%
aspek perizinan,
Lingkungan Hidup dan
Keteknikan (Persen)
Penyusunan Rekomendasi DINAS ENERGI DAN
Perizinan dan Informasi Izin Jumlah Rekomendasi SUMBER DAYA
Operasi yang Fasilitas Instalasinya Perizinan dan Informasi Izin 0,00 - 0,00 - 6 24.911.000 2 - 4 10.022.000 - 5.130.000 - - 6 15.152.000 100,00% 60,82% 6,00 15.152.000 0,00% 0,00% MINERAL
dalam Daerah Provinsi Operasi (Rekomendasi)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penganggaran untuk Kelompok DINAS ENERGI DAN
Masyarakat Tidak Mampu, Persentase Peningkatan SUMBER DAYA
Pembangunan Sarana Jumlah Rumah Tangga MINERAL
0,00 - 0,00 - 10 1.875.006.220 3 40.763.000 3 80.654.100 - 1.084.819.200 - - 6 1.206.236.300 60,00% 64,33% 6,00 1.206.236.300 0,00% 0,00%
Penyediaan Tenaga Listrik Sasaran Penerima Bantuan
Belum Berkembang, Daerah (Persen)
Terpencil dan Perdesaan
Pengumpulan dan Pengolahan DINAS ENERGI DAN
Data dan Informasi Sasaran
Data dan Informasi Sasaran SUMBER DAYA
Pembangunan Sarana
Pembangunan Sarana MINERAL
Penyediaan Tenaga Listrik
Penyediaan Tenaga Listrik Belum 0,00 - 0,00 - 6 24.967.000 2 - 4 9.820.000 - 6.369.000 - - - 16.189.000 0,00% 64,84% 0,00 16.189.000 0,00% 0,00%
Belum Berkembang, Daerah
Berkembang, Daerah Terpencil
Terpencil dan Perdesaan
dan Perdesaan
(Kabupaten)

Pembangunan Sarana DINAS ENERGI DAN


Penyediaan Tenaga Listrik Belum Jumlah Rumah Tangga SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 579 1.850.039.220 - 40.763.000 - 70.834.100 579 1.078.450.200 - - 579 1.190.047.300 100,00% 64,33% 579,00 1.190.047.300 0,00% 0,00%
Berkembang, Daerah Terpencil Sasaran (KK) MINERAL
dan Perdesaan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 98,69% 64,29%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI DINAS PERDAGANGAN,
HARGA BARANG KEBUTUHAN PERINDUSTRIAN,
- - 888.303.576 - 481.716.600 32.504.400 - 514.221.000 57,89% 514.221.000 0,00%
POKOK DAN BARANG KOPERASI DAN UKM
PENTING
Pengendalian Harga, Informasi DINAS PERDAGANGAN,
Ketersediaan Stok Barang PERINDUSTRIAN,
Kebutuhan Pokok dan Barang KOPERASI DAN UKM
Penting pada Pelaku Usaha
- - 808.358.676 - 455.734.600 8.400.000 - 464.134.600 57,42% 464.134.600 0,00%
Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota yang
Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan
Pemantauan Harga dan Stok Jumlah Laporan Hasil DINAS PERDAGANGAN,
Barang Kebutuhan Pokok dan Pemantauan Harga PERINDUSTRIAN,
Barang Penting pada Pelaku Ketersediaan Stock Barang 0,00 - 0,00 - 6 80.645.900 - - 3 45.706.600 - 8.400.000 3 - 3 54.106.600 50,00% 67,09% 3,00 54.106.600 0,00% 0,00% KOPERASI DAN UKM
Usaha Distribusi Barang Lintas Kebutuhan Pokok dan
Kabupaten/Kota Barang Penting (Laporan)
Operasi Pasar dalam Rangka DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Operasi Pasar Dalam
Stabilisasi Harga Pangan Pokok PERINDUSTRIAN,
Rangka Stabilisasi Harga
yang Dampaknya Beberapa 0,00 - 0,00 - 6 727.712.776 - - 3 410.028.000 - - 3 - 3 410.028.000 50,00% 56,34% 3,00 410.028.000 0,00% 0,00% KOPERASI DAN UKM
Pangan Pokok yang
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
Dilaksanakan (Operasi)
(Satu) Daerah Provinsi
Pengawasan Pupuk dan DINAS PERDAGANGAN,
Pestisida Tingkat Daerah PERINDUSTRIAN,
Provinsi dalam Melakukan KOPERASI DAN UKM
Pelaksanaan Pengadaan, - - 79.944.900 - 25.982.000 24.104.400 - 50.086.400 62,65% 50.086.400 0,00%
Penyaluran dan Penggunaan
Pupuk Bersubsidi di Wilayah
Kerjanya
Pengawasan Penyaluran dan Jumlah Laporan DINAS PERDAGANGAN,
Penggunaan Pupuk Bersubsidi Pengawasan Penyaluran PERINDUSTRIAN,
0,00 - 0,00 - 6 79.944.900 - - 3 25.982.000 - 24.104.400 3 - 3 50.086.400 50,00% 62,65% 3,00 50.086.400 0,00% 0,00%
dan Penggunaan Pupuk KOPERASI DAN UKM
Bersubsidi (Laporan)
DINAS PERDAGANGAN,
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 50,00% 57,89% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN,
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM STANDARDISASI DINAS PERDAGANGAN,
DAN PERLINDUNGAN - - 341.621.000 - 66.254.000 10.510.000 - 76.764.000 22,47% 76.764.000 0,00% PERINDUSTRIAN,
KONSUMEN KOPERASI DAN UKM
Pelaksanaan Pengujian dan DINAS PERDAGANGAN,
Sertifikasi Mutu Produk di PERINDUSTRIAN,
- - 257.630.000 - 15.960.000 8.470.000 - 24.430.000 9,48% 24.430.000 0,00%
Seluruh Daerah KOPERASI DAN UKM
Kabupaten/Kota
Pengembangan Layanan DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Layanan Pengujian
Pengujian 0,00 - 0,00 - 1 257.630.000 1 - 1 15.960.000 1 8.470.000 1 - 1 24.430.000 100,00% 9,48% 1,00 24.430.000 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
(Paket)
KOPERASI DAN UKM
Pelaksanaan Pengawasan DINAS PERDAGANGAN,
Barang Beredar dan/atau Jasa PERINDUSTRIAN,
- - 83.991.000 - 50.294.000 2.040.000 - 52.334.000 62,31% 52.334.000 0,00%
di Seluruh Daerah KOPERASI DAN UKM
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Peningkatan DINAS PERDAGANGAN,
Pelaksanaan Pengawasan Kapasitas dan Pelaksanaan PERINDUSTRIAN,
Barang Beredar dan/atau Jasa Pengawasan Barang KOPERASI DAN UKM
Sesuai Parameter Ketentuan Beredar dan/atau Jasa 0,00 - 0,00 - 6 83.991.000 - - - 50.294.000 3 2.040.000 3 - 6 52.334.000 100,00% 62,31% 6,00 52.334.000 0,00% 0,00%
Perlindungan Konsumen Sesuai Parameter
Ketentuan Perlindungan
Konsumen (Kabupaten)
DINAS PERDAGANGAN,
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 22,47% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN,
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PERENCANAAN DINAS PERDAGANGAN,
DAN PEMBANGUNAN - - 1.243.651.640 - 75.568.000 53.045.000 20.400.000 149.013.000 11,98% 149.013.000 0,00% PERINDUSTRIAN,
INDUSTRI KOPERASI DAN UKM
Penyusunan, Penerapan dan DINAS PERDAGANGAN,
Evaluasi Rencana PERINDUSTRIAN,
- - 1.243.651.640 - 75.568.000 53.045.000 20.400.000 149.013.000 11,98% 149.013.000 0,00%
Pembangunan Industri Provinsi KOPERASI DAN UKM

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Kelompok IKM yang DINAS PERDAGANGAN,


Pelaksanaan Pembangunan Didampingi dan Difasilitasi 0,00 0,00 2 - - 2 - 2 100,00% 2,00 0,00% PERINDUSTRIAN,
Sumber Daya Industri (Kelompok) KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Kelompok Tenun
0,00 - 0,00 - 15 183.002.000 - - - 66.250.000 15 42.869.000 - 20.400.000 15 129.519.000 100,00% 70,77% 15,00 129.519.000 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
yang Didampingi (Kelompok)
KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Mesin yang
0,00 0,00 7 - - 7 - 7 100,00% 7,00 0,00% PERINDUSTRIAN,
Dioperasikan (Unit)
KOPERASI DAN UKM
Koordinasi, Sinkronisasi, dan DINAS PERDAGANGAN,
Jumlah Paket Bantuan
Pelaksanaan Pembangunan 0,00 - 0,00 - 100 1.006.532.760 - - - 9.318.000 - - 36 - 36 9.318.000 36,00% 0,93% 36,00 9.318.000 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Peralatan (Unit)
Sarana dan Prasarana Industri KOPERASI DAN UKM
Koordinasi, Sinkronisasi, dan DINAS PERDAGANGAN,
Pelaksanaan Pemberdayaan Jumlah Buletin Industri yang PERINDUSTRIAN,
0,00 - 0,00 - 100 4.040.000 - - - - 100 3.660.000 - - 100 3.660.000 100,00% 90,59% 100,00 3.660.000 0,00% 0,00%
Industri dan Peran Serta Dicetak (Eksamplar) KOPERASI DAN UKM
Masyarakat
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan DINAS PERDAGANGAN,
Rencana Pembangunan Industri Koordinasi Dalam Daerah 0,00 0,00 25 - 10 10 5 5 20,00% 5,00 0,00% PERINDUSTRIAN,
(OK) KOPERASI DAN UKM
- - 50.076.880 - - 6.516.000 - 6.516.000 13,01% 6.516.000 0,00%
Jumlah Pelaksanaan DINAS PERDAGANGAN,
Koordinasi Luar Daerah 0,00 0,00 4 - - 4 - 4 100,00% 4,00 0,00% PERINDUSTRIAN,
(OK) KOPERASI DAN UKM
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DINAS PERDAGANGAN,
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 46,59% 11,98% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN,
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGENDALIAN DINAS PERDAGANGAN,
IZIN USAHA INDUSTRI - - 166.103.460 - 4.600.000 6.900.000 503.200 12.003.200 7,23% 12.003.200 0,00% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
Penerbitan Izin Usaha Industri DINAS PERDAGANGAN,
(IUI), Izin Perluasan Usaha PERINDUSTRIAN,
Industri (IPUI), Izin Usaha KOPERASI DAN UKM
Kawasan Industri (IUKI) dan - - 166.103.460 - 4.600.000 6.900.000 503.200 12.003.200 7,23% 12.003.200 0,00%
Izin Perluasan Kawasan
Industri (IPKI) Kewenangan
Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen DINAS PERDAGANGAN,
perolehan IUI, IPUI, IUKI dan PERINDUSTRIAN,
IPKI Kewenangan provinsi dalam Jumlah Industri Kecil dan KOPERASI DAN UKM
Sistem Informasi Industri Nasional Menengah yang
0,00 - 0,00 - 40 166.103.460 - - - 4.600.000 40 6.900.000 - 503.200 40 12.003.200 100,00% 7,23% 40,00 12.003.200 0,00% 0,00%
(SIINas) yang Terintegrasi Memperoleh Sertifikat Halal
dengan Sistem Pelayanan (Peserta)
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
DINAS PERDAGANGAN,
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 7,23% PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN,
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS PERDAGANGAN,
SISTEM INFORMASI INDUSTRI - - 145.986.120 - - 41.572.000 2.701.728 44.273.728 30,33% 44.273.728 0,00% PERINDUSTRIAN,
NASIONAL KOPERASI DAN UKM
Penyediaan Informasi Industri DINAS PERDAGANGAN,
untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI PERINDUSTRIAN,
Kewenangan Provinsi berbasis - - 145.986.120 - - 41.572.000 2.701.728 44.273.728 30,33% 44.273.728 0,00% KOPERASI DAN UKM
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINAS)
Diseminasi dan Publikasi Data Jumlah Periode Laporan DINAS PERDAGANGAN,
Informasi dan Analisis Industri Updating Data Base 0,00 - 0,00 - 2 145.986.120 - - 1 - - 41.572.000 1 2.701.728 1 44.273.728 50,00% 30,33% 1,00 44.273.728 0,00% 0,00% PERINDUSTRIAN,
Provinsi melalui SIINas (Semester) KOPERASI DAN UKM
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 50,00% 30,33%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
PROGRAM PERENCANAAN DINAS TRANSMIGRASI
- - 639.039.560 16.472.000 32.732.000 204.112.400 - 253.316.400 39,64% 253.316.400 0,00%
KAWASAN TRANSMIGRASI
Pencadangan Tanah untuk DINAS TRANSMIGRASI
- - 639.039.560 16.472.000 32.732.000 204.112.400 - 253.316.400 39,64% 253.316.400 0,00%
Kawasan Transmigrasi
Identifikasi Potensi Kawasan DINAS TRANSMIGRASI
Jumlah Dokumen Potensi
Transmigrasi
Kawasan dan Perencanaan
0,00 - 0,00 - 5 409.220.000 - 11.762.000 3 7.500.000 - 198.340.500 - - - 217.602.500 0,00% 53,17% 0,00 217.602.500 0,00% 0,00%
Kawasan Transmigrasi yang
Tersusun (Dokumen)

Advokasi dan Musyawarah Jumlah Kesepakatan DINAS TRANSMIGRASI


Penetapan Kawasan Satuan Lahan Permukiman
dan Satuan Perencanaan
0,00 - 0,00 - 2 58.873.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Kawasan Transmigrasi yang
Tersusun dan Ditetapkan
(Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Tanah untuk DINAS TRANSMIGRASI
Luasan Usulan Hak
Pembangunan Kawasan
Pengelolaan Lahan (HPL)
Transmigrasi
Satuan Permukiman dalam 0,00 - 0,00 - 2000 100.300.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Kawasan Transmigrasi yang
Memiliki Legalitas (Hektar)

Penatausahaan Pencadangan Jumlah Dokumen DINAS TRANSMIGRASI


Tanah untuk Kawasan Pencadangan Areal
Transmigrasi Transmigrasi dan Hak 0,00 - 0,00 - 2 70.646.560 - 4.710.000 1 25.232.000 - 5.771.900 - - - 35.713.900 0,00% 50,55% 0,00 35.713.900 0,00% 0,00%
Pengelolaan Transmigrasi
yang Tersusun (Dokumen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 39,64% DINAS TRANSMIGRASI
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN DINAS TRANSMIGRASI
- - 1.405.187.000 20.310.000 403.570.487 93.186.747 - 517.067.234 36,80% 517.067.234 0,00%
KAWASAN TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran DINAS TRANSMIGRASI
Penduduk yang Berasal dari
Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - 1.405.187.000 20.310.000 403.570.487 93.186.747 - 517.067.234 36,80% 517.067.234 0,00%
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi DINAS TRANSMIGRASI


Jumlah Dokumen MoU
Kerjasama Pembangunan
Kerjasama antar Daerah
Transmigrasi antar Pemerintah 0,00 - 0,00 - 6 129.947.000 1 20.310.000 3 34.483.180 - 13.658.000 - - - 68.451.180 0,00% 52,68% 0,00 68.451.180 0,00% 0,00%
dan Hasil Monitoring
Daerah Kabupaten/kota dalam 1
(Dokumen)
(Satu) Daerah Provinsi
Penyiapan Lingkungan Hunian Jumlah Permukiman DINAS TRANSMIGRASI
Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Transmigrasi yang Dibangun
0,00 - 0,00 - 19 1.117.080.000 - - 5 369.087.307 - 12.738.747 - - - 381.826.054 0,00% 34,18% 0,00 381.826.054 0,00% 0,00%
Penduduk Setempat dan Pada Kawasan Transmigrasi
Transmigran (Unit)
Pemindahan dan Penempatan Jumlah Transmigran yang DINAS TRANSMIGRASI
Transmigran yang Berasal dari Difasilitasi Penempatannya
0,00 - 0,00 - 25 23.120.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pada Permukiman
dalam Provinsi Transmigrasi (KK)
Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Orang yang DINAS TRANSMIGRASI
Memahami Program
Transmigrasi yang
0,00 - 0,00 - 25 67.440.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Mendukung
Pengembangan Wilayah
(Orang)
Pelatihan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang DINAS TRANSMIGRASI
Ditingkatkan Kompetensi
0,00 - 0,00 - 25 67.600.000 - - - - - 66.790.000 - - - 66.790.000 0,00% 98,80% 0,00 66.790.000 0,00% 0,00%
Dasar dan Penunjang
Usahanya (Orang)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 36,80% DINAS TRANSMIGRASI
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN DINAS TRANSMIGRASI
- - 401.507.000 8.930.000 26.459.000 80.229.000 - 115.618.000 28,80% 115.618.000 0,00%
KAWASAN TRANSMIGRASI
Pengembangan Satuan DINAS TRANSMIGRASI
Permukiman pada Tahap - - 401.507.000 8.930.000 26.459.000 80.229.000 - 115.618.000 28,80% 115.618.000 0,00%
Pemantapan
Penguatan SDM dalam rangka Jumlah SDM Transmigrasi DINAS TRANSMIGRASI
Pemantapan Satuan Pemukiman yang Ditingkatkan
Kompetensinya Melalui 0,00 - 0,00 - 50 128.520.000 - - - - - 64.260.000 - - - 64.260.000 0,00% 50,00% 0,00 64.260.000 0,00% 0,00%
Edukasi Formal dan Non
Formal (Orang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penguatan Infrastruktur Sosial, DINAS TRANSMIGRASI
Jumlah Permukiman
Ekonomi dan Kelembagaan dalam
Transmigrasi yang
rangka Pemantapan Satuan
Mendapatkan Penguatan 0,00 - 0,00 - 2 272.987.000 - 8.930.000 - 26.459.000 - 15.969.000 - - - 51.358.000 0,00% 18,81% 0,00 51.358.000 0,00% 0,00%
Pemukiman
Infrastruktur Sosial, Ekonomi
dan Kelembagaan (UPT)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 28,80% DINAS TRANSMIGRASI


Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah DINAS TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
UMUM BIRO PEREKONOMIAN
- - 661.613.958 223.553.155 83.341.025 145.768.726 - 452.662.906 68,42% 452.662.906 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Perencanaan, Penganggaran, SEKRETARIAT DAERAH
dan Evaluasi Kinerja Perangkat BIRO PEREKONOMIAN
- - 115.157.780 26.078.700 18.397.800 37.875.100 - 82.351.600 71,51% 82.351.600 0,00%
Daerah DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Penyusunan Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Daerah BIRO PEREKONOMIAN
- - 20.000.000 3.997.300 3.989.800 3.599.000 - 11.586.100 57,93% 11.586.100 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Koordinasi dan Penyusunan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan BIRO PEREKONOMIAN
- - 95.157.780 22.081.400 14.408.000 34.276.100 - 70.765.500 74,37% 70.765.500 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Administrasi Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah BIRO PEREKONOMIAN
- - 5.000.000 4.200.000 - - - 4.200.000 84,00% 4.200.000 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pendidikan dan Pelatihan SEKRETARIAT DAERAH
Pegawai Berdasarkan Tugas dan BIRO PEREKONOMIAN
- - 5.000.000 4.200.000 - - - 4.200.000 84,00% 4.200.000 0,00%
Fungsi DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Administrasi Umum Perangkat SEKRETARIAT DAERAH
Daerah BIRO PEREKONOMIAN
- - 476.786.178 176.784.183 51.684.546 80.661.700 - 309.130.429 64,84% 309.130.429 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Penyediaan Peralatan dan SEKRETARIAT DAERAH
Perlengkapan Kantor BIRO PEREKONOMIAN
- - 31.335.700 28.450.000 - - - 28.450.000 90,79% 28.450.000 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Penyediaan Peralatan Rumah SEKRETARIAT DAERAH
Tangga BIRO PEREKONOMIAN
- - 9.672.000 2.610.000 - 3.068.000 - 5.678.000 58,71% 5.678.000 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Penyediaan Bahan Logistik SEKRETARIAT DAERAH
Kantor BIRO PEREKONOMIAN
- - 40.000.000 14.400.000 7.280.000 7.780.000 - 29.460.000 73,65% 29.460.000 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Penyediaan Barang Cetakan dan SEKRETARIAT DAERAH
Penggandaan BIRO PEREKONOMIAN
- - 12.254.518 5.121.000 995.700 2.442.600 - 8.559.300 69,85% 8.559.300 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Penyediaan Bahan/Material SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN
- - 39.460.000 15.266.200 7.977.200 9.056.100 - 32.299.500 81,85% 32.299.500 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Rapat SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi SKPD BIRO PEREKONOMIAN
- - 344.063.960 110.936.983 35.431.646 58.315.000 - 204.683.629 59,49% 204.683.629 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pemeliharaan Barang Milik SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan BIRO PEREKONOMIAN
- - 64.670.000 16.490.272 13.258.679 27.231.926 - 56.980.877 88,11% 56.980.877 0,00%
Pemerintahan Daerah DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, SEKRETARIAT DAERAH
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan BIRO PEREKONOMIAN
- - 54.670.000 15.604.272 7.822.679 27.231.926 - 50.658.877 92,66% 50.658.877 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas DAN ADMINISTRASI
Operasional atau Lapangan PEMBANGUNAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana SEKRETARIAT DAERAH
dan Prasarana Gedung Kantor BIRO PEREKONOMIAN
- - 10.000.000 886.000 5.436.000 - - 6.322.000 63,22% 6.322.000 0,00%
atau Bangunan Lainnya DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 68,42%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sedang
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
PROGRAM PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
DAN PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN
- - 451.478.800 85.934.788 48.621.924 103.231.078 - 237.787.790 52,67% 237.787.790 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengelolaan Kebijakan dan SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi Perekonomian BIRO PEREKONOMIAN
- - 276.576.100 46.304.711 31.541.517 70.471.200 - 148.317.428 53,63% 148.317.428 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Dokumen Kebijakan
Ekonomi Makro BIRO PEREKONOMIAN
Bidang Perekonomian 0,00 - 0,00 - 100 150.750.800 25 10.133.500 25 21.635.267 - 23.566.500 - - 13 55.335.267 12,50% 36,71% 12,50 55.335.267 0,00% 0,00%
DAN ADMINISTRASI
(Dokumen)
PEMBANGUNAN
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Jumlah Dokumen Dalam SEKRETARIAT DAERAH
Ekonomi Mikro Memperkuat Infrastruktur BIRO PEREKONOMIAN
dan Peningkatan Akses 0,00 - 0,00 - 100 125.825.300 25 36.171.211 25 9.906.250 - 46.904.700 - - 13 92.982.161 12,50% 73,90% 12,50 92.982.161 0,00% 0,00% DAN ADMINISTRASI
Keuangan Daerah PEMBANGUNAN
(Dokumen)
Pengelolaan Kebijakan dan SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi BUMD dan BLUD BIRO PEREKONOMIAN
- - 174.902.700 39.630.077 17.080.407 32.759.878 - 89.470.362 51,15% 89.470.362 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Laporan Evaluasi SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BIRO PEREKONOMIAN
Kebijakan Pengelolaan Badan Badan Usaha MIlik Daerah 0,00 - 0,00 - 100 112.873.800 25 36.034.077 25 12.004.907 - 28.236.678 - - 13 76.275.662 12,50% 67,58% 12,50 76.275.662 0,00% 0,00% DAN ADMINISTRASI
Usaha Milik Daerah Jasa Jasa Keuangan dan Aneka PEMBANGUNAN
Keuangan dan Aneka Usaha Usaha (Laporan)
Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Laporan Koordinasi, SEKRETARIAT DAERAH
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sinkronisasi, Monitoring dan BIRO PEREKONOMIAN
Pengelolaan Badan Layanan Evaluasi Kebijakan DAN ADMINISTRASI
0,00 - 0,00 - 100 62.028.900 25 3.596.000 25 5.075.500 - 4.523.200 - - 13 13.194.700 12,50% 21,27% 12,50 13.194.700 0,00% 0,00%
Umum Daerah Pengelolaan Badan PEMBANGUNAN
Layanan Umum Daerah
(Laporan)
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 12,50% 52,67%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
PROGRAM KEBIJAKAN DAN SEKRETARIAT DAERAH
PELAYANAN PENGADAAN BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
BARANG DAN JASA DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengelolaan Pengadaan SEKRETARIAT DAERAH
Barang dan Jasa BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengelolaan Strategi Pengadaan SEKRETARIAT DAERAH
Barang dan Jasa BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Pengadaan Barang SEKRETARIAT DAERAH
dan Jasa BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pemantauan dan Evaluasi SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengelolaan Layanan SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Secara Elektronik BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengelolaan Sistem Pengadaan SEKRETARIAT DAERAH
secara Elektronik BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengembangan Sistem Informasi SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengelolaan Informasi SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pembinaan dan Advokasi SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pembinaan Sumber Daya SEKRETARIAT DAERAH
Manusia Pengadaan Barang dan BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Jasa DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pembinaan Kelembagaan SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pendampingan, Konsultasi, SEKRETARIAT DAERAH
dan/atau Bimbingan Teknis BIRO PEREKONOMIAN
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Pengadaan Barang dan Jasa DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
PROGRAM KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO PEREKONOMIAN
- - 289.955.020 64.371.800 38.358.100 43.644.200 - 146.374.100 50,48% 146.374.100 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengendalian Administrasi SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Pembangunan BIRO PEREKONOMIAN
- - 61.274.040 2.422.300 15.946.000 7.896.200 - 26.264.500 42,86% 26.264.500 0,00%
Daerah DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pengendalian Administrasi Jumlah Laporan SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Pembangunan Perkembangan dan BIRO PEREKONOMIAN
Wilayah Pelaksanaan DAN ADMINISTRASI
0,00 - 0,00 - 100 61.274.040 25 2.422.300 25 15.946.000 - 7.896.200 - - 13 26.264.500 12,50% 42,86% 12,50 26.264.500 0,00% 0,00%
Program/kegiatan PEMBANGUNAN
Pembangunan Wilayah di
Kabupaten (Laporan)
Pelaporan Pelaksanaan SEKRETARIAT DAERAH
Pembangunan Daerah BIRO PEREKONOMIAN
- - 228.680.980 61.949.500 22.412.100 35.748.000 - 120.109.600 52,52% 120.109.600 0,00%
DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Pelaporan Pelaksanaan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Laporan
Pembangunan Daerah BIRO PEREKONOMIAN
Pelaksanaan Pembangunan 0,00 - 0,00 - 100 228.680.980 25 61.949.500 25 22.412.100 - 35.748.000 - - 13 120.109.600 12,50% 52,52% 12,50 120.109.600 0,00% 0,00%
DAN ADMINISTRASI
Daerah (Laporan)
PEMBANGUNAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 12,50% 50,48%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
PROGRAM ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
- - 1.109.368.773 76.166.032 300.912.176 333.736.992 - 710.815.200 64,07% 710.815.200 0,00%
UMUM BIRO ORGANISASI
Perencanaan, Penganggaran, SEKRETARIAT DAERAH
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 - 0,00 - 24 197.230.693 6 1.706.920 6 73.800.000 6 62.350.000 6 - 6 137.856.920 25,00% 69,90% 6,00 137.856.920 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat BIRO ORGANISASI
0,00 - 0,00 - 4 92.799.913 - 1.706.920 2 34.500.000 1 29.500.000 1 - 1 65.706.920 25,00% 70,80% 1,00 65.706.920 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BIRO ORGANISASI
0,00 - 0,00 - 2 50.900.000 - - 1 20.550.000 - 17.850.000 1 - 1 38.400.000 50,00% 75,44% 1,00 38.400.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 4 53.530.780 - - 2 18.750.000 1 15.000.000 1 - 1 33.750.000 25,00% 63,05% 1,00 33.750.000 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 100 - 25 - 25 - 25 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
Lingkup SKPD (Persen)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang Mengikuti SEKRETARIAT DAERAH
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 - 0,00 - 9 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
Fungsi (Orang)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 764.528.320 25 72.827.275 25 177.690.606 25 215.676.992 25 - 25 466.194.873 25,00% 60,98% 25,00 466.194.873 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
SKPD (Persen)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan SEKRETARIAT DAERAH
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 5 62.609.000 - - 1 15.000.000 - - 1 - 1 15.000.000 20,00% 23,96% 1,00 15.000.000 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan SEKRETARIAT DAERAH
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 26 55.128.000 - - 13 20.770.000 5 15.000.000 8 - 8 35.770.000 30,77% 64,89% 8,00 35.770.000 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
Disediakan (Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 3 87.032.000 - 7.100.000 - 32.350.000 - 26.400.000 3 - 3 65.850.000 100,00% 75,66% 3,00 65.850.000 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 2 28.555.600 - 6.750.000 - 9.400.000 - 5.610.000 2 - 2 21.760.000 100,00% 76,20% 2,00 21.760.000 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material SEKRETARIAT DAERAH


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 60 78.082.560 - 11.064.000 20 21.596.300 20 20.738.930 20 - 20 53.399.230 33,33% 68,39% 20,00 53.399.230 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat SEKRETARIAT DAERAH


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD BIRO ORGANISASI
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 60 453.121.160 - 47.913.275 20 78.574.306 20 147.928.062 20 - 20 274.415.643 33,33% 60,56% 20,00 274.415.643 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH


Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan BIRO ORGANISASI
0,00 - 0,00 - 100 64.419.760 25 - 25 31.250.000 25 20.000.000 25 - 25 51.250.000 25,00% 79,56% 25,00 51.250.000 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat SEKRETARIAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 100 46.919.760 30 - 30 18.750.000 20 15.000.000 20 - 20 33.750.000 20,00% 71,93% 20,00 33.750.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) BIRO ORGANISASI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Peralatan dan SEKRETARIAT DAERAH
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang BIRO ORGANISASI
0,00 - 0,00 - 5 17.500.000 - - 2 12.500.000 - 5.000.000 3 - 3 17.500.000 60,00% 100,00% 3,00 17.500.000 0,00% 0,00%
Menggunakan Jasa/Pihak
Ketiga (Unit)
Penyediaan Jasa Pelayanan SEKRETARIAT DAERAH
- - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Umum Kantor BIRO ORGANISASI
Pemeliharaan Barang Milik SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan - - 83.190.000 1.631.837 18.171.570 35.710.000 - 55.513.407 66,73% 55.513.407 0,00% BIRO ORGANISASI
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas SEKRETARIAT DAERAH
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang BIRO ORGANISASI
0,00 - 0,00 - 9 83.190.000 - 1.631.837 3 18.171.570 3 35.710.000 3 - 3 55.513.407 33,33% 66,73% 3,00 55.513.407 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
SEKRETARIAT DAERAH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 38,92% 64,07%
BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
BIRO ORGANISASI
PROGRAM PENATAAN SEKRETARIAT DAERAH
- - 1.336.806.080 149.150.490 298.394.662 241.695.280 - 689.240.432 51,56% 689.240.432 0,00%
ORGANISASI BIRO ORGANISASI
Fasilitasi Kelembagaan dan Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Analisis Jabatan Administrasi Kebijakan BIRO ORGANISASI
Daerah Bidang 0,00 - 0,00 - 100 482.578.793 25 114.435.490 25 106.995.920 25 110.907.320 25 - 25 332.338.730 25,00% 68,87% 25,00 332.338.730 0,00% 0,00%
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan (Persen)
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Jumlah Laporan Monev SEKRETARIAT DAERAH
Provinsi Kelembagaan Provinsi 0,00 0,00 41 - - - 41 41 100,00% 41,00 0,00% BIRO ORGANISASI
(Laporan) - - 199.368.150 11.325.090 58.814.620 62.749.720 - 132.889.430 66,66% 132.889.430 0,00%
Jumlah Peserta bimbingan SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 41 - - 41 - 41 100,00% 41,00 0,00%
teknis (Peserta) BIRO ORGANISASI
Fasilitasi Penataan Kelembagaan Jumah Peserta Sosialisasi SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 60 - - - 60 60 100,00% 60,00 0,00%
Kabupaten/Kota (Peserta) BIRO ORGANISASI
Jumlah Laporan Monev - - 140.741.801 27.586.000 32.094.000 42.189.700 - 101.869.700 72,38% 101.869.700 0,00% SEKRETARIAT DAERAH
Kelembagaan Kabupaten 0,00 0,00 6 - - - 6 6 100,00% 6,00 0,00% BIRO ORGANISASI
(Laporan)
Penataan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 45 - - - 45 45 100,00% 45,00 0,00%
Jabatan (Dokumen) BIRO ORGANISASI
- - 142.468.842 75.524.400 16.087.300 5.967.900 - 97.579.600 68,49% 97.579.600 0,00%
Jumlah Peserta Bimtek Anjab SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 100 100 - - - 100 100,00% 100,00 0,00%
dan ABK (Peserta) BIRO ORGANISASI
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Reformasi Birokrasi Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
dan Akuntabilitas Kinerja Administrasi Kebijakan BIRO ORGANISASI
Daerah Bidang Tata
Laksana, Reformasi 0,00 - 0,00 - 100 854.227.287 25 34.715.000 25 191.398.742 25 130.787.960 25 - 25 356.901.702 25,00% 41,78% 25,00 356.901.702 0,00% 0,00%
Birokrasi, Akuntabilitas
Kinerja dan Pelayanan
Publik (Persen)
Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Kabupaten yang SEKRETARIAT DAERAH
Reformasi Birokrasi dimonitoring dan dievaluasi 0,00 0,00 6 - - 6 - 6 100,00% 6,00 0,00% BIRO ORGANISASI
(Kabupaten)
Jumlah OPD yang SEKRETARIAT DAERAH
Menginput PMP RB Tepat 0,00 - 0,00 - 41 263.070.063 - - - 18.980.000 - 62.930.980 41 - 41 81.910.980 100,00% 31,14% 41,00 81.910.980 0,00% 0,00% BIRO ORGANISASI
Waktu (OPD)
Jumlah Perangkat Daerah SEKRETARIAT DAERAH
Yang Dibina pada Zona 0,00 0,00 5 - - 5 - 5 100,00% 5,00 0,00% BIRO ORGANISASI
Integritas (OPD)
Monitoring dan Evaluasi Jumlah OPD dan SEKRETARIAT DAERAH
Akuntabilitas Kinerja Kabupaten yang telah BIRO ORGANISASI
menyusun dan melengkapi
0,00 0,00 46 - - - 46 46 100,00% 46,00 0,00%
dokumen SAKIP tepat waktu
dan berkualitas baik (OPD
dan Kabupaten)
SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah OPD dan - - 187.150.381 12.300.000 75.095.860 25.546.970 - 112.942.830 60,35% 112.942.830 0,00% BIRO ORGANISASI
Pemerintah Kabupaten
yang menyusun LKJiP tepat 0,00 0,00 46 - - - 46 46 100,00% 46,00 0,00%
waktu dengan kualitas baik
(OPD dan Kabupaten)

Jumlah OPD yang telah SEKRETARIAT DAERAH


menyusun Indikator Kinerja 0,00 0,00 40 - - - 40 40 100,00% 40,00 0,00% BIRO ORGANISASI
berbasis outcome (OPD)
Evaluasi Pelaksanaan Budaya SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Perangkat Daerah
Kerja BIRO ORGANISASI
yang menerapkan budaya 0,00 - 0,00 - 41 76.499.097 - - - - - - 41 - 41 - 100,00% 0,00% 41,00 - 0,00% 0,00%
kerja sesuai pedoman (OPD)

Pengelolaan Tatalaksana Jumlah Dokumen Standar SEKRETARIAT DAERAH


Pemerintahan Operasional Prosedur (SOP) 0,00 0,00 41 - - - 41 41 100,00% 41,00 0,00% BIRO ORGANISASI
(Dokumen)
Jumlah OPD yang telah SEKRETARIAT DAERAH
- - 195.558.420 - 97.322.882 13.460.060 - 110.782.942 56,65% 110.782.942 0,00%
menyusun Peta Proses 0,00 0,00 20 - 20 - - 20 100,00% 20,00 0,00% BIRO ORGANISASI
Bisnis (OPD)
Jumlah Peraturan Gubernur SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
(Pergub) BIRO ORGANISASI
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Jumlah Kabupaten yang SEKRETARIAT DAERAH
Publik dimonitoring untuk BIRO ORGANISASI
peningkatan kualitas 0,00 0,00 6 - - - 6 6 100,00% 6,00 0,00%
pelayanan publik
(Kabupaten)
SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah OPD Penyelenggara BIRO ORGANISASI
Pelayanan Publik yang telah
menyusun dan menjabarkan 0,00 0,00 40 - - - 40 40 100,00% 40,00 0,00%
7 (tujuh) aspek kebijakan
Pelayanan Publik (OPD)

SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah OPD yang mengikuti - - 131.949.326 22.415.000 - 28.849.950 - 51.264.950 38,85% 51.264.950 0,00%
BIRO ORGANISASI
Kompetisi Inovasi Pelayanan
0,00 0,00 10 - - - 10 10 100,00% 10,00 0,00%
Publik tingkat provinsi dan
Nasional (OPD)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SEKRETARIAT DAERAH
Terlaksananya Monitoring BIRO ORGANISASI
dan Evaluasi Penyelenggara
Pelayanan Publik di Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi 0,00 0,00 36 - - - 36 36 100,00% 36,00 0,00%
Barat dan Pemerintah
Kabupaten Se Sulawesi
Barat (OPD dan Kabupaten)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 51,56%


Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
PROGRAM ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
UMUM - - 1.668.872.810 - 173.558.937 512.660.077 - 686.219.014 41,12% 686.219.014 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Perencanaan, Penganggaran, SEKRETARIAT DAERAH
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 237.883.840 - 34.460.400 101.499.400 - 135.959.800 57,15% 135.959.800 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Daerah DAN KESRA
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat BIRO PEMERINTAHAN
0,00 - 0,00 - 3 130.613.840 - - 1 14.260.400 - 68.274.400 2 - 2 82.534.800 66,67% 63,19% 2,00 82.534.800 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun DAN KESRA
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 9 10.765.000 - - 9 9.855.000 - - - - - 9.855.000 0,00% 91,55% 0,00 9.855.000 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
yang Tersusun (Dokumen)
DAN KESRA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 9 9.340.000 - - - - - - 9 - 9 - 100,00% 0,00% 9,00 - 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Tersusun (Dokumen) DAN KESRA
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 15 5.595.000 - - 15 5.445.000 - - - - - 5.445.000 0,00% 97,32% 0,00 5.445.000 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
yang Tersusun (Dokumen)
DAN KESRA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 10 5.445.000 - - - - - - 10 - 10 - 100,00% 0,00% 10,00 - 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Tersusun (Dokumen) DAN KESRA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BIRO PEMERINTAHAN
0,00 - 0,00 - 1 50.910.000 - - - 3.650.000 - 23.360.000 1 - 1 27.010.000 100,00% 53,05% 1,00 27.010.000 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun DAN KESRA
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 1 25.215.000 - - - 1.250.000 - 9.865.000 1 - 1 11.115.000 100,00% 44,08% 1,00 11.115.000 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
yang Tersusun (Dokumen) DAN KESRA
Administrasi Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah - - 43.721.000 - 1.150.000 10.330.000 - 11.480.000 26,26% 11.480.000 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 6.775.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
SKPD Tersusun (Laporan) DAN KESRA
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest BIRO PEMERINTAHAN
0,00 - 0,00 - 2 36.946.000 - - 1 1.150.000 - 10.330.000 1 - 1 11.480.000 50,00% 31,07% 1,00 11.480.000 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun DAN KESRA
SKPD (Laporan)
Administrasi Kepegawaian SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah - - 174.651.000 - 2.940.000 49.005.000 - 51.945.000 29,74% 51.945.000 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas SEKRETARIAT DAERAH
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 55 43.987.000 - - 55 - - 42.750.000 - - - 42.750.000 0,00% 97,19% 0,00 42.750.000 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
yang Diadakan (Pasang) DAN KESRA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bimbingan Teknis Implementasi Persentase Keikutsertaan SEKRETARIAT DAERAH
Peraturan Perundang-Undangan pada Bimbingan Teknis BIRO PEMERINTAHAN
Implementasi Peraturan 0,00 - 0,00 - 50 130.664.000 - - 17 2.940.000 - 6.255.000 - - - 9.195.000 0,00% 7,04% 0,00 9.195.000 0,00% 0,00% DAN KESRA
Perundang-undangan
(Persen)
Administrasi Umum Perangkat SEKRETARIAT DAERAH
Daerah - - 892.538.170 - 108.399.068 278.963.729 - 387.362.797 43,40% 387.362.797 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 1614 114.540.000 - - 617 27.770.000 903 35.475.000 94 - 94 63.245.000 5,82% 55,22% 94,00 63.245.000 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
(Jenis) DAN KESRA
Penyediaan Barang Cetakan dan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 2 50.500.600 - - 1 2.178.000 - 1.887.900 1 - 1 4.065.900 50,00% 8,05% 1,00 4.065.900 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
dan Digandakan (Jenis)
DAN KESRA
Penyediaan Bahan/Material SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 40 95.420.930 - - 25 13.893.500 15 42.979.490 - - - 56.872.990 0,00% 59,60% 0,00 56.872.990 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
yang Disediakan (Jenis)
DAN KESRA
Penyelenggaraan Rapat SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD BIRO PEMERINTAHAN
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 98 632.076.640 - - 10 64.557.568 61 198.621.339 27 - 27 263.178.907 27,55% 41,64% 27,00 263.178.907 0,00% 0,00%
DAN KESRA
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik SEKRETARIAT DAERAH


Daerah Penunjang Urusan - - 88.227.800 - - 27.950.000 - 27.950.000 31,68% 27.950.000 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Pemerintah Daerah DAN KESRA
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan SEKRETARIAT DAERAH
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 5 51.710.800 - - - - 2 21.200.000 3 - 3 21.200.000 60,00% 41,00% 3,00 21.200.000 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) DAN KESRA
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan SEKRETARIAT DAERAH
Prasarana Pendukung Gedung Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 - 0,00 - 3 36.517.000 - - - - 1 6.750.000 1 - 1 6.750.000 33,33% 18,48% 1,00 6.750.000 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit) DAN KESRA
Pemeliharaan Barang Milik SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan - - 231.851.000 - 26.609.469 44.911.948 - 71.521.417 30,85% 71.521.417 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Pemerintahan Daerah DAN KESRA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak BIRO PEMERINTAHAN
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 10 123.430.000 1 - - 21.038.469 - 35.506.948 9 - 9 56.545.417 90,00% 45,81% 9,00 56.545.417 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas DAN KESRA
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan SEKRETARIAT DAERAH
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor BIRO PEMERINTAHAN
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 2 50.921.000 - - 1 3.071.000 1 3.100.000 - - - 6.171.000 0,00% 12,12% 0,00 6.171.000 0,00% 0,00% DAN KESRA
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan SEKRETARIAT DAERAH
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung BIRO PEMERINTAHAN
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau DAN KESRA
0,00 - 0,00 - 2 57.500.000 - - 1 2.500.000 1 6.305.000 - - - 8.805.000 0,00% 15,31% 0,00 8.805.000 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
SEKRETARIAT DAERAH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 33,77% 41,12% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
PROGRAM PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAN OTONOMI DAERAH - - 3.256.678.562 - 433.724.293 463.514.573 - 897.238.866 27,55% 897.238.866 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Pelaksanaan Tugas SEKRETARIAT DAERAH
Pemerintahan - - 1.750.869.440 - 30.948.800 234.945.070 - 265.893.870 15,19% 265.893.870 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengelolaan Administrasi SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah dokumen penamaan
Kebijakan Pemerintahan BIRO PEMERINTAHAN
rupabumi unsur buatan di
0,00 - 0,00 - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN KESRA
prov. Sulbar yang
terinventarisasi (Dokumen)

Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH


Pemerintahan Umum Percepatan Penerapan SPM 0,00 0,00 1 1 - - - - 0,00% 0,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
(Dokumen) DAN KESRA
- - 1.155.041.320 - 5.925.000 151.744.070 - 157.669.070 13,65% 157.669.070 0,00%
Jumlah Rapat Fasilitasi SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Pemerintahan 0,00 0,00 2 - - - 2 2 100,00% 2,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Umum (Rapat) DAN KESRA
Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Berita Acara SEKRETARIAT DAERAH
Kesepakatan Rapat BIRO PEMERINTAHAN
0,00 0,00 3 - 3 - - - 0,00% 0,00 0,00%
Penataan Batas Wilayah DAN KESRA
(Berita Acara)
Jumlah Berita Acara SEKRETARIAT DAERAH
Kesepakatan Rapat - - 595.828.120 - 25.023.800 83.201.000 - 108.224.800 18,16% 108.224.800 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
0,00 0,00 3 - 3 - - - 0,00% 0,00 0,00%
Penegasan Batas Wilayah DAN KESRA
(Berita Acara)
Jumlah Orang yang SEKRETARIAT DAERAH
mengikuti Pelatihan terkait 0,00 0,00 50 - - - 50 50 100,00% 50,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Batas Wilayah (Orang) DAN KESRA
Pelaksanaan Otonomi Daerah SEKRETARIAT DAERAH
- - 1.099.271.342 - 401.625.493 183.386.994 - 585.012.487 53,22% 585.012.487 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Fasilitasi Administrasi Kepala SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Anggota DPRD
Daerah dan DPRD 0,00 0,00 12 - 3 - 9 9 75,00% 9,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
yang di PAW (Orang)
DAN KESRA
Jumlah pasangan kepala - - 467.143.920 - 102.531.543 62.850.800 - 165.382.343 35,40% 165.382.343 0,00% SEKRETARIAT DAERAH
daerah dan wakil kepala BIRO PEMERINTAHAN
0,00 0,00 4 3 1 - - - 0,00% 0,00 0,00%
daerah yang dilantik DAN KESRA
(Pasangan)
Pengembangan Otonomi dan Jumlah rapat penataan dan SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Urusan pembentukan daerah BIRO PEMERINTAHAN
0,00 - 0,00 - 2 95.804.622 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
otonomi baru yang tersusun DAN KESRA
(Rapat)
Evaluasi dan Penyelenggaraan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Kabupaten yang
Pemerintahan 0,00 0,00 6 - - 6 - - 0,00% 0,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
dibina (Kabupaten)
DAN KESRA
- - 536.322.800 - 299.093.950 120.536.194 - 419.630.144 78,24% 419.630.144 0,00%
Jumlah orang yang SEKRETARIAT DAERAH
mengikuti Bimtek LPPD 0,00 0,00 120 120 - - - - 0,00% 0,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
(Orang) DAN KESRA
Fasilitasi Kerjasama Daerah SEKRETARIAT DAERAH
- - 406.537.780 - 1.150.000 45.182.509 - 46.332.509 11,40% 46.332.509 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Fasilitasi Kerjasama antar Jumlah dokumen kerjasama SEKRETARIAT DAERAH
Pemerintah daerah yang terinventarisasi 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
(Dokumen) DAN KESRA
- - 284.165.840 - 1.150.000 45.182.509 - 46.332.509 16,30% 46.332.509 0,00%
Jumlah MoU kerjasama SEKRETARIAT DAERAH
dengan pemerintah yang 0,00 0,00 1 - 1 - - - 0,00% 0,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
tertandatangani (MoU) DAN KESRA
Fasilitasi Kerjasama Badan Jumlah MoU kerjasama SEKRETARIAT DAERAH
Usaha/Swasta dengan badan BIRO PEMERINTAHAN
0,00 - 0,00 - 1 122.371.940 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
usaha/swasta yang DAN KESRA
tertandatangani (MoU)
SEKRETARIAT DAERAH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 33,57% 27,55% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SEKRETARIAT DAERAH
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
PROGRAM KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DAERAH
RAKYAT - - 247.851.337.005 - 757.960.700 170.385.575.000 3.085.000.000 174.228.535.700 70,30% 174.228.535.700 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Fasilitasi Pembinaan Mental SEKRETARIAT DAERAH
Spiritual - - 30.328.423.524 - 757.960.700 11.979.649.000 3.085.000.000 15.822.609.700 52,17% 15.822.609.700 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
DAN KESRA
Pengelolaan Sarana dan Jumlah Permohonan Rumah SEKRETARIAT DAERAH
Prasarana Spiritual Ibadah dan Lembaga BIRO PEMERINTAHAN
Kegiatan Keagamaan 0,00 0,00 527 - - 527 - - 0,00% 0,00 0,00% DAN KESRA
Lainnya Yang di Verifikasi
(Permohonan)
SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Peserta Hari Hari
0,00 0,00 500 - - 300 200 200 40,00% 200,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Besar Keagamaan (Peserta)
DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Peserta Silaturrahim
0,00 - 0,00 - 60 24.990.024.504 - - - - - 11.977.249.000 60 3.085.000.000 60 15.062.249.000 100,00% 60,27% 60,00 15.062.249.000 0,00% 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Ulama (Peserta)
DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Peserta Tablik Akbar
0,00 0,00 1000 - - - 1.000 1.000 100,00% 1000,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
dan Zikir Bersama (Peserta)
DAN KESRA
Jumlah Rumah Ibadah dan SEKRETARIAT DAERAH
Lembaga Kegiatan BIRO PEMERINTAHAN
Keagamaan Lainnya Yang 0,00 0,00 527 - - - 527 527 100,00% 527,00 0,00% DAN KESRA
di Monitoring dan di Evaluasi
(Penerima)
Fasilitasi Kelembagaan Bina SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Peserta Pembinaan
Spiritual BIRO PEMERINTAHAN
karakter Bagi Warga Binaan
0,00 0,00 100 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% DAN KESRA
Rutan (ESQ) Tingkat Provinsi
Sulawesi Barat (Peserta)

Jumlah Peserta Seleksi - - 5.338.399.020 - 757.960.700 2.400.000 - 760.360.700 14,24% 760.360.700 0,00% SEKRETARIAT DAERAH
Tilawatil Qur an Tingkat 0,00 0,00 16 - - - 16 16 100,00% 16,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Nasional (Peserta) DAN KESRA
Jumlah Peserta Seleksi SEKRETARIAT DAERAH
Tilawatil Quran Tingkat BIRO PEMERINTAHAN
0,00 0,00 37 - 37 - - - 0,00% 0,00 0,00%
Provinsi Sulawesi Barat DAN KESRA
(Peserta)
Fasilitasi Pengembangan SEKRETARIAT DAERAH
Kesejahteraan Rakyat - - 217.029.930.452 - - 158.405.926.000 - 158.405.926.000 72,99% 158.405.926.000 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Pelayanan Dasar DAN KESRA
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Laporan Kebijakan
Evaluasi dan Capaian Kinerja BIRO PEMERINTAHAN
dan Capaian Kinerja terkait 0,00 - 0,00 - 6 216.724.358.712 - - - - 6 158.359.669.000 - - - 158.359.669.000 0,00% 73,07% 0,00 158.359.669.000 0,00% 0,00%
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat DAN KESRA
Pendidikan (Laporan)
Bidang Pendidikan
Fasilitasi, Koordinasi dan SEKRETARIAT DAERAH
Sinkronisasi, Evaluasi dan Jumlah Laporan Kebijakan BIRO PEMERINTAHAN
Capaian Kinerja Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait 0,00 - 0,00 - 1 211.646.800 - - - - - 46.257.000 1 - 1 46.257.000 100,00% 21,86% 1,00 46.257.000 0,00% 0,00% DAN KESRA
Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Laporan)
Kesehatan
Fasilitasi, Koordinasi dan SEKRETARIAT DAERAH
Sinkronisasi, Evaluasi dan Jumlah Laporan Kebijakan BIRO PEMERINTAHAN
Capaian Kinerja Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait 0,00 - 0,00 - 1 93.924.940 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% DAN KESRA
Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Laporan)
Sosial
Fasilitasi Pengembangan SEKRETARIAT DAERAH
Kesejahteraan Rakyat Non - - 492.983.029 - - - - - 0,00% - 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Pelayanan Dasar DAN KESRA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Peserta Rakor TPHD SEKRETARIAT DAERAH
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Panitia BIRO PEMERINTAHAN
Bidang Kepemudaan, Olahraga, Pemberangkatan dan 0,00 0,00 0 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% DAN KESRA
Kebudayaan, dan Pariwisata Pemulangan Jamaah Haji
Sulawesi Barat (Peserta)
Jumlah Peserta Rakor SEKRETARIAT DAERAH
Pengurus BKPRMI se 0,00 0,00 0 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Sulawesi Barat (Peserta) DAN KESRA
Jumlah Peserta Rapat - - 213.868.329 - - - - - 0,00% - 0,00% SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi Daerah BIRO PEMERINTAHAN
0,00 0,00 30 - - - 30 30 100,00% 30,00 0,00%
Pengurus MUI se Sulawesi DAN KESRA
Barat (Peserta)
Jumlah Peserta Rapat SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi Forum BIRO PEMERINTAHAN
Komunikasi Umat Beragama 0,00 0,00 0 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% DAN KESRA
(FKUB) se Sulawesi Barat
(Peserta)
Koordinasi dan Sinkronisasi SEKRETARIAT DAERAH
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat BIRO PEMERINTAHAN
Bidang Pemberdayaan DAN KESRA
Perempuan dan Perlindungan Jumlah Peserta Rakor
Anak, Pengendalian Penduduk Lomba Sekolah Sehat
0,00 0,00 35 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
dan Keluarga Berencana, Tingkat Provinsi Sulawesi
Administrasi Kependudukan dan Barat (Peserta)
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, - - 279.114.700 - - - - - 0,00% - 0,00%
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Jumlah Peserta Rakor SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan BPJS Provinsi 0,00 0,00 30 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% BIRO PEMERINTAHAN
Sulawesi Barat (Peserta) DAN KESRA
Jumlah Peserta Rakor SEKRETARIAT DAERAH
Penerbitan Sertifikat Produk BIRO PEMERINTAHAN
0,00 0,00 50 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
Makanan dan Minuman DAN KESRA
Halal (Peserta)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 7,68% 70,30%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sedang
PROGRAM ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
- - 94.855.738.195 10.917.167.326 29.102.329.140 25.020.823.445 5.740.954.488 70.781.274.399 74,62% 70.781.274.399 0,00%
UMUM BIRO UMUM
Perencanaan, Penganggaran, SEKRETARIAT DAERAH
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 0,00 24 - - 17 17 17 71,25% 17,10 0,00% BIRO UMUM
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Nilai Pengukuran Kinerja SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 20 - - 19 19 19 95,30% 19,06 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BIRO UMUM
Nilai Pelaporan Kinerja SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 12 - - 10 10 10 86,75% 10,41 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BIRO UMUM
- - 554.192.360 84.508.130 224.561.691 92.628.080 39.092.000 440.789.901 79,54% 440.789.901 0,00%
Nilai Evaluasi Internal SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 8 - - 5 5 5 65,63% 5,25 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BIRO UMUM
Nilai Capaian Kinerja SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 16 - - 13 13 13 81,25% 13,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BIRO UMUM
Persentase Ketersediaan SEKRETARIAT DAERAH
Data Sektoral Lingkup OPD 0,00 0,00 95 - - 95 95 95 100,00% 95,00 0,00% BIRO UMUM
(Persen)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 6 256.120.520 2 24.622.285 2 91.980.245 1 50.122.890 1 28.498.500 6 195.223.920 100,00% 76,22% 6,00 195.223.920 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 40.883.380 1 13.631.825 - 4.089.600 1 3.280.000 - - 1 21.001.425 100,00% 51,37% 1,00 21.001.425 0,00% 0,00% BIRO UMUM
yang Tersusun (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 44.859.680 1 3.440.000 - 28.054.685 1 7.878.000 - - 1 39.372.685 100,00% 87,77% 1,00 39.372.685 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 32.888.280 1 12.519.800 - 8.445.171 1 2.202.580 - - 1 23.167.551 100,00% 70,44% 1,00 23.167.551 0,00% 0,00% BIRO UMUM
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 32.888.280 1 10.177.285 - 16.382.235 1 - - - 1 26.559.520 100,00% 80,76% 1,00 26.559.520 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 2 97.991.270 1 15.598.695 - 53.509.465 - 11.190.260 1 8.675.000 2 88.973.420 100,00% 90,80% 2,00 88.973.420 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 6 4 - 1 1 6 100,00% 6,00 0,00% BIRO UMUM
yang Tersusun (Dokumen) - - 48.560.950 4.518.240 22.100.290 17.954.350 1.918.500 46.491.380 95,74% 46.491.380 0,00%
Jumlah Data Sektoral yang SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 6 - - 1 3 4 66,67% 4,00 0,00%
Tersedia (Item) BIRO UMUM
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 0,00 95 12 31 26 32 101 106,11% 100,80 0,00% BIRO UMUM
(Persen)
Tingkat Konsistensi - - 25.335.256.023 3.548.889.246 9.588.859.354 6.642.767.704 1.673.918.535 21.454.434.839 84,68% 21.454.434.839 0,00% SEKRETARIAT DAERAH
Penyerapan Anggaran BIRO UMUM
0,00 0,00 90 29 83 100 100 100 111,11% 100,00 0,00%
Terhadap Perencanaan
Lingkup OPD (Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang SEKRETARIAT DAERAH
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 300 23.936.451.063 78 3.416.272.466 78 8.987.577.214 78 6.358.639.414 45 1.564.980.485 279 20.327.469.579 93,00% 84,92% 279,00 20.327.469.579 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Tunjangannya (Orang)
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 100 210.293.930 25 9.385.800 25 94.147.960 25 31.307.500 25 29.010.500 100 163.851.760 100,00% 77,92% 100,00 163.851.760 0,00% 0,00% BIRO UMUM
yang Disediakan (Persen)
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DAERAH
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 793.987.570 3 54.236.830 3 362.539.380 3 180.537.370 3 58.805.000 12 656.118.580 100,00% 82,64% 12,00 656.118.580 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Keuangan SKPD SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Neraca SEKRETARIAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 12 168.335.000 3 14.472.960 3 64.579.730 3 26.329.990 3 15.900.000 12 121.282.680 100,00% 72,05% 12,00 121.282.680 0,00% 0,00%
Akuntansi SKPD Keuangan SKPD (Laporan) BIRO UMUM
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 38.622.290 1 9.713.850 - 15.728.000 1 7.417.150 - 3.614.000 1 36.473.000 100,00% 94,44% 1,00 36.473.000 0,00% 0,00% BIRO UMUM
SKPD Tersusun (Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan SEKRETARIAT DAERAH
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 100 80.525.280 25 22.743.830 25 16.956.910 25 25.797.830 25 - 100 65.498.570 100,00% 81,34% 100,00 65.498.570 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 16 58.487.710 4 18.376.000 4 24.614.600 4 12.738.450 4 1.608.550 16 57.337.600 100,00% 98,03% 16,00 57.337.600 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Laporan Prognosis SEKRETARIAT DAERAH
Analisis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 2 48.553.180 1 3.687.510 - 22.715.560 1 - - - 2 26.403.070 100,00% 54,38% 2,00 26.403.070 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Anggaran (Laporan)
Administrasi Barang Milik Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 100 3.663.243.845 24 404.006.715 46 858.709.270 73 865.999.095 99 306.012.565 99 2.434.727.645 98,96% 66,46% 98,96 2.434.727.645 0,00% 0,00%
Daerah Lingkup SKPD
(Persen)
Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Kebutuhan Barang Milik Daerah Perencanaan Kebutuhan BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 30 435.066.265 7 17.128.865 6 90.771.586 8 181.448.310 9 16.284.840 30 305.633.601 100,00% 70,25% 30,00 305.633.601 0,00% 0,00%
SKPD Barang Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah SEKRETARIAT DAERAH
SKPD SKPD yang Diasuransikan 0,00 - 0,00 - 4 2.234.608.040 1 331.628.600 1 496.155.940 1 560.040.210 1 176.224.825 4 1.564.049.575 100,00% 69,99% 4,00 1.564.049.575 0,00% 0,00% BIRO UMUM
(Unit)
Pembinaan, Pengawasan, dan Jumlah Laporan SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian Barang Milik Pembinaan, Pengawasan, BIRO UMUM
Daerah pada SKPD dan Pengendalian Barang 0,00 - 0,00 - 3 450.379.280 1 13.024.900 1 113.406.179 1 25.170.260 1 59.970.625 3 211.571.964 100,00% 46,98% 3,00 211.571.964 0,00% 0,00%
Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi Barang Milik 0,00 - 0,00 - 12 81.491.880 3 11.938.600 3 45.299.000 3 20.594.050 3 3.009.550 12 80.841.200 100,00% 99,20% 12,00 80.841.200 0,00% 0,00% BIRO UMUM
pada SKPD Daerah SKPD (Dokumen)
Penatausahaan Barang Milik SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Laporan Hasil
Daerah pada SKPD BIRO UMUM
Penatausahaan Barang Milik 0,00 - 0,00 - 12 65.124.300 3 16.603.400 3 25.061.800 3 16.752.000 3 3.900.000 12 62.317.200 100,00% 95,69% 12,00 62.317.200 0,00% 0,00%
Daerah SKPD (Dokumen)

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DAERAH


SKPD Pemanfaatan Barang Milik 0,00 - 0,00 - 1 396.574.080 0 13.682.350 0 88.014.765 0 61.994.265 0 46.622.725 1 210.314.105 100,00% 53,03% 1,00 210.314.105 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Daerah SKPD (Dokumen)
Administrasi Kepegawaian Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian 0,00 - 0,00 - 100 1.539.150.580 16 22.232.000 36 223.372.553 78 54.980.885 99 73.693.500 99 374.278.938 99,34% 24,32% 99,34 374.278.938 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Lingkup SKPD (Persen)
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas SEKRETARIAT DAERAH
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 575 508.925.440 - - - - 358 15.034.785 217 - 575 15.034.785 100,00% 2,95% 575,00 15.034.785 0,00% 0,00% BIRO UMUM
yang Diadakan (Pasang)
Pendataan dan Pengolahan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Pendataan dan BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 1 189.756.740 0 11.672.750 0 51.003.200 0 18.977.600 0 5.565.000 1 87.218.550 100,00% 45,96% 1,00 87.218.550 0,00% 0,00%
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen)
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DAERAH
Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaan Sistem BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 1 80.467.600 0 4.802.850 0 42.411.875 0 2.275.000 0 205.500 1 49.695.225 100,00% 61,76% 1,00 49.695.225 0,00% 0,00%
Informasi Kepegawaian
(Dokumen)
Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DAERAH
Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 75 30.552.800 17 5.756.400 22 14.040.000 26 8.193.500 7 723.000 72 28.712.900 96,00% 93,98% 72,00 28.712.900 0,00% 0,00%
Penilaian Kinerja Pegawaia
(Dokumen)
Bimbingan Teknis Implementasi Persentase Keikutsertaan SEKRETARIAT DAERAH
Peraturan Perundang-Undangan pada Bimbingan Teknis BIRO UMUM
Implementasi Peraturan 0,00 - 0,00 - 100 729.448.000 - - 20 115.917.478 60 10.500.000 20 67.200.000 100 193.617.478 100,00% 26,54% 100,00 193.617.478 0,00% 0,00%
Perundang-undangan
(Persen)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 12.197.903.357 22 1.040.544.460 44 4.729.917.932 73 3.229.636.882 100 260.823.460 100 9.260.922.734 99,78% 75,92% 99,78 9.260.922.734 0,00% 0,00% BIRO UMUM
SKPD (Persen)
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen SEKRETARIAT DAERAH
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 25 1.155.877.360 7 245.968.310 8 386.902.960 6 465.122.340 4 7.765.060 25 1.105.758.670 100,00% 95,66% 25,00 1.105.758.670 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Jenis Peralatan dan SEKRETARIAT DAERAH
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 0,00 - 0,00 - 20 193.777.960 1 4.545.950 1 76.541.240 9 10.132.720 - - 11 91.219.910 55,00% 47,07% 11,00 91.219.910 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan SEKRETARIAT DAERAH
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 15 454.847.920 4 85.244.200 4 165.698.445 4 193.245.725 3 10.656.400 15 454.844.770 100,00% 100,00% 15,00 454.844.770 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 15 7.834.401.537 4 413.484.775 4 3.216.096.540 4 2.001.070.525 3 86.227.000 15 5.716.878.840 100,00% 72,97% 15,00 5.716.878.840 0,00% 0,00% BIRO UMUM
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 16 475.253.400 6 42.371.800 4 64.000.090 4 82.791.120 2 8.025.000 16 197.188.010 100,00% 41,49% 16,00 197.188.010 0,00% 0,00% BIRO UMUM
dan Digandakan (Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu Persentase Kunjungan SEKRETARIAT DAERAH
Tamu yang Terfasilitasi 0,00 - 0,00 - 100 985.782.500 20 197.401.150 20 333.479.300 30 288.443.960 30 84.350.000 100 903.674.410 100,00% 91,67% 100,00 903.674.410 0,00% 0,00% BIRO UMUM
(Persen)
Penyelenggaraan Rapat SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD BIRO UMUM
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 750 1.037.589.740 45 41.965.500 235 463.394.732 140 180.280.042 176 63.800.000 596 749.440.274 79,47% 72,23% 596,00 749.440.274 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DAERAH


pada SKPD Penatausahaan Arsip 0,00 - 0,00 - 1 60.372.940 0 9.562.775 0 23.804.625 0 8.550.450 0 - 1 41.917.850 100,00% 69,43% 1,00 41.917.850 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Dinamis SKPD (Dokumen)
Pengadaan Barang Milik SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Pengelolaan
Daerah Penunjang Urusan BIRO UMUM
Pengadaan Barang Milik
Pemerintah Daerah 0,00 - 0,00 - 95 7.559.076.369 - - - - 48 2.704.680.600 97 549.399.400 97 3.254.080.000 101,71% 43,05% 96,62 3.254.080.000 0,00% 0,00%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah (Persen)

Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan SEKRETARIAT DAERAH


Operasional atau Lapangan Dinas/Operasional yang 0,00 - 0,00 - 5 2.733.880.000 - - - - 3 1.064.200.000 2 - 5 1.064.200.000 100,00% 38,93% 5,00 1.064.200.000 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Diadakan (Unit)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan SEKRETARIAT DAERAH
Prasarana Gedung Kantor atau Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 0,00 2 - - 1 1 2 100,00% 2,00 0,00% BIRO UMUM
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
- - 1.575.978.730 - - 199.892.000 199.892.000 399.784.000 25,37% 399.784.000 0,00%
Jumlah Jenis Peralatan SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Kantor yang 0,00 0,00 2 - - 1 1 2 100,00% 2,00 0,00% BIRO UMUM
Diadakan (Unit)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan SEKRETARIAT DAERAH
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor yang 0,00 0,00 30 - - 12 18 30 100,00% 30,00 0,00% BIRO UMUM
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
- - 3.249.217.639 - - 1.440.588.600 349.507.400 1.790.096.000 55,09% 1.790.096.000 0,00%
Jumlah Jenis Perlengkapan SEKRETARIAT DAERAH
Rumah Jabatan/Dinas yang 0,00 0,00 20 - - 10 10 20 100,00% 20,00 0,00% BIRO UMUM
Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 100 4.217.933.573 17 395.182.242 33 538.796.550 77 835.746.081 96 644.104.667 96 2.413.829.540 96,22% 57,23% 96,22 2.413.829.540 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat SEKRETARIAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 100 439.259.200 25 23.942.945 25 134.168.350 25 122.376.270 25 29.941.200 100 310.428.765 100,00% 70,67% 100,00 310.428.765 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) BIRO UMUM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan SEKRETARIAT DAERAH
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 4 2.319.535.740 1 371.239.297 1 404.628.200 1 298.561.746 1 130.220.725 4 1.204.649.968 100,00% 51,93% 4,00 1.204.649.968 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan SEKRETARIAT DAERAH
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 1.459.138.633 - - - - 1 414.808.065 0 483.942.742 1 898.750.807 100,00% 61,59% 1,00 898.750.807 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik BIRO UMUM
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 9.734.125.300 18 875.671.060 42 3.502.485.538 66 3.165.808.162 98 619.070.700 98 8.163.035.460 98,49% 83,86% 98,49 8.163.035.460 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak BIRO UMUM
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 20 1.998.281.180 10 290.515.860 4 511.837.159 3 711.498.486 3 159.192.700 20 1.673.044.205 100,00% 83,72% 20,00 1.673.044.205 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas SEKRETARIAT DAERAH
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 150 2.324.538.500 22 449.027.240 54 1.077.280.999 35 415.583.076 39 145.397.000 150 2.087.288.315 100,00% 89,79% 150,00 2.087.288.315 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan Peralatan dan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Peralatan dan Mesin
Mesin Lainnya BIRO UMUM
Lainnya yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 70 1.050.025.620 9 136.127.960 13 145.012.380 24 517.200.350 24 96.581.000 70 894.921.690 100,00% 85,23% 70,00 894.921.690 0,00% 0,00%
Pemeliharaan (Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 12 4.361.280.000 - - 4 1.768.355.000 4 1.521.526.250 4 217.900.000 12 3.507.781.250 100,00% 80,43% 12,00 3.507.781.250 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Administrasi Keuangan dan Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Operasional Kepala Daerah Administrasi Keuangan dan BIRO UMUM
dan Wakil Kepala Daerah Operasional Kepala Daerah 0,00 - 0,00 - 100 1.302.872.174 21 300.187.781 50 332.300.606 58 305.722.797 99 99.703.149 99 1.037.914.333 99,15% 79,66% 99,15 1.037.914.333 0,00% 0,00%
dan Wakil Kepala Daerah
(Persen)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Kepala Daerah dan SEKRETARIAT DAERAH
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Wakil Kepala Daerah yang BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 2 238.151.194 1 49.139.706 1 82.301.606 1 49.110.447 1 16.370.149 2 196.921.908 100,00% 82,69% 2,00 196.921.908 0,00% 0,00%
Daerah Dikelola Gaji dan
Tunjangannya (Orang)
Pelaksanaan Medical Check Up Jumlah Fasilitasi SEKRETARIAT DAERAH
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Pelaksanaan Medical Check BIRO UMUM
Daerah Up Kepala Daerah dan 0,00 - 0,00 - 5 64.720.980 1 1.049.075 1 - 2 6.613.350 1 - 5 7.662.425 100,00% 11,84% 5,00 7.662.425 0,00% 0,00%
Wakil Kepala Daerah
(Kegiatan)
Penyediaan Dana Penunjang Jumlah Kepala Daerah dan SEKRETARIAT DAERAH
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang BIRO UMUM
Wakil Kepala Daerah Disediakan Dana 0,00 - 0,00 - 2 1.000.000.000 1 249.999.000 1 249.999.000 1 249.999.000 1 83.333.000 2 833.330.000 100,00% 83,33% 2,00 833.330.000 0,00% 0,00%
Penunjang Operasionalnya
(Orang)
Fasilitasi Kerumahtanggaan SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Pengelolaan
Sekretariat Daerah BIRO UMUM
Fasilitasi Kerumahtanggan 0,00 - 0,00 - 100 17.328.617.870 21 3.890.977.200 50 5.644.047.851 78 5.231.121.575 99 638.969.573 99 15.405.116.199 99,15% 88,90% 99,15 15.405.116.199 0,00% 0,00%
Sekretariat Daerah (Persen)

Penyediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Jenis Bahan Logistik SEKRETARIAT DAERAH


Tangga Kepala Daerah Rumah Jabatan yang 0,00 - 0,00 - 40 5.882.355.160 9 1.357.328.925 13 1.820.325.960 10 1.870.148.190 8 181.830.840 40 5.229.633.915 100,00% 88,90% 40,00 5.229.633.915 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Jenis Bahan Logistik SEKRETARIAT DAERAH
Tangga Wakil Kepala Daerah Rumah Jabatan yang 0,00 - 0,00 - 40 4.360.539.840 8 1.033.471.425 11 1.522.093.320 11 1.330.095.525 10 114.270.000 40 3.999.930.270 100,00% 91,73% 40,00 3.999.930.270 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Kegiatan SEKRETARIAT DAERAH
Tangga Sekretariat Daerah Pengelolaan Rumah BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 800 7.085.722.870 168 1.500.176.850 212 2.301.628.571 242 2.030.877.860 152 342.868.733 774 6.175.552.014 96,75% 87,15% 774,00 6.175.552.014 0,00% 0,00%
Tangga Sekretariat Daerah
(Kegiatan)
Fasilitasi Materi dan Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Materi dan BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 100 9.118.493.534 13 270.045.672 30 2.454.072.555 60 1.388.265.209 97 592.405.739 97 4.704.789.175 97,31% 51,60% 97,31 4.704.789.175 0,00% 0,00%
Komunikasi Pimpinan
(Persen)
Penyiapan Materi Pimpinan Jumlah Materi Pimpinan SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 2000 98 313 843 194 1.448 72,40% 1448,00 0,00%
yang Disiapkan (Dokumen) BIRO UMUM
Jumlah Kegiatan Tata - - 2.306.441.412 182.018.625 661.752.535 422.063.015 243.367.400 1.509.201.575 65,43% 1.509.201.575 0,00% SEKRETARIAT DAERAH
Usaha Pimpinan dan Staf 0,00 0,00 1200 314 314 327 100 1.055 87,92% 1055,00 0,00% BIRO UMUM
Ahli (Kegiatan)
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Kegiatan Fasilitasi SEKRETARIAT DAERAH
Komunikasi Pimpinan 0,00 - 0,00 - 1200 6.186.369.922 98 74.038.872 313 1.782.422.570 549 957.500.844 110 349.038.339 1.070 3.163.000.625 89,17% 51,13% 1070,00 3.163.000.625 0,00% 0,00% BIRO UMUM
(Kegiatan)
Pengelolaan Dokumentasi Jumlah Dokumentasi SEKRETARIAT DAERAH
Pimpinan Kegiatan Pimpinan 0,00 - 0,00 - 2500 625.682.200 321 13.988.175 321 9.897.450 608 8.701.350 1.250 - 2.500 32.586.975 100,00% 5,21% 2500,00 32.586.975 0,00% 0,00% BIRO UMUM
(Dokumen)
Fasilitasi Keprotokolan Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Keprotokolan 0,00 - 0,00 - 100 2.304.873.210 11 84.922.820 32 1.005.205.240 70 503.466.375 99 243.761.200 99 1.837.355.635 99,02% 79,72% 99,02 1.837.355.635 0,00% 0,00% BIRO UMUM
(Persen)
Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Kegiatan Fasilitasi SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Acara Koordinasi Pelaksanaan 0,00 - 0,00 - 1800 364.428.270 98 4.979.450 313 203.942.075 843 86.654.775 423 35.250.000 1.677 330.826.300 93,17% 90,78% 1677,00 330.826.300 0,00% 0,00% BIRO UMUM
Acara (Kegiatan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Persentase Kunjungan SEKRETARIAT DAERAH
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tamu Kepala Daerah dan BIRO UMUM
0,00 - 0,00 - 100 860.045.860 25 64.546.075 50 400.166.950 75 280.247.780 100 14.050.000 100 759.010.805 100,00% 88,25% 100,00 759.010.805 0,00% 0,00%
Wakil Kepala Daerah yang
Terfasilitasi (Persen)
Pengelolaan Hubungan Jumlah Fasilitasi Kegiatan SEKRETARIAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 1800 1.080.399.080 98 15.397.295 545 401.096.215 800 136.563.820 357 194.461.200 1.800 747.518.530 100,00% 69,19% 1800,00 747.518.530 0,00% 0,00%
Keprotokolan Keprotokolan (Kegiatan) BIRO UMUM
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 96,45% 74,62%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang
PROGRAM ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
- - 736.971.938 85.496.899 160.281.761 307.101.356 7.233.484 560.113.500 76,00% 560.113.500 0,00%
UMUM BIRO HUKUM
Perencanaan, Penganggaran, SEKRETARIAT DAERAH
Nilai Perencanaan Kinerja
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 0,00 0,00 10 6 1 1 - 8 80,00% 8,00 0,00% BIRO HUKUM
Lingkup SKPD (Poin)
Daerah
Nilai Pengukuran Kinerja SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 4 3 - - - 3 75,00% 3,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BIRO HUKUM
Nilai Pelaporan Kinerja SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 1 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BIRO HUKUM
- - 144.894.500 4.808.300 37.056.800 47.838.700 - 89.703.800 61,91% 89.703.800 0,00%
Nilai Evaluasi Internal SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 4 3 - - - 3 75,00% 3,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BIRO HUKUM
Nilai Capaian Kinerja SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 1 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
Lingkup SKPD (Poin) BIRO HUKUM
Persentase Ketersediaan SEKRETARIAT DAERAH
Data Sektoral Lingkup SKPD 0,00 0,00 2 - - 2 - 2 100,00% 2,00 0,00% BIRO HUKUM
(Persen)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat BIRO HUKUM
0,00 - 0,00 - 4 33.401.500 2 1.851.500 - 8.900.000 2 12.989.400 - - 4 23.740.900 100,00% 71,08% 4,00 23.740.900 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 13.084.000 1 1.478.400 - 3.200.000 - 5.295.600 - - 1 9.974.000 100,00% 76,23% 1,00 9.974.000 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 3.484.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 3.484.000 1 1.478.400 - - - 1.295.600 - - 1 2.774.000 100,00% 79,62% 1,00 2.774.000 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DAERAH


Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 3.484.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BIRO HUKUM
0,00 - 0,00 - 2 84.484.000 - - 2 23.478.400 - 28.258.100 - - 2 51.736.500 100,00% 61,24% 2,00 51.736.500 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 4 3 - - 1 4 100,00% 4,00 0,00% BIRO HUKUM
yang Tersusun (Dokumen) - - 3.473.000 - 1.478.400 - - 1.478.400 42,57% 1.478.400 0,00%
Jumlah Data Sektoral yang SEKRETARIAT DAERAH
0,00 0,00 2 - - 2 - 2 100,00% 2,00 0,00%
Tersedia (Item) BIRO HUKUM
Administrasi Keuangan Tingkat Penyerapan SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah Anggaran Lingkup SKPD 0,00 0,00 5 - 1 - - 1 20,00% 1,00 0,00% BIRO HUKUM
(Persen)
Tingkat Konsistensi - - 57.878.000 2.956.800 14.156.000 21.961.400 1.295.600 40.369.800 69,75% 40.369.800 0,00% SEKRETARIAT DAERAH
Penyerapan Anggaran BIRO HUKUM
0,00 0,00 3 - - 1 - 1 33,33% 1,00 0,00%
terhadap Perencanaan
Lingkup SKPD (Persen)
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 100 3.484.000 25 1.478.400 25 - 25 1.895.400 25 - 100 3.373.800 100,00% 96,84% 100,00 3.373.800 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
yang Disediakan (Persen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DAERAH
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 1 3.374.000 - - - 1.478.000 - - 1 1.295.600 1 2.773.600 100,00% 82,21% 1,00 2.773.600 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
Keuangan SKPD SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Neraca SEKRETARIAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 1 3.484.000 - - - 1.478.000 - 1.295.600 1 - 1 2.773.600 100,00% 79,61% 1,00 2.773.600 0,00% 0,00%
Akuntansi SKPD Keuangan SKPD (Laporan) BIRO HUKUM
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 3.484.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
SKPD Tersusun (Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan SEKRETARIAT DAERAH
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan BIRO HUKUM
0,00 - 0,00 - 100 3.484.000 25 1.478.400 25 - 25 - 25 - 100 1.478.400 100,00% 42,43% 100,00 1.478.400 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest BIRO HUKUM
0,00 - 0,00 - 0 37.084.000 - - - 11.200.000 - 15.996.400 3 - 3 27.196.400 0,00% 73,34% 3,00 27.196.400 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Laporan Prognosis SEKRETARIAT DAERAH
Analisis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 1 3.484.000 - - - - 1 2.774.000 - - 1 2.774.000 100,00% 79,62% 1,00 2.774.000 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
Anggaran (Laporan)
Administrasi Umum Perangkat Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Administrasi Umum Lingkup 0,00 - 0,00 - 100 430.000.438 10 73.100.099 30 88.697.409 40 194.513.656 20 480.000 100 356.791.164 100,00% 82,97% 100,00 356.791.164 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
SKPD (Persen)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik SEKRETARIAT DAERAH
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 10 25.000.000 5 9.587.000 5 2.699.000 - 7.487.000 - - 10 19.773.000 100,00% 79,09% 10,00 19.773.000 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 3 5.002.800 2 1.167.600 - 1.167.600 1 1.517.400 - 480.000 3 4.332.600 100,00% 86,60% 3,00 4.332.600 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan/Material SEKRETARIAT DAERAH


Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 18 102.814.518 17 - 1 - - 87.864.977 - - 18 87.864.977 100,00% 85,46% 18,00 87.864.977 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat SEKRETARIAT DAERAH


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD BIRO HUKUM
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 50 297.183.120 19 62.345.499 50 84.830.809 29 97.644.279 - - 98 244.820.587 196,00% 82,38% 98,00 244.820.587 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Penyediaan Jasa Penunjang SEKRETARIAT DAERAH


- - 20.469.000 479.900 6.270.000 8.343.800 - 15.093.700 73,74% 15.093.700 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah BIRO HUKUM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat SEKRETARIAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 100 20.469.000 25 479.900 25 6.270.000 25 8.343.800 25 - 100 15.093.700 100,00% 73,74% 100,00 15.093.700 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen) BIRO HUKUM
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik BIRO HUKUM
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan 0,00 - 0,00 - 100 83.730.000 - 4.151.800 25 14.101.552 29 34.443.800 - 5.457.884 54 58.155.036 54,00% 69,46% 54,00 58.155.036 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah
(Persen)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, SEKRETARIAT DAERAH
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak BIRO HUKUM
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 24 68.070.000 - 4.151.800 6 14.101.552 7 28.097.600 11 5.457.884 24 51.808.836 100,00% 76,11% 24,00 51.808.836 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas SEKRETARIAT DAERAH
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang BIRO HUKUM
0,00 - 0,00 - 2 2.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan SEKRETARIAT DAERAH
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor BIRO HUKUM
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 1 10.000.000 - - - - 2 2.756.200 - - 2 2.756.200 200,00% 27,56% 2,00 2.756.200 0,00% 0,00%
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan SEKRETARIAT DAERAH
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung BIRO HUKUM
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau
0,00 - 0,00 - 6 3.660.000 - - - - 6 3.590.000 - - 6 3.590.000 100,00% 98,09% 6,00 3.590.000 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
SEKRETARIAT DAERAH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 134,77% 76,00%
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
BIRO HUKUM
PROGRAM FASILITASI DAN SEKRETARIAT DAERAH
- - 1.613.685.540 138.947.845 314.982.760 645.546.760 139.100.000 1.238.577.365 76,75% 1.238.577.365 0,00%
KOORDINASI HUKUM BIRO HUKUM
Fasilitasi Penyusunan Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Perundang-Undangan Administrasi Kebijakan BIRO HUKUM
Daerah Bidang Peraturan 0,00 - 0,00 - 100 1.035.027.100 30 77.003.745 31 145.278.760 27 421.813.570 - 135.300.000 87 779.396.075 87,43% 75,30% 87,43 779.396.075 0,00% 0,00%
Perundang-undangan
(Persen)
Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Penyusunan Produk SEKRETARIAT DAERAH
Hukum Pengaturan Hukum Pengaturan yang 0,00 - 0,00 - 35 550.746.080 11 8.086.900 9 59.599.500 19 239.840.100 8 135.300.000 47 442.826.500 134,29% 80,40% 47,00 442.826.500 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
dikelola (Dokumen)
Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Penyusunan Produk SEKRETARIAT DAERAH
Hukum Penetapan Hukum Penetapan yang 0,00 - 0,00 - 500 101.489.960 139 15.029.720 140 22.237.800 109 43.779.500 116 - 504 81.047.020 100,80% 79,86% 504,00 81.047.020 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
dikelola (Dokumen)
Pendokumentasian Produk Jumlah Naskah Hukum SEKRETARIAT DAERAH
Hukum dan Naskah Hukum Lainnya yang dikelola 0,00 0,00 35 14 23 21 21 79 225,71% 79,00 0,00% BIRO HUKUM
Lainnya (Dokumen)
Jumlah Produk Hukum SEKRETARIAT DAERAH
Daerah dan Naskah Hukum BIRO HUKUM
0,00 0,00 570 164 172 149 145 630 110,53% 630,00 0,00%
Lainnya yang diautentifikasi
- - 92.570.680 10.112.125 19.141.500 41.500.750 - 70.754.375 76,43% 70.754.375 0,00%
(Persen)
Jumlah Produk Hukum SEKRETARIAT DAERAH
Daerah dan Naskah Hukum BIRO HUKUM
Lainnya yang 0,00 0,00 570 164 172 149 145 630 110,53% 630,00 0,00%
didokumentasikan
(Dokumen)
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Jumlah Pembinaan Produk SEKRETARIAT DAERAH
Hukum Kabupaten/Kota hukum Kabupaten/Kota BIRO HUKUM
0,00 0,00 40 13 17 19 28 77 192,50% 77,00 0,00%
Wilayah I yang dikelola
(Dokumen)
Jumlah Pembinaan Produk SEKRETARIAT DAERAH
hukum Kabupaten/Kota BIRO HUKUM
0,00 - 0,00 - 40 290.220.380 22 43.775.000 17 44.299.960 17 96.693.220 39 - 95 184.768.180 237,50% 63,66% 95,00 184.768.180 0,00% 0,00%
Wilayah II yang dikelola
(Dokumen)
Jumlah Pembinaan Produk SEKRETARIAT DAERAH
hukum Kabupaten/Kota BIRO HUKUM
0,00 0,00 40 16 16 8 31 71 177,50% 71,00 0,00%
Wilayah III yang dikelola
(Dokumen)
Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Pengelolaan SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Bantuan Hukum 0,00 - 0,00 - 100 578.658.440 14 61.944.100 43 169.704.000 29 223.733.190 - 3.800.000 86 459.181.290 85,72% 79,35% 85,72 459.181.290 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
(Persen)
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Jumlah Penanganan SEKRETARIAT DAERAH
Hukum Sengketa Litigasi yang 0,00 - 0,00 - 1 435.695.000 - 52.182.100 1 130.782.100 1 158.075.400 - - 2 341.039.600 200,00% 78,27% 2,00 341.039.600 0,00% 0,00% BIRO HUKUM
dikelola (Kasus)
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Jumlah Penanganan SEKRETARIAT DAERAH
Non Litigasi dan HAM Sengketa Non Litigasi yang 0,00 0,00 2 1 1 - - 2 100,00% 2,00 0,00% BIRO HUKUM
dikelola (Kasus)
- - 142.963.440 9.762.000 38.921.900 65.657.790 3.800.000 118.141.690 82,64% 118.141.690 0,00%
Jumlah Koordinasi Rencana SEKRETARIAT DAERAH
Aksi HAM di Daerah 0,00 0,00 4 - 1 1 2 4 100,00% 4,00 0,00% BIRO HUKUM
(Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 159,99% 76,75%
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
UMUM - - 1.041.050.680 - 253.374.521 184.415.367 - 437.789.888 42,05% 437.789.888 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Perencanaan, Penganggaran, SEKRETARIAT DAERAH
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 101.297.120 - 30.480.880 34.434.250 - 64.915.130 64,08% 64.915.130 0,00% BIRO PENGADAAN
Daerah BARANG DAN JASA
Penyusunan Dokumen SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan Perangkat Daerah - - 25.851.120 - 9.460.880 7.200.000 - 16.660.880 64,45% 16.660.880 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Koordinasi dan Penyusunan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Capaian Kinerja dan - - 42.280.000 - 12.500.000 16.001.250 - 28.501.250 67,41% 28.501.250 0,00% BIRO PENGADAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BARANG DAN JASA
Evaluasi Kinerja Perangkat SEKRETARIAT DAERAH
Daerah - - 33.166.000 - 8.520.000 11.233.000 - 19.753.000 59,56% 19.753.000 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Administrasi Keuangan SEKRETARIAT DAERAH
Perangkat Daerah - - 113.575.000 - 31.958.000 30.422.500 - 62.380.500 54,92% 62.380.500 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Koordinasi dan Penyusunan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Keuangan Akhir Tahun - - 58.345.000 - 18.750.000 14.437.500 - 33.187.500 56,88% 33.187.500 0,00% BIRO PENGADAAN
SKPD BARANG DAN JASA
Koordinasi dan Penyusunan SEKRETARIAT DAERAH
Laporan Keuangan BIRO PENGADAAN
- - 55.230.000 - 13.208.000 15.985.000 - 29.193.000 52,86% 29.193.000 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran BARANG DAN JASA
SKPD
Administrasi Umum Perangkat SEKRETARIAT DAERAH
Daerah - - 610.892.760 - 105.490.500 59.380.000 - 164.870.500 26,99% 164.870.500 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Penyediaan Bahan Logistik SEKRETARIAT DAERAH
Kantor - - 130.000.000 - 61.738.000 38.895.000 - 100.633.000 77,41% 100.633.000 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Penyediaan Barang Cetakan dan SEKRETARIAT DAERAH
Penggandaan - - 46.800.000 - 8.010.000 6.750.000 - 14.760.000 31,54% 14.760.000 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Penyediaan Bahan/Material SEKRETARIAT DAERAH
- - 85.554.780 - 1.000.000 500.000 - 1.500.000 1,75% 1.500.000 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Penyelenggaraan Rapat SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - 348.537.980 - 34.742.500 13.235.000 - 47.977.500 13,77% 47.977.500 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Penyediaan Jasa Penunjang SEKRETARIAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Daerah - - 152.640.000 - 57.020.000 49.156.250 - 106.176.250 69,56% 106.176.250 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat SEKRETARIAT DAERAH
- - 152.640.000 - 57.020.000 49.156.250 - 106.176.250 69,56% 106.176.250 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pemeliharaan Barang Milik SEKRETARIAT DAERAH
Daerah Penunjang Urusan - - 62.645.800 - 28.425.141 11.022.367 - 39.447.508 62,97% 39.447.508 0,00% BIRO PENGADAAN
Pemerintahan Daerah BARANG DAN JASA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, SEKRETARIAT DAERAH
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan BIRO PENGADAAN
- - 62.645.800 - 28.425.141 11.022.367 - 39.447.508 62,97% 39.447.508 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas BARANG DAN JASA
Operasional atau Lapangan
SEKRETARIAT DAERAH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 42,05% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM KEBIJAKAN DAN SEKRETARIAT DAERAH
PELAYANAN PENGADAAN - - 1.669.077.380 - 259.899.150 267.056.662 - 526.955.812 31,57% 526.955.812 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA BARANG DAN JASA
Pengelolaan Pengadaan SEKRETARIAT DAERAH
Barang dan Jasa - - 663.373.380 - 62.923.750 93.808.630 - 156.732.380 23,63% 156.732.380 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pengelolaan Strategi Pengadaan SEKRETARIAT DAERAH
Barang dan Jasa - - 204.642.530 - 12.500.000 25.159.880 - 37.659.880 18,40% 37.659.880 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pelaksanaan Pengadaan Barang SEKRETARIAT DAERAH
dan Jasa - - 356.018.850 - 30.443.750 22.993.750 - 53.437.500 15,01% 53.437.500 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pemantauan dan Evaluasi SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa - - 102.712.000 - 19.980.000 45.655.000 - 65.635.000 63,90% 65.635.000 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pengelolaan Layanan SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Secara Elektronik - - 263.212.000 - 48.110.000 79.410.032 - 127.520.032 48,45% 127.520.032 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pengelolaan Sistem Pengadaan SEKRETARIAT DAERAH
secara Elektronik - - 49.688.000 - 3.520.000 16.540.000 - 20.060.000 40,37% 20.060.000 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pengembangan Sistem Informasi SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa - - 123.028.000 - 15.840.000 28.970.032 - 44.810.032 36,42% 44.810.032 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pengelolaan Informasi SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa - - 90.496.000 - 28.750.000 33.900.000 - 62.650.000 69,23% 62.650.000 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pembinaan dan Advokasi SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa - - 742.492.000 - 148.865.400 93.838.000 - 242.703.400 32,69% 242.703.400 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pembinaan Sumber Daya SEKRETARIAT DAERAH
Manusia Pengadaan Barang dan - - 319.904.000 - 64.874.400 21.422.000 - 86.296.400 26,98% 86.296.400 0,00% BIRO PENGADAAN
Jasa BARANG DAN JASA
Pembinaan Kelembagaan SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Barang dan Jasa - - 218.424.000 - 33.530.000 52.936.000 - 86.466.000 39,59% 86.466.000 0,00% BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pendampingan, Konsultasi, SEKRETARIAT DAERAH
dan/atau Bimbingan Teknis - - 204.164.000 - 50.461.000 19.480.000 - 69.941.000 34,26% 69.941.000 0,00% BIRO PENGADAAN
Pengadaan Barang dan Jasa BARANG DAN JASA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 31,57%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM ADMINISTRASI SEKRETARIAT DPRD
UMUM SEKRETARIAT DPRD - - 66.368.493.133 10.946.569.083 14.574.159.913 14.480.426.535 4.266.420.434 44.267.575.965 66,70% 44.267.575.965 0,00%
PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, SEKRETARIAT DPRD
dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - 1.593.151.740 413.632.152 314.837.772 83.030.800 258.712.200 1.070.212.924 67,18% 1.070.212.924 0,00%
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DPRD
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
0,00 - 0,00 - 3 575.397.760 1 178.094.800 1 105.610.392 1 8.400.000 - 30.787.000 3 322.892.192 100,00% 56,12% 3,00 322.892.192 0,00% 0,00%
Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 1 109.634.000 - - 1 64.613.000 - - - 44.921.000 1 109.534.000 100,00% 99,91% 1,00 109.534.000 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DPRD


Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 94.269.000 - - - - 1 31.077.000 - 63.192.000 1 94.269.000 100,00% 100,00% 1,00 94.269.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD 0,00 - 0,00 - 1 94.944.000 1 64.948.000 - - - - - 29.995.200 1 94.943.200 100,00% 100,00% 1,00 94.943.200 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen SEKRETARIAT DPRD
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 96.609.000 - - - - - 31.077.000 1 18.732.000 1 49.809.000 100,00% 51,56% 1,00 49.809.000 0,00% 0,00%
Tersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian SEKRETARIAT DPRD
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
0,00 - 0,00 - 4 437.580.100 1 108.645.000 1 119.129.380 1 11.516.800 1 34.600.000 4 273.891.180 100,00% 62,59% 4,00 273.891.180 0,00% 0,00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Dokumen Evaluasi SEKRETARIAT DPRD
Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0,00 - 0,00 - 7 184.717.880 3 61.944.352 2 25.485.000 1 960.000 1 36.485.000 7 124.874.352 100,00% 67,60% 7,00 124.874.352 0,00% 0,00%
yang Tersusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan SEKRETARIAT DPRD
- - 9.070.143.357 1.323.356.323 2.623.903.849 2.360.964.154 562.537.924 6.870.762.250 75,75% 6.870.762.250 0,00%
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang SEKRETARIAT DPRD
ASN Disediakan Gaji dan 0,00 - 0,00 - 102 7.951.050.277 102 1.194.009.123 102 2.408.987.329 102 2.198.232.254 102 397.605.304 102 6.198.834.010 100,00% 77,96% 102,00 6.198.834.010 0,00% 0,00%
Tunjangannya (Orang)
Penyediaan Administrasi Persentase Administrasi SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 - 0,00 - 91 203.091.140 10 12.505.700 20 18.697.000 30 20.000.000 91 25.981.000 91 77.183.700 100,00% 38,00% 91,00 77.183.700 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Persen)
Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
dan Pengujian/Verifikasi Rekonsiliasi Keuangan 0,00 - 0,00 - 12 130.509.000 3 24.679.000 3 30.436.000 3 29.708.000 3 11.286.000 12 96.109.000 100,00% 73,64% 12,00 96.109.000 0,00% 0,00%
Keuangan SKPD SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Laporan Neraca SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 12 149.963.000 3 37.418.500 3 37.422.000 3 22.520.500 2 21.065.600 11 118.426.600 91,67% 78,97% 11,00 118.426.600 0,00% 0,00%
Akuntansi SKPD Keuangan SKPD (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SEKRETARIAT DPRD
Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD yang 0,00 - 0,00 - 1 287.066.840 1 9.997.400 - 24.927.940 - 7.750.000 - 23.161.000 1 65.836.340 100,00% 22,93% 1,00 65.836.340 0,00% 0,00%
SKPD Tersusun (Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase Bahan SEKRETARIAT DPRD
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan
0,00 - 0,00 - 100 97.156.000 - - 100 57.156.000 - 40.000.000 - - 100 97.156.000 100,00% 100,00% 100,00 97.156.000 0,00% 0,00%
yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan SEKRETARIAT DPRD
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest
0,00 - 0,00 - 13 144.533.100 3 25.993.200 3 27.524.180 4 29.000.000 3 51.015.720 13 133.533.100 100,00% 92,39% 13,00 133.533.100 0,00% 0,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran eran SKPD yang Tersusun
SKPD (Laporan)
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Laporan Prognosis SEKRETARIAT DPRD
Analisis Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran 0,00 - 0,00 - 12 106.774.000 3 18.753.400 3 18.753.400 3 13.753.400 3 32.423.300 12 83.683.500 100,00% 78,37% 12,00 83.683.500 0,00% 0,00%
Anggaran (Laporan)
Administrasi Kepegawaian SEKRETARIAT DPRD
- - 6.813.955.980 14.128.000 1.779.345.800 423.072.200 - 2.216.546.000 32,53% 2.216.546.000 0,00%
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas SEKRETARIAT DPRD
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Perlengkapannya 0,00 - 0,00 - 145 103.278.000 - - - 387.000 - - 145 - 145 387.000 100,00% 0,37% 145,00 387.000 0,00% 0,00%
yang Diadakan (Pasang)
Sosialisasi Peraturan Perundang- Persentase Keikutsertaan SEKRETARIAT DPRD
Undangan pada Sosialisasi Peraturan
0,00 - 0,00 - 100 6.001.772.260 - - 100 1.756.248.800 100 389.742.200 100 - 100 2.145.991.000 100,00% 35,76% 100,00 2.145.991.000 0,00% 0,00%
Perundang-undangan
(Persen)
Bimbingan Teknis Implementasi Persentase Keikutsertaan SEKRETARIAT DPRD
Peraturan Perundang-Undangan pada Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 0,00 - 0,00 - 100 708.905.720 100 14.128.000 100 22.710.000 100 33.330.000 100 - 100 70.168.000 100,00% 9,90% 100,00 70.168.000 0,00% 0,00%
Perundang-undangan
(Persen)
Administrasi Umum Perangkat SEKRETARIAT DPRD
- - 8.415.350.964 1.893.534.732 2.091.467.804 1.332.458.630 847.681.415 6.165.142.581 73,26% 6.165.142.581 0,00%
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Jenis Komponen SEKRETARIAT DPRD
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
0,00 - 0,00 - 8 453.725.000 8 106.114.000 8 119.590.000 8 69.430.000 8 97.230.000 8 392.364.000 100,00% 86,48% 8,00 392.364.000 0,00% 0,00%
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Jenis)
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis Peralatan SEKRETARIAT DPRD
Tangga Rumah Tangga yang 0,00 - 0,00 - 5 131.335.000 3 92.134.500 2 39.200.500 - - - - 5 131.335.000 100,00% 100,00% 5,00 131.335.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Jenis Bahan Logistik SEKRETARIAT DPRD
Kantor Kantor yang Disediakan 0,00 - 0,00 - 6 5.006.513.590 6 1.137.260.000 6 1.387.911.512 6 672.310.575 6 694.099.015 6 3.891.581.102 100,00% 77,73% 6,00 3.891.581.102 0,00% 0,00%
(Jenis)
Penyediaan Barang Cetakan dan SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Barang yang Dicetak
Penggandaan 0,00 - 0,00 - 3 155.950.000 3 38.851.750 3 27.951.400 3 41.762.400 3 28.029.400 3 136.594.950 100,00% 87,59% 3,00 136.594.950 0,00% 0,00%
dan Digandakan (Jenis)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Jenis Bahan Bacaan SEKRETARIAT DPRD
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-
0,00 - 0,00 - 1 91.808.600 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
undangan yang Disediakan
(Jenis)
Penyediaan Bahan/Material SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Jenis Bahan/Material
0,00 - 0,00 - 30 232.707.174 30 59.976.000 30 78.355.000 30 41.431.600 30 28.323.000 30 208.085.600 100,00% 89,42% 30,00 208.085.600 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Jenis)

Penyelenggaraan Rapat SEKRETARIAT DPRD


Jumlah Laporan Hasil Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 72 2.343.311.600 18 459.198.482 18 438.459.392 10 507.524.055 26 - 72 1.405.181.929 100,00% 59,97% 72,00 1.405.181.929 0,00% 0,00%
SKPD (Dokumen)

Pengadaan Barang Milik SEKRETARIAT DPRD


Daerah Penunjang Urusan - - 1.853.313.071 - - 74.701.000 122.629.000 197.330.000 10,65% 197.330.000 0,00%
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan SEKRETARIAT DPRD
Perorangan Dinas atau - - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Peralatan SEKRETARIAT DPRD
Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 8 1.069.998.299 - - - - 1 74.701.000 6 1.059.000 7 75.760.000 87,50% 7,08% 7,00 75.760.000 0,00% 0,00%
Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Perlengkapan SEKRETARIAT DPRD
Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor yang 0,00 - 0,00 - 10 783.314.772 - - - - - - 10 121.570.000 10 121.570.000 100,00% 15,52% 10,00 121.570.000 0,00% 0,00%
Kantor atau Bangunan Lainnya Diadakan (Unit)
Penyediaan Jasa Penunjang SEKRETARIAT DPRD
- - 4.288.608.825 571.675.647 467.382.326 594.579.395 163.043.753 1.796.681.121 41,89% 1.796.681.121 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 100 107.012.300 100 24.342.800 100 48.059.500 100 28.544.100 100 3.265.900 100 104.212.300 100,00% 97,38% 100,00 104.212.300 0,00% 0,00%
yang Dikelola (Persen)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Tagihan SEKRETARIAT DPRD
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan (Rekening 0,00 - 0,00 - 3 2.356.710.072 3 380.740.247 3 195.764.826 3 212.924.495 3 159.777.853 3 949.207.421 100,00% 40,28% 3,00 949.207.421 0,00% 0,00%
Tagihan)
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jenis Layanan SEKRETARIAT DPRD
Umum Kantor Umum Kantor yang 0,00 - 0,00 - 1 1.824.886.453 1 166.592.600 1 223.558.000 1 353.110.800 1 - 1 743.261.400 100,00% 40,73% 1,00 743.261.400 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Pemeliharaan Barang Milik SEKRETARIAT DPRD
Daerah Penunjang Urusan - - 5.979.680.100 802.496.529 578.566.824 2.138.226.498 639.956.320 4.159.246.171 69,56% 4.159.246.171 0,00%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Jabatan yang Mendapatkan 0,00 - 0,00 - 11 941.127.200 3 206.060.639 2 121.307.063 3 271.129.000 3 232.970.000 11 831.466.702 100,00% 88,35% 11,00 831.466.702 0,00% 0,00%
Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan (Unit)
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas SEKRETARIAT DPRD
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional yang
0,00 - 0,00 - 89 675.335.400 20 146.425.890 25 203.609.761 25 129.112.098 18 59.656.320 88 538.804.069 98,88% 79,78% 88,00 538.804.069 0,00% 0,00%
Perizinan Kendaraan Dinas Mendapatkan Pemeliharaan
Operasional atau Lapangan (Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan SEKRETARIAT DPRD
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
0,00 - 0,00 - 5 3.099.422.500 1 104.400.000 1 104.400.000 1 1.185.030.400 2 179.380.000 5 1.573.210.400 100,00% 50,76% 5,00 1.573.210.400 0,00% 0,00%
Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan SEKRETARIAT DPRD
dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya 0,00 - 0,00 - 6 806.185.000 2 201.260.000 1 149.250.000 2 312.155.000 1 123.500.000 6 786.165.000 100,00% 97,52% 6,00 786.165.000 0,00% 0,00%
yang Mendapatkan
Pemeliharaan (Unit)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Jumlah Sarana dan SEKRETARIAT DPRD
dan Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau
0,00 - 0,00 - 6 457.610.000 2 144.350.000 - - 3 240.800.000 1 44.450.000 6 429.600.000 100,00% 93,88% 6,00 429.600.000 0,00% 0,00%
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Mendapatkan Pemeliharaan
(Unit)
Layanan Keuangan dan SEKRETARIAT DPRD
- - 23.771.920.796 5.013.721.500 5.679.313.538 5.754.738.758 1.671.859.822 18.119.633.618 76,22% 18.119.633.618 0,00%
Kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan Administrasi SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Jenis Layanan
Keuangan DPRD
Keuangan dan 0,00 - 0,00 - 17 23.231.260.796 17 5.013.721.500 17 5.671.899.738 17 5.682.425.058 17 1.671.859.822 17 18.039.906.118 100,00% 77,65% 17,00 18.039.906.118 0,00% 0,00%
Kesejahteraan DPRD (Jenis)

Penyediaan Pakaian Dinas dan Jumlah Pakaian Dinas dan SEKRETARIAT DPRD
Atribut DPRD Atribut DPRD yang 0,00 - 0,00 - 255 202.650.000 - - - - - - 225 - 225 - 88,24% 0,00% 225,00 - 0,00% 0,00%
Disediakan (Pasang)
Pelaksanaan Medical Check Up Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
DPRD Medical Check Up Pimpinan
0,00 - 0,00 - 45 338.010.000 - - 1 7.413.800 10 72.313.700 16 - 27 79.727.500 60,00% 23,59% 27,00 79.727.500 0,00% 0,00%
dan Anggota DPRD
(Laporan)
Layanan Administrasi DPRD - - 4.582.368.300 914.024.200 1.039.342.000 1.718.655.100 - 3.672.021.300 80,13% 3.672.021.300 0,00% SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Persentase Administrasi SEKRETARIAT DPRD
Keanggotaan DPRD Keanggotaan DPRD yang 0,00 - 0,00 - 80 1.134.439.100 80 208.575.000 80 192.390.000 80 512.134.100 80 - 80 913.099.100 100,00% 80,49% 80,00 913.099.100 0,00% 0,00%
Dilaksanakan (Persen)
Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Rapat Fraksi DPRD SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 90 482.990.000 20 110.325.000 4 20.000.000 45 245.620.000 21 - 90 375.945.000 100,00% 77,84% 90,00 375.945.000 0,00% 0,00%
yang Difasilitasi (Laporan)
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Konsultasi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi
0,00 - 0,00 - 10 694.313.000 4 29.260.000 2 116.250.000 2 334.153.000 2 - 10 479.663.000 100,00% 69,08% 10,00 479.663.000 0,00% 0,00%
dan Konsultasi DPRD
(Laporan)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Jumlah Jenis Kebutuhan SEKRETARIAT DPRD
Tangga DPRD Rumah Tangga DPRD yang 0,00 - 0,00 - 5 2.270.626.200 5 565.864.200 5 710.702.000 5 626.748.000 5 - 5 1.903.314.200 100,00% 83,82% 5,00 1.903.314.200 0,00% 0,00%
Disediakan (Jenis)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99,39% 66,70% SEKRETARIAT DPRD
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
PELAKSANAAN TUGAS DAN - - 46.013.817.940 6.730.131.659 7.714.175.965 8.272.531.044 108.250.000 22.825.088.668 49,60% 22.825.088.668 0,00%
FUNGSI DPRD
Pembentukan Perda dan Persentase PERDA dan SEKRETARIAT DPRD
Peraturan DPRD Peraturan DPRD Yang 0,00 - 0,00 - 80 5.977.034.740 - 947.236.137 - 238.047.868 - 1.100.337.980 - - - 2.285.621.985 0,00% 38,24% 0,00 2.285.621.985 0,00% 0,00%
Disahkan (Persen)
Penyusunan dan Pembahasan SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Ranperda yang
Program Pembentukan Peraturan 0,00 - 0,00 - 7 847.374.640 3 - - - 1 27.522.300 3 - 7 27.522.300 100,00% 3,25% 7,00 27.522.300 0,00% 0,00%
direncanakan (Dokumen)
Daerah
Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Ranperda yang SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 7 3.251.250.020 3 669.946.000 1 226.150.000 2 846.304.400 1 - 7 1.742.400.400 100,00% 53,59% 7,00 1.742.400.400 0,00% 0,00%
dibahas (Dokumen)
Penyelenggaraan Kajian SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Dokumen Hasil
Perundang-Undangan
Kajian Peraturan Perundang- 0,00 - 0,00 - 6 738.620.900 1 277.290.137 - 4.300.000 3 195.434.000 1 - 5 477.024.137 83,33% 64,58% 5,00 477.024.137 0,00% 0,00%
Undangan (Dokumen)

Fasilitasi Penyusunan Jumlah Naskah Akademik SEKRETARIAT DPRD


Penjelasan/Keterangan dan/atau yang di Fasilitasi 0,00 - 0,00 - 6 767.415.280 1 - - 7.597.868 1 31.077.280 4 - 6 38.675.148 100,00% 5,04% 6,00 38.675.148 0,00% 0,00%
Naskah Akademik Penyusunannya (Naskah)
Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Tata Tertib DPRD SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 1 372.373.900 1 - - - - - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
yang disusun (Dokumen)
Pembahasan Kebijakan SEKRETARIAT DPRD
- - 5.463.456.200 73.883.000 33.814.000 302.442.200 - 410.139.200 7,51% 410.139.200 0,00%
Anggaran
Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah KUA dan PPAS yang SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 1 95.999.000 - - - - 1 - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
dibahas (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembahasan Perubahan KUA Jumlah Perubahan KUA dan SEKRETARIAT DPRD
dan Perubahan PPAS Perubahan PPAS yang 0,00 - 0,00 - 1 108.000.200 - - - - 1 80.000.200 - - 1 80.000.200 100,00% 74,07% 1,00 80.000.200 0,00% 0,00%
dibahas (Dokumen)
Pembahasan APBD Jumlah APBD yang dibahas SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 1 1.745.252.000 - - - - - 88.232.000 1 - 1 88.232.000 100,00% 5,06% 1,00 88.232.000 0,00% 0,00%
(Dokumen)
Pembahasan Perubahan APBD Jumlah Perubahan APBD SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 1 1.746.902.000 - - - - - 110.210.000 1 - 1 110.210.000 100,00% 6,31% 1,00 110.210.000 0,00% 0,00%
yang dibahas (Dokumen)
Pembahasan SEKRETARIAT DPRD
Jumlah
Pertanggungjawaban APBD
Pertanggungjawaban APBD 0,00 - 0,00 - 1 1.767.303.000 - 73.883.000 1 33.814.000 - 24.000.000 - - 1 131.697.000 100,00% 7,45% 1,00 131.697.000 0,00% 0,00%
yang dibahas (Dokumen)

Pengawasan Penyelenggaraan SEKRETARIAT DPRD


- - 6.651.919.840 1.378.506.675 878.051.990 1.988.570.906 33.250.000 4.278.379.571 64,32% 4.278.379.571 0,00%
Pemerintahan
Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan
Pemerintahan dan Hukum Pemerintahan Bidang 0,00 - 0,00 - 3 2.087.637.240 1 307.632.500 1 213.345.121 1 592.115.100 - 33.250.000 3 1.146.342.721 100,00% 54,91% 3,00 1.146.342.721 0,00% 0,00%
Pemerintahan dan Hukum
(Laporan)
Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan
0,00 - 0,00 - 3 1.150.361.600 1 269.576.975 1 256.470.000 1 586.902.951 - - 3 1.112.949.926 100,00% 96,75% 3,00 1.112.949.926 0,00% 0,00%
Pemerintahan Bidang
Infrastruktur (Laporan)
Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan
Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Bidang 0,00 - 0,00 - 3 1.261.197.000 1 292.708.400 1 182.530.000 1 272.957.064 - - 3 748.195.464 100,00% 59,32% 3,00 748.195.464 0,00% 0,00%
Kesejahteraan Rakyat
(Laporan)
Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Pemerintahan Bidang Pengawasan Urusan
0,00 - 0,00 - 3 1.165.872.900 1 329.565.400 1 182.369.869 1 194.022.500 - - 3 705.957.769 100,00% 60,55% 3,00 705.957.769 0,00% 0,00%
Perekonomian Pemerintahan Bidang
Perekonomian (Laporan)
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pengawasan Tindak Lanjut
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan
0,00 - 0,00 - 1 223.686.100 1 22.353.400 - 24.862.000 - 148.043.391 - - 1 195.258.791 100,00% 87,29% 1,00 195.258.791 0,00% 0,00%
Keuangan Oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
(Laporan)
Pengawasan Penggunaan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Anggaran Pengawasan Penggunaan 0,00 - 0,00 - 2 329.158.000 - - - - 1 30.931.000 1 - 2 30.931.000 100,00% 9,40% 2,00 30.931.000 0,00% 0,00%
Anggaran (Laporan)
Pembahasan Laporan Jumlah Laporan SEKRETARIAT DPRD
Keterangan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Pertanggungjawaban 0,00 - 0,00 - 1 434.007.000 1 156.670.000 - 18.475.000 - 163.598.900 - - 1 338.743.900 100,00% 78,05% 1,00 338.743.900 0,00% 0,00%
Daerah Kepala Daerah yang
dibahas (Laporan)
Peningkatan Kapasitas DPRD - - 5.819.492.960 430.185.400 1.268.988.100 1.141.832.557 75.000.000 2.916.006.057 50,11% 2.916.006.057 0,00% SEKRETARIAT DPRD
Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Anggota DPRD SEKRETARIAT DPRD
yang Mengikuti Bimbingan 0,00 - 0,00 - 45 1.583.907.260 - - - - 14 108.511.857 31 75.000.000 45 183.511.857 100,00% 11,59% 45,00 183.511.857 0,00% 0,00%
Teknis (Orang)
Publikasi dan Dokumentasi SEKRETARIAT DPRD
Jumlah Jenis Publikasi dan
Dewan 0,00 - 0,00 - 3 1.869.479.000 1 6.864.200 1 713.369.300 1 464.405.000 - - 3 1.184.638.500 100,00% 63,37% 3,00 1.184.638.500 0,00% 0,00%
Dokumentasi Dewan (Jenis)

Penyediaan Kelompok Pakar dan Jumlah Kelompok Pakar dan SEKRETARIAT DPRD
Tim Ahli Tim Ahli yang disediakan 0,00 - 0,00 - 27 1.377.425.000 27 189.000.000 27 329.000.000 27 381.725.000 27 - 27 899.725.000 100,00% 65,32% 27,00 899.725.000 0,00% 0,00%
(Orang)
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi SEKRETARIAT DPRD
0,00 - 0,00 - 8 360.225.000 8 56.000.000 8 56.000.000 8 56.225.000 8 - 8 168.225.000 100,00% 46,70% 8,00 168.225.000 0,00% 0,00%
yang disediakan (Orang)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Hubungan Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Masyarakat Penyelenggaraan
0,00 - 0,00 - 10 570.607.700 5 120.472.200 3 170.618.800 2 130.965.700 - - 10 422.056.700 100,00% 73,97% 10,00 422.056.700 0,00% 0,00%
Hubungan Masyarakat
(Laporan)
Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Program SEKRETARIAT DPRD
Kerja DPRD yang disusun 0,00 - 0,00 - 2 57.849.000 1 57.849.000 - - 1 - - - 2 57.849.000 100,00% 100,00% 2,00 57.849.000 0,00% 0,00%
(Dokumen)
Penyerapan dan Penghimpunan SEKRETARIAT DPRD
Aspirasi Masyarakat - - 13.226.861.800 3.324.420.500 4.470.154.650 1.459.126.500 - 9.253.701.650 69,96% 9.253.701.650 0,00%

Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD


Kunjungan Kerja Dalam 0,00 - 0,00 - 4 5.000.559.200 1 - 1 1.579.160.200 1 1.052.107.100 1 - 4 2.631.267.300 100,00% 52,62% 4,00 2.631.267.300 0,00% 0,00%
Daerah (Laporan)
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Jumlah Dokumen Pokok- SEKRETARIAT DPRD
DPRD Pokok Pikiran DPRD yang 0,00 - 0,00 - 1 135.437.600 1 24.710.000 - 23.410.000 - 45.649.400 - - 1 93.769.400 100,00% 69,23% 1,00 93.769.400 0,00% 0,00%
disusun (Dokumen)
Pelaksanaan Reses Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Reses 0,00 - 0,00 - 3 8.090.865.000 1 3.299.710.500 1 2.867.584.450 - 361.370.000 1 - 3 6.528.664.950 100,00% 80,69% 3,00 6.528.664.950 0,00% 0,00%
(Laporan)
Pelaksanaan dan Pengawasan SEKRETARIAT DPRD
- - 518.921.000 76.220.000 23.663.000 12.800.000 - 112.683.000 21,71% 112.683.000 0,00%
Kode Etik DPRD
Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Dokumen Kode Etik SEKRETARIAT DPRD
DPRD yang disusun 0,00 - 0,00 - 1 311.806.000 - - 1 23.663.000 - 12.800.000 - - 1 36.463.000 100,00% 11,69% 1,00 36.463.000 0,00% 0,00%
(Dokumen)
Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Pengawasan Kode Etik 0,00 - 0,00 - 10 207.115.000 2 76.220.000 - - 1 - 7 - 10 76.220.000 100,00% 36,80% 10,00 76.220.000 0,00% 0,00%
DPRD (Laporan)
Pembahasan Kerja Sama SEKRETARIAT DPRD
- - 565.143.300 - 76.851.057 107.904.865 - 184.755.922 32,69% 184.755.922 0,00%
Daerah
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Jumlah Rekomendasi Hasil SEKRETARIAT DPRD
Persetujuan Kerja Sama Daerah Fasilitasi, Verifikasi, dan
Koordinasi Persetujuan 0,00 - 0,00 - 6 441.143.200 - - 1 72.031.057 2 79.190.165 3 - 6 151.221.222 100,00% 34,28% 6,00 151.221.222 0,00% 0,00%
Kerjasama Daerah
(Rekomendasi)
Penyusunan Bahan Komunikasi Jumlah Dokumen Bahan SEKRETARIAT DPRD
dan Publikasi Komunikasi dan Publikasi 0,00 - 0,00 - 3 124.000.100 - - 1 4.820.000 2 28.714.700 - - 3 33.534.700 100,00% 27,04% 3,00 33.534.700 0,00% 0,00%
yang disusun (Dokumen)
Fasilitasi Tugas DPRD - - 7.790.988.100 499.679.947 724.605.300 2.159.516.036 - 3.383.801.283 43,43% 3.383.801.283 0,00% SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Hasil SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 478 4.918.928.000 16 209.792.147 20 368.338.320 190 1.524.150.780 252 - 478 2.102.281.247 100,00% 42,74% 478,00 2.102.281.247 0,00% 0,00%
Tugas DPRD (Laporan)
Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah Laporan Kinerja SEKRETARIAT DPRD
DPRD DPRD yang disusun 0,00 - 0,00 - 3 100.000.000 1 23.825.800 1 32.324.200 - 9.750.000 1 - 3 65.900.000 100,00% 65,90% 3,00 65.900.000 0,00% 0,00%
(Laporan)
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Laporan SEKRETARIAT DPRD
Badan Musyawarah Pelaksanaan Tugas Badan
0,00 - 0,00 - 31 822.382.000 5 65.250.000 6 18.272.000 5 125.198.800 15 - 31 208.720.800 100,00% 25,38% 31,00 208.720.800 0,00% 0,00%
Musyawarah yang difasilitasi
(Laporan)
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Laporan SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Tugas
0,00 - 0,00 - 4 1.949.678.100 4 200.812.000 4 305.670.780 4 500.416.456 4 - 4 1.006.899.236 100,00% 51,64% 4,00 1.006.899.236 0,00% 0,00%
Pimpinan DPRD yang
difasilitasi (Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99,73% 49,60% SEKRETARIAT DPRD
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah SEKRETARIAT DPRD
PERENCANAAN
PROGRAM PERENCANAAN, BADAN PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN PEMBANGUNAN
- - 1.708.195.827 219.834.800 492.447.216 407.366.878 121.576.169 1.241.225.063 72,66% 1.241.225.063 0,00%
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Perencanaan dan BADAN PERENCANAAN
Pendanaan - - 736.717.268 136.405.800 305.900.116 77.404.000 40.100.000 559.809.916 75,99% 559.809.916 0,00% PEMBANGUNAN
DAERAH
Analisis Kondisi Daerah, Jumlah Laporan Hasil BADAN PERENCANAAN
Permasalahan, dan Isu Strategis Analisis Kondisi Daerah, PEMBANGUNAN
Pembangunan Daerah Permasalahan, dan Isu 0,00 - 0,00 - 1 28.179.000 1 17.279.000 - - - - - - - 17.279.000 0,00% 61,32% 0,00 17.279.000 0,00% 0,00% DAERAH
Strategis Pembangunan
Daerah (Dokumen)
Koordinasi Penelaahan Dokumen BADAN PERENCANAAN
Jumlah Laporan Hasil
Perencanaan Pembangunan PEMBANGUNAN
Penelaahan Dokumen
Daerah dengan Dokumen DAERAH
Perencanaan
Kebijakan Lainnya 0,00 - 0,00 - 1 319.140.268 - 81.947.800 - 141.067.116 - 5.104.000 1 40.100.000 1 268.218.916 100,00% 84,04% 1,00 268.218.916 0,00% 0,00%
Pembangunan Daerah
dengan Dokumen Kebijakan
Lainnya (Dokumen)

Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Laporan Hasil BADAN PERENCANAAN


Pelaksanaan Konsultasi 0,00 - 0,00 - 1 30.679.000 1 30.029.000 - - - - - - 1 30.029.000 100,00% 97,88% 1,00 30.029.000 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Publik (Dokumen) DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Forum Jumlah Laporan Hasil BADAN PERENCANAAN
SKPD/Lintas SKPD Pelaksanaan Forum PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 1 122.987.000 1 - 1 105.187.000 - 2.400.000 - - 2 107.587.000 200,00% 87,48% 2,00 107.587.000 0,00% 0,00%
SKPD/Lintas SKPD DAERAH
(Dokumen)
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jumlah Laporan Hasil BADAN PERENCANAAN
Pelaksanaan Musrenbang 0,00 - 0,00 - 1 110.672.000 - - 1 32.646.000 - 24.800.000 - - 1 57.446.000 100,00% 51,91% 1,00 57.446.000 0,00% 0,00% PEMBANGUNAN
Provinsi (Dokumen) DAERAH
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen BADAN PERENCANAAN
Penetapan Dokumen Perencanaan PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 2 125.060.000 - 7.150.000 1 27.000.000 1 45.100.000 - - 2 79.250.000 100,00% 63,37% 2,00 79.250.000 0,00% 0,00%
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Tahunan DAERAH
Daerah Provinsi Daerah Provinsi (Dokumen)
Analisis Data dan Informasi BADAN PERENCANAAN
Pemerintahan Daerah Bidang PEMBANGUNAN
- - 209.913.559 - 61.190.200 57.616.800 33.656.700 152.463.700 72,63% 152.463.700 0,00%
Perencanaan Pembangunan DAERAH
Daerah
Analisis Data dan informasi Jumlah Dokumen Hasil BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Analisis Data dan Informasi PEMBANGUNAN
Daerah Perencanaan 0,00 - 0,00 - 1 110.537.559 - - - 23.541.400 - 49.057.800 1 6.000.000 1 78.599.200 100,00% 71,11% 1,00 78.599.200 0,00% 0,00% DAERAH
Pembangunan Daerah
(Dokumen)
Pembinaan dan Pemanfaatan Jumlah Dokumen BADAN PERENCANAAN
Data dan Informasi Pemerintahan Peyusunan Data dan PEMBANGUNAN
Daerah Bidang Perencanaan Informasi untuk Kebutuhan DAERAH
0,00 - 0,00 - 1 99.376.000 - - - 37.648.800 - 8.559.000 1 27.656.700 1 73.864.500 100,00% 74,33% 1,00 73.864.500 0,00% 0,00%
Pembangunan Daerah Perencanaan
Kabupaten/Kota Pembangunan Daerah
(Dokumen)
Pengendalian, Evaluasi dan BADAN PERENCANAAN
Pelaporan Bidang Perencanaan PEMBANGUNAN
- - 761.565.000 83.429.000 125.356.900 272.346.078 47.819.469 528.951.447 69,46% 528.951.447 0,00%
Pembangunan Daerah DAERAH

Koordinasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil BADAN PERENCANAAN


Perencanaan dan Pelaksanaan Pengendalian, PEMBANGUNAN
Pembangunan Daerah di Provinsi Perencanaan dan DAERAH
0,00 - 0,00 - 4 421.929.000 1 11.010.000 1 64.957.100 1 201.246.078 1 14.869.469 4 292.082.647 100,00% 69,23% 4,00 292.082.647 0,00% 0,00%
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah di Provinsi
(Dokumen)
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil BADAN PERENCANAAN
Kerjasama Daerah Pengendalian Pelaksanaan PEMBANGUNAN
0,00 - 0,00 - 1 23.300.000 1 19.250.000 - - - - - - 1 19.250.000 100,00% 82,62% 1,00 19.250.000 0,00% 0,00%
Kerjasama Daerah DAERAH
(Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Monitoring, Evaluasi dan BADAN PERENCANAAN
Jumlah Laporan Hasil
Penyusunan Laporan Berkala PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Pembangunan 0,00 - 0,00 - 4 197.807.000 1 35.820.000 1 17.949.800 1 35.000.000 1 32.950.000 4 121.719.800 100,00% 61,53% 4,00 121.719.800 0,00% 0,00%
Pelaksanaan Pembangunan DAERAH
Daerah (Dokumen)
Daerah
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen BADAN PERENCANAAN
Jumlah Laporan Hasil
Perencanaan Pembangunan PEMBANGUNAN
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen
Daerah Kabupaten/Kota DAERAH
Perencanaan 0,00 - 0,00 - 18 118.529.000 4 17.349.000 4 42.450.000 4 36.100.000 6 - 18 95.899.000 100,00% 80,91% 18,00 95.899.000 0,00% 0,00%
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)

BADAN PERENCANAAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 105,55% 72,66% PEMBANGUNAN
DAERAH
BADAN PERENCANAAN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sedang PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN BADAN PERENCANAAN
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- - 2.094.553.415 181.257.294 412.250.336 432.470.302 164.594.314 1.190.572.246 56,84% 1.190.572.246 0,00%
PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH

Koordinasi Perencanaan BADAN PERENCANAAN


Bidang Pemerintahan dan - - 695.986.560 89.594.300 198.071.500 126.762.000 69.650.823 484.078.623 69,55% 484.078.623 0,00% PEMBANGUNAN
Pembangunan Manusia DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Jumlah Dokumen Koordinasi BADAN PERENCANAAN
dan Harmonisasi Perencanaan Pelaporan dan Monitoring PEMBANGUNAN
Pembangunan Daerah Bidang Rencana Aksi Daerah Hak 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% DAERAH
Pemerintahan Asasi Manusia (RAD-HAM)
(Dokumen)
- - 239.923.840 2.936.000 51.964.500 23.798.000 39.636.905 118.335.405 49,32% 118.335.405 0,00%
Jumlah Laporan Koordinasi BADAN PERENCANAAN
perencanaan PEMBANGUNAN
Pembangunan Bidang 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% DAERAH
Pemerintahan Provinsi
Sulawesi Barat (Dokumen)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas BADAN PERENCANAAN
dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil PEMBANGUNAN
Pembangunan Daerah Bidang Koordinasi Penanggulangan 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% DAERAH
Pembangunan Manusia Kemiskinan (Dokumen)

Jumlah Laporan/ BADAN PERENCANAAN


Rekomendasi Hasil PEMBANGUNAN
Koordinasi 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% DAERAH
Pengarusutamaan Gender
(Laporan)
BADAN PERENCANAAN
Jumlah Dokumen Hasil
PEMBANGUNAN
Koordinasi Portal Anak Tidak 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
DAERAH
Sekolah ( ATS) (Dokumen)

Jumlah Dokumen/Rumusan BADAN PERENCANAAN


- - 456.062.720 86.658.300 146.107.000 102.964.000 30.013.918 365.743.218 80,20% 365.743.218 0,00%
Asistensi perencanaan PEMBANGUNAN
pembangunan Bidang 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% DAERAH
Kesejahteraan Masyarakat
(Dokumen)
BADAN PERENCANAAN
Jumlah Dokumen/ Rumusan
PEMBANGUNAN
Asistensi Perencanaan
DAERAH
Pembangunan Bidang 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Pembangunan Manusia
(Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Laporan/ BADAN PERENCANAAN
Rekomendasi Hasil PEMBANGUNAN
Koordinasi Konvergensi 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% DAERAH
Penanganan Stunting
(Dokumen)
Koordinasi Perencanaan BADAN PERENCANAAN
Bidang Perekonomian dan SDA - - 786.014.800 42.241.800 144.755.250 103.806.000 73.342.791 364.145.841 46,33% 364.145.841 0,00% PEMBANGUNAN
(Sumber Daya Alam) DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Rumusan/Rekomendasi PEMBANGUNAN
Daerah Bidang Perekonomian Hasil Koordinasi DAERAH
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perencanaan
Pembangunan Bidang
Perekonomian, Jumlah 0,00 - 0,00 - 1 512.079.800 - 38.663.600 - 120.007.000 - 41.550.000 1 55.440.160 1 255.660.760 100,00% 49,93% 1,00 255.660.760 0,00% 0,00%
Dokumen Rumusan /
Rekomendasi
Pengembangan Ekonomi
Kreatif di Sulawesi Barat.
(Dokumen)
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Dokumen/Rekomendasi/Ru PEMBANGUNAN
Perangkat Daerah Bidang musan Hasil Asistensi DAERAH
0,00 - 0,00 - 1 7.881.200 - 3.578.200 - - - - 1 2.000.000 1 5.578.200 100,00% 70,78% 1,00 5.578.200 0,00% 0,00%
Perekonomian Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bidang
Perekonomian (Dokumen)
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Penyusunan Dokumen Dokumen/Rekomendasi/Ru PEMBANGUNAN
Perencanaan Pembangunan musan Hasil Monitoring dan DAERAH
Perangkat Daerah Bidang Evaluasi Perencanaan
Perekonomian Pembangunan Bidang
Perekonomian, Jumlah 0,00 - 0,00 - 1 63.173.200 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Dokumen/Rekomendasi/Ru
musan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pengembangan
Ekonomi Kreatif di Sulawesi
Barat (Dokumen)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Laporan/Dokumen/Rekome PEMBANGUNAN
Daerah Bidang SDA (RPJPD, ndasi Hasil Koordinasi DAERAH
RPJMD dan RKPD) Perencanaan 0,00 - 0,00 - 1 146.020.000 - - - 24.748.250 - 39.724.400 1 15.902.631 1 80.375.281 100,00% 55,04% 1,00 80.375.281 0,00% 0,00%
Pembangunan Lingkup
Bidang Sumber Daya Alam
(Dokumen)
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Dokumen BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Penyusunan Dokumen Rumusan/Rekomendasi PEMBANGUNAN
Perencanaan Pembangunan Hasil Monitoring dan DAERAH
0,00 - 0,00 - 1 56.860.600 - - - - - 22.531.600 1 - 1 22.531.600 100,00% 39,63% 1,00 22.531.600 0,00% 0,00%
Perangkat Daerah Bidang SDA Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Bidang SDA
(Dokumen)
Koordinasi Perencanaan BADAN PERENCANAAN
Bidang Infrastruktur dan - - 612.552.055 49.421.194 69.423.586 201.902.302 21.600.700 342.347.782 55,89% 342.347.782 0,00% PEMBANGUNAN
Kewilayahan DAERAH
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Hasil BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Koordinasi Perencanaan PEMBANGUNAN
Daerah Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah 0,00 - 0,00 - 1 149.520.060 - 24.710.597 - 12.794.183 - 15.927.000 1 6.120.000 1 59.551.780 100,00% 39,83% 1,00 59.551.780 0,00% 0,00% DAERAH
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur
(Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Dokumen/Analisis/Kajian/Ru PEMBANGUNAN
Perangkat Daerah Bidang musan/Rekomendasi Hasil DAERAH
Infrastruktur Asistensi Penyusunan
0,00 - 0,00 - 1 15.736.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
(Dokumen)
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan PEMBANGUNAN
Perencanaan Pembangunan Evaluasi Penyusunan DAERAH
Perangkat Daerah Bidang Dokumen Perencanaan 0,00 - 0,00 - 1 71.004.680 - - - - - 24.589.800 1 - 1 24.589.800 100,00% 34,63% 1,00 24.589.800 0,00% 0,00%
Infrastruktur Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur
(Dokumen)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Hasil BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Koordinasi Perencanaan PEMBANGUNAN
Daerah Bidang Kewilayahan Pembangunan Daerah 0,00 - 0,00 - 2 294.063.235 - 24.710.597 - 56.629.403 - 110.644.102 2 15.480.700 2 207.464.802 100,00% 70,55% 2,00 207.464.802 0,00% 0,00% DAERAH
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan
(Dokumen)
Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah BADAN PERENCANAAN
Perencanaan Pembangunan Dokumen/Analisis/Kajian/Ru PEMBANGUNAN
Perangkat Daerah Bidang musan/Rekomendasi Hasil DAERAH
Kewilayahan Asistensi Penyusunan
0,00 - 0,00 - 2 9.198.880 - - - - - 4.685.400 2 - 2 4.685.400 100,00% 50,93% 2,00 4.685.400 0,00% 0,00%
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
(Dokumen)
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Dokumen Hasil BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan PEMBANGUNAN
Perencanaan Pembangunan Evaluasi Penyusunan DAERAH
Perangkat Daerah Bidang Dokumen Perencanaan 0,00 - 0,00 - 2 73.029.200 - - - - - 46.056.000 2 - 2 46.056.000 100,00% 63,07% 2,00 46.056.000 0,00% 0,00%
Kewilayahan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
(Dokumen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 56,84%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
KEUANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH - - 209.677.530.732 34.681.682.521 53.172.418.081 44.175.174.358 555.000.000 132.584.274.960 63,23% 132.584.274.960 0,00% KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Ketepatan BADAN PENGELOLAAN
Rencana Anggaran Daerah Waktu Penyusunan APBD 0,00 - 0,00 - 100 1.048.481.905 - - - 111.763.362 - 169.896.300 - - - 281.659.662 0,00% 26,86% 0,00 281.659.662 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
(Persen) PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan KUA BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Dokumen KUA dan
dan PPAS 0,00 - 0,00 - 2 226.907.437 - - - 8.484.420 2 117.444.600 2 - 2 125.929.020 100,00% 55,50% 2,00 125.929.020 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
PPAS (Dokumen)
PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BADAN PENGELOLAAN
Perubahan KUA dan Perubahan Perubahan KUA dan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 2 60.113.581 - - - - 2 - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
PPAS Perubahan PPAS PENDAPATAN DAERAH
(Dokumen)
Koordinasi, Penyusunan dan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah RKA SKPD yang
Verifikasi RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 42 4.589.500 - - - - - - 42 - 42 - 100,00% 0,00% 42,00 - 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
direview (OPD)
PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Perubahan RKA
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 0,00 - 0,00 - 42 4.204.596 - - - - 42 - 42 - 42 - 100,00% 0,00% 42,00 - 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
SKPD yang direview (OPD)
PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi, Penyusunan dan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah DPA SKPD yang
Verifikasi DPA- SKPD 0,00 - 0,00 - 42 4.228.023 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
diverifikasi (OPD)
PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi, Penyusunan dan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Perubahan DPA
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 0,00 - 0,00 - 42 4.177.344 - - - - - - 42 - 42 - 100,00% 0,00% 42,00 - 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
SKPD yang diverifikasi (OPD)
PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah Perda APDB yang KEUANGAN DAN
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
dan Peraturan Kepala Daerah disusun (Perda) PENDAPATAN DAERAH
tentang Penjabaran APBD - - 255.000.243 - 14.260.000 13.907.500 - 28.167.500 11,05% 28.167.500 0,00%
Jumlah Pergub Penjabaran BADAN PENGELOLAAN
APBD yang disusun 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% KEUANGAN DAN
(Pergub) PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGELOLAAN
Peraturan Daerah tentang Jumlah Perda APDB KEUANGAN DAN
Perubahan APBD dan Peraturan Perubahan yang disusun 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Kepala Daerah tentang (Perda)
- - 138.267.500 - - - - - 0,00% - 0,00%
Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Pergub Penjabaran BADAN PENGELOLAAN
APBD Perubahan yang 0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00% KEUANGAN DAN
disusun (Pergub) PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Regulasi yang
Regulasi serta Kebijakan Bidang 0,00 - 0,00 - 3 89.467.536 - - - 22.706.642 - 9.198.500 3 - 3 31.905.142 100,00% 35,66% 3,00 31.905.142 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
disusun (Regulasi)
Anggaran PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Anggaran Pendapatan Perencanaan Anggaran 0,00 - 0,00 - 2 62.761.372 - - 1 26.157.000 1 11.052.300 2 - 2 37.209.300 100,00% 59,29% 2,00 37.209.300 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Pendapatan (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Anggaran Belanja Daerah Perencanaan Anggaran 0,00 - 0,00 - 2 124.920.803 - - 1 30.397.800 1 10.723.400 2 - 2 41.121.200 100,00% 32,92% 2,00 41.121.200 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Belanja Daerah (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Pembinaan Perencanaan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah OPD yang mengikuti
Penganggaran Daerah KEUANGAN DAN
Pembinaan Perencanaan
Pemerintah Provinsi 0,00 - 0,00 - 42 73.843.970 - - - 9.757.500 - 7.570.000 42 - 42 17.327.500 100,00% 23,47% 42,00 17.327.500 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Penganggaran Daerah
Pemerintah Provinsi (OPD)

Pembinaan Pengelolaan Persentase Tingkat BADAN PENGELOLAAN


Keuangan Daerah Kepatuhan Kabupaten KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 95 269.438.880 - - - 23.157.500 - 75.971.800 - - - 99.129.300 0,00% 36,79% 0,00 99.129.300 0,00% 0,00%
Kabupaten/Kota terhadap rekomendasi hasil PENDAPATAN DAERAH
evaluasi (Persen)
Evaluasi Rancangan Peraturan BADAN PENGELOLAAN
Daerah tentang APBD KEUANGAN DAN
Jumlah APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan PENDAPATAN DAERAH
Kabupaten/Kota yang 0,00 - 0,00 - 12 90.358.566 - - - 6.250.000 - 3.750.000 12 - 12 10.000.000 100,00% 11,07% 12,00 10.000.000 0,00% 0,00%
Peraturan Kepala Daerah
dievaluasi (Produk Hukum)
tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan BADAN PENGELOLAAN
Daerah tentang Perubahan KEUANGAN DAN
APBD Kabupaten/Kota dan Jumlah Perubahan APBD PENDAPATAN DAERAH
Rancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota yang 0,00 - 0,00 - 12 67.131.607 - - - - 2 - 12 - 12 - 100,00% 0,00% 12,00 - 0,00% 0,00%
Daerah tentang Penjabaran dievaluasi (Produk Hukum)
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan BADAN PENGELOLAAN
Daerah tentang KEUANGAN DAN
Pertanggungjawaban PENDAPATAN DAERAH
Jumlah
Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Pelaksanaan APBD 0,00 - 0,00 - 12 57.499.910 - - - 4.836.900 5 42.676.800 12 - 12 47.513.700 100,00% 82,63% 12,00 47.513.700 0,00% 0,00%
Peraturan Kepala Daerah
Kabupaten/Kota yang
tentang Penjabaran
dievaluasi (Produk Hukum)
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Asistensi Pengelolaan Keuangan Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Kabupaten/Kota Pengelolaan Keuangan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 12 22.706.943 - - 6 12.070.600 6 5.145.000 11 - 11 17.215.600 91,67% 75,82% 11,00 17.215.600 0,00% 0,00%
Kabupaten/Kota yang PENDAPATAN DAERAH
Diasistensi (Laporan)
Sosialisasi Regulasi Bidang BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Peserta yang
Keuangan Daerah KEUANGAN DAN
Mengikuti/Menghadiri
0,00 - 0,00 - 30 31.741.854 - - - - - 24.400.000 42 - 42 24.400.000 140,00% 76,87% 42,00 24.400.000 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Sosialisasi Regulasi Bidang
Keuangan Daerah (Peserta)

Koordinasi dan Pengelolaan Indeks Kepuasan OPD dan BADAN PENGELOLAAN


Perbendaharaan Daerah Masyarakat bernilai minimal 0,00 - 0,00 - 80 198.633.808.959 - 33.745.666.646 - 51.827.253.931 - 43.684.383.446 - 555.000.000 - 129.812.304.023 0,00% 65,35% 0,00 129.812.304.023 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
baik (Persen) PENDAPATAN DAERAH
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Jumlah Laporan Koordinasi BADAN PENGELOLAAN
Daerah dan Pengelolaan Kas 0,00 - 0,00 - 272 73.948.717 - - - 32.865.560 204 16.959.300 272 - 272 49.824.860 100,00% 67,38% 272,00 49.824.860 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Daerah (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Pengelolaan Sisa Lebih Jumlah Laporan atas BADAN PENGELOLAAN
Perhitungan Anggaran Tahun Penggunaan SILPA Tahun KEUANGAN DAN
Sebelumnya Sebelumnya yang Sesuai 0,00 - 0,00 - 17 17.425.960 - - 8 4.277.200 12 5.508.200 17 - 17 9.785.400 100,00% 56,15% 17,00 9.785.400 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
dengan Proporsinya
(Laporan)
Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Anggaran BADAN PENGELOLAAN
Pengendalian dan Penerbitan Kas dan SPD yang 0,00 - 0,00 - 368 14.516.800 - - - 6.889.900 276 3.740.800 368 - 368 10.630.700 100,00% 73,23% 368,00 10.630.700 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Anggaran Kas dan SPD diterbitkan (Dokumen) PENDAPATAN DAERAH
Penatausahaan Pembiayaan Jumlah Dokumen BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penatausahaan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 4 38.710.940 - - 2 4.385.000 3 2.677.000 4 - 4 7.062.000 100,00% 18,24% 4,00 7.062.000 0,00% 0,00%
Pembiayaan Daerah PENDAPATAN DAERAH
(Dokumen)
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Laporan
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, KEUANGAN DAN
Pengelolaan Dana
dan Evaluasi Pengelolaan Dana 0,00 - 0,00 - 60 179.320.600.087 - 30.154.511.956 - 48.390.770.089 45 40.557.618.410 60 - 60 119.102.900.455 100,00% 66,42% 60,00 119.102.900.455 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Perimbangan dan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Transfer Lainnya (Laporan)
Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Kerjasama dan Pemantauan Pelaksanaan dan KEUANGAN DAN
Transaksi Non Tunai dengan Pemantauan Kerjasama PENDAPATAN DAERAH
0,00 - 0,00 - 4 18.784.311.875 - 3.591.154.690 2 3.220.142.392 3 3.028.374.936 4 555.000.000 4 10.394.672.018 100,00% 55,34% 4,00 10.394.672.018 0,00% 0,00%
Lembaga Keuangan Bank dan Transaksi Non Tunai
Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan Perbankan/Bukan
Bank (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Koordinasi BADAN PENGELOLAAN
Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penerimaan KEUANGAN DAN
dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Pengeluaran Kas PENDAPATAN DAERAH
Laporan Aliran Kas, dan Daerah, Laporan Aliran Kas,
Pelaksanaan dan Pelaksanaan 0,00 - 0,00 - 17 81.934.160 - - 8 36.083.250 12 17.291.400 17 - 17 53.374.650 100,00% 65,14% 17,00 53.374.650 0,00% 0,00%
Pemungutan/Pemotongan dan Pemungutan/Pemotongan
Penyetoran Perhitungan Fihak dan Penyetoran
Ketiga (PFK) Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) (Laporan)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
dan Utang Daerah yang Timbul Pelaksanaan Koordinasi KEUANGAN DAN
Akibat Pengelolaan Kas, Piutang dan Utang Daerah PENDAPATAN DAERAH
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan yang Timbul Akibat
dan Penempatan Uang Daerah Pengelolaan Kas,
0,00 - 0,00 - 3 36.665.940 - - 1 8.090.800 2 1.602.000 3 - 3 9.692.800 100,00% 26,44% 3,00 9.692.800 0,00% 0,00%
sebagai Optimalisasi Kas Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah
Sebagai Optimalisasi Kas
(Laporan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan BADAN PENGELOLAAN
Pengeluaran Kas Serta Jumlah Laporan Realisasi KEUANGAN DAN
Pemungutan dan Pemotongan atas Penggunaan Belanja 0,00 0,00 12 - 6 9 12 12 100,00% 12,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Atas SP2D dengan Instansi Pegawai (Laporan)
Terkait
BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Laporan SP2D yang
0,00 - 0,00 - 12 265.694.480 - - 6 123.749.740 9 50.611.400 12 - 12 174.361.140 100,00% 65,62% 12,00 174.361.140 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
diterbitkan (Laporan)
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pelaksanaan BADAN PENGELOLAAN
Rekonsiliasi Data KEUANGAN DAN
Penerimaan dan 0,00 0,00 4 - 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan (Kali)
Koordinasi dan Pelaksanaan Persentase Laporan BADAN PENGELOLAAN
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD yang KEUANGAN DAN
Keuangan Daerah menerapkan standar 0,00 - 0,00 - 95 826.853.423 - - - 454.996.830 - 98.810.210 - - - 553.807.040 0,00% 66,98% 0,00 553.807.040 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
akuntansi pemerintah (SAP)
(Persen)
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Laporan Berita
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, KEUANGAN DAN
Acara Hasil Rekonsiliasi dan 0,00 - 0,00 - 516 26.499.200 - - 358 13.173.600 426 3.693.600 516 - 516 16.867.200 100,00% 63,65% 516,00 16.867.200 0,00% 0,00%
Belanja, Pembiayaan, PENDAPATAN DAERAH
Verfikasi (Dokumen)
Pendapatan-LO, dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 1 219.893.270 - - 1 128.129.090 1 27.720.000 1 - 1 155.849.090 100,00% 70,87% 1,00 155.849.090 0,00% 0,00%
Pelaksanaan APBD Bulanan, Pelaksanaan APBD yang PENDAPATAN DAERAH
Triwulanan dan Semesteran tersusun (Dokumen)
Konsolidasi Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan BADAN PENGELOLAAN
SKPD, BLUD dan Laporan SKPD, BLUD dan Laporan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 1 109.141.050 - - - 75.003.030 1 - 1 - 1 75.003.030 100,00% 68,72% 1,00 75.003.030 0,00% 0,00%
Keuangan Pemerintah Daerah Keuangan PEMDA yang PENDAPATAN DAERAH
disusun (Laporan)
Koordinasi dan Penyusunan BADAN PENGELOLAAN
Rancangan Peraturan Daerah KEUANGAN DAN
tentang Pertanggungjawaban PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Rancangan
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Peraturan Daerah yang 0,00 - 0,00 - 2 206.934.218 - - - 98.368.910 - 31.393.010 2 - 2 129.761.920 100,00% 62,71% 2,00 129.761.920 0,00% 0,00%
Rancangan Peraturan Kepala
tersusun (Ranperda)
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Pelaksanaan BADAN PENGELOLAAN
Penyelesaian Tuntutan Koordinasi, Sinkronisasi, dan KEUANGAN DAN
Perbendaharaan dan Tuntutan Penyelesaian Tuntutan PENDAPATAN DAERAH
0,00 - 0,00 - 20 191.339.545 - - 10 76.956.200 17 36.003.600 20 - 20 112.959.800 100,00% 59,04% 20,00 112.959.800 0,00% 0,00%
Kerugian Daerah Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah
(Kali)
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Jumlah Peserta Pembinaan BADAN PENGELOLAAN
dan Pertanggungjawaban Akuntansi, Pelaporan dan KEUANGAN DAN
Pemerintah Provinsi Pertanggungjawaban 0,00 - 0,00 - 100 73.046.140 - - - 63.366.000 - - 100 - 100 63.366.000 100,00% 86,75% 100,00 63.366.000 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Pemerintah Provinsi
(Peserta)
Penunjang Urusan BADAN PENGELOLAAN
Persentase Alokasi Bantuan
Kewenangan Pengelolaan KEUANGAN DAN
Keuangan Khusus yang 0,00 - 0,00 - 95 8.314.517.369 - 936.015.875 - 605.236.680 - 2.620.080 - - - 1.543.872.635 0,00% 18,57% 0,00 1.543.872.635 0,00% 0,00%
Keuangan Daerah PENDAPATAN DAERAH
Tersalurkan (Persen)

Analisis Perencanaan dan Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN


Pelaksanaan Penerimaan Pelaksanaan Pinjaman Pada KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 1 12.044.382 - - - 1.178.400 - 844.520 1 - 1 2.022.920 100,00% 16,80% 1,00 2.022.920 0,00% 0,00%
Pinjaman Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah PENDAPATAN DAERAH
(Laporan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Analisis Perencanaan dan Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Penyusunan KEUANGAN DAN
Kebijakan, Alokasi dan 0,00 - 0,00 - 1 33.786.455 - - - 20.118.280 - 1.775.560 1 - 1 21.893.840 100,00% 64,80% 1,00 21.893.840 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Pemberian Subsidi
(Laporan)
Pengelolaan Dana Darurat dan Jumlah Pengelolaan Dana BADAN PENGELOLAAN
Mendesak Darurat dan Mendesak 0,00 - 0,00 - 1 8.268.686.532 - 936.015.875 1 583.940.000 1 - 1 - 1 1.519.955.875 100,00% 18,38% 1,00 1.519.955.875 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
(Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Pengelolaan Data dan BADAN PENGELOLAAN
Persentase Data Keuangan
Implementasi Sistem Informasi KEUANGAN DAN
Daerah pada SIPD yang 0,00 - 0,00 - 80 584.430.196 - - - 150.009.778 - 143.492.522 - - - 293.502.300 0,00% 50,22% 0,00 293.502.300 0,00% 0,00%
Pemerintah Daerah Lingkup PENDAPATAN DAERAH
Dikelola (Persen)
Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Peserta Pembinaan
Pemerintah Daerah Bidang KEUANGAN DAN
Sistem Informasi Pemerintah
Keuangan Daerah Pemerintah PENDAPATAN DAERAH
Daerah Bidang Keuangan 0,00 0,00 300 - - - 300 300 100,00% 300,00 0,00%
Provinsi
Daerah Pemerintah Provinsi
- - 584.430.196 - 150.009.778 143.492.522 - 293.502.300 50,22% 293.502.300 0,00%
(Peserta)

Jumlah Peserta Pembinaan BADAN PENGELOLAAN


Pengelolaan Data Elektronik 0,00 0,00 150 - - - 150 150 100,00% 150,00 0,00% KEUANGAN DAN
(Peserta) PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 63,23% KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BADAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH - - 640.873.408 - 274.375.320 99.389.380 - 373.764.700 58,32% 373.764.700 0,00% KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Pengelolaan Barang Milik Persentase Jumlah Barang BADAN PENGELOLAAN
Daerah Milik Daerah yang dikelola 0,00 - 0,00 - 95 640.873.408 - - - 274.375.320 - 99.389.380 - - - 373.764.700 0,00% 58,32% 0,00 373.764.700 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
(Persen) PENDAPATAN DAERAH
Penyusunan Standar Harga Jumlah Pergub Standar BADAN PENGELOLAAN
Harga yang disusun 0,00 - 0,00 - 1 100.565.080 - - - 21.074.220 1 7.748.500 1 - 1 28.822.720 100,00% 28,66% 1,00 28.822.720 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
(Pergub) PENDAPATAN DAERAH
Penyusunan Standar Barang Milik BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Pergub Standar
Daerah dan Standar Kebutuhan KEUANGAN DAN
Barang Milik Daerah dan
Barang Milik Daerah 0,00 - 0,00 - 1 33.247.000 - - - 21.947.400 - 2.533.800 - - - 24.481.200 0,00% 73,63% 0,00 24.481.200 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Standar Kebutuhan Barang
Milik Daerah (Pergub)

Penyusunan Rencana BADAN PENGELOLAAN


Jumlah Keputusan tentang
Kebutuhan Barang Milik Daerah 0,00 - 0,00 - 5 51.720.763 - - - 14.407.880 5 14.912.620 5 - 5 29.320.500 100,00% 56,69% 5,00 29.320.500 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
RKBMD yang tersusun (SK)
PENDAPATAN DAERAH
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penatausahaan BMD yang 0,00 - 0,00 - 43 154.415.897 - - - 65.269.220 43 40.525.360 43 - 43 105.794.580 100,00% 68,51% 43,00 105.794.580 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
tersusun (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Inventarisasi BMD yang 0,00 - 0,00 - 43 42.668.005 - - - 27.762.040 43 7.634.360 43 - 43 35.396.400 100,00% 82,96% 43,00 35.396.400 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
tersusun (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Koordinasi KEUANGAN DAN
Pengamanan Fisik, PENDAPATAN DAERAH
0,00 - 0,00 - 4 77.919.554 - - 2 43.270.420 3 8.882.900 4 - 4 52.153.320 100,00% 66,93% 4,00 52.153.320 0,00% 0,00%
Administrasi dan Hukum
Barang Milik Daerah
(Laporan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Koordinasi, KEUANGAN DAN
Pangawasan dan 0,00 - 0,00 - 4 21.627.800 - - - 12.327.480 3 3.014.100 4 - 4 15.341.580 100,00% 70,93% 4,00 15.341.580 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Pengendalian BMD
(Laporan)
Optimalisasi Penggunaan, Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pemanfaatan, Pelaksanaan Koordinasi KEUANGAN DAN
Pemindahtanganan, Penggunaan, PENDAPATAN DAERAH
Pemusnahan, dan Penghapusan Pemanfaatan,
0,00 - 0,00 - 12 77.809.572 - - 6 28.632.180 8 10.021.080 12 - 12 38.653.260 100,00% 49,68% 12,00 38.653.260 0,00% 0,00%
Barang Milik Daerah Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah (Laporan)
Rekonsiliasi dalam rangka Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Penyusunan Laporan Barang Milik Pelaksanaan Rekonsiliasi KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 12 40.659.300 - - 5 34.004.760 8 1.805.100 12 - 12 35.809.860 100,00% 88,07% 12,00 35.809.860 0,00% 0,00%
Daerah dalam rangka Penyusunan PENDAPATAN DAERAH
Laporan BMD (Laporan)
Penyusunan Laporan Barang Milik BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Laporan BMD yang
Daerah 0,00 - 0,00 - 2 8.210.817 - - 2 2.645.860 2 - 2 - 2 2.645.860 100,00% 32,22% 2,00 2.645.860 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
tersusun (Laporan)
PENDAPATAN DAERAH
Pembinaan Pengelolaan Barang Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Milik Daerah Pemerintah Pelaksanaan Pembinaan KEUANGAN DAN
Kabupaten/Kota Pengelolaan BMD 0,00 - 0,00 - 1 32.029.620 - - - 3.033.860 1 2.311.560 1 - 1 5.345.420 100,00% 16,69% 1,00 5.345.420 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Pemerintah Kabupaten
(Laporan)
BADAN PENGELOLAAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 94,81% 58,32% KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH - - 5.140.886.714 - 1.398.047.629 1.109.612.763 78.000.000 2.585.660.392 50,30% 2.585.660.392 0,00% KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Persentase Pertumbuhan BADAN PENGELOLAAN
Pendapatan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi 0,00 - 0,00 - 95 5.140.886.714 - - - 1.398.047.629 - 1.109.612.763 - 78.000.000 - 2.585.660.392 0,00% 50,30% 0,00 2.585.660.392 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Daerah (Persen) PENDAPATAN DAERAH
Perencanaan Pengelolaan Pajak Jumlah Dokumen Target BADAN PENGELOLAAN
Daerah Pendapatan Daerah yang 0,00 - 0,00 - 2 209.263.800 - - 1 76.712.280 2 51.253.800 2 - 2 127.966.080 100,00% 61,15% 2,00 127.966.080 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
disusun (Dokumen) PENDAPATAN DAERAH
Analisa dan Pengembangan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Peraturan Kebijakan
Pajak Daerah, serta Penyusunan KEUANGAN DAN
Pajak dan Retribusi Daerah 0,00 - 0,00 - 30 133.478.300 - - 14 33.594.166 20 42.386.100 33 - 33 75.980.266 110,00% 56,92% 33,00 75.980.266 0,00% 0,00%
Kebijakan Pajak Daerah PENDAPATAN DAERAH
yang disusun (Regulasi)

Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Pelaksanaan BADAN PENGELOLAAN


Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan KEUANGAN DAN
Penyebarluasan Kebijakan 0,00 - 0,00 - 4 133.374.200 - - - 3.374.200 - - 4 78.000.000 4 81.374.200 100,00% 61,01% 4,00 81.374.200 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Kali)
Pendataan dan Pendaftaran Jumlah Dokumen BADAN PENGELOLAAN
Objek Pajak Daerah Pendataan dan KEUANGAN DAN
Pendaftaran Objek Pajak 0,00 - 0,00 - 4 94.600.720 - - 2 35.368.860 3 29.617.980 4 - 4 64.986.840 100,00% 68,70% 4,00 64.986.840 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
dan Retribusi Daerah yang
disusun (Dokumen)
Pengolahan, Pemeliharaan, dan BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Laporan
Pelaporan Basis Data Pajak KEUANGAN DAN
Pengolahan, Pemeliharaan,
Daerah 0,00 - 0,00 - 4 127.001.800 - - 2 42.421.700 3 45.141.300 4 - 4 87.563.000 100,00% 68,95% 4,00 87.563.000 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah (Laporan)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penetapan Wajib Pajak Daerah BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Dokumen Berita
KEUANGAN DAN
Acara Hasil Pelaksanaan 0,00 0,00 4 1 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00%
PENDAPATAN DAERAH
Rapat Bagi Hasil (Dokumen)
- - 395.159.546 - 121.874.777 67.661.973 - 189.536.750 47,96% 189.536.750 0,00%
Jumlah Dokumen Berita BADAN PENGELOLAAN
Acara Hasil Pelaksanaan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 4 1 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00%
Rapat Rekonsiliasi PENDAPATAN DAERAH
(Dokumen)
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penerimaan Pendapatan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 12 3 6 9 12 12 100,00% 12,00 0,00%
Daerah Samsat Majene PENDAPATAN DAERAH
(Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Penerimaan Pendapatan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 12 3 6 9 12 12 100,00% 12,00 0,00%
Daerah Samsat Mamasa PENDAPATAN DAERAH
(Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Penerimaan Pendapatan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 12 3 6 9 12 12 100,00% 12,00 0,00%
Daerah Samsat Mamuju PENDAPATAN DAERAH
(Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Penerimaan Pendapatan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 12 3 6 9 12 12 100,00% 12,00 0,00%
Daerah Samsat Mamuju PENDAPATAN DAERAH
Tengah (Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Penerimaan Pendapatan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 12 3 6 9 12 12 100,00% 12,00 0,00%
Daerah Samsat Mamuju PENDAPATAN DAERAH
Utara (Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Penerimaan Pendapatan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 12 3 6 9 12 12 100,00% 12,00 0,00%
Daerah Samsat Polewali PENDAPATAN DAERAH
Mandar (Laporan)
Jumlah Dokumen Berita BADAN PENGELOLAAN
Acara Hasil Pelaksanaan KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 4 2.517.230.415 1 - 2 782.693.680 3 571.413.190 4 - 4 1.354.106.870 100,00% 53,79% 4,00 1.354.106.870 0,00% 0,00%
Rekon yang dihadiri Samsat PENDAPATAN DAERAH
Majene (Dokumen)
BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Dokumen Berita
KEUANGAN DAN
Acara Hasil Pelaksanaan
0,00 0,00 4 1 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Rekon yang dihadiri Samsat
Polewali Mandar (Dokumen)

BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Dokumen Berita
KEUANGAN DAN
Acara Hasil Pelaksanaan
0,00 0,00 4 1 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Rekon yang dihadiri Samsat
Mamuju Utara (Dokumen)

BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Dokumen Berita
KEUANGAN DAN
Acara Hasil Pelaksanaan
0,00 0,00 4 1 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Rekon yang dihadiri Samsat
Mamuju Tengah (Dokumen)

Jumlah Dokumen Berita BADAN PENGELOLAAN


Acara Hasil Pelaksanaan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 4 1 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00%
Rekon yang dihadiri Samsat PENDAPATAN DAERAH
Mamuju (Dokumen)
BADAN PENGELOLAAN
Jumlah Dokumen Berita
KEUANGAN DAN
Acara Hasil Pelaksanaan
0,00 0,00 4 1 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Rekon yang dihadiri Samsat
Mamasa (Dokumen)
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penelitian dan Verifikasi Data Jumlah Laporan Penelitian BADAN PENGELOLAAN
Pelaporan Pajak Daerah dan Verifikasi Data Pajak KEUANGAN DAN
0,00 - 0,00 - 12 108.933.180 - - 6 7.111.540 9 63.811.220 12 - 12 70.922.760 100,00% 65,11% 12,00 70.922.760 0,00% 0,00%
dan Retribusi Daerah yang PENDAPATAN DAERAH
disusun (Laporan)
Penagihan Pajak Daerah Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Pelayanan KEUANGAN DAN
Samsat Keliling UPTB 0,00 0,00 36 - - 160 180 180 500,00% 180,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Samsat Polewali Mandar
(Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Pelayanan KEUANGAN DAN
Samsat Keliling UPTB 0,00 0,00 36 - - - 3 3 8,33% 3,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
Samsat Mamuju Utara
(Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Pelayanan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 36 - - 12 18 18 50,00% 18,00 0,00%
Samsat Keliling UPTB PENDAPATAN DAERAH
- - 666.232.513 - 54.432.150 56.257.423 - 110.689.573 16,61% 110.689.573 0,00%
Samsat Mamuju (Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Pelayanan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 36 - - 3 6 6 16,67% 6,00 0,00%
Samsat Keliling UPTB PENDAPATAN DAERAH
Samsat Mamasa (Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Pelayanan KEUANGAN DAN
0,00 0,00 36 - - 75 98 98 272,22% 98,00 0,00%
Samsat Keliling UPTB PENDAPATAN DAERAH
Samsat Majene (Laporan)
Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Operasi KEUANGAN DAN
0,00 0,00 12 - - - 1 1 8,33% 1,00 0,00%
Penertiban Kendaraan PENDAPATAN DAERAH
(Laporan)
Penyelesaian Keberatan Pajak Jumlah Laporan BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penyelesaian Keberatan 0,00 - 0,00 - 12 196.141.520 - - 6 93.625.800 9 37.924.542 12 - 12 131.550.342 100,00% 67,07% 12,00 131.550.342 0,00% 0,00% KEUANGAN DAN
Pajak Daerah (Laporan) PENDAPATAN DAERAH
Pengendalian, Pemeriksaan dan Jumlah Peserta Bimbingan BADAN PENGELOLAAN
Pengawasan Pajak Daerah Teknis Pemungutan Pajak KEUANGAN DAN
0,00 0,00 60 - - - 60 60 100,00% 60,00 0,00%
Daerah dan Retribusi PENDAPATAN DAERAH
Daerah (Peserta)
Jumlah Laporan - - 352.683.120 - 92.329.500 93.743.440 - 186.072.940 52,76% 186.072.940 0,00% BADAN PENGELOLAAN
Pelaksanaan Monitoring dan KEUANGAN DAN
Evaluasi Pemungutan Pajak 0,00 0,00 4 - 2 3 4 4 100,00% 4,00 0,00% PENDAPATAN DAERAH
dan Retribusi Daerah
(Laporan)
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Pajak Daerah dan Pembinaan dan KEUANGAN DAN
Retribusi Daerah Pengawasan Objek Pajak 0,00 - 0,00 - 12 206.787.600 - - 6 54.508.976 9 50.401.795 12 - 12 104.910.771 100,00% 50,73% 12,00 104.910.771 0,00% 0,00% PENDAPATAN DAERAH
dan Retribusi Daerah
(Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 105,78% 50,30%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah
KEPEGAWAIAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN
- - 3.134.499.315 237.804.550 599.448.128 663.339.773 - 1.500.592.451 47,87% 1.500.592.451 0,00%
DAERAH DAERAH
Pengadaan, Pemberhentian dan BADAN KEPEGAWAIAN
Informasi Kepegawaian ASN - - 1.185.238.580 16.206.500 137.194.172 231.992.857 - 385.393.529 32,52% 385.393.529 0,00% DAERAH

Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah usulan formasi yang BADAN KEPEGAWAIAN


Pengadaan PNS dan PPPK ditetapkan oleh KemenPAN- 0,00 - 0,00 - 2431 264.770.940 - 11.493.200 2.411 41.458.322 16 95.791.657 4 - 2.431 148.743.179 100,00% 56,18% 2431,00 148.743.179 0,00% 0,00% DAERAH
RB (Orang)
Koordinasi Pelaksanaan BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah SK Pensiun PNS (SK) 0,00 - 0,00 - 150 59.636.460 31 900.600 35 15.260.550 55 19.936.900 29 - 150 36.098.050 100,00% 60,53% 150,00 36.098.050 0,00% 0,00%
Administrasi Pemberhentian DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Karis, Karsu, Karpeg BADAN KEPEGAWAIAN
dan Taspen PNS yang terbit 0,00 0,00 500 71 8 384 37 500 100,00% 500,00 0,00% DAERAH
(Orang)
- - 513.953.080 534.200 25.635.000 21.633.800 - 47.803.000 9,30% 47.803.000 0,00%
Jumlah Lembaga Profesi BADAN KEPEGAWAIAN
ASN yang Terfasilitasi 0,00 0,00 1 1 1 1 1 1 100,00% 1,00 0,00% DAERAH
(Lembaga)
Perumusan Bahan Kebijakan Jumlah ASN yang BADAN KEPEGAWAIAN
Pengelolaan Data dan Informasi terakomodir dalam dokumen DAERAH
0,00 - 0,00 - 5500 79.935.700 690 1.668.500 1.258 19.737.400 1.564 9.380.000 1.988 - 5.500 30.785.900 100,00% 38,51% 5500,00 30.785.900 0,00% 0,00%
ASN Tata Naskah Kepegawaian
(Orang)
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah data pegawai yang BADAN KEPEGAWAIAN
0,00 - 0,00 - 5500 62.197.260 690 1.610.000 1.258 10.863.400 1.617 24.371.500 1.935 - 5.500 36.844.900 100,00% 59,24% 5500,00 36.844.900 0,00% 0,00%
Kepegawaian terupdate (Orang) DAERAH
Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah data pegawai yang BADAN KEPEGAWAIAN
0,00 - 0,00 - 5500 204.745.140 690 - 1.258 24.239.500 1.617 60.879.000 1.935 - 5.500 85.118.500 100,00% 41,57% 5500,00 85.118.500 0,00% 0,00%
dapat diakses (Orang) DAERAH
Mutasi dan Promosi ASN BADAN KEPEGAWAIAN
- - 433.068.960 13.636.600 195.043.260 81.218.316 - 289.898.176 66,94% 289.898.176 0,00%
DAERAH
Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Mutasi Pindah ASN BADAN KEPEGAWAIAN
0,00 0,00 360 139 121 92 8 360 100,00% 360,00 0,00%
(Orang) DAERAH
Jumlah Mutasi Jabatan JPT, - - 327.587.560 13.636.600 155.422.500 43.205.000 - 212.264.100 64,80% 212.264.100 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN
Administrator dan 0,00 0,00 550 306 - 212 32 550 100,00% 550,00 0,00% DAERAH
Fungsional (Orang)
Pengelolaan Kenaikan Pangkat BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah ASN yang di Usulkan
ASN 0,00 - 0,00 - 612 88.879.300 50 - 314 39.620.760 248 24.102.200 - - 612 63.722.960 100,00% 71,70% 612,00 63.722.960 0,00% 0,00% DAERAH
Naik Pangkat (Orang)

Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Promosi Jabatan BADAN KEPEGAWAIAN


JPT, Administrator dan 0,00 - 0,00 - 156 16.602.100 142 - - - 14 13.911.116 - - 156 13.911.116 100,00% 83,79% 156,00 13.911.116 0,00% 0,00% DAERAH
Fungsional (Orang)
Pengembangan Kompetensi BADAN KEPEGAWAIAN
- - 1.343.993.400 206.300.000 210.691.276 325.290.000 - 742.281.276 55,23% 742.281.276 0,00%
ASN DAERAH
Pengeloaan Administrasi Diklat Jumlah peserta ujian dinas, BADAN KEPEGAWAIAN
dan Sertifikasi ASN ujian penyesuaian ijazah DAERAH
0,00 - 0,00 - 250 16.859.000 - - - 6.220.000 - 3.700.000 - - - 9.920.000 0,00% 58,84% 0,00 9.920.000 0,00% 0,00%
dan sertifikasi lainnya.
(Orang)
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah ASN yang mengikuti
ASN 0,00 - 0,00 - 50 1.327.134.400 2 206.300.000 8 204.471.276 21 321.590.000 19 - 50 732.361.276 100,00% 55,18% 50,00 732.361.276 0,00% 0,00% DAERAH
pendidikan lanjutan (Orang)

Penilaian dan Evaluasi Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN


- - 172.198.375 1.661.450 56.519.420 24.838.600 - 83.019.470 48,21% 83.019.470 0,00%
Aparatur DAERAH
Pelaksanaan Penilaian dan BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Laporan penilaian
Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 1 1 - - - 1 100,00% 1,00 0,00% DAERAH
prestasi kerja ASN (Laporan)

Jumlah Laporan - - 80.465.900 - 19.328.120 7.005.000 - 26.333.120 32,73% 26.333.120 0,00% BADAN KEPEGAWAIAN
Pengukuran Indeks DAERAH
0,00 0,00 1 - - - 1 1 100,00% 1,00 0,00%
Profesional (PIP) ASN
(Laporan)
Pengelolaan Pemberian BADAN KEPEGAWAIAN
Jumlah ASN yang menerima
Penghargaan Bagi Pegawai 0,00 - 0,00 - 200 19.738.800 - 628.100 - 7.769.600 - 6.226.000 200 - 200 14.623.700 100,00% 74,09% 200,00 14.623.700 0,00% 0,00% DAERAH
penghargaan (Orang)

Pembinaan Disiplin ASN Jumlah PNS yang BADAN KEPEGAWAIAN


0,00 0,00 11 1 6 4 - 11 100,00% 11,00 0,00%
melanggar (Orang) DAERAH
- - 71.993.675 1.033.350 29.421.700 11.607.600 - 42.062.650 58,43% 42.062.650 0,00%
Jumlah izin perceraian yang BADAN KEPEGAWAIAN
0,00 0,00 5 - 3 2 - 5 100,00% 5,00 0,00%
diproses (Orang) DAERAH
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99,46% 47,87%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN BADAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENGEMBANGAN
- - 3.719.175.625 - 569.449.849 999.363.695 54.976.450 1.623.789.994 43,66% 1.623.789.994 0,00%
SUMBER DAYA
MANUSIA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Kompetensi Jumlah Peserta BADAN
Teknis Pengembangan Kompetensi PENGEMBANGAN
Teknis Umum, inti dan 0,00 - 0,00 - 80 508.207.060 - - - 8.957.200 - 85.537.110 - - - 94.494.310 0,00% 18,59% 0,00 94.494.310 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Pilihan bagi Aparatur MANUSIA
(Orang)
Penyelenggaraan BADAN
Pengembangan Kompetensi PENGEMBANGAN
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Jumlah Peserta yang SUMBER DAYA
Bagi Jabatan Administrasi mengikuti pelatihan MANUSIA
Penyelenggara Urusan Pengembangan Kompetensi 0,00 - 0,00 - 80 508.207.060 - - - 8.957.200 - 85.537.110 80 - 80 94.494.310 100,00% 18,59% 80,00 94.494.310 0,00% 0,00%
Pemerintahan Konkuren, Teknis Umum bagi jabatan
Perangkat Daerah Penunjang, administrasi (Orang)
dan Urusan Pemerintahan Umum

Sertifikasi, Kelembagaan, BADAN


Jumlah Peserta
Pengembangan Kompetensi PENGEMBANGAN
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional 0,00 0,00 289 - 240 224 - 464 160,55% 464,00 0,00% SUMBER DAYA
Manajerial dan Fungsional
MANUSIA
bagi Aparatur (Orang)

BADAN
Jumlah Peserta Sertifikasi
- - 3.210.968.565 - 560.492.649 913.826.585 54.976.450 1.529.295.684 47,63% 1.529.295.684 0,00% PENGEMBANGAN
Kompetensi bagi ASN 0,00 0,00 60 - - - - - 0,00% 0,00 0,00%
SUMBER DAYA
(Orang)
MANUSIA
BADAN
Jumlah Akreditasi Lembaga PENGEMBANGAN
0,00 0,00 1 - 1 - - 1 100,00% 1,00 0,00%
Pelatihan BPSDM (Sertifikat) SUMBER DAYA
MANUSIA
Pelaksanaan Sertifikasi BADAN
Jumlah ASN yang mengikuti
Kompetensi di Lingkungan PENGEMBANGAN
Sertifikasi Kompetensi 0,00 - 0,00 - 60 323.238.080 - - - - - - 60 - 60 - 100,00% 0,00% 60,00 - 0,00% 0,00%
Pemerintah Provinsi dan SUMBER DAYA
(Orang)
Kabupaten/Kota MANUSIA
Pengelolaan Kelembagaan, BADAN
Jumlah Pengelolaan
Tenaga Pengembang PENGEMBANGAN
Lembaga Sertifikasi 0,00 - 0,00 - 1 287.481.560 - - 1 161.641.849 - 59.439.585 - - 1 221.081.434 100,00% 76,90% 1,00 221.081.434 0,00% 0,00%
Kompetensi, dan Sumber Belajar SUMBER DAYA
(Kegiatan)
MANUSIA
Pelaksanaan Kerjasama Antar BADAN
Lembaga Jumlah Dokumen Kerjasama PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 2 60.780.450 - - 1 - - - 3 7.040.450 4 7.040.450 200,00% 11,58% 4,00 7.040.450 0,00% 0,00%
Antar Lembaga (Dokumen) SUMBER DAYA
MANUSIA
Penyelenggaraan BADAN
Pengembangan Kompetensi Bagi PENGEMBANGAN
Jumlah Peserta
Pimpinan Daerah, Jabatan SUMBER DAYA
Pengembangan Kompetensi 0,00 - 0,00 - 289 2.539.468.475 - - 240 398.850.800 224 854.387.000 303 47.936.000 767 1.301.173.800 265,40% 51,24% 767,00 1.301.173.800 0,00% 0,00%
Pimpinan Tinggi, Jabatan MANUSIA
Prajabatan (Orang)
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
BADAN
PENGEMBANGAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 214,57% 43,66%
SUMBER DAYA
MANUSIA
BADAN
PENGEMBANGAN
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah
SUMBER DAYA
MANUSIA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAM PENELITIAN DAN BADAN
PENGEMBANGAN DAERAH PENGEMBANGAN
- - 423.994.790 - 17.065.000 121.999.000 82.770.100 221.834.100 52,32% 221.834.100 0,00%
SUMBER DAYA
MANUSIA
Penelitian dan Pengembangan BADAN
Bidang Penyelenggaraan PENGEMBANGAN
- - 39.000.000 - - 16.148.200 11.948.200 28.096.400 72,04% 28.096.400 0,00%
Pemerintahan dan Pengkajian SUMBER DAYA
Peraturan MANUSIA
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Dokumen Bidang BADAN
Evaluasi Penelitian dan Penyelenggaraan PENGEMBANGAN
Pengembangan Bidang Pemerintahan dan SUMBER DAYA
0,00 - 0,00 - 1 39.000.000 - - - - - 16.148.200 1 11.948.200 1 28.096.400 100,00% 72,04% 1,00 28.096.400 0,00% 0,00%
Kelembagaan dan Pengkajian Peraturan Yang MANUSIA
Ketatalaksanaan dijadikan Bahan Kebijakan
(Dokumen)
Penelitian dan Pengembangan BADAN
Bidang Sosial dan PENGEMBANGAN
- - 32.008.000 - - - - - 0,00% - 0,00%
Kependudukan SUMBER DAYA
MANUSIA
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Bidang BADAN
Pendidikan dan Kebudayaan Sosial dan Kependudukan PENGEMBANGAN
0,00 - 0,00 - 1 32.008.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00%
Yang dijadikan Bahan SUMBER DAYA
Kebijakan (Dokumen) MANUSIA
Penelitian dan Pengembangan BADAN
Bidang Ekonomi Dan PENGEMBANGAN
- - 163.646.270 - 5.065.000 39.000.000 60.821.900 104.886.900 64,09% 104.886.900 0,00%
Pembangunan SUMBER DAYA
MANUSIA
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Bidang BADAN
Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Dan PENGEMBANGAN
Pangan Pembangunan Yang 0,00 - 0,00 - 1 163.646.270 - - - 5.065.000 - 39.000.000 1 60.821.900 1 104.886.900 100,00% 64,09% 1,00 104.886.900 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
dijadikan Bahan Kebijakan MANUSIA
(Dokumen)
Pengembangan Inovasi dan BADAN
Teknologi PENGEMBANGAN
- - 189.340.520 - 12.000.000 66.850.800 10.000.000 88.850.800 46,93% 88.850.800 0,00%
SUMBER DAYA
MANUSIA
Uji Coba dan Penerapan BADAN
Rancang Bangun/Model Replikasi PENGEMBANGAN
dan Invensi di Bidang Difusi Jumlah Inovasi (Laporan) 0,00 - 0,00 - 1 79.340.520 - - - - 1 65.475.800 - 10.000.000 - 75.475.800 0,00% 95,13% 0,00 75.475.800 0,00% 0,00% SUMBER DAYA
Inovasi dan Penerapan Teknologi MANUSIA

Diseminasi Jenis, Prosedur dan BADAN


Jumlah Laporan
Metode Penyelenggaraan PENGEMBANGAN
Pelaksanaan Diseminasi 0,00 - 0,00 - 1 10.000.000 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00%
Pemerintahan Daerah Yang SUMBER DAYA
(Laporan)
Bersifat Inovatif MANUSIA
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- BADAN
Hasil Kelitbangan PENGEMBANGAN
Jumlah Terbitan (Kali) 0,00 - 0,00 - 2 100.000.000 - - - 12.000.000 1 1.375.000 2 - 2 13.375.000 100,00% 13,38% 2,00 13.375.000 0,00% 0,00%
SUMBER DAYA
MANUSIA
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 73,74% 52,32%
Predikat Kinerja Sedang Rendah
PENGELOLAAN PENGHUBUNG
PROGRAM PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG
- - 1.236.459.760 42.198.500 475.780.450 270.788.050 - 788.767.000 63,79% 788.767.000 0,00%
PENGHUBUNG PROVINSI
Pelaksanaan Pelayanan BADAN PENGHUBUNG
- - 1.236.459.760 42.198.500 475.780.450 270.788.050 - 788.767.000 63,79% 788.767.000 0,00%
Penghubung PROVINSI
Kegiatan Fasilitasi Pameran BADAN PENGHUBUNG
Produk Unggulan dan pelestarian - - 296.173.200 23.390.000 82.462.000 45.625.000 - 151.477.000 51,14% 151.477.000 0,00% PROVINSI
Seni Budaya
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi BADAN PENGHUBUNG
Pelaksanaan Pelayanan - - 940.286.560 18.808.500 393.318.450 225.163.050 - 637.290.000 67,78% 637.290.000 0,00% PROVINSI
Penghubung
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 63,79%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Rendah
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM INSPEKTORAT DAERAH
PENYELENGGARAAN - - 4.658.057.123 253.885.930 2.081.994.073 335.449.000 - 2.671.329.003 57,35% 2.671.329.003 0,00%
PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 207 3.712.793.843 50 187.187.930 50 1.664.126.073 50 221.758.000 57 - 207 2.073.072.003 100,00% 55,84% 207,00 2.073.072.003 0,00% 0,00%
Internal Pemeriksaan (Laporan)
Pengawasan Kinerja Pemerintah Jumlah Laporan Hasil INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 31 1.246.036.443 7 121.471.940 7 513.484.040 8 121.172.000 9 - 31 756.127.980 100,00% 60,68% 31,00 756.127.980 0,00% 0,00%
Daerah Pemeriksaan (Laporan)
Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan Hasil INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 41 1.079.158.400 10 57.835.940 10 475.038.800 10 66.235.000 11 - 41 599.109.740 100,00% 55,52% 41,00 599.109.740 0,00% 0,00%
Pemerintah Daerah Pemeriksaan (Laporan)
Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 82 376.337.000 20 - 20 174.080.000 20 7.310.000 22 - 82 181.390.000 100,00% 48,20% 82,00 181.390.000 0,00% 0,00%
(Laporan)
Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 41 103.525.000 - 6.880.050 41 66.829.500 - - - - 41 73.709.550 100,00% 71,20% 41,00 73.709.550 0,00% 0,00%
(Laporan)
Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kerjasama INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 2 20.953.000 - - 1 - - - 1 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00%
Pengawasan (Laporan)
Monitoring dan Evaluasi Tindak INSPEKTORAT DAERAH
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Jumlah Laporan Hasil
0,00 - 0,00 - 6 886.784.000 1 1.000.000 1 434.693.733 2 27.041.000 2 - 6 462.734.733 100,00% 52,18% 6,00 462.734.733 0,00% 0,00%
dan Tindak Lanjut Hasil Monev (Laporan)
Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan Persertase pengaduan INSPEKTORAT DAERAH
Dengan Tujuan Tertentu masyarakat yang memenuhi
0,00 - 0,00 - 0 945.263.280 - 66.698.000 - 417.868.000 - 113.691.000 - - - 598.257.000 0,00% 63,29% 0,00 598.257.000 0,00% 0,00%
syarat selesai ditindaklanjuti
(Persen)
Penanganan Penyelesaian Jumlah Laporan Hasil INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 4 46.800.000 1 11.723.000 1 14.180.000 1 405.000 1 - 4 26.308.000 100,00% 56,21% 4,00 26.308.000 0,00% 0,00%
Kerugian Negara/Daerah Pemeriksaan (Laporan)
Pengawasan Dengan Tujuan Jumlah Laporan Hasil INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 12 898.463.280 3 54.975.000 3 403.688.000 3 113.286.000 3 - 12 571.949.000 100,00% 63,66% 12,00 571.949.000 0,00% 0,00%
Tertentu Pemeriksaan (Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 57,35% INSPEKTORAT DAERAH
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN INSPEKTORAT DAERAH
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN - - 1.832.759.480 59.516.185 542.697.228 99.303.000 - 701.516.413 38,28% 701.516.413 0,00%
DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis INSPEKTORAT DAERAH
Jumlah Kebijakan yang
di Bidang Pengawasan dan 0,00 - 0,00 - 4 435.802.000 1 47.335.320 1 123.061.248 1 379.000 1 - 4 170.775.568 100,00% 39,19% 4,00 170.775.568 0,00% 0,00%
dikeluarkan (Dokumen)
Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Jumlah Kebijakan yang INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 2 336.186.000 - 47.335.320 1 105.270.248 - 379.000 1 - 2 152.984.568 100,00% 45,51% 2,00 152.984.568 0,00% 0,00%
Bidang Pengawasan dikeluarkan (Dokumen)
Perumusan Kebijakan Teknis di Jumlah Kebijakan yang INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 1 99.616.000 - - 1 17.791.000 - - 1 - 2 17.791.000 200,00% 17,86% 2,00 17.791.000 0,00% 0,00%
Bidang Fasilitasi Pengawasan dikeluarkan (Dokumen)
Pendampingan dan Asistensi Persentase perangkat INSPEKTORAT DAERAH
daerah mendapatkan
0,00 - 0,00 - 0 1.396.957.480 - 12.180.865 - 419.635.980 - 98.924.000 - - - 530.740.845 0,00% 37,99% 0,00 530.740.845 0,00% 0,00%
pelayanan asistensi dan
pendampingan (Persen)
Pendampingan dan Asistensi Jumlah Laporan yang terbit INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 4 375.083.000 1 - 1 - 1 58.140.000 1 - 4 58.140.000 100,00% 15,50% 4,00 58.140.000 0,00% 0,00%
Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)
Pendampingan, Asistensi, INSPEKTORAT DAERAH
Jumlah Laporan yang terbit
Verifikasi, dan Penilaian Reformasi 0,00 - 0,00 - 2 41.111.000 - - 1 16.710.000 - 105.000 1 - 2 16.815.000 100,00% 40,90% 2,00 16.815.000 0,00% 0,00%
(Laporan)
Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan INSPEKTORAT DAERAH
Evaluasi serta Verifikasi Jumlah Laporan yang terbit
0,00 - 0,00 - 6 909.394.480 1 12.180.865 1 371.785.980 2 450.000 2 - 6 384.416.845 100,00% 42,27% 6,00 384.416.845 0,00% 0,00%
Pencegahan dan Pemberantasan (Laporan)
Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Jumlah Laporan yang terbit INSPEKTORAT DAERAH
0,00 - 0,00 - 3 71.369.000 - - 1 31.140.000 1 40.229.000 1 - 3 71.369.000 100,00% 100,00% 3,00 71.369.000 0,00% 0,00%
Verifikasi Penegakan Integritas (Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 105,44% 38,28% INSPEKTORAT DAERAH
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah INSPEKTORAT DAERAH
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN BADAN KESATUAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN - - 368.950.185 8.800.000 67.656.650 98.173.360 - 174.630.010 47,33% 174.630.010 0,00% BANGSA DAN POLITIK
KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis BADAN KESATUAN
dan Pemantapan Pelaksanaan BANGSA DAN POLITIK
- - 368.950.185 8.800.000 67.656.650 98.173.360 - 174.630.010 47,33% 174.630.010 0,00%
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang BADAN KESATUAN
Ideologi Wawasan Kebangsaan, BANGSA DAN POLITIK
Bela Negara, Karakter Bangsa,
- - 243.005.565 - 54.850.400 20.753.000 - 75.603.400 31,11% 75.603.400 0,00%
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi BADAN KESATUAN
dan Pelaporan di Bidang Ideologi BANGSA DAN POLITIK
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, - - 125.944.620 8.800.000 12.806.250 77.420.360 - 99.026.610 78,63% 99.026.610 0,00%
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
BADAN KESATUAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 47,33%
BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN BADAN KESATUAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN BANGSA DAN POLITIK
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK - - 1.519.527.038 29.667.000 67.611.580 88.668.280 - 185.946.860 12,24% 185.946.860 0,00%
DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis BADAN KESATUAN


Dan Pemantapan Pelaksanaan BANGSA DAN POLITIK
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, - - 1.519.527.038 29.667.000 67.611.580 88.668.280 - 185.946.860 12,24% 185.946.860 0,00%
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Penyusunan Program Kerja di BADAN KESATUAN


Bidang Pendidikan Politik, Etika BANGSA DAN POLITIK
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
- - 1.255.354.678 - 9.452.080 30.919.780 - 40.371.860 3,22% 40.371.860 0,00%
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang BADAN KESATUAN
Pendidikan Politik, Etika Budaya BANGSA DAN POLITIK
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan, dan - - - - - - - - 0,00% - 0,00%
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi BADAN KESATUAN
dan Pelaporan di Bidang BANGSA DAN POLITIK
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
- - 264.172.360 29.667.000 58.159.500 57.748.500 - 145.575.000 55,11% 145.575.000 0,00%
Pemerintahan, Perwakilan, dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
BADAN KESATUAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 12,24%
BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN BADAN KESATUAN
DAN PENGAWASAN BANGSA DAN POLITIK
- - 91.615.599 - - - - - 0,00% - 0,00%
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis BADAN KESATUAN
dan Pemantapan Pelaksanaan BANGSA DAN POLITIK
Bidang Pemberdayaan dan - - 91.615.599 - - - - - 0,00% - 0,00%
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Penyusunan Program Kerja BADAN KESATUAN
Dibidang Pendaftaran Ormas, BANGSA DAN POLITIK
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
- - 91.615.599 - - - - - 0,00% - 0,00%
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
BADAN KESATUAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 0,00%
BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN BADAN KESATUAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN BANGSA DAN POLITIK
- - 440.104.400 65.327.950 25.588.750 74.460.920 - 165.377.620 37,58% 165.377.620 0,00%
EKONOMI, SOSIAL, DAN
BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis BADAN KESATUAN
dan Pemantapan Pelaksanaan BANGSA DAN POLITIK
- - 440.104.400 65.327.950 25.588.750 74.460.920 - 165.377.620 37,58% 165.377.620 0,00%
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Penyusunan Program Kerja di BADAN KESATUAN
Bidang Ketahanan Ekonomi, BANGSA DAN POLITIK
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan - - 372.075.640 65.327.950 25.588.750 74.460.920 - 165.377.620 44,45% 165.377.620 0,00%
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan Bahan Perumusan BADAN KESATUAN
Kebijakan di Bidang Ketahanan BANGSA DAN POLITIK
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
- - 68.028.760 - - - - - 0,00% - 0,00%
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
BADAN KESATUAN
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 37,58%
BANGSA DAN POLITIK
BADAN KESATUAN
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN BADAN KESATUAN
KEWASPADAAN NASIONAL BANGSA DAN POLITIK
DAN PENINGKATAN KUALITAS
- - 2.661.921.990 78.736.530 198.009.071 2.150.611.090 - 2.427.356.691 91,19% 2.427.356.691 0,00%
DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis BADAN KESATUAN


dan Pelaksanaan Pemantapan BANGSA DAN POLITIK
- - 2.661.921.990 78.736.530 198.009.071 2.150.611.090 - 2.427.356.691 91,19% 2.427.356.691 0,00%
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
Penyusunan Bahan Perumusan BADAN KESATUAN
Kebijakan di Bidang BANGSA DAN POLITIK
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, dan
- - 221.173.270 - 68.217.691 62.285.640 - 130.503.331 59,01% 130.503.331 0,00%
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang BADAN KESATUAN
Kewaspadaan Dini, Kerja sama BANGSA DAN POLITIK
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan - - 66.886.700 66.724.030 - - - 66.724.030 99,76% 66.724.030 0,00%
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang BADAN KESATUAN
Kewaspadaan Dini, Kerjasama BANGSA DAN POLITIK
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan - - 76.493.820 - 73.287.380 - - 73.287.380 95,81% 73.287.380 0,00%
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi BADAN KESATUAN
dan Pelaporan di Bidang BANGSA DAN POLITIK
Kewaspadaan Dini, Kerja sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
- - 54.964.200 - - 52.924.200 - 52.924.200 96,29% 52.924.200 0,00%
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program Target kinerja dan anggaran Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Kinerja dan
Target Akhir Kinerja RPJMD SKPD
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan berjalan tahun 2021 (n-1) Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan dan Anggaran RKPD yang Realisasi Anggaran RKPD 2021(Akhir Tahun Realisasi
Periode RPJMD) sampai dengan RKPD Penanggungjawab
(output) yang dievaluasi dievaluasi (2021) Tahun 2021 (%) Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran
Tahun 2020 (n-2)
2021) RPJMD s/d
I II III IV
5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16
1 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan Forum Koordinasi BADAN KESATUAN
- - 2.242.404.000 12.012.500 56.504.000 2.035.401.250 - 2.103.917.750 93,82% 2.103.917.750 0,00%
Pimpinan Daerah Provinsi BANGSA DAN POLITIK
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00% 91,19%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi
2.347.978.687.718 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 66,63% 48,14%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sedang Sangat Rendah

INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN


No.
REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA
(1)
91% ≤ 100% Sangat tinggi
(2)
76% ≤ 90% Tinggi
(3)
66% ≤ 75% Sedang
(4)
51% ≤ 65% Rendah
(5)
≤ 50% Sangat Rendah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Permasalahan dan isu strategis menjadi bagian terpenting dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah. Analisis permasalahan yang dilakukan secara
tepat akan meningkatkan upaya intervensi melalui kebijakan dalam mengatasi
permasalahan. Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik,
namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa
datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan
pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu
meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan
peluang yang ada
Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, terkait
permasalahan-permasalahan pembangunan yang dianggap prioritas dan
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada periode RPD 2023–
2026 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi adalah sebagai berikut:
1) Isu Global
a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
b. Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19);
c. Perubahan Iklim (global warming/climate change)
d. Pengarusutamaan Gender;
e. Revolusi Industri 4.0;
2) Isu Nasional
a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
b. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
c. Standar Pelayanan Minimal;
d. Bonus Demografi;
e. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur;
f. Transfer Fiskal ke Daerah;
g. Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
3) Isu Regional
a. Konektivitas Wilayah Pulau Sulawesi
b. Konflik Perbatasan
c. Bencana Alam di Wilayah Sulawesi
d. Kerjasama Antar Daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah


Identifikasi permasalahan pada bagian ini, merupakan permasalahan
pembangunan yang diklasifikasikan berdasarkan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah yang menyangkut layanan dasar serta tugas dan fungsi tiap
perangkat daerah. Adapun permasalahan urusan pemerintah daerah dimaksud
sebagai berikut.

II-206
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
2.3.2.1.1. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
A. PENDIDIKAN
1) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (7,96 tahun) dan rendahnya
harapan lama sekolah (12,86 tahun) pada tahun 2021.
2) Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA sederajat dan
jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2021 angka partisipasi sekolah pada jenjang
SMA sebesar 71,22 persen sedangkan angka partisipasi sekolah pada jenjang
perguruan tinggi hanya sebesar 23,80 persen.
3) Masih kurangnya kuantitas guru pada jenjang Sekolah Menengah Atas / Sekolah
Menengah Kejuruan.
4) Masih rendahnya kualitas guru, khususnya guru yang profesional (guru yang telah
memiliki sertifikat pendidik).
5) Belum meratanya distribusi guru pada semua jenjang pendidikan
6) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap tingkatan pendidikan
belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

B. KESEHATAN
1) Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi. Jumlah Kasus kematian Ibu pada
tahun 2020 sebesar 46 Kasus sedangkan untuk kasus kematian bayi pada tahun
2020 sebesar 303 Kasus. Angka kasus kematian Ibu dan Bayi belum mencapai
target yang diharapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 32 kasus untuk Jumlah
Kematian Ibu dan 257 kasus untuk Jumlah Kematian Bayi.
2) Tingginya angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021
angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 33,8 persen di atas angka
rata-rata nasional yaitu 24,4 Persen serta menempati urutan kedua tertinggi
secara nasional.
3) Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas serta
terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan.
4) Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular.
5) Belum maksimalnya jumlah peserta jaminan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat.
Pada tahun 2021 persentase penduduk yang telah menjadi peserta jaminan
kesehatan baru mencapai angka 83,61 persen.
6) Belum maksimalnya akses terhadap sanitasi layak. Persentase Rumah Tangga
yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat baru mencapai
78,75 persen.
7) Belum optimalnya implementasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(Germas).

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


1) Tingginya persentase jalan provinsi yang belum mantap. Panjang jalan provinsi
yaitu sebesar 349,67 dimana pada tahun 2020 Kondisi jalan yang tidak mantap
sebesar 60,42 persen atau sepanjang 209,26 km sedangkan yang berada pada
kondisi mantap sebesar 39,58 persen atau sepanjang 138,41 km.
2) Belum terpenuhinya standar jalan pada sebagian besar jalan provinsi.

II-207
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
3) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum, pada tahun 2021 masih
terdapat 24,78 persen rumah tangga menggunakan air kemasan.
4) Tingginya kerusakan jaringan irigasi, pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi
baik hanya sebesar 43,31 persen atau 19.470 hektare dari 44.956,54 hektar.
5) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah,
sampah dan drainase).
6) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional, pada tahun 2018
persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk baru
mencapai 9,8 persen.
7) Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata
ruang
8) Terbatasnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, pada tahun 2018
persentase rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB baru
mencapai 11,09 persen.
9) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik
lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


1) Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin serta tingginya backlog (tidak
seimbangnya kebutuhan dan penyediaan) rumah. Angka kebutuhan rumah hingga
tahun 2018 sebesar 40.005 unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak
98.511 unit pada tahun 2020.
2) Belum optimalnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase akses
terhadap sanitasi layak di Sulawesi Barat sebesar 78,75 persen tahun 2021.

E. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


1) Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran;
a) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berlaku kepada
masyarakat.
b) Masih kurangnya tenaga yang mengikuti diklat PPNS dan diklat dasar Satpol
PP.
c) Belum Optimalnya penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit
Masyarakat.
2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a) Belum tersedianya peta rawan bencana Daerah.
b) Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana sebagai langkah dalam
mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap
masyarakat di kawasan rawan bencana.
c) Minimnya sarana prasarana tanggap darurat penanggulangan bencana.

F. SOSIAL
1) Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2) Belum terintegrasinya upaya penanggulangan kemiskinan;
3) Masih rendahnya kualitas penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan
sosial (PPKS) sebagai bentuk pemenuhan SPM bidang sosial;

II-208
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
4) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta
korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi anak;
5) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6) Belum maksimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

2.3.2.2. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Tidak


Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
A. TENAGA KERJA
1) Kurangnya lapangan kerja, terlihat dari tingginya pencari Kerja Terdaftar pada
tahun 2021 sebanyak 3.318, sedangkan lowongan kerja terdaftar sebanyak 543,
penempatan atau pemenuhan tenaga kerja sebanyak 1.372.
2) Rendahnya Kualitas tenaga kerja terlihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja yang
ditamatkan masih di dominasi SMP ke bawah yaitu sebanyak 425.810 jiwa atau
62,02 persen, selanjutnya untuk SMA dan SMK 172.715 jiwa atau 25,16 persen,
dan yang memiliki Pendidikan Tinggi yaitu Diploma dan Universitas 88.019 jiwa
atau 12,82 persen pada tahun 2021.

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


1) Kurangnya pemahaman konsep gender, PUG dan penerapan Pengarusutamaan
Gender di Sulawesi Barat;
2) Kurangnya pemahaman tentang three ends (kekerasan perempuan dan anak,
perdagangan orang (human trafficking) dan kesenjangan ekonomi);
3) Masih tingginya jumlah pekerja usia anak. Jumlah pekerja usia anak pada tahun
2021 mencapai 5,53 persen dibandingkan pada tahun 2020 5,28 persen;
4) Tingginya pernikahan usia anak di Sulawesi Barat berada pada urutan ke tiga
secara nasional di tahun 2021;
5) Tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pada tahun 2020 jumlah
korban KDRT sebanyak 85 kasus di tahun 2021;
6) Belum maksimalnya penanganan anak perlindungan khusus;
7) Belum optimalnya wadah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak) dalam menanggulangi kasus.

C. PANGAN
1) Pangan belum terdistribusikan dengan baik;
2) Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan;
3) Masih terdapatnya daerah rawan pangan.
4) Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah Daerah.
5) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.
6) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar dan bermutu.
7) Capaian kinerja masih sangat jauh dari target yang diharapkan karena masih ada
beberapa kabupaten yang belum menyiapkan anggarannya untuk Pengadaan
Cadangan Pangan Pemerintah tersebut, beberapa kabupaten masih dalam tahap
pembahasan dan penyusunan perda / perbup. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
setiap tahunnya juga mengadakan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi

II-209
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
kegiatan pengadaan cadangan pangan sebagai upaya untuk terus mendorong dan
memotivasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten agar terus berupaya untuk
melaksanakan kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
8) Belum Optimalnya Koordinasi lintas sektor dalam intervensi Penanganan Daerah
Rentan Rawan Pangan.
9) Kurangnya Petugas dan Perlunya Peningkatan kapasitas SDM PPC,
Pengawasan, Pembinaan dan Pengambilan Sampel seyogianya dilakukan
setiapa bulan atau per tri bulan sehingan JAMINAN DAN MUTU PSAT benar-
benar terjamin, Di harapakan adanya laboratorium dan petugas yang bisa menguji
apa bila ada kasus yang di temukan di lapangan.

D. LINGKUNGAN HIDUP
1) Masih banyaknya lahan kritis, kerusakan hutan dan sumber-sumber air.
2) Banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil;
3) Tingginya pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah;
4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
5) Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

E. PERTANAHAN
1) Banyaknya lahan yang belum bersertifikat. Persentase luas lahan yang
bersertifikat hanya sebesar 25,27 persen dari luas APL;
2) Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah;
3) Tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta
masyarakat dengan perusahaan;
4) Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
(P4T);

F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


1) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
2) Belum optimalnya pengendalian penduduk;
3) Belum optimalnya akses data kependudukan dan pencatatan sipil;
4) Tingginya penduduk rentan administrasi kependudukan;

G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa;
2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
3) Belum optimalnya pembinaan pranata sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
desa;
4) Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
5) Rendahnya laju perkembangan Desa, berdasarkan data Indeks Desa Membangun
tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah desa sebanyak 575 desa terdapat
275 desa atau 47,83% desa yang masih berstatus tertinggal/sangat tertinggal
6) Minimnya peran Pemerintah Provinsi secara langsung dalam menginterfensi
kemajuan perkembangan desa

II-210
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


1) Belum maksimal cakupan layanan KB;
2) Belum optimalnya ketahanan keluarga;
3) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;
4) Kurangnya intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah
kelahiran di usia remaja;

I. PERHUBUNGAN
1) Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan;
2) Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi
laut;
3) Masih rendahnya kualitas pelayanan umum baik di bidang angkutan darat maupun
angkutan sungai dan penyeberangan;
4) Belum optimalnya bandara dan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan
orang dan barang antar pulau.
5) Belum adanya fasilitas/sarana transportasi yang dikelola berdasarkan
kewenangan yang ada sesuai undang-undang.
6) Masalah kewenangan dan belum maksimalnya koordinasi antar instansi baik
kabupaten maupun pusat sehingga terdapat program kegiatan yang belum dapat
terlaksana atau dijalankan secara maksimal seperti rencana pembangunan
Bandara Polewali Mandar, Bandara Pasangkayu dan Pengembangan Bandara
Sumarorong. Balai/Taman Uji yang berfungsi hanya satu se Sulawesi Barat yaitu
di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga UJI KIR kendaraan terkendala.
7) Terbatasnya alokasi anggaran sehingga belum maksimal dalam pelaksanaan
program kegiatan bidang transportasi.
8) Belum adanya Balai Transporatasi Darat yang khusus di wilayah Sulawesi barat,
sehingga pelayanan sektor transportasi darat belum maksimal karena masih
menyatu dengan wilayah Sulsel yang wilayah kerjanya relatif luas.
9) Masih terbatasnya SDM terutama SDM ketransoportasian.

J.KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


1) Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
2) Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;
3) Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah;
4) Belum optimalnya layanan e-Goverment secara holistik dan dikelolanya data
sebagai aset strategis.
5) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi terdapat belanja modal
pembelian alat jaringan yang harganya tidak sesuai SSH dikarenakan barang
tersebut tidak dijual di Indonesia sehingga harganya lumayan jauh dari SSH

K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


1) Keterbatasan SDM Pelaku Koperasi dan Pelaku Usaha;
2) Rendahnya Ketersediaan data valid koperasi dan UKM;
3) Lemahnya Informasi, akses pasar dan Pembiayaan untuk pengembangan usaha;

II-211
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

4) Rendahnya akses dan fasilitasi pembinaan Koperasi dan UMKM secara digital;
5) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)belum berjalan secara optimal.

L. PENANAMAN MODAL
1) Belum optimalnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui PTSP
dikarenakan Sarana dan Prasana yang belum memadai dalam mendukung
pelaksanaan fungsi pelayanan bidang perizinan.
2) Terbatasnya SDM yang memahami dengan baik konsep pelayanan perizinan,
kebijakan terkait sistem prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
3) Iklim investasi yang belum kondusif karena sejumlah faktor antara lain kondisi
infrastruktur dasar, penerapan regulasi terkait kemudahan berusaha berbasis
resiko;
4) Tidak maksimalnya pelaksanaan promosi diakibatkan oleh kurang updatenya data
potensi sektor prioritas;
5) Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN
6) Nilai realisasi, secara kuantitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
tetapi provinsi lain juga mengalami peningkatan yang signifikan sehingga secara
peringkat Sulawesi Barat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan masih
banyaknya perusahaan / pelaku usaha yang belum familiar dengan tata cara
pelaporan LKPM baik yang secara daring maupung luring.
7) Belum tersedianya regulasi pendukung iklim investasi dimana salah satu
pertimbangan investor adalah adanya kepastian hukum ketika akan berinvestasi.
8) Penyelenggaraan PTSP berbasis risiko, sementara sistem OSS belum
sepenuhnya mendukung, sehingga beberapa penerbitan perizinan dan non
perizinan terhambat sedangkan pengembangan aplikasi mandiri maupun
penyediaan sarana dan prasarana pendukung juga belum optimal.

M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


1) Minimnya kegiatan pengembangan potensi dan partisipasi pemuda;
2) Rendahnya kemampuan pemuda untuk berwirausaha;
3) Tingginya trend dekadensi moral terkait pornografi, porno aksi dan narkoba;
4) Minimnya pembibitan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
5) Minimnya kualitas dan kuantitas pelatih di bidang olahraga prestasi;
6) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga;
7) Minimnya kejuaraan olahraga prestasi untuk kelompok umur.
8) Diperlukan koordinasi dengan stakeholder terkait serta penyediaan data yang
memadai agar kedepannya OPD dapat mengidentifikasi kegiatan yang sesuai
dengan isu strategis pembangunan daerah sehingga saat menyusun perencanaan
dan pengganggaran agar lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan OPD.

N. STATISTIK
1) Belum maksimalnya pelaksanaan satu data,
2) Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang update dan
akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

II-212
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
3) Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan di Sulawesi Barat.
O. PERSANDIAN
1) Belum maksimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) persandian dalam
pengamanan aplikasi atau sistem elektronik;
2) Belum optimalnya penerapan tanda tangan digital.

P. KEBUDAYAAN
1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
2) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
3) Masih rendahnya promosi budaya lokal;
4) Rendahnya minat generasi muda untuk mengelola dan melestarikan kekayaan
budaya dan kearifan lokal.

Q. PERPUSTAKAAN
1) Minat baca masyarakat masih rendah, ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung
Perpustakaan Daerah yang semakin menurun, ini dikarenakan masyarakat
sekarang cenderung lebih berminat membaca lewat HP/Internet daripada
membaca langsung di Perpustakaan Daerah;
2) Keterbatasan sarana dan prasarana;
3) Kurangnya tenaga fungsional pustakawan;
4) Kurangnya koleksi judul buku menjadikan minimnya literasi yang dapat diakses.

R. KEARSIPAN
1) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
2) Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis;
3) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
kearsipan.

2.3.2.3. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pilihan


A. KELAUTAN DAN PERIKANAN
1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Budidaya;
3) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan;
4) Belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan; e. Kurangnya
penganekaragaman produk olahan berbahan baku ikan.
5) Sistem rantai dingin belum optimal;
6) Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi
berbasis pendekatan spasial / kawasan;
7) Tingginya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
8) Minimnya kualitas sumberdaya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder
perikanan dan kelautan.
9) Terdapat beberapa pekerjaan/pengadaan di beberapa sub kegiatan disebabkan
karena
a. Pengadaan pursesein senilai Rp 2.100.000.000 gagal lelang;

II-213
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
b. Pengadaan Genset tidak cair karena batas waktu pencairan 31 Desember 2021
tidak diajukan pencairan karena melewati tahun anggaran;
c. Pengadaan Mesin 9 PK sudah lelang dengan Metode Lelang Cepat sudah ada
pemenangnya tapi pihak ketiga tidak melakukan penandatanganan kontrak;
d. Rehabilitasi dermaga yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai
berakhirnya kontrak, sampai batas waktu masa kontrak pihak ketiga hanya
mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 6 % dan dilakukan pemutusan
kontrak;
e. Pengadaan mobil pemasar ikan, motor pemasar ikan gagal lelang anggaran
tersebut merupakan anggaran perubahan 2021;
f. Pengadaan cool box terjadi keterlambatan ekspedisi pengiriman barang
sehingga barang tersebut tidak sampai pada batas waktu pencairan akibatnya
tidak dilakukan pengajuan pencairan, sehingga terdapat banyak sisa anggaran
yang tidak terealisasi dari pagu anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan
sebesar Rp. 43.770.757.633 dengan realisasi Rp. 34.984.223.449 atau 79,93
%.

B. PARIWISATA
1) Belum optimalnya promosi pariwisata berbasis teknologi informasi.
2) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum multi
stakeholders;
3) Belum optimalnya fasilitas pendukung kepariwisataan;
4) Belum meluasnya pemahaman sadar wisata pada masyarakat lokal.
5) Masih kurangnya investasi sektor pariwisata

C. PERTANIAN
1) Masih rendahnya ketersediaan benih bermutu;
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
3) Masih terbatasnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Pertanian;
4) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi peternakan;
5) Terbatasnya petugas kesehatan hewan;
6) Masih rendahnya penerapan teknologi budidaya, penanganan panen, pasca
panen dan pengolahan hasil pertanian;
7) Masih rendahnya kemitraan usaha pertanian dengan pelaku agribisnis, baik pada
usaha hulu (budidaya) maupun usaha hilir (pengolahan dan pemasaran).
8) Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat.
9) Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian.

D. KEHUTANAN
1) Masih terdapat lahan kritis di luar kawasan hutan;
2) Belum efektifnya pengelolaan hutan lestari mendukung perekonomian daerah.
3) Belum optimalnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB.
4) Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan baik karena konflik
tenurial kawasan hutan, pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan.
5) Sarana prasarana operasional kesatuan pengelolaan hutan yang belum memadai.

II-214
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
6) Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia, kelompok tani hutan, kelompok
usaha perhutanan sosial dalam mengelola potensi hutan.
7) Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
8) Belum optimalnya Pelestarian dan Perlindungan sumberdaya alam hayati.

E. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL


1) Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT);
2) Rasio elektrifikasi belum mencapai 100 persen dan masih rendahnya rasio desa
berlistrik;
3) Belum optimalnya pemanfaatan air bawah tanah;
4) Maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI).

F. PERDAGANGAN
1) Minimnya Infrastruktur ekspor impor di daerah;
2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi;
3) Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Mutu Barang;
4) Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.

G. PERINDUSTRIAN
1) Masih rendahnya daya saing industri;
2) Belum Optimalnya Pengolahan Bahan Baku Lokal;
3) Belum Optimalnya Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
4) Validitas data Industri Kecil Menengah Masih Rendah;
5) Kurangnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan SDM pembina
industri.

H. TRANSMIGRASI
1) Masih terdapat lokasi transmigrasi yang belum clean and clear;
2) Infrastruktur transportasi di lokasi transmigrasi kurang memadai;
3) Kurangnya akses pemasaran produk hasil transmigran;
4) Belum tersedianya perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan
transmigrasi;
5) Rendahnya kualitas infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum lokasi
transmigrasi.

2.3.2.4. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pemerintahan Umum


A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1) Tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu belum optimal.
2) Belum otpimalnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan.
3) Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya deteksi dan cegah dini
potensi permasalahan di daerah

2.3.2.5. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Penunjang


A. PERENCANAAN

II-215
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
1) Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan
daerah;
2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana.
3) Usulan prioritas masyarakat melalui musrenbang belum terakomodir secara
optimal dalam dokumen perencanaan.
4) Basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kurang tersedia.

B. KEUANGAN
1) Laporan pertanggungjawaban keuangan terkadang masih belum tepat waktu;
2) Belum optimalnya pemahaman dan pengetahuan para bendahara OPD terkait
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penatausahaan
keuangan;
3) Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah;
4) Belum sepenuhnya bendahara bersertifikat dalam penatausahaan keuangan;
5) Belum optimal pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi BMD.

C. KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN


1) Laporan pertanggungjawaban keuangan terkadang masih belum tepat waktu;
2) Belum optimalnya pemahaman dan pengetahuan para bendahara OPD terkait
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penatausahaan
keuangan;
3) Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah;
4) Belum sepenuhnya bendahara bersertifikat dalam penatausahaan keuangan;
5) Belum optimal pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi BMD;
6) Tidak tersedianya gedung pelatihan yang reprsentatif, sehingga pelaksanaan
pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri oleh BPSDM tidak dapat berjalan
dengan maksimal karena adanya gangguan kenyamanan bagi peserta pelatihan.
Hal tersebut juga sangat berdampak pada pelatihan melalui mekanisme kerja
sama dengan lembaga/kementerian, karena syarat pelaksanaan kerja sama
adalah tersedianya gedung pusat pelatihan sebagai tempat pelatihan ASN.

D. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


1) Kurangnya desiminasi hasil kelitbangan kepada stakeholders;
2) Belum optimalnya pengembangan SIDa;
3) Masih minimnya pengembangan SDM bidang kelitbangan;
4) Belum adanya pejabat fungsional peneliti di OPD terkait.

2.3.2.6. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pendukung


A. SEKRETARIAT DAERAH
1) Rendahnya ketersediaan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa;
2) Belum optimalnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai B pada tahun 2020;
3) Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kebijakan Perekonomian
dan Pembangunan Daerah;
4) Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap regulasi di daerah;

II-216
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
5) Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan implementasi
kerjasama daerah;
6) Dari 17 standar LPSE baru terpenuhi 12 Standar, untuk standar-standar LPSE
yang belum terpenuhi disebabkan karena LKPP perlu menilai secara langsung
kondisi faktual LPSE;
7) Peningkatan kompetensi SDM Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih kurang
karena terbatasnya anggaran;
8) Keterlambatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dalam
mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah
disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke DPRD Provinsi Sulawesi
Barat menyebabkan Propemperda kadang tidak dapat dilaksanakan pada tahun
bernenaan, serta kurangnya partispasi aktif dari pihak (Perangkat Daerah dan
ASN) yang terkait dalam penanganan perkara;
9) Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman
pegawai terhadap budaya kerja, Core values ASN BerAkhlak, area perubahan
dalam Reformasi Birokrasi, selanjutnya mengukur tingkat keberhasilannya;
10) Melakukan reviu secara berkala atas renstra Perangkat Daerah maupun dokumen
perencanaan lainnya terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis agar
lebih berorientasi pada hasil serta menggunakan indikator kinerja yang tepat dan
relevan;
11) Lemahnya kolaborasi antara Perangkat Daerah Teknis Urusan Perekonomian
dengan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, hal ini dapat dilihat
dengan adanya kebijakan-kebijakan dibidang Perekonomian yang terbit tanpa
melalui koordinasi/fasilitasi bersama Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan;
12) Khusus pengelolaan BUMD di Prov. Sulbar yang sampai saat ini belum mampu
memberikan deviden ke dalam PAD, disebabkan belum optimalnya koordinasi
yang dilakukan dalam rangka pencapaian target bisnis BUMD dimaksud. Target
tersebut adalah:
13) Dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program ini sangat minim dari tahun
2021 sampai saat ini, dan juga yang termuat dalam RPD Prov. Sulbar Tahun 2023-
2026. Hal ini juga menyebabkan pelaksanaan fasilitasi kebijakan bidang
perekonomian terbatas;
14) Lemahnya kolaborasi antara Perangkat Daerah Teknis Urusan Pengelolaan
Administrasi Pembangunan dengan Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan, hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan-kebijakan dibidang
Administrasi Pembangunan yang terbit tanpa melalui koordinasi/fasilitasi bersama
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
15) Dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program ini sangat minim dari tahun
2021 sampai saat ini, dan juga yang termuat dalam RPD Prov. Sulbar Tahun 2023-
2026. Hal ini juga menyebabkan pelaksanaan fasilitasi kebijakan bidang
perekonomian terbatas.

B. SEKRETARIAT DPRD

II-217
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
1) Program kerja DPRD telah tersusun dan terintegrasi dalam melaksanakan
fungsinya, namun koordinasi antar eksekutif dan legislatif kadang belum berjalan
dengan baik;
2) Kinerja Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan layanan pada tahun 2021 yang
belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan mengingat banyaknya
permasalahan yang terjadi khususnya dampak pandemi covid19 dan bencana
alam gempa bumi yang menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana
perkantoran khususnya gedung kantor dan peralatan kerja lainnya;
3) Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal mengingat tingginya standar
pelayanan yang dibutuhkan oleh DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Meskipun dengan berbagai keterbatasan tersebut, Sekretariat DPRD
tetap bekerja dan berusaha menyelesaikan setiap kegiatan yang telah
direncanakan meskipun sebagian tidak terealisasi 100%. Khusus untuk
pengadaan kendaraan dinas jabatan roda 4, kegiatan tersebut tidak dapat
dilaksanakan diakibatkan karena pelaksanaan tender gagal selama 2 kali akibat
tidak ada peserta yang memenuhi syarat sebagai penyedia.

2.3.2.7. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pengawasan


A. INSPEKTORAT
1) Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di beberapa
OPD;
2) Kurangnya kepedulian perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil
pengawasan;
3) Adanya Refocusing Anggaran, Pandemi Covid -19.

II-218
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi
daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dilakukan analisis kerangka ekonomi daerah dan analisis kapasitas riil
keuangan daerah, yang kemudian disajikan dalam 2 (dua) subbab yaitu Arah
Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Arah kebijakan ekonomi daerah menjelaskan tentang arahan nasional di bidang
ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah merujuk pada
Pasal 260 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014. Disebutkan bahwa
Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima)
tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.
Mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada
Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah
2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026. Arah
kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk menetapkan dan mengimplementasikan
program, menyelesaikan permasalahan daerah juga sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global


Pemulihan ekonomi global diprakirakan terus berlanjut meski lebih rendah dari
proyeksi sebelumnya, disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang masih
tinggi. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina berdampak pada pelemahan
transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar
keuangan global, di tengah penyebaran Covid-19 yang menurun. Pertumbuhan
ekonomi berbagai negara, seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan
India diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Dengan perkembangan
tersebut, Bank Indonesia merevisi prakiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2022
menjadi 3,5 persen dari sebelumnya sebesar 4,4 persen. Volume perdagangan dunia
juga diprakirakan lebih rendah sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan
gangguan rantai pasokan yang masih berlangsung. Harga komoditas global

III-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
mengalami peningkatan, termasuk komoditas energi, pangan, dan logam, sehingga
memberikan tekanan pada inflasi global. Ketidakpastian pasar keuangan global juga
masih tinggi seiring dengan masih berlanjutnya ketegangan geopolitik di tengah
percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju, termasuk AS,
sejalan dengan semakin tingginya tekanan inflasi. Hal tersebut mendorong
terbatasnya prospek aliran modal asing, khususnya investasi portofolio, dan tekanan
nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Perbaikan ekonomi domestik diprakirakan tetap berlangsung seiring dengan
meningkatnya mobilitas masyarakat. Hingga triwulan I 2022, perbaikan ekonomi terus
berlanjut didukung oleh peningkatan konsumsi, investasi non bangunan, dan kinerja
ekspor sejalan dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang membaik.
Sejumlah indikator dini pada Maret 2022, seperti penjualan eceran, ekspektasi
konsumen, dan PMI manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya pemulihan
ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang kinerja positif berbagai
lapangan usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan
pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Secara spasial, perbaikan ekonomi
ditopang terutama oleh akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa dan Balinusra, disertai
tetap baiknya kinerja ekonomi Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Sumatera, dan
Kalimantan. Ke depan, perbaikan kinerja ekonomi akan dipengaruhi oleh volume
ekspor yang tertahan seiring dengan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi global
dan perdagangan dunia akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Sumber: Bank Indonesia, 2022

Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun, dari 5,6 persen di 2021 menuju


4,0 persen di 2022, dan 2,6 persen di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi
pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1 persen, 4,8 persen dan 5,2 persen, sedangkan di
Eropa sebesar 5,2 persen, 3,9 persen, dan 2,5 persen. India diproyeksikan tumbuh
tinggi sebesar 9,0 persen di 2021 dan 9,0 persen di 2022, dan kemudian mengalami
moderasi menjadi 7,1 persen di 2023. Sementara di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan
ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023,

III-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen, dan 6,0
persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam periode
yang sama, pertumbuhan PDB Thailand akan berada pada 1,3 persen, 4,1 persen, 4,7
persen, sedangkan Filipina 4,6 persen, 6,3 persen, dan 4,9 persen. IMF juga
memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang
komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan di sektor kesehatan,
termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung
dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal,
memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan
kebijakan perubahan iklim.
Defisit transaksi berjalan triwulan I 2022 diprakirakan tetap rendah, didukung
surplus neraca perdagangan sebesar 9,3 miliar dolar AS. Perkembangan ini didukung
oleh tingginya surplus neraca perdagangan nonmigas, terutama sejalan dengan
tingginya nilai ekspor karena harga komoditas global, seperti batu bara, besi dan baja,
serta biji logam, di tengah meningkatnya defisit neraca perdagangan migas.
Sementara itu, aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio yang sempat
tertahan pada triwulan I 2022 dengan net outflows sebesar 1,8 miliar dolar AS, kembali
mencatat net inflows pada awal triwulan II 2022 yaitu sebesar 0,8 miliar dolar AS
(hingga 14 April 2022). Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2022
tercatat sebesar 139,1 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor
atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di
atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, tingginya harga
komoditas global diperkirakan akan menopang peningkatan nilai ekspor untuk tahun
2022 sehingga defisit transaksi berjalan diperkirakan akan lebih rendah, yaitu menjadi
0,5 persen - 1,3 persen dari PDB, menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya
sebesar 1,1 persen - 1,9 persen dari PDB.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional


Secara keseluruhan tahun 2021 ekonomi meningkat 3,96 persen. Ke depan,
perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan
ekonomi global dan akselerasi program vaksin nasional oleh Pemerintah. Perbaikan
kinerja ekspor terus berlanjut pada beberapa komoditas, seperti CPO, batu bara dan
besi baja, serta sejumlah produk manufaktur seperti kimia organik, kendaraan
bermotor, dan alas kaki, yang kemudian akan mendorong kinerja sektoral. Perbaikan
kinerja ekspor tercatat di sejumlah wilayah, khususnya Sulampua (Sulawesi, Maluku,
Papua), Jawa, dan Sumatera. Sementara itu, untuk mendorong penguatan ekonomi
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu dilanjutkan dan penerapannya
berfokus pada pemberian dukungan langsung kepada masyarakat melalui penciptaan
lapangan kerja dan perlindungan sosial. Di saat yang sama Program PEN akan
menstimulasi kinerja UMKM dan koperasi melalui insentif usaha dan dukungan
pembiayaan.
Kajian Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia
pada tahun 2022 akan mencapai 4,7-5,5 persen, dari 3,2-4,0 persen pada tahun
2021, didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada
kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan

III-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
konsumsi dan investasi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan
stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021
menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia
yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk
menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor
ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui
kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi
dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi structural.
Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran 3±1 persen pada tahun 2022,
didukung oleh kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan
produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian.
Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9 persen pada 2022. Stabilitas
sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana
Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0 persen dan 6,0-8,0 persen pada 2022.
Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. Pada tahun 2022, nilai transaksi e-
commerce diprakirakan akan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun,
dan digital banking lebih Rp48 ribu triliun.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Sumber: Bank Indonesia, 2022

Disisi terjadi peningkatan konsumsi masayarakat mengakibatkan perbaikan


Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan, terutama setelah
dilaksanakannya vaksin dan penurunan kurva kasus positif Covid-19. LU konstruksi
juga tumbuh pada tahun 2021 seiring meningkatknya kebutuhan pembangunan fisik
pasca gempa bumi. LU lainnya yang memperlihatkan peningkatan yakni LU
Pertambangan dan Penggalian meningkat 9,08 persen setelah sebelumnya
mengalami kontraksi tahun 2020. Sebagian besar LU utama juga mulai menunjukkan
perbaikan pada triwulan III 2021 hingga triwulan I 2022 seiring pertumbuhan konsumsi
masyarakat yang meningkat. LU terkait penanganan COVID-19 dan new normal,
seperti LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU Jasa
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, menunjukkan kontraksi setelah
mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat

III-4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
pada saat pandemic Covid-19. Mobilitas masyarakat yang meningkat turut mendorong
perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi dan
Pergudangan serta LU Transportasi dan Pergudangan yang mencatat kontraksi yang
lebih kecil. Selain itu, LU Industri Pengolahan menunjukkan perbaikan sejalan dengan
optimisme atas prospek perbaikan ekspor.

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah


3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Daerah
Merujuk pada Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 oleh
Perwakilan Bank Indonesia. Provinsi Sulawesi Barat, pada triwulan IV 2021 tercatat
tumbuh sebesar 3,32 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang
mengalami pertumbuhan sebesar 2,93 persen (yoy). Konsumsi rumah tangga tumbuh
positif seiring dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan
Tahun Baru (Nataru) yang minim pembatasan kegiatan. Investasi mengalami
pertumbuhan signifikan didorong oleh pembangunan pascagempa dan realisasi
proyek infrastruktur pemerintah yang masif di akhir tahun. Dari sisi lapangan usaha,
sektor pertanian mengalami kontraksi akibat penurunan produksi sejumlah komoditas
sebagai dampak dari fenomena cuaca ekstrem di akhir tahun. Meskipun begitu, sektor
perdagangan memiliki tingkat pertumbuhan yang meningkat dibanding triwulan
sebelumnya didorong oleh HBKN Nataru yang minim pembatasan dan peningkatan
penjualan mobil akibat pembebasan PPnBM 100 persen untuk pembelian mobil. Dari
perspektif regional, perekonomian kawasan Sulawesi tercatat tumbuh lebih tinggi
dibandingkan Sulawesi Barat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,73 persen (yoy)
pada triwulan IV 2021. Seluruh perekonomian provinsi di Pulau Sulawesi tumbuh lebih
baik pada triwulan IV 2021 dibanding triwulan III 2021.
Secara kumulatif, perekonomian Sulawesi Barat tahun 2021 tumbuh lebih baik
dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat sebesar 2,56
persen (yoy) pada tahun 2021 atau lebih tinggi dibanding kontraksi sebesar -2,40
persen (yoy) pada tahun 2020. Perbaikan tingkat pertumbuhan ini sejalan dengan
perbaikan ekonomi nasional dan global yang terjadi selama tahun2021. Pertumbuhan
ekonomi yang berada di zona positif ini mengindikasikan perbaikan ekonomi setelah
terkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 meskipun Sulawesi Barat
juga menghadapi tantangan bencana gempa bumi di awal tahun 2021. Perbaikan
ekonomi tahun 2021 didorong oleh pengendalian wabah dan tingkat vaksinasi COVID-
19 yang semakin membaik, stimulus pemerintah, kenaikan permintaan dan harga
komoditas global, serta pembangunan kembali pascagempa.
Perekonomian Sulawesi Barat triwulan I tahun 2022 yang diukur dengan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 12,65 triliun
rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 7,99 triliun rupiah.
Ekonomi Sulawesi Barat triwulan I tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,93
persen jika dibanding dengan Triwulan I tahun 2021 (y-on-y). Peningkatan penciptaan
nilai tambah terjadi pada hampir semua kategori lapangan usaha. Sumber
pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber
pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi

III-5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Rumah Tangga (PKRT). Ekonomi Sulawesi Barat triwulan I-2022 mengalami kontraksi
sebesar 4,84 persen dibanding triwulan IV-2021 (q-to-q).
Hal tersebut juga turut berdampak pada kegiatan perekonomian di Sulawesi
Barat, yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami
kenaikan meskipun lambat. Adapun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Tahun 2021
berada di Kabupaten Pasangkayu yaitu sebesar 3,84 persen. Sementara itu, kenaikan
terendah terdapat di Kabupaten Polewali Mandar dengan laju pertumbuhan ekonomi
sebesar 1,86 persen.

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016–
2022
8 6.39 6.25 6
5.66 5.01 5
6 3.69
5.07 5.17 5.02 4
4 3
2.56 2
2
1
0 0
0.93
-2.07 -1
-2
-2.42 -2
-4 -3
2017 2018 2019 2020 2021 TW I'22

Sulawesi Barat Nasional

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha


Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,56 persen,
terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dengan besaran yang bervariasi. Namun
masih terdapat kontraksi pada beberapa lapangan usaha yang besarannya berada
dikisaran 0,28-1,8 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada jasa pendidikan sebesar
1,8 persen, diikuti lapangan usaha Pengadaan Air, pengelolaan sampah dan Daur
ulang sebesar 1,3 persen, Real Estate sebesar 1,27 persen, serta informasi dan
komunikasi sebesar 0,39 persen. Peningkatan PDB signifikan terjadi pada lapangan
usaha konstruksi sebesar 11,63 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang
mengalami kontraksi hingga 13,31 persen. Struktur PDRB Sulawesi Barat menurut
lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 menunjukkan
perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan sebesar 43,66 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan
sebesar 10,72 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor sebesar 9,3 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 7,02 persen. Berikut disajikan pada bagan terkait laju
pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha.

III-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat Tahun 2020–2021


2020 2021

15
11.63
9.08
10 6.85
6.76
6.01 5.89
5.73
3.58 3.58 4.43
5 2.36 1.9 2.17
1.58 1.63 1.14
0.34 0.54 0.13
0
-0.28 -0.39
-1.3 -1.8 -1.27
-5 -2.66 -3.52
-5.42 -5.08 -4.9
-6.47 -6.65 -7.19
-10 -8.61

-15 -13.31 Administra Perdagang


si an Besar
Pengadaan
Jasa Pemerinta dan Penyedia
Transporta Air, Informai Pertanian,
Jasa Kesehatan Jasa Pengadaan han, Pertamban Eceran, Akomodasi Industri
si dan Pengelolaa dan Jasa Jasa Kehutanan
Perusahaa dan Real Estate Keuangan Konstruksi Listrik dan Pertahana gan dan dan , Makan Pengolaha
Pergudang n Sampah Komunikas Pendidikan Lainnya dan
n Kegiatan Asuransi Gas n dan Penggalian Reparasi dan n
an dan Daur i Perikanan
Sosial Jaminan Mobil dan Minum
Ulang
sosial Sepeda
Wajib Motor
2020 -6.47 -5.42 1.63 2.36 5.73 -6.65 -5.08 1.9 6.76 0.54 -13.31 6.85 -8.61 -4.9 -2.66 -7.19 -3.52
2021 1.58 0.34 -1.3 -0.28 -0.39 -1.8 3.58 -1.27 6.01 1.14 11.63 2.17 0.13 9.08 3.58 4.43 5.89

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

Pasca Pandemi Covid-19 laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha


Tahun 2021 ini menunjukkan perbaikan pertumbuhan. Perbaikan pertumbuhan
ekonomi terlihat dominan tersebar pada beberapa Lapangan Usaha. Peningkatan
tertinggi ditunjukkan oleh LU Konstruksi dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi
hingga 13,31 persen, sedangkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan hingga
11,63 persen. Hal ini juga didukung oleh kebutuhan pembangunan fisik penanganan
pasca gempa yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Pada LU Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan, untuk jangka pendek tidak mengalami gangguan bahkan pada saat
pandemi covid-19. Perbaikan peningkatan pertumbuhan juga terjadi pada ekspor di
sektor perkebunan terutama sawit dan sektor perikanan.
Pada LU Industri pengolahan juga mengalami peningkatan tertinggi kedua
setelah LU Konstruksi. Hal ini menunjukkan geliat ekonomi dan konsumsi masayarakat
yang mengalami perbaikan pasca Pandemi Covid-19. Mulai terjadi peningkatan
permintaan dan harga komoditas baik Industri Besar maupun IKM. Untuk penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum juga menunjukkan perbaikan setelah pembatasan
pergerakan masyarakat tidak dilakukan lagi mengingat presentase vaksinasi per
tanggal 23 Mei 2022 yakni dosis I 95,65 persen, dosis II 79,54 persen dan dosis III
19,9 persen serta presentase positif covid-19 harian yang menunjukkan penurunan,
sehingga hotel dan restoran/rumah makan sudah kembali ramai bahkan telah
dibolehkan untuk tidak menggunakan masker diluar ruangan, pada sektor transportasi
dan pergudangan juga menunjukkan peningkatan pada angkutan udara, darat dan
laut. Selanjutnya penyediaan jasa kesehatan yang mengalami penurunan paska
penyebaran Covid-19.

III-7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
b. Kondisi Kemisikinan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat
sebesar 165,99 ribu jiwa pada September 2021. Jumlahnya naik 4,36 persen
dibandingkan pada September 2020 yang mencapai 159,04 ribu jiwa. Sedangkan,
presentase tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 11,85 persen pada
September 2021. Nilai itu juga mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen
dibandingkan pada September 2020 yang sebesar 11,5 persen. Peningkatan tersebut
berbanding terbalik oleh perekonomian Sulawesi Barat yang mulai pulih. Dimana pada
kuartal IV 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,32 persen (yoy) atau lebih tinggi
dibandingkan triwulan III 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,93 persen
(yoy). Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar perekonomian
Sulawesi Barat tumbuh sebesar 2,50 persen (yoy) pada triwulan IV 2021 atau lebih
tinggidari kuartal III 2021 yang tumbuh sebesar 1,83 persen (yoy). Kemudian,
penduduk usia kerja di Sulawesi Barat yang terdampak pandemi virus corona Covid-
19 berkurang dari 63,73 ribu jiwa pada Agustus 2020 menjadi 56,82 ribu pada Februari
2021. Sementara, nilai tukar petani (NTP) di provinsi tersebut naik dari 109,78 pada
September 2020 menjadi 117,03 pada Maret 2021. Adapun, garis kemiskinan di
Sulawesi Barat pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp 364.251 per kapita per bulan.
Angkanya naik 3,22 persen dibandingkan pada September 2020 yang sebesar Rp
352.874 per kapita per bulan.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi memang berlangsung lambat dibandingkan
sebelum pandemi, disisi lain pada september 2021, persentase tingkat kemiskinan di
Sulawesi Barat naik sebesar 11,85 persen atau meningkat sebesar 0,35 persen
dibandingkan dengan bulan September Tahun 2020, padahal geliat ekonomi sudah
dimulai pasca pandemi Covid-19. Peningkatan tingkat kemiskinan tersebut merupakan
dampak gempa di Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 15 Januari 2021. Gempa
tersebut berkekuatan 6,2 Sr yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi. Data Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 90 orang meninggal dunia,
47 orang di antaranya berasal dari Kabupaten Mamuju. Sementara itu, korban luka
berat sebanyak 12 orang, 200 orang luka sedang dan 425 orang luka ringan.
Kerusakan terjadi pada sejumlah bangunan di antaranya Maleo Town Square, toko,
swalayan, sekolah, dan Rumah Sakit Mitra Manakarra yang ambruk, serta bagian
depan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kantor mencara pemandu lalu lintas di Bandar
Udara Tampa Padang dan Rutan Mamuju juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Dampak kerusakan gempat tersebut mengakibatkan jumlah penduduk miskin
Sulawesi Barat secara absolut pada bulan September Tahun 2021 sebanyak 165,99
ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan september
Tahun 2020 sebesar 28,13 ribu jiwa menurun menjadi 27,72 ribu jiwa pada bulan
September 2021. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada
bulan September Tahun 2020 sebesar 130,91 ribu jiwa meningkat menjadi 138,27 ribu
jiwa pada bulan September Tahun 2021.

III-8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Grafik 3.3 Persentase Kemiskinan Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017–
2021

11.85
11.5
11.18 11.22
10.95

10.12 10.19
9.66 9.71
9.22

2017 2018 2019 2020 2021


Nasional Sulawesi Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Sejalan dengan meningkatnya Standar Garis Kemiskinan semakin


memperdalam ketimpangan pengeluaran di antara penduduk. Tingkat kemiskinan
tidak hanya berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin tetapi juga
memperhitungkan permasalahan kemiskinan yang dialami. Penduduk miskin di
daerah cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan (GK) alhasil ketimpangan
pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin melebar. Untuk itu selain
menekan penduduk miskin juga diperlukan strategi memperkecil kedalaman dan
keparahan kemiskinan yang terjadi di suatu daerah.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, gambaran penduduk miskin di
Sulawesi Barat pada bulan September Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor
diantaranya:
a. Pada kuartal I-2021, kontraksi ekonomi Sulawesi Barat tercatat sebesar 1,2
persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan pada kuartal III-2020 yang
sebesar 5,6 persen.
b. Pengeluaran masyarakat Sulawesi Barat pada tiga bulan pertama tahun ini
terkontraksi sebesar 0,23 persen. Angkanya lebih baik dari tiga bulan ketiga tahun
lalu yang merosot 0,46 persen.
c. penduduk usia kerja di Sulawesi Barat yang terdampak pandemi virus corona
Covid-19 berkurang dari 63,73 ribu jiwa pada Agustus 2020 menjadi 56,82 ribu
pada Februari 2021.
d. nilai tukar petani (NTP) di provinsi tersebut naik dari 109,78 pada September 2020
menjadi 117,03 pada Maret 2021.
e. Adapun, garis kemiskinan di Sulawesi Barat pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp
364.251 per kapita per bulan. Angkanya naik 3,22 persen dibandingkan pada
September 2020 yang sebesar Rp 352.874 per kapita per bulan.

III-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
f. Dari 165,99 ribu penduduk miskin (2021) di Provinsi Sulawesi Baratm sebanyak
71,7 persen berada di 3 wilayah prioritas yakni Kabupaten Majene, Kabupaten
Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar.
g. Pada periode bulan Oktober Tahun 2021 – bulan Maret Tahun 2022, secara umum
di Indonesia terjadi kenaikan harga eceran minyak goreng setelah kenaikan tak
terkendali kemudian ditetapkan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 untuk
mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah dari Rp. 11.500,-
menjadi Rp. 15.500,- per liter kemudian diikuti beberapa komoditas pokok lainnya.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang mana penduduk termasuk
angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun – 65 tahun) yang bekerja, atau
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah
angkatan kerja pada bulan Agustus Tahun 2021 sebanyak 708,75 ribu orang, naik
12,63 ribu orang dibandingkan bulan Agustus Tahun 2020. Tidak sejalan dengan
naiknya jumlah angkatan kerja. TPT bulan September Tahun 2021 sebesar 3,13
persen atau sebanyak 22,21 ribu jiwa yang berarti menurutn 920 jiwa. Penduduk yang
bekerja sebanyak 683,54 ribu jiwa. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan
persentase penduduk yang bekerja terutama pada LU Industri pengolahan (0,87), jasa
kesehatan (0,65 persen), Perdagangan (0,48 persen), Informasi dan Komunikasi (0,44
persen), Jasa pendidikaan (0,4 persen) Penyediaan akomodasi (0,33 persen) serta
Penyedia jasa keuangan (0,21 persen). Terdapat 3,72 ribu orang penduduk usia kerja
yang terdampak Covid-19. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar
18,43 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yang tercatat
sebanyak 10,53 persen.

Grafik 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat dan Nasional


Tahun 2017–2021

7.07
6.49

5.5 5.3 5.23

3.21 3.32 3.13


3.01 2.98

2017 2018 2019 2020 2021


Nasional Sulawesi Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

III-10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun semua
aspek dalam kehidupan juga ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian
mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktifitas. Hal ini terlihat mulai
membaik dari pertumbuhan ekonomi yang naik dari awal tahun 2021 sampai pada
triwulan IV Tahun 2021. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tersebut
sebagai dampak kebijakan yang diambil pada tahun 2020. Hal tersebut juga memberi
pengaruh pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran,
penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdapat 81,06 ribu orang atau 8,04
persen penduduk usia kerja di Sulbar yang terdampak wabah Covid-19, yang terdiri
dari mereka yang menjadi pengangguran sebanyak 3,72 ribu orang. Meskipun masih
ada penduduk yang merasakan dampak pandemi covid-19, telah terjadi perbaikan
pada tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan 0,19 persen.
Pengangguran tersebut terdiri dari pengangguran perkotaan 4,66 persen dan
pengguran perdesaan 2,75 persen. Kemudian angkatan kerja yang masih tidak
bekerja karena Covid-19 sebanyak 5,83 ribu orang, dan penduduk bekerja yang
mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 ada 70,77 ribu orang.

Grafik 3.5 Profil Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statisik Provinsi Sulawesi Barat

3.1.3.2. Proyeksi Perekonomian Daerah


Merujuk pada Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 oleh
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi
Barat meningkat pada triwulan IV 2021. Konsumsi rumah tangga yang menjadi
kontributor terbesar perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 2,50 persen (yoy)
pada triwulan IV 2021 atau lebih tinggi dari triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 1,83
persen (yoy). Peningkatanini didorong oleh momentum HBKN natal dan tahun baru
yang minim pembatasan kegiatan sehingga aktivitas konsumsi tidak terhambat.
Sejalan dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah juga turut mengalami
peningkatan tingkat pertumbuhan pada triwulan IV 2021 dibanding triwulan III 2021.
Kemudian, tingkat pertumbuhansektor investasi mengalami peningkatansignifikan dari
9,62 persen (yoy) pada triwulan III 2021 ke 17,62 persen (yoy) pada triwulan IV 2021.

III-11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kegiatan pembangunan kembali pascagempa dan proyek infrastruktur pemerintah
yang masif di akhir tahun mendorong pertumbuhanpada sektor ini.
Investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021. Pembangunan kembali pascagempa dan proyek
pembangunan infrastruktur pemerintah menjadi pendorong sektor investasi untuk
tumbuh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pembangunan proyek
strategis nasional di Kabupaten Mamuju Tengah juga memberikan dampak terhadap
pertumbuhan sektor ini. Kemudian, dari sisi konsumsi rumah tangga, tingkat vaksinasi
dan pengendalian wabah COVID-19 yang lebih baik membuat pembatasan kegiatan
tidak seketat tahun sebelumnya sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat.
Konsumsi Pemerintah terpantau meningkat pada triwulan IV 2021. Sektor ini
tercatat tumbuh sebesar 4,43 persen (yoy) atau berbanding terbalik dibandingkan
triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar -12,40 persen (yoy). Peningkatan ini
disebabkan oleh penambahan pada belanja modal pemerintah. Seperti yang diketahui,
pembangunan pasca gempa dan proyek infrastruktur bergulir cukup masif di
penghujung tahun 2021. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh
peningkatan Belanja Modal. Realisasi belanja modal mengalami peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan proses pembangunan pasca gempa
dan proyek infrastruktur pemerintah. Meskipun mengalami peningkatan belanja, total
giro pemerintah daerah mengalami pertumbuhan sebesar 51,51 persen (yoy) pada
triwulan IV 2021. Hal ini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
mengalami peningkatan pada tahun 2021. Peningkatan ini sejalan dengan
peningkatan anggaran belanja APBN di Sulawesi Barat. Peningkatan ini didorong oleh
peningkatan belanja modal sesuai dengan pembangunan pasca gempa dan proyek
infrastruktur pemerintah di Sulawesi Barat. Selain itu, tingkat vaksinasi dan
pengendalian wabah COVID-19 tahun 2021 juga semakin baik sehingga realisasi
anggaran dapat berjalan lancar.
Kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, diperkirakan akan terus
mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan meningkatnya optimisme masyarakat
Sulawesi Barat tercermin dari hasil IKK didorong oleh momentum HBKN (Hari Raya
Natal dan Tahun Baru) di mana masyarakat memiliki kecenderungan untuk melakukan
lebih banyak consumption spending. Di samping itu, upaya percepatan
laju vaksinasi COVID-19 turut memberikan sentiment positif terhadap pemulihan
ekonomi Sulawesi Barat, di mana hal ini berkorelasi terhadap persepsi masyarakat
Sulawesi Barat yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini mengalami
peningkatan tercermin dari hasil Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Sementara itu, untuk
persepsi rumah tangga Sulawesi Barat terhadap kondisi ekonomi ke depan dinilai akan
mengalami peningkatan sebagaimana hasil IKE. Hal ini turut didukung dengan upaya
vaksinasi COVID -19 dosis lengkap yang masih terus dilakukan, serta rencana
pelaksanaan vaksinasi booster sebagai pelengkap dalam rangka herd immunity.
Tren kenaikan harga komoditas kelapa sawit (TBS) memberikan andil terhadap
peningkatan level konsumsi masyarakat Sulawesi Barat. Pada triwulan IV 2021, harga
komoditas TBS tercatat sebesar Rp2.517,2/kg, atau naik sekitar Rp431,4/kg dari
triwulan sebelumnya. Posisi harga di periode pelaporan tersebut mencatatkan
pertumbuhan sekitar 62,53 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

III-12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
harga di triwulan III 2021 sebesar 59,47% (yoy). Peningkatan harga ini tidak terlepas
dari kenaikan permintaan dari negara mitra, yakni Tiongkok terhadap permintaan
produk olahan TBS, yakni CPO ditengah pasokan bahan baku yang tidak sebanyak di
periode sebelumnya. Naiknya harga komoditas andalan Sulawesi Barat memberikan
dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat di mana sebagian
bekerja sebagai kelompok petani sawit. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat
penghasilan masyarakat yang mengalami kenaikan pada triwulan IV 2021, tercermin
dari kenaikan Indeks Penghasilan Konsumen dari sebelumnya sebesar 86 menjadi
120 di triwulan IV 2021, atau kembali di level optimis (> 100). Naiknya penghasilan
yang diterima oleh masyarakat Sulawesi Barat, terutama pada kelompok petani sawit
memberikan dorongan terhadap konsumsi barang, khususnya pada jenis
barang tahan lama (durable goods). Pada periode pelaporan, tingkat konsumsi
masyarakat Sulawesi Barat terhadap barang tahan lama (durable goods) mengalami
kenaikan, tercermin dari kenaikan Indeks Konsumsi Kebutuhan Tahan Lama dari
periode sebelumnya sebesar 102 menjadi 104. Lebih lanjut, momentum HBKN dan
masih terdapatnya berbagai insentif dari Pemerintah, seperti pembebasan
PPnBM mendorong konsumsi barang tahan lama di wilayah Sulawesi Barat.
Dengan memperhatikan kinerja perekonomian daerah Tahun 2021 sampai
dengan tahun berjalan, serta proyeksi perekonomian 3 (tiga) tahunan dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Upaya pemulihan ekonomi dan
reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai
5,3–5,9 persen pada Tahun 2023.
Adapun sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai Tahun 2023, dari
beberapa sasaran ekonomi makro, diantaranya:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3–5,9 persen;
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3–6,0 persen;
4. Rasio Gini sebesar 0,375–0,378;
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29–73,35;
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0–8,0 persen;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103–105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105–107.
Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2023
tersebut, sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas), Provinsi Sulawesi Barat ditargetkan untuk dapat berkontribusi
dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2023 yang diukur dalam
indikator kinerja makro sebagai berikut.

III-13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2023
Capaian Target Target Target
No. Indikator
2021 RKPD 2022 RPD 2023–2026 RKPD 2023
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,56 5,5–6,0 4,5 4,5–5,2
Tingkat Pengangguran
2. 3,13 2,5–3,2 2,98 2,98
Terbuka (%)
Indeks Pembangunan
3. 66,36 68,19 68,16 68,16–68,18
Manusia (Poin)
4. Angka Kemiskinan (%) 11,85 10,25 10,72 10,72

5. Indeks Gini Rasio 0,366 0,338 0,350 0,350–0,348


Persentase Penurunan
6. 33,7 34 34,3 34,3
Emisi GRK (%)

Dengan dilakukannya proses vaksinasi dan pembangunan pasca gempa yang


terus berjalan akan meningkatkan aktivitas perekonomian selama Tahun 2021.
Pembangunan pasca gempa dan proyek infrastruktur pemerintah juga meningkatkan
anggaran belanja APBN di Sulawesi Barat. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan
belanja modal sesuai dengan pembangunan pasca gempa dan proyek infrastruktur
pemerintah di Sulawesi Barat. Belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat dalam
rangka pembangunan proyek multiyear dan pembangunan kembali pasca gempa
dengan target realisasi anggaran diatas 90 persen pada akhir tahun.
Tahun 2023 akan menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi. Akselerasi
pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia
usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan
melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang
terkena dampak besar dari Covid-19 dan bencana alam gempa bumi, serta
mendorong sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang selama ini menjadi
penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dengan kontribusi yang
mencapai sebesar 43,66 persen terhadap PDRB.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Arah kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang kebijakan yang akan
ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berkaitan dengan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan
daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis
perkembangan ekonomi daerah dan analisis keuangan daerah. Analisis keuangan
daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, kerangka
pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan
daerah. Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan
pendanaan prioritas pembangunan, untuk kemudian dialokasikan kedalam 3 (tiga)
prioritas yakni: a) Prioritas Pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib
mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; b) Prioritas Kedua,
dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan
daerah; dan c) Prioritas Ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja
penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

III-14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kebijakan keuangan daerah Tahun 2023 difokuskan dalam hal peningkatan
kemandirian ekonomi daerah, peningkatan pembangunan manusia yang unggul dan
berbudaya, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta
perwujudan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.

3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah


Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan,
terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Yang Sah, menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dikarenakan hasil dan
realisasi pendapatan daerah akan sangat menentukan kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang telah
direncanakan. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah perlu diupayakan
dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
khususnya pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dari sisi
Pendapatan Transfer, dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah berpedoman
pada rencana Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022, serta
mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana Surat Menteri
Keuangan Nomor S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, Selanjutnya gambaran realisasi dan
proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 s.d. Tahun
2023 telah disajikan dalam tabel berikut.

III-15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
Jumlah (Rp.)
Uraian Realisasi Realisasi Tahun Berjalan Proyeksi/Target Proyeksi/Target
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 346.864.756.506,15 407.996.514.740,59 401.921.428.435,00 419.600.742.896,00 446.429.956.135,00
Pajak Daerah 290.122.549.846,00 346.226.491.571,00 337.294.866.304,00 351.188.245.375,00 374.641.052.534,00
Retribusi Daerah 1.049.116.700,00 2.923.826.300,00 3.742.000.000,00 3.917.680.000,00 4.286.064.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan
12.867.247.793,00 12.599.189.840,00 12.867.247.793,00 13.510.610.182,00 14.186.140.691,00
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
42.825.842.167,15 46.247.007.029,59 48.017.314.338,00 50.984.207.339,00 53.316.698.910,00
Daerah Yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER 1.655.236.854.262,00 1.609.482.634.440,00 1.423.814.008.000,00 1.498.210.315.640,00 1.452.432.669.560,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan
16.257.305.716,00 22.485.371.231,00 15.124.863.000,00 15.276.111.630,00 15.428.872.746,00
Pajak
Dana Alokasi Umum (DAU) 968.832.936.000,00 970.916.874.000,00 972.189.180.000,00 1.042.069.239.360,00 991.730.182.518,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) 661.729.366.546,00 595.510.247.849,00 435.016.386.000,00 439.366.549.860,00 443.760.215.358,00
Dana Insentif Daerah (DID) 8.417.246.000,00 16.441.664.000,00 1.483.579.000,00 1.498.414.790,00 1.513.398.938,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN
3.428.724.512,00 7.191.926.605,82 1.342.000.000,00 1.092.000.000,00 1.409.100.000,00
YANG SAH
Hibah 2.586.652.307,00 7.165.293.605,82 1.342.000.000,00 1.092.000.000,00 1.409.100.000,00
Lain-lain Pendapatan 842.072.205,00 26.633.000,00 - - -
JUMLAH 2.005.530.335.280,15 2.024.671.075.786,41 1.827.077.436.435,00 1.918.903.058.536,00 1.900.271.725.695,00
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 (Diolah)

III-16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Secara umum realisasi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021
mencapai sebesar Rp.2.024.671.075.786,41 dari yang direncanakan sebesar Rp.
2.004.881.059.905,00 atau meningkat sebesar 100,99 persen dengan rincian sebagai
berikut: pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 110,30
persen, kelompok Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 98,79 persen dan
kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar 125,67 persen.
Sehingga untuk Tahun Anggaran 2023, kebijakan Pendapatan Daerah diproyeksikan
berdasarkan asumsi rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022. Pada
kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan analisis trend yang dilakukan
serta upaya-upaya intensifikasi yang direncanakan, diasumsikan kenaikan PAD
sebesar 4,40 persen dengan rencana kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar
4,14 persen dan rencana kenaikan pendapatan retribusi daerah sebesar 4,69 persen.
Sedangkan pada kelompok Pendapatan Transfer didasarkan pada Surat Menteri
Keuangan Nomor S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, yang mana Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat mengalami peningkatan Dana Transfer Umum (DAU) sebesar
Rp.1.272.306.000,- yakni dari semula sebesar Rp. Rp.970.916.874.000,-. menjadi
sebesar 972.189.180.000,-.

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah


Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan,
terdiri dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan
Belanja Transfer. Belanja Daerah menjadi komponen dari struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan merealisasikan seluruh program
dan kegiatan pembangunan yang direncanakan. Dengan proyeksi pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2023 yang diasumsikan mengalami peningkatan sebesar
Rp.17.679.314.461,00 dari Tahun Anggaran 2022, tentunya akan memberikan
dampak pada belanja daerah, sehingga dalam pengalokasiannya diharapkan dapat
dilakukan secara lebih selektif, efektif dan efisien.
Selanjutnya gambaran realisasi dan proyeksi Target Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 telah disajikan dalam tabel berikut.

III-17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
Jumlah (Rp.)
Uraian Realisasi Realisasi Tahun Berjalan Proyeksi/Target Proyeksi/Target
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BELANJA
BELANJA OPERASI 1.351.910.828.299,58 1.410.391.991.232,77 1.362.393.489.236,00 1.316.229.408.599,00 1.360.832.086.804,00
Belanja Pegawai 589.659.058.326,50 563.374.419.213,13 682.684.715.838,00 697.828.648.181,00 696.406.678.627,00
Belanja Barang dan Jasa 463.097.416.632,46 580.768.512.777,64 595.402.947.284,00 478.668.468.098,00 384.146.743.507,00
Belanja Bunga 7.638.496.897,62 13.414.036.710,00 20.696.296.514,00 16.821.064.820,00 14.099.310.074,00
Belanja Subsidi - - - - -
Belanja Hibah 290.030.402.443,00 250.372.022.532,00 62.219.529.600,00 121.493.427.500,00 264.733.198.596,00
Belanja Bantuan Sosial 1.485.454.000,00 2.490.000.000,00 1.390.000.000,00 1.417.800.000,00 1.446.156.000,00
BELANJA MODAL 347.276.409.259,70 402,867,597,767.42 407.935.964.219,00 329.699.429.154,00 416.135.477.099,00
Belanja Tanah 15.182.664.000,00 17.216.728.495,00 18.135.600.000,00 7.600.000.000,00 18.500.125.560,00
Belanja Peralatan dan Mesin 106.521.771.238,90 81.862.366.936,00 71.524.214.173,00 64.563.606.394,00 72.961.850.878,00
Belanja Bangunan dan Gedung 111.583.891.054,07 117.850.474.145,08 127.078.762.097,00 169.921.726.040,00 129.633.045.215,00
Belanja Jalan, Irigasi dan
81.024.132.347,73 142.351.267.113,34 164.372.713.449,00 80.869.633.720,00 167.676.604.989,00
Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya 32.747.349.274,00 43.586.761.078,00 26.824.674.500,00 1.318.543.000,00 27.363.850.457,00
Belanja Aset Lainnya 216.601.345,00 - - 5.425.920.000,00 -
BELANJA TIDAK TERDUGA 80.558.069.472,00 2,647,108,868.00 10.785.298.144,00 11.324.563.051,00 11.890.791.204,00
Belanja Tidak Terduga 80.558.069.472,00 2.647.108.868,00 10.785.298.144,00 11.324.563.051,00 11.890.791.204,00
BELANJA TRANSFER 209.819.477.529,38 170.432.402.304,00 234.548.188.996,00 199.095.230.503,00 202.045.893.088,00
Belanja Bagi Hasil 153.819.477.529,38 161,832,402,304.00 186.648.188.996,00 178.595.230.503,00 190.045.893.088,00
Belanja Bantuan Keuangan 56.000.000.000,00 8,600,000,000.00 47.900.000.000,00 20.500.000.000,00 12.000.000.000,00
JUMLAH 1.989.564.784.560,66 1.815.906.697.868,19 2.015.662.940.595,00 1.856.348.631.307,00 1.990.904.248.195,00

III-18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Secara umum realisasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2021 mencapai
sebesar Rp.1.815.906.697.868,19 dari yang direncanakan sebesar
Rp.2.190.216.331.588,00 atau sebesar 82,91 persen dengan rincian sebagai berikut:
pada kelompok Belanja Operasi terealisasi sebesar 93,70 persen, kelompok Belanja
Modal terealisasi sebesar 59,32 persen, kelompok Belanja Tidak Terduga terealisasi
sebesar 45,70 persen dan kelompok Belanja Transfer terealisasi sebesar 99,30
persen.
Untuk Tahun Anggaran 2023, belanja daerah yang diproyeksikan sebesar
Rp.1.596.190.463.747,00,- mengalami penurunan sebesar 20,81 persen dari Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022. Penurunan rencana belanja daerah tersebut, akan
memberikan dampak bagi pengalokasian belanja pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah, sehingga diperlukan pemfokusan belanja dalam kerangka
prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Adapun
beberapa fokus dimaksud dilakukan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial,
diantaranya:
a. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
b. Meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya
c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
d. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah


Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang mana terdiri dari
kelompok Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, terdapat Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.170.299.649.601,74. Selanjutnya
gambaran realisasi dan proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 telah disajikan dalam tabel berikut.

III-19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2024
Jumlah (Rp.)
Uraian Realisasi Realisasi Tahun Berjalan Proyeksi/Target Proyeksi/Target
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 134.952.170.980,03 178.192.697.843,52 244.247.324.850,00 - 200.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan
97.892.859.368,03 103.192.697.843,52 174.701.732.321,00 - -
Anggaran (SiLPA)
Penerimaan Pinjaman Daerah 37.059.311.612,00 75.000.000.000,00 69.545.592.529,00 - 200.000.000.000,00
PENGELUARAN
47.725.023.856,00 46.225.023.856,00 55.661.820.690,00 62.554.427.229,00 109.367.477.500,00
PEMBIAYAAN
Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000,00 - - - -
Pembayaran Cicilan Pokok
46.225.023.856,00 46.225.023.856,00 55.661.820.690,00 62.554.427.229,00 109.367.477.500,00
Utang yang Jatuh Tempo
PEMBIAYAAN NETTO 87.227.147.124,03 131.967.673.987,52 188.585.504.160,00 -62.554.427.229,00 90.632.522.500,00
SISA LEBIH PERHITUNGAN
103.192.697.843,52 170.299.649.601,74 - - -
ANGGARAN (SiLPA)

III-20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 menjadi dokumen
yang sangat strategis dalam melakukan percepatan pencapaian sasaran dan target
pembangunan daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026. Tujuan dan
sasaran akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah
baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan yang
dimaksud. Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Daerah Sulawesi Barat Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus
berupaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran
yang dijabarkan kedalam RKPD setiap tahunnya, yakni:
1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah
Kemandirian Ekonomi Daerah diarahkan pada empat sasaran utama yaitu:
- Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung
Perekonomian Daerah
- Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin
- Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat
- Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya
Pembangunan Manusia yang Unggul diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:
- Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang Merata
- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana diarahkan pada dua
sasaran utama, yaitu:
- Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
- Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Daerah
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa
Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa diarahkan pada tiga sasaran,
yaitu:
- Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Pemerintahan yang Efektif,
Efisien dan Akuntabel
- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi
- Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Berdaya Saing
Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam
mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Dokumen RPD
Tahun 2023-2026 telah menggambarkan proses cascading kinerja mulai dari level
tujuan, sasaran, sampai kepada program pembangunan daerah yang diikuti dengan
penetapan indikator kinerja dan target setiap tahunnya. Adapun tujuan dan sasaran
pembangunan daerah beserta indikator kinerja dan targetnya untuk Tahun 2023,
dapat dilihat pada tabel berikut.

IV-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Kondisi Perkiraan Target Target
Sasaran Indikator Satuan
Awal 2021 2022 RPD 2023 RKPD 2023

Tujuan 1 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam


Pertumbuhan Ekonomi Persen 2,56 2,5 – 3,5 4,5 4,5–5,2
(SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah
Membaiknya Standar Hidup dan Daya Beli
Tingkat Kemiskinan Persen 11,85 11,23 10,72 10,72
Masyarakat Miskin
Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan
Indeks Gini Rasio Poin 0,366 0,355 0,35 0,350–0,348
Masyarakat
Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tingkat Pengangguran
Persen 3,13 3,05 2,98 2,98
Tenaga Kerja Terbuka

Tujuan 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang


Indeks Pendidikan Poin 0,6226 0,6331 0,6495 0,6495
Merata

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan Poin 0,6962 0,7067 0,7231 0,7231

Tujuan 3 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana

Meningkatnya Penanggulangan dan Adaptasi Persentase Penurunan


Persen 33,7 34 34,3 34,3
terhadap Perubahan Iklim Emisi Gas Rumah Kaca

Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Poin / 164,8 5 /


Indeks Risiko Bencana 163 / Tinggi 163 / Tinggi 163 / Tinggi
Daerah Kategori Tinggi

Tujuan 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa

IV-2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Kondisi Perkiraan Target Target


Sasaran Indikator Satuan
Awal 2021 2022 RPD 2023 RKPD 2023
Menguatnya Manajemen Kinerja dalam Sistem Poin / 63,14 / B
Nilai AKIP 66,29 / B 70,29 / BB 70,29 / BB
Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Kategori (2020)
Indeks Pengelolaan
Poin 73,302 74,035 74,776 74,776
Keuangan Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan
Indeks SPBE Poin 2,04 2,20 2,35 2,35
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indeks Kepuasan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif
Masyarakat terhadap Poin 0 100 100 100
dan Berdaya Saing
Pelayanan Publik

IV-3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023
Prioritas pembangunan daerah merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD,
sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 yang telah
ditetapkan dalam RPD Tahun 2023–2026. Prioritas Pembangunan Tahun 2023
Pemerintah Sulawesi Barat berfokus pada Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan
Sosial Masyarakat mengingat kondisi saat ini yang telah memasuki masa transisi
pandemi covid-19 menjadi endemi dan penguatan ketahanan bencana pasca
bencana alam gempa bumi yang menimpa Sulawesi Barat pada awal Tahun 2021.
Dalam merumuskan tema pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, perlu
berpedoman dalam rangka keselarasan dengan tema pembangunan nasional Tahun
2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang
Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut: (1)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
(2) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat
Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan
Publik.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan
daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang dirumusukan sebagai representasi
dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2023, yaitu “Peningkatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial”, yang kemudian
dioperasionalkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:
(1) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah; (2) Meningkatkan Pembangunan
Manusia Yang Unggul dan Berbudaya; (3) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Ketahanan Bencana; dan (4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik,
Bersih dan Berwibawa.
Pola hubungan keterkaitan antara RPD Tahun 2023–2026, RKP Tahun 2023
dan RKPD Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hubungan Keterkaitan antara RPD Tahun 2023–2026, RKP Tahun
2023 dan RKPD Tahun 2023
RKP 2023 RKPD 2023 RPD Tahun 2023-2026

Memperkuat Ketahanan
Meningkatkan Kemandirian Meningkatkan Kemandirian
Ekonomi Untuk Pertumbuhan
Ekonomi Daerah Ekonomi Daerah
Berkualitas dan Berkeadilan
Mengembangkan Wilayah
Untuk Mengurangi Meningkatkan Kemandirian Meningkatkan Kemandirian
Kesenjangan dan Menjamin Ekonomi Daerah Ekonomi Daerah
Pemerataan

IV-4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

RKP 2023 RKPD 2023 RPD Tahun 2023-2026


Meningkatkan Meningkatkan
Meningkatkan Sumber Daya
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
Manusia Berkualitas dan
Yang Unggul Dan Yang Unggul Dan
Berdaya Saing
Berbudaya Berbudaya
Meningkatkan Meningkatkan
Revolusi Mental dan Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
Pembangunan Kebudayaan Yang Unggul Dan Yang Unggul Dan
Berbudaya Berbudaya
Memperkuat Infrastruktur
untuk Mendukung Meningkatkan Kemandirian Meningkatkan Kemandirian
Pengembangan Ekonomi dan Ekonomi Daerah Ekonomi Daerah
Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan
Meningkatkan Pengelolaan Meningkatkan Pengelolaan
Hidup, Meningkatkan
Lingkungan Hidup Dan Lingkungan Hidup Dan
Ketahanan Bencana, dan
Ketahanan Bencana Ketahanan Bencana
Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas
Mewujudkan Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan
Polhukhankam, dan
Yang Baik, Bersih dan Yang Baik, Bersih dan
Transformasi Pelayanan
Berwibawa Berwibawa
Publik

Sebagai pedoman dalam merumuskan program pembangunan daerah yang


tepat sasaran, diperlukan adanya sasaran strategis, arah kebijakan dan program
prioritas terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2023. Penentuan program prioritas didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi yang
diharapkan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan daerah, melalui
pelaksanaan kegiatan prioritas yang berorientasi pada hasil (outcome), yang dapat
dilihat pada tabel berikut.

IV-5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Tabel 4.3 Prioritas, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan


Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
No. Prioritas Provinsi Sasaran Strategis Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kemandirian 1. Peningkatan Produksi, 1. Peningkatan Upaya Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Ekonomi Daerah Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian serta Dukungan Infrastruktur Penunjang
Sektor Unggulan 2. Peningkatan Inovasi dan Teknologiserta Penguatan
Kelembagaan Usaha Pertanian
3. Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah
4. Peningkatan Nilai Tambah dan Hilirisasi Produk Unggulan
Daerah
5. Pengembangan UMKM dan Peningkatan Digitalisasi UMKM
6. Peningkatan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah dalam
Mendukung Sentra-sentra Pengembangan Ekonomi

2. Peningkatan Kesempatan Kerja 1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha
dan Iklim Investasi 2. Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan Investasi Satu
Pintu
3. Peningkatan Kemudahan Pelayanan Perizinan Investasi Satu
Pintu
4. Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang
Berdaya Saing
5. Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang
Berdaya Saing
6. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Pengembangan Pariwisata dan 1. Pengembangan Destinasi Wisata melalui Perbaikan 3A


Ekonomi Kreatif yang Berdaya (Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi)
Saing 2. Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata, serta
Kelembagaan dan Usaha Kepariwisataan
3. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Potensi

IV-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

No. Prioritas Provinsi Sasaran Strategis Arah Kebijakan


2. Meningkatkan Pembangunan 1. Peningkatan Aksesibilitas 1. Peningkatan Akses Pendidikan
Manusia yang Unggul dan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Berbudaya 3. Penguatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
2. Peningkatan Aksesibilitas 1. Peningkatan Kualitas dan Akses Pemerataan Layanan
Kesehatan Kesehatan
2. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
3. Penguatan Intervensi Sensitif dan 1. Peningkatan Akses Pangan dan Kualitas Gizi Masyarakat
Spesifik dalam Penanganan 2. Penurunan Angka Perkawinan Anak
Stunting 3. Penurunan Angka Perkawinan Anak
3. Meningkatkan Pengelolaan 1. Peningkatan Adaptasi terhadap 1. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan
Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Hortikultura, dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Pakan
Ketahanan Bencana Ternak
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Wilayah Daratan,
Pesisir dan Laut
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Wilayah Daratan,
Pesisir dan Laut
4. Peningkatan Pengelolaan Hutan Lestari
2. Peningkatan Sistem 1. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi terhadap Bencana
Penanggulangan Bencana 2. Peningkatan Kesiapsiagaan terhadap Potensi Bencana
Daerah 3. Peningkatan Upaya Tanggap Darurat Bencana
4. Penguatan Sistem Pemulihan Pasca Bencana
4. Mewujudkan Pemerintahan 1. Penguatan Manajemen Kinerja 1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan
yang Baik, Bersih dan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Berwibawa yang Efektif, Efisien dan 2. Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan
Akuntabel Pengawasan Pembangunan yang Terpadu dan Terintegrasi
berbasis Kinerja
3. Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Tingkat
Pemerintahan
2. Penguatan Pelayanan Publik 1. Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik
Yang Responsif Dan Berdaya 2. Penguatan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Publik
Saing 3. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

IV-7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
4.3. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dan Bansos
Pemberian bantuan keuangan dan hibah yang didasarkan kelayakan dan
penilaian usulan yang terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian
indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dengan pola-pola inovatif
dan kolaboratif, dengan penentuan usulan bantuan keuangan dan hibah berdasarkan
tema yang ditentukan oleh Gubernur. Tujuan pemberian hibah yakni untuk
mengoptimalkan pemanfaatan APBD Provinsi Sulawesi Barat melalui pemberian
bantuan keuangan dan hibah dengan cara-cara yang implementatif dan inovatif
sehingga pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah
dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat makin dirasakan dampaknya bagi
masyarakat daerah. Proses pemberian hibah dilaksanakan melaui verifikasi
kelayakan dan penilaian yang dilakukan oleh SKPD Provinsi Sulawesi Barat yang
ditetapkan Keputusan Gubernur.

IV-8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah
Hasil Verifikasi SKPD Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulawesi Barat
1 Badan Kontak MT Prov. Sulbar Jl.H.Abd.Malik Pattana Endeng Kel.Simboro Kec. Simboro Kab.Mamuju Dra.Hj.Andi Ruskati Ali Baal
2 GBI Jemaat Bambu Mamuju Dusun Panuntungan Desa Batupannu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Daniel A. Tirira
3 GBI. Jemaat Salubatu Dusun Ende - ende Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju Ruslan
4 Gereja Ebenhezer Dusun Salupangi Desa Kopeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Elyezer,s.b
5 Gereja Toraja Jemaat swakarsa Tommo III Dusun Rama Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju Dkn.Simon Kendek Paseru
6 GKSB Jemaat Bukit Anugerah Dusun Kalumpang Desa Kalumpang Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Sakaria Sitokkonni
7 GKSB Jemaat Bukit Sion Jl. Sultan Hasanuddin No. 32 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sudirman
8 GKSB Jemaat Patudaan Dusun Patudaan Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Naftali
9 GKSB. Jemaat Eben Haezer Pombalaan Dusun Pombalaan Desa Hinua Kec. Bonehau Kab. Mamuju Mesrawan
10 GKSB. Jemaat Moria Takkesanga Dusun Takkesanga Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju Randang Roni
11 GKSB. Jemaat Sabamba Dusun Sabamba Desa Tumonga Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Iswanto
12 GKSB. Jemaat Tambing - tambing Dusun Tambing2 Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Zakaria Sitanda'na
13 GPdI Jemaat Alfa Omega Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju Freddy Sondakh
14 GPdI Jemaat Bethesda Dusun Belang - belang utara Desa Belang - belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Reky Marcos Onibala
15 GPdI Jemaat Efata Pure Dusun Pure Desa Pure Kec. Kalukku Kab. Mamuju Ronaldo
16 GPdI Jemaat Filadelfia Tommo III Dusun Rama Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju Pdt. Lebnos Masa, S. Th
17 GPdI Jemaat Hebron Dusun boda - boda Desa Hebron Kec. Mamuju Kab. Mamuju Daniel Rotinsulu
18 GPdI Jemaat Maranatha Toabo Dusun Nusantara Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju Jumiana
19 GPdI Jemaat Talaba Dusun Talaba Desa Belang - belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Parno
20 GT. Jemaat Kanaan Kakullasan Dusun Lomban Baraba Desa Leling Barat Kec. Tommo Kab. Mamuju Ruben Panggoa
21 GTM Jemaat Betesda Dusun Salu batu Desa Buttu ada' Kec. Bonehau Kab. Mamuju Duhari
22 GTM Jemaat Bukit Kasih Dusun Galung Dambu Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju SIon

IV-9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
23 GTM Jemaat Horma Bua Lomban Dusun Bua Lomban Desa Leling Utara Kec. Tommo Kab. Mamuju M. Sambolangi
24 GTM Jemaat Imanuel Dusun Rantekamase Desa Boda - boda Kec. Papalang Kab. Mamuju Mervie Parasan
25 GTM Jemaat Manak Puang Dusun Sisango Desa Sisango Kec. Papalang Kab. Mamuju Mahat Magandi
26 GTM Jemaat Moria Tommo III Dusun Kampung Baru Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju Dkn. Marten Paembonan
27 GTM Jemaat Salusituru Dusun Salusituru Desa Leling Utara Kec. Tommo Kab. Mamuju Aris. B
28 GTM Jemaat Soreang Dusun Atu - atu Desa Buttuada Kec. Bonehau Kab. Mamuju Gerson
29 IRM. Nurul Amin Rangas Lingk. Rangas Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Zainuddin
30 IRM. Nurul Hidayah Ahuni Lingk. Ahuni Utara Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Sukri
31 MA. Ainun Sahab Landi Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Surnida, S. PdI
32 MA. Ainun Sahab Landi Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Hj. Chairiyah Thayib,SE
33 MA. Aliyah DDI Lebani Lebani Utara Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju ArmanT,S.Ag
34 MA. DDI Lombang - lombang Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Abd. Latif, S. Pd
35 Ma. DDI Lombang Lombang Lombang-lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Abd. Latif,S.Pd
36 MA. DDI Tapandullu Dusun Tapandullu Utara Desa Tapandullu Kec. Simboro Kab. Mamuju Nurdin
37 MA. Mandala Nusantara Jl. Poros Kalumpang Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Natsir, S. Ag
38 MA. Nurul Iman Bunde Dusun Mariri Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju Rihwani, S. PdI
39 Majelis Ta' Lim Uswatun Khasanah Dusun Batupapan Selatan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju Pujana
40 Majelis Taklim Babul Jannah Kompleks Pasar Baru Lingk. Salu Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Alimuddin
41 Majelis Taklim Darul As' adiyah Jl. RE. Martadinata Depan Kantor PU Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Hasni R, SE
42 Majelis Taklim Darul Falah JL. Poros Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Hj. Muliati
43 Majelis Taklim Istiqamah Lingk. Dayanginna Kel. Dayanginna Kec. Tapalang Kab. Mamuju Nurliani Syukur
44 Majelis Taklim Nurul Muttahida Lingk. Kayulangka Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Hj. Misrawati, SE
45 Majelis Ta'lim Babul Jalal Pulau Balabalakang Desa Balabalakang Kec.Kep.Balabalakang Kab.Mamuju Sultan
46 Masjid Al - Anshar Dusun Simbar Desa Malino Kec. Tommo Kab. Mamuju Muh. Rais
47 Masjid Al - Aqsa Lingk. Tegar Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Nurdin, SE
48 Masjid Al - Hidayah Dusun Tonde Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Jusman, K
49 Masjid Al - Huda Dusun Batang Barana Desa Batuampa Kec. Papalang Kab. Mamuju Muh. Yahya

IV-10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
50 Masjid Al - Ikhlas Dusun Pangalloang Desa Karama Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Rudi
51 Masjid Al - Ikhlas Lorong 08 Dusun Garuda Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju Abd. Halim
52 Masjid Al - Ikhwan Dusun Rumbakang Desa Pati' di Kec. Simboro Kab. Mamuju Muh. Yusuf
53 Masjid Al - Iqra' Jl. Martadinata No. 02 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Dr. K. H. Sahabuddin Kasim
54 Masjid Al - Irsyad Dusu Babalalang Sejati Desa Beru - beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju M. Shaleh, S
55 Masjid Al - Kautsar Lingk. Padang Panga Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Abd. Asis, Y
56 Masjid Al - Maidah Jl. Poros Kalumpang Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Muh. Darwin
57 Masjid Al - Majid Dusun Kabaena Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Abdul. Madjid
58 Masjid Al - Muhajirin Lingk. Sese Selatan Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju H. Usman
59 Masjid Al - Muwahhidin Dusun Pamalaliang Desa Topore Kec. Tapalang Kab. Mamuju Ramsidar
60 Masjid Al - Qahhar Dusun Salubiru Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Amiruddin
61 Masjid Al - Quba Dusun Betoong Desa Kalumpang Kec. Kalumpang Kab. Mamuju Herman
62 Masjid Al - Rahman Dusun Popanga Desa Pangasaan Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Saabang
63 Masjid Al Amin Dusun Kapas Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju Nurdin
64 Masjid Al Asri Perumahan Pantai Indah Simboro Kel. Simboro Kec. Mamuju Kab. Mamuju Borahim
65 Masjid Al Basyir Btn H.Basir Simboro Permai Kel.Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Bustamin S, S.Pd.,M.Pd
66 Masjid Al Fatihah Dusun Tumuki Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Abd. Rahman
67 Masjid Al Hijrah Dusun Hijrah Desa Sampaga Kec. Sampaga Kab. Mamuju Zainuddin
68 Masjid Al Hijrah Dusun Tanete Barru Desa Tanete Pao Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Thalib
69 Masjid Al- Ikhlas Dusun Tanjung Desa Wulai Kec. Bambalam Kab. Mamuju Suaib
70 Masjid Al Mubarak Dusun Palado Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Abd. Khalik, S. Ag
71 Masjid Al Muhajirin Lingk. Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Syarifuddin, S. Sos
72 Masjid Al- Muttaqin Dusun Guliling Desa Pokkang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Hajuddin
73 Masjid Al-Fisyahrin Tampa Padang Utara Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Sudirman
74 Masjid Al-Huda Desa Batuampa Kec.Papalang Kab. Mamuju Muh Yahya
75 Masjid Ali Utsman Dusun Topore Selatan Desa Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju Abd. Asis
76 Masjid Al-Ikhlas Dusun Panamba Timur Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju Rasmadin

IV-11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
77 Masjid Al-Ikhlas Dusun Taubang Desa Kopeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Syahrul Fitri
78 Masjid Al-Kausar Dusun Salubiru Desa Ahu Kec. Tapalang Kab. Mamuju Abd. Azis,S.IP
79 Masjid Al-Muhajirin Dusun Kampung Desa Salubara'na Kec.Sampaga Kab. Mamuju Andi Sumail
80 Masjid Al-Mukarrama Lingk.Makkarama Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Bahtiar
81 Masjid Al-Mu'minum Dusun Pakkarawan Desa Kalonding Kec.Sampaga Kab. Mamuju Hariyanto
82 Masjid Al-Muttazin Dusun Bambu Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Ardi R
83 Masjid Al-Quba Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju H.Zulkifli M. Hadir,S.KM
84 Masjid An Nur Dusun Salulemo Desa Batuampa Kec. Papalang Kab. Mamuju Abd. Rahim
85 Masjid Annur Dusun Salulemo Desa Batuampa Kec.Papalang Kab. Mamuju Abd. Rahim
86 Masjid Ar - Rabiah Dusun Palado Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Natsir, S. Ag
87 Masjid Ar - Rahman Dusun Sendana Desa Botteng Utara Kec. Simboro Kab. Mamuju Muh. Arifin Suddin
88 Masjid Arrahman Dusun Sendana Desa Botteng Utara Kec. Simboro Kab. Mamuju Muh. Arifin Suddin,Bsc
89 Masjid At-Taqwa Jl.RA.Kartini No.44 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Abdul Syukur
90 Masjid Babul Iman Dusun Papalang Pantai Desa Papalang Kec.Papalang Kab.Mamuju Hasan S.Pd.Sd
91 Masjid Babul Jannah Dusun Ngalo Desa Dungkait kec. Tappalang Barat Kab. Mamuju Alwi
92 Masjid Babul Jannah Dusun Lomban Baraba Desa Leling Barat Kec. Tommo Kab. Mamuju Basri Hayat
93 Masjid Babul Khoir Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju Nur Ahmad Roji
94 Masjid Babul Millati Dusun Babalalang Sejati Desa Beru - beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju M. Sattu
95 Masjid Babul Mu'minin Dusun Kabuloang Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Rukman
96 Masjid Babul Yaqin Dusun Pancasila Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju Drs. Abd. Wahab Kasim
97 Masjid Baburrayyan Kompleks Maspol Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Pasangkayu Mansur Nur
98 Masjid Babus Salam Dusun Kampung Baru Desa Beru-beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju Muh. Ridwan Sudirman
99 Masjid Babussalam Dusun Tarudu Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Nurzainal S
100 Masjid Babussalam Dusun Tampomea Desa Orobatu Kec. Tapalang Kab.Mamuju Abdul. Muttalib
101 Masjid Baitul Ikhsan Lingk. Baka Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Arman
102 Masjid Baitul Ukhwah Graha nusa 5 Kel Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Mas'ud
103 Masjid Baitul Maqdis Dusun Bambu Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Syarifuddin, J

IV-12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
104 Masjid Baiturrahim Landi Dusun Lebani Selatan Desa Lebani Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Awaluddin
105 Masjid Darul Fauzan Parung Parung Lingk. Parung-Parung Kel.Binaga Kab. Mamuju Damir ST
106 Masjid Darussalam Kampung Rea Desa Beru-beru Kec. Kalukku Kab, Mamuju Ansarullah,S.Pd
107 Masjid Fastabiqul Khairat Lingk. Talibu Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Makmur,SH
108 Masjid Fathul Muttaqin Dusun Wonosari Desa Bunda Kec. Sampaga Kab. Mamuju Katino
109 Masjid Hidayatul Mukhtar Dusun Rawamangun Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju M. Zakaria
110 Masjid Ijtihad Dusun Parundang Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju Johanes G
111 Masjid Ilma Jalan PontikuKel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Muh. Sarif,ST
112 Masjid Jabal Gaffar Dusun Batupapan Barat Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju Andi Nuhun
113 Masjid Jabal Nur Jl. Hapati Hasan Lingk. Bukit Karema Indah Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Karnoto
114 Masjid Jabal Nur BTN Korongana Bukit Asri Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Dudi Fahdiansyah
115 Masjid Jabal Rahmah Lingk.Salupangi Kel.Simboro Kec.Simboro Kab. Mamuju H.Zainuddin
116 Masjid Jabal Rahmah Perumahan Bukit Asri Lestari Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Nurdin Passokori

117 Masjid Jami Baitul Mahabba Jl. Poros Majene -Mamuju Km.07 Alinduang Desa Palipi Soreang Kec. Banggae Kab. Majene Nasaruddin Mustafa

118 Masjid Jami Nurul Hijrah Kompleks Perumahan Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju H. Hasim Suma
119 Masjid Jami Nurul Muttahidah Lingk. Kayulangka Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Drs. H. Mustafa Kampil
120 Masjid Jannatul Ma'wah Dusun Pulau Samataha Desa Bala-balakang Kec. Kep. Bala-balakang Kab. Mamuju Sahril
121 Masjid Manaratul Mukhtar Lingk. Sese Utara Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Syaharuddin. HS
122 Masjid Miftahul Hidayah Dusun Rarani Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Satria
123 Masjid Miftahurrahmah Lingk. Limboro Timur Kel. Tande Kec. Banggae Timur Kab. Majene Ramluddin
124 Masjid Murni Dusun Tapangkang Desa Labuang Rano Kec. Tappalang Barat Kab. Mamuju Bahtiar
125 Masjid Nur Taqwa So'do Lingk.So'do Kel.Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Alimuddin,S.Pd
126 Masjid Nurul Abwab Dusun Taloba Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Abd. Malik
127 Masjid Nurul Al-Amin Dusun Tabanga-banga Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Nasaruddin T
128 Masjid Nurul Amaliah Dusun Salumaetang Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Kab. Mamuju Usman
129 Masjid Nurul Fatwa Dusun Bela Desa Bela Kec. Tapalang Kab. Mamuju Risban

IV-13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
130 Masjid Nurul Haq Dusun Salukayyang Desa aralle Utara Kec. Aralle Kab. Mamuju Firmadi
131 Masjid Nurul Hhuda Dusun Pebondo Desa Kalukku Nangka Kec. Kalukku Baharuddin
132 Masjid Nurul Hidayah Dusun Taruminding Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Bustan, R
133 Masjid Nurul Hilal Saluleang Lingk. Saluleang Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Ahmad T
134 Masjid Nurul Imam Dusun Salu manarang Desa Saludengen Kec. Tommo Kab. Mamuju Abd. Gani, S.Pd
135 Masjid Nurul Iman Lingk. Sama Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Dikkang

136 Masjid Nurul IMan Dusun Tengah Pulau Salissingan Desa Bala - balakang Kec. Kep. Bala - Balakang Kab. Mamuju Akbar

137 Masjid Nurul Inayah Lingk. Kapandeang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Mas' ud

138 Masjid Nurul Jalal Dusun Sabakkatang Lere Desa Baba-balakang Barat Kec. Kep. Bala-balakang Kab. Mamuju Sultan

139 Masjid Nurul Jihad Dusun Pabbettengan Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju Hamzah
140 Masjid Nurul Mu' min Dusun Tasiu Timur Desa Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju Abdul Madjid
141 Masjid Nurul Mu'min Lingk. Kombiling Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju Drs. Abd Jalil
142 Masjid Nurul Muttaqien Dusun Dungkait Desa Dungkait Kec. Tappalang Barat Kab. Mamuju Andi Akbar Jaya S.Pd.,M.Pd
143 Masjid Nurul Taqwa Dusun Daman Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju Aco
144 Masjid Nurul Taqwa Dusun Panantai Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Burhan, D
145 Masjid Nurul Taqwa Dusun Batu Lappa Utara Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju Ridwan
146 Masjid Nurul Taqwa Dusun Pempioang Desa Tampalang Kec.Tapalang Kab. Mamuju Ismail
147 Masjid Nurul Taqwa Dusun Daman Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju Aco
148 Masjid Nurul Taqwa Dusun Panantai Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Burhan, D
149 Masjid Nurul Wahyu Dusun Labuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Yunding,S.Pd.SD
150 Masjid Nurul Yakin Dusun Kopeang Desa Kopeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Muliadi
151 Masjid Nurul Yaqin Dusun Rantedango Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Ansaruddin
152 Masjid Nurul Yaqin Dusun Talondo Kondo Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju Hariyadi
153 Masjid Nurul Yaqin Dusun Rantedango Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Ansaruddin
154 Masjid Nurul Yaqin Dusun Kalepu Desa Kalepu Kec. Tommo Kab. Mamuju Sayuti
155 Masjid Nurul Yasin Dusun Bendungan Desa Wulai Kec. Bambalam Kab. Mamuju Tahir W

IV-14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
156 Masjid Raodatul Muhajirin Lingk. Kanang - kanang Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Syamsuddin
157 Masjid Raudhatul Abidin Dusun Kabuloang Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju M.Adham Kasim
158 Masjid Raudhatul Ibad Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Muh. Sail
159 Masjid Raudhatul Muttaqin Dusun Wonorjo Desa Sukadamai Kec. Papalang Kab. Mamuju Baharuddin
160 Masjid Syuhada 45 Atta'aawun Dusun Tapalang Desa Tampalang Kec.Tapalang Kab.Mamuju Endeng Thamrin,SE
161 Masjid Taqwallah Dusun Karangsari Desa Buana Sakti Kec. Tommo Kab. Mamuju Saipul Muarif
162 Masjid Wajiha Dusun Salukaha Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Sunarto, S. P
163 MI. Nurul Jannah Dusun Batulappa Selatan Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju Abd. Rajab
164 MI. Nurul Mukminin Jl. Trans Sulawesi Desa Beru - beru Kec, Kalukku Kab. Mamuju Muh. Akbar
165 MI. Raudhatul Abidin Dusun Rarani Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Natsir, S. Pd
166 MIS. Al - Ikhwan Toansang Dusun Toansang Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju Muh. Ahsan, H. S. Pd
167 MT Al-Ikhwan Galung Raya Mamuju Jl. Pasar Sentral Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Hj.Marwiah Anwar,S.Pd.I
168 MT An-Nur Malauwa Dusun Malauwa Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju Mahfuda
169 MT Baitil Aminah Dusun Tapangkang Desa Labuang Rano Kec. Tappalang Barat Kab. Mamuju Asni Hs
170 MT Muslimah Malaqbi Jl.Andi Makassau Mamuju Kel. Karema Utara Kec. Mamuju Kab. Mamuju ST.Darminah
171 MT Nurul Anhar Jl. Ir.H.Djuanda Kel.Mamunyu Kec. Mamuju Kab.Mamuju Hj.ST.Salmah Sukirno,S.Ag
172 MT Nurul Hikmah Lingk. Simboro Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Syarifah Halim,S.Pd.I
173 MT Nurul Iman Desa Bala Balakang Kec. Kepulauan Bala balakang Kab. Mamuju Ariaty,S.Pd
174 MT Raudhatul Jannah Dusun Bone-bone Desa Orobatu Kec. Tapalang Kab. Mamuju Hj. Kesrawatty,S.Ag
175 MT Talkim Majma'ul Falah Dusun Galung Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju Sunarsih
176 MT Wajiha Dusun Palado Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Lilis Lisawati
177 MT. Nurul Huda Dusun Tanjung Batu Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju Magfirah
178 MT.Aswajah Simbuang Komp.Regional Mamuju Hj.Badaeri Djabbar
179 MTs. Al - Amin DDI Tapalang Jl. Jendral Sudirman Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Usman, A. S. PdI
180 MTs. Al - Arsyad P2A Dusun Dungkait Desa Dungkait Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju H. Amrullah, S. Ag
181 MTs. Al - Furqan Sese Lingk. Sese Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Jumaisah
182 MTs. Al Fatih Dusun Limbong Bassi Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju Satriani

IV-15
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
183 Mts. Al-Qamar Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Drs.M.Yusuf Ganna
184 MTs. Amaliah GUPPI Jl. Ir. H. Djuanda Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Mushidawati
185 MTs. Attaufik Pattaropura Dusun Pattaropura Desa Topore Kec. Papalang Kab. Mamuju Suci Rinawati, S. Pd
186 MTs. Azzahra Papalang Jl. Poros Batupapan Kel. Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju H. Aswad Husain
187 MTs. Darul Abrar NW Toabo Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju H. Nasir, S. Pd
188 MTs. Darul Ilmi Sampoang Jl. Poros Mamuju-Pammulukang Kel. Sinyoyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju Jamaluddin,S.Pd.I
189 MTs. DDI Lombang - Lombang Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Syahrul, S. PdI
190 MTs. Ibn. Athar Bonehau Dusun Talondo Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju Ahsan Ma' Ruf, S. PdI
191 MTs. Mandala Nusantara Jl. Poros Kalumpang Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Amaliah, S. PdI
192 Mts. Nurul Iman Bunde Bunde Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju Rustani,S.Pd
193 MTs. Wildan Jl. Poros Majene Dusun Adi - adi Desa Botteng Utara Kec. Simboro Kab. Mamuju Abd. Samad
194 Muallaf Centre Ibrahim BTN Masagena 4 Lingk. Kalubibing Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Muh. Rusdy Nurhadi, SE
195 Mushallah Al - Ikhlas Dusun Salubara'na Desa Salubara' na Kec. Sampaga Kab. Mamuju Ismail
196 Mushallah Al - Muhajirin Ling. Landi Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju A. Tanra Lili
197 Mushallah Al- Ikhlas Lingk. Galung Kel. Bebanga Kec.Kalukku Kab. Mamuju Amran
198 Mushallah Nurul Huda Lingk. Simbuang Kel.Simboro Kec. Simboro dan Kepulauan Kab. Mamuju Muh. Yusri
199 Mushallah SMP Neg.3 Papalang Dusun Garuda Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju Imran SE.,M.Si
200 Mushollah Ai Qausar Sd Inpres Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuuju Sabar, S.Pd
201 Mushollah Raudhatul Jannah Dusun Wonorjo Desa Sukadamai Kec. Papalang Kab. Mamuju Wasil Raharjo
202 Paud. Al - Qur' an Al Ikhlas Jl. Martadinata Lingk. Simbuang Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Masdar
203 PD. DDI Kab. Mamuju Jl. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Abd. Gaffar
204 Pengurus Cabang PMII Kab. Mamuju Jl. Andi Endeng Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Syamsuddin
205 PHDI Prov. Sulawesi Barat Jl. Umar Dar No. 31 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Iptu ( Purn ) I Wayan Suparta
206 Ponpes Hasyim Asy' ari Dusun Serang Desa Taan Kec. Tapalang Kab. Mamuju Sudirman, AZ
207 Ponpes Hidayatullah Mamuju Jl. Abd. Syakur No. 02 Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Najamuddin
208 Pura Agung Stana Dewata Jl. Umar Dar No. 31 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Iptu ( Purn ) I Wayan Suparta
209 PW Muslimat NU Jl. Sukarno hatta Depan KPU Prov. Sulbar Kab. Mamuju Dra. Hj. Rahayu,M.Pd

IV-16
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
210 PW. Nahdlatul Ulama Sulawesi Barat Jl. Andi Makkasau Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Imelda Adhiyanti
211 RA. Ainun Sahab Landi Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Juliani
212 RA. Al - Qamar Lingk. Kapandeang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Juita
213 RA. Al-Qamar Lingk. Kassa Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Dra.Hamsiah
214 RA. Babul Jannah Lingk. Rawa Indah Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Suryani
215 Remaja Masjid Al - Izra Lingk. Talange Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju Budianto Mahmud
216 Remaja Masjid Al Munawwarah Lingk. Te' beng Kel. Kasambang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Munawar
217 Remaja Masjid Al Salihin Dusun Babalalang Timur Desa Beru - beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju Abd. Rauf, K
218 Remaja Masjid Nurul Yaqin Lingk. Lombang-lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Wahyudi Siddik
219 Remaja Masjid Wajiha Dusun Salukaha Desa Sondoang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Isharuddin
220 RM Nurul Iman Landi Lingk. Landi Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Syaruddin, S.Ip
221 RM. Al-Kauzar Dusun Rantedoda Barat Desa Ratedoda Kec.Tapalang Kab. Mamuju Syahril
222 RM. Miftahul Hidayah Dusun Rarani Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Abd. Rahman
223 Rumah Qur' an An - Nadrah Lingk. So' do Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Syahril, S. PdI., SE
224 Rumah Tahfidz Qur'an Adibah Lingk. Danga Barat Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Suratmin Zaink
225 SDS. MBS Attanwir Mamuju Jl. Soekarno Hatta No. 35 B Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Abd. Rahman
226 SMTK Setia Mamuju Dusun Salulampio Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Yefri P. Messa
227 TPA - Darussyifa Dusun Lomali Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Mardiana
228 TPA Al - Amin Dusun Boda - boda Desa Boda - boda Kec. Papalang Kab. Mamuju Wahid
229 TPA Al - Amin Lingk. Galung Timur Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju Ramli Djamal
230 TPA Al - Fajar Dusun Tabelo Desa Uhaimate Kec. Kalukku Kab. Mamuju Engke
231 TPA Al - Ghufran Dusun Kampung Baru Desa Beru - beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju Ir. Rehang Mas' ud
232 TPA Al - Hafis Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Kasmawati
233 TPA Al - Kahfi Lingk. Lombang - lombang Utara Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Jamaluddin
234 TPA Al - Kautsar Lingk. Karema Selatan Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Jamaluddin
235 TPA Al - Misbah Lingk. Pure Dua Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Muh. Japar
236 TPA Al - Munawwarah Dusun Rumbia Apo Desa Pammulukang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Harli

IV-17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
237 TPA Al- Hidayah Dusun Rarani Desa Kabuloang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Armawati,S.Pd
238 TPA Al Humaira Dusun Salissingan Ilir Desa Bala-balakang Kec. Kep. Bala-balakang Kab. Mamuju Arifin
239 TPA Al Markas Al Islam Jl.Poros Tapalang Dusun Tamao Desa Tamapalang Kec. Tapalang Kab.Mamuju Rahmayani
240 TPA Al- Mu'min Dusun Lambagu Desa Sumare Kec. Simboro Kab.Mamuju Harianti,S.Pd
241 TPA Al-Amin Lingk. Galung Timur Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju Ramli Djamal
242 TPA Al-Amin Galung Timur Lingk.Galung Timur Kel. Galung Kec. Tapalang Kab.Mamuju Ramli Djamal, S.Pd.I
243 TPA Al-Berkah Dusun Botteng Desa Salukayu Kec. Papalang Kab.Mamuju Najamuddin
244 TPA Al-Ikhlas Lingk. Galung Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Hadriawan
245 TPA Al-Ikhlas Dusun Kampung Baru Desa Tapandullu Kec. Simboro Kab. Mamuju Zakaria
246 TPA Al-Ikhlas Dusun Tapalag Desa Tampalang Kec.Tapalang Barat Kab.Mamuju Du'ding
247 TPA Ulul Albab BTN Puri Mutiara 2Block B3 No.4 Kab. Mamuju Hasnawati,ST.M.SP
248 TPA Al-Ikhlas Jl.Andi Makkasau Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju Sandra Hidajat
249 TPA Al-Ilmi Bone-bone Dusun Bone-bone Desa Orobatu Kec.Tapalang Kab.Mamuju Muchlis
250 TPA Al-Jihad Dusun Salusendana Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Mastur
251 TPA Al-Muhaimin Dusun Topore Utara Desa Topore Kec. Papalang Kab.Mamuju Abd Halim
252 TPA An-Nur Kel.Rangas Kec.Simboro Kab.Mamuju Muhammad Nur
253 TPA Ar - Rahman Balatedong Lingk. Balatedong Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Rasmi
254 TPA Ar Rahmah Lingk. Kampung Jati Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju Abd. Gani
255 TPA Ar-Rahim Dayanginna Kel. Dayanginna kec. Tapalang Kab. Mamuju Abd.Rahman L
256 TPA Ar-Rahman Dusun Popanga Desa Pangasaan Kec. Tapalang Kab. Mamuju Abd Rasak
257 TPA Ash - Shabar Lingk. Lari Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Mahanil
258 TPA ASSALAM Dusun Tampomea Desa Orobatu Kec. Tapalang Kab. Mamuju Hasanuddin
259 TPA Az - Zahrah Lingk. Lari Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Mildawati
260 TPA Babul Ilmi Lingk. Saluleang Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju Hasdi
261 TPA Babul Jalal Pulau Sabakkatang Desa Balabalakang Kec. Balabalakang Kab. Mamuju Sudarso,S.Pd
262 TPA Babul Suci Lingk. Ranga - Ranga Kel. Sinyonyoi Selatan Kec. Kalukku Kab. Mamuju Ruslan Abbas
263 TPA Darul Ulum Dusun Lemba Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju Rosdiani

IV-18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
264 TPA Darussyifa Dusun Lomali Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Mardiana
265 TPA Dzakwan Al-Haq Lingk. Sese Bia Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Masdopir,S.Ag
266 TPA Fathanah Dusun Tarawe Desa Beru - beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju Marhaeni
267 TPA Fathul Qarib Lingk.Mandalle Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab.Mamuju Masa Ali
268 TPA Jannatul Firdaus Kompleks Graha Nusa 3 Lingk. Ghamasi Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Muh. Fadli
269 TPA Jil'al-Ummah Lingk.Ampallas Kel.Bebanga Kec.Kalukku Kab.Mamuju Ramadhan
270 TPA Musdalifah Dusun Malauwa Utara Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju Ruhani
271 TPA Nur Syakinah Dusun Pulau Sabakatang Lere Desa Bala-balakang Kec. Kep. Bala-balakang Kab. Mamuju Sudarso
272 TPA Nurjannah Dusun Pulau Saboyang Desa Bala-balakang Kec. Kep. Balabalakang Kab. Mamuju Hj. Baru Siang
273 TPA Nurul Hijrah Dusun Lollonggauang Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Amirullah
274 TPA Nurul Hikmah Simboro Lingk. Simboro RT 1 RW 1 Jln Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju ST. Racma Rauf S.Pd.I
275 TPA Nurul Huda Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Awal, S. S. Pd
276 TPA Nurul Jalal Dusun Sabakatang Olo Desa Bala-balakang Kec. Kep. Bala-balakang Kab. Mamuju Aswin
277 TPA Nurul Jihad Dusun Pa'bettenagan Desa Bonehau Kec. Bonehau Kab. Mamuju Mustahir
278 TPA Nurul Yaqin Dusun Kabe Desa Leling Barat Kec. Tommo Kab. Mamuju Mirsat
279 TPA Tutwuri Handayani Dusun Tarawe Desa Beru-beru Kec.Kalukku Kab. Mamuju Abd. Rahim Sindau
280 TPA. Al - Amin Dusun Soreang Desa Boda - boda Kec. Papalang Kab. Mamuju Hj. Nurmi
281 TPA. Al - Fath Mu' minun Lingk. Sese Selatan Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Abd. Kadir
282 TPA. Al - Furqan Jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Ridwan
283 TPA. Al - Hidayah Prov. Sulawesi Barat Jl. Slt. Hasanuddin No. 145 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Dra. Nurhaedah
284 TPA. Al - Musapir Dusun Salupindang Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju M. Yunus
285 TPA. Al - Qadri Dusun Salubiru Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Syahring
286 TPA. Al Fatir Jl. Poros Kalumpang Desa Keang Kec. Kalukku Kab. Mamuju Basuki Rahmat
287 TPA. Al Hidayah Dusun Batupapan Selatan Desa Papalang Kec. Papalang Kab. Mamuju Hasanuddin
288 TPA. Arrahman Dusun Pala' da Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju Saharuddin
289 TPA. Baburrayyan Lingk. Lombang - lombang Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju Saparuddin
290 TPA. Darul Mukhlishin Dusun Beru - beru Desa Pasa' bu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Ilham, S. HI

IV-19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
291 TPA. Daruttaubah Dusun Tangnga Desa Botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju Husnah
292 TPA. Husnur Axuri RT. 6 Lingk. Axuri Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Abd. Kadir
293 TPA. Manakarra II Jl. Abd. Chalik Pua' Tjabai Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju Abdillah Umar
294 TPA. Muslimah Jl. Andi Makkasau Kel. Karema Kec.Mamuju Kab. Mamuju Najmuddin
295 TPA. Nur Hidayah Dusun Mambie Desa Pangasaan Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Herman
296 TPA. Nurul Amin Lingk. Rangas Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Budi
297 TPA. Nurul Hidayah Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Irwandi
298 TPA. Nurul Ilmi Dusun Wonorjo Desa Sukadamai Kec. Papalang Kab. Mamuju Sutio
299 TPA Nurul Yaqin Dusun Kalepu Desa Kalepu Kec. Tommo Kab. Mamuju arbaia
300 TPQ Al - Hidayah Lingk. Petakeang Kel. Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju Muhlis Hasan
301 TPQ Darul Fauzan Lingk. Parung-parung Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab.Mamuju Rapiah
302 TPQ Nurul Ilmi Lingk. Sese Bia Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju Herman
303 TPQ Rumah Tahfidz Sahabat Madani Desa Sumare Kec. Simboro Kab. Mamuju Basri A.Muin,S.Pd
304 WHDI. Provinsi Sulawesi Barat Jl. Umar Dar No. 27 Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju NI Putu Murniani, S. PdI
305 Yayasan SIMA El - Wathaniyah Indonesia Jl. Pengayoman Lr. Masjid Babussalam Kel. Rimuku Kec. Mamuju Fathur Rahman
306 GPIB Jemaat Imanuel Jl. KH. Saleh No. 73 Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majene Pdt. Mety Grace Nurhakim
307 MA. Khairunnas Lingk. Rusung Kel. Pangaliali Kec. Banggae Kab. Majene Munirah TF,S.Pd.I
308 Madin. Al - Kautsar Dusun Limboro Desa Limboro Rambu - rambu Kec. Sendana Kab. Majene M. Adek Syafrijal
309 Madin. Takmiliyah Al - Hikmah Jl. Pendidikan No. 1 Desa Banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene Khalidah
310 Majelis Taklim Nur Annisa Dusun Lakkading Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene Ny. Alwiah Sappe
311 Majelis Taklim Qurrata ayyun Dusun Tinggas Timur desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene Hj. Asriah
312 Masjid Addaudi Idris Jl.Manungga No.1 Kel. Galung Kec.Banggae Timur Kab. Majene Drs. H.Abdullah,M.Si
313 Masjid Ainul Yaqin Dusun Masigi - Salassang Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene Jufri
314 Masjid Al - Falah Lingk. Labuang Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene H. Sapri
315 Masjid Al - Ihsan Dusun Saburre Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Bohari
316 Masjid Al - Ikhlas Dusun Puare Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene Syahid
317 Masjid Al - Mubarak Dusun Labuang Parabaya Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Nurdin Umar

IV-20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
318 Masjid Al - Mubaroqah Dusun Parallitang Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene Samsu
319 Masjid Al - Muhajirin Lingk. Salewang Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene Basri Hannan
320 Masjid Al Amin Ratte Lambe Ratte Lambe Dusun Kaida Desa Tinambung Kec. Pamboang Kab. Majene La Gimbang
321 Masjid Al Ikhlas Dusun Pattallasan Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Abd.Muin
322 Masjid Al- Mukasyafah Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Hamzah
323 Masjid Al-A'la Dusun Adolang Desa Banua Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene nurbahuddin,S.Pd
324 Masjid Al-Fadhil Lingk. Mangge Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majenee Ahmad Hidayat
325 Masjid Al-Hamzah Dusun Tarupa Desa Tubo Kec.Tubo Sendana Kab. Majene H.Abd Halik
326 Masjid Al-Islah Dusun Pamboborang Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene Abd Rahman R
327 Masjid Aljihad Banua Desa Banua Sendana Kec. Sendana H.Busman,S.Pd
328 Masjid Al-Mubarak Dusun Labuang Parabaya Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Nurdin Umar
329 Masjid Al-Muhajirin Kaida Jln. Abd Hae Dusun Kaida Desa Tinambung Kec. Pamboang Kab. Majene Saharuddin,S.Pd.,MM
330 Masjid Al-Muhtadun Lambe-lambe Lingk. Labuang Selatan Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene H.Wahyuddin,S.Sos
331 Masjid Al-Qadar Dusun Rui Desa Mekkatta Kec. Malunda Kab. Majene Suardi
332 Masjid An-Nur Dusun Butungan Desa Bonde Utara Kec. Pamboang Kab. Majene Drs. H.Muh. Halil Ibrahim
333 Masjid Ansharullah Dusun Puare Timur Desa Buttu Pamboang Kec.Pamboang Kab. Majene Arman,SE
334 Masjid Ar Rahman Dusun Belalang Tengah Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Muh. Darul B
335 Masjid Babul Jannah Dusun Pande-pandeng Desa Tammerodo Utara Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Nurwanto
336 Masjid Babul Rahmah Dusun Aholeang Desa Mikkatta Kec. Malunda Kab. Majene Ahmad
337 Masjid Baburrahman Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab.Majene H.Ir. Basri Ibrahim
338 Masjid Baitul Abrar Dusun Galung Paara Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene Hasanuddin
339 Masjid Baitul Ishlah Dusun Pamboborang Selatan Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene Syarifuddin
340 Masjid Baitul Mahmudah Dusun Lambe Desa Palipi Soreang Kec. Banggae Kab. Majene Mukhtar, S. Pd
341 Masjid Baitul Ma'rifah Dusun Pamboborang Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene Abd. Rahman R
342 Masjid Baitul Mauna Lingk. Rangas Tammalassu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Hasriadi, S.Pd.I
343 Masjid Baitul Qanaah Jl. Labora No.Lingk. Camba Utara Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene Rusman, STP.,M.Si
344 Masjid Baiturrahim Ulidang Dusun Ulidang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Syahrul

IV-21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
345 Masjid Baiturrahman Pangali-ali Pangali-ali Kel. Pangali-ali Kec.Banggae Kab. Majene Muhammad Nur,S.Sos
346 Masjid Besar Syuhada Dusun Kabiraan Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Asraruddin
347 Masjid Bulan Rajab Lingk. Lembang Kel. Saleppa Kec. Banggae Timur Kab. Majene Dardi,S.Pd
348 Masjid Darul Arafah Dusun Parassangan Desa Tallu banua Utara Kec. Sendana Kab. Majene Masroni
349 Masjid Darul Da'wah Lingk. Pumballar Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene Sallo
350 Masjid Darul Falah Dusun Sibonoang Desa Buttu Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene M.Ali
351 Masjid Darussa'adah Dusun Puttada Desa Puttada Kec. Sendana Kab. Majene Syararuddin Thalib
352 Masjid Darussalam Dusun Kara' lembang Desa Lombong Timur Kec. Malunda Kab. Majene Ahmad, S. Pd
353 Masjid Darussalam Dusun Bambangan Desa Bambangan Kec. Malunda Kab. Majene Mardi
354 Masjid Haqqul Yaqin Dusun Tubo Masigi Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Hasanuddin
355 Masjid Hidayatullah Dusun Sepang Sosial Desa Lombang Timur Kec. Malunda Kab. Majene Safrin
356 Masjid Ijtihad Pundau Dusun Pundau Tengah Desa Pundau Kec. Sendana Kab. Majene Herman
357 Masjid Jabal Istiqamah Dusun Rawan Desa Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene Bakri
358 Masjid Jabal Nur Lingk. Kampung lele Desa Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene Kaco, H
359 Masjid Jabal Tauhid Dusun Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene Muju, S.Pd,SD
360 Masjid Jabalurridha Dusun Pesapoang Tengah Desa Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene Jalaluddin
361 Masjid Jami Al Jihad Dusun Banua Utara Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene H. Busman
362 Masjid Jami Nurul Hidayah Lingk.Tanjung Batu Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene M.Yusuf Thahir
363 Masjid Jami Nurul Huda Dusun Poniang Selatan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Suardi
364 Masjid Jami Nurul Huda Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Nandriadi
365 Masjid Jami Nurul Yaqin Dusun . Luaor Desa Bonde Kec.Pamboang Kab. Majene H. Wahyuddin
366 Masjid Khadijah Dusun Taninni Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Rusman,S.Pd
367 Masjid Miftahul Hidayah Jl.Baharuddin Lopa Lingk.Talumung Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene Muhammad Zakir
368 Masjid Miftahul Hikmah Lingk. Kalo'li Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene Abd. Hamid,SP
369 Masjid Miftahul Jannah Dusun Batutaku Udzun Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Agus K
370 Masjid Miftahush Shiddiq Dusun Manyamba Tengah Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Supardi
371 Masjid Muhajirin Dusun Panawar Desa Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene Rahmat

IV-22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
372 Masjid Nur Hidayah Dusun Limboro Utara Desa Limboro Rambu - rambu Kec. Sendana Kab. Majene Abdullah
373 Masjid Nur Insan Dusun Belia Desa Banua Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene Jaisuddin
374 Masjid Nurul Baburrahmah Lingk. Talumung Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene Idham Muchsin Ali,SE
375 Masjid Nurul Bayan Dusun Tanisi Selatan Desa Mekkatta Selatan Kec. Maunda Kab. Majene Aryandi Budiman
376 Masjid Nurul Falah Dusun Labu-labuang Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Firmansyah
377 Masjid Nurul Falah dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene M.Arsad Aco,S.Kep
378 Masjid Nurul Fitrah Dusun Ratte Apas Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene Basri
379 Masjid Nurul Hidayah Dusun Seppong Timur Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Samang
380 Masjid Nurul Hidayah Dusun Biinanga Desa Binanga Kec. Sendana Kab. Majene Syamsuddin Matte
381 Masjid Nurul Huda Lingk. Banua Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene Junaedi Nuhung
382 Masjid Nurul Huda Dusun Belalang Tengah Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Kiraman Rauf
383 Masjid Nurul Huda Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Nanriadi
384 Masjid Nurul Huda Desa Ulumanda Kec. Ulumanda Kab. Majene H. Getok
385 Masjid Nurul Huda Dusun Lembang Baturoro Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Mashuri
386 Masjid Nurul Ikhsan Dusun Samalio Desa Mekkatta Kec. Malunda Kab. Majene Saipuddin
Jl. Poros Majene - Mamuju Km.69 Dusun Tatakko Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab.
387 Masjid Nurul Iman Bahtiar
Majene
388 Masjid Nurul Insan Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene Zakariah
389 Masjid Nurul Jihad Dusun Tubo Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Saripudddin
jl. Poros Majene-Mamuju Km.43 Dusun Waigamo Desa Ulidang Kec. Tammero'do - sendana
390 Masjid Nurul Maghfirah Drs.H. Salaluddin
Kab. Majene
391 Masjid Nurul Mudzakirin Rusung-rusung Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Ir. Muh. Arlin Aras
392 Masjid Nurul Mujahidin Dusun Pullobe Desa Limboro Rambu - rambu Kec. Sendana Kab. Majene Baharuddin
393 Masjid Nurul Mujahidin Lingk. Binanga Kel. Banggae Timur Kabupaten Majene Drs. Muh. Ramli Supu, MM
394 Masjid Nurul Mustaqim Lingk.Lipu Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur kab. Majene H.A. Lukman Makka
395 Masjid Nurul Muttaqin Lingk. Kalorang Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda Kab. Majene Drs. H. Alading.S
396 Masjid Nurul Rahman Dusun Pettabeang Desa Kayuangin Kec. Malunda Kab. Majene Burhanuddin,S.Ag
397 Masjid Nurul Taufiq Desa Lombong Kec.Malunda Kab Majene Basaruddin,S.Pd.M.Pd

IV-23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
398 Masjid Nurul Yaqin Dusun Samalio Utara Desa Mekkatta Kec.Malunda Kab. Majene Ruslan SH
399 Masjid Nurul Yaqin Dusun Karema Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Subaer
400 Masjid Nururrahman Linngk. Leppe Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Muh Fadli
401 Masjid Raidhatul Iman Lingk. Battayang Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene Rustam
402 Masjid Raudatussalihin Dusun Lembang Desa Limbu Kec. Sendana Kab. Majene Aipda Akil
403 Masjid Raudhatul Amilin Lingk. Taduang Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene H. Maskuddin Mustari
404 Masjid Raudhatul Djabbar Lingk. Somba Timur Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene Mas Udin
405 Masjid Raudhatul Ihsan Rutan Majene, Lngk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene Drs. Rasbil
406 Masjid Raudhatul Iman Lingk. Battayang Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene Rustan
407 Masjid Raudhatul Muhtadin Lingk. Panggalo Kel. Pangaliali Kec. Banggae Kab. Majene Abd. Hafid
408 Masjid Raudhatul Sajidin Lingk. Cilallang Kel. Pangaliali Kec. Banggae Kab. Majene H.Bachri,S.Sos.,M.AP
409 Masjid Raudhatus shalihin Lingk. Timbo-timbo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene Muh. Taswif ST,MM
410 Masjid Raudhatusshalihin Dusun Lembang Desa Limbu Kec. Sendana Kab. Majene Akil
411 Masjid Raudhatusy Syakirin Lingk. Pesa'I Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene Abdul Karim,A.Md
412 Masjid Syuhada 45 Dusun Simbang Desa Simbang Kec. Pamboang Kab. Majene Saparuddin,S.IP
413 Masjid Syuhada 45 Dusun Toppo Desa Lombongan Kec. Malunda Kab. Majene Annur Muchtar
414 Masjid Ta' awun Dusun Ulu Balombong Desa Balombong Kec. Pamboang Kab. Majene M. Yunus
415 Masjjid Darussalam Dusun Karalembang Timur Desa Lombang Timur Kec. Malunda Kab. Majene Jasman
416 Masjjid Jami Darul Mujahidin Lingk. Puawang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene Maspar,S.Pd
417 Masjjid Raudhatul Mukarrabin Lingk. Salabose Kel. Pangali - ali Kec. Banggae Kab. Majene Rahmat
418 MDT Al-Azwaji Dusun Bonde-bonde Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Muhammad Yusuf,S.Pd.I
419 MDTA Al Ikhlas Lembang Jl. Letjend Hertasning Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Muh. Ridwan
420 MI DDI Segeri Lingk. Segeri Kel.Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kab. Majene Hamdiah,S.Pd.I
421 MI. DDI Lipu Lingk. Lipu Kel. Banggae Kec. Banggae Timur Kab. Majene Kamillah, S. Pd
422 MI. Guppi Galung Jl.Manunggal Kel. Galung Kec. Banggae Kab. Majene Muspiah,S.Pd.I
423 MI. GUPPI Tammerodo Desa Tammerodo Utara Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Rusmiati
424 MIS. Guppi Lemo Dusun Lemo Desa Bambangan Kec. Malunda Kab. Majene Waris

IV-24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
425 MT Al-Isra Dusun Petudang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Hj. Harija
426 MT Faathima Az Zahrah Lingk. Galung-Galung Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene Wahidah, S.Pd.,M.Si
427 MT Fastabikul Khairat Dusun Totolisi Utara Desa Totolisi Kec. Sendana Kab.Majene Hasniati
428 MT Ikhwanul Khasanah Dusun Tanisi Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene Jahyar
429 MT Nurul Ihsan Tulu Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majene Hj. Djasmaniah Johan,S.Sos
430 MT PPTI (Persatuan Pembela Tarikat Islam) Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene Nursaid, S.Ag
431 MT Raudhattussalihin Dusun Lembang Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene Ny. Andi Asmanti Arman
432 MT.Al Jihad Banua Dusun banua Desa Banua Kec. Sendana Kab. Majene Suharti, S.Pd.I
433 Mts. Darul Hikmah Poniang Poniang Selatan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Hajar Aswadi,S.Pd.I
434 MTs. DDI Banua Dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene Dra. Mulianti
435 Mts. DDI Majene Jl.Kh.Muh Saleh No.57 Kel.Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majene H.Mustapa Tangngali,S.Ag.,MA
436 MTs. DDI Seppong Dusun Seppong Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Abdul. Kadir
437 MTs. DDI Totolisi Jl. Poros Majene - Mamuju Km. 36 Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene Dra. Kamasiah
438 Mts. Khairunnas Rusung Kel. Pangaliali Kec. Banggae Kab. Majene Ridwan S.Pd.I
439 MTs. P3A Guppi Rangas Jl. Pendidikan No. 3 Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Fitriadi
440 Mts.Darud Dakwah Wal Irsad DDI Seppong Jl,Jabal rahmah Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Abdul. Kadir,S.Pd.I
441 Mushallah Al- Amanah Dusun Porendeang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene H. Kaiddah,S.Pd
442 Mushallah Bait Abdurrahman Makka Lingk. Camba Utara Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene Gazaly Zakariya
443 Mushallah Hidayatullah Ilmi Lingk. Bulutupang Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene Sirajuddin
444 Mushallah Jabal Taqwa Dusun Siiyang Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene Nasaruddin
445 Mushallah Nurul Falah Dusun Puttada Selatan Desa Puttada Kec. Sendana Kab. Majene Hammadolo
446 Mushallah Nurul Ibad Dusun Puare Timur Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Pamboang Naharuddin
447 Mushallah Nurul Ilmi Komp. SMA N 1 Jl. Kemakmuran No. 20 Somba Kec. Sendana Kab. Majene Muh. Adil, S. Ag
448 Mushallah Nurul Ilmi SMKN 8 Lakkading Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene Muhammad Amin,S.Pd.M.Si
449 Mushallah Nurul Mubin Dusun Butungan Desa Pesuloang Kec. Pamboang Kab. Majene Jaenuddin
450 Mushallah Raudhatul Mukarrabin Lingk. Salabose Kel. Pangali - ali Kec. Banggae Kab. Majene Rahmat
451 Mushallah Raudhatul Muraqabah K.H. Muh. Shaleh Lingk. Copala Bukku Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene Husaini Hasan, S.Pd.I

IV-25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
452 Mushollah Al-Ikhlas Lingk. Tambulang Bulang Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda kab. Majene Ruslan S.Pd
453 Mushollah Baburrahma Dusun Mongeare Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene Darman
454 Mushollah Jabal Nur Dusun Belalang Desa Banua Adolang Kec.Pamboang kab. Majene Maryadi
455 Pondok Tahfidz Imam Syafii Ulumanda Dusun Salulemo Desa Tandeallo Kec. Ulumanda Kab. Majene Juhaedi, S. Pd
456 Ponpes Al - Mansuriyah Jl. Poros Majene - Mamuju KM. 87 Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene Mansur
457 Ponpes Darul Hikmah Poniang Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Hajar Aswadi,S.Pd.I,MM
458 Ponpes Isyaratul Mustafa Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene M.Ma'ruf Muchtar,S.Pd
459 Ponpes Miftahul Hidayah Hidayatullah Jl. Baharuddin Lopa Lingk. Talumung Kel. Tande Timur Kec. Banggae Timur Kab. Majene Firdaus,S.Kom
460 Ponpes. Ihyaul Ulum DDI Baruga Lingk. Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Kab. Majene KH. Muslih Nur Husain
461 Ponpes. Jabal Rahmah DDI Limboro Dusun Limboro Desa Limboro Rambu - rambu Kec. Sendana Kab. Majene Mahyuddin
462 RA. Ainun Sahab Jl.M. Saleh Banjar Desa Labuang Utara Kec.Banggae Timur Kab. Majene Harorah,S.Pd.I
463 RA. Al-Hikmah Tubo Dusun Tubo Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Rahmatiah,S.Pd.I
464 RA. Perwanida Jabal Nur Simbang Dusun Simbang Desa Simbang Kec. Pamboang Kab. Majene Arianti,S.Pd.I
465 Remaja Masjid Al Asri Dusun Camba - camba Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Nurul
466 Rumah Qur' an Ar - Raudhah Jl. Poros Majene - Mamuju Lembang Desa Limbuaq Kec. Sendana Kab. Majene Masruhim
467 Rumah Qur' an Usman Bin Affan Dusun Tinggas Desa :Limbua Kec. Sendana Kab. Majene Sumarlin
468 TPA - Biring Buttu Kel. Pangali - ali Kec. Banggae Kab. Majene Muhammad Wahyu
469 TPA Addar Fiqri Dusun Lombo' na Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Abd. Basir
470 TPA Adzaariyaat Dusun Saburre Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Masnah
471 TPA Al - Izzah Lingk. Teppo Barat Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene Rajab
472 TPA Al - Ahmad Dusun Apoang Selatan Desa Bukit Samang Kec. Sendana Kab. Majene Hamid
473 TPA Al - Bayan Dusun Poniang Tengah Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Salihuddin
474 TPA Al - Furqan Dusun Salutambung Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene Tolawali
475 TPA Al - Ghufran Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kec. Sendana Kab. Majene H. Halang
476 TPA Al - Ikhlas Dusun Sulai Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene Mahadiah
477 TPA Al - Iqra Dusun Labuang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Sumarni
478 TPA Al - Jamil Dusun Bonde - Bonde Desa Bonde - bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Muh. Yusuf

IV-26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
479 TPA Al - Jannah Dusun Manyamba Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Mustapa
480 TPA Al - Khairat Dusun Pangaleroang Desa Tallambalao Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Sulu
481 TPA Al - Khairat Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene Ahmad
482 TPA Al - Markas Dusun Sulai Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene Hasda
483 TPA Al - Masdar Malluru' nang Lingk. Pakkola Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene Nida Addina
484 TPA Al - Qisthi Dusun Tubo Masigi Desa Tubo Poang Kec. Tubo Kab. Majene Nurasia
485 TPA Al Ikhwan Dusun Lombo'na Selatan Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Harbiah,S.Pd
486 TPA Al Jannah Dusun Tanisi Selatan Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene Jamaluddin
487 TPA Al Muttaqin Lingk. Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Bangae Kab. Majene Bolong
488 TPA Al-Ahmad Dusun Apoang Selatan Desa Bukit Samang Kec. Sendana Kab. Majene Hamu
489 TPA Al-Bayyinah Lingk. Rangas Timur Kel. Rangas Kec. Banggae Kab.Majene Bayania
490 TPA Al-Fuqron Lingk. Labuang Utara Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene Syukur
491 TPA Al-Hidayat Dusun Banua Utara Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab.Majene Munafri,S.Pd.I
492 TPA Al-Ikhlas Dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene Jalaluddin
493 TPA Al-Ikhwan Dusun Lombo'na Selatan Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Harbiah,S.Pd
494 TPA Al-Iqra Lingk. Rangas Barat Kel.Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Sahril T
495 TPA Al-Kautzar Lingk. Rangas Tamalassu Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Hasriadi,S.Pd.I
496 TPA Al-Muhajirin Dusun Batu Mettodo Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Hamma Is
497 TPA Al-Mu'minuun Lingk.Leppe Barat Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Ridha Ahmad
498 TPA An Nadhifa Dusun Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Hasnawati
499 TPA An Nisa Dusun Tanisi Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene Masriani
500 TPA An Nizar Lingk. Galung Barat Kel. Galung Kec. Banggae Kab. Majene Mahmuddin
501 TPA An Nur Dusun Bambangan Desa Bambangan Kec. Malunda Kab. Majene Samsul, S. Ag
502 TPA An-Najma Lingk.Tangnga-tangnga Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Abd Hamid,S.Pd.I
503 TPA Ar - Rahman Dusun Belalang Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Muh. Darul, B
504 TPA Ar - Rahman Al - Azis Dusun Udung Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Jahayuddin
505 TPA Ar - Rayyan Dusun Malatewa Desa Mekkatta Selatan Kec. Malunda Kab. Majene Marniati

IV-27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
506 TPA As - Salam Dusun Kampung Baru Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Firdaus
507 TPA Avizenna Al-Hikmah Dusun Poniang Tengah Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Jamilah
508 TPA Az-Zahra Lingk. Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Timur Kab. Majene Hj. Mahadiah, A.Ma
509 TPA Babul Ilmi Dusun Pettabeang Desa Kayuangin Kec. Malunda Kab. Majene Bohari, S. Ag
510 TPA Babul Rahmat Dusun Sambabo Desa Sambabo Kec. Ulumanda Kab. Majene Sahrul
511 TPA Baburrahmah Dusun Manyamba Timur Desa Manyamba Kec. Tammerodo Kab. Majene M. Haris
512 TPA Babussalam Dusun Poniang Utara Desa Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Ilyas
513 TPA Babuttaqwa Dusun Palla - pallang Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Hamsah
514 TPA Baitul Ilmi Dusun Waigamo Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab.Majene St. Hajar
515 TPA Baitul Mubarak Lingk. Passarang Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Najamuddin
516 TPA Baiturrahman Lingk. Pangali - ali Kel. Pangali - ali Kec. Banggae Kab. Majene Ihsan Mubarak
517 TPA Darul Ikhsan Dusun Manyamba Tengah Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Helmiati
518 TPA Darul Ulum Dusun Tubo Masigi Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene M.Samil T
519 TPA Darussa' adah Dusun Tubo Desa Tubo Poang Kec. Sendana Kab. Majene Firdaus
520 TPA Fastabiqul Khaerat Dusun Sulai Desa Sulai Kec. Ulumanda Kab. Majene Eva Yusuf
521 TPA Fathul Qarib Lingk. Mandalle Kel. Mosso Dhua Kec. Sendana Kab. Majene Masa Ali
522 TPA Hajar Aswad Dusun Karondongan Desa Tammerodo Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Sunardi
523 TPA Hidayatullah Lingk. Rangas Pa'besoang Kel.Rangas Kec.Banggae Kab. Majene Sukarna Jafar
524 TPA Ilman Nafian Dusun Palipi Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene Muharni
525 TPA Insanul Kamil Rangas Pabesoang Kel.Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Naisa
526 TPA Jabal Nur Dusun Kabiraan Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Abd. Hamid, M
527 TPA Jabal Nur Dusun Manyamba Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Japaruddin
528 TPA Kalilamungan Dusun Tarupa Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Masnawi
529 TPA Miftaqurrahma Dusun Salutambung Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene Hasnawati
530 TPA Nurhidayah Lingk. Rangas Pabesoang Kel. Rangas Kec. Bangae Kab. Majene Sukma Jafar
531 TPA Nurul Haq Dusun Manyamba Induk Desa Manyamba Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Salahuddin
532 TPA Nurul Iman Lingk. Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Bangae Kab. Majene Hamsa

IV-28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
533 TPA Nurul Iman Lingk. Pa'leo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene Ashif Muknin
534 TPA Nurul Iqra Tatakko Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Nurmi
535 TPA Nurul Ulum Dusun Poniang Selatan Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Hajar Aswadi
536 TPA Nurul Yaqin Dusun Totolisi Selatan Desa Totolisi Sendana Kec. Sendana Kab. Majene Sapir
537 TPA Nurur Rahman Dusun Pettabeang Desa Kayuangin Kec. Malunda Kab. Majene Fahruddin
538 TPA Pemuda Hijrah Mengaji Lingk. Sasenge Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene Ishak
539 TPA Raudatul Jannah Dusun Tappa Banua Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene Muhammad
540 TPA Raudatul Sajidin Cilalang Lingk. Cilallang Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene Jalil
541 TPA Raudhatul Jannah Lingk. Salewang Kel. Sirindu Kec. Pamboang Kab. Majene Muhammad Yusuf
542 TPA Raudhatussyakirin Lingk. Pesa' I Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene Hasanuddin
543 TPA Sanggar Tilawah Al-Fitrah Lingk. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Nuhun Jamal,S.Ag
544 TPA Usman Bin Affan Dusun Tinggas Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene Sumarlin,S.Pd
545 TPA Zhillan zhalila Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene Hj. Adinah Ma'darai
546 TPA. Al - Amin Lingk. Passarang Selatan Kel. Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Amiruddin
547 TPA. Al - Asri Dusun Camba - camba Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Alimuddin
548 TPA. Al - Hikmah Dusun Tubo dalam Desa Tubo Poang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Abdurrahman
549 TPA. Al - Ikhlas Dusun Parallitang Desa Buttu Pamboang Kec. Pamboang Kab. Majene Nahara
550 TPA. Al - Ikhlas Lingk. Rangas Pa'besoang Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Muh. Shaleh
551 TPA. Al - Irsyad Dusun Tappa Bonde Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Hafsah Firdaus
552 TPA. Al - Irsyad Dusun Saleppa Desa Bababulo Utara Kec. Pamboang Kab. Majene Mahmuddin
553 TPA. Al - Maryam Dusun Podang Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene Syamsul
554 TPA. Al Imran Dusun Passau Desa Bukit Samang Kec. Sendana Kab. Majene Hamsi
555 TPA. Al Khairat Dusun Taraweki Desa Tubo Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Hamzah
556 TPA. Ar - Ridha Dusun Pesapoang Tengah Desa Adolang Kec. Pamboang Kab. Majene Amran
557 TPA. Az - Zahrah Lingk. Baruga Kel. Baruga Kec. Banggae Kab. Majene Hj. Mahadiah
558 TPA. Cahaya Al - Ihzan Dusun Kampung Baru Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana Kab. Majene Saharia
559 TPA. Miftahurrahmah Dusun Salubungo Desa Mekkatta Kec. Malunda Kab. Majene Harbi

IV-29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
560 TPA. Muallimah Dusun Poniang Utara Desa Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene St. Syair
561 TPA. Nurul Iman Dusun Poniang Tengah Desa Tallu Banua Kec. Sendana Kab. Majene Rajabiah
562 TPQ Addar Fiqri Dusun Lombo'na Selatan Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Abdul Basir,S.Pd
563 TPQ Al-Ihsan Dusun Battallopi Desa Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Parusi
564 TPQ Al-Ikhlas Lingk. Rangas Barat Kel.Rangas Kec.Banggae Kab.Majene Hasanuddin
565 TPQ Al-Jamil Dusun Bonde - Bonde Desa Bonde - bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Abdullah
566 Yayasan Nurul Azhamat Khan Labuang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Mohammad Irfan Khan Ali
567 GBI. Jemaat Kebun Sari Jl. Masjid Syuhada Desa Kebunsari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Pdt. Tukimen
568 GTM Jemaat Bajem Salusule Dusun Saluta' Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Alprianto
569 GTM Jemaat Hosana Jl. RA. Kartini Kel. Takatidung Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Pnt. Petir Agus Pao
570 GTM Jemaat Musafir Lantora Jl. G. Tamengundur Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Pnt. Sumule Toding
571 MA. Al - Balad Kamande Dusun Kamande Desa Pollewani Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar Baharuddin
572 MA. Al-Irsyad Karoke Jl. Poros Pendulungan Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Mahmuddin,S.Pd
573 MA. Hajaratul Akbar Jl. Poros Saragian Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Sudiarni, S. Ag
574 MA. Mahfids Assiddiqy Limboro Poros Kambajawa Kel. Limboro Kec. Limboro Kab.Polewali Mandar Ibrahim,S.Pd.I
575 MA. Nurul Ma' arif Pariangan Jl. Poros Pussui Barat Desa Pussui Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Zainuddin
576 MA.AS-SYAM JL.POROS BELUAK LEBANI ZULKARNAIN, S.
577 Majelis Shalawat Hubbunnabi SAW Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Ust. Zukarnain
578 Masjid Ad-Da'wah Lingk. Kampung Pajala Kel. Takatidung Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Jamar Jasin Badu S.Sos.,MH.M.Si
579 Masjid Ahmad Azhar Jl. Masdar Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Sahabuddin, S. PdI
580 Masjid Al - Hayatuddin Dusun Pummossi Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Baharuddin Maslan
581 Masjid Al - Ikhlas Dusun Rea Barat Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Abd. Azis
582 Masjid Al - IKhlas Lingk. Kampung Baru Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar M. Rafiq
583 Masjid Al - Ikhlas Dusun Patto - patto Desa Luyo Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Abd. Rahim
584 Masjid Al - Khaerat Dusun Kontar Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Sudirman
585 Masjid Al - Muhajirin Dusun Beulo Desa Sattoko Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Naharuddin
586 Masjid Al - Muqarrabin Lingk. Kampung Baru Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar H. Abd. Azis

IV-30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
587 Masjid Al - Namira Dusun Salurebong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Unding
588 Masjid Al Huda Dusun II Lambe - lambe Desa Napo Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Muh. Kadir
589 Masjid Al Ikhlas Lingk. Kamp. Baru Kel.Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar M.Rafiq
590 Masjid Al- Ikhlas Jl. Poros Mamasa Desa Kepala Dua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar Syahbana S.Pd.I
591 Masjid Al Khaerat Lambe Kayu Desa Bakka bakka Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Amiruddin
592 Masjid Al Muhajirin Dusun Pendukuan Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Muh.Ali Akbar
593 Masjid Al Munawwara Dusun Tabassala Desa Lembang-lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Suardi
594 Masjid Al Muttahir Desa Talabo Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Nurman
595 Masjid Al Muttaqin Dusun Baruga Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Yunus Djamu
596 Masjid Al-Amin Lingk.Baru Kel. Polewali Kec.Polewali Kab.Polewali H.Abdul Abbas
597 Masjid Al-Aqsa Dusun Silopo Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Waddu
598 Masjid Al-Aqussalim Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar Madi
599 Masjid Al-Faatihin Dusun Teteh Desa Paku Kec.Binuang Kabupaten Polewali Mandar Saenal,S.IP
600 Masjid Alfan Jl. Kanne Jati No.09 Petoosang Kec. Alu Kab. Polewalii Mandar Sahidin, S.Pd
601 Masjid Al-hilal Tettembulo Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Basri Subaedah, S.Pd
602 Masjid Alhuda Dusun Poda-poda Desa Poda-poda Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Sardin
603 Masjid Al-Ikhlas Juddasaf Dusun II Desa Palitakan Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Asman
604 Masjid Al-Khaerat Dusun Kontar Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Sudirman
605 Masjid Al-Muhajrin Lingkungan Pekkabata Kanang Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar H. Tolo Mahmuda,S.Sos
606 Masjid An - Nur Dusun IV Lanrae Desa Nepo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Najamuddin
607 Masjid Andi Baso Masdar Dusun Bumiayu Desa Bumi Ayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Muslim
608 Masjid An-Nur Carawali Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Abd. Rasyid
609 Masjid An-Nuur Desa Lagi-lagi Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar Kahar,S.Pd.,M.Pd
610 Masjid Ar - Rahmah Jl. Todilaling Dusun 1 Napo Desa Napo Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Syarifuddin Rauf
611 Masjid Ar - Rahman Dusun Pussanggera Desa Pussui Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Abd. Jasman
612 Masjid Ar - Rahman Jl. Todilaling No. Dusun 1 Desa Napo Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Syaifudin Rauf
613 Masjid Ar - Rayyan Jl. Poros Pussui Barat Desa Pussui Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Supriadi

IV-31
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
614 Masjid Ar Rahim Dusun Bajoe Desa Rea Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Bu Lela
615 Masjid Ar -Rahman Dusun Rea Timur Desa Rea Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Pak Kabag
616 Masjid Ar -Rahman Dusun Lappingan Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Sumaila
617 Masjid Ar -Rahman Dusun Ihing I Desa Ihing Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar Masyur
618 Masjid Ar- Rahman Dusun Sumael Desa Samasundu Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Sumantri
619 Masjid As - Sulaiman Dusun Malio Desa Sayoang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Samsul
620 Masjid Ash-Shalhin Jln. Gatot Subroto Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar H.Masri Bahri,SE
621 Masjid Assajadah Limboro Desa Ongko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Rahman
622 Masjid Babul Ilmi Kompleks SMP N 1 Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Yulhaidir
623 Masjid Babul Jannah Beru-beru Desa Ongko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Amran
624 Masjid Babul Jannah Desa Pulliwa Kec.Bulo Kab.Polewali Mandar Haedar
625 Masjid Babul Jannah Dusun Bum Bum Batu Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Hamma Amin
626 Masjid Babul Jannah Dusun Palleroang Desa Salarri Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Li' da
627 Masjid Babul Jannah Lambekayu Dusun Kurma Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Rizal Basri
628 Masjid Babul Khairat Dusun Pandali-dali Desa Poda-poda Kec.Tutar Kab.Polewali Mandar Jaharuddin,S.Pd.I
629 Masjid Babur Rahman Dusun Beuwas Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Muhdar
630 Masjid Babusslam Dusun Banu-Banua Desa Lembang-lembang Kec. Limboro Kab. Polman Mahayuddin
631 Masjid Baitul Mukarram Piteteang Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Muhammad Ramli
632 Masjid Baiturrahim Jl. H.Andi Depu Kel.Lantora Kec.Polewali Kab. Polewali mandar H.Agussalim Muharik
Jln. Poros Karama Dusun Ba'barura Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali
633 Masjid Baiturrahman Hasbi
Mandar
634 Masjid Baiturrahman Dusun II Banuae Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar H. Darwis
635 Masjid Besar Daarul Falah Limboro Jln. Poros Tinambng-Alu Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polewali mandar Ir.H. Zaqlul Mas'ud
636 Masjid Besar Nurul Amin Dusun Baru Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar H. Abd. Hamid
637 Masjid Darul Falah Dusun Pangalloang Desa Mosso Kec. Balanipa Kab.Polewali Mandar Syamsuddin
638 Masjid Darul Falah Dusun Macera Desa Mammi Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Jusman
639 Masjid Darus sa' adah Dusun Rea Kontara I Desa Rea Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Syamsuddin

IV-32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
640 Masjid Darussa"adah Karama Desa Karama Kec.Tinambung Kab. Polewali Mandar Budiaman
641 Masjid Darussalam Dusun Tapparang Desa Taramanu Tua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Herman
Jl. Andi Latanratu (Komp Graha Citra Makkanyuma Kel. Takatidung Kec. Polewali Kab. Poewali
642 Masjid Dawah Bohari Rasyid Sulaiman
Mandar
643 Masjid Hayatul Himmah Dusun II Pulliwa Desa Pulliwa Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar Muh. Darda
644 Masjid Ikhwanul Mushthafa Jl.H.A. Masdar Pasmar Kel. Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Bachri R
645 Masjid Imam Malik Jl. Todilaling Lingk. Koppe Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Muktar, SH
646 Masjid Jabal Nur Dusun II Pulliwa Desa Pulliwa Kec. Bulo Kab. Polewali mandar Hasan C
Kompleks Perumahan Nelayan Dusun Teppo Babarura Desa Tangnga - Kec. Tinambung Kab.
647 Masjid Jabal Nur Safruddin
Polewali Mandar
648 Masjid Jabal Nur Dusun 2 Desa Pulliwa Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar Hasan
649 Masjid Jabal Nur Malimbu Dusun Batusasi Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Cabodi
650 Masjid Jabal Rahmah Dusun Baro - baro Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab.Polewali Mandar Sudirman
651 Masjid Jabal Razaq Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Kamaluddin,SP
652 Masjid Jami' Al - Amin Dusun 1 Subik Desa Sabang Subik Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar DRs. Hasan Husain
653 Masjid Jami Al-Gazali Dusun Kampung Buttu I Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Sabri Maulana,S.Pd.I,M.Pd
654 Masjid Jami Babul Jannah Dusun Segerang Desa Segerang Kec.Mapilli Kab. Polewali Mandar Alimuddin
655 Masjid Jami' Bustanul Arifin Dusun Parappe Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar H. Abd. Salam
656 Masjid Jami Makmur Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Hari
Jl. Poros Rondongan Dusun Baro-baro Leteang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali
657 Masjid Jami Nurul Akbar Abd. Latif,M.S.Pd.I
Mandar
658 Masjid Jami Nurul Amin Kp Kandemeng Rt.02 Rw 02 Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar H.Hammadiah
659 Masjid Jami Nurul Hidayah Dusun Lemo Tua Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar M.Yusran Mapanganro,S.Pd
660 Masjid Jami Nurul Huda Jl. Poros Majene Desa Ugibaru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar M Thalib
661 Masjid Jami' Nurul Muttaqin Dusun Jambumalea Desa Jambumalea Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Syamsul
662 Masjid Jami' Nurul Yaqin Dusun Bonra 1 Desa Bonra Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Suaib
663 Masjid Jami Sirajul Imam Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Hasbi
664 masjid Jami Taqwa desa Besoangin Utara Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar Kadir
665 Masjid Juang Parapa Dusun Tondo Galung Desa Parappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Munu

IV-33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
666 Masjid Kerajaan Balanipa Mandar Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Arman Syam
667 Masjid Lailatul Qadar Masambah Dusun Masambah Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Sutresno
668 Masjid Miftahul Anwar Kandeapi Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Drs. H. Haruna Adam
669 Masjid Miftahul Jannah Lingk. Koppe Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Kamaruddin
670 Masjid Miftahunnur Desa Mambu Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Ridwan
671 Masjid Miftakhul Jannah Dusun Tulung Agung Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar H.Kowiyan
672 Masjid Mubaraqa Dusun Puttareka Desa Taramanu Tua Kec. Tubbi Taramanu Kab.Polewali Mandar Kaharuddin
Jl. Pendidikan, Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali
673 Masjid Jami Babussalam Suwito Ahmad
Mandar
674 Masjid Murun Nubuah Dusun 1 Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Hasan
675 Masjid Niurul Amin Dusun Pajjalungan Desa Lagi - agi Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Syamsuddin
676 Masjid Nurul Abadi Dusun Ladohci Desa Sakbalihali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Albar
677 Masjid Nurul Amilin Dusun Lombok Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar H. Baharang
678 Masjid Nurul Amilin Jl. Shalat No. 01 Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar H. Abdul Salam Rauf
679 Masjid Nurul Amin Dusun Era Batu Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Hamdan
680 Masjid Nurul Amin Paahang Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Ilham
681 Masjid Nurul Asror Lingk. Ujung Baru Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Hasbi Hannan
682 Masjid Nurul Falah Dusun Seratuang Desa Pollewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Sudirman
683 Masjid Nurul Fatimah Dusun Tosondeng Desa Luyo Kec. Luyo Kab.Polewali Mandar Arsyad
684 Masjid Nurul Hidayah Dusun Basseang Desa Duampanua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar Mahamuddin
685 Masjid Nurul Hidayah Dusun Passamboang Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Salebori
686 Masjid Nurul Hidayah Ghawiyah Dusun Karumbannang Desa Galung Lombok Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Faisal
687 Masjid Nurul Hidayah Makkerre Desa Miring Kec. Binuang Kab. Polewli Mandar Jamaluddin,S.Pd.I
688 Masjid Nurul Hidayat Dusun Kambe Desa Rappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Abd. Rahman
689 Masjid Nurul Hilal Dusun Bajoe Desa Rea Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Abdullah
690 Masjid Nurul Huda Dusun Tulung Agung Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Musadi
691 Masjid Nurul Huda Dusun Lombongan Desa Sepporraki Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar Nurdin

IV-34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
692 Masjid Nurul Huda Dusun Galung Daala Desa Suruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Samsul Bahar
693 Masjid Nurul Huda Dusun Pulo Battoa Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Muhammad Yusuf
694 Masjid Nurul Ihsan Dusun Bodang - bodang Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Drs. Abd. Kadir
695 Masjid Nurul Ilmi Jl. Gatot Subroto No. 34 Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Gazali Rahman
696 Masjid Nurul Iman Jl.Poros Lemo baru Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Asmar
697 Masjid Nurul Iman Dusun Lembang Desa Tandassura Kec. Limboro Kab. Poelwali Mandar Husain
698 Masjid Nurul Iman Ga,de Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar H. Masri
699 Masjid Nurul Iman Lingk. Lamasariang Kel. Balanipa Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar Yusri
700 Masjid Nurul Iman Dusun Tabassala Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar H. Bora
701 Masjid Nurul Kautsar Jl. Harapan Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Zainuddin
702 Masjid Nurul Muthatahhirin Desa Puccadi Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Yudin Diya
703 Masjid Nurul Muttaqin Dusun Pamombong Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar Sinubi
704 Masjid Nurul Rahmah Dusun Pulilali Desa Pussui Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Kamang
705 Masjid Nurul Sajjadah Dusun Lambepanda Desa Pussui Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Karman
706 Masjid Nurul Takwa Palludai Dusun Palludai Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Saharuddin,S.Pd
707 Masjid Nurul Taqwa Dusun Seppong Desa Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Suyanto
Jl. Poros Katumbangan Lemo Dusun Gusung Desa Panyampa Kec. Campalagian Kab. Polewali
708 Masjid Nurul Taqwa Abiyasid, HR
Mandar
709 Masjid Nurul Taqwa Dusun Lombok Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Muh. Taqwa Ansar
710 Masjid Nurul Taqwa Dusun I Desa Kalimbua Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Kalori
711 Masjid Nurul Tarbiyah Jl. K.H.Agussalim Kel. Darma Kec. Polewali Kec. Polewali Mandar Abbas, S.Pd.,M.Pd
712 Masjid Nurul Tarbiyah SMA Neg 3 Jl. KH. Agus Salim Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Drs. Muhammad Najib
713 Masjid Nurul Tauhid Dusun Puccammi Desa Arabua Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar M.Juha
714 Masjid Nurul Wahidin Lingk. Kabulingan Kel. Anreapi Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar Supratman
715 Masjid Nurul Yaqin Dusun I Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Syamsuddin,S.Ag
716 Masjid Nurul Yaqin Dusun Kahuluan Desa Indo Makkombong Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Rahmanuddin
717 Masjid Nurul Yaqin Lingk. Pokko Kel. Anreapi Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar Makmur

IV-35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
718 Masjid Nurul Yaqin Dusun Beroangin Desa Beroangin Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Muhammad Idris
719 Masjid Nurul Yaqin Dusun Taramanu Desa Taramanu Tua Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Agus
720 Masjid Nurul Yaqin Kahuluan Dusun Kahuluan Desa Indo Makkombong Kec.Matakali Kab.Polewali Mandar Rahmanuddin
721 Masjid Nurullah Pasar Baru Dusun III Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Usman K, S.Pd
722 Masjid Nururrahmah Dusun Kambajawa Desa Samasundu Kec. Limboro Kab.Polewali Mandar Jamaluddin,S.Pd.I
723 Masjid Nurusshalihin Ling.Mombi Kel.Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar H.Mukhtar,S.Pd.,M.Pd
724 Masjid Nurusshalihin Lingk. Darma Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Muh. Baim
725 Masjid Nurut Taqwa Dusun Bunu Desa Taloba Kec.Tubbi Taramanu Kab.Polewali Mandar Misbahuddin
726 Masjid Nurut Taqwa Dusun Katitting Desa Tandung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar H. Ansyahar Halik
727 Masjid Nurut Taubah Dusun Katumbangan Desa Barumbung Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar H. Anwar
728 Masjid Nuruttaqwa Dusun Gusung Desa Panyampa Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Abiasyid
729 Masjid Paillin Dusun Rappoang Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Abd. Muis L, S.Pd.I
730 Masjid Raodatul Mukminin Dusun Tatamu Desa Ihing Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar Masdar
731 Masjid Raodhatul Jannah Dusun Reakontara II Desa Rea Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Sudirman
732 Masjid Raudhatul Mujahidin Desa Lekopadis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar M. Idris
733 Masjid Ridhatullah Dusun II Jati Desa Pendulungan Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Ahmad
734 Masjid Ruhama Kamande Desa Pollewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Ampi Jabbar
735 Masjid Ruhamaa Dusun Paropo Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Muhammad Jusuf A
736 Masjid Ruhul Jama' atil Mu' min Dusun Berampa Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar H. Andarullah
737 Masjid S. Abbas Ali Jl. Harapan No. Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Poewali Mandar Ilham Samad
738 Masjid Siraja Munir Dusun Sanja Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Hira
739 Masjid Sulthanul Auliya Dusun Tallo Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar Rustan
740 Masjid Syaharuddin SMK Cipta Insani Nusantara Jl. Sila-sila Desa Massanra Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Khaerul Muslim,S.Pd
741 Masjid Syuhada 45 Jl. Masjid Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Ramli Jalal

742 Mushollah Nur Hakim Dusun Kamp. Baru, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian Kab. Polewali Mandar Hayania, S. Sos

743 Masjid Tamir Muhammadiyah Jl. Tammir Desa Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Purwanto,S.Pd.,M.Pd

IV-36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
744 Masjid Tawakkal Dusun Beting Desa Pulliwa Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar H.Latoasi
745 Mesjid Ar-Rahim Bulo Dusun Bulo Desa Bulo Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar Amal Tetekeng
746 MI Al Fuqran Basseang Jl. Poros Salupana Desa Dumpanua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar Jamila,S.Pd.I
747 MI Al-Irsyad Bumbumbatu Jl. Poros Pussui Barat Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Abd.Rahman
748 MI Al-Irsyad Rondongan Jl.Poros Leteang Desa Sumarrang Kec.Campalagian Kab. Polewali Mandar Nur Husain,S.Pd.I
749 MI Baiturrahim Jl. Gatot Subroto Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Abdullah Sule

750 MI BPI Kampung Baru Jl. Bandeng No.1 Kampung Baru Desa Tandung Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Santaliah S.Pd.I

751 MI DDI Lemo Baru Jl. Poros Lemo Baru Desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Hasanuddin,S.Ag
752 MI Hikmat Al Ihsan Jl. Poros Tutar Kel. Batupanga Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Muliadi,S.Pd.,M.Pd.
753 MI. Al - Ichsan Parapa Dusun Parapa Desa Rappang Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Sultan, S. Pd
754 MI. Al - Ichsan Tondoratte Dusun Tondoratte Desa Landi Kanusuang Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Najibah, S. Pd
755 MI. Al - Irsyad Bumbumbatu Jl. Poros Pussui Barat Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Asmawi, S. PdI
756 MI. Al Irsyad Leteang Jln. Poros Rondongan Leteang Desa Tenggelang Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Muzarafah
757 MI. Al Wasilah Ihing Jl. Poros Bulo Desa Ihing Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar Muhammad Dahlan
758 MI. As' adiyah Banua Baru Jl. Dewi Sartika Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Abd. Anas
759 MI. DDI 361 Ugi Baru Jl. Pendidikan No. 07 Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar H. Rahmahwarni
760 MI. DDI Alu Jl. Makam Ammana Pattolawali Desa Alu Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Samsul, S. Ag
761 MI. DDI Botto Dusun Kontar Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Harianah, S. PdI
762 MI. DDI Dakka Jl. P. Daeng Mattarru No. 18 Desa Dakka Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Mahyuddin, S. PdI
763 MI. DDI Madatte Lingk. Kiri - kiri Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Basir
764 MI. DDI No. 366 Bumiayu Jl. Poros Kebunsari Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Nursia, S. PdI
765 MI. DDI No. 372 Lampa Jl. Olahraga No. 4 Lingk. Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Rahmaniah
766 MI. DDI Panggalo JL. Kanne Onro Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar H. Jamal, S. PdI
767 MI. DDI Suruang Jl. Poros Suruang Desa Suruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Fatahuddin, S. Ag
768 MI. Syech Hasan Yamani Dusun Parappe Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Syamsul
769 MI. Tangnga - tangnga Jl. Poros Pulliwa Desa Rappang Barat Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Hasni, S, S. Pd

IV-37
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
770 MI. YP Salunase Jl. Poros Pussui Barat Desa Pussui Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Wahidah S,S.Pd.I.,M.Si
771 MI.AS-SYAM JL.BELUAK LEBANI KEL.ANREAPI NASRAWATI, S. Pd. I
772 MT Addiba'i Dusun II Pambusuang Desa Pambusuang Kec. Pambusuang Kab. Polewali Mandar Muhammad,S.Pd.I
773 MT. Khairunnisa Dusun Pettaweang Desa Kalumammang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Rasdiana, S.Pd
774 MTs. Annur Baiturrahim Lingk. Seppong Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar M. Anshar, S. Pd
775 MTs. DDI Lebukang Desa Tandasura Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Masri, SP
776 MTs. DDI Manding Jl. Mangga No. 27 Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Aliah Kading, S. PdI
777 Mts. Dhi Guppi Mapillli Jl. Poros Majene No.194 Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Nurlailah,S.Pd.I
778 Mts. Fathul Amin Matakali Kamp. Tangnga Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Sukmawati,S.Pd.I
779 MTs. Khatibul Umam Jl. Poros S. Mengga Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Rahmatiah, S. Ag
780 MTs. Ma' arif Patu Jl. Poros Saragian Desa Tangan Baru Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Firdaus, S. PdI
781 Mts. Ma'arif Limboro Poros Kambajawa Kel. Limboro Kec. Limboro Kab.Polewali Mandar Muhammad Arif ,S.Ag.,M.Pd.I

782 Mts. Ma'arif NU Pulau Salamaq Kamp. Lekkang Lingk. Pulo Salamaq Kel.Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Yusran R,S.Kom

783 MTs. Marhalim Campalagian Desa Padang Timur Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Hj. Nurjannah
784 Mts. Mas'udiyah Wonomomulyo Jl. Padi Unggul 2 Kel. Sidodadi Kec. WonomulyoKab. Polewali Mandar Nurmia,S.Pd
785 MTs. Pergis Campalagian Jl. Ammana Maju No. 85 Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Saripa Nur Abbas
786 MTs. PPM Al-Ikhlash Lampoko Jl. Poros Majene Km 27 Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Hasmiani, S.Pd
787 Mts. Yapis Polewali Jl. H.Andi Depu No.11 Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Rusdi,S.Ag
788 MTs. Yayasan Permai Tutalu Jl. Poros Tinambung Alu Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Hasbi, S. PdI
789 Mts.Hikmat Tuttula Jl. Poros Bussu Desa Tuttula Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar Ibnu Hibban, S.Pd.I
790 MtTs. Al-Ikhsan Kenje Jl. Eang No.10 Desa Kenje Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Hj.Surya,S.Pd.I.,M.Pd
791 Mushallah Al - Farizky Dusun Rea Raya Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar H. Kamaruddin
792 Mushallah Raudhatul Jannah Dusun Buttu dolong Desa Sambaliwali Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Suardi
793 Mushallah SMA Negeri 1 Matangnga Jl. Poros Matangnga Desa Matangga Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar Lukman
794 Musholla Al-Jabbar Siratuang Desa Pollewani Kec. Tutar Kab. Polewali Mandar Guntur
795 Mushollah Al Hidayah Dusun Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene Haeruddin

IV-38
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
796 Mushollah Ar Rahman Dusun Lambelotong Desa Sumarrang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Sukri,S.Pd
797 Mushollah Ar-Rasyidin Jl. Buludua Desa Tammagalle Kec.Balanipa Kab. Polewali Mandar Anshar,A.Md.Kom
798 Mushollah Nur Al Kappa Dusun Lena Desa Galung Lombok Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Baharuddin,S.Sos
799 PAC. GP. Ansor Balanipa Dusun Sabang Subik Desa Sabang Subik Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar Abd. Rasyid Gufran
800 Ponpes Al - Hijrah DusunTondo Ratte Desa Landi Kanusuang Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Syahruddin
801 Ponpes Al Jariyah Jl. Poros Majene Desa Patampanua Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Fajrin Syahrin
802 Ponpes Darul Hasanah Jl. Poros Rumpa Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Ust. Burhan

803 Ponpes Nuhiyah Pambusuang Jln. Poros Makassar Km 285 Pambusuang Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polman K.H. Bisri,S.Pd

804 Ponpes Reski Awaluddin Dusun Sepporraki Desa Sepporraki Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar Muisdar
805 Ponpes. Salafiyah Ibn. Mas' ud Tk. Ulya Lingk. Kampung Baru Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Abd. Azis, S. HI
806 RA ATTAUFIQAH TANDAKAN BARU TANDAKAN BARU KELURAHAN AMASSANGAN DARMA S.Pd.I
807 RA. Al - Kahfi Mandar Landi Dusun Sarre Desa Piriang Tapiko Kec. Tubbi Taramanu Kab. Polewali Mandar Jusman
808 RA. Al Wahid Batulaya Jl.Poros Tammejarra Desa Batulaya Kec. Tinambung Kab.Polewali Mandar Nurjannah,S.Pd.I

809 RA. Al-Wahid Tundung Jl. Pahlawan Korban 40.000 Jiwa Desa Renggeang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Salma, S.Pd.I

810 RA. Arrahim Saragian Jl. Poros Kalumammang Desa Saragian Kab. Polewali Mandar Rohani
811 RA. Bina Generasi Mandiri Dusun Ba' barura Desa Tangnga - tangnga Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Ramlah
812 RA. HS. Muhdar Cabang Kurma Jl. Poros S. Mengga No.96 Paredeang Desa Kurma Kec.Mapilli Kab. Polewali Mandar Irmawati,S.Pd.I
813 RA. HS. Muhdar Cabang Pasiang Dusun Tojangan Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Rayaniah,S.Pd.I
814 RA. HS.Muhdar Al Attas Cab Baru Jl. Poros Malise Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Raodah,S.Pd.I
815 RA.IZZATULMA’A RIF MIRRING MIRRING DESA MIRRING Hj. SABIAH S.Pd.I
816 RM. Al Munawarah Desa Lembang-lembang Kec. Limboro Kab. Majene Andriyani
817 RM. At-Taqwa Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Abdul Wahab
818 TPA Al - Ikhlas Sidodadi Lingk. III Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Abd. Rasyiid
819 TPA Al-Ikhlas Lingk. III Kel. Petoosang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Ratnawati
820 TPA Darul Iman Wal Istiqomah Jl. Tani Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Basri Bara
821 TPA Darussa'adah Karama Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Ismail

IV-39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
822 TPA Firdaus Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Busman Shaleh
823 TPA Hubbul Wathan Dusun Batupanga Desa Batupanga daala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Wahab
824 TPA Khairul Abrar Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar Sudianto,S.Pd
825 TPA Nurul Ilmi Dusun Banua Desa Parappe Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Asbar
826 TPA Uluwwul Ummah Dusun Mapillie Desa Bonra Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar Muh. Sakir
827 TPA. Al - Aqsa Dusun Silipo Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Abdullah
828 TPA. Al - Azhari Dusun Tonyaman Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Rahmadhani
829 TPA. Al - Ikhlas Dusun Tanah Takko Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Hj. Munira
830 TPA. Al Azhari Jl. A. Pasingringi Desa Tonyaman Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Rahmadhani
831 TPA. Al Huda Dusun Lambe - lambe Desa Napo Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Sadullah
832 TPA. At Taqwa Dusun Lombok Desa Galung Lombok Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Hasri
833 TPA. Azzahrah Lingk. Jambu tua Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Suddin
834 TPA. Firdaus Dusun Lapeo Desa Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar Busman Shaleh
835 TPA. Miftahul Khair Dusun Kottar Desa Mambu Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar H. Mansur
836 TPQ Al-Aqsa Dusun Silopo Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Abdullah
837 TPQ An Nur Desa Sayoang Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Mahayuddin
838 TPQ Istiqamah Dusun Teppo Desa Lembang-lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Abdullah Salam,ST
839 TPQ Ruhamaa Dusun Paropo Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polewali Mandar Ahmad S.Sos
840 TPQ. Al Khaerat Dusun Sepabatu Desa Sepabatu Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar Zainuddin
841 TPQ. Madinatul Ilmi Dusun II Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar Muh. Arid Razak
842 Gereja Kibaid Jemaat Tamalantik Dusun Minanga Desa Kanan Kec. Tandukkalua' Kab. Mamasa Ir. Andarias
843 GK. Santo Yohan Pembaptis St. Puang Dusun Puang Desa Manipi Kec. Pana Kab. Mamasa Frans Ela
844 GK. Stasi St. Joseph Sumarorong Dusun Minanga Desa Tadisi Kec. Sumarorong Kab. Mamasa Arnoldus Tholan
845 GPdI Jemaat Gunung Hermon Dusun Sirope Desa Tebassi Kec. Mamasa Kab. Mamasa Yafet
846 GPdI Jemaat Pondok Betlehem Jl. Pembangunan No 129 Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa Dominggus
847 GPdI Jemaat Sumber Kasih Dusun Limbong Lopi Desa Rantetangnga Kec. Tawalian Kab. Mamasa Elisa Tindas
848 GPIT Jemaat Moria Bakem Dusun Bakem Kel. Tabulahan Kec. Tabulahan Kab. Mamasa Noperas

IV-40
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
849 GTM Jemaat Bukit Damai Dusun Mongkok Desa Aralle Timur Kec. Bumal Kab. Mamasa Yupid
850 GTM Jemaat Bukit Sion Burri Dusun Burri Desa Pabassian Kec. Mamasa Kab. Mamasa Andarias
851 GTM Jemaat Bukit Zaitun Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa Pnt. Zadrak
852 GTM Jemaat Buntu Tanete Dusun Buntu Tanete Desa Parondobulawan Kec. Sindagamanik Kab. Mamasa Elisabeth
853 GTM Jemaat Burri Dusun Burri Desa Tebassi Kec. Mamasa Kab. Mamasa Petrus Buttu
854 GTM Jemaat Eben Haezer Dusun Ne' amba Desa Balla Satanetean Kec. Balla Kab. Mamasa Petrus Demmanaba
855 GTM Jemaat Hosana Lingk. Pekandungan Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa Dahler
856 GTM Jemaat Imanuel Buangin Dusun Buangin Desa Buangin Kec. Rantebulahan Timur Kab. Mamasa Pnt. Hardewelis, S. Pd
857 GTM Jemaat Imanuel Bulo Dusun Bulo Desa Balla Barat Kec. Balla Kab. Mamasa Obednego Depparinding
858 GTM Jemaat Imanuel Tadamba Dusun Tadamba Desa Kariango Kec. Tawalian Kab. Mamasa Pampang Pasau
859 GTM Jemaat Kalimbuang Dusun Kalimbuang Desa Buntubuda Kec. Mamasa Kab. Mamasa Pnt. Demmangiring
860 GTM Jemaat Malapana' Dusun Malapa' Desa Tamalantik Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa Tandi Minanga
861 GTM Jemaat Manipi Dusun Manipi Desa Manipi Kec. Pana Kab. Mamasa Saqbu
862 GTM Jemaat Maranatha Dusun Paladan Desa Paladan Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa Lambertus
863 GTM Jemaat Moria Bamba Pena Dusun Pena' Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa Petrus Pualilin
864 GTM Jemaat Oikumene Lope Dusun Lope Desa Buntubuda Kec. Mamasa Kab. Mamasa Asrianus
865 GTM Jemaat Osango Dusun Turunan Desa Osango Kec. Mamasa Kab. Mamasa Mambu
866 GTM Jemaat P. Niel Ambabang Dusun Ambabang Desa Sepakuan Kec. Balla Kab. Mamasa Deppatola
867 GTM Jemaat Pabaladoan Lingk. Taupe Kel. Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa Marsal
868 GTM Jemaat Pebassian Dusun Lembana Salulo Desa Pebassian Kec. Mamasa Kab. Mamasa Marthen, DM
869 GTM Jemaat Pokko Dusun Pokko Desa Mamullu Kec. Pana Kab. Mamasa Abner Amba
870 GTM Jemaat Puang Dusun Puang Desa Manipi Kec. Pana Kab. Mamasa Markus Darra
871 GTM Jemaat Rante Tumangke Dusun Balla Desa Marampan Orabua Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa Lopo'
872 GTM Jemaat Salulimbong Dusun Salulimbong Desa Weri Kec. Pana Kab. Mamasa Manggapi
873 GTM Jemaat Satanetean Dusun Pebarungan Desa Satanetean Kec. Sesenapadang Kab. Mamasa Drs. Thomas P
874 GTM Jemaat Sibanawa Dusun Minanga Desa Sibanawa Kec. Sumarorong Kab. Mamasa Herman
875 GTM Jemaat Silo Penanian Dusun Penanian Desa Balla Kec. Balla Kab. Mamasa Tallulangi'

IV-41
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
876 GTM Jemaat Sion Kole Dusun Kole Desa Rambusaratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa Karaeng Senga
877 GTM Jemaat Sion Pangandaran Dusun Parrattak Desa Pangandaran Kec. Tabulahan Kab. Mamasa Hapri
878 GTM Jemaat Sion Sitaba Dusun Tanetetabi Desa Manipi Kec. Pana Kab. Mamasa Thimotius
879 GTM Jemaat Syalom Tampak Loppo Dusun Tampak Loppo Desa Tampak Kurra Kec. Tabulahan Kab. Mamasa Drs. Thimotius
880 GTM Jemaat Talimbung Dusun Talimbung Desa Talimbung Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa Thomas
881 GTM Jemaat Talodo Dusun Ballakareke Desa Rante puang Kec. Sesena Padang Kab. Mamasa Yohanis Bonggakaradeng
882 GTM Jemaat Weri Dusun Weri Desa Weri Kec. Pana Kab. Mamasa Buttu Lembang
883 Madrasah Aliyah Salumaka Dusun Salumaka Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa Septi Dwi Ardika
884 Majelis Taklim At - Taqwa Dusun Kondo Tanete Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa Nurmiati
885 Masjid Al - Amin Dusun Kampung Tua Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa Arifin
886 Masjid Al - Faruq Dusun Balla Desa Balla Satanetean Kec. Balla Kab. Mamasa Ansar
887 Masjid Al - Muhajirin Dusun Salubiru Desa Botteng Kec. Mehalaan Kab. Mamasa Mukmin
888 Masjid Al Amien Desa Hahangan Kec. Aralle Kab.Mamasa Sapir
889 Masjid Al Ansar Desa Kalabe Kec. Aralle Kab. Mamasa Riswandi
890 Masjid Al Furqon Desa Salumaka Kec.Mambi Kab. Mamasa Perisandria
891 Masjid Al Hidayah Saluaho Desa Saluaho Kec.Mahelaan Kab. Mamasa M.Yusuf
892 Masjid Al Ikhlas Dusun Pangkali Desa Rambusaratu Kec. Mamasa Kab. Mamasa Ridwan
893 Masjid Al-Furqan Dusun Palletak Desa Aralle Selatan Kec. Aralle Kab. Mamasa Sulkipli
894 Masjid Al-Muhajirin At-Thahirin Pasar Makau Desa Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa Budiman Syagur
895 Masjid Al-Muhsinin Desa Botteng Kec.Mahelaan Kab.Mamasa Suarsono
896 Masjid Al-Muqarram Salu Tammik Salu Tammik Desa Ralleanak Utara Kec. Aralle Kab. Mamasa Marjaya
897 Masjid An'Nur Desa Salualo Kec.Mambi Kab. Mamasa Subadri Rahmad
898 Masjid At - Taqwa Lingk. Mambi Kel. Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa Harisman
899 Masjid Besar Nurul Hidayah Salubulung Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa Muh. Irpan D
900 Masjid Besar Nurul Ihksan Mambi Kel. Mambi Kec. Mambi Kab.Mamasa H.Muhammad Nawir Lauda
901 Masjid Darul Falah Saluaho Desa Saluaho Kec. Mehalaan Kab. Mamasa Hasib,S.Pd.I
902 Masjid Jabal Nur Kanaham Bulo Dusun Kanaham Bulo Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa Muh. Nurman

IV-42
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
903 Masjid Nurul Ansar Desa Salukonta Kec. Mahelaan Kab. Mamasa Muh.Nawir
904 Masjid Nurul Hidayah Desa Aralle Timur Kec. Bumal Kab. Mamasa Masdar
905 Masjid Nurul huda Desa Salubalo Kec. Mehalaan Kab. Mamasa Abd. Rahmat,S.Pd
906 Masjid Nurul Ihktiar Desa Mesakada Kec. Mehalaan Kab. Mamasa Umar
907 Masjid Raya Nurul Ikhsan Lingk. Mambi Kel. Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa Muh.Nawir
908 Masjid Nurul Jannah Maerang Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa Riswan Mulki
909 Masjid Nurul Taqwa Dusun Tanggauma Desa Uhailanu Kec. Aralle Kab. Mamasa Idrus
910 Masjid Nurul Yaqin Dusun Mama Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa Syarifuddin
911 Masjid Taqwa Dusun Kondo Tanete Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa Suarno
912 Mesjid Al Basyar Pepana Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa Nurliadi
913 MI. DDI Saluaho Dusun Saluaho Desa Saluaho Kec. Mehalaan Kab. Mamasa Abdul Hamid
914 MI. Palado Dusun Palado Desa Indobanua Kec. Mambi Kab. Mamasa Dullah
915 MIS. DDI Tapalinna Jl. Poros Mambi Desa Tapalinna Kec. Mambi Kab. Mamasa St. Nurhudain
916 MIS. Uhaidao Dusun Uhaidao Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa Nurhayati
917 MTs. DDI 017 Mambi Jl. Poros Mambi Kel. Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa Abdullah, S. Ag
918 Mushallah Al Hijrah Ba'ba Salubulung Kel. Talippuki Kec. Mambi Kab. Mamasa Sunardi
919 Ponpes Nurul Fadhila Jl. Poros Desa Salumaka Kec. Mambi Kab. Mamasa Abdul Rahman Syafei
920 RA. An - Nur Uhailanu Jl. Poros Dusun Uhailanu Desa Uhailanu Kec. Aralle Kab. Mamasa Suriati
921 SDS. Uhaidao Dusun Kurusu Desa Uhaidao Kec. Aralle Kab. Mamasa Syamsul
922 SMP DDI Uhailanu Dusun Salukanang Desa Uhailanu Kec. Aralle Kab. Mamasa Pasmar
923 TPA Al- Khair Salu Kaiyang Desa Aralle Utara Kec. AralleKab. Mamasa Ahmad
924 TPA Kata-kata Desa Botteng Kec. Mehalaan Kab. Mamasa Suarsono
925 TPQ NURUL TAQWA TANGNGAUMA Jl. Poros Arralle Desa Uhailanu Kec. Aralle Kab. Mamasa Pasmar,S.Pd.I
926 TPA Nurul Inayah Baitang Baitang Desa Aralle Utara Kec. Aralle Kab. Mamasa Syarifuddin
927 TPA Nurul Yaqin Dusun Kalung Desa Hahangan Kec. Aralle Kab. Mamasa Muh. Rusdi
928 TPA. Al - Irsyad Desa Salualo Kec. Mambi Kab. Mamasa Putri Bulkis
929 TPQ Nurul Fadilah Salukanang Salukanang Desa Uhailanu Kec. Aralle Kab.Mamasa Suparman,S.Pd.I

IV-43
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
930 GBK. Jemaat Purnama Baru Dusun Purnama Baru Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Sodi
931 Gereja Kibaid Pasangkayu Dusun Salunggadue Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Wasni Sampeliling
932 GPI Jemaat Imanuel Kalindapu Desa Tampaure Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu Soni Rantung
933 GKS. Maria Stasi Baras VI Jl. Ahmad Kirang Baras IV Desa Lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu Aloysius Luis
934 GKSB Jemaat Elim Pasangkayu Dusun Labuang Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Candra Bakke O
935 GT. Jemaat Sion Pasangkayu Jl. Pemancar TVRI Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Yusuf Sumule, ST
936 GTM Jemaat Eben Haezer Jl. Andi Depu Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Gaspar Pahu' U
937 MA. Al-Hikmah Jl. Mesjid No.5 Desa Karave (Baras III) Kec.Bulu Taba Kab. Pasangkayu Sudiran,S.Pd.I
938 MA. DDI Sarudu Jl. Pendidikan NO. 8 Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Rabiana
939 Masjid Al - Ikhlas Dusun Bukit Harapan Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu Hamka Ahmad
940 Masjid Al - Ikhlas Dusun Salu Kambuno Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu Rusman
941 Masjid Al - Istiqomah Jl. Trans Sulawesi Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Ahmad Rohim
942 Masjid Al - Kautsar Dusun Palapi Desa Tampaure Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu Amrul
943 Masjid Al - Kautzar Dusun Harapan Bersama Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu Tumijan
944 Masjid Al - Mobarak Dusun Sibala Desa Bambaira Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu Marzuki Darusman
945 Masjid Al - Muhajirin Jln. Sultan Hasanuddin Desa Tirta buana Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu Abd. Dzikir
946 Masjid Al - Mukhlisin Dusun Kasta Buana Desa Kasta Buana Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu H. Gojali
947 Masjid Al Muhajirin Dusun Belawa Raya Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu Aminuddin
948 Masjid Al-Abrar Dusun Bulu Bara Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Badwi
949 Masjid Al-Amin Dusun Kalola Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Kardi
950 Masjid Al-Hijratul Ummah Dusun Saluriindu Desa Bukit Harapan Kec. Bulu Taba Kab. Pasangkayu Awal Susanto
951 Masjid Ali Imran Bukit Husada Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu hamzah I Nadjiru
952 Masjid Al-Islam Dusun Tawalauro Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Adnan
953 Masjid Al-Islam Dusun Kampung Baru Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu
954 Masjid Al-Wasilah Dusun Kayu Mampu Desa Kasano Kec.Baras Kab. Pasangkayu Bahar R
955 Masjid An' Nur Dusun Peburo Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Rachmat Saleh
956 Masjid Ar Rahman Dusun Salubulu Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Lukman

IV-44
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
957 Masjid Ar Rahman Dusun Sempo Selatan Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab/ Pasangkayu Haderu Hadnan
958 Masjid Ar Rahman Lingk. Kampung Tengah Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu H. Hariman
959 Masjid Ar-Rahaman Dusun Burangge Jl. Trans Sulawesi Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu Suardi
960 Masjid At Tarbiyah Dusun Jono Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Abd Jabbar
961 Masjid Baabur Rahman Jln Trans Sulawesi Desa Dapurang Kec.Dapurang Kab. Pasangkayu Sirojudin, S.Pd.I
962 Masjid Babul Jannah Dusun Tarareki Desa Bulu bonggu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu Ruslianto
963 Masjid Babul Jannah Dusun Binoli Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu Baharuddin
964 Masjid Baburahman Dusun Malei Desa Batuoge Kec.Pedongga Kab. Pasangkayu Arif.P
965 Masjid Baburrahim Dusun Tura Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Usman Muhsen
966 Masjid Baburrahman Dusun Kapohu Desa Kasano Kec. Baras Kab. Pasangkayu Jabir U
967 Masjid Babussaada Dusun Pambua Desa Letawa Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu Samsir
968 Masjid Babussalam Dusun Panebunggu Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Nirwan
969 Masjid Baetul Ibadah Jl. Trans Sulawesi Dusun Maranggapa Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Anwar,S.Pd.I
970 Masjid Baiturrahman Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu H. Hasanuddin
971 Masjid Darul Ummah Dusun Tabalia Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu Nursan, S. Pd
972 Masjid Darussalam Dusun Ranopakula II Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu Sudirman
973 Masjid Darussalam Dusun Maranggapa Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Anwar
974 Masjid Darussalam Dusun Belawa Rahmat Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu H. Nasruddin
975 Masjid Darussalam Dusun Salu apu Desa Vakawa Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Kamaruddin
976 Masjid Fastabiqul Khairat Jl. Gagak Dusun Labuang Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Abd. Rahman
977 Masjid Fatabiqul Khairat Jalan Gagak Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Nurlatif
978 Masjid Hijratul Ummah Dusun Salurindu How Desa Bukit Harapan Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu Awal Susanto
979 Masjid Istiqlal Jl. Kijang BTN Pemda Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Zultan, S. Pd
980 Masjid Ruhama Paropo Dusun Paropo Desa Mombi Kec. Alu Kab. Polewali Muhammad Yusuf
981 Masjid Jannatul Ajila Dusun Monro - Wali Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Darwis
982 Masjid Nur Hidayah Dusun Tamalo Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu H. Unding
983 Masjid Nur Hijah Dusun Bumi Jaya Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu H. Nurdin

IV-45
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
984 Masjid Nur Taqwa Dusun Nunu Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Nurdin
985 Masjid Nurul Amin Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasngkayu Herman H. Abd Wahid
986 Masjid Nurul Falah Dusun Maranggapa Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Yahya Matta
987 Masjid Nurul Haq Dusun Bantalaka Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu Arpan
988 Masjid Nurul Hidayah Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu H.Syaifuddin T
989 Masjid Nurul Huda Dusun Pebondo Dua Desa Kalukunangka Kec. Bammbaira Kab. Pasangkayu Baharuddin
990 Masjid Nurul Ihsan Dusun Tobelo Desa Lilimori Kec.Bulu Taba Kab. Pasangkayu Mukaddah
991 Masjid Nurul Ilmi Dusun Pantalate Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu H. Ridwan Ali
992 Masjid Nurul Iman Jl. Sultan Hasanuddin Desa Kenangan Kec. Lariang Kab. Pasangkayu Zaenal Abidin
993 Masjid Nurul Iman Dusun Maju Jaya Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu Muh. Datsir, S. IP
994 Masjid Nurul Jadid Dusun Siap Berkembang Desa Saptanajaya Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu Kh. Zaini, S. PdI
995 Masjid Nurul Jannah Dusun Pakela Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Syahrul
996 Masjid Nurul Khairaat Dusun Panta batu Desa Kel. Baras Kec. Baras Kab. Pasangkayu Syahruddin
997 Masjid Nurul Muhajirin Dusun Wirabuana Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Muhammad Said
998 Masjid Nurul Qolbi Dusun Bambaira Desa Bambaira Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu H.Muh. Abdul , A.Ma
999 Masjid Nurul Taqwa Dusun Salunggaluku Dua Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Taswin Jaya
1000 Masjid Nurul Yaqin Dusun Patika Desa Patika Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu H. Arifuddin
1001 Masjid Nurul Yaqin Dusun Bendungan Desa Wulai Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Sahabuddin
1002 Masjid Nurul Yaqin Lingk. Sawi Kel. Bambalamotu Kec.Bambalamotu Kab. Pasangkayu Zainuddin
1003 Masjid Shiratul Jannah Dusun Hikma Desa Pilewali Kec.Bambalamotu Kab. Pasangkayu Kaimuddin
1004 Masjid Ummu Syarifah Pasangkayu Jl. Mayjend Ahmad Yani Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Amran S.Sos
1005 MI. Darus Sholihin NW Dusun Barubu Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu Suratman Hapit
1006 MTs. Al - Hikmah Karave Jl. Masjid No. 5 Desa Karave Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu H. Musta' an, QH
1007 MTs. Darul Ulum Benggaulu Dusun Funju Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu Ibrahim
1008 Mushallah Yu'min Salunggabo Jl. Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Muhlis
1009 Mushollah Nurul Azmi Dusun Tanamoni Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Juhari,S.Pd
1010 Mushollah Ulil Albab Dusun Sempo Utara Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Supardi

IV-46
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1011 Pesraman SHRI Satya Dharma Sastra Jl. Widya Pura Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu I Gede Yudi Adnyana
1012 Pondok Qur' an Al Hidayah Dusun Pakela Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Syafruddin, M
1013 Ponpes Al Khairat Lingk. Pantai Batu Kel. Baras Kec. Baras Kab. Pasangkayu Samsir
1014 Ponpes Ar Rahmah Hidayatullah Pasangkayu Jl. Mayjend Ahmad Yani Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Gunawan S.Pd.I
1015 Ponpes Ashabul Kahfi Matra Jl. Bukit Husada No. 2 Desa Ako Kec. Pasangkayu Zainuddin
1016 Ponpes Nurul Qalam Al Hidayah Dusun Sibala Desa Bambaira Kec. Bambaira Kab. Pasangkayu Marzuki, D
1017 Ponpes. As' adiyah Darussalam Dusun Belawa Rahmat Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu Sudirman, S. Ag
1018 Ponpes. Nurul Jadid Dusun Siap Berkembang Desa Saptanajaya Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu Hidayatullah, S. PdI
1019 Ponpes. Nurul Jadid Dusun Siap Berkembang Desa Saptanajaya Kec. Duripoku Kab. Pasangkayu Hidayatullah, S. PdI
1020 Pura Agung Indra Giri Dusun Bukit Asri Desa Motu Kec. Baras Kab. Pasangkayu I Wayan Nyantra
1021 Pura Maha Gotra Sanak Sapta RSI Dusun Lelejae Desa Lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu Inyoman Landep
1022 Pura Panti Bandesa Manik Mas Desa Karave Kec. Bulutaba Kab. Mamuju Utara I Wayan Lugrata
1023 Pura Pasek Dukuh Dusun Lelejae Desa Lelejae Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu Iwayan Kariyawan

1024 TPA Al- Fattah Jl.Andi Depu Kompleks Rujab DPRD Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu Hasdar, S.Pd.I

1025 TPA AL- Istiqomah Dusun Tawelauro Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Nurhayati
1026 TPA Badrussalam Dusun Sumberjo Desa Malei Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu Suaeb
1027 TPA Mahyuddin Dusun Babana Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Azizah Mahyuddin
1028 TPA Nurul Huda Lingk. Bambalamotu Kel. Bambalamotu Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu Nurhadi
1029 TPA. Al - Haq Dusun Polemaju Desa Malei Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu Muslimin
1030 Gereja Kibaid Jemaat Kaross Jl. Durikumba Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Lewi Padang
1031 GPdI Jemaat Bethesda Jl. Poros Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Arnold Nurlatu
1032 MA SINAR ILMU BUDONG-BUDONG Jl. Pue Bulang Desa Budong-budong Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah MUH ILHAM SAID,S.Pd.I
1033 MA. Karossa Dusun Mora Kel. Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Baharuddin Al-Hafids S.Pd.I
1034 MA. Sinar Ilmu Budong - budong Dusun Patulana Desa Budong - budong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Ilham Said, S. PdI
1035 Masjid Ar-Razaq Dusun Salupangkang Tua Desa Kambunong Kec. Korossa Kab. Mamuju Tengah I Made Suarta,SE.,MM
1036 Masjid Al - Hidayah Dusun Argomulyo Desa Polo Lereng Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah H. Hasanuddin, SP

IV-47
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1037 Masjid Al - Ikhlas Dusun Hako Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Dg. Mappoji
1038 Masjid Al - Muhajirin Desa Paraili Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Abdullah
1039 Masjid Al - Munawwaroh Jl. Poros Mamuju - Palu Desa Salupangkang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Ngantirin
1040 Masjid Al-Amin Dusun Anggaleha Desa Lara Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Nasir

1041 Masjid Al-Ikhwan Jl. Poros Palu Depan Tugu Dusun Banteng Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Abdullah

1042 Masjid Al-Muhajirin Desa Paraili Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Syahabuddin ,S.Pd
1043 Masjid Al-Muhzanah Gatta Dusun Gatta Desa Babana Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah Abd. Jawas
1044 Masjid Al-Mukhlisin Dusun Benteng Desa Tobaadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Kompol Haeruddin,S.AP
1045 Masjid Babul Jannah Dusun Karondang Desa Babana Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah Muslim
1046 Masjid Babul Jannah Dusun Kamansi Desa Lumu Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah Abbas
1047 Masjid Babul Salam Tasantung Dusun Tasantung Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Laudding
1048 Masjid Jabal Nur Dusun Lotu Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Abd. Kadir
1049 Masjid Miftahul Mujahiddin Dusun Rawa Padang Desa Kuo Kec.Pangale Kab. Mamuju Tengah Abdul Rosyid
1050 Masjid Nur Iman Dusun Taname Desa Mora IV Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Jumadil
1051 Masjid Nurul Jihad Dusun Mambi Desa Salule' bo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Muhammad Nasir
1052 Masjid Nurul Taqwa Jl. Poros Palu Dusun Tangkow Desa Tabolang Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Irwan
1053 Masjid Nurul Yaqin Dusun Kire Selatan Desa Kire Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah A. Kusuma Jaya, S. IP
1054 Masjid Raudatul Insan Dusun Sikeang Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah Sirajuddin
1055 Masjid Syahruhidayah Dusun Kire Selatan Desa Kire Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah Mahayuddin
1056 Masjid Tomalanggo Dusun Patulana Desa Budong - budong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah H. Muhammad Ramli
1057 Mesjid Babul Janna Dusun Hopo Desa Lembang Hopo Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Saman
1058 Mesjid Tomalanggo Desa Budong-budong Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah H.Muhammad Ramli
1059 MT Al-Ikhlas Desa Mora VI Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Rosma
1060 MT Miftahul Ulum Dusun Sanrege Desa Sanjago Kec.Karossa Kab. Mamuju Tengah Nurmawati
1061 Mts. Al- Amanah Waikaya Waikaya Jln. Poros Mamuju Palu Kec. Karossa Mamuju Tengah Muh. Akhir S.Pd.I
1062 Mushallah Ince H. Hadi Desa Babana Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah Suryansah

IV-48
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1063 PAC. GP. Ansor Karossa Dusun Karossa Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamiuju Tengah Muh. Sanjali
1064 Ponpes Awaluddin KUO Jl. Santri No. 01 Desa Kuo Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah Erwin Haryandi
1065 Ponpes Nurul Ilmi Dusun Karondang Desa Babana Kec. Budong - budong Kab. Mamuju Tengah A m I r, S. PdI
1066 Pura Agung Jagat Nata Dusun Antantu Desa Bambamanurung Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah I Gusti Made Sumerta
1067 Pura Ulun Suwi Dusun Antantu Desa Bambamanurung Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah I Wayan Suarnita
1068 PW. GBT Sulawesi Barat Jl. Tobadak Raya Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Pdt. Lewi Topian
1069 RA Al-Bunayya Pandoadoa ng Jl. Poros Tobadak Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Dra. Juliati, M.S
1070 RM. Babussalam Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Fadli Amd.Kep
1071 RM. Nurul Huda Dusun Mora Barat Desa Korossa Kec. Korossa Kab. Mamuju Tengah Danang Supriadi
1072 TPA Al- Muhajirin Dusun Polmas Indah Desa Paraili Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Basuki
1073 TPA Al-Munawarah Dusun Muhajir Timur Desa Tasokko Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Mukhlis
1074 TPA. Al - Ibrahimy Dusun Salupangkang 2 Desa Bambamanurung Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Syuhada
1075 TPA. Al - Muhajjir Jl. Kompas Pasar Karossa Kel. Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Syafruddin
1076 TPAK GBT. Jemaat Tobadak VII Dusun Sidomukti Desa Saloadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Pither Tandiallo
1077 TPAK. GTM Jemaat Tobadak II Dusun Tengkosituru Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah Ester, SKM
1078 TPQ Nur Hidayat Karama Desa Pangale Kec. Pangale Kab. Mamuju Tengah Uhra Umar
1079 APPSI Jalan HR. Rasuna Said Kav. 22C, Kuningan – Jakarta Selatan 12940 APPSI/ Anies Baswedan
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Barat
Dewan Korpri Provinsi Sulawesi
1080 Kabupaten Mamuju
Dewan Korpri Provinsi Sulawesi Barat Barat
Dinas Sosial Prov. Sulawesi Barat
1081 Penyediaan Alat Bantu Ba'balembang Polman Syamsul Hamal
1082 Penyediaan Alat Bantu Kenje Polman Malia
1083 Penyediaan Alat Bantu Kampung Tuluk Polman Ke'da
1084 Penyediaan Alat Bantu Dara Polman Sail
1085 Penyediaan Alat Bantu Dusun Balla Polman Hadana
1086 Penyediaan Alat Bantu Dusun Katumbang Polman Ruhaini

IV-49
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1087 Penyediaan Alat Bantu Suruang Polman Salima
1088 Penyediaan Alat Bantu Kenje Polman Nurdia
1089 Penyediaan Alat Bantu Kenje Polman Irwan
1090 Penyediaan Alat Bantu Banua Baru Polman St. Aisyah
1091 Penyediaan Alat Bantu Pekkabata Polman Marwan Ansari
1092 Penyediaan Alat Bantu Dusun II Orjosari Polman Abd. Mannang
1093 Penyediaan Alat Bantu Dusun Subik Polman Muh. Tahir
1094 Penyediaan Alat Bantu Dusun Sumariti Polman Jabbar
1095 Penyediaan Alat Bantu Lawarang Polman Nasir
1096 Penyediaan Alat Bantu Lawarang Polman Kiddang
1097 Penyediaan Alat Bantu Lawarang Polman Ahmad
1098 Penyediaan Alat Bantu Lawarang Polman Lestiani
1099 Penyediaan Alat Bantu Lawarang Polman St. Asiah
1100 Penyediaan Alat Bantu Galung Daala Polman Nurmi
1101 Penyediaan Alat Bantu Kenje Polman Saida
1102 Penyediaan Alat Bantu Dusun Ujung Baru Polman Abd. Kahar Latif
1103 Penyediaan Alat Bantu Dusun Air Panas Mamuju Supriadi
1104 Penyediaan Alat Bantu Salubarana Mateng Muhammad Natsir
1105 Penyediaan Alat Bantu Dusun Kalubibing Mateng Jufri
1106 Penyediaan Alat Bantu Dusun Durian Mariri Mateng Amriadi
1107 Penyediaan Alat Bantu Benteng Sejati Mateng Harun Buttu Toding
1108 Penyediaan Alat Bantu Dusun Salubombang Mateng Wina
1109 Penyediaan Alat Bantu Batu Parigi Mateng Ilen T P Salamangi
1110 Penyediaan Alat Bantu Lingk. Lembang Dhi Majene Muhammad Abdhi Julianto
1111 UEP PD Kec. Luyo Kab. Polman LKS Aljumrah
1112 UEP Lansia Kec. Wonomulyo Kab. Polman LKS Mandar Indonesia
1113 UEP Lansia Dusun Alle-Alle Desa Mekkatta Kab. Majene LKS Korumta Care

IV-50
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1114 Permakanan Dusun Alle-Alle Desa Mekkatta Kab. Majene LKS Korumta Care
1115 Sandang Dusun Alle-Alle Desa Mekkatta Kab. Majene LKS Korumta Care
1116 Permakanan Topoyo Kab. Mamuju Tengah LKS Marannu
1117 Sandang Topoyo Kab. Mamuju Tengah LKS Marannu
1118 Permakanan Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju LKS Tipalayo
1119 Sandang Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju LKS Tipalayo
1120 Permakanan Kec. Luyo Kab. Polman LKS Aljumrah
1121 Sandang Kec. Luyo Kab. Polman LKS Aljumrah
1122 Permakanan Kec. Wonomulyo Kab. Polman LKS Mandar Indonesia
1123 Sandang Kec. Wonomulyo Kab. Polman LKS Mandar Indonesia
1124 Permakanan Kec. Tabulahan Mamasa LKSA Timbu Paraban
1125 Permakanan Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu LKSA Arrahma Hidayatullah
1126 KUBE TERNAK KAMBING DESA KURMA KEC. MAPILLI KAB. POLMAN Kube SIAROLAI
1127 KUBE JUAL - JUALAN KEL. MANDING KEC. POLEWALI KAB. POLMAN Kube PARAIYA
1128 KUBE JUAL - JUALAN KEL. MANDING KEC. POLEWALI KAB. POLMAN Kube SIPODALLE
1129 KUBE KERIPIK DUSUN SILOPO DESA MIRRING KEC. BINUANG KAB. POLMAN Kube CIKITA
1130 KUBE JUAL - JUALAN KEL. MANDING KEC. POLEWALI KAB. POLMAN Kube PARAITA
1131 KUBE WARUNG BAKSO DESA KURMA KEC. MAPILLI KAB. POLMAN Kube ATTONGANAN
1132 KUBE JUAL BUNGA KEL. MADATTE KEC. POLEWALI KAB. POLMAN Kube BERU - BERU
1133 KUBE PERTUKANGAN DESA LANDI KANUSUANG KEC. MAPILLI KAB. POLMAN Kube SIAMASEI
1134 KUBE INDUSTRI HOME DESA BONNE - BONNE KEC. MAPILLI KAB. POLMAN Kube AL - IKHSAN
1135 KUBE TERNAK KAMBING DESA KURMA KEC. MAPILLI KAB. POLMAN Kube BERKAH ILAHI
1136 KUBE KELAPA KOPRA DESA KUAJANG KEC. BINUANG KAB. POLMAN Kube BERU - BERU
1137 KUBE JUAL - JUALAN KEL. MANDING KEC. POLEWALI KAB. POLMAN kube SEHATI
1138 KUBE BENGKEL LAS KEL. DARMA KEC. POLEWALI KAB. POLMAN Kube SIAMASEI
1139 KUBE JUAL - JUALAN KEL. MANDING KEC. POLEWALI KAB. POLMAN Kube SEJATI
1140 KUBE USAHA BERAS DESA KUAJANG KEC. BINUANG KAB. POLMAN Kube MAJU BERSAMA

IV-51
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1141 KUBE Ternak BebeK DESA KURMA KEC. MAPILLI KAB. POLMAN Kube MESA ATE
1142 KUBE Nelayan DESA TONYAMAN KEC. BINUANG KAB. POLMAN Kube BERKARYA
1143 KUBE Usaha ternak Kambing DUSUN SANREKO DESA TENGGELANG KEC. LUYO KAB. POLMAN Kube SINAR TERANG
1144 KUBE Jual Campuran KEL. DARMA KEC. POLEWALI KAB. POLMAN Kube MARANNU
1145 KUBE Usaha ternak Kambing DUSUN GALUNG DESA GALUNG TULU KEC.BALANIPA KAB. POLMAN Kube SIARIOI
1146 KUBE Usaha Ternak Sapi Kab. Polman Kube TERNAK SALUPANA
1147 KUBE Usaha Perbengkelan Kab. Polman Kube SAHABAT
1148 KUBE Usaha Budidaya Nilam Kab. Polman Kube PKH KELAPA DUA
1149 KUBE Usaha Meubel Kab. Polman Kube SINAR ALMINUM
1150 KUBE Usaha Kab. Polman Kube Kunyi
1151 KUBE Usaha Ternak DESA TUMPILING, KEC. WONOMULYO, KAB. POLMAN Kube Dataran Hijau
1152 KUBE Usaha Kripik Pisang DESA TUMPILING, KEC. WONOMULYO, KAB. POLMAN Kube Berkah
1153 KUBE Usaha Jual jualan DESA TUMPILING, KEC. WONOMULYO, KAB. POLMAN Kube Sipatuo
1154 KUBE Usaha Pembuatan Kasur DESA UGI BARU, KEC. MAPILLI, KAB. POLMAN Kube Siamasei
1155 KUBE Usaha Jual Beli Hasil Bumi DESA BATUPANGA, KEC. LUYO, KAB. POLMAN Kube Marendeng
1156 KUBE Usaha Jualan Campuran DESA POLLEWANI, KEC. TUTAR KAB. POLMAN Kube Berkarya
1157 KUBE Usaha Jualan Campuran Kab. Polman Kube Sejahtera
1158 KUBE Usaha Jualan Campuran DESA BATUPANGA, KEC. LUYO, KAB. POLMAN Kube Sinar Reski
1159 KUBE Usaha Pembuatan Kue KEL. SIDODADI KEC. WONOMULYO KAB. POLMAN Kube Paranggi
1160 KUBE Usaha Pertukangan KEL. BATUPANGA, KEC. LUYO, KAB. POLMAN Kube Maju Bersama
1161 KUBE Usaha Jual jualan DESA TARAMANU, KEC. TUTAR, KAB. POLMAN Kube Banua Poang
1162 KUBE Usaha Perbengkelan DESA BATUPANGA, KEC. LUYO, KAB. POLMAN Kube Marasa
1163 KUBE Usaha Gula Aren DESA BATUPANGA, KEC. LUYO, KAB. POLMAN Kube Cahaya Ilahi
1164 KUBE Usaha Perbengkelan DESA POLLEWANI, KEC. TUTAR KAB. POLMAN Kube Sinar Motor
1165 KUBE Usaha Perbengkelan DUSUN TUBBI, DESA TUBBI, KEC. TUTAR, KAB. POLMAN Kube Satu Hati
1166 KUBE Usaha Pertukangan DESA PATAMBANUA, KEC. BULO, KAB. POLMAN Kube Berkarya
1167 KUBE Usaha Perbengkelan DESA PATAMBANUA, KEC. BULO, KAB. POLMAN Kube Harapan Bersama

IV-52
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1168 KUBE Usaha Industri Rumah Tangga DESA PATAMBANUA, KEC. BULO, KAB. POLMAN Kube Sejahtera
1169 KUBE Usaha Jual Campuran DESA GALESO, KEC. WONOMULYO, KAB. POLMAN Kube Ar - Razzaq
1170 KUBE Usaha Jual Kripik KEL. MANDING, KEC. POLEWALI, KAB. POLMAN Kube Bura Sukun
1171 KUBE Usaha Pengolahan Tepung Sagu DESA BUNGA-BUNGA, KEC. MATAKALI, KAB. POLMAN Kube Berkah
1172 KUBE Usaha Percetakan DESA MADATTE, KEC. POLEWALI, KAB. POLMAN Kube Manja Cup
1173 KUBE Usaha Kue DESA BUNGA-BUNGA, KEC. MATAKALI, KAB. POLMAN Kube Citra Srikandi
1174 KUBE Usaha Pembuatan Kasur DESA UGI BARU, KEC. MAPILLI, KAB. POLMAN Kube Seroja
1175 KUBE Usaha Perbengkelan DUSUN PULLIPE, DESA BONNE-BONNE, KEC. MAPILLI, KAB. POLMAN Kube Al Hafidz
1176 KUBE Usaha Tenun Kab. Polman Kube Tenung Sehati
1177 KUBE Usaha Pembuatan Batu KEL. MANDING, KEC. POLEWALI, KAB. POLMAN Kube Yaa rozaak
1178 KUBE Usaha Ternak Sapi Dusun Lemo Dua, Desa Katumbangan Lemo, Kec.Campalagiang, Kab. Polman Kube Setia
1179 KUBE Usaha Jual jualan Desa Sepabatu Kec. Tinambung Kab. Polman Kube MIRA
1180 KUBE Usaha Jualan Kripik Dusun Barang-barang, Desa Kabuloang, Kec. Kalukku Kab. Mamuju Kube SUKSES SIOLA - OLA
1181 KUBE Usaha Ternak Dusun Papalang Pantai, Desa Papalang, Kec. Papalang, Kab. Mamuju Kube SIPASA'BI
1182 KUBE Usaha Dusun Toansang, Desa Bonda, Kec. Papalang, Kab. Mamuju Kube SIPAINGARANG

1183 KUBE Usaha Servis Eletronik Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Kube Kube SINAR BATU PUTIH

1184 KUBE ternak Kambing MAMUJU Kube Cahaya Bersatu


1185 KUBE Usaha Ternak Dusun Tawaro Desa Bonda Kec. Papalang Kab. Mamuju Kubu Marasadhuapai
1186 KUBE Usaha perbengkelan MAMUJU Kube MESA ELO'
1187 KUBE Usaha Jual Campuran Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Kube BERKAH ILAHI
1188 KUBE Usaha Ternak Sapi MAMUJU Kube IJO LUMUT
1189 KUBE Usaha Jual - jualan Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju Kube Tiga Putri
1190 KUBE Jual Campuran Desa Ahu Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Kube Kabaena Jaya
1191 KUBE Jual Campuran Dusun Panseangan Desa Dungkait Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Kube Sinar Kayu Angin
1192 KUBE Usaha ternak Kambing Desa Labuang Rano Kec. Tapalang Barat Kab. Mamuju Kube Sumber Dalle
1193 KUBE Usaha Jual jualan Lingkungan Kasiwa, Kel. Binanga Kab. Mamuju Kube MARASA

IV-53
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1194 KUBE Usaha Pembuatan Meubeleur Dusn Malasigo, Desa Belang-belang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju Kube Usaha Mandiri
1195 KUBE Perbengkelan Timbu Kel Mamunyu Kec. Mamuju Adi Bengkel Mandiri
1196 KUBE Usaha Loundry Jl. Maccirinnai, Kel. Binanga, Kab. Mamuju Kube Ayesha
1197 KUBE Usaha Jual-jualan Lingk. Timo, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Kube Warung Fitri
1198 KUBE Usaha Dusun Kayu Mate, Desa Klaukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju Kube Bintang Laut
1199 KUBE Usaha ternak Kambing Desa Pamboborang, Kec. Banggae, Kab. Majene Kube MARIO
1200 KUBE Usaha ternak Kambing Desa Bababulo Utara, Kec. Pamboang, Kab. Majene Kube MAMMESA
1201 KUBE Usaha Campuran Desa Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene Kube SINAR TOTOLISI
1202 KUBE Usaha menjahit Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majene Kube BERKAH LIMBUA
1203 KUBE Usaha Ternak Kambing Desa Totolisi Kec. Sendana Kab. Majene Kube Merah Putih
1204 KUBE Usaha Jual jualan Lingkungan Tanjung Batu Barat Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Kube Akbar bersama
1205 KUBE Usaha Menjahit Lingkungan Tanjung Batu Barat Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene Kube Maya Taylor
1206 KUBE Usaha Jual Ikan Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene Kube Bintang Timur
1207 KUBE Usaha Jual jualan Dusun Tanisi, Desa Mekkatta Selatan, Kec. Malunda, Kab. Majene Kube Mawar
1208 KUBE Usaha Seni Musik Dusun Deking, Desa Lombang, Kec. Malunda, Kab. Majene Kube KIBAR NADA
1209 KUBE Usaha Perbengkelan Dusun Batu Sikuttu, Desa Ulumanda, Kec. Ulumanda, Kab. Majene Kube Sinar Palada
Kube MEUBEL KREASI
1210 KUBE Usaha Meubel Dusun Kappung Totolisi Tengah, Desa Totolisi Sendana, Kec. Sendana, Kab. Majene
FURTURE
1211 KUBE Usaha Bengkel Las Lingk. Deteng-deteng, Kel. Totoli, Kec. Banggae, Kab. Majene Kube PESISIR
1212 KUBE Usaha Jual jualan Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Pasangkayu Kube LASALAGA
1213 KUBE Usaha Jual jualan Pasangkayu Kube Cahaya
1214 KUBE Usaha Tukang Cukur PASANGKAYU Kube SUTAR SHALON
1215 KUBE Usaha Pertukangan Kel. Bambalamotu, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu Kube ABADI
1216 KUBE Usaha Perbengkelan Desa Kaluku Nangka, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu Kube MANDIRI TEKNIK
1217 KUBE Usaha Perbengkelan Desa Pakava, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu Kube NASNUR MOTOR
1218 KUBE Usaha Perbengkelan Desa Kasoloang, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu Kube TORENDA DAMAI
1219 KUBE Usaha Desa Rondomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu Kube MATRA ABADI

IV-54
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1220 KUBE Usaha Jual-jualan Desa Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu Kube JAYA BERSAMA

1221 KUBE Usaha Pertukangan Kerajinan Kursi sopa Desa Uhaidao Kec. Mambi Kab. Mamasa Kube Mandiri Sejati

1222 KUBE Usaha Ternak Ikan Desa Pambe, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa Kube KARYA BAKTI
1223 KUBE Usaha Ternak Ikan Desa Pambe, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa Kube SEHATI
1224 KUBE Ternak Babi Kab. Mamasa Kube Kasarapuan
1225 KUBE Ternak Sapi Desa Salu Durian, Kec. Mambi, Kab. Mamasa Kube Sinar Dewi
1226 KUBE Usaha Jual Beli Ikan Desa Babana, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah Kube Biru Laut
Bantuan Modal Usaha dan Pelatihan Pembuatan
1227 Dusun Takaturung Desa Tapango Kec. Tapango Polman Karang Taruna Insan Muda
Rumah Jahit

1228 Bantuan Modal Usaha Jual Beli Biji Kopi Mentah Dusun Lapejang Desa Tapango Kec. Tapango Polman Karang Taruna Harapan Bersama

Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulawesi Barat


Komite Olahraga Nasioanal
Komite Olahraga Nasioanal Indonesia (KONI) Prov.
1229 Kabupaten Mamuju Indonesia (KONI) Prov. Sulawesi
Sulawesi Barat
Barat
1230 Kwarda Pramuka Kabupaten Mamuju Kwarda Pramuka
Komite Nasional Pemuda
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Prov.
1231 Kabupaten Mamuju Indonesia (KNPI) Prov. Sulawesi
Sulawesi Barat
Barat
Komite Olahraga Rekreasi
1232 Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Mamuju Masyarakat Indonesia (KORMI)
(KORMI) Prov. Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Barat
Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Prov. Sulawesi Barat
Komisi Penyiaran Indonesia
1233 Hibah KPID Kabupaten Mamuju
Daerah
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultuta dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat
1234 Pengadaan bibit unggas Desa/Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju KUBE KWT BAHAGIA
KLP TANI KEDO SITURU/
1235 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Rattetangnga, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa
ALEXANDER
1236 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Rattetangnga, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa KLP SANGUYUN TA''BU
1237 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Rattetangnga, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa KWT BANGUN BERSAMA

IV-55
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1238 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa KLP TANI RANDANAN
1239 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Rattetangnga, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa KLP TANI USAHA MANDIRI
1240 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Taora, Kec. Buntumalangka, Kab. Mamasa KLP TANI SILOLONGAN
1241 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Lembana Salulo, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KLP TANI SALU BATANG
1242 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/ Kel. Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa KLP BA''BA LOMBI
1243 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/ Kel. Mambuliling, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KLP TANI SIKAMASE
1244 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/ Kel. Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa KLP TANI TOSARAPU
1245 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/ Kel. Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa KLP. TANI MINANGA BALLA
1246 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/ Kel. Batupapan, Kec. Nosu, Kab. Mamasa KLP TANI BUTTU LEPONG
1247 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KLP. SIKAMASE
1248 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KLP. ERAN BATU
1249 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KLP. SIANGKA LANGNGAN

1250 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KLP. SANGKOMBANG SARRE

1251 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene KLP TANIBUKIT LESTARI
KELOMPOK TANI "KARYA
1252 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Karobe, Desa/Kel. Bambalamotu, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu
UTAMA"
KELOMPOK TANI "KARYA
1253 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Karobe, Desa/Kel. Bambalamotu, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu
UTAMA"
1254 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/ Kel. Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu KT. LAMBERE 4
1255 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/ Kel. Bulu Parigi, Kec. Baras, Kab. Pasangkayu KT. TUNDU PARIGI
1256 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Batu Papan, Desa/Kel. Papalang, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju KLP TANI "BINA SEJAHTERA"
KELOMPOK BUNGA LANTORO
1257 Pengadaan bibit Ternak Kambing Kec. Tammeroddo Sendana, Kab. Majene
WAIGOMO
KELOMPOK AMANAH
1258 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Seppong, Kec. Tammerodo Sendana, Kab. Majene
PUMMACINNA
KELOMPOK TANI BUTTU
1259 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Tande Timur, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene
SAMANG
1260 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Ulidang, Kec. Tammeroddo Sendana, Kab. Majene KELOMPOK BURA'' JATI
KELOMPOK TANI BUKIT
1261 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene
LESTARI

IV-56
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
KELOMPOK TANI SADAR
1262 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/ Kel. Tandeallo, Kec. Ulumanda, Kab. Majene
SENDIRI
KELOMPOK TANI BURA''
1263 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Salutahingan, Kec. Malunda, Kab. Majene
LELAMUN
KELOMPOK TANI RAJA DURIAN
1264 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Kabiraan, Kec. Ulumanda, Kab. Majene
KAMPUNG BARU

1265 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Tandeallo, Kec. Ulumanda, Kab. Majene KELOMPOK TANI MANGGARAI

KELOMPOK TANI USAHA


1266 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Tandeallo, Kec. Ulumanda, Kab. Majene
BERSAMA
KELOMPOK TANI HARAPAN
1267 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Tapua, Kec. Matangnga, Kab. Polewali Mandar
BERSAMA
1268 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Kuajang, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar KELOMPOK TANI SALLEMO
1269 Pengadaan bibit Ternak Sapi Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar KLP. SIAMASEI
1270 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Limbua, Kec. Sendana, Kab. Majene KELOMPOK TOMALINDRUNG
1271 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Sendana, Kec. Sendana, Kab. Majene KELOMPOK MOSSO MANDE
1272 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Buttu Pamboang, Kec. Pamboang, Kab. Majene KELOMPOK MANE BA''BAR

1273 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Kayuangin, Kec. Malunda, Kab. Majene KELOMPOK TUNAS HARAPAN

1274 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/ Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene KELOMPOK BARU MUNCUL
1275 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/ Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene KELOMPOK BUAH RANGAS
1276 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Saluahok, Kec. Mehalaan Barat, Kab. Mamasa KELOMPOK MANDIRI
1277 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Ulumambi, Kec. Bambang, Kab. Mamasa KLP.TANI "GENERASI MUDA"
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan
KELOMPOK USAHA BERSAMA
1278 Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Desa/Kel. Mambi, Kec. Mambi, Kab. Mamasa
"SIPATUO"
Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
1279 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Manipi, Kec. Pana, Kab. Mamasa KLP TANI JATI SUBUR

1280 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Saloan, Kec. Pana, Kab.Mamasa KELOMPOK TANI KADA SITURU

1281 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Tondok Bakaru, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KELOMPOK TALLU SITURU
1282 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Mannababa, Kec. Tanduk Kalua, Kab. Mamasa KELOMPOK SALU RANTE
1283 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Buangin, Kec. Rantebulahan Timur, Kab. Mamasa KELOMPOK PADA ELO

IV-57
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
KELOMPOK TANI SALUNATA
1284 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Sepakuan, Kec. Balla, Kab. Mamasa
SIPOTUO
KELOMPOK TANI GOTONG
1285 Pengadaan bibit Ternak Babi Dusun Paladan, Desa/Kel. Sikamase, Kec. Bambang, Kab. Mamasa
ROYONG
KELOMPOK TANI TANETE
1286 Pengadaan bibit Ternak Babi Dusun Tanete Ballo, Desa/Kel. Ulumambi, Kec. Bambang, Kab. Mamasa
BALLO
KELOMPOK TANI BASSEAN
1287 Pengadaan bibit Ternak Babi Dusun Peba, Desa/Kel. Ulumambi Barat, Kec. Bambang, Kab. Mamasa
KADA
1288 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KLP SANGNGUYUN TA''BU
1289 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP TANI KWT MELATI
1290 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP ANGGREK
1291 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP TANI TUNAS HARAPAN
1292 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP TANI TUNAS HARAPAN
1293 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP TANI BUANGIN
1294 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP TANI SALINDUK
1295 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP TANI FAJAR HARAPAN
1296 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP TANDUK BAKA
1297 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Satenetean, Kec. Sesenapadang, Kab.Mamasa KLP SANGNGUYUN TA''BU

1298 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Orobua Selatan, Kec. Sesenapadang, Kab. Mamasa KLP TANI SEPPON PEBATUAN

1299 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa KLP TANI TOBANNI
1300 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa KLP TANI BANUA RAPA''
1301 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa KLP SARAPU TALLANG
1302 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa KLP TANI BANUA SURA
1303 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa KLP TANI BARUNG
1304 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa KLP TANI SIKAMASE
1305 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa KLP TANI ANDIRI BASSI
1306 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa KLP TANI BATU MEBALI
KLP TANI SANGKOMBONG
1307 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Pebassian, Kec. Mamasa, Kab.. Mamasa
SARRE

IV-58
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
KLP TANI SAKKOMBONG
1308 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa
SARRE
1309 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa KLP TANI SIANGKA LANGAN
Pengembangan sistem manajemen Mutu Bibit Ternak KLP USAHA ITIK PONDING
1310 Desa/Kel. Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa
Unggas (Itik dan Ayam KUB) BARUNG
1311 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Orobua, Kec. Sesenapadang, Kab. Mamasa PELANGI KASIH MARAMPAN
1312 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Orobua, Kec. Sesenapadang, Kab. Mamasa TANETE BERSATU
1313 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Orobua, Kec. Sesenapadang, Kab. Mamasa KLP TANI TANETA JAYA
1314 Pengadaan bibit Ternak Kerbau Desa/Kel. Sepakuan, Kec. Balla, Kab. Mamasa KLP RANTE PAKU
1315 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Segerang, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar KELOMPOK SENTOSA 1
KELOMPOK RAHMAT
1316 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Ba'ba Tapua, Kec. Matangnga, Kab. Polewali Mandar
TONTTONGAN
KELOMPOK HARAPAN
1317 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Lilli, Kec. Matangnga, Kab. Polewali Mandar
BERSAMA
KELOMPOK TERNAK BINA
1318 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Landi Kasuang, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar
REMAJA
1319 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar KELOMPOK SIDO MULUR 1
1320 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Samasundu, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar KELOMPOK SINAR HARAPAN

1321 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Bakka-bakka, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar KELOMPOK TERNAK SIPATUJU

1322 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Tommo, Kec. Tommo, Kab. Mamuju Tengah KLP.TERNAK SAPI MEKAR SARI

1323 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Piriang, Desa/Kel. Piriang Tapiko, Kec, Tutar, Kab. Polewali Mandar KELOMPOK MESA PETUYU
KELOMPOK TANI LEMBANG
1324 Pengadaan bibit Ternak Kambing Dusun Rattematama, Desa/Kel. Pao-pao, Kec. Allu, Kab. Polewali Mandar
PUTTARU
KELOMPOK TANI SISENGA
1325 Pengadaan bibit Ternak Kambing Dusun Puccami, Desa/Kel. Arabua, Kec. Tutar, Kab. Polewali Mandar
SISALILI

1326 Pengadaan Hijauan pakan ternak Desa/Kel. Pollewani, Kec. Tutar, Kab. Polewali Mandar KELOMPOK TANI BUANA INDAH

1327 Pengadaan bibit Ternak Kambing Dusun III Rondongan, Desa/Kel. Sumarrang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar KELOMPOK TANI CAMERLANG

KELOMPOK TANI GALUNG


1328 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun, Tenerimbi, Desa/Kel. Kabiraan, Kec. Ulumanda, Kab. Majene
TEDONG
1329 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Kalola, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu KELOMPOK ABADI TERNAK

IV-59
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
1330 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Kastabuana, Kec. Bulu Taba, Kab. Pasangkayu KELOMPOK SUMBER MAKMUR

1331 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Manalise, Desa/Kel. Tadui, Kec. Keang, Kab. Mamuju KLP SIPATUO
1332 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Kamaraang, Desa/Kel. Keang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju KLP KANANG SIPPI
1333 Pengadaan bibit Ternak Sapi Lingk. Tasiu Barat, Desa/Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju KLP HARAPAN JAYA
1334 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar KLP. SEJAHTERA UTAMA
1335 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Saletto, Kec. Simboro dan Kepulauan, Kab. Mamuju LOMBANG LARA
1336 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Tumbu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah KLP. PARAITA
1337 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Riso, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar TAMMALANRE
1338 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Bambadaru, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah KLP. TANI SIDO MUKTI
KELOMPOK WANITA TANI SRY
1339 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Bakka-bakka, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar
LESTARI
KELOMPOK TANI TUNAS BARU
1340 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Bubun Batu, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa
RANTELEMO

1341 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Rantetangnga, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa KLP WANITA TANI BOUGINVILLE

KLP TANI FIGUR MUDA


1342 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Rantetangnga, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa
BERSATU
1343 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Tadokalua, Kec. Tabang, Kab. Mamasa KELOMPOK TANI SIPAENDEK
KELOMPOK TANI "MAJU
1344 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Buttu Lemo, Desa/Kel. Buttu Baruga, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene
BERSAMA"
KELOMPOK TANI "HIJAU
1345 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun, Salutakkaang, Desa/Kel. Lombang Timur, Kec. Malunda, Kab. Majene
LESTARI"
KELOMPOK TANI "KALEBONG
1346 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Salutakkaang, Desa/Kel. Lombang Timur, Kec. Malunda, Kab. Majene
INDAH"
KELOMPOK TANI "KOTA TINGGI
1347 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Parrihuang, Desa/Kel. Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene
INDAH"
KELOMPOK TANI
1348 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Sepang Sosial, Desa/Kel. Lombang Timur, Kec. Malunda, Kab. Majene
"MANATATTUANG"
KELOMPOK TANI "GUNUNG
1349 Pengadaan bibit Ternak Kambing Dusun Apoang, Desa/Kel. Bukit Samang, Kec. Sendana, Kab. Majene
JATI"
KELOMPOK TANI
1350 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Batulotong, Desa/Kel. Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene
"PEMBANGUNAN"
1351 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dudun Rea-rea, Desa/Kel. Bonde Utara, Kec. Pamboang, Kab. Majene KELOMPOK TANI "SIPATUO"

IV-60
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Nama Calon
No Rencana Pengguna Alamat Lengkap
Penerima
1 2 3 4
KELOMPOK TANI "TUNAS
1352 Pengadaan bibit Ternak Kambing Dusun, Podang, Desa/Kel. Banua Sendana, Kec. Sendana, Kab. Majene
MUDA"
KELOMPOK TANI "BATU
1353 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Palipi Utara, Desa/Kel. Sendana, Kec. Sendana, Kab. Majene
MELLAPPAR"
KELOMPOK TANI "BUTTU
1354 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Onang, Labuang, Desa/Kel. Onang Utara, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene
ONANG"

1355 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Banua Adolang, Kec. Pamboang, Kab. Majene KELOMPOK TANI "SIPASUSU"

KELOMPOK TANI "BUTTU


1356 Pengadaan bibit Ternak Kambing Dusun Passau, Desa/Kel. Bukit Samang, Kec. Sendana, Kab. Majene
LAPPOR"
KELOMPOK TANI "PEMUDA
1357 Pengadaan bibit Ternak Kambing Dusun Timbogading, Desa/Kel. Betteng, Kec. Pamboang, Kab. Majene
JAYA"
KELOMPOK TANI
1358 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Labuang, Desa/Kel. Ulidang, Kec. Tammeroddo Sendana, Kab. Majene
"MASINORONG"
KELOMPOK TANI "BANA
1359 Pengadaan bibit Ternak Sapi Dusun Sulai, Desa/Kel. Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene
BUREBE"

1360 Pengadaan bibit Ternak Kambing Dusun Pummacinna, Desa/Kel. Seppong, Kec. Tammerodo Sendana, Kab. Majene KELOMPOK TANI "PICO INDAH"

1361 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Totoli, Kec. Banggae, Kab. Majene KLP UWAI TUMBUR
1362 Pengadaan bibit Ternak Kambing Desa/Kel. Baruga, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene JABAL NUR
1363 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Baruga Dhua, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene KLP TANI BUNGA TANJUNG
1364 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Bulu pArigi, Kec. Baras, Kab. Pasangkayu KELOMPOK TANI PAINDO
KELOMPOK TANI CENDANA
1365 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Bulu Mario, Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu
WANGI
KELOMPOK TANI SEMBER
1366 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Letawa, Kec. Tommo, Kab. Pasangkayu
REJEKI
1367 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Tammejarra, Kec. Tommo, Kab. Mamuju KLP. ASSAMALEUANG
1368 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Batu Ampa, Kec. Papalang, Kab. Mamuju KLP. BATUAMPA DUA
1369 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Kabuloang, Kec, Kalukku, Kab. Mamuju KLP. LALLA TASSISARA
1370 Pengadaan bibit Ternak Sapi Desa/Kel. Guliling, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju KLP. TALLU SIKAMBI
1371 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Mappu, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju KT SIPAKARANGA
1372 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Mappu, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju KT TUNAS MUDA
1373 Pengadaan bibit Ternak Babi Desa/Kel. Mappu, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju KLP. SIPAKARANGA

Anda mungkin juga menyukai